bab vi strategi, arah kebijakan dan program …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/bab 06-rpjm...

42
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 1 RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI.1 Strategi dan Arah Kebijakan Umum Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten bireuen tahun 2017- 2022, disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang danancaman sebagai berikut: VI.1.1. Analisis Lingkungan Internal Kekuatan: 1. Ketersediaan SDA yang Baik. 2. Ketersediaan Lahan pengembangan wilayah 3. Ketersediaan Sumber Daya Air yang Baik 4. Letak geografis yang strategis 5. Kondisi Wilayah yang aman dan nyaman. 6. Potensi Kelautan dan perikanan yang melimpah 7. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan telah berbasis ICT . 8. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang baik. 9. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran. 10. Kompetensi pendidik yang baik. 11. Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat. 12. Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang sudah mencapai 30%. 13. Meningkatnya indeks pembangunan gender. 14. Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat. 15. Adanya Jaminan Kesehatan Daerah (JKA) plus. 16. Berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah. 17. Fasilitas kesehatan memadai. 18. Fasilitas pendidikan yang memadai. 19. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.

Upload: vuongcong

Post on 02-Mar-2019

236 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 1

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VI.1 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten bireuen tahun 2017-

2022, disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan

permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan

pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah

kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang danancaman

sebagai berikut:

VI.1.1. Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan:

1. Ketersediaan SDA yang Baik.

2. Ketersediaan Lahan pengembangan wilayah

3. Ketersediaan Sumber Daya Air yang Baik

4. Letak geografis yang strategis

5. Kondisi Wilayah yang aman dan nyaman.

6. Potensi Kelautan dan perikanan yang melimpah

7. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan telah berbasis ICT .

8. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang baik.

9. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran.

10. Kompetensi pendidik yang baik.

11. Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin

meningkat.

12. Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang sudah mencapai 30%.

13. Meningkatnya indeks pembangunan gender.

14. Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat.

15. Adanya Jaminan Kesehatan Daerah (JKA) plus.

16. Berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah.

17. Fasilitas kesehatan memadai.

18. Fasilitas pendidikan yang memadai.

19. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.

Page 2: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 2

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

20. Potensi pariwisata yang baik.

21. Reformasi Birokrasi.

22. Potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.

23. Tersedianya produk hukum daerah.

24. Keamanan dan kenyamanan.

Kelemahan:

1. Belum maksimalnya implementasi produk hukum daerah.

2. Masih minimnya minat baca masyarakat.

3. Adanya Perbedaan pandangan dalam ber Agama.

4. Masih terdapat perbedaan pandangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

5. Kurangnya disiplin Aparatur Sipil Negara

6. Kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang.

7. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.

8. Kualitas/Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.

9. Angka kemiskinan dan Penyandang masalah-masalah Sosial yang masih tinggi.

10. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terlaporkan.

11. Belum ditetapkan RDTR menjadi produk hukum daerah.

12. Kurang optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.

13. Perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang belum maksimal.

14. Keterampilan tenaga kerja yang belum merata.

15. Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian belum memadai.

16. Masih terdapat kawasan kumuh.

17. Rendahnya sanitasi permukiman

18. Rendahnya kesadaran pemahaman terhadap tata ruang.

19. Pendataan penduduk miskin belum optimal

20. Masih tingginya angka pengangguran.

21. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya, pelestarian

adat istiadat.

22. Pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif dan transparan.

23. Penanganan terhadap sampah dan limbah yang belum optimal.

24. Pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang belum optimal.

25. Pengelolaan pemerintahan gampong belum maksimal.

Page 3: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 3

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

26. Sarana dan prasaranapenanggulangan bencana masih terbatas.

VI.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan

penduduk.

2. Semakin meluasnya pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah.

3. Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.

4. Pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin meningkat.

5. Kepedulian sektor swasta dan intervensi program penanganan kemiskinan dari

pemerintah yang semakin meningkat.

6. Kewenangan pemerintahanmukim dan gampong yang semakin banyak.

7. Meningkatnya minat wisatawan

8. Perlindungan perempuan dan anak semakin baik.

9. Peluang penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara.

10. Semakin banyak dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengemukakan

pendapat, berkumpul dan berserikat.

11. Tersedianya pedoman aturan tentang laporan kinerja, penyusunan, perencanaan dan

pengendalian pembangunan daerah.

12. Tingkat APK dan APM pendidikan tinggi.

13. Arahan kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur.

14. Intervensi pemerintah dengan program berkelanjutan.

15. Kebijakan pemerintah pusat mempermudah investasi.

16. Sarana dan prasarana Lapangan Terbang.

17. Pembangunan Rumah Sakit Regional Bireuen.

18. Pembangunan IPDN Regional Aceh

19. Pembangunan Pusat Pasar

20. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri

21. Peluang Ekspor Komoditi Pertanian,Peternakan,Perkebunan,Perikanan dan

Kelautan.

22. Ketersediaan SDA untuk Investasi

23. Ketersedian media informasi yang baik.

Page 4: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 4

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Ancaman:

1. Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.

2. Adanya perbedaan antar pusat dengan daerah terhadap suatu peraturan perundang

undangan.

3. Banyaknya pendatang di wilayah perkotaan yang berpotensi mengakulturasi budaya

setempat dengan budaya pendatang.

4. Dampak buruk dari era globalisasi.

5. Ekspansi pemilik modal besar di bidang pasar modern.

6. Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.

7. Ketimpangan sosial ekonomi nasional dengan daerah yang semakin meningkat.

8. Masih adanya anak putus sekolah.

9. Moratorium pegawai negeri sipil.

10. Penurunan kualitas tanah, air dan udara.

11. Persepsi kesetaraan gender yang belum komprehensif.

12. Potensi kebencanaan di Kabupaten Bireuen yang relatif besar.

13. Proyeksi kenaikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah

dan propinsi yang belum signifikan.

14. Masih terdapat penyakit degeneratif,angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi

burukmasih relatif tinggi.

15. Serbuan barang sebagai akibat kebijakan MEA.

16. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih kurang.

17. Keterbatasan Energi dan tidak berkelanjutannya Energi untuk industri dan Investasi

menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

18. Masih rendahnya kualitas ketrampilan dan inovasi masyarakat

19. Cepatnya Publikasi informasi yang terkait dengan kekerasan

20. Tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi.

Selanjutnya penentuan strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan

peluang, memadukan kelemahan dengan peluang, memadukan kekuatan dengan ancaman,

dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi

yangmerupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman. Strategi perpaduan analisis lingkungan adalah sebagai berikut:

Page 5: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 5

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bireuen, mengacu

pada visi,misi,tujuan dan sasaran yang terkristal pada tujuh pilar pembangunan yang telah

dirumuskan dan dipaparkan oleh bupati dan wakil bupati pada saat pilkada 2017, dalam

acara penyampaian visi dan misi dihadapan sidang DPRK Bireuen. Tujuh pilar

pembangunan ini oleh team RPJMK Bireuen telah dilakukan deseminasi padakegiatan

FGD satu dan FGD dua bersama komponen SKPK, konsultasi publik bersama tokoh

masyarakat guna mendengar pendapat,menggali dan menampung aspirasi untuk dijadikan

cita-cita bersama masyarakat danstakeholderyang merefleksikan kekuatan dan potensi khas

daerah kabupaten sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah serta arah

pembangunan kabupaten pada periode 2017 – 2022.

Tabel 6.1

Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Pembangunan 2017-2022

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI

1 2 3 4

Misi 1 : Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur, dan terintegrasi berdasarkan syari'at Islam

A. Syariat Islam

Memperkuat Pelaksanaan Aqidah,

Syariah dan akhlak dalam tatanan

Kehidupan Bermasyarakat

Meningkatnya Nilai-nilai Syatriat

Islam Dalam tatanan Kehidupan

Bermasyarakat

Peningkatan kegiatan pembinaan,

pelaksanaan, penghayatan dan pengamalan

Syari'at islam

Peningkatan kapasitas SDM dayah dan

lulusan dayah

Penguatan nilai-nilai syari'at Islam

Peningkatan kegiatan keagamaan

Meningkatnya Sumber Daya

Manusia tentang syari'at Islam

Peningkatan kegiatan pembinaan Ibadah

Haji

Peningkatan Pembinaan Peningkatan dan

Penguatan Syariat Islam

Meningkatnya akses pelayanan

pendidikan Non-Formal dan dan

Informal yang merata bagi seluruh

lapisan masyarakat

Peningkatan pelayanan pendidikan non

formal yang terbaik

Peningkatan Pembangunan Kelembagaan

berdasarkan syari'at Islam

Terciptanya pemahaman wawasan

berdasarkan syariat Islam

Pelaksanaan Penataran Pedoman

Penghayatan dan Pengamalan Syariat Islam

(P4SI)

Terwujudnya sarana dan Prasarana

Keagamaan

Penguatan sarana dan Prasarana Keagamaan

Pengembangan Rumah Kaum Dhuafa

Meningkatnya pengawasan dan

pembinaan pelanggar syariat islam

Peningkatan kegiatan wawasan pendidikan

islam

Mewujudkan kelembagaan, sarana dan

Prasarana Keagamaan

Terwujudnya Penguatan

Kelembagaan

Penguatan Penguatan Kelembagaan

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

A. Pendidikan

Peningkatan Jumlah Sarana dan

Prasaranan PAUD yang berkualitas

Meningkatnya proporsi anak yang

terlayani pada pendidikan anak usia

dini

Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan

Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya kualitas sarana prasarana

Pendidikan dasar Sembilan tahun

Sarana Prasarana Pendidikan dasar

Sembilan tahun sesuai SPM

Penyediaan sarana Prasarana Pendidikan

Sembilan tahun Sesuai standaS

Page 6: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 6

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Meningkatkan Kompetensi Tenaga

Pendidik dan Kependidikan

Terpenuhinya kebutuhan pendidik

dan kependidikan yang profesional

Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik

dan Kependidikan

Pemantapan penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) untuk Pendidikan Dayah

dan Pemberdayaan Santri

Peningkatan kompetensi masyarakat melalui

lembaga kursus pendidikan

Meningkatnya Kualitas Tenaga

Pendidik Dayah

Meningkatnya Kapasitas Tenaga

Pendidika Dayah

Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidika

Dayah

Meningkatnya Sarana Prasarana Dayah lancarnya Proses Belajar di Dayah Peningkatan sarana Prasarana Dayah

Meningkatnya Pengelolaan dayah

sesuai standar

Pengololaan dayah sesuai standar Peningkatan pengelolaan dayah sesuai

standar

tertanggulanginya biaya sekolah suiswa

miskin

Menurunnya Angka Putus Sekolah Peningkatan Pemberian Beasiswa

Pendidikan Berprestasi/Tidak

Mampu/Miskin

B. Kesehatan

Meningkatkan kompetensi tenaga

kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga

kesehatan yang kompeten

Penempatan tenaga kesehatan sesuai profesi

Meningkatkan Pelayanan kesehatan

kepada masyarakat

Seluruh Puskesmasa dan

Jaringannya (18 PKM, 47 Pustu dan

285 Poskesdes)

Pendistribusian obat-obatan sesuai dengan

jumlah kunjungan pasien

Optimalisasi kualitas pelayanan

kesehatan

Calon Jamaah/Jamaah Haji , Orang

Dengan Gangguan Jiwa atau

Kelompok Khusus mendapat

layanan kesehatan yang layak

Peningkatan pelayanan kesehatan

masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat

tentang kesehatan

Seluruh Puskesmas dalam wilayah

Kabupaten Bireuen

Pemasangan Baliho, Spanduk dan sosilisasi

informasi/ penyuluhan hidup sehat dan

penyuluhan kesehatan

Meningkatkan status gizi masyarakat seluruh masyarakat dalam wilayah

Kabupaten Bireuen

penanganan kasus gizi. Gizi buruk/kurang

Penanganan GAKY, Anemia, KKP dan

penyakit gizi lainnya

Meningkatkan kesehatan lingkungan

dan sanitarian masyarakat

Jajanan anak sekolah, penyediaan

minuman isi ulang, lingkungan

tempat-tempat umum dan kesehatan

olah Raga

Pemeriksaan dan Pengawasan

makanan/minuman, pembinaan dan

pengawasan tempat-tempat umum dan

kesehatan tenaga kerja dan olah raga

Menciptakan makanan dan minuman

aman untuk dikonsumsi oleh

masyarakat

Industri rumah tangga, Jajanan anak

sekolah, tempat pengisian ualang

muman, dan tempat lainnya

Pemeriksaaan sampel makanan dan

pengendalian kesehatannya

Meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan

Masyarakat peserta JKN dan 20

Puskesmas serta 47 poskesdes

Peningkatan standar pelayanan kesehatan

minimal

Meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan pada BLU RSD dr.fauziah

Bireuen

BLU RSD dr. Fauziah Bireuen Peningkatan mutu Pelayanan, Peningkatan

kapasitas SDM

Meningkatkan keshatan ibu melahirkan

dan anak

Ibu Hamil, ibu melahirkan , ibu

meyusui dan anak

Peningkatan perlindungan pada ibu hamil,

ibu bersalin, ibu nifas bayi, anak, dan

masyarakat resiko tinggi untuk gerakan

Meningkatkan pelayanan untuk

menurunkan angka kematian pada bayi

dan balita

Bayi dan balita keluarga kurang

mampu

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Mengendalikan penyakit menular pada

daerah endemis dan sekitarnya

Daerah dan lokasi rawan endemis

Penyakit Menular

Upaya Peningkatan Imunisasi , Peningkatan

surveilans epidemiologi dan deteksi dini

KLB

Menurunkan jumlah penderita penyakit

tidak menular

Penderita penyakit deabetes

mellitus, Hypertensi, Jantung, dan

PTM lainnya

Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

Menurunkan jumlah penderita

gangguan jiwa

Meningkatnya Kesehatan Jiwa dan

upaya pencegahan penyalahgunaan

NAPZA

Integrasi upaya kesehatan jiwa di layanan

kesehatan primer

Meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat lansia

Masyarakat Usia >65 tahun Pengobatan gratis, PMT lansia, Pembinaan

dan pengawasan

Peningkatan sarana dan prasarana yang

sesuai standar

Terpenuhinya sarana dan prasarana

kesehatan

Standarisasi sarana dan prasarana kesehatan

dasar

Meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan di Rumah sakit

Fasilitas tempat pelayanan,

peralatan medis dan non medis

Penyediaan sarana peralatan medis dan non

medis sesuai dengan kebutuhan dan sesuai

dengan ketersediaan SDM

Meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan di Rumah sakit

Fasilitas tempat pelayanan,

peralatan medis dan non medis

A. Tenaga Kerja

Meningkatkan iklim ketenagakerjaan

yang kondusif

Meningkatnya iklim

ketenagakerjaan yang kondusif

Penciptaan lapangan pekerjaan melalui

pembinaan terhadap tenaga kerja

Keserikatan dan collective bargaining antara

pekerja dan pemberi kerja agar lebih efektif

B. Transmigrasi

Meningkatkan produktivitas dan minat

masyarakat untuk bertransmigrasi

Tersalurkannya minat masyarakat

untuk bertransmigrasi

Mendorong minat masyarakat untuk

bertransmigrasi

Page 7: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 7

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

C. Perindustrian

Meningkatkan peran industri daerah Meningkatnya jumlah dan

kemandirian industri kecil dan

menengah dalam mengembangkan

ekonomi lokal

Memberdayakan industri kecil dan

menengah

Meningkatkan pengembangan sentra

industri potensial

Meningkatnya pengembangan kawasan

Industri Bireuen

D. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Meningkatkan daya saing koperasi,

usaha kecil menengah (UKM)

