REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
KABUPATEN BANYUWANGI
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
LAMPIRAN IV :
7 Tahun 2015NOMOR
TANGGAL 01 OKTOBER 2015
:
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 1
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 URUSAN WAJIB 87.084.202.350,00 438.557.586.323,00 432.610.803.090,00 958.252.591.763,00 90.058.992.300,00 505.075.365.293,00 712.580.204.227,00 1.307.714.561.820,00 349.461.970.057,00 36,47
1 01 Pendidikan 38.588.685.500,00 110.195.400.795,00 65.584.628.394,00 214.368.714.689,00 39.594.191.500,00 113.574.686.205,00 92.538.385.868,00 245.707.263.573,00 31.338.548.884,00 14,62
1 01 02 Dinas Pendidikan 38.588.685.500,00 110.195.400.795,00 60.584.628.394,00 209.368.714.689,00 39.594.191.500,00 113.574.686.205,00 86.538.385.868,00 239.707.263.573,00 30.338.548.884,00 14,49
1 01 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 1.655.400.000,00 41.400.000,00 1.696.800.000,00 0,00 1.673.400.000,00 433.400.000,00 2.106.800.000,00 410.000.000,00 24,16
1 01 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 0,00
1 01 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00 0,00 0,00
1 01 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 288.000.000,00 0,00 288.000.000,00 18.000.000,00 6,67
1 01 02 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 0,00 0,00
1 01 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 2
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 01 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00 433.400.000,00 433.400.000,00 392.000.000,00 946,86
1 01 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00 0,00 0,00
1 01 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 59.900.000,00 233.600.000,00 293.500.000,00 0,00 70.687.000,00 948.813.000,00 1.019.500.000,00 726.000.000,00 247,36
1 01 02 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.000.000,00 196.000.000,00 196.000.000,00
1 01 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 0,00 183.600.000,00 183.600.000,00 0,00 0,00 363.600.000,00 363.600.000,00 180.000.000,00 98,04
1 01 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00 0,00 0,00
1 01 02 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.787.000,00 339.213.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1 01 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00 38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00 38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 15 Program Pendidikan Anak UsiaDini
45.500.000,00 7.094.290.000,00 0,00 7.139.790.000,00 45.500.000,00 7.094.290.000,00 0,00 7.139.790.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 3
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 01 02 15 01 Kegiatan Pembangunan gedungsekolah
0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00
1 01 02 15 03 Kegiatan Penambahan ruang kelassekolah
0,00 2.717.870.000,00 0,00 2.717.870.000,00 0,00 2.717.870.000,00 0,00 2.717.870.000,00 0,00 0,00
1 01 02 15 07 Kegiatan Pembangunan sarana danprasarana bermain
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 15 14 Kegiatan Pembangunan sarana airbersih dan sanitary
0,00 882.000.000,00 0,00 882.000.000,00 0,00 882.000.000,00 0,00 882.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 15 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik danperaga siswa
0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 15 19 Kegiatan Pengadaan mebeleursekolah
0,00 321.470.000,00 0,00 321.470.000,00 0,00 321.470.000,00 0,00 321.470.000,00 0,00 0,00
1 01 02 15 45 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratruang kelas sekolah
0,00 1.996.250.000,00 0,00 1.996.250.000,00 0,00 1.996.250.000,00 0,00 1.996.250.000,00 0,00 0,00
1 01 02 15 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratsarana air bersih dan sanitary
0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 15 57 Kegiatan Pelatihan kompetensitenaga pendidik
35.000.000,00 115.000.000,00 0,00 150.000.000,00 35.000.000,00 115.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 15 59 Kegiatan PenyelenggaraanPendidikan Anak Usia Dini
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 15 68 Kegiatan Pengiriman artis seni padahari anak nasional (HAN)
10.500.000,00 39.500.000,00 0,00 50.000.000,00 10.500.000,00 39.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 Program Wajib BelajarPendidikan Dasar SembilanTahun
20.128.399.600,00 81.788.575.872,00 35.287.726.994,00 137.204.702.466,00 20.213.975.600,00 81.802.336.282,00 45.266.442.813,00 147.282.754.695,00 10.078.052.229,00 7,35
1 01 02 16 01 Kegiatan Pembangunan gedungsekolah
0,00 186.400.000,00 224.500.000,00 410.900.000,00 0,00 186.400.000,00 224.500.000,00 410.900.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 02 Kegiatan Pembangunan rumah dinaskepala sekolah, guru, penjagasekolah
0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 03 Kegiatan Penambahan ruang kelassekolah
0,00 170.029.200,00 6.978.203.380,00 7.148.232.580,00 0,00 170.029.200,00 7.278.203.380,00 7.448.232.580,00 300.000.000,00 4,20
1 01 02 16 05 Kegiatan Pembangunan laboratoriumdan ruang pratikum sekolah
0,00 0,00 167.670.000,00 167.670.000,00 0,00 0,00 167.670.000,00 167.670.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 4
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 01 02 16 09 Kegiatan Pembangunan taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1 01 02 16 12 Kegiatan PembangunanPerpustakaan Sekolah
0,00 0,00 2.329.710.000,00 2.329.710.000,00 0,00 0,00 2.329.710.000,00 2.329.710.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 14 Kegiatan Pembanguna sarana airbersih dan sanitary
18.000.000,00 1.350.000.000,00 2.448.000.000,00 3.816.000.000,00 0,00 918.000.000,00 2.898.000.000,00 3.816.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik danperaga siswa
0,00 1.260.000.000,00 4.927.740.000,00 6.187.740.000,00 0,00 1.260.000.000,00 4.927.740.000,00 6.187.740.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 19 Kegiatan Pengadaan mebeleursekolah
0,00 376.805.000,00 667.200.000,00 1.044.005.000,00 0,00 376.805.000,00 667.200.000,00 1.044.005.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 23 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalabangunan sekolah
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratbangunan sekolah
0,00 10.000.000,00 808.355.000,00 818.355.000,00 0,00 10.000.000,00 808.355.000,00 818.355.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratruang kelas sekolah
0,00 414.375.000,00 7.061.088.620,00 7.475.463.620,00 0,00 549.341.410,00 15.923.794.439,00 16.473.135.849,00 8.997.672.229,00 120,36
1 01 02 16 45 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratruang guru sekolah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.380.000,00 70.380.000,00 70.380.000,00
1 01 02 16 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratsarana air bersih dan sanitary
0,00 495.000.000,00 1.377.000.000,00 1.872.000.000,00 0,00 539.370.000,00 1.332.630.000,00 1.872.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 57 Kegiatan Pelatihan kompetensitenaga pendidik
9.840.000,00 90.160.000,00 0,00 100.000.000,00 9.840.000,00 90.160.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 63 Kegiatan Penyediaan BantuanOperasional Sekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLB dan SMP/MTS sertapesantren Salafiyah dan SatuanPendidikan Non-Islam Setara SD danSMP
19.811.079.600,00 75.667.286.672,00 7.653.259.994,00 103.131.626.266,00 19.885.259.600,00 75.763.106.672,00 7.653.259.994,00 103.301.626.266,00 170.000.000,00 0,16
1 01 02 16 67 Kegiatan Penyelenggaraan Paket ASetara SD
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 68 Kegiatan Penyelenggaraan Paket BSetara SMP
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 5
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 01 02 16 70 Kegiatan Pembinaaan minat, bakat,dan kreativitas siswa
215.920.000,00 1.109.080.000,00 0,00 1.325.000.000,00 245.316.000,00 1.279.684.000,00 0,00 1.525.000.000,00 200.000.000,00 15,09
1 01 02 16 73 Kegiatan Penyebarluasan dansosialisasi berbagai informasipendidikan dasar
5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 50.000.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 83 Kegiatan Penyelenggaraan UASBNwajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun dan Ujian UlangNasional
18.560.000,00 331.440.000,00 0,00 350.000.000,00 18.560.000,00 331.440.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 84 Kegiatan Bantuan OperasionalSekolah
50.000.000,00 115.000.000,00 0,00 165.000.000,00 50.000.000,00 115.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 16 85 Kegiatan Pavingisasi halamansekolah
0,00 68.000.000,00 310.000.000,00 378.000.000,00 0,00 68.000.000,00 610.000.000,00 678.000.000,00 300.000.000,00 79,37
1 01 02 17 Program Pendidikan Menengah 12.456.154.900,00 16.190.865.923,00 25.021.901.400,00 53.668.922.223,00 12.507.154.900,00 17.331.033.923,00 39.889.730.055,00 69.727.918.878,00 16.058.996.655,00 29,92
1 01 02 17 01 Kegiatan Pembangunan gedungsekolah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00
1 01 02 17 03 Kegiatan Penambahan ruang kelassekolah
0,00 395.744.000,00 6.919.032.000,00 7.314.776.000,00 0,00 665.744.000,00 6.145.338.500,00 6.811.082.500,00 (503.693.500,00) (6,89)
1 01 02 17 12 Kegiatan Pembangunan pepustakaansekolah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.872.000,00 197.872.000,00 197.872.000,00
1 01 02 17 14 Kegiatan Pembanguna sarana airbersih dan sanitary
0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 72.000.000,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 17 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik danperaga siswa
0,00 2.000.000.000,00 3.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 3.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 17 19 Kegiatan Pengadaan mebeleursekolah
0,00 70.680.000,00 0,00 70.680.000,00 0,00 70.680.000,00 165.620.000,00 236.300.000,00 165.620.000,00 234,32
1 01 02 17 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratruang kelas sekolah
0,00 82.394.500,00 5.005.000.000,00 5.087.394.500,00 0,00 82.394.500,00 5.005.000.000,00 5.087.394.500,00 0,00 0,00
1 01 02 17 49 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratruang serba guna/aula
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1 01 02 17 52 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratruang ibadah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 6
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 01 02 17 55 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratsarana air bersih dan sanitary
0,00 117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 17 57 Kegiatan Pelatihan kompetensitenaga pendidik
6.000.000,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00 6.000.000,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 17 61 Kegiatan Penyediaan BantuanOperasional Manajemen Mutu(BOMM)
6.204.947.500,00 3.102.632.500,00 100.000.000,00 9.407.580.000,00 6.204.947.500,00 3.246.632.500,00 100.000.000,00 9.551.580.000,00 144.000.000,00 1,53
1 01 02 17 63 Kegiatan Penyelenggaraan paket Csetara SMU
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 17 64 Kegiatan Pembinaan kelembagaandan manajemen sekolah denganpenerapan Manajemen BerbasisSekolah (MBS)
0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 165.000.000,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00
1 01 02 17 66 Kegiatan Peningkatan Kerjasamadengan dunia usaha dan dunia indutri
0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 01 02 17 70 Kegiatan Olimpiade MIPASMP/SMA
45.900.000,00 154.100.000,00 0,00 200.000.000,00 45.900.000,00 154.100.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 17 73 Kegiatan Penyelenggaraan UASBNSMA/SMK/MA dan Ujian UlangNasional
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 17 74 Kegiatan Pengembangan SDMSiswa Pendidikan Menengah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1 01 02 17 79 Kegiatan Pavingisasi halamansekolah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1 01 02 17 80 Kegiatan Penyediaan BantuanOperasional Sekolah (BOS) danPSM
6.199.307.400,00 10.038.314.923,00 9.461.869.400,00 25.699.491.723,00 6.199.307.400,00 10.480.482.923,00 9.539.899.555,00 26.219.689.878,00 520.198.155,00 2,02
1 01 02 18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000,00 1.568.000.000,00 0,00 1.585.000.000,00 17.000.000,00 1.578.000.000,00 0,00 1.595.000.000,00 10.000.000,00 0,63
1 01 02 18 04 Kegiatan Pengembangan pendidikankeaksaraan
17.000.000,00 1.568.000.000,00 0,00 1.585.000.000,00 17.000.000,00 1.578.000.000,00 0,00 1.595.000.000,00 10.000.000,00 0,63
1 01 02 19 Program Pendidikan Luar Biasa 29.520.000,00 145.480.000,00 0,00 175.000.000,00 74.520.000,00 250.480.000,00 0,00 325.000.000,00 150.000.000,00 85,71
1 01 02 19 56 Kegiatan Pelatihan kompetensitenaga pendidik
9.840.000,00 40.160.000,00 0,00 50.000.000,00 54.840.000,00 145.160.000,00 0,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 7
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 01 02 19 61 Kegiatan Olimpiade seni nasionalpendidikan luar biasa
9.840.000,00 65.160.000,00 0,00 75.000.000,00 9.840.000,00 65.160.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 19 62 Kegiatan Paralypian Game 9.840.000,00 40.160.000,00 0,00 50.000.000,00 9.840.000,00 40.160.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 20 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
5.775.226.000,00 1.144.774.000,00 0,00 6.920.000.000,00 6.252.146.000,00 1.742.854.000,00 0,00 7.995.000.000,00 1.075.000.000,00 15,53
1 01 02 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasipendidik
15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 20 02 Kegiatan Pelaksanaan uji kompetensipendidik dan tenaga kependidikan
56.500.000,00 143.500.000,00 0,00 200.000.000,00 102.420.000,00 332.580.000,00 0,00 435.000.000,00 235.000.000,00 117,50
1 01 02 20 05 Kegiatan Pembinaan LembagaPenjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
60.000.000,00 125.000.000,00 0,00 185.000.000,00 60.000.000,00 125.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 20 08 Kegiatan Pengembangan mutu dankualitas program pendidikan danpelatihan bagi pendidik dan tenagakependidikan
0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 390.000.000,00 0,00 790.000.000,00 790.000.000,00
1 01 02 20 10 Kegiatan Pengembangan sistempenghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik
4.997.726.000,00 702.274.000,00 0,00 5.700.000.000,00 4.997.726.000,00 702.274.000,00 0,00 5.700.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 20 13 Kegiatan Pengembangan Mutu danPeningkatan Kualitas GuruPendamping Khusus
0,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 19.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 01 02 20 15 Kegiatan Seleksi Pendidik danTenaga Kependidikan Berprestasi
6.000.000,00 29.000.000,00 0,00 35.000.000,00 6.000.000,00 29.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 20 16 Kegiatan Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKepependidikan di Daerah dengantingkat akses tersulit
640.000.000,00 110.000.000,00 0,00 750.000.000,00 640.000.000,00 110.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 21 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
0,00 0,00 0,00 0,00 40.850.000,00 259.150.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1 01 02 21 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
0,00 0,00 0,00 0,00 40.850.000,00 259.150.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1 01 02 22 Program Manajemen PelayananPendidikan
73.460.000,00 451.540.000,00 0,00 525.000.000,00 355.620.000,00 1.675.880.000,00 0,00 2.031.500.000,00 1.506.500.000,00 286,95
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 8
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 01 02 22 01 Kegiatan Pelaksanaan evaluasi hasilkinerja bidang pendidikan
0,00 0,00 0,00 0,00 23.760.000,00 26.240.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 01 02 22 02 Kegiatan Pelaksanaan kerjasamasecara kelembagaan di bidangpendidikan
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 141.800.000,00 560.700.000,00 0,00 702.500.000,00 627.500.000,00 836,67
1 01 02 22 04 Kegiatan Sosialisasi dan advokasiberbagai Peraturan Pemerintah dibidang pendidikan
0,00 0,00 0,00 0,00 40.850.000,00 219.150.000,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00
1 01 02 22 06 Kegiatan Pembinaan KomiteSekolah
0,00 0,00 0,00 0,00 40.850.000,00 219.150.000,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00
1 01 02 22 07 Kegiatan Penerapan sistem daninformasi manajemen pendidikan
38.760.000,00 161.240.000,00 0,00 200.000.000,00 38.760.000,00 161.240.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 22 08 Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan,seminar dan lokakarya, serta diskusiilmiah tentang berbagai isupendidikan
0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 197.500.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1 01 02 22 09 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 32.400.000,00 176.600.000,00 0,00 209.000.000,00 109.000.000,00 109,00
1 01 02 22 11 Kegiatan PenyelenggaraanPenerimaan Peserta Didik Baru(PPDB)
26.200.000,00 73.800.000,00 0,00 100.000.000,00 26.200.000,00 73.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 22 12 Kegiatan Pembinaan danPenyelenggaraan UKS
8.500.000,00 41.500.000,00 0,00 50.000.000,00 8.500.000,00 41.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 01 02 23 Dukungan Penyelenggaraan danPengembangan Pendidikan Tinggi
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 49.000.000,00 25.000.000,00 0,00 74.000.000,00 24.000.000,00 48,00
1 01 02 23 02 Kegiatan Pengembangan SDM diPerguruan Tinggi
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 49.000.000,00 25.000.000,00 0,00 74.000.000,00 24.000.000,00 48,00
1 01 10302 Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga, Cipta Karya dan TataRuang
0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 1.000.000.000,00 20,00
1 01 10302 17 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 1.000.000.000,00 20,00
1 01 10302 17 01 Kegiatan Pembangunan gedungsekolah
0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 1.000.000.000,00 20,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 9
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 02 Kesehatan 11.565.845.350,00 126.581.858.268,00 24.126.210.284,00 162.273.913.902,00 10.066.876.850,00 150.677.965.755,00 79.664.662.094,00 240.409.504.699,00 78.135.590.797,00 48,15
1 02 01 Dinas Kesehatan 572.224.000,00 60.515.243.918,00 16.361.975.119,00 77.449.443.037,00 670.944.000,00 73.574.068.905,00 21.596.263.482,00 95.841.276.387,00 18.391.833.350,00 23,75
1 02 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 5.905.589.137,00 351.503.000,00 6.257.092.137,00 0,00 6.178.189.137,00 419.553.000,00 6.597.742.137,00 340.650.000,00 5,44
1 02 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 3.501.187,00 0,00 3.501.187,00 0,00 3.501.187,00 0,00 3.501.187,00 0,00 0,00
1 02 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 131.100.000,00 202.200.000,00 333.300.000,00 0,00 239.700.000,00 270.250.000,00 509.950.000,00 176.650.000,00 53,00
1 02 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 5.173.800.000,00 0,00 5.173.800.000,00 0,00 5.173.800.000,00 0,00 5.173.800.000,00 0,00 0,00
1 02 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 25.300.000,00 0,00 25.300.000,00 0,00 25.300.000,00 0,00 25.300.000,00 0,00 0,00
1 02 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.026.550,00 0,00 50.026.550,00 0,00 75.026.550,00 0,00 75.026.550,00 25.000.000,00 49,97
1 02 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00
1 02 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 24.996.950,00 0,00 24.996.950,00 0,00 24.996.950,00 0,00 24.996.950,00 0,00 0,00
1 02 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 149.303.000,00 149.303.000,00 0,00 0,00 149.303.000,00 149.303.000,00 0,00 0,00
1 02 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 27.993.750,00 0,00 27.993.750,00 0,00 27.993.750,00 0,00 27.993.750,00 0,00 0,00
1 02 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 127.797.500,00 0,00 127.797.500,00 0,00 177.797.500,00 0,00 177.797.500,00 50.000.000,00 39,12
1 02 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 141.073.200,00 0,00 141.073.200,00 0,00 205.073.200,00 0,00 205.073.200,00 64.000.000,00 45,37
1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 354.500.000,00 1.790.585.000,00 2.145.085.000,00 0,00 362.500.000,00 1.881.585.000,00 2.244.085.000,00 99.000.000,00 4,62
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 10
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 02 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 347.085.000,00 347.085.000,00 0,00 0,00 347.085.000,00 347.085.000,00 0,00 0,00
1 02 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00
1 02 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 264.000.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1 02 01 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00
1 02 01 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratrumah dinas
0,00 0,00 1.045.500.000,00 1.045.500.000,00 0,00 0,00 1.045.500.000,00 1.045.500.000,00 0,00 0,00
1 02 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 398.000.000,00 398.000.000,00 0,00 0,00 458.000.000,00 458.000.000,00 60.000.000,00 15,08
1 02 01 02 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 15 Program Obat dan PerbekalanKesehatan
18.320.000,00 106.680.000,00 227.720.000,00 352.720.000,00 0,00 273.918.800,00 163.176.200,00 437.095.000,00 84.375.000,00 23,92
1 02 01 15 01 Kegiatan Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 244.375.000,00 0,00 244.375.000,00 144.375.000,00 144,38
1 02 01 15 05 Kegiatan Peningkatan MutuPenggunaan Obat dan PerbekalanKesehatan
18.320.000,00 6.680.000,00 227.720.000,00 252.720.000,00 0,00 29.543.800,00 163.176.200,00 192.720.000,00 (60.000.000,00) (23,74)
1 02 01 16 Program Upaya KesehatanMasyarakat
372.354.000,00 52.196.933.281,00 3.772.541.319,00 56.341.828.600,00 378.854.000,00 64.734.236.468,00 7.998.173.482,00 73.111.263.950,00 16.769.435.350,00 29,76
1 02 01 16 01 Kegiatan Pelayanan kesehatanpenduduk miskin di puskesmasjaringannya
75.000.000,00 1.425.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 75.000.000,00 4.136.490.681,00 0,00 4.211.490.681,00 2.711.490.681,00 180,77
1 02 01 16 08 Kegiatan Pengadaan peralatan danperbakalan kesehatan termasuk obatgenerik esensial
0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 11
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 02 01 16 09 Kegiatan Peningkatan kesehatanmasyarakat
0,00 922.843.100,00 77.156.900,00 1.000.000.000,00 0,00 3.307.432.010,00 426.774.990,00 3.734.207.000,00 2.734.207.000,00 273,42
1 02 01 16 12 Kegiatan Peningkatan pelayanan danpenanggulangan masalah kesehatan
16.684.000,00 8.316.000,00 0,00 25.000.000,00 23.184.000,00 8.316.000,00 18.500.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00
1 02 01 16 16 Kegiatan Peningkatan UsahaKesehatan sekolah (UKS)
2.250.000,00 72.750.000,00 0,00 75.000.000,00 2.250.000,00 72.750.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 16 18 Kegiatan Peningkatan PelayananKesehatan Ibu dan Anak (KIA)
17.000.000,00 109.900.000,00 0,00 126.900.000,00 17.000.000,00 109.900.000,00 0,00 126.900.000,00 0,00 0,00
1 02 01 16 19 Kegiatan Pengadaan peralatankesehatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443.625.000,00 1.443.625.000,00 1.443.625.000,00
1 02 01 16 20 Kegiatan Peningkatan Mutu danJangkauan Pelayanan KesehatanDasar di Puskesmas BesertaJaringannya
0,00 562.875.000,00 0,00 562.875.000,00 0,00 581.200.000,00 161.675.000,00 742.875.000,00 180.000.000,00 31,98
1 02 01 16 22 Kegiatan Pengembangan PondokKesehatan Desa
0,00 312.000.000,00 0,00 312.000.000,00 0,00 420.397.800,00 47.602.200,00 468.000.000,00 156.000.000,00 50,00
1 02 01 16 23 Kegiatan Jaminan PelayananKesehatan Masyarakat Banyuwangi(JPKMB)
261.420.000,00 4.649.191.000,00 612.589.000,00 5.523.200.000,00 261.420.000,00 4.655.191.000,00 612.589.000,00 5.529.200.000,00 6.000.000,00 0,11
1 02 01 16 25 Kegiatan Peningkatan PelayananLabkesda
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 178.634.400,00 1.365.600,00 180.000.000,00 105.000.000,00 140,00
1 02 01 16 26 Kegiatan Jaminan KesehatanNasional (JKN)
0,00 43.059.058.181,00 3.082.795.419,00 46.141.853.600,00 0,00 49.263.924.577,00 5.286.041.692,00 54.549.966.269,00 8.408.112.669,00 18,22
1 02 01 17 Program Pengawasan Obat danMakanan
2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 25.000.000,00 2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 17 02 Kegiatan Peningkatan pengawasankeaman pangan dan bahan berbahaya
2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 25.000.000,00 2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat
59.590.000,00 189.426.000,00 10.984.000,00 260.000.000,00 137.390.000,00 287.999.000,00 10.984.000,00 436.373.000,00 176.373.000,00 67,84
1 02 01 19 01 Kegiatan Pengembangan mediapromosi dan informasi sadar hidupsehat
0,00 39.016.000,00 10.984.000,00 50.000.000,00 0,00 39.016.000,00 10.984.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 12
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 02 01 19 07 Kegiatan Pengembangan UpayaKesehatan Berbasis Masyarakat(UKBM)
59.590.000,00 150.410.000,00 0,00 210.000.000,00 137.390.000,00 248.983.000,00 0,00 386.373.000,00 176.373.000,00 83,99
1 02 01 20 Program Perbaikan GiziMasyarakat
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 26.800.000,00 123.200.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 20 02 Kegiatan Pemberian tambahanmakanan dan vitamin
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 20 03 Kegiatan Penanggulangan KurangEnergi Protein (KEP), Anemia GiziBesi, Gangguan Akibat kurangYodium (GAKY), Kurang VitaminA, dan Kekurangan Zat Gizi MikroLainnya
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 9.000.000,00 41.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 20 04 Kegiatan Pemberdayaan masyarakatuntuk pencapaian keluarga sadar gizi
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 17.800.000,00 32.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 21 Program PengembanganLingkungan Sehat
86.250.000,00 861.850.000,00 150.000.000,00 1.098.100.000,00 86.250.000,00 861.850.000,00 420.000.000,00 1.368.100.000,00 270.000.000,00 24,59
1 02 01 21 05 Kegiatan Pengembangan SaranaSAPL melalui pendekatanPartisipatory
84.000.000,00 839.100.000,00 0,00 923.100.000,00 84.000.000,00 839.100.000,00 270.000.000,00 1.193.100.000,00 270.000.000,00 29,25
1 02 01 21 06 Kegiatan Pengembangan Sanitasidan Sarana Air Bersih
2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 25.000.000,00 2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 21 07 Kegiatan Pelayanan bina penyehatanlingkungan
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 22 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular
26.500.000,00 519.121.500,00 0,00 545.621.500,00 26.500.000,00 519.121.500,00 0,00 545.621.500,00 0,00 0,00
1 02 01 22 05 Kegiatan Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakit menular
12.500.000,00 393.121.500,00 0,00 405.621.500,00 12.500.000,00 393.121.500,00 0,00 405.621.500,00 0,00 0,00
1 02 01 22 08 Kegiatan Peningkatan imuniasasi 9.500.000,00 55.500.000,00 0,00 65.000.000,00 9.500.000,00 55.500.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 22 09 Kegiatan Peningkatan survellanceEpidemiologi dan penanggulanganwabah
4.500.000,00 70.500.000,00 0,00 75.000.000,00 4.500.000,00 70.500.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 13
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 02 01 25 Program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana danprasarana puskesmas/ puskemaspembantu dan jaringannya
0,00 0,00 10.058.641.800,00 10.058.641.800,00 0,00 0,00 10.700.641.800,00 10.700.641.800,00 642.000.000,00 6,38
1 02 01 25 07 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana puskesmas
0,00 0,00 1.595.126.800,00 1.595.126.800,00 0,00 0,00 2.237.126.800,00 2.237.126.800,00 642.000.000,00 40,25
1 02 01 25 08 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana puskesmas pembantu
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 25 11 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana posyandu
0,00 0,00 1.505.000.000,00 1.505.000.000,00 0,00 0,00 1.505.000.000,00 1.505.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 25 21 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratpuskesmas pembantu
0,00 0,00 1.372.500.000,00 1.372.500.000,00 0,00 0,00 1.372.500.000,00 1.372.500.000,00 0,00 0,00
1 02 01 25 25 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pos Kesehatan Desa
0,00 0,00 516.550.000,00 516.550.000,00 0,00 0,00 516.550.000,00 516.550.000,00 0,00 0,00
1 02 01 25 27 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratpuskesmas
0,00 0,00 4.263.750.000,00 4.263.750.000,00 0,00 0,00 4.263.750.000,00 4.263.750.000,00 0,00 0,00
1 02 01 25 28 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratPos Kesehatan Desa
0,00 0,00 128.100.000,00 128.100.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 (93.100.000,00) (72,68)
1 02 01 25 29 Kegiatan Pembangunan PosKesehatan Desa
0,00 0,00 637.615.000,00 637.615.000,00 0,00 0,00 730.715.000,00 730.715.000,00 93.100.000,00 14,60
1 02 01 31 Program pengawasan danpengendalian kesehatan makanan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 31 02 Kegiatan Pengawasan danpengendalian keamanan dankesehatan makanan hasil produksirumah tangga
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 33 Pengembangan Sistem InformasiKesehatan
6.960.000,00 62.165.000,00 0,00 69.125.000,00 12.900.000,00 60.825.000,00 2.150.000,00 75.875.000,00 6.750.000,00 9,76
1 02 01 33 01 Kegiatan Sistem InformasiManajemen Kesehatan
6.960.000,00 62.165.000,00 0,00 69.125.000,00 12.900.000,00 60.825.000,00 2.150.000,00 75.875.000,00 6.750.000,00 9,76
1 02 01 34 Program kebijakan danmanajemen pembangunankesehatan
0,00 116.229.000,00 0,00 116.229.000,00 0,00 119.479.000,00 0,00 119.479.000,00 3.250.000,00 2,80
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 14
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 02 01 34 01 Kegiatan Peningkatan kualitas SDMkesehatan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 02 01 34 02 Kegiatan Peningkatan manajemenkesehatan
0,00 66.229.000,00 0,00 66.229.000,00 0,00 69.479.000,00 0,00 69.479.000,00 3.250.000,00 4,91
1 02 02 Rumah Sakit Umum DaerahBlambangan
5.926.200.000,00 43.595.600.000,00 2.190.000.000,00 51.711.800.000,00 5.426.200.000,00 50.662.400.000,00 30.737.591.000,00 86.826.191.000,00 35.114.391.000,00 67,90
1 02 02 24 Program pelayanan kesehatanpenduduk miskin
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 02 02 24 11 Kegiatan Pemakaman Warga TanpaIdentitas
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 02 02 26 Program pengadaan, peningkatansarana dan prasarana rumahsakit/ rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakitmata
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.444.391.000,00 26.444.391.000,00 26.444.391.000,00
1 02 02 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.330.000.000,00 20.330.000.000,00 20.330.000.000,00
1 02 02 26 31 Kegiatan Peningkatan derajatkesehatan masyarakat denganpenyediaan fasilitas perawatankesehatan bagi penderita akibatdampak asap rokok (DBHCHT)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.114.391.000,00 6.114.391.000,00 6.114.391.000,00
1 02 02 34 Program kebijakan danmanajemen pembangunankesehatan
0,00 206.800.000,00 0,00 206.800.000,00 0,00 206.800.000,00 0,00 206.800.000,00 0,00 0,00
1 02 02 34 01 Kegiatan Peningkatan kualitas SDMkesehatan
0,00 206.800.000,00 0,00 206.800.000,00 0,00 206.800.000,00 0,00 206.800.000,00 0,00 0,00
1 02 02 35 Program peningkatan kualitaspelayanan kesehatan pada BLUD
5.926.200.000,00 43.373.800.000,00 2.190.000.000,00 51.490.000.000,00 5.426.200.000,00 50.440.600.000,00 4.293.200.000,00 60.160.000.000,00 8.670.000.000,00 16,84
1 02 02 35 01 Kegiatan Pelayanan BLUD 5.926.200.000,00 40.853.800.000,00 2.190.000.000,00 48.970.000.000,00 5.426.200.000,00 48.250.600.000,00 4.293.200.000,00 57.970.000.000,00 9.000.000.000,00 18,38
1 02 02 35 02 Kegiatan Peningkatan PelayananKesehatan Rumah Sakit
0,00 2.520.000.000,00 0,00 2.520.000.000,00 0,00 2.190.000.000,00 0,00 2.190.000.000,00 (330.000.000,00) (13,10)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 15
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 02 03 Rumah Sakit Umum DaerahGenteng
5.020.175.500,00 22.427.750.000,00 2.074.235.165,00 29.522.160.665,00 3.922.487.000,00 26.398.232.500,00 23.191.441.165,00 53.512.160.665,00 23.990.000.000,00 81,26
1 02 03 26 Program pengadaan, peningkatansarana dan prasarana rumahsakit/ rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakitmata
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00
1 02 03 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00
1 02 03 35 Program peningkatan kualitaspelayanan kesehatan pada BLUD
5.020.175.500,00 22.427.750.000,00 2.074.235.165,00 29.522.160.665,00 3.922.487.000,00 26.398.232.500,00 3.191.441.165,00 33.512.160.665,00 3.990.000.000,00 13,52
1 02 03 35 01 Kegiatan Pelayanan BLUD 5.020.175.500,00 22.427.750.000,00 2.074.235.165,00 29.522.160.665,00 3.922.487.000,00 26.398.232.500,00 3.191.441.165,00 33.512.160.665,00 3.990.000.000,00 13,52
1 02 10302 Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga, Cipta Karya dan TataRuang
0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 4.139.366.447,00 4.139.366.447,00 639.366.447,00 18,27
1 02 10302 25 Program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana danprasarana puskesmas/ puskemaspembantu dan jaringannya
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 02 10302 25 01 Kegiatan Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 02 10302 26 Program pengadaan, peningkatansarana dan prasarana rumahsakit/ rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakitmata
0,00 0,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00 0,00 3.939.366.447,00 3.939.366.447,00 639.366.447,00 19,37
1 02 10302 26 01 Kegiatan Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.366.447,00 639.366.447,00 639.366.447,00
1 02 10302 26 04 Kegiatan penambahan ruang rawatinap rumah sakit (VVIP, VIP, KelasI, II dan III)
0,00 0,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00 0,00 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00 0,00
1 02 12003 Sekretariat Daerah 47.245.850,00 43.264.350,00 0,00 90.510.200,00 47.245.850,00 43.264.350,00 0,00 90.510.200,00 0,00 0,00
1 02 12003 24 Program pelayanan kesehatanpenduduk miskin
47.245.850,00 43.264.350,00 0,00 90.510.200,00 47.245.850,00 43.264.350,00 0,00 90.510.200,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 16
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 02 12003 24 10 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
47.245.850,00 43.264.350,00 0,00 90.510.200,00 47.245.850,00 43.264.350,00 0,00 90.510.200,00 0,00 0,00
1 03 Pekerjaan Umum 708.883.000,00 20.316.977.540,00 250.910.494.302,00 271.936.354.842,00 923.731.000,00 24.901.140.040,00 393.163.256.605,00 418.988.127.645,00 147.051.772.803,00 54,08
1 03 02 Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga, Cipta Karya dan TataRuang
289.848.000,00 7.155.912.540,00 217.149.382.180,00 224.595.142.720,00 205.496.000,00 9.187.725.040,00 327.858.144.483,00 337.251.365.523,00 112.656.222.803,00 50,16
1 03 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 2.087.246.540,00 763.850.180,00 2.851.096.720,00 0,00 2.487.391.340,00 823.850.180,00 3.311.241.520,00 460.144.800,00 16,14
1 03 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 367.500.000,00 0,00 367.500.000,00 0,00 507.500.000,00 60.000.000,00 567.500.000,00 200.000.000,00 54,42
1 03 02 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 12.466.040,00 763.850.180,00 776.316.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (776.316.220,00) (100,00)
1 03 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 585.000.000,00 0,00 585.000.000,00 0,00 585.000.000,00 0,00 585.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 124.900.000,00 0,00 124.900.000,00 0,00 174.202.100,00 0,00 174.202.100,00 49.302.100,00 39,47
1 03 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 174.370.700,00 0,00 174.370.700,00 49.370.700,00 39,50
1 03 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 133.580.500,00 0,00 133.580.500,00 0,00 181.719.000,00 0,00 181.719.000,00 48.138.500,00 36,04
1 03 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.466.040,00 763.850.180,00 776.316.220,00 776.316.220,00
1 03 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 199.663.000,00 0,00 199.663.000,00 49.663.000,00 33,11
1 03 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 17
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 03 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 380.300.000,00 0,00 380.300.000,00 0,00 443.970.500,00 0,00 443.970.500,00 63.670.500,00 16,74
1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
3.600.000,00 2.116.400.000,00 13.782.868.000,00 15.902.868.000,00 7.800.000,00 2.148.925.700,00 11.340.317.860,00 13.497.043.560,00 (2.405.824.440,00) (15,13)
1 03 02 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
3.600.000,00 1.046.400.000,00 5.850.000.000,00 6.900.000.000,00 5.800.000,00 677.400.000,00 6.181.449.860,00 6.864.649.860,00 (35.350.140,00) (0,51)
1 03 02 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 307.868.000,00 307.868.000,00 0,00 0,00 357.868.000,00 357.868.000,00 50.000.000,00 16,24
1 03 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 02 12 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaanrutin/berkala alat berat
0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 133.525.700,00 0,00 133.525.700,00 3.525.700,00 2,71
1 03 02 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 02 30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalajaringan intranet
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 100.000.000,00 7.525.000.000,00 7.625.000.000,00 2.000.000,00 498.000.000,00 4.701.000.000,00 5.201.000.000,00 (2.424.000.000,00) (31,79)
1 03 02 03 Program peningkatan disiplinaparatur
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerjalapangan
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
56.128.000,00 33.872.000,00 0,00 90.000.000,00 56.128.000,00 33.872.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
56.128.000,00 33.872.000,00 0,00 90.000.000,00 56.128.000,00 33.872.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 18
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 03 02 15 Program pembangunan jalan danjembatan
0,00 0,00 12.714.400.000,00 12.714.400.000,00 0,00 0,00 80.211.933.333,00 80.211.933.333,00 67.497.533.333,00 530,87
1 03 02 15 01 Kegiatan Perencanaan pembangunanjalan
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 15 03 Kegiatan Pembangunan jalan 0,00 0,00 2.102.000.000,00 2.102.000.000,00 0,00 0,00 24.322.533.333,00 24.322.533.333,00 22.220.533.333,00 1.057,11
1 03 02 15 05 Kegiatan Pembangunan jembatan 0,00 0,00 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00 3.832.000.000,00 3.832.000.000,00 1.082.000.000,00 39,35
1 03 02 15 08 Kegiatan Pembangunan PenahanBadan Jalan
0,00 0,00 7.662.400.000,00 7.662.400.000,00 0,00 0,00 51.857.400.000,00 51.857.400.000,00 44.195.000.000,00 576,78
1 03 02 16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong
0,00 0,00 10.881.000.000,00 10.881.000.000,00 0,00 40.000.000,00 14.231.000.000,00 14.271.000.000,00 3.390.000.000,00 31,16
1 03 02 16 03 Kegiatan Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong
0,00 0,00 10.681.000.000,00 10.681.000.000,00 0,00 40.000.000,00 14.031.000.000,00 14.071.000.000,00 3.390.000.000,00 31,74
1 03 02 16 06 Kegiatan Pembangunan bakpenampung ke saluran drainase
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 17 Program pembangunanturap/talud/bronjong
0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 17 05 Kegiatan Pembangunan Plengsengan 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 18 Programrehabilitasi/pemeliharaan jalandan jembatan
0,00 200.000.000,00 131.507.938.000,00 131.707.938.000,00 0,00 592.000.000,00 162.508.604.667,00 163.100.604.667,00 31.392.666.667,00 23,84
1 03 02 18 01 Kegiatan Perencanaanrehabilitasi/pemeliharaan jalan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 442.000.000,00 0,00 442.000.000,00 392.000.000,00 784,00
1 03 02 18 02 Kegiatan Perencanaanrehabilitasi/pemeliharaan jembatan
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanjalan
0,00 0,00 129.443.438.000,00 129.443.438.000,00 0,00 0,00 159.844.104.667,00 159.844.104.667,00 30.400.666.667,00 23,49
1 03 02 18 04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanjembatan
0,00 0,00 2.064.500.000,00 2.064.500.000,00 0,00 0,00 2.664.500.000,00 2.664.500.000,00 600.000.000,00 29,06
1 03 02 22 Program pembangunan sisteminformasi/data base jalan danjembatan
0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 19
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 03 02 22 01 Kegiatan Penyusunan sisteminformasi/data base jalan
0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 23 Program peningkatan sarana danprasarana kebinamargaan
0,00 15.000.000,00 2.820.000.000,00 2.835.000.000,00 0,00 290.000.000,00 2.970.000.000,00 3.260.000.000,00 425.000.000,00 14,99
1 03 02 23 04 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00 150.000.000,00 30,00
1 03 02 23 05 Kegiatan Pengadaan peralatan danperlengkapan bengkel alat-alat berat
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 23 06 Kegiatan Pengadaan alat-alat ukurdan bahan laboratoriumkebinamargaan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1 03 02 23 10 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanalat-alat berat
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1 03 02 23 12 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanalat-alat ukur dan bahanlaboratorium kebinamargaan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 23 14 Kegiatan Pengadaan BahanKebinamargaan
0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 29 Program Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh
0,00 0,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 0,00 0,00 3.903.200.000,00 3.903.200.000,00 (496.800.000,00) (11,29)
1 03 02 29 02 Kegiatan Pembangunan/peningkataninfrastruktur
0,00 0,00 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 0,00 0,00 3.903.200.000,00 3.903.200.000,00 (496.800.000,00) (11,29)
1 03 02 30 Program pembangunaninfrastruktur perdesaan
230.120.000,00 413.194.000,00 30.862.326.000,00 31.505.640.000,00 134.568.000,00 467.336.000,00 38.705.426.990,00 39.307.330.990,00 7.801.690.990,00 24,76
1 03 02 30 01 Kegiatan Penetaan lingkunganpemukiman penduduk perdesaan
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 30 02 Kegiatan Pembangunan jalan danjembatan perdesaan
0,00 0,00 17.232.028.000,00 17.232.028.000,00 0,00 0,00 24.026.028.000,00 24.026.028.000,00 6.794.000.000,00 39,43
1 03 02 30 03 Kegiatan Pembangunan sarana danprasarana air bersih perdesaan
0,00 0,00 13.533.612.000,00 13.533.612.000,00 0,00 40.000.000,00 14.582.712.990,00 14.622.712.990,00 1.089.100.990,00 8,05
1 03 02 30 08 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
230.120.000,00 413.194.000,00 36.686.000,00 680.000.000,00 134.568.000,00 427.336.000,00 36.686.000,00 598.590.000,00 (81.410.000,00) (11,97)
1 03 02 31 Rehabilitasi / PemeliharaanSaluran Drainase / Gorong-gorong
0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 20
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 03 02 31 01 Kegiatan Rehabilitasi / PemeliharaanSaluran Drainase / Gorong-gorong
0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00
1 03 02 37 Program Pembangunan FasilitasPublik
0,00 1.340.200.000,00 8.200.000.000,00 9.540.200.000,00 3.000.000,00 1.937.200.000,00 11.351.811.453,00 13.292.011.453,00 3.751.811.453,00 39,33
1 03 02 37 01 Kegiatan Pembangunan FasilitasPublik
