daftar isi - pulangpisaukab.go.id€¦ · kata pengantar puji syukur kita panjatkan kehadirat tuhan...
TRANSCRIPT
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Karunia-Nya
Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tepat pada waktunya.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini mengacupada Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,
Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau yang tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) 2013 -2018 yang merupakan pedoman dalam peletakan kebijakan operasional
dalam menjawab tantangan pembangunan perikanan. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai
bahan pelaksanaan kinerja dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan di
laksanakan.
Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dalam pembangunan perikanan dititik beratkan pada
bagaimana meningkatkan produksi dan produktifitas serta mutu produk hasil olahan perikanan,
meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dan meningkatkan ilmu dan pengetahuan
pembudidaya/nelayan dan aparatur .
Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masih terdapat kekurangan maka segala saran,
pendapat maupun kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan
meningkatkan kinerja kedepan. Dan ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan rencana kerja ini, semoga rencana ini dapat bermanfaat bagi kita semua
dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan.
PulangPisau, Maret 2018
KepalaDinasPerikananKabupatenPulangPisau,
Ir. H. RIDUAN SYAHRANIPembina UtamaMuda
NIP. 19620214 1989101 1 001
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………...…………………………….……………….. i
DAFTAR ISI …………………………..……..…………………….………………… ii
BAB I. PENDAHULUAN..………………………..………………………………. 1
1.1. Latar Belakang ..……………..………………………….…................... 1
1.2 Landasan Hukum ……………………….……………….……………... 2
1.3 Maksud danTujuan .…..…………………………………….…………. 4
1.4. Sistematika Penulisan...…..…..…………………………………….…. 4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN LALU …………………………..
5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISKAN Kabupaten Pulang Pisau Tahun
Lalu dan Capaian Renstra DISKAN Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2013 - 2018 ………………………….….………………………………..
5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISKAN Kabupaten Pulang Pisau … ..….. 5
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiDISKAN KabupatenPulang Pisau …….…………………………….….………...
6
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………….……… 9
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat………………... 9
BAB III. TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………… 10
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional………………………………. 10
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DISKAN Kabupaten Pulang Pisau ………. 15
3.3. Program dan Kegiatan ….……………………………….…………….. 16
BAB IV. PENUTUP ..…………………………………………………….……………. 20
4.1.Catatan Penting dalam Penyusunan Renja……………….……………. 20
4.2.Kaidah – Kaidah Pelaksanaan……………….…………………………. 20
4.3.Rencana Tindak Lanjut……………….………………………………... 221
LAMPIRAN
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 iii
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dalam melaksanakan pembangunan di
sektor perikanan setiap tahunnya menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja yang
disusun tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perikanan Kabupaten
Pulang Pisau sebagai dokumen perencanan pembangunan perikanan penjabaran dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau, Rencana Kerja Dinas
Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Tahun 2018.
Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau mengacu pada
kebutuhan dan permasalahan pembangunan perikanan di Kabupaten Pulang Pisau sesuai
dengan potensi sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai target dan sasaran yang
tercantum dalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan perikanan
sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten
Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018.
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018 setiap tahun
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen
perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pulang Pisau yang
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga
kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan
Penetapan Plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).
Rencana kerja tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau merupakan
dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan
publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 1 (satu)
tahun kedepan. Secara umum Renja OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar,
yaitu :
a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam satu tahun
kedepan.
b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan
tercapai.
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 2
Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau merupakan Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA). Selain itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu
perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat
dibidang peningkatan ketahanan pangan, hortikultura dan peternakan yang akan dievaluasi
setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Pembangunan perikanan di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tertuang dalam
visi dan misi serta melihat target dan sasaran yang yang ingin dicapai dititik beratkan pada
bagaimana meningkatkan produksi perikanan yang berdaya saing dan berkualitas,
meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan, meningkatnya kualitas sumber
daya perikanan baik pelaku usaha maupun aparat perikanan, berkembangnya sentra - sentra
produksi perikanan, tersedianya kawasan konservasi dan rehabilitasi sumber daya
perikanan.
Untuk menunjang pencapaian target dan sasaran pembangunan perikanan di
Kabupaten Pulang Pisau, melihat keterbatasan sumber daya yang tersedia maka diperlukan
fokus prioritas program dan kegiatan serta sinergitas berbagai sumber daya yang difasilitasi
dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten , APBD Provinsi dan Dana Tugas
Pembantuan (APBN).
Renja OPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau untuk Tahun 2019 ini
memuat program dan kegiatan yang terdiri dari program dan kegiatan yang sedang berjalan,
kegiatan alternatif baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama
RKPD serta menunjukkan perkiraan maju.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang
No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 3
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kelautan;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau kecil.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Perubahannya Nomor 57 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor PER 06/MEN/2010 tentang
Minapolitan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor KEP 32/MEN/2010 tentang
Penetapan Kawasan Minapolitan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang
Pisau;
18. Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang
Pisau
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 4
I.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang
Pisau adalah untuk memberikan arah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang
Pisau adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 1
(satu) tahun dan memberikan landasan kebijakan taktis stategi satu tahun dalam kerangka
pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.
I.4. Sistematika Penulisan
Adapun Penyajian Rancangan Kerja OPD disusun menurut sistematika penulisan sebagai
berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
OPD yang memuat penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan pembuatan rencana strategis, sistematika penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
Memuat penjelasan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian
Renstra OPD , Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu penting Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi OPD.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja
SKPD serta Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2017 dari hasil pengukuran kinerja memperlihatkan bahwa dari total 10 (sepuluh) program
yang direncanakan, ada 8 program yang dapat dilaksanakan dengan baik dan ada 1 (Satu)
program yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi Program Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2017 memperoleh anggaran
yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.159.112,904,00,- dengan realisasi
keuangan sejumlah Rp. 2.005.074.338,00,- atau 92,87 % dan fisik 92,87 %. Sedangkan
untuk Belanja Langsung memperoleh anggaran sebesar Rp. 7.709.250.541,79,- dengan
realisasi keuangan sejumlah Rp. 7.043.911.815,00,- atau 91,39 % dan fisik 91,92 %.
Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Renja 0PD Tahun Lalu ditampilkan pada
lampiran 1.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Untuk Analisis kinerja pelayanan OPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2017 dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan
yaitu Produksi Ikan dan konsumsi ikan. Berdasarkan IKK tersebut yaitu Produksi
Perikanan dari Jumlah Produksi Ikan = 23.493,99 Ton dibagi Target Daerah = 29.500,42
Ton, maka capaian kinerjanya yaitu 79,63.
Analisis kinerja pelayanan OPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau juga
diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan IKU Dinas Perikanan telah
memenuhi target IKU Tahun 2017. Secara rinci analisis kinerja pelayanan OPD
ditampilkan pada lampiran 2.
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 6
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah
1. Tupoksi OPD
Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas Perumusan Kebijakan
Teknis dibidang Perikanan dan Penyelengaraan, Pembinaan, Pengembangan dan
Pengevaluasian dibidang Pengelolaan Budidaya, Pemberdayaan Nelayan Perikanan,
Konservasi Sumber Daya Perikanan.
Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -
2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta
kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kerangka tujuan nasional yang telah
ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD maka sebagai tugas pokok Dinas Perikanan
adalah mewujudkan peningkatan ekonomi dan kualitas sunberdaya manusia sebagai
tujuan utama dalam pembangunan dibidang budidaya perikanan. Dalam mewujudkan
tujuan tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan pada Dinas Perikanan
Kabupaten Pulang Pisau.
2. Isu - Isu Strategis OPD
Isu - isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau tidak lepas dari
potensi dan permasalahan dalam bidang perikanan.
a. Potensi
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan bahwa Perikanan yang
merupakan urusan untuk dilaksanakan. Pemilihan perikanan ini terkait dengan letak
geografis Kabupaten Pulang Pisau yang memilki lahan potensial untuk pengembangan
perikanan dengan luas wilayah yang umumnya berupa sungai 59.689 Ha, danau 15.183
ha dan rawa pasang surut 307.980 Ha yang memiliki potensi untuk daerah penangkapan
dan budidaya perikanan, termasuk daerah daratan untuk pengembangan budidaya di
kolam atau tambak. Potensi perikanan Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki perairan
umum yang kaya beragam akan hasil produk perikanan masih belum digarap secara
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 7
optimal dan masih dapat dikembangkan terutama dengan program peningkatan
budidaya ikan.
Potensi dan peluang pengembangan sektor perikanan meliputi Perikanan
Tangkap di Laut dan Perikanan Perairan Umum (Sungai,Danau,Rawa), Perikanan
Budidaya Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengembangan Ikan Lokal
(Betok,Gabus,Gurami dan Ikan Baung) Ikan Jelawat dan Lain-lain, Ikan yang Bernilai
Ekonomis Tinggi.
Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya, maka bukan suatu pilihan yang salah jika sektor perikanan dijadikan andalan
pertumbuhan ekonomi nasional khususnya daerah otonom di masa yang akan datang.
Untuk mendayagunakan potensi sumber daya perikanan serta menggerakkan seluruh
potensi wilayah, diperlukan kesungguhan dan dukungan politik, ekonomi dan sosial
untuk menjadikan sektor perikanan sebagai prime mover pembangunan ekonomi
daerah, khususnya pembangunan sektor perikanan. Dengan kata lain sudah seharusnya
sektor perikanan dijadikan main stream (arus utama) pembangunan nasional khususnya
prioritas pembangunan ekonomi daerah otonom.
Disamping potensi sumberdaya perikanan yang besar, terdapat juga potensi lain
yaitu sarana dan prasarana yang telah ada seperti Balai Benih Ikan (BBI) Gohong,
Instalasi Pembesaran Ikan di Lahan Gambut di Desa Garung dan SMK Perikanan di
Desa Mantaren 2.
b. Permasalahan
Sumber daya ikan yang berada di perairan baik darat maupun umum cenderung
mengalami degradasi dalam satu decade terakhir ini, utamanya yang berada diperairan
umum. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas sumberdaya ikan terkait
dengan degradasi, termasuk aktifitas manusia yang menimbulkan pencemaran air tawar,
kegiatan perikanan yang merusak (destructive fishing), penangkapan secara berlebihan
(overfishing) yang dilakukan secara illegal dengan menggunakan metode penangkapan
ikan yang merusak lingkungan (bahan peledak, racun, listrik dan obat bius) dan
penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan izin dan yang tidak
berizin. Selain penggunaan Ilegal Fishing juga kerusakan habitat ikan terutama oleh
meluasnya pemukiman penduduk, limbah rumah tangga, perluasan kebun oleh
perusahaan besar dan efek samping penggunaan pestisida.
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 8
Kondisi penurunan sumberdaya ikan mengakibatkan kesulitan dalam upaya
meningkatkan produksi secara signifikan melalui perikanan tangkap. Gambaran
mengenai kondisi tersebut memberikan tantangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten
Pulang Pisau untuk kembali bertumpu pada kegiatan perikanan budidaya, kapasitas dan
cakupannya terus ditingkatkan. Kegiatan perikanan budidaya diprediksi mampu
menaikkan produksi secara nyata. Peningkatan produksi perikanan budidaya ini pun
tetap berada dibawah anaman kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi
lingkungan harus benar - benar menjadi perhatian dalam mengawal target produksi ikan
sebagai produsen terbesar.
Adapun secara garis besar permasalahan yang dihadapi, dapat dibagi menjadi :
a. Permasalahan Pemberdayaan Nelayan dan Perairan Umum
Terjadinya Ilegal Fishing.
Habitat dan perkembang biakan ikan kian tahun kian menyempit.
Belum terkelolanya konservasi sungai dan danau yang menjadi tempat
pengembang biakan ikan.
Pola penagkapan masih pasif tidak dinamis.
Komoditas ikan yang ditangkap masih beragam, ukuran mata jarimg yang masih
kecil.
Data potensi diperairan umum belum terdata secara akurat.
Belum adanya tempat-tempat pelelangan hasil tangkapan sehingga hasil produksi
tergantung pada pengepul.
Tingkat ketrampilan dan skil (SDM) masih kurang
b. Bidang Pengelolaan Pembudidaya Ikan
Minat budidaya hanya sebagian yang memahami sehingga perkembangannya
cukup lamban.
Pakan amsih ketergantungan dengan pakan pabrik.
Ketrampilan untuk membuat pakan sendiri masih belum optimal
Bibit umumnya masih didatangkan dari luar
Hasil produksi masih tergantung pada tengkulak yang masih memasarkan ke
daerah lain.
Belum terjalinnya kemitraan usaha
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 9
c. Permasalahan Lainnya
Hasil produksi olahan masih pola tradisional berupa ikan asin, wadi, terasi.
Tingkat keterampilan di bidang pengolahan masih rendah
Pokmaswas belum berfungsi optimal
Sebelum teridentisifikasinyadaerah yang populasi, komoditas ikan sudah hampir
punah.
Penanganan dan pengelolaan pasca panen masih belum dilakukan sesuai dengan
yang dianjurkan permintaan pasar.
KUB/Koperasi belum sepenuhnya berfungsi sesuai harapan.
Belum terdatanya ijin usaha budidaya secara menyeluruh dan kegiatan pengolahan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Organisasi Perangkat Daerah,
sehingga telah terdapat kesesuaian antara Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perikanan
Kabupaten Pulang Pisau dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau,
lebih lengkap ditampilkan pada lampiran 3.
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau dalam merencanakan Program dan
Kegiatan tidak hanya memperhatikan dokumen yang telah disusun oleh Pemerintah, baik
oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Pemerintah Provinsi (Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah), dan Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau, tetapi juga memperhatikan usulan dan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku utama
yang memanfaatkan sumberdaya perikanan di Kabupaten Pulang Pisau telah
menyampaikan kebutuhan program dan kegiatannya melalui Dinas Perikanan Kabupaten
Pulang Pisau. Usulan kebutuhan disampaikan melalui musrembang tingkat
kecamatan,proposal dan identifikasi lapangan oleh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten
Pulang Pisau. Secara umum usulan program dan kegiatan masyarakat yang diajukan adalah
permintaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan usaha pemanfaatan
sumberdaya perikanan, antara lain : sarana prasarana perikanan tangkap berupa kapal
penangkap ikan dan alat tangkap, sarana prasarana perikanan budidaya berupa bibit, pakan,
induk dan kolam, sarana dan prasaran pengolahan dan pemasaran berupa alat pengolahan
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 10
dan pengemasan hasil perikanan. Semua usulan masyarakat kemudian ditampung dan
direkapitulasi dan disesuaikan dengan program prioritas pemerintah serta ketersediaan
anggaran yang ada. Rekapitulasi program dan kegiatan dari masyarakat secara lengkap
ditampilkan pada lampiran 4.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan pembangunan
perikanan tidak lepas dari tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD). RPJMD
Tahun 2013 - 2018 merupakan salah satu acuan dalam membuat Rencana Kerja (Renja)
SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan
diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan 5 prioritas nasional yang dirumuskan
secara umum sebagai berikut:
1. Prioritas ke-1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, yang akan
dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kinerja kementerian dalam pelayanan
publik, pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian, penataan
organisasi, dan pemangkasan red tape yang terkait bidang kelautan dan perikanan.
2. Prioritas ke-4 : Penanggulangan Kemiskinan, yang dalam implementasinya akan
dilaksanakan untuk memberikan konstribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan
absolut nasional dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014, pemberdayaan
masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah,
khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pengembangan kawasan minapolitan,
pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas
skala usaha dan kewirausahaan menjadi usaha yang bankable.
3. Prioritas ke-5 : Ketahanan Pangan, yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan
ketahanan pangan nasional dan melanjutkan revitalisasi perikanan dalam mewujudkan
kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk perikanan, peningkatan pendapatan
nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, serta kelestarian lingkungan dan
sumber daya alam. Peningkatan konstribusi PDB perikanan tanpa migas menjadi 6,95%
pada tahun 2014 dan Indeks Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya sebesar 104,63 pada
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 11
tahun 2014, melalui peningkatan produksi hasil perikanan, peningkatan konsumsi ikan,
dan stabilisasi harga ikan.
4. Prioritas ke-9 : Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, yang akan
dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-
pulau kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang
keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana melalui melalui
pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan, dan pengembangan SDM dan riset
tentang perubahan iklim dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan laut.
5. Prioritas ke-10 : Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca Konflik,
yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dan
terdepan, serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik yang akan
diimplementasikan melalui pengelolaan/ pember-dayaan pulau-pulau terluar dan
pengembangan ekonomi alternatif berbasis sumber daya perikanan.
Terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, pembangunan kelautan dan
perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) ekonomi,
dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konstribusi kelautan dan
perikanan pada PDB nasional, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2)
sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/
minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta
tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup,
dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan
nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut adalah:
1. Pro poor
Pendekatan Pro-poor dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat
pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2. Pro job
Pendekatan Pro-job dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang
belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka
lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.
3. Pro growth
Pendekatan pro-growth dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelutan dan
perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku
ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsistem menjadi pelaku usaha
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 12
modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan
modernisasi.
4. Pro sustainability
Pendekatan pro-sustainability dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian
lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap
perubahan iklim.
Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan keempat arah kebijakan di atas
dilakukan melalui:
1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi
Pengembanagan Kawasan Sentra Produksi merupakan upaya percepatan
pengembangan pembangunan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang
memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi bertujuan untuk (i) meningkatkan
produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk perikanan,
(ii) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan
merata, serta (iii) mengembangkan kawasan Sentra Produksi sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai
penggerak ekonomi masyarakat. Adapun sasaran pengembangan Sentra Produksi
adalah sebagai berikut (i), Kecamatan Banama Tingang dan Kecamatan Kahayan
Tengah adalah kolam dalam,kolam terpal dan karamba serta jenis ikan yang sesuai
dengan kawasan seperti lele,patin dan gurami. (ii), Kecamatan Jabiren Raya dan
Kecamatan Kahayan Hilir adalah Kolam Dalam,Karamba dan Kolam Terpal serta jenis
ikan yang sesuai dengan kawasan senara produksi seperti ikan nila,ikan patin dan lele.
(iii), Kecamatan Pandih Batu dan Kecamatan Maliku adalah Kolam Dalam dan Kolam
Terpal serta jenis ikan yang sesuai dengan kawasan sentra produksi seperti lele,patin
dan ikan nila. (iv), Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sabangau Kuala berupa
Kolam Dalam serta jenis ikan yang sesuai dengan kawasan sentra produksi seperti ikan
bandeng,kakap,udang,gabus dan ikan betok.
2. Peningkatan skala usaha
Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (entrepreneurship)
dilaksanakan melalui upaya membangun kepercayaan (trust building) bagi para pelaku,
yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa entrepreneurship
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 13
para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna
memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui
program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi
entrepreneurship akan memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar
dan pengolah dalam berproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-
lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk
perikanan dengan harga yang pantas.
Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka penciptaan usaha di
sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana yang masih menganggur. Kegiatan yang
dilakukan adalah pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang
mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta
pembuatan proposal. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh
bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan, BUMN, swasta maupun dari
pemerintah melalui dana APBN. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemuda, KKP
memiliki UPT yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan teknis/magang budidaya
perikanan, penangkapan, dan pengolahan.
3. Networking (Jejaring kerja)
Setiap indvidu, institusi, dan setiap wilayah punya potensi masing-masing yang
sangat besar di samping juga masing-masing memiliki kekurangan atau kelemahan.
Namun demikian setiap pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-
sendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan
perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih
terlihat indikasi bahwa masing-masing masih mengutamakan identitas diri. Keadaan
tersebut akan berpengaruh pada hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan
kelautan dan perikanan.
KKP akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan dengan
menfasilitasi pengembangan jejaring kerja. Melalui penciptaan dan penguatan
networking, baik secara internal antar eselon I di lingkup KKP, antara pusat-daerah,
antar daerah, antar instansi/lintas sektor, komunitas bisnis, kerjasama internasional
(bilateral, multilateral, dan regional).
Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi yang baik, secara
langsung dan tidak langsung, antara berbagai pemangku kepentingan dan instansi
pemerintah, sehingga terjalin suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat untuk
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 14
mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan
yang dimiliki.
4. Technology and Innovation
KKP akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat
menguasai teknologi perikanan untuk sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan
pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim.
Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk bertanggung
menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan optimasi
pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan jawab.
5. Pemberdayaan Masyarakat
Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan
lngkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh.
Dalam rangka mengurangi beban dan dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak
untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan
pember-dayaan mayarakat.
Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi
fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan
yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju
kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan
lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha
ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal.
Pemberdayaan masyarakat ini dalam jangka panjang diarahkan untuk (i)
peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi,
peningkatan kualitas sumber daya manusia,partisipasi mayarakat, penguatan modal dan
pengutan kelembagaan masyarakat, (ii) peningkatan kemampuan masyarakat untuk
mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai
dengan kaidah kelestarian lingkungan, (iii) pengembangan kemitraan dengan lembaga
swasta dan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan komitmen
KKP dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan antara lain
pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, pengawasan
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 15
sumber daya ikan, pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil,
serta peningkatan kapasita sumber daya manusia.
6. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat
Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan,
pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi
anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk
saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan
posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan
diseminasi teknologi.
Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan),
KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, Pokmaswas (Kelompok
Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Mayarakat) pengelola terumbu karang.
Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk akan terus diupayakan keberadaannya dan
ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan.
Pembentukan atau penguatan kelompok secara modern dapat memanfaatkan akses
ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan
kesejahteraan masyarakat.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
Tujuan Renja OPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau adalah :
1. Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan ;
2. Meningkatkan daya saing komoditas hasil perikanan yang berkualitas ;
3. Mengembangkan sentra produksi perikanan (Agrobisnis - Agroindustri) ;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melaluli program terpadu ;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemasaran, kawasan konservasi sumberdaya
perikanan.
Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :
1. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan yang maju dan mandiri ;
2. Tersedinya komoditas perikanan yang berdaya saing dan berkualitas ;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya perikanan baik pelaku usaha maupun aparat
perikanan yang profesional ;
4. Berkembangnya sentra - sentra produksi perikanan.
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 16
5. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang
berkelanjutan ;
6. Terciptanya sistim pemasaran hasil perikanan melalui kelompok usaha ;
7. Tersedianya kawasan konservasi dan rehabilitasi sumber daya perikanan.
3.3 Program dan Kegiatan
Pada Tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau memiliki 7 program
dan 27 kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2018. Program
dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau yang telah ditetapkan dalam APBD
2018 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :
1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a). Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik dianggarkan sebesar Rp. 101.500.000,-
, sasaran kegiatan ini adalah Kantor Dinas Perikanan, BBI Gohong.
b). Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar
Rp. 12.000.000,- kegiatan ini menyediakan jasa service peralatan dan perlengkapan
kantor.
c). Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS dianggarkan sebesar
Rp. 25.000.000,- kegiatan ini untuk membantu pelayanan kesehatan PNS selama 1
tahun.
d). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dianggarkan sebesar Rp. 294.448.000,-
kegiatan ini untuk membiayai tersedianya dokumen pengelolaan administrasi
keuangan dan jasa administrasi keuangan.
e). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,- kegiatan
ini untuk penyediaan peralatan kebersihan kantor.
f). Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp. 44.110.878,74,- kegiatan ini
untuk penyediaan alat tulis kantor selama 1 Tahun.
g). Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dianggarkan sebesar
Rp. 35.000.000,- kegiatan ini untuk penyediaan cetakan dan penggandaan kantor
selama 1 Tahun.
h). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dianggarkan
sebesar Rp. 10.000.000,- kegiatan ini untuk penyediaan komponen penerangan
kantor selama 1 Tahun.
i). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan dianggarkan
sebesar Rp. 11.130.000,- kegiatan ini untuk membiayai langganan surat kabar
harian selama 1 tahun serta pengadaan bahan bacaan peraturan perundang-
undangan selama 1 Tahun.
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 17
j). Penyediaan Makan dan Minum dianggarkan sebesar Rp. 84.100.000,- kegiatan ini
untuk membiayai langganan surat kabar harian selama 1 tahun serta pengadaan
bahan bacaan peraturan perundang-undangan selama 1 Tahun.
k). Rapat - Rapat Koordinasi/Supervisi/Monitoring/Inventarisasi/Identifikasi/Kunker/
Safari dan Pembinaan Kegiatan Dalam Daerah dianggarkan sebesar Rp.
235.000.000,- kegiatan ini melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam
rangka rapat koordinasi dan konsultansi.
l). Rapat - Rapat Koordinasi/Konsultasi/Kunker/Mengikuti/Menghadiri Kegiatan Luar
Daerah dianggarkan sebesar Rp. 241.150.000,- kegiatan ini melaksanakan
perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi monitoring kegiatan
dalam daerah.
2). Program Peningkatan sarana & Prasarana aparatur
a). Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dianggarkan sebesar Rp. 51.000.000,-
kegiatan ini untuk melaksanakan pemeliharaan mobil jabatan.
b). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dianggarkan sebesar
Rp. 18.300.000,- kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2
dan kendaraan dinas roda 4 yaitu belanja perpanjangan STNK.
c). Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - Alat Apung Bermotor dianggarkan sebesar Rp.
9.500.000,- kegiatan ini melaksanakan belanja jasa service, penggantian suku
cadang.
d). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp.
7.500.000,- kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan peralatan gedung kantor.
e). Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp.
10.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.
f). Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- kegiatan
ini melaksanakan pemeliharaan mebeleur kantor.
3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a). Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu, kegiatan ini dianggarkan sebesar
Rp. 40.000.000,- Kegiatan ini pengadaan pakaian dinas dan batik tradisional untuk
PNS di lingkungan Dinas Perikanan.
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 18
4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
a). Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dianggarkan sebesar Rp. 5.650.000,-
kegiatan ini melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran.
b). Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dianggarkan sebesar
Rp. 5.650.000,- kegiatan ini melaksanakan penyusunan laporan akhir tahun.
c). Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, LKIP, RKA, DPA dianggarkan sebesar Rp.
12.350.000,- kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen LKIP
5). Program Pengelolaan Perijinan dan Penguatan Daya Saing Produk
a). Pengelolaan Pemasaran dan Publikasi, dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000,-
kegiatan ini melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan dalam rangka
mengikuti Expo/Pameran.
6). Program Pengelolaan Pembudidaya Ikan
a). Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan dianggaran Rp. 42.374.000,- kegiatan ini
melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam rangka
monitoring, evaluasi dan pembinaan.
b). Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya dianggarkan
sebesar Rp. 1.130.000.000,- kegiatan ini berupa belanja :
- Pembuatan kolam rakyat di desa Buntoi 1 Paket
- Percontohan Budidaya dengan sitem Bioflok 1 Paket
- Pembuatan kolam rakyat di Desa Mintin 1 Paket
- Pembuatan titian penyeberangan pada saluran tambak di Desa Papuyu III
- Pembuatan pintu tambak rakyat di Desa Papuyu III 1 Paket
- Percontohan budidaya lele di kolam terpal 1 Paket
- Percontohan budidaya leledenga penerapan teknologi Bioflok (DAK) 1 Paket
- Percontohan budidaya bandeng di tambak (DAK) 1 Paket
- Percontohan budidaya patin di kolam di Desa Tuwung (DAK) 1 Paket
- Percontohan budidaya patin di kolam di Desa Pahawan (DAK) 1 Paket
- Percontohan budidaya patin di kolam di Desa Mantaren II (DAK) 1 Paket
c). Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI dianggarkan sebesar Rp. 1.092.310.800,-
kegiatan ini berupa belanja :
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 19
- Operasional Petugas BBI sebanyak 1 Tahun
- Belanja pengisian tabung gas sebanyak 1 Tahun
- Penyediaan induk ikan BBI (DAK) 1 Paket
- Penyediaan pakan benih/pakan induk ikan BBI (DAK) 1 Paket
- Belanja pemeliharaan kantor dan Mesin 1 Tahun
- Belanja pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun
- Pengadaan Mesin Pencetak Palan BBI 1 Paket
- Pengadaan Peralatan Perkolaman BBI 1 Paket
- Pengadaan Alat-alat Pemijahan (DAK) 1 Paket
- Pembayaran Hutang Rehab Kolam Pemijahan Tahun 2017 1 PAket
- Rehab Kolam Induk BBI (DAK) 1 Paket
7). Program Pemberdayaan Nelayan
a). Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan dianggarkan
sebesar Rp. 550.000000,- kegiatan ini berupa belanja :
- Pengadaan Mesin Kelotok di Desa Kiapak Sebanyak 1 Paket
- Pengadaan Kapal Penangkap Ikan < 3 GT dan Alat Penangkap Ikan di Perairan
Laut (DAK) 1 Paket
- Pengadaan Kapal Penangkap Ikan < 3 GT dan Alat Penangkap Ikan di Perairan
Umum Darat (DAK) 1 Paket
b). Pengelolaan Pengendalian Penangkapan dan Sumber Daya Ikan dianggarkan
sebesar Rp. 70.000.000,- kegiatan ini berupa :
- Kajian Penetapan Kawasan Reservat Perairan UmumDaratan 1 Tahun
Program, Kegiatan, Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju secara rinci ditampilkan pada
lampiran 2.
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 20
BAB IV. PENUTUP
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan
pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan
yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas
Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018, program dan kegiatan untuk mencapai
sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten
Pulang Pisau harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas.
Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan
yang telah direncanakan, harus melalui proses Musrenbang melalui tahapan Forum OPD, agar
program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.
4. 2. Kaidah - Kaidah Pelaksanaan
Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 Tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-
kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau
sebagai berikut :
a. Didalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 sangat
memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan
Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
b. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 dalam rangka sinkronisasi dan
sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD
Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 21
4. 3. Rencana Tindak Lanjut
a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas
perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus dilalui melalui pendidikan
formal, bimtek, pelatihan, seminar, serta kegiatan lainnya yang menunjang
peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Pencapaian kinerja senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus serta
diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus
terakomodasikan dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Pulang Pisau.
Pulang Pisau, Maret 2018
Kepala Dinas PerikananKabupaten Pulang Pisau,
Ir. H. RIDUAN SYAHRANIPembina Utama Muda
NIP. 19620214 198901 1 001
Lampiran 1
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PULANG PISAU
(%) (Rp.) (%) (Rp.)1 2 3 4 5 6=(5/4) 7
2.05.2.05.001Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Peningkatan pelayanan administrasiperkantoran 100 1.415.469.141,79 98,38 1.392.592.365,00 98,38%
2.05.2.05.001.002.002Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik
Jumlah Rekening Telpon, PDAM dan PLN,Internet 100 95.950.000,00 84,44 81.021.900,00 84,44%
2.05.2.05.001.003.003Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Dinas100 12.000.000,00 100,00 12.000.000,00 100,00%
2.05.2.05.001.004.004Penyediaan Jasa Jaminan PemeliharaanKesehatan PNS
Jumlah PNS yang berobat100 15.000.000,00 91,63 13.744.500,00 91,63%
2.05.2.05.001.007.005 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Operator Administrasi Keuangan 100 330.148.000,00 99,90 329.805.100,00 99,90%
2.05.2.05.001.008.006Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan/ Bahan Pembersih Ruangan
100 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00%
2.05.2.05.001.010.007 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Kantor 100 35.255.500,00 99,92 35.227.750,00 99,92%
2.05.2.05.001.011.008Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah Pengadaan dan Pencetakan Dokumen100 22.285.641,79 99,79 22.239.000,00 99,79%
2.05.2.05.001.012.009Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 100 5.600.000,00 99,13 5.551.000,00 99,13%
2.05.2.05.001.015.010Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan Jumlah Media bahan bacaan 100 11.130.000,00 92,18 10.260.000,00 92,18%
2.05.2.05.001.017.001 Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah makan minum harian dinas, rapat dinasdan tamu kantor 100 171.100.000,00 97,09 166.125.000,00 97,09%
2.05.2.05.001.018.001Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah 100 337.600.000,00 99,93 337.360.565,00 99,93%
2.05.2.05.001.019.001Rapat-rapat Koordinasi dan MonitoringKegiatan Dalam Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Dalam Daerah 100 369.400.000,00 99,96 369.257.550,00 99,96%
2.05.2.05.002Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur 100 727.450.000,00 98,74 718.264.800,00 98,74%
2.05.2.05.002.003.001 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terbangun 100 541.000.000,00 99,41 537.792.000,00 99,41%2.05.2.05.002.003.004 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia 100 80.000.000,00 99,41 79.530.000,00 99,41%
TABEL 2.1EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun2017
Target Renja SKPD Tahun (n-2)2017
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2017
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerahdan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) Tingkat
Realisasi(%)
Keterangan
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7
2.05.2.05.002.006.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanJumlah perlengkapan kantor yang tersedia
100 55.000.000,00 91,42 50.278.800,00 91,42%
2.05.2.05.002.007.001Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia100 28.950.000,00 97,28 28.164.000,00 97,28%
2.05.2.05.002.023.001Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor 100 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00%
2.05.2.05.002.024.001Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor 100 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00%
2.05.2.05.002.024.002 Pemeliharaan Rutin/Berkala MebeleurJumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala MebeleurKantor 100 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00%
2.05.2.05.004 Program Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya disiplin aparatur
100 66.000.000,00 80,92 53.405.000,00 80,92%
2.05.2.05.004.001.001Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas100 66.000.000,00 80,92 53.405.000,00 80,92%
2.05.2.05.005Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber dayaapratur 100 112.610.000,00 86,46 97.365.200,00 86,46%
2.05.2.05.005.001.001 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang - Undangan
Jumlah Pegawai yang terlatih 100 112.610.000,00 86,46 97.365.200,00 86,46%
2.05.2.05.006
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Pencapaian Kinerja danKeuangan SKPD
Terjadinya peningkatan pengembangansistem pelaporan pencapaian kinerja dankeuangan SKPD
100 70.000.000,00 99,75 69.824.200,00 99,75%
2.05.2.05.006.001.001Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 100,00%
2.05.2.05.006.002.001Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Semesteran 100 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 100,00%
2.05.2.05.006.004.001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunSKPD
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan AkhirTahun
100 6.000.000,00 100,00 6.000.000,00 100,00%
2.05.2.05.006.005.001
Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, LAKIP,RKA, DPA dan Mengikuti Rapat - Rapat Kerja
Jumlah Dokumen Laporan Renstra, Renja,LAKIP, RKA, DPA 100 50.000.000,00 99,65 49.824.200,00 99,65%
2.05.2.05.01.020Program Pengembangan PerikananBudidaya
Produksi Perikanan Budidaya100 2.122.684.800,00 96,56 2.049.752.450,00 96,56%
2.05.2.05.020.009 Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI Jumlah sarana dan prasarana BBI yang tersedia 100 742.684.800,00 99,76 740.890.900,00 99,76%
2.05.2.05.020.011Pembinaan Statistik Perikanan Budidaya Jumlah Dokumen Statistik Perikanan Budidaya
Yang Tersusun 100 47.500.000,00 36,36 17.269.900,00 36,36%
2.05.2.05.020.014Pengembangan Sarana dan PrasaranaBudidaya
Jumlah sarana dan prasarana budidaya yangtersedia 100 1.266.000.000,00 98,31 1.244.627.400,00 98,31%
2.05.2.05.020.015Pengendalian Hama, Penyakit dan KesehatanLingkungan Ikan
Jumlah Kegiatan Identivikasi dan Evaluasi yangdilaksanakan 100 39.000.000,00 62,00 24.181.150,00 62,00%
2.05.2.05.020.016Pembinaan, Identifikasi, Monitoring Evaluasidan Koordinasi CPIB dan CBIB
Jumlah Kegiatan Identivikasi dan Evaluasi yangdilaksanakan 100 27.500.000,00 82,85 22.783.100,00 82,85%
1 2 3 4 5 6=(5/4) 72.05.2.05.021 Program Perikanan Tangkap Tersedianya Ikan Hasil Tangkapan 100 1.061.289.600,00 96,39 1.022.969.300,00 96,39%
2.05.2.05.021.014Pembinaan Statistik Perikanan Tangkap Jumlah Dokumen Statistik Perikanan Tangkap
yang disusun 100 30.000.000,00 83,12 24.937.400,00 83,12%
2.05.2.05.021.017Pengembangan/Peningkatan Sarana danPrasarana Perikanan Tangkap
Jumlah sarana dan prasarana tangkap yangterbangun 100 846.289.600,00 96,70 818.388.150,00 96,70%
2.05.2.05.021.018Peningkatan Mutu Hasil Pengolahan Perikanan Tersedia sarana dan prasarana tangkap yang
terbangun 100 185.000.000,00 97,10 179.643.750,00 97,10%
2.05.2.05.016Program Pemberdayaan Masyarakat DalamPengendalian Sumberdaya Kelautan danPerikanan
Jumlah Kegiatan Pembinaan danpengawasan yang dilaksanakan 100 135.000.000,00 76,33 103.042.250,00 76,33%
2.05.2.05.016.005
Peningkatan dan Pembinaan PengawasanSumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan pengawasanyang dilaksanakan 100 135.000.000,00 76,33 103.042.250,00 76,33%
2.05.2.05.015
Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir
Produksi Perikanan100 160.000.000,00 72,32 115.708.300,00 72,32%
2.05.2.05.015.001.001Peningkatan dan Pembinaan EkonomiMasyarakat Pesisir
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi yangdilaksanakan 100 160.000.000,00 72,32 115.708.300,00 72,32%
Pulang Pisau, Maret 2018
Kepala Dinas PerikananKabupaten Pulang Pisau,
Ir. H. RIDUAN SYAHRANINIP. 19620214 198901 1 001
Lampiran 2
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2017 Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Jumlah Unit Pengolahan Ikan (Unit) - 35 40 45 28 28 - 35 45
2. Jumlah POKMASWAS yang terbentuk (Kelompok) - 45 50 55 31 31 - 50 55
3 - 4.387,12 4.987,14 5.587,11 3,943,52 4,372,67 - 2.782,29 5.587,11
4 - 1.779,40 2.045,96 253,20 1,980,23 1,980,23 - 2.045,96 253,20
No. Indikator
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (To n)
Jumlah Luasan Lahan Budidaya (Ha)
TABEL 2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PULANG PISAU
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiSPM/StandarNasional
IKK
Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenPulang Pisau proaktif melakukan pembinaankepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)pengolahan hasil perikanan dan pemasaranbaik pemberian sosialisasi dan pelatihanmaupun bantuan pengadaan sarana danprasarana yaitu peralatan pengolahan hasilperikanan. Keberhasilan pencapaian IKU inidiukur dengan bertambahnya jumlah kelompokpengolahan hasil perikanan dan pemasaran diwilayah Kabupaten Pulang Pisau.
Produksi perikanan tahun 2017 yang berasaldari kegiatan penangkapan dan budidayamencapai 23,493,99 ton. Dari total produksitersebut perikanan budidaya menyumbang18,61 % atau sekitar 4,372,67 ton. Dalamrangka mendukung peningkatan produksiperikanan budidaya, Dinas PerikananKabupaten Pulang Pisau telah melaksanakanprogram/kegiatan pembinaan, sosialisasi,bantuan pembuatan sarana budidaya danbantuan bibit dan pakan ikan untuk usahamasyarakat.
Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenPulang Pisau proaktif melaksanakanprogram/kegiatan berupa pembinaan dansosialisasi kepada masyarakat sertamemberdayakan kelompok masyarakat yangmempunyai kesadaran akan kelestariansumberdaya kelautan dan perikanan yaitudengan membentuk POKMASWAS (KelompokMasyarakat Pengawas) agar menjadi ujungtombak dalam mencegah tindakan perusakansumberdaya kelautan dan perikanan
Untuk mendukung usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan secara maksimal, dimanasalah satu kegiatannya yaitu membuka lahanuntuk kegiatan usaha budidaya ikan dalamrangka meningkatkan produksi perikananbudidaya. Pada Tahun 2017 jumlah luasanlahan budidaya adalah sebanyak 1.980.23 Ha
Catatan Analisis
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 135 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) - 22.888,41 24.513,28 26.138,22 19,114,5 19,121,32 - 24.513,28 26.138,22
6 - 1.523 1.617 1.711 2,116 2,463 - 1.650 1.711
Pulang Pisau, Maret 2018
Kepala Dinas PerikananKabupaten Pulang Pisau,
Ir. H. RIDUAN SYAHRANINIP. 19620214 198901 1 001
Jumlah Kapal yang terbangun (Unit) Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisautelah melaksanakan beberapaprogram/kegiatan peningkatan sarana danprasarana perikanan tangkap untuk usahamasyarakat sehingga diharapkan dapatmeningkatkan produksi perikanan tangkap.Keberhasilan pencapaian IKU ini diukurdengan bertambahnya jumlah armada tangkapdi wilayah Kabupaten Pulang Pisaudibandingkan dengan jumlah target yangditetapkan. Dalam Tahun 2017, jumlah armadatangkap adalah sebanyak 2.463 unit.
Produksi perikanan Tahun 2017 yang berasaldari kegiatan penangkapan dan budidayamencapai 23,493,99 ton. Dari total produksitersebut perikanan tangkap menyumbang81,39 % yaitu 19.121,32 ton. Untuk hasilproduksi perikanan tangkap berasal didominasidari hasil tangkapan laut yaitu sebesar16.036,58 ton (68 %) dan perairan umumdaratan sebesar 3.034,74 ton (13 %). . Dalamrangka mendukung peningkatan produksiperikanan tangkap, Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Pulang Pisau telahmelaksanakan beberapa program/kegiatanpembinaan, sosialisasi dan peningkatan saranadan prasarana perikanan tangkap untuk usahamasyarakat sehingga diharapkan dapatmeningkatkan produksi perikanan tangkap.
Lampiran 3
INSTANSI : PERIKANANNO. PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
- - - - - -
Pulang Pisau, Maret 2018
Kepala Dinas PerikananKabupaten Pulang Pisau,
Ir. H. RIDUAN SYAHRANINIP. 19620214 198901 1 001
TABEL 3USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018
KABUPATEN PULANG PISAU
Lampiran 4
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PULANG PISAU
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
1 5 6 5 625.077.194.800,00 25.077.194.800,00
I. Kab. PulangPisau
1.689.175.800,00 Kab. PulangPisau
1.689.175.800,00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Kab. PulangPisau 1 Tahun 200.315.000,00 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan ListrikKab. PulangPisau 1 Tahun 200.315.000,00
2 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Kab. PulangPisau 1 Tahun 15.972.000,00 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan KantorKab. PulangPisau 1 Tahun 15.972.000,00
3 Penyediaan Jasa Jaminan PemeliharaanKesehatan PNS
Kab. PulangPisau 1 Tahun 19.965.000,00 3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNSKab. PulangPisau 1 Tahun 19.965.000,00
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. PulangPisau 1 Tahun 293.956.800,00 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kab. Pulang
Pisau 1 Tahun 293.956.800,00
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. PulangPisau 1 Tahun 14.520.000,00 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Pulang
Pisau 1 Tahun 14.520.000,00
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. PulangPisau 1 Tahun 48.152.000,00 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Pulang
Pisau 1 Tahun 48.152.000,00
7 Penyediaan Barang Cetakan danPenggaandaan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 22.295.000,00 7 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggaandaanKab. PulangPisau 1 Tahun 22.295.000,00
8 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab. PulangPisau 1 Tahun 8.000.000,00 8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorKab. PulangPisau 1 Tahun 8.000.000,00
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 18.500.000,00 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-UndanganKab. PulangPisau 1 Tahun 18.500.000,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. PulangPisau 1 Tahun 207.500.000,00 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Pulang
Pisau 1 Tahun 207.500.000,00
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
Kab. PulangPisau 1 Tahun 540.000.000,00 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar DaerahKab. PulangPisau 1 Tahun 540.000.000,00
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan MonitoringKegiatan Dalam Daerah
Kab. PulangPisau 1 Tahun 300.000.000,00 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring
Kegiatan Dalam DaerahKab. PulangPisau 1 Tahun 300.000.000,00
II. Kab. PulangPisau 1.349.935.000,00 Kab. Pulang
Pisau 1 Paket 1.349.935.000,00
1 Pembangunan Gedung Kantor Kab. PulangPisau 1 Paket 550.000.000,00 1 Pembangunan Gedung Kantor Kab. Pulang
Pisau 1 Paket 550.000.000,00
- Pembuatan Taman Samping Kantor 1 Paket 150.000.000,00 - Pembuatan Taman Samping Kantor 1 Paket 150.000.000,00
- Pembuatan Tempat Parkir 1 Paket 150.000.000,00 - Pembuatan Tempat Parkir 1 Paket 150.000.000,00
- Pembuatan Bak Penampungan dengan Sistem bioflok di samping kantor 1 Paket 50.000.000,00 - Pembuatan Bak Penampungan dengan
Sistem bioflok di samping kantor 1 Paket 50.000.000,00
- Pembuatan Siring Samping Kantor 1 Paket 200.000.000,00 Pembuatan Siring Samping Kantor 1 Paket 200.000.000,00
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 310.500.000,00 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Paket 310.500.000,00
- Pengadaan Lemari Hias 1 Paket 60.500.000,00 - Pengadaan Lemari Hias 60.500.000,00
- Pengadaan Lemari Ruangan 1 Paket 50.000.000,00 - Pengadaan Lemari Ruangan 50.000.000,00
- Pengadaan Meja dan Kursi Aula 1 Paket 30.000.000,00 - Pengadaan Meja dan Kursi Aula 30.000.000,00
- Pengadaan Gorden Aula 1 Paket 20.000.000,00 - Pengadaan Gorden Aula 20.000.000,00
- Pengadaan Notebook/Laptop 10 Buah 150.000.000,00 - Pengadaan Notebook/Laptop 150.000.000,00
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala GedungKantor
Kab. PulangPisau
1 Tahun dan 1Paket
350.000.000,00 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala GedungKantor
Kab. PulangPisau 1 Tahun 350.000.000,00
- Rehab Ruangan Kantor 1 Paket 100.000.000,00 - Rehab Ruangan Kantor 100.000.000,00
TABEL 2. 4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
2 3 2 3
No.
BELANJA LANGSUNGProgram Pelayanan Administrasi
PerkantoranCakupan Layanan AdministrasiPerkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Layanan Administrasi
PerkantoranJumlah Rekening Telpon/Internet,PDAM dan PLN
Jumlah Rekening Telpon/Internet,PDAM dan PLN
Jumlah PNS yang berobat Jumlah PNS yang berobat
Jumlah Operator AdministrasiKeuangan
Jumlah Operator AdministrasiKeuangan
Jumlah Peralatan/ Bahan PembersihRuangan
Jumlah Peralatan/ Bahan PembersihRuangan
Jumlah ATK Kantor Jumlah ATK Kantor
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Media bahan bacaan Jumlah Media bahan bacaan
Jumlah makan minum harian dinas,rapat dinas dan tamu kantor
Jumlah makan minum harian dinas,rapat dinas dan tamu kantor
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana danPrasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Cakupan Pelayanan Sarana danPrasarana Aparatur
Jumlah Kegiatan Pemeliharaanrutin/berkala Gedung kantor
Jumlah Kegiatan Pemeliharaanrutin/berkala Gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Gedungkantor
Jumlah Perlengkapan Gedungkantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
1 5 6 5 6
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
2 3 2 3
No.
- Pemasangan Keramik Ruang Gedung Kantor 1 Paket 100.000.000,00 - Pemasangan Keramik Ruang
Gedung100.000.000,00
- Pemasangan Keramik Selasar Belakang Kantor 1 Paket 100.000.000,00 - Pemasangan Keramik Selasar
Belakang100.000.000,00
- Rehab Plafon, Jendela dan Pintu Aula 1 Paket 50.000.000,00 - Rehab Plafon, Jendela dan PintuAula
50.000.000,00
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala MobilJabatan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 48.000.000,00 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Kab. Pulang
Pisau 1 Tahun 48.000.000,00
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Kab. PulangPisau 1 Tahun 68.000.000,00 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalKab. PulangPisau 1 Tahun 68.000.000,00
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-AlatApung Bermotor
Kab. PulangPisau 1 Tahun 4.235.000,00 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Apung BermotorKab. PulangPisau 1 Tahun 4.235.000,00
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Kab. PulangPisau 1 Tahun 6.600.000,00 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung KantorKab. PulangPisau 1 Tahun 6.600.000,00
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Kab. PulangPisau 1 Tahun 6.600.000,00 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung KantorKab. PulangPisau 1 Tahun 6.600.000,00
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kab. PulangPisau 1 Tahun 6.000.000,00 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kab. Pulang
Pisau 1 Tahun 6.000.000,00
III. Kab. PulangPisau
103.600.000,00 Kab. PulangPisau 1 Paket 103.600.000,00
1 Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. PulangPisau
103.600.000,00 1 Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. PulangPisau
103.600.000,00
- Pengadaan Pakaian Dinas Harian 1 Paket 103.600.000,00 - Pengadaan Pakaian Dinas Harian 1 Paket 103.600.000,00
IV. Kab. PulangPisau 42.000.000,00 Kab. Pulang
Pisau 1 Tahun 42.000.000,00
1 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang - Undangan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 42.000.000,00 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang - UndanganKab. PulangPisau 1 Tahun 42.000.000,00
V. Kab. PulangPisau 75.600.000,00 Kab. Pulang
Pisau 1 Tahun 75.600.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kab. PulangPisau 1 Tahun 8.800.000,00 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKab. PulangPisau 1 Tahun 8.800.000,00
2 Penyusunan Pelaporan Keuangansemesteran
Kab. PulangPisau 1 Tahun 8.800.000,00 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
semesteranKab. PulangPisau 1 Tahun 8.800.000,00
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
Kab. PulangPisau 1 Tahun 8.000.000,00 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
TahunKab. PulangPisau 1 Tahun 8.000.000,00
4Penyusunan Dokumen Renstra, Renja,Lakip, RKA, DPA dan Rapat-RapatKoordinasi Rencana Kerja
Kab. PulangPisau 1 Tahun 50.000.000,00 4
Penyusunan Dokumen Renstra, Renja,Lakip, RKA, DPA dan Rapat-RapatKoordinasi Rencana Kerja
Kab. PulangPisau 1 Tahun 50.000.000,00
VI Kab. PulangPisau 3.637.289.600,00 3.637.289.600,00
1 Pengelolaan dan Pembinaan Perijinan Kab. PulangPisau
665.000.000,00 1 Pengelolaan dan Pembinaan Perijinan 665.000.000,00
- Sosialisasi Perijinan Usaha PerikananTangkap
Kab. PulangPisau 1 Tahun 120.000.000,00 - Sosialisasi Perijinan Usaha Perikanan
Tangkap120.000.000,00
- Sosialisasi Perijinan Usaha Budidaya Ikan Kab. PulangPisau 1 Tahun 120.000.000,00 - Sosialisasi Perijinan Usaha Budidaya Ikan 120.000.000,00
- Sosialisasi Perijinan Pengolahan HasilPerikanan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 120.000.000,00 - Sosialisasi Perijinan Pengolahan Hasil
Perikanan120.000.000,00
- Penyediaan Blanko Perijinan UsahaNelayan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 45.000.000,00 - Penyediaan Blanko Perijinan Usaha
Nelayan45.000.000,00
- Pembinaan,Identifikasi,Monitoring danEvaluasi Pelaku Usaha Perikanan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 120.000.000,00 - Pembinaan,Identifikasi,Monitoring dan
Evaluasi Pelaku Usaha Perikanan120.000.000,00
- Razia Perizinan Terpadu dengan InstansiTerkait
Kab. PulangPisau 1 Tahun 70.000.000,00 - Razia Perizinan Terpadu dengan Instansi
Terkait70.000.000,00
- Inventarisasi / Identifikasi Pelaku Usaha Perikanan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 70.000.000,00 - Inventarisasi / Identifikasi Pelaku
Usaha Perikanan70.000.000,00
Jumlah kendaraan yang terpelihara Jumlah kendaraan yang terpelihara
Jumlah kendaraan yang terpelihara Jumlah kendaraan yang terpelihara
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pelanggaran disiplinpegawai Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pelanggaran disiplin
pegawai
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Persentase sumberdaya aparaturyang memiliiki kompetisi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Persentase sumberdaya aparaturyang memiliiki kompetisi
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Tingkat ketepatan waktumenyerahkan laporan kinerja dankeuangan
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktumenyerahkan laporan kinerja dankeuangan
Jumlah Dokumen Capaian Kinerjadan Realisasi Kinerja Yang Tersusun
Jumlah Dokumen Capaian Kinerjadan Realisasi Kinerja Yang Tersusun
Jumlah Dokumen KeuanganSemesteran Yang Tersusun
Jumlah Dokumen KeuanganSemesteran Yang Tersusun
Jumlah Dokumen Akhir Tahun YangTersusun
Jumlah Dokumen Akhir Tahun YangTersusun
Jumlah Dokumen Renja, RENSTRAdan RKA yang Tersusun
Jumlah Dokumen Renja, RENSTRAdan RKA yang Tersusun
Program Pengelolaan Perijinan danPenguatan Daya Saing Produk
Cakupan Produksi dan Perijinan sertaterkendalinya sumberdaya Perikanan
Program Pengelolaan Perijinan danPenguatan Daya Saing Produk
Cakupan Produksi dan Perijinan sertaterkendalinya sumberdaya Perikanan
Jumlah kegiatan pembinaan danpengawasan yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan pembinaan danpengawasan yang dilaksanakan
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
1 5 6 5 6
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
2 3 2 3
No.
2 Pengelolaan Pemasaran dan PublikasiPerikanan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 1.401.789.600,00 2 Pengelolaan Pemasaran dan Publikasi
Perikanan1.401.789.600,00
- Pembinaan, Idenifikasi, MonitoringEvaluasi dan Koordinasi/Konsultasi
Kab. PulangPisau 1 Tahun 120.000.000,00 - Pembinaan, Idenifikasi, Monitoring
Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi120.000.000,00
- Mengikuti Expo ProdukPerikanan/Pameran/Pawai
Kab. PulangPisau 1 Tahun 100.000.000,00 - Mengikuti Expo Produk
Perikanan/Pameran/Pawai100.000.000,00
- Mengikuti Hari Pangan Sedunia(HPSTingkat Provinsi dan Nasional
Kab. PulangPisau 1 Tahun 100.000.000,00 - Mengikuti Hari Pangan Sedunia(HPS
Tingkat Provinsi dan Nasional100.000.000,00
- Mengikuti Pekan Daerah Kontak TaniNelayan (PEDA KTNA)
Kab. PulangPisau 1 Tahun 100.000.000,00 - Mengikuti Pekan Daerah Kontak Tani
Nelayan (PEDA KTNA)100.000.000,00
- Penyediaan / Peningkatan PrasaranaPemasaran
Kab. PulangPisau 1 Paket 200.000.000,00 - Penyediaan / Peningkatan Prasarana
Pemasaran200.000.000,00
- Penyadiaan Sarana Prasarana Kab. PulangPisau 1 Paket 150.000.000,00 - Penyadiaan Sarana Prasarana 150.000.000,00
- Penyediaan/Peningkatan Sarana TempatPelelangan Ikan
Kab. PulangPisau 1 Paket 200.000.000,00 - Penyediaan/Peningkatan Sarana Tempat
Pelelangan Ikan200.000.000,00
- Pembuatan Spanduk/Baliho Pajangan diTempat Umum,Pamplet,Brosur,laflat
Kab. PulangPisau 1 Tahun 75.500.000,00 - Pembuatan Spanduk/Baliho Pajangan di
Tempat Umum,Pamplet,Brosur,laflat75.500.000,00
- Membuat Display Produk Perikanan Kab. PulangPisau 1 Tahun 50.000.000,00 - Membuat Display Produk Perikanan 50.000.000,00
- Operasional TPI Kab. PulangPisau 1 Tahun 56.289.600,00 - Operasional TPI 56.289.600,00
Penyediaan Warles dan TV Untuk BahanPublikasi
Kab. PulangPisau 1 Paket 150.000.000,00 Penyediaan Warles dan TV Untuk Bahan
Publikasi150.000.000,00
- Pembuatan Karangka/Papan Reklame Kab. PulangPisau 1 Paket 100.000.000,00 - Pembuatan Karangka/Papan Reklame 100.000.000,00
3 Peningkatan Mutu Hasil PengelolaanPerikanan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 1.570.500.000,00 3 Peningkatan Mutu Hasil Pengelolaan
Perikanan1.570.500.000,00
- Pembuatan Kemasan Produk Olahan Kab. PulangPisau 1 Paket 50.000.000,00 - Pembuatan Kemasan Produk Olahan 50.000.000,00
- Pengembangan/Peningkatan SaranaMutu Ikan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 75.000.000,00 - Pengembangan/Peningkatan Sarana
Mutu Ikan75.000.000,00
- Sosialisasi / Dokumentasi PengolahanHasil Perikanan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 60.000.000,00 - Sosialisasi / Dokumentasi Pengolahan
Hasil Perikanan60.000.000,00
-Pembinaan,Identifikasi,Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi PengolahanHasil
Kab. PulangPisau 1 Tahun 120.000.000,00
-Pembinaan,Identifikasi,Monitoring,Evaluasidan Koordinasi/Konsultasi PengolahanHasil
120.000.000,00
- Mengikuti Lomba Masak Ikan TingkatProvinsi
Kab. PulangPisau 1 Tahun 75.000.000,00 - Mengikuti Lomba Masak Ikan Tingkat
Provinsi75.000.000,00
- Statistik Pengolahan Hasil Perikanan Kab. PulangPisau 1 Tahun 85.500.000,00 - Statistik Pengolahan Hasil Perikanan 85.500.000,00
- Pelatihan Hasil Pengolahan HasilPerikanan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 120.000.000,00 - Pelatihan Hasil Pengolahan Hasil
Perikanan120.000.000,00
- Promosi/Publikasi Gemar Makan Ikan(GURAMI)
Kab. PulangPisau 1 Tahun 75.000.000,00 - Promosi/Publikasi Gemar Makan Ikan
(GURAMI)75.000.000,00
- Pelatihan Sumberdaya Manusia (SDM)untuk Standarisasi Nasional IndonesiaProduk Perikanan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 85.000.000,00
- Pelatihan Sumberdaya Manusia (SDM)untuk Standarisasi Nasional IndonesiaProduk Perikanan
85.000.000,00
Jumlah kegiatan pembinaan danpengolahan pemasaran serta
Jumlah kegiatan pembinaan danpengolahan pemasaran serta
Jumlah Kegiatan Pembinaan danPengolahan Hasil Produk Perikanan
Jumlah Kegiatan Pembinaan danPengolahan Hasil Produk Perikanan
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
1 5 6 5 6
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
2 3 2 3
No.
- Demostrasi Pengolahan Hasil Perikanan Kab. PulangPisau 1 Tahun 75.000.000,00 - Demostrasi Pengolahan Hasil Perikanan 75.000.000,00
- Pengembangan/Peningkatan PrasaranaPengelolaan Ikan
Kab. PulangPisau 1 Paket 200.000.000,00 - Pengembangan/Peningkatan Prasarana
Pengelolaan Ikan200.000.000,00
- Pengadaan Peralatan Pengolahan /Pengasapan Ikan Bandeng 1 Paket 200.000.000,00 - Pengadaan Peralatan Pengolahan /
Pengasapan Ikan Bandeng200.000.000,00
- Tinjau Lapangan Kegiatan Bandeng Asapdi Sidoarjo 1 Paket 150.000.000,00 - Tinjau Lapangan Kegiatan Bandeng Asap
di Sidoarjo150.000.000,00
- Pengadaan Peralatan Pengolahan IkanPresto 1 Paket 200.000.000,00 - Pengadaan Peralatan Pengolahan Ikan
Presto200.000.000,00
VII Kab. PulangPisau 1 Tahun 12.681.134.400,00 VII Program Pengelolaan Pembudidaya Ikan 12.681.134.400,00
1 Pengembangan Kawasan Budidaya Kab. PulangPisau 1 Tahun 830.500.000,00 1 Pengembangan Kawasan Budidaya 830.500.000,00
- Pembinaan Statistik Budidaya Kab. PulangPisau 1 Tahun 100.000.000,00 - Pembinaan Statistik Budidaya 100.000.000,00
- Pelatihan Pembenihan Bagi Masyarakat Kec.KahHilir 1 Tahun 120.000.000,00 - Pelatihan Pembenihan Bagi Masyarakat 120.000.000,00
- Pelatihan Usaha Budidaya Ikan Kec. KahTengah 1 Tahun 120.000.000,00 - Pelatihan Usaha Budidaya Ikan 120.000.000,00
- Pembinaan,Identifikasi,Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi
Kab. PulangPisau 1 Tahun 200.000.000,00 - Pembinaan,Identifikasi,Monitoring,
Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi200.000.000,00
- Tinjau Lapang Kegiatan Budidaya IkanAir Tawar di Jambi
Kab. PulangPisau 1 Paket 150.000.000,00 - Tinjau Lapang Kegiatan Budidaya Ikan Air
Tawar di Jambi150.000.000,00
- Panen Raya Hasil Budidaya Kab. PulangPisau 1 Paket 140.500.000,00 - Panen Raya Hasil Budidaya 140.500.000,00
2 Pengembanagan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya
Kab. PulangPisau 1 Paket 7.053.750.000,00 2 Pengembanagan dan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Budidaya7.053.750.000,00
- Pembuatan Kolam Terpal UntukMasyarakat
Kab. PulangPisau 1 Paket 500.000.000,00 - Pembuatan Kolam Terpal Untuk
Masyarakat500.000.000,00
- Penyediaan Bibit Ikan Untuk Masyarakat Kab. PulangPisau 1 Paket 858.750.000,00 - Penyediaan Bibit Ikan Untuk Masyarakat 858.750.000,00
- Penyediaan Pakan Ikan UntukMasyarakat
Kab. PulangPisau 1 Paket 850.000.000,00 - Penyediaan Pakan Ikan Untuk
Masyarakat850.000.000,00
- Pembuatan Kolam Dalam UntukMasyarakat
Kab. PulangPisau 1 Paket 850.000.000,00 - Pembuatan Kolam Dalam Untuk
Masyarakat850.000.000,00
- Percontohan Budidaya Gurame di Kolam Kab. PulangPisau 1 Paket 200.000.000,00 - Percontohan Budidaya Gurame di Kolam 200.000.000,00
- Percontohan Budidaya Lele sistembioflok
Kab. PulangPisau 1 Paket 200.000.000,00 - Percontohan Budidaya Lele sistem bioflok 200.000.000,00
- Percontohan Budidaya Patin di Kolam Kab. PulangPisau 1 Paket 100.000.000,00 - Percontohan Budidaya Patin di Kolam 100.000.000,00
- Percontohan Budidaya Bandeng di KolamTambak
Kab. PulangPisau 1 Paket 120.000.000,00 - Percontohan Budidaya Bandeng di Kolam
Tambak120.000.000,00
- Percontohan Budidaya Ikan-Ikan Lokal Kab. PulangPisau 1 Paket 75.000.000,00 - Percontohan Budidaya Ikan-Ikan Lokal 75.000.000,00
- Peningkatan/Pengembangan SaluranTambak/Kolam Rakyat
Kab. PulangPisau 1 Paket 280.000.000,00 - Peningkatan/Pengembangan Saluran
Tambak/Kolam Rakyat280.000.000,00
- Peningkatan/Pengembangan JalanProduksi
Kab. PulangPisau 1 Paket 250.000.000,00 - Peningkatan/Pengembangan Jalan
Produksi250.000.000,00
Program Pengelolaan Pembudidaya Ikan Produksi Perikanan KelompokBudidaya Ikan
Produksi Perikanan KelompokBudidaya Ikan
Jumlah pendampingan kelompokyang dilaksanakan
Jumlah pendampingan kelompokyang dilaksanakan
Jumlah Sarana dan prasaranaperikanan budidaya yang terbangun
Jumlah Sarana dan prasaranaperikanan budidaya yang terbangun
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
1 5 6 5 6
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
2 3 2 3
No.
- Peningkatan/Pengembangan KolamTerpal Untuk Masyarakat
Kab. PulangPisau 1 Paket 200.000.000,00 - Peningkatan/Pengembangan Kolam
Terpal Untuk Masyarakat200.000.000,00
- Penyediaan Peralatan Budidaya Kab. PulangPisau 1 Paket 260.000.000,00 - Penyediaan Peralatan Budidaya 260.000.000,00
- Penyediaan Peralatan Pasca Panen Kab. PulangPisau 1 Paket 75.000.000,00 - Penyediaan Peralatan Pasca Panen 75.000.000,00
- Pembuatan Kolam Tambak KecSabangau 1 Paket 1.610.000.000,00 - Pembuatan Kolam Tambak 1.610.000.000,00
- Penyediaan Peralatan Pembenihan Kab. PulangPisau 1 Paket 75.000.000,00 - Penyediaan Peralatan Pembenihan 75.000.000,00
- Penyediaan Mesin Pakan dan Bahan-Bahannya
Kab. PulangPisau 1 Paket 550.000.000,00 - Penyediaan Mesin Pakan dan Bahan-
Bahannya550.000.000,00
3 Pembinaan,Pengelolaan Kesehatan Ikandan Lingkugan Perikanan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 1.235.000.000,00 3 Pembinaan,Pengelolaan Kesehatan Ikan
dan Lingkugan Perikanan1.235.000.000,00
- Pelatihan Bagi Petugas KesehatanLingkungan (Kesling)
Kab. PulangPisau 1 Tahun 120.000.000,00 - Pelatihan Bagi Petugas Kesehatan
Lingkungan (Kesling)120.000.000,00
- Pembinaan, Monitoring PengendalianHama dan Penyakit Ikan
Kab. PulangPisau 1 Tahun 85.000.000,00 - Pembinaan, Monitoring Pengendalian
Hama dan Penyakit Ikan85.000.000,00
- Pembinaan dan Monitoring Obat -Obatan dan Pakan yang Beredar
Kab. PulangPisau 1 Tahun 85.000.000,00 - Pembinaan dan Monitoring Obat - Obatan
dan Pakan yang Beredar85.000.000,00
- Penyediaan Labolatorium Hama PenyakitIkan/Posikandu
Kab. PulangPisau 1 Tahun 200.000.000,00 - Penyediaan Labolatorium Hama Penyakit
Ikan/Posikandu200.000.000,00
- Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanLabolatorium
Kab. PulangPisau 1 Tahun 250.000.000,00 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Labolatorium250.000.000,00
- Ujicoba Pemberian Obat-obatan/PakanTerhadap Kesehatan Ikan dalam satu MT
Kab. PulangPisau 1 Tahun 120.000.000,00 - Ujicoba Pemberian Obat-obatan/Pakan
Terhadap Kesehatan Ikan dalam satu MT120.000.000,00
- Demonstrasi Penggunaan Bahan danObat-Obatan Terhadap Kesling
Kab. PulangPisau 1 Tahun 75.000.000,00 - Demonstrasi Penggunaan Bahan dan
Obat-Obatan Terhadap Kesling75.000.000,00
- Pelatihan / Demonstrasi Perbenihan Ikandi Kecamatan Kahayan Tengah
Kab. PulangPisau 1 Tahun 100.000.000,00 - Pelatihan / Demonstrasi Perbenihan Ikan
di Kecamatan Kahayan Tengah100.000.000,00
- Pelatihan / Demonstrasi Perbenihan Ikandi Kecamatan Kahayan Hilir
Kab. PulangPisau 1 Tahun 100.000.000,00 - Pelatihan / Demonstrasi Perbenihan Ikan
di Kecamatan Kahayan Hilir100.000.000,00
- Pelatihan / Demonstrasi Perbenihan Ikandi Kecamatan Jabiren
Kab. PulangPisau 1 Tahun 100.000.000,00 - Pelatihan / Demonstrasi Perbenihan Ikan
di Kecamatan Jabiren100.000.000,00
4 Penigkatan dan Standarisasi MutuBudidaya 1 Tahun 130.000.000,00 4 Penigkatan dan Standarisasi Mutu
Budidaya130.000.000,00
- Pembinaan Statistik Permbenihan Kab. PulangPisau 1 Tahun 75.000.000,00 - Pembinaan Statistik Permbenihan 75.000.000,00
- Pembinaan,Indentifikasi,Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi CPIBdan CBIB
1 Tahun 55.000.000,00- Pembinaan,Indentifikasi,Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi CPIBdan CBIB
55.000.000,00
5 Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI 1 Tahun 3.431.884.400,00 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI 3.431.884.400,00
- Operasional Petugas BBI 1 Tahun 279.884.400,00 - Operasional Petugas BBI 279.884.400,00
- Operasional/Pemelihaan dan PerawatanBBI 1 Tahun 45.000.000,00 - Operasional/Pemelihaan dan Perawatan
BBI45.000.000,00
- Pengadaan Pakan Benih Ikan/PakanInduk Ikan 1 Paket 342.000.000,00 - Pengadaan Pakan Benih Ikan/Pakan
Induk Ikan342.000.000,00
- Pengadaan Obat-Obatan Perikanan 1 Paket 54.000.000,00 - Pengadaan Obat-Obatan Perikanan 54.000.000,00
- Peningkatan/Rehab Jalan Produksi BBI 1 Paket 600.000.000,00 - Peningkatan/Rehab Jalan Produksi BBI 600.000.000,00
- Pengadaan Induk Ikan BBI 1 Paket 260.000.000,00 - Pengadaan Induk Ikan BBI 260.000.000,00
- Rehab Rumah Dinas BBI 1 Paket 850.000.000,00 - Rehab Rumah Dinas BBI 850.000.000,00
Jumlah Pelatihan kelompok budidayayang di laksanakan
Jumlah Pelatihan kelompok budidayayang di laksanakan
Cakupan pembudidaya yangtersertifikasi
Cakupan pembudidaya yangtersertifikasi
Jumlah Sarana dan Prasarana BBIyang tersedia
Jumlah Sarana dan Prasarana BBIyang tersedia
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
1 5 6 5 6
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
2 3 2 3
No.
- Pengadaan Alat - Alat Pembenihan 1 Paket 76.000.000,00 - Pengadaan Alat - Alat Pembenihan 76.000.000,00
- Lanjutan Pembuatan Pagar BBI 1 Paket 400.000.000,00 - Lanjutan Pembuatan Pagar BBI 400.000.000,00
- Pelatihan Bagi Petugas BBI 1 Tahun 75.000.000,00 - Pelatihan Bagi Petugas BBI 75.000.000,00
- Peningkatan /Rehab Kolam BBI 1 Paket 450.000.000,00 - Peningkatan /Rehab Kolam BBI 450.000.000,00
VIII 5.498.460.000,00 VIII Program Pemberdayaan Nelayan 5.498.460.000,00
1 Pengembanagan SDM, IPTEK danInformasi 963.460.000,00 1 Pengembanagan SDM, IPTEK dan
Informasi963.460.000,00
- Pembinaan,Inventarisasi,Identifikasi danAnalisis Potensi Perikanan Tangkap 1 Tahun 93.460.000,00 - Pembinaan,Inventarisasi,Identifikasi dan
Analisis Potensi Perikanan Tangkap93.460.000,00
- Pelatihan/Bimtek Peningkatan KinerjaAparatur Bidang Pemberdayaan Nelayan(PNS dan Non PNS)
1 Tahun 120.000.000,00- Pelatihan/Bimtek Peningkatan KinerjaAparatur Bidang Pemberdayaan Nelayan(PNS dan Non PNS)
120.000.000,00
- Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi PeningkatanSDM bagi Nelayan 1 Tahun 120.000.000,00 - Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi Peningkatan
SDM bagi Nelayan120.000.000,00
- Penyampaian Informasi Melalui MediaCetak dan Elektronik 1 Tahun 100.000.000,00 - Penyampaian Informasi Melalui Media
Cetak dan Elektronik100.000.000,00
- Kajian Potensi Perikanan Tangkap 1 Tahun 50.000.000,00 - Kajian Potensi Perikanan Tangkap 50.000.000,00
- Pelatihan/Bimtek/Kunjungan LapanganPenerapan Teknologi Anjuran PenagkapanIkan
1 Tahun 120.000.000,00- Pelatihan/Bimtek/Kunjungan LapanganPenerapan Teknologi Anjuran PenagkapanIkan
120.000.000,00
- PembuatanPeralatan/Perundangan/Perbup Perikanan 1 Tahun 50.000.000,00 - Pembuatan
Peralatan/Perundangan/Perbup Perikanan50.000.000,00
- Pengadaan Perlengkapan PeralatanAudio Visual 1 Paket 110.000.000,00 - Pengadaan Perlengkapan Peralatan
Audio Visual110.000.000,00
- Tinjau Lapang PenerapanPengembangan Teknologi Tepat GunaPenangkapan Ikan di Jawa Tengah
1 Tahun 150.000.000,00- Tinjau Lapang PenerapanPengembangan Teknologi Tepat GunaPenangkapan Ikan di Jawa Tengah
150.000.000,00
- Penyediaan Aquarium Perikanan 1 Paket 50.000.000,00 - Penyediaan Aquarium Perikanan 50.000.000,00
2 Peningkatan,Pembinaan Kelembagaandan Kemitraan Usaha Perikanan 940.000.000,00 2 Peningkatan,Pembinaan Kelembagaan dan
Kemitraan Usaha Perikanan940.000.000,00
- Kegiatan Kapasitas Kader Kelompok Nelayan 1 Tahun 120.000.000,00 - Kegiatan Kapasitas Kader Kelompok
Nelayan120.000.000,00
-Pembinaan,Identifikasi,Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi
1 Tahun 100.000.000,00-Pembinaan,Identifikasi,Monitoring,Evaluasidan Koordinasi/Konsultasi
100.000.000,00
- Temu Kemitraan Usaha Nelayan,TeamLapangan 1 Tahun 120.000.000,00 - Temu Kemitraan Usaha Nelayan,Team
Lapangan120.000.000,00
- Sosialisasi Pembentukan Koperasi/KUBNelayan 1 Tahun 120.000.000,00 - Sosialisasi Pembentukan Koperasi/KUB
Nelayan120.000.000,00
- Sosialisasi Juknis Bantuan PremiAsuransi Nelayan 1 Tahun 120.000.000,00 - Sosialisasi Juknis Bantuan Premi
Asuransi Nelayan120.000.000,00
- Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah(SeHATI) Nelayan 1 Tahun 120.000.000,00 - Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah
(SeHATI) Nelayan120.000.000,00
Produksi Perikanan KelompokNelayan
Produksi Perikanan KelompokNelayanProgram Pemberdayaan Nelayan
Cakupan Pembinaan PengembanganSDM bagi nelayan
Cakupan Pembinaan PengembanganSDM bagi nelayan
Jumlah kegiatan pendampingan yangdilaksanakan
Jumlah kegiatan pendampingan yangdilaksanakan
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
1 5 6 5 6
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
2 3 2 3
No.
- Sosialisasi Pembuatan Kartu Nelayan 1 Tahun 120.000.000,00 - Sosialisasi Pembuatan Kartu Nelayan 120.000.000,00
- Sosialisasi Penyerahan Kapal BantuanPemanfaatan Konverter KIT Nelayan 1 Tahun 120.000.000,00 - Sosialisasi Penyerahan Kapal Bantuan
Pemanfaatan Konverter KIT Nelayan120.000.000,00
3 Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan 2.390.000.000,00 3 Pengembangan dan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Nelayan2.390.000.000,00
- Pengadaan Mesin Kelotok 1 Paket 400.000.000,00 - Pengadaan Mesin Kelotok 400.000.000,00
- Pengadaan Mesin Alkon 1 Paket 400.000.000,00 - Pengadaan Mesin Alkon 400.000.000,00
- Pengadaan Bahan Alat Tangkap 1 Paket 400.000.000,00 - Pengadaan Bahan Alat Tangkap 400.000.000,00
- Penyediaan Perahu Bermotor < 5 GT 1 Paket 400.000.000,00 - Penyediaan Perahu Bermotor < 5 GT 400.000.000,00
- Pengadaan Alat-Alat Navigasi danKomonikasi Kapal Nelayan 1 Paket 200.000.000,00 - Pengadaan Alat-Alat Navigasi dan
Komonikasi Kapal Nelayan200.000.000,00
- Penyediaan Alat Tangkap Tradisional 1 Paket 200.000.000,00 - Penyediaan Alat Tangkap Tradisional 200.000.000,00
- Pengadaan Konverter KIT NelayanTangkap dengan Mesin, Body UntukKecamatan Kahayan Kuala
1 Paket 120.000.000,00
- Pengadaan Konverter KIT NelayanTangkap dengan Mesin, Body UntukKecamatan Kahayan Kuala
120.000.000,00
- Pengadaan Konverter KIT NelayanTangkap dengan Mesin, Body UntukKecamatan Kahayan Tengah
1 Paket 120.000.000,00
- Pengadaan Konverter KIT NelayanTangkap dengan Mesin, Body UntukKecamatan Kahayan Tengah
120.000.000,00
- Pengadaan Bahan Alat TangkapTradisional di Desa Tuwung 1 Paket 150.000.000,00 - Pengadaan Bahan Alat Tangkap
Tradisional di Desa Tuwung150.000.000,00
4 Pengelolaan Pengendalian Penagkapandan Sumberdaya Ikan 1 Tahun 1.205.000.000,00 4 Pengelolaan Pengendalian Penagkapan
dan Sumberdaya Ikan1.205.000.000,00
- Pembinaan Statistik Perikanan Tangkap 1 Tahun 100.000.000,00 - Pembinaan Statistik Perikanan Tangkap 100.000.000,00
- Pengembangan/Peningkatan Sarana danPrasarana Pengawasan/PengendalianPenangkapan Sumberdaya Perikanan
1 Tahun 150.000.000,00- Pengembangan/Peningkatan Sarana danPrasarana Pengawasan/PengendalianPenangkapan Sumberdaya Perikanan
150.000.000,00
- Pembinaan dan Monitoring SumberdayaPerikanan 1 Tahun 100.000.000,00 - Pembinaan dan Monitoring Sumberdaya
Perikanan100.000.000,00
- Pengkayan Restoking Ikan 1 Paket 100.000.000,00 - Pengkayan Restoking Ikan 100.000.000,00
- Kajian Potensi/Populasi Ikan, Kerjasamadengan Instansi Terkait 1 Tahun 75.000.000,00 - Kajian Potensi/Populasi Ikan, Kerjasama
dengan Instansi Terkait75.000.000,00
- Sosialisasi/Pelatihan Undang-UndangPenegakan Hukum 1 Tahun 120.000.000,00 - Sosialisasi/Pelatihan Undang-Undang
Penegakan Hukum120.000.000,00
- Mengikuti Pendidikan PPNS (PenyidikPegawai Negeri Sipil) 1 Tahun 120.000.000,00 - Mengikuti Pendidikan PPNS (Penyidik
Pegawai Negeri Sipil)120.000.000,00
- Pembuatan/Pembentukan POKMASWAS 1 Tahun 120.000.000,00 - Pembuatan/Pembentukan POKMASWAS 120.000.000,00
Jumlah sarana dan prasaranaNelayan yang terbangun
Jumlah sarana dan prasaranaNelayan yang terbangun
Terkendalinya sumberdaya perikanan Terkendalinya sumberdaya perikanan
Lokasi Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
1 5 6 5 6
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
2 3 2 3
No.
- Kerjasama Pengendalian/Pengawasandengan Instansi Terkait 1 Tahun 60.000.000,00 - Kerjasama Pengendalian/Pengawasan
dengan Instansi Terkait60.000.000,00
- Inventarisasi, Identifikasi KawasanDanau, Anak Sungai/Rawa 1 Tahun 60.000.000,00 - Inventarisasi, Identifikasi Kawasan Danau,
Anak Sungai/Rawa60.000.000,00
- Penetapan Kawasan Danau UntukRestoking/Reservoat 1 Tahun 50.000.000,00 - Penetapan Kawasan Danau Untuk
Restoking/Reservoat50.000.000,00
- Pembentukan KelompokPetugas/Penjaga Danau/Reservoat 1 Tahun 120.000.000,00 - Pembentukan Kelompok Petugas/Penjaga
Danau/Reservoat120.000.000,00
- Pembuatan Reperda/Perbup KawasanSDI 1 Tahun 30.000.000,00 - Pembuatan Reperda/Perbup Kawasan
SDI30.000.000,00
Pulang Pisau, Maret 2018
Kepala Dinas PerikananKabupaten Pulang Pisau,
Ir. H. RIDUAN SYAHRANINIP. 19620214 198901 1 001
APBD Kab. APBD Prov. APBNTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)02 Urusan Pilihan02 05 Dinas Kelautan dan Perikanan 25.077.194.800,00 25.077.194.800,00 0,00 0,00 28.838.774.020,0001 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranCakupan Layanan Administrasi Perkantoran 1.689.175.800,00 1.689.175.800,00 1.942.552.170,00
01 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Jumlah Rekening Telpon/Internet, PDAMdan PLN
DKP P.Pisau 1 Tahun200.315.000,00 200.315.000,00
- - KegiatanLanjutan
1 Tahun 230.362.250,00
01 02 Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor DKP P.Pisau
1 Tahun 15.972.000,00 15.972.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun 18.367.800,00
01 03 Penyediaan Jasa Jaminan PemeliharaanKesehatan PNS
Jumlah PNS yang berobatLuar Daerah
1 Tahun 19.965.000,00 19.965.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun 22.959.750,00
01 04Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Operator Administrasi KeuanganDKP P.Pisau
1 Tahun293.956.800,00 293.956.800,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 338.050.320,00
01 05Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Peralatan/ Bahan PembersihRuangan DKP P.Pisau
1 Tahun14.520.000,00 14.520.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 16.698.000,00
01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK KantorDKP P.Pisau
1 Tahun 48.152.000,00 48.152.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun 55.374.800,00
01 07Penyediaan Barang Cetakan dan Penggaandaan
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
DKP P.Pisau 1 Tahun22.295.000,00 22.295.000,00
KegiatanLanjutan
1 Tahun 25.639.250,00
01 08 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor DKP P.Pisau
1 Tahun8.000.000,00 8.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 9.200.000,00
01 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah Media bahan bacaanDKP P.Pisau
1 Tahun 18.500.000,00 18.500.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun 21.275.000,00
01 10Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makan minum harian dinas, rapatdinas dan tamu kantor DKP P.Pisau
1 Tahun207.500.000,00
207.500.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun 238.625.000,00
01 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
Luar Daerah 1 Tahun540.000.000,00 540.000.000,00
KegiatanLanjutan
1 Tahun 621.000.000,00
01 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan MonitoringKegiatan Dalam Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Dalam Daerah
8 Kec. 1 Tahun300.000.000,00 300.000.000,00
KegiatanLanjutan
1 Tahun 345.000.000,00
02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.349.935.000,00 1.349.935.000,00 KegiatanLanjutan 0,00
5.524.933.040,00
02 01Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala Gedung kantorKab. PulangPisau
1 Paket
550.000.000,00 550.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
632.500.000,00
- Pembuatan Taman Samping Kantor1 Paket
150.000.000,00 150.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
172.500.000,00
- Pembuatan Tempat Parkir1 Paket
150.000.000,00 150.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
172.500.000,00
- Pembuatan Bak Penampungan dengan Sistem bioflok di samping kantor
1 Paket
50.000.000,00 50.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
57.500.000,00
- Pembuatan Siring Samping Kantor1 Paket
200.000.000,00 200.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
230.000.000,00
02 02Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung kantor
310.500.000,00 310.500.000,00 KegiatanLanjutan
357.075.000,00
- Pengadaan Lemari Hias1 Paket
60.500.000,00 60.500.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
69.575.000,00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN PULANG PISAU
Nama SKPD : DINAS PERIKANANRencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Sumber DanaLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
indikatif
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanKode
APBD Kab. APBD Prov. APBNTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rencana Tahun 2019CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Sumber DanaLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
indikatif
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanKode
- Pengadaan Lemari Ruangan1 Paket
50.000.000,00 50.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
57.500.000,00
- Pengadaan Meja dan Kursi Aula1 Paket
30.000.000,00 30.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
34.500.000,00
- Pengadaan Gorden Aula1 Paket
20.000.000,00 20.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
23.000.000,00
- Pengadaan Notebook/Laptop10 Buah
150.000.000,00 150.000.000,00 KegiatanLanjutan
10 Buah
172.500.000,00
02 03Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung KantorKab. PulangPisau 1 Tahun dan 1
Paket
350.000.000,00 350.000.000,00 KegiatanLanjutan 1 Tahun dan
1 Paket
402.500.000,00
- Rehab Ruangan Kantor1 Paket
100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
115.000.000,00
- Pemasangan Keramik Ruang Gedung Kantor
1 Paket
100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
115.000.000,00
- Pemasangan Keramik Selasar Belakang Kantor
1 Paket
100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
115.000.000,00
- Rehab Plafon, Jendela dan Pintu Aula1 Paket
50.000.000,00 50.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
57.500.000,00
02 04Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Jumlah kendaraan yang terpelihara Kab. Pulang
Pisau1 Tahun
48.000.000,00 48.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
55.200.000,00
02 05Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Jumlah kendaraan yang terpelihara Kab. Pulang
Pisau1 Tahun
68.000.000,00 68.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
78.200.000,00
02 06Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat ApungBermotor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Kab. PulangPisau
1 Tahun
4.235.000,00 4.235.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
4.870.250,00
02 07Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Kab. PulangPisau
1 Tahun
6.600.000,00 6.600.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
7.590.000,00
02 08Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Kab. PulangPisau
1 Tahun
6.600.000,00 6.600.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
7.590.000,00
02 09Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur KantorKab. PulangPisau
1 Tahun
6.000.000,00 6.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
6.900.000,00
Persentase pelanggaran disiplin pegawai Kab. PulangPisau
103.600.000,00 103.600.000,00 KegiatanLanjutan
119.140.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. PulangPisau
103.600.000,00 103.600.000,00 KegiatanLanjutan
119.140.000,00
- Pengadaan Pakaian Dinas Harian1 Paket
103.600.000,00 103.600.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
119.140.000,00
Persentase sumberdaya aparatur yangmemiliiki kompetisi
Kab. PulangPisau
42.000.000,00 42.000.000,00 KegiatanLanjutan
0,00
48.300.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
APBD Kab. APBD Prov. APBNTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rencana Tahun 2019CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Sumber DanaLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
indikatif
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanKode
Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang - Undangan
Kab. PulangPisau
1 Tahun 42.000.000,00 42.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
48.300.000,00
Tingkat ketepatan waktu menyerahkanlaporan kinerja dan keuangan
Kab. PulangPisau
75.600.000,00 75.600.000,00 KegiatanLanjutan
86.940.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja danRealisasi Kinerja Yang Tersusun
Kab. PulangPisau
1 Tahun 8.800.000,00 8.800.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
10.120.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Jumlah Dokumen Keuangan SemesteranYang Tersusun
Kab. PulangPisau
1 Tahun 8.800.000,00 8.800.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
10.120.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Akhir Tahun YangTersusun
Kab. PulangPisau
1 Tahun
8.000.000,00 8.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
9.200.000,00
Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, Lakip,RKA, DPA dan Rapat-Rapat Koordinasi RencanaKerja
Jumlah Dokumen Renja, RENSTRA danRKA yang Tersusun
Kab. PulangPisau
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
57.500.000,00
Cakupan Produksi dan Perijinan sertaterkendalinya sumberdaya Perikanan
Kab. PulangPisau
3.637.289.600,00 3.637.289.600,00 KegiatanLanjutan
4.182.883.040,00
Pengelolaan dan Pembinaan Perijinan Jumlah kegiatan pembinaan danpengawasan yang dilaksanakan
Kab. PulangPisau
665.000.000,00 665.000.000,00 KegiatanLanjutan
764.750.000,00
- Sosialisasi Perijinan Usaha PerikananTangkap
Kab. PulangPisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Sosialisasi Perijinan Usaha Budidaya Ikan Kab. PulangPisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Sosialisasi Perijinan Pengolahan HasilPerikanan
Kab. PulangPisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Penyediaan Blanko Perijinan Usaha Nelayan Kab. PulangPisau
1 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
80.500.000,00
- Pembinaan,Identifikasi,Monitoring danEvaluasi Pelaku Usaha Perikanan
Kab. PulangPisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
- Razia Perizinan Terpadu dengan InstansiTerkait
Kab. PulangPisau
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
80.500.000,00
- Inventarisasi / Identifikasi Pelaku Usaha Perikanan
Kab. PulangPisau
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
1.612.058.040,00
Pengelolaan Pemasaran dan Publikasi PerikananJumlah kegiatan pembinaan danpengolahan pemasaran serta publikasiperikanan
Kab. PulangPisau
1 Tahun 1.401.789.600,00 1.401.789.600,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
1.612.058.040,00
- Pembinaan, Idenifikasi, Monitoring Evaluasidan Koordinasi/Konsultasi
Kab. PulangPisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
575.000.000,00
- Mengikuti Expo ProdukPerikanan/Pameran/Pawai
Kab. PulangPisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
115.000.000,00
- Mengikuti Hari Pangan Sedunia(HPS TingkatProvinsi dan Nasional
Kab. PulangPisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
115.000.000,00
Program Pengelolaan Perijinan danPenguatan Daya Saing Produk
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
APBD Kab. APBD Prov. APBNTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rencana Tahun 2019CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Sumber DanaLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
indikatif
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanKode
- Mengikuti Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan(PEDA KTNA)
Kab. PulangPisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
115.000.000,00
- Penyediaan / Peningkatan PrasaranaPemasaran
Kab. PulangPisau
1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
230.000.000,00
- Penyadiaan Sarana Prasarana Kab. PulangPisau
1 Paket
150.000.000,00 150.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
172.500.000,00
- Penyediaan/Peningkatan Sarana TempatPelelangan Ikan
Kab. PulangPisau
1 Paket
200.000.000,00 200.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
230.000.000,00
- Pembuatan Spanduk/Baliho Pajangan diTempat Umum,Pamplet,Brosur,laflat
Kab. PulangPisau
1 Tahun
75.500.000,00 75.500.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
86.825.000,00
- Membuat Display Produk Perikanan Kab. PulangPisau
1 Tahun
50.000.000,00 50.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
57.500.000,00
- Operasional TPI Kab. PulangPisau
1 Tahun
56.289.600,00 56.289.600,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
64.733.040,00
Penyediaan Warles dan TV Untuk BahanPublikasi
Kab. PulangPisau
1 Paket
150.000.000,00 150.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
172.500.000,00
- Pembuatan Karangka/Papan Reklame Kab. PulangPisau
1 Paket
100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
115.000.000,00
Peningkatan Mutu Hasil Pengelolaan Perikanan Jumlah Kegiatan Pembinaan danPengolahan Hasil Produk Perikanan
Kab. PulangPisau
1 Tahun
1.570.500.000,00 1.570.500.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
1.806.075.000,00
- Pembuatan Kemasan Produk Olahan Kab. PulangPisau 1 Paket
50.000.000,00 50.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket57.500.000,00
- Pengembangan/Peningkatan Sarana MutuIkan
Kab. PulangPisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
86.250.000,00
- Sosialisasi / Dokumentasi Pengolahan HasilPerikanan
Kab. PulangPisau
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
69.000.000,00
- Pembinaan,Identifikasi,Monitoring,Evaluasidan Koordinasi/Konsultasi Pengolahan Hasil
Kab. PulangPisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Mengikuti Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Kab. PulangPisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
86.250.000,00
- Statistik Pengolahan Hasil Perikanan Kab. PulangPisau
1 Tahun 85.500.000,00 85.500.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
98.325.000,00
- Pelatihan Hasil Pengolahan Hasil Perikanan Kab. PulangPisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Promosi/Publikasi Gemar Makan Ikan(GURAMI)
Kab. PulangPisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
86.250.000,00
- Pelatihan Sumberdaya Manusia (SDM) untukStandarisasi Nasional Indonesia ProdukPerikanan
Kab. PulangPisau
1 Tahun 85.000.000,00 85.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
97.750.000,00
APBD Kab. APBD Prov. APBNTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rencana Tahun 2019CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Sumber DanaLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
indikatif
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanKode
- Demostrasi Pengolahan Hasil Perikanan Kab. PulangPisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
86.250.000,00
- Pengembangan/Peningkatan PrasaranaPengelolaan Ikan
Kab. PulangPisau
1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
230.000.000,00
- Pengadaan Peralatan Pengolahan /Pengasapan Ikan Bandeng
1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
230.000.000,00
- Tinjau Lapangan Kegiatan Bandeng Asap diSidoarjo
1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
172.500.000,00
- Pengadaan Peralatan Pengolahan Ikan Presto1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Paket
230.000.000,00
Produksi Perikanan Kelompok BudidayaIkan
Kab. PulangPisau
1 Tahun 12.681.134.400,00 12.681.134.400,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
14.583.304.560,00
Pengembangan Kawasan Budidaya Jumlah pendampingan kelompok yangdilaksanakan
Kab. PulangPisau
1 Tahun 830.500.000,00 830.500.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
955.075.000,00
- Pembinaan Statistik Budidaya Kab. PulangPisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
115.000.000,00
- Pelatihan Pembenihan Bagi Masyarakat Kec.KahHilir
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Pelatihan Usaha Budidaya Ikan Kec. KahTengah
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Pembinaan,Identifikasi,Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi
Kab. PulangPisau
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
230.000.000,00
- Tinjau Lapang Kegiatan Budidaya Ikan AirTawar di Jambi
Kab. PulangPisau
1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
172.500.000,00
- Panen Raya Hasil Budidaya Kab. PulangPisau
1 Paket 140.500.000,00 140.500.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
161.575.000,00
Pengembanagan dan Peningkatan Sarana danPrasarana Budidaya
Jumlah Sarana dan prasarana perikananbudidaya yang terbangun
Kab. PulangPisau
1 Paket 7.053.750.000,00 7.053.750.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
8.111.812.500,00
- Pembuatan Kolam Terpal Untuk Masyarakat Kab. PulangPisau
1 Paket 500.000.000,00 500.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
575.000.000,00
- Penyediaan Bibit Ikan Untuk Masyarakat Kab. PulangPisau
1 Paket 858.750.000,00 858.750.000,00 0,00 0,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
987.562.500,00
- Penyediaan Pakan Ikan Untuk Masyarakat Kab. PulangPisau
1 Paket 850.000.000,00 850.000.000,00
0,00
0,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
977.500.000,00
- Pembuatan Kolam Dalam Untuk Masyarakat Kab. PulangPisau
1 Paket 850.000.000,00 850.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
977.500.000,00
- Percontohan Budidaya Gurame di Kolam Kab. PulangPisau
1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
230.000.000,00
Program Pengelolaan Pembudidaya Ikan
APBD Kab. APBD Prov. APBNTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rencana Tahun 2019CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Sumber DanaLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
indikatif
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanKode
- Percontohan Budidaya Lele sistem bioflok Kab. PulangPisau
1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
230.000.000,00
- Percontohan Budidaya Patin di Kolam Kab. PulangPisau
1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
115.000.000,00
- Percontohan Budidaya Bandeng di KolamTambak
Kab. PulangPisau
1 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
138.000.000,00
- Percontohan Budidaya Ikan-Ikan Lokal Kab. PulangPisau
1 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
86.250.000,00
- Peningkatan/Pengembangan SaluranTambak/Kolam Rakyat
Kab. PulangPisau
1 Paket 280.000.000,00 280.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
322.000.000,00
- Peningkatan/Pengembangan Jalan Produksi Kab. PulangPisau
1 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
287.500.000,00
- Peningkatan/Pengembangan Kolam TerpalUntuk Masyarakat
Kab. PulangPisau
1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
230.000.000,00
- Penyediaan Peralatan Budidaya Kab. PulangPisau
1 Paket 260.000.000,00 260.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
299.000.000,00
- Penyediaan Peralatan Pasca Panen Kab. PulangPisau
1 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
86.250.000,00
- Pembuatan Kolam Tambak Kec Sabangau1 Paket 1.610.000.000,00 1.610.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Paket
1.851.500.000,00
- Penyediaan Peralatan Pembenihan Kab. PulangPisau
1 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
86.250.000,00
- Penyediaan Mesin Pakan dan Bahan-Bahannya Kab. PulangPisau
1 Paket 550.000.000,00 550.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
632.500.000,00
Pembinaan,Pengelolaan Kesehatan Ikan danLingkugan Perikanan
Jumlah Pelatihan kelompok budidaya yangdi laksanakan
Kab. PulangPisau
1 Tahun 1.235.000.000,00 1.235.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
1.420.250.000,00
- Pelatihan Bagi Petugas Kesehatan Lingkungan(Kesling)
Kab. PulangPisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Pembinaan, Monitoring Pengendalian Hamadan Penyakit Ikan
Kab. PulangPisau
1 Tahun 85.000.000,00 85.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
97.750.000,00
- Pembinaan dan Monitoring Obat - Obatan danPakan yang Beredar
Kab. PulangPisau
1 Tahun 85.000.000,00 85.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
- Penyediaan Labolatorium Hama PenyakitIkan/Posikandu
Kab. PulangPisau
1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
230.000.000,00
- Pengadaan Peralatan dan PerlengkapanLabolatorium
Kab. PulangPisau
1 Tahun 250.000.000,00 250.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
287.500.000,00
- Ujicoba Pemberian Obat-obatan/PakanTerhadap Kesehatan Ikan dalam satu MT
Kab. PulangPisau
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
APBD Kab. APBD Prov. APBNTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rencana Tahun 2019CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Sumber DanaLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
indikatif
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanKode
- Demonstrasi Penggunaan Bahan dan Obat-Obatan Terhadap Kesling
Kab. PulangPisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
86.250.000,00
- Pelatihan / Demonstrasi Perbenihan Ikan diKecamatan Kahayan Tengah
Kab. PulangPisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
115.000.000,00
- Pelatihan / Demonstrasi Perbenihan Ikan diKecamatan Kahayan Hilir
Kab. PulangPisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
115.000.000,00
- Pelatihan / Demonstrasi Perbenihan Ikan diKecamatan Jabiren
Kab. PulangPisau
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
115.000.000,00
Penigkatan dan Standarisasi Mutu Budidaya Cakupan pembudidaya yang tersertifikasi1 Tahun 130.000.000,00 130.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun
149.500.000,00
- Pembinaan Statistik Permbenihan Kab. PulangPisau
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
86.250.000,00
- Pembinaan,Indentifikasi,Monitoring, Evaluasidan Koordinasi/Konsultasi CPIB dan CBIB
1 Tahun 55.000.000,00 55.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
63.250.000,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI Jumlah Sarana dan Prasarana BBI yangtersedia
1 Tahun 3.431.884.400,00 3.431.884.400,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
3.946.667.060,00
- Operasional Petugas BBI1 Tahun 279.884.400,00 279.884.400,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun
321.867.060,00
- Operasional/Pemelihaan dan Perawatan BBI1 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun
51.750.000,00
- Pengadaan Pakan Benih Ikan/Pakan IndukIkan
1 Paket 342.000.000,00 342.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
393.300.000,00
- Pengadaan Obat-Obatan Perikanan1 Paket 54.000.000,00 54.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Paket
62.100.000,00
- Peningkatan/Rehab Jalan Produksi BBI1 Paket 600.000.000,00 600.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Paket
690.000.000,00
- Pengadaan Induk Ikan BBI1 Paket 260.000.000,00 260.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Paket
299.000.000,00
- Rehab Rumah Dinas BBI1 Paket 850.000.000,00 850.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Paket
977.500.000,00
- Pengadaan Alat - Alat Pembenihan1 Paket 76.000.000,00 76.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Paket
87.400.000,00
- Lanjutan Pembuatan Pagar BBI1 Paket 400.000.000,00 400.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Paket
460.000.000,00
- Pelatihan Bagi Petugas BBI1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun
86.250.000,00
- Peningkatan /Rehab Kolam BBI1 Paket 450.000.000,00 450.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Paket
517.500.000,00
APBD Kab. APBD Prov. APBNTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rencana Tahun 2019CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Sumber DanaLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
indikatif
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanKode
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan0,00 5.498.460.000,00 5.498.460.000,00 Kegiatan
Lanjutan6.323.229.000,00
Pengembanagan SDM, IPTEK dan Informasi Cakupan Pembinaan Pengembangan SDMbagi nelayan
0,00 963.460.000,00 963.460.000,00 KegiatanLanjutan
0,00
1.107.979.000,00
- Pembinaan,Inventarisasi,Identifikasi danAnalisis Potensi Perikanan Tangkap
1 Tahun 93.460.000,00 93.460.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
107.479.000,00
- Pelatihan/Bimtek Peningkatan Kinerja AparaturBidang Pemberdayaan Nelayan (PNS dan NonPNS)
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi Peningkatan SDMbagi Nelayan
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Penyampaian Informasi Melalui Media Cetakdan Elektronik
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
115.000.000,00
- Kajian Potensi Perikanan Tangkap1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Tahun
57.500.000,00
- Pelatihan/Bimtek/Kunjungan LapanganPenerapan Teknologi Anjuran Penagkapan Ikan
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Pembuatan Peralatan/Perundangan/PerbupPerikanan
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
57.500.000,00
- Pengadaan Perlengkapan Peralatan AudioVisual
1 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
126.500.000,00
- Tinjau Lapang Penerapan PengembanganTeknologi Tepat Guna Penangkapan Ikan diJawa Tengah
1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
172.500.000,00
- Penyediaan Aquarium Perikanan1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Paket
57.500.000,00
Peningkatan,Pembinaan Kelembagaan danKemitraan Usaha Perikanan
Jumlah kegiatan pendampingan yangdilaksanakan
940.000.000,00 940.000.000,00 KegiatanLanjutan
1.081.000.000,00
- Kegiatan Kapasitas Kader Kelompok Nelayan
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Pembinaan,Identifikasi,Monitoring,Evaluasidan Koordinasi/Konsultasi
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
115.000.000,00
- Temu Kemitraan Usaha Nelayan,TeamLapangan
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Sosialisasi Pembentukan Koperasi/KUBNelayan
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Sosialisasi Juknis Bantuan Premi AsuransiNelayan
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHATI)Nelayan
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
Program Pemberdayaan Nelayan
APBD Kab. APBD Prov. APBNTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rencana Tahun 2019CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Sumber DanaLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
indikatif
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanKode
- Sosialisasi Pembuatan Kartu Nelayan1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Tahun
138.000.000,00
- Sosialisasi Penyerahan Kapal BantuanPemanfaatan Konverter KIT Nelayan
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan
Jumlah sarana dan prasarana Nelayanyang terbangun
2.390.000.000,00 2.390.000.000,00 KegiatanLanjutan
2.748.500.000,00
- Pengadaan Mesin Kelotok1 Paket 400.000.000,00 400.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Paket
460.000.000,00
- Pengadaan Mesin Alkon1 Paket 400.000.000,00 400.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Paket
460.000.000,00
- Pengadaan Bahan Alat Tangkap1 Paket 400.000.000,00 400.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Paket
460.000.000,00
- Penyediaan Perahu Bermotor < 5 GT1 Paket 400.000.000,00 400.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Paket
460.000.000,00
- Pengadaan Alat-Alat Navigasi dan KomonikasiKapal Nelayan
1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
230.000.000,00
- Penyediaan Alat Tangkap Tradisional1 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Paket
230.000.000,00
- Pengadaan Konverter KIT Nelayan Tangkapdengan Mesin, Body Untuk Kecamatan Kahayan Kuala
1 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
138.000.000,00
- Pengadaan Konverter KIT Nelayan Tangkapdengan Mesin, Body Untuk Kecamatan Kahayan Tengah
1 Paket 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
138.000.000,00
- Pengadaan Bahan Alat Tangkap Tradisional diDesa Tuwung
1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Paket
150.000.000,00
Pengelolaan Pengendalian Penagkapandan Sumberdaya Ikan Terkendalinya sumberdaya perikanan
1 Tahun 1.205.000.000,00 1.205.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
1.385.750.000,00
- Pembinaan Statistik Perikanan Tangkap1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Tahun
115.000.000,00
- Pengembangan/Peningkatan Sarana danPrasarana Pengawasan/PengendalianPenangkapan Sumberdaya Perikanan
1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
172.500.000,00
- Pembinaan dan Monitoring SumberdayaPerikanan
1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
115.000.000,00
- Pengkayan Restoking Ikan1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Paket
115.000.000,00
- Kajian Potensi/Populasi Ikan, Kerjasamadengan Instansi Terkait
1 Tahun 75.000.000,00 75.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
86.250.000,00
- Sosialisasi/Pelatihan Undang-UndangPenegakan Hukum
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
APBD Kab. APBD Prov. APBNTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rencana Tahun 2019CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020Sumber DanaLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
indikatif
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanKode
- Mengikuti Pendidikan PPNS (Penyidik PegawaiNegeri Sipil)
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Pembuatan/Pembentukan POKMASWAS1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Tahun
138.000.000,00
- Kerjasama Pengendalian/Pengawasan denganInstansi Terkait
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
69.000.000,00
- Inventarisasi, Identifikasi Kawasan Danau,Anak Sungai/Rawa
1 Tahun 60.000.000,00 60.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
69.000.000,00
- Penetapan Kawasan Danau UntukRestoking/Reservoat
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
57.500.000,00
- Pembentukan Kelompok Petugas/PenjagaDanau/Reservoat
1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00 KegiatanLanjutan
1 Tahun
138.000.000,00
- Pembuatan Reperda/Perbup Kawasan SDI1 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan
Lanjutan1 Tahun
34.500.000,00
Pulang Pisau, Maret 2018
Kepala Dinas PerikananKabupaten Pulang Pisau,
Ir. H. RIDUAN SYAHRANINIP. 19620214 198901 1 001
Desa Kecamatan
DINAS PERIKANAN 3.380.000.000RpBIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
Pengembangan Kawasan Budidaya
- Pelatihan Budidaya Perikanan 1 Tahun
1. Badirih 2. Tahai Jaya 3. Kalawa 4. Mantaren II 5. Tahai Jaya 6. Badirih
1. Maliku 2. Kahayan Hilr 3. Maliku
150.000.000Rp
- Pelatihan Pembibitan Ikan 1 Tahun 1. Penda Barania 1. Kahayan Tengah 60.000.000Rp
- Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan 1 Tahun
1. Badirih 2. Tahai Jaya 3. Buntoi 4. Gohong
1. Maliku 2. Kahayan Hilir 100.000.000Rp
Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya
- Pembuatan Kolam Ikan 1 Paket
1. Mantaren I 2. Buntoi 3. Mantaren II 4. Kalawa 5. Gohong 6. Hanjak Maju 7. BP3K Maliku 8. Tumbang Tarusan 9. Goha
1. Kahayan Hilir 2. Maliku 3. Banama Tingang
380.000.000Rp
- Pengadaan Bibit Ikan 1 Paket
1. Mantaren I 2. Buntoi 3. Mantaren II 4. Kalawa 5. Gohong 6. Mintin 7. Anjir Pulang Pisau
1. Kahayan Hilir 200.000.000Rp
- Pengadaan Karamba 1 Paket
1. Buntoi 2. Gohong 3. Kalawa 4. Tahawa 5. Tuwung 6. Bukit Rawi 7. Tangkahen
1. Kahayan Hilir 2. Kahayan Tengah 3. Bnama Tingang
200.000.000Rp
REKAPITULASI KETERMUATAN USULAN HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2018KEDALAM DOKUMEN RENCANA KERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
LokasiNo Urusan/Bidang Program/Kegiatan Volume Pagu Dana Indikatif
(Rp)
PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
Desa KecamatanLokasi
No Urusan/Bidang Program/Kegiatan Volume Pagu Dana Indikatif(Rp)
- Pengadaan Mesin Penbuat Pakan Ikan 4 Unit
1. Buntoi 2. Mantaren II 3. Gohong 4. Mintin
1. Kahayan Hilir 200.000.000Rp
- Bantuan Paranet Untuk Karamba 1 Paket 1. Mantaren II 1. Kahayan Hilir 30.000.000Rp
- Pembuatan Kolam Ikan 1 Paket
1. Papuyu I Sei Pasanan 2. Tanjung Perawan 3. Bahaur Hulu Permai 4. Dandang 5. Sanggang
1. Kahayan Kuala 2. Pandih Batu 200.000.000Rp
- Pengadaan Bibit Ikan 1 Paket
1. Papuyu I Sei Pasanan 2. Bahaur Tengah 3. Bahaur Hulu 4. Bahaur Hulu Permai 5. Paduran Mulya 6. Bawan 7. Lawang Uru
1. Kahayan Kuala 2. Sabangau Kuala 3. Banama Tingang
150.000.000Rp
- Pengadaan Bibit Ikan 1 Paket
1. Pangkoh Hilir 2. Talio Muara 3. Pangkoh Sari 4. Pangkoh Hulu 5. Dandang 6. Talio 7. Karya Bersama 8. Sanggang
1. Pandih Batu 200.000.000Rp
- Pengadaan Bibit Ikan Tambak 1 Paket 1. Sei Bakau 1. Sabangau Kuala 50.000.000Rp
- Pengadaan Bibit Ikan 1 Paket
1. Bereng Rambang 2. Pamarunan 3. Petuk Liti 4. Sigi 5. Tuwung 6. Penda Barania 7. Tanjung Sangalang 8. Bukit Rawi 9 . Balukon
1. Kahayan Tengah 150.000.000Rp
Desa KecamatanLokasi
No Urusan/Bidang Program/Kegiatan Volume Pagu Dana Indikatif(Rp)
- Pengadaan Pakan Ikan 1 Paket
1. Pamarunan 2. Tuwung 3. Tanjung Sangalang 4. Kanamit 5. Maliku Baru 6. Tahai Baru
1. Kahayan Tengah2. Maliku 150.000.000Rp
- Pengadaan Bibit Ikan 1 Paket
1. Kanamit 2. Sidodadi 3. Maliku Baru 4. Tahai Baru 5. Purwodadi 6. Tahai Jaya 7. Wana Agung 8. Kanamit Barat 9. Kanamit Jaya10. Badirih11. Gandang Barat
1. Maliku 200.000.000Rp
- Pengadaan Kolam Terpal 1 Paket 1. Bawan 2. Henda 3. Bawan
1. Banama Tingang 2. Jabiren Raya 3. Banama Tingang
200.000.000Rp
Pengendalian Hama, Penyakit dan Kesehatan Lingkungan - Penanggulangan Hama dan Penyakit Perikanan Secara Terpadu 1 Tahun 1. Gohong
2. Buntoi 1. Kahayan Hilir 60.000.000Rp
Desa KecamatanLokasi
No Urusan/Bidang Program/Kegiatan Volume Pagu Dana Indikatif(Rp)
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan
- Bantuan Perahu Lengkap Dengan Alat Tangkap Nelayan 1 Paket
1. Sei Rungun 2. Papuyu I Sei Pasanan 3. Bahaur Hulu 4. Dandang 5. Pliang 6. Jabiren
1. Kahayan Kuala 2. Pandih Batu 3. Jabiren Raya
200.000.000Rp
- Bantuan Alat Penangkap Ikan 1 Paket
1. Sabangau Permai 2. Sei Bakau 3. Petuk Liti 4. Tuwung 5. Bukit Rawi 6. Balukon 7. Badirih 8. Tanjung Taruna 9. Tumbang Nusa10. Henda11. Simpur
1. Sabangau Kuala 2. Kahayan Tengah 3. Maliku 4. Jabiren Raya
200.000.000Rp
- Bantuan Perahu dan Mesin 4 GT 1 Paket 1. Sei Bakau 1. Sabangau Kuala 300.000.000Rp
NIP. 19620214 198901 1 001
Pulang Pisau, Maret 2018
Kepala Dinas PerikananKabupaten Pulang Pisau,
Ir. H. RIDUAN SYAHRANI
No Urusan/Bidang Program/Kegiatan Volume Pagu Dana Indikatif (Rp) Lokasi1 2 4 5 6
DINAS PERIKANAN 17.823.750.000RpBIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN
Pengembangan Kawasan Budidaya - Pelatihan Budidaya Perikanan, Peternakan dan Manajemen Kewirausahaan 1 Tahun 120.000.000Rp Kec. Kahayan Hilir
Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya- Pembuatan Kolam Ikan 38 Buah 380.000.000Rp Kec. Kahayan Hilir
- Pengadaan Bibit Ikan 140.000 ekor 75.000.000Rp Kec. Kahayan Hilir - Pengadaan Karamba 30 Unit 300.000.000Rp Kec. Kahayan Hilir - Pengadaan Mesin Penbuat Pakan Ikan 4 Unit 120.000.000Rp Kec. Kahayan Hilir
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Peningkatan, Pembinaan Kelembagaandan Kemitraan Usaha Perikanan - Kegiatan Kapasitas Kader Kelompok Nelayan 1 Tahun 120.000.000Rp Kec. Kahayan Hilir
BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKANPengembangan Kawasan Budidaya- Pelatihan Pembibitan Ikan 1 Tahun 120.000.000Rp Kec. Kahayan Tengah- Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan 1 Tahun 120.000.000Rp Kec. Kahayan Tengah
Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya- Pembuatan Kolam Ikan 35 Buah 350.000.000Rp Kec. Kahayan Tengah
- Pengadaan Bibit Ikan 740.000 Ekor 373.000.000Rp Kec. Kahayan Tengah - Pengadaan Karamba 384 Unit 3.840.000.000Rp Kec. Kahayan Tengah - Pengadaan Kolam Terpal 50 Unit 500.000.000Rp Kec. Kahayan Tengah - Pengadaan Pakan Ikan 50 Ton 1.870.000.000Rp Kec. Kahayan Tengah
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan - Pengadaan Salambau 1 Paket 100.000.000Rp Kec. Kahayan Tengah - Pengadaan Alat Tangkap Ikan 1 Paket 150.000.000Rp Kec. Kahayan Tengah
TABEL DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENGAKOMODIRUSULAN MUSRENBANG KECAMATAN
PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN
No Urusan/Bidang Program/Kegiatan Volume Pagu Dana Indikatif (Rp) Lokasi1 2 4 5 6
BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya - Pengadaan Bibit Ikan 207.500 Ekor 105.750.000Rp Kec. Maliku - Pengadaan Kolam Terpal 65 Unit 650.000.000Rp Kec. Maliku - Pengadaan Pakan Ikan 500 Kg 187.500.000Rp Kec. Maliku - Pengadaan Mesin Penbuat Pakan Ikan 11 Unit 330.000.000Rp Kec. Maliku
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan - Pengadaan Alat Tangkap Rempa 1 Paket 200.000.000Rp Kec. Maliku - Pengadaan Jaring Ikan 1 Paket 200.000.000Rp Kec. Maliku
BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya - Pengadaan Bibit Ikan 160.000 Ekor 90.000.000Rp Kec. Jabren Raya - Pengadaan Pakan Ikan 10 Ton 370.000.000Rp Kec. Jabiren Raya - Pengadaan Karamba 100 Unit 1.000.000.000Rp Kec. Jabiren Raya - Rehap Karamba 20 Unit 200.000.000Rp Kec. Jabiren Raya - Pengadaan Kolam Terpal 20 Unit 200.000.000Rp Kec. Jabiren Raya- Pembuatan Kolam Ikan 60 Buah 600.000.000Rp Kec. Jabren Raya
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan - Bantuan Perahu/Mesin 1 Paket 400.000.000Rp Kec. Jabiren Raya - Pengadaan Alat Tangkap Rempa 150 Unit 100.000.000Rp Kec. Jabiren Raya- Pengadaan Alat Tangkap Ikan 1 Paket 150.000.000Rp
BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya - Pengadaan Bibit Ikan 184.000 Ekor 110.000.000Rp Kec. Banama Tingang - Pengadaan Karamba 80 Unit 800.000.000Rp Kec. Banama Tingang - Pengadaan Kolam Terpal 50 Unit 500.000.000Rp Kec. Banama Tingang - Pengadaan Pakan Ikan 500 Kg 187.500.000Rp Kec. Banama Tingang
No Urusan/Bidang Program/Kegiatan Volume Pagu Dana Indikatif (Rp) Lokasi1 2 4 5 6
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan - Pengadaan Salambau 1 Paket 100.000.000Rp Kec. Banama Tingang
BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya - Pengadaan Bibit Ikan 100.000 Ekor 30.000.000Rp Kec. Sabangau Kuala - Pembuatan Kolam Tambak 170 Buah 1.700.000.000Rp Kec. Sabangau Kuala - Pembuatan Kolam Ikan 20 Buah 200.000.000Rp Kec. Sabangau Kuala
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan - Pengadaan Alat Lengkap Perlengkapan Ikan 1 Paket 200.000.000Rp Kec. Sabangau Kuala - Pengadaan Jaring Ikan 1 Paket 200.000.000Rp Kec. Sabangau Kuala - Bantuan Perahu/Mesin 1 Paket 400.000.000Rp Kec. Sabangau Kuala
BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya - Pengadaan Bibit Ikan 140.000 Ekor 75.000.000Rp Kec. Pandih Batu
Pulang Pisau, April 2017
Kepala Dinas PerikananKabupaten Pulang Pisau,
Ir. H. RIDUAN SYAHRANINIP. 19620214 198901 1 001