formulir 1 - biroren.bnn.go.idbiroren.bnn.go.id/uploads/download/renja_bnn_2017_sb.pdf · jumlah...

61
FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2017 1. Kementrian/Lembaga : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 2. VISI : Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 3. MISI : 1.Menyatukan dan menggerakan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba 4. Prioritas Nasional Kode Prioritas Nasional Alokasi 2017(Juta) 12 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 442.670,4 13 Kepastian dan Penegakan Hukum 3.500,0 Jumlah 446.170,4 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL Target 2017 Alokasi 2017(Juta) 01 Terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba 1.499.286,0 Laju peningkatan prevslensi penyalagunaan narkoba 0,035 Jumlah 1.499.286,0 6. Program dan Pendanaan Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN 835.786,0 0,0 0,0 0,0 835.786,0 1.425.227,0 1.567.641,0 1.723.985,5 06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 663.500,0 0,0 0,0 0,0 663.500,0 930.960,5 1.022.231,7 1.118.166,1 Jumlah 1.499.286,0 0,0 0,0 0,0 1.499.286,0 2.356.187,5 2.589.872,7 2.842.151,6 Jakarta,30 Mei 2016 Kepala Badan Narkotika Nasional Drs. Budi Waseso NRP: 60020780

Upload: vanque

Post on 13-Jun-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

FORMULIR 1PENJELASAN UMUM

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. VISI :Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaandan peredaran gelap narkoba

3. MISI :1.Menyatukan dan menggerakan segenap potensi masyarakat dalam upayapencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba

4. Prioritas Nasional

Kode Prioritas Nasional Alokasi 2017(Juta)

12 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 442.670,4

13 Kepastian dan Penegakan Hukum 3.500,0

Jumlah 446.170,4

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL Target 2017 Alokasi 2017(Juta)

01 Terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba 1.499.286,0

Laju peningkatan prevslensi penyalagunaan narkoba 0,035

Jumlah 1.499.286,0

6. Program dan Pendanaan

Kode ProgramIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya BNN

835.786,0 0,0 0,0 0,0 835.786,0 1.425.227,0 1.567.641,0 1.723.985,5

06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaandan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

663.500,0 0,0 0,0 0,0 663.500,0 930.960,5 1.022.231,7 1.118.166,1

Jumlah 1.499.286,0 0,0 0,0 0,0 1.499.286,0 2.356.187,5 2.589.872,7 2.842.151,6

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP: 60020780

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Sasaran StrategisK/L

: 1.Terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba

3. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

4. Unit Organisasi(Eselon 1)

: Badan Narkotika Nasional

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017Alokasi 2017

(Juta)

01 Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional 515.578,0

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 60

Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN B

Nilai Kinerja Anggaran BNN 86

Opini Laporan Keuangan BNN WTP

02 Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yangekonomis, efisien, dan efektif

320.208,0

Persentase Satuan Kerja yang pengelolaan Kinerja danKeuangannya Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)

80

Jumlah 835.786,0

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 439.574,0 0,0 0,0 0,0 439.574,0 959.565,0 1.055.521,0 1.161.074,0

3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber DayaManusia

24.500,0 0,0 0,0 0,0 24.500,0 44.683,0 49.151,0 54.066,5

3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program danAnggaran BNN

28.500,0 0,0 0,0 0,0 28.500,0 32.136,0 35.240,0 38.344,0

3239 Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, RumahTangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana

276.820,0 0,0 0,0 0,0 276.820,0 282.501,0 310.752,0 341.828,0

3241 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja 13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0 14.037,0 15.441,0 16.985,0

3242 Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN 36.999,0 0,0 0,0 0,0 36.999,0 46.645,0 51.309,0 56.440,0

3243 Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba 6.309,0 0,0 0,0 0,0 6.309,0 34.567,0 38.024,0 41.827,0

3244 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 10.084,0 0,0 0,0 0,0 10.084,0 11.093,0 12.203,0 13.421,0

Jumlah 835.786,0 0,0 0,0 0,0 835.786,0 1.425.227,0 1.567.641,0 1.723.985,5

Jakarta,30 Mei 2016

a/n Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Sasaran StrategisK/L

: 1.Terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba

3. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

4. Unit Organisasi(Eselon 1)

: Badan Narkotika Nasional

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017Alokasi 2017

(Juta)

01 Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaannarkoba

158.558,0

Laju angka penyalah guna narkoba coba pakai 9,75

02 Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasidalam pelaksanaan P4GN

14.000,0

Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanP4GN

20

Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaanP4GN

20

03 Meningkatnya Penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambulkembali

266.942,0

Jumlah Meningkatnya Penyalah guna dan pecandu narkobayang tidak kambul kembali setelah menjalani rehabilitasidan/atau pasca rehabailitasi (selesai program)

16000

04 Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika 219.278,0

Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yangterungkap

24

Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangkatindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika

100

05 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN 4.722,0

Indeks layanan hukum bidang P4GN 4

Tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dankomponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri

70

Jumlah 663.500,0

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

3247 Penyelenggaraan Advokasi 22.500,0 0,0 0,0 0,0 22.500,0 24.751,0 27.226,0 29.948,0

3248 Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif 14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0 15.400,0 16.940,0 18.634,0

3249 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN 55.000,0 0,0 0,0 0,0 55.000,0 75.273,0 82.800,0 91.080,0

3250 Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.950,0 5.445,0 5.989,0

3251 Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi 59.500,0 0,0 0,0 0,0 59.500,0 65.449,0 71.995,0 79.194,0

3252 Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan LintasDarat

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 11.000,0 12.100,0 13.310,0

3253 Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.706,0 5.177,0 5.695,0

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba 49.000,0 0,0 0,0 0,0 49.000,0 84.150,0 92.566,0 101.822,0

3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat 57.500,0 0,0 0,0 0,0 57.500,0 63.251,0 69.576,0 76.534,0

3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti 17.500,0 0,0 0,0 0,0 17.500,0 19.250,0 21.175,0 23.293,0

3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 113.000,0 0,0 0,0 0,0 113.000,0 154.392,0 169.832,0 186.815,0

3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 36.000,0 0,0 0,0 0,0 36.000,0 67.862,5 72.823,7 80.105,6

3261 Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran 53.500,0 0,0 0,0 0,0 53.500,0 147.950,0 162.745,0 179.019,5

3262 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 14.375,0 15.812,0 17.393,0

4020 Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau PecanduNarkoba

80.000,0 0,0 0,0 0,0 80.000,0 90.201,0 99.220,0 102.855,0

5354 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika 58.000,0 0,0 0,0 0,0 58.000,0 63.800,0 70.179,0 77.197,0

5355 Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak PidanaNarkotika

22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 24.200,0 26.620,0 29.282,0

Jumlah 663.500,0 0,0 0,0 0,0 663.500,0 930.960,5 1.022.231,7 1.118.166,1

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis,efisien, dan efektif

2.Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional

4. Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Biro Keuangan

6. Output dan Pendanaannya

kode OutputIndikator Kinerja

KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Layanan Manajemen Keuangan 12 6.816,0 ----PPBAN-

Persentase Satuan Kerja ygTepat WaktuMenyelesaikan LaporanKeuangan Sesuai ProsedurPembukuan & SAP

100

Indeks Kepuasan LayananPenggajian

5

002 Layanan Perkantoran 12 432.758,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

5

Jumlah 439.574,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Layanan Manajemen Keuangan 12 6.816,0 12 12 12 483.531,0 531.884,0 585.073,0

Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan 1 639,0 639,0

Penyusunan Laporan Keuangan 1 5.274,0 5.274,0

Pengelolaan Perbendaharaan 1 590,0 590,0

Tatalaksana Keuangan 1 166,0 166,0

Monitoring dan Evaluasi PengelolaanKeuangan

1 147,0 147,0

002 Layanan Perkantoran 12 432.758,0 12 12 12 476.034,0 523.637,0 576.001,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 426.570,0 426.570,0

Layanan Administrasi 1 6.188,0 6.188,0

Jumlah 439.574,0 959.565,0 1.055.521,0 1.161.074,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Layanan Manajemen Keuangan 6.816,0 0,0 0,0 0,0 6.816,0

Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan BLK 639,0 0,0 0,0 0,0 639,0

Penyusunan Laporan Keuangan BLK 5.274,0 0,0 0,0 0,0 5.274,0

Pengelolaan Perbendaharaan BLK 590,0 0,0 0,0 0,0 590,0

Tatalaksana Keuangan BLK 166,0 0,0 0,0 0,0 166,0

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan BLK 147,0 0,0 0,0 0,0 147,0

002 Layanan Perkantoran 432.758,0 0,0 0,0 0,0 432.758,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BLK 426.570,0 0,0 0,0 0,0 426.570,0

Layanan Administrasi BLK 6.188,0 0,0 0,0 0,0 6.188,0

Jumlah 439.574,0 0,0 0,0 0,0 439.574,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional

4. Kegiatan : Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Biro Kepegawaian dan Organisasi

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator KinerjaKegiatan

Target2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Layanan ManajemenOrganisasi

12 2.737,0 ----PPBAN-

Persentase KetepatanWaktu PenerbitanDokumen PengembanganOrganisasi dan TataLaksana

85

002 Layanan Reformasi Birokrasi 12 2.142,0 ----PPBAN-RB

Nilai Indeks ReformasiBirokrasi

60

003 Layanan Manajemen SDM 1 16.033,0 ----PPBAN-

Indeks Kepuasan LayananKepegawaian

50

005 Layanan Internal (Overhead) 12 88,0 ----PPBAN-

Persentase PemenuhanKebutuhan Internal

100

006 Penyelenggaraan diklatpenyidik narkoba

120 3.500,0 Kepastiandan

PenegakanHukum

PenegakanHukum

yangBerkualitas

PengembanganSDM Aparat

PenegakHukum

----PPBAN-

Jumlah peserta diklatpenyidik narkoba

120

Jumlah 24.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Layanan Manajemen Organisasi 12 2.737,0 12 12 12 23.100,0 25.410,0 27.951,0

Pengelolaan Kelembagaan 1 338,0 338,0

Tatalaksana Organisasi/Kelembagaan 1 1.949,0 1.949,0

Koordinasi Kelembagaan 1 450,0 450,0

002 Layanan Reformasi Birokrasi 12 2.142,0 12 12 12 0,0 0,0 0,0

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 342,0 342,0

Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 1 1.800,0 1.800,0

003 Layanan Manajemen SDM 1 16.033,0 1 1 1 17.637,0 19.401,0 21.341,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai 1 2.876,0 2.876,0

