daftar isi - kebudayaan.kemdikbud.go.id · dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang...
TRANSCRIPT
i | H a l a m a n
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1
A. GAMBARAN UMUM .................................................................................................. 1
B. DASAR HUKUM .......................................................................................................... 4
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI .......................... 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................... 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................. 12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ........................................................................ 12
B. REALISASI ANGGARAN ........................................................................................ 17
BAB IV PENUTUP.............................................................................................................. 22
LAMPIRAN- LAMPIRAN ................................................................................................... 24
- Dokumen Perjanjian Kinerja .................................................................................. 24
- Dokumen Pengukuran Kinerja .............................................................................. 24
- Formulir Rencana Strategis ................................................................................... 24
- Formulir Rencana Kinerja Tahunan ....................................................................... 24
- Laporan Realisasi Anggaran Belanja (B-19) s.d. 31 Desember 2018.................. 24
- Lampiran lainnya .................................................................................................... 24
ii | H a l a m a n
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi tersebut. Galeri Nasional Indonesia sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) eselon 3 di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewajiban menyusun LAKIP sesuai Permenpan No 53 tahun 2014. Penyusunan LAKIP Galeri Nasional Indonesia Tahun 2018 dilaksanakan atas dasar analisis pengukuran dari kegiatan, program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengembangan Galeri Nasional Tahun 2018 dan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Galeri Nasional Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi selama tahun 2018. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan didalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada Tujuan lain adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dan diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Galeri Nasional Indonesia pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Galeri Nasional Indonesia secara keseluruhan
Jakarta, Desember 2018 Kepala Galeri Nasional Indonesia
Pustanto
iii | H a l a m a n
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Galeri Nasional Indonesia tahun 2018 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas-tugas dan merupakan kewajiban membuat laporan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, sekaligus dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berbagai upaya telah dilaksanakan serta telah memberikan hasil sebagaimana diharapkan. Di satu sisi lain juga masih mengalami beberapa kendala disebabkan kurangnya komitmen dari para pimpinan instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan Galeri Nasional Indonesia. Laporan Akuntabilitas Kinerja Galeri Nasional Indonesia Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis Galeri Nasional Indonesia dan beberapa hal yang perlu diperbaiki.
Anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 Galeri Nasional Indonesia Nomor: SP-DIPA-023.15.2.613531/2017 tanggal 05 Desember 2017, adalah sebesar Rp.23.292.295.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 09 April 2018 telah terbit DIPA Revisi Ke 01 Nomor: SP DIPA-023.15.2.613531/2018 hasil buka blokir sebesar Rp. 660.765.000,- (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian telah terbit kembali DIPA Revisi ke 02 dengan Nomor SP DIPA-023.15.2.613531/2018 pada tanggal 03 Desember 2018 yang dikarenakan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 881.894.000,- Sehingga pagu anggaran Galeri Nasional Indonesia yang semula Rp. 23.292.295.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 24.174.189.000,- (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah.
iv | H a l a m a n
Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Galeri Nasional Indonesia pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain adalah:
Memperluas kerjasama bidang seni rupa baik regional, nasional maupun internasional dalam memperkenalkan eksistensi Galeri Nasional Indonesia;
Lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia Galeri Nasional Indonesia; Memperluas sosialisasi bidang seni rupa untuk lebih mendorong minat dan
apresiasi masyarakat terhadap karya-karya seni rupa.
1 | H a l a m a n
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Galeri Nasional Indonesia merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Berdiri pada 1998 berdasarkan surat persetujuan Menko Pegawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 34 / MK.WASPAN / 1998. Dilanjutkan dengan ketetapan Kepmendikbud No.099a/0/1988, Galeri Nasional Indonesia (GNI) kemudian diresmikan operasionalnya pada 8 Mei 1999 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kala itu dijabat Bapak Juwono Sudarsono. Gedung Galeri Nasional Indonesia yang berciri khas arsitektural kolonial Belanda ini terletak di Koningsplein Oost (sekarang Jalan Medan Merdeka Timur No.14 Jakarta Pusat). Tugas dan fungsi Galeri Nasional Indonesia berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2015 yaitu melaksanakan pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengamanan, pameran, kemitraan, edukasi, pendokumentasian dan publikasi karya seni rupa berupa lukisan, sketsa, grafis, patung, keramik, desain grafis, ilustrasi, fotografi, seni kriya, seni instalasi, dan media alternatif lainnya yang dapat dikategorikan sebagai seni rupa modern dan kontemporer. Karya seni yang dikumpulkan dan dirawat GNI hingga saat ini (2018) telah mencapai 1.898. Karya-karya tersebut merupakan hasil olah artistik seniman Indonesia dan mancanegara, yang terdiri dalam berbagai ekspresi, bentuk, media, teknik dan latar belakang seniman serta keunggulan karyanya. Semua koleksi GNI berasal atau terkumpul dari Museum Nasional, Direktorat Kesenian, Setditjen Kebudayaan, dan GNI sendiri. Beberapa seniman Indonesia yang karyanya menjadi koleksi GNI adalah Raden Saleh, S. Sudjojono, Affandi, Basoeki Abdullah, Hendra Gunawan, Henk Ngantung, Barli Sasmitawinata, Trubus, Popo Iskandar, H. Widayat, Sudjana Kerton, Srihadi Soedarsono, Jim Supangkat, FX. Harsono, S. Prinka, Priyanto S., Hildawati Soemantri, Nyoman Gunarsa, Made Wianta, Ida Bagus Made, Lucia Hartini, Iriantine Karnaya, Dolorosa Sinaga, Semsar Siahaan, I Ketut Soki, I Nyoman Erawan, Dede Eri Supria, Heri Dono, Ivan Sagita, dan perupa potensial lainnya. Selain karya seniman Indonesia, GNI juga memiliki karya seniman mancanegara, seperti Wassily Kandinsky (Rusia),
2 | H a l a m a n
Hans Hartung (Jerman), Victor Vassarely (Hongaria), Sonia Delauney (Ukraina), Zao Wou Ki (Tiongkok), dan Pierre Soulages (Prancis). Ada juga koleksi GNI yang merupakan karya dari perupa asal Sudan, India, Peru, Kuba, Vietnam, dan Myanmar. Koleksi-koleksi GNI tersebut sebagian dipamerkan secara periodik, baik pada pameran tetap (permanent exhibition), pameran temporer (temporary exhibition) maupun pameran keliling (travelling exhibition). Pameran tetap sebagai bentuk museum seni rupa ditata secara khusus dengan konsep kuratorial tertentu yang berlangsung relatif lama. Sedangkan pameran temporer diselenggarakan pada rentang waktu tertentu, baik yang diinisiasi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Galeri Nasional indonesia (pameran utama), maupun hasil kerja sama dengan perupa atau seniman (pameran dukungan/ kerja sama), baik atas nama individu, komunitas seni, lembaga, galeri, maupun institusi lainnya. Untuk pameran keliling dilakukan secara berkala (minimal setahun dua kali), yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia, bahkan di mancanegara. Secara garis besar orientasi program lembaga Galeri Nasional Indonesia terkait dengan kegiatan presentasi, preservasi, edukasi, kreativitas, apresiasi, dan rekreasi. Galeri Nasional Indonesia sebagai lembaga museum seni rupa (art museum) mengacu pada prinsip-prinsip permuseuman sesuai dengan yang dirumuskan oleh The International Council of Museum (ICOM). Sebagai pusat kegiatan seni rupa, Galeri Nasional indonesia berperan meningkatkan apresiasi masyarakat di bidang seni rupa serta mewadahi potensi seniman untuk menggelar karya-karya dengan prinsip kurasi dan manajemen pameran yang baik, juga menjaga keotentikan karya seni. Galeri Nasional indonesia menjadi semacam barometer mutu perkembangan seni rupa Indonesia mutakhir sekaligus berfungsi menjadi fasilitator bagi para perupa Indonesia dalam hubungan internasional. Lebih khusus lagi, Galeri Nasional indonesia memiliki peran edukasi untuk menumbuhkan pemahaman, penalaran, kreativitas, dan inovasi, serta kecintaan terhadap karya budaya bangsa. Sebagai salah satu lembaga museum khusus dan pusat kegiatan seni rupa telah mengalami berbagai dinamika perubahan. Perubahan tersebut salah satunya menyangkut paradigma dari kebudayaan dan pariwisata menjadi pendidikan dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut pada akhirnya menimbulkan pergeseran
3 | H a l a m a n
internal yang menuntut suatu pemerintahan yang baik, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar dapat bersaing dalam kompetisi global saat ini berdasarkan Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dalam menghadapi perubahan-perubahan ini, Galeri Nasional Indonesia harus mampu menciptakan nilai yang ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan output yang dihasilkan yakni menciptakan pemerintahan yang akuntabel, bersih dan bebas dari KKN. Di dalam melaksanakan berbagai kegiatan tahun 2015-2019, Galeri Nasional
Indonesia perlu adanya arah kebijakan dan strategi yang menjadi dasar
pelaksanaannya, dan juga mengacu pada visi dan misi pembangunan kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya mengacu pada Program
Pelestarian Budaya. Dalam program dan kegiatan pokok Galeri Nasional Indonesia
tahun 2015-2019 ini mengacu pada “PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA” khususnya
Galeri Nasional Indonesia lebih mengarah pada kegiatan “Pengembangan Galeri
Nasional”. Khusus untuk program dan kegiatan pokok Galeri Nasional Indonesia
tahun 2015-2019 yang dapat disesuaikan dan tidak terlepas dengan tupoksi Galeri
Nasional Indonesia.
Sesuai dengan Renstra 2015-2019 Galeri Nasional Indonesia mempunyai tujuan:
1. Meningkatnya Kreativitas dan apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa;
2. Mewujudkan sarana dan prasarana Galeri Nasional yang memadai;
3. Meningkatnya Karya Seni Rupa yang Dilestarikan Sebagai Aset Budaya Bangsa;
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan jejaring pelaku dan karya seni
rupa;
5. Meningkatnya kualitas SOP kerja dan pelayanan publik yang memadai.
4 | H a l a m a n
Di dalam LAKIP Galeri Nasional Indonesia tahun 2018 ini disampaikan pencapaian
kinerja Galeri Nasional Indonesia sepanjang tahun 2018 sebagai bentuk
pertanggungjawaban instansi dalam melaksanakan programnya untuk turut
mewujudkan visi, misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal kebudayaan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015–2019 serta untuk mencapai sasaran
Galeri Nasional Indonesia yang telah ditetapkan dalam Rencana Implementatif Tahun
2015–2019. Tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi diperoleh dengan
membandingkan Capaian Kinerja (performance results) 2018 dengan Perjanjian
Kinerja (performance agreement) 2018.
B. DASAR HUKUM
Landasan hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Galeri Nasional Indonesia Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5 | H a l a m a n
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia, pada Bab I pasal 2 berbunyi: Galeri Nasional Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Galeri Nasional Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Galeri Nasional Indonesia menyelenggarakan fungsi berikut:
1. pengkajian karya seni rupa; 2. pengumpulan karya seni rupa; 3. pelaksanaan registrasi karya seni rupa; 4. pelaksanaanperawatan dan pengamanan karya seni rupa; 5. pelaksanaan pameran karya seni rupa; 6. pelaksanaan kemitraan di bidang seni rupa; 7. pelaksanaan layanan edukasi di bidang karya seni rupa; 8. pendokumentasian dan publikasi karya seni rupa; dan 9. pelaksanaan urusan ketatausahaan Galeri Nasional Indonesia.
Galeri Nasional Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas 5 Bagian, yaitu :
1. Kepala; 2. Subbagian Tata Usaha; 3. Seksi Pameran dan Kemitraan; 4. Seksi Pengumpulan dan Perawatan; dan 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
6 | H a l a m a n
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia, berdasarkan tugas dan fungsinya struktur organisasi Galeri Nasional Indonesia dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:
Gambar 1
ORGANISASI TATA KERJA
GALERI NASIONAL INDONESIA
PERMENDIKBUD NOMOR 32 TAHUN 2015
Catatan:Kelompok jabatan fungsional terdiri atas
sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangkegiatannya.