Meningkatnya jumlah koperasi aktif

dan kemandirian usaha mikro, kecil

dan menengah dalam

mengembangkan ekonomi lokal

Memberdayakan koperasi dan usaha mikro,

kecil dan menengah

E. Penanaman Modal

Meningkatkan investasi pada berbagai

sektor

Meningkatnya investasi pada

berbagai sektor

Penyediaan informasi tentang peluang

investasi yang lengkap dan akurat sehingga

dapat memberi kejelasan kepada calon

investor sekaligus membantu mereka dalam

pengambilan keputusan investasi

Peningkatan daya tarik investasi pada

berbagai sektor melalui kemudahan prosedur

perizinan, insentif fiskal dan non fiskal

Peningkatan promosi investasi pada berbagai

sektor secara lebih efektif

F. Perdagangan

Mengembangkan sarana prasarana

sistem logistik daerah yang tangguh

Lancarnya pasokan dan distribusi

barang-barang kebutuhan

masyarakat secara

berkesinambungan

Pembangunan dan pengoperasian gudang

logistik

Pembangunan jalur distribusi yang efisien

dengan berpedoman pada rencana struktur

ruang

Pemanfaatan jalur short sea shipping yang

menjadi dan Pangan perhatian pusat dalam

mengoptimalisasi Sislognas

G. Pertanian/Perkebunan/Peternakan

Meningkatkan produksi dan

produktivitas pertanian, peternakan dan

perkebunan

Berkembangnya kawasan sentra

produksi pertanian, peternakan dan

perkebunan

Pengembangan kawasan sentra produksi

pertanian, peternakan dan perkebunan

dilakukan secara terpadu

Meningkatnya aksesibilitas pelaku

usaha pertanian, peternakan dan

perkebunan

Penelitian dan pengembangan untuk

menghasilkan benih-benih tanaman pangan

dan perkebunan yang unggul

Meningkatnya kapasitas dan

kemampuan SDM petani, peternak

dan pekebun

Penguatan sistem penyuluhan pertanian

dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas

penyuluh

Meningkatnya penerapan teknologi

tepat guna petani, peternak dan

pekebun

Penguatan sistem teknologi pertanian

H. Pangan

Meningkatkan cadangan pangan daerah Terbangunnya kerja sama antar

daerah dengan daerah penghasil

pangan untuk suplai pangan

berkelanjutan

Penjaminan ketersediaan pangan dan

menjaga stabilitas harga pasokan

I. Kelautan dan Perikanan

Meningkatkan produksi dan

produktivitas perikanan

Meningkatnya aksesibilitas pelaku

usaha perikanan

Peningkatan kapasitas armada perikanan

tangkap, dan alat penangkapan ikan (API)

yang handal, efisien, dan berdaya saing

Meningkatnya kapasitas dan

kemampuan SDM perikanan

tangkap dan budidaya

Pengiriman nelayan tangkap dan budidaya

terpilih untuk belajar

J. Energi dan Sumber Daya Mineral

Meningkatkan pengelolaan sumberdaya

alam

Meningkatnya pengawasan dan

pengendalian pemanfatan sumber

daya alam

Pengawasan dan pengendalian pemanfatan

sumber daya alam

K. Keuangan dan Daya Saing Daerah

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan

pendapatan daerah

Meningkatnya akuntabilitas

pengelolaan pendapatan daerah

Peningkatan PAD dan PBB

Sosialisasi pendapatan daerah

Peningkatan Lembaga Ekonomi daerah

Misi 4 : Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata

peningkatan Pembinaan pelaku olhraga

Page 8: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 8

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Peningkatan Pelaksanaan kegiatan seni

budaya dan adat Istiadat Ke-Acehan yang

Islami

Pengembangan pengelolaan rumah budaya

dan pusat kesenian

Membekali masyarakat dengan pengetahuan

hukum adat

Pengoptimalkan Sumber Daya Manusia

tentang syari'at Islam

Mengembangkan publikasi dan

penyelenggaraan pusat informasi pariwisata

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

A. Urusan Penunjang Lainnya/Program Rutin

Meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi

Peningkatan pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya Peningkatan Disiplin

Aparatur

Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya peraturan dan

Otonomi Daerah

Peningkatan peraturan dan Otonomi Daerah

Meningkatnya kerjasama Peningkatan kerjasama

Meningkatkan Kelembagaan Daerah Meningkanya Kelembagaan Daerah

B. Pertanahan

Meningkatkan Sistem Pendaftaran

Tanah untuk Pelayanan kepada

masyarakat

Meningkatnya Sistem Pendaftaran

Tanah

Peningatkatan Sistem Pendaftaran Tanah

C. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Meningkatkan penataan Administrasi

Kependudukan

Meningkatnya Penataan

Administrasi Kependudukan

Penataan Administrasi Kependudukan

D. Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

Meningkatkan Keluarga Berencana Meningkamya Keluarga Berencana Peningkatan Keluarga Berencana

E. Pelayanan Sistem Informasi

Mewujudkan pelayanan sistem

informasi terintegrasi

Adanya pelayanan sistem informasi

terintegrasi

Pembuatan pelayanan sistem informasi

terintegrasipadu

Peningkatan sinergi perencanaan dan

penganggarankelembagaan

Page 9: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 9

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

F. Penelitian dan pengembangan

Mewujudkan Penelitian Pengembangan Tewujudnya Penelitian

Pengembangan Pendidikan dayah

Perwujutan Penelitian Pengembangan

Pendidikan dayah

G. Kearsipan

Meningkatkan jumlah dokumen dan

pengarsipan

Meningkatnya jumlah dokumen dan

pengarsipan

Meningkatkan jumlah pengarsipan

H. Perpustakaan

Mewujudkan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Terwujudnya Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

I. Persandian

Mewujudkan Pengelolaan dan

Pengembangan Persandian Daerah

Terwujudnya Pengelolaan dan

Pengembangan Persandian Daerah

Pengelolaan dan Pengembangan Persandian

Daerah

J. Pengawasan

Meningkatkan Pengendalian dan

Pengawasan

Meningkatnya Pengendalian dan

Pengawasan

Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan

K. Sekretariat Dewan

Meningkatkan Kapasitas Perwakilan

Rakyat Daerah

Meningkatnya Kapasitas Perwakilan

Rakyat Daerah

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

Meningkatan Kapasitas Kerjasama dam

Informasi dengan media

L. Kecamatan

Meningkatkan pelayanan tingkat

kecamatan

Meningkatnya pelayanan tingkat

kecamatan

Peningkatan pelayanan tingkat kecamatan

Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan

A. Perencanaan Pembangunan

Memantapkan sistem perencanaan

pembangunan berdasarkan data yang

akurat, terukur dan bertanggungjawab

berbasis online

Terwujudnya pengembangan sistem

perencanaan, penganggaran,

pengendalian dan evaluasi

pelaporan berbasis data dan

informasi yang terintegratif,

koordinatif dan akuntabel berbasis

online

Meningkatkan kualitas koordinasi dan

dokumen dalam perencanaan, penganggaran,

evaluasi dan pelaporan

B. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meningkatkan dan memeratakan

pembangunan sarana dan prasarana

yang terintegrasi, layak, memadai dan

berkualitas

Terwujudnya pemerataan

pembangunan dalam pemenuhan

infrastruktur dasar masyarakat

Pembangunan sarana dan prasarana

infrastruktur dasar

Terwujudnya pembangunan dalam

upaya peningkatan swasembada

pangan

Meningkatkan operasional sistem jaringan

irigasi yang terpadu

Meningkatnya cakupan layanan air

minum dan sanitasi

Meningkatkan pelayanan air minum, kualitas

air tanah dan pengembangan sanitasi layak

dalam mendukung Universal Access

Terwujudnya penataan kawasan

kumuh perkotaan

Menata kawasan kumuh perkotaan selaras

dengan perbaikan estetika dan keindahan

Memantapkan dan Meningkatkan upaya

mitigasi bencana

Terwujudnya pemantapan sistem

jaringan drainase dan saluran

pembuang

Optimalisasi sistem jaringan drainase

khususnya dilokasi rawan banjir dan

genangan

Terwujudnya Revitalisasi dan

normalisasi sungai-sungai

Membangun keberfungsian daerah sempadan

sungai dan memaksimalkan kinerja

pengelolaan sungai beserta jaringannya

Terwujudnya pemantapan dan

peningkatan upaya mitigasi,

pencegahan, pengendalian dan

penanganan bencana serta upaya

mengurangi dampak bencana

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

dalam rangka menanggulangi dampak

bencana

Page 10: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 10

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Terwujudnya pengembangan sistem

penataan ruang wilayah dan perkotaan

yang terpadu, terarah dan representatif

Meningkatnya perencanaa tata

ruang dengan pendekatan zoning

regulation

Melaksanakan regulasi penataan ruang

sesuai dengan RTRW

Tertatanya pembangunan dan

lingkungan sesuai dengan dokumen

teknis penataan ruang

Meningkatkan kontrol pemerintah terhadap

penataan ruang perkotaan dan wilayah

C. Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Meningkatkan taraf hidup masyarakat

khususnya masyarakat berpenghasilan

rendah

Tersedianya rumah layak huni bagi

masyarakat berpenghasilan rendah

Membangun dan merehabilitasi rumah layak

huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

sesuai dengan basis data terpadu

D. Lingkungan hidup

Melaksanakan Pembangunan yang

berorientasi pada keseimbangan daya

dukung lingkungan, sosial dan ekonomi

Terwujudnya Pengembangan Sistem

Pembangunan Ekologis yang

berorientasi pada peningkatan

kualitas dan daya dukung

lingkungan

Membangun kembali keberfungsian daerah

aliran sungai sebagaimana kaedah

kelestarian lingkungan hidup

Terlaksananya penanganan,

pengelolaan dan pengawasan kinerja

persampahan

Menyediakan sistem pengelolaan sampah

terpadu

E. Perhubungan

Meningkatkan dan mengembangkan

sarana dan prasarana transportasi dan

kelalulintasan yang layak dan memadai

Meningkatnya aksesibilitas sistem

layanan angkutan umum yang

terintegrasi

Meningkatnya pembangunan dan

pemeliharaan sarana prasarana

Meningkatnya kualitas kelaikan

angkutan umum

Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian

kenderaan bermotor

F. Komunikasi dan Informatika

Meningkatkan dan mengembangkan

sistem informasi dan komunikasi daerah

Terwujudnya kelancaran

komunikasi dan pertukaran

informasi pemerintah dan

masyarakat

Meningkatkan Kualitas, variasi dan

jangkauan media informasi yang

menghubungkan pemerintah dengan

masyarakat

Misi 7 : Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat

A. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban

Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Meningkatnya Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat

Pembentukan dan pengangkatan petugas

keamanan di gampong

Meningkatkan keamanan bagi

masyarakat gampong

Masyarakat gampong Bimbingan teknis cara penyelesaian

pelanggaran K3

agar masyarakat memahami tetang

berpolitik dan bernegara

Seluruh masyarakat yang sudah

berhak ikut Pemilu

Pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan dan

pembinaan kepada masyarakat

Agara seluruh instansi terkait mampu

memberikan sosialisasi tentang arti

kebangsaan

Seluruh Instan terkait Menciptakan kesepahaman dengan Instansi

terkait

Memberirikan pemahaman tertang tata

cara berpotik

Seluruh masyarakat yang sudah

berhak ikut Pemilu

Sosialisasi kepada masyarakat

Menurunkan angka kemiskinan Keluarga Miskin Pemanfaatan Basis Data terpadu

Bencana banjir dapat di tanggulangi Daerah Rawan Banjir Penyiapan sarana dan sdm penanggulangan

banjir

Meningkatkan Kapasitas SDM

penanggulangan banjir

Tenaga pencegahan dan

penanggulang banjir

Pelatihan dan Bimbingan Teknis SDM yang

handal untuk penanganan banjir

Meningkatkan Kapasitas SDM

penanggulangan kebakaran

Tenaga pencegahan dan

penanggulang Kebakaran

Pembiayaan, pelatihan penanggulangan

kebakaran

Perbaikan Jalan dan Jembatan darurat Jalan dan Jembatan Daryrat Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

B. Sosial

Membina pemuda dari bahaya

penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS

dan pergaulan bebas

Terbinanya pemuda dari bahaya

Narkoba, HIV/AIDS dan pergaulan

bebas

Pembinaan dan penangggulangan pemuda

dari bahaya penyalahgunaan Narkoba,

HIV/AIDS dan pergaulan bebas

Memberikan keterampilan bagi PMKS Seluruh PMKS dalam wilayah Kab.

Bireuen

memberikan bantuan, paket, dan kebutuhan

serta pelatihan bagi peserta rehabilitasi sosial

Page 11: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 11

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Meningkatkan kehidupan bagi warga

cacat dan disabilitas

Penyandang cacat, trauma dan

disabilitas lainnya

Pelatihan, bimbingan dan pembinaan serta

keterampianb

Memberdayakan masyarakat lanjut usia Masyarakat di Panti asuhan / panti

Jompo

Melakukan pembinaan kepada para warga

lanjut usia di panti

Menciptakan ketrampian dan lapangan

kerja bagi warga exs penyandang

penyakit sosial

Para warga Exs penyandang

penyakit sosial

Pelatihan ketrampilan sesuai dengan

kebutuhan

Memberikan pemehaman tentang

penyakit sosial

Masyarakat rawan penyakit sosial Penyuluhan dan sosialisasi dampak penyakit

sosial dan publikasi

Membangun koordinasi dan konsultasi

antar SKPK

Seluruh SKPK dalam wil. Kab.