Administrasi Kepegawaian 1 1.500,0 1.500,0

Pembinaan Kepegawaian 1 507,0 507,0

Pengembangan Pegawai 1 3.491,0 3.491,0

Pemantauan dan Penilaian KinerjaKepegawaian

1 3.973,0 3.973,0

Penempatan Pegawai 1 1.605,0 1.605,0

Pelayanan Kesehatan pegawai 1 1.978,0 1.978,0

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 1 103,0 103,0

005 Layanan Internal (Overhead) 12 88,0 12 12 12 96,0 105,0 116,0

Perencanaan dan Anggaran Internal 1 29,0 29,0

Monev Internal 1 59,0 59,0

006 Penyelenggaraan diklat penyidik narkoba 120 3.500,0 132 145,2 159,72 3.850,0 4.235,0 4.658,5

Pendidikan dan pelatihan penyidik narkoba 1 3.500,0 3.500,0

Jumlah 24.500,0 44.683,0 49.151,0 54.066,5

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Layanan Manajemen Organisasi 2.737,0 0,0 0,0 0,0 2.737,0

Pengelolaan Kelembagaan BLK 338,0 0,0 0,0 0,0 338,0

Tatalaksana Organisasi/Kelembagaan BLK 1.949,0 0,0 0,0 0,0 1.949,0

Koordinasi Kelembagaan BLK 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0

002 Layanan Reformasi Birokrasi 2.142,0 0,0 0,0 0,0 2.142,0

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BLK 342,0 0,0 0,0 0,0 342,0

Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi BLK 1.800,0 0,0 0,0 0,0 1.800,0

003 Layanan Manajemen SDM 16.033,0 0,0 0,0 0,0 16.033,0

Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai BLK 2.876,0 0,0 0,0 0,0 2.876,0

Administrasi Kepegawaian BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Pembinaan Kepegawaian BLK 507,0 0,0 0,0 0,0 507,0

Pengembangan Pegawai BLK 3.491,0 0,0 0,0 0,0 3.491,0

Pemantauan dan Penilaian Kinerja Kepegawaian BLK 3.973,0 0,0 0,0 0,0 3.973,0

Penempatan Pegawai BLK 1.605,0 0,0 0,0 0,0 1.605,0

Pelayanan Kesehatan pegawai BLK 1.978,0 0,0 0,0 0,0 1.978,0

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian BLK 103,0 0,0 0,0 0,0 103,0

005 Layanan Internal (Overhead) 88,0 0,0 0,0 0,0 88,0

Perencanaan dan Anggaran Internal BAK 29,0 0,0 0,0 0,0 29,0

Monev Internal BLK 59,0 0,0 0,0 0,0 59,0

006 Penyelenggaraan diklat penyidik narkoba 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

Pendidikan dan pelatihan penyidik narkoba BLK 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

Jumlah 24.500,0 0,0 0,0 0,0 24.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis,efisien, dan efektif

4. Kegiatan : Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Biro Perencanaan

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator KinerjaKegiatan

Target2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Layanan Perencanaan 12 21.417,0 ----PPBAN-

Nilai akurasi pencapaiantarget kinerja di lingkunganBNN

100

002 Layanan Pemantauan danEvaluasi

12 6.752,0 ----PPBAN-

Persentase Unit kerja yangmenyampaikan laporankinerja secara tepat waktudan akuntabel

100

Persentase unit kerja yangmemperoleh nilai kinerjaanggaran katagori Baik

80

003 Layanan Perkantoran 12 331,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

100

Jumlah 28.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Layanan Perencanaan 12 21.417,0 12 12 12 22.100,0 24.200,0 26.200,0

Penyusunan Kebijakan 1 2.459,0 2.459,0

Penyusunan Rencana Program 1 4.174,0 4.174,0

Penyusunan Anggaran 1 14.784,0 14.784,0

002 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 12 6.752,0 12 12 12 9.627,0 10.590,0 11.649,0

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 1 1.337,0 1.337,0

Penyusunan Laporan Kemajuan 1 2.946,0 2.946,0

Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja 1 2.469,0 2.469,0

003 Layanan Perkantoran 12 331,0 12 12 12 409,0 450,0 495,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 331,0 331,0

Jumlah 28.500,0 32.136,0 35.240,0 38.344,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Layanan Perencanaan 21.417,0 0,0 0,0 0,0 21.417,0

Penyusunan Kebijakan BLK 2.459,0 0,0 0,0 0,0 2.459,0

Penyusunan Rencana Program BLK 4.174,0 0,0 0,0 0,0 4.174,0

Penyusunan Anggaran BLK 14.784,0 0,0 0,0 0,0 14.784,0

002 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6.752,0 0,0 0,0 0,0 6.752,0

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BLK 1.337,0 0,0 0,0 0,0 1.337,0

Penyusunan Laporan Kemajuan BLK 2.946,0 0,0 0,0 0,0 2.946,0

Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja BLK 2.469,0 0,0 0,0 0,0 2.469,0

003 Layanan Perkantoran 331,0 0,0 0,0 0,0 331,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 331,0 0,0 0,0 0,0 331,0

Jumlah 28.500,0 0,0 0,0 0,0 28.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis,efisien, dan efektif

2.Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional

4. Kegiatan :Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, danPengelolaan Sarana Prasarana

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Biro Umum

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator KinerjaKegiatan

Target2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Layanan Umum 12 4.312,0 ----PPBAN-

Indeks Kepuasan LayananUmum

70

002 Layanan Internal (Overhead) 12 63.901,0 ----PPBAN-

Persentase PemenuhanKebutuhan Internal

100

003 Layanan Manajemen BMN 12 7.422,0 ----PPBAN-

Tingkat kualitaspengelolaan BMN

Baik

004 Layanan HubunganMasyarakat dan Komunikasi

12 4.816,0 ----PPBAN-

Opini publik terhadapkelembagaan BNN

Baik

005 Layanan Protokoler 12 563,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Protokoler

Baik

006 Layanan Perkantoran 12 170.806,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

007 Laboratorium pengujiannarkoba yang terbangun

5 25.000,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

LitbangPenanganan

Narkoba

----PPBAN-

Jumlah laboratoriumpengujian narkoba yangdibangun

5

Jumlah 276.820,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Layanan Umum 12 4.312,0 12 12 12 4.743,0 5.217,0 5.739,0

Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga 1 3.114,0 3.114,0

Pengelolaan Arsip dan Persuratan 1 598,0 598,0

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1 400,0 400,0

Pengelolaan Layanan Perpustakaan 1 200,0 200,0

002 Layanan Internal (Overhead) 12 63.901,0 12 12 12 75.791,0 83.371,0 91.708,0

Pengadaan Kendaraan Bermotor 1 37.410,0 37.410,0

Pengadaan Perangkat Pengolah Data danKomunikasi

1 12.900,0 12.900,0

Pengadaan Peralatan dan FasilitasPerkantoran

1 3.613,0 3.613,0

Pembangunan dan Renovasi Gedung danBangunan

1 5.516,0 5.516,0

Pembinaan Internal 1 3.792,0 3.792,0

Perencanaan dan Anggaran Internal 1 670,0 670,0

003 Layanan Manajemen BMN 12 7.422,0 12 12 12 8.165,0 8.981,0 9.880,0

Penatausahaan BMN 1 6.346,0 6.346,0

Penghapusan BMN 1 129,0 129,0

Monitoring BMN 1 947,0 947,0

004 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 12 4.816,0 12 12 12 5.297,0 5.827,0 6.410,0

Hubungan Masyarakat 1 878,0 878,0

Kampanye/Edukasi Publik 1 116,0 116,0

Penyediaan informasi Publik 1 3.822,0 3.822,0

005 Layanan Protokoler 12 563,0 12 12 12 619,0 681,0 749,0

Pelaksanaan Keprotokolan 1 108,0 108,0

Keamanan Keprotokolan 1 455,0 455,0

006 Layanan Perkantoran 12 170.806,0 12 2 12 187.886,0 206.675,0 227.342,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 170.806,0 170.806,0

007 Laboratorium pengujian narkoba yang terbangun 5 25.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Pembangunan fasilitas dan saranalaboratorium

1 25.000,0 25.000,0

Jumlah 276.820,0 282.501,0 310.752,0 341.828,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Layanan Umum 4.312,0 0,0 0,0 0,0 4.312,0

Pelaksanaan Layanan Urusan Rumah Tangga BLK 3.114,0 0,0 0,0 0,0 3.114,0

Pengelolaan Arsip dan Persuratan BLK 598,0 0,0 0,0 0,0 598,0

Pengelolaan Sarana dan Prasarana BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Pengelolaan Layanan Perpustakaan BLK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

002 Layanan Internal (Overhead) 63.901,0 0,0 0,0 0,0 63.901,0

Pengadaan Kendaraan Bermotor BAK 37.410,0 0,0 0,0 0,0 37.410,0

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BAK 12.900,0 0,0 0,0 0,0 12.900,0

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BAK 3.613,0 0,0 0,0 0,0 3.613,0

Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan BAK 5.516,0 0,0 0,0 0,0 5.516,0

Pembinaan Internal BAK 3.792,0 0,0 0,0 0,0 3.792,0

Perencanaan dan Anggaran Internal BAK 670,0 0,0 0,0 0,0 670,0

003 Layanan Manajemen BMN 7.422,0 0,0 0,0 0,0 7.422,0

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Penatausahaan BMN BLK 6.346,0 0,0 0,0 0,0 6.346,0

Penghapusan BMN BLK 129,0 0,0 0,0 0,0 129,0

Monitoring BMN BLK 947,0 0,0 0,0 0,0 947,0

004 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 4.816,0 0,0 0,0 0,0 4.816,0

Hubungan Masyarakat BLK 878,0 0,0 0,0 0,0 878,0

Kampanye/Edukasi Publik BLK 116,0 0,0 0,0 0,0 116,0

Penyediaan informasi Publik BLK 3.822,0 0,0 0,0 0,0 3.822,0

005 Layanan Protokoler 563,0 0,0 0,0 0,0 563,0

Pelaksanaan Keprotokolan BAK 108,0 0,0 0,0 0,0 108,0

Keamanan Keprotokolan BAK 455,0 0,0 0,0 0,0 455,0

006 Layanan Perkantoran 170.806,0 0,0 0,0 0,0 170.806,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 170.806,0 0,0 0,0 0,0 170.806,0