0,00 1.340.200.000,00 8.200.000.000,00 9.540.200.000,00 3.000.000,00 1.937.200.000,00 11.351.811.453,00 13.292.011.453,00 3.751.811.453,00 39,33
1 03 02 38 Programrehabilitasi/pemeliharaan fasilitaspublik
0,00 400.000.000,00 800.000.000,00 1.200.000.000,00 4.000.000,00 641.000.000,00 1.395.000.000,00 2.040.000.000,00 840.000.000,00 70,00
1 03 02 38 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanFasilitas Publik
0,00 400.000.000,00 800.000.000,00 1.200.000.000,00 4.000.000,00 641.000.000,00 1.395.000.000,00 2.040.000.000,00 840.000.000,00 70,00
1 03 03 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 213.525.000,00 10.592.775.000,00 29.449.112.122,00 40.255.412.122,00 503.525.000,00 12.498.775.000,00 60.193.112.122,00 73.195.412.122,00 32.940.000.000,00 81,83
1 03 03 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 1.348.500.000,00 226.689.122,00 1.575.189.122,00 0,00 1.594.000.000,00 401.689.122,00 1.995.689.122,00 420.500.000,00 26,70
1 03 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 162.500.000,00 57.689.122,00 220.189.122,00 0,00 218.000.000,00 157.689.122,00 375.689.122,00 155.500.000,00 70,62
1 03 03 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 169.000.000,00 169.000.000,00 0,00 0,00 244.000.000,00 244.000.000,00 75.000.000,00 44,38
1 03 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 21
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 03 03 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33)
1 03 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 200.000.000,00 333,33
1 03 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 2.775.000.000,00 285.000.000,00 3.060.000.000,00 0,00 4.160.500.000,00 285.000.000,00 4.445.500.000,00 1.385.500.000,00 45,28
1 03 03 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 02 11 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanKantor
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 02 21 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas
0,00 1.900.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 0,00 2.485.500.000,00 0,00 2.485.500.000,00 585.500.000,00 30,82
1 03 03 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 400.000.000,00 50,00
1 03 03 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 02 30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalajaringan intranet
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratrumah dinas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1 03 03 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1 03 03 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
0,00 255.000.000,00 15.000.000,00 270.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 (50.000.000,00) (18,52)
1 03 03 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
0,00 70.000.000,00 15.000.000,00 85.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 (20.000.000,00) (23,53)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 22
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 03 03 06 06 Kegiatan Penyusunan Perencanaandan Pengendalian Teknis
0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 (30.000.000,00) (16,22)
1 03 03 17 Program pembangunanturap/talud/bronjong
0,00 0,00 895.000.000,00 895.000.000,00 0,00 0,00 1.595.000.000,00 1.595.000.000,00 700.000.000,00 78,21
1 03 03 17 03 Kegiatan Pembangunanturap/talud/bronjong
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1 03 03 17 05 Kegiatan Pembangunan Plengsengan 0,00 0,00 895.000.000,00 895.000.000,00 0,00 0,00 1.395.000.000,00 1.395.000.000,00 500.000.000,00 55,87
1 03 03 24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairanlainnya
209.525.000,00 5.665.875.000,00 25.774.423.000,00 31.649.823.000,00 499.525.000,00 5.975.875.000,00 55.308.423.000,00 61.783.823.000,00 30.134.000.000,00 95,21
1 03 03 24 10 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi
0,00 0,00 15.924.423.000,00 15.924.423.000,00 290.000.000,00 0,00 43.759.923.000,00 44.049.923.000,00 28.125.500.000,00 176,62
1 03 03 24 14 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaannormalisasi saluran sungai
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349.500.000,00 1.349.500.000,00 1.349.500.000,00
1 03 03 24 15 Kegiatan Optimalisasi fungsijaringan irigasi yang telah dibangun
0,00 5.036.400.000,00 8.775.000.000,00 13.811.400.000,00 0,00 5.346.400.000,00 9.124.000.000,00 14.470.400.000,00 659.000.000,00 4,77
1 03 03 24 16 Kegiatan Pemberdayaan petanipemakai air
209.525.000,00 629.475.000,00 1.075.000.000,00 1.914.000.000,00 209.525.000,00 629.475.000,00 1.075.000.000,00 1.914.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 26 Program Pengembangan,Pengelolaan, dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber DayaAir Lainnya
4.000.000,00 440.900.000,00 2.210.500.000,00 2.655.400.000,00 4.000.000,00 440.900.000,00 2.560.500.000,00 3.005.400.000,00 350.000.000,00 13,18
1 03 03 26 03 Kegiatan Rehabilitasi kawasan kritisdaerah tangkapan sungai dan danau
0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 2.550.000.000,00 2.550.000.000,00 350.000.000,00 15,91
1 03 03 26 05 Kegiatan Peningkatan partisipasimasyarakat dalam pengelolaansungai, danau, dan sumber daya airlainnya
4.000.000,00 440.900.000,00 10.500.000,00 455.400.000,00 4.000.000,00 440.900.000,00 10.500.000,00 455.400.000,00 0,00 0,00
1 03 03 33 Program Pembangunan sisteminformasi/data base Sumber DayaAir
0,00 107.500.000,00 42.500.000,00 150.000.000,00 0,00 107.500.000,00 42.500.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 03 03 33 01 Kegiatan Pembangunan sisteminformasi/data base Sumber DayaAir
0,00 65.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00 0,00 65.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 23
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 03 03 33 02 Kegiatan Penyusunan Profil SumberDaya Air
0,00 42.500.000,00 7.500.000,00 50.000.000,00 0,00 42.500.000,00 7.500.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 03 10601 Badan Perencanaan danPembangunan Daerah
170.510.000,00 228.290.000,00 12.000.000,00 410.800.000,00 179.710.000,00 224.640.000,00 12.000.000,00 416.350.000,00 5.550.000,00 1,35
1 03 10601 24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairanlainnya
168.150.000,00 157.650.000,00 12.000.000,00 337.800.000,00 177.350.000,00 154.000.000,00 12.000.000,00 343.350.000,00 5.550.000,00 1,64
1 03 10601 24 16 Kegiatan Pemberdayaan petanipemakai air
168.150.000,00 157.650.000,00 12.000.000,00 337.800.000,00 177.350.000,00 154.000.000,00 12.000.000,00 343.350.000,00 5.550.000,00 1,64
1 03 10601 27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah
2.360.000,00 70.640.000,00 0,00 73.000.000,00 2.360.000,00 70.640.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,00
1 03 10601 27 03 Kegiatan Pengembangan teknologipengolahan air minum dan airlimbah
2.360.000,00 70.640.000,00 0,00 73.000.000,00 2.360.000,00 70.640.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,00
1 03 10803 Dinas Kebersihan danPertamanan
35.000.000,00 2.340.000.000,00 4.300.000.000,00 6.675.000.000,00 35.000.000,00 2.990.000.000,00 5.100.000.000,00 8.125.000.000,00 1.450.000.000,00 21,72
1 03 10803 16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 03 10803 16 03 Kegiatan Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 03 10803 31 Rehabilitasi / PemeliharaanSaluran Drainase / Gorong-gorong
0,00 1.925.000.000,00 800.000.000,00 2.725.000.000,00 0,00 2.450.000.000,00 800.000.000,00 3.250.000.000,00 525.000.000,00 19,27
1 03 10803 31 01 Kegiatan Rehabilitasi / PemeliharaanSaluran Drainase / Gorong-gorong
0,00 675.000.000,00 600.000.000,00 1.275.000.000,00 0,00 825.000.000,00 600.000.000,00 1.425.000.000,00 150.000.000,00 11,76
1 03 10803 31 02 Kegiatan Rehabilitasi / PemeliharaanTrotoar
0,00 1.250.000.000,00 200.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 1.625.000.000,00 200.000.000,00 1.825.000.000,00 375.000.000,00 25,86
1 03 10803 36 Program Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 3.050.000.000,00 3.050.000.000,00 0,00 0,00 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 350.000.000,00 11,48
1 03 10803 36 01 Kegiatan Pembangunan trotoar 0,00 0,00 3.050.000.000,00 3.050.000.000,00 0,00 0,00 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 350.000.000,00 11,48
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 24
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 03 10803 37 Program Pembangunan FasilitasPublik
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 450.000.000,00 150,00
1 03 10803 37 01 Kegiatan Pembangunan FasilitasPublik
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 450.000.000,00 150,00
1 03 10803 38 Programrehabilitasi/pemeliharaan fasilitaspublik
35.000.000,00 415.000.000,00 0,00 450.000.000,00 35.000.000,00 540.000.000,00 0,00 575.000.000,00 125.000.000,00 27,78
1 03 10803 38 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanFasilitas Publik
35.000.000,00 415.000.000,00 0,00 450.000.000,00 35.000.000,00 540.000.000,00 0,00 575.000.000,00 125.000.000,00 27,78
1 04 Perumahan 99.616.000,00 648.384.000,00 6.780.612.000,00 7.528.612.000,00 99.616.000,00 652.804.000,00 8.714.242.000,00 9.466.662.000,00 1.938.050.000,00 25,74
1 04 10302 Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga, Cipta Karya dan TataRuang
99.616.000,00 208.384.000,00 1.380.612.000,00 1.688.612.000,00 99.616.000,00 232.804.000,00 1.430.612.000,00 1.763.032.000,00 74.420.000,00 4,41
1 04 10302 15 Program PengembanganPerumahan
0,00 0,00 1.278.612.000,00 1.278.612.000,00 0,00 0,00 1.328.612.000,00 1.328.612.000,00 50.000.000,00 3,91
1 04 10302 15 07 Kegiatan Pembangunan sarana danprasarana rumah sederhana sehat
0,00 0,00 1.278.612.000,00 1.278.612.000,00 0,00 0,00 1.328.612.000,00 1.328.612.000,00 50.000.000,00 3,91
1 04 10302 16 Program Lingkungan SehatPerumahan
99.616.000,00 208.384.000,00 102.000.000,00 410.000.000,00 99.616.000,00 232.804.000,00 102.000.000,00 434.420.000,00 24.420.000,00 5,96
1 04 10302 16 02 Kegiatan Penyediaan sarana airbersih dan sanitasi dasar terutamabagi masyarakat miskin
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 04 10302 16 06 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
99.616.000,00 208.384.000,00 27.000.000,00 335.000.000,00 99.616.000,00 232.804.000,00 27.000.000,00 359.420.000,00 24.420.000,00 7,29
1 04 10803 Dinas Kebersihan danPertamanan
0,00 440.000.000,00 5.400.000.000,00 5.840.000.000,00 0,00 420.000.000,00 7.283.630.000,00 7.703.630.000,00 1.863.630.000,00 31,91
1 04 10803 19 Program peningkatan kesiagaandan pencegahan bahayakebakaran
0,00 440.000.000,00 0,00 440.000.000,00 0,00 420.000.000,00 33.630.000,00 453.630.000,00 13.630.000,00 3,10
1 04 10803 19 05 Kegiatan Kegiatan pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 25
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 04 10803 19 07 Kegiatan Kegiatan penyuluhanpencegahan bencana kebakaran
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 04 10803 19 08 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 33.630.000,00 113.630.000,00 33.630.000,00 42,04
1 04 10803 19 09 Kegiatan Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 04 10803 19 12 Kegiatan Peningkatan pelayananpenanggulangan bahaya kebakaran
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1 04 10803 19 13 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
1 04 10803 20 Program pengelolaan arealpemakaman
0,00 0,00 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 0,00 0,00 7.250.000.000,00 7.250.000.000,00 1.850.000.000,00 34,26
1 04 10803 20 06 Kegiatan Pembangunan sarana danprasarana pemakaman
0,00 0,00 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 0,00 0,00 7.250.000.000,00 7.250.000.000,00 1.850.000.000,00 34,26
1 05 Penataan Ruang 56.990.000,00 2.081.210.000,00 0,00 2.138.200.000,00 88.190.000,00 3.265.010.000,00 0,00 3.353.200.000,00 1.215.000.000,00 56,82
1 05 10302 Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga, Cipta Karya dan TataRuang
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 05 10302 17 Program PengendalianPemanfaatan Ruang
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 05 10302 17 01 Kegiatan Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 05 10601 Badan Perencanaan danPembangunan Daerah
27.240.000,00 1.832.860.000,00 0,00 1.860.100.000,00 58.440.000,00 3.016.660.000,00 0,00 3.075.100.000,00 1.215.000.000,00 65,32
1 05 10601 15 Program Perencanaan Tata Ruang 4.200.000,00 576.400.000,00 0,00 580.600.000,00 30.200.000,00 1.565.400.000,00 0,00 1.595.600.000,00 1.015.000.000,00 174,82
1 05 10601 15 01 Kegiatan Penyusunan kebijakantentang penyusunan rencana tataruang
4.200.000,00 576.400.000,00 0,00 580.600.000,00 22.400.000,00 1.498.200.000,00 0,00 1.520.600.000,00 940.000.000,00 161,90
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 26
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 05 10601 15 19 Kegiatan Penyusunan StudiKelayakan PerencanaanPembangunan
0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 67.200.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1 05 10601 16 Program Pemanfaatan Ruang 4.200.000,00 1.158.800.000,00 0,00 1.163.000.000,00 9.400.000,00 1.353.600.000,00 0,00 1.363.000.000,00 200.000.000,00 17,20
1 05 10601 16 03 Kegiatan Penyusunan kebijakanpengendalian pemanfaatan ruang
0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1 05 10601 16 05 Kegiatan Survey dan pemetaan 2.100.000,00 691.900.000,00 0,00 694.000.000,00 7.300.000,00 886.700.000,00 0,00 894.000.000,00 200.000.000,00 28,82
1 05 10601 16 10 Kegiatan Penyusunan SistemInformasi Tata Ruang
2.100.000,00 66.900.000,00 0,00 69.000.000,00 2.100.000,00 66.900.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,00
1 05 10601 17 Program PengendalianPemanfaatan Ruang
18.840.000,00 97.660.000,00 0,00 116.500.000,00 18.840.000,00 97.660.000,00 0,00 116.500.000,00 0,00 0,00
1 05 10601 17 08 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
18.840.000,00 97.660.000,00 0,00 116.500.000,00 18.840.000,00 97.660.000,00 0,00 116.500.000,00 0,00 0,00
1 05 12003 Sekretariat Daerah 29.750.000,00 173.350.000,00 0,00 203.100.000,00 29.750.000,00 173.350.000,00 0,00 203.100.000,00 0,00 0,00
1 05 12003 16 Program Pemanfaatan Ruang 29.750.000,00 173.350.000,00 0,00 203.100.000,00 29.750.000,00 173.350.000,00 0,00 203.100.000,00 0,00 0,00
1 05 12003 16 05 Kegiatan Survey dan pemetaan 29.750.000,00 173.350.000,00 0,00 203.100.000,00 29.750.000,00 173.350.000,00 0,00 203.100.000,00 0,00 0,00
1 06 Perencanaan Pembangunan 993.762.200,00 7.839.358.700,00 252.790.600,00 9.085.911.500,00 1.409.783.050,00 10.208.259.173,00 389.390.600,00 12.007.432.823,00 2.921.521.323,00 32,15
1 06 01 Badan Perencanaan danPembangunan Daerah
745.110.200,00 5.544.675.500,00 252.790.600,00 6.542.576.300,00 928.584.000,00 7.376.348.023,00 389.390.600,00 8.694.322.623,00 2.151.746.323,00 32,89
1 06 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 981.000.000,00 177.790.600,00 1.158.790.600,00 0,00 1.190.325.000,00 277.790.600,00 1.468.115.600,00 309.325.000,00 26,69
1 06 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 181.000.000,00 0,00 181.000.000,00 0,00 125.950.000,00 0,00 125.950.000,00 (55.050.000,00) (30,41)
1 06 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 27
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 177.790.600,00 177.790.600,00 0,00 0,00 277.790.600,00 277.790.600,00 100.000.000,00 56,25
1 06 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 99.375.000,00 0,00 99.375.000,00 14.375.000,00 16,91
1 06 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 560.000.000,00 0,00 560.000.000,00 250.000.000,00 80,65
1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 250.000.000,00 0,00 195.000.000,00 111.600.000,00 306.600.000,00 56.600.000,00 22,64
1 06 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 111.600.000,00 111.600.000,00 36.600.000,00 48,80
1 06 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 20.000.000,00 20,00
1 06 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
40.984.000,00 18.988.200,00 0,00 59.972.200,00 40.984.000,00 18.988.200,00 0,00 59.972.200,00 0,00 0,00
1 06 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
40.984.000,00 18.988.200,00 0,00 59.972.200,00 40.984.000,00 18.988.200,00 0,00 59.972.200,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 28
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 01 15 Program pengembangandata/informasi
78.488.000,00 453.411.850,00 0,00 531.899.850,00 93.938.000,00 879.263.100,00 0,00 973.201.100,00 441.301.250,00 82,97
1 06 01 15 01 Kegiatan Pengumpulan, updating,dan analisis data informasi capaiantarget kinerja program dan kegiatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.500.000,00 0,00 157.500.000,00 157.500.000,00
1 06 01 15 02 Kegiatan Penyusunan danpengumpulan data/informasikebutuhan penyusunan dokumenperencanaan
6.472.000,00 113.930.500,00 0,00 120.402.500,00 6.472.000,00 242.274.500,00 0,00 248.746.500,00 128.344.000,00 106,60
1 06 01 15 05 Kegiatan Penyusunan profile daerah 23.216.000,00 158.606.150,00 0,00 181.822.150,00 23.216.000,00 158.606.150,00 0,00 181.822.150,00 0,00 0,00
1 06 01 15 09 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Kegiatan
48.800.000,00 32.717.700,00 0,00 81.517.700,00 64.250.000,00 52.717.700,00 0,00 116.967.700,00 35.450.000,00 43,49
1 06 01 15 10 Kegiatan Pengumpulan, Updating,dan Analisis Data
0,00 124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 234.007.250,00 0,00 234.007.250,00 110.007.250,00 88,72
1 06 01 15 17 Kegiatan Penyusunan BukuBanyuwangi Dalam Angka
0,00 24.157.500,00 0,00 24.157.500,00 0,00 34.157.500,00 0,00 34.157.500,00 10.000.000,00 41,40
1 06 01 18 Program PerencanaanPengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh
2.100.000,00 172.900.000,00 0,00 175.000.000,00 2.100.000,00 172.900.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 18 07 Kegiatan Penyusunan RencanaProgram Investasi Jangka Menengah(RPIJM)
2.100.000,00 172.900.000,00 0,00 175.000.000,00 2.100.000,00 172.900.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 19 Program perencanaanpengembangan kota-kotamenengah dan besar
2.100.000,00 66.900.000,00 0,00 69.000.000,00 2.100.000,00 66.900.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 19 13 Kegiatan Perencanaan PembangunanSarana Sanitasi dan Lingkungan
2.100.000,00 66.900.000,00 0,00 69.000.000,00 2.100.000,00 66.900.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 20 Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah
27.150.000,00 91.958.600,00 0,00 119.108.600,00 27.150.000,00 91.958.600,00 0,00 119.108.600,00 0,00 0,00
1 06 01 20 01 Kegiatan Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana
27.150.000,00 91.958.600,00 0,00 119.108.600,00 27.150.000,00 91.958.600,00 0,00 119.108.600,00 0,00 0,00
1 06 01 21 Program perencanaanpembangunan daerah
152.568.000,00 872.337.550,00 0,00 1.024.905.550,00 167.568.000,00 707.438.623,00 0,00 875.006.623,00 (149.898.927,00) (14,63)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 29
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 01 21 05 Kegiatan Penyusunan rancanganRPJMD
0,00 350.682.400,00 0,00 350.682.400,00 0,00 150.682.400,00 0,00 150.682.400,00 (200.000.000,00) (57,03)
1 06 01 21 06 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RPJMD
25.000.000,00 54.800.450,00 0,00 79.800.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (79.800.450,00) (100,00)
1 06 01 21 08 Kegiatan Penyusunan rancanganRKPD
20.000.000,00 160.400.300,00 0,00 180.400.300,00 20.000.000,00 160.400.300,00 0,00 180.400.300,00 0,00 0,00
1 06 01 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
75.000.000,00 106.945.050,00 0,00 181.945.050,00 75.000.000,00 106.945.050,00 0,00 181.945.050,00 0,00 0,00
1 06 01 21 10 Kegiatan Penetapan RKPD 0,00 51.708.750,00 0,00 51.708.750,00 0,00 51.708.750,00 0,00 51.708.750,00 0,00 0,00
1 06 01 21 15 Kegiatan Penyusunan Program danKebijakan Pelayanan Publik
17.568.000,00 19.595.100,00 0,00 37.163.100,00 17.568.000,00 23.995.100,00 0,00 41.563.100,00 4.400.000,00 11,84
1 06 01 21 16 Kegiatan Koordinasi Penyusunanrencana strategis SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 85.501.523,00 0,00 125.501.523,00 125.501.523,00
1 06 01 21 22 Kegiatan Bimtek SIPKD (SistemInformasi PerencanaanPembangunan Daerah)
15.000.000,00 46.439.800,00 0,00 61.439.800,00 15.000.000,00 46.439.800,00 0,00 61.439.800,00 0,00 0,00
1 06 01 21 24 Kegiatan Penyusunan KUA danPPAS
0,00 47.104.350,00 0,00 47.104.350,00 0,00 47.104.350,00 0,00 47.104.350,00 0,00 0,00
1 06 01 21 25 Kegiatan Penyusunan KUPA danPPAS Perubahan
0,00 34.661.350,00 0,00 34.661.350,00 0,00 34.661.350,00 0,00 34.661.350,00 0,00 0,00
1 06 01 22 Program perencanaanpembangunan ekonomi
224.158.200,00 954.741.800,00 0,00 1.178.900.000,00 377.182.000,00 1.976.137.000,00 0,00 2.353.319.000,00 1.174.419.000,00 99,62
1 06 01 22 01 Kegiatan Penyusunan masterplanpembangunan ekonomi daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00
1 06 01 22 02 Kegiatan Penyusunan indikatorekonomi daerah
4.128.000,00 95.872.000,00 0,00 100.000.000,00 12.432.000,00 292.359.500,00 0,00 304.791.500,00 204.791.500,00 204,79
1 06 01 22 03 Kegiatan Penyusunan perencanaanpengembangan ekonomi masyarakat
5.784.000,00 224.216.000,00 0,00 230.000.000,00 9.912.000,00 315.296.500,00 0,00 325.208.500,00 95.208.500,00 41,40
1 06 01 22 04 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi
35.064.000,00 309.936.000,00 0,00 345.000.000,00 87.132.000,00 579.720.000,00 0,00 666.852.000,00 321.852.000,00 93,29
1 06 01 22 09 Kegiatan Pendampingan AntiPoverty Programme (APP)
168.362.200,00 47.137.800,00 0,00 215.500.000,00 256.886.000,00 58.614.000,00 0,00 315.500.000,00 100.000.000,00 46,40
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 30
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 01 22 14 Kegiatan Penyusunan ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB)Kabupaten Banyuwangi
3.720.000,00 96.280.000,00 0,00 100.000.000,00 3.720.000,00 96.280.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 22 15 Kegiatan Penyusunan IncrementalCapital Output Ratio (ICOR)Kabupaten Banyuwangi
3.720.000,00 96.280.000,00 0,00 100.000.000,00 3.720.000,00 4.447.000,00 0,00 8.167.000,00 (91.833.000,00) (91,83)
1 06 01 22 19 Kegiatan Kajian PertumbuhanEkonomi dan PenguranganDisparitas Wilayah
3.380.000,00 85.020.000,00 0,00 88.400.000,00 3.380.000,00 574.420.000,00 0,00 577.800.000,00 489.400.000,00 553,62
1 06 01 23 Program perencanaan sosial danbudaya
193.850.000,00 971.149.500,00 0,00 1.164.999.500,00 193.850.000,00 1.291.149.500,00 0,00 1.484.999.500,00 320.000.000,00 27,47
1 06 01 23 01 Kegiatan Koordinasi penyusunanmasterplan pendidikan
0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 245.000.000,00 0,00 245.000.000,00 75.000.000,00 44,12
1 06 01 23 02 Kegiatan Koordinasi penyusunanmasterplan kesehatan
0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya
193.850.000,00 626.149.500,00 0,00 819.999.500,00 193.850.000,00 654.749.500,00 0,00 848.599.500,00 28.600.000,00 3,49
1 06 01 23 11 Kegiatan Penyusunan PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.400.000,00 0,00 216.400.000,00 216.400.000,00
1 06 01 24 Program perancanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam
23.712.000,00 786.288.000,00 0,00 810.000.000,00 23.712.000,00 786.288.000,00 0,00 810.000.000,00 0,00 0,00
1 06 01 24 02 Kegiatan Koordinasi penyusunanmasterplan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
23.712.000,00 786.288.000,00 0,00 810.000.000,00 23.712.000,00 786.288.000,00 0,00 810.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12003 Sekretariat Daerah 244.402.000,00 1.601.230.000,00 0,00 1.845.632.000,00 476.949.050,00 2.138.457.950,00 0,00 2.615.407.000,00 769.775.000,00 41,71
1 06 12003 15 Program pengembangandata/informasi
79.042.000,00 1.050.958.000,00 0,00 1.130.000.000,00 88.766.000,00 1.036.234.000,00 0,00 1.125.000.000,00 (5.000.000,00) (0,44)
1 06 12003 15 01 Kegiatan Pengumpulan, updating,dan analisis data informasi capaiantarget kinerja program dan kegiatan
0,00 826.000.000,00 0,00 826.000.000,00 0,00 826.000.000,00 0,00 826.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12003 15 05 Kegiatan Penyusunan profile daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 31
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 12003 15 09 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Kegiatan
35.292.000,00 79.708.000,00 0,00 115.000.000,00 35.292.000,00 79.708.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12003 15 11 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanKegiatan
43.750.000,00 70.250.000,00 0,00 114.000.000,00 53.474.000,00 130.526.000,00 0,00 184.000.000,00 70.000.000,00 61,40
1 06 12003 16 Program KerjasamaPembangunan
62.080.000,00 190.552.000,00 0,00 252.632.000,00 62.080.000,00 240.552.000,00 0,00 302.632.000,00 50.000.000,00 19,79
1 06 12003 16 02 Kegiatan Koordinasi kerjasamapembangunan antar daerah
62.080.000,00 190.552.000,00 0,00 252.632.000,00 62.080.000,00 240.552.000,00 0,00 302.632.000,00 50.000.000,00 19,79
1 06 12003 21 Program perencanaanpembangunan daerah
103.280.000,00 359.720.000,00 0,00 463.000.000,00 320.535.050,00 792.239.950,00 0,00 1.112.775.000,00 649.775.000,00 140,34
1 06 12003 21 11 Kegiatan Koordinasi penyusunanLaporan Kinerja Pemerintah Daerah
35.000.000,00 182.000.000,00 0,00 217.000.000,00 252.255.050,00 214.744.950,00 0,00 467.000.000,00 250.000.000,00 115,21
1 06 12003 21 12 Kegiatan Koordinasi penyusunanlaporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ)
63.280.000,00 136.720.000,00 0,00 200.000.000,00 63.280.000,00 136.720.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12003 21 17 Kegiatan Koordinasi penyusunanstandart pelayanan minimal
5.000.000,00 41.000.000,00 0,00 46.000.000,00 5.000.000,00 41.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12003 21 23 Kegiatan Penyusunan Hasil-hasilPembangunan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.775.000,00 0,00 399.775.000,00 399.775.000,00
1 06 12003 22 Program perencanaanpembangunan ekonomi
0,00 0,00 0,00 0,00 5.568.000,00 69.432.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1 06 12003 22 04 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi
0,00 0,00 0,00 0,00 5.568.000,00 69.432.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1 06 12010 Kecamatan Banyuwangi 900.000,00 44.100.000,00 0,00 45.000.000,00 900.000,00 44.100.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12010 21 Program perencanaanpembangunan daerah
900.000,00 14.100.000,00 0,00 15.000.000,00 900.000,00 14.100.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12010 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
900.000,00 14.100.000,00 0,00 15.000.000,00 900.000,00 14.100.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12010 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 32
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 12010 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12010 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12010 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12011 Kecamatan Giri 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12011 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12011 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12011 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12011 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12011 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12012 Kecamatan Glagah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12012 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12012 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12012 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12012 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 33
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 12012 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12013 Kecamatan Kalipuro 1.350.000,00 41.150.000,00 0,00 42.500.000,00 1.350.000,00 41.150.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 0,00
1 06 12013 21 Program perencanaanpembangunan daerah
1.350.000,00 11.150.000,00 0,00 12.500.000,00 1.350.000,00 11.150.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00
1 06 12013 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
1.350.000,00 11.150.000,00 0,00 12.500.000,00 1.350.000,00 11.150.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00
1 06 12013 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12013 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12013 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12013 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12014 Kecamatan Licin 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12014 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12014 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12014 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12014 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12014 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 34
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 12015 Kecamatan Wongsorejo 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12015 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12015 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12015 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12015 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12016 Kecamatan Kabat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12016 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12016 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12017 Kecamatan Rogojampi 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 0,00
1 06 12017 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00
1 06 12017 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00
1 06 12017 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12017 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12017 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 35
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 12017 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12018 Kecamatan Songgon 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12018 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12018 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12018 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12018 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12019 Kecamatan Singojuruh 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12019 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12019 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12019 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12019 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12020 Kecamatan Srono 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12020 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12020 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12020 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 36
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 12020 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12020 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12021 Kecamatan Muncar 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12021 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12021 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12021 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12021 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12021 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12022 Kecamatan Cluring 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12022 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12022 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12022 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12022 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12022 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 37
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 12023 Kecamatan Purwoharjo 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12023 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12023 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12023 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12023 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12023 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12024 Kecamatan Tegaldlimo 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12024 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12024 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12024 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12024 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12025 Kecamatan Gambiran 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12025 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12025 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12025 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 38
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 12025 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12026 Kecamatan Bangorejo 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12026 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12026 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12026 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12026 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12026 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12027 Kecamatan Siliragung 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12027 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12027 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12027 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12027 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12028 Kecamatan Pesanggaran 0,00 32.250.000,00 0,00 32.250.000,00 0,00 32.250.000,00 0,00 32.250.000,00 0,00 0,00
1 06 12028 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 39
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 12028 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 0,00
1 06 12028 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12028 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12028 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12029 Kecamatan Genteng 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12029 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12029 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12029 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12029 23 03 Kegiatan Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12029 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12029 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12030 Kecamatan Tegalsari 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12030 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12030 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 40
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 12030 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12030 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12031 Kecamatan Sempu 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12031 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12031 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12031 23 Program perencanaan sosial danbudaya
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12031 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12031 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12032 Kecamatan Glenmore 2.000.000,00 28.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2.000.000,00 28.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12032 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12032 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12032 23 Program perencanaan sosial danbudaya
2.000.000,00 18.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2.000.000,00 18.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12032 23 07 Kegiatan Evaluasi PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan di Banyuwangi
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 06 12032 23 10 Kegiatan Koordinasi PerencanaanSosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten /Kota Sehat
2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 41
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 06 12033 Kecamatan Kalibaru 0,00 16.453.200,00 0,00 16.453.200,00 0,00 16.453.200,00 0,00 16.453.200,00 0,00 0,00
1 06 12033 21 Program perencanaanpembangunan daerah
0,00 16.453.200,00 0,00 16.453.200,00 0,00 16.453.200,00 0,00 16.453.200,00 0,00 0,00
1 06 12033 21 09 Kegiatan Penyelenggaraanmusrenbang RKPD
0,00 16.453.200,00 0,00 16.453.200,00 0,00 16.453.200,00 0,00 16.453.200,00 0,00 0,00
1 07 Perhubungan 47.420.000,00 28.097.495.050,00 25.135.726.750,00 53.280.641.800,00 84.415.000,00 33.568.308.950,00 56.158.927.750,00 89.811.651.700,00 36.531.009.900,00 68,56
1 07 10302 Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga, Cipta Karya dan TataRuang
0,00 0,00 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 0,00 39.659.389.500,00 39.659.389.500,00 28.659.389.500,00 260,54
1 07 10302 18 Program pembangunan saranadan prasarana perhubungan
0,00 0,00 10.500.000.000,00 10.500.000.000,00 0,00 0,00 39.059.389.500,00 39.059.389.500,00 28.559.389.500,00 271,99
1 07 10302 18 04 Kegiatan Pembangunan BandarUdara Sisi Darat
0,00 0,00 10.500.000.000,00 10.500.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000.000,00 33.000.000.000,00 22.500.000.000,00 214,29
1 07 10302 18 05 Kegiatan Penyediaan Sarana danPrasarana Perhubungan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.059.389.500,00 6.059.389.500,00 6.059.389.500,00
1 07 10302 19 Program pengendalian danpengamanan lalu lintas
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00
1 07 10302 19 02 Kegiatan Pengadaan marka jalan 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00
1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika
47.420.000,00 7.536.495.050,00 787.726.750,00 8.371.641.800,00 84.415.000,00 8.377.035.550,00 1.076.538.250,00 9.537.988.800,00 1.166.347.000,00 13,93
1 07 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 3.423.715.050,00 137.726.750,00 3.561.441.800,00 0,00 3.972.225.550,00 140.954.250,00 4.113.179.800,00 551.738.000,00 15,49
1 07 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 2.350.000.000,00 0,00 2.350.000.000,00 0,00 2.735.000.000,00 0,00 2.735.000.000,00 385.000.000,00 16,38
1 07 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 401.450.000,00 0,00 401.450.000,00 0,00 401.450.000,00 0,00 401.450.000,00 0,00 0,00
1 07 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 56.938.000,00 0,00 56.938.000,00 16.938.000,00 42,34
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 42
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 07 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 164.800.000,00 0,00 164.800.000,00 24.800.000,00 17,71
1 07 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 77.991.800,00 77.991.800,00 0,00 0,00 77.991.800,00 77.991.800,00 0,00 0,00
1 07 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 60.265.050,00 59.734.950,00 120.000.000,00 0,00 57.037.550,00 62.962.450,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 25.000.000,00 35,71
1 07 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 100.000.000,00 40,00
1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 334.625.000,00 245.584.000,00 580.209.000,00 310.209.000,00 114,89
1 07 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.584.000,00 25.584.000,00 25.584.000,00
1 07 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
1 07 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 07 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 64.625.000,00 0,00 64.625.000,00 14.625.000,00 29,25
1 07 01 02 30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalajaringan intranet
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
1 07 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
18.720.000,00 11.280.000,00 0,00 30.000.000,00 18.720.000,00 11.280.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 43
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 07 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
18.720.000,00 11.280.000,00 0,00 30.000.000,00 18.720.000,00 11.280.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 15 Program Pembangunan Prasaranadan Fasilitas Perhubungan
5.500.000,00 474.500.000,00 0,00 480.000.000,00 5.500.000,00 524.500.000,00 0,00 530.000.000,00 50.000.000,00 10,42
1 07 01 15 01 Kegiatan Perencanaan pembangunanprasarana dan fasilitas perhubungan
0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11
1 07 01 15 04 Kegiatan Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan
5.500.000,00 24.500.000,00 0,00 30.000.000,00 5.500.000,00 24.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 16 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 90.000.000,00 90,00
1 07 01 16 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaansarana alat pengujian kendaraanbermotor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 16 04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanterminal/pelabuhan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1 07 01 17 Pogram peningkatan pelayananangkutan
0,00 2.597.700.000,00 35.000.000,00 2.632.700.000,00 0,00 2.661.700.000,00 75.000.000,00 2.736.700.000,00 104.000.000,00 3,95
1 07 01 17 02 Kegiatan Kegiatan peningkatandisiplin masyarakat menggunakanangkutan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 17 05 Kegiatan Kegiatan pengendaliandisiplin pengoperasian angkutanumum dijalan raya
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 114,29
1 07 01 17 10 Kegiatan Kegiatan penciptaanpelayanan cepat, tepat, murah danmudah
0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 17 12 Kegiatan Pengembangan sarana danprasarana pelayanan jasa angkutan
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 17 18 Kegiatan Pengelolaan Parkir Di TepiJalan Umum
0,00 2.385.700.000,00 0,00 2.385.700.000,00 0,00 2.449.700.000,00 0,00 2.449.700.000,00 64.000.000,00 2,68
1 07 01 19 Program pengendalian danpengamanan lalu lintas
20.000.000,00 22.500.000,00 615.000.000,00 657.500.000,00 52.995.000,00 31.955.000,00 615.000.000,00 699.950.000,00 42.450.000,00 6,46
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 44
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 07 01 19 01 Kegiatan Pengadaan rambu-rambulalu lintas
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 19 02 Kegiatan Pengadaan marka jalan 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 19 03 Kegiatan Pengadaan pagarpengaman jalan
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 19 06 Kegiatan Pemanduan perjalanankunjungan kerja pejabat daerah danpejabat negara
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 12.450.000,00 0,00 12.450.000,00 2.450.000,00 24,50
1 07 01 19 07 Kegiatan Pengendalian lalu lintaskegiatan masyarakat di jalan raya
20.000.000,00 12.500.000,00 0,00 32.500.000,00 52.995.000,00 19.505.000,00 0,00 72.500.000,00 40.000.000,00 123,08
1 07 01 20 Program peningkatan kelaikanpengoperasian kendaraanbermotor
3.200.000,00 561.800.000,00 0,00 565.000.000,00 7.200.000,00 575.750.000,00 0,00 582.950.000,00 17.950.000,00 3,18
1 07 01 20 03 Kegiatan Pelaksanaan uji petikkendaraan bermotor
3.200.000,00 11.800.000,00 0,00 15.000.000,00 7.200.000,00 25.750.000,00 0,00 32.950.000,00 17.950.000,00 119,67
1 07 01 20 04 Kegiatan Pelaksanaan PengujianKendaraan Bermotor
0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 21 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Sarana danPrasarana Perhubungan
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 07 01 21 03 Kegiatan Rehabilitasi danPemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerhubungan Udara
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 07 10803 Dinas Kebersihan danPertamanan
0,00 20.500.000.000,00 13.348.000.000,00 33.848.000.000,00 0,00 25.125.000.000,00 15.423.000.000,00 40.548.000.000,00 6.700.000.000,00 19,79
1 07 10803 19 Program pengendalian danpengamanan lalu lintas
0,00 20.500.000.000,00 13.348.000.000,00 33.848.000.000,00 0,00 25.125.000.000,00 15.423.000.000,00 40.548.000.000,00 6.700.000.000,00 19,79
