DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN
2021
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada Kami untuk dapat
menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA )
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021.
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah suatu
keharusan bagi setiap Perangkat Daerah dalam rangka
menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis yang
dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan Perubahan
yang akan dilakukan oleh OPD pada satu tahun kedepan. Dalam
penyelesaian Rencana Kerja Perubahan ini telah disesuaikan dengan
alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan
penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkalis.
Semoga rencana kerja perubahan ini dapat bermanfaat sebagai
perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi
yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bengkalis, serta berguna bagi semua pihak terkait.
Bengkalis, Juni 2021 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BENGKALIS,
Drs. H. RAJA ARLINGGA Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199303 1 226
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN .........................................................................
Latar Belakang ..……………………………………………………..............
Landasan Hukum ................................……………………..................
Maksud dan Tujuan .......................................................................
Sistematika Penulisan ....................................................................
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI TRIWULAN II
TAHUN 2021
BAB III RENCANA KERJA, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP .............…………………………………………………………….
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun
secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya
kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah ini
dijabarkan ke dalam rencana kerja masing-masing OPD.
Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah
(RENJA Perubahan OPD) ini sebagai dokumen perubahan
perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak merupakan fungsi operasional dari Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan
setiap tahun. Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah
(Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 juga merupakan dokumen
perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu
tertentu. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan prioritas,
merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama
kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran
program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target,
serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan
dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Organisasi
perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 dengan sistematika yang sudah ditentukan, baik tentang
Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis
(Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program
serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Perubahan Renja OPD
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Perubahan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 dilakukan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan
rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi :
1. Perkembangan kebutuhan organisasi.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA)
tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada
tahun berjalan.
3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU
anggaran kegiatan.
4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Disamping itu, Dokumen Perubahan Renja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi pedoman
penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) OPD yang
kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan
(RAPBD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021 memperhatikan arah dan garis kebijakan yang
telah di rumuskan antara lain:
1. Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi
Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan
Protokol, Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan
Orang terutama Perempuan dan Anak;
6. Undang-undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Konvensi Hak
Anak;
7. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang
Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;
8. Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
9. Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Nasional Trafficking;
10. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender;
11. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah.
12. Peraturan daerah No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi
Riau Tahun 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/1212/2021
tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RenjaPD) Tahun 2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis ini disusun
dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi
berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
1.3.2. Tujuan
1. Untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan dengan
Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan
Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang
berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di
amanatkan pada Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang
sistem perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan
dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan
komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah
daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas
tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang
bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang
berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut
yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan
yang optimal kepada masyarakat.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2020
adalah sebagai berikut:
Bab I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TRIWULAN II
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
Hasil Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Organisi Perangkat
Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun
2021 sebagai Berikut :
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar : RP.
...................................,- adapun dana tersebut adalah Belanja Tidak
Langsung RP. 6.172.294.509,- Belanja Langsung Rp. 6.761.263.900,-
untuk membiayai 2 urusan 8 program dan 40 kegiatan , ini adalah
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bengkalis Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :
Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II,
memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021
sampai dengan Triwulan II tahun 2021 :
Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Periode Pelaksanaan: TRIWULAN II TAHUN 2021
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1. 2 08 01
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN / KOTA
9.598.986.228,00 9.598.986.228,00 1.576.494.948,00 2.146.442.351,00 - - 3.722.937.299,00 DPP & PA
2 08 01 2.01
Perencanaan, penganggaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
324.163.900,00 - 324.163.900,00 4.667.995,00 32.567.100,00 - - 37.235.095,00 11,49 37.235.095,00 11,49 DPP & PA
2 08 01 2.01 01Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan
SKPD yang Disediakan Dalam 5
Tahun
1 Laporan 106.905.200,00 0 - 1 106.905.200,00 0 4.667.995,00 0 15.647.500,00 0 - 0 - 0 20.315.495,00 0,00 19,00 0 20.315.495,00 0,00 19,00 DPP & PA
2 08 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Keuangan dan
Aset SKPD Dalam 1 Tahun1 Kegiatan 35.384.400,00 0 - 1 35.384.400,00 0 - 0 5.459.600,00 0 - 0 - 0 5.459.600,00 0,00 15,43 0 5.459.600,00 0,00 15,43 DPP & PA
2 08 01 2.01 07Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan
dan Pelaporan Kegiatan Dalam 1
Tahun
1 Tahun 181.874.300,00 0 - 1 181.874.300,00 0 - 0 11.460.000,00 0 - 0 - 0 11.460.000,00 0,00 6,30 0 11.460.000,00 0,00 6,30 DPP & PA
2 08 01 2.02Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 6.229.780.298,00 - 6.229.780.298,00 1.043.830.769,00 1.529.587.927,00 - - 2.573.418.696,00 41,31 2.573.418.696,00 41,31 DPP & PA
2 08 01 2.02 01Penyediaan Gaji dan Tunjangan
PNS
Jumlah Kebutuhan ASN DPPPA
yang Disediakan Dalam 1 Tahun1 Kegiatan 6.229.780.298,00 0 - 1 6.229.780.298,00 0 1.043.830.769,00 0 1.529.587.927,00 0 - 0 - 0 2.573.418.696,00 0,00 41,31 0 2.573.418.696,00 0,00 41,31 DPP & PA
2 08 01 2.03Administrasi Varang Milik
Daerah Pada Perangkat Daerah499.200.000,00 - 499.200.000,00 113.000.000,00 83.800.000,00 - - 196.800.000,00 39,42 196.800.000,00 39,42 DPP & PA
2 08 01 2.03 02Pengamanan Barang Milik
Daerah
Jumlah Tenaga Keamanan yang
Dipenuhi Dalam 1 Tahun1 Tahun 499.200.000,00 0 - 1 499.200.000,00 0 113.000.000,00 0 83.800.000,00 0 - 0 - 0 196.800.000,00 0,00 39,42 0 196.800.000,00 0,00 39,42 DPP & PA
2 08 01 2.05Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah200.796.000,00 - 200.796.000,00 50.570.000,00 (110.000,00) - - 50.460.000,00 25,13 50.460.000,00 25,13 DPP & PA
2 08 01 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang -
Undangan
Jumlah ASN yang Dikirimkan
Untuk Mengikuti Bimbingan teknis
dan Best Practice Dalam 1 Tahun
1 Tahun 200.796.000,00 0 - 1 200.796.000,00 0 50.570.000,00 0 (110.000,00) 0 - 0 - 0 50.460.000,00 0,00 25,13 0 50.460.000,00 0,00 25,13 DPP & PA
2 08 01 2.06Administrasi Umum Perangkat
Daerah976.576.300,00 - 976.576.300,00 143.020.400,00 177.769.769,00 - - 320.790.169,00 32,85 320.790.169,00 32,85 DPP & PA
2 08 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Komponen Listrik yang
terpenuhi Dalam 1 Tahun10 Item 47.425.000,00 0 - 10 47.425.000,00 3 4.595.600,00 3 997.000,00 0 - 0 - 6 5.592.600,00 60,00 11,79 6 5.592.600,00 60,00 11,79 DPP & PA
2 08 01 2.06 02Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorJumlah Alat Tulis Kantor 32 Item 219.674.300,00 0 - 32 219.674.300,00 8 30.964.800,00 8 26.325.000,00 0 - 0 - 16 57.289.800,00 50,00 26,08 16 57.289.800,00 50,00 26,08 DPP & PA
2 08 01 2.06 04Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah Box Makan dan Minum
Untuk Keperluan Rapat dan
Pelaksanaan Kegiatan yang
Disediakan Dalam 1 Tahun
56 Orang 86.800.000,00 0 - 56 86.800.000,00 14 5.750.000,00 14 22.050.000,00 0 - 0 - 28 27.800.000,00 50,00 32,03 28 27.800.000,00 50,00 32,03 DPP & PA
2 08 01 2.06 05Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Terpenuhi
Dalam 1 Tahun
12 Item 52.948.000,00 0 - 12 52.948.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Terpenuhi
Dalam 1 Tahun
40000 lembar 0 40000 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
Jumlah Media Informasi yang
Disediakan Dalam 1 tahun85 Media 0 85 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
2 08 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang -
Undangan
Jumlah Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan
yang Disediakan Dalam 1 Tahun
1 Tahun 158.520.000,00 0 - 1 158.520.000,00 0 42.060.000,00 0 30.333.500,00 0 - 0 - 0 72.393.500,00 0,00 45,67 0 72.393.500,00 0,00 45,67 DPP & PA
2 08 01 2.06 09Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Frekuensi Dilakukannya
Koordinasi dan konsultasi Keluar
dan Dalam Daerah Pada 1 Tahun
1 Tahun 385.209.000,00 0 - 1 385.209.000,00 0 59.650.000,00 0 96.064.269,00 0 - 0 - 0 155.714.269,00 0,00 40,42 0 155.714.269,00 0,00 40,42 DPP & PA
2 08 01 2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pada SKPD
Jumlah Media Informasi yang
Disediakan Dalam 1 Tahun1 Tahun 26.000.000,00 0 - 1 26.000.000,00 0 - 0 2.000.000,00 0 - 0 - 0 2.000.000,00 0,00 7,69 0 2.000.000,00 0,00 7,69 DPP & PA
2 08 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
280.400.000,00 - 280.400.000,00 - 132.048.500,00 - - 132.048.500,00 47,09 132.048.500,00 47,09 DPP & PA
2 08 01 2.07 05 Pengadaan MebelJumlah Jenis Mebeleur Kantor
yang Diadakan Dalam 1 Tahun3 Item 55.164.000,00 0 - 3 55.164.000,00 0 - 3 55.158.500,00 0 - 0 - 3 55.158.500,00 100,00 99,99 3 55.158.500,00 100,00 99,99 DPP & PA
2 08 01 2.07 10
Pengadaan Sarana dan
Prasarasa Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah Penambahan
Perlengkapan Gedung Kantor
yang Dipenuhi Dalam 1 Tahun
6 Item 225.236.000,00 0 - 6 225.236.000,00 0 - 2 76.890.000,00 0 - 0 - 2 76.890.000,00 33,33 34,14 2 76.890.000,00 33,33 34,14 DPP & PA
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra Perangkat daerah pada
Tahun2017 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)2021
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah
s.d. Renja PD Tahun Lalu
(2017 s.d 2020)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yg
di Evaluasi (2021)
Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang di
Evaluasi (2021)
14 = 6 + 12
No Kode
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra PD s/d
Tahun 2019 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD Tahun
2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra
PD s/d Tahun 2021
(%)
Unit
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
2 3 45
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I II
7 8 9 10 11
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2021 (%)III IV
12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12 / 7 x 100 %16
K17
61
15 = 14 / 5 x 100 %
Jumlah Peralatan Gedung Kantor
yang Dipenuhi Dalam 1 Tahun35 Unit 0 35 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
2 08 01 2.08Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah425.497.730,00 - 425.497.730,00 73.405.738,00 84.761.002,00 - - 158.166.740,00 37,17 158.166.740,00 37,17 DPP & PA
2 08 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Pengiriman Surat
Menyurat3800 Surat 77.250.000,00 0 - 3800 77.250.000,00 950 17.400.000,00 950 9.200.000,00 0 - 0 - 1900 26.600.000,00 50,00 34,43 1.900 26.600.000,00 50,00 34,43 DPP & PA
Jumlah Tenaga Administrasi 3 Orang 0 3 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
2 08 01 2.08 02Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Kebutuhan Listrik dan
Jaringan dan Air Kantor Dinas12 Bulan 309.847.730,00 0 - 12 309.847.730,00 3 46.405.738,00 3 69.161.002,00 0 - 0 - 6 115.566.740,00 50,00 37,30 6 115.566.740,00 50,00 37,30 DPP & PA
2 08 01 2.08 04Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah Supir yang Disediakan
Dalam 1 Tahun2 Orang 38.400.000,00 0 - 2 38.400.000,00 0 9.600.000,00 0 6.400.000,00 0 - 0 - 0 16.000.000,00 0,00 41,67 0 16.000.000,00 0,00 41,67 DPP & PA
2 08 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
662.572.000,00 - 662.572.000,00 148.000.046,00 106.018.053,00 - - 254.018.099,00 38,34 254.018.099,00 38,34 DPP & PA
2 08 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas /
Operasional yang Dipelihara
Dalam 1 Tahun
6 Unit 148.152.000,00 0 - 6 148.152.000,00 2 19.990.046,00 0 28.668.053,00 0 - 0 - 2 48.658.099,00 33,33 32,84 2 48.658.099,00 33,33 32,84 DPP & PA
Jumlah PKB / TNKB Kendaraan
Dinas / Operasional1 Kegiatan 0 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
2 08 01 2.09 09
Pemeliharaan / Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Frekuensi - Frekuensi
Pemeliharaan Terhadap Gedung
Kantor Dalam 1 Tahun
1 Tahun 514.420.000,00 0 - 1 514.420.000,00 0 128.010.000,00 0 77.350.000,00 0 - 0 - 0 205.360.000,00 0,00 39,92 0 205.360.000,00 0,00 39,92 DPP & PA
Jumlah Peralatan Kantor yang
Dipelihara Operasional Dalam 1
Tahun
13 Item 0 13 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) #VALUE! 34,10 #VALUE! 34,10
Predikat Kinerja #VALUE! Sangat
Rendah #VALUE!
Sangat
Rendah
2. 2 08 02
PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
826.794.200,000 826.794.200,000 33.600.000,000 109.492.700,000 - - 143.092.700,00 DPP & PA
2 08 02 2.01
Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) Pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten / Kota
291.583.000,00 - 291.583.000,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA
2 08 02 2.01 04
Sosialisasi Kebijakan
Pelaksanaan PUG Termasuk
PPRG
Jumlah SDM yang terlatih
Tentang P2MBG7 Kecamatan 291.583.000,00 0 - 7 291.583.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
2 08 02 2.02
Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi Pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten / Kota
149.579.700,00 - 149.579.700,00 - 69.854.200,00 - - 69.854.200,00 46,70 69.854.200,00 46,70 DPP & PA
2 08 02 2.02 01
Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi
Jumlah Anggota Pokja dan
Jejaring yang Paham Dengan
Meningkatnya Pemahaman
Anggota Pokja dan Jejaring Pada
Strategi PUG
50 Orang 149.579.700,00 0 - 50 149.579.700,00 0 - 0 69.854.200,00 0 - 0 - 0 69.854.200,00 0,00 46,70 0 69.854.200,00 0,00 46,70 DPP & PA
2 08 02 2.03
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten / Kota
385.631.500,00 - 385.631.500,00 33.600.000,00 39.638.500,00 - - 73.238.500,00 18,99 73.238.500,00 18,99 DPP & PA
2 08 02 2.03 01
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Kepada Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten / Kota
Jumlah Pengurus dan Anggota
Kelembagaan Organisasi
Perempuan dan Masyarakat
Kabupaten Bengkalis yang
Terlatih
4 Organisasi 308.221.500,00 0 - 4 308.221.500,00 0 33.600.000,00 0 39.638.500,00 0 - 0 - 0 73.238.500,00 0,00 23,76 0 73.238.500,00 0,00 23,76 DPP & PA
2 08 02 2.03 02
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten / Kota
Pelatihan yang Diikuti SDM DPP
& PA dan UPTD DPPPA3 Orang 77.410.000,00 0 - 3 77.410.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) #VALUE! 21,90 #VALUE! 21,90
Predikat Kinerja #VALUE! Sangat
Rendah #VALUE!
Sangat
Rendah
3. 2 08 03PROGRAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN1.431.530.200,00 1.431.530.200,00 26.564.400,00 1.109.434.200,00 - - 1.135.998.600,00 DPP & PA
2 08 03 2.01
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten / Kota
52.880.000,00 - 52.880.000,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA
2 08 03 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan TerhadapPerempuan
Lingkup Daerah Kabupaten /
Kota
Jumlah orang yang Mendapatkan
Informasi Mengenai Pencegahan
Kekerasan Terhadap Perempuan
dan Anak Termasuk TPPO
110 Orang 52.880.000,00 0 - 0 52.880.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - #DIV/0! 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
2 08 03 2.02
Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan Bagi Perempuan
korban Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten / kota
792.454.700,00 - 792.454.700,00 26.564.400,00 96.191.400,00 - - 122.755.800,00 15,49 122.755.800,00 15,49 DPP & PA
2 08 03 2.02 01
Penyediaan layanan Pengaduan
Masyarakat Bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten / Kota
Terlaksananya Pencegahan,
Pendampingan dan Penanganan
Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak
100 Kasus 470.358.700,00 0 - 100 470.358.700,00 0 26.564.400,00 0 96.191.400,00 0 - 0 - 0 122.755.800,00 0,00 26,10 0 122.755.800,00 0,00 26,10 DPP & PA
2 08 03 2.02 02
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan Bagi
Perempuan korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten / Kota
Terlaksananya Pencegahan,
Pendampingan dan Penanganan
Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak
100 Kasus 322.096.000,00 0 - 0 322.096.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - #DIV/0! 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
2 08 03 2.03
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Kabupaten /
Kota
586.195.500,00 - 586.195.500,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA
2 08 03 2.03 02
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia
Layanan Penanganan Bagi
Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten / Kota
Meningkatkan Kemampuan
Orang Tua Dalam Proses
Perkembangan Anak Kearah
yang Positif dan Tanpa Paksaan
300 Orang 211.219.500,00 0 - 300 211.219.500,00 0 184.646.500,00 0 - 0 - 0 - 0 184.646.500,00 0,00 87,42 0 184.646.500,00 0,00 87,42 DPP & PA
2 08 03 2.03 04
Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan
Kewenangan Kabupaten / Kota
0 - 374.976.000,00 0 - 0 374.976.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - #DIV/0! 0,00 0 - #DIV/0! 0,00 DPP & PA
Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) #VALUE! 7,75 #VALUE! 7,75
Predikat Kinerja #VALUE! Sangat
Rendah #VALUE!
Sangat
Rendah
4. 2 08 04PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELUARGA1.151.496.300,00 1.151.496.300,00 145.776.400,00 608.592.400,00 - - 754.368.800,00 DPP & PA
2 08 04 2.01
Peningkatan Kualitas Keluarga
Dalam Mewujudkan Kesetaraan
gender (KG) dan Hak Anak
Tingkat Daerah Kabupaten /
Kota
170.661.500,00 - 170.661.500,00 78.200.000,00 119.547.400,00 - - 197.747.400,00 115,87 197.747.400,00 115,87 DPP & PA
2 08 04 2.01 01
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Untuk
Mewujudkan KG dan
Perlindungan Anak Kewenangan
Kabupaten / Kota
Jumlah Anak yang Menerima
Bantuan Sunatan Massal40 Orang 50.680.900,00 0 - 40 50.680.900,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
2 08 04 2.01 02
Pelaksanaan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi KG dan
Perlindungan Anak Bagi Keluarga
Kewenangan Kabupaten / Kota
Jumlah Partisipasi Mengikuti
Pelatihan dan Pembinaan450 Orang 119.980.600,00 0 - 450 119.980.600,00 0 78.200.000,00 450 119.547.400,00 0 - 0 - 450 197.747.400,00 100,00 164,82 450 197.747.400,00 100,00 164,82 DPP & PA
2 08 04 2.02
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga
Dalam Mewujudkan KG dan Hak
Anak yang Wilayah Kerjanya
Dalam Daerah Kabupaten / Kota
980.834.800,00 - 980.834.800,00 67.576.400,00 489.045.000,00 - - 556.621.400,00 56,75 556.621.400,00 56,75 DPP & PA
2 08 04 2.02 02
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas
Keluarga Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota
Jumlah Perempuan Organisasi
yang Mengikuti Peringatan Hari
Ibu
100 Orang 215.847.400,00 0 - 100 215.847.400,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Perempuan Dibidang
Organisasi
100 Orang 0 100 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
2 08 04 2.02 03
Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga
Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Peningkatan Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan450 Orang 764.987.400,00 0 - 450 764.987.400,00 0 67.576.400,00 0 489.045.000,00 0 - 0 - 0 556.621.400,00 0,00 72,76 0 556.621.400,00 0,00 72,76 DPP & PA
Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) #VALUE! 86,31 #VALUE! 86,31
Predikat Kinerja #VALUE! Tinggi #VALUE! Tinggi
5. 2 08 06PROGRAM PEMENUHAN HAK
ANAK (PHA)411.380.000,00 411.380.000,00 - - - - - DPP & PA
2 08 06 2.01
Pelembagaan PHA Pada
Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten / Kota
323.920.700,00 - 323.920.700,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA
2 08 06 2.01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelembagaan Pemenuhan Hak
Anak Kewenangan Kabupaten /
Kota
Jumlah Forum Anak yang Dibina 11 Forum Anak 323.920.700,00 0 - 11 323.920.700,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
2 08 06 2.02
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kabupaten /
Kota
87.459.300,00 - 87.459.300,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA
2 08 06 2.02 01
Penyediaan Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten / Kota
Jumlah Anak yang Mengikuti
Kegiatan Hari Anak35 Orang 87.459.300,00 0 - 35 87.459.300,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) #VALUE! 0,00 #VALUE! 0,00
Predikat Kinerja #VALUE! Sangat
Rendah #VALUE!
Sangat
Rendah
6. 2 08 07PROGRAM PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK79.088.700,00 79.088.700,00 - - - - - DPP & PA
2 08 07 2.01
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak yang Melibatkan
Para Pihak Lingkup Daerah
Kabupaten / Kota
79.088.700,00 - 79.088.700,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA
2 08 07 2.01 01
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten / Kota
jumlah Pengurus Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) di
Kabupaten Bengkalis
90 Orang 79.088.700,00 0 - 90 79.088.700,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) 0,00 0,00 0,00 0,00
Predikat Kinerja Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 13.499.275.628,00 1.782.435.748,00 3.973.961.651,00 - - 5.756.397.399,00
#VALUE! 25,01 #VALUE! 25,01
#VALUE! Sangat
Rendah #VALUE!
Sangat
Rendah
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8 )
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8 )
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tersedianya SDM serta kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Renja SKPD Tahun Berikutnya :
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021
menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2021.
Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai
selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada
tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur
keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya.
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah
sebagai berikut :
1. Intervensi program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh
akar permasalahan kurang maksimal. Perlu dilakukan suatu
intervensi dengan membuat program/kegiatan yang dapat dipakai
untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan
dan anak yang lebih tinggi.
2. Kesenjangan kompetensi SDM aparatur Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis
3. Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di kabupaten
yang kurang memadai, dengan demikian, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis harus
mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku
kepentingan agar pembangunan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak menjadi program prioritas di daerah.
4. Belum tersedianya secara menyeluruh Satuan Tugas Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.
5. Belum bersinerginya antara Instansi terkait dalam pelaksanaan
program Kab/Kota Layak Anak.
6. Penyebaran pandemi covid 19 yang mewabah seluruh negeri,
sehingga seluruh kegiatan di tunda dan mengalami perubahan
BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
3.1 KERANGKA PENDANAAN
Untuk memformulasikan ulang kebutuhan penggunaan
anggaran dalam perubahan penjabaran perlu memperhatikan
berbagai pertimbangan dalam berbagai aspek. Baik anggaran,
indikator target kinerja perangkat daerah dan lain – lain.
Beberapa perubahan dan pergeseran anggaran pada
beberapa sub kegiatan dengan tidak mengurangi pagu OPD
dengan Jumlah Pagu Rp. 13.124.299.628,- dapat dilihat
sebagai berikut :
1. Pengadaan Mebel (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ) semula Rp.55.164.000 menjadi Rp.0
dilakukan pergeseran dengan pagu sub kegiatan yang lain.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya ( Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ) Semula Rp.225.236.000,- menjadi Rp.0
dilakukan pergeseran dengan pagu sub kegiatan yang lain.
3. Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program
dan Kegiatan Pencegahan, Semula Rp. 0,- menjadi
Rp.52.880.000.
4. Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten / Kota ( Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak ) Semula Rp. 0,
Menjadi Rp.317.596.000,-
5. Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan
perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Semua Rp. 374.976.000,- (DAK)
Pagu Sebelum
Perubahan (Rp)
Pagu Setelah Perubahan
(Rp)Selisih
2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 11
2
2 08 13.124.299.628 13.124.299.528 0
2 08 01 9.598.986.228 9.598.986.228 0
2 08 01 2,01 324.163.900 303.687.900 0
2 08 01 2,01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Laporan 1 Laporan 106.905.200 106.905.200 0 1 Laporan 122.940.980
2 08 01 2,01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 35.384.400 35.384.400 0 1 Tahun 40.692.060
2 08 01 2,01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 Laporan 3 Laporan 181.874.300 161.398.300 0 3 Laporan 185.608.045
2 08 01 2,02 6.229.780.298 5.979.992.101 0 6.876.990.916
2 08 01 2,02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 6.229.780.298 5.979.992.101 0 1 Kegiatan 6.876.990.916
2 08 01 2,03 499.200.000 499.200.000 0 574.080.000
2 08 01 2,03 02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 499.200.000 499.200.000 0 1 Tahun 574.080.000
2 08 01 2,05 200.796.000 200.796.000 0 30.119.400
Target Capaia
Sebelum
Perubahan
1
Catatan
Penting
Target Kinerja
Tahun 2022
Jumlah Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif 2022
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Pagu DPA 2021, Pergeseran I )
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Target Capaia
Sesudah perubahan
T
(S
eb
2 08 01 2,05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan (Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.796.000 200.796.000 0 1 Kegiatan 30.119.400
2 08 01 2,06 976.576.300 926.040.100 0 138.906.015
2 08 01 2,06 01
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Alokasi
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
10 Item 10 Item 47.425.000 47.425.000 0 10 Item 7.113.750
2 08 01 2,06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
20 Orang , 2
Orang20 Orang , 2 Orang 219.674.300 169.138.100 0 20 Orang , 2 Orang 25.370.715
2 08 01 2,06 04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
56 Orang 56 Orang 86.800.000 86.800.000 0 56 Orang 13.020.000
2 08 01 2,06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
12 Item, 40000
Lembar, 85 Media
12 Item, 40000
Lembar, 85 Media52.948.000 52.948.000 0
12 Item, 40000
Lembar, 85 Media 7.942.200
2 08 01 2,06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan (Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Alokasi
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 158.520.000 158.520.000 0 1 Tahun 23.778.000
2 08 01 2,06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 385.209.000 385.209.000 0 1 Tahun 57.781.350
2 08 01 2,06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 26.000.000 26.000.000 0 1 Tahun 3.900.000
2 08 01 2,07 280.400.000 0 0 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 08 01 2,07 05
Pengadaan Mebel (Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 Item 3 Item 55.164.000 0 0 3 Item 55.164.000
2 08 01 2,07 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 225.236.000 0 0 1 Tahun 225.236.000
2 08 01 2,08 425.497.730 425.497.730 0
2 08 01 2,08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3800 Surat 3800 Surat 77.250.000 77.250.000 0 3800 Surat 88.837.500
2 08 01 2,08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil Dana
Transfer
Umum
- Dana Alokasi
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
12 Bulan 12 Bulan 309.847.730 309.847.730 0 12 Bulan 356.324.890
2 08 01 2,08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 38.400.000 38.400.000 0 1 Tahun 44.160.000
2 08 01 2,09 662.572.000 662.572.000 0 761.957.800
2 08 01 2,09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
6 Unit 6 Unit 148.152.000 148.152.000 0 6 Unit 170.374.800
2 08 01 2,09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Dana Transfer
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
1 Tahun 1 Tahun 514.420.000 514.420.000 0 1 Tahun 591.583.000
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
- Dana Bagi
Hasil
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
0 -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 08 02 826.794.200 826.794.100 0 950.813.215
2 08 02 2,01 291.583.000 291.583.900 0 335.321.485
2 08 02 2,01 04
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk
PPRG (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
7 Kecamata 7 Kecamatan 291.583.000 291.583.900 0 7 Kecamatan 335.321.485
2 08 02 2,02 149.579.700 149.578.700 0 172.015.505
2 08 02 2,02 01
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
50 Orang 50 Orang 149.579.700 149.578.700 0 50 Orang 172.015.505
2 08 02 2,03 385.631.500 385.631.500 0 443.476.225
2 08 02 2,03 01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
4 Organisasi 4 Organisasi 308.221.500 308.221.500 0 4 Organisasi 354.454.725
2 08 02 2,03 02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 Orang 3 Orang 77.410.000 77410000 0 3 Orang 89.021.500
2 08 03 1.056.554.200 1.052.054.200 0 1.209.862.330
2 08 03 2,01 0 52.880.000 0 60.812.000
2 08 03 2,01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Dana Transfer
Khusus
- Dana
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
110 orang 110 orang 0 52.880.000 0 110 orang 60.812.000
Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak)
Alokasi
Khusus FisikSemua
Kelurahan0 -
2 08 03 2,02 470.358.700 787.954.700 0 906.147.905
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 03 2,02 01
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
100 Kasus 100 Kasus 470.358.700 470.358.700 0 100 Kasus 540.912.505
2 08 03 2,02 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Khusus
- Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
30 Orang 30 Orang 0 317.596.000 0 30 Orang 365.235.400
2 08 03 2,03 586.195.500 211.219.500 0 242.902.425
2 08 03 2,03 02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Alokasi
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
300 orang 300 orang 211.219.500 211.219.500 0 300 orang 242.902.425
2 08 03 2,03 04
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil 30 Orang 30 Orang 374.976.000 0 0 30 Orang 374.976.000
2 08 04 1.151.496.300 1.144.846.300 0
2 08 04 2,01 170.661.500 165.511.500 0
2 08 04 2,01 01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk
Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Alokasi
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
40 orang 40 orang 50.680.900 47.280.900 0 40 orang 54.373.035
2 08 04 2,01 02
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil450 orang 450 orang 119.980.600 118.230.600 0 450 orang 135.965.190
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2 08 04 2,02 980.834.800 979.334.800 0 1.126.235.020
2 08 04 2,02 02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
100 Orang 100 Orang 215.847.400 214.347.400 0 100 Orang 246.499.510
2 08 04 2,02 03
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
450 orang 450 orang 764.987.400 764.987.400 0 450 orang 879.735.510
2 08 06 411.380.000 406.080.000 0
2 08 06 2,01 323.920.700 318.620.700 0 366.413.805
2 08 06 2,01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Alokasi
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
11 Forum Anak 11 Forum Anak 323.920.700 318.620.700 0 11 Forum Anak 366.413.805
2 08 06 2,02 87.459.300 87.459.300 0
0
2 08 06 2,02 01
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
35 orang 35 orang 87.459.300 87.459.300 0 35 orang 100.578.195
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 07 79.088.700 79.088.700 0
2 08 07 2,01 79.088.700 79.088.700 0
2 08 07 2,01 01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Bengkalis,
Semua
Kelurahan
Kab.
Bengkalis,
Bantan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Bengkalis,
Mandau,
Semua
Kelurahan
90 Orang 90 Orang 79.088.700 79.088.700 0 90 Orang 90.952.005
-
Drs. H. RAJA ARLINGGA
NIP. 19641231 199303 1 226
Bengkalis, Juni 2021
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS
Jumlah penambahan anggaran Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Sebesar Rp. 967.081.800,- yang
terdiri dari :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 5.979.992.101,-
Menjadi Rp. 6.329.992.101,- Kekurangan untuk pembayaran
Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp.
350.000.000,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bertambah
Sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Kekurangan Belanja
Kebutuhan Perlengkapan Kantor
3. Bahan Logistik Kantor Bertambah Sebesar Rp.
112.000.000,- untuk kekurangan pembayaran belanja
makan minum petugas penjaga malam selama 8 bulan
dengan pagu awal Rp. 86.800.000,- menjadi Rp.
198.800.000,-
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penambahan
Sebesar Rp. 15.081.800,- untuk kekurangan cetakan dan
penggandaan . Semula Rp. 42.216.200,- Menjadi Rp.
57.300.000,-
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
bertambah RP. 100.000.000,- untuk kebutuhan kekurangan
belanja perjalanan dinas biasa
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau
bangunan Lainnya bertambah Sebesar Rp. 75.000.000,-
Untuk penunjang kebutuhan sarana kantor
7. Penyediaan jasa komunikasi , sumber air dan listrik
bertambah Rp. 15.000.000,- untuk kebutuhan kekurangan
pembayaran taman pintar duri dan sungai alam serta kantor
8. Penyediaan jasa pemeiharaan , biaya pemeiharaan, pajak,
dan perizinan kendaraan dinas bertambah Rp. 10.000.000,-
untuk servic dan penggantian suku cadang kendaraan dinas
operasional dan kendaraan dinas jabatan.
9. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan
Lainya bertambah Rp.40.000.000,- untuk keperluan
pemeliharaan gedung kantor
10. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan
Kabupaten/ Kota bertambah sebesar Rp.200.000.000,-
untuk keperluan kegiatan organisasi perempuan
Pagu Sebelum
Perubahan (Rp)
Pagu Setelah
Perubahan (Rp)Selisih
2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 11
2
2 08 12.294.799.036 13.261.880.836 967.081.800
2 08 01 9.218.170.636 9.985.252.436 767.081.800
2 08 01 2,01 303.687.900 303.687.900 0
2 08 01 2,01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Laporan 1 Laporan 106.905.200 106.905.200 0 1 Laporan 122.940.980
2 08 01 2,01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 35.384.400 35.384.400 0 1 Tahun 40.692.060
2 08 01 2,01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 Laporan 3 Laporan 161.398.300 161.398.300 0 3 Laporan 185.608.045
2 08 01 2,02 5.979.992.101 6.329.992.101 350.000.000 7.279.490.916
2 08 01 2,02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 5.979.992.101 6.329.992.101 350.000.000 1 Kegiatan 7.279.490.916
2 08 01 2,03 499.200.000 499.200.000 0 574.080.000
2 08 01 2,03 02
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 499.200.000 499.200.000 0 1 Tahun 574.080.000
2 08 01 2,05 200.796.000 200.796.000 0 30.119.400 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif 2022
1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Pagu Pergeseran II, Renja Perubahan )
Kode Uraian Sumber Dana Lokasi
Jumlah Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Target Capaia
Sebelum
Perubahan
Target Capaia
Sesudah
perubahan
Catatan
Penting
Setelah Perubahan
Target Kinerja
Tahun 2022
2 08 01 2,05 11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan (Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.796.000 200.796.000 0 1 Kegiatan 30.119.400
2 08 01 2,06 915.310.300 1.192.392.100 277.081.800 178.858.815
2 08 01 2,06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Alokasi
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
10 Item 10 Item 47.425.000 47.425.000 0 10 Item 7.113.750
2 08 01 2,06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
20 Orang , 2
Orang
20 Orang , 2
Orang169.138.100 219.138.100 50.000.000 20 Orang , 2 Orang 32.870.715
2 08 01 2,06 04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 86.800.000 198.800.000 112.000.000 1 Kegiatan 29.820.000
2 08 01 2,06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
12 Item, 40000
Lembar, 85 Media
12 Item, 40000
Lembar, 85 Media42.218.200 57.300.000 15.081.800
12 Item, 40000
Lembar, 85 Media 8.595.000
2 08 01 2,06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan (Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Alokasi
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 158.520.000 158.520.000 0 1 Tahun 23.778.000
2 08 01 2,06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 385.209.000 485.209.000 100.000.000 1 Tahun 72.781.350
2 08 01 2,06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 26.000.000 26.000.000 0 1 Tahun 3.900.000
2 08 01 2,07 280.180.000 355.180.000 75.000.000 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
2 08 01 2,07 05
Pengadaan Mebel (Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 Item 3 Item 55.164.000 55.164.000 0 3 Item 55.164.000
2 08 01 2,07 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 225.016.000 300.016.000 75.000.000 1 Tahun 225.016.000
2 08 01 2,08 376.432.335 391.432.335 15.000.000
2 08 01 2,08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3800 Surat 3800 Surat 68.800.000 68.800.000 0 3800 Surat 79.120.000
2 08 01 2,08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil Dana
Transfer
Umum
- Dana Alokasi
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
12 Bulan 12 Bulan 269.232.335 284.232.335 15.000.000 12 Bulan 326.867.185
2 08 01 2,08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
1 Tahun 1 Tahun 38.400.000 38.400.000 0 1 Tahun 44.160.000
2 08 01 2,09 662.572.000 712.572.000 50.000.000 819.457.800
2 08 01 2,09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
6 Unit 6 Unit 148.152.000 158.152.000 10.000.000 6 Unit 181.874.800
2 08 01 2,09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Dana Transfer
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
1 Tahun 1 Tahun 514.420.000 554.420.000 40.000.000 1 Tahun 637.583.000
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
- Dana Bagi
Hasil
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
0 0 -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2 08 02 644.265.200 844.265.200 200.000.000 970.904.980
2 08 02 2,01 241.971.000 241.971.000 0 278.266.650
2 08 02 2,01 04
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk
PPRG (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
7 Kecamata 7 Kecamatan 241.971.000 241.971.000 0 7 Kecamatan 278.266.650
2 08 02 2,02 110.492.700 110.492.700 0 127.066.605
2 08 02 2,02 01
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
50 Orang 50 Orang 110.492.700 110.492.700 0 50 Orang 127.066.605
2 08 02 2,03 291.801.500 491.801.500 200.000.000 565.571.725
2 08 02 2,03 01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
4 Organisasi 4 Organisasi 291.801.500 491.801.500 200.000.000 4 Organisasi 565.571.725
2 08 02 2,03 02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 Orang 3 Orang 0 - 0 3 Orang -
2 08 03 1.045.554.200 1.045.554.200 0 1.202.387.330
2 08 03 2,01 52.880.000 52.880.000 0 60.812.000
2 08 03 2,01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pencegahan
Dana Transfer
Khusus
- Dana
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
110 orang 110 orang 52.880.000 52.880.000 0 110 orang 60.812.000
Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak)
Alokasi
Khusus FisikSemua
Kelurahan0 0 -
2 08 03 2,02 792.454.700 792.454.700 0 911.322.905
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 03 2,02 01
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
100 Kasus 100 Kasus 470.358.700 470.358.700 0 100 Kasus 540.912.505
2 08 03 2,02 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Khusus
- Dana Alokasi
Khusus Non
Fisik
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
30 Orang 30 Orang 322.096.000 322.096.000 0 30 Orang 370.410.400
2 08 03 2,03 200.219.500 200.219.500 0 230.252.425
2 08 03 2,03 02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Alokasi
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
300 orang 300 orang 200.219.500 200.219.500 0 300 orang 230.252.425
2 08 03 2,03 04
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil 30 Orang 30 Orang 0 0 0 30 Orang -
2 08 04 1.063.962.300 1.063.962.300 0
2 08 04 2,01 170.661.500 170.661.500 0
2 08 04 2,01 01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk
Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Alokasi
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
40 orang 40 orang 50.680.900 50.680.900 0 40 orang 58.283.035
2 08 04 2,01 02
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG
dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil450 orang 450 orang 119.980.600 119.980.600 0 450 orang 137.977.690
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
2 08 04 2,02 893.300.800 893.300.800 0 1.027.295.920
2 08 04 2,02 02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
100 Orang 100 Orang 171.363.400 171.363.400 0 100 Orang 197.067.910
2 08 04 2,02 03
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
450 orang 450 orang 721.937.400 721.937.400 0 450 orang 830.228.010
2 08 06 243.758.000 243.758.000 0
2 08 06 2,01 156.298.700 156.298.700 0 179.743.505
2 08 06 2,01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Alokasi
Umum
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
11 Forum Anak 11 Forum Anak 156.298.700 156.298.700 0 11 Forum Anak 179.743.505
2 08 06 2,02 87.459.300 87.459.300 0
0 0
2 08 06 2,02 01
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
35 orang 35 orang 87.459.300 87.459.300 0 35 orang 100.578.195
2 08 07 79.088.700 79.088.700 0
2 08 07 2,01 79.088.700 79.088.700 0
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2 08 07 2,01 01
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak)
Dana Transfer
Umum
- Dana Bagi
Hasil
Kab.
Bengkalis,
Bengkalis,
Semua
Kelurahan
Kab.
Bengkalis,
Bantan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Bengkalis,
Mandau,
Semua
Kelurahan
90 Orang 90 Orang 79.088.700 79.088.700 0 90 Orang 90.952.005
-
Bengkalis, Juni 2021
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS
Drs. H. RAJA ARLINGGA
NIP. 19641231 199303 1 226
BAB IV PENUTUP
Perubahan Rencana kerja merupakan bagian dari proses
perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman
oprasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana
kerja perubahan tersebut menggambarkan tentang Program dan
kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan
serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja
perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 terus diupayakan untuk mendorong
meningkatnya pemahaman pengarusutamaan gender sebagai tolok
ukur keberhasilan Pembangunan Nasional dan dalam rangka
diseminasi HAM dan Produk Hukum untuk mendorong kesejahteraan
masyarakat .
Semoga Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.
Bengkalis, Juni 2021
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BENGKALIS,
Drs. H. RAJA ARLINGGA NIP: 19641231 199303 1 226