7 | H a l a m a n
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan sebuah kesepakatan kinerja antara kedua belah pihak terhadap tingkat capaian kinerja yang akan dicapai dan dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, dalam hal ini antara Kepala Galeri Nasional Indonesia dengan Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat dicapai pada satu tahun anggaran, yaitu tahun 2018. Perjanjian dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2018, yang merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan Galeri Nasional Indonesia, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja Galeri Nasional Indonesia, program dan kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program/kegiatan. Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya setiap tahun. Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan oleh Galeri Nasional Indonesia tahun 2018 didasarkan pada Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018, yang merupakan dokumen yang memberikan kewenangan kepada Galeri Nasional Indonesia untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Galeri Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2018 yang akan dinilai dan dituangkan ke dalam LAKIP, hanya Sasaran Strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran rutin kesekretariatan tidak disebutkan. Adapun 3 (tiga) Sasaran Strategis Kegiatan Pengembangan Galeri Nasional adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1: Terlaksananya Kreativitas dan Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa” Total anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan tercapainya Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya Bangsa” dengan target sebanyak 1178 karya dan anggaran sebesar Rp.7.550.000,- yang tercantum dalam RKAKL DIPA Tahun 2018 Galeri Nasional Indonesia Nomor: SP DIPA-023.15.2.613531/2018 Tanggal 05 Desember 2017.
8 | H a l a m a n
Kemudian pada tanggal 03 Desember 2018, telah terbit DIPA Revisi ke 02 Tahun 2018 Galeri Nasional Indonesia Nomor: SP DIPA-023.15.2.613531/2018 namun tidak terdapat perubahan baik target maupun alokasi anggaran pada sasaran yang capaiannya diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
a. Jumlah Karya Seni Rupa Yang Dikelola
Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Output dan 3 (tiga) komponen dengan target 778 karya dan total anggaran sebesar Rp. 1.850.000.000,-
b. Jumlah Karya Seni Rupa Yang Dipamerkan Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Output dan 1 (satu) komponen dengan target 400 karya dan total anggaran sebesar Rp. 5.700.000.000,-
Sasaran Strategis 2 : “Terlaksananya Kerjasama di Bidang Karya Seni Rupa” Total anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan tercapainya Sasaran Strategis Terlaksananya Kerjasama di Bidang Karya Seni Rupa dengan anggaran awal sebesar Rp. 1.270.000.000,- yang terdiri atas 1 (satu) output dan 4 (empat) komponen. Kemudian pada tanggal 03 Desember 2018 telah terbit DIPA Revisi ke 02 Tahun 2018 Galeri Nasional Indonesia Nomor: SP DIPA-023.15.2.613531./2018 namun tidak terdapat perubahan baik target maupun alokasi anggaran pada sasaran yang capaiannya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
a. Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi
Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) output dan 4 (empat) komponen dengan target 10 Kegiatan dan total anggaran sebesar Rp. 1.270.000.000,-
Sasaran Strategis 3: “Terlaksananya Kreativitas dan Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa” Total anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan tercapainya Sasaran Strategis Terlaksananya Kreativitas dan Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa
9 | H a l a m a n
dengan anggaran awal sebesar Rp. 4.553.363.000,- yang terdiri atas 1 (satu) output dan 5 (lima) komponen. Kemudian pada tanggal 03 Desember 2018 telah terbit DIPA Revisi ke 02 Tahun 2018 Galeri Nasional Indonesia Nomor: SP DIPA-023.15.2.613531./2018 namun tidak terdapat perubahan baik target maupun alokasi anggaran pada sasaran yang capaiannya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:
a. Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional
Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) output dan 5 (lima) komponen dengan target 1135 orang dan total anggaran sebesar Rp. 4.553.363.000,-.
Tiga (3) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Galeri Nasional Indonesia
untuk mewujudkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan
membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai
berikut :
Perjanjian Kinerja Galeri Nasional Indonesia Tahun 2018 (Awal)
PROGRAM : Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan KEGIATAN : Pengembangan Galeri Nasional
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 1 Terlaksananya Kreativitas dan
Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa.
1 Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional Output : Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional
1.135 1.135
Orang
Orang
Rp. 4,553,363,000,- Rp. 4,553,363,000,-
2 Terlaksananya Sarana dan Prasarana Galeri Nasional
1 Pengembangan Dan Perluasan Kawasan Galeri Nasional (M2) Output : Galeri Nasional yang Dibangun dan Dikembangkan
- -
M2
M2
Rp. - Rp. -
10 | H a l a m a n
Jumlah alokasi anggaran Galeri Nasional Indonesia sebesar Rp 23.292.295.000,- (Dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
3
Terlaksananya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya Bangsa
1
Jumlah Karya Seni Rupa yang Dikelola Output : a) Karya Seni Rupa
yang Dipamerkan b) Karya Seni Rupa
yang Dikelola c) Karya Seni Rupa
yang Dikaji
1178 400 778 -
Koleksi
Koleksi
Koleksi
Koleksi
Rp. 7.550.000.000,- Rp. 5.700.000.000,- Rp. 1.850.000.000,- Rp. -
4
Terlaksananya Kerjasama Di Bidang Karya Seni Rupa
1 Jumlah Kerjasama Antar Instansi Output : Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni Rupa
10 10
Kegiatan
Kegiatan
Rp. 1.270.000.000,- Rp. 1.270.000.000,-
5
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional
1 Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional Output : a) Layanan
Dukungan Manajemen Eselon I
b) Layanan Internal (Overhead)
c) Layanan Perkantoran
1 1 1 1
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
Rp. 9.918.932.000,- Rp. 1.537.858.000,- Rp. 396.000.000,- Rp. 7.985.074.000,-
11 | H a l a m a n
Perjanjian Kinerja Galeri Nasional Indonesia Tahun 2018 (Revisi)
PROGRAM : Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan KEGIATAN : Pengembangan Galeri Nasional
Jumlah Alokasi anggaran untuk Perjanjian Kinerja Kepala Galeri Nasional Indonesia setelah revisi DIPA ke 02 sebesar Rp. 24.174.189.000,- (Dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 1 Terlaksananya
Kreativitas dan Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa.
1 Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional Output : Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional
1.135 1.135
Orang
Orang
Rp. 4,553,363,000,- Rp. 4,553,363,000,-
2 Terlaksananya Sarana dan Prasarana Galeri Nasional
1 Pengembangan Dan Perluasan Kawasan Galeri Nasional (M2) Output : Galeri Nasional yang Dibangun dan Dikembangkan
- -
M2
M2
Rp. - Rp. -
3
Terlaksananya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya Bangsa
1
Jumlah Karya Seni Rupa yang Dikelola Output : a) Karya Seni Rupa yang
Dikelola; b) Karya Seni Rupa yang
Dipamerkan.
1178 400 778
Koleksi
Koleksi
Koleksi
Rp. 7.550.000.000,- Rp. 5.700.000.000,- Rp. 1.850.000.000,-
4
Terlaksananya Kerjasama Di Bidang Karya Seni Rupa
1 Jumlah Kerjasama Antar Instansi Output : Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni Rupa
10 10
Kegiatan
Kegiatan
Rp. 1.270.000.000,- Rp. 1.270.000.000,-
5
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional
1 Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional Output : a) Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I b) Layanan Internal (Overhead) c) Layanan Perkantoran
1 1 1 1
Layanan
Layanan
Layanan Layanan
Rp. 10.800.826.000,- Rp. 1.537.858.000,- Rp. 396.000.000,- Rp. 8.866.968.000,-
12 | H a l a m a n
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dokumen perjanjian kinerja perlu diketahui tingkat ketercapaiannya, hal itu untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu satuan kerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diamanatkan. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategi satuan kerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sasaran 1: Terlaksananya Kreativitas dan Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa Sasaran strategis ini capaian realisasinya diukur melalui satu indikator kinerja dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian 2017 Capaian 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
Terlaksananya Kreativitas dan Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa
Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional
1.070 1.308 122.24 1.135 1.738 153.13
Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa dari indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut menggunakan perbandingan tahun 2017, indikator kinerja tersebut telah mencapai target bahkan capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja tersebut: 1. Indikator kinerja “Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional”,
capaian indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1.135 Orang telah terealisasi sebanyak 1.738 Orang dengan persentase capaian sebesar 153.13%. Ketercapaian indikator kinerja sebesar 153.13% tersebut di atas dikarenakan adanya dukungan oleh output kegiatan “Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional”
13 | H a l a m a n
Melihat capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis “Terlaksananya Kreativitas dan Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa” telah mencapai tingkat keberhasilan yang luar biasa. Meskipun telah terealisasi jauh melebihi target, namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target sasaran strategis “Terlaksananya Kreativitas dan Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa” seperti yang dijelaskan dari beberapa aktivitas berikut, diantaranya: 1. Berkaitan dengan kegiatan Lomba Lukis terdapat banyak kendala perihal
koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dan ada juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerima undangan;
2. Terdapat kendala komunikasi dengan Stakeholder seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Taman Budaya dan Pihak Universitas dalam pelaksanaan Kegiatan Lomba Drawing, Sosialisasi, dan Seminar;
3. Belum terakomodirnya antusiasme sekolah-sekolah khususnya didaerah untuk mengirimkan siswanya dalam mengikuti kegiatan Bimbingan dan Edukasi di Galeri Nasional Indonesia.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut: 1. Mempersiapkan publikasi sebaik mungkin di berbagai kegiatan; 2. Membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan para stake holder; 3. Memperbanyak kerjasama dengan berbagai pihak baik K/L/Instansi terkait
ataupun non pemerintahan untuk lebih dapat menyemarakkan kegiatan; 4. Memperbaiki koordinasi dan memberikan ruang waktu yang cukup pada
masing-masing kegiatan sebagai proses persiapan.
Sasaran 2: Terlaksananya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya Bangsa Sasaran strategis ini capaian realisasinya diukur melalui satu indikator kinerja dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:
14 | H a l a m a n
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian 2017 Capaian 2018 Target Realisasi % Target Realisasi %
Terlaksananya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya Bangsa
Jumlah Karya Seni Rupa yang Dikelola
1.038 977 94.12 1.178 1.447 122.84
Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa dari indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut menggunakan perbandingan tahun 2017, indikator kinerja tersebut telah mencapai target bahkan capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja tersebut: 1. Indikator kinerja “Jumlah Karya Seni Rupa yang Dikelola”, capaian indikator
kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1.178 Koleksi telah terealisasi sebanyak 1.447 Koleksi dengan persentase capaian sebesar 122.84%. Ketercapaian indikator kinerja sebesar 122.84% tersebut di atas dikarenakan adanya dukungan oleh output-output kegiatan: a. Karya Seni Rupa yang Dikelola b. Karya Seni Rupa yang Dipamerkan
Melihat capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis “Terlaksananya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya Bangsa” telah mencapai tingkat keberhasilan yang luar biasa. Adapun hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target sasaran strategis “Terlaksananya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya Bangsa” antara lain: 1. Jadwal kegiatan yang terlalu dekat; 2. Belum adanya analisis tentang kerusakan koleksi yang memetakan kondisi
kerusakan koleksi sehingga kerusakan koleksi baru diketahui sebelum koleksi di konservasi dan langsung dilakukan perawatan terhadap koleksi tersebut yang tidak berdasarkan analisis kerusakan koleksinya. Hal itu dikarenakan minimnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia sebagai
15 | H a l a m a n
konservator di Galeri Nasional Indonesia, meskipun ada 3 orang konservator dengan latar belakang pendidikan di bidang kimia dan seni rupa namun tidak secara khusus di bidang konservasi dan minim pengalaman.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi dan menyesuaikan jadwal kegiatan dengan hasil evaluasi
kegiatan selama satu tahun. 2. Perlunya ada pendidikan, baik secara formal dan informal teknik konservasi yang
benar khususnya koleksi karya seni rupa.
Sasaran 3: Terlaksananya Kerjasama di Bidang Karya Seni Rupa Sasaran strategis ini capaian realisasinya diukur melalui satu indikator kinerja dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian 2017 Capaian 2018 Target Realisasi % Target Realisasi %
Terlaksananya Kerjasama Di Bidang Karya Seni Rupa
Jumlah Kerjasama Antar Instansi
10 17 170 10 11 110
Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa dari indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut menggunakan perbandingan tahun 2017, indikator kinerja tersebut telah mencapai target bahkan capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja tersebut: 1. Indikator kinerja “Jumlah Kerjasama Antar Instansi”, capaian indikator kinerja ini
belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 10 Kegiatan telah terealisasi sebanyak 11 Kegiatan dengan persentase capaian sebesar 110%. Ketercapaian indikator kinerja sebesar 110% tersebut di atas dikarenakan adanya dukungan oleh output kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni Rupa Melihat capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis “Terlaksananya Kerjasama di Bidang Karya Seni Rupa” telah mencapai tingkat keberhasilan yang luar biasa.
16 | H a l a m a n
Adapun hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target sasaran strategis “Terlaksananya Kerjasama Di Bidang Karya Seni Rupa” antara lain: 1. Padatnya jadwal kegiatan selama satu tahun;
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi dan menyesuaikan jadwal kegiatan dengan hasil evaluasi
kegiatan selama satu tahun. Sasaran 4: Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional Sasaran strategis ini capaian realisasinya diukur melalui satu indikator kinerja dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Capaian 2017 Capaian 2018 Target Realisasi % Target Realisasi %
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional
Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional
1 1 100 1 1 100
Berdasarkan data kinerja di atas dapat jelaskan bahwa dari indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut menggunakan perbandingan tahun 2017, indikator kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja tersebut: 1. Indikator kinerja “Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan
Tata Kelola Galeri Nasional”, capaian indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1 Layanan telah terealisasi sebanyak 1 Layanan dengan persentase capaian sebesar 100%. Ketercapaian indikator kinerja sebesar 100% tersebut di atas dikarenakan adanya dukungan oleh output kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
17 | H a l a m a n
Melihat capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis “Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional” telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai target sasaran strategis “Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional” antara lain: 1. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diatas langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut: 1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
B. REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-023.15.2.613531/2018 yang terbit pada tanggal 05 Desember 2017, pagu anggaran untuk kegiatan Pengembangan Galeri Nasional sebesar Rp. 23.292.295.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan terdapat blokir sebesar Rp. 660.765.000,- (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 09 April 2018 telah terbit DIPA Revisi Ke 01 Nomor: SP DIPA-023.15.2.613531/2018 hasil buka blokir sebesar Rp. 660.765.000,- (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Kemudian telah terbit kembali DIPA Revisi ke 02 dengan Nomor SP DIPA-023.15.2.613531/2018 pada tanggal 03 Desember 2018 yang dikarenakan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 881.894.000,- pada output Layanan Perkantoran (5172.994) tanpa merubah target output yang diperuntukkan untuk kebutuhan: 1. Kekurangan alokasi anggaran gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN); 2. Kekurangan alokasi anggaran pemeliharaan gedung kantor.
Sehingga pagu anggaran Galeri Nasional Indonesia yang semula Rp. 23.292.295.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 24.174.189.000,- (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
18 | H a l a m a n
Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dokumen perjanjian kinerja memerlukan anggaran sebagai dukungannya. Berikut uraian tentang anggaran yang berhasil digunakan dalam upaya pencapaian sasaran tersebut. Sasaran I : Terlaksananya Kreativitas dan Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebesar Rp. 4.553.363.000,- yang tersebar ke satu indikator kinerja. Realisasi anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 4.004.657.645,- dengan persentase sebesar 87.95%. Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing indikator kinerja:
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Anggaran Realisasi %
2017 2018 2017 2018 2017 2018 Terlaksananya Kreativitas dan Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa
Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional
3.814.667.000,- 4.553.363.000,- 3.277.472.178,- 3.985.999.795,- 85.92 87.53
Berdasarkan data kinerja keuangan diatas dapat dijelaskan bahwa dari indikator kinerja tersebut realisasinya belum mencapai target.
Berikut rincian realisasi masing-masing indikator kinerja:
1. Indikator kinerja 1: “Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional”, realisasi anggaran untuk indikator kinerja ini belum mencapai target. Dari target sebesar Rp. 4.553.363.0 00,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.985.999.795,- dengan persentase capaian sebesar 87.53%. Tidak tercapainya persentase anggaran sebesar tersebut dimungkinkan karena adanya:
a. Keterlambatan dalam proses penerbitan DIPA Hasil Revisi ke-02 pada tanggal 03 Desember 2018
Sasaran 2 : Terlaksananya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya Bangsa Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebesar Rp. 7.550.000.000,- yang tersebar ke satu indikator kinerja. Realisasi anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 7.418.802.329,- dengan persentase sebesar 98.26%. Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing indikator kinerja:
19 | H a l a m a n
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Anggaran Realisasi % 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Terlaksananya Kreativitas dan Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa
Jumlah Karya Seni Rupa yang Dikelola
11.745.190.000,- 7.550.000.000,- 10.883.886.850,- 7.418.802.329,- 92.67 98.26
Berdasarkan data kinerja keuangan diatas dapat dijelaskan bahwa dari indikator kinerja tersebut realisasinya telah berhasil mencapai target.
Berikut rincian realisasi masing-masing indikator kinerja:
1. Indikator kinerja 1: “Jumlah Karya Seni Rupa yang Dikelola”, realisasi anggaran untuk indikator kinerja ini telah berhasil mencapai target. Dari target sebesar Rp. 7.550.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.418.802.329,- dengan persentase capaian sebesar 98.26%. Ketercapaian persentase anggaran sebesar tersebut dimungkinkan karena adanya:
a. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b. Optimalisasi sisa-sisa kegiatan dan anggaran.
Sasaran 3 : Terlaksananya Kerjasama Di Bidang Karya Seni Rupa Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebesar Rp. 1.270.000.000,- yang tersebar ke satu indikator kinerja. Realisasi anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 1.254.609.722,- dengan persentase sebesar 98.79%. Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing indikator kinerja: Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Anggaran Realisasi % 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Terlaksananya Kerjasama Di Bidang Karya Seni Rupa
Jumlah Kerjasama Antar Instansi
1.433.921.000,- 1.270.000.000,- 1.312.102.418,- 1.254.609.722,- 91.50 98.79
Berdasarkan data kinerja keuangan diatas dapat dijelaskan bahwa dari indikator kinerja tersebut realisasinya telah berhasil mencapai target.
Berikut rincian realisasi masing-masing indikator kinerja:
20 | H a l a m a n
1. Indikator kinerja 1: “Jumlah Kerjasama Antar Instansi”, realisasi anggaran untuk indikator kinerja ini telah berhasil mencapai target. Dari target sebesar Rp. 1.270.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.254.609.722,- dengan persentase capaian sebesar 98.79%. Ketercapaian persentase anggaran sebesar tersebut dimungkinkan karena adanya:
a. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b. Optimalisasi sisa-sisa kegiatan dan anggaran.
Sasaran 4 : Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebesar Rp. 10.800.826.000,- yang tersebar ke satu indikator kinerja. Realisasi anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 10.315.868.440,- dengan persentase sebesar 95.51%. Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing indikator kinerja:
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Anggaran Realisasi %
2017 2018 2017 2018 2017 2018 Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional
Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional
10.097.480.000,- 10.800.826.000,- 8.294.817.446,- 10.315.868.440,- 82.15 95.51
Berdasarkan data kinerja keuangan diatas dapat dijelaskan bahwa dari indikator kinerja tersebut realisasinya telah berhasil mencapai target.
Berikut rincian realisasi masing-masing indikator kinerja:
1. Indikator kinerja 1: “Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional”, realisasi anggaran untuk indikator kinerja ini telah berhasil mencapai target. Dari target sebesar Rp. 10.800.826.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 10.315.868.440,- dengan persentase capaian sebesar 95.51%. Ketercapaian persentase anggaran sebesar tersebut dimungkinkan karena adanya:
21 | H a l a m a n
a. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b. Optimalisasi sisa-sisa kegiatan dan anggaran.
Dengan demikian daya serap secara keseluruhan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 22.975.280.286,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 24.174.189.000,- (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan persentase sebesar 95.04%
22 | H a l a m a n
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Galeri Nasional Indonesia tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Galeri Nasional Indonesia atas pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK), sebagai pengemban amanah yang harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) di dunia pendidikan dan kebudayaan.
Berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2018 ini ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran staf dilingkungan Galeri Nasional Indonesia dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah. Selain itu, walaupun secara kuantitas dan kualitas masih sangat terbatas, dukungan penuh dari berbagai Sumber Daya Manusia di lingkungan Galeri Nasional Indonesia juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2018 ini. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam kegiatan “Pengembangan Galeri Nasional Indonesia” selama kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah sebagai berikut: a. Peningkatan Layanan Data dan Informasi Tentang Koleksi Karya Seni Rupa
Pelayanan dalam penyediaan data dan informasi tentang koleksi karya seni akan terus dioptimalkan, melalui penyempurnaan sistem database, kegiatan re-inventarisasi, relokasi, dan penataan storage serta pemberdayaan sumber daya manusia di bidang manajemen koleksi;
b. Peningkatan Sarana Prasarana Galeri Nasional Indonesia Galeri Nasional Indonesia sebagai lembaga publik dan sebagai institusi budaya negara dibidang museum seni yang memiliki koleksi karya-karya seni rupa yang berkualitas nasional dan internasional. Perlu didukung dengan peningkatan sarana prasarana yang memadai. Dalam hal ini sejak beberapa tahun lalu, sudah mempersiapkan perencanaan pembangunan dan pengembangan infra struktur Galeri Nasional Indonesia yang lebih representatif. Rencana pembangunan dan pengembangan Galeri Nasional Indonesia (fisik) akan diproyeksikan menggunakan sistematika Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) selama 3 tahun secara multiyear;
23 | H a l a m a n
c. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Preservasi (Konservasi dan Restorasi)
Karya Seni Rupa Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang preservasi (konservasi dan restorasi) karya seni rupa membutuhkan berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tentang manajerial teknis perawatan dan perlindungan koleksi karya seni rupa.
Berdasarkan perkembangan capaian dan kendala serta implementasi rencana dan program periode tahun 2010 – 2014, dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi dalam pengembangan Galeri Nasional Indonesia dalam kurun waktu 2015 – 2019 mendatang sebagai berikut: a. Meningkatkan tenaga konservator / restorator yang profesional dan kompeten; b. Meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan Galeri Nasional Indonesia; c. Mengintegrasikan sistem dan aplikasi yang kreatif dan inovatif terkait
pendokumentasian dan publikasi di berbagai media; d. Menyediakan fasilitas bagi pelaku seni dan karya seni rupa Indonesia untuk dapat
mengembangkan kreativitas dan keterampilan seni melalui ajang festival, pameran, lomba, workshop, edukasi seni, residensi dan lain-lain;
e. Menyediakan data dan informasi tentang koleksi karya-karya seni rupa Indonesia khusus yang telah menjadi koleksi Galeri Nasional Indonesia (Koleksi Negara);
f. Meningkatkan upaya pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) karya seni rupa Indonesia;
g. Perluasan hubungan bilateral dan multilateral melalui aktivasi promosi dan kerjasama bidang seni rupa;
h. Meningkatkan standar kompetensi pada SDM Galeri Nasional Indonesia; dan i. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel,
profesional dan transparan.
24 | H a l a m a n
LAMPIRAN- LAMPIRAN
- Dokumen Perjanjian Kinerja - Dokumen Pengukuran Kinerja - Formulir Rencana Strategis - Formulir Rencana Kinerja Tahunan - Laporan Realisasi Anggaran Belanja (B-19) s.d. 31 Desember 2018 - Lampiran lainnya
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kepala Galeri Nasional Indonesia
Dengan Direktur Jenderal Kebudayaan
TUGAS Melaksanakan pengelolaan Galeri Nasional Indonesia
FUNGSI
1. Pengkajian karya seni rupa; 2. Pengumpulan karya seni rupa; 3. Pelaksanaan registrasi karya seni rupa; 4. Pelaksanaan perawatan dan pengamanan karya seni rupa; 5. Pelaksanaan pameran karya seni rupa; 6. Perlaksanaan kemitraan di bidang seni rupa; 7. Pelaksanaan layanan edukasi di bidang karya seni rupa; 8. Pendokumentasian dan publikasi karya seni rupa; dan 9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Galeri Nasional Indonesia.
TARGET CAPAIAN
PROGRAM : Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan KEGIATAN : Pengembangan Galeri Nasional
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 1 Terlaksananya
Kreativitas dan Apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa.
1 Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional Output : Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional
1.135 1.135
Orang
Orang
Rp. 4,553,363,000,- Rp. 4,553,363,000,-
2 Terlaksananya Sarana dan Prasarana Galeri Nasional
1 Pengembangan Dan Perluasan Kawasan Galeri Nasional (M2) Output :
Galer Nasional yang Dibangun dan Dikembangkan
- -
M2
M2
Rp. - Rp. -
3
Terlaksananya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya Bangsa
1
Jumlah Karya Seni Rupa yang Dikelola Output : a) Karya Seni Rupa yang
Dikelola; b) Karya Seni Rupa yang
Dipamerkan;
1178 400 778
Koleksi
Koleksi
Koleksi
Rp. 7.550.000.000,- Rp. 5.700.000.000,- Rp. 1.850.000.000,-
Jumlah alokasi anggaran Galeri Nasional Indonesia sebesar Rp. 24.174.189.000,- (Dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Galeri Nasional Indonesia
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des
Penyerapan Kumulatif (dalam juta)
259 1,140 2,513 4,831 7,684 8,462 10,342 13,076 16,732 19,381 20,528 21,247
PenyerapanPer Bulan
259 882 1,373 2,319 2,853 778 1,881 2,734 3,656 2,649 2,148 719
Prosentase 1.11% 4.90% 10.79% 20.74% 32.99% 36.33% 44.40% 56.14% 71.83% 83.21% 92.43% 95.51%
4
Terlaksananya Kerjasama Di Bidang Karya Seni Rupa
1 Jumlah Kerjasama Antar Instansi Output :
Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni Rupa
10 10
Kegiatan
Kegiatan
Rp. 1.270.000.000,- Rp. 1.270.000.000,-
5
Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional
1 Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional Output : a) Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I b) Layanan Internal (Overhead) c) Layanan Perkantoran
1 1 1 1
Layanan
Layanan
Layanan Layanan
Rp. 10.800.826.000,- Rp. 1.537.858.000,- Rp. 396.000.000,- Rp. 8.866.968.000,-
EVALUASI
Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku.
Jakarta, Desember 2018
Direktur Jenderal Kebudayaan, Kepala Galeri Nasional Indonesia, Hilmar Farid Pustanto
Unit Kerja : Galeri Nasional Indonesia
Tahun : 2018
Target % Anggaran %(3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. 1. 778 Karya 1.850.000.000 1447 Karya 122,84 1.838.946.563 99,40
2. 400 Karya 5.700.000.000 528 Karya 75,76 5.579.855.766 97,89
2. 1. 1135 Orang 4.553.363.000 1738 Orang 153,13 3.985.999.795 87,54
3. 1. Jumlah Kerjasama Antar Instansi 10 Kegiatan 1.270.000.000 11 Kegiatan 110,00 1.254.609.722 98,79
4. 1. 1 Layanan 10.800.826.000 1 Layanan 100,00 10.315.868.440 95,51
Terlaksananya
Pelestarian
Karya Seni
Rupa Sebagai
Aset Budaya
Bangsa
Terlaksananya
Kreativitas dan
apresiasi di
Bidang Karya
Seni Rupa
Terlaksananya
kerjasama di
Bidang
Karya Seni Rupa
Terselenggara
nya Layanan
Dalam
Rangka
Pendukungan
Manajemen dan
Tata Kelola
Galeri Nasional
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
Jumlah Masyarakat yang
Mengapresiasi
Galeri Nasional
Jumlah Layanan dalam rangka
Pendukungan Manajemen dan Tata
Kelola Galeri Nasional
Jumlah Karya seni rupa yang
dipamerkan
RealisasiTarget AnggaranSasaran Strategis
(1)
Indikator Kinerja
(2)
Jumlah Karya Seni Rupa yang
Dikelola
Unit Kerja : Galeri Nasional Indonesia
Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-51 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
24000 24000 29714 124970 225976
1. 1. 1. 1210 Karya 1. 1. 1776 Karya 1788 1388 1038 1073 1210 373,9 7550 12847,46 1850 4100
2. 2. 2.
3. 3. 3. 675 Orang 3. 3. 515 Orang 515 630 640 650 675 2219,09 4915,14 4170 4553,36 4212,22
4. 4. 4. 13 Kegiatan 4. 4. 24 Kegiatan 8 10 11 12 13 1456,47 1979 2300 1270 2200
5. 5. 5. 1 Layanan 5. 5. 1 Layanan 1 1 1 1 1 16500,54 9555,86 10096,54 9928,92 10887,64
6. 6. 3100 M2 6. 6. 3100 M2 - - - 3100 3450 - 300 107.367,72 204.576
6
Terlaksananya Pelestarian Karya SeniRupa Sebagai Aset Budaya Bangsa
7
Jumlah Karya Seni Rupa yang Dikelola
Jumlah Karya seni rupa yang dipamerkan
Jumlah Masyarakat yang MengapresiasiGaleri Nasional
Jumlah Kerjasama Antar Instansi
Mewujudkan sarana dan prasarana Galeri Nasional yang memadai
Jumlah sarana dan prasarana Galeri Nasional yang memadai
Terlaksananya sarana dan prasaranaGaleri Nasional
Pengembangan dan Perluasan KawasanGaleri Nasional (M2)
Terselenggara nya Layanan DalamRangka Pendukungan Manajemen danTata Kelola Galeri Nasional
Jumlah Layanan dalam rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional
Terlaksananya Kreativitas danapresiasi di Bidang Karya Seni Rupa
Terlaksananya kerjasama di BidangKarya Seni Rupa
Meningkatnya Kreativitas dan apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan jejaring pelaku dan karya seni rupa
Meningkatkan kreativitas dan apresiasi terhadap karya seni rupa di kalangan perupa, pelajar dan masyarakat umum
Meningkatkan perluasan komunitas dan jaringan kerjasama/kemitraan di bidang seni rupa
Meningkatkan layanan edukasi di bidang karya seni rupa serta mengembangkan sumber daya manusia dan sarana-prasarana Galeri Nasional Indonesia
Target Kinerja
Meningkatnya kualitas SOP kerja dan pelayanan publik yang memadai
Indikator Kinerja Tujuan
4
Jumlah Karya Seni Rupa yang Dilestarikan Sebagai Aset Budaya Bangsa
Jumlah Pelaku Seni Rupa yang memiliki Kreativitas dan apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa
Jumlah fasilitasi pengembangan jejaring pelaku dan karya seni rupa
Jumlah layanan publik yang berkualitas dan memadai
Tujuan Strategis
3
Meningkatnya Karya Seni Rupa yang Dilestarikan Sebagai Aset Budaya Bangsa
Meningkatnya aktivasi pameran dan publikasi lainnya dibidang seni rupa dalam lingkup nasional dan Internasional
Terbentuknya Insan dan Ekosistem Seni Rupa yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong
Misi
2
Melaksanakan pengumpulan, kajian, dokumentasi, pemeliharaan dan pengamanan karya seni rupa, khususnya yang menjadi koleksi negara
Meningkatkan aktivasi pameran dan publikasi lainnya dibidang seni rupa dalam lingkup nasional dan Internasional
Rencana Strategis
Tahun 2015 s/d 2019
VisiTarget Tujuan (Akhir Periode
Baseline (Tahun Ke-1) -1
Rencana Anggarandalam jutaan rupiah
Inidikator KinerjaSasaran Strategis
(1) (5) (6) (7) Pengembangan
Galeri Nasional
SK .8.5172.1 IKK.8.5172.1.1 Jumlah Masyarakat yang
Mengapresiasi Galeri Nasional
1. Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional: 1135 Orang 4.553.363.000
a. Lomba Seni Rupa;
b. Pertemuan dan Konvensi Bidang Seni Rupa;
c. Residensi Perupa Di Forum Internasional;
d. Jumpa Pers Dan Kehumasan Galeri Nasional
Indonesia;
e. Publikasi Dan Komunikasi Galeri Nasional
Indonesia. SK .8.5172.2 Terlaksananya Sarana
dan Prasarana Galeri
Nasional
IKK.8.5172.2.1 Pengembangan Dan Perluasan
Kawasan Galeri Nasional (M2)
1. Galeri Nasional yang Dibangun dan
Dikembangkan
- M2 -
SK .8.5172.3 IKK.8.5172.3.1 Jumlah Karya Seni Rupa yang 1. Karya Seni Rupa yang Dikelola: 1178 Koleksi 7.550.000.000
a. Konservasi dan Restorasi Karya Seni Rupa;
b. Akuisisi Karya Seni Rupa;
c. Penataan Arsip dan Storage Karya Seni Rupa.
2. Karya Seni Rupa yang Dipamerkan:
a. Pameran Karya Seni Rupa.SK .8.5172.4 IKK.8.5172.4.1 Jumlah Kerjasama Antar Instansi 1. Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni Rupa: 10 Kegiatan 1.270.000.000
a. Dukungan Event Seni Rupa Dalam Negeri;
b. Partisipasi Kegiatan Sinergi Seni Budaya;
c. Kerjasama Dengan Pusat Kebudayaan
Asing/Instansi/Organisasi Kesenian;
e. Fasilitasi Pengkajian Seni Rupa.SK .8.5172.5 IKK.8.5172.5.1 1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I: 1 Layanan 10.800.826.000
a. Layanan Ketatausahaan.
2. Layanan Internal (Overhead):
a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan
Komunikasi;
b. Pengadaan Peralatan Dan fasilitas
Perkantoran.
3. Layanan Perkantoran:
a. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan
b. Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
24.174.189.000 TOTAL ANGGARAN
Terselenggaranya
Layanan Dalam Rangka
Pendukungan
Manajemen dan Tata
Kelola Galeri Nasional
KEGIATAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN GALERI NASIONAL INDONESIA TAHUN 2018
Terlaksananya
Pelestarian Karya Seni
Rupa Sebagai Aset
Budaya Bangsa
Terlaksananya
Kerjasama Di Bidang
Karya Seni Rupa
SASARAN KEGIATAN/STRATEGIS
(OUTCOME)
(2) (3) (4)
Jumlah Layanan Dalam Rangka
Pendukungan Manajemen dan Tata
Terlaksananya
Kreativitas dan Apresiasi
di Bidang Karya Seni
Rupa.
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN
TARGET ANGGARAN (Rp.) INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
lu_lrabstkb
08 Januari 2019
1
Tanggal
Halaman
Prog.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH
REVISISISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:
0100
15
023
DITJEN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DKI JAKARTA
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN INI
TRANSAKSI KAS
RUPIAH MURNI01
RM0
PENDIDIKAN10
PENDIDIKAN LAINNYA90
Program Pelestarian Budaya12
Pengembangan Galeri Nasional5172
Karya Seni Rupa yang Dikelola003
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
0 0 0.00 0 0 0 0 56,318,000Belanja Bahan521211
0 0 0.00 0 0 0 0 30,000,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
866,469,600 25,400 100.00 866,469,600 225,760,000 0 866,495,000 550,796,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
866,469,600 25,400 100.00 866,469,600 225,760,000 0 866,495,000 637,114,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
18,000,000 0 100.00 18,000,000 0 0 18,000,000 34,500,000Belanja Jasa Profesi522151
18,000,000 0 100.00 18,000,000 0 0 18,000,000 34,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
75,326,963 4,628,037 94.21 75,326,963 41,946,163 0 79,955,000 269,136,000Belanja Perjalanan Biasa524111
1,050,000 0 100.00 1,050,000 750,000 0 1,050,000 24,750,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
76,376,963 4,628,037 94.29 76,376,963 42,696,163 0 81,005,000 293,886,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
960,846,563 4,653,437 99.52 960,846,563 268,456,163 0 965,500,000 965,500,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Lainnya5361
lu_lrabstkb
08 Januari 2019
2
Tanggal
Halaman
Prog.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH
REVISISISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:
0100
15
023
DITJEN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DKI JAKARTA
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN INI
878,100,000 6,400,000 99.28 878,100,000 878,100,000 0 884,500,000 884,500,000Belanja Modal Lainnya536111
878,100,000 6,400,000 99.28 878,100,000 878,100,000 0 884,500,000 884,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361
878,100,000 6,400,000 99.28 878,100,000 878,100,000 0 884,500,000 884,500,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
1,838,946,563 11,053,437 99.40 1,838,946,563 1,146,556,163 0 1,850,000,000 1,850,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 5172.003
Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni Rupa006
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
952,172,211 8,563,789 99.11 952,172,211 282,391,536 0 960,736,000 881,098,000Belanja Bahan521211
43,580,000 500,000 98.87 43,580,000 0 0 44,080,000 224,200,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
995,752,211 9,063,789 99.10 995,752,211 282,391,536 0 1,004,816,000 1,105,298,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
26,132,000 6,325,000 80.51 26,132,000 0 0 32,457,000 9,302,000Belanja Sewa522141
63,862,000 0 100.00 63,862,000 54,600,000 0 63,862,000 104,600,000Belanja Jasa Profesi522151
89,994,000 6,325,000 93.43 89,994,000 54,600,000 0 96,319,000 113,902,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
81,293,511 1,489 100.00 81,293,511 20,191,000 0 81,295,000 50,800,000Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
87,570,000 0 100.00 87,570,000 87,570,000 0 87,570,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
168,863,511 1,489 100.00 168,863,511 107,761,000 0 168,865,000 50,800,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
1,254,609,722 15,390,278 98.79 1,254,609,722 444,752,536 0 1,270,000,000 1,270,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
1,254,609,722 15,390,278 98.79 1,254,609,722 444,752,536 0 1,270,000,000 1,270,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 5172.006
Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional009
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
lu_lrabstkb
08 Januari 2019
3
Tanggal
Halaman
Prog.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH
REVISISISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:
0100
15
023
DITJEN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DKI JAKARTA
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN INI
1,813,444,885 5,350,115 99.71 1,813,444,885 605,119,520 0 1,818,795,000 2,560,854,000Belanja Bahan521211
217,274,120 880 100.00 217,274,120 0 0 217,275,000 209,300,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
2,030,719,005 5,350,995 99.74 2,030,719,005 605,119,520 0 2,036,070,000 2,770,154,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
426,855,000 514,737,000 45.33 426,855,000 316,305,000 0 941,592,000 0Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
426,855,000 514,737,000 45.33 426,855,000 316,305,000 0 941,592,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
128,255,000 0 100.00 128,255,000 0 0 128,255,000 132,703,000Belanja Sewa522141
91,400,000 4,600,000 95.21 91,400,000 14,100,000 0 96,000,000 96,100,000Belanja Jasa Profesi522151
0 0 0.00 0 0 0 0 211,920,000Belanja Jasa Lainnya522191
219,655,000 4,600,000 97.95 219,655,000 14,100,000 0 224,255,000 440,723,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
1,266,170,790 35,625,210 97.26 1,284,828,640 89,763,900 ( 18,657,850) 1,301,796,000 1,227,786,000Belanja Perjalanan Biasa524111
42,600,000 7,050,000 85.80 42,600,000 9,300,000 0 49,650,000 11,100,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
0 0 0.00 0 0 0 0 3,600,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
1,308,770,790 42,675,210 98.22 1,327,428,640 99,063,900 ( 18,657,850) 1,351,446,000 1,242,486,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
Belanja Perjalanan Luar Negeri5242
0 0 0.00 0 0 0 0 100,000,000Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri524211
0 0 0.00 0 0 0 0 100,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242
3,985,999,795 567,363,205 87.95 4,004,657,645 1,034,588,420 ( 18,657,850) 4,553,363,000 4,553,363,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
3,985,999,795 567,363,205 87.95 4,004,657,645 1,034,588,420 ( 18,657,850) 4,553,363,000 4,553,363,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 5172.009
7,079,556,080 593,806,920 92.50 7,098,213,930 2,625,897,119 ( 18,657,850) 7,673,363,000 7,673,363,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5172
Pengembangan Galeri Nasional5172
Karya Seni Rupa yang Dipamerkan011
lu_lrabstkb
08 Januari 2019
4
Tanggal
Halaman
Prog.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH
REVISISISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:
0100
15
023
DITJEN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DKI JAKARTA
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN INI
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
3,782,454,472 44,896,528 98.83 3,782,454,472 1,078,238,500 0 3,827,351,000 87,962,000Belanja Bahan521211
16,450,000 20,000,000 45.13 16,450,000 0 0 36,450,000 0Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
3,798,904,472 64,896,528 98.32 3,798,904,472 1,078,238,500 0 3,863,801,000 87,962,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
144,225,000 15,600,000 90.24 144,225,000 6,325,000 0 159,825,000 0Belanja Sewa522141
148,000,000 0 100.00 148,000,000 24,300,000 0 148,000,000 178,040,000Belanja Jasa Profesi522151
383,290,608 392 100.00 383,290,608 0 0 383,291,000 4,265,550,000Belanja Jasa Lainnya522191
675,515,608 15,600,392 97.74 675,515,608 30,625,000 0 691,116,000 4,443,590,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
847,566,786 1,211,214 99.86 847,986,786 38,070,000 ( 420,000) 848,778,000 895,648,000Belanja Perjalanan Biasa524111
21,900,000 600,000 97.33 21,900,000 1,950,000 0 22,500,000 19,800,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
235,968,900 37,836,100 86.18 235,968,900 235,968,900 0 273,805,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
1,105,435,686 39,647,314 96.57 1,105,855,686 275,988,900 ( 420,000) 1,145,083,000 915,448,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
Belanja Perjalanan Luar Negeri5242
0 0 0.00 0 0 0 0 253,000,000Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri524211
0 0 0.00 0 0 0 0 253,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242
5,579,855,766 120,144,234 97.90 5,580,275,766 1,384,852,400 ( 420,000) 5,700,000,000 5,700,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
5,579,855,766 120,144,234 97.90 5,580,275,766 1,384,852,400 ( 420,000) 5,700,000,000 5,700,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 5172.011
5,579,855,766 120,144,234 97.90 5,580,275,766 1,384,852,400 ( 420,000) 5,700,000,000 5,700,000,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5172
Pengembangan Galeri Nasional5172
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I950
BELANJA BARANG52
lu_lrabstkb
08 Januari 2019
5
Tanggal
Halaman
Prog.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH
REVISISISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:
0100
15
023
DITJEN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DKI JAKARTA
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN INI
Belanja Barang Non Operasional5212
190,379,218 4,975,782 97.45 191,716,718 13,603,710 ( 1,337,500) 195,355,000 137,518,000Belanja Bahan521211
396,819,500 500 100.00 396,819,500 0 0 396,820,000 431,505,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219
587,198,718 4,976,282 99.39 588,536,218 13,603,710 ( 1,337,500) 592,175,000 569,023,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
0 0 0.00 0 0 0 0 15,000,000Belanja Sewa522141
66,400,000 10,827,000 85.98 66,400,000 27,000,000 0 77,227,000 194,600,000Belanja Jasa Profesi522151
66,400,000 10,827,000 85.98 66,400,000 27,000,000 0 77,227,000 209,600,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
165,673,581 666,419 99.60 165,684,783 32,563,800 ( 11,202) 166,340,000 123,604,000Belanja Perjalanan Biasa524111
110,550,000 600,000 99.46 111,150,000 20,100,000 ( 600,000) 111,150,000 118,500,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
429,734,100 15,380,900 96.54 429,734,100 151,780,000 0 445,115,000 45,500,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
143,036,900 2,814,100 98.07 143,036,900 1,500,000 0 145,851,000 134,420,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
848,994,581 19,461,419 97.83 849,605,783 205,943,800 ( 611,202) 868,456,000 422,024,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
Belanja Perjalanan Luar Negeri5242
0 0 0.00 0 0 0 0 337,211,000Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri524211
0 0 0.00 0 0 0 0 337,211,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242
1,502,593,299 35,264,701 97.83 1,504,542,001 246,547,510 ( 1,948,702) 1,537,858,000 1,537,858,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
1,502,593,299 35,264,701 97.83 1,504,542,001 246,547,510 ( 1,948,702) 1,537,858,000 1,537,858,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 5172.950
Layanan Internal (Overhead)951
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
393,816,868 2,183,132 99.45 393,816,868 115,068,900 0 396,000,000 396,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
393,816,868 2,183,132 99.45 393,816,868 115,068,900 0 396,000,000 396,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
lu_lrabstkb
08 Januari 2019
6
Tanggal
Halaman
Prog.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH
REVISISISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:
0100
15
023
DITJEN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DKI JAKARTA
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN INI
393,816,868 2,183,132 99.45 393,816,868 115,068,900 0 396,000,000 396,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
393,816,868 2,183,132 99.45 393,816,868 115,068,900 0 396,000,000 396,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 5172.951
1,896,410,167 37,447,833 98.16 1,898,358,869 361,616,410 ( 1,948,702) 1,933,858,000 1,933,858,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5172
Pengembangan Galeri Nasional5172
Layanan Perkantoran994
BELANJA PEGAWAI51
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
1,785,540,900 52,440,100 97.15 1,785,540,900 125,947,700 0 1,837,981,000 1,837,981,000Belanja Gaji Pokok PNS511111
31,215 59,785 34.30 31,295 2,343 ( 80) 91,000 40,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
139,054,930 7,629,070 94.80 139,054,930 9,974,440 0 146,684,000 131,684,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121
38,716,728 1,660,272 95.89 38,716,728 2,711,468 0 40,377,000 38,377,000Belanja Tunj. Anak PNS511122
40,320,000 0 100.00 40,320,000 2,880,000 0 40,320,000 40,320,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123
1,410,917 5,780,083 19.62 1,410,917 299,350 0 7,191,000 7,191,000Belanja Tunj. PPh PNS511125
105,443,520 8,976,480 92.15 105,443,520 8,690,400 0 114,420,000 114,420,000Belanja Tunj. Beras PNS511126
297,257,000 8,973,000 97.07 297,257,000 42,148,000 0 306,230,000 523,281,000Belanja Uang Makan PNS511129
99,235,000 5,555,000 94.70 99,235,000 6,955,000 0 104,790,000 104,790,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151
2,507,010,210 91,073,790 96.49 2,507,010,290 199,608,701 ( 80) 2,598,084,000 2,798,084,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111
Belanja Lembur5122
54,062,000 37,338,000 59.15 54,062,000 54,062,000 0 91,400,000 91,400,000Belanja Uang Lembur512211
54,062,000 37,338,000 59.15 54,062,000 54,062,000 0 91,400,000 91,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
2,561,072,210 128,411,790 95.23 2,561,072,290 253,670,701 ( 80) 2,689,484,000 2,889,484,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Operasional5211
lu_lrabstkb
08 Januari 2019
7
Tanggal
Halaman
Prog.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH
REVISISISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:
0100
15
023
DITJEN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DKI JAKARTA
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN INI
2,607,880,438 103,292,562 96.19 2,610,575,238 518,316,200 ( 2,694,800) 2,711,173,000 2,636,637,000Belanja Keperluan Perkantoran521111
1,457,000 3,943,000 26.98 1,457,000 483,000 0 5,400,000 12,000,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114
164,375,000 29,425,000 84.82 166,940,000 52,880,000 ( 2,565,000) 193,800,000 193,800,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115
2,773,712,438 136,660,562 95.49 2,778,972,238 571,679,200 ( 5,259,800) 2,910,373,000 2,842,437,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
Belanja Barang Persediaan5218
120,000,000 0 100.00 120,000,000 20,000,000 0 120,000,000 136,993,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
120,000,000 0 100.00 120,000,000 20,000,000 0 120,000,000 136,993,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
855,061,889 31,138,111 96.49 855,061,889 154,726,558 0 886,200,000 720,000,000Belanja Langganan Listrik522111
70,303,444 7,696,556 90.13 70,303,444 5,800,165 0 78,000,000 78,000,000Belanja Langganan Telepon522112
19,155,256 16,844,744 53.21 20,846,006 3,119,916 ( 1,690,750) 36,000,000 36,000,000Belanja Langganan Air522113
1,452,000 4,548,000 24.20 1,452,000 0 0 6,000,000 12,000,000Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya522119
945,972,589 60,227,411 94.18 947,663,339 163,646,639 ( 1,690,750) 1,006,200,000 846,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Pemeliharaan5231
1,392,455,993 74,294,007 94.93 1,399,475,993 383,463,000 ( 7,020,000) 1,466,750,000 521,120,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111
625,268,793 47,915,207 92.88 640,836,065 231,542,000 ( 15,567,272) 673,184,000 639,040,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
976,250 750 99.92 976,250 0 0 977,000 110,000,000Belanja Pemeliharaan Lainnya523199
2,018,701,036 122,209,964 95.35 2,041,288,308 615,005,000 ( 22,587,272) 2,140,911,000 1,270,160,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
5,858,386,063 319,097,937 95.31 5,887,923,885 1,370,330,839 ( 29,537,822) 6,177,484,000 5,095,590,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
8,419,458,273 447,509,727 95.29 8,448,996,175 1,624,001,540 ( 29,537,902) 8,866,968,000 7,985,074,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 5172.994
8,419,458,273 447,509,727 95.29 8,448,996,175 1,624,001,540 ( 29,537,902) 8,866,968,000 7,985,074,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 5172
22,975,280,286 1,198,908,714 95.25 23,025,844,740 5,996,367,469 ( 50,564,454) 24,174,189,000 23,292,295,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 10.90.12
22,975,280,286 1,198,908,714 95.25 23,025,844,740 5,996,367,469 ( 50,564,454) 24,174,189,000 23,292,295,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 10.90
lu_lrabstkb
08 Januari 2019
8
Tanggal
Halaman
Prog.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH
REVISISISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:
0100
15
023
DITJEN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DKI JAKARTA
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIAN
S/D BULAN INI
22,975,280,286 1,198,908,714 95.25 23,025,844,740 5,996,367,469 ( 50,564,454) 24,174,189,000 23,292,295,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 10
22,975,280,286 1,198,908,714 95.25 23,025,844,740 5,996,367,469 ( 50,564,454) 24,174,189,000 23,292,295,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0
22,975,280,286 1,198,908,714 95.25 23,025,844,740 5,996,367,469 ( 50,564,454) 24,174,189,000 23,292,295,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01
22,975,280,286 1,198,908,714 95.25 23,025,844,740 5,996,367,469 ( 50,564,454) 24,174,189,000 23,292,295,000JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD
22,975,280,286 1,198,908,714 95.25 23,025,844,740 5,996,367,469 ( 50,564,454) 24,174,189,000 23,292,295,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS
22,975,280,286 1,198,908,714 95.25 23,025,844,740 5,996,367,469 ( 50,564,454) 24,174,189,000 23,292,295,000JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI
NON KAS
lu_lrapbstkth
30-01-19
1
Tanggal
Halaman
Prog.Id
:
:
:
:
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2018
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH
REVISISISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH S/D
SEMESTER INISEMESTER INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
SEMESTER YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:
0100
15
023
DITJEN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DKI JAKARTA
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
TRANSAKSI KAS
RUPIAH MURNI01
RM0
PENDIDIKAN10
PENDIDIKAN LAINNYA90
Program Pelestarian Budaya12
Pengembangan Galeri Nasional5172
Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional009
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0.00 18,657,850 0 18,657,850 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0.00 18,657,850 0 18,657,850 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0.00 18,657,850 0 18,657,850 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0 0.00 18,657,850 0 18,657,850 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 5172.009
0 0.00 18,657,850 0 18,657,850 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 5172
Pengembangan Galeri Nasional5172
Karya Seni Rupa yang Dipamerkan011
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0.00 420,000 0 420,000 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0.00 420,000 0 420,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0.00 420,000 0 420,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0 0.00 420,000 0 420,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 5172.011
0 0.00 420,000 0 420,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 5172
lu_lrapbstkth
30-01-19
2
Tanggal
Halaman
Prog.Id
:
:
:
:
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2018
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH
REVISISISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH S/D
SEMESTER INISEMESTER INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
SEMESTER YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:
0100
15
023
DITJEN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DKI JAKARTA
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
Pengembangan Galeri Nasional5172
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I950
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52
Pengembalian Belanja Barang Non Operasional5212
0 0.00 1,337,500 0 1,337,500 0 0Pengembalian Belanja Bahan521211
0 0.00 1,337,500 0 1,337,500 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0.00 11,202 0 11,202 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0.00 600,000 0 600,000 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
0 0.00 611,202 0 611,202 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0.00 1,948,702 0 1,948,702 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0 0.00 1,948,702 0 1,948,702 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 5172.950
0 0.00 1,948,702 0 1,948,702 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 5172
Pengembangan Galeri Nasional5172
Layanan Perkantoran994
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI51
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
0 0.00 0 80 80 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
0 0.00 0 80 80 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111
0 0.00 0 80 80 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52
Pengembalian Belanja Barang Operasional5211
0 0.00 2,694,800 0 2,694,800 0 0Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran521111
0 0.00 2,565,000 0 2,565,000 0 0Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115
lu_lrapbstkth
30-01-19
3
Tanggal
Halaman
Prog.Id
:
:
:
:
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2018
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH
REVISISISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH S/D
SEMESTER INISEMESTER INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
SEMESTER YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:
0100
15
023
DITJEN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DKI JAKARTA
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
0 0.00 5,259,800 0 5,259,800 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5211
Pengembalian Belanja Jasa5221
0 0.00 1,690,750 0 1,690,750 0 0Pengembalian Belanja Langganan Air522113
0 0.00 1,690,750 0 1,690,750 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Pengembalian Belanja Pemeliharaan5231
0 0.00 7,020,000 0 7,020,000 0 0Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111
0 0.00 15,567,272 0 15,567,272 0 0Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
0 0.00 22,587,272 0 22,587,272 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5231
0 0.00 29,537,822 0 29,537,822 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0 0.00 29,537,822 80 29,537,902 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 5172.994
0 0.00 29,537,822 80 29,537,902 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 5172
0 0.00 50,564,374 80 50,564,454 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 10.90.12
0 0.00 50,564,374 80 50,564,454 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 10.90
0 0.00 50,564,374 80 50,564,454 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 10
0 0.00 50,564,374 80 50,564,454 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0
0 0.00 50,564,374 80 50,564,454 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01
0 0.00 50,564,374 80 50,564,454 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD
0 0.00 50,564,374 80 50,564,454 0 0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS
0 0.00 50,564,374 80 50,564,454 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON
KAS
NOMOR : SP DIPA- 023.15.2.613531/2018
TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKANDS:2870-8908-0124-5641
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.
A. Dasar Hukum:
1. Kementerian Negara/Lembaga
2. Unit Organisasi
3. Provinsi
4. Kode/Nama Satker
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
: (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(15): DITJEN KEBUDAYAAN
(01): DKI JAKARTA
: (613531) GALERI NASIONAL INDONESIA
10 PENDIDIKAN10.90 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
Sebesar 23.292.295.000 ( DUA PULUH TIGA MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH )Rp.
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
:
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
023.15.12 Program Pelestarian Budaya 23.292.295.000Rp.023.15.12.5172 Pengembangan Galeri Nasional 23.292.295.000Rp.
Jumlah Uang
Rp. Rp.
- Hibah Dalam Negeri Langsung
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
Rp.
0
C. Sumber Dana Berasal Dari :
Rp.
Rp.
Rp.
23.292.295.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Hibah Luar Negeri Langsung
0
02. PNBP
5. Hibah Langsung
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
1. Rupiah Murni
0
Rp.
PNBP TA Berjalan
0
06. SBSN PBS
- Hibah Dalam Negeri
Rp.
Rp.0
Rp.
0
0
0
0
Rp.
- Pinjaman Dalam Negeri
Rp.
Rp.1. KPPN JAKARTA III 23.292.295.000(088)E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
ASKOLANI
Jakarta, 05 Desember 2017A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NIP. 196606111992021001
ttd.
TAHUN ANGGARAN 2018
IA. INFORMASI KINERJA
Kode/Nama Satker (613531):
Halaman : 1IA.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (023)
(15)
(01)
Kuasa Pengguna Anggaran TUBAGUS SUKMANA:
Bendahara Pengeluaran :
Pejabat Penanda Tangan SPM :
RIZKI AYU RAMADHANA
FIRDAUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN
DKI JAKARTA
GALERI NASIONAL INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018DS:2870-8908-0124-5641
1
Sub Fungsi
Fungsi 23.292.295.000PENDIDIKAN10
23.292.295.00010.90 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA
023.15.12 23.292.295.000Program2 Program Pelestarian Budaya
01 MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU DAN PENGELOLA BUDAYA DALAM PELESTARIANDAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Sasaran Program
02 MEWUJUDKAN AKSES YANG MELUAS, MERATA DAN BERKEADILAN DI BIDANGKEBUDAYAAN
03 MENINGKATNYA PERAN KEBUDAYAAN DALAM HUBUNGAN ANTAR DAERAH DAN ANTARBANGSA
04 MEWUJUDKAN MUTU TATA KELOLA KEBUDAYAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
05 Meningkatnya Pengembangan Warisan Budaya (Benda dan Tak Benda)
06 Meningkatnya Pemanfaatan Warisan Budaya (Benda Dan Tak Benda)
07 Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah
08 Meningkatnya Inovasi dan Kreatifitas Karya Budaya
09 Meningkatnya Apresiasi Atas Karya Budaya
10 Meningkatnya Apresiasi dan Kebanggaan Terhadap Keragaman Budaya Indonesia
11 Meningkatnya Partisipasi dan Peran Aktif Indonesia Dalam Percaturan Budaya Dunia
12 Meningkatnya Kualitas Regulasi, Serta Pelayanan Publik
13 Meningkatnya Koordinasi, Integrasi dan Sinergi Pelestarian Kebudayaan
14 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sarana Prasarana Kebudayaan
15 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Kebudayaan
01 Jumlah mata budaya yang dilestarikanIndikator Kinerja Program - -
02 Jumlah negara yang menjalin hubungan kerja sama dan pertukaran informasi budaya denganIndonesia (Non kumulatif)
- -
01 Jumlah Peserta Apresiasi Kesejarahan - -
02 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Kesejarahan - -
01 Buku Sejarah yang Disusun - -
02 Dokumen Sumber Sejarah yang Terdokumentasi - -
03 Buku Tokoh Inspiratif yang Disusun - -
04 Data Sejarah yang Diinventarisir - -
TAHUN ANGGARAN 2018
IA. INFORMASI KINERJA
Kode/Nama Satker (613531):
Halaman : 2IA.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (023)
(15)
(01)
Kuasa Pengguna Anggaran TUBAGUS SUKMANA:
Bendahara Pengeluaran :
Pejabat Penanda Tangan SPM :
RIZKI AYU RAMADHANA
FIRDAUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN
DKI JAKARTA
GALERI NASIONAL INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018DS:2870-8908-0124-5641
Output Program 01 Pelestarian Budaya
01 Jumlah Mata Budaya yang dilestarikan 93462 Mata BudayaIndikator Output Program
02 Jumlah negara yang menjalin hubungan kerjasama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia 49 Negara
5172 Pengembangan Galeri Nasional 23.292.295.000Kegiatan
01 Meningkatnya Apresiasi dan Promosi Karya Seni dan Karya Budaya LainnyaSasaran Kegiatan
02 Meningkatnya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya Bangsa
001 Jumlah Karya Seni Rupa yang DikelolaIndikator Kinerja Kegiatan
002 Jumlah Karya Seni Rupa yang Diakuisisi
003 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi
004 Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional
005 Pengembangan dan Perluasan Kawasan Galeri Nasional
006 Jumlah Layanan Perkantoran
007 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
008 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
5172.003 Karya Seni Rupa yang Dikelola [PN] 1.850.000.000778,00 KoleksiOutput Kegiatan01 Jumlah Karya Seni Rupa yang DikelolaIndikator Output Kegiatan 778 Koleksi
5172.006 Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni Rupa 1.270.000.00010,00 KegiatanOutput Kegiatan01 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni RupaIndikator Output Kegiatan 16 Kegiatan
5172.009 Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional [PN] 4.553.363.0001.135,00 OrangOutput Kegiatan01 Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri NasionalIndikator Output Kegiatan 650 Orang
5172.011 Karya Seni Rupa yang Dipamerkan [PN] 5.700.000.000400,00 Karya SeniOutput Kegiatan01 Jumlah Karya Seni Rupa yang DipamerkanIndikator Output Kegiatan 400 Karya Seni
5172.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1.537.858.0001,00 layananOutput Kegiatan01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon IIndikator Output Kegiatan 1 Layanan
5172.951 Layanan Internal (Overhead) 396.000.0001,00 LayananOutput Kegiatan01 Jumlah Layanan Internal OverheadIndikator Output Kegiatan 1 Layanan
5172.994 Layanan Perkantoran 7.985.074.0001,00 LayananOutput Kegiatan01 Jumlah Layanan PerkantoranIndikator Output Kegiatan 1 Layanan
DIDIK SUHARDINIP 196312031983031004
Jakarta, 05 Desember 2017Sekretaris Jenderal
ttd.
TAHUN ANGGARAN 2018
I B. SUMBER DANA
2. Rincian Pinjaman / Hibah :
Kode/Nama Satker (613531):
Halaman : 1I B.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (023)
(15)
(01)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN
DKI JAKARTA
GALERI NASIONAL INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018DS:2870-8908-0124-5641
1. Anggaran Tahun 2018
1. Rupiah Murni
5. Hibah Langsung
2. PNBP
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
6. SBSN PBS
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
23.292.295.000
23.292.295.000
0
0
0
0
0
Pagu Ekuivalen Rupiah
Ket : a. Pinjaman Luar Negeri
e. Hibah Luar Negeri Langsung
b. Hibah Luar Negeri
c. Pinjaman Dalam Negeri
d. Hibah Dalam Negeri
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
(1) Valuta Asing
(1) Valuta Asing
(2) RPLN
(2) RHLN
US$
US$
US$
US$
IDR
IDR
IDR
IDR
0
0
0
0
0
0
0
0
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0
0
0
0
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
(dalam ribuan rupiah)
No. NPP/H per TahunNo. Register
1. Pinjaman Luar Negeri2. Hibah Luar Negeri3. Pinjaman Dalam Negeri4. Hibah Dalam Negeri
1) Mata Uang NPP/H2) Ekuivalen USD3) Ekuivalen Rupiah
CARA PENARIKAN
1) PP2) PL3) RK4) LC5) -
Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018
TAHUN ANGGARAN 2018
II. RINCIAN PENGELUARAN
Kode/Nama Satker (613531): Halaman : 1II.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (023)
(15)
(01)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN
DKI JAKARTA
GALERI NASIONAL INDONESIA
Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
BELANJA
PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN
SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH
SELURUH
LOKASI/KPPN
CARAPENARIKAN/REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:2870-8908-0124-5641
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA 2.889.484 19.122.311 1.280.500 - - 23.292.295
023.15.12 Program Pelestarian Budaya 2.889.484 19.122.311 1.280.500 - - 23.292.295
5172 Pengembangan Galeri Nasional 2.889.484 19.122.311 1.280.500 - - 23.292.295
5172.003 Karya Seni Rupa yang Dikelola [PN] - 965.500 884.500 - - 1.850.000 01 00.
-884.500 1.850.000- 088965.500 -RM01 @
5172.006 Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni Rupa - 1.270.000 - - - 1.270.000 01 00.
-- 1.270.000- 0881.270.000 -RM01 @
5172.009 Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional [PN] - 4.553.363 - - - 4.553.363 01 00.
-- 4.553.363- 0884.553.363 -RM01 @
5172.011 Karya Seni Rupa yang Dipamerkan [PN] - 5.700.000 - - - 5.700.000 01 00.
-- 5.700.000- 0885.700.000 -RM01
5172.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - 1.537.858 - - - 1.537.858 01 00.
-- 1.537.858- 0881.537.858 -RM01 @
5172.951 Layanan Internal (Overhead) - - 396.000 - - 396.000 01 00.
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018
TAHUN ANGGARAN 2018
II. RINCIAN PENGELUARAN
Kode/Nama Satker (613531): Halaman : 2II.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (023)
(15)
(01)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN
DKI JAKARTA
GALERI NASIONAL INDONESIA
Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
BELANJA
PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN
SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH
SELURUH
LOKASI/KPPN
CARAPENARIKAN/REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:2870-8908-0124-5641
-396.000 396.000- 088- -RM01
5172.994 Layanan Perkantoran 2.889.484 5.095.590 - - - 7.985.074 01 00.
-- 7.985.0742.889.484 0885.095.590 -RM01
JUMLAH 2.889.484 19.122.311 1.280.500 - - 23.292.295
Sekretaris Jenderal
DIDIK SUHARDI
ttd.
NIP 196312031983031004
Jakarta, 05 Desember 2017
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH
SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
:
Provinsi
GALERI NASIONAL INDONESIA
(01)
Unit Organisasi
(613531)
Kementerian Negara/Lembaga
DITJEN KEBUDAYAAN(15)
Kode/Nama Satker
(023)
:
:
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
:
1Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)
1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:2870-8908-0124-5641NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018
6135311. GALERI NASIONAL INDONESIA
2.726.7581.383.334923.356 3.839.4992.507.796 23.292.295349.921 2.446.528 2.570.0861.337.151601.137 2.965.6601.641.069RENCANA PENARIKAN DANA
51 BELANJA PEGAWAI 168.746 2.889.484171.346 186.661 237.516 227.980 350.783 273.056 252.252 340.670 167.301 254.852 258.321
52 BELANJA BARANG 175.925 19.122.311390.095 684.579 1.047.903 1.101.445 1.223.828 2.124.489 2.067.122 2.241.135 2.287.028 2.560.477 3.218.285
53 BELANJA MODAL 5.250 1.280.50039.696 52.116 51.732 53.909 66.458 110.251 127.154 144.953 115.757 150.331 362.893
023.15.12.5172 Pengembangan Galeri Nasional 601.137 3.839.4992.965.6602.570.0862.726.7582.446.5282.507.7961.641.0691.383.3341.337.151923.356349.921 23.292.295
51 BELANJA PEGAWAI 168.746 2.889.484171.346 186.661 237.516 227.980 350.783 273.056 252.252 340.670 167.301 254.852 258.321
52 BELANJA BARANG 175.925 19.122.311390.095 684.579 1.047.903 1.101.445 1.223.828 2.124.489 2.067.122 2.241.135 2.287.028 2.560.477 3.218.285
53 BELANJA MODAL 5.250 1.280.50039.696 52.116 51.732 53.909 66.458 110.251 127.154 144.953 115.757 150.331 362.893
DIDIK SUHARDINIP 196312031983031004
Jakarta, 05 Desember 2017Sekretaris Jenderal
ttd.
(dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN
IV A. B L O K I R
:Provinsi
:
Kode dan Nama Satker
[15]Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
DKI JAKARTA
[613531]
[01]
DITJEN KEBUDAYAAN
: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
GALERI NASIONAL INDONESIA:
[023]
KODE URAIAN
TAHUN ANGGARAN 2018DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018DS:2870-8908-0124-5641
Halaman : IV.A. 1
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA
660.765Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan
660.76552 Belanja Barang Rp.
023.15.12 Program Pelestarian Budaya
5172 Pengembangan Galeri Nasional
4.410521211 Belanja Bahan(RM)
Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.410
efisiensi
Disposisi: Penghematan/pemotongan
22.500522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
Rp.Tidak Dapat Dicairkan 22.500
efisiensi
Disposisi: Penghematan/pemotongan
87.540524111 Belanja perjalanan biasa(RM)
Rp.Tidak Dapat Dicairkan 87.540
efisiensi
Disposisi: Penghematan/pemotongan
1.050524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.050
efisiensi
Disposisi: Penghematan/pemotongan
5172.003 Karya Seni Rupa yang Dikelola
438.101521211 Belanja Bahan(RM)
Rp.Tidak Dapat Dicairkan 438.101
efisiensi
Disposisi: Penghematan/pemotongan
5172.006 Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni Rupa
7.164521211 Belanja Bahan(RM)
Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.164
efisiensi
Disposisi: Penghematan/pemotongan
5172.009 Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional
14.500521211 Belanja Bahan(RM)
Rp.Tidak Dapat Dicairkan 14.500
efisiensi
Disposisi: Penghematan/pemotongan
40.000522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
Rp.Tidak Dapat Dicairkan 40.000
efisiensi
Disposisi: Penghematan/pemotongan
45.500524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
Rp.Tidak Dapat Dicairkan 45.500
efisiensi
Disposisi: Penghematan/pemotongan
5172.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Jakarta, 05 Desember 2017Sekretaris Jenderal
DIDIK SUHARDINIP 196312031983031004
ttd.
(dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN
IV B. C A T A T A N
:Provinsi
:
Kode dan Nama Satker
[15]Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
DKI JAKARTA
[613531]
[01]
DITJEN KEBUDAYAAN
: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
GALERI NASIONAL INDONESIA:
[023]
KODE URAIAN
TAHUN ANGGARAN 2018DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018DS:2870-8908-0124-5641
Halaman : IV.B. 1
Jakarta, 05 Desember 2017Sekretaris Jenderal
DIDIK SUHARDINIP 196312031983031004
ttd.
NOMOR : SP DIPA- 023.15.2.613531/2018
TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKANDS:2610-8785-2506-3290
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.
A. Dasar Hukum:Revisi ke 02
Tanggal : 03 Desember 2018
1. Kementerian Negara/Lembaga
2. Unit Organisasi
3. Provinsi
4. Kode/Nama Satker
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
: (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(15): DITJEN KEBUDAYAAN
(01): DKI JAKARTA
: (613531) GALERI NASIONAL INDONESIA
10 PENDIDIKAN10.90 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
Sebesar 24.174.189.000 ( DUA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )Rp.
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
:
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
023.15.12 Program Pelestarian Budaya 24.174.189.000Rp.023.15.12.5172 Pengembangan Galeri Nasional 24.174.189.000Rp.
Jumlah Uang
Rp. Rp.
- Hibah Dalam Negeri Langsung
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
Rp.
0
C. Sumber Dana Berasal Dari :
Rp.
Rp.
Rp.
24.174.189.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Hibah Luar Negeri Langsung
0
02. PNBP
5. Hibah Langsung
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
1. Rupiah Murni
0
Rp.
PNBP TA Berjalan
0
06. SBSN PBS
- Hibah Dalam Negeri
Rp.
Rp.0
Rp.
0
0
0
0
Rp.
- Pinjaman Dalam Negeri
Rp.
Rp.1. KPPN JAKARTA III 24.174.189.000(088)E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
ASKOLANI
Jakarta, 05 Desember 2017A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NIP. 196606111992021001
ttd.
TAHUN ANGGARAN 2018
IA. INFORMASI KINERJA
Kode/Nama Satker (613531):
Halaman : 1IA.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (023)
(15)
(01)
Kuasa Pengguna Anggaran PUSTANTO:
Bendahara Pengeluaran :
Pejabat Penanda Tangan SPM :
RIZKI AYU RAMADHANA
FIRDAUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN
DKI JAKARTA
GALERI NASIONAL INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018DS:2610-8785-2506-3290
1
Sub Fungsi
Fungsi 24.174.189.000PENDIDIKAN10
24.174.189.00010.90 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA
023.15.12 24.174.189.000Program2 Program Pelestarian Budaya
01 MENINGKATNYA JUMLAH PELAKU DAN PENGELOLA BUDAYA DALAM PELESTARIANDAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Sasaran Program
02 MEWUJUDKAN AKSES YANG MELUAS, MERATA DAN BERKEADILAN DI BIDANGKEBUDAYAAN
03 MENINGKATNYA PERAN KEBUDAYAAN DALAM HUBUNGAN ANTAR DAERAH DAN ANTARBANGSA
04 MEWUJUDKAN MUTU TATA KELOLA KEBUDAYAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
05 Meningkatnya Pengembangan Warisan Budaya (Benda dan Tak Benda)
06 Meningkatnya Pemanfaatan Warisan Budaya (Benda Dan Tak Benda)
07 Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah
08 Meningkatnya Inovasi dan Kreatifitas Karya Budaya
09 Meningkatnya Apresiasi Atas Karya Budaya
10 Meningkatnya Apresiasi dan Kebanggaan Terhadap Keragaman Budaya Indonesia
11 Meningkatnya Partisipasi dan Peran Aktif Indonesia Dalam Percaturan Budaya Dunia
12 Meningkatnya Kualitas Regulasi, Serta Pelayanan Publik
13 Meningkatnya Koordinasi, Integrasi dan Sinergi Pelestarian Kebudayaan
14 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sarana Prasarana Kebudayaan
15 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Kebudayaan
01 Jumlah pelaku dan pengelola budaya dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaanIndikator Kinerja Program 7471 Pelaku dan Pengelola Kebudayaa
01 Jumlah orang yang mengakses sarana dan prasarana kebudayaan 683199 orang
01 Jumlah kerjasama kebudayaan antar daerah yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan 100 even
02 Jumlah kerjasama kebudayaan antar bangsa yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan 409 Even
01 Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Kebudayaan meningkat kualitas layanan, manajemensumberdaya dan tata kelolanya
96 Persen
Output Program 01 Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan
00 Jumlah kerjasama kebudayaan antar bangsa yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan 409 EvenIndikator Output Program
01 Jumlah Pelaku dan Pengelola Kebudayaan dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan 7471 Pelaku dan Pengelola Budaya
TAHUN ANGGARAN 2018
IA. INFORMASI KINERJA
Kode/Nama Satker (613531):
Halaman : 2IA.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (023)
(15)
(01)
Kuasa Pengguna Anggaran PUSTANTO:
Bendahara Pengeluaran :
Pejabat Penanda Tangan SPM :
RIZKI AYU RAMADHANA
FIRDAUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN
DKI JAKARTA
GALERI NASIONAL INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018DS:2610-8785-2506-3290
02 Jumlah orang yang mengakses sarana dan prasarana kebudayaan 683199 OrangIndikator Output Program
03 Jumlah kerjasama kebudayaan antar daerah yang difasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan 100 Even05 Persentase satuan kerja lingkup Ditjen Kebudayaan meningkat kualitas layanan, manajemen sumberdaya dan tata
kelolanya96 Persen
5172 Pengembangan Galeri Nasional 24.174.189.000Kegiatan
01 Meningkatnya Apresiasi dan Promosi Karya Seni dan Karya Budaya LainnyaSasaran Kegiatan
02 Meningkatnya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya Bangsa
01 Jumlah Karya Seni Rupa yang dipamerkanIndikator Kinerja Kegiatan
02 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi
03 Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional
01 Jumlah Karya Seni Rupa yang Dikelola
02 Jumah Karya Sen Rupa yang Diakuisisi
03 Pengembangan dan Pembangunan Galeri Nasional
04 Jumlah Koleksi Galeri Nasional yang dikaji
5172.003 Karya Seni Rupa yang Dikelola [PN] 1.850.000.000778,0000 KOLEKSIOutput Kegiatan01 Jumlah Karya Seni Rupa yang DikelolaIndikator Output Kegiatan 778 Koleksi
5172.006 Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni Rupa 1.270.000.00010,0000 KEGIATANOutput Kegiatan01 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni RupaIndikator Output Kegiatan 16 Kegiatan
5172.009 Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional [PN] 4.553.363.0001.135,0000 OrangOutput Kegiatan01 Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri NasionalIndikator Output Kegiatan 650 Orang
5172.011 Karya Seni Rupa yang Dipamerkan [PN] 5.700.000.000400,0000 Karya SeniOutput Kegiatan01 Jumlah Karya Seni Rupa yang DipamerkanIndikator Output Kegiatan 400 Karya Seni
5172.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1.537.858.0001,0000 layananOutput Kegiatan01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon IIndikator Output Kegiatan 1 Layanan
5172.951 Layanan Internal (Overhead) 396.000.0001,0000 LayananOutput Kegiatan01 Jumlah Layanan Internal OverheadIndikator Output Kegiatan 1 Layanan
5172.994 Layanan Perkantoran 8.866.968.0001,0000 LAYANANOutput Kegiatan01 Jumlah Layanan PerkantoranIndikator Output Kegiatan 1 Layanan
DIDIK SUHARDINIP 196312031983031004
Jakarta, 05 Desember 2017Sekretaris Jenderal
ttd.
TAHUN ANGGARAN 2018
I B. SUMBER DANA
2. Rincian Pinjaman / Hibah :
Kode/Nama Satker (613531):
Halaman : 1I B.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (023)
(15)
(01)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN
DKI JAKARTA
GALERI NASIONAL INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018DS:2610-8785-2506-3290
1. Anggaran Tahun 2018
1. Rupiah Murni
5. Hibah Langsung
2. PNBP
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
6. SBSN PBS
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
24.174.189.000
24.174.189.000
0
0
0
0
0
Pagu Ekuivalen Rupiah
Ket : a. Pinjaman Luar Negeri
e. Hibah Luar Negeri Langsung
b. Hibah Luar Negeri
c. Pinjaman Dalam Negeri
d. Hibah Dalam Negeri
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
(1) Valuta Asing
(1) Valuta Asing
(2) RPLN
(2) RHLN
US$
US$
US$
US$
IDR
IDR
IDR
IDR
0
0
0
0
0
0
0
0
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0
0
0
0
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
(dalam ribuan rupiah)
No. NPP/H per TahunNo. Register
1. Pinjaman Luar Negeri2. Hibah Luar Negeri3. Pinjaman Dalam Negeri4. Hibah Dalam Negeri
1) Mata Uang NPP/H2) Ekuivalen USD3) Ekuivalen Rupiah
CARA PENARIKAN
1) PP2) PL3) RK4) LC5) -
Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018
TAHUN ANGGARAN 2018
II. RINCIAN PENGELUARAN
Kode/Nama Satker (613531): Halaman : 1II.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (023)
(15)
(01)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN
DKI JAKARTA
GALERI NASIONAL INDONESIA
Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
BELANJA
PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN
SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH
SELURUH
LOKASI/KPPN
CARAPENARIKAN/REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:2610-8785-2506-3290
613531 GALERI NASIONAL INDONESIA 2.689.484 20.204.205 1.280.500 - - 24.174.189
023.15.12 Program Pelestarian Budaya 2.689.484 20.204.205 1.280.500 - - 24.174.189
5172 Pengembangan Galeri Nasional 2.689.484 20.204.205 1.280.500 - - 24.174.189
5172.003 Karya Seni Rupa yang Dikelola [PN] - 965.500 884.500 - - 1.850.000 01 00.
-884.500 1.850.000- 088965.500 -RM01
5172.006 Fasilitasi Kerjasama Bidang Seni Rupa - 1.270.000 - - - 1.270.000 01 00.
-- 1.270.000- 0881.270.000 -RM01
5172.009 Masyarakat yang Mengapresiasi Galeri Nasional [PN] - 4.553.363 - - - 4.553.363 01 00.
-- 4.553.363- 0884.553.363 -RM01
5172.011 Karya Seni Rupa yang Dipamerkan [PN] - 5.700.000 - - - 5.700.000 01 00.
-- 5.700.000- 0885.700.000 -RM01
5172.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - 1.537.858 - - - 1.537.858 01 00.
-- 1.537.858- 0881.537.858 -RM01
5172.951 Layanan Internal (Overhead) - - 396.000 - - 396.000 01 00.
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018
TAHUN ANGGARAN 2018
II. RINCIAN PENGELUARAN
Kode/Nama Satker (613531): Halaman : 2II.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (023)
(15)
(01)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN KEBUDAYAAN
DKI JAKARTA
GALERI NASIONAL INDONESIA
Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
BELANJA
PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN
SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH
SELURUH
LOKASI/KPPN
CARAPENARIKAN/REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:2610-8785-2506-3290
-396.000 396.000- 088- -RM01
5172.994 Layanan Perkantoran 2.689.484 6.177.484 - - - 8.866.968 01 00.
-- 8.866.9682.689.484 0886.177.484 -RM01
JUMLAH 2.689.484 20.204.205 1.280.500 - - 24.174.189
Sekretaris Jenderal
DIDIK SUHARDI
ttd.
NIP 196312031983031004
Jakarta, 05 Desember 2017
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH
SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
:
Provinsi
GALERI NASIONAL INDONESIA
(01)
Unit Organisasi
(613531)
Kementerian Negara/Lembaga
DITJEN KEBUDAYAAN(15)
Kode/Nama Satker
(023)
:
:
DKI JAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
:
1Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)
1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:2610-8785-2506-3290NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018
6135311. GALERI NASIONAL INDONESIA
2.610.2121.379.478960.819 3.805.2982.458.864 24.174.189405.299 2.418.400 2.626.9091.323.759653.915 4.016.8261.514.410RENCANA PENARIKAN DANA
51 BELANJA PEGAWAI 224.124 2.689.484224.124 224.124 224.124 224.124 224.124 224.124 224.124 224.124 224.124 224.124 224.120
52 BELANJA BARANG 175.925 20.204.205390.095 684.579 1.047.903 1.101.445 1.223.828 2.124.489 2.067.122 2.241.135 2.287.028 3.642.371 3.218.285
53 BELANJA MODAL 5.250 1.280.50039.696 52.116 51.732 53.909 66.458 110.251 127.154 144.953 115.757 150.331 362.893
023.15.12.5172 Pengembangan Galeri Nasional 653.915 3.805.2984.016.8262.626.9092.610.2122.418.4002.458.8641.514.4101.379.4781.323.759960.819405.299 24.174.189
51 BELANJA PEGAWAI 224.124 2.689.484224.124 224.124 224.124 224.124 224.124 224.124 224.124 224.124 224.124 224.124 224.120
52 BELANJA BARANG DAN BARANG 175.925 20.204.205390.095 684.579 1.047.903 1.101.445 1.223.828 2.124.489 2.067.122 2.241.135 2.287.028 3.642.371 3.218.285
53 BELANJA MODAL 5.250 1.280.50039.696 52.116 51.732 53.909 66.458 110.251 127.154 144.953 115.757 150.331 362.893
DIDIK SUHARDINIP 196312031983031004
Jakarta, 05 Desember 2017Sekretaris Jenderal
ttd.
(dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN
IV A. B L O K I R
:Provinsi
:
Kode dan Nama Satker
[15]Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
DKI JAKARTA
[613531]
[01]
DITJEN KEBUDAYAAN
: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
GALERI NASIONAL INDONESIA:
[023]
KODE URAIAN
TAHUN ANGGARAN 2018DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018DS:2610-8785-2506-3290
Halaman : IV.A. 1
Jakarta, 05 Desember 2017Sekretaris Jenderal
DIDIK SUHARDINIP 196312031983031004
ttd.
(dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN
IV B. C A T A T A N
:Provinsi
:
Kode dan Nama Satker
[15]Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
DKI JAKARTA
[613531]
[01]
DITJEN KEBUDAYAAN
: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
GALERI NASIONAL INDONESIA:
[023]
KODE URAIAN
TAHUN ANGGARAN 2018DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 023.15.2.613531/2018DS:2610-8785-2506-3290
Halaman : IV.B. 1
Jakarta, 05 Desember 2017Sekretaris Jenderal
DIDIK SUHARDINIP 196312031983031004
ttd.