RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Di Era Otonomi Daerah ini terjadi perubahan pola perencanaan
pembangunan daerah dari sistem top-down (dari atas ke bawah) menjadi
bottom-up (dari bawah ke atas) artinya Kepentingan Masyarakat menjadi
prioritas utama, untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif, Efisien,
Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur
mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan berupa berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan
Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang undang
tersebut dijabarkan dalam penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk
periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja
Anggaran (RKA). Fungsi Renja PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari
Rencana Strategis Dalam Pembangunan Daerah.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
2
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sesuai dengan peraturan tersebut. Dengan memperhatikan
seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui musrenbang
tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang maka terbentuklah
penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan diselaraskan dengan rancangan renja PD.
Dalam rangka melaksankan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bekasi
Timur Kota Bekasi Mempedomani Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Periode Tahun 2018-2023 sebagai berikut:
A. Visi Kepala Daerah Terpilih
KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN
B. Misi Kepala Daerah Terpilih
1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan
Sarana Kota yang Maju dan Memadai.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
3
3. Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa kreatifitas dan
perdagangan yang berdayasaing.
4. Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat
yang berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif.
5. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota
Yang Aman dan Cerdas serta Lingkungan Hidup yang Nyaman.
Sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota Terpilih Periode 2018-2023,
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdapat dalam Misi
ke -1 (satu) yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik.
C. Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
1. Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis dan
subsidi siswa keluarga miskin;
2. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang
menghasilkan lulusan yang tersertifikasi;
3. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat
berbasis teknologi informasi (smart school);
4. Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan
Tahfidz Al-Qur’an;
5. Penguatan sistem tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) Berbasis NIK
yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional;
6. Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan
(perwujudan smart health);
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
4
7. Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas;
8. Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi;
9. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku
UMKM;
10. Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan
kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa
tenaga kerja;
11. Pembentukan “BEKASI CITY START-UP”, melalui kerjasama
pengembangan inkubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru;
12. Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk
stabilisasi pasokan dan harga sembako;
13. Pengembangan “urban tourism” untuk meningkatkan daya tarik wisata
Kota Bekasi;
14. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung
pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Bekasi City
Techno Park”;
15. Pengembangan creative society melalui penyelenggaraan event
“BEKASI CREATIVE” di tingkat kota dan kecamatan;
16. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemassalan
olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, di
tingkat kota dan lingkungan masyarakat;
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
5
17. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya
dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan
masyarakat yang ihsan;
18. Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan, kesehatan,
dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);
19. Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS);
20. Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di
lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
21. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal
Pelayanan Publik Kota Bekasi;
22. Pengembangan layanan publik berbasis IT;
23. Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah,
jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;
24. Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT,
RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok penggerak
sosial lainnya;
25. Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang
disabilitas dan lansia Kota Bekasi;
26. Pengembangan kawasan ramah bersepeda (Bekasi City Bike);
27. Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema
tertentu (tematis: Budaya Bekasi, Patriotis, Kreatif, dll);
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
6
28. Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi
dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif
terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi;
29. Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan
pada reklame digital bersumber energi surya);
30. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi
“Smart Waste Management”, dan konversi “Waste to Energy”;
31. Bedah rumah pada kawasan kumuh;
32. Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
33. Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk
RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;
34. Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin
ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH;
35. Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir
berwawasan lingkungan (eco drainage);
36. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
37. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan;
38. Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan
administrasi kependudukan lainnya;
39. Penyediaan angkutan publik massal;
40. Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;
41. Pembangunan gedung commuter transit parking (stasiun KA dan LRT);
42. Pengenalan dan pemberlakuan smart parking di pusat perbelanjaan;
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
7
43. Pembangunan sarana transportasi City Tourism;
44. Pembangunan dan penataan jalur pejalan kaki dan jalur khusus sepeda;
45. Pengelolaan event “car free day” yang berkontribusi terhadap promosi
ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan penelaahan terhadap program Prioritas Pembangunan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Penyelenggaraan Tugas Pokok dan
Fungsi Kecamatan terdapat pada program:
1. Pengembangan layanan publik berbasis IT;
2. Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT,
RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok penggerak
sosial;
3. Penambahan dan Pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tertentu
(tematis: Budaya Bekasi, Patriotis, Kreatif, dll).
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2019,
memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
8
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan
Kota Bekasi;
7. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kelurahan
Kota Bekasi.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari perencanaan kinerja ini adalah sebagai pedoman untuk
penetapan kinerja dalam mewujudkan kinerja seperti yang telah
direncanakan. Rencana kinerja ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan
perimbangan (check and balances) sasaran dan program kerja atas kegiatan-
kegiatan kinerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) ini juga diharapkan dapat
membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan
sumber daya serta memastikan kegiatan sejalan dan searah dengan visi misi
atau tujuan akhir yang ingin dicapai Kecamatan Bekasi Timur khususnya dan
umumnya oleh Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan adanya rencana kerja
Kecamatan Bekasi Timur adalah :
1. Sebagai landasan operasional penyusunan program dan kegiatan
prioritas pada Tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2019;
2. Sebagai OPD Supporting (Pendukung) dalam rangka mencapai 5 Misi
Kepala Daerah yang menjadi urusan Pemerintahan Umum;
3. Menyusun strategi rencana pencapaian indikator kinerja pembangunan
Kecamatan Bekasi Timur selama tahun 5 Tahun sebagaimana yang
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
9
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan
Daerah;
4. Kecamatan Berperan dan Berkontribusi mendukung 45 Program
prioritas Kepala Daerah dalam pencapaian Program pengembangan
Layanan Publik Berbasis IT, Peningkatan Pemberdayaan Partisipasi
Masyarakat dalam Pembagunan melalui pemberian apresiasi dan insentif
bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan
Kelompok Penggerak Sosial lainnya, Penambahan dan Pemeliharaan
taman-taman kota bernuansa tertentu (tematis: Budaya Bekasi, Patriotis,
Kreatif, dll).
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Timur mengacu pada
panduan Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Sistematika penyusunan sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II. Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
10
Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
4.1 Program dan Kegiatan
4.2 Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
Bab V. Penutup
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
11
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program
yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah di
tetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara
periodik.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan
Bekasi Timur ini menyajikan :
1. Hasil Review terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
2018 (Penjabaran Tabel 2.1 Evaluasi Hasil pelaksanaan renja Kecamatan
Bekasi Timur);
2. Perkiraan Capaian Tahun 2019 mengacu pada APBD Tahun 2019 yang
sudah disahkan.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
12
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BEKASI TIMUR DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BEKASI TIMUR SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 KECAMATAN BEKASI TIMUR
KODE REKENING
URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOMES)/
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN
PROGRAM (RENSTRA
SKPD) TAHUN
2018-2023
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN
S/D TAHUN 2016
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU
2017 TARGET
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RENJA SKPD
TAHUN 2018)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN
CATATAN PENTING
TARGET RENJA SKPD TAHUN 2017
REALISASI SKPD
TAHUN 2017
TINGKAT REALISASI
%
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2018
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kecamatan Bekasi Timur
1 5 24
Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan
Presentase Wilayah Tertib K3
- 100 100 100 100% 100 100 100%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
13
1 5 24 1 Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur
1. Penataan Taman 2. Penanganan Sampah 3. Pembuatan Lubang Biopori 4. Gerakan Kebersihan 5. Alat Pembuatan Lubang Biopori 6. Terfasilitasinya Pemeliharan Taman dan Pembelian Tanaman Hias 7. Terlaksananya Kegiatan Lomba K3 Tingkat Kelurahan 8. Pembinaan Bank Sampah 9. Tersedianya Lomba Hadiah K3
- 1. 3 Wilayah 2. 12 bulan 3. 70.000 titik 4. 12 Bulan 5. 1 Paket
1. 3 Wilayah 2. 12 bulan 3. 70.000 titik 4. 12 Bulan 5. 1 Paket
1. 3 Wilayah 2. 12 bulan 3. 70.000 titik 4. 12 Bulan 5. 1 Paket
100% 1. - 2. - 3. 72.000 Lubang 4. 1 Kec dan 4 Kel 5. - 6.Kecamatan & 4 Kelurahan 7. 4 Kelurahan 8. 4 Kelurahan 9. 4 Unit
1. - 2. - 3. 72.000 Lubang 4. 1 Kec dan 4 Kel 5. - 6.Kecamatan & 4 Kelurahan 7. 4 Kelurahan 8. 4 Kelurahan 9. 4 Unit
100%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
14
1 5 24 2 Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur
1. Penertiban PKL, Reklame, Bangli, PMKS dan Pendataan Perijinan 2. Terselenggaranya Pembinaan Linmas Kelurahan 3. Tersedianya Plang Tertib K3 4. Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Ketertiban dan Keamanan 5.Terselenggaranya Rapat Kordinasi Keamanan dan Ketertiban
- 1. 20 TitIk 1. 20 TitIk 1. 20 TitIk 100% 1. 4 Kelurahan 2. 4 kali 3. 16 buah 4. 2 buah tangga 5. 35 orang, 4 kali
1. 4 Kelurahan2. 4 kali 3. 16 buah 4. 2 buah tangga 5. 35 orang, 4 kali
100%
4 7 15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
1. PKK Aktif 2. Posyandu Mandiri 3. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat 4. Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan 5. Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang
- 1. 100 2. 8 3. 35 4. 80 5. 100
1. 100 2. 8 3. 35 4. 80 5. 100
1. 100 2. 8 3. 35 4. 80 5. 100
100% 1. 100 2. 10 3. 40 4. 90 5. 100
1. 100 2. 10 3. 40 4. 90 5. 100
100%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
15
Lengkap dan Terbaharui
4 7 15 7 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur
1. Tersusunya Dokumen Perencanaan Pembangunan TK. Kecamatan Bekasi Timur 2. Terlaksananya Musrembang Kecamatan dan Kelurahan 3. Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholders
- 1.1 Dokumen 2. 1 Kecamatan 4 Kelurahan 3.1 Dokumen
1.1 Dokumen 2. 1 Kecamatan 4 Kelurahan 3.1 Dokumen
1.1 Dokumen 2. 1 Kecamatan 4 Kelurahan 3.1 Dokumen
100% 1. 1 Dokumen 2. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan 3. 15 Kali
1. 1 Dokumen 2. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan3. 15 Kali
100%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
16
4 7 15 10
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur
1. Terlaksananya Kegiatan Lomba Volley antar Unit Kerja di Kecamatan Bekasi Timur 2. Terfasilitasinya Kegiatan Pawai Budaya Tingkat Kota Bekasi 3. Terfasilitasinya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bekasi 4. Terlaksananya MTQ Tk. Kecamatan BEkasi Timur 5. Terlaksananya Kegiatan Bina Wilayah 10 Program TP.PKK Tingkat Kota Bekasi 6. Terlaksananya Honorarium Pemimpin dan Pelayan Ibadah
1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 1 Kegiatan 4. 1 Kegiatan 5.- 6. -
1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 1 Kegiatan 4. 1 Kegiatan 5.- 6. -
1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 1 Kegiatan 4. 1 Kegiatan 5.- 6. -
100% 1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 1 Kegiatan 4. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 6. 2 orang x 158 Rumah Ibadah
1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 1 Kegiatan 4. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 6. 2 orang x 158 Rumah Ibadah
100%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
17
4 7 15 9 Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur
1. Terlaksananya Lomba Kinerja Tingkat Kecamatan 2. Tersedianya Profil Kelurahan 3. Terfasilitasinya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi 4. Tersosialisasinya Monografi Kelurahan dan Kecamatan
1. 1 Kegiatan 2. 4 Kelurahan 3. - 4. -
1. 1 Kegiatan 2. 4 Kelurahan 3. - 4. -
1. 1 Kegiatan 2. 4 Kelurahan 3. - 4. -
100% 1. 1 Kali 2. - 3. 1 Kegiatan 4. 1 Kecamatan 4 Kelurahan
- 100%
4 7 15 8 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Timur
1. Tersedianya Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur 2. Terlaksananya Pembinaan Rt dan RW
1. 83 RW, 706 RT2. -
1. 83 RW, 706 RT2. -
1. 83 RW, 706 RT2. -
100% 1. 83 RW, 708 RT2. 4 Kali
1. 83 RW, 708 RT2. 4 Kali
100%
4 7 15 6 Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur
1. Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader posyandu, PKK dan PKP 2. Terlaksananya Pembinaan Posyandu
- - - - 1. 12 Bulan 2. 1 Kali
1. 12 Bulan 2. 1 Kali
100%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
18
4 7 15 88
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Aren jaya
1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu 2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan 3. Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan/Jaringan Air
- - - - 1. 10 Unit 2. 12 Lokasi 3. 1 Lokasi
1. 10 Unit 2. 12 Lokasi 3. 1 Lokasi
100%
4 7 15 85
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Margahayu
1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu 2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan 3. Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan/Jaringan Air 4. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/Bangunan 5. Gedung Sekretariat RT
- - - - 1. 7 Unit 2. 5 Lokasi 3. 4 Lokasi 4. 7 Paket 5. 2 Unit
1. 7 Unit 2. 5 Lokasi 3. 4 Lokasi 4. 7 Paket 5. 2 Unit
100%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
19
4 7 15 86
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Bekasi Jaya
1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu 2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan 3. Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan/Jaringan Air 4. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/Bangunan 5. Gedung Sekretariat RT6. Terselenggaranya Pengadaan Penunjang Kegiatan
- - - - 1. 6 Unit2. 8 Lokasi3. 4 Lokasi4. 3 Paket5. 1 Unit6. 3 Unit
1. 6 Unit2. 8 Lokasi3. 4 Lokasi4. 3 Paket5. 1 Unit6. 3 Unit
100%
4 7 15 86
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Duren Jaya
1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu 2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan 3. Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan/Jaringan Air 4. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/Bangunan
- - - - 1. 10 Unit 2. 9 Lokasi 3. 6 Lokasi 4. 4 Paket
1. 10 Unit 2. 9 Lokasi 3. 6 Lokasi 4. 4 Paket
100%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
20
3 1 23 Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
di Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
76 76 76 100% 80 80 100%
3 1 23 3 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perjinan di Kecamatan Bekasi Timur
1. Operasional Petugas Pelayanan 2. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan 3. Bimtek Petugas Pelayanan Perijinan Paten 4. Sarana dan Prasarana Paten Online 5. Penyelenggaraan Perijinan Paten
1. 35 Orang 2. 1 Paket 3. 35 Orang 4. - 5. -
1. 35 Orang 2. 1 Paket 3. 35 Orang 4. - 5. -
1. 35 Orang 2. 1 Paket 3. 35 Orang 4. - 5. -
100% 1. - 2. - 3. 45 Orang 4. 1 Kegiatan 5. 4 Kali
1. - 2. - 3. 45 Orang 4. 1 Kegiatan 5. 4 Kali
100%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
21
1. Hasil Review terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018
MISI PERTAMA :
“MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK”
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi dan aparatur pemerintah,
perencanaan pembangunan serta peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan
daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Adapun Program-
program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indicator Kinerja
sasaran strategis ini antara lain :
1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Disiplin Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Keberhasilan pencapaian Misi ini diukur melalui pencapaian 1 (satu)
sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja Sasaran,
Target, Realisasi dan Analisa setiap Indikatornya dapat dilihat pada uraian berikut:
SASARAN PERTAMA : MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1. Analisis Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah metode untuk mengukur
seberapa besar kualitas layanan Kecamatan Bekasi Timur yang diberikan dan
dirasakan oleh masyarakat. Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini
adalah Skor Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada di
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
22
bulan Desember di tahun 2018. Capaian Target serta perbandingan indikator ini
dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.1.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 1
Dari Tabel 3.3.1.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini sebesar 81,88.
Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik”. Adapun Capaian Kinerja
untuk indikator ini sebesar 102,35 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun
2017 Nilai IKM Kecamatan Bekasi Timur meningkat 0,14 (nol koma empat
belas) dari nilai 81,74 menjadi 81,88 persen. Hal ini menggambarkan adanya
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Hasil Survey
X 100 %
Target IKM
Berbagai Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Nilai Indeks
Kepuasaan Masyarakat diantaranya memperbaiki sistem pelayanan yang
mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan
No Indikator
Kinerja
Sasaran
Satuan Capaian
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Nilai 79,44 78 81,74 102,17 80 81,88 102,35
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
23
serta perbaikan loket pelayanan melalui peningkatan sarana penunjang
pelayanan sehingga mempercepat waktu pelayanan.
Pada Tahun 2018, Kecamatan Bekasi Timur Melaksanakan Survei
Kepuasan Masyarakat melalui metode swakelola. Survei dilakukan terhadap
206 orang yang disurvey secara acak yang tersebar di 4 Kelurahan dan
Kecamatan Bekasi Timur Oleh Tim Penyurvei yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Camat Bekasi Timur Nomor : 138/Kep.4755-Kc.BT/XII/2018.
