RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2018
1
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019
RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Perangkat
Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Rencana Kerja Perangkat Dearah merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja
memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai
sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
anggaran yang telah ditentukan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja
(Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program
serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintahan
daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi
perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-undang tersebut
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah. Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
2
juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul.
Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam Periode RPJMD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-
2021 sehingga Renja PD Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dan
mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, serta hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya. Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen
perencanaan pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Gunungkidul
sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 dan Rencana Kerja Dinas Pertanian Pemerintah
Daerah DI.Yogyakarta Tahun 2018 dan Rencana kerja Kementrian Pertanian
Tahun 2018. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan
program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan
penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya akan
menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan
Pangan adalah:
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
3
Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139/2018 tentang Pedoman
Penyusunan, Penyempurnaan dan Penetapan Renja PD Tahun 2019
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pertanian dan Pangan Tahun 2019 adalah agar pelaksanaan pembangunan
urusan pertanian dan pangan lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar
wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi
maupun dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019 :
1. Menentukan prioritas pembangunan jangka menengah tahap awal (Renstra
2016 - 2021).
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan pertanian
dan pangan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara
efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
4
1.4. Sistematika Penulisan
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Renja PD sekurang-
kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pertanian
dan Pangan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian
dan Pangan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
BAB V PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Dinas Pertanian dan
Pangan
Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja
untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program
dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta
menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan
dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan
dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan dan pelaksananan program kegiatan di masa yang akan datang.
Selain itu dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di
dalamnya menetapkan perubahan susunan Perangkat Daerah, maka beberapa
Perangkat Daerah harus mereviu dokumen rencana strategis dan beberapa
Perangkat Daerah yang belum memiliki dokumen rencana strategis harus
melaksanakan penyusunan dokumen Rencana strategis. Dengan kondisi
tersebut, untuk target kinerja PD Tahun 2017 berdasarkan Renja PD Tahun
2017 dan untuk perkiraan realisasi pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2017
berdasarkan rancangan reviu Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 bagi PD
yang telah memiliki dokumen Rencana strategis atau rancangan Rencana
Strategis PD Tahun 2016-2021 bagi PD baru.
Beberapa komoditas pertanian tanaman pangan pada tahun 2017
ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan
dibanding tahun 2016. Angka produktivitas padi mengalami peningkatan dari
tahun 2016, yaitu 46,12 ku/ha menjadi 49,56 ku/ha pada 2017. Jagung
mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu dari 43,62 ku/ha menjadi
42,15 ku/ha pada 2017. Kedelai mengalami penurunan dari tahun 2016,
yaitu dari 12,08 ku/ha menjadi 11,90 ku/ha pada 2017. Ubi kayu juga
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, yaitu dari 213,33 ku/ha
menjadi 186,87 ku/ha pada 2017. Penurunan produksi dapat disebabkan
oleh penurunan produktivitas lahan yang diperkirakan disebabkan
penurunan tingkat kesuburan tanah akibat kekurangan bahan organik, terjadi
ketidak-seimbangan biokimia tanah dan cuaca yang tidak menentu.
Sedangkan untuk komoditas perkebunan di tahun 2017 untuk produktivitas
bawang merah 76,29 ku/ha, cabe besar 28,26 ku/ha dan cabai rawit 20,38
ku/ha. Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan pada
kakao, mete, tembakau dan kelapa dapat tercapai realisasinya disebabkan
karena tahun 2017 merupakan tahun produksinya bagi tanaman kakao yang
6
telah ditanam beberapa tahun yang lalu. Sedangkan untuk bawang merah dan
cabe peningkatan produksi lebih banyak dipengaruhi adanya penambahan
luas tanam terkait program pemerintah, UPSUS BABE (Upaya Khusus Bawang
dan Cabe).
Di bidang peternakan, capaian kebuntingan sebesar 9% dari hasil
pemeriksaan kebuntingan sebesar 14%. Belum efektifnya pelaporan
daripetugas dilapangan masih merupakan kendala untuk mengetahui tingkat
keberhasilan dari program UPSUS SIWAB. Pencapaian populasi juga banyak
didukung dengan mulai digiatkannya pemantauan terhadap pemotongan
ternak betina produktif. Jumlah produksi telur menurun karena adanya
kecenderungan pemeliharaan unggas petelur menurun beralih ke unggas
pedaging karena pakan lebih murah.
Untuk hasil analisis pencapaian kinerja 2017 sampai dengan triwulan
IV dengan rincian seperti pada Tabel 2.1 sebagai berikut:
7
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Sampai dengan Tahun Berjalan
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100
100 100 1.576.064.256
1 1 Penyediaan jasa surat menyurat dan perlengkapan kantor
Jumlah surat yang dikirim, Jumlah sarana telepon, air, listrik, Jumlah penyambungan instalasi Air/PDAM, Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya, jumlah peralatan kerja terfasilitasi: Komputer , printer, laptope, mesin ketik, AC, Jumlah alat tulis kantor, barang cetak dan fotokopi, Jumlah komponen kelistrikan dan peralatan kebersihan, Jumlah puskeswan yang ditambah daya listriknya, jumlah surat kabar, jumlah tenaga administrasi/Upah THL
100 surat, 10 paket, rek telpon 7 unit, rek air 26 unit, rek listrik 37 unit, 2 unit sambungan PDAM, 5 kendaraan roda empat bensin, 4 kendaraan roda empat solar, 250 unit kendaraan roda dua, 1 paket ATK, 1 paket barang cetakan dan fotocopy, 1 paket komponen listrik, 1 paket alat kebersihan, surat kabar 1 harian 12 bulan, buku 10 buah, jumlah tenaga administrasi/Upah THL 41 orang, 12 bulan
100 surat;10 paket;12 bulan 7 rek listrik;12 bulan 28 rek air;12 bulan 37 rek listrik;5 roda 4 bensin;4 roda 4 solar;298 roda dua;5 komputer;5 printer;5 laptop;5 mesin ketik;3 ac;1 paket ATK;1 paket komponen listrik;12 bulan surat kabar;12 bulan THL;3 unit pengadaan komputer;21 unit pengadaan laptop;14 unit pengadaan LCD;3 unit pengadaan printer;10 buah pointer;25 paket bendera dan umbul-umbul;1 paket tralis dan kordin;2 unit lemari
100 surat;10 paket;12 bulan 7 rek listrik;12 bulan 28 rek air;12 bulan 37 rek listrik;5 roda 4 bensin;4 roda 4 solar;298 roda dua;5 komputer;5 printer;5 laptop;5 mesin ketik;3 ac;1 paket ATK;1 paket komponen listrik;12 bulan surat kabar;12 bulan THL;3 unit pengadaan komputer;21 unit pengadaan laptop;14 unit pengadaan LCD;3 unit pengadaan printer;10 buah pointer;25 paket bendera dan umbul-umbul;1 paket tralis dan kordin;2 unit lemari
100 100 surat, 10 paket, rek telpon 7 unit, rek air 26 unit, rek listrik 37 unit, 2 unit sambungan PDAM, 5 kendaraan roda empat bensin, 4 kendaraan roda empat solar, 250 unit kendaraan roda dua,komputer 25 unit, printer 20 unit, laptope 23 unit, mesin ketik 1 unit, AC 15 unit, 1 paket ATK, 1 paket barang cetakan dan fotocopy, 1 paket komponen listrik, 1 paket alat kebersihan, surat kabar 1 harian 12 bulan, buku 10 buah, jumlah tenaga administrasi/Upah THL 41 orang, 12 bulan
500 surat, 50 paket, rek telpon 35 unit, rek air 130 unit, rek listrik 185 unit, 35 kendaraan roda empat bensin, 25 kendaraan roda empat solar, 1250unit kendaraan roda dua, komputer 28 unit, printer 25 unit, laptope 26 unit, mesin ketik 1 unit, AC 15 unit, 1 paket FC, ATK, listrik, SKH 12 bl, buku 10 , THL 41 org, 12 bulan
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu,
Makan minum rapat 1250 OS dan minum snack 1250 OS, Jamuan tamu 500 OS
500 os makan minum;500 os minum snack;300 os tersedianya jamuan tamu
Makan minum rapat 1000 OS dan minum snack 1000 OS, Jamuan tamu 300 OS
MM rapat 1000 OS dan minum snack 1000 OS, tamu 300 OS
8
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
Perjalanan dinas dalam daerah 140 OP dan perjalanan dinas luar daerah 150 OP
128 op perjalanan dinas dalam daerah;85 op perjalanan dinas luar daerah;
Perjalanan dinas dalam daerah 128 OP dan perjalanan dinas luar daerah 100 OP
Perjalanan dinas dalam daerah 668 OP dan perjalanan dinas luar daerah 595OP
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan kebutuhan srana dan prasarana aparatur
100
100 100 990.307.226
Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pembangunan sarana dan prasarana Dinas
rehab 18 Gedung BPP , 6puskeswan, 1 ab keswan, 1 UPT Benih,1 Gedung bidang perrkebunan dan Dinas Pertanian dan Pangan
1 unit bak penampungan;1 unit gudang;3 unit pagar;1 kali sewa tanah untuk UPT puskesmas wonosari;1 paket tahap penyelesaian pagar UPT panggang;1 paketrehab sarana prasarana lab keswan type C
1 kali sewa tanah untuk UPT puskesmas wonosari;1 paket tahap penyelesaian pagar UPT panggang;1 paketrehab sarana prasarana lab keswan type C;1 unit bak penampungan;1 unit gudang;3 unit pagar
100 pembangunan pagar 6 puskeswan, Gudang fermentasi 1 Dinas,rehab 18 Gedung BPP , 6puskeswan, 1 ab keswan, 1 UPT Benih,1 Gedung bidang perrkebunan dan Dinas Pertanian dan Pangan
rehabilitasi gedung 30 Puskeswan, 90 BPP, 5 Lab, 5 upt Benih, 5 Gedung tawarsari dan 5 Dinas Pertanian dan Pangan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
7 kendaraan roda empat bensin, 5 kendaraan roda empat solar, 250 unit kendaraan roda dua
7 kendaraan roda empat bensin;5 kendaraan roda empat solar;298 unit kendaraan roda dua
7 kendaraan roda empat bensin;5 kendaraan roda empat solar;298 unit kendaraan roda dua
100 7 kendaraan roda empat bensin, 5 kendaraan roda empat solar, 250 unit kendaraan roda dua
35 kendaraan roda empat bensin, 25 kendaraan roda empat solar, 750 unit kendaraan roda dua
4 Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur
100
100 100 72.067.945
4 1 Pengembangan Kapasitas Aparatur
jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
25 orang 25 orang 25 orang 100 25 orang 125 orang
4 2 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
Jumlah tenaga fungsional yang dinilai 103 orang, 1 Tim Penilai 103 orang;1 tim penilaian
103 orang;1 tim penilaian
100 103 orang, 1 Tim Penilai 515 orang, 5 Tim Penilai
9
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
persentase laporan keuangan disusun tepat waktu
100 100 100 95.000.000
5 1 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan
3 dokumen 3 dokumen 100 3 dokumen
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 80 1 kali;4 dokumen 4 dokumen;1 kali 100 77,75 80 4.500.000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen indeks kepuasan masyarakat
2 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 2 dokumen 10 dokumen
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
360.132.663
6 1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen Renja, DPA, Lakip 1 kali, 4 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 1 kali, 4 dokumen 5 kali, 20 dokumen
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Dokumen hasil monev dan pengendalian
12 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 12 dokumen 60 dokumen
6 2 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Data tanaman Pangan, Peternakan dan Hortikultura dan Updating data lahan serta magang petugas terlaksananya bimtek petugas data dan magang di Pusdatin, dan konsultasi
2 Dokumen data, 1 Data lahan, 1 kali bimtek
2 Dokumen data, 1 Data lahan, 1 kali bimtek
2 Dokumen data, 1 Data lahan, 1 kali bimtek
100 2 Dokumen data, 1 Data lahan, 1 kali bimtek
10 Dokumen data, 5 Data lahan, 1 kali bimtek
3 3 Pertanian
25 Program Peningkatan Agribisnis Pertanian
2017 : Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan dan hortikultura per-hektar
398.554.640
01. Penanganan Pasca Panen 6 unit 6 unit 100
01. Pembinaan Mutu Hasil Pertanian
Jumlah analisa usaha tani 1 angkatan;1 angkatan;1 angkatan;1 angkatan
1 angkatan;1 angkatan;1 angkatan;1 angkatan
100 6 Unit 109.647.780
10
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
02. Pengolahan Hasil Pertanian 12 bulan;1 kali 12 bulan;1 kali 100 288.906.860
17. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan
2017: Persentase kelompok tani yang telah menerapkan agribisnis terpadu
2.409.086.708
01. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani
385.044.990
Jumlah KWT yang dilatih 4 angkatan;1 kelompok;18 kecamatan;1 kabupaten;1 kali;1 kali;5 angkatan
4 angkatan;1 kelompok;18 kecamatan;1 kabupaten;1 kali;1 kali;5 angkatan
4 angkatan;1 kelompok;18 kecamatan;1 kabupaten;1 kali;1 kali;5 angkatan
100 4 angkatan 20 angkatan
02. Peningkatan Kualitas Ketenagaan SDM Pertanian
2 KWT (40 orang);12 kali;1 kali;1 kali pelatihan 36 orang petugas data;20 orang;40 orang;31 orang
2 KWT (40 orang);12 kali;1 kali;1 kali pelatihan 36 orang petugas data;20 orang;40 orang;31 orang
2 KWT (40 orang);12 kali;1 kali;1 kali pelatihan 36 orang petugas data;20 orang;40 orang;31 orang
100 521.266.185
03. Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian
1 tahun;5 desa pendampingan;5 kec;163 dokumen program penyuluhan;1 kali;2 kali temu usaha;9 unit;8 unit;3 unit;1 angkatan;20 kali siaran;1 kali pameran;1 angkatan;1 tahun;3 buah almari;1 paket jalan masuk di BP3K saptosari;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;2 kali penyuluh kabupaten
1 tahun;5 desa pendampingan;5 kec;163 dokumen program penyuluhan;1 kali;2 kali temu usaha;9 unit;8 unit;3 unit;1 angkatan;20 kali siaran;1 kali pameran;1 angkatan;1 tahun;3 buah almari;1 paket jalan masuk di BP3K saptosari;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;2 kali penyuluh kabupaten
1 tahun;5 desa pendampingan;5 kec;163 dokumen program penyuluhan;1 kali;2 kali temu usaha;9 unit;8 unit;3 unit;1 angkatan;20 kali siaran;1 kali pameran;1 angkatan;1 tahun;3 buah almari;1 paket jalan masuk di BP3K saptosari;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;2 kali penyuluh kabupaten
100 1.244.334.007
15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.308.346.380
11
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
01. Penguatan Penyediaaan dan Akses pangan
1 dokumen;8 kali pendampingan gapoktan;2 desa;1 angkatan;2 kali;3 ton;3 unit RMU
1 dokumen;8 kali pendampingan gapoktan;2 desa;1 angkatan;2 kali;3 ton;3 unit RMU
1 dokumen;8 kali pendampingan gapoktan;2 desa;1 angkatan;2 kali;3 ton;3 unit RMU
100 455.444.404
Jumlah dokumen NBM tahun 2017 1 dokuman
1 dokuman 5 dokuman
Ekspose NBM Kabupaten Tahun 2017 1 kali
1 kali 5 kali
Jumlah pendampingan Gapoktan lembaga distribusi pangan masyarakat
8 gapoktan
8 gapoktan 40 gapoktan
jumlah pelatihan manajemen lembaga keuangan desa
2 desa
2 desa 10 desa
Jumlah pendampingan kelompok lumbung pangan desa
1 angkatan
1 angkatan 5 angkatan
Jumlah pelatihan lumbung pangan 1 angkatan, 30 orang
1 angkatan, 30 orang 5 angkatan, 150 orang
Jumlah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kab. Gunungkidul
2 kali
2 kali 10 kali
Jumlah Gudang lumbung yang tersedia di Kabupaten Gunungkidul
7 unit
7 unit 35 unit
Jumlah pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten
3 ton
3 ton 15 ton
Jumlah Dokumen penyusunan perda cadangan pangan
1 Dokumen
1 Dokumen 5 Dokumen
02. Peningkatan Kewaspadaan dan Mutu Pangan
2 kali koordinasi ;2 desa;1 kali;1 kali;1 paket belanja bahan pameran
2 kali koordinasi ;2 desa;1 kali;1 kali;1 paket belanja bahan pameran
2 kali koordinasi ;2 desa;1 kali;1 kali;1 paket belanja bahan pameran
100 309.896.213
Kunjungan koordinasi Tim sistem kewasdapaan pangan dan gizi
2 kali
2 kali 10 kali
12
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
Jumlah fasilitasi sertifikasi pangan segar di kabupaten Gunungkidul
Jumlah pelatihan teknis desa mandiri pangan
2 desa
2 desa 10 desa
Dokumen Penyusunan kajian kerawanan pangan
1 Dokuman
Jumlah pengujian laboratorium pangan segar
1 paket
1 paket 5 paket
Jumlah sosialisasi pangan yang aman 50 paket di Sekolah Dasar
50 paket di Sekolah Dasar 250 paket di Sekolah Dasar
Jumlah diseminasi keamanan pangan segar
1 kali
1 kali 5 kali
Jumlah pelatihan manajemen lembaga keuangan desa
1 kali
1 kali 5 kali
pameran 1 kali
1 kali 5 kali
03. Penganekaragaman konsumsi Pangan Masyarakat
1 kabupaten pendataan dan analisis;1 kali lomba cipta;11 desa;18 paket belanja bahan lomba;1 paket bahan gerakan menanam cabe;6 kategori
1 kabupaten pendataan dan analisis;1 kali lomba cipta;11 desa;18 paket belanja bahan lomba;1 paket bahan gerakan menanam cabe;6 kategori
100 372.581.606
Dokumen pendataan dan analisis pola konsumsi pangan
1 Dokumen
1 Dokumen 5 Dokumen
Lomba cipta menu konsumsi B2SA 1 kabupaten
1 kabupaten 1 kabupaten
Sosialisasi konsumsi pangan lokal 18 kecamatan
18 kecamatan 90 kecamatan
13
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
Jumlah pembuatan replika KRPL 11 desa
11 desa 55 desa
25 Program Peningkatan Agribisnis Pertanian
183.603.377
03. Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
12 bulan;1 kali 12 bulan;1 kali 100
Jumlah pasar tani yang diselenggarakan
12 kali
12 kali 60 kali
Pameran di luar DIY 1 kali
1 kali 5 kali
21. Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan hortikultura
3.309.688.092
01. Pembinaan Budidaya Tanaman Perkebunan
