d in as p en g en d alian p en d ud uk d an k b k abu pa ... · 9 pembinaan dan pelaksanaan tugas...
TRANSCRIPT
1
.:: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten lamongan::.
TUGAS DAN FUNGSI DPPKB KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NO. 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KAB. LAMONGAN
TUGAS :
MELAKSANAKAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FUNGSI :
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIBIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN
TUGAS DAN FUNGSINYA
.:: Dinas Pengendalian Penduduk dn KB Kabupaten lamongan::.
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah;
b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya
pemerintah Kabupaten
Lamongan
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten lamongan
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021 DENGAN RENSTRA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2016-2021
RPJMD TAHUN 2016 - 2021
VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN
BERDAYA SAING
RENSTRA TAHUN 2016 - 2021
MISI 5 MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
MISI 5 TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
YANG AMAN, TENTRAMDAN DAMAI
BERDASARKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN HUKUM
MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PENGURANGAN KEMISKINAN
DAN PENGANGGURAN.
TUJUAN SKPD : MENGENDALIKAN LAJU
PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN
MENINGKATAN PELAYANAN KB
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PPKB KABUPATEN LAMONGAN
Sub bidang PEMETAAN
PERKIRAAN PENGENDALIAN
PENDUDUK
Sub bidang PEMADUAN DAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
Sub bidang
JAMINAN PELAYANAN
KB
Sub bidang
PENGENDALIAN DAN
DISTRIBUSI ALKON
Sub bidang BINA KETAHANAN
KELUARGA BALITA, ANAK,
DAN LANSIA
Sub bidang PEMBERDAYAAN
KELUARGA SEJAHTERA
Sub bidang ADVOKASI DAN
PENGGERAKAN
Sub bidang PENYULUHAN
DAN KIE
KEPALA
Kelompok Jabatan
Fungsional
SEKRETARIS
SUBBAG PERENCANAAN Subbag Keuangan Subbag umum dan Tata
Usaha
BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK
BIDANG KELUARGA
BERENCANA
BIDANG KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN
KELUARGA
BIDANG PENYULUHAN DAN
PENGGERAKAN
.:: Dinas Pengendalian Penduduk dn KB Kabupaten lamongan::.
Sub bidang DATA DAN
INFORMASI Sub bidang PEMBINAAN
DAN PENINGKATAN
KESERTAAN KB
Sub bidang BINA KETAHANAN
REMAJA Sub bidang
PENDAYAGUNAAN
PKB/PLKB DAN IMP
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
0.00%
1.75%
1.75%
10.53%
14.04%
10.53%
29.82%
8.77%
1.75%
3.51%
1.75%
1.75% 14.04%
Golongan
Pembina Utama Muda
(IV.c)
Pembina Tingkat I (IV.b)
Pembina (IV.a)
Pembina Tk I (III.d)
Penata (III.c)
Penata Muda Tk. I
Penata Muda ( III.a)
Pengatur (II.c)
Pengatur Muda Tk.I (II.b)
Tenaga Kontrak
KONDISI SDM DINAS PPKB KABUPATEN LAMONGAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT BERJUMLAH 141
ORANG TERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUS PNS/CPNS : 141
NON PNS : 1
GOLONGAN
.:: Dinas Pengendalian Penduduk dn KB Kabupaten lamongan::.
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan
potensi daerah.
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi
budaya lokal.
Visi
“Terwujudnya Lamongan Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing”
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
(DPPKB)
RPJMD KAB. LAMONGAN (2016-
2021)
M
I
S
I
2. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram dan Damai Dengan Menunjang Tinggi Budaya Lokal.
TUJUAN RPJMD KAB. LAMONGAN
SASARAN KEPALA DAERAH di RPJMD :
1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pelaksanaan Keluarga Berencana Serta
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana MISI 5
8
TUJUAN : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
YANG AMAN, TENTERAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI-
NILAI AGAMA DAN HUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PENGURANGAN KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN
TUJUAN
KEPALA DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
DENGAN MENINGKATKAN PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA
INDIKATOR SASARAN :
1. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pelaksanaan Keluarga Berencana Serta
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
SASARAN KEPALA
DAERAH DI
RPJMD
KETERKAITAN RPJMD dengan RENSTRA
RPJMD PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN
RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KAB. LAMONGAN
MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
5.
Memantapk
an
kehidupan
masyarakat
yang
tenteram
dan damai
dengan
menjunjung
tinggi
budaya
lokal
Mewujudkan
kehidupan
bermasyarakat
yang aman,
tenteram dan
damai
berdasarkan nilai-
nilai agama dan
hukum melalui
pemberdayaan
masyarakat,
pengurangan
kemiskinan dan
pengangguran.
Meningkatnya
Pemberdayaa
n
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Pelaksanaan
Keluarga
Berencana
Serta
Mengendalika
n Laju
Pertumbuhan
Penduduk
Mengendalikan Laju
Pertumbuhan
Penduduk dengan
Meningkatkan
Pelayanan
Keluarga
Berencana
Laju
Pertumbuhan
Penduduk
Meningkatnya
Pengendalian
Pertumbuhan
Penduduk dan
Peningkatan
Pelayanan KB
Persentase
Peserta KB
Aktif
Persentase
Kampung KB
Yang Terbentuk
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 - 2021
.:: Dinas Pengendalian Penduduk dn KB Kabupaten lamongan::.
TUJUAN DPPKB :
MENGENDALIKAN
LAJU
PERTUMBUHAN
PENDUDUK
DENGAN
MENINGKATKAN
PELAYANAN KB
PENGADAAN OBAT DAN ALAT
KONTRASEPSI KB PASCA PERSALINAN
PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INDIVIDU
SASARAN :
MENINGKATNYA
PENGENDALIAN
PERTUMBUHAN
PENDUDUK
DAN
PENINGKATAN
PELAYANANA KB
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
PROGRAM PENYULUHAN DAN
PENGGERAKAN
PENYULUHAN TENTANG KEPENDUDUKAN DAN KB
PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA ORIENTASI PEMBENTUKAN PUSAT
PELAYANAN INFORMASI DAN KONSEING
REMAJA/ MAHASISWA
CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH
.:: Dinas Pengendalian Penduduk dn KB Kabupaten lamongan::.
KEPALA DAERAH
SASARAN di RPJMD :
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN PELAKSANAAN KELUARGA BERENCANA SERTA
MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
SASARAN : MENINGKATNYA PENGENDALIAN PERTUMBUHSN
PENDUDUK DAN PENINGKATAN PELAYANAN KB KEPALA DINAS
(Eselon II)
KEGIATAN : PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK
REPRODUKSI INDIVIDU
INDIKATOR KINERJA : JUMLAH AKSEPTOR KB YANG
TERLAYANI
INDIKATOR KINERJA : PREVALENSI PESERTA KB AKTIF
KEPALA BIDANG
(Eselon III)
PROGRAM : PROGRAM KELUARGA BERENCANA
INDIKATOR KINERJA : CAKUPAN PESERTA KB MKJP
KEPALA SUB BIDANG
(Eselon IV)
INDIKATOR KINERJA : LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH
.:: Dinas Pengendalian Penduduk dn KB Kabupaten lamongan::.
KEPALA DAERAH SASARAN DI RPJMD:
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN PELAKSANAAN KELUARGA BERENCANA SERTA
MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK.
SASARAN : MENINGKATNYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN
PRNDUDUK DAN PENINGKATAN PELAYANAN KB KEPALA DINAS
(Eselon II)
KEGIATAN : PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
INDIKATOR KINERJA : JUMLAH KAMPUNG KB YANG TERBENTUK
INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE KAMPUNG KB YANG
TERBENTUK
KEPALA BIDANG
(Eselon III)
PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
INDIKATOR KINERJA : JUMLAH ANALISIS KEPENDUDUKAN YANG
DIHASILKAN
KEPALA SUB BIDANG
(Eselon IV)
INDIKATOR KINERJA : LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
MATRIKS RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2016-2021
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN LAMONGAN
Visi Kab. Lamongan : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi RPJMD : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya local
Tujuan di RPJMD : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pelaksanaan Keluarga Berencana Serta Mengendalikan Laju
Pertumbuhan Penduduk
TUGAS POKOK : Melaksanakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Yang stabil dan keluarga lebih sejahtera
FUNGSI :
• PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
• EBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
• PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIBIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
• PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA
INDIKATOR TUJUAN FORMULA SATUAN TAHUN DASAR 2015 TARGET TAHUN 2021
LAJU PERTUMBUHAN
PENDUDUK
JUMLAH
PENDUDUK TAHUN
SEKARANG –
JUMLAH
PENDUDUK TH.
SEBELUMNY
X 100 %
% 0,88 0,65
JUMLAH
PENDUDUK TAHUN
SEBELUMNYA
KINERJA UTAMA
(TUJUAN/
SASARAN STRATEGIS)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
DEFINISI OPERSIONAL
/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya Pengendalian
Pertumbuhan Penduduk dan
Peningkatan Pelayanan KB
Prevalensi Peserta
KB Aktif
Jumlah Peserta KB AKtif LAPORAN F1/
DAL
LAPORAN F/1/
DAL
BIDANG
KELUARGA
BERENCANA
BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK
Jumlah Keseluruhan Pasangan
Usia Subur
Persentase
Kampung KB Yang
Terbentuk
Jumlah Kampung KB
Jumlah Kecamatan Yang
Belum Memiliki Kampung KB
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TUJUAN
Sasaran Strategis (Kabupaten)
Sasaran (SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Mewujudkan kehidupan
bermasyarakat yang aman,
tenteram dan damai
berdasarkan nilai-nilai
agama dan hokum melalui
pemberdayaan
masayarakat, pengurangan
kemiskinan dan
pengangguran.
Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak
dan Pelaksanaan
Keluarga Berencana
Serta Mengendalikan
Laju Pertumbuhan
Penduduk
Laju Pertumbuhan
Penduduk
0.47% Meningkatnya
Pengendaian
Penduuk dan
Peningkatan
Keluarga
Berencana
Prevalensi
Peserta KB Aktif
77,74%
Program Kegiatan
Anggaran SKPD
Penanggung
Jawab Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program
Keluarga
Berencana
Cakupan Peserta
KB MKJP
21,36% Peningkatan
Perlindungan Hak
Reproduksi
Individu
Jumlah Peserta KB
yang terlayani
233
Akseptor
Rp. 25.000.000,-
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Kab.Lamongan
CONTOH
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA
DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Mewujudkan kehidupan
bermasyarakat yang
aman, tenteram dan
damai berdasarkan nilai-
nilai agama dan hokum
melalui pemberdayaan
masyarakat,
pengurangan
kemiskinan dan
pengangguran
Meningkatnya
Pengendalian
Pertumbuhan
Penduduk dan
Peningkatan
Pelayanan KB
Prevalensi Peserta
KB Aktif Pemberian bantuan
jasa pelayanan
pemasangan Alat
Kontrasepsi Gratis
bagi Keluarga
Miskin
Program Keluarga
Berencana
Bidang
Keluarga
Berencana
Sasaran
Indikator
Kinerja
Target Program Kegiatan
Uraian Indikato
r
Targ
et Uraian Indikator Target
Anggar
an
Meningkatnya
Pengendalian
Pertumbuhan
Penduduk dan
Peningkatan
Pelayanan KB
Prevalensi
Peserta KB
Aktif
77,74 Program
Keluarga
Berencana
Cakupan
Peserta KB
MKJP
21, 36 Peningkatan
Perlindungan
Hak Reproduksi
Individu
Jumlah
Akseptor
yang
terlayani
233
Akseptor
25.000.000
17
: 01.02 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
: 1.02.08.01 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
: 1.02.08.15 Program Keluarga Berencana
: 1.02.08.15.03 Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi
Individu
Waktu Pelaksanaan : 1 Januari - 31 Desember 2017
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : APBD
Jumlah Tahun 2017 : 25.000.000
Capaian Program MKJP 21,36%
Masukan Dana tersedia 25.000.000
Keluaran Jumlah Akseptor KB yang terlayani 233 Akseptor
Hasil Prevalensi Peserta KB Aktif 100%
Pasangan Usia Subur dari Keluarga Miskin
Target KinerjaTolak Ukur KinerjaIndikator
Kelompok Sasaran Kegiatan
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
RKA - SKPD
SKPD 2.2.1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan
Organisasi
Program
Kegiatan
18
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. HAMDANI AZAHARI,MM.
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lamongan
selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : FADELI, SH, MM
Jabatan : Bupati Lamongan
selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Lamongan, Pebruari 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama, BUPATI LAMONGAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN LAMONGAN
FADELI, SH, M.M. Drs. HAMDANI AZAHARI,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatkan dan Mewujudkan Pelaksanaan
Keluarga Berencana
Laju Pertumbuhan Penduduk
0,35
Persentase Kampung KB Yang
Terbentuk
18,52%
Program Anggaran Ket
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 413.308.000,00 APBD 2. Program Peningkatan Sarana dan Presarana
Aparatur Rp 820.000.000,00 APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apartur
Rp 15.000.000,00 APBD
4 Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp 45.000.000,00 APBD
5. Program Keluarga Berencana Rp 1.389.373.000,00 APBD 6. Program Pelayanan Kontrasepsi Rp 180.400.000,00 APBD 7. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dlm
Pelayanan KB/KR yang mandiri Rp 1.123.947.000,00 APBD
8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Rp 275.000.000,00 APBD
9. Program Penyuluhan dan Penggerakan Rp 50.000.000,00 APBD 10. Program Pengendalian Penduduk Rp 115.000.000 APBD
Lamongan, Januari 2017
BUPATI LAMONGAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN LAMONGAN
FADELI, SH, M.M. Drs. HAMDANI AZAHARI,MM.
Pembina Utama Muda NIP. 19651021 198602 1 003
PERJANJIAN KINERJA ESELON II
(SEBELUM REVIEW RPJMD)
19
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. HAMDANI AZAHARI,MM.
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Lamongan
selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : FADELI, SH, MM
Jabatan : Bupati Lamongan
selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Lamongan, Pebruari 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama, BUPATI LAMONGAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN LAMONGAN
FADELI, SH, M.M. Drs. HAMDANI AZAHARI,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 003
PERJANJIAN KINERJA ESELON II
(REVIEW RPJMD) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
dan Peningkatan Pelayanan KB
Persentase Peserta KB Aktif 77,74 %
Persentase Kampung KB Yang
Terbentuk
18,51 %
Program Anggaran Ket 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 413.308.000,00 APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Presarana Aparatur
Rp 820.000.000,00 APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apartur
Rp 15.000.000,00 APBD
4 Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp 45.000.000,00 APBD
5. Program Keluarga Berencana Rp 1.389.373.000,00 APBD DAK
6. Program Pelayanan Kontrasepsi Rp 180.400.000,00 APBD 7. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dlm
Pelayanan KB/KR yang mandiri Rp 1.123.947.000,00 APBD DAK
8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Rp 275.000.000,00 APBD/ DAK
9. Program Penyuluhan dan Penggerakan Rp 50.000.000,00 APBD 10. Program Pengendalian Penduduk Rp 115.000.000, 00 APBD
Lamongan, Januari 2017
BUPATI LAMONGAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN LAMONGAN
FADELI, SH, M.M. Drs. HAMDANI AZAHARI,MM.
Pembina Utama Muda NIP. 19651021 198602 1 003
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
20
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
21
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016
MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN MENINGKATKAN KELUARGA BERENCANA DAN KETUHANAN KELUARGA
1. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk & Peningkatan Pelayanan KB
TERWUJUDNYA
LAJUPERTUMBUHAN
PENDUDUK BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK
TERWUJUDNYA PESERTA
PROGRAM KB AKTIF BIDANG
KELUARGA BERENCANA
TERWUJUDNYA JML IMP
YANG MANDIRI BIDANG
KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN
KELUARGA
TERWUJUDNYA JML
PENYULUHAN
TERHADAP INSTITUSI
YG ADA BIDANG
PENYULUHAN DAN
PENGGERAKAN
1. PROGRAM PENGENDALIAN
PENDUDUK
1. PROGRAM KELUARGA
BERENCANA
2. PROGRAM PELAYANAN
KONTRASEPSI
1. PROGRAM PEMBINAAN
PERANSERTA MASY DLM
PELAYANAN KB/KR YG
MANDIRI
2. PROGRAM PENYIAPAN
TENAGA PENDAMPING
KELOMPOK BINA
KELUARGA
PROGRAM PENYULUHAN
DAN PENGGERAKAN
1. Kegiatan hasil
analisa operasional
