bab i...dan 135 puskesmas non perawatan. bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana...

107
Rencana Strategis Dinas Kese hatan Provinsi Bengkulu 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu untuk kurun waktu tahun 2016-2021, dengan penekanan pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Millenium Development Goals (SDG’s) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu. Sesuai Amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, salah satu kewajiban Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijadikan salah satu dasar penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 2021, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah Pasal 50 ayat 1 yang menyatakan bahwa Rencana pembangunan daerah dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan penyesuaian RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2017 ini, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. 1.2 Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); 2. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Upload: others

Post on 24-Nov-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan

kesehatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Provinsi Bengkulu untuk kurun waktu tahun 2016-2021, dengan penekanan

pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Millenium Development Goals (SDG’s) dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu.

Sesuai Amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, salah satu kewajiban Daerah

adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah

(RPJMD) yang selanjutnya dijadikan salah satu dasar penyusunan Rencana Strategis

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Tahun 2016 – 2021, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana pembangunan Daerah Pasal 50 ayat 1 yang menyatakan bahwa Rencana

pembangunan daerah dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi

menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai

dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan penyesuaian RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2017 ini, maka dilakukan

penyesuaian terhadap dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu

(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2828);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Page 2: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

2

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

8. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor );

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Page 3: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

3

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

18. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2010, No

0199/MPPN/04/2010, No PMK 95/PMK/07/2010 tentang Penyelarasan RPJMD

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 –

2014

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/60/I/2010

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2006 Nomor 3) ;

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010

Nomor 6).

Page 4: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

4

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Bengkulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas

Kesehatan Provinsi Bengkulu dimaksudkan agar tersusun suatu Dokumen

Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 5

(lima) tahun yang dijadikan sebagai salah satu pedoman dan acuan dalam

melaksanakan program-program kesehatan untuk mencapai indikator-indikator yang

telah ditetapkan.

Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ini disusun dengan maksud

sebagai berikut :

a. Menyediakan acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan

kesehatan Provinsi Bengkulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan

pembangunan tahunan yang akan di danai dari berbagai sumber pendanaan baik

dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.

b. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan pembangunan kesehatan di Provinsi Bengkulu.

c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan secara umum di

Provinsi Bengkulu saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan

dicapai dalam rangka mewujudkan Visi/Misi Pemerintah Daerah Provinsi

Bengkulu

d. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Provinsi

Bengkulu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan

secara terpadu, terarah dan teratur

e. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan kesehatan di Provinsi

Bengkulu untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta

kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Menjelaskan tentang pengertian dan fungsi renstra, keterkaitan renstra

dengan dokumen lainnya, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan

tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penyusunan renstra.

BAB II Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa

saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan

Page 5: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

5

capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama

yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

BAB III Menjelaskan isu-isu strategis dalam pembangunan yang disesuakan dengan

tugas pokok dan fungsi OPD serta identifikasi permasalahan-permasalahan

yang timbul serta keterkaitan dengan rencana strategis

Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/ Kota serta penentuan isu-

isu strategis pembangunan kesehatan.

BAB IV Menjelaskan tentang visi,misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan OPD

BAB V Menyajikan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Menyajikan dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

BAB VII Penutup

Page 6: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur

Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu :

a. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas otonomi daerah di bidang Kesehatan dalam Wilayah Provinsi

Bengkulu.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Kesehatan Provinsi

Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.

2. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota.

3. Pembinaan Teknis dan pengendalian di bidang kesehatan lintas

Kabupaten/Kota.

4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

5. Pembinaan jabatan fungsional.

6. Pelaksanaan ketatusahaan Dinas.

7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya OPD

1. SARANA KESEHATAN

Pada bagian ini diuraikan tentang sarana kesehatan diantaranya puskesmas, rumah

sakit, sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan, sarana Upaya

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan institusi pendidikan tenaga

kesehatan.

a. Puskesmas

Jumlah Puskesmas di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 tidak mengalami

penambahan, yaitu sebanyak 180 puskesmas. Terdiri dari 45 puskesmas perawatan

dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja

puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-

rata adalah 30.000 jiwa penduduk, di Provinsi Bengkulu pada tujuh tahun terakahir

jumlah rata-rata atau rasio puskesmas per 30.000 jiwa penduduk, tidak mengalami

perubahan yaitu sebesar 3 puskesmas per 30.000 penduduk, artinya selama tujuh

Page 7: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

7

tahun terakhir, pada tahun 2008, hingga tahun 2015, 30.000 jiwa penduduk

Provinsi Bengkulu sudah dapat dilayani 3 Puskesmas atau 1 puskesmas sudah dapat

mellayani 10.000 jiwa penduduk, dengan demikian di Provinsi Bengkulu saat ini

masalah sarana puskesmas sudah tercukupi. Gambaran Jumlah Puskesmas pada tahun

2004 s.d 2015 serta jumlah puskesmas per Kabupaten/Kota pada tahun 2015 dapat

dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5

Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Prov. Bengkulu tahun 2015

Gambar : 5.2

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2015

Untuk jumlah puskesmas pembantu di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 belum

mengalami penambahan masih berjumlah 469 pustu sama dengan tahun sebelumnya.

Dengan Rasio 1 pustu per 2.500 jiwa penduduk.

Berdasarkan konsep wilayah kerja puskesmas pembantu, dimana sasaran penduduk

yang dilayani oleh 1 unit puskesmas pembantu adalah rata-rata 2.500 penduduk,

maka di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015, rata-rata puskesmas pembantu per 2.500

penduduk yaitu 1 unit Puskesmas Pembantu per 2.500 jiwa penduduk. Artinya 2.500

penduduk sudah dilayani 1 unit Puskesmas Pembantu, ini berarti di Provinsi

Page 8: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

8

Bengkulu jumlah puskesmas pembantu sudah sesuai dengan konsep wilayah kerja

yang ditentukan. Gambaran jumlah puskesmas pembantu di Provinsi Bengkulu

dirinci per Kabupaten/Kota pada tahun 2015 adalah sebagai gambar berikut:

Gambar : 5.3

Sumber : Profil KesehatanKKabupaten/Kota Tahun 2015

Dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 464 unit dan puskesmas sebanyak

180 unit, maka Rasio puskesmas pembantu terhadap puskesmas di Provinsi Bengkulu

pada tahun 2015 adalah rata-rata 3 artinya setiap puskesmas rata-rata di dukung oleh

3 puskesmas pembantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

b. Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2015 sebanyak 20

unit, Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 13 unit (RSUD M. Yunus Bengkulu, RSUD

Manna, RSUD Curup, RSUD Argamakmur, RS Terapung Enggano, RSUD, RSUD

Kaur, RSUD Seluma, RSUD Mukomuko, RSUD Lebong, RSUD Kepahiang, RSUD

Bengkulu Tengah, RSUD Kota Bengkulu dan RSJ&KO Soeprapto, 1 Rumah Sakit

Bhayangkara, 2 Rumah Sakit DKT (Kota Bengkulu dan Curup), dan 3 Rumah Sakit

Swasta (RS Raflesia, RS Tiara Sella dan Caritas dan RS Ummi). Cakupan

ketersediaan sarana pelayanan kesehatan digambarkan pada persentase pemakaian

tempat tidur yaitu: jumlah hari perawatan rumah sakit perperjumlah tempat tidur X

jumlah hari dalam 1 tahun X 100% disebut BOR (Bed Occupancy Rate), Frekuensi

pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu

satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan tingkat

efisiensi pada pemakaian tempat tidur disebut BTO (Bed Turn Over) yaitu : Jumlah

pasien keluar (hidup/mati)/Jumlah tempat tidur, Rata-rata hari tempat tidur tidak

Page 9: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

9

ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya disebut TOI (Turn Over Interva)

yaitu : (Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalm setahun) dikurangi Jumlah hari

perawatan/jumlah pasien keluar (hidup + mati), Rata-rata lama rawat (dalam satuan

hari) seorang pasien ALOS (Average Length of Stay) yaitu : Lama dirawat/jumlah

Pasien Keluar (hidup + Mati).

Pada tahun 2015 berdasarkan data yang ada, persentase pemakaian tempat tidur

(BOR) seluruh rumah sakit di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2015 adalah 40%

Pasien. Hari dalam 1 tahun X 100% disebut BOR (Bed Occpancy Rate) sedagkan

frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode BTO adalah 43, rata-rata hari

tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya TOI adalah 5, dan

rata-rata lama rawat (dalam satuan hari) seorang pasien ALOS adalah 3. Angka

kematian pasien dirumah sakit (angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 pasien

keluar) atau GDR (Gross Death Rate) adalah 2,3% per 1000 pasien keluar

(hidup+mati) dan angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000

pasien keluar atau NDR (Net Death Rate) sebesar 1,3% pasien keluar (hidup + mati).

Lihat table 55.

2. TENAGA KESEHATAN

a. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Data tenaga kesehatan yang disajikan terdiri dari tenaga medis (Dokter umum,

Dokter Gigi, Dr/Drg Spesialis), perawat & bidan (termasuk lulusan DIII dan S1),

farmasi (Apoteker, Asisten Apoteker), gizi (Lulusan D-I, D-III Gizi (SPAG dan

AKZI dan D-IV), teknisi medis (Analis, ATEM dan Penata Rontgen, Penata Anestesi,

Fisioterapi), sanitasi (Lulusan SPPH, APK, dan DIII Kesehatan Lingkungan) dan

kesehatan masyarakat (SKM),dll. Persentase tenaga kesehatan menurut jenisnya

disajikan pada gambar berikut:

Gambar : 5.4

Page 10: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

10

Sumber : Seksi Diklat Dinkes Prov. Bengkulu Tahun 2015

Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk adalah Nakes yang memberikan

pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan

lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. Apabila mengacu pada Kepmenkes

No.1202 Th 2003 standar Indonesia Sehat, rasio dokter dengan jumlah penduduk

adalah 1 banding 2.500 orang ( 40 dokter untuk 100 ribu penduduk). Jumlah Dokter

di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 ada 529 orang (29 dokter per.100 ribu

penduduk),. Sehingga dapat diasumsikan jumlah dokter di Bengkulu untuk melayani

1.874.944 jiwa dibutuhkan sekitar 720 dokter maka dengan demikian menurut

perhitungan metode ratio Provinsi Bengkulu masih mengalami kekurangan sekitar

191 dokter.

Secara keseluruhan Rasio tenaga kesehatan di Provinsi Bengkulu tahun 2015 sebesar

464 per 100.000 penduduk. Ini berarti bahwa setiap 100.000 penduduk dilayani oleh

sekitar 464 tenaga kesehatan. Rasio untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan per

100.000 penduduk dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar : 5.5

Sumber : Seksi Diklat Dinkes Prov. Bengkulu Tahun 2015

Page 11: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

11

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rasio tenaga kesehatan terbesar adalah

rasio tenaga bidan yaitu sebesar 309 per 100.000 penduduk, dan tenaga Perawat 177

per 100.000 penduduk, dan rasio yang paling kecil adalah rasio dokter spesilais yaitu

sebesar 0,2 per 100.000 penduduk.

Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja, sebagian besar tersebar di

Puskesmas (termasuk Pustu dan Polindes) yaitu sebesar 60%, di Rumah sakit sebesar

(31%), Klnik di Dinas Kesehatan Kab/Kota 8%, di Institusi sarana kesehatan lain 1%

dan Klinik di Institusi Diklat/Diknakes 0%. Proporsi persebaran tenaga kesehatan

berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar ; 5.6

Sumber : Seksi Diklat Dinkes Prov. Bengkulu Tahun 2015

Untuk melihat kecukupan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan

diantaranya digunakan rasio tenaga perawat + bidan per Puskesmas, dan rasio tempat

tidur di rumah sakit terhadap perawat dan bidan yang bertugas di rumah sakit. Di

Provinsi Bengkulu pada tahun 2015, jumlah perawat yang bertugas di puskesmas

sebanyak 1895 orang dari 180 puskesmas sehingga dapat dihitung bahwa rasio tenaga

perawat per Puskesmas adalah 11, Ini berarti bahwa setiap puskesmas rata-rata

mempunyai 11 orang perawat. Sedangkan tenaga bidan yang bertugas di puskesmas

sebanyak 2323 orang dari 180 puskesmas, dan rasio bidan yang bertugas di

Puskesmas adalah 13 artinya setiap Puskesmas mempunyai tenaga bidan sebanyak

13 orang. Untuk rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta perawat yang

bertugas di rumah saki sebanyak 161 orang dan bidan sebanyak 227 orang dari 20

rumah sakit yang ada di Provinsi Bengkulu, dan rasio tenaga perawat adalah 34 serta

bidan 11 Artinya rata-rata setiap rumah sakit dilayani 34 orang perawat, dan 11

orang bidan.

Page 12: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

12

3. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pembiayaan Kesehatan adalah salah satu komponen sumber daya yang diperlukan

dalam pembangunan kesehatan. Total anggaran Pembangunan Kesehatan

Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2015 yang bersumber dari pemerintah

sebesar Rp.494.176.311.113 dengan rincian: APBD Kab/Kota sebesar Rp.

375.624.536.729 (76%), APBD Provinsi Rp. …………(….%), APBN

Rp.109.363.925.524 (22%). Dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)

Rp.9.187.848.860 (2%). Persentase APBD kesehatan terhadap total APBD

kabupate/kota sebesar 7,5%. Sedangkan anggaran kesehatan per kapita di Provinsi

Bengkulu pada tahun 2015 sebesar 270.294.12 rupiah per tahun. Total anggaran

Pembangunan Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2015 dapat

dilihat dalam tabel 81.

Page 13: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

13

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

a. Tantangan

1. Munculnya krisis ketidak-percayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan.

2. Adanya perbedaan kepentingan (vested interested) dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan terutama sejak dalam pelaksanaan otonomi daerah.

3. Melemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

kesehatan.

4. Belum terciptanya pembangunan yang berwawasan kesehatan.

b. Peluang

1. Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, merupakan acuan untuk bidang

kesehatan dalam perencanaan sampai dengan tahun 2021.

2. Pemerataan fasilitas kesehatan di pedesaan dan daerah terpencil.

3. Digalakkannya prinsip Good Governance untuk memacu peningkatan

kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

4. Ditetapkannya pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas

dalam pembangunan daerah.

Page 14: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

14

NO Program dan Kegiatan IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah, Jenis Layanan Administrasi

Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang

dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 22

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 23

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

Jumlah jasa jaminan barang milik

daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 24

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

dilakukan

12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 25

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi

keuangan 16 16 16 16

TABEL 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATAN

PROVINSI BENGKULU

16 26 26 22 26 26 26 26

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan

kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 27

7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang

diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 28

8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 29

9 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 30

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 31

11 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32

Indikator KINERJA Program (outcome

dan Output)

SPM /

Standar

Nasional

Catatan

Analisis

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Page 15: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

15

12 Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman

Rapat, tamu dan kegiatan diadakan 1 1 1 1 1 33 33 29 33 33 33 33

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

dilaksanakan

48 48 48 48 48 34 34 30 34 34 34 34

14 Penyediaan Jasa administrasi dan

Teknis Perkantoran

Jumlah Jasa administrasi dan Teknis

Perkantoran diadakan 12 12 12 12 12 35 35 31 35 35 35 35

15 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor

12 12 12 12 12 36 36 32 36 36 36 36

16 Penatausahaan kearsipan dan

inventarisir barang milik daerah

Penatausahaan kearsipan dan

inventarisir barang milik daerah 12 12 12 12 12 37 37 33 37 37 37 37

17 Jasa Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan

12 0 0 0 0 38 38 34 38 38 38 38

18 Penyediaan perawatan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang

diadakan 25 25 25 25 25 39 39 35 39 39 39 39

19 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga

10 10 10 10 10 40 40 36 40 40 40 40

20 Pengadaan Gardu listrik/tambah daya Jumlah Gardu listrik/tambah daya

diadakan 1 1 1 0 0 41 41 37 41 41 41 41

II Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana

perkantoran yang

diadakan/dibangun/direhab/dipelihar

15 17 27 27 27 43 43 39 43 43 43 43

1 Pengadaan sarana dan prasarana

Gedung Kantor Dinkes dan UPT

Jumlah sarana dan prasarana

Gedung Kantor Dinkes diadakan 1 1 1 1 1 44 44 40 44 44 44 44

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Bapelkes

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor Bapelkes 1 1 0 0 0 45 45 41 45 45 45 45

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

dilakukan pemeliharaan

12 1 1 1 1 46 46 42 46 46 46 46

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor dilakukan

pemeliharaan

1 1 1 1 1 47 47 43 47 47 47 47

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air

Minum,Listrik dan Komunikasi

Bapelkes

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jaringandilakukan pemeliharaan 1 1 1 1 1 48 48 44 48 48 48 48

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Laboratorium

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala

peralatan dan perlengkapan

Laboratorium

1 1 1 1 1 49 49 45 49 49 49 49

7 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Bapelkes

Jumlah Rumah dinas Bapelkes

Direhab 1 0 0 1 1 50 50 46 50 50 50 50

8 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor Dinkes Provinsi Bengkulu

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor dilakukan

pemeliharaan

1 1 1 1 1 51 51 47 51 51 51 51

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Page 16: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

16

9 Rehabilitasi sedang/berat

sarana/prasarana olahraga (Lapangan

Tenis)

jumlah Sarana dan Prasarana

olahraga(Lapangan tenis) direhab 1 1 0 1 1 52 52 48 52 52 52 52

10 Pengadaan Alat kesehatan Labkesda Jumlah Alat kesehatan Labkesda

diadakan 1 1 1 1 0 53 53 49 53 53 53 53

11 Revitalisasi pembangunan toilet kantor Jumlah toilet kantor yang

representatif 0 0 1 1 1 54 54 50 54 54 54 54

12 Penyediaan Bahan Laboratorium Jumlah Bahan Laboratorium diadakan

12 0 1 1 1 55 55 51 55 55 55 55

13 Pengadaan Bahan Bacaan Penunjang

Diklat Bapelkes

Jumlah Bahan Bacaan Penunjang

Diklat Bapelkes diadakan 1 0 0 1 1 56 56 52 56 56 56 56

14 Operasional Rutin/Berkala Gudang

Vaksin

Jumlah Operasional Gudang Vaksin

12 1 1 1 1 57 57 53 57 57 57 57

15 Pembangunan Gedung Pusat krisis dan

Media Center

Jumlah Gedung Pusat krisis dan

Media Center dibangun 4 4 0 0 0 58 58 54 58 58 58 58

16 Pengadaan Mebeuler (rak arsiparis),

meja dan kursi

Jumlah mebelelur ( rak arsiparis )

diadakan 1 1 0 0 0 59 59 55 59 59 59 59

17 DED Pembangunan Gedung Labkesda Jumlah DED Pembangunan Gedung

Labkesda diadakan 1 1 0 0 0 60 60 56 60 60 60 60

18 Belanja Barang dan Jasa Jumlah Barang dan Jasa diadakan

12 0 0 0 0 61 61 57 61 61 61 61

19 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan

dalam daerah

Jumlah Monitoring ,evaluasi dan

pelaporan dalam daerah 10 0 10 10 10 62 62 58 62 62 62 62

20 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

gedung kantor

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja

diadakan 1 0 1 1 1 63 63 59 63 63 63 63

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Listrik

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jaringan Listrik Labkesda dilakukan

pemeliharaan

12 1 1 1 1 64 64 60 64 64 64 64

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas Jumlah sedang/berat rumah dinas

dilakukan pemeliharaan 1 12 1 1 1 65 65 61 65 65 65 65

23 Pengadaan Peralatan Laboratorium

Prodi Farmasi

Jumlah Peralatan Laboratorium Prodi

Farmasi diadakan 1 0 0 0 0 66 66 62 66 66 66 66

24 Revitalisasi Eks Rumah Dinas Menjadi

Gudang Vaksin

Jumlah Revitalisasi Eks Rumah Dinas

Menjadi Gudang Vaksin diadakan 1 0 0 0 0 67 67 63 67 67 67 67

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar,

Taman, Tempat Parkir dan Halaman

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala

Pagar, Taman, Tempat Parkir dan

Halaman Dinkes dan UPT

1 1 1 1 1 68 68 64 68 68 68 68

26 Pengadaan aplikasi software unit

pengadaan barang jasa Dinkes dan

UPTD

Jumlah aplikasi software unit

pengadaan barang jasa Dinkes dan

UPTD diadakan

1 0 0 0 0 69 69 65 69 69 69 69

27 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Penunjang Kegiatan

Terlaksananya Pengadaan Sarana

dan Prasarana Untuk Dinkes dan

UPT

1 0 1 1 1 70 70 66 70 70 70 70

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Page 17: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

17

28 Peningkatan Gedung Labkesda menjadi

pusat diagnostik rujukan terpadu

Provinsi Bengkulu

Jumlah Peningkatan Gedung

Labkesda menjadi pusat diagnostik

rujukan terpadu Provinsi Bengkulu

dilaksanakan

1 0 0 0 0 71 71 67 71 71 71 71

III Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

Jumlah ASN yang ditingkatkan

kapasitasnya 38 38 38 38 38 73 73 69 73 73 73 73

1 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Nakes yang mengikuti

pendidikan dan Pelatihan Formal 30 30 30 30 30 74 74 70 74 74 74 74

2 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka

Kredit Jafung Kesehatan

Jumlah Tim Penilai

4 4 4 4 4 75 75 71 75 75 75 75

3 peningkatan Keterampilan dan

Kompetensi aparatur

Jumlah aparatur yang terampil dan

berkompeten 4 4 4 4 4 76 76 72 76 76 76 76

IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah aparatur yang ditingkatkan

disiplinnya 0 0 400 0 0 78 78 74 78 78 78 78

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga JumlahPakaian Olah Raga

376 0 400 400 0 79 79 75 79 79 79 79

2 Pengadaan pakaian dinas dan

kelengkapannya

Jumlah Pakaian dinas peserta

kelengkapannya 400 0 400 0 0 80 80 76 80 80 80 80

V Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Jumlah dokumen

perencanaan,pengangggaran dan

pelaporan yang disusun

6 4 4 4 4 82 82 78 82 82 82 82

1 Penyusunan dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan

disusun

2 2 2 2 2 83 83 79 83 83 83 83

2 Monitoring dan Evaluasi

Program/kegiatan bidang kesehatan

Jumlah Program/kegiatan bidang

kesehatan yang dilaksanakan Monev 10 10 10 10 10 84 84 80 84 84 84 84

3 Rapat Koordinasi Teknis (RAKONTEK)

perencanaan bidang kesehatan

Jumlah RAKONTEK perencanaan

bidang kesehatan yang dilaksanakan 1 1 1 1 1 85 85 81 85 85 85 85

VI Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

Jumlah Dokumen perencanaan

pembangunan kesehatan yang

disusun

4 20 20 20 20 87 87 83 87 87 87 87

1 Koordinasi & singkronisasi

Perencanaan pembanguan Bidang

kesehatan

Jumlah koordinasi bidang kesehatan

10 10 10 10 10 88 88 84 88 88 88 88

2 Koordinasi Capaian SDGs bid

kesehatan

Jumlah dokumen laporan SDGs 10 10 10 10 10 89 89 85 89 89 89 89

3 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah Rapat Kerja Kesehatan

Daerah 1 1 1 1 1 90 90 86 90 90 90 90

4 Pelayanan Pusat Informasi Daerah

Dinkes dan UPT

Jumlah Informasi Publik

1 1 1 1 1 91 91 87 91 91 91 91

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Page 18: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

18

VII Program Pengembangan Sistem

Informasi kesehatan

Jumlah Sistem Informasi Kesehatan

yang dikembangkan (Aplikasi) 6 9 9 9 9 93 93 89 93 93 93 93

1 Pelatihan Sistim Informasi Puskesmas Jumlah Tenaga SIP yang dilatih0 180 20 20 20 94 94 90 94 94 94 94

2 Operasional dan Pemeliharaan Web,

DIC dan e-Kes

Jumlah web dan DIC yang

dioperasikan dan dipelihara3 3 3 3 3 95 95 91 95 95 95 95

3 Pengadaan perlengkapan Sistem

Informasi Kesehatan (SIK)

Jumlah perlengkapan Sistem

Informasi Kesehatan (SIK) yang

disusun

3 3 3 3 3 96 96 92 96 96 96 96

4 Profil kesehatan Provinsi Bengkulu Jumlah Profil kesehatan Provinsi

Bengkulu yang disusun 1 1 1 1 1 97 97 93 97 97 97 97

5 Penyusunan Data Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

Jumlah Data Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang disusun 1 1 1 1 1 98 98 94 98 98 98 98

6 Monitoring dan Evaluasi Sistem

Informasi Kesehatan

Jumlah Monitoring dan Evaluasi

Sistem Informasi Kesehatan

dilaksanakan

1 1 1 0 0 99 99 95 99 99 99 99

7 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang

dikembangkan 10 10 10 10 10 100 100 96 100 100 100 100

VIII Program Peningkatan Kesehatan Ibu,

Anak dan Reproduksi

Angka Kematian Bayi (AKB)/1000

Kelahiran Hidup 10.14 10.05 10 9 9 102 102 98 102 102 102 102

Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000

kelahiran hidup117.15 147 145 143 141 103 103 99 103 103 103 103

1 Monitoring, Evaluasi dan Bimtek

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu,

Anak dan reproduksi

Persentase ibu hamil yang pertama

kali mendapatkan pelayanan

antenatal (K1)

96 97 98 99 100 104 104 100 104 104 104 104

Persentase persalinan ditolong oleh

tenaga kesehatan (PN) 92 94 96 98 100 105 105 101 105 105 105 105

Perentase kunjungan nifas minimal 3

kali (KF3) 92 94 96 98 100 106 106 102 106 106 106 106

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Ibu dan Anak

dilaksanakan

10 0 10 0 0 107 107 103 107 107 107 107

Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/

Kota yang dilakukan bimbingan

teknis program kesehatan ibu dan

190 0 190 190 190 108 108 104 108 108 108 108

Persentase puskesmas yang

melakukan orientasi Program

Perencanaan Persalinan dan

83 88 90 92 95 109 109 105 109 109 109 109

2 Peningkatan SDM Kegiatan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan

reproduksi

Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil 81 84 87 90 93 110 110 106 110 110 110 110

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil 81 84 87 90 93 111 111 107 111 111 111 111

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal

bagi Bidan

Jumlah Tenaga kesehatan terorientasi

Pelayanan Antenatal sesuai

Standar(2794 Or Bidan)70 0 70 70 70 112 112 108 112 112 112 112

3 Pengadaan sarana prasarana kegiatan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi

Jumlah sarana prasarana kegiatan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak

dan Reproduksi diadakan

56 58 60 62 64 113 113 109 113 113 113 113

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 19: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

19

0 Pengadaan Bidan Kit untuk tenaga

bidan di desa-desa tertinggal

Persentase persalinan komplikasi

ditangani (PK) 56 58 60 62 64 114 114 110 114 114 114 114

4 Kemitraan kegiatan Peningkatan

Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi

Jumlah kegiatan kemitraan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak

dan Reproduksi diadakan

77 79 82 85 86 115 115 111 115 115 115 115

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota

yang melaksanakan pelayanan

kesehatan maternal (180 PKM)

190 0 190 190 190 116 116 112 116 116 116 116

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota

yang meaksanakan pelayanan

kesehatan reproduksi (180 PKM)

180 0 180 180 180 117 117 113 117 117 117 117

Persentase Persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan (PF) 77 79 82 85 86 118 118 114 118 118 118 118

Persentase ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan antenatal

minimal 4 kali (K4)

74 76 78 80 82 119 119 115 119 119 119 119

5 Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi Jumlah Bidan meningkat

keterampilannya dalam pelaksanaan

kelas ibu(2794 Or Bidan)

70 0 70 70 70 120 120 116 120 120 120 120

Pemberian tambahan makanan dan

vitamin bagi ibu hamil

Jumlah Kabupaten yang

melaksanakan Kemitraan Bidan

Dukun (KBD), Rumah Tunggu

1 0 2 2 2 121 121 117 121 121 121 121

Perawatan berkala bagi ibu hamil Persentase KB Aktif (CPR)

67 69 71 72 74 122 122 118 122 122 122 122

6 Pelatihan peningkatan kapasitas

petugas untuk penyakit tropis

terabaikan

Jumlah Pelatihan peningkatan

kapasitas petugas untuk penyakit

tropis terabaikan

10 0 10 10 0 123 123 119 123 123 123 123

Jumlah Kab/Kota melaksanakan

kegiatan Fasilitasi Kesehatan Ibu dan

Anak

10 0 10 10 0 124 124 120 124 124 124 124

Jumlah Kab/Kota melaksanakan

Fasilitasi Pelayanan KB Kesehatan

masyarakat

10 0 10 0 0 125 125 121 125 125 125 125

7 Sosialisasi dan Pengadaan Tablet

Tambah Darah bagi ibu hamil dan

remaja

Tenaga kesehatan terorientasi

pelayanan KB pasca salin(Bidan:

2.794)

40 0 40 40 40 126 126 122 126 126 126 126

Program Kesehatan Bayi, anak, dan

Remaja

Persentase Pelayanan Kesehatan

Bayi, anak, dan Remaja 90 92 92 93 94 128 128 124 128 128 128 128

1 Pertemuan, Sosialisasi dan Orientasi

Kegiatan Kesehatan Bayi, Anak dan

Remaja

Persentase kunjungan neonatal

pertama (KN1) 78 81 92 94 98 129 129 125 129 129 129 129

2 Peningkatan SDM Kegiatan Kesehatan PersentasePuskesmas melaksanakan 40 50 55 60 62 130 130 126 130 130 130 130

3 Monitoring, Evaluasi dan Bimtek

Kegiatan Kesehatan Ibu , Anak dan

Remaja

Persentase Puskesmas melaksanakan

kegiatan kesehatan remaja 30 35 40 45 47 131 131 127 131 131 131 131

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 20: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

20

Jumlah Bidan Desa memiliki Skrining

Kit Penunjang pelayanan SDIDTK

(1182 or)0 0 217 217 217 148 148 144 148 148 148 148

Program Kesehatan Lanjut Usia Persentase Pelayanan Kesehatan

Lanjut Usia 20 30 40 50 53 149 149 145 149 149 149 149

1 Orientasi pelayanan Kesehatan Santun

Lansia bagi Tenaga kesehatan

Puskesmas dan Rumah Sakit

Persentase Puskesmas yang

menyelenggarakan 20 30 40 50 53 150 150 146 150 150 150 150

2 Pembentukan Puskesmas Santun Lansia Persentase Rumah Sakit yang

menyelenggarakan layanan geriatri

terpadu

12 15 40 50 53 151 151 147 151 151 151 151

3 Pengadaan Buku pemantauan

Kesehatan Pribadi Lanjut Usia

Persentase puskesmas dengan

posyandu lansia aktif di setiap desa 10 15 20 25 27 152 152 148 152 152 152 152

4 Bimbingan teknis program kesehatan

lanjut usia

Persentase Puskesmas melaksanakan

home care lanjut usia 25 35 50 75 77 153 153 149 153 153 153 153

5 Monitoring dan evaluasi pembinaan

kesehatan lanjut usia

Persentase Lansia yang mendapatkan

pelayanan 50 65 80 95 95 154 154 150 154 154 154 154

Jumlah Tenaga Kesehatan

terorientasi kesehatan santun lansia

(180 PKM dan 22 Rumah Sakit)

PKM: 20, RS: 11PKM: 40 40 40 155 155 151 155 155 155 155

Jumlah Puskesmas Santun Lansia

(180 PKM) 40 17 40 40 40 156 156 152 156 156 156 156

TersedianyaBuku pemantauan

Kesehatan Pribadi Lanjut Usia

(149.832 sasara Lansia)

3500 0 3500 3500 3500 157 157 153 157 157 157 157

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/

Kotayang dilakukan bimbingan

teknis program kesehatan lanjut usia

190 0 190 190 190 158 158 154 158 158 158 158

Jumlah PKM dan Dinas Kesehatan

Kab/ Kota yang dilakukan monitoring

dan evaluasi pembinaan kesehatan

190 0 190 190 190 159 159 155 159 159 159 159

0 0 0 0 0 160 160 156 160 160 160 160

IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat

8.7 0 0 0 0 161 161 157 161 161 161 161

1. Pengadaan Makanan Tambahan Bumil

KEK

Persentase ibu hamil KEK mendapat

makanan tambahan82 65 80 95 95 162 162 158 162 162 162 162

2 Pengadaan tablet Fe untuk Ibu Hamil

(98%)

Ibu hamil mendapat Tablet Tambah

Darah (TTD) 90 tablet selama masa 77.27 90 95 98 98 163 163 159 163 163 163 163

3 Pengadaan tablet Fe untuk Remaja Putri Persentase Remaja Putri yang

mendapat Tablet Tambah Darah

(TTD)

0 20 25 30 30 164 164 160 164 164 164 164

4 Pengadaan Vitamin A Merah Dan Biru Jumlah Ibu Hamil KEK ( 2.443 )

82 65 95 95 95 165 165 161 165 165 165 165

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 21: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

21

4 Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan

Kesehatan Ibu , Anak dan Remaja

Persentase Puskesmas melaksanakan

pelayanan neonatal essensial sesuai

standar

81 84 87 90 92 132 132 128 132 132 132 132

Sekolah Menengah Pertama /MTS

yang melaksanakan Sosialisasi

Kesehatan Reproduksi (572 sekolah)

30 0 30 30 30 133 133 129 133 133 133 133

Persentase puskesmas yang

melaksanakan SDIDTK 75 80 85 90 92 134 134 130 134 134 134 134

Persentase Kab/Kota yang memiliki 4

Puskesmas melakukan pelayanan

tatalaksana kasus kekerasan terhadap

40 55 70 85 88 135 135 131 135 135 135 135

Persentase kunjungan neonatal

lengkap (KN lengkap) 90 92 92 93 94 136 136 132 136 136 136 136

Persentase pelayanan kesehatan bayi

90 90 92 92 94 137 137 133 137 137 137 137

Persentase pelayanan kesehatan

balita90 90 92 92 94 138 138 134 138 138 138 138

Jumlah Tenaga Kesehatan yang

mendapatkan orientasi penguatan

pelayanan kesehatan neonatal

40 0 40 40 40 139 139 135 139 139 139 139

Jumlah Tenaga Kesehatan yang

mendapatkan Orientasi Skrining

Hipotiroid Kongenital

31 or (Bidan: 9, Dr : 22)0 20 20 20 140 140 136 140 140 140 140

Jumlah Bidan Desa: 1182 or

160 (Bides : 80, Pend Paud: 80)0 30 30 30 141 141 137 141 141 141 141

Jumlah Puskesmas memberikan

pelayanan kesehatan peduli remaja

sesuai standar (180 Puskesmas)100 0 20 20 20 142 142 138 142 142 142 142

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota

yang dilakukan bimbingan teknis

pembinaan kesehatan bayi, anak, dan

190 0 190 190 190 143 143 139 143 143 143 143

Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/

Kota yang dilakukan monitoing dan

evaluasi program kesehatan bayi,

190 0 190 190 190 144 144 140 144 144 144 144

Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/

Kota yang dilakukan monitoing dan

evaluasi program remaja (PKM: 180.

190 0 190 190 190 145 145 141 145 145 145 145

PKM yang melaksanakan

penjaringan peserta didik (180 PKM)

180 0 180 180 180 146 146 142 146 146 146 146

Jumlah ibu hamil yang memiliki buku

Kesehatan Ibu dan Anak (Ibu hamil:

40.813) 2000 0 2000 2000 2000 147 147 143 147 147 147 147

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 22: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

22

5 Orientasi Konselor ASI dan Inisiasi

Menyusu Dini bagi Petugas

Bayi usia < 6 bulan mendapat ASI

eksklusif 73.54 44 47 50 50 166 166 162 166 166 166 166

6 Pemberian tambahan Makanan dan

Vitamin anak Balita

Bayi Baru Lahir mendapat Inisiasi

Menyusu Dini (IMD) 41 44 47 50 50 167 167 163 167 167 167 167

7 Sosialisasi pemberian Tablet Tambah

Darah (TTD) remaja putri dan gizi

seimbang ke sekolah

Balita kurus yang mendapat makanan

tambahan 89.7 80 85 90 90 168 168 164 168 168 168 168

8 Sosialisasi pemberian Tablet Tambah

Darah (TTD) remaja putri dan gizi

seimbang disekolah

Persentase Sosialisasi pemberian

Tablet Tambah Darah (TTD) remaja

putri dan gizi seimbang disekolah

10 10 10 10 10 169 169 165 169 169 169 169

9 Akselerasi Intervensi 1000 hari Pertama

Kehidupan (HPK)

Jumlah Ibu Hamil ( 41.298 )77,27 90 95 98 98 171 171 167 171 171 171 171

10 Orientasi Standar Antropometri

Penilaian Status Gzi

Jumlah konselor yang tersedia119 0 20 20 20 172 172 168 172 172 172 172

11 Orientasi Tatalaksana Balita Gizi Buruk Jumlah anak balita kurus yang

mendapat makanan tambahan 1.559 (89,7%)80 85 90 90 173 173 169 173 173 173 173

Jumlah remaja putri yang mendapat

Tablet Tambah Darah (TTD)

(635.173)

200 50 200 400 600 174 174 170 174 174 174 174

Jumlah remaja Putri Yang mendapat

Tablet tambah darah (TTD) 30 0 30 30 30 175 175 171 175 175 175 175

Jumlah sekolah (SMP & SMA) se

Provinsi Bengkulu (692 Sekolah) 173 0 173 173 173 176 176 172 176 176 176 176

Jumlah anak Balita yang mendapat

Vitamin A merah dan Biru (157.687) 91,6 (144.520)100 100 100 100 177 177 173 177 177 177 177

Jumlah Pkm yang melakukan upaya

promotif dan Preventif 1000 Hari

pertama Kehidupan

180 0 180 180 180 178 178 174 178 178 178 178

Jumlah Pkm yang dilatih Standar

Antropometri 77 0 40 40 40 179 179 175 179 179 179 179

Jumlah Pkm yang dilatih Tatalaksana

Balita gizi buruk (3org/pkm; Dokter,

Perawat, TPG)

36 0 20 20 20 180 180 176 180 180 180 180

INDIKATOR LAINNYA

0 0 0 0 0 181 181 177 181 181 181 181

1 Orientasi Implementasi surveilans Gizi Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan surveilans Gizi 0 0 180 180 180 182 182 178 182 182 182 182

2 orientasi Implementasi Mutu Gizi di

Tingkat Provinsi

Jumlah Institusi yang memiliki

standar mutu gizi (Asrm.Haji:1,

Panti:10, Sekolah:10, Lapas/rutan:6,

5 5 2 2 2 183 183 179 183 183 183 183

3 Sarana pengolahan data Pengadaan sarana pengolahan data

(Lap top 5, Printer 5, PC 3, Infocus 1,

Camera 3, Tv 49" 1,Mesin

29 0 29 29 29 184 184 180 184 184 184 184

4 Sarana Penyimpanan Pengadaan sarana penyimpanan

(Lemari pendingin 2) 2 0 2 2 2 185 185 181 185 185 185 185

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 23: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

23

5 Sarana telekomunikasi Pengadaan sarana telekomunikasi

(Telepon 2, Fax 1, dan wifi 1)4 0 4 4 4 186 186 182 186 186 186 186

6 Kendaraan Operasional Pengadaan kendaraan operasional

(Kendaraan Roda Empat)

1 0 1 1 1 187 187 183 187 187 187 187

7 Sarana Penunjang Pengadaan Sarana Penunjang (

Lemari 3, File cabinet 3, kursi kerja 28

)

34 0 34 34 34 188 188 184 188 188 188 188

8 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan

1 0 1 1 1 189 189 185 189 189 189 189

X Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 191 191 187 191 191 191 191

1. Program Komunikasi Informasi dan

Edukasi (KIE)

Jumlah Tema Pesan dalam

Komunikasi, informasi dan edukasi

kepada masyarakat

15 10 10 10 10 192 192 188 192 192 192 192

-Penyebaran Informasi Melalui Media Jumlah Informasi Melalui Media

disebarkan5 5 8 10 10 193 193 189 193 193 193 193

2 Program Advokasi dan Kemitraan Jumlah Kebijakan publik yang

berwawasan kesehatan 3 3 3 3 3 194 194 190 194 194 194 194

Jumlah Dunia Usaha yang

memanfaatkan CSR-nya untuk

program kesehatan

1 1 2 4 6 195 195 191 195 195 195 195

% desa yang memanfaatkan dana

desa minimal 10% untuk Upaya

Kesehatan Bersumberdaya

5 30 40 50 55 196 196 192 196 196 196 196

- Workshop Bahaya Merokok Jumlah Siswa yang mengikuti

Workshop 75 0 75 75 75 197 197 193 197 197 197 197

- Penyusunan Perda Kawasan Tanpa

Rokok

Jumlah Perda Kawasan Tanpa Rokok

disusun 1 0 0 0 0 198 198 194 198 198 198 198

- Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa

Merokok

Jumlah instasi/SKPD tersosialisasi

Perda KTR1 0 1 1 1 199 199 195 199 199 199 199

3 Program Potensial Sumber Daya

Promkes

Jumlah organisasi kemasyarakatan

yang memanfaatkan sumber dayanya

untuk mendukung kesehatan

3 9 12 15 17 200 200 196 200 200 200 200

- Pembinaan UKS Jumlah Pembinaan UKSdilaksanakan

10 10 13 14 15 201 201 197 201 201 201 201

4 Pemberdayaan Masyarakat Persentase Kab/Kota yang memiliki

kebijakan PHBS 55 60 70 80 85 202 202 198 202 202 202 202

Jumlah Posyandu Aktif % Jumlah Posyandu Aktif

20 25 30 35 40 203 203 199 203 203 203 203

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 24: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

24

- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup

Sehat

Jumlah Masyarakat yang tersuluh

0 200 270 300 360 204 204 200 204 204 204 204

- Promosi Kesehatan Jumlah Kegiatan yang melakukan

Promkes 10 0 10 10 10 205 205 201 205 205 205 205

XI Program Pencegahan dan pengendalian

Penyakit Menular

Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi

malaria (kab/kota) 3 5 7 8 8-10 207 207 203 207 207 207 207

Angka kejadian DBD per 100.000

penduduk 89 60 50 45 40 208 208 204 208 208 208 208

1 Pengobatan Malaria Sesuai Standar Persenatase Kasus malaria positif

diobatai sesuai standar88.7 90 90 95 95 209 209 205 209 209 209 209

2 Kabupaten Kota yg melakukan

pegendalian Vektor terpadu

Jumlah Kab/kota yang melakukan

pengendalian vektor terpadu 2 4 6 8 10 210 210 206 210 210 210 210

3 Pencegahan dan Pengedalian TB Angka Keberhasilan Pengobatan TB

(Subses Rate) 89 > 85 > 85 > 85 > 85 211 211 207 211 211 211 211

Diteksi Dini Kasus (TB) Jumlah Kasus TB yang ditemukan dan

di Obati 1462 3000 4000 5000 6000 212 212 208 212 212 212 212

4 Pencegahan dan Pengendalian

HIV/AIDS

Prevalensi HIV 0.04 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 213 213 209 213 213 213 213

Fasyaankes yang memberikan terapi

ARV pada ODHA

Jumlah Fasyankes yang memberikan

terapi ARV pada ODHA 5 6 7 9 11 214 214 210 214 214 214 214

Test HIV untuk popuasi kunci , khusus

dan umum

Jumlah populasi kunci, khusus dan

umum yang dilakukan test hiv dan

tahun statusnya

4364 10000 20000 30000 40000 215 215 211 215 215 215 215

5 Pencegahan dan pengendalian penyakit

hepatis dan ISP

Kab/Kota Meakukan SKD KLB Diare

10 10 10 10 10 216 216 212 216 216 216 216

Puskesmas yang melaksanakan LROA Jumlah Puskesmas yang mempunyai

LROA 76 126 162 180 180 217 217 213 217 217 217 217

6 Kab/Kota yang melaksanakan Diteksi

Dini Hepatitis pada populasi Berisiko

Persentase Kab/Kota yang

melaksanakan diteksi Dinni hepatitis

Pada populasi berisiko

2 4 6 8 10 218 218 214 218 218 218 218

7 Pencegahan dan Pengendalian Kusta Persentase Kasus baru Kusta dangan

Cacaat Tk. II 12 10 5 0 0 219 219 215 219 219 219 219

Cakupan pemeriksaan kontak Persentase Pemeriksaan kontaK pada

kasus kusta 40 60 70 80 85 220 220 216 220 220 220 220

Cakupan penemuan kasus baru tanpa

cacat

Persentase Kasus baru ditemukan

tanpa cacat 83 88 91 95 95 221 221 217 221 221 221 221

8 Pencegahan dan pengendalian penyakit

DBD

Angka kejadian DBD per 100.000

penduduk 89 60 50 45 40 222 222 218 222 222 222 222

Pembetukan gerakan 1 rumah 1

jumantik

Kab/kota yaang melaksanakan

geraakan 1 rumah 1 jumantik 1 2 4 6 8 223 223 219 223 223 223 223

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 25: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

25

Deteksi Dini penyakit DBD Persentasse Puskesmas riwat inap

yang mampu melaakukan deteksi dini

penaykit DBD

32 > 50 > 50 > 50 > 50 224 224 220 224 224 224 224

9 Pencegahan dan Pengendalian Filariasis

dan Kecacingan

Kab/Kota Endemis Filariasis yang

melakukann POPM Mampu

menurunkan MF Rate < 1 %

0 3 5 5 5 225 225 221 225 225 225 225

Pemberian POPM Filaria % Cakupan POPM Filariasis

95 > 95 > 95 > 95 > 95 226 226 222 226 226 226 226

Pemberian obat cacing pada anak pra

sekolah dan sekolah

Jumlah anak yang minum obat cacing

3E+05 3E+05 286458308493330528 227 227 223 227 227 227 227

10 Pencegahan dan pengendalian penyakit

Rabies

Kab/Kota yang eliminasi rabies

0 2 4 6 8 228 228 224 228 228 228 228

0 Penatalaksanan Kasus rabies sesuai

standar

Jumlah Persentaase Kasus GHPR yang

dilakukan tatalaksana sesuaai dengan

standar

81.37 85 85 90 90 229 229 225 229 229 229 229

11 Pencegahan dan pengendalian ISPA dan

Pneumonia

Pervalensi Pneumonia pada balita

13.6 < 10 < 10 < 10 < 10 230 230 226 230 230 230 230

Fasyankes melaksanakan tatalaksana

ISPA sesuai standart

% Puskesmas yang melaksanakan

tatalaksana kasus ispa sesuai standar 26 > 50 > 50 > 50 > 50 231 231 227 231 231 231 231

12 Pencegahan penularan penyakit

Endemik/Epidemik

Jumlah penyakit Endemik/Epidemik

dilakukan Pencegahan penularanya 10 10 10 10 10 233 233 229 233 233 233 233

13 Pemetaaan edemisitas Tropical negleted

diseases

Jumlah edemisitas Tropical negleted

diseases dipetakan 10 10 10 10 10 234 234 230 234 234 234 234

14 Pelatihan peningkatan kapasitas petugas

untuk penyakit tropis terabaikan

Jumlah Pelatihan peningkatan

kapasitas petugas untuk penyakit

tropis terabaikan

10 10 10 10 10 235 235 231 235 235 235 235

15 Penyemprotan/Fogging sarang Nyamuk

Dan PSN

Jumlah Penyemprotan/Fogging sarang

Nyamuk Dan PSN 10 10 10 10 10 236 236 232 236 236 236 236

16 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan

fogging

Jumlah alat fogging dan bahan-bahan

fogging diadakan 10 10 10 10 10 237 237 233 237 237 237 237

17 Pengendalian daerah Fokus Malaria Jumlah daerah Fokus Malaria

dikendalikan 10 10 10 10 10 238 238 234 238 238 238 238

18 Penemuan secara aktif dan Fasif

penderita TB

Jumlah penderita TB ditemukan

secara aktif dan Fasif 10 10 10 10 10 239 239 235 239 239 239 239

19 Peningkatan Kapasitas petugas TB

Faskes

Jumlah petugas TB Faskes

ditingkatkan kapsitasnya 10 10 10 10 10 240 240 236 240 240 240 240

20 Penanganan kasus HIV & IMS melalui

KTS dan KTIP

Jumlah kasus HIV & IMS melalui KTS

dan KTIP ditanganani 10 10 10 10 10 241 241 237 241 241 241 241

21 Pengawasan distribusi Vaksin Jumlah Vaksin diawasi distribusinya

10 10 10 10 10 242 242 238 242 242 242 242

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 26: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

26

Imunisasi Dasar Lengkap Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

81.2 92 92,5 93 93,5 244 244 240 244 244 244 244

1 Advokasi sosialisasi dan koordinasi

dalam rangka imunisasi rutin

Jumlah Advokasi sosialisasi dan

koordinasi dalam rangka imunisasi

rutin dilaksanakan

10 10 10 10 10 245 245 241 245 245 245 245

2 Peningkatan kapasitas petugas dalam

rangka imunisasi rutin

Jumlah Peningkatan kapasitas petugas

dalam rangka imunisasi rutin 10 10 10 10 10 246 246 242 246 246 246 246

3 Advokasi sosilaisasi dan koordinasi

dalam rangka introduksi vaksin baru

(MR)

Jumlah Advokasi sosilaisasi dan

koordinasi dalam rangka introduksi

vaksin baru (MR) dilaksanakan

10 10 10 10 10 247 247 243 247 247 247 247

4 Workshop petugas imunisasi dalam

rangka introduksi vaksin baru (MR)

Jumlah Workshop petugas imunisasi

dlm rangka introduksi vaksin baru

(MR) dilaksanakan

10 10 10 10 10 248 248 244 248 248 248 248

5 Pertemuan rutin review program

surveilans imunisasi

Jumlah Petugas mengetahui program

imunisasi 10 10 10 10 10 249 249 245 249 249 249 249

6 Distribusi Logistik Vaksin Jumlah Desa/Kelurahan mencapai

UCI 10 10 10 10 10 250 250 246 250 250 250 250

7 Pengadaaan Media KIE Imunisasi Jumlah Petugas & masyarakat

mengetahui program imunisasi 10 10 10 10 10 251 251 247 251 251 251 251

8 Bimbingan teknis pelaksanaan BIAS Jumlah Imunisasi lanjutan pada anak

10 10 10 10 10 252 252 248 252 252 252 252

9 Bimbingan teknis UCI Desa Jumlah Bimbingan teknis UCI Desa

dilakukan 10 10 10 10 10 253 253 249 253 253 253 253

10 Monitoring dan evaluasi manajemen

coldchain program imunisasi

Jumlah Monitoring dan evaluasi

manajemen coldchain program

imunisasi dilakukan

10 10 10 10 10 254 254 250 254 254 254 254

11 Pemeliharaan dan perbaikan coldchain terjaganya kualitas vaksin

10 10 10 10 10 255 255 251 255 255 255 255

12 Pemilihan Petugas imunisasi teladan Jumlah Pemilihan Petugas imunisasi

teladan dilakukan 10 10 10 10 10 256 256 252 256 256 256 256

13 Peningkatan KIE, Pencagahan dan

Penanggulangan Penyakit

Jumlah pelaksanaan Peningkatan

KIE, Pencagahan dan

Penanggulangan Penyakit

10 0 10 10 10 257 257 253 257 257 257 257

14 Pelaksanaan PIN se provinsi Bengkulu Jumlah Pelaksanaan PIN se provinsi

Bengkulu 0 0 0 0 0 258 258 254 258 258 258 258

Peresentase Penurunan Penyakit

Potensial KLB

Menurunnya angka kesakitan,

kematian akibat penyakit 10 11 10 9 8 259 259 255 259 259 259 259

1 Penyelidikan Epidemiologi dan

Penanggulangan KLB dan Wabah

KLB Ditanggulangi < 24 Jam

15 10 15 20 25 260 260 256 260 260 260 260

2 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam

Respon KLB dan Wabah

Jumlah Petugas yang terlatih dalam

respon KLB dan Wabah 40 0 40 40 40 261 261 257 261 261 261 261

3 Penemuan Kasus Discarded Campak dan

PD3I lainnya

Jumlah kasus discarded campak dan

PD3I lainnya yang ditemukan 115 110 115 120 125 262 262 258 262 262 262 262

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 27: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

27

4 Penemuan Kasus AFP Non Polio Jumlah kasus AFP Non Polio yang

ditemukan 12 11 12 13 14 263 263 259 263 263 263 263

5 Pengadaan Logistik Penanggulangan

KLB

Jumlah APD dan bahan

penanggulangan KLB lainnya 15 0 15 20 25 264 264 260 264 264 264 264

6 Advokasi , sosialisasi pelaksanaan

kewaspadaan dini penyakit berpotensi

KLB

Jumlah Kegiatan Advokasi dan

Sosialisasi 3 0 3 5 8 265 265 261 265 265 265 265

7 Verifikasi Rumor Penyakit Potensial

KLB

KLB Ditanggulangi < 24 Jam

10 3 10 15 20 266 266 262 266 266 266 266

8 Pelatihan Surveilans PD3I ( Penyakit

Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi )

Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas

yang dilatih 50 0 50 50 40 267 267 263 267 267 267 267

9 Verifikasi Sinyal Kewaspadan Dini

Penyakit Berpotensi KLB

Jumlah Alert/Sinyal yang direspon

500 0 500 700 1000 268 268 264 268 268 268 268

10 Pengadaan Media KIE Surveilans Jumlah Media KIE Surveilans

diadakan 15 0 15 20 25 269 269 265 269 269 269 269

XII Program Pencegahan dan pengendalian

Penyakit Tidak Menular 21,6 21,30 21,0 20,75 20,50 271 271 267 271 271 271 271

A Pencegahan dan pengendalian Penyakit

Hipertensi Usia > 18 Th (%)

Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi

Usia > 18 Th (%) dilakukan

Pencegahan dan pengendalian

21,6 0 0 0 0 272 272 268 272 272 272 272

1 Layanan PTM terpadu Persentase puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PTM 40% 0 40% 50% 60% 273 273 269 273 273 273 273

a. Pembinaan Teknis Program

Pengendalian PTM

Jumlah Pembinaan Teknis Program

Pengendalian PTM dilaksanakan 10 0 10 10 10 274 274 270 274 274 274 274

b. Konsultasi Program PTM ke Pusat Jumlah Konsultasi Program PTM ke

Pusat dilaksanakan15 0 15 15 15 275 275 271 275 275 275 275

c. Workshop Surveilans FR PTM

Berbasis WEB

Jumlah Workshop Surveilans FR

PTM Berbasis WEB dilaksanakan 1 0 1 1 1 276 276 272 276 276 276 276

d. Pelatihan Pandu PTM di FKTP Jumlah Pelatihan Pandu PTM di

FKTP dilaksanakan 1 0 1 1 1 277 277 273 277 277 277 277

e. Workshop Pengendalian Hipertensi

DM di FKTP

Jumlah Workshop Pengendalian

Hipertensi DM di FKTP dilaksanakan 1 0 1 1 1 278 278 274 278 278 278 278

f. Peningkatan kapasitas nakes tentang

regulasi pemberian obat hipertensi-DM

Jumlah Nakes tentang regulasi

pemberian obat hipertensi-DM

ditingkatkankapasitasnya

20 0 20 20 20 279 279 275 279 279 279 279

2 Layanan Posbindu PTM Persentase desa/kelurahan yang

melaksanakan kegiatan posbindu

PTM

40% 0 40% 50% 60% 280 280 276 280 280 280 280

a. Melaksanakan Posbindu PTM Jumlah Posbindu PTM

Melaksanakan Pelayanan 10 0 10 10 10 281 281 277 281 281 281 281

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 28: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

28

b. Pelatihan Kader Posbindu Jumlah Pelatihan Kader Posbindu

dilaksanakan 2 0 2 2 2 282 282 278 282 282 282 282

c. Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Jumlah Deteksi Dini Faktor Resiko

PTM dilaksanakan 10 0 10 10 10 283 283 279 283 283 283 283

d. Kampanye Cerdik Jumlah Kampanye Cerdik

dilaksanakan 10 0 10 10 10 284 284 280 284 284 284 284

e. Pengadaan Posbindu KIT Jumlah Posbindu KIT diadakan

1 0 1 1 1 285 285 281 285 285 285 285

f. Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai diadakan

1 0 1 1 1 286 286 282 286 286 286 286

g. Sosialisasi tentang Informasi

Kandungan Gula Garam dan Lemak pada

makanan siap saji

Jumlah Sosialisasi tentang Informasi

Kandungan Gula Garam dan Lemak

pada makanan siap saji dilaksanakan

10 0 10 10 10 287 287 283 287 287 287 287

h. Gerakan Senam Jantung Sehat dan

Ostheoporosis

Jumlah Gerakan Senam Jantung Sehat

dan Ostheoporosis dilaksanakan 10 0 10 10 10 288 288 284 288 288 288 288

3 Deteksi Dini Kanker Payudara dan

Kanker Leher Rahim

Persentase perempuan usia 30 - 50

tahun yang di deteksi dini kanker

payudara dan kanker serviks

40% 0 40% 50% 60% 289 289 285 289 289 289 289

a. Aksi Deteksi Dini Kanker Leher

Rahim dan Payudara

Jumlah Aksi Deteksi Dini Kanker

Leher Rahim dan Payudara

dilaksanakan

10 0 10 10 10 290 290 286 290 290 290 290

b. Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher

Rahim dan Payudara

Jumlah Pelatihan Deteksi Dini

Kanker Leher Rahim dan Payudara

dilaksanakan

1 0 1 1 1 291 291 287 291 291 291 291

c. Pengadaan Bahan Habis Pakai Gas

N2O

Jumlah Bahan Habis Pakai Gas N2O

diadakan 1 0 1 1 1 292 292 288 292 292 292 292

d. Pengadaan alat Krio therapy Jumlah alat Krio therapy diadakan

1 0 1 1 1 293 293 289 293 293 293 293

4 Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di

Kab/Kota

Persentase kab/kota yang

melaksanakan kebijakan kawasan

tanpa rokok di sekolah

40% 0 40% 50% 60% 294 294 290 294 294 294 294

a. Screening dan Konseling UBM di

sekolah

Jumlah Screening dan Konseling

UBM di sekolah dilaksanakan 10 0 10 10 10 295 295 291 295 295 295 295

b. Edukasi Bahaya Merokok bagi

Masyarakat

Jumlah Edukasi Bahaya Merokok

bagi Masyarakat 10 0 10 10 10 296 296 292 296 296 296 296

c. Pelatihan Petugas Kesehatan dan guru

dalam rangka Upaya berhenti merokok

Jumlah Pelatihan Petugas Kesehatan

dan guru dalam rangka Upaya

berhenti merokok dilaksanakan

10 0 10 10 10 297 297 293 297 297 297 297

d. Sosialisasi Perda KTR Jumlah Sosialisasi Perda KTR

dilaksanakan 10 0 10 10 10 298 298 294 298 298 298 298

e. Implementasi Perda KTR di 7 tempat

kawasan tanpa rokok

Jumlah Perda KTR di 7 tempat

kawasan tanpa rokok

diimplementasikan

10 0 10 10 10 299 299 295 299 299 299 299

f. Pengadaan CO Analizer dan

Spirometri

Jumlah CO Analizer dan Spirometri

diadakan 1 0 1 1 1 300 300 296 300 300 300 300

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 29: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

29

B Pencegahan dan pengendalian Penyakit

Diabetes Militus usia > 15 Th (%)

Persentasi Penderita Penyakit

Diabetes Militus usia > 15 Th (%)

dilakukan Pencegahan dan

0,90 0,85 0,85 0,80 0,80 301 301 297 301 301 301 301

1 Pencegahan dan pengendalian penyakit

diabetes melitus dan penyakit metabolik

PersentaseKab/Kota yang

melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit diabetes

50% 0 50% 60% 70% 302 302 298 302 302 302 302

a. Peningkatan Kapasitas Petugas

Dalam Penemuan Kasus DM-TB

Jumlah Petugas Dalam Penemuan

Kasus DM-TB ditingkatkan

Kapasitasnya

10 0 10 10 10 303 303 299 303 303 303 303

b. Workshop Pengendalian Obesitas Jumlah Workshop Pengendalian

Obesitas dilaksanakan 10 0 10 10 10 304 304 300 304 304 304 304

c. Workshop Pengendalian

Ostheoporosis

Jumlah Workshop Pengendalian

Ostheoporosis dilaksanakan 10 0 10 10 10 305 305 301 305 305 305 305

2 Layanan Pencegahan dan pengendalian

gangguan indera dan fungsional

Persentase kab/kota yang

melaksanakan kegiatan gangguan

indera dan fungsional

10% 0 10% 20% 30% 306 306 302 306 306 306 306

a. Sosialisasi Gangguan Indera dan

Fungsional

Jumlah Sosialisasi Gangguan Indera

dan Fungsional dialksanakan 10 0 10 10 10 307 307 303 307 307 307 307

b. Pembentukan Kelompok Kerja

Penanggulangan gangguan Penglihatan

dan pendengaran

Jumlah Kelompok Kerja

Penanggulangan gangguan

Penglihatan dan pendengaran

10 0 10 10 10 308 308 304 308 308 308 308

c. Pembuatan dan pencetakan media

KIE INDERA

Jumlah media KIE INDERA dibuat

dan dicetak 10 0 10 10 10 309 309 305 309 309 309 309

3 Jejaring Kemitraan Pengendalian PTM Persentase kab/kota yang mempunyai

jejaring kemitraan pengendalian PTM 10% 0 10% 20% 30% 310 310 306 310 310 310 310

a. Pembentukan Jejaring Kerja Tim

Pengandalian PTM

Jumlah Jejaring Kerja Tim

Pengandalian PTM dibentuk10 0 10 10 10 311 311 307 311 311 311 311

Pemeriksaan Narkoba bagi ANS

Provinsi Bengkulu

Jumlah ANS Provinsi Bengkulu

dilakukan Pemeriksaan Narkoba 0 0 0 0 0 312 312 308 312 312 312 312

C Program Penanganan kegawatdaruratan

dan Penanggulangan Krisis Kesehatan

Persentase kegawatdaruratan dan

Penanggulangan Krisis Kesehatan

ditangani

100 0 100 100 100 314 314 310 314 314 314 314

1 Pengadaan Sistem Informasi dan

jaringan Penanggulangan Krisis

kesehatan

Jumlah Sistem Informasi dan jaringan

Penanggulangan Krisis kesehatan

diadakan

1 1 1 1 1 315 315 311 315 315 315 315

2 penyebarluasan Informasi Krisis

Kesehatan

Jumlah Informasi Krisis Kesehatan

dipublikasikan 1 1 1 1 1 316 316 312 316 316 316 316

3 Pengadaan sarana prasarana penunjang

penanggulangan krisis kesehatan

Jumlah sarana prasarana penunjang

penanggulangan krisis kesehatan

diadakan

1 1 1 1 1 317 317 313 317 317 317 317

4 Pemberdayaan masyarakat dalam

kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan

Jumlah Pemberdayaan masyarakat

dalam kegiatan kesiapsiagaan krisis

kesehatan

1 1 1 1 1 318 318 314 318 318 318 318

5 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

dalam penanggulangan krisis kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan dalam

penanggulangan krisis kesehatan 1 1 1 1 1 319 319 315 319 319 319 319

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 30: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

30

6 Operasional penanggulangan reaksi

cepat krisis kesehatan

Jumlah Operasional penanggulangan

reaksi cepat krisis kesehatan

dilakukan

1 1 1 1 1 320 320 316 320 320 320 320

XIII Program Pengembangan SDM

Kesehatan

Persentase SDM Kesehatan

dikembangkan 77 0 0 0 0 322 322 318 322 322 322 322

1 Peningkatan type Kelas Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit dari B ke A

Jumlah Rumah Sakit yang

ditingkatkat kelas dari B ke A 1 1 1 1 1 323 323 319 323 323 323 323

2 Peningkatan type Kelas Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit dari C ke B

Jumlah Rumah Sakit yang

ditingkatkat kelas dari C ke B 3 0 0 0 0 324 324 320 324 324 324 324

3 Peningkatan type Kelas Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit dari D ke C

Jumlah Rumah Sakit yang

ditingkatkat kelas dari D ke C 7 0 0 0 0 325 325 321 325 325 325 325

4 Peningkatan Mutu PelayananMedik dan

Sarana Kesehatan

Jumlah RS yang siap di akreditasi

4 6 6 5 0 326 326 322 326 326 326 326

5 Penguatan POKJA MDGs Bidang

Kesehatan

Jumlah POKJA MDGs Bidang

Kesehatan revitalisasi 1 0 0 0 0 327 327 323 327 327 327 327

6 Diklat Jabfung tertentu bidang

kesehatan

Jumlah SDM kesehatan yang

mengikuti diklat jabfung 0 0 0 0 0 328 328 324 328 328 328 328

7 Pemetaan dan perencanaan tenaga

kesehatan Seprovinsi

Jumlah Dokter, Perawat dan bidan

desa yang didata 382 1 0 0 0 329 329 325 329 329 329 329

8 Program Pengembangan SDM

Kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan yang

mengikuti diklat Jabfung 382 1 0 0 0 330 330 326 330 330 330 330

9 Pelatihan Jabfung adminkes Jumlah SDM Kesehatan yang

mengikuti diklat Jabfung adminkes 77 0 0 0 331 331 327 331 331 331 331

10 Pelatihan Jabfung Perawat Jumlah SDM Kesehatan yang

mengikuti diklat Jabfung Perawat 30 80 0 0 0 332 332 328 332 332 332 332

11 Pelatihan Jabfung Bidan Jumlah SDM Kesehatan yang

mengikuti diklat Jabfung Bidan 30 1000 0 0 0 333 333 329 333 333 333 333

12 Inhouse Training Labkesda Jumlah peserta Inhouse Training

Labkesda 7 0 0 0 0 334 334 330 334 334 334 334

13 Kegiatan pendidikan dokter spesialis Jumlah dokter yg mengikuti

pendidikan dokter spesialis 30 100 0 0 0 335 335 331 335 335 335 335

14 Rekrutmen dokter spesialis kontrak Jumlah dokter spesialis direkrut

3 0 0 0 0 336 336 332 336 336 336 336

15 Penerimaan CPNS dokter spesialis Jumlah CPNS dokter spesialis

diditerima 3 0 0 0 0 337 337 333 337 337 337 337

16 Registrasi dan akreditasi Sarpras Yankes Sarpras Yankes Terregistrasi dan

terakreditasi 1 0 0 0 0 338 338 334 338 338 338 338

17 Operasional Jantung Sehat Terselenggaranya pelayanan Palang

Merah Indonesia (PMI) 12 0 0 0 0 339 339 335 339 339 339 339

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 31: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

31

18 Operasional Poltekes Provinsi Bengkulu Tersedianya Fasilitas Jantung Sehat

12 0 0 0 0 340 340 336 340 340 340 340

19 Penyusunan dan Update data dasar

tenaga kesehatan

Jumlah Dokter, Perawat dan bidan

desa yang didata 180 180 180 180 180 341 341 337 341 341 341 341

20 Peningkatan kapasitas pelayanan

kesehatan

jumlah kapasitas pelayanan kesehatan

ditingkatkan 4 20 4 0 0 342 342 338 342 342 342 342

21 Penyusunan dan Update data dasar

tenaga kesehatan

Jumlah Penyusunan dan Update data

dasar tenaga kesehatan diadakan 1 0 1 0 0 343 343 339 343 343 343 343

XIV Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Persentase Alat Kesehatan yang

dikalibrasi 75 70 75 80 85 345 345 341 345 345 345 345

1 Akreditasi Rumah Sakit (Unit) Jumlah Rumah Sakit yang

Terakreditasi (unit) 4 0 4 4 5 346 346 342 346 346 346 346

2 Akreditasi Puskesmas (Unit) Jumlah Puskesmas yang

Terakreditasi (unit) 45 - 45 45 45 347 347 343 347 347 347 347

7 Pemantapan Mutu Internal Labkesda Persentase Pemantapan Mutu

Internal Labkesda 2 2 2 2 2 348 348 344 348 348 348 348

8 Pemantapan Mutu ksternal Labkesda Persentase Pemantapan Mutu

ksternal Labkesda 2 2 2 2 2 349 349 345 349 349 349 349

3 Kalibrasi Alat Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang

dikalibrasi 0 0 0 0 0 350 350 346 350 350 350 350

4 Persentase Alat Kesehatan yang

dikalibrasi

Persentase Alat Kesehatan yang

dikalibrasi 0 0 0 0 0 351 351 347 351 351 351 351

5 Pengadaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Kalibrasi diadakan

1 1 1 1 1 352 352 348 352 352 352 352

6 Operasional Pelaksanaan Kalibrasi Jumlah kegiatan kalibrasi

dilaksanakan 1 1 1 1 1 353 353 349 353 353 353 353

7 Monitoring dan Evaluasi Akurasi

Fasyankes

Jumlah Monitoring dan Evaluasi

Akurasi Fasyankes dilaksanakan 1 1 1 1 1 354 354 350 354 354 354 354

8 Pengadaan Suku Cadang Alat Kalibrasi Jumlah Suku Cadang Alat Kalibrasi

diadakan 1 1 1 1 1 355 355 351 355 355 355 355

9 Akrditasi Labkes jumlah Akrditasi Labkes dilaksanakan

1 0 0 0 0 356 356 352 356 356 356 356

3 Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Jumlah RS yang sesuai standar

pelayanan minimal 4 4 4 4 4 357 357 353 357 357 357 357

10 Kajian Lingkungan Labkesda (Izin

Incenerator)

Jumlah Kajian Lingkungan Labkesda

dilaksanakan 1 1 1 0 0 358 358 354 358 358 358 358

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 32: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

32

XV Program Obat dan Perbekalan

Keseghatan 0 0 0 0 0 360 360 356 360 360 360 360

A Persentase Puskesmas yang

melaksanakan Pelayanan Kefarmasian

sesuai Standart

45 0 0 0 0 361 361 357 361 361 361 361

1 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

Kefarmasian di Sarana Kesehatan

Jumlah sarana yang telah dilakukan

monitoring dan Evaluasi 45 145 159 175 192 362 362 358 362 362 362 362

B Persentase Penggunaan Obat asional di

Puskesmas 64 0 0 0 0 363 363 359 363 363 363 363

1 Kegiatan Pembinaan Penggunaan Obat

Rasional(POR) di sarkes

Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat

Rasional(POR) di sarkes 62 64 66 68 70 364 364 360 364 364 364 364

C Persentase Ketersediaan Obat dan

Vaksin di Puskesmas 80 0 0 0 0 365 365 361 365 365 365 365

1 Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan

Obat dan Vaksin

Jumlah Dinkes Kab/Kota yang telah

dilakukan monitoring dan Evaluasi 80 103 113 124 137 366 366 362 366 366 366 366

2 Pengadaan Obat Buffer Jumlah Buffer stok Dinkes Prov

10 0 0 0 0 367 367 363 367 367 367 367

D Persentase Produk Alkes dan PKRT di

peredaran yang memenuhi syarat 77 0 0 0 0 368 368 364 368 368 368 368

1 Sampling Alkes dan PKRT Jumlah Alkes dan PKRT yang telah

beredar yang memenuhi standart 77 79 87 95 105 369 369 365 369 369 369 369

2 Pembinaan Sarana Distribusi Obat di

Provinsi Bengkulu

Jumlah Sarana yang telah dilakukan

monitoring - 40 45 50 55 370 370 366 370 370 370 370

E Program DAK Kefarmasian

0 0 0 0 0 372 372 368 372 372 372 372

1 DAK Kefarmasian Jumlah Kegiatan DAK Kefarmasian

3 0 3 3 3 373 373 369 373 373 373 373

2 Penunjang Administrasi DAK

Kefarmasian

Jumlah Penunjang Administrasi DAK

Kefarmasian 1 0 1 1 1 374 374 370 374 374 374 374

XVI Program Pengadaaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

0

135 86 135 180 180 376 376 372 376 376 376 376

1 Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas

diadakan 1 0 1 1 1 377 377 373 377 377 377 377

2 Pengadaan Peralatan

Medis/Laboratorium

jumlah Peralatan Medis/Laboratorium

diadakan 1 0 1 1 1 378 378 374 378 378 378 378

3 Pengadaan Ambulance Jumlah Ambulance diadakan

1 0 1 0 0 379 379 375 379 379 379 379

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 33: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

33

XVII Program Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Masyarakat yang memiliki

jaminnan kesehatan 63.1 75 85 100 100 381 381 377 381 381 381 381

1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

(JAMKESPROV)

Jumlah masyarakat yang mendapat

Jamkes meningkat 63,1 % 75 % 85 % 100 % 0 382 382 378 382 382 382 382

2 Rapat Berkala Tim Monev JKN tingkat

Provinsi

Jumlah Rapat Berkala Tim Monev

JKN tingkat Provinsi dilakukan 4 0 4 4 4 383 383 379 383 383 383 383

3 Deseminasi informasi terkini program

JKN

Jumlah Deseminasi informasi terkini

program JKN dilaksanakan 4 0 4 4 4 384 384 380 384 384 384 384

4 Evaluasi Pelaksanaan Program JKN Jumlah Evaluasi Pelaksanaan

Program JKN dilaksanakan 4 0 4 4 4 385 385 381 385 385 385 385

5 Pelayanan kesehatan daerah terpencil,

tertinggal dan kapulauan

Jumlah Pelayanan kesehatan daerah

terpencil, tertinggal dan kapulauan

dilakukan

4 0 4 4 4 386 386 382 386 386 386 386

XVIII Program Pembangunan Sarana

Kesehatan (Poskesdes)

0

0 0 0 0 0 388 388 384 388 388 388 388

1 Program pembangunan Poskesdes Jumlah Poskesdes yang dibangun

96 0 96 96 95 389 389 385 389 389 389 389

2 Operasi Bibir Sumbing Jumlah Operasi Bibir Sumbing

dilakukan 400 400 0 0 0 390 390 386 390 390 390 390

3 Operasi Katarak jumlah Operasi Katarak dilakukan

400 400 0 0 0 391 391 387 391 391 391 391

XIX Program Kemitraan Pelayanan

Kesehatan

0

0 0 0 0 0 393 393 389 393 393 393 393

1 Pelayanan Kesehatan Bergerak pada

Desa T/ST yang berada pada wilayah

Puskesmas T/ST

Jumlah Desa yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan oleh Tim PKB 35 37 40 45 50 394 394 390 394 394 394 394

2 Transfer Ilmu/On Job Training oleh

Dokter Spesialis Ketenagakesehatan

yang berada pada Puskesmas T/ST saat

Jumlah Nakes yang mendapatkan

transfer ilmu/on job trainning 95 100 110 120 130 395 395 391 395 395 395 395

3 Pelayanan Bantuan Kesehatan P3K Jumlah Bantuan Kesehatan P3K

dilakukan 1 1 1 1 1 396 396 392 396 396 396 396

4 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

RS

Jumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS

dibina 10 10 10 10 10 397 397 393 397 397 397 397

5 Upaya Kesehatan Masyarakat UKM Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat

UKM 10 10 10 10 10 398 398 394 398 398 398 398

6 Operasional Persada Bengkulu Jumlah Operasional Persada Bengkulu

0 0 0 0 0 399 399 395 399 399 399 399

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 34: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

34

7 Krisis center Jumlah Kegiatn Krisis Center

dilaksanakan 1 1 1 1 1 400 400 396 400 400 400 400

8 Pertemuan Koordinasi Perencanaan

Program DTPK dalam rangka

mendukung pelaksanaan PKB Provinsi

Jumlah Petugas yang terpapar dengan

Pengembangan Program DTPK 20 0 20 30 40 401 401 397 401 401 401 401

XX Program Pembinaan Kesehatan

Tradisional dan Komplementer

Persentase Pembinaan Kesehatan

Tradisional dan Komplementer 40 0 40 50 60 403 403 399 403 403 403 403

1 Tatalaksana Peningkatan Puskesmas

dalam Asuhan Mandiri Kesehatan

Tradisional

Jumlah SDM yang berkompetensi

dalam Peningkatan Asuhan Mandiri

Kesehatan Tradisional di PKM

20 0 20 20 20 404 404 400 404 404 404 404

2 Pemanfaatan TOGA dalam Asuhan

mandiri Keesehatan Tradisional di

Wilayah Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang

Memanfaatkan TOGA 40 0 40 60 80 405 405 401 405 405 405 405

3 Pembinaan dan Pengawasan Penyehat

Tradisional di wilayah Puskesmas

Jumlah Penyehat Tradiisonal yang

memiliki STPT (Surat Terdaftar

Penyehat Tradisional

40 0 40 50 60 406 406 402 406 406 406 406

4 Peningkatan kapasitas Dokter dalam

Pelayanan Medik Herbal

Jumlah Dokter yang Mendapatkan

Peningkatan Pelayanan Medik Herbal 2 0 2 2 2 407 407 403 407 407 407 407

5 Peningkatan Kapasitas Dokter dalam

Pelayanan Medik Akupuntur

Jumlah Dokter yang Mendapatkan

Peningkatan Pelayanan Medik

Akupuntur

2 0 2 2 2 408 408 404 408 408 408 408

XXI Program Kesehatan Kerja dan Olah

Raga 0 0 0 0 0 410 410 406 410 410 410 410

A Program Kesehatan Kerja

0 0 0 0 0 411 411 407 411 411 411 411

1 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan

kesehatan kerja

Jumlah kab/kota yang dilakukan

Monev Kesehatan Kerja 50 60 70 80 90 412 412 408 412 412 412 412

2 Orientasi Kesehatan Kerja Kab/kota yang menyelenggarakan

pembinaan kesehatan kerja 10 10 10 10 10 413 413 409 413 413 413 413

3 Pembinaan Ke Puskesmas yang

menyelenggarakan kesehatan kerja

Jumlah puskesmas yang

menyelenggarakan kesehatan kerja di

kabupaten/kota

10 10 10 10 10 414 414 410 414 414 414 414

4 Koordinasi Pembentukan Pos UKK

tingkat Kab/Kota

Jumlah Pos UKK yang terbentuk

355 480 605 730 855 415 415 411 415 415 415 415

5 Pembinaan Pembentukan Pos UKK Kab/Kota yang telah terbentuk Pos

UKK 10 10 10 10 10 416 416 412 416 416 416 416

6 Orientasi Pos UKK bagi Petugas

Puskesmas

Jumlah kab/kota Petugas Puskesmas

yang telah di orientasi 10 10 10 10 10 417 417 413 417 417 417 417

B Program Kesehatan Olah Raga 0

30 30 30 30 30 418 418 414 418 418 418 418

1 Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon

Jemaah Haji

Jumlah Calon Jemaah Haji Kab/Kota

1 0 1 1 1 419 419 415 419 419 419 419

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 35: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

35

2 Sekolah Dasar yang melakukan

aktivitas Fisik

Jumlah SD yang telah melakukan

aktivitas fisik 10 0 10 10 10 420 420 416 420 420 420 420

XXII Program Penyehatan Lingkungan

72.62 82 86 90 94 422 422 418 422 422 422 422

A Peningkatan Kualitas Air Bersih

0 0 0 0 0 423 423 419 423 423 423 423

1 Pemeriksaan Kualitas Air minum Jumlah sarana air minum yang

diperiksa150 0 150 200 250 424 424 420 424 424 424 424

2 Monitoring dan Evaluasi Pengawasan

Kualitas Air minum

Kab/kota yang melaksanakan kualitas

air minum 10 0 10 10 10 425 425 421 425 425 425 425

3 Work Shop Pengawasan Air Minum dan

Sanitasi untuk Petugas Puskesmas di

Kabupaten/Kota

Jumlah petugas puskesmas terlatih di

kabupaten/kota 40 0 40 40 60 426 426 422 426 426 426 426

4 Orientasi Penyehatan Air Jumlah peserta terlatih

dikabupaten/kota 30 0 30 30 30 427 427 423 427 427 427 427

B Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM)

Jumlah Desa/ Kelurahan yang

melaksanakan (STBM) (Desa) 400 550 550 550 550 429 429 425 429 429 429 429

1 Pelatihan STBM bagi Petugas Sanitarian

Puskesmas

Jumlah sanitarian terlatih STBM

30 0 30 30 30 430 430 426 430 430 430 430

2 Advokasi, Koordinasi dan Sosialisasi TK

Provinsi

Jumlah peseta LP/LS tersosialisasi

STBM 50 0 50 50 50 431 431 427 431 431 431 431

3 Monev STBM Jumlah kab/kota yang dilakukan

Monev STBM 10 0 10 10 10 432 432 428 432 432 432 432

4 Penyediaan Media Komunikasi (pesan

STBM dan perubahan perilaku)

Jumlah Media Komunikasi (pesan

STBM dan perubahan perilaku)

diadakan

3 1 3 3 3 433 433 429 433 433 433 433

5 Pemicuan STBM Masyarakat Desa

Nelayan

Jumlah kab/kota yang dilakukan

pemicuan STBM bagi masyarakat

nelayan

7 7 7 7 7 434 434 430 434 434 434 434

C Peningkatan Lingkungan Sehat Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat

(kab/kota) 2 2 3 4 6 436 436 432 436 436 436 436

1 Monev Lingkungan Sehat Jumlah Monev Lingkungan Sehat

dilaksanakan 10 0 10 10 10 437 437 433 437 437 437 437

2 Advokasi Kab/Kota Sehat Jumlah kab/kota yang teradvokasi

program kab/kota sehat 10 0 10 10 10 438 438 434 438 438 438 438

3 Asistensi dan Verifikasi Dokumen

Kab/Kota Sehat

Jumlah dokumen kab/ kota sehat yg

terdiverifikasi 3 0 3 4 6 439 439 435 439 439 439 439

4 Bintek Pengelolaan Limbah Medis

Rumah Sakit

Jumlah RS yang melaksanakan

pengelolaan Limbah Medis 4 0 4 5 5 440 440 436 440 440 440 440

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

V V

Page 36: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

36

5 Uji Petik Pengawasan TTU Jumlah TTU yang dilakukan uji petik

pengawasan 25 25 25 25 25 441 441 437 441 441 441 441

6 Pemeriksaan Sampel Bahan Makanan

(Mikrobioligi, Kimia)

Jumlah sampel bahan makanan yang

dilakukan pemeriksaan 250 0 250 200 200 442 442 438 442 442 442 442

V V

V V

Bengkulu, April 2017

Page 37: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

37

IProgram Pelayanan

Administrasi Perkantoran 2,997,600 2,502,602 38,500 2,788,348 3,067,183 3,373,902

0 0 - - 500,000 - - -

1Penyediaan jasa surat

menyurat 25,000 35,000 132,000 42,350 46,585 51,244

2

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik 650,000 650,000 132,000 550,000 605,000 665,500

3Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah 36,000 120,000 166,091 145,200 159,720 175,692

4

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 120,000 120,000 227,700 145,200 159,720 175,692

5Penyediaan jasa

administrasi keuangan 258,600

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Uraian

Anggaran Pelayanan SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021Anggara

nRealisasi

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran

Tahun

Rata-rata

Per tumbuhan

No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dinas Kesehatan 40,047,822 23,523,652 51,410,986 2,788,348 3,067,183 61,695,940

150,992 250,000 182,700 200,970 221,067

6Penyediaan jasa kebersihan

kantor 208,000 207,000 55,000 250,470 275,517 303,069

7 Penyediaan alat tulis kantor

125,000 280,000 55,000 275,000 302,500 332,750

Page 38: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

38

8Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 125,000 50,000 22,000 60,500 66,550 73,205

9

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 50,000 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205

10Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor - 20,000 82,500 24,200 26,620 29,282

11

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan 50,000 50,000 220,000 60,500 66,550 73,205

12Penyediaan Makanan dan

minuman 90,000 75,000 158,400 90,750 99,825 109,808

13Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 450,000 200,000 263,340 242,000 266,200 292,820

14Penyediaan Jasa

administrasi dan Teknis

Perkantoran 120,000 144,000 122,331 174,240 191,664 210,830

15Penyediaan Jasa Keamanan

kantor 240,000 239,400 - 289,674 318,641 350,506

16

Penatausahaan kearsipan

dan inventarisir barang

milik daerah 300,000 111,210 - 134,564 148,021 162,823

17 Jasa Pelayanan Kesehatan

100,000 - 55,000 - - -

18Penyediaan perawatan

peralatan kantor - - 350,000 - - -

19Penyediaan peralatan rumah

tangga 50,000 - - 60,500 66,550 73,205

20Pengadaan Gardu

listrik/tambah daya - - 3,532,038 - - -

0 0 - - 50,000 - - -

IIProgram peningkatan sarana

dan prasarana aparatur 6,475,000 4,024,580 125,000 3,961,142 4,269,806 4,609,337

1

Pengadaan sarana dan

prasarana Gedung Kantor

Dinkes dan UPT 200,000 224,000 66,000 50,000 50,000 50,000

2Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor Bapelkes - 50,000 176,000 125,000 125,000 125,000

3Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 175,000 60,000 93,500 72,600 79,860 87,846

4Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor 175,000 160,000 220,000 193,600 212,960 234,256

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jaringan Air Minum,Listrik

dan Komunikasi Bapelkes 75,000 85,000 110,000 102,850 113,135 124,449

Page 39: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

39

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan

Laboratorium 200,000 200,000 82,500 242,000 266,200 292,820

7Rehabilitasi sedang/berat

rumah dinas Bapelkes 525,000 100,000 - 121,000 133,100 146,410

8Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor Dinkes

Provinsi Bengkulu 250,000 75,000 600,000 90,750 99,825 109,808

9Rehabilitasi sedang/berat

sarana/prasarana olahraga

(Lapangan Tenis) - 148,500 109,538 163,350 179,685 197,654

10Pengadaan Alat kesehatan

Labkesda 850,000 983,000 550,000 600,000 600,000 600,000

11Revitalisasi pembangunan

toilet kantor - 99,580 50,000 120,492 132,541 145,795

12Penyediaan Bahan

Laboratorium 300,000 500,000 50,000 605,000 665,500 732,050

13Pengadaan Bahan Bacaan

Penunjang Diklat Bapelkes 450,000 20,000 - 55,000 60,500 66,550

14Operasional Rutin/Berkala

Gudang Vaksin 250,000 30,000 99,500 55,000 60,500 66,550

15Pembangunan Gedung

Pusat krisis dan Media

Center - 490,000 - - - -

16Pengadaan Mebeuler (rak

arsiparis), meja dan kursi - 99,500 150,000 99,500 99,500 99,500

17DED Pembangunan Gedung

Labkesda - 700,000 100,000 - - -

18 Belanja Barang dan Jasa

- - 100,000 165,000 181,500 199,650

19Monitoring ,evaluasi dan

pelaporan dalam daerah - - 100,000 110,000 121,000 133,100

20Penyediaan jasa perbaikan

peralatan gedung kantor - - 100,000 110,000 121,000 133,100

21Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jaringan Listrik 250,000 - - 110,000 121,000 133,100

22Pemeliharaan Rutin/Berkala

rumah dinas 75,000 - - 110,000 121,000 133,100

23Pengadaan Peralatan

Laboratorium Prodi

Farmasi 700,000 - 300,000 - - -

24Revitalisasi Eks Rumah

Dinas Menjadi Gudang

Vaksin 200,000 - - - - -

25Pemeliharaan Rutin/Berkala

Pagar, Taman, Tempat

Parkir dan Halaman 350,000 - 300,000 330,000 363,000 399,300

Page 40: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

40

26Pengadaan aplikasi software

unit pengadaan barang jasa

Dinkes dan UPTD 250,000 - - - - -

27Pengadaan Sarana dan

Prasarana Penunjang

Kegiatan 1,200,000 - - 330,000 363,000 399,300

28Peningkatan Gedung

Labkesda menjadi pusat

diagnostik rujukan terpadu - - 338,210 - - -

0 0

- - 177,210 - - -

IIIProgram peningkatan

kapasitas sumberdaya

aparatur 550,000 171,100 11,000 372,031 409,234 450,158

1Pendidikan dan Pelatihan

formal 150,000 161,100 150,000 194,931 214,424 235,867

2Penyediaan Jasa Tim

Penilai Angka Kredit Jafung

Kesehatan 200,000 10,000 - 12,100 13,310 14,641

3peningkatan Keterampilan

dan Kompetensi aparatur 200,000 - 400,000 165,000 181,500 199,650

0 0

- - - - - -

IVProgram Peningkatan

Disiplin Aparatur 100,000 - 400,000 400,000 - -

1Pengadaan Pakaian Olah

Raga 100,000 - - 400,000 - -

2Pengadaan pakaian dinas

dan kelengkapannya - - 400,000 - - -

0 0 - - 150,000 - - -

VProgram peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja 150,000 56,560 100,000 440,000 484,000 532,400

1Penyusunan dokumen

perencanaan, penganggaran

dan pelaporan 150,000 56,560 150,000 165,000 181,500 199,650

2Monitoring dan Evaluasi

Program/kegiatan bidang

kesehatan - - - 110,000 121,000 133,100

3Rapat Koordinasi Teknis

(RAKONTEK) perencanaan

bidang kesehatan - - 730,000 165,000 181,500 199,650

0 0

- - 150,000 - - -

VIProgram Kebijakan dan

Manajemen Pembangunan

Kesehatan 975,000 624,960 100,000 803,000 883,300 971,630

1Koordinasi & singkronisasi

Perencanaan pembanguan

Bidang kesehatan 275,000 119,460 330,000 165,000 181,500 199,650

2Koordinasi Capaian SDGs

bid kesehatan - 75,000 150,000 110,000 121,000 133,100

Page 41: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

41

3Rapat Kerja Kesehatan

Daerah 350,000 300,000 - 363,000 399,300 439,230

4Pelayanan Pusat Informasi

Daerah Dinkes dan UPT 350,000 130,500 1,774,000 165,000 181,500 199,650

0 0

- - 110,000 - - -

VIIProgram Pengembangan

Sistem Informasi kesehatan - 1,430,240 110,000 1,921,400 2,083,540 1,164,917

1Pelatihan Sistim Informasi

Puskesmas - 450,000 825,000 121,000 133,100 146,410

2 Operasional dan

Pemeliharaan Web, DIC

- 81,600 165,000 121,000 133,100 146,410

3Pengadaan perlengkapan

Sistem Informasi Kesehatan

(SIK) - 748,640 132,000 907,500 998,250 1,098

4Profil kesehatan Provinsi

Bengkulu - 150,000 132,000 181,500 199,650 219,615

5Penyusunan Data Standar

Pelayanan Minimal (SPM) - - 300,000 145,200 159,720 175,692

6Monitoring dan Evaluasi

Sistem Informasi Kesehatan - - - 145,200 159,720 175,692

7 Pengembangan E-Kes

- - 5,806,750 300,000 300,000 300,000

0 0

- - - - - -

VIIIProgram Peningkatan

Kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi 2,800,000 1,716,700 100,000 6,387,425 7,026,168 7,728,784

0 0

- - 100,000 - - -

1Monitoring, Evaluasi dan

Bimtek Kegiatan

Peningkatan Kesehatan Ibu, - - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

100,000 - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - - 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

2Peningkatan SDM Kegiatan

Peningkatan Kesehatan Ibu,

Anak dan reproduksi - - 273,240 - - -

Page 42: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

42

0 0

- - - 110,000 121,000 133,100

0Pelatihan Asuhan

Persalinan Normal bagi

Bidan - 248,400 100,000 300,564 330,620 363,682

3Pengadaan sarana prasarana

kegiatan Peningkatan

Kesehatan Ibu, Anak dan - - - - - -

0Pengadaan Bidan Kit untuk

tenaga bidan di desa-desa

tertinggal - 690,000 100,000 110,000 121,000 133,100

4Kemitraan kegiatan

Peningkatan Kesehatan Ibu,

Anak dan Reproduksi - - 100,000 - - -

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 165,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 268,510 110,000 121,000 133,100

5Kemitraan Bidan dan

Dukun Bayi - 150,000 100,000 181,500 199,650 219,615

0Pemberian tambahan

makanan dan vitamin bagi

ibu hamil - 244,100 - 295,361 324,897 357,387

0Perawatan berkala bagi ibu

hamil - 100,000 150,000 110,000 121,000 133,100

6 Pelatihan peningkatan

kapasitas petugas untuk

penyakit tropis terabaikan - - 150,000 - - -

0 0

2,000,000 - 200,000 165,000 181,500 199,650

0 0

700,000 - - 165,000 181,500 199,650

7Sosialisasi dan Pengadaan

Tablet Tambah Darah bagi

ibu hamil dan remaja - 284,200 - 220,000 242,000 266,200

0 0

- - 100,000 - - -

0Program Kesehatan Bayi,

anak, dan Remaja - - 100,000 - - -

1Pertemuan, Sosialisasi dan

Orientasi Kegiatan

Kesehatan Bayi, Anak dan - - 100,000 110,000 121,000 133,100

2Peningkatan SDM Kegiatan

Kesehatan Ibu , Anak dan

Remaja - - 100,000 110,000 121,000 133,100

Page 43: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

43

3Monitoring, Evaluasi dan

Bimtek Kegiatan Kesehatan

Ibu , Anak dan Remaja - - 100,000 110,000 121,000 133,100

4Pengadaan Sarana Prasarana

Kegiatan Kesehatan Ibu ,

Anak dan Remaja - - 150,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 165,000 181,500 199,650

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 150,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 165,000 181,500 199,650

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - - 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 150,000 110,000 121,000 133,100

0Program Kesehatan Lanjut

Usia - - 100,000 - - -

1Orientasi pelayanan

Kesehatan Santun Lansia

bagi Tenaga kesehatan - - 100,000 165,000 181,500 199,650

Page 44: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

44

2Pembentukan Puskesmas

Santun Lansia - - 150,000 110,000 121,000 133,100

3Pengadaan Buku

pemantauan Kesehatan

Pribadi Lanjut Usia - - 100,000 110,000 121,000 133,100

4Bimbingan teknis program

kesehatan lanjut usia - - 150,000 165,000 181,500 199,650

5Monitoring dan evaluasi

pembinaan kesehatan lanjut

usia - - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 150,000 165,000 181,500 199,650

0 0

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 100,000 165,000 181,500 199,650

0 0

- - - 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 3,575,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 200,000 - - -

IXProgram Perbaikan Gizi

Masyarakat 3,850,000 1,245,220 200,000 4,002,500 4,367,750 4,636,425

1.Pengadaan Makanan

Tambahan Bumil KEK - - 150,000 220,000 242,000 266,200

2Pengadaan tablet Fe untuk

Ibu Hamil (98%) - - 250,000 220,000 242,000 266,200

3Pengadaan tablet Fe untuk

Remaja Putri - - 150,000 165,000 181,500 199,650

4Pengadaan Vitamin A

Merah Dan Biru - 325,000 250,000 275,000 302,500 332,750

5Orientasi Konselor ASI dan

Inisiasi Menyusu Dini bagi

Petugas - 190,000 150,000 165,000 181,500 199,650

6Pemberian tambahan

Makanan dan Vitamin anak

Balita 3,500,000 480,220 100,000 275,000 302,500 332,750

7Sosialisasi pemberian

Tablet Tambah Darah

(TTD) remaja putri dan gizi - - - 165,000 181,500 199,650

8Sosialisasi pemberian

Tablet Tambah Darah

(TTD) remaja putri dan gizi - 250,000 125,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 125,000 - - -

Page 45: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

45

9Akselerasi Intervensi 1000

hari Pertama Kehidupan

(HPK) - 0 125,000 137,500 151,250 166,375

10Orientasi Standar

Antropometri Penilaian

Status Gzi - 0 100,000 137,500 151,250 166,375

11Orientasi Tatalaksana Balita

Gizi Buruk - 0 100,000 137,500 151,250 166,375

0 0

- 0 100,000 125,000 137,500 151,250

0 0

- 0 100,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- 0 100,000 125,000 137,500 151,250

0 0

- 0 100,000 125,000 137,500 151,250

0 0

- 0 100,000 125,000 137,500 151,250

0 0

- 0 - 110,000 121,000 133,100

0 0

- 0 100,000 110,000 121,000 133,100

0 INDIKATOR LAINNYA

- - 100,000 - - -

1Orientasi Implementasi

surveilans Gizi - 0 100,000 110,000 121,000 133,100

2orientasi Implementasi

Mutu Gizi di Tingkat

Provinsi - 0 100,000 125,000 137,500 151,250

3 Sarana pengolahan data

- 0 100,000 125,000 137,500 151,250

4 Sarana Penyimpanan

- 0 100,000 125,000 137,500 151,250

5 Sarana telekomunikasi

- 0 100,000 110,000 121,000 133,100

6 Kendaraan Operasional

- 0 350,000 110,000 121,000 -

7 Sarana Penunjang

- - - 110,000 121,000 133,100

8 Lomba Balita Sehat

350,000 - 1,650,000 350,000 350,000 350,000

0 0

- - 100,000 - - -

Page 46: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

46

XProgram Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 1,525,000 490,000 100,000 2,775,000 2,725,000 2,826,000

1.Program Komunikasi

Informasi dan Edukasi

(KIE) - - 100,000 100,000 110,000 121,000

0-Penyebaran Informasi

Melalui Media 300,000 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000

2Program Advokasi dan

Kemitraan - - 100,000 100,000 110,000 121,000

0 0

- - 100,000 125,000 50,000 50,000

0 0

- - 100,000 125,000 50,000 50,000

0- Workshop Bahaya

Merokok 300,000 - 100,000 650,000 650,000 650,000

0- Penyusunan Perda

Kawasan Tanpa Rokok 575,000 - 100,000 100,000 110,000 121,000

0- Sosialisasi Perda Kawasan

Tanpa Merokok - 0 100,000 300,000 300,000 300,000

3Program Potensial Sumber

Daya Promkes - - 100,000 100,000 110,000 121,000

0 - Pembinaan UKS

200,000 100,000 100,000 150,000 165,000 175,000

4 Pemberdayaan Masyarakat

- - 300,000 100,000 110,000 121,000

0 Jumlah Posyandu Aktif

- - 150,000 100,000 110,000 121,000

0- Penyuluhan Masyarakat

Pola Hidup Sehat - 290,000 - 375,000 400,000 425,000

0 - Promosi Kesehatan

150,000 0 7,634,787 150,000 150,000 150,000

0 0

- - 4,969,787 - - -

XIProgram Pencegahan dan

pengendalian Penyakit

Menular 2,600,000 1,836,170 100,000 8,726,766 9,961,442 11,468,386

0 0

900,000 1,836,170 100,000 5,721,766 6,655,942 7,832,336

1Pengobatan Malaria Sesuai

Standar - - 100,000 160,000 256,000 409,600

2Kabupaten Kota yg

melakukan pegendalian

Vektor terpadu 400,000 - 100,000 120,000 144,000 172,800

Page 47: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

47

3Pencegahan dan

Pengedalian TB - - - 140,000 196,000 274,400

0 Diteksi Dini Kasus (TB)

- - 150,000 140,000 196,000 274,400

4Pencegahan dan

Pengendalian HIV/AIDS 200,000 - 150,000 - - -

0Fasyaankes yang

memberikan terapi ARV

pada ODHA - - 150,000 180,000 216,000 259,200

0Test HIV untuk popuasi

kunci , khusus dan umum - - 150,000 210,000 294,000 411,600

5Pencegahan dan

pengendalian penyakit

hepatis dan ISP - - 150,000 150,000 150,000 150,000

0Puskesmas yang

melaksanakan LROA - - 150,000 180,000 216,000 259,200

6Kab/Kota yang

melaksanakan Diteksi Dini

Hepatitis pada populasi - - 150,000 180,000 216,000 259,200

7Pencegahan dan

Pengendalian Kusta - - 150,000 150,000 150,000 150,000

0Cakupan pemeriksaan

kontak - - 150,000 180,000 216,000 259,200

0Cakupan penemuan kasus

baru tanpa cacat - - 150,000 180,000 216,000 259,200

8Pencegahan dan

pengendalian penyakit DBD 300,000 - 150,000 150,000 150,000 150,000

0Pembetukan gerakan 1

rumah 1 jumantik - - - 180,000 216,000 259,200

0 Deteksi Dini penyakit DBD

- - 150,000 180,000 216,000 259,200

9Pencegahan dan

Pengendalian Filariasis dan

Kecacingan - - 150,000 - - -

0 Pemberian POPM Filaria

- - 150,000 180,000 216,000 259,200

0Pemberian obat cacing pada

anak pra sekolah dan

sekolah - - 150,000 180,000 216,000 259,200

10Pencegahan dan

pengendalian penyakit

Rabies - - 150,000 150,000 150,000 150,000

0Penatalaksanan Kasus rabies

sesuai standar - - 150,000 180,000 216,000 259,200

11Pencegahan dan

pengendalian ISPA dan

Pneumonia - - - 150,000 150,000 150,000

Page 48: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

48

Fasyankes melaksanakan

tatalaksana ISPA sesuai

standart - - 228,800 180,000 216,000 259,200

- - 93,500 - - -

12Pencegahan penularan

penyakit

Endemik/Epidemik - 208,000 165,000 251,680 276,848 304,533

13Pemetaaan edemisitas

Tropical negleted diseases - 85,000 220,000 102,850 113,135 124,449

14Pelatihan peningkatan

kapasitas petugas untuk

penyakit tropis terabaikan - 150,000 219,560 181,500 199,650 219,615

15Penyemprotan/Fogging

sarang Nyamuk Dan PSN - 200,000 270,875 242,000 266,200 292,820

16Pengadaan alat fogging dan

bahan-bahan fogging - 199,600 183,436 241,516 265,668 292,234

17Pengendalian daerah Fokus

Malaria - 246,250 165,000 297,963 327,759 360,535

18Penemuan secara aktif dan

Fasif penderita TB - 166,760 372,900 201,780 221,958 244,153

19Peningkatan Kapasitas

petugas TB Faskes - 150,000 100,716 181,500 199,650 219,615

20Penanganan kasus HIV &

IMS melalui KTS dan

KTIP - 339,000 - 410,190 451,209 496,330

21Pengawasan distribusi

Vaksin - 91,560 1,400,000 110,788 121,866 134,053

0 0

- - 100,000 - - -

0 Imunisasi Dasar Lengkap

1,700,000 - 100,000 1,540,000 1,694,000 1,863,400

1Advokasi sosialisasi dan

koordinasi dalam rangka

imunisasi rutin - - 100,000 110,000 121,000 133,100

2Peningkatan kapasitas

petugas dalam rangka

imunisasi rutin - - 100,000 110,000 121,000 133,100

3Advokasi sosilaisasi dan

koordinasi dalam rangka

introduksi vaksin baru - - 100,000 110,000 121,000 133,100

4Workshop petugas

imunisasi dalam rangka

introduksi vaksin baru - - 100,000 110,000 121,000 133,100

5Pertemuan rutin review

program surveilans

imunisasi - - 100,000 110,000 121,000 133,100

6 Distribusi Logistik Vaksin

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

Page 49: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

49

7Pengadaaan Media KIE

Imunisasi - - 150,000 110,000 121,000 133,100

8Bimbingan teknis

pelaksanaan BIAS - - 100,000 110,000 121,000 133,100

9Bimbingan teknis UCI

Desa - - 100,000 165,000 181,500 199,650

10Monitoring dan evaluasi

manajemen coldchain

program imunisasi - - 100,000 110,000 121,000 133,100

11Pemeliharaan dan perbaikan

coldchain - - 150,000 110,000 121,000 133,100

12Pemilihan Petugas

imunisasi teladan - - - 110,000 121,000 133,100

13Peningkatan KIE,

Pencagahan dan

Penanggulangan Penyakit 450,000 - 1,265,000 165,000 181,500 199,650

14Pelaksanaan PIN se

provinsi Bengkulu 1,250,000 - 150,000 - - -

0Peresentase Penurunan

Penyakit Potensial KLB - - 160,000 1,465,000 1,611,500 1,772,650

1Penyelidikan Epidemiologi

dan Penanggulangan KLB

dan Wabah - - 100,000 200,000 220,000 242,000

2Peningkatan Kapasitas

Petugas Dalam Respon

KLB dan Wabah - - 100,000 160,000 176,000 193,600

3Penemuan Kasus Discarded

Campak dan PD3I lainnya - - 100,000 110,000 121,000 133,100

4Penemuan Kasus AFP Non

Polio - - 125,000 110,000 121,000 133,100

5Pengadaan Logistik

Penanggulangan KLB - - 80,000 150,000 165,000 181,500

6Advokasi , sosialisasi

pelaksanaan kewaspadaan

dini penyakit berpotensi - - 200,000 125,000 137,500 151,250

7Verifikasi Rumor Penyakit

Potensial KLB - - 150,000 90,000 99,000 108,900

8Pelatihan Surveilans PD3I (

Penyakit Yang Dapat

Dicegah Dengan Imunisasi ) - - 100,000 200,000 220,000 242,000

9Verifikasi Sinyal

Kewaspadan Dini Penyakit

Berpotensi KLB - - - 170,000 187,000 205,700

10Pengadaan Media KIE

Surveilans - - 4,800,000 150,000 165,000 181,500

0 0

- - 2,665,000 - - -

Page 50: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

50

XIIProgram Pencegahan dan

pengendalian Penyakit

Tidak Menular - 2,100,000 - 5,280,000 5,626,500 6,189,150

A Pencegahan dan

pengendalian Penyakit

Hipertensi Usia > 18 Th - 600,000 120,000 2,931,500 3,043,150 3,347,465

1 Layanan PTM terpadu

- - 100,000 - - -

0a. Pembinaan Teknis

Program Pengendalian

PTM - - 150,000 132,000 145,200 159,720

0b. Konsultasi Program

PTM ke Pusat - - 150,000 110,000 121,000 133,100

0c. Workshop Surveilans FR

PTM Berbasis WEB - - 300,000 165,000 181,500 199,650

0d. Pelatihan Pandu PTM di

FKTP - - 125,000 165,000 181,500 199,650

0e. Workshop Pengendalian

Hipertensi DM di FKTP - - 1,525,000 330,000 363,000 399,300

0f. Peningkatan kapasitas

nakes tentang regulasi

pemberian obat hipertensi- - - 150,000 137,500 151,250 166,375

2 Layanan Posbindu PTM

- 300,000 250,000 1,677,500 1,663,750 1,830,125

0a. Melaksanakan Posbindu

PTM - - 250,000 165,000 181,500 199,650

0b. Pelatihan Kader

Posbindu - 100,000 150,000 275,000 302,500 332,750

0c. Deteksi Dini Faktor

Resiko PTM - 200,000 350,000 275,000 302,500 332,750

0 d. Kampanye Cerdik

- - 100,000 165,000 181,500 199,650

0 e. Pengadaan Posbindu KIT

- - 125,000 385,000 423,500 465,850

0f. Pengadaan Bahan Habis

Pakai - - 150,000 110,000 121,000 133,100

0g. Sosialisasi tentang

Informasi Kandungan Gula

Garam dan Lemak pada - - 540,000 137,500 151,250 166,375

0h. Gerakan Senam Jantung

Sehat dan Ostheoporosis - - 120,000 165,000 - -

3Deteksi Dini Kanker

Payudara dan Kanker Leher

Rahim - 300,000 150,000 594,000 653,400 718,740

0a. Aksi Deteksi Dini

Kanker Leher Rahim dan

Payudara - - 145,000 132,000 145,200 159,720

Page 51: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

51

0b. Pelatihan Deteksi Dini

Kanker Leher Rahim dan

Payudara - 300,000 125,000 165,000 181,500 199,650

0c. Pengadaan Bahan Habis

Pakai Gas N2O - - 600,000 159,500 175,450 192,995

0d. Pengadaan alat Krio

therapy - - 100,000 137,500 151,250 166,375

4Kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok di Kab/Kota - - 100,000 660,000 726,000 798,600

0a. Screening dan Konseling

UBM di sekolah - - 100,000 110,000 121,000 133,100

0b. Edukasi Bahaya

Merokok bagi Masyarakat - - 100,000 110,000 121,000 133,100

0c. Pelatihan Petugas

Kesehatan dan guru dalam

rangka Upaya berhenti - - 100,000 110,000 121,000 133,100

0 d. Sosialisasi Perda KTR

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

0e. Implementasi Perda KTR

di 7 tempat kawasan tanpa

rokok - - 1,125,000 110,000 121,000 133,100

0f. Pengadaan CO Analizer

dan Spirometri - - 525,000 110,000 121,000 133,100

B Pencegahan dan

pengendalian Penyakit

Diabetes Militus usia > 15 - 1,500,000 125,000 1,237,500 1,361,250 1,497,375

1Pencegahan dan

pengendalian penyakit

diabetes melitus dan - - 200,000 577,500 635,250 698,775

0a. Peningkatan Kapasitas

Petugas Dalam Penemuan

Kasus DM-TB - - 200,000 137,500 151,250 166,375

0b. Workshop Pengendalian

Obesitas - - 450,000 220,000 242,000 266,200

0c. Workshop Pengendalian

Ostheoporosis - - 125,000 220,000 242,000 266,200

2Layanan Pencegahan dan

pengendalian gangguan

indera dan fungsional - - 125,000 495,000 544,500 598,950

0a. Sosialisasi Gangguan

Indera dan Fungsional - - 200,000 137,500 151,250 166,375

0b. Pembentukan Kelompok

Kerja Penanggulangan

gangguan Penglihatan dan - - 150,000 137,500 151,250 166,375

0c. Pembuatan dan

pencetakan media KIE

INDERA - - 150,000 220,000 242,000 266,200

3Jejaring Kemitraan

Pengendalian PTM - 1,500,000 - 165,000 181,500 199,650

Page 52: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

52

0a. Pembentukan Jejaring

Kerja Tim Pengandalian

PTM - - - 165,000 181,500 199,650

0Pemeriksaan Narkoba bagi

ANS Provinsi Bengkulu - 1,500,000 1,010,000 - - -

0 0

- - 250,000 - - -

CProgram Penanganan

kegawatdaruratan dan

Penanggulangan Krisis - - 100,000 1,111,000 1,222,100 1,344,310

1Pengadaan Sistem Informasi

dan jaringan

Penanggulangan Krisis - - 250,000 275,000 302,500 332,750

2penyebarluasan Informasi

Krisis Kesehatan - - 150,000 110,000 121,000 133,100

3Pengadaan sarana prasarana

penunjang penanggulangan

krisis kesehatan - - 150,000 275,000 302,500 332,750

4Pemberdayaan masyarakat

dalam kegiatan

kesiapsiagaan krisis - - 110,000 165,000 181,500 199,650

5Peningkatan Kapasitas

SDM Kesehatan dalam

penanggulangan krisis - - - 165,000 181,500 199,650

6Operasional

penanggulangan reaksi

cepat krisis kesehatan - - 2,382,075 121,000 133,100 146,410

0 0

- - - - - -

XIIIProgram Pengembangan

SDM Kesehatan 3,450,000 431,250 - 2,525,283 2,697,811 2,328,572

1Peningkatan type Kelas

Rumah Sakit Jumlah

Rumah Sakit dari B ke A - - - - - -

2Peningkatan type Kelas

Rumah Sakit Jumlah

Rumah Sakit dari C ke B - - 420,000 - - -

3Peningkatan type Kelas

Rumah Sakit Jumlah

Rumah Sakit dari D ke C - - 100,000 - - -

4Peningkatan Mutu

PelayananMedik dan Sarana

Kesehatan - 100,000 - 462,000 508,200 -

5Penguatan POKJA MDGs

Bidang Kesehatan 150,000 - 262,075 100,000 100,000 100,000

6Diklat Jabfung tertentu

bidang kesehatan - - 150,000 - - -

7Pemetaan dan perencanaan

tenaga kesehatan

Seprovinsi - 238,250 150,000 288,283 317,111 348,822

8Program Pengembangan

SDM Kesehatan - 0 150,000 165,000 181,500 199,650

Page 53: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

53

9 Pelatihan Jabfung adminkes

- 0 150,000 165,000 181,500 199,650

10 Pelatihan Jabfung Perawat

- 0 150,000 165,000 181,500 199,650

11 Pelatihan Jabfung Bidan

- 0 150,000 165,000 181,500 199,650

12 Inhouse Training Labkesda

- 93,000 150,000 165,000 181,500 199,650

13Kegiatan pendidikan dokter

spesialis - 0 150,000 150,000 165,000 181,500

14Rekrutmen dokter spesialis

kontrak - - 150,000 150,000 150,000 150,000

15Penerimaan CPNS dokter

spesialis - - - 150,000 150,000 150,000

16Registrasi dan akreditasi

Sarpras Yankes 550,000 - - 150,000 150,000 150,000

17 Operasional Jantung Sehat

800,000 - - - - -

18Operasional Poltekes

Provinsi Bengkulu 1,500,000 - 100,000 - - -

19Penyusunan dan Update

data dasar tenaga kesehatan - - 150,000 - - -

20Peningkatan kapasitas

pelayanan kesehatan 150,000 - - 100,000 100,000 100,000

21Penyusunan dan Update

data dasar tenaga kesehatan 300,000 - 5,870,000 150,000 150,000 150,000

0 0

- - 350,000 - - -

XIVProgram Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 525,000 385,000 350,000 3,542,000 3,756,200 3,432,800

1Akreditasi Rumah Sakit

(Unit) - - 250,000 350,000 350,000 350,000

2Akreditasi Puskesmas

(Unit) - - 300,000 350,000 350,000 350,000

7Pemantapan Mutu Internal

Labkesda - - 350,000 275,000 302,500 332,750

8Pemantapan Mutu ksternal

Labkesda - - 350,000 330,000 363,000 399,300

3 Kalibrasi Alat Kesehatan

- - 2,500,000 350,000 350,000 350,000

Page 54: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

54

4Persentase Alat Kesehatan

yang dikalibrasi - - 125,000 350,000 350,000 350,000

5 Pengadaan Alat Kalibrasi

- - 125,000 500,000 550,000 605,000

6Operasional Pelaksanaan

Kalibrasi - - 650,000 137,500 151,250 166,375

7Monitoring dan Evaluasi

Akurasi Fasyankes - - - 137,500 151,250 166,375

8Pengadaan Suku Cadang

Alat Kalibrasi - - 420,000 300,000 330,000 363,000

9 Akrditasi Labkes

250,000 290,000 100,000 - - -

3Evaluasi dan

Pengembangan Standar

Pelayanan Minimal Bidang 275,000 95,000 - 462,000 508,200 -

10Kajian Lingkungan

Labkesda (Izin Incenerator) - - 1,952,600 - - -

0 0

- - 150,000 - - -

XVProgram Obat dan

Perbekalan Keseghatan 3,650,222 932,680 150,000 2,142,860 1,660,560 2,486,616

A Persentase Puskesmas yang

melaksanakan Pelayanan

Kefarmasian sesuai Standart 50 - 150,000 165,000 181,500 199,650

1Monitoring dan Evaluasi

Pelayanan Kefarmasian di

Sarana Kesehatan 50 - 150,000 165,000 181,500 199,650

B Persentase Penggunaan

Obat asional di Puskesmas - 135,000 500,000 165,000 181,500 199,650

1Kegiatan Pembinaan

Penggunaan Obat

Rasional(POR) di sarkes - 135,000 150,000 165,000 181,500 199,650

CPersentase Ketersediaan

Obat dan Vaksin di

Puskesmas 93 - 350,000 550,000 - 665,500

1Monitoring dan Evaluasi

Ketersediaan Obat dan

Vaksin 83 - 270,000 165,000 181,500 199,650

2 Pengadaan Obat Buffer

10 - 150,000 385,000 423,500 465,850

DPersentase Produk Alkes

dan PKRT di peredaran

yang memenuhi syarat 79 25,000 120,000 297,000 326,700 359,370

1 Sampling Alkes dan PKRT

79 - - 165,000 181,500 199,650

2Pembinaan Sarana

Distribusi Obat di Provinsi

Bengkulu - 25,000 882,600 132,000 145,200 159,720

Page 55: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

55

E Program DAK Kefarmasian

3,650,000 772,680 150,000 965,860 970,860 1,062,446

1 DAK Kefarmasian

3,000,000 666,000 - 805,860 805,860 886,446

2Penunjang Administrasi

DAK Kefarmasian 650,000 106,680 2,050,000 160,000 165,000 176,000

0 0

- - 800,000 - - -

XVIProgram Pengadaaan Sarana

dan Prasarana Puskesmas

dan Jaringannya - - 750,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000

1Pengadaan Sarana Prasarana

Puskesmas - - 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

2Pengadaan Peralatan

Medis/Laboratorium - - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000

3 Pengadaan Ambulance

- - 800,000 - - 500,000

0 0

- - - - - -

XVIIProgram Jaminan Kesehatan

Nasional 8,200,000 3,647,750 100,000 880,000 968,000 1,064,800

1Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

(JAMKESPROV) 8,000,000 3,162,800 100,000 - - -

2Rapat Berkala Tim Monev

JKN tingkat Provinsi - - 100,000 110,000 121,000 133,100

3Deseminasi informasi

terkini program JKN - - 500,000 110,000 121,000 133,100

4Evaluasi Pelaksanaan

Program JKN - - - 110,000 121,000 133,100

5Pelayanan kesehatan daerah

terpencil, tertinggal dan

kapulauan 200,000 484,950 1,065,834 550,000 605,000 665,500

0 0

- - - - - -

XVIIIProgram Pembangunan

Sarana Kesehatan

(Poskesdes) - 968,940 532,994 1,172,417 1,289,659 1,418,625

1Program pembangunan

Poskesdes - - 532,840 - - -

2 Operasi Bibir Sumbing

- 484,540 - 586,293 644,923 709,415

Page 56: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

56

3 Operasi Katarak

- 484,400 1,200,000 586,124 644,736 709,210

XIXProgram Kemitraan

Pelayanan Kesehatan 1,600,000 350,000 250,000 1,215,000 1,181,500 1,099,650

1Pelayanan Kesehatan

Bergerak pada Desa T/ST

yang berada pada wilayah - - 150,000 250,000 250,000 250,000

2Transfer Ilmu/On Job

Training oleh Dokter

Spesialis Ketenagakesehatan - - 150,000 250,000 250,000 250,000

3Pelayanan Bantuan

Kesehatan P3K 300,000 150,000 150,000 150,000 100,000 100,000

4Pembinaan Upaya

Kesehatan Rujukan RS 500,000 - - 150,000 150,000 100,000

5Upaya Kesehatan

Masyarakat UKM 300,000 100,000 100,000 150,000 150,000 100,000

6Operasional Persada

Bengkulu 500,000 - 150,000 - - -

7 Krisis center

- 100,000 - 100,000 100,000 100,000

8Pertemuan Koordinasi

Perencanaan Program

DTPK dalam rangka - - 625,000 165,000 181,500 199,650

0 0

- - 125,000 - - -

XXProgram Pembinaan

Kesehatan Tradisional dan

Komplementer - - 125,000 687,500 756,250 831,875

1Tatalaksana Peningkatan

Puskesmas dalam Asuhan

Mandiri Kesehatan - - 125,000 137,500 151,250 166,375

2Pemanfaatan TOGA dalam

Asuhan mandiri Keesehatan

Tradisional di Wilayah - - 125,000 137,500 151,250 166,375

3Pembinaan dan Pengawasan

Penyehat Tradisional di

wilayah Puskesmas - - 125,000 137,500 151,250 166,375

4Peningkatan kapasitas

Dokter dalam Pelayanan

Medik Herbal - - - 137,500 151,250 166,375

5Peningkatan Kapasitas

Dokter dalam Pelayanan

Medik Akupuntur - - 985,000 137,500 151,250 166,375

0 0

- - 765,000 - - -

XXIProgram Kesehatan Kerja

dan Olah Raga - - 125,000 1,083,500 1,191,850 1,311,035

Page 57: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

57

A Program Kesehatan Kerja

- - 120,000 841,500 925,650 1,018,215

1Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan kesehatan kerja - - 100,000 137,500 151,250 166,375

2 Orientasi Kesehatan Kerja

- - 150,000 132,000 145,200 159,720

3Pembinaan Ke Puskesmas

yang menyelenggarakan

kesehatan kerja - - 120,000 110,000 121,000 133,100

4Koordinasi Pembentukan

Pos UKK tingkat Kab/Kota - - 150,000 165,000 181,500 199,650

5Pembinaan Pembentukan

Pos UKK - - 220,000 132,000 145,200 159,720

6Orientasi Pos UKK bagi

Petugas Puskesmas - - 120,000 165,000 181,500 199,650

B Program Kesehatan Olah

Raga - - 100,000 242,000 266,200 292,820

1Pengukuran Tingkat

Kebugaran Calon Jemaah

Haji - - - 132,000 145,200 159,720

2Sekolah Dasar yang

melakukan aktivitas Fisik - - 1,579,830 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 386,000 - - -

XXIIProgram Penyehatan

Lingkungan 600,000 609,900 66,000 1,737,813 1,911,594 2,102,754

A Peningkatan Kualitas Air

Bersih - 60,000 100,000 424,600 467,060 513,766

1Pemeriksaan Kualitas Air

minum - 60,000 120,000 72,600 79,860 87,846

2Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan Kualitas Air

minum - - 100,000 110,000 121,000 133,100

3Work Shop Pengawasan

Air Minum dan Sanitasi

untuk Petugas Puskesmas - - - 132,000 145,200 159,720

4 Orientasi Penyehatan Air

- - 600,000 110,000 121,000 133,100

0 0

- - 150,000 - - -

B Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) - 464,600 100,000 660,000 726,000 798,600

1Pelatihan STBM bagi

Petugas Sanitarian

Puskesmas - - 100,000 165,000 181,500 199,650

Page 58: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

58

2Advokasi, Koordinasi dan

Sosialisasi TK Provinsi - - 100,000 110,000 121,000 133,100

3 Monev STBM

- - 150,000 110,000 121,000 133,100

4Penyediaan Media

Komunikasi (pesan STBM

dan perubahan perilaku) - 74,600 - 110,000 121,000 133,100

5Pemicuan STBM

Masyarakat Desa Nelayan - 390,000 593,830 165,000 181,500 199,650

0 0

- - 93,830 - - -

CPeningkatan Lingkungan

Sehat 600,000 85,300 100,000 653,213 718,534 790,388

1 Monev Lingkungan Sehat

600,000 85,300 100,000 103,213 113,534 124,888

2 Advokasi Kab/Kota Sehat

- - 100,000 110,000 121,000 133,100

3Asistensi dan Verifikasi

Dokumen Kab/Kota Sehat - - 100,000 110,000 121,000 133,100

4Bintek Pengelolaan Limbah

Medis Rumah Sakit - - 100,000 110,000 121,000 133,100

5 Uji Petik Pengawasan TTU

- - 51,410,986 110,000 121,000 133,100

6Pemeriksaan Sampel Bahan

Makanan (Mikrobioligi,

Kimia) - - - 110,000 121,000 133,100

0 Jumlah 40,047,822 23,523,652 51,410,986 54,156,485 57,561,097 61,695,940

Bengkulu, April 2017

Page 59: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

59

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Angka Kematian Ibu (AKI) sudah mengalami penurunan namun angka tersebut

masih jauh dari target MDG’s tahun 2015 (102/100.000 KH), Diperlukan upaya

yang luar biasa untuk pencapaian target. Demikian halnya dengan Angka

Kematian Bayi (AKB), masih jauh dari target MDG’s (23/1.000 KH) kalau dilihat

dari potensi untuk menurunkan AKB maka masih on track walaupun diperlukan

sumber daya manusia yang kompeten.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang

ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, dibentuknya Pos Kesehatan

Desa (Poskesdes) di tiap desa, dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi

masyarakat miskin di Puskesmas dan rumah sakit oleh Pemerintah. Namun akses

terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah Provinsi

Bengkulu, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di

Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Bagi masyarakat

di DTPK, keterbatasan akses juga disebabkan karena kondisi geografis yang sulit

dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit

meningkat, salah satu faktor pendorongnya adalah adanya jaminan pembiayaan

kesehatan di rumah sakit bagi masyarakat miskin. Untuk meningkatkan akses

tersebut, pemerintah memiliki keterbatasan pada jumlah Bed Occupation Rate

(BOR) kelas III yang dikhususkan bagi masyarakat tak mampu. Selain itu sistem

rujukan belum berjalan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan tidak efisien.

Kebijakan serta pembinaan dan pengawasan belum mencakup klinik dan rumah

sakit swasta, serta dirasakan belum terkoordinasinya pelayanan kesehatan secara

kewilayahan.

Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi

Page 60: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

60

penyakit menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC, dan Malaria) masih

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras

untuk dapat mencapai target MDG’s. Disamping itu, terjadi peningkatan penyakit

tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian,

utamanya pada penduduk perkotaan. Target cakupan imunisasi belum tercapai,

perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan

rehabilitatif.

Akibat dari pembiayaan kesehatan yang masih cenderung kuratif dibandingkan

pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak

efektif dan efisien, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pada

kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Tingginya

presentase masyarakat yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan

mengakibatkan rendahnya akses masyarakat dan risiko pembiayaan kesehatan

yang berakibat pada timbulnya kemiskinan.

Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum

berjalan, bahkan banyak penempatan petugas tidak sesuai dengan keahlian dan

kompetensi, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya.

Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya (disatu

tempat kekurangan dan di lain tempat berkelebihan/menumpuk) menimbulkan

dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

berkualitas.

Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara

menyeluruh dan berkesinambungan. Proses desentralisasi yang belum optimal

berpotensi menimbulkan masalah pada buruknya pelayanan kesehatan yang

diberikan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada

pembagian peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk di

dalamnya adalah masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya

operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada

pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi dinas kesehatan dan manajemen

Rumah Sakit, serta komitmen pemerintah daerah untuk biaya operasional dalam

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang masih minim.

Page 61: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

61

Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan,

promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes masih

rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau

perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengakibatkan tingginya

angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.

Adapun untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan, permasalahan dapat

diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Program-program seperti BOK perlu pelatihan tingkat Kab/Kota.

b. Tidak ada tenaga penanggungjawab yang mempunyai latar belakang sama

dengan program, seperti program Gigi dan Mulut

c. Kurangnya SDM untuk daerah pemekaran dan puskesmas di pedalaman

d. Berkurangnya anggaran dari pusat untuk sosialisasi dan pembinaan di beberapa

program pada tingkat Kab/Kota dengan adanya otonomi daerah

e. Penempatan SDM yang tidak merata baik jumlah maupun jenis tenaga

f. Lemahnya sIstem informasi kesehatan setelah bergulirnya otonomi daerah

g. Perlunya peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengambilan

kebijakan tentang pembangunan kesehatan daerah

Selain itu, berkaitan dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Menular, permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Masih rendahnya dukungan dana baik melalui dana pusat maupun daerah yang

dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Program Pencegahan

dan Pensanggulangan Penyakit – Penyehatan Lingkungan.

b. Kesehatan adalah merupakan permasalahan secara umum yang ada di hilir yang

disebabkan oleh sektor lain yang ada dihulu, akan tetapi selama ini upaya

pemecahan masalah selalu ada dikesehatan dan belum diselesaikan sejak mulai

di hulu atau dalam hal ini yang ada di sektor lain.

c. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan

penanggulangan terhadap masalah kesehatan disertai pula dengan rendahnya

upaya pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat masih terbiasa dengan

Page 62: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

62

pola lama yaitu upaya kuratif. Apalagi saat ini upaya kuratif menjadi perhatian

utamapemerintah dengan tingginya program pengobata gratis.

d. Penekanan perhatian baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

terhadap masalah lingkungan masih rendah, padahal masalah lingkungan

mempunyai andil yang cukup besar terhadap penyebaran penyakit.

e. Rendahnya koordinasi lintas sektor mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat

daerah.

f. Kurangnya tenaga teknis dalam bidang kesehatan lingkungan termasuk tenaga-

tenaga khusus yang telah dilatih sebagai tenaga epidemiologi, jurim, tenaga

pengelola kusta, diare, DBD, dll

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Terpilih

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebagai Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu secara

jelas termaktub dalam Misi III : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas

Layanan Dasar pada strategi : Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang

memadai; peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah

terpencil; peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis; kepastian

layanan jaminan kesehatan; pengembangan program kader dokter desa bekerja

sama dengan UNIB; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis. agar

strategi di atas dapat dilaksanakan dalam bentuk program, maka disusunlah

beberapa arah kebijakan yaitu membangun, memperbaiki dan memelihaara

sarana dan prasarana kesehatan, memperbanyak dan memeratakan distribusi

jumlah dokter dan tenaga medis, meningkatkan pengembangan sistem jaminan

pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin, meningkatkan sediaan farmasi

dan alat kesehatan yang memenuhi standar, dan terjangkau oleh masyarakat serta

memperbanyak dan memeratakan fasilitas kesehatan di perdesaan dan di daerah

terpencil, serta strategi : Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan dimana arah

kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi tersebut adalah dengan

meningkatkan perbaikan gizi masyarakat, menurunkan angka kesakitan,

Page 63: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

63

kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular,

meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita, meningkatkan pengembangan pola

hidup dan lingkungan yang sehat, meningkatkan standarisasi, promosi dan

kemitraan pelayanan kesehatan, meningkatkan pelayanan gangguan kejiwaan

dan ketergantungan obat serta meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Adanya perbedaan kepentingan (vested interested) dalam penyelenggaraan

pembangunan kesehatan terutama sejak dalam pelaksanaan otonomi daerah

memberikan pengaruh yang signifikan dalam penyekenggaran pembangunan

kesehatan di daerah terutama terkait dengan kewenangan desentralisasi provinsi

dalam rangka mencapai Indonesia Sehat merupakan tantangan strategis yang

berdampak pada derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu menjadi perhatian

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat lebih mensinergikan

perencanaan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan

diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun

2007, kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang

nasional yang semakin baik,yang oleh undang-undang dinyatakan dengan

criteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 32

tahun diberlakukkannya kebijkan tersebut, kualitas tata ruang masih belum

memenuhi harapan, bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini

sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung

lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara

kasat mata, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional yang didukung oleh penguatan

Kebijakan daerah terhadap penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata

ruang wilayah yang tidak direncanakan. Penegasan sanksi atas pelanggaran tata

ruang harus segera diselenggarakan dengan baik , agar penyimpangan

Page 64: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

64

pemanfaatan ruang buka disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang

wilayah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis dalam pelayanan kesehatan dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar

b. Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas sehingga

mempercepat pencapaian SDG’s.

c. Meningkatnya pelayanan kesehatan, lansia, olah raga, pengobatan tradisional

d. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik maupun

ketenagaan.

Page 65: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

65

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi OPD

VISI Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Sejahtera

MISI 1. Meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat.

3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

4. Menciptakan pengelolaan program yang profesional dan akuntabel

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

MISI I Meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.

Tujuan a. Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.

b. Meningkatkan mutu pelayanan farmasi komunikasi dan RS

c. Meningkatkan pelayanan kesehatan Rujukan.

d. Menurunnya jumlah penderita penyakit menular.

Sasaran a. Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan

kesehatan dasar.

b. Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan

kefarmasian yang berkualitas.

Page 66: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

66

c. Peserta Jamkesda.

d. Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

MISI II Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan

masyarakat.

Tujuan a. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

b. Perbaikan Gizi Masyarakat.

c. Peningkatan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat

Sasaran a. Ibu, Neonatal, Bayi dan Balita.

b. Meningkatnya status gizi masyarakat.

c. Meningkatnya perilaku hidup sehat dalam masyarakat.

MISI III Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

Tujuan a. Meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan

b. Menyusun data Dasar Puskesmas

c. Pengelolaan manajemen system informasi kesehatan.

Sasaran a. Meningkatnya pendayagunaan tenaga kesehatan dan pengembangan

Page 67: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

67

karir tenaga kesehatan.

b. Meningkatnya pengelolaan data dasar puskesmas yang lengkap dan

akurat

c. Meningkatnya manajemen informasi kesehatan.

MISI IV Menciptakan pengelolaan program yang profesional dan akuntabel

Tujuan a. Terwujudnya manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan yang

berkualitas guna mendukung pembangunan kesehatan.

b. Terwujudnya peningkatan, pengembangan system laporan pencapaian

kinerja program dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.

Sasaran a. Jumlah berbagai kebijakan dan pedoman serta dokumen perencanaan

kesehatan yang menunjang pembangunan kesehatan.

b. Terlaksananya system laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel.

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Dalam melaksanakan program-program pembangunan di bidang kesehatan, ada 2

(dua) strategi utama yaitu :

Strategi 1 : Perluasan dan pemerataan akses kesehatan

Untuk mencapai strategi perluasan dan pemerataan akses terhadap pelayanan

kesehatan, perlu ditetapkan arah kebijakan :

a. Membangun, memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana kesehatan.

b. Memperbanyak dan memeratakan distribusi jumlah dokter dan tenaga medis.

c. Meningkatkan pengembangan system jaminan pembiayaan kesehatan bagi

penduduk miskin.

Page 68: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

68

d. Meningkatkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standard an

terjangkau oleh masyarakat.

e. Memperbanyak dan memeratakan fasilitas kesehatan di pedesaan dan di daerah

terpencil.

Strategi 2 : Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan

Untuk mencapai strategi peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan, perlu

ditetapkan arah kebijakan :

a. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat

b. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular

dan penyakit tidak menular.

c. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita.

d. Meningkatkan pengembangan pola hidup dan lingkungan sehat.

e. Meningkatkan standarisasi standarisasi, promosi dan kemitraan pelayanan

kesehatan.

f. Meningkatkan pelayanan gangguan kejiwaan dan ketergantungan obat.

g. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian

dukungan.

Page 69: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

69

TABEL 4

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Sejahtera

Misi I : Meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan.

Meningkatnya ketersediaan obat

esensial generik di sarana

pelayanan kesehatan dasar

Meningkatkan ketersediaan obat

esensial generik di Puskesmas

1. Memenuhi kebutuhan obat

generik sesuai dengan

standard, bermutu dan

terjangkau.

2. Menyediakan alat kesehatan

yang memenuhi persyaratan

keamanan, mutu dan manfaat.

3. Meningkatkan sediaan farmasi

dan alat kesehatan yang

memenuhi standart an

terjangkau oleh masyarakat.

Page 70: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

70

Meningkatkan mutu pelayanan

farmasi komunikasi dan RS

Meningkatnya penggunaan obat

rasional melalui pelayanan

kefarmasian yang berkualitas

Meningkatkan penggunaan obat

rasional di Sarana Pelayanan

Kesehatan.

1. Melaksanakan pelayanan

kefarmasian sesuai standar di

Instalasi Farmasi RS

Pemerintah.

2. Melaksanakan pelayanan

kefarmasian sesuai standar di

Puskesma.

Meningkatkan pelayanan

kesehatan Rujukan.

Peserta Jamkesda Meningkatkan pelayanan kesehatan

rujukan bagi penduduk miskin di

RS

1. Meningkatkan pengembangan

system jaminan pembiayaan

kesehatan bagi penduduk

miskin.

2. Meningkatkan standarisasi,

promosi dan kemitraan

pelayanan kesehatan.

Menurunnya jumlah penderita

penyakit menular.

Meningkatnya pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular.

Meningkatkan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular.

1. Melakukan sosialisasi tentang

pencegahan penyakit menular.

2. Melaksanakan foging fokus

guna penanggulangan penyakit

menular.

Page 71: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

71

Misi II : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan masyarakat

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak

(Prog. Peningkatan Kesehatan

Anak)

Ibu, Neonatal, Bayi dan Balita. Meningkatkan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak.

1. Melaksanakan pelayanan

kesehatan Ibu dan anak yang

berkualitas.

2. Meningkatkan kesehatan ibu,

bayi dan balita.

Perbaikan Gizi Masyarakat

(Prog. Perbaikan Gizi

Masyarakat)

Meningkatnya status gizi

masyarakat.

Meningkatkan kesadaran gizi

keluarga dalam upaya

meningkatkan status gizi

masyarakat terutama pada ibu

hamil, bayi dan balita serta usia

produktif.

1. Meningkatkan perbaikan gizi

masyarakat.

2. Monitoring dan Evaluasi

Status gizi.

Meningkatkan Promosi

kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat.

Meningkatnya perilaku hidup

sehat dalam masyarakat.

Meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk berperilaku hidup

bersih dan sehat

1. Penyebaran informasi melalui

media lokal.

2. Melakukan evaluasi secara

berkala terhadap program

lingkungan sehat.

Page 72: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

72

Peningkatan lingkungan sehat

dan perilaku hidup sehat

Meningkatnya desa yang

melaksanakan kab/kota/kawasan

sehat.

Meningkatkan kualitas hidup bersih

dan sehat.s

1. Advokasi pelaksanaan

kab/kota/kawasan sehat.

2. Meningkatkan kualitas

lingkungan

Misi III : Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan pendidikan

tenaga kesehatan

Meningkatnya pendayagunaan

tenaga kesehatan dan

pengembangan karir tenaga

kesehatan.

Mendukung pelaksanaan pelayanan

kesehatan.

1. Merencanakan kebutuhan

tenaga kesehatan

2. Mengirimkan Dokter/Dokter

Gigi dan tenaga kesehatan

lainnya untuk mengikut

pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi.

Menyusun data Dasar

Puskesmas.

Meningkatnya pengelolaan data

dasar puskesmas yang lengkap

dan akurat untuk mendukung

program pelayanan kesehatan.

Menyajikan data dasar puskesmas

yang lengkap.

1. Menyusun data dasar

puskesmas yang lengkap dan

up to date.

2. Mewujudkan efektifitas dalam

penyajian data dasar.

Pengelolaan manajemen system

informasi kesehatan.

Meningkatnya manajemen

informasi kesehatan.

Menyajikan informasi kesehatan

secara tepat dan akurat.

1. Menyusun data profil

kesehatan.

2. Menyusun system informasi

kesehatan secara

komprehensif.

MISI IV : Menciptakan pengelolaan program yang professional dan akuntabel

Page 73: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

73

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Terwujudnya manajemen dan

kebijakan pembangunan

kesehatan yang berkualitas guna

mendukung pembangunan

kesehatan.

Jumlah berbagai kebijakan dan

pedoman serta dokumen

perencanaan kesehatan yang

menunjang pembangunan

kesehatan.

Meningkatkan kualitas perencanaan

dan penganggaran dan dokumen

kesehatan yang mendukung

penyelenggaraan pembangunan

kesehatan.

1. Peningkatan kualitas

perencanaan, penganggaran

dan pengawasan pelaksanaan

program.

2. Peningkaan kualitas produk

dokumen perencanaan

kesehatan.

Terwujudnya peningkatan,

pengembangan system laporan

capaian kinerja program dan

keuangan yang akuntabel.

Terlaksananya system laporan

kinerja dan keuangan yang

akuntabel.

Melaksanakan system laporan

kinerja dan keuangan yang

akuntabel.

1. Menyusun laporan kinerja

yang akuntabel.

2. Menyusun laporan keuangan

yang akuntabel.

Page 74: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

74

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Sasaran Indiktor sasaran SatuanTarget Kinerja Sasaran Tahun ke

Data Capaian

pada Tahun

akhir

Perencanaan

Program Prioritas

Gubernur2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4

Meningkatnya Pelayanan

Informasi Kesehatan

Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang

dikembangkan (Aplikasi) Aplikasi 9 9 9 9 9 9 9 9

Prioritas ke 1 :

Pengentasan

Kemiskinan dan

Peretasan

Ketertinggalan

Angka

Angka

%

%

%

%

%

Data Capaian

pd Tahun awal

Perencanaan

Meningkatnya kualitas

kesehatan masyarakatAngka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup

10.14 10.14 10.05 9.85 9.5 9.25 9 9

Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran

hidup117.2 117.2 147 145 143 141 140 140

77 71,35 79 82 85 86 90 90

67 69 71 72 74 75

74 85,69 86 87 88 89 90 90

78 81 92 94 98 100

81 92,22 93 94 96 98 100 100

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan (PF)

75

Persentase ibu hamil yang mendapatkan

pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)

Persentase Puskesmas yang melaksanakan

kelas ibu hamil

Persentase KB Aktif (CPR)

Persentase kunjungan neonatal pertama

(KN 1)100

Page 75: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

75

Persentase puskesmas yang melakukan

orientasi Program Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K)

95

50

90

%

%

%

%

orang

Jumlah

Dokum

en

Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan

PHBS%

kab/

Kota

Angka

Persenatase Kasus malaria positif diobatai sesuai

standar%

Jumlah Kab/kota yang melakukan pengendalian

vektor terpadu

kab/

Kota

Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Subses Rate)%

Prevalensi HIV %

Kab/Kota Meakukan SKD KLB Diare kab/

Kota

83 94,44 95 96 100 100 100 100

Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%)8.7 8.7 8.5 8.3 7.9 7.5 7 7

% ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan 50 65 80 95 95 95

Bayi usia < 6 bulan mendapat ASI eksklusif 42 44 47 50 50 50

Balita kurus yang mendapat makanan tambahan 0 75 80 85 90 90 90

Jumlah Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)10 15 10 10 10 10 10 10

Jumlah Dokumen Advokasi dan Kemitraan disusun5 3 3 3 3 3 3

53 55 60 70 80 85 90 90

Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria

(kab/kota)3 3 5 7 8

Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk49 89 60 50 45 40 35 35

88.5 88.7 90 90 95 95 100 100

2 2 4 6 8 10 10 10

85 89 > 85 > 85 > 85 > 85 > 85 > 85

0.02 0.04 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

10 10 10 10 10 10 10 10

3

8-10 8-10 8-10

Page 76: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

76

Persentase Kasus baru Kusta dangan Cacaat Tk. II%

per

10000

0Kab/Kota Endemis Filariasis yang melakukann

POPM Mampu menurunkan MF Rate < 1 %

kab/

Kota

Kab/Kota yang eliminasi rabies kab/

Kota

Pervalensi Pneumonia pada balita (Pengendalian

ISPA)

Per

1000

kab/

Kota

kab/

Kota

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap%

Kasus/

Kejadi

%

%

Persentase Pelayanan kegawatdaruratan dan

Penanggulangan Krisis Kesehatan% 100 100 100 100 100 100 100 100

RS

RS

RS

17 12 10 5 0 0 0 0

Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk72 89 60 50 45 40 35 35

0 0 3 5 5 5 5 5

0 0 2 4 6 8 10 10

14.2 13.6 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10

84.2 81.2

Peresentase Penurunan Penyakit Potensial KLB12,8 12,0 11 10 9 8 5 5

Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18

Th (%)21,6 21,6 21,30 21,00 20,75 20,50 20,00 20,00

Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia

> 15 Th (%)0,90 0,90 0,85 0,85 0,80 0,80 0,75 0,75

Prioritas ke 1 :

Pengentasan

Kemiskinan dan

Peretasan

Ketertinggalan

Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari B

ke A1 1

Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari C

ke B3 3

Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari D

ke C7 7

Jumlah penyakit Endemik/Epidemik dilakukan

Pencegahan penularanya

Jumlah edemisitas Tropical negleted diseases

dipetakan

92 92,5 93 93,5 94 94

Page 77: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

77

Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang didata180 180 180 180 180 180 180 180

Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti diklat

jabfung190 190 190 190 190 190 190 190

Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi (unit)5 5 15 20 21 21 21 21

Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit)30 30 86 135 180 180 190 190

Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi70 70 70 75 80 85 90 90

40 45 50 55 60 65 70

62 64 66 68 70 72 74

77 80 83 86 90 94 98

75 77 79 81 83 85 87

Jumlah Kecamatan yang belum memiliki Puskesmas

(unit)9 9 7 5 3 1 0 0

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan

kesehatan (%)63.1 63.1 75 85 100 100 100 100

Jumlah Desa yang belum memiliki sarana kesehatan

(desa)382 96 96 95 95 382

Jumlah Pelayanan kesehatan spesialistik di DTPK

(desa)35 35 37 40 45 50 60 60

Persentase Pembinaan Kesehatan Tradisional dan

Komplementer40 40 40 50 60 80 80 80

Or

Or

RS

PKM

%

%

%

%

%

Unit

%

Desa

Desa

%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan

Kefarmasian sesuai Standart

Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

Persentase Produk Alkes dan PKRT di peredaran yang

memenuhi syarat

70

74

98

87

- -

Page 78: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

78

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas infrastruktur

dasar

Prioritas ke 1 :

Pengentasan

Kemiskinan dan

Peretasan

Ketertinggalan

Persentase Masyarakat yang sehat bugar dan

produktif

Persentase penduduk berakses air bersih (%)78.47 78.47 82 86 90 94 100 100

Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Desa)505 505 550 600 650 700 750 750

Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (kab/kota)2 2 2 3 4 6

% 100 100 100 100 100 100 100 100

%

Desa

Kab/

Kota

Bengkulu, Februari 2017

8-10 8-10

KABID BIDANG III SEKRETARIS

Page 79: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

79

Page 80: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

80

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14

7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20

12 Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman Rapat, tamu dan kegiatan diadakan 1

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dilaksanakan 48

14 Penyediaan Jasa administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Jasa administrasi dan Teknis Perkantoran diadakan 12

15 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor 12

16 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah 12

17 Jasa Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan 12

18 Penyediaan perawatan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan 25

19 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 10

20 Pengadaan Gardu listrik/tambah daya Jumlah Gardu listrik/tambah daya diadakan 1

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran yang 15

1 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor

Tabel 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Program dan Kegiatan Indikator KINERJA Program (outcome dan Output)

Data Capaian

pada awal tahun

perencanaan

KODE

1 2 3 4

Dinas Kesehatan

Dinkes dan UPT Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor Dinkes diadakan 1

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bapelkes Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bapelkes 1

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dilakukan 12

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dilakukan pemeliharaan 1

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum,Listrik dan Komunikasi Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringandilakukan pemeliharaan 1

Page 81: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

81

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan Laboratorium 1

7 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Bapelkes Jumlah Rumah dinas Bapelkes Direhab 1

8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinkes Provinsi Bengkulu Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dilakukan pemeliharaan 1

9 Rehabilitasi sedang/berat sarana/prasarana olahraga (Lapangan Tenis) jumlah Sarana dan Prasarana olahraga(Lapangan tenis) direhab 1

10 Pengadaan Alat kesehatan Labkesda Jumlah Alat kesehatan Labkesda diadakan 1

11 Revitalisasi pembangunan toilet kantor Jumlah toilet kantor yang representatif 0

12 Penyediaan Bahan Laboratorium Jumlah Bahan Laboratorium diadakan 12

13 Pengadaan Bahan Bacaan Penunjang Diklat Bapelkes Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Diklat Bapelkes diadakan 1

14 Operasional Rutin/Berkala Gudang Vaksin Jumlah Operasional Gudang Vaksin 12

15 Pembangunan Gedung Pusat krisis dan Media Center Jumlah Gedung Pusat krisis dan Media Center dibangun 4

16 Pengadaan Mebeuler (rak arsiparis), meja dan kursi Jumlah mebelelur ( rak arsiparis ) diadakan 1

17 DED Pembangunan Gedung Labkesda Jumlah DED Pembangunan Gedung Labkesda diadakan 1

18 Belanja Barang dan Jasa Jumlah Barang dan Jasa diadakan 12

19 Monitoring ,evaluasi dan pelaporan dalam daerah Jumlah Monitoring ,evaluasi dan pelaporan dalam daerah 10

20 Penyediaan jasa perbaikan peralatan gedung kantor Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja diadakan 1

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Labkesda dilakukan 12

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas Jumlah sedang/berat rumah dinas dilakukan pemeliharaan 1

23 Pengadaan Peralatan Laboratorium Prodi Farmasi Jumlah Peralatan Laboratorium Prodi Farmasi diadakan 1

24 Revitalisasi Eks Rumah Dinas Menjadi Gudang Vaksin Jumlah Revitalisasi Eks Rumah Dinas Menjadi Gudang Vaksin diadakan 1

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 1

26 Pengadaan aplikasi software unit pengadaan barang jasa Dinkes dan UPTD Jumlah aplikasi software unit pengadaan barang jasa Dinkes dan UPTD diadakan 1

27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Dinkes dan UPT 1

28 Peningkatan Gedung Labkesda menjadi pusat diagnostik rujukan terpadu

Provinsi Bengkulu

Jumlah Peningkatan Gedung Labkesda menjadi pusat diagnostik rujukan terpadu

Provinsi Bengkulu dilaksanakan1

III Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya 38

1 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Nakes yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal 30

2 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit Jafung Kesehatan Jumlah Tim Penilai 4

3 peningkatan Keterampilan dan Kompetensi aparatur Jumlah aparatur yang terampil dan berkompeten 4

IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah aparatur yang ditingkatkan disiplinnya 0

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga JumlahPakaian Olah Raga 376

2 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Jumlah Pakaian dinas peserta kelengkapannya 400

V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Jumlah dokumen perencanaan,pengangggaran dan pelaporan yang disusun 6

1 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan disusun 2

2 Monitoring dan Evaluasi Program/kegiatan bidang kesehatan Jumlah Program/kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan Monev 10

3 Rapat Koordinasi Teknis (RAKONTEK) perencanaan bidang kesehatan Jumlah RAKONTEK perencanaan bidang kesehatan yang dilaksanakan 1

VI Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan yang disusun 4

1 Koordinasi & singkronisasi Perencanaan pembanguan Bidang kesehatan Jumlah koordinasi bidang kesehatan 10

2 Koordinasi Capaian SDGs bid kesehatan Jumlah dokumen laporan SDGs 10

Page 82: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

82

3 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah Rapat Kerja Kesehatan Daerah 1

4 Pelayanan Pusat Informasi Daerah Dinkes dan UPT Jumlah Informasi Publik 1

VII Program Pengembangan Sistem Informasi kesehatan Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang dikembangkan (Aplikasi) 6

1 Pelatihan Sistim Informasi Puskesmas Jumlah Tenaga SIP yang dilatih 0

2 Operasional dan Pemeliharaan Web, DIC dan e-Kes Jumlah web dan DIC yang dioperasikan dan dipelihara 3

3 Pengadaan perlengkapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Jumlah perlengkapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang disusun 3

4 Profil kesehatan Provinsi Bengkulu Jumlah Profil kesehatan Provinsi Bengkulu yang disusun 1

5 Penyusunan Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun 1

6 Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan dilaksanakan 1

7 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang dikembangkan 10

VIII Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 Kelahiran Hidup 10.14

1 Monitoring, Evaluasi dan Bimtek Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak

dan reproduksi

Persentase ibu hamil yang pertama kali mendapatkan pelayanan antenatal (K1)96

Persentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan (PN) 92

Perentase kunjungan nifas minimal 3 kali (KF3) 92

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ibu dan Anak dilaksanakan 10

Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/ Kota yang dilakukan bimbingan teknis program 190

Persentase puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan 83

2 Peningkatan SDM Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan reproduksi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 81

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 81

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal bagi Bidan Jumlah Tenaga kesehatan terorientasi Pelayanan Antenatal sesuai Standar(2794 Or 70

3 Pengadaan sarana prasarana kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi

Jumlah sarana prasarana kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi

diadakan56

Pengadaan Bidan Kit untuk tenaga bidan di desa-desa tertinggal Persentase persalinan komplikasi ditangani (PK) 56

4 Kemitraan kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi Jumlah kegiatan kemitraan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi 77

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan 190

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota yang meaksanakan pelayanan kesehatan 180

Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 77

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) 74

5 Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi Jumlah Bidan meningkat keterampilannya dalam pelaksanaan kelas ibu(2794 Or 70

Pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi ibu hamil Jumlah Kabupaten yang melaksanakan Kemitraan Bidan Dukun (KBD), Rumah 1

Perawatan berkala bagi ibu hamil Persentase KB Aktif (CPR) 67

6 Pelatihan peningkatan kapasitas petugas untuk penyakit tropis terabaikan Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas petugas untuk penyakit tropis terabaikan 10

Jumlah Kab/Kota melaksanakan kegiatan Fasilitasi Kesehatan Ibu dan Anak 10

Jumlah Kab/Kota melaksanakan Fasilitasi Pelayanan KB Kesehatan masyarakat 10

7 Sosialisasi dan Pengadaan Tablet Tambah Darah bagi ibu hamil dan remaja Tenaga kesehatan terorientasi pelayanan KB pasca salin(Bidan: 2.794) 40

A Program Kesehatan Bayi, anak, dan Remaja Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi, anak, dan Remaja 90

1 Pertemuan, Sosialisasi dan Orientasi Kegiatan Kesehatan Bayi, Anak dan Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 78

Page 83: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

83

2 Peningkatan SDM Kegiatan Kesehatan Ibu , Anak dan Remaja PersentasePuskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan peserta didik kelas 40

3 Monitoring, Evaluasi dan Bimtek Kegiatan Kesehatan Ibu , Anak dan Remaja Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan remaja 30

4 Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan Kesehatan Ibu , Anak dan Remaja Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan neonatal essensial sesuai standar 81

Sekolah Menengah Pertama /MTS yang melaksanakan Sosialisasi Kesehatan 30

Persentase puskesmas yang melaksanakan SDIDTK 75

Persentase Kab/Kota yang memiliki 4 Puskesmas melakukan pelayanan tatalaksana 40

Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) 90

Persentase pelayanan kesehatan bayi 90

Persentase pelayanan kesehatan balita 90

Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan orientasi penguatan pelayanan 40

Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan Orientasi Skrining Hipotiroid 31 or (Bidan: 9, Dr : 22)

Jumlah Bidan Desa: 1182 or 160 (Bides : 80, Pend Paud: 80)

Jumlah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan peduli remaja sesuai standar 100

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota yang dilakukan bimbingan teknis pembinaan 190

Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/ Kota yang dilakukan monitoing dan evaluasi 190

Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/ Kota yang dilakukan monitoing dan evaluasi 190

PKM yang melaksanakan penjaringan peserta didik (180 PKM) 180

Jumlah ibu hamil yang memiliki buku Kesehatan Ibu dan Anak (Ibu hamil: 40.813) 2000

Jumlah Bidan Desa memiliki Skrining Kit Penunjang pelayanan SDIDTK (1182 or) 0

B Program Kesehatan Lanjut Usia Persentase Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 20

1 Orientasi pelayanan Kesehatan Santun Lansia bagi Tenaga kesehatan Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan 20

2 Pembentukan Puskesmas Santun Lansia Persentase Rumah Sakit yang menyelenggarakan layanan geriatri terpadu 12

3 Pengadaan Buku pemantauan Kesehatan Pribadi Lanjut Usia Persentase puskesmas dengan posyandu lansia aktif di setiap desa 10

4 Bimbingan teknis program kesehatan lanjut usia Persentase Puskesmas melaksanakan home care lanjut usia 25

5 Monitoring dan evaluasi pembinaan kesehatan lanjut usia Persentase Lansia yang mendapatkan pelayanan 50

Jumlah Tenaga Kesehatan terorientasi kesehatan santun lansia (180 PKM dan 22 PKM: 20, RS: 11

Jumlah Puskesmas Santun Lansia (180 PKM) 40

TersedianyaBuku pemantauan Kesehatan Pribadi Lanjut Usia (149.832 sasara 3500

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kotayang dilakukan bimbingan teknis program 190

Jumlah PKM dan Dinas Kesehatan Kab/ Kota yang dilakukan monitoring dan 190

IX Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8.7

1. Pengadaan Makanan Tambahan Bumil KEK Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan 82

2 Pengadaan tablet Fe untuk Ibu Hamil (98%) Ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan 77.27

3 Pengadaan tablet Fe untuk Remaja Putri Persentase Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 0

4 Pengadaan Vitamin A Merah Dan Biru Jumlah Ibu Hamil KEK ( 2.443 ) 82

5 Orientasi Konselor ASI dan Inisiasi Menyusu Dini bagi Petugas Bayi usia < 6 bulan mendapat ASI eksklusif 73.54

6 Pemberian tambahan Makanan dan Vitamin anak Balita Bayi Baru Lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 41

7 Sosialisasi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri dan gizi Balita kurus yang mendapat makanan tambahan 89.7

8 Sosialisasi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri dan gizi Persentase Sosialisasi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri dan gizi 10

9 Akselerasi Intervensi 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK) Jumlah Ibu Hamil ( 41.298 ) 77,27

10 Orientasi Standar Antropometri Penilaian Status Gzi Jumlah konselor yang tersedia 119

Page 84: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

84

11 Orientasi Tatalaksana Balita Gizi Buruk Jumlah anak balita kurus yang mendapat makanan tambahan 1.559 (89,7%)

Jumlah remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) (635.173) 200

Jumlah remaja Putri Yang mendapat Tablet tambah darah (TTD) 30

Jumlah sekolah (SMP & SMA) se Provinsi Bengkulu (692 Sekolah) 173

Jumlah anak Balita yang mendapat Vitamin A merah dan Biru (157.687) 91,6 (144.520)

Jumlah Pkm yang melakukan upaya promotif dan Preventif 1000 Hari pertama 180

Jumlah Pkm yang dilatih Standar Antropometri 77

Jumlah Pkm yang dilatih Tatalaksana Balita gizi buruk (3org/pkm; Dokter, Perawat, 36

INDIKATOR LAINNYA

1 Orientasi Implementasi surveilans Gizi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans Gizi 0

2 orientasi Implementasi Mutu Gizi di Tingkat Provinsi Jumlah Institusi yang memiliki standar mutu gizi (Asrm.Haji:1, Panti:10, Sekolah:10, 5

3 Sarana pengolahan data Pengadaan sarana pengolahan data (Lap top 5, Printer 5, PC 3, Infocus 1, Camera 29

4 Sarana Penyimpanan Pengadaan sarana penyimpanan (Lemari pendingin 2) 2

5 Sarana telekomunikasi Pengadaan sarana telekomunikasi (Telepon 2, Fax 1, dan wifi 1) 4

6 Kendaraan Operasional Pengadaan kendaraan operasional (Kendaraan Roda Empat) 1

7 Sarana Penunjang Pengadaan Sarana Penunjang ( Lemari 3, File cabinet 3, kursi kerja 28 ) 34

8 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan 1

X Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Jumlah Tema Pesan dalam Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat 15

-Penyebaran Informasi Melalui Media Jumlah Informasi Melalui Media disebarkan 5

2 Program Advokasi dan Kemitraan Jumlah Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan 3

Jumlah Dunia Usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan 1

% desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10% untuk Upaya Kesehatan 5

- Workshop Bahaya Merokok Jumlah Siswa yang mengikuti Workshop 75

- Penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok Jumlah Perda Kawasan Tanpa Rokok disusun 1

- Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Merokok Jumlah instasi/SKPD tersosialisasi Perda KTR 1

3 Program Potensial Sumber Daya Promkes Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk 3

- Pembinaan UKS Jumlah Pembinaan UKSdilaksanakan 10

4 Pemberdayaan Masyarakat Persentase Kab/Kota yang memiliki kebijakan PHBS 55

Jumlah Posyandu Aktif % Jumlah Posyandu Aktif 20

- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Jumlah Masyarakat yang tersuluh 0

- Promosi Kesehatan Jumlah Kegiatan yang melakukan Promkes 10

XI Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota) 3

Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk 89

1 Pengobatan Malaria Sesuai Standar Persenatase Kasus malaria positif diobatai sesuai standar 88.7

2 Kabupaten Kota yg melakukan pegendalian Vektor terpadu Jumlah Kab/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu 2

3 Pencegahan dan Pengedalian TB Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Subses Rate) 89

Diteksi Dini Kasus (TB) Jumlah Kasus TB yang ditemukan dan di Obati 1462

4 Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS Prevalensi HIV 0.04

Fasyaankes yang memberikan terapi ARV pada ODHA Jumlah Fasyankes yang memberikan terapi ARV pada ODHA 5

Test HIV untuk popuasi kunci , khusus dan umum Jumlah populasi kunci, khusus dan umum yang dilakukan test hiv dan tahun 4364

Page 85: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

85

5 Pencegahan dan pengendalian penyakit hepatis dan ISP Kab/Kota Meakukan SKD KLB Diare 10

Puskesmas yang melaksanakan LROA Jumlah Puskesmas yang mempunyai LROA 76

6 Kab/Kota yang melaksanakan Diteksi Dini Hepatitis pada populasi Berisiko Persentase Kab/Kota yang melaksanakan diteksi Dinni hepatitis Pada populasi 2

7 Pencegahan dan Pengendalian Kusta Persentase Kasus baru Kusta dangan Cacaat Tk. II 12

Cakupan pemeriksaan kontak Persentase Pemeriksaan kontaK pada kasus kusta 40

Cakupan penemuan kasus baru tanpa cacat Persentase Kasus baru ditemukan tanpa cacat 83

8 Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk 89

Pembetukan gerakan 1 rumah 1 jumantik Kab/kota yaang melaksanakan geraakan 1 rumah 1 jumantik 1

Deteksi Dini penyakit DBD Persentasse Puskesmas riwat inap yang mampu melaakukan deteksi dini penaykit 32

9 Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan Kecacingan Kab/Kota Endemis Filariasis yang melakukann POPM Mampu menurunkan MF 0

Pemberian POPM Filaria % Cakupan POPM Filariasis 95

Pemberian obat cacing pada anak pra sekolah dan sekolah Jumlah anak yang minum obat cacing 286408

10 Pencegahan dan pengendalian penyakit Rabies Kab/Kota yang eliminasi rabies 0

Penatalaksanan Kasus rabies sesuai standar Jumlah Persentaase Kasus GHPR yang dilakukan tatalaksana sesuaai dengan 81.37

11 Pencegahan dan pengendalian ISPA dan Pneumonia Pervalensi Pneumonia pada balita 13.6

Fasyankes melaksanakan tatalaksana ISPA sesuai standart % Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana kasus ispa sesuai standar 26

12 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Jumlah penyakit Endemik/Epidemik dilakukan Pencegahan penularanya 10

13 Pemetaaan edemisitas Tropical negleted diseases Jumlah edemisitas Tropical negleted diseases dipetakan 10

14 Pelatihan peningkatan kapasitas petugas untuk penyakit tropis terabaikan Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas petugas untuk penyakit tropis terabaikan 10

15 Penyemprotan/Fogging sarang Nyamuk Dan PSN Jumlah Penyemprotan/Fogging sarang Nyamuk Dan PSN 10

16 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Jumlah alat fogging dan bahan-bahan fogging diadakan 10

17 Pengendalian daerah Fokus Malaria Jumlah daerah Fokus Malaria dikendalikan 10

18 Penemuan secara aktif dan Fasif penderita TB Jumlah penderita TB ditemukan secara aktif dan Fasif 10

19 Peningkatan Kapasitas petugas TB Faskes Jumlah petugas TB Faskes ditingkatkan kapsitasnya 10

20 Penanganan kasus HIV & IMS melalui KTS dan KTIP Jumlah kasus HIV & IMS melalui KTS dan KTIP ditanganani 10

21 Pengawasan distribusi Vaksin Jumlah Vaksin diawasi distribusinya 10

A Imunisasi Dasar Lengkap Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap 81.2

1 Advokasi sosialisasi dan koordinasi dalam rangka imunisasi rutin Jumlah Advokasi sosialisasi dan koordinasi dalam rangka imunisasi rