kegiatan program total 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

149
KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66,504,889,000 1.01.02. 1,235,000,000 1.01.'02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 70,000,000 1.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,165,000,000 1 Penyempurnaan Gedung UPTD Kecamatan Wadaslintang 196,000,000 2 Penyempurnaan Ruang Pengawas 74,000,000 3 Penyempurnaan Gedung UPTD Sapuran 74,000,000 4 Penyempurnaan Gedung UPTD Leksono 113,000,000 5 Rehab berat gedung dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olah raga 673,000,000 6 biaya umum 35,000,000 1.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 10,396,300,000 1.01.15. 01 `Pembangunan Gedung Sekolah 2,600,000,000 SEKOLAH NEGERI 195,960,000 1 Pembangunan RKB TK Negeri Pembina Sapuran Desa Sedayu Kecamatan Sapuran 194,000,000 Biaya umum 1,960,000 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur JUMLAH URUSAN WAJIB PENDIDIKAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2016 KODE SKPD/URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN SUB-KEGIATAN

Upload: buiduong

Post on 17-Dec-2016

255 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

KEGIATAN PROGRAM TOTAL

1

1.01.01 66,504,889,000

1.01.02. 1,235,000,000

1.01.'02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 70,000,000

1.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,165,000,000

1 Penyempurnaan Gedung UPTD Kecamatan Wadaslintang 196,000,000

2 Penyempurnaan Ruang Pengawas 74,000,000

3 Penyempurnaan Gedung UPTD Sapuran 74,000,000

4 Penyempurnaan Gedung UPTD Leksono 113,000,000

5 Rehab berat gedung dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olah raga 673,000,000

6 biaya umum 35,000,000

1.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 10,396,300,000

1.01.15. 01 `Pembangunan Gedung Sekolah 2,600,000,000

SEKOLAH NEGERI 195,960,000

1 Pembangunan RKB TK Negeri Pembina Sapuran Desa Sedayu Kecamatan

Sapuran

194,000,000

Biaya umum 1,960,000

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

JUMLAH

URUSAN WAJIB

PENDIDIKAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

APBD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2016

KODE SKPD/URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN SUB-KEGIATAN

Page 2: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

SEKOLAH SWASTA 2,404,040,000

1 Pembangunan Senderan dan Pavingisasi TK ABA Marongsari Kecamatan

Sapuran

97,000,000

2 Pembangunan Senderan dan pavingisasi TK Aisyiyah Sapuran Kecamatan

Sapuran

97,000,000

3 Pembangunan Gedung TK Aisiyah Surodento Kel. Sapuran Kecamatan Sapuran 48,500,000

4 Pembangunan Senderan dan Pavingisasi Halaman PAUD Dusun Boralan

Kelurahan Garung Kecamatan Garung

145,500,000

5 Pembangunan RKB TK Pertiwi Garung Kec. Garung 194,000,000

6 Pembangunan RKB dan Pagar Keliling TK Pertiwi Desa Tlogo Kec. Garung 145,500,000

7 Pembangunan TK Pertiwi Desa Ngadikusuman Kec. Kertek 194,000,000

8 Pembangunan RKB TK Pertiwi Desa Banjar Kecamatan Kertek 97,000,000

9 Pembangunan RKB TK Pamekar Budi 1 Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo 194,000,000

10 Pembangunan Senderan dan Pagar Keliling TK Pertiwi Desa Surengede Kec.

Kejajar

145,500,000

11 Rehab Sarpras TK ABA 5 Pancurweing Kecamatan Wonosobo 48,500,000

12 Rehab Gedung dan Sarana Prasarana TK Aisyiyah Rejosari Kalikajar 97,000,000

13 Penyempurnaan Gedung dan Pagar Keliling PAUD Rofiqul A`la Desa Ngadisono

Kec. Kaliwiro

145,500,000

14 Pembangunan Paud Jetis Pacarmulyo Leksono 145,500,000

15 Rehab ruang TK ABA Desa Tanjunganom Kecamatan Kepil 97,000,000

16 Pembangunan Senderan, Pagar dan Paving Halaman TK Dewi Ratih Dsn.

Lengkong Desa Binangun Kecamatan Watumalang.

145,500,000

17 Senderan dan Pagar Halaman TK Bina Siwi Dsn. Binangun Ds. Binangun

Kecamatan Watumalang

97,000,000

18 Rehab Ruang Kelas TK ABA VI Sumberan Kecamatan Wonosobo 72,750,000

19 Rehab Ruang Kelas TK ABA I Wonosobo 63,050,000

20 Rehab Ruang KelasTK ABA III Sruni Kota Kecamatan Wonosobo 58,200,000

Biaya umum 76,040,000

Page 3: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.01.15. 68 Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) 7,670,000,000

a. DAK 7,620,000,000

b. Penunjang 50,000,000

1.01.15. 69 Ajang Kreatifitas Anak Usia Dini 50,000,000

1.01.15. 71 Pengadaan APE PAUD TKN Pembina Selomerto (Bantuan Provinsi) 10,500,000

Bantuan Provinsi 10,000,000

Penunjang 500,000

1.01.15. 72 Penyelenggara Gebyar PAUD (Bantuan Provinsi) 20,400,000

Bantuan Provinsi 20,000,000

Penunjang 400,000

1.01.15. 73 20,400,000

Bantuan Provinsi 20,000,000

Penunjang 400,000

1.01.15. 74 25,000,000

pelaksanaan 24,250,000

biaya umum 750,000

1.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun - 32,738,060,000

1.01.16.80 5,137,160,000

DAK 4,670,160,000

Pendamping 327,000,000

Penunjang 140,000,000

A. ALAT PERAGA PENDIDIKAN 412,227,000

1 Peralatan pendidikan bahasa 77,342,850

2 Peralatan pendidikan matematika 109,111,050

3 Peralatan pendidikan IPA 49,110,300

4 Peralatan pendidikan IPS 27,460,350

5 Peralatan pendidikan SBK 35,145,900

Penyelenggara Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD (Bantuan Provinsi)

Pengadaan buku 15 tokoh Wonosobo (luncuran APBD 2015)

Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu

Pendidikan SD (DAK)

Page 4: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

6 Peralatan pendidikan JASORKES 101,600,100

biaya umum 12,456,450

B. BANGUNAN RUANG KELAS 2,453,404,000

1 Rehabilatasi Ruang Kelas Rusak Berat 703,107,000

2 Rehabilatasi Ruang Kelas Rusak Sedang 595,353,000

3 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1,081,773,000

4 Biaya umum 73,171,000

C. BAGUNAN PERPUSTAKAAN 456,688,000

1 Pengadaan Ruang Perpustakaan SD 456,688,000

D. BANGUNAN SANITASI 204,775,000

1 Pembangunan jamban (WC) 204,470,000

pembulatan 305,000

E. PENGADAAN BUKU 1,610,066,000

1 Pengadaan Buku Pengayaan 814,000,000

2 Pengadaan Buku Referensi 160,000,000

3 Pengadaan Buku Panduan Pendidik 26,000,000

4 Pengadaan Media Pendidikan 599,082,000

5 Biaya Umum 10,984,000

JUMLAH A + B + C + D + E 5,137,160,000

1.01.16.81 150,000,000

1.01.16.82 150,000,000

1.01.16.83 150,000,000

1.01.16.84 1,600,000,000

1 Pengadaan alat peraga pendidikan dasar 1,191,000,000

2 pengadaan alat kesenian SD

1. Pengadaan alat kesenian SDN 10 Wonosobo 98,000,000

2. Pengadaan alat kesenian SDN 1 Garung 98,000,000

3. pengadaan mebeleur SD 196,000,000

Biaya umum 17,000,000

Fasilitasi Optimalisasi Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa SMP

Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI dan SMP

Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran sekolah dasar negeri

Fasilitasi Optimalisasi Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa SD

Page 5: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.01.16.85 400,000,000

1 pengadaan alat kesenian SMP

1. Pengadaan alat kesenian SMPN 1 Kepil 98,000,000

2. Pengadaan alat kesenian SMPN 1 Kalikajar 98,000,000

2 pengadaan mebeleur SMP 196,000,000

Biaya umum 8,000,000

1.01.16.86 2,966,500,000

1 Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 (Semester II) Tahun Pelajaran

2015/2016 - Buku Siswa

2,542,664,000

2 Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 (Semester II) Tahun Pelajaran

2015/2016 - Buku Pegangan Guru

393,836,000

biaya umum 30,000,000

1.01.16.87 9,225,000,000

Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas 2,600,000,000

1 Rehabilitasi Atap Ruang Kelas SDN Sariyoso Wonosobo 97,000,000

2 Pembangunan RKB SDN 1 Wonosobo 145,500,000

3 RKB SDN 10 Wonosobo 194,000,000

4 RKB SDN 2 Wonosobo 97,000,000

5 RKB SDN Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo 194,000,000

6 Pembangunan SDN 1 Binangun Kec. Watumalang 194,000,000

7 Lanjutan RKB SDN 1 Bumirejo Kec. Mojotengah 97,000,000

8 Pembangunan Gedung Serba Guna SD Negeri 2 Deroduwur 194,000,000

9 Rehab Besar Atap SDN 2 Garung Kecamatan Garung. 145,500,000

10 Sarpras SDN 1 Jengkol Kec. Garung 145,500,000

11 Rehap SD N 1 Selokromo, Kec. Leksono 194,000,000

12 Rehab Ringan Gedung SD N Ngasinan Kaliwiro Kec. Kaliwiro 48,500,000

13 Rehab kap 2 RKB SDN 1 Tegeswetan Kepil 145,500,000

Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran SMP negeri

Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu

Pendidikan SD (Luncuran DAK Th. 2014)

Pembagunan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar Negeri

Page 6: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

14 Rehab ruang kelas SDN Simbarejo Kecamatan Selomerto 97,000,000

15 Rehab Gedung SDN 4 Ngalian Wadaslintang 145,500,000

16 Rehab Kantor dan Pavingisasi SD N 1 Candimulyo Kecamatan Kertek 194,000,000

17 Penyempurnaan ruang pertemuan SDN 2 Wonosobo 194,000,000

biaya umum 78,000,000

Pembangunan senderan/pagar/ pavingisasi 6,625,000,000

1 Senderan SDN 2 Lancar Desa Lancar Kec. Wadaslintang 194,000,000

2 Pavingisasi dan Tralis Halaman SDN 2 Bejiarum Kecamatan Kertek 97,000,000

3 Pembangunan perpustakaan SDN 1 Kapencar kertek 97,000,000

4 Pagar keliling dan senderan SDN 1 Sumberdalem Kecamatan kertek 194,000,000

5 Pembangunan Senderan dan Pagar SDN 1 Pagerejo Kecamatan Kertek 145,500,000

6 Senderan SDN 3 Dempel kecamatan Kalibawang 194,000,000

7 Pembangunan Pagar Keliling SD N 2 Kalikarung, Kalibawang 97,000,000

8 Pagar Keliling SDN 3 Kalikarung, Kalibawang 194,000,000

9 Pembagunan Pagar dan Senderan SD Larangan Lor Kec. Garung 145,500,000

10 Senderan dan pagar keliling SDN Sitiharjo Kec Garung. 145,500,000

11 Pagar Keliling SDN Kuripan Kec. Garung 97,000,000

12 Pembangunan Pagar Keliling SDN 1 Lengkong Kecamatan Garung. 97,000,000

13 Pembangunan senderan SDN 2 Kauman Kaliwiro 194,000,000

14 Pembangunan Senderan dan Pagar SD N 3 Kemiriombo Kaliwiro 97,000,000

15 Pembangunan Senderan SD N 2 Pucungkerep Kecamatan Kaliwiro 97,000,000

16 Pavingisasi Halaman SD 1 Tanjunganom Kec. Kaliwiro 145,500,000

17 Pembangunan Senderan halaman SDN 1 Tracap Kaliwiro 145,500,000

18 Paving dan pagar SDN 1 Kaliwiro 194,000,000

19 Pembangunan senderan SD N 2 Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro 97,000,000

20 Pembangunan Senderan SD N 2 Kalimendong, Kec. Leksono 194,000,000

21 Pembangunan Senderan SD N 2 Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo 194,000,000

22 Senderan dan pagar tralis SDN 1 Suroyudan Kecamatan Sukoharjo 145,500,000

Page 7: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

23 Pembangunan Senderan dan Pavingisasi SDN Gunturmadu Kecamatan

Mojotengah

194,000,000

24 Pembangunan senderan dan pavingisasi SDN 2 Mojosari Kecamatan

Mojotengah

194,000,000

25 Pembangunan Senderan SDN 1 Ngadisalam, Sapuran 121,250,000

26 Pembangunan Senderan, Pagar dan Paving SD 1 Tegalgot Kecamatan Sapuran 145,500,000

27 Pembangunan Senderan dan Pagar SD 2 Ngadikerso Kecamatan Sapuran 145,500,000

28 Pembangunan Senderan SD 1 Tempursari Kec. Sapuran 97,000,000

29 Senderan dan Pagar Keliling SDN 1 Jolontoro Dusun Prigi Kec. Sapuran 145,500,000

30 Pembangunan senderan SDN 1 Pecekelan Sapuran 97,000,000

31 Pembangunan Senderan SD 2 Binangun Kecamatan Watumalang. 194,000,000

32 Pembangunan Senderan SDN 3 Binangun Kecamatan Watumalang 145,500,000

33 Pavingisasi SDN Igirmranak Kecamatan Kejajar 194,000,000

34 Pavingisasi SDN Sembungan Kecamatan Kejajar 194,000,000

35 Pembangunan Pagar Halaman dan Pavingisasi SDN 2 Sikunang ( Ngandam )

Kecamatan Kejajar

194,000,000

36 Pembangunan pagar keliling SDN 1 Parikesit 145,500,000

37 Pembangunan senderan SDN Campursari kejajar 145,500,000

38 Pembangunan Pagar keliling dan Pavingisasi SDN 2 Buntu Kecamatan Kejajar 194,000,000

39 Pavingisasi SDN Jojogan Kecamatan Kejajar 194,000,000

40 Pembangunan pagar keliling dan Pavingisasi SDN 2 Serang Kecamatan Kejajar 194,000,000

41 Pavingisasi SDN 3 Jangkrikan Kepil 145,500,000

42 Pembangunan senderan SD Negeri Candi Kecamatan Selomerto 170,500,000

biaya umum 173,750,000

Page 8: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.01.16.88 1,460,000,000

SD SWASTA 339,500,000

1 Pavingisasi Halaman Komplek Pendidikan Ma'arif Tieng Kec. Kejajar 145,500,000

2 Rahab Ruang Kelas MI Muhammadiyah tanjunganom Kec.Kepil 97,000,000

3 Pembangunan RKB SDIT Insan Mulia Wonosobo 97,000,000

SMP SWASTA 1,076,700,000

1 Pembangunan Senderan MTs Ngalian Wadaslintang 48,500,000

2 Pembangunan Senderan SMP Takhasus Alqur'an Fillial Desa Jlamprang

Kec.Leksono

97,000,000

3 Pavingisasi SMP Takhasus Al Qur`an Permata Sirojussyuhadak Rejosari, Tambi

Kec. Kejajar

145,500,000

4 Pembangunan RKB SMP Darul Falah Desa Maron Kecamatan Garung 194,000,000

5 pembangunan senderan dan Pagar keliling SMP IT Insan Mulia Wonosobo 194,000,000

6 RKB MTs Al Hikam Tempelsar Kec. Kalikajar 145,500,000

7 Pavingisasi dan Pagar SMP Muhammadiyah 3 Leksono 58,200,000

8 Pembangunan RKB Takhasus Alfa Ali Masykur, Bumen, Mojotengah 194,000,000

biaya umum 43,800,000

1.01.16.89 2,494,000,000

SMP NEGERI

1 Pembangunan Pagar Keliling SMP N 2 Kalibawang 97,000,000

2 Penyempurnaan Gedung Perpustakaan SMP 5 Satap Desa Pengarengan

Kalibawang.

97,000,000

3 Pembangunan Senderan SMPN 2 Garung 194,000,000

4 Pembangunan pagar keliling SMP N 1 Garung 194,000,000

5 Penyempurnaan Pembangunan Aula SMPN 1 Garung 194,000,000

Pembagunan Prasarana Pendidikan Dasar Swasta

Pembagunan Prasarana Pendidikan SMP Negeri

Page 9: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

6 Pembangunan Pagar Keliling SMP N 1 Kepil 145,500,000

7 Betonisasi dan Senderan Halaman SMPN 2 Kaliwiro. 194,000,000

8 Pembangunan Senderan dan Pagar SMP N 5 Kaliwiro. 194,000,000

9 Pembangunan senderan SMP N 4 Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro 194,000,000

10 Pembangunan Pagar dan Paving SMPN 1 Kaliwiro 97,000,000

11 Pembangunan Senderan SMPN 1 Wadaslintang 145,500,000

12 Pembangunan Senderan SMPN 1 Sapuran 97,000,000

13 Pembangunan Pagar Keliling dan pavingisasi SMPN 4 Sapuran 194,000,000

14 Penyempurnaan Pagar keliling SMPN 3 Sukoharjo 194,000,000

15 Pembangunan RKB SMPN 5 Ropoh Kecamatan Kepil 194,000,000

biaya umum69,000,000

1.01.16.90 50,000,000

Pengadaan alat olah raga SDIT Insan Mulia Wonosobo 50,000,000

Pelaksanaan 49,000,000

Biaya umum 1,000,000

1.01.16.92 2,645,000,000

1 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN Sariyoso 40,000,000

2 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 3 LAMUK 40,000,000

3 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri REJOSARI 40,000,000

4 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri LARANGAN 40,000,000

5 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri KURIPAN 40,000,000

6 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 MARON 40,000,000

7 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 3 GARUNG 40,000,000

Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran pendidikan dasar swasta

Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan ruang kelas SD (bantuan Provinsi)

Page 10: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

8 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri SIKUNANG 40,000,000

9 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri3 SURENGEDE 40,000,000

10 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 SERANG 40,000,000

11 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 SIGEDANG 40,000,000

12 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri DIENG 40,000,000

13 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri KREO 40,000,000

14 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri DERODUWUR 40,000,000

15 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 PUNGANGAN 40,000,000

16 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri KUPANGAN 40,000,000

17 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 SOJOKERTO 40,000,000

18 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 JLAMPRANG 40,000,000

19 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 KALIMENDONG 40,000,000

20 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 KALIMENDONG 40,000,000

21 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri Kuripan Watumalang 40,000,000

22 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 Sembungan Kejajar 40,000,000

23 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri KADIPATEN 40,000,000

24 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri TUMENGGUNGAN 40,000,000

25 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 Sibang Kalikajar 40,000,000

26 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri BURAT 40,000,000

27 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 JANGKRIKAN 40,000,000

28 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 DEMPEL 40,000,000

29 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 KALIBAWANG 40,000,000

30 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 BATURSARI 40,000,000

Page 11: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

31 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 5 SAPURAN 40,000,000

32 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 Kwadungan Kalikajar 40,000,000

33 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 BANYUKEMBAR 40,000,000

34 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 LUMAJANG 40,000,000

35 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 LIMBANGAN 40,000,000

36 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 KALIDESEL 40,000,000

37 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri BUMIROSO 40,000,000

38 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 BANYUKEMBAR 40,000,000

39 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 3 KEMIRIOMBO 40,000,000

40 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 WINONGSARI 40,000,000

41 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri BENDUNGAN 40,000,000

42 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 KEMIRIOMBO 40,000,000

43 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 LAMUK 40,000,000

44 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri GAMBARAN 40,000,000

45 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 KALIGUWO 40,000,000

46 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 TANJUNGANOM 40,000,000

47 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri PLODONGAN 40,000,000

48 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri Campursari 40,000,000

49 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 Karanganyar Sukoharjo 40,000,000

50 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD 2 Krasak 40,000,000

51 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri I Ngadisono 40,000,000

52 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri I Maduretno Kalikajar 40,000,000

53 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 Winongsari 40,000,000

Page 12: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

54 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD N CILEDOK 40,000,000

55 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN GRUGU 40,000,000

56 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN KALIPUTIH SELOMERTO 40,000,000

57 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 1 Kalibening Sukoharjo 40,000,000

58 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 SOJOKERTO 40,000,000

59 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD 1 JONGGOLSARI 40,000,000

60 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN 1 Tlogojati Wonosobo 40,000,000

61 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD 1 MANGGIS LEKSONO 40,000,000

62 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 2 BESANI 40,000,000

63 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri KECIS 40,000,000

64 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD Negeri 1 BEJIARUM KERTEK 40,000,000

biaya umum 85,000,000

1.01.16.93 46,200,000

1 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP Negeri 2 KEJAJAR 45,000,000

Biaya umum 1,200,000

1.01.16.94 5,680,000,000

Ruang Perpustakaan 5,214,340,000

1 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri DAMARKASIHAN 110,000,000

2 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 BEJIARUM 110,000,000

3 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 MOJOSARI 110,000,000

4 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 TEGALOMBO 110,000,000

5 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 3 KEMBARAN 110,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan ruang kelas SMP (bantuan Provinsi)

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (bantuan Provinsi)

Page 13: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

6 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 BOWONGSO 110,000,000

7 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri Mutisari 110,000,000

8 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 MLANDI 110,000,000

9 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 SENDANGSARI 110,000,000

10 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 3 Trimulyo Wadaslintang 110,000,000

11 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri SURENGEDE 110,000,000

12 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 BUNTU 110,000,000

13 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 MOJOSARI 110,000,000

14 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri CANDIREJO 110,000,000

15 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 DERODUWUR 110,000,000

16 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 SOJOPURO 110,000,000

17 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 BESANI 110,000,000

18 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 KEPIL 110,000,000

19 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 KARANGREJO 110,000,000

20 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri WULUNGSARI 110,000,000

21 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 DEPOK 110,000,000

22 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 Pucungkerep 110,000,000

23 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri Ngasinan Kaliwiro 110,000,000

24 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 medono Kaliwiro 110,000,000

25 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri Surojoyo Sapuran 110,000,000

26 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 3 BATURSARI 110,000,000

27 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 WATUMALANG 110,000,000

28 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 WONOSROYO 110,000,000

Page 14: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

29 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 BINANGUN 110,000,000

30 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 Wonoroto Watumalang 110,000,000

31 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 PESODONGAN 110,000,000

32 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 3 Sukoharjo 110,000,000

33 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 2 Sindupaten Kertek 110,000,000

34 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 KEMIRIOMBO 110,000,000

35 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 3 NGALIAN 110,000,000

36 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 2 KALIGUWO 110,000,000

37 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 3 LAMUK 110,000,000

38 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 2 SAWANGAN LEKSONO 110,000,000

39 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 1 ROGOJATI 110,000,000

40 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 2 PACARMULYO 110,000,000

41 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 2 WONOSARI KALIKAJAR 110,000,000

42 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 1 Mungkung KALIKAJAR 110,000,000

43 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 1 KEDALON KALIKAJAR 110,000,000

44 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 2 SUMBERDALEM KERTEK 110,000,000

45 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N 1 ROJOIMO WONOSOBO 110,000,000

46 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD N KRAMATAN WONOSOBO 110,000,000

Biaya umum 154,340,000

Meubelair Perpustakaan 465,660,000

Meubelair perpustakaan 46 paket 460,000,000

biaya umum 5,660,000

Page 15: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.01.16.94 72,100,000

1 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD N 2 Somogede Wadaslintang 10,000,000

2 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD N 1 SUROYUDAN SUKOHARJO 10,000,000

3 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD N 2 KALIKAJAR 10,000,000

4 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD N 2 Maduretno kalikajar 10,000,000

5 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD N 1 PERBOTO KALIKAJAR 10,000,000

6 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD N PLOBANGAN Selomerto 10,000,000

Peningkatan Sarpras Sanitasi SMPN 4 Satap Kalibawang 10,000,000

Biaya umum 2,100,000

1.01.16.97 150,000,000

1.01.16.99 62,220,000

1 Pengadaan Alat Kesenian SMPN 2 Watumalang 61,000,000

biaya umum 1,220,000

1.01.16.100 76,500,000

Bantuan provinis 75,000,000

biaya umum 1,500,000

1.01.16.101 20,400,000

Bantuan provinis 20,000,000

biaya umum 400,000

1.01.16.102 30,600,000

Bantuan provinis 30,000,000

biaya umum 600,000

1.01.16.103 51,000,000 Pendamping BOS SD / SDLB / MI (Bantuan Provinsi)

Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SD/SMP (bantuan Provinsi)

Pengadaan Rapor TK/SD

Pengadaan Alat Kesenian SMP (bantuan Provinsi)

Pembinaan Potens Siswa SD / SDLB dan SMP / SMPLB(Bantuan Provinsi)

Penyelenggaraan Pendidikan Paket A(Bantuan Provinsi)

Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Bantuan Provinsi)

Page 16: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Bantuan provinis 50,000,000

biaya umum 1,000,000

1.01.16.104 51,000,000

Bantuan provinis 50,000,000

biaya umum 1,000,000

1.01.16.105 55,080,000

Bantuan provinis 54,000,000

biaya umum 1,080,000

1.01.16.106 15,300,000

Bantuan provinis 15,000,000

biaya umum 300,000

1.01.17 4,360,245,000

1.01.17.74 1,850,000,000

SMA/SMK NEGERI 1,450,000,000

1 Rehab Ruang Kelas SMAN Kaliwiro 97,000,000

2 Pembangunan RKB SMK Negeri 2 Wonosobo 194,000,000

3 Pembangunan Senderan dan Pagar SMA N 1 Wadaslintang, Kec, Wadalintang 194,000,000

4 Penyempurnaan penataan lingkungan SMAN 1 Kertek 194,000,000

5 Pembangunan Senderan SMK Negeri 2 Kelas Jauh Kalikajar 194,000,000

6 Pembangunan Senderan SMK Negeri 1 Kalibawang, Kec. Kalibawang. 194,000,000

7 Pembangunan Pagar keliling SMAN 1 Mojotengah 194,000,000

8 Pembangunan Senderan SMA N 1 Watumalang 145,500,000

Pendamping BOS SMP / SMPLB / MTs(Bantuan Provinsi)