50 orang bimtek kakao;50 orang mete;2 angkatan SLPHT (50 orang);2 angkatan pasnab tembakau (50 orang);2 angkatan agensia hayati (50 orang);6 kali gerakan OPT (180 orang);3 angkatan SL GAB (75 orang);2 Ha intensifikasi kakao;2 Ha kelapa;2 Ha mete;14500 kg belanja pupuk organik;360 kg pupuk NPK;400 batang bibit kakao;250 batang lamtoro super
50 orang bimtek kakao;50 orang mete;2 angkatan SLPHT (50 orang);2 angkatan pasnab tembakau (50 orang);2 angkatan agensia hayati (50 orang);6 kali gerakan OPT (180 orang);3 angkatan SL GAB (75 orang);2 Ha intensifikasi kakao;2 Ha kelapa;2 Ha mete;14500 kg belanja pupuk organik;360 kg pupuk NPK;400 batang bibit kakao;250 batang lamtoro super
100 596.888.947
Jumlah petani yang mengikuti Bimtek budidaya kakao
50 orang
50 orang 250 orang
14
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
Jumlah petani yang mengikuti Bimtek budidaya mete
50 orang
50 orang 250 orang
Jumlah petani yang mengikuti SLPHT 2 angkatan (50 orang)
2 angkatan (50 orang) 10 angkatan (50 orang)
Jumlah sekolah lapang pengelolaan hama terpadu
2 angkatan (50 orang)
2 angkatan (50 orang) 10 angkatan (50 orang)
Jumlah petani yang mengikuti Bimtek Pesnab
2 angkatan (50 orang)
2 angkatan (50 orang) 10 angkatan (50 orang)
Jumlah petani yang mengikuti Bimtek Agensia Hayati
2 angkatan (50 orang)
2 angkatan (50 orang) 10 angkatan (50 orang)
Gerakan OPT Tembakau 6 kali (180 orang)
6 kali (180 orang) 30 kali (180 orang)
Jumlah petani yang mengikuti SL GAP bawang merah/putih
2 kelompok bawang merah, 1 kelompok bawang putih, dan benih bawang merah/putih
2 kelompok bawang merah, 1 kelompok bawang putih, dan benih bawang merah/putih
10 kelompok bawang merah, 5 kelompok bawang putih, dan benih bawang merah/putih
Luas pengembangan tanaman kakao 2 ha 6 ha
Luas pengembangan tanaman kelapa 2 ha 6 ha
Luas pengembangan tanaman mete
2 ha 6 ha
02. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Lahan
7 unit sumber air;33 unit kultifator;4 unit pompa;2 unit bak pompa/pipa;1 paket integrasi kakao dan ternak
7 unit sumber air;33 unit kultifator;4 unit pompa;2 unit bak pompa/pipa;1 paket integrasi kakao dan ternak
100 1.351.116.734
Jumlah sarana pengembangan sumber air
7 unit
7 unit 35 unit
15
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
Jumlah sarana cultivator 20 unit
20 unit 100 unit
03. Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman Perkebunan
1 angkatan OPT male;1 angkatan kakao
1 angkatan OPT male;1 angkatan kakao
100 34.027.015
Pengendalian OPT kakao 1 angkatan
1 angkatan 5 angkatan
Pengendalian OPT Mete 1 angkatan
1 angkatan 5 angkatan
04. Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
50000 bibit 50000 bibit 100
05. Pembinaan Budidaya Tanaman Hortikultura
1 kelompok ;12 bulan (1 tahun);1 kelompok
1 kelompok ;12 bulan (1 tahun);1 kelompok
100 559.655.553
SL SOP/GAP Sayuran 1 kelompok
1 kelompok 5 kelompok
Penyediaan bibit buah-buahan 1 paket
1 paket 5 paket
06. Pegendalian Organisme Pengganggu Hortikultura
4 paket;3 paket;2 kali;1 paket
4 paket;3 paket;2 kali;1 paket
100 24.111.065
Pelatihan agensia hayati 3 paket
3 paket 15 paket
15. 2017 : Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
2018 : Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
4.577.086.058
01. Pembinaan Budidaya Tanaman Hortikultura
01. Pembinaan Budidaya Tanaman Pangan
2 kelompok;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen
2 kelompok;1 dokumen;1 dokumen;1 dokumen
100 350.844.945
Pelatihan padi, jagung hibrida 2 kelompok
2 kelompok 10 kelompok
16
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
Penyusunan dan pengolahan data produksi tanaman pangan
3 dokumen
3 dokumen 15 dokumen
03. Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan
12 bulan (1 tahun) 12 bulan (1 tahun) 100 70.226.888
Cakupan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan
13 kecamatan
13 kecamatan 65 kecamatan
04. Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura
4 paket;3 paket;2 kali;1 paket
4 paket;3 paket;2 kali;1 paket
100
03. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan
131.016.985
SL Pengelolaan Hama terpadu 4 paket
4 paket 20 paket
Pertemuan IPPHTI 2 kali
2 kali 10 kali
5 Penyediaan Pembenihan/ Pembibitan pertanian
Jumlah benih tanaman
273.340.815
07. Penyediaan dan pengelolan sarana prasarana produksi pertanian
3 kali;1 kali;1 kali;1 tahun;1 paket;15 kelompok
3 kali;1 kali;1 kali;1 tahun;1 paket;15 kelompok
100 384.339.560
Pelatihan pengelolaan alat mesin pertanian, hibah alsintan
3 kali pelatihan,
3 kali pelatihan, 15 kali pelatihan, hibah traktor 5 unit
Pelatihan pestisida hayati 1 kali
1 kali 5 kali
Pelatihan pengembangan pupuk organik
1 kali
1 kali 5 kali
Pengawasan pupuk dan pestisida 1 tahun
1 tahun 5 tahun
08. Penyediaan dan pengelolan sarana prasarana dan sumber daya air
3 unit 3 unit 100 3.640.657.680
17
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
Jumlah pompa air, dan hand sprayer 25 unit pompa air dan 50 buah hand sprayer
25 unit pompa air dan 50 buah hand sprayer
125 unit pompa air dan250 buah hand sprayer
22 Program Peningkatan Produksi Peternakan
2.216.487.015
02. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan
30 sampel penyakit;30 bahan asal hewan (BAH);10 vial, antigan AI;10 vial, Antika ND;10 antigen brcelia;5 antigan pulorum;20 liter alkohol 70%;25 liter aquades;1 pak kit pemalsuan daging babi;1 pack kit toksoplasma kucing;1 pack kit rapid test antibiotic pada daging;20 pack spuit disposibel;5 pack sarung tangan;5 pack masker;20 pcs deglas;15 pcs obyek glass;2 pcs mikrotip kuning;5 pack tisu;5 kg kapas
30 sampel penyakit;30 bahan asal hewan (BAH);10 vial, antigan AI;10 vial, Antika ND;10 antigen brcelia;5 antigan pulorum;20 liter alkohol 70%;25 liter aquades;1 pak kit pemalsuan daging babi;1 pack kit toksoplasma kucing;1 pack kit rapid test antibiotic pada daging;20 pack spuit disposibel;5 pack sarung tangan;5 pack masker;20 pcs deglas;15 pcs obyek glass;2 pcs mikrotip kuning;5 pack tisu;5 kg kapas
100 94.654.065
jumlah pengamatan, surveilans penyakit hewan
30 sample penyakit
30 sample penyakit 150 sample penyakit
Jumlah pemeriksaan Bahan Asal Hewan,
30 Bahan Asal Hewan (BAH)
30 Bahan Asal Hewan (BAH) 150 Bahan Asal Hewan (BAH)
18
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
jumlah pembelian peralatan, bahan chemikaia dan regensia
Bahan Kimia : Antigen AI 10 vial, Antigen ND 10 vial, Antigen Brucelia 10 vial, Antigen Pullorum 5 vial, Alkohol 70 % 35 liter, Aquades 42 liter, kit pemalsuan daging babi 1 pak, kit toksoplasma kucing 1 pak. Spuit disposible 35 pak, sarung tangan 5 pak, masker 5 pak, deglas 60 pcs, objek glass 35 pcs, mikrotip kuning 2 pcs, tisu, 5 pak, kapas 5 kg, beker glass 500ml 2 pcs,
Bahan Kimia : Antigen AI 10 vial, Antigen ND 10 vial, Antigen Brucelia 10 vial, Antigen Pullorum 5 vial, Alkohol 70 % 35 liter, Aquades 42 liter, kit pemalsuan daging babi 1 pak, kit toksoplasma kucing 1 pak. Spuit disposible 35 pak, sarung tangan 5 pak, masker 5 pak, deglas 60 pcs, objek glass 35 pcs, mikrotip kuning 2 pcs, tisu, 5 pak, kapas 5 kg, beker glass 500ml 2 pcs,
Bahan Kimia : Antigen AI 40 vial, Antigen ND 40 vial, Antigen Brucelia 40 vial, Antigen Pullorum 20 vial, Alkohol 70 % 105 liter, Aquades 42 liter, kit pemalsuan daging babi 4 pak, kit toksoplasma kucing 4 pak. Spuit disposible 105 pak, sarung tangan 20 pak, masker 20 pak, deglas 240 pcs, objek glass 105 pcs, mikrotip kuning 8 pcs, tisu, 20 pak, kapas 20 kg, beker glass 500ml 8 pcs,
03. Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
11 puskeswan;12 bulan pelayanan TPKH;22 kali sosialisasi;12 bulan monitoring pasar tradisional;6 peta penyakit;12 kali (1 tahun) monitoring pasar hewan
11 puskeswan;12 bulan pelayanan TPKH;22 kali sosialisasi;12 bulan monitoring pasar tradisional;6 peta penyakit;12 kali (1 tahun) monitoring pasar hewan
100 391.766.540
19
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
Jumlah UPT Puskeswan dan Poskeswan yang menerima paket obat dan vaksin untuk penceghan dan pengendalian penyakit hewan
6 UPT Puskeswan dan 5 Poskeswan ( sapi = 600 ekor, kambing = 300 ekor)
6 UPT Puskeswan dan 5 Poskeswan ( sapi = 600 ekor, kambing = 300 ekor)
6 UPT Puskeswan dan 5 Poskeswan ( sapi = 3000 ekor, kambing = 1500 ekor)
Jumlah sosialisasi penyakit ternak yang dilaksanakan di kelompok ternak, PKK dan pelaku usaha
22 kali (laki-laki= 240 orang, perempuan = 200 orang)
22 kali (laki-laki= 240 orang, perempuan = 200 orang)
110 kali (laki-laki= 240 orang, perempuan = 200 orang)
Dokumen peta penyakit dan data peternakan
2 Dokumen
2 Dokumen 10 Dokumen
Jumlah Bimtek Medis veteriner danParamedik veteriner
2 kali 2 kali
04. Pembinaan Budidaya Ternak 3 kelompok;17500 dosis;5500 lt N2 cair;4 kelompok;1 kali studi banding (NTB);10000 kartu IB;500 SKLB
3 kelompok;17500 dosis;5500 lt N2 cair;4 kelompok;1 kali studi banding (NTB);10000 kartu IB;500 SKLB
3 kelompok;17500 dosis;5500 lt N2 cair;4 kelompok;1 kali studi banding (NTB);10000 kartu IB;500 SKLB
100 659.338.136
Jumlah bimtek rekording sapi potong di Kelompok perbibitan
12 kelompok
Jumlah pengadaan sarana prasarana IB
10.000 dosis, 5.000 lt N2 cair, plastik sheat 10.000 lb, plastik glove 10.000 lb
Jumlah kunjungan petugas inseminator ke aseptor
4350 OP
Jumlah bimtek agribisnis kelompok ternak kambing
10 kelompok
05. Pembinaan Perbibitan ternak 4 kali;2 kelompok 4 kali;2 kelompok 100 144.275.742
Jumlah bimtek budidaya ternak unggas
6 angkatan
Jumlah pendampingan kelompok ternak
4 kali
20
Kode Rekening
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD 2021 (akhir
periode renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (tahun lalu/n-2) Target Program/Kegiatan
Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2021
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
Jumlah ternak yang didata dan dibuatkan kartu ternak
152.000 kartu
06. Pelayananan Puskeswan 11 puskeswan 11 puskeswan 100 306.609.160
Jumlah dokumen dari UPT Puskeswan dan Poskeswan yang melaporkan kejadian penyakit, peta penyakit dan laporan tahunan
11 dokumen peta penyakit, 11 laporan tahunan, 12 bulan laporan kejadian penyakit
07. Pengembangan Teknologi Peternakan
5 kelompok 5 kelompok 100 89.353.358
Jumlah pembinaan teknis pembuatan pupuk organik
5 kelompok
5 kelompok 25 kelompok
Jumlah pembinaan kelembagaan perkanas dan AKPPO
2 asosiasi 2 asosiasi
Jumlah kelompok ternak yang terfasilitasi pembinaan
5 kelompok
5 kelompok 25 kelompok
Jumlah asosiasi yang terfasilitasi pembinaan
2 asosiasi
2 Asosiasi 25 asosiasi
08. Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana peternakan
6 kelompok;8 kelompok
6 kelompok;8 kelompok 100 461.388.808
Jumlah pembinaan pengelolaan pakan alternatif di kelompok ternak
12 kelompok
12 kelompok 60 kelompok
Jumlah pelatihan dan penyediaan sarana pendukungnya di kelompok
10 kelompok
10 kelompok 50 kelompok
Penyediaan kandang komunal di kelompok ternak kambing PE
1 kelompok 1 kelompok
13.197.179.116
21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2018 merupakan bagian integral dari
upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Untuk kinerja Dinas Pertanian dan Pangan dievaluasi dengan
parameter indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul. Dengan mengevaluasi capaian indikator tersebut
diharapkan dapat memberi gambaran tentang tingkat keberhasilan dan potensi
pengembangan kedepannya.
Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai
oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode
Rencana Strategis Tahun 2016-2021.Pengukuran kinerja merupakan salah satu
tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaaan pelayanan
kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program
dan kegiatan.
Pencapaian kinerja oleh Dinas Pertanian dan Pangan disajikan pada Tabel
2.2 di bawah ini:
22
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul
No Indikator
Angka/Nilai target sampai
akhir periode
Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Catatan
2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 pendapatan per capita sektor pertanian
(PDRB sektor pertanian:Jumlah penduduk di sektor pertanian)
Pendapatan sektor pertanian (dalam juta)
padi Rp/ha 20,77 20,36 20,46 20,56 20,66 20,77 20,28 21,56 20,46 20,56
jagung Rp/ha 16,75 16,44 16,52 16,6 16,67 16,75 16,35 16,54 16,52 16,6
kedelai Rp/ha 8,5 8,33 8,37 8,41 8,46 8,5 8,29 8,30 8,37 8,41
kakao Rp/ha 28,08 23,10 24,26 25,47 26,74 28,08 22,00 24,00 24,26 25,47
kelapa Rp/ha 67,14 30,24 63,50 64,77 66,06 67,14 28,80 34,41 63,50 64,77
mete (biji) Rp/ha 23,15 31,50 20,00 21,01 22,06 23,15 30,00 22,50 20,00 21,01
tembakau Rp/ha 76,58 63,00 66,15 69,46 72,93 76,58 60,00 45,00 66,15 69,46
bawang merah Rp/ha 175,03 144,00 151,20 158,76 166,70 175,03 136,80 168,98 151,20 158,76
cabe besar Rp/ha 67,14 198,00 63,50 64,77 66,06 67,14 188,10 63,30 63,50 64,77
Hasil pengiriman ternak (sapi, kambing,
DOC)
Rp/tahun 34.267 31.742 32.953 33.379 33.808 34.267 33.060 85.393 32.953 33.379
Hasil ternak /daging sapi, kambing dan ayam Rp/tahun 270.683 245.267 249.568 256.396 263.440 270.683 238.722 243.401 249.568 256.396
Jumlah kelompok tani yang telah
menerapkan Agribisnis terpadu
kelompok 117 107 110 113 114 117 104 107 110 113
2 Pertumbuhan Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan:
184.761,77 182.222,68 182.458,59 182.695,74 182.932,27 184.761,77 163.617,76 163.617,76 182.458,59 182.695,74
1) Ketersediaan Pangan (Beras) ton 125.111,00 126.815,84 123.169,00 123.705,00 124.240,00 125.111,00 106.098,84 124.476 123.169,00 123.705,00
2) ketersediaan data dan informasi harga pasar
Beras IR I Rp 10.815 10.383 10.500 10.712 10.765 10.815 10.776 10.765 10.500 10.712
23
No Indikator
Angka/Nilai target
sampai akhir
periode
Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Catatan
2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019
Beras IR II Rp 9.810 9.500 9.550 9.620 9.751 9.810 9.598 8.816 9.550 9.620
Jagung Pipil Kering Rp 5.250 5.100 5.100 5.150 5.200 5.250 5.100 5.578 5.100 5.150
Kedelai Lokal Rp 8.400 8.000 8.100 8.200 8.300 8.400 10.423 10.586 8.100 8.200
3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan) 89,2 84,4 85,8 87,2 88,4 89,2 81,7 82 85,8 87,2
4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan) 91 90,3 88 89 90 91 92,7 84 88 89
3 Tingkat produksi komoditas unggulan
tanaman pangan :
Padi ton 291.962 290.441 290.817 291.195 291.572 291.962 260.787 293.381 290.817 291.195
Jagung ton 209.500 205.887 206.500 207.500 208.500 209.500 238.322 206.208 206.500 207.500
Kedelai ton 7.500 4.000 6.000 6.500 7.000 7.500 11.079 3.947 6.000 6.500
Ubi Kayu ton 885.110 876.319 878.510 880.706 882.908 885.110 1.029.196 924.751 878.510 880.706
4 Tingkat produksi hasil perkebunan dan
hortikultura unggulan:
Kakao Kg 520.000 318.000 364.000 413.000 465.000 520.000 430.310 706.354 364.000 413.000
Mete Kg 634.600 522.087 548.191 575.600 604.380 634.600 262.913 525.720 548.191 575.600
Tembakau Kg 541.950 445.864 468.157 491.565 516.143 541.950 222.932 775.937 468.157 491.565
Kelapa butir 25.158.062 20.697.600 21.732.480 22.819.104 23.960.059 25.158.062 19.662.720 64.810.960 21.732.480 22.819.104
Bawang Merah ton 484,78 456,75 463,60 470,56 477,61 484,78 480,50 740 463,60 470,56
Cabe ton 502,01 472,99 480,08 487,29 494,60 502,01 427,30 673 480,08 487,29
5 Jumlah Populasi ternak dan Produksi daging
dan telur
Sapi Potong Ekor 152.526 150.346 150.846 151.396 151.956 152.526 150.331 151.573 150.846 151.396
Kambing Ekor 197.557 182.512 186.163 189.886 193.683 197.557 182.330 182.479 186.163 189.886
Ayam Buras Ekor 1.196.808 1.150.109 1.161.610 1.173.263 1.184.956 1.196.808 1.169.540 1.169.676 1.161.610 1.173.263
Produksi daging Kg 4.618.751 4.618.031 4.604.618 4.609.282 4.613.993 4.618.751 4.582.847 4.620.276 4.604.618 4.609.282
Produksi telur Kg 3.385.232 3.417.314 3.383.837 3.384.297 3.384.762 3.385.232 3.382.929 2.661.431 3.383.837 3.384.297
24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan
Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu
yang sangat tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas
pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika biokratis dapat
dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam
pembangunan.
Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah
kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam
hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam struktur organisasi perangkat
daerah baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan sub sektor yang ditangani,
yaitu Bidang Tanaman Pangan yang menangani sub sektor tanaman pangan,
Bidang Perkebunan dan Hortikultura menangani sub sektor perkebunan dan
hortikultura. Bidang Peternakan menangani sub sektor peternakan dan kesehatan
hewan, Bidang Ketahananan Pangan menangani urusan ketahanan pangan dan
Bidang penyuluhan menangani penyuluhan serta Bidang P2HP menangani
pemasaran dan pengolahan. Bentuk organisasi ini memungkinkan adanya
penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta
mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga
diharapkan pencapaian tujuan organisasi dapat lebih efektif.
Tinjauan dan identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami
kondisi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan memetakan
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal
pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat
dieliminir dampaknya. Permasalahan pembangunan di Dinas Pertanian dan Pangan
dengan 2 kewenangan yang dimiliki meliputi permasalahan ketahanan pangan dan
pertanian.
Ketahanan Pangan
a. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan
pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
b. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;
c. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan
pangan lokal masih kurang;
25
d. Masih adanya desa rawan pangan;
e. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian belum maksimal
Pertanian
a. Belum terwujudnya penyaluran dan pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani
secara optimal;
b. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
c. Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan
nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian
berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
d. Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan
kesejahteraan petani masih kurang;
e. Produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan
dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada
pangan nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan.
Berdasarkan hasil analisis terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Gunungkidul dapat
diidentifikasi beberapa hal tantangan dan peluang sebagai berikut
a. Petani di Kabupaten Gunungkidul sangat apresiatif terhadap pelayanan Dinas,
sehingga proses pemandirian petani lebih mudah dilaksanakan;
b. Petani mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga
mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitasi dari Dinas;
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses langsung data dan
informasi Dinas;
d. Terjalinnya kerjasama dengan Dinas Komunikasi, dan Informatika dalam hal
pengembangan sistem informasi (siaran radio, WEB);
e. Adanya kerjasama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja, termasuk
dengan akademisi dan aparatur penelitian dan pengembangan (LIPI,BPTP,
Perguruan Tinggi);
f. Tersedianya program beasiswa untuk SDM Dinas;
g. Tersedia banyak peluang promosi produk pertanian melalui pameran;
h. Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan
DAK dan Tugas Pembantuan APBN;
Dari faktor pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan baik secara internal
dan eksternal, diperoleh bahwa isu strategis yang akan ditangani antara lain:
a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan
kualitas pelayanan publik.
b. Reformasi birokrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan terus
ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah keterbatasan jumlah
sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu
jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang tidak diimbangi
pengadaan karena adanya kebijakan moratorium PNS dari Pemerintah Pusat,
26
dan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum
optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah
serta belum terlaksananya Standar Pelayanan dengan baik. Di sisi lain
pelayanan masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan
efisien.
c. Reformasi birokrasi ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan sumber daya
manusia, manajemen keuangan daerah, maupun pelayanan publik. Selain itu
penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan
dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan
keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.
d. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan
masyarakat.
e. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat
dalam aspek pendidikan serta kesehatan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS), pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam rangka
penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran perlu segera
disusun strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan
penanganan PMKS yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya
penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang terpadu lintas
bidang. Dinas Pertanian dan Pangan melalui kegiatan peningkatan produksi
pertanian, peningkatan kualitas petani, peningkatan hasil olahan serta
pemasaran dilaksanakan sebagai rencana strategis dan rencana aksi untuk ikut
serta menanggulangi kemiskinan.
f. Belum optimalnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kondisi
kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan upaya
peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap
lestari dan berkelanjutan. Inti dari permasalahan lingkungan hidup di
Kabupaten Gunungkidul adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih
rendah, ditandai dengan penurunan kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas
udara. Penurunan kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh
pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan serta sistem sanitasi yang
buruk. Selain itu, kurangnya pengendalian pemanfaatan alih fungsi lahan juga
memacu kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya
tampung dan daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan
pengendalian lingkungan. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non
pertanian, rendahnya kualitas pengelolaan sampah, rendahnya luasan Ruang
Terbuka Hijau (RTH), masih adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang
lain di bidang lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan
27
dengan meningkatkan pengelolaan air limbah, cakupan layanan persampahan,
meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan lahan kritis dan sumber daya
alam.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan
kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat,
stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci
penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan
Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan
keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program
dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap PD
untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap PD dalam menyiapkan
rancangan Renja PD
Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan
pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Rancangan awal RKPD
dibuat dengan melalui proses bottom up melalui mekanisme musrenbang yang
disesuaikan dengan hasil renstra Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY dan Pusat
kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang
sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Selanjutnya
berdasakan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian
target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dan dari hasil evaluasi
kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan yang
muncul, maka program/kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2019 dan
rekapitulasi perbandingan usulan melalui mekanisme Musrenbang dan pagu
anggaran dalam rancangan awal Renja Dinas Pertanian dan Pangan di sajikan
melalui Tabel 2.3 di bawah ini
28
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1) Ketersediaan Beras (Pangan Pokok); 2) Harga pangan
yang terjangkau dan terkendali; 2).1. Beras IR I; 2).2. Beras IR II;
2).3. Jagung Pipil Kering; 2).4. Kedelai Lokal;
3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan); 4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan);
Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan
123959ton; 10500Rp; 10712; 9620;
5150; 8200; 87,20 ; 92,70 ;
-
902.580.600 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1) Ketersediaan Beras (Pangan Pokok); 2) Harga pangan
yang terjangkau dan terkendali; 2).1. Beras IR I; 2).2. Beras IR II;
2).3. Jagung Pipil Kering; 2).4. Kedelai Lokal;
3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan); 4) Nilai NBM (Neraca Bahan
Makanan); Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan
1.072.278.000
Penguatan Penyediaaan dan Akses pangan
18 kecamatan, Kecamatan Rongkop, Ponjong,
Paliyan, Saptosari, Playen, Gedangsari,
Nglipar, Tepus, Semin, Wonosari, Tanjungsari,
Patuk, Ngawen, Karangmojo, DPP
212.010.000 Penguatan Penyediaaan dan Akses pangan
18 kecamatan, Kecamatan Rongkop, Ponjong, Paliyan, Saptosari,
Playen, Gedangsari, Nglipar, Tepus, Semin, Wonosari,
Tanjungsari, Patuk, Ngawen, Karangmojo, Dinas Pertanian
dan Pangan,
423.773.000
29
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Dokumen NBM
tahun 2018
1 dokumen Dokumen NBM
tahun 2018
1 dokumen
Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
(CPPD)
8 ton Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
(CPPD)
1 paket
Pelatihan manajemen
lumbung pangan desa
6 paket Pelatihan manajemen
lumbung pangan desa
6 paket
Pembangunan
gedung lumbung pangan (DAK)
8 unit Pembangunan
gedung lumbung pangan (DAK)
5 unit
Penguatan Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan
Masyarakat (PUPM)
9 paket Penguatan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Pengembangan
Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
12 paket
Pelatihan dan pendampingan
Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)
1 paket Pelatihan dan pendampingan
Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)
1 paket
Peningkatan Kewaspadaan dan Mutu Pangan
18 Kecamatan, Desa Mertelu, Tegalrejo dan Watugajah,
Kecamatan Gedangsari, 36 Sekolah Dasar dan Menengah
di 18 kecamatan, Luar DIY,
230.775.000 Peningkatan Kewaspadaan dan Mutu Pangan
18 Kecamatan, Desa Mertelu, Tegalrejo dan Watugajah,
Kecamatan Gedangsari, 36 Sekolah Dasar dan Menengah di
18 kecamatan, Luar DIY,
294.470.000
Pelaksanaan uji
laboratorium pangan segar
1 kali Pelaksanaan uji
laboratorium pangan segar
1 kali
30
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pelatihan teknis
desa mandiri pangan
3 kali Pelatihan teknis
desa mandiri pangan
3 kali
Sosialisasi pangan
aman
36 kali Sosialisasi pangan
aman
36 kali
Diseminasi keamanan pangan
segar
1 kali Diseminasi keamanan pangan
segar
1 kali
Koordinasi dan analisis Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
5 kali Koordinasi dan analisis Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
5 kali
Pameran Pangan 1 kali Pameran Pangan 2 kali
Penganekaragaman
konsumsi Pangan Masyarakat
Kecamatan Purwosari,
Gedangsari, Panggang, Tepus, Ponjong, Nglipar,
Semanu, Ngawen, Karangmojo, Tanjungsari,
Saptosari, Patuk, Playen, Rongkop, Girisubo, Semin,
Wonosari dan Paliyan, Desa Girikarto, Kecamatan
Panggang, 18 kecamatan,
459.795.600 Penganekaragaman konsumsi
Pangan Masyarakat
Kecamatan Purwosari,
Gedangsari, Panggang, Tepus, Ponjong, Nglipar, Semanu, Ngawen,
Karangmojo, Tanjungsari, Saptosari, Patuk, Playen, Rongkop,
Girisubo, Semin, Wonosari dan Paliyan, Desa Girikarto,
Kecamatan Panggang, 18 kecamatan,
354.035.000
KRPL desa lama 17 desa KRPL desa lama 17 desa
KRPL desa baru 10 desa KRPL desa baru 15 desa
KRPL desa baru (PIWK)
1 desa KRPL desa baru (PIWK)
1 desa
31
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Gerakan konsumsi
B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang & Aman)
1 kali Gerakan konsumsi
B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang & Aman)
11 desa
Lomba cipta menu 1 kali Lomba cipta menu 1 kali
Pengembangan dan sosialisasi
konsumsi pangan lokal karbohidrat non beras (komoditas minor)
18 paket Pengembangan dan sosialisasi
konsumsi pangan lokal karbohidrat non beras (komoditas minor)
18 paket
Bibit tanaman untuk pengembangan pangan perkotaan
1 paket Bibit tanaman untuk pengembangan pangan perkotaan
1 paket
Survei Pola Konsumsi Pangan (PPH)
1 paket Survei Pola Konsumsi Pangan (PPH)
1 paket
2 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase
Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100persen 1.765.944.750 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase
Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
1.759.274.000
Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
Dinas Pertanian dan Pangan, BPP, UPT Puskeswan, Lab
Keswan Type C, Bidang Perkebunan di Tawarsari, UPT
Perbenihan,
1.442.098.750 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
Dinas Pertanian dan Pangan, BPP, UPT Puskeswan, Lab Keswan Type
C, Bidang Perkebunan di Tawarsari, UPT Perbenihan,
1.459.353.500
Jumlah surat/paket yang dikirim
100 buah Jumlah surat/paket yang
dikirim
100 buah
Pembayaran telepon, air dan listrik
12 bulan Pembayaran telepon, air dan
listrik
12 bulan
32
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pembayaran pajak
kendaraan dinas roda dua
267 unit Pembayaran pajak
kendaraan dinas roda dua
267 unit
Pembayaran pajak
kendaraan dinas roda empat
9 unit Pembayaran pajak
kendaraan dinas roda empat
9 unit
Perbaikan peralatan kerja kantor
1 paket Perbaikan peralatan kerja
kantor
1 paket
Pembelian ATK, barang cetakan dan
fotokopi
1 paket Pembelian ATK, barang cetakan dan
fotokopi
1 paket
Pembelian komponen
kelistrikan
1 paket Pembelian komponen
kelistrikan
1 paket
Pembelian peralatan
dan bahan pembersih
1 paket Pembelian
peralatan dan bahan pembersih
1 paket
Langganan surat
kabar lokal dan nasional
12 bulan Langganan surat
kabar lokal dan nasional
12 bulan
Jasa THL 12 bulan Jasa THL 12 bulan
laptop 12 unit laptop 10 unit
komputer 2 unit komputer 2 unit
printer 5 unit printer 5 unit
Pengadaan alat ubinan hasil pertanian
1 paket Pengadaan alat ubinan hasil pertanian
1 paket
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Dinas Pertanian dan Pangan, DI Yogyakarta,
Luar Daerah,
323.846.000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Dinas Pertanian dan Pangan, DI Yogyakarta, Luar
Daerah,
299.920.500
33
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Snack dan Minum
Rapat
1200 orang Snack dan Minum
Rapat
1400 orang
Makan dan Minum Rapat
1200 orang Makan dan Minum Rapat
1400 orang
Jamuan Tamu 500 orang Jamuan Tamu 600 orang
Perjalanan Dalam Daerah
263 perjalanan
Perjalanan Dalam Daerah
310 perjalanan
Perjalanan Luar
Daerah
144
perjalanan
Perjalanan Luar
Daerah
150
perjalanan
3 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100Persen 1.182.068.750 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
1.365.710.500
Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Dinas Pertanian dan Pangan, BPP, UPT
Puskeswan, UPT lab keswan,
449.740.000 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Dinas Pertanian dan Pangan, BPP, UPT Puskeswan,
UPT lab keswan,
581.515.000
Pembangunan Pagar 5 unit Pembangunan Pagar
4 unit
pembangunan
Tempat Parkir motor
6 unit pembangunan
Tempat Parkir motor
6 unit
Pemeliharaan
/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Pertanian
dan Pangan, BPP, UPT Puskeswan, UPT Lab
keswan, UPT Perbibitan, Bidang Perkebunan di
tawa,
732.328.750 Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Pertanian
dan Pangan, BPP, UPT Puskeswan, UPT Lab keswan, UPT Perbibitan,
Bidang Perkebunan di tawa,
784.195.500
Kendaraan dinas roda dua yang
terpelihara
267 unit Kendaraan dinas roda dua yang
terpelihara
267 unit
34
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Kendaraan dinas
roda empat bensin yang terpelihara
6 unit Kendaraan dinas
roda empat bensin yang terpelihara
6 unit
Kendaraan dinas
roda empat solar yang terpelihara
3 unit Kendaraan dinas
roda empat solar yang terpelihara
3 unit
Gedung Dinas yang terpelihara
1 paket Gedung Dinas yang terpelihara
1 paket
4 Program
Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
Presentase PNS
yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100Persen 59.180.000 Program
Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS
yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
75.598.000
Pengembangan Kapasitas Aparatur
DIY, Luar Daerah,
45.000.000 Pengembangan Kapasitas Aparatur
DIY, Luar Daerah, 60.000.000
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
8 orang Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
20 orang
Penilaian
Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat
Daerah
Dinas Pertanian
dan Pangan,
14.180.000 Penilaian Angka
Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
Dinas Pertanian
dan Pangan,
15.598.000
Jumlah tenaga fungsional yang
dinilai
103 orang Jumlah tenaga fungsional yang
dinilai
103 orang
5 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase laporan keuangan yang
disusun tepat waktu
100Persen 50.000.000 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase laporan keuangan yang
disusun tepat waktu
88.797.500
35
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Penyusunan
Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian
dan Pangan,
50.000.000 Penyusunan
Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dinas Pertanian
dan Pangan,
88.797.500
Dokumen laporan keuangan bulanan
12 dokumen Dokumen laporan keuangan bulanan
12 dokumen
Dokumen laporan
keuangan semesteran
2 dokumen Dokumen laporan
keuangan semesteran
2 dokumen
Dokumen laporan
keuangan tahunan/CALK
1 dokumen Dokumen laporan
keuangan tahunan/CALK
1 dokumen
6 Program
Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase
kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap
RPJMD
100Persen 197.974.900 Program
Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase
kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD,
dan Renstra PD terhadap RPJMD
209.258.000
Perencanaan
Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Pertanian
dan Pangan,
28.369.900 Perencanaan
Kinerja Perangkat Daerah
Dinas Pertanian
dan Pangan,
68.953.000
Dokumen LKjIP 1 dokumen Dokumen LKjIP 1 dokumen
Dokumen Rencana Kerja (Renja)
2 dokumen Dokumen Rencana Kerja (Renja)
2 dokumen
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2 dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2 dokumen
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
2 dokumen Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
2 dokumen
36
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Dokumen Rencana
Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)
2 dokumen Dokumen Rencana
Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)
2 dokumen
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Pangan,
23.660.000 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Pangan,
38.830.000
Dokumen laporan TEPPA (Tim Evaluasi Percepatan
Penyerapan Anggaran)
12 dokumen Dokumen laporan TEPPA (Tim Evaluasi Percepatan
Penyerapan Anggaran)
12 dokumen
Evaluasi hasil RKPD 4 dokumen Evaluasi hasil RKPD
4 dokumen
Rapat monitoring dan evaluasi
12 kali Rapat monitoring dan evaluasi
1 dokumen
Pengelolaan
data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
Dinas Pertanian
dan Pangan,
145.945.000 Pengelolaan data
dan sistem informasi Perangkat Daerah
Dinas Pertanian
dan Pangan,
101.475.000
Penyusunan data
profil perangkat daerah
1 dokumen Penyusunan data
profil perangkat daerah
1 dokumen
7 Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 77,20 30.560.000 Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 8.500.000
Penyelenggar
aan Pelayanan Publik
Dinas Pertanian
dan Pangan,
30.560.000 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Dinas Pertanian
dan Pangan,
8.500.000
37
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Dokumen indeks
kepuasan masyarakat (Dinas dan UPT)
18 dokumen Dokumen indeks
kepuasan masyarakat (Dinas dan UPT)
18 dokumen
Dokumen SOP
(Standard Operating Procedure)
15 dokumen Dokumen SOP
(Standard Operating Procedure)
15 dokumen
Dokumen standar pelayanan (SP)
2 dokumen Dokumen standar pelayanan (SP)
2 dokumen
Dokumen Rencana
Tindak Pengendalian/SPIP
1 dokumen Dokumen Rencana
Tindak Pengendalian/SPIP
1 dokumen
8 Program
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- Jagung;
- Kedelai; - Padi; - Ubi Kayu; Jumlah produksi
tamanan pangan
207500ton;
6500ton; 291195ton; 880706; -
956.972.250 Program
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- Jagung;
- Kedelai; - Padi; - Ubi Kayu; Jumlah produksi
tamanan pangan
3.407.866.450
Pembinaan Budidaya
Tanaman Pangan
Desa Nglegi, Patuk, 18
kecamatan, KWT Sari Rejeki, Pangkah, Candirejo,
Semin, KT Ngudi Lestari, Tulung, Sumberejo, Semin, Jawa
Timur,
315.176.250 Pembinaan Budidaya
Tanaman Pangan
Desa Nglegi, Patuk, 18
kecamatan, KWT Sari Rejeki, Pangkah, Candirejo, Semin,
KT Ngudi Lestari, Tulung, Sumberejo, Semin, Jawa
Timur,
289.954.500
Pelatihan pengembangan
budidaya padi & padi organik (4 angkatan)
100 orang Pelatihan pengembangan
budidaya padi & padi organik (4 angkatan)
100 orang
38
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pelatihan
pengembangan budidaya jagung (2 angkatan)
50 orang Pelatihan
pengembangan budidaya jagung (2 angkatan)
50 orang
Pelatihan pengembangan budidaya kedelai (2 angkatan)
50 orang Pelatihan pengembangan budidaya kedelai (2 angkatan)
50 orang
Pelatihan pengembangan budidaya ubi kayu (2 angkatan)
50 orang Pelatihan pengembangan budidaya ubi kayu (2 angkatan)
50 orang
Sosialisasi UPSUS PAJALE
18 kecamatan
Sosialisasi UPSUS PAJALE
18 kali
Pengadaan
benih/bibit padi hibrida dan inbrida (UPSUS PAJALE)
2375 kg Pengadaan
benih/bibit padi hibrida dan inbrida (UPSUS PAJALE)
2375 kg
Pengadaan benih/bibit jagung hibrida (UPSUS PAJALE)
900 kg Pengadaan benih/bibit jagung hibrida (UPSUS PAJALE)
900 kg
Penyusunan data
statistik tanaman pangan
1 dokumen Penyusunan data
statistik tanaman pangan
1 dokumen
Penyusunan laporan data LTT (Luas Tambah Tanam)
tanaman pangan
5 dokumen Penyusunan laporan data LTT (Luas Tambah
Tanam) tanaman pangan
5 dokumen
Penyusunan laporan data ubinan tanaman pangan
5 dokumen Penyusunan laporan data ubinan tanaman
pangan
5 dokumen
39
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Penyusunan laporan
angka sementara (ASEM) dan angka tetap (ATAP) tanaman pangan
2 dokumen Penyusunan
laporan angka sementara (ASEM) dan angka tetap (ATAP) tanaman
pangan
2 dokumen
Pelatihan petugas
data tanaman pangan
1 kali Pelatihan petugas
data tanaman pangan
1 kali
Perlindungan
Lahan Pertanian berkelanjutan
18 Kecamatan, 39.572.000 Perlindungan
Lahan Pertanian berkelanjutan
18 Kecamatan, 58.038.750
Sosialisasi LP2B 18 kecamatan
Sosialisasi LP2B 18 kecamatan
Pengendalian
Organisme Pengganggu Tanaman Pangan
18 Kecamatan, 73.826.250 Pengendalian
Organisme Pengganggu Tanaman Pangan
18 Kecamatan, 108.278.500
SL pengendalian hama terpadu (4 angkatan)
100 orang SL pengendalian hama terpadu (4 angkatan)
100 orang
Gerakan pengendalian OPT
1 angkatan Gerakan pengendalian OPT
2 angkatan
Pelatihan pestisida
hayati
1 angkatan Pelatihan pestisida
hayati
2 angkatan
Pengadaan pestisida 1 paket Pengadaan pestisida
1 paket
40
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Penyediaan
dan pengelolan sarana prasarana
produksi pertanian
18 kecamatan,
Kec. Semanu,
320.610.000 Penyediaan dan
pengelolan sarana prasarana produksi pertanian
18 kecamatan,
Kec. Semanu,
317.636.000
Pelatihan pengelolaan dan praktek alsin pertanian (2
angkatan)
40 orang Pelatihan pengelolaan dan praktek alsin pertanian (2
angkatan)
50 orang
Pelatihan pengembangan pupuk organik (1
angkatan)
20 orang Pelatihan pengembangan pupuk organik (1
angkatan)
50 orang
Pengawasan pupuk dan pestisida
18 kecamatan
Pengawasan pupuk dan pestisida
18 kecamatan
Pelatihan P3A (2
angkatan)
40 orang Pelatihan P3A (2
angkatan)
50 orang
Pengadaan handtraktor
2 unit Pengadaan handtraktor
5 unit
Pengadaan pompa air 3"
20 unit Pengadaan pompa air 3"
20 unit
Pengadaan
handsprayer
10 unit Pengadaan
handsprayer
10 unit
Rehabilitasi dam parit
2 unit Rehabilitasi dam parit
50 orang
Pengadaan paddy mower
4 unit Pengadaan paddy mower
5 unit
Apresiasi
pengelolaan pestisida
20 orang Apresiasi
pengelolaan pestisida
150 orang
41
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Bimbingan teknis
penyusunan RDKK pupuk bersubsidi
150 orang Bimbingan teknis
penyusunan RDKK pupuk bersubsidi
150 orang
Sosialisasi
peraturan yang berkaitan dengan pupuk dan pestisida
150 orang Sosialisasi
peraturan yang berkaitan dengan pupuk dan pestisida
Penyediaan Pembenihan/
Pembibitan pertanian
UPT Perbenihan, Karangmojo,
184.023.750 Penyediaan Pembenihan/
Pembibitan pertanian
UPT Perbenihan, Karangmojo,
225.901.500
Pengadaan benih padi (benih dasar)
250 kg Pengadaan benih padi (benih dasar)
250 kg
Pengadaan benih
padi lulus sertifikasi
11000 kg Pengadaan benih
padi lulus sertifikasi
11000 kg
Penangkaran benih padi
8 ha Penangkaran benih padi
10 ha
Belanja saprodi dan alat pertanian
1 paket Belanja saprodi dan alat pertanian
1 paket
Penerimaan PAD 70600000
rupiah
Penerimaan PAD 70600000
rupiah
Penyediaan dan
pengelolan sarana prasarana dan sumber
daya air
18 Kecamatan, 23.764.000 Penyediaan dan pengelolan
sarana prasarana dan sumber daya air
18 Kecamatan, 2.408.057.200
Pembangunan Dam Parit (DAK)
14 paket Pembangunan Dam Parit (DAK)
12 paket
42
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pembangunan
Sumur Dangkal (DAK)
9 paket Pembangunan
Sumur Dangkal (DAK)
2 paket
Pembangunan
Sumur Dalam (DAK)
1 paket Pembangunan
Sumur Dalam (DAK)
9 Program Peningkatan
Kualitas Penyuluhan
- 777.186.000 Program Peningkatan
Kualitas Penyuluhan
2.360.265.375
Program
Peningkatan Kualitas Penyuluhan
Persentase
rekomendasi teknologi pertanian spesifik lokalita yang diterapkan
113Kelompo
k
777.186.000 Program
Peningkatan Kualitas Penyuluhan
Persentase
rekomendasi teknologi pertanian spesifik lokalita yang diterapkan
2.360.265.375
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Petani
18 kecamatan, 240.517.500 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Petani
18 kecamatan, 402.891.000
Kursus P4S (2 angkatan)
50 orang Kursus P4S (2 angkatan)
50 orang
Fasilitasi pendampingan PUAP
12 bulan Fasilitasi pendampingan PUAP
12 bulan
Lomba ternak 1 kali Lomba ternak 1 kali
Forum/Sarasehan petani (kabupaten dan kecamatan)
19 kali Forum/Sarasehan petani (kabupaten dan kecamatan)
19 kali
Pembinaan asosiasi petani tembakau
3 kali Pembinaan asosiasi petani tembakau
3 kali
43
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pembinaan
kelembagaan kelompok tani tembakau
3 kali Pembinaan
kelembagaan kelompok tani tembakau
3 kali
Pembinaan
kelembagaan KWT (2 angkatan)
50 orang Pembinaan
kelembagaan KWT (2 angkatan)
50 orang
Peningkatan
Kualitas Ketenagaan SDM Pertanian
18 Kecamatan,
Kabupaten Sleman,
370.702.500 Peningkatan
Kualitas Ketenagaan SDM Pertanian
18 Kecamatan,
Kabupaten Sleman,
455.697.000
Pelatihan pemberdayaan KWT
25 orang Pelatihan pemberdayaan KWT
25 orang
Pelatihan taruna
tani
40 orang Pelatihan taruna
tani
40 orang
Pelatihan penyuluh swadaya
20 orang Pelatihan penyuluh swadaya
20 orang
Koordinasi sistem LAKU (kabupaten dan kecamatan)
19 kali Koordinasi sistem LAKU (kabupaten dan kecamatan)
19 kali
Pelatihan kelompok tani madya
1 angkatan Pelatihan kelompok tani madya
1 angkatan
Pelatihan penyuluh
pertanian (PNS, CPNS dan THL)
18 kali Pelatihan penyuluh
pertanian (PNS, CPNS dan THL)
18 kali
Pameran Pekan
Daerah (PEDA)
1 kali Pameran Pekan
Daerah (PEDA)
1 kali
44
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pelatihan
peningkatan kapasitas teknologi infomasi kepenyuluhan
1 angkatan Pelatihan
peningkatan kapasitas teknologi infomasi kepenyuluhan
Peningkatan Kualitas Penyuluhan
Pertanian
18 Kecamatan, 165.966.000 Peningkatan Kualitas Penyuluhan
Pertanian
18 Kecamatan, 1.501.677.375
Temu komisi penyuluhan
1 angkatan Temu komisi penyuluhan
1 angkatan
Pembelajaran petani 2 desa Pembelajaran petani
2 desa
Jumpa tekhnologi 1 angkatan Jumpa tekhnologi 1 angkatan
Pelatihan penerapan tekhnologi
1 angkatan Pelatihan penerapan tekhnologi
1 angkatan
Penyusunan media informasi spesifik lokasi
1 media Penyusunan media informasi spesifik lokasi
1 media
Rembug tani 125 orang Rembug tani 125 orang
Farmer field day 2 kecamatan Farmer field day 2 kecamatan
Programa desa 144 desa Programa desa 144 desa
Programa Kecamatan
18 kecamatan
Programa Kecamatan
18 kecamatan
Programa
kabupaten
1 dokumen Programa
kabupaten
1 kali
45
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Sosialisasi
programa kabupaten
1 kali Sosialisasi
programa kabupaten
1 kail
Evaluasi programa
penyuluhan desa dan kecamatan
18
kecamatan
Evaluasi programa
penyuluhan desa dan kecamatan
18
kecamatan
Siaran radio pedesaan
20 kali Siaran radio pedesaan
20 kali
Pembangunan Rumah dinas BPP (DAK)
1 paket Pembangunan Rumah dinas BPP (DAK)
1 paket
Rehab Gedung pertemuan BPP (DAK)
1 paket Rehab Gedung pertemuan BPP (DAK)
1 unit
kaji terap peternakan
1 paket kaji terap peternakan
3 paket
pembuatan
percontohan kandang ternak di BPP
1 unit pembuatan
percontohan kandang ternak di BPP
2 paket
kaji terap bibit tanaman pangan
3 paket kaji terap bibit tanaman pangan
1 paket
kaji terap bibit hortikultura
2 paket kaji terap bibit hortikultura
2 paket
pembuatan lahan percontohan tanaman pangan di
BPP
1 paket pembuatan lahan percontohan tanaman pangan di
BPP
1 paket
pembuatan lahan percontohan
hotikultura di BPP
2 paket pembuatan lahan percontohan
hotikultura di BPP
6 paket
46
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
pembuatan lahan
percontohan HPT di BPP
1 paket pembuatan lahan
percontohan HPT di BPP
10 paket
Demplot bibit
tanaman pangan
6 paket Demplot bibit
tanaman pangan
2 paket
Demplot bibit hortikultura
10 paket Demplot bibit hortikultura
1 paket
Demplot HPT 2 paket Demplot HPT 1 paket
10 Program Peningkatan Produksi
Perkebunan dan Hortikultura
Bawang Merah; Cabe; Jumlah produksi
hasil perkebunan dan hortikultura produk unggulan; kakao; Kelapa; Mete;
Tembakau
470,56ton; 487,29ton; -;
413000kg; 22819104ton; 575600kg;
491565kg
1.244.732.000 Program Peningkatan Produksi
Perkebunan dan Hortikultura
Bawang Merah; Cabe; Jumlah produksi
hasil perkebunan dan hortikultura produk unggulan; kakao; Kelapa;
Mete; Tembakau
2.550.277.600
Pembinaan
Budidaya Tanaman Perkebunan
Kecamatan
Patuk, Kecamatan Semin, Kecamatan
Karangmojo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan
Panggang, Kecamtan Wonosari, Dinas Pertanian
dan Pangan,
381.095.000 Pembinaan
Budidaya Tanaman Perkebunan
Kecamatan
Patuk, Kecamatan Semin, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan
Ponjong, Kecamatan Panggang, Kecamtan
Wonosari, Dinas Pertanian dan Pangan,
523.959.150
47
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Intensifikasi kakao
(termasuk TTP Nglanggeran)
20 ha Intensifikasi kakao
(termasuk TTP Nglanggeran)
9 kelompok
Intensifikasi kelapa 10 ha Intensifikasi kelapa 3 kelompok
Pemeliharaan kebun induk kakao
1 ha Pemeliharaan kebun induk kakao
2 kelompok
Intensifikasi jambu mete
10 ha Intensifikasi jambu mete
1 kelompok
Bimbingan teknis
budidaya kakao (1 angkatan)
25 orang Bimbingan teknis
budidaya kakao (1 angkatan)
1 kali
Bimbingan teknis budidaya mete (1
angkatan)
25 orang Bimbingan teknis budidaya mete (1
angkatan)
2 kelompok
Pelatihan petugas data perkebunan
1 kali Pelatihan petugas data perkebunan
2 kelompok
Peremajaan tanaman kakao
20000 batang
Peremajaan tanaman kakao
20000 batang
Penyediaan
dan Pengelolaan Sarana Prasarana
Sumber Daya Air dan Lahan
Kecamatan
Semin, Kecamatan Semanu, Kecamatan
Playen, Kecamatan Panggang, Kecamatan
Paliyan,
458.889.000 Penyediaan dan
Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air
dan Lahan
Kecamatan
Semin, Kecamatan Semanu, Kecamatan Playen,
Kecamatan Panggang, Kecamatan Paliyan,
1.394.637.200
Pengadaan cultivator
8 unit Pengadaan cultivator
10 unit
48
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pengadaan
cultivator (DBHCHT)
10 unit Pengadaan
cultivator (DBHCHT)
2 unit
Pengembangan
sumber air
1 unit Pengembangan
sumber air
5 unit
Pengadaan pompa air
1 unit Pengadaan pompa air
Pembuatan sumur dangkal (DAK)
4 unit Pembuatan sumur dangkal (DAK)
Pembuatan sumur
sedang (DAK)
14 unit Pembuatan sumur
sedang (DAK)
Pengendalian Organisme Penganggu
Tanaman Perkebunan
Kecamatan Patuk, Kecamatan
Karangmojo,
21.960.000 Pengendalian Organisme Penganggu
Tanaman Perkebunan
Kecamatan Patuk, Kecamatan Karangmojo,
28.121.500
Pelatihan
pengendalian OPT kakao dan mete
50 orang Pelatihan
pengendalian OPT kakao dan mete
2 angkatan
Pelatihan
pengendalian penyakit VSD kakao
10 kelompok Pelatihan
pengendalian penyakit VSD kakao
10 kelompok
Penyediaan metabolit sekunder
100 liter Penyediaan metabolit sekunder
100 liter
49
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pembinaan
Budidaya Tanaman Hortikultura
Dengok, Playen,
Kecamatan Panggang, Kecamatan Ngawen,
Kecamatan Patuk, Kecamtan Gedangsari,
Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Saptosari,
Kecamatan Karangmojo ,
371.544.000 Pembinaan
Budidaya Tanaman Hortikultura
Dengok, Playen,
Kecamatan Panggang, Kecamatan Ngawen,
Kecamatan Patuk, Kecamtan Gedangsari, Kecamatan
Tanjungsari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan
Karangmojo ,
583.580.250
Bimbingan teknis
budidaya bawang merah (2 angkatan)
50 orang Bimbingan teknis
budidaya bawang merah (2 angkatan)
4 angkatan
Bimbingan teknis budidaya cabe (2
angkatan)
50 orang Bimbingan teknis budidaya cabe (2
angkatan)
4 angkatan
Pemeliharaan tanaman durian
(termasuk TTP Nglanggeran)
5 ha Pemeliharaan tanaman durian
(termasuk TTP Nglanggeran)
5 ha
Pemeliharaan
tanaman jambu madu deli
400 batang Pemeliharaan
tanaman jambu madu deli
1 paket
Bantuan bibit buah-buahan (5 jenis)
1500 batang Bantuan bibit buah-buahan (5
jenis)
1000 batang
Pemeliharaan kebun buah (Tapan Sari)
1 paket Pemeliharaan kebun buah (Tapan
Sari)
1 paket
50
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pengembangan
tanaman duku
1 ha Pengembangan
tanaman duku
3 ha
Pengembangan tanaman manggis
1 ha Pengembangan tanaman manggis
3 ha
pemeliharaan kebun srikaya si nyonya (Mertelu)
10 ha pemeliharaan kebun srikaya si nyonya (Mertelu)
20 ha
Pelatihan petugas data hortikultura
1 kali Pelatihan petugas data hortikultura
1 kali
Pengembangan
kebun buah jambu madu deli
1 ha Pengembangan
kebun buah jambu madu deli
Pegendalian Organisme
Pengganggu Hortikultura
Kecamatan Wonosari,
Kecamatan Karangmojo,
11.244.000 Pegendalian Organisme
Pengganggu Hortikultura
Kecamatan Wonosari,
Kecamatan Karangmojo,
19.979.500
Pelatihan pengendalian OPT hortikultura (2 angkatan)
50 orang Pelatihan pengendalian OPT hortikultura (2 angkatan)
2 angkatan
11 Program Peningkatan Produksi
Peternakan
1. Sapi potong (ekor); 2. Kambing (ekor);
3. Ayam buras (ekor); 4. Daging; 5. Telur;
Jumlah populasi ternak
153008ekor; 195528ekor; 1161610eko
r; 4664211kg; 3451487kg; -
1.753.041.700 Program Peningkatan Produksi
Peternakan
1. Sapi potong (ekor); 2. Kambing (ekor);
3. Ayam buras (ekor); 4. Daging; 5. Telur;
Jumlah populasi ternak
2.491.807.400
Pelayanan
Laboratorium Kesehatan Hewan
18 Kecamatan,
Laboratorium Kesehatan Hewan (Tipe C),
60.088.000 Pelayanan
Laboratorium Kesehatan Hewan
18 Kecamatan,
Laboratorium Kesehatan Hewan (Tipe C),
78.226.500
51
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pengambilan sampel
Bahan Asal Hewan (BAH)
30 sampel Pengambilan
sampel Bahan Asal Hewan (BAH)
30 sampel
Pelaksanaan
pemeriksaan Bahan Asal Hewan (BAH)
30 sampel Pelaksanaan
pemeriksaan Bahan Asal Hewan (BAH)
30 sampel
Pelaksanaan pemeriksaan
spesimen penyakit hewan
30 sampel Pelaksanaan pemeriksaan
spesimen penyakit hewan
30 sampel
Pembelian bahan
kimia dan alat laboratorium
1 paket Pembelian bahan
kimia dan alat laboratorium
1 paket
Penerimaan PAD 32000000
rupiah
Penerimaan PAD 32000000
rupiah
Pengadaan peralatan dan perlengkapan
pengujian sampel
1 paket Pengadaan peralatan dan perlengkapan
pengujian sampel
1 paket
Pembinaan dan
Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
18 Kecamatan, UPT Pusat
Kesehatan Hewan,
277.505.000 Pembinaan dan Pengawasan
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
18 Kecamatan, UPT Pusat
Kesehatan Hewan,
323.774.000
Pemantauan pemotongan hewan
kurban
1 kali Pemantauan pemotongan hewan
kurban
1 kali
52
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Sosialisasi
penanggulangan penyakit ternak
18
kecamatan
Sosialisasi
penanggulangan penyakit ternak
1 kali
Sosialisasi
kesehatan masyarakat veteriner
18
kecamatan
Sosialisasi
kesehatan masyarakat veteriner
18
kecamatan
Penyusunan data
kasus penyakit hewan
1 dokumen Penyusunan data
kasus penyakit hewan
18
kecamatan
Pengawasan
kesehatan masyarakat veteriner
3 kali Pengawasan
kesehatan masyarakat veteriner
1 dokumen
Pembinaan
Budidaya Ternak
ULIB Dinas
Pertanian dan Pangan, 18 Kecamatan, Kelompok
perbibitan sapi potong , Desa Jetis dan Kepek, Kecamatan
Saptosari, Bali,
604.507.500 Pembinaan
Budidaya Ternak
ULIB Dinas
Pertanian dan Pangan, 18 Kecamatan, Kelompok
perbibitan sapi potong , Desa Jetis dan Kepek, Kecamatan
Saptosari, Bali,
544.907.500
Bimbingan teknis recording sapi potong bagi peternak (5 angkatan)
125 orang Bimbingan teknis recording sapi potong bagi peternak (5
angkatan)
125 orang
Pengadaan N2 cair 5000 liter Pengadaan N2 cair 5000 liter
Pengadaan plastik sheet
10000 batang
Pengadaan plastik sheet
10000 batang
Pengadaan sarung tangan plastik inseminasi
10000 lembar
Pengadaan sarung tangan plastik inseminasi
10000 lembar
53
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Sosialisasi UPSUS
SIWAB 2019
18
kecamatan
Sosialisasi UPSUS
SIWAB 2019
18
kecamatan
Bimbingan teknis agribisnis kelompok
ternak kambing (5 angkatan)
150 orang Bimbingan teknis agribisnis kelompok
ternak kambing (5 angkatan)
150 orang
Cetak stiker IB 50000 lembar
Cetak stiker IB 50000 lembar
Belanja kambing bligon betina
50 ekor Belanja kambing bligon betina
50 ekor
Belanja kambing bligon jantan
10 ekor Belanja kambing bligon jantan
10 ekor
Aplikasi GO IB 1 paket Aplikasi GO IB 1 paket
Konsolidasi uji
performance sapi potong
1 kali Konsolidasi uji
performance sapi potong
5 unit
Pengadaan
kontainer gendong
5 unit Pengadaan
kontainer gendong
10 unit
Pengadaan AI Gun 10 unit Pengadaan AI Gun
Pembinaan Perbibitan
ternak
Kecamatan Ponjong,
Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Wonosari,
Kecamatan Patuk, Kecamatan Semin,
126.298.000 Pembinaan Perbibitan ternak
Kecamatan Ponjong,
Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Wonosari,
Kecamatan Patuk, Kecamatan Semin,
119.236.150
Bimbingan teknis budidaya ternak unggas (1 angkatan)
25 orang Bimbingan teknis budidaya ternak unggas (1
angkatan)
25 orang
Pengadaan induk ayam buras super
500 ekor Pengadaan induk ayam buras super
500 ekor
54
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pembinaan
gabungan kelompok pembibitan (gapokbit) Sapi Potong PO
25 kelompok Pembinaan
gabungan kelompok pembibitan (gapokbit) Sapi
Potong PO
25 kelompok
Workshop petugas data peternakan
100 orang Workshop petugas data peternakan
100 orang
Pelayananan
Puskeswan
18 Kecamatan,
6 Puskeswan,
267.770.000 Pelayananan
Puskeswan
18 Kecamatan, 6
Puskeswan,
253.396.000
Pelayanan TPKH
(Tempat Pelaksanaan Karantina Hewan)
12 bulan Pelayanan TPKH
(Tempat Pelaksanaan Karantina Hewan)
12 bulan
Pelayanan
kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan surveilans
PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)
12 bulan Pelayanan
kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan
surveilans PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)
12 bulan
Sosialisasi apresiasi kurban
6 puskeswan
Sosialisasi apresiasi kurban
6 puskeswan
Pengadaan obat ternak
1 paket Pengadaan obat ternak
1 paket
Pengadaan
peralatan medis habis pakai
1 paket Pengadaan
peralatan medis habis pakai
1 paket
Pembinaan
RPA/TPA/TPH
18
kecamatan
Pembinaan
RPA/TPA/TPH
18 kali
Sosialisasi ASUH pangan asal hewan
(pasar tradisional)
18 kecamatan
Sosialisasi ASUH pangan asal hewan
(pasar tradisional)
18 kecamatan
55
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pelatihan kader
kesehatan hewan
2 kali Pelatihan kader
kesehatan hewan
1 paket
Pengadaan sarana dan prasarana
puskeswan (DAK)
11 paket Pengadaan sarana dan prasarana
puskeswan (DAK)
6 paket
Pengembangan Teknologi Peternakan
18 Kecamatan, 117.949.000 Pengembangan Teknologi Peternakan
18 Kecamatan, 733.845.750
Bimbingan teknis pembuatan pupuk organik (5 angkatan)
125 orang Bimbingan teknis pembuatan pupuk organik (5
angkatan)
18 kelompok
Bimbingan teknis
pembuatan pakan alternatif (6 angkatan)
150 orang Bimbingan teknis
pembuatan pakan alternatif (6 angkatan)
18 kelompok
Pembinaan asosiasi
pengolah pupuk organik dan asosiasi pengolah pakan ternak
12 kali Pembinaan
asosiasi pengolah pupuk organik dan asosiasi pengolah pakan ternak
12 kali
Pengadaan alat pertanian (Chooper)
6 unit Pengadaan alat pertanian (Chooper)
Penyediaan
dan pengelolaan sarana prasarana
peternakan
18 Kecamatan,
Bali,
298.924.200 Penyediaan dan
pengelolaan sarana prasarana peternakan
18 Kecamatan,
Bali,
438.421.500
Pelatihan dan penyediaan sarana
penanaman HPT (6 angkatan)
150 orang Pelatihan dan penyediaan sarana
penanaman HPT (6 angkatan)
1 unit
Penyediaan kandang jepit sapi
18 unit Penyediaan kandang jepit sapi
18 kelompok
56
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Penyediaan
kandang komunal kambing PE (lanjutan)
1 unit Penyediaan
kandang komunal kambing PE (lanjutan)
50 unit
12 Program
Peningkatan Agribisnis Pertanian
- bawang merah;
- cabe besar; - Hasil ternak /daging sapi,
kambing ayam dan telur; - jagung; - kakao;
- kedelai; - kelapa; - mete; - padi;
- pengiriman ternak keluar (sapi, kambing, DOC); - tembakau;
Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan
158,76
Rp/ha; 218,30 Rp/ha;
258916Rp (kg); 16.60 Rp/ha;
25,47 Rp/ha; 8,41 Rp/ha; 33,34
Rp/ha; 34,73 Rp/ha; 20.56
Rp/ha; 33.379 ekor; 69,46 Rp/ha;
-
478.278.250 Program
Peningkatan Agribisnis Pertanian
- bawang merah;
- cabe besar; - Hasil ternak /daging sapi,
kambing ayam dan telur; - jagung; - kakao;
- kedelai; - kelapa; - mete; - padi;
- pengiriman ternak keluar (sapi, kambing, DOC); - tembakau;
Nilai pendapatan subsektor tanaman pangan
603.847.000
Pembinaan Mutu Hasil
Pertanian
18 Kecamatan, Pasar Hewan ,
Jawa Tengah,
72.620.000 Pembinaan Mutu Hasil Pertanian
18 Kecamatan, Pasar Hewan ,
Jawa Tengah,
90.618.000
Pelatihan mutu hasil produksi pertanian
(tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura)
75 orang Pelatihan mutu hasil produksi
pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura)
3 angkatan
Pelatihan PIRT 40 orang Pelatihan PIRT 40 orang
Pengajuan PIRT 40 paket Pengajuan PIRT 4 unit
57
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Tera timbangan
ternak
4 unit Tera timbangan
ternak
40 paket
Pendampingan pertanian organik
120 orang Pendampingan pertanian organik
125 orang
Pengolahan Hasil Pertanian
Kec. Playen (Gading, Banaran), Kec. Paliyan, Kec.
Semanu (Candirejo) , Kec. Rongkop, Kec. Ponjong,
Kec. Wonosari dan Paliyan, Kec. Semin, Purwosari dan
Ngawen, TTP Nglanggeran, Patuk,
264.045.000 Pengolahan Hasil Pertanian
Kec. Playen (Gading, Banaran), Kec. Paliyan, Kec.
Semanu (Candirejo) , Kec. Rongkop, Kec. Ponjong, Kec.
Wonosari dan Paliyan, Kec. Semin, Purwosari dan Ngawen, TTP
Nglanggeran, Patuk,
338.766.000
Pelatihan pengolahan ubi kayu dan hasil pertanian berbahan
baku lokal (4 angkatan)
100 orang Pelatihan pengolahan ubi kayu dan hasil pertanian berbahan
baku lokal (4 angkatan)
150 orang
Penyediaan
peralatan pengolahan ubi kayu, kakao, dan hasil pertanian
berbahan baku lokal
5 paket Penyediaan
peralatan pengolahan ubi kayu, kakao, dan hasil pertanian
berbahan baku lokal
5 paket
58
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Pelatihan pasca
panen tembakau (2 angkatan - DBHCHT)
50 orang Pelatihan pasca
panen tembakau (2 angkatan - DBHCHT)
100 orang
Pengadaan mesin
perajang tembakau (DBHCHT)
7 unit Pengadaan mesin
perajang tembakau (DBHCHT)
8 unit
Pelatihan pasca
panen mete (2 angkatan)
50 orang Pelatihan pasca
panen mete (2 angkatan)
100 orang
Pelatihan
pengolahan kedelai (2 angkatan)
50 orang Pelatihan
pengolahan kedelai (2 angkatan)
100 orang
Pelatihan
pengolahan daging ayam (1 angkatan)
25 orang Pelatihan
pengolahan daging ayam (1 angkatan)
Penyediaan bahan baku pengolahan
cokelat (TTP Nglanggeran)
1 paket Penyediaan bahan baku pengolahan
cokelat (TTP Nglanggeran)
100 orang
Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian
18 Kecamatan,
Dinas Pertanian dan Pangan, DIY dan Luar DIY,
141.613.250 Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian
18 Kecamatan,
Dinas Pertanian dan Pangan, DIY dan Luar DIY,
174.463.000
59
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan
Dana Catatan penting
Penyelenggaraan
temu usaha/kemitraan kakao
1 kali Penyelenggaraan
temu usaha/kemitraan kakao
1 kali
Pameran hasil
produksi pertanian di DIY dan luar DIY
4 kali Pameran hasil
produksi pertanian di DIY dan luar DIY
4 kali
Penyelenggaraan
pasar tani
48 kali Penyelenggaraan
pasar tani
12 bulan
Analisis usaha tani 4 angkatan Analisis usaha tani 4 angkatan
Analisis harga pasar 12 kali Analisis harga pasar
12 bulan
Cetak brosur olahan
pangan (bahan pameran)
500 lembar Cetak brosur
olahan pangan (bahan pameran)
10.175.705.200 18.353.745.200
60
2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat
Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja,
melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up.
Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan
pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan
melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan
perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Pada Tahun 2018 ini
terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan
Tahun 2019 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG) tingkat Kecamatan. Gambaran selama ini menunjukkan bahwa
implementasi program pembangunan pertanian relatif menjadi ranahnya para
pemangku kepentingan utama yang secara signifikan berpengaruh atau memiliki
posisi penting atas keberlangsungan kegiatannya.
Dalam konteks sektor pertanian, secara organisasi pemangku kepentingan
dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas, yakni pemerintah, lembaga
swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan komunitas. Secara perorangan atau
kelompok, pemangku kepentingan mencakup aparat pemerintah (lingkup nasional
hingga lokal), peneliti, penyuluh, petani (kontak tani, pemilik, penggarap, buruh
tani), pedagang (sarana produksi dan hasil pertanian), penyedia jasa (alsintan dan
transportasi), dan pihak-pihak terkait lainnya.
Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok yang
penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam
pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan
ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak
langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.
Kebijakan pengembangan pangan lokal dan pelaksanaannya merupakan
sinergi dari para pemangku kepentingan, yakni petani dan penentu kebijakan.
Penentu kebijakan yang dimaksud adalah Dinas Pertanian dan Pangan dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah selaku lembaga legislatif. Secara umum para pemangku
kepentingan menunjukkan adanya kerjasama.
Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Pertanian
dan Pangan melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan
meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian
menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya
usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Pertanian dan
Pangan Tahun 2019, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Rincian usulan
masyarakat dan tindaklanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah
ini.
61
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 Dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul
No Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
1 Peningkatan
produksi Tanaman Pangan
Desa Nglegi Terbinanya
masyarakat dalam pengembangan benih lokal pertanian 1 paket
10.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
2 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
11 Desa Pengadaan Semprot Pertanian 11 desa
55.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
3 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Desa Sidoharjo Penyediaan handtraktor 5 unit
110.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
4 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Desa Bulurejo, Desa Karangsari, Desa Semin, Desa Pundungsari, Desa kemejing, Desa Bendung
Meningkatnya pendapatan petani 1 paket
500.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
5 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
5 Desa Tersedianya traktor pada kelompok Tani
20 Unit
500.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
6 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
11 Desa Pengadaan Hand Traktor 11 desa
150.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
7 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
11 Desa Pengadaan Hand Tlaser 11 desa
150.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
8 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Desa Krambilsawit Tersedianya alat penunjang pertanian. 5 Unit
100.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
9 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Gapoktan Hargomulyo; Gapoktan Watugajah; Gapoktan Mertelu
Jumlah desa yang mendapat sarpras produksi pertanian
berupa Hand Traktor 3 desa
45.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
10 Peningkatan
produksi Tanaman Pangan
Desa Mertelu Gapoktan yang
mendapat alat rice transplanter 1 gapoktan
20.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
11 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
Desa Ngawis Jumlah desa yang mendapatkan benih
padi 1 desa
20.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
12 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
Desa Ngawis Jumlah Desa yang mendapatakan
benih jagung 1 desa
20.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
13 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
10 Desa se Kecamatan Semin
Meningkatnya produksi pertanian
1 paket
900.500.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
14 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
Desa Karangsari dan Desa Bulurejo
Meningkatnya pendapatan petani 1
paket
100.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
15 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
11Desa Pengadaan benih pertanian 11 11
45.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
16 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
3 Ds (Umbulrejo,Sawahan, Tambakromo)
Peremajaan bibit kakao 3 desa
30.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
17 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Desa Playen Pemberian bantuan bibit pertanian 1 ls
49.500.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
62
No Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
18 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Desa Dengok Bantuan alat dan benih bawang merah dan cabe 6
kegiatan
90.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
19 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
11 desa Pengadaan Bibit Durian 11 desa
60.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
20 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Desa Katongan Meningkatnya Produksi Beras 12500 kg
162.500.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
21 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Kecamatan Gedangsari Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Benih Padi Jagung Kedele dan Pupuk
bersubsidi): Gapoktan 7 DESA 7 desa
700.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
22 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Kecamatan Patuk Terbinanya poktan dalam pembuatan pupuk cair 11 Desa 1000000
11.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
23 Peningkatan
produksi Tanaman Pangan
10 Desa Se Kecamatan
Semin
Meningkatnya
produksi pertanian 1 paket
850.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
24 Peningkatan
produksi Tanaman Pangan
Desa Ngawu Pelatihan dan
pengembangan pupuk organik 10 kelompok
49.500.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
25 Peningkatan
produksi Tanaman Pangan
Desa Banyusoco Pelatihan dan
pengembangan pupuk organik 2 kelompok
3.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
26 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
Desa Bunder Jumlah sumur ladang yg dibangun
11 Unit 10000000
110.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
27 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
Desa Sumberejo, Desa Pundungsari, dan Desa
Semin
Meningkatnya produksi pertanian
1 paket
400.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
28 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
Dusun Garotan, Dusun Bendung, Dusun Dringo
Desa bendung
Meningkatnya produksi pertanian
1 paket
150.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
29 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Kec. Gedangsari Jumlah desa yang mendapat sarpras produksi pertanian
berupa diesel air 7 desa
35.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
30 Peningkatan
Kualitas Penyuluhan
Desa Pulutan Desa
Wunung Desa Mulo Desa Piyaman
pendapatan
masyarakat meningkat 4 paket
55.500.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
31 Peningkatan
Kualitas Penyuluhan
Desa Karangmojo frekuensi pelatihan
6 kali
10.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
32 Peningkatan Kualitas Penyuluhan
20 kelompok Jumlah kuantitas kelompok tani 20
kelompok
20.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
33 Peningkatan Kualitas Penyuluhan
7 Kelompok desa kelor Jumlah kelompok tani yang
mendapatkan pelatihan 7 kelompok tani
12.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
34 Peningkatan Kualitas Penyuluhan
Kecamatan Gedangsari Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan pelatihan dan
penguatan kelembagaan 7 desa
175.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
35 Peningkatan
Kualitas Penyuluhan
Desa Kemejing dan Desa
Candirejo
Meningkatnya
pengetahuan dan ketrampilan petani 1 paket
30.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
63
No Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
36 Peningkatan Kualitas Penyuluhan
10 Desa Se kecamatan Semin
Meningkatnya pendapatan petani 1 paket
30.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
37 Peningkatan produksi perkebunan dan
hortikultura
Gununggambar, Desa Kampung
Tersedianya Bibit Kopi 6000 batang
50.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
38 Peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura
Desa Dengok Pengadaan bibit jeruk dan mangga 6000 batang
12.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
39 Peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura
Desa Mulo Desa Karangtengah
terbinanya kelompok tani yang profesional 2 paket
13.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
40 Peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura
Desa Pilangrejo Meningkatnya pendapatan subsektor tanaman pangan dan
hortikultura 4 Ha
120.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
41 Peningkatan produksi peternakan
Desa Banyusoco Pelatihan dan pengembangan pakan ternak
organik/alternatif 1 kelompok
3.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
42 Peningkatan
produksi peternakan
Desa Playen Pemberian bantuan
hewan ternak 1 ls
20.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
43 Peningkatan
produksi peternakan
Giriasih, Giricahyo Pembinaan pelaku
budidaya lebah madu 2 paket
70.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
44 Peningkatan produksi peternakan
Desa Bandung Pelatihan kelompok ternak 3 kelompok
75.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
45 Peningkatan produksi peternakan
Lokasi Pelayanan Terpadu Hewan
Jumlah pengadaan sarana prasarana IB
4 paket 3000000
12.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
46 Peningkatan Agribisnis Pertanian
Desa Sumberwungu Terselenggarannya pelatihan kelompok
tani 1 kali
15.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
47 Peningkatan Agribisnis Pertanian
Desa Banyusoco Pelatihan kelompok tani 1 paket
3.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
48 Peningkatan Agribisnis Pertanian
Desa Banyusoco Pengembangan kelompok perikanan dan pertanian 2
kelompok
3.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
49 Peningkatan Agribisnis Pertanian
Desa Plembutan Pelatihan kelompok tani 1 paket
34.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
50 Peningkatan Agribisnis Pertanian
Desa Dengok Pembinaan kelompok tani 6 kelompok
40.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
51 Peningkatan Agribisnis Pertanian
Desa Ngunut Pelatihan kelompok tani 1 ls
20.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
52 Peningkatan Agribisnis Pertanian
Desa Playen Pengadaan alat pertanian (traktor) 1 ls
150.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
53 Peningkatan
Agribisnis Pertanian
Desa Playen Pelatihan
peningkatan kewaspadaan mutu dan pangan 1 ls
10.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
54 Peningkatan
Agribisnis Pertanian
Desa Ngawu Pengembangan
kelompok perikanan dan pertanian 1 paket
25.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
64
No Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
55 Peningkatan Agribisnis Pertanian
Desa Gading Berkembangnya kegiatan ekonomi warga khusunya di
bidang pertanian dan perikanan 10 kelompok
50.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
56 Peningkatan Agribisnis Pertanian
Desa Karangtengah Pengadaan Traktor 5 paket
75.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
57 Peningkatan
Agribisnis Pertanian
Desa Gading Pengolahan olahan
makanan bahan lokal 10 kelompok
50.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
58 Peningkatan
Agribisnis Pertanian
Desa Banaran Pelatihan
ketrampilan pengolahan makanan berbahan baku lokal dan
peralatan pendukung 1 ls
34.539.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
59 Peningkatan
produksi Tanaman Pangan
11 Desa Penanganan Pasca
Panen hasil pertanian 11 desa
55.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
60 Peningkatan Ketahanan Pangan
Desa Giriwungu (pejaten) Pengembangan lumbung pangan
desa 1 Paket
20.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
61 Peningkatan Ketahanan Pangan
Giriharjo, Panggang Jumlah kelompok tani yang
memerlukan sekolah lapang pemanfaatan pekarangan 6
Kelompok
30.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
62 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
Kecamatan Panggang Pemberian benih hibrida jagung 6
Desa
60.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
63 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
Kecamatan Panggang Pemberian benih tanaman padi
unggul 6 Desa
60.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
64 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Kecamatan Panggang Pemberian benih tanaman kedelai unggul 6 Desa
60.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
65 Program Pengembangan Agribisnis
Peternakan
Kecamatan Panggang Pemberian bantuan ternak kambing bagi kelompok ternak
kambing 30 Kelompok
150.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
66 Program
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Girisekar Pemberian bantuan
ternak kepada kelompok ternak sapi 13 Kelompok
260.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
67 Peningkatan produksi
perkebunan dan hortikultura
Giriharjo Jumlah kelompok yang memerlukan
pengadaan bibit buah 6 Kelompok
60.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
68 Peningkatan produksi
perkebunan dan hortikultura
Girisuko, Girimulyo, Girisekar, Giriwungu
Jumlah kelompok yang memerlukan
pengadaan bibit buah 5 Kelompok
50.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
69 Peningkatan produksi
perkebunan dan hortikultura
Girikarto Pengadaan Bibit Kelapa 1 Kelompok
10.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
70 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Karangawen; Tileng; Pucung; Songbanyu; Jerukwudel; Nglindur
Memberikan keringanan biaya operasional
masyarakat 8 Desa
24.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
71 Peningkatan produksi peternakan
Balong; Jepitu; Karangawen; Tileng; Pucung; Songbanyu;
Jerukwudel; Nglindur
Menambah populasi ternak 8 Desa
40.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
65
No Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
72 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
7 Desa (di Kecamatan) Tercukupinya kebutuhan buah di masyarakat 42000
Batang
200.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
73 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Desa Ngloro dan Krambilsawit
Tersedianya Kebun buah dan pengadaan bibit 2
Unit
50.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
74 Peningkatan Kualitas Penyuluhan
Desa Jetis, Kec Saptosari Peningkatan kapasitas SDM 5 Kelompok
20.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
75 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Grogol, Karangduwet Terlaksananya Bantuan benih unggul ( padi,jagung ) 16 kelompok
160.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
76 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
7 Desa Terlaksananya Bimbingan teknis tentang pestisida Hayati 1 unit
33.500.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
77 Peningkatan
produksi Tanaman Pangan
Mulusan- sodo Terlaksananya
Pengadaan sarana produksi dan alat pertanian 10 unit
12.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
78 Peningkatan
Agribisnis Pertanian
7 Desa Terlaksnanya
Pelatihan olahan hasil pertanian bagi KWT 1 kegiatan
35.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
79 Peningkatan
produksi perkebunan dan hortikultura
Pampang Terlaksananya
Bantuan bibit buah buahan 8 kelompok
120.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
80 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
Dayakan II dan Glagah Tersedianya akses jalan yang memadai
kelahan pertanian 3 km
100.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
81 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
Desa Kemiri Memperlancar pengolahan lahan
pertanian 5 paket
75.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
82 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
Desa hargosari Tersedianya air yang memadai 1 paket
300.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
83 Peningkatan Ketahanan Pangan
Pucangano, Petir, Pringombo, Semugih, Bohol, Botodayaan,
Melikan, Karangwuni, Kecamatan Rongkop
terlaksananya pelatihan pengolahan
makanan 8 desa
29.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
84 Peningkatan
Agribisnis Pertanian
Pucanganom kecamatan
Rongkop
penignkatan
penanganan pasca panen 35 hektare
35.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
85 Peningkatan
produksi peternakan
Melikan kecamatan
Rongkop
terlaksananya
pembibitan ternak sapi 25 ekor
375.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
86 Peningkatan produksi peternakan
Petir kecamatan Rongkop terlaksananya ternak kambing PE
50 ekor
150.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
87 Program Pengembangan
Agribisnis Peternakan
Petir Kecamatan Rongkop terlaksananya peningkatan
kelembagaan peternakan 2 kelompok
40.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
88 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Mendang III, gatak Tersedianya fasilitas pertanian yang memadai 1 paket
100.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
89 Peningkatan
produksi Tanaman Pangan
Desa Pengkol Meningkatnya
Produksi Beras 12.25 paket
24.500.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
66
No Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
90 Program Pengembangan Agribisnis Tanaman
Pangan dan Holtikultura
Bohol, Botodayaan Kecamatan Rongkop
terlaksananya pelatihan kelompok tani 22 kelompok
47.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
91 Peningkatan
produksi Tanaman Pangan
Botodayaan Kecamatan
Rongkop
terlaksananya
pembuatan pupuk dan pakan ternak 21 kelompok
63.000.000 Hasil
Musrenbang Kecamatan
92 Program Pengembangan
Agribisnis Peternakan
Desa Natah (Gapoktan Desa)
Meningkatnya Perkembangan
Agribisnis Peternakan 1 paket
100.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
93 Peningkatan produksi Tanaman
Pangan
Melikan, Karangwuni Kecamatan Rongkop
terlaksananya pengadaan sarpras
pertanian 2 unit
50.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
94 Program Pengembangan
Agribisnis Peternakan
Kecamatan Nglipar (Mitra Sejahtera)
Meningkatnya Perkembangan
Agribisnis Peternakan 1 paket
100.000.000 Hasil Musrenbang
Kecamatan
95 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Melikan, Semugih Kecamatan Rongkop
terlaksananya pengadaan Power Thresser 26 unit
390.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
96 Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Karangwuni Kecamatan Rongkop
terlaksananya bantuan benih unggul 4 kelompok
20.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan
97 Pengadaan Tracer KWT Sari Rejeki, Semin Terpenuhinya Saprotan
1 kelompok DPRD
98 Pengadaan bantuan
Hand Tractor
KT Ngudi Lestari, Semin Terpenuhinya
Saprotan
1 kelompok DPRD
99 Penumbuhan KUBE kelompok Ternak
KT Seloso Wage, Patuk Terpenuhinya Populasi Sapi PO
1 kelompok DPRD
100 Pengadaan bantuan Hand Tractor
KT Ngudi Makmur, patuk Terpenuhinya Saprotan
1 kelompok DPRD
101 Ternak Kambing kepek Terpenuhinya
hewan ternak
1 kelompok DPRD
102 Ternak Kambing Karangmojo Terpenuhinya hewan ternak
1 kelompok DPRD
103 Pengadaan bantuan Hand Tractor
Tepus Terpenuhinya Saprotan
20 unit DPRD
104 Pengadaan bantuan Hand Tractor
Tengger Terpenuhinya Saprotan
105 Mendak Terpenuhinya Saprotan
106 KT Rongkop Terpenuhinya Saprotan
107 KT Ngerong, Rongkop Terpenuhinya Saprotan
108 KT Ngejring, Tanjungsari Terpenuhinya Saprotan
109 KT Klepu, Tanjungsari Terpenuhinya Saprotan
110 Sapras Pertanian Purwosari Peningkatan Hasil Pertanian
1 kelompok DPRD
111 Purwosari Peningkatan Hasil Pertanian
1 kelompok DPRD
112 Purwosari Peningkatan Hasil Pertanian
1 kelompok DPRD
113 Purwosari Peningkatan Hasil Pertanian
1 kelompok DPRD
114 Alat mesin pertanian Patuk Peningkatan Hasil
Pertanian
60 unit DPRD
115 Gedangsari Peningkatan Hasil Pertanian
116 Nglipar Peningkatan Hasil Pertanian
117 Ngawen Peningkatan Hasil
Pertanian
118 semin Peningkatan Hasil Pertanian
119 Bantuan ternak sapi Patuk Peningkatan perekonomian warga
10 unit DPRD
67
No Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
120 Gedangsari Peningkatan perekonomian warga
121 Nglipar Peningkatan perekonomian warga
122 Ngawen Peningkatan perekonomian warga
123 semin Peningkatan perekonomian warga
124 Bantuan ternak kambing
Patuk Peningkatan perekonomian warga
20 unit DPRD
125 Gedangsari Peningkatan perekonomian warga
126 Nglipar Peningkatan perekonomian warga
127 Bantuan Bibit buah Patuk Peningkatan perekonomian warga
3 kelompok DPRD
128 Gedangsari Peningkatan perekonomian warga
129 Nglipar Peningkatan perekonomian warga
130 Pengadaan bantuan Hand Tractor
Tegalrejo Memperlancar proses
1 kelompok DPRD
68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.1. Telaah Terhadap kebijakan Provinsi dan Nasional
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk
menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu
tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan
efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka
mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart
penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban,
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul melakukan hubungan kerja
dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia khususnya lingkup sektor
Pertanian. Hubungan kerja ini didasari atas kesamaan program dan kegiatan
melalui Eselon I terkait. Pembangunan Pertanian secara nasional di Indonesia
kewenangannya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Arah kebijakan
pembangunan pertanian tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis
Kementerian Pertanian setiap kurun waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan,
program dan kegiatan dalam kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah dan
berkembang.
Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 adalah
Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang menghasilkan
Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya
Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Adapun Misi
Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2015 – 2019 yaitu:
1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bio-industri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.
Selain Visi dan Misi, dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015 – 2019,
termuat pula Tujuan Pembangunan Pertanian selama kurun waktu 5 tahun (2015 –
2019), yaitu :
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan
pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bio-industri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang
amanah dan professional.
69
Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015 – 2019 adalah:
1. Swasembada padi, jagung, kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
2. Peningkatan diversifikasi pangan.
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar
ekspor dan subtitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi.
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani.
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.
Visi pembangunan dalam RPJM Nasional 2015 – 2019 adalah Terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda
Prioritas (Nawa Cita). Agenda prioritas di bidang pertanian dalam NAWA CITA terdiri
dari dua hal, yaitu:
1. Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari Agenda 6 Nawacita yaitu
meningkatkan produktivitas rakyat dan berdaya saing di pasar internasional.
Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah :
a. Meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta
produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif,
b. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan
c. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi
fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao,
teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang.
Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya
saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan
difokuskan pada (i) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian
komoditas andalan ekspor, potensial untuk eskpor dan subtitusi impor; dan (ii)
mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta
peningkatan ekspor hasil pertanian.
2. Peningkatan Kedaulatan Pangan, adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita
(Mewujudkan kemadirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor
strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan
untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan
a. Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi
dalam negeri;
b. Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa
sendiri; dan
c. Mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama
petani dan nelayan.
70
Selanjutnya dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air
merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat
kapasitas produksi. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan dilakukan
dengan 5 strategi utama, meliputi:
a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi, yang
meliputi padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai, dan bawang merah.
b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat
terhadap Pangan.
c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat.
d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama
mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan
organisme tanaman dan penyakit hewan.
e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian
Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan
Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut:
1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan lagistik benih/ bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bio-industri dan bio-energi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian
3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja PD
Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Gunungkidul dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang
ditentukan adalah menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun
melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5
(lima) tahun mendatang.
Sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan yang telah diberikan pada
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, dan dengan visi Kepala
Daerah terpilih yaitu “ “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata
yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju,
mandiri, dan sejahtera tahun 2021”. Dalam penyelenggaraan pembangunan
pertanian diperlukan perencanaan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara menyeluruh,
adapun tujuan dari sasaran strategis yang memuat program kegiatan Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul adalah:
71
1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan,
hortikultura, peternakan dan perkebunan yang berdaya saing.
2) Menumbuhkembangkan kawasan-kawasan sentra produksi unggulan sesuai
dengan agro klimat dan agro ekosistem setempat.
3) Menumbuhkembangkan kawasan agribisnis tanaman pangan, hortikultura,
peternakan dan perkebunan.
4) Meningkatkan kajian berbagai teknologi inovasi baru dan spesifik lokal.
5) Menumbuhkembangkan usaha pengolahan hasil, mutu produk pertanian.
6) Mengembangkan kelembagaan dan pelayanan pengembangan pertanian.
7) Meningkatkan Sumberdaya aparatur pertanian tanaman pangan,
hortikultura, peternakan dan perkebunan.
Pada saat ini proses review RPJMD Kabupaten Gunungkidul masih
berjalan. Cascading indikator sasaran kabupaten sampai dengan indikator
kinerja program Perangkat Daerah dalam tahap finalisasi. Sehingga secara
umum prioritas, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Gunungkidul untuk periode satu tahun anggaran belum
disepakati dan ditetapkan, dan pada saatnya nanti kan disesuaikan dengan
cascading hasil finalisasi. Untuk gambaran prioritas utama dan sasaran Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 seperti tertera
pada tabel 3.1. dan 3.2 di bawah ini :
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Pertanian dan Pangan
No. Prioritas Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran
Daerah (outcome)
Sasaran PD Indikator Sasaran PD
(outcome)
1 Ekonomi dan
Pariwisata
Pendapatan
Masyarakat
Meningkat
Pendapatan
Perkapita
Penduduk
Kesejahteraan
masyarakat
petani
meningkat
pendapatan per capita
sektor pertanian
(PDRB sektor
pertanian:Jumlah
penduduk di sektor pertanian)
Jumlah kelompok tani
yang telah
menerapkan
Agribisnis terpadu
2 Ketahanan
Pangan,
Lingkungan Hidup, dan
Pengelolaan
Bencana
Ketahanan
Pangan
Meningkat
Jumlah
Desa
Rawan Pangan
Ketersediaan,
distribusi,
dan konsumsi pangan
meningkat
Pertumbuhan
Ketersediaan,
distribusi, dan konsumsi pangan:
1) ketersediaan
pangan (beras)
2) Ketersediaan data
dan informasi harga
pasar
4) Nilai PPH (Pola
Pangan Harapan)
72
No. Prioritas Sasaran
Daerah
Indikator
Sasaran
Daerah (outcome)
Sasaran PD Indikator Sasaran PD
(outcome)
5) Nilai NBM (Neraca
Bahan Makanan)
Produksi
Tanaman
Pangan
Meningkat
Tingkat produksi
komoditas unggulan
tanaman pangan :
Padi
Jagung
Kedelai
Ubi Kayu
Produksi hasil
perkebunan
dan
hortikultura unggulan
meningkat
Tingkat produksi hasil
perkebunan dan
hortikultura
unggulan:
Kakao
Mete
Tembakau
Kelapa
Bawang Merah
Cabe
Produksi
komoditas
peternakan
unggulan
meningkat
Jumlah Populasi
ternak dan Produksi
daging dan telur
Sapi Potong
Kambing
Ayam Buras
Produksi daging
Produksi telur
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Pertanian dan Pangan ditetapkan beberapa target kinerja. Berikut adalah sasaran
pendukung tugas dan fungsi serta Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan
Pangan yang mengacu pada RKPD perubahan dan/atau Perjanjian Kinerja Tahun
2019.
Tabel 3.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan
No. Sasaran PD Indikator Sasaran PD
(outcome) Target 2019
1 Terwujudnya Keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Persentase kesesuaian program dalam:
1. Renja PD terhadap RKPD 100%
2. Renstra PD terhadap RPJMD
100%
73
No. Sasaran PD Indikator Sasaran PD
(outcome) Target
2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
100%
3 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah 78,75
Sedangkan untuk hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Pertanian
dan Pangan disajikan dalam tabel 3.3 dan 3.4 dibawah ini.
Tabel 3.3 Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan
No. Tujuan Indikator Tujuan Perangkat
Daerah
Target Kinerja
Tujuan Tahun
2019
1 Meningkatkan nilai
tambah produk
pertanian
pendapatan per capita sektor
pertanian (PDRB sektor
pertanian:Jumlah penduduk di sektor pertanian)
100%
2 Pengelolaan kualitas
sumber daya pertanian
Jumlah kelompok tani yang telah
menerapkan Agribisnis terpadu
100%
3 Peningkatan ketahanan
pangan
Pertumbuhan Ketersediaan,
distribusi, dan konsumsi pangan
100%
4 Meningkatkan produksi
tanaman pangan,
peternakan, hortikultura
dan perkebunan
Produksi Tanaman Pangan,
Perkebunan dan Hortikultura ,
dan Peternakan Meningkat
100%
Tabel 3.4 Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan
No. Sasaran Indikator Sasaran Perangkat
Daerah
Target Kinerja
Sasaran Tahun
2019
1 Kesejahteraan
masyarakat petani
meningkat
pendapatan per capita sektor
pertanian (PDRB sektor
pertanian:Jumlah penduduk di
sektor pertanian)
Pendapatan sektor pertanian
padi 20,56
jagung 16,6
kedelai 8,41
kakao 25,47
kelapa 64,77
mete (biji) 21,01
tembakau 69,46
bawang merah 158,76
cabe besar 64,77
Hasil pengiriman ternak (sapi,
kambing, DOC)
33.379
74
No. Sasaran Indikator Sasaran Perangkat
Daerah
Target Kinerja
Sasaran Tahun
2019
Hasil ternak /daging sapi, kambing dan ayam
256.396
2 Kesejahteraan
masyarakat petani
meningkat
Jumlah kelompok tani yang
telah menerapkan Agribisnis
terpadu
113
3 Ketersediaan, distribusi,
dan konsumsi pangan
meningkat
Pertumbuhan Ketersediaan,
distribusi, dan konsumsi pangan:
1) Ketersediaan Pangan (Beras) 123.705,00
2) ketersediaan data dan
informasi harga pasar
Beras IR I 10.712
Beras IR II 9.620
Jagung Pipil Kering 5.150
Kedelai Lokal 8.200
3) Nilai PPH (Pola Pangan Harapan) 87,2
4) Nilai NBM (Neraca Bahan
Makanan)
89
4 Produksi Tanaman
Pangan Meningkat
Tingkat produksi komoditas
unggulan tanaman pangan :
Padi 291.195
Jagung 207.500
Kedelai 6.500
Ubi Kayu 880.706
Produksi hasil
perkebunan dan
hortikultura unggulan
meningkat
Tingkat produksi hasil
perkebunan dan hortikultura
unggulan:
Kakao 413.000
Mete 575.600
Tembakau 491.565
Kelapa 22.819.104
Bawang Merah 470,56
Cabe 487,29
Produksi komoditas peternakan unggulan
meningkat
Jumlah Populasi ternak dan Produksi daging dan telur
Sapi Potong 151.396
Kambing 189.886
Ayam Buras 1.173.263
Produksi daging 4.609.282
Produksi telur 3.384.297
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Pertanian dan Pangan ditetapkan beberapa Indikator Kinerja. Berikut adalah
indikator program beserta target capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD
kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021.
75
Tabel 3.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan
No. Sasaran PD Indikator Sasaran PD
(outcome) Satuan Target
1 Kesejahteraan
masyarakat petani
meningkat
pendapatan per capita
sektor pertanian (PDRB
sektor pertanian:Jumlah
penduduk di sektor
pertanian)
Pendapatan sektor
pertanian
(dalam juta)
padi Rp/ha 20,56
jagung Rp/ha 16,6
kedelai Rp/ha 8,41
kakao Rp/ha 25,47
kelapa Rp/ha 64,77
mete (biji) Rp/ha 21,01
tembakau Rp/ha 69,46
bawang merah Rp/ha 158,76
cabe besar Rp/ha 64,77
Hasil pengiriman ternak (sapi, kambing, DOC)
Rp/tahun 33.379
Hasil ternak /daging sapi, kambing dan ayam
Rp/tahun 256.396
Pertumbuhan
Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan:
Jumlah kelompok tani
yang telah menerapkan
agribisnis terpadu
kelompok 113
2 Ketersediaan,
distribusi, dan
konsumsi pangan
meningkat
Pertumbuhan
Ketersediaan, distribusi,
dan konsumsi pangan:
1) Ketersediaan beras (pangan pokok)
ton 123.705,00
2) Ketersediaan data dan
informasi harga pasar
Beras IR I Rp 10.712
Beras IR II Rp 9.620
Jagung Pipil Kering Rp 5.150
Kedelai Lokal Rp 8.200
3) Nilai PPH (Pola Pangan
Harapan)
87,2
4) Nilai NBM (Neraca Bahan Makanan)
89
3 Produksi Tanaman
Pangan Meningkat
Tingkat produksi
komoditas unggulan
tanaman pangan :
Padi ton 291.195
Jagung ton 207.500
Kedelai ton 6.500
Ubi Kayu ton 880.706
76
No. Sasaran PD Indikator Sasaran PD
(outcome) Satuan Target
4 Produksi hasil
perkebunan dan hortikultura unggulan
meningkat
Tingkat produksi hasil
perkebunan dan hortikultura unggulan:
413.000
Kakao Kg 413.000
Mete Kg 575.600
Tembakau Kg 491.565
Kelapa butir 22.819.104
Bawang Merah ton 470,56
Cabe ton 487,29
5 Produksi komoditas
peternakan unggulan
meningkat
Jumlah Populasi ternak
dan Produksi daging dan
telur
Sapi Potong Ekor 151.396
Kambing Ekor 189.886
Ayam Buras Ekor 1.173.263
Produksi daging Kg 4.609.282
Produksi telur Kg 3.384.297
77
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau merupakan kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya manusia yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pertanian,
Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan program yang disesuaikan dengan misi
pembangunan daearah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6. Peningkatan Ketahanan Pangan
7. Peningkatan produksi Tanaman Pangan
8. Peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura
9. Peningkatan produksi peternakan
10. Peningkatan Kualitas Penyuluhan
11. Peningkatan Agribisnis Pertanian
Dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan 2019, disampaikan
program, kegiatan dan anggaran tahun 2019. Program, kegiatan dan anggaran
pembangunan tahun 2019 Dinas Pertanian dan Pangan disajikan dalam Tabel 4.1
di bawah ini:
78
Tabel 4.1 Sasaran PD dan Program kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan
No Sasaran PD Program dan Kegiatan
1 Kesejahteraan masyarakat petani meningkat Peningkatan Agribisnis Pertanian
Pembinaan Mutu Hasil Pertanian
Pengolahan Hasil Pertanian
Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan agribisnis terpadu
Peningkatan Kualitas Penyuluhan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani
Peningkatan Kualitas Ketenagaan SDM Pertanian
Peningkatan Kualitas Penyuluh Pertanian
2 Ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan
meningkat
Peningkatan Ketahanan Pangan
Penguatan Penyediaaan dan Akses pangan
Peningkatan Kewaspadaan dan Mutu Pangan
Penganekaragaman konsumsi Pangan Masyarakat
3 Produksi tanaman pangan meningkat Peningkatan produksi Tanaman Pangan
Pembinaan Budidaya Tanaman Pangan
Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan
Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman Pangan
Penyediaan dan pengelolan sarana prasarana produksi pertanian
Penyediaan dan pengelolan sarana prasarana dan
sumber daya air
Penyediaan Pembenihan/ Pembibitan pertanian
4 Produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan meningkat
Peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura
Pembinaan Budidaya Tanaman Perkebunan
Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Lahan
Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman Perkebunan
Pembinaan Budidaya Tanaman Hortikultura
Pengendalian organisme pengganggu hortikultura
5 Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat
Peningkatan produksi peternakan
Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan
Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pembinaan Budidaya Ternak
Pembinaan Perbibitan ternak
Pelayananan Puskeswan
Pengembangan Tekhnologi Peternakan
Penyediaan dan pengelolaan sarana prassarana peternakan
79
Tabel 4.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Dinas Pertanian dan Pangan
No. Prioritas Pembangunan Program / Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp. 000) Keterangan
Ekonomi dan Pariwisata Program Peningkatan Agribisnis Pertanian
478.278.250
Pembinaan Mutu Hasil Pertanian 72.620.000 PIPD,
Pengolahan Hasil Pertanian 264.045.000 PIPD, DBHCHT,
Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
141.613.250 PIPD,
Ekonomi dan Pariwisata Program Peningkatan Kualitas
Penyuluhan
791.586.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani
240.517.500 PIPD, DBHCHT,
Peningkatan Kualitas Ketenagaan SDM Pertanian
385.102.500 PIPD,
Peningkatan Kualitas Penyuluhan
Pertanian
165.966.000 PIPD, DAK Non
Fisik
Ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
902.580.500
Penguatan Penyediaaan dan Akses
pangan
212.010.000 PIPD, DAK Fisik,
Peningkatan Kewaspadaan dan Mutu Pangan
230.775.000 PIPD,
Penganekaragaman konsumsi Pangan Masyarakat
459.795.500 PIPD, PIWK,
Ketahanan pangan,
lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Program Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan
957.772.250
Pembinaan Budidaya Tanaman Pangan
315.176.250 PIPD,
Perlindungan Lahan Pertanian
berkelanjutan
39.572.000 PIPD,
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan
73.826.250 PIPD,
Penyediaan dan pengelolan sarana prasarana produksi pertanian
320.610.000 PIPD,
Penyediaan Pembenihan/ Pembibitan pertanian
184.823.750 PIPD,
Penyediaan dan pengelolan sarana
prasarana dan sumber daya air
23.764.000 PIPD, DAK Fisik,
Program Peningkatan Kualitas
Penyuluhan
791.586.000
Ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Hortikultura
1.246.132.000
Pembinaan Budidaya Tanaman
Perkebunan
381.095.000 PIPD,
Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Sumber Daya
Air dan Lahan
458.889.000 PIPD, DBHCHT, DAK Fisik,
Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman Perkebunan
21.960.000 PIPD,
Pembinaan Budidaya Tanaman Hortikultura
371.944.000 PIPD,
Pegendalian Organisme Pengganggu Hortikultura
11.244.000 PIPD,
80
No. Prioritas Pembangunan Program / Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp. 000) Keterangan
Ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Program Peningkatan Produksi Peternakan
1.760.241.700
Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Hewan
60.088.000 PIPD,
Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
284.705.000 PIPD,
Pembinaan Budidaya Ternak 604.507.500 PIPD,
Pembinaan Perbibitan ternak 126.298.000 PIPD,
Pelayananan Puskeswan 267.770.000 PIPD, DAK Fisik,
Pengembangan Teknologi
Peternakan
117.949.000 PIPD,
Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana peternakan
298.924.200 PIPD,
Tabel 4.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi
Dinas Pertanian dan Pangan
No Nama Program dan Kegiatan Pagu Indikatif (Rp) Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.765.544.750
Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
1.461.698.750 DAU
Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
323.846.000 DAU
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
1.182.068.750
Pengadaaan/Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
449.740.000 DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Perkantoran
732.328.750 DAU
3 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
59.180.000
Pengembangan Kapasitas
Aparatur
45.000.000 DAU
Penilaian Angka Kredit Tenaga
Fungsional Perangkat Daerah
14.180.000 DAU
4 Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
50.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
50.000.000 DAU
5 Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
196.374.900
Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah
28.369.900 DAU
Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
23.660.000 DAU
Pengelolaan data dan sistem
informasi Perangkat Daerah
146.345.000 DAU
81
No Nama Program dan Kegiatan Pagu Indikatif (Rp) Keterangan
6 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
30.560.000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 30.560.000 DAU
Hasil rekapitulasi program dan kegiatan dari Dinas Pertanian dan
Pangan berdasar tabel 4.2 dan 4.3 di atas, jumlah program ada 12 program yang
terdiri dari 3 kegiatan pilihan pangan, 24 kegiatan pilihan pertanian dan 11
kegiatan wajib. Kegiatan pilihan baik dari sektor tanaman pangan, hortikultura,
peternakan, perkebunan, penyuluhan, PPHP dan ketahanan pangan tersebar pada
kelompok-kelompok di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dengan
berfokus pada kawasan, pengurangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan
wilayah. Pada tahun 2019 keseluruhan kebutuhan dana sebesar Rp9.441.319.100,-
dari dana APBD dengan perkiraan maju sebesar RP15.993.479.825,-
82
Tabel 4.4 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD
penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15
2.03.3.03.01.15. Program
Peningkatan Ketahanan
Pangan
Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan Publik
Akuntabilita
s kinerja pemerintah
daerah meningkat
1)
Ketersediaan Beras (Pangan
Pokok);
123959
ton;
902.580.500 1.072.278.000 Baru DPP
2) Harga pangan yang
terjangkau dan
terkendali;
10500 Rp;
2).1. Beras IR
I;
10712;
2).2. Beras IR
II;
9620;
2).3. Jagung
Pipil Kering;
5150;
2).4. Kedelai Lokal;
8200;
3) Nilai PPH (Pola Pangan
Harapan);
87,20 ;
4) Nilai NBM
(Neraca Bahan Makanan);
92,70 ;
Ketersediaan, distribusi, dan
konsumsi pangan
-
2.03.3.03.01.15.01. Penguatan Penyediaaan
dan Akses pangan
18 kecamatan
, Kecamatan
Rongkop, Ponjong,
Paliyan, Saptosari,
212.010.000 423.773.000 PIPD, DAK
FISIK,
83
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Playen, Gedangsar
i, Nglipar, Tepus,
Semin, Wonosari,
Tanjungsari, Patuk,
Ngawen, Karangmoj
o, Dinas Pertanian
dan Pangan,
Dokumen NBM tahun
2018
1 dokumen
Dokumen NBM tahun 2018
1 dokumen
Pengadaan
Beras Cadangan
Pangan Pemerintah
Daerah (CPPD)
8 ton Pengadaan
Beras Cadangan
Pangan Pemerintah
Daerah (CPPD)
8 ton
Pelatihan manajemen
lumbung pangan desa
6 paket Pelatihan manajemen
lumbung pangan desa
6 paket
Pembangunan gedung
lumbung pangan
(DAK)
8 unit Pembangunan gedung
lumbung pangan (DAK)
8 unit
Penguatan
Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
(LDPM) dan Pengembang
an Usaha Pangan
Masyarakat (PUPM)
9 paket Penguatan
Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
(LDPM) dan Pengembangan
Usaha Pangan Masyarakat
(PUPM)
9 paket
Pelatihan dan
pendamping
1 paket Pelatihan dan pendampingan
Lembaga Akses
1 paket
84
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
an Lembaga Akses
Pangan Masyarakat
(LAPM)
Pangan Masyarakat
(LAPM)
2.03.3.03.01.15.02. Peningkatan
Kewaspadaan dan Mutu
Pangan
18
Kecamatan, Desa
Mertelu, Tegalrejo
dan Watugajah
, Kecamatan
Gedangsari, 36
Sekolah Dasar dan
Menengah di 18
kecamatan, Luar DIY,
230.775.000 294.470.000 PIPD,
Pelaksanaan uji
laboratorium pangan
segar
1 kali Pelaksanaan uji
laboratorium pangan segar
1 kali
Pelatihan
teknis desa mandiri
pangan
3 kali Pelatihan
teknis desa mandiri
pangan
3 kali
Sosialisasi
pangan aman
36 kali Sosialisasi
pangan aman
36 kali
Diseminasi keamanan
pangan segar
1 kali Diseminasi keamanan
pangan segar
1 kali
Koordinasi dan analisis
Sistem Kewaspadaa
n Pangan dan Gizi
(SKPG)
5 kali Koordinasi dan analisis Sistem
Kewaspadaan Pangan dan
Gizi (SKPG)
5 kali
Pameran
Pangan
1 kali Pameran
Pangan
1 kali
85
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2.03.3.03.01.15.03. Penganekaragaman konsumsi
Pangan Masyarakat
Kecamatan Purwosari,
Gedangsari,
Panggang, Tepus,
Ponjong, Nglipar,
Semanu, Ngawen,
Karangmojo,
Tanjungsari,
Saptosari, Patuk,
Playen, Rongkop, Girisubo,
Semin, Wonosari
dan Paliyan,
Desa Girikarto,
Kecamatan Panggang,
18 kecamatan
,
459.795.500 354.035.000 PIPD, PIWK,
KRPL desa
lama
17 desa KRPL desa
lama
17 desa
KRPL desa
baru
10 desa KRPL desa
baru
10 desa
KRPL desa baru (PIWK)
1 desa KRPL desa baru (PIWK)
1 desa
Gerakan konsumsi
B2SA (Beragam,
Bergizi, Seimbang &
Aman)
1 kali Gerakan konsumsi
B2SA (Beragam,
Bergizi, Seimbang &
Aman)
1 kali
Lomba cipta
menu
1 kali Lomba cipta
menu
1 kali
86
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pengembangan dan
sosialisasi konsumsi
pangan lokal karbohidrat
non beras (komoditas
minor)
18 paket Pengembangan dan sosialisasi
konsumsi pangan lokal
karbohidrat non beras
(komoditas minor)
18 paket
Bibit
tanaman untuk
pengembangan pangan
perkotaan
1 paket Bibit tanaman
untuk pengembangan
pangan perkotaan
1 paket
Survei Pola
Konsumsi Pangan
(PPH)
1 paket Survei Pola
Konsumsi Pangan (PPH)
1 paket
3.03.3.03.01.01. Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan Publik
Akuntabilita
s Kinerja
Pemerintah
Daerah Meningkat
Persentase
Pemenuhan Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
100persen Persentase
Pemenuhan Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
100persen 1.785.544.750 1.759.274.000
3.03.3.03.01.01.01. Penyediaaan Jasa,
Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
Dinas Pertanian
dan Pangan,
BPP, UPT Puskeswan, Lab
Keswan
Type C,
Bidang Perkebuna
n di Tawarsari,
UPT Perbeniha
n,
1.461.698.750 1.459.353.500 PIPD,
Jumlah
surat/paket yang dikirim
100 buah Jumlah
surat/paket yang dikirim
100 buah
87
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pembayaran telepon, air
dan listrik
12 bulan Pembayaran telepon, air
dan listrik
12 bulan
Pembayaran pajak
kendaraan
dinas roda dua
267 unit Pembayaran pajak
kendaraan
dinas roda dua
267 unit
Pembayaran
pajak kendaraan
dinas roda empat
9 unit Pembayaran
pajak kendaraan
dinas roda empat
9 unit
Perbaikan peralatan
kerja kantor
1 paket Perbaikan peralatan kerja
kantor
1 paket
Pembelian
ATK, barang cetakan dan
fotokopi
1 paket Pembelian
ATK, barang cetakan dan
fotokopi
1 paket
Pembelian
komponen kelistrikan
1 paket Pembelian
komponen kelistrikan
1 paket
Pembelian peralatan
dan bahan pembersih
1 paket Pembelian peralatan dan
bahan pembersih
1 paket
Langganan surat kabar
lokal dan nasional
12 bulan Langganan surat kabar
lokal dan nasional
12 bulan
Jasa THL 12 bulan Jasa THL 12 bulan
laptop 12 unit laptop 12 unit
komputer 2 unit komputer 2 unit
printer 5 unit printer 5 unit
Pengadaan alat ubinan
hasil pertanian
1 paket Pengadaan alat ubinan hasil
pertanian
1 paket
3.03.3.03.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Dinas Pertanian
dan Pangan, DI
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi
100persen
323.846.000 299.920.500 PIPD,
88
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Yogyakarta, Luar
Daerah,
Perkantoran
Snack dan Minum
Rapat
1200 orang
Snack dan Minum Rapat
1200 orang
Makan dan
Minum Rapat
1200
orang
Makan dan
Minum Rapat
1200
orang
Jamuan Tamu
500 orang Jamuan Tamu 500 orang
Perjalanan Dalam
Daerah
263 perjalanan
Perjalanan Dalam Daerah
263 perjalanan
Perjalanan Luar Daerah
144 perjalanan
Perjalanan Luar Daerah
144 perjalanan
3.03.3.03.01.02. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah
Meningkat
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
100persen
1.182.068.750 1.365.710.500
3.03.3.03.01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Dinas Pertanian
dan Pangan,
BPP, UPT Puskeswan, UPT lab
keswan,
449.740.000 581.515.000 PIPD,
Pembangunan Pagar
5 unit Pembangunan Pagar
5 unit
pembangunan Tempat
Parkir motor
6 unit pembangunan Tempat Parkir
motor
6 unit
3.03.3.03.01.02.02. Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Dinas
Pertanian dan
Pangan, BPP, UPT
Puskeswan, UPT Lab
keswan, UPT
Perbibitan, Bidang Perkebuna
732.328.750 784.195.500 PIPD,
89
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
n di tawa,
Kendaraan
dinas roda
dua yang terpelihara
267 unit Kendaraan
dinas roda dua
yang terpelihara
267 unit
Kendaraan dinas roda
empat bensin yang
terpelihara
6 unit Kendaraan dinas roda
empat bensin yang
terpelihara
6 unit
Kendaraan
dinas roda empat solar
yang terpelihara
3 unit Kendaraan
dinas roda empat solar
yang terpelihara
3 unit
Gedung Dinas yang
terpelihara
1 paket Gedung Dinas yang
terpelihara
1 paket
3.03.3.03.01.03. Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Meningkat
Presentase PNS yang
memiliki kompetensi sesuai bidang
tugas
100persen
59.180.000 75.598.000
3.03.3.03.01.03.03. Pengembangan Kapasitas
Aparatur
DIY, Luar Daerah,
45.000.000 60.000.000 PIPD,
Jumlah ASN
yang dikirim mengikuti
diklat
8 orang Jumlah ASN
yang dikirim mengikuti
diklat
8 orang
3.03.3.03.01.03.04. Penilaian
Angka Kredit Tenaga
Fungsional Perangkat
Daerah
Dinas
Pertanian dan
Pangan,
14.180.000 15.598.000 PIPD,
Jumlah
tenaga fungsional
yang dinilai
103 orang Jumlah tenaga
fungsional yang dinilai
103 orang
90
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3.03.3.03.01.04. Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Meningkat
Persentase laporan
keuangan yang disusun
tepat waktu
100persen
50.000.000 88.797.500
3.03.3.03.01.04.01. Penyusunan
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
Dinas
Pertanian dan
Pangan,
50.000.000 88.797.500 PIPD,
Dokumen laporan
keuangan bulanan
12 dokumen
Dokumen laporan
keuangan bulanan
12 dokumen
Dokumen
laporan keuangan semesteran
2
dokumen
Dokumen
laporan keuangan semesteran
2
dokumen
Dokumen
laporan keuangan
tahunan/CALK
1
dokumen
Dokumen
laporan keuangan
tahunan/CALK
1
dokumen
3.03.3.03.01.05. Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Meningkat
Persentase kesesuaian
program dalam Renja
PD terhadap RKPD, dan Renstra PD
terhadap RPJMD
100persen
198.374.900 209.258.000
3.03.3.03.01.05.01. Perencanaan
Kinerja Perangkat Daerah
Dinas
Pertanian dan Pangan,
28.369.900 68.953.000 PIPD,
Dokumen
LKjIP
1
dokumen
Dokumen
LKjIP
1
dokumen
Dokumen
Rencana Kerja (Renja)
2
dokumen
Dokumen
Rencana Kerja (Renja)
2
dokumen
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
2 dokumen
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
2 dokumen
91
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA)
2 dokumen
Dokumen Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA)
2 dokumen
Dokumen
Rencana Operasional
Pelaksanaan Kegiatan
(ROPK)
2
dokumen
Dokumen
Rencana Operasional
Pelaksanaan Kegiatan
(ROPK)
2
dokumen
3.03.3.03.01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
Dinas Pertanian dan
Pangan,
23.660.000 38.830.000 PIPD,
Dokumen laporan
TEPPA (Tim Evaluasi Percepatan
Penyerapan Anggaran)
12 dokumen
Dokumen laporan TEPPA
(Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan
Anggaran)
12 dokumen
Evaluasi
hasil RKPD
4
dokumen
Evaluasi hasil
RKPD
4
dokumen
Rapat
monitoring dan evaluasi
12 kali Rapat
monitoring dan evaluasi
12 kali
3.03.3.03.01.05.03. Pengelolaan data dan
sistem informasi
Perangkat Daerah
Dinas Pertanian
dan Pangan,
146.345.000 101.475.000 PIPD,
Penyusunan data profil
perangkat daerah
1 dokumen
Penyusunan data profil
perangkat daerah
1 dokumen
3.03.3.03.01.06. Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
Meningkat
Nilai IKM PD 77,20 30.560.000 8.500.000
3.03.3.03.01.06.01. Penyelenggaraa
n Pelayanan Publik
Dinas
Pertanian dan
Pangan,
30.560.000 8.500.000 PIPD,
92
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Dokumen indeks
kepuasan masyarakat
(Dinas dan UPT)
18 dokumen
Dokumen indeks
kepuasan masyarakat
(Dinas dan UPT)
18 dokumen
Dokumen SOP
(Standard Operating
Procedure)
15 dokumen
Dokumen SOP (Standard
Operating Procedure)
15 dokumen
Dokumen standar pelayanan
(SP)
2 dokumen
Dokumen standar pelayanan (SP)
2 dokumen
Dokumen Rencana
Tindak Pengendalian/SPIP
1 dokumen
Dokumen Rencana
Tindak Pengendalian/SPIP
1 dokumen
3.03.3.03.01.15. Program
Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan
Ketahanan
pangan, lingkungan
hidup dan pengelolaan bencana
Ketahanan
pangan meningkat
- Jagung; 207500to
n;
957.772.250 3.407.866.450
- Kedelai; 6500ton;
- Padi; 291195to
n;
- Ubi Kayu; 880706;
Jumlah produksi
tamanan pangan
-
3.03.3.03.01.15.01. Pembinaan Budidaya
Tanaman Pangan
Desa Nglegi,
Patuk, 18 kecamatan
, KWT Sari Rejeki, Pangkah,
Candirejo, Semin, KT
Ngudi Lestari,
315.176.250 289.954.500 PIPD,
93
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Tulung, Sumberejo
, Semin, Jawa
Timur,
Pelatihan
pengembangan budidaya
padi & padi organik (4
angkatan)
100 orang Pelatihan
pengembangan budidaya padi
& padi organik (4 angkatan)
100 orang
Pelatihan
pengembangan budidaya
jagung (2 angkatan)
50 orang Pelatihan
pengembangan budidaya
jagung (2 angkatan)
50 orang
Pelatihan pengembang
an budidaya kedelai (2
angkatan)
50 orang Pelatihan pengembangan
budidaya kedelai (2
angkatan)
50 orang
Pelatihan
pengembangan budidaya
ubi kayu (2 angkatan)
50 orang Pelatihan
pengembangan budidaya ubi
kayu (2 angkatan)
50 orang
Sosialisasi UPSUS
PAJALE
18 kecamatan
Sosialisasi UPSUS
PAJALE
18 kecamatan
Pengadaan
benih/bibit padi hibrida
dan inbrida (UPSUS
PAJALE)
2375 kg Pengadaan
benih/bibit padi hibrida
dan inbrida (UPSUS
PAJALE)
2375 kg
Pengadaan
benih/bibit jagung
hibrida (UPSUS
PAJALE)
900 kg Pengadaan
benih/bibit jagung hibrida
(UPSUS PAJALE)
900 kg
Penyusunan
data statistik tanaman
pangan
1
dokumen
Penyusunan
data statistik tanaman
pangan
1
dokumen
94
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Penyusunan laporan data
LTT (Luas Tambah
Tanam) tanaman
pangan
5 dokumen
Penyusunan laporan data
LTT (Luas Tambah
Tanam) tanaman
pangan
5 dokumen
Penyusunan
laporan data ubinan
tanaman pangan
5
dokumen
Penyusunan
laporan data ubinan
tanaman pangan
5
dokumen
Penyusunan laporan
angka sementara
(ASEM) dan angka tetap
(ATAP) tanaman
pangan
2 dokumen
Penyusunan laporan angka
sementara (ASEM) dan
angka tetap (ATAP)
tanaman pangan
2 dokumen
Pelatihan
petugas data tanaman
pangan
1 kali Pelatihan
petugas data tanaman
pangan
1 kali
3.03.3.03.01.15.02. Perlindungan
Lahan Pertanian
berkelanjutan
18
Kecamatan,
39.572.000 58.038.750 PIPD,
Sosialisasi LP2B
18 kecamatan
Sosialisasi LP2B
18 kecamatan
3.03.3.03.01.15.03. Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman
Pangan
18 Kecamatan
,
73.826.250 108.278.500 PIPD,
SL
pengendalian hama
terpadu (4 angkatan)
100 orang SL
pengendalian hama terpadu
(4 angkatan)
100 orang
Gerakan pengendalia
n OPT
1 angkatan
Gerakan pengendalian
OPT
1 angkatan
Pelatihan
pestisida hayati
1
angkatan
Pelatihan
pestisida hayati
1
angkatan
95
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pengadaan pestisida
1 paket Pengadaan pestisida
1 paket
3.03.3.03.01.15.04. Penyediaan
dan pengelolan sarana
prasarana
produksi pertanian
18
kecamatan, Kec.
Semanu,
320.610.000 317.636.000 PIPD,
Pelatihan
pengelolaan dan praktek
alsin pertanian (2 angkatan)
40 orang Pelatihan
pengelolaan dan praktek
alsin pertanian (2 angkatan)
40 orang
Pelatihan
pengembangan pupuk
organik (1 angkatan)
20 orang Pelatihan
pengembangan pupuk organik
(1 angkatan)
20 orang
Pengawasan pupuk dan
pestisida
18 kecamatan
Pengawasan pupuk dan
pestisida
18 kecamatan
Pelatihan
P3A (2 angkatan)
40 orang Pelatihan P3A
(2 angkatan)
40 orang
Pengadaan handtraktor
2 unit Pengadaan handtraktor
2 unit
Pengadaan pompa air 3"
20 unit Pengadaan pompa air 3"
20 unit
Pengadaan
handsprayer
10 unit Pengadaan
handsprayer
10 unit
Rehabilitasi
dam parit
2 unit Rehabilitasi
dam parit
2 unit
Pengadaan
paddy mower
4 unit Pengadaan
paddy mower
4 unit
Apresiasi
pengelolaan pestisida
20 orang Apresiasi
pengelolaan pestisida
20 orang
Bimbingan teknis
penyusunan RDKK pupuk
bersubsidi
150 orang Bimbingan teknis
penyusunan RDKK pupuk
bersubsidi
150 orang
Sosialisasi
peraturan yang
berkaitan
150 orang Sosialisasi
peraturan yang berkaitan
dengan pupuk
150 orang
96
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
dengan pupuk dan
pestisida
dan pestisida
3.03.3.03.01.15.05. Penyediaan Pembenihan/
Pembibitan
pertanian
UPT Perbeniha
n,
Karangmoj
o,
184.823.750 225.901.500 PIPD,
Pengadaan
benih padi (benih dasar)
250 kg Pengadaan
benih padi (benih dasar)
250 kg
Pengadaan benih padi
lulus sertifikasi
11000 kg Pengadaan benih padi
lulus sertifikasi
11000 kg
Penangkaran benih padi
8 ha Penangkaran benih padi
8 ha
Belanja saprodi dan
alat pertanian
1 paket Belanja saprodi dan
alat pertanian
1 paket
Penerimaan PAD
70600000 rupiah
Penerimaan PAD
70600000 rupiah
3.03.3.03.01.15.07. Penyediaan
dan pengelolan sarana
prasarana dan sumber daya air
18
Kecamatan,
23.764.000 2.408.057.200 PIPD,
DAK FISIK,
Pembanguna
n Dam Parit (DAK)
14 paket Pembangunan
Dam Parit (DAK)
14 paket
Pembangunan Sumur
Dangkal
(DAK)
9 paket Pembangunan Sumur
Dangkal (DAK)
9 paket
Pembangunan Sumur
Dalam (DAK)
1 paket Pembangunan Sumur Dalam
(DAK)
1 paket
3.03.3.03.01.17. Program
Peningkatan Kualitas
Penyuluhan
Ekonomi
dan Pariwisata
Pendapatan
masyarakat meningkat
perkapita sektor
pertanian
Persentase
rekomendasi teknologi
pertanian spesifik
lokalita yang diterapkan
113Kelo
mpok
791.586.000 2.360.265.375
97
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3.03.3.03.01.17.01. Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Petani
18 kecamatan
,
240.517.500 402.891.000 PIPD, DBHC
HT,
Kursus P4S
(2 angkatan)
50 orang Kursus P4S (2
angkatan)
50 orang
Fasilitasi
pendampingan PUAP
12 bulan Fasilitasi
pendampingan PUAP
12 bulan
Lomba ternak
1 kali Lomba ternak 1 kali
Forum/Sarasehan petani
(kabupaten dan
kecamatan)
19 kali Forum/Sarasehan petani
(kabupaten dan
kecamatan)
19 kali
Pembinaan
asosiasi petani
tembakau
3 kali Pembinaan
asosiasi petani tembakau
3 kali
Pembinaan
kelembagaan kelompok
tani tembakau
3 kali Pembinaan
kelembagaan kelompok tani
tembakau
3 kali
Pembinaan kelembagaan
KWT (2 angkatan)
50 orang Pembinaan kelembagaan
KWT (2 angkatan)
50 orang
3.03.3.03.01.17.02. Peningkatan
Kualitas Ketenagaan SDM Pertanian
18
Kecamatan, Kabupaten
Sleman,
385.102.500 455.697.000 PIPD,
Pelatihan
pemberdaya
an KWT
25 orang Pelatihan
pemberdayaan
KWT
25 orang
Pelatihan
taruna tani
40 orang Pelatihan
taruna tani
40 orang
Pelatihan
penyuluh swadaya
20 orang Pelatihan
penyuluh swadaya
20 orang
Koordinasi sistem LAKU
(kabupaten dan
kecamatan)
19 kali Koordinasi sistem LAKU
(kabupaten dan
kecamatan)
19 kali
98
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pelatihan kelompok
tani madya
1 angkatan
Pelatihan kelompok tani
madya
1 angkatan
Pelatihan penyuluh
pertanian
(PNS, CPNS dan THL)
18 kali Pelatihan penyuluh
pertanian
(PNS, CPNS dan THL)
18 kali
Pameran
Pekan Daerah
(PEDA)
1 kali Pameran
Pekan Daerah (PEDA)
1 kali
Pelatihan
peningkatan kapasitas
teknologi infomasi
kepenyuluhan
1
angkatan
Pelatihan
peningkatan kapasitas
teknologi infomasi
kepenyuluhan
1
angkatan
3.03.3.03.01.17.03. Peningkatan Kualitas
Penyuluhan Pertanian
18 Kecamatan
,
165.966.000 1.501.677.375 PIPD, DAK
NON FISIK,
Temu komisi penyuluhan
1 angkatan
Temu komisi penyuluhan
1 angkatan
Pembelajaran petani
2 desa Pembelajaran petani
2 desa
Jumpa tekhnologi
1 angkatan
Jumpa tekhnologi
1 angkatan
Pelatihan
penerapan tekhnologi
1
angkatan
Pelatihan
penerapan tekhnologi
1
angkatan
Penyusunan media
informasi
spesifik
lokasi
1 media Penyusunan media
informasi
spesifik lokasi
1 media
Rembug tani 125 orang Rembug tani 125 orang
Farmer field
day
2
kecamatan
Farmer field
day
2
kecamatan
Programa
desa
144 desa Programa desa 144 desa
Programa Kecamatan
18 kecamatan
Programa Kecamatan
18 kecamatan
Programa kabupaten
1 dokumen
Programa kabupaten
1 dokumen
99
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Sosialisasi programa
kabupaten
1 kali Sosialisasi programa
kabupaten
1 kali
Evaluasi programa
penyuluhan
desa dan kecamatan
18 kecamatan
Evaluasi programa
penyuluhan
desa dan kecamatan
18 kecamatan
Siaran radio
pedesaan
20 kali Siaran radio
pedesaan
20 kali
Pembanguna
n Rumah dinas BPP
(DAK)
1 paket Pembangunan
Rumah dinas BPP (DAK)
1 paket
Rehab
Gedung pertemuan
BPP (DAK)
1 paket Rehab Gedung
pertemuan BPP (DAK)
1 paket
kaji terap
peternakan
1 paket kaji terap
peternakan
1 paket
pembuatan
percontohan kandang
ternak di BPP
1 unit pembuatan
percontohan kandang
ternak di BPP
1 unit
kaji terap bibit
tanaman pangan
3 paket kaji terap bibit tanaman
pangan
3 paket
kaji terap
bibit hortikultura
2 paket kaji terap bibit
hortikultura
2 paket
pembuatan lahan
percontohan
tanaman
pangan di BPP
1 paket pembuatan lahan
percontohan
tanaman
pangan di BPP
1 paket
pembuatan lahan
percontohan hotikultura
di BPP
2 paket pembuatan lahan
percontohan hotikultura di
BPP
2 paket
pembuatan
lahan percontohan
HPT di BPP
1 paket pembuatan
lahan percontohan
HPT di BPP
1 paket
100
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Demplot bibit
tanaman pangan
6 paket Demplot bibit tanaman
pangan
6 paket
Demplot
bibit
hortikultura
10 paket Demplot bibit
hortikultura
10 paket
Demplot HPT 2 paket Demplot HPT 2 paket
3.03.3.03.01.21. Program Peningkatan
Produksi Perkebunan
dan Hortikultura
Ketahanan pangan,
lingkungan hidup dan
pengelolaan bencana
Ketahanan pangan
meningkat
Bawang Merah;
470,56ton;
1.245.132.000 2.550.277.600
Cabe; 487,29ton;
Jumlah produksi hasil
perkebunan dan
hortikultura produk
unggulan;
-;
kakao; 413000kg
;
Kelapa; 22819104ton;
Mete; 575600kg;
Tembakau 491565kg
3.03.3.03.01.21.01. Pembinaan Budidaya
Tanaman Perkebunan
Kecamatan Patuk,
Kecamatan Semin,
Kecamatan Karangmoj
o, Kecamatan
Ponjong, Kecamatan
Panggang, Kecamtan
Wonosari, Dinas
Pertanian
381.095.000 523.959.150 PIPD,
101
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
dan Pangan,
Intensifikasi
kakao (termasuk
TTP Nglanggeran)
20 ha Intensifikasi
kakao (termasuk TTP
Nglanggeran)
20 ha
Intensifikasi kelapa
10 ha Intensifikasi kelapa
10 ha
Pemeliharaan kebun
induk kakao
1 ha Pemeliharaan kebun induk
kakao
1 ha
Intensifikasi
jambu mete
10 ha Intensifikasi
jambu mete
10 ha
Bimbingan
teknis budidaya
kakao (1 angkatan)
25 orang Bimbingan
teknis budidaya
kakao (1 angkatan)
25 orang
Bimbingan teknis
budidaya mete (1
angkatan)
25 orang Bimbingan teknis
budidaya mete (1 angkatan)
25 orang
Pelatihan petugas data
perkebunan
1 kali Pelatihan petugas data
perkebunan
1 kali
Peremajaan
tanaman kakao
20000
batang
Peremajaan
tanaman kakao
20000
batang
3.03.3.03.01.21.02. Penyediaan
dan
Pengelolaan Sarana
Prasarana Sumber Daya
Air dan Lahan
Kecamatan
Semin,
Kecamatan Semanu,
Kecamatan Playen,
Kecamatan Panggang,
Kecamatan Paliyan,
458.889.000 1.394.637.200 PIPD,
DBHC
HT, DAK
FISIK,
Pengadaan cultivator
8 unit Pengadaan cultivator
8 unit
102
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pengadaan cultivator
(DBHCHT)
10 unit Pengadaan cultivator
(DBHCHT)
10 unit
Pengembangan sumber
air
1 unit Pengembangan sumber air
1 unit
Pengadaan
pompa air
1 unit Pengadaan
pompa air
1 unit
Pembuatan
sumur dangkal
(DAK)
4 unit Pembuatan
sumur dangkal (DAK)
4 unit
Pembuatan
sumur sedang
(DAK)
14 unit Pembuatan
sumur sedang (DAK)
14 unit
3.03.3.03.01.21.03. Pengendalian
Organisme Penganggu
Tanaman Perkebunan
Kecamatan
Patuk, Kecamatan
Karangmojo,
21.960.000 28.121.500 PIPD,
Pelatihan pengendalia
n OPT kakao dan mete
50 orang Pelatihan pengendalian
OPT kakao dan mete
50 orang
Pelatihan pengendalia
n penyakit VSD kakao
10 kelompok
Pelatihan pengendalian
penyakit VSD kakao
10 kelompok
Penyediaan
metabolit sekunder
100 liter Penyediaan
metabolit sekunder
100 liter
3.03.3.03.01.21.05. Pembinaan Budidaya
Tanaman
Hortikultura
Dengok, Playen,
Kecamatan
Panggang,
Kecamatan Ngawen, Kecamatan
Patuk, Kecamtan
Gedangsari,
Kecamatan Tanjungsa
ri, Kecamatan
371.944.000 583.580.250 PIPD,
103
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Saptosari, Kecamatan
Karangmojo ,
Bimbingan
teknis budidaya
bawang merah (2
angkatan)
50 orang Bimbingan
teknis budidaya
bawang merah (2 angkatan)
50 orang
Bimbingan
teknis budidaya
cabe (2 angkatan)
50 orang Bimbingan
teknis budidaya cabe
(2 angkatan)
50 orang
Pemeliharaan tanaman
durian (termasuk
TTP Nglanggeran)
5 ha Pemeliharaan tanaman
durian (termasuk TTP
Nglanggeran)
5 ha
Pemeliharaan tanaman
jambu madu deli
400 batang
Pemeliharaan tanaman
jambu madu deli
400 batang
Bantuan bibit buah-
buahan (5 jenis)
1500 batang
Bantuan bibit buah-buahan
(5 jenis)
1500 batang
Pemeliharaa
n kebun buah (Tapan
Sari)
1 paket Pemeliharaan
kebun buah (Tapan Sari)
1 paket
Pengembang
an tanaman duku
1 ha Pengembangan
tanaman duku
1 ha
Pengembangan tanaman
manggis
1 ha Pengembangan tanaman
manggis
1 ha
pemeliharaa
n kebun srikaya si
nyonya
10 ha pemeliharaan
kebun srikaya si nyonya
(Mertelu)
10 ha
104
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(Mertelu)
Pelatihan petugas data
hortikultura
1 kali Pelatihan petugas data
hortikultura
1 kali
Pengembang
an kebun buah jambu
madu deli
1 ha Pengembangan
kebun buah jambu madu
deli
1 ha
3.03.3.03.01.21.06. Pegendalian
Organisme Pengganggu
Hortikultura
Kecamatan
Wonosari, Kecamatan
Karangmojo,
11.244.000 19.979.500 PIPD,
Pelatihan pengendalia
n OPT hortikultura
(2 angkatan)
50 orang Pelatihan pengendalian
OPT hortikultura (2
angkatan)
50 orang
3.03.3.03.01.22. Program
Peningkatan Produksi
Peternakan
Ketahanan
pangan, lingkungan
hidup dan pengelolaan
bencana
Ketahanan
pangan meningkat
1. Sapi potong
(ekor);
153008ek
or;
1.760.241.700 2.491.807.400
2. Kambing
(ekor);
195528ek
or;
3. Ayam buras
(ekor);
1161610e
kor;
4. Daging; 4664211kg;
5. Telur; 3451487kg;
Jumlah
populasi
ternak
-
3.03.3.03.01.22.02. Pelayanan
Laboratorium Kesehatan
Hewan
18
Kecamatan,
Laboratorium
Kesehatan Hewan
(Tipe C),
60.088.000 78.226.500 PIPD,
105
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pengambilan sampel
Bahan Asal Hewan (BAH)
30 sampel Pengambilan sampel Bahan
Asal Hewan (BAH)
30 sampel
Pelaksanaan
pemeriksaan
Bahan Asal Hewan (BAH)
30 sampel Pelaksanaan
pemeriksaan
Bahan Asal Hewan (BAH)
30 sampel
Pelaksanaan
pemeriksaan spesimen
penyakit hewan
30 sampel Pelaksanaan
pemeriksaan spesimen
penyakit hewan
30 sampel
Pembelian bahan kimia
dan alat laboratorium
1 paket Pembelian bahan kimia
dan alat laboratorium
1 paket
Penerimaan PAD
32000000 rupiah
Penerimaan PAD
32000000 rupiah
Pengadaan peralatan
dan perlengkapa
n pengujian sampel
1 paket Pengadaan peralatan dan
perlengkapan pengujian
sampel
1 paket
3.03.3.03.01.22.03. Pembinaan dan Pengawasan
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
18 Kecamatan
, UPT Pusat
Kesehatan Hewan,
284.705.000 323.774.000 PIPD,
Pemantauan
pemotongan hewan
kurban
1 kali Pemantauan
pemotongan hewan kurban
1 kali
Sosialisasi
penanggulangan penyakit
ternak
18
kecamatan
Sosialisasi
penanggulangan penyakit
ternak
18
kecamatan
Sosialisasi
kesehatan masyarakat
veteriner
18
kecamatan
Sosialisasi
kesehatan masyarakat
veteriner
18
kecamatan
Penyusunan
data kasus penyakit
1
dokumen
Penyusunan
data kasus penyakit
1
dokumen
106
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
hewan hewan
Pengawasan
kesehatan masyarakat
veteriner
3 kali Pengawasan
kesehatan masyarakat
veteriner
3 kali
3.03.3.03.01.22.04. Pembinaan
Budidaya Ternak
ULIB
Dinas Pertanian
dan Pangan, 18
Kecamatan, Kelompok
perbibitan sapi potong ,
Desa Jetis dan Kepek,
Kecamatan Saptosari,
Bali,
604.507.500 544.907.500 PIPD,
Bimbingan
teknis recording
sapi potong bagi
peternak (5 angkatan)
125 orang Bimbingan
teknis recording sapi
potong bagi peternak (5
angkatan)
125 orang
Pengadaan N2 cair
5000 liter Pengadaan N2 cair
5000 liter
Pengadaan
plastik sheet
10000
batang
Pengadaan
plastik sheet
10000
batang
Pengadaan
sarung tangan
plastik
inseminasi
10000
lembar
Pengadaan
sarung tangan plastik
inseminasi
10000
lembar
Sosialisasi UPSUS
SIWAB 2019
18 kecamatan
Sosialisasi UPSUS SIWAB
2019
18 kecamatan
Bimbingan
teknis agribisnis
kelompok ternak
kambing (5 angkatan)
150 orang Bimbingan
teknis agribisnis
kelompok ternak
kambing (5 angkatan)
150 orang
107
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Cetak stiker IB
50000 lembar
Cetak stiker IB 50000 lembar
Belanja
kambing bligon betina
50 ekor Belanja
kambing bligon betina
50 ekor
Belanja
kambing
bligon jantan
10 ekor Belanja
kambing bligon
jantan
10 ekor
Aplikasi GO
IB
1 paket Aplikasi GO IB 1 paket
Konsolidasi
uji performance
sapi potong
1 kali Konsolidasi uji
performance sapi potong
1 kali
Pengadaan
kontainer gendong
5 unit Pengadaan
kontainer gendong
5 unit
Pengadaan AI Gun
10 unit Pengadaan AI Gun
10 unit
3.03.3.03.01.22.05. Pembinaan
Perbibitan ternak
Kecamatan
Ponjong, Kecamatan
Karangmojo,
Kecamatan Wonosari, Kecamatan
Patuk, Kecamatan
Semin,
126.298.000 119.236.150 PIPD,
Bimbingan teknis budidaya
ternak unggas (1
angkatan)
25 orang Bimbingan teknis budidaya
ternak unggas (1 angkatan)
25 orang
Pengadaan induk ayam buras super
500 ekor Pengadaan induk ayam buras super
500 ekor
Pembinaan
gabungan kelompok
pembibitan (gapokbit) Sapi Potong
PO
25
kelompok
Pembinaan
gabungan kelompok
pembibitan (gapokbit) Sapi Potong PO
25
kelompok
108
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Workshop petugas data
peternakan
100 orang Workshop petugas data
peternakan
100 orang
3.03.3.03.01.22.06. Pelayananan Puskeswan
18 Kecamatan
, 6
Puskeswan,
267.770.000 253.396.000 PIPD, DAK
FISIK,
Pelayanan
TPKH (Tempat
Pelaksanaan Karantina Hewan)
12 bulan Pelayanan
TPKH (Tempat Pelaksanaan
Karantina Hewan)
12 bulan
Pelayanan
kesehatan hewan,
kesehatan masyarakat veteriner dan
surveilans PHMS
(Penyakit Hewan
Menular Strategis)
12 bulan Pelayanan
kesehatan hewan,
kesehatan masyarakat veteriner dan
surveilans PHMS
(Penyakit Hewan
Menular Strategis)
12 bulan
Sosialisasi apresiasi
kurban
6 puskeswan
Sosialisasi apresiasi
kurban
6 puskeswan
Pengadaan obat ternak
1 paket Pengadaan obat ternak
1 paket
Pengadaan peralatan
medis habis pakai
1 paket Pengadaan peralatan
medis habis pakai
1 paket
Pembinaan RPA/TPA/TP
H
18 kecamatan
Pembinaan RPA/TPA/TPH
18 kecamatan
Sosialisasi
ASUH pangan asal
hewan (pasar
tradisional)
18
kecamatan
Sosialisasi
ASUH pangan asal hewan
(pasar tradisional)
18
kecamatan
Pelatihan
kader kesehatan
2 kali Pelatihan
kader kesehatan
2 kali
109
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
hewan hewan
Pengadaan
sarana dan prasarana
puskeswan
(DAK)
11 paket Pengadaan
sarana dan prasarana
puskeswan
(DAK)
11 paket
3.03.3.03.01.22.07. Pengembangan Teknologi
Peternakan
18 Kecamatan
,
117.949.000 733.845.750 PIPD,
Bimbingan
teknis pembuatan
pupuk organik (5
angkatan)
125 orang Bimbingan
teknis pembuatan
pupuk organik (5 angkatan)
125 orang
Bimbingan
teknis pembuatan
pakan alternatif (6
angkatan)
150 orang Bimbingan
teknis pembuatan
pakan alternatif (6
angkatan)
150 orang
Pembinaan
asosiasi pengolah
pupuk organik dan
asosiasi pengolah
pakan ternak
12 kali Pembinaan
asosiasi pengolah
pupuk organik dan asosiasi
pengolah pakan ternak
12 kali
Pengadaan alat
pertanian (Chooper)
6 unit Pengadaan alat pertanian
(Chooper)
6 unit
3.03.3.03.01.22.08. Penyediaan
dan
pengelolaan sarana
prasarana peternakan
18
Kecamatan
, Bali,
298.924.200 438.421.500 PIPD,
Pelatihan dan
penyediaan sarana
penanaman HPT (6
150 orang Pelatihan dan penyediaan
sarana penanaman
HPT (6 angkatan)
150 orang
110
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
angkatan)
Penyediaan kandang
jepit sapi
18 unit Penyediaan kandang jepit
sapi
18 unit
Penyediaan
kandang komunal
kambing PE (lanjutan)
1 unit Penyediaan
kandang komunal
kambing PE (lanjutan)
1 unit
3.03.3.03.01.25. Program Peningkatan
Agribisnis Pertanian
Ekonomi dan
Pariwisata
Pendapatan masyarakat
meningkat sektor
pertanian
- bawang merah;
158,76 Rp/ha;
478.278.250 603.847.000
- cabe besar; 218,30 Rp/ha;
- Hasil ternak /daging sapi,
kambing ayam dan telur;
258916Rp (kg);
- jagung; 16.60 Rp/ha;
- kakao; 25,47 Rp/ha;
- kedelai; 8,41
Rp/ha;
- kelapa; 33,34
Rp/ha;
- mete; 34,73
Rp/ha;
- padi; 20.56
Rp/ha;
- pengiriman ternak keluar (sapi,
kambing, DOC);
33.379 ekor;
- tembakau; 69,46
Rp/ha;
Nilai
pendapatan subsektor
tanaman pangan
-
111
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
3.03.3.03.01.25.01. Pembinaan Mutu Hasil
Pertanian
18 Kecamatan
, Pasar Hewan ,
Jawa Tengah,
72.620.000 90.618.000 PIPD,
Pelatihan mutu hasil
produksi pertanian
(tanaman pangan,
perkebunan dan
hortikultura)
75 orang Pelatihan mutu hasil produksi
pertanian (tanaman
pangan, perkebunan
dan hortikultura)
75 orang
Pelatihan
PIRT
40 orang Pelatihan PIRT 40 orang
Pengajuan PIRT
40 paket Pengajuan PIRT
40 paket
Tera timbangan
ternak
4 unit Tera timbangan
ternak
4 unit
Pendamping
an pertanian organik
120 orang Pendampingan
pertanian organik
120 orang
3.03.3.03.01.25.02. Pengolahan Hasil Pertanian
Kec. Playen
(Gading, Banaran),
Kec. Paliyan,
Kec. Semanu
(Candirejo) , Kec.
Rongkop, Kec. Ponjong,
Kec. Wonosari
dan Paliyan,
Kec. Semin,
Purwosari dan
Ngawen,
264.045.000 338.766.000 PIPD, DBHC
HT,
112
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
TTP Nglanggera
n, Patuk,
Pelatihan
pengolahan ubi kayu dan
hasil pertanian
berbahan baku lokal (4
angkatan)
100 orang Pelatihan
pengolahan ubi kayu dan hasil
pertanian berbahan baku
lokal (4 angkatan)
100 orang
Penyediaan
peralatan pengolahan
ubi kayu, kakao, dan
hasil pertanian
berbahan baku lokal
5 paket Penyediaan
peralatan pengolahan ubi
kayu, kakao, dan hasil
pertanian berbahan baku
lokal
5 paket
Pelatihan pasca panen
tembakau (2 angkatan -
DBHCHT)
50 orang Pelatihan pasca panen
tembakau (2 angkatan -
DBHCHT)
50 orang
Pengadaan
mesin perajang
tembakau (DBHCHT)
7 unit Pengadaan
mesin perajang tembakau
(DBHCHT)
7 unit
Pelatihan
pasca panen
mete (2 angkatan)
50 orang Pelatihan
pasca panen
mete (2 angkatan)
50 orang
Pelatihan pengolahan
kedelai (2 angkatan)
50 orang Pelatihan pengolahan
kedelai (2 angkatan)
50 orang
Pelatihan pengolahan
daging ayam (1 angkatan)
25 orang Pelatihan pengolahan
daging ayam (1 angkatan)
25 orang
113
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi dana APBD
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Jenis
Kegia tan
Sum
ber Dana
PD penan
ggung jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Penyediaan bahan baku
pengolahan cokelat (TTP
Nglanggeran)
1 paket Penyediaan bahan baku
pengolahan cokelat (TTP
Nglanggeran)
1 paket
3.03.3.03.01.25.03. Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian
18
Kecamatan, Dinas
Pertanian dan
Pangan, DIY dan
Luar DIY,
141.613.250 174.463.000 PIPD,
Penyelenggar
aan temu usaha/kemit
raan kakao
1 kali Penyelenggaraa
n temu usaha/kemitra
an kakao
1 kali
Pameran hasil produksi
pertanian di DIY dan luar
DIY
4 kali Pameran hasil produksi pertanian di
DIY dan luar DIY
4 kali
Penyelenggaraan pasar tani
48 kali Penyelenggaraan pasar tani
48 kali
Analisis
usaha tani
4
angkatan
Analisis usaha
tani
4
angkatan
Analisis
harga pasar
12 kali Analisis harga
pasar
12 kali
Cetak brosur
olahan pangan
(bahan pameran)
500
lembar
Cetak brosur
olahan pangan (bahan
pameran)
500
lembar
9.441.319.100 15.993.479.825
114
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan
PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pertanian
dan Pangan Tahun 2019 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan disusun dengan
memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana
Kerja Dinas Pertanian dan Pangan yang merupakan kebijakan program dan
kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun
2019 mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian
dan Pangan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku
kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari
proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.
b. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah
kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk
perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan
pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh
seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi
serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya
sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders), tetap harus dikedepankan.
c. Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya
pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan
115
yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana
pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan
kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat,
sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format
pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana
Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran
2019.
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BADINGAH