program kb multi
indikator dan efek
dampak spm dan
hasil pendataan
2. Kegiatan sosialisasi
pelaporan dan
evaluasi program kb
3. DST
1.1. peningkatan perlindungan hak
reproduksi individu
1.2. pembinaan keluarga berencana
1. DST
2.1. pengadaan obat dan alat
kontrasepsi keluarga berencana pasca
persalinan
1. DST
1.1. peningkatan kinerja institusi
masyarakat pedesaan
1.2. Learning Organization bagi Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)
1. DST
2.1. Pelatihan tenaga pendamping
kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
1. DST
1. SOSIALISASI BUKU
LAMONGAN DALAM
ANGKA
2. KOORDINASI
PROGRAM
PENANGGULANGAN
MASALAH
KEMISKINAN
3. DST
RPJMD
RENSTRA SKPD
SASARAN
BIDANG
PROGRAM
KEGIATAN
UNIT KERJA
ANGGARAN
Kab. Lmg
SKPD
23
MATRIK RENSTRA
1. TABEL MATRIK TUJUAN
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS KONDISI AWAL
2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan
Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana Laju Pertumbuhan Penduduk
0,88 0,88 0,47 0,67 0,66 0,66 0,65 0,65
Jumlah Penduduk Th. Skrg - Jumlah Penduduk Th. Sebelumnya x 100
Jumlah Penduduk Th. Skrg
2. TABEL MATRIK SASARAN
TUJUAN
SASARAN
RUMUS KONDISI AWAL
2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR
Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan
Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pengen-dalian
Pertumbuhan Penduduk dan Pening-
katan Keluarga Berencana
Prevalensi peserta KB aktif
77,73% 77.73% 77.74% 77.75% 77.76% 77.77% 77.78% 77.78%
Jumlah PesertaKB Aktif x 100
222.025 222.025 222.530 222.792 223.054 223.316 223.578 223.578
Jumlah PUS Keseluruhan 285.650 285.950 286.250 286.550 286.850 287.150 287.450 287.450
Persentase Kampung KB Yang
Terbentuk
0 0 18,52% 22,73% 29,41% 41,67% 71,43% 71,43%
Jumlah Kampung Kb x 100
0 0 5 5 5 5 5 5
Jumlah Kecamatan Yang Belum ada Kampung KB nya 0 0 27 22 17 12 7 7
3. TABEL MATRIK PROGRAM
PROGRAM INDIKATOR RUMUS KONDISI AWAL
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Keluarga Berencana Persentase Peserta KB MKJP
21,12% 21.15% 21.36% 21.42% 21.80% 22.01% 22.50% 22.50%
Jumlah Peserta MKJP
x 100
46.891 46.958 47.532 47.722 48.625 49.151 50.305 50.305
Jumlah Peserta KB Aktif 222.025 222.025 222.530 222.792 223.054 223.316 223.578 223.578
Pembinaan Keluarga
Persentase Anggota BKB yang ber-KB
78,50% 78.60% 78.70% 80.10% 80.52% 80.73% 80.74% 80.74%
Jumlah Peserta KB Anggota BKB x 100 24.058
24.096 24.134 24.572 24.709 24.781 24.792 24.793
Jumlah PUS Anggota BKB 30.647 30.657 30.667 30.677 30.687 30.697 30.707 30.707
Persentase Anggota UPPKS yang ber-KB
76,10% 76.14% 76.17% 76.19% 76.21% 76.23% 76.25% 76.25%
Jumlah Peserta KB Anggota UPPKS
x 100 4.267 4.281 4.294 4.306 4.318 4.331 4.343 4.343
Jumlah PUS Anggota UPPKS 5.607 5.622 5.637 5.652 5.667 5.681 5.695 5.697
Persentase Anggota BKR yang ber-KB
75,59% 75.61% 75.62% 75.63% 75.64% 75.65% 75.66% 75.66%
Jumlah Peserta Anggota BKR
x 100 6.828 6.839 6.849 6.859 6.869 6.879 6.889 6.889
Jumlah PUS Anggota BKR 9.033 9.045 9.057 9.069 9.081 9.093 9.105 9.105
Penyuluhan dan Penggerakan Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan
55,27% 56.96% 57.38% 57.80% 58.22% 58.64% 59.07% 59.07%
Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD) Mandiri
x 100 262
270 272 274 276 278 280 280
Jumlah PPKBD Keseluruhan 474
474 474 474 474 474 474 474
Pengendalian Penduduk Jumlah Analisis Kependudukan Yang Dihasilkan Jumlah Analisis Kependudukan Yang Dihasilkan 0 0 1 1 1 1 1 5
24
REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI % CAPAIAN
1. MENINGKATNYA
PENGENDALIAN
PERTUMBUHAN
PENDUDUK DAN
PENINGKATAN
PELAYANAN KB
PERSENTASE
PESERTA KB
AKTIF
Program Keluarga
Berencana
Kegiatan
Peningkatan
Perlindungan Hak
Reproduksi Individu
Kegiatan Pengadaan
Obat dan Alat
Kontrasepsi KB
Pasca Persalinan
25.000.000
75.000.000
24.999.900
75.000.000
99,99 %
100 %
PERSENTASE
KAMPUNG KB
YANG
TERBENTUK
Program
pengendalian
Penduduk
Kegiatan
Pembentukan
Kampung KB
Kegiatan Sosialisasi/
Desiminasi Kebijakan
dan Strategi Peranan
Pengendalian
Penduduk
150.000.000
20.000.000
150.000.000
20.000.000
100 %
100%
25
RENCANA AKSI 2017
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IV
1. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk dan Peningkatan Pelayanan KB
Persentase Peserta KB Aktif 23.350.00
0
1.650.