Fasilitas Program PMT-AS(Bantuan Provinsi)

Pembelajaran Wisata Edukasi (Bantuan Provinsi)

Program Pendidikan Menegah

Pembagunan Prasarana Pendidikan SMA/SMK

Page 17: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Biaya umum 43,500,000

SMA/SMK SWASTA 400,000,000

1 Pembangunan Pagar SMK Muhammadiyah Wonosobo 97,000,000

2 Pembangunan Senderan dan Paving SMA Pelita Al-Qur'an 97,000,000

3 Pembangunan Pagar Keliling SMK Al Ghozali Siwatu Kecamatan Watumalang 97,000,000

4 Senderan SMK Al Madani Kepil 97,000,000

Biaya umum 12,000,000

1.01.17.76 180,000,000

1.01.17.79 647,000,000

1 Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa 364,000,000

2 Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi dan

Rekayasa

273,000,000

Biaya umum 10,000,000

1.01.17.80 277,000,000

Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Bidang Keahlian Non Teknologi dan

Rekayasa (luncuran APBD 2014)

273,000,000

Biaya umum 4,000,000

1.01.17.81 61,800,000

Bantuan Rehab Gedung SMKN 1 Kepil 60,000,000

Biaya umum 1,800,000

1.01.17.82 30,900,000

1 Bantuan Peningktan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 1 Wadaslintang 10,000,000

Fasilitasi, Optimalisasi Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswal SMA/SMK

Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu

Pendidikan SMK (DAK Luncuran 2015)

Pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu

Pendidikan SMK (DAK Luncuran 2014)

Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan ruang kelas SMA/SMK (bantuan Provinsi)

Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMA/SMK (bantuan Provinsi)

Page 18: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

2 Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 1 Kertek 10,000,000

3 Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 1 Kaliwiro 10,000,000

Biaya umum 900,000

1.01.17.83 600,000,000

1 Pengadaan alat lab bahasa SMA 196,000,000

2 Pengadaan rak buku perpustakaan SMA/SMK 196,000,000

3 Pengadaan perangkat ujian nasional berbasis komputer 196,000,000

Biaya umum 12,000,000

1.01.17.84 51,000,000

Bantuan provinsi 50,000,000

biaya umum 1,000,000

1.01.17.85 102,000,000

Bantuan provinsi 100,000,000

biaya umum 2,000,000

1.01.17.86 435,085,000

Bantuan provinsi 434,000,000

biaya umum 1,085,000

1.01.17.87 51,000,000

Bantuan provinsi 50,000,000

biaya umum 1,000,000

1.01.17.88 74,460,000

Bantuan provinsi 73,000,000

biaya umum 1,460,000

Fasilitasi Carier Center SMKN 1 Wadaslintang (Bantuan Provinsi)

Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK)(Bantuan Provinsi)

Beasiswa Sisa SMA / SMK dari Keluarga Kurang Mampu(Bantuan Provinsi)

Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMKN 1 Kepil(Bantuan Provinsi)

Penyelenggaraan Pendidikan Paket C(Bantuan Provinsi)

Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran SMA/SMK

Page 19: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.01.18 1,801,640,000

1.01.18.06 500,000,000

1 Pembangunan Ruang Kelas / AGAPE (luncuran APBD 2015) 97,000,000

2 Pembangunan Taman Belajar Al Salaf Kalianget, Wonosobo (luncuran APBD

2015)

194,000,000

3 Lanjutan Pembangunan Gedung PKBM Wonokasian Desa Sojokerto Kecamatan

Leksono

194,000,000

biaya umum 15,000,000

1.01.18.14 40,000,000

1.01.18.15 140,000,000

1.01.18.23 502,500,000

pelaksanaan 500,000,000

biaya umum 2,500,000

1.01.18.24 10,200,000

bantuan provinsi 10,000,000

biaya umum 200,000

1.01.18.25 153,000,000

bantuan provinsi 150,000,000

biaya umum 3,000,000

1.01.18.26 61,200,000

bantuan provinsi 60,000,000

biaya umum 1,200,000

1.01.18.27 73,440,000

bantuan provinsi 72,000,000

Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa Vokasi(Bantuan Provinsi)

Fasilitasi Keaksaraan Dasar(Bantuan Provinsi)

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

Penguatan Lembaga PNF

Kursus dan Pelatihan di Satuan Pendidikan Non Formal Negeri

Fasilitasi kegiatan madrasah diniah

Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)(Bantuan Provinsi)

Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)(Bantuan Provinsi)

Program Pendidikan Non Formal

Page 20: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

biaya umum 1,440,000

1.01.18.28 91,800,000

bantuan provinsi 90,000,000

biaya umum 1,800,000

1.01.18.29 51,000,000

bantuan provinsi 50,000,000

biaya umum 1,000,000

1.01.18.30 76,500,000

bantuan provinsi 75,000,000

biaya umum 1,500,000

1.01.18.31 51,000,000

bantuan provinsi 50,000,000

biaya umum 1,000,000

1.01.18.32 51,000,000

bantuan provinsi 50,000,000

biaya umum 1,000,000

1.01.20 6,067,844,000

1.01.20.13 482,652,000

bantuan provinsi 480,000,000

biaya umum 2,652,000

1.01.20.14 438,800,000

bantuan provinsi 436,800,000

biaya umum 2,000,000

Fasilitasi Rintisan Taman Bacan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi(Bantuan Provinsi)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidik Formal(Bantuan Provinsi)

Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi)

Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan(Bantuan Provinsi)

Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(Bantuan Provinsi)

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan / LKP untuk Akreditasi(Bantuan Provinsi)

Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi(Bantuan Provinsi)

Page 21: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.01.20.15 284,732,000

bantuan provinsi 280,000,000

biaya umum 4,732,000

1.01.20.16 173,860,000

bantuan provinsi 171,500,000

biaya umum 2,360,000

1.01.20.17 80,000,000

bantuan provinsi 30,000,000

penunjang 50,000,000

1.01.20.18 75,000,000

bantuan provinsi 25,000,000

penunjang 50,000,000

1.01.20.19 50,000,000

1.01.20.22 100,000,000

1.01.20.23 150,000,000

1.01.20.24 4,232,800,000

a. K2 belum lulus 3,089,450,000

b. Non K2 449,475,000

c. Guru TK 442,275,000

d. Bantuan guru/TU/PTT SMP swasta 241,600,000

e. Biaya umum 10,000,000

1.01.22 - 1,835,800,000 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal(Bantuan

Provinsi)

Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

Berprestasi(Bantuan Provinsi)

Peningkatan mutu dan kualitas pendidik PAUDNI

Pengelolaan Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik

Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD, SMP, SMA/SMK

Fasilitasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan

Peningkatan Kualifikasi S.1 / D.4 Pendidik Formal(Bantuan Provinsi)

Peningkatan Kualifikasi Ke S.1 Pendidik PAUD(Bantuan Provinsi)

Page 22: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.01.22.11 150,000,000

1.01.22.12 50,000,000

1.01.22.13 83,000,000

1.01.22.14 151,000,000

Pelaksanaan 150,000,000

Biaya umum 1,000,000

1.01.22.15 800,000,000

1.01.22.16 445,700,000

bantuan provinsi 426,589,000

biaya umum 19,111,000

1.01.22.17 50,000,000

1.01.22.18 56,100,000

bantuan provinsi 55,000,000

biaya umum 1,100,000

1.01.22.20 50,000,000

URUSAN PERTANAHAN

1.09.16 300,000,000

1.09.16.1 300,000,000

1. Pengadaan Tanah SMKN 2 Wonosobo 300,000,000

URUSAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Fasilitasi Penyelenggara UN dan Upk(Bantuan Provinsi)

Akreditasi Sekolah

Manajemen Pendataan Pendidik(Bantuan Provinsi)

Kemitraan Wajib Belajar 12 Tahun

program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Optimalisasi Manajemen Informasi dan Pendataan Pendidikan

Monotoring dan evaluasi evaluasi pelaksanaan program kegiatan belanja langsung

bidang pendidikan

Penguatan Pendidikan Inklusi

Fasilitasi Dewan Pendidikan

System Informasi Manajemen Sekolah Terintegrasi Berbasis TIK ( SD, UPTD,

Dikbudpora)

Page 23: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.11.18 51,000,000

1.11.18.07 51,000,000

bantuan provinsi 50,000,000

biaya umum 1,000,000

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1.18.16. 1,902,000,000

1.18.16.11 50,000,000

1.18.16.12 400,000,000

1.18.16.13 50,000,000

1.18.16.14 200,000,000

1.18.16.15 50,000,000

1.18.16.16 50,000,000

1.18.16.18 1,000,000,000

Buku penunjang Ekstrakulikuler Wajib Pramuka 982,205,000

biaya umum 17,795,000

1.18.16.xx 102,000,000

bantuan provinsi 100,000,000

biaya umum 2,000,000

1.18.20. 5,096,000,000

1.18.20.17 350,000,000

1.18.20.18 4,045,000,000

Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan

Pembangunan Jalan masuk, Pengadaan Jaringan Listrik dan Sarpras Pendukung

Stadion Olahraga

Fasilitasi Kwarcab Pramuka Kabupaten Wonosobo

Pelatihan Pendidikan Plurarisme

Pelatihan School of leader

Pengadaan Buku Penunjang Ekstrakurikuler Wajib Pramuka Jenjang SD

Kursus mahir Tingkat Dasar Pramuka(Bantuan Provinsi)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesejahteran Gender Dalam

Pembangunan(Bantuan Provinsi)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Lomba sekolah sehat TK,SD,SMP,SMA/SMK

Fasillitasi PORKAB ( Pekan Olahraga Kabupaten )

Fasilitasi Pembinaan Kepemudaan

Page 24: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Pembangunan Jalan masuk, Pengadaan Jaringan Listrik dan Sarpras Pendukung

Stadion Olahraga

3,900,000,000

biaya umum 145,000,000

1.18.20.21 701,000,000

pelaksanaan 700,000,000

biaya umum 1,000,000

KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.19.17 126,000,000

1.19.17.14 76,000,000

bantuan provinsi 50,000,000

penunjang 26,000,000

1.19.17.15 50,000,000

1.20.34 150,000,000

1.20.34.17 150,000,000

-

1.17.15 445,000,000

1.17.15.06 50,000,000

1.17.15.07 25,000,000

1.17.15.08 200,000,000

1.17.15.10 20,000,000

1.17.15.11 50,000,000

Apresiasi Seni Pelajar

Pentas Hari Jadi Wonosobo dan Birat Sengkolo

Pentas Seni RRI Purwokerto

Fasilitasi Pelaku Seni dan Budaya

URUSAN OTONOMI DAERAH, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

DAN KEPEGAWAIAN

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Aset Daerah

Manajemen Pengelolaan Aset

URUSAN KEBUDAYAAN

Program Pengembangan Nilai Budaya

Parade Seni Dalam Rangka HUT Jateng

Pembinaan Prestasi Atlet melalui KONI

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Banga Melalui Jalur Pendidik(Bantuan

Provinsi)

Pengembangan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dan Pendidik

Page 25: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.17.15.12 100,000,000

2 URUSAN KESEHATAN

1.02.01. DINAS KESEHATAN 39,232,880,800

KESEHATAN

1.02.15 Program obat dan perbekalan kesehatan 6,002,700,000

1.02.15.01 5,877,700,000

Obat dan BMHP (DAK) 5,027,700,000

Sarana Pengolah Data (DAK) 40,000,000

Sarana Penyimpanan (DAK) 160,000,000

Sarana Pengaman (DAK) 35,000,000

Sarana Telekomunikasi (DAK) 30,000,000

Sarana Distribusi (DAK) 485,000,000

Dana Pendamping 100,000,000

1.02.15.07 25,000,000

1.02.15.08 50,000,000

1.02.15.09 50,000,000

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 26,810,180,800

1.02.16.16 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik) 11,850,634,800

PENGADAAN SRANA PRASARANA 1,264,620,000

1 Pengadaan Ambulance 2 unit 650,000,000

2 Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling 610,000,000

biaya umum 4,620,000

REHAB PUSKESMAS 10,586,014,800

1 Rehab Puskesmas Mojotengah 2,050,000,000

Pembinaan dan monitoring pelaku pengobat tradisional

Pengelolaan vaksin

Peningkatan, Pembinaan dan Pengendalian Produksi dan distribusi obat, obat tradisional

, Kosmetika dan alat kesehatan

Fasilitasi Pentas Seni TMII

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)

Page 26: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

2 Rehab Puskesmas Leksono I 2,327,500,000

3 Rehab Puskesmas Kalibawang 2,425,000,000

4 Rehab Puskesmas Sukoharjo II 1,695,000,000

5 Rehab Puskesmas Wonosobo II 1,760,000,000

biaya umum 328,514,800

1.02.16.17 Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik) 344,000,000

1.02.16.18 Akreditasi PUSKESMAS (DAK non fisik) 325,256,000

1.02.16.19 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 5,403,218,000

1.02.16.20 Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2,722,072,000

1.02.16.21 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 100,000,000

1.02.16.22 Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja 50,000,000

1.02.16.23 Evaluasi ISO Dinas Kesehatan 25,000,000

1.02.16.24 Fasilitasi JAMKESDA 100,000,000

1.02.16.25 200,000,000

Pengadaan Laboratorium Kimia Air 195,100,000

biaya umum 4,900,000

1.02.16.26 100,000,000

1.02.16.31 240,000,000

1.02.16.32 170,000,000

1.02.16.33 230,000,000

1.02.16.34 200,000,000

1.02.16.35 300,000,000

1.02.16.36 200,000,000

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wadaslintang 2 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kepil 1 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kepil 2 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sapuran (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalibawang (DAK Non Fisik)

Peningkatan jenis dan sarana pelayanan laboratorium kesehatan di bidang

lingkungan,keamanan makanan industri rakyat dan laboratorium klinik menuju akreditasi

laboratorium.

Peningkatan kualitas pengelolaan dan jangkauan pelayanan laboratorium kesehatan

masyarakat

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wadaslintang 1 (DAK Non Fisik)

Page 27: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.02.16.37 300,000,000

1.02.16.38 200,000,000

1.02.16.39 180,000,000

1.02.16.40 215,000,000

1.02.16.41 180,000,000

1.02.16.42 260,000,000

1.02.16.43 205,000,000

1.02.16.44 205,000,000

1.02.16.45 250,000,000

1.02.16.46 240,000,000

1.02.16.47 190,000,000

1.02.16.48 285,000,000

1.02.16.49 160,000,000

1.02.16.50 280,000,000

1.02.16.51 300,000,000

1.02.16.52 275,000,000

1.02.16.53 200,000,000

1.02.16.54 175,000,000

1.02.16.55 50,000,000

1.02.16.56 100,000,000

1.02.19 210,000,000

1.02.19.06 75,000,000

1.02.19.07 35,000,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Akselerasi Desa Siaga Aktif

Saka Bhakti Husada

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watumalang (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mojotengah (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Garung (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kejajar 1 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kejajar 2 (DAK Non Fisik)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalikajar 1 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalikajar 2 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kertek 1 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kertek 2 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wonosobo 1 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wonosobo 2 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Leksono 1 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Leksono 2 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukoharjo 1 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukoharjo 2 (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selomerto 1(DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Selomerto 2(DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliwiro (DAK Non Fisik)

Page 28: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.02.19.08 50,000,000

1.02.19.09 50,000,000

1.02.20 225,000,000

1.02.20.07 75,000,000

1.02.20.08 25,000,000

1.02.20.10 40,000,000

1.02.20.11 35,000,000

1.02.20.12 Kampanye ASI Eksklusif 25,000,000

1.02.20.13 25,000,000

1.02.21 510,000,000

1.02.21.05 50,000,000

1.02.21.06 50,000,000

1.02.21.07 50,000,000

1.02.21.08 50,000,000

1.02.21.09 250,000,000

1.02.21.10 50,000,000

1.02.21.11 10,000,000

1.02.22 775,000,000

1.02.22.12 100,000,000

Pembuatan Dokumen UKL dan UPL pada Puskesmas

Pengawasan pada pengelola/penjual pestisida dan pemeriksaan collinetrase

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pemberantasan Penyakit TBC

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Air pada Penyelenggara Air Bersih / Air Minum

dan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih / Minum dan Pemeriksaan Kualitas Air

Pembinaan, Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Pondok Pesantren

CLTS/STBM dan Sosialisasi pemanfaatan jamban sehat

Pengawasan dan pembinaan TTU (Tempat-Tempat Umum)

Study EHRA ( Environmental Health Risk Assesment )

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) , Upaya Perbaikan Gizi Keluarga dan

Upaya Perbaikan Gizi Institusi.

Penanganan Balita ODHA

Penanggulangan Anemia pada Ibu Hamil dan Remaja Putri

Penanggulangan Kurang Vitamin A (KVA)

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Promkes PHBS, pengadaan media penyuluhan dan penyuluhan terpadu

Pelatihan Program pengembangan dan program integrasi posyandu dalam rangka

pembentukan posyandu model

Page 29: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.02.22.13 75,000,000

1.02.22.14 100,000,000

1.02.22.15 100,000,000

1.02.22.16 100,000,000

1.02.22.17 100,000,000

1.02.22.18 100,000,000

1.02.22.19 100,000,000

1.02.25 4,375,000,000

1.02.25.10 1,000,000,000

Pengembangan gedung rawat inap Puskesmas Kepil II 930,993,400

Biaya Umum 69,006,600

1.02.25.21 125,000,000

Rehab gedung Pustu Binangun Watumalang 125,000,000

1.02.25.24 400,000,000

1 Pembangunan PKD Desa Jlampranng Kecamatan Leksono 150,000,000

2 Senderan PKD Selokromo, Kecamatan Leksono 100,000,000

3 PKD Tirip Wadaslintang 150,000,000

1.02.25.25 200,000,000

1 Rehabilitasi gedung PKD Sojokerto Kecamatan Leksono 100,000,000

2 Rehab PKD Wonokerto Kecamatan Leksono 100,000,000

1.02.25.26 1,200,000,000

Pemasangan IPAL di UPT LABKES dan Puskesmas 1,176,000,000

Pembangunan Puskesmas

Rehabilitasi Sedang/Berat puskesmas pembantu

Pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa

Rehabilitasi Sedang/Berat Poliklinik Kesehatan Desa

Pembangunan IPAL

Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS dan IMS

Imunisasi bagi Bayi, balita, anak sekolah dan WUS

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana

Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA dan diare

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Pemberantasan Penyakit Kusta

Pemberantasan malaria, DHF, chikungunya, filaria, flu burung dan penyakit bersumber

binatang

Page 30: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

biaya umum 24,000,000

1.02.25.27 1,000,000,000

Pengadaan alat-alat kedokteran perawatan penderita penyakit paru dan jantung 973,500,000

biaya umum 26,500,000

1.02.25.28 150,000,000

pelaksanaan 148,058,000

biaya umum 1,942,000

1.02.25.29 150,000,000

pelaksanaan 148,075,000

biaya umum 1,925,000

1.02.25.30 150,000,000

pelaksanaan 147,658,000

biaya umum 2,342,000

1.02.30 50,000,000

1.02.30.08 50,000,000

1.02.31 125,000,000

1.02.31.05 50,000,000

1.02.31.06 50,000,000

1.02.31.07 25,000,000

1.02.33 150,000,000

Pembinaan dan Pengawasan bagi Pengelola Makanan Minuman, Jasa Boga, Katering,

Rumah Makan dan Industri RT untuk memperoleh surat Laik Sehat

Deteksi Dini dan Pengawasan Keamanan Jajan Anak Sekolah (PJAS)

Pembentukan, pembinaan dan fasilitasi tim kemanan pangan

Program Sumberdaya Kesehatan

Pengadaan Gas Medis Puskesmas Rawat inap

Pengadaan alat deteksi dini Kebakaran

Pengadaan Meubelair Puskesmas Rawat Jalan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Peningkatan kesehatan lansia

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Pengadaan sarana prasarana penanganan penyakit paru dan jantung bagi puskesmas

dan PKD (DBHCHT)

Page 31: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.02.33.01 100,000,000

1.02.33.02 25,000,000

1.02.33.03 25,000,000

1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 19,826,450,000

1.02.26 19,826,450,000

1.02.26.18 7,626,450,000

1 Pengadaan alat-alat kesehatan 7,551,450,000

2 Pengadaan Meubelair (Pendamping DAK) 40,114,200

biaya umum (penunjang) 34,885,800

1.02.26.27 10,200,000,000

Bantuan Provinsi 10,000,000,000

Dana Penunjang bangub 200,000,000

1.02.26.28 2,000,000,000

3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01. DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA 131,729,877,016

02. 433,000,000

02.11 433,000,000

Pengadaan Peralatan Kantor 426,000,000

biaya umum 7,000,000

Pengadaan sarana dan prasarana kantor

Fasilitasi Perizinan Tenaga Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-pari/rumah sakit mata

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit(DAK)

Pengadaan alat kesehatan dan Penunjang (Banprov)

Pengadaan sarana prasarana kesehatan untuk penyakit jantung dan paru (DBHCHT)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Revitalisasi Sistem Informasi Kesehatan

Penilaian Keteladan Tenaga Kesehatan Tingkat Kabupaten

Page 32: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.15 97,717,787,016

1.03.15.07 48,170,517,016

1 Peningkatan Jalan Larangan-Lamuk 11,000,000,000

2 Peningkatan jalan Jogoyitnan-Kalierang 4,500,000,000

3 Peningkatan Jalan Kesenang-Candiyasan 3,410,990,000

4 Peningkatan Jalan Leksono - Tunggoro 6,000,000,000

5 Peningkatan Jalan Kalikajar - Perboto 2,000,000,000

6 Peningkatan Jalan Ngalian - Kalidadap 6,000,000,000

7 Peningkatan Jalan Sapuran - Kaliwiro 6,500,000,000

8 PeningkatanJalan Lancar-Kaligowong 8,000,000,000

9 Pengendalian DAK 89,010,000

Penunjang DAK (biaya umum) 670,517,016

1.03.15.08 10,007,270,000

1 Peningkatan jalan ruas Rejosari-Sikatok (luncuran APBD 2015) 5,900,000,000

2 Peningkatan Jalan Binangun - Watumalang (lanjutan)(luncuran APBD 2015) 1,900,000,000

3 Pengembalian biaya Demobilisasi Kegiatan Percepatan Pembangunan

Infrastruktur jalan dan Jembatan tahun 2007 (luncuran APBD 2015)

107,270,000

4 Peningkatan jalan Sikunang-Sembungan, kecamatan Kejajar (luncuran APBD

2015)

950,000,000

5 Rehabilitasi Jalan Kepil - Dempel- Kalibawang(luncuran APBD 2015) 900,000,000

biaya umum 250,000,000

1.03.15.09 Penggantian Jembatan 5,000,000,000

1 Penggantian Jembatan Gantung Jebengplampitan 960,000,000

Pembangunan Jalan dan Penggantian Jembatan

Peningkatan Jalan (DAK)

Peningkatan Jalan (L)

Page 33: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

3 Penggantian Jembatan Gantung Sampih 960,000,000

4 Peningkatan Jembatan Silegok kali Serayu 2,900,000,000

biaya umum 180,000,000

1.03.15.10 Penyusunan Perencanaan T-1 DAK Bidang Kebina Margaan 150,000,000

1 Perencanaan DED Peningkatan Ruas Jalan Wadaslintang - Lancar 48,000,000

2 Perencanaan DED Peningkatan Ruas Jalan Keseneng - Candiyasan 48,000,000

3 Perencanaan DED Peningkatan Ruas Jalan PLN - Dieng Wetan 48,000,000

biaya umum 6,000,000

1.03.15.12 Penyusunan Perencanaan SDABM 400,000,000

1 Penyusunan desain sistem jaringan jalan Pringapus-Bowongso-Butuh 49,000,000

2 Penyusunan desain sistem jaringan jalan Mangunrejo-Kalibawang 49,000,000

3 Penyusunan desain sistem jaringan jalan Kalibeber-Depok 49,000,000

4 Penyusunan desain sistem jaringan jalan Binangun-Sumberwulan 49,000,000

5 Penyusunan desain sistem jaringan jalan Tanjungsari-Banyumudal 49,000,000

6 Penyusunan desain sistem jaringan jalan Bojosari-Purwojati-Tlogomulyo 49,000,000

7 Penyusunan desain sistem jaringan jalan Mboto-Pacarmulyo-Gondang 49,000,000

8 Penyusunan desain sistem jaringan jalan Kaliwiro - Wadaslintang 49,000,000

biaya umum 8,000,000

1.03.15.13 Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 50,000,000

1.03.15.18 Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) 20,472,000,000

1 Peningkatan Ruas Jalan Kaligowong - Kumejing - Lancar 8,132,000,000

2 Peningkatan Jalan Randusari - Batas Kab. Magelang 5,000,000,000

Page 34: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

3 Peningkatan Jalan Gambaran - Lamuk 2,000,000,000

4 Peningkatan Ruas Jalan Wonosroyo-Binangun Kecamatan Watumalang 4,000,000,000

5 Peningkatan Ruas Jalan Reco - Butuh - Bowongso 1,000,000,000

6 Biaya umum 340,000,000

1.03.15.19 Peningkatan Jalan 8,450,000,000

1 Peningkatan jalan ruas Kasiran-Pacarmulyo 1,915,000,000

2 Peningkatan Ruas Jalan Tanjungsari - Ngadisalam - Banyumudal 950,000,000

3 Peningkatan Ruas Jalan Pringapus - Bowongso - Kalikajar 1,250,000,000

4 Peningkatan Ruas Jalan Leksono - Kuripan 1,915,000,000

5 Peningkatan Ruas Jalan Beran - Warangan - Rimpak 1,150,000,000

6 Peningkatan Ruas Jalan Kembaran - Tegalombo 730,000,000

7 Peningkatan jalan Prumasan Kalibening-Garunglor Kec. Sukoharjo 200,000,000

biaya umum) 340,000,000

1.03.15.20 Penggantian Jembatan (bantuan provinsi) 5,018,000,000

1 Pembangunan / Penggantian jembatan Pingit Desa Wonosroyo 2,900,000,000

2 Peningkatan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Jaraksari - Wonolelo Kcamatan

Wonosobo Kabupaten Wonosobo

2,000,000,000

biaya umum 118,000,000

1.03.18 5,000,000,000

1.03.18.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 4,000,000,000

1.03.18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1,000,000,000

1.03.20 100,000,000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Inspeksi Rutin Kondisi Jalan dan Jembatan

Page 35: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.03.20.01 Inspeksi Kondisi Jalan 100,000,000

1.03.23 1,500,000,000

1.03.23.4 Pengadaan Alat - alat Berat Bidang Ke-binamarga dan sumberdaya air-an 1,500,000,000

Exavator PC100 1,265,000,000

Mini Tandem Roller 215,000,000

biaya umum 20,000,000

1.03.24 26,821,590,000

1.03.24.01 Perencanaan Pembangunan jaringan irigasi 150,000,000

1 Penyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedung Gupit cs 48,500,000

2 Penyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Budo cs 48,500,000

3 Penyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedung Pendem cs 48,500,000

Biaya umum 4,500,000

1.03.24.10 Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi 1,835,000,000

1 Rehabilitasi DI cucuk urang 480,000,000

2 Rehabilitasi DI Silebuh 287,000,000

3 Rehabilitasi DI Antap 191,500,000

4 Rehabilitasi DI Cangakan 191,500,000

5 Rehabilitasi DI Klitih 96,000,000

6 Rehabilitasi DI Bedil 192,000,000

7 rehabilitasi jaringan irigasi mangli 192,000,000

8 Rehabilitasi Di. Tandu Desa pungangan Kec. Mojotengah (luncuran APBD 2015) 170,000,000

biaya umum 35,000,000

1.03.24.18 Pemeliharaan rutin jaringan Irigasi 950,000,000

1.03.24.19 Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) 20,543,590,000

1 Rehabilitasi DI Kedung Nongko 2,850,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebinamargaan

Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Page 36: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

2 Rehabilitasi DI Bleberkwarasan 700,000,000

3 Rehabilitasi DI Gintung 300,000,000

4 Rehabilitasi DI Jeruk 200,000,000

5 Rehabilitasi DI Jlarang 400,000,000

6 Rehabilitasi DI Kaliputih 400,000,000

7 Rehabilitasi DI Mijen 200,000,000

8 Rehabilitasi DI Muncar 500,000,000

9 Rehabilitasi DI Bawang 350,000,000

10 Rehabilitasi DI Ceger 200,000,000

11 Rehabilitasi DI Kembang 400,000,000

12 Rehabilitasi DI Wuni 200,000,000

13 Rehabilitasi DI Jali 200,000,000

14 Rehabilitasi DI Mangir I 300,000,000

15 Rehabilitasi DI Siyuyu 350,000,000

16 Rehabilitasi DI Sikudi 300,000,000

17 Rehabilitasi DI Tambangan 200,000,000

18 Rehabilitasi DI Timbang 200,000,000

19 Rehabilitasi DI Dampit 200,000,000

20 Rehabilitasi DI Kedung Mayong 200,000,000

21 Rehabilitasi DI Jimat 1,850,000,000

22 Rehabilitasi DI Mungkung 1,250,000,000

23 Rehabilitasi DI Pingit 1,300,000,000

24 Rehabilitasi DI Tandu 750,000,000

25 Rehabilitasi DI Gondok 600,000,000

26 Rehabilitasi DI Blawong 500,000,000

27 Rehabilitasi DI Kedungtumpeng (DAK dan Banprov) 1,000,000,000

28 Rehabilitasi DI Aji Pagedangan 1,600,000,000

29 Rehabilitasi DI Mangli 800,000,000

Page 37: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

30 Rehabilitasi DI Geblok 329,590,000

31 Rehabilitasi DI Preng Leksono 500,000,000

32 Rehabilitasi DI Antap 200,000,000

33 Rehabilitasi DI Klotok 500,000,000

34 Rehabilitasi DI Gajah 200,000,000

Biaya umum 514,000,000

1.03.24.20 Kegiatan Pekerja Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 300,000,000

1.03.24.21 Pemeliharaan Rutin Pintu Air dan Bangunan Air Pelengkap lainnya 250,000,000

1.03.24.22 Penertiban Aset Sumberdaya Air 50,000,000

1.03.24.23 Fasilitasi Koordinasi Pembangunan Bendung Bener 50,000,000

1.03.24.24 Penyusunan Data Base Skema Jaringan Irigasi 100,000,000

1 Penyusunan Data Base Skema Jaringan Irigasi Kemadu cs 48,500,000

2 Penyusunan Data Base Skema Jaringan Irigasi Sijeruk cs 48,500,000

biaya umum 3,000,000

1.03.24.25 Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi (bantuan provinsi) 2,593,000,000

1 Rehabilitasi DI Kedung Tumpeng 750,000,000

2 Rehabilitasi DI Jimat 850,000,000

3 Rehabilitasi DI Kedungnongko 500,000,000

4 Rehabilitasi DI Preng Leksono 350,000,000

Biaya umum 143,000,000

1.03.32 97,500,000

1.03.32.03 Monev infrastruktur kebinamargaan dan sumberdaya air 97,500,000

1 Monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan

sumberdaya air

60,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur

Page 38: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

2 Penyusunan Laporan tahunan Capaian pembangunan infrastruktur

kebinamargaan dan sumberdaya air

37,500,000

URUSAN PERTANAHAN

1.09.16 60,000,000

1.09.16.03 Pembebasan Tanah Betengsari (luncuran APBD 2015) 60,000,000

pelaksanaan 50,000,000

biaya umum 10,000,000

1.03.02. DINAS CIPTAKARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN 106,520,142,000

00.00.02. 145,500,000

02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 145,500,000

Rehab gedung kantor dinas ciptakarya 141,000,000

biaya umum 4,500,000

1.03.15 8,013,000,000

1.03.15.15 Pemeliharaan Rutin Pedestrian 500,000,000

1.03.15.16 Pembangunan Drainase dan Trotoar (Bantuan Provinsi) 6,753,000,000

1 Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Tirtoaji 1,000,000,000

2 Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Perkotaan Kab. Wonosobo 4,000,000,000

3 Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan T Jogonegoro Kabupaten Wonosobo 1,700,000,000

Penunjang 53,000,000

1.03.15.17 Pendestrian Jalan 760,000,000

Penataan Trotoar Jalan Mayjen Bambang Sugeng 200,000,000

Penyempurnaan Pedestrian jalan Diponegoro 150,000,000

Pembangunan pagar Pedestrian jalan Soekarno-Hatta 200,000,000

Pembangunan Pedestrian Koridor Jalan Letda Sudarmono Km. 2 200,000,000

Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program peningkatan sarana prasarana aparatur

Program Pembangunan jalan dan jembatan

Page 39: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Biaya Umum 10,000,000

1.03.16 700,000,000

1.03.16.03 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 700,000,000

Perbaikan Saluran Permukiman T. Jogonegoro Kota Aji 680,000,000

biaya umum 20,000,000

1.03.30 - 3,641,303,000

1.03.30.03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan ( DAK ) 559,803,000

1 Pengembangan SPAM Desa Mlandi Garung (DAK 180.000.000 pendamping

20.000.000)

200,000,000

2 Pengembangan SPAM Desa Slukatan Mojotengah (DAK 180.000.000

pendamping 20.000.000)

200,000,000

3 Pengembangan SPAM Desa Besuki Wadaslintang (DAK 134.810.000

pendamping 15.190.000)

150,000,000

biaya umum 9,803,000

1.03.30.9 Pembangunan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan 906,500,000

1 Lanjutan Betoisasi Jalan Tembelang Kelurahan Rojoimo 194,000,000

2 Pavingisasi dan Senderan Dusun Pandansari Kec Mojotengah 194,000,000

3 Peningkatan Sarana Jalan Lingkungan Dusun Kalikuning Desa Kalikuning Kec.

Kalikajar

94,000,000

4 Pembangunan sarana Air Bersih Dusun Keseneng Desa Sinduagung Kecamatan

Selomerto

97,000,000

5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan SPAM Desa

Tegalombo

110,000,000

6 Pembangunan SPAL Dusun Kongsi Desa Bumirejo Kec. Mojotengah 194,000,000

biaya umum 23,500,000

1.03.30.11 Sharing Program PAMSIMAS III 1,000,000,000

1.03.30.12 Penunjang PAMSIMAS 100,000,000

1.03.30.13 Pendamping PLPBK Desa Sariyoso 500,000,000

Program Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Page 40: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.03.30.14 Pendamping PLPBK Desa Bomerto 500,000,000

1.03.30.15 Optimalisasi DAK SPAM Tahun 2015(luncuran APBD 2015) 75,000,000

1.03.31 400,000,000

1.03.31.03 Fasilitasi Forum Kemitraan Bidang Infrastruktur 200,000,000

1.03.31.04 Monev infrastruktur keciptakaryaan 50,000,000

1.03.31.05 Pendampingan tenaga teknis perencanaan 50,000,000

1.03.31.06 Fasilitasi Kota Hijau dan Kota Pusaka 100,000,000

1.03.32 1,106,500,000

1.03.32.01 Penyusunan Master plan pembangunan kawasan strategis 100,000,000

Masterplan Penataan Bantaran Sungai Semagung 100,000,000

1.03.32.02 Eco Distrik 200,000,000

1.03.32.03 Review Kawasan Kumuh 50,000,000

1.03.32.04 Penyusunan Perencanaan Bidang Keciptakaryaan 535,000,000

Penyusunan DED pembangunan gedung 48,500,000

Penyusunan T-1 DAK Air Bersih :

1 DED Perencanaan SPAM Wilayah 1 48,000,000

2 DED Perencanaan SPAM Wilayah 2 48,000,000

3 DED Perencanaan SPAM Wilayah 3 35,000,000

Penyusunan DED Keciptakaryaan

1 DED Pembangunan drainase dan trotoar jalan perkotaan 48,500,000

2 DED Pembangunan drainase, trotoar dan penataan RTH 48,500,000

3 DED penataan heritage Dieng 48,500,000

4 DED Pembangunan drainase jalan Bambang Sugeng 48,500,000

Perencanaan T-1 Pembangunan Gedung

1 Penyusunan T-1 Pembangunan gedung Kantor Kecamatan Watumalang 48,500,000

2 Penyusunan T-1 Pembangunan gedung Kantor Kecamatan Sapuran 48,500,000

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Page 41: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

3 Penyusunan T-1 Pembangunan gedung Kantor Kecamatan Kalibawang 48,500,000

biaya umum 16,000,000

1.03.32.05 Penyusunan perencanaan bidang prasarana wilyah 221,500,000

1 Penyusunan DED koridor Jalan Purworejo KM 9 (Lingkungan Kec. Kalikajar) 48,500,000

2 Perencanaan DED LPJU Jalan Lingkar Selatan dan Utara 47,750,000

3 Perencanaan DED Taman Tunas Kelapa 47,750,000

4 Perencanaan DED Taman Tembelang 47,750,000

5 Perencanaan DED Taman Garuda Tembelang 23,750,000

biaya umum 6,000,000

1.03.33 81,925,000,000

1.03.33.01 Pengadaan Alat - alat Berat Bidang Ke-ciptakaryaan-an 2,670,000,000

Exavator PC 130 800,000,000

Buldosser 1,700,000,000

Alat Sedot WC 150,000,000

Biaya umum 20,000,000

1.03.33.02 Pembangunan Pasar 72,845,000,000

1 Relokasi Pasar Darurat (bangun baru) 200,000,000

2 Pemindahan Pasar Darurat (bongkar pasang) 200,000,000

3 Pembangunan Kembali Pasar Induk Wonosobo Tahap I 71,195,000,000

biaya umum 1,250,000,000

1.03.33.03 Rekonstruksi Pasca Kebakaran Pasar Induk Wonosobo 5,000,000,000

pelaksanaan 4,890,000,000

biaya umum 110,000,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan

Page 42: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.03.34.04 Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Prasarana Umum 1,410,000,000

Restorasi Masjid Al Mansyur 978,000,000

Penyempurnaan Halaman Gedung Pramuka 196,000,000

Penyempurnaan Masjid Jami' 196,000,000

Biaua Umum 40,000,000

1.04.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1,793,839,000

1.04.16.07 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) 493,839,000

Pembangunan septitank komunal di Kelurahan Kalibeber (DAK) 384,598,000

Pendamping (DAK) 49,241,000

Penunjang (DAK) 60,000,000

1.04.16.08 Pembinaan kelompok pengelola air limbah 200,000,000

1.04.16.09 Fasilitasi Penunjang PPSP (Program Percepatan Sanitasi Perkotaan) 50,000,000

1.04.16.10 Studi pemanfaatan ruang terbuka 50,000,000

1.04.16.11 Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septitank) Kabupaten Wonosobo 1,000,000,000

1 Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) di Kelurahan Jaraksari 180,000,000

2 Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) di Kelurahan Sambek 180,000,000

3 Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) di Kelurahan Wonosobo

Barat

180,000,000

4 Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) di Kelurahan Mlipak 180,000,000

5 Pembangunan Akses Air Limbah Setempat (Septictank) di Kelurahan Wonosobo

Timur

180,000,000

biaya umum 100,000,000

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,600,000,000

URUSAN PERUMAHAN

Page 43: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.08.15.16 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 1,000,000,000

1.08.15.17 Pembuatan/ perbaikan TPS Wilayah RIK 100,000,000

Pelaksanaan 97,000,000

biaya umum 3,000,000

1.08.15.18 Rehab Garasi Excavator TPA 100,000,000

Pelaksanaan 97,000,000

biaya umum 3,000,000

1.08.15.19 Pembangunan Pagar TPA 150,000,000

Pelaksanaan 145,500,000

biaya umum 4,500,000

1.08.15.20 Pavingisasi TPA 50,000,000

Pavingisasi TPA Wonorejo 48,500,000

biaya umum 1,500,000

1.08.15.21 Studi Kelayakan Tempat pembuangan Limbah B3 100,000,000

Jasa Konsultan perencanaan 97,000,000

biaya umum 3,000,000

1.08.15.22 Rehab / perbaikan gerbong toilet keliling 50,000,000

Pelaksanaan 48,500,000

biaya umum 1,500,000

1.08.15.23 Masterplane Penanganan Sampah(luncuran APBD 2015) 50,000,000

Jasa Konsultan perencanaan 48,500,000

biaya umum 1,500,000

1.08.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 4,475,000,000

1.08.24.11 Pembangunan Taman 1,200,000,000

Pembangunan Taman Halaman Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo 200,000,000

Pembuatan Taman Median T. Jogonegoro (luncuran APBD 2015) 950,000,000

biaya umum 50,000,000

Page 44: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.08.24.12 Pemeliharaan Taman Luar Kota dan Taman Ruas Jalan Dalam Kota 350,000,000

1.08.24.14 1,025,000,000

Bantuan Provinsi 1,000,000,000

Penunjang 25,000,000

1.08.24.15 300,000,000

Pelaksanaan 291,000,000

biaya umum 9,000,000

1.08.24.16 200,000,000

Pelaksanaan 194,000,000

biaya umum 6,000,000

1.08.24.17 1,400,000,000

URUSAN OTONOMI

1.20.34 20,000,000

1.20.34.19 20,000,000

URUSAN PEMBRDAYAAN MASYARAKAT

1.22.15 100,000,000

1.22.15.19 100,000,000

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.03.17 2,600,000,000

2.03.17.02 125,000,000

pelaksanaan 121,250,000

biaya umum 3,750,000

2.03.17.03 1,000,000,000

pelaksanaan 897,000,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Penunjang P2KKP

Program Pembinaan dan Pengambangan Bidang Ketenaga Listrikan

Pengadaan lampu penerangan jalan umum Kabupaten Wonosobo (luncuran APBD 2015)

Pengadaan smart lamp PJU

Penataan Ruang Terbuka Hijau Koridor Wisata Dieng ( Pedestrian dan Taman )

(Bantuan Provinsi)

Pembangunan/penataan kembali patung garuda RTH Ngasinan

Pembangunan green house Taman Anggerek (lanjutan)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Taman Dalam Kota

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah

Pengadaan Sertifikasi Aset(luncuran APBD 2015)

Page 45: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

biaya umum 103,000,000

2.03.17.04 200,000,000

pelaksanaan 194,000,000

biaya umum 6,000,000

2.03.17.05 500,000,000

2.03.17.06 175,000,000

pelaksanaan 170,000,000

biaya umum 5,000,000

2.03.17.07 500,000,000

pelaksanaan 450,000,000

biaya umum 50,000,000

2.03.17.08 100,000,000

4 URUSAN PERUMAHAN

5 URUSAN PENATAAN RUANG

6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5,456,158,910

02. 475,000,000

02.03 200,000,000

Pembangunan ruang ULP dan Pagar 193,400,000

biaya umum 6,600,000

02.11 75,000,000

Pelaksanaan 72,680,000

biaya umum 2,320,000

02.42 200,000,000

Pengadaan sarana prasarana kantor (CCTV,laptop dan layar LCD )

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Rehabilitasi Tiang PJU DalamKota

Pembangunan lampu PJU Jalan Lingkar Selatan

Pendataan Meterisasi PJU (luncuran APBD 2015)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan lampu taman kota

Page 46: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Rehab ruang rapat 194,350,000

biaya umum 5,650,000

URUSAN PENATAAN RUANG -

1.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang 550,000,000

1.05.15.16 100,000,000

1.05.15.17 150,000,000

1.05.15.18 300,000,000

1.06.16 Program Kerjasama Pembangunan 100,000,000

1.06.16.06 50,000,000

1.06.16.07 50,000,000

1.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,730,794,910

1.06.21.09 150,000,000

1.06.21.14 225,000,000

1.06.21.15 200,000,000

1.06.21.16 200,000,000

1.06.21.17 100,000,000

1.06.21.18 100,000,000

1.06.21.19 330,794,910

1.06.21.20 300,000,000

1.06.21.21 125,000,000

1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,225,000,000

1.06.22.09 200,000,000

Review RPJP Kab. Wonosobo

Optimalisasi Kreativitas dan Inovasi Daerah di Kabupaten Wonosobo)

Fasilitasi Riset

Fasilitasi Laporan Terintegrasi (LKPJ, LPPD, EKPPD)

Kajian Kompetitif Produk Unggulan Desa menuju OVOP

Pendamping Kegiatan Hi-Link

Penyelenggaran Musrenbang RKPD Tahun 2017

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Data Terintegrasi

Penyusunan RPJMD 2016-2020 dan Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan RKPD dan KUA PPAS (Perubahan 2016 dan Penetapan 2017)

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Daerah Tahun 2016

Fasilitasi BKPRD

Ortorectifikasi Citra Satelit dan pemetaan dasar skala detail

Penyusunan Review materi teknis dan perda RTRW Kab. Wonosobo

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Page 47: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.06.22.10 75,000,000

1.06.22.11 100,000,000

1.06.22.12 100,000,000

1.06.22.13 75,000,000

1.06.22.14 200,000,000

1.06.22.15 150,000,000

1.06.22.16 50,000,000

1.06.22.17 200,000,000

1.06.22.18 75,000,000

1.06.23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 740,364,000

1.06.23.5 90,364,000

1.06.23.6 100,000,000

1.06.23.7 200,000,000

1.06.23.8 50,000,000

1.06.23.9 50,000,000

1.06.23.10 100,000,000

1.06.23.11 50,000,000

1.06.23.12 50,000,000

1.06.23.13 50,000,000

1.06.24 Program Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 250,000,000

1.06.24.04 250,000,000

1.20.18 300,000,000

1.20.18.6 200,000,000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pembangunan Kabupaten/Kota

Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Fasilitasi Tim KHPPIA

Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penenggulangan Kemiskinan Daerah)

Penyusunan RAD Pangan dan Gizi

Review Masterplan Pendidikan

Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Fasilitasi Program Pusat (Pamsimas, Mitra Prima, PPSP, PPIP dan lain-lain)

Fasilitasi Badan Hukum Badan/Lembaga/Ormas

Fasilitasi Agropolitan

Fasilitasi Perencanaan PUS (Pendidikan Untuk Semua)

Pemberdayaan Pendamping PKH

Fasilitasi Wonosobo Kabupaten Ramah HAM dan Festival Kemanusian untuk Wonosobo

Berkelanjutan

Fasilitasi Pencapaian SDGs

Fasilitasi Kegiatan FEDEP

Fasilitasi Kegiatan Klaster

Fasilitasi Wisata Edukasi Berbasis Klaster

Fasilitasi klaster UMKM terintegrasi (DBHCHT)

Analisis LP2B Kabupaten Wonosobo

Pendampingan dan FGD PUD

Fasilitasi Peningkatan investasi daerah

Page 48: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.20.18.7 50,000,000

1.20.18.8 50,000,000

URUSAN STATISTIK

1.23.15 85,000,000

1.23.15.4 85,000,000

7 PERHUBUNGAN

1.07.01 KANTOR PERHUBUNGAN 1,319,388,600

1.07.17 1,059,388,600

1.07.17.19 40,000,000

1.07.17.24 30,000,000

1.07.17.25 50,000,000

1.07.17.26 50,000,000

1.07.17.27 25,000,000

1.07.17.28 25,000,000

1.07.17.29 235,790,000

1.07.17.30 603,598,600

DAK 587,140,000

Dana Penunjang DAK 16,458,600

1.07.18 45,000,000

1.07.18.4 45,000,000

1.07.21 215,000,000

1.07.21.01 100,000,000

1.07.21.02 40,000,000

Zona Selamat Sekolah

Pemindahan Trafighlight Sawangan

Penanggulangan Kemacetan di Wilayah Kertek

DAK Perhubungan

Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi Perdesaan (DAK)

Program sarana dan Prasarana Perhubungan

Revitalisasi Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan Tertib Lalu-lintas

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor

Pembinaan Andong Dokar

Pembinaan Perparkiran dan Seleksi Kerjasama pengelolaan parkir

Operasi Terpadu

Forum LLAJ

Pembuatan Sistem Manajemen Terpadu

Pengadaan Almari Arsip dan Buku Referensi ULP

Program Pengembangan Data/informasi/ statistik

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kab. Wonosobo Th. 2016

Page 49: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.07.21.03 75,000,000

8 LINGKUNGAN HIDUP

1.08.10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3,454,484,200

02 100,000,000

02.45 100,000,000

Paving lingkungan kantor 97,500,000

biaya umum 2,500,000

05. 50,000,000

05.14 50,000,000

1.08.15 200,000,000

1.08.15.13 50,000,000

1.08.15.14 75,000,000

pelaksanaan 72,500,000

biaya umum 2,500,000

1.08.15.15 75,000,000

Pembangunan TPST 70,000,000

biaya umum 5,000,000

1.08.16 1,021,854,200

1.08.16.17 866,854,200

DAK 831,080,000

Dana Penunjang DAK dan pendamping 35,774,200

1.08.16.18 75,000,000

DAK Bidang Lingkungan Hidup

Fasilitasi kajian Kerusakan lingkungan akibat pertambangan minerba

Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

pelatihan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat (DBHCHT)

Pengadaan mesin pencacah plastik dan mesin blower pengering sampah plastik

(DBHCHT)

Pengadaan sarana prasarana pengolahan sampah (Tempat Pengelolaan Sampah

Terpadu/ TPST) (DBHCHT)

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Peningkatan Penghargaan Bidang LLAJ

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penataan lingkungan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Page 50: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.08.16.19 30,000,000

1.08.16.21 50,000,000

1.08.17 50,000,000

1.08.17.17 50,000,000

1.08.19 270,000,000

1.08.19.06 50,000,000

1.08.19.07 50,000,000

1.08.19.08 50,000,000

1.08.19.09 120,000,000

1.08.25 100,000,000

1.08.25.01

1.08.25.02 100,000,000

1.08.26 205,000,000

1.08.26.01 50,000,000

1.08.26.02 125,000,000

1.08.26.03 30,000,000

URUSAN KEHUTANAN

2.02.16 - 1,207,630,000

2.02.16.08 987,630,000

DAK 957,630,000

Penunjang 30,000,000

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Peningkatan Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK)

Faslitasi kegiatan Penghijauan mendukung MIH (Menuju Indonesia Hijau) dan

KALPATARU

Penghijauan Lingkungan

Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Faslitasi kegiatan adiwiyata

Fasilitasi kegiatan adipura

Fasilitasi kegiatan K3

Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

Penyusunan SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah)

Pendataan/Inventarisasi sumber mata air

Penyusunan Data base pencemaran lingkungan

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program pengendalian dampak perubahan iklim