Kuesioner yang disebar berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1.4.01.1 Prosedur Pelayanan
1.4.01.2 Persyaratan Pelayanan
1.4.01.3 Kejelasanan Petugas Pelayanan
1.4.01.4 Kedisiplinana Petugas Pelayanan
1.4.01.5 Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
1.4.01.6 Kemampuan Petugas Pelayanan
1.4.01.7 Kecepatan Pelayanan
1.4.01.8 Keadilan Mendapat Pelayanan
1.4.01.9 Kesopanan dan Keramahan Petugas
1.4.01.10 Kewajaran Biaya Pelayanan
1.4.01.11 Kepastian Biaya Pelayanan
1.4.01.12 Kepastian Jadwal Pelayanan
1.4.01.13 Kenyamanan Lingkungan
1.4.01.14 Keamanan Pelayanan
Perhitungan hasil jawaban kuesioner ditentukan dengan menggunakan
skala likert dari Penilaian pertama yaitu Kualitas Pelayanan dapat
direkapitulasi skor penilaian sebagaimana data dibawah ini :
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
24
Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata
Prosedur Pelayanan 3,194
Persyaratan Pelayanan 3,175
Kejelasanan Petugas Pelayanan 3,456
Kedisiplinana Petugas Pelayanan 3,408
Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 3,369
Kemampuan Petugas Pelayanan 3,262
Kecepatan Pelayanan 3,408
Keadilan Mendapat Pelayanan 3,233
Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,447
Kewajaran Biaya Pelayanan 3,170
Kepastian Biaya Pelayanan 3,204
Kepastian Jadwal Pelayanan 3,170
Kenyamanan Lingkungan 3,335
Keamanan Pelayanan 3,301
RATA-RATA 3,275
Dengan perhitungan 3,275 X 25 = 81,88
IKM Unit Pelayanan : 81,88
Dengan Mutu Pelayanan : A ( Sangat baik ) : 81,26 – 100,00
B ( Baik) : 62,51 – 81,25
C ( Kurang Baik) : 43,76 – 62,50
D ( Tidak Baik) : 25,00 – 43,75
Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang Prima
yang diberikan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
25
tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Indeks Kepuasaan
Masyarakat pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima adalah
Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran
untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi
penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.1.1b Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 1
No Indikator
Sasaran
Bidang
Urusan dan
Program
Jumlah
Kegiatan
Pagu
Anggaran
% Pagu
atas
target
Realisasi anggaran
RP %
1 Indeks
Kepuasaan
Masyarakat
Program
Peningkatan
Pelayanan
Masyarakat di
Kecamatan
1 (satu) 200.000.000 100 69.960.000 34,98
Dengan melihat tabel 3.3.1.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 1 Program dan 1 Kegiatan tahun 2018 sebesar Rp 69.960.000
dengan capaian 34,98%. Kegiatan dalam program tersebut adalah Kegiatan
Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur. Dengan
rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Perijinan Paten = 1 Kegiatan, Belanja Cetak Blanko
Perijinan, terserap 100%.
2. Sarana Prasarana Paten Online = 1 Unit Mesin Penghancur, 1 unit AC dan 10
unit kursi Tunggu, terserap 30%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
26
3. Pakaian Petugas Perijinan = 36 Buah, tidak terserap
4. Sosialisasi UMKM berbasis Online = 100 orang, tidak terserap
4 (tiga) Indikator kegiatan diatas sudah dilaksanakan 100 % tetapi
dalam realisasi anggaran hanya 34,98% tidak mencapai 100% dikarenakan ada
Keterlambatan dalam peng SPJan.
Hasil Pencapaian Program dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
Realisasi Indikator Program
X 100 % Target yang ditentukan
Hasil Pencapaian Kegiatan dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
Realisasi Indikator Kegiatan
X 100 % Target yang ditentukan
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
27
MISI KEDUA :
“MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN, NYAMAN DAN SEJAHTERA”
Dinamika Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat Kecamatan Bekasi
Timur harus diimbangi dengan Upaya Meningkatnya Pasrtisipati Masyarakat dalam
Program Pemberdayaan serta dalam kegiatan pembangunan dan Pengendalian
terhadap potensi Kerawanan Sosial, Gangguan Ketertiban dan Penegakkan
Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana serta Kesatuan dan Ketahanan Bangsa,
Keurukunan Hidup dan Umat Beragama.
Adapun Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian indikator Kinerja sasaran strategis ini antara lain :
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
Keberhasilan pencapaian Misi ini diukur melalui pencapaian 2 (dua)
sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja Sasaran,
target, realisasiS dan Analisa setiap Indikatornya dapat dilihat pada uraian berikut :
SASARAN KEDUA : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan
a. Analisis Indikator Pertama :
Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat adalah Metode untuk mengukur seberapa besar swadaya
masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bekasi
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
28
Timur. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun
sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.2.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 2
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Capaian Tahun 2015
Tahun 2017 Tahun 2018 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persen 35 40 40 100 45 45 100
Dari Tabel 3.3.2.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam
kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar
100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 Persentase Swadaya
Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dari 40 persen
menjadi 40 persen . Hal ini menggambarkan adanya peningkatan pada Swadaya
Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
29
= Jumlah Swadaya Masyarakat X 100 %
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
Persentasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Swadaya
Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat pada sasaran
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi
anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk
pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan
anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.2.1b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 2
No Indikator
Sasaran Bidang Urusan dan Program
Indikator Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran
% Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP %
1 Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
6 9 19.619.020.
000
100 17.891.257.
000
91,19
Dengan melihat tabel 3.3.2.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 1 (satu) Program dari 6 (enam) Indikator Program dan 9
(sembilan) Kegiatan tahun 2018 sebesar Rp. 17.891.257,000. dengan capaian
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
30
91,19 %. 6 (enam) Indikator Program dari 9 (Sembilan) Kegiatan dalam
program tersebut adalah :
1. Analisis Indikator Program Kesatu : Persentase PKK Aktif
Persentase PKK Aktif adalah Metode untuk mengukur seberapa besar
keaktifan Anggota PKK Kecamatan Bekasi Timur untuk mengikuti kegiatan-
kegiatan rutin yang diadakan oleh TP. PKK Kecamatan Bekasi Timur serta
seberapa tertibnya anggota PKK terhadap administrasi dalam menyusun
laporan setiap bulan. Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah
Keaktifan PKK Kecamatan Bekasi Timur. Dari data yang diterima Jumlah
PKK Kecamatan Bekasi Timur berjumlah 50 orang Kelurahan dan
Kecamatan. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan
capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.2.1.1a
Analisis Pencapaian Indikator Program 1
No Indikator
Program
Satuan Capaian
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Persentase
PKK Aktif
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Dari Tabel 3.3.2.1.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada Persentase PKK Aktif ini sebesar 100 persen. Hasil ini
termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
31
indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun
2016 Persentase PKK Aktif dari 100 persen menjadi 100 persen. Hal ini
menggambarkan Konsisten pada keaktifan PKK di Kecamatan Bekasi
Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan
rumus
= Jumlah PKK aktif X 100 %
Target PKK Aktif
Persentasi PKK Aktif terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase PKK
Aktif pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta
realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk
melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel
berikut :
TABEL 3.3.2.1.1b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 1
No Indikator
Program
Jumlah
Kegiatan
Pagu
Anggaran
% Pagu atas
target
Realisasi anggaran
Rp %
1 Persentase PKK
Aktif
1 (satu) 6.333.600.000 100 5.992.002.000 94,6
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
32
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2018 sebesar Rp. 5.992.002.000
dengan capaian 94,6%. Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan
Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut :
- Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu,
PKK dan PKP = 12 Bulan
Kegiatan tersebut memiliki beberapa indikator tetapi yang masuk
dalam sasaran indikator Persentase PKK Aktif hanya 1 (satu) indikator
kegiatan yaitu tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan kader
posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur dan Indikator Kegiatan
tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 94,6%
tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.
2. Analisis Indikator Program Kedua : Persentase Posyandu Mandiri
Persentase Posyandu Mandiri adalah Metode untuk mengukur
seberapa besar keaktifan Posyandu yang mandiri yang ada di lingkungan
Kecamatan Bekasi Timur. Dari Data tersebut Total Posyandu yang ada di
Kecamatan Bekasi Timur berjumlah 193 dan 20 posyandu yang Mandiri.
Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun
sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.2.1.2a
Analisis Pencapaian Indikator Program 2
No Indikator
Program
Satuan Capaian
Tahun
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
33
2016
1. Persentase
Posyandu
Mandiri
Persen 8 10 10 100 10 10 100
Dari Tabel 3.3.2.1.2a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada Persentase Posyandu Mandiri ini sebesar 100 persen. Hasil ini
termasuk ke dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk
indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun
2017 Persentase Keaktifan Posyandu Mandiri dari 10 persen menjadi 10
persen. Hal ini menggambarkan adanya Konsisten pada keaktifan Posyandu
Mandiri di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan
rumus
= Jumlah Posyandu Mandiri
X 100 %
Jumlah Posyandu Aktif
Persentasi Posyandu Mandiri terhadap Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator
Persentase Posyandu Mandiri pada sasaran Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah
ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran
strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat
dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.2.1.2b
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
34
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 2
No Indikator
Program
Jumlah
Kegiatan
Pagu
Anggaran
Pagu atas
target (%)
Realisasi anggaran
Rp %
1 Persentase
Posyandu
Mandiri
1 (satu) 6.333.600.000 100 5.992.002.000 94,6
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2018 sebesar Rp. 5.992.002.000
dengan capaian 94,6%. Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan
Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut :
- Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu,
PKK dan PKP = 12 Bulan
Kegiatan Tersebut memiliki beberapa indikator tetapi yang masuk
dalam sasaran indikator Persentase PKK Aktif hanya 1 (satu) indikator
kegiatan yaitu tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan kader
posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur dan Indikator Kegiatan
tersebut sudah dilaksanakan 100%, tetapi dalam realisasi anggaran 94,6%
tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.
