Nomor Ruas
Ibukota Kabupaten
Jalan KabupatenJalan PropinsiJalan NasionalBatas KecamatanBatas Kabupaten
Ibukota Kecamatan
LEGENDA
SungaiPantai
123
1 2 1 2 Km
SKALA 1 : 25.000
UKE JONGGOL
KABUPATEN BANDUNG
SAMUDERA INDONESIA
KABUPATEN PURWAKARTACigunungherang
Kawungjajar
Ps. Kaderi
Ciramaeuwah
KE PLERED
Waduk CirataCIKALONG KULON
KE BOGOR
KE SUKABUMI
KE BANDUNG
Cimuncang
Ciwaregu
Cijagang
SP. Cijati
HanjawarSP. Loji
SukanagalihSukamahi
Cibodas
ParagajenJoglo
KW. Luwuk
Simpang
Jeprah
SUKARESMI
Gembrong
Cibodas
Kemang
Gn. Putri
PACET
Ciherang
Mariwati
Majalaya
Jogjogan CiangsanaCinangsi
Trisakti
Janggari
BungbulangPS. Jawa
Kartajaya
Calincing
Cisaat
Sipon
HaurwangiMuara
Mekarwangi
Cihea
CidogdogDarmaga Sagatan
Cipeuyeum
CIRANJANG
BJ. PICUNGJati
Pangawaren
KemangCibarengkokLemburkolot
Sukarame
Cikondang
Girimulya
Margaluyu
WarungbitungBongas
SindangsariCampaka
Ciparay
Sarongge
Galudra
GedehSalahun
Simpang
CUGENANG
CirumputAwilarangan
Garung
Panembong
Rasamala PanumbanganNagrak
JebrodTegallega
Jambudipa
WR KONDANG
Rancagoong Ps. Hayam
Kubang
Cibinong Ciharashas
Sindangsari
SorengPanyusuhan
Jongga
MunjulPsKuda
KandangsapiPs Menggah
Salaeurih
MukaMaleber
Ciwaru
KR TENGAH
CIANJUR
Gelarmaju
Sd. L
aka
Sukataris
MekarjayaRasid
SamoloTungturunan
TanjungsariSukasari
CikijingSukasarana
SadangCikolotok
MANDE
Psr. Manggah
Paniisan
KademanganWr.Danas
Jamail
Kutawaringin
Cilaku
Peuteuy Condong
Cikancana
Bebedahan
Lampeugan
CimentengPal Dua
Gn. Padang
Girimukti
Karyamukti
Cisokan
CAMPAKAMULYACitiis
SUKANAGARA
Gn. Sari
Cikulit
Cisujen
TAKOKAK
Sindangresmi
Nyalindung
Sukasirna
Cibanggala
Sukabungah
Bunijaya
Buniwangi
Nusamba
Sp. Leuwimanggu
Leuwimanggu
Cinangka
CiguhaJayagiri
Simpang
Leuwimalang
Wargaasih Sukasari
Cimenteng
Sindanghayu
Sukagalih
Wargasari
Neglasari
Bojongkasih
KADUPANDAKPs. Dalem
Gn. Subang
Bj. LarangParakan Tugu
Pagermaneuh
TANGGEUNGSumur Cigadog
Ps. Jambu
Sinagar
PAGELARAN
Gelaranyar
CipariCicurug
KubangGirimukti
Girijaya
Cimaskara
KalibaruRawagetok
Cipelah
Sukamulya
Cireundeu
Padasuka
Sukamulya
Sukasari
Balegede
Purutwates
Mekarjaya
Londok
Puncak Baru
Cisewu
Cibuluh
WangunsariSukabakti
NARINGGUL
Warnasari
Keb. Muncang
Sukamulya
Kelapanunggal
Cisaranten
Cinerang
Wangunjaya
Cigerendem
Cikadu
Tapos
Pamoyanan
BatuiuhSp. Cikangkareng
Sukamekar
Dago
Angkola
CIBINONG
Wr. Tilu
Pananggapan
Tangkil
Walahir
LELES
Simasari
Padaasih
Cukanggaleh
Cibungur
Gn. Bitung
Mekarwangi
Cimaragang
Bayuning
Jayanti
CIDAUN
Ciujung
Karyabakti
Kertajadi
Simpang
Muaracikadu Pancuihtilu
Sp. Pancuhtilu
Girimukti
Panyindangan
Bivak
Parigi
Cikakap
Sinarlaut
Seklok
Mulyasari
Bojongterong
Pusakasari
Nagasari
Ps. Kalapa
Cibaregbeg
Ps. MundingSukaharja
CisalakMayakCipetir
Songgom CIBEBERTetelar
CijengkolSusukan
Kiara Payung
Maniis
Nambo
Gadog
Sindangjaya
Cibeureum
Gintung
Mangun
Gentur
Maleber
Ciherang
Lio
SD. Jaya
Palalangon
Mareleng
Kertamukti
CitalahabCisokan
CAMPAKASimpang
Cikeruh
Cibanoa
Cibuntu
Cibitung
Cijampang
Bunisari
Parakan Saat
Cibuni
Cianggapati
Cibuni
SINDANGBARANG
CIKADU
Koleberes
Patrol
Cikoronjo
KAB. CIANJUR
GEKBRONG
CIJATI
AGRABINTA
Jalan Desa
PETA JARINGAN JALAN DI KABUPATENCIANJURSumber : Dinas Binamarga
KubangPuncaksimun
Paldua
Sukajembar
Batulawang
KABUPATEN SUKABUMI
Cikawung
ok
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJURDINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANGJl. Adi Sucipta No. 2 Telp. 0263-263198 Cianjur
TAHUN 2019
PERUBAHAN RENCANA KERJA(RENJA - P)
TAHUN 2019
[AUTHOR NAME] iRENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2019
KATA PENGANTAR
Berkat Rahmat Allah SWT Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 ini akhirnyadapat disusun untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 25TAHUN 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan daerah.
Tahun 2019 merupakan tahun ke-ketiga penjabaran rencanastrategis (renstra) Tahun 2016-2021 dimana pencapaian kinerja diukurterhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan,oleh karena itu rencana kerja Tahun 2019 perlu mengoptimalkan programdan kegiatan yang akan berjalan demi tercapainya target kinerja yang telahditetapkan.
Renja-P Dinas PUPR disusun mengacu pada kerangka arahan yangdirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Perumusan rancangan RenjaDinas PUPR dilakukan melalui kegiatan pengolahan data dan informasi,analisis gambaran pelayanan PD Dinas PUPR, review hasil evaluasipelaksanaan renja PD tahun lalu berdasarkan renstra PD, penelaahan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD, penelaahanterhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran,penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan tahapanlainnya sesuai Perda Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur danPermendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran VI.
Perubahan Renja ini disusun atas dasar data yang ada di lingkunganDinas PUPR Kabupaten Cianjur yang mana rencana kerja ini bukanlahmerupakan pedoman yang statis, melainkan dinamis. Artinya, rencanatersebut dapat ditinjau ulang secara periodik, serta di evaluasi setiapsetahun sekali. Peninjauan rencana juga dapat dilakukan sesuai denganperubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secarasignifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.
Dengan menterjemahkan dan menwujudkan seluruh amanat RenstraPUPR Kabupaten Cianjur tahun 2016 – 2021 ke dalam program dankegiatan Renja tahun 2019 untuk 1 (satu) tahun ke depan, seluruh jajaranDinas PUPR Kabupaten Cianjur diharapkan dapat mensukseskan programPemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk mencapai cianjur yang lebihmaju dan agamis.
Cianjur, Juli 2019Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan RuangKabupaten Cianjur
H. DEDI SUPRIADI, S.Ip, M.SiNIP 19700305 199101 1 001
[AUTHOR NAME] iiRENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................................
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. ................
i
ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1
1.1 LatarBelakang............................................................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum.............................................................................................................. .......... 1
1.3 MaksuddanTujuan..................................................................................................................... 4
1.4 SistematikaPenulisan................................................................................................................. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............................................. 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUPR ............................................................................ ... 18
2.3 Solusi dan Penyelesaia Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun2019 ………………………………………………………………………………..
25
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG ............................................................................... .............. 26
3.1 Tujuan dan Sasaran ………………………………….......................... ....................... 26
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 ……………............... 27
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2019 ...... ............... .... 36
BAB IVPENUTUP................. ............................................................... ............... ...... ................ ....... 47
1PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG-Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-P PD)
merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dibuatdalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerahuntuk periode 1 (satu ) tahun. Dokumen ini dibuat untukmelaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan perumusanrancangan Renja-P berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Perda KabupatenCianjur Nomor 08 tahun 2011 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.
Renja-P PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangselanjutnya disebut Renja Perubahan Dinas PUPR tahun 2019 disusunsesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas dengan berpedomankepada Renstra Dinas PUPR tahun 2016-2021 dan mengacu kepadaRencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP) KabupatenCianjur tahun 2019.
Renja-P Dinas PUPR tahun 2019 memuat kebijakan, program danprioritas kegiatan pembangunan daerah di bidang pekerjaaan umumdan penataan ruang yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran2019, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas. Adapun alokasianggaran indikatif, serta usulan kegiatan, pendanaannya berasal dariAPBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, serta DAK dan sumberpendanaan lainnya.
Renja-P Dinas PUPR disusun secara partisipatif di bawahkoordinasi Kepala Dinas dan diharapkan program yang diprioritaskandapat direalisasikan secara bertahap, berlanjut dan berkesinambungansesuai kemampuan daerah dalam rangka mendukung visi dan misijangka menengah daerah Kabupaten Cianjur.
1.2. LANDASAN HUKUM1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
1.2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara.
1.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah
2PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
1.4. Undang – Undang Republik indonesia Nomor 38 Tahun 2004 TentangJalan.
1.5. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
1.6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 TentangPengairan
1.7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang
1.8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemeritahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006Tentang Jalan.
1.11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001Tentang Irigasi.
1.12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional
1.13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang;
1.14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
1.15. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang AkuntabilitasKenerja Instansi Pemerintah
1.16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.17. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 TentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014tentangStandar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang.
1.19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 TentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1.20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3/PRT/M/2012 TentangPedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan
3PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
1.21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14Tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah irigasi
1.22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 23Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
1.23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-ruas JalanDalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai JalanArteri (JAP), dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).
1.24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor : 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan MenurutStatusnya Sebagai Jalan Nasional.
1.25. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor :375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan DalamJaringan Jalan Primer Menurut Perannya Sebagai Jalan Arteri, JalanKolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3.
1.26. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep. 293-Sarek/2007 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam JaringanJalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2 dan JalanKolektor 3 dan Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut StatusnyaSebagai Jalan Provinsi.
1.27. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep. 1529-Admrek/2011 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam JaringanJalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, JalanKolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal, Jalan Lingkungan danJaringan Jalan Sekunder menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri,Jalan Kolektor, Jalan Lokal,dan Jalan Lingkungan.
1.28. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 620/Kep. 1530-Admrek/2011 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan MenurutStatusnya Sebagai Jalan Provinsi.
1.29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 09 Tahun 2011 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenCianjur Tahun 2005-2025;
1.30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021;
1.31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten CianjurTahun 2011-2031;
1.32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenCianjur.
1.33. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2007 TentangPengelolaan Keuangan Daerah
4PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
1.34. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 2012Tentang Irigasi
1.35. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 08 Tahun 2016Tentang Pembentukan Dan Susunan Pemerintahan DaerahKabupaten Cianjur.
1.36. Peraturan Bupati Cianjur No. 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja PerangkatDaerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
1.37. Peraturan Bupati Cianjur No. 60 Tahun 2016 Tentang Tugas DanFungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan DinasPekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur
1.38. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 620/Kep. 160-Binamarga/2013tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Cianjur.
1.3. MAKSUD DAN TUJUANRencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Cianjur Tahun 2019 disusun denganmaksud untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenairencana kegiatan/program pembangunan, kebijakan serta prioritaskegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untukTahun Anggaran 2019 sebagai penjabaran dari pelaksanaanRenstra PUPR tahun 2016-2021.Sedangkan tujuan disusunnya Renja-P PUPR adalah untukdijadikan pedoman perencanaan pembangunan yang berkelanjutandari tiap bidang di lingkungan Dinas PUPR, sebagai pedomanpenyusunan anggaran dinas, serta dasar penilaian kinerja dinasdalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISANPenulisan Renja-P Dinas PUPR berpedoman kepada PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagaiberikut :
Bab I PENDAHULUANBerisi uraian mengenai latar belakang penyusunan RencanaKerja, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RencanaKerja Kabupaten Cianjur, penjelasan mengenai maksud dantujuan, serta sistematika bahasan tiap bab dalam RencanaKerja.
5PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGANTRIWULAN IIMemuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PDsampai dengan triwulan II, analisis kinerja pelayanan PD,solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaanhasil renja PD tahun 2019
Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAHMengemukakan perumusan tujuan dan sasaran didasarkanatas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas danfungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerjarenstra PD, review terhadap rancangan perubahan RKPDtahun 2019 dan rencana program kegiatan perubahan renjaPD tahun 2019
Bab V PENUTUPMemuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian,kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindaklanjut.
19700305 199101 1 001
6PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGANTRIWULAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Sampai Dengan Triwulan II
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan IITahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel II.1 dibawah ini :
7PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2019Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kabupaten Cianjur
No Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram /Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcom
e) /Kegiatan(output)
Target RenstraPD pada
Tahun 2021(Akhir Periode
Renstra PD
RealisasiCapaianKinerja
Renstra PDs.d. Renja PD
Tahun Lalu(2018)
TargetKinerja danAnggaranRenja PD
Tahunberjalan ygdievaluasi
tahun 2019
Realisasi Kinerja PadaTriwulan
RealisasiCapaian
Kinerja danAnggaranRenja PD
yangDievaluasi
tahun 2019
TingkatCapaian
Kinerja danRealisasiAnggaranRenja PD
Tahun 2019(%)
RealisasiKinerja danAnggaran
Renstra PDs/d tahun
2019 (AkhirTahun
PelaksanaanRenja PD
Tahun 2019)
TingkatCapaian
Kinerja DanRealisasiAnggaran
Renstra PDs/d Tahun2019 (%)
Ket.
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 =8+9+10+11
13 = 12/7 *100
14 = 6 +12 15 = 14/5 *100
17
K Rp.(juta)
K Rp.(juta)
K Rp.(juta)
K Rp.(juta)
K Rp.(juta)
K Rp.(juta)
K Rp.(juta)
K Rp.(juta)
K Rp.(juta)
Urusan WajibPelayanan DasarBidang UrusanPekerjaan Umumdan PenataanRuang
1 1 03
1.03.01
55
PROGRAMPENGEMBANGANJALAN ,JEMBATAN DANTROTOAR
PanjangjalanKabupaten yangmeningkatkapasitasnya (km)
464,65
1.394.486,87
242,30
680.481,28
100,08
359.718,66
- 1.327,16
- 19.074,22
- 20.401,38
- 5,67 242,30
373.868,94
52,15
26,81
1 03
1.03.01
55
01
PerencanaanPembangunan /Peningkatan Jalan, dan Trotoar
Jumlahdokumenperencanaanpembangunan/peningkatanjalan,jembatan dantrotoar(dok)
5,00 6.043,66
2,00 3.891,25
1,00 1.400,00
- 6,40 - 393,60
- 400,00
- 28,57
2,00 4.291,25
40,00
71,00
8PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
1 03
1.03.01
55
02
Pembangunan/PeningkatkanJalan,Jembatandan Trotoar
PanjangjalanKabupatenyangditingkatkan (km)
270,19
738.512,22
140,14
357.355,80
50,85
176.534,99
- - - 6.675,64
- 6.675,64
- 3,78 140,14
364.031,45
51,87
49,29
1 03
1.03.01
55
17
KegiatanPembangunan/Peningkatan Jalandan JembatanDalam RangkaPengembanganWilayah
Panjangjalan yangdibangun/ditingkatkan untukmembukaaksespengembanganwilayah(km)
3,43 9.852,66
0,40 612,14
3,03 10.147,40
- - - - - - - - 0,40 612,14
11,66
6,21
1 03
1.03.01
55
04
Pengadaan Alat-alat Berat,Alat-alat Ukur danBahan PekerjaanUmum danPenataan Ruang
Jumlahpengadaan alatberat yangdibeli(unit)
24,00 9.011,86
18,00 4.934,10
1,00 100,00 - - - - - - - - 18,00 4.934,10
75,00
54,75
KegiatanMonitoring,Evaluasi, danPelaporanpekerjaaninfrastruktur
Jumlahlaporanhasilmonev(dok.)
3,00 273,00
1 03
1.03.01
55
05
Pembangunan/Peningkatan Jalandan Jembatan (DAK )
Panjangjalankabupatenyangditingkatkan (km)
65,63 147.217,30
18,75 41.333,22
12,45
34.340,71
- - - - - - - - 18,75 41.333,22
28,57
28,08
Pembangunan/PeningkatanInfrastruktur Jalandan Jembatan diKabupaten Cianjur(Banprov)
Panjangjalan,jembatan,trotoaryangditingkatkan/dibangun (km)
148,72
434.062,71
83,01 247.100,00
33,75
120.864,00
- - - - - - - - 83,01 247.100,00
55,82
56,93
Peningkatan JalanPenunjangJABODETABEKJUR
Panjangjalan yangditingkatkan (km)
2,00 4.200,00
KegiatanPembangunan/Peningkatan Jalan,Jembatan dan
Terbayarnya retensikepada
944,00
45.313,47
463,00
25.254,76
201,00
16.331,56
22,00
1.320,76
129,00
12.004,98
151,00
13.325,74
75,12
81,60
614,00
38.580,50
65,04
85,14
9PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
Trotoar (L) penyediajasa(paket)
Rata rata capaian kinerja (%)30,6
632,5
746,85
50,20
Predikat kinerja R R ST ST
1 03
1.03.01
56
PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAANJALAN ,JEMBATAN,TROTOAR,SALURANDRAINASE/GORONG-GORONG
PanjangjalanmantapKabupaten yangterjagakondisinya(km)
1.765,62
565.485,89
585,58
160.559,45
222,60
99.488,34
- 3.073,65
0,00 5.533,29
0,00 8.606,93
0,00 8,65 585,58
129.246,75
33,17
22,86
1 03
1.03.01
56
01
PerencanaanRehabilitasi/PemeliharaanJalan,Jembatan,Trotoar,Salurandrainase/Goronggorong
TersedianyaDokumenperencanaanrehabiliasi/pemeliharaanjalan/jembatan,trotoar,salurandrainase/goronggorong(dok)
5,00 1.263,01
2,00 720,40
1,00 300,00 - 6,40 - 32,46 - 38,86 - 12,95
2,00 759,26
40,00
60,12
1 03
1.03.01
56
02
Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan PeriodikJalan, Jembatan,Trotoar, SaluranDrainase/Gorong-gorong
Panjangjalan yangdirehabilitasi/dipelihara secaraperiodik(km)
161,41
247.147,55
72,57 79.652,45
46,60
73.791,06
- - - 27,00 - 27,00 - 0,04 72,57 79.679,45
44,96
32,24
1 03
1.03.01
56
03
Rehabilitasi/PemeliharaanRutin Jalan danJembatan
Panjangjalan yangdipelihara(km)
1.505,51
137.947,25
507,51
25.213,83
173,00
15.000,00
- 1.560,70
0,00 4.750,45
0,00 6.311,15
0,00 42,07
507,51
31.524,98
33,71
22,85
10PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
1 03
1.03.01
56
04
Rehabilitasi /Rekonstruksi Jalan/ Jembatan DalamRangkaPeningkatanKinerjaPemerintahDearah
Penanganan jalandalamrangkapeningkatan kinerjadaerah(km)
10,50 36.198,70
5,50 16.237,82
3,00 7.000,00
- - - - - - - - 5,50 16.237,82
52,38
44,86
1 03
1.03.01
56
05
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alatBerat,Alat-alatUkur dan BahanLaboratoriumBidang PekerjaanUmum danPenataan Ruang
JumlahPemeliharaan AlatAlat Berat,alat ukurdan bahanlaboratorium (jenis)
50,00 2.409,16
20,00 884,20
10,00
456,00 - 35,30 - 125,74
- 161,04
- 35,32
20,00 1.045,24
40,00
43,39
Penanganan Jalandan JembatanDalam RangkaPengembanganWilayah
Panjangjalan yangdirehab/dipeliharauntukmembukaaksespengembanganwilayah(km)
1,00 18.815,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan PeriodikJalan danJembatan ( DAK )
Panjangjalan,jembatanyangdirehabilitasi/dipelihara(km)
33,33 50.000,00
KegiatanRehabilitasi/Rekontruksi/PemeliharaanJalan, Jembatan,Trotoar, SaluranDrainase/ Gorong-gorong (Banprov)
Panjangjalan,jembatan,trotoar sal.Drainase/gorong-gor0ngKabupatenyangDirehab/Direkonstruksi/Dipelihara(km)
32,40 58.902,06
12,40 31.000,00
- - - - - - 12,40 31.000,00
38,27
52,63
11PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
KegiatanRehabilitasi/Rekontruksi/PemeliharaanPeriodik Jalan,Jembatan,Trotoar, SaluranDrainase/ Gorong-gorong (L)
Terbayarnya retensikepadapenyediajasa(paket)
492,00
12.803,17
346,00
6.850,75
76,00
2.941,29
10,00
1.471,25
40,00
597,63
50,00
2.068,88
65,79
70,34
396,00
8.919,63
80,49
69,67
Rata rata capaian kinerja (%)22,9
034,2
242,21
40,69
Predikat kinerja SR S T T
1 03
1.03.01
57
PROGRAMPEMBINAAN JASAKONSTRUKSI,BINA TEKNIK DANPENATAANRUANG
Persentasedatabase,informasi danbahankebijakan dibidangpekerjaan umumyangdihasilkan (%)
100,00
2.442,92
40,00 993,60
20,00
445,00 7,10 43,23 - 50,33 - 11,31
40,00 1.043,93
40,00
42,73
Persentasepembinaan SDMbidangkonstruksi (%)
100,00
30,00 20,00
- - 30,00 30,00
1 03
1.03.01
57
01
PenyusunanBahan KebijakanProgram BidangPekerjaan Umumdan PenataanRuang
JumlahdokumenbahankebijakanprogrambidangPekerjaanUmumdanPenataanRuang(dok)
10,00 703,19 4,00 257,32
2,00 100,00 - 3,90 - 19,57 - 23,47 - 23,47
4,00 280,79
40,00
39,93
12PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
1 03
1.03.01
57
02
PenyusunanSistemInformasi/dataBase BidangPekerjaan Umumdan PenataanRuang
Jumlahdokumeninformasiperkembangankondisiruas jalan,jembatan(K1, P1,Leger)(dok)
13,00 1.242,37
5,00 576,85
2,00 195,00 - 3,20 - 19,16 - 22,36 - 11,47
5,00 599,21
38,46
48,23
1 03
1.03.01
57
03
PenyelenggaraanPembinan BidangPekerjaan Umumdan PenataanRuang
JumlahSDM yangdibina(orang)
400,00
397,36 120,00
109,43
80,00
100,00 - - - - - - - - 120,00
109,43
30,00
27,54
1 03
1.03.01
57
04
PenyusunanDatabase danInformasi SumberDaya Air
Jumlahdokumendatabasedaninformasisumberdaya air(dok)
2,00 100,00 1,00 50,00 1,00 50,00 - - - 4,50 - 4,50 - 9,00 1,00 54,50 50,00
54,50
Rata rata capaian kinerja (%)- 10,9
839,62
42,55
Predikat kinerja SR SR T T
1 03
1.03.01
58
PROGRAMPENGEMBANGANDANPENGELOLAANJARINGAN,RAWADAN JARINGANPENGAIRANKONSERVASISUNGAI,DANAUDAN SUMBERDAYA AIRLAINNYA
Persentaseinfrastruktur airbaku yangdisediakan(%)
100,00
17.121,55
60,00 9.549,89
21,00
1.300,00
6,40 9,60 60,00
16,00 285,71
1,23 60,00 9.565,89
60,00
55,87
Persentase rata2 D.Iyang telahdilaksanakan indekkinerjasistemirigasi(IKSI) (%)
58,00 200.144,17
57,00 94.396,11
57,50
24.196,98
157,60
1.075,98
50,41
1.233,58
87,67
5,10 107,41
14.072,66
185,19
7,03
13PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
1 03
1.03.01
58
07
Pembangunan/RehabilitasiRawa/Situ/Embung dan SumberDaya Air Lainnya(lok.)
Jumlahsitu/rawa/embungyangdibangun/direhab(lok.)
20,00 12.431,55
12,00 9.549,89
2,00 1.300,00
- 6,40 - 9,60 - 16,00 - 1,23 12,00 9.565,89
60,00
76,95
KegiatanPembangunan /RehabilitasiSitu/Rawa/Embung dan Sumber AirLainnya (Banprov)
Jumlahsitu/rawa/embungyangdibangun/direhab(lok.)
10,00 4.690,00
- -
1 03
1.03.01
58
01
PerencanaanTeknis JaringanIrigasi, Sungai,Situ/Rawa/Embung dan SumberDaya Air Lainnya
Jumlahdokumenperencanaanjaringanirgasi, situ/rawa/embung,sungai dansumber airlainnya(dok.)
5,00 1.888,20
2,00 788,20
1,00 350,00 - 3,20 - 63,31 - 66,51 - 19,00
2,00 854,71
40,00
45,27
1 03
1.03.01
58
03
Rehabilitasi/Peningkatan/PembangunanJaringan Irigasi
Jumlahdaerahirigasiyangditingkatkanfungsinya(DI)
23,00 21.931,00
11,00 3.211,68
4,00 2.100,00
- - - - - - - 11,00 3.211,68
47,83
14,64
1 03
1.03.01
58
04
OptimalisasiFungsi JaringanIrigasi Yang TelahDibangun
Jumlaharealirigasiyangdioptimalkan operasidanpemeliharaannya(ha)
31.798,00
12.520,74
11.701,00
4.185,43
7.086,00
2.577,56
- 154,40
3.528,44
1.009,67
3.528,44
1.164,07
49,79
45,16
15.229,44
5.349,49
47,89
42,73
14PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
1 03
1.03.01
58
19
Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi JaringanIrigasi, Sungai,Situ/Rawa/Embung dan SumberDaya Air Lainnyadalam rangkaPenunjangProduktivitasPertanian
Jumlahdaerahirigasiyangdirehab/ditingkatkan(DI)
58,00 11.503,77
22,00 4.653,77
16,00
2.350,00
- - - 3,01 - 3,01 - 0,13 22,00 4.656,78
37,93
40,48
KegiatanPengelolaanIrigasi Partisipatif
Jumlahjaringanirigasitersieryangdirehabsecarapartisipatif(D.I)
7,00 350,00 - -
1 03
1.03.01
58
06
Rehailitasi Sungai Jumlahsungaiyangditangani(lok.)
15,00 11.292,93
9,00 6.592,93
2,00 1.000,00
- - - - - - - - 9,00 6.592,93
60,00
58,38
1 03
1.03.01
58
10
Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan JaringanIrigasi (DAK)
Jumlahdaerahirigasiyangdirehab/ditingkatkan(DI)
21,00 48.540,45
10,00 25.646,61
2,00 7.836,35
- - - - - - - 10,00 25.646,61
47,62
52,84
Rehabilitasi/Peningkatan JaringanIrigasi KabupatenCianjur (Banprov)
Jumlahdaerahirigasiyangdirehab/ditingkatkan (D.I)
115,00
60.935,67
49,00 37.811,65
20,00
3.800,00
- - - - - - - 49,00 37.811,65
42,61
62,05
RehabilitasiSungai KabupatenCianjur (Banprov)
Jumlahruassungaiyangditangani(Lok.)
7,00 13.963,33
1,00 2.000,00
2,00 4.000,00
- - - - - - - 1,00 2.000,00
14,29
14,32
RehabilitasiJaringan IrigasiPenunjangJABODETABEKJUR(Banprov DKI)
Jumlahdaerahirigasiyangdirehabilit
48,00 13.485,90
17,00 7.285,90
17,00 7.285,90
35,42
54,03
15PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
asi (D.I)
KegiatanRehabilitasi/Peningkatan/PembangunanJaringan Irigasidan JaringanPengairan Lainnya(L)
Terbayarnya retensikepadapenyediajasa(paket)
88,00 1.760,47
69,00 463,17
1,00 178,15 - - - - - - - 69,00 463,17
78,41
26,31
KegiatanRehabilitasi /PemeliharaanSungai danPengendalianBanjir (L)
Terbayarnya retensikepadapenyediajasa(paket)
7,00 1.971,71
1,00 1.756,78
1,00 4,93 - - - - - - - 1,00 1.756,78
14,29
89,10
Rata rata capaian kinerja (%)9,96 4,29 42,
3945,47
Predikat kinerja SR SR T T
1 03
1.03.01
60
PROGRAMPERENCANAAN,PEMANFAATANDANPENGENDALIANTATA RUANG
Persentasedokumenpenataanruangyangdihasilkan(%)
100,00
6.849,86
32,00 3.914,72
16,00
650,00 - - 49,07 75,00
49,07 468,75
7,55 75,00 3.963,79
75,00
57,87
1 03
1.03.01
60
07
PenyusunanRencana DetailTata Ruang(RDTR) KawasanPerkotaan
TersedianyadokumenRDTRkawasanperkotaan(dok)
12,00 5.280,31
6,00 3.287,44
2,00 500,00 - - - - - - - - 6,00 3.287,44
50,00
62,26
1 03
1.03.01
60
03
KonsultasiPersetujuanSubstansi RaperdaRDTR
TersedianyadokumensubstansirancanganperaturandaerahRDTR(dok)
6,00 867,72 - 505,24
1,00 70,00 - - - 23,48 - 23,48 - 33,54
- 528,72
- 60,93
16PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
1 03
1.03.01
60
04
Pengawasan TataBangunan Terkendali
nya danterawasinya kegiatanpendirianbangunan(dok)
5,00 401,83 2,00 122,05
1,00 80,00 - - - 25,59 - 25,59 - 31,99
2,00 147,64
40,00
36,74
1 03
1.03.01
60
KegiatanPengendalianPemanfaatanRuang
Jumlahdokumenpengendalianpemanfatan ruang(dok.)
2,00 300,00 -
Rata rata capaian kinerja (%)- 32,7
720,00
48,84
Predikat kinerja SR R SR ST
1 03
1.03.01
61
PROGRAMPEMBANGUNANDANREHABILITASIGEDUNG
Jumlahgedungpemerintah yangrepresentatif (unit)
163,00
234.893,67
126,00
165.632,64
23,00
41.552,57
- 4.868,92
- 2.648,52
- 7.517,44
- 18,09
126,00
173.150,08
77,30
73,71
1 03
1.03.01
61
18
PerencanaanPembangunan/Peningkatan/Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharan Gedung
Tersusunnyadokumenperencanaan teknispembanguna /Peningkatan/Renovasi/Rehabilitasi/PemeliharaanGedung(dok)
5,00 6.038,40
2,00 5.421,53
1,00 775,00 - - - - - - - - 2,00 5.421,53
40,00
89,78
1 03
1.03.01
61
19
Pembangunan /PeningkatanGedung
TerlaksannyapembangunanGedung(unit)
92,00 167.529,15
65,00 127.335,92
17,00
28.338,00
- - - 13,53 - 13,53 - 0,05 65,00 127.349,45
70,65
76,02
17PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
1 03
1.03.01
61
20
Renovasi/Rehabilitasi/PemeliharaanGedung
Terlaksanannyarenovasi /rehabilitasi gedung(unit)
14,00 9.332,83
4,00 2.680,90
6,00 1.000,00
- - - - - - - - 4,00 2.680,90
28,57
28,73
1 03
1.03.01
61
35
PengendalianKeandalanBangunan
Tersusunnyadokumenpengendalianbangunan(dok.)
5,00 363,25 2,00 132,74
1,00 50,00 - - - 9,50 - 9,50 - 19,00
2,00 142,24
40,00
39,16
Pembangunan/Peningkatan/RenovasiRehabilitasi/PemeliharaanGedung dan NonGedung (Banprov)
Jumlahbangunangedungdan nongedungyangdibangun/ditingkatkan/direnov/direhab/dipelihara(unit)
25,00 14.272,71
24,00 4.800,00
24,00 4.800,00
96,00
33,63
KegiatanPembangunan/Peningkatan/Renovasi/ Rehabilitasi/PemeliharaanGedung BangunanGedung dan NonGedung (L)
Terbayarnya retensikepadapenyediajasa(paket)
169,00
37.357,33
99,00 25.261,55
43,00
5.189,57
10,00
2.434,46
15,00
1.312,74
25,00
3.747,21
58,14
72,21
124,00
29.008,76
73,37
77,65
Rata rata capaian kinerja (%)20,0
324,5
458,10
57,49
Predikat kinerja SR SR ST ST
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM527.352
9.441 28.434
37.875
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM13,92
23,23
41,53
47,54
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM SR SR T ST
18PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
Faktor pendorong keberhasilan kinerja Adanya kewenangan dalam pengelolaan bidangpekerjaan umum dan penataan ruangAdanya UPTD Pemeliharaan Jalan dan UPTD Infrastruktur Irigasi yangmembantu tupoksi dinas dilapanganAdanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa BaratAdanya kegiatan pembinaan SDMdibidang jasa konstruksi
Faktor Penghambat pencapaian kinerja Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dikarenakan rencanapekerjaan dimulai pada triwulan II
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulanberikutnya
Agar progres fisik dan keuangan dapat sesuaidengan perencanaan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPDtahun berikutnya
Agar pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaransesuai dengan perencanaan
19PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PUPRKinerja pelayanan Dinas PUPR diukur berdasarkan indikator
kinerja yang ditetapkan dalam SPM di bidang pekerjaan umum danpenataan ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal BidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan IKK proporsi panjangjaringan jalan dalam kondisi baik (mantap) sebagaimana yangditetapkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan StandarPelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian PekerjaanUmum.
A. PENYEDIAAN AIR BAKUPenyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat kabupaten
Cianjur diutamakan guna memenuhi kebutuhan air baku untukmemenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari serta memenuhikebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yangsudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaan pemerintahkabupaten Cianjur.
1. Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat Sehari-hariAir baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya
disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber airpermukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhibaku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Pemenuhankebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan melaluipengembangan sistem penyediaan air minum.
Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalahkemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air darisumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempatberdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yangditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum.
1) Indikator Kinerja Penyediaan Air Baku Untuk KebutuhanMasyarakat
Indikator Kinerja Penyediaan Air Baku Untuk KebutuhanMasyarakat adalah : Persentase tersedianya air baku untuk memenuhikebutuhan pokok minimal sehari-hari.
Kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang dimaksud adalahkewajiban Pemerintah berdasarkan target MDGs untuk menyediakanair bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh68,87 % (rata-rata) masyarakat Indonesia. Kebutuhan pokok minimalsetiap orang akan air bersih per hari adalah 60 liter atau 0,06 m3.
2) Target Capaian Tersedianya Air Baku untuk Kebutuhan PokokMinimal Sehari-hari.
20PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
Persentase target pencapaian SPM Penyediaan Air Baku UntukKebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari ditingkat Kabupaten/Kotaadalah 100% dari target MDGs untuk menyediakan air bersih secaraberkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % (rata-rata)masyarakat setempat.
3) Cara perhitungan :
2. Penyedian Air Baku Untuk Kebutuhan Air IrigasiJaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan
pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untukpenyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan airirigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategoriyaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.
Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsisebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalahjaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarterdan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunanpelengkapnya.
Sistem irigasi di wilayah kabupaten meliputi sistem irigasiprimer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kotayang luasnya kurang dari 1000 ha.
a. Indikator Kinerja Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan AirIrigasi
Indikator kinerja penyediaan air baku untuk irigasi adalahpersentase tersedianya air irigasi untuk kebutuhan pertanian rakyatpada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.
Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasioketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dantempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasiberdasarkan Rencana Tata Tanam yang telah ditetapkan.
b. Target Capaian Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian RakyatPersentase target pencapaian SPM Penyediaan Air Baku Untuk
Kebutuhan Masyarakat ditingkat kabupaten adalah 70% (kinerja baik)pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2019, jumlah airyang tersedia untuk melayani petakpetak sawah minimal pada satumusim tanam adalah 70% dari kebutuhannya.
Penentuan persentase tersebut didasarkan pada PeraturanMenteri Pekerjaan Umum No. 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasidan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks KinerjaSistem Irigasi sebagai berikut :
21PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
• 80-100 : kinerja sangat baik
• 70-79 : kinerja baik
• 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian
• < 55 : kinerja jelek dan perlu perhatian
c. Cara perhitungan :
B. PRASARANA JALANPenyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat
kabupaten Cianjur diutamakan untuk memenuhi kebutuhan jaringanjalan yang sudah ada (eksisting) sesuai dengan kewenanganpenyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan kabupaten/desa.Sasaran penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakatadalah meningkatnya kualitas layanan jalan di wilayah kabupaten, dantersedianya konektivitas wilayah kabupaten.
1. Indikator Kinerja Penyediaan JalanIndikator penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan
masyarakat menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b Permen PUPR No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang adalah :
i. persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang(mantap), serta
ii.persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusatproduksi (konektivitas) di wilayah kabupaten.
a. Indikator Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik DanSedang (Mantap):i. Tingkat kondisi jalan diklasifikasikan menjadi ‘kondisi baik’ dan
‘kondisi sedang’ (mantap).
ii.Tingkat kondisi jalan yang dimaksud dalam sasaran penyediaanjalan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada StandarPelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan PenataanRuang sebagaimana yang dimaksud dalam Perturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan PenataanRuang adalah kondisi jalan minimal pada ‘kondisi sedang’.
iii. Tingkat kondisi jalan dinilai berdasarkan nilai InternationalRoughness Index (IRI) yang dapat diperoleh menggunakan alat(Naasra/ Romdas/ Roughometer) atau metode visual (Road
22PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
Condition Index/ RCI). Berdasarkan tingkat IRI, kondisi jalanterbagi atas :
Untuk jalan aspal (paved): baik (IRI ≤ 4); sedang (IRI > 4 danIRI ≤ 8); rusak ringan (IRI >8 dan IRI ≤ 12); dan rusak berat(IRI > 12).
Untuk jalan penmac (paved): baik (IRI ≤ 8); sedang (IRI > 8dan IRI ≤ 10); rusak ringan (IRI > 10 dan IRI ≤ 12); dan rusakberat (IRI > 12).
Untuk jalan tanah/kerikil (unpaved): baik (IRI ≤ 10); sedang(IRI > 10 dan IRI ≤ 12); rusak ringan (IRI > 12 dan IRI ≤ 16);dan rusak berat (IRI > 16).
b. Indikator Persentase Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan DanPusat Produksi (Konektivitas) Di Wilayah Kabupaten:
Konektivitas wilayah yang dimaksud dalam sasaran penyediaanjalan untuk melayani kebutuhan masyarakat pada Perturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar PelayananMinimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalahtersedianya jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatandan pusat produksi di wilayah provinsi/kabupaten/kota.
2. Target Capaian Kinerja Penyediaan Jalana. Target Peningkatan Kualitas Layanan Jalan Kabupaten:
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang, target capaian standar pelayanan minimalpenyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melaluipeningkatan kualitas layanan jalan kabupaten adalah persentasetingkatkondisi jalan kabupaten (baik dan sedang) sebesar 60% pada tahun2019. Hal tersebut berarti pada tahun 2019, kondisi jalan kabupatenberada pada kondisi baik dan sedang adalah 60% dari jumlah panjangjalan kabupaten. Penentuan persentase tersebut mengacu padaPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2010 tentangPerubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diLingkungan Kementerian PU, yang menetapkan 5 (lima) IKU dalamprogram penyelenggaraan jalan, antara lain :
2) Sasaran strategis : meningkatnya kualitas layanan jalan nasionaldan pengelolaan jalan daerah
b) Tingkat kemantapan jalan
c) Tingkat fasilitas penyelenggaraan jalan daerah menuju 60%kondisi mantap
d) Tingkat penggunaan jalan nasional.
3) Sasaran strategis : meningkatnya kapasitas jalan nasional
23PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
a)Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan
b)Panjang jalan baru dibangun
Cara Perhitungan SPM Kondisi Jalan:
b. Target Penyediaan Konektivitas Wilayah Kabupaten:Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang, target capaian standar pelayanan minimalpenyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melaluipenyediaan konektivitas wilayah kabupaten adalah persentaseterhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayahkabupaten sebesar 100% pada tahun 2019. Hal tersebut berarti padatahun 2019, konektivitas wilayah kabupaten adalah 100% dari jumlahpanjang jalan provinsi/kabupaten/kota.
Cara Perhitungan SPM Konektivitas Wilayah:
C. PENATAAN RUANG1. Informasi Penataan Ruanga. Informasi Berupa Peta Analog
Informasi berupa peta analog adalah bentuk informasi tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencanarincinya dalambentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diaksespada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenaikeberadaan peta analog disebarluaskan melalui berita di media massa.
peta analog dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten dan petaRencana RinciTata Ruang Wilayah Kabupaten.
peta analog harus memuat informasi rencana struktur dan polapemanfaatan ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRWKabupaten), dan 1: 5.000 (rencana rinci),yang dilengkapi denganlegenda peta.
b. Informasi Berupa Peta Digital
24PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
Informasi berupa peta digital adalah bentuk informasi tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencanarincinya dalambentuk peta yang di digitasi, yang dapat dengan mudahdiakses pada jam kerja, dantanpa dipungut biaya.
peta digital dapat terdiri dari peta RTRWKabupaten dan petaRencana RinciTata Ruang Wilayah Kabupaten, yang minimaldibuat dalam format.jpg/.png.
peta digital harus memuat informasi rencana strukturdan polapemanfaatan ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRWKabupaten), dan 1: 5.000 (rencana rinci),yang dilengkapi denganlegenda peta.
c. Indikator Kinerja Informasi Penataan Ruang Indikator Informasi Penataan Ruang adalah persentase
tersedianya informasimengenai RTRW kabupaten bersertarencanarincinya melalui peta analog dan peta digital.
Sasaran Informasi Penataan Ruang adalah meningkatnyaketersediaan informasi penataan ruang.
d. Target Capaian KinerjaPersentase target pencapaian SPM Penyediaan Informasi PenataanRuang ditingkat kabupaten adalah 100%. Hal ini berarti bahwapada tahun 2019,masyarakat sudah dapat mengakses informasimengenai penataan ruangkabupaten, khususnya melalui peta RTRWkabupate dan/ataurencana rincinya. Informasi tersebut seyogyanyadapat diakses dengan mudah.
e. Cara perhitungan pencapaian target :
Keterangan:
Pembilang : Jumlah peta analog/digital adalah jumlahkumulatif peta analog/digital yang tersedia diKabupaten pada akhir tahun pencapaian SPM.
Penyebut : Jumlah peta analog/digital adalah jumlahkumulatif petaanalog/digital yang seharusnyatersedia dikabupaten.
Ukuran Konstanta : Persen (%).
25PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Cianjur
No IndikatorSPM/
StandarNasional
IKKTarget Renstra PD Realisasi Capaian
Tahun Proyeksi (Tahun)Satuan Catatan
AnalisisTahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhikebutuhan pokok sehari-hari (%) 100,00 77,36 9,52 14,29 9,52 38,10 19,05 9,52 14,29 %
2 Persentase luas areal irigasi kabupaten yang terairimelalui jaringan irigasi (%) 70,00 76,67 77,00 77,33 73,33 75,60 76,67 77,00 %
3 Persentase panjang jalan Kabupaten yang meningkatkapasitasnya(%)
60,00 65,00
21,65 8,52 8,52 25,58 26,56 21,65 8,52 %
4 Persentase panjang jalan mantap Kabupaten yang terjagakondisinya (%) 12,61 22,80 23,92 20,18 12,99 12,61 22,80 %
5 Persentase database, informasi dan bahan kebijakan dibidang pekerjaan umum yang dihasilkan (%) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 %
6 Persentase meningkatnya kapasitas SDM dibidangkonstruksi (%) 20,00 25,00 25,00 10,00 20,00 20,00 25,00 %
7 Persentase raperda pusat kegiatan dan kawasan strategis(%) 16,67 16,67 16,67 8,33 41,67 16,67 16,67 %
8 Persentase bangunan gedung pemerintah dan non gedungyang meningkat kualitasnya (%) 14,11 4,29 4,29 32,52 9,82 14,11 4,29 %
26PERUBAHAN RENCANA KERJ (RENJA-P) TAHUN 2019
2.3 SOLUSI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAMPELAKSANAAN HASIL RENJA PD 2019
Berdasarkan hasil evaluasi renja sampai dengan triwulan IItahun 2019 rata-rata tingkat capaian kinerja baru mencapai 20,03%dengan predikat kinerja sangat rendah (SR) dan rata-rata tingkatcapaian realisasi anggaran baru mencapai 24,54% dengan predikatkinerja sangar rendah (SR). Namun bila dibandingkan denganpelaksanaan hasil renstra sampai dengan triwulan II tahun 2019 rata-rata tingkat capaian kinerja sudah mencapai 41,53% dengan predikatkinerja tinggi (T) dan rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran sudahmencapai 47,54% dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST).
Rendahnya tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran padatahun berjalan disebabkan beberapa hal diantaranya :
1. Target kinerja baru dapat dihitung pada saat akhir pelaksanaankegiatan.
2. Pelaksanaan pekerjaan fisik yang baru dilaksanakan pada triwulanII.
3. Proses lelang yang memakan waktu lama dikarenakan adanyapenyesuaian peraturan yang baru sehingga proses perencanaan diulangkembali.
4. Penyerapan anggaran yang rendah akibat adanya beberapa kegiatanyang belum melakukan penyerapan anggaran
Hal-hal yang perlu dilakukan agar capaian target kinerja padaakhir tahun pelaksanaan renja tercapai antara lain :
1. Menghitung capaian kinerja sesuai dengan ketersediaan anggaranyang ada.
2. Mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik sehingga dapat selesaipada akhir tahun 2019
3. Mempercepat proses perencanaan pekerjaan fisik sesuai denganketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga proses lelang dapatdilakukan pada awal tahun.
4. Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan padadokumen pelaksanaan anggaran.
26PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
BAB IIIRENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.1 Tujuan Dan SasaranRenja merupakan penjabaran dari rencana strategis sebagai
hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misibupati terpilih sehingga rumusannya menunjukan suatu kondisi yangakan dicapai pada masa yang akan dating, oleh sebab itu tujuandisusunnya renja PD adalah untuk memperjelas pencapaian sasaranyang ingin diraih dari misi-misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi danberwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidangpendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Dari ketiga misi kabupaten Cianjur tersebut diatas, maka misikesatu adalah misi yang harus diemban oleh Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang. Misi kesatu tersebut adalah “Meningkatkannpembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasanlingkungan”. Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Tahun 2019 didasarkan atas rumusan isu-isi penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PUPR yangdikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang. Tujuan dan sasaran Renja Dinas PUPRtahun 2019 adalah : sebagaimana terdapat pada Tabel 3.2 berikut :
Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PUPR Kabupaten Cianjur
No Misi Tujuan Indikator KinerjaTujuan
TargetTahun2021
Sasaran IndikatorKinerja Sasaran
KondisiAwal2016
Realisasi Target
2017 2018 20191 Meningkatnya
pembangunaninfrastrukturyangterintegrasi danberwawasanlingkungan
Meningkatkankualitaspelayananinfrastrukturwilayah
Persentaseketersediaan air bakuuntuk memenuhikebutuhanmasyarakat (%)
76,96 Meningkatnyaketersediaanair bakuuntukkebutuhanmasyarakatdan pertanianrakyat
Persentaseketersediaan airbaku untukmemenuhikebutuhanpokok sehari-hari (%)
9,52 38,10 19,05 9,52
Persentase luasareal irigasikabupaten yangterairi melaluijaringan irigasi(%)
70,75 73,33 75,60 76,67
27PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
Persentase kondisimantap jalankabupaten (%)
65,00 Meningkatnyadanterjaganyakualitas jalandalam kondisimantap
Persentasepanjang jalanKabupatenyang meningkatkapasitasnya(%)
9,16 25,58 26,56 21,65
Persentasepanjang jalanmantapKabupatenyang terjagakondisinya (%)
7,50 20,18 12,99 12,61
Meningkatnyadatabase,informasi,bahankebijakan danpengetahuansumber dayamanusia dibidangkonstruksi
Persentasedatabase,informasi danbahankebijakan dibidangpekerjaanumum yangdihasilkan (%)
0 20 20 20
Persentasemeningkatnyakapasitas SDMdibidangkonstruksi (%)
0 10 20 20
Meningkatkanoptimalisasipenataanruang
Persentase ruangwilayah yang masukdalam sistem pusatkegiatan dan kawasanstrategis kabupatenberdasarkan RTRWkabupaten (%)
28,57 Meningkatnyakesesuaianpemanfaatanruang pusatkegiatan dankawasanstrategis
Persentaseraperda pusatkegiatan dankawasanstrategis (%)
0 8,33 41,67 16,67
2 Meningkatnyapembangunanmanusia melaluiakselerasi dibidangpendidikan,kesehatan danekonomi
Meningkatkansarana danprasaranapemerintahanyangrepresentatifuntukmendukungpeningkatanpelayananpublik
Persentase bangungedung pemerintahdan non gedung yangrepresentatif (%)
96,45 Meningkatnyakualitasbangunangedungpemerintahandan nongedung yangrepresentatif
Persentasebangunangedungpemerintah dannon gedungyang meningkatkualitasnya (%)
34,97 32,52 9,82 14,11
3.2Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019
dimaksudkan untuk membandingkan antara program/kegiatanberdasarkan rancangan Perubahan RKPD dengan hasil identifikasikebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yangtelah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas dantingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas PUPR
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan denganfenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya danmemiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan.
Adapun isu-isu strategis yang terkait dengan rencanapembangunan tahun 2019 tersebut meliputi :
1. Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat :1) Aksebilitas dan mutu pendidikan,2) Aksebilitas dan mutu kesehatan,
28PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
3) Pemerintahan yang baik,4) Pemberdayaan masyarakat,5) Penanggulangan kemiskinan,6) Pengurusan gender,7) Perlindungan perempuan dan anak,8) Kependudukan,9) Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah.
2. Bidang Ekonomi1) Ketahanan pangan,2) daya saing ekonomi daerah,3) Pengembangan Kepariwisataan,4) Penataan perdagangan dan IKM,5) Pelestarian budaya tradisional dan benda cagar budaya,6) Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan
perikanan,7) Penguatan KUKM,8) Ekonomi Kreatif.
3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup:1) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
dasar dan strategis,2) Meningkatakan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi
bencana alam, Perwujudan penataan ruang KabupatenCianjur,
3) Peningkatan kerjasama penanganan kawasan perbatasan,4) Penataan kawasan perkotaan dan ruang terbuka hijau,5) Ketahanan energi dan kualitas air baku,6) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air.
Dari hasil telaahan terhadap tema pembangunan, isu-isustrategis pembangunan, prioritas pembanguan, dan beberapa programkegiatan yang menjadi komitmen pemerintah (commited project) tahun2019 sebagaimana yang termuat dalam Rancangan Perubahan RKPDPerubahan tahun 2019, berikut ini disajikan hasil review terhadapRancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaiman tercantum padaTabel III.2.
29PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
Tabel. III.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019Kabupaten Cianjur
Dinas Pekerjaan Umum danPenataan RuangNo.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaia
n
Pagu Indikatif(Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaia
n
Pagu Indikatif(Rp.)
-1
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
a. Urusan Wajib
I Urusan PemerintahWajib yang berkaitandengan PelayananDasarPekerjaan Umum danPenataan Ruang
a. Program PembangunanJalan, Jembatan danTrotoar
Panjang jalanKabupaten yangmeningkatkapasitasnya (km)
100,584 km
393.418.074.670
Program PembangunanJalan, Jembatan danTrotoar
Panjang jalanKabupaten yangmeningkatkapasitasnya (km)
100,584 km
347.819.180.890
PerencanaanPembangunan/Peningkatan Jalan,Jembatan dan Trotoar
Kab.Cianjur
Jumlah dokumenperencanaanpembangunan/peningkatan jalan
12.00dokumen
1.500.000.000PerencanaanPembangunan/Peningkatan Jalan,Jembatan dan Trotoar
Kab.Cianjur
Jumlah dokumenperencanaanpembangunan/peningkatan jalan,jembatan, trotoarkabupaten
9dokumen
1.125.800.000
Pembangunan/Peningkatan Jalan,Jembatan dan Trotoar
Kab.Cianjur
Panjang jalankabupaten yangditingkatkan
47.13km 179.084.990.0
00
Pembangunan/Peningkatan Jalan,Jembatan dan Trotoar
Kab.Cianjur
Panjang jalan,jembatan yangditingkatkan
64,916km 153.256.044.4
45Pengadaan Alat-alatBerat, Alat-alat Ukur danBahan LaboratoriumBidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
Kab.Cianjur
Jumlah alat pengujilaboratorium yangdibeli
1.00paket 1.970.000.000
Pengadaan Alat-alatBerat, Alat-alat Ukur danBahan LaboratoriumBidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
Kab.Cianjur
Jumlah alat berat yangdan bahanlaboratorium yangdibeli
3 unit1.970.000.000
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan(DAK)
Kab.Cianjur
Panjang jalankabupaten yangditingkatkan
12.45km 34.340.705.00
0
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan(DAK)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
13,150km 34.340.705.00
0Pembangunan/Peningkatan Jalan danJembatan dalam RangkaPengembangan Wilayah
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan/ditangani
3.03km 10.147.400.00
0
Pembangunan/Peningkatan Jalan danJembatan dalam RangkaPengembangan Wilayah
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan untukmembuka aksespengembanganwilayah
4,260km 9.264.086.775
Monitoring, Evaluasi danPelaporan PekerjaanInfrastruktur
Kab.Cianjur
Jumlah dokumenmonev yang dihasilkan
1 dok.73.000.000
Monitoring, Evaluasi danPelaporan PekerjaanInfrastruktur
Kab.Cianjur
Jumlah laporan hasilmonev
1 dok.73.000.000
PeningkatanInfrastruktur Jalan diKabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
7.88km 26.000.000.00
0
PeningkatanInfrastruktur Jalan diKabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
7.88km 26.000.000.00
0
30PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
Peningkatan,PenangananInfrastruktur Jalan diKabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
0.91km 3.000.000.000
Peningkatan,PenangananInfrastruktur Jalan diKabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
0.91km 3.000.000.000
Pembangunan/Peningkatan InfrastrukturJembatan di KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Jumlah jembatan yangditingkatkan
2.00bh 16.064.000.00
0
Pembangunan/Peningkatan InfrastrukturJembatan di KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Jumlah jembatan yangditingkatkan
2.00bh 16.064.000.00
0
PenangananInfrastruktur JalanDalam MenunjangPengembangan Wilayahdi Kabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditangani
2.97km 9.800.000.000
PenangananInfrastruktur JalanDalam MenunjangPengembangan Wilayahdi Kabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditangani
2.97km 9.800.000.000
PenangananInfrastruktur JalanDalam MenunjangPengembangan Wilayah(Kec. Kadupandak,Karangtengah, Leles,Naringgul, Pagelaran) diKabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditangani
0.91km 3.000.000.000
PenangananInfrastruktur JalanDalam MenunjangPengembangan Wilayah(Kec. Kadupandak,Karangtengah, Leles,Naringgul, Pagelaran) diKabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditangani
0.91km 3.000.000.000
PenangananInfrastruktur JalanDalam MenunjangPengembangan WilayahSelatan dan Utara diKabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditangani
0.45km 1.500.000.000
PenangananInfrastruktur JalanDalam MenunjangPengembangan WilayahSelatan dan Utara diKabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditangani
0.45km 1.500.000.000
PeningkatanInfrastruktur JalanPenunjang PertumbuhanEkonomi di KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
10.60km 35.000.000.00
0
PeningkatanInfrastruktur JalanPenunjang PertumbuhanEkonomi di KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
10.60km 35.000.000.00
0
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalandan Jembatan WilayahUtara di KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan/dibangun
1.97km 6.500.000.000
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jalandan Jembatan WilayahUtara di KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan/dibangun
1.97km 6.500.000.000
PeningkatanInfrastruktur Jalan danJembatan StrategisKabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
6.06km 20.000.000.00
0
PeningkatanInfrastruktur Jalan danJembatan StrategisKabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
6.06km 20.000.000.00
0
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan JembatanDalam RangkaPengembangan Wilayah(L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
2.00paket 19.865.560
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan JembatanDalam RangkaPengembangan Wilayah(L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
2.00paket 19.865.560
31PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
Peningkatan JalanStrategis KabupatenCianjur (Banprov 2018)(L)
Kab.Cianjur
Terbayarkan retensikepada pihak ketiga
2.00paket 4.047.807.500
Peningkatan JalanStrategis KabupatenCianjur (Banprov 2018)(L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
2.00paket 4.047.807.500
PeningkatanInfrastruktur Jalan danJembatan KabupatenCianjur (Banprov 2018)(L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
13.00paket 1.744.172.760
PeningkatanInfrastruktur Jalan danJembatan KabupatenCianjur (Banprov 2018)(L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
13.00paket 1.744.172.760
PeningkatanInfrastruktur Jalan diKabupaten Cianjur(Banprov 2018) (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
118.00paket 4.890.427.350
PeningkatanInfrastruktur Jalan diKabupaten Cianjur(Banprov 2018) (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
118.00paket 4.890.427.350
Penanganan Jalan diKabupaten Cianjur(Banprov 2018) (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
15.00paket 149.348.650
Penanganan Jalan diKabupaten Cianjur(Banprov 2018) (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
15.00paket 149.348.650
Penanganan Jalan YonArmed KabupatenCianjur (Banprov 2018)(L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
1.00paket 65.419.028
Penanganan Jalan YonArmed KabupatenCianjur (Banprov 2018)(L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
1.00paket 65.419.028
Pembangunan Trotoar Jl.KH. Abdullah Bin NuhKab. Cianjur (Banprov2019)
Kab.Cianjur
Panjang trotoar yagdibangun
2.50km 10.000.000.00
0
Pembangunan Trotoar Jl.KH. Abdullah Bin NuhKab. Cianjur (Banprov2019)
Kab.Cianjur
Panjang trotoar yagdibangun
2.50km 10.000.000.00
0
Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan danTrotoar (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
1.00paket 5.164.623.317
Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan danTrotoar (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
1.00paket 5.164.623.317
Peningkatan Jalan ObyekWisata Pantai SelatanKabupaten Cianjur(Banprov 2018) (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
1.00paket 23.732.775
Peningkatan Jalan ObyekWisata Pantai SelatanKabupaten Cianjur(Banprov 2018) (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
1.00paket 23.732.775
PeningkatanInfrastruktur Jalan(Ruas Jalan Paldua -Gunung Padang)Kabupaten Cianjur(Banprov 2018) (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
2.00paket 343.242.730
PeningkatanInfrastruktur Jalan(Ruas Jalan Paldua -Gunung Padang)Kabupaten Cianjur(Banprov 2018) (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
2.00paket 343.242.730
Penanganan Jalan danJembatan KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
3,5 km10.100.000.00
0
Penanganan Jalan danJembatan KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
3,5 km-
Peningkatan JalanGarung-Cirumput DesaCirumput KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
1 km3.304.229.000
Peningkatan JalanGarung-Cirumput DesaCirumput KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
1 km-
Peningkatan Jalan Jolok-Kemang DesaSindangjaya KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
1,926km 5.585.111.000
Peningkatan Jalan Jolok-Kemang DesaSindangjaya KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditingkatkan
1,926km -
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,Jembatan, Trotoar, SaluranDrainase/ Gorong-gorong
Panjang jalan mantapKabupaten yang terjagakondisinya (km)
222,600 Km 133.567.890.36
0
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,Jembatan, Trotoar, SaluranDrainase/ Gorong-gorong
Panjang jalan mantapKabupaten yang terjagakondisinya (km)
222,600 Km 119.615.053.21
5
32PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
PerencanaanRehabilitasi/Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan,Jembatan, Trotoar,Saluran Drainase/Gorong-gorong
Kab.Cianjur
Jumlah dokumenperencanaanrehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan,trotoar, salurandrainase/gorong-gorong
3.00dokumen
300.000.000PerencanaanRehabilitasi/Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan,Jembatan, Trotoar,Saluran Drainase/Gorong-gorong
Kab.Cianjur
Jumlah dokumenperencanaanrehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan,trotoar, salurandrainase/gorong-gorong
3.00dokumen
300.000.000
Rehabilitasi/Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan,Jembatan, Trotoar,Saluran Drainase/Gorong- gorong
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditangani
26.98km 104.821.105.0
00
Rehabilitasi/Rekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan,Jembatan, Trotoar,Saluran Drainase/Gorong- gorong
Kab.Cianjur
Panjang jalan,jembatan,trotoar sal.Drainase/gorong-gorong Kabupatenyang Direhabilitasi/Direkonstruksi/Dipelihara SecaraPeriodik
47,879km 90.548.141.14
4
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan danJembatan
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangdipelihara secara rutin
173,000 km 18.049.500.00
0
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan danJembatan
Kab.Cianjur
Panjang Jalan danJembatan Kabupatenyang dipelihara SecaraRutin
159,500 km 18.069.626.71
1
Rehabilitasi/RekonstruksiJalan/Jembatan DalamRangka PeningkatanKinerja PemerintahDaerah
Kab.Cianjur
Panjang jalan yangditangani dalamrangka peningkatankinerja
2.22km 7.000.000.000
Rehabilitasi/RekonstruksiJalan/Jembatan DalamRangka PeningkatanKinerja PemerintahDaerah
Kab.Cianjur
Panjang Jalan danJembatan Kabupatenyang direhabilitasi/rekonstruksi untukmeningkatkan kinerjapemerintah daerah
3,150km 7.300.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alatBerat, Alat-alat Ukur danBahan LaboratoriumBidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
Kab.Cianjur
Jumlah alat berat yangdipelihara
8.00Jenis 456.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alatBerat, Alat-alat Ukur danBahan LaboratoriumBidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
Kab.Cianjur
Jumlah alat-alat berat,alat-alat ukur danbahan labolatoriumbidang pekerjaanumum yangterpelihara
8.00Jenis 456.000.000
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/JembatanDalam RangkaPeningkatan KinerjaPemerintah Daerah (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
4paket 71.513.860
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/JembatanDalam RangkaPeningkatan KinerjaPemerintah Daerah (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
4paket 71.513.860
Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan PeriodikJalan, Jembatan,Trotoar, SaluranDrainase/Gorong-gorong(L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
72paket 2.869.771.500
Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan PeriodikJalan, Jembatan,Trotoar, SaluranDrainase/Gorong-gorong(L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
72paket 2.869.771.500
Program PembinaanJasa Konstruksi, BinaTeknik dan PenataanRuang
Persentase database,informasi dan bahankebijakan di bidangpekerjaan umumyang dihasilkan (%)
20%495.000.000
Program PembinaanJasa Konstruksi, BinaTeknik dan PenataanRuang
Persentase database,informasi dan bahankebijakan di bidangpekerjaan umumyang dihasilkan (%)
20%587.965.000
Persentasepembinaan SDMbidang konstruksi (%)
20% Persentasepembinaan SDMbidang konstruksi (%)
20%
33PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
Penyusunan BahanKebijakan ProgramBidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
Kab.Cianjur
Jumlah dokumenbahan rancangankebijakan bidangpekerjaan umum danpenataan ruang
2 dok.150.000.000
Penyusunan BahanKebijakan ProgramBidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
Kab.Cianjur
Jumlah bahanrancangan kebijakandaftar harga satuanpekerjaan, surveykepuasan masyarakat
2 dok.180.000.000
Penyusunan SistemInformasi/data BaseBidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
Kab.Cianjur
Jumlah dokumeninformasiperkembangan kondisiruas jalan dan aplikasisistem informasidatabase
2 dok.195.000.000
Penyusunan SistemInformasi/data BaseBidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
Kab.Cianjur
Jumlah dokumeninformasiperkembangan kondisiruas jalan, jembatanyang diupdate
2 dok.195.000.000
Penyusunan Databasedan Informasi SumberDaya Air
Kab.Cianjur
Jumlah dokumendatabase daninformasi sumber dayaair
1 dok.100.000.000
Penyusunan Databasedan Informasi SumberDaya Air
Kab.Cianjur
Jumlah dokumendatabase daninformasi sumber dayaair yang diupdate
1 dok.50.000.000
PenyelenggaraanPembinaan BidangPekerjaan Umum danPenataan Ruang
Kab.Cianjur
Jumlah SDM yangdibina
80 org50.000.000
PenyelenggaraanPembinaan BidangPekerjaan Umum danPenataan Ruang
Kab.Cianjur
Jumlah peserta yangmengikuti kegiatanpembinaan teknik
80 org162.965.000
Program Pengembangandan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawadan Jaringan PengairanKonservasi Sungai,Danau dan SumberDaya Air Lainnya
Persentase rata2daerah irigasi yangtelah dilaksanakanindek kinerja sistemirigasi (IKSI) (%)
57,50% 32.450.332.3
01
Program Pengembangandan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawadan Jaringan PengairanKonservasi Sungai,Danau dan SumberDaya Air Lainnya
Persentase rata2daerah irigasi yangtelah dilaksanakanindek kinerja sistemirigasi (IKSI) (%)
57,50% 26.345.466.0
76
Persentaseinfrastruktur airbaku yang disediakan(%)
10,00%
Persentaseinfrastruktur airbaku yang disediakan(%)
10,00%
Perencanaan TeknisJaringan Irigasi, Sungai,Situ/Rawa/ Embung danSumberdaya Air Lainnya
Kab.Cianjur
Jumlah dokumenperencanaan teknisJaringan Irigasi,Sungai, Situ/Embungdan Sumberdaya AirLainnya
3.00dokumen
450.000.000Perencanaan TeknisJaringan Irigasi, Sungai,Situ/Rawa/ Embung danSumberdaya Air Lainnya
Kab.Cianjur
Jumlah dokumenperencanaan teknisJaringan Irigasi,Sungai, Situ/Embungdan Sumberdaya AirLainnya
4.00dokumen
450.000.000
Optimalisasi FungsiJaringan Irigasi YangTelah Dibangun
Kab.Cianjur
Jumlah areal irigasiyang dioptimalkanoperasi danpemeliharaannya
6883.00 ha 2.639.055.000
Optimalisasi FungsiJaringan Irigasi YangTelah Dibangun
Kab.Cianjur
Jumlah areal irigasiyang dioptimalkanoperasi danpemeliharaannya
6883.00 ha 2.630.655.000
Rehabilitasi Sungai Kab.Cianjur
Jumlah sungai yangditangani
2.00lokasi 1.400.000.000
Rehabilitasi Sungai Kab.Cianjur
Jumlah sungai yangditangani
4.00lokasi
1.172.916.993
Pembangunan/Rehabiliatsi Rawa/ Situ/Embung danSumberdaya Air Lainnya
Kab.Cianjur
Jumlah embung yangdibangun
1.00lokasi 1.000.000.000
Pembangunan/Rehabiliatsi Rawa/ Situ/Embung danSumberdaya Air Lainnya
Kab.Cianjur
Jumlah embung yangdibangun
1.00lokasi 761.768.154
Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan JaringanIrigasi (DAK)
Kab.Cianjur
Jumlah daerah irigasiyang ditingkatkan
2.00DI 7.836.346.000
Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan JaringanIrigasi (DAK)
Kab.Cianjur
Jumlah daerah irigasiyang direhabilitasi/ditingkatkan
2.00DI 7.836.346.000
Optimalisasi FungsiJaringan Irigasi Pemerintahyang telah dibangun (-L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
0 paket-
Optimalisasi FungsiJaringan Irigasi Pemerintahyang telah dibangun (-L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
0 paket-
34PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
Pembangunan/Peningkatan/RehabilitasiJaringan Irigasi, Sungai,Situ/Rawa /Embung danSumber Daya AirLainnya dalam rangkaPenunjang ProduktivitasPertanian
Kab.Cianjur
Jumlah daerah irigasiyangditingkatkab/direhab
16.00DI 3.520.000.000
Pembangunan/Peningkatan/RehabilitasiJaringan Irigasi, Sungai,Situ/Rawa/Embung danSumber Daya AirLainnya dalam rangkaPenunjang ProduktivitasPertanian
Kab.Cianjur
Jumlah jaringanirigasi, embung yangdibangun/ditingkatkan/ direhab
23.00DI, 1embung
3.365.025.253
Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan JaringanIrigasi
Kab.Cianjur
Jumlah daerah irigasiyang ditingkatkan
4.00DI 2.800.000.000
Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan JaringanIrigasi
Kab.Cianjur
Jumlah daerah irigasiyang direhabiltasi/ditingkatkan
8.00DI 2.323.823.375
Rehabilitasi JaringanIrigasi Wilayah Cianjurdan Campaka (Banprov2019)
Kab.Cianjur
Jumlah daerah irigasiyang direhabilitasi
15.00D.I 2.900.000.000
Rehabilitasi JaringanIrigasi Wilayah Cianjurdan Campaka (Banprov2019)
Kab.Cianjur
Jumlah daerah irigasiyang direhabilitasi
15.00D.I 2.900.000.000
Rehabilitasi JaringanIrigasi Wilayah Campaka(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Jumlah daerah irigasiyang direhabilitasi
5.00D.I 900.000.000
Rehabilitasi JaringanIrigasi Wilayah Campaka(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Jumlah daerah irigasiyang direhabilitasi
5.00D.I 900.000.000
PenangananTalud/Tanggul DesaKertajadi dan DesaCidamar KecamatanCidaun KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Jumlah sungai yangditangani
2.00lokasi 4.000.000.000
PenangananTalud/Tanggul DesaKertajadi dan DesaCidamar KecamatanCidaun KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Jumlah sungai yangditangani
2.00lokasi 4.000.000.000
Rehabilitasi Sungai (L) Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
1.00paket 4.931.301
Rehabilitasi Sungai (L) Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
1.00paket 4.931.301
Rehabilitasi BangunanPengambilan IrigasiBidang Sumber Daya AirKabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Jumlah daerah irigasiyang direhabilitasi
27 D.I5.000.000.000
Rehabilitasi BangunanPengambilan IrigasiBidang Sumber Daya AirKabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Kab.Cianjur
Jumlah daerah irigasiyang direhabilitasi
27 D.I -
Program Perencanaan ,Pemanfaatan danPengendalian TataRuang
Prosentase dokumenrencana detail tataruang (RDTR) yangdisusun
90,63% 700.000.000
Program Perencanaan ,Pemanfaatan danPengendalian TataRuang
Prosentase dokumenrencana detail tataruang (RDTR) yangdisusun
90,63% 625.604.750
Konsultasi PersetujuanSubstansi Raperda RDTR
Kab.Cianjur
Jumlah laporan hasilpersetujuan substansiraperda RDTR
1.00dokumen
120.000.000Konsultasi PersetujuanSubstansi Raperda RDTR
Kab.Cianjur
Jumlah Raperda RDTRpusat kegiatan danRTR kawasan strategisyang disusun
1.00dokumen
70.000.000
Pengawasan TataBangunan
Kab.Cianjur
Jumlah laporanpengawasan bangunan
1.00dokumen
80.000.000Pengawasan TataBangunan
Kab.Cianjur
Jumlah laporanpengawasan bangunan
1.00dokumen
80.000.000
Penyusunan Rencanadetail Tata Ruang (RDTR)Kawasan Perkotaan(KLHS)
Kab.Cianjur
Jumlah dokumenRDTR kawasanperkotaan
2.00dokumen
500.000.000Penyusunan Rencanadetail Tata Ruang (RDTR)Kawasan Perkotaan(KLHS)
Kab.Cianjur
Jumlah RDTR pusatkegiatan yang disusun
2.00dokumen
475.604.750
Program Pembangunandan RehabilitasiGedung
Terwujudnyapembangunaninfrastruktur gedungpemerintah yangrepresentatif
30unit 43.797.573.0
67
Program Pembangunandan RehabilitasiGedung
Terwujudnyapembangunaninfrastruktur gedungpemerintah yangrepresentatif
30unit 34.193.786.0
67
35PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
PerencanaanPembangunan/Peningkatan/ Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharan Gedung
Kab.Cianjur
Jumlah dokumenperencanaan teknispembangunan/peningkatan/renovasi gedung
15.00dokumen
2.045.000.000PerencanaanPembangunan/Peningkatan/ Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharan Gedung
Kab.Cianjur
Jumlah dokumenperencanaan teknispembangunan/peningkatan/renovasi gedung
15.00dokumen
2.095.000.000
Pembangunan/Peningkatan Gedung
Kab.Cianjur
Jumlah bangunan /gedung yang dibangun
17.00unit 28.768.000.00
0
Pembangunan/Peningkatan Gedung
Kab.Cianjur
Jumlah bangunangedung dan nongedung yang dibangun/ditingkatkan
13.00unit 19.146.323.00
0
Renovasi/ Rehabiliatsi/Pemeliharan Gedung
Kab.Cianjur
Jumlah gedung yangdipelihara
6.00unit 1.545.000.000
Renovasi/ Rehabiliatsi/Pemeliharan Gedung
Kab.Cianjur
Jumlah bangunangedung yangdirenavasi/rehabilitasi/ dipelihara
9.00unit 1.545.000.000
Pengendalian KeandalanBangunan
Kab.Cianjur
Jumlah dokumenpengedalian bangunan
1.00dok 50.000.000
Pengendalian KeandalanBangunan
Kab.Cianjur
Jumlah dokumen hasilpengendaliankeandalan bangunan
1.00dok 50.000.000
Pembangunan GedungKejaksaan KabupatenCianjur
Kab.Cianjur
Jumlah gedung yangdibangun
1.00unit 6.200.000.000
Pembangunan GedungKejaksaan KabupatenCianjur
Kab.Cianjur
Jumlah gedung yangdibangun
1.00unit 6.167.890.000
PerencanaanPembangunan /Peningkatan / Renovasi/ Rehabilitasi /Pemeliharaan Gedung (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
6.00paket 420.421.000
PerencanaanPembangunan /Peningkatan / Renovasi/ Rehabilitasi /Pemeliharaan Gedung (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
6.00paket 420.421.000
Pembangunan /Peningkatan Gedung (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
34.00paket 4.404.627.167
Pembangunan /Peningkatan Gedung (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
34.00paket 4.404.627.167
Renovasi / Rehabilitasi /Pemeliharaan Gedung (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
2.00paket 24.375.200
Renovasi / Rehabilitasi /Pemeliharaan Gedung (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
2.00paket 24.375.200
Pembangunan GedungKejaksanaan KabupatenCianjur (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada pihak ketiga
1.00paket 340.149.700
Pembangunan GedungKejaksanaan KabupatenCianjur (L)
Kab.Cianjur
Terbayarnya retensikepada penyedia jasa
1.00paket 340.149.700
Jumlah Total Anggaran 604.428.870.398
Jumlah Total Anggaran 529.187.055.998
36PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
3.3Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2019Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai Peraturan Bupati
Cianjur No. 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata KerjaUnit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan PenataanRuang Kabupaten Cianjur terbagi dalam 6 bidang yaitu :
1. Bidang Pembangunan Jalan
2. Bidang Preservasi Jalan
3. Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Teknik
4. Bidang Sumber Daya Air
5. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan
6. Bidang Pembangunan Gedung
Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mempunyai peranpenting dalam mendukung pembangunan nasional, regional maupunlokal, dalam melayani mobilitas orang, barang, jasa, distribusi komoditi,perdagangan dan industri seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi,sosial, budaya, politik, keamanan serta sebagai penunjang, pendorong,penggerak pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayahinfrastruktur jalan, sumber daya air dan bangunan gedung yang terpadumenjangkau seluruh pelosok wilayah kabupaten Cianjur sebagai fungsipelayanan publik.
Untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum danpenataan ruang yang ada dengan mengacu Standart Pelayanan Minimaltelah dilakukan upaya-upaya pembangunan yang dituangkan dalambentuk program tahunan dengan mempertimbangkan skala prioritas yaitu:1. Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran
Drainase/Gorong-gorong3. Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya AirLainnya
5. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang6. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Melalui program-program tersebut pembangunan infrastruktur masihmenjadi prioritas rencana kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruanguntuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten diantaranya :1. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan ke Akses Kawasan Pariwisata,
Agribisnis, Pengembangan Wilayah, Akses Perkotaan, Akses SaranaPendidikan, dan Akses Sarana Kesehatan, Akses Perbatasan Kabupaten.Pembangunan dibidang jalan untuk mencapai target kinerja kondisimantap jalan kabupaten tahun 2019 sebesar 57% dilaksanakan melaluikegiatan prioritas diantaranya :
37PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
I. Kegiatan Peningkatan Jalan dab JembatanII. Kegiatan Rehabilitasi Periodik Jalan dan JembatanIII. Kegiatan Karya Bakti TNIIV. Kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur (CNL)V. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan JembatanVI. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Dalam Rangka Peningkatan
Kinerja2. Pembangunan dan Rehabilitasi Trotoar di Kawasan Perkotaan untuk
Kenyamanan Pejalan Kaki Pembuatan dan pemeliharaan trotoar dikawasan perkotaan juga menjadi perhatian pemerintah kabupatenCianjur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaluikegiatan diantaranya :I. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan TrotoarII. Kegiatan Rehabilitasi Periodik Trotoar
3. Meningkatkan ketersediaan air melalui pembangunan embung, situ danrehabilitasi jaringin irigasi. Pembangunan infrastruktur sumber daya airjuga menjadi penting untuk mempertahankan dan meningkatkanketersediaan air melalui kegiatan – kegiatan seperti pembangunanembung/situ, rehabilitasi sungai dan rehabilitasi/peningkatan jaringanirigasi dengan rencana kegiatan antara lain :I. Pembangunan Embung/SituII. Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan IrigasiIII. Optimalisasi Jaringan IrigasiIV. Rehabilitasi SungaiV. Pembangunan Talud Sungai
4. Pembangunan sarana gedung pemerintahan yang representatif dalammeningkatkan kenyamanan aparatur sipil negara di pemerintahkabupaten Cianjur dan untuk meningkatkan pelayanan publik kepadamasyarakat maka pembangunan sarana gedung pemerintahan dianggapperlu, yang mana rencana kawasan perkantoran untuk pelayanan publikdi kecamatan Campaka juga masih menjadi prioritas rencana kerja DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur denganrencana kegiatan diantaranya :I. Pembangunan GedungII. Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung
Keberadaan infratruktur yang bersifat strategis sangatdiperlukan untuk mendukung berjalannya roda perekonomian,kestabilan ketahanan pangan dan peningkatan pelayanan publik.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD pada PerubahanRenja Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur adalah seperti tertera padatabel III.3 dibawah ini :
38PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
Tabel III.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Perubahan Renja Tahun 2019dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Cianjur
No.Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Recana Tahun 2019Catata
nPentin
g
Prakiraan Maju Rencan Tahun 2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
Sumber
DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I Urusan Pemerintah Wajib yang
berkaitan dengan PelayananDasar
604.428.870.398 1.155.885.418.699
I.1 Pekerjaan Umum dan PenataanRuang 604.428.870.398 1.155.885.418.699
a. Urusan Wajib604.428.870.398 1.155.885.418.699
1 Program Pembangunan Jalan,Jembatan danTrotoar Panjang jalan Kabupaten yang
meningkat kapasitasnya (km)
100,584km 393.418.074.670 894.078.319.835
1.1 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan danTrotoar Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan/ peningkatanjalan, jembatan, trotoarkabupaten
Kab.Cianjur
9 dokumen1.500.000.000
APBD 6 dokumen750.000.000
1.2 Pembangunan/ Peningkatan Jalan,Jembatan dan Trotoar
Panjang jalan, jembatan yangditingkatkan
Kab.Cianjur
64,916 km179.084.990.000
APBD 39,600 km87.120.000.000
1.3 Pengadaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan LaboratoriumBidang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
Jumlah alat berat yang danbahan laboratorium yang dibeli
Kab.Cianjur
3 unit1.970.000.000
APBD 3 unit2.500.000.000
1.4 Pembangunan/Peningkatan Jalandan Jembatan (DAK) Panjang jalan yang ditingkatkan
Kab.Cianjur
13,150km34.340.705.000
APBN 33 km100.000.000
39PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
1.5 Pembangunan/ Peningkatan Jalandan Jembatan dalam RangkaPengembangan Wilayah
Panjang jalan yang ditingkatkanuntuk membuka aksespengembangan wilayah
Kab.Cianjur
4,260 km10.147.400.000
APBD- -
1.6 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pekerjaan Infrastruktur Jumlah laporan hasil monev
Kab.Cianjur
1 dok.73.000.000
APBD 1 dok.100.000.000
1.7 Peningkatan Infrastruktur Jalan diKabupaten Cianjur (Banprov 2019) Panjang jalan yang ditingkatkan
Kab.Cianjur
7.88 km26.000.000.000
APBDProv
52 km156.000.000.000
1.8 Peningkatan, PenangananInfrastruktur Jalan di KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Panjang jalan yang ditingkatkan
Kab.Cianjur
0.91 km3.000.000.000
APBDProv
6 km18.000.000.000
1.9 Pembangunan/PeningkatanInfrastruktur Jembatan diKabupaten Cianjur (Banprov 2019) Jumlah jembatan yang
ditingkatkan
Kab.Cianjur
2.00 bh16.064.000.000
APBDProv
32 km96.384.000.000
1.10
Penanganan Infrastruktur JalanDalam Menunjang PengembanganWilayah di Kabupaten Cianjur(Banprov 2019) Panjang jalan yang ditangani
Kab.Cianjur
2.97 km9.800.000.000
APBDProv
19 km58.800.000.000
1.11
Penanganan Infrastruktur JalanDalam Menunjang PengembanganWilayah (Kec. Kadupandak,Karangtengah, Leles, Naringgul,Pagelaran) di Kabupaten Cianjur(Banprov 2019)
Panjang jalan yang ditangani
Kab.Cianjur
0.91 km3.000.000.000
APBDProv
6 km18.000.000.000
1.12
Penanganan Infrastruktur JalanDalam Menunjang PengembanganWilayah Selatan dan Utara diKabupaten Cianjur (Banprov 2019) Panjang jalan yang ditangani
Kab.Cianjur
0.45 km1.500.000.000
APBDProv
3 km9.000.000.000
1.13
Peningkatan Infrastruktur JalanPenunjang Pertumbuhan Ekonomidi Kabupaten Cianjur (Banprov2019)
Panjang jalan yang ditingkatkan
Kab.Cianjur
10.60 km35.000.000.000
APBDProv
70 km210.000.000.000
40PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
1.14
Pembangunan/PeningkatanInfrastruktur Jalan dan JembatanWilayah Utara di KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Panjang jalan yangditingkatkan/ dibangun
Kab.Cianjur
1.97 km6.500.000.000
APBDProv
13 km39.000.000.000
1.15
Peningkatan Infrastruktur Jalandan Jembatan Strategis KabupatenCianjur (Banprov 2019) Panjang jalan yang ditingkatkan
Kab.Cianjur
6.06 km20.000.000.000
APBDProv
40 km120.000.000.000
1.16
Pembangunan/Peningkatan Jalandan Jembatan Dalam RangkaPengembangan Wilayah (L) Terbayarnya retensi kepada
penyedia jasa
Kab.Cianjur
2.00 paket19.865.560
APBD 2.00 paket9.932.780
1.17
Peningkatan Jalan StrategisKabupaten Cianjur (Banprov 2018)(L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
2.00 paket4.047.807.500
APBD 2.00 paket2.023.903.750
1.18
Peningkatan Infrastruktur Jalandan Jembatan Kabupaten Cianjur(Banprov 2018) (L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
13.00paket 1.744.172.760
APBD 13.00 paket872.086.380
1.19
Peningkatan Infrastruktur Jalan diKabupaten Cianjur (Banprov 2018)(L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
118.00paket 4.890.427.350
APBD 118.00 paket2.445.213.675
1.20
Penanganan Jalan di KabupatenCianjur (Banprov 2018) (L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
15.00paket 149.348.650
APBD 15.00 paket74.674.325
1.21
Penanganan Jalan Yon ArmedKabupaten Cianjur (Banprov 2018)(L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
1.00 paket65.419.028
APBD 1.00 paket32.709.514
1.22
Pembangunan Trotoar Jl. KH.Abdullah Bin Nuh Kab. Cianjur(Banprov 2019)
Panjang trotoar yag dibangun
Kab.Cianjur
2.50 km10.000.000.000
APBDProv
2.50 km60.000.000.000
1.23
Pembangunan/Peningkatan Jalan,Jembatan dan Trotoar (L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
1.00 paket5.164.623.317
APBD 1.00 paket2.582.311.659
1.24
Peningkatan Jalan Obyek WisataPantai Selatan Kabupaten Cianjur(Banprov 2018) (L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
1.00 paket23.732.775
APBD 1.00 paket11.866.388
1.25
Peningkatan Infrastruktur Jalan(Ruas Jalan Paldua - GunungPadang) Kabupaten Cianjur(Banprov 2018) (L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
2.00 paket343.242.730
APBD 2.00 paket171.621.365
1.26
Penanganan Jalan dan JembatanKabupaten Cianjur (Banprov 2019) Panjang jalan yang ditingkatkan
Kab.Cianjur
3,5 km10.100.000.000
APBDProv
3,5 km10.100.000.000
41PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
1.27
Peningkatan Jalan Garung-Cirumput Desa CirumputKabupaten Cianjur (Banprov 2019) Panjang jalan yang ditingkatkan
Kab.Cianjur
1 km3.304.229.000
APBDProv
1.28
Peningkatan Jalan Jolok-KemangDesa Sindangjaya KabupatenCianjur (Banprov 2019) Panjang jalan yang ditingkatkan
Kab.Cianjur
1,926 km5.585.111.000
APBDProv
2 ProgramRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,Jembatan, Trotoar, SaluranDrainase/ Gorong-gorong
Panjang jalan mantapKabupaten yang terjagakondisinya (km)
Kab.Cianjur
222,600Km 133.567.890.360 83.546.442.680
2.26
PerencanaanRehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan,Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-gorong
Jumlah dokumen perencanaanrehabilitasi/pemeliharaan jalan,jembatan, trotoar, salurandrainase/gorong-gorong
Kab.Cianjur
3.00dokumen 300.000.000
APBD 3.00 dokumen300.000.000
2.27
Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan,Trotoar, Saluran Drainase/Gorong- gorong Panjang jalan, jembatan,trotoar
sal. Drainase/gorong- gorongKabupaten yang Direhabilitasi/Direkonstruksi/ DipeliharaSecara Periodik
Kab.Cianjur
47,879 km104.821.105.000
APBD 47,879 km29.408.000.000
2.28
Rehabilitasi/Pemeliharaan RutinJalan dan Jembatan Panjang Jalan dan Jembatan
Kabupaten yang dipeliharaSecara Rutin
Kab.Cianjur
159,500km 18.049.500.000
APBD 526,680 km44.767.800.000
2.29
Rehabilitasi /RekonstruksiJalan/Jembatan Dalam RangkaPeningkatan Kinerja PemerintahDaerah
Panjang Jalan dan JembatanKabupaten yang direhabilitasi/rekonstruksi untukmeningkatkan kinerjapemerintah daerah
Kab.Cianjur
3,150 km7.000.000.000
APBD 3,150 km7.000.000.000
42PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
2.30
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur danBahan Laboratorium BidangPekerjaan Umum dan PenataanRuang
Jumlah alat-alat berat, alat-alatukur dan bahan labolatoriumbidang pekerjaan umum yangterpelihara
Kab.Cianjur
8.00 Jenis456.000.000
APBD 8.00 Jenis600.000.000
2.31
Rehabilitasi/RekonstruksiJalan/Jembatan Dalam RangkaPeningkatan Kinerja PemerintahDaerah (L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
4 paket71.513.860
APBD 4 paket35.756.930
2.32
Rehabilitasi/Rekonstruksi/Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan,Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-gorong (L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
72 paket2.869.771.500
APBD 72 paket1.434.885.750
3 Program Pembinaan JasaKonstruksi, Bina Teknik danPenataan Ruang
Persentase database,informasi dan bahankebijakan di bidang pekerjaanumum yang dihasilkan (%)
Kab.Cianjur
20%495.000.000
#REF!950.000.000
Persentase pembinaan SDMbidang konstruksi (%)
20%
3.33
Penyusunan Bahan KebijakanProgram Bidang Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang
Jumlah bahan rancangankebijakan daftar harga satuanpekerjaan, survey kepuasanmasyarakat
Kab.Cianjur
2 dok.150.000.000
APBD 2 dok.150.000.000
3.34
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Bidang Penataan Umumdan Penataan Ruang Jumlah dokumen informasi
perkembangan kondisi ruasjalan, jembatan yang diupdate
Kab.Cianjur
2 dok.195.000.000
APBD 2 dok.600.000.000
3.35
Penyelenggaraan PembinaanBidang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
Jumlah dokumen database daninformasi sumber daya air yangdiupdate
Kab.Cianjur
1 dok.100.000.000
APBD 100 orang200.000.000
3.36
Penyusunan Database danInformasi Sumberdaya Air Jumlah peserta yang mengikuti
kegiatan pembinaan teknik
Kab.Cianjur
80 org50.000.000
APBD 80 org-
43PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
4 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan PengairanKonservasi
Persentase rata2 daerahirigasi yang telahdilaksanakan indek kinerjasistem irigasi (IKSI) (%)
Kab.Cianjur
57,50%32.450.332.301 133.865.869.651
Persentase infrastruktur airbaku yang disediakan (%)
10,00%
4.37
Perencanaan Teknis JaringanIrigasi, Sungai, Situ/Rawa/Embung dan Sumberdaya AirLainnya
Jumlah dokumen perencanaanteknis Jaringan Irigasi, Sungai,Situ/Embung dan SumberdayaAir Lainnya
Kab.Cianjur
4.00dokumen 450.000.000
APBD 4.00 dokumen350.000.000
4.38
Optimalisasi Fungsi JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun Jumlah areal irigasi yang
dioptimalkan operasi danpemeliharaannya
Kab.Cianjur
6883.00ha 2.639.055.000
APBD 6883.00 ha2.875.000.000
4.39
Rehabilitasi SungaiJumlah sungai yang ditangani
Kab.Cianjur
4.00 lokasi1.400.000.000
APBD 4.00 lokasi2.000.000.000
4.40
Pembangunan/ Rehabiliatsi Rawa/Situ/ Embung dan Sumberdaya AirLainnya
Jumlah embung yang dibangun
Kab.Cianjur
1.00 lokasi1.000.000.000
APBD 1.00 lokasi2.000.000.000
4.41
Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) Jumlah daerah irigasi yang
direhabilitasi/ ditingkatkan
Kab.Cianjur
2.00 DI7.836.346.000
APBN 2.00 DI8.750.000.000
4.42
Optimalisasi Fungsi JaringanIrigasi Pemerintah yang telahdibangun (-L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
0 paket-
APBD 0 paket-
4.43
Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi JaringanIrigasi, Sungai,Situ/Rawa/Embung dan SumberDaya Air Lainnya dalam rangkaPenunjang Produktivitas Pertanian
Jumlah jaringan irigasi,embung yang dibangun/ditingkatkan/ direhab
Kab.Cianjur
23.00 DI, 1embung 3.520.000.000
APBD 23.00 DI, 1embung 2.000.000.000
4.44
Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlah daerah irigasi yang
direhabiltasi/ ditingkatkan
Kab.Cianjur
8.00 DI2.800.000.000
APBD 8.00 DI8.000.000.000
4.45
Rehabilitasi Jaringan IrigasiWilayah Cianjur dan Campaka(Banprov 2019)
Jumlah daerah irigasi yangdirehabilitasi
Kab.Cianjur
15.00 D.I2.900.000.000
APBDProv
15.00 D.I67.938.804.000
44PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
4.46
Rehabilitasi Jaringan IrigasiWilayah Campaka (Banprov 2019) Jumlah daerah irigasi yang
direhabilitasi
Kab.Cianjur
5.00 D.I900.000.000
APBDProv
5.00 D.I37.949.600.000
4.47
Penanganan Talud/Tanggul DesaKertajadi dan Desa CidamarKecamatan Cidaun KabupatenCianjur (Banprov 2019) Jumlah sungai yang ditangani
Kab.Cianjur
2.00 lokasi4.000.000.000
APBDProv
2.00 lokasi2.000.000.000
4.48
Rehabilitasi Sungai (L) Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
1.00 paket4.931.301
APBD 1.00 paket2.465.651
4.49
Rehabilitasi BangunanPengambilan Irigasi BidangSumber Daya Air KabupatenCianjur (Banprov 2019)
Jumlah daerah irigasi yangdirehabilitasi
Kab.Cianjur
27 D.I5.000.000.000
APBDProv
25 D.I-
5 Program Perencanaan,Pemanfaatan dan PengendalianTata Ruang
Prosentase dokumen rencanadetail tata ruang (RDTR) yangdisusun
Kab.Cianjur
16%700.000.000
24%1.000.000.000
5.49
Konsultasi Persetujuan SubstansiRaperda RDTR Jumlah Raperda RDTR pusat
kegiatan dan RTR kawasanstrategis yang disusun
Kab.Cianjur
1.00dokumen 120.000.000
APBD 1.00 dokumen100.000.000
5.50
Pengawasan Tata Bangunan Jumlah laporan pengawasanbangunan
Kab.Cianjur
1.00dokumen 80.000.000
APBD 1.00 dokumen100.000.000
5.51
Penyusunan Rencana detail TataRuang (RDTR) Kawasan Perkotaan(KLHS)
Jumlah RDTR pusat kegiatanyang disusun
Kab.Cianjur
2.00dokumen 500.000.000
APBD 2.00 dokumen800.000.000
6 Program Pembangunan danRehabilitasi Gedung
Terwujudnya pembangunaninfrastruktur gedungpemerintah yang representatif
Kab.Cianjur
23 unit43.797.573.067 42.444.786.534
6.52
Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/ Renovasi/Rehabilitasi/ Pemeliharan Gedung
Jumlah dokumen perencanaanteknispembangunan/peningkatan/renovasi gedung
Kab.Cianjur
15.00dokumen 2.045.000.000
APBD 15.00 dokumen1.000.000.000
6.53
Pembangunan/ PeningkatanGedung Jumlah bangunan gedung dan
non gedung yang dibangun/ditingkatkan
Kab.Cianjur
13.00 unit28.768.000.000
APBD 7.00 unit35.750.000.000
45PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
6.54
Renovasi/ Rehabiliatsi/Pemeliharan Gedung
Jumlah bangunan gedung yangdirenavasi/ rehabilitasi/dipelihara
Kab.Cianjur
9.00 unit1.545.000.000
APBD 6.00 unit3.000.000.000
6.55
Pengendalian Keandalan Bangunan Jumlah dokumen hasilpengendalian keandalanbangunan
Kab.Cianjur
1.00 dok50.000.000
APBD 1.00 dok100.000.000
6.56
Pembangunan Gedung KejaksaanKabupaten Cianjur Jumlah gedung yang dibangun
Kab.Cianjur
1.00 unit6.200.000.000
APBD 1.00 unit-
6.57
Perencanaan Pembangunan /Peningkatan / Renovasi /Rehabilitasi / PemeliharaanGedung (L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
6.00 paket420.421.000
APBD 6.00 paket210.210.500
6.58
Pembangunan / PeningkatanGedung (L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
34.00paket 4.404.627.167
APBD 34.00 paket2.202.313.584
6.59
Renovasi / Rehabilitasi /Pemeliharaan Gedung (L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
2.00 paket24.375.200
APBD 2.00 paket12.187.600
6.60
Pembangunan GedungKejaksanaan Kabupaten Cianjur(L)
Terbayarnya retensi kepadapenyedia jasa
Kab.Cianjur
1.00 paket340.149.700
APBD 1.00 paket170.074.850
Jumlah Program 6Jumlah Kegiatan 60
46PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
Dari tabel diatas dalam dilihat untuk tahun 2019 Perubahankebutuhan anggaran urusan wajib yang diperlukan sebesar Rp.604.428.870.398,- yang terdiri dari 6 (enam) program dan 60 (enampuluh) kegiatan yang terbagi dari 4 (empat) sumber dana yaitu
1. APBD Kabupaten sebesar Rp. 399.598.479.398,-2. APBD Provinsi sebesar Rp. 162.653.340.000,-3. APBN/PHLN sebesar Rp. 42.177.051.000,-
Sedangkan kebutuhan anggaran non urusan tahun 2019 Perubahansebesar Rp. 2.431.570.000,- yang terdiri dari 6 (enam) program dan 35(tiga puluh lima) kegiatan. Maka Total anggaran keseluruhan untukbelanja langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesarRp. 606.860.440.398,-
47RERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2019
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) Dinas PUPR tahun 2019 inimerupakan rencana kerja tahun ke-3 (dua) berdasarkan Renstra DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur Tahun 2016– 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah DaerahKabupaten Cianjur serta target dan Sasaran Pembangunan yangdioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan DaerahPerubahan (RKPDP) Kabupaten Cianjur Tahun 2019.
Rencana Kerja Perubahan Dinas PUPR sebagai bahan dalampenyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan dari usulanmasyarakat, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)Kecamatan, dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Cianjur yang bersumber dari anggaran APBD,APBD Prov, APBN maupun sumber lainnya.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Cianjur, maka penetapan prioritaspembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari rencanastrategis diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergisserta berkelanjutan.
Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian yang menjadicatatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasiantara lain :1. Perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur melalui
bimbingan teknik dan pelatihan-pelatihan.2. Perlu menambah atau memperbaiki dan memelihara sarana dan
prasarana yang ada secara rutin.3. Perlu komitmen yang kuat antara pemerintah dan masyarakat
bahwa pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisikmerupakan kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
4. Perlu adanya rasa tanggungjawab semua pihak dalam penggunaandan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakanserta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.
Cianjur, Juli 2019Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan RuangKabupaten Cianjur
H. DEDI SUPRIADI, S.IP, M.SiNIP 19700305 199101 1 001