-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-1
74
BAB
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah
bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan
pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang
menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah
daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait
dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target
sasaran yang ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan rangkaian program
pembangunan sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan
Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang dan
Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk
mewujudkan pembangunan di Kabupaten Blitar 2017-2021. Penetapan
program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan
disesuaikan dengan 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten
Blitar.Program pembangunan daerah selama Tahun 2017 sampai
dengan 2021 yang merupakan penjabaran arah kebijakan disajikan
dalam Tabel 7.1 berikut ini:
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-2
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 2017-2021
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan PD
Penanggung
Jawab
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD (2015)
Kondisi Kinerja pada
akhir Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran
1. Meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan dan perlindungan pekerja
a. Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha
Persentase ijin penanaman modal yang terealisasi
(%)
70
88
Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal
Pananaman Modal
DPMPTSP
Persentase nilai investasi
(%)
60
80 Program Peningkatan Promosi
dan Sistem Informasi
Pananaman Modal
DPMPTSP
b. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi keahlian tenaga kerja untuk
menumbuhkan wirausaha baru
Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan
(%)
0
0.08
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja
Tenaga kerja
DINAS TENAGA
KERJA
Persentase masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (Fokus sasaran : TKI purna dan keluarga TKI)
(%)
4
7
Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Tenaga kerja
DINAS TENAGA
KERJA
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
(%)
N/A
77
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Tenaga kerja
DINAS TENAGA
KERJA
Persentase Wirausaha baru (WUB) yang terbentuk
(%)
N/A
88
c. Peningkatan
perlindungan tenaga kerja
Persentase perusahaan yang diberi pembinaan
(%)
7.5
12
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Tenaga kerja
DINAS TENAGA KERJA
2. Meningkatkan pembinaan bagi
Penerapan mekanisme bantuan dan
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan
(%)
8.1
9.6
Program bantuan dan perlindungan sosial
Sosial
DINAS SOSIAL
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-3
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PMKS
pembinaan PMKS serta pemberdayaan PSKS yang terpadu
perlindungan sosial
Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan bantuan rehabilitasi sosial
(%)
21
41
Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
Sosial
DINAS SOSIAL
IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial
N/A
Baik
Program pemberdayaan sosial
Sosial
DINAS SOSIAL
Persentase fakir miskin yang dibantu dan
ditangani
(%)
1,07
4
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin
Sosial
DINAS SOSIAL
Persentase transmigran yang diberangkatkan
(%)
N/A
25
Program transmigrasi regional
Tenaga kerja
DINAS TENAGA
KERJA
2 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
3. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
Penataan kawasan permukiman dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah
(%)
91,7
96,7
Program Pengembangan Perumahan
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
DINAS PERKIM
Persentase penurunan luas kawasan kumuh
(%)
N/A
0
Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
DINAS PERKIM
Persentase Peningkatan wilayah yang tertangani kebersihan
(%)
20
100
Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Lingkungan Hidup
DINAS LH
4. Meningkatkan
cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Pemberdayaan Kelompok
Masyarakat Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan PDAM
Persentase Rumah
tangga berakses Sanitasi layak
(%)
65
78
Program Penyehatan
Lingkungan Permukiman
Perumahan rakyat
dan kawasan permukiman
DINAS PERKIM
Prosentase Rumah
tangga berakses air bersih
(%) N/A 25
Prosentase kawasan berakses drainase lingkungan
(%)
5. Penyediaan
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-4
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana
perhubungan
jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan
yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Persentase peningkatan kualitas jalan
(%) 73,32 87,32 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
Pekerjaan umum dan penataan ruang
DINAS PUPR
Persentase infrastruktur pada area Perkebunan Tanaman Tembakau dalam kondisi baik
(%)
47
78
Program Pemberdayaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur (DBHCHT)
Pekerjaan umum dan penataan ruang;
DINAS PUPR
Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan
(%)
40,24
68,78
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pekerjaan umum dan penataan ruang;
DINAS PUPR
Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan
(%)
100
100,00
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan
Pekerjaan umum dan penataan ruang;
DINAS PUPR
Persentase jembatan dalam kondisi baik
(%)
80
88,40
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan
Pekerjaan umum dan penataan ruang;
DINAS PUPR
Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik
(%)
86,97
97,21
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Pekerjaan umum dan penataan ruang;
DINAS PUPR
Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan
(%)
NA
33
Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Managemen Rekayasa Lalu Lintas
Perhubungan
DINAS
PERHUBUNGAN
Persentase jaringan trayek yang telah terlayani angkutan umum
(%)
38.10
38.10
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Perhubungan
DINAS
PERHUBUNGAN
Persentase kecukupan prasarana angkutan dalam kondisi baik
(%)
33.33
63.89
Persentase kecukupan dokumen/database bidang transportasi
(%)
14
100
Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan
Perhubungan
DINAS
PERHUBUNGAN
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-5
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Bermotor dan Pengembangan Transportasi
Persentase pemenuhan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik
(%)
32.22
73.49
Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji laik jalan
(%)
81.71
84.04
3 Terwujudnya stabilitas wilayah
1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
Peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)
(%)
95
100
Program Pemeliharaan Kantrantibmas
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
SATPOL PP
Rasio Linmas dibanding jumlah penduduk keindahan)
(%)
100
100
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
SATPOL PP
Persentase penyelesaian konflik sosial
(%)
82
95
Program Pencegahan dan Penanganan Konflik
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
BAKESBANGPO
L
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan
Peningkatan kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan masyarakat
Jumlah aktifitas pembauran yang dilaksanakan
Keg
N/A
252
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
BAKESBANGPO
L
Persentase kader bela negara yang memahami nilai-nilai wawasan kebangsaan
(%)
80
95
Persentase Ormas/Parpol yang dibina
(%)
23
31
Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
BAKESBANGPOL
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-6
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase peningkatan Ormas/Parpol yang terdaftar
(%) 0.35 0.40 masyarakat
Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu/Pilkada
(%)
56.80
95
Program Pengembangan Demokrasi dan Etika politik
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
BAKESBANGPO
L
Persentase Penurunan pelanggaran Perda dan potensi keresahan
(%)
95
100
Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
SATPOL PP
Persentase Peraturan Perundang-undangan daerah yang di sosialisasikan
(%)
70
95
Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH (BAG. HUKUM)
Persentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang didokumentasikan
(%)
100
100
3.
Meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana
Peningkatan
kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
Tingkat waktu tanggap kejadian-kejadian
(%)
0
75
Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
SATPOL PP
Persentase terbentuknya
desa tangguh
(%)
40
100
Program mitigasi dan
kesiapsiagaan menghadapi bencana
Ketenteraman,
ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
BPBD
Persentase kejadian bencana yang tertangani
(%)
100
100
Program Kedaruratan dan Logistik
Ketenteraman, ketertiban umum,
dan pelindungan masyarakat
BPBD
Persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan
(%)
11
100
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
BPBD
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-7
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
direkonstruksi masyarakat
4
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
1. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat
Jaminan akses terhadap layanan pendidikan
Persentase APK PAUD
(%)
90
94
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Pendidikan
DINAS
PENDIDIKAN
Persentase Lembaga kursus dan pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi
(%)
5
9
Persentase Angka Melek Huruf (AHM)
(%)
98
100
Persentase APK jenjang SD
(%)
100
100
Program Pendidikan Sekolah Dasar
Pendidikan
DINAS
PENDIDIKAN
Persentase APM jenjang
SD
(%)
97
99
Angka Kelulusan Jenjang SD
(%)
100
100
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD
(%)
89
95
Persentase APK jenjang SMP
(%)
98
100
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pendidikan
DINAS
PENDIDIKAN
Persentase APM jenjang
SMP
(%)
85
87
Angka Kelulusan Jenjang SMP
(%)
100
100
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP
(%)
95
98
Persentase sekolah (SD
(%)
49
51
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
DINAS
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-8
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
dan SMP) terakreditasi Pendidikan PENDIDIKAN
b. Peningkatan pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah raga
Persentase masyarakat yang mengunjungi perpustakaan
(%)
36
36,93
Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan
Perpustakaan
DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif
(%)
N/A
55
Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga
Kepemudaan dan Olah raga
DINAS PARBUDPORA
Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina
(%)
N/A
55
2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
Peningkatan sertifikasi tenaga pendidik
Rata-rata Nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)
-
61
85
Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan
DINAS
PENDIDIKAN
5 Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
Peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan
Presentase Kecukupan SDM Kesehatan
(%)
70
80
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Kesehatan
DINAS
KESEHATAN
Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah
(%) 20 85
Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah
(%) 75% 86%
4. Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar
(%)
70
100
Program Pelayanan Kesehatan
Kesehatan
DINAS
KESEHATAN
Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular
(%)
1,8
2
Program Pencegahaan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan TIdak Menular
Kesehatan
DINAS
KESEHATAN
Persentase Desa UCI
(%)
92,34
93,5
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-9
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase desa dengan Posbindu PTM
(%)
20
70
Persentase kepuasan pasien rawat inap
(%)
75
95
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD
Kesehatan
RSUD
Persentase sarana prasarana RS yang dibangun
(%)
60
100
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Kesehatan
RSUD
Persentase sarana prasarana RS yang dibangun
(%)
60
100
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS Rujukan
Kesehatan
RSUD
Persentase Peserta KB Aktif
(%)
70
74
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Pengendalian penduduk dan
keluarga berencana
DINAS
DALDUK, KB,
PP, DAN PA
Persentase data keluarga yang valid
(%)
50
90
Program Pengembangan Data/Informasi Keluarga dan Gender
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
DINAS
DALDUK, KB, PP, DAN PA
5. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat
Peningkatan upaya kesehatan mandiri masyarakat
AKI (per 100.000 KH)
(inde
ks) 98,12 97,98 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Kesehatan DINAS
KESEHATAN
AKB (per 1.000 KH)
(indeks)
10,5
10
Prevalensi Gizi Buruk
(%)
1,18
1,13
6 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat
yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
6. Meningkatkan kesetaraan
gender, pemberberdayaan perempuan dan perlindungan anak
a. Peningkatan kualitas hidup dan peran
perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan
Persentase keterlibatan perempuan dalam
organisasi
(%)
17
18,80
Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan
Anak
Pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak
DINAS
DALDUK, KB,
PP, DAN PA
Persentase keterlibatan
anak dalam organisasi anak
(%)
53
55,8
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-10
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
b. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
Persentase penyelesaian kasus terhadap perempuan dan anak
(%)
77
85
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
DINAS
DALDUK, KB, PP, DAN PA
7
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
1. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel
Peningkatan konsistensi terhadap dokumen perencanaan
Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD
(%)
N/A
85
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah
Perencanaan
BAPPEDA
Persentase dokumen Renstra OPD berkualitas baik
(%)
70
70
Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD
(%)
70
85
Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
Perencanaan
BAPPEDA
Persentase Renja SKPD yang berkualitas baik
(%)
N/A
85
Presentase alokasi anggaran untuk program prioritas RKPD
(%)
70
85
Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah
Perencanaan
BAPPEDA
Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Praswil
(%)
75
85
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Perencanaan
BAPPEDA
Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Ekonomi
(%)
75
85
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Perencanaan
BAPPEDA
Persentase konsistensi
(%)
75
85
Program Perencanaan
Perencanaan
BAPPEDA
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-11
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan
Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
Persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu
(%)
75
85
Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan
BAPPEDA
Persentase keterisian data perencanaan pembangunan
(%)
5
70
Persentase usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian
(%)
15
24
Program Penelitian dan Pengembangan
Perencanaan
BAPPEDA
2.
Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal
Peningkatan
kapasitas Aparatur pengawasan Internal Pemerintah
Persentase kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan baik
(%)
55%
90%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Inspektorat
INSPEKTORAT DAERAH
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah
Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan dan asset daerah
Persentase penyusunan Perda APBD tepat waktu
(%)
100
100
Program penyusunan anggaran keuangan daerah
Keuangan
BPKAD
Persentase OPD yang menyusun laporan
keuangan sesuai ketentuan
(%)
N/A
100
Program Penyusunan Pelaporan pertanggungjawaban keuangan
daerah
Keuangan
BPKAD
Persentase OPD yang melaksanakan penatausahaan keuangan
sesuai SOP
(%)
100
100
Program Penatausahaan Keuangan Daerah
Keuangan
BPKAD
Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar
(%)
N/A
99
Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah
Keuangan BPKAD
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-12
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase asset daerah dalam kondisi baik
(%) 72 100
Persentase jenis dan jumlah pajak yang dikelola
(%)
100
100
Program pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan pendapatan lainnya
Keuangan
BAPENDA
Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi
(%)
100
100
Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya
Keuangan
BAPENDA
Persentase OPD tertib administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan asli daerah
(%)
100
100
Program pengembangan sistem penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah
Keuangan
BAPENDA
Persentase peningkatan
realisasi pendapatan asli daerah
(%)
5
25
Program perencanaan,
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi
Keuangan
BAPENDA
Persentase dokumen perencanaan, laporan,
keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
80
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pendidikan
DINAS
PENDIDIKAN
Persentase dokumen perencanaan, laporan,
keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kesehatan
DINAS
KESEHATAN
Persentase dokumen perencanaan, laporan,
keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pekerjaan umum dan penataan ruang
DINAS PUPR
Persentase dokumen perencanaan, laporan,
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan
Perumahan rakyat dan kawasan
DINAS PERKIM
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-13
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
permukiman
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
SATPOL PP
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
BAKESBANGPO
L
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
BPBD
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sosial
DINAS SOSIAL
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
75
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tenaga kerja
DINAS TENAGA
KERJA
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Lingkungan Hidup
DINAS LH
Persentase dokumen perencanaan, laporan,
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan
Administrasi kependudukan dan
DINAS
DUKCAPIL
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-14
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
pencatatan sipil
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
DINAS PMD
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
84,58
85,25
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
DINAS
DALDUK, KB, PP, DAN PA
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100%
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perhubungan
DINAS
PERHUBUNGAN
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
90
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Komunikasi dan informatika
DINAS
KOMINFO
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Koperasi, usaha kecil, dan menengah
DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
64
85
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penanaman Modal
DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PTSP
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-15
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%) 80 94 Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pertanian DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN
Persentase dokumen perencanaan, laporan,
keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perpustakaan
DINAS
PERPUSTAKAA
N DAN ARSIP
Persentase dokumen perencanaan, laporan,
keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kelautan dan Perikanan
DINAS
PETERNAKAN
DAN PERIKANAN
Persentase dokumen perencanaan, laporan,
keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pariwisata
DINAS
PARBUDPORA
Persentase dokumen perencanaan, laporan,
keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perindustrian
DINAS
PERINDAG
Persentase dokumen perencanaan, laporan,
keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan
BAPPEDA
Persentase dokumen perencanaan, laporan,
keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
BPKAD
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-16
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keuangan
BAPENDA
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kepegawaian
BKPSDM
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
75
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT
DPRD
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
95,72
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH (BAG.UMUM)
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Inspektorat
INSPEKTORAT
DAERAH
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN SELOPURO
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN
WLINGI
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-17
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN
TALUN
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN GANDUSARI
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN
DOKO
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN
GARUM
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN KANIGORO
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN SUTOJAYAN
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN BINANGUN
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-18
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN
WATES
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN
PANGGUNGREJO
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN WONOTIRTO
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN
BAKUNG
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN
KADEMANGAN
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN
SANANKULON
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN
SRENGAT
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-19
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN WONODADI
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN UDANAWU
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN PONGGOK
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN
NGLEGOK
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN SELOREJO
Persentase dokumen perencanaan, laporan, keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
(%)
100
100
Program Perencanaan, Penganggaran ,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan
KECAMATAN KESAMBEN
4. Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien
Penataan Struktur Kelembagaan sesuai kebutuhan daerah
Persentase OPD yang memiliki tata kelola dan kelembagaan Pemerintahan yang baik
(%)
85
100
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH (BAG.
