lampiran iv peraturan daerah kota malang … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor...

182
506 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR : 6 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Pegawai Barang dan Jasa Modal 2 3 4 5 6=3+4+5 1 Urusan Wajib 131,853,736,525.00 407,149,022,816.91 314,660,699,758.09 853,663,459,100.00 1 01 Pendidikan 60,075,254,195.00 104,616,947,672.00 39,923,769,133.00 204,615,971,000.00 1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan 40,310,617,695.00 79,944,938,422.00 35,653,134,883.00 155,908,691,000.00 1 01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76,876,050.00 5,442,154,800.00 157,760,835.00 5,676,791,685.00 1 01 1.01.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D A U 5,330,000.00 120,815,250.00 131,691,350.00 257,836,600.00 1 01 1.01.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D A U 0.00 411,000,000.00 0.00 411,000,000.00 1 01 1.01.01 01 004 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah D A U 0.00 352,500,000.00 0.00 352,500,000.00 1 01 1.01.01 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional D A U 0.00 61,000,000.00 0.00 61,000,000.00 1 01 1.01.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D A U 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00 1 01 1.01.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D A U 5,426,600.00 669,573,400.00 0.00 675,000,000.00 1 01 1.01.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D A U 4,360,000.00 157,940,000.00 0.00 162,300,000.00 1 01 1.01.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor D A U 4,100,000.00 72,470,000.00 0.00 76,570,000.00 1 01 1.01.01 01 011 Penyediaan peralatan rumah tangga D A U 0.00 0.00 18,069,485.00 18,069,485.00 1 01 1.01.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan D A U 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 1 01 1.01.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D A U 10,518,450.00 524,955,000.00 0.00 535,473,450.00 1 01 1.01.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D A U 4,600,000.00 645,400,000.00 0.00 650,000,000.00 1 01 1.01.01 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor D A U 0.00 157,500,000.00 8,000,000.00 165,500,000.00 1 01 1.01.01 01 019 Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi D A U 21,260,000.00 784,020,000.00 0.00 805,280,000.00 1 01 1.01.01 01 020 Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas D A U 7,000,000.00 119,469,400.00 0.00 126,469,400.00 1 01 1.01.01 01 026 Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu D A U 13,551,000.00 436,500,500.00 0.00 450,051,500.00 1 01 1.01.01 01 028 Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas D A U 730,000.00 661,011,250.00 0.00 661,741,250.00 1 Kode PEMERINTAH KOTA MALANG Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Jumlah Jenis Belanja Sumber Dana 2019

Upload: dotuong

Post on 30-May-2019

242 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

506

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+5

1 Urusan Wajib 131,853,736,525.00 407,149,022,816.91 314,660,699,758.09 853,663,459,100.00

1 01 Pendidikan 60,075,254,195.00 104,616,947,672.00 39,923,769,133.00 204,615,971,000.00

1 01 1.01.01 Dinas Pendidikan 40,310,617,695.00 79,944,938,422.00 35,653,134,883.00 155,908,691,000.00

1 01 1.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76,876,050.00 5,442,154,800.00 157,760,835.00 5,676,791,685.00

1 01 1.01.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D A U 5,330,000.00 120,815,250.00 131,691,350.00 257,836,600.00

1 01 1.01.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D A U 0.00 411,000,000.00 0.00 411,000,000.00

1 01 1.01.01 01 004 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah D A U 0.00 352,500,000.00 0.00 352,500,000.00

1 01 1.01.01 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

D A U 0.00 61,000,000.00 0.00 61,000,000.00

1 01 1.01.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D A U 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00

1 01 1.01.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D A U 5,426,600.00 669,573,400.00 0.00 675,000,000.00

1 01 1.01.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D A U 4,360,000.00 157,940,000.00 0.00 162,300,000.00

1 01 1.01.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D A U 4,100,000.00 72,470,000.00 0.00 76,570,000.00

1 01 1.01.01 01 011 Penyediaan peralatan rumah tangga D A U 0.00 0.00 18,069,485.00 18,069,485.00

1 01 1.01.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D A U 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

1 01 1.01.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D A U 10,518,450.00 524,955,000.00 0.00 535,473,450.00

1 01 1.01.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D A U 4,600,000.00 645,400,000.00 0.00 650,000,000.00

1 01 1.01.01 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor D A U 0.00 157,500,000.00 8,000,000.00 165,500,000.00

1 01 1.01.01 01 019 Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi D A U 21,260,000.00 784,020,000.00 0.00 805,280,000.00

1 01 1.01.01 01 020 Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas D A U 7,000,000.00 119,469,400.00 0.00 126,469,400.00

1 01 1.01.01 01 026 Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu D A U 13,551,000.00 436,500,500.00 0.00 450,051,500.00

1 01 1.01.01 01 028 Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas D A U 730,000.00 661,011,250.00 0.00 661,741,250.00

1

Kode

PEMERINTAH KOTA MALANG

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2019

Page 2: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

507

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 70,083,000.00 1,603,875,380.00 1,481,197,500.00 3,155,155,880.00

1 01 1.01.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D A U 7,740,000.00 0.00 504,478,900.00 512,218,900.00

1 01 1.01.01 02 014 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan D A U 0.00 14,424,480.00 0.00 14,424,480.00

1 01 1.01.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D A U 3,150,000.00 196,850,000.00 0.00 200,000,000.00

1 01 1.01.01 02 017 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor D A U 1,250,000.00 55,750,000.00 0.00 57,000,000.00

1 01 1.01.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor D A U 1,250,000.00 48,750,000.00 0.00 50,000,000.00

1 01 1.01.01 02 023 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor D A U 38,550,000.00 158,500,000.00 914,827,000.00 1,111,877,000.00

1 01 1.01.01 02 035 Pengadaan bbm dan pelumas D A U 8,041,000.00 933,735,900.00 0.00 941,776,900.00

1 01 1.01.01 02 036 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi D A U 0.00 37,625,000.00 0.00 37,625,000.00

1 01 1.01.01 02 037 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan

Aplikasi

D A U 10,102,000.00 158,240,000.00 61,891,600.00 230,233,600.00

1 01 1.01.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 11,965,000.00 1,002,743,000.00 0.00 1,014,708,000.00

1 01 1.01.01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal D A U 1,250,000.00 63,750,000.00 0.00 65,000,000.00

1 01 1.01.01 05 002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan D A U 2,280,000.00 47,720,000.00 0.00 50,000,000.00

1 01 1.01.01 05 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

D A U 2,680,000.00 197,320,000.00 0.00 200,000,000.00

1 01 1.01.01 05 006 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur D A U 3,185,000.00 496,523,000.00 0.00 499,708,000.00

1 01 1.01.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

D A U 2,570,000.00 197,430,000.00 0.00 200,000,000.00

1 01 1.01.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

514,025,000.00 1,487,321,600.00 121,050,400.00 2,122,397,000.00

1 01 1.01.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D A U 12,820,000.00 106,337,200.00 56,048,000.00 175,205,200.00

1 01 1.01.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan D A U 381,855,000.00 557,777,400.00 65,002,400.00 1,004,634,800.00

1 01 1.01.01 06 003 Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD D A U 2,870,000.00 57,130,000.00 0.00 60,000,000.00

1 01 1.01.01 06 004 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan D A U 0.00 39,261,600.00 0.00 39,261,600.00

1 01 1.01.01 06 007 Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

D A U 7,360,000.00 104,706,400.00 0.00 112,066,400.00

1 01 1.01.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan D A U 0.00 32,987,000.00 0.00 32,987,000.00

1 01 1.01.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA P A D 10,040,000.00 197,349,000.00 0.00 207,389,000.00

1 01 1.01.01 06 010 Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan P A D 4,584,000.00 55,416,000.00 0.00 60,000,000.00

1 01 1.01.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra P A D 35,416,000.00 91,152,900.00 0.00 126,568,900.00

1 01 1.01.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT D A U 18,180,000.00 47,226,900.00 0.00 65,406,900.00

Page 3: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

508

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 06 013 Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal

(SPI)

D A U 3,930,000.00 12,856,800.00 0.00 16,786,800.00

1 01 1.01.01 06 014 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan

Daerah/Peraturan Walikota

D A U 14,850,000.00 62,240,400.00 0.00 77,090,400.00

1 01 1.01.01 06 015 Penyusunan Profil SKPD D A U 22,120,000.00 122,880,000.00 0.00 145,000,000.00

1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 137,130,000.00 3,192,247,290.00 162,900,000.00 3,492,277,290.00

1 01 1.01.01 15 001 Peningkatan Standar Pelayanan Minimal PAUD D A U 92,310,000.00 505,094,000.00 15,900,000.00 613,304,000.00

1 01 1.01.01 15 002 Peningkatan prestasi PAUD D A U 5,520,000.00 169,480,000.00 0.00 175,000,000.00

1 01 1.01.01 15 003 Pengadaan Sarana Prasarana bagi PAUD Negeri dan Swasta D A U 4,900,000.00 1,309,296,000.00 30,800,000.00 1,344,996,000.00

1 01 1.01.01 15 004 Rehabilitasi Gedung PAUD Negeri dan Swasta D A U 34,400,000.00 1,208,377,290.00 116,200,000.00 1,358,977,290.00

1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal 292,680,000.00 1,376,992,600.00 1,040,250,000.00 2,709,922,600.00

1 01 1.01.01 18 001 Pameran dalam rangka Hari Aksara International D A U 1,750,000.00 83,250,000.00 0.00 85,000,000.00

1 01 1.01.01 18 002 Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga bagi

lembaga PAUD dan PNF

D A U 1,000,000.00 19,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1 01 1.01.01 18 003 Peningkatan standar mutu kursus dan pelatihan D A U 24,860,000.00 178,560,000.00 0.00 203,420,000.00

1 01 1.01.01 18 004 Peningkatan Standar pelayanan minimal pendidikan

keaksaraan dan kesetaraan

D A U 259,200,000.00 433,650,000.00 1,040,250,000.00 1,733,100,000.00

1 01 1.01.01 18 005 Ketrampilan dan kewirausahaan bagi peserta didik paket A, B

dan C

D A U 2,300,000.00 112,754,000.00 0.00 115,054,000.00

1 01 1.01.01 18 006 Penyediaan Operasional Pusat Layanan Autis (PLA) D A U 3,570,000.00 549,778,600.00 0.00 553,348,600.00

1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

471,530,000.00 2,797,502,000.00 0.00 3,269,032,000.00

1 01 1.01.01 20 001 Sosialisasi pendidikan profesi guru dalam jabatan dan

verifikasi penerima tunjangan profesi

D A U 2,200,000.00 97,800,000.00 0.00 100,000,000.00

1 01 1.01.01 20 002 Workshop Penyusunan Peraturan Pemanfaatan Dana

Sertifikasi untuk Peningkatan Kompetensi Guru secara

Mandiri

D A U 19,000,000.00 13,800,000.00 0.00 32,800,000.00

1 01 1.01.01 20 003 Pemetaan dan fasilitasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) dalam pengembangan keprofesian

D A U 27,420,000.00 119,180,000.00 0.00 146,600,000.00

1 01 1.01.01 20 004 Pemetaan, Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD dan Non Formal

D A U 8,220,000.00 73,060,000.00 0.00 81,280,000.00

1 01 1.01.01 20 005 Bimbingan teknis perangkat pembelajaran yang inovatif guru

SD dengan model blended learning

D A U 12,680,000.00 45,820,000.00 0.00 58,500,000.00

1 01 1.01.01 20 006 Bimbingan teknis perangkat pembelajaran yang inovatif guru

SMP dengan model blended learning

D A U 12,650,000.00 44,350,000.00 0.00 57,000,000.00

Page 4: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

509

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 20 008 Pembinaan Dan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga

Kependidikan

D A U 191,070,000.00 1,680,682,000.00 0.00 1,871,752,000.00

1 01 1.01.01 20 010 BOP Madin BAN-PROV 36,900,000.00 63,100,000.00 0.00 100,000,000.00

1 01 1.01.01 20 011 Pemetaan dan fasilitasi Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam

pengembangan keprofesian

D A U 28,800,000.00 116,100,000.00 0.00 144,900,000.00

1 01 1.01.01 20 012 Pemetaan dan fasilitasi Pusat Kegiatan Guru (PKG) dalam

pengembangan keprofesian

D A U 1,000,000.00 95,500,000.00 0.00 96,500,000.00

1 01 1.01.01 20 013 Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian

tindakan kelas untuk guru PAUD dan Non Formal

D A U 15,920,000.00 28,430,000.00 0.00 44,350,000.00

1 01 1.01.01 20 014 Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian

tindakan kelas untuk guru SD

D A U 14,000,000.00 28,850,000.00 0.00 42,850,000.00

1 01 1.01.01 20 015 Bimbingan teknis penulisan karya ilmiah dan penelitian

tindakan kelas untuk guru SMP

D A U 16,100,000.00 27,200,000.00 0.00 43,300,000.00

1 01 1.01.01 20 016 Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru TK

dan tutor berprestasi

D A U 6,470,000.00 53,530,000.00 0.00 60,000,000.00

1 01 1.01.01 20 017 Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru SD

berprestasi

D A U 6,250,000.00 46,750,000.00 0.00 53,000,000.00

1 01 1.01.01 20 018 Penyelenggaraan lomba pengawas, kepala sekolah, guru

SMP berprestasi

D A U 4,100,000.00 47,900,000.00 0.00 52,000,000.00

1 01 1.01.01 20 019 Penyelenggaraan apresiasi PTK PAUD dan Non Formal D A U 9,450,000.00 43,550,000.00 0.00 53,000,000.00

1 01 1.01.01 20 020 Penyelenggaraan lomba perangkat pembelajaran yang inofatif

guru SD dengan model blended learning

D A U 6,700,000.00 22,680,000.00 0.00 29,380,000.00

1 01 1.01.01 20 021 Penyelenggaraan lomba perangkat pembelajaran yang inofatif

guru SMP dengan model blended learning

D A U 4,800,000.00 25,200,000.00 0.00 30,000,000.00

1 01 1.01.01 20 022 Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian

tindakan kelas untuk guru PAUD dan Non Formal

D A U 7,300,000.00 17,700,000.00 0.00 25,000,000.00

1 01 1.01.01 20 023 Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian

tindakan kelas untuk guru SD

D A U 7,300,000.00 17,700,000.00 0.00 25,000,000.00

1 01 1.01.01 20 024 Penyelenggaraan lomba penulisan karya ilmiah dan penelitian

tindakan kelas untuk guru SMP

D A U 7,300,000.00 16,700,000.00 0.00 24,000,000.00

1 01 1.01.01 20 025 Bimbingan teknis lesson study guru SD D A U 12,000,000.00 36,245,000.00 0.00 48,245,000.00

1 01 1.01.01 20 026 Bimbingan teknis lesson study guru SMP D A U 13,900,000.00 35,675,000.00 0.00 49,575,000.00

1 01 1.01.01 23 Program Pendidikan Sekolah Dasar 38,451,759,100.00 56,484,048,752.00 24,881,279,148.00 119,817,087,000.00

1 01 1.01.01 23 001 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar (SD) D A U 5,420,000.00 531,360,000.00 0.00 536,780,000.00

1 01 1.01.01 23 002 Penyelenggaraan Try Out Sekolah Dasar D A U 5,920,000.00 369,080,000.00 0.00 375,000,000.00

1 01 1.01.01 23 004 Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD D A U 8,881,500.00 191,118,500.00 0.00 200,000,000.00

1 01 1.01.01 23 005 Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (SD) D A U 14,820,000.00 2,595,280,000.00 4,621,680,000.00 7,231,780,000.00

Page 5: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

510

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 006 Monitoring Dan Evaluasi Manajemen BOS jenjang Sekolah

Dasar (SD)

D A U 8,084,000.00 91,916,000.00 0.00 100,000,000.00

1 01 1.01.01 23 007 Workshop Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar

(SD)

D A U 5,920,000.00 494,080,000.00 0.00 500,000,000.00

1 01 1.01.01 23 010 Pengadaan Sarana Prasarana SD (DAK) D A K 51,600,000.00 34,981,867.00 5,007,805,133.00 5,094,387,000.00

1 01 1.01.01 23 011 Lomba dan Pembinaan Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah

Dasar (SD)

D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1 01 1.01.01 23 012 Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah /

Madrasah (UKS/M) jenjang SD

D A U 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00

1 01 1.01.01 23 013 Lomba Kreativitas Sekolah dan Lingkungan (Green School)

Jenjang Sekolah Dasar (SD)

D A U 2,490,000.00 697,510,000.00 0.00 700,000,000.00

1 01 1.01.01 23 014 Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah

Adiwiyata jenjang Sekolah Dasar (SD)

D A U 0.00 415,100.00 99,584,900.00 100,000,000.00

1 01 1.01.01 23 015 Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar (SD) D A U 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 01 1.01.01 23 016 Penyusunan Program Pembangunan Pendidikan Sekolah

Dasar (SD)

D A U 0.00 217,280,000.00 0.00 217,280,000.00

1 01 1.01.01 23 017 Peningkatan Mutu Pendidikan Inklusif D A U 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1 01 1.01.01 23 018 Semiloka penguatan sistem penjamin mutu internal (SPMI) D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 01 1.01.01 23 019 Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah

Dasar (SD)

D A U 182,600,000.00 528,805,000.00 9,336,355,000.00 10,047,760,000.00

1 01 1.01.01 23 020 Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Sekolah Dasar (SD)

D A U 7,800,000.00 92,200,000.00 0.00 100,000,000.00

1 01 1.01.01 23 022 Bimtek Bahasa Daerah D A U 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1 01 1.01.01 23 023 Penyusunan / Pengembangan instrumen monitoring evaluasi

dan pelaporan pembangunan pendidikan Sekolah Dasar (SD)

D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1 01 1.01.01 23 024 Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah Dan Evaluasi Penyusunan

RAPBS Jenjang Sekolah Dasar (SD)

D A U 3,300,000.00 96,700,000.00 0.00 100,000,000.00

1 01 1.01.01 23 025 Pemetaan keunggulan komparasi SD dengan keunggulan

khusus

D A U 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

1 01 1.01.01 23 026 Lomba dan Pembinaan Akademis Dan Non Akademis Siswa

Sekolah Dasar (SD)

D A U 46,282,000.00 803,718,000.00 0.00 850,000,000.00

1 01 1.01.01 23 028 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

ARJOSARI 01

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 308,920,000.00 0.00 329,920,000.00

1 01 1.01.01 23 029 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

ARJOSARI 02

Hibah Dana

BOS

22,680,000.00 122,630,000.00 11,650,000.00 156,960,000.00

1 01 1.01.01 23 030 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

ARJOSARI 03

Hibah Dana

BOS

20,280,000.00 114,120,000.00 0.00 134,400,000.00

Page 6: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

511

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 031 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

ARJOWINANGUN 01

Hibah Dana

BOS

18,000,000.00 136,437,000.00 43,963,000.00 198,400,000.00

1 01 1.01.01 23 032 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

ARJOWINANGUN 02

Hibah Dana

BOS

47,300,000.00 284,900,000.00 39,000,000.00 371,200,000.00

1 01 1.01.01 23 033 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BAKALAN KRAJAN 01

Hibah Dana

BOS

60,000,000.00 330,761,000.00 5,399,000.00 396,160,000.00

1 01 1.01.01 23 034 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BAKALAN KRAJAN 02

Hibah Dana

BOS

41,400,000.00 212,689,000.00 15,351,000.00 269,440,000.00

1 01 1.01.01 23 035 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BALE ARJOSARI 01

Hibah Dana

BOS

30,000,000.00 184,159,600.00 36,880,400.00 251,040,000.00

1 01 1.01.01 23 036 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BALE ARJOSARI 02

Hibah Dana

BOS

0.00 80,019,000.00 13,901,000.00 93,920,000.00

1 01 1.01.01 23 037 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BANDULAN 01

Hibah Dana

BOS

18,000,000.00 151,320,000.00 3,000,000.00 172,320,000.00

1 01 1.01.01 23 038 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BANDULAN 02

Hibah Dana

BOS

28,800,000.00 190,880,000.00 0.00 219,680,000.00

1 01 1.01.01 23 039 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BANDULAN 03

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 199,480,000.00 0.00 220,480,000.00

1 01 1.01.01 23 040 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BANDULAN 04

Hibah Dana

BOS

0.00 189,100,000.00 4,500,000.00 193,600,000.00

1 01 1.01.01 23 041 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BANDULAN 05

Hibah Dana

BOS

13,200,000.00 128,255,000.00 5,425,000.00 146,880,000.00

1 01 1.01.01 23 042 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BANDUNGREJOSARI 01

Hibah Dana

BOS

18,000,000.00 429,440,000.00 38,000,000.00 485,440,000.00

1 01 1.01.01 23 043 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BANDUNGREJOSARI 02

Hibah Dana

BOS

0.00 304,615,000.00 31,545,000.00 336,160,000.00

1 01 1.01.01 23 044 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BANDUNGREJOSARI 03

Hibah Dana

BOS

0.00 281,600,000.00 40,000,000.00 321,600,000.00

1 01 1.01.01 23 045 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BANDUNGREJOSARI 04

Hibah Dana

BOS

0.00 159,680,000.00 26,400,000.00 186,080,000.00

1 01 1.01.01 23 046 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BARENG 01

Hibah Dana

BOS

23,000,000.00 226,285,000.00 13,275,000.00 262,560,000.00

1 01 1.01.01 23 047 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BARENG 02

Hibah Dana

BOS

50,400,000.00 285,118,600.00 5,921,400.00 341,440,000.00

1 01 1.01.01 23 048 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BARENG 03

Hibah Dana

BOS

19,200,000.00 373,360,000.00 8,400,000.00 400,960,000.00

1 01 1.01.01 23 049 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BARENG 04

Hibah Dana

BOS

0.00 97,217,000.00 6,303,000.00 103,520,000.00

1 01 1.01.01 23 050 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BARENG 05

Hibah Dana

BOS

0.00 70,260,000.00 3,500,000.00 73,760,000.00

Page 7: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

512

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 051 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BLIMBING 01

Hibah Dana

BOS

42,000,000.00 275,160,000.00 16,600,000.00 333,760,000.00

1 01 1.01.01 23 052 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BLIMBING 02

Hibah Dana

BOS

22,800,000.00 135,380,000.00 6,140,000.00 164,320,000.00

1 01 1.01.01 23 053 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BLIMBING 03

Hibah Dana

BOS

43,200,000.00 281,720,000.00 17,000,000.00 341,920,000.00

1 01 1.01.01 23 054 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BLIMBING 04

Hibah Dana

BOS

33,000,000.00 228,240,000.00 5,000,000.00 266,240,000.00

1 01 1.01.01 23 055 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BLIMBING 05

Hibah Dana

BOS

0.00 151,320,000.00 16,200,000.00 167,520,000.00

1 01 1.01.01 23 056 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BUMIAYU 01

Hibah Dana

BOS

18,000,000.00 164,640,000.00 21,200,000.00 203,840,000.00

1 01 1.01.01 23 057 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BUMIAYU 02

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 159,000,000.00 44,960,000.00 224,960,000.00

1 01 1.01.01 23 058 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BUMIAYU 03

Hibah Dana

BOS

12,000,000.00 232,500,000.00 17,900,000.00 262,400,000.00

1 01 1.01.01 23 059 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BUMIAYU 04

Hibah Dana

BOS

19,800,000.00 143,400,000.00 0.00 163,200,000.00

1 01 1.01.01 23 060 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BUNULREJO 01

Hibah Dana

BOS

56,904,000.00 311,183,850.00 11,272,150.00 379,360,000.00

1 01 1.01.01 23 061 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BUNULREJO 02

Hibah Dana

BOS

48,000,000.00 381,130,000.00 39,350,000.00 468,480,000.00

1 01 1.01.01 23 062 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BUNULREJO 03

Hibah Dana

BOS

29,496,000.00 130,166,000.00 36,978,000.00 196,640,000.00

1 01 1.01.01 23 063 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BUNULREJO 04

Hibah Dana

BOS

37,800,000.00 222,780,000.00 3,900,000.00 264,480,000.00

1 01 1.01.01 23 064 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BUNULREJO 05

Hibah Dana

BOS

10,500,000.00 117,330,000.00 7,850,000.00 135,680,000.00

1 01 1.01.01 23 065 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BUNULREJO 06

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 179,170,000.00 950,000.00 201,120,000.00

1 01 1.01.01 23 066 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

BURING

Hibah Dana

BOS

63,000,000.00 332,510,000.00 42,250,000.00 437,760,000.00

1 01 1.01.01 23 067 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

CEMOROKANDANG 01

Hibah Dana

BOS

0.00 156,300,000.00 8,500,000.00 164,800,000.00

1 01 1.01.01 23 068 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

CEMOROKANDANG 02

Hibah Dana

BOS

0.00 163,460,000.00 12,220,000.00 175,680,000.00

1 01 1.01.01 23 069 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

CEMOROKANDANG 03

Hibah Dana

BOS

0.00 48,000,000.00 0.00 48,000,000.00

1 01 1.01.01 23 070 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

CEMOROKANDANG 04

Hibah Dana

BOS

0.00 122,294,000.00 27,466,000.00 149,760,000.00

Page 8: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

513

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 071 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

CIPTOMULYO 01

Hibah Dana

BOS

61,830,000.00 350,830,000.00 17,900,000.00 430,560,000.00

1 01 1.01.01 23 072 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

CIPTOMULYO 02

Hibah Dana

BOS

0.00 215,360,000.00 0.00 215,360,000.00

1 01 1.01.01 23 073 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

CIPTOMULYO 03

Hibah Dana

BOS

26,950,000.00 123,835,000.00 29,055,000.00 179,840,000.00

1 01 1.01.01 23 074 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

DINOYO 01

Hibah Dana

BOS

27,600,000.00 135,880,000.00 25,000,000.00 188,480,000.00

1 01 1.01.01 23 075 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

DINOYO 02

Hibah Dana

BOS

69,300,000.00 357,100,000.00 37,440,000.00 463,840,000.00

1 01 1.01.01 23 076 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

DINOYO 03

Hibah Dana

BOS

24,000,000.00 131,364,000.00 6,236,000.00 161,600,000.00

1 01 1.01.01 23 077 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

DINOYO 04

Hibah Dana

BOS

14,400,000.00 141,040,000.00 11,600,000.00 167,040,000.00

1 01 1.01.01 23 078 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

GADANG 01

Hibah Dana

BOS

0.00 454,230,000.00 28,650,000.00 482,880,000.00

1 01 1.01.01 23 079 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

GADANG 02

Hibah Dana

BOS

7,680,000.00 89,000,000.00 22,200,000.00 118,880,000.00

1 01 1.01.01 23 080 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

GADANG 03

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 139,000,000.00 36,000,000.00 196,000,000.00

1 01 1.01.01 23 081 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

GADANG 04

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 257,520,000.00 13,000,000.00 291,520,000.00

1 01 1.01.01 23 082 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

GADING KASRI

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 115,820,000.00 3,500,000.00 140,320,000.00

1 01 1.01.01 23 083 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

JATIMULYO 01

Hibah Dana

BOS

18,000,000.00 100,300,000.00 2,500,000.00 120,800,000.00

1 01 1.01.01 23 084 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

JATIMULYO 02

Hibah Dana

BOS

22,800,000.00 123,980,000.00 14,500,000.00 161,280,000.00

1 01 1.01.01 23 085 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

JATIMULYO 03

Hibah Dana

BOS

0.00 155,900,000.00 3,140,000.00 159,040,000.00

1 01 1.01.01 23 086 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

JATIMULYO 04

Hibah Dana

BOS

0.00 45,000,000.00 3,480,000.00 48,480,000.00

1 01 1.01.01 23 087 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

JATIMULYO 05

Hibah Dana

BOS

650,000.00 96,250,000.00 1,500,000.00 98,400,000.00

1 01 1.01.01 23 088 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

JODIPAN

Hibah Dana

BOS

0.00 423,410,000.00 30,670,000.00 454,080,000.00

1 01 1.01.01 23 089 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KARANGBESUKI 01

Hibah Dana

BOS

12,000,000.00 137,700,000.00 9,500,000.00 159,200,000.00

1 01 1.01.01 23 090 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KARANGBESUKI 02

Hibah Dana

BOS

20,400,000.00 107,096,000.00 6,584,000.00 134,080,000.00

Page 9: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

514

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 091 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KARANGBESUKI 03

Hibah Dana

BOS

14,040,000.00 142,147,300.00 22,372,700.00 178,560,000.00

1 01 1.01.01 23 092 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KARANGBESUKI 04

Hibah Dana

BOS

19,080,000.00 94,530,000.00 12,950,000.00 126,560,000.00

1 01 1.01.01 23 093 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KASIN

Hibah Dana

BOS

60,000,000.00 331,700,000.00 23,180,000.00 414,880,000.00

1 01 1.01.01 23 094 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KAUMAN 01

Hibah Dana

BOS

60,000,000.00 397,680,000.00 400,000.00 458,080,000.00

1 01 1.01.01 23 095 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KAUMAN 02

Hibah Dana

BOS

35,760,000.00 201,675,000.00 965,000.00 238,400,000.00

1 01 1.01.01 23 096 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KAUMAN 03

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 171,385,000.00 5,695,000.00 198,080,000.00

1 01 1.01.01 23 097 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KEBONSARI 01

Hibah Dana

BOS

12,000,000.00 155,190,000.00 650,000.00 167,840,000.00

1 01 1.01.01 23 098 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KEBONSARI 02

Hibah Dana

BOS

48,000,000.00 391,940,000.00 12,700,000.00 452,640,000.00

1 01 1.01.01 23 099 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KEBONSARI 03

Hibah Dana

BOS

36,600,000.00 174,060,000.00 31,900,000.00 242,560,000.00

1 01 1.01.01 23 100 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KEBONSARI 04

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 141,760,000.00 3,000,000.00 165,760,000.00

1 01 1.01.01 23 101 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KEDUNGKANDANG 01

Hibah Dana

BOS

22,500,000.00 141,000,000.00 9,300,000.00 172,800,000.00

1 01 1.01.01 23 102 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KEDUNGKANDANG 02

Hibah Dana

BOS

37,800,000.00 217,800,000.00 22,000,000.00 277,600,000.00

1 01 1.01.01 23 103 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KESATRIAN 01

Hibah Dana

BOS

42,000,000.00 382,200,000.00 106,040,000.00 530,240,000.00

1 01 1.01.01 23 104 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KESATRIAN 02

Hibah Dana

BOS

20,400,000.00 140,625,000.00 8,575,000.00 169,600,000.00

1 01 1.01.01 23 105 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KETAWANGGEDE

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 268,780,000.00 39,500,000.00 329,280,000.00

1 01 1.01.01 23 106 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KIDUL DALEM 01

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 123,545,000.00 14,815,000.00 159,360,000.00

1 01 1.01.01 23 107 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KIDUL DALEM 02

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 115,720,000.00 6,000,000.00 142,720,000.00

1 01 1.01.01 23 108 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KLOJEN

Hibah Dana

BOS

57,600,000.00 334,350,000.00 13,650,000.00 405,600,000.00

1 01 1.01.01 23 109 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KOTALAMA 01

Hibah Dana

BOS

28,000,000.00 368,800,000.00 0.00 396,800,000.00

1 01 1.01.01 23 110 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KOTALAMA 02

Hibah Dana

BOS

0.00 299,525,000.00 25,115,000.00 324,640,000.00

Page 10: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

515

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 111 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KOTALAMA 03

Hibah Dana

BOS

12,000,000.00 199,560,000.00 7,000,000.00 218,560,000.00

1 01 1.01.01 23 112 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KOTALAMA 04

Hibah Dana

BOS

0.00 159,100,000.00 5,860,000.00 164,960,000.00

1 01 1.01.01 23 113 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KOTALAMA 05

Hibah Dana

BOS

22,800,000.00 166,850,000.00 19,150,000.00 208,800,000.00

1 01 1.01.01 23 114 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

KOTALAMA 06

Hibah Dana

BOS

0.00 145,620,000.00 17,100,000.00 162,720,000.00

1 01 1.01.01 23 115 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

LESANPURO 01

Hibah Dana

BOS

0.00 164,460,000.00 16,500,000.00 180,960,000.00

1 01 1.01.01 23 116 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

LESANPURO 02

Hibah Dana

BOS

7,200,000.00 138,360,000.00 5,000,000.00 150,560,000.00

1 01 1.01.01 23 117 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

LESANPURO 03

Hibah Dana

BOS

0.00 299,988,000.00 8,012,000.00 308,000,000.00

1 01 1.01.01 23 118 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

LESANPURO 04

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 358,740,000.00 2,500,000.00 382,240,000.00

1 01 1.01.01 23 119 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

LOWOKWARU 01

Hibah Dana

BOS

30,000,000.00 174,480,000.00 0.00 204,480,000.00

1 01 1.01.01 23 120 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

LOWOKWARU 02

Hibah Dana

BOS

45,000,000.00 358,635,800.00 87,724,200.00 491,360,000.00

1 01 1.01.01 23 121 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

LOWOKWARU 03

Hibah Dana

BOS

73,920,000.00 387,740,000.00 31,300,000.00 492,960,000.00

1 01 1.01.01 23 122 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

LOWOKWARU 04

Hibah Dana

BOS

36,000,000.00 204,050,000.00 22,670,000.00 262,720,000.00

1 01 1.01.01 23 123 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

LOWOKWARU 05

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 107,960,000.00 11,200,000.00 140,160,000.00

1 01 1.01.01 23 124 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MADYOPURO 01

Hibah Dana

BOS

29,400,000.00 260,730,000.00 24,750,000.00 314,880,000.00

1 01 1.01.01 23 125 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MADYOPURO 02

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 139,800,000.00 4,000,000.00 164,800,000.00

1 01 1.01.01 23 126 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MADYOPURO 03

Hibah Dana

BOS

12,250,000.00 159,985,000.00 19,125,000.00 191,360,000.00

1 01 1.01.01 23 127 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MADYOPURO 04

Hibah Dana

BOS

47,520,000.00 238,868,500.00 30,411,500.00 316,800,000.00

1 01 1.01.01 23 128 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MADYOPURO 05

Hibah Dana

BOS

48,000,000.00 273,145,000.00 12,615,000.00 333,760,000.00

1 01 1.01.01 23 129 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MADYOPURO 06

Hibah Dana

BOS

7,200,000.00 125,824,700.00 2,495,300.00 135,520,000.00

1 01 1.01.01 23 130 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MERGOSONO 01

Hibah Dana

BOS

32,260,000.00 258,317,000.00 23,023,000.00 313,600,000.00

Page 11: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

516

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 131 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MERGOSONO 02

Hibah Dana

BOS

0.00 187,230,000.00 32,450,000.00 219,680,000.00

1 01 1.01.01 23 132 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MERGOSONO 03

Hibah Dana

BOS

0.00 115,600,000.00 40,720,000.00 156,320,000.00

1 01 1.01.01 23 133 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MERGOSONO 04

Hibah Dana

BOS

0.00 120,640,000.00 0.00 120,640,000.00

1 01 1.01.01 23 134 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MERGOSONO 05

Hibah Dana

BOS

0.00 133,635,000.00 11,325,000.00 144,960,000.00

1 01 1.01.01 23 135 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MERJOSARI 01

Hibah Dana

BOS

0.00 135,460,000.00 17,500,000.00 152,960,000.00

1 01 1.01.01 23 136 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MERJOSARI 02

Hibah Dana

BOS

17,050,000.00 137,465,000.00 10,125,000.00 164,640,000.00

1 01 1.01.01 23 137 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MERJOSARI 03

Hibah Dana

BOS

12,800,000.00 107,367,000.00 32,633,000.00 152,800,000.00

1 01 1.01.01 23 138 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MERJOSARI 04

Hibah Dana

BOS

17,500,000.00 82,730,700.00 12,569,300.00 112,800,000.00

1 01 1.01.01 23 139 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MERJOSARI 05

Hibah Dana

BOS

20,000,000.00 142,422,000.00 12,938,000.00 175,360,000.00

1 01 1.01.01 23 140 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MODEL KOTA MALANG

Hibah Dana

BOS

43,560,000.00 660,600,000.00 0.00 704,160,000.00

1 01 1.01.01 23 141 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MOJOLANGU 01

Hibah Dana

BOS

15,600,000.00 83,920,000.00 11,200,000.00 110,720,000.00

1 01 1.01.01 23 142 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MOJOLANGU 02

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 117,740,000.00 5,900,000.00 144,640,000.00

1 01 1.01.01 23 143 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MOJOLANGU 03

Hibah Dana

BOS

25,200,000.00 145,610,000.00 2,150,000.00 172,960,000.00

1 01 1.01.01 23 144 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MOJOLANGU 04

Hibah Dana

BOS

18,000,000.00 78,418,400.00 23,901,600.00 120,320,000.00

1 01 1.01.01 23 145 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MOJOLANGU 05

Hibah Dana

BOS

19,200,000.00 117,447,000.00 2,233,000.00 138,880,000.00

1 01 1.01.01 23 146 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MULYOREJO 01

Hibah Dana

BOS

0.00 185,258,000.00 28,982,000.00 214,240,000.00

1 01 1.01.01 23 147 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MULYOREJO 02

Hibah Dana

BOS

42,000,000.00 224,620,000.00 18,500,000.00 285,120,000.00

1 01 1.01.01 23 148 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

MULYOREJO 03

Hibah Dana

BOS

50,304,000.00 253,696,400.00 31,359,600.00 335,360,000.00

1 01 1.01.01 23 149 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri ORO-

ORO DOWO

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 95,500,000.00 9,900,000.00 126,400,000.00

1 01 1.01.01 23 150 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PANDANWANGI 01

Hibah Dana

BOS

48,000,000.00 307,780,000.00 10,300,000.00 366,080,000.00

Page 12: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

517

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 151 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PANDANWANGI 02

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 131,200,000.00 3,000,000.00 155,200,000.00

1 01 1.01.01 23 152 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PANDANWANGI 03

Hibah Dana

BOS

30,000,000.00 338,640,000.00 12,000,000.00 380,640,000.00

1 01 1.01.01 23 153 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PANDANWANGI 04

Hibah Dana

BOS

0.00 155,360,000.00 0.00 155,360,000.00

1 01 1.01.01 23 154 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PANDANWANGI 05

Hibah Dana

BOS

18,000,000.00 145,520,000.00 0.00 163,520,000.00

1 01 1.01.01 23 155 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PENANGGUNGAN

Hibah Dana

BOS

30,000,000.00 250,980,000.00 3,500,000.00 284,480,000.00

1 01 1.01.01 23 156 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PERCOBAAN 01

Hibah Dana

BOS

26,400,000.00 272,310,000.00 37,130,000.00 335,840,000.00

1 01 1.01.01 23 157 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PERCOBAAN 02

Hibah Dana

BOS

39,000,000.00 498,355,000.00 18,165,000.00 555,520,000.00

1 01 1.01.01 23 158 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PISANGCANDI 01

Hibah Dana

BOS

28,200,000.00 139,360,000.00 22,200,000.00 189,760,000.00

1 01 1.01.01 23 159 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PISANGCANDI 02

Hibah Dana

BOS

24,000,000.00 150,665,700.00 2,134,300.00 176,800,000.00

1 01 1.01.01 23 160 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PISANGCANDI 03

Hibah Dana

BOS

12,000,000.00 60,480,000.00 9,600,000.00 82,080,000.00

1 01 1.01.01 23 161 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PISANGCANDI 04

Hibah Dana

BOS

13,200,000.00 81,360,000.00 0.00 94,560,000.00

1 01 1.01.01 23 162 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

POLEHAN 01

Hibah Dana

BOS

19,200,000.00 109,440,000.00 20,000,000.00 148,640,000.00

1 01 1.01.01 23 163 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

POLEHAN 02

Hibah Dana

BOS

42,000,000.00 284,540,000.00 2,100,000.00 328,640,000.00

1 01 1.01.01 23 164 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

POLEHAN 03

Hibah Dana

BOS

18,000,000.00 302,680,000.00 31,000,000.00 351,680,000.00

1 01 1.01.01 23 165 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

POLEHAN 04

Hibah Dana

BOS

0.00 176,540,000.00 2,500,000.00 179,040,000.00

1 01 1.01.01 23 166 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

POLEHAN 05

Hibah Dana

BOS

0.00 113,660,000.00 2,500,000.00 116,160,000.00

1 01 1.01.01 23 167 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

POLOWIJEN 01

Hibah Dana

BOS

12,000,000.00 116,300,000.00 7,700,000.00 136,000,000.00

1 01 1.01.01 23 168 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

POLOWIJEN 02

Hibah Dana

BOS

17,640,000.00 99,960,000.00 0.00 117,600,000.00

1 01 1.01.01 23 169 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

POLOWIJEN 03

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 133,560,000.00 0.00 154,560,000.00

1 01 1.01.01 23 170 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PURWANTORO 01

Hibah Dana

BOS

56,000,000.00 339,000,000.00 17,800,000.00 412,800,000.00

Page 13: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

518

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 171 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PURWANTORO 02

Hibah Dana

BOS

30,000,000.00 273,760,000.00 3,600,000.00 307,360,000.00

1 01 1.01.01 23 172 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PURWANTORO 03

Hibah Dana

BOS

18,600,000.00 107,260,000.00 3,100,000.00 128,960,000.00

1 01 1.01.01 23 173 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PURWANTORO 04

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 118,580,000.00 10,500,000.00 150,080,000.00

1 01 1.01.01 23 174 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PURWANTORO 05

Hibah Dana

BOS

12,100,000.00 77,660,000.00 0.00 89,760,000.00

1 01 1.01.01 23 175 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PURWANTORO 06

Hibah Dana

BOS

0.00 149,600,000.00 0.00 149,600,000.00

1 01 1.01.01 23 176 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PURWANTORO 07

Hibah Dana

BOS

0.00 69,320,000.00 7,000,000.00 76,320,000.00

1 01 1.01.01 23 177 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PURWANTORO 08

Hibah Dana

BOS

15,600,000.00 240,196,700.00 843,300.00 256,640,000.00

1 01 1.01.01 23 178 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PURWODADI 01

Hibah Dana

BOS

30,000,000.00 196,740,000.00 39,020,000.00 265,760,000.00

1 01 1.01.01 23 179 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PURWODADI 02

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 123,850,000.00 5,230,000.00 150,080,000.00

1 01 1.01.01 23 180 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PURWODADI 03

Hibah Dana

BOS

0.00 93,123,400.00 18,556,600.00 111,680,000.00

1 01 1.01.01 23 181 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

PURWODADI 04

Hibah Dana

BOS

21,600,000.00 148,305,600.00 12,174,400.00 182,080,000.00

1 01 1.01.01 23 182 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

RAMPAL CELAKET 01

Hibah Dana

BOS

39,000,000.00 247,300,000.00 4,100,000.00 290,400,000.00

1 01 1.01.01 23 183 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

RAMPAL CELAKET 02

Hibah Dana

BOS

31,200,000.00 239,200,000.00 0.00 270,400,000.00

1 01 1.01.01 23 184 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SAWOJAJAR 01

Hibah Dana

BOS

42,000,000.00 315,885,000.00 81,315,000.00 439,200,000.00

1 01 1.01.01 23 185 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SAWOJAJAR 02

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 138,780,000.00 6,300,000.00 166,080,000.00

1 01 1.01.01 23 186 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SAWOJAJAR 03

Hibah Dana

BOS

25,800,000.00 144,962,700.00 13,557,300.00 184,320,000.00

1 01 1.01.01 23 187 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SAWOJAJAR 04

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 138,400,000.00 6,200,000.00 165,600,000.00

1 01 1.01.01 23 188 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SAWOJAJAR 05

Hibah Dana

BOS

51,000,000.00 274,838,000.00 15,602,000.00 341,440,000.00

1 01 1.01.01 23 189 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SAWOJAJAR 06

Hibah Dana

BOS

24,000,000.00 238,170,000.00 31,750,000.00 293,920,000.00

1 01 1.01.01 23 190 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SUKOHARJO 01

Hibah Dana

BOS

33,000,000.00 222,440,000.00 6,000,000.00 261,440,000.00

Page 14: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

519

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 191 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SUKOHARJO 02

Hibah Dana

BOS

24,000,000.00 131,420,000.00 10,500,000.00 165,920,000.00

1 01 1.01.01 23 192 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SUKUN 01

Hibah Dana

BOS

42,000,000.00 385,670,000.00 20,010,000.00 447,680,000.00

1 01 1.01.01 23 193 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SUKUN 02

Hibah Dana

BOS

42,000,000.00 283,760,000.00 0.00 325,760,000.00

1 01 1.01.01 23 194 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SUKUN 03

Hibah Dana

BOS

41,700,000.00 233,360,000.00 3,500,000.00 278,560,000.00

1 01 1.01.01 23 195 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SUMBERSARI 01

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 112,040,000.00 10,800,000.00 143,840,000.00

1 01 1.01.01 23 196 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SUMBERSARI 02

Hibah Dana

BOS

15,216,000.00 82,874,000.00 3,350,000.00 101,440,000.00

1 01 1.01.01 23 197 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

SUMBERSARI 03

Hibah Dana

BOS

21,600,000.00 125,590,000.00 6,250,000.00 153,440,000.00

1 01 1.01.01 23 198 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TANJUNGREJO 01

Hibah Dana

BOS

21,000,000.00 145,380,000.00 4,500,000.00 170,880,000.00

1 01 1.01.01 23 199 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TANJUNGREJO 02

Hibah Dana

BOS

26,400,000.00 338,090,000.00 15,350,000.00 379,840,000.00

1 01 1.01.01 23 200 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TANJUNGREJO 03

Hibah Dana

BOS

25,800,000.00 140,992,000.00 15,768,000.00 182,560,000.00

1 01 1.01.01 23 201 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TANJUNGREJO 04

Hibah Dana

BOS

0.00 135,120,000.00 30,000,000.00 165,120,000.00

1 01 1.01.01 23 202 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TANJUNGREJO 05

Hibah Dana

BOS

24,000,000.00 204,540,000.00 3,300,000.00 231,840,000.00

1 01 1.01.01 23 203 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TASIKMADU 01

Hibah Dana

BOS

37,080,000.00 198,060,000.00 13,980,000.00 249,120,000.00

1 01 1.01.01 23 204 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TASIKMADU 02

Hibah Dana

BOS

27,000,000.00 192,478,000.00 63,242,000.00 282,720,000.00

1 01 1.01.01 23 205 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TLOGOMAS 01

Hibah Dana

BOS

15,600,000.00 123,630,000.00 1,890,000.00 141,120,000.00

1 01 1.01.01 23 206 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TLOGOMAS 02

Hibah Dana

BOS

0.00 342,789,985.00 55,290,015.00 398,080,000.00

1 01 1.01.01 23 207 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TLOGOWARU 01

Hibah Dana

BOS

24,696,000.00 124,508,000.00 13,676,000.00 162,880,000.00

1 01 1.01.01 23 208 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TLOGOWARU 02

Hibah Dana

BOS

9,000,000.00 54,820,000.00 10,900,000.00 74,720,000.00

1 01 1.01.01 23 209 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TULUSREJO 01

Hibah Dana

BOS

0.00 133,920,000.00 0.00 133,920,000.00

1 01 1.01.01 23 210 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TULUSREJO 02

Hibah Dana

BOS

0.00 122,300,000.00 8,260,000.00 130,560,000.00

Page 15: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

520

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 211 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TULUSREJO 03

Hibah Dana

BOS

22,080,000.00 121,710,000.00 4,850,000.00 148,640,000.00

1 01 1.01.01 23 212 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TULUSREJO 04

Hibah Dana

BOS

12,000,000.00 69,050,000.00 1,990,000.00 83,040,000.00

1 01 1.01.01 23 213 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TUNGGULWULUNG 01

Hibah Dana

BOS

0.00 150,120,000.00 7,000,000.00 157,120,000.00

1 01 1.01.01 23 214 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TUNGGULWULUNG 02

Hibah Dana

BOS

15,950,000.00 143,190,000.00 4,380,000.00 163,520,000.00

1 01 1.01.01 23 215 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TUNGGULWULUNG 03

Hibah Dana

BOS

18,000,000.00 98,160,000.00 0.00 116,160,000.00

1 01 1.01.01 23 216 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TUNJUNGSEKAR 01

Hibah Dana

BOS

42,000,000.00 374,010,000.00 12,950,000.00 428,960,000.00

1 01 1.01.01 23 217 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TUNJUNGSEKAR 02

Hibah Dana

BOS

19,800,000.00 107,460,000.00 3,300,000.00 130,560,000.00

1 01 1.01.01 23 218 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TUNJUNGSEKAR 03

Hibah Dana

BOS

0.00 230,093,700.00 3,026,300.00 233,120,000.00

1 01 1.01.01 23 219 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TUNJUNGSEKAR 04

Hibah Dana

BOS

0.00 90,975,000.00 11,265,000.00 102,240,000.00

1 01 1.01.01 23 220 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

TUNJUNGSEKAR 05

Hibah Dana

BOS

0.00 171,020,000.00 48,500,000.00 219,520,000.00

1 01 1.01.01 23 221 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

WONOKOYO 01

Hibah Dana

BOS

10,980,000.00 118,360,000.00 7,300,000.00 136,640,000.00

1 01 1.01.01 23 222 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

WONOKOYO 02

Hibah Dana

BOS

0.00 30,215,000.00 17,785,000.00 48,000,000.00

1 01 1.01.01 23 223 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

ARJOSARI 01

DID 159,000,000.00 144,979,200.00 30,340,800.00 334,320,000.00

1 01 1.01.01 23 224 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

ARJOSARI 02

D A U 142,260,000.00 12,000,000.00 4,500,000.00 158,760,000.00

1 01 1.01.01 23 225 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

ARJOSARI 03

D A U 111,300,000.00 26,160,000.00 4,500,000.00 141,960,000.00

1 01 1.01.01 23 226 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

ARJOWINANGUN 01

D A U 108,300,000.00 79,620,000.00 12,000,000.00 199,920,000.00

1 01 1.01.01 23 227 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

ARJOWINANGUN 02

DID 293,380,000.00 66,317,000.00 25,023,000.00 384,720,000.00

1 01 1.01.01 23 228 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BAKALAN KRAJAN 01

DID 246,000,000.00 165,280,000.00 9,560,000.00 420,840,000.00

1 01 1.01.01 23 229 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BAKALAN KRAJAN 02

D A U 217,180,000.00 68,460,000.00 5,000,000.00 290,640,000.00

1 01 1.01.01 23 230 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BALE ARJOSARI 01

D A U 219,300,000.00 40,800,000.00 4,500,000.00 264,600,000.00

Page 16: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

521

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 231 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BALE ARJOSARI 02

D A U 70,550,000.00 18,930,000.00 13,000,000.00 102,480,000.00

1 01 1.01.01 23 232 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BANDULAN 01

D A U 63,300,000.00 72,400,000.00 36,500,000.00 172,200,000.00

1 01 1.01.01 23 233 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BANDULAN 02

D A U 184,500,000.00 47,040,000.00 4,500,000.00 236,040,000.00

1 01 1.01.01 23 234 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BANDULAN 03

D A U 179,700,000.00 41,260,000.00 5,000,000.00 225,960,000.00

1 01 1.01.01 23 235 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BANDULAN 04

D A U 136,050,000.00 36,970,000.00 26,900,000.00 199,920,000.00

1 01 1.01.01 23 236 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BANDULAN 05

D A U 81,900,000.00 31,680,000.00 4,500,000.00 118,080,000.00

1 01 1.01.01 23 237 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BANDUNGREJOSARI 01

DID 377,460,000.00 130,096,000.00 9,804,000.00 517,360,000.00

1 01 1.01.01 23 238 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BANDUNGREJOSARI 02

DID 173,980,000.00 103,080,000.00 66,500,000.00 343,560,000.00

1 01 1.01.01 23 239 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BANDUNGREJOSARI 03

D A U 184,180,000.00 116,760,000.00 27,500,000.00 328,440,000.00

1 01 1.01.01 23 240 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BANDUNGREJOSARI 04

D A U 135,300,000.00 53,400,000.00 4,500,000.00 193,200,000.00

1 01 1.01.01 23 241 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BARENG 01

D A U 174,900,000.00 60,050,000.00 40,570,000.00 275,520,000.00

1 01 1.01.01 23 242 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BARENG 02

DID 277,180,000.00 71,120,000.00 4,500,000.00 352,800,000.00

1 01 1.01.01 23 243 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BARENG 03

DID 232,180,000.00 145,095,000.00 42,725,000.00 420,000,000.00

1 01 1.01.01 23 244 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BARENG 04

D A U 98,700,000.00 13,020,000.00 0.00 111,720,000.00

1 01 1.01.01 23 245 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BARENG 05

D A U 82,600,000.00 6,800,000.00 3,000,000.00 92,400,000.00

1 01 1.01.01 23 246 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BLIMBING 01

DID 292,180,000.00 56,420,000.00 0.00 348,600,000.00

1 01 1.01.01 23 247 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BLIMBING 02

D A U 132,300,000.00 32,437,500.00 7,462,500.00 172,200,000.00

1 01 1.01.01 23 248 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BLIMBING 03

DID 243,430,000.00 73,730,000.00 37,320,000.00 354,480,000.00

1 01 1.01.01 23 249 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BLIMBING 04

D A U 209,700,000.00 47,220,000.00 27,000,000.00 283,920,000.00

1 01 1.01.01 23 250 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BLIMBING 05

D A U 135,300,000.00 24,800,000.00 12,100,000.00 172,200,000.00

Page 17: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

522

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 251 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BUMIAYU 01

D A U 136,500,000.00 83,620,000.00 5,000,000.00 225,120,000.00

1 01 1.01.01 23 252 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BUMIAYU 02

D A U 165,900,000.00 42,888,000.00 27,252,000.00 236,040,000.00

1 01 1.01.01 23 253 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BUMIAYU 03

D A U 193,500,000.00 50,967,500.00 25,172,500.00 269,640,000.00

1 01 1.01.01 23 254 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BUMIAYU 04

D A U 114,300,000.00 42,494,000.00 10,366,000.00 167,160,000.00

1 01 1.01.01 23 255 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BUNULREJO 01

DID 292,180,000.00 65,040,000.00 31,700,000.00 388,920,000.00

1 01 1.01.01 23 256 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BUNULREJO 02

DID 274,320,000.00 153,020,000.00 14,500,000.00 441,840,000.00

1 01 1.01.01 23 257 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BUNULREJO 03

D A U 182,100,000.00 13,320,000.00 4,500,000.00 199,920,000.00

1 01 1.01.01 23 258 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BUNULREJO 04

D A U 253,200,000.00 22,360,000.00 5,000,000.00 280,560,000.00

1 01 1.01.01 23 259 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BUNULREJO 05

D A U 93,300,000.00 47,520,000.00 4,500,000.00 145,320,000.00

1 01 1.01.01 23 260 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BUNULREJO 06

D A U 195,300,000.00 14,880,300.00 8,219,700.00 218,400,000.00

1 01 1.01.01 23 261 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

BURING

DID 244,840,000.00 154,080,000.00 74,000,000.00 472,920,000.00

1 01 1.01.01 23 262 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

CEMOROKANDANG 01

D A U 93,300,000.00 39,920,000.00 41,500,000.00 174,720,000.00

1 01 1.01.01 23 263 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

CEMOROKANDANG 02

D A U 129,300,000.00 37,140,000.00 15,000,000.00 181,440,000.00

1 01 1.01.01 23 264 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

CEMOROKANDANG 03

D A U 84,000,000.00 8,400,000.00 0.00 92,400,000.00

1 01 1.01.01 23 265 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

CEMOROKANDANG 04

D A U 93,300,000.00 39,302,400.00 21,117,600.00 153,720,000.00

1 01 1.01.01 23 266 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

CIPTOMULYO 01

DID 257,020,000.00 119,942,000.00 58,158,000.00 435,120,000.00

1 01 1.01.01 23 267 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

CIPTOMULYO 02

D A U 168,300,000.00 49,980,000.00 1,800,000.00 220,080,000.00

1 01 1.01.01 23 268 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

CIPTOMULYO 03

D A U 162,300,000.00 25,560,000.00 4,500,000.00 192,360,000.00

1 01 1.01.01 23 269 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

DINOYO 01

D A U 144,300,000.00 44,400,000.00 4,500,000.00 193,200,000.00

1 01 1.01.01 23 270 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

DINOYO 02

DID 369,550,000.00 103,070,000.00 4,500,000.00 477,120,000.00

Page 18: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

523

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 271 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

DINOYO 03

D A U 131,460,000.00 30,360,000.00 4,500,000.00 166,320,000.00

1 01 1.01.01 23 272 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

DINOYO 04

D A U 135,300,000.00 33,240,000.00 4,500,000.00 173,040,000.00

1 01 1.01.01 23 273 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

GADANG 01

DID 392,660,000.00 88,360,000.00 4,500,000.00 485,520,000.00

1 01 1.01.01 23 274 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

GADANG 02

D A U 105,300,000.00 17,325,000.00 2,535,000.00 125,160,000.00

1 01 1.01.01 23 275 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

GADANG 03

D A U 154,180,000.00 43,360,000.00 17,500,000.00 215,040,000.00

1 01 1.01.01 23 276 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

GADANG 04

D A U 160,180,000.00 117,440,000.00 34,860,000.00 312,480,000.00

1 01 1.01.01 23 277 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

GADING KASRI

D A U 102,300,000.00 28,720,000.00 18,500,000.00 149,520,000.00

1 01 1.01.01 23 278 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

JATIMULYO 01

D A U 120,900,000.00 3,120,000.00 4,500,000.00 128,520,000.00

1 01 1.01.01 23 279 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

JATIMULYO 02

D A U 111,300,000.00 47,160,000.00 4,500,000.00 162,960,000.00

1 01 1.01.01 23 280 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

JATIMULYO 03

D A U 117,300,000.00 42,180,000.00 6,000,000.00 165,480,000.00

1 01 1.01.01 23 281 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

JATIMULYO 04

D A U 79,200,000.00 7,700,000.00 5,500,000.00 92,400,000.00

1 01 1.01.01 23 282 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

JATIMULYO 05

D A U 86,400,000.00 14,940,000.00 4,500,000.00 105,840,000.00

1 01 1.01.01 23 283 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

JODIPAN

DID 345,490,000.00 131,630,000.00 0.00 477,120,000.00

1 01 1.01.01 23 284 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KARANGBESUKI 01

D A U 130,500,000.00 27,960,000.00 4,500,000.00 162,960,000.00

1 01 1.01.01 23 285 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KARANGBESUKI 02

D A U 120,300,000.00 15,000,000.00 7,500,000.00 142,800,000.00

1 01 1.01.01 23 286 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KARANGBESUKI 03

D A U 141,300,000.00 47,400,000.00 4,500,000.00 193,200,000.00

1 01 1.01.01 23 287 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KARANGBESUKI 04

D A U 108,702,600.00 20,357,400.00 4,500,000.00 133,560,000.00

1 01 1.01.01 23 288 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KASIN

DID 340,600,000.00 75,180,000.00 18,500,000.00 434,280,000.00

1 01 1.01.01 23 289 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KAUMAN 01

DID 355,680,000.00 470,320,000.00 30,500,000.00 856,500,000.00

1 01 1.01.01 23 290 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KAUMAN 02

D A U 160,180,000.00 79,580,000.00 19,800,000.00 259,560,000.00

Page 19: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

524

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 291 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KAUMAN 03

D A U 139,200,000.00 49,728,000.00 28,632,000.00 217,560,000.00

1 01 1.01.01 23 292 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KEBONSARI 01

D A U 149,700,000.00 14,640,000.00 4,500,000.00 168,840,000.00

1 01 1.01.01 23 293 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KEBONSARI 02

DID 329,310,000.00 70,690,000.00 66,200,000.00 466,200,000.00

1 01 1.01.01 23 294 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KEBONSARI 03

D A U 211,180,000.00 36,260,000.00 18,000,000.00 265,440,000.00

1 01 1.01.01 23 295 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KEBONSARI 04

D A U 147,300,000.00 16,590,000.00 8,310,000.00 172,200,000.00

1 01 1.01.01 23 296 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KEDUNGKANDANG 01

D A U 149,380,000.00 33,075,000.00 12,425,000.00 194,880,000.00

1 01 1.01.01 23 297 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KEDUNGKANDANG 02

D A U 202,560,000.00 89,772,000.00 13,428,000.00 305,760,000.00

1 01 1.01.01 23 298 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KESATRIAN 01

DID 382,160,000.00 171,400,000.00 0.00 553,560,000.00

1 01 1.01.01 23 299 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KESATRIAN 02

D A U 113,100,000.00 43,500,000.00 5,000,000.00 161,600,000.00

1 01 1.01.01 23 300 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KETAWANGGEDE

DID 229,180,000.00 112,440,000.00 9,500,000.00 351,120,000.00

1 01 1.01.01 23 301 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KIDUL DALEM 01

D A U 120,940,000.00 25,760,000.00 12,900,000.00 159,600,000.00

1 01 1.01.01 23 302 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KIDUL DALEM 02

D A U 143,100,000.00 6,960,000.00 4,500,000.00 154,560,000.00

1 01 1.01.01 23 303 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KLOJEN

DID 323,240,000.00 81,280,000.00 10,440,000.00 414,960,000.00

1 01 1.01.01 23 304 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KOTALAMA 01

DID 290,020,000.00 111,579,500.00 21,760,500.00 423,360,000.00

1 01 1.01.01 23 305 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KOTALAMA 02

D A U 216,580,000.00 103,720,000.00 11,500,000.00 331,800,000.00

1 01 1.01.01 23 306 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KOTALAMA 03

D A U 177,300,000.00 52,060,000.00 5,000,000.00 234,360,000.00

1 01 1.01.01 23 307 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KOTALAMA 04

D A U 86,100,000.00 40,330,000.00 43,250,000.00 169,680,000.00

1 01 1.01.01 23 308 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KOTALAMA 05

D A U 116,400,000.00 102,495,000.00 9,585,000.00 228,480,000.00

1 01 1.01.01 23 309 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

KOTALAMA 06

D A U 140,700,000.00 24,820,000.00 5,000,000.00 170,520,000.00

1 01 1.01.01 23 310 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

LESANPURO 01

D A U 127,500,000.00 51,300,000.00 6,000,000.00 184,800,000.00

Page 20: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

525

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 311 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

LESANPURO 02

D A U 63,300,000.00 62,800,000.00 31,820,000.00 157,920,000.00

1 01 1.01.01 23 312 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

LESANPURO 03

D A U 222,880,000.00 63,900,000.00 38,300,000.00 325,080,000.00

1 01 1.01.01 23 313 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

LESANPURO 04

DID 311,980,000.00 73,170,000.00 13,850,000.00 399,000,000.00

1 01 1.01.01 23 314 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

LOWOKWARU 01

D A U 152,100,000.00 52,560,000.00 4,500,000.00 209,160,000.00

1 01 1.01.01 23 315 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

LOWOKWARU 02

DID 322,680,000.00 191,780,000.00 5,500,000.00 519,960,000.00

1 01 1.01.01 23 316 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

LOWOKWARU 03

DID 451,620,000.00 72,240,000.00 4,500,000.00 528,360,000.00

1 01 1.01.01 23 317 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

LOWOKWARU 04

D A U 269,700,000.00 3,840,000.00 4,500,000.00 278,040,000.00

1 01 1.01.01 23 318 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

LOWOKWARU 05

D A U 110,700,000.00 8,680,000.00 29,300,000.00 148,680,000.00

1 01 1.01.01 23 319 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MADYOPURO 01

D A U 173,980,000.00 69,940,000.00 82,000,000.00 325,920,000.00

1 01 1.01.01 23 320 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MADYOPURO 02

D A U 143,100,000.00 25,740,000.00 0.00 168,840,000.00

1 01 1.01.01 23 321 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MADYOPURO 03

D A U 138,300,000.00 48,220,000.00 5,000,000.00 191,520,000.00

1 01 1.01.01 23 322 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MADYOPURO 04

D A U 181,180,000.00 126,199,500.00 24,420,500.00 331,800,000.00

1 01 1.01.01 23 323 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MADYOPURO 05

D A U 278,100,000.00 57,685,200.00 6,934,800.00 342,720,000.00

1 01 1.01.01 23 324 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MADYOPURO 06

D A U 124,500,000.00 9,980,000.00 5,800,000.00 140,280,000.00

1 01 1.01.01 23 325 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MERGOSONO 01

D A U 215,680,000.00 109,320,000.00 9,320,000.00 334,320,000.00

1 01 1.01.01 23 326 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MERGOSONO 02

D A U 90,300,000.00 97,020,000.00 50,400,000.00 237,720,000.00

1 01 1.01.01 23 327 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MERGOSONO 03

D A U 132,600,000.00 20,460,000.00 1,500,000.00 154,560,000.00

1 01 1.01.01 23 328 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MERGOSONO 04

D A U 69,900,000.00 46,400,000.00 16,420,000.00 132,720,000.00

1 01 1.01.01 23 329 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MERGOSONO 05

D A U 42,000,000.00 86,270,000.00 22,930,000.00 151,200,000.00

1 01 1.01.01 23 330 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MERJOSARI 01

D A U 132,900,000.00 19,520,000.00 5,500,000.00 157,920,000.00

Page 21: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

526

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 331 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MERJOSARI 02

D A U 96,300,000.00 48,180,000.00 25,200,000.00 169,680,000.00

1 01 1.01.01 23 332 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MERJOSARI 03

D A U 136,800,000.00 19,140,000.00 4,500,000.00 160,440,000.00

1 01 1.01.01 23 333 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MERJOSARI 04

D A U 90,300,000.00 30,360,000.00 4,500,000.00 125,160,000.00

1 01 1.01.01 23 334 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MERJOSARI 05

D A U 145,500,000.00 30,000,000.00 5,100,000.00 180,600,000.00

1 01 1.01.01 23 335 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MODEL KOTA MALANG

DID 1,338,950,000.00 228,050,000.00 35,000,000.00 1,602,000,000.00

1 01 1.01.01 23 336 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MOJOLANGU 01

D A U 86,400,000.00 24,860,000.00 5,500,000.00 116,760,000.00

1 01 1.01.01 23 337 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MOJOLANGU 02

D A U 98,100,000.00 29,535,000.00 22,725,000.00 150,360,000.00

1 01 1.01.01 23 338 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MOJOLANGU 03

D A U 99,300,000.00 73,500,000.00 3,600,000.00 176,400,000.00

1 01 1.01.01 23 339 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MOJOLANGU 04

D A U 119,700,000.00 10,560,000.00 3,300,000.00 133,560,000.00

1 01 1.01.01 23 340 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MOJOLANGU 05

D A U 84,300,000.00 54,570,000.00 10,650,000.00 149,520,000.00

1 01 1.01.01 23 341 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MULYOREJO 01

D A U 157,500,000.00 52,450,000.00 35,330,000.00 245,280,000.00

1 01 1.01.01 23 342 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MULYOREJO 02

D A U 214,780,000.00 69,640,000.00 20,500,000.00 304,920,000.00

1 01 1.01.01 23 343 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

MULYOREJO 03

DID 328,180,000.00 25,360,000.00 4,300,000.00 357,840,000.00

1 01 1.01.01 23 344 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

ORO-ORO DOWO

D A U 72,300,000.00 35,060,000.00 22,000,000.00 129,360,000.00

1 01 1.01.01 23 345 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PANDANWANGI 01

DID 237,580,000.00 120,420,000.00 41,000,000.00 399,000,000.00

1 01 1.01.01 23 346 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PANDANWANGI 02

D A U 129,300,000.00 25,500,000.00 9,000,000.00 163,800,000.00

1 01 1.01.01 23 347 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PANDANWANGI 03

DID 325,180,000.00 54,757,000.00 17,383,000.00 397,320,000.00

1 01 1.01.01 23 348 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PANDANWANGI 04

D A U 72,600,000.00 47,266,500.00 38,053,500.00 157,920,000.00

1 01 1.01.01 23 349 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PANDANWANGI 05

D A U 105,300,000.00 25,880,950.00 32,619,050.00 163,800,000.00

1 01 1.01.01 23 350 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PENANGGUNGAN

D A U 177,300,000.00 84,820,000.00 26,000,000.00 288,120,000.00

Page 22: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

527

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 351 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PERCOBAAN 01

D A U 214,180,000.00 122,360,000.00 4,500,000.00 341,040,000.00

1 01 1.01.01 23 352 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PERCOBAAN 02

DID 438,240,000.00 128,280,000.00 19,800,000.00 586,320,000.00

1 01 1.01.01 23 353 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PISANGCANDI 01

D A U 142,700,000.00 62,860,000.00 3,600,000.00 209,160,000.00

1 01 1.01.01 23 354 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PISANGCANDI 02

D A U 129,300,000.00 56,880,000.00 4,500,000.00 190,680,000.00

1 01 1.01.01 23 355 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PISANGCANDI 03

D A U 68,150,000.00 12,950,000.00 11,300,000.00 92,400,000.00

1 01 1.01.01 23 356 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PISANGCANDI 04

D A U 83,750,000.00 11,210,000.00 5,000,000.00 99,960,000.00

1 01 1.01.01 23 357 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

POLEHAN 01

D A U 98,100,000.00 46,600,000.00 4,500,000.00 149,200,000.00

1 01 1.01.01 23 358 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

POLEHAN 02

D A U 256,180,000.00 69,504,000.00 15,356,000.00 341,040,000.00

1 01 1.01.01 23 359 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

POLEHAN 03

DID 248,980,000.00 122,840,000.00 4,500,000.00 376,320,000.00

1 01 1.01.01 23 360 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

POLEHAN 04

D A U 122,100,000.00 50,408,000.00 8,932,000.00 181,440,000.00

1 01 1.01.01 23 361 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

POLEHAN 05

D A U 99,300,000.00 18,000,000.00 4,500,000.00 121,800,000.00

1 01 1.01.01 23 362 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

POLOWIJEN 01

D A U 116,700,000.00 19,260,000.00 6,000,000.00 141,960,000.00

1 01 1.01.01 23 363 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

POLOWIJEN 02

D A U 101,100,000.00 17,880,000.00 4,500,000.00 123,480,000.00

1 01 1.01.01 23 364 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

POLOWIJEN 03

D A U 120,300,000.00 30,600,000.00 4,500,000.00 155,400,000.00

1 01 1.01.01 23 365 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PURWANTORO 01

DID 274,780,000.00 140,520,000.00 17,300,000.00 432,600,000.00

1 01 1.01.01 23 366 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PURWANTORO 02

D A U 214,180,000.00 120,740,000.00 5,280,000.00 340,200,000.00

1 01 1.01.01 23 367 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PURWANTORO 03

D A U 108,300,000.00 17,400,000.00 4,500,000.00 130,200,000.00

1 01 1.01.01 23 368 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PURWANTORO 04

D A U 108,300,000.00 40,920,000.00 4,500,000.00 153,720,000.00

1 01 1.01.01 23 369 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PURWANTORO 05

D A U 75,350,000.00 13,148,000.00 3,902,000.00 92,400,000.00

1 01 1.01.01 23 370 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PURWANTORO 06

D A U 66,300,000.00 68,000,000.00 16,900,000.00 151,200,000.00

Page 23: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

528

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 371 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PURWANTORO 07

D A U 83,750,000.00 8,650,000.00 0.00 92,400,000.00

1 01 1.01.01 23 372 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PURWANTORO 08

D A U 210,900,000.00 57,940,000.00 5,000,000.00 273,840,000.00

1 01 1.01.01 23 373 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PURWODADI 01

D A U 208,780,000.00 79,340,000.00 0.00 288,120,000.00

1 01 1.01.01 23 374 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PURWODADI 02

D A U 142,850,000.00 5,286,400.00 9,783,600.00 157,920,000.00

1 01 1.01.01 23 375 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PURWODADI 03

D A U 87,300,000.00 23,736,000.00 4,884,000.00 115,920,000.00

1 01 1.01.01 23 376 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

PURWODADI 04

D A U 94,500,000.00 69,444,800.00 19,175,200.00 183,120,000.00

1 01 1.01.01 23 377 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

RAMPAL CELAKET 01

D A U 235,180,000.00 62,560,000.00 5,500,000.00 303,240,000.00

1 01 1.01.01 23 378 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

RAMPAL CELAKET 02

D A U 219,580,000.00 52,280,000.00 4,500,000.00 276,360,000.00

1 01 1.01.01 23 379 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SAWOJAJAR 01

DID 287,980,000.00 101,927,500.00 80,492,500.00 470,400,000.00

1 01 1.01.01 23 380 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SAWOJAJAR 02

D A U 111,300,000.00 25,533,100.00 30,326,900.00 167,160,000.00

1 01 1.01.01 23 381 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SAWOJAJAR 03

D A U 141,120,000.00 37,840,000.00 5,000,000.00 183,960,000.00

1 01 1.01.01 23 382 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SAWOJAJAR 04

D A U 132,300,000.00 37,260,000.00 1,800,000.00 171,360,000.00

1 01 1.01.01 23 383 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SAWOJAJAR 05

DID 219,300,000.00 122,620,000.00 5,000,000.00 346,920,000.00

1 01 1.01.01 23 384 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SAWOJAJAR 06

D A U 208,180,000.00 48,420,000.00 60,080,000.00 316,680,000.00

1 01 1.01.01 23 385 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SUKOHARJO 01

D A U 178,180,000.00 67,740,000.00 21,200,000.00 267,120,000.00

1 01 1.01.01 23 386 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SUKOHARJO 02

D A U 159,300,000.00 8,700,000.00 0.00 168,000,000.00

1 01 1.01.01 23 387 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SUKUN 01

DID 381,680,000.00 70,860,000.00 14,500,000.00 467,040,000.00

1 01 1.01.01 23 388 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SUKUN 02

D A U 155,380,000.00 151,881,400.00 27,058,600.00 334,320,000.00

1 01 1.01.01 23 389 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SUKUN 03

D A U 238,780,000.00 48,200,000.00 4,500,000.00 291,480,000.00

1 01 1.01.01 23 390 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SUMBERSARI 01

D A U 117,300,000.00 34,600,000.00 11,900,000.00 163,800,000.00

Page 24: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

529

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 391 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SUMBERSARI 02

D A U 102,000,000.00 5,220,000.00 4,500,000.00 111,720,000.00

1 01 1.01.01 23 392 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

SUMBERSARI 03

D A U 123,300,000.00 26,760,000.00 4,500,000.00 154,560,000.00

1 01 1.01.01 23 393 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TANJUNGREJO 01

D A U 96,300,000.00 76,740,000.00 0.00 173,040,000.00

1 01 1.01.01 23 394 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TANJUNGREJO 02

D A U 197,980,000.00 135,000,000.00 50,900,000.00 383,880,000.00

1 01 1.01.01 23 395 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TANJUNGREJO 03

D A U 123,900,000.00 53,878,000.00 4,502,000.00 182,280,000.00

1 01 1.01.01 23 396 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TANJUNGREJO 04

D A U 120,050,000.00 22,010,000.00 17,940,000.00 160,000,000.00

1 01 1.01.01 23 397 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TANJUNGREJO 05

D A U 141,300,000.00 44,040,000.00 54,900,000.00 240,240,000.00

1 01 1.01.01 23 398 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TASIKMADU 01

D A U 196,500,000.00 36,000,000.00 27,060,000.00 259,560,000.00

1 01 1.01.01 23 399 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TASIKMADU 02

D A U 202,180,000.00 64,940,000.00 21,000,000.00 288,120,000.00

1 01 1.01.01 23 400 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TLOGOMAS 01

D A U 116,100,000.00 20,520,000.00 4,500,000.00 141,120,000.00

1 01 1.01.01 23 401 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TLOGOMAS 02

DID 305,380,000.00 97,194,000.00 14,906,000.00 417,480,000.00

1 01 1.01.01 23 402 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TLOGOWARU 01

D A U 129,600,000.00 31,940,000.00 11,500,000.00 173,040,000.00

1 01 1.01.01 23 403 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TLOGOWARU 02

D A U 61,550,000.00 25,850,000.00 5,000,000.00 92,400,000.00

1 01 1.01.01 23 404 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TULUSREJO 01

D A U 87,300,000.00 40,060,000.00 14,600,000.00 141,960,000.00

1 01 1.01.01 23 405 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TULUSREJO 02

D A U 129,300,000.00 440,000.00 5,500,000.00 135,240,000.00

1 01 1.01.01 23 406 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TULUSREJO 03

D A U 112,500,000.00 21,210,000.00 20,850,000.00 154,560,000.00

1 01 1.01.01 23 407 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TULUSREJO 04

D A U 79,550,000.00 8,850,000.00 4,000,000.00 92,400,000.00

1 01 1.01.01 23 408 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TUNGGULWULUNG 01

D A U 106,500,000.00 47,200,000.00 10,100,000.00 163,800,000.00

1 01 1.01.01 23 409 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TUNGGULWULUNG 02

D A U 93,900,000.00 19,780,000.00 56,000,000.00 169,680,000.00

1 01 1.01.01 23 410 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TUNGGULWULUNG 03

D A U 106,803,000.00 15,470,000.00 4,567,000.00 126,840,000.00

Page 25: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

530

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 23 411 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TUNJUNGSEKAR 01

DID 306,760,000.00 109,120,000.00 31,000,000.00 446,880,000.00

1 01 1.01.01 23 412 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TUNJUNGSEKAR 02

D A U 108,300,000.00 27,480,000.00 4,500,000.00 140,280,000.00

1 01 1.01.01 23 413 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TUNJUNGSEKAR 03

D A U 150,600,000.00 71,879,500.00 21,960,500.00 244,440,000.00

1 01 1.01.01 23 414 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TUNJUNGSEKAR 04

D A U 102,000,000.00 1,320,000.00 0.00 103,320,000.00

1 01 1.01.01 23 415 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

TUNJUNGSEKAR 05

D A U 208,980,000.00 15,000,000.00 4,500,000.00 228,480,000.00

1 01 1.01.01 23 416 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

WONOKOYO 01

D A U 104,700,000.00 34,780,000.00 5,000,000.00 144,480,000.00

1 01 1.01.01 23 417 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Dasar SD Negeri

WONOKOYO 02

D A U 68,750,000.00 16,250,000.00 7,400,000.00 92,400,000.00

1 01 1.01.01 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 269,119,545.00 6,547,221,000.00 6,690,840,000.00 13,507,180,545.00

1 01 1.01.01 24 001 Pembinaan dan Pencegahan Kenakalan Siswa Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

D A U 78,850,000.00 71,150,000.00 0.00 150,000,000.00

1 01 1.01.01 24 002 Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

(SMP)

D A U 4,800,000.00 2,645,200,000.00 2,992,000,000.00 5,642,000,000.00

1 01 1.01.01 24 003 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Menengah Pertama (SMP) D A U 1,708,000.00 135,000,000.00 0.00 136,708,000.00

1 01 1.01.01 24 004 Penyelenggaraan Try Out Sekolah Menengah Pertama (SMP) D A U 2,725,000.00 267,275,000.00 0.00 270,000,000.00

1 01 1.01.01 24 006 Pembangunan/ Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

D A U 76,600,000.00 993,340,000.00 1,935,340,000.00 3,005,280,000.00

1 01 1.01.01 24 007 Penyediaan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

D A U 5,482,545.00 178,865,000.00 0.00 184,347,545.00

1 01 1.01.01 24 008 Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

(SMP) (DAK)

D A K 18,300,000.00 11,765,000.00 1,663,500,000.00 1,693,565,000.00

1 01 1.01.01 24 009 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah

Pertama (SMP)

D A U 2,100,000.00 252,900,000.00 0.00 255,000,000.00

1 01 1.01.01 24 011 Pemetaan Keunggulan Komparasi SMP Dengan Keunggulan

Khusus

D A U 2,700,000.00 147,300,000.00 0.00 150,000,000.00

1 01 1.01.01 24 013 Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana sekolah

Adiwiyata jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

D A U 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

1 01 1.01.01 24 014 Workshop Penguatan Pendidikan Karakter Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

D A U 1,400,000.00 198,600,000.00 0.00 200,000,000.00

1 01 1.01.01 24 015 Pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Jenjang

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

D A U 1,150,000.00 178,850,000.00 0.00 180,000,000.00

1 01 1.01.01 24 016 Workshop penyusunan kisi-kisi dan soal USBN D A U 604,000.00 99,396,000.00 0.00 100,000,000.00

Page 26: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

531

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.01 24 017 Monitoring Dan Evaluasi Manajemen BOS jenjang Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

D A U 1,100,000.00 3,900,000.00 0.00 5,000,000.00

1 01 1.01.01 24 018 Lomba dan Pembinaan Akreditasi Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

D A U 1,600,000.00 78,400,000.00 0.00 80,000,000.00

1 01 1.01.01 24 019 Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

D A U 2,550,000.00 47,450,000.00 0.00 50,000,000.00

1 01 1.01.01 24 020 Semiloka penguatan sistem penjamin mutu internal (SPMI) D A U 1,150,000.00 98,850,000.00 0.00 100,000,000.00

1 01 1.01.01 24 023 Penyusunan / Pengembangan Instrumen Monitoring Evaluasi

Dan Pelaporan Pembangunan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama (SMP)

D A U 1,150,000.00 48,850,000.00 0.00 50,000,000.00

1 01 1.01.01 24 024 Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah Dan Evaluasi Penyusunan

RKAS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

D A U 1,050,000.00 54,230,000.00 0.00 55,280,000.00

1 01 1.01.01 24 025 Lomba Akademis Dan Non Akademis Siswa Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

D A U 32,500,000.00 567,500,000.00 0.00 600,000,000.00

1 01 1.01.01 24 026 Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah /

Madrasah (UKS/M) jenjang SMP

D A U 28,500,000.00 171,500,000.00 0.00 200,000,000.00

1 01 1.01.01 24 027 Lomba Kreativitas Sekolah dan Lingkungan (Ecopark School)

Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

D A U 3,100,000.00 296,900,000.00 0.00 300,000,000.00

1 01 1.01.01 25 Program Sarana dan Prasarana SKB 15,450,000.00 10,832,000.00 1,117,857,000.00 1,144,139,000.00

1 01 1.01.01 25 001 Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB D A K 15,450,000.00 10,832,000.00 1,117,857,000.00 1,144,139,000.00

1 01 1.01.02 SMP NEGERI 1 MALANG 713,342,000.00 966,333,000.00 79,825,000.00 1,759,500,000.00

1 01 1.01.02 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 713,342,000.00 966,333,000.00 79,825,000.00 1,759,500,000.00

1 01 1.01.02 24 030 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 1

MALANG

DID 602,672,000.00 306,628,000.00 67,200,000.00 976,500,000.00

1 01 1.01.02 24 057 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 1

MALANG

Hibah Dana

BOS

110,670,000.00 659,705,000.00 12,625,000.00 783,000,000.00

1 01 1.01.03 SMP NEGERI 2 MALANG 1,078,459,000.00 1,325,241,000.00 145,040,000.00 2,548,740,000.00

1 01 1.01.03 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1,078,459,000.00 1,325,241,000.00 145,040,000.00 2,548,740,000.00

1 01 1.01.03 24 031 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 2

MALANG

DID 922,919,000.00 451,221,000.00 35,800,000.00 1,409,940,000.00

1 01 1.01.03 24 058 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 2

MALANG

Hibah Dana

BOS

155,540,000.00 874,020,000.00 109,240,000.00 1,138,800,000.00

1 01 1.01.04 SMP NEGERI 3 MALANG 794,255,000.00 983,895,000.00 157,850,000.00 1,936,000,000.00

1 01 1.01.04 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 794,255,000.00 983,895,000.00 157,850,000.00 1,936,000,000.00

Page 27: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

532

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.04 24 032 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 3

MALANG

DID 735,455,000.00 321,945,000.00 13,600,000.00 1,071,000,000.00

1 01 1.01.04 24 059 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 3

MALANG

Hibah Dana

BOS

58,800,000.00 661,950,000.00 144,250,000.00 865,000,000.00

1 01 1.01.05 SMP NEGERI 4 MALANG 722,662,000.00 1,036,338,000.00 305,700,000.00 2,064,700,000.00

1 01 1.01.05 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 722,662,000.00 1,036,338,000.00 305,700,000.00 2,064,700,000.00

1 01 1.01.05 24 033 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 4

MALANG

DID 636,762,000.00 382,838,000.00 120,700,000.00 1,140,300,000.00

1 01 1.01.05 24 060 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 4

MALANG

Hibah Dana

BOS

85,900,000.00 653,500,000.00 185,000,000.00 924,400,000.00

1 01 1.01.06 SMP NEGERI 5 MALANG 914,203,000.00 953,109,500.00 176,587,500.00 2,043,900,000.00

1 01 1.01.06 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 914,203,000.00 953,109,500.00 176,587,500.00 2,043,900,000.00

1 01 1.01.06 24 034 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 5

MALANG

DID 795,043,000.00 235,169,500.00 97,487,500.00 1,127,700,000.00

1 01 1.01.06 24 061 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 5

MALANG

Hibah Dana

BOS

119,160,000.00 717,940,000.00 79,100,000.00 916,200,000.00

1 01 1.01.07 SMP NEGERI 6 MALANG 736,695,000.00 881,545,000.00 162,240,000.00 1,780,480,000.00

1 01 1.01.07 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 736,695,000.00 881,545,000.00 162,240,000.00 1,780,480,000.00

1 01 1.01.07 24 035 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 6

MALANG

DID 645,295,000.00 322,085,000.00 25,500,000.00 992,880,000.00

1 01 1.01.07 24 062 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 6

MALANG

Hibah Dana

BOS

91,400,000.00 559,460,000.00 136,740,000.00 787,600,000.00

1 01 1.01.08 SMP NEGERI 7 MALANG 900,045,000.00 745,425,000.00 252,730,000.00 1,898,200,000.00

1 01 1.01.08 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 900,045,000.00 745,425,000.00 252,730,000.00 1,898,200,000.00

1 01 1.01.08 24 036 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 7

MALANG

DID 803,925,000.00 178,945,000.00 62,930,000.00 1,045,800,000.00

1 01 1.01.08 24 063 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 7

MALANG

Hibah Dana

BOS

96,120,000.00 566,480,000.00 189,800,000.00 852,400,000.00

1 01 1.01.09 SMP NEGERI 8 MALANG 781,280,000.00 1,071,502,000.00 94,278,000.00 1,947,060,000.00

1 01 1.01.09 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 781,280,000.00 1,071,502,000.00 94,278,000.00 1,947,060,000.00

1 01 1.01.09 24 037 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 8

MALANG

DID 670,880,000.00 368,880,000.00 32,500,000.00 1,072,260,000.00

Page 28: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

533

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.09 24 064 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 8

MALANG

Hibah Dana

BOS

110,400,000.00 702,622,000.00 61,778,000.00 874,800,000.00

1 01 1.01.10 SMP NEGERI 9 MALANG 748,048,000.00 883,043,500.00 180,948,500.00 1,812,040,000.00

1 01 1.01.10 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 748,048,000.00 883,043,500.00 180,948,500.00 1,812,040,000.00

1 01 1.01.10 24 038 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri 9

MALANG

DID 638,528,000.00 317,014,500.00 57,497,500.00 1,013,040,000.00

1 01 1.01.10 24 065 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 9

MALANG

Hibah Dana

BOS

109,520,000.00 566,029,000.00 123,451,000.00 799,000,000.00

1 01 1.01.11 SMP NEGERI 10 MALANG 782,485,000.00 1,141,345,800.00 182,389,200.00 2,106,220,000.00

1 01 1.01.11 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 782,485,000.00 1,141,345,800.00 182,389,200.00 2,106,220,000.00

1 01 1.01.11 24 039 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

10 MALANG

DID 640,285,000.00 442,945,800.00 97,389,200.00 1,180,620,000.00

1 01 1.01.11 24 066 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 10

MALANG

Hibah Dana

BOS

142,200,000.00 698,400,000.00 85,000,000.00 925,600,000.00

1 01 1.01.12 SMP NEGERI 11 MALANG 741,200,000.00 834,037,500.00 178,862,500.00 1,754,100,000.00

1 01 1.01.12 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 741,200,000.00 834,037,500.00 178,862,500.00 1,754,100,000.00

1 01 1.01.12 24 040 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

11 MALANG

DID 622,750,000.00 258,775,000.00 82,375,000.00 963,900,000.00

1 01 1.01.12 24 067 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 11

MALANG

Hibah Dana

BOS

118,450,000.00 575,262,500.00 96,487,500.00 790,200,000.00

1 01 1.01.13 SMP NEGERI 12 MALANG 500,280,000.00 948,891,000.00 230,269,000.00 1,679,440,000.00

1 01 1.01.13 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 500,280,000.00 948,891,000.00 230,269,000.00 1,679,440,000.00

1 01 1.01.13 24 041 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

12 MALANG

DID 409,560,000.00 459,780,000.00 55,500,000.00 924,840,000.00

1 01 1.01.13 24 068 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 12

MALANG

Hibah Dana

BOS

90,720,000.00 489,111,000.00 174,769,000.00 754,600,000.00

1 01 1.01.14 SMP NEGERI 13 MALANG 779,083,500.00 1,057,681,500.00 72,515,000.00 1,909,280,000.00

1 01 1.01.14 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 779,083,500.00 1,057,681,500.00 72,515,000.00 1,909,280,000.00

1 01 1.01.14 24 042 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

13 MALANG

DID 680,276,000.00 375,604,000.00 0.00 1,055,880,000.00

1 01 1.01.14 24 069 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 13

MALANG

Hibah Dana

BOS

98,807,500.00 682,077,500.00 72,515,000.00 853,400,000.00

Page 29: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

534

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.15 SMP NEGERI 14 MALANG 836,697,000.00 1,103,803,000.00 9,000,000.00 1,949,500,000.00

1 01 1.01.15 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 836,697,000.00 1,103,803,000.00 9,000,000.00 1,949,500,000.00

1 01 1.01.15 24 043 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

14 MALANG

DID 732,597,000.00 352,303,000.00 5,000,000.00 1,089,900,000.00

1 01 1.01.15 24 070 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 14

MALANG

Hibah Dana

BOS

104,100,000.00 751,500,000.00 4,000,000.00 859,600,000.00

1 01 1.01.16 SMP NEGERI 15 MALANG 825,705,000.00 813,195,000.00 333,900,000.00 1,972,800,000.00

1 01 1.01.16 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 825,705,000.00 813,195,000.00 333,900,000.00 1,972,800,000.00

1 01 1.01.16 24 044 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

15 MALANG

DID 684,855,000.00 327,945,000.00 96,000,000.00 1,108,800,000.00

1 01 1.01.16 24 071 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 15

MALANG

Hibah Dana

BOS

140,850,000.00 485,250,000.00 237,900,000.00 864,000,000.00

1 01 1.01.17 SMP NEGERI 16 MALANG 668,955,000.00 1,008,925,000.00 322,140,000.00 2,000,020,000.00

1 01 1.01.17 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 668,955,000.00 1,008,925,000.00 322,140,000.00 2,000,020,000.00

1 01 1.01.17 24 045 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

16 MALANG

DID 629,665,000.00 339,155,000.00 111,000,000.00 1,079,820,000.00

1 01 1.01.17 24 072 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 16

MALANG

Hibah Dana

BOS

39,290,000.00 669,770,000.00 211,140,000.00 920,200,000.00

1 01 1.01.18 SMP NEGERI 17 MALANG 679,548,000.00 1,107,782,000.00 179,250,000.00 1,966,580,000.00

1 01 1.01.18 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 679,548,000.00 1,107,782,000.00 179,250,000.00 1,966,580,000.00

1 01 1.01.18 24 046 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

17 MALANG

DID 559,028,000.00 406,552,000.00 147,000,000.00 1,112,580,000.00

1 01 1.01.18 24 073 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 17

MALANG

Hibah Dana

BOS

120,520,000.00 701,230,000.00 32,250,000.00 854,000,000.00

1 01 1.01.19 SMP NEGERI 18 MALANG 678,462,000.00 1,101,748,000.00 38,950,000.00 1,819,160,000.00

1 01 1.01.19 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 678,462,000.00 1,101,748,000.00 38,950,000.00 1,819,160,000.00

1 01 1.01.19 24 047 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

18 MALANG

DID 589,592,000.00 367,568,000.00 20,600,000.00 977,760,000.00

1 01 1.01.19 24 074 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 18

MALANG

Hibah Dana

BOS

88,870,000.00 734,180,000.00 18,350,000.00 841,400,000.00

1 01 1.01.20 SMP NEGERI 19 MALANG 784,395,000.00 992,045,000.00 312,440,000.00 2,088,880,000.00

1 01 1.01.20 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 784,395,000.00 992,045,000.00 312,440,000.00 2,088,880,000.00

Page 30: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

535

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.20 24 048 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

19 MALANG

DID 656,325,000.00 439,355,000.00 61,000,000.00 1,156,680,000.00

1 01 1.01.20 24 075 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 19

MALANG

Hibah Dana

BOS

128,070,000.00 552,690,000.00 251,440,000.00 932,200,000.00

1 01 1.01.21 SMP NEGERI 20 MALANG 841,108,000.00 1,078,215,400.00 52,916,600.00 1,972,240,000.00

1 01 1.01.21 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 841,108,000.00 1,078,215,400.00 52,916,600.00 1,972,240,000.00

1 01 1.01.21 24 049 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

20 MALANG

DID 731,048,000.00 331,775,400.00 38,416,600.00 1,101,240,000.00

1 01 1.01.21 24 076 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 20

MALANG

Hibah Dana

BOS

110,060,000.00 746,440,000.00 14,500,000.00 871,000,000.00

1 01 1.01.22 SMP NEGERI 21 MALANG 736,922,000.00 1,023,742,850.00 168,055,150.00 1,928,720,000.00

1 01 1.01.22 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 736,922,000.00 1,023,742,850.00 168,055,150.00 1,928,720,000.00

1 01 1.01.22 24 050 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

21 MALANG

DID 612,002,000.00 420,018,000.00 41,500,000.00 1,073,520,000.00

1 01 1.01.22 24 077 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 21

MALANG

Hibah Dana

BOS

124,920,000.00 603,724,850.00 126,555,150.00 855,200,000.00

1 01 1.01.23 SMP NEGERI 22 MALANG 555,105,000.00 654,683,100.00 173,931,900.00 1,383,720,000.00

1 01 1.01.23 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 555,105,000.00 654,683,100.00 173,931,900.00 1,383,720,000.00

1 01 1.01.23 24 051 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

22 MALANG

DID 476,505,000.00 232,715,000.00 61,900,000.00 771,120,000.00

1 01 1.01.23 24 078 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 22

MALANG

Hibah Dana

BOS

78,600,000.00 421,968,100.00 112,031,900.00 612,600,000.00

1 01 1.01.24 SMP NEGERI 23 MALANG 598,988,000.00 684,951,100.00 249,000,900.00 1,532,940,000.00

1 01 1.01.24 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 598,988,000.00 684,951,100.00 249,000,900.00 1,532,940,000.00

1 01 1.01.24 24 052 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

23 MALANG

DID 496,418,000.00 298,122,000.00 61,000,000.00 855,540,000.00

1 01 1.01.24 24 079 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 23

MALANG

Hibah Dana

BOS

102,570,000.00 386,829,100.00 188,000,900.00 677,400,000.00

1 01 1.01.25 SMP NEGERI 24 MALANG 711,939,000.00 869,776,000.00 71,285,000.00 1,653,000,000.00

1 01 1.01.25 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 711,939,000.00 869,776,000.00 71,285,000.00 1,653,000,000.00

1 01 1.01.25 24 053 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

24 MALANG

DID 619,820,000.00 273,980,000.00 26,000,000.00 919,800,000.00

Page 31: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

536

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 01 1.01.25 24 080 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 24

MALANG

Hibah Dana

BOS

92,119,000.00 595,796,000.00 45,285,000.00 733,200,000.00

1 01 1.01.26 SMP NEGERI 26 MALANG 725,070,000.00 577,530,000.00 93,420,000.00 1,396,020,000.00

1 01 1.01.26 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 725,070,000.00 577,530,000.00 93,420,000.00 1,396,020,000.00

1 01 1.01.26 24 054 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

26 MALANG

DID 609,690,000.00 162,730,000.00 5,000,000.00 777,420,000.00

1 01 1.01.26 24 081 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 26

MALANG

Hibah Dana

BOS

115,380,000.00 414,800,000.00 88,420,000.00 618,600,000.00

1 01 1.01.27 SMP NEGERI 27 MALANG 443,160,000.00 469,820,000.00 7,860,000.00 920,840,000.00

1 01 1.01.27 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 443,160,000.00 469,820,000.00 7,860,000.00 920,840,000.00

1 01 1.01.27 24 055 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

27 MALANG

DID 408,760,000.00 100,280,000.00 0.00 509,040,000.00

1 01 1.01.27 24 082 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 27

MALANG

Hibah Dana

BOS

34,400,000.00 369,540,000.00 7,860,000.00 411,800,000.00

1 01 1.01.28 SMP NEGERI SATU ATAP MERJOSARI 486,545,000.00 357,405,000.00 39,250,000.00 883,200,000.00

1 01 1.01.28 24 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 486,545,000.00 357,405,000.00 39,250,000.00 883,200,000.00

1 01 1.01.28 24 056 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah SMP Negeri

SATU ATAP MERJOSARI

DID 428,025,000.00 63,375,000.00 0.00 491,400,000.00

1 01 1.01.28 24 083 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

SATU ATAP MERJOSARI

Hibah Dana

BOS

58,520,000.00 294,030,000.00 39,250,000.00 391,800,000.00

1 02 Kesehatan 35,646,581,700.00 89,235,622,022.91 24,122,393,377.09 149,004,597,100.00

1 02 1.02.01 Dinas Kesehatan 21,397,258,800.00 74,330,712,222.91 13,469,448,977.09 109,197,420,000.00

1 02 1.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,600,000.00 1,280,555,000.00 1,100,000.00 1,285,255,000.00

1 02 1.02.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D A U 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1 02 1.02.01 01 004 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1 02 1.02.01 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

D A U 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1 02 1.02.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D A U 0.00 245,000,000.00 0.00 245,000,000.00

1 02 1.02.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D A U 2,300,000.00 97,700,000.00 0.00 100,000,000.00

1 02 1.02.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D A U 1,300,000.00 73,700,000.00 0.00 75,000,000.00

1 02 1.02.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D A U 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1 02 1.02.01 01 011 Penyediaan peralatan rumah tangga D A U 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

Page 32: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

537

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 02 1.02.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D A U 0.00 3,900,000.00 1,100,000.00 5,000,000.00

1 02 1.02.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D A U 0.00 41,500,000.00 0.00 41,500,000.00

1 02 1.02.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D A U 0.00 388,755,000.00 0.00 388,755,000.00

1 02 1.02.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 248,300,000.00 565,900,000.00 1,779,300,000.00 2,593,500,000.00

1 02 1.02.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional D A U 5,100,000.00 0.00 594,900,000.00 600,000,000.00

1 02 1.02.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor D A U 15,600,000.00 0.00 1,184,400,000.00 1,200,000,000.00

1 02 1.02.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D A U 7,900,000.00 187,100,000.00 0.00 195,000,000.00

1 02 1.02.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D A U 0.00 113,500,000.00 0.00 113,500,000.00

1 02 1.02.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor D A U 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

1 02 1.02.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah D A U 199,200,000.00 50,800,000.00 0.00 250,000,000.00

1 02 1.02.01 02 041 Penghapusan Barang Milik Daerah D A U 20,500,000.00 179,500,000.00 0.00 200,000,000.00

1 02 1.02.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1,100,000.00 123,900,000.00 0.00 125,000,000.00

1 02 1.02.01 05 006 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur D A U 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1 02 1.02.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

D A U 1,100,000.00 48,900,000.00 0.00 50,000,000.00

1 02 1.02.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

171,978,000.00 574,547,000.00 0.00 746,525,000.00

1 02 1.02.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D A U 11,700,000.00 9,775,000.00 0.00 21,475,000.00

1 02 1.02.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan D A U 92,760,000.00 157,240,000.00 0.00 250,000,000.00

1 02 1.02.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D A U 0.00 22,650,000.00 0.00 22,650,000.00

1 02 1.02.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan D A U 6,584,000.00 13,416,000.00 0.00 20,000,000.00

1 02 1.02.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA D A U 12,100,000.00 5,775,000.00 0.00 17,875,000.00

1 02 1.02.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D A U 42,250,000.00 45,850,000.00 0.00 88,100,000.00

1 02 1.02.01 06 014 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan

Daerah/Peraturan Walikota

D A U 0.00 285,000,000.00 0.00 285,000,000.00

1 02 1.02.01 06 015 Penyusunan Profil SKPD D A U 6,584,000.00 34,841,000.00 0.00 41,425,000.00

1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0.00 750,193,000.00 1,812,000.00 752,005,000.00

1 02 1.02.01 17 001 Pengawasan, pembinaan keamanan pangan D A U 0.00 311,425,000.00 0.00 311,425,000.00

1 02 1.02.01 17 002 Pengawasan dan pembinaan kefarmasian D A U 0.00 190,580,000.00 0.00 190,580,000.00

1 02 1.02.01 17 003 Pengawasan dan pembinaan keamanan kosmetika D A U 0.00 148,188,000.00 1,812,000.00 150,000,000.00

1 02 1.02.01 17 004 Pengawasan dan pembinaan keamanan obat tradisional D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

Page 33: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

538

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

1,678,590,000.00 32,164,607,692.82 50,000,000.00 33,893,197,692.82

1 02 1.02.01 19 001 Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin D A U 0.00 5,168,197,692.82 0.00 5,168,197,692.82

1 02 1.02.01 19 002 Pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional

(Pajak Rokok)

Pajak Rokok 0.00 15,000,000,000.00 0.00 15,000,000,000.00

1 02 1.02.01 19 003 Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada

fasilitas kesehatan

D A U 28,340,000.00 571,660,000.00 0.00 600,000,000.00

1 02 1.02.01 19 004 Pengelolaan dana non kapitasi pada fasilitas kesehatan D A U 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1 02 1.02.01 19 005 Promosi kesehatan Pajak Rokok 105,730,000.00 1,044,270,000.00 50,000,000.00 1,200,000,000.00

1 02 1.02.01 19 006 Pemberdayaan masyarakat dengan kelurahan siaga Pajak Rokok 2,840,000.00 597,160,000.00 0.00 600,000,000.00

1 02 1.02.01 19 007 Pemberdayaan Masyarakat dengan Posyandu Pajak Rokok 2,840,000.00 597,160,000.00 0.00 600,000,000.00

1 02 1.02.01 19 008 Pemberdayaan masyarakat dengan upaya kesehatan

bersumberdaya masyarakat lainnya

Pajak Rokok 2,840,000.00 597,160,000.00 0.00 600,000,000.00

1 02 1.02.01 19 009 Pengembangan Taman Posyandu BAN-PROV 1,220,000.00 223,780,000.00 0.00 225,000,000.00

1 02 1.02.01 19 011 BOK Kabupaten / Kota D A K 2,840,000.00 639,160,000.00 0.00 642,000,000.00

1 02 1.02.01 19 012 Dukungan Manajemen BOK Kab/ Kota dan Jampersal D A K 62,540,000.00 392,460,000.00 0.00 455,000,000.00

1 02 1.02.01 19 013 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjuno

(DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 464,587,500.00 0.00 562,387,500.00

1 02 1.02.01 19 014 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bareng

(DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 273,587,500.00 0.00 371,387,500.00

1 02 1.02.01 19 015 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rampal

Celaket (DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 477,587,500.00 0.00 575,387,500.00

1 02 1.02.01 19 016 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Cisadea

(DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 491,587,500.00 0.00 589,387,500.00

1 02 1.02.01 19 017 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendal

Kerep (DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 643,587,500.00 0.00 741,387,500.00

1 02 1.02.01 19 018 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Pandanwangi (DAK Non Fisik)

D A K 66,000,000.00 385,787,500.00 0.00 451,787,500.00

1 02 1.02.01 19 019 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Kedungkandang (DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 430,587,500.00 0.00 528,387,500.00

1 02 1.02.01 19 020 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gribig

(DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 527,587,500.00 0.00 625,387,500.00

1 02 1.02.01 19 021 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Arjowinangun (DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 347,587,500.00 0.00 445,387,500.00

1 02 1.02.01 19 022 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Janti

(DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 416,587,500.00 0.00 514,387,500.00

1 02 1.02.01 19 023 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Ciptomulyo (DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 475,587,500.00 0.00 573,387,500.00

Page 34: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

539

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 02 1.02.01 19 024 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mulyorejo

(DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 437,587,500.00 0.00 535,387,500.00

1 02 1.02.01 19 025 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dinoyo

(DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 567,587,500.00 0.00 665,387,500.00

1 02 1.02.01 19 026 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Mojolangu (DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 497,587,500.00 0.00 595,387,500.00

1 02 1.02.01 19 027 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Kendalsari (DAK Non Fisik)

D A K 97,800,000.00 328,587,500.00 0.00 426,387,500.00

1 02 1.02.01 19 028 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Polowijen

(DAK Non Fisik)

D A K 34,200,000.00 267,587,500.00 0.00 301,787,500.00

1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8,195,060,000.00 1,836,730,700.09 133,180,000.00 10,164,970,700.09

1 02 1.02.01 20 001 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar

gizi

Pajak Rokok 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1 02 1.02.01 20 002 Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu D A U 8,195,060,000.00 285,445,000.00 0.00 8,480,505,000.00

1 02 1.02.01 20 003 Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS Pajak Rokok 0.00 78,400,000.00 0.00 78,400,000.00

1 02 1.02.01 20 004 Pemantapan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi

Terpadu

D A U 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1 02 1.02.01 20 005 Pelayanan kesehatan dan gizi pada anak prasekola, usia

sekolah dan remaja

Pajak Rokok 0.00 46,680,000.00 103,320,000.00 150,000,000.00

1 02 1.02.01 20 006 Penanggulangan kekurangan gizi Pajak Rokok 0.00 516,900,000.00 28,500,000.00 545,400,000.00

1 02 1.02.01 20 007 Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi Pajak Rokok 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 02 1.02.01 20 008 Pelayanan kesehatan/ Skrining anak usia sekolah Pajak Rokok 0.00 409,305,700.09 1,360,000.00 410,665,700.09

1 02 1.02.01 33 Program pelayanan kesehatan dasar 10,687,275,800.00 13,752,836,494.00 2,101,678,963.00 26,541,791,257.00

1 02 1.02.01 33 001 Operasional Puskesmas Kedungkandang D A U 46,200,000.00 406,328,607.00 173,700,000.00 626,228,607.00

1 02 1.02.01 33 002 Operasional Puskesmas Kendalsari D A U 37,400,000.00 525,880,150.00 17,689,000.00 580,969,150.00

1 02 1.02.01 33 003 Operasional Puskesmas Arjuno D A U 179,636,000.00 201,619,428.00 74,256,572.00 455,512,000.00

1 02 1.02.01 33 004 Operasional Puskesmas Bareng D A U 44,750,000.00 348,319,000.00 103,880,000.00 496,949,000.00

1 02 1.02.01 33 005 Operasional Puskesmas Pandanwangi D A U 86,342,000.00 359,935,500.00 63,575,000.00 509,852,500.00

1 02 1.02.01 33 006 Operasional Puskesmas Cisadea D A U 37,050,000.00 141,270,000.00 68,764,000.00 247,084,000.00

1 02 1.02.01 33 007 Operasional Puskesmas Kendalkerep D A U 40,100,000.00 455,399,000.00 4,501,000.00 500,000,000.00

1 02 1.02.01 33 008 Operasional Puskesmas Mojolangu D A U 80,216,000.00 477,779,000.00 55,000,000.00 612,995,000.00

1 02 1.02.01 33 009 Operasional Puskesmas Dinoyo D A U 36,400,000.00 403,519,000.00 1,100,000.00 441,019,000.00

1 02 1.02.01 33 010 Operasional Puskesmas Janti D A U 53,780,000.00 238,786,000.00 0.00 292,566,000.00

1 02 1.02.01 33 011 Operasional Puskesmas Ciptomulyo D A U 49,180,000.00 356,880,000.00 15,300,000.00 421,360,000.00

1 02 1.02.01 33 012 Operasional Puskesmas Mulyorejo D A U 293,674,000.00 205,276,000.00 0.00 498,950,000.00

1 02 1.02.01 33 013 Operasional Puskesmas Arjowinangun D A U 48,980,000.00 394,457,000.00 22,063,000.00 465,500,000.00

Page 35: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

540

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 02 1.02.01 33 014 Operasional Puskesmas Gribig D A U 53,520,000.00 344,550,000.00 2,500,000.00 400,570,000.00

1 02 1.02.01 33 015 Operasional UPT P3K D A U 29,720,000.00 72,330,000.00 0.00 102,050,000.00

1 02 1.02.01 33 016 Operasional Puskesmas Polowijen D A U 334,160,000.00 531,053,400.00 73,926,600.00 939,140,000.00

1 02 1.02.01 33 017 Operasional Puskesmas Rampal Celaket D A U 115,640,000.00 298,560,000.00 8,800,000.00 423,000,000.00

1 02 1.02.01 33 018 Operasional Puskesmas Kendal Kerep (Dana Kapitasi JKN) P A D 884,262,400.00 478,901,400.00 98,940,200.00 1,462,104,000.00

1 02 1.02.01 33 019 Operasional Puskesmas Pandanwangi (Dana Kapitasi JKN) P A D 831,630,400.00 353,849,682.00 185,903,918.00 1,371,384,000.00

1 02 1.02.01 33 020 Operasional Puskesmas Kedungkandang (Dana Kapitasi

JKN)

P A D 1,111,795,200.00 658,351,747.00 82,845,053.00 1,852,992,000.00

1 02 1.02.01 33 021 Operasional Puskesmas Gribig (Dana Kapitasi JKN) P A D 593,352,000.00 285,219,400.00 110,348,600.00 988,920,000.00

1 02 1.02.01 33 022 Operasional Puskesmas Arjowinangun (Dana Kapitasi JKN) P A D 718,547,200.00 401,334,800.00 66,030,000.00 1,185,912,000.00

1 02 1.02.01 33 024 Operasional Puskesmas Ciptomulyo (Dana Kapitasi JKN) P A D 701,381,200.00 313,370,800.00 143,800,000.00 1,158,552,000.00

1 02 1.02.01 33 025 Operasional Puskesmas Mulyorejo (Dana Kapitasi JKN) P A D 664,988,800.00 407,820,900.00 27,638,300.00 1,100,448,000.00

1 02 1.02.01 33 027 Operasional Puskesmas Mojolangu (Dana Kapitasi JKN) P A D 503,292,800.00 228,304,580.00 94,890,620.00 826,488,000.00

1 02 1.02.01 33 028 Operasional Puskesmas Arjuno (Dana Kapitasi JKN) P A D 670,941,600.00 396,324,400.00 42,470,000.00 1,109,736,000.00

1 02 1.02.01 33 029 Operasional Puskesmas Bareng (Dana Kapitasi JKN) P A D 550,408,000.00 249,009,000.00 110,663,000.00 910,080,000.00

1 02 1.02.01 33 030 Operasional Puskesmas Rampal Celaket (Dana Kapitasi JKN) P A D 443,074,200.00 228,169,100.00 42,204,700.00 713,448,000.00

1 02 1.02.01 33 031 Operasional Puskesmas Cisadea (Dana Kapitasi JKN) P A D 499,202,400.00 280,684,500.00 39,617,100.00 819,504,000.00

1 02 1.02.01 33 032 Operasional Puskesmas Kendalsari (Dana Kapitasi JKN) P A D 740,824,000.00 356,943,700.00 124,072,300.00 1,221,840,000.00

1 02 1.02.01 33 033 Operasional UPT Puskesmas Polowijen (Dana Kapitasi JKN) P A D 195,867,600.00 128,480,400.00 2,100,000.00 326,448,000.00

1 02 1.02.01 33 035 Penguatan manajemen puskesmas D A U 3,930,000.00 405,690,000.00 0.00 409,620,000.00

1 02 1.02.01 33 036 Penguatan dan operasional Public Safety Centre (PSC) D A U 3,510,000.00 625,320,000.00 245,100,000.00 873,930,000.00

1 02 1.02.01 33 038 Peningkatan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan

primer

D A U 1,310,000.00 123,690,000.00 0.00 125,000,000.00

1 02 1.02.01 33 042 Reakreditasi Puskesmas D A U 2,210,000.00 120,490,000.00 0.00 122,700,000.00

1 02 1.02.01 33 043 Akreditasi Puskesmas D A K 0.00 1,948,940,000.00 0.00 1,948,940,000.00

1 02 1.02.01 34 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 2,445,000.00 610,641,650.00 0.00 613,086,650.00

1 02 1.02.01 34 001 Perizinan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan

rujukan

D A U 300,000.00 225,009,150.00 0.00 225,309,150.00

1 02 1.02.01 34 002 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan D A U 300,000.00 80,359,850.00 0.00 80,659,850.00

1 02 1.02.01 34 003 Peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan

akibat bencana

D A U 1,545,000.00 166,959,850.00 0.00 168,504,850.00

1 02 1.02.01 34 004 Pencegahan dan penganggulangan gangguan kecelakaan D A U 300,000.00 138,312,800.00 0.00 138,612,800.00

1 02 1.02.01 35 Program Pelayanan Kesehatan Tradisional 2,250,000.00 162,112,000.00 0.00 164,362,000.00

Page 36: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

541

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 02 1.02.01 35 003 Pembinaan dan penilaian asuhan mandiri pemanfaatan

tanaman obat keluarga dan ketrampilan

D A U 0.00 65,000,000.00 0.00 65,000,000.00

1 02 1.02.01 35 004 Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelayanan Kesehatan Tradisional

D A U 2,250,000.00 97,112,000.00 0.00 99,362,000.00

1 02 1.02.01 36 Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit 124,450,000.00 3,311,115,636.00 840,395,664.00 4,275,961,300.00

1 02 1.02.01 36 001 Peningkatan kapasitas Pokja KIPI dan petugas Pajak Rokok 0.00 60,500,000.00 0.00 60,500,000.00

1 02 1.02.01 36 002 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan

wabah

Pajak Rokok 0.00 110,582,800.00 0.00 110,582,800.00

1 02 1.02.01 36 003 Pencegahan pengendalian kesehatan jiwa, napza, indra dan

gilut

Pajak Rokok 2,050,000.00 197,950,000.00 0.00 200,000,000.00

1 02 1.02.01 36 005 Peningkatan pelayanan imunisasi Pajak Rokok 4,000,000.00 403,600,000.00 357,400,000.00 765,000,000.00

1 02 1.02.01 36 006 Peningkatan surveillance epidemiologi, imunisasi, kesehatan

haji

Pajak Rokok 1,700,000.00 198,982,000.00 0.00 200,682,000.00

1 02 1.02.01 36 007 Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Pajak Rokok 5,050,000.00 265,950,000.00 1,000,000.00 272,000,000.00

1 02 1.02.01 36 008 Peningkatan pelayanan Posbindu Pajak Rokok 2,600,000.00 94,400,000.00 18,000,000.00 115,000,000.00

1 02 1.02.01 36 009 Pertemuan Program DBD Pajak Rokok 0.00 144,074,400.00 0.00 144,074,400.00

1 02 1.02.01 36 010 Pertemuan program HIV / AIDS Pajak Rokok 107,650,000.00 492,792,700.00 0.00 600,442,700.00

1 02 1.02.01 36 011 Pertemuan monev kusta D A U 0.00 12,232,000.00 0.00 12,232,000.00

1 02 1.02.01 36 012 Pertemuan evaluasi program penanggulangan ISP / HPIS D A U 0.00 10,553,400.00 0.00 10,553,400.00

1 02 1.02.01 36 013 Pertemuan evaluasi program kecacingan Pajak Rokok 0.00 15,655,200.00 0.00 15,655,200.00

1 02 1.02.01 36 014 Pertemuan program TB Pajak Rokok 1,400,000.00 748,819,800.00 0.00 750,219,800.00

1 02 1.02.01 36 015 Pertemuan Monev ISPA Pajak Rokok 0.00 10,553,400.00 0.00 10,553,400.00

1 02 1.02.01 36 016 Pertemuan validasi data IMS-HIV Pajak Rokok 0.00 57,756,600.00 0.00 57,756,600.00

1 02 1.02.01 36 017 Pengendalian Penyakit melalui Penyediaan Vaccine Carrier D A K 0.00 0.00 348,000,000.00 348,000,000.00

1 02 1.02.01 36 018 Pengendalian Penyakit melalui Penyediaan CO Analyser D A K 0.00 0.00 60,086,128.00 60,086,128.00

1 02 1.02.01 36 019 Pengendalian Penyakit melalui Pengadaan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu) kit

D A K 0.00 157,146,000.00 55,909,536.00 213,055,536.00

1 02 1.02.01 36 020 Pengendalian Penyakit melalui Pengadaan Larvasida

Malaria

D A K 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1 02 1.02.01 36 021 Pengendalian Penyakit melalui Pengadaan Bahan Habis

Pakai Pemeriksaan HIV

D A K 0.00 289,567,336.00 0.00 289,567,336.00

1 02 1.02.01 37 Program Kesehatan Kerja dan Olahraga 18,450,000.00 1,237,265,500.00 373,364,300.09 1,629,079,800.09

1 02 1.02.01 37 001 Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO) D A U 14,100,000.00 487,900,000.00 98,000,000.00 600,000,000.00

1 02 1.02.01 37 002 Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan olahraga D A U 4,350,000.00 0.00 275,364,300.09 279,714,300.09

1 02 1.02.01 37 003 Pembentukan, pemantapan dan fasilitasi tim K3 puskesmas Pajak Rokok 0.00 34,890,500.00 0.00 34,890,500.00

Page 37: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

542

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 02 1.02.01 37 004 Peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat di

bidang kesehatan olahraga

Pajak Rokok 0.00 264,475,000.00 0.00 264,475,000.00

1 02 1.02.01 37 005 Pengukuran kebugaran jasmani Pajak Rokok 0.00 450,000,000.00 0.00 450,000,000.00

1 02 1.02.01 38 Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan 127,350,000.00 1,303,276,200.00 309,712,400.00 1,740,338,600.00

1 02 1.02.01 38 001 Operasional Laboratorium Kesehatan D A U 8,350,000.00 678,694,600.00 309,712,400.00 996,757,000.00

1 02 1.02.01 38 002 Peningkatan kapasitas pengurus Forum Malang Kota Sehat Pajak Rokok 34,000,000.00 98,126,100.00 0.00 132,126,100.00

1 02 1.02.01 38 003 Peningkatan hygiene sanitasi TTU/ TPM Pajak Rokok 0.00 27,721,500.00 0.00 27,721,500.00

1 02 1.02.01 38 004 Pelaksanaan fasilitasi Stop BABS Pajak Rokok 0.00 26,074,000.00 0.00 26,074,000.00

1 02 1.02.01 38 005 Pengembangan lingkungan sehat Pajak Rokok 8,000,000.00 271,581,500.00 0.00 279,581,500.00

1 02 1.02.01 38 006 Fasilitasi pelaksanaan program kota sehat Pajak Rokok 77,000,000.00 172,078,500.00 0.00 249,078,500.00

1 02 1.02.01 38 007 Fasilitasi pelaksanaan program pasar sehat Pajak Rokok 0.00 29,000,000.00 0.00 29,000,000.00

1 02 1.02.01 39 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga 34,810,000.00 2,377,040,000.00 145,150,000.00 2,557,000,000.00

1 02 1.02.01 39 001 Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

(UPHP KIA)

Pajak Rokok 1,090,000.00 66,460,000.00 32,450,000.00 100,000,000.00

1 02 1.02.01 39 002 Optimalisasi antenatal care afternoon report (ACAR) Pajak Rokok 210,000.00 149,790,000.00 0.00 150,000,000.00

1 02 1.02.01 39 003 Upaya Penguatan Penggunaan dan Pengisian Buku KIA Pajak Rokok 1,550,000.00 148,450,000.00 0.00 150,000,000.00

1 02 1.02.01 39 004 Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Kesehatan Reproduksi /

KB

Pajak Rokok 400,000.00 149,600,000.00 0.00 150,000,000.00

1 02 1.02.01 39 005 Audit Maternal Perinatal (AMP) Pajak Rokok 27,200,000.00 102,100,000.00 20,700,000.00 150,000,000.00

1 02 1.02.01 39 006 Pemantapan Sistem Rujukan Maternal Neonatal Pajak Rokok 1,680,000.00 198,320,000.00 0.00 200,000,000.00