007 Laboratorium pengujian narkoba yang terbangun 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0

Pembangunan fasilitas dan sarana laboratorium BAK 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0

Jumlah 276.820,0 0,0 0,0 0,0 276.820,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis,efisien, dan efektif

4. Kegiatan : Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Inspektorat

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator KinerjaKegiatan

Target2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Layanan Audit Internal 12 11.486,0 ----PPBAN-

Persentase Satuan Kerjayang Pengelolaan Kinerjadan KeuangannyaAkuntabel (DapatDipertanggungjawabkan)

80

Persentase Aparatur Negarayang Mematuhi PeraturanDisiplin dan Kode Etik

80

002 Layanan Perkantoran 12 1.275,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

Baik

003 Layanan Internal (Overhead) 239,0 ----PPBAN-

Persentase PemenuhanKebutuhan Internal

100

Jumlah 13.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Layanan Audit Internal 12 11.486,0 12 12 12 12.635,0 13.899,0 15.289,0

Penyusunan Kebijakan dan SOP PengawasanInternal

1 206,0 206,0

Pelaksanaan Audit Internal 1 8.672,0 8.672,0

Pelaksanaan Audit Khusus 1 340,0 340,0

Tindak Lanjut Hasil LHP 1 992,0 992,0

Reviu Perencanaan Anggaran 1 69,0 69,0

Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan 1 429,0 429,0

Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai 1 100,0 100,0

Verifikasi Dalam Rangka Serah Terima JabatanEselon I, II, dan III

1 352,0 352,0

Pendampingan Pemeriksaan Eksternal (BPK) 1 326,0 326,0

002 Layanan Perkantoran 12 1.275,0 12 12 12 1.402,0 1.542,0 1.696,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Layanan Administrasi 1 1.275,0 1.275,0

003 Layanan Internal (Overhead) 239,0 0,0 0,0 0,0

Dukungan Internal Lainnya 1 239,0 239,0

Jumlah 13.000,0 14.037,0 15.441,0 16.985,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Layanan Audit Internal 11.486,0 0,0 0,0 0,0 11.486,0

Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal BLK 206,0 0,0 0,0 0,0 206,0

Pelaksanaan Audit Internal BLK 8.672,0 0,0 0,0 0,0 8.672,0

Pelaksanaan Audit Khusus BLK 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0

Tindak Lanjut Hasil LHP BLK 992,0 0,0 0,0 0,0 992,0

Reviu Perencanaan Anggaran BLK 69,0 0,0 0,0 0,0 69,0

Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan BLK 429,0 0,0 0,0 0,0 429,0

Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Verifikasi Dalam Rangka Serah Terima Jabatan EselonI, II, dan III

BLK 352,0 0,0 0,0 0,0 352,0

Pendampingan Pemeriksaan Eksternal (BPK) BAK 326,0 0,0 0,0 0,0 326,0

002 Layanan Perkantoran 1.275,0 0,0 0,0 0,0 1.275,0

Layanan Administrasi BAK 1.275,0 0,0 0,0 0,0 1.275,0

003 Layanan Internal (Overhead) 239,0 0,0 0,0 0,0 239,0

Dukungan Internal Lainnya BAK 239,0 0,0 0,0 0,0 239,0

Jumlah 13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional

2.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis,efisien, dan efektif

4. Kegiatan : Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi

6. Output dan Pendanaannya

kode OutputIndikator Kinerja

KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

002 Layanan Penelitian danPengembangan

12 1.164,0 ----PPBAN-

Indeks Layanan PenyediaanData dan Informasi

7

003 Layanan Perkantoran 12 1.162,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

7

004 Layanan Internal (Overhead) 12 1.353,0 ----PPBAN-

Persentase PemenuhanKebutuhan Internal

100

005 Data dan informasiperkembangan permasalahannarkoba

34 12.390,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

LitbangPenanganan

Narkoba

----PPBAN-

Survei nasionalpenyalahgunaan narkoba2017

34

006 Data dan informasiperkembangan permasalahannarkoba

1 20.930,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

LitbangPenanganan

Narkoba

----PPBAN-

Sistem informasipenanganan permasalahannarkoba terintegrasi danreal-time

1

Jumlah 36.999,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

002 Layanan Penelitian dan Pengembangan 12 1.164,0 12 12 12 19.445,0 21.389,0 23.528,0

Pelaksanaan Pengkajian 1 310,0 310,0

Pelaksanaan Pengembangan 1 854,0 854,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

003 Layanan Perkantoran 12 1.162,0 12 12 12 2.688,0 2.957,0 3.253,0

Layanan Administrasi 1 1.162,0 1.162,0

004 Layanan Internal (Overhead) 12 1.353,0 12 12 12 1.489,0 1.638,0 1.801,0

Dukungan Internal Lainnya 1 1.353,0 1.353,0

005 Data dan informasi perkembangan permasalahannarkoba

34 12.390,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Pelaksanaan Survei Nasional PenyalahgunaanNarkoba 2017

1 12.390,0 12.390,0

006 Data dan informasi perkembangan permasalahannarkoba

1 20.930,0 1 1 1 23.023,0 25.325,0 27.858,0

Pembangunan sistem informasi penangananpermasalahan narkoba terintegrasi dan real-time

1 20.930,0 20.930,0

Jumlah 36.999,0 46.645,0 51.309,0 56.440,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

002 Layanan Penelitian dan Pengembangan 1.164,0 0,0 0,0 0,0 1.164,0

Pelaksanaan Pengkajian BLK 310,0 0,0 0,0 0,0 310,0

Pelaksanaan Pengembangan BLK 854,0 0,0 0,0 0,0 854,0

003 Layanan Perkantoran 1.162,0 0,0 0,0 0,0 1.162,0

Layanan Administrasi BLK 1.162,0 0,0 0,0 0,0 1.162,0

004 Layanan Internal (Overhead) 1.353,0 0,0 0,0 0,0 1.353,0

Dukungan Internal Lainnya BAK 1.353,0 0,0 0,0 0,0 1.353,0

005 Data dan informasi perkembangan permasalahan narkoba 12.390,0 0,0 0,0 0,0 12.390,0

Pelaksanaan Survei Nasional PenyalahgunaanNarkoba 2017

BLK 12.390,0 0,0 0,0 0,0 12.390,0

006 Data dan informasi perkembangan permasalahan narkoba 20.930,0 0,0 0,0 0,0 20.930,0

Pembangunan sistem informasi penangananpermasalahan narkoba terintegrasi dan real-time

BAK 20.930,0 0,0 0,0 0,0 20.930,0

Jumlah 36.999,0 0,0 0,0 0,0 36.999,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien,dan efektif

4. Kegiatan : Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba

5. Unit Organisasi (Eselon2)

: UPT Laboratorium Uji Narkoba

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Layanan Pengujian Narkoba 12 1.168,0 ----PPBAN-

Indeks Kepuasan Pelanggan 84

002 Laporan Pemeriksaan Uji Narkotika,Psikotropika, Prekursor, dan BahanAdiktif Lainnya

16000 4.480,0 ----PPBAN-

Jumlah Laporan Pemeriksaan UjiNarkotika, Psikotropika,Prekursor dan Bahan AdiktifLainnya

16000

003 Layanan Perkantoran 12 661,0 ----PPBAN-

Indeks Kepuasanan LayananPerkantoran

Cukup

Jumlah 6.309,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Layanan Pengujian Narkoba 12 1.168,0 12 12 12 28.939,0 31.833,0 35.017,0

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Laboratorium 1 145,0 145,0

Pengembangan Kapasitas Layanan Laboratorium 1 931,0 931,0

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pengujian Narkoba 1 70,0 70,0

Pengembangan Metode dan Penelitian 1 22,0 22,0

002 Laporan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika,Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya

16000 4.480,0 16000 16000 16000 4.901,0 5.391,0 5.930,0

Tahap Penerimaan Sampel 1 35,0 35,0

Tahap Pelaksanaan Pengujian Sampel 1 4.394,0 4.394,0

Tahap Pelaporan Hasil Pengujian Sampel 1 51,0 51,0

003 Layanan Perkantoran 12 661,0 12 12 12 727,0 800,0 880,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 661,0 661,0

Jumlah 6.309,0 34.567,0 38.024,0 41.827,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Layanan Pengujian Narkoba 1.168,0 0,0 0,0 0,0 1.168,0

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Laboratorium BLK 145,0 0,0 0,0 0,0 145,0

Pengembangan Kapasitas Layanan Laboratorium BLK 931,0 0,0 0,0 0,0 931,0

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pengujian Narkoba BLK 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0

Pengembangan Metode dan Penelitian BLK 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0

002 Laporan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor,dan Bahan Adiktif Lainnya

4.480,0 0,0 0,0 0,0 4.480,0

Tahap Penerimaan Sampel BLK 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0

Tahap Pelaksanaan Pengujian Sampel BLK 4.394,0 0,0 0,0 0,0 4.394,0

Tahap Pelaporan Hasil Pengujian Sampel BLK 51,0 0,0 0,0 0,0 51,0

003 Layanan Perkantoran 661,0 0,0 0,0 0,0 661,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 661,0 0,0 0,0 0,0 661,0

Jumlah 6.309,0 0,0 0,0 0,0 6.309,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis,efisien, dan efektif

4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Balai Pendidikan dan Pelatihan

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator KinerjaKegiatan

Target2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Layanan Pendidikan danLatihan

12 5.279,0 ----PPBAN-

Indeks KualitasPenyelenggaraanPendidikan dan PelatihanPegawai di BalaiPendidikan dan PelatihanBNN

3

Persentase Pegawai BNNyang Lulus Pendidikan danLatihan

85

002 Layanan Perkantoran 12 4.700,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

3

003 Layanan Internal (Overhead) 12 105,0 ----PPBAN-

Persentase PemenuhanKebutuhan Internal

100

Jumlah 10.084,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Layanan Pendidikan dan Latihan 12 5.279,0 12 12 12 5.808,0 6.389,0 7.027,0

Standardisasi dan Sertifikasi 1 201,0 201,0

Pengembangan Kompetensi 1 4.914,0 4.914,0

Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPendidikan dan Pelatihan

1 164,0 164,0

002 Layanan Perkantoran 12 4.700,0 12 12 12 5.170,0 5.687,0 6.255,0

Layanan Administrasi 1 4.700,0 4.700,0

003 Layanan Internal (Overhead) 12 105,0 12 12 12 115,0 127,0 139,0

Dukungan Internal Lainnya 1 105,0 105,0

Jumlah 10.084,0 11.093,0 12.203,0 13.421,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Layanan Pendidikan dan Latihan 5.279,0 0,0 0,0 0,0 5.279,0

