PROVINSI BANTEN
RENCANA TARGET KINERJA KEGIATAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2019
SATKER : 120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
1202 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1202.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Bulan LaporanJanuari,Penyusunan Bahan Laporan Pajak
2.230.000,00 3,52
Februari Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Bulan LaporanFebruari,Penyusunan Bahan Laporan PajakRancangan Awal Renja Kegiatan Tahun 2020
2.230.000,00 5,19
Maret Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulan Maret Bulan Laporan, LaporanTriwulan I, Laporan Akhir Tahun, Penyusunan Dokumen Laporan Pajak (PPh21,22,23 dan PPN)
9.007.500,00 12,18
April Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Bulan April, Penyusunan BahanLaporan Pajak
8.430.000,00 7,51
Mei Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Bulan Mei, Penyusunan BahanLaporan Pajak
2.230.000,00 5,19
Juni Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Bulan Juni, Laporan Triwulan II,Laporan Semester I dan Progmosis, Aparat Pengawas Instansi Pemerintahan(APIP), Penyusunan Dokumen Laporan Pajak (PPh21,22, 23 dan PPN)
16.586.900,00 14,06
Juli Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Bulan Juli, Penyusunan BahanLaporan Pajak
2.230.000,00 5,19
Agustus Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus, PenyusunanBahan Laporan Pajak
2.230.000,00 6,87
September Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Bulan September, LaporanTriwulan III, Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan(TLHP) AparatPengawas Instansi Pemerintahan (APIP), Penyusunan Dokumen Laporan Pajak(PPh21,22, 23 dan PPN)
11.167.500,00 10,84
Oktober Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Bulan Oktober, PenyusunanBahan Laporan Pajak
32.380.000,00 14,60
Nopember Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Bulan November,PenyusunanBahan Laporan Pajak
6.840.000,00 6,61
Desember Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Bulan Desember 13.016.100,00 8,24
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
1202.120201.00.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset
SIMRAL Hal 1 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Dokumen LaporanKeuangan
Dokumen 17.0 5,001.1 4,00 3,005,00
Penyusunan Dokumen Tindak LanjutHasil Pemeriksaan (TLHP) AparatPengawas Instansi Pemerintah (APIP)
Dokumen 2.0 0,002.2 1,00 0,001,00
Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Dokumen 3.0 1,003.1 1,00 0,001,00
1202.120201.00.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari A. Persiapan (LKIP, LKPj, PERKIN&IKU, RUP, Lap. Bulanan Fisik&Keuangan,TEPPA, Monev, Revisi Renstra); B. Pelaksanaan (PERKIN&IKU, RUP); C.Pelaporan (PERKIN&IKU, RUP)
8.158.400,00 8,51
Februari A. Persiapan (LPPD, Renja, Lap. Barjas, Revisi Renstra); B. Pelaksanaan (LKIP,LKPj, Rancangan Renja, Forum Renja, Lap. Bulanan Fisik&Keuangan Januari, Lap.Barjas Januari, Lap. TEPPA Januari, Monev, Rancangan Awal & Rancangan RevisiRenstra); C. Pelaporan (LKIP, LKPj, BA. Forum Renja, Lap. BulananFisik&Keuangan Januari, Lap. Barjas, Lap. TEPPA, Monev, Revisi Renstra)
122.979.200,00 33,60
Maret A. Persiapan (Rancangan Akhir Renja, Lap. Triwulanan Fisik&Keuangan,Rancangan Akhir Revisi Renstra); B. Pelaksanaan (LPPD, Rancangan Akhir Renja,Lap. Bulanan Fisik&Keuangan Februari dan Triwulan I, Lap. Barjas Februari &Maret, Lap. TEPPA Februari & Maret, Monev, Rancangan Akhir Revisi Renstra); C.Pelaporan (LPPD, Rancangan Akhir Renja, Lap. Bulanan Fisik&Keuangan Februaridan Triwulan I, Lap. Barjas Februari & Maret, Lap. TEPPA Februari & Maret, Monev,Rancangan Akhir Revisi Renstra)
28.548.000,00 14,91
April A. Persiapan (DRPK); B. Pelaksanaan (DRPK, Lap. Bulanan Fisik&Keuangan April,Lap. Barjas April, Lap. TEPPA April, Monev); C. Pelaporan (Lap. BulananFisik&Keuangan April, Lap. Barjas April, Lap. TEPPA April, Monev)
8.230.000,00 5,18
Mei C. Pelaporan (DRPK, Lap. Bulanan Fisik&Keuangan Mei, Lap. Barjas Mei, Lap.TEPPA Mei)
5.120.000,00 0,16
Juni A. Persiapan ( Lap. Semester Fisik&Keuangan Juni); B. Pelaksanaan (Lap.Semester Fisik&Keuangan Juni, Lap. Barjas Juni, Lap. TEPPA Juni, Monev); C.Pelaporan (Lap. Semester Fisik&Keuangan Juni, Lap. Barjas Juni, Lap. TEPPAJuni, Monev)
7.003.000,00 4,73
Juli A. Persiapan (Renja-P, RKA-P); B. Pelaksanaan (Renja-P, DRPK-P, Lap. BulananFisik&Keuangan Agustus, Lap. Barjas Agustus, Lap. TEPPA Agustus, Monev); C.Pelaporan (Renja-P, DRPK-P, Lap. Bulanan Fisik&Keuangan Agustus, Lap. BarjasAgustus, Lap. TEPPA Agustus, Monev)
8.554.000,00 4,10
Agustus A. Persiapan (Renja-P, RKA-P); B. Pelaksanaan (Renja-P, DRPK-P, Lap. BulananFisik&Keuangan Agustus, Lap. Barjas Agustus, Lap. TEPPA Agustus, Monev); C.Pelaporan (Renja-P, DRPK-P, Lap. Bulanan Fisik&Keuangan Agustus, Lap. BarjasAgustus, Lap. TEPPA Agustus, Monev)
15.110.000,00 6,23
September B. Pelaksanaan (RKA-P, Lap. Triwulanan Fisik&Keuangan September, Lap. BarjasSeptember, Lap. TEPPA September, Monev); C. Pelaporan (RKA-P, Lap.Triwulanan Fisik&Keuangan September, Lap. Barjas September, Lap. TEPPASeptember, Monev)
17.086.000,00 6,24
1202.120201.00.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Dokumen Perencanan,Evaluasi dan Pelaporan
SIMRAL Hal 2 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober A. Persiapan (DPA-P, PERKIN&IKU-P); B. Pelaksanaan (DPA-P, PERKIN&IKU-P,Lap. Bulanan Fisik&Keuangan Oktober, Lap. Barjas OKtober, Lap. TEPPA OKtober,Monev); C. Pelaporan (DPA-Perubahan, PERKIN&IKU-P, Lap. BulananFisik&Keuangan Oktober, Lap. Barjas Oktober, Lap. TEPPA Oktober, Monev)
18.992.400,00 7,87
Nopember A. Persiapan (RKA); B. Pelaksanaan (RKA, Lap. Bulanan Fisik&KeuanganNovember, Lap. Barjas November, Lap. TEPPA November); C. Pelaporan (RKA,Lap. Bulanan Fisik&Keuangan November, Lap. Barjas November, Lap. TEPPANovember)
12.928.000,00 4,24
Desember A. Persiapan (DPA); B. Pelaksanaan (DPA, Lap. Tahunan Fisik&KeuanganDesember, Lap. Barjas Desember, Lap. TEPPA Desember); C. Pelaporan (DPA,Lap. Tahunan Fisik&Keuangan Desember, Lap. Barjas Desember, Lap. TEPPADesember)
12.673.000,00 4,23
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Laporan Evaluasi Programdan Kegiatan
dokumen 3.0 3,001.1 0,00 0,000,00
Penyusunan Perencanaan Program danKegiatan Tahunan
dokumen 11.0 5,002.2 2,00 3,001,00
Penyusunan Laporan Evaluasi danPengendalian
dokumen 5.0 1,003.3 0,00 3,001,00
Monitoring dan Evaluasi dokumen 4.0 1,004.4 1,00 1,001,00
Revisi Renstra OPD Tahun 2017-2022 dokumen 1.0 1,005.5 0,00 0,000,00
1202.120201.00.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Dokumen Perencanan,Evaluasi dan Pelaporan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Penyusunan SK Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan (1 dokumen); Laporan BulananRealisasi Kegiatan
0,00 2,50
Februari Rapat Persiapan Pengadaan barang modal triwulan I (1 kegiatan);Laporan BulananRealisasi Kegiatan
1.095.000,00 5,42
Maret brangkas 1 buah, troli barang 1 unit,personal computer 3 unit, laptop administrasi 1unit, laptop editing 1 unit, tripod screen 2 unit,tripod camera 3 unit, sound systempotable 1 unit,Drying cabinet 1 unit, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 1 dokumen
172.100.000,00 11,46
April Rapat Persiapan Pengadaan barang modal triwulan II 1 kegiatan,motor 1unit,pelaporan,administrasi dan dokumentasi 1 unit,pemasangan dinding partisi 1paket,UPS 1 unit, printer 1 unit, hardisk eksternal 1 unit, Laporan Bulanan RealisasiKegiatan 1 dokumen
132.566.600,00 13,02
Mei Penyusunan RKBMD Tahun 2020; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 4,17
Juni Penyusunan Bahan DRPK Perubahan Kegiatan Pengadaan sarana PrsaranaKantor tahun 2019; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 5,83
1202.120201.00.01.003.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Tersedianya Sarana Prasarana KantorDinas P3AKKB Provinsi Banten
SIMRAL Hal 3 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli Penyusunan Bahan RKA Perubahan Kegiatan Pengadaan sarana Prsarana Kantortahun 2019; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 4,17
Agustus Rapat Persiapan Pengadaan barang modal triwulan III 1 kegiatan,printer canonpixma g2000 2 unit, mesin tik listrik 2 unit, papan tulis 1 set,rak kaca untuk sepatu 1buah, rak serbaguna 1 buah, penyekat ruangan 3 set,server 2 unit, laptopworkstation 2 unit, laptop 2 unit, meja dan kursi kerja 10 unit, kursi kerja 1 set, kursitamu 1 set; '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
460.817.000,00 25,47
September ribbon 30 buah, film printer cargo 10 buah,kendaraan minibus 1 unit, mobilenrollment 3 set, alat cetak E-KTP 3 unit, card reader E-KTP 2 unit, laptop server 2unit, PC server AIO 2 unit,administrasi, '- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 1dokumen
963.530.000,00 13,41
Oktober Rapat Evaluasi Pengadaan barang modal; Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 1.095.000,00 5,42
Nopember cetak laporan kegiatan pengadaan 3 buku, penyusunan RKA Tahun 2020; LaporanBulanan Realisasi Kegiatan
120.000,00 6,67
Desember Penyusunan DPA Tahun 2020 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor-Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,46
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Tercapainya Pengadaan SaranaPrasarana Kantor
Unit 122.0 17,001.1 90,00 5,0010,00