1 02 1.02.01 39 007 Upaya Deteksi Dini Tumbuh Kembang Pada Bayi dan Balita Pajak Rokok 1,300,000.00 138,700,000.00 60,000,000.00 200,000,000.00

1 02 1.02.01 39 008 PPIA (Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak) Pajak Rokok 1,380,000.00 166,620,000.00 32,000,000.00 200,000,000.00

1 02 1.02.01 39 010 Jaminan Persalinan (Jampersal) D A K 0.00 1,257,000,000.00 0.00 1,257,000,000.00

1 02 1.02.01 40 Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 23,250,000.00 1,500,475,000.00 0.00 1,523,725,000.00

1 02 1.02.01 40 001 Pemilihan tenaga kesehatan teladan D A U 23,250,000.00 87,950,000.00 0.00 111,200,000.00

1 02 1.02.01 40 002 Pembinaan kelompok budaya kerja D A U 0.00 46,300,000.00 0.00 46,300,000.00

1 02 1.02.01 40 003 Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang pelayanan

kesehatan

D A U 0.00 1,081,225,000.00 0.00 1,081,225,000.00

1 02 1.02.01 40 004 Perijinan, pendataan dan pembinaan tenaga kesehatan D A U 0.00 285,000,000.00 0.00 285,000,000.00

1 02 1.02.01 41 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan

0.00 3,428,976,000.00 1,942,646,000.00 5,371,622,000.00

1 02 1.02.01 41 001 Perencanaan, dan pengelolaan obat serta perbekalan

kesehatan

D A U 0.00 147,995,000.00 0.00 147,995,000.00

Page 38: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

543

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 02 1.02.01 41 008 Peningkatan kapasitas petugas pengelola alat kesehatan

puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan

D A U 0.00 94,600,000.00 0.00 94,600,000.00

1 02 1.02.01 41 009 Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di

Kab/Kota

D A K 0.00 2,273,709,000.00 0.00 2,273,709,000.00

1 02 1.02.01 41 010 Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi D A K 0.00 0.00 121,230,000.00 121,230,000.00

1 02 1.02.01 41 011 Penyediaan prasarana puskesmas non Afirmasi melalui

pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas

D A K 0.00 0.00 240,000,000.00 240,000,000.00

1 02 1.02.01 41 012 Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non afirmasi melalui

pengadaan alat kesehatan di puskesmas

D A K 0.00 0.00 1,581,416,000.00 1,581,416,000.00

1 02 1.02.01 41 013 Penyediaan Obat Gizi D A K 0.00 783,050,000.00 0.00 783,050,000.00

1 02 1.02.01 41 014 Distribusi Obat dan E Logistik D A K 0.00 129,622,000.00 0.00 129,622,000.00

1 02 1.02.01 42 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 3,250,000.00 216,750,000.00 0.00 220,000,000.00

1 02 1.02.01 42 001 Penguatan puskesmas BLUD P A D 3,250,000.00 216,750,000.00 0.00 220,000,000.00

1 02 1.02.01 44 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang

Kesehatan Farmasi

19,530,000.00 4,176,185,350.00 3,842,639,650.00 8,038,355,000.00

1 02 1.02.01 44 001 Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana

fasilitas kesehatan yg bekerjasamadg Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan

di puskesmas (DBHCHT)

DBH CUKAI 6,610,000.00 820,000.00 3,842,639,650.00 3,850,069,650.00

1 02 1.02.01 44 002 Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana

fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan rutin /

berkala alat kesehatan serta kalibrasi alat kesehatan

puskesmas dan puskesmas pembantu

DBH CUKAI 0.00 484,000,000.00 0.00 484,000,000.00

1 02 1.02.01 44 003 Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana

fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan,

reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Puskesmas

DBH CUKAI 12,920,000.00 3,691,365,350.00 0.00 3,704,285,350.00

1 02 1.02.01 45 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang

Kesehatan Gizi

4,050,000.00 2,233,075,000.00 0.00 2,237,125,000.00

1 02 1.02.01 45 001 Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/

preventif maupun kuratif/ rehabilitatif melalui pengadaan

suplemen makanan tambahan (DBH CHT)

DBH CUKAI 4,050,000.00 2,233,075,000.00 0.00 2,237,125,000.00

1 02 1.02.01 48 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

51,520,000.00 2,724,530,000.00 1,948,470,000.00 4,724,520,000.00

Page 39: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

544

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 02 1.02.01 48 003 Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana

fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan melalui rehabilitasi gedung

puskesmas/ puskesmas pembantu

DBH CUKAI 25,200,000.00 81,530,000.00 1,948,470,000.00 2,055,200,000.00

1 02 1.02.01 48 004 Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana

fasilitas kesehatan yg bekerjasama dg Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan melalui Pemeliharaan gedung

puskesmas/ puskesmas pembantu

DBH CUKAI 26,320,000.00 2,643,000,000.00 0.00 2,669,320,000.00

1 02 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 11,817,878,500.00 13,818,270,200.00 10,287,454,400.00 35,923,603,100.00

1 02 1.02.02 42 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 2,553,343,500.00 1,995,454,100.00 451,202,400.00 5,000,000,000.00

1 02 1.02.02 42 018 Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD D A U 2,553,343,500.00 1,995,454,100.00 451,202,400.00 5,000,000,000.00

1 02 1.02.02 43 Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 9,264,535,000.00 11,822,816,100.00 9,836,252,000.00 30,923,603,100.00

1 02 1.02.02 43 001 Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan D A U 209,660,000.00 508,972,000.00 926,100,650.00 1,644,732,650.00

1 02 1.02.02 43 002 Peningkatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan D A U 70,380,000.00 5,124,341,400.00 473,975,000.00 5,668,696,400.00

1 02 1.02.02 43 007 Operasional Rumah Sakit D A U 8,900,995,000.00 6,189,502,700.00 498,100,000.00 15,588,597,700.00

1 02 1.02.02 43 008 Rehabilitasi sedang/berat rumah sakit D A U 29,290,000.00 0.00 1,163,177,350.00 1,192,467,350.00

1 02 1.02.02 43 009 Pembuatan lahan parkir RSUD D A U 54,210,000.00 0.00 2,445,790,000.00 2,500,000,000.00

1 02 1.02.02 43 014 Penyediaan alat kesehatan pelayanan medis dan

keperawatan di RS Kab/Kota dan Propinsi

D A K 0.00 0.00 2,221,081,000.00 2,221,081,000.00

1 02 1.02.02 43 015 Penyediaan alat kesehatan pelayanan penunjang dan sarana

kesehatan di RS Kab/Kota dan Propinsi

D A K 0.00 0.00 2,108,028,000.00 2,108,028,000.00

1 02 1.02.03 Puskesmas Janti 1,285,810,400.00 668,723,600.00 93,150,000.00 2,047,684,000.00

1 02 1.02.03 42 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1,285,810,400.00 668,723,600.00 93,150,000.00 2,047,684,000.00

1 02 1.02.03 42 007 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas

Janti

P A D 1,285,810,400.00 668,723,600.00 93,150,000.00 2,047,684,000.00

1 02 1.02.04 Puskesmas Dinoyo 1,145,634,000.00 417,916,000.00 272,340,000.00 1,835,890,000.00

1 02 1.02.04 42 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1,145,634,000.00 417,916,000.00 272,340,000.00 1,835,890,000.00

1 02 1.02.04 42 010 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas

Dinoyo

P A D 1,145,634,000.00 417,916,000.00 272,340,000.00 1,835,890,000.00

1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3,843,260,000.00 37,640,432,552.00 183,494,937,448.00 224,978,630,000.00

Page 40: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

545

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 03 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3,843,260,000.00 37,640,432,552.00 183,494,937,448.00 224,978,630,000.00

1 03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,644,000.00 1,342,887,000.00 124,560,000.00 1,500,091,000.00

1 03 1.03.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat BHP/NP 4,700,000.00 236,198,600.00 0.00 240,898,600.00

1 03 1.03.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BHP/NP 3,560,000.00 312,312,000.00 0.00 315,872,000.00

1 03 1.03.01 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BHP/NP 2,750,000.00 8,940,000.00 124,560,000.00 136,250,000.00

1 03 1.03.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor BHP/NP 1,250,000.00 86,060,400.00 0.00 87,310,400.00

1 03 1.03.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor BHP/NP 5,100,000.00 144,900,000.00 0.00 150,000,000.00

1 03 1.03.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

BHP/NP 2,500,000.00 21,112,000.00 0.00 23,612,000.00

1 03 1.03.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman BHP/NP 3,014,000.00 166,434,000.00 0.00 169,448,000.00

1 03 1.03.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah BHP/NP 7,200,000.00 344,500,000.00 0.00 351,700,000.00

1 03 1.03.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil BHP/NP 2,570,000.00 22,430,000.00 0.00 25,000,000.00

1 03 1.03.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 52,094,000.00 881,735,000.00 0.00 933,829,000.00

1 03 1.03.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BHP/NP 3,400,000.00 63,150,000.00 0.00 66,550,000.00

1 03 1.03.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BHP/NP 2,600,000.00 132,880,000.00 0.00 135,480,000.00

1 03 1.03.01 02 035 Pengadaan bbm dan pelumas BHP/NP 7,050,000.00 526,350,000.00 0.00 533,400,000.00

1 03 1.03.01 02 037 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan

Aplikasi

BHP/NP 11,550,000.00 42,500,000.00 0.00 54,050,000.00

1 03 1.03.01 02 039 Pemeliharaan Taman Perkantoran BHP/NP 1,550,000.00 110,210,000.00 0.00 111,760,000.00

1 03 1.03.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah BHP/NP 25,944,000.00 6,645,000.00 0.00 32,589,000.00

1 03 1.03.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2,600,000.00 86,400,000.00 0.00 89,000,000.00

1 03 1.03.01 05 006 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur BHP/NP 2,600,000.00 86,400,000.00 0.00 89,000,000.00

1 03 1.03.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

271,937,000.00 356,888,600.00 0.00 628,825,600.00

1 03 1.03.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

BHP/NP 16,050,000.00 10,350,000.00 0.00 26,400,000.00

1 03 1.03.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan BHP/NP 163,607,000.00 183,818,600.00 0.00 347,425,600.00

1 03 1.03.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat BHP/NP 10,100,000.00 4,900,000.00 0.00 15,000,000.00

1 03 1.03.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan BHP/NP 1,260,000.00 29,840,000.00 0.00 31,100,000.00

1 03 1.03.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA BHP/NP 20,900,000.00 14,100,000.00 0.00 35,000,000.00

1 03 1.03.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra BHP/NP 17,900,000.00 7,100,000.00 0.00 25,000,000.00

1 03 1.03.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT BHP/NP 26,000,000.00 57,900,000.00 0.00 83,900,000.00

Page 41: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

546

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 03 1.03.01 06 013 Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal

(SPI)

BHP/NP 13,600,000.00 11,400,000.00 0.00 25,000,000.00

1 03 1.03.01 06 015 Penyusunan Profil SKPD BHP/NP 2,520,000.00 37,480,000.00 0.00 40,000,000.00

1 03 1.03.01 07 Program Perencanaan Pembangunan/Pengembangan,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pedestrian

1,004,980,000.00 6,297,025,400.00 58,099,994,000.00 65,401,999,400.00

1 03 1.03.01 07 003 Pembangunan/rehabilitasi jalan paving Kota Malang D A U 110,470,000.00 0.00 2,446,510,000.00 2,556,980,000.00

1 03 1.03.01 07 004 Rehabilitasi/pengembangan jalan di Kota Malang D A U 488,540,000.00 0.00 30,594,320,000.00 31,082,860,000.00

1 03 1.03.01 07 005 Rehabilitasi/pengembangan pedestrian di Kota Malang D A U 29,650,000.00 0.00 2,480,920,000.00 2,510,570,000.00

1 03 1.03.01 07 006 Pemeliharaan rutin jalan D A U 145,280,000.00 1,838,650,000.00 48,000,000.00 2,031,930,000.00

1 03 1.03.01 07 007 Pemeliharaan insidentil jalan D A U 156,320,000.00 2,375,120,000.00 0.00 2,531,440,000.00

1 03 1.03.01 07 008 Perencanaan infrastruktur jalan dan pedestrian di Kota Malang D A U 55,400,000.00 2,083,255,400.00 0.00 2,138,655,400.00

1 03 1.03.01 07 009 Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Malang

(DAK)

D A K 19,320,000.00 0.00 22,530,244,000.00 22,549,564,000.00

1 03 1.03.01 08 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang

Infrastruktur Jalan

66,720,000.00 0.00 3,403,280,000.00 3,470,000,000.00

1 03 1.03.01 08 001 Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DBHCHT) DBH CUKAI 66,720,000.00 0.00 3,403,280,000.00 3,470,000,000.00

1 03 1.03.01 09 Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

326,610,000.00 2,823,900,000.00 5,624,160,000.00 8,774,670,000.00

1 03 1.03.01 09 001 Pembangunan jembatan di Kota Malang D A U 32,050,000.00 0.00 1,728,520,000.00 1,760,570,000.00

1 03 1.03.01 09 002 Rehabilitasi/pengembangan jembatan di Kota Malang D A U 63,200,000.00 0.00 3,853,740,000.00 3,916,940,000.00

1 03 1.03.01 09 003 Pemeliharaan rutin jembatan D A U 109,530,000.00 1,411,950,000.00 0.00 1,521,480,000.00

1 03 1.03.01 09 004 Pemeliharaan insidentil jembatan D A U 109,530,000.00 1,411,950,000.00 0.00 1,521,480,000.00

1 03 1.03.01 09 005 Perencanaan infrastruktur jembatan di Kota Malang D A U 12,300,000.00 0.00 41,900,000.00 54,200,000.00

1 03 1.03.01 11 Program Pengembangan/Rehabilitasi dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

28,060,000.00 93,636,552.00 882,326,448.00 1,004,023,000.00

1 03 1.03.01 11 001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

D A U 20,860,000.00 79,140,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 1.03.01 11 002 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) D A K 7,200,000.00 14,496,552.00 882,326,448.00 904,023,000.00

1 03 1.03.01 12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum

344,540,000.00 405,175,000.00 2,625,000.00 752,340,000.00

1 03 1.03.01 12 001 Sosialisasi SLF BHP/NP 4,190,000.00 145,810,000.00 0.00 150,000,000.00

1 03 1.03.01 12 002 Kegiatan Pelaksanaan SLF BHP/NP 197,820,000.00 50,725,000.00 2,625,000.00 251,170,000.00

1 03 1.03.01 12 003 Pendataan Pembangunan Gedung BHP/NP 9,060,000.00 190,940,000.00 0.00 200,000,000.00

Page 42: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

547

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 03 1.03.01 12 004 Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung BHP/NP 133,470,000.00 17,700,000.00 0.00 151,170,000.00

1 03 1.03.01 13 Program Bina Jasa Kontruksi 323,380,000.00 1,582,790,000.00 0.00 1,906,170,000.00

1 03 1.03.01 13 001 Pemberdayaan Bina Jasa Kontruksi BHP/NP 1,170,000.00 300,000,000.00 0.00 301,170,000.00

1 03 1.03.01 13 002 Penyusunan/Pengembangan Data Base Jasa Kontruksi BHP/NP 5,540,000.00 94,460,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 1.03.01 13 003 Penyusunan HSPK dinas PUPR BHP/NP 4,530,000.00 195,470,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 1.03.01 13 004 Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Cipta Karya BHP/NP 1,790,000.00 318,210,000.00 0.00 320,000,000.00

1 03 1.03.01 13 005 Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinan Jasa

Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kota

BHP/NP 142,200,000.00 82,800,000.00 0.00 225,000,000.00

1 03 1.03.01 13 006 Layanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi BHP/NP 1,170,000.00 358,830,000.00 0.00 360,000,000.00

1 03 1.03.01 13 008 Penyusunan Data Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi BHP/NP 4,530,000.00 195,470,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 1.03.01 13 010 Layanan Penyediaan Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi BHP/NP 162,450,000.00 37,550,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 1.03.01 14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

di Kota Malang

65,600,000.00 1,110,620,000.00 4,613,780,000.00 5,790,000,000.00

1 03 1.03.01 14 001 Pembangunan Pengembangan/Rehabilitasi Instalasi

Pengolahan Air Minum

D A U 26,220,000.00 0.00 1,223,780,000.00 1,250,000,000.00

1 03 1.03.01 14 002 Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum D A U 21,930,000.00 978,070,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 03 1.03.01 14 004 Perencanaan Infrastruktur Air Minum D A U 7,220,000.00 42,780,000.00 0.00 50,000,000.00

1 03 1.03.01 14 005 Pembinaan Rutin Hippam D A U 10,230,000.00 89,770,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 1.03.01 14 006 Pembangunan SPAM BJP atau Peningkatan SPAM BJP

Tidak Terlindungi menjadi BJP Terlindungi dengan Modul

Sumur Dangkal (DAK)

D A K 0.00 0.00 3,390,000,000.00 3,390,000,000.00

1 03 1.03.01 23 Program Perencanaan, Pembangunan Pengembangan,

Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong

69,350,000.00 707,090,000.00 456,060,000.00 1,232,500,000.00

1 03 1.03.01 23 001 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kota Malang D A U 18,480,000.00 0.00 414,020,000.00 432,500,000.00

1 03 1.03.01 23 002 Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/Bronjong di Kota

Malang

D A U 7,960,000.00 0.00 42,040,000.00 50,000,000.00

1 03 1.03.01 23 003 Pemeliharaan Insidentil Turap/Talud/Bronjong di Kota Malang D A U 27,060,000.00 472,940,000.00 0.00 500,000,000.00

1 03 1.03.01 23 004 Perencanaan Infrastruktur Turap/Talud/Bronjong di Kota

Malang

D A U 15,850,000.00 234,150,000.00 0.00 250,000,000.00

1 03 1.03.01 26 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

di Kota Malang

165,370,000.00 6,795,823,000.00 1,389,290,000.00 8,350,483,000.00

1 03 1.03.01 26 001 Pembangunan Instalasi Air Limbah D A U 52,710,000.00 0.00 1,211,910,000.00 1,264,620,000.00

1 03 1.03.01 26 003 Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah D A U 16,520,000.00 488,610,000.00 0.00 505,130,000.00

Page 43: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

548

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 03 1.03.01 26 004 Perencanaan Infrastruktur Air Limbah D A U 7,050,000.00 44,450,000.00 0.00 51,500,000.00

1 03 1.03.01 26 005 Monitoring dan Peningkatan Kapasitas, Kinerja, Serta

Perlaporan Pengelola IPAL Komunal

D A U 2,820,000.00 197,180,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 1.03.01 26 006 Sosialiasi Air Limbah Domestik BHP/NP 2,070,000.00 97,930,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 1.03.01 26 008 Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System

(MSS)

BHP/NP 8,390,000.00 28,610,000.00 13,000,000.00 50,000,000.00

1 03 1.03.01 26 009 Fasilitasi Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) D A U 45,200,000.00 143,780,000.00 25,000,000.00 213,980,000.00

1 03 1.03.01 26 010 Fasilitasi Operasional Layanan Lumpur Tinja Terjadwal D A U 12,620,000.00 39,880,000.00 0.00 52,500,000.00

1 03 1.03.01 26 011 Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan

Lumpur Tinja

D A U 6,620,000.00 43,380,000.00 0.00 50,000,000.00

1 03 1.03.01 26 013 Pengembangan/rehabilitasi instalasi air limbah D A U 11,370,000.00 0.00 139,380,000.00 150,750,000.00

1 03 1.03.01 26 014 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK) D A K 0.00 5,712,003,000.00 0.00 5,712,003,000.00

1 03 1.03.01 32 Program Perencanaan Ruang 159,250,000.00 224,900,000.00 0.00 384,150,000.00

1 03 1.03.01 32 004 Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang BHP/NP 137,230,000.00 62,770,000.00 0.00 200,000,000.00

1 03 1.03.01 32 005 Penelitian dan Kajian Penataan Ruang BHP/NP 5,870,000.00 114,820,000.00 0.00 120,690,000.00

1 03 1.03.01 32 006 Sosialisasi Rencana Tata Ruang BHP/NP 16,150,000.00 47,310,000.00 0.00 63,460,000.00

1 03 1.03.01 37 Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum

387,635,000.00 5,498,802,000.00 100,132,853,000.00 106,019,290,000.00

1 03 1.03.01 37 001 Pembangunan Islamic Center P A D 63,790,000.00 146,967,000.00 46,032,093,000.00 46,242,850,000.00

1 03 1.03.01 37 002 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan

Fasilitas Umum

P A D 129,980,000.00 0.00 54,100,760,000.00 54,230,740,000.00

1 03 1.03.01 37 003 Pemeliharaan Rutin Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas

Umum

BHP/NP 61,945,000.00 944,905,000.00 0.00 1,006,850,000.00

1 03 1.03.01 37 004 Pemeliharaan Insidentil Gedung/Bangunan Kantor D A U 75,780,000.00 1,935,670,000.00 0.00 2,011,450,000.00

1 03 1.03.01 37 005 Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan

Fasilitas Umum

D A U 7,810,000.00 42,190,000.00 0.00 50,000,000.00

1 03 1.03.01 37 007 Operasional UPT Perkantoran Terpadu BHP/NP 28,100,000.00 2,240,500,000.00 0.00 2,268,600,000.00

1 03 1.03.01 37 008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pelayanan

Terpadu

D A U 20,230,000.00 188,570,000.00 0.00 208,800,000.00

1 03 1.03.01 38 Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase

453,380,000.00 8,180,440,000.00 7,860,480,000.00 16,494,300,000.00

1 03 1.03.01 38 001 Rehabilitasi/Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong

di Kota Malang

D A U 65,750,000.00 0.00 2,984,250,000.00 3,050,000,000.00

1 03 1.03.01 38 002 Pemeliharaan Rutin Drainase D A U 142,770,000.00 3,212,530,000.00 0.00 3,355,300,000.00

1 03 1.03.01 38 003 Pemeliharaan Insidentil Drainase D A U 123,600,000.00 4,585,400,000.00 0.00 4,709,000,000.00

Page 44: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

549

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 03 1.03.01 38 004 Perencanaan Infrastruktur Drainase di Kota Malang D A U 17,490,000.00 382,510,000.00 0.00 400,000,000.00

1 03 1.03.01 38 005 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong D A U 103,770,000.00 0.00 4,876,230,000.00 4,980,000,000.00

1 03 1.03.01 47 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota

Malang

40,180,000.00 632,940,000.00 611,149,000.00 1,284,269,000.00

1 03 1.03.01 47 001 Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan BHP/NP 17,060,000.00 632,940,000.00 0.00 650,000,000.00

1 03 1.03.01 47 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Prioritas BHP/NP 23,120,000.00 0.00 611,149,000.00 634,269,000.00

1 03 1.03.01 56 Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang 12,930,000.00 129,420,000.00 0.00 142,350,000.00

1 03 1.03.01 56 001 Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengendalian Tata

Ruang

BHP/NP 8,480,000.00 78,920,000.00 0.00 87,400,000.00

1 03 1.03.01 56 002 Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang / Bangunan BHP/NP 4,450,000.00 50,500,000.00 0.00 54,950,000.00

1 03 1.03.01 57 Program Pemanfaatan Tata Ruang 16,020,000.00 122,320,000.00 0.00 138,340,000.00

1 03 1.03.01 57 001 Peningkatan Pelayanan Penerbitan Keterangan Rencana Kota BHP/NP 16,020,000.00 122,320,000.00 0.00 138,340,000.00

1 03 1.03.01 58 Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan

Alat Berat

19,980,000.00 367,640,000.00 294,380,000.00 682,000,000.00

1 03 1.03.01 58 001 Peningkatan Pelayanan Persewaan Alat Berat D A U 13,860,000.00 295,140,000.00 197,500,000.00 506,500,000.00

1 03 1.03.01 58 002 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Uji Mutu Bahan D A U 6,120,000.00 72,500,000.00 96,880,000.00 175,500,000.00

1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3,044,281,050.00 52,420,748,650.00 23,586,868,300.00 79,051,898,000.00

1 04 1.04.01 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 3,044,281,050.00 52,420,748,650.00 23,586,868,300.00 79,051,898,000.00

1 04 1.04.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 891,487,000.00 34,006,051,268.00 173,484,000.00 35,071,022,268.00

1 04 1.04.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

539,591,000.00 351,919,000.00 0.00 891,510,000.00

1 04 1.04.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D A U 0.00 32,651,640,468.00 0.00 32,651,640,468.00

1 04 1.04.01 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

20,240,000.00 200,400,000.00 79,360,000.00 300,000,000.00

1 04 1.04.01 01 006 Penyediaan jasa administrasi keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

254,296,000.00 5,704,000.00 0.00 260,000,000.00

1 04 1.04.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

46,870,000.00 28,130,000.00 0.00 75,000,000.00

Page 45: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

550

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 04 1.04.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,480,000.00 127,201,800.00 0.00 129,681,800.00

1 04 1.04.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,360,000.00 194,640,000.00 0.00 200,000,000.00

1 04 1.04.01 01 011 Penyediaan peralatan rumah tangga Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,420,000.00 13,456,000.00 94,124,000.00 110,000,000.00

1 04 1.04.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,200,000.00 88,800,000.00 0.00 90,000,000.00

1 04 1.04.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

13,100,000.00 186,900,000.00 0.00 200,000,000.00

1 04 1.04.01 01 019 Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,470,000.00 107,530,000.00 0.00 110,000,000.00

1 04 1.04.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,120,000.00 30,880,000.00 0.00 33,000,000.00

1 04 1.04.01 01 026 Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,340,000.00 18,850,000.00 0.00 20,190,000.00

1 04 1.04.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 104,464,000.00 2,642,562,000.00 3,786,044,000.00 6,533,070,000.00

1 04 1.04.01 02 003 Pembangunan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,100,000.00 0.00 194,900,000.00 200,000,000.00

1 04 1.04.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional D A U 5,160,000.00 0.00 2,505,910,000.00 2,511,070,000.00

1 04 1.04.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,500,000.00 0.00 193,500,000.00 200,000,000.00

1 04 1.04.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,100,000.00 0.00 194,900,000.00 200,000,000.00

1 04 1.04.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,330,000.00 194,670,000.00 600,000,000.00 800,000,000.00

Page 46: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

551

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 04 1.04.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,430,000.00 97,570,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 02 030 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,530,000.00 197,470,000.00 0.00 200,000,000.00

1 04 1.04.01 02 035 Pengadaan bbm dan pelumas D A U 31,800,000.00 1,968,200,000.00 0.00 2,000,000,000.00

1 04 1.04.01 02 037 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan

Aplikasi

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

21,564,000.00 436,000.00 0.00 22,000,000.00

1 04 1.04.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,180,000.00 97,820,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 02 043 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perbengkelan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

16,770,000.00 86,396,000.00 96,834,000.00 200,000,000.00

1 04 1.04.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

264,355,000.00 190,577,000.00 0.00 454,932,000.00

1 04 1.04.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

43,758,000.00 11,722,000.00 0.00 55,480,000.00

1 04 1.04.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

29,786,000.00 1,366,000.00 0.00 31,152,000.00

1 04 1.04.01 06 003 Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD Lain Lain

Pendapatan

Daerah

10,738,000.00 3,562,000.00 0.00 14,300,000.00

1 04 1.04.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

8,843,000.00 1,157,000.00 0.00 10,000,000.00

1 04 1.04.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,380,000.00 3,620,000.00 0.00 11,000,000.00

1 04 1.04.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

24,040,000.00 8,960,000.00 0.00 33,000,000.00

1 04 1.04.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra Lain Lain

Pendapatan

Daerah

36,640,000.00 63,360,000.00 0.00 100,000,000.00

Page 47: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

552

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 04 1.04.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT Lain Lain

Pendapatan

Daerah

22,320,000.00 77,680,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 06 013 Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal

(SPI)

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

80,850,000.00 19,150,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 07 Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan

Permukiman

537,720,000.00 2,654,331,000.00 4,831,940,000.00 8,023,991,000.00

1 04 1.04.01 07 001 Pemeliharaan Insidentil Prasarana dan Sarana Utilitas D A U 41,900,000.00 0.00 1,458,100,000.00 1,500,000,000.00

1 04 1.04.01 07 002 Pemeliharaan Rutin Prasarana dan Sarana Utilitas D A U 98,660,000.00 355,740,000.00 3,373,840,000.00 3,828,240,000.00

1 04 1.04.01 07 003 Inventarisasi Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

(PSU) di Perumahan Formal

D A U 8,730,000.00 91,270,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 07 004 Penaksiran Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

di Perumahan Formal

D A U 8,730,000.00 91,270,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 07 005 Monotoring PSU Perumahan Formal Sekota Malang D A U 31,050,000.00 8,950,000.00 0.00 40,000,000.00

1 04 1.04.01 07 006 Sosialisasi PSU di Kota Malang D A U 10,220,000.00 89,780,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 07 007 Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) Penanganan

Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan

D A U 7,970,000.00 212,030,000.00 0.00 220,000,000.00

1 04 1.04.01 07 008 Penyusunan (Pendataan Rumah) Non Formal D A U 7,970,000.00 212,030,000.00 0.00 220,000,000.00

1 04 1.04.01 07 009 Penyusunan Sistem Infromasi PSU D A U 15,930,000.00 134,070,000.00 0.00 150,000,000.00

1 04 1.04.01 07 010 Fasilitasi Penyerahan PSU D A U 73,710,000.00 126,290,000.00 0.00 200,000,000.00

1 04 1.04.01 07 011 Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Kota Malang D A U 7,470,000.00 92,530,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 07 012 Review Perencanaan Penanganan Permukiman D A U 7,470,000.00 92,530,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 07 013 Kajian Kebutuhan Rusunawa D A U 4,950,000.00 95,050,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 07 014 Fasilitasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Kota Malang

D A U 6,960,000.00 93,040,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 07 015 Fasilitas Kegiatan Malang Kota Tanpa Kumuh D A U 12,760,000.00 87,240,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 07 016 Peningkatan Kualitas Perumahan D A K 193,240,000.00 872,511,000.00 0.00 1,065,751,000.00

1 04 1.04.01 08 Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana

Sewa (Rusunawa)

185,976,000.00 1,449,428,900.00 567,875,100.00 2,203,280,000.00

1 04 1.04.01 08 001 Peningkatan Pelayanan dan Penertiban Rusunawa D A U 142,720,000.00 65,864,900.00 16,415,100.00 225,000,000.00

1 04 1.04.01 08 002 Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Rusunawa

D A U 20,940,000.00 0.00 551,460,000.00 572,400,000.00

1 04 1.04.01 08 003 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Rusunawa D A U 22,316,000.00 1,383,564,000.00 0.00 1,405,880,000.00

1 04 1.04.01 09 Program Pengelolaan Penerangan Jalan 223,130,000.00 2,091,219,232.00 7,451,258,500.00 9,765,607,732.00

Page 48: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

553

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 04 1.04.01 09 001 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan D A U 3,520,000.00 161,480,000.00 0.00 165,000,000.00

1 04 1.04.01 09 002 Pembangunan Penerangan Jalan Kota Malang DID 6,530,000.00 44,026,000.00 2,176,944,000.00 2,227,500,000.00

1 04 1.04.01 09 003 Penataan Penerangan Jalan D A U 6,110,000.00 0.00 2,303,890,000.00 2,310,000,000.00

1 04 1.04.01 09 004 Pengawasan dan Pengendalian Penerangan Jalan D A U 88,310,000.00 296,690,000.00 0.00 385,000,000.00

1 04 1.04.01 09 005 Pengembangan Sistem Smart PJU D A U 5,230,000.00 831,850,000.00 50,361,500.00 887,441,500.00

1 04 1.04.01 09 006 Pemeliharaan Rutin / Berkala Penerangan Jalan DID 108,150,000.00 706,673,232.00 2,775,843,000.00 3,590,666,232.00

1 04 1.04.01 09 007 Optimalisasi SIMPJU D A U 5,280,000.00 50,500,000.00 144,220,000.00 200,000,000.00

1 04 1.04.01 10 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 509,491,050.00 9,069,845,950.00 6,225,858,000.00 15,805,195,000.00

1 04 1.04.01 10 001 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman D A U 124,598,000.00 927,455,000.00 18,000,000.00 1,070,053,000.00

1 04 1.04.01 10 003 Penataan Kebun Bibit Tanaman D A U 3,510,000.00 0.00 369,054,000.00 372,564,000.00

1 04 1.04.01 10 004 Penyediaan Tanaman untuk Penyulaman Taman Median

Jalan

D A U 10,520,000.00 149,480,000.00 0.00 160,000,000.00

1 04 1.04.01 10 005 Penyediaan Tanaman untuk Taman Dekorasi, Pot Gantung

dan Vertikal Garden

D A U 11,190,000.00 388,810,000.00 0.00 400,000,000.00

1 04 1.04.01 10 007 Pemeliharaan Rutin Bidang Pertamanan D A U 217,252,700.00 3,329,181,800.00 545,326,000.00 4,091,760,500.00

1 04 1.04.01 10 008 Perencanaan dan Pengembangan Pertamanan D A U 11,420,000.00 1,138,580,000.00 0.00 1,150,000,000.00

1 04 1.04.01 10 009 Pengendalian Ketertiban Umum dan Lingkungan Bidang

Pertamanan

D A U 14,999,500.00 1,777,633,000.00 0.00 1,792,632,500.00

1 04 1.04.01 10 010 Identifikasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Perkotaan

D A U 1,170,000.00 0.00 98,830,000.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 10 011 Penataan Fasilitas Penunjang Hutan Kota D A U 2,940,000.00 0.00 197,060,000.00 200,000,000.00

1 04 1.04.01 10 012 Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota D A U 9,350,000.00 0.00 1,761,570,000.00 1,770,920,000.00

1 04 1.04.01 10 013 Penataan Taman Kota D A U 10,620,000.00 9,725,000.00 1,696,893,000.00 1,717,238,000.00

1 04 1.04.01 10 014 Penataan Hutan Kota D A U 8,280,000.00 9,725,000.00 1,066,995,000.00 1,085,000,000.00

1 04 1.04.01 10 015 Penataan Fasilitas Penunjang Jalur Hijau D A U 3,240,000.00 0.00 304,670,000.00 307,910,000.00

1 04 1.04.01 10 016 Pemeliharaan Rutin Taman-Taman Aktif D A U 73,860,850.00 1,339,256,150.00 7,000,000.00 1,420,117,000.00

1 04 1.04.01 10 017 Penataan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Aktif D A U 6,540,000.00 0.00 160,460,000.00 167,000,000.00

1 04 1.04.01 11 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 327,658,000.00 316,733,300.00 550,408,700.00 1,194,800,000.00

1 04 1.04.01 11 001 Pemeliharaan Sarana dan Prasana D A U 280,698,000.00 154,523,600.00 85,948,400.00 521,170,000.00

1 04 1.04.01 11 002 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo D A U 2,600,000.00 22,089,700.00 13,810,300.00 38,500,000.00

1 04 1.04.01 11 003 Pembangunan Pagar TPU D A U 9,480,000.00 0.00 450,650,000.00 460,130,000.00

1 04 1.04.01 11 004 Penghijauan TPU D A U 30,720,000.00 69,280,000.00 0.00 100,000,000.00

1 04 1.04.01 11 005 Sosialisasi Terkait Surat Ijin Penggunaan Tanah Makam dan

Pepanjangan SIPTM

D A U 4,160,000.00 70,840,000.00 0.00 75,000,000.00

Page 49: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

554

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

6,085,162,000.00 11,652,998,000.00 946,120,000.00 18,684,280,000.00

1 05 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 6,085,162,000.00 11,652,998,000.00 946,120,000.00 18,684,280,000.00

1 05 1.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72,165,000.00 395,075,000.00 0.00 467,240,000.00

1 05 1.05.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D P P 66,545,000.00 68,295,000.00 0.00 134,840,000.00

1 05 1.05.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D P P 0.00 14,400,000.00 0.00 14,400,000.00

1 05 1.05.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D P P 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1 05 1.05.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D P P 1,900,000.00 23,100,000.00 0.00 25,000,000.00

1 05 1.05.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D P P 1,920,000.00 33,080,000.00 0.00 35,000,000.00

1 05 1.05.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D P P 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

1 05 1.05.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D P P 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

1 05 1.05.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D P P 1,800,000.00 52,200,000.00 0.00 54,000,000.00

1 05 1.05.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D P P 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1 05 1.05.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil D P P 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1 05 1.05.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 29,580,000.00 1,494,030,000.00 305,090,000.00 1,828,700,000.00

1 05 1.05.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional D P P 2,930,000.00 0.00 202,070,000.00 205,000,000.00

1 05 1.05.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D P P 10,680,000.00 0.00 103,020,000.00 113,700,000.00

1 05 1.05.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D P P 2,170,000.00 97,830,000.00 0.00 100,000,000.00

1 05 1.05.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D P P 10,230,000.00 989,770,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 05 1.05.01 02 017 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor D P P 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1 05 1.05.01 02 027 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya D P P 3,570,000.00 326,430,000.00 0.00 330,000,000.00

1 05 1.05.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

105,982,000.00 82,858,000.00 0.00 188,840,000.00

1 05 1.05.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D P P 8,500,000.00 36,340,000.00 0.00 44,840,000.00

1 05 1.05.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 75,780,000.00 34,220,000.00 0.00 110,000,000.00

1 05 1.05.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D P P 3,328,000.00 4,672,000.00 0.00 8,000,000.00

1 05 1.05.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA D P P 4,174,000.00 3,826,000.00 0.00 8,000,000.00

1 05 1.05.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D P P 7,100,000.00 900,000.00 0.00 8,000,000.00

1 05 1.05.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT D P P 7,100,000.00 2,900,000.00 0.00 10,000,000.00

1 05 1.05.01 15 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban

Umum

1,268,456,000.00 4,394,204,000.00 0.00 5,662,660,000.00

Page 50: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

555

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 05 1.05.01 15 001 Pemetaan Lokasi Rawan Trantib D P P 6,360,000.00 3,640,000.00 0.00 10,000,000.00

1 05 1.05.01 15 002 Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat D P P 121,900,000.00 1,735,260,000.00 0.00 1,857,160,000.00

1 05 1.05.01 15 004 Penyelenggaraan Ketertiban Umum pada Hari Besar

Agama/Nasional serta Pengamanan Pejabat Negara dan

Tamu Negara

D P P 66,920,000.00 33,080,000.00 0.00 100,000,000.00

1 05 1.05.01 15 005 Peningkatan Tramtibum secara Terpadu D P P 236,000,000.00 129,000,000.00 0.00 365,000,000.00

1 05 1.05.01 15 006 Pembongkaran Reklame dan Bangunan D P P 122,856,000.00 1,494,944,000.00 0.00 1,617,800,000.00

1 05 1.05.01 15 007 Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Daerah D P P 90,920,000.00 733,060,000.00 0.00 823,980,000.00

1 05 1.05.01 15 008 Pengamanan Gedung dan Aset Pemerintah D P P 623,500,000.00 265,220,000.00 0.00 888,720,000.00

1 05 1.05.01 16 Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah 642,289,000.00 1,252,371,000.00 14,000,000.00 1,908,660,000.00

1 05 1.05.01 16 001 Peningkatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penindakan

Pelanggaran

D P P 87,200,000.00 57,800,000.00 0.00 145,000,000.00

1 05 1.05.01 16 002 Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah D P P 40,670,000.00 184,330,000.00 0.00 225,000,000.00

1 05 1.05.01 16 003 Operasi Penegakan Perda D P P 222,492,000.00 893,668,000.00 0.00 1,116,160,000.00

1 05 1.05.01 16 005 Penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Trantibum D P P 198,447,000.00 60,053,000.00 14,000,000.00 272,500,000.00

1 05 1.05.01 16 006 Peningkatan Koordinasi Pengawasan dengan PPNS D P P 93,480,000.00 56,520,000.00 0.00 150,000,000.00

1 05 1.05.01 17 Program Pembinaan Polisi Pamong Praja 62,816,000.00 722,184,000.00 0.00 785,000,000.00

1 05 1.05.01 17 001 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-

undangan

D P P 14,190,000.00 60,810,000.00 0.00 75,000,000.00

1 05 1.05.01 17 002 Peningkatan mental dan fisik aparatur D P P 17,496,000.00 332,504,000.00 0.00 350,000,000.00

1 05 1.05.01 17 004 Pelatihan kompetensi Pol PP D P P 28,120,000.00 256,880,000.00 0.00 285,000,000.00

1 05 1.05.01 17 006 Analisa pengembangan kompetensi Pol PP D P P 3,010,000.00 71,990,000.00 0.00 75,000,000.00

1 05 1.05.01 18 Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas 3,644,700,000.00 1,152,480,000.00 0.00 4,797,180,000.00

1 05 1.05.01 18 001 Pendataan dan Pembinaan Pos Keamanan Lingkungan D P P 36,300,000.00 13,700,000.00 0.00 50,000,000.00

1 05 1.05.01 18 002 Pelatihan Kesiap siagaan dan Tanggap darurat Bagi anggota

Linmas

D P P 6,800,000.00 193,200,000.00 0.00 200,000,000.00

1 05 1.05.01 18 003 Pengerahan Dukungan Satuan Linmas D P P 2,950,000.00 97,050,000.00 0.00 100,000,000.00

1 05 1.05.01 18 004 Sosialisasi peranan anggota Linmas D P P 8,370,000.00 241,630,000.00 0.00 250,000,000.00

1 05 1.05.01 18 005 Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat D P P 3,590,280,000.00 606,900,000.00 0.00 4,197,180,000.00

1 05 1.05.01 19 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran

259,174,000.00 2,159,796,000.00 627,030,000.00 3,046,000,000.00

Page 51: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

556

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 05 1.05.01 19 001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran D P P 4,600,000.00 120,400,000.00 0.00 125,000,000.00

1 05 1.05.01 19 002 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran D P P 218,064,000.00 1,400,586,000.00 0.00 1,618,650,000.00

1 05 1.05.01 19 003 Peningkatan keterampilan dan kemampuan petugas

pemadam kebakaran

D P P 7,410,000.00 142,590,000.00 0.00 150,000,000.00

1 05 1.05.01 19 004 Penyuluhan/pelatihan pada masyarakat tentang

penanggulangan bahaya kebakaran

D P P 2,300,000.00 147,700,000.00 0.00 150,000,000.00

1 05 1.05.01 19 005 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

D P P 2,350,000.00 222,970,000.00 627,030,000.00 852,350,000.00

1 05 1.05.01 19 006 Penyusunan Naskah Dinas Ranperda Alat Pemadam Api

Ringan (APAR)

D P P 24,450,000.00 125,550,000.00 0.00 150,000,000.00

1 06 Sosial 877,622,580.00 21,686,667,420.00 2,498,965,000.00 25,063,255,000.00

1 06 1.06.01 Dinas Sosial 877,622,580.00 21,686,667,420.00 2,498,965,000.00 25,063,255,000.00

1 06 1.06.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44,038,000.00 2,084,770,000.00 0.00 2,128,808,000.00

1 06 1.06.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat BHP/NP 4,428,000.00 30,100,000.00 0.00 34,528,000.00

1 06 1.06.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BHP/NP 0.00 163,032,000.00 0.00 163,032,000.00

1 06 1.06.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor BHP/NP 1,500,000.00 320,482,200.00 0.00 321,982,200.00

1 06 1.06.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor BHP/NP 1,500,000.00 90,333,800.00 0.00 91,833,800.00

1 06 1.06.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BHP/NP 1,500,000.00 26,565,000.00 0.00 28,065,000.00

1 06 1.06.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

BHP/NP 0.00 5,250,000.00 0.00 5,250,000.00

1 06 1.06.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman BHP/NP 0.00 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00

1 06 1.06.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah BHP/NP 0.00 275,000,000.00 0.00 275,000,000.00

1 06 1.06.01 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor BHP/NP 0.00 302,500,000.00 0.00 302,500,000.00

1 06 1.06.01 01 019 Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi BHP/NP 28,300,000.00 66,000,000.00 0.00 94,300,000.00

1 06 1.06.01 01 020 Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas BHP/NP 0.00 68,425,000.00 0.00 68,425,000.00

1 06 1.06.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil BHP/NP 0.00 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00

1 06 1.06.01 01 026 Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu BHP/NP 6,810,000.00 343,082,000.00 0.00 349,892,000.00

1 06 1.06.01 01 028 Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas BHP/NP 0.00 330,000,000.00 0.00 330,000,000.00

1 06 1.06.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 65,988,580.00 424,217,000.00 2,260,342,000.00 2,750,547,580.00

1 06 1.06.01 02 003 Pembangunan gedung kantor BHP/NP 8,000,580.00 0.00 2,148,942,000.00 2,156,942,580.00

1 06 1.06.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BHP/NP 1,250,000.00 0.00 77,400,000.00 78,650,000.00

1 06 1.06.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor BHP/NP 0.00 18,750,000.00 0.00 18,750,000.00

1 06 1.06.01 02 010 Pengadaan mebeleur BHP/NP 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00

1 06 1.06.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BHP/NP 1,600,000.00 106,200,000.00 0.00 107,800,000.00

Page 52: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

557

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 06 1.06.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BHP/NP 0.00 86,755,000.00 4,000,000.00 90,755,000.00

1 06 1.06.01 02 017 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BHP/NP 1,250,000.00 35,750,000.00 0.00 37,000,000.00

1 06 1.06.01 02 020 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur BHP/NP 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1 06 1.06.01 02 035 Pengadaan bbm dan pelumas BHP/NP 2,500,000.00 112,550,000.00 0.00 115,050,000.00

1 06 1.06.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah BHP/NP 45,600,000.00 5,000,000.00 0.00 50,600,000.00

1 06 1.06.01 02 041 Penghapusan Barang Milik Daerah BHP/NP 5,788,000.00 44,212,000.00 0.00 50,000,000.00

1 06 1.06.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4,830,000.00 184,189,000.00 0.00 189,019,000.00

1 06 1.06.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

BHP/NP 4,830,000.00 184,189,000.00 0.00 189,019,000.00

1 06 1.06.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

176,494,000.00 93,728,000.00 0.00 270,222,000.00

1 06 1.06.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

BHP/NP 10,566,000.00 4,434,000.00 0.00 15,000,000.00

1 06 1.06.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan BHP/NP 70,040,000.00 33,416,000.00 0.00 103,456,000.00

1 06 1.06.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat BHP/NP 10,196,000.00 330,000.00 0.00 10,526,000.00

1 06 1.06.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA BHP/NP 22,816,000.00 7,184,000.00 0.00 30,000,000.00

1 06 1.06.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra BHP/NP 50,500,000.00 27,500,000.00 0.00 78,000,000.00

1 06 1.06.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT BHP/NP 12,376,000.00 20,864,000.00 0.00 33,240,000.00

1 06 1.06.01 15 Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan

Sosial

364,662,000.00 11,949,743,000.00 0.00 12,314,405,000.00

1 06 1.06.01 15 001 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

BHP/NP 1,400,000.00 167,775,000.00 0.00 169,175,000.00

1 06 1.06.01 15 002 Pembinaan PSM kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota

Malang

BHP/NP 600,000.00 29,000,000.00 0.00 29,600,000.00

1 06 1.06.01 15 003 Fasilitasi kegiatan Karang Werdha BHP/NP 2,470,000.00 292,460,000.00 0.00 294,930,000.00

1 06 1.06.01 15 004 Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan

Uang atau Barang PUB

BHP/NP 2,120,000.00 72,880,000.00 0.00 75,000,000.00

1 06 1.06.01 15 005 Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Kota Malang BHP/NP 1,950,000.00 127,550,000.00 0.00 129,500,000.00

1 06 1.06.01 15 006 Pembinaan administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota

Malang

BHP/NP 3,110,000.00 341,890,000.00 0.00 345,000,000.00

1 06 1.06.01 15 007 Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA BHP/NP 2,040,000.00 99,760,000.00 0.00 101,800,000.00

1 06 1.06.01 15 008 Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) BHP/NP 350,972,000.00 10,818,428,000.00 0.00 11,169,400,000.00

1 06 1.06.01 16 Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

4,720,000.00 407,890,000.00 0.00 412,610,000.00

Page 53: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

558

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 06 1.06.01 16 001 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan

kesetiakawanan sosial

BHP/NP 1,710,000.00 254,900,000.00 0.00 256,610,000.00

1 06 1.06.01 16 002 Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen

TRIP

BHP/NP 3,010,000.00 152,990,000.00 0.00 156,000,000.00

1 06 1.06.01 17 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 60,140,000.00 4,584,155,420.00 238,623,000.00 4,882,918,420.00

1 06 1.06.01 17 002 Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

BHP/NP 4,000,000.00 86,000,000.00 0.00 90,000,000.00

1 06 1.06.01 17 003 Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia

terlantar/ tidak potensial dan penyandang disabilitas

BHP/NP 6,525,000.00 1,193,475,000.00 0.00 1,200,000,000.00

1 06 1.06.01 17 006 Operasional kegiatan razia PMKS jalanan BHP/NP 4,830,000.00 326,502,420.00 0.00 331,332,420.00

1 06 1.06.01 17 007 Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra BHP/NP 2,500,000.00 47,500,000.00 0.00 50,000,000.00

1 06 1.06.01 17 008 Penyelenggaraan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) BHP/NP 8,965,000.00 307,865,000.00 0.00 316,830,000.00

1 06 1.06.01 17 009 Penyelenggaraan penampungan Tuna Wisma Karya (TWK)

Sukun

BHP/NP 5,560,000.00 416,166,000.00 20,000,000.00 441,726,000.00

1 06 1.06.01 17 010 Fasilitasi Program Desaku Menanti BHP/NP 4,210,000.00 321,020,000.00 0.00 325,230,000.00

1 06 1.06.01 17 011 Fasilitasi Terapi bagi penyandang Disabilitas Miskin BHP/NP 3,800,000.00 264,000,000.00 0.00 267,800,000.00

1 06 1.06.01 17 012 Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan BHP/NP 4,000,000.00 96,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 06 1.06.01 17 014 Pelatihan keterampilan bagi Eks. NAPZA/ ODGJ/ ODHA BHP/NP 1,710,000.00 148,290,000.00 0.00 150,000,000.00

1 06 1.06.01 17 015 Operasional LIPONSOS CAMP ASSESMENT BHP/NP 7,130,000.00 974,845,000.00 180,525,000.00 1,162,500,000.00

1 06 1.06.01 17 016 Penyelenggaraan Pondok Lanjut Usia BHP/NP 6,910,000.00 402,492,000.00 38,098,000.00 447,500,000.00

1 06 1.06.01 18 Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial 156,750,000.00 1,957,975,000.00 0.00 2,114,725,000.00

1 06 1.06.01 18 001 Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS BHP/NP 20,200,000.00 114,890,000.00 0.00 135,090,000.00

1 06 1.06.01 18 002 Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) BHP/NP 62,170,000.00 174,790,000.00 0.00 236,960,000.00

1 06 1.06.01 18 003 Pemulangan orang terlantar BHP/NP 500,000.00 34,000,000.00 0.00 34,500,000.00

1 06 1.06.01 18 004 Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) BHP/NP 41,600,000.00 260,948,000.00 0.00 302,548,000.00

1 06 1.06.01 18 005 Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan BHP/NP 550,000.00 56,950,000.00 0.00 57,500,000.00

1 06 1.06.01 18 007 Bantuan pangan dan sandang Pasca Bencana BHP/NP 2,530,000.00 160,822,000.00 0.00 163,352,000.00

1 06 1.06.01 18 008 Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

SLRT dan Pusat kesejahteraan Sosial

BHP/NP 29,200,000.00 1,155,575,000.00 0.00 1,184,775,000.00

1 07 Tenaga Kerja 403,770,000.00 3,413,910,000.00 126,500,000.00 3,944,180,000.00

1 07 1.07.01 Dinas Tenaga Kerja 403,770,000.00 3,413,910,000.00 126,500,000.00 3,944,180,000.00

1 07 1.07.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 73,400,000.00 460,160,000.00 0.00 533,560,000.00

1 07 1.07.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D P P 3,000,000.00 37,480,000.00 0.00 40,480,000.00

1 07 1.07.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D P P 0.00 32,600,000.00 0.00 32,600,000.00

Page 54: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

559

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 07 1.07.01 01 004 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah D P P 0.00 29,050,000.00 0.00 29,050,000.00

1 07 1.07.01 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

D P P 0.00 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00

1 07 1.07.01 01 006 Penyediaan jasa administrasi keuangan D P P 61,200,000.00 21,450,000.00 0.00 82,650,000.00

1 07 1.07.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D P P 0.00 44,190,000.00 0.00 44,190,000.00

1 07 1.07.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D P P 3,000,000.00 45,320,000.00 0.00 48,320,000.00

1 07 1.07.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D P P 6,200,000.00 37,730,000.00 0.00 43,930,000.00

1 07 1.07.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D P P 0.00 12,250,000.00 0.00 12,250,000.00

1 07 1.07.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D P P 0.00 129,000,000.00 0.00 129,000,000.00

1 07 1.07.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil D P P 0.00 30,250,000.00 0.00 30,250,000.00

1 07 1.07.01 01 028 Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas D P P 0.00 32,340,000.00 0.00 32,340,000.00

1 07 1.07.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5,050,000.00 195,040,000.00 126,500,000.00 326,590,000.00

1 07 1.07.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D P P 2,450,000.00 0.00 126,500,000.00 128,950,000.00

1 07 1.07.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D P P 0.00 32,000,000.00 0.00 32,000,000.00

1 07 1.07.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor D P P 0.00 26,620,000.00 0.00 26,620,000.00

1 07 1.07.01 02 035 Pengadaan bbm dan pelumas D P P 0.00 89,020,000.00 0.00 89,020,000.00

1 07 1.07.01 02 041 Penghapusan Barang Milik Daerah D P P 2,600,000.00 47,400,000.00 0.00 50,000,000.00

1 07 1.07.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0.00 37,240,000.00 0.00 37,240,000.00

1 07 1.07.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

D P P 0.00 37,240,000.00 0.00 37,240,000.00

1 07 1.07.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

64,000,000.00 144,990,000.00 0.00 208,990,000.00

1 07 1.07.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D P P 0.00 26,280,000.00 0.00 26,280,000.00

1 07 1.07.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 0.00 22,990,000.00 0.00 22,990,000.00

1 07 1.07.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D P P 0.00 6,320,000.00 0.00 6,320,000.00

1 07 1.07.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan D P P 0.00 7,800,000.00 0.00 7,800,000.00

1 07 1.07.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA D P P 0.00 20,600,000.00 0.00 20,600,000.00

1 07 1.07.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D P P 24,000,000.00 26,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 07 1.07.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT D P P 40,000,000.00 35,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1 07 1.07.01 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga

Kerja

11,750,000.00 588,250,000.00 0.00 600,000,000.00

1 07 1.07.01 15 001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan

dan Produktivitas

D P P 7,050,000.00 357,950,000.00 0.00 365,000,000.00

Page 55: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

560

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 07 1.07.01 15 005 Pembangunan Sistem Informasi Lembaga Pelatihan Kerja D P P 2,350,000.00 132,650,000.00 0.00 135,000,000.00

1 07 1.07.01 15 006 Pembinaan Lembaga Produktivitas D P P 2,350,000.00 97,650,000.00 0.00 100,000,000.00

1 07 1.07.01 16 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

126,990,000.00 496,010,000.00 0.00 623,000,000.00

1 07 1.07.01 16 001 Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

D P P 2,550,000.00 97,450,000.00 0.00 100,000,000.00

1 07 1.07.01 16 002 Pembinaan dan Pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

di kota Malang

D P P 2,550,000.00 55,450,000.00 0.00 58,000,000.00

1 07 1.07.01 16 003 Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK

dan THR

D P P 48,890,000.00 81,110,000.00 0.00 130,000,000.00

1 07 1.07.01 16 004 Sosialisasi UMK Kota Malang D P P 2,550,000.00 77,450,000.00 0.00 80,000,000.00

1 07 1.07.01 16 005 Pembahasan Usulan UMK Malang D P P 65,350,000.00 84,650,000.00 0.00 150,000,000.00

1 07 1.07.01 16 006 Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja D P P 2,550,000.00 47,450,000.00 0.00 50,000,000.00

1 07 1.07.01 16 007 Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai pembanding

UMK Malang Tahun Berjalan

D P P 2,550,000.00 52,450,000.00 0.00 55,000,000.00

1 07 1.07.01 17 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 95,030,000.00 519,770,000.00 0.00 614,800,000.00

1 07 1.07.01 17 001 Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah D P P 2,450,000.00 97,550,000.00 0.00 100,000,000.00

1 07 1.07.01 17 002 Sosialisasi Perlindungan CTKI D P P 2,880,000.00 247,120,000.00 0.00 250,000,000.00

1 07 1.07.01 17 009 Pembinaan Bursa Kerja Khusus D P P 2,450,000.00 147,550,000.00 0.00 150,000,000.00

1 07 1.07.01 17 012 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro D P P 87,250,000.00 27,550,000.00 0.00 114,800,000.00

1 07 1.07.01 18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang

ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas

9,400,000.00 490,600,000.00 0.00 500,000,000.00

1 07 1.07.01 18 001 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga

Kerja dan Masyarakat

DBH CUKAI 9,400,000.00 490,600,000.00 0.00 500,000,000.00

1 07 1.07.01 19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang

Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja

18,150,000.00 481,850,000.00 0.00 500,000,000.00

1 07 1.07.01 19 001 Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja DBH CUKAI 15,190,000.00 234,810,000.00 0.00 250,000,000.00

1 07 1.07.01 19 002 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja bagi Pencari Kerja DBH CUKAI 2,960,000.00 247,040,000.00 0.00 250,000,000.00

1 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak 425,169,000.00 3,793,821,000.00 302,450,000.00 4,521,440,000.00

1 08 1.08.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

425,169,000.00 3,793,821,000.00 302,450,000.00 4,521,440,000.00

1 08 1.08.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,650,000.00 836,670,000.00 0.00 839,320,000.00

Page 56: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

561

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 08 1.08.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D P P 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1 08 1.08.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D P P 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 08 1.08.01 01 004 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah D P P 1,400,000.00 59,350,000.00 0.00 60,750,000.00

1 08 1.08.01 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

D P P 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1 08 1.08.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D P P 0.00 110,840,000.00 0.00 110,840,000.00

1 08 1.08.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D P P 1,250,000.00 33,750,000.00 0.00 35,000,000.00

1 08 1.08.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D P P 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1 08 1.08.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D P P 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00

1 08 1.08.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D P P 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1 08 1.08.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D P P 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1 08 1.08.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D P P 0.00 134,610,000.00 0.00 134,610,000.00

1 08 1.08.01 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor D P P 0.00 70,560,000.00 0.00 70,560,000.00

1 08 1.08.01 01 026 Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu D P P 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1 08 1.08.01 01 028 Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas D P P 0.00 70,560,000.00 0.00 70,560,000.00

1 08 1.08.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 21,800,000.00 634,750,000.00 302,450,000.00 959,000,000.00

1 08 1.08.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor D P P 1,250,000.00 0.00 49,250,000.00 50,500,000.00

1 08 1.08.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D P P 4,000,000.00 0.00 161,000,000.00 165,000,000.00

1 08 1.08.01 02 010 Pengadaan mebeleur D P P 1,200,000.00 0.00 19,800,000.00 21,000,000.00

1 08 1.08.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D P P 1,350,000.00 78,650,000.00 0.00 80,000,000.00

1 08 1.08.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D P P 4,350,000.00 480,150,000.00 0.00 484,500,000.00

1 08 1.08.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor D P P 1,500,000.00 28,500,000.00 0.00 30,000,000.00

1 08 1.08.01 02 023 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor D P P 4,400,000.00 0.00 45,600,000.00 50,000,000.00

1 08 1.08.01 02 026 Pengadaan mesin/kartu absensi D P P 1,200,000.00 0.00 26,800,000.00 28,000,000.00

1 08 1.08.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah D P P 2,550,000.00 47,450,000.00 0.00 50,000,000.00

1 08 1.08.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

135,377,000.00 66,623,000.00 0.00 202,000,000.00

1 08 1.08.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D P P 27,572,000.00 2,928,000.00 0.00 30,500,000.00

1 08 1.08.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 59,100,000.00 900,000.00 0.00 60,000,000.00

1 08 1.08.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D P P 6,940,000.00 1,060,000.00 0.00 8,000,000.00

1 08 1.08.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA D P P 1,980,000.00 6,520,000.00 0.00 8,500,000.00

1 08 1.08.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D P P 30,125,000.00 44,875,000.00 0.00 75,000,000.00