ORGANISASI)
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-20
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah
a. Penerapan pembinaan kinerja aparatur
Persentase Penataan dan Pengembangan karir ASN
(%)
N/A
100
Program Pengembangan dan Penataan karier Pegawai
Kepegawaian
BKPSDM
Persentase Aparatur yang
memperoleh pembinaan Aparatur
(%)
93,62
100
Program Pengadaan dan
Pembinaan Aparatur
Kepegawaian
BKPSDM
Persentase Peserta Diklat yang lulus
(%)
100
100
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Pendidikan dan Pelatihan
BKPSDM
Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang up to date
(%)
59,50
80
Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian
Kepegawaian
BKPSDM
Persentase ASN yang mendapatkan fasilitasi kesejahteraan
(%)
N/A
100
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
80
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pendidikan
DINAS
PENDIDIKAN
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kesehatan
DINAS
KESEHATAN
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
51,63
85,85
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pekerjaan Umum dan petanaan ruang
DINAS PUPR
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
75
90
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
DINAS PERKIM
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
SATPOL PP
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
60
75
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Ketenteraman, ketertiban umum,
BAKESBANGPO
L
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-21
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
dan pelindungan masyarakat
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
15
75
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
BPBD
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Sosial
DINAS SOSIAL
Persentase peningkatan
kapasitas SDM aparatur
(%)
19
100
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Tenaga kerja
DINAS TENAGA
KERJA
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
70
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Lingkungan Hidup
DINAS LH
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
DINAS
DUKCAPIL
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
DINAS PMD
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
85,89
86,3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
DINAS
DALDUK, KB, PP, DAN PA
Persentase peningkatan
kapasitas SDM aparatur
(%)
44
100
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Perhubungan
DINAS
PERHUBUNGAN
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
80
90
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Komunikasi dan informatika
DINAS
KOMINFO
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
45
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Koperasi, usaha kecil, dan menengah
DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
94
97
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Penanaman Modal
DINAS
PENANAMAN
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-22
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
MODAL DAN PTSP
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kelautan dan Perikanan
DINAS
PETERNAKAN DAN
PERIKANAN
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pariwisata
DINAS
PARBUDPORA
Persentase peningkatan
kapasitas SDM aparatur
(%)
82
85,5
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Pertanian
DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
18
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Perindustrian
DINAS
PERINDAG
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Perpustakaan
DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Perencanaan
BAPPEDA
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Keuangan
BPKAD
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Keuangan
BAPENDA
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kepegawaian
BKPSDM
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
70
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT
DPRD
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
93,51
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH (BAG.UMUM)
Persentase peningkatan
(%)
28
28
Program Peningkatan Kapasitas
Inspektorat
INSPEKTORAT
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-23
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
kapasitas SDM aparatur Sumberdaya Aparatur DAERAH
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN SELOPURO
Persentase peningkatan
kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
WLINGI
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
TALUN
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN GANDUSARI
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
DOKO
Persentase peningkatan
kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
GARUM
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN KANIGORO
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN SUTOJAYAN
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN BINANGUN
Persentase peningkatan
kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
WATES
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
PANGGUNGREJO
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN WONOTIRTO
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN BAKUNG
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-24
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
KADEMANGAN
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
SANANKULON
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
SRENGAT
Persentase peningkatan
kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
WONODADI
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN UDANAWU
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN PONGGOK
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
NGLEGOK
Persentase peningkatan
kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
SELOREJO
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
(%)
100
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN KESAMBEN
b. Peningkatan pelaksanaan administrasi pemerintahan
Persentase ranperda yang dibahas tepat waktu
(%)
85
100
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Legislasi
Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT
DPRD
Persentase kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan per-UU-an yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
(%)
85
100
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Pengawasan
Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT
DPRD
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-25
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintahan daerah
(%)
85
100
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Anggaran
Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT
DPRD