3. Analisis Indikator Program Ketiga: Persentase Swadaya Masyarakat
Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat adalah Metode untuk mengukur seberapa besar swadaya
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
35
masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
Bekasi Timur. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan
capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.2.1.3a
Analisis Pencapaian Indikator Program 3
No Indikator
Program Satuan
Capaian
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Persentase
Swadaya
Masyarakat
Terhadap
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Persen 35 40 40 100 45 45 100
Dari Tabel 3.3.2.1.3a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke
dalam kategori “Baik”. Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar
100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 Persentase
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dari
40 persen menjadi 40 persen . Hal ini menggambarkan adanya konsisten
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
36
pada Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan
rumus
= Jumlah Swadaya Masyarakat
X 100 %
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
Persentasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Swadaya
Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat pada sasaran
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan adalah Alokasi
anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk
pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi
penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:
TABEL 3.3.2.1.3b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 3
No Indikator
Program
Jumlah
Kegiatan
Pagu
Anggaran
Pagu atas
target (%)
Realisasi anggaran
Rp %
1 Persentase
Swadaya
Masyarakat
Terhadap Program
5 (lima) 4.831.000.000 100 3.486.715.000 72,17
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
37
Pemberdayaan
Masyarakat
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.3b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 5 (lima) Kegiatan tahun 2018 sebesar Rp.4.831.000.000
dengan capaian 72,17 %. 5 (lima) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan
Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur. Dengan Rincian Indikator
Kegiatan sebagai berikut :
- Terselenggaranya Kegiatan Bina Wilayah = 1 Kegiatan, Terserap
- Terselenggaranya Kegiatan Karang Taruna = 1 Kegiatan, Tidak
Terserap
- Terselenggaranya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bekasi = 1 Kegiatan,
Terserap
- Tersusunnya Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pimpnan Umat
Beragama dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah = 1 Dokumen,
Terserap
- Terselenggaranya Kegiatan HUT Kota Bekasi Tingkat Kecamaan
Bekasi Timur = 2 Kegiatan, Terserap
- Terselenggaranya Kegiatan Pawai Budaya Tingkat Kota Bekasi =1
Kegiatan, Terserap
- Terselenggaranya Kegiatan HUT RI Tingkat Kecamatan Bekasi
Timur = 1 Kegiatan, Terserap
- Terselenggaranya Kegiatan Hari Besar Keagamaan Islam = 1
Kegiatan, Terserap
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
38
- Tersusunnya Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Umat
Beragama di Kecamatan Bekasi Timur = 1 Dokumen, Terserap
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%, tetapi
dalam realisasi anggaran 82,91% tidak mencapai 100% dikarenakan
ada satu sub kegiatan yang tidak diserap.
2. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Bekasijaya. Degan Rincian
Indikator Kegiatan Sebagai Berikut :
- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 15 Unit, Terserap
- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 4 Paket, Tidak
Terserap
- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 2
Paket, 1 Paket terserap
- Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Sekretariat
RT = 2 Paket, terserap
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi
dalam realisasi anggaran 65,65 % tidak mencapai 100% dikarenakan
tidak terserapnya beberapa sub kegiatan karena keterlambatan dalam
peng SPJ-an .
3. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Margahayu. Dengan Rincian
Indikator Kegiatan sebagai berikut:
- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 15 Unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 4 Titik
- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air =
2 Titik
- Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan = 1 Unit
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
39
- Gedung Sekretariat RW = 2 Unit
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi
dalam realisasi anggaran 65,60% tidak mencapai 100% dikarenakan
tidak terserapnya beberapa sub kegiatan karena keterlambatan dalam
peng SPJ-an .
Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Durenjaya. Dengan Rincian
Indikator Kegiatan sebagai berikut:
- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 15 Unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 5 Titik
- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 4
Titik
- Terselenggaranya Rehab Bangunan Posyandu = 2 unit
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi
dalam realisasi anggaran 65,60% tidak mencapai 100% dikarenakan
tidak terserapnya beberapa sub kegiatan karena keterlambatan dalam
peng SPJ-an .
4. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Aren Jaya. Dengan Rincian
Indikator Kegiatan sebagai berikut:
- Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 15 Unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 8 unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 3
unit
- Terselenggaranya Rehab Bangunan = 1 unit
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%, tetapi
dalam realisasi anggaran 65,60% tidak mencapai 100% dikarenakan
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
40
tidak terserapnya beberapa sub kegiatan karena keterlambatan dalam
peng SPJ-an.
4. Analisis Indikator Program Keempat : Persentase Keikutsertaan
Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Persentase Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan
Pembangunan adalah Metode untuk mengukur seberapa besar
Keikutsertaan masyarakat proses perencanaan pembangunan di
Kecamatan Bekasi Timur. Capaian Target serta perbandingan indikator ini
dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:
TABEL 3.3.2.1.4a
Analisis Pencapaian Indikator Program 4
No Indikator Program
Satuan Capaian Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Persen 80 90 90 100 90 90 100
Dari Tabel 3.3.2.1.4 a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses
Perencanaan Pembangunan ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke
dalam kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini
sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017. Persentase
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
41
Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan dari
90 persen menjadi 90 persen. Hal ini menggambarkan adanya Konsisten
pada Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan
rumus
= Jumlah Keikutsertaan Masyarakat X 100 %
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan
Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan
Pembangunan terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase
Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan pada
sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah
Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan
anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan
realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.2.1.4b Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 4
No Indikator Sasaran
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran Pagu atas target
(%)
Realisasi anggaran
Rp %
1 Persentase Keikutsertaan
1 (satu) 130.000.000 100 116.420.000 89,55
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
42
Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.4b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2018 sebesar Rp. 116.420.000
dengan capaian 89,55%. 1 (satu) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi
Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut :
- Tersusunya Dokumen Perencanaan Pembangunan TK. Kecamatan
Bekasi Timur = 1 Dokumen, Tidak terserap
- Terlaksananya Musrembang Kecamatan dan Kelurahan, Terserap
- Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholders =4 Kali, Tidak Terserap
Indikator Kegiatan tersebut mencapai 100% tetapi pada Realisasi
Penyerapan Anggaranya hanya 89,55 %.
5. Analisis Indikator Program Kelima: Persentase Tersedianya
Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang
lengkap dan terbaharui adalah Metode untuk mengukur seberapa besar
Kecamatan dan Kelurahan memperbaharui Data Monografi yang Lengkap
Setiap Tahunnya. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan
capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.2.5a
Analisis Pencapaian Indikator Program 5
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
43
No Indikator
Kinerja Sasaran Satuan
Capaian
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaia
n Target Realisasi Capaian
1. Persentase
Tersedianya
Monografi
Kelurahan dan
Kecamatan yang
lengkap dan
terbaharui
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Dari Tabel 3.3.2.1.5a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan
yang lengkap dan terbaharui ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke
dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar
100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 Persentase
Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan dari
100 persen menjadi 100 persen. Hal ini menggambarkan adanya konsisten
Capaian Kinerja pada Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan
yang lengkap dan terbaharui di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan
rumus
= Jumlah Monografi yang diperbaharui
X 100 %
Jumlah Monografi
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang
lengkap dan terbaharui terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami penurunan pada
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
44
tahun 2018. Faktor lain yang mempengaruhi penurunan indikator
Persentase Tersedianya Monogafi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap
dan terbaharui pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan adalah tidak terlaksananya 1 kegiatan dari 2 kegiatan yang
telah ditetapkan. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran
dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.2.1.5b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 5
No Indikator Sasaran Jumlah
Kegiatan Pagu Anggaran
Pagu
atas
target
(%)
Realisasi anggaran
Rp %
1 Persentase
Tersedianya Monografi
Kelurahan dan
Kecamatan yang
lengkap dan terbaharui
2 (dua) 8.424.420.000 100 8.296.120.000 98,47
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.5b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi
anggaran dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2018 sebesar Rp.8.296.120.000,-
dengan capaian 98,47%. 2 (dua) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan
Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Terlaksananya Lomba Kinerja Tingkat Kecamatan = 1 kali
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
45
- Terfasilitasinya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kecamatan
Bekasi Timur = 1 Kegiatan
- Tersosialisasinya Monografi Kelurahan dan Kecamatan = 1
Kecamatan & 4 Kelurahan.