Bireuen

Pelakasanaan rapat, pertemuan, Monitoring

dan evaluasi

Meningkatkan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan

masyarakat

Meningkatnya Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan

masyarakat

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak

Seluruh SKPK terkait melaksanakan

PPRG

Seluruh SKPK terkait dengan

program kesetaraan gender

Perencanaan dan penganngaran yang

responsif gender

Memberdayakan perempuan untik

membuka usaha

masyarakat perempuan non pegawai

negri/swasta

Bimbingan manajemen usaha bagi

perempuan dan pelatihan ketrampialan

Meningkatkan kapasiatan dan

pengetahuan Anggota DPW, BKMT

Kecamatan dan Organisasi perempuan

Anggota DPW, BKMT Kecamatan

dan Organisasi perempuan

Peningkatan Kapasitas Anggota DWP,

Pembinaan BKMT Kecamatan, Pembinaan

Organisasi Perempuan (GOW)

sebagai contoh desa mandiri dan

penigkatan kualitas adm desa

1 Gampong Percontohan Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan pembinanan dan

kesejahteraan keluarga

Kelompok Bina keluarga Pelatihan Kader Kelompok Bina Keluarga

Balita (BKB), Pelatihan Kader Kelompok

UPPKS

Tumbuh kembangnya kecerdasan serta

meningkatnya kesehatan dan daya tahan

tubuh anak

Anak sekolah daerah terpencil dan

miskin

Pemberian PMT-AS daerah terpencil

Meningkatkan kemampuan lembaga

pemerintahan gampong

Apatur Pemerintah dan

Pemerintahan gampong

Partisipasi Gelar TTG , BBGRM dan HKG-

PKK Tingkat nasional, Provinsi dan

Kabupaten.

Meningkatkan kemauan dan

kemampuan membangun gampong

Masyarakat dan aparatur gampong sosialisasi posyandu terintegrasi, Pelatihan

ketrampilan usaha budidaya tanaman,

ketrampilan manajemen BUMG

Meningkatkan kemampuan Aparatur

gampong

Aparatur pemerintahan gampong Fasilitasi dan Sosialisasi Penyusunan APBG.

Penyusunan Pedoman Regulasi Pengelolaan

Keuangan Desa, Pelatihan dan

Sinkronisasi/update Aplikasi Siskeudes oleh

Satgas Siskeudes

Tersedianya mukim pada dearah

kemukiman masing-masing

wilayah kekosongan mukim

gampong

Penyaringan dan Pemilihan secara Serentak

Imum Mukim

agar dapat meningkatkan kinerja Imum

Mukim dan Tuha 4 Mukim

Imum Mukim dan Tuha 4 Mukim Pemberian Insentif/honor Imum Mukim dan

Tuha 4 mukim

Meningkatkan pengetahuan masyarakat

tentang KB

Pos KB Gampong, Program KB-

TNI, palayan KB untu masyarakat

Kegiatan Pelayanan KB dan Pengobatan

Gratis, Revitalisasi Program KB-TNI,

Penyebaran Informasi KB

meningkatkan pemahaman tentang

Reproduksi Remaja

kelompok Remaja dan Mahasiswa Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendidik Sebaya

Kelompok PIK-Remaja/Mahasiswa.

Meningkatkan pelayanan KB yang

maksimal

Pembangunan Balai Penyuluh KB,

Pembangunan Gudangan Obat dan

alat KB, Pengadaan sarana petugas

lapangan KB

Pembangunan Balai Penyuluh KB, Alat dan

Obat Kontrasepsi, Pengadaan Sarana

Petugas Lapangan KB

Meningkatkan Pelayanan KB di

gampong

50 Klinik KB, 17 Kecamatan,

PPKBD dan SUB PPKBD 609

Desa

Penyuluhan KB, Pendistribusian Obat KB,

Pergerakan Gampong KB, Pembinaan kade

KB gampong

Menurunkan angka kemiskinan Fakir miskin, korban bencana,

Tenaga TKSK, Tenaga PKH dan

PMKS lainnya

Pembinaan bagi Wanita Rawan Sosian

ekononi (WRSE, bantuan untuk fakir miskin,

biaya operasional TKSK, PKH, BDT,

Rumah dhuafa, bantuan untuk fakir miskin

lainnya

menyalurkan bantuan tanggab darurat

dan fakir miskin

Penanganan Fakir miskin dan

korban bencana

Membina para Mustahik dalam mengatasi

ketimpangan ekonomi dan kesenjangan

sosial

meningkatkan kesejahteraan sosial fakir

miskin, anak yatim dn kaum dhuafa

Fakir miskin, anak yatim dan kaum

dhuafa

menyalurkan bantuan zakat, infaq dan

bantuan lainnya sesuai dengan BDT

Penyampaian syariat islam melalui

silaturrahmi kabupaten ke kecamatan

Safari ramazan di dimesjid

kecamatan, mushaal kantor

pemetahan

Pelakasanaan safari Ramazan, Pengajian

rutin di musalla,

Meningkatnya Pelayanan Publik bagi

masyarakat dibidang Penanggulangan

Bencana

Penanggulangan dan penanganan

Bencana daerah rawan bencana

tersedianya sarana dan prasaran serta SDM

penanggulangan bencana

Efektifnya Penanganan Pengaduan

Masyarakat

Masyarakat dan Aparatur

Pemerintah

Terintegrasinya Laporan Pengaduan

LAPOR-SP4N Kemempan RB Dengan

Pemerintah Kab. Bireuen

Meningkatkan kesadaran Nasional

melalui peringatan hari hari besar

Seluruh SKPK dan Kecamatan Peringatan Hari besar

Page 12: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 12

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

VI.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PAGU INDIKATIF

Dari rumusan visi,misi tujuan dan sasaran dikelompokkan menjadi “Tujuh Pilar

Pembangunan Kabupaten Bireuen 2017 – 2022 yaitu masing masing memiliki maksud dan

pengertian sebagai berikut :

1. Syariat islam, sosial adat dan budaya;

Mewujudkan masyarakat yang agamis,bersosialisasi adat yang santun,beradab dan

berbudaya, yaitu suatu kondisi masyarakat yang senantiasa memahami dan menerapkan

nilai-nilai agama dalam kehidupansehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas

keimanan dan ketaqwaankepada Allah SWT serta berakhlak mulia yang

berdampakterhadap keamanan, perilaku sosial,ketertiban,adat dan budaya serta

produktivitas tinggi. Oleh karenanya Kabupaten Bireuen mendorong dan

memprogramkan adanya gampong percontohan syariat Islam yang menjadi model bagi

gampong gampong lainnya. Meningkatkan Pengawasan adanya pelanggaran syariat

Islam yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat dan langkah yang ditempuh

dilakukan pembinaan bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perlu memperkuat

kelembagaan yang telah ada untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang

disertai dengan dukungan dana yang memadai dan program yangtepat.

2. Penanggulangan kemiskinan

Mewujudkan kreatifitas dan aktifitas sumber daya manusia kemiskinan dengan

mengurangi ketergantungan dan memberikan daya dukungdalam bentuk ketrampilan

dan modal usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki.

3. Ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

Mewujudkan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang bermutu dan gizi yang layak,

aman dikonsumsi, merata serta terjangkau.untuk itu perlu qanun/regulasi yang

mengatur pemanfaatan lahan dan mengganti lahan yang sudah beralih fungsi dengan

cara memperluas lahan pertanian meliputi ; pencetakan sawah baru dan

mengoptimalkan sawah-sawah yang tidak produktif, dengan memperhatikan RTRW

Daerah Kabupaten Bireuen. Dibutuhkan sarana dan prasarana ketahanan pangan yang

memadai guna meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas pangan, berupa

penyediaan bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, sarana irigasi

yang memadai, penyediaan alat-alat produksi pertanian, pengaturan musim tanam serta

perlu di bangun lumbung pangan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di orientasikan

Page 13: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 13

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

dalam bentuk usaha koperasi yang optimal ,kelompok usaha kecil dan menengah. Oleh

karenanya Pemerintah harus memberikan dukungan, pendampingan dan pendana yang

cukup dari berbagai sumber. Akses pemodalan, pembinaan manajemen koperasi

terutama dengan pengawasan dan pengembangan usaha yang lebih luas. Pemerintah

perlu mendorong adanya kelompok usaha koperasi khusus di bidang usaha tertentu

seperti petani sawit, petani palawija, nelayan, petani tambak, industri rumah tangga,

pedagang kecil, sehingga mempermudah akses berusaha.

4. Kesehatandan Lingkungan Hidup;

Mewujudkan Pembangunan Kesehatan dan lingkungan hidup yang mendukung upaya

Program Indonesia Sehat. Dengan demikian perlu dibuat perencanaan dan

pembangunan RTH tersebut untuk kenyamanan warga masyarakat. Oleh karena

semakin rendahnya daya dukung alam yang berdampak menurunnya kualitas air dan

udara, maka diperlukan adanya laboratorium/alat uji kualitas air dan udara tersebut

melalui pengoptimalan Laboratorium lingkungan hidup yang saat ini tidak berfungsi.

Oleh sebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan,

maka pemerintah perlu mensosialisasikan dan membuat regulasi tentang kebersihan

lingkungan, termasuk regulasi persampahan di seluruh wilayah kabupaten.

5. Pendidikan,Pemuda dan olah raga;

1. Mewujudkan lembaga pendidikan yang keprofesionalan dan akuntabilitas sebagai

pusat ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan

standar nasional dan global.

2. Mewujudkan sumber daya Pemuda yang berkualitas dan menjadikan olahraga

sebagai pondasi dalam pembangunan dan pengembangan prestasi olahraga untuk

menuju event lokal, regional dan nasional.

6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;

Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam melakukan pembenahan dan perubahan

secara signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya

manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan

publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-

set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya

mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam

menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Page 14: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah VI - 14

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

7. Menjaga keberlanjutan perdamaian aceh;

Mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat,antara

masyarakat dengan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan

bernegara.

VI.2.1 Tema – Tema Tahunan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022 dilaksanakan dan di jabarkan dalam

renja dan renstra setiap tahun perencanaan dengan arahan prioritas tema tahunan. Indikasi

Prioritas Tema Perencanaan Tahunan sebagai berikut :

1. Tema Pembangunan Tahun 2018 :

“Melalui Musrenbang Kita Tingkatkan Kualitas SDM Berkarakter, Pemberdayaan

Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkesinambungan”

2. Tema Pembangunan Tahun 2019 :

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi yang Terpadu

dalam Rangka Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan”

3. Tema Pembangunan Tahun 2020 :

“Memacu Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja dan Swasembada Pangan

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

4. Tema Pembangunan Tahun 2021 :

“Mengembangkan Potensi SDA dan Daya Saing SDM untuk percepatan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”

5. Tema Pembangunan Tahun 2022 :

“Memantapkan Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama Regional Menuju

Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bireuen”

Lebih lanjut, untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kabupaten bireuen,

disajikan pada table 6.2 berikut ini. Arah kebijakan diuraikan setiap tahun anggaran,

disesuaikan dengan misi yang ingin dicapai pada RPJMK Bireuen tahun 2017 s/d 2022.

Page 15: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 15

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Tabel 6.2

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bireuen

No. TAHUN ARAH KEBIJAKAN UMUM

1. 2018 1. Penguatan Syariat Islam.

2. Menurunkan angka kemiskinan0,5 % dari tahun sebelumnya.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,47% dari tahun

sebelumnya.

4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 0,9% dari tahun

sebelumnya.

5. Penguatan kelembagaan perekonomian.

6. Peningkatan ketahanan pangan dan energi.

7. Penyediaan lahan

8. Penyiapan dokumen perencanaan.

9. Pembangunan infrastruktur dasar.

10. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana pendidikan,

kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan sektor

lainnya.

11. Monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

12. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

13. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

14. Peningkatan mutu pendidikan dan dayah.

15. Peningkatan pelestarian adat dan budaya.

16. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.

17. Peningkatan budaya baca.

18. Peningkatan mutu pelayanan ASN kepada publik.

2. 2019 1. Penguatan Syariat Islam.

2. Menurunkan angka kemiskinan 1 % dari tahun sebelumnya.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,53% dari tahun

sebelumnya.

4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 0,9% dari tahun

sebelumnya.

5. Penguatan kelembagaan perekonomian gampong.

6. Peningkatan ketahanan pangan dan energi.

7. Penyediaan lahan.

8. Pembangunan/pengembangansarana dan prasarana pendidikan,

kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan sektor

lainnya.

9. Penyiapan dokumen perencanaan.

10. Pembangunan infrastruktur dasar.

11. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

12. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

13. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

14. Peningkatan mutu pendidikan umum dan dayah.

15. Peningkatan pelestarian adat dan budaya.

16. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.

17. Peningkatan budaya baca.

18. Peningkatan mutu pelayanan ASN kepada publik

Page 16: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 16

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

19. Menghadirkan investor untuk industri dan perdagangan.

20. Peningkatan PAD.

21. Peningkatanketerampilan bagi pencari kerja.

22. Peningkatan dan optimalisasi peran BAZIS.

23. Penanganan sosial masyarakat dari narkoba.

24. Persiapan IT kabupaten.

3. 2020 1. Penguatandan penegakan Syariat Islam.

2. Menurunkan angka kemiskinan 1% dari tahun sebelumnya.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,47% dari tahun

sebelumnya.

4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 0,6% dari tahun

sebelumnya.

5. Kemandirian kelembagaan perekonomian gampong.

6. Pembangunan/pengembangansarana dan prasarana pendidikan,

kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan sektor

lainnya.

7. Penyiapan dokumen perencanaan.

8. Pembangunan infrastruktur dasar.

9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

10. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

11. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

12. Peningkatan mutu pendidikan umum dan dayah.

13. Peningkatan pelestarian adat dan budaya.

14. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.

15. Peningkatan budaya baca.

16. Peningkatan mutu pelayanan prima kepada publik.

17. Menghadirkan investor untuk industri dan perdagangan.

18. Peningkatan PAD.

19. Revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja).

20. Peningkatan dan optimalisasi peran BAZIS.

21. Penanganan sosial masyarakat dari narkoba.

22. Implementasi IT kabupaten.

4. 2021 1. Penguatan dan penegakan Syariat Islam.

2. Menurunkan angka kemiskinan 1% dari tahun sebelumnya.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,53% dari

tahunsebelumnya.

4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 0,5% dari tahun

sebelumnya.

5. Kemandirian kelembagaan perekonomian gampong.

6. Pembangunan/pengembangansarana dan prasarana pendidikan,

kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan sektor

lainnya.

7. PembangunanKawasan Industri Bireuen dan fasilitasi

transportasi udara, pariwisata, dan sektor lainnya.

8. Penyiapan dokumen perencanaan.

9. Pembangunan infrastruktur dasar.

10. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Page 17: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 17

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

11. Pemantapan ekonomi kerakyatan.

12. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

13. Pemantapan mutu pendidikan umum dan dayah.

14. Peningkatan pelestarian adat dan budaya.

15. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.

16. Peningkatan budaya baca.

17. Pemantapan mutu pelayanan prima kepada publik.

18. Menghadirkan investor untuk industri dan perdagangan.

19. Peningkatan PAD.

20. Revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja).

21. Peningkatan dan optimalisasi peran BAZIS.

22. Penanganan sosial masyarakat dari narkoba.

23. Pembangunan IT kabupaten.

5. 2022 1. Penguatan dan penegakan Syariat Islam.

2. Menurunkan angka kemiskinan 1 % dari tahun sebelumnya.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 0,3% dari tahun sebelumnya.

4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 0,2% dari tahun

sebelumnya.

5. Kemandirian kelembagaan perekonomian gampong.

6. Pembangunan/pengembangansarana dan prasarana pendidikan,

kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan sektor

lainnya.

7. Pembangunan Kawasan Industri Bireuen, transportasi

udara,pariwisata, dan sektor lainnya.

8. Penyiapan dokumen perencanaan.

9. Pembangunan infrastruktur dasar.

10. Pemantapanpengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

11. Peningkatan ekonomi kerakyatan.

12. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

13. Peningkatan mutu pendidikan umum dan dayah.

14. Peningkatan pelestarian adat dan budaya.

15. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.

16. Peningkatan budaya baca.

17. Peningkatan mutu pelayanan prima kepada publik

18. Menghadirkan investor untuk industri dan perdagangan.

19. Peningkatan PAD.

20. Penguatanpendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja.

21. Peningkatan dan optimalisasi peran BAZIS.

22. Penanganan sosial masyarakat dari narkoba.

23. Pemantapan pembangunan IT kabupaten.

Page 18: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 18

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Tabel 6.3

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif, 2018-2022

KO

DE VISI DAN MISI

Program

Pembangunan

Kabupaten

Bireuen

SASARAN INDIKATOR

Standar

Kinerja

(Satuan)

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Perangkat

Kabupaten

Penanggun

g Jawab

PILAR

2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bireuen yang Adil, Makmur, Aman, Damai Berlandaskan Syari'at Islam

Misi 1 : Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur, dan

terintegrasi berdasarkan syari'at Islam 43,600.90 52,153.52 61,297.29 72,818.73 86,595.99 316,466.43

A. Syariat Islam

Program

Pembinaan Calon

Qari-

Qariah/Peningkatan

Pemahaman,

Penghayatan dan

Pengamalan Al-

Qur-an

Meningkatnya

Nilai-nilai

Syatriat Islam

Dalam tatanan

Kehidupan

Bermasyarakat

Penguatan

pengamalan Al-

Qur'an dan

hadist orang 480.00 10.00 3,195.00 10.00 3,834.00 10.00 4,600.80 10.00 5,520.96 10.00 6,625.15 530.00 23,775.91

Dinas

Syariat

Islam

Lahirnya Qari

dan Qariah

Jumlah Kafilah

MTQ Aceh

Program

Pembinaan Dakwah

dan Syiar Islam

Jumlah Peran

Masyarakat

yang ikut serta

dalam aktifitas

Dakwah dan

Syiar Islam

% 90.00 100.00 245.00 100.00 294.00 100.00 352.80 100.00 423.36 100.00 508.03 100.00 1,823.19

Dinas

Syariat

Islam

Jumlah kader

Dakwah dan

khatib

Program

Pembinaan Syariat

Islam

Jumlah Peran

Masyarakat

yang ikut serta

dalam aktifitas

Syariat Islam

Pasangan 700.00 100.00 1,425.00 100.00 1,710.00 100.00 2,052.00 100.00 2,462.40 100.00 2,954.88 1,200.00 10,604.28

Dinas

Syariat

Islam

Jumlah

pemahaman

keislaman

Pemberdayaan

Keagamaan dan

Keistimewaan

Aceh

Peningkatan

kegiatan

Keagamaan dan

Keistimewaan

Daerah

% 90.00 100.00 495.00 100.00 1,040.00 100.00 600.30 100.00 661.03 100.00 695.86 100.00 3,492.19 SEKDA

Program Pelayanan

dan Pembinaan

Ibadah Haji

Meningkatnya

Sumber Daya

Manusia

tentang syari'at

Islam

Jumlah jamaah

haji Kabupaten

Biereun per

tahun

% 90.00 100.00 925.00 100.00 1,110.00 100.00 1,332.00 100.00 1,598.40 100.00 1,918.08 100.00 6,883.48

Dinas

Syariat

Islam

Program

Pembinaan

Peningkatan dan

Penguatan Syariat

Islam

Jumlah pemuda

memahami

Syariat Islam % 90.00 100.00 2,782.40 100.00 3,338.88 100.00 4,006.66 100.00 4,807.99 100.00 5,769.58 100.00 20,705.51

Dinas

Syariat

Islam

Jumlah aliran

Page 19: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 19

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 sesat per tahun

Program

Pendidikan Non

formal

Meningkatnya

akses pelayanan

pendidikan

Non-Formal

dan dan

Informal yang

merata bagi

seluruh lapisan

masyarakat

Jumlah

Pendidikan Non

Formal

% 0.80 100.00 180.00 100.00 216.00 100.00 259.20 100.00 311.04 100.00 373.25 100.00 1,339.49

Dinas

Syariat

Islam

Jumlah

gampong yang

islami

Program Penguatan

Lembaga

Keagamaan

Jumlah

Kelembagaan

berdasarkan

syari'at Islam

% 100.00 100.00 12,771.70 100.00 15,326.04 100.00 18,391.25 100.00 22,069.50 100.00 26,483.40 100.00 95,041.89

Dinas

Syariat

Islam

Persentase

kesejahteraan

Program

Peningkatan

Pemahaman

Wawasan Islam

Terciptanya

pemahaman

wawasan

berdasarkan

syariat Islam

Persentase

Pemahaman

Wawasan Islam % 0.80 100.00 1,758.00 100.00 2,109.60 100.00 2,531.52 100.00 3,037.82 100.00 3,645.39 100.00 13,082.33

Dinas

Syariat

Islam

Program

Peningkatan sarana

dan Prasarana

Keagamaan

Terwujudnya

sarana dan

Prasarana

Keagamaan

Jumlah sarana

dan Prasarana

Keagamaan %

70.00

0.72 14,600.00 80.00 17,520.00 85.00 21,024.00 90.00 25,228.80 95.00 30,274.56 90% 108,647.36

Dinas

Syariat

Islam

Jumlah

gampong

berwawasan

syariat islam

Program

Pengembangan

Rumah Kaum

Dhuafa

Jumlah Rumah

Kaum Dhuafa

berwawasan

syariat islam

orang 543.00 543.00 4,350.00 543.00 4,785.00 543.00 5,263.50 543.00 5,789.85 543.00 6,368.84 543.00 26,557.19

Baitul

Mal

Kabupate

n

Jumlah Rumah

Layak Huni

kaum dhuafa

yang dibangun

Program

Kehidupan

Beragama

Meningkatnya

pengawasan

dan pembinaan

pelanggar

syariat islam

Penguatan

kehidupan

beragama % 1.00 100.00 423.80 100.00 400.00 100.00 403.26 100.00 407.58 100.00 458.97 100.00 2,093.61 Sekretaria

t MPU

Program Penguatan

Kelembagaan

Terwujudnya

Penguatan

Kelembagaan

Jasa Pengurus

Baital mal % 100 100% 250.00 100% 270.00 100% 280.00 100% 300.00 100% 320.00 100% 1,420.00 Baital

Mal

Program Sosialisasi

dan Publikasi

Publikasi baital

mal tahap 0

3 200.00

3 200.00

3 200.00

3 200.00

3 200.00 15 1,000.00

Baital

Mal

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan

348,816.16

419,913.4

8

411,520.73

427,918.39

452,616.68

2,060,785.45

A. Pendidikan

Program

Pendidikan Anak

Usia Dini

Meningkatnya

proporsi anak

yang terlayani

pada

pendidikan

anak usia dini

Angka

Partisipasi

Kasar (APK)

PAUD % 50.00 55.00 10,490.70 60.00 11,539.77 65.00 12,693.75 65.00 13,963.12 70.00 15,359.43 75.00 64,046.77

Disdikpor

a

Page 20: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 20

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Program Wajib

Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

Sarana

Prasarana

Pendidikan

dasar Sembilan

tahun sesuai

SPM

Fasilitas

Pendidikan

dasar Sembilan

Tahun % 85.00 87.00 49,983.66 90.00 75,502.52 93.00 66,841.99 95.00 58,308.91 98.00 53,142.32 98.00 303,779.40

Disdikpor

a

Program

Peningkatan Mutu

Pendidik dan

Tenaga

kependidikan Dasar

Sembilan Tahun

Terpenuhinya

kebutuhan

pendidik dan

kependidikan

yang

profesional

Nilai UKG

% 95.00 100.00 2,950.00 100.00 3,540.00 100.00 4,248.00 100.00 5,097.60 100.00 5,607.36 100.00 21,442.96 Disdikpor

a

Proram manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Disdikpor

a

Program

Pendidikan Non

Formal/Kesetaraan

Angka

Partisipasi

Sekolah Non

Formal/Kesetar

aan

% 10.00 15.00 1,225.30 20.00 1,347.83 25.00 1,482.61 30.00 1,630.87 35.00 1,793.96 40.00 7,480.57 Disdikpor

a

Program

Pendidikan Dayah

dan Pemberdayaan

Santri

Angka

Partisipasi

Sekolah

DAYAH

% 60.00 63.00 2,841.60 65.00 3,409.92 68.00 4,091.90 70.00 4,910.28 75.00 5,584.48 75.00 20,838.18

Dinas

Pendidika

n Dayah

Program

Peningkatan Mutu

Pendidik Dayah

Meningkatnya

Kapasitas

Tenaga

Pendidika

Dayah

Persentase

pendidik dan

guru/tenaga

kependidikan

yang memenuhi

standar

kompetensi

% 95.00 100.00 2,950.00 100.00 3,540.00 100.00 4,248.00 100.00 5,097.60 100.00 5,607.36 100.00 21,442.96

Dinas

Pendidika

n Dayah

Program

Peningkatan sarana

dan pra sarana

dayah

lancarnya

Proses Belajar

di Dayah

Jumlah dayah

berkualitas % 35.00 70.00 500.00 75.00 500.00 80.00 500.00 85.00 500.00 90.00 500.00 400.00 2,500.00

Dinas

Pendidika

n Dayah

Program

Pembinaan

Manajemen Dayah

Pengololaan

dayah sesuai

standar

Jumlah dayah

dengan

pengelolaan

sesuai standar

% 50.00 52.00 480.00 55.00 576.00 58.00 691.20 63.00 829.44 70.00 953.86 70.00 3,530.50

Dinas

Pendidika

n Dayah

Program :

Pengembangan

Teknologi

Informasi Dayah

dayah 40.00 24.00 80.00 24.00 80.00 24.00 80.00 24.00 80.00 24.00 80.00 160.00 400.00

Dinas

Pendidika

n Dayah

Program penelitian

dan pengembangan

dayah

% 14.00 10.00 50.00 10.00 50.00 10.00 50.00 10.00 50.00 10.00 50.00 64.00 250.00

Dinas

Pendidika

n Dayah

Program :

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

% 100.00 100.00 228.50 100.00 290.00 100.00 345.00 100.00 400.00 100.00 503.30 100.00 1,766.80

Majelis

Pendididi

kan

Daerah (

MPD )

Program : Bantuan

Beasiswa Miskin

Baitul Mal

Menurunnya

Angka Putus

Sekolah

Angka Putus

Sekolah orang 100.00 100.00 1,960.00 100.00 1,960.00 100.00 1,960.00 100.00 1,960.00 100.00 1,960.00 100.00 9,800.00

Baitul

Mal

Kabupate

n

0.00

B. Kesehatan

Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Terpenuhinya

kebutuhan

tenaga

kesehatan yang

kompeten

Terpenuhinya

SDM

Kesehatan yang

kompeten

Kegiatan 4 -

- 4

100 4

200 4

250 4

300

#VALU

E!

850 Dinkes

Page 21: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 21

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Program Pengadaan

Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Seluruh

Puskesmasa

dan

Jaringannya (18

PKM, 47 Pustu

dan 285

Poskesdes)

Seluruh

Puskesmas dan

Jaringannya

mendapatkan

distribusi obat-

obatan yang

merata

Kegiatan 4 4

6,599 4

7,023 4

7,985 4

8,783 4

9,662

20

40,052 Dinkes

Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Calon

Jamaah/Jamaah

Haji , Orang

Dengan

Gangguan Jiwa

atau Kelompok

Khusus

mendapat

layanan

kesehatan yang

layak

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Penduduk

Kecamata

n 17 17

55 17.00

61 17.00

67 17

73

17

17

85

272 Dinkes

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

masyarakat

Seluruh

Puskesmas

dalam wilayah

Kabupaten

Bireuen

seluruh

Puskesmas

mendapatkan

sarana dan

prasarana

promkes dan

seluruh

Puskesmas

melaksanakan

promkes

Puskesma

s 18 19

1,230

20

1,230

20

1,230

20

1,230

20

1,230

99

6,150 Dinkes

Program perbaikan

gizi masyarakat

seluruh

masyarakat

dalam wilayah

Kabupaten

Bireuen

terlaksananya

penanganan

masalah Gizi

masyarakat

bulan 12 12

1,500 12

1,800 12

2,250

12

2,600 12

2,900

60

11,050 Dinkes

Program

Pengembangan

Lingkungan sehat

Jajanan anak

sekolah,

penyediaan

minuman isi

ulang,

lingkungan

tempat-tempat

umum dan

kesehatan olah

Raga

Terselenggarab

ya penyehatan

lingkungan dan

sanitarian

penduduk

Kecamatn 17 17

700 17 850 17

1,000 17 800 17

1,250

85

4,600 Dinkes

Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Kesehatan makanan

dan minuman

Industri rumah

tangga, Jajanan

anak sekolah,

tempat

pengisian

ualang muman,

dan tempat

lainnya

Terlaksananya

pengawasan

dan

pemeriksaan

makanan dan

minuman

Kecamata

n 17 0

- 17 100 17

150 17 200 17

200

68

650 Dinkes

Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehartan

Masyarakat

peserta JKN

dan 20

Puskesmas

serta 47

poskesdes

Meningkatnya

mutu pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

Paket 67 67.00

36,664 67.00

40,072 67.00

40,155 67.00

43,912 67.00

48,045

335

208,848 Dinkes

Program Pelayanan

Kesehatan pada

Badan Layanan

Umum Daerah

(BLUD)

BLU RSD dr.

Fauziah

Bireuen

Terselanggaran

ya pelayanan

kesehatan pada

BLU RSD dr.

Fauziah

Bireuen

bulan 12

12

151,200

12

158,760

12

166,698

12

175,033

12

183,785

60

835,475

RSUD dr.