000
Persentase Kampung KB
Yang Terbentuk
150.000.0
00
PROGRAM KEGIATAN AKSI JADWAL
KEGIATAN URAIAN INDIKATOR TAR
GET
URAIAN INDIKATOR
KINERJA
TAR
GET I II III IV
Program
Keluarga
Berencana
Persentase
MKJP
21,0
6
Perlindungan
Hak
Reproduksi
Individu
Jumlah
peserta KB
yang
terlayani
233
akse
ptor
Pemberian jasa
pelayanan gratis
pemasangan kontrasepsi
bagi keluarga miskin
√ √
Program
Pengendali
an
Penduduk
Dokumen/
Kebijakan
yang
dihasilkan
3 Pembentukan
Kamung KB
Jumlah
Kampung KB
Yang
Terbentuk
5
Kam
pun
g KB
Pembentukan Kampung
KB dan Pelaksanaan
Kegiatan Pelayanan KB
dan Kegiatan Dinas
Lainnya di Kampung KB
√
26
ANGGARAN
(Rp) TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Jan Peb Maret April Mei Juni Juli Agust Sep Okt Nop Des
1 2 3 5 6 8 11
77,73% 21,06% 21,06%
233 Akeseptor 25.000.000 233 Akseptor 233 Akseptor
261 Set 75.000.000 261 Set
18,51% 1 Dokumen 1 Dokumen
5 Kampung KB 150.000.000
50 Peserta 20.000.000 50 Peserta 50 Peserta
80 Orang 25.000.000 90 Peserta 90 Peserta
5 Kampung
KB
Penelaahan Data
Untuk Parameter
Kependudukan
Jumlah
Peserta
Forum
Mengadakan forum bersama
dengan instansi lain dan
akademisi untuk menelaah
data terkait parameter
kependudukan
Program
Pengendalian
Penduduk
Pembentukan
Kampung KB
Jumlah
Kampung KB
Yang
Melaksanakan Pencanangan
pada Desa-desa terpencil
untuk dijadikan sebagai
Kampung KB y ang ditandai
dengan pembangunan gapura
dan sosialisasi terkait
pelaksanaan program KKBPK
di Kampung KB
Sosialisasi/
Desiminasi
Kebijakan dan
Strategi Peranan
Pengendalian
Penduduk
Jumlah
Peserta Yang
Mendapat
Sosialisasi
Memberikan Sosialisasi
mengenai Strategi
pengendalian penduduk
kepada masy arakat/Instansi/
akademisi
Memberikan jasa pelay anan
gratis bagi akseptor dari
keluarga miskin
Pengadaan Obat dan
Alat Kontrasepsi KB
Pasca Persalinan
Jumlah
Peny ediaan
Obat dan Alat
Konstrasepsi
Memberikan Alat Kontrasepsi
Gratis berupa Implant/ Susuk
KB untuk pelay anan kepada
keluarga miskin
Jumlah
Peserta KB
Yang
Terlay ani
Dokumen/
Kebijakan
Yang
Dihasilkan
KET
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
Meningkatny a
Pengendalian
Pertumbuhan
Penduduk dan
Peningkatan
Pelay anan KB
Prev alensi
Peserta KB
Aktif
PRORAM DAN
KEGIATAN
4
Program Keluarga
Berencana
Perlindungan Hak
Reproduksi Indiv idu
REALISASI KINERJA PER TRIWULAN
7 9 10
RENCANA AKSI
REALISASI KINERJA PER BULAN
261 Set
2 Kampung
KB
3 Kampung
KB
Persentase
Kampung KB
Yang
Terbentuk
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
SASARAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
Persentase
Peserta KB
27
1 2 4 5 6 = (4-5)
11 Prevalensi Peserta KB Aktif 103,05 99,79 3,26
2 Persentase Kampung KB Yang Terbentuk 100 100 0
Meningkatnya Pengendalian
Pertumbuhan Penduduk dan
Peningkatan Pelayanan Keluarga