Standardisasi dan Sertifikasi BLK 201,0 0,0 0,0 0,0 201,0

Pengembangan Kompetensi BLK 4.914,0 0,0 0,0 0,0 4.914,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan danPelatihan

BLK 164,0 0,0 0,0 0,0 164,0

002 Layanan Perkantoran 4.700,0 0,0 0,0 0,0 4.700,0

Layanan Administrasi BLK 4.700,0 0,0 0,0 0,0 4.700,0

003 Layanan Internal (Overhead) 105,0 0,0 0,0 0,0 105,0

Dukungan Internal Lainnya BLK 105,0 0,0 0,0 0,0 105,0

Jumlah 10.084,0 0,0 0,0 0,0 10.084,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaannarkoba

4. Kegiatan : Penyelenggaraan Advokasi

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Advokasi

6. Output dan Pendanaannya

kode OutputIndikator Kinerja

KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Advokasi PembangunanBerwawasan Anti Narkoba

657 21.785,0 ----PPBAN-

Jumlah Institusi yangMemiliki KebijakanPembangunan BerwawasanAnti Narkoba

198

002 Layanan Perkantoran 12 550,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

80

003 Layanan Internal (Overhead) 11 165,0 ----PPBAN-

Persentase PemenuhanKebutuhan Internal

100

Jumlah 22.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba 657 21.785,0 657 657 657 23.964,0 26.360,0 28.996,0

Pembinaan Teknis Advokasi PembangunanBerwawasan Anti Narkoba

1 3.145,0 3.145,0

Advokasi Pembangunan Berwawasan AntiNarkoba

1 18.500,0 18.500,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan AdvokasiPembangunan Berwawasan Anti Narkoba

1 140,0 140,0

002 Layanan Perkantoran 12 550,0 12 12 12 605,0 666,0 732,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 550,0 550,0

003 Layanan Internal (Overhead) 11 165,0 8 10 11 182,0 200,0 220,0

Dukungan Internal Lainnya 1 165,0 165,0

Jumlah 22.500,0 24.751,0 27.226,0 29.948,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba 21.785,0 0,0 0,0 0,0 21.785,0

Pembinaan Teknis Advokasi PembangunanBerwawasan Anti Narkoba

BLK 3.145,0 0,0 0,0 0,0 3.145,0

Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba BLK 18.500,0 0,0 0,0 0,0 18.500,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan AdvokasiPembangunan Berwawasan Anti Narkoba

BAK 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0

002 Layanan Perkantoran 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

003 Layanan Internal (Overhead) 165,0 0,0 0,0 0,0 165,0

Dukungan Internal Lainnya BAK 165,0 0,0 0,0 0,0 165,0

Jumlah 22.500,0 0,0 0,0 0,0 22.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta, 30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program :1.Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalampelaksanaan P4GN

4. Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Pemberdayaan Alternatif

6. Output dan Pendanaannya

kode OutputIndikator Kinerja

KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Program PemberdayaanAlternatif

178 13.378,0 ----PPBAN-

Jumlah Kawasan/WilayahRawan yang Berpartisipasidalam ProgramPemberdayaan AntiNarkoba

178

003 Layanan Internal (Overhead) 12 622,0 ----PPBAN-

Persentase PemenuhanKebutuhan Internal

100

Jumlah 14.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Program Pemberdayaan Alternatif 178 13.378,0 196 215 237 14.716,0 16.188,0 17.807,0

Pembinaan Teknis Pemberdayaan MasyarakatAnti Narkoba

1 168,0 168,0

Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba 1 1.638,0 1.638,0

Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat AntiNarkoba

1 9.314,0 9.314,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Masyarakat

1 2.258,0 2.258,0

003 Layanan Internal (Overhead) 12 622,0 12 12 12 684,0 752,0 827,0

Dukungan Internal Lainnya 1 622,0 622,0

Jumlah 14.000,0 15.400,0 16.940,0 18.634,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Program Pemberdayaan Alternatif 13.378,0 0,0 0,0 0,0 13.378,0

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat AntiNarkoba

BLK 168,0 0,0 0,0 0,0 168,0

Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba BLK 1.638,0 0,0 0,0 0,0 1.638,0

Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba BLK 9.314,0 0,0 0,0 0,0 9.314,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Masyarakat

BLK 2.258,0 0,0 0,0 0,0 2.258,0

003 Layanan Internal (Overhead) 622,0 0,0 0,0 0,0 622,0

Dukungan Internal Lainnya BAK 622,0 0,0 0,0 0,0 622,0

Jumlah 14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaannarkoba

4. Kegiatan : Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Desiminasi Informasi

6. Output dan Pendanaannya

kode OutputIndikator Kinerja

KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Informasi P4GN 3 40.670,0 ----PPBAN-

Persentase Masyakat yangTerpapar Informasi P4GN

9,75

003 Layanan Internal (Overhead) 12 900,0 ----PPBAN-

Persentase PemenuhanKebutuhan Internal

100

004 Informasi P4GN melaluimedia cetak luar ruang

1620 8.430,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

LitbangPenanganan

Narkoba

----PPBAN-

Jumlah Komunikasi,Informasi dan Edukasi(KIE) P4GN

1620

005 Modul pendidikan antinarkoba

5 5.000,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

LitbangPenanganan

Narkoba

----PPBAN-

Jumlah modul pendidikananti narkoba yang terbit

5

Jumlah 55.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Informasi P4GN 3 40.670,0 6 8 10 59.510,0 65.461,0 72.007,0

Pembinaan Teknis Diseminasi Informasi P4GN 1 2.000,0 2.000,0

Diseminasi Informasi P4GN 1 37.670,0 37.670,0

Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanDiseminasi Informasi P4GN

1 1.000,0 1.000,0

003 Layanan Internal (Overhead) 12 900,0 12 12 12 990,0 1.089,0 1.198,0

Dukungan Internal Lainnya 1 900,0 900,0

004 Informasi P4GN melalui media cetak luar ruang 1620 8.430,0 1782 1960 2156 9.273,0 10.200,0 11.220,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Diseminasi informasi P4GN melalui tatap mukadan media cetak luar ruang

1 8.430,0 8.430,0

005 Modul pendidikan anti narkoba 5 5.000,0 5 5 5 5.500,0 6.050,0 6.655,0

Penyusunan modul pendidikan anti narkoba 1 5.000,0 5.000,0

Jumlah 55.000,0 75.273,0 82.800,0 91.080,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Informasi P4GN 40.670,0 0,0 0,0 0,0 40.670,0

Pembinaan Teknis Diseminasi Informasi P4GN BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Diseminasi Informasi P4GN BLK 37.670,0 0,0 0,0 0,0 37.670,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DiseminasiInformasi P4GN

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

003 Layanan Internal (Overhead) 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Dukungan Internal Lainnya BAK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

004 Informasi P4GN melalui media cetak luar ruang 8.430,0 0,0 0,0 0,0 8.430,0

Diseminasi informasi P4GN melalui tatap muka danmedia cetak luar ruang

BLK 8.430,0 0,0 0,0 0,0 8.430,0

005 Modul pendidikan anti narkoba 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Penyusunan modul pendidikan anti narkoba BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Jumlah 55.000,0 0,0 0,0 0,0 55.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,13 Juni 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya kualitas layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN

4. Kegiatan : Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Hukum

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator KinerjaKegiatan

Target2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Produk Hukum 7 3.082,0 ----PPBAN-

Jumlah produk hukum yangselesai disusun

7

002 Bantuan Hukum 6 1.159,0 ----PPBAN-

Jumlah permasalahanhukum yang diselesaikan

6

Indeks kepuasan pelayananhukum

4

003 Layanan Perkantoran 12 259,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

70

Jumlah 4.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Produk Hukum 7 3.082,0 7 7 7 3.391,0 3.730,0 4.103,0

Penelaahan Peraturan Perundang-undangan 1 286,0 286,0

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 1 2.034,0 2.034,0

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1 762,0 762,0

002 Bantuan Hukum 6 1.159,0 6 6 7 1.274,0 1.402,0 1.542,0

Penyelesaian Permasalahan Hukum 1 122,0 122,0

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi 1 758,0 758,0

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi 1 279,0 279,0

003 Layanan Perkantoran 12 259,0 12 12 12 285,0 313,0 344,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 259,0 259,0

Jumlah 4.500,0 4.950,0 5.445,0 5.989,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Produk Hukum 3.082,0 0,0 0,0 0,0 3.082,0

Penelaahan Peraturan Perundang-undangan BLK 286,0 0,0 0,0 0,0 286,0

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BLK 2.034,0 0,0 0,0 0,0 2.034,0

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan BLK 762,0 0,0 0,0 0,0 762,0

002 Bantuan Hukum 1.159,0 0,0 0,0 0,0 1.159,0

Penyelesaian Permasalahan Hukum BLK 122,0 0,0 0,0 0,0 122,0

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi BLK 758,0 0,0 0,0 0,0 758,0

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi BLK 279,0 0,0 0,0 0,0 279,0

003 Layanan Perkantoran 259,0 0,0 0,0 0,0 259,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 259,0 0,0 0,0 0,0 259,0

Jumlah 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika

4. Kegiatan : Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Intelijen

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator KinerjaKegiatan

Target2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Informasi jaringan sindikattindak pidana narkotika

57 59.250,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

PemberantasanPeredaran

GelapNarkoba

----PPBAN-

Jumlah Peta JaringanPeredaran Gelap Narkotikadan Prekursor Narkotika

57

Jumlah peralatanteknologo intelijen (systemmobile location tracking)

1

002 Layanan Perkantoran 12 125,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

Cukup

003 Layanan Internal (Overhead) 12 125,0 ----PPBAN-

Persentase PemenuhanKebutuhan Internal

100

Jumlah 59.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Informasi jaringan sindikat tindak pidana narkotika 57 59.250,0 57 57 57 50.989,0 56.088,0 61.697,0

Pengumpulan informasi intelijen 1 24.250,0 24.250,0

Upgrade dan update peralatan teknologiintelijen narkotika (System Mobile LocationTracking)