Persentase anggota DPRD yang memperoleh penguatan kapasitas
(%)
85
100
Program Penguatan Kelembagaan DPRD
Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT
DPRD
Persentase pelayanan informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol yang dipublikasikan
(%)
86
96
Program Peningkatan Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH (BAG.HUMAS &
PROTOKOL)
Persentase peningkatan pelayanan kedinasan
(%)
72,70
100
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH (BAG. UMUM)
Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi
(%)
100
100
Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH (BAG. KESRA)
Persentase Perumusan
Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
(%)
70
85
Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian di bidang
perekonomian yang terealisasi
(%)
100
100
Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH (BAG.
EKOBANG)
Presentase Realisasi Anggaran
(%)
62,5
93
Persentase Realisasi Fisik
(%)
56,25
80
Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran DBHCHT
(%)
N/A
93
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH (BAG.
EKOBANG)
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-26
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase aset sekretariat daerah yang tercatat di simbada
(%)
100
100
Program Optimalisasi pengelolaan barang aset sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH (BAG.
PERLENGKAPAN)
Persentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang di Tetapkan
(%)
65
90
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH (BAG. HUKUM)
Persentase Permasalahan Hukum yang di Tangani
(%)
100
100
Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH
(BAG. HUKUM)
Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi
perumusan kebijakan bidang pemerintahan
(%)
75
80
Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan
Kebijakan Bidang Pemerintahan
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH
(BAG. PEMERINTAHA
N)
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pendidikan
DINAS
PENDIDIKAN
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
80
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pendidikan
DINAS
PENDIDIKAN
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kesehatan
DINAS
KESEHATAN
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kesehatan
DINAS
KESEHATAN
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
N/A
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pekerjaan Umum dan petanaan ruang
DINAS PUPR
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pekerjaan Umum dan petanaan ruang
DINAS PUPR
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-27
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
70
90
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
DINAS PERKIM
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
DINAS PERKIM
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
SATPOL PP
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pol PP dan PPNS
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
SATPOL PP
Persentase Kepuasan Aparatur
(%) 100 100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
BAKESBANGPO
L
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
BAKESBANGPOL
Persentase Kepuasan
Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Ketenteraman,
ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
BPBD
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi
layak fungsi
(%)
70
95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ketenteraman, ketertiban umum,
dan pelindungan masyarakat
BPBD
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sosial
DINAS SOSIAL
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-28
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sosial
DINAS SOSIAL
Persentase kepuasan aparatur
(%)
85
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tenaga kerja
DINAS TENAGA
KERJA
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
63
90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tenaga kerja
DINAS TENAGA
KERJA
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lingkungan Hidup
DINAS LH
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi
layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lingkungan Hidup
DINAS LH
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
DINAS
DUKCAPIL
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
DINAS
DUKCAPIL
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemberdayaan masyarakat dan Desa
DINAS PMD
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemberdayaan masyarakat dan Desa
DINAS PMD
Persentase kepuasan aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
DINAS DALDUK, KB, PP, DAN PA
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi
(%)
98,59
98,7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengendalian penduduk dan
DINAS
DALDUK, KB,
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-29
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
layak fungsi keluarga berencana PP, DAN PA
Persentase kepuasan aparatur
(%)
80
85
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perhubungan
DINAS
PERHUBUNGAN
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
70
90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perhubungan
DINAS PERHUBUNGA
N
Persentase kepuasan aparatur
(%)
90
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Komunikasi dan informatika
DINAS
KOMINFO
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
80
90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Komunikasi dan informatika
DINAS
KOMINFO
Persentase kepuasan aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Koperasi, usaha kecil, dan menengah
DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Koperasi, usaha kecil, dan menengah
DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Persentase kepuasan aparatur
(%)
94
99
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penanaman Modal
DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PTSP
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
97
99
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penanaman Modal
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP
Presentase kepuasan
aparatur
(%)
82
100
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kelautan dan
Perikanan
DINAS
PETERNAKAN DAN
PERIKANAN
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi
(%)
93
98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kelautan dan Perikanan
DINAS
PETERNAKAN
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-30
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
layak fungsi DAN PERIKANAN
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pariwisata
DINAS
PARBUDPORA
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
70
95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pariwisata
DINAS PARBUDPORA
Persentase kepuasan aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pertanian
DINAS
PERTANIAN
DAN PANGAN
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
80
95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pertanian
DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perindustrian
DINAS
PERINDAG
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perindustrian
DINAS
PERINDAG
Persentase Kepuasan aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perpustakaan
DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Persentase sarpras
aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Perpustakaan
DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perencanaan
BAPPEDA
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perencanaan
BAPPEDA
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Keuangan
BPKAD
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-31
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Keuangan
BPKAD
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
70
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT
DPRD
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
80
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT
DPRD
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
70
85
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Keuangan
BAPENDA
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Keuangan
BAPENDA
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kepegawaian
BKPSDM
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
77
85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kepegawaian
BKPSDM
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
91,52
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH (BAG.UMUM)
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
80
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH
(BAG. PERLENGKAPA
N)
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Inspektorat
INSPEKTORAT DAERAH
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
70
90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Inspektorat
INSPEKTORAT
DAERAH
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-32
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN SELOPURO
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
65
85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN SELOPURO
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN
WLINGI
Persentase sarpras
aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
70
90
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
WLINGI
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN
TALUN
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
68
84
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
TALUN
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN
DOKO
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
65
80
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
DOKO
Persentase Kepuasan
Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN
GANDUSARI
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
70
78
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN GANDUSARI
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN
GARUM
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
70
82
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
GARUM
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-33
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN KANIGORO
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
70
95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN KANIGORO
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN SUTOJAYAN
Persentase sarpras
aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
66
83
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
SUTOJAYAN
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN BINANGUN
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
70
85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN BINANGUN
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN
WATES
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
72
96
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
WATES
Persentase Kepuasan
Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN
PANGGUNGREJO
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
70
87
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
PANGGUNGREJO
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN WONOTIRTO
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi
(%)
68
88
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN WONOTIRTO
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-34
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
layak fungsi
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN
BAKUNG
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
70
90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN BAKUNG
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN
KADEMANGAN
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
68
85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
KADEMANGAN
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN
SANANKULON
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
65
85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
SANANKULON
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN SRENGAT
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
72
88
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
SRENGAT
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN PONGGOK
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
66
85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN PONGGOK
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN WONODADI
Persentase sarpras
(%)
70
99
Program Peningkatan Sarana
Kecamatan
KECAMATAN
-
PERUBAHANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR 2016-2021
VII-35
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah Urusan
PD
Penanggung Jawab
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD (2015)
Kondisi
Kinerja pada akhir
Periode RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
aparatur dengan kondisi layak fungsi
dan Prasarana Aparatur WONODADI
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN UDANAWU
Persentase sarpras
aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
72 93 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kecamatan KECAMATAN
UDANAWU
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN
NGLEGOK
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
70
90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan
KECAMATAN
NGLEGOK
Persentase Kepuasan Aparatur
(%)
100
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan
KECAMATAN SELOREJO
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
(%)
70
92
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ke