Page 57: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

562

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 08 1.08.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT D P P 9,660,000.00 10,340,000.00 0.00 20,000,000.00

1 08 1.08.01 15 Program Pemberdayaan Perempuan 138,042,000.00 1,436,958,000.00 0.00 1,575,000,000.00

1 08 1.08.01 15 001 KIE Pemberdayaan Perempuan di Kota Malang D P P 1,670,000.00 198,330,000.00 0.00 200,000,000.00

1 08 1.08.01 15 002 Fasilitasi Organisasi Wanita ( GOW ) Dikota Malang D P P 2,500,000.00 97,500,000.00 0.00 100,000,000.00

1 08 1.08.01 15 003 Pengembangan/pendampingan Aplikasi Database Perempuan D P P 93,450,000.00 6,550,000.00 0.00 100,000,000.00

1 08 1.08.01 15 004 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif

gender

D P P 1,920,000.00 98,080,000.00 0.00 100,000,000.00

1 08 1.08.01 15 005 Pengembangan industri rumahan untuk menguatkan

perempuan pelaku usaha

D P P 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1 08 1.08.01 15 006 Penyusunan IPG dan IDG Kota Malang Tahun 2016 s/d 2018 D P P 2,900,000.00 59,100,000.00 0.00 62,000,000.00

1 08 1.08.01 15 008 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi perempuan

di Kota Malang

D P P 26,530,000.00 548,470,000.00 0.00 575,000,000.00

1 08 1.08.01 15 009 Gelar Produk Hasil Karya Perempuan di Kota Malang D P P 2,550,000.00 172,450,000.00 0.00 175,000,000.00

1 08 1.08.01 15 010 Pemilihan perempuan inspiratif di Kota Malang D P P 6,522,000.00 181,478,000.00 0.00 188,000,000.00

1 08 1.08.01 16 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 127,300,000.00 818,820,000.00 0.00 946,120,000.00

1 08 1.08.01 16 001 Fasilitasi P2TP2A di Kota Malang D P P 125,700,000.00 195,420,000.00 0.00 321,120,000.00

1 08 1.08.01 16 002 Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak D P P 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1 08 1.08.01 16 003 Bimtek Penanganan KDRT bagi Pengurus Dasa Wisma di

Tingkat Kelurahan

D P P 1,600,000.00 98,400,000.00 0.00 100,000,000.00

1 08 1.08.01 16 004 Pelatihan Penjangkauan anak berkebutuhan Khusus D P P 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1 08 1.08.01 16 005 Fasilitasi Forum Anak Kota Malang D P P 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 08 1.08.01 16 007 Pengembangan layanan pengaduan kekerasan peremuan dan

anak melalui aplikasi

D P P 0.00 125,000,000.00 0.00 125,000,000.00

1 08 1.08.01 16 008 Monitoring dan evaluasi penanganan Restorative Justice

Berbasis masyarakat

D P P 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 09 Pangan 99,963,000.00 992,815,000.00 0.00 1,092,778,000.00

1 09 2.03.01 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 99,963,000.00 992,815,000.00 0.00 1,092,778,000.00

1 09 2.03.01 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 34,560,000.00 402,954,000.00 0.00 437,514,000.00

1 09 2.03.01 15 001 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan D P P 5,400,000.00 248,314,000.00 0.00 253,714,000.00

1 09 2.03.01 15 003 Analisa Stabilitas Harga dan Pasokan D P P 17,900,000.00 12,800,000.00 0.00 30,700,000.00

1 09 2.03.01 15 006 Analisa Pola Distribusi Pangan D P P 3,920,000.00 51,480,000.00 0.00 55,400,000.00

1 09 2.03.01 15 007 Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi D P P 3,670,000.00 45,180,000.00 0.00 48,850,000.00

Page 58: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

563

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 09 2.03.01 15 008 Analisa Neraca Bahan Makanan D P P 3,670,000.00 45,180,000.00 0.00 48,850,000.00

1 09 2.03.01 16 Program Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi

Pangan dan Keamanan Pangan

65,403,000.00 589,861,000.00 0.00 655,264,000.00

1 09 2.03.01 16 001 Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Pangan D P P 2,170,000.00 40,030,000.00 0.00 42,200,000.00

1 09 2.03.01 16 002 Pengembangan Konsumsi Pangan D P P 26,974,000.00 171,056,000.00 0.00 198,030,000.00

1 09 2.03.01 16 003 Analisa Kebutuhan Konsumsi Pangan D P P 2,350,000.00 67,650,000.00 0.00 70,000,000.00

1 09 2.03.01 16 005 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan D P P 15,620,000.00 45,570,000.00 0.00 61,190,000.00

1 09 2.03.01 16 006 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan D P P 1,970,000.00 114,674,000.00 0.00 116,644,000.00

1 09 2.03.01 16 007 Sosialisasi Keamanan Pangan D P P 2,170,000.00 40,030,000.00 0.00 42,200,000.00

1 09 2.03.01 16 008 Pemilihan Kampung Pangan D P P 14,149,000.00 110,851,000.00 0.00 125,000,000.00

1 10 Pertanahan 135,770,000.00 248,230,000.00 5,836,000,000.00 6,220,000,000.00

1 10 1.04.01 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 135,770,000.00 248,230,000.00 5,836,000,000.00 6,220,000,000.00

1 10 1.04.01 21 Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah 135,770,000.00 248,230,000.00 5,836,000,000.00 6,220,000,000.00

1 10 1.04.01 21 003 FGD Pertanahan D A U 3,860,000.00 216,140,000.00 0.00 220,000,000.00

1 10 1.04.01 21 004 Pengadaan Lahan Makam D A U 131,910,000.00 32,090,000.00 5,836,000,000.00 6,000,000,000.00

1 11 Lingkungan Hidup 13,257,456,000.00 23,190,290,500.00 8,868,459,500.00 45,316,206,000.00

1 11 1.11.01 Dinas Lingkungan Hidup 13,257,456,000.00 23,190,290,500.00 8,868,459,500.00 45,316,206,000.00

1 11 1.11.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72,630,000.00 2,936,530,000.00 27,000,000.00 3,036,160,000.00

1 11 1.11.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

28,330,000.00 198,070,000.00 0.00 226,400,000.00

1 11 1.11.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1 11 1.11.01 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,730,000.00 303,970,000.00 0.00 310,700,000.00

1 11 1.11.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,790,000.00 151,490,000.00 0.00 155,280,000.00

1 11 1.11.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,790,000.00 146,210,000.00 0.00 150,000,000.00

Page 59: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

564

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 11 1.11.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,190,000.00 145,810,000.00 0.00 150,000,000.00

1 11 1.11.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,670,000.00 79,330,000.00 17,000,000.00 100,000,000.00

1 11 1.11.01 01 011 Penyediaan peralatan rumah tangga Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,690,000.00 36,310,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00

1 11 1.11.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 11 1.11.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,560,000.00 242,440,000.00 0.00 250,000,000.00

1 11 1.11.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 613,780,000.00 0.00 613,780,000.00

1 11 1.11.01 01 019 Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,040,000.00 124,960,000.00 0.00 130,000,000.00

1 11 1.11.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,840,000.00 544,160,000.00 0.00 550,000,000.00

1 11 1.11.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 135,080,000.00 6,395,446,500.00 3,251,288,500.00 9,781,815,000.00

1 11 1.11.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional DBH CUKAI 5,930,000.00 0.00 994,070,000.00 1,000,000,000.00

1 11 1.11.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,290,000.00 44,250,000.00 521,460,500.00 573,000,500.00

1 11 1.11.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,790,000.00 196,210,000.00 0.00 200,000,000.00

1 11 1.11.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

12,180,000.00 187,820,000.00 0.00 200,000,000.00

1 11 1.11.01 02 017 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,210,000.00 92,790,000.00 0.00 100,000,000.00

Page 60: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

565

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 11 1.11.01 02 028 Pengadaan pakaian kerja lapangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,450,000.00 743,179,500.00 0.00 749,629,500.00

1 11 1.11.01 02 035 Pengadaan bbm dan pelumas Lain Lain

Pendapatan

Daerah

35,260,000.00 5,018,925,000.00 0.00 5,054,185,000.00

1 11 1.11.01 02 037 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan

Aplikasi

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

10,210,000.00 0.00 339,790,000.00 350,000,000.00

1 11 1.11.01 02 041 Penghapusan Barang Milik Daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,210,000.00 48,790,000.00 0.00 55,000,000.00

1 11 1.11.01 02 042 Pengadaan Lahan/Bangunan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

40,550,000.00 63,482,000.00 1,395,968,000.00 1,500,000,000.00

1 11 1.11.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5,550,000.00 194,450,000.00 0.00 200,000,000.00

1 11 1.11.01 05 006 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,550,000.00 194,450,000.00 0.00 200,000,000.00

1 11 1.11.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

273,602,000.00 569,062,000.00 0.00 842,664,000.00

1 11 1.11.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

27,180,000.00 108,380,000.00 0.00 135,560,000.00

1 11 1.11.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

146,556,000.00 153,444,000.00 0.00 300,000,000.00

1 11 1.11.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,520,000.00 47,480,000.00 0.00 50,000,000.00

1 11 1.11.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,460,000.00 166,644,000.00 0.00 172,104,000.00

1 11 1.11.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

13,416,000.00 21,584,000.00 0.00 35,000,000.00

1 11 1.11.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra Lain Lain

Pendapatan

Daerah

29,850,000.00 20,150,000.00 0.00 50,000,000.00

Page 61: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

566

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 11 1.11.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT Lain Lain

Pendapatan

Daerah

48,620,000.00 51,380,000.00 0.00 100,000,000.00

1 11 1.11.01 15 Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup 33,210,000.00 635,030,000.00 0.00 668,240,000.00

1 11 1.11.01 15 001 Kajian Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,950,000.00 120,900,000.00 0.00 126,850,000.00

1 11 1.11.01 15 002 Penyusunan Informasi Kualitas Lingkungan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,370,000.00 120,080,000.00 0.00 126,450,000.00

1 11 1.11.01 15 003 Penilaian Dokumen Lingkungan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,040,000.00 110,800,000.00 0.00 115,840,000.00

1 11 1.11.01 15 005 Inventarisasi Gas Rumah Kaca Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,200,000.00 67,050,000.00 0.00 72,250,000.00

1 11 1.11.01 15 006 Pengembangan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,700,000.00 95,300,000.00 0.00 100,000,000.00

1 11 1.11.01 15 007 Penyusunan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,950,000.00 120,900,000.00 0.00 126,850,000.00

1 11 1.11.01 16 Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. 4,920,000.00 547,754,000.00 0.00 552,674,000.00

1 11 1.11.01 16 001 Kemitraan dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,460,000.00 250,024,000.00 0.00 252,484,000.00

1 11 1.11.01 16 002 Pembinaan Kampung Lingkungan Hidup Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,460,000.00 297,730,000.00 0.00 300,190,000.00

1 11 1.11.01 17 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

12,254,678,000.00 6,270,302,000.00 423,050,000.00 18,948,030,000.00

1 11 1.11.01 17 001 Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota Lain Lain

Pendapatan

Daerah

12,173,912,000.00 5,194,620,000.00 0.00 17,368,532,000.00

1 11 1.11.01 17 002 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi

Persampahan/Kebersihan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

56,428,000.00 143,572,000.00 0.00 200,000,000.00

Page 62: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

567

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 11 1.11.01 17 003 Operasional Pengangukutan Sampah DID 7,850,000.00 446,900,000.00 0.00 454,750,000.00

1 11 1.11.01 17 004 Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan DID 16,488,000.00 485,210,000.00 423,050,000.00 924,748,000.00

1 11 1.11.01 18 Program Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan. 187,930,000.00 377,200,000.00 0.00 565,130,000.00

1 11 1.11.01 18 001 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan

Hidup

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,480,000.00 147,520,000.00 0.00 150,000,000.00

1 11 1.11.01 18 002 Pengawasan Pengelolaan LH Lain Lain

Pendapatan

Daerah

185,450,000.00 229,680,000.00 0.00 415,130,000.00

1 11 1.11.01 19 Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 125,090,000.00 546,890,000.00 0.00 671,980,000.00

1 11 1.11.01 19 001 Edukasi dan Pembinaan Lingkungan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

116,020,000.00 307,812,000.00 0.00 423,832,000.00

1 11 1.11.01 19 005 Peningkatan Pelestarian Lingkungan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,170,000.00 44,978,000.00 0.00 48,148,000.00

1 11 1.11.01 19 006 Pemilihan Duta Lingkungan Kota Malang Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,900,000.00 194,100,000.00 0.00 200,000,000.00

1 11 1.11.01 20 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

13,740,000.00 664,714,000.00 0.00 678,454,000.00

1 11 1.11.01 20 001 Pemantauan Kualitas Udara Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,680,000.00 183,829,000.00 0.00 186,509,000.00

1 11 1.11.01 20 002 Pemantauan Kualitas Air D A U 4,190,000.00 213,355,000.00 0.00 217,545,000.00

1 11 1.11.01 20 003 Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran D A U 2,680,000.00 99,920,000.00 0.00 102,600,000.00

1 11 1.11.01 20 005 Pembinaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun

D A U 4,190,000.00 167,610,000.00 0.00 171,800,000.00

1 11 1.11.01 21 Program Peningkatan Pelayanan laboratorium

lingkungan

14,910,000.00 460,780,000.00 976,958,000.00 1,452,648,000.00

1 11 1.11.01 21 001 Operasional Uji Laboratorium terhadap Kualitas Parameter LH Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,380,000.00 196,726,000.00 0.00 200,106,000.00

1 11 1.11.01 21 002 Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,520,000.00 107,064,000.00 184,000,000.00 294,584,000.00

Page 63: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

568

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 11 1.11.01 21 003 Peningkatan Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

8,010,000.00 156,990,000.00 0.00 165,000,000.00

1 11 1.11.01 21 004 Pengadaan Sarana Prasarana UPT Laboratorium Lingkungan D A K 0.00 0.00 792,958,000.00 792,958,000.00

1 11 1.11.01 22 Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah 43,400,000.00 1,069,165,000.00 460,000,000.00 1,572,565,000.00

1 11 1.11.01 22 001 Peningkatan penampungan dan pengolah sampah DID 7,290,000.00 169,665,000.00 300,000,000.00 476,955,000.00

1 11 1.11.01 22 002 Peningkatan Pengurangan Sampah di PKD Lain Lain

Pendapatan

Daerah

36,110,000.00 856,076,000.00 160,000,000.00 1,052,186,000.00

1 11 1.11.01 22 003 Peningkatan Penanganan Sampah di TPS DID 0.00 43,424,000.00 0.00 43,424,000.00

1 11 1.11.01 23 Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir

(TPA)

45,080,000.00 1,495,710,000.00 3,275,788,000.00 4,816,578,000.00

1 11 1.11.01 23 001 Operasional Pelayanan TPA Supit Urang DID 33,720,000.00 1,337,710,000.00 65,300,000.00 1,436,730,000.00

1 11 1.11.01 23 002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir

(TPA)

D A U 8,310,000.00 158,000,000.00 2,213,538,000.00 2,379,848,000.00

1 11 1.11.01 23 003 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi, dan

Air Bersih

DBH CUKAI 3,050,000.00 0.00 996,950,000.00 1,000,000,000.00

1 11 1.11.01 25 Program Pengurangan dan Penanganan Sampah 4,860,000.00 280,033,000.00 44,375,000.00 329,268,000.00

1 11 1.11.01 25 003 Pembinaan Pengelolaan Sampah 3R melalui Bank Sampah DID 2,430,000.00 188,055,000.00 0.00 190,485,000.00

1 11 1.11.01 25 004 Pembinaan Daerah Rawan Pembuangan Sampah Liar DID 2,430,000.00 91,978,000.00 44,375,000.00 138,783,000.00

1 11 1.11.01 26 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional

Persampahan

42,776,000.00 747,224,000.00 410,000,000.00 1,200,000,000.00

1 11 1.11.01 26 001 Pemeliharaan Kendaraan Opesional Sampah Lingkungan

Hidup

D A U 36,936,000.00 663,064,000.00 300,000,000.00 1,000,000,000.00

1 11 1.11.01 26 002 Pengembangan Sistem Pengelolaan Kendaraan/Peralatan

Operasional Persampaan

D A U 5,840,000.00 84,160,000.00 110,000,000.00 200,000,000.00

1 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 610,357,000.00 7,061,603,000.00 468,210,000.00 8,140,170,000.00

1 12 1.12.01 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 610,357,000.00 7,061,603,000.00 468,210,000.00 8,140,170,000.00

1 12 1.12.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37,963,000.00 1,067,635,000.00 0.00 1,105,598,000.00

1 12 1.12.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

13,913,000.00 173,217,000.00 0.00 187,130,000.00

Page 64: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

569

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 12 1.12.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 2,750,000.00 0.00 2,750,000.00

1 12 1.12.01 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,450,000.00 109,000,000.00 0.00 112,450,000.00

1 12 1.12.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,160,000.00 175,385,000.00 0.00 178,545,000.00

1 12 1.12.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,300,000.00 156,038,000.00 0.00 163,338,000.00

1 12 1.12.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,450,000.00 75,235,000.00 0.00 78,685,000.00

1 12 1.12.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,200,000.00 26,000,000.00 0.00 27,200,000.00

1 12 1.12.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00

1 12 1.12.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,520,000.00 100,480,000.00 0.00 102,000,000.00

1 12 1.12.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,170,000.00 223,830,000.00 0.00 225,000,000.00

1 12 1.12.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,800,000.00 22,200,000.00 0.00 25,000,000.00

1 12 1.12.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11,540,000.00 224,650,000.00 400,160,000.00 636,350,000.00

1 12 1.12.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,240,000.00 0.00 400,160,000.00 403,400,000.00

1 12 1.12.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,350,000.00 31,650,000.00 0.00 34,000,000.00

1 12 1.12.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,950,000.00 193,000,000.00 0.00 198,950,000.00

Page 65: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

570

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 12 1.12.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 17,690,000.00 267,110,000.00 0.00 284,800,000.00

1 12 1.12.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

17,690,000.00 267,110,000.00 0.00 284,800,000.00

1 12 1.12.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

169,710,000.00 252,677,000.00 0.00 422,387,000.00

1 12 1.12.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,650,000.00 13,940,000.00 0.00 21,590,000.00

1 12 1.12.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

50,400,000.00 71,960,000.00 0.00 122,360,000.00

1 12 1.12.01 06 003 Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,850,000.00 22,290,000.00 0.00 25,140,000.00

1 12 1.12.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

9,180,000.00 7,820,000.00 0.00 17,000,000.00

1 12 1.12.01 06 007 Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

10,400,000.00 15,087,000.00 0.00 25,487,000.00

1 12 1.12.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,120,000.00 12,130,000.00 0.00 18,250,000.00

1 12 1.12.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,120,000.00 7,480,000.00 0.00 13,600,000.00

1 12 1.12.01 06 010 Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 12 1.12.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra Lain Lain

Pendapatan

Daerah

38,840,000.00 36,160,000.00 0.00 75,000,000.00

1 12 1.12.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT Lain Lain

Pendapatan

Daerah

38,150,000.00 15,810,000.00 0.00 53,960,000.00

1 12 1.12.01 15 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 62,406,000.00 2,601,439,000.00 22,500,000.00 2,686,345,000.00

Page 66: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

571

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 12 1.12.01 15 001 Pengelolaan administrasi peristiwa kependudukan

berbasiskan aplikasi SIAK

D A U 2,180,000.00 16,270,000.00 12,500,000.00 30,950,000.00

1 12 1.12.01 15 002 Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk D A U 13,860,000.00 1,344,425,000.00 10,000,000.00 1,368,285,000.00

1 12 1.12.01 15 003 Pendataan Dokumen Kependudukan D A U 3,630,000.00 150,720,000.00 0.00 154,350,000.00

1 12 1.12.01 15 005 Implementasi Wajib E-KTP dan Kartu Keluarga D A U 38,076,000.00 29,924,000.00 0.00 68,000,000.00

1 12 1.12.01 15 006 Pelayanan Pendaftaran Penduduk D A K 4,660,000.00 1,060,100,000.00 0.00 1,064,760,000.00

1 12 1.12.01 16 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 206,902,000.00 2,153,028,000.00 0.00 2,359,930,000.00

1 12 1.12.01 16 001 Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran D A U 60,231,000.00 745,369,000.00 0.00 805,600,000.00

1 12 1.12.01 16 002 Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan D A U 24,780,000.00 26,220,000.00 0.00 51,000,000.00

1 12 1.12.01 16 003 Pelayanan Penerbitan Akta Kematian D A U 56,695,000.00 688,345,000.00 0.00 745,040,000.00

1 12 1.12.01 16 004 Relasi penerbitan akta pencatatan sipil D A U 42,516,000.00 57,484,000.00 0.00 100,000,000.00

1 12 1.12.01 16 006 Pelayanan Pencatatan Sipil D A K 22,680,000.00 635,610,000.00 0.00 658,290,000.00

1 12 1.12.01 17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data

104,146,000.00 495,064,000.00 45,550,000.00 644,760,000.00

1 12 1.12.01 17 001 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(membangun, updating dan pemeliharaan)

D A U 2,350,000.00 105,840,000.00 18,750,000.00 126,940,000.00

1 12 1.12.01 17 003 Penyebaran Informasi Administrasi Kependudukan D A U 3,050,000.00 177,550,000.00 0.00 180,600,000.00

1 12 1.12.01 17 005 Penyusunan Profil, Analisis Dampak dan Perkembangan

Kependudukan

D A U 2,450,000.00 47,550,000.00 0.00 50,000,000.00

1 12 1.12.01 17 006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi

kependudukan

D A U 2,200,000.00 31,800,000.00 0.00 34,000,000.00

1 12 1.12.01 17 007 Implementasi Wajib E-KTP untuk pemula D A U 16,905,000.00 95,000.00 0.00 17,000,000.00

1 12 1.12.01 17 008 Pelayanan KTP Mobile dalam rangka Peningkatan Pelayanan

Publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

D A U 49,941,000.00 1,059,000.00 0.00 51,000,000.00

1 12 1.12.01 17 009 Penyusunan arsip digital administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil

D A U 3,050,000.00 131,170,000.00 0.00 134,220,000.00

1 12 1.12.01 17 010 Maintenance Jaringan Komunikasi dan Infrastruktur Jaringan

Internet Pelayanan Administrasi kependudukan

D A U 24,200,000.00 0.00 26,800,000.00 51,000,000.00

1 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 286,390,000.00 5,569,609,000.00 1,386,600,000.00 7,242,599,000.00

1 14 1.08.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

286,390,000.00 5,569,609,000.00 1,386,600,000.00 7,242,599,000.00

1 14 1.08.01 15 Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk 216,710,000.00 558,290,000.00 0.00 775,000,000.00

1 14 1.08.01 15 001 Sosialisasi Pendataan Data Keluarga D P P 0.00 110,000,000.00 0.00 110,000,000.00

1 14 1.08.01 15 002 Penyusunan Database Keluarga D P P 213,000,000.00 167,000,000.00 0.00 380,000,000.00

Page 67: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

572

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 14 1.08.01 15 003 Pembinaan dan monev SSK/Sekolah Siaga Kependudukan D P P 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 14 1.08.01 15 005 Peningkatan kapasitas koalisi Kependudukan D P P 3,710,000.00 121,290,000.00 0.00 125,000,000.00

1 14 1.08.01 15 006 Penyusunan / Pengembangan strategi dan materi advokasi

dan KIE

D P P 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1 14 1.08.01 15 008 Penyusunan buku profil pengendalian kependudukan dan

pembangunan keluarga

D P P 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 14 1.08.01 16 Program Keluarga Berencana 55,280,000.00 2,625,719,000.00 1,386,600,000.00 4,067,599,000.00

1 14 1.08.01 16 001 Fasilitasi Keluarga Berencana D P P 0.00 115,000,000.00 0.00 115,000,000.00

1 14 1.08.01 16 002 Bina Kesertaan KB D P P 27,360,000.00 197,640,000.00 0.00 225,000,000.00

1 14 1.08.01 16 003 Pencatatan dan pelaporan Klinik D P P 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1 14 1.08.01 16 004 Penguatan Pelaksana KB D P P 2,670,000.00 612,330,000.00 0.00 615,000,000.00

1 14 1.08.01 16 005 Pelatihan KIP/K dengan ABPK (Alat Bantu Pengambil

Keputusan)

D P P 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00

1 14 1.08.01 16 008 Peningkatan Pelayanan KIE KB bagi TOGA/ TOMAS D P P 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1 14 1.08.01 16 017 Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Blimbing D P P 1,500,000.00 22,600,000.00 900,000.00 25,000,000.00

1 14 1.08.01 16 020 Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Lowokwaru D P P 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1 14 1.08.01 16 023 Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Klojen D P P 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1 14 1.08.01 16 026 Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Sukun D P P 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1 14 1.08.01 16 029 Fasilitasi Penunjang Kegiatan UPT KB Kec. Kedungkandang D P P 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1 14 1.08.01 16 045 Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB D A K 4,070,000.00 30,000.00 195,900,000.00 200,000,000.00

1 14 1.08.01 16 046 Pengadaan Sarana Pendataan D A K 4,170,000.00 30,000.00 245,800,000.00 250,000,000.00

1 14 1.08.01 16 047 Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan D A K 4,170,000.00 111,626,000.00 0.00 115,796,000.00

1 14 1.08.01 16 048 Pembangunan Balai Penyuluh KB/Alih Fungsi/Pengembangan

Balai Penyuluh KB

D A K 5,670,000.00 330,000.00 694,000,000.00 700,000,000.00

1 14 1.08.01 16 049 Pembangunan Gudang Alokon D A K 5,670,000.00 330,000.00 244,000,000.00 250,000,000.00

1 14 1.08.01 16 050 Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB D A K 0.00 475,000,000.00 0.00 475,000,000.00

1 14 1.08.01 16 051 Biaya Operasional Distribusi Alkon D A K 0.00 67,000,000.00 0.00 67,000,000.00

1 14 1.08.01 16 052 Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader D A K 0.00 273,600,000.00 0.00 273,600,000.00

1 14 1.08.01 16 053 Biaya Operasional Balai Penyuluh KB D A K 0.00 350,000,000.00 0.00 350,000,000.00

1 14 1.08.01 16 054 Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB D A K 0.00 105,203,000.00 6,000,000.00 111,203,000.00

1 14 1.08.01 17 Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 1,250,000.00 1,798,750,000.00 0.00 1,800,000,000.00

1 14 1.08.01 17 001 Penguatan Ketahanan Keluarga D P P 0.00 320,000,000.00 0.00 320,000,000.00

1 14 1.08.01 17 002 Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kota

Malang

D P P 0.00 254,000,000.00 0.00 254,000,000.00

1 14 1.08.01 17 003 Pembinaan Karakter Keluarga di Kota Malang D P P 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

Page 68: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

573

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 14 1.08.01 17 004 Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga

D P P 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00

1 14 1.08.01 17 005 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan D P P 0.00 276,000,000.00 0.00 276,000,000.00

1 14 1.08.01 17 006 Fasilitasi HKG dan Hari Keluarga D P P 1,250,000.00 148,750,000.00 0.00 150,000,000.00

1 14 1.08.01 17 007 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat

Keluarga di Kota MAlang Melalui Pelatihan Kerajinan tangan

manik-manik

D P P 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1 14 1.08.01 17 008 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat

Keluarga di Kota Malang Melalui Pelatihan Aneka Minuman

Khas Malang

D P P 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1 14 1.08.01 17 009 Fasilitasi dan pengembangan pusyangatra D P P 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 14 1.08.01 17 012 Pengembangan UPPKS D P P 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 14 1.08.01 18 Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut

Usia

13,150,000.00 586,850,000.00 0.00 600,000,000.00

1 14 1.08.01 18 001 Pemilihan Pusat Informasi dan Konseling -

Remaja/Mahasiswa ( PIK - R/M ) dan Duta Remaja Unggulan

Tahun 2019

D P P 13,150,000.00 236,850,000.00 0.00 250,000,000.00

1 14 1.08.01 18 002 Pelatihan Peningkatan SDM Kader BKB Holistik Integratif (HI) D P P 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 14 1.08.01 18 003 Pengembangan Kapasitas program Saka Kencana dan BKR D P P 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1 14 1.08.01 18 004 Pelatihan peningkatan SDM Kader BKL D P P 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 15 Perhubungan 2,453,756,000.00 12,298,796,000.00 8,713,275,000.00 23,465,827,000.00

1 15 1.15.01 Dinas Perhubungan 2,453,756,000.00 12,298,796,000.00 8,713,275,000.00 23,465,827,000.00

1 15 1.15.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123,420,000.00 3,939,967,600.00 0.00 4,063,387,600.00

1 15 1.15.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

68,400,000.00 4,500,000.00 0.00 72,900,000.00

1 15 1.15.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,500,000.00 1,650,000,000.00 0.00 1,652,500,000.00

1 15 1.15.01 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,720,000.00 145,000,000.00 0.00 148,720,000.00

1 15 1.15.01 01 004 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,970,000.00 38,030,000.00 0.00 40,000,000.00

Page 69: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

574

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 15 1.15.01 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,970,000.00 38,030,000.00 0.00 40,000,000.00

1 15 1.15.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,040,000.00 267,412,500.00 0.00 271,452,500.00

1 15 1.15.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,020,000.00 184,280,900.00 0.00 186,300,900.00

1 15 1.15.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,220,000.00 236,245,000.00 0.00 238,465,000.00

1 15 1.15.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,020,000.00 103,097,000.00 0.00 105,117,000.00

1 15 1.15.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 49,975,200.00 0.00 49,975,200.00

1 15 1.15.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 49,500,000.00 0.00 49,500,000.00

1 15 1.15.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 787,240,000.00 0.00 787,240,000.00

1 15 1.15.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,270,000.00 19,730,000.00 0.00 25,000,000.00

1 15 1.15.01 01 029 Fasilitasi Kegiatan Insidentil Lain Lain

Pendapatan

Daerah

29,290,000.00 366,927,000.00 0.00 396,217,000.00

1 15 1.15.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 64,990,000.00 2,477,939,400.00 1,571,930,000.00 4,114,859,400.00

1 15 1.15.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

11,650,000.00 0.00 1,244,580,000.00 1,256,230,000.00

1 15 1.15.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,440,000.00 75,000,000.00 125,850,000.00 205,290,000.00

1 15 1.15.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,270,000.00 0.00 76,000,000.00 79,270,000.00

Page 70: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

575

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 15 1.15.01 02 010 Pengadaan mebeleur Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,270,000.00 0.00 125,500,000.00 127,770,000.00

1 15 1.15.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

14,380,000.00 703,589,400.00 0.00 717,969,400.00

1 15 1.15.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

23,780,000.00 1,354,140,000.00 0.00 1,377,920,000.00

1 15 1.15.01 02 027 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,200,000.00 345,210,000.00 0.00 350,410,000.00

1 15 1.15.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

491,810,000.00 173,354,000.00 0.00 665,164,000.00

1 15 1.15.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

64,128,000.00 5,396,000.00 0.00 69,524,000.00

1 15 1.15.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

238,809,000.00 11,191,000.00 0.00 250,000,000.00

1 15 1.15.01 06 003 Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD Lain Lain

Pendapatan

Daerah

23,215,000.00 1,785,000.00 0.00 25,000,000.00

1 15 1.15.01 06 007 Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

42,136,000.00 26,214,000.00 0.00 68,350,000.00

1 15 1.15.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

20,984,000.00 2,756,000.00 0.00 23,740,000.00

1 15 1.15.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra Lain Lain

Pendapatan

Daerah

38,244,000.00 36,756,000.00 0.00 75,000,000.00

1 15 1.15.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT Lain Lain

Pendapatan

Daerah

38,244,000.00 36,756,000.00 0.00 75,000,000.00

1 15 1.15.01 06 015 Penyusunan Profil SKPD Lain Lain

Pendapatan

Daerah

26,050,000.00 52,500,000.00 0.00 78,550,000.00

Page 71: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

576

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 15 1.15.01 08 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitasi LLAJ

35,240,000.00 692,060,000.00 602,110,000.00 1,329,410,000.00

1 15 1.15.01 08 001 Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalu Lintas P A D 9,820,000.00 194,500,000.00 0.00 204,320,000.00

1 15 1.15.01 08 002 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ P A D 17,980,000.00 205,000,000.00 602,110,000.00 825,090,000.00

1 15 1.15.01 08 003 Pemeliharaan Terminal Madyopuro P A D 3,720,000.00 96,280,000.00 0.00 100,000,000.00

1 15 1.15.01 08 004 Pemeliharaan Terminal Mulyorejo P A D 3,720,000.00 196,280,000.00 0.00 200,000,000.00

1 15 1.15.01 09 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

15,490,000.00 2,134,060,000.00 28,560,000.00 2,178,110,000.00

1 15 1.15.01 09 001 Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor P A D 9,370,000.00 1,908,230,000.00 0.00 1,917,600,000.00

1 15 1.15.01 09 002 Insidentil Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan

Bermotor

P A D 1,950,000.00 28,050,000.00 0.00 30,000,000.00

1 15 1.15.01 09 003 Perawatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor P A D 2,220,000.00 197,780,000.00 0.00 200,000,000.00

1 15 1.15.01 09 004 Pengadaan Alat Keamanan dan Keselamatan Kerja Pengujian

Kendaraan Bermotor

P A D 1,950,000.00 0.00 28,560,000.00 30,510,000.00

1 15 1.15.01 10 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 408,452,000.00 568,380,000.00 0.00 976,832,000.00

1 15 1.15.01 10 001 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran P A D 78,184,000.00 217,610,000.00 0.00 295,794,000.00

1 15 1.15.01 10 002 Operasional Terminal Madyopuro P A D 2,390,000.00 25,610,000.00 0.00 28,000,000.00

1 15 1.15.01 10 003 Operasional Terminal Mulyorejo P A D 2,390,000.00 25,610,000.00 0.00 28,000,000.00

1 15 1.15.01 10 004 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan BHP/NP 255,970,000.00 39,570,000.00 0.00 295,540,000.00

1 15 1.15.01 10 005 Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum P A D 12,630,000.00 226,380,000.00 0.00 239,010,000.00

1 15 1.15.01 10 006 Koordinasi Penyelengaraan Natal dan Taun Baru P A D 56,888,000.00 33,600,000.00 0.00 90,488,000.00

1 15 1.15.01 21 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 168,230,000.00 440,115,000.00 6,510,675,000.00 7,119,020,000.00

1 15 1.15.01 21 001 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan BHP/NP 118,360,000.00 440,115,000.00 0.00 558,475,000.00

1 15 1.15.01 21 002 Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas P A D 28,620,000.00 0.00 2,454,165,000.00 2,482,785,000.00

1 15 1.15.01 21 005 Pengadaan traffic Light BHP/NP 21,250,000.00 0.00 4,056,510,000.00 4,077,760,000.00

1 15 1.15.01 25 Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

839,854,000.00 887,680,000.00 0.00 1,727,534,000.00

1 15 1.15.01 25 001 Pengawasan Ketertiban Kegiatan Car Free Day P A D 225,300,000.00 40,000,000.00 0.00 265,300,000.00

1 15 1.15.01 25 002 Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum

dan Angkutan Khusus

P A D 231,460,000.00 88,820,000.00 0.00 320,280,000.00

1 15 1.15.01 25 003 Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas P A D 383,094,000.00 758,860,000.00 0.00 1,141,954,000.00

1 15 1.15.01 27 Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran 306,270,000.00 985,240,000.00 0.00 1,291,510,000.00

Page 72: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

577

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 15 1.15.01 27 001 Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir P A D 156,440,000.00 735,600,000.00 0.00 892,040,000.00

1 15 1.15.01 27 002 Pembinaan Petugas Parkir P A D 149,830,000.00 249,640,000.00 0.00 399,470,000.00

1 16 Komunikasi dan Informatika 565,751,000.00 9,011,710,000.00 9,684,439,000.00 19,261,900,000.00

1 16 1.16.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika 565,751,000.00 9,011,710,000.00 9,684,439,000.00 19,261,900,000.00

1 16 1.16.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15,673,000.00 893,477,000.00 0.00 909,150,000.00

1 16 1.16.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D P P 0.00 14,400,000.00 0.00 14,400,000.00

1 16 1.16.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D P P 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1 16 1.16.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D P P 0.00 179,250,000.00 0.00 179,250,000.00

1 16 1.16.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D P P 1,200,000.00 38,800,000.00 0.00 40,000,000.00

1 16 1.16.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D P P 1,250,000.00 35,750,000.00 0.00 37,000,000.00

1 16 1.16.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D P P 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

1 16 1.16.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D P P 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00

1 16 1.16.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D P P 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 16 1.16.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D P P 0.00 480,500,000.00 0.00 480,500,000.00

1 16 1.16.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil D P P 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 16 1.16.01 01 027 Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Lain Lain

Pendapatan

Daerah

13,223,000.00 1,777,000.00 0.00 15,000,000.00

1 16 1.16.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 17,931,000.00 382,984,000.00 109,960,000.00 510,875,000.00

1 16 1.16.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D P P 3,040,000.00 0.00 109,960,000.00 113,000,000.00

1 16 1.16.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D P P 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1 16 1.16.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D P P 1,500,000.00 293,575,000.00 0.00 295,075,000.00

1 16 1.16.01 02 017 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor D P P 1,520,000.00 66,480,000.00 0.00 68,000,000.00

1 16 1.16.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah D P P 5,071,000.00 1,929,000.00 0.00 7,000,000.00

1 16 1.16.01 02 041 Penghapusan Barang Milik Daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,800,000.00 6,000,000.00 0.00 12,800,000.00

1 16 1.16.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

247,020,000.00 100,980,000.00 0.00 348,000,000.00

1 16 1.16.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D P P 22,440,000.00 17,560,000.00 0.00 40,000,000.00

1 16 1.16.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 123,740,000.00 6,260,000.00 0.00 130,000,000.00

1 16 1.16.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D P P 10,080,000.00 3,920,000.00 0.00 14,000,000.00

Page 73: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

578

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 16 1.16.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan D P P 5,040,000.00 4,960,000.00 0.00 10,000,000.00

1 16 1.16.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA D P P 18,020,000.00 5,980,000.00 0.00 24,000,000.00

1 16 1.16.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D P P 34,300,000.00 35,700,000.00 0.00 70,000,000.00

1 16 1.16.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT D P P 33,400,000.00 26,600,000.00 0.00 60,000,000.00

1 16 1.16.01 15 Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik 141,159,000.00 1,332,112,000.00 60,479,000.00 1,533,750,000.00

1 16 1.16.01 15 001 Diseminasi Informasi Publikasi Kota Malang D P P 7,680,000.00 428,320,000.00 41,150,000.00 477,150,000.00

1 16 1.16.01 15 002 Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kota Malang D P P 38,689,000.00 243,432,000.00 19,329,000.00 301,450,000.00

1 16 1.16.01 15 003 Pengolahan konten website Pemkot Malang Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,860,000.00 345,140,000.00 0.00 350,000,000.00

1 16 1.16.01 15 004 Publikasi Melalui Media Konvensional D A U 7,440,000.00 192,560,000.00 0.00 200,000,000.00

1 16 1.16.01 15 005 Pelayanan dan Fasilitasi Pengaduan Publik D P P 77,400,000.00 62,750,000.00 0.00 140,150,000.00

1 16 1.16.01 15 012 Penyebarluasan Informasi Melalui Seni Pertunjukan Rakyat

(Pertura)

D A U 5,090,000.00 59,910,000.00 0.00 65,000,000.00

1 16 1.16.01 16 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 125,178,000.00 5,744,872,000.00 9,460,000,000.00 15,330,050,000.00

1 16 1.16.01 16 001 Pengembangan dan pemeliharaan command center D P P 3,060,000.00 237,940,000.00 75,000,000.00 316,000,000.00

1 16 1.16.01 16 002 Pengembangan aplikasi intranet D P P 2,250,000.00 197,750,000.00 0.00 200,000,000.00

1 16 1.16.01 16 003 Pengembangan sistem dan integrasi Smart City D P P 18,488,000.00 281,512,000.00 0.00 300,000,000.00

1 16 1.16.01 16 004 Pengembangan ekosistem dan tata kelola E- Gov D P P 3,990,000.00 146,010,000.00 0.00 150,000,000.00

1 16 1.16.01 16 005 Operasional LPSE Kota Malang Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,840,000.00 121,160,000.00 0.00 126,000,000.00

1 16 1.16.01 16 006 Standarisasi Layanan dan Keamanan LPSE Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 110,590,000.00 0.00 110,590,000.00

1 16 1.16.01 16 007 Sosialisasi dan Bimtek LPSE Lain Lain

Pendapatan

Daerah

19,360,000.00 380,640,000.00 0.00 400,000,000.00

1 16 1.16.01 16 008 Peningkatan Sarana Prasarana Layanan berbasis TIK Lain Lain

Pendapatan

Daerah

47,660,000.00 674,840,000.00 9,385,000,000.00 10,107,500,000.00

1 16 1.16.01 16 010 Penyediaan Kapasitas Koneksi Internet D P P 15,540,000.00 3,429,420,000.00 0.00 3,444,960,000.00

1 16 1.16.01 16 012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TIK D P P 2,520,000.00 47,480,000.00 0.00 50,000,000.00

1 16 1.16.01 16 013 Sosialisasi dan Pelatihan Pemberdayaan TIK D P P 3,690,000.00 71,310,000.00 0.00 75,000,000.00

1 16 1.16.01 16 015 Pembinaan Tele Center Daragati Kota Malang D P P 3,780,000.00 46,220,000.00 0.00 50,000,000.00

Page 74: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

579

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 16 1.16.01 17 Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi

Publik

18,790,000.00 557,285,000.00 54,000,000.00 630,075,000.00

1 16 1.16.01 17 002 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi D P P 5,800,000.00 102,360,000.00 0.00 108,160,000.00

1 16 1.16.01 17 008 Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasana Komunikasi

Publik

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,040,000.00 960,000.00 54,000,000.00 60,000,000.00

1 16 1.16.01 17 009 Pemeliharaan Sarana Prasana Komunikasi Publik D P P 6,000,000.00 105,265,000.00 0.00 111,265,000.00

1 16 1.16.01 17 011 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sarana Prasana

Komunikasi Publik

D P P 1,200,000.00 164,450,000.00 0.00 165,650,000.00

1 16 1.16.01 17 014 Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) D P P 750,000.00 184,250,000.00 0.00 185,000,000.00

1 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 401,878,000.00 5,533,242,000.00 112,320,000.00 6,047,440,000.00

1 17 1.17.01 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 401,878,000.00 5,533,242,000.00 112,320,000.00 6,047,440,000.00

1 17 1.17.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,500,000.00 494,240,000.00 0.00 496,740,000.00

1 17 1.17.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat BHP/NP 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00

1 17 1.17.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BHP/NP 0.00 69,000,000.00 0.00 69,000,000.00

1 17 1.17.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor BHP/NP 0.00 53,240,000.00 0.00 53,240,000.00

1 17 1.17.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor BHP/NP 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00

1 17 1.17.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BHP/NP 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1 17 1.17.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

BHP/NP 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

1 17 1.17.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

BHP/NP 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00

1 17 1.17.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman BHP/NP 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1 17 1.17.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah BHP/NP 2,500,000.00 197,500,000.00 0.00 200,000,000.00

1 17 1.17.01 01 029 Fasilitasi Kegiatan Insidentil BHP/NP 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1 17 1.17.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10,790,000.00 319,050,000.00 112,320,000.00 442,160,000.00

1 17 1.17.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor BHP/NP 2,680,000.00 0.00 112,320,000.00 115,000,000.00

1 17 1.17.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BHP/NP 5,110,000.00 165,470,000.00 0.00 170,580,000.00

1 17 1.17.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BHP/NP 3,000,000.00 140,080,000.00 0.00 143,080,000.00

1 17 1.17.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BHP/NP 0.00 11,500,000.00 0.00 11,500,000.00

1 17 1.17.01 02 023 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor BHP/NP 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

1 17 1.17.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4,860,000.00 51,140,000.00 0.00 56,000,000.00

1 17 1.17.01 05 006 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur BHP/NP 4,860,000.00 45,140,000.00 0.00 50,000,000.00

Page 75: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

580

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 17 1.17.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

BHP/NP 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

1 17 1.17.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

188,688,000.00 228,692,000.00 0.00 417,380,000.00

1 17 1.17.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

BHP/NP 20,176,000.00 38,064,000.00 0.00 58,240,000.00

1 17 1.17.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan BHP/NP 85,464,000.00 38,605,200.00 0.00 124,069,200.00

1 17 1.17.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat BHP/NP 5,816,000.00 3,092,300.00 0.00 8,908,300.00

1 17 1.17.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan BHP/NP 4,820,000.00 21,342,500.00 0.00 26,162,500.00

1 17 1.17.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA BHP/NP 4,428,000.00 15,572,000.00 0.00 20,000,000.00

1 17 1.17.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra BHP/NP 39,774,000.00 30,226,000.00 0.00 70,000,000.00

1 17 1.17.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT BHP/NP 25,780,000.00 24,220,000.00 0.00 50,000,000.00

1 17 1.17.01 06 015 Penyusunan Profil SKPD BHP/NP 2,430,000.00 57,570,000.00 0.00 60,000,000.00

1 17 1.17.01 15 Program Pengembangan Koperasi 98,960,000.00 1,533,760,000.00 0.00 1,632,720,000.00

1 17 1.17.01 15 001 Fasilitasi Pembentukan Perubahan Dan Pembubaran

Koperasi

BHP/NP 14,400,000.00 113,320,000.00 0.00 127,720,000.00

1 17 1.17.01 15 002 Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi BHP/NP 1,900,000.00 73,100,000.00 0.00 75,000,000.00

1 17 1.17.01 15 003 Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat BHP/NP 2,150,000.00 67,850,000.00 0.00 70,000,000.00

1 17 1.17.01 15 004 Saresehan Peringatan Hari Koperasi BHP/NP 2,150,000.00 222,850,000.00 0.00 225,000,000.00

1 17 1.17.01 15 005 Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam

Peringatan Hari Koperasi

BHP/NP 2,300,000.00 72,700,000.00 0.00 75,000,000.00

1 17 1.17.01 15 006 Penyusunan naskah akademis dan ranperda tentang

perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha

BHP/NP 11,650,000.00 38,350,000.00 0.00 50,000,000.00

1 17 1.17.01 15 007 Bimtek Standar Operasional Prosedur dan Standar

Operasional Manajemen Simpan Pinjam Koperasi

BHP/NP 1,900,000.00 68,100,000.00 0.00 70,000,000.00

1 17 1.17.01 15 008 Bimtek Akutansi Simpan Pinjam Sektor Riil dan Laporan

keuangan SAK ETAP

BHP/NP 2,150,000.00 147,850,000.00 0.00 150,000,000.00

1 17 1.17.01 15 009 Peningkatan Kapasitas manajer KSP/USP dan sertifikasi BHP/NP 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1 17 1.17.01 15 010 Bimbingan Teknis Koperasi Syariah dan Perhitungan pajak BHP/NP 2,150,000.00 137,850,000.00 0.00 140,000,000.00

1 17 1.17.01 15 011 Sosialisasi penerapan standarisasi dan sertifikasi bagi

koperasi

BHP/NP 1,850,000.00 98,150,000.00 0.00 100,000,000.00

1 17 1.17.01 15 012 Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah

(PK2UKM)

D A K 56,360,000.00 413,640,000.00 0.00 470,000,000.00

1 17 1.17.01 16 Program Pengawasan Koperasi 75,560,000.00 318,160,000.00 0.00 393,720,000.00

1 17 1.17.01 16 001 Pemeriksaan dan penguatan administrasi Koperasi BHP/NP 2,180,000.00 135,300,000.00 0.00 137,480,000.00

Page 76: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

581

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 17 1.17.01 16 002 Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi BHP/NP 36,400,000.00 33,600,000.00 0.00 70,000,000.00

1 17 1.17.01 16 003 Penilaian Kesehatan bagi USP / KSP BHP/NP 34,800,000.00 76,440,000.00 0.00 111,240,000.00

1 17 1.17.01 16 004 Bimtek Manajemen Pengawas Koperasi BHP/NP 2,180,000.00 72,820,000.00 0.00 75,000,000.00

1 17 1.17.01 17 Program pengembangan usaha mikro 16,560,000.00 1,592,160,000.00 0.00 1,608,720,000.00

1 17 1.17.01 17 001 Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Mikro

Kota Malang

BHP/NP 2,600,000.00 797,400,000.00 0.00 800,000,000.00

1 17 1.17.01 17 002 Sosialisasi perijinan,penerapan, standarisasi dan sertifikasi

serta penguatan / perlindungan bagi Usaha Mikro

BHP/NP 5,700,000.00 169,300,000.00 0.00 175,000,000.00

1 17 1.17.01 17 003 Klinik Usaha Mikro BHP/NP 1,900,000.00 79,340,000.00 0.00 81,240,000.00

1 17 1.17.01 17 004 Bimtek Pemasaran produk usaha mikro secara On Line BHP/NP 1,930,000.00 98,070,000.00 0.00 100,000,000.00

1 17 1.17.01 17 005 Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro BHP/NP 1,270,000.00 198,730,000.00 0.00 200,000,000.00

1 17 1.17.01 17 007 Forum Komunikasi Para Pakar Pelaku Usaha Mikro BHP/NP 1,900,000.00 48,100,000.00 0.00 50,000,000.00

1 17 1.17.01 17 008 Penyusunan Database Usaha Mikro BHP/NP 1,260,000.00 201,220,000.00 0.00 202,480,000.00

1 17 1.17.01 18 Program pembinaan lingkungan sosial di bidang Usaha

Mikro (Cukai)

3,960,000.00 996,040,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1 17 1.17.01 18 001 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja

dan masyarakat (calon wirausaha baru)

DBH CUKAI 1,980,000.00 742,872,000.00 0.00 744,852,000.00

1 17 1.17.01 18 002 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja

dan masyrakat (usaha mikro)

DBH CUKAI 1,980,000.00 253,168,000.00 0.00 255,148,000.00

1 18 Penanaman Modal 1,308,330,000.00 3,380,510,000.00 97,040,000.00 4,785,880,000.00

1 18 1.18.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

1,308,330,000.00 3,380,510,000.00 97,040,000.00 4,785,880,000.00

1 18 1.18.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23,186,000.00 1,074,705,500.00 0.00 1,097,891,500.00

1 18 1.18.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D P P 0.00 135,000,000.00 0.00 135,000,000.00

1 18 1.18.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D P P 3,000,000.00 126,270,000.00 0.00 129,270,000.00

1 18 1.18.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D P P 5,170,000.00 183,425,500.00 0.00 188,595,500.00

1 18 1.18.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D P P 2,950,000.00 226,332,000.00 0.00 229,282,000.00

1 18 1.18.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D P P 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1 18 1.18.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D P P 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 18 1.18.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D P P 0.00 75,744,000.00 0.00 75,744,000.00

1 18 1.18.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D P P 0.00 190,000,000.00 0.00 190,000,000.00

1 18 1.18.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil D P P 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1 18 1.18.01 01 027 Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip D P P 12,066,000.00 37,934,000.00 0.00 50,000,000.00

Page 77: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

582

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 18 1.18.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14,510,000.00 407,630,000.00 97,040,000.00 519,180,000.00

1 18 1.18.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D P P 2,960,000.00 0.00 97,040,000.00 100,000,000.00

1 18 1.18.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D P P 6,150,000.00 341,030,000.00 0.00 347,180,000.00

1 18 1.18.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor D P P 0.00 32,000,000.00 0.00 32,000,000.00

1 18 1.18.01 02 041 Penghapusan Barang Milik Daerah D P P 5,400,000.00 34,600,000.00 0.00 40,000,000.00

1 18 1.18.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4,200,000.00 95,800,000.00 0.00 100,000,000.00

1 18 1.18.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

D P P 4,200,000.00 95,800,000.00 0.00 100,000,000.00

1 18 1.18.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

242,654,000.00 264,354,500.00 0.00 507,008,500.00

1 18 1.18.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D P P 12,930,000.00 5,220,000.00 0.00 18,150,000.00

1 18 1.18.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 143,424,000.00 44,676,000.00 0.00 188,100,000.00

1 18 1.18.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D P P 0.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00

1 18 1.18.01 06 007 Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

D P P 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1 18 1.18.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan D P P 2,800,000.00 74,218,500.00 0.00 77,018,500.00

1 18 1.18.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA D P P 15,344,000.00 9,406,000.00 0.00 24,750,000.00

1 18 1.18.01 06 010 Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan D P P 4,590,000.00 88,690,000.00 0.00 93,280,000.00

1 18 1.18.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D P P 38,820,000.00 11,180,000.00 0.00 50,000,000.00

1 18 1.18.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT D P P 24,746,000.00 9,364,000.00 0.00 34,110,000.00

1 18 1.18.01 06 015 Penyusunan Profil SKPD D P P 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1 18 1.18.01 16 Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal 40,440,000.00 294,560,000.00 0.00 335,000,000.00

1 18 1.18.01 16 001 Promosi Penanaman Modal D P P 4,940,000.00 195,060,000.00 0.00 200,000,000.00

1 18 1.18.01 16 002 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanaman Modal D P P 22,000,000.00 78,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1 18 1.18.01 16 003 Evaluasi Kerjasama Penanaman Modal D P P 13,500,000.00 21,500,000.00 0.00 35,000,000.00

1 18 1.18.01 17 Program Pengolahan Data dan Informasi 73,420,000.00 350,060,000.00 0.00 423,480,000.00

1 18 1.18.01 17 001 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan D P P 71,000,000.00 9,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1 18 1.18.01 17 002 Pengembangan Sistem Informasi Managemen DPMPTSP D P P 2,420,000.00 102,260,000.00 0.00 104,680,000.00

1 18 1.18.01 17 003 Pengolahan dan Pemutakiran data perizinan, non perizinan

dan penanaman modal

D P P 0.00 63,800,000.00 0.00 63,800,000.00

1 18 1.18.01 17 004 Penyuluhan PM dan PTSP D P P 0.00 175,000,000.00 0.00 175,000,000.00

Page 78: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

583

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 18 1.18.01 18 Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan 201,000,000.00 95,080,000.00 0.00 296,080,000.00

1 18 1.18.01 18 001 Peninjauan Lapangan Tim Teknis Non Perizinan D P P 66,000,000.00 75,630,000.00 0.00 141,630,000.00

1 18 1.18.01 18 002 Peninjauan Lapangan Permohonan TDUP D P P 37,500,000.00 1,500,000.00 0.00 39,000,000.00

1 18 1.18.01 18 003 Monitoring dan Pengawasan Non Perizinan D P P 66,000,000.00 15,900,000.00 0.00 81,900,000.00

1 18 1.18.01 18 004 Monitoring dan Pengawasan TDUP D P P 31,500,000.00 2,050,000.00 0.00 33,550,000.00

1 18 1.18.01 19 Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 578,520,000.00 528,720,000.00 0.00 1,107,240,000.00

1 18 1.18.01 19 001 Penyediaan Jasa Administrasi Izin Reklame Insidentil pada

Hari Sabtu (libur)

D P P 47,168,000.00 2,832,000.00 0.00 50,000,000.00

1 18 1.18.01 19 002 Pelayanan Perizinan Keliling D P P 91,352,000.00 58,648,000.00 0.00 150,000,000.00

1 18 1.18.01 19 003 Peninjauan Lapangan Permohonan Izin D P P 181,500,000.00 345,740,000.00 0.00 527,240,000.00

1 18 1.18.01 19 004 Monitoring dan Pengawasan Perizinan D P P 258,500,000.00 121,500,000.00 0.00 380,000,000.00

1 18 1.18.01 20 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 130,400,000.00 269,600,000.00 0.00 400,000,000.00

1 18 1.18.01 20 001 Penyusunan bahan pengembangan iklim penanaman modal D P P 24,350,000.00 50,650,000.00 0.00 75,000,000.00

1 18 1.18.01 20 002 Fasilitasi dan Pembahasan Penyusunan Naskah Perjanjian

Kerjasama

D P P 35,000,000.00 15,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 18 1.18.01 20 003 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan D P P 30,500,000.00 94,500,000.00 0.00 125,000,000.00

1 18 1.18.01 20 004 Peningkatan kerjasama strategis (kemitraan) D P P 25,350,000.00 49,650,000.00 0.00 75,000,000.00

1 18 1.18.01 20 005 Fasilitasi koordinasi di Bidang Penanaman modal dengan

instansi pemerintah dan dunia

D P P 15,200,000.00 59,800,000.00 0.00 75,000,000.00

1 19 Kepemudaan dan Olah Raga 847,641,000.00 10,151,267,000.00 3,736,850,000.00 14,735,758,000.00

1 19 1.19.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 847,641,000.00 10,151,267,000.00 3,736,850,000.00 14,735,758,000.00

1 19 1.19.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96,857,000.00 1,836,943,000.00 0.00 1,933,800,000.00

1 19 1.19.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat BHP/NP 58,690,000.00 162,300,000.00 0.00 220,990,000.00

1 19 1.19.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BHP/NP 0.00 800,000,000.00 0.00 800,000,000.00

1 19 1.19.01 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

BHP/NP 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1 19 1.19.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor BHP/NP 1,800,000.00 255,130,000.00 0.00 256,930,000.00

1 19 1.19.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BHP/NP 1,700,000.00 61,300,000.00 0.00 63,000,000.00

1 19 1.19.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

BHP/NP 1,500,000.00 18,500,000.00 0.00 20,000,000.00

1 19 1.19.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

BHP/NP 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1 19 1.19.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman BHP/NP 0.00 46,000,000.00 0.00 46,000,000.00

1 19 1.19.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah BHP/NP 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

Page 79: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

584

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 19 1.19.01 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor BHP/NP 0.00 209,880,000.00 0.00 209,880,000.00

1 19 1.19.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil BHP/NP 3,500,000.00 46,500,000.00 0.00 50,000,000.00

1 19 1.19.01 01 027 Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip BHP/NP 29,667,000.00 2,333,000.00 0.00 32,000,000.00

1 19 1.19.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 38,620,000.00 565,030,000.00 735,350,000.00 1,339,000,000.00

1 19 1.19.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional BHP/NP 2,850,000.00 0.00 497,150,000.00 500,000,000.00

1 19 1.19.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BHP/NP 2,150,000.00 0.00 97,850,000.00 100,000,000.00

1 19 1.19.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor BHP/NP 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

1 19 1.19.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BHP/NP 3,700,000.00 96,300,000.00 0.00 100,000,000.00

1 19 1.19.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BHP/NP 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 19 1.19.01 02 017 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BHP/NP 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

1 19 1.19.01 02 035 Pengadaan bbm dan pelumas BHP/NP 3,820,000.00 150,180,000.00 0.00 154,000,000.00

1 19 1.19.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah BHP/NP 2,050,000.00 107,600,000.00 40,350,000.00 150,000,000.00

1 19 1.19.01 02 041 Penghapusan Barang Milik Daerah BHP/NP 24,050,000.00 125,950,000.00 0.00 150,000,000.00

1 19 1.19.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 8,350,000.00 136,650,000.00 0.00 145,000,000.00

1 19 1.19.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

BHP/NP 8,350,000.00 136,650,000.00 0.00 145,000,000.00

1 19 1.19.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

271,800,000.00 223,355,000.00 0.00 495,155,000.00

1 19 1.19.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

BHP/NP 41,795,000.00 68,205,000.00 0.00 110,000,000.00

1 19 1.19.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan BHP/NP 156,755,000.00 3,400,000.00 0.00 160,155,000.00

1 19 1.19.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan BHP/NP 20,000,000.00 30,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1 19 1.19.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra BHP/NP 29,400,000.00 45,600,000.00 0.00 75,000,000.00

1 19 1.19.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT BHP/NP 21,400,000.00 28,600,000.00 0.00 50,000,000.00

1 19 1.19.01 06 019 Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga BHP/NP 2,450,000.00 47,550,000.00 0.00 50,000,000.00

1 19 1.19.01 15 Program peningkatan peran serta kepemudaan 96,190,000.00 1,755,275,500.00 0.00 1,851,465,500.00

1 19 1.19.01 15 001 Penyelenggaraan Paskibraka Kota Malang BHP/NP 39,390,000.00 980,363,000.00 0.00 1,019,753,000.00

1 19 1.19.01 15 002 Pembinaan pemuda pelopor BHP/NP 10,920,000.00 127,580,000.00 0.00 138,500,000.00