1 07 10803 19 04 Kegiatan Pengadaan LPJU 0,00 0,00 13.348.000.000,00 13.348.000.000,00 0,00 150.000.000,00 14.823.000.000,00 14.973.000.000,00 1.625.000.000,00 12,17
1 07 10803 19 05 Kegiatan Pemeliharaan LPJU 0,00 20.500.000.000,00 0,00 20.500.000.000,00 0,00 24.975.000.000,00 600.000.000,00 25.575.000.000,00 5.075.000.000,00 24,76
1 07 12003 Sekretariat Daerah 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 66.273.400,00 0,00 66.273.400,00 5.273.400,00 8,64
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 45
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 07 12003 17 Pogram peningkatan pelayananangkutan
0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 66.273.400,00 0,00 66.273.400,00 5.273.400,00 8,64
1 07 12003 17 16 Kegiatan Koordinasi dalampeningkatan pelayanan angkutan
0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 66.273.400,00 0,00 66.273.400,00 5.273.400,00 8,64
1 08 Lingkungan Hidup 4.760.518.700,00 13.876.744.400,00 8.809.600.000,00 27.446.863.100,00 4.814.018.700,00 16.008.117.400,00 9.580.495.000,00 30.402.631.100,00 2.955.768.000,00 10,77
1 08 10302 Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga, Cipta Karya dan TataRuang
0,00 200.000.000,00 600.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000,00 399.000.000,00 700.000.000,00 1.100.000.000,00 300.000.000,00 37,50
1 08 10302 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 200.000.000,00 600.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000,00 399.000.000,00 700.000.000,00 1.100.000.000,00 300.000.000,00 37,50
1 08 10302 24 05 Kegiatan Penataan RTH 0,00 200.000.000,00 600.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000,00 399.000.000,00 700.000.000,00 1.100.000.000,00 300.000.000,00 37,50
1 08 02 Badan Lingkungan Hidup 119.206.700,00 2.206.193.300,00 120.000.000,00 2.445.400.000,00 164.706.700,00 2.523.956.300,00 140.555.000,00 2.829.218.000,00 383.818.000,00 15,70
1 08 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 721.900.000,00 50.000.000,00 771.900.000,00 0,00 692.900.000,00 70.555.000,00 763.455.000,00 (8.445.000,00) (1,09)
1 08 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 21.000.000,00 31,11
1 08 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 22.555.000,00 32.555.000,00 22.555.000,00 225,55
1 08 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 (2.000.000,00) (4,00)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 46
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 08 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (50.000.000,00) (76,92)
1 08 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 286.400.000,00 0,00 286.400.000,00 0,00 286.400.000,00 0,00 286.400.000,00 0,00 0,00
1 08 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
21.500.000,00 3.500.000,00 0,00 25.000.000,00 21.500.000,00 3.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
21.500.000,00 3.500.000,00 0,00 25.000.000,00 21.500.000,00 3.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 15 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
21.000.000,00 144.000.000,00 0,00 165.000.000,00 21.000.000,00 144.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 15 11 Kegiatan Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengelolaanpersampahan
21.000.000,00 144.000.000,00 0,00 165.000.000,00 21.000.000,00 144.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 16 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
12.000.000,00 373.000.000,00 70.000.000,00 455.000.000,00 33.000.000,00 594.093.000,00 70.000.000,00 697.093.000,00 242.093.000,00 53,21
1 08 02 16 01 Kegiatan Koordinasi penilaian KotaSehat/Adipura
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 16 04 Kegiatan Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang lingkungan hidup
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 16 07 Kegiatan Pengkajian dampaklingkungan
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 47
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 08 02 16 10 Kegiatan Koordinasi pengelolaanProkasih/Superkasih
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 21.000.000,00 171.093.000,00 0,00 192.093.000,00 92.093.000,00 92,09
1 08 02 16 11 Kegiatan Pengembangan produsiramah lingkungan
12.000.000,00 18.000.000,00 0,00 30.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 16 18 Kegiatan Peningkatan Kapasitas danKinerja Laboratorium
0,00 60.000.000,00 70.000.000,00 130.000.000,00 0,00 60.000.000,00 70.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam
38.750.000,00 270.750.000,00 0,00 309.500.000,00 38.750.000,00 213.800.000,00 0,00 252.550.000,00 (56.950.000,00) (18,40)
1 08 02 17 01 Kegiatan Konservasi Sumber DayaAir dan Pengendalian KerusakanSumber-Sumber Air
0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 0,00
1 08 02 17 14 Kegiatan Peningkatan peran sertamasyarakat dalam perlindungan dankonservasi SDA
38.750.000,00 203.250.000,00 0,00 242.000.000,00 38.750.000,00 146.300.000,00 0,00 185.050.000,00 (56.950.000,00) (23,53)
1 08 02 19 Program Peningkatan Kualitasdan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup
0,00 377.000.000,00 0,00 377.000.000,00 24.500.000,00 361.620.000,00 0,00 386.120.000,00 9.120.000,00 2,42
1 08 02 19 01 Kegiatan Peningkatan edukasi dankomunikasi masyarakat di bidanglingkungan
0,00 137.000.000,00 0,00 137.000.000,00 24.500.000,00 121.620.000,00 0,00 146.120.000,00 9.120.000,00 6,66
1 08 02 19 02 Kegiatan Pengembangan data daninformasi lingkungan
0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 19 06 Kegiatan Penyusunan DokumenStatus LIngkungan Hidup Daerah(SLHD)
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 20 Program peningkatanpengendalian polusi
25.956.700,00 266.043.300,00 0,00 292.000.000,00 25.956.700,00 464.043.300,00 0,00 490.000.000,00 198.000.000,00 67,81
1 08 02 20 02 Kegiatan Pengujian emisi/polusiudara akibat aktivitas industri
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 20 03 Kegiatan Pengujian kadar polusilimbah padat dan limbah cair
12.140.000,00 127.860.000,00 0,00 140.000.000,00 12.140.000,00 127.860.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 20 04 Kegiatan Pembangunan tempatpembuangan benda padat/cair yangmenimbulkan polusi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 48
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 08 02 20 05 Kegiatan Penyuluhan danpengendalian polusi dan pencemaran
13.816.700,00 21.183.300,00 0,00 35.000.000,00 13.816.700,00 21.183.300,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 20 07 Kegiatan Akreditasi LaboratoriumLingkungan
0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00
1 08 02 20 08 Kegiatan Pengujian Udara Ambien 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 Dinas Kebersihan danPertamanan
4.641.312.000,00 11.208.188.000,00 7.830.500.000,00 23.680.000.000,00 4.646.212.000,00 12.447.718.000,00 8.034.940.000,00 25.128.870.000,00 1.448.870.000,00 6,12
1 08 03 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 3.820.188.000,00 150.000.000,00 3.970.188.000,00 0,00 3.820.188.000,00 150.000.000,00 3.970.188.000,00 0,00 0,00
1 08 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 97.188.000,00 0,00 97.188.000,00 0,00 97.188.000,00 0,00 97.188.000,00 0,00 0,00
1 08 03 01 06 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 49
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 08 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 2.700.000.000,00 0,00 2.700.000.000,00 0,00 2.700.000.000,00 0,00 2.700.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 125.000.000,00 250.000.000,00 375.000.000,00 0,00 152.370.000,00 569.000.000,00 721.370.000,00 346.370.000,00 92,37
1 08 03 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1 08 03 02 09 Kegiatan Pengadaan peralatangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1 08 03 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 70.000.000,00 140,00
1 08 03 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 152.370.000,00 0,00 152.370.000,00 27.370.000,00 21,90
1 08 03 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 344.000.000,00 344.000.000,00 144.000.000,00 72,00
1 08 03 03 Program peningkatan disiplinaparatur
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerjalapangan
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 15 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
4.611.312.000,00 2.933.000.000,00 1.500.500.000,00 9.044.812.000,00 4.616.212.000,00 3.345.160.000,00 1.985.940.000,00 9.947.312.000,00 902.500.000,00 9,98
1 08 03 15 01 Kegiatan Penyusunan kebijakanmanajemen pengelolaan sampah
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 15 02 Kegiatan Penyediaan prasarana dansarana pengelolaaan persampahan
0,00 963.000.000,00 980.500.000,00 1.943.500.000,00 0,00 963.000.000,00 1.380.500.000,00 2.343.500.000,00 400.000.000,00 20,58
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 50
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 08 03 15 03 Kegiatan Penyusunan kebijakankerjasama pengelolaan sampah
0,00 465.000.000,00 0,00 465.000.000,00 4.900.000,00 474.660.000,00 10.440.000,00 490.000.000,00 25.000.000,00 5,38
1 08 03 15 04 Kegiatan Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan saranapersampahan
4.611.312.000,00 1.180.000.000,00 520.000.000,00 6.311.312.000,00 4.611.312.000,00 1.522.500.000,00 595.000.000,00 6.728.812.000,00 417.500.000,00 6,62
1 08 03 15 07 Kegiatan Peningkatan kemampuanaparat pengelolaan persampahan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1 08 03 15 11 Kegiatan Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengelolaanpersampahan
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
30.000.000,00 4.095.000.000,00 5.930.000.000,00 10.055.000.000,00 30.000.000,00 4.895.000.000,00 5.330.000.000,00 10.255.000.000,00 200.000.000,00 1,99
1 08 03 24 02 Kegiatan Sosiallisasi kebijakan,norma, standar, prosedur dan manualpengelolaan RTH
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 24 03 Kegiatan Penyusunan dan analisisdata/informasi pengelolaan RTH
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1 08 03 24 05 Kegiatan Penataan RTH 0,00 1.075.000.000,00 5.730.000.000,00 6.805.000.000,00 0,00 1.125.000.000,00 5.130.000.000,00 6.255.000.000,00 (550.000.000,00) (8,08)
1 08 03 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 2.475.000.000,00 200.000.000,00 2.675.000.000,00 0,00 3.225.000.000,00 200.000.000,00 3.425.000.000,00 750.000.000,00 28,04
1 08 03 24 09 Kegiatan Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengelolaan RTH
30.000.000,00 245.000.000,00 0,00 275.000.000,00 30.000.000,00 245.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12003 Sekretariat Daerah 0,00 100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 0,00 450.000.000,00 350.000.000,00 800.000.000,00 550.000.000,00 220,00
1 08 12003 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 100.000.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 0,00 450.000.000,00 350.000.000,00 800.000.000,00 550.000.000,00 220,00
1 08 12003 24 05 Kegiatan Penataan RTH 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 133,33
1 08 12003 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 350.000.000,00 350,00
1 08 12004 Sekretariat DPRD 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12004 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 51
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 08 12004 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12006 Dinas Pendapatan 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 500,00
1 08 12006 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 500,00
1 08 12006 24 05 Kegiatan Penataan RTH 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12006 24 11 Kegiatan Pembangunan ruangterbuka hijau (RTH)/ taman
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1 08 12010 Kecamatan Banyuwangi 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 9.900.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1 08 12010 15 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 9.900.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1 08 12010 15 12 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 9.900.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00
1 08 12011 Kecamatan Giri 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12011 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12011 24 01 Kegiatan Penyusunan kebijakan,norma, standar, prosedur dan manualpengelolaan RTH
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12013 Kecamatan Kalipuro 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12013 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12013 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12014 Kecamatan Licin 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00)
1 08 12014 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 52
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 08 12014 24 01 Kegiatan Penyusunan kebijakan,norma, standar, prosedur dan manualpengelolaan RTH
0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (31.000.000,00) (100,00)
1 08 12015 Kecamatan Wongsorejo 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12015 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12015 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12016 Kecamatan Kabat 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12016 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12016 24 05 Kegiatan Penataan RTH 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12017 Kecamatan Rogojampi 0,00 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00 0,00 0,00
1 08 12017 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00 0,00 0,00
1 08 12017 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00 0,00 6.570.000,00 0,00 0,00
1 08 12019 Kecamatan Singojuruh 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12019 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12019 24 11 Kegiatan Pembangunan ruangterbuka hijau (RTH)/ taman
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12020 Kecamatan Srono 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12020 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12020 24 05 Kegiatan Penataan RTH 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 53
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 08 12021 Kecamatan Muncar 0,00 5.900.000,00 4.100.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12021 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 5.900.000,00 4.100.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12021 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 5.900.000,00 4.100.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12022 Kecamatan Cluring 0,00 3.473.100,00 0,00 3.473.100,00 0,00 20.973.100,00 0,00 20.973.100,00 17.500.000,00 503,87
1 08 12022 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 3.473.100,00 0,00 3.473.100,00 0,00 20.973.100,00 0,00 20.973.100,00 17.500.000,00 503,87
1 08 12022 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 3.473.100,00 0,00 3.473.100,00 0,00 20.973.100,00 0,00 20.973.100,00 17.500.000,00 503,87
1 08 12026 Kecamatan Bangorejo 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12026 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12026 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12029 Kecamatan Genteng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1 08 12029 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1 08 12029 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1 08 12030 Kecamatan Tegalsari 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 7.000.000,00 116,67
1 08 12030 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 7.000.000,00 116,67
1 08 12030 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 7.000.000,00 116,67
1 08 12031 Kecamatan Sempu 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12031 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 54
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 08 12031 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 08 12033 Kecamatan Kalibaru 0,00 5.420.000,00 0,00 5.420.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.580.000,00 47,60
1 08 12033 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)
0,00 5.420.000,00 0,00 5.420.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.580.000,00 47,60
1 08 12033 24 06 Kegiatan Pemeliharaan RTH 0,00 5.420.000,00 0,00 5.420.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.580.000,00 47,60
1 09 Pertanahan 0,00 85.300.000,00 24.420.000.000,00 24.505.300.000,00 0,00 85.300.000,00 30.653.409.880,00 30.738.709.880,00 6.233.409.880,00 25,44
1 09 12003 Sekretariat Daerah 0,00 85.300.000,00 24.420.000.000,00 24.505.300.000,00 0,00 85.300.000,00 30.653.409.880,00 30.738.709.880,00 6.233.409.880,00 25,44
1 09 12003 16 Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah
0,00 0,00 24.420.000.000,00 24.420.000.000,00 0,00 0,00 30.653.409.880,00 30.653.409.880,00 6.233.409.880,00 25,53
1 09 12003 16 03 Kegiatan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum
0,00 0,00 24.420.000.000,00 24.420.000.000,00 0,00 0,00 30.653.409.880,00 30.653.409.880,00 6.233.409.880,00 25,53
1 09 12003 17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
0,00 85.300.000,00 0,00 85.300.000,00 0,00 85.300.000,00 0,00 85.300.000,00 0,00 0,00
1 09 12003 17 01 Kegiatan Fasilitasi penyelesaiankonflik-konflik pertanahan
0,00 85.300.000,00 0,00 85.300.000,00 0,00 85.300.000,00 0,00 85.300.000,00 0,00 0,00
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 456.710.000,00 1.620.732.100,00 522.557.900,00 2.600.000.000,00 413.310.000,00 2.102.372.100,00 1.338.411.600,00 3.854.093.700,00 1.254.093.700,00 48,23
1 10 02 Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil
456.710.000,00 1.620.732.100,00 522.557.900,00 2.600.000.000,00 413.310.000,00 2.102.372.100,00 1.338.411.600,00 3.854.093.700,00 1.254.093.700,00 48,23
1 10 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 673.411.400,00 156.988.500,00 830.399.900,00 0,00 761.151.400,00 253.142.200,00 1.014.293.600,00 183.893.700,00 22,15
1 10 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 0,00
1 10 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 133.000.000,00 0,00 133.000.000,00 0,00 173.000.000,00 0,00 173.000.000,00 40.000.000,00 30,08
1 10 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 55
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 10 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 10 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 39.442.000,00 0,00 39.442.000,00 0,00 62.182.000,00 0,00 62.182.000,00 22.740.000,00 57,65
1 10 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 15.719.400,00 22.000.000,00 37.719.400,00 0,00 15.719.400,00 69.000.000,00 84.719.400,00 47.000.000,00 124,60
1 10 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 134.988.500,00 134.988.500,00 0,00 0,00 184.142.200,00 184.142.200,00 49.153.700,00 36,41
1 10 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 10 02 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00
1 10 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 10 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 54.800.000,00 0,00 54.800.000,00 0,00 54.800.000,00 0,00 54.800.000,00 0,00 0,00
1 10 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 118.950.000,00 0,00 118.950.000,00 0,00 143.950.000,00 0,00 143.950.000,00 25.000.000,00 21,02
1 10 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 113.749.600,00 339.652.400,00 453.402.000,00 0,00 113.749.600,00 339.652.400,00 453.402.000,00 0,00 0,00
1 10 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 140.610.800,00 140.610.800,00 0,00 0,00 140.610.800,00 140.610.800,00 0,00 0,00
1 10 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 29.166.200,00 0,00 29.166.200,00 0,00 29.166.200,00 0,00 29.166.200,00 0,00 0,00
1 10 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 44.193.400,00 0,00 44.193.400,00 0,00 44.193.400,00 0,00 44.193.400,00 0,00 0,00
1 10 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 40.390.000,00 0,00 40.390.000,00 0,00 40.390.000,00 0,00 40.390.000,00 0,00 0,00
1 10 02 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 199.041.600,00 199.041.600,00 0,00 0,00 199.041.600,00 199.041.600,00 0,00 0,00
1 10 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
17.440.000,00 7.560.000,00 0,00 25.000.000,00 17.440.000,00 7.560.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 56
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 10 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
17.440.000,00 7.560.000,00 0,00 25.000.000,00 17.440.000,00 7.560.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 10 02 15 Program Penataan AdministrasiKependudukan
439.270.000,00 826.011.100,00 25.917.000,00 1.291.198.100,00 395.870.000,00 1.219.911.100,00 745.617.000,00 2.361.398.100,00 1.070.200.000,00 82,88
1 10 02 15 06 Kegiatan Pengolahan dalampenyusunan laporan informasikependudukan
0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00
1 10 02 15 07 Kegiatan Peningkatan pelayananpublik dalam bidang kependudukan
213.550.000,00 609.731.100,00 25.917.000,00 849.198.100,00 170.150.000,00 1.003.631.100,00 745.617.000,00 1.919.398.100,00 1.070.200.000,00 126,02
1 10 02 15 13 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00
1 10 02 15 15 Kegiatan Pengembangan SentralData Kependudukan
225.720.000,00 164.280.000,00 0,00 390.000.000,00 225.720.000,00 164.280.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 0,00
1 11 Pemberdayaan Perempuan 125.150.000,00 1.182.157.800,00 852.719.000,00 2.160.026.800,00 125.150.000,00 1.198.157.800,00 866.219.000,00 2.189.526.800,00 29.500.000,00 1,37
1 11 02 Badan Pemberdayaan Perempuandan Keluarga Berencana
125.150.000,00 1.182.157.800,00 852.719.000,00 2.160.026.800,00 125.150.000,00 1.198.157.800,00 866.219.000,00 2.189.526.800,00 29.500.000,00 1,37
1 11 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 643.000.000,00 323.896.000,00 966.896.000,00 0,00 659.000.000,00 337.396.000,00 996.396.000,00 29.500.000,00 3,05
1 11 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 16.000.000,00 40,00
1 11 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 57
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 11 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 323.896.000,00 323.896.000,00 0,00 0,00 337.396.000,00 337.396.000,00 13.500.000,00 4,17
1 11 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 189.307.800,00 528.823.000,00 718.130.800,00 0,00 189.307.800,00 528.823.000,00 718.130.800,00 0,00 0,00
1 11 02 02 05 Kegiatan pengadaan Kendaraandinas/operasional
0,00 0,00 424.220.900,00 424.220.900,00 0,00 0,00 424.220.900,00 424.220.900,00 0,00 0,00
1 11 02 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00
1 11 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 85.102.100,00 85.102.100,00 0,00 0,00 85.102.100,00 85.102.100,00 0,00 0,00
1 11 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 74.307.800,00 0,00 74.307.800,00 0,00 74.307.800,00 0,00 74.307.800,00 0,00 0,00
1 11 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
22.500.000,00 2.500.000,00 0,00 25.000.000,00 22.500.000,00 2.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
22.500.000,00 2.500.000,00 0,00 25.000.000,00 22.500.000,00 2.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 58
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 11 02 16 Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak
85.850.000,00 279.150.000,00 0,00 365.000.000,00 85.850.000,00 279.150.000,00 0,00 365.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 16 02 Kegiatan Fasilitasi pengembanganpusat pelayanan terpadupemberdayaan perempuan (P2TP2)
29.500.000,00 95.500.000,00 0,00 125.000.000,00 29.500.000,00 95.500.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 16 04 Kegiatan Pengembangan materi danpelaksanaan KIE tentang kesetaraandan keadilan gender (KKG)
12.650.000,00 37.350.000,00 0,00 50.000.000,00 12.650.000,00 37.350.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 16 05 Kegiatan Penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dan anak
43.700.000,00 146.300.000,00 0,00 190.000.000,00 43.700.000,00 146.300.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 17 Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan
6.600.000,00 23.400.000,00 0,00 30.000.000,00 6.600.000,00 23.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 17 10 Kegiatan Pelatihan KepemimpinanOrganisasi bagi Perempuan
6.600.000,00 23.400.000,00 0,00 30.000.000,00 6.600.000,00 23.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 18 Program peningkatan peran sertadan kesetaraan jender dalampembangunan
10.200.000,00 44.800.000,00 0,00 55.000.000,00 10.200.000,00 44.800.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 18 02 Kegiatan Kegiatan pendidikan danpelatihan peningkatan peran sertadan kesetaraan jender
6.200.000,00 13.800.000,00 0,00 20.000.000,00 6.200.000,00 13.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 11 02 18 04 Kegiatan Kegiatan bimbinganmanajemen usah abagi perempuandalam mengelola usaha
4.000.000,00 31.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4.000.000,00 31.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 12 Keluarga Berencana dan KeluargaSejahtera
284.042.000,00 941.940.100,00 1.167.625.000,00 2.393.607.100,00 289.042.000,00 886.775.100,00 1.167.625.000,00 2.343.442.100,00 (50.165.000,00) (2,10)
1 12 11102 Badan Pemberdayaan Perempuandan Keluarga Berencana
284.042.000,00 941.940.100,00 1.167.625.000,00 2.393.607.100,00 289.042.000,00 886.775.100,00 1.167.625.000,00 2.343.442.100,00 (50.165.000,00) (2,10)
1 12 11102 15 Program Keluarga Berencana 42.212.000,00 725.094.300,00 1.167.625.000,00 1.934.931.300,00 47.212.000,00 669.929.300,00 1.167.625.000,00 1.884.766.300,00 (50.165.000,00) (2,59)
1 12 11102 15 01 Kegiatan Penyediaan pelayanan KBdan Alat kontrasepsi bagi KeluargaMiskin
34.312.000,00 70.201.500,00 0,00 104.513.500,00 34.312.000,00 70.201.500,00 0,00 104.513.500,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 59
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 12 11102 15 02 Kegiatan Pelayanan KIE 0,00 302.627.800,00 0,00 302.627.800,00 0,00 302.627.800,00 0,00 302.627.800,00 0,00 0,00
1 12 11102 15 05 Kegiatan Pembinaan KeluargaBerencana
7.900.000,00 52.100.000,00 1.167.625.000,00 1.227.625.000,00 7.900.000,00 52.100.000,00 1.167.625.000,00 1.227.625.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 15 09 Kegiatan Pengelolaan SistemInformasi Kependudukan danKeluarga (SIDUGA) berbasis TIK
0,00 300.165.000,00 0,00 300.165.000,00 5.000.000,00 245.000.000,00 0,00 250.000.000,00 (50.165.000,00) (16,71)
1 12 11102 16 Program Kesehatan ReproduksiRemaja
141.000.000,00 75.675.800,00 0,00 216.675.800,00 141.000.000,00 75.675.800,00 0,00 216.675.800,00 0,00 0,00
1 12 11102 16 01 Kegiatan Advokasi dan KIE tentangKesehatan Reproduksi Remaja(KRR)
10.800.000,00 54.200.000,00 0,00 65.000.000,00 10.800.000,00 54.200.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 16 04 Kegiatan Pembinaan PPKBD 130.200.000,00 21.475.800,00 0,00 151.675.800,00 130.200.000,00 21.475.800,00 0,00 151.675.800,00 0,00 0,00
1 12 11102 17 Program pelayanan kontrasepsi 17.480.000,00 17.520.000,00 0,00 35.000.000,00 17.480.000,00 17.520.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 17 02 Kegiatan Pelayanan pemasangankontrasepsi KB
17.480.000,00 17.520.000,00 0,00 35.000.000,00 17.480.000,00 17.520.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 18 Program pembinaan peran sertamasyarakat dalam pelayananKB/KR yang mandiri
35.600.000,00 49.400.000,00 0,00 85.000.000,00 35.600.000,00 49.400.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 18 01 Kegiatan Fasilitasi pembentukankelompok masyarakat peduli KB
5.200.000,00 9.800.000,00 0,00 15.000.000,00 5.200.000,00 9.800.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 18 02 Kegiatan Fasilitasi PembinaanOperasional Petugas LapangandanInstitusi Mayarakat
22.400.000,00 27.600.000,00 0,00 50.000.000,00 22.400.000,00 27.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 18 03 Kegiatan Pengembangan KemitraanAdvokasi dan KIE KKB
8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 19 Program promosi kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompokkegiatan dimasyarakat
17.400.000,00 22.600.000,00 0,00 40.000.000,00 17.400.000,00 22.600.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 19 01 Kegiatan Penyuluhan kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompokdimasyarakat
17.400.000,00 22.600.000,00 0,00 40.000.000,00 17.400.000,00 22.600.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 60
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 12 11102 20 Program pengembangan pusatpelayanan informasi dan konselingKRR
3.500.000,00 6.500.000,00 0,00 10.000.000,00 3.500.000,00 6.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 20 01 Kegiatan Pendirian pusat pelayananinformasi dan konseling KKR
3.500.000,00 6.500.000,00 0,00 10.000.000,00 3.500.000,00 6.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 23 Program penyiapan tenagapedamping kelompok binakeluarga
18.100.000,00 21.900.000,00 0,00 40.000.000,00 18.100.000,00 21.900.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 23 01 Kegiatan Pelatihan tenagapedamping kelompok bina keluargadi kecamatan
18.100.000,00 21.900.000,00 0,00 40.000.000,00 18.100.000,00 21.900.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 24 Program pengembangan modeloperasional BKB-Posyandu-PADU
8.750.000,00 23.250.000,00 0,00 32.000.000,00 8.750.000,00 23.250.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00
1 12 11102 24 01 Kegiatan Pengkajian pengembanganmodel operasional BKB-Posyandu-PADU
8.750.000,00 23.250.000,00 0,00 32.000.000,00 8.750.000,00 23.250.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00
1 13 Sosial 489.114.000,00 5.274.261.000,00 150.000.000,00 5.913.375.000,00 495.076.000,00 5.337.463.900,00 478.843.650,00 6.311.383.550,00 398.008.550,00 6,73
1 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi
240.314.000,00 1.825.686.000,00 150.000.000,00 2.216.000.000,00 243.564.000,00 1.878.515.900,00 478.843.650,00 2.600.923.550,00 384.923.550,00 17,37
1 13 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 628.000.000,00 52.924.450,00 680.924.450,00 0,00 592.000.000,00 238.799.250,00 830.799.250,00 149.874.800,00 22,01
1 13 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 (36.000.000,00) (50,00)
1 13 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 61
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 13 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 12.000.000,00 40.000.000,00 52.000.000,00 0,00 12.000.000,00 138.736.000,00 150.736.000,00 98.736.000,00 189,88
1 13 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 12.924.450,00 12.924.450,00 0,00 0,00 100.063.250,00 100.063.250,00 87.138.800,00 674,22
1 13 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 93.000.000,00 97.075.550,00 190.075.550,00 0,00 147.521.900,00 147.044.400,00 294.566.300,00 104.490.750,00 54,97
1 13 01 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00
1 13 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 37.379.800,00 37.379.800,00 12.379.800,00 49,52
1 13 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 22.048.600,00 22.048.600,00 0,00 0,00 37.048.600,00 37.048.600,00 15.000.000,00 68,03
1 13 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.360.950,00 0,00 27.360.950,00 27.360.950,00
1 13 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 22.866.000,00 22.866.000,00 0,00 0,00 43.616.000,00 43.616.000,00 20.750.000,00 90,75
1 13 01 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 0,00 27.160.950,00 27.160.950,00 0,00 27.160.950,00 0,00 27.160.950,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 62
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 13 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
26.064.000,00 3.936.000,00 0,00 30.000.000,00 26.064.000,00 3.936.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
26.064.000,00 3.936.000,00 0,00 30.000.000,00 26.064.000,00 3.936.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 15 Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya
68.850.000,00 311.150.000,00 0,00 380.000.000,00 68.850.000,00 311.150.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 15 01 Kegiatan Peningkatan Kemampuan(Capacity Building) petugas danpedamping sosial pemberdayaanfakir miskin, KAT dan PMKSlainnya
0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 15 03 Kegiatan Fasilitasi manajemen usahabagi keluarga miskin
35.400.000,00 24.600.000,00 0,00 60.000.000,00 35.400.000,00 24.600.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 15 04 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana pendukung usaha bagikeluarga miskin
500.000,00 34.500.000,00 0,00 35.000.000,00 500.000,00 34.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 15 05 Kegiatan Pelatihan ketrampilan bagipenyandang masalah kesejahteraansosial
32.950.000,00 167.050.000,00 0,00 200.000.000,00 32.950.000,00 167.050.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 16 Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial
126.150.000,00 153.850.000,00 0,00 280.000.000,00 129.400.000,00 170.435.000,00 93.000.000,00 392.835.000,00 112.835.000,00 40,30
1 13 01 16 04 Kegiatan Pelatihan keterampilan danpraktek belajar kerja bagi anakterlantar termasuk anak jalanan, anakcacat, dan anak nakal
17.500.000,00 122.500.000,00 0,00 140.000.000,00 17.500.000,00 122.500.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 16 10 Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dan kejadianluar biasa
108.650.000,00 31.350.000,00 0,00 140.000.000,00 111.900.000,00 47.935.000,00 93.000.000,00 252.835.000,00 112.835.000,00 80,60
1 13 01 18 Program pembinaan parapenyandang cacat dan trauma
15.500.000,00 134.500.000,00 0,00 150.000.000,00 15.500.000,00 134.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 63
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 13 01 18 03 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanbagi penyandang cacat dan ekstrauma
15.500.000,00 134.500.000,00 0,00 150.000.000,00 15.500.000,00 134.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 19 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 247.723.000,00 0,00 247.723.000,00 17.723.000,00 7,71
1 13 01 19 07 Kegiatan Bantuan Permakanan BagiPenghuni Panti
0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 247.723.000,00 0,00 247.723.000,00 17.723.000,00 7,71
1 13 01 20 Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 20 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha bagi ekspenyandang penyakit sosial
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 21 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial
3.750.000,00 106.250.000,00 0,00 110.000.000,00 3.750.000,00 106.250.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 21 03 Kegiatan Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat
3.750.000,00 106.250.000,00 0,00 110.000.000,00 3.750.000,00 106.250.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 22 Program Pengelolaan ArealPemakaman
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
1 13 01 22 01 Kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pemakaman
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
1 13 12003 Sekretariat Daerah 244.500.000,00 3.428.500.000,00 0,00 3.673.000.000,00 247.212.000,00 3.438.873.000,00 0,00 3.686.085.000,00 13.085.000,00 0,36
1 13 12003 15 Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya
244.500.000,00 1.028.500.000,00 0,00 1.273.000.000,00 247.212.000,00 1.038.873.000,00 0,00 1.286.085.000,00 13.085.000,00 1,03
1 13 12003 15 01 Kegiatan Peningkatan Kemampuan(Capacity Building) petugas danpedamping sosial pemberdayaanfakir miskin, KAT dan PMKSlainnya
244.500.000,00 1.028.500.000,00 0,00 1.273.000.000,00 247.212.000,00 1.038.873.000,00 0,00 1.286.085.000,00 13.085.000,00 1,03
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 64
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 13 12003 21 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial
0,00 2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00
1 13 12003 21 03 Kegiatan Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat
0,00 2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00
1 13 12013 Kecamatan Kalipuro 4.300.000,00 10.700.000,00 0,00 15.000.000,00 4.300.000,00 10.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 13 12013 20 Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)
4.300.000,00 10.700.000,00 0,00 15.000.000,00 4.300.000,00 10.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 13 12013 20 04 Kegiatan Pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial
4.300.000,00 10.700.000,00 0,00 15.000.000,00 4.300.000,00 10.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 13 12023 Kecamatan Purwoharjo 0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00
1 13 12023 20 Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)
0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00
1 13 12023 20 04 Kegiatan Pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial
0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 0,00 0,00
1 13 12031 Kecamatan Sempu 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 13 12031 20 Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 13 12031 20 04 Kegiatan Pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 14 Tenaga Kerja 375.510.000,00 799.490.000,00 0,00 1.175.000.000,00 419.510.000,00 813.390.000,00 0,00 1.232.900.000,00 57.900.000,00 4,93
1 14 11301 Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi
375.510.000,00 799.490.000,00 0,00 1.175.000.000,00 419.510.000,00 813.390.000,00 0,00 1.232.900.000,00 57.900.000,00 4,93
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 65
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 14 11301 15 Program Peningkatan Kualitasdan Produktivitas Tenaga Kerja
58.716.000,00 416.284.000,00 0,00 475.000.000,00 58.716.000,00 416.629.000,00 0,00 475.345.000,00 345.000,00 0,07
1 14 11301 15 06 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanketrampilan bagi pencari kerja
58.716.000,00 416.284.000,00 0,00 475.000.000,00 58.716.000,00 416.629.000,00 0,00 475.345.000,00 345.000,00 0,07
1 14 11301 16 Program PeningkatanKesempatan Kerja
27.926.000,00 207.074.000,00 0,00 235.000.000,00 27.926.000,00 207.074.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 0,00
1 14 11301 16 02 Kegiatan Penyebarluasan informasibursa tenaga kerja
18.810.000,00 181.190.000,00 0,00 200.000.000,00 18.810.000,00 181.190.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 14 11301 16 05 Kegiatan Pengembangankelembagaan produktivitas danpelatihan kewirausahaan
9.116.000,00 25.884.000,00 0,00 35.000.000,00 9.116.000,00 25.884.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 14 11301 17 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
288.868.000,00 176.132.000,00 0,00 465.000.000,00 332.868.000,00 189.687.000,00 0,00 522.555.000,00 57.555.000,00 12,38
1 14 11301 17 02 Kegiatan Fasilitasi penyelesaianprosedur, penyelesaian perselisihanhubungan industrial
61.600.000,00 13.400.000,00 0,00 75.000.000,00 105.600.000,00 21.905.000,00 0,00 127.505.000,00 52.505.000,00 70,01
1 14 11301 17 03 Kegiatan Fasilitasi penyelesaianprosedur pemberian perlindunganhukum dan jaminan sosialketenagakerjaan
182.500.000,00 37.500.000,00 0,00 220.000.000,00 182.500.000,00 37.500.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00
1 14 11301 17 04 Kegiatan Sosialisasi berbagaiperaturan pelaksanaan tentangketenagakerjaan
14.552.000,00 35.448.000,00 0,00 50.000.000,00 14.552.000,00 35.448.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 14 11301 17 05 Kegiatan Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakkanhukum terhadap keselamatan dankesehatan kerja
4.016.000,00 25.984.000,00 0,00 30.000.000,00 4.016.000,00 25.984.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 14 11301 17 12 Kegiatan Pengembangan HubunganIndustrial yang Harmonis, Dialogis,adil dan Bertamabat serta PerbaikanUpah, Syarat kerja danKesejahteraan Pekerja/buruh
26.200.000,00 13.800.000,00 0,00 40.000.000,00 26.200.000,00 13.800.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 14 11301 17 13 Kegiatan Penangganan KasusTenaga Kerja INdonesia diluarnegeri dan tenaga kerja asing
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 55.050.000,00 0,00 55.050.000,00 5.050.000,00 10,10
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 66
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 15 Koperasi dan Usaha KecilMenengah
323.584.000,00 3.986.672.000,00 161.700.000,00 4.471.956.000,00 385.742.000,00 4.205.063.850,00 171.670.000,00 4.762.475.850,00 290.519.850,00 6,50
1 15 02 Dinas Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah
313.488.000,00 3.561.768.000,00 161.700.000,00 4.036.956.000,00 370.078.000,00 3.787.677.400,00 171.670.000,00 4.329.425.400,00 292.469.400,00 7,24
1 15 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 664.500.000,00 78.970.000,00 743.470.000,00 0,00 711.918.800,00 78.970.000,00 790.888.800,00 47.418.800,00 6,38
1 15 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 7.500.000,00 50,00
1 15 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 0,00
1 15 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00
1 15 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 78.970.000,00 78.970.000,00 0,00 0,00 78.970.000,00 78.970.000,00 0,00 0,00
1 15 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 137.500.000,00 0,00 137.500.000,00 0,00 137.500.000,00 0,00 137.500.000,00 0,00 0,00
1 15 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 265.000.000,00 0,00 265.000.000,00 0,00 304.918.800,00 0,00 304.918.800,00 39.918.800,00 15,06
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 67
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 15 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 191.000.000,00 82.730.000,00 273.730.000,00 0,00 191.000.000,00 92.700.000,00 283.700.000,00 9.970.000,00 3,64
1 15 02 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 41.030.000,00 41.030.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 9.970.000,00 24,30
1 15 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 41.700.000,00 41.700.000,00 0,00 0,00 41.700.000,00 41.700.000,00 0,00 0,00
1 15 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 0,00
1 15 02 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1 15 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 57.500.000,00 0,00 57.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (7.500.000,00) (13,04)
1 15 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 15 Program penciptaan iklim usahaUsaha Kecil Menengah yangkonduksif
105.344.000,00 359.912.000,00 0,00 465.256.000,00 105.344.000,00 359.912.000,00 0,00 465.256.000,00 0,00 0,00
1 15 02 15 06 Kegiatan Perencanaan, koordinasi,dan pengembangan Usaha KecilMenengah
1.844.000,00 200.412.000,00 0,00 202.256.000,00 1.844.000,00 200.412.000,00 0,00 202.256.000,00 0,00 0,00
1 15 02 15 08 Kegiatan Fasilitasi pengembanganUsaha Kecil Menengah
103.500.000,00 159.500.000,00 0,00 263.000.000,00 103.500.000,00 159.500.000,00 0,00 263.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 16 Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah
90.748.000,00 364.252.000,00 0,00 455.000.000,00 105.748.000,00 428.132.700,00 0,00 533.880.700,00 78.880.700,00 17,34
1 15 02 16 06 Kegiatan Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan
77.500.000,00 327.500.000,00 0,00 405.000.000,00 32.500.000,00 151.380.700,00 0,00 183.880.700,00 (221.119.300,00) (54,60)
1 15 02 16 07 Kegiatan Pelatihan manajemenpengelolaan Koperasi/KUD
13.248.000,00 36.752.000,00 0,00 50.000.000,00 13.248.000,00 36.752.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 68
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 15 02 16 13 Kegiatan Pembinaan Kemampuandan Keterampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan Industri HasilTembakau dan/atau DaerahPenghasil bahan baku Industri HasilTembakau.