Indikator Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan diserap dan
menjadi Faktor penyebab turunnya capaian Indikator Persentase
Tersedianya Monogafi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan
terbaharui.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi
Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Tersedianya Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW di Kecamatan
Bekasi Timur = 12 Bulan, Terserap
- Terfasilitasinya Lomba Administrasi RW Tk. Kecamatan Bekasi
Timur = 1 Kegiatan, Terserap
- Tersedianya Hadiah Lomba Untuk RW = 1 Kegiatan, Terserap
- Terfasilitasinya Pakaian Batik = 83 buah, Terserap
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi
dalam realisasi anggaran 99,6 % tidak mencapai 100% dikarenakan
ada silpa dalam penyerapan anggaran.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
46
SASARAN KETIGA : Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan
Masyarakat
1. Analisis Indikator pertama : Persentase Wilayah Tertib K3
Persentase Wilayah Tertib K3 adalah Metode untuk mengukur
seberapa besar Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan
diLingkungan Kecamatan Bekasi Timur. Capaian Target serta perbandingan
indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut
:
TABEL 3.3.3.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 3
No Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Capaian Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1. Persentase Wilayah Tertib K3
% 100 100 100 100 100 100 100
Dari Tabel 3.3.3.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi
Timur pada Persentase Wilayah Tertib K3 ini sebesar 100 persen. Hasil ini
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
47
termasuk ke dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini
sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 Persentase
Wilayah Tertib K3 dari 100 persen menjadi 100 persen. Hal ini
menggambarkan adanya konsisten Capaian Kinerja pada Persentase Wilayah
Tertib K3 di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Wilayah Tertib K3
X 100 %
Jumlah Wilayah
Persentase Wilayah Tertib K3 terhadap Terpeliharanya Ketentraman,
Ketertiban Dan Kebersihan Masyarakat mengalami Kestabilan setiap tahunnya.
Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Wilayah Tertib K3 pada
sasaran Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban Dan Kebersihan Masyarakat
adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan
anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan
realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 3.3.3.1b Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 3
-
No Indikator Sasaran
Bidang Urusan dan Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran % Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP % 1 Persentase
Wilayah Tertib K3
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2 (dua) 400.000.000 100 182.744.250 45,68
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
48
Dengan melihat tabel 3.3.3.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran
dari 1 (satu) Program dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2018 sebesar
Rp.182.744.250,- dengan capaian 45,68%. 2 (dua) Kegiatan dalam program
tersebut adalah
1. Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi
Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut :
- Gerakan Kebersihan Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan = 1 Kec & 4
Kel, Terserap hanya pada 20 titik dari 26 titik.
- Terfasilitasinya Pemeliharaan Taman dan Pembelian Tanaman Hias
= 1 Kec & 4 Kel, Terserap
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 90% dikarenakan
kegiatan gerakan kebersihan hanya pada 20 titik dari 26 titik yang telah
ditentukan. realisasi anggaran hanya 59,42 tidak mencapai 100%
dikarenakan adanya keterlambatan dalam peng SPJ-an.
2. Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur.
Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
- Terselenggaranya Sinergitas Lintas 3 Pilar Tk. Kecamatan Bekasi Timur =
5 Kegiatan , Terserap hanya 4 Kegiatan
- Terselenggaranya Penertiban PKL, Bangli, sapnduk dan reklame kain = 20
titik, Terserap hanya 16 Titik
- Terselenggaranya Pembinaan Linmas Kelurahan = 1 Kegiatan, Tidak
Terserap
- Tersedianya Plang Tertib K3 = 16 Buah, Tidak Terserap
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 70% dan tidak
mencapai 100% dikarenakan tidak dilaksanakannya beberapa sub indikator.
realisasi anggaran 26,63% tidak mencapai 100% dikarenakan
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
49
keterlambatan dalam SPJ sehingga tidak dapat menyerap anggarap dalam
beberapa indikator.
Sasaran Program
Keberhasilan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dalam Melaksanakan
Tugas dan Fungsi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahan yang telah disampaikan
Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang dilaksanakan. Beberapa
Program yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi Timur pada tahun 2018 secara
keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal
tahun 2018.
Namun ada 7 (tujuh) program yang tidak dilaksanakan dengan baik dan
tingkat penyerapan tidak maksimal, beberapa catatan atas kurang maksimalnya
pelaksanaan Kinerja terhadap Kegiatan di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Program Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah terealisasi hanya 10,30% yaitu Rendahnya
penyerapan SP2D karena tidak lengkapnya Data untuk peng SPJan.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
50
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terealisasi 64,89
dikarenakan keterlambatan dalam peng SPJan sehingga 36,01 % tidak terserap.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah
Raga tidak di serap dikarenakan terdapat kedoublean kegiatan ini yang ada
pada kegiatan keagamaan, Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan di Kecamatan
Bekasi Timur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Hanya terealisasi 45,65% dikarenakan keterlambatan
dalam peng SPJan sehingga 55,35 % tidak terserap dan Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan hanya terealisasi 19,06%. dikarenakan keterlambatan dalam
peng SPJan sehingga 80,94 % tidak terserap.
5. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan pada Kegiatan
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Bekasi
Timur hanya terealisasi 59,42% dikarenakan kurang diserapnya Penyediaan
Makanan dan Minuman pada sub kegiatan tersebut. Dan Kegiatan Peningkatan
Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur hanya terserap
26,63% dikarenakan pada kegiatan ini kurang diserapnya Penyediaan Makanan
dan Minuman pada sub kegiatan tersebut.
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pada
Kegiatan Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bekasijaya, Margahayu, Aren Jaya
dan Duren Jaya hanya terealisasi 65,60 % dikarenakan keterlambatan dalam
peng SPJan sehingga 34,40 % tidak terserap.
7. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan pada Kegiatan
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
51
Timur hanya terealisasi 34,98% yaitu tidak terserapnya Sarana dan Prasarana
Paten Online dan Sosialisasi UMKM berbasis Online dikarenakan keterlambatan
dalam peng SPJan.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
52
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Bekasi Timur dalam Menjalankan atau memberikan pelayanan
terhadap masyarakat belum memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal) tetapi
capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bekasi Timur berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dalam Hal
pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur yang disertai pendanaan
APBD Kota Bekasi, dapat disimpulkan tingkat kinerja yang cukup baik. Demikian
halnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang tidak disertai pendanaan,
dinilai sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari kondusifitas penyelenggaran
pemerintah Kecamatan Bekasi Timur dalam upaya memberikan pelayanan terbaik.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
53
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bekasi Timur
Kota Bekasi
NO Indikator *) SPM/
IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Standar Nasional
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
Indeks
Kepuasan Masyarakat
74 76 78 80 81,36 -
82 84
Hasil survey x 100 % Target IKM
2. LPM Berprestasi
Tingkat
Keaktifan
LPM
- -
-
-
- -
6 LPM
6 LPM
Jumlah LPM berprestasi x 100 % Jumlah LPM
3. Persentase PKK
Aktif Tingkat
Keaktifan
PKK
-
100 %
100 %
100 %
100 %
-
100 %
100 %
Jumlah PKK Aktif x 100 % Jumlah PKK
4. Persentase
Posyandu
Mandiri
Tingkat
Keaktifan
Posyandu
mandiri
7% 8% 9% 10% 9% - 12% 15%
Jumlah Posy Mandiri x 100 % Jumlah Posyandu
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
54
5.
Persentase
Swadaya
Masyarakat
terhadap
program
pemberdayaan
masyarakat
Tingkat
Keaktifan
Masyarakat
35% 40% 40% 45% 40% -
50% 55%
Persentase Swadaya masy x 100 % Target Yg ditentukan
6.
Persentase
Keikutsertaan
Masyarakat
Dalam Proses
Perencanaan
Pembangunan
Tingkat
Keaktifan
Masyarakat
85% 90% 90% 90% 90% - 100% 100% Realisasi Kegiatan x 100 % Target yang ditentukan
7.
Persentase
Tersedianya
Monografi
Kelurahan dan
Kecamatan yang
lengkap dan
terbaharui
- 100% 100% 100% 100% 100% -
100% 100%
Realisasi Kegiatan x 100 % Target yang ditentukan
8.
Persentase
Wilayah Tertib
K3
100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
Realisasi Kegiatan x 100 % Target yang ditentukan
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
55
Kinerja Kecamatan Bekasi Timur diukur berdasarkan Tingkat
Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara
membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 7 Tahun 2008,
Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan
serta tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan memiliki fungsi
sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang
dilimpahkan;
b. Pelaksanaan penanganan dan pengoordinasian kegiatan
pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
kecamatan;
g. Pengoordinasian UPTD dan UPTB;
h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan kelurahan;
Kecamatan Bekasi Timur terdiri dari 4 Kelurahan dengan kondisi
Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat
memungkinkan timbulnya gangguan ketentraman dan
ketertiban. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
56
untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta
penegakan peraturan daerah, Seksi Ketentraman dan ketertiban
semakin berperan aktif dan profesional dalam menjalankan
tugas selalu tampil terdepan sebagai motivator.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat
Daerah
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi
Timur bahwa ditemukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:
1. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, maka adanya keterbukaan dan persaingan
dalam dunia kerja Pemerintahan sehingga menuntut Aparatur Sipil
Negara untuk dapat lebih meningkatkan Profesionalitas dalam
melaksanakan tugas.