1 19 1.19.01 15 003 Penyelenggaraan JPD dan JPI BHP/NP 5,520,000.00 121,685,000.00 0.00 127,205,000.00

1 19 1.19.01 15 004 Sosialisasi HIV/Aids dan Narkoba bagi Pemuda BHP/NP 1,920,000.00 80,475,000.00 0.00 82,395,000.00

1 19 1.19.01 15 005 Peningkatan Kapasitas OKP BHP/NP 2,820,000.00 275,445,000.00 0.00 278,265,000.00

1 19 1.19.01 15 007 Penyusunan Ranperda Kepemudaan BHP/NP 33,200,000.00 76,177,500.00 0.00 109,377,500.00

1 19 1.19.01 15 008 Pendataan Potensi Kepemudaan BHP/NP 2,420,000.00 93,550,000.00 0.00 95,970,000.00

Page 80: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

585

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 19 1.19.01 16 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan

dan kecakapan hidup pemuda

16,110,000.00 661,944,500.00 0.00 678,054,500.00

1 19 1.19.01 16 002 Pelatihan keterampilan bagi pemuda BHP/NP 16,110,000.00 661,944,500.00 0.00 678,054,500.00

1 19 1.19.01 17 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 69,902,000.00 1,193,381,000.00 0.00 1,263,283,000.00

1 19 1.19.01 17 001 Pameran Home Industri Olahraga BHP/NP 2,000,000.00 158,000,000.00 0.00 160,000,000.00

1 19 1.19.01 17 002 Pembinaan olahraga tradisional BHP/NP 1,960,000.00 98,040,000.00 0.00 100,000,000.00

1 19 1.19.01 17 004 Pembinaan Olahraga Rekreasi BHP/NP 26,880,000.00 233,120,000.00 0.00 260,000,000.00

1 19 1.19.01 17 005 Peringatan Haornas BHP/NP 17,330,000.00 238,720,000.00 0.00 256,050,000.00

1 19 1.19.01 17 006 Fasilitasi kegiatan keolahragaan BHP/NP 13,000,000.00 187,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1 19 1.19.01 17 007 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Paralimpyan BHP/NP 2,160,000.00 97,840,000.00 0.00 100,000,000.00

1 19 1.19.01 17 008 Pendataan Komunitas Olahraga BHP/NP 1,960,000.00 48,040,000.00 0.00 50,000,000.00

1 19 1.19.01 17 009 Pembinaan Industri Olahraga BHP/NP 4,612,000.00 132,621,000.00 0.00 137,233,000.00

1 19 1.19.01 18 Program Peningkatan Prestasi Olahraga 172,730,000.00 1,757,270,000.00 0.00 1,930,000,000.00

1 19 1.19.01 18 005 Pembinaan Olahraga Prestasi BHP/NP 135,160,000.00 814,840,000.00 0.00 950,000,000.00

1 19 1.19.01 18 006 Peningkatan Kapasitas Pelaku Olahraga BHP/NP 19,290,000.00 710,710,000.00 0.00 730,000,000.00

1 19 1.19.01 18 007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga BHP/NP 15,750,000.00 184,250,000.00 0.00 200,000,000.00

1 19 1.19.01 18 008 Pendataan Potensi Olahraga BHP/NP 2,530,000.00 47,470,000.00 0.00 50,000,000.00

1 19 1.19.01 19 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 77,082,000.00 2,021,418,000.00 3,001,500,000.00 5,100,000,000.00

1 19 1.19.01 19 001 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

lapangan lainnya

BHP/NP 21,000,000.00 478,000,000.00 1,000,000.00 500,000,000.00

1 19 1.19.01 19 002 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga lapangan

lainnya

BHP/NP 7,500,000.00 392,500,000.00 0.00 400,000,000.00

1 19 1.19.01 19 003 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

gor ken arok

BHP/NP 28,532,000.00 443,968,000.00 27,500,000.00 500,000,000.00

1 19 1.19.01 19 004 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

gor gajayana

BHP/NP 13,050,000.00 546,950,000.00 140,000,000.00 700,000,000.00

1 19 1.19.01 19 005 Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Gor Gajayana BHP/NP 7,000,000.00 160,000,000.00 2,833,000,000.00 3,000,000,000.00

1 20 Statistik 54,890,000.00 393,160,000.00 0.00 448,050,000.00

1 20 1.16.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika 54,890,000.00 393,160,000.00 0.00 448,050,000.00

1 20 1.16.01 15 Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik 54,890,000.00 393,160,000.00 0.00 448,050,000.00

1 20 1.16.01 15 001 Penyusunan dan pengumpulan data statistik sektoral D P P 32,590,000.00 192,410,000.00 0.00 225,000,000.00

1 20 1.16.01 15 003 Monitoring dan evaluasi data statistik sektoral D P P 3,890,000.00 61,110,000.00 0.00 65,000,000.00

Page 81: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

586

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 20 1.16.01 15 004 Pembinaan tata kelola data statistik sektoral perangkat daerah D P P 16,090,000.00 91,960,000.00 0.00 108,050,000.00

1 20 1.16.01 15 006 Pengembangan konten data statistik sektoral D P P 2,320,000.00 47,680,000.00 0.00 50,000,000.00

1 21 Persandian 27,600,000.00 137,400,000.00 0.00 165,000,000.00

1 21 1.16.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika 27,600,000.00 137,400,000.00 0.00 165,000,000.00

1 21 1.16.01 15 Program Pengelolaan Persandian 27,600,000.00 137,400,000.00 0.00 165,000,000.00

1 21 1.16.01 15 001 Pengelolaan pengendalian dan pengamanan dokumen

persandian

D P P 27,600,000.00 137,400,000.00 0.00 165,000,000.00

1 22 Kebudayaan 34,400,000.00 2,285,120,000.00 0.00 2,319,520,000.00

1 22 2.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 34,400,000.00 2,285,120,000.00 0.00 2,319,520,000.00

1 22 2.02.01 15 Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya 34,400,000.00 2,285,120,000.00 0.00 2,319,520,000.00

1 22 2.02.01 15 001 Pengelolaan Benda cagar Budaya Kota Malang BHP/NP 18,000,000.00 146,520,000.00 0.00 164,520,000.00

1 22 2.02.01 15 002 Kajian nilai tradisi dan sejarah Kota Malang BHP/NP 1,200,000.00 48,800,000.00 0.00 50,000,000.00

1 22 2.02.01 15 003 Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) BHP/NP 1,500,000.00 73,500,000.00 0.00 75,000,000.00

1 22 2.02.01 15 004 Pemberdayaan Duta Budaya dan Duta Museum Kota Malang BHP/NP 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1 22 2.02.01 15 005 Pembinaan kelompok kebudayaan BHP/NP 1,600,000.00 98,400,000.00 0.00 100,000,000.00

1 22 2.02.01 15 006 Sosialisasi Perundang-undangan pemajuan kebudayaan dan

perda cagar budaya

BHP/NP 3,500,000.00 66,500,000.00 0.00 70,000,000.00

1 22 2.02.01 15 007 Festival Panji Nusantara BHP/NP 1,900,000.00 398,100,000.00 0.00 400,000,000.00

1 22 2.02.01 15 008 Festival Seni dan Budaya Jawa Timur BHP/NP 1,600,000.00 148,400,000.00 0.00 150,000,000.00

1 22 2.02.01 15 009 Malang artnival BHP/NP 1,600,000.00 248,400,000.00 0.00 250,000,000.00

1 22 2.02.01 15 010 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Seniman, dan Budayawan BHP/NP 1,900,000.00 383,100,000.00 0.00 385,000,000.00

1 22 2.02.01 15 011 Promosi Kebudayaan BHP/NP 1,600,000.00 148,400,000.00 0.00 150,000,000.00

1 22 2.02.01 15 012 BOP Museum (Program Publik) D A K 0.00 202,500,000.00 0.00 202,500,000.00

1 22 2.02.01 15 013 BOP Museum (Pengelolaan Koleksi) D A K 0.00 157,500,000.00 0.00 157,500,000.00

1 22 2.02.01 15 014 BOP Museum (Pemeliharaan Aset) D A K 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

1 23 Perpustakaan 1,357,324,000.00 2,060,373,000.00 755,503,000.00 4,173,200,000.00

1 23 1.23.01 Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah 1,357,324,000.00 2,060,373,000.00 755,503,000.00 4,173,200,000.00

1 23 1.23.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,650,000.00 973,456,000.00 0.00 986,106,000.00

1 23 1.23.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat BHP/NP 0.00 15,600,000.00 0.00 15,600,000.00

1 23 1.23.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BHP/NP 0.00 248,600,000.00 0.00 248,600,000.00

Page 82: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

587

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 23 1.23.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor BHP/NP 2,430,000.00 200,000,000.00 0.00 202,430,000.00

1 23 1.23.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor BHP/NP 2,430,000.00 50,945,000.00 0.00 53,375,000.00

1 23 1.23.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BHP/NP 2,430,000.00 13,205,000.00 0.00 15,635,000.00

1 23 1.23.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

BHP/NP 250,000.00 5,766,000.00 0.00 6,016,000.00

1 23 1.23.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman BHP/NP 2,430,000.00 86,800,000.00 0.00 89,230,000.00

1 23 1.23.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah BHP/NP 0.00 185,980,000.00 0.00 185,980,000.00

1 23 1.23.01 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor BHP/NP 250,000.00 75,280,000.00 0.00 75,530,000.00

1 23 1.23.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil BHP/NP 2,430,000.00 25,000,000.00 0.00 27,430,000.00

1 23 1.23.01 01 028 Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas BHP/NP 0.00 66,280,000.00 0.00 66,280,000.00

1 23 1.23.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24,020,000.00 325,990,000.00 592,003,000.00 942,013,000.00

1 23 1.23.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BHP/NP 2,680,000.00 0.00 152,000,000.00 154,680,000.00

1 23 1.23.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor BHP/NP 2,680,000.00 0.00 104,975,000.00 107,655,000.00

1 23 1.23.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BHP/NP 2,430,000.00 20,330,000.00 0.00 22,760,000.00

1 23 1.23.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BHP/NP 2,690,000.00 180,690,000.00 0.00 183,380,000.00

1 23 1.23.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BHP/NP 0.00 91,200,000.00 0.00 91,200,000.00

1 23 1.23.01 02 020 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur BHP/NP 2,430,000.00 20,000,000.00 0.00 22,430,000.00

1 23 1.23.01 02 023 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor BHP/NP 2,410,000.00 10,247,000.00 335,028,000.00 347,685,000.00

1 23 1.23.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah BHP/NP 8,700,000.00 3,523,000.00 0.00 12,223,000.00

1 23 1.23.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 7,200,000.00 2,500,000.00 0.00 9,700,000.00

1 23 1.23.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

BHP/NP 7,200,000.00 2,500,000.00 0.00 9,700,000.00

1 23 1.23.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

160,450,000.00 127,821,000.00 0.00 288,271,000.00

1 23 1.23.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

BHP/NP 16,700,000.00 7,204,000.00 0.00 23,904,000.00

1 23 1.23.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan BHP/NP 96,170,000.00 68,680,000.00 0.00 164,850,000.00

1 23 1.23.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat BHP/NP 2,850,000.00 1,090,000.00 0.00 3,940,000.00

1 23 1.23.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra BHP/NP 23,085,000.00 12,485,000.00 0.00 35,570,000.00

1 23 1.23.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT BHP/NP 19,215,000.00 8,362,000.00 0.00 27,577,000.00

1 23 1.23.01 06 015 Penyusunan Profil SKPD BHP/NP 2,430,000.00 30,000,000.00 0.00 32,430,000.00

1 23 1.23.01 16 Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi

Perpustakaan

33,594,000.00 283,656,000.00 163,500,000.00 480,750,000.00

1 23 1.23.01 16 001 Pengembangan koleksi perpustakaan BHP/NP 10,800,000.00 154,450,000.00 163,500,000.00 328,750,000.00

Page 83: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

588

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

1 23 1.23.01 16 002 Pengolahan bahan perpustakaan BHP/NP 9,440,000.00 70,560,000.00 0.00 80,000,000.00

1 23 1.23.01 16 003 Preservasi koleksi perpustakaan BHP/NP 13,354,000.00 58,646,000.00 0.00 72,000,000.00

1 23 1.23.01 17 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

1,119,410,000.00 346,950,000.00 0.00 1,466,360,000.00

1 23 1.23.01 17 001 Pembudayaa Minat Baca dan Literasi BHP/NP 2,800,000.00 97,200,000.00 0.00 100,000,000.00

1 23 1.23.01 17 002 Otomasi Pelayanan Perpustakaan BHP/NP 1,108,320,000.00 153,040,000.00 0.00 1,261,360,000.00

1 23 1.23.01 17 003 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan BHP/NP 2,430,000.00 22,570,000.00 0.00 25,000,000.00

1 23 1.23.01 17 004 Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga Binaan BHP/NP 3,430,000.00 32,570,000.00 0.00 36,000,000.00

1 23 1.23.01 17 005 Pendataan Kelembagaan Perpustakaan di Kota Malang BHP/NP 2,430,000.00 41,570,000.00 0.00 44,000,000.00

1 24 Kearsipan 11,130,000.00 373,750,000.00 0.00 384,880,000.00

1 24 1.23.01 Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah 11,130,000.00 373,750,000.00 0.00 384,880,000.00

1 24 1.23.01 15 Program Pengelolaan Arsip Daerah 11,130,000.00 373,750,000.00 0.00 384,880,000.00

1 24 1.23.01 15 001 Pengembangan database informasi kearsipan BHP/NP 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1 24 1.23.01 15 002 Pengolahan arsip BHP/NP 3,330,000.00 160,350,000.00 0.00 163,680,000.00

1 24 1.23.01 15 003 Sosialisasi perlindungan dan penyelamatan arsip sejarah BHP/NP 2,690,000.00 75,110,000.00 0.00 77,800,000.00

1 24 1.23.01 15 004 Pengendalian hama (fumigasi arsip) BHP/NP 2,430,000.00 35,570,000.00 0.00 38,000,000.00

1 24 1.23.01 15 006 Penyelamatan Arsip vital skpd BHP/NP 2,680,000.00 72,720,000.00 0.00 75,400,000.00

2 Urusan Pilihan 2,730,171,000.00 28,238,529,000.00 18,108,462,000.00 49,077,162,000.00

2 01 Kelautan dan Perikanan 33,160,000.00 958,515,300.00 36,445,000.00 1,028,120,300.00

2 01 2.03.01 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 33,160,000.00 958,515,300.00 36,445,000.00 1,028,120,300.00

2 01 2.03.01 17 Program Pembenihan Ikan 4,440,000.00 497,805,300.00 0.00 502,245,300.00

2 01 2.03.01 17 001 Operasional UPT pembenihan ikan D P P 4,440,000.00 497,805,300.00 0.00 502,245,300.00

2 01 2.03.01 18 Pengembangan Potensi Perikanan 28,720,000.00 460,710,000.00 36,445,000.00 525,875,000.00

2 01 2.03.01 18 001 Kampanye GEMARIKAN D P P 6,450,000.00 243,550,000.00 0.00 250,000,000.00

2 01 2.03.01 18 002 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan D P P 1,300,000.00 73,700,000.00 0.00 75,000,000.00

2 01 2.03.01 18 003 Pengawasan Keamanan Produk Hasil Perikanan D P P 6,750,000.00 23,250,000.00 0.00 30,000,000.00

2 01 2.03.01 18 004 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Perikanan D P P 10,110,000.00 75,250,000.00 9,875,000.00 95,235,000.00

2 01 2.03.01 18 005 Sosialisasi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Budidaya Perikanan

D P P 4,110,000.00 44,960,000.00 26,570,000.00 75,640,000.00

2 02 Pariwisata 472,397,000.00 5,009,401,000.00 145,800,000.00 5,627,598,000.00

2 02 2.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 472,397,000.00 5,009,401,000.00 145,800,000.00 5,627,598,000.00

Page 84: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

589

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 02 2.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37,800,000.00 818,740,000.00 145,800,000.00 1,002,340,000.00

2 02 2.02.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat BHP/NP 300,000.00 57,040,000.00 0.00 57,340,000.00

2 02 2.02.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BHP/NP 0.00 149,000,000.00 1,000,000.00 150,000,000.00

2 02 2.02.01 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BHP/NP 1,200,000.00 35,000,000.00 144,800,000.00 181,000,000.00

2 02 2.02.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor BHP/NP 1,800,000.00 199,700,000.00 0.00 201,500,000.00

2 02 2.02.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor BHP/NP 1,150,000.00 48,850,000.00 0.00 50,000,000.00

2 02 2.02.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BHP/NP 1,150,000.00 48,850,000.00 0.00 50,000,000.00

2 02 2.02.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

BHP/NP 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

2 02 2.02.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman BHP/NP 400,000.00 49,600,000.00 0.00 50,000,000.00

2 02 2.02.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah BHP/NP 1,200,000.00 208,800,000.00 0.00 210,000,000.00

2 02 2.02.01 01 019 Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi BHP/NP 30,600,000.00 1,900,000.00 0.00 32,500,000.00

2 02 2.02.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2,000,000.00 490,540,000.00 0.00 492,540,000.00

2 02 2.02.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BHP/NP 200,000.00 44,800,000.00 0.00 45,000,000.00

2 02 2.02.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BHP/NP 1,800,000.00 445,740,000.00 0.00 447,540,000.00

2 02 2.02.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1,150,000.00 48,850,000.00 0.00 50,000,000.00

2 02 2.02.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

BHP/NP 1,150,000.00 48,850,000.00 0.00 50,000,000.00

2 02 2.02.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

123,140,000.00 91,700,000.00 0.00 214,840,000.00

2 02 2.02.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

BHP/NP 34,700,000.00 60,140,000.00 0.00 94,840,000.00

2 02 2.02.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan BHP/NP 71,640,000.00 8,360,000.00 0.00 80,000,000.00

2 02 2.02.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA BHP/NP 6,300,000.00 3,700,000.00 0.00 10,000,000.00

2 02 2.02.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra BHP/NP 5,250,000.00 9,750,000.00 0.00 15,000,000.00

2 02 2.02.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT BHP/NP 5,250,000.00 9,750,000.00 0.00 15,000,000.00

2 02 2.02.01 15 Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 94,107,000.00 1,255,893,000.00 0.00 1,350,000,000.00

2 02 2.02.01 15 001 Pentas kreatifitas seni malang BHP/NP 20,763,000.00 179,237,000.00 0.00 200,000,000.00

2 02 2.02.01 15 002 Festival Bunga (Malang Flower Carnifal) BHP/NP 11,075,000.00 213,925,000.00 0.00 225,000,000.00

2 02 2.02.01 15 003 Festival Kuliner BHP/NP 10,325,000.00 139,675,000.00 0.00 150,000,000.00

2 02 2.02.01 15 004 Festival Seni Musik BHP/NP 20,763,000.00 129,237,000.00 0.00 150,000,000.00

2 02 2.02.01 15 005 Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif BHP/NP 1,950,000.00 123,050,000.00 0.00 125,000,000.00

Page 85: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

590

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 02 2.02.01 15 006 Pembinaan dan Pemberdayaan pelaku Ekonomi kreatif di

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

BHP/NP 13,531,000.00 86,469,000.00 0.00 100,000,000.00

2 02 2.02.01 15 007 Promosi Ekonomi Kreatif di Bidang Kebudayaan dan

Pariwisata

BHP/NP 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

2 02 2.02.01 15 008 Malang Festival BATIK BHP/NP 15,700,000.00 234,300,000.00 0.00 250,000,000.00

2 02 2.02.01 16 Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya

Pariwisata

214,200,000.00 2,303,678,000.00 0.00 2,517,878,000.00

2 02 2.02.01 16 001 Pembinaan dan Pengembangan TIC BHP/NP 950,000.00 93,890,000.00 0.00 94,840,000.00

2 02 2.02.01 16 002 Pengembangan Kelompok Sadar Wisata BHP/NP 1,920,000.00 138,080,000.00 0.00 140,000,000.00

2 02 2.02.01 16 003 Analisis Pasar Wisata BHP/NP 2,020,000.00 72,980,000.00 0.00 75,000,000.00

2 02 2.02.01 16 004 Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata Terpilih BHP/NP 5,250,000.00 319,750,000.00 0.00 325,000,000.00

2 02 2.02.01 16 005 Promosi Pariwisata BHP/NP 1,200,000.00 398,800,000.00 0.00 400,000,000.00

2 02 2.02.01 16 006 Peningkatan dan Penataan Pedagang WBT dan Night Market BHP/NP 169,780,000.00 25,220,000.00 0.00 195,000,000.00

2 02 2.02.01 16 007 Penguatan aplikasi Malang Menyapa BHP/NP 1,650,000.00 48,350,000.00 0.00 50,000,000.00

2 02 2.02.01 16 008 Fasilitasi Badan Promosi pariwisata Daerah BHP/NP 1,200,000.00 73,800,000.00 0.00 75,000,000.00

2 02 2.02.01 16 009 Festival Kendaraan Hias BHP/NP 15,880,000.00 234,120,000.00 0.00 250,000,000.00

2 02 2.02.01 16 010 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata D A K 2,050,000.00 124,688,000.00 0.00 126,738,000.00

2 02 2.02.01 16 011 Pelatihan Pemandu-Pemandu Wisata Buatan

(recreation/theme park)

D A K 2,050,000.00 136,600,000.00 0.00 138,650,000.00

2 02 2.02.01 16 012 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (kuliner dan belanja) D A K 2,050,000.00 123,150,000.00 0.00 125,200,000.00

2 02 2.02.01 16 013 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Sejarah) D A K 2,050,000.00 130,575,000.00 0.00 132,625,000.00

2 02 2.02.01 16 014 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Warisan Budaya) D A K 2,050,000.00 125,362,000.00 0.00 127,412,000.00

2 02 2.02.01 16 015 Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Pedesaaan dan

Perkotaan)

D A K 2,050,000.00 131,125,000.00 0.00 133,175,000.00

2 02 2.02.01 16 016 Pelatihan Manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata D A K 2,050,000.00 127,188,000.00 0.00 129,238,000.00

2 03 Pertanian 420,887,000.00 3,246,405,700.00 486,249,000.00 4,153,541,700.00

2 03 2.03.01 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 420,887,000.00 3,246,405,700.00 486,249,000.00 4,153,541,700.00

2 03 2.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70,130,000.00 1,352,847,400.00 2,750,000.00 1,425,727,400.00

2 03 2.03.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D P P 53,830,000.00 147,744,400.00 0.00 201,574,400.00

2 03 2.03.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D P P 0.00 243,900,000.00 0.00 243,900,000.00

2 03 2.03.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D P P 1,500,000.00 347,273,000.00 0.00 348,773,000.00

2 03 2.03.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 12,250,000.00 2,750,000.00 15,000,000.00

Page 86: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

591

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 03 2.03.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 9,180,000.00 0.00 9,180,000.00

2 03 2.03.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

2 03 2.03.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,000,000.00 504,500,000.00 0.00 507,500,000.00

2 03 2.03.01 01 019 Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi Lain Lain

Pendapatan

Daerah

11,800,000.00 33,000,000.00 0.00 44,800,000.00

2 03 2.03.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

2 03 2.03.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 41,088,000.00 377,825,300.00 384,319,000.00 803,232,300.00

2 03 2.03.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D P P 3,600,000.00 0.00 174,819,000.00 178,419,000.00

2 03 2.03.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D P P 6,400,000.00 167,873,000.00 0.00 174,273,000.00

2 03 2.03.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,550,000.00 131,410,000.00 0.00 133,960,000.00

2 03 2.03.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

2 03 2.03.01 02 023 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,400,000.00 0.00 209,500,000.00 214,900,000.00

2 03 2.03.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

23,138,000.00 38,542,300.00 0.00 61,680,300.00

2 03 2.03.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4,350,000.00 75,160,000.00 0.00 79,510,000.00

2 03 2.03.01 05 006 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 59,500,000.00 0.00 59,500,000.00

2 03 2.03.01 05 007 Pelaksanaan Pertimbangan Penetapan Angka Kredit Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,350,000.00 15,660,000.00 0.00 20,010,000.00

Page 87: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

592

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 03 2.03.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

186,373,000.00 203,783,000.00 0.00 390,156,000.00

2 03 2.03.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

8,904,000.00 1,190,000.00 0.00 10,094,000.00

2 03 2.03.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

72,516,000.00 26,637,000.00 0.00 99,153,000.00

2 03 2.03.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,691,000.00 828,000.00 0.00 8,519,000.00

2 03 2.03.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,192,000.00 46,238,000.00 0.00 52,430,000.00

2 03 2.03.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

12,982,000.00 4,548,000.00 0.00 17,530,000.00

2 03 2.03.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra Lain Lain

Pendapatan

Daerah

33,550,000.00 41,450,000.00 0.00 75,000,000.00

2 03 2.03.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT Lain Lain

Pendapatan

Daerah

42,108,000.00 32,892,000.00 0.00 75,000,000.00

2 03 2.03.01 06 015 Penyusunan Profil SKPD Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,430,000.00 50,000,000.00 0.00 52,430,000.00

2 03 2.03.01 17 Program Peningkatan Produksi Peternakan 5,540,000.00 186,502,000.00 38,780,000.00 230,822,000.00

2 03 2.03.01 17 002 Pengembangan teknologi peternakan tepat guna D P P 2,180,000.00 86,142,000.00 12,500,000.00 100,822,000.00

2 03 2.03.01 17 005 Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan D P P 1,680,000.00 72,040,000.00 26,280,000.00 100,000,000.00

2 03 2.03.01 17 006 Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan D P P 1,680,000.00 28,320,000.00 0.00 30,000,000.00

2 03 2.03.01 18 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

31,906,000.00 382,738,000.00 900,000.00 415,544,000.00

2 03 2.03.01 18 001 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular

Ternak

D P P 5,320,000.00 141,924,000.00 900,000.00 148,144,000.00

2 03 2.03.01 18 002 Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan D P P 24,386,000.00 75,514,000.00 0.00 99,900,000.00

2 03 2.03.01 18 003 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bidang Peternakan D P P 0.00 42,500,000.00 0.00 42,500,000.00

2 03 2.03.01 18 004 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kesehatan Hewan D P P 2,200,000.00 72,800,000.00 0.00 75,000,000.00

Page 88: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

593

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 03 2.03.01 18 005 Peningkatan Kapasitas Masyarkat Terhadap Kesehatan

masyarakat Veteriner

D P P 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

2 03 2.03.01 19 Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Pertanian 26,000,000.00 62,650,000.00 0.00 88,650,000.00

2 03 2.03.01 19 001 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

D P P 25,250,000.00 13,200,000.00 0.00 38,450,000.00

2 03 2.03.01 19 002 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani D P P 500,000.00 14,800,000.00 0.00 15,300,000.00

2 03 2.03.01 19 004 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian D P P 250,000.00 34,650,000.00 0.00 34,900,000.00

2 03 2.03.01 51 Program Peningkatan Produksi Tanaman 55,500,000.00 604,900,000.00 59,500,000.00 719,900,000.00

2 03 2.03.01 51 001 Pengendalian dan Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman D P P 2,120,000.00 75,380,000.00 0.00 77,500,000.00

2 03 2.03.01 51 004 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Tanaman Pangan/Perkebunan/Holtikultura

D P P 7,950,000.00 183,640,000.00 0.00 191,590,000.00

2 03 2.03.01 51 008 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / perkebunan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

14,680,000.00 312,180,000.00 59,500,000.00 386,360,000.00

2 03 2.03.01 51 009 Sosialisasi dan Evaluasi Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Lain Lain

Pendapatan

Daerah

250,000.00 14,200,000.00 0.00 14,450,000.00

2 03 2.03.01 51 010 Penguatan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

(KP3)

D P P 30,500,000.00 19,500,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 Perdagangan 1,381,789,000.00 10,984,815,000.00 17,342,898,000.00 29,709,502,000.00

2 06 2.06.01 Dinas Perdagangan 1,381,789,000.00 10,984,815,000.00 17,342,898,000.00 29,709,502,000.00

2 06 2.06.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 292,870,000.00 2,446,550,000.00 15,000,000.00 2,754,420,000.00

2 06 2.06.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

273,000,000.00 470,420,000.00 0.00 743,420,000.00

2 06 2.06.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 115,000,000.00 0.00 115,000,000.00

2 06 2.06.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,180,000.00 782,820,000.00 0.00 785,000,000.00

2 06 2.06.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,180,000.00 52,820,000.00 0.00 55,000,000.00

2 06 2.06.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,920,000.00 369,080,000.00 0.00 375,000,000.00

Page 89: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

594

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 06 2.06.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

2 06 2.06.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 26,000,000.00 0.00 26,000,000.00

2 06 2.06.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 2.06.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,800,000.00 496,200,000.00 0.00 500,000,000.00

2 06 2.06.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,930,000.00 48,070,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 2.06.01 01 027 Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,860,000.00 16,140,000.00 15,000,000.00 35,000,000.00

2 06 2.06.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 44,090,000.00 1,438,005,000.00 2,047,774,000.00 3,529,869,000.00

2 06 2.06.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

15,180,000.00 2,490,000.00 1,952,554,000.00 1,970,224,000.00

2 06 2.06.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,780,000.00 0.00 95,220,000.00 100,000,000.00

2 06 2.06.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

9,300,000.00 190,700,000.00 0.00 200,000,000.00

2 06 2.06.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,600,000.00 342,400,000.00 0.00 350,000,000.00

2 06 2.06.01 02 017 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

2 06 2.06.01 02 028 Pengadaan pakaian kerja lapangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,930,000.00 14,715,000.00 0.00 16,645,000.00

2 06 2.06.01 02 035 Pengadaan bbm dan pelumas Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,300,000.00 847,700,000.00 0.00 853,000,000.00

Page 90: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

595

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 06 2.06.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1,930,000.00 48,070,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 2.06.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,930,000.00 48,070,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 2.06.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

230,973,000.00 81,627,000.00 0.00 312,600,000.00

2 06 2.06.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

21,336,000.00 3,664,000.00 0.00 25,000,000.00

2 06 2.06.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

108,600,000.00 2,000,000.00 0.00 110,600,000.00

2 06 2.06.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

15,840,000.00 4,160,000.00 0.00 20,000,000.00

2 06 2.06.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,830,000.00 6,170,000.00 0.00 12,000,000.00

2 06 2.06.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

14,826,000.00 5,174,000.00 0.00 20,000,000.00

2 06 2.06.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra Lain Lain

Pendapatan

Daerah

18,453,000.00 6,547,000.00 0.00 25,000,000.00

2 06 2.06.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT Lain Lain

Pendapatan

Daerah

41,648,000.00 33,352,000.00 0.00 75,000,000.00

2 06 2.06.01 06 015 Penyusunan Profil SKPD Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,440,000.00 20,560,000.00 0.00 25,000,000.00

2 06 2.06.01 15 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 184,450,000.00 257,800,000.00 27,750,000.00 470,000,000.00

2 06 2.06.01 15 001 Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan bahan

penting lainnya

BHP/NP 30,450,000.00 69,550,000.00 0.00 100,000,000.00

2 06 2.06.01 15 002 Pemantauan ketersediaan/distribusi bahan pokok dan barang

penting lainnya

BHP/NP 32,650,000.00 17,350,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 2.06.01 15 003 Operasi Pasar dan Pasar Murah BHP/NP 6,250,000.00 8,750,000.00 0.00 15,000,000.00

2 06 2.06.01 15 005 Edukasi konsumen BHP/NP 1,680,000.00 73,320,000.00 0.00 75,000,000.00

Page 91: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

596

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 06 2.06.01 15 009 Pengawasan ukur ulang barang non BDKT BHP/NP 23,880,000.00 26,120,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 2.06.01 15 012 Sosialisasi Konsumen Cerdas BHP/NP 1,680,000.00 48,320,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 2.06.01 15 013 Pemeliharaan data sistem informasi pemantauan bahan pokok

dan bahan penting lainnya

BHP/NP 86,180,000.00 13,820,000.00 0.00 100,000,000.00

2 06 2.06.01 15 014 Pengadaan Timbangan Meja untuk Tera BHP/NP 1,680,000.00 570,000.00 27,750,000.00 30,000,000.00

2 06 2.06.01 20 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar 285,396,000.00 4,525,843,000.00 15,196,374,000.00 20,007,613,000.00

2 06 2.06.01 20 001 Pemeliharaan pasar rakyat BHP/NP 84,840,000.00 948,249,000.00 12,244,201,000.00 13,277,290,000.00

2 06 2.06.01 20 003 Penataan ketertiban pasar BHP/NP 38,554,000.00 2,784,551,000.00 0.00 2,823,105,000.00

2 06 2.06.01 20 004 Extensifikasi dan intensifikasi retribusi daerah BHP/NP 56,232,000.00 18,768,000.00 0.00 75,000,000.00

2 06 2.06.01 20 006 Pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai Standar Nasional

Indonesia

BHP/NP 1,930,000.00 48,070,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 2.06.01 20 007 Pengadaan dan pemeliharaan gerobak sampah dan

kebersihan pasar

BHP/NP 1,930,000.00 2,495,000.00 70,575,000.00 75,000,000.00

2 06 2.06.01 20 011 Pendataan pedagang pasar rakyat BHP/NP 44,730,000.00 5,270,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 2.06.01 20 012 Pendampingan Revitalisasi Pasar BHP/NP 31,090,000.00 268,910,000.00 0.00 300,000,000.00

2 06 2.06.01 20 013 Sosialisasi Peningkatan Ketertiban Pasar Rakya BHP/NP 5,360,000.00 242,640,000.00 0.00 248,000,000.00

2 06 2.06.01 20 014 Penataan dan Penyuluhan PKL BHP/NP 2,180,000.00 77,820,000.00 0.00 80,000,000.00

2 06 2.06.01 20 015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Pasar dengan Pihak

Ketiga

BHP/NP 1,930,000.00 73,070,000.00 0.00 75,000,000.00

2 06 2.06.01 20 016 Revitalisasi Pasar Kasin D A K 7,140,000.00 12,100,000.00 634,978,000.00 654,218,000.00

2 06 2.06.01 20 017 Revitalisasi Pasar Mergan D A K 9,480,000.00 43,900,000.00 2,246,620,000.00 2,300,000,000.00

2 06 2.06.01 21 Pengembangan Usaha Perdagangan 186,710,000.00 1,138,290,000.00 0.00 1,325,000,000.00

2 06 2.06.01 21 004 Promosi perdagangan produk Kota Malang Lain Lain

Pendapatan

Daerah

16,200,000.00 883,800,000.00 0.00 900,000,000.00

2 06 2.06.01 21 006 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan sarana usaha /

disrtibusi perdagangan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

38,070,000.00 11,930,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 2.06.01 21 012 Fasilitasi temu usaha dan kemitraan usaha Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,680,000.00 23,320,000.00 0.00 25,000,000.00

2 06 2.06.01 21 016 Pengolahan data perdagangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

45,930,000.00 4,070,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 2.06.01 21 017 Sosialisasi legalitas usaha perdagangan BHP/NP 1,930,000.00 23,070,000.00 0.00 25,000,000.00

2 06 2.06.01 21 018 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan minuman

beralkohol

BHP/NP 39,270,000.00 10,730,000.00 0.00 50,000,000.00

Page 92: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

597

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 06 2.06.01 21 019 Bimbingan teknis standarisasi kualitas ekspor/impor BHP/NP 2,180,000.00 97,820,000.00 0.00 100,000,000.00

2 06 2.06.01 21 020 Pendampingan E-Commerce produk UKM Kota Malang BHP/NP 2,180,000.00 72,820,000.00 0.00 75,000,000.00

2 06 2.06.01 21 021 Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Gudang BHP/NP 39,270,000.00 10,730,000.00 0.00 50,000,000.00

2 06 2.06.01 22 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrologian 66,400,000.00 471,600,000.00 22,000,000.00 560,000,000.00

2 06 2.06.01 22 001 Operasional UPT Metrologi BHP/NP 4,860,000.00 373,140,000.00 22,000,000.00 400,000,000.00

2 06 2.06.01 22 002 Penyuluhan kemetrologian BHP/NP 6,540,000.00 58,460,000.00 0.00 65,000,000.00

2 06 2.06.01 22 003 Pelayanan Tera dan Tera Ulang BHP/NP 55,000,000.00 40,000,000.00 0.00 95,000,000.00

2 06 2.06.01 23 Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar 21,800,000.00 444,200,000.00 34,000,000.00 500,000,000.00

2 06 2.06.01 23 001 Operasional UPT Pasar Blimbing BHP/NP 4,360,000.00 83,640,000.00 12,000,000.00 100,000,000.00

2 06 2.06.01 23 002 Operasional UPT Pasar Besar BHP/NP 4,360,000.00 95,640,000.00 0.00 100,000,000.00

2 06 2.06.01 23 003 Operasional UPT Pasar Induk Gadang BHP/NP 4,360,000.00 79,640,000.00 16,000,000.00 100,000,000.00

2 06 2.06.01 23 004 Operasional UPT Pasar Oro-Oro Dowo BHP/NP 4,360,000.00 95,640,000.00 0.00 100,000,000.00

2 06 2.06.01 23 005 Operasional UPT Pasar Dinoyo BHP/NP 4,360,000.00 89,640,000.00 6,000,000.00 100,000,000.00

2 06 2.06.01 24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai) 67,170,000.00 132,830,000.00 0.00 200,000,000.00

2 06 2.06.01 24 001 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati

Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

DBH CUKAI 67,170,000.00 132,830,000.00 0.00 200,000,000.00

2 07 Perindustrian 421,938,000.00 8,039,392,000.00 97,070,000.00 8,558,400,000.00

2 07 2.07.01 Dinas Perindustrian 421,938,000.00 8,039,392,000.00 97,070,000.00 8,558,400,000.00

2 07 2.07.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126,364,000.00 667,256,000.00 0.00 793,620,000.00

2 07 2.07.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 110,340,000.00 0.00 110,340,000.00

2 07 2.07.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00

2 07 2.07.01 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

2 07 2.07.01 01 006 Penyediaan jasa administrasi keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

77,574,000.00 4,426,000.00 0.00 82,000,000.00

Page 93: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

598

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 07 2.07.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,500,000.00 43,780,000.00 0.00 45,280,000.00

2 07 2.07.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,000,000.00 44,000,000.00 0.00 45,000,000.00

2 07 2.07.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

2 07 2.07.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00

2 07 2.07.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

2 07 2.07.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,700,000.00 147,300,000.00 0.00 150,000,000.00

2 07 2.07.01 01 019 Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi Lain Lain

Pendapatan

Daerah

40,230,000.00 159,770,000.00 0.00 200,000,000.00

2 07 2.07.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,360,000.00 66,640,000.00 0.00 70,000,000.00

2 07 2.07.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 16,342,000.00 208,368,000.00 97,070,000.00 321,780,000.00

2 07 2.07.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,430,000.00 500,000.00 97,070,000.00 100,000,000.00

2 07 2.07.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,420,000.00 19,080,000.00 0.00 20,500,000.00

2 07 2.07.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

900,000.00 154,380,000.00 0.00 155,280,000.00

2 07 2.07.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 31,000,000.00 0.00 31,000,000.00

2 07 2.07.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

11,592,000.00 3,408,000.00 0.00 15,000,000.00

Page 94: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

599

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 07 2.07.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2,620,000.00 117,380,000.00 0.00 120,000,000.00

2 07 2.07.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,620,000.00 117,380,000.00 0.00 120,000,000.00

2 07 2.07.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

91,712,000.00 178,288,000.00 0.00 270,000,000.00

2 07 2.07.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

18,752,000.00 12,248,000.00 0.00 31,000,000.00

2 07 2.07.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

14,794,000.00 2,206,000.00 0.00 17,000,000.00

2 07 2.07.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,480,000.00 4,520,000.00 0.00 10,000,000.00

2 07 2.07.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,032,000.00 2,968,000.00 0.00 10,000,000.00

2 07 2.07.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

8,204,000.00 3,796,000.00 0.00 12,000,000.00

2 07 2.07.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra Lain Lain

Pendapatan

Daerah

18,050,000.00 61,950,000.00 0.00 80,000,000.00

2 07 2.07.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT Lain Lain

Pendapatan

Daerah

17,400,000.00 52,600,000.00 0.00 70,000,000.00

2 07 2.07.01 06 018 Penyuluhan bagi IKM Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,000,000.00 38,000,000.00 0.00 40,000,000.00

2 07 2.07.01 20 Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka

24,870,000.00 2,355,130,000.00 0.00 2,380,000,000.00

2 07 2.07.01 20 021 Pengembangan Industri Hijau pada Sektor industri Tekstil

dan Aneka

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,680,000.00 73,320,000.00 0.00 75,000,000.00

Page 95: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

600

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 07 2.07.01 20 022 Peningkatan mutu dan standarisasi produk Industri Logam,

Mesin dan Alat Transportasi

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,680,000.00 98,320,000.00 0.00 100,000,000.00

2 07 2.07.01 20 023 Pembinaan dan Pengawasan Industri ILMATETTA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,040,000.00 69,960,000.00 0.00 75,000,000.00

2 07 2.07.01 20 024 Pengembangan Kemitraan bagi IKM ILMATETTA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,680,000.00 73,320,000.00 0.00 75,000,000.00

2 07 2.07.01 20 025 Pengembangan Ekspor Produk Ilmatetta Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,680,000.00 73,320,000.00 0.00 75,000,000.00

2 07 2.07.01 20 026 Fasilitasi Promosi Industri Unggulan Kota ILMATETTA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

13,110,000.00 1,966,890,000.00 0.00 1,980,000,000.00

2 07 2.07.01 21 Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan

dan Minuman

60,440,000.00 448,060,000.00 0.00 508,500,000.00

2 07 2.07.01 21 030 Pengembangan Industri Hijau sektor Agro dan Hasil Hutan D A U 1,260,000.00 73,740,000.00 0.00 75,000,000.00

2 07 2.07.01 21 031 Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri Kimia Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,210,000.00 143,790,000.00 0.00 150,000,000.00

2 07 2.07.01 21 032 Penguatan Kelembagaan IKM Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,040,000.00 38,960,000.00 0.00 44,000,000.00

2 07 2.07.01 21 033 Pembinaan dan Pengawasan Industri sektor Agro, Kimia,

Makanan dan Minuman

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

45,250,000.00 4,750,000.00 0.00 50,000,000.00

2 07 2.07.01 21 034 Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri Makanan

dan Minuman

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,680,000.00 186,820,000.00 0.00 189,500,000.00

2 07 2.07.01 22 Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam,

Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil

dan Aneka

18,640,000.00 1,981,360,000.00 0.00 2,000,000,000.00

2 07 2.07.01 22 001 Pencitraan Produk Industri Kreatif Elektronika dan Telematika Lain Lain

Pendapatan

Daerah

12,520,000.00 1,337,480,000.00 0.00 1,350,000,000.00

2 07 2.07.01 22 002 Penyelenggaraan Event Industri Kreatif Elektronika dan

Telematika

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,240,000.00 346,760,000.00 0.00 350,000,000.00

Page 96: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

601

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 07 2.07.01 22 003 Workshop Teknis Industri Kreatif ILMATETTA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,880,000.00 297,120,000.00 0.00 300,000,000.00

2 07 2.07.01 23 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika,

Tekstil dan Aneka (Cukai)

8,200,000.00 691,800,000.00 0.00 700,000,000.00

2 07 2.07.01 23 001 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja

dan masyarakat di sektor industri logam, mesin dan alat

transportasi

DBH CUKAI 2,960,000.00 297,040,000.00 0.00 300,000,000.00

2 07 2.07.01 23 002 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja

dan masyarakat di sektor industri tekstil dan aneka

DBH CUKAI 3,060,000.00 296,940,000.00 0.00 300,000,000.00

2 07 2.07.01 23 003 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja

dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji

kompetensi sektor ILMATETTA

DBH CUKAI 2,180,000.00 97,820,000.00 0.00 100,000,000.00

2 07 2.07.01 24 Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia,

Makanan dan Minuman

11,680,000.00 652,820,000.00 0.00 664,500,000.00

2 07 2.07.01 24 001 Pencitraan Produk Industri kreatif Makanan dan Minuman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,930,000.00 48,070,000.00 0.00 50,000,000.00

2 07 2.07.01 24 002 Peningkatan mutu dan standarisasi produk industri kreatif

Makanan dan Minuman

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,680,000.00 186,820,000.00 0.00 189,500,000.00

2 07 2.07.01 24 003 Penyelenggaraan Event Industri Kreatif Makanan dan

Minuman

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,210,000.00 296,790,000.00 0.00 300,000,000.00

2 07 2.07.01 24 004 Pengembangan Kemitraan bagi Industri Kreatif Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,930,000.00 48,070,000.00 0.00 50,000,000.00

2 07 2.07.01 24 005 Pengembangan Produk Ekspor Kreatif Makanan dan

Minuman

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,930,000.00 73,070,000.00 0.00 75,000,000.00

2 07 2.07.01 25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri

Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai)

10,360,000.00 564,640,000.00 0.00 575,000,000.00

2 07 2.07.01 25 001 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja

dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji

kompetensi sektor industri agro, kimia, makanan dan

minuman

DBH CUKAI 1,310,000.00 98,690,000.00 0.00 100,000,000.00

Page 97: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

602

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

2 07 2.07.01 25 002 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja

dan masyarakat di sektor industri agro dan hasil hutan

DBH CUKAI 1,260,000.00 148,740,000.00 0.00 150,000,000.00

2 07 2.07.01 25 003 Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja

dan masyarakat di sektor industri kimia

DBH CUKAI 2,430,000.00 72,570,000.00 0.00 75,000,000.00

2 07 2.07.01 25 004 Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat di sektor

Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman

DBH CUKAI 5,360,000.00 244,640,000.00 0.00 250,000,000.00

2 07 2.07.01 26 Program Pembinaan Industri (Cukai) 49,450,000.00 110,550,000.00 0.00 160,000,000.00

2 07 2.07.01 26 001 Pengawasan Kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting

rokok

DBH CUKAI 44,500,000.00 40,500,000.00 0.00 85,000,000.00

2 07 2.07.01 26 002 Pemetaan Industri Hasil tembakau DBH CUKAI 4,950,000.00 70,050,000.00 0.00 75,000,000.00

2 07 2.07.01 27 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui

forum tatap muka (Cukai)

1,260,000.00 63,740,000.00 0.00 65,000,000.00

2 07 2.07.01 27 001 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau

pemangku kepentingan melalui forum tatap muka

DBH CUKAI 1,260,000.00 63,740,000.00 0.00 65,000,000.00

3 Urusan Penunjang Pemerintah 10,431,571,150.00 46,374,680,575.00 3,400,601,325.00 60,206,853,050.00

3 01 Perencanaan 3,049,589,500.00 9,358,389,500.00 441,750,000.00 12,849,729,000.00

3 01 3.01.01 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan 3,049,589,500.00 9,358,389,500.00 441,750,000.00 12,849,729,000.00

3 01 3.01.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158,628,500.00 877,871,500.00 0.00 1,036,500,000.00

3 01 3.01.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D P P 2,500,000.00 9,500,000.00 0.00 12,000,000.00

3 01 3.01.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D P P 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

3 01 3.01.01 01 004 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah D P P 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

3 01 3.01.01 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

D P P 0.00 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00

3 01 3.01.01 01 006 Penyediaan jasa administrasi keuangan D P P 134,760,000.00 3,240,000.00 0.00 138,000,000.00

3 01 3.01.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D P P 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

3 01 3.01.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D P P 4,650,500.00 44,349,500.00 0.00 49,000,000.00

3 01 3.01.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D P P 5,400,000.00 19,600,000.00 0.00 25,000,000.00

3 01 3.01.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D P P 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00

3 01 3.01.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D P P 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

3 01 3.01.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D P P 3,906,000.00 71,094,000.00 0.00 75,000,000.00

3 01 3.01.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D P P 0.00 450,000,000.00 0.00 450,000,000.00

3 01 3.01.01 01 019 Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi D P P 7,412,000.00 63,588,000.00 0.00 71,000,000.00

Page 98: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

603

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 01 3.01.01 01 026 Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu D P P 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

3 01 3.01.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 50,661,000.00 370,922,000.00 344,750,000.00 766,333,000.00

3 01 3.01.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D P P 2,500,000.00 0.00 147,500,000.00 150,000,000.00

3 01 3.01.01 02 010 Pengadaan mebeleur D P P 2,750,000.00 0.00 197,250,000.00 200,000,000.00

3 01 3.01.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D P P 2,750,000.00 197,250,000.00 0.00 200,000,000.00

3 01 3.01.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D P P 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00

3 01 3.01.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor D P P 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

3 01 3.01.01 02 035 Pengadaan bbm dan pelumas D P P 6,909,000.00 74,424,000.00 0.00 81,333,000.00

3 01 3.01.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah D P P 35,752,000.00 4,248,000.00 0.00 40,000,000.00

3 01 3.01.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 9,500,000.00 77,500,000.00 0.00 87,000,000.00

3 01 3.01.01 05 006 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur D P P 1,000,000.00 36,000,000.00 0.00 37,000,000.00

3 01 3.01.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

D P P 8,500,000.00 41,500,000.00 0.00 50,000,000.00

3 01 3.01.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

142,120,000.00 175,980,000.00 0.00 318,100,000.00

3 01 3.01.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D P P 28,030,000.00 46,970,000.00 0.00 75,000,000.00

3 01 3.01.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 10,190,000.00 4,810,000.00 0.00 15,000,000.00

3 01 3.01.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan D P P 2,900,000.00 22,100,000.00 0.00 25,000,000.00

3 01 3.01.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA D P P 9,900,000.00 11,100,000.00 0.00 21,000,000.00

3 01 3.01.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D P P 40,100,000.00 56,900,000.00 0.00 97,000,000.00

3 01 3.01.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT D P P 51,000,000.00 34,100,000.00 0.00 85,100,000.00

3 01 3.01.01 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,467,494,000.00 3,059,302,000.00 97,000,000.00 4,623,796,000.00

3 01 3.01.01 15 001 Penyusunan RKPD DID 238,200,000.00 341,800,000.00 0.00 580,000,000.00

3 01 3.01.01 15 002 Penyusunan/Reviu RPJMD DID 136,800,000.00 312,200,000.00 0.00 449,000,000.00

3 01 3.01.01 15 003 Penyusunan Rancangan Teknokratik RKPD D P P 4,530,000.00 145,470,000.00 0.00 150,000,000.00

3 01 3.01.01 15 004 Fasilitasi Pendampingan Musrenbang DID 1,260,000.00 93,740,000.00 0.00 95,000,000.00

3 01 3.01.01 15 005 Penyusunan KUA PPAS APBD D P P 352,830,000.00 142,170,000.00 0.00 495,000,000.00

3 01 3.01.01 15 008 Penyusunan/Operasional dan Pengembangan Aplikasi

Perencanaan Pembangunan

DID 18,200,000.00 372,100,000.00 0.00 390,300,000.00

3 01 3.01.01 15 009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD DID 2,930,000.00 237,570,000.00 0.00 240,500,000.00

3 01 3.01.01 15 010 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD D P P 2,680,000.00 176,820,000.00 0.00 179,500,000.00

Page 99: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

604

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 01 3.01.01 15 011 Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah

D P P 62,260,000.00 396,427,000.00 0.00 458,687,000.00

3 01 3.01.01 15 012 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai

DBH CUKAI 105,160,000.00 303,649,000.00 97,000,000.00 505,809,000.00

3 01 3.01.01 15 014 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber

DAK/TP-UB/Specific Grant

D P P 208,000,000.00 52,000,000.00 0.00 260,000,000.00

3 01 3.01.01 15 015 Pelaksanaan Fungsi TEPRA D P P 118,000,000.00 102,000,000.00 0.00 220,000,000.00

3 01 3.01.01 15 018 Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran)

Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)

D P P 59,000,000.00 141,000,000.00 0.00 200,000,000.00

3 01 3.01.01 15 019 Publikasi Hasil Musrenbang D P P 2,340,000.00 97,660,000.00 0.00 100,000,000.00

3 01 3.01.01 15 020 Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan

Musrenbang

D P P 18,704,000.00 81,296,000.00 0.00 100,000,000.00

3 01 3.01.01 15 021 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan D P P 136,600,000.00 63,400,000.00 0.00 200,000,000.00

3 01 3.01.01 16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan

Sumberdaya Alam

506,786,000.00 1,631,214,000.00 0.00 2,138,000,000.00

3 01 3.01.01 16 001 Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah

sub. Bidang Ekonomi dan keuangan

DID 14,780,000.00 70,220,000.00 0.00 85,000,000.00

3 01 3.01.01 16 002 Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan

Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Ekonomi dan

Keuangan

D P P 24,970,000.00 50,030,000.00 0.00 75,000,000.00

3 01 3.01.01 16 004 Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi

Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

D P P 9,740,000.00 65,260,000.00 0.00 75,000,000.00

3 01 3.01.01 16 005 Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan

Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Ekonomi

dan Keuangan

D P P 10,080,000.00 74,920,000.00 0.00 85,000,000.00

3 01 3.01.01 16 006 Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor

Ekonomi dan Keuangan

D P P 45,930,000.00 444,070,000.00 0.00 490,000,000.00

3 01 3.01.01 16 007 Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor

Penanaman Modal dan Pariwisata

D P P 11,470,000.00 288,530,000.00 0.00 300,000,000.00

3 01 3.01.01 16 015 Pengembangan Ekonomi Kreatif D P P 322,260,000.00 177,740,000.00 0.00 500,000,000.00

3 01 3.01.01 16 016 Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah

Sub. Bidang Sumber Daya Alam

DID 10,752,000.00 73,248,000.00 0.00 84,000,000.00

3 01 3.01.01 16 017 Pendampingan Penyusun Renstra/Renja Perangkat Daerah

sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata

D P P 8,480,000.00 45,520,000.00 0.00 54,000,000.00

3 01 3.01.01 16 018 Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan

Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Sumber

Daya Alam

D P P 2,520,000.00 57,480,000.00 0.00 60,000,000.00

Page 100: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

605

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 01 3.01.01 16 019 Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan

Perencanaan Pembangunan Daerah sub. Bidang penanaman

modal dan pariwisata

D P P 5,460,000.00 54,540,000.00 0.00 60,000,000.00

3 01 3.01.01 16 020 Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan

Renstra/Renja Perangkat Daerah sub. Bidang penanaman

modal dan pariwisata

D P P 13,464,000.00 21,536,000.00 0.00 35,000,000.00

3 01 3.01.01 16 021 Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan

Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Sumber Daya

Alam

D P P 18,060,000.00 16,940,000.00 0.00 35,000,000.00

3 01 3.01.01 16 023 Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan

Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam

D P P 8,820,000.00 191,180,000.00 0.00 200,000,000.00

3 01 3.01.01 17 Program perencanaan pembangunan manusia,

masyarakat, sosial dan budaya

396,610,000.00 1,303,390,000.00 0.00 1,700,000,000.00

3 01 3.01.01 17 001 Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah

mitra pada sub. Bidang pembangunan manusia

DID 5,040,000.00 69,960,000.00 0.00 75,000,000.00

3 01 3.01.01 17 002 Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan

Renstra/Renja Perangkat daerah mitra sub. bidang

pembangunan manusia

D P P 38,000,000.00 24,400,000.00 0.00 62,400,000.00

3 01 3.01.01 17 004 Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi

Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan

Budaya

D P P 28,750,000.00 81,250,000.00 0.00 110,000,000.00

3 01 3.01.01 17 006 Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor

Pembangunan Manusia

D P P 13,260,000.00 236,740,000.00 0.00 250,000,000.00

3 01 3.01.01 17 010 Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan

Pembangunan Sektor Pembangunan Masyarakat

D P P 4,980,000.00 132,020,000.00 0.00 137,000,000.00

3 01 3.01.01 17 011 Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan

Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya

D P P 3,780,000.00 96,220,000.00 0.00 100,000,000.00

3 01 3.01.01 17 015 Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah

mitra pada sub. bidang pembangunan masyarakat

D P P 2,910,000.00 68,090,000.00 0.00 71,000,000.00

3 01 3.01.01 17 016 Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah

mitra pada sub. bidang pembangunan sosial dan budaya

DID 2,520,000.00 84,480,000.00 0.00 87,000,000.00

3 01 3.01.01 17 017 Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan

Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang

pembangunan manusia

D P P 62,250,000.00 85,350,000.00 0.00 147,600,000.00

3 01 3.01.01 17 018 Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan

Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang

pembangunan masyarakat

D P P 51,000,000.00 110,000,000.00 0.00 161,000,000.00

Page 101: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

606

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 01 3.01.01 17 019 Koordinasi,Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan

Perencanaan pembangunan daerah sub. bidang sosial dan

budaya

D P P 79,200,000.00 120,800,000.00 0.00 200,000,000.00

3 01 3.01.01 17 020 Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan

Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang

pembangunan masyarakat

D P P 40,420,000.00 8,580,000.00 0.00 49,000,000.00

3 01 3.01.01 17 021 Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan

Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang

pembangunan Sosial dan Budaya

D P P 48,500,000.00 26,500,000.00 0.00 75,000,000.00

3 01 3.01.01 17 022 Musrenbang Tematik DID 16,000,000.00 159,000,000.00 0.00 175,000,000.00

3 01 3.01.01 18 Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan

pengembangan wilayah

317,790,000.00 1,862,210,000.00 0.00 2,180,000,000.00

3 01 3.01.01 18 001 Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah

mitra pada sub.Bidang Infrastruktur Perkotaan

DID 15,670,000.00 38,330,000.00 0.00 54,000,000.00

3 01 3.01.01 18 002 Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan

Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang

infrastruktur perkotaan

D P P 30,170,000.00 19,830,000.00 0.00 50,000,000.00

3 01 3.01.01 18 004 Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi

Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

D P P 6,420,000.00 68,580,000.00 0.00 75,000,000.00

3 01 3.01.01 18 005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan

Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang Infrastruktur

perkotaan

D P P 15,670,000.00 69,330,000.00 0.00 85,000,000.00

3 01 3.01.01 18 007 Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor

Pengembangan Wilayah Perkotaan

D P P 60,090,000.00 569,910,000.00 0.00 630,000,000.00

3 01 3.01.01 18 008 Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor

Perhubungan dan Komunikasi Informatika

D P P 7,510,000.00 192,490,000.00 0.00 200,000,000.00

3 01 3.01.01 18 010 Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan

Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan

D P P 10,560,000.00 239,440,000.00 0.00 250,000,000.00

3 01 3.01.01 18 012 Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran)

Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur

Perkotaan

D P P 8,760,000.00 191,240,000.00 0.00 200,000,000.00

3 01 3.01.01 18 013 Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran)

Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan

Wilayah Perkotaan

D P P 8,760,000.00 191,240,000.00 0.00 200,000,000.00

3 01 3.01.01 18 015 Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah

mitra pada sub. Bidang perhubungan dan komunikasi

informatika

DID 15,670,000.00 38,330,000.00 0.00 54,000,000.00

Page 102: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

607

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 01 3.01.01 18 016 Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah

mitra pada sub. Bidang Pengembangan wilayah Perkotaan

DID 15,670,000.00 71,330,000.00 0.00 87,000,000.00

3 01 3.01.01 18 017 Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan

Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang

pengembangan wilayah perkotaan

D P P 15,000,000.00 45,000,000.00 0.00 60,000,000.00

3 01 3.01.01 18 018 Koordinasi,Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan

Perencanaan Pembangunan Daerah sub. Bidang

perhubungan dan komunikasi informastika

D P P 15,000,000.00 45,000,000.00 0.00 60,000,000.00

3 01 3.01.01 18 019 Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan

Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang

pengembangan wilayah perkotaan

D P P 30,170,000.00 44,830,000.00 0.00 75,000,000.00

3 01 3.01.01 18 020 Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan

Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang

perhubungan dan komunikasi informatika

D P P 30,170,000.00 19,830,000.00 0.00 50,000,000.00

3 01 3.01.01 18 021 Verifikasi dan monitoring usulan kegiatan perencanaan

pembangunan dengan RTRW

DID 32,500,000.00 17,500,000.00 0.00 50,000,000.00

3 02 Keuangan 5,523,677,650.00 22,627,948,075.00 2,825,286,325.00 30,976,912,050.00

3 02 3.02.01 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 3,808,136,300.00 7,637,078,500.00 1,330,175,200.00 12,775,390,000.00

3 02 3.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67,970,000.00 1,929,426,500.00 20,198,000.00 2,017,594,500.00

3 02 3.02.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat BHP/NP 45,300,000.00 292,120,000.00 0.00 337,420,000.00

3 02 3.02.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BHP/NP 0.00 70,802,000.00 20,198,000.00 91,000,000.00

3 02 3.02.01 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BHP/NP 0.00 84,000,000.00 0.00 84,000,000.00

3 02 3.02.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D P P 4,860,000.00 136,938,500.00 0.00 141,798,500.00

3 02 3.02.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D P P 4,190,000.00 117,860,000.00 0.00 122,050,000.00

3 02 3.02.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D P P 4,950,000.00 110,672,000.00 0.00 115,622,000.00

3 02 3.02.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D P P 0.00 18,634,000.00 0.00 18,634,000.00

3 02 3.02.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D P P 3,850,000.00 203,000,000.00 0.00 206,850,000.00

3 02 3.02.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D P P 4,620,000.00 875,600,000.00 0.00 880,220,000.00

3 02 3.02.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil D P P 200,000.00 19,800,000.00 0.00 20,000,000.00

3 02 3.02.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14,535,000.00 255,662,000.00 1,178,737,000.00 1,448,934,000.00

3 02 3.02.01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional D P P 4,960,000.00 0.00 243,669,000.00 248,629,000.00

3 02 3.02.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor DID 5,380,000.00 14,412,000.00 935,068,000.00 954,860,000.00

3 02 3.02.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D P P 3,595,000.00 85,540,000.00 0.00 89,135,000.00

3 02 3.02.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D P P 600,000.00 155,710,000.00 0.00 156,310,000.00

Page 103: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

608

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 02 3.02.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2,650,300.00 455,269,700.00 0.00 457,920,000.00

3 02 3.02.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

DID 2,650,300.00 455,269,700.00 0.00 457,920,000.00

3 02 3.02.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

275,582,000.00 230,161,200.00 0.00 505,743,200.00

3 02 3.02.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D P P 55,928,000.00 79,975,200.00 0.00 135,903,200.00

3 02 3.02.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 124,296,000.00 19,439,000.00 0.00 143,735,000.00

3 02 3.02.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D P P 2,532,000.00 16,568,000.00 0.00 19,100,000.00

3 02 3.02.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan D P P 11,414,000.00 14,254,000.00 0.00 25,668,000.00

3 02 3.02.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA D P P 28,162,000.00 10,161,000.00 0.00 38,323,000.00

3 02 3.02.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D P P 12,500,000.00 25,500,000.00 0.00 38,000,000.00

3 02 3.02.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT D P P 34,000,000.00 55,014,000.00 0.00 89,014,000.00

3 02 3.02.01 06 013 Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal

(SPI)

D P P 6,750,000.00 9,250,000.00 0.00 16,000,000.00

3 02 3.02.01 15 Program Penyusunan Anggaran Daerah 1,091,182,000.00 924,755,300.00 0.00 2,015,937,300.00

3 02 3.02.01 15 001 Penyusunan Rancangan peraturan daerah dan Ranperwal

tentang APBD TA.