0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 240.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1 15 02 17 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah
22.550.000,00 1.166.950.000,00 0,00 1.189.500.000,00 22.550.000,00 1.266.950.000,00 0,00 1.289.500.000,00 100.000.000,00 8,41
1 15 02 17 09 Kegiatan Penyelenggaraan promosiproduk Usaha Mikro kecil Menengah
22.550.000,00 1.166.950.000,00 0,00 1.189.500.000,00 22.550.000,00 1.266.950.000,00 0,00 1.289.500.000,00 100.000.000,00 8,41
1 15 02 18 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi
94.846.000,00 780.154.000,00 0,00 875.000.000,00 136.436.000,00 794.763.900,00 0,00 931.199.900,00 56.199.900,00 6,42
1 15 02 18 01 Kegiatan Koordinasi pelaksanaankebijakan dan programpembangunan koperasi
5.000.000,00 285.000.000,00 0,00 290.000.000,00 8.640.000,00 291.360.000,00 0,00 300.000.000,00 10.000.000,00 3,45
1 15 02 18 05 Kegiatan Pembinaan, pengawasan,dan perhargaan koperasi berprestasi
33.000.000,00 202.000.000,00 0,00 235.000.000,00 45.300.000,00 189.700.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 18 06 Kegiatan Peningkatan danpengembangan jaringan kerjasamausaha koperasi
26.496.000,00 73.504.000,00 0,00 100.000.000,00 26.496.000,00 73.504.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 18 08 Kegiatan Rintisan penerapanteknologi sederhana/manajemenmodern pada jenis usaha koperasi
18.000.000,00 82.000.000,00 0,00 100.000.000,00 18.000.000,00 82.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 15 02 18 10 Kegiatan Peningkatan PeranKoperasi Wanita
12.350.000,00 137.650.000,00 0,00 150.000.000,00 38.000.000,00 158.199.900,00 0,00 196.199.900,00 46.199.900,00 30,80
1 15 12003 Sekretariat Daerah 10.096.000,00 424.904.000,00 0,00 435.000.000,00 15.664.000,00 417.386.450,00 0,00 433.050.450,00 (1.949.550,00) (0,45)
1 15 12003 17 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah
10.096.000,00 424.904.000,00 0,00 435.000.000,00 15.664.000,00 417.386.450,00 0,00 433.050.450,00 (1.949.550,00) (0,45)
1 15 12003 17 01 Kegiatan Sosialisasi dukunganinformasi penyediaan permodalan
2.288.000,00 29.712.000,00 0,00 32.000.000,00 2.288.000,00 49.315.000,00 0,00 51.603.000,00 19.603.000,00 61,26
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 69
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 15 12003 17 03 Kegiatan Koordinasi pemanfaatanfasilitas pemerintah untuk UsahaKecil Menengah dan koperasi
7.808.000,00 395.192.000,00 0,00 403.000.000,00 13.376.000,00 368.071.450,00 0,00 381.447.450,00 (21.552.550,00) (5,35)
1 16 Penanaman Modal 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11
1 16 12063 Badan Pelayanan PerizinanTerpadu
0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11
1 16 12063 15 Program Peningkatan Promosidan Kerjasama Investasi
0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 50.000.000,00 12,50
1 16 12063 15 02 Kegiatan Pengembangan potensiunggulan daerah
0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1 16 12063 15 05 Kegiatan Koordinasi perencanaandan pengembangan penanamanmodal
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 16 12063 15 06 Kegiatan Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1 16 12063 15 10 Kegiatan Penyelenggaraan pameraninvestasi
0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 50.000.000,00 23,81
1 16 12063 16 Program Peningkatan IklimInvestasi dan Realisasi Investasi
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 16 12063 16 04 Kegiatan Pengembangan SystemInformasi Penanaman Modal
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 17 Kebudayaan 170.550.000,00 4.108.811.500,00 400.000.000,00 4.679.361.500,00 148.800.000,00 5.715.685.500,00 603.150.000,00 6.467.635.500,00 1.788.274.000,00 38,22
1 17 01 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 170.550.000,00 3.942.450.000,00 400.000.000,00 4.513.000.000,00 148.800.000,00 5.549.324.000,00 603.150.000,00 6.301.274.000,00 1.788.274.000,00 39,62
1 17 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 769.000.000,00 93.880.000,00 862.880.000,00 0,00 846.124.000,00 93.880.000,00 940.004.000,00 77.124.000,00 8,94
1 17 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 70
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 17 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 75.600.000,00 0,00 75.600.000,00 9.600.000,00 14,55
1 17 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 (45.000.000,00) (45,45)
1 17 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 17 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 17 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
1 17 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 17 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 93.880.000,00 93.880.000,00 0,00 0,00 93.880.000,00 93.880.000,00 0,00 0,00
1 17 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 17 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 17 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 17 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 412.524.000,00 0,00 412.524.000,00 112.524.000,00 37,51
1 17 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 45.500.000,00 306.120.000,00 351.620.000,00 0,00 45.500.000,00 509.270.000,00 554.770.000,00 203.150.000,00 57,78
1 17 01 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1 17 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 0,00 51.120.000,00 51.120.000,00 45.000.000,00 735,29
1 17 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 17 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 71
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 17 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 17 01 02 50 Kegiatan PembangunanLandscape/Taman kantor
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 198.150.000,00 198.150.000,00 98.150.000,00 98,15
1 17 01 15 Program Pengembangan NilaiBudaya
157.250.000,00 1.668.250.000,00 0,00 1.825.500.000,00 134.000.000,00 2.145.500.000,00 0,00 2.279.500.000,00 454.000.000,00 24,87
1 17 01 15 01 Kegiatan Pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah
157.250.000,00 1.668.250.000,00 0,00 1.825.500.000,00 134.000.000,00 2.145.500.000,00 0,00 2.279.500.000,00 454.000.000,00 24,87
1 17 01 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1 17 01 16 05 Kegiatan Pengelolaan danpengembangan pelestarianpeninggalan sejarah purbakala,museum dan peninggalan bawah air
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)
1 17 01 17 Program Pengelolaan KeragamanBudaya
13.300.000,00 1.409.700.000,00 0,00 1.423.000.000,00 14.800.000,00 2.512.200.000,00 0,00 2.527.000.000,00 1.104.000.000,00 77,58
1 17 01 17 01 Kegiatan Pengembangan keseniandan kebudayaan daerah
13.300.000,00 1.409.700.000,00 0,00 1.423.000.000,00 14.800.000,00 2.512.200.000,00 0,00 2.527.000.000,00 1.104.000.000,00 77,58
1 17 12003 Sekretariat Daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 17 12003 15 Program Pengembangan NilaiBudaya
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 17 12003 15 01 Kegiatan Pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 17 12029 Kecamatan Genteng 0,00 66.361.500,00 0,00 66.361.500,00 0,00 66.361.500,00 0,00 66.361.500,00 0,00 0,00
1 17 12029 15 Program Pengembangan NilaiBudaya
0,00 66.361.500,00 0,00 66.361.500,00 0,00 66.361.500,00 0,00 66.361.500,00 0,00 0,00
1 17 12029 15 01 Kegiatan Pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah
0,00 66.361.500,00 0,00 66.361.500,00 0,00 66.361.500,00 0,00 66.361.500,00 0,00 0,00
1 18 Pemuda dan Olah Raga 440.450.000,00 10.060.145.650,00 168.483.800,00 10.669.079.450,00 473.175.000,00 10.771.420.650,00 485.783.800,00 11.730.379.450,00 1.061.300.000,00 9,95
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 72
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 18 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 440.450.000,00 10.060.145.650,00 168.483.800,00 10.669.079.450,00 473.175.000,00 10.771.420.650,00 485.783.800,00 11.730.379.450,00 1.061.300.000,00 9,95
1 18 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 525.645.650,00 18.483.800,00 544.129.450,00 0,00 525.645.650,00 38.483.800,00 564.129.450,00 20.000.000,00 3,68
1 18 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 46.368.000,00 0,00 46.368.000,00 0,00 46.368.000,00 0,00 46.368.000,00 0,00 0,00
1 18 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 13.677.650,00 0,00 13.677.650,00 0,00 13.677.650,00 20.000.000,00 33.677.650,00 20.000.000,00 146,22
1 18 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 18.483.800,00 18.483.800,00 0,00 0,00 18.483.800,00 18.483.800,00 0,00 0,00
1 18 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 72.600.000,00 0,00 72.600.000,00 0,00 72.600.000,00 0,00 72.600.000,00 0,00 0,00
1 18 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 159.950.000,00 0,00 159.950.000,00 0,00 269.950.000,00 0,00 269.950.000,00 110.000.000,00 68,77
1 18 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 110.000.000,00 110,00
1 18 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 29.950.000,00 0,00 29.950.000,00 0,00 29.950.000,00 0,00 29.950.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 73
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 18 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
14.500.000,00 10.500.000,00 0,00 25.000.000,00 14.500.000,00 10.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
14.500.000,00 10.500.000,00 0,00 25.000.000,00 14.500.000,00 10.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 16 Program peningkatan peran sertakepemudaan
57.150.000,00 67.850.000,00 0,00 125.000.000,00 57.150.000,00 67.850.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 16 04 Kegiatan Fasilitasi pekan temuwicara organisasi pemuda
50.000.000,00 25.000.000,00 0,00 75.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 16 07 Kegiatan Pembinaan pemudapelopor keamanan lingkungan
7.150.000,00 42.850.000,00 0,00 50.000.000,00 7.150.000,00 42.850.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 17 Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaan dankecakapan hidup pemuda
198.200.000,00 1.141.800.000,00 0,00 1.340.000.000,00 211.925.000,00 1.328.075.000,00 0,00 1.540.000.000,00 200.000.000,00 14,93
1 18 01 17 01 Kegiatan Pelatihan kewirausahaanbagi pemuda
100.000.000,00 230.000.000,00 0,00 330.000.000,00 100.000.000,00 230.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 17 02 Kegiatan Pelatihan ketrampilan bagipemuda
98.200.000,00 911.800.000,00 0,00 1.010.000.000,00 111.925.000,00 1.098.075.000,00 0,00 1.210.000.000,00 200.000.000,00 19,80
1 18 01 20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga
170.600.000,00 8.154.400.000,00 0,00 8.325.000.000,00 189.600.000,00 8.569.400.000,00 0,00 8.759.000.000,00 434.000.000,00 5,21
1 18 01 20 06 Kegiatan Penyelenggaraan kompetisiolahraga
110.900.000,00 7.814.100.000,00 0,00 7.925.000.000,00 129.900.000,00 8.229.100.000,00 0,00 8.359.000.000,00 434.000.000,00 5,48
1 18 01 20 08 Kegiatan Pemberian penghargaanbagi insan olahraga yang berdedikasidan berprestasi
2.350.000,00 97.650.000,00 0,00 100.000.000,00 2.350.000,00 97.650.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 20 11 Kegiatan Pengembangan olahragarekreasi
49.850.000,00 200.150.000,00 0,00 250.000.000,00 49.850.000,00 200.150.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 74
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 18 01 20 15 Kegiatan Peningkatan manajemenorganisasi olahraga tingkatperkumpulan dan tingkat daerah
7.500.000,00 42.500.000,00 0,00 50.000.000,00 7.500.000,00 42.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 18 01 21 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olah Raga
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 447.300.000,00 447.300.000,00 297.300.000,00 198,20
1 18 01 21 02 Kegiatan Peningkatan pembangunansarana dan prasarana olah raga
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 447.300.000,00 447.300.000,00 297.300.000,00 198,20
1 19 Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam Negeri
11.571.840.000,00 13.773.602.740,00 853.223.110,00 26.198.665.850,00 11.697.605.000,00 15.792.480.290,00 1.563.030.310,00 29.053.115.600,00 2.854.449.750,00 10,90
1 19 01 Badan Penanggulangan BencanaDaerah
386.430.000,00 1.505.020.040,00 342.549.960,00 2.234.000.000,00 336.960.000,00 1.452.039.640,00 740.510.360,00 2.529.510.000,00 295.510.000,00 13,23
1 19 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 853.768.020,00 62.549.960,00 916.317.980,00 0,00 825.147.620,00 72.135.360,00 897.282.980,00 (19.035.000,00) (2,08)
1 19 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 19 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 63.600.000,00 0,00 63.600.000,00 (23.400.000,00) (26,90)
1 19 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 153.000.000,00 0,00 153.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 (9.000.000,00) (5,88)
1 19 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 19 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 44.843.540,00 0,00 44.843.540,00 0,00 44.843.540,00 0,00 44.843.540,00 0,00 0,00
1 19 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 19 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 62.549.960,00 62.549.960,00 0,00 0,00 72.135.360,00 72.135.360,00 9.585.400,00 15,32
1 19 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 13.919.980,00 0,00 13.919.980,00 0,00 13.919.980,00 0,00 13.919.980,00 0,00 0,00
1 19 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 10.962.000,00 0,00 10.962.000,00 0,00 10.962.000,00 0,00 10.962.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 75
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 83.580.000,00 0,00 83.580.000,00 0,00 83.580.000,00 0,00 83.580.000,00 0,00 0,00
1 19 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00
1 19 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 289.550.000,00 0,00 289.550.000,00 0,00 293.329.600,00 0,00 293.329.600,00 3.779.600,00 1,31
1 19 01 01 28 Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi 0,00 31.912.500,00 0,00 31.912.500,00 0,00 31.912.500,00 0,00 31.912.500,00 0,00 0,00
1 19 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 78.130.000,00 26.000.000,00 104.130.000,00 0,00 83.130.000,00 33.875.000,00 117.005.000,00 12.875.000,00 12,36
1 19 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00
1 19 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00
1 19 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 59.240.000,00 0,00 59.240.000,00 0,00 59.240.000,00 0,00 59.240.000,00 0,00 0,00
1 19 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1 19 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 16.390.000,00 0,00 16.390.000,00 0,00 16.390.000,00 0,00 16.390.000,00 0,00 0,00
1 19 01 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1 19 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
52.168.000,00 22.737.920,00 0,00 74.905.920,00 52.168.000,00 22.737.920,00 0,00 74.905.920,00 0,00 0,00
1 19 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
23.272.000,00 13.601.110,00 0,00 36.873.110,00 23.272.000,00 13.601.110,00 0,00 36.873.110,00 0,00 0,00
1 19 01 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
28.896.000,00 9.136.810,00 0,00 38.032.810,00 28.896.000,00 9.136.810,00 0,00 38.032.810,00 0,00 0,00
1 19 01 22 Program pencegahan dini danpenanggulangan korban bencanaalam
334.262.000,00 520.384.100,00 254.000.000,00 1.108.646.100,00 284.792.000,00 521.024.100,00 634.500.000,00 1.440.316.100,00 331.670.000,00 29,92
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 76
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 01 22 01 Kegiatan Pemantauan danpenyebarluasan informasi potensibencana alam
58.800.000,00 35.700.000,00 0,00 94.500.000,00 27.200.000,00 33.100.000,00 0,00 60.300.000,00 (34.200.000,00) (36,19)
1 19 01 22 02 Kegiatan Pengadaan tempatpenampungan sementara danevakuasi penduduk dariancaman/korban bancana alam
39.000.000,00 154.600.000,00 0,00 193.600.000,00 39.000.000,00 154.600.000,00 0,00 193.600.000,00 0,00 0,00
1 19 01 22 06 Kegiatan Pelatihan SAR danSosialisasi Penanggulangan BencanaAlam
15.964.000,00 59.036.000,00 0,00 75.000.000,00 15.964.000,00 59.036.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 19 01 22 07 Kegiatan Penyusunan rencanamitigasi penanggulangan bencana
80.920.000,00 94.080.000,00 0,00 175.000.000,00 80.920.000,00 94.080.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00
1 19 01 22 08 Kegiatan Pengadaan logistikkebencanaan
2.088.000,00 147.912.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 2.088.000,00 147.912.000,00 115.500.000,00 265.500.000,00 65.500.000,00 32,75
1 19 01 22 10 Kegiatan Monitoring deteksi dinipenanggulangan bencana
95.400.000,00 5.146.100,00 0,00 100.546.100,00 71.550.000,00 4.366.100,00 0,00 75.916.100,00 (24.630.000,00) (24,50)
1 19 01 22 11 Kegiatan Rehabilitasi danrekonstruksi pasca bencana
42.090.000,00 23.910.000,00 204.000.000,00 270.000.000,00 48.070.000,00 27.930.000,00 519.000.000,00 595.000.000,00 325.000.000,00 120,37
1 19 01 26 Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
1 19 01 26 01 Kegiatan Penyusunan SistemInformasi Terhadap Layanan Publik
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)
1 19 02 Badan Kesatuan Bangsa danPolitik
2.754.519.000,00 2.085.967.450,00 97.673.150,00 4.938.159.600,00 2.921.644.000,00 2.225.736.450,00 97.673.150,00 5.245.053.600,00 306.894.000,00 6,21
1 19 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 443.196.250,00 92.136.200,00 535.332.450,00 0,00 448.696.250,00 92.136.200,00 540.832.450,00 5.500.000,00 1,03
1 19 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1 19 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 41.040.000,00 0,00 41.040.000,00 0,00 46.540.000,00 0,00 46.540.000,00 5.500.000,00 13,40
1 19 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 77
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.002.700,00 0,00 75.002.700,00 0,00 75.002.700,00 0,00 75.002.700,00 0,00 0,00
1 19 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 29.139.600,00 0,00 29.139.600,00 0,00 29.139.600,00 0,00 29.139.600,00 0,00 0,00
1 19 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.516.550,00 20.000.000,00 30.516.550,00 0,00 10.516.550,00 20.000.000,00 30.516.550,00 0,00 0,00
1 19 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 72.136.200,00 72.136.200,00 0,00 0,00 72.136.200,00 72.136.200,00 0,00 0,00
1 19 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 34.997.400,00 0,00 34.997.400,00 0,00 34.997.400,00 0,00 34.997.400,00 0,00 0,00
1 19 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 130.150.000,00 5.536.950,00 135.686.950,00 0,00 165.150.000,00 5.536.950,00 170.686.950,00 35.000.000,00 25,79
1 19 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 5.536.950,00 5.536.950,00 0,00 0,00 5.536.950,00 5.536.950,00 0,00 0,00
1 19 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 87.200.000,00 0,00 87.200.000,00 35.000.000,00 67,05
1 19 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 29.950.000,00 0,00 29.950.000,00 0,00 29.950.000,00 0,00 29.950.000,00 0,00 0,00
1 19 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
19.552.000,00 5.448.000,00 0,00 25.000.000,00 19.552.000,00 5.448.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
19.552.000,00 5.448.000,00 0,00 25.000.000,00 19.552.000,00 5.448.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 15 Program peningkatan keamanandan kenyamanan lingkungan
1.056.150.000,00 119.650.500,00 0,00 1.175.800.500,00 1.056.150.000,00 119.650.500,00 0,00 1.175.800.500,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 78
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 02 15 05 Kegiatan Pengendalian keamananlingkungan
1.056.150.000,00 119.650.500,00 0,00 1.175.800.500,00 1.056.150.000,00 119.650.500,00 0,00 1.175.800.500,00 0,00 0,00
1 19 02 17 Program pengembangan wawasankebangsaan
654.751.000,00 847.762.700,00 0,00 1.502.513.700,00 741.226.000,00 898.407.200,00 0,00 1.639.633.200,00 137.119.500,00 9,13
1 19 02 17 01 Kegiatan Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
65.448.000,00 34.552.000,00 0,00 100.000.000,00 65.448.000,00 34.552.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 17 02 Kegiatan Peningkatan rasasolidaritas dan ikatan sosialdikalangan masyarakat
110.228.000,00 64.772.000,00 0,00 175.000.000,00 110.228.000,00 64.772.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 17 03 Kegiatan Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa
124.712.000,00 588.101.500,00 0,00 712.813.500,00 124.712.000,00 588.101.500,00 0,00 712.813.500,00 0,00 0,00
1 19 02 17 04 Kegiatan Peningkatan KesadaranBela Negara
23.838.000,00 45.287.200,00 0,00 69.125.200,00 23.838.000,00 45.287.200,00 0,00 69.125.200,00 0,00 0,00
1 19 02 17 05 Kegiatan Pembinaan OrganisasiKemasyarakatan Gunamenumbuhkan wawasan kebangsaan
330.525.000,00 115.050.000,00 0,00 445.575.000,00 417.000.000,00 165.694.500,00 0,00 582.694.500,00 137.119.500,00 30,77
1 19 02 18 Program kemitraanpengembangan wawasankebangsaan
150.820.000,00 146.752.500,00 0,00 297.572.500,00 150.820.000,00 146.752.500,00 0,00 297.572.500,00 0,00 0,00
1 19 02 18 01 Kegiatan Fasilitasi pencapaianHalaqoh dan berbagai forumkeagamaan lainnya dalam upayapeningkatan wawasan kebangsaan
85.256.000,00 76.994.500,00 0,00 162.250.500,00 85.256.000,00 76.994.500,00 0,00 162.250.500,00 0,00 0,00
1 19 02 18 02 Kegiatan Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasan kebangsaan
40.682.000,00 37.349.000,00 0,00 78.031.000,00 40.682.000,00 37.349.000,00 0,00 78.031.000,00 0,00 0,00
1 19 02 18 04 Kegiatan Revitalisasi dan AktualisasiNilai-Nilai Pancasila
24.882.000,00 32.409.000,00 0,00 57.291.000,00 24.882.000,00 32.409.000,00 0,00 57.291.000,00 0,00 0,00
1 19 02 19 Program pemberdayaanmasyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan
334.720.000,00 148.613.500,00 0,00 483.333.500,00 334.720.000,00 148.613.500,00 0,00 483.333.500,00 0,00 0,00
1 19 02 19 02 Kegiatan Pembinaan KesadaranMasyarakat akan ketertiban dankeamanan
334.720.000,00 148.613.500,00 0,00 483.333.500,00 334.720.000,00 148.613.500,00 0,00 483.333.500,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 79
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 02 20 Program peningkatanpemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)
40.500.000,00 34.500.000,00 0,00 75.000.000,00 40.500.000,00 34.500.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 20 01 Kegiatan Penyuluhan pencegahanperedaran/penggunaan minumankeras dan narkoba
40.500.000,00 34.500.000,00 0,00 75.000.000,00 40.500.000,00 34.500.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 21 Program pendidikan politikmasyarakat
41.156.000,00 48.844.000,00 0,00 90.000.000,00 41.156.000,00 48.844.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 21 01 Kegiatan Penyuluhan kepadamasyarakat
15.056.000,00 14.944.000,00 0,00 30.000.000,00 15.056.000,00 14.944.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 21 02 Kegiatan fasilitasi penyelesaianperselisihan partai politik
7.980.000,00 7.020.000,00 0,00 15.000.000,00 7.980.000,00 7.020.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 21 03 Kegiatan Koordinasi forum-forumdiskusi politik
14.256.000,00 15.744.000,00 0,00 30.000.000,00 14.256.000,00 15.744.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 21 05 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
3.864.000,00 11.136.000,00 0,00 15.000.000,00 3.864.000,00 11.136.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 19 02 23 Program Dukungan KelancaranPenyelenggaraan PEMILU
456.870.000,00 161.050.000,00 0,00 617.920.000,00 507.270.000,00 193.424.500,00 0,00 700.694.500,00 82.774.500,00 13,40
1 19 02 23 02 Kegiatan Penyelenggaraan PemilihanKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah
456.870.000,00 161.050.000,00 0,00 617.920.000,00 507.270.000,00 193.424.500,00 0,00 700.694.500,00 82.774.500,00 13,40
1 19 02 24 Peningkatan Keamanan danKetertiban Masyarakat
0,00 0,00 0,00 0,00 30.250.000,00 16.250.000,00 0,00 46.500.000,00 46.500.000,00
1 19 02 24 02 Kegiatan Peningkatan danPengembangan Sistem Deteksi Dinidan Cegah Dini terhadap Konflik diMasyarakat
0,00 0,00 0,00 0,00 30.250.000,00 16.250.000,00 0,00 46.500.000,00 46.500.000,00
1 19 03 Satuan Polisi Pamong Praja 7.584.263.000,00 2.662.892.000,00 413.000.000,00 10.660.155.000,00 7.369.773.000,00 5.520.535.200,00 709.846.800,00 13.600.155.000,00 2.940.000.000,00 27,58
1 19 03 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 1.423.900.000,00 148.920.000,00 1.572.820.000,00 0,00 2.180.900.000,00 345.766.800,00 2.526.666.800,00 953.846.800,00 60,65
1 19 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 80
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 0,00 0,00
1 19 03 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 19 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
1 19 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 19 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 19 03 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 132.120.000,00 132.120.000,00 0,00 0,00 328.966.800,00 328.966.800,00 196.846.800,00 148,99
1 19 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 25.000.000,00 16.800.000,00 41.800.000,00 0,00 25.000.000,00 16.800.000,00 41.800.000,00 0,00 0,00
1 19 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00
1 19 03 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 402.000.000,00 0,00 402.000.000,00 0,00 852.000.000,00 0,00 852.000.000,00 450.000.000,00 111,94
1 19 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 452.600.000,00 0,00 452.600.000,00 0,00 709.600.000,00 0,00 709.600.000,00 257.000.000,00 56,78
1 19 03 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 175.000.000,00 215.000.000,00 390.000.000,00 0,00 175.000.000,00 315.000.000,00 490.000.000,00 100.000.000,00 25,64
1 19 03 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 19 03 02 09 Kegiatan Pengadaan peralatangedung kantor
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 19 03 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 19 03 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 19 03 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 81
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 03 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
8.200.000,00 74.800.000,00 13.080.000,00 96.080.000,00 8.200.000,00 74.800.000,00 13.080.000,00 96.080.000,00 0,00 0,00
1 19 03 05 02 Kegiatan Sosialisasi peraturanperundang-undangan
8.200.000,00 74.800.000,00 13.080.000,00 96.080.000,00 8.200.000,00 74.800.000,00 13.080.000,00 96.080.000,00 0,00 0,00
1 19 03 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 155.680.000,00 30.040.000,00 0,00 185.720.000,00 185.720.000,00
1 19 03 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 77.840.000,00 15.020.000,00 0,00 92.860.000,00 92.860.000,00
1 19 03 06 04 Kegiatan penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
0,00 0,00 0,00 0,00 77.840.000,00 15.020.000,00 0,00 92.860.000,00 92.860.000,00
1 19 03 15 Program peningkatan keamanandan kenyamanan lingkungan
2.250.000.000,00 116.985.000,00 0,00 2.366.985.000,00 3.201.900.000,00 1.177.583.750,00 0,00 4.379.483.750,00 2.012.498.750,00 85,02
1 19 03 15 01 Kegiatan Penyiapan tenagapengendali kemanan dankenyamanan lingkungan
2.250.000.000,00 116.985.000,00 0,00 2.366.985.000,00 2.825.400.000,00 131.985.000,00 0,00 2.957.385.000,00 590.400.000,00 24,94
1 19 03 15 03 Kegiatan Pelatihan pengendaliankeamanan dan kenyamananlingkungan
0,00 0,00 0,00 0,00 376.500.000,00 1.045.598.750,00 0,00 1.422.098.750,00 1.422.098.750,00
1 19 03 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
428.863.000,00 604.602.000,00 36.000.000,00 1.069.465.000,00 733.863.000,00 1.129.917.000,00 36.000.000,00 1.899.780.000,00 830.315.000,00 77,64
1 19 03 16 01 Kegiatan Pengawasan pengendaliandan evaluasi kegiatan polisi pamongpraja
12.855.000,00 472.500.000,00 0,00 485.355.000,00 12.855.000,00 562.315.000,00 0,00 575.170.000,00 89.815.000,00 18,51
1 19 03 16 03 Kegiatan Kerjasama pengembangankemampuan aparat polisi pamongpraja dengan TNI/POLRI dankejaksaan
0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 329.500.000,00 0,00 404.500.000,00 404.500.000,00
1 19 03 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
416.008.000,00 132.102.000,00 36.000.000,00 584.110.000,00 646.008.000,00 238.102.000,00 36.000.000,00 920.110.000,00 336.000.000,00 57,52
1 19 03 19 Program pemberdayaanmasyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan
61.200.000,00 47.605.000,00 0,00 108.805.000,00 458.626.000,00 426.288.000,00 0,00 884.914.000,00 776.109.000,00 713,30
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 82
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 03 19 02 Kegiatan Pembinaan KesadaranMasyarakat akan ketertiban dankeamanan
0,00 0,00 0,00 0,00 325.876.000,00 22.715.100,00 0,00 348.591.100,00 348.591.100,00
1 19 03 19 03 Kegiatan Pengendalian Keamananlingkungan
61.200.000,00 47.605.000,00 0,00 108.805.000,00 132.750.000,00 403.572.900,00 0,00 536.322.900,00 427.517.900,00 392,92
1 19 03 20 Program peningkatanpemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)
0,00 0,00 0,00 0,00 240.504.000,00 74.996.000,00 0,00 315.500.000,00 315.500.000,00
1 19 03 20 01 Kegiatan Penyuluhan pencegahanperedaran/penggunaan minumankeras dan narkoba
0,00 0,00 0,00 0,00 240.504.000,00 74.996.000,00 0,00 315.500.000,00 315.500.000,00
1 19 03 23 Program Dukungan KelancaranPenyelenggaraan PEMILU
4.836.000.000,00 220.000.000,00 0,00 5.056.000.000,00 2.571.000.000,00 251.010.450,00 0,00 2.822.010.450,00 (2.233.989.550,00) (44,18)
1 19 03 23 02 Kegiatan Penyelenggaraan PemilihanKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah
4.836.000.000,00 220.000.000,00 0,00 5.056.000.000,00 2.571.000.000,00 251.010.450,00 0,00 2.822.010.450,00 (2.233.989.550,00) (44,18)
1 19 12003 Sekretariat Daerah 802.578.000,00 7.314.159.250,00 0,00 8.116.737.250,00 802.578.000,00 6.182.859.250,00 15.000.000,00 7.000.437.250,00 (1.116.300.000,00) (13,75)
1 19 12003 17 Program pengembangan wawasankebangsaan
802.578.000,00 7.314.159.250,00 0,00 8.116.737.250,00 802.578.000,00 6.182.859.250,00 15.000.000,00 7.000.437.250,00 (1.116.300.000,00) (13,75)
1 19 12003 17 03 Kegiatan Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa
541.750.000,00 508.250.000,00 0,00 1.050.000.000,00 541.750.000,00 627.650.000,00 15.000.000,00 1.184.400.000,00 134.400.000,00 12,80
1 19 12003 17 06 Kegiatan Monitoring, EvaluasiProposal Bantuan Sosial
84.828.000,00 107.315.550,00 0,00 192.143.550,00 84.828.000,00 107.315.550,00 0,00 192.143.550,00 0,00 0,00
1 19 12003 17 08 Kegiatan Peningkatan KegiatanKeagamaan
176.000.000,00 6.698.593.700,00 0,00 6.874.593.700,00 176.000.000,00 5.447.893.700,00 0,00 5.623.893.700,00 (1.250.700.000,00) (18,19)
1 19 12010 Kecamatan Banyuwangi 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1 19 12010 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1 19 12010 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 83
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 12011 Kecamatan Giri 2.000.000,00 5.500.000,00 0,00 7.500.000,00 14.600.000,00 12.900.000,00 0,00 27.500.000,00 20.000.000,00 266,67
1 19 12011 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
2.000.000,00 5.500.000,00 0,00 7.500.000,00 14.600.000,00 12.900.000,00 0,00 27.500.000,00 20.000.000,00 266,67
1 19 12011 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
2.000.000,00 5.500.000,00 0,00 7.500.000,00 14.600.000,00 12.900.000,00 0,00 27.500.000,00 20.000.000,00 266,67
1 19 12012 Kecamatan Glagah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 19 12012 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 19 12012 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 19 12013 Kecamatan Kalipuro 10.050.000,00 9.950.000,00 0,00 20.000.000,00 13.000.000,00 22.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 75,00
1 19 12013 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
10.050.000,00 9.950.000,00 0,00 20.000.000,00 13.000.000,00 22.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 75,00
1 19 12013 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
10.050.000,00 9.950.000,00 0,00 20.000.000,00 13.000.000,00 22.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 75,00
1 19 12014 Kecamatan Licin 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700.000,00 4.300.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1 19 12014 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 0,00 0,00 0,00 10.700.000,00 4.300.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1 19 12014 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 0,00 0,00 0,00 10.700.000,00 4.300.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1 19 12015 Kecamatan Wongsorejo 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 12.600.000,00 12.400.000,00 0,00 25.000.000,00 20.000.000,00 400,00
1 19 12015 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 12.600.000,00 12.400.000,00 0,00 25.000.000,00 20.000.000,00 400,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 84
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 12015 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 12.600.000,00 12.400.000,00 0,00 25.000.000,00 20.000.000,00 400,00
1 19 12016 Kecamatan Kabat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33
1 19 12016 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33
1 19 12016 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33
1 19 12017 Kecamatan Rogojampi 9.000.000,00 1.625.000,00 0,00 10.625.000,00 36.000.000,00 4.625.000,00 0,00 40.625.000,00 30.000.000,00 282,35
1 19 12017 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
9.000.000,00 1.625.000,00 0,00 10.625.000,00 36.000.000,00 4.625.000,00 0,00 40.625.000,00 30.000.000,00 282,35
1 19 12017 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
9.000.000,00 1.625.000,00 0,00 10.625.000,00 36.000.000,00 4.625.000,00 0,00 40.625.000,00 30.000.000,00 282,35
1 19 12018 Kecamatan Songgon 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 10.400.000,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00
1 19 12018 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 10.400.000,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00
1 19 12018 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 10.400.000,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00
1 19 12019 Kecamatan Singojuruh 13.000.000,00 7.000.000,00 0,00 20.000.000,00 51.700.000,00 8.300.000,00 0,00 60.000.000,00 40.000.000,00 200,00
1 19 12019 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
13.000.000,00 7.000.000,00 0,00 20.000.000,00 51.700.000,00 8.300.000,00 0,00 60.000.000,00 40.000.000,00 200,00
1 19 12019 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
13.000.000,00 7.000.000,00 0,00 20.000.000,00 51.700.000,00 8.300.000,00 0,00 60.000.000,00 40.000.000,00 200,00
1 19 12020 Kecamatan Srono 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 85
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 12020 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 19 12020 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 12.000.000,00 13.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 19 12021 Kecamatan Muncar 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 19 12021 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 19 12021 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 19 12022 Kecamatan Cluring 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 12.600.000,00 21.400.000,00 0,00 34.000.000,00 24.000.000,00 240,00
1 19 12022 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 12.600.000,00 21.400.000,00 0,00 34.000.000,00 24.000.000,00 240,00
1 19 12022 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 12.600.000,00 21.400.000,00 0,00 34.000.000,00 24.000.000,00 240,00
1 19 12023 Kecamatan Purwoharjo 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 300,00
1 19 12023 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 300,00
1 19 12023 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 300,00
1 19 12024 Kecamatan Tegaldlimo 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1 19 12024 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1 19 12024 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 86
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 12025 Kecamatan Gambiran 4.000.000,00 6.000.000,00 0,00 10.000.000,00 16.600.000,00 13.400.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00
1 19 12025 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
4.000.000,00 6.000.000,00 0,00 10.000.000,00 16.600.000,00 13.400.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00
1 19 12025 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
4.000.000,00 6.000.000,00 0,00 10.000.000,00 16.600.000,00 13.400.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00
1 19 12026 Kecamatan Bangorejo 0,00 7.695.100,00 0,00 7.695.100,00 9.450.000,00 8.245.100,00 0,00 17.695.100,00 10.000.000,00 129,95
1 19 12026 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 7.695.100,00 0,00 7.695.100,00 9.450.000,00 8.245.100,00 0,00 17.695.100,00 10.000.000,00 129,95
1 19 12026 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 7.695.100,00 0,00 7.695.100,00 9.450.000,00 8.245.100,00 0,00 17.695.100,00 10.000.000,00 129,95
1 19 12027 Kecamatan Siliragung 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 300,00
1 19 12027 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 300,00
1 19 12027 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 300,00
1 19 12028 Kecamatan Pesanggaran 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1 19 12028 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1 19 12028 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1 19 12029 Kecamatan Genteng 0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 23.693.350,00 0,00 23.693.350,00 13.693.450,00 136,94
1 19 12029 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 23.693.350,00 0,00 23.693.350,00 13.693.450,00 136,94
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 87
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 12029 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 23.693.350,00 0,00 23.693.350,00 13.693.450,00 136,94
1 19 12030 Kecamatan Tegalsari 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 12.600.000,00 17.400.000,00 0,00 30.000.000,00 21.000.000,00 233,33
1 19 12030 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 12.600.000,00 17.400.000,00 0,00 30.000.000,00 21.000.000,00 233,33
1 19 12030 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 12.600.000,00 17.400.000,00 0,00 30.000.000,00 21.000.000,00 233,33
1 19 12031 Kecamatan Sempu 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 19 12031 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 19 12031 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 19 12032 Kecamatan Glenmore 6.000.000,00 2.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 12.000.000,00 150,00
1 19 12032 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
6.000.000,00 2.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 12.000.000,00 150,00
1 19 12032 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
6.000.000,00 2.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 0,00 20.000.000,00 12.000.000,00 150,00
1 19 12033 Kecamatan Kalibaru 0,00 46.794.000,00 0,00 46.794.000,00 4.000.000,00 62.446.300,00 0,00 66.446.300,00 19.652.300,00 42,00
1 19 12033 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal
0,00 7.013.000,00 0,00 7.013.000,00 4.000.000,00 23.013.000,00 0,00 27.013.000,00 20.000.000,00 285,18
1 19 12033 16 06 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan
0,00 7.013.000,00 0,00 7.013.000,00 4.000.000,00 23.013.000,00 0,00 27.013.000,00 20.000.000,00 285,18
1 19 12033 17 Program pengembangan wawasankebangsaan
0,00 30.281.000,00 0,00 30.281.000,00 0,00 39.433.300,00 0,00 39.433.300,00 9.152.300,00 30,22
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 88
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 19 12033 17 03 Kegiatan Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa
0,00 30.281.000,00 0,00 30.281.000,00 0,00 39.433.300,00 0,00 39.433.300,00 9.152.300,00 30,22
1 19 12033 23 Program Dukungan KelancaranPenyelenggaraan PEMILU
0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.500.000,00) (100,00)
1 19 12033 23 02 Kegiatan Penyelenggaraan PemilihanKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah
0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.500.000,00) (100,00)
1 20 Pemerintahan Umum 12.305.017.600,00 72.979.866.800,00 19.952.914.750,00 105.237.799.150,00 14.766.199.200,00 87.711.957.700,00 31.057.296.570,00 133.535.453.470,00 28.297.654.320,00 26,89
1 20 10701 Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 10701 17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 10701 17 16 Kegiatan Peningkatan manajemenaset/barang daerah
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 Sekretariat Daerah 2.993.558.000,00 27.254.770.050,00 11.111.884.700,00 41.360.212.750,00 3.943.764.200,00 36.865.326.200,00 16.990.324.520,00 57.799.414.920,00 16.439.202.170,00 39,75
1 20 03 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 11.072.490.950,00 1.104.200.000,00 12.176.690.950,00 0,00 16.128.015.450,00 2.072.970.720,00 18.200.986.170,00 6.024.295.220,00 49,47
1 20 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 100.000.000,00 6,67
1 20 03 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 3.851.404.500,00 0,00 3.851.404.500,00 2.851.404.500,00 285,14
1 20 03 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 789.000.000,00 0,00 789.000.000,00 0,00 809.000.000,00 0,00 809.000.000,00 20.000.000,00 2,53
1 20 03 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 182.500.000,00 0,00 182.500.000,00 82.500.000,00 82,50
1 20 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00 0,00 415.000.000,00 0,00 415.000.000,00 200.000.000,00 93,02
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 89
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 475.690.950,00 0,00 475.690.950,00 0,00 675.690.950,00 0,00 675.690.950,00 200.000.000,00 42,04
1 20 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00
1 20 03 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 225.800.000,00 834.200.000,00 1.060.000.000,00 0,00 481.820.000,00 1.269.375.100,00 1.751.195.100,00 691.195.100,00 65,21
1 20 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 330.000.000,00 270.000.000,00 600.000.000,00 0,00 799.100.000,00 803.595.620,00 1.602.695.620,00 1.002.695.620,00 167,12
1 20 03 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00 205.000.000,00 55.000.000,00 36,67
1 20 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 3.616.000.000,00 0,00 3.616.000.000,00 0,00 2.943.800.000,00 0,00 2.943.800.000,00 (672.200.000,00) (18,59)
1 20 03 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 1.050.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00 1.944.700.000,00 0,00 1.944.700.000,00 894.700.000,00 85,21
1 20 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 1.251.000.000,00 0,00 1.251.000.000,00 0,00 1.650.000.000,00 0,00 1.650.000.000,00 399.000.000,00 31,89
1 20 03 01 21 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan kesehatan KDH /WKDH
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 2.179.000.000,00 9.280.000.000,00 11.459.000.000,00 0,00 3.445.937.500,00 13.862.619.100,00 17.308.556.600,00 5.849.556.600,00 51,05
1 20 03 02 01 Kegiatan Pembangunan rumahjabatan
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00
1 20 03 02 05 Kegiatan pengadaan Kendaraandinas/operasional
0,00 0,00 5.580.000.000,00 5.580.000.000,00 0,00 0,00 5.802.000.000,00 5.802.000.000,00 222.000.000,00 3,98
1 20 03 02 06 Kegiatan Pengadaan perlengkapanrumah jabatan/dinas
0,00 70.000.000,00 930.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1.540.000.000,00 1.610.000.000,00 610.000.000,00 61,00
1 20 03 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 620.000.000,00 620.000.000,00 0,00 0,00 1.635.085.100,00 1.635.085.100,00 1.015.085.100,00 163,72
1 20 03 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 1.835.534.000,00 1.835.534.000,00 1.285.534.000,00 233,73
1 20 03 02 20 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalarumah jabatan
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 90
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 03 02 21 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 100.000.000,00 40,00
1 20 03 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 200.000.000,00 66,67
1 20 03 02 23 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamobil jabatan
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00
1 20 03 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 409.000.000,00 0,00 409.000.000,00 0,00 818.000.000,00 0,00 818.000.000,00 409.000.000,00 100,00
1 20 03 02 25 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan rumah jabatan/dinas
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 257.937.500,00 0,00 257.937.500,00 57.937.500,00 28,97
1 20 03 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 02 40 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratrumah jabatan
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 800.000.000,00 266,67
1 20 03 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratrumah dinas
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 550.000.000,00 55,00
1 20 03 02 43 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratmobil jabatan
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00
1 20 03 02 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00
1 20 03 03 Program peningkatan disiplinaparatur
0,00 5.607.700.000,00 0,00 5.607.700.000,00 0,00 5.607.700.000,00 0,00 5.607.700.000,00 0,00 0,00
1 20 03 03 02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu
0,00 5.544.700.000,00 0,00 5.544.700.000,00 0,00 5.544.700.000,00 0,00 5.544.700.000,00 0,00 0,00
1 20 03 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
402.592.000,00 157.408.000,00 0,00 560.000.000,00 497.672.000,00 262.328.000,00 0,00 760.000.000,00 200.000.000,00 35,71
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 91
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 03 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
313.600.000,00 86.400.000,00 0,00 400.000.000,00 408.680.000,00 191.320.000,00 0,00 600.000.000,00 200.000.000,00 50,00
1 20 03 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
33.072.000,00 26.928.000,00 0,00 60.000.000,00 33.072.000,00 26.928.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 06 04 Kegiatan penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
55.920.000,00 44.080.000,00 0,00 100.000.000,00 55.920.000,00 44.080.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 16 Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah
245.200.000,00 4.554.800.000,00 0,00 4.800.000.000,00 243.600.000,00 6.632.637.000,00 0,00 6.876.237.000,00 2.076.237.000,00 43,25
1 20 03 16 01 Kegiatan Dialog/audiensi dengantokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosialdan kemasyarakatan
0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 600.000.000,00 60,00
1 20 03 16 02 Kegiatan Penerimaan kunjungankerja pejabatnegara/departemen/lembagapemerintah non departemen/luarnegeri
0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 2.250.000.000,00 0,00 2.250.000.000,00 750.000.000,00 50,00
1 20 03 16 03 Kegiatan Rapat koordinasi unsurMUSPIDA
0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 476.237.000,00 0,00 476.237.000,00 76.237.000,00 19,06
1 20 03 16 05 Kegiatan Kunjunagn kerja/inspeksikepala daerah/wakil kepala daerah
0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 300.000.000,00 75,00
1 20 03 16 06 Kegiatan Koordinasi denganpemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya
0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00 150.000.000,00 16,67
1 20 03 16 07 Kegiatan Penunjang PeningkatanPelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah
245.200.000,00 354.800.000,00 0,00 600.000.000,00 243.600.000,00 556.400.000,00 0,00 800.000.000,00 200.000.000,00 33,33
1 20 03 17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah
1.297.312.000,00 1.214.188.000,00 0,00 2.511.500.000,00 1.708.312.000,00 1.438.028.500,00 0,00 3.146.340.500,00 634.840.500,00 25,28
1 20 03 17 02 Kegiatan Penyusunan standar satuanharga
84.300.000,00 215.700.000,00 0,00 300.000.000,00 84.300.000,00 215.700.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 17 16 Kegiatan Peningkatan manajemenaset/barang daerah
29.584.000,00 281.916.000,00 0,00 311.500.000,00 34.384.000,00 404.006.500,00 0,00 438.390.500,00 126.890.500,00 40,74
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 92
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 03 17 21 Kegiatan Peningkatan PelayananPengadaan Barang dan Jasa Daerah
1.183.428.000,00 716.572.000,00 0,00 1.900.000.000,00 1.589.628.000,00 818.322.000,00 0,00 2.407.950.000,00 507.950.000,00 26,73
1 20 03 20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH
75.000.000,00 125.000.000,00 0,00 200.000.000,00 94.320.000,00 125.680.000,00 45.000.000,00 265.000.000,00 65.000.000,00 32,50
1 20 03 20 03 Kegiatan Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH
75.000.000,00 125.000.000,00 0,00 200.000.000,00 94.320.000,00 125.680.000,00 45.000.000,00 265.000.000,00 65.000.000,00 32,50
1 20 03 23 Program optimalisasipemanfaatan teknologi informasi
129.504.000,00 117.758.100,00 133.737.900,00 381.000.000,00 160.367.200,00 87.758.100,00 104.337.900,00 352.463.200,00 (28.536.800,00) (7,49)
1 20 03 23 02 Kegiatan Manajemen Agenda SuratMenyurat
129.504.000,00 61.758.100,00 83.737.900,00 275.000.000,00 129.504.000,00 31.758.100,00 54.337.900,00 215.600.000,00 (59.400.000,00) (21,60)
1 20 03 23 05 Kegiatan Pengelolaan PengaduanPelayanan Publik
0,00 56.000.000,00 50.000.000,00 106.000.000,00 30.863.200,00 56.000.000,00 50.000.000,00 136.863.200,00 30.863.200,00 29,12
1 20 03 24 Program mengintensifkanpenanganan pengaduanmasyarakat
52.900.000,00 197.100.000,00 0,00 250.000.000,00 52.900.000,00 197.100.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 24 01 Kegiatan Pembentukan unit khususpenanganan pengaduan masyarakat
52.900.000,00 197.100.000,00 0,00 250.000.000,00 52.900.000,00 197.100.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan
423.930.000,00 657.070.000,00 0,00 1.081.000.000,00 746.353.000,00 881.036.650,00 0,00 1.627.389.650,00 546.389.650,00 50,54
1 20 03 26 03 Kegiatan Legislasi rancanganperaturan perundang-undangan
164.160.000,00 135.840.000,00 0,00 300.000.000,00 306.360.000,00 135.840.000,00 0,00 442.200.000,00 142.200.000,00 47,40
1 20 03 26 04 Kegiatan Fasilitasi sosialisasiperaturan perundang-undangan
41.560.000,00 33.440.000,00 0,00 75.000.000,00 41.560.000,00 33.440.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 26 06 Kegiatan Kajian peraturanperundang-undangan daerahterhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dankeserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
61.260.000,00 238.740.000,00 0,00 300.000.000,00 61.260.000,00 238.740.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 26 09 Kegiatan Pembuatan DokumentasiPeraturan Perundang-undangan
70.740.000,00 129.260.000,00 0,00 200.000.000,00 70.740.000,00 129.260.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 93
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 03 26 14 Kegiatan Pemantapan PelaksanaanPeraturan Perundang-UndanganDalam PenyelenggaraanPemerintahan
76.610.000,00 73.390.000,00 0,00 150.000.000,00 256.833.000,00 297.356.650,00 0,00 554.189.650,00 404.189.650,00 269,46
1 20 03 26 17 Kegiatan Penyusunan PeraturanPerundang-Undangan
9.600.000,00 46.400.000,00 0,00 56.000.000,00 9.600.000,00 46.400.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 27 Program Penataan DaerahOtonomi Baru
24.580.000,00 129.920.000,00 541.250.000,00 695.750.000,00 47.700.000,00 419.800.000,00 793.250.000,00 1.260.750.000,00 565.000.000,00 81,21
1 20 03 27 01 Kegiatan Fasilitasi penyiapan datadan informasi pendukung prosespemekaran daerah
12.080.000,00 42.920.000,00 0,00 55.000.000,00 12.080.000,00 42.920.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 27 03 Kegiatan Fasilitasi percepatanpenyelesaian tapal batas wilayahadministrasi antar daerah
12.500.000,00 87.000.000,00 541.250.000,00 640.750.000,00 12.500.000,00 135.000.000,00 793.250.000,00 940.750.000,00 300.000.000,00 46,82
1 20 03 27 04 Kegiatan Fasilitasi pemantapanSOTK pemerintah daerah otonombaru
0,00 0,00 0,00 0,00 23.120.000,00 241.880.000,00 0,00 265.000.000,00 265.000.000,00
1 20 03 30 Program pembinaan danpengembangan aparatur
104.000.000,00 287.875.000,00 52.696.800,00 444.571.800,00 104.000.000,00 359.845.000,00 62.146.800,00 525.991.800,00 81.420.000,00 18,31
1 20 03 30 06 Kegiatan Penyusunan instrumenanalisis jabatan PNS
12.000.000,00 119.000.000,00 0,00 131.000.000,00 12.000.000,00 119.000.000,00 0,00 131.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 30 22 Kegiatan Penyusunan InstrumenPemberian Tambahan Penghasilan(TPP) PNS Berdasarkan PrestasiKerja
87.000.000,00 81.875.000,00 52.696.800,00 221.571.800,00 87.000.000,00 81.875.000,00 52.696.800,00 221.571.800,00 0,00 0,00
1 20 03 30 23 Kegiatan Fasilitasi PelaksanaanDisiplin Kerja PNS
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 107.970.000,00 9.450.000,00 117.420.000,00 81.420.000,00 226,17
1 20 03 30 24 Kegiatan Penyusunan StandarKompetensi Jabatan (SKJ)
5.000.000,00 51.000.000,00 0,00 56.000.000,00 5.000.000,00 51.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00
1 20 03 31 Program Peningkatan KesadaranHukum dan Penyelesaian MasalahHukum
55.440.000,00 744.560.000,00 0,00 800.000.000,00 55.440.000,00 1.069.560.000,00 0,00 1.125.000.000,00 325.000.000,00 40,62
1 20 03 31 02 Kegiatan Penyelesaian PermasalahanHukum Kabupaten Banyuwangi
55.440.000,00 744.560.000,00 0,00 800.000.000,00 55.440.000,00 1.069.560.000,00 0,00 1.125.000.000,00 325.000.000,00 40,62
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 94
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 03 32 Program Pengembangan danReformasi Birokrasi PemerintahDaerah
135.000.000,00 102.000.000,00 0,00 237.000.000,00 160.000.000,00 102.000.000,00 50.000.000,00 312.000.000,00 75.000.000,00 31,65
1 20 03 32 01 Kegiatan Pelaksanaan ReformasiBirokrasi
135.000.000,00 102.000.000,00 0,00 237.000.000,00 160.000.000,00 102.000.000,00 50.000.000,00 312.000.000,00 75.000.000,00 31,65
1 20 03 34 Program Pelayanan Publik 48.100.000,00 107.900.000,00 0,00 156.000.000,00 73.100.000,00 107.900.000,00 0,00 181.000.000,00 25.000.000,00 16,03
1 20 03 34 04 Kegiatan Inovasi Pelayanan PublikSKPD
48.100.000,00 107.900.000,00 0,00 156.000.000,00 73.100.000,00 107.900.000,00 0,00 181.000.000,00 25.000.000,00 16,03
1 20 04 Sekretariat DPRD 238.000.000,00 15.748.200.000,00 2.213.800.000,00 18.200.000.000,00 234.000.000,00 16.488.105.500,00 2.193.951.250,00 18.916.056.750,00 716.056.750,00 3,93
1 20 04 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 2.586.200.000,00 220.000.000,00 2.806.200.000,00 0,00 2.587.545.500,00 200.151.250,00 2.787.696.750,00 (18.503.250,00) (0,66)
1 20 04 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 06 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 234.000.000,00 0,00 234.000.000,00 0,00 234.000.000,00 0,00 234.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 95
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 04 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 130.000.000,00 70.000.000,00 200.000.000,00 0,00 131.345.500,00 50.151.250,00 181.496.750,00 (18.503.250,00) (9,25)
1 20 04 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 22 Kegiatan Penyediaan Jasa TenagaAhli DPRD
0,00 468.000.000,00 0,00 468.000.000,00 0,00 468.000.000,00 0,00 468.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 01 23 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan Kesehatan Pimpinandan Anggota DPRD
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 850.000.000,00 1.993.800.000,00 2.843.800.000,00 0,00 850.000.000,00 1.993.800.000,00 2.843.800.000,00 0,00 0,00
1 20 04 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 320.800.000,00 320.800.000,00 0,00 0,00 320.800.000,00 320.800.000,00 0,00 0,00
1 20 04 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 1.113.000.000,00 1.113.000.000,00 0,00 0,00 1.113.000.000,00 1.113.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 96
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 04 02 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 03 Program peningkatan disiplinaparatur
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 03 02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerjalapangan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 03 06 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanPakaian Dinas
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 05 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanformal
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
48.500.000,00 1.500.000,00 0,00 50.000.000,00 48.500.000,00 1.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
48.500.000,00 1.500.000,00 0,00 50.000.000,00 48.500.000,00 1.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 15 Program peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyatdaerah
189.500.000,00 11.810.500.000,00 0,00 12.000.000.000,00 185.500.000,00 12.549.060.000,00 0,00 12.734.560.000,00 734.560.000,00 6,12
1 20 04 15 01 Kegiatan Pembahasan rancanganperaturan daerah
100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00 100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 15 02 Kegiatan Hearing/dialog dankoordinasi dengan pejabatpemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama
0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 15 03 Kegiatan Rapat-rapat alatkelengkapan dewan
44.500.000,00 135.500.000,00 0,00 180.000.000,00 44.500.000,00 135.500.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 15 04 Kegiatan Rapat-rapat paripurna 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 308.000.000,00 0,00 308.000.000,00 (342.000.000,00) (52,62)
1 20 04 15 05 Kegiatan Kegiatan Reses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 97
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 04 15 06 Kegiatan Kunjungan kerja pimpinandan anggota DPRD dalam daerah
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 151.300.000,00 0,00 151.300.000,00 101.300.000,00 202,60
1 20 04 15 07 Kegiatan Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggota DPRD
0,00 7.200.000.000,00 0,00 7.200.000.000,00 0,00 7.817.760.000,00 0,00 7.817.760.000,00 617.760.000,00 8,58
1 20 04 15 08 Kegiatan Sosialisasi peraturanperundang-undangan
30.000.000,00 120.000.000,00 0,00 150.000.000,00 26.000.000,00 124.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 15 09 Kegiatan Legislasi Produk HukumDPRD
15.000.000,00 985.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 15.000.000,00 1.235.000.000,00 0,00 1.250.000.000,00 250.000.000,00 25,00
1 20 04 15 10 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDMAlat Kelengkapan DPRD
0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 15 11 Kegiatan Penyusunan Profil danHasil Kinerja Produk HukumLembaga Perwakilan Rakyat daerah
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 107.500.000,00 0,00 107.500.000,00 7.500.000,00 7,50
1 20 04 18 Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten/kota
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 04 18 07 Kegiatan Asistensi PenyusunanRegulasi tentang TunjanganPerumahan DPRD
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 06 Dinas Pendapatan 1.614.500.000,00 5.558.034.700,00 2.802.465.300,00 9.975.000.000,00 1.725.244.200,00 6.366.023.650,00 6.515.918.150,00 14.607.186.000,00 4.632.186.000,00 46,44
1 20 06 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 3.797.779.900,00 557.465.300,00 4.355.245.200,00 0,00 4.163.584.250,00 1.920.867.600,00 6.084.451.850,00 1.729.206.650,00 39,70
1 20 06 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 06 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 825.065.600,00 0,00 825.065.600,00 0,00 858.542.500,00 1.457.500,00 860.000.000,00 34.934.400,00 4,23
1 20 06 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 1.224.000.000,00 0,00 1.224.000.000,00 0,00 1.269.000.000,00 0,00 1.269.000.000,00 45.000.000,00 3,68
1 20 06 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 187.815.300,00 0,00 187.815.300,00 37.815.300,00 25,21
1 20 06 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 (100.000.000,00) (22,22)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 98
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 06 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 82.279.700,00 199.980.000,00 282.259.700,00 0,00 82.279.700,00 772.480.000,00 854.759.700,00 572.500.000,00 202,83
1 20 06 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 357.485.300,00 357.485.300,00 0,00 0,00 895.335.100,00 895.335.100,00 537.849.800,00 150,45
1 20 06 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 117.934.600,00 0,00 117.934.600,00 0,00 199.997.300,00 251.595.000,00 451.592.300,00 333.657.700,00 282,92
1 20 06 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 200,00
1 20 06 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 298.000.000,00 0,00 298.000.000,00 100.000.000,00 50,51
1 20 06 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 144.949.450,00 0,00 144.949.450,00 57.449.450,00 65,66
1 20 06 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 100.000.000,00 15,38
1 20 06 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 403.757.700,00 2.245.000.000,00 2.648.757.700,00 0,00 405.000.000,00 4.550.050.550,00 4.955.050.550,00 2.306.292.850,00 87,07
1 20 06 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 1.120.000.000,00 1.120.000.000,00 890.000.000,00 386,96
1 20 06 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00
1 20 06 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 200.050.550,00 200.050.550,00 130.050.550,00 185,79
1 20 06 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00
1 20 06 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
1 20 06 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 148.757.700,00 0,00 148.757.700,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.242.300,00 0,84
1 20 06 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 1.745.000.000,00 1.745.000.000,00 0,00 0,00 2.605.000.000,00 2.605.000.000,00 860.000.000,00 49,28
1 20 06 02 46 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pelayanan Publik
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 150,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 99
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 06 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
442.100.000,00 249.003.800,00 0,00 691.103.800,00 509.420.000,00 371.356.300,00 0,00 880.776.300,00 189.672.500,00 27,44
1 20 06 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
269.484.000,00 15.516.000,00 0,00 285.000.000,00 311.556.000,00 16.258.000,00 0,00 327.814.000,00 42.814.000,00 15,02
1 20 06 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
172.616.000,00 233.487.800,00 0,00 406.103.800,00 197.864.000,00 355.098.300,00 0,00 552.962.300,00 146.858.500,00 36,16
1 20 06 17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah
1.172.400.000,00 1.107.493.300,00 0,00 2.279.893.300,00 1.215.824.200,00 1.426.083.100,00 45.000.000,00 2.686.907.300,00 407.014.000,00 17,85
1 20 06 17 16 Kegiatan Peningkatan manajemenaset/barang daerah
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00
1 20 06 17 19 Kegiatan Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
1.172.400.000,00 1.057.493.300,00 0,00 2.229.893.300,00 1.215.824.200,00 1.276.083.100,00 45.000.000,00 2.536.907.300,00 307.014.000,00 13,77
1 20 07 Inspektorat Kabupaten 1.466.842.600,00 1.334.457.400,00 140.700.000,00 2.942.000.000,00 2.036.473.800,00 1.649.224.700,00 307.300.000,00 3.992.998.500,00 1.050.998.500,00 35,72
1 20 07 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 788.000.000,00 94.500.000,00 882.500.000,00 0,00 875.803.300,00 156.100.000,00 1.031.903.300,00 149.403.300,00 16,93
1 20 07 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 07 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 18.000.000,00 25,00
1 20 07 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00
1 20 07 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 20 07 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 162.803.300,00 0,00 162.803.300,00 49.803.300,00 44,07
1 20 07 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 20.000.000,00 23,53
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 100
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 07 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 07 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 0,00 126.100.000,00 126.100.000,00 61.600.000,00 95,50
1 20 07 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 07 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00
1 20 07 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 0,00
1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 150.500.000,00 46.200.000,00 196.700.000,00 0,00 190.500.000,00 136.200.000,00 326.700.000,00 130.000.000,00 66,09
1 20 07 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00
1 20 07 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1 20 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 80.500.000,00 0,00 80.500.000,00 0,00 120.500.000,00 0,00 120.500.000,00 40.000.000,00 49,69
1 20 07 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1 20 07 02 46 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pelayanan Publik
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 20 07 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
57.792.000,00 2.208.000,00 0,00 60.000.000,00 113.488.000,00 9.492.000,00 0,00 122.980.000,00 62.980.000,00 104,97
1 20 07 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
28.896.000,00 1.104.000,00 0,00 30.000.000,00 53.888.000,00 6.592.000,00 0,00 60.480.000,00 30.480.000,00 101,60
1 20 07 06 05 Kegiatan Penyusunan RealisasiPelaksanaan APBD KabupatenBanyuwangi
28.896.000,00 1.104.000,00 0,00 30.000.000,00 59.600.000,00 2.900.000,00 0,00 62.500.000,00 32.500.000,00 108,33
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 101
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 07 20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH
1.324.550.600,00 182.449.400,00 0,00 1.507.000.000,00 1.832.485.800,00 290.179.400,00 15.000.000,00 2.137.665.200,00 630.665.200,00 41,85
1 20 07 20 01 Kegiatan Pelaksanaan pengawasanInternal secara berkala
604.853.600,00 60.671.400,00 0,00 665.525.000,00 942.021.600,00 90.211.200,00 0,00 1.032.232.800,00 366.707.800,00 55,10
1 20 07 20 02 Kegiatan Penanganan kasuspengaduan di lingkungan pemerintahdaerah
196.197.300,00 32.625.200,00 0,00 228.822.500,00 218.325.800,00 36.059.900,00 0,00 254.385.700,00 25.563.200,00 11,17
1 20 07 20 06 Kegiatan Tindak lanjut hasil temuanpengawasan
71.360.000,00 18.640.000,00 0,00 90.000.000,00 84.960.000,00 27.170.000,00 15.000.000,00 127.130.000,00 37.130.000,00 41,26
1 20 07 20 08 Kegiatan Evaluasi berkala temuanhasil pengawasan
113.634.000,00 22.317.000,00 0,00 135.951.000,00 139.161.600,00 38.535.000,00 0,00 177.696.600,00 41.745.600,00 30,71
1 20 07 20 10 Kegiatan Audit Kinerja InstansiPemerintah
72.272.200,00 13.413.800,00 0,00 85.686.000,00 72.272.200,00 13.413.800,00 0,00 85.686.000,00 0,00 0,00
1 20 07 20 11 Kegiatan Review Laporan KeuanganDaerah
22.105.200,00 4.737.800,00 0,00 26.843.000,00 22.105.200,00 4.737.800,00 0,00 26.843.000,00 0,00 0,00
1 20 07 20 12 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
193.428.300,00 17.744.200,00 0,00 211.172.500,00 298.139.400,00 67.751.700,00 0,00 365.891.100,00 154.718.600,00 73,27
1 20 07 20 16 Kegiatan Penilaian MandiriPelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB)
50.700.000,00 12.300.000,00 0,00 63.000.000,00 55.500.000,00 12.300.000,00 0,00 67.800.000,00 4.800.000,00 7,62
1 20 07 21 Program peningkatanprofesionalisme tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan
16.000.000,00 152.200.000,00 0,00 168.200.000,00 22.000.000,00 224.150.000,00 0,00 246.150.000,00 77.950.000,00 46,34
1 20 07 21 01 Kegiatan Pelatihan pengembangantenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan
16.000.000,00 152.200.000,00 0,00 168.200.000,00 22.000.000,00 224.150.000,00 0,00 246.150.000,00 77.950.000,00 46,34
1 20 07 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan
68.500.000,00 59.100.000,00 0,00 127.600.000,00 68.500.000,00 59.100.000,00 0,00 127.600.000,00 0,00 0,00
1 20 07 26 04 Kegiatan Fasilitasi sosialisasiperaturan perundang-undangan
68.500.000,00 59.100.000,00 0,00 127.600.000,00 68.500.000,00 59.100.000,00 0,00 127.600.000,00 0,00 0,00
1 20 08 Badan Kepegawaian dan Diklat 503.472.600,00 6.008.132.500,00 456.360.900,00 6.967.966.000,00 385.783.000,00 6.357.975.500,00 746.327.900,00 7.490.086.400,00 522.120.400,00 7,49
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 102
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 08 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 874.783.800,00 162.801.900,00 1.037.585.700,00 0,00 915.523.800,00 168.858.500,00 1.084.382.300,00 46.796.600,00 4,51
1 20 08 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 91.212.000,00 0,00 91.212.000,00 0,00 91.212.000,00 0,00 91.212.000,00 0,00 0,00
1 20 08 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 14.766.000,00 0,00 14.766.000,00 0,00 14.766.000,00 0,00 14.766.000,00 0,00 0,00
1 20 08 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 154.944.700,00 154.944.700,00 0,00 0,00 167.807.700,00 167.807.700,00 12.863.000,00 8,30
1 20 08 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 28.675.800,00 7.857.200,00 36.533.000,00 0,00 34.363.800,00 1.050.800,00 35.414.600,00 (1.118.400,00) (3,06)
1 20 08 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 29.365.000,00 0,00 29.365.000,00 (20.635.000,00) (41,27)
1 20 08 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 301.130.000,00 0,00 301.130.000,00 0,00 356.817.000,00 0,00 356.817.000,00 55.687.000,00 18,49
1 20 08 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 298.000.000,00 163.209.000,00 461.209.000,00 0,00 417.413.400,00 256.448.400,00 673.861.800,00 212.652.800,00 46,11
1 20 08 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1 20 08 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 81.580.000,00 81.580.000,00 0,00 0,00 110.819.400,00 110.819.400,00 29.239.400,00 35,84
1 20 08 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 81.629.000,00 81.629.000,00 0,00 0,00 75.629.000,00 75.629.000,00 (6.000.000,00) (7,35)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 103
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 08 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 110.000.000,00 55,00
1 20 08 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 73.413.400,00 0,00 73.413.400,00 23.413.400,00 46,83
1 20 08 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 (14.000.000,00) (45,16)
1 20 08 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
64.776.000,00 40.224.000,00 0,00 105.000.000,00 64.776.000,00 40.224.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
8.856.000,00 16.144.000,00 0,00 25.000.000,00 8.856.000,00 16.144.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
55.920.000,00 24.080.000,00 0,00 80.000.000,00 55.920.000,00 24.080.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 16 Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah
0,00 133.205.300,00 0,00 133.205.300,00 0,00 126.955.300,00 0,00 126.955.300,00 (6.250.000,00) (4,69)
1 20 08 16 06 Kegiatan Koordinasi denganpemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya
0,00 133.205.300,00 0,00 133.205.300,00 0,00 126.955.300,00 0,00 126.955.300,00 (6.250.000,00) (4,69)
1 20 08 29 Progran peningkatan kapasitassumberdaya aparatur
0,00 3.575.000.000,00 0,00 3.575.000.000,00 0,00 3.925.000.000,00 0,00 3.925.000.000,00 350.000.000,00 9,79
1 20 08 29 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calon pns Daerah
0,00 2.266.000.000,00 0,00 2.266.000.000,00 0,00 2.266.000.000,00 0,00 2.266.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 29 02 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanstruktural bagi PNS Daerah
0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 (200.000.000,00) (23,53)
1 20 08 29 03 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanteknis tugas dan fungsi bagi PNSDaerah
0,00 459.000.000,00 0,00 459.000.000,00 0,00 805.500.000,00 0,00 805.500.000,00 346.500.000,00 75,49
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 104
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 08 29 04 Kegiatan Pendidikan dan pelatihanfungsional bagi PNS Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.500.000,00 0,00 203.500.000,00 203.500.000,00
1 20 08 30 Program pembinaan danpengembangan aparatur
438.696.600,00 1.086.919.400,00 130.350.000,00 1.655.966.000,00 321.007.000,00 932.859.000,00 321.021.000,00 1.574.887.000,00 (81.079.000,00) (4,90)
1 20 08 30 01 Kegiatan Penyusunan rencanapembinaan karir PNS
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 30 02 Kegiatan Seleksi penerimaan calonPNS
153.289.600,00 246.710.400,00 0,00 400.000.000,00 0,00 160.000.000,00 190.671.000,00 350.671.000,00 (49.329.000,00) (12,33)
1 20 08 30 03 Kegiatan Penempatan PNS 229.000.000,00 76.000.000,00 0,00 305.000.000,00 229.000.000,00 76.000.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 30 04 Kegiatan Penataan sistemadministrasi kenaikan pangkatotomatis PNS
22.608.000,00 187.392.000,00 0,00 210.000.000,00 22.608.000,00 205.642.000,00 0,00 228.250.000,00 18.250.000,00 8,69
1 20 08 30 05 KegiatanPembangunan/pengembangan sisteminformasi kepegawaian daerah
0,00 100.000.000,00 130.350.000,00 230.350.000,00 35.600.000,00 114.400.000,00 130.350.000,00 280.350.000,00 50.000.000,00 21,71
1 20 08 30 09 Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 08 30 11 Kegiatan Pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatan dinas
0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 (100.000.000,00) (52,63)
1 20 08 30 18 Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi KompetensiJabatan
33.799.000,00 146.817.000,00 0,00 180.616.000,00 33.799.000,00 146.817.000,00 0,00 180.616.000,00 0,00 0,00
1 20 10 Kecamatan Banyuwangi 0,00 282.000.000,00 38.000.000,00 320.000.000,00 0,00 398.900.000,00 54.100.000,00 453.000.000,00 133.000.000,00 41,56
1 20 10 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 218.000.000,00 25.000.000,00 243.000.000,00 0,00 322.370.000,00 25.000.000,00 347.370.000,00 104.370.000,00 42,95
1 20 10 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 10 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1 20 10 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 18.000.000,00 50,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 105
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 10 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 64.370.000,00 0,00 64.370.000,00 26.370.000,00 69,39
1 20 10 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 9.000.000,00 56,25
1 20 10 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 20 10 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 20 10 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 10 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 6.000.000,00 40,00
1 20 10 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 25.000.000,00 86,21
1 20 10 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00
1 20 10 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 64.000.000,00 13.000.000,00 77.000.000,00 0,00 76.530.000,00 29.100.000,00 105.630.000,00 28.630.000,00 37,18
1 20 10 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
1 20 10 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1 20 10 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 20 10 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 14.530.000,00 0,00 14.530.000,00 6.530.000,00 81,62
1 20 10 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 10 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 3.000.000,00 100,00
1 20 10 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 33,33
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 106
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 11 Kecamatan Giri 0,00 222.000.000,00 37.500.000,00 259.500.000,00 0,00 312.900.000,00 53.600.000,00 366.500.000,00 107.000.000,00 41,23
1 20 11 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 182.000.000,00 30.000.000,00 212.000.000,00 0,00 267.900.000,00 30.000.000,00 297.900.000,00 85.900.000,00 40,52
1 20 11 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 11 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,00
1 20 11 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00
1 20 11 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 11 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 10.000.000,00 32,26
1 20 11 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 33.300.000,00 0,00 33.300.000,00 15.900.000,00 91,38
1 20 11 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00
1 20 11 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 20 11 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 10.000.000,00 96,15
1 20 11 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 300,00
1 20 11 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 5.000.000,00 27,78
1 20 11 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00
1 20 11 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 40.000.000,00 7.500.000,00 47.500.000,00 0,00 45.000.000,00 23.600.000,00 68.600.000,00 21.100.000,00 44,42
1 20 11 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 23.600.000,00 23.600.000,00 16.100.000,00 214,67
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 107
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 11 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 20 11 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00
1 20 12 Kecamatan Glagah 0,00 236.013.300,00 68.986.700,00 305.000.000,00 0,00 344.913.300,00 100.086.700,00 445.000.000,00 140.000.000,00 45,90
1 20 12 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 197.977.800,00 36.033.900,00 234.011.700,00 0,00 284.877.800,00 36.033.900,00 320.911.700,00 86.900.000,00 37,13
1 20 12 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 12 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00
1 20 12 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1 20 12 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 49.900.000,00 0,00 49.900.000,00 14.900.000,00 42,57
1 20 12 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 20.795.600,00 0,00 20.795.600,00 0,00 30.795.600,00 0,00 30.795.600,00 10.000.000,00 48,09
1 20 12 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.274.900,00 0,00 10.274.900,00 0,00 21.274.900,00 0,00 21.274.900,00 11.000.000,00 107,06
1 20 12 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 31.450.700,00 31.450.700,00 0,00 0,00 31.450.700,00 31.450.700,00 0,00 0,00
1 20 12 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 5.383.500,00 4.583.200,00 9.966.700,00 0,00 16.383.500,00 4.583.200,00 20.966.700,00 11.000.000,00 110,37
1 20 12 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 22.223.800,00 0,00 22.223.800,00 0,00 22.223.800,00 0,00 22.223.800,00 0,00 0,00
1 20 12 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 20.000.000,00 61,54
1 20 12 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 20.000.000,00 50,00
1 20 12 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 38.035.500,00 32.952.800,00 70.988.300,00 0,00 60.035.500,00 64.052.800,00 124.088.300,00 53.100.000,00 74,80
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 108
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 12 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 5.635.000,00 5.635.000,00 0,00 0,00 36.735.000,00 36.735.000,00 31.100.000,00 551,91
1 20 12 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 27.317.800,00 27.317.800,00 0,00 0,00 27.317.800,00 27.317.800,00 0,00 0,00
1 20 12 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
1 20 12 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 16.385.500,00 0,00 16.385.500,00 0,00 16.385.500,00 0,00 16.385.500,00 0,00 0,00
1 20 12 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
1 20 12 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 6.650.000,00 0,00 6.650.000,00 0,00 16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 10.000.000,00 150,38
1 20 12 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00
1 20 13 Kecamatan Kalipuro 0,00 175.000.000,00 45.000.000,00 220.000.000,00 0,00 278.900.000,00 61.100.000,00 340.000.000,00 120.000.000,00 54,55
1 20 13 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 125.000.000,00 30.000.000,00 155.000.000,00 0,00 218.900.000,00 30.000.000,00 248.900.000,00 93.900.000,00 60,58
1 20 13 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 13 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00
1 20 13 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 17.000.000,00 566,67
1 20 13 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 13 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 20.000.000,00 100,00
1 20 13 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 7.500.000,00 100,00
1 20 13 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 9.000.000,00 150,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 109
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 13 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 20 13 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 5.400.000,00 72,00
1 20 13 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00
1 20 13 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 15.000.000,00 54,55
1 20 13 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 50.000.000,00 15.000.000,00 65.000.000,00 0,00 60.000.000,00 31.100.000,00 91.100.000,00 26.100.000,00 40,15
1 20 13 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
1 20 13 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 13 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 20 13 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 13 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00
1 20 13 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00
1 20 14 Kecamatan Licin 0,00 245.000.000,00 0,00 245.000.000,00 0,00 369.900.000,00 26.100.000,00 396.000.000,00 151.000.000,00 61,63
1 20 14 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00 0,00 308.900.000,00 10.000.000,00 318.900.000,00 103.900.000,00 48,33
1 20 14 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1 20 14 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00
1 20 14 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 110
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 14 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 20.000.000,00 50,00
1 20 14 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 46.400.000,00 0,00 46.400.000,00 20.000.000,00 75,76
1 20 14 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00
1 20 14 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1 20 14 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1 20 14 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 28.900.000,00 0,00 28.900.000,00 18.900.000,00 189,00
1 20 14 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 10.000.000,00 19,61
1 20 14 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 20.000.000,00 111,11
1 20 14 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 61.000.000,00 16.100.000,00 77.100.000,00 47.100.000,00 157,00
1 20 14 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
1 20 14 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 14 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 14 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00
1 20 15 Kecamatan Wongsorejo 0,00 270.000.000,00 55.000.000,00 325.000.000,00 0,00 403.900.000,00 71.100.000,00 475.000.000,00 150.000.000,00 46,15
1 20 15 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 175.000.000,00 25.000.000,00 200.000.000,00 0,00 300.900.000,00 25.000.000,00 325.900.000,00 125.900.000,00 62,95
1 20 15 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 200,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 111
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 15 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 20 15 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 15 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 20.000.000,00 57,14
1 20 15 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 20.000.000,00 153,85
1 20 15 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 9.000.000,00 300,00
1 20 15 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 20 15 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 9.000.000,00 100,00
1 20 15 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00
1 20 15 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 25.000.000,00 71,43
1 20 15 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00
1 20 15 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 95.000.000,00 30.000.000,00 125.000.000,00 0,00 103.000.000,00 46.100.000,00 149.100.000,00 24.100.000,00 19,28
1 20 15 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 36.100.000,00 36.100.000,00 16.100.000,00 80,50
1 20 15 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 15 02 21 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 20 15 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 20 15 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 8.000.000,00 53,33
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 112
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 15 02 46 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pelayanan Publik
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 16 Kecamatan Kabat 0,00 237.400.000,00 80.000.000,00 317.400.000,00 0,00 329.500.000,00 102.900.000,00 432.400.000,00 115.000.000,00 36,23
1 20 16 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 187.350.000,00 25.000.000,00 212.350.000,00 0,00 279.450.000,00 31.800.000,00 311.250.000,00 98.900.000,00 46,57
1 20 16 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00
1 20 16 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 20 16 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 16.250.000,00 0,00 16.250.000,00 0,00 16.250.000,00 0,00 16.250.000,00 0,00 0,00
1 20 16 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 15.000.000,00 37,50
1 20 16 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 15.000.000,00 93,75
1 20 16 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 5.000.000,00 83,33
1 20 16 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 29.800.000,00 29.800.000,00 6.800.000,00 29,57
1 20 16 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 5.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 2.000.000,00 9.000.000,00 2.000.000,00 28,57
1 20 16 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 5.000.000,00 71,43
1 20 16 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 60.100.000,00 0,00 60.100.000,00 25.100.000,00 71,71
1 20 16 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 25.000.000,00 83,33
1 20 16 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 45.050.000,00 55.000.000,00 100.050.000,00 0,00 45.050.000,00 71.100.000,00 116.150.000,00 16.100.000,00 16,09
1 20 16 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 26.100.000,00 26.100.000,00 16.100.000,00 161,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 113
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 16 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 16 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 0,00
1 20 16 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1 20 16 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 16 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 16 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1 20 16 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 20 16 34 Program Pelayanan Publik 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 16 34 03 Kegiatan Sarana dan PrasaranaPendukung Pelayanan Publik
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 17 Kecamatan Rogojampi 0,00 201.485.000,00 95.220.000,00 296.705.000,00 0,00 276.735.000,00 139.970.000,00 416.705.000,00 120.000.000,00 40,44
1 20 17 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 184.877.000,00 23.770.000,00 208.647.000,00 0,00 260.127.000,00 23.770.000,00 283.897.000,00 75.250.000,00 36,07
1 20 17 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 1.800.000,00 92,31
1 20 17 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 33.400.000,00 0,00 33.400.000,00 1.000.000,00 3,09
1 20 17 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 17 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00
1 20 17 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 15.000.000,00 90,91
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 114
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 17 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00
1 20 17 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 23.770.000,00 23.770.000,00 0,00 0,00 23.770.000,00 23.770.000,00 0,00 0,00
1 20 17 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00
1 20 17 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 13.052.000,00 0,00 13.052.000,00 0,00 23.852.000,00 0,00 23.852.000,00 10.800.000,00 82,75
1 20 17 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 30.875.000,00 0,00 30.875.000,00 0,00 40.625.000,00 0,00 40.625.000,00 9.750.000,00 31,58
1 20 17 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 37.100.000,00 0,00 37.100.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.900.000,00 5,12
1 20 17 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 16.608.000,00 71.450.000,00 88.058.000,00 0,00 16.608.000,00 116.200.000,00 132.808.000,00 44.750.000,00 50,82
1 20 17 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 0,00 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 0,00
1 20 17 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
1 20 17 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 35.400.000,00 35.400.000,00 28.650.000,00 424,44
1 20 17 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 11.208.000,00 0,00 11.208.000,00 0,00 11.208.000,00 0,00 11.208.000,00 0,00 0,00
1 20 17 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1 20 17 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00
1 20 18 Kecamatan Songgon 0,00 227.400.000,00 109.600.000,00 337.000.000,00 0,00 338.260.000,00 125.740.000,00 464.000.000,00 127.000.000,00 37,69
1 20 18 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 186.900.000,00 34.600.000,00 221.500.000,00 0,00 297.760.000,00 34.640.000,00 332.400.000,00 110.900.000,00 50,07
1 20 18 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 115
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 18 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00
1 20 18 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 18 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 25.000.000,00 71,43
1 20 18 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 5.900.000,00 34,50
1 20 18 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 18 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 10.400.000,00 34.600.000,00 45.000.000,00 0,00 70.360.000,00 34.640.000,00 105.000.000,00 60.000.000,00 133,33
1 20 18 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1 20 18 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 15.000.000,00 46,88
1 20 18 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 5.000.000,00 15,62
1 20 18 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 29.000.000,00 75.000.000,00 104.000.000,00 0,00 29.000.000,00 91.100.000,00 120.100.000,00 16.100.000,00 15,48
1 20 18 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 20 18 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
1 20 18 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 18 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 0,00
1 20 18 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 116
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 18 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00
1 20 18 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00
1 20 18 34 Program Pelayanan Publik 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 18 34 03 Kegiatan Sarana dan PrasaranaPendukung Pelayanan Publik
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 19 Kecamatan Singojuruh 2.792.000,00 170.838.000,00 118.370.000,00 292.000.000,00 2.792.000,00 269.738.000,00 134.470.000,00 407.000.000,00 115.000.000,00 39,38
1 20 19 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 158.630.000,00 31.070.000,00 189.700.000,00 0,00 257.530.000,00 31.070.000,00 288.600.000,00 98.900.000,00 52,13
1 20 19 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 2.730.000,00 0,00 2.730.000,00 0,00 5.230.000,00 0,00 5.230.000,00 2.500.000,00 91,58
1 20 19 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 19 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1 20 19 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 19 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 40.000.000,00 114,29
1 20 19 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 10.000.000,00 142,86
1 20 19 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 5.000.000,00 125,00
1 20 19 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 31.070.000,00 31.070.000,00 0,00 0,00 31.070.000,00 31.070.000,00 0,00 0,00
1 20 19 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 200,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 117
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 19 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 62.400.000,00 0,00 62.400.000,00 21.400.000,00 52,20
1 20 19 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 25.400.000,00 0,00 25.400.000,00 0,00 35.400.000,00 0,00 35.400.000,00 10.000.000,00 39,37
1 20 19 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 10.000.000,00 87.300.000,00 97.300.000,00 0,00 10.000.000,00 103.400.000,00 113.400.000,00 16.100.000,00 16,55
1 20 19 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 19 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 36.700.000,00 36.700.000,00 16.100.000,00 78,16
1 20 19 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00
1 20 19 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 19 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
2.792.000,00 2.208.000,00 0,00 5.000.000,00 2.792.000,00 2.208.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 19 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
2.792.000,00 2.208.000,00 0,00 5.000.000,00 2.792.000,00 2.208.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 20 Kecamatan Srono 0,00 239.719.000,00 60.281.000,00 300.000.000,00 0,00 346.519.000,00 81.481.000,00 428.000.000,00 128.000.000,00 42,67
1 20 20 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 219.719.000,00 46.993.650,00 266.712.650,00 0,00 279.736.350,00 65.381.000,00 345.117.350,00 78.404.700,00 29,40
1 20 20 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 (5.100.000,00) (85,00)
1 20 20 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 0,00 0,00
1 20 20 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1 20 20 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 38.287.350,00 0,00 38.287.350,00 13.287.350,00 53,15
1 20 20 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 15.000.000,00 85,71
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 118
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 20 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00
1 20 20 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 46.993.650,00 46.993.650,00 0,00 0,00 65.381.000,00 65.381.000,00 18.387.350,00 39,13
1 20 20 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 9.619.000,00 0,00 9.619.000,00 0,00 14.999.000,00 0,00 14.999.000,00 5.380.000,00 55,93
1 20 20 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 10.000.000,00 17,24
1 20 20 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 78.450.000,00 0,00 78.450.000,00 16.450.000,00 26,53
1 20 20 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 20.000.000,00 13.287.350,00 33.287.350,00 0,00 66.782.650,00 16.100.000,00 82.882.650,00 49.595.300,00 148,99
1 20 20 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 13.287.350,00 13.287.350,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 2.812.650,00 21,17
1 20 20 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.782.650,00 0,00 46.782.650,00 46.782.650,00
1 20 20 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 20 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00
1 20 20 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00
1 20 21 Kecamatan Muncar 0,00 248.000.000,00 50.000.000,00 298.000.000,00 0,00 346.900.000,00 71.100.000,00 418.000.000,00 120.000.000,00 40,27
1 20 21 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 231.000.000,00 15.000.000,00 246.000.000,00 0,00 326.900.000,00 20.000.000,00 346.900.000,00 100.900.000,00 41,02
1 20 21 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 21 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 (13.000.000,00) (32,50)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 119
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 21 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 21 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 64.900.000,00 0,00 64.900.000,00 19.900.000,00 44,22
1 20 21 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00
1 20 21 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00
1 20 21 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33
1 20 21 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00
1 20 21 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 2.000.000,00 20,00
1 20 21 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 37.000.000,00 112,12
1 20 21 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 30.000.000,00 66,67
1 20 21 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 17.000.000,00 35.000.000,00 52.000.000,00 0,00 20.000.000,00 51.100.000,00 71.100.000,00 19.100.000,00 36,73
1 20 21 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
1 20 21 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 21 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3.000.000,00 42,86
1 20 21 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 21 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 21 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 120
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 22 Kecamatan Cluring 0,00 246.010.250,00 64.992.700,00 311.002.950,00 0,00 338.562.350,00 83.740.600,00 422.302.950,00 111.300.000,00 35,79
1 20 22 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 213.627.750,00 14.140.600,00 227.768.350,00 0,00 296.579.850,00 14.140.600,00 310.720.450,00 82.952.100,00 36,42
1 20 22 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 50,00
1 20 22 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00
1 20 22 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 22 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.691.450,00 0,00 34.691.450,00 0,00 54.343.550,00 0,00 54.343.550,00 19.652.100,00 56,65
1 20 22 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 29.036.300,00 0,00 29.036.300,00 0,00 41.536.300,00 0,00 41.536.300,00 12.500.000,00 43,05
1 20 22 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 100,00
1 20 22 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 14.140.600,00 14.140.600,00 0,00 0,00 14.140.600,00 14.140.600,00 0,00 0,00
1 20 22 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 12.000.000,00 240,00
1 20 22 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 47.800.000,00 0,00 47.800.000,00 10.800.000,00 29,19
1 20 22 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 34.900.000,00 0,00 34.900.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 20.000.000,00 57,31
1 20 22 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 32.382.500,00 50.852.100,00 83.234.600,00 0,00 41.982.500,00 69.600.000,00 111.582.500,00 28.347.900,00 34,06
1 20 22 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00
1 20 22 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 22.352.100,00 22.352.100,00 0,00 0,00 41.100.000,00 41.100.000,00 18.747.900,00 83,88
1 20 22 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 121
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 22 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 12.382.500,00 0,00 12.382.500,00 0,00 12.382.500,00 0,00 12.382.500,00 0,00 0,00
1 20 22 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00
1 20 23 Kecamatan Purwoharjo 0,00 250.325.000,00 68.200.000,00 318.525.000,00 0,00 354.225.000,00 84.300.000,00 438.525.000,00 120.000.000,00 37,67
1 20 23 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 195.445.000,00 27.000.000,00 222.445.000,00 0,00 293.055.000,00 27.000.000,00 320.055.000,00 97.610.000,00 43,88
1 20 23 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 23 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 0,00
1 20 23 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 4.485.000,00 0,00 4.485.000,00 0,00 4.485.000,00 0,00 4.485.000,00 0,00 0,00
1 20 23 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 1.500.000,00 3,33
1 20 23 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.150.000,00 81,82
1 20 23 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 27.710.000,00 0,00 27.710.000,00 0,00 55.670.000,00 0,00 55.670.000,00 27.960.000,00 100,90
1 20 23 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 75,00
1 20 23 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 5.000.000,00 166,67
1 20 23 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 23 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 5.000.000,00 166,67
1 20 23 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1 20 23 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 122
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 23 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 25.000.000,00 71,43
1 20 23 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 49.880.000,00 41.200.000,00 91.080.000,00 0,00 53.170.000,00 57.300.000,00 110.470.000,00 19.390.000,00 21,29
1 20 23 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 0,00 44.300.000,00 44.300.000,00 16.100.000,00 57,09
1 20 23 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1 20 23 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 20 23 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 13.630.000,00 0,00 13.630.000,00 0,00 16.920.000,00 0,00 16.920.000,00 3.290.000,00 24,14
1 20 23 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1 20 23 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur
0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00
1 20 23 34 Program Pelayanan Publik 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 3.000.000,00 60,00
1 20 23 34 03 Kegiatan Sarana dan PrasaranaPendukung Pelayanan Publik
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 3.000.000,00 60,00
1 20 24 Kecamatan Tegaldlimo 0,00 280.000.000,00 15.000.000,00 295.000.000,00 0,00 380.476.000,00 39.524.000,00 420.000.000,00 125.000.000,00 42,37
1 20 24 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 199.000.000,00 15.000.000,00 214.000.000,00 0,00 262.876.000,00 23.424.000,00 286.300.000,00 72.300.000,00 33,79
1 20 24 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 24 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 20 24 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1 20 24 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 15.500.000,00 44,29
1 20 24 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 123
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 24 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 10.926.000,00 0,00 10.926.000,00 5.926.000,00 118,52
1 20 24 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 23.424.000,00 23.424.000,00 8.424.000,00 56,16
1 20 24 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00
1 20 24 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 10.500.000,00 35,00
1 20 24 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 52.950.000,00 0,00 52.950.000,00 16.950.000,00 47,08
1 20 24 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 106.000.000,00 16.100.000,00 122.100.000,00 46.100.000,00 60,66
1 20 24 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
1 20 24 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 24 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratrumah dinas
0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00
1 20 24 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1 20 24 34 Program Pelayanan Publik 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 6.600.000,00 132,00
1 20 24 34 03 Kegiatan Sarana dan PrasaranaPendukung Pelayanan Publik
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 6.600.000,00 132,00
1 20 25 Kecamatan Gambiran 0,00 242.748.850,00 79.751.150,00 322.500.000,00 0,00 363.148.850,00 104.351.150,00 467.500.000,00 145.000.000,00 44,96
1 20 25 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 210.748.850,00 19.751.150,00 230.500.000,00 0,00 327.548.850,00 22.251.150,00 349.800.000,00 119.300.000,00 51,76
1 20 25 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.400.000,00 66,67
1 20 25 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 124
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 25 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 6.000.000,00 50,00
1 20 25 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 25 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.248.850,00 0,00 34.248.850,00 0,00 54.248.850,00 0,00 54.248.850,00 20.000.000,00 58,40
1 20 25 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 15.000.000,00 71,43
1 20 25 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 6.000.000,00 50,00
1 20 25 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 19.751.150,00 19.751.150,00 0,00 0,00 22.251.150,00 22.251.150,00 2.500.000,00 12,66
1 20 25 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 3.900.000,00 44,83
1 20 25 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 100,00
1 20 25 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 25.000.000,00 71,43
1 20 25 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 32.500.000,00 92,86
1 20 25 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 32.000.000,00 60.000.000,00 92.000.000,00 0,00 35.600.000,00 82.100.000,00 117.700.000,00 25.700.000,00 27,93
1 20 25 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
1 20 25 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 6.000.000,00 30,00
1 20 25 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 20 25 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 20 25 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 3.600.000,00 45,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 125
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 25 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 20 26 Kecamatan Bangorejo 0,00 223.355.500,00 85.449.400,00 308.804.900,00 0,00 329.872.500,00 121.932.400,00 451.804.900,00 143.000.000,00 46,31
1 20 26 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 204.855.500,00 43.374.400,00 248.229.900,00 0,00 311.372.500,00 43.374.400,00 354.746.900,00 106.517.000,00 42,91
1 20 26 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00
1 20 26 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
1 20 26 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 (18.000.000,00) (40,00)
1 20 26 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 38.755.500,00 0,00 38.755.500,00 0,00 71.272.500,00 0,00 71.272.500,00 32.517.000,00 83,90
1 20 26 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 28.000.000,00 164,71
1 20 26 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 26 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 43.374.400,00 43.374.400,00 0,00 0,00 43.374.400,00 43.374.400,00 0,00 0,00
1 20 26 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 26 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 29.000.000,00 131,82
1 20 26 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 35.000.000,00 100,00
1 20 26 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 18.500.000,00 42.075.000,00 60.575.000,00 0,00 18.500.000,00 78.558.000,00 97.058.000,00 36.483.000,00 60,23
1 20 26 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 42.075.000,00 42.075.000,00 0,00 0,00 62.458.000,00 62.458.000,00 20.383.000,00 48,44
1 20 26 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 126
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 26 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 26 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur
0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1 20 26 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 27 Kecamatan Siliragung 0,00 240.000.000,00 82.000.000,00 322.000.000,00 0,00 308.900.000,00 98.100.000,00 407.000.000,00 85.000.000,00 26,40
1 20 27 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 215.000.000,00 32.000.000,00 247.000.000,00 0,00 283.900.000,00 32.000.000,00 315.900.000,00 68.900.000,00 27,89
1 20 27 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 27 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 27 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 27 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1 20 27 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 14.000.000,00 50,91
1 20 27 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 20 27 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 13.900.000,00 139,00
1 20 27 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
1 20 27 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00
1 20 27 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 20 27 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 56.500.000,00 0,00 56.500.000,00 16.000.000,00 39,51
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 127
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 27 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 0,00 25.000.000,00 66.100.000,00 91.100.000,00 16.100.000,00 21,47
1 20 27 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 20 27 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 31.100.000,00 31.100.000,00 16.100.000,00 107,33
1 20 27 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 27 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 27 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 28 Kecamatan Pesanggaran 0,00 289.750.000,00 25.500.000,00 315.250.000,00 0,00 333.650.000,00 41.600.000,00 375.250.000,00 60.000.000,00 19,03
1 20 28 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 249.750.000,00 25.500.000,00 275.250.000,00 0,00 293.650.000,00 25.500.000,00 319.150.000,00 43.900.000,00 15,95
1 20 28 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 20.750.000,00 0,00 20.750.000,00 0,00 20.750.000,00 0,00 20.750.000,00 0,00 0,00
1 20 28 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00
1 20 28 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.859.000,00 0,00 34.859.000,00 0,00 45.809.000,00 0,00 45.809.000,00 10.950.000,00 31,41
1 20 28 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00
1 20 28 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.031.000,00 0,00 10.031.000,00 0,00 14.031.000,00 0,00 14.031.000,00 4.000.000,00 39,88
1 20 28 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00
1 20 28 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00
1 20 28 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 42.510.000,00 0,00 42.510.000,00 0,00 42.510.000,00 0,00 42.510.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 128
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 28 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 71.550.000,00 0,00 71.550.000,00 13.950.000,00 24,22
1 20 28 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 16.100.000,00 56.100.000,00 16.100.000,00 40,25
1 20 28 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
1 20 28 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 20 28 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 29 Kecamatan Genteng 0,00 204.966.100,00 84.672.500,00 289.638.600,00 0,00 336.953.800,00 63.287.350,00 400.241.150,00 110.602.550,00 38,19
1 20 29 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 200.051.300,00 4.972.500,00 205.023.800,00 0,00 332.039.000,00 7.567.350,00 339.606.350,00 134.582.550,00 65,64
1 20 29 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 981.000,00 0,00 981.000,00 0,00 981.000,00 0,00 981.000,00 0,00 0,00
1 20 29 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 3.000.000,00 13,33
1 20 29 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 (9.000.000,00) (25,00)
1 20 29 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.142.500,00 0,00 60.142.500,00 0,00 75.142.500,00 0,00 75.142.500,00 15.000.000,00 24,94
1 20 29 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 1.401.800,00 0,00 1.401.800,00 0,00 26.434.500,00 0,00 26.434.500,00 25.032.700,00 1.785,75
1 20 29 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 901.000,00 0,00 901.000,00 0,00 10.981.000,00 0,00 10.981.000,00 10.080.000,00 1.118,76
1 20 29 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 4.972.500,00 4.972.500,00 0,00 0,00 7.567.350,00 7.567.350,00 2.594.850,00 52,18
1 20 29 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 20 29 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 42.250.000,00 185,71
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 129
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 29 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 54.375.000,00 0,00 54.375.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 45.625.000,00 83,91
1 20 29 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 4.914.800,00 79.700.000,00 84.614.800,00 0,00 4.914.800,00 55.720.000,00 60.634.800,00 (23.980.000,00) (28,34)
1 20 29 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.020.000,00 26.020.000,00 26.020.000,00
1 20 29 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00
1 20 29 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67)
1 20 29 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 4.914.800,00 0,00 4.914.800,00 0,00 4.914.800,00 0,00 4.914.800,00 0,00 0,00
1 20 30 Kecamatan Tegalsari 0,00 217.272.650,00 55.227.350,00 272.500.000,00 0,00 323.172.650,00 91.327.350,00 414.500.000,00 142.000.000,00 52,11
1 20 30 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 178.272.650,00 30.227.350,00 208.500.000,00 0,00 284.172.650,00 40.227.350,00 324.400.000,00 115.900.000,00 55,59
1 20 30 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 30 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00
1 20 30 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1 20 30 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 30 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 29.300.000,00 0,00 29.300.000,00 0,00 49.700.000,00 0,00 49.700.000,00 20.400.000,00 69,62
1 20 30 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 5.000.000,00 27,78
1 20 30 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 12.772.650,00 10.000.000,00 22.772.650,00 0,00 20.272.650,00 10.000.000,00 30.272.650,00 7.500.000,00 32,93
1 20 30 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 20.227.350,00 20.227.350,00 0,00 0,00 30.227.350,00 30.227.350,00 10.000.000,00 49,44
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 130
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 30 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 7.500.000,00 93,75
1 20 30 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 3.000.000,00 50,00
1 20 30 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 25.000.000,00 89,29
1 20 30 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 32.500.000,00 108,33
1 20 30 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 34.000.000,00 25.000.000,00 59.000.000,00 0,00 39.000.000,00 51.100.000,00 90.100.000,00 31.100.000,00 52,71
1 20 30 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
1 20 30 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 30 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 5.000.000,00 250,00
1 20 30 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 30 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 20 30 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00
1 20 30 34 Program Pelayanan Publik 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1 20 30 34 03 Kegiatan Sarana dan PrasaranaPendukung Pelayanan Publik
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1 20 31 Kecamatan Sempu 0,00 193.600.000,00 57.400.000,00 251.000.000,00 0,00 297.500.000,00 73.500.000,00 371.000.000,00 120.000.000,00 47,81
1 20 31 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 148.600.000,00 43.296.000,00 191.896.000,00 0,00 247.500.000,00 43.296.000,00 290.796.000,00 98.900.000,00 51,54
1 20 31 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 131
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 31 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 31 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 31 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 31 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 15.000.000,00 57,69
1 20 31 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 40.400.000,00 0,00 40.400.000,00 18.900.000,00 87,91
1 20 31 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 5.000.000,00 125,00
1 20 31 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 35.139.000,00 35.139.000,00 0,00 0,00 35.139.000,00 35.139.000,00 0,00 0,00
1 20 31 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 2.600.000,00 8.157.000,00 10.757.000,00 0,00 7.600.000,00 8.157.000,00 15.757.000,00 5.000.000,00 46,48
1 20 31 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 30.000.000,00 150,00
1 20 31 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00
1 20 31 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 45.000.000,00 14.104.000,00 59.104.000,00 0,00 50.000.000,00 30.204.000,00 80.204.000,00 21.100.000,00 35,70
1 20 31 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
1 20 31 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 14.104.000,00 14.104.000,00 0,00 0,00 14.104.000,00 14.104.000,00 0,00 0,00
1 20 31 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 20 31 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00
1 20 31 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 132
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 32 Kecamatan Glenmore 0,00 252.000.000,00 20.000.000,00 272.000.000,00 0,00 376.900.000,00 36.100.000,00 413.000.000,00 141.000.000,00 51,84
1 20 32 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 214.500.000,00 20.000.000,00 234.500.000,00 0,00 329.400.000,00 20.000.000,00 349.400.000,00 114.900.000,00 49,00
1 20 32 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1 20 32 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00
1 20 32 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1 20 32 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 30.000.000,00 166,67
1 20 32 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 15.000.000,00 107,14
1 20 32 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 24.900.000,00 0,00 24.900.000,00 9.900.000,00 66,00
1 20 32 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 20 32 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00
1 20 32 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 25.000.000,00 125,00
1 20 32 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 25.000.000,00 53,19
1 20 32 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 47.500.000,00 16.100.000,00 63.600.000,00 26.100.000,00 69,60
1 20 32 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
1 20 32 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 32 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 10.000.000,00 80,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 133
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 32 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 33 Kecamatan Kalibaru 0,00 211.977.300,00 24.950.000,00 236.927.300,00 0,00 282.145.000,00 80.550.000,00 362.695.000,00 125.767.700,00 53,08
1 20 33 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 169.067.300,00 24.950.000,00 194.017.300,00 0,00 211.150.000,00 64.450.000,00 275.600.000,00 81.582.700,00 42,05
1 20 33 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00
1 20 33 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 (1.200.000,00) (5,88)
1 20 33 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 (18.000.000,00) (40,00)
1 20 33 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.532.300,00 0,00 20.532.300,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 9.467.700,00 46,11
1 20 33 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 14.045.000,00 0,00 14.045.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 5.955.000,00 42,40
1 20 33 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 2.750.000,00 64,71
1 20 33 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 0,00 0,00 64.450.000,00 64.450.000,00 39.500.000,00 158,32
1 20 33 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.040.000,00 0,00 3.040.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.960.000,00 97,37
1 20 33 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00
1 20 33 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 19.750.000,00 0,00 19.750.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 6.250.000,00 31,65
1 20 33 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 39.950.000,00 0,00 39.950.000,00 0,00 70.450.000,00 0,00 70.450.000,00 30.500.000,00 76,35
1 20 33 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 37.560.000,00 0,00 37.560.000,00 0,00 63.495.000,00 16.100.000,00 79.595.000,00 42.035.000,00 111,91
1 20 33 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 16.100.000,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 134
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 33 02 21 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
1 20 33 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00
1 20 33 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 8.820.000,00 0,00 8.820.000,00 0,00 9.755.000,00 0,00 9.755.000,00 935.000,00 10,60
1 20 33 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,00 0,00 0,00
1 20 33 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
0,00 5.350.000,00 0,00 5.350.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 2.150.000,00 40,19
1 20 33 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
0,00 5.350.000,00 0,00 5.350.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 2.150.000,00 40,19
1 20 34 Kelurahan Tamanbaru 0,00 89.725.600,00 50.465.600,00 140.191.200,00 0,00 89.725.600,00 75.337.600,00 165.063.200,00 24.872.000,00 17,74
1 20 34 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 75.454.400,00 23.896.600,00 99.351.000,00 0,00 75.454.400,00 23.896.600,00 99.351.000,00 0,00 0,00
1 20 34 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 20 34 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 9.420.000,00 0,00 9.420.000,00 0,00 9.420.000,00 0,00 9.420.000,00 0,00 0,00
1 20 34 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 34 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 34 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 34 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 2.327.000,00 0,00 2.327.000,00 0,00 2.327.000,00 0,00 2.327.000,00 0,00 0,00
1 20 34 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 23.896.600,00 23.896.600,00 0,00 0,00 23.896.600,00 23.896.600,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 135
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 34 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 1.716.400,00 0,00 1.716.400,00 0,00 1.716.400,00 0,00 1.716.400,00 0,00 0,00
1 20 34 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.491.000,00 0,00 7.491.000,00 0,00 7.491.000,00 0,00 7.491.000,00 0,00 0,00
1 20 34 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 34 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 14.271.200,00 26.569.000,00 40.840.200,00 0,00 14.271.200,00 51.441.000,00 65.712.200,00 24.872.000,00 60,90
1 20 34 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 8.385.000,00 8.385.000,00 0,00 0,00 8.385.000,00 8.385.000,00 0,00 0,00
1 20 34 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 13.184.000,00 13.184.000,00 0,00 0,00 28.079.000,00 28.079.000,00 14.895.000,00 112,98
1 20 34 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 6.616.200,00 0,00 6.616.200,00 0,00 6.616.200,00 0,00 6.616.200,00 0,00 0,00
1 20 34 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.155.000,00 0,00 5.155.000,00 0,00 5.155.000,00 0,00 5.155.000,00 0,00 0,00
1 20 34 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.977.000,00 9.977.000,00 9.977.000,00
1 20 34 02 46 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pelayanan Publik
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 34 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1 20 35 Kelurahan Kertosari 0,00 112.500.000,00 76.500.000,00 189.000.000,00 0,00 112.500.000,00 76.500.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00
1 20 35 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 102.500.000,00 26.500.000,00 129.000.000,00 0,00 102.500.000,00 26.500.000,00 129.000.000,00 0,00 0,00
1 20 35 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 20 35 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 35 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 136
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 35 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 20 35 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 35 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 35 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00
1 20 35 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 35 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 35 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 35 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 0,00 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1 20 35 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
1 20 35 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
1 20 35 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 35 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 36 Kelurahan Lateng 0,00 71.000.000,00 64.000.000,00 135.000.000,00 0,00 73.500.000,00 74.500.000,00 148.000.000,00 13.000.000,00 9,63
1 20 36 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 69.500.000,00 18.000.000,00 87.500.000,00 0,00 72.000.000,00 18.000.000,00 90.000.000,00 2.500.000,00 2,86
1 20 36 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
1 20 36 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 137
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 36 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 36 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1 20 36 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 36 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 0,00
1 20 36 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1 20 36 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 36 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1 20 36 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 36 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2.500.000,00 14,29
1 20 36 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 1.500.000,00 46.000.000,00 47.500.000,00 0,00 1.500.000,00 56.500.000,00 58.000.000,00 10.500.000,00 22,11
1 20 36 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 500.000,00 8,33
1 20 36 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)
1 20 36 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 20 36 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1 20 37 Kelurahan Penganjuran 0,00 110.900.000,00 16.100.000,00 127.000.000,00 0,00 95.894.000,00 35.606.000,00 131.500.000,00 4.500.000,00 3,54
1 20 37 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 71.900.000,00 16.100.000,00 88.000.000,00 0,00 71.900.000,00 20.600.000,00 92.500.000,00 4.500.000,00 5,11
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 138
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 37 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 20 37 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,00
1 20 37 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 37 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00
1 20 37 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 37 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 20 37 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 0,00 20.600.000,00 20.600.000,00 4.500.000,00 27,95
1 20 37 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 20 37 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 37 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 37 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 23.994.000,00 15.006.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00
1 20 37 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 18.994.000,00 0,00 18.994.000,00 (15.006.000,00) (44,14)
1 20 37 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 37 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.006.000,00 15.006.000,00 15.006.000,00
1 20 38 Kelurahan Temenggungan 0,00 90.022.800,00 17.977.200,00 108.000.000,00 0,00 90.671.800,00 79.270.200,00 169.942.000,00 61.942.000,00 57,35
1 20 38 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 79.306.000,00 13.977.200,00 93.283.200,00 0,00 79.955.000,00 21.333.200,00 101.288.200,00 8.005.000,00 8,58
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 139
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 38 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00
1 20 38 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 38 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 38 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 38 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 38 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 3.618.000,00 0,00 3.618.000,00 0,00 4.267.000,00 0,00 4.267.000,00 649.000,00 17,94
1 20 38 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 13.977.200,00 13.977.200,00 0,00 0,00 21.333.200,00 21.333.200,00 7.356.000,00 52,63
1 20 38 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1 20 38 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 2.088.000,00 0,00 2.088.000,00 0,00 2.088.000,00 0,00 2.088.000,00 0,00 0,00
1 20 38 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 38 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 38 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 10.716.800,00 4.000.000,00 14.716.800,00 0,00 10.716.800,00 57.937.000,00 68.653.800,00 53.937.000,00 366,50
1 20 38 02 09 Kegiatan Pengadaan peralatangedung kantor
0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 38 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.937.000,00 3.937.000,00 3.937.000,00
1 20 38 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 38 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 140
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 38 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 20 38 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 2.716.800,00 0,00 2.716.800,00 0,00 2.716.800,00 0,00 2.716.800,00 0,00 0,00
1 20 39 Kelurahan Sobo 0,00 86.750.000,00 26.250.000,00 113.000.000,00 0,00 86.750.000,00 38.875.000,00 125.625.000,00 12.625.000,00 11,17
1 20 39 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 74.750.000,00 26.250.000,00 101.000.000,00 0,00 74.750.000,00 26.250.000,00 101.000.000,00 0,00 0,00
1 20 39 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00
1 20 39 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00
1 20 39 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 39 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 39 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 39 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1 20 39 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1 20 39 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00
1 20 39 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 39 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00
1 20 39 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 39 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 141
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 39 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.625.000,00 24.625.000,00 12.625.000,00 105,21
1 20 39 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.625.000,00 12.625.000,00 12.625.000,00
1 20 39 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 39 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 39 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 40 Kelurahan Pakis 0,00 67.700.000,00 44.700.000,00 112.400.000,00 0,00 67.700.000,00 44.700.000,00 112.400.000,00 0,00 0,00
1 20 40 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 67.700.000,00 29.700.000,00 97.400.000,00 0,00 67.700.000,00 29.700.000,00 97.400.000,00 0,00 0,00
1 20 40 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
1 20 40 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1 20 40 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 40 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 40 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 40 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 20 40 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00
1 20 40 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 20 40 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 142
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 40 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 40 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 40 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 41 Kelurahan Pengantigan 0,00 99.000.000,00 25.000.000,00 124.000.000,00 0,00 99.000.000,00 25.000.000,00 124.000.000,00 0,00 0,00
1 20 41 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 0,00
1 20 41 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 20 41 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 41 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 41 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00
1 20 41 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1 20 41 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 41 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 41 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 41 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 41 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 8.000.000,00 25.000.000,00 33.000.000,00 0,00 8.000.000,00 25.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
1 20 41 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 143
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 41 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)
1 20 41 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 42 Kelurahan Kampung Mandar 0,00 101.500.000,00 6.500.000,00 108.000.000,00 0,00 101.500.000,00 31.500.000,00 133.000.000,00 25.000.000,00 23,15
1 20 42 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 71.050.000,00 6.500.000,00 77.550.000,00 0,00 71.050.000,00 6.500.000,00 77.550.000,00 0,00 0,00
1 20 42 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00
1 20 42 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 0,00
1 20 42 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 42 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1 20 42 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 42 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 42 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
1 20 42 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 42 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1 20 42 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 42 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 42 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 30.450.000,00 0,00 30.450.000,00 0,00 30.450.000,00 0,00 30.450.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 144
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 42 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 42 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 42 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 23.450.000,00 0,00 23.450.000,00 0,00 23.450.000,00 0,00 23.450.000,00 0,00 0,00
1 20 42 34 Program Pelayanan Publik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1 20 42 34 03 Kegiatan Sarana dan PrasaranaPendukung Pelayanan Publik
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
1 20 43 Kelurahan Kepatihan 0,00 102.300.000,00 16.700.000,00 119.000.000,00 0,00 73.300.000,00 45.700.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00
1 20 43 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 70.300.000,00 12.700.000,00 83.000.000,00 0,00 70.300.000,00 12.700.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00
1 20 43 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00
1 20 43 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 6.000.000,00 105,26
1 20 43 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) (50,00)
1 20 43 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00
1 20 43 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 43 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 3.000.000,00 120,00
1 20 43 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00
1 20 43 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1 20 43 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 145
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 43 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 43 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 43 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 32.000.000,00 4.000.000,00 36.000.000,00 0,00 3.000.000,00 33.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
1 20 43 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 43 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1 20 43 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
1 20 43 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00
1 20 44 Kelurahan Karangrejo 0,00 89.000.000,00 37.000.000,00 126.000.000,00 0,00 89.000.000,00 37.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00
1 20 44 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 74.400.000,00 31.000.000,00 105.400.000,00 0,00 74.400.000,00 31.000.000,00 105.400.000,00 0,00 0,00
1 20 44 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
1 20 44 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00
1 20 44 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1 20 44 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 20 44 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 44 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 44 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 146
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 44 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 44 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 44 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 44 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 14.600.000,00 6.000.000,00 20.600.000,00 0,00 14.600.000,00 6.000.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00
1 20 44 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 44 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 44 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 0,00
1 20 45 Kelurahan Sumberrejo 0,00 96.700.000,00 35.800.000,00 132.500.000,00 0,00 96.700.000,00 35.800.000,00 132.500.000,00 0,00 0,00
1 20 45 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 91.200.000,00 15.652.000,00 106.852.000,00 0,00 91.200.000,00 9.231.000,00 100.431.000,00 (6.421.000,00) (6,01)
1 20 45 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 20 45 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00
1 20 45 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 45 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 0,00
1 20 45 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 45 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 45 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 15.652.000,00 15.652.000,00 0,00 0,00 9.231.000,00 9.231.000,00 (6.421.000,00) (41,02)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 147
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 45 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1 20 45 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 45 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00
1 20 45 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 5.500.000,00 20.148.000,00 25.648.000,00 0,00 5.500.000,00 26.569.000,00 32.069.000,00 6.421.000,00 25,04
1 20 45 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.421.000,00 6.421.000,00 6.421.000,00
1 20 45 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1 20 45 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 20.148.000,00 20.148.000,00 0,00 0,00 20.148.000,00 20.148.000,00 0,00 0,00
1 20 46 Kelurahan Singotrunan 0,00 97.750.000,00 33.250.000,00 131.000.000,00 0,00 97.750.000,00 33.250.000,00 131.000.000,00 0,00 0,00
1 20 46 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 76.250.000,00 15.250.000,00 91.500.000,00 0,00 76.250.000,00 15.250.000,00 91.500.000,00 0,00 0,00
1 20 46 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00
1 20 46 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 46 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 46 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 46 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1 20 46 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 46 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 148
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 46 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 46 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 46 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 46 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 21.500.000,00 18.000.000,00 39.500.000,00 0,00 21.500.000,00 18.000.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00
1 20 46 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 46 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 46 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
1 20 46 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1 20 46 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00
1 20 46 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 47 Kelurahan Panderejo 0,00 136.000.000,00 18.000.000,00 154.000.000,00 0,00 136.000.000,00 18.000.000,00 154.000.000,00 0,00 0,00
1 20 47 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 89.000.000,00 18.000.000,00 107.000.000,00 0,00 89.000.000,00 18.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00
1 20 47 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 20 47 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 47 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1 20 47 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 149
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 47 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 47 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 47 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 47 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 47 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 47 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 47 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00
1 20 47 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00
1 20 47 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 48 Kelurahan Kampung Melayu 0,00 104.540.000,00 26.460.000,00 131.000.000,00 0,00 104.540.000,00 31.710.000,00 136.250.000,00 5.250.000,00 4,01
1 20 48 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 83.040.000,00 26.460.000,00 109.500.000,00 0,00 83.040.000,00 26.460.000,00 109.500.000,00 0,00 0,00
1 20 48 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00
1 20 48 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00
1 20 48 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 48 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 48 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 6.446.000,00 0,00 6.446.000,00 0,00 6.446.000,00 0,00 6.446.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 150
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 48 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00
1 20 48 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 26.460.000,00 26.460.000,00 0,00 0,00 26.460.000,00 26.460.000,00 0,00 0,00
1 20 48 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 0,00 0,00
1 20 48 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 4.104.000,00 0,00 4.104.000,00 0,00 4.104.000,00 0,00 4.104.000,00 0,00 0,00
1 20 48 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 48 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 48 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 5.250.000,00 26.750.000,00 5.250.000,00 24,42
1 20 48 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00
1 20 48 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 48 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 48 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1 20 49 Kelurahan Kebalenan 0,00 106.750.000,00 11.250.000,00 118.000.000,00 0,00 85.750.000,00 32.250.000,00 118.000.000,00 0,00 0,00
1 20 49 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 80.250.000,00 11.250.000,00 91.500.000,00 0,00 71.250.000,00 11.250.000,00 82.500.000,00 (9.000.000,00) (9,84)
1 20 49 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00
1 20 49 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 49 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) (50,00)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 151
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 49 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 49 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 49 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 49 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00
1 20 49 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1 20 49 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 49 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 49 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 14.500.000,00 21.000.000,00 35.500.000,00 9.000.000,00 33,96
1 20 49 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.000.000,00) (100,00)
1 20 49 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1 20 49 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
1 20 49 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1 20 50 Kelurahan Singonegaran 0,00 106.700.000,00 51.800.000,00 158.500.000,00 0,00 115.200.000,00 53.550.000,00 168.750.000,00 10.250.000,00 6,47
1 20 50 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 90.700.000,00 14.800.000,00 105.500.000,00 0,00 99.200.000,00 16.550.000,00 115.750.000,00 10.250.000,00 9,72
1 20 50 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
1 20 50 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 8.500.000,00 130,77
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 152
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 50 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 50 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 50 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 50 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 2.700.000,00 4.800.000,00 7.500.000,00 0,00 2.700.000,00 6.550.000,00 9.250.000,00 1.750.000,00 23,33
1 20 50 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 50 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 50 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 50 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00
1 20 50 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 16.000.000,00 37.000.000,00 53.000.000,00 0,00 16.000.000,00 37.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00
1 20 50 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
1 20 50 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 50 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 50 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 Kelurahan Tukang Kayu 0,00 108.000.000,00 28.000.000,00 136.000.000,00 0,00 108.000.000,00 28.000.000,00 136.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 85.000.000,00 18.000.000,00 103.000.000,00 0,00 85.000.000,00 18.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 153
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 51 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 51 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 51 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 23.000.000,00 10.000.000,00 33.000.000,00 0,00 23.000.000,00 10.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00
1 20 51 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 52 Kelurahan Boyolangu 0,00 86.232.000,00 34.768.000,00 121.000.000,00 0,00 76.232.000,00 44.768.000,00 121.000.000,00 0,00 0,00
1 20 52 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 68.232.000,00 20.063.000,00 88.295.000,00 0,00 68.232.000,00 20.063.000,00 88.295.000,00 0,00 0,00
1 20 52 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 552.000,00 0,00 552.000,00 0,00 552.000,00 0,00 552.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 154
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 52 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 0,00
1 20 52 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 52 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 52 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 52 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 1.500.000,00 10.200.000,00 11.700.000,00 0,00 1.500.000,00 10.200.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00
1 20 52 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 9.863.000,00 9.863.000,00 0,00 0,00 9.863.000,00 9.863.000,00 0,00 0,00
1 20 52 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1 20 52 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 52 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 52 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 18.000.000,00 14.705.000,00 32.705.000,00 0,00 8.000.000,00 24.705.000,00 32.705.000,00 0,00 0,00
1 20 52 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 3.705.000,00 3.705.000,00 0,00 0,00 13.705.000,00 13.705.000,00 10.000.000,00 269,91
1 20 52 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00
1 20 52 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
1 20 52 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 52 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 53 Kelurahan Mojopanggung 0,00 114.500.000,00 7.500.000,00 122.000.000,00 0,00 134.500.000,00 7.500.000,00 142.000.000,00 20.000.000,00 16,39
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 155
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 53 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 93.250.000,00 7.500.000,00 100.750.000,00 0,00 93.250.000,00 7.500.000,00 100.750.000,00 0,00 0,00
1 20 53 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00
1 20 53 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1 20 53 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 53 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 53 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 20 53 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 53 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1 20 53 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 53 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 53 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 53 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 53 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 53 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 21.250.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 41.250.000,00 0,00 41.250.000,00 20.000.000,00 94,12
1 20 53 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 21.250.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 41.250.000,00 0,00 41.250.000,00 20.000.000,00 94,12
1 20 54 Kelurahan Penataban 0,00 91.500.000,00 27.500.000,00 119.000.000,00 0,00 91.500.000,00 40.500.000,00 132.000.000,00 13.000.000,00 10,92
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 156
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 54 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 83.500.000,00 25.500.000,00 109.000.000,00 0,00 83.500.000,00 25.500.000,00 109.000.000,00 0,00 0,00
1 20 54 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00
1 20 54 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 54 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 54 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 54 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 0,00
1 20 54 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 54 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 54 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00
1 20 54 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 54 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 54 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 54 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 54 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 15.000.000,00 23.000.000,00 13.000.000,00 130,00
1 20 54 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00
1 20 54 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 157
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 54 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 55 Kelurahan Giri 0,00 96.000.000,00 25.000.000,00 121.000.000,00 0,00 96.000.000,00 25.000.000,00 121.000.000,00 0,00 0,00
1 20 55 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 83.500.000,00 14.500.000,00 98.000.000,00 0,00 83.500.000,00 14.500.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00
1 20 55 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
1 20 55 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 55 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 55 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 55 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 55 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 55 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00
1 20 55 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 55 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 55 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 55 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 12.500.000,00 10.500.000,00 23.000.000,00 0,00 12.500.000,00 10.500.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00
1 20 55 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
1 20 55 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 158
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 55 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 56 Kelurahan Gombengsari 0,00 91.100.000,00 27.900.000,00 119.000.000,00 0,00 91.100.000,00 27.900.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00
1 20 56 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 87.100.000,00 23.400.000,00 110.500.000,00 0,00 87.100.000,00 23.400.000,00 110.500.000,00 0,00 0,00
1 20 56 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00
1 20 56 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 56 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 56 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 56 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 56 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 56 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00
1 20 56 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1 20 56 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 56 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 56 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 56 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 4.000.000,00 4.500.000,00 8.500.000,00 0,00 4.000.000,00 4.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
1 20 56 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 159
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 56 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 57 Kelurahan Klatak 0,00 85.000.000,00 38.000.000,00 123.000.000,00 0,00 85.000.000,00 38.000.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00
1 20 57 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 76.000.000,00 30.000.000,00 106.000.000,00 0,00 76.000.000,00 30.000.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00
1 20 57 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
1 20 57 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 57 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 57 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 57 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 57 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 57 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 20 57 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1 20 57 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 57 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 57 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 9.000.000,00 8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 9.000.000,00 8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
1 20 57 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 57 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 160
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 57 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 58 Kelurahan Kalipuro 0,00 99.509.750,00 28.490.250,00 128.000.000,00 0,00 81.509.750,00 46.490.250,00 128.000.000,00 0,00 0,00
1 20 58 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 84.500.000,00 13.240.250,00 97.740.250,00 0,00 66.500.000,00 21.240.250,00 87.740.250,00 (10.000.000,00) (10,23)
1 20 58 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1 20 58 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 20 58 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 (18.000.000,00) (66,67)
1 20 58 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 58 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 58 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 58 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 13.240.250,00 13.240.250,00 0,00 0,00 21.240.250,00 21.240.250,00 8.000.000,00 60,42
1 20 58 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1 20 58 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 58 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 58 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 15.009.750,00 15.250.000,00 30.259.750,00 0,00 15.009.750,00 25.250.000,00 40.259.750,00 10.000.000,00 33,05
1 20 58 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 10.000.000,00 222,22
1 20 58 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00 10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 161
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 58 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 10.009.750,00 0,00 10.009.750,00 0,00 10.009.750,00 0,00 10.009.750,00 0,00 0,00
1 20 58 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 59 Kelurahan Bulusan 0,00 100.300.000,00 23.700.000,00 124.000.000,00 0,00 100.300.000,00 23.700.000,00 124.000.000,00 0,00 0,00
1 20 59 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 89.600.000,00 23.700.000,00 113.300.000,00 0,00 89.600.000,00 23.700.000,00 113.300.000,00 0,00 0,00
1 20 59 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00
1 20 59 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 0,00
1 20 59 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 20 59 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 59 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1 20 59 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 59 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 0,00 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 0,00
1 20 59 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 59 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 59 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 59 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00
1 20 59 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 162
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 59 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 59 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00
1 20 60 Kelurahan Banjarsari 0,00 90.900.000,00 27.100.000,00 118.000.000,00 0,00 90.900.000,00 27.100.000,00 118.000.000,00 0,00 0,00
1 20 60 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 75.900.000,00 12.100.000,00 88.000.000,00 0,00 75.900.000,00 12.100.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00
1 20 60 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
1 20 60 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1 20 60 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 60 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 60 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 60 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 60 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 60 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00
1 20 60 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1 20 60 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 60 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 60 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 163
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 60 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 60 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 60 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 20 60 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 20 61 Kelurahan Bakungan 0,00 85.858.000,00 29.142.000,00 115.000.000,00 0,00 85.858.000,00 29.142.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00
1 20 61 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 77.858.000,00 10.950.000,00 88.808.000,00 0,00 77.858.000,00 10.950.000,00 88.808.000,00 0,00 0,00
1 20 61 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00
1 20 61 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00
1 20 61 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1 20 61 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 20 61 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00
1 20 61 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 20 61 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 61 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 0,00 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 0,00
1 20 61 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1 20 61 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 1.508.000,00 0,00 1.508.000,00 0,00 1.508.000,00 0,00 1.508.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 164
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 61 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 20 61 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 20 61 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 8.000.000,00 18.192.000,00 26.192.000,00 0,00 8.000.000,00 18.192.000,00 26.192.000,00 0,00 0,00
1 20 61 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 7.896.000,00 7.896.000,00 0,00 0,00 7.896.000,00 7.896.000,00 0,00 0,00
1 20 61 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 10.296.000,00 10.296.000,00 0,00 0,00 10.296.000,00 10.296.000,00 0,00 0,00
1 20 61 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 61 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 20 62 Badan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah
5.395.852.400,00 7.418.673.050,00 681.750.000,00 13.496.275.450,00 6.348.142.000,00 7.901.604.550,00 826.765.150,00 15.076.511.700,00 1.580.236.250,00 11,71
1 20 62 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 2.042.125.000,00 308.750.000,00 2.350.875.000,00 0,00 2.125.125.000,00 311.636.750,00 2.436.761.750,00 85.886.750,00 3,65
1 20 62 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 62 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 242.000.000,00 0,00 242.000.000,00 0,00 242.000.000,00 0,00 242.000.000,00 0,00 0,00
1 20 62 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 189.000.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 0,00
1 20 62 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00
1 20 62 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 30.000.000,00 17,65
1 20 62 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 35.000.000,00 200.000.000,00 235.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 (150.000.000,00) (63,83)
1 20 62 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 108.750.000,00 108.750.000,00 0,00 0,00 311.636.750,00 311.636.750,00 202.886.750,00 186,56
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 165
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 62 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 15.000.000,00 42,86
1 20 62 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 217.250.000,00 0,00 217.250.000,00 0,00 217.250.000,00 0,00 217.250.000,00 0,00 0,00
1 20 62 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 118.875.000,00 0,00 118.875.000,00 0,00 118.875.000,00 0,00 118.875.000,00 0,00 0,00
1 20 62 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 838.000.000,00 0,00 838.000.000,00 (12.000.000,00) (1,41)
1 20 62 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 150.000.000,00 373.000.000,00 523.000.000,00 0,00 175.000.000,00 415.128.400,00 590.128.400,00 67.128.400,00 12,84
1 20 62 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1 20 62 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 70.128.400,00 70.128.400,00 35.128.400,00 100,37
1 20 62 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1 20 62 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33
1 20 62 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 278.000.000,00 278.000.000,00 0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 7.000.000,00 2,52
1 20 62 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
503.216.000,00 597.743.250,00 0,00 1.100.959.250,00 562.832.000,00 652.373.250,00 0,00 1.215.205.250,00 114.246.000,00 10,38
1 20 62 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
265.456.000,00 34.544.000,00 0,00 300.000.000,00 276.160.000,00 47.224.000,00 0,00 323.384.000,00 23.384.000,00 7,79
1 20 62 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
83.776.000,00 16.224.000,00 0,00 100.000.000,00 87.088.000,00 16.224.000,00 0,00 103.312.000,00 3.312.000,00 3,31
1 20 62 06 05 Kegiatan Penyusunan RealisasiPelaksanaan APBD KabupatenBanyuwangi
153.984.000,00 268.016.000,00 0,00 422.000.000,00 199.584.000,00 269.966.000,00 0,00 469.550.000,00 47.550.000,00 11,27
1 20 62 06 06 Kegiatan Penyusunan Perencanaandan Pengendalian Teknis
0,00 278.959.250,00 0,00 278.959.250,00 0,00 318.959.250,00 0,00 318.959.250,00 40.000.000,00 14,34
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 166
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 62 17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah
4.744.076.400,00 4.524.764.800,00 0,00 9.268.841.200,00 5.636.750.000,00 4.795.066.300,00 100.000.000,00 10.531.816.300,00 1.262.975.100,00 13,63
1 20 62 17 04 Kegiatan Penyusunan sistem danprosedur pengelolaan keuangandaerah
16.400.000,00 158.600.000,00 0,00 175.000.000,00 16.400.000,00 158.600.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00
1 20 62 17 06 Kegiatan Penyusunan rancanganperaturan daerah tentang APBD
2.424.928.000,00 175.072.000,00 0,00 2.600.000.000,00 3.001.124.000,00 188.722.800,00 0,00 3.189.846.800,00 589.846.800,00 22,69
1 20 62 17 07 Kegiatan Penyusunan rancanganperaturan KDH tentang penjabaranAPBD
59.880.000,00 252.875.000,00 0,00 312.755.000,00 59.880.000,00 330.838.400,00 0,00 390.718.400,00 77.963.400,00 24,93
1 20 62 17 08 Kegiatan Penyusunan rancanganperaturan daerah tentang perubahanAPBD
109.322.000,00 221.586.200,00 0,00 330.908.200,00 109.322.000,00 221.586.200,00 0,00 330.908.200,00 0,00 0,00
1 20 62 17 09 Kegiatan Penyusunan rancanganperaturan KDH tentang PenjabaranPerubahan APBD
106.960.000,00 213.040.000,00 0,00 320.000.000,00 106.960.000,00 236.860.000,00 0,00 343.820.000,00 23.820.000,00 7,44
1 20 62 17 10 Kegiatan Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
158.740.000,00 205.818.000,00 0,00 364.558.000,00 158.740.000,00 205.818.000,00 0,00 364.558.000,00 0,00 0,00
1 20 62 17 11 Kegiatan Penyusunan rancanganperaturan KDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
158.740.000,00 207.880.000,00 0,00 366.620.000,00 158.740.000,00 207.880.000,00 0,00 366.620.000,00 0,00 0,00
1 20 62 17 13 Kegiatan penyusunan sisteminformasi pengelolaan keuangandaerah
173.018.400,00 292.981.600,00 0,00 466.000.000,00 168.000.000,00 298.000.000,00 0,00 466.000.000,00 0,00 0,00
1 20 62 17 16 Kegiatan Peningkatan manajemenaset/barang daerah
188.500.000,00 234.500.000,00 0,00 423.000.000,00 188.500.000,00 302.482.600,00 0,00 490.982.600,00 67.982.600,00 16,07
1 20 62 17 18 Kegiatan Revaluasi/appraisalaset/barang daerah
0,00 424.000.000,00 0,00 424.000.000,00 0,00 405.744.000,00 0,00 405.744.000,00 (18.256.000,00) (4,31)
1 20 62 17 20 Kegiatan Peningkatan ManajemenKeuangan
528.880.000,00 576.120.000,00 0,00 1.105.000.000,00 575.880.000,00 622.850.000,00 0,00 1.198.730.000,00 93.730.000,00 8,48
1 20 62 17 23 Kegiatan Pendampingan pengelolaankeuangan daerah
158.740.000,00 166.260.000,00 0,00 325.000.000,00 181.924.000,00 166.260.000,00 0,00 348.184.000,00 23.184.000,00 7,13
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 167
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 62 17 24 Kegiatan Persertifikatan danPengamanan Aset
301.840.000,00 561.160.000,00 0,00 863.000.000,00 310.096.000,00 461.160.000,00 100.000.000,00 871.256.000,00 8.256.000,00 0,96
1 20 62 17 25 Kegiatan Pembinaan SistemAkuntansi dan Pelaporan
167.328.000,00 514.672.000,00 0,00 682.000.000,00 410.384.000,00 631.359.300,00 0,00 1.041.743.300,00 359.743.300,00 52,75
1 20 62 17 27 Kegiatan Bimbingan TeknisPenyusunan APBD
78.000.000,00 283.000.000,00 0,00 361.000.000,00 78.000.000,00 283.000.000,00 0,00 361.000.000,00 0,00 0,00
1 20 62 17 28 Kegiatan Peningkatan PengelolaanKeuangan Belanja Tidak Langsung
112.800.000,00 37.200.000,00 0,00 150.000.000,00 112.800.000,00 73.905.000,00 0,00 186.705.000,00 36.705.000,00 24,47
1 20 62 18 Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten/kota
12.960.000,00 37.040.000,00 0,00 50.000.000,00 12.960.000,00 87.040.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
1 20 62 18 01 Kegiatan Evaluasi rancanganperaturan daerah tentang APBDkabupaten/kota
12.960.000,00 37.040.000,00 0,00 50.000.000,00 12.960.000,00 87.040.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00
1 20 62 20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH
135.600.000,00 67.000.000,00 0,00 202.600.000,00 135.600.000,00 67.000.000,00 0,00 202.600.000,00 0,00 0,00
1 20 62 20 06 Kegiatan Tindak lanjut hasil temuanpengawasan
135.600.000,00 67.000.000,00 0,00 202.600.000,00 135.600.000,00 67.000.000,00 0,00 202.600.000,00 0,00 0,00
1 20 63 Badan Pelayanan PerizinanTerpadu
90.000.000,00 1.233.000.000,00 270.000.000,00 1.593.000.000,00 90.000.000,00 1.284.745.000,00 430.000.000,00 1.804.745.000,00 211.745.000,00 13,29
1 20 63 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
90.000.000,00 1.038.000.000,00 270.000.000,00 1.398.000.000,00 90.000.000,00 1.078.495.000,00 270.000.000,00 1.438.495.000,00 40.495.000,00 2,90
1 20 63 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 63 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00
1 20 63 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 78.750.000,00 0,00 78.750.000,00 (11.250.000,00) (12,50)
1 20 63 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 168
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 20 63 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 282.745.000,00 0,00 282.745.000,00 32.745.000,00 13,10
1 20 63 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 19.000.000,00 61,29
1 20 63 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00
1 20 63 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 63 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00
1 20 63 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 20 63 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 63 01 25 Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananPerijinan
90.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100.000.000,00 90.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 20 63 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 160.000.000,00 305.000.000,00 160.000.000,00 110,34
1 20 63 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 20 63 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 20 63 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
1 20 63 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 20 63 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
1 20 63 34 Program Pelayanan Publik 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 61.250.000,00 0,00 61.250.000,00 11.250.000,00 22,50
1 20 63 34 05 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 61.250.000,00 0,00 61.250.000,00 11.250.000,00 22,50
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 169
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 21 Ketahanan Pangan 49.140.000,00 1.803.822.130,00 100.000.000,00 1.952.962.130,00 49.140.000,00 1.815.132.130,00 143.783.150,00 2.008.055.280,00 55.093.150,00 2,82
1 21 01 Kantor Ketahanan Pangan 49.140.000,00 1.803.822.130,00 100.000.000,00 1.952.962.130,00 49.140.000,00 1.815.132.130,00 143.783.150,00 2.008.055.280,00 55.093.150,00 2,82
1 21 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 371.500.000,00 38.000.000,00 409.500.000,00 0,00 382.810.000,00 65.724.400,00 448.534.400,00 39.034.400,00 9,53
1 21 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00
1 21 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 33.310.000,00 0,00 33.310.000,00 11.310.000,00 51,41
1 21 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 21 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 65.724.400,00 65.724.400,00 27.724.400,00 72,96
1 21 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 21 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 12.500.000,00 62.000.000,00 74.500.000,00 0,00 12.500.000,00 78.058.750,00 90.558.750,00 16.058.750,00 21,56
1 21 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 28.058.750,00 28.058.750,00 16.058.750,00 133,82
1 21 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 170
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 21 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00
1 21 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
24.200.000,00 800.000,00 0,00 25.000.000,00 24.200.000,00 800.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
24.200.000,00 800.000,00 0,00 25.000.000,00 24.200.000,00 800.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 16 Program Peningkatan KetahananPangan (pertanian/Perkebunan)
15.720.000,00 1.128.242.130,00 0,00 1.143.962.130,00 15.720.000,00 1.128.242.130,00 0,00 1.143.962.130,00 0,00 0,00
1 21 01 16 01 Kegiatan Penanganan daerah rawanpangan
0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 16 09 Kegiatan Pemanfaatan pekaranganuntuk pengembangan pangan
2.500.000,00 171.300.000,00 0,00 173.800.000,00 2.500.000,00 171.300.000,00 0,00 173.800.000,00 0,00 0,00
1 21 01 16 11 Kegiatan Pemantauan dan analisaharga pangan pokok
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 16 12 Kegiatan Penanganan pasca panendan pengolahan hasil pertanian
1.000.000,00 79.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1.000.000,00 79.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 16 14 Kegiatan Pengembangan desamandiri pangan
2.250.000,00 62.750.000,00 0,00 65.000.000,00 2.250.000,00 62.750.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 16 18 Kegiatan Pengembangan lumbungpangan desa
0,00 114.162.130,00 0,00 114.162.130,00 0,00 114.162.130,00 0,00 114.162.130,00 0,00 0,00
1 21 01 16 19 Kegiatan Pengembangan modaldistribusi pangan yang efisien
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 16 22 Kegiatan Peningkatan mutu dankeamanan pangan
750.000,00 49.250.000,00 0,00 50.000.000,00 750.000,00 49.250.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 16 23 Kegiatan Koordinasi kebijakanperberasan
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 16 31 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
6.720.000,00 143.280.000,00 0,00 150.000.000,00 6.720.000,00 143.280.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 16 32 Kegiatan PengembanganDiversifikasi Pangan
2.500.000,00 122.500.000,00 0,00 125.000.000,00 2.500.000,00 122.500.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 171
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 21 01 16 33 Kegiatan Koordinasi perumusankebijakan ketahanan pangan
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 17 Program Peningkatan PemasaranHasil ProduksiPertanian/Perkebunan
9.220.000,00 290.780.000,00 0,00 300.000.000,00 9.220.000,00 290.780.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1 21 01 17 07 Kegiatan Promosi Atas HasilProduksi Pertanian/PerkebunanUnggulan Daerah
9.220.000,00 290.780.000,00 0,00 300.000.000,00 9.220.000,00 290.780.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1 22 Pemberdayaan Masyarakat danDesa
2.637.416.000,00 4.273.239.500,00 569.600.000,00 7.480.255.500,00 2.680.761.000,00 5.134.922.150,00 1.175.397.350,00 8.991.080.500,00 1.510.825.000,00 20,20
1 22 12003 Sekretariat Daerah 1.451.600.000,00 128.547.500,00 0,00 1.580.147.500,00 1.451.600.000,00 128.547.500,00 0,00 1.580.147.500,00 0,00 0,00
1 22 12003 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
1.431.600.000,00 63.772.500,00 0,00 1.495.372.500,00 1.431.600.000,00 63.772.500,00 0,00 1.495.372.500,00 0,00 0,00
1 22 12003 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
1.431.600.000,00 63.772.500,00 0,00 1.495.372.500,00 1.431.600.000,00 63.772.500,00 0,00 1.495.372.500,00 0,00 0,00
1 22 12003 18 Program peningkatan kapasitasaparatur pemerintah desa
20.000.000,00 64.775.000,00 0,00 84.775.000,00 20.000.000,00 64.775.000,00 0,00 84.775.000,00 0,00 0,00
1 22 12003 18 04 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
20.000.000,00 64.775.000,00 0,00 84.775.000,00 20.000.000,00 64.775.000,00 0,00 84.775.000,00 0,00 0,00
1 22 12010 Kecamatan Banyuwangi 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 24.200.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12010 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 24.200.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12010 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 24.200.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12011 Kecamatan Giri 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.000.000,00 29.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1 22 12011 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.000.000,00 29.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 172
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12011 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.000.000,00 29.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1 22 12012 Kecamatan Glagah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1 22 12012 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1 22 12012 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1 22 12013 Kecamatan Kalipuro 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12013 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12013 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12014 Kecamatan Licin 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 24.200.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12014 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 24.200.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12014 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 24.200.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12015 Kecamatan Wongsorejo 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12015 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12015 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12016 Kecamatan Kabat 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12016 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 173
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12016 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12017 Kecamatan Rogojampi 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12017 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12017 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12018 Kecamatan Songgon 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.350.000,00 23.650.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12018 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.350.000,00 23.650.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12018 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.350.000,00 23.650.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12019 Kecamatan Singojuruh 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.800.000,00 23.200.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12019 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.800.000,00 23.200.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12019 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.800.000,00 23.200.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12020 Kecamatan Srono 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12020 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12020 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12021 Kecamatan Muncar 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 15.000.000,00 125,00
1 22 12021 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 15.000.000,00 125,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 174
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12021 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 15.000.000,00 125,00
1 22 12022 Kecamatan Cluring 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.200.000,00 25.000.000,00 0,00 26.200.000,00 16.200.000,00 162,00
1 22 12022 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.200.000,00 25.000.000,00 0,00 26.200.000,00 16.200.000,00 162,00
1 22 12022 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.200.000,00 25.000.000,00 0,00 26.200.000,00 16.200.000,00 162,00
1 22 12023 Kecamatan Purwoharjo 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12023 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12023 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12024 Kecamatan Tegaldlimo 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.200.000,00 38.800.000,00 0,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00
1 22 12024 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12024 17 01 Kegiatan Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12024 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.200.000,00 28.800.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1 22 12024 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.200.000,00 28.800.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1 22 12025 Kecamatan Gambiran 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.200.000,00 28.800.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1 22 12025 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.200.000,00 28.800.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1 22 12025 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.200.000,00 28.800.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 175
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12026 Kecamatan Bangorejo 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4.550.000,00 17.450.000,00 0,00 22.000.000,00 12.000.000,00 120,00
1 22 12026 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4.550.000,00 17.450.000,00 0,00 22.000.000,00 12.000.000,00 120,00
1 22 12026 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4.550.000,00 17.450.000,00 0,00 22.000.000,00 12.000.000,00 120,00
1 22 12027 Kecamatan Siliragung 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.200.000,00 23.800.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12027 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.200.000,00 23.800.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12027 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.200.000,00 23.800.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12028 Kecamatan Pesanggaran 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12028 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12028 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12029 Kecamatan Genteng 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12029 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12029 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12030 Kecamatan Tegalsari 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.200.000,00 28.800.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00
1 22 12030 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.200.000,00 28.800.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00
1 22 12030 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.200.000,00 28.800.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00
1 22 12031 Kecamatan Sempu 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 176
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12031 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12031 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
1 22 12032 Kecamatan Glenmore 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4.000.000,00 13.000.000,00 0,00 17.000.000,00 7.000.000,00 70,00
1 22 12032 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4.000.000,00 13.000.000,00 0,00 17.000.000,00 7.000.000,00 70,00
1 22 12032 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4.000.000,00 13.000.000,00 0,00 17.000.000,00 7.000.000,00 70,00
1 22 12033 Kecamatan Kalibaru 0,00 15.008.000,00 0,00 15.008.000,00 0,00 27.008.000,00 0,00 27.008.000,00 12.000.000,00 79,96
1 22 12033 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
0,00 15.008.000,00 0,00 15.008.000,00 0,00 27.008.000,00 0,00 27.008.000,00 12.000.000,00 79,96
1 22 12033 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
0,00 15.008.000,00 0,00 15.008.000,00 0,00 27.008.000,00 0,00 27.008.000,00 12.000.000,00 79,96
1 22 12034 Kelurahan Tamanbaru 12.000.000,00 30.000.000,00 0,00 42.000.000,00 12.000.000,00 40.105.000,00 0,00 52.105.000,00 10.105.000,00 24,06
1 22 12034 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 35.105.000,00 0,00 35.105.000,00 10.105.000,00 40,42
1 22 12034 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12034 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 27.605.000,00 0,00 27.605.000,00 10.105.000,00 57,74
1 22 12034 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12034 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12035 Kelurahan Kertosari 11.000.000,00 30.000.000,00 0,00 41.000.000,00 11.000.000,00 30.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 177
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12035 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12035 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12035 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12035 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12035 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12036 Kelurahan Lateng 11.000.000,00 30.000.000,00 0,00 41.000.000,00 11.000.000,00 32.600.000,00 0,00 43.600.000,00 2.600.000,00 6,34
1 22 12036 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12036 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12036 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12036 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 11.000.000,00 7.600.000,00 0,00 18.600.000,00 2.600.000,00 16,25
1 22 12036 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 11.000.000,00 7.600.000,00 0,00 18.600.000,00 2.600.000,00 16,25
1 22 12037 Kelurahan Penganjuran 11.000.000,00 30.000.000,00 0,00 41.000.000,00 11.000.000,00 30.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12037 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12037 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 178
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12037 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12037 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12037 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12038 Kelurahan Temenggungan 9.400.000,00 27.600.000,00 0,00 37.000.000,00 9.400.000,00 27.600.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12038 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
2.400.000,00 22.600.000,00 0,00 25.000.000,00 2.400.000,00 22.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12038 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12038 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
2.400.000,00 15.100.000,00 0,00 17.500.000,00 2.400.000,00 15.100.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12038 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12038 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12039 Kelurahan Sobo 14.000.000,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00 14.000.000,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12039 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12039 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12039 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12039 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 179
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12039 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12040 Kelurahan Pakis 13.000.000,00 25.600.000,00 0,00 38.600.000,00 13.000.000,00 25.600.000,00 0,00 38.600.000,00 0,00 0,00
1 22 12040 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
3.000.000,00 20.600.000,00 0,00 23.600.000,00 3.000.000,00 20.600.000,00 0,00 23.600.000,00 0,00 0,00
1 22 12040 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
3.000.000,00 20.600.000,00 0,00 23.600.000,00 3.000.000,00 20.600.000,00 0,00 23.600.000,00 0,00 0,00
1 22 12040 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12040 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12041 Kelurahan Pengantigan 12.000.000,00 30.000.000,00 0,00 42.000.000,00 12.000.000,00 30.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12041 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12041 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12041 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12041 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12041 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12042 Kelurahan Kampung Mandar 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12042 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 180
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12042 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12042 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12042 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12042 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12043 Kelurahan Kepatihan 13.600.000,00 24.400.000,00 0,00 38.000.000,00 13.600.000,00 24.400.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12043 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
5.600.000,00 19.400.000,00 0,00 25.000.000,00 5.600.000,00 19.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12043 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12043 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
5.600.000,00 11.900.000,00 0,00 17.500.000,00 5.600.000,00 11.900.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12043 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
8.000.000,00 5.000.000,00 0,00 13.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12043 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
8.000.000,00 5.000.000,00 0,00 13.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12044 Kelurahan Karangrejo 18.000.000,00 25.000.000,00 0,00 43.000.000,00 13.000.000,00 30.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12044 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12044 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12044 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 181
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12044 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12044 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12045 Kelurahan Sumberrejo 16.000.000,00 22.500.000,00 0,00 38.500.000,00 16.000.000,00 22.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12045 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
5.000.000,00 17.500.000,00 0,00 22.500.000,00 5.000.000,00 17.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12045 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12045 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12045 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12045 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12046 Kelurahan Singotrunan 13.000.000,00 30.000.000,00 0,00 43.000.000,00 13.000.000,00 30.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12046 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12046 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12046 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12046 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
13.000.000,00 5.000.000,00 0,00 18.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12046 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
13.000.000,00 5.000.000,00 0,00 18.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 182
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12047 Kelurahan Panderejo 19.750.000,00 15.250.000,00 0,00 35.000.000,00 19.750.000,00 15.250.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12047 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
13.500.000,00 11.500.000,00 0,00 25.000.000,00 13.500.000,00 11.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12047 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12047 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
13.500.000,00 4.000.000,00 0,00 17.500.000,00 13.500.000,00 4.000.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12047 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
6.250.000,00 3.750.000,00 0,00 10.000.000,00 6.250.000,00 3.750.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12047 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
6.250.000,00 3.750.000,00 0,00 10.000.000,00 6.250.000,00 3.750.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12048 Kelurahan Kampung Melayu 10.600.000,00 26.400.000,00 0,00 37.000.000,00 10.600.000,00 26.400.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12048 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
3.600.000,00 21.400.000,00 0,00 25.000.000,00 3.600.000,00 21.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12048 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12048 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
3.600.000,00 13.900.000,00 0,00 17.500.000,00 3.600.000,00 13.900.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12048 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12048 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12049 Kelurahan Kebalenan 14.000.000,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00 14.000.000,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12049 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 183
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12049 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12049 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12049 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12049 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12050 Kelurahan Singonegaran 16.400.000,00 17.600.000,00 7.000.000,00 41.000.000,00 16.400.000,00 17.600.000,00 7.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12050 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
2.400.000,00 11.600.000,00 7.000.000,00 21.000.000,00 2.400.000,00 11.600.000,00 7.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12050 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12050 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
2.400.000,00 4.100.000,00 7.000.000,00 13.500.000,00 2.400.000,00 4.100.000,00 7.000.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12050 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
14.000.000,00 6.000.000,00 0,00 20.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12050 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
14.000.000,00 6.000.000,00 0,00 20.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12051 Kelurahan Tukang Kayu 14.000.000,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00 14.000.000,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12051 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12051 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12051 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 184
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12051 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12051 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12052 Kelurahan Boyolangu 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12052 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12052 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12052 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12052 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12052 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12053 Kelurahan Mojopanggung 12.000.000,00 23.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 12.000.000,00 23.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12053 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
3.000.000,00 17.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 3.000.000,00 17.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12053 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12053 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
3.000.000,00 9.500.000,00 5.000.000,00 17.500.000,00 3.000.000,00 9.500.000,00 5.000.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12053 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12053 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 185
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12054 Kelurahan Penataban 9.000.000,00 31.000.000,00 0,00 40.000.000,00 9.000.000,00 31.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12054 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12054 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12054 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12054 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12054 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12055 Kelurahan Giri 12.400.000,00 16.800.000,00 10.800.000,00 40.000.000,00 12.400.000,00 16.800.000,00 10.800.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12055 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
2.400.000,00 11.800.000,00 10.800.000,00 25.000.000,00 2.400.000,00 11.800.000,00 10.800.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12055 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12055 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
2.400.000,00 4.300.000,00 10.800.000,00 17.500.000,00 2.400.000,00 4.300.000,00 10.800.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12055 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12055 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12056 Kelurahan Gombengsari 16.000.000,00 30.000.000,00 0,00 46.000.000,00 16.000.000,00 30.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12056 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 186
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12056 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12056 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12056 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
16.000.000,00 5.000.000,00 0,00 21.000.000,00 16.000.000,00 5.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12056 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
16.000.000,00 5.000.000,00 0,00 21.000.000,00 16.000.000,00 5.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12057 Kelurahan Klatak 21.000.000,00 30.000.000,00 0,00 51.000.000,00 21.000.000,00 30.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12057 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12057 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12057 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12057 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
21.000.000,00 5.000.000,00 0,00 26.000.000,00 21.000.000,00 5.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12057 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
21.000.000,00 5.000.000,00 0,00 26.000.000,00 21.000.000,00 5.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12058 Kelurahan Kalipuro 17.000.000,00 30.000.000,00 0,00 47.000.000,00 17.000.000,00 30.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12058 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12058 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12058 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 187
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12058 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
17.000.000,00 5.000.000,00 0,00 22.000.000,00 17.000.000,00 5.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12058 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
17.000.000,00 5.000.000,00 0,00 22.000.000,00 17.000.000,00 5.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12059 Kelurahan Bulusan 14.000.000,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00 14.000.000,00 30.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12059 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12059 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12059 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12059 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12059 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12060 Kelurahan Banjarsari 11.400.000,00 27.600.000,00 0,00 39.000.000,00 11.400.000,00 27.600.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12060 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
2.400.000,00 22.600.000,00 0,00 25.000.000,00 2.400.000,00 22.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12060 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12060 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
2.400.000,00 15.100.000,00 0,00 17.500.000,00 2.400.000,00 15.100.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12060 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
9.000.000,00 5.000.000,00 0,00 14.000.000,00 9.000.000,00 5.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12060 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
9.000.000,00 5.000.000,00 0,00 14.000.000,00 9.000.000,00 5.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 188
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 12061 Kelurahan Bakungan 8.400.000,00 27.600.000,00 0,00 36.000.000,00 8.400.000,00 27.600.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12061 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
2.400.000,00 22.600.000,00 0,00 25.000.000,00 2.400.000,00 22.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12061 17 02 Kegiatan Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12061 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
2.400.000,00 15.100.000,00 0,00 17.500.000,00 2.400.000,00 15.100.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
1 22 12061 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00
1 22 12061 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa
812.866.000,00 3.110.334.000,00 546.800.000,00 4.470.000.000,00 842.411.000,00 3.620.911.650,00 1.152.597.350,00 5.615.920.000,00 1.145.920.000,00 25,64
1 22 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 652.690.000,00 121.800.000,00 774.490.000,00 0,00 693.410.720,00 227.898.921,00 921.309.641,00 146.819.641,00 18,96
1 22 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1 22 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.000.000,00) (100,00)
1 22 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 28.757.000,00 0,00 28.757.000,00 0,00 59.767.720,00 0,00 59.767.720,00 31.010.720,00 107,84
1 22 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 8.200.000,00 29.800.000,00 38.000.000,00 0,00 13.910.000,00 30.853.450,00 44.763.450,00 6.763.450,00 17,80
1 22 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 0,00 197.045.471,00 197.045.471,00 105.045.471,00 114,18
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 189
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00 0,00
1 22 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 4.783.000,00 0,00 4.783.000,00 0,00 4.783.000,00 0,00 4.783.000,00 0,00 0,00
1 22 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 (15.000.000,00) (11,36)
1 22 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 55.000.000,00 20,37
1 22 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 107.450.000,00 260.000.000,00 367.450.000,00 0,00 157.450.000,00 612.140.359,00 769.590.359,00 402.140.359,00 109,44
1 22 01 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 362.910.000,00 362.910.000,00 192.910.000,00 113,48
1 22 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 22 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 39.950.000,00 0,00 39.950.000,00 0,00 39.950.000,00 0,00 39.950.000,00 0,00 0,00
1 22 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 22 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 184.230.359,00 184.230.359,00 159.230.359,00 636,92
1 22 01 02 46 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pelayanan Publik
0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
19.520.000,00 15.480.000,00 0,00 35.000.000,00 19.520.000,00 15.480.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
19.520.000,00 15.480.000,00 0,00 35.000.000,00 19.520.000,00 15.480.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 190
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 01 15 Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPerdesaan
85.150.000,00 319.850.000,00 0,00 405.000.000,00 119.055.000,00 385.945.000,00 0,00 505.000.000,00 100.000.000,00 24,69
1 22 01 15 01 Kegiatan Pemberdayaan Lembagadan Organisasi MasyarakatPerdesaan
66.400.000,00 88.600.000,00 0,00 155.000.000,00 100.305.000,00 154.695.000,00 0,00 255.000.000,00 100.000.000,00 64,52
1 22 01 15 04 Kegiatan Koordinasi dan fasilitasipengolahan data profil desa dankelurahan
18.750.000,00 131.250.000,00 0,00 150.000.000,00 18.750.000,00 131.250.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 15 05 Kegiatan Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat (PPKM)
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 15 06 Kegiatan Penyebarluasan informasipemberdayaan masyarakat
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 16 Program pengembangan lembagaekonomi pedesaan
45.300.000,00 154.700.000,00 0,00 200.000.000,00 45.300.000,00 329.700.000,00 0,00 375.000.000,00 175.000.000,00 87,50
1 22 01 16 06 Kegiatan Fasilitasi kemitraan swastadan usaha mikro kecil dan menengahdi perdesaan
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 16 07 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00
1 22 01 16 10 Kegiatan Pengembangan UsahaEkonomi Desa
45.300.000,00 54.700.000,00 0,00 100.000.000,00 45.300.000,00 54.700.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
531.428.000,00 983.632.000,00 165.000.000,00 1.680.060.000,00 543.338.000,00 1.218.632.000,00 272.520.000,00 2.034.490.000,00 354.430.000,00 21,10
1 22 01 17 01 Kegiatan Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa
28.440.000,00 247.620.000,00 0,00 276.060.000,00 27.870.000,00 229.620.000,00 0,00 257.490.000,00 (18.570.000,00) (6,73)
1 22 01 17 04 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
251.330.000,00 437.670.000,00 165.000.000,00 854.000.000,00 263.810.000,00 690.670.000,00 222.520.000,00 1.177.000.000,00 323.000.000,00 37,82
1 22 01 17 05 Kegiatan Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat
12.552.000,00 172.448.000,00 0,00 185.000.000,00 12.552.000,00 172.448.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 17 09 Kegiatan Pembinaan AdministrasiProyek (PAP) dan Penguatankapasitas PNPM Mandiri Perdesaan
239.106.000,00 55.894.000,00 0,00 295.000.000,00 239.106.000,00 55.894.000,00 0,00 295.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 191
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 22 01 17 11 Kegiatan Peningkatan kinerjamasyarakat dalam membangun desa /kelurahan
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 50.000.000,00 120.000.000,00 50.000.000,00 71,43
1 22 01 18 Program peningkatan kapasitasaparatur pemerintah desa
66.718.000,00 291.282.000,00 0,00 358.000.000,00 50.448.000,00 235.043.930,00 40.038.070,00 325.530.000,00 (32.470.000,00) (9,07)
1 22 01 18 01 Kegiatan Pelatihan aparaturpemerintah desa dalam bidangpembangunan kawasan perdesaan
15.000.000,00 75.000.000,00 0,00 90.000.000,00 15.000.000,00 75.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 18 03 Kegiatan Pelatihan aparaturpemerintah desa dalam bidangmanajemen pemerintahan desa
51.718.000,00 216.282.000,00 0,00 268.000.000,00 35.448.000,00 160.043.930,00 40.038.070,00 235.530.000,00 (32.470.000,00) (12,12)
1 22 01 19 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan
64.750.000,00 585.250.000,00 0,00 650.000.000,00 64.750.000,00 585.250.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00
1 22 01 19 02 Kegiatan Peningkatan pemberdayaanPKK
64.750.000,00 585.250.000,00 0,00 650.000.000,00 64.750.000,00 585.250.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00
1 23 Statistik 85.488.000,00 89.512.000,00 0,00 175.000.000,00 88.056.000,00 94.937.000,00 0,00 182.993.000,00 7.993.000,00 4,57
1 23 12003 Sekretariat Daerah 85.488.000,00 89.512.000,00 0,00 175.000.000,00 88.056.000,00 94.937.000,00 0,00 182.993.000,00 7.993.000,00 4,57
1 23 12003 15 Program pengembangandata/informasi/statistik daerah
85.488.000,00 89.512.000,00 0,00 175.000.000,00 88.056.000,00 94.937.000,00 0,00 182.993.000,00 7.993.000,00 4,57
1 23 12003 15 05 Kegiatan Monitoring danPengendalian Inflasi Daerah
85.488.000,00 89.512.000,00 0,00 175.000.000,00 88.056.000,00 94.937.000,00 0,00 182.993.000,00 7.993.000,00 4,57
1 24 Kearsipan 34.008.000,00 965.626.100,00 342.500.000,00 1.342.134.100,00 15.000.000,00 920.098.250,00 501.142.000,00 1.436.240.250,00 94.106.150,00 7,01
1 24 01 Kantor Perpustakaan, Arsip danDokumentasi
34.008.000,00 965.626.100,00 342.500.000,00 1.342.134.100,00 15.000.000,00 920.098.250,00 501.142.000,00 1.436.240.250,00 94.106.150,00 7,01
1 24 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 608.168.100,00 212.500.000,00 820.668.100,00 0,00 493.528.100,00 212.500.000,00 706.028.100,00 (114.640.000,00) (13,97)
1 24 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 7.415.000,00 0,00 7.415.000,00 0,00 7.415.000,00 0,00 7.415.000,00 0,00 0,00
1 24 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 124.440.000,00 0,00 124.440.000,00 0,00 114.800.000,00 0,00 114.800.000,00 (9.640.000,00) (7,75)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 192
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 24 01 01 06 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00
1 24 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 (72.000.000,00) (88,89)
1 24 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1 24 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00
1 24 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00
1 24 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 212.500.000,00 212.500.000,00 0,00 0,00 212.500.000,00 212.500.000,00 0,00 0,00
1 24 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00
1 24 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
0,00 14.813.100,00 0,00 14.813.100,00 0,00 14.813.100,00 0,00 14.813.100,00 0,00 0,00
1 24 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 194.500.000,00 0,00 194.500.000,00 0,00 161.500.000,00 0,00 161.500.000,00 (33.000.000,00) (16,97)
1 24 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 24 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00
1 24 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 128.000.000,00 20.000.000,00 148.000.000,00 0,00 142.346.150,00 84.400.000,00 226.746.150,00 78.746.150,00 53,21
1 24 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 84.400.000,00 84.400.000,00 64.400.000,00 322,00
1 24 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 24 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 69.346.150,00 0,00 69.346.150,00 9.346.150,00 15,58
1 24 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 193
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 24 01 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1 24 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1 24 01 03 Program peningkatan disiplinaparatur
0,00 24.080.000,00 0,00 24.080.000,00 0,00 24.080.000,00 0,00 24.080.000,00 0,00 0,00
1 24 01 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerjalapangan
0,00 24.080.000,00 0,00 24.080.000,00 0,00 24.080.000,00 0,00 24.080.000,00 0,00 0,00
1 24 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
19.008.000,00 992.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
1 24 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
19.008.000,00 992.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
1 24 01 15 Program perbaikan sistemadministrasi kearsipan
0,00 63.500.000,00 110.000.000,00 173.500.000,00 0,00 119.258.000,00 204.242.000,00 323.500.000,00 150.000.000,00 86,46
1 24 01 15 01 Kegiatan Pembangunan data baseinformasi kearsipan
0,00 63.500.000,00 0,00 63.500.000,00 0,00 49.258.000,00 14.242.000,00 63.500.000,00 0,00 0,00
1 24 01 15 05 Kegiatan Pengadaan saranapenyimpanan
0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 70.000.000,00 190.000.000,00 260.000.000,00 150.000.000,00 136,36
1 24 01 17 Program pemeliharaanrutin/berkala sarana danprasarana kearsipan
0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 0,00
1 24 01 17 01 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalasarana pengolahan dan penyimpananarsip
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 24 01 17 02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaarsip daerah
0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,00
1 24 01 17 03 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan kondisi situasi data
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1 24 01 18 Program peningkatan kualitaspelayanan informasi
15.000.000,00 38.886.000,00 0,00 53.886.000,00 15.000.000,00 38.886.000,00 0,00 53.886.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 194
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 24 01 18 03 Kegiatan Sosialisasi/penyuluhankearsipan dilingkungan instansipemerintah/swasta
15.000.000,00 38.886.000,00 0,00 53.886.000,00 15.000.000,00 38.886.000,00 0,00 53.886.000,00 0,00 0,00
1 25 Komunikasi dan Informatika 407.800.000,00 6.069.682.800,00 1.162.517.200,00 7.640.000.000,00 425.800.000,00 8.561.050.000,00 1.978.182.000,00 10.965.032.000,00 3.325.032.000,00 43,52
1 25 10701 Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika
183.800.000,00 818.682.800,00 482.517.200,00 1.485.000.000,00 183.800.000,00 868.682.800,00 845.992.200,00 1.898.475.000,00 413.475.000,00 27,84
1 25 10701 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa
163.800.000,00 808.682.800,00 482.517.200,00 1.455.000.000,00 163.800.000,00 858.682.800,00 845.992.200,00 1.868.475.000,00 413.475.000,00 28,42
1 25 10701 15 02 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Jaringan Komunikasidan Informasi
0,00 110.000.000,00 100.000.000,00 210.000.000,00 0,00 110.000.000,00 222.850.000,00 332.850.000,00 122.850.000,00 58,50
1 25 10701 15 03 Kegiatan Pembinaan danpengembangan sumber dayakomunikasi dan informasi
47.500.000,00 230.500.000,00 72.000.000,00 350.000.000,00 47.500.000,00 230.500.000,00 72.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1 25 10701 15 05 Kegiatan Pengadaan alat studio dankomunikasi
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 310.625.000,00 310.625.000,00 210.625.000,00 210,62
1 25 10701 15 06 Kegiatan Pengkajian danPengembangan Sistem Informasi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1 25 10701 15 07 Kegiatan Perencanaan danPengembangan kebijakankomunikasi dan informasi
72.700.000,00 36.480.400,00 15.819.600,00 125.000.000,00 72.700.000,00 36.480.400,00 15.819.600,00 125.000.000,00 0,00 0,00
1 25 10701 15 08 Kegiatan Pengembangan MediaElektronika
0,00 125.302.400,00 194.697.600,00 320.000.000,00 0,00 125.302.400,00 224.697.600,00 350.000.000,00 30.000.000,00 9,38
1 25 10701 15 11 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiJaringan Internet
43.600.000,00 306.400.000,00 0,00 350.000.000,00 43.600.000,00 306.400.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1 25 10701 18 Program kerjasama informasidengan mas media
20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 25 10701 18 01 Kegiatan Penyebarluasan informasipembangunan daerah
20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 25 12003 Sekretariat Daerah 224.000.000,00 4.451.000.000,00 680.000.000,00 5.355.000.000,00 242.000.000,00 6.862.367.200,00 1.132.189.800,00 8.236.557.000,00 2.881.557.000,00 53,81
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 195
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 25 12003 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa
15.000.000,00 310.000.000,00 680.000.000,00 1.005.000.000,00 15.000.000,00 431.039.000,00 1.132.189.800,00 1.578.228.800,00 573.228.800,00 57,04
1 25 12003 15 02 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Jaringan Komunikasidan Informasi
0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 164.939.000,00 0,00 164.939.000,00 39.939.000,00 31,95
1 25 12003 15 05 Kegiatan Pengadaan alat studio dankomunikasi
0,00 0,00 680.000.000,00 680.000.000,00 0,00 0,00 1.132.189.800,00 1.132.189.800,00 452.189.800,00 66,50
1 25 12003 15 09 Kegiatan Pengembangan MediaCetak
15.000.000,00 185.000.000,00 0,00 200.000.000,00 15.000.000,00 266.100.000,00 0,00 281.100.000,00 81.100.000,00 40,55
1 25 12003 18 Program kerjasama informasidengan mas media
209.000.000,00 4.141.000.000,00 0,00 4.350.000.000,00 227.000.000,00 6.431.328.200,00 0,00 6.658.328.200,00 2.308.328.200,00 53,07
1 25 12003 18 01 Kegiatan Penyebarluasan informasipembangunan daerah
44.000.000,00 731.000.000,00 0,00 775.000.000,00 62.000.000,00 1.277.201.750,00 0,00 1.339.201.750,00 564.201.750,00 72,80
1 25 12003 18 02 Kegiatan Penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintahandaerah
54.000.000,00 871.000.000,00 0,00 925.000.000,00 54.000.000,00 1.218.600.000,00 0,00 1.272.600.000,00 347.600.000,00 37,58
1 25 12003 18 04 Kegiatan Penyebarluasan InformasiPotensi Wilayah
43.000.000,00 857.000.000,00 0,00 900.000.000,00 43.000.000,00 1.330.201.050,00 0,00 1.373.201.050,00 473.201.050,00 52,58
1 25 12003 18 06 Kegiatan Penyebar luasan informasiliputan khusus
48.000.000,00 952.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 48.000.000,00 1.325.624.400,00 0,00 1.373.624.400,00 373.624.400,00 37,36
1 25 12003 18 08 Kegiatan Penyebarluasan informasitentang seni budaya
20.000.000,00 730.000.000,00 0,00 750.000.000,00 20.000.000,00 1.279.701.000,00 0,00 1.299.701.000,00 549.701.000,00 73,29
1 25 12004 Sekretariat DPRD 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 830.000.000,00 0,00 830.000.000,00 30.000.000,00 3,75
1 25 12004 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa
0,00 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00 0,00 0,00
1 25 12004 15 09 Kegiatan Pengembangan MediaCetak
0,00 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00 0,00 0,00
1 25 12004 18 Program kerjasama informasidengan mas media
0,00 452.000.000,00 0,00 452.000.000,00 0,00 482.000.000,00 0,00 482.000.000,00 30.000.000,00 6,64
1 25 12004 18 05 Kegiatan Penyebarluasan InformasiDPRD
0,00 452.000.000,00 0,00 452.000.000,00 0,00 482.000.000,00 0,00 482.000.000,00 30.000.000,00 6,64
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 196
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 26 Perpustakaan 506.662.000,00 455.295.350,00 186.900.000,00 1.148.857.350,00 505.804.000,00 572.867.350,00 186.900.000,00 1.265.571.350,00 116.714.000,00 10,16
1 26 12011 Kecamatan Giri 3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 5.000.000,00 3.600.000,00 9.400.000,00 0,00 13.000.000,00 8.000.000,00 160,00
1 26 12011 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 5.000.000,00 3.600.000,00 9.400.000,00 0,00 13.000.000,00 8.000.000,00 160,00
1 26 12011 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 5.000.000,00 3.600.000,00 9.400.000,00 0,00 13.000.000,00 8.000.000,00 160,00
1 26 12012 Kecamatan Glagah 1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1 26 12012 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1 26 12012 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1 26 12013 Kecamatan Kalipuro 6.440.000,00 1.060.000,00 0,00 7.500.000,00 6.440.000,00 1.060.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 26 12013 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
6.440.000,00 1.060.000,00 0,00 7.500.000,00 6.440.000,00 1.060.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 26 12013 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
6.440.000,00 1.060.000,00 0,00 7.500.000,00 6.440.000,00 1.060.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 26 12016 Kecamatan Kabat 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00
1 26 12016 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00
1 26 12016 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00
1 26 12017 Kecamatan Rogojampi 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 197
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 26 12017 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1 26 12017 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1 26 12018 Kecamatan Songgon 3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 8.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12018 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 8.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12018 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 8.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12019 Kecamatan Singojuruh 6.340.000,00 1.660.000,00 0,00 8.000.000,00 6.340.000,00 1.660.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12019 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
6.340.000,00 1.660.000,00 0,00 8.000.000,00 6.340.000,00 1.660.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12019 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
6.340.000,00 1.660.000,00 0,00 8.000.000,00 6.340.000,00 1.660.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12020 Kecamatan Srono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00
1 26 12020 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00
1 26 12020 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00
1 26 12021 Kecamatan Muncar 2.250.000,00 2.750.000,00 0,00 5.000.000,00 2.250.000,00 2.750.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12021 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
2.250.000,00 2.750.000,00 0,00 5.000.000,00 2.250.000,00 2.750.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12021 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
2.250.000,00 2.750.000,00 0,00 5.000.000,00 2.250.000,00 2.750.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 198
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 26 12022 Kecamatan Cluring 1.080.000,00 4.443.950,00 0,00 5.523.950,00 1.080.000,00 8.943.950,00 0,00 10.023.950,00 4.500.000,00 81,46
1 26 12022 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
1.080.000,00 4.443.950,00 0,00 5.523.950,00 1.080.000,00 8.943.950,00 0,00 10.023.950,00 4.500.000,00 81,46
1 26 12022 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
1.080.000,00 4.443.950,00 0,00 5.523.950,00 1.080.000,00 8.943.950,00 0,00 10.023.950,00 4.500.000,00 81,46
1 26 12023 Kecamatan Purwoharjo 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00
1 26 12023 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00
1 26 12023 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00
1 26 12024 Kecamatan Tegaldlimo 5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 10.000.000,00 5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12024 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 10.000.000,00 5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12024 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 10.000.000,00 5.040.000,00 4.960.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12025 Kecamatan Gambiran 3.600.000,00 3.900.000,00 0,00 7.500.000,00 3.600.000,00 8.900.000,00 0,00 12.500.000,00 5.000.000,00 66,67
1 26 12025 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
3.600.000,00 3.900.000,00 0,00 7.500.000,00 3.600.000,00 8.900.000,00 0,00 12.500.000,00 5.000.000,00 66,67
1 26 12025 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
3.600.000,00 3.900.000,00 0,00 7.500.000,00 3.600.000,00 8.900.000,00 0,00 12.500.000,00 5.000.000,00 66,67
1 26 12026 Kecamatan Bangorejo 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 26 12026 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 199
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 26 12026 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 26 12027 Kecamatan Siliragung 5.184.000,00 2.816.000,00 0,00 8.000.000,00 5.184.000,00 2.816.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12027 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
5.184.000,00 2.816.000,00 0,00 8.000.000,00 5.184.000,00 2.816.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12027 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
5.184.000,00 2.816.000,00 0,00 8.000.000,00 5.184.000,00 2.816.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12028 Kecamatan Pesanggaran 7.040.000,00 460.000,00 0,00 7.500.000,00 7.040.000,00 460.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 26 12028 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
7.040.000,00 460.000,00 0,00 7.500.000,00 7.040.000,00 460.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 26 12028 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
7.040.000,00 460.000,00 0,00 7.500.000,00 7.040.000,00 460.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 26 12029 Kecamatan Genteng 7.296.000,00 1.704.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 4.704.000,00 0,00 4.704.000,00 (4.296.000,00) (47,73)
1 26 12029 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
7.296.000,00 1.704.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 4.704.000,00 0,00 4.704.000,00 (4.296.000,00) (47,73)
1 26 12029 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
7.296.000,00 1.704.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 4.704.000,00 0,00 4.704.000,00 (4.296.000,00) (47,73)
1 26 12030 Kecamatan Tegalsari 3.500.000,00 4.000.000,00 0,00 7.500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 26 12030 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
3.500.000,00 4.000.000,00 0,00 7.500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 26 12030 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
3.500.000,00 4.000.000,00 0,00 7.500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1 26 12031 Kecamatan Sempu 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 200
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 26 12031 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12031 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12032 Kecamatan Glenmore 3.480.000,00 1.520.000,00 0,00 5.000.000,00 3.480.000,00 1.520.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12032 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
3.480.000,00 1.520.000,00 0,00 5.000.000,00 3.480.000,00 1.520.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12032 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
3.480.000,00 1.520.000,00 0,00 5.000.000,00 3.480.000,00 1.520.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12033 Kecamatan Kalibaru 0,00 4.397.500,00 0,00 4.397.500,00 0,00 4.397.500,00 0,00 4.397.500,00 0,00 0,00
1 26 12033 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
0,00 4.397.500,00 0,00 4.397.500,00 0,00 4.397.500,00 0,00 4.397.500,00 0,00 0,00
1 26 12033 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
0,00 4.397.500,00 0,00 4.397.500,00 0,00 4.397.500,00 0,00 4.397.500,00 0,00 0,00
1 26 12401 Kantor Perpustakaan, Arsip danDokumentasi
442.362.000,00 396.873.900,00 186.900.000,00 1.026.135.900,00 450.750.000,00 487.745.900,00 186.900.000,00 1.125.395.900,00 99.260.000,00 9,67
1 26 12401 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
442.362.000,00 396.873.900,00 186.900.000,00 1.026.135.900,00 450.750.000,00 487.745.900,00 186.900.000,00 1.125.395.900,00 99.260.000,00 9,67
1 26 12401 15 01 Kegiatan Pemasyarakatan minat dankebiasaan membaca untukmendorong terwujudnyamasyarakat pembelajar
115.800.000,00 59.725.000,00 0,00 175.525.000,00 115.800.000,00 98.630.000,00 0,00 214.430.000,00 38.905.000,00 22,16
1 26 12401 15 02 Kegiatan Pengembangan minat danbudaya baca
233.472.000,00 30.150.900,00 0,00 263.622.900,00 233.472.000,00 30.150.900,00 0,00 263.622.900,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 201
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
1 26 12401 15 03 Kegiatan Supervisi pembinaan danstimulasi pada perpustakaan umum,perpustakaan khusus, perpustaansekolah dan perpustakaanmasyarakat
11.500.000,00 71.500.000,00 0,00 83.000.000,00 10.000.000,00 73.150.000,00 0,00 83.150.000,00 150.000,00 0,18
1 26 12401 15 05 Kegiatan Penyediaan bantuanpengembangan perpustakaan danminat baca di daerah
18.880.000,00 125.120.000,00 0,00 144.000.000,00 18.880.000,00 125.120.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12401 15 08 Kegiatan Publikasi dan sosialisasiminat dan budaya baca
14.950.000,00 70.050.000,00 0,00 85.000.000,00 14.950.000,00 70.050.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00
1 26 12401 15 09 Kegiatan Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah
47.760.000,00 18.028.000,00 186.900.000,00 252.688.000,00 57.648.000,00 68.345.000,00 186.900.000,00 312.893.000,00 60.205.000,00 23,83
1 26 12401 15 10 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
0,00 22.300.000,00 0,00 22.300.000,00 0,00 22.300.000,00 0,00 22.300.000,00 0,00 0,00
2 URUSAN PILIHAN 1.602.759.000,00 25.429.556.800,00 17.938.742.999,00 44.971.058.799,00 1.814.991.000,00 31.604.867.570,00 44.676.560.299,00 78.096.418.869,00 33.125.360.070,00 73,66
2 01 Pertanian 527.554.000,00 8.297.614.600,00 13.075.681.660,00 21.900.850.260,00 564.304.000,00 11.950.798.250,00 37.802.383.760,00 50.317.486.010,00 28.416.635.750,00 129,75
2 01 02 Dinas Pertanian, Kehutanan danPerkebunan
435.204.000,00 5.071.959.600,00 10.015.686.660,00 15.522.850.260,00 466.954.000,00 8.360.643.250,00 34.379.388.760,00 43.206.986.010,00 27.684.135.750,00 178,34
2 01 02 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 680.000.000,00 104.430.000,00 784.430.000,00 0,00 788.000.000,00 104.430.000,00 892.430.000,00 108.000.000,00 13,77
2 01 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2 01 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 101.000.000,00 0,00 101.000.000,00 0,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 13.000.000,00 12,87
2 01 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00
2 01 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.400.000,00 0,00 75.400.000,00 0,00 100.400.000,00 0,00 100.400.000,00 25.000.000,00 33,16
2 01 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 5.000.000,00 20,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 202
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 01 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2 01 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 84.430.000,00 84.430.000,00 0,00 0,00 84.430.000,00 84.430.000,00 0,00 0,00
2 01 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00
2 01 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00 0,00 0,00
2 01 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 20.000.000,00 28,57
2 01 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 20.000.000,00 10,00
2 01 02 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 160.000.000,00 280.570.000,00 440.570.000,00 0,00 165.000.000,00 309.172.100,00 474.172.100,00 33.602.100,00 7,63
2 01 02 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 78.602.100,00 78.602.100,00 28.602.100,00 57,20
2 01 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 80.570.000,00 80.570.000,00 0,00 0,00 80.570.000,00 80.570.000,00 0,00 0,00
2 01 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
2 01 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 5.000.000,00 16,67
2 01 02 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2 01 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2 01 02 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2 01 02 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
29.304.000,00 696.000,00 0,00 30.000.000,00 29.304.000,00 696.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 203
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 01 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
29.304.000,00 696.000,00 0,00 30.000.000,00 29.304.000,00 696.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2 01 02 15 Program PeningkatanKesejahteraan Petani
388.200.000,00 1.337.067.200,00 31.000.000,00 1.756.267.200,00 388.200.000,00 1.337.067.200,00 31.000.000,00 1.756.267.200,00 0,00 0,00
2 01 02 15 01 Kegiatan Pelatihan petani dan pelakuagribisnis
154.700.000,00 655.400.600,00 0,00 810.100.600,00 154.700.000,00 655.400.600,00 0,00 810.100.600,00 0,00 0,00
2 01 02 15 02 Kegiatan Penyuluhan danpendampingan petani dan pelakuagribisnis
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2 01 02 15 03 Kegiatan Peningkatan kemampuanlembaga petani pertanian/perkebunan
233.500.000,00 631.666.600,00 31.000.000,00 896.166.600,00 233.500.000,00 631.666.600,00 31.000.000,00 896.166.600,00 0,00 0,00
2 01 02 16 Program Peningkatan KetahanPangan (pertanian/perkebunan)
5.500.000,00 1.076.546.400,00 0,00 1.082.046.400,00 5.500.000,00 1.076.546.400,00 0,00 1.082.046.400,00 0,00 0,00
2 01 02 16 12 Kegiatan Penanganan pasca panendan pengolahan hasil pertanian
5.500.000,00 793.346.400,00 0,00 798.846.400,00 5.500.000,00 793.346.400,00 0,00 798.846.400,00 0,00 0,00
2 01 02 16 29 Kegiatan Peningkatan produksi,produktifitas dan mutu produkperkebunan, produk pertanian
0,00 283.200.000,00 0,00 283.200.000,00 0,00 283.200.000,00 0,00 283.200.000,00 0,00 0,00
2 01 02 17 Program peningkatan pemasaranhasil produksipertanian/perkebunan
0,00 304.500.000,00 1.966.500.000,00 2.271.000.000,00 0,00 304.500.000,00 6.660.320.000,00 6.964.820.000,00 4.693.820.000,00 206,69
2 01 02 17 07 Kegiatan Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunan unggulandaerah
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00
2 01 02 17 14 Kegiatan Pemeliharaan PrasaranaDistribusi Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan
0,00 4.500.000,00 1.966.500.000,00 1.971.000.000,00 0,00 4.500.000,00 6.660.320.000,00 6.664.820.000,00 4.693.820.000,00 238,14
2 01 02 18 Program peningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan
0,00 398.440.000,00 4.331.920.400,00 4.730.360.400,00 0,00 398.440.000,00 23.822.080.400,00 24.220.520.400,00 19.490.160.000,00 412,02
2 01 02 18 02 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna
0,00 398.440.000,00 4.331.920.400,00 4.730.360.400,00 0,00 398.440.000,00 23.822.080.400,00 24.220.520.400,00 19.490.160.000,00 412,02
2 01 02 19 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan
9.250.000,00 380.250.000,00 0,00 389.500.000,00 9.250.000,00 380.250.000,00 0,00 389.500.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 204
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 01 02 19 02 Kegiatan Penyediaan saranaproduksi pertanian/perkebunan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2 01 02 19 03 Kegiatan Pengembangan bibitunggul pertanian/perkebunan
9.250.000,00 330.250.000,00 0,00 339.500.000,00 9.250.000,00 330.250.000,00 0,00 339.500.000,00 0,00 0,00
2 01 02 20 Program pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan
2.950.000,00 734.460.000,00 3.301.266.260,00 4.038.676.260,00 2.950.000,00 724.460.000,00 2.596.386.260,00 3.323.796.260,00 (714.880.000,00) (17,70)
2 01 02 20 01 Kegiatan Peningkatan kapasitastenaga penyuluhpertanian/perkebunan
0,00 20.050.000,00 1.996.642.260,00 2.016.692.260,00 0,00 10.050.000,00 1.291.762.260,00 1.301.812.260,00 (714.880.000,00) (35,45)
2 01 02 20 03 Kegiatan Penyuluhan danpendampingan bagipertanian/perkebunan
2.950.000,00 714.410.000,00 1.304.624.000,00 2.021.984.000,00 2.950.000,00 714.410.000,00 1.304.624.000,00 2.021.984.000,00 0,00 0,00
2 01 02 25 Program peningkatan kualitasbahan baku industri hasiltembakau
0,00 0,00 0,00 0,00 31.750.000,00 3.185.683.650,00 856.000.000,00 4.073.433.650,00 4.073.433.650,00
2 01 02 25 01 Kegiatan Standardisasi kualitasbahan baku (DBHCHT)
0,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 2.769.650.000,00 856.000.000,00 3.648.650.000,00 3.648.650.000,00
2 01 02 25 04 Kegiatan Penanganan panen danpascapanen bahan baku (DBHCHT)
0,00 0,00 0,00 0,00 8.750.000,00 416.033.650,00 0,00 424.783.650,00 424.783.650,00
2 01 03 Dinas Peternakan 92.350.000,00 3.225.655.000,00 3.059.995.000,00 6.378.000.000,00 97.350.000,00 3.590.155.000,00 3.422.995.000,00 7.110.500.000,00 732.500.000,00 11,48
2 01 03 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 404.000.000,00 10.000.000,00 414.000.000,00 0,00 609.000.000,00 82.650.000,00 691.650.000,00 277.650.000,00 67,07
2 01 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 70.500.000,00 0,00 70.500.000,00 30.500.000,00 76,25
2 01 03 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 4.500.000,00 16,67
2 01 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00
2 01 03 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 205
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 01 03 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00
2 01 03 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.650.000,00 57.650.000,00 57.650.000,00
2 01 03 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00
2 01 03 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00
2 01 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 120.000.000,00 66,67
2 01 03 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 192.000.000,00 2.846.000.000,00 3.038.000.000,00 0,00 226.050.000,00 3.136.350.000,00 3.362.400.000,00 324.400.000,00 10,68
2 01 03 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 1.894.000.000,00 1.894.000.000,00 0,00 0,00 2.069.000.000,00 2.069.000.000,00 175.000.000,00 9,24
2 01 03 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 13.350.000,00 13.350.000,00 (1.650.000,00) (11,00)
2 01 03 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 75.000.000,00 300,00
2 01 03 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 117.000.000,00 922.000.000,00 1.039.000.000,00 0,00 0,00 1.039.000.000,00 1.039.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.050.000,00 0,00 76.050.000,00 76.050.000,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 206
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 01 03 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 21 Program pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak
0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 21 02 Kegiatan Pemeliharaan kesehatandan pencegahan penyakit menularternak
0,00 263.096.800,00 0,00 263.096.800,00 0,00 263.096.800,00 0,00 263.096.800,00 0,00 0,00
2 01 03 21 05 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
0,00 16.903.200,00 0,00 16.903.200,00 0,00 16.903.200,00 0,00 16.903.200,00 0,00 0,00
2 01 03 22 Program peningkatan produksihasil peternakan
39.500.000,00 1.645.085.000,00 0,00 1.684.585.000,00 39.500.000,00 1.716.585.000,00 0,00 1.756.085.000,00 71.500.000,00 4,24
2 01 03 22 02 Kegiatan Pembibitan dan perawatanternak
5.000.000,00 88.585.000,00 0,00 93.585.000,00 5.000.000,00 88.585.000,00 0,00 93.585.000,00 0,00 0,00
2 01 03 22 03 Kegiatan Pendistribusian bibit ternakkepada masyarakat
0,00 372.800.000,00 0,00 372.800.000,00 0,00 414.300.000,00 0,00 414.300.000,00 41.500.000,00 11,13
2 01 03 22 07 Kegiatan Penyuluhan kualitas gizidan pakan ternak
18.000.000,00 232.000.000,00 0,00 250.000.000,00 18.000.000,00 232.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 22 08 Kegiatan Pengembangan agribisnispeternakan
16.500.000,00 951.700.000,00 0,00 968.200.000,00 16.500.000,00 951.700.000,00 0,00 968.200.000,00 0,00 0,00
2 01 03 22 09 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2 01 03 23 Program peningkatan pemasaranhasil produksi peternakan
9.350.000,00 95.650.000,00 0,00 105.000.000,00 14.350.000,00 124.600.000,00 0,00 138.950.000,00 33.950.000,00 32,33
2 01 03 23 01 Kegiatan Penelitian danpengembangan hasil produksipeternakan
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 5.000.000,00 93.950.000,00 0,00 98.950.000,00 33.950.000,00 52,23
2 01 03 23 06 Kegiatan Penyuluhan pemasaranproduksi peternakan
9.350.000,00 30.650.000,00 0,00 40.000.000,00 9.350.000,00 30.650.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 24 Program peningkatan produksipeternakan
28.500.000,00 603.920.000,00 203.995.000,00 836.415.000,00 28.500.000,00 628.920.000,00 203.995.000,00 861.415.000,00 25.000.000,00 2,99
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 207
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 01 03 24 01 Kegiatan Penelitian danpengembangan teknologi peternakantepat guna
22.000.000,00 108.000.000,00 0,00 130.000.000,00 22.000.000,00 108.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 24 02 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana teknologi peternakan tepatguna
1.500.000,00 214.500.000,00 0,00 216.000.000,00 1.500.000,00 239.500.000,00 0,00 241.000.000,00 25.000.000,00 11,57
2 01 03 24 03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalasarana dan prasarana teknologipeternakan tepat guna
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 24 05 Kegiatan Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologi peternakantepat guna
5.000.000,00 259.000.000,00 0,00 264.000.000,00 5.000.000,00 259.000.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 0,00
2 01 03 24 07 Kegiatan Pengadaan sarana danprasarana peternakan
0,00 2.420.000,00 203.995.000,00 206.415.000,00 0,00 2.420.000,00 203.995.000,00 206.415.000,00 0,00 0,00
2 02 Kehutanan 36.000.000,00 702.040.000,00 311.960.000,00 1.050.000.000,00 36.000.000,00 702.040.000,00 311.960.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00
2 02 20102 Dinas Pertanian, Kehutanan danPerkebunan
36.000.000,00 702.040.000,00 311.960.000,00 1.050.000.000,00 36.000.000,00 702.040.000,00 311.960.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00
2 02 20102 15 Program pemanfaatan potensisumber daya hutan
5.000.000,00 225.000.000,00 0,00 230.000.000,00 5.000.000,00 225.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00
2 02 20102 15 02 Kegiatan Pengembangan hutantanaman
5.000.000,00 195.000.000,00 0,00 200.000.000,00 5.000.000,00 195.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
2 02 20102 15 05 Kegiatan Optimalisasi PNBP 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2 02 20102 16 Program rehabilitasi hutan danlahan
20.750.000,00 202.290.000,00 311.960.000,00 535.000.000,00 20.750.000,00 202.290.000,00 311.960.000,00 535.000.000,00 0,00 0,00
2 02 20102 16 02 Kegiatan Pembuatan bibit/benihtanaman kehutanan
12.000.000,00 188.000.000,00 0,00 200.000.000,00 12.000.000,00 188.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
2 02 20102 16 06 Kegiatan Peningkatan peran sertamasyarakat dalam rehabilitasi hutandan lahan
8.750.000,00 14.290.000,00 311.960.000,00 335.000.000,00 8.750.000,00 14.290.000,00 311.960.000,00 335.000.000,00 0,00 0,00
2 02 20102 17 Perlindungan dan konservasisumber daya hutan
9.000.000,00 226.000.000,00 0,00 235.000.000,00 9.000.000,00 226.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 208
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 02 20102 17 05 Kegiatan Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenai dampakperusakan hutan
9.000.000,00 191.000.000,00 0,00 200.000.000,00 9.000.000,00 191.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
2 02 20102 17 07 Kegiatan Pengembangan sarana danprasarana penyuluhan kehutanan
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
2 02 20102 20 Program perencanaan danpengembangan hutan
1.250.000,00 48.750.000,00 0,00 50.000.000,00 1.250.000,00 48.750.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2 02 20102 20 02 Kegiatan Pendampingan kelompokusaha perhutanan rakyat
1.250.000,00 48.750.000,00 0,00 50.000.000,00 1.250.000,00 48.750.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 34.352.000,00 965.648.000,00 108.500.000,00 1.108.500.000,00 28.088.000,00 1.085.794.670,00 185.094.300,00 1.298.976.970,00 190.476.970,00 17,18
2 03 20601 Dinas Perindustrian, Perdagangandan Pertambangan
34.352.000,00 965.648.000,00 108.500.000,00 1.108.500.000,00 28.088.000,00 1.085.794.670,00 185.094.300,00 1.298.976.970,00 190.476.970,00 17,18
2 03 20601 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 674.000.000,00 81.000.000,00 755.000.000,00 0,00 773.432.670,00 157.594.300,00 931.026.970,00 176.026.970,00 23,31
2 03 20601 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00 102.284.152,00 0,00 102.284.152,00 47.084.152,00 85,30
2 03 20601 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 (9.000.000,00) (10,71)
2 03 20601 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 142.594.300,00 142.594.300,00 76.594.300,00 116,05
2 03 20601 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 209
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 03 20601 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 411.348.518,00 0,00 411.348.518,00 61.348.518,00 17,53
2 03 20601 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 136.000.000,00 27.500.000,00 163.500.000,00 0,00 150.450.000,00 27.500.000,00 177.950.000,00 14.450.000,00 8,84
2 03 20601 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaPeralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 21.950.000,00 0,00 21.950.000,00 14.450.000,00 192,67
2 03 20601 02 47 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
28.088.000,00 1.912.000,00 0,00 30.000.000,00 28.088.000,00 1.912.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
28.088.000,00 1.912.000,00 0,00 30.000.000,00 28.088.000,00 1.912.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2 03 20601 15 Program pembinaan danpengawasan bidang pertambangan
4.176.000,00 45.824.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 9.937.000,00 0,00 9.937.000,00 (40.063.000,00) (80,13)
2 03 20601 15 05 Kegiatan Pengawasan terhadappelaksanaan kegiatan penambanganbahan galian C
2.088.000,00 17.912.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.062.000,00 0,00 5.062.000,00 (14.938.000,00) (74,69)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 210
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 03 20601 15 09 Kegiatan Pembinaan, pengawasandan pengembangan pengelolaan AirBawah Tanah
2.088.000,00 27.912.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 4.875.000,00 0,00 4.875.000,00 (25.125.000,00) (83,75)
2 03 20601 16 Program pengawasan danpenertiban kegiatan rakyat yangberpotensi merusak lingkungan
2.088.000,00 57.912.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)
2 03 20601 16 01 Kegiatan Pengawasan penertibankegiatan pertambangan rakyat
2.088.000,00 57.912.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)
2 03 20601 17 Program pembinaan danpengembangan bidang energi danketenagalistrikan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 150.063.000,00 0,00 150.063.000,00 100.063.000,00 200,13
2 03 20601 17 03 Kegiatan Pembinaan danpengembangan energi baruterbarukan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 150.063.000,00 0,00 150.063.000,00 100.063.000,00 200,13
2 04 Pariwisata 94.600.000,00 3.045.400.000,00 65.000.000,00 3.205.000.000,00 171.200.000,00 3.085.526.000,00 0,00 3.256.726.000,00 51.726.000,00 1,61
2 04 11701 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 94.600.000,00 3.045.400.000,00 65.000.000,00 3.205.000.000,00 171.200.000,00 3.085.526.000,00 0,00 3.256.726.000,00 51.726.000,00 1,61
2 04 11701 15 Program pengembanganpemasaran pariwisata
40.800.000,00 1.944.200.000,00 0,00 1.985.000.000,00 39.800.000,00 2.289.200.000,00 0,00 2.329.000.000,00 344.000.000,00 17,33
2 04 11701 15 02 Kegiatan Peningkatan pemanfaatanteknologi informasi dalampemasaran pariwisata
0,00 1.390.000.000,00 0,00 1.390.000.000,00 0,00 1.551.000.000,00 0,00 1.551.000.000,00 161.000.000,00 11,58
2 04 11701 15 03 Kegiatan Pengembangan jaringankerja sama promosi pariwisata
39.000.000,00 356.000.000,00 0,00 395.000.000,00 38.000.000,00 470.000.000,00 0,00 508.000.000,00 113.000.000,00 28,61
2 04 11701 15 05 Kegiatan Pelaksanaan promosipariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri
1.800.000,00 198.200.000,00 0,00 200.000.000,00 1.800.000,00 268.200.000,00 0,00 270.000.000,00 70.000.000,00 35,00
2 04 11701 16 Program pengembangan destinasipariwisata
44.800.000,00 10.200.000,00 65.000.000,00 120.000.000,00 122.400.000,00 20.600.000,00 0,00 143.000.000,00 23.000.000,00 19,17
2 04 11701 16 02 Kegiatan Peningkatan pembangunansarana dan prasarana pariwisata
0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (65.000.000,00) (100,00)
2 04 11701 16 05 Kegiatan Pemantauan dan evaluasipelaksanaan program pengembangandestinasi pemasaran pariwisata
44.800.000,00 10.200.000,00 0,00 55.000.000,00 122.400.000,00 20.600.000,00 0,00 143.000.000,00 88.000.000,00 160,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 211
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 04 11701 17 Program pengembanganKemitraan
9.000.000,00 1.091.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 9.000.000,00 775.726.000,00 0,00 784.726.000,00 (315.274.000,00) (28,66)
2 04 11701 17 05 Kegiatan Pelaksanaan koordinasipembangunan kemitraan pariwisata
0,00 1.025.000.000,00 0,00 1.025.000.000,00 0,00 709.726.000,00 0,00 709.726.000,00 (315.274.000,00) (30,76)
2 04 11701 17 08 Kegiatan Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata
9.000.000,00 66.000.000,00 0,00 75.000.000,00 9.000.000,00 66.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
2 05 Kelautan dan Perikanan 253.723.000,00 7.208.884.200,00 1.984.905.794,00 9.447.512.994,00 259.869.000,00 8.279.373.200,00 2.193.326.694,00 10.732.568.894,00 1.285.055.900,00 13,60
2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan 253.723.000,00 7.208.884.200,00 1.984.905.794,00 9.447.512.994,00 259.869.000,00 8.279.373.200,00 2.193.326.694,00 10.732.568.894,00 1.285.055.900,00 13,60
2 05 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
0,00 751.800.000,00 90.700.000,00 842.500.000,00 0,00 801.800.000,00 77.070.900,00 878.870.900,00 36.370.900,00 4,32
2 05 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00
2 05 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasaperkantoran
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakandan penggandaan
0,00 55.100.000,00 0,00 55.100.000,00 0,00 55.100.000,00 0,00 55.100.000,00 0,00 0,00
2 05 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
0,00 0,00 90.700.000,00 90.700.000,00 0,00 0,00 77.070.900,00 77.070.900,00 (13.629.100,00) (15,03)
2 05 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistikkantor
0,00 79.200.000,00 0,00 79.200.000,00 0,00 79.200.000,00 0,00 79.200.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 212
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 05 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan danminuman
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 50.000.000,00 14,29
2 05 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
0,00 95.000.000,00 360.800.000,00 455.800.000,00 0,00 95.000.000,00 376.850.000,00 471.850.000,00 16.050.000,00 3,52
2 05 01 02 03 Kegiatan Pembangunan gedungkantor
0,00 0,00 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 0,00 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00 0,00
2 05 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
0,00 0,00 70.900.000,00 70.900.000,00 0,00 0,00 86.950.000,00 86.950.000,00 16.050.000,00 22,64
2 05 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00
2 05 01 02 11 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanKantor
0,00 0,00 46.700.000,00 46.700.000,00 0,00 0,00 46.700.000,00 46.700.000,00 0,00 0,00
2 05 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkalamebeleur
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
42.900.000,00 9.200.000,00 0,00 52.100.000,00 38.900.000,00 13.200.000,00 0,00 52.100.000,00 0,00 0,00
2 05 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
25.800.000,00 9.200.000,00 0,00 35.000.000,00 25.800.000,00 9.200.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 06 02 Kegiatan Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
17.100.000,00 0,00 0,00 17.100.000,00 13.100.000,00 4.000.000,00 0,00 17.100.000,00 0,00 0,00
2 05 01 15 Program pemberdayaan ekonomimasyarakat pesisir
14.172.000,00 472.796.800,00 182.376.000,00 669.344.800,00 14.172.000,00 472.796.800,00 182.376.000,00 669.344.800,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 213
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 05 01 15 01 Kegiatan Pembinaan kelompokekonomi masyarakat pesisir
1.264.000,00 12.994.300,00 57.500.000,00 71.758.300,00 1.264.000,00 12.994.300,00 57.500.000,00 71.758.300,00 0,00 0,00
2 05 01 15 03 Kegiatan Penyediaan saranaprasarana kawasan konservasi
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 15 04 Kegiatan Rehabilitasi ekosistem 12.908.000,00 459.802.500,00 24.876.000,00 497.586.500,00 12.908.000,00 459.802.500,00 24.876.000,00 497.586.500,00 0,00 0,00
2 05 01 17 Program peningkatan kesadarandan penegakan hukum dalampendayagunaan sumberdaya laut
4.852.000,00 190.978.500,00 18.897.500,00 214.728.000,00 4.852.000,00 190.978.500,00 18.897.500,00 214.728.000,00 0,00 0,00
2 05 01 17 02 Kegiatan Pengendalian danpengawasan pendayagunaansumberdaya laut
4.852.000,00 190.978.500,00 18.897.500,00 214.728.000,00 4.852.000,00 190.978.500,00 18.897.500,00 214.728.000,00 0,00 0,00
2 05 01 20 Program pengembangan budidayaperikanan
88.028.000,00 2.622.003.300,00 554.939.244,00 3.264.970.544,00 98.174.000,00 3.428.492.300,00 672.439.244,00 4.199.105.544,00 934.135.000,00 28,61
2 05 01 20 01 Kegiatan Pengembangan bibit ikanunggul
10.848.000,00 175.516.000,00 0,00 186.364.000,00 10.848.000,00 175.516.000,00 0,00 186.364.000,00 0,00 0,00
2 05 01 20 02 Kegiatan Pendampingan padakelompok tani pembudidaya ikan
33.160.000,00 400.702.300,00 0,00 433.862.300,00 33.160.000,00 400.702.300,00 0,00 433.862.300,00 0,00 0,00
2 05 01 20 03 Kegiatan Pembinaan danpengembangan perikanan
44.020.000,00 1.856.535.000,00 154.939.244,00 2.055.494.244,00 54.166.000,00 2.598.889.000,00 352.439.244,00 3.005.494.244,00 950.000.000,00 46,22
2 05 01 20 05 Kegiatan Peningkatan mutu balaibenih ikan
0,00 189.250.000,00 400.000.000,00 589.250.000,00 0,00 239.250.000,00 320.000.000,00 559.250.000,00 (30.000.000,00) (5,09)
2 05 01 20 08 Kegiatan Pengadaan PeralatanLaboratorium Budidaya Perairan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.135.000,00 0,00 14.135.000,00 14.135.000,00
2 05 01 21 Program pengembanganperikanan tangkap
41.000.000,00 1.386.515.200,00 609.500.000,00 2.037.015.200,00 41.000.000,00 1.386.515.200,00 698.000.000,00 2.125.515.200,00 88.500.000,00 4,34
2 05 01 21 01 Kegiatan Pendampingan padakelompok nelayan perikanan tangkap
41.000.000,00 1.302.006.500,00 0,00 1.343.006.500,00 41.000.000,00 1.302.006.500,00 0,00 1.343.006.500,00 0,00 0,00
2 05 01 21 04 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berattempat pelelangan ikan
0,00 0,00 111.500.000,00 111.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (111.500.000,00) (100,00)
2 05 01 21 07 Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Tempat Pelelangan Ikan
0,00 0,00 498.000.000,00 498.000.000,00 0,00 0,00 698.000.000,00 698.000.000,00 200.000.000,00 40,16
2 05 01 21 08 Kegiatan Pengkayaan sumberdayaikan
0,00 84.508.700,00 0,00 84.508.700,00 0,00 84.508.700,00 0,00 84.508.700,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 214
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 05 01 23 Program Optimalisasi pengelolaandan pemasaran produksiperikanan
38.101.000,00 1.645.260.400,00 167.693.050,00 1.851.054.450,00 38.101.000,00 1.855.260.400,00 167.693.050,00 2.061.054.450,00 210.000.000,00 11,34
2 05 01 23 03 Kegiatan peningkatan konsumsiproduk perikanan olahan
24.107.000,00 252.916.200,00 600.000,00 277.623.200,00 24.107.000,00 252.916.200,00 600.000,00 277.623.200,00 0,00 0,00
2 05 01 23 04 Kegiatan Penyediaan Sarana danPrasarana Pengolahan danPemasaran Produksi Perikanan
0,00 0,00 167.093.050,00 167.093.050,00 0,00 210.000.000,00 167.093.050,00 377.093.050,00 210.000.000,00 125,68
2 05 01 23 05 Kegiatan Pendampingan PadaKelompok Pengolahan danPemasaran Produksi Perikanan
13.994.000,00 1.392.344.200,00 0,00 1.406.338.200,00 13.994.000,00 1.392.344.200,00 0,00 1.406.338.200,00 0,00 0,00
2 05 01 26 Program peningkatan kualitas danakses jaringan perikanan
24.670.000,00 35.330.000,00 0,00 60.000.000,00 24.670.000,00 35.330.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
2 05 01 26 01 Kegiatan Peningkatan KualitasPendataan Potensi Perikanan
24.670.000,00 35.330.000,00 0,00 60.000.000,00 24.670.000,00 35.330.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
2 06 Perdagangan 45.030.000,00 1.218.970.000,00 2.392.695.545,00 3.656.695.545,00 45.030.000,00 1.359.206.450,00 4.183.795.545,00 5.588.031.995,00 1.931.336.450,00 52,82
2 06 12003 Sekretariat Daerah 29.530.000,00 110.470.000,00 0,00 140.000.000,00 29.530.000,00 195.068.150,00 0,00 224.598.150,00 84.598.150,00 60,43
2 06 12003 15 Program perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan
27.242.000,00 82.758.000,00 0,00 110.000.000,00 27.242.000,00 144.176.200,00 0,00 171.418.200,00 61.418.200,00 55,83
2 06 12003 15 03 Kegiatan Peningkatan pengawasanperedaran barang dan jasa
18.302.000,00 31.698.000,00 0,00 50.000.000,00 18.302.000,00 88.892.200,00 0,00 107.194.200,00 57.194.200,00 114,39
2 06 12003 15 05 Kegiatan Monitoring EvaluasiKegiatan Dana Alokasi Cukai
8.940.000,00 51.060.000,00 0,00 60.000.000,00 8.940.000,00 55.284.000,00 0,00 64.224.000,00 4.224.000,00 7,04
2 06 12003 18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri
2.288.000,00 27.712.000,00 0,00 30.000.000,00 2.288.000,00 50.891.950,00 0,00 53.179.950,00 23.179.950,00 77,27
2 06 12003 18 08 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasipengembangan dunia usaha
2.288.000,00 27.712.000,00 0,00 30.000.000,00 2.288.000,00 50.891.950,00 0,00 53.179.950,00 23.179.950,00 77,27
2 06 01 Dinas Perindustrian, Perdagangandan Pertambangan
15.500.000,00 1.108.500.000,00 2.392.695.545,00 3.516.695.545,00 15.500.000,00 1.164.138.300,00 4.183.795.545,00 5.363.433.845,00 1.846.738.300,00 52,51
2 06 01 15 Program perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan
3.000.000,00 282.000.000,00 0,00 285.000.000,00 3.000.000,00 278.112.150,00 0,00 281.112.150,00 (3.887.850,00) (1,36)
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 215
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 06 01 15 02 Kegiatan Fasilitasi penyelesaianpermasalahan-permasalahanpengaduan konsumen
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 96.112.150,00 0,00 96.112.150,00 (3.887.850,00) (3,89)
2 06 01 15 03 Kegiatan Peningkatan pengawasanperedaran barang dan jasa
3.000.000,00 107.000.000,00 0,00 110.000.000,00 3.000.000,00 107.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00
2 06 01 15 08 Kegiatan Pengumpulan informasihasil tembakau yang dilekati pitacukai palsu dan atau yang tidakdilekati di peredaran atau tempatpenjualan eceran (DBHCHT)
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
2 06 01 17 Program peningkatan danpengembangan ekspor
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 30.000.000,00 10,00
2 06 01 17 12 Kegiatan Pembangunan promosiperdagangan internasional
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 30.000.000,00 10,00
2 06 01 18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri
5.000.000,00 507.000.000,00 2.392.695.545,00 2.904.695.545,00 5.000.000,00 536.526.150,00 4.183.795.545,00 4.725.321.695,00 1.820.626.150,00 62,68
2 06 01 18 02 Kegiatan Fasilitasi kemudahanperijinan pengembangan usaha
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2 06 01 18 03 Kegiatan Pengembangan pasar dandistribusi barang/produk
0,00 350.000.000,00 2.392.695.545,00 2.742.695.545,00 0,00 363.220.000,00 4.183.795.545,00 4.547.015.545,00 1.804.320.000,00 65,79
2 06 01 18 06 Kegiatan Peningkatan sistem danjaringan informasi perdagangan
0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 108.306.150,00 0,00 108.306.150,00 16.306.150,00 17,72
2 06 01 18 08 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasipengembangan dunia usaha
5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2 06 01 19 Program pembinaan pedagangkakilima dan asongan
7.500.000,00 19.500.000,00 0,00 27.000.000,00 7.500.000,00 19.500.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
2 06 01 19 01 Kegiatan Kegiatan pembinaanorganisasi pedagang kakilima danasongan
7.500.000,00 19.500.000,00 0,00 27.000.000,00 7.500.000,00 19.500.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00
2 07 Perindustrian 560.000.000,00 3.757.500.000,00 0,00 4.317.500.000,00 659.000.000,00 4.858.500.000,00 0,00 5.517.500.000,00 1.200.000.000,00 27,79
2 07 20601 Dinas Perindustrian, Perdagangandan Pertambangan
560.000.000,00 3.757.500.000,00 0,00 4.317.500.000,00 659.000.000,00 4.858.500.000,00 0,00 5.517.500.000,00 1.200.000.000,00 27,79
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 216
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 07 20601 16 Program pengembangan industrikecil dan menengah
520.000.000,00 3.147.500.000,00 0,00 3.667.500.000,00 619.000.000,00 4.248.500.000,00 0,00 4.867.500.000,00 1.200.000.000,00 32,72
2 07 20601 16 01 Kegiatan Fasilitasi bagi industri kecildan menengah terhadap pemanfaatansumber daya
26.000.000,00 326.500.000,00 0,00 352.500.000,00 26.000.000,00 326.500.000,00 0,00 352.500.000,00 0,00 0,00
2 07 20601 16 02 Kegiatan Pembinaan industri kecildan menengah dalam memperkuatjaringan klaster industeri
20.000.000,00 95.000.000,00 0,00 115.000.000,00 20.000.000,00 95.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00
2 07 20601 16 06 Kegiatan Fasilitasi kerjasamakemitraan industri mikro, kecil danmenengah dengan swasta
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00
2 07 20601 16 07 Kegiatan Pembinaan KemampuanKetrampilan Kerja Masyarakat
474.000.000,00 1.726.000.000,00 0,00 2.200.000.000,00 573.000.000,00 2.477.000.000,00 0,00 3.050.000.000,00 850.000.000,00 38,64
2 07 20601 16 10 Kegiatan Penciptaan danPengembangan Design ProdukIndustri
0,00 925.000.000,00 0,00 925.000.000,00 0,00 1.275.000.000,00 0,00 1.275.000.000,00 350.000.000,00 37,84
2 07 20601 17 Program peningkatankemampuan teknologi industri
32.000.000,00 528.000.000,00 0,00 560.000.000,00 32.000.000,00 528.000.000,00 0,00 560.000.000,00 0,00 0,00
2 07 20601 17 01 Kegiatan Pembinaan kemampuanteknologi industri
27.000.000,00 303.000.000,00 0,00 330.000.000,00 27.000.000,00 303.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00
2 07 20601 17 02 Kegiatan Pengembangan danpelayanan teknologi industri
0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
2 07 20601 17 03 Kegiatan Perluasan penerapan SNIuntuk mendorong saya saing industrimanufaktur
2.500.000,00 17.500.000,00 0,00 20.000.000,00 2.500.000,00 17.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
2 07 20601 17 04 Kegiatan Perluasan penerapanstandar produk industri manufaktur
2.500.000,00 87.500.000,00 0,00 90.000.000,00 2.500.000,00 87.500.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00
2 07 20601 18 Program penataan strukturindustri
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2 07 20601 18 04 Kegiatan Pemetaan Industri kecil danmenengah
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00
2 07 20601 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
8.000.000,00 32.000.000,00 0,00 40.000.000,00 8.000.000,00 32.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah
Pegawai Barangdan Jasa Modal
Jenis Belanja
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Halaman : 217
JumlahPegawai Barang
dan Jasa Modal
Jenis Belanja
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
(Rp)
Bertambah / (Berkurang)
%
11 = 10 - 6 12
2 07 20601 19 03 Kegiatan Pembinaan dan PenguatanSentra Industri Kecil
8.000.000,00 32.000.000,00 0,00 40.000.000,00 8.000.000,00 32.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2 08 Transmigrasi 51.500.000,00 233.500.000,00 0,00 285.000.000,00 51.500.000,00 283.629.000,00 0,00 335.129.000,00 50.129.000,00 17,59
2 08 11301 Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi
51.500.000,00 233.500.000,00 0,00 285.000.000,00 51.500.000,00 283.629.000,00 0,00 335.129.000,00 50.129.000,00 17,59
2 08 11301 15 Program pengembangan wilayahtransmigrasi
24.000.000,00 151.000.000,00 0,00 175.000.000,00 24.000.000,00 201.129.000,00 0,00 225.129.000,00 50.129.000,00 28,65
2 08 11301 15 02 Kegiatan Peningkatan kerjasamaantar wilayah, antar pelaku dan antarsektor dalam rangka pengembangankawasan transmigrasi
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33
2 08 11301 15 05 Kegiatan Pengerahan dan fasilitasiperpindahan serta penempatantransmigrasi untuk memenuhikebutuhan SDM
24.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100.000.000,00 24.000.000,00 101.129.000,00 0,00 125.129.000,00 25.129.000,00 25,13
2 08 11301 16 Program Transmigrasi lokal 17.500.000,00 52.500.000,00 0,00 70.000.000,00 17.500.000,00 52.500.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00
2 08 11301 16 01 Kegiatan Penyuluhan transmigrasilokal
7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2 08 11301 16 02 Kegiatan Pelatihan transmigrasilokal
10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2 08 11301 17 Program transmigrasi regional 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2 08 11301 17 02 Kegiatan Pelatihan transmigrasiregional
10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
BUPATI BANYUWANGI
Jumlah 88.686.961.350,00 463.987.143.123,00 450.549.546.089,00 1.003.223.650.562,00 91.873.983.300,00 536.680.232.863,00 757.256.764.526,00 1.385.810.980.689,00 382.587.330.127,00 38,14