Berencana
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
INDIKATOR KINERJANO
3
TINGKAT
EFISIENSI
% PENYERAPAN
ANGGARAN% CAPAIAN KINERJASASARAN STRATEGIS
EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
Program Keluarga Berencana
ANGGARAN
Rp 1.569.773.000,-
REALISASI
Rp 1.564.483.077 ,- 99,66 %
NO URAIAN SATUAN TAHUN
2015 2016 2017
1 Persentase
Peserta KB Aktif
% 77,73 77,73 77,74
TARGET 2017
: 77,74 %
REALISASI %
Capaian : 80,19 %
Kategori : CUKUP
UPAYA PENCAPAIAN :
1. Meningkatkan ketersediaan data keluarga dan KB di desa/ kelurahan
2. Meningkatkan partisipasi keluarga dalam mengikuti KB 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan KB, dll.
DUKUNGAN
ANGGARAN
KENDALA:
1. Masih banyaknya akseptor KB yang drop out 2. Masih rendahnya minat masayarakat pada metode kontrasepsi jangka panjang
29
RENCANA AKSI SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
NO STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
I II III IV
1 Meningkatnya Pengendalian
Pertumbuhan Penduduk dan
Peningkatan Pelayanan KB
Prevalensi Peserta KB Aktif - - 23.350.000 1.650.000
- 63.000.000 - -
Persentase Kampung KB Yang 23.924.000 34.738.000 84.738.000 6.600.000
Terbentuk - - 20.000.000 -
PROGRAM KEGIATAN AKSI
JADWAL KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET I II III IV
Program Keluarga
Berencana
Persentase
Peserta KB
MKJP
21,06 Perl indungan hak
reproduksi individu
Jumlah peserta kb
yang terlayani
233
akseptor
Pemberian jasa pelayanan
gratis pemasangan kontrasepsi
bagi keluarga miskin
Penyediaan Pelayanan KB
Dan Alat Kontrasepsi Bagi
Keluarga Miskin
Jumlah Penyediaan
Sarana Pelayanan KB
7 unit IUD
Ki t
Pemberian bantuan Alat
Kontrasepsi Gratis berupa IUD
Ki t bagi Faskes KB untuk
pelayanan bagi keluarga
miskin
Program
Pengendalian
Penduduk
Dokumen/
kebijakan yang
dihasilkan
15
Pembentukan Kampung KB
Jumlah Kampung KB
Yang Terbentuk
5
Kampung
KB
Melaksanakan pencanangan
pada desa-desa terpencil
untuk dijadikan sebagai
Kampung KB dengan ditandai
dengan pembangunan gapura
dan sosialisasi terkait
pelaksanaan program KKBPK di
Kampung KB
Sos ialisasi/ Desiminasi
Kebi jakan dan Strategi
Peranan Pengendalian
Penduduk
Jumlah Peserta yang
mendapat sosialisasi
50
peserta
Pemberian Sosialisasi
mengenai s trategi
pengendalian penduduk
kepada masyarakat dan
instansi/ akademisi
30
INOVASI TAHUN 2017
1. Implementasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK) terletak di daerah terpencil/ pinggiran
2. Dibentuk pada desa/ setingkat RW yang pencapaian Program KB nya masih rendah
dan termasuk wilayah yang perekonomiannya rendah
3. Implementasi pembangunan lainnya yang merupakan kerjasama dengan OPD lintas
sektoral
31
Data SAKIP dalam website
Pemerintah Kabupaten Lamongan
TERIMA KASIH