D P P 531,860,000.00 268,435,000.00 0.00 800,295,000.00

3 02 3.02.01 15 002 Penyusunan Rancangan peraturan daerah dan Ranperwal

tentang P-APBD TA.

D P P 351,760,000.00 242,055,000.00 0.00 593,815,000.00

3 02 3.02.01 15 003 Penyusunan Standar Satuan Harga D P P 3,540,000.00 101,940,000.00 0.00 105,480,000.00

3 02 3.02.01 15 004 Penyusunan Standar Biaya Umum D P P 25,930,000.00 45,075,300.00 0.00 71,005,300.00

3 02 3.02.01 15 005 Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah D P P 100,084,000.00 5,098,000.00 0.00 105,182,000.00

3 02 3.02.01 15 006 Pengendalian pelaksanaan anggaran D P P 36,504,000.00 14,496,000.00 0.00 51,000,000.00

3 02 3.02.01 15 007 Bimbingan Teknis Perencanaan Anggaran SKPD DID 4,540,000.00 165,460,000.00 0.00 170,000,000.00

3 02 3.02.01 15 008 Asistensi Penyusunan RKA dan DPA SKPD D P P 36,964,000.00 82,196,000.00 0.00 119,160,000.00

3 02 3.02.01 16 Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah 601,366,000.00 1,419,469,300.00 49,200,000.00 2,070,035,300.00

3 02 3.02.01 16 001 Penatausahaan Keuangan D P P 355,030,000.00 128,091,500.00 0.00 483,121,500.00

3 02 3.02.01 16 002 Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Transaksi Non

Tunai

D P P 400,000.00 20,547,000.00 0.00 20,947,000.00

3 02 3.02.01 16 003 Penyusunan Ranperwal tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah

D P P 22,240,000.00 96,864,000.00 0.00 119,104,000.00

3 02 3.02.01 16 004 Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan D P P 42,160,000.00 104,201,000.00 0.00 146,361,000.00

Page 104: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

609

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 02 3.02.01 16 005 Peningkatan Pelayanan Gaji PNS D P P 23,415,000.00 130,321,000.00 0.00 153,736,000.00

3 02 3.02.01 16 006 Penatausahaan, analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas D P P 22,356,000.00 57,382,800.00 0.00 79,738,800.00

3 02 3.02.01 16 007 Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan

Pengelolaan Kas

D P P 29,205,000.00 109,015,000.00 49,200,000.00 187,420,000.00

3 02 3.02.01 16 008 Pengelolaan Dana BOS dan FKTP D P P 1,000,000.00 18,637,000.00 0.00 19,637,000.00

3 02 3.02.01 16 009 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan SKPD di

Lingkungan Pemerintah Kota Malang

DID 8,040,000.00 605,560,000.00 0.00 613,600,000.00

3 02 3.02.01 16 010 Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan SKPD

D P P 97,520,000.00 148,850,000.00 0.00 246,370,000.00

3 02 3.02.01 17 Program Pelaporan Keuangan Daerah 536,131,000.00 566,693,600.00 0.00 1,102,824,600.00

3 02 3.02.01 17 001 Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan

Pembukuan Belanja

D P P 18,504,000.00 179,176,600.00 0.00 197,680,600.00

3 02 3.02.01 17 002 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di

lingkungan Pemkot Malang

D P P 32,662,000.00 102,527,000.00 0.00 135,189,000.00

3 02 3.02.01 17 003 Penyusunan Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah D P P 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00

3 02 3.02.01 17 004 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA D P P 45,601,000.00 148,751,000.00 0.00 194,352,000.00

3 02 3.02.01 17 005 Penyusunan Ranperda dan Rapenwal Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

D P P 360,524,000.00 73,711,000.00 0.00 434,235,000.00

3 02 3.02.01 17 006 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah D P P 78,840,000.00 50,528,000.00 0.00 129,368,000.00

3 02 3.02.01 18 Program Penatausahaan Aset Daerah 550,660,000.00 1,331,924,600.00 82,040,200.00 1,964,624,800.00

3 02 3.02.01 18 001 Penatausahaan Barang Milik Daerah D P P 237,404,000.00 322,402,100.00 0.00 559,806,100.00

3 02 3.02.01 18 002 Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah D P P 2,230,000.00 202,741,200.00 0.00 204,971,200.00

3 02 3.02.01 18 003 Pelayanan Porforasi Benda-benda Berharga Retribusi Daerah D P P 4,717,000.00 43,995,000.00 0.00 48,712,000.00

3 02 3.02.01 18 004 Pengamanan Tanah dan Bangunan Aset Daerah BHP/NP 9,930,000.00 70,155,700.00 0.00 80,085,700.00

3 02 3.02.01 18 005 Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah D P P 60,571,000.00 232,163,100.00 0.00 292,734,100.00

3 02 3.02.01 18 006 Inventarisasi Tanah Aset Eks Lori D P P 21,038,000.00 15,612,100.00 82,040,200.00 118,690,300.00

3 02 3.02.01 18 007 Pengembangan Sistem Pelayanan Aset Tanah Daerah D P P 4,700,000.00 133,316,000.00 0.00 138,016,000.00

3 02 3.02.01 18 008 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang D P P 116,480,000.00 132,401,000.00 0.00 248,881,000.00

3 02 3.02.01 18 009 Penyusunan Standar Barang D P P 24,105,000.00 28,857,000.00 0.00 52,962,000.00

3 02 3.02.01 18 010 Penyusunan Standar Kebutuhan D P P 24,105,000.00 28,857,000.00 0.00 52,962,000.00

3 02 3.02.01 18 011 Penyusunan Laporan Aset Daerah D P P 31,170,000.00 12,930,000.00 0.00 44,100,000.00

3 02 3.02.01 18 012 Pemeliharaan dan penataan arsip benda-benda berharga

milik daerah

D P P 14,210,000.00 108,494,400.00 0.00 122,704,400.00

Page 105: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

610

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 02 3.02.01 19 Program Pemanfaatan Aset Daerah 603,192,000.00 467,616,900.00 0.00 1,070,808,900.00

3 02 3.02.01 19 001 Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai

oleh Pemerintah Kota Malang

D P P 128,470,000.00 61,866,500.00 0.00 190,336,500.00

3 02 3.02.01 19 002 Penyusunan Ranperda Pemakaian Kekayaan Daerah D P P 7,612,000.00 60,958,000.00 0.00 68,570,000.00

3 02 3.02.01 19 003 Penyusunan Ranperwal tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengelolaan Barang Milik Daerah

D P P 97,000,000.00 65,570,000.00 0.00 162,570,000.00

3 02 3.02.01 19 004 Fasilitasi Penghapusan Barang Milik Daerah D P P 32,430,000.00 33,875,000.00 0.00 66,305,000.00

3 02 3.02.01 19 005 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan

Barang Milik Daerah

D P P 1,680,000.00 46,686,400.00 0.00 48,366,400.00

3 02 3.02.01 19 006 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Daerah D P P 44,000,000.00 11,670,000.00 0.00 55,670,000.00

3 02 3.02.01 19 007 Penghitungan dan Penetapan Ganti Rugi D P P 27,250,000.00 25,381,400.00 0.00 52,631,400.00

3 02 3.02.01 19 008 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tanah dan Bangunan Milik

Daerah

D P P 165,750,000.00 9,590,000.00 0.00 175,340,000.00

3 02 3.02.01 19 009 Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang D P P 44,000,000.00 81,180,000.00 0.00 125,180,000.00

3 02 3.02.01 19 010 Fasilitasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah D P P 46,500,000.00 57,578,200.00 0.00 104,078,200.00

3 02 3.02.01 19 011 Fasilitasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum D P P 8,500,000.00 13,261,400.00 0.00 21,761,400.00

3 02 3.02.01 51 Program Peningkatan Pelayanan UPT 64,868,000.00 56,099,400.00 0.00 120,967,400.00

3 02 3.02.01 51 001 Operasional Rutin/Berkala UPT Pengawasan dan

Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah

D P P 57,218,000.00 33,983,800.00 0.00 91,201,800.00

3 02 3.02.01 51 002 Pengendalian Wajib Retribusi D P P 7,650,000.00 22,115,600.00 0.00 29,765,600.00

3 02 3.02.02 Badan Pelayanan Pajak Daerah 1,715,541,350.00 14,990,869,575.00 1,495,111,125.00 18,201,522,050.00

3 02 3.02.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55,506,350.00 2,778,733,350.00 0.00 2,834,239,700.00

3 02 3.02.02 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat P A D 3,853,350.00 211,860,000.00 0.00 215,713,350.00

3 02 3.02.02 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik P A D 30,900,000.00 1,369,700,000.00 0.00 1,400,600,000.00

3 02 3.02.02 01 004 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah P A D 1,430,000.00 73,560,000.00 0.00 74,990,000.00

3 02 3.02.02 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

P A D 0.00 41,500,000.00 0.00 41,500,000.00

3 02 3.02.02 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor P A D 1,600,000.00 140,348,800.00 0.00 141,948,800.00

3 02 3.02.02 01 008 Penyediaan alat tulis kantor P A D 1,930,000.00 130,726,950.00 0.00 132,656,950.00

3 02 3.02.02 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan P A D 1,430,000.00 94,262,500.00 0.00 95,692,500.00

3 02 3.02.02 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

P A D 0.00 10,000,500.00 0.00 10,000,500.00

3 02 3.02.02 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

P A D 0.00 46,787,600.00 0.00 46,787,600.00

3 02 3.02.02 01 014 Penyediaan makanan dan minuman P A D 1,843,000.00 88,307,000.00 0.00 90,150,000.00

Page 106: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

611

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 02 3.02.02 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah P A D 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00

3 02 3.02.02 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil P A D 0.00 32,000,000.00 0.00 32,000,000.00

3 02 3.02.02 01 027 Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip P A D 12,520,000.00 139,680,000.00 0.00 152,200,000.00

3 02 3.02.02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 36,310,000.00 1,591,625,000.00 1,495,111,125.00 3,123,046,125.00

3 02 3.02.02 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor P A D 18,950,000.00 163,200,000.00 1,495,111,125.00 1,677,261,125.00

3 02 3.02.02 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor P A D 1,730,000.00 199,420,000.00 0.00 201,150,000.00

3 02 3.02.02 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional P A D 8,520,000.00 687,150,000.00 0.00 695,670,000.00

3 02 3.02.02 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor P A D 1,630,000.00 198,160,000.00 0.00 199,790,000.00

3 02 3.02.02 02 035 Pengadaan bbm dan pelumas P A D 4,050,000.00 293,725,000.00 0.00 297,775,000.00

3 02 3.02.02 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah P A D 1,430,000.00 49,970,000.00 0.00 51,400,000.00

3 02 3.02.02 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1,000,000.00 493,797,500.00 0.00 494,797,500.00

3 02 3.02.02 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

P A D 1,000,000.00 493,797,500.00 0.00 494,797,500.00

3 02 3.02.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

274,680,000.00 420,212,000.00 0.00 694,892,000.00

3 02 3.02.02 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

P A D 18,000,000.00 9,588,000.00 0.00 27,588,000.00

3 02 3.02.02 06 002 Penyusunan laporan keuangan P A D 148,790,000.00 124,014,000.00 0.00 272,804,000.00

3 02 3.02.02 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat P A D 1,680,000.00 39,970,000.00 0.00 41,650,000.00

3 02 3.02.02 06 007 Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

P A D 19,430,000.00 53,720,000.00 0.00 73,150,000.00

3 02 3.02.02 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA P A D 18,000,000.00 9,700,000.00 0.00 27,700,000.00

3 02 3.02.02 06 010 Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan P A D 1,430,000.00 98,570,000.00 0.00 100,000,000.00

3 02 3.02.02 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra P A D 35,600,000.00 34,400,000.00 0.00 70,000,000.00

3 02 3.02.02 06 012 Penyusunan Renja/RKT P A D 31,750,000.00 50,250,000.00 0.00 82,000,000.00

3 02 3.02.02 20 Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak

Daerah

367,652,000.00 5,277,188,825.00 0.00 5,644,840,825.00

3 02 3.02.02 20 001 Penetapan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah P A D 133,104,000.00 1,142,136,700.00 0.00 1,275,240,700.00

3 02 3.02.02 20 002 Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah P A D 197,458,000.00 1,665,920,325.00 0.00 1,863,378,325.00

3 02 3.02.02 20 003 Pendaftaran dan pendistribusian NPWPD P A D 7,090,000.00 129,431,800.00 0.00 136,521,800.00

3 02 3.02.02 20 004 Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak P A D 30,000,000.00 2,339,700,000.00 0.00 2,369,700,000.00

Page 107: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

612

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 02 3.02.02 21 Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 389,170,000.00 2,299,910,000.00 0.00 2,689,080,000.00

3 02 3.02.02 21 001 Pemeriksaan Pajak Daerah P A D 222,730,000.00 264,950,000.00 0.00 487,680,000.00

3 02 3.02.02 21 002 Penagihan piutang Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD P A D 156,390,000.00 1,986,170,000.00 0.00 2,142,560,000.00

3 02 3.02.02 21 003 Penyelesaian sengketa/keberatan Pajak Daerah P A D 10,050,000.00 48,790,000.00 0.00 58,840,000.00

3 02 3.02.02 22 Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah 26,923,000.00 1,949,428,900.00 0.00 1,976,351,900.00

3 02 3.02.02 22 001 Kajian/analisa potensi Pajak Daerah P A D 10,930,000.00 697,500,000.00 0.00 708,430,000.00

3 02 3.02.02 22 002 Monitoring dan Evaluasi penerimaan Pajak Daerah P A D 4,350,000.00 100,550,000.00 0.00 104,900,000.00

3 02 3.02.02 22 003 Pengembangan sistem informasi manajemen perpajakan

daerah

P A D 11,643,000.00 1,151,378,900.00 0.00 1,163,021,900.00

3 02 3.02.02 52 Program Optimaslisasi Pelayanan UPT 564,300,000.00 179,974,000.00 0.00 744,274,000.00

3 02 3.02.02 52 001 Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan Blimbing P A D 30,780,000.00 0.00 0.00 30,780,000.00

3 02 3.02.02 52 002 Operasional pelayanan UPT Kecamatan Blimbing P A D 0.00 35,994,800.00 0.00 35,994,800.00

3 02 3.02.02 52 003 Fasilitasi Distribusi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kecamatan

Blimbing

P A D 41,040,000.00 0.00 0.00 41,040,000.00

3 02 3.02.02 52 004 Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Pajak Kecamatan Blimbing P A D 41,040,000.00 0.00 0.00 41,040,000.00

3 02 3.02.02 52 005 Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan kedungkandang P A D 41,040,000.00 0.00 0.00 41,040,000.00

3 02 3.02.02 52 006 Operasional pelayanan UPT Kecamatan kedungkandang P A D 0.00 35,994,800.00 0.00 35,994,800.00

3 02 3.02.02 52 007 Fasilitasi Distribusi Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kecamatan kedungkandang

P A D 41,040,000.00 0.00 0.00 41,040,000.00

3 02 3.02.02 52 008 Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan

kedungkandang

P A D 30,780,000.00 0.00 0.00 30,780,000.00

3 02 3.02.02 52 009 Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan Lowokwaru P A D 41,040,000.00 0.00 0.00 41,040,000.00

3 02 3.02.02 52 010 Operasional pelayanan UPT Kecamatan Lowokwaru P A D 0.00 35,994,800.00 0.00 35,994,800.00

3 02 3.02.02 52 011 Fasilitasi distribusi Surat Pajak Kecamatan Lowokwaru P A D 41,040,000.00 0.00 0.00 41,040,000.00

3 02 3.02.02 52 012 Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan Lowokwaru P A D 30,780,000.00 0.00 0.00 30,780,000.00

3 02 3.02.02 52 013 Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan klojen P A D 41,040,000.00 0.00 0.00 41,040,000.00

3 02 3.02.02 52 014 Operasional pelayanan UPT Kecamatan klojen P A D 0.00 35,994,800.00 0.00 35,994,800.00

3 02 3.02.02 52 015 Fasilitasi distribusi Surat Pajak Kecamatan Klojen P A D 41,040,000.00 0.00 0.00 41,040,000.00

3 02 3.02.02 52 016 Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan klojen P A D 30,780,000.00 0.00 0.00 30,780,000.00

3 02 3.02.02 52 017 Fasilitasi Pendataan Calon Wajib Kecamatan Sukun P A D 41,040,000.00 0.00 0.00 41,040,000.00

3 02 3.02.02 52 018 Operasional pelayanan UPT Kecamatan Sukun P A D 0.00 35,994,800.00 0.00 35,994,800.00

3 02 3.02.02 52 019 Fasilitasi distribusi Surat Pajak Kecamatan Sukun P A D 41,040,000.00 0.00 0.00 41,040,000.00

Page 108: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

613

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 02 3.02.02 52 020 Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Kecamatan Sukun P A D 30,780,000.00 0.00 0.00 30,780,000.00

3 03 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 1,667,604,000.00 11,584,043,000.00 133,565,000.00 13,385,212,000.00

3 03 3.03.01 Badan Kepegawaian Daerah 1,667,604,000.00 11,584,043,000.00 133,565,000.00 13,385,212,000.00

3 03 3.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16,092,000.00 595,086,000.00 0.00 611,178,000.00

3 03 3.03.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,930,000.00 28,880,000.00 0.00 30,810,000.00

3 03 3.03.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00

3 03 3.03.01 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 19,500,000.00 0.00 19,500,000.00

3 03 3.03.01 01 004 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

3 03 3.03.01 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 9,300,000.00 0.00 9,300,000.00

3 03 3.03.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,930,000.00 54,350,000.00 0.00 56,280,000.00

3 03 3.03.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,430,000.00 71,570,000.00 0.00 75,000,000.00

3 03 3.03.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,430,000.00 87,778,000.00 0.00 91,208,000.00

3 03 3.03.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00

3 03 3.03.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 19,500,000.00 0.00 19,500,000.00

3 03 3.03.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00

Page 109: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

614

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 03 3.03.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,252,000.00 31,748,000.00 0.00 35,000,000.00

3 03 3.03.01 01 028 Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,120,000.00 26,460,000.00 0.00 28,580,000.00

3 03 3.03.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 48,270,000.00 303,737,000.00 133,565,000.00 485,572,000.00

3 03 3.03.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

15,260,000.00 1,020,000.00 133,565,000.00 149,845,000.00

3 03 3.03.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,020,000.00 102,367,000.00 0.00 105,387,000.00

3 03 3.03.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,980,000.00 136,020,000.00 0.00 140,000,000.00

3 03 3.03.01 02 020 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

3 03 3.03.01 02 037 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan

Aplikasi

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

20,500,000.00 3,992,000.00 0.00 24,492,000.00

3 03 3.03.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,510,000.00 50,338,000.00 0.00 55,848,000.00

3 03 3.03.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1,680,000.00 50,500,000.00 0.00 52,180,000.00

3 03 3.03.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,680,000.00 50,500,000.00 0.00 52,180,000.00

3 03 3.03.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

295,442,000.00 110,985,000.00 0.00 406,427,000.00

3 03 3.03.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

31,524,000.00 3,116,000.00 0.00 34,640,000.00

3 03 3.03.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

79,080,000.00 620,000.00 0.00 79,700,000.00

Page 110: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

615

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 03 3.03.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,105,000.00 395,000.00 0.00 7,500,000.00

3 03 3.03.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

14,430,000.00 2,505,000.00 0.00 16,935,000.00

3 03 3.03.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

13,200,000.00 4,452,000.00 0.00 17,652,000.00

3 03 3.03.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra Lain Lain

Pendapatan

Daerah

44,535,000.00 30,465,000.00 0.00 75,000,000.00

3 03 3.03.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT Lain Lain

Pendapatan

Daerah

48,008,000.00 26,992,000.00 0.00 75,000,000.00

3 03 3.03.01 06 014 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan

Daerah/Peraturan Walikota

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

55,380,000.00 19,620,000.00 0.00 75,000,000.00

3 03 3.03.01 06 015 Penyusunan Profil SKPD Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,180,000.00 22,820,000.00 0.00 25,000,000.00

3 03 3.03.01 15 Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir

Kepegawaian

666,278,000.00 1,298,472,000.00 0.00 1,964,750,000.00

3 03 3.03.01 15 007 Proses Kenaikan Pangkat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

49,788,000.00 215,212,000.00 0.00 265,000,000.00

3 03 3.03.01 15 010 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Lain Lain

Pendapatan

Daerah

125,150,000.00 234,850,000.00 0.00 360,000,000.00

3 03 3.03.01 15 016 Pelaksanaan e-formasi Lain Lain

Pendapatan

Daerah

38,650,000.00 211,350,000.00 0.00 250,000,000.00

3 03 3.03.01 15 024 Penerimaan CPNS Lain Lain

Pendapatan

Daerah

51,650,000.00 98,350,000.00 0.00 150,000,000.00

3 03 3.03.01 15 025 Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lain Lain

Pendapatan

Daerah

24,250,000.00 229,000,000.00 0.00 253,250,000.00

Page 111: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

616

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 03 3.03.01 15 026 Fasilitasi Mutasi dan Promosi Jabatan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

376,790,000.00 309,710,000.00 0.00 686,500,000.00

3 03 3.03.01 16 Program Fasilitasi Pemberhentian Pegawai 17,150,000.00 134,850,000.00 0.00 152,000,000.00

3 03 3.03.01 16 002 Fasilitasi Pemberhentian Pegawai Lain Lain

Pendapatan

Daerah

17,150,000.00 134,850,000.00 0.00 152,000,000.00

3 03 3.03.01 17 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara 398,067,000.00 7,859,698,000.00 0.00 8,257,765,000.00

3 03 3.03.01 17 001 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah

Ujian Dinas Tk.1 dan Tk.II

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

35,150,000.00 123,665,000.00 0.00 158,815,000.00

3 03 3.03.01 17 004 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

115,424,000.00 1,437,461,000.00 0.00 1,552,885,000.00

3 03 3.03.01 17 005 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

78,500,000.00 1,864,000,000.00 0.00 1,942,500,000.00

3 03 3.03.01 17 006 Pelaksanaan Assesment Lain Lain

Pendapatan

Daerah

72,495,000.00 283,070,000.00 0.00 355,565,000.00

3 03 3.03.01 17 011 Fasilitasi Kegiatan Korpri Lain Lain

Pendapatan

Daerah

67,048,000.00 880,292,000.00 0.00 947,340,000.00

3 03 3.03.01 17 012 Monitoring dan Evaluasi Diklat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

29,450,000.00 22,550,000.00 0.00 52,000,000.00

3 03 3.03.01 17 015 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNSD Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 3,248,660,000.00 0.00 3,248,660,000.00

3 03 3.03.01 18 Program Pembinaan Kepegawaian 187,679,000.00 875,371,000.00 0.00 1,063,050,000.00

3 03 3.03.01 18 003 Penyelesaian Administrasi Identitas Pegawai Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,040,000.00 217,960,000.00 0.00 225,000,000.00

3 03 3.03.01 18 005 Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Upacara PNS di

lingkungan Pemerintah Kota Malang

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 47,500,000.00 0.00 47,500,000.00

Page 112: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

617

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

3 03 3.03.01 18 006 Evaluasi Tambahan Penghasilan Bagi Pns Di Lingkungan

Pemkot Malang

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

35,475,000.00 54,525,000.00 0.00 90,000,000.00

3 03 3.03.01 18 009 Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 8,100,000.00 0.00 8,100,000.00

3 03 3.03.01 18 010 Pelaksanaan Pembinaan Kedisiplinan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

76,854,000.00 105,646,000.00 0.00 182,500,000.00

3 03 3.03.01 18 011 Penerapan dan Pemahaman Tentang Kinerja PNS Lain Lain

Pendapatan

Daerah

68,310,000.00 441,640,000.00 0.00 509,950,000.00

3 03 3.03.01 19 Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 36,946,000.00 355,344,000.00 0.00 392,290,000.00

3 03 3.03.01 19 001 Penyusunan Data Informasi Kepegawaian Daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

25,076,000.00 74,714,000.00 0.00 99,790,000.00

3 03 3.03.01 19 006 Pengembangan Sistem Informasi Presensi Terkini Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,060,000.00 156,440,000.00 0.00 162,500,000.00

3 03 3.03.01 19 007 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,810,000.00 124,190,000.00 0.00 130,000,000.00

3 04 Penelitian dan Pengembangan 190,700,000.00 2,804,300,000.00 0.00 2,995,000,000.00

3 04 3.01.01 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan 190,700,000.00 2,804,300,000.00 0.00 2,995,000,000.00

3 04 3.01.01 19 Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan 190,700,000.00 2,804,300,000.00 0.00 2,995,000,000.00

3 04 3.01.01 19 001 Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan

Pembangunan Daerah

D P P 37,080,000.00 1,362,920,000.00 0.00 1,400,000,000.00

3 04 3.01.01 19 002 Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing

Daerah

D P P 12,000,000.00 288,000,000.00 0.00 300,000,000.00

3 04 3.01.01 19 003 Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi D P P 10,320,000.00 239,680,000.00 0.00 250,000,000.00

3 04 3.01.01 19 006 Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil

Penelitian dan Pengembangan

D P P 18,550,000.00 311,450,000.00 0.00 330,000,000.00

3 04 3.01.01 19 008 Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan D P P 73,750,000.00 146,250,000.00 0.00 220,000,000.00

3 04 3.01.01 19 009 Penganugerahan Inovasi Teknologi Kota Malang D P P 39,000,000.00 456,000,000.00 0.00 495,000,000.00

4 Urusan Pemerintahan Umum Lainnya 38,138,023,000.00 86,314,925,450.00 10,050,177,700.00 134,503,126,150.00

Page 113: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

618

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 01 Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian

Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat

Daerah, dan Pelayanan Administrasi

0.00 0.00 0.00 0.00

4 01 4.01.0301 Bagian Pemerintahan 544,273,000.00 3,663,177,000.00 42,550,000.00 4,250,000,000.00

4 01 4.01.0301 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

4 01 4.01.0301 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

D P P 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

4 01 4.01.0301 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

73,823,000.00 46,177,000.00 0.00 120,000,000.00

4 01 4.01.0301 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 38,576,000.00 21,424,000.00 0.00 60,000,000.00

4 01 4.01.0301 06 006 Penyusunan LAKIP SKPD DID 29,185,000.00 20,815,000.00 0.00 50,000,000.00

4 01 4.01.0301 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA D P P 6,062,000.00 3,938,000.00 0.00 10,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum dan Pemerintahan Kecamatan

470,450,000.00 3,537,000,000.00 42,550,000.00 4,050,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 001 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) DID 129,900,000.00 120,100,000.00 0.00 250,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 002 Penyusunan LKPJ Walikota DID 145,805,000.00 554,195,000.00 0.00 700,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 003 Monitoring dan Evalusi Penerapan SPM D P P 17,750,000.00 17,250,000.00 0.00 35,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 004 Penegasan Batas Wilayah D P P 94,155,000.00 313,295,000.00 42,550,000.00 450,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 005 Pembakuan dan penamaan rupabumi D P P 670,000.00 49,330,000.00 0.00 50,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 006 Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Otonomi

Daerah

DID 1,300,000.00 298,700,000.00 0.00 300,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 007 Fasilitasi Kerjasama Daerah D P P 1,990,000.00 98,010,000.00 0.00 100,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 008 Fasilitasi Desk Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan

Umum Presiden

DID 24,430,000.00 225,570,000.00 0.00 250,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 009 Fasilitasi Hari Jadi Daerah D P P 380,000.00 9,620,000.00 0.00 10,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 010 Fasilitasi Administrasi Walikota, Wakil walikota dan anggota

DPRD Kota Malang

DID 250,000.00 99,750,000.00 0.00 100,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 011 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan

D P P 23,550,000.00 51,450,000.00 0.00 75,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 012 Fasilitasi Monografi dan Profil Kelurahan se-Kota Malang D P P 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 013 Penyelenggaraan Otonomi Award Kecamatan dan Kelurahan DID 16,800,000.00 1,128,200,000.00 0.00 1,145,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 014 Penguatan kelembagaan kecamatan D P P 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 015 Fasilitasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan D P P 6,720,000.00 118,280,000.00 0.00 125,000,000.00

Page 114: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

619

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 01 4.01.0301 15 016 Fasilitasi Keikutsertaan Lomba Desa/Kelurahan D P P 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 017 Fasilitasi Keikutsertaan Penilaian Sinergitas Camat D P P 4,850,000.00 30,150,000.00 0.00 35,000,000.00

4 01 4.01.0301 15 018 Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2013 tentang

Rukung Tetangga dan Rukun Warga

DID 950,000.00 66,550,000.00 0.00 67,500,000.00

4 01 4.01.0301 15 019 Penyusunan Kajian Akademis Rancangan Perubahan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 tahun 2010 tentang

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

DID 950,000.00 66,550,000.00 0.00 67,500,000.00

4 01 4.01.0302 Bagian Hukum 680,595,000.00 4,134,405,000.00 0.00 4,815,000,000.00

4 01 4.01.0302 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

41,400,000.00 3,600,000.00 0.00 45,000,000.00

4 01 4.01.0302 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 41,400,000.00 3,600,000.00 0.00 45,000,000.00

4 01 4.01.0302 21 Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan

Perundang-undangan

203,115,000.00 1,146,885,000.00 0.00 1,350,000,000.00

4 01 4.01.0302 21 001 Bimbingan Teknis Legal Drafting D P P 5,115,000.00 244,885,000.00 0.00 250,000,000.00

4 01 4.01.0302 21 002 Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal D P P 9,000,000.00 141,000,000.00 0.00 150,000,000.00

4 01 4.01.0302 21 003 Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda D P P 81,000,000.00 299,000,000.00 0.00 380,000,000.00

4 01 4.01.0302 21 004 Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan

Rankepsekda

D P P 69,000,000.00 331,000,000.00 0.00 400,000,000.00

4 01 4.01.0302 21 005 Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah D P P 39,000,000.00 131,000,000.00 0.00 170,000,000.00

4 01 4.01.0302 22 Program Penerapan dan Penegakan Hukum 436,080,000.00 2,983,920,000.00 0.00 3,420,000,000.00

4 01 4.01.0302 22 001 Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan D P P 5,750,000.00 294,250,000.00 0.00 300,000,000.00

4 01 4.01.0302 22 002 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) D P P 13,200,000.00 806,800,000.00 0.00 820,000,000.00

4 01 4.01.0302 22 003 Penyuluhan Hukum D P P 19,580,000.00 880,420,000.00 0.00 900,000,000.00

4 01 4.01.0302 22 004 Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat

Pemerintahan

D P P 7,420,000.00 192,580,000.00 0.00 200,000,000.00

4 01 4.01.0302 22 005 Fasilitasi Bantuan Hukum D P P 233,500,000.00 441,500,000.00 0.00 675,000,000.00

4 01 4.01.0302 22 006 Fasilitasi dan Koordinasi Penegakan Hukum Daerah D P P 71,500,000.00 128,500,000.00 0.00 200,000,000.00

4 01 4.01.0302 22 007 Bimbingan Teknis Pejabat Tata Usaha Negara D P P 13,620,000.00 111,380,000.00 0.00 125,000,000.00

4 01 4.01.0302 22 008 Digitalisasi Produk Hukum D P P 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 01 4.01.0302 22 009 Fasilitasi Hak Asasi Manusia (HAM) D P P 71,510,000.00 108,490,000.00 0.00 180,000,000.00

4 01 4.01.0303 Bagian Organisasi 1,370,918,000.00 1,509,082,000.00 0.00 2,880,000,000.00

4 01 4.01.0303 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

328,780,000.00 561,220,000.00 0.00 890,000,000.00

Page 115: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

620

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 01 4.01.0303 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D P P 82,920,000.00 17,080,000.00 0.00 100,000,000.00

4 01 4.01.0303 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 45,840,000.00 14,160,000.00 0.00 60,000,000.00

4 01 4.01.0303 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D P P 4,410,000.00 195,590,000.00 0.00 200,000,000.00

4 01 4.01.0303 06 010 Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan D P P 71,100,000.00 108,900,000.00 0.00 180,000,000.00

4 01 4.01.0303 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D P P 62,416,000.00 112,584,000.00 0.00 175,000,000.00

4 01 4.01.0303 06 012 Penyusunan Renja/RKT D P P 62,094,000.00 112,906,000.00 0.00 175,000,000.00

4 01 4.01.0303 23 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 532,363,000.00 817,637,000.00 0.00 1,350,000,000.00

4 01 4.01.0303 23 001 Penyusunan/Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Perangkat Daerah

D P P 9,327,000.00 230,673,000.00 0.00 240,000,000.00

4 01 4.01.0303 23 002 Penyusunan/Reviu Evaluasi Jabatan D P P 134,253,000.00 75,747,000.00 0.00 210,000,000.00

4 01 4.01.0303 23 003 Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah D P P 47,700,000.00 37,300,000.00 0.00 85,000,000.00

4 01 4.01.0303 23 004 Penyusunan Ranperwal Kedudukan Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

D P P 82,815,000.00 42,185,000.00 0.00 125,000,000.00

4 01 4.01.0303 23 005 Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan

Pelayanan Publik

D P P 95,436,000.00 54,564,000.00 0.00 150,000,000.00

4 01 4.01.0303 23 006 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

D P P 97,200,000.00 152,800,000.00 0.00 250,000,000.00

4 01 4.01.0303 23 007 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah D P P 54,657,000.00 35,343,000.00 0.00 90,000,000.00

4 01 4.01.0303 23 008 Workshop Penyusunan SOP dan SP D P P 10,975,000.00 189,025,000.00 0.00 200,000,000.00

4 01 4.01.0303 24 Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 509,775,000.00 130,225,000.00 0.00 640,000,000.00

4 01 4.01.0303 24 001 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi

Birokrasi

D P P 433,965,000.00 66,035,000.00 0.00 500,000,000.00

4 01 4.01.0303 24 002 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah D P P 75,810,000.00 64,190,000.00 0.00 140,000,000.00

4 01 4.01.0304 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa 1,436,240,000.00 1,103,760,000.00 60,000,000.00 2,600,000,000.00

4 01 4.01.0304 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

46,120,000.00 535,000.00 0.00 46,655,000.00

4 01 4.01.0304 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 46,120,000.00 535,000.00 0.00 46,655,000.00

4 01 4.01.0304 20 Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa

1,390,120,000.00 1,103,225,000.00 60,000,000.00 2,553,345,000.00

4 01 4.01.0304 20 001 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang D P P 1,327,480,000.00 31,920,000.00 0.00 1,359,400,000.00

4 01 4.01.0304 20 002 Pengelolaan Sistem Pengadaan dan Sistem Informasi

Pengadaan Barang dan Jasa

D P P 14,720,000.00 639,390,000.00 60,000,000.00 714,110,000.00

Page 116: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

621

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 01 4.01.0304 20 003 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota

Malang

D P P 23,640,000.00 89,195,000.00 0.00 112,835,000.00

4 01 4.01.0304 20 004 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang D P P 24,280,000.00 342,720,000.00 0.00 367,000,000.00

4 01 4.01.0305 Bagian Pengembangan Perekonomian 92,730,000.00 767,270,000.00 0.00 860,000,000.00

4 01 4.01.0305 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

36,600,000.00 3,400,000.00 0.00 40,000,000.00

4 01 4.01.0305 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 36,600,000.00 3,400,000.00 0.00 40,000,000.00

4 01 4.01.0305 18 Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian 56,130,000.00 763,870,000.00 0.00 820,000,000.00

4 01 4.01.0305 18 001 Fasilitasi forum pengembangan ekonomi daerah D P P 480,000.00 59,520,000.00 0.00 60,000,000.00

4 01 4.01.0305 18 002 Penyusunan Perumusan Bahan Kebijakan Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

D P P 500,000.00 49,500,000.00 0.00 50,000,000.00

4 01 4.01.0305 18 003 Fasilitasi tim pengendalian inflasi daerah D P P 42,420,000.00 107,580,000.00 0.00 150,000,000.00

4 01 4.01.0305 18 004 Analisa Pertumbuhan Ekonomi D P P 2,520,000.00 47,480,000.00 0.00 50,000,000.00

4 01 4.01.0305 18 005 Pembinaan badan usaha milik daerah D P P 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 01 4.01.0305 18 006 Penyusunan data dinamis perekonomian daerah D P P 1,000,000.00 74,000,000.00 0.00 75,000,000.00

4 01 4.01.0305 18 007 Penyusunan Draf RANPERDA PDAM D P P 1,720,000.00 73,280,000.00 0.00 75,000,000.00

4 01 4.01.0305 18 008 Penyusunan Draf RANPERDA BPR D P P 1,820,000.00 73,180,000.00 0.00 75,000,000.00

4 01 4.01.0305 18 009 Penyusunan Draf RANPERDA RPH D P P 1,470,000.00 73,530,000.00 0.00 75,000,000.00

4 01 4.01.0305 18 010 Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) D P P 2,100,000.00 47,900,000.00 0.00 50,000,000.00

4 01 4.01.0305 18 011 Fasilitasi Koordinasi Perekonomian Daerah D P P 2,100,000.00 57,900,000.00 0.00 60,000,000.00

4 01 4.01.0306 Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan 32,575,865,000.00 2,398,935,000.00 0.00 34,974,800,000.00

4 01 4.01.0306 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

60,840,000.00 18,760,000.00 0.00 79,600,000.00

4 01 4.01.0306 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 60,840,000.00 18,760,000.00 0.00 79,600,000.00

4 01 4.01.0306 17 Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan

32,515,025,000.00 2,380,175,000.00 0.00 34,895,200,000.00

4 01 4.01.0306 17 001 Pembinaan Modin Perawat Jenazah D P P 4,128,940,000.00 146,160,000.00 0.00 4,275,100,000.00

4 01 4.01.0306 17 002 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Kemasyarakatan D P P 55,600,000.00 17,115,000.00 0.00 72,715,000.00

4 01 4.01.0306 17 003 Fasilitasi Safari Ramadhan 5 Kecamatan D P P 2,160,000.00 97,840,000.00 0.00 100,000,000.00

4 01 4.01.0306 17 004 Fasilitasi Kegiatan Parade Muharam D P P 5,140,000.00 77,010,000.00 0.00 82,150,000.00

4 01 4.01.0306 17 005 Fasilitasi Kegiatan Hari Santri D P P 920,000.00 58,480,000.00 0.00 59,400,000.00

Page 117: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

622

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 01 4.01.0306 17 006 Pembinaan Penjaga Tempat Ibadah dan Penjaga Makam D P P 7,429,800,000.00 145,200,000.00 0.00 7,575,000,000.00

4 01 4.01.0306 17 007 Fasilitasi Pengurusan Rekomendasi Ijin Pendirian Tempat

Ibadah

D P P 41,900,000.00 8,100,000.00 0.00 50,000,000.00

4 01 4.01.0306 17 008 Fasilitasi Silaturahmi Ulama dan Umara D P P 3,470,000.00 111,530,000.00 0.00 115,000,000.00

4 01 4.01.0306 17 009 Fasilitasi Penyelenggadaan Ibadah Haji Daerah D P P 36,425,000.00 556,165,000.00 0.00 592,590,000.00

4 01 4.01.0306 17 010 Pembinaan Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu D P P 20,795,360,000.00 144,640,000.00 0.00 20,940,000,000.00

4 01 4.01.0306 17 011 Fasilitasi Keikutsertaan Pengembangan Tilawatil Quran D P P 4,450,000.00 370,550,000.00 0.00 375,000,000.00

4 01 4.01.0306 17 012 Fasilitasi Gebyar Takbir Idul Fitri D P P 670,000.00 49,877,500.00 0.00 50,547,500.00

4 01 4.01.0306 17 013 Fasilitasi Panjatan Doa Bersama D P P 2,450,000.00 77,550,000.00 0.00 80,000,000.00

4 01 4.01.0306 17 014 Sosialisasi Wakaf D P P 1,090,000.00 67,260,000.00 0.00 68,350,000.00

4 01 4.01.0306 17 015 Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah D P P 1,090,000.00 57,982,500.00 0.00 59,072,500.00

4 01 4.01.0306 17 016 Pembinaan lembaga Zakat Infaq Shodaqoh D P P 920,000.00 66,030,000.00 0.00 66,950,000.00

4 01 4.01.0306 17 017 Fasilitasi Keiikutsertaan Pekan Olahraga dan Seni Antar

Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)

D P P 1,390,000.00 159,340,000.00 0.00 160,730,000.00

4 01 4.01.0306 17 018 Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen Tempat Ibadah D P P 1,610,000.00 39,700,000.00 0.00 41,310,000.00

4 01 4.01.0306 17 019 Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat D P P 250,000.00 18,035,000.00 0.00 18,285,000.00

4 01 4.01.0306 17 020 Fasilitasi Rapat Kerja Tim Pembina UKS D P P 1,390,000.00 111,610,000.00 0.00 113,000,000.00

4 01 4.01.0307 Bagian Hubungan Masyarakat 556,330,000.00 8,377,545,000.00 66,125,000.00 9,000,000,000.00

4 01 4.01.0307 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 760,000.00 474,240,000.00 0.00 475,000,000.00

4 01 4.01.0307 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D P P 760,000.00 474,240,000.00 0.00 475,000,000.00

4 01 4.01.0307 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

48,240,000.00 1,760,000.00 0.00 50,000,000.00

4 01 4.01.0307 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 48,240,000.00 1,760,000.00 0.00 50,000,000.00

4 01 4.01.0307 16 Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,

Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga

507,330,000.00 7,901,545,000.00 66,125,000.00 8,475,000,000.00

4 01 4.01.0307 16 001 Layanan Kehumasan D P P 900,000.00 709,100,000.00 0.00 710,000,000.00

4 01 4.01.0307 16 002 Publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota D P P 102,610,000.00 5,072,390,000.00 0.00 5,175,000,000.00

4 01 4.01.0307 16 003 Dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah kota D P P 85,105,000.00 363,770,000.00 66,125,000.00 515,000,000.00

4 01 4.01.0307 16 004 Penerbitan majalah pemerintah kota D P P 144,240,000.00 415,760,000.00 0.00 560,000,000.00

4 01 4.01.0307 16 005 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau

pemangku kepentingan melalui media

DBH CUKAI 0.00 1,000,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00

4 01 4.01.0307 16 006 layanan keprotokoleran D P P 174,475,000.00 340,525,000.00 0.00 515,000,000.00

Page 118: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

623

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 01 4.01.0308 Bagian Umum 514,350,000.00 13,395,744,500.00 1,131,808,500.00 15,041,903,000.00

4 01 4.01.0308 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 281,100,000.00 8,888,045,000.00 346,905,000.00 9,516,050,000.00

4 01 4.01.0308 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D P P 20,700,000.00 360,900,000.00 0.00 381,600,000.00

4 01 4.01.0308 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D P P 12,800,000.00 1,650,000,000.00 186,000,000.00 1,848,800,000.00

4 01 4.01.0308 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D P P 16,400,000.00 307,540,000.00 0.00 323,940,000.00

4 01 4.01.0308 01 011 Penyediaan peralatan rumah tangga D P P 6,400,000.00 5,500,000.00 110,500,000.00 122,400,000.00

4 01 4.01.0308 01 013 Penyediaan bahan logistik kantor D P P 13,600,000.00 220,995,000.00 50,405,000.00 285,000,000.00

4 01 4.01.0308 01 020 Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas D P P 22,190,000.00 649,910,000.00 0.00 672,100,000.00

4 01 4.01.0308 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil D P P 60,960,000.00 2,310,700,000.00 0.00 2,371,660,000.00

4 01 4.01.0308 01 026 Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu D P P 121,980,000.00 3,288,570,000.00 0.00 3,410,550,000.00

4 01 4.01.0308 01 030 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur BAN-PROV 6,070,000.00 93,930,000.00 0.00 100,000,000.00

4 01 4.01.0308 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 127,580,000.00 3,339,982,500.00 684,903,500.00 4,152,466,000.00

4 01 4.01.0308 02 011 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan D P P 19,000,000.00 285,500,000.00 100,000,000.00 404,500,000.00

4 01 4.01.0308 02 012 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas D P P 12,850,000.00 237,081,000.00 0.00 249,931,000.00

4 01 4.01.0308 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D P P 36,550,000.00 1,796,000,000.00 0.00 1,832,550,000.00

4 01 4.01.0308 02 017 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor D P P 13,200,000.00 116,246,500.00 46,591,000.00 176,037,500.00

4 01 4.01.0308 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor D P P 2,750,000.00 59,000,000.00 20,662,500.00 82,412,500.00

4 01 4.01.0308 02 020 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur D P P 3,200,000.00 157,590,000.00 0.00 160,790,000.00

4 01 4.01.0308 02 023 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor D P P 19,350,000.00 65,000,000.00 453,650,000.00 538,000,000.00

4 01 4.01.0308 02 036 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan telekomunikasi D P P 10,350,000.00 107,847,000.00 64,000,000.00 182,197,000.00

4 01 4.01.0308 02 039 Pemeliharaan Taman Perkantoran D P P 7,320,000.00 473,728,000.00 0.00 481,048,000.00

4 01 4.01.0308 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah D P P 3,010,000.00 41,990,000.00 0.00 45,000,000.00

4 01 4.01.0308 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 62,920,000.00 1,151,067,000.00 100,000,000.00 1,313,987,000.00

4 01 4.01.0308 05 004 Fasilitasi Korps Musik Pemerintah Kota Malang D P P 59,400,000.00 918,785,000.00 100,000,000.00 1,078,185,000.00

4 01 4.01.0308 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

D P P 3,520,000.00 232,282,000.00 0.00 235,802,000.00

4 01 4.01.0308 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

42,750,000.00 16,650,000.00 0.00 59,400,000.00

4 01 4.01.0308 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 42,750,000.00 16,650,000.00 0.00 59,400,000.00

4 01 4.01.0309 Bagian Keuangan Dan Perlengkapan 235,820,000.00 12,976,955,600.00 2,134,344,400.00 15,347,120,000.00

4 01 4.01.0309 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11,160,000.00 2,015,581,500.00 166,115,000.00 2,192,856,500.00

4 01 4.01.0309 01 005 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

D P P 0.00 214,000,000.00 0.00 214,000,000.00

Page 119: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

624

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 01 4.01.0309 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D P P 6,160,000.00 239,400,000.00 0.00 245,560,000.00

4 01 4.01.0309 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D P P 5,000,000.00 131,268,500.00 166,115,000.00 302,383,500.00

4 01 4.01.0309 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D P P 0.00 1,430,913,000.00 0.00 1,430,913,000.00

4 01 4.01.0309 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 60,585,000.00 5,396,089,100.00 1,968,229,400.00 7,424,903,500.00

4 01 4.01.0309 02 006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas D P P 4,950,000.00 12,880,000.00 339,570,000.00 357,400,000.00

4 01 4.01.0309 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor D P P 8,800,000.00 225,421,100.00 426,054,400.00 660,275,500.00

4 01 4.01.0309 02 008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas D P P 10,400,000.00 19,000,000.00 180,600,000.00 210,000,000.00

4 01 4.01.0309 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D P P 8,115,000.00 64,680,000.00 866,605,000.00 939,400,000.00

4 01 4.01.0309 02 014 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan D P P 2,350,000.00 97,650,000.00 0.00 100,000,000.00

4 01 4.01.0309 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D P P 8,400,000.00 808,350,000.00 0.00 816,750,000.00

4 01 4.01.0309 02 017 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor D P P 2,450,000.00 97,550,000.00 0.00 100,000,000.00

4 01 4.01.0309 02 027 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya D P P 5,320,000.00 2,689,680,000.00 0.00 2,695,000,000.00

4 01 4.01.0309 02 032 Pengadaan mebelair rumah jabatan/dinas D P P 4,600,000.00 0.00 155,400,000.00 160,000,000.00

4 01 4.01.0309 02 035 Pengadaan bbm dan pelumas D P P 5,200,000.00 1,380,878,000.00 0.00 1,386,078,000.00

4 01 4.01.0309 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12,450,000.00 2,337,550,000.00 0.00 2,350,000,000.00

4 01 4.01.0309 05 006 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur D P P 7,800,000.00 292,200,000.00 0.00 300,000,000.00

4 01 4.01.0309 05 009 Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah bidang

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

D P P 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

4 01 4.01.0309 05 010 Pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah bidang

Perekonomian

D P P 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

4 01 4.01.0309 05 011 Pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah bidang

Administrasi Umum

D P P 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

4 01 4.01.0309 05 012 Peningkatan Fungsi Staf Ahli bidang ekonomi keuangan D P P 1,550,000.00 198,450,000.00 0.00 200,000,000.00

4 01 4.01.0309 05 013 Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik D P P 1,550,000.00 198,450,000.00 0.00 200,000,000.00

4 01 4.01.0309 05 014 Peningkatan Fungsi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan

SDM

D P P 1,550,000.00 198,450,000.00 0.00 200,000,000.00

4 01 4.01.0309 05 015 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah D P P 0.00 850,000,000.00 0.00 850,000,000.00

4 01 4.01.0309 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

119,855,000.00 130,145,000.00 0.00 250,000,000.00

4 01 4.01.0309 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 119,855,000.00 130,145,000.00 0.00 250,000,000.00

4 01 4.01.0309 25 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

31,770,000.00 3,097,590,000.00 0.00 3,129,360,000.00

Page 120: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

625

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 01 4.01.0309 25 001 Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah D P P 18,120,000.00 2,078,900,000.00 0.00 2,097,020,000.00

4 01 4.01.0309 25 002 Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah D P P 13,650,000.00 1,018,690,000.00 0.00 1,032,340,000.00

4 01 4.01.0310 Bagian Sumber Daya Alam Dan Pengembangan

Infrastruktur

104,050,000.00 495,950,000.00 0.00 600,000,000.00

4 01 4.01.0310 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

30,360,000.00 4,640,000.00 0.00 35,000,000.00

4 01 4.01.0310 06 002 Penyusunan laporan keuangan D P P 30,360,000.00 4,640,000.00 0.00 35,000,000.00

4 01 4.01.0310 19 Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur 73,690,000.00 491,310,000.00 0.00 565,000,000.00

4 01 4.01.0310 19 001 Fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan di Bidang SDA D P P 6,540,000.00 143,460,000.00 0.00 150,000,000.00

4 01 4.01.0310 19 002 Fasilitasi penyusunan rumusan kebijakan di Bidang

Pengembangan Infrastruktur

D P P 5,030,000.00 109,970,000.00 0.00 115,000,000.00

4 01 4.01.0310 19 003 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program SDA D P P 31,060,000.00 118,940,000.00 0.00 150,000,000.00

4 01 4.01.0310 19 004 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

pengembangan Infrastruktur

D P P 31,060,000.00 118,940,000.00 0.00 150,000,000.00

4 02 Pengawasan 3,763,129,000.00 3,916,961,450.00 401,550,700.00 8,081,641,150.00

4 02 4.02.01 Inspektorat 3,763,129,000.00 3,916,961,450.00 401,550,700.00 8,081,641,150.00

4 02 4.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42,930,000.00 674,953,720.00 151,550,700.00 869,434,420.00

4 02 4.02.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 28,110,720.00 0.00 28,110,720.00

4 02 4.02.01 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,830,000.00 3,302,900.00 151,550,700.00 156,683,600.00

4 02 4.02.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

10,680,000.00 81,953,600.00 0.00 92,633,600.00

4 02 4.02.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

13,350,000.00 54,130,400.00 0.00 67,480,400.00

4 02 4.02.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

10,680,000.00 31,792,400.00 0.00 42,472,400.00

4 02 4.02.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00

Page 121: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

626

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 02 4.02.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,830,000.00 94,750,000.00 0.00 96,580,000.00

4 02 4.02.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,560,000.00 344,313,700.00 0.00 348,873,700.00

4 02 4.02.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

4 02 4.02.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8,340,000.00 252,330,000.00 0.00 260,670,000.00

4 02 4.02.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,840,000.00 221,580,000.00 0.00 227,420,000.00

4 02 4.02.01 02 017 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00

4 02 4.02.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,500,000.00 27,150,000.00 0.00 29,650,000.00

4 02 4.02.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 96,475,000.00 1,257,775,400.00 0.00 1,354,250,400.00

4 02 4.02.01 05 001 Pendidikan dan pelatihan formal Lain Lain

Pendapatan

Daerah

96,475,000.00 1,257,775,400.00 0.00 1,354,250,400.00

4 02 4.02.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

290,722,000.00 129,904,580.00 0.00 420,626,580.00

4 02 4.02.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

23,292,000.00 3,625,500.00 0.00 26,917,500.00

4 02 4.02.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

59,140,000.00 1,966,000.00 0.00 61,106,000.00

4 02 4.02.01 06 004 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

135,460,000.00 21,310,580.00 0.00 156,770,580.00

4 02 4.02.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,270,000.00 2,730,000.00 0.00 9,000,000.00

Page 122: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

627

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 02 4.02.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra Lain Lain

Pendapatan

Daerah

35,480,000.00 52,270,000.00 0.00 87,750,000.00

4 02 4.02.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT Lain Lain

Pendapatan

Daerah

31,080,000.00 48,002,500.00 0.00 79,082,500.00

4 02 4.02.01 15 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Wilayah I

1,419,760,000.00 480,885,000.00 0.00 1,900,645,000.00

4 02 4.02.01 15 001 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah

I

BHP/NP 284,000,000.00 19,342,500.00 0.00 303,342,500.00

4 02 4.02.01 15 002 Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah I BHP/NP 43,000,000.00 1,579,600.00 0.00 44,579,600.00

4 02 4.02.01 15 003 Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu di wilayah I

BHP/NP 24,000,000.00 35,179,500.00 0.00 59,179,500.00

4 02 4.02.01 15 004 Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah I BHP/NP 10,000,000.00 579,600.00 0.00 10,579,600.00

4 02 4.02.01 15 005 Kegiatan Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan

penganggaran

BHP/NP 160,200,000.00 9,859,200.00 0.00 170,059,200.00

4 02 4.02.01 15 006 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis

Daerah Wilayah I

BHP/NP 11,000,000.00 215,745,000.00 0.00 226,745,000.00

4 02 4.02.01 15 007 Operasionalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan

Liar

BHP/NP 708,220,000.00 95,810,000.00 0.00 804,030,000.00

4 02 4.02.01 15 008 Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negera

(LHKASN)

BHP/NP 10,600,000.00 2,329,600.00 0.00 12,929,600.00

4 02 4.02.01 15 009 Penanganan Laporan Gratifikasi BHP/NP 168,740,000.00 100,460,000.00 0.00 269,200,000.00

4 02 4.02.01 16 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Wilayah II

625,014,000.00 462,877,150.00 0.00 1,087,891,150.00

4 02 4.02.01 16 001 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah

II

BHP/NP 330,000,000.00 72,239,200.00 0.00 402,239,200.00

4 02 4.02.01 16 002 Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah II BHP/NP 44,904,000.00 1,290,000.00 0.00 46,194,000.00

4 02 4.02.01 16 003 Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu di wilayah II

BHP/NP 24,000,000.00 32,839,600.00 0.00 56,839,600.00

4 02 4.02.01 16 004 Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah II BHP/NP 11,250,000.00 984,000.00 0.00 12,234,000.00

4 02 4.02.01 16 005 Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

145,360,000.00 22,565,350.00 0.00 167,925,350.00

4 02 4.02.01 16 006 Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

56,000,000.00 40,810,000.00 0.00 96,810,000.00

Page 123: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

628

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 02 4.02.01 16 007 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis

Daerah Wilayah II

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

13,500,000.00 292,149,000.00 0.00 305,649,000.00

4 02 4.02.01 17 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Wilayah III

609,698,000.00 306,104,000.00 250,000,000.00 1,165,802,000.00

4 02 4.02.01 17 001 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah

III

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

372,000,000.00 24,188,600.00 0.00 396,188,600.00

4 02 4.02.01 17 002 Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah III Lain Lain

Pendapatan

Daerah

43,180,000.00 1,399,600.00 0.00 44,579,600.00

4 02 4.02.01 17 003 Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu di wilayah III

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

24,000,000.00 35,079,600.00 0.00 59,079,600.00

4 02 4.02.01 17 004 Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah III BHP/NP 12,000,000.00 579,600.00 0.00 12,579,600.00

4 02 4.02.01 17 005 Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

37,510,000.00 3,339,600.00 0.00 40,849,600.00

4 02 4.02.01 17 007 Kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi Perangkat

Daerah

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

100,008,000.00 28,542,000.00 0.00 128,550,000.00

4 02 4.02.01 17 008 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis

Daerah Wilayah III

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

21,000,000.00 212,975,000.00 250,000,000.00 483,975,000.00

4 02 4.02.01 19 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Wilayah IV

670,190,000.00 352,131,600.00 0.00 1,022,321,600.00

4 02 4.02.01 19 001 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Wilayah

IV

BHP/NP 337,500,000.00 15,393,000.00 0.00 352,893,000.00

4 02 4.02.01 19 002 Kegiatan Evaluasi SPIP PD/Unit Kerja wilayah IV BHP/NP 44,000,000.00 579,600.00 0.00 44,579,600.00

4 02 4.02.01 19 003 Kegiatan Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu di wilayah IV

BHP/NP 24,000,000.00 35,179,600.00 0.00 59,179,600.00

4 02 4.02.01 19 004 Kegiatan Evaluasi PUG Wilayah IV BHP/NP 10,000,000.00 2,329,600.00 0.00 12,329,600.00

4 02 4.02.01 19 005 Kegiatan Evaluasi Implemntasi SAKIP BHP/NP 95,600,000.00 6,969,600.00 0.00 102,569,600.00