1 35.000,0 35.000,0

002 Layanan Perkantoran 12 125,0 12 12 12 328,0 361,0 397,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 125,0 125,0

003 Layanan Internal (Overhead) 12 125,0 12 12 12 14.132,0 15.546,0 17.100,0

LayDukungan Internal Lainnya 1 125,0 125,0

Jumlah 59.500,0 65.449,0 71.995,0 79.194,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Informasi jaringan sindikat tindak pidana narkotika 59.250,0 0,0 0,0 0,0 59.250,0

Pengumpulan informasi intelijen BLK 24.250,0 0,0 0,0 0,0 24.250,0

Upgrade dan update peralatan teknologi intelijennarkotika (System Mobile Location Tracking)

BLK 35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0

002 Layanan Perkantoran 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0

003 Layanan Internal (Overhead) 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0

LayDukungan Internal Lainnya BAK 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0

Jumlah 59.500,0 0,0 0,0 0,0 59.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika

4. Kegiatan : Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Interdiksi

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator KinerjaKegiatan

Target2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Kasus Tindak Pidana Narkotikadan Prekursor Narkotika diPintu Masuk Bandar Udara,Pelabuhan Laut, Perairan, Daratdan Lintas Batas WilayahIndonesia

54 9.700,0 ----PPBAN-

Jumlah Berkas PerkaraTindak Pidana Narkotikadan Prekursor di PintuMasuk Bandar Udara,Pelabuhan Laut, Perairan,dan Lintas Batas WilayahIndonesia yang P21

54

002 Layanan Perkantoran 12 300,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

Jumlah 10.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Kasus Tindak Pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika di Pintu Masuk Bandar Udara, PelabuhanLaut, Perairan, Darat dan Lintas Batas WilayahIndonesia

54 9.700,0 54 54 54 10.670,0 11.737,0 12.911,0

Pembinaan Teknis Bidang Interdiksi 1 350,0 350,0

Interdiksi di Pintu Masuk Bandar Udara,Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan LintasBatas Wilayah Indonesia

1 5.000,0 5.000,0

Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika danPrekursor Narkotika di Wilayah Bandar Udara,Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan LintasBatas Wilayah Indonesia

1 4.000,0 4.000,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Interdiksi 1 350,0 350,0

002 Layanan Perkantoran 12 300,0 12 12 12 330,0 363,0 399,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 300,0 300,0

Jumlah 10.000,0 11.000,0 12.100,0 13.310,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikadi Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan,Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia

9.700,0 0,0 0,0 0,0 9.700,0

Pembinaan Teknis Bidang Interdiksi BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Interdiksi di Pintu Masuk Bandar Udara, PelabuhanLaut, Perairan, Darat dan Lintas Batas WilayahIndonesia

BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika danPrekursor Narkotika di Wilayah Bandar Udara,Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas BatasWilayah Indonesia

BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Interdiksi BLK 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

002 Layanan Perkantoran 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Jumlah 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika

2.Meningkatnya kualitas layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN

4. Kegiatan : Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Kerjasama

6. Output dan Pendanaannya

kode OutputIndikator Kinerja

KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Kerjasama Nasional, Bilateral,Regional, dan Internasional

22 4.278,0 ----PPBAN-

Persentase Kerjasama yangDilaksanakan

70

002 Layanan Perkantoran 222,0 -----

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

Jumlah 4.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Kerjasama Nasional, Bilateral, Regional, danInternasional

22 4.278,0 22 22 22 4.706,0 5.177,0 5.695,0

Penyusunan Nota Kesepahaman 1 1.218,0 1.218,0

Pelaksanaan Pertemuan di Tingkat Bilateral,Regional, dan Internasional

1 2.207,0 2.207,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama 1 853,0 853,0

002 Layanan Perkantoran 222,0 0,0 0,0 0,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 222,0 222,0

Jumlah 4.500,0 4.706,0 5.177,0 5.695,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Kerjasama Nasional, Bilateral, Regional, dan Internasional 4.278,0 0,0 0,0 0,0 4.278,0

Penyusunan Nota Kesepahaman BLK 1.218,0 0,0 0,0 0,0 1.218,0

Pelaksanaan Pertemuan di Tingkat Bilateral, Regional,dan Internasional

BLK 2.207,0 0,0 0,0 0,0 2.207,0

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama BLK 853,0 0,0 0,0 0,0 853,0

002 Layanan Perkantoran 222,0 0,0 0,0 0,0 222,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 222,0 0,0 0,0 0,0 222,0

Jumlah 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaannarkoba

2.Meningkatnya Penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambulkembali

4. Kegiatan : Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Pasca Rehabilitasi

6. Output dan Pendanaannya

kode OutputIndikator Kinerja

KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Fasilitas LayananPascarehabilitasi Narkoba

127 11.058,0 ----PPBAN-

Persentase FasilitasRehabilitasi InstansiPemerintah dan KomponenMasyarakat yangMenyelenggarakanLayanan Pascarehabilitasi

26

002 Layanan Pascarehabilitasi 16000 9.870,0 ----PPBAN-

Jumlah Penyalah guna,Korban Penyalahgunaandan Pecandu Narkotikayang Menjalani LayananPascarehabilitasi

16000

003 Layanan Perkantoran 12 572,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

Cukup

005 Pendidikan vokasional bagiklien pascarehabilitasi

3390 27.500,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

LitbangPenanganan

Narkoba

----PPBAN-

Jumlah klien pasca rehabyang mendapat pendidikanvokasional

3390

Jumlah 49.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Fasilitas Layanan Pascarehabilitasi Narkoba 127 11.058,0 149,0 168,0 199,0 12.164,0 13.381,0 14.719,0

Pembinaan Teknis 1 5.097,0 5.097,0

Pelatihan Petugas Pascarehabilitasi 1 2.435,0 2.435,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan 1 470,0 470,0

Asistensi Program Pascarehabilitasi 1 640,0 640,0

Monitoring dan Evaluasi 1 2.416,0 2.416,0

002 Layanan Pascarehabilitasi 16000 9.870,0 16800 17640 18522 41.107,0 45.218,0 49.739,0

Pelayanan Pascarehabilitasi di BAPAS 1 2.253,0 2.253,0

Pelayanan Pascarehabilitasi di RS Bhayangkara 1 1.027,0 1.027,0

Pelayanan Pascarehabilitasi di BNN, BNNP danBNNK

1 3.475,0 3.475,0

Pelayanan Rawat Lanjut 1 3.115,0 3.115,0

003 Layanan Perkantoran 12 572,0 12 12 12 629,0 692,0 761,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 572,0 572,0

005 Pendidikan vokasional bagi klien pascarehabilitasi 3390 27.500,0 3729 4102 4512 30.250,0 33.275,0 36.603,0

Pelayanan pascarehabilitasi di rumahdampingan (pendidikan vokasional)

1 27.500,0 27.500,0

Jumlah 49.000,0 84.150,0 92.566,0 101.822,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Fasilitas Layanan Pascarehabilitasi Narkoba 11.058,0 0,0 0,0 0,0 11.058,0

Pembinaan Teknis BLK 5.097,0 0,0 0,0 0,0 5.097,0

Pelatihan Petugas Pascarehabilitasi BLK 2.435,0 0,0 0,0 0,0 2.435,0

Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan BLK 470,0 0,0 0,0 0,0 470,0

Asistensi Program Pascarehabilitasi BLK 640,0 0,0 0,0 0,0 640,0

Monitoring dan Evaluasi BLK 2.416,0 0,0 0,0 0,0 2.416,0

002 Layanan Pascarehabilitasi 9.870,0 0,0 0,0 0,0 9.870,0

Pelayanan Pascarehabilitasi di BAPAS BLK 2.253,0 0,0 0,0 0,0 2.253,0

Pelayanan Pascarehabilitasi di RS Bhayangkara BLK 1.027,0 0,0 0,0 0,0 1.027,0

Pelayanan Pascarehabilitasi di BNN, BNNP danBNNK

BLK 3.475,0 0,0 0,0 0,0 3.475,0

Pelayanan Rawat Lanjut BLK 3.115,0 0,0 0,0 0,0 3.115,0

003 Layanan Perkantoran 572,0 0,0 0,0 0,0 572,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 572,0 0,0 0,0 0,0 572,0

005 Pendidikan vokasional bagi klien pascarehabilitasi 27.500,0 0,0 0,0 0,0 27.500,0

Pelayanan pascarehabilitasi di rumah dampingan(pendidikan vokasional)

BLK 27.500,0 0,0 0,0 0,0 27.500,0

Jumlah 49.000,0 0,0 0,0 0,0 49.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaannarkoba

4. Kegiatan : Pemberdayaan Peran serta Masyarakat

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Peran Serta Masyarakat

6. Output dan Pendanaannya

kode OutputIndikator Kinerja

KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Program PemberdayaanMasyarakat Anti Narkoba

700 56.952,0 ----PPBAN-

Jumlah Instansi/Lingkunganyang Berpartisipasi DalamProgram PemberdayaanAnti Narkoba

700

003 Layanan Internal (Overhead) 12 548,0 ----PPBAN-

Persentase PemenuhanKebutuhan Internal

100

Jumlah 57.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba 700 56.952,0 770 847 932 62.648,0 68.913,0 75.805,0

Pembinaan Teknis Pemberdayaan MasyarakatAnti Narkoba

1 1.129,0 1.129,0

Pemetaan Kelompok Sasaran 1 14.232,0 14.232,0

Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat AntiNarkoba

1 28.857,0 28.857,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Masyarakat

1 12.734,0 12.734,0

003 Layanan Internal (Overhead) 12 548,0 12 12 12 603,0 663,0 729,0

Dukungan Internal Lainnya 1 548,0 548,0

Jumlah 57.500,0 63.251,0 69.576,0 76.534,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba 56.952,0 0,0 0,0 0,0 56.952,0

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat AntiNarkoba

BLK 1.129,0 0,0 0,0 0,0 1.129,0

Pemetaan Kelompok Sasaran BLK 14.232,0 0,0 0,0 0,0 14.232,0

Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba BLK 28.857,0 0,0 0,0 0,0 28.857,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Masyarakat

BLK 12.734,0 0,0 0,0 0,0 12.734,0

003 Layanan Internal (Overhead) 548,0 0,0 0,0 0,0 548,0

Dukungan Internal Lainnya BAK 548,0 0,0 0,0 0,0 548,0

Jumlah 57.500,0 0,0 0,0 0,0 57.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasiona

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika

4. Kegiatan : Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator KinerjaKegiatan

Target2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Layanan Pengawasan danPerawatan Tahanan dan BarangBukti Tindak Pidana Narkotikadan Presursor Narkotika

12 16.578,0 ----PPBAN-

Indeks LayananPengawasan dan PerawatanTahanan dan Barang BuktiTindak Pidana Narkotikadan Presursor Narkotika

75

002 Layanan Perkantoran 12 922,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

cukup

Jumlah 17.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan danBarang Bukti Tindak Pidana Narkotika danPresursor Narkotika

12 16.578,0 12 12 12 18.236,0 20.060,0 22.066,0

Pembinaan Teknis Pengawasan dan PerawatanTahanan dan Barang Bukti Tindak PidanaNarkotika dan Presursor Narkotika

1 505,0 505,0

Pengawasan dan Perawatan Tahanan TindakPidana Narkotika dan Presursor Narkotika

1 7.955,0 7.955,0

Pengawasan dan Pengelolaan Barang BuktiTindak Pidana Narkotika dan PresursorNarkotika

1 7.312,0 7.312,0

Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPengawasan dan Perawatan Tahanan danBarang Bukti Tindak Pidana Narkotika danPresursor Narkotika

1 806,0 806,0

002 Layanan Perkantoran 12 922,0 12 12 12 1.014,0 1.115,0 1.227,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 922,0 922,0

Jumlah 17.500,0 19.250,0 21.175,0 23.293,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan BarangBukti Tindak Pidana Narkotika dan Presursor Narkotika

16.578,0 0,0 0,0 0,0 16.578,0

Pembinaan Teknis Pengawasan dan PerawatanTahanan dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotikadan Presursor Narkotika

BLK 505,0 0,0 0,0 0,0 505,0

Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak PidanaNarkotika dan Presursor Narkotika

BLK 7.955,0 0,0 0,0 0,0 7.955,0

Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti TindakPidana Narkotika dan Presursor Narkotika

BLK 7.312,0 0,0 0,0 0,0 7.312,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasandan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti TindakPidana Narkotika dan Presursor Narkotika

BLK 806,0 0,0 0,0 0,0 806,0

002 Layanan Perkantoran 922,0 0,0 0,0 0,0 922,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 922,0 0,0 0,0 0,0 922,0

Jumlah 17.500,0 0,0 0,0 0,0 17.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambulkembali

4. Kegiatan : Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

6. Output dan Pendanaannya

kode OutputIndikator Kinerja

KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Lembaga rehabilitasinarkoba medis dan sosialmilik instansi pemerintahyang memperolehpeningkatan kemampuan

274 5.600,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

RehabilitasiKorban

PenyalahgunaanNarkoba

----PPBAN-

Jumlah lembagarehabilitasi instansipemerintah yangmendapatkan bimbinganteknis untukmeningkatkan mutulayanan

274

002 Petugas lembaga rehabilitasinarkoba medis dan sosialmilik instansi pemerintahyang memperolehpeningkatan kemampuan

1.370 12.330,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

RehabilitasiKorban

PenyalahgunaanNarkoba

----PPBAN-

Jumlah petugas lembagarehabilitasi instansipemerintah yangmemperoleh peningkatankompetensi Sebagaikonselor dan asesor

1.370

003 Layanan Perkantoran 12 22.828,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

Cukup

005 Dukungan layanan padalembaga rehabilitasi instansipemerintah

21.190 72.242,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

RehabilitasiKorban

PenyalahgunaanNarkoba

----PPBAN-

Jumlah petugas lembagarehabilitasi instansipemerintah yangmemperoleh peningkatankompetensi Sebagaikonselor dan asesor

21.190

Jumlah 113.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosialmilik instansi pemerintah yang memperolehpeningkatan kemampuan

274 5.600,0 288 302 317 6.160,0 6.776,0 7.454,0

Dukungan layanan rehabilitasi rawat inap danrawat jalan

1 5.600,0 5.600,0

002 Petugas lembaga rehabilitasi narkoba medis dansosial milik instansi pemerintah yang memperolehpeningkatan kemampuan

1.370 12.330,0 1.507 1.658 1.823 68.250,0 75.075,0 82.582,0

Pelatihan konselor dan asesor petugas LRIP 1 12.330,0 12.330,0

003 Layanan Perkantoran 12 22.828,0 12 12 12 516,0 568,0 625,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 22.828,0 22.828,0

005 Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasiinstansi pemerintah

21.190 72.242,0 23.309 25.640 28.204 79.466,0 87.413,0 96.154,0

Bimbingan teknis peningkatan mutu layananLRIP

1 72.242,0 72.242,0

Jumlah 113.000,0 154.392,0 169.832,0 186.815,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milikinstansi pemerintah yang memperoleh peningkatankemampuan

5.600,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0

Dukungan layanan rehabilitasi rawat inap dan rawatjalan

BLK 5.600,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0

002 Petugas lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosialmilik instansi pemerintah yang memperoleh peningkatankemampuan

12.330,0 0,0 0,0 0,0 12.330,0

Pelatihan konselor dan asesor petugas LRIP BLK 12.330,0 0,0 0,0 0,0 12.330,0

003 Layanan Perkantoran 22.828,0 0,0 0,0 0,0 22.828,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 22.828,0 0,0 0,0 0,0 22.828,0

005 Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasi instansipemerintah

72.242,0 0,0 0,0 0,0 72.242,0

Bimbingan teknis peningkatan mutu layanan LRIP BLK 72.242,0 0,0 0,0 0,0 72.242,0

Jumlah 113.000,0 0,0 0,0 0,0 113.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya Penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambulkembali

4. Kegiatan : Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat

6. Output dan Pendanaannya

kode OutputIndikator Kinerja

KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Lembaga rehabilitasinarkoba medis dan sosialmilik komponen masyarakatyang memperolehpeningkatan kemampuan

218 3.662,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

RehabilitasiKorban

PenyalahgunaanNarkoba

----PPBAN-

Jumlah lembagarehabilitasi komponenmasyarakat yangmendapat bimbinganteknis dan standarisasimutu layanan

218

002 Petugas lembaga rehabilitasinarkoba medis dan sosialmilik komponen masyarakatyang memperolehpeningkatan kemampuan

844 7.650,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

RehabilitasiKorban

PenyalahgunaanNarkoba

----PPBAN-

Jumlah petugas lembagarehabilitasi komponenmasyarakat yangmemperoleh peningkatankompetensi Sebagaikonselor dan asesor

844

003 Layanan Perkantoran 12 523,0 ----PPBAN-

Jumlah dukungan layananrehabilitasi komponenmasyarakat

5.000paket

005 Dukungan layanan padalembaga rehabilitasikomponen masyarakat

5000 24.165,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

RehabilitasiKorban

PenyalahgunaanNarkoba

----PPBAN-

Jumlah klien yangmenjalani prosespemulihan pada lembagarehabilitasi komponenmasyarakat

5000

Jumlah 36.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosialmilik komponen masyarakat yang memperolehpeningkatan kemampuan

218 3.662,0 229 240 252 13.019,0 14.320,0 15.752,0

Dukungan layanan rehabilitasi rawat inap danrawat jalan

1 3.662,0 3.662,0

002 Petugas lembaga rehabilitasi narkoba medis dansosial milik komponen masyarakat yangmemperoleh peningkatan kemampuan

844 7.650,0 928 1.021 1.123 28.240,0 29.240,0 32.164,0

Pelatihan konselor dan asesor petugas LRIP 1 7.650,0 7.650,0

003 Layanan Perkantoran 12 523,0 12 12 12 22,0 24,0 26,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 523,0 523,0

005 Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasikomponen masyarakat

5000 24.165,0 5500 6050 6655 26.581,5 29.239,7 32.163,6

Bimbingan teknis peningkatan mutu layananLRIP

1 24.165,0 24.165,0

Jumlah 36.000,0 67.862,5 72.823,7 80.105,6

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milikkomponen masyarakat yang memperoleh peningkatankemampuan

3.662,0 0,0 0,0 0,0 3.662,0

Dukungan layanan rehabilitasi rawat inap dan rawatjalan

BLK 3.662,0 0,0 0,0 0,0 3.662,0

002 Petugas lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosialmilik komponen masyarakat yang memperolehpeningkatan kemampuan

7.650,0 0,0 0,0 0,0 7.650,0

Pelatihan konselor dan asesor petugas LRIP BLK 7.650,0 0,0 0,0 0,0 7.650,0

003 Layanan Perkantoran 523,0 0,0 0,0 0,0 523,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 523,0 0,0 0,0 0,0 523,0

005 Dukungan layanan pada lembaga rehabilitasi komponenmasyarakat

24.165,0 0,0 0,0 0,0 24.165,0

Bimbingan teknis peningkatan mutu layanan LRIP BLK 24.165,0 0,0 0,0 0,0 24.165,0

Jumlah 36.000,0 0,0 0,0 0,0 36.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1.Kementrian/Lembaga

: BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

3. Sasaran Program :1.Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaannarkoba

2.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika

4. Kegiatan : Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran

5. Unit Organisasi(Eselon 2)

: Direktorat Penindakan dan Pengejaran

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator KinerjaKegiatan

Target2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Tersangka Dalam DaftarPencarian Orang (DPO)Kasus Tindak PidanaNarkotika dan PrekursorNarkotika yang Ditangkap

14 12.500,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

PemberantasanPeredaran

GelapNarkoba

----PPBAN-

Presentase Tersangka DPOKasus Tindak PidanaNarkotika dan PrekursorNarkotika serta TPPUyang Tertangkap

80

Persentase TO KasusTindak Pidana Narkotika,Prekursor Narkotika danTPPU yang Tertangkap

80

002 Layanan Perkantoran 12 500,0 ----PPBAN-

Indeks KepuasananLayanan Perkantoran

004 Kasus tindak pidanapsikotropika dan prekursornarkotika yang terungkap danterselesaikan

810 40.500,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

PemberantasanPeredaran

GelapNarkoba

----PPBAN-

Jumlah operasi BerantasSindikat Narkoba(Bersinar)

810

Jumlah 53.500,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Tersangka Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)Kasus Tindak Pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika yang Ditangkap