Fasilitasi pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan

Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Hidup

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Pelestarian keanekaragaman hayati berbasis konservasi dengan kearifan lokal

Page 51: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

2.02.16.09 170,000,000

2.02.16.10 50,000,000

2.02.17 - 150,000,000

2.02.17.06 100,000,000

2.02.17.07 50,000,000

2.02.21 100,000,000

2.02.21.01 100,000,000

10 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.10.01 KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2,229,000,000

02. 100,000,000

02.11 100,000,000

pelaksanaan 99,000,000

biaya umum 1,000,000

1.10.15 2,129,000,000

1.10.15.10 150,000,000

1.10.15.14 50,000,000

1.10.15.15 50,000,000

1.10.15.16 100,000,000

1.10.15.18 519,000,000

1.10.15.19 100,000,000

1.10.15.20 900,000,000

pelaksanaan 893,500,000

Pengadan sarana dan prasarana KTP Elektronik

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil

Jemput Bola Pelayanan Akte Kelahiran dan Perekaman E-KTP

Sosialisasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemeliharaan data base kependudukan

Belanja Pengadaan Komputer, Server dan Printer

Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data

Sosialisasi Peraturan Perundangan Penatausahaan Hasil Hutan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Peningkatan Arboretum / Taman Koleksi

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan vegetasi dan pembuatan bangunan sipil

teknis

Fasilitasi Kegiatan Hari Menanam Indonesia

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Pengembangan Wanatani

Page 52: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

biaya umum 6,500,000

1.10.15.21 200,000,000

1.10.15.22 60,000,000

11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.12.01 BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA PP DAN PA 4,445,751,400

,02 180,000,000

02.11 130,000,000

Pelaksanaan 127,600,000

biaya umum 2,400,000

02.12 50,000,000

Pelaksanaan 48,900,000

biaya umum 1,100,000

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.12.15 2,726,351,400

1.12.15.07 105,000,000

1.12.15.08 540,150,000

540,150,000

1.12.15.09 50,000,000

1.12.15.10 25,000,000

1.12.15.11 200,000,000

1.12.15.12 100,000,000

1.12.15.13 200,000,000

1.12.15.14 25,000,000

Pengadaan alat kontrasepsi implant

Pengadaan alat dan obat kontrasepsi Pil KB

Pelayanan Medis Operasi (MOP dan MOW)

Operasional peningkatan peran pria

Program Keluarga Berencana

Pengelolaan Data Program KB

Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)

DAK Non Fisik

Penyusunan Grand Design Kependudukan

Refresh RR untuk petugas RR dan Penyusunan Umpan Balik Program KKBPPPA

Penerbitan KTP Elektronik

Bintek Operator Kependudukan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

Pengadaan Komputer / Laptop, Printer

Page 53: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.12.15.15 100,000,000

1.12.15.16 20,000,000

1.12.15.17 100,000,000

1.12.15.18 30,000,000

1.12.15.19 15,000,000

1.12.15.20 15,000,000

1.12.15.21 15,000,000

1.12.15.22 50,000,000

1.12.15.23 40,000,000

1.12.15.24 55,000,000

1.12.15.25 40,000,000

1.12.15.26 1,001,201,400

DAK 981,570,000

Penunjang 19,631,400

1.12.16 110,000,000

1.12.16.03 100,000,000

1.12.16.04 10,000,000

1.12.25. 529,400,000

1.12.25..01 20,000,000

1.12.25..02 15,000,000

1.12.25..03 15,000,000

1.12.25..04 15,000,000

1.12.25..05 164,400,000

1.12.25..06 50,000,000

Operasional PPKBD

Pengembangan dan Pemberdayaan kader BKL

Operasional Saka Kencana

Program Pemberdayaan Keluarga

Pelatihan bagi kader BKR

Magang Kader UPPKS

Monitoring dan Evaluasi kegiatan panca bina keluarga

Pembuatan Kartu Kembang Anak (KKA)

Kegiatan Rakerda Kependudukan dan Keluarga Berencana, Koalisi Kependudukan dan

Fapsedu

Penyusunan Sistem Informasi Profil Kependudukan (SIPK) Tahun 2016

Analisis Dampak Kependudukan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)

Program KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Pembinaan KKRR

KIE Terintegrasi Program Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Peringatan Harganas

Kegiatan TNI Manunggal KB-Kesehatan

Kegiatan Bhayangkara KB-Kesehatan

Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan

Mobilitas pelayanan KB di Wilayah

Bakti Sosial Pelayanan KB bagi Keluarga Pra dan KS 1 diwilayah Khusus, tertinggal

perbatasan dan DAS dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo

Fasilitasi Tim Jaga Mutu Pelayanan KB

Page 54: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.12.25..07 100,000,000

1.12.25..08 100,000,000

1.12.25..09 50,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.16 650,000,000

1.11.16.10 50,000,000

1.11.16.11 50,000,000

1.11.16.12 50,000,000

1.11.16.13 100,000,000

1.11.16.14 50,000,000

1.11.16.15 25,000,000

1.11.16.16 50,000,000

1.11.16.17 100,000,000

1.11.16.18 75,000,000

1.11.16.19 100,000,000

1.11.17 250,000,000

1.11.17.10 50,000,000

1.11.17.11 50,000,000

1.11.17.12 50,000,000

1.11.17.13 50,000,000

1.11.17.14 50,000,000

13 URUSAN SOSIAL

Peningkatan kapasitas kelompok Bina Keluarga TKI

Kampanye peningkatan perlindungan perempuan dan anak melalui hari Kartini, hari anak

dan hari ibu

Bimbingan teknis managemen kewirausahaan (DBHCHT)

Perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan

Peningkatan Kapasitas KPPI dan Organisasi Wanita dalam Kepemimpinan dan

Pengambilan Keputusan

Pemberdayaan istri PNS melalui organisasi Dharma Wanita

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Optimalisasi Gerakan Sayang Ibu Dan Bayi (GSIB)

Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan yang responsif gender (PPRG)

pada SKPD

Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Penguatan kapasitas pusat pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan

anak.

Pengembangan sistim informasi gender dan anak

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPPA (Anugerah Parahita Eka Praya)

Pelatihan keterampilan Jahit ,Bordir dan Sablon(DBHCHT)

Pelatihan keterampilan alih teknologi tepat guna produk singkong. (DBHCHT)

Pelatihan Ketrampilan Pengelola Posdaya

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Page 55: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

14 KETENAGAKERJAAN

1.14.01 KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3,120,000,000

URUSAN KETENAGAKERJAAN

1.14.15 1,500,000,000

1.14.15.10 1,000,000,000

1.14.15.11 200,000,000

1.14.15.12 100,000,000

1.14.15.13 200,000,000

1.14.16 1,205,000,000

1.14.16.08 100,000,000

1.14.16.09 100,000,000

1.14.16.10 200,000,000

1.14.16.11 50,000,000

1.14.16.12 50,000,000

1.14.16.13 20,000,000

1.14.16.14 20,000,000

1.14.16.15 75,000,000

1.14.16.16 500,000,000

1.14.16.17 40,000,000

1.14.16.18 50,000,000

1.14.17 265,000,000

1.14.17.09 50,000,000

1.14.17.10 25,000,000

Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat karya

Pembinaan dan Pengembangan BKK

Tenaga Pengerak Swadaya Masyarakat

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan

Kegiatan Peningkatan Pengawasan, perlindungan Penegakan hukum terhadap

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kegiatan Peningkatan Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten

Padat karya jalan wisata Desa Tlogo(DBHCHT)

Pembinaan Eks TKI

Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Kerja

Sosialisasi Peraturan Penempatan dan Perlindungan TKI

Pengendalian dan pembinaan Lembaga PPTKIS

Penempatan Tenaga Kerja melalui AKAD

Pelatihan kerja Non Institusional (DBHCHT)

Skill Competition

Peningkatan keterampilan bagi pencari kerja (Pelatihan Institusional)(DBHCHT)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penciptaan wirausaha baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (DBHCHT)

Pengembangan Kompetensi wirausaha melalui inkubasi bisnis (DBHCHT)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Revitalisasi BLK

Page 56: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.14.17.11 25,000,000

1.14.17.12 40,000,000

1.14.17.13 25,000,000

1.14.17.14 25,000,000

1.14.17.15 50,000,000

1.14.17.16 25,000,000

TRANSMIGRASI

2.08.15 150,000,000

2.08.15.06 100,000,000

2.08.15.07 50,000,000

15 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1.15.01 KANTOR KOPERASI DAN UMKM 1,800,000,000

URUSAN KOPERASI DAN UMKM

1.15.15 1,400,000,000

1.15.15.12 100,000,000

1.15.15.13 100,000,000

1.15.15.14 100,000,000

1.15.15.15 100,000,000

1.15.15.16 150,000,000

1.15.15.17 50,000,000

1.15.15.18 100,000,000

1.15.15.19 150,000,000

1.15.15.20 100,000,000 Pelatihan konveksi lanjutan (DBHCHT)

Pelatihan Ketrampilan Alih Teknologi Tepat Guna (ATTG) Produk Singkong bagi KSU

(DBHCHT)

Pelatihan Produk Aneka Boga (DBHCHT)

Pelatihan Ketrampilan Rajut Tingkat terampil (DBHCHT)

Peningkatan Kualitas Produk lokal menjadi produk unggulan daerah

Pelatihan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat (DBHCHT)

Pasar Rakyat (DBHCHT)

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Peningkatan Pelayanan Pemberangkatan Umum dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Penjajagan kesepakan Kerja sama (MOU) bidang Ketransmigrasian dengan daerah

Penempatan

Program Pengembangan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan UMKM

Pelatihan Packaging Produk Makanan (DBHCHT)

Bintek Pengembangan Produk Kerajinan Bambu (DBHCHT)

Pemeriksaan perusahaan

Peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS Bipartit Tripartit dan Serikat Pekerja

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

Pemeriksaan dan pengujian alat objek K3

Penyelesaian Klaim Jamsostek

Page 57: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.15.15.21 100,000,000

1.15.15.22 100,000,000

1.15.15.23 50,000,000

1.15.15.14 100,000,000

1.15.15.25 100,000,000

1.15.17 50,000,000

1.15.17.12 50,000,000

1.15.18 350,000,000

1.15.18.10 50,000,000

1.15.18.11 100,000,000

1.15.18.12 50,000,000

1.15.18.13 50,000,000

1.15.18.14 100,000,000

16 PENANAMAN MODAL

1.16.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 775,000,000

02. 250,000,000

02.11 100,000,000

02.41 150,000,000

Rehab sedang/berat gedung kantor BPMPPT 146,113,500

biaya umum 3,886,500

URUSAN PENANAMAN MODAL

1.16.15 250,000,000

1.16.15.12 25,000,000

1.16.15.13 25,000,000

Monev dan Pelaporan LKPM

Penyusunan profil investasi

Pelatihan SDM Koperasi Berbasis kompetensi

Pelatihan akuntansi dasar dan aplikasi akuntasi komputer (DBHCHT)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan sarana dan prasarana kantor

Rehab Berat/sedang Rumah Dinas

Program Peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi dan investasi

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Kemitraan dengan Perusahaan Menengah/Besar

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Fasilitasi Sarana dan penilaian kesehatan KSP, USP, KJKS dan UJKS koperasi

Revitalisasi Koperasi

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Koperasi

Fasilitasi badan hukum bagi UMKM/ IKM (DBHCHT)

Pelatihan dan fasilitasi bagi koperasi pertanian (DBHCHT)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi Pelangi Kel. Jlamprang

Promosi Produk Skala Nasional, Regional dan Lokal

Pengembangan Produk Unggulan melalui Sertifikasi Produk (DBHCHT)

Page 58: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.16.15.14 100,000,000

1.16.15.15 100,000,000

- 1.16.16 - 150,000,000

1.16.16.10 50,000,000

1.16.16.11 50,000,000

1.16.16.12 50,000,000

1.16.17 125,000,000

1.16.17.02 75,000,000

1.16.17.03 50,000,000

17 URUSAN KEBUDAYAAN

18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,212,500,000

URUSAN KESBANGLINMAS

1.19.15. 1,225,000,000

1.19.15.14 550,000,000

1.19.15.15 75,000,000

1.19.15.16 50,000,000

1.19.15.18 50,000,000

1.19.15.19 500,000,000

1.19.16. 100,000,000

1.19.16.06 50,000,000

1.19.16.07 50,000,000

Optimalisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

Kegiatan Fasilitasi dan validasi data lembaga non pemerintah

Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban

Operasional Pam Pilkades

Fasilitasi PAM Tamu/ Pejabat (Asing, Pusat, Daerah)

Fasilitasi Operasional Kominda (Komunitas Intelejen Daerah)

Fasilitasi Operasional FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)

Program pemelh.kantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Pengkajian Perizinan

Monitoring dan Evaluasi

Program Penyiapan sumberdaya,sarana dan prasarana daerah

Pengadaan dan pemeliharaan panggung reklame

Pengadaan Sistem Aplikasi Managemen

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Fasilitasi Promosi Investasi

Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Sosialisasi Perizinan

Page 59: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.19.17 517,500,000

1.19.17.04 50,000,000

1.19.17.05 297,500,000

1 FKUB 50,000,000

2 Nahdatul Ulama 100,000,000

3 Muhammadiyah 50,000,000

4 Rifaiyah 30,000,000

5 Salimah` 10,000,000

6 LDII 5,000,000

7 Kristen 10,000,000

8 Katholik 10,000,000

9 Hindu 5,000,000

10 Budha 5,000,000

11 Konghucu 5,000,000

12 ICMI 7,500,000

13 MUI 10,000,000

1.19.17.06 20,000,000

1 LVRI 10,000,000

2 PWRI 10,000,000

1.19.17.07 50,000,000

1.19.17.08 50,000,000

1.19.17.09 50,000,000

1.19.18 100,000,000

1.19.18.04 50,000,000

1.19.18.05 50,000,000

Ceramah wawasan kebangsaan

Pelatihan KAMA/ KAPA

Sosialisasi PKBN

Program kemitraan Pengemb. Wawasan Kebangsaan

Silahturahmi Tomas, Toga dan Topa dengan Muspida

Ziarah kebangsaan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Penyelenggaraan PPBN

Fasilitasi peran Organisasi Keagamaan

Fasilitasi Peran Organisasi Kemasyarakatan

Page 60: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.19.20 100,000,000

1.19.20.09 50,000,000

1.19.20.10 50,000,000

1.19.21 170,000,000

1.19.21.06 20,000,000

1.19.21.07 50,000,000

1.19.21.08 50,000,000

1.19.21.09 50,000,000

1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1,501,556,400

URUSAN SOSIAL

02 25,000,000

02.11. 25,000,000

05 125,000,000

05.02 75,000,000

05.06 50,000,000

1.13.16 100,000,000

1.13.16.12 100,000,000

URUSAN KESBANGLINMAS

1.19.15 1,026,556,400

1.19.15.07 751,556,400

Pengadaan alat pelindung diri (DAK) 261,820,000

Pengadaan kendaraan Dalmas (DAK) 475,000,000

Dana Penunjang 14,736,400

Kegiatan HUT Satpol. PP & Jambore Kegiatan Nasional Satpol. PP.

Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan Darurat Kantibnas

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

(DAK)

Peningkatan kapasitas ormas/lsm

Pendidikan Politik bagi Pemuda

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan sarana dan prasarana kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya

Program Peningk. Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Penanggulangan kenakalan anak remaja/ pelajar

Penyluhan Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Miras dan Narkoba (P4GN)

Program Penddikan Politik Masyarakat

Kegiatan bintek keuangan parpol

Kegiatan Pembinaan Politik Masyarakat

Page 61: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.19.15.08 50,000,000

1.19.15.09 50,000,000

1.19.15.10 50,000,000

1.19.15.11 50,000,000

1.19.15.12 50,000,000

1.19.15.13 25,000,000

150,000,000

1.20.26

1.20.26.15 100,000,000

1.20.26.16 50,000,000

2.06.15 75,000,000

2.06.15.05 75,000,000

1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1,080,500,000

02. 100,000,000

02.11 100,000,000

03. 30,500,000

03.02 10,500,000

03.03 20,000,000

1.19.22 950,000,000

1.19.22.05 100,000,000

1.19.22.06 100,000,000

1.19.22.07 100,000,000

Optimalisasi Penanggulangan Bencana

Mitigasi Pergerakan tanah 2 Kecamatan (Kec. Leksono dan Kec. Kaliwiro)

Pembinaan Relawan/SAR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan

Penegakan Peraturan Daerah Terpadu

Penyusunan perda Trantibum

URUSAN PERDAGANGAN

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Penyampaian Informasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Fasilitas Kegiatan Kelinmasan

Siaga Linmas/PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Linmas dan Perlengkapannya

Pembinaan Operasi PPNS

Pengamanan Rangkaian Hari Kabupaten Wonosobo

URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

Kegiatan Satlinmas (Upacara dan Pengerahan)

Page 62: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.19.22.08 50,000,000

1.19.22.09 50,000,000

1.19.22.10 250,000,000

1 Pengadaan Genset Portable 24,000,000

2 Pengadaan Perangkat Vertikal Rescue dan EMS 43,000,000

3 Pengadaan Alat Komunikasi 29,000,000

4 Pengadaan Perahu LCR 140,000,000

biaya umum 14,000,000

1.19.22.11 200,000,000

1.19.22.12 100,000,000

20

1.20.01

1.20.02

1.20.03

1.20.03.01 BAGIAN PEMERINTAHAN 1,960,000,000

1.06.16 75,000,000

1.06.16.08 50,000,000

1.06.16.09 25,000,000

1.09.16 75,000,000

1.09.16.04 75,000,000

1.09.17. 225,000,000

Pensertifikatan tanah aset Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Kerjasama Pembangunan

Fasilitasi kerjasama melalui forum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD)

Fasilitasi Sekretariat Hari Jadi Kab. Wonosobo

URUSAN PERTANAHAN

Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pengadaan Logistik

Optimalisasi Pengendalian Pusat Operasi

URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

DPRD

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

Penyusunan Indeks Rawan Bencana

Fasilitasi Bulan PRB Tingkat Nasional dan Daerah

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana

Page 63: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.09.17.02 225,000,000

URUSAN OTONOMI

1.20.16 250,000,000

1.20.16.07 50,000,000

1.20.16.08 100,000,000

pelaksanaan 97,400,000

biaya umum 2,600,000

1.20.16.09 100,000,000

pelaksanaan 95,000,000

biaya umum 5,000,000

1.20.23 250,000,000

1.20.23.02 250,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 350,000,000

1.22.15.12 350,000,000

1.22.18 585,000,000

1.22.18.07 75,000,000

1.22.18.08 410,000,000

1.22.18.09 100,000,000

1.22.20 150,000,000

1.22.20.01 150,000,000

1.20.03.02 BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPSE 1,085,000,000

Peningkatan kapasitas desa

Fasilitasi pemilihan Kepala Desa

Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Kecamatan/Desa/Kelurahan

Program Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang

Pemerintahan DEsa

Penyusunan Peraturan/ Ketentuan Pelakanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Pembuatan taman halaman kantor KPU kab. Wonosobo

Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi

Fasilitasi Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Sistem Informasi Terintegrasi (SINTA)

dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan

Fasilitasi dan pendampingan Penyelenggaraan pemerintahan desa (pengelolaan dana

transfer ke desa, Kegiatan BUMDes

Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Fasilitasi penataan database dan peningkatan kapasitas bidang pertanahan

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kecamatan

Pengadaan mebelair KPU Kab. Wonosobo

Page 64: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.20.17 145,000,000

1.20.17.01 75,000,000

1.20.17.02 70,000,000

1.20.18 775,000,000

1.20.18.09 125,000,000

1.20.18.10 200,000,000

1.20.18.11 120,000,000

1.20.18.12 75,000,000

1.20.18.13 100,000,000

1.20.18.14 100,000,000

1.20.18.15 25,000,000

1.20.18.16 30,000,000

1.20.23 165,000,000

1.20.23.03 165,000,000

1.20.03.03 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 3,390,792,500

03 285,792,500

03.07 285,792,500

Pengadaan mesin absensi Finger Print 199,200,000

Lap Top Touch Scre 30,000,000

jasa pihak ketiga 47,200,000

biaya umum 9,392,500

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan

URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan dan Pemasangan Finger Print

Fasilitasi TEPRA

Penyelenggaraan Rakor Pengendalian Pembangunan dan monev (DAK, Bantuan

Provinsi, POBL, Administrasi Pembangunan)

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan

Pembinaan Jasa Konstruksi

Sosialisasi dan Fasilitasi Penerapan Sertifikat Digital dan SPAMKODOK

Fasilitasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan ASB (Analisis Standar Biaya)

Penyusunan Standar Satuan Harga

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pembangunan Kabupaten/Kota

Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Fasilitasi KORPRI

URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Page 65: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

04 50,000,000

04.04 50,000,000

05 1,450,000,000

05.05 500,000,000

05.06 400,000,000

05.07 500,000,000

05.09 50,000,000

1.20.36 980,000,000

1.20.36.19 450,000,000

1.20.36.32 100,000,000

1.20.36.33 50,000,000

1.20.36.44 60,000,000

1.20.36.46 150,000,000

1.20.36.48 100,000,000

1.20.36.49 30,000,000

1.20.36.50 40,000,000

1.20.38 250,000,000

1.20.38.15 75,000,000

1.20.38.30 100,000,000

1.20.38.31 75,000,000

1.20.40 375,000,000

1.20.40.10 75,000,000

1.20.40.11 300,000,000

1.20.03.04 625,000,000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Program Penataan Kelembagaan

Road Map Reformasi Birokrasi

Evaluasi Kelembagaan

BAGIAN HUKUM

Pemetaan Pegawai : Pemetaan Data Base Kepegawaian

Fasilitasi Penempatan bagi PNS mutasi dari luar daerah

Penyusunan LKjIp

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Fasilitasi pengembangan TNDE

Akselerasi Penyusunan berbagai Sistem manajemen kepegawaian

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pengadaan CPNS

Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

Penegakan Disiplin PNS

Kesamaptaan PNS

Evaluasi Jabatan

Fasilitasi Pensiun PNS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Diklat Struktural

Diklat Fungsional

Diklat/Bimbingan Teknis

Ujian PI, Ujian Dinas

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Page 66: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

02. 25,000,000

02.11 25,000,000

Pengadaan Scanner untuk SJDIH 25,000,000

1.20.26. 600,000,000

1.20.26..07 150,000,000

1.20.26..08 50,000,000

1.20.26.09 50,000,000

1.20.26.10 100,000,000

1.20.26.11 50,000,000

1.20.26.12 50,000,000

1.20.26.13 100,000,000

1.20.26.14 50,000,000

1.20.03.05 BAGIAN SOSIAL DAN KESRA 3,863,886,575

02. 60,000,000

02.42 60,000,000

URUSAN KESEHATAN

1.02.28 235,000,000

1.02.28.09 50,000,000

1.02.28.10 75,000,000

1.02.28.11 60,000,000

1.02.28.12 25,000,000

1.02.28.13 25,000,000 Fasilitasi Komisi Zoonosis

rehab sedang/berat gedung kantor

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Fasilitasi Penyelenggaraan UKS

Fasilitasi Komda Lansia

Fasilitasi kegiatan KPAD

Fasilitasi TPKJM

Sosialisasi Peraturan Daerah

Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang cukai (DBHCHT)

Pembinaan SJDI Hukum

Penanganan Konflik dan gugatan perdata/TUN

Bimbingan Teknis Perancang peraturan perundang-undangan

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Program Penataan Peraturan Perundangan-undangan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pelaksanaan RANHAM

Pembinaan dan Penyuluhan Hukum

URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

Page 67: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN SOSIAL

1.13.15 360,000,000

1.13.15.10 60,000,000

1.13.15.11 300,000,000

1.13.16 735,000,000

1.13.16.02 50,000,000

1.13.16.13 20,000,000

1.13.16.14 100,000,000

1.13.16.15 55,000,000

1.13.16.16 50,000,000

1.13.16.17 300,000,000

1.13.16.18 60,000,000

1.13.16.19 25,000,000

1.13.16.20 25,000,000

1.13.16.21 50,000,000

1.13.17 40,000,000

1.13.17.08 40,000,000

1.13.19 105,000,000

1.13.19.07 20,000,000

1.13.19.09 30,000,000

1.13.19.10 55,000,000

1.13.20 100,000,000

Fasilitasi kegiatan hari disabilitas internasional (HDI)

Peningkatan UEP Orsos

Peningkatan UEP Panti Sosial

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial

Operasional Shelter/Rumah Singgah

Pelatihan Penanganan disabilitas bagi PSKS

Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas Intelektual ( Mental )

Program Pembinaan Anak Terlantar

Penanganan anak remaja terlantar

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Pemulangan orang terlantar dan kehabisan bekal

Bimbingan Sosial & Bantuan UEP bagi anak jalanan, eks tuna susila, penyakit jiwa,eks

penyakit kronis, cacat mental dan keluarga disabilitas (DBHCHT)

Fasilitasi Pengiriman dan Penjemputan ke balai rehabilitasi sosial/ RSJ dan biaya

perawatan di RSU/ RSJ

Peningkatan ketrampilan bagi anak Panti Asuhan (DBHCHT)

Asistensi Penanganan dan Pemberdayaan bagi paca berat

Pengadaan peralatan bagi penyandang cacat

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan penyandang

Masalah kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan PMKS

Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

Page 68: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.13.20.06 Pembinaan Eks