1202.120201.00.01.003.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Tersedianya Sarana Prasarana KantorDinas P3AKKB Provinsi Banten
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan; Menyusun Tim Pelaksana PemeliharaanKendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK dan PajakKendaraan Bermotor dan BBNKB
0,00 2,50
Februari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Menyusun Jadwal Pemeliharaan berdasarkan KIB dan KIR,
0,00 4,17
Maret Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (3 unit Ops.R4, 3 unit Ops. R2),Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK (Lemari besi 6 unit, 7 unit komputer, 8 unitLaptop, 7 unit printer)
28.087.500,00 6,85
April Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Mengidentifikasi ulang aset yang akan dilakukan pemeliharaan
0,00 4,17
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK (5 unit suku cadang komputer, 5 unit sukucadang laptop, 5 unit suku cadang printer, 3 unit lemari besi, 3 unit filling besi, 7 unitkomputer, 8 unit laptop, 7 unit printer), Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional(5 unit Ops.R4; 3 Unit R2), Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB (2 unit Ops.)
66.902.500,00 11,13
1202.120201.00.01.004.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpeliharanya Sarana PrasaranaKantor Dinas P3AKKB Provinsi Banten
SIMRAL Hal 4 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB (4 unit Ops.), Pemeliharaan InventarisKantor/APK (1 unit AC Split, 2 unit lemari besi, 5 unit filling besi)
4.100.000,00 7,25
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB (2 unit Ops.)
5.500.000,00 6,00
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (2 unit Ops.R2), PemeliharaanInventaris Kantor/APK (5 unit suku cadang komputer, 5 unit suku cadang laptop, 5unit suku cadang printer, 3 unit lemari besi, 3 unit filling besi, 7 unit komputer, 8 unitlaptop, 7 unit printer)
25.837.500,00 8,59
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK (6 unit suku cadang komputer, 6 unit sukucadang laptop, 5 unit suku cadang printer, 5 unit lemari besi, 4 unit filling besi),Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB (3 unit Ops.),
12.200.000,00 8,36
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB (8 unit Ops.)
24.725.000,00 12,41
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB (8 unit Ops.)
365.747.500,00 26,09
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 2,48
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Unit 30.0 0,001.1 5,00 19,006,00
Pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional
Unit 28.0 6,002.1 8,00 6,008,00
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK Unit 140.0 22,003.1 37,00 53,0028,00
1202.120201.00.01.004.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpeliharanya Sarana PrasaranaKantor Dinas P3AKKB Provinsi Banten
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari B. Pelaksanaan (Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, Instruktur SenamKesegaran Jasmani, Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Jasa TV Cable, Telepon,Surat Kabar)
53.850.000,00 3,66
Februari B. Pelaksanaan (Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, Instruktur SenamKesegaran Jasmani, Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Jasa TV Cable, Materai,Peralatan Dapur, Pembayaran Makan Minum Rapat, Makan Minum Kegiatan,Belanja Telepon, Surat Kabar, Bahan Bakar Minyak)
132.307.040,00 7,97
Maret B. Pelaksanaan (Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, Instruktur SenamKesegaran Jasmani, Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Alat Tulis Kantor, Jasa TVCable, Materai, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Vandel, Plakat, Piala,Medali dan Cinderamata, Penggandaan, Pembayaran Makan Minum Rapat, MakanMinum Kegiatan, Belanja Telepon, Surat Kabar, Bahan Bakar Minyak)
293.684.620,00 10,68
1202.120201.00.01.005.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Tersedianya Barang dan JasaPerkantoran Dinas P3AKKB ProvinsiBanten
SIMRAL Hal 5 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April B. Pelaksanaan (Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, Instruktur SenamKesegaran Jasmani, Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Jasa TV Cable, Materai,Belanja Cetak, Pembayaran Makan Minum Rapat, Makan Minum Kegiatan, BelanjaTelepon, Surat Kabar, Bahan Bakar Minyak)
266.136.020,00 9,41
Mei B. Pelaksanaan (Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, Instruktur SenamKesegaran Jasmani, Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Jasa TV Cable, PakaianDinas, Materai, Pembayaran Makan Minum Rapat, Makan Minum Kegiatan, BelanjaTelepon, Surat Kabar, Bahan Bakar Minyak)
165.586.020,00 7,47
Juni B. Pelaksanaan (Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, Instruktur SenamKesegaran Jasmani, Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Alat Listrik dan Elektronik,Suku Cadang Alat Studio, Jasa TV Cable, Materai, Pembayaran Makan MinumRapat, Makan Minum Kegiatan, Belanja Telepon, Surat Kabar, Bahan BakarMinyak)
184.667.220,00 11,65
Juli B. Pelaksanaan (Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, Instruktur SenamKesegaran Jasmani, Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Jasa TV Cable, Materai,Pembayaran Makan Minum Rapat, Makan Minum Kegiatan, Belanja Telepon, SuratKabar, Bahan Bakar Minyak)
99.736.020,00 6,08
Agustus B. Pelaksanaan (Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, Instruktur SenamKesegaran Jasmani, Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Pakaian dan Atribut, Benderadan Umbul - Umbul, Jasa TV Cable, Materai, Pembayaran Makan Minum Rapat,Makan Minum Kegiatan, Belanja Telepon, Surat Kabar, Bahan Bakar Minyak)
119.777.020,00 9,98
September B. Pelaksanaan (Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, Instruktur SenamKesegaran Jasmani, Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Jasa TV Cable, Materai,Belanja Penggandaan, Pembayaran Makan Minum Rapat, Makan Minum Kegiatan,Belanja Telepon, Surat Kabar, Bahan Bakar Minyak)
101.460.720,00 13,58
Oktober B. Pelaksanaan (Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, Instruktur SenamKesegaran Jasmani, Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Jasa TV Cable, Materai, JasaSoftware Aplikasi, Pembayaran Makan Minum Rapat, Makan Minum Kegiatan,Belanja Telepon, Surat Kabar, Bahan Bakar Minyak)
168.106.020,00 7,42
Nopember B. Pelaksanaan (Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, Instruktur SenamKesegaran Jasmani, Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Alat Tulis Kantor, Jasa TVCable, Materai, Belanja Penggandaan, Pembayaran Makan Minum Rapat, MakanMinum Kegiatan, Belanja Telepon, Surat Kabar, HUT Banten, Bahan Bakar Minyak)
211.972.320,00 7,61
Desember B. Pelaksanaan (Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer, Instruktur SenamKesegaran Jasmani, Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Jasa TV Cable, BelanjaCetak, Pembayaran Makan Minum Rapat, Makan Minum Kegiatan, BelanjaTelepon, Surat Kabar, HUT Banten, Bahan Bakar Minyak)
91.253.780,00 4,49
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Operasional Kantor Tidak Tetap Orang/Bulan 29.0 0,001.1 0,00 29,000,00
Penyediaan Barang Habis Pakai bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00
Penyediaan Bahan Cetak bulan 12.0 3,003.1 3,00 3,003,00
Penyediaan Makan dan Minum Kantor bulan 12.0 3,004.1 3,00 3,003,00
1202.120201.00.01.005.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Tersedianya Barang dan JasaPerkantoran Dinas P3AKKB ProvinsiBanten
SIMRAL Hal 6 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyediaan Operasional Jasa Kantor bulan 12.0 3,005.1 3,00 3,003,00
Pelaksanaan HUT Banten dan BantenExpo
Paket 2.0 0,006.1 0,00 2,000,00
Penyediaan BBM Bulan 12.0 3,007.1 3,00 3,003,00
1202.120201.00.01.005.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Tersedianya Barang dan JasaPerkantoran Dinas P3AKKB ProvinsiBanten
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,50
Februari -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan-Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020
0,00 4,17
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Fasilitasi Administrasi Kepegawaian- Peningkatan Kompetensi Aparatur
2.465.000,00 10,62
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Peningkatan Kompetensi Aparatur
34.875.000,00 13,50
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Fasilitasi Administrasi Kepegawaian- Peningkatan Kompetensi Aparatur
16.100.000,00 12,00
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Peningkatan Kompetensi Aparatur
6.000.000,00 6,21
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Peningkatan Kompetensi Aparatur- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
15.000.000,00 5,13
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Peningkatan Kompetensi Aparatur
1.095.000,00 6,27
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Fasilitasi Administrasi Kepegawaian- Peningkatan Kompetensi Aparatur
7.490.000,00 11,22
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Fasilitasi Administrasi Kepegawaian- Peningkatan Kompetensi Aparatur
50.975.000,00 21,34
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Peningkatan Kompetensi Aparatur
6.000.000,00 4,55
Desember -Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 2,49
1202.120201.00.01.006.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Meningkatnya Kapasitas AparaturDinas P3AKKB Provinsi Banten