4 02 4.02.01 19 006 Kegiatan Evaluasi RB dan ZI BHP/NP 53,600,000.00 11,155,000.00 0.00 64,755,000.00

4 02 4.02.01 19 007 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis

Daerah Wilayah IV

BHP/NP 25,200,000.00 201,545,000.00 0.00 226,745,000.00

4 02 4.02.01 19 008 Penanganan Benturan Kepentingan BHP/NP 1,890,000.00 77,200,600.00 0.00 79,090,600.00

Page 124: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

629

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 02 4.02.01 19 009 Kegiatan Konseling dan konsultasi pelaksanaan kegiatan

OPD

BHP/NP 78,400,000.00 1,779,600.00 0.00 80,179,600.00

4 03 Pendukung DPRD 1,931,936,000.00 65,264,563,000.00 7,132,501,000.00 74,329,000,000.00

4 03 4.03.01 Sekretariat DPRD 1,931,936,000.00 65,264,563,000.00 7,132,501,000.00 74,329,000,000.00

4 03 4.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 216,869,000.00 5,973,505,000.00 112,576,000.00 6,302,950,000.00

4 03 4.03.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat BHP/NP 2,250,000.00 41,360,000.00 0.00 43,610,000.00

4 03 4.03.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BHP/NP 3,420,000.00 476,610,000.00 0.00 480,030,000.00

4 03 4.03.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor BHP/NP 19,620,000.00 447,090,000.00 0.00 466,710,000.00

4 03 4.03.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor BHP/NP 3,935,000.00 66,065,000.00 0.00 70,000,000.00

4 03 4.03.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BHP/NP 5,500,000.00 114,500,000.00 0.00 120,000,000.00

4 03 4.03.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

BHP/NP 4,140,000.00 80,860,000.00 0.00 85,000,000.00

4 03 4.03.01 01 011 Penyediaan peralatan rumah tangga BHP/NP 9,450,000.00 4,200,000.00 11,350,000.00 25,000,000.00

4 03 4.03.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman BHP/NP 33,080,000.00 866,920,000.00 0.00 900,000,000.00

4 03 4.03.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah BHP/NP 10,350,000.00 1,339,650,000.00 0.00 1,350,000,000.00

4 03 4.03.01 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor BHP/NP 10,440,000.00 526,160,000.00 0.00 536,600,000.00

4 03 4.03.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil BHP/NP 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

4 03 4.03.01 01 024 Penyediaan makan dan minum Rapat-Rapat Paripurna BHP/NP 29,520,000.00 670,480,000.00 0.00 700,000,000.00

4 03 4.03.01 01 025 General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD BHP/NP 4,000,000.00 153,000,000.00 0.00 157,000,000.00

4 03 4.03.01 01 026 Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu BHP/NP 27,204,000.00 106,796,000.00 0.00 134,000,000.00

4 03 4.03.01 01 031 Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD BHP/NP 53,960,000.00 1,044,814,000.00 101,226,000.00 1,200,000,000.00

4 03 4.03.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 97,470,000.00 4,715,817,000.00 6,921,290,000.00 11,734,577,000.00

4 03 4.03.01 02 004 Pengadaan mobil jabatan BHP/NP 15,000,000.00 0.00 5,785,000,000.00 5,800,000,000.00

4 03 4.03.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BHP/NP 28,710,000.00 35,000,000.00 1,136,290,000.00 1,200,000,000.00

4 03 4.03.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BHP/NP 22,140,000.00 3,068,697,000.00 0.00 3,090,837,000.00

4 03 4.03.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BHP/NP 23,580,000.00 1,176,420,000.00 0.00 1,200,000,000.00

4 03 4.03.01 02 033 Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD BHP/NP 8,040,000.00 435,700,000.00 0.00 443,740,000.00

4 03 4.03.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

516,505,000.00 538,495,000.00 0.00 1,055,000,000.00

4 03 4.03.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

BHP/NP 36,676,000.00 18,324,000.00 0.00 55,000,000.00

4 03 4.03.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan BHP/NP 283,344,000.00 37,012,700.00 0.00 320,356,700.00

4 03 4.03.01 06 004 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan BHP/NP 20,250,000.00 9,750,000.00 0.00 30,000,000.00

4 03 4.03.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA BHP/NP 35,080,000.00 324,562,500.00 0.00 359,642,500.00

Page 125: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

630

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 03 4.03.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra BHP/NP 42,000,000.00 33,000,000.00 0.00 75,000,000.00

4 03 4.03.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT BHP/NP 20,650,000.00 4,350,000.00 0.00 25,000,000.00

4 03 4.03.01 06 014 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan

Daerah/Peraturan Walikota

BHP/NP 58,830,000.00 71,170,000.00 0.00 130,000,000.00

4 03 4.03.01 06 017 Penatausahaan Keuangan DPRD BHP/NP 19,675,000.00 40,325,800.00 0.00 60,000,800.00

4 03 4.03.01 15 Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran

bagi Pimpinan/Anggota DPRD

302,280,000.00 7,219,293,000.00 0.00 7,521,573,000.00

4 03 4.03.01 15 001 Peningkatan Kapasitas DPRD P A D 145,400,000.00 4,654,600,000.00 0.00 4,800,000,000.00

4 03 4.03.01 15 002 Peningkatan Kapasitas Koordinasi Pimpinan DPRD P A D 124,180,000.00 1,197,393,000.00 0.00 1,321,573,000.00

4 03 4.03.01 15 004 Orientasi DPRD Kota Malang P A D 25,300,000.00 774,700,000.00 0.00 800,000,000.00

4 03 4.03.01 15 005 Rapat Koordinasi Adeksi P A D 7,400,000.00 592,600,000.00 0.00 600,000,000.00

4 03 4.03.01 16 Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

662,162,000.00 29,698,748,000.00 0.00 30,360,910,000.00

4 03 4.03.01 16 001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah P A D 27,360,000.00 7,419,135,000.00 0.00 7,446,495,000.00

4 03 4.03.01 16 002 Kegiatan Reses P A D 372,842,000.00 11,727,158,000.00 0.00 12,100,000,000.00

4 03 4.03.01 16 003 Penyusunanan Ranperda Prakarsa Dewan P A D 25,740,000.00 2,922,820,000.00 0.00 2,948,560,000.00

4 03 4.03.01 16 004 Rapat Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa P A D 84,350,000.00 265,650,000.00 0.00 350,000,000.00

4 03 4.03.01 16 005 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding Peningkatan

Kapasitas Badan-badan DPRD Kota Malang

P A D 8,940,000.00 5,616,060,000.00 0.00 5,625,000,000.00

4 03 4.03.01 16 006 Penyusunan dan Pembahasan Produk hukum DPRD P A D 14,850,000.00 668,095,000.00 0.00 682,945,000.00

4 03 4.03.01 16 007 Pelaksanaan dan Pembahasan Fungsi Penganggaran P A D 18,670,000.00 31,330,000.00 0.00 50,000,000.00

4 03 4.03.01 16 008 Pelaksanaan dan Pembahasan Fungsi Pengawasan P A D 12,060,000.00 845,850,000.00 0.00 857,910,000.00

4 03 4.03.01 16 009 Pelantikan DPRD P A D 97,350,000.00 202,650,000.00 0.00 300,000,000.00

4 03 4.03.01 17 Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

136,650,000.00 17,118,705,000.00 98,635,000.00 17,353,990,000.00

4 03 4.03.01 17 001 Penyediaan Jasa Informasi publikasi dan komunikasi publik P A D 9,750,000.00 390,250,000.00 0.00 400,000,000.00

4 03 4.03.01 17 002 pengelolaan hasil pemberitaan media cetak P A D 3,240,000.00 156,750,000.00 0.00 159,990,000.00

4 03 4.03.01 17 003 Penyambutan tamu dinas luar daerah P A D 4,690,000.00 472,910,000.00 0.00 477,600,000.00

4 03 4.03.01 17 004 Pembuatan Majalah Mimbar Legislatif P A D 4,940,000.00 174,460,000.00 0.00 179,400,000.00

4 03 4.03.01 17 005 Publikasi Kegiatan DPRD P A D 2,190,000.00 194,810,000.00 0.00 197,000,000.00

4 03 4.03.01 17 006 Hubungan Antar Lembaga DPRD Kota Malang P A D 44,770,000.00 905,230,000.00 0.00 950,000,000.00

4 03 4.03.01 17 007 Pengelolaan Web DPRD P A D 4,540,000.00 86,825,000.00 98,635,000.00 190,000,000.00

4 03 4.03.01 17 008 Koordinasi DPRD dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

daerah lainnya

P A D 10,270,000.00 2,789,730,000.00 0.00 2,800,000,000.00

Page 126: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

631

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 03 4.03.01 17 009 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi A/

Pemerintahan DPRD Kota Malang

P A D 11,100,000.00 2,488,900,000.00 0.00 2,500,000,000.00

4 03 4.03.01 17 010 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi B

Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Malang

P A D 13,720,000.00 2,986,280,000.00 0.00 3,000,000,000.00

4 03 4.03.01 17 011 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi C /

Pembangunan

P A D 13,720,000.00 3,486,280,000.00 0.00 3,500,000,000.00

4 03 4.03.01 17 012 Optimalisasi/Kunjungan Kerja/ Studi Banding bagi Komisi D /

kesejahteraan Rakyat

P A D 13,720,000.00 2,986,280,000.00 0.00 3,000,000,000.00

4 04 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1,119,457,000.00 5,780,530,000.00 370,813,000.00 7,270,800,000.00

4 04 4.04.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 1,119,457,000.00 5,780,530,000.00 370,813,000.00 7,270,800,000.00

4 04 4.04.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11,390,000.00 834,010,000.00 11,250,000.00 856,650,000.00

4 04 4.04.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,420,000.00 83,080,000.00 0.00 85,500,000.00

4 04 4.04.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,510,000.00 76,790,000.00 0.00 78,300,000.00

4 04 4.04.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,620,000.00 195,430,000.00 0.00 199,050,000.00

4 04 4.04.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 24,500,000.00 0.00 24,500,000.00

4 04 4.04.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 72,900,000.00 0.00 72,900,000.00

4 04 4.04.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 351,400,000.00 0.00 351,400,000.00

4 04 4.04.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,920,000.00 23,080,000.00 0.00 25,000,000.00

4 04 4.04.01 01 027 Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,920,000.00 6,830,000.00 11,250,000.00 20,000,000.00

4 04 4.04.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45,480,000.00 288,780,000.00 359,563,000.00 693,823,000.00

Page 127: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

632

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 04 4.04.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,190,000.00 0.00 207,588,000.00 211,778,000.00

4 04 4.04.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,730,000.00 162,270,000.00 0.00 165,000,000.00

4 04 4.04.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,000,000.00 62,000,000.00 0.00 64,000,000.00

4 04 4.04.01 02 023 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,380,000.00 44,690,000.00 151,975,000.00 203,045,000.00

4 04 4.04.01 02 040 Penatausahaan Barang Milik Daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

30,180,000.00 19,820,000.00 0.00 50,000,000.00

4 04 4.04.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2,170,000.00 78,085,000.00 0.00 80,255,000.00

4 04 4.04.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,170,000.00 78,085,000.00 0.00 80,255,000.00

4 04 4.04.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

161,691,000.00 116,276,000.00 0.00 277,967,000.00

4 04 4.04.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

31,768,000.00 39,622,000.00 0.00 71,390,000.00

4 04 4.04.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

78,400,000.00 3,177,000.00 0.00 81,577,000.00

4 04 4.04.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra Lain Lain

Pendapatan

Daerah

41,011,000.00 33,989,000.00 0.00 75,000,000.00

4 04 4.04.01 06 014 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan

Daerah/Peraturan Walikota

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

10,512,000.00 39,488,000.00 0.00 50,000,000.00

4 04 4.04.01 15 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 256,260,000.00 638,740,000.00 0.00 895,000,000.00

4 04 4.04.01 15 001 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lain Lain

Pendapatan

Daerah

169,900,000.00 190,100,000.00 0.00 360,000,000.00

Page 128: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

633

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 04 4.04.01 15 003 Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai sejarah kebangsaan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,900,000.00 93,100,000.00 0.00 95,000,000.00

4 04 4.04.01 15 005 Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

19,570,000.00 220,430,000.00 0.00 240,000,000.00

4 04 4.04.01 15 007 Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,750,000.00 48,250,000.00 0.00 50,000,000.00

4 04 4.04.01 15 008 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

62,890,000.00 37,110,000.00 0.00 100,000,000.00

4 04 4.04.01 15 009 Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Lain Lain

Pendapatan

Daerah

250,000.00 49,750,000.00 0.00 50,000,000.00

4 04 4.04.01 16 Program Pendidikan Politik Masyarakat 82,470,000.00 1,341,635,000.00 0.00 1,424,105,000.00

4 04 4.04.01 16 001 Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

57,100,000.00 77,900,000.00 0.00 135,000,000.00

4 04 4.04.01 16 002 Verifikasi bantuan keuangan parpol Lain Lain

Pendapatan

Daerah

10,190,000.00 39,810,000.00 0.00 50,000,000.00

4 04 4.04.01 16 003 Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,640,000.00 494,360,000.00 0.00 500,000,000.00

4 04 4.04.01 16 004 Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Pemilih pemula Lain Lain

Pendapatan

Daerah

9,540,000.00 729,565,000.00 0.00 739,105,000.00

4 04 4.04.01 17 Program Pemberdayaan Ormas dan LSM 42,740,000.00 107,260,000.00 0.00 150,000,000.00

4 04 4.04.01 17 001 Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,590,000.00 97,410,000.00 0.00 100,000,000.00

4 04 4.04.01 17 002 Pengawasan Ormas dan LSM Lain Lain

Pendapatan

Daerah

40,150,000.00 9,850,000.00 0.00 50,000,000.00

4 04 4.04.01 18 Program Kewaspadaan Daerah 517,256,000.00 2,375,744,000.00 0.00 2,893,000,000.00

Page 129: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

634

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 04 4.04.01 18 001 Fasilitasi FORKOPIMDA Lain Lain

Pendapatan

Daerah

40,820,000.00 189,180,000.00 0.00 230,000,000.00

4 04 4.04.01 18 006 Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

75,270,000.00 254,730,000.00 0.00 330,000,000.00

4 04 4.04.01 18 010 Penanganan Gangguan Konflik Sosial Lain Lain

Pendapatan

Daerah

181,976,000.00 301,024,000.00 0.00 483,000,000.00

4 04 4.04.01 18 012 Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di

daerah

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

219,190,000.00 1,630,810,000.00 0.00 1,850,000,000.00

4 05 Penanggulangan Bencana Daerah 469,602,000.00 6,746,743,000.00 1,565,060,000.00 8,781,405,000.00

4 05 4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 469,602,000.00 6,746,743,000.00 1,565,060,000.00 8,781,405,000.00

4 05 4.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,490,000.00 839,654,000.00 0.00 847,144,000.00

4 05 4.05.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,240,000.00 56,760,000.00 0.00 60,000,000.00

4 05 4.05.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00

4 05 4.05.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 71,000,000.00 0.00 71,000,000.00

4 05 4.05.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

4 05 4.05.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

4 05 4.05.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,250,000.00 48,750,000.00 0.00 50,000,000.00

4 05 4.05.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,000,000.00 503,144,000.00 0.00 506,144,000.00

4 05 4.05.01 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 65,000,000.00 0.00 65,000,000.00

Page 130: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

635

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 05 4.05.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 34,530,000.00 706,174,000.00 665,060,000.00 1,405,764,000.00

4 05 4.05.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,400,000.00 0.00 69,600,000.00 75,000,000.00

4 05 4.05.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,160,000.00 0.00 85,840,000.00 91,000,000.00

4 05 4.05.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,780,000.00 343,220,000.00 0.00 350,000,000.00

4 05 4.05.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,470,000.00 267,294,000.00 0.00 269,764,000.00

4 05 4.05.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,340,000.00 45,660,000.00 0.00 50,000,000.00

4 05 4.05.01 02 031 Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan

bencana

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

10,380,000.00 50,000,000.00 509,620,000.00 570,000,000.00

4 05 4.05.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

285,292,000.00 236,708,000.00 0.00 522,000,000.00

4 05 4.05.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

24,750,000.00 56,250,000.00 0.00 81,000,000.00

4 05 4.05.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

99,232,000.00 16,768,000.00 0.00 116,000,000.00

4 05 4.05.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra Lain Lain

Pendapatan

Daerah

32,000,000.00 43,000,000.00 0.00 75,000,000.00

4 05 4.05.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT Lain Lain

Pendapatan

Daerah

24,450,000.00 25,550,000.00 0.00 50,000,000.00

4 05 4.05.01 06 014 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan

Daerah/Peraturan Walikota

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

44,500,000.00 55,500,000.00 0.00 100,000,000.00

4 05 4.05.01 06 016 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana Daerah

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

60,360,000.00 39,640,000.00 0.00 100,000,000.00

Page 131: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

636

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 05 4.05.01 15 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana

29,170,000.00 1,490,187,000.00 0.00 1,519,357,000.00

4 05 4.05.01 15 001 Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,450,000.00 145,550,000.00 0.00 150,000,000.00

4 05 4.05.01 15 002 Penyebarluasan informasi dan potensi bencana Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,050,000.00 195,950,000.00 0.00 200,000,000.00

4 05 4.05.01 15 003 Pemantauan untuk pencegahan bencana Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,950,000.00 352,550,000.00 0.00 357,500,000.00

4 05 4.05.01 15 004 Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko

bencana

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,450,000.00 145,550,000.00 0.00 150,000,000.00

4 05 4.05.01 15 005 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan

menghadapi bencana

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

11,270,000.00 650,587,000.00 0.00 661,857,000.00

4 05 4.05.01 16 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan

Bencana

59,620,000.00 2,062,115,000.00 900,000,000.00 3,021,735,000.00

4 05 4.05.01 16 001 Pelatihan dan simulasi darurat bencana Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,400,000.00 597,555,000.00 0.00 603,955,000.00

4 05 4.05.01 16 002 Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando

darurat bencana

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,250,000.00 896,680,000.00 0.00 898,930,000.00

4 05 4.05.01 16 003 Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat

bencana

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

9,100,000.00 41,690,000.00 900,000,000.00 950,790,000.00

4 05 4.05.01 16 004 Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat

bencana

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

22,750,000.00 52,250,000.00 0.00 75,000,000.00

4 05 4.05.01 16 005 Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana Lain Lain

Pendapatan

Daerah

17,520,000.00 342,395,000.00 0.00 359,915,000.00

4 05 4.05.01 16 006 Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,600,000.00 131,545,000.00 0.00 133,145,000.00

Page 132: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

637

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 05 4.05.01 17 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan

Bencana

53,500,000.00 1,411,905,000.00 0.00 1,465,405,000.00

4 05 4.05.01 17 001 Analisis, monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

30,400,000.00 113,345,000.00 0.00 143,745,000.00

4 05 4.05.01 17 002 Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana Lain Lain

Pendapatan

Daerah

6,150,000.00 368,259,500.00 0.00 374,409,500.00

4 05 4.05.01 17 003 Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak

pascabencana

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

10,250,000.00 683,000,500.00 0.00 693,250,500.00

4 05 4.05.01 17 004 Pemulihan sosial ekonomi, budaya dan psikologis

pascabencana

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,400,000.00 111,600,000.00 0.00 115,000,000.00

4 05 4.05.01 17 005 Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis

pemberdayaan masyarakat

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,300,000.00 135,700,000.00 0.00 139,000,000.00

4 06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan 30,853,899,000.00 4,606,128,000.00 580,253,000.00 36,040,280,000.00

4 06 4.06.01 Kecamatan Klojen 4,926,198,000.00 970,652,000.00 68,350,000.00 5,965,200,000.00

4 06 4.06.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,095,000.00 366,485,000.00 0.00 370,580,000.00

4 06 4.06.01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D A U 1,915,000.00 13,835,000.00 0.00 15,750,000.00

4 06 4.06.01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D A U 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

4 06 4.06.01 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D A U 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.01 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D A U 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.01 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D A U 0.00 14,750,000.00 0.00 14,750,000.00

4 06 4.06.01 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D A U 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

4 06 4.06.01 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D A U 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00

4 06 4.06.01 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D A U 2,180,000.00 52,300,000.00 0.00 54,480,000.00

4 06 4.06.01 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D A U 0.00 53,000,000.00 0.00 53,000,000.00

4 06 4.06.01 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor D A U 0.00 45,600,000.00 0.00 45,600,000.00

4 06 4.06.01 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil D A U 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5,150,000.00 161,750,000.00 68,350,000.00 235,250,000.00

4 06 4.06.01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor D A U 1,000,000.00 0.00 13,500,000.00 14,500,000.00

4 06 4.06.01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D A U 1,150,000.00 0.00 54,850,000.00 56,000,000.00

Page 133: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

638

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.01 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D A U 1,500,000.00 54,500,000.00 0.00 56,000,000.00

4 06 4.06.01 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D A U 1,500,000.00 89,500,000.00 0.00 91,000,000.00

4 06 4.06.01 02 019 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor D A U 0.00 17,750,000.00 0.00 17,750,000.00

4 06 4.06.01 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10,585,000.00 14,415,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.01 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

D A U 10,585,000.00 14,415,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

135,978,000.00 86,022,000.00 0.00 222,000,000.00

4 06 4.06.01 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D A U 2,640,000.00 6,860,000.00 0.00 9,500,000.00

4 06 4.06.01 06 002 Penyusunan laporan keuangan D A U 78,000,000.00 1,000,000.00 0.00 79,000,000.00

4 06 4.06.01 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D A U 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00

4 06 4.06.01 06 007 Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

D A U 724,000.00 5,576,000.00 0.00 6,300,000.00

4 06 4.06.01 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan D A U 0.00 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00

4 06 4.06.01 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA D A U 1,464,000.00 3,236,000.00 0.00 4,700,000.00

4 06 4.06.01 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D A U 34,550,000.00 40,450,000.00 0.00 75,000,000.00

4 06 4.06.01 06 012 Penyusunan Renja/RKT D A U 18,600,000.00 6,400,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.01 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 4,768,640,000.00 125,130,000.00 0.00 4,893,770,000.00

4 06 4.06.01 15 001 Penyusunan Data Monografi Kecamatan D A U 500,000.00 2,200,000.00 0.00 2,700,000.00

4 06 4.06.01 15 059 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kecamatan

D A U 2,690,000.00 37,310,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.01 15 117 Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW D A U 4,765,450,000.00 28,620,000.00 0.00 4,794,070,000.00

4 06 4.06.01 15 118 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Terpadu (PATEN) Kecamatan

D A U 0.00 57,000,000.00 0.00 57,000,000.00

4 06 4.06.01 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 1,750,000.00 166,850,000.00 0.00 168,600,000.00

4 06 4.06.01 16 001 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kecamatan

D A U 500,000.00 23,500,000.00 0.00 24,000,000.00

4 06 4.06.01 16 117 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan

D A U 250,000.00 74,750,000.00 0.00 75,000,000.00

4 06 4.06.01 16 175 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kecamatan

D A U 250,000.00 30,750,000.00 0.00 31,000,000.00

4 06 4.06.01 16 233 Pembinaan dan Fasilitasi Forum-forum atau Koordinasi

Tingkat Kecamatan

D A U 500,000.00 35,100,000.00 0.00 35,600,000.00

Page 134: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

639

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.01 16 291 Penyusunan Profil Kecamatan D A U 250,000.00 2,750,000.00 0.00 3,000,000.00

4 06 4.06.01 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.01 17 001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan

Sarana di Wilayah Kecamatan

D A U 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0101 Kelurahan Klojen 61,690,000.00 1,063,810,000.00 74,500,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0101 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 42,290,000.00 235,710,000.00 17,000,000.00 295,000,000.00

4 06 4.06.0101 15 002 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Klojen Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,450,000.00 1,051,000.00 0.00 8,501,000.00

4 06 4.06.0101 15 060 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Klojen

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,000,000.00 35,499,000.00 0.00 36,499,000.00

4 06 4.06.0101 15 120 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Klojen

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

33,840,000.00 199,160,000.00 17,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0101 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 11,450,000.00 313,550,000.00 0.00 325,000,000.00

4 06 4.06.0101 16 002 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Klojen

D A U 1,250,000.00 39,250,000.00 0.00 40,500,000.00

4 06 4.06.0101 16 060 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Klojen

D A U 600,000.00 48,000,000.00 0.00 48,600,000.00

4 06 4.06.0101 16 118 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Klojen

D A U 2,500,000.00 97,500,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0101 16 176 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Klojen

D A U 2,700,000.00 15,300,000.00 0.00 18,000,000.00

4 06 4.06.0101 16 234 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Klojen

D A U 4,400,000.00 113,500,000.00 0.00 117,900,000.00

4 06 4.06.0101 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 7,950,000.00 514,550,000.00 57,500,000.00 580,000,000.00

4 06 4.06.0101 17 003 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Klojen

D A U 7,950,000.00 514,550,000.00 57,500,000.00 580,000,000.00

4 06 4.06.0102 Kelurahan Rampal Celaket 54,100,000.00 1,068,400,000.00 77,500,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0102 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 38,500,000.00 212,975,000.00 57,500,000.00 308,975,000.00

4 06 4.06.0102 15 003 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rampal Celaket Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 4,600,000.00 0.00 4,600,000.00

Page 135: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

640

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0102 15 061 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Rampal Celaket

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,500,000.00 52,875,000.00 0.00 54,375,000.00

4 06 4.06.0102 15 121 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Rampal Celaket

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

37,000,000.00 155,500,000.00 57,500,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0102 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 4,800,000.00 287,810,000.00 0.00 292,610,000.00

4 06 4.06.0102 16 003 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Rampal Claket

D A U 1,500,000.00 45,380,000.00 0.00 46,880,000.00

4 06 4.06.0102 16 061 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Rampal Celaket

D A U 0.00 67,870,000.00 0.00 67,870,000.00

4 06 4.06.0102 16 119 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Rampal Celaket

D A U 3,000,000.00 97,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0102 16 177 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Rampal Celaket

D A U 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0102 16 235 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Rampal Celaket

D A U 0.00 60,560,000.00 0.00 60,560,000.00

4 06 4.06.0102 16 293 Penyusunan Profil Kelurahan Rampal Claket D A U 300,000.00 2,000,000.00 0.00 2,300,000.00

4 06 4.06.0102 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 10,800,000.00 567,615,000.00 20,000,000.00 598,415,000.00

4 06 4.06.0102 17 004 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Rampal Celaket

D A U 10,800,000.00 567,615,000.00 20,000,000.00 598,415,000.00

4 06 4.06.0103 Kelurahan Samaan 52,100,000.00 954,400,000.00 93,500,000.00 1,100,000,000.00

4 06 4.06.0103 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 33,000,000.00 198,500,000.00 62,500,000.00 294,000,000.00

4 06 4.06.0103 15 004 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Samaan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

4 06 4.06.0103 15 062 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Samaan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 43,000,000.00 0.00 43,000,000.00

4 06 4.06.0103 15 122 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Samaan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

33,000,000.00 154,500,000.00 62,500,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0103 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 5,200,000.00 240,800,000.00 0.00 246,000,000.00

4 06 4.06.0103 16 004 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Samaan

D A U 0.00 79,000,000.00 0.00 79,000,000.00

Page 136: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

641

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0103 16 062 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Samaan

D A U 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00

4 06 4.06.0103 16 120 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Samaan

D A U 1,500,000.00 98,500,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0103 16 178 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Samaan

D A U 3,700,000.00 12,300,000.00 0.00 16,000,000.00

4 06 4.06.0103 16 236 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Samaan

D A U 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00

4 06 4.06.0103 16 294 Penyusunan Profil Kelurahan Samaan D A U 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

4 06 4.06.0103 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 13,900,000.00 515,100,000.00 31,000,000.00 560,000,000.00

4 06 4.06.0103 17 005 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Samaan

D A U 13,900,000.00 515,100,000.00 31,000,000.00 560,000,000.00

4 06 4.06.0104 Kelurahan Kidul Dalem 129,610,000.00 982,830,000.00 37,560,000.00 1,150,000,000.00

4 06 4.06.0104 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 38,380,000.00 224,060,000.00 37,560,000.00 300,000,000.00

4 06 4.06.0104 15 005 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kidul Dalem Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,800,000.00 2,200,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0104 15 063 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Kidul Dalem

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,730,000.00 42,270,000.00 0.00 45,000,000.00

4 06 4.06.0104 15 123 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Kidul

Dalem

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

32,850,000.00 179,590,000.00 37,560,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0104 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 72,380,000.00 218,620,000.00 0.00 291,000,000.00

4 06 4.06.0104 16 005 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kidul Dalem

D A U 30,300,000.00 78,200,000.00 0.00 108,500,000.00

4 06 4.06.0104 16 121 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kidul Dalem

D A U 16,250,000.00 83,750,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0104 16 179 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Kidul Dalem

D A U 4,350,000.00 20,650,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.0104 16 237 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Kidul Dalem

D A U 18,780,000.00 31,020,000.00 0.00 49,800,000.00

4 06 4.06.0104 16 295 Penyusunan Profil Kelurahan Kidul Dalem D A U 2,700,000.00 5,000,000.00 0.00 7,700,000.00

4 06 4.06.0104 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 18,850,000.00 540,150,000.00 0.00 559,000,000.00

Page 137: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

642

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0104 17 006 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Kidul Dalem

D A U 18,850,000.00 540,150,000.00 0.00 559,000,000.00

4 06 4.06.0105 Kelurahan Sukoharjo 118,500,000.00 895,500,000.00 186,000,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0105 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 58,900,000.00 195,100,000.00 41,000,000.00 295,000,000.00

4 06 4.06.0105 15 006 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukoharjo Lain Lain

Pendapatan

Daerah

250,000.00 9,750,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0105 15 064 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Sukoharjo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

250,000.00 34,750,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.0105 15 124 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Sukoharjo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

58,400,000.00 150,600,000.00 41,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0105 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 13,100,000.00 291,900,000.00 0.00 305,000,000.00

4 06 4.06.0105 16 006 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukoharjo

D A U 1,650,000.00 68,350,000.00 0.00 70,000,000.00

4 06 4.06.0105 16 064 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Sukoharjo

D A U 750,000.00 14,250,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0105 16 122 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukoharjo

D A U 4,550,000.00 95,450,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0105 16 180 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Sukoharjo

D A U 1,750,000.00 18,250,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0105 16 238 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Sukoharjo

D A U 3,250,000.00 81,750,000.00 0.00 85,000,000.00

4 06 4.06.0105 16 296 Penyusunan Profil Kelurahan Sukoharjo D A U 1,150,000.00 13,850,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0105 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 46,500,000.00 408,500,000.00 145,000,000.00 600,000,000.00

4 06 4.06.0105 17 007 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Sukoharjo

D A U 46,500,000.00 408,500,000.00 145,000,000.00 600,000,000.00

4 06 4.06.0106 Kelurahan Kasin 83,000,000.00 1,054,800,000.00 162,200,000.00 1,300,000,000.00

4 06 4.06.0106 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 35,600,000.00 194,550,000.00 62,050,000.00 292,200,000.00

4 06 4.06.0106 15 007 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kasin Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,000,000.00 4,600,000.00 0.00 5,600,000.00

4 06 4.06.0106 15 065 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Kasin

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,000,000.00 35,600,000.00 0.00 36,600,000.00

Page 138: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

643

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0106 15 125 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Kasin

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

33,600,000.00 154,350,000.00 62,050,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0106 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 32,000,000.00 341,530,000.00 5,750,000.00 379,280,000.00

4 06 4.06.0106 16 007 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kasin

D A U 4,550,000.00 182,450,000.00 0.00 187,000,000.00

4 06 4.06.0106 16 065 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Kasin

D A U 750,000.00 33,780,000.00 0.00 34,530,000.00

4 06 4.06.0106 16 123 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kasin

D A U 1,500,000.00 92,750,000.00 5,750,000.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0106 16 181 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Kasin

D A U 3,450,000.00 21,550,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.0106 16 297 Penyusunan Profil Kelurahan Kasin D A U 21,750,000.00 11,000,000.00 0.00 32,750,000.00

4 06 4.06.0106 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 15,400,000.00 518,720,000.00 94,400,000.00 628,520,000.00

4 06 4.06.0106 17 008 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Kasin

D A U 15,400,000.00 518,720,000.00 94,400,000.00 628,520,000.00

4 06 4.06.0107 Kelurahan Kauman 56,180,000.00 1,069,540,000.00 124,280,000.00 1,250,000,000.00

4 06 4.06.0107 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 42,580,000.00 181,590,000.00 65,780,000.00 289,950,000.00

4 06 4.06.0107 15 008 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kauman Lain Lain

Pendapatan

Daerah

500,000.00 4,450,000.00 0.00 4,950,000.00

4 06 4.06.0107 15 066 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Kauman

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,000,000.00 34,000,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.0107 15 126 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Kauman

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

41,080,000.00 143,140,000.00 65,780,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0107 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 5,000,000.00 274,805,000.00 0.00 279,805,000.00

4 06 4.06.0107 16 008 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kauman

D A U 750,000.00 70,681,000.00 0.00 71,431,000.00

4 06 4.06.0107 16 066 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Kauman

D A U 450,000.00 24,350,000.00 0.00 24,800,000.00

4 06 4.06.0107 16 124 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kauman

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0107 16 182 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Kauman

D A U 2,300,000.00 12,700,000.00 0.00 15,000,000.00

Page 139: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

644

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0107 16 240 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Kauman

D A U 750,000.00 52,954,000.00 0.00 53,704,000.00

4 06 4.06.0107 16 298 Penyusunan Profil Kelurahan Kauman D A U 750,000.00 14,120,000.00 0.00 14,870,000.00

4 06 4.06.0107 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 8,600,000.00 613,145,000.00 58,500,000.00 680,245,000.00

4 06 4.06.0107 17 009 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Kauman

D A U 8,600,000.00 613,145,000.00 58,500,000.00 680,245,000.00

4 06 4.06.0108 Kelurahan Oro-Oro Dowo 76,185,000.00 1,119,288,600.00 54,526,400.00 1,250,000,000.00

4 06 4.06.0108 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 39,810,000.00 215,663,600.00 54,526,400.00 310,000,000.00

4 06 4.06.0108 15 009 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Oro-oro Dowo Lain Lain

Pendapatan

Daerah

500,000.00 4,500,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0108 15 067 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Oro-oro Dowo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

750,000.00 54,250,000.00 0.00 55,000,000.00

4 06 4.06.0108 15 127 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan Oro-

oro Dowo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

38,560,000.00 156,913,600.00 54,526,400.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0108 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 24,375,000.00 240,375,000.00 0.00 264,750,000.00

4 06 4.06.0108 16 009 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo

D A U 4,200,000.00 50,550,000.00 0.00 54,750,000.00

4 06 4.06.0108 16 067 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Oro-oro Dowo

D A U 10,650,000.00 29,350,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.0108 16 125 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo

D A U 3,275,000.00 96,725,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0108 16 183 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Oro-oro Dowo

D A U 3,400,000.00 11,600,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0108 16 241 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Oro-oro Dowo

D A U 2,600,000.00 47,400,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0108 16 299 Penyusunan Profil Kelurahan Oro-oro Dowo D A U 250,000.00 4,750,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0108 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 12,000,000.00 663,250,000.00 0.00 675,250,000.00

4 06 4.06.0108 17 010 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Oro-oro Dowo

D A U 12,000,000.00 663,250,000.00 0.00 675,250,000.00

4 06 4.06.0109 Kelurahan Bareng 49,400,000.00 1,094,055,000.00 106,545,000.00 1,250,000,000.00

Page 140: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

645

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0109 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 37,000,000.00 144,755,000.00 106,545,000.00 288,300,000.00

4 06 4.06.0109 15 010 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bareng Lain Lain

Pendapatan

Daerah

500,000.00 2,000,000.00 0.00 2,500,000.00

4 06 4.06.0109 15 068 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Bareng

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 35,800,000.00 0.00 35,800,000.00

4 06 4.06.0109 15 128 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Bareng

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

36,500,000.00 106,955,000.00 106,545,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0109 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 9,850,000.00 291,650,000.00 0.00 301,500,000.00

4 06 4.06.0109 16 010 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bareng

D A U 4,300,000.00 85,700,000.00 0.00 90,000,000.00

4 06 4.06.0109 16 068 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Bareng

D A U 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00

4 06 4.06.0109 16 126 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bareng

D A U 4,500,000.00 95,500,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0109 16 184 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Bareng

D A U 250,000.00 19,750,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0109 16 242 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Bareng

D A U 300,000.00 74,700,000.00 0.00 75,000,000.00

4 06 4.06.0109 16 300 Penyusunan Profil Kelurahan Bareng D A U 500,000.00 2,000,000.00 0.00 2,500,000.00

4 06 4.06.0109 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 2,550,000.00 657,650,000.00 0.00 660,200,000.00

4 06 4.06.0109 17 059 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Bareng

D A U 2,550,000.00 657,650,000.00 0.00 660,200,000.00

4 06 4.06.0110 Kelurahan Gading Kasri 85,910,000.00 1,064,090,000.00 0.00 1,150,000,000.00

4 06 4.06.0110 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 54,480,000.00 233,520,000.00 0.00 288,000,000.00

4 06 4.06.0110 15 011 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Gading Kasri Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,280,000.00 720,000.00 0.00 3,000,000.00

4 06 4.06.0110 15 069 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Gading Kasri

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.0110 15 129 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Gading Kasri

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

52,200,000.00 197,800,000.00 0.00 250,000,000.00

Page 141: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

646

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0110 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 16,330,000.00 182,170,000.00 0.00 198,500,000.00

4 06 4.06.0110 16 011 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gading Kasri

D A U 0.00 78,500,000.00 0.00 78,500,000.00

4 06 4.06.0110 16 127 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gading Kasri

D A U 11,200,000.00 88,800,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0110 16 185 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Gading Kasri

D A U 2,700,000.00 12,300,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0110 16 301 Penyusunan Profil Kelurahan Gading Kasri D A U 2,430,000.00 2,570,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0110 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 15,100,000.00 648,400,000.00 0.00 663,500,000.00

4 06 4.06.0110 17 011 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Gading Kasri

D A U 15,100,000.00 648,400,000.00 0.00 663,500,000.00

4 06 4.06.0111 Kelurahan Penanggungan 33,750,000.00 1,140,507,000.00 25,743,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0111 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 32,400,000.00 239,857,000.00 25,743,000.00 298,000,000.00

4 06 4.06.0111 15 012 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Penanggungan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 3,257,000.00 1,743,000.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0111 15 070 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Penanggungan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 43,000,000.00 0.00 43,000,000.00

4 06 4.06.0111 15 130 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Penanggungan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

32,400,000.00 193,600,000.00 24,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0111 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0.00 332,000,000.00 0.00 332,000,000.00

4 06 4.06.0111 16 012 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Penanggungan

D A U 0.00 161,000,000.00 0.00 161,000,000.00

4 06 4.06.0111 16 070 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Penanggungan

D A U 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.0111 16 128 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Penanggungan

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0111 16 186 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Penanggungan

D A U 0.00 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00

4 06 4.06.0111 16 302 Penyusunan Profil Kelurahan Penanggungan D A U 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

4 06 4.06.0111 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 1,350,000.00 568,650,000.00 0.00 570,000,000.00

Page 142: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

647

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0111 17 012 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Penanggungan

D A U 1,350,000.00 568,650,000.00 0.00 570,000,000.00

4 06 4.06.02 Kecamatan Blimbing 6,656,884,000.00 944,016,000.00 194,300,000.00 7,795,200,000.00

4 06 4.06.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 349,710,000.00 0.00 349,710,000.00

4 06 4.06.02 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D A U 0.00 3,900,000.00 0.00 3,900,000.00

4 06 4.06.02 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D A U 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.02 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor D A U 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00

4 06 4.06.02 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D A U 0.00 71,240,000.00 0.00 71,240,000.00

4 06 4.06.02 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D A U 0.00 25,010,000.00 0.00 25,010,000.00

4 06 4.06.02 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D A U 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

4 06 4.06.02 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D A U 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

4 06 4.06.02 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D A U 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.02 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D A U 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.02 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D A U 0.00 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00

4 06 4.06.02 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor D A U 0.00 62,560,000.00 0.00 62,560,000.00

4 06 4.06.02 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil D A U 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.02 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8,400,000.00 258,690,000.00 102,600,000.00 369,690,000.00

4 06 4.06.02 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor D A U 2,400,000.00 0.00 102,600,000.00 105,000,000.00

4 06 4.06.02 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D A U 3,000,000.00 111,600,000.00 0.00 114,600,000.00

4 06 4.06.02 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D A U 0.00 41,490,000.00 0.00 41,490,000.00

4 06 4.06.02 02 023 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor D A U 3,000,000.00 105,600,000.00 0.00 108,600,000.00

4 06 4.06.02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

73,680,000.00 38,356,500.00 0.00 112,036,500.00

4 06 4.06.02 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D A U 3,360,000.00 12,440,000.00 0.00 15,800,000.00

4 06 4.06.02 06 002 Penyusunan laporan keuangan D A U 59,500,000.00 1,900,000.00 0.00 61,400,000.00

4 06 4.06.02 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D A U 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

4 06 4.06.02 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan D A U 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00

4 06 4.06.02 06 012 Penyusunan Renja/RKT D A U 10,820,000.00 15,016,500.00 0.00 25,836,500.00

4 06 4.06.02 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 6,570,700,000.00 71,363,500.00 91,700,000.00 6,733,763,500.00

4 06 4.06.02 15 001 Penyusunan Data Monografi Kecamatan D A U 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

Page 143: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

648

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.02 15 059 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kecamatan

D A U 1,900,000.00 33,100,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.02 15 117 Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW D A U 6,568,800,000.00 28,963,500.00 0.00 6,597,763,500.00

4 06 4.06.02 15 118 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Terpadu (PATEN) Kecamatan

D A U 0.00 8,300,000.00 91,700,000.00 100,000,000.00

4 06 4.06.02 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 4,104,000.00 175,896,000.00 0.00 180,000,000.00

4 06 4.06.02 16 001 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kecamatan

D A U 500,000.00 49,500,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.02 16 117 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan

D A U 1,000,000.00 74,000,000.00 0.00 75,000,000.00

4 06 4.06.02 16 175 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kecamatan

D A U 2,604,000.00 42,396,000.00 0.00 45,000,000.00

4 06 4.06.02 16 291 Penyusunan Profil Kecamatan D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.02 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.02 17 001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan

Sarana di Wilayah Kecamatan

D A U 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0201 Kelurahan Blimbing 61,250,000.00 1,107,750,000.00 81,000,000.00 1,250,000,000.00

4 06 4.06.0201 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 38,340,000.00 221,660,000.00 43,000,000.00 303,000,000.00

4 06 4.06.0201 15 013 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Blimbing Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

4 06 4.06.0201 15 071 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Blimbing

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

500,000.00 49,500,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0201 15 131 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Blimbing

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

37,840,000.00 169,160,000.00 43,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0201 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 12,410,000.00 252,590,000.00 0.00 265,000,000.00

4 06 4.06.0201 16 013 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Blimbing

D A U 1,000,000.00 59,000,000.00 0.00 60,000,000.00

4 06 4.06.0201 16 071 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Blimbing

D A U 500,000.00 19,500,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0201 16 129 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Blimbing

D A U 5,660,000.00 94,340,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0201 16 187 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Blimbing

D A U 1,500,000.00 13,500,000.00 0.00 15,000,000.00

Page 144: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

649

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0201 16 245 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Blimbing

D A U 750,000.00 59,250,000.00 0.00 60,000,000.00

4 06 4.06.0201 16 303 Penyusunan Profil Kelurahan Blimbing D A U 3,000,000.00 7,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0201 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 10,500,000.00 633,500,000.00 38,000,000.00 682,000,000.00

4 06 4.06.0201 17 013 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Blimbing

D A U 10,500,000.00 633,500,000.00 38,000,000.00 682,000,000.00

4 06 4.06.0202 Kelurahan Polowijen 68,650,000.00 950,550,000.00 180,800,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0202 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 47,650,000.00 235,550,000.00 21,800,000.00 305,000,000.00

4 06 4.06.0202 15 014 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Polowijen Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,650,000.00 2,350,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0202 15 072 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Polowijen

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0202 15 132 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Polowijen

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

45,000,000.00 183,200,000.00 21,800,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0202 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 18,800,000.00 306,200,000.00 0.00 325,000,000.00

4 06 4.06.0202 16 014 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Polowijen

D A U 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

4 06 4.06.0202 16 072 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Polowijen

D A U 2,160,000.00 87,840,000.00 0.00 90,000,000.00

4 06 4.06.0202 16 130 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Polowijen

D A U 900,000.00 99,100,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0202 16 188 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Polowijen

D A U 5,190,000.00 14,810,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0202 16 246 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Polowijen

D A U 3,950,000.00 66,050,000.00 0.00 70,000,000.00

4 06 4.06.0202 16 304 Penyusunan Profil Kelurahan Polowijen D A U 6,600,000.00 8,400,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0202 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 2,200,000.00 408,800,000.00 159,000,000.00 570,000,000.00

4 06 4.06.0202 17 014 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Polowijen

D A U 2,200,000.00 408,800,000.00 159,000,000.00 570,000,000.00

4 06 4.06.0203 Kelurahan Arjosari 63,830,000.00 868,756,000.00 167,414,000.00 1,100,000,000.00

4 06 4.06.0203 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 36,860,000.00 175,576,000.00 71,164,000.00 283,600,000.00

Page 145: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

650

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0203 15 015 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Arjosari Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

4 06 4.06.0203 15 073 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Arjosari

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

500,000.00 32,100,000.00 0.00 32,600,000.00

4 06 4.06.0203 15 133 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Arjosari

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

36,360,000.00 142,476,000.00 71,164,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0203 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 4,170,000.00 173,730,000.00 0.00 177,900,000.00

4 06 4.06.0203 16 015 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Arjosari

D A U 800,000.00 24,205,000.00 0.00 25,005,000.00

4 06 4.06.0203 16 073 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Arjosari

D A U 250,000.00 7,190,000.00 0.00 7,440,000.00

4 06 4.06.0203 16 131 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Arjosari

D A U 1,000,000.00 99,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0203 16 189 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Arjosari

D A U 1,870,000.00 15,220,000.00 0.00 17,090,000.00

4 06 4.06.0203 16 247 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Arjosari

D A U 250,000.00 17,615,000.00 0.00 17,865,000.00

4 06 4.06.0203 16 305 Penyusunan Profil Kelurahan Arjosari D A U 0.00 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00

4 06 4.06.0203 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 22,800,000.00 519,450,000.00 96,250,000.00 638,500,000.00

4 06 4.06.0203 17 015 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Arjosari

D A U 22,800,000.00 519,450,000.00 96,250,000.00 638,500,000.00

4 06 4.06.0204 Kelurahan Purwodadi 80,448,000.00 1,002,152,000.00 167,400,000.00 1,250,000,000.00

4 06 4.06.0204 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 45,398,000.00 214,202,000.00 27,400,000.00 287,000,000.00

4 06 4.06.0204 15 016 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Purwodadi Lain Lain

Pendapatan

Daerah

736,000.00 1,264,000.00 0.00 2,000,000.00

4 06 4.06.0204 15 074 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Purwodadi

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,000,000.00 34,000,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.0204 15 134 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Purwodadi

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

43,662,000.00 178,938,000.00 27,400,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0204 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 13,750,000.00 202,250,000.00 0.00 216,000,000.00

Page 146: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

651

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0204 16 016 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Purwodadi

D A U 500,000.00 29,500,000.00 0.00 30,000,000.00

4 06 4.06.0204 16 074 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Purwodadi

D A U 500,000.00 19,500,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0204 16 132 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Purwodadi

D A U 750,000.00 99,250,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0204 16 190 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Purwodadi

D A U 250,000.00 15,750,000.00 0.00 16,000,000.00

4 06 4.06.0204 16 248 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Purwodadi

D A U 500,000.00 34,500,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.0204 16 306 Penyusunan Profil Kelurahan Purwodadi D A U 11,250,000.00 3,750,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0204 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 21,300,000.00 585,700,000.00 140,000,000.00 747,000,000.00

4 06 4.06.0204 17 016 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Purwodadi

D A U 21,300,000.00 585,700,000.00 140,000,000.00 747,000,000.00

4 06 4.06.0205 Kelurahan Pandanwangi 78,658,000.00 1,358,342,000.00 63,000,000.00 1,500,000,000.00

4 06 4.06.0205 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 37,100,000.00 185,900,000.00 63,000,000.00 286,000,000.00

4 06 4.06.0205 15 017 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pandanwangi Lain Lain

Pendapatan

Daerah

600,000.00 400,000.00 0.00 1,000,000.00

4 06 4.06.0205 15 075 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Pandanwangi

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.0205 15 135 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Pandanwangi

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

36,500,000.00 150,500,000.00 63,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0205 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 28,108,000.00 356,892,000.00 0.00 385,000,000.00

4 06 4.06.0205 16 017 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Pandanwangi

D A U 9,988,000.00 40,012,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0205 16 075 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Pandanwangi

D A U 1,000,000.00 99,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0205 16 133 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pandanwangi

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0205 16 191 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Pandanwangi

D A U 2,120,000.00 12,880,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0205 16 249 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Pandanwangi

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

Page 147: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

652

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0205 16 307 Penyusunan Profil Kelurahan Pandanwangi D A U 15,000,000.00 5,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0205 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 13,450,000.00 815,550,000.00 0.00 829,000,000.00

4 06 4.06.0205 17 017 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Pandanwangi

D A U 13,450,000.00 815,550,000.00 0.00 829,000,000.00

4 06 4.06.0206 Kelurahan Purwantoro 55,170,000.00 1,395,880,000.00 98,950,000.00 1,550,000,000.00

4 06 4.06.0206 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 47,920,000.00 197,430,000.00 57,950,000.00 303,300,000.00

4 06 4.06.0206 15 018 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Purwantoro Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

4 06 4.06.0206 15 076 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Purwantoro

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 50,800,000.00 0.00 50,800,000.00

4 06 4.06.0206 15 136 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Purwantoro

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

47,920,000.00 144,130,000.00 57,950,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0206 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 7,250,000.00 389,450,000.00 0.00 396,700,000.00

4 06 4.06.0206 16 018 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Purwantoro

D A U 500,000.00 126,200,000.00 0.00 126,700,000.00

4 06 4.06.0206 16 076 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Purwantoro

D A U 250,000.00 47,250,000.00 0.00 47,500,000.00

4 06 4.06.0206 16 134 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Purwantoro

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0206 16 192 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Purwantoro

D A U 250,000.00 24,750,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.0206 16 250 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Purwantoro

D A U 250,000.00 87,250,000.00 0.00 87,500,000.00

4 06 4.06.0206 16 308 Penyusunan Profil Kelurahan Purwantoro D A U 6,000,000.00 4,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0206 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 0.00 809,000,000.00 41,000,000.00 850,000,000.00

4 06 4.06.0206 17 018 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Purwantoro

D A U 0.00 809,000,000.00 41,000,000.00 850,000,000.00

4 06 4.06.0207 Kelurahan Bunulrejo 46,230,000.00 1,338,270,000.00 115,500,000.00 1,500,000,000.00

4 06 4.06.0207 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 39,380,000.00 202,620,000.00 44,000,000.00 286,000,000.00

Page 148: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

653

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0207 15 019 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bunulrejo Lain Lain

Pendapatan

Daerah

500,000.00 500,000.00 0.00 1,000,000.00

4 06 4.06.0207 15 077 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Bunulrejo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.0207 15 137 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Bunulrejo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

38,880,000.00 167,120,000.00 44,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0207 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 5,500,000.00 436,500,000.00 0.00 442,000,000.00

4 06 4.06.0207 16 019 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bunulrejo

D A U 1,000,000.00 66,000,000.00 0.00 67,000,000.00

4 06 4.06.0207 16 077 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Bunulrejo

D A U 1,000,000.00 99,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0207 16 135 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bunulrejo

D A U 1,500,000.00 98,500,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0207 16 193 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Bunulrejo

D A U 250,000.00 14,750,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0207 16 251 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Bunulrejo

D A U 1,000,000.00 124,000,000.00 0.00 125,000,000.00

4 06 4.06.0207 16 309 Penyusunan Profil Kelurahan Bunulrejo D A U 750,000.00 34,250,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.0207 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 1,350,000.00 699,150,000.00 71,500,000.00 772,000,000.00

4 06 4.06.0207 17 019 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Bunulrejo

D A U 1,350,000.00 699,150,000.00 71,500,000.00 772,000,000.00

4 06 4.06.0208 Kelurahan Kesatrian 47,950,000.00 809,810,000.00 392,240,000.00 1,250,000,000.00

4 06 4.06.0208 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 36,600,000.00 209,150,000.00 40,000,000.00 285,750,000.00

4 06 4.06.0208 15 020 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kesatrian Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 500,000.00 0.00 500,000.00

4 06 4.06.0208 15 078 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Kesatrian

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 35,250,000.00 0.00 35,250,000.00

4 06 4.06.0208 15 138 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Kesatrian

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

36,600,000.00 173,400,000.00 40,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0208 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 2,100,000.00 186,650,000.00 0.00 188,750,000.00

Page 149: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

654

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0208 16 020 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kesatrian

D A U 300,000.00 32,700,000.00 0.00 33,000,000.00

4 06 4.06.0208 16 136 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kesatrian

D A U 900,000.00 99,100,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0208 16 194 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Kesatrian

D A U 300,000.00 14,700,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0208 16 252 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Kesatrian

D A U 600,000.00 39,400,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.0208 16 310 Penyusunan Profil Kelurahan Kesatrian D A U 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00

4 06 4.06.0208 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 9,250,000.00 414,010,000.00 352,240,000.00 775,500,000.00

4 06 4.06.0208 17 020 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Kesatrian

D A U 9,250,000.00 414,010,000.00 352,240,000.00 775,500,000.00

4 06 4.06.0209 Kelurahan Polehan 44,280,000.00 1,107,930,000.00 47,790,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0209 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 32,580,000.00 204,830,000.00 47,790,000.00 285,200,000.00

4 06 4.06.0209 15 021 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Polehan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

4 06 4.06.0209 15 079 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Polehan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 32,200,000.00 0.00 32,200,000.00

4 06 4.06.0209 15 139 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Polehan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

32,580,000.00 169,630,000.00 47,790,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0209 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 5,400,000.00 174,900,000.00 0.00 180,300,000.00

4 06 4.06.0209 16 021 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Polehan

D A U 0.00 14,550,000.00 0.00 14,550,000.00

4 06 4.06.0209 16 079 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Polehan

D A U 0.00 20,500,000.00 0.00 20,500,000.00

4 06 4.06.0209 16 137 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Polehan

D A U 600,000.00 99,400,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0209 16 195 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Polehan

D A U 0.00 15,500,000.00 0.00 15,500,000.00

4 06 4.06.0209 16 253 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Polehan

D A U 0.00 22,980,000.00 0.00 22,980,000.00

4 06 4.06.0209 16 311 Penyusunan Profil Kelurahan Polehan D A U 4,800,000.00 1,970,000.00 0.00 6,770,000.00

4 06 4.06.0209 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 6,300,000.00 728,200,000.00 0.00 734,500,000.00

Page 150: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

655

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0209 17 021 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Polehan

D A U 6,300,000.00 728,200,000.00 0.00 734,500,000.00

4 06 4.06.0210 Kelurahan Jodipan 56,902,000.00 902,798,000.00 140,300,000.00 1,100,000,000.00

4 06 4.06.0210 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 45,208,000.00 186,492,000.00 53,300,000.00 285,000,000.00

4 06 4.06.0210 15 022 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Jodipan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,368,000.00 1,132,000.00 0.00 2,500,000.00

4 06 4.06.0210 15 080 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Jodipan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 32,500,000.00 0.00 32,500,000.00

4 06 4.06.0210 15 140 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Jodipan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

43,840,000.00 152,860,000.00 53,300,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0210 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 4,944,000.00 210,056,000.00 0.00 215,000,000.00

4 06 4.06.0210 16 022 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Jodipan

D A U 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0210 16 080 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Jodipan

D A U 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00

4 06 4.06.0210 16 138 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Jodipan

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0210 16 196 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Jodipan

D A U 1,866,000.00 13,134,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0210 16 254 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Jodipan

D A U 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0210 16 312 Penyusunan Profil Kelurahan Jodipan D A U 3,078,000.00 2,922,000.00 0.00 6,000,000.00

4 06 4.06.0210 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 6,750,000.00 506,250,000.00 87,000,000.00 600,000,000.00

4 06 4.06.0210 17 022 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Jodipan

D A U 6,750,000.00 506,250,000.00 87,000,000.00 600,000,000.00

4 06 4.06.0211 Kelurahan Balearjosari 62,316,000.00 1,015,227,000.00 72,457,000.00 1,150,000,000.00

4 06 4.06.0211 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 45,516,000.00 210,027,000.00 37,457,000.00 293,000,000.00

4 06 4.06.0211 15 023 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Balearjosari Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,500,000.00 500,000.00 0.00 2,000,000.00

Page 151: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

656

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0211 15 081 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Balearjosari

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 41,000,000.00 0.00 41,000,000.00

4 06 4.06.0211 15 141 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Balearjosari

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

44,016,000.00 168,527,000.00 37,457,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0211 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 6,600,000.00 215,400,000.00 0.00 222,000,000.00

4 06 4.06.0211 16 023 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Balearjosari

D A U 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00

4 06 4.06.0211 16 081 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Balearjosari

D A U 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.0211 16 139 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Balearjosari

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0211 16 197 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Balearjosari

D A U 600,000.00 15,400,000.00 0.00 16,000,000.00

4 06 4.06.0211 16 255 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Balearjosari

D A U 0.00 47,500,000.00 0.00 47,500,000.00

4 06 4.06.0211 16 313 Penyusunan Profil Kelurahan Balearjosari D A U 6,000,000.00 1,500,000.00 0.00 7,500,000.00

4 06 4.06.0211 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 10,200,000.00 589,800,000.00 35,000,000.00 635,000,000.00

4 06 4.06.0211 17 023 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Balearjosari

D A U 10,200,000.00 589,800,000.00 35,000,000.00 635,000,000.00

4 06 4.06.03 Kecamatan Kedungkandang 7,041,800,000.00 958,800,000.00 67,240,000.00 8,067,840,000.00

4 06 4.06.03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,100,000.00 378,920,000.00 0.00 380,020,000.00

4 06 4.06.03 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D A U 600,000.00 14,400,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.03 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D A U 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.03 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.03 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D A U 250,000.00 101,770,000.00 0.00 102,020,000.00

4 06 4.06.03 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D A U 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.03 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.03 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D A U 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00

4 06 4.06.03 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D A U 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.03 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D A U 250,000.00 46,070,000.00 0.00 46,320,000.00

4 06 4.06.03 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D A U 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

Page 152: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

657

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.03 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor D A U 0.00 66,680,000.00 0.00 66,680,000.00

4 06 4.06.03 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil D A U 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.03 01 026 Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu D A U 0.00 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00

4 06 4.06.03 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4,930,000.00 127,670,000.00 67,240,000.00 199,840,000.00

4 06 4.06.03 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor D A U 920,000.00 0.00 19,080,000.00 20,000,000.00

4 06 4.06.03 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D A U 920,000.00 0.00 24,080,000.00 25,000,000.00

4 06 4.06.03 02 010 Pengadaan mebeleur D A U 920,000.00 0.00 24,080,000.00 25,000,000.00

4 06 4.06.03 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D A U 1,920,000.00 73,080,000.00 0.00 75,000,000.00

4 06 4.06.03 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D A U 250,000.00 54,590,000.00 0.00 54,840,000.00

4 06 4.06.03 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.03 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

133,300,000.00 54,200,000.00 0.00 187,500,000.00

4 06 4.06.03 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D A U 0.00 14,500,000.00 0.00 14,500,000.00

4 06 4.06.03 06 002 Penyusunan laporan keuangan D A U 74,700,000.00 300,000.00 0.00 75,000,000.00

4 06 4.06.03 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D A U 500,000.00 2,500,000.00 0.00 3,000,000.00

4 06 4.06.03 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.03 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D A U 43,450,000.00 6,550,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.03 06 012 Penyusunan Renja/RKT D A U 14,650,000.00 20,350,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.03 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 6,894,120,000.00 174,680,000.00 0.00 7,068,800,000.00

4 06 4.06.03 15 001 Penyusunan Data Monografi Kecamatan D A U 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.03 15 059 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kecamatan

D A U 30,600,000.00 69,400,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.03 15 117 Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW D A U 6,859,200,000.00 4,600,000.00 0.00 6,863,800,000.00

4 06 4.06.03 15 118 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Terpadu (PATEN) Kecamatan

D A U 4,320,000.00 95,680,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.03 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 750,000.00 170,930,000.00 0.00 171,680,000.00

4 06 4.06.03 16 001 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kecamatan

D A U 0.00 46,680,000.00 0.00 46,680,000.00

4 06 4.06.03 16 117 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan

D A U 250,000.00 74,750,000.00 0.00 75,000,000.00

Page 153: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

658

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.03 16 175 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kecamatan

D A U 500,000.00 44,500,000.00 0.00 45,000,000.00

4 06 4.06.03 16 291 Penyusunan Profil Kecamatan D A U 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.03 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 7,600,000.00 42,400,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.03 17 001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan

Sarana di Wilayah Kecamatan

D A U 7,600,000.00 42,400,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0301 Kelurahan Kedungkandang 69,605,000.00 1,071,395,000.00 9,000,000.00 1,150,000,000.00

4 06 4.06.0301 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 56,660,000.00 223,590,000.00 9,000,000.00 289,250,000.00

4 06 4.06.0301 15 024 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kedungkandang Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 7,050,000.00 0.00 7,050,000.00

4 06 4.06.0301 15 082 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Kedungkandang

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 32,200,000.00 0.00 32,200,000.00

4 06 4.06.0301 15 142 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Kedungkandang

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

56,660,000.00 184,340,000.00 9,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0301 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 9,795,000.00 170,955,000.00 0.00 180,750,000.00

4 06 4.06.0301 16 024 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kedungkandang

D A U 3,000,000.00 52,750,000.00 0.00 55,750,000.00

4 06 4.06.0301 16 140 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kedungkandang

D A U 1,500,000.00 98,500,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0301 16 198 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Kedungkandang

D A U 2,820,000.00 12,180,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0301 16 314 Penyusunan Profil Kelurahan Kedungkandang D A U 2,475,000.00 7,525,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0301 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 3,150,000.00 676,850,000.00 0.00 680,000,000.00

4 06 4.06.0301 17 024 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Kedungkandang

D A U 3,150,000.00 676,850,000.00 0.00 680,000,000.00

4 06 4.06.0302 Kelurahan Kotalama 85,860,000.00 1,179,250,000.00 84,890,000.00 1,350,000,000.00

4 06 4.06.0302 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 33,060,000.00 157,050,000.00 84,890,000.00 275,000,000.00

4 06 4.06.0302 15 025 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kotalama Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 8,450,000.00 0.00 8,450,000.00

Page 154: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

659

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0302 15 083 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Kotalama

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,500,000.00 32,500,000.00 0.00 34,000,000.00

4 06 4.06.0302 15 143 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Kotalama

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

31,560,000.00 116,100,000.00 84,890,000.00 232,550,000.00

4 06 4.06.0302 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 52,800,000.00 282,200,000.00 0.00 335,000,000.00

4 06 4.06.0302 16 025 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kotalama

D A U 0.00 154,000,000.00 0.00 154,000,000.00

4 06 4.06.0302 16 141 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kotalama

D A U 4,800,000.00 95,200,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0302 16 199 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Kotalama

D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0302 16 315 Penyusunan Profil Kelurahan Kotalama D A U 48,000,000.00 23,000,000.00 0.00 71,000,000.00

4 06 4.06.0302 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 0.00 740,000,000.00 0.00 740,000,000.00

4 06 4.06.0302 17 025 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Kotalama

D A U 0.00 740,000,000.00 0.00 740,000,000.00

4 06 4.06.0303 Kelurahan Mergosono 57,894,500.00 1,163,470,500.00 28,635,000.00 1,250,000,000.00

4 06 4.06.0303 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 32,322,000.00 199,043,000.00 28,635,000.00 260,000,000.00

4 06 4.06.0303 15 026 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mergosono Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

4 06 4.06.0303 15 084 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Mergosono

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 33,000,000.00 0.00 33,000,000.00

4 06 4.06.0303 15 144 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Mergosono

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

32,322,000.00 164,043,000.00 28,635,000.00 225,000,000.00

4 06 4.06.0303 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 11,322,500.00 233,677,500.00 0.00 245,000,000.00

4 06 4.06.0303 16 026 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mergosono

D A U 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.0303 16 084 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Mergosono

D A U 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00

4 06 4.06.0303 16 142 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mergosono

D A U 5,900,000.00 94,100,000.00 0.00 100,000,000.00

Page 155: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

660

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0303 16 200 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Mergosono

D A U 2,722,500.00 12,277,500.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0303 16 258 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Mergosono

D A U 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

4 06 4.06.0303 16 316 Penyusunan Profil Kelurahan Mergosono D A U 2,700,000.00 2,300,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0303 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 14,250,000.00 730,750,000.00 0.00 745,000,000.00

4 06 4.06.0303 17 026 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Mergosono

D A U 14,250,000.00 730,750,000.00 0.00 745,000,000.00

4 06 4.06.0304 Kelurahan Bumiayu 78,470,000.00 1,204,930,000.00 66,600,000.00 1,350,000,000.00

4 06 4.06.0304 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 47,570,000.00 160,830,000.00 66,600,000.00 275,000,000.00

4 06 4.06.0304 15 027 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bumiayu Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0304 15 085 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Bumiayu

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.0304 15 145 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Bumiayu

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

42,570,000.00 115,830,000.00 66,600,000.00 225,000,000.00

4 06 4.06.0304 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 18,900,000.00 306,100,000.00 0.00 325,000,000.00

4 06 4.06.0304 16 027 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bumiayu

D A U 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00

4 06 4.06.0304 16 085 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Bumiayu

D A U 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

4 06 4.06.0304 16 143 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bumiayu

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0304 16 201 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Bumiayu

D A U 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0304 16 259 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Bumiayu

D A U 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0304 16 317 Penyusunan Profil Kelurahan Bumiayu D A U 18,900,000.00 17,100,000.00 0.00 36,000,000.00

4 06 4.06.0304 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 12,000,000.00 738,000,000.00 0.00 750,000,000.00

4 06 4.06.0304 17 027 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Bumiayu

D A U 12,000,000.00 738,000,000.00 0.00 750,000,000.00

4 06 4.06.0305 Kelurahan Wonokoyo 102,086,000.00 1,111,544,000.00 86,370,000.00 1,300,000,000.00

Page 156: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

661

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0305 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 48,472,000.00 138,977,500.00 86,370,000.00 273,819,500.00

4 06 4.06.0305 15 028 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Wonokoyo Lain Lain

Pendapatan

Daerah

500,000.00 5,120,000.00 0.00 5,620,000.00

4 06 4.06.0305 15 086 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Wonokoyo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,372,000.00 33,378,000.00 16,000,000.00 50,750,000.00

4 06 4.06.0305 15 146 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Wonokoyo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

46,600,000.00 100,479,500.00 70,370,000.00 217,449,500.00

4 06 4.06.0305 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 47,614,000.00 174,606,000.00 0.00 222,220,000.00

4 06 4.06.0305 16 028 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Wonokoyo

D A U 22,400,000.00 71,320,000.00 0.00 93,720,000.00

4 06 4.06.0305 16 144 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Wonokoyo

D A U 18,800,000.00 81,200,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0305 16 202 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Wonokoyo

D A U 2,340,000.00 18,660,000.00 0.00 21,000,000.00

4 06 4.06.0305 16 318 Penyusunan Profil Kelurahan Wonokoyo D A U 4,074,000.00 3,426,000.00 0.00 7,500,000.00

4 06 4.06.0305 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 6,000,000.00 797,960,500.00 0.00 803,960,500.00

4 06 4.06.0305 17 028 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Wonokoyo

D A U 6,000,000.00 797,960,500.00 0.00 803,960,500.00

4 06 4.06.0306 Kelurahan Buring 42,500,000.00 1,193,855,500.00 163,644,500.00 1,400,000,000.00

4 06 4.06.0306 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 31,750,000.00 169,305,500.00 111,644,500.00 312,700,000.00

4 06 4.06.0306 15 029 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Buring Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00

4 06 4.06.0306 15 087 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Buring

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

950,000.00 57,250,000.00 0.00 58,200,000.00

4 06 4.06.0306 15 147 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Buring

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

30,800,000.00 107,555,500.00 111,644,500.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0306 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 9,000,000.00 261,000,000.00 0.00 270,000,000.00

4 06 4.06.0306 16 029 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Buring

D A U 1,300,000.00 33,700,000.00 0.00 35,000,000.00

Page 157: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

662

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0306 16 087 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Buring

D A U 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0306 16 145 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Buring

D A U 1,800,000.00 98,200,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0306 16 203 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Buring

D A U 3,000,000.00 17,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0306 16 261 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Buring

D A U 1,800,000.00 43,200,000.00 0.00 45,000,000.00

4 06 4.06.0306 16 319 Penyusunan Profil Kelurahan Buring D A U 1,100,000.00 48,900,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0306 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 1,750,000.00 763,550,000.00 52,000,000.00 817,300,000.00

4 06 4.06.0306 17 029 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Buring

D A U 1,750,000.00 763,550,000.00 52,000,000.00 817,300,000.00

4 06 4.06.0307 Kelurahan Lesanpuro 42,471,000.00 1,222,454,000.00 35,075,000.00 1,300,000,000.00

4 06 4.06.0307 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 31,871,000.00 228,054,000.00 35,075,000.00 295,000,000.00

4 06 4.06.0307 15 030 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Lesanpuro Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,071,000.00 2,929,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0307 15 088 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Lesanpuro

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,000,000.00 39,000,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.0307 15 148 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Lesanpuro

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

28,800,000.00 186,125,000.00 35,075,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0307 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 1,300,000.00 327,700,000.00 0.00 329,000,000.00

4 06 4.06.0307 16 030 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Lesanpuro

D A U 750,000.00 83,250,000.00 0.00 84,000,000.00

4 06 4.06.0307 16 088 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Lesanpuro

D A U 300,000.00 49,700,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0307 16 146 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Lesanpuro

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0307 16 204 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Lesanpuro

D A U 250,000.00 20,750,000.00 0.00 21,000,000.00

4 06 4.06.0307 16 262 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Lesanpuro

D A U 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.0307 16 320 Penyusunan Profil Kelurahan Lesanpuro D A U 0.00 34,000,000.00 0.00 34,000,000.00

4 06 4.06.0307 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 9,300,000.00 666,700,000.00 0.00 676,000,000.00

Page 158: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

663

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0307 17 030 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Lesanpuro

D A U 9,300,000.00 666,700,000.00 0.00 676,000,000.00

4 06 4.06.0308 Kelurahan Sawojajar 51,828,000.00 832,572,000.00 665,600,000.00 1,550,000,000.00

4 06 4.06.0308 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 37,884,000.00 203,616,000.00 54,500,000.00 296,000,000.00

4 06 4.06.0308 15 031 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sawojajar Lain Lain

Pendapatan

Daerah

5,184,000.00 4,816,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0308 15 089 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Sawojajar

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,500,000.00 34,500,000.00 0.00 36,000,000.00

4 06 4.06.0308 15 149 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Sawojajar

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

31,200,000.00 164,300,000.00 54,500,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0308 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 11,184,000.00 191,709,800.00 0.00 202,893,800.00

4 06 4.06.0308 16 031 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sawojajar

D A U 3,000,000.00 79,893,800.00 0.00 82,893,800.00

4 06 4.06.0308 16 147 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sawojajar

D A U 3,000,000.00 97,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0308 16 205 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Sawojajar

D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0308 16 321 Penyusunan Profil Kelurahan Sawojajar D A U 5,184,000.00 4,816,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0308 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 2,760,000.00 437,246,200.00 611,100,000.00 1,051,106,200.00

4 06 4.06.0308 17 031 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Sawojajar

D A U 2,760,000.00 437,246,200.00 611,100,000.00 1,051,106,200.00

4 06 4.06.0309 Kelurahan Madyopuro 87,700,000.00 1,272,900,000.00 89,400,000.00 1,450,000,000.00

4 06 4.06.0309 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 63,300,000.00 142,300,000.00 89,400,000.00 295,000,000.00

4 06 4.06.0309 15 032 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Madyopuro Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,350,000.00 650,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0309 15 090 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Madyopuro

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

8,350,000.00 31,650,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.0309 15 150 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Madyopuro

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

50,600,000.00 110,000,000.00 89,400,000.00 250,000,000.00

Page 159: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

664

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0309 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 12,400,000.00 242,600,000.00 0.00 255,000,000.00

4 06 4.06.0309 16 032 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Madyopuro

D A U 0.00 110,000,000.00 0.00 110,000,000.00

4 06 4.06.0309 16 090 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Madyopuro

D A U 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0309 16 148 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Madyopuro

D A U 2,000,000.00 98,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0309 16 206 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Madyopuro

D A U 200,000.00 14,800,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0309 16 322 Penyusunan Profil Kelurahan Madyopuro D A U 10,200,000.00 4,800,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0309 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 12,000,000.00 888,000,000.00 0.00 900,000,000.00

4 06 4.06.0309 17 032 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Madyopuro

D A U 12,000,000.00 888,000,000.00 0.00 900,000,000.00

4 06 4.06.0310 Kelurahan Cemorokandang 88,610,000.00 1,322,290,000.00 39,100,000.00 1,450,000,000.00

4 06 4.06.0310 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 34,960,000.00 209,140,000.00 39,100,000.00 283,200,000.00

4 06 4.06.0310 15 033 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Cemorokandang Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

4 06 4.06.0310 15 091 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Cemorokandang

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,150,000.00 29,050,000.00 0.00 32,200,000.00

4 06 4.06.0310 15 151 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Cemorokandang

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

31,810,000.00 179,090,000.00 39,100,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0310 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 48,550,000.00 368,250,000.00 0.00 416,800,000.00

4 06 4.06.0310 16 033 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Cemorokandang

D A U 500,000.00 29,500,000.00 0.00 30,000,000.00

4 06 4.06.0310 16 091 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Cemorokandang

D A U 7,650,000.00 52,350,000.00 0.00 60,000,000.00

4 06 4.06.0310 16 149 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Cemorokandang

D A U 7,650,000.00 92,350,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0310 16 207 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Cemorokandang

D A U 1,550,000.00 8,450,000.00 0.00 10,000,000.00

Page 160: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

665

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0310 16 265 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Cemorokandang

D A U 20,400,000.00 177,600,000.00 0.00 198,000,000.00

4 06 4.06.0310 16 323 Penyusunan Profil Kelurahan Cemorokandang D A U 10,800,000.00 8,000,000.00 0.00 18,800,000.00

4 06 4.06.0310 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 5,100,000.00 744,900,000.00 0.00 750,000,000.00

4 06 4.06.0310 17 033 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Cemorokandang

D A U 5,100,000.00 744,900,000.00 0.00 750,000,000.00

4 06 4.06.0311 Kelurahan Arjowinangun 46,715,000.00 1,090,285,000.00 63,000,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0311 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 31,440,000.00 210,560,000.00 33,000,000.00 275,000,000.00

4 06 4.06.0311 15 034 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Arjowinangun Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0311 15 092 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Arjowinangun

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 34,600,000.00 0.00 34,600,000.00

4 06 4.06.0311 15 152 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Arjowinangun

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

31,440,000.00 165,960,000.00 33,000,000.00 230,400,000.00

4 06 4.06.0311 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 4,275,000.00 245,725,000.00 0.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0311 16 034 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Arjowinangun

D A U 0.00 48,400,000.00 0.00 48,400,000.00

4 06 4.06.0311 16 092 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Arjowinangun

D A U 0.00 24,600,000.00 0.00 24,600,000.00

4 06 4.06.0311 16 150 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Arjowinangun

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0311 16 208 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Arjowinangun

D A U 4,275,000.00 7,725,000.00 0.00 12,000,000.00

4 06 4.06.0311 16 266 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Arjowinangun

D A U 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0311 16 324 Penyusunan Profil Kelurahan Arjowinangun D A U 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0311 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 11,000,000.00 634,000,000.00 30,000,000.00 675,000,000.00

4 06 4.06.0311 17 034 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Arjowinangun

D A U 11,000,000.00 634,000,000.00 30,000,000.00 675,000,000.00

4 06 4.06.0312 Kelurahan Tlogowaru 87,340,000.00 1,003,905,000.00 108,755,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0312 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 55,340,000.00 204,660,000.00 70,000,000.00 330,000,000.00

Page 161: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

666

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0312 15 035 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tlogowaru Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,700,000.00 2,300,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0312 15 093 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Tlogowaru

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.0312 15 153 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Tlogowaru

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

52,640,000.00 177,360,000.00 70,000,000.00 300,000,000.00

4 06 4.06.0312 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 17,200,000.00 131,845,000.00 38,755,000.00 187,800,000.00

4 06 4.06.0312 16 035 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tlogowaru

D A U 0.00 19,345,000.00 30,655,000.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0312 16 151 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tlogowaru

D A U 0.00 91,900,000.00 8,100,000.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0312 16 209 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Tlogowaru

D A U 0.00 12,800,000.00 0.00 12,800,000.00

4 06 4.06.0312 16 325 Penyusunan Profil Kelurahan Tlogowaru D A U 17,200,000.00 7,800,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.0312 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 14,800,000.00 667,400,000.00 0.00 682,200,000.00

4 06 4.06.0312 17 035 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Tlogowaru

D A U 14,800,000.00 667,400,000.00 0.00 682,200,000.00

4 06 4.06.04 Kecamatan Lowokwaru 5,901,184,000.00 840,573,000.00 144,003,000.00 6,885,760,000.00

4 06 4.06.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,215,000.00 318,145,000.00 0.00 328,360,000.00

4 06 4.06.04 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D A U 7,215,000.00 2,785,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.04 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D A U 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.04 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor D A U 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.04 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D A U 1,000,000.00 68,680,000.00 0.00 69,680,000.00

4 06 4.06.04 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D A U 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.04 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D A U 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.04 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D A U 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.04 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D A U 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

4 06 4.06.04 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D A U 500,000.00 39,500,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.04 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D A U 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.04 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor D A U 0.00 65,680,000.00 0.00 65,680,000.00

Page 162: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

667

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.04 01 023 Peringatan/Kegiatan Insidentil D A U 1,000,000.00 14,000,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.04 01 026 Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu D A U 500,000.00 39,500,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.04 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9,740,000.00 93,357,000.00 144,003,000.00 247,100,000.00

4 06 4.06.04 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D A U 4,940,000.00 607,000.00 131,553,000.00 137,100,000.00

4 06 4.06.04 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D A U 2,400,000.00 37,600,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.04 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D A U 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00

4 06 4.06.04 02 023 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor D A U 2,400,000.00 150,000.00 12,450,000.00 15,000,000.00

4 06 4.06.04 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0.00 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00

4 06 4.06.04 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

D A U 0.00 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00

4 06 4.06.04 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

156,520,000.00 47,480,000.00 0.00 204,000,000.00

4 06 4.06.04 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D A U 5,760,000.00 4,240,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.04 06 002 Penyusunan laporan keuangan D A U 79,200,000.00 800,000.00 0.00 80,000,000.00

4 06 4.06.04 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D A U 4,560,000.00 2,440,000.00 0.00 7,000,000.00

4 06 4.06.04 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan D A U 4,810,000.00 5,190,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.04 06 009 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA D A U 4,660,000.00 5,340,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.04 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D A U 46,580,000.00 23,420,000.00 0.00 70,000,000.00

4 06 4.06.04 06 012 Penyusunan Renja/RKT D A U 10,950,000.00 6,050,000.00 0.00 17,000,000.00

4 06 4.06.04 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 5,703,464,000.00 160,636,000.00 0.00 5,864,100,000.00

4 06 4.06.04 15 001 Penyusunan Data Monografi Kecamatan D A U 3,324,000.00 1,676,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.04 15 059 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kecamatan

D A U 23,180,000.00 51,820,000.00 0.00 75,000,000.00

4 06 4.06.04 15 117 Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW D A U 5,676,460,000.00 7,640,000.00 0.00 5,684,100,000.00

4 06 4.06.04 15 118 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Terpadu (PATEN) Kecamatan

D A U 500,000.00 99,500,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.04 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 16,625,000.00 168,375,000.00 0.00 185,000,000.00

4 06 4.06.04 16 001 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kecamatan

D A U 5,100,000.00 54,900,000.00 0.00 60,000,000.00

4 06 4.06.04 16 117 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan

D A U 1,000,000.00 74,000,000.00 0.00 75,000,000.00

Page 163: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

668

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.04 16 175 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kecamatan

D A U 8,300,000.00 36,700,000.00 0.00 45,000,000.00

4 06 4.06.04 16 291 Penyusunan Profil Kecamatan D A U 2,225,000.00 2,775,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.04 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 4,620,000.00 45,380,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.04 17 001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan

Sarana di Wilayah Kecamatan

D A U 4,620,000.00 45,380,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0401 Kelurahan Lowokwaru 44,600,000.00 1,277,400,000.00 28,000,000.00 1,350,000,000.00

4 06 4.06.0401 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 44,600,000.00 212,900,000.00 28,000,000.00 285,500,000.00

4 06 4.06.0401 15 036 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Lowokwaru Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,000,000.00 500,000.00 0.00 1,500,000.00

4 06 4.06.0401 15 094 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Lowokwaru

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 34,000,000.00 0.00 34,000,000.00

4 06 4.06.0401 15 154 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Lowokwaru

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

43,600,000.00 178,400,000.00 28,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0401 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0.00 262,500,000.00 0.00 262,500,000.00

4 06 4.06.0401 16 036 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Lowokwaru

D A U 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

4 06 4.06.0401 16 094 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Lowokwaru

D A U 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.0401 16 152 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Lowokwaru

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0401 16 210 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Lowokwaru

D A U 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00

4 06 4.06.0401 16 268 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Lowokwaru

D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0401 16 326 Penyusunan Profil Kelurahan Lowokwaru D A U 0.00 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00

4 06 4.06.0401 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 0.00 802,000,000.00 0.00 802,000,000.00

4 06 4.06.0401 17 036 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Lowokwaru

D A U 0.00 802,000,000.00 0.00 802,000,000.00

4 06 4.06.0402 Kelurahan Dinoyo 115,490,000.00 922,410,000.00 162,100,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0402 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 76,900,000.00 151,000,000.00 47,100,000.00 275,000,000.00

Page 164: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

669

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0402 15 037 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Dinoyo Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,100,000.00 3,300,000.00 0.00 5,400,000.00

4 06 4.06.0402 15 095 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Dinoyo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,000,000.00 30,600,000.00 0.00 31,600,000.00

4 06 4.06.0402 15 155 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Dinoyo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

73,800,000.00 117,100,000.00 47,100,000.00 238,000,000.00

4 06 4.06.0402 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 18,390,000.00 280,985,000.00 0.00 299,375,000.00

4 06 4.06.0402 16 037 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Dinoyo

D A U 4,200,000.00 120,175,000.00 0.00 124,375,000.00

4 06 4.06.0402 16 095 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Dinoyo

D A U 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0402 16 153 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Dinoyo

D A U 4,390,000.00 95,610,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0402 16 211 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Dinoyo

D A U 2,100,000.00 12,900,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0402 16 269 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Dinoyo

D A U 2,100,000.00 27,900,000.00 0.00 30,000,000.00

4 06 4.06.0402 16 327 Penyusunan Profil Kelurahan Dinoyo D A U 5,600,000.00 4,400,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0402 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 20,200,000.00 490,425,000.00 115,000,000.00 625,625,000.00

4 06 4.06.0402 17 037 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Dinoyo

D A U 20,200,000.00 490,425,000.00 115,000,000.00 625,625,000.00

4 06 4.06.0403 Kelurahan Sumbersari 50,050,000.00 1,040,200,000.00 109,750,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0403 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 37,850,000.00 137,400,000.00 109,750,000.00 285,000,000.00

4 06 4.06.0403 15 038 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sumbersari Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

4 06 4.06.0403 15 096 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Sumbersari

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 34,000,000.00 0.00 34,000,000.00

4 06 4.06.0403 15 156 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Sumbersari

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

37,850,000.00 102,400,000.00 109,750,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0403 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0.00 185,000,000.00 0.00 185,000,000.00

Page 165: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

670

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0403 16 038 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sumbersari

D A U 0.00 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00

4 06 4.06.0403 16 096 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Sumbersari

D A U 0.00 41,500,000.00 0.00 41,500,000.00

4 06 4.06.0403 16 154 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sumbersari

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0403 16 212 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Sumbersari

D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0403 16 270 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Sumbersari

D A U 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0403 16 328 Penyusunan Profil Kelurahan Sumbersari D A U 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

4 06 4.06.0403 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 12,200,000.00 717,800,000.00 0.00 730,000,000.00

4 06 4.06.0403 17 038 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Sumbersari

D A U 12,200,000.00 717,800,000.00 0.00 730,000,000.00

4 06 4.06.0404 Kelurahan Ketawanggede 39,780,000.00 905,020,000.00 205,200,000.00 1,150,000,000.00

4 06 4.06.0404 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 28,150,000.00 135,650,000.00 131,200,000.00 295,000,000.00

4 06 4.06.0404 15 039 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ketawanggede Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0404 15 097 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Ketawanggede

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.0404 15 157 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Ketawanggede

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

28,150,000.00 90,650,000.00 131,200,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0404 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 5,830,000.00 230,170,000.00 0.00 236,000,000.00

4 06 4.06.0404 16 039 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ketawanggede

D A U 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

4 06 4.06.0404 16 097 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Ketawanggede

D A U 250,000.00 14,750,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0404 16 155 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ketawanggede

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0404 16 213 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Ketawanggede

D A U 5,330,000.00 9,670,000.00 0.00 15,000,000.00

Page 166: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

671

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0404 16 271 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Ketawanggede

D A U 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

4 06 4.06.0404 16 329 Penyusunan Profil Kelurahan Ketawanggede D A U 250,000.00 9,750,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0404 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 5,800,000.00 539,200,000.00 74,000,000.00 619,000,000.00

4 06 4.06.0404 17 039 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Ketawanggede

D A U 5,800,000.00 539,200,000.00 74,000,000.00 619,000,000.00

4 06 4.06.0405 Kelurahan Jatimulyo 86,000,000.00 1,231,498,000.00 82,502,000.00 1,400,000,000.00

4 06 4.06.0405 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 42,450,000.00 175,850,000.00 72,700,000.00 291,000,000.00

4 06 4.06.0405 15 040 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Jatimulyo Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0405 15 098 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Jatimulyo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00

4 06 4.06.0405 15 158 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Jatimulyo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

42,450,000.00 134,850,000.00 72,700,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0405 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 25,450,000.00 233,550,000.00 0.00 259,000,000.00

4 06 4.06.0405 16 040 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Jatimulyo

D A U 4,500,000.00 87,000,000.00 0.00 91,500,000.00

4 06 4.06.0405 16 098 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Jatimulyo

D A U 1,000,000.00 24,000,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.0405 16 156 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Jatimulyo

D A U 12,000,000.00 88,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0405 16 214 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Jatimulyo

D A U 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0405 16 272 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Jatimulyo

D A U 450,000.00 12,050,000.00 0.00 12,500,000.00

4 06 4.06.0405 16 330 Penyusunan Profil Kelurahan Jatimulyo D A U 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0405 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 18,100,000.00 822,098,000.00 9,802,000.00 850,000,000.00

4 06 4.06.0405 17 040 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Jatimulyo

D A U 18,100,000.00 822,098,000.00 9,802,000.00 850,000,000.00

4 06 4.06.0406 Kelurahan Tunjungsekar 80,594,000.00 1,039,486,000.00 179,920,000.00 1,300,000,000.00

4 06 4.06.0406 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 47,216,000.00 204,364,000.00 53,420,000.00 305,000,000.00

Page 167: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

672

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0406 15 041 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar Lain Lain

Pendapatan

Daerah

3,416,000.00 1,584,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0406 15 099 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Tunjungsekar

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0406 15 159 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Tunjungsekar

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

43,800,000.00 152,780,000.00 53,420,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0406 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 16,828,000.00 325,684,500.00 0.00 342,512,500.00

4 06 4.06.0406 16 041 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunjungsekar

D A U 0.00 92,470,000.00 0.00 92,470,000.00

4 06 4.06.0406 16 099 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Tunjungsekar

D A U 750,000.00 62,425,000.00 0.00 63,175,000.00

4 06 4.06.0406 16 157 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunjungsekar

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0406 16 215 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Tunjungsekar

D A U 7,900,000.00 17,100,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.0406 16 273 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar

D A U 500,000.00 35,367,500.00 0.00 35,867,500.00

4 06 4.06.0406 16 331 Penyusunan Profil Kelurahan Tunjungsekar D A U 7,678,000.00 18,322,000.00 0.00 26,000,000.00

4 06 4.06.0406 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 16,550,000.00 509,437,500.00 126,500,000.00 652,487,500.00

4 06 4.06.0406 17 041 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Tunjungsekar

D A U 16,550,000.00 509,437,500.00 126,500,000.00 652,487,500.00

4 06 4.06.0407 Kelurahan Mojolangu 58,100,000.00 1,165,157,500.00 126,742,500.00 1,350,000,000.00

4 06 4.06.0407 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 34,000,000.00 243,500,000.00 19,500,000.00 297,000,000.00

4 06 4.06.0407 15 042 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mojolangu Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

4 06 4.06.0407 15 100 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Mojolangu

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00

4 06 4.06.0407 15 160 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Mojolangu

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

34,000,000.00 196,500,000.00 19,500,000.00 250,000,000.00

Page 168: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

673

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0407 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 12,000,000.00 183,757,500.00 107,242,500.00 303,000,000.00

4 06 4.06.0407 16 042 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mojolangu

D A U 0.00 52,157,500.00 46,842,500.00 99,000,000.00

4 06 4.06.0407 16 100 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Mojolangu

D A U 0.00 2,000,000.00 34,000,000.00 36,000,000.00

4 06 4.06.0407 16 158 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mojolangu

D A U 0.00 73,600,000.00 26,400,000.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0407 16 216 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Mojolangu

D A U 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0407 16 274 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Mojolangu

D A U 0.00 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00

4 06 4.06.0407 16 332 Penyusunan Profil Kelurahan Mojolangu D A U 12,000,000.00 8,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0407 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 12,100,000.00 737,900,000.00 0.00 750,000,000.00

4 06 4.06.0407 17 042 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Mojolangu

D A U 12,100,000.00 737,900,000.00 0.00 750,000,000.00

4 06 4.06.0408 Kelurahan Tulusrejo 64,114,000.00 1,071,286,000.00 214,600,000.00 1,350,000,000.00

4 06 4.06.0408 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 33,450,000.00 238,400,000.00 15,650,000.00 287,500,000.00

4 06 4.06.0408 15 043 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tulusrejo Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

4 06 4.06.0408 15 101 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Tulusrejo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.0408 15 161 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Tulusrejo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

33,450,000.00 200,900,000.00 15,650,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0408 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 19,864,000.00 367,636,000.00 25,000,000.00 412,500,000.00

4 06 4.06.0408 16 043 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tulusrejo

D A U 0.00 97,500,000.00 0.00 97,500,000.00

4 06 4.06.0408 16 101 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Tulusrejo

D A U 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

4 06 4.06.0408 16 159 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tulusrejo

D A U 2,750,000.00 72,250,000.00 25,000,000.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0408 16 217 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Tulusrejo

D A U 3,314,000.00 11,686,000.00 0.00 15,000,000.00

Page 169: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

674

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0408 16 275 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Tulusrejo

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0408 16 333 Penyusunan Profil Kelurahan Tulusrejo D A U 13,800,000.00 11,200,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.0408 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 10,800,000.00 465,250,000.00 173,950,000.00 650,000,000.00

4 06 4.06.0408 17 043 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Tulusrejo

D A U 10,800,000.00 465,250,000.00 173,950,000.00 650,000,000.00

4 06 4.06.0409 Kelurahan Tasikmadu 38,650,000.00 1,193,250,000.00 18,100,000.00 1,250,000,000.00

4 06 4.06.0409 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 32,400,000.00 199,300,000.00 18,100,000.00 249,800,000.00

4 06 4.06.0409 15 044 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tasikmadu Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0409 15 102 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Tasikmadu

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 32,200,000.00 0.00 32,200,000.00

4 06 4.06.0409 15 162 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Tasikmadu

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

32,400,000.00 162,100,000.00 18,100,000.00 212,600,000.00

4 06 4.06.0409 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 0.00 152,500,000.00 0.00 152,500,000.00

4 06 4.06.0409 16 044 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tasikmadu

D A U 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00

4 06 4.06.0409 16 102 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Tasikmadu

D A U 0.00 13,500,000.00 0.00 13,500,000.00

4 06 4.06.0409 16 160 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tasikmadu

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0409 16 218 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Tasikmadu

D A U 0.00 11,500,000.00 0.00 11,500,000.00

4 06 4.06.0409 16 276 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Tasikmadu

D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0409 16 334 Penyusunan Profil Kelurahan Tasikmadu D A U 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0409 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 6,250,000.00 841,450,000.00 0.00 847,700,000.00

4 06 4.06.0409 17 044 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Tasikmadu

D A U 6,250,000.00 841,450,000.00 0.00 847,700,000.00

4 06 4.06.0410 Kelurahan Tunggulwulung 65,142,000.00 815,576,000.00 219,282,000.00 1,100,000,000.00

4 06 4.06.0410 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 36,657,000.00 141,061,000.00 109,282,000.00 287,000,000.00

Page 170: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

675

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0410 15 045 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tunggulwulung Lain Lain

Pendapatan

Daerah

2,052,000.00 948,000.00 0.00 3,000,000.00

4 06 4.06.0410 15 103 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Tunggulwulung

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 34,000,000.00 0.00 34,000,000.00

4 06 4.06.0410 15 163 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Tunggulwulung

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

34,605,000.00 106,113,000.00 109,282,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0410 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 18,585,000.00 194,415,000.00 0.00 213,000,000.00

4 06 4.06.0410 16 045 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tunggulwulung

D A U 750,000.00 28,250,000.00 0.00 29,000,000.00

4 06 4.06.0410 16 103 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Tunggulwulung

D A U 750,000.00 28,250,000.00 0.00 29,000,000.00

4 06 4.06.0410 16 161 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tunggulwulung

D A U 3,000,000.00 97,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0410 16 219 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Tunggulwulung

D A U 4,755,000.00 11,245,000.00 0.00 16,000,000.00

4 06 4.06.0410 16 277 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Tunggulwulung

D A U 500,000.00 28,500,000.00 0.00 29,000,000.00

4 06 4.06.0410 16 335 Penyusunan Profil Kelurahan Tunggulwulung D A U 8,830,000.00 1,170,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0410 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 9,900,000.00 480,100,000.00 110,000,000.00 600,000,000.00

4 06 4.06.0410 17 045 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Tunggulwulung

D A U 9,900,000.00 480,100,000.00 110,000,000.00 600,000,000.00

4 06 4.06.0411 Kelurahan Tlogomas 59,802,000.00 1,216,348,000.00 23,850,000.00 1,300,000,000.00

4 06 4.06.0411 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 38,052,000.00 224,598,000.00 23,850,000.00 286,500,000.00

4 06 4.06.0411 15 046 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tlogomas Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,352,000.00 148,000.00 0.00 1,500,000.00

4 06 4.06.0411 15 104 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Tlogomas

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.0411 15 164 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Tlogomas

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

36,700,000.00 189,450,000.00 23,850,000.00 250,000,000.00

Page 171: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

676

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0411 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 7,250,000.00 228,250,000.00 0.00 235,500,000.00

4 06 4.06.0411 16 046 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tlogomas

D A U 1,000,000.00 56,750,000.00 0.00 57,750,000.00

4 06 4.06.0411 16 104 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Tlogomas

D A U 500,000.00 38,250,000.00 0.00 38,750,000.00

4 06 4.06.0411 16 162 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tlogomas

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0411 16 220 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Tlogomas

D A U 250,000.00 15,750,000.00 0.00 16,000,000.00

4 06 4.06.0411 16 278 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Tlogomas

D A U 500,000.00 16,500,000.00 0.00 17,000,000.00

4 06 4.06.0411 16 336 Penyusunan Profil Kelurahan Tlogomas D A U 5,000,000.00 1,000,000.00 0.00 6,000,000.00

4 06 4.06.0411 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 14,500,000.00 763,500,000.00 0.00 778,000,000.00

4 06 4.06.0411 17 046 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Tlogomas

D A U 14,500,000.00 763,500,000.00 0.00 778,000,000.00

4 06 4.06.0412 Kelurahan Merjosari 69,311,000.00 1,154,689,000.00 26,000,000.00 1,250,000,000.00

4 06 4.06.0412 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 37,606,000.00 221,144,000.00 26,000,000.00 284,750,000.00

4 06 4.06.0412 15 047 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Merjosari Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,296,000.00 204,000.00 0.00 1,500,000.00

4 06 4.06.0412 15 105 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Merjosari

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 33,250,000.00 0.00 33,250,000.00

4 06 4.06.0412 15 165 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Merjosari

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

36,310,000.00 187,690,000.00 26,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0412 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 18,005,000.00 192,995,000.00 0.00 211,000,000.00

4 06 4.06.0412 16 047 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Merjosari

D A U 1,250,000.00 8,750,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0412 16 105 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Merjosari

D A U 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.0412 16 163 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Merjosari

D A U 1,750,000.00 98,250,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0412 16 221 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Merjosari

D A U 2,605,000.00 7,395,000.00 0.00 10,000,000.00

Page 172: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

677

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0412 16 279 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Merjosari

D A U 0.00 41,000,000.00 0.00 41,000,000.00

4 06 4.06.0412 16 337 Penyusunan Profil Kelurahan Merjosari D A U 12,400,000.00 12,600,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.0412 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 13,700,000.00 740,550,000.00 0.00 754,250,000.00

4 06 4.06.0412 17 047 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Merjosari

D A U 13,700,000.00 740,550,000.00 0.00 754,250,000.00

4 06 4.06.05 Kecamatan Sukun 6,327,833,000.00 892,087,000.00 106,360,000.00 7,326,280,000.00

4 06 4.06.05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11,790,000.00 385,920,000.00 27,600,000.00 425,310,000.00

4 06 4.06.05 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat D A U 6,326,000.00 61,994,000.00 0.00 68,320,000.00

4 06 4.06.05 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D A U 0.00 28,800,000.00 27,600,000.00 56,400,000.00

4 06 4.06.05 01 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor D A U 0.00 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00

4 06 4.06.05 01 007 Penyediaan jasa kebersihan kantor D A U 0.00 62,180,000.00 0.00 62,180,000.00

4 06 4.06.05 01 008 Penyediaan alat tulis kantor D A U 500,000.00 9,500,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.05 01 009 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D A U 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00

4 06 4.06.05 01 010 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

D A U 0.00 4,765,000.00 0.00 4,765,000.00

4 06 4.06.05 01 012 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

D A U 0.00 5,475,000.00 0.00 5,475,000.00

4 06 4.06.05 01 014 Penyediaan makanan dan minuman D A U 2,500,000.00 32,500,000.00 0.00 35,000,000.00

4 06 4.06.05 01 015 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah D A U 1,750,000.00 33,100,000.00 0.00 34,850,000.00

4 06 4.06.05 01 016 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor D A U 0.00 83,820,000.00 0.00 83,820,000.00

4 06 4.06.05 01 026 Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu D A U 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.05 01 029 Fasilitasi Kegiatan Insidentil D A U 714,000.00 19,286,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.05 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4,200,000.00 77,700,000.00 51,860,000.00 133,760,000.00

4 06 4.06.05 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor D A U 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00

4 06 4.06.05 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor D A U 900,000.00 0.00 41,860,000.00 42,760,000.00

4 06 4.06.05 02 013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor D A U 1,800,000.00 18,200,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.05 02 015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D A U 1,500,000.00 34,500,000.00 0.00 36,000,000.00

4 06 4.06.05 02 023 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor D A U 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.05 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0.00 29,124,000.00 0.00 29,124,000.00

4 06 4.06.05 05 008 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

D A U 0.00 29,124,000.00 0.00 29,124,000.00

Page 173: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

678

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.05 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

186,605,000.00 74,281,000.00 0.00 260,886,000.00

4 06 4.06.05 06 001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

D A U 27,698,000.00 24,888,000.00 0.00 52,586,000.00

4 06 4.06.05 06 002 Penyusunan laporan keuangan D A U 89,304,000.00 8,996,000.00 0.00 98,300,000.00

4 06 4.06.05 06 005 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat D A U 2,856,000.00 2,144,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.05 06 008 Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan D A U 3,078,000.00 1,922,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.05 06 011 Penyusunan/Reviu Renstra D A U 51,219,000.00 23,781,000.00 0.00 75,000,000.00

4 06 4.06.05 06 012 Penyusunan Renja/RKT D A U 12,450,000.00 12,550,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.05 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 6,110,370,000.00 131,730,000.00 22,100,000.00 6,264,200,000.00

4 06 4.06.05 15 001 Penyusunan Data Monografi Kecamatan D A U 2,324,000.00 6,476,000.00 0.00 8,800,000.00

4 06 4.06.05 15 059 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kecamatan

D A U 7,440,000.00 40,560,000.00 0.00 48,000,000.00

4 06 4.06.05 15 117 Peningkatan Pelayanan Administrasi RT/ RW D A U 6,098,106,000.00 9,294,000.00 0.00 6,107,400,000.00

4 06 4.06.05 15 118 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Terpadu (PATEN) Kecamatan

D A U 2,500,000.00 75,400,000.00 22,100,000.00 100,000,000.00

4 06 4.06.05 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 9,570,000.00 153,430,000.00 0.00 163,000,000.00

4 06 4.06.05 16 001 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kecamatan

D A U 2,750,000.00 69,250,000.00 0.00 72,000,000.00

4 06 4.06.05 16 117 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan

D A U 2,250,000.00 58,750,000.00 0.00 61,000,000.00

4 06 4.06.05 16 175 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kecamatan

D A U 2,032,000.00 22,968,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.05 16 291 Penyusunan Profil Kecamatan D A U 2,538,000.00 2,462,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.05 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 5,298,000.00 39,902,000.00 4,800,000.00 50,000,000.00

4 06 4.06.05 17 001 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan

Sarana di Wilayah Kecamatan

D A U 5,298,000.00 39,902,000.00 4,800,000.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0501 Kelurahan Sukun 52,100,000.00 1,138,420,000.00 9,480,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0501 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 34,850,000.00 211,170,000.00 9,480,000.00 255,500,000.00

4 06 4.06.0501 15 048 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Sukun Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00

4 06 4.06.0501 15 106 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Sukun

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,000,000.00 33,000,000.00 0.00 34,000,000.00

Page 174: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

679

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0501 15 166 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Sukun

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

33,850,000.00 175,170,000.00 9,480,000.00 218,500,000.00

4 06 4.06.0501 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 6,250,000.00 288,250,000.00 0.00 294,500,000.00

4 06 4.06.0501 16 048 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Sukun

D A U 500,000.00 49,500,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0501 16 164 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Sukun

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0501 16 222 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Sukun

D A U 250,000.00 12,250,000.00 0.00 12,500,000.00

4 06 4.06.0501 16 280 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Sukun

D A U 5,250,000.00 119,750,000.00 0.00 125,000,000.00

4 06 4.06.0501 16 338 Penyusunan Profil Kelurahan Sukun D A U 250,000.00 6,750,000.00 0.00 7,000,000.00

4 06 4.06.0501 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 11,000,000.00 639,000,000.00 0.00 650,000,000.00

4 06 4.06.0501 17 048 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Sukun

D A U 11,000,000.00 639,000,000.00 0.00 650,000,000.00

4 06 4.06.0502 Kelurahan Ciptomulyo 50,115,000.00 1,183,155,000.00 16,730,000.00 1,250,000,000.00

4 06 4.06.0502 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 36,690,000.00 261,580,000.00 16,730,000.00 315,000,000.00

4 06 4.06.0502 15 049 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Ciptomulyo Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0502 15 107 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Ciptomulyo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

250,000.00 59,750,000.00 0.00 60,000,000.00

4 06 4.06.0502 15 167 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Ciptomulyo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

36,440,000.00 196,830,000.00 16,730,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0502 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 1,500,000.00 261,000,000.00 0.00 262,500,000.00

4 06 4.06.0502 16 049 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Ciptomulyo

D A U 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

4 06 4.06.0502 16 107 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Ciptomulyo

D A U 500,000.00 49,500,000.00 0.00 50,000,000.00

4 06 4.06.0502 16 165 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Ciptomulyo

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0502 16 223 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Ciptomulyo

D A U 250,000.00 19,750,000.00 0.00 20,000,000.00

Page 175: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

680

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0502 16 281 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo

D A U 250,000.00 69,750,000.00 0.00 70,000,000.00

4 06 4.06.0502 16 339 Penyusunan Profil Kelurahan Ciptomulyo D A U 500,000.00 19,500,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0502 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 11,925,000.00 660,575,000.00 0.00 672,500,000.00

4 06 4.06.0502 17 049 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Ciptomulyo

D A U 11,925,000.00 660,575,000.00 0.00 672,500,000.00

4 06 4.06.0503 Kelurahan Gadang 54,600,000.00 1,245,400,000.00 0.00 1,300,000,000.00

4 06 4.06.0503 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 26,600,000.00 265,400,000.00 0.00 292,000,000.00

4 06 4.06.0503 15 050 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Gadang Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,150,000.00 850,000.00 0.00 2,000,000.00

4 06 4.06.0503 15 108 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Gadang

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

250,000.00 39,750,000.00 0.00 40,000,000.00

4 06 4.06.0503 15 168 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Gadang

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

25,200,000.00 224,800,000.00 0.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0503 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 16,900,000.00 296,800,000.00 0.00 313,700,000.00

4 06 4.06.0503 16 050 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Gadang

D A U 0.00 5,600,000.00 0.00 5,600,000.00

4 06 4.06.0503 16 108 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Gadang

D A U 5,100,000.00 14,900,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0503 16 166 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Gadang

D A U 750,000.00 99,250,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0503 16 224 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Gadang

D A U 2,950,000.00 17,050,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0503 16 282 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Gadang

D A U 1,000,000.00 151,100,000.00 0.00 152,100,000.00

4 06 4.06.0503 16 340 Penyusunan Profil Kelurahan Gadang D A U 7,100,000.00 8,900,000.00 0.00 16,000,000.00

4 06 4.06.0503 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 11,100,000.00 683,200,000.00 0.00 694,300,000.00

4 06 4.06.0503 17 050 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Gadang

D A U 11,100,000.00 683,200,000.00 0.00 694,300,000.00

4 06 4.06.0504 Kelurahan Kebonsari 95,572,000.00 969,180,200.00 135,247,800.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0504 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 49,760,000.00 204,679,700.00 45,060,300.00 299,500,000.00

Page 176: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

681

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0504 15 051 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Kebonsari Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,352,000.00 148,000.00 0.00 1,500,000.00

4 06 4.06.0504 15 109 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Kebonsari

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 48,000,000.00 0.00 48,000,000.00

4 06 4.06.0504 15 169 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Kebonsari

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

48,408,000.00 156,531,700.00 45,060,300.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0504 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 36,212,000.00 182,288,000.00 0.00 218,500,000.00

4 06 4.06.0504 16 051 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Kebonsari

D A U 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0504 16 109 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Kebonsari

D A U 8,358,000.00 32,142,000.00 0.00 40,500,000.00

4 06 4.06.0504 16 167 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Kebonsari

D A U 3,000,000.00 97,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0504 16 225 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Kebonsari

D A U 4,604,000.00 13,396,000.00 0.00 18,000,000.00

4 06 4.06.0504 16 283 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Kebonsari

D A U 2,100,000.00 21,400,000.00 0.00 23,500,000.00

4 06 4.06.0504 16 341 Penyusunan Profil Kelurahan Kebonsari D A U 18,150,000.00 13,350,000.00 0.00 31,500,000.00

4 06 4.06.0504 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 9,600,000.00 582,212,500.00 90,187,500.00 682,000,000.00

4 06 4.06.0504 17 051 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Kebonsari

D A U 9,600,000.00 582,212,500.00 90,187,500.00 682,000,000.00

4 06 4.06.0505 Kelurahan Bandungrejosari 89,225,000.00 1,328,775,000.00 32,000,000.00 1,450,000,000.00

4 06 4.06.0505 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 37,350,000.00 219,150,000.00 32,000,000.00 288,500,000.00

4 06 4.06.0505 15 052 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bandungrejosari Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

4 06 4.06.0505 15 110 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Bandungrejosari

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

250,000.00 35,750,000.00 0.00 36,000,000.00

4 06 4.06.0505 15 170 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Bandungrejosari

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

37,100,000.00 180,900,000.00 32,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0505 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 25,875,000.00 285,625,000.00 0.00 311,500,000.00

Page 177: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

682

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0505 16 052 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bandungrejosari

D A U 1,500,000.00 165,000,000.00 0.00 166,500,000.00

4 06 4.06.0505 16 168 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bandungrejosari

D A U 1,000,000.00 99,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0505 16 226 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Bandungrejosari

D A U 5,750,000.00 14,250,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0505 16 342 Penyusunan Profil Kelurahan Bandungrejosari D A U 17,625,000.00 7,375,000.00 0.00 25,000,000.00

4 06 4.06.0505 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 26,000,000.00 824,000,000.00 0.00 850,000,000.00

4 06 4.06.0505 17 052 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Bandungrejosari

D A U 26,000,000.00 824,000,000.00 0.00 850,000,000.00

4 06 4.06.0506 Kelurahan Tanjung Rejo 84,012,500.00 1,147,924,500.00 68,063,000.00 1,300,000,000.00

4 06 4.06.0506 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 46,626,000.00 189,641,000.00 68,063,000.00 304,330,000.00

4 06 4.06.0506 15 053 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Tanjung Rejo Lain Lain

Pendapatan

Daerah

4,504,000.00 9,633,000.00 0.00 14,137,000.00

4 06 4.06.0506 15 111 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Tanjung Rejo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 40,193,000.00 0.00 40,193,000.00

4 06 4.06.0506 15 171 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Tanjungrejo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

42,122,000.00 139,815,000.00 68,063,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0506 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 17,566,500.00 306,754,500.00 0.00 324,321,000.00

4 06 4.06.0506 16 053 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Tanjung Rejo

D A U 1,050,000.00 45,388,000.00 0.00 46,438,000.00

4 06 4.06.0506 16 111 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Tanjung Rejo

D A U 726,500.00 34,340,000.00 0.00 35,066,500.00

4 06 4.06.0506 16 169 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Tanjung Rejo

D A U 2,050,000.00 97,950,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0506 16 227 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Tanjung Rejo

D A U 1,150,000.00 16,484,000.00 0.00 17,634,000.00

4 06 4.06.0506 16 285 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Tanjung Rejo

D A U 4,150,000.00 104,937,500.00 0.00 109,087,500.00

4 06 4.06.0506 16 343 Penyusunan Profil Kelurahan Tanjung Rejo D A U 8,440,000.00 7,655,000.00 0.00 16,095,000.00

4 06 4.06.0506 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 19,820,000.00 651,529,000.00 0.00 671,349,000.00

Page 178: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

683

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0506 17 053 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Tanjung Rejo

D A U 19,820,000.00 651,529,000.00 0.00 671,349,000.00

4 06 4.06.0507 Kelurahan Pisangcandi 58,580,000.00 1,245,420,000.00 46,000,000.00 1,350,000,000.00

4 06 4.06.0507 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 33,430,000.00 195,570,000.00 46,000,000.00 275,000,000.00

4 06 4.06.0507 15 054 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Pisangcandi Lain Lain

Pendapatan

Daerah

500,000.00 2,000,000.00 0.00 2,500,000.00

4 06 4.06.0507 15 112 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Pisangcandi

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 32,200,000.00 0.00 32,200,000.00

4 06 4.06.0507 15 172 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Pisangcandi

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

32,930,000.00 161,370,000.00 46,000,000.00 240,300,000.00

4 06 4.06.0507 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 2,750,000.00 202,050,000.00 0.00 204,800,000.00

4 06 4.06.0507 16 054 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Pisangcandi

D A U 750,000.00 61,550,000.00 0.00 62,300,000.00

4 06 4.06.0507 16 170 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Pisangcandi

D A U 1,000,000.00 99,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0507 16 228 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Pisangcandi

D A U 250,000.00 19,750,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0507 16 286 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Pisangcandi

D A U 250,000.00 19,750,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0507 16 344 Penyusunan Profil Kelurahan Pisangcandi D A U 500,000.00 2,000,000.00 0.00 2,500,000.00

4 06 4.06.0507 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 22,400,000.00 847,800,000.00 0.00 870,200,000.00

4 06 4.06.0507 17 054 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Pisangcandi

D A U 22,400,000.00 847,800,000.00 0.00 870,200,000.00

4 06 4.06.0508 Kelurahan Karang Besuki 59,053,000.00 980,598,000.00 160,349,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0508 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 37,389,000.00 182,148,000.00 73,313,000.00 292,850,000.00

4 06 4.06.0508 15 055 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Karang Besuki Lain Lain

Pendapatan

Daerah

500,000.00 350,000.00 0.00 850,000.00

4 06 4.06.0508 15 113 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Karang Besuki

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

7,984,000.00 34,016,000.00 0.00 42,000,000.00

Page 179: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

684

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0508 15 173 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Karangbesuki

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

28,905,000.00 147,782,000.00 73,313,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0508 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 17,600,000.00 252,900,000.00 0.00 270,500,000.00

4 06 4.06.0508 16 055 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Karang Besuki

D A U 250,000.00 17,750,000.00 0.00 18,000,000.00

4 06 4.06.0508 16 113 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Karang Besuki

D A U 7,200,000.00 62,800,000.00 0.00 70,000,000.00

4 06 4.06.0508 16 171 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Karang Besuki

D A U 1,500,000.00 98,500,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0508 16 229 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Karang Besuki

D A U 3,750,000.00 18,750,000.00 0.00 22,500,000.00

4 06 4.06.0508 16 287 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Karang Besuki

D A U 2,750,000.00 52,250,000.00 0.00 55,000,000.00

4 06 4.06.0508 16 345 Penyusunan Profil Kelurahan Karang Besuki D A U 2,150,000.00 2,850,000.00 0.00 5,000,000.00

4 06 4.06.0508 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 4,064,000.00 545,550,000.00 87,036,000.00 636,650,000.00

4 06 4.06.0508 17 055 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Karangbesuki

D A U 4,064,000.00 545,550,000.00 87,036,000.00 636,650,000.00

4 06 4.06.0509 Kelurahan Bandulan 82,064,000.00 1,197,936,000.00 20,000,000.00 1,300,000,000.00

4 06 4.06.0509 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 48,066,000.00 228,934,000.00 20,000,000.00 297,000,000.00

Page 180: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

685

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0509 15 056 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bandulan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

1,494,000.00 506,000.00 0.00 2,000,000.00

4 06 4.06.0509 15 114 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Bandulan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00

4 06 4.06.0509 15 174 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Bandulan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

46,572,000.00 183,428,000.00 20,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0509 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 23,598,000.00 300,402,000.00 0.00 324,000,000.00

4 06 4.06.0509 16 056 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bandulan

D A U 1,200,000.00 93,800,000.00 0.00 95,000,000.00

4 06 4.06.0509 16 114 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Bandulan

D A U 1,200,000.00 73,800,000.00 0.00 75,000,000.00

4 06 4.06.0509 16 172 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bandulan

D A U 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0509 16 230 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Bandulan

D A U 7,798,000.00 16,202,000.00 0.00 24,000,000.00

4 06 4.06.0509 16 346 Penyusunan Profil Kelurahan Bandulan D A U 13,400,000.00 16,600,000.00 0.00 30,000,000.00

4 06 4.06.0509 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 10,400,000.00 668,600,000.00 0.00 679,000,000.00

4 06 4.06.0509 17 056 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Bandulan

D A U 10,400,000.00 668,600,000.00 0.00 679,000,000.00

Page 181: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

686

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0510 Kelurahan Mulyorejo 67,800,000.00 1,063,200,000.00 69,000,000.00 1,200,000,000.00

4 06 4.06.0510 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 38,200,000.00 184,400,000.00 69,000,000.00 291,600,000.00

4 06 4.06.0510 15 057 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Mulyorejo Lain Lain

Pendapatan

Daerah

400,000.00 1,800,000.00 0.00 2,200,000.00

4 06 4.06.0510 15 115 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Mulyorejo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 39,400,000.00 0.00 39,400,000.00

4 06 4.06.0510 15 175 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Mulyorejo

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

37,800,000.00 143,200,000.00 69,000,000.00 250,000,000.00

4 06 4.06.0510 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 19,700,000.00 189,850,000.00 0.00 209,550,000.00

4 06 4.06.0510 16 057 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Mulyorejo

D A U 4,800,000.00 29,200,000.00 0.00 34,000,000.00

4 06 4.06.0510 16 115 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Mulyorejo

D A U 2,850,000.00 20,050,000.00 0.00 22,900,000.00

4 06 4.06.0510 16 173 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Mulyorejo

D A U 4,400,000.00 95,600,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0510 16 231 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Mulyorejo

D A U 3,600,000.00 20,850,000.00 0.00 24,450,000.00

4 06 4.06.0510 16 289 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Mulyorejo

D A U 750,000.00 17,450,000.00 0.00 18,200,000.00

4 06 4.06.0510 16 347 Penyusunan Profil Kelurahan Mulyorejo D A U 3,300,000.00 6,700,000.00 0.00 10,000,000.00

4 06 4.06.0510 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 9,900,000.00 688,950,000.00 0.00 698,850,000.00

4 06 4.06.0510 17 057 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Mulyorejo

D A U 9,900,000.00 688,950,000.00 0.00 698,850,000.00

4 06 4.06.0511 Kelurahan Bakalankrajan 92,510,000.00 983,490,000.00 74,000,000.00 1,150,000,000.00

Page 182: LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG … · 506 lampiran iv peraturan daerah kota malang nomor : 6 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019

687

Pegawai Barang dan Jasa Modal

2 3 4 5 6=3+4+51

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah

Jenis Belanja

Sumber Dana

4 06 4.06.0511 15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 36,720,000.00 235,280,000.00 25,000,000.00 297,000,000.00

4 06 4.06.0511 15 058 Penyusunan Data Monografi Kelurahan Bakalankrajan Lain Lain

Pendapatan

Daerah

800,000.00 1,200,000.00 0.00 2,000,000.00

4 06 4.06.0511 15 116 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

0.00 65,000,000.00 0.00 65,000,000.00

4 06 4.06.0511 15 176 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan

Bakalankrajan

Lain Lain

Pendapatan

Daerah

35,920,000.00 169,080,000.00 25,000,000.00 230,000,000.00

4 06 4.06.0511 16 Program Pemberdayaan Masyarakat 23,390,000.00 139,610,000.00 0.00 163,000,000.00

4 06 4.06.0511 16 058 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

di Wilayah / Tingkat Kelurahan Bakalankrajan

D A U 0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00

4 06 4.06.0511 16 116 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di

Wilayah Kelurahan Bakalankrajan

D A U 3,050,000.00 11,950,000.00 0.00 15,000,000.00

4 06 4.06.0511 16 174 Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan

Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bakalankrajan

D A U 1,800,000.00 98,200,000.00 0.00 100,000,000.00

4 06 4.06.0511 16 232 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

di Tingkat Kelurahan Bakalankrajan

D A U 5,450,000.00 6,550,000.00 0.00 12,000,000.00

4 06 4.06.0511 16 290 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan

Masyarakat Kelurahan Bakalankrajan

D A U 2,600,000.00 17,400,000.00 0.00 20,000,000.00

4 06 4.06.0511 16 348 Penyusunan Profil Kelurahan Bakalankrajan D A U 10,490,000.00 2,010,000.00 0.00 12,500,000.00

4 06 4.06.0511 17 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik 32,400,000.00 608,600,000.00 49,000,000.00 690,000,000.00

4 06 4.06.0511 17 058 Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

Bakalankrajan

D A U 32,400,000.00 608,600,000.00 49,000,000.00 690,000,000.00

JUMLAH 225,129,125,675.00 679,449,337,741.91 355,590,959,883.09 1,260,169,423,300.00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum

Pembina Tk.I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI