TUGAS & FUNGSI (PERDA KABUPATEN LAMONGAN NO.03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DAERAH DAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NO.32 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN,TUGAS,DAN FUNGSI
RSUD Dr. SOEGIRI KAB.LAMONGAN)
Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna denganmengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi,terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upayarujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
FUNGSI :1. Pelayanan Medis2. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis3. Pelayanan Asuhan Keperawatan4. Pelayanan Rujukan5. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan6. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan7. Pelayanan Administrasi dan Keuangan
PROFIL RSUD Dr.SOEGIRI
• Nama : RSUD Dr.Soegiri
• Status Kepemilikan :
– Pemerintah Daerah Lamongan
• Kelas Rumah Sakit :
- Type B Non Pendidikan
• Status Rumah Sakit : PPK BLUD
• Alamat :
– Jl. Kusuma Bangsa No.7 Lamongan -Jatim
• No. Telp. : (0322) 321718, 322582
• No.Fax : (0322) 322582
• Email : [email protected]
• Website : www.lamogankab.go.id
FASILITAS PELAYANANRSUD Dr. SOEGIRI RS KELAS B NON PENDIDIKAN
Dengan jumlah tempat tidur = 387
Rawat Inap :- (Kelas I, II, III)
- Umum
- VIP
-ICU
-ICCU
- NICU
Pelayanan Penunjang :
Klinik Spesialis : 1.Anak
2. Bedah
3. Kebidanan dan Kandungan
4. Penyakit Dalam
5. Orthodonsi
6. Syaraf
7. THT
8. Mata
9. Paru
10.Jantung & Pembuluh Darah
11.Kulit dan Kelamin
12.Rehabilitasi Medik
13.Psikiatri
14.Urologi
15.Bedah Orthopedi
16.Poli Sakura
17.Poli Eksekutif
1.Lab. Patologi Klinik
2.X-Ray dan Digital X Ray
3.CT-scan 16 slice
4.USG 2 & 4 dimensi
5.Instal. Bedah Sentral 1
6.ECG
7.EEG
8.EMG
9.Laparaskopi
10.Instalasi Gizi
11.Instalasi Farmasi
12.Endoscopy & Kolonoscopy
13.Bronchoscopy
14. ESWL
15. Bank darah
16. Lab. Patologi Anatomi
17. Hemodialisa
18. CSSD
19. Laundry
20. Inst. Pemeliharaan Sarana
21. Inst. Pemeliharaan lingkungan
22. Inst. Pembuangan Air Limbah
23. Inst.Pemulasaraan Jenazah
24. Incenerator
25. Genset 1000 KVA
VISI / MISI
Dasar Hukum
RSUD.Dr.Soegiri
Infrastruktur
Pengelolaan Mutu
SDM
Kinerja
Program Unggulan
Jumlah Tenaga Medis• Dokter Spesialis : 34 orang
• Dokter Umum : 18 orang
• Dokter Gigi : 4 orang
• Dokter Gigi Spesialis : 2 orang
Jumlah Tenaga Paramedis• Keperawatan : 371 orang
• Bidan : 35 orang
Jumlah Tenaga Non Medis• Non medis : 246 orang
JUMLAH 710 orang
Peningkatan SDM• Penambahan Dokter Spesialis.
• Penambahan Paramedis dan Non Medis
• Pelatihan 2 tenaga Medis, Non Medis dan Admistrasi
Sumber Daya Manusia
PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN
RPJMD
(RENSTRA)Rencana Strategis
(RKT)Rencana Kinerja Tahunan
(PK)Perjanjian Kinerja
KINERJAAKTUAL
LaporanPertanggungjawaban
Keuangan
(LAKIP)Laporan Akuntabilitas
KinerjaPENGUKURAN
KINERJA
IKUIndikator
Kinerja Utama
(RKA)Rencana Kerja dan Anggaran
(DPA)Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
EVA
LUA
SI
RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
VISI
5 MISI
5 TUJUAN
42 SASARAN 76 INDIKATOR KINERJA
13 INDIKATOR TUJUAN
Mewujudkan Sumber Daya
Manusia berdaya saing
melalui peningkatan
kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan
Mengembangkan
perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk
an potensi daerah.
Memantapkan sarana dan prasarana
dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan.
Mewujudkan Reformasi
birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik.
Memantapkan kehidupan
masyarakat yang tenteram
dan damai dengan
menjunjung tinggi budaya
lokal.
1 2 3 4 5
Misi
VisiTerwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
RSUD
1
2
3
4
TUJUAN
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang merata serta berdaya saing
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi
daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan
pendapatan masyarakat
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan
aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan
akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan
damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan
masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran. 5
RSUD
1
2
3
SASARAN
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang di dukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai
Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai saranapendukung budaya literasi guna meningkatkankecerdasan masyarakat
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadaplayanan kesehatan yang di dukung tenaga kesehatanyang profesional dan sarana prasarana yang memadai.
RSUD
RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
RENSTRA RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing
Meningkatnyaaksesibilitasmasyarakatterhadaplayanankesehatan yang di dukung tenagakesehatan yang profesional dansarana prasaranayang memadai.
Meningkatnyaaksesibilitasmasyrakatterhadaplayanankesehatan yang di dukung tenagakesehatan yang profesional dansarana prasaranayang memadai.
Indeks Kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien
Capaian IKM (Index Kepuasan Masyarakat)
% SPM (StandarPelayanan Minimal) yang memenuhi standar
TUJUAN : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatanyang di dukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasaranayang memadai.
INDIKATOR TUJUAN : Indeks Kesehatan
MATRIK RSUD Dr.SOEGIRI KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2016-2021
NO SASARAN INDIKATOR SASARANDEFINISI OPERASIONAL &
FORMULA PERHITUNGAN
KONDISI
AWAL
2015
TAR
GET
2021
1 Meningkatnyamutu pelayanandan keselamatanpasien
Capaian IKM (Index KepuasanMasyarakat)
Capaian IKM (Index KepuasanMasyarakat) dalam periode tertentu
B70
A86
2% SPM (Standar PelayananMinimal) yang memenuhi standar
Jumlah indikator SPM x 100%Jumlah indikator yg memenuhi standar
53,19%5094
85,10%8094
MATRIKS RENSTRA SKPD 2016 dan 2021
TUJUANSASA
RAN
INDIKA
TOR
SASARAN
INDIKA
TOR
KINERJA
PROGRAM
TAHUN
DASAR
TARGET
STRATEGI MENCAPAIN
TUJUAN & SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021KEBIJA
KAN
PRO
GRAM
Meningkat
nya
Aksesibilta
s
Masyaraka
t Terhadap
Layanan
Kesehatan
yang
didukung
tenaga
kesehatan
yang
profesional
& sarana
prasarana
yang
memadai
Meningkat
nya mutu
pelayanan
dan
keselamat
an pasien
Capaian
IKM (Indeks
Kepuasan
Masyarakat
) RS
ALOS 5,60 5,65 5,70 5,75 5,80 5,85 5,90 Meningkat
kan mutu
pelayanan
yang
prima
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin
% BOR RS 65 % 70% 71% 72% 73% 74% 75% Upaya
Kesehatan/
Pembangu
nan
Lingkunga
n Sosila
Bidang.
Kesehatan
(DBHCHT)
MATRIKS RENSTRA SKPD 2016 dan 2021
TUJUANSASA
RAN
INDIKA
TOR
SASARAN
INDIKA
TOR
KINERJA
PROGRAM
TAHUN
DASAR
TARGET
STRATEGI MENCAPAIN
TUJUAN & SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021KEBIJA
KAN
PRO
GRAM
Meningkat
nya
Aksesibilta
s
Masyaraka
t Terhadap
Layanan
Kesehatan
yang
didukung
tenaga
kesehatan
yang
profesional
& sarana
prasarana
yang
memadai
Meningkat
nya mutu
pelayanan
dan
keselamat
an pasien
% SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
yang
memenuhi
standar
Capaian
Akreditasi
RS
0% 80% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkat
kan mutu
pelayanan
yang
prima
Pengadaan
,
peningkata
n sarana
prasarana
Rumah
Sakit
% NDR
menurun
6% 5,50% 5,45% 5,40% 5,35% 5,30% 5,25% Penyeleng
garaan
Pelayanan
Kesehatan
Rumah
Sakit
% GDR
menurun
9% 8,50% 8,40% 8,30% 8,20% 8,10% 8%
BTO 45 45 45 45 45 45 45
TOI 2 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70
lanjutan
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing
Meningkatnya aksesibilitasmasyarakat terhadap layanankesehatan yang di dukung tenagakesehatan yang profesional dansarana prasarana yang memadai.
Indeks Kesehatan
B Meningkatnya mutu pelayanan dan keelamatan pasien
1. Capaian IKM2. % SPM
B69,15%
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
PenanggungJawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Indikator
Sasaran (Hasil)
Program upayakesehatanmasyarakat
% BOR RS 72% Penyediaan/pemeliharaan sarpraskesehatan bagimasyarakat yang terkena penyakitakibat dampakkonsumsi rokok
Jumlah alat-alatkesehatan
11 unit 3.000.000.000 RSUD Dr. Soegiri
Program Pelayanankesehatanpendudukmiskin
ALOS (Average Length Of Stay)
5,75hari Penyelenggaraanpelayanankesehatan rawatinap gratis kelasIII
Jumlah rujukanpasien maskin yang terlayani
25.700 5.000.000.000 RSUD Dr. Soegiri
Indikator
Program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
PenanggungJawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program pengadaan, peningkatansarana danprasaranarumah sakit
CapaianAkreditasi RS
100% 1. Pembangunan gedung RS
2. Pengadaanalat-alatkesehatanrumah sakit
1. Jumlahpenambahangedung
2. Jumlah alat-alatkesehatan
2 unit
22 unit
6.599.108.750 RSUD Dr Soegiri
Program penyelenggaraan pelayanankesehatanrumah sakit
1. % NDR2. % GDR3. BTO4. TOI
1. 5,40%2. 8,30%3. 454. 1,85
1. Penyelenggaraanpelayanankesehatan dirumah sakit
2. Penyelenggaraanpenunjangpelayanankesehatan dirumah sakit
1. Jumlahkunjungan RS
2. Jumlahkunjungan RS
128.200
128.200
129.822.849.000 RSUD Dr Soegiri
Indikator
ProgramIndikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
REALISASI KEUANGAN TRIBULAN II TAHUN 2018
NO PROGRAM PAGU ANGGARANREALISASI
TRIBULAN lI%
1 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
Rp. 18.000.000 Rp. 18.000.000 100
2 Program Upaya KesehatanMasyarakat
Rp. 1.000.000.000 Rp. 0 0
3 Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin
Rp. 5.000.000.000 Rp. 157.714.920 0,03
4 Program Pengadaan SaranaPrasaran Kesehatan RS
Rp. 6.599.108.750 Rp. 1.679.493.000 25,45
5 Program PenyelenggaraanPelayanan Kesehatan (BLUD)
Rp. 129.822.849.000 Rp. 64.580.855.188 49,68
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018Sasaran
Sumber DataPenanggung
JawabUraian IndikatorPenjelasan Formula
Perhitungan
1 2 3 4 5
Meningkatnya mutu
pelayanan Rumah
Sakit
Capaian IKM (Index Kepuasan Masyarakat)
Capaian IKM (Index Kepuasan Masyarakat) dalam periode tertentu
BidangPelayanan
BidangPelayanan
% SPM (Standar PelayananMinimal) yang memenuhisyarat
Jumlah indikator SPM x 100%Jumlah indikator yg memenuhi standar
BidangPelayanan
BidangPelayanan
%NDR (Net Death Rate) menurun
Jumlah pasien mati > 48 jam dirawatJumlah pasien keluar (hidup + mati)
BidangPenunjang
BidangPenunjang
%GDR (Gross Death Rate) menurun
Jumlah pasien mati seluruhnya x 100%Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
BidangPenunjang
BidangPenunjang
%BOR (Bed Occupancy Rate)
Jumlah hari rawat x 100%Jumlah TT x 365
BagianProgram
BagianProgram
ALOS Average Length of Stay)
Jumlah hari perwatan pasien keluar RSJumlah pasien keluar (hidup + mati)
BidangPelayanan
BidangPelayanan
BTO (Bed Turn Over)Jumlah pasien keluar RS (hidup+mati) Jumlah TT
BidangPenunjang
BidangPenunjang
TOI (Turn Over Internal) Jumlah TT x hari) – hari perawatan RSJumlah pasien keluar RS (hidup+mati)
BidangPenunjang
BidangPenunjang
Capaian Akreditasi RS Jumlah Pokja x 100%Jumlah total pokja
BagianUmum
BagianUmum
Kepala
Daerah
Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang di
dukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.
Direktur RSUD
Dr. Soegiri(Eselon 2)
Sasaran : Meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien
Indikator Kinerja : 1. Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)2. % SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi standar
Kepala
Bidang/Bagian
(Eselon 3)
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat dirumah sakit
Indikator Kinerja : % BOR RS
Program : Pelayanan kesehatan pendudukmiskin di rumah sakit
Indikator Kinerja : ALOS
Program : Pengadaan, peningkatan saranadan prasarana rumah sakit
Indikator Kinerja : Capaian Akreditasi RS
Program : Penyelenggaraan pelayanankesehatan rumah sakit
Indikator Kinerja : 1. %NDR 3. BTO 2. % GDR 4. TOI
Kepala Sub
Bidang/Bagian
(Eselon 4)
Kegiatan : Penyediaan,pemeliharaan sarprasbagi penderita akibat dampak asap rokok
Indikator Kinerja : Jumlah alat-alat kesehatan
Kegiatan : Penyelenggaraan pelayanankesehatan rawat inap gratis kelas III
Indikator Kinerja : Jumlah rujukan pasienmaskin yang terlayani
Kegiatan : 1. Pembangunan gedung RS2. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Indikator Kinerja : 1. Jumlah penambahangedung RS2. Jumlah alat-alat kesehatan
Kegiatan : 1. Penyelenggaraan pelayanankesehatan di rumah sakit2. Penyelenggaraan penunjang pelayanankesehatan di rumah sakit
Indikator Kinerja : Jumlah kunjungan RS
Program : Peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur
Indikator Kinerja : Capaian Akreditasi RS
Sasaran : Meningkatnya peningatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
Indikator
sasaran
Wadir
Pelayanan dan
Penunjang
Capaian IKM
(Index Kepuasan
Masyarakat)
Wadir Umum
dan
Keuangan
% SPM (Standar
Pelayanan
Minimal) yang
memenuhi
standar
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin di Rumah Sakit
Soegiri
Program Upaya
Kesehatan
masyarakat/pembang
unan lingkungan
sosial bidang
kesehatan (DBHCHT)
di RS Soegiri
Program Pengadaan,
peningkatan sarana prasarana
RS/RS Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
di RSUD Dr. Soegiri
Program Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit di Rumah
Sakit Soegiri
Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan
Rawat Inap Gratis Kelas
III
Penyediaan/Peningkat
an/Pemeliharaan
Sarpras Fasilitas
Kesehatan yang
Bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan
-Pembangunan gedung RS
-Pengadaan alat-alat
Kesehatan Rumah Sakit.
-Penyelenggaraan
pelaynan kesehatan di
Rumah Sakit Soegiri.
-Penyelenggaraan
Penunjang Pelayanan
Kesehatan di Rumah
Sakit Soegiri.
-Pendidikan dan pelatihan
formal.Program peningkatan
sumber daya aparatur
RENCANA DAN CAPAIAN KINERJA 2018
SASARAN INDIKATOR
Target
2018
TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV REALISASI 1 TAHUN
Reali
sasi
Capaian
(%)
Reali
sasi
Capaian
(%)
Reali
sasi
Capaian
(%)
Reali
sasi
Capaian
(%)
Reali
sasi
Capaian
(%)
Meningkatn
ya mutu
pelayanan
dan
keselamata
n pasien
Capaian IKM
(62,5-81,2)
B
(77)0 0
A
(82,95)107,7% - - - - - -
SPM ( Standar
Pelayanan
Minimal ) yg
memenuhi
standar
Minimal
69,15%
65
94
0 0
85%
80
94
122,9% - - - - - -
ALOS
(6-9 hari)5,75 hari 5,98 104% 6,01 104,52% - - - - - -
% BOR
(60-85%)72% 76,58% 106,36% 73,35 101,87% - - - - - -
% NDRMax
5,40%4,63% 114,25% 4,23 78,33% - - - - - -
% GDRMax
8,30%8,44% 102% 8,60 103,61% - - - - - -
BTO
(40-50 kali)45 kali 13,70 117,29% 26,32 58,48% - - - - - -
TOI
(1-3 hari)1,85 hari 1,53 83% 1,83 98,92% - - - - - -
Capaian
Akreditasi RS100% 100% 100% 100 100 - - - - - -
MONITORING KINERJA Tahun 2018
SASARAN INDIKATOR
Target
2018
TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV REALISASI 1 TAHUN
Reali
sasi
Capaian
(%)
Reali
sasi
Capaian
(%)
Reali
sasi
Capaian
(%)
Reali
sasi
Capaian
(%)
Reali
sasi
Capaian
(%)
Meningkatn
ya mutu
pelayanan
dan
keselamata
n pasien
Capaian IKM
(62,5-81,2)
B
(77)0 0
A
(82,95)107,7% - - - - - -
SPM ( Standar
Pelayanan
Minimal ) yg
memenuhi
standar
Minimal
69,15%
65
94
0 0
85%
80
94
122,9% - - - - - -
ALOS
(6-9 hari)5,75 hari 5,98 104% 6,01 104,52% - - - - - -
% BOR
(60-85%)72% 76,58% 106,36% 73,35 101,87% - - - - - -
% NDRMax
5,40%4,63% 114,25% 4,23 78,33% - - - - - -
% GDRMax
8,30%8,44% 102% 8,60 103,61% - - - - - -
BTO
(40-50 kali)45 kali 13,70 117,29% 26,32 58,48% - - - - - -
TOI
(1-3 hari)1,85 hari 1,53 83% 1,83 98,92% - - - - - -
Capaian
Akreditasi RS100% 100% 100% 100 100 - - - - - -
RENCANA AKSI 2018
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget
I II III IV
Meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan
pasien
Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)B (77) B (77) B (77) B (77)
% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang sesuai standar 69,15% 69,15% 69,15% 69,15%
NOPROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL
PELAKSANAAN
PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV
1 Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Capaian
Akreditasi RS
100% Pendidikan
dan pelatihan
formal
Peningkatan
SDM
100 % v -
2 Program
Pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin
ALOS
(Average
Length Of
Stay)
5,75 hari Penyelengga
raan
Pelayanan
kesehatan
rawat inap
gratis kelas 3
Jumlah rujukan
pasien makin
yang terlayani
25.700
orang
Peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat
miskin
√ √
3 Program
Pengadaan,
peningkatan
Sarana
prasarana
Rumah Sakit
Capaian
Akreditasi RS
100% Pengadaan
alat-alat
kesehatan
Jumlah alat-alat
kesehatan
22 unit Evaluasi penggunaan alat-
alat kesehatan
√ √
lanjutan
NOPROGRAM KEGIATAN
AKSI
JADWAL
PELAKSANAAN
PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV
4 Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
% BOR RS 72% Penyediaan/
pemeliharaa
n sarana
prasarana
kesehatan
bagi
masyarakat
yang terkena
penyakit
akibat
dampak
rokok
Jumlah alat-alat
kesehatan
11 unit Peningkatan pelayanan
kesehatan pasien paru dan
jantung
√ √
Evaluasi kunjungan pasien
paru dan jantung yang
terlayani
√ √
5 Program
penyelengga
raan
pelayanan
kesehatan
rumah sakit
1. % NDR
2. % GDR
3. BTO
4. TOI
5,40%
8,30%
45
1,85
Penyelengar
aan
pelayanan
kesehatan di
RS.
Penyelengga
raan
penunjang
pelayanan
kesehatan di
RS.
Jumlah
kunjungan RS
128.200 Peningkatan
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
Evaluasi jumlah kunjungan
pasien di rumah sakit
√
√
√
√
• Beberapa keberhasilan yang diperoleh RSUD Dr.Soegiri adalah sebagaiberikut:
1. Juara III Lomba kearsipan antar SKPD se Kabupaten Lamongan tahun 2013
2. Top 50 Leader Award 2013 kategori “ Top Reliable Hospital Award Winner “
3. Best of the best Green office 2013 antar SKPD
4. Juara 1 kinerja SKPD terbaik 2013
5. Juara 1 Capaian Program terbaik antar SKPD 2013
6. Juara 1 Unit Pelayanan Terbaik antar instansi 2013
7. Penghargaan Gubernur Jawa Timur Zero Accident tahun 2014 dan 2015
8. Juara II Arsip Tingkat SKPD Kab. Lamongan, Mei 2015
9. The Best Hospital in Health Service Excellent of The Year 2015, 4 Juli 2015
10. Penghargaan Gubernur Jawa Timur Zero Accident Tahun 2015
11. Penghargaan Akreditasi Versi 2012 (Predikat Paripurna) tgl 31 Des 2016 dariKARS
12. Penghargaan Juara Pertama Tingkat Provinsi Jawa Timur KBK FACA (Forum Aku Cinta Anak) Tahun 2017
13. Penghargaan Gubernur Jawa Timur Zero Accident Prog. Keselamatan Kerja(K3), 12 Januari 2018