SIMRAL Hal 7 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Fasilitasi Administrasi Kepegawaian dokumen 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00
Peningkatan Kompetensi Aparatur kegiatan 3.0 0,002.1 0,00 2,001,00
1202.120201.00.01.006.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Meningkatnya Kapasitas AparaturDinas P3AKKB Provinsi Banten
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah- Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
13.220.025,00 4,15
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah
40.460.025,00 8,77
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah
46.826.700,00 9,03
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah
44.526.700,00 8,84
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah
45.400.025,00 8,81
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah
42.300.025,00 10,22
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah
47.626.700,00 9,09
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah
43.300.025,00 10,39
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah
53.376.700,00 9,63
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah
43.950.025,00 8,81
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah
28.360.025,00 7,42
1202.120201.00.01.007.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Terlaksananya Rapat KoordinasiKedalam dan Keluar Daerah
SIMRAL Hal 8 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah
18.720.025,00 4,84
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah
bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00
Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00
1202.120201.00.01.007.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Terlaksananya Rapat KoordinasiKedalam dan Keluar Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
584.000,00 3,54
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
584.000,00 5,21
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
1.430.000,00 6,14
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
584.000,00 5,21
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
584.000,00 5,21
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
1.284.000,00 7,55
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
584.000,00 5,21
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
24.284.000,00 31,89
1202.120201.00.01.008.5.2 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan PelayananPerpustakaan
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipandan Pelayanan Perpustakaan DinasP3AKKB Provinsi Banten
SIMRAL Hal 9 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
1.284.000,00 5,88
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
584.000,00 5,21
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
11.622.000,00 15,95
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD- Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
292.000,00 3,00
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD Bulan 12.0 3,001.1 3,00 3,003,00
Pengelolaan Perpustakaan KhususSKPD
Bulan 12.0 3,002.1 3,00 3,003,00
1202.120201.00.01.008.5.2 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan PelayananPerpustakaan
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipandan Pelayanan Perpustakaan DinasP3AKKB Provinsi Banten
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari A. Kegiatan Utama (Pengelolaan Website Perangkat Daerah - Pengelolaan PPID);B. Kegiatan Rutin (Laporan Realisasi Fisik& Keuangan)
2.279.000,00 5,19
Februari A. Kegiatan Utama (Pengelolaan Website Perangkat Daerah - Pengelolaan PPID);B. Kegiatan Rutin (Laporan Realisasi Fisik& Keuangan)
2.223.000,00 3,22
Maret A. Kegiatan Utama (Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah - PengelolaanWebsite Perangkat Daerah - Pengelolaan PPID); B. Kegiatan Rutin (LaporanRealisasi Fisik& Keuangan)
4.047.000,00 4,86
April A. Kegiatan Utama (Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah - PengelolaanWebsite Perangkat Daerah - Pengelolaan PPID); B. Kegiatan Rutin (LaporanRealisasi Fisik& Keuangan)
49.989.000,00 16,52
Mei A. Kegiatan Utama (Pengelolaan Website Perangkat Daerah - Pengelolaan PPID);B. Kegiatan Rutin (Laporan Realisasi Fisik& Keuangan)
1.575.000,00 2,11
Juni A. Kegiatan Utama (Pengelolaan Website Perangkat Daerah - Penyusunan StatistikSektoral dan Informasi Geospasial - Pengelolaan PPID - Survey KepuasanMasyarakat); B. Kegiatan Rutin (Laporan Realisasi Fisik& Keuangan)
9.115.000,00 12,47
Juli A. Kegiatan Utama (Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah -Pengelolaan Website Perangkat Daerah - Pengelolaan PPID - Survey KepuasanMasyarakat); B. Kegiatan Rutin (Laporan Realisasi Fisik& Keuangan)
8.124.000,00 11,00
1202.120201.00.01.009.5.2 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Tersedianya Data dan InformasiPembangunan
SIMRAL Hal 10 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus A. Kegiatan Utama (Pengelolaan Website Perangkat Daerah - Pengelolaan PPID);B. Kegiatan Rutin (Laporan Realisasi Fisik& Keuangan)
2.871.000,00 4,15
September A. Kegiatan Utama (Pengelolaan Website Perangkat Daerah - Pengelolaan PPID -Survey Kepuasan Masyarakat); B. Kegiatan Rutin (Laporan Realisasi Fisik&Keuangan)
100.557.000,00 15,83
Oktober A. Kegiatan Utama (Pengelolaan Website Perangkat Daerah - Pengelolaan PPID -Survey Kepuasan Masyarakat); B. Kegiatan Rutin (Laporan Realisasi Fisik&Keuangan)
8.031.000,00 4,38
Nopember A. Kegiatan Utama (Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah -Pengelolaan Website Perangkat Daerah - Penyusunan Statistik Sektoral danInformasi Geospasial - Pengelolaan PPID); B. Kegiatan Rutin (Laporan RealisasiFisik& Keuangan)
11.351.000,00 17,95
Desember A. Kegiatan Utama (Pengelolaan Website Perangkat Daerah - Pengelolaan PPID);B. Kegiatan Rutin (Laporan Realisasi Fisik& Keuangan)
1.631.000,00 2,32
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Profil Kinerja ProgramPerangkat Daerah
dokumen 2.0 0,001.1 1,00 1,000,00
Pembuatan Visualisasi PerangkatDaerah
dokumen 1.0 0,002.2 0,00 0,001,00
Pengelolaan website PD dokumen 1.0 0,003.3 0,00 1,000,00
Penyusunan Statistik Sektoral danInformasi Geospasial Tematik
dokumen 2.0 0,004.4 0,00 1,001,00
Penyusunan Survey KepuasanMasyarakat
dokumen 1.0 0,005.5 1,00 0,000,00
Pengelolaan PPID dokumen 1.0 0,006.6 0,00 1,000,00
1202.120201.00.01.009.5.2 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Tersedianya Data dan InformasiPembangunan
1202.15 Program Pemberdayaan Perempuan dan KeluargaSejahtera
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Rapat Persiapan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) PengarusutamaanGender (PUG) Bagi Kelembagaan Perempuan- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
730.000,00 2,04
Februari - Rapat Persiapan Koordinasi Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG)Tingkat Provinsi Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020
730.000,00 3,15
Maret - Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) BagiKelembagaan Perempuan- Koordinasi Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat ProvinsiBanten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
74.231.000,00 24,26
1202.120201.00.15.001.5.2 Perencanaan dan penyediaan data gender dan anak
SIMRAL Hal 11 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April - Peningkatan pengelolaan Data Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah ProvinsiBanten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- renja kegiatan tahun 2020
121.260.000,00 16,00
Mei - Peningkatan pengelolaan Data Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah ProvinsiBanten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
2.080.000,00 3,15
Juni - Peningkatan pengelolaan Data Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah ProvinsiBanten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
21.450.000,00 6,96
Juli - Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) BagiPerangkat Daerah Provinsi Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019
275.585.000,00 16,77
Agustus - Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) BagiPerangkat Daerah Provinsi Banten- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
52.980.000,00 6,53
September - Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) TingkatProvinsi Banten dan Kabupaten/Kota- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2019
7.780.000,00 3,33
Oktober - Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) TingkatProvinsi Banten dan Kabupaten/Kota- Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
28.055.000,00 13,05
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020
315.000,00 2,82
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 195.000,00 1,94
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Peningkatan pengelolaan Data InformasiGender Bagi Perangkat Daerah ProvinsiBanten
Dokumen 1.0 0,001.1 0,00 0,001,00
Evaluasi Pelaksanaan PembangunanPengarusutamaan Gender (PUG)Tingkat Provinsi Banten danKabupaten/Kota
Dokumen 1.0 0,003.1 0,00 1,000,00
Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD)Pengarusutamaan Gender (PUG) BagiKelembagaan Perempuan
Lembaga 50.0 50,005.1 0,00 0,000,00
1202.120201.00.15.001.5.2 Perencanaan dan penyediaan data gender dan anak
SIMRAL Hal 12 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Evaluasi Implementasi PenyusunanAnggaran Responsif Gender (ARG) BagiPerangkat Daerah Provinsi Banten
Dokumen 2.0 0,006.1 2,00 0,000,00
Koordinasi Jejaring KerjaPengarusutamaan Gender (PUG)Tingkat Provinsi Banten
Dokumen 1.0 1,007.1 0,00 0,000,00
1202.120201.00.15.001.5.2 Perencanaan dan penyediaan data gender dan anak
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial-laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
500.000,00 1,94
Februari - Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan-laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun 2020
135.560.000,00 6,30
Maret - Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan ;Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial-laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan 2020
621.153.000,00 19,62
April - Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan-laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020
318.058.000,00 6,66
Mei - Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan-laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
14.260.000,00 3,19
Juni - Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan ;Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten ; laporan Bulanan Realisasi Kegiatan ;Rancangan DRPK Kegiatan 2020 ; Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
118.378.200,00 4,35
Juli - Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan ; KoordinasiKebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov.Banten ;laporan Bulanan Realisasi Kegiatan ; Rancangan KAK Kegiatan PerubahanTahun 2019
159.994.000,00 21,03
Agustus - Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan Timgkat Provinsi Banten ;Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial ; Peningkatan Kapasitaspengelolaan industri rumahan bagi perempuan ; laporan Bulanan Realisasi Kegiatan; Rancangan DRPK Kegaitan Perubahan Tahun 2019
412.883.400,00 9,92
September - Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan ;Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPDse-Prov. Banten ; -laporan Bulanan Realisasi Kegiatan ; RKA Keggiatan Tahun2020
32.432.400,00 19,45
Oktober - Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan ; laporanBulanan Realisasi Kegiatan : DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
6.690.000,00 2,87
Nopember - Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan ; laporanBulanan Realisasi Kegiatan : DPA Kegiatan Tahun 2020
14.203.000,00 3,00
1202.120201.00.15.002.5.2 Peningkatan kualitas hidup perempuan
SIMRAL Hal 13 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember - laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi- Laporan Evaluasi dan Laporan Tahunan
0,00 1,67
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Terlaksananya Koordinasi KebijakanPeningkatan Kualitas Hidup Perempuan(PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten
Dokumen 1.0 0,001.1 0,00 0,001,00
terlaksananya Penyusunan RencanaAksi Daerah (RAD) Peningkatan KualitasHidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPDse-Prov. Banten
dokumen 1.0 0,003.1 0,00 0,001,00
Peningkatan Produktivitas EkonomiPerempuan Timgkat Provinsi Banten
org 75.0 0,004.4 75,00 0,000,00
terlaksananya Peningkatan Kapasitaspengelolaan industri rumahan bagiperempuan
industri 100.0 50,006.1 0,00 0,0050,00
terelaksananya Pembekalan pendidikanpolitik bagi perempuan potensial
orang 100.0 50,007.1 50,00 0,000,00
1202.120201.00.15.002.5.2 Peningkatan kualitas hidup perempuan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan,Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
0,00 1,67
Februari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pelatihan Petugas Pelatihan PetugasPenyuluh PUSPAGA Tingkat Provinsi Banten, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
28.831.000,00 7,12
Maret Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pembinaan pola asuh anak bagiPerempuan pekerja di sektor informal, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan
74.229.000,00 9,31
April Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pembinaan pengelolaan manajemenkeuangan keluarga bagi ibu rumah tangga, Peningkatan Pembentukan KarakterAnak Melalui Keluarga, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rencana Kerja danAnggaran Kegiatan
187.135.000,00 9,20
Mei Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
1.500.000,00 2,87
Juni Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020, Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019
1.500.000,00 3,98
Juli Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pembinaan pengelolaan manajemenkeuangan keluarga bagi ibu rumah tangga, Penyuluhan pemanfaatan teknologiuntuk Pemberdayaan Keluarga di Lokasi P2WKSS, Laporan Bulanan RealisasiKegiatan, Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2020
65.301.000,00 19,82
1202.120201.00.15.003.5.2 Peningkatan kualitas keluarga
SIMRAL Hal 14 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pembinaan pengelolaan manajemenkeuangan keluarga bagi ibu rumah tangga, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019, RKA Kegiatan PerubahanTahun 2019
132.479.400,00 5,95
September Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Sosialisasi Pusat PembelajaranKeluarga (PUSPAGA) bagi Remaja dan Anak Sekolah, Penyuluhan pemanfaatanteknologi untuk Pemberdayaan Keluarga, di Lokasi P2WKSS, Laporan BulananRealisasi Kegiatan, RKA Kegiatan Tahun 2020
52.805.000,00 8,23
Oktober Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Penyuluhan pemanfaatan teknologiuntuk Pemberdayaan Keluarga di Lokasi P2WKSS,Laporan Bulanan RealisasiKegiatan, DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
112.280.000,00 18,09
Nopember Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Penyuluhan pemanfaatan teknologiuntuk Pemberdayaan Keluarga di Lokasi P2WKSS, Pusat Pembelajaran Keluarga(PUSPAGA), Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tk. Provinsi Banten,Peningkatan dan Pengembangan penyelenggaraan program Gerakan Sayang Ibu(GSI), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, DPA Kegiatan Tahun 2020
105.786.600,00 8,87
Desember Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Penyelenggaraan Peringatan Hari IbuTk. Provinsi Banten, Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
130.050.000,00 4,89
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pembinaan pengelolaan manajemenkeuangan keluarga bagi ibu rumahtangga
Orang 250.0 0,001.1 11,00 0,00239,00
Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga(PUSPAGA) Bagi Remaja dan AnakSekolah
Org 100.0 0,002.1 100,00 0,000,00
Penyelenggaraan Peringatan Hari IbuTingkat Provinsi Banten
kegiatan 1.0 0,003.1 0,00 1,000,00
Peningkatan Pembentukan Karakteranak melalui Keluarga
Org 60.0 0,004.1 0,00 0,0060,00
Peningkatan dan PengembanganPenyelenggaraan Program GerakanSayang Ibu (GSI)
Kegiatan 1.0 0,005.1 0,00 1,000,00
Pelatihan Petugas Penyuluh PUSPAGATingkat Provinsi Banten
Orang 42.0 42,006.1 0,00 0,000,00
Pusat Pembelajaran Keluarga(PUSPAGA)
kegiatan 1.0 0,007.1 0,00 1,000,00
Pembinaan pola asuh anak bagiPerempuan pekerja di sektor informal
Orang 90.0 90,008.1 0,00 0,000,00
Penyuluhan pemanfaatan teknologiuntuk Pemberdayaan Keluarga di LokasiP2WKSS
Orang 160.0 0,009.1 88,00 72,000,00
1202.120201.00.15.003.5.2 Peningkatan kualitas keluarga
1202.16 Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan dan Anak
1202.120201.00.16.001.5.2 Peningkatan pencegahan kekerasan terhadapperempuan
SIMRAL Hal 15 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan danAnak (P2TP2A), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
9.000.000,00 1,84
Februari Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-Nikah, PeningkatanKelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak(P2TP2A), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan Awal Renja Kegiatantahun 2020
248.625.000,00 12,81
Maret Peningkatan Strategi Perlindungan Perempuan Melalui Forum LembagaMasyarakat, Dunia Usaha dan Media di Provinsi Banten, Peningkatan KelembagaanPusat Pelayanan, Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A),LaporanBulanan Realisasi Kegiatan,Rancangan Renja Kegiatan tahun 2020
89.646.000,00 8,92
April Diseminasi Peran Perusahaan Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan PekerjaPerempuan,Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu PerlindunganPerempuan dan Anak (P2TP2A), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan,RenjaKegiatan tahun 2020
70.880.000,00 8,74
Mei Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan TingkatProvinsi, Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu PerlindunganPerempuan dan Anak (P2TP2A), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, RancanganKAK Kegiatan Tahun 2020
191.079.000,00 11,46
Juni Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam, Perlindungan danPemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial, Peningkatan Kelembagaan PusatPelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), LaporanBulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020, renjakegiatan perubahan tahun 2019
340.924.000,00 13,13
Juli Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO),Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu PerlindunganPerempuan dan Anak (P2TP2A), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, RancanganKAK Kegiatan perubahan Tahun 2019
157.729.000,00 19,74
Agustus Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perlindungan danPemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial, Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuandan Anak (P2TP2A), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, Rancangan DRPKKegiatan perubahan Tahun 2019, RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
106.765.000,00 6,45
September Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, PeningkatanKelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak(P2TP2A), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, RKA Kegiatan Tahun 2020
147.802.000,00 8,86
Oktober Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan danAnak (P2TP2A), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, DPA Kegiatan PerubahanTahun 2019
45.000.000,00 3,30
Nopember Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan danAnak (P2TP2A), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan, DPA Kegiatan Tahun 2020
600.000,00 3,01
Desember Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan danAnak (P2TP2A), Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan
195.000,00 1,74
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
1202.120201.00.16.001.5.2 Peningkatan pencegahan kekerasan terhadapperempuan
SIMRAL Hal 16 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Diseminasi peran organisasikemasyarakatan dalam Perlindungandan Pemberdayan Perempuan DalamKonflik Sosial
Organisasi 50.0 0,001.1 0,00 25,0025,00
Peningkatan Kelembagaan PusatPelayanan Terpadu PerlindunganPerempuan dan Anak (P2TP2A)
kegiatan 6.0 1,0010.1 1,00 1,003,00
Peningkatan Koordinasi ForumPenanganan Korban KekerasanPerempuan Tingkat Provinsi
orang 40.0 0,002.1 0,00 0,0040,00
Peningkatan Strategi PerlindunganPerempuan Melalui Forum LembagaMasyarakat, Dunia Usaha dan Media diProvinsi Banten
orang 50.0 50,003.1 0,00 0,000,00
Peningkatan Pencegahan TindakKekerasan Terhadap Perempuan
kegiatan 1.0 0,004.1 1,00 0,000,00
Penyuluhan Pencegahan KDRT SejakDini bagi Pasangan Pra-Nikah
orang 200.0 200,005.1 0,00 0,000,00
Peningkatan Koordinasi Tugas GugusTugas Tindak Pidana PerdaganganOrang (TPPO)
dokumen 1.0 0,006.1 1,00 0,000,00
Diseminasi peran perusahaan dalamPerlindungan dan PemberdayaanPekerja Perempuan
perusahaan 50.0 0,009.1 0,00 0,0050,00
1202.120201.00.16.001.5.2 Peningkatan pencegahan kekerasan terhadapperempuan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pembinaan dan pemgawasan pelaksanaan KLA Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota
250.000,00 1,67
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun 2020- Pembinaan dan pemgawasan pelaksanaan KLA Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota
250.000,00 2,78
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Pembinaan dan pemgawasan pelaksanaan KLA Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota
81.900.000,00 8,33
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Pembinaan Peningkatan Layanan Ramah Anak di Puskesmas- Pembinaan Pengarustamaan Hak Anak bagi Kader Posyandu
170.250.000,00 13,89
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN)
54.255.000,00 14,17
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
37.800.000,00 9,44
1202.120201.00.16.002.5.2 Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak 91,67
SIMRAL Hal 17 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN)
138.840.000,00 8,05
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten
364.645.000,00 20,57
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren
36.750.000,00 8,33
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) TingkatProvinsi
38.550.000,00 8,33
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) TingkatProvinsi
250.000,00 2,78
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Tahunan Kegiatan
350.000,00 1,66
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pelatihan Pengasuhan Anak bagiPengelola Pondok Pesantren
orang 65.0 0,001.1 65,00 0,000,00
Pembinaan Peningkatan LayananRamah Anak di Puskesmas
orang 55.0 0,003.1 0,00 0,0055,00
Pembinaan Pengarustamaan Hak Anakbagi Kader Posyandu
orang 270.0 0,004.1 0,00 0,00270,00
Pembinaan dan pemgawasanpelaksanaan KLA Tingkat Provinsi danKabupaten/Kota
dokumen 2.0 2,005.1 0,00 0,000,00
Sosialisasi Sekolah Ramah Anak BagiPendidik dan Tenaga Kependidikan
orang 70.0 0,006.1 0,00 0,0070,00
Evaluasi pelaksanaan programPengarusutamaan Hak Anak (PUHA)Tingkat Provinsi
dokumen 1.0 0,007.1 0,00 1,000,00
Seleksi dan Pengiriman Duta AnakBanten ke Forum Anak Nasional (FAN)
orang 100.0 0,008.1 0,00 0,00100,00
Penyelenggaraan Peringatan Hari AnakNasional Tingkat Provinsi Banten
orang 500.0 0,009.1 500,00 0,000,00
1202.120201.00.16.002.5.2 Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak 91,67
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
1202.120201.00.16.003.5.2 Perlindungan khusus terhadap anak Terlaksananya Kegiatan PerlindunganKhusus Terhadap Anak
SIMRAL Hal 18 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan dan Realisasi Kegiatan 500.000,00 2,08
Februari - Laporan Bulanan dan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Kegiatan Updating Data Sistem Data dan Informasi PerlindunganKhusus Anak
33.600.000,00 9,36
Maret - Laporan Bulanan dan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu BerbasisMasyarakat (PATBM) bagi Kelompok Masyarakat- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan program Konsultasi, Informasi dan Edukasi(KIE) tentang Perlindungan Khusus Anak bagi kelompok masyarakat
78.560.000,00 15,52
April - Laporan Bulanan dan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bagiKelompok Masyarakat
34.670.000,00 6,13
Mei - Laporan Bulanan dan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu BerbasisMasyarakat (PATBM) bagi Kelompok Masyarakat
54.820.000,00 7,28
Juni - Laporan Bulanan dan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan PerlindunganPerempuan dan Anak (UPPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
34.880.000,00 8,00
Juli - Laporan Bulanan dan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan 2019- Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Intervensi dan Deteksi Dini Anak BerkebutuhanKhusus (ABK) bagi Kelompok Masyarakat- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan PerlindunganPerempuan dan Anak (UPPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
67.780.000,00 10,87
Agustus - Laporan Bulanan dan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Intervensi dan Deteksi Dini Anak BerkebutuhanKhusus (ABK) bagi Kelompok Masyarakat- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Unit Pelayanan Penegakan danBantuan Hukum dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan AnakBerhadapan Hukum (ABH)
73.030.000,00 12,44
September - Laporan Bulanan dan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu BerbasisMasyarakat (PATBM) bagi Kelompok Masyarakat- Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Unit Pelayanan Penegakan danBantuan Hukum dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan AnakBerhadapan Hukum (ABH)
86.330.000,00 11,44
Oktober - Laporan Bulanan dan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat ProvinsiBanten
48.780.000,00 12,44
1202.120201.00.16.003.5.2 Perlindungan khusus terhadap anak Terlaksananya Kegiatan PerlindunganKhusus Terhadap Anak
SIMRAL Hal 19 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Nopember - Laporan Bulanan dan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020
0,00 2,78
Desember - Laporan Bulanan dan Realisasi Kegiatan- Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan
0,00 1,66
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Diseminasi Intervensi dan Deteksi DiniAnak Berkebutuhan Khusus (ABK) bagiKelompok Masyarakat
orang 50.0 0,003.1 50,00 0,000,00
Peningkatan kelembagaan UnitPelayanan Perlindungan Perempuandan Anak (UPPA) dalam penanganankasus kekerasan terhadap anak
orang 50.0 0,004.2 25,00 0,0025,00
Peningkatan Kapasitas Unit PelayananPenegakan dan Bantuan Hukum dalamPenanganan Anak BerkebutuhanKhusus (ABK) dan Anak BerhadapanHukum (ABH)
orang 50.0 0,005.3 50,00 0,000,00
Peningkatan program Konsultasi,Informasi dan Edukasi (KIE) tentangPerlindungan Khusus Anak bagikelompok masyarakat
orang 100.0 100,006.4 0,00 0,000,00
Peningkatan Perlindungan AnakTerpadu Berbasis Masyarakat (ATBM)bagi Kelompok Masyarakat
kelompok 50.0 10,008.5 25,00 0,0015,00
Evaluasi Perlindungan Khusus AnakTingkat Provinsi Banten
dokumen 1.0 0,009.6 0,00 1,000,00
1202.120201.00.16.003.5.2 Perlindungan khusus terhadap anak Terlaksananya Kegiatan PerlindunganKhusus Terhadap Anak
1206 Administrasi Kependudukan dan Capil
1206.15 Program Administrasi Kependudukan dan CatatanSipil
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-EL- Persiapan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk- Persiapan Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki DokumenKependudukan
0,00 1,67
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-EL- Laporan Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-EL
31.317.000,00 11,11
1206.120201.00.15.001.5.2 Pembinaan administrasi sebagai basis data daninformasi kependudukan
Terlaksananya Pembinaan AdministrasiSebagai Basis Data dan InformasiKependudukan
SIMRAL Hal 20 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk- Laporan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk- Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki DokumenKependudukan- Laporan Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki DokumenKependudukan
48.657.500,00 19,44
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020
0,00 2,78
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020
0,00 2,78
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di ProvinsiBanten- Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di ProvinsiBanten
24.390.000,00 37,22
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di DaerahKepulauan dan Daerah Perbatasan- Laporan Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Daerah Kepulauandan Daerah Perbatasan
47.918.500,00 11,11
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
0,00 3,90
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020
0,00 2,78
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019
0,00 2,78
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020
0,00 2,78
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 1,65
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Peningkatan KoordinasiPenyelenggaraan KTP-El
Dokumen 1.0 1,001.1 0,00 0,000,00
Peningkatan Kapasitas AparaturPendaftaran Penduduk
Orang 32.0 32,002.1 0,00 0,000,00
Evaluasi Penyelenggaraan AdministrasiKependudukan di Provinsi Banten
Dokumen 1.0 0,004.1 0,00 0,001,00
Peningkatan Koordinasi Data OrangAsing Yang Memiliki DokumenKependudukan
Dokumen 1.0 1,005.1 0,00 0,000,00
1206.120201.00.15.001.5.2 Pembinaan administrasi sebagai basis data daninformasi kependudukan
Terlaksananya Pembinaan AdministrasiSebagai Basis Data dan InformasiKependudukan
SIMRAL Hal 21 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pembinaan Pelayanan AdministrasiKependudukan Di Daerah Kepulauandan Daerah Perbatasan
Kegiatan 1.0 0,006.1 1,00 0,000,00
1206.120201.00.15.001.5.2 Pembinaan administrasi sebagai basis data daninformasi kependudukan
Terlaksananya Pembinaan AdministrasiSebagai Basis Data dan InformasiKependudukan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk
750.000,00 1,86
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020 1 Dokumen- Persiapan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk- Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk- Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk
31.365.000,00 5,91
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020 1 Dokumen- Persiapan Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan- Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan- Pelaporan Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan
27.754.000,00 41,13
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020 1 Dokumen
0,00 2,78
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020 1 Dokumen- Persiapan Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil diDaerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan- Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan- Pelaporan Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan
27.754.000,00 11,13
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020 1 Dokumen- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019 = 1 Dokumen
0,00 3,89
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019 1 Dokumen- Persiapan Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan danDaerah Perbatasan- Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan danDaerah Perbatasan- Pelaporan Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan danDaerah Perbatasan
27.004.000,00 11,11
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019 1 Dokumen RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019 1 Dokumen
0,00 3,90
1206.120201.00.15.002.5.2 Pembinaan administrasi sebagai data dan informasipencatatan sipil
Terlaksananya pembinaan danpengawasan pencatatan akta kelahirandan akta kematian penduduk,terlaksananya pembinaan pelayananpencapil di daerah kepulauan dandaerah perbatasan
SIMRAL Hal 22 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020 1 Dokumen- Persiapan Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan danDaerah Perbatasan- Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan danDaerah Perbatasan- Pelaporan Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan danDaerah Perbatasan
25.984.000,00 11,07
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019 1 Dokumen
0,00 2,78
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020 1 Dokumen
0,00 2,78
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 1,66
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pembinaan dan PengawasanPencatatan Akta Kelahiran dan AktaKematian Penduduk
Orang 32.0 32,001.1 0,00 0,000,00
Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipildi Daerah Kepulauan dan DaerahPerbatasan
Kegiatan 4.0 1,003.1 2,00 0,001,00
1206.120201.00.15.002.5.2 Pembinaan administrasi sebagai data dan informasipencatatan sipil
Terlaksananya pembinaan danpengawasan pencatatan akta kelahirandan akta kematian penduduk,terlaksananya pembinaan pelayananpencapil di daerah kepulauan dandaerah perbatasan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK
1.950.000,00 3,33
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Persiapan Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK- Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK- Pelaporan Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK
19.235.000,00 6,77
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan- Pelaksanaan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan- Persiapan Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data WarehouseKependudukan- Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK- Persiapan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan data Kependudukan- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penge
62.450.000,00 15,00
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Peningkatan Koordinasi Pemanfaatan data Kependudukan- Laporan Peningkatan Koordinasi Pemanfaatan data Kependudukan
16.655.000,00 2,77
1206.120201.00.15.003.5.2 Pembinaan dan peningkatan layanan data dan informasikependudukan dan catatan sipil
Terlaksananya Peningkatan pembinaanpengelolaan data dan informasikependudukan
SIMRAL Hal 23 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan- Pelaksanaan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan- Laporan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan- Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK- Laporan Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK
46.667.000,00 22,40
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan Peningkatan Kapasitas Adminstrator Database SIAK- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Adminstrator Database SIAK- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data WarehouseKependudukan- Laporan Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan
28.455.000,00 11,32
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Adminduk dan CapilKab/Kota- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Adminduk dan CapilKab/Kota- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan data Kependudukan- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan data Kependudukan
90.950.000,00 13,61
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Laporan Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Adminduk dan Capil Kab/Kota
440.000,00 4,32
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan- Laporan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Adminstrator Database SIAK- Laporan Peningkatan Kapasitas Adminstrator Database SIAK- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data WarehouseKependudukan
44.031.000,00 11,28
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Laporan Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan
140.000,00 2,88
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data WarehouseKependudukan
12.255.000,00 4,55
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan
140.000,00 1,77
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
1206.120201.00.15.003.5.2 Pembinaan dan peningkatan layanan data dan informasikependudukan dan catatan sipil
Terlaksananya Peningkatan pembinaanpengelolaan data dan informasikependudukan
SIMRAL Hal 24 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Penyusunan Bahan Publikasi InformasiKependudukan
Paket 2.01.1
Penyusunan Profil PerkembanganKependudukan
Buku 20.02.1
Peningkatan Kapasitas AdministratorDatabase SIAK
Orang 5.03.1
Peningkatan Kapasitas PemanfaatanData Warehouse Kependudukan
Orang 8.04.1
Peningkatan Koordinasi PengelolaanSIAK
Dokumen 2.05.1
Survey Kepuasan Masyarakat diLayanan Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
Dokumen 1.06.1
Peningkatan Koordinasi PemanfaatanData Kependudukan
Dokumen 1.07.1
Monitoring dan evaluasi PengelolaanData Kependudukan
Dokumen 2.08.1
1206.120201.00.15.003.5.2 Pembinaan dan peningkatan layanan data dan informasikependudukan dan catatan sipil
Terlaksananya Peningkatan pembinaanpengelolaan data dan informasikependudukan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota- Persiapan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk
0,00 1,67
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
0,00 2,78
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
0,00 4,44
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk
135.399.900,00 16,07
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk
16.387.200,00 5,97
1206.120201.00.15.004.5.2 Pembinaan Penyelenggaraan AdministrasiKependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)
Terlaksananya PembinaanPenyelenggaraan AdministrasiKependudukan di Kabupaten/Kota(DAK)
SIMRAL Hal 25 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk
41.072.000,00 8,00
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk
12.030.000,00 5,62
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota- Pelaksanaan Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk
131.429.000,00 14,97
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk- Pelaksanaan Koordinasi Kependudukan TIngkat Provinsi Banten
90.405.900,00 18,77
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota- Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk
51.048.000,00 17,27
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Laporan Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan AdmindukKabupaten/Kota- Laporan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk- Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota
0,00 2,78
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota- Laporan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk- Laporan Koordinasi Kependudukan Tingkat Provinsi Banten
0,00 1,66
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Peningkatan Penyelenggaran admindukKabupaten/Kota
Kegiatan 5.0 0,001.1 2,00 0,003,00
Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPelayanan Adminduk Kabupaten/Kota
Dokumen 1.0 0,002.1 0,00 1,000,00
1206.120201.00.15.004.5.2 Pembinaan Penyelenggaraan AdministrasiKependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)
Terlaksananya PembinaanPenyelenggaraan AdministrasiKependudukan di Kabupaten/Kota(DAK)
SIMRAL Hal 26 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Peningkatan Kapasitas AparaturPendaftaran Penduduk
Orang 32.0 0,003.1 32,00 0,000,00
Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota
Dokumen 1.0 0,005.1 0,00 1,000,00
Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el diKabupaten/Kota
Dokumen 1.0 0,006.1 1,00 0,000,00
Koordinasi dan KonsultasiPeyelenggaraan Pelayanan Adminduk
Kegiatan 2.0 0,007.1 0,00 1,001,00
Koordinasi Kependudukan TingkatProvinsi Banten
Orang 32.0 0,008.1 32,00 0,000,00
1206.120201.00.15.004.5.2 Pembinaan Penyelenggaraan AdministrasiKependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)
Terlaksananya PembinaanPenyelenggaraan AdministrasiKependudukan di Kabupaten/Kota(DAK)
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 1,67
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020 1 Dokumen
0,00 2,78
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020 1 Dokumen
0,00 2,78
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020 1 Dokumen- Persiapan Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil- Plksanaan Pningkatan Pnyelenggaraan Pencapil- Pelaporan Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil- Persiapan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil- Plksnaan Koordinasi dan Konsultasi Pnylenggaraan Pencapil- Plporan Koordinasi dan Konsultasi Pnylenggraan Pencapil
73.645.200,00 12,43
Mei -LapBul Realisasi Keg-Rancangan KAK Keg Tahun 2020 1 Dok-Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Adm Pencapil Kab/Kota- Persiapan Pningkatn Kapasitas Aparatur Pencapil- Plksanaan Pningkatn Kapasitas Aparatur Pencapil- Plaporn Pningkatn Kapasitas Aparatur Pencapil- Prsiapn Koordinsi dan Knsultasi Pnylenggaraan Pencapil- Plaporan Koordinasi dan Konsultasi Pnyelenggaraan Pencapil
50.688.850,00 9,00
Juni - Lporan Bulanan Realisasi Keg- Rncangan DRPK Keg Th 2020 1 Dok- Renja Keg Perubahan Th 2019 1 Dok- Persiapan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan SipilKabupaten/Kota- Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan SipilKabupaten/Kota- Pelaporan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan SipilKabupaten/Kota- Persiapan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan SipilKabupaten/Kota- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaks
68.924.750,00 17,48
1206.120201.00.15.005.5.2 Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil diKabupaten/Kota (DAK)
Terlaksananya peningkatan penyelengadm pencapil kab/kota, Terlaksananyamo pelakan pelyanan pencapilkab/kota, terlaka monev peningkatankapasitas aparatur pencapil, terlakpeningktn penyeleng pencapil, terlakkoordinasi da konsltsi penyelengpencapil
SIMRAL Hal 27 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019 1 Dokumen- Persiapan Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil- Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil- Pelaporan Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil
51.073.200,00 7,38
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019 1 Dokumen- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019 1 Dokumen- Persiapan Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil- Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil- Pelaporan Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil- Persiapan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil- Pelaporan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
83.570.000,00 12,40
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020 1 Dokumen- Pelaksanaan PeningkatanPenyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil- Persiapan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan SipilKabupaten/Kota- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan SipilKabupaten/Kota- Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil
50.002.950,00 9,51
Oktober - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan SipilKabupaten/Kota- Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan SipilKabupaten/Kota- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil- Pelaporan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil- Persiapan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil- Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil- Pelaksanaan Peningk
98.086.650,00 19,69
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020 1 Dokumen- Pelaporan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan SipilKabupaten/Kota
120.000,00 3,11
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Pelaksanaan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan SipilKabupaten/Kota
1.620.000,00 1,79
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Peningkatan PenyelenggaraanAdminitrasi Pencatatan SipilKabupaten/Kota
Kegiatan 4.01.1
Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPelayanan Pencatatan SipilKabupaten/Kota
Dokumen 2.02.2
1206.120201.00.15.005.5.2 Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil diKabupaten/Kota (DAK)
Terlaksananya peningkatan penyelengadm pencapil kab/kota, Terlaksananyamo pelakan pelyanan pencapilkab/kota, terlaka monev peningkatankapasitas aparatur pencapil, terlakpeningktn penyeleng pencapil, terlakkoordinasi da konsltsi penyelengpencapil
SIMRAL Hal 28 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Peningkatan kapasitas AparaturPencatatan Sipil
Orang 64.03.3
Peningkatan PenyelenggaraanPencatatan Sipil
Kegiatan 4.04.4
Koordinasi dan Konsultasipenyelenggaraan Pencatatan Sipil
bulan 7.05.5
1206.120201.00.15.005.5.2 Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil diKabupaten/Kota (DAK)
Terlaksananya peningkatan penyelengadm pencapil kab/kota, Terlaksananyamo pelakan pelyanan pencapilkab/kota, terlaka monev peningkatankapasitas aparatur pencapil, terlakpeningktn penyeleng pencapil, terlakkoordinasi da konsltsi penyelengpencapil
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 1,67
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020
0,00 2,78
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020
0,00 2,78
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan- Pelaporan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
73.382.000,00 14,23
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Bimbingan Teknis PIAK- Pelaksanaan Bimbingan Teknis PIAK- Pelaporan Bimbingan Teknis PIAK- Persiapan Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi- Pelaksanaan Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester TingkatProvinsi- Pelaporan Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi
151.387.000,00 23,19
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Bimbingan Teknis PIAK
220.000,00 4,22
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi- Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi
74.180.000,00 12,09
1206.120201.00.15.006.5.2 Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK) Terlaksananya peningkatan pembinaanpengelolaan SIAK Kabupaten/Kota
SIMRAL Hal 29 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Bimbingan Teknis PIAK- Pelaporan Bimbingan Teknis PIAK- Persiapan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi- Pelaksanaan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi- Pelaporan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi- Persiapan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi- Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi
114.645.000,00 22,21
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi
280.000,00 3,15
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan- Pelaporan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
43.540.000,00 4,10
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020- Pelaksanaan Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester TingkatProvinsi
20.000.000,00 7,50
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi
140.000,00 2,08
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Bimbingan Tekis PIAK Orang 16.01.1
Bimbingan Teknis Pemanfaatan Datadan Dokumen Kependudukan
Orang 16.02.1
Penyusunan Profil KependudukanTingkat Provinsi
Dokumen 1.03.1
Penyusunan Buku Data KependudukanPer Semester Tingkat Provinsi
Dokumen 2.04.1
Pemanfaatan Data KependudukanTingkat Provinsi
Kegiatan 2.05.1
1206.120201.00.15.006.5.2 Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK) Terlaksananya peningkatan pembinaanpengelolaan SIAK Kabupaten/Kota
1208 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.15 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Rapat Tim, Penyusunan Draft SK Gubernur tentang penyususnan Grand DesignPembangunan Kependudukan, SK Panitia, Undangan Narasumber, UndanganPeserta, Format Pertanggungjawaban
0,00 1,67
1208.120201.00.15.001.5.2 Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk
SIMRAL Hal 30 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari -Pelaksanaan kegiatan Forum Discuion Grup (FGD) Penyusunan Grand DesignPembangunan Kependudukan
40.884.000,00 7,48
Maret -Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan PendudukTingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten
32.306.000,00 13,89
April -Pelaksanaan kegiatan Pemetaan Perkembangan Penduduk di Provinsi Banten 81.686.000,00 13,89
Mei -Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemetaan danPengendalian Penduduk Kab. Lebak dan Pandeglang
35.056.000,00 8,24
Juni -Pelaksanaan Kegiatan Seminar Sinkronisasi Draft Grand Design PembangunanKependudukan (GDPK) dengan RPJMD
29.746.000,00 7,78
Juli -Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemetaan danPengendalian Penduduk Kab./Kota Serang, Kota Cilegon
34.356.000,00 7,97
Agustus -Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemetaan danPengendalian Penduduk Kab./Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan
41.514.000,00 9,90
September -Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pendidikan Kependudukan 32.386.000,00 13,89
Oktober -Persiapan pelaksanaan kegiatan paparan akhir kegiatan Rancangan PenyusunanGrand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
0,00 2,78
Nopember -Pelaksanaan Kegiatan Paparan Akhir Rancangan Penyusunan Grand DesignPembangunan Kependudukan (GDPK)
209.984.000,00 10,84
Desember -Evaluasi pelaksanaan kegiatan baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan,penyusunan laporan kegiatan sebagai bahan penyusunan Lakip SKPD dan LKPJGubernur
0,00 1,67
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Kajian dan Analisis PengendalianPenduduk
Dokumen 1.0 0,001.1 0,00 1,000,00
Pemantauan dan evaluasiperkembangan penduduk tingkatProvinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi
Dokumen 1.0 1,002.2 0,00 0,000,00
Pemetaan perkembangan penduduk diProvinsi Banten
Indikator Kinerja Output Kegiatan
Dokumen 1.0 0,003.3 0,00 0,001,00
Peningkatan Kapasitas PengelolaProgram Pemetaan dan PengendalianPenduduk
Orang 171.0 0,004.4 121,00 0,0050,00
Pengembangan PendidikanKependudukan
Kegiatan 1.0 0,005.5 1,00 0,000,00
1208.120201.00.15.001.5.2 Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
1208.120201.00.15.002.5.2 Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KeluargaBerencana
SIMRAL Hal 31 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Persiapan Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
30.000,00 1,85
Februari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun 2020- Persiapan Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
4.840.000,00 2,96
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan Renja Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)- Pelaksanaan Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)- Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
28.581.000,00 7,96
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Renja Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Pembinaan Program KB bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub PosKB- Pelaksanaan Pembinaan Program KB bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan SubPos KB- Pelaporan Pembinaan Program KB bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub PosKB
54.551.000,00 13,89
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga BerencanaBerbasis Informasi Teknologi
103.000,00 3,19
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Tahun 2020- Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Persiapan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga BerencanaBerbasis Informasi Teknologi
15.753.000,00 5,14
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Pelaksanaan Persiapan Pengembangan Sistem Data dan Informasi KeluargaBerencana Berbasis Informasi Teknologi- Pelaporan Persiapan Pengembangan Sistem Data dan Informasi KeluargaBerencana Berbasis Informasi Teknologi
184.498.000,00 17,78
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun 2019- RKA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan Peningkatan Kapasitas Kader PPKBD Dalam Pembinaan programKependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kader PPKBD Dalam Pembinaan programKependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)- Pelaporan Peningkatan Kapasitas Kader PPKBD Dalam Pembinaan ProgramKKBPK
55.308.000,00 15,01
1208.120201.00.15.002.5.2 Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KeluargaBerencana
SIMRAL Hal 32 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan Tahun 2020- Persiapan Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)- Pelaksanaan Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)- Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
33.451.000,00 8,33
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun 2019- Persiapan Desiminasi Pencegahan HIV,AIDS, Napza bagi pelajar SLTA /Sederajat- Pelaksanaan Desiminasi Pencegahan HIV,AIDS, Napza bagi pelajar SLTA /Sederajat- Pelaporan Desiminasi Pencegahan HIV,AIDS, Napza bagi pelajar SLTA /Sederajat
42.262.000,00 19,44
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun 2020
0,00 2,78
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 1,67
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Pembinaan Penyelenggaraan ProgramKependudukan, Keluarga Berencanadan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Orang 80.0 40,003.2 40,00 0,000,00
Diseminasi Pencegahan HIV, AIDS,NAPZA bagi Pelajar SLTA/Sederajat
Orang 60.0 0,004.1 0,00 60,000,00
Pembinaan Program KB bagi PetugasPelayanan Pos KB dan Sub Pos KB
Orang 100.0 0,006.5 0,00 0,00100,00
Pengembangan Sistem data daninformasi keluarga Berencana berbasisInformasi Teknologi
Dokumen 1.0 0,007.1 0,00 1,000,00
Peningkatan kapasitas Kader PembantuPembina Keluarga Berencana Desa(PPKBD) Dalam Pembinaan programKependudukan, Keluarga Berencanadan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Orang 100.0 0,008.7 100,00 0,000,00
1208.120201.00.15.002.5.2 Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KeluargaBerencana
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan 0,00 1,67
1208.120201.00.15.003.5.2 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluargaBerencana
SIMRAL Hal 33 / 34
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Februari - Laporan Bulanan realisasi Kegiatan- Bahan Rancangan Awal Renja Kegiatan tahun Tahun N+1- Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera (Rapat Koordinasi)
35.261.000,00 5,48
Maret - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Bahan Rancangan Renja Kegiatan Tahun N+1- Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera
210.405.000,00 16,74
April - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Bahan Renja Kegiatan Tahun N+1- Revitalisasi Program Keluarga Berencana bagi Masyarakat di Wilayah MiskinPerkotaan
64.330.000,00 7,79
Mei - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Bahan Rancangan KAK Kegiatan Tahun N+1
6.760.000,00 3,93
Juni - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Bahan Rancangan DRPK Kegiatan Tahun N+1- Bahan Renja Kegiatan Perubahan Tahun N- Pelaksanaan Revitalisasi Program Keluarga Berencana bagi Masyarakat diWilayah Miskin Perkotaan
55.580.000,00 7,40
Juli - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Bahan Rancangan KAK Kegiatan Perubahan Tahun N- Revitalisasi Program Keluarga Berencana bagi Masyarakat di Wilayah MiskinPerkotaan
108.330.000,00 9,76
Agustus - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Rancangan DRPK Kegiatan Perubahan Tahun N- RKA Kegiatan Perubahan Tahun N
0,00 3,90
September - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- RKA Kegiatan tahun N+- Pengembangan Pelayanan KBKR melalui Kemitraan
98.334.000,00 36,11
Oktober - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Perubahan Tahun N
0,00 2,78
Nopember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- DPA Kegiatan Tahun N+1
0,00 2,78
Desember - Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan- Laporan Pengendalian dan Evaluasi- Laporan Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
0,00 1,66
INDIKATOR SATUAN TARGETTAHUNAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
TARGET
Revitalisasi Program KeluargaBerencana bagi Masyarakat di wilayahMiskin Perkotaan
orang 400.0 0,001.1 200,00 0,00200,00
Pembinaan Ketahanan Keluarga danKeluarga Sejahtera
orang 210.0 210,003.3 0,00 0,000,00
Pengembangan Pelayanan KBKRmelalui Kemitraan
orang 190.0 0,005.5 190,00 0,000,00
1208.120201.00.15.003.5.2 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluargaBerencana
SIMRAL Hal 34 / 34