2. Adanya Program Penghargaan Piala Adipura, sehingga memacu
Pemerintah Kota Bekasi dalam Hal ini Kecamatan bekasi Timur untuk
terus meningkatkan Kebersihan, ketertiban dan Kenyamanan
lingkungan.
3. Sehubungan dengan adanya Kegiatan Pemilihan Anggota Legislatif
dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka diperlukan
pengamanan untuk mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan tersebut.
4. Antisipisasi terhadap maraknya tindakan Terorisme maka perlu
dilakukan pendataan terhadap pendatang dan penghuni Rumah
Sewa.
5. PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).
Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bekasi yang
menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar
mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya
dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau
aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan Prima
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
57
tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Operasional (SOP) yang
secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat.
Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan
kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan
kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya
dinamika ativitas masyarakat.
1.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan
antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan
melakukan analisis terhadap perbedaan karena adanya rumusan program
dan kegiatan yang baru atau adanya perubahan berikut adalah tabel review
terhadap rancangan awal RKPD Kota Bekasi Tahun 2019 dengan analisis
kebutuhan Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2019.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
58
TABEL T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Bekasi
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000) Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (000)
(2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum
27,187,200,000
Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum
27,187,200,000
Administrasi Pemerintahan
27,187,200,000
Administrasi Pemerintahan
27,187,200,000
Kecamatan Bekasi Timur
27,187,200,000
Kecamatan Bekasi Timur
27,187,200,000
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
290,000,000 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
290,000,000 Program tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
59
1.
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di wilayah Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan
1. Jumlah Makanan dan Minuman untuk Penertiban PKL, Bangunan Liar, Spanduk dan Reklame Kain
780 box 80,000,000 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di wilayah Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan 1. Jumlah Makanan dan Minuman untuk Penertiban PKL, Bangunan Liar, Spanduk dan Reklame Kain
780 box 80,000,000 Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
2. Jumlah Kegiatan Rapat Sinergitas di Wilayah Kelurahan se-Kecamatan Bekasi Timur
4 Kelurahan
2. Jumlah Kegiatan Rapat Sinergitas di Wilayah Kelurahan se-Kecamatan Bekasi Timur
4 Kelurahan
3. Persentase Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur
100% 3. Persentase Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur
100%
2.
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan
4. Jumlah Titik Pantau Adipura
26 titik 210,000,000 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan 4. Jumlah Titik Pantau Adipura
26 titik 210,000,000 Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
5. Terciptanya Wilayah yang Bersih dan Nyaman
100% 5. Terciptanya Wilayah yang Bersih dan Nyaman
100%
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
26,747,200,000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
26,747,200,000 Program tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
60
Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24 & 36.
3
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan
1. Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
5 Kegiatan 125,000,000 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan 1. Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
5 Kegiatan
125,000,000 Kegiatan
tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
2. Persentase Bahan Perencanaan dan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bekasi Timur untuk TA 2019
100% 2. Persentase Bahan Perencanaan dan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bekasi Timur untuk TA 2019
100%
4
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan & Kelurahan
1. Jumlah Pengadaan Komputer untuk Penginputan Data Prodeskel
5 Unit 135,000,000 Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan & Kelurahan
1. Jumlah Pengadaan Komputer untuk Penginputan Data Prodeskel
5 Unit 135,000,000 Kegiatan
tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor
2. Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan
4 Kelurahan
2. Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan
4 Kelurahan
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
61
3. Persentase Kinerja dan Tertib Administrasi Kelurahan Se-Kecamatan Bekasi Timur
100% 3. Persentase Kinerja dan Tertib Administrasi Kelurahan Se-Kecamatan Bekasi Timur
100% 24.
5
Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bekasijaya
Kecamatan
1. Jumlah Rehab Rutilahu
15 Unit 750,000,000 Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bekasijaya
Kecamatan 1. Jumlah Rehab Rutilahu
15 Unit 750,000,000 Kegiatan
tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
2. Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4 Titik 2. Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4 Titik
3. Jumlah Pemeliharaan Saluran Jalan/Jaringan Air
3 Titik 3. Jumlah Pemeliharaan Saluran Jalan/Jaringan Air
3 Titik
4. Jumlah Rehab Bangunan
2 Unit 4. Jumlah Rehab Bangunan
2 Unit
5. Persentase Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas
100% 5. Persentase Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas
100%
6
Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan
Kelurahan
1. Jumlah Rehab Rutilahu
15 Unit 750,000,000 Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan
Kelurahan 1. Jumlah Rehab Rutilahu
15 Unit 750,000,000 Kegiatan
tersebut menunjang Misi
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
62
Margahayu 2. Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4 Titik Margahayu 2. Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4 Titik dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
3. Jumlah Pemeliharaan Saluran jalan / Jaringan Air
3 Titik 3. Jumlah Pemeliharaan Saluran jalan / Jaringan Air
3 Titik
4. Jumlah Rehab Bangunan
2 Unit 4. Jumlah Rehab Bangunan
2 Unit
5. Persentase Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas
100% 5. Persentase Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas
100%
7 Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Durenjaya
Kelurahan
1. Jumlah Rehab Rutilahu
15 Unit 750,000,000 Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Durenjaya
Kelurahan 1. Jumlah Rehab Rutilahu
15 Unit 750,000,000
2. Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4 Titik 2. Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4 Titik Kegiatan
tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
3. Jumlah Pemeliharaan saluran jalan/jaringan air
3 Titik 3. Jumlah Pemeliharaan saluran jalan/jaringan air
3 Titik
4. Jumlah Rehab Bangunan
2 Unit 4. Jumlah Rehab Bangunan
2 Unit
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
63
5. Persentase Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas
100% 5. Persentase Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas
100%
8
Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Arenjaya
Kelurahan
1. Jumlah Rehab Rutilahu
15 Unit 750,000,000 Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Arenjaya
Kelurahan 1. Jumlah Rehab Rutilahu
15 Unit 750,000,000 Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
2. Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4 Titik 2. Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4 Titik
3. Jumlah Pemeliharaan Saluran jalan/jaringan air
3 Titik 3. Jumlah Pemeliharaan Saluran jalan/jaringan air
3 Titik
4. Jumlah Rehab Bangunan
2 Unit 4. Jumlah Rehab Bangunan
2 Unit
5. Persentase Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas
100% 5. Persentase Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas
100%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
64
9
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan
1. Jumlah Pembinaan RW dan RT
4 Kelurahan
12,418,000,000
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan 1. Jumlah Pembinaan RW dan RT
4 Kelurahan
12,418,000,000 Kegiatan
tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
2. Jumlah Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur
1 Dokumen
2. Jumlah Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur
1 Dokumen
3. Persentase Tertib Admistrasi RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur
100% 3. Persentase Tertib Admistrasi RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur
100%
10
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaaan di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan
2. Jumlah Kegiatan Hari Besar Keagamaan
1 Kegiatan 1,389,000,000
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaaan di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan 2. Jumlah Kegiatan Hari Besar Keagamaan
1 Kegiatan
1,389,000,000 Kegiatan
tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
3. Jumlah Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI
2 Kegiatan 3. Jumlah Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI
2 Kegiatan
4. Jumlah Kegiatan Kepemudaan
1 Kegiatan 4. Jumlah Kegiatan Kepemudaan
1 Kegiatan
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
65
5. Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pimpinan atau Pemuka Umat Beragama dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah di Kecamatan Bekasi Timur
1 Dokumen
5. Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pimpinan atau Pemuka Umat Beragama dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah di Kecamatan Bekasi Timur
1 Dokumen
6. Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Umat Beragama
1 Dokumen
6. Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Umat Beragama
1 Dokumen
7. Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Kewilayahan di Kecamatan Bekasi Timur
100% 7. Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Kewilayahan di Kecamatan Bekasi Timur
100%
11.
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan
1. Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu, Pertemuan Rutin PKK, Pelatihan Pokja dan Lomba P2WKSS serta Bina Wilayah
1 Kegiatan 9,600,200,000
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan 1. Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu, Pertemuan Rutin PKK, Pelatihan Pokja dan Lomba P2WKSS serta Bina Wilayah
1 Kegiatan
9,600,200,000 Kegiatan
tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
66
2. Jumlah Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK dan PKP
1,974 Orang
2. Jumlah Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK dan PKP
1,974 Orang
24 dan 33.
3. Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Laporan Posyandu, PKK dan PKP
100% 3. Persentase Tertib Administrasi Laporan Posyandu, PKK dan PKP
100%
12
Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan
1. Jumlah Biaya Operasional LPM se-Kecamatan Bekasi Timur
4 Kelurahan
80,000,000 Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan 1. Jumlah Biaya Operasional LPM se-Kecamatan Bekasi Timur
4 Kelurahan
80,000,000 Kegiatan
tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
2. Persentase LPM Berprestasi
100% 2. Persentase LPM Berprestasi
100%
3 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
78 point 150,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
78 point 150,000,000 Program
tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
67
22.
13
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan
1. Jumlah Pengadaan Sarana Penunjang Ruang Pelayanan PATEN
16 Unit 150,000,000 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan 1. Jumlah Pengadaan Sarana Penunjang Ruang Pelayanan PATEN
16 Unit 150,000,000 Kegiatan
tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 22.
2. Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan
100% 2. Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan
100%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
68
1.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan Kegiatan Masyarakat dalam menunjang pembangunan
daerah khususnya di wilayah Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yaitu
melalui Pelaksanaaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang).
Musrenbang Kecamatan Merupakan Forum Musyawarah Tahunan
Para Pemangku Kepentingan di Tingkat Kecamatan untuk Mendapatkan
Masukan mengenai kegiatan Prioritas Pembangunan di Wilayah Kecamatan
terkait yang didasarkan pada masukan dari Kelurahan, serta menyepakati
rencana kegiatan lintas kelurahan.
Musrenbang Kecamatan tidak hanya menyepakati prioritas masalah
daerah yang ada di Kelurahan yang di usulkan dari Musrenbang Kelurahan,
tetapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi
urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selain itu
musrenbang juga merupakan forum pendidikan bagi masyarakat agar
menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.
Daftar Lengkap Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku
kepentingan di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi tidak ada
yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
69
Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Bekasi
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bekasi Timur
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
NIHIL
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
70
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah Kebijakan Umum Nasional bagi Kecamatan yaitu merupakan
keselarasan antara kebijakan Umum Nasional dengan Kebijakan Umum
Pemerintah Kota Bekasi, antara lain :
1. Urusan Otonomi Daerah & Pemerintahan Umum
- Menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Kecamatan
Bekasi Timur dengan memegang teguh 10 Prinsip Good
Governance secara Konsisten;
- Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Publik
2. Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses
perncanaan pembangunan;
- Meningkatkan Keswadayaan masyarakat dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan
- Mendorong partisipasi kelembagaaan dan keswadayaan
masyarakat dalam meningkatkan perekonomian
- Mendorong partisipasi kelembagaan dan keswadayaan
masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban
masyarakat.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
71
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil
Wakil Wali Kota
Dalam rangka melaksankan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
Bekasi Tiur Kota Bekasi Mempedomani Visi, Misi dan Program Prioritas Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Periode Tahun 2018-2023 sebagai berikut:
A. Visi Kepala Daerah Terpilih
KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN .
B. Misi Kepala Daerah Terpilih
1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan
Sarana Kota yang Maju dan Memadai.
3. Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa kreatifitas dan
perdagangan yang berdayasaing.
4. Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat
yang berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif.
5. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota
Yang Aman dan Cerdas serta Lingkungan Hidup yang Nyaman.
Sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota Terpilih Periode 2018-
2023, Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdapat
dalam Misi ke -1 (satu) yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
72
Berdasarkan penelaahan terhadap program Prioritas Pembangunan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Penyelenggaraan Tugas Pokok dan
Fungsi Kecamatan terdapat dari program:
1. Pengembangan layanan publik berbasis IT.
2. Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua
RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok
penggerak sosial.
3. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan
masyarakat berbasis teknologi informasi (smart school);
3.3 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah
Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan
strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Bekasi Timur. Tujuan
adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan
menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
73
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
Profesional dan
Akuntabel di
Kecamatan Bekasi
Timur
Persentase Capaian
Indikator Kinerja
Kunci (IKK) yang
Meningkat di
Kecamatan Bekasi
Timur
Meningkatnya
Kinerja dan
Layanan Publik di
Kecamatan Bekasi
Timur
Persentase Capaian
Indikator Kinerja Kunci
(IKK) yang Meningkat di
Kecamatan Bekasi Timur
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Mewujudkan
Kecamatan Bekasi
Timur yang Aman
dan Nyaman
Persentase Wilayah
Tertib K3
Terwujudnya
Ketertiban,
Kebersihan dan
Keindahan (K3)
yang Holistik di
Wilayah
Kecamatan Bekasi
Timur
Persentase Zonasi yang
Tertib, Bersih dan Indah
di Kecamatan Bekasi
Timur
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
74
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2019 secara
keseluruhan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4.1
REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
NO BLPU/BLU PROGRAM KEGIATAN PAGU 2019 KET
1. BLU 3 13 27.187.200.000
2. BLPU 5 19 6.319.600.000
TOTAL 8 32 33.506.800.000
Uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif
akan dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut:
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
75
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Bekasi
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi Detail Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 (N+1)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Wajib
1 5 Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1 5 24 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Presentase Wilayah Tertib K3
100% 0
1 5 24 1 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
1. Jumlah Titik Pantau Adipura 2. Jumlah Gerakan K3 3. Jumlah Lomba K3
26 titik 5 Kel & Kec 4 Kel
210,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
26 titik 210,000,000
1 5 24 2 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
1. Jumlah Makanan dan Minuman untuk Penertiban PKL, Bangunan Liar, Spanduk dan Reklame Kain
780 box
780 box
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
76
2. Jumlah Rapat Sinergitas di Wilayah Kelurahan se-Kecamatan Bekasi Timur
4 Kelurahan 80,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
4 Kelurahan 80,000,000
3. Persentase Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur
100% 100%
3
3 8 Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
3 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi Perkantoran
100% 100%
3 8 1 31 Penataan Arsip Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Jumlah Penataan Arsip Kecamatan Bekasi Timur
12 Bulan 45,000,000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 45,000,000
3 8 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Jumlah Rekening Listrik Jumlah Rekening Telepon Jumlah Bandwith Online
5 line 1 line 5 line
250,000,000 Pendapatan Daerah 5 line 1 line 5 line
250,000,000
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
77
3 8 1 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah
1 kegiatan 100,000,000 Pendapatan Daerah 1 kegiatan 100,000,000
3 8 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya
Jumlah jasa pengiriman surat di kecamatan dan kelurahan
6 Orang 0 Pendapatan Daerah 6 Orang 0
3 8 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu, Aren Jaya
Jumlah alat kebersihan Jumlah jasa kebersihan
15 Jenis 8 Orang
100,000,000 Pendapatan Daerah 15 Jenis 8 Orang
100,000,000
3 8 1 9 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Jumlah perbaikan printer Jumlah perbaikan komputer Jumlah perbaikan mesin tik
20 Unit 20 Unit 2 Unit
0 Pendapatan Daerah 20 Unit 20 Unit 2 Unit
0
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
78
3 8 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Jumlah Atk Kecamatan dan Kelurahan
3.500 Unit 120,000,000 Pendapatan Daerah 3.500 Unit 120,000,000
3 8 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Jumlah Cetakan Kecamatan dan Cetakan Kelurahan
18 Jenis 102,000,000 Pendapatan Daerah 18 Jenis 102,000,000
3 8 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Duren Jaya, Aren Jaya, Margahayu, Bekasi Jaya
Jumlah komponen alat listrik
13 Jenis 15,000,000 Pendapatan Daerah 13 Jenis 15,000,000
3 8 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan perundang-undangan
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Jumlah koran 9 Exampler 25,000,000 Pendapatan Daerah 9 Exampler 25,000,000
3 8 1 17 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Jumlah biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi
320 Orang/hari
60,000,000 Pendapatan Daerah 320 Orang/hari 60,000,000
3 8 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Duren Jaya, Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya
Jumlah snack dan makan
65 Kali 80,000,000 Pendapatan Daerah 65 Kali 80,000,000
3 8 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /teknis erkantoran
Kecamatan Bekasi Timur, Duren Jaya, Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya
Jumlah Honorarium bagi tenaga kontrak kerja
70 Orang 4,748,100,000 Pendapatan Daerah 70 Orang 4,748,100,000
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
79
3 8 1 27 Penyediaan jasa keamanan kantor
Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya
Jumlah jasa keamanan kantor
30 Orang 250,000,000 Pendapatan Daerah 30 Orang 250,000,000
3 8 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemeliaharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
100 persen 100 persen
3 8 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Jumlah vertical blind Jumlah UPS Jumlah printer Jumlah komputer Jumlah ac Jumlah laptop Jumlah genset Jumlah white board
5 Set 5 Unit
10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit
0 Pendapatan Daerah 5 Set 5 Unit
10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit
0
3 8 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya
Jumlah Pemeliharaan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan gedung kantor
0 Kelurahan dan
kecamatan 1 Mushola
120,000,000 Pendapatan Daerah 0 Kelurahan dan
kecamatan 1 Mushola
120,000,000
3 8 2 24 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
1. Jumlah pemeliharaan kendaraan,belanja bbm dan perpanjangan stnk 2. Jumlah pemeliharaan kendaraan,belanja bbm dan perpanjangan stnk 3. Jumlah pemeliharaan kendaraan,belanja bbm dan perpanjangan stnk
6 Baktor 33 Motor 8 Mobil
225,000,000 Pendapatan Daerah 6 Baktor 33 Motor 8 Mobil
225,000,000
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
80
3 8 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung ka kantor
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor
5 Unit 32,500,000 Pendapatan Daerah 5 Unit 32,500,000
3 8 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100 Persen 100 Persen
3 8 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya
Jumlah Pakaian Dinas Tersedianya pakaian dinas
250 Stel 3 Jenis
0 Pendapatan Daerah 250 Stel 3 Jenis
0
3 8 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Jumlah pakaian adat 250 Stel 0 Pendapatan Daerah 250 Stel 0
3 8 3 6 Pengadaan pakaian olah raga
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Jumlah pakaian olah raga Jumlah pakaian olah raga
250 Stel 2 Kegiatan
117,000,000 Pendapatan Daerah 250 Stel 2 Kegiatan
117,000,000
3 8 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3 8 5 Pendidikan dan Pelatihan formal
Bekasi Jaya, Margahayu, Aren Jaya, Duren Jaya
Jumlah Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal aparatur kecamatan bekasi timur
1 Kegiatan 30,000,000 Pendapatan Daerah 1 Kegiatan 30,000,000
3 8 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel
100 persen 100 persen
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
81
3 8 6 1 Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Duren Jaya, Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya
Jumlah Laporan penyusunan Lakip, tapkin dan evaluasi kinerja
3 Laporan 10,000,000 Pendapatan Daerah 3 Laporan 10,000,000
3 8 6 2 Penyusunan laporan keuangan
Kecamatan Bekasi Timur, Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya
Jumlah laporan keuangan
2 Laporan 10,000,000 Pendapatan Daerah 2 Laporan 10,000,000
4
4 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4 7 15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
1. Persentase
Swadaya
Masyarakat terhadap
Program
Pemberdayaan
Masyarakat;
2. Persentase
Keikutsertaan
Masyarakat dalam
Proses Perencanaan
Pembangunan;
3. Persentase
monografi kelurahan
dan kecamatan yang
lengkap dan
terbaharui;
4. Persentase PKK
Aktif;
5. Persentase
Posyandu Mandiri;
6. Jumlah LPM
Berprestasi;
45 %; 90 %; 100 %; 100 %; 10 %; 6 LPM; 6 Posdaya; 67 Kube; 2 Produk
45 %; 90 %; 100 %; 100 %; 10 %; 6 LPM; 6 Posdaya; 67 Kube; 2 Produk
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
82
7. Jumlah Posdaya
Berprestasi;
8. Jumlah
UEP/KUBE;
9. Jumlah Inovasi
TTG
4 7 15 6 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur, Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya
1. Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu, Pertemuan Rutin PKK, Pelatihan Pokja dan Lomba P2WKSS serta Bina Wilayah
1 Kegiatan 9.504.200.000 Pendapatan Daerah Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24 dan 33
1 Kegiatan 9,600,200,000
2. Jumlah Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK dan PKP
1,974 Orang
1,974 Orang
3. Persentase Tertib Administrasi Laporan Posyandu, PKK dan PKP
100%
100%
4 7 15 7 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
1. Jumlah Kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
5 Kegiatan 125,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
5 Kegiatan 125,000,000
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
83
2. Jumlah Persentase Bahan Perencanaan dan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bekasi Timur untuk TA 2019
100% 100%
4 7 15 8 Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Timur
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
1. Jumlah Pembinaan RW dan RT
12,418,000,000
Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
4 Kelurahan 12,418,000,000
2. Jumlah Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur
1 Dokumen 1 Dokumen
3. Persentase Tertib Admistrasi RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur
100%
100%
4 7 15 9 Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
1. Jumlah Pengadaan Komputer untuk Penginputan Data Prodeskel
5 Unit 145,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
5 Unit 135,000,000
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
84
2. Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan
4 Kelurahan 4 Kelurahan
3. Persentase Kinerja dan Tertib Administrasi Kelurahan Se-Kecamatan Bekasi Timur
100%
100%
4 7 15 10 Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaaan di Kecamatan Bekasi Timur
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
2. Jumlah Kegiatan Hari Besar Keagamaan
1 Kegiatan 1,381,000,000 Pendapatan Daerah
Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
1 Kegiatan 1,389,000,000
3. Jumlah Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI
2 Kegiatan 2 Kegiatan
4. Jumlah Kegiatan Kepemudaan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
5. Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pimpinan atau Pemuka Umat Beragama dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah di Kecamatan Bekasi Timur
1 Dokumen 1 Dokumen
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
85
6. Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Majelis Umat Beragama
1 Dokumen 1 Dokumen
7. Persentase Kegiatan Kemasyarakatan dan Kewilayahan di Kecamatan Bekasi Timur
100% 100%
4 7 15 85 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Margahayu
Margahayu 1. Jumlah Rehab Rutilahu
15 Unit 500,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
15 Unit 750,000,000
2. Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4 Titik 4 Titik
3. Jumlah Pemeliharaan Saluran jalan / Jaringan Air
3 Titik
3 Titik
4. Jumlah Rehab Bangunan
2 Unit
2 Unit
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
86
5. Persentase Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas
100%
100%
4 7 15 86 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Bekasi Jaya
Bekasi Jaya 1. Jumlah Rehab Rutilahu
15 Unit 500,000,000 Pendapatan Daerah
Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
15 Unit 750,000,000
2. Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4 Titik 4 Titik
3. Jumlah Pemeliharaan Saluran jalan / Jaringan Air
3 Titik
3 Titik
4. Jumlah Rehab Bangunan
2 Unit
2 Unit
5. Persentase Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas
100%
100%
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
87
4 7 15 87 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Duren Jaya
Duren Jaya 1. Jumlah Rehab Rutilahu
15 Unit 500,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
15 Unit 750,000,000
2. Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4 Titik
4 Titik
3. Jumlah Pemeliharaan Saluran jalan / Jaringan Air
3 Titik
3 Titik
4. Jumlah Rehab Bangunan
2 Unit
2 Unit
5. Persentase Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas
100%
100%
4 7 15 88 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Aren Jaya
Aren Jaya 1. Jumlah Rehab Rutilahu
15 Unit 500,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
15 Unit 750,000,000
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
88
2. Jumlah Pemeliharaan Jalan Lingkungan
4 Titik 4 Titik
3. Jumlah Pemeliharaan Saluran jalan / Jaringan Air
3 Titik
3 Titik
4. Jumlah Rehab Bangunan
2 Unit
2 Unit
5. Persentase Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas
100%
100%
4 7 15 124
Penyelenggaran LPM di Kecamatan Bekasi Timur
Kecamatan Bekasi Timur, Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya
1. Jumlah Biaya Operasional LPM se-Kecamatan Bekasi Timur
4 Kelurahan 80,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 24.
4 Kelurahan 80,000,000
2. Persentase LPM Berprestasi
100% 100%
3
3 1 Administrasi Pemerintahan
3 1 23 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
80 nilai 0
3 1 23 3 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Timur
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
1. Jumlah Sarana Pendukung Ruang Pelayanan PATEN
16 Unit 150,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan tersebut menunjang Misi dan Program Prioritas Walikota
16 Unit 150,000,000
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
89
dan Wakil Walikota Terpilih yaitu Misi Kesatu dan Program Prioritas Nomor 17.
2. Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan
100% 100%
TOTAL 32
32
33,506,800,000
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
90
4.2 Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023
Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Tahun 2018-2023
harus dijabarkan dalan Renja Perangkat Daerah. Dari total 45 (empat puluh lima)
Program Prioritas Wali kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih Tahun 2018-2023
tidak ada Program Prioritas yang terkait dengan Kecamatan Bekasi Timur.
No
Program
Prioritas
Kepala
Daerah
Terpilih Tahun
2018-2023
Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 20120
(N+1)
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuha
n Dana/
Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/
Pagu
Indikatif
(1) (2) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10)
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
91
BAB V
PENUTUP
Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan
dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Bekasi Timur
dalam mewujudkan visi, misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Terpilih Tahun 2018-2023.
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan
semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak
yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bekasi Timur. Untuk menjamin
keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan draft
Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai
berikut ini :
1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya
bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang
terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen
dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang
telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan
implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab
terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam
renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh
seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara
disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak
boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk
memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya
komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua
pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah
dibuat;
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
92
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana
kerja ini secara berkelanjutan untuk Mengetahui tingkat keberhasilan
pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target
yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari
seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja
untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.
Bekasi, 2019
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
93
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2019
94