Fauziah

Bireuen

Page 22: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 22

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Program

Peningkatan

Kesehatan Ibu

Melahirkan Dan

Anak

Ibu Hamil, ibu

melahirkan ,

ibu meyusui

dan anak

Penyelenggaraa

n kesehatan ibu

dan anak

bulan 12 12

500 12

750 12

1,000 12

1,100 12

1,200

60

4,550 Dinkes

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Anak

Balita

Bayi dan balita

keluarga kurang

mampu

Menurunnya

angka kematian

bayi dan balita

per 1000 14 1

500 2

750 3

1,000 3

1,000 4

1,200

13

4,450 Dinkes

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Daerah dan

lokasi rawan

endemis

Penyakit

Menular

Cakupan desa

yang

mengalami

KLB dilakukan

penyelidikan

epidemiologi

dalam waktu <

24 jam

kegiatan 7 7

1,493 7

1,642 7

1,806 7

1,987 7

2,186

35

9,114 Dinkes

Program

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular

Penderita

penyakit

deabetes

mellitus,

Hypertensi,

Jantung, dan

PTM lainnya

Persentase

puskesmas

yang

melaksanakan

Pandu PTM

Kecamata

n 17 17.00

465 17.00

558 17.00

670 17.00

804 17.00

964

85

3,460 Dinkes

Program Pelayanan

Kesehatan Jiwa

Masyarakat

Meningkatnya

Kesehatan Jiwa

dan upaya

pencegahan

penyalahgunaa

n NAPZA

20 puskesmas

melaksanakan

upaya

kesehatan jiwa

bulan 12

12

128

12

141

12

155

12

170

12

187

60

781 Dinkes

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Lansia

Masyarakat

Usia >65 tahun

Tingkat

kepuasan

pelayanan

kesehatan

bulan 12 0.00

- 12

200 12

220 12

242 12

266

48

928 Dinkes

Program

pengadaan,

Peningkatan

perbaikan sarana

dan prasarana

puskesmas,

puskesmas

pembantu dan

jaringannya

Terpenuhinya

sarana dan

prasarana

kesehatan

Jumlah sarana

dan prasarana

kesehatan yang

sesuai standar

unit/

Paket 50 52

15,305 58

17,000 63

20,000 65

23,000 70

26,000

308

101,305 Dinkes

Program

Pengadaan,

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Rumah Sakit /

Rumah Sakit Jiwa /

Rumah Sakit Paru-

Paru / Rumah Sakit

Mata

Fasilitas tempat

pelayanan,

peralatan medis

dan non medis

Tersedianya

sarana dan

prasarana

Rumah sakit

sesuai standar

% - 100.00

58,037 100.00

85,741 100.00

68,903 100.00

73,107 100.00

81,182

500

366,971

RSUD dr.

Fauziah

Bireuen

Program

Pemeliharaan

sarana dan

prasarana rumah

sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit

paru-paru/ rumah

sakit mata

Fasilitas tempat

pelayanan,

peralatan medis

dan non medis

Sarana dan

prasarana

rumah sakit

dapat

difungsikan

secara

maksimal

% - 100.00

700 100.00

800 100.00

800 100.00

800 100.00

900

500

4,000

RSUD dr.

Fauziah

Bireuen

Page 23: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 23

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Misi 3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi

32,372.92

35,843.95

109,271.30

39,123.46

44,382.77

260,994.40

A. Tenaga Kerja

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Meningkatnya

iklim

ketenagakerjaa

n yang kondusif

Besaran tenaga

kerja yang

mendapatkan

pelatihan

berbasis

kompetensi

orang 2200 52 233 200 820 200 870 200 920 200 970 852 3,813.00

DISNAK

ERTRAN

SPRIND

Program

Peningkatan

Kesempatan Kerja

Besaran tenaga

kerja yang

mendapatkan

pelatihan

berbasis

masyarakat

Keg 2 - - 1

150 1

160 1

175 1

200 4 685.00

DISNAK

ERTRAN

SPRIND

Program

Pengembangan dan

Peningkatan

Kapasitas SDM

Keselamatan

dan

perlindungan

Pelatihan 2 - - 2

165 2

195 2

220 2 255 8 835.00

DISNAK

ERTRAN

SPRIND

Program

Perlindungan dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

Angka sengketa

pengusaha-

pekerja per

tahun

Unit 1 20 24.58 20

30 20

45 25

70 25

90 110 259.58

DISNAK

ERTRAN

SPRIND

B. Transmigrasi

Program

Pengembangan

Wilayah

Transmigrasi

Tersalurkannya

minat

masyarakat

untuk

bertransmigrasi

Fasilitasi

pengiriman

transmigran

Lokasi 3 - - 1

1,081 1

1,101 1

1,201 1

1,301 4 4,684.30

DISNAK

ERTRAN

SPRIND

Program

Pengembangan

Masyarakat dan

Kawasan

Transmigrasi

Persentase

transmigran

swakarsa

Lokasi 1 1

40 1

90 1

100 1

120 1

135 5 485.00

DISNAK

ERTRAN

SPRIND

C. Perindustrian 0 0.00

Program

Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah (IKM)

Meningkatnya

jumlah dan

kemandirian

industri kecil

dan menengah

dalam

mengembangka

n ekonomi

lokal

Cakupan bina

kelompok

pengrajin

Jumlah

IKM 241 67 1,450.92 100 1,695.00 100 1,852.00 100 2,020.00 100 2,151.00 467 9,168.92

DISNAK

ERTRAN

SPRIND

Program

Peningkatan

Kemampuan

Teknologi Industri

Jumlah

IKM 0 0 0 1 150.00 2 300.00 2 350.00 5 750.00 10 1,550.00

DISNAK

ERTRAN

SPRIND

Program

Pengembangan

sentra-sentra

industri potensial

Meningkatkan

pengembangan

sentra industri

potensial

Jumlah lokasi

pengolahan dan

pemasaran yang

terbangun

IKM

Potensial 106 3

740 3

280 3

305 3

340 3

375 15 2,040.00

DISNAK

ERTRAN

SPRIND

Program Penataan

Struktur Industri

Klaster

Industri 0 - - 1

250 1

250 1

300 1

300 4 1,100.00

D. Koperasi,

Usaha kecil, dan

Menengah

0.00

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

Meningkatnya

jumlah koperasi

aktif dan

kemandirian

usaha mikro,

kecil dan

menengah

dalam

mengembangka

Persentase

koperasi aktif

Kelemba

gaan 200 40 145.00 80 300.00 80 350.00 80 400.00 80 450.00 360 1,645.00

DISPEM

DAGKO

P&UKM

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

Dan Keunggulan

Persentase

Usaha Mikro

dan Kecil

Angkatan 3 3 Rp

130 5

Rp

226 5

Rp

249 5

Rp

274 5

Rp

301 23 1,178.90

DISPEM

DAGKO

P&UKM

Page 24: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 24

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Kompetitif UKM n ekonomi

lokal

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Persentase

Usaha Mikro

dan Kecil

UMKM 500 Rp

- 30

Rp

115 30

Rp

127 30

Rp

139 30

Rp

153 120 533.80

DISPEM

DAGKO

P&UKM

Program

Penciptaan Iklim

Usaha Kecil,

Menengah yang

Kondusif

UKM 85 50 Rp

90 115

400

115 Rp

450 115

Rp

500 115

Rp

550 510 1,990.00

DISPEM

DAGKO

P&UKM

E. Penanaman

Modal

0 0.00

Program Penyiapan

Potensi Sumber

Daya, Sarana dan

Prasaranan Daerah

Meningkatnya

investasi pada

berbagai sektor

Jumlah

investor

berskala

nasional

(PMDN/PMA)

Regulasi 1 1 Rp

450 1

Rp

450 1

Rp

450 1

Rp

450 1

Rp

450 5 2,250.00

DISPEN

DAGKO

P

Program

Peningkatan

Pelayanan Publik

Jumlah nilai

investasi

berskala

nasional

(PMDN/PMA)

Izin 5500 5047 Rp

251 5047

Rp

255 5047

Rp

260 5047

Rp

257 5047

Rp

270 25235 1,293.00

DISPEN

DAGKO

P

Program

Peningkatan

Promosi dan Kerja

sama investasi

Rasio daya

serap tenaga

kerja dan

Kenaikan /

penurunan Nilai

Realisasi

PMDN (milyar

rupiah)

Keg 5 Rp

- 5

Rp

545 5

Rp

599 5

Rp

658 5

Rp

724 20 2,525.40

DISPEN

DAGKO

P

F. Perdagangan 0 0.00

Program

Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan

Lancarnya

pasokan dan

distribusi

barang-barang

kebutuhan

masyarakat

secara

berkesinambun

gan

Ekspor Bersih

Perdagangan Angkatan 1 5

Rp

390 5

Rp

390 5

Rp

390 5

Rp

390 5

Rp

390 25 1,950.00

DISPEN

DAGKO

P

Program

Pembinaan

Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

Jumlah kasus

kelangkaan

barang pokok

pertahun

Jenis 69 1 Rp

626 1

Rp

701 1

Rp

771 1

Rp

848 1

Rp

933 5 3,879.00

DISPEN

DAGKO

P

Program

Peningkatan

Efesiensi

Perdagangan

Dalam Negeri

Cakupan bina

kelompok

pedagang/usaha

informal

Pasar 11 3 Rp

4,264 3

Rp

3,264 4

Rp

3,264 4

Rp

3,264 4

Rp

3,264 18 17,320.00

DISPEN

DAGKO

P

G.

Pertanian/Perke

bunan/Peternak

an

0.00

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

Berkembangny

a kawasan

sentra produksi

pertanian,

Jumlah

kawasan sentra

produksi

pertanian,

Ekor 50528 671257

1,971 798776

1,790 886.641

1,840 892645

1,890 972648

1,940

3336212

.641 9,431.00 DISTAN

Page 25: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 25

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Ternak

peternakan dan

perkebunan

peternakan dan

perkebunan Ekor 17394 16483 298 16622 300 16849 280 16905 300 16972

1,941 83831 3,119.00 DISTAN

Program

Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi

(pertanian/

Perkebunan)

Meningkatnya

aksesibilitas

pelaku usaha

pertanian,

peternakan dan

perkebunan

Rata-rata

peningkatan

produksi

komoditas

pertanian,

peternakan dan

perkebunan

Meter 18700 17075

3,415 6500

1,450 7000

1,480 7000

1,480 7500

1,550 45075 9,375.00 DISTAN

Program

Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi

Peternakan

Kontribusi

Produksi

kelompok

petani terhadap

PDRB

Unit 5 2 233 3 480 2 300 2 350 2 380 11 1,743.00 DISTAN

Program

Peningkatan

Produksi Pertanian/

Perkebunan

Kontribusi

sektor

pertanian/peter

nakan/perkebun

an

Ton 232094 222050 585 235120 640 240240 672 240240 740 244440 780 1182090 3,417.00 DISTAN

Program

Peningkatan

Kesejahtraan Petani

Meningkatnya

kapasitas dan

kemampuan

SDM petani,

peternak dan

pekebun

Jumlah

kelompok

petani yang

mengalami

peningkatan

produksi pasca

pembinaan dan

pendampingan

Petani 125 50 170 150 476 150 990 175 550 175 650 700 2,836.00 DISTAN

Program

Pemberdayaan

Penyuluhan

Pertanian /

perkebunan

Lapangan

Kontribusi

sektor

pertanian,

peternakan dan

perkebunan

BPP 17 17 350 17 500 17 600 17 750.00 17 800.00 55

17 3,000.00 DISTAN

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Petani

Lembaga 150 4 345 2 150 2 150 2 150 2 150 12 945.00 DISTAN

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertaian/Perkebuna

n

Meningkatnya

penerapan

teknologi tepat

guna petani,

peternak dan

pekebun

Kontribusi

sektor

pertanian,

peternakan dan

perkebunan

Meter 3500 4800

2,277 3000

1,790

3,500

1,850 3500

2,050 4500

1,900 19300 9,867.00 DISTAN

Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan

H. Pangan 0.00

Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan

Terbangunnya

kerja sama

antar daerah

dengan daerah

penghasil

pangan untuk

suplai pangan

berkelanjutan

Ketersediaan

pangan utama

Kelompo

k 35 40

2,000 45 2250 45 2250 45 2250 45 2250 220 11,000.00 DKPP

Program

Peningkatan

Ketahanan Pangan

Ketersediaan

energi dan

protein

perkapita

Kw 62,460 0 0 62,580 265 62,600 280 62,600 300 62,680 315 250460 1,160.00 DISTAN

Page 26: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 26

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Program

Peningkatan

Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan

Kawasan 1 2

250 4 350 6 400 8 350 10 350 30 1,700.00 DKPP

I. Kelautan dan

Perikanan

0.00

Program

Pengembangan

Perikanan Tangkap

Meningkatnya

aksesibilitas

pelaku usaha

perikanan

Produksi

perikanan Ton 11,048.70

11,500

7,084

12,000 8,100.00

12,000 80,100.00

12,000 8,600.00

12,000 9,760.00 59500 113,644.42 DKPP

Program

Peningkatan

Kegiatan Budaya

Kelautan dan

Wawasan Maritim

kepada Masyarakat

Kelompo

k 11 11

230 11 248 11 248 11 248 11 248 55 1,222.00 DKPP

Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

Konsumsi ikan Ton 11,700.00 12,000

2,585 12,500 2,973.00 13,000 3,270.00 13,500 3,597.00 14,000 3,957.00 65000 16,382.00 DKPP

Program

Peningkatan SDM

dan Kelembagaan

Nelayan

Meningkatnya

kapasitas dan

kemampuan

SDM perikanan

tangkap dan

budidaya

Cakupan bina

kelompok

nelayan

Kelompo

k 10 3 270 3 410 3 410 3 270 3 270 15 1,630.00 DKPP

J. Energi dan

Sumber Daya

Mineral

0.00

Program

Pembinaan Bidang

Pertambangan

Meningkatnya

pengawasan

dan

pengendalian

pemanfatan

sumber daya

alam

Ketersediaansu

mberdaya alam

% - 100 135 100 145.35 100 159.89 100 175.87 100 193.46 500 809.57 SETDAK

AB

K. Keuangan

dan Daya Saing

Daerah

0 0.00

Program

Peningkatan PAD

dan PBB

Meningkatnya

akuntabilitas

pengelolaan

pendapatan

daerah

Persentase

kenaikkan PAD

per tahun

Objek 26 26

243 26

310 26

350 26

450 26

610 130 1,963.00 BPKD

Program

Optimalisasi

Penghitungan dan

Penetapan Pajak

Bumi dan

Bangunan

Persentase

kenaikkan PBB

dan retribusi

per tahun

PBB 138,566 144418

200 150000 438 152000 526 155000 631 157000

757 758418 2,551.10 BPKD

Program

Optimalisasi

Perhitungan dan

Penetapan Pajak

Retribusi Daerah

Pajak/Ret

ribusi 1450

-

- 1,450

365 0

- 0

- 1,450

300 2900 665.00 BPKD

Program Sosialisasi

Tentang

Peningkatan

Pendapatan Asli

Daerah

Produktivitas

total daerah Kali 0

-

- 0

80

-

-

-

- 0

100 0.02 180.00 BPKD

Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Keterbukaan

ekonomi % 100 770 100 810 100 855 100 915 100 980 500 4,330.00

DPMGP

K

Page 27: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 27

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Perdesaan

Program

Pembinaan

Kelembagaan dan

Penunjang

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Mukim dan

Gampong

% 100 66 100 100 100 100 100 100 100 100 500 466.00 DPMGP

K

Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

% 100 61 100 67.1 100 73.81 100 81.19 100 89.31 500 372.41 SEKDA

Misi 4 : Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan

dan pariwisata

8,160.00

8,993.00

8,391.80

8,356.48

9,030.65

43,001.93

Program

Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

Cakupan

pembinaan

olahraga

% 80 100 70 100 88 100 96.8 100 106.48 100 85.65 100

446.93

SEKDA

0

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Olahraga

Unit 1 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 8

5000

Disdikpor

a

Program

Pembinaan Cabang

Olahraga Prestasi

Tingkat Daerah

Cabang

Olah raga 3 3 700 3 750 3 800 3 850 3 900 15

4000

Disdikpor

a

Program

pegembangan nilai

budaya

Jumlah

komunitas

budaya yang

aktif

mengadakan

kegiatan setiap

tahunnya

Gampong 2 0 0 1 40 1 50 1 60 1 70

4

220

Sekretaria

t MAA

Program

Pengembangan

Budaya Daerah

Kegiatan NA 1 30 3 200 4 225 4 250 5 275 17

950

Sekretaria

t MAA

Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Benda, Situs

dan Kawasan

Cagar Budaya

yang

dilestarikan

Kegiatan 0 0 0 2 200 2 250 3 300 3 350 10

1,100

Sekretaria

t MAA

Program

Pelestarian dan

Pembinaan Adat

Istiadat

Jumlah cagar

budaya yang

dikelola secara

terpadu

Kegiatan 2 0 0 3 300 4 350 4 400 5 500 16

1,550

Sekretaria

t MAA

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Hukum Adat

penyelesaiaan

masalah dgn

hukum adat

gampong NA 1 100 1 120 1 130 1 140 1 150 5

640

Sekretaria

t MAA

Program

Pelestarian dan

Aktualisasi Adat

Budaya Daerah

70% 100 70% 200 70% 200 70% 200 80% 200 85% 900 Sekretaria

t MAA

Program

Pembinaan

Lembaga Adat dan

gampong NA 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 10

1000

Sekretaria

t MAA

Page 28: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 28

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Tokoh Adat

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Majelis Adat

Aceh

Naiknya

kompetensi

sumber daya

Majelis Adat

Aceh

% 100 510 100 180 100 200 100 220 100 240 100

1350

Sekretaria

t MAA

Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Kunjungan

wisata % NA 100 5,250.00 100 5,415.00 100 4,590.00 100 4,330.00 100 4,760.00 100

24345

Disdikpor

a

Program

Pengembangan

Pemasaran

pariwisata

Lama

kunjungan

Wisata NA 2 200 2 300 2 300 2 300 2 300 10 1500

Disdikpor

a

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

dan bersih

189,729.10 194,358.3

6

187,853.79 201,744.50 229,498.16 1,003,183.91

A. Urusan

Penunjang

Lainnya/Progra

m Rutin

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Jumlah Bulan

pelayanan

administrasi

Bln 12 69,765.73 12 70,501.08 12 85,706.13 12 96,254.87 12 112,137.47 60 434,365.28

Semua

SKPD

dan

Kecamata

n

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkatnya

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Persentase

Kepatuhan

Aparatur

SKPD 52 52 8,757.91 52 9,644.42 52 11,350.09 52 11,972.74 52 13,179.98 260 54,905.14

Semua

SKPD

dan

Kecamata

n

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jumlah bulan

terpenuhinya

kebutuhan

sarana prasarna

aparatur

SKPD 52.00 52.00 58,077.19 52.00 55,123.84 52.00 32,203.89 52.00 31,881.95 52.00 37,353.24 260 214,640.11

Semua

SKPD

dan

Kecamata

n

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Persentase

Peningkatan

SDM Aparatur

SKPD 52.00 52.00 7,813.61 52.00 7,308.49 52.00 7,987.01 52.00 8,826.11 52.00 9,761.74 260 41,696.96

Semua

SKPD

dan

Kecamata

n

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Meningkatnya

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Jumlah laporan

keuangan SKPD 35.00 35.00 8,157.77 35.00 8,695.47 35.00 10,065.59 35.00 11,238.98 35.00 13,138.92 175 51,296.73

Semua

SKPD

Program

Pembinaan

Otonomi Daerah

Meningkatnya

peraturan dan

Otonomi

Daerah

Jumlah

peraturan dan

Otonomi

Daerah

Dokumen 2.00 2.00 365.00 2.00 395.00 2.00 425.40 2.00 452.00 2.00 477.80 10 2,115.20 SEKDA

Program

Peningkatan

Perundang-

undangan

Dokumen 2.00 2.00 365.00 2.00 395.00 2.00 425.40 2.00 452.00 2.00 477.80 10 2,115.20 SEKDA

Penyusunan Produk

Hukum Daerah Dokumen 1.00 1.00

345.00 1.00

421.00 1.00

496.00 1.00

571.00 1.00

646.00 5 2,479.00 SEKDA

Pelayanan Jasa Tahun 1.00 1.00 85.00 1.00 92.50 1.00 97.50 1.00 102.50 1.00 157.50 5 535.00 SEKDA

Page 29: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 29

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Advokasi

Penyusunan Buku

Informasi Hukum Buku 62.00 62.00 25.00 62.00 27.50 62.00 29.50 62.00 31.50 62.00 34.50 310 148.00 SEKDA

Penyusunan Buku

Lembaran Daerah Buku 62.00 62.00 21.00 62.00 25.00 62.00 27.00 62.00 29.50 62.00 32.50 310 135.00 SEKDA

Peningkatan

Jaringan

Dokumentasi dan

Informasi Hukum

Dokumen 1.00 1.00 72.50 1.00 85.00 1.00 105.00 1.00 120.00 1.00 137.00 5 519.50 SEKDA

Sosialisasi Produk

Hukum Daerah dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Kegiatan 1.00 1.00 30.00 1.00 37.50 1.00 45.00 1.00 53.00 1.00 62.00 5 227.50 SEKDA

Penyuluhan Hukum

Kecamata

n 17.00 17.00 168.00 17.00 215.00 17.00 265.00 17.00 320.00 17.00 380.00 85 1,348.00 SEKDA

Bimbingan Teknis

Penyusunan

Peraturan Daerah

Kali 1.00 1.00 41.50 1.00 45.00 1.00 50.00 1.00 55.00 1.00 62.00 5 253.50 SEKDA

Program Kerjasama

Informasi dan

Media Massa

Meningkatnya

kerjasama

Jumlah

kerjasama Kali 1.00 1.00 150.00 1.00 160.00 1.00 180.00 1.00 200.00 4 690.00

DISKOI

NFO

Asistensi Perjanjian

Kerjasama

Pemerintah Daerah

Dokumen 1.00 1.00 10.70 1.00 17.50 1.00 26.00 1.00 31.00 1.00 36.50 5 121.70 SEKDA

Program Kerja

Sama Informasi

dan Media Massa

Tahun 1.00 1.00 1,588.00 0.86 1,682.00 0.90 1,810.00 0.93 1,984.00 0.97 2,175.00 4.66 9,239.00 SEKDA

Program Kerja

sama Pembangunan Dokumen 1.00 1.00 50.00 1.00 50.00 1.00 50.00 1.00 50.00 1.00 50.00 5 250.00 BAPEDA

Program

Pengembangan

Tekhnologi

Informasi Tenaga

Pendidikan Dayah

Kegiatan 1.00 1.00 300.00 1.00 360.00 1.00 432.00 1.00 518.40 1.00 622.08 5 2,232.48

Dinas

Pendidika

n Dayah

Program

Pendidikan

Kedinasan

Angkatan 3.00 3.00 346.00 3.00 2,060.00 3.00 1,816.60 3.00 1,852.70 3.00 1,958.80 15 8,034.10 BKPSD

M

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Orang 2.00 2.00 133.00 2.00 137.00 2.00 0.00 2.00 143.00 2.00 147.00 10 560.00 SEKDA

Penataan

Kelembagaan

Pemerintah

Kabupaten Bireuen

Meningkatkan

Kelembagaan

Daerah

Jumlah

Kelembagaan

Daerah

Dokumen 5.00 5.00 408.69 5.00 309.65 5.00 428.02 5.00 366.82 5.00 404.10 25 1,917.28 SEKDA

B. Pertanahan 0.00

Program

Pembangunan

Sistem Pendaftaran

Tanah

Meningkatnya

Sistem

Pendaftaran

Tanah

Jumlah

Dokumen

Pemetaan,

Penguasaan,

dan Pemilikan

tanah

Kegiatan 1.00 1.00 100.50 1.00 120.60 1.00 144.72 1.00 173.66 1.00 208.39 5 747.87

Dinas

Pertanaha

n

Program penataan,

Penguasaan

,Pemilikian Dan

Penggunaan dan

pemamfaatan

Tanah

Kegiatan 1.00 1.00 335.00 1.00 402.00 1.00 482.40 1.00 578.88 1.00 694.65 5 2,492.93

Dinas

Pertanaha

n

C. Administrasi 0 0.00

Page 30: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 30

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Meningkatnya

Penataan

Administrasi

Kependudukan

Persentase

Penataan

Administrasi

Kependudukan

Tahun 1.00 1.00 1,881.09 1.00 2,017.00 1.00 2,201.00 1.00 2,219.00 1.00 2,358.00 5 10,676.09 DISDUK

CAPIL

D. Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

0 0.00

Program

Kependudukan dan

Keluarga

Berencana

Meningkamya

Keluarga

Berencana

Persentase data

keluarga dan

KB di

desa/kelurahan

Tahun 1.00 1.00 7,240.44 1.00 7,240.44 1.00 7,240.44 1.00 7,240.44 1.00 7,240.44 5 36,202.20 DPMGP

K

Program

Peningkatan

Dukungan Sarana

Pelayanan KB

Jumlah

Pasangan Usia

Subur yang

menjadi peserta

KB Baru

Tahun 1.00 1.00 500.50 1.00 700.50 1.00 900.20 1.00 900.00 4 3,001.20 DPMGP

K

E. Pelayanan

Sistem

Informasi

0 0.00

Program

Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Adanya

pelayanan

sistem

informasi

terintegrasi

Cakupan

pengembangan

dan

pemberdayaan

Kelompok

Informasi

Masyarakat

Tahun 1.00 1.00 35.00 0.00 1 35.00 DPRKPL

H

Program

Pembangunan

Sistem Pendaftaran

Tanah

Kegiatan 1.00 1.00 100.50 1.00 120.60 1.00 144.72 1.00 173.66 1.00 208.39 5 747.87

Dinas

Pertanaha

n

Program

Pengembangan

Sistem Informasi

Pertanahan

Kegiatan 1.00 1.00 75.97 1.00 91.16 1.00 109.39 1.00 131.27 1.00 157.53 5 565.32

Dinas

Pertanaha

n

Program

Pengembangan

Pusat Pelayanan

Informasi dan

Konseling KRR

Unit 1.00 1.00 40.00 1.00 40.00 1.00 40.00 1.00 40.00 1.00 40.00 5 200.00 DPMGP

K

Program

Pengembangan dan

Pendayagunaan

Teknologi

Informatika

Unit 1.00 1.00 50.00 1.00 50.00 2 100.00 DISKOI

NFO

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kali 1.00 1.00 1,487.00 1.00 2,220.00 1.00 1,525.00 1.00 1,665.00 1.00 1,715.00 5 8,612.00 BAPEDA

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kali 1.00 1.00 5,202.00 1.00 4,622.00 1.00 4,935.00 1.00 4,416.00 1.00 4,815.00 5 23,990.00 Kecamata

n

Program Kerja

sama Pembangunan Kegiatan 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 4 400.00 BAPEDA

Program

Pengembangan

Data dan Informasi

Tahun 1.00 1.00 445.00 1.00 530.00 1.00 460.00 1.00 785.00 4 2,220.00 BAPEDA

Page 31: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 31

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Program koordinasi

Perencanaan

pembangunan

bidang Ekonomi

dan SDA

SKPD 8.00 8.00 1,045.00 8.00 610.00 8.00 680.00 8.00 700.00 8.00 1,000.00 40 4,035.00 BAPEDA

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

SKPD

-

1

165

1

182

1

200

1

220

1

242 5 1,007.35 SEKDA

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanan

Pembangunan

Daerah

Jumlah

Kelembagaan

%

100

-

100

160

100

180

100

195

100

210 500 745.00 SEKDA

Program

Perencanaan

pembangunan

bidang Sosial dan

Budaya

SKPD 43.00 43.00 1,090.00 43.00 1,090.00 43.00 1,099.00 43.00 545.00 43.00 555.00 215 4,379.00 BAPEDA

Program

Perencanaan

pembangunan

bidang Sarana

Prasarana

SKPD 6.00 6.00 1,900.00 6.00 1,050.00 6.00 550.00 6.00 710.00 6.00 260.00 30 4,470.00 BAPEDA

Program

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Informasi

Tahun 1.00 1.00 109.50 1 109.50 DISKOI

NFO

F. Penelitian dan

pengembangan

0.00

Program Penelitian

dan Pengembangan

Dayah

Tewujudnya

Penelitian

Pengembangan

Pendidikan

dayah

Persentase

implementasi

rencana

kelitbangan.

Kegiatan 1.00 1.00 60.00 1.00 112.00 1.00 86.40 1.00 151.68 1.00 124.42 5.00 534.50

Dinas

Pendidika

n Dayah

G. Kearsipan 0.00

Program

Peningkatan SDM

Kearsipan

Meningkatnya

jumlah

dokumen dan

pengarsipan

Jumlah SDM

Kearsipan Angkatan 1.00 135.00 1 135.00

DISPUST

AKA

Program

Penyelamatan dan

Pelestarian

Dokumen/Arsip

Daerah

Kegiatan 8.00 8.00 167.53 8.00 242.65 8.00 316.55 8.00 434.78 8.00 600.02 40.00 1,761.53 DISPUST

AKA

H. Perpustakaan 0.00

Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

Terwujudnya

Budaya Baca

dan Pembinaan

Perpustakaan

Jumlah

kunjungan

perpustakaan

umum daerah

Kegiatan 13.00 13.00 819.10 13.00 940.56 13.00 1,086.51 13.00 1,253.49 13.00 1,441.76 65.00 5,541.42 DISPUST

AKA

Program

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana dan

Prasarana

Unit 1.00 1.00 64.87 1.00 114.10 1.00 131.18 1.00 150.85 1.00 173.45 5.00 634.45 DISPUST

AKA

Page 32: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 32

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Program

Pemeliharaan

Perpustakaan,Doku

mentasi dan

Publkasi

Unit 1.00 1.00 55.00 1.00 55.00 1.00 55.00 1.00 55.00 1.00 55.00 5.00 275.00

Majelis

Pendididi

kan

Daerah (

MPD )

I. Persandian 0.00

Program

Pengelolaan dan

Pengembangan

Persandian Daerah

Terwujudnya

Pengelolaan

dan

Pengembangan

Persandian

Daerah

Jumlah Jenis

Informasi yang

diamankan

melalui

Persandian

Dokumen 1.00 1.00 150.00 1.00 150.00 1.00 150.00 1.00 150.00 1.00 150.00 5.00 750.00 DISKOI

NFO

J. Pengawasan 0.00

Program

Pengendalian dan

Pengawasan

Dampak

Lingkungan

Meningkatnya

Pengendalian

dan

Pengawasan

Jumlah

Pengendalian

dan

Pengawasan

Unit 1.00 0.00 1.00 15.00 1.00 15.00 1.00 15.00 1.00 15.00 4.00 60.00 DISHUB

Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Kegiatan 11.00 11.00 2,464.00 11.00 2,625.00 11.00 2,725.00 11.00 2,901.40 11.00 3,063.30 55.00 13,778.70 Inspektor

at

Program

Peningkatan

Profesionalisme

tenagan pemeriksa

dan aparatur

pengawasan

Tahun 1.00 1.00 317.00 1.00 3,221.00 1.00 328.60 1.00 334.00 1.00 340.40 5.00 4,541.00 Inspektor

at

K. Sekretariat

Dewan

0.00

Program

Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

Meningkatnya

Kapasitas

Perwakilan

Rakyat Daerah

Jumlah

kerjasama Tahun 1.00 1.00 144.00 1.00 181.00 1.00 232.90 1.00 300.00 1.00 388.30 5.00 1,246.20

Sekretaria

t DPRK

Program Kerjasama

Informasi dengan

Massmedia

Tahun 1.00 1.00 1.50 1.00 1.30 1.00 1.70 1.00 22.00 1.00 28.60 5.00 55.10 Sekretaria

t DPRK

L. Kecamatan 0.00

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Meningkatnya

pelayanan

tingkat

kecamatan

Terlaksananya

pelayanan

tingkat

kecamatan

Kali 1.00 1.00 6,247.00 1.00 6,247.00 1.00 6,247.00 1.00 6,247.00 1.00 6,247.00 5.00 31,235.00 Kecamata

n

Program Peringatan

Hari-Hari Besar Kali 2.00 2.00 1,360.00 2.00 1,360.00 2.00 1,360.00 2.00 1,360.00 2.00 1,360.00 10.00 6,800.00

Kecamata

n

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Gampong 609.00 609.00 255.00 609.00 255.00 609.00 255.00 609.00 255.00 609.00 255.00 3,045.00 1,275.00 Kecamata

n

Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung

lingkungan yang berkelanjutan

220,187.00 1,079,532

.00

916,126.13 828,645.00 712,923.00 3,757,413.13

A. Perencanaan

Pembangunan

Page 33: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 33

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Terwujudnya

pengembangan

sistem

perencanaan,

penganggaran,

pengendalian

dan evaluasi

pelaporan

berbasis data

dan informasi

yang

terintegratif,

koordinatif dan

akuntabel

berbasis online

Persentase

penggunaan

aplikasi

berbasis online

yang

dilaksanakan

oleh pemerintah

kabupaten

%

-

20

200

20

500

20

600

20

700

20

800

100 2,800.00

BAPPED

A

Program

pengembangan

data/informasi

Persentase

masyarakat

mengakses data

dan informasi

pembangunan

%

-

10

200

10

200

10

200

10

200

10

200

50 1,000.00

BAPPED

A

B. Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Terwujudnya

pemerataan

pembangunan

dalam

pemenuhan

infrastruktur

dasar

masyarakat

Proporsi

panjang jalan

dan jembatan

yang terbangun

meter

79,573

37,119

62,481

137,345

411,695

154,158

545,145

132,863

433,522

155,290

506,116

616,775 1,958,959.00

Dinas

PUPR

Rehabilitasi/

Pemeliharaan jalan

dan jembatan

Proporsi

panjang jalan

dan jembatan

yang

direhabilitasi

meter

151,350

18,401

26,028

49,780

114,555

46,190

130

40,710

92,787

4,500

12,210

159,581 245,710.00

Dinas

PUPR

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan

Proporsi

panjang jalan

dan jembatan

perdesaan yang

terbangun

meter

1,500

750

755

161,000

161,450

30,000

30,000

22,300

22,300

18,100

18,100

232,150 232,605.00

Dinas

PUPR

Pengembangan dan

pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Terwujudnya

pembangunan

dalam upaya

peningkatan

swasembada

pangan

Luas Daerah

Irigasi yang

kelola

Ha

14,210

6,392

159,750

6,006

141,650

5,731

126,425

5,650

57,900

23,779 485,725.00

Dinas

PUPR

Operasi dan

pemeliharaan

jaringan irigasi

Luas areal

sawah yang

kembali teraliri

Ha

14,210

350

1,131

2,500

13,200

2,500

13,200

2,000

10,900

1,500

7,700

8,850 46,131.00

Dinas

PUPR

Pengembangan,

pengelolaan dan

konservasi sungai,

danau dan sumber

daya air lainnya

Luas lahan

yang

dikonservasi

Ha

14,210

1,871

42,327

300

2,500

400

3,000

400

3,000

450

3,200

3,421 54,027.00

Dinas

PUPR

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Meningkatnya

cakupan

layanan air

minum dan

Cakupan

layanan air

minum layak

Persen

37

299

9,977

423

25,515

561

23,695

748

19,275

1,020

20,120

3,051 98,582.00

Dinas

PUPR

Page 34: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 34

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Limbah sanitasi

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah

Cakupan

layanan sanitasi

layak

Persen

-

Dinas

PUPR

Pengembangan

Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

Terwujudnya

penataan

kawasan kumuh

perkotaan

Luas wilayah

kumuh yang

diperbaiki

paket

31

44

4,804

21

93,550

13

73,650

5

53,000

2

20,700

85 245,704.00

Dinas

PUPR

Pembangunan

saluran

drainase/gorong-

gorong

Terwujudnya

pemantapan

sistem jaringan

drainase dan

saluran

pembuang

Panjang saluran

dan gorong-

gorong yang

terbangun

meter -

8,716

4,358

15,600

7,800

6,000

3,000

6,000

3,000

6,000

3,000

42,316 21,158.00

Dinas

PUPR

Pengendalian

Banjir

Terwujudnya

Revitalisasi dan

normalisasi

sungai-sungai

Persentase

luasan areal

banjir yang

terkurangi

persen -

20

15,500

15

13,000

5

3,000

40 31,500.00

Dinas

PUPR

Pelayanan dan

rehabilitasi

kesejahteraan sosial

Terwujudnya

pemantapan

dan

peningkatan

upaya mitigasi,

pencegahan,

pengendalian

dan penanganan

bencana serta

upaya

mengurangi

dampak

bencana

Jumlah sumber

daya petugas

kebencanaan

yang

terlindungi

orang

45

45

450

45

350

45

360

45

360

45

360

225 1,880.00 BPBD

Peningkatan

kesiapsiagaan dan

pencegahan bahaya

kebakaran

Jumlah kasus

bencana

kebakaran yang

tertangani

kasus

24

24

890

20

810

26

910

30

32

1,060

100 3,702.00 BPBD

Tanggap darurat

jalan dan jembatan

Volume

pembangunan

sarana dan

prasarana

pencegahan

kebencanaan

meter

-

14,168

-

5,665

- 19,833.00 BPBD

Program

Perencanaan

Penataan Ruang

Meningkatnya

perencanaa tata

ruang dengan

pendekatan

zoning

regulation

Jumlah

rekomendasi

tata ruang yang

dikeluarkan

rekomend

asi

100

30

40

50

100

50

120

60

150

60

150

250 560.00

BAPPED

A

Program

Perencanaan

Penataan Ruang

Persentase

tingkat

pelanggaran

tata ruang

Persentas

e

1

800

4

2,000

4

1,550

4

1,350

3

800

16 6,500.00

Dinas

PUPR

Page 35: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 35

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Program

Pemanfaatan Ruang

Tertatanya

pembangunan

dan lingkungan

sesuai dengan

dokumen teknis

penataan ruang

Persentase

masyarakat

memahami

regulasi

penataan ruang

Persentas

e -

10

200

10

200

10

400

10

200

10

200

50 1,200.00

Dinas

PUPR

Program

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Persentase

kawasan

perkotaan yang

ditata

Persentas

e -

5

150

5

200

5

150

5

200

15

1,000

35 1,700.00

Dinas

PUPR

C.

Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukima

n

Pengembangan

perumahan

Tersedianya

rumah layak

huni bagi

masyarakat

berpenghasilan

rendah

Jumlah rumah

layak huni yang

terbangun

unit

291

305

29,000

305

29,000

324

30,750

324

30,750

324

30,750

1,581 150,250.00

DPRKPL

H

D.

Lingkungan

hidup

Rehabilitasi dan

pemulihan

cadangan sumber

daya alam

Terwujudnya

Pengembangan

Sistem

Pembangunan

Ekologis yang

berorientasi

pada

peningkatan

kualitas dan

daya dukung

lingkungan

Luas lahan

pesisir yang

direhabilitasi

ha -

2

400 - - -

2 400.00

DPRKPL

H

Peningkatan

kualitas dan akses

informasi sumber

daya alam dan

lingkungan hidup

Jumlah data

dan informasi

lingkungan

hidup daerah

kegiatan

2

35 - - - -

2 35.00

DPRKPL

H

Perlindungan dan

konservasi

SDA/Peningkatan

Konservasi daerah

tangakapan air dan

sumber air

luas lahan

resapan air

yang dibangun

ha -

5

627

4

513

3

343

3

377

0.50

36

16 1,896.00

DPRKPL

H

Pengelolaan ruang

terbuka hijau

Luas

terbangunnya

ruang terbuka

hijau

ha -

1

20

5

2,620

2

2,520

4

680

1

20

13 5,860.00

DPRKPL

H

Rencana

Pencegahan dan

Peningkatan

Kualitas

jumlah

dokumen yang

dihasilkan

dokumen/

kawasan

1

2,200

8

1,800

8

2,200

8

2,500

25 8,700.00

DPRKPL

H

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

Jumlah

pengujian kadar

pencemaran

lingkungan

yang

kegiatan -

2

825

2

50

1

30

1

30

1

30

7 965.00

DPRKPL

H

Page 36: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 36

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 dilaksanakan

Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

Jumlah unit

instalasi

pengolahan

limbah yang

terbangun

unit

1

1

20

5

2,620

2

2,520

4

680

1

20

13 5,860.00

DPRKPL

H

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Terlaksananya

penanganan,

pengelolaan

dan

pengawasan

kinerja

persampahan

Persentase

timbulan

sampah yang

tertangani

persentas

e

76

2

15,550

3

20,668

3

21,394

3

17,089

3

17,887

14 92,588.00

DPRKPL

H

E. Perhubungan

Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Meningkatnya

aksesibilitas

sistem layanan

angkutan umum

yang

terintegrasi

Jumlah

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

yang

direhabilitasi

unit

15

8

40

93

226

89

353

92

189

87

204

369 1,012.13 DISHUB

Program

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Perhubungan

Jumlah sarana

dan prasarana

perhubungan

yang dibangun

unit/paket

5

1

1,350

1

700

4

300

2

250

4

300

12 2,900.00 DISHUB

Program

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas

Jumlah

pengadaan

rambu dan

marka jalan

unit

200

125

2,019

600

2,108

700

1,932

500

1,768

710

2,504

2,635 10,331.00 DISHUB

Program

Peningkatan Sistem

Manajemen

Transportasi

Jumlah

dokumen

analisis

peningkatan

manajemen

transportasi

yang dihasilkan

orang -

60

190

60

90

60

100

60 100

240 480.00 DISHUB

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Persentase

meningkatnya

pelayanan

angkutan umum

persentas

e -

5

264

10

697

10

694

15

724

15

729

55 3,108.00 DISHUB

Program

Peningkatan

Kelayakan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor

Meningkatnya

kualitas

kelaikan

angkutan umum

Persentase

kendaraan

umum yang

layak

beroperasi

persentas

e -

10

153

8

145

8

145

10

157

10

157

46 757.00 DISHUB

Program

Pengendalian dan

Pengawasan

Dampak

Lingkungan

Jumlah sumber

daya yang

dilatih

orang -

30

15

30

15

30

15

30

15

120 60.00 DISHUB

F. Komunikasi

dan Informatika

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Terwujudnya

kelancaran

komunikasi dan

pertukaran

Persentase

akses

masyarakat

terhadap media

persentas

e -

20

300

30

500

40

800

60

1,100

70

1,400

220 4,100.00

DISKOI

NFO

Page 37: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 37

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Media Massa informasi

pemerintah dan

masyarakat

massa

Program

Pengembangan data

/ Informasi

/Statistik Daerah

Persentase data

dan informasi

pembangunan

yang tersedia

persentas

e -

5

50

5

75

10

125

15

165

20

225

55 640.00

DISKOI

NFO

Program

Pengkajian dan

penelitian bidang

komunikasi dan

informasi

Jumlah

sumberdaya

bidang

komunikasi dan

informasi yang

dilatih

orang -

20

150

30

250

40

350

50

450

60

550

200 1,750.00

DISKOI

NFO

Program Kerjasama

Informasi dengan

Media Massa

Jumlah berita

pembangunan

yang di ekspos

di media massa

expose -

40

805

45

980

50

1,155

60

1,455

80

1,805

275 6,200.00

DISKOI

NFO

Program

pengembangan dan

pemeliharaan

Infrastruktur TIK

Persentase

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

teknologi

informatika

kegiatan -

1

20

1

35

2

50

2

65

3

75

9 245.00

DISKOI

NFO

Misi 7 : Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan

mengutamakan musyawarah dan mufakat

79,625.65

87,460.35

68,258.44

65,623.87

61,639.45

362,607.76

A. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Program

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Meningkatnya

Ketentraman,

Ketertiban

Umum, dan

Perlindungan

Masyarakat

Jumlah petugas

Perlindungan

Masyarakat

(Linmas)

orang 1696 1696 57.4 1696 63.14 1696 69.45 1696 76.4 1696 84.04 1696

350.43

KESBAN

GPOL

Program

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Masyarakat

gampong

Tingkat

penyelesaian

pelanggaran K3

(ketertiban,

ketentraman,

keindahan)

kasus

90

113 2351 142 2818 179 1032 226 1056 285 1080 285 8,337.00 Satpol PP

& WH

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Seluruh

masyarakat

yang sudah

berhak ikut

Pemilu

Jumlah

kegiatan

pengembangan

wawasan

kegiatan 1 1 50 8 150 8 150 8 150 8 150 33 650.00

KESBAN

GPOL

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Seluruh Instan

terkait

Jumlah

kegiatan

pengembangan

wawasan

kegiatan 2 9 479 7 250 7 210 5 156 5 160 33 1,255.00

KESBAN

GPOL

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Seluruh

masyarakat

yang sudah

berhak ikut

Pemilu

Jumlah

kecamatan yang

disosialisasikan kegiatan 1 2 157 7 173 7 190 7 209 7 230 30 959.00

KESBAN

GPOL

Program Bantuan

Musafir/Musibah/B

encana

Keluarga

Miskin

persentase

Tingkat waktu

tanggap

(response time

rate) daerah

layanan

bencana alam

orang 90 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 450 615.00

Baitul

Mal

Kabupate

n

Page 38: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 38

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Program

Pengendalian

Banjir

Daerah Rawan

Banjir

Cakupan

pelayanan

bencana banjir

kabupaten/kota

% 65 65 14,800.00 70 15,500.00 80 5,000.00 85 3,000.00 86 3,000.00 90 41,300.00

Dinas

PU&PR

Kab.

Bireuen

Program

Pengendalian

Banjir

Tenaga

pencegahan dan

penanggulang

banjir

Tingkat waktu

tanggap

(response time

rate) daerah

layanan

bencana banjir

% 0 100 9,000.00 100 9,000.00 100 9,000.00 100 9,000.00 100 9,000.00 100 45,000.00 BPBD

Program

peningkatan

kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Tenaga

pencegahan dan

penanggulang

Kebakaran

Tingkat waktu

tanggap

(response time

rate) daerah

layanan

Wilayah

Manajemen

Kebakaran

(WMK)

Paket 2 2

890 4

810 6

910 8

1,010 8

1,060 28 4,680.00 BPBD

Program Tanggap

Darurat Jalan dan

Jembatan

Jalan dan

Jembatan

Daryrat

Jumlah

Tanggap

Darurat Jalan

dan Jembatan

Paket

- 7

14,168 8

5,665

-

-

-

-

-

- 15 19,833.00 BPBD

B. Sosial

Program

Peningkatan

Penanggulangan

Narkoba, PMS

termasuk

HIV/AIDS

Terbinanya

pemuda dari

bahaya

Narkoba,

HIV/AIDS dan

pergaulan bebas

Jumlah kasus

penyalahgunaa

n

% 100 0 100 50 100 50 100 50 100 50 500 200 DPMGP

K

Program Pelayanan

Dan Rehabilitasi

Sosial

Seluruh PMKS

dalam wilayah

Kab. Bireuen

Persentase

PMKS yang

memperoleh

bantuan

Orang

- 25 530 400 2,000 600 2,500 500 2,540 300 2,600 1825 10170

Dinas

Sosial

Program

Pembinaan para

penyandang cacat

dan trauma

Penyandang

cacat, trauma

dan disabilitas

lainnya

Jumlah warga

penyandang

cacat dan

trauma

Orang 204 23 125 320 1,764 340 1,808 345 1,868 350 1,930 1378 7495 Dinas

Sosial

Program

Pembinaan Panti

Asuhan/Panti

Jompo

Masyarakat di

Panti asuhan /

panti Jompo

Jumlah panti

sosial yang

menerima

program

pemberdayaan

sosial

Unit 3 12 676 12 727 12 774 12 774 12 821 60 3772 Dinas

Sosial

Program

pembinaan eks

penyandang

penyakit sosial

Para warga Exs

penyandang

penyakit sosial

jumlah PMKS

skala yang

memperoleh

bantuan sosial

Orang 0 0 0 50 200 50 200 50 200 50 200 200 800 Dinas

Sosial

Program Sosialisasi

dan Publikasi

Masyarakat

rawan penyakit

sosial

Prekwensi

penyuluhan

dampak

penyakit sosial

orang 50 40 315 50 315 50 315 50 315 50 315 240 1575

Baitul

Mal

Kabupate

n

Program

Koordinasi Bidang

Sosial

Seluruh SKPK

dalam wil. Kab.

Bireuen

Jumlah SKPK

yang

dikoordinasikan

SKPK 46 46 250 46 275 46 302.5 46 332.75 46 366.03 230 1526.28 SEKDA

Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas Anak dan

Perempuan

Meningkatnya

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak dan

masyarakat

Persentase

partisipasi

perempuan di

lembaga

pemerintah

orang 0 -

-

150

180

150

195

150

210

150

225

600 810 DPMGP

K

Page 39: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 39

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Seluruh SKPK

terkait dengan

program

kesetaraan

gender

Cakupan

perempuan dan

anak korban

kekerasan yang

mendapatkan

penanganan

pengaduan

Kecamata

n 17 17 255 17 667 17 784 17 881 17 998 85 3585

DPMGP

K

Program Penguatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan

masyarakat

perempuan non

pegawai

negri/swasta

Partisipasi

perempuan di

lembaga swasta

Kecamata

n 17

- - 17

216

17 237

17 257 17 278 68 988 DPMGP

K

Program

Peningkatan peran

serta dan

kesetaraan gender

dalam

pembangunan

Anggota DPW,

BKMT

Kecamatan dan

Organisasi

perempuan

Partisipasi

angkatan kerja

perempuan

bulan 12 12 305 12 480 12 560 12 615 12 660 60 2620 DPMGP

K

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

1 Gampong

Percontohan

Terlaksananya

Pembinaan

PKK di 17

Kecamatan

bulan 0 0 0 12 300 12 300 12 300 12 300 48 1200 DPMGP

K

Program Penyiapan

Tenaga

Pendamping

Kelompok Bina

Keluarga

Kelompok Bina

keluarga

Rata-rata

jumlah

kelompok

binaan lembaga

pemberdayaan

masyarakat

(LPM)

Buah 71 71 80 71 80 75 90 80 85 80 95 377 430 DPMGP

K

Program

Penyediaan

Makanan

Tambahan Anak

Sekolah

Anak sekolah

daerah terpencil

dan miskin

Terlaksananya

pemberian

PMT-AS di

sekolah daerah

terpencil

sekolah 0 0 0

5 120

5 40

5 160

5 180

20 500 DPMGP

K

Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Perdesaan

Apatur

Pemerintah dan

Pemerintahan

gampong

Terlaksananya

Kegiatan TTG,

BBGRM,

HKG-PKK

kegiatan 0

6 224

6 740

6 779

6 826

6 800

30 3369 DPMGP

K

program

peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

membangun

gampong

Masyarakat dan

aparatur

gampong

jumlah

pelatihan untuk

Posyandu,

Usaha budidaya

dan BUMG

desa 60 120 170 140 187 150 205.7 250 226.27 225 248.9 885 1037.87 DPMGP

K

Program

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Aparatur

pemerintahan

gampong

Terlaksananya

Penyusunan

APBG,

Peratuaran

pengelolaan

keuangan,

penerapan

Siskudes di

desa

Kecamatan

17

17 10,870 17 15,685 17 14,085 17 12,315 17 11,180 85 64135

DPMGP

K

Program

Pembinaan

Kelembagaan dan

Penunjang

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Mukim dan

Gampong

wilayah

kekosongan

mukim

gampong

Terlasksananya

pemilihan dan

penyaringan 22

orang mukim

gampong

Orang 117 22 66 22 100 22 100 22 100 22 100 110 466 DPMGP

K

Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Imum Mukim

dan Tuha 4

Mukim

75 Imum

Mukim dan 75

Tuha Peut Bulan 12 12 1,196 12 2,500 12 2,500 12 2,500 12 2,500 60 11196

DPMGP

K

Page 40: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 40

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Imum Mukim Mukim

Program Keluarga

Berencana dan

Keluarga Sejahtera

Pos KB

Gampong,

Program KB-

TNI, palayan

KB untu

masyarakat

banyaknya

Jumlah aseptor

KB,

terlaksananya

Penyuluhan,

Pengobatan

gratis dan KB

Kecamatan

17 17

49 17

275

17

275 17

275

17

275 85 1149

DPMGP

K

Program

Pengembangan

Pusat Pelayanan

Informasi dan

Konseling KRR

kelompok

Remaja dan

Mahasiswa

terlaksananya

pelatihan

tenaga pendidik

sebaya

Paket 1 -

-

1

40 1

40

1

40 1

40

4 160 DPMGP

K

Program

Peningkatan

Dukungan Sarana

Pelayanan KB

Pembangunan

Balai Penyuluh

KB,

Pembangunan

Gudangan Obat

dan alat KB,

Pengadaan

sarana petugas

lapangan KB

terlaksananya

pengadaan

sarana dan

prasarana

pelayanan KB

Kegiatan 3 3

1,825 3

1,000

3

1,200 3

1,100

3

900 15 6025

DPMGP

K

Program

Kependudukan dan

Keluarga

Berencana

50 Klinik KB,

17 Kecamatan,

PPKBD dan

SUB PPKBD

609 Desa

Terlaksanya

penyuluhan

KB, Pemeratan

penyaluran obat

dan alat KB,

terlatihnya

kader KB di

gampong

kegiatan 5 5

7,240 5

7,240

5

7,240 5

7,240

5

7,240 25 36200

DPMGP

K

Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

dan Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Fakir miskin,

korban

bencana,

Tenaga TKSK,

Tenaga PKH

dan PMKS

lainnya

Fakir miskin,

korban bencana

dan PMKS

lainnya

kegiatan 15 15 6,870.00 15 11,685.00 15 10,085.00 15 8,315.00 15 7,180.00 75 44135 Dinas

Sosial

Program Bantuan Musafir/Musibah/Bencana

Penanganan

Fakir miskin

dan korban

bencana

Tanggab

Darurat

bencana dan

Terbantunya

korban musibah

dan bencana

serta musafir

orang 90

90 2,000

90 2,000

90 2,000

90 2,000

90 2,000

450 10000

Baitul

Mal

Kabupate

n

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Anak Yatim dan Kaum Dhuafa

Fakir miskin,

anak yatim dan

kaum dhuafa

Terlaksananya

Penyaluran

Zakat, Infaq

dan Sedekah,

Pendataan dan

Pengelolaan

Tanah wakaf

paket 3 3

2,000 3

2,000

3

2,000 3

2,000

3

2,000 15 10000

Baitul

Mal

Kabupate

n

Propemberdayaan

keagamaan dan

keistimewaan aceh

Safari ramazan

di dimesjid

kecamatan,

mushaal kantor

pemetahan

telaksanyanya

pengembangan

syariat islam

bulan 12 12 495.00 12 1.04 12 600.00 12 661.00 12 695.00 60 2452.04

Bagian

Sosial

SEKDA

Program Pelayanan

dan Rehabilitasi

Kesejahteraan

Penanggulanga

n dan

penanganan

Jumlah

pengaduan

masyarakat

Orang 45 45 450 45 350 45 360 45 360 45 360 225 1880 BPBD

Page 41: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 41

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 Sosial Bencana daerah

rawan bencana

Program

Menginsentifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

Masyarakat dan

Aparatur

Pemerintah

Terlaksananya

Pengelolaan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

kecamata

n 17 17 221.9 17 244.09 17 268.5 17 295.35 17 324.88 85 1354.72

Humas

SEKDA

Program Peringatan

Hari-Hari Besar

Seluruh SKPK

dan Kecamatan

Jumlah

peringatan hari

besar

kali 4 4 1337.35 4 1487.08 4 1680.29 4 4002.1 4 1,890.60 20 10397.42

Semua

SKPD+K

ecamatan

Page 42: BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 06-RPJM BIREUEN 2017...pembangunan di Kabupaten Bireuen.Dalam rangka optimalisasi penentuan

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kabupaten VI - 42

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

IV.2.2. Ikon Promotif

Untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dan daya tahan salah satu strategi pencapaian

visi-misi pembangunan Kabupaten Bireuen, dapat di mulai melalui RPJMK tahun 2017 –

2022 hingga 5 tahun kedepan mencanangkan slogan promosi daerah: Kabupaten Bireuen

sebagai Bumi Agro-Wisata religi islami yang terdepan di Propinsi Aceh, dengan 2 ikon

andalan, yaitu : 1) Agro dimaksudkan sebagai pertanian dalam arti luas dan komprehensif

yang meliputi komoditas beras, jagung, sayur mayur, buah-buahan,gula kelapa, daging, susu

dan ikan; 2) Wisata religi islami. Keunggulan potensi utama kita angkat yaitu sektor

pertanian,perikanan dan sektor pariwisata religi islami sebagai promosi ekonomi,

dilandaskan atas kondisi riil potensi utama Kabupaten Bireuen , yaitu sektor pertanian dan

sektor pariwisata. Kedua sektor ini harus mampu di pacu untuk berkembang cepat dan pesat

maka dampaknya pada sektor lainnya seperti industri kerajinan perumahan rakyat, industri

pengolahan, perdagangan, jasa-jasa akan terpacu berkembang pesat dan menjadi bagian dari

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian juga dengan pariwisata religi islami

yang disamping akan mendatangkan wisatawan juga akan memajukan perdagangan dan

investasi. Tahapan selanjutnya yaitu mempersipakan infrastruktur untuk semua sektor dan

diarahkan dapat berkembang bersama yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian

serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen bahkan hingga ke perbatasan wilayah

kabupaten lain dalam Provinsi Aceh. Berdasarkan potensi pariwisata yang dimiliki

Kabupaten Bireuen yang cukup banyak ragamnya maka dicanangkan pula slogan promosi

pariwisata yaitu Kabupaten Bireuen Sebagai Pesona wilayah bagian pantura Provinsi

Aceh Yang Sesungguhnya. Selain itu dalam rangka pengembangan produk unggulan dalam

5 tahun kedepan dilaksanakan pula gerakan 1 gampong/kelurahan percontohan islami dalam

17 kecamatan yang masing-masing gampong mengembangkan 1 produk unggulan utama

dalam rangka memperkuat pasar lokal sebagai dorongan kepada seluruh masyarakat

khususnya dan jajaran pemerintahan harus dapat mengembangkan aksi “cinta dan bangga

mengkonsumi produk lokal”. Sebagai implementasi dari ikon promotif ini setiap SKPD

memiliki program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menjadi bagian strategi

untuk menggerakan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing Kabupaten Bireuen

yang ada di Provinsi Aceh.