14 12.500,0 16 18 20 103.103,0 113.414,0 124.755,0

Pengejaran DPO kasus tindak pidananarkotika

1 12.500,0 12.500,0

002 Layanan Perkantoran 12 500,0 12 12 12 297,0 326,0 359,0

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 500,0 500,0

004 Kasus tindak pidana psikotropika dan prekursornarkotika yang terungkap dan terselesaikan

810 40.500,0 891 980,1 1078,11 44.550,0 49.005,0 53.905,5

Pelaksanaan operasi Bersinar pada tempathiburan dan kawasan rawan narkoba

1 40.500,0 40.500,0

Jumlah 53.500,0 147.950,0 162.745,0 179.019,5

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Tersangka Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KasusTindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yangDitangkap

12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0

Pengejaran DPO kasus tindak pidana narkotika BLK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0

002 Layanan Perkantoran 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

004 Kasus tindak pidana psikotropika dan prekursor narkotikayang terungkap dan terselesaikan

40.500,0 0,0 0,0 0,0 40.500,0

Pelaksanaan operasi Bersinar pada tempat hiburandan kawasan rawan narkoba

BLK 40.500,0 0,0 0,0 0,0 40.500,0

Jumlah 53.500,0 0,0 0,0 0,0 53.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba (P4GN)

3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika

4. Kegiatan : Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor

5. Unit Organisasi (Eselon2)

: Direktorat Psokotropika dan Prekursor

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Kasus Tindak Pidana PrekursorNarkotika

47 6.456,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

PemberantasanPeredaran

GelapNarkoba

----PPBAN-

Jumlah Berkas Perkara KasusTindak Pidana PrekursorNarkotika yang P21

47

Jumlah Importir dan PenggunaAkhir Prekursor Narkotika NonFarmasi yang Tidak MelakukanPenyimpangan

3

002 Laporan Hasil Pengungkapan TindakPidana Psikotropika

4 388,0 ----PPBAN-

Jumlah Laporan HasilPengungkapan Tindak PidanaPsikotropika

4

003 Layanan Perkantoran 12 156,0 ----PPBAN-

Indeks Kepuasanan LayananPerkantoran

Jumlah 7.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika 47 6.456,0 47 47 47 7.102,0 7.812,0 8.593,0

Pembinaan Teknis Pengawasan Distribusi danPenggunaan Prekursor Narkotika Non Farmasi

1 243,0 243,0

Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika 1 2.174,0 2.174,0

Penyidikan Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika 1 2.925,0 2.925,0

Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaanprekursor narkotika

1 1.060,0 1.060,0

Monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikantindak pidana prekursor narkotika

1 54,0 54,0

002 Laporan Hasil Pengungkapan Tindak Pidana Psikotropika 4 388,0 4 5 5 7.102,0 7.812,0 8.593,0

Penyelidikan Tindak Pidana Psikotropika 1 388,0 388,0

003 Layanan Perkantoran 12 156,0 12 12 12 171,0 188,0 207,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 156,0 156,0

Jumlah 7.000,0 14.375,0 15.812,0 17.393,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika 6.456,0 0,0 0,0 0,0 6.456,0

Pembinaan Teknis Pengawasan Distribusi dan PenggunaanPrekursor Narkotika Non Farmasi

BLK 243,0 0,0 0,0 0,0 243,0

Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika BLK 2.174,0 0,0 0,0 0,0 2.174,0

Penyidikan Kasus Tindak Pidana Prekursor Narkotika BLK 2.925,0 0,0 0,0 0,0 2.925,0

Pengawasan ketat atas distribusi dan penggunaan prekursornarkotika

BLK 1.060,0 0,0 0,0 0,0 1.060,0

Monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindakpidana prekursor narkotika

BLK 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0

002 Laporan Hasil Pengungkapan Tindak Pidana Psikotropika 388,0 0,0 0,0 0,0 388,0

Penyelidikan Tindak Pidana Psikotropika BLK 388,0 0,0 0,0 0,0 388,0

003 Layanan Perkantoran 156,0 0,0 0,0 0,0 156,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 156,0 0,0 0,0 0,0 156,0

Jumlah 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba (P4GN)

3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambul kembali

4. Kegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba

5. Unit Organisasi (Eselon2)

: UPT Terapi dan Rehabilitasi

6. Output dan Pendanaannya

kode OutputIndikator Kinerja

KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

002 Layanan Perkantoran 12 28.360,0 ----PPBAN-

Indeks Kepuasanan LayananPerkantoran

Cukup

004 Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang Mendapat PelayananTerapi dan Rehabilitasi Medis danSosial di Balai Besar RehabilitasiBNN

800 15.295,0 ----PPBAN-

Jumlah KorbanPenyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang MendapatPelayanan Terapi danRehabilitasi Medis dan Sosialdi Balai Besar RehabilitasiBNN

800

005 Balai rehabilitasi penyalah gunanarkoba yang modern dan andal

1 22.000,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

RehabilitasiKorban

PenyalahgunaanNarkoba

----PPBAN-

Jumlah balai rehabilitasi BNNyang menjadi role modelrehabilitasi narkoba yangterintegrasi dan berkelanjutan

1

009 Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang Mendapat PelayananTerapi dan Rehabilitasi Medis danSosial Di Balai Rehabilitasi BadanNarkotika Nasional Tanah Merah

225 3.334,0 ----PPBAN-

Jumlah KorbanPenyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang MendapatPelayanan Terapi danRehabilitasi Medis dan SosialDi Balai Rehabilitasi BadanNarkotika Nasional TanahMerah

225

010 Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang Mendapat PelayananTerapi dan Rehabilitasi Medis danSosial Di Balai Rehabilitasi BadanNarkotika Nasional Baddoka

350 5.770,0 ----PPBAN-

Jumlah KorbanPenyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang MendapatPelayanan Terapi danRehabilitasi Medis dan SosialDi Balai Rehabilitasi BadanNarkotika Nasional Baddoka

350

011 Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang Mendapat PelayananTerapi dan Rehabilitasi Medis danSosial di Loka Rehabilitasi NarkobaBNN Batam

250 3.394,0 ----PPBAN-

Jumlah KorbanPenyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang MendapatPelayanan Terapi danRehabilitasi Medis dan Sosial

250

kode OutputIndikator Kinerja

KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

di Loka Rehabilitasi NarkobaBNN Batam

013 Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang Mendapat PelayananTerapi dan Rehabilitasi Medis danSosial di Loka Rehabilitasi NarkobaBNN Kalianda

125 1.847,0 ----PPBAN-

Jumlah KorbanPenyalahgunaan dan PecanduNarkoba yang MendapatPelayanan Terapi danRehabilitasi Medis dan Sosialdi Loka Rehabilitasi NarkobaBNN Kalianda

125

Jumlah 80.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/target SatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

002 Layanan Perkantoran 12 28.360,0 12 12 12 33.395,0 36.734,0 40.408,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 9.975,0 9.975,0

Layanan Administrasi 1 18.385,0 18.385,0

004 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yangMendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis danSosial di Balai Besar Rehabilitasi BNN

800 15.295,0 850 900 900 16.824,0 18.507,0 18.507,0

Program Rehabilitasi 6 Bulan 1 10.651,0 10.651,0

Program Rehabilitasi 4 Bulan 1 4.622,0 4.622,0

Program Rehabilitasi Rawat Jalan 1 22,0 22,0

005 Balai rehabilitasi penyalah guna narkoba yang modern danandal

1 22.000,0 1 1 1 24.200,0 26.620,0 29.282,0

Pengembangan balai rehabilitasi BNN 1 22.000,0 22.000,0

009 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yangMendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis danSosial Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika NasionalTanah Merah

225 3.334,0 225 225 250 3.668,0 4.035,0 0,0

Program Rehabilitasi 6 Bulan 1 1.583,0 1.583,0

Program Rehabilitasi 4 Bulan 1 1.721,0 1.721,0

Program Rehabilitasi Rawat Jalan 1 30,0 30,0

010 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yangMendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis danSosial Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika NasionalBaddoka

350 5.770,0 350 400 450 6.348,0 6.982,0 7.681,0

Program Rehabilitasi 6 Bulan 1 3.456,0 3.456,0

Program Rehabilitasi 4 Bulan 1 2.254,0 2.254,0

Program Rehabilitasi Rawat Jalan 1 60,0 60,0

011 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yangMendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis danSosial di Loka Rehabilitasi Narkoba BNN Batam

250 3.394,0 250 250 250 3.734,0 4.107,0 4.518,0

Program Rehabilitasi 6 Bulan 1 1.598,0 1.598,0

Program Rehabilitasi 4 Bulan 1 1.736,0 1.736,0

Program Rehabilitasi Rawat Jalan 1 60,0 60,0

013 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yangMendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis danSosial di Loka Rehabilitasi Narkoba BNN Kalianda

125 1.847,0 125 125 125 2.032,0 2.235,0 2.459,0

Program Rehabilitasi 6 Bulan 1 809,0 809,0

Program Rehabilitasi 4 Bulan 1 1.008,0 1.008,0

Program Rehabilitasi Rawat Jalan 1 30,0 30,0

Jumlah 80.000,0 90.201,0 99.220,0 102.855,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

002 Layanan Perkantoran 28.360,0 0,0 0,0 0,0 28.360,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BLK 9.975,0 0,0 0,0 0,0 9.975,0

Layanan Administrasi BLK 18.385,0 0,0 0,0 0,0 18.385,0

004 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang MendapatPelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di BalaiBesar Rehabilitasi BNN

15.295,0 0,0 0,0 0,0 15.295,0

Program Rehabilitasi 6 Bulan BLK 10.651,0 0,0 0,0 0,0 10.651,0

Program Rehabilitasi 4 Bulan BLK 4.622,0 0,0 0,0 0,0 4.622,0

Program Rehabilitasi Rawat Jalan BLK 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0

005 Balai rehabilitasi penyalah guna narkoba yang modern dan andal 22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0

Pengembangan balai rehabilitasi BNN BLK 22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0

009 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang MendapatPelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial Di BalaiRehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah

3.334,0 0,0 0,0 0,0 3.334,0

Program Rehabilitasi 6 Bulan BLK 1.583,0 0,0 0,0 0,0 1.583,0

Program Rehabilitasi 4 Bulan BLK 1.721,0 0,0 0,0 0,0 1.721,0

Program Rehabilitasi Rawat Jalan BLK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

010 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang MendapatPelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial Di BalaiRehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka

5.770,0 0,0 0,0 0,0 5.770,0

Program Rehabilitasi 6 Bulan BLK 3.456,0 0,0 0,0 0,0 3.456,0

Program Rehabilitasi 4 Bulan BLK 2.254,0 0,0 0,0 0,0 2.254,0

Program Rehabilitasi Rawat Jalan BLK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

011 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang MendapatPelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di LokaRehabilitasi Narkoba BNN Batam

3.394,0 0,0 0,0 0,0 3.394,0

Program Rehabilitasi 6 Bulan BLK 1.598,0 0,0 0,0 0,0 1.598,0

Program Rehabilitasi 4 Bulan BLK 1.736,0 0,0 0,0 0,0 1.736,0

Program Rehabilitasi Rawat Jalan BLK 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0

013 Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang MendapatPelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial di LokaRehabilitasi Narkoba BNN Kalianda

1.847,0 0,0 0,0 0,0 1.847,0

Program Rehabilitasi 6 Bulan BLK 809,0 0,0 0,0 0,0 809,0

Program Rehabilitasi 4 Bulan BLK 1.008,0 0,0 0,0 0,0 1.008,0

Program Rehabilitasi Rawat Jalan BLK 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Jumlah 80.000,0 0,0 0,0 0,0 80.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba (P4GN)

3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika

4. Kegiatan : Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika

5. Unit Organisasi (Eselon2)

: Direktorat Narkotika

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Kasus tindak pidana narkotika yangterungkap dan terselesaikan

400 49.240,7 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

PemberantasanPeredaran

GelapNarkoba

----PPBAN-

Jumlah berkas perkara kasustindak pidana narkotika yangterungkap dan terselesaikan

400

002 Titik Lokasi Lahan Ganja danTanaman Terlarang Lainnya

12 6.000,0 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

PemberantasanPeredaran

GelapNarkoba

----PPBAN-

Jumlah Titik Lokasi LahanGanja dan Tanaman TerlarangLainnya

12

003 Layanan Perkantoran 12 2.759,3 ----PPBAN-

Indeks Kepuasanan LayananPerkantoran

Cukup

Jumlah 58.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Kasus tindak pidana narkotika yang terungkap danterselesaikan

400 49.240,7 400 400 400 56.480,0 62.128,0 68.341,0

penyelidikan kasus tindak pidana narkotika 1 49.240,7 49.240,7

002 Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya 12 6.000,0 12 12 12 7.154,0 7.869,0 8.656,0

Pemetaan Lahan Ganja dan Tanaman TerlarangLainnya

1 920,0 920,0

Penyelidikan Lahan Ganja dan Tanaman TerlarangLainnya

1 1.451,0 1.451,0

Pemusnahan Lahan Ganja dan Tanaman TerlarangLainnya

1 3.629,0 3.629,0

003 Layanan Perkantoran 12 2.759,3 12 12 12 166,0 182,0 200,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 2.759,3 2.759,3

Jumlah 58.000,0 63.800,0 70.179,0 77.197,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan 49.240,7 0,0 0,0 0,0 49.240,7

penyelidikan kasus tindak pidana narkotika BLK 49.240,7 0,0 0,0 0,0 49.240,7

002 Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

Pemetaan Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya BLK 920,0 0,0 0,0 0,0 920,0

Penyelidikan Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya BLK 1.451,0 0,0 0,0 0,0 1.451,0

Pemusnahan Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya BLK 3.629,0 0,0 0,0 0,0 3.629,0

003 Layanan Perkantoran 2.759,3 0,0 0,0 0,0 2.759,3

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 2.759,3 0,0 0,0 0,0 2.759,3

Jumlah 58.000,0 0,0 0,0 0,0 58.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

2. Program :Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba (P4GN)

3. Sasaran Program : 1.Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika

4. Kegiatan : Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika

5. Unit Organisasi (Eselon2)

: Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang

6. Output dan Pendanaannya

kode Output Indikator Kinerja KegiatanTarget2017

Alokasi2017

(Juta)

PrioritasNasional

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB

001 Kasus Tindak Pidana Pencucian UangHasil Tindak Pidana Narkotika danPrekursor Narkotika

46 21.824,7 StabilitasKeamanan

danKetertiban

LingkunganBersih

Penyalah-gunaan

Narkoba

PemberantasanPeredaran

GelapNarkoba

----PPBAN-

Jumlah Berkas Tindak PidanaPencucian Uang Hasil TindakPidana Narkotika dan PrekursorNarkotika yang P21

46

002 Layanan Perkantoran 12 175,3 ----PPBAN-

Indeks Kepuasanan LayananPerkantoran

Cukup

Jumlah 22.000,0

7. Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2017 dan Prakiraan Maju)

kode Output/Komponen

Tahun 2017 Prakiraan Maju

volume/targetSatuanBiaya

Alokasi(Juta)

Volume/Target Alokasi (Juta)

2018 2019 2020 2018 2019 2020

001 Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak PidanaNarkotika dan Prekursor Narkotika

46 21.824,7 46 46 46 23.584,0 25.943,0 28.537,0

Pembinaan Teknis Penanganan Tindak PidanaPencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika danPrekursor Narkotika

1 577,0 577,0

Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang HasilTindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

1 10.044,0 10.044,0

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil TindakPidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

1 9.506,7 9.506,7

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak PidanaPencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika danPrekursor Narkotika

1 1.697,0 1.697,0

002 Layanan Perkantoran 12 175,3 12 12 12 616,0 677,0 745,0

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 175,3 175,3

Jumlah 22.000,0 24.200,0 26.620,0 29.282,0

B. Sumber Pendanaan

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

001 Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak PidanaNarkotika dan Prekursor Narkotika

21.824,7 0,0 0,0 0,0 21.824,7

Pembinaan Teknis Penanganan Tindak Pidana PencucianUang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor

BLK 577,0 0,0 0,0 0,0 577,0

Kode Output/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2017 (Juta)

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Narkotika

Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil TindakPidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

BLK 10.044,0 0,0 0,0 0,0 10.044,0

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil TindakPidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

BLK 9.506,7 0,0 0,0 0,0 9.506,7

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak PidanaPencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika danPrekursor Narkotika

BLK 1.697,0 0,0 0,0 0,0 1.697,0

002 Layanan Perkantoran 175,3 0,0 0,0 0,0 175,3

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BLK 175,3 0,0 0,0 0,0 175,3

Jumlah 22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2017

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2017 ---

Jakarta,30 Mei 2016

Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Budi Waseso

NRP:60020780

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-K/L)

TAHUN ANGGARAN 2017

(RINCIAN KEGIATAN PER PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) (066)

Kode Program/KegiatanUsulan Pendanaan Tahun 2017 Perkiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 202001 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BNN835.786,0 0,0 0,0 0,0 835.786,0 1.425.227,0 1.567.641,0 1.723.985,5

01.3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 439.574,0 0,0 0,0 0,0 439.574,0 959.565,0 1.055.521,0 1.161.074,0

01.3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia 24.500,0 0,0 0,0 0,0 24.500,0 44.683,0 49.151,0 54.066,5

01.3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN 28.500,0 0,0 0,0 0,0 28.500,0 32.136,0 35.240,0 38.344,0

01.3239 Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan PengelolaanSarana Prasarana

276.820,0 0,0 0,0 0,0 276.820,0 282.501,0 310.752,0 341.828,0

01.3241 Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja 13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0 14.037,0 15.441,0 16.985,0

01.3242 Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN 36.999,0 0,0 0,0 0,0 36.999,0 46.645,0 51.309,0 56.440,0

01.3243 Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba 6.309,0 0,0 0,0 0,0 6.309,0 34.567,0 38.024,0 41.827,0

01.3244 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 10.084,0 0,0 0,0 0,0 10.084,0 11.093,0 12.203,0 13.421,0

06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba (P4GN)

663.500,0 0,0 0,0 0,0 663.500,0 930.960,5 1.022.231,7 1.118.166,1

06.3247 Penyelenggaraan Advokasi 22.500,0 0,0 0,0 0,0 22.500,0 24.751,0 27.226,0 29.948,0

06.3248 Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif 14.000,0 0,0 0,0 0,0 14.000,0 15.400,0 16.940,0 18.634,0

06.3249 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN 55.000,0 0,0 0,0 0,0 55.000,0 75.273,0 82.800,0 91.080,0

06.3250 Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.950,0 5.445,0 5.989,0

06.3251 Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi 59.500,0 0,0 0,0 0,0 59.500,0 65.449,0 71.995,0 79.194,0

06.3252 Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 11.000,0 12.100,0 13.310,0

06.3253 Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.706,0 5.177,0 5.695,0

06.3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba 49.000,0 0,0 0,0 0,0 49.000,0 84.150,0 92.566,0 101.822,0

06.3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat 57.500,0 0,0 0,0 0,0 57.500,0 63.251,0 69.576,0 76.534,0

Kode Program/KegiatanUsulan Pendanaan Tahun 2017 Perkiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 202006.3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti 17.500,0 0,0 0,0 0,0 17.500,0 19.250,0 21.175,0 23.293,0

06.3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 113.000,0 0,0 0,0 0,0 113.000,0 154.392,0 169.832,0 186.815,0

06.3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 36.000,0 0,0 0,0 0,0 36.000,0 67.862,5 72.823,7 80.105,6

06.3261 Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran 53.500,0 0,0 0,0 0,0 53.500,0 147.950,0 162.745,0 179.019,5

06.3262 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 14.375,0 15.812,0 17.393,0

06.4020 Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba 80.000,0 0,0 0,0 0,0 80.000,0 90.201,0 99.220,0 102.855,0

06.5354 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika 58.000,0 0,0 0,0 0,0 58.000,0 63.800,0 70.179,0 77.197,0

06.5355 Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika 22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 24.200,0 26.620,0 29.282,0

Jumlah 1.499.286,0 0,0 0,0 0,0 1.499.286,0 2.356.187,5 2.589.872,7 2.842.151,6

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-K/L)

TAHUN ANGGARAN 2017

(REKAPITULASI PROGRAM)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) (066)

Kode ProgramUsulan Pendanaan Tahun 2017 Perkiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 202001 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN 835.786,0 0,0 0,0 0,0 835.786,0 1.425.227,0 1.567.641,0 1.723.985,5

06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba (P4GN)

663.500,0 0,0 0,0 0,0 663.500,0 930.960,5 1.022.231,7 1.118.166,1

Jumlah 1.499.286,0 0,0 0,0 0,0 1.499.286,0 2.356.187,5 2.589.872,7 2.842.151,6