PSK

100,000,000

1.13.21 1,068,886,575

1.13.21.05 40,000,000

1.13.21.06 30,000,000

1.13.21.07 200,000,000

1.13.21.08 40,000,000

1.13.21.09 50,000,000

1.13.21.12 12,700,000

1.13.21.13 15,000,000

1.13.21.14 311,000,000

1.13.21.15 100,000,000

1.13.21.16 30,186,575

1.13.21.17 25,000,000

1.13.21.18 50,000,000

1.13.21.19 20,000,000

1.13.21.20 50,000,000

1.13.21.21 30,000,000

1.13.21.22 25,000,000

1.13.21.23 40,000,000

URUSAN KEBUDAYAAN

1.17.15 265,000,000

1.17.15.12 120,000,000

1.17.15.13 120,000,000

1.17.15.14 25,000,000

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Fasilitasi Pentas Seni TMII

Fasilitasi marching band kab wonosobo

Fasilitasi paduan suara kabupaten

Fasilitasi LGN-OTA

Fasilitasi Porseni Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Operasional PSKS (PSM/TKASM/IKPW/TAGANAN)

Pembinaan reorganisasi PSM

Pembinaan reorganisasi karangtaruna

Program Pengembangan nilai Budaya

Pembinaan Pemuda

Pengembangan Pusat Kajian Islam

Bantuan operasional Masjid Jami'

Bintek pola penanganan PMKS bagi pengurus KT, PSM Desa

Fasilitasi lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S)

Fasilitasi kegiatan GOPTKI

Fasilitasi pendampingan pengiriman pelatihan kader sosial bhakti perempuan

Pemeliharaan perawatan TMP

Operasional TKSK

Pengadaan Kamera Digital untuk TKSK se Kabupaten Wonosobo

Bulan bhakti karang taruna

Fasilitasi Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Pembinaan dan Pelatihan Penyandang Penyakit Sosial(DBHCHT)

Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial

Page 69: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.18.20 325,000,000

1.18.20.20 250,000,000

1.18.20.21 35,000,000

1.18.20.22 15,000,000

1.18.20.23 25,000,000

1.18.16 160,000,000

1.18.16.17 160,000,000

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19.17 195,000,000

1.19.17.10 25,000,000

1.19.17.11 120,000,000

1.19.17.13 50,000,000

1.19.22 25,000,000

1.19.22.13 25,000,000

URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

1.20.31 190,000,000

1.20.31.05 50,000,000

1.20.31.08 140,000,000

1.20.03.06 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2,425,000,000

URUSAN SOSIAL

1.13.15 600,000,000

1.13.15.08 200,000,000

Fasilitasi panitia penyelenggara Ibadah Haji

Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Fasilitasi distribusi Raskin

Fasilitasi MTQ Pelajar dan Umum Tk. Kec, Kab dan Prov

Fasilitasi Upacara tanggal 17 dan hari besar Nasional

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Fasilitasi Penanganan Bencana Alam PMI

Program Pembinaan kerukunan antar umat beragama

Fasilitasi Kegiatan keagamaan Masyarakat

Senam kesegaran Jasmani Jum'at Pagi

Fasilitasi Pendampingan Atlit PON

Program Peningkatan peran serta pemuda

Fasilitasi kegiatan 17 agustus

Program pengembangan Wawasan Kebangsaan

Fasilitasi Lomba Masjid Tingkat Kabupaten

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Fasilitasi pemberian keteladanan dan prestasi

HAORNAS

Page 70: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.13.15.09 400,000,000

PENANAMAN MODAL

1.16.15 100,000,000

1.16.15 100,000,000

1.16.16 50,000,000

1.16.16 50,000,000

URUSAN KETAHANAN PANGAN

1.21.16 625,000,000

1.21.16.07 25,000,000

1.21.16.08 25,000,000

1.21.16.09 175,000,000

1.21.16.10 75,000,000

1.21.16.11 25,000,000

1.21.16.12 150,000,000

1.21.16.13 50,000,000

1.21.16.14 100,000,000

PERINDUSTRIAN

2.07.16 350,000,000

2.07.16.18 100,000,000

2.07.16.19 150,000,000

2.07.16.20 100,000,000

1.20.16 - 300,000,000

Pelatihan ketrampilan kreasi renda dan Breien (DBHCHT)

Pelatihan kreasi dan inovasi batik tingkat lanjut (DBHCHT)

Pelatihan ketrampilan aneka souvenir (DBHCHT)

URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Lumbung Pangan

Operasional KP3

Fasilitasi Lomba Cipta Menu Pangan Lokal (DBHCHT)

Fasilitasi Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Nasional

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (DBHCHT)

Program pengembangan industri kecil dan menengah

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Pembinaan PD BPR BKK/BKK dan LKM

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Survey Pola Pangan harapan

Pendataan Ketersediaan dan Cadangan pangan

Peningkatan Diversifikasi pangan lokal (DBHCHT)

Pasar Murah Menjelang Lebaran

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Fasilitasi Kegiatan Dekranasda

Page 71: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.20.16.10 200,000,000

1.20.16.11 100,000,000

1.20.38 - 400,000,000

1.20.38.33 300,000,000

1.20.38.34 100,000,000

1.20.03.07 BAGIAN KOMUNIKASI DAN TELEMATIKA 1,065,000,000

1.25.15 835,000,000

1.25.15.07 200,000,000

1.25.15.08 50,000,000

1.25.15.09 100,000,000

1.25.15.10 325,000,000

1.25.15.11 5,000,000

1.25.15.12 100,000,000

1.25.15.13 5,000,000

1.25.15.14 50,000,000

1.25.18 230,000,000

1.25.18 200,000,000

1.25.18 30,000,000

1.20.03.08 2,500,000,000

02. 2,250,000,000

02.03 200,000,000

Pembangunan pagar lingkungan pendopo Kab. Wonosobo 186,703,200

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Media Komunikasi Hari Jadi dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kab. Wonosobo

Pelatihan Ketrampilan Penyiaran Radio Komunitas

Program Kerjasama Informasi dengan media massa

Kerjasama Informasi dan Media

Kegiatan Komunikasi pada event pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan RAPI dan

ORARI

BAGIAN UMUM

Penyediaan Media Sosialisasi Pembangunan Daerah

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Informasi Masyarakat

Fasilitasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM

Peningkatan Kapasitas pengelolaan e-government

Fasilitasi Publikasi PPSP

Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik

Rakor bidang perekonomian

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Optimalisasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Wonosobo (DBHCHT)

Bintek Edukasi Wonosobo Kota Wisata (DBHCHT)

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Kesekretariatan Pengelolaan (DBHCHT)

Page 72: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

biaya umum 13,296,800

02.05 1,000,000,000

02.06 150,000,000

Pengadaan Sarpras untuk Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati 150,000,000

02.11 150,000,000

pelaksanaan 148,050,225

biaya umum 1,949,775

02.41 400,000,000

Perbaikan lingkungan Rumah Dinas Bupati (Selomanik) 363,963,525

biaya umum 36,036,475

02.42 350,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Setda 342,261,450

7,738,550

1.19.17 250,000,000

1.19.17.13 250,000,000

1.20.03.09 2,057,929,000

02. 200,929,000

02.03 200,929,000

pengadaan printer gaji 199,605,000

biaya umum 1,324,000

1.20.17 1,857,000,000

1.20.17.20 157,000,000

1.20.17.21 175,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Fasilitasi Penyusunan DPA dan DPPA SKPD Tahun 2016

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan Kapasitas Daerah

BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas

Pengadaan sarana prasarana kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Page 73: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.20.17.22 111,000,000

1.20.17.23 114,000,000

1.20.17.24 65,000,000

1.20.17.25 75,000,000

1.20.17.26 65,000,000

1.20.17.27 145,000,000

1.20.17.28 200,000,000

1.20.17.31 100,000,000

1.20.17.32 50,000,000

1.20.17.34 50,000,000

1.20.17.35 40,000,000

1.20.17.36 60,000,000

1.20.17.37 250,000,000

1.20.17.39 200,000,000

1.20.04 PPKD

1.20.05 SEKRETARIAT DPRD 5,312,000,000

02 2,150,000,000

02.03 2,000,000,000

Restorasi Kawasan Gedung DPRD (Gedung dan Halaman Parkir) 1,973,230,000

biaya umum 26,770,000

02.03 150,000,000

pelaksanaan 147,000,000

biaya umum 3,000,000

Pembinaan pengelolaan barang milik daerah (Barang Milik Daerah)

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,

DAN PERSANDIAN

Implementasi Akuntansi berbasis Akrual

Pengadaan plang papan nama BMD (Barang Milik Daerah)

Penghapusan BMD (Barang Milik Daerah)

Penelusuran BMD (Barang Milik Daerah)

Penyusunan RKB BMD dan laporan Mutasi BMD (Barang Milik Daerah)

MPTPTGR & Sekretariat Tim TP-TGR

Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2016

Penyusunan APBD Tahun 2017

Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan daerah

Fasilitasi Dana Transfer

Penerbitan SPT PPh Pasal 21 Gaji PNS Tahun 2016

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015

Page 74: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.20.15 3,112,000,000

1.20.15.09 800,000,000

1.20.15.10 167,000,000

1.20.15.11 350,000,000

1.20.15.12 1,000,000,000

1.20.15.13 200,000,000

1.20.15.14 300,000,000

1.20.15.15 275,000,000

1.20.15.16 20,000,000

URUSAN PENDIDIKAN

1.01.21 50,000,000

1.01.21.19 50,000,000

pelaksanaan 43,000,000

biaya umum 7,000,000

1.20.06 INSPEKTORAT KABUPATEN 540,000,000

02 25,000,000

02.42 25,000,000

pelaksanaan 23,235,000

biaya umum 1,765,000

05 300,000,000

05.15 200,000,000

05.16 100,000,000

06. 65,000,000

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Peningkatan Kapabilitas APIP

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pengawasan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyediaan Tenaga Ahli dan Tim Ahli bagi DPRD

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Periode 2016 - 2020

Pengadaan Buku Kerja DPRD

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Pengadaan bahan pustaka

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan Reses DPRD

General check up

Kegiatan Dokumentasi dan Sosialisasi Kinerja DPRD

Workshop DPRD dan Peningkatan SDM Aparatur Sekretariat DPRD

Pengadaan Naskah Akademik dan Raperda

Page 75: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

06.5 65,000,000

1.20.20 150,000,000

1.20.20.13 35,000,000

1.20.20.14 60,000,000

1.20.20.15 30,000,000

1.20.20.16 25,000,000

1.20.07 DINAS PENDAPATAN DAERAH 6,029,000,000

02 85,000,000

02.11 85,000,000

1.20.17 2,025,000,000

1.20.17.38 75,000,000

1.20.17.42 75,000,000

1.20.17.44 100,000,000

1.20.17.45 50,000,000

1.20.17.46 70,000,000

1.20.17.47 25,000,000

1.20.17.48 75,000,000

1.20.17.49 50,000,000

1.20.17.50 150,000,000

1.20.17.51 500,000,000

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan PBB-P2

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Perangsang Lunas Awal PBB

Pengadaan Sistem Pelaporan Terintegrasi Host to Host

Penyuluhan/Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Optimlmalisasi Teknologi Informasi dalam pelayanan Pajak dan retribusi Daerah

Pendataan Pedagang Pasar Kertek

Penyesuaian Aplikasi I -PBB Desa/Kelurahan

Penilaian Individu PBB-P2

Pendampingan/Asistensi Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum Pengawas External,

Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan sarana dan prasarana kantor

URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah

Penyusunan Reviu Laporan Keuangan Daerah 2015

URUSAN OTONOMI, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Review RKA

Pengelolaan LP2P dan LHKPN

Sosialisasi SPIP, Penguatan Satgas SPIP

Page 76: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.20.17.52 25,000,000

1.20.17.53 25,000,000

1.20.17.54 85,000,000

1.20.17.56 250,000,000

1.20.17.57 50,000,000

1.20.17.58 145,000,000

1.20.17.59 200,000,000

1.20.17.60 75,000,000

2.04.16 3,919,000,000

2.04.16.8 2,000,000,000

Biaya Umum

Perencanaan 50,000,000

Pengawasan 25,000,000

administrasi 35,000,000

Pelaksanaan 1,890,000,000

2.04.16.13 100,000,000

2.04.16.14 200,000,000

2.04.16.15 1,449,000,000

a. Pengaspalan 1,420,000,000

b.Pengawasan 19,000,000

c.Biaya Umum 10,000,000

2.04.16.9 Operasional Pekan Lebaran 50,000,000

2.04.16.16 Pengelolaan Obyek Wisata Dieng 120,000,000

1.20.08.01 KECAMATAN WONOSOBO 9,650,000,000

02 50,000,000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Rehab dan Penataan Obyek Wisata Kalianget

Penataan Kawasan Pemandian Mangli (luncuran APBD 2015)

Rehab Kawasan Obyek Wisata Kalianget (luncuran APBD 2015)

Penyempurnaan Terminal Mandala Wisata (luncuran APBD 2015)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemutakhiran Data PBB P2 di 2 Kelurahan

Fasilitasi Penyesuaian NJOP PBB P2 Kabupaten Wonosobo

Fasilitasi Pemutakhiran Data Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

Fasilitasi Gaji Outsorching PBB-P2

Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

URUSAN PARIWISATA

Fasilitasi Penyampaian PBB P-2 ke Kecamatan, Desa, Kelurahan

Fasilitasi Pemberian Tanda Lunas Pajak Daerah

Verifikasi Data Piutang PBB P2

Page 77: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

02.42 50,000,000

Rehab Aula, kantor dan pengecatan 47,500,000

biaya umum 2,500,000

05 100,000,000

05.11 100,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 9,375,000,000

1.03.30.09 9,375,000,000

HIBAH 7,259,250,000

1 Pembangunan senderan RW 9 Bugangan kelurahan Kalianget (luncuran APBD

2015)

145,500,000

2 Pembangunan gedung Taman Bacaan Masyarakat "PELANGI" Kampung

Wonobungkah Kelurahan Jlamprang(luncuran APBD 2015)

145,500,000

3 Perbaikan gorong-gorong dan jalan Kampung RT. 01 RW 03 (arah pasar ikan ke

Kp. Stasiun)Kelurahan Wonosobo Barat (luncuran APBD 2015)

24,250,000

4 Pembangunan senderan dan pavingisasi jalan RT. 04 RW. 09 Kp. Sendingkulon

Kelurahan Wonosobo Barat(luncuran APBD 2015)

97,000,000

5 Rehabilitasi Saluran Air Bersih Desa Sariyoso Sumber Mata Air Wonositon

Dusun Windusari Desa Tlogojati

169,750,000

6 Rehabilitasi Saluran Air Bersih Dusun Windusari Desa Tlogojati, Kec. Wonosobo 194,000,000

7 Penataan Kawasan Lingkungan Kampung Mendolo, Kelurahan Bumireso, Kec.

Wonosobo

145,500,000

8 Senderan lapangan Baru Kelurahan pagerkukuh Kec. Wonosobo 155,200,000

9 Pembangunan Drainase Kemiri-Mulyojoyo Kelurahan , Kec. Wonosobo 194,000,000

10 Senderan dan Betonisasi Gumelar Kel. Mlipak Kec. Wonosobo 145,500,000

11 Penataan Saluran Irigasi Sungai Kampung Tosarirejo Kelurahan Jaraksari, Kec.

Wonosobo.

194,000,000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Page 78: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

12 Senderan dan Saluran Jalan Kemiri Kelurahan Wringinanom menuju

Pancurwening

200,000,000

13 Pembangunan drainase dan Pvingisasi Rt 2 Rw1 Kelurahan Jlamprang 97,000,000

14 Rehabilitasi Saluran Irigasi Wonobungkah RT.01/05 Jlamprang Kec. Wonosobo 194,000,000

15 Senderan Jalan dari Perumahan Asli Permai menuju Kelurahan Kramatan Kec.

Wonosobo

194,000,000

16 Pavingisasi dan Senderan jalan Ketinggring menuju Kalianget Kec. Wonosobo 194,000,000

17 Senderan Lapangan Kalianget Kec. Wonosobo 194,000,000

18 Pembangunan senderan dan talud penahan Sungai Satsatan Wonobungkah

Jlamprang

145,500,000

19 Rehab Senderan Sikembang Sidojoyo Kecamatan Wonosobo 97,000,000

20 Drainase dan Senderan RW.05 Sruni, Jaraksari Kec. Wonosobo 97,000,000

21 Pavingisasi RW.11 Purnamasari Kec. Wonosobo 46,500,000

22 Pavingisasi dan Drainase RT.01 RW.12 Kelurahan Sambek ,Wonosobo 58,200,000

23 Betonisasi RW.08 Karangluhur Kelurahan Kalianget, Wonosobo 48,500,000

24 Pavingisasi RW.02 Sidomulyo Kelurahan Wonosobo Timur 58,200,000

25 Rehab Drainase RW.06 Sayangmulyo Kel. Wonosobo Timur 67,900,000

26 Pembangunan Pavingisasi RT 3 dan RT 2 Kelurahan Wonosobo Timur 48,500,000

27 Pembangunan Saluran DI Aji Rojoimo Kecamatan Wonosobo 145,500,000

28 Penataan Lingkungan Kampung Madukoro Kelurahan Bumireso Kecamatan

Wonosobo

194,000,000

29 Pembangunan Senderan Jalan dan Betonisasi Kampung Sitiung Kelurahan

Wonosobo Barat

97,000,000

Page 79: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

30 Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Desa Pacarmulyo-Desa Gondang

Kecamatan Leksono

150,000,000

31 Pembangunan Drainase dan SPAL Kampung Sirandu Kelurahan Pagerkukuh

Kecamatan Wonosobo

97,000,000

32 Pembangunan Senderan Dan Gorong-Gorong Jalan Tembus Madukoro ke

Mirombo Kelurahan Bumireso

194,000,000

33 Pembangunan Saluran Drainase RW. 5 Perumahan Purnamandala Kelurahan

Bumireso

145,500,000

34 Pembangunan Saluran Drainase RT. 03 RW. 1 Lingkungan Mendolo Kelurahan

Bumireso

145,500,000

35 Betonisasi RT. 04 RW. 4 Dusun Weronsari Kelurahan Mlipak Kecamatan

Wonosobo

194,000,000

36 Pembangunan Senderan dan Saluran Pembuangan Air Limbah RT. 2 RW. 9

Dusun Kasiran Kelurahan Mlipak

145,500,000

37 Pembangunan Senderan dan Saluran Irigasi RT. 04 RW. 4 Dusun Weronsari

Kelurahan Mlipak

194,000,000

38 Pembagunan Saluran Drainase RW. 01 Lingkungan Ngasinan Kelurahan

Kramatan

145,500,000

39 Pembangunan Senderan RT. 1 RW. 1 Kampung Sukoyoso Kelurahan Kramatan 97,000,000

40 Betonisasi dan Senderan RT. 05 RW. 1 Kampung Mirombo Kelurahan Rojoimo 194,000,000

41 Pembangunan Senderan dan Saluran Drainase Lapangan Sepak bola Kampung

Mirombo Kelurahan Rojoimo

145,500,000

42 Penataan Lingkungan Wonobungkah Kelurahan Jlamprang Kec Wonosobo 145,500,000

43 Pembangunan pavingisasi jalan lingkungan RW 4 dan 6 Kelurahan sambek 145,500,000

44 Pembangunan TPST Kelurahan Pagerkukuh dan Wonosari Kecamatan

Wonosobo

145,500,000

45 Rehab Drainase Jalan Lingkungan Kauman Selatan RT10/13 Kel Wonosobo

Timur

97,000,000

46 Pembangunan Pavingisasi jalan Lingkungan Rt 02, 03 Rw 12 Kmpg Betengsari

Kel Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo

72,750,000

47 Pembanggunan Senderan Drainase Air Limbah Masyaratak Rt01 Rw 04

Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo

48,500,000

Page 80: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

48 Pembangunan Jalan Lingkungan Lintas RW 01, 03 Rw 13 Kelurahan Wonosobo

Barat

97,000,000

49 Pembangunan Pasar Tradisional Kpg Singkir Kelurahan Jaraksari 97,000,000

50 Senderan lapangan kelurahan Rojoimo Kecamatan Wonosobo 145,500,000

51 Rabat beton RW 1 Penawangan - Bumimulyo Kel. Tawangsari 97,000,000

52 Lanjutan Pembangunan Gedung Balai RW.05 Sruni, Jaraksari Kec. Wonosobo 194,000,000

53 Penyempurnaan pembangunan Balai RW. 05 Kelurahan Kalianget 48,500,000

54 Pembangunan Gedung Pertemuan Kampung Kenteng Kelurahan Kejiwan 194,000,000

55 Penyempurnaan Pembangunan Balai RW 9 dan saluran air limbah RT 5 RW 9

Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo

97,000,000

GEDUNG 388,000,000

Penyempurnaan Pembangunan Kantor Kelurahan Jarakari Kecamatan

Wonosobo

194,000,000

Pembangunan Gedung Serba Guna Banjaran Kec. Wonosobo 194,000,000

JALAN 1,115,500,000

1 Aspal Jalan Tengah Sidojoyo Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo 145,500,000

2 Pembangunan Senderan Jalan Argopeni-Kejiwan-Kalianget, Kec. Wonosobo 194,000,000

3 Pembangunan trotoar ruas jalan wonosobo - kalibeber Kecamatan Wonosobo. 194,000,000

4 Aspal Jalan Kampung Kenteng Kelurahan kejiwan Kecamatan Wonosobo 194,000,000

5 Aspal Jalan Kampung Taraja Kelurahan Pagerkukuh Kecamatan Wonosobo 97,000,000

Page 81: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

6 Peningkatan Jalan Pancurwening Menuju Lingkar Selatan 97,000,000

7 Aspal Jalan Asli Permai Kelurahan Kramatan Kecamatan Wonosobo 194,000,000

JEMBATAN 612,250,000

1 Revitalisasi Jembatan kelurahan Mlipak menuju Pacarmulyo (luncuran APBD

2015)

145,500,000

2 Pembangunan Jembatan RT.1 RW.10 Kalianget Kec. Wonosobo 194,000,000

biaya umum 272,750,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 115,000,000

1.06.21.22 15,000,000

1.06.21.24 100,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 10,000,000

1.22.15 10,000,000

1.20.08.02 KELURAHAN WONOSOBO BARAT 425,000,000

02 225,000,000

02.11 30,000,000

Pelaksanaan 29,705,000

Biaya Umum 295,000

02.42 195,000,000

Rehab sedang/berat gedung kantor Kelurahan Wonosobo Barat 190,000,000

Biaya Umum 5,000,000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Musrenbang Kecamatan Wonosobo

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan

ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 82: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

05 25,000,000

05.12 25,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 170,000,000

1.22.15.04 170,000,000

1.20.08.03 KELURAHAN WONOSOBO TIMUR 425,000,000

02 140,000,000

02.11 28,000,000

Pelaksanaan 27,880,000

Biaya Umum 120,000

02.42. 112,000,000

Rehab sedang Kantor Kelurahan Wonosobo Timur 108,400,000

Biaya Umum 3,600,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 60,000,000

1.03.30.09 60,000,000

Pembangunan/rehab drainase/pavingisasi /betonisasi jalan lingkungan RW 14

Kauman Utara

57,850,000

Biaua Umum 2,150,000

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Page 83: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 200,000,000

1.22.15.04 200,000,000

1.20.08.04 KELURAHAN JLAMPRANG 350,000,000

02 60,000,000

02.11 31,500,000

Pelaksanaan 31,060,000

Biaya Umum 440,000

02.42 28,500,000

Pembuatan kanopi dan skat ruangan 27,215,000

Biaya Umum 1,285,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 130,000,000

1.03.30.09 130,000,000

JALAN 85,000,000

Pembangunan Paving Jalan Lingkungan RT.03 RW. 04 53,550,000

Pembangunan plat beton lingkungan RT.4 RW. 4 28,715,000

Biaya Umum 2,735,000

SALURAN 25,000,000

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Page 84: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Pembangunan saluran RT. 02 RW. 05 Kel. Jlamprang 23,715,000

Biaya Umum 1,285,000

TPS 20,000,000

Pembangunan bak sampah Kel. Jlamprang 18,715,000

Biaya Umum 1,285,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 135,000,000

1.22.15.04 135,000,000

1.20.08.05 KELURAHAN KEJIWAN 450,000,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 300,000,000

1.03.30.09 300,000,000

Rehabilitasi gedung TPQ/ eks. SD Inpres 100,000,000

Pembangunan Ruang rapat dan Gedung Raskin. 200,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page 85: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.08.06 KELURAHAN SAMBEK 350,000,000

02 100,000,000

02.11 100,000,000

Pelaksanaan 98,200,000

Biaya Umum 1,800,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 100,000,000

1.03.30.09 100,000,000

Rehab sedang/berat gedung PKK Kelurahan Sambek 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.08.07 KELURAHAN MLIPAK 400,000,000

02 100,000,000

02.03 100,000,000 Pembangunan gedung kantor

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Page 86: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Mlipak (lanjutan) 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 170,000,000

1.03.30.09 170,000,000

Pembangunan senderan saluran kali mangli 140,650,000

Pembangunan drainase RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mlipak 24,250,000

Biaya Umum 5,100,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 105,000,000

1.22.15.04 105,000,000

1.20.08.08 KELURAHAN PAGERKUKUH 375,000,000

02 200,000,000

02.11 40,100,000

02.42 159,900,000

Rehab gedung Kantor Kelurahan Pagerkukuh (lanjutan) 158,300,000

Biaya Umum 1,600,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Page 87: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 150,000,000

1.22.15.04 150,000,000

1.20.08.09 KELURAHAN ROJOIMO 350,000,000

02 200,000,000

02.11 100,000,000

pelaksanaan 98,950,000

biaya umum 1,050,000

02.42 100,000,000

Rehab gedung serbaguna Kelurahan Rojoimo 97,425,000

Biaya Umum 2,575,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.08.10 KELURAHAN KRAMATAN 350,000,000

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Page 88: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

02 100,000,000

02.42 100,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor Kelurahan Kramatan 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 85,000,000

1.03.30.09 85,000,000

Pembangunan senderan saluran dan jembatan ngasinan 50,000,000

pembangunan tugu RW 05 Asper 31,500,000

Biaya Umum 3,500,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 140,000,000

1.22.15.04 140,000,000

1.20.08.11 KELURAHAN TAWANGSARI 350,000,000

02 100,000,000

02.11 10,000,000

pengadaan alat pengeras suara 9,615,000

Biaya Umum 385,000

02.42 50,000,000

Rehab sedang/berat gedung pertemuan/ olah raga Kelurahan Tawangsari 48,335,000

Biaya Umum 1,665,000

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page 89: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

02.45 40,000,000

Pelaksanaan 38,429,500

Biaya Umum 1,570,500

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 100,000,000

1.03.30.09 100,000,000

1 Rolak jalan RW IV Sarimulyo Kelurahan Tawangsari 48,415,000

2 Pembangunan saluran/drainase air limbah RW 01 Penawangan Kelurahan

Tawangsari

48,415,000

Biaya Umum 3,170,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.08.12 KELURAHAN JARAKSARI 525,000,000

02 200,000,000

02.11 100,000,000

Pelaksanaan 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

02.42 100,000,000

Rehabilitasi Balai Kelurahan Jaraksari II (Gedung Olah Raga) 100,000,000

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Penataan Lingkungan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page 90: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 100,000,000

1.03.30.09 100,000,000

Pemeliharaan aspal jalan RT 2 RW 7 Asri Mulyo penghubung kelurahan

Jaraksari dengan Kelurahan Mlipak

100,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 200,000,000

1.22.15.04 200,000,000

1.20.08.13 KELURAHAN BUMIRESO 350,000,000

02 140,000,000

02.11 100,000,000

Pelaksanaan 98,660,750

Biaya Umum 1,339,250

02.42 40,000,000

penyempurnan gedung kantor 38,639,200

Biaya Umum 1,360,800

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 60,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Page 91: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.03.30.09 60,000,000

Pembangunan Drainase/Gorong-gorong 57,244,400

Biaya Umum 2,755,600

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.08.14 KELURAHAN KALIANGET 375,000,000

02 40,000,000

02.11 40,000,000

Pelaksanaan 38,818,000

Biaya Umum 1,182,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 125,000,000

1.03.30.09 125,000,000

Penataan lingkungan dan rehab gedung olah raga kelurahan Kalianget. 121,250,000

Biaya Umum 3,750,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 92: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 185,000,000

1.22.15.04 185,000,000

1.20.09.01 KECAMATAN KERTEK 8,830,000,000

02 400,000,000

02.11 200,000,000

Pelaksanaan 192,600,000

Biaya Umum 7,400,000

02.45 200,000,000

Pelaksanaan 194,000,000

Biaya Umum 6,000,000

05 100,000,000

05.11 100,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 8,055,000,000

1.03.30.09 8,055,000,000

HIBAH 5,655,000,000

1 Pengadaan air bersih Dk. Anggergondok Desa Reco Kec. Kertek (mata air dari

Desa Tlogomulyo Kec. Wonosobo)

194,000,000

2 Lanjutan gedung pertemuan RW 03 kelurahan Wringinanom 194,000,000

3 Penambahan gedung kantor, APE Luar beserta mebelair KB Bunga bangsa

Wringinanom

130,950,000

4 Penyempurnaan gedung dan pengadaan mebelair TK Pertiwi Wringinanom 63,050,000

5 Pengadaan air bersih dari tanah Perhutani Blok Gunung watu menuju Dkh.

Bedakah desa Tlogomulyo kertek

194,000,000

6 Betonisasi jalan Desa kapencar menuju Desa candimulyo Kec. Kertek 194,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Penataan Lingkungan Kantor

Page 93: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

7 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kedunggupit dan pelebaran jembatan lingkungan RW.

08 jambusari Kertek

194,000,000

8 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Butuh Desa Ngadikusuman Sumber Mata

Air Dari Dusun Siringin, Kec. Kertek

189,150,000

9 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Kalicecep Desa Bejiarum Sumber Mata Air

Dari Desa Damarkasian Kertek

169,750,000

10 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Krajan Desa Sudungdewo Sumber Mata Air

Dari Dusun Trenggiling Desa Sariyoso

169,750,000

11 Penataan Kawasan Lingkungan Kampung Jambusari RT. 07 Kelurahan Kertek 189,150,000

12 Pengadaan Sarana Air Bersih Desa Sudungdewo Kecamatan Kertek Mata Air

Dari Desa Sariyoso Kecamatan Wonosobo

155,200,000

13 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Purbosono Desa Purbosono Kecamatan

Kertekmata air dari Desa Kapencar

174,600,000

14 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Losari Desa Purbosono Kecamatan Kertek

mata air Desa kapencar

184,300,000

15 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Banjaran Desa Candiyasan Mata Air Dari

Desa Kapencar

184,300,000

16 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Bejidukuh Desa Bejiarum Mata Air Dari

Desa Damarkaasian

164,900,000

17 Penataan Kawasan Lingkungan Rw. 09 Kelurahan Kertek, Kec. Kertek 121,250,000

18 Betonisasi/Senderan jalan lingkungan Kp. Mekarsari Kel. Kertek ke Dsn.

Ngadisuko Ds. Sindupaten Kec. Kertek.

145,500,000

19 Betonisasi jalan terobosan RT. 06 RT 11 Binangun Wringinanom 145,500,000

20 Senderan dan Rabat Beton Jalan Kel. Kertek ke Dsn. Mlandi Desa Sumber

Dalem Kec. Kertek

145,500,000

21 Pavingisasi Jalan Lingkungan Kampung Krakal Dawung Kelurahan Kertek 97,000,000

22 Senderan jalan dan Rabat beton jalan Kersan Desa Bojasari ke Krakal Dawung

Kel. Kertek Kec. Kertek

194,000,000

23 Pembangunan air bersih dari Ds. Pagerejo ke Desa Candimulyo Kecamatan

Kertek.

97,000,000

24 Penataan lingkungan Dusun Kemiri Kel. Wringinanom 97,000,000

Page 94: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

25 Betonisasi dan Senderan Jalan penghubung Desa Bedakah Tlogomulyo -

Damarkasiyan Kec. Kertek

194,000,000

26 Penataan Lingkungan RW. 02 Campursari Kelurahan Kertek 97,000,000

27 Pembangunan senderan jalan Si Klesem pagerejo Tlogomulyo Candiyasan Kec.

Kertek

145,500,000

28 Rehabilitasi Balai Pertemuan Kampung Kemiri RW. II Kelurahan Wringinanom

Kecamatan Kertek

97,000,000

29 Pembangunan Senderan Bahu Jalan Dusun Kalicecep Desa Bejiarum ke

Wringinanom

194,000,000

30 Pembangunan Senderan ( Drainase ) Kusuma Baru Ngadikusuman-Tlogodalem 194,000,000

31 Senderan Jalan Dusun Getas sampai Kaliurip - Damarkasiyan Kec. Kertek 145,500,000

32 Gapura Jalan Masuk Kel. Wringinanom Kec. Kertek 145,500,000

33 Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan 97,000,000

34 Aspal Jalan RT. 02 RW. 2 Kampung Campursari Kelurahan Kertek 194,000,000

35 Betonisasi Pelebaran Jalan Aspal Dusun Sringin Desa Ngadikusuman Kec.

Kertek Kab. Wonosobo

194,000,000

biaya umum 169,650,000

TUGU 150,000,000

1 Pembangunan Poros dan Tugu Pertigaan Jalan Kecamatan Kertek 145,500,000

biaya umum 4,500,000

JALAN/JEMBATAN 2,250,000,000

1 Pembangunan sayap jembatan utama Desa Dalangan Purwojati Kec. Kertek 194,000,000

2 Peningkatan Jalan Karangluhur-Bojasari Kecamatan Kertek 194,000,000

3 Senderan jalan Kertek-parakan kec. Kertek 194,000,000

Page 95: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

4 Lanjutan Jalan tembus Si Dadap Binangun Kelurahan Wringinanom. 97,000,000

5 Aspal Jalan Penghubung Bojasari Kec. Kertek - Adiwarni Kec. Selomerto 194,000,000

6 Aspal jalan Karangluhur Purwojati Kecamatan Kertek 194,000,000

7 Peningkatan Jalur Evakuasi Jalan Pagerejo-Purwojati-Tlogodalem Kecamatan

Kertek

194,000,000

8 Lanjutan Peningkatan Jalan Tlogodalem-Karangluhur-Purwojati Kecamatan

Kertek

145,500,000

9 Peningkatan Jalan Tlogomulyo-Damarkasian Blok Tempurung Kecamatan Kertek 97,000,000

10 Peningkatan Jalan Ekonomi Purwojati-Pagerejo Kecamatan Kertek 194,000,000

11 Lanjutan Aspal Ruas Jalan Ngadikusuman Dusun Senden Desa Tlogodalem

Kecamatan Kertek

194,000,000

12 Pembangunan Jembatan Kalicapar Dusun Ngadisari Desa Tlogodalem 194,000,000

13 Aspal Jalan Tlogodalem-Purwojati Kecamatan Kertek 97,000,000

Biaya Umum 67,500,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 115,000,000

1.06.21.22 15,000,000

1.06.21.24 100,000,000

URUSAN PERTANAHAN

1.09.16 150,000,000

1.09.16.01 150,000,000

Pensertifikatan tanah untuk jalan lingkar selatan baru (luncuran APBD 2015) 150,000,000

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan

ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang Kecamatan Kertek

Page 96: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 10,000,000

1.22.15.23 10,000,000

1.20.09.02 KELURAHAN KERTEK 375,000,000

02 100,000,000

02.11 30,000,000

Pelaksanaan 29,420,000

Biaya Umum 580,000

02.42 70,000,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 100,000,000

1.03.30.09 100,000,000

Pembangunan Gapura RW 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 150,000,000

1.22.15.04 150,000,000

1.20.09.03 KELURAHAN WRINGINANOM 250,000,000

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pertemuan Forum FKDM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 97: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

02 100,000,000

02.45 100,000,000

Pelaksanaan 97,500,000

Biaya Umum 2,500,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.10.01 KECAMATAN SELOMERTO 3,450,000,000

02 100,000,000

02.11 100,000,000

Pembangunan ruang rekam data dan gudang arsip Kecamatan Selomerto 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

05 100,000,000

05.11 100,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 3,050,000,000

1.03.30.09 3,050,000,000

1 Rehabilitasi dan normalisasi saluran Blok Tengah Kelurahan Selomerto kec.

Selomerto

194,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penataan Lingkungan Kantor

Page 98: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

2 Pembangunan Trotoar Jalan Semayu menuju Bakungan, Bumitirto Kec.

Selomerto

145,500,000

3 Pembangunan saluran irigasi Blok Duglig Kelurahan Selomerto Kec. Selomerto 194,000,000

4 Senderan Jalan Bojosari-Adiwarno, Kec. Selomerto 145,500,000

5 Pavingisasi jalan lingkungan dan drainase RT. 2 Rw. 2 kampung Losari

Kelurahan Wonorejo

97,000,000

6 Pembangunan Senderan jalan Antar Desa Candi Sironteng- desa Kaliputih

Kecamatan Selomerto

145,500,000

7 Pembangunan Betonisasi Jalan Antar Desa dari Dusun Diwek Desa Kadipaten

Ke desa Kecis Kecamatan Selomerto

169,750,000

8 Pembangunan Drainase Antar Desa dari Jalan Domas Sindu Agung ke Dusun

Bangsari Desa Wilayu

169,750,000

9 Pembangunan Betonisasi dan Senderan Antar Desa Dari Dusun Pagedangan

Desa Tumenggungan ke Dusun Berjugan Desa Ngadimulyo Kecamatan

Selomerto

169,750,000

10 Penataan Lingkungan / Pavingisasi jalan dusun Ngampel Kelurahan Wonorejo

Kecamatan Selomerto

97,000,000

11 Pembangunan Drainase Dusun Ngampel Wetan Kelurahan Wonorejo Kecamatan

Selomerto

48,500,000

12 Betonisasi Kradenan Kelurahan Selomerto 48,500,000

13 Pembangunan Irigasi Sijeruk Kecamatan Selomerto 194,000,000

14 Pembangunan Senderan dan Anggel Saluran Irigasi Blok Silebuh Kelurahan

Selomerto

194,000,000

15 Pembangunan Saluran Pelimpah Irigasi Sigebluk RW. 1 Kelurahan Selomerto 194,000,000

16 Senderan Kali Sikembang Bakungan, Bumitirto Kec. Selomerto 145,500,000

17 Penyempurnaan Balai RW. Somobumi, Desa Bumitiro Kecamatan Selomerto 97,000,000

18 Perbaikan jalan antar Desa Plobangan Menuju Desa Kadipaten Kecamatan

Selomerto

194,000,000

Page 99: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

19 Pembangunan Jalan Sektor Pertanian antar desa dari dusun krotok Desa

Pakuncen ke Desa Gunung Tawang Kecamatan Selomerto

169,750,000

20 Peningkatan Jalan Desa Plobangan Ke desa Wulungsari Kecamatan Selomerto 145,500,000

Biaya Umum 91,500,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.15 115,000,000

1.06.15.22 15,000,000

1.06.15.22-4 100,000,000

URUSAN KOPERASI DAN UMKM

1.15.18 75,000,000

1.15.18 75,000,000

Pelatihan dan Pengambangan Koperasi Sektor Peternakan Kopontren Alhuda

Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto

75,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 10,000,000

1.22.15.23 10,000,000

1.20.10.02 KELURAHAN SELOMERTO 350,000,000

02 100,000,000

02.11 100,000,000

Rehab sedang/berat aula kantor kelurahan dan pemasangan kanopi parkir 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

Pertemuan Forum FKDM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang Kecamatan Selomerto

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan

ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Page 100: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 100,000,000

1.03.30.09 100,000,000

Pembangunan jembatan jalan RW 9 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.10.03 KELURAHAN WONOREJO 350,000,000

02 40,000,000

02.03 10,000,000

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Wonorejo (lanjutan) 10,000,000

02.11 30,000,000

Pelaksanaan 29,100,000

Biaya Umum 900,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 140,000,000

1.03.30.09 140,000,000

Perbaikan lantai GOR 25,000,000

Pembuatan WC PAUD 15,000,000

Pembangunan gedung kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Page 101: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Betonisasi Jalan Utama Desa Seang 50,000,000

Perbaikan pavingisasi jalan KP Ngampel 45,800,000

Biaya Umum 4,200,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 145,000,000

1.22.15.04 145,000,000

1.20.11.01 KECAMATAN LEKSONO 5,720,000,000

02. 250,000,000

02.45 250,000,000

1 Pembangunan Pagar Tralis dan Pembuatan Ruang Parkir Kantor Kelurahan

Leksono

145,500,000

2 Pembuatan Gapura, Kanopi dan pagar bagar kantor kecamatan Leksono 97,000,000

Biaya Umum 7,500,000

05. 100,000,000

05.11 100,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 5,245,000,000

1.03.30.09 5,245,000,000

HIBAH 3,922,500,000

1 Senderan jalan Braol Duren Sawit-Manggis 200,000,000

2 Senderan jalan Jonggol Sari 194,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penataan Lingkungan Kantor

Page 102: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

3 Pembangunan saluran irigasi bengkok blok Umbul Desa sawangan Kec. Leksono 97,000,000

4 Senderan Jalan Sidokolo, Kec. Leksono 194,000,000

5 Pembangunan Drainase Jalan Desa Manggis menuju Leksono, Kec, Leksono 194,000,000

6 Senderan Jalan Ponggok Desa Timbang menuju Desa Pacarmulyo, Kec.

Leksono

194,000,000

7 Senderan Jalan Mraol, Durensawit menuju Manggis, Kec. Leksono 194,000,000

8 Betonisasi Jonggolsari menuju Pucung, Kec. Leksono 194,000,000

9 Pembangunan senderan jalan Pacarmulyo-Krasak 194,000,000

10 Pembangunan Senderan jalan Antar desa dari Pacarmulyo Ke Dukuh Kwarasan

Bojasari Desa Timbang Kec. Leksono

145,500,000

11 Pembangunan senderan jalan Desa Besani menuju Leksono Kec. Leksono 194,000,000

12 Pembangunan Senderan jalan Desa Jonggolsari menuju kel. Leksono

Kecamatan leksono

194,000,000

13 Pembangunan Drainase Jalan Pacarmulyo Ke Desa Timbang Kecamatan

Leksono

194,000,000

14 Lanjutan Senderan dan Drainase Sleretan desa Selokromo menuju desa

Sojokerto

194,000,000

15 Pembangunan Senderan Jalan Pacarmulyo Kecamatan Leksono 194,000,000

16 Pembangunan Senderan Jalan Pacarmulyo Kecamatan Leksono-Kasiran Kec.

Wonosobo

194,000,000

17 Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Desa Pacarmulyo-Desa Gondang

Kecamatan Leksono

194,000,000

18 Pembangunan senderan pengaman Jalan Mboto Pacarmulyo Kecamatan

Leksono

97,000,000

19 Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Sojokerto-Pacarmulyo Kecamatan

Leksono

194,000,000

20 Revitalisasi Lapangan Kelurahan Leksono 145,500,000

Page 103: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

21 Pembangunan Saluran Irigasi dusun Besani Kec. Leksono- Desa Kaliwaru

Kecamatan Leksono

194,000,000

Biaya Umum 133,500,000

GEDUNG 97,000,000

1 Lanjutan Pembangunan Gedung Kelurahan Leksono Kecamatan Leksono. 97,000,000

JALAN 1,025,500,000

1 Pembangunan jalan antar desa Lipursari-Kecis Kec. Leksono 98,000,000

2 Pembangunan Senderan dan Rehab aspal jalan antar kecamatan dari Cumbring

Kecamanatan Selomerto Ke Desa Lipursari Kecamatan Leksono

194,000,000

3 Pembangunan Desa Tlogo Kec Sukoharjo Menuju Desa Kalimendong

Kecamatan Leksono

100,000,000

4 Lanjutan Aspal Jalan Limbangan Desa Kalimendong Menuju Desa Besani

Kecamatan Leksono

194,000,000

5 Lanjutan Jalan Aspal jalan Manggis Menuju desa Duren Sawit Kecamatan

Leksono

100,000,000

6 Peningkatan Jalan Wonokerto Tlogo Kecamatan Leksono 194,000,000

7 Pembangunan Jalan Antar Kecamatan Dukuh bringin Desa Lipursari Kecamatan

Leksono ke Desa Mirombo Kecamatan Kaliwiro

145,500,000

JEMBATAN 200,000,000

1 Pelebaran Jembatan Desa Besani menuju Leksono Kecamatan Leksono 200,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 115,000,000

1.06.21.22 15,000,000

1.06.21.24 100,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan

ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang Kecamatan Leksono

Page 104: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.22.15 10,000,000

1.22.15.23 10,000,000

1.20.11.02 KELURAHAN LEKSONO 350,000,000

02 100,000,000

02.11 100,000,000

Pelaksanaan 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 100,000,000

1.03.30.09 100,000,000

Lanjutan betonisasi jalan kauman (Rw. 07) 47,200,000

Pembangunan senderan dan drainase jalan (Rw. 07) 50,000,000

Biaya Umum 2,800,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.12.01 KECAMATAN WATUMALANG 5,975,000,000

02. 1,050,000,000

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pertemuan Forum FKDM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page 105: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

02.03 1,000,000,000

Pembangunan kantor Kecamatan Watumalang. 1,000,000,000

02.42 50,000,000

05 110,000,000

05.10 10,000,000

05.11 100,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 4,750,000,000

1.03.30.09 4,750,000,000

HIBAH 3,850,000,000

1 Rabat Beton Jalan Lumajang - Pagentan 200,000,000

2 Senderan Jalan Ruas Binangun – Desa Wonosroyo Kec Watumalang 200,000,000

3 Senderan dan drainase jalan Kuripan menuju Biangun Watumalang 200,000,000

4 Senderan dan drainase lingkungan Klesem Atas Kelurahan Wonoroto

Watumalang.

150,000,000

5 Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Desa Gondang-Desa Limbangan

Kecamatan Watumalang

200,000,000

6 Pembangunan drainase ruas jalan Krinjing - Mutisari Binangun Watumalang. 150,000,000

7 Senderan dan Rabat Beton RT 01 RW 07 Lingkungan Welahan Kelurahan

Wonoroto

125,000,000

8 Senderan, bak sampah dan bis beton SPAL Pasar Welahan Kel Wonoroto 150,000,000

9 Senderan Hulu dan Jaringan Saluran Irigasi Welahan Kelurahan Wonoroto -

Temanggung Desa Kuripan Watumalang

150,000,000

10 Pembuatan Talang dan Perbaikan Saluran Irigasi Kuripan Watumalang 125,000,000

11 Rehab Jembatan Kali Butuhan Desa Wonosroyo 150,000,000

Peningkatan Kapasitas Kecamatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pertemuan Forum FKDM

Page 106: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

12 Aspal Jalan Mutisari Watumalang – Campursari Kejajar 150,000,000

13 Senderan ruas jalan Desa Binangun - Ds. Kuripan Kecamatan Watumalang. 200,000,000

14 Senderan pengaman ruas jalan Kejiwan - Kuripan di Dusun Sigaok Ds. Kuripan

Watumalang.

200,000,000

15 Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Desa Banyukembar - Desa

Gumawang Kidul Kecamatan Watumalang

200,000,000

16 Betonisasi jalan Desa Lumajang -Mojosari 200,000,000

17 Pembangunan Senderan Pengaman Jalan Limbangan - Pacarmulyo 200,000,000

18 Pembangunan Senderan antar Desa Watumalang ke Desa Wonosroyo

Kecamatan Watumalang

150,000,000

19 Pembangunan PAUD Desa Welahan Kelurahan Wonoroto Kec. Watumalang 150,000,000

20 Pembangunan SPAL Dukuh Sayangan RT. 01-RW. 2 Kelurahan Wonoroto

Kecamatan Watumalang

100,000,000

21 Pembangunan Senderan Kuripan-Klesem Bawah Kelurahan Wonoroto

Kecamatan Watumalang

150,000,000

22Pembangunan Senderan Jalan Mutisari-Sikunang

150,000,000

23Pembangunan senderan jalan Welahan Keluarahan Wonoroto Kec. Watumalang

200,000,000

JALAN900,000,000

1 Lanjutan aspal jalan Kuripan menuju Banyukembar Watumalang 200,000,000

2 Senderan Jalan Deles Ruas Jalan Mojosari - Lumajang 150,000,000

3 Aspal Jalan antar Desa Gumawang Kidul- Desa Banyukembar Kecamatan

Watumalang

200,000,000

4 Betonisasi Jalan Desa Pasuruhan menuju Kelurahan Wonoroto 200,000,000

5 Pembangunan Jalan Antar Desa Bayukembar- Gumawang Kidul Kecamatan

Watumalang

150,000,000

Page 107: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 65,000,000

1.06.21.22 15,000,000

1.06.21.24 50,000,000

1.20.12.02 KELURAHAN WONOROTO 350,000,000

02 90,000,000

02.11 50,000,000

Pelaksanaan 49,000,000

Biaya Umum 1,000,000

02.41 30,000,000

Pelaksanaan 28,500,000

Biaya Umum 1,500,000

02.45 10,000,000

Pembuatan tempat parkir 9,760,000

Biaya Umum 240,000

03 10,000,000

03.05 10,000,000

Pengadaan pakaian Seragam Linmas 9,600,000

Biaya Umum 400,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 100,000,000

1.03.30.09 100,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Penataan Lingkungan Kantor

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang Kecamatan Watumalang

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan

ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum

Page 108: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1 Betonisasi jalan lingkungan Welahan 12,500,000

2 Betonisasi jalan lingkungan Mergowati 12,000,000

3 Betonisasi jalan lingkungan Sayangan 13,000,000

4 Betonisasi jalan lingkungan Wonoroto 12,000,000

5 Betonisasi jalan lingkungan Jambon 12,000,000

6 Betonisasi jalan lingkungan Bengkok 12,000,000

7 Betonisasi dan drainase jalan lingkungan klesem atas 12,000,000

8 Senderan jalan lingkungan Klesem Bawah 12,000,000

Biaya Umum 2,500,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.13.01 KECAMATAN MOJOTENGAH 8,340,000,000

02 50,000,000

02.11 50,000,000

Pelaksanaan 49,500,000

Biaya Umum 500,000

05. 150,000,000

05.11. 150,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.39 7,700,000,000 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Page 109: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.03.39.09 7,700,000,000

HIBAH 6,050,000,000

1 Senderan Kelurahan Mudal, Kec. Mojotengah 200,000,000

2 Perbaikan Jalan dan drainase menuju Perumahan Manggisan Permai, Keluahan

Mudal, Kec. Mojotengah

150,000,000

3 Rehabilitasi Saluran Air Rw. 7 dan Betonosasi Jalan Kelurahan Kalibeber, Kec.

Mojotengah

200,000,000

4 Pembangunan Talud dan Senderan Dero Duwur Jalan Kelurahan Kalibeber-Dero

Duwur,Kec. Mojotengah

200,000,000

5 Pembangunan senderan dan pavingisasi jalan lingkungan RT 03 RW 07

Kelurahan Andongsili Kecamatan Mojotengah

200,000,000

6 Rolak jalan Bugel Desa Keseneng Binangun kelurahan Mudal Kec. Mojotengah 200,000,000

7 Perbaikan gorong-gorong, senderan, dan drainase jalan Argopeni Kalibeber

Mojotengah

200,000,000

8 Betonisasi Desa Limbangan menuju Binangun Kel. Mudal Kec. Mojotengah 200,000,000

9 Pembangunan Drainase Jalan Kelurahan Mudal Menuju Kelurahan Jlamprang 200,000,000

10 Penataan jalan lingkungan Kampung Sarimulyo Kelurahan Kalibeber Kecamatan

Mojotengah

200,000,000

11 Senderan kantor kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah 100,000,000

12 Rolak jalan Keseneng menuju Desa Candirejo Kecamatan Mojotengah 150,000,000

13 Senderan dan Rolak Jalan Manggisan Lama RT 01 RW 8 Menuju Perum Villa

Asri Mudal Kec. Mojotengah

150,000,000

14 Senderan dan Paving Dusun Karangsari Kelurahan Andongsili Kec. Mojotengah 100,000,000

15 Pembangunan saluran jalan dari Perum. Permata Hijau ke SMA N Mojotengah

(luncuran APBD 2015)

200,000,000

16 Senderan Jalan Bumiroso-Sukorejo di Mejing Larangan Kulon Kec. Mojotengah 200,000,000

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Page 110: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

17 Pembangunan Air Bersih RT 02 RW 01 Dusun Deroduwur Desa Deroduwur 100,000,000

18 Pembangunan senderan dan gorong-gorong Jalan lingkar utara kelurahan

Andongsili

200,000,000

19 Pembangunan SPAL Dusun Limbangan Kelurahan Mudal Kecamatan

Mojotengah

150,000,000

20 Pembangunan Betonisasi Jalan Antar Kelurahan Dusun Gubrakan ke Dusun

Limbangan Kel Mudal . Kec. Mojotengah

200,000,000

21 Pembangunan dan Senderan Jalan Lingkungan Kelurahan Andongsili Dusun

Gubragan Kel Mudal Kecamatan mojotengah

200,000,000

22 Rehab jalan dan Senderan Jawar - Wonokromo Kecamatan mojotengah Lanjutan 150,000,000

23 Pembangunan Betonisasi Bumirejo Gemblengan Kecamatan Mojotengah 150,000,000

24 Pembangunan Senderan Jalan dan Betonisasi Sojopuro-Candirejo Mojotengah 150,000,000

25 Pembangunan Senderan Jalan dan Betonisasi Jalan Sorogaten Sojopuro -

Tlogojati

200,000,000

26 Pembangunan Senderan Jalan Mojosari-Gondang Kecamatan Mojotengah 200,000,000

27 Lanjutan Pengadaan Sarana Air Bersih Wanayasa Desa Mojosari-Desa

Derongisor Kecamatan Mojotengah

200,000,000

28 Pembangunan Senderan Jalan Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah - Desa

Lumajang Watumalang

150,000,000

29 Betonisasi jalan lingkungan RW. 13 kampung Mekarsari Kelurahan Kalibeber

Kec. Mojotengah

100,000,000

30 Pembangunan Irigasi Sekerek Blederan Kecamatan Mojotengah 200,000,000

31 Lanjutan Pembangunan Senderan Lapangan Kelurahan Kalibeber Kecamatan

Mojotengah

150,000,000

32 Pembangunan senderan lapangan Kelurahan Mudal kecamatan Mojotengah 100,000,000

33 Pembangunan Balai Rw Perumahan Manggisan Permai Kelurahan Mudal Kec.

Mojotengah

150,000,000

34 Betonisasi jalan perumahan manggisan permai Mojotengah 150,000,000

Page 111: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

35 Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan 100,000,000

36 Pembangunan senderan dan rolak jalan Mojosari menuju Sukorejo Mojotengah 200,000,000

GEDUNG 400,000,000

1 Pembangunan Gedung Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah 200,000,000

2 Pembangunan Gedung Kelurahan Kalibeber 200,000,000

JALAN 1,050,000,000

1 Perawatan Aspal jalan Krasak-Mudal di Krasak Kec. Mojotengah 200,000,000

2 Peningkatan Jalan Antar Desa Dari Limbangan Menuju Desa Mbinangun

Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah

200,000,000

3 Lanjutan Pembangunan Trotoar Jalan Kalibeber-Munggang Kec. Mojotengah 200,000,000

4 Pembangunan Aspal Jalan dari Perempatan ke Pondok Pesantren Al As' syariah

Kalibeber

150,000,000

5 Pembangunan Trotor jalan Raya Kalibeber-Jawar Kecamatan mojotengah 100,000,000

6 Senderan Jalan Ketinggring, Jalan Raya Argopeni- Kelurahan Kalibeber, Kec.

Mojotengah

200,000,000

JEMBATAN 200,000,000

Pembangunan Jembatan Kpg Andongsili Kel Andongsili Menuju Krasak

Kecamatan Mojotengah

200,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 75,000,000

1.06.21.22 15,000,000

1.06.21.24 60,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang Kecamatan Mojotengah

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan

ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum

Page 112: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.16 50,000,000

1.11.16.06 50,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.18 250,000,000

1.22.18.05 50,000,000

1.22.18.06 200,000,000

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19.19 65,000,000

1.19.19.02 65,000,000

1.20.13.02 KELURAHAN KALIBEBER 350,000,000

02 60,000,000

02.11 60,000,000

Pelaksanaan 57,763,000

Biaya Umum 2,237,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 140,000,000

1.03.30.09 140,000,000

1 Pembangunan drainase RT. 004 RW. 013 79,700,000

2 Pavingisasi Jalan RT. 006 RW. 005 55,600,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Fasilitasi Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Page 113: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Biaya Umum 4,700,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.13.03 KELURAHAN MUDAL 350,000,000

02 50,000,000

02.11 50,000,000

Pelaksanaan 49,700,000

Biaya Umum 300,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 100,000,000

1.03.30.09 100,000,000

GEDUNG 75,814,000

Pembangunan gedung Kantor PKK Kelurahan Mudal 73,450,000

Biaya Umum 2,364,000

JALAN 24,186,000

betonisasi jalan lingkungan RT 2 RW 9 Manggisan Baru Kelurahan Mudal 24,186,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Page 114: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 175,000,000

1.22.15.04 175,000,000

1.20.13.04 KELURAHAN ANDONGSILI 350,000,000

02 200,000,000

02.03 200,000,000

Pembangunan Gedung Rerbaguna Kelurahan Andongsili 200,000,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.14.01 KECAMATAN GARUNG 2,525,000,000

05. 200,000,000

05.11. 100,000,000

05.17 100,000,000 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan

Ketrentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Page 115: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN PEKERJAAN UMUM 2,675,000,000

1.03.30 2,300,000,000

1.03.30.09 2,300,000,000

HIBAH 1,176,000,000

1 Peningkatan Aspal Jalan Rw 4 dan 5 Kelurahan Garung Kecamatan Garung 147,000,000

2 Pembangunan Senderan dan Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 01 Kelurahan

Garung Kecamatan Garung

147,000,000

3 Lanjutan Pengadaan Sarana Air Bersih Desa Menjer-Desa Maron Kecamatan

Garung

98,500,000

4 Pembangunan Jalan Lingkar Kasiman Gemblengan- Lengkong Kecamatan

Garung

195,500,000

5 Senderan dan Talud Jalan Sitiharjo, Wonokromo di wilayah Sendangsari Kec.

Garung

195,500,000

6 Pemangunan Senderan dan Saluran Air Jalan Antar Desa Larangan Lor Desa

Menjer Kecamatan Garung

195,500,000

7 Pembangunan Bendungan Cenging Gondang Sendangsari Kecamatan garung 147,000,000

Biaya Umum 50,000,000

GEDUNG 782,000,000

1 Pembangunan Gedung PKK Kelurahan Garung Kecamatan Garung 195,500,000

2 Pembangunan Pagar dan Tralis Kantor Kecamatan Garung 195,500,000

3 Pembangunan Pagar Keliling Taman Kota Kecamatan Garung 195,500,000

4 Pembangunan RTH Kec. Garung 195,500,000

JALAN 342,000,000

1 Trotoar Mayasari Desa Siwuran Jl. Dieng KM.9 Kecamatan Garung 195,000,000

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Page 116: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

2 Senderan Jalan Dieng KM,9 Talang Siwuran 147,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 15,000,000

1.06.21.22. 15,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 10,000,000

1.22.15.23 10,000,000

1.20.14.02 KELURAHAN GARUNG 350,000,000

02 200,000,000

02.03 100,000,000

Pembangunan Gudang 70,000,000

Pembuatan tempat parkir 27,000,000

Biaya Umum 3,000,000

02.11 100,000,000

Pelaksanaan 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Pertemuan Forum FKDM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang Kecamatan Garung

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Page 117: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.15.01 KECAMATAN KEJAJAR 2,275,000,000

05. 200,000,000

05..11 100,000,000

05..17 100,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 2,050,000,000

1.03.30.09 2,050,000,000

HIBAH 1,050,000,000

1 Pembangunan Saluran dan Bendungan Kaliputih Desa Serang kecamatan

Kejajar

142,500,000

2 Pembangunan Saluran irigasi Pertanian Desa Tieng-Serang- Kreo Kecamatan

Kejajar

190,000,000

3 Pembangunan Jalan Lingkar Telaga Cebong Desa Sembungan Kejajar 190,000,000

4 Pembangunan senderan jalan rejosari-Sikatok Kec. Kejajar 190,000,000

5 Pembangunan senderan penahan tebing kelurahan kejajar 95,000,000

6 Betonisasi dan Pembangunan Senderan Kampung Krakal Kelurahan Kejajar 190,000,000

Biaya Umum 52,500,000

GEDUNG 1,000,000,000

1 Penyempurnaan pembangunan gedung aula Kecamatan Kejajar 190,000,000

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan

Ketrentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Page 118: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

2 Penyempurnaan Pembangunan Gedung balai Kelurahan Kejajar 190,000,000

3 Pembangunan Pagar Keliling Kecamatan Kejajar 190,000,000

4 Pavingisasi Lingkungan Kecamatan Kejajar (lanjutan) 95,000,000

5 Pembangunan Rest Area Kejajar 190,000,000

6 Rehab kantor Kelurahan Kejajar 95,000,000

Biaya Umum 50,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 15,000,000

1.06.21.22 15,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 10,000,000

1.22.15.23 10,000,000

1.20.15.02 KELURAHAN KEJAJAR 350,000,000

02 100,000,000

02.42 100,000,000

Rehab atap gedung Kantor Kelurahan Kejajar 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 75,000,000

Pertemuan Forum FKDM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang Kecamatan Kejajar

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Page 119: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.03.30.09 75,000,000

Pavingisasi jalan Kp. Sidoharjo-Kauman Kelurahan Kejajar 72,750,000

Biaya Umum 2,250,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 150,000,000

1.22.15.04 150,000,000

1.20.16.01 KECAMATAN KALIKAJAR 7,415,000,000

02. 20,000,000

02..45. 20,000,000

Pembuatan ruang pelayanan 19,267,000

Biaya Umum 733,000

05 100,000,000

05.11 100,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 6,970,000,000

1.03.30.09. 6,970,000,000

HIBAH 4,970,000,000

1 Pembangunan senderan Butuh Lor – Butuh Kidul, Kec Kalikajar 194,000,000

2 Aspal Jalan Kampung Ngadiwongso Kelurahan Kalikajar 194,000,000

Penataan Lingkungan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 120: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

3 Senderan Lapangan Kelurahan Kalikajar 194,000,000

4 Pembangunan Senderan Kampung Kalikajar Kelurahan Kalikajar 194,000,000

5 Penataan Lingkungan Kampung Serang Kelurahan Kalikajar ( lanjutan ) 194,000,000

6 Senderan jalan Letda Sudarmono Kecamatan kalikajar 194,000,000

7 Padat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Dusun Genting Desa Lamuk

Kecamatan Kalikajar

97,000,000

8 Betonisasi Jalan Penghubung Desa Bulusari - Karangduwur Kec. Kalikajar 194,000,000

9 Penataan Lingkungan Kampung Seprih Kelurahan Kalikajar 145,500,000

10 Pembangunan Senderan Lapangan Gentan Kelurahan Kalikajar 97,000,000

11 Perkerasan Jalan Kampung Ngadisari Kelurahan Kalikajar 194,000,000

12 Pembangunan Senderan Jalan Simbang-Purwojiwo Kecamatan Kalikajar 97,000,000

13 Lanjutan Penataan Lingkungan Kampung Gandok Kelurahan Kalikajar

Kecamatan Kalikajar

194,000,000

14 Pembangunan Gorong-gorong dan SPAL Kembaran-Bowongso Kecamatan

Kalikajar

97,000,000

15 Pembangunan Senderan Jalan Desa Dusun Plirigan Desa Butuh Kidul

Kecamatan Kalikajar

145,500,000

16 Pembangunan Saluran Irigasi Desa Mangunrejo Kecamatan Kalikajar 97,000,000

17 Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar 145,500,000

18 Pembangunan Irigasi Dusun Larangan Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar 97,000,000

19 Pembangunan Senderan Jalan Kalikuning-Banyumudal Kecamatan Kalikajar 97,000,000

20 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Wanakriya Desa Kembaran , Kec. Kalikajar 179,450,000

Page 121: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

21 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Larangan Desa Maduretno Mata Air Dari

Desa Kembaran

164,900,000

22 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Bangsari Desa Simbang Mata Air Dari

Dusun Karangjinem Desa Purwojiwo

194,000,000

23 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Simbang Desa Simbang Mata Air Dari

Dusun Semampir Desa Kalikuning

189,150,000

24 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Jlamprang Desa Simbang Mata Air Dari

Dusun Kayugan Desa Tempuranduwur

194,000,000

25 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Karangjinem Desa Purwojiwo Mata Air Dari

Desa Kwadungan

189,150,000

26 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Sirancah Desa Kedalon Kec. Kalikajar

Sumber Mata air dari Dusun Kayugan Desa Karangduwur

174,600,000

27 Pembangunan talud dan drainase jalan Kelurahan Kalikajar Desa Perboto Kec.

Kalikajar

194,000,000

28 Pembangunan talud dan drainase jalan Wonosari Kwadungan Kec. Kalikajar 194,000,000

29 Senderan jalan Pringapus - Kembaran 97,000,000

30 Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Bulusari Desa Karangduwur Kecamatan

kalikajar Sumber Dusun Kayugan Desa Tempuranduuwur Kecamatan Sapuran

189,150,000

Biaya Umum 149,100,000

JALAN 2,000,000,000

1 Peningkatan Jalan Tembus Serang-Gandok Kelurahan Kalikajar 194,000,000

2 Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Kalikajar 194,000,000

3 Aspal Jalan Penghubung Desa Jenggeran Kec. Kalikajar 194,000,000

4 Pembangunan Jembatan Jalan Ekonomi Penghubung Maduretno - Tegalombo

Kec. Kalikajar

194,000,000

5 Lanjutan Aspal Jalan Bowongso-Luwihan Kembaran Kecamatan Kalikajar 194,000,000

6 Peningkatan Jalan Maduretno-Tegalombo Kecamatan Kalikajar 194,000,000

Page 122: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

7 Peningkatan Jalan Lamuk-Bowongso Kecamatan Kalikajar 194,000,000

8 Peningkatan Jalan Semanding Desa Lamuk-Desa Bowongso Kecamatan

Kalikajar

97,000,000

9 Peningkatan Jalan Simbang - Kalikuning Kecamatan Kalikajar 97,000,000

10 Peningkatan Jalan Kedalon-Kwadungan, Kec. Kalikajar 194,000,000

11 Pembuatan Jalan Tembus Lingkungan Pagentan Kelurahan Kalikajar 194,000,000

Biaya Umum 60,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21. 115,000,000

1.06.21.22. 15,000,000

1.06.21.24. 100,000,000

URUSAN PERTANAHAN

1.09.16 200,000,000

1.09.16.1 200,000,000

Pengadaan Tanah Jalan Masuk Kecamatan Kalikajar 173,000,000

Biaya Umum 27,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 10,000,000

1.22.15.23 10,000,000

1.20.16.02 KELURAHAN KALIKAJAR 350,000,000

Musrenbang Kecamatan Kalikajar

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan

ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pertemuan Forum FKDM

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 123: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

02 100,000,000

02.11 40,000,000

Pelaksanaan 38,670,000

Biaya Umum 1,330,000

02.45 60,000,000

Pavingisasi dan pagar halaman Kantor Kelurahan Kalikajar 58,200,000

Biaya Umum 1,800,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 100,000,000

1.03.30.09 100,000,000

GEDUNG 50,000,000

Pengadaan senderan PAUD 48,500,000

Biaya Umum 1,500,000

JALAN 50,000,000

Pembangunan betonisasi jalan menuju Masjid Assirojj 48,500,000

Biaya Umum 1,500,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Penataan Lingkungan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Page 124: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.20.17.01 KECAMATAN SAPURAN 3,300,000,000

02. 400,000,000

02.42. 400,000,000

1 Rehab Kantor Kecamatan Sapuran 194,500,000

2 Rehab Pendopo Kecamatan Sapuran 194,500,000

Biaya Umum 11,000,000

05. 110,000,000

05.10. 10,000,000

05.11. 100,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30. 2,675,000,000

1.03.30.09. 2,675,000,000

HIBAH 2,675,000,000

1 Senderan Jalan Surojoyo-Rimpak, Kec. Sapuran 145,500,000

2 Pembangunan senderan dan betonisasi jalan Stempel Kelurahan sapuran Kec.

Sapuran

194,000,000

3 Senderan Jalan Ngadisalam Jalan Tanjungsari ke Desa Banyumudal 97,000,000

4 Senderan Jalan Bakalan Jalan Kelurahan Sapuran ke Mergosari 97,000,000

5 Senderan Jalan Talunombo ke Kelurahan Sapuran 97,000,000

6 Senderan Jalan Jatialit Jalan Desa Sedayu ke Mungkung 97,000,000

7 Air Bersih Dusun Larangan Desa Manyumudal Kecamatan Sapuran 97,000,000

8 Sendan Jalan Sidondong Jalan Desa Ngadikerso ke Desa Talunombo 97,000,000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pertemuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 125: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

9 Senderan Jalan Marongsari – Sapuran 145,500,000

10 Senderan Jalan Sapuran - Talunombo Kecamatan Sapuran 121,250,000

11 Pengadaan Air Bersih Dsn. Purwojiwo Ds. Banyumudal Sapuran 194,000,000

12 Senderan Sidodadi RT.4/2 Kelurahan Sapuran 145,500,000

13 Pavingisasi dan Drainase Puntuksari RT.1/1 Kel. Sapuran 97,000,000

14 Pembangunan Senderan Dusun Bakalan Kelurahan Sapuran 97,000,000

15 Senderan Jalan Penghubung Desa Banyumudal Dusun Larangan ke Desa

Batursari Kec. Sapuran

97,000,000

16 Betonisasi dan Draninase Kampung Gunungpitik Kelurahan Sapuran 194,000,000

17 Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kyuni Desa Bogoran, Kec. Sapuran-Desa

Tempurejo, Kec. Kalibawang.

194,000,000

18 Penyempurnaan pedestrian ibukota kec. Sapuran 194,000,000

19 Aspal Jalan antar Desa dari Pertigaan Dsn. Karan Luwas Ds. Karangsari

Sapuran ke Desa Kalikarung Kecamatan Kalibawang.

194,000,000

Biaya Umum 80,250,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21. 115,000,000

1.06.21.22. 15,000,000

1.06.21.24. 100,000,000

1.20.17.02 KELURAHAN SAPURAN 350,000,000

02 100,000,000

02.11 10,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang Kecamatan Sapuran

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan

ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Page 126: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Pelaksanaan 9,600,000

Biaya Umum 400,000

02.42 90,000,000

Rehab Gendung Kantor Kelurahan Sapuran 87,800,000

Biaya Umum 2,200,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 100,000,000

1.03.30.09 100,000,000

1 Pembangunan Senderan Kampung Suropati RT 5/RW 9 Kelurahan Sapuran 48,500,000

2 Pembangunan Betonisasi dan Saluran Kampung Kuncungsari RT 3/RW 5

Kelurahan Sapuran

48,500,000

Biaya Umum 3,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

1.22.15.04 125,000,000

1.20.18.01 KECAMATAN KEPIL 3,550,000,000

02 200,000,000

02.11 200,000,000

Pelaksanaan 197,077,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Page 127: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Biaya Umum 2,923,000

05 60,000,000

05.11 60,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 2,725,000,000

1.03.30.09 2,725,000,000

HIBAH 190,000,000

1 Aspal jalan Sarwodadi (gadingrejo - Randusari) 190,000,000

GEDUNG 95,000,000

1 Rehab Lingkungan Kantor Kecamatan Kepil 95,000,000

JALAN (MODAL) 2,440,000,000

1 Senderan dan Paving Jalan Lingkungan Dsn. Bojong Kelurahan Kepil 118,750,000

2 Aspal Jalan Beran - Tegalgot 190,000,000

3 Aspal jalan Desa Bener Kecamatan Kepil ruas jalan Gadingrejo - Bener. 190,000,000

4 Pembangunan Aspal Jalan Desa Bener- Gamblok Kecamatan Kepil 190,000,000

5 Pembangunan Pedestrian Ibu kota Kecamatan Kepil 190,000,000

6 Peningkatan Jalan Desa Tegeswetan -Desa Gading Sukuh, Kec. Kepil. 190,000,000

7 Aspal Jalan Tegalgot - Warangan 190,000,000

8 Aspal Jalan Desa Gondowulan Kepil-Desa Kalikarung Kecamatan Kalibawang 190,000,000

9 Rehabilitasi aspal ruas jalan desa Kagungan - Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil 190,000,000

10 Betonisasi jalan lingkungan Dusun Gemilang kelurahan Kepil Kec. Kepil 190,000,000

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Page 128: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

11 Senderan dan Betonisasi jalan antar Desa dari Dsn. Gawiswetan Ds.

Gondowulan ke arah Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil.

190,000,000

12 Senderan RT. 3 RW. 9 Kedawung Kelurahan Kepil 142,500,000

13 Rabat Beton Tangkilan RT. 1/9 Kelurahan Kepil 142,500,000

Biaya Umum 136,250,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 125,000,000

1.06.21.22 25,000,000

1.06.21.24 100,000,000

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19.17. 30,000,000

1.19.17.16 30,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 410,000,000

1.22.15.20 150,000,000

1.22.15.21 150,000,000

1.22.15.22 100,000,000

1.22.15.23 10,000,000

1.20.18.02 KELURAHAN KEPIL 350,000,000

02 190,000,000

02.11 90,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pelatihan dan Fasilitasi Badan Hukum Pembuatan Briket Sampah Kayu

Pendampingan dan Fasilitasi Badan hukum Masyarakat berdampak bendungan Waduk

bener Kecamatan Kepil

Pemberdayaan pelaku usaha

Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang Kecamatan Kepil

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan

ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Page 129: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Pelaksanaan 88,442,850

Biaya Umum 1,557,150

02.42 100,000,000

Rehab sedang/berat Kantor Kelurahan Kepil 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 135,000,000

1.22.15.04 135,000,000

1.20.19.01 KECAMATAN KALIWIRO 4,075,000,000

05 100,000,000

05.11 100,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 3,850,000,000

1.03.30.09. 3,850,000,000

HIBAH 2,201,000,000

1 Pembangunan Polsek Kaliwiro 291,000,000

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

Page 130: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

2 Lanjutan Senderan Bahu Jalan Lingkar Kemukus Kel. Kaliwiro Kecamatan

Kaliwiro.

194,000,000

3 Pembangunan Makadam/Rolak Jalan dari Ds. Lamuk Kaliwiro ke Batas Kab.

Banjarnegara.

194,000,000

4 Betonisasi Jalan Kaliguwo - Lamuk Kecamatan Kaliwiro. 194,000,000

5 Betonisasi Jalan Kampung Kalikowel RT. 02-RW.7 Kelurahan Kaliwiro 194,000,000

6 Betonisasi Jalan Jatiwero Kelurahan Kaliwiro (lanjutan Jalan ke SMK) 97,000,000

7 Drainase Jalan Jetis Desa Kaliguwo Desa Pesodongan 194,000,000

8 Drainase saluran air jalur terminal Kaliwiro ke Kalijati 145,500,000

9 Senderan Penahan tebing jalan (lokasi sumber air) Sungai Prinding Kel. Kaliwiro 97,000,000

10 Senderan dan Beton Jalan Desa Kauman ke Desa Selomanik Kec. Kaliwiro 194,000,000

11 Senderan Lapangan Wira Krida Taruna Kaliwiro 97,000,000

12 Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan 194,000,000

Biaya umum 115,500,000

GEDUNG 97,000,000

1 Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Kaliwiro (lanjutan) 97,000,000

JALAN 1,552,000,000

1 Lanjutan aspal dari Tanjunganom ke Ds. Grugu melalui Krandegan Tanjunganom

Kaliwiro

194,000,000

2 Aspal jalan Larangan Kelurahan Kaliwiro ke SMA Kaliwiro di Tanjunganom. 194,000,000

3 Aspal Jalan Mentasari - Gintung Kecamatan Kaliwiro. 194,000,000

Page 131: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

4 Lanjutan aspal jalan dan pembangunan drainase jalan kampung Kalipetung

Kelurahan kaliwiro Kec. Kaliwiro

194,000,000

5 Lanjutan Aspal Jalan Dusun Koripan Desa Winongsari Kecmatan Kaliwiro

Menuju ke dusun Mirombo Desa Kalialang Kecamatan Kalibawang

194,000,000

6 Akses jalan Lamuk - Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro 194,000,000

7 Aspal jalan Kauman-Winongsari Kec. Kaliwiro 194,000,000

8 Jembatan Sungai Janjanawi Penghubung Kelurahan Kaliwiro ke Desa Kauman 194,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 115,000,000

1.06.21.22 15,000,000

1.06.21.24 100,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 10,000,000

1.22.15 10,000,000

1.20.19.02 KELURAHAN KALIWIRO 350,000,000

02 90,000,000

02.11 90,000,000

Pelaksanaan 87,000,000

Biaya Umum 3,000,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang Kecamatan Kaliwiro

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan

ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pertemuan Forum FKDM

Page 132: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 100,000,000

1.03.30.09 100,000,000

Pembangunan senderan kampung Lempongsari/Larangan 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 135,000,000

1.22.15.04 135,000,000

1.20.20.01 KECAMATAN WADASLINTANG 1,675,000,000

02 15,000,000

02.11 15,000,000

Pelaksanaan 14,000,000

Biaya Umum 1,000,000

05 100,000,000

05.11 100,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 1,450,000,000

1.03.30.09 1,450,000,000

HIBAH 1,050,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan

Page 133: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1 Pembangunan Gasebo Wisata Lubang Sewu, Kec. Wadaslintang 194,000,000

2 Betonisasi dan Senderan jalan RT 04 RW 06 Dusun Suwuk Dadapgede Kel

Wadaslintang

97,000,000

3 Betonisasi dan Pembangunan Bahu Jalan Kampung Wadaslintang RT. 1

Kelurahan Wadaslintang

194,000,000

4 Pembangunan Senderan Kampung Sawit RT. 02 RW. 3 Kelurahan Wadaslintang 194,000,000

5 Senderan dan Betonisasi Jalan RT.02/01 menuju Dusun Dadap Gede Kelurahan

Wadaslintang

145,500,000

6 Senderan Saluran Jalan Dusun Gondang Kelurahan Wadaslintang 97,000,000

7 Lanjutan Betonisasi Jalur Alternatif Dusun Blawong Desa Ngalian menuju Dusun

Menggora Desa Trimulyo

97,000,000

Biaya umum 31,500,000

GEDUNG 200,000,000

1 Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Kelurahan Wadaslintang. 194,000,000

Biaya umum 6,000,000

JALAN 200,000,000

1 Pembangunan pedestrian ibukota Kecamatan Wadaslintang 194,000,000

Biaya umum 6,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 15,000,000

1.06.21.22 15,000,000

URUSAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.18 10,000,000

1.11.18.08 10,000,000

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang Kecamatan Wadaslintang

Page 134: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19.17 75,000,000

1.19.17.17 75,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 10,000,000

1.22.15.23 10,000,000

1.20.20.02 KELURAHAN WADASLINTANG 350,000,000

02 200,000,000

02.03 100,000,000

Pembangunan Lanjutan dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan

Wadaslintang

97,000,000

Biaya umum 3,000,000

02.11 100,000,000

Pelaksanaan 97,000,000

Biaya Umum 3,000,000

05 20,000,000

05.12 20,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 5,000,000

1.06.21.23 5,000,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 125,000,000

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

Program perencanaan pembangunan daerah

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas kegiatan Kecamatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM

Page 135: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.22.15.04 125,000,000

1.20.21.01 KECAMATAN SUKOHARJO 2,275,000,000

02 100,000,000

02.45 100,000,000

Pavingisasi dan penataan lingkungan kantor 97,000,000

Biaya umum 3,000,000

05 60,000,000

05.11 60,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 1,950,000,000

1.03.30.09 1,950,000,000

HIBAH 1,067,000,000

1 Sarana air bersih Dk. Lumiring Ds. Rogojati Sukoharjo. 194,000,000

2 Pembangunan lanjutan selokan/drainase Desa Rogojati ruas jalan Kec.

Sukoharjo

145,500,000

3 Pembangunan Kantor MWC NU Kecamatan Sukoharjo. 145,500,000

4 Pembangunan drainase selokan Dukuh Kwarasan ruas jalan Sukoharjo-Gunung

Tugel kecamatan Sukoharjo

97,000,000

5 Sarpras Air Bersih Dk. Banjarsari Ds. Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo. 97,000,000

6 Pembangunan Drainase Jalan antar Desa Dari Desa Plodongan Ke Desa

Suroyudan Kecamatan Sukoharjo

194,000,000

7 Pembangunan Senderan Rawan Longsor Wonokerto-Mergosari-Sempol

Kecamatan Sukoharjo

194,000,000

JALAN 883,000,000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Pemberdyaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penataan Lingkungan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page 136: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1 Aspal jalan Lanjutan Ds. Garung Lor- Dkh. Kandangan Ds. Gumiwang Sukoharjo. 145,500,000

2 Pembangunan Jalan Antar Desa Gunung tugel ke Desa kajeksan Kecamatan

Sukoharjo

97,000,000

3 Aspal Jalan Suroyudan-Garung Lor Kecamatan Sukoharjo 194,000,000

4 Aspal Jalan Sukoharjo-Gumiwang Kecamatan Sukoharjo 194,000,000

5 Peningkatan Jalan Mergosari-Kupangan Kecamatan Sukoharjo 194,000,000

Biaya Umum 58,500,000

URUSAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.18 20,000,000

1.11.18.08 20,000,000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 - 95,000,000

1.06.21.22 15,000,000

1.06.21.24 80,000,000

1.18.20 20,000,000

1.18.20.17 20,000,000

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19.17 20,000,000

1.19.17.17 20,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 10,000,000

1.22.15.23 10,000,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM

Musrenbang Kecamatan Sukoharjo

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan

ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas kegiatan Kecamatan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 137: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.20.22.01 KECAMATAN KALIBAWANG 1,850,000,000

05 100,000,000

05.11 100,000,000

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.03.30 1,625,000,000

1.03.30.09 1,625,000,000

HIBAH 606,500,000

1 Pembangunan Pos Polisi 194,000,000

2 Pembangunan air bersih Dusun Tambimalang Desa Depok Kalibawang 145,500,000

3 Bantuan Ternak Kambing kepada Perkumpulan Kelompok Tani Makmur Dusun

Sembung Desa Karangsambung, Kalibawang

73,000,000

4 Betonisasi Prigi, Mergolangu - Depok 97,000,000

5 Air Bersih Pucung Gajih, Kalikarung Kec. Kalibawang 97,000,000

JALAN 1,018,500,000

1 Peningkatan Aspal Jalan Mergolangu menuju Depok Kec. Kalibawang 194,000,000

2 Senderan Badan Jalan Raya Sapuran-Kaliwiro (Jalan Raya Kalibawang Depan

SMK N Desa Karangsambung, Kalibawang)

194,000,000

3 Trotoar Jalan Raya Kalibawang Depan Kantor Kecamatan Kalibawang 194,000,000

4 Aspal Jalan Kalikarung - Karangsari 194,000,000

5 Aspal Jalan Brabakan, Kalikarung, Kalibawang - Jangkrikan, Kepil 194,000,000

Biaya umum 48,500,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan /Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

Page 138: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.21 115,000,000

1.06.21.22 15,000,000

1.06.21.24 100,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.15 10,000,000

1.22.15.23 10,000,000

1.21 URUSAN KETAHANAN PANGAN

1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.01 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2,059,170,000

02 70,000,000

02.11 70,000,000

URUSAN SOSIAL

1.13.15 30,000,000

1.13.15.7 30,000,000

1.22.15 1,269,170,000

1.22.15.5 50,000,000

1.22.15.6 100,000,000

1.22.15.9 500,000,000 Fasilitasi TMMD (Bantuan Provinsi)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan program pemberdayaan masyarakat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Fasilitasi penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)

Pemberdayaan Ekonomi rakyat melalui fasilitasi pengembangan alat produksi usaha dan

pelatihan ketrampilan (DBHCHT)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Musrenbang Kecamatan Kalibawang

Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan

ketrentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 139: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Bantuan Provinsi 360,000,000

Penunjang 140,000,000

1.22.15.10 Rintisan Desa Berdikari (Bantuan Provinsi) 47,500,000

1.22.15.11 241,670,000

Bantuan prov 236,000,000

Penunjang 5,670,000

1.22.15.13 30,000,000

1.22.15.14 30,000,000

1.22.15.15 50,000,000

1.22.15.16 30,000,000

1.22.15.17 100,000,000

1.22.15.24 90,000,000

1.22.17 650,000,000

1.22.17.5 50,000,000

1.22.17.6 100,000,000

1.22.17.7 500,000,000

URUSAN PERDAGANGAN

2.06.20 40,000,000

2.06.20.1 40,000,000

1.23 STATISTIK

1.24 KEARSIPAN

1.24.01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 3,955,000,000

Program Peningkatan Potensi Perdagangan Dalam Negeri

Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola pasar desa

Penguatan kelembagaan desa pengelolaan air bersih desa

Fasilitasi peningkatan kapasitas BAKD

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Fasilitasi Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitasi penguatan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan keluarga

Pendamping KPMD (Bantuan Provinsi)

Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna (DBHCHT)

Fasilitasi Pembentukan Posyantekdes

Pengembangan BPSPAM (Badan Pembina Sarana Penyedia Air Minum) Pedesaan

KIE Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) bidang pemberdayaan masyarakat

Page 140: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

,02 2,150,000,000

02.03 2,000,000,000

Pembuatan Depo Arsip dan Pagar Keamanan 2,000,000,000

02.11 150,000,000

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Arpusda dan Perpustakaan desa 100,000,000

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Audio Visual 50,000,000

02.45 Penataan Lingkungan Kantor

URUSAN PERPUSTAKAAN

1.01.21 1,440,000,000

1.01.21.12 125,000,000

1.01.21.13 185,000,000

1.01.21.14 100,000,000

1.01.21.15 25,000,000

1.01.21.16 50,000,000

1.01.21.17 25,000,000

1.01.21.18 100,000,000

1.01.21.19 500,000,000

1.01.21.20 50,000,000

1.01.21.21 25,000,000

1.01.21.22 25,000,000

1.01.21.23 40,000,000

1.01.21.24 100,000,000

1.01.21.25 25,000,000

1.01.21.26 40,000,000

1.01.21.27 25,000,000

Pelatihan ketrampilan komputer untuk pemasaran on line (DBHCHT)

Pembuatan Profil Kantor Arpusda

Lomba Menulis Cerita Legenda Desa se- Kabupaten Wonosobo

Loma Mendongen Guru TK/PAUD

Forum Komunikasi dan Road Show ARPUSDA

Pengadaan bahan pustaka

Lomba perpustakaan desa/keluarahan dan sekolah

Lomba bercerita siswa SD/MI

Pengadaan alat peraga pendidikan, alat permainan edukataif untuk anak dan storytelling

Pemasangan Jaringan Internet dalam pengembangan E-Library

Pengadaan computer/ mainframe/server/ software (luncuran APBD 2015)

Pengadaan mobil keliling

Pembuatan taman belajar/ panggung(luncuran APBD 2015)

Lomba Mocopat Siswa/Siswi SD / MI

Pelatihan bagi Pengelola Perpustakaan dan Rumah Belajar

Seminar Perpustakaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan

Page 141: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

URUSAN KEARSIPAN

1.24.15 150,000,000

1.24.15.06 50,000,000

1.24.15.08 50,000,000

1.24.15.09 50,000,000

1.24.16 215,000,000

1.24.16.7 50,000,000

1.24.16.8 15,000,000

1.24.16.9 60,000,000

1.24.16.10 90,000,000

1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.26 PERPUSTAKAAN

2.01 PERTANIAN

2.01.01 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 11,807,762,800

02. 300,000,000

2.11 300,000,000

1 Pengadaan Laptop, Printer, Modem, Memory Eksternal dan kamera sound

system proyektor dan layar

150,000,000

2 Pengadaan Sarpras untuk UPT 150,000,000

URUSAN KETAHANAN PANGAN

1.21.15 3,956,872,800

Penanganan Arsip Kacau dan Arsip Vital

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Revisi Klasifikasi Kearsipan

Bintek Kearsipan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip

Fumigasi Kantor Arsip dan Perpustakaan

Pemusnahan Arsip

Preservasi Arsip

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

kajian sistem administrasi kearsipan

Page 142: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

1.21.15.15 3,956,872,800

Peningkatan Ketahanan Pangan (DAK) 3,956,872,800

1 Pipanisasi irigasi condong Dusun Jambu Desa Wonokromo Kecamatan

Mojotengah

128,000,000

2 Pembangunan dam parit Desa Maron Kecamatan Garung 100,000,000

3 Pembangunan dam parit Sibuma Desa Bomerto Kecamatan Wonosobo 123,000,000

4 Pembangunan dam parit Blok Depok Desa Gondang Kecamatan Watumalang 100,000,000

5 Pembangunan dam parit Katilompo Dusun Gadingan Desa Gadingrejo

Kecamatan Kepil

121,000,000

6 Pembangunan dam parit Sikemiri Dusun Limbangan Desa Tempursari

Kecamatan Sapuran

100,000,000

7 Pipanisasi Irigasi Situtuk Dusun Sengkeran Desa Kedalon Kecamatan Kepil 150,000,000

8 Pembangunan dam parit Silo Desa Karangsambung Kecamatan Kalibawang 121,000,000

9 Pembangunan dam parit Kalipelas Desa Panerusan Kecamatan Wadaslintang 121,000,000

10 Pembangunan dam parit Kalimanah Desa Sindupaten Kecamatan Kertek 100,000,000

11 Pipanisasi Irigasi Wangan Tengah Dusun Dermonganti Desa Adiwarno

Kecamatan Selomerto

121,000,000

12 Pembangunan dam parit Semirang Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono 87,500,000

13 Pembangunan dam parit Tambangan Desa Rogojati Kecamatan Sukoharjo 100,000,000

14 Pembangunan dam parit Pelem Desa Bendungan Kecamatan Kaliwiro 100,000,000

15 Pembangunan jalan produksi Desa Karanganyar Kecamatan Sukoharjo 150,000,000

16 Pembangunan jalan usaha tani Dusun Sirunting Desa Candi Kecamatan

Selomerto

120,000,000

17 Pembangunan jalan usaha tani Dusun Mentosari Desa Panerusan Kecamatan

Wadaslintang

167,000,000

Peningkatan Ketahanan Pangan (DAK)

Page 143: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

18 Pembangunan jalan usaha tani Dusun Lembosari Desa Purwosari Kecamatan

Kaliwiro

130,000,000

19 Pembangunan Pagar BPP Kecamatan Kertek 50,000,000

20 Pavingisasi Jalan Masuk Gudang Pestisida 53,000,000

21 Pembangunan Embung UPTD Balai Benih Ikan Sari Aji 188,250,000

22 Pengadaan Sarana Pembibitan (DAK) 672,756,000

23 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (DAK) 783,244,000

Penunjang DAK 70,122,800

2.01.16 100,000,000

2.01.16.33 50,000,000

2.01.16.34 50,000,000

2.01.17 500,000,000

2.01.17.14 40,000,000

2.01.17.15 60,000,000

2.01.17.16 100,000,000

2.01.17.17 50,000,000

2.01.17.18 100,000,000

2.01.17.19 50,000,000

2.01.17.20 100,000,000

2.01.19 2,330,500,000

2.01.19,7 50,000,000

2.01.19.8 207,000,000

Pengembangan Tanaman Hias Bunga Krisan (DBHCHT)

Pembangunan dome taman anggrek

pelatihan manajemen agribisnis

Fasilitasi dan Edukasi Kesadaran Konsumsi Bahan Pangan Asal Hewan

Fasilitasi Agro Ekspo

Pelatihan Kelembagaan Agribisnis bagi Petani/Poktan(DBHCHT)

Pembuatan Unit Pengolah Gula Kristal (DBHCHT)

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pendampingan Audit Data Lahan

Survey Produktifitas Lahan

Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Pengembangan Agropolitan (luncuran APBD 2015)

Pelatihan Ketrampilan Pembuatan Kopi Bubuk (DBHCHT)

Page 144: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

Pelaksanaan 200,000,000

Biaya Umum 7,000,000

2.01.19.9 50,000,000

2.01.19.10 200,000,000

2.01.19.11 150,000,000

2.01.19.12 200,000,000

2.01.19.13 200,000,000

2.01.19.14 75,000,000

2.01.19.15 75,000,000

2.01.19.16 100,000,000

2.01.19.17 200,000,000

2.01.19.18 100,000,000

2.01.19.19 50,000,000

2.01.19.20 100,000,000

2.01.19.21 100,000,000

2.01.19.22 50,000,000

2.01.19.23 50,000,000

2.01.19.24 150,000,000

2.01.19.25 100,000,000

2.01.19.26 123,500,000

Peningkatan jalan produksi dari blok Kandang ke blok Duren Desa Jlamprang

Kecamatan Leksono

123,500,000

2.01.21 150,000,000

2.01.21.6 150,000,000

2.01.22 2,845,000,000

Pelatihan Kelembagaan P3A

Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pendukung produksi pertanian

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas PPL

Pendampingan UPSUS PAJALAI

Pengembangan dan Pelatihan Pusat Pembenihan Kentang

Pengembangan Jagung(luncuran APBD 2015)

Pengembangan Umbi-Umbian(luncuran APBD 2015)

Pembangunan Gedung Fermentasi (DBHCHT)(luncuran APBD 2015)

Pembuatan rumah pengering (DBHCHT)

Pengadaan mesin perajang tembakau (DBHCHT)

Pengadaan keranjang dan para-para (DBHCHT)

Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Limbah (DBHCHT)

Konservasi lahan lahan pada areal tanaman tembakau dengan tanaman kopi

(DBHCHT)

Konservasi lahan lahan pada areal tanaman tembakau dengan tanaman kemar

(DBHCHT)

Pengembangan dan Pengelolaan Taman Konservasi Anggrek (Kerjasama Balithi

Kementrian Pertanian RI)

Pelatihan Pupuk Organik (DBHCHT)

Pelatihan Grade tembakau (DBHCHT)

Pelatihan Budi Daya Tembakau (DBHCHT)

Page 145: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

2.01.22.10 50,000,000

2.01.22.11 100,000,000

2.01.22.12 170,000,000

2.01.22.13 100,000,000

2.01.22.14 600,000,000

2.01.22.15 800,000,000

2.01.22.16 150,000,000

2.01.22.17 100,000,000

2.01.22.18 -

2.01.22.19 100,000,000

2.01.22.20 100,000,000

2.01.22.21 100,000,000

2.01.22.22 50,000,000

2.01.22.23 50,000,000

2.01.22.25 175,000,000

2.01.22.26 150,000,000

2.01.22.27 50,000,000

2.01.25 100,000,000

2.01.25.1 50,000,000

2.01.25.2 50,000,000

2.05.20 1,525,390,000

2.05.20.04 1,295,390,000

Perbaikan Saluran Irigasi UPT Sari Aji (Revitalisasi UPT Sari Aji)

URUSAN PERIKANAN

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Perikanan Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Tawar (DAK)

Peningkatan pelayanan UPT RPH

Penguatan kelembagaan dan kontes ternak

Pengadaan ternak sapi untuk Kelompok Tani Joyo Binangun kel. Wringinanom Kec.

Kertek

Peningkatan pelayanan UPT Sariaji

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Produksi

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Pelatihan Ternak Sapi Potong (DBHCHT)

Pengadaan ternak sapi Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah

Pelatihan dan Pengembangan Peternakan Kelurahan Jaraksari

Pelatihan Keterampilan Ternak Sapi Perah (DBHCHT)

Pelatihan Keterampilan Ternak Kambing (DBHCHT)

kajian pelestarian dan pengembangan ternak domba wonosobo

Pengembangan Ternak Sapi Perah di Kabupaten Wonosobo(luncuran APBD 2015)

Pengembangan Ternak Unggas(luncuran APBD 2015)

Pengembangan Ternak Jenis Unggul(luncuran APBD 2015)

Fasilitasi Pengembangan Kelompok Ternak Kambing dan Domba(luncuran APBD 2015)

Fasilitasi Pengembangan Kelompok Ternak Sapi(luncuran APBD 2015)

FasilitasiKelompok Ternak Ayam(luncuran APBD 2015)

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat(luncuran APBD 2015)

Page 146: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

DAK 1,269,390,000

Penunjang 26,000,000

2.05.20.05 100,000,000

2.05.20.06 30,000,000

2.05.20.07 50,000,000

2.05.20.08 50,000,000

2.02. KEHUTANAN

2.03. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2.04. PARIWISATA

2.04.01 KANTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PARIWISAT

A

1,060,000,000

2.04.15 460,000,000

2.04.15.09 50,000,000

2.04.15.10 100,000,000

2.04.15.11 100,000,000

2.04.15.12 60,000,000

2.04.15.13 100,000,000

2.04.15.14 50,000,000

2.04.16 400,000,000

2.04.16.10 200,000,000

2.04.16.11 100,000,000

2.04.16.12 100,000,000 Pelatihan Pengelolaan Industri Pariwisata (Home Stay dan Rumah Makan)(DBHCHT)

Promosi Lewat Forum Java Promo

Pemilihan duta wisata (kolaborasi dg isu pariwisata kota berkelanjutan)

Pembinaan Pokdarwis (DBHCHT)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pembangunan Jalan Lingkar Obyek Wisata Lubang Sewu Wadaslintang

Fasilitasi Sertifikasi Usaha Pariwisata (Hotel)

Intensifikasi Budidaya Perkolaman Rakyat (luncuran APBD 2015)

Peningkatan pelayanan UPT BBI (Balai Benih Ikan)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Penyusunan Naskah Akademi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP)

Rencana Induk Kepariwisataan Daerah

Fasilitasi Promosi Pariwisata

Wonosobo Expo dalam rangka peringatan Hari Jadi kab. Wonosobo

Pelatihan ketrampilan budidaya ikan (DBHCHT)

Pengembangan Bibit Ikan Unggul(luncuran APBD 2015)

Page 147: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

2.04.18 200,000,000

2.04.18.1 50,000,000

2.04.18.2 50,000,000

2.04.18.3 100,000,000

2.04 KELATAN DAN PERIKANAN

2.05 PERDAGANGAN

2.05.01 KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 7,033,754,400

URUSAN PERDAGANGAN

2.06.21 4,714,254,400

2.06.21.1 1,609,254,400

DAK 1,559,220,000

Penunjang 50,034,400

2.06.21.2 2,070,000,000

Bantuan prov 2,000,000,000

Penunjang 70,000,000

2.06.21.3 1,035,000,000

Bantuan prov 1,000,000,000

Penunjang 35,000,000

2.06.15 525,000,000

2.06.15.6 200,000,000

2.06.15.7 75,000,000

2.06.15.8 50,000,000 Fasilitasi PPNS dan PPBJ bidang perdagangan

DAK Sarana Perdagangan

Revalitasi Pasar Kaliwiro Kab. Wonosobo (Bantuan Provinsi)

Revalitasi Pasar Kejajar Kab. Wonosobo (Bantuan Provinsi)

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Optimalisasi perlindungan konsumen

Pembinaan dan pengawasan kemetrologian

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Peningkatan Daya Saing Pelaku Ekonomi Kreatif

Fasilitasi Kreatifitas Komunitas pada Ruang Terbuka Hijau

Pembuatan Ruang Pamer Ekonomi Kreatif (Mendolo) (DBHCHT)

Program Pengembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) perdagangan

Page 148: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

2.06.15.9 50,000,000

2.06.15.10 100,000,000

2.06.15.11 50,000,000

2.06.18 100,000,000

2.06.18.8 100,000,000

2.06.22 50,000,000

2.06.22.1 50,000,000

2.07.16 1,644,500,000

2.07.16.7 819,500,000

DAK 792,500,000

Penunjang 27,000,000

2.07.16.8 100,000,000

2.07.16.9 100,000,000

2.07.16.10 75,000,000

2.07.16.11 100,000,000

2.07.16.12 100,000,000

2.07.16.13 75,000,000

2.07.16.14 75,000,000

2.07.16.15 75,000,000

2.07.16.16 75,000,000

2.07.16.17 50,000,000

Pelatihan ketrampilanPengembangan IK bambu cendani (DBHCHT)

Pelatihan ketrampilanPengembangan IK batako (DBHCHT)

Pelatihan ketrampilan dan Pengembangan IK carica

Pengembangan IKM di kawasan agropolitan Rojonoto (DBHCHT)

Pelatihan ketrampilan dan pengembangan industri perbengkelan (DBHCHT)

Pelatihan industri bisnis inkubator (DBHCHT)

Pelatihan ketrampilan rajut bambu (DBHCHT)

Pelatihan ketrampilan dan pengembangan klaster industri kayu olahan (DBHCHT)

Pelatihan ketrampilanPengembangan IKM tempe (DBHCHT)

Program pengembangan usaha dagang kecil menengah (UDKM)

Pelatihan pelaku usaha perdagangan (DBHCHT)

PERINDUSTRIAN

Program pengembangan industri kecil menengah

DAK IKM

Fasilitasi peningkatan kompetensi IKM dan bantuan sarana prasarana bagi

IKM(DBHCHT)

Penyusunan Naskah Akademik RIPIDA

Pengadaan Sapras kemetrologian

Pemantauan Barang Bersubsidi

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Promosi/misi dagang internasional/nasional/ regional

Page 149: KEGIATAN PROGRAM TOTAL 1 1.01.01 66504889000 1.01.02

529,482,873,601 529,482,873,601 529,482,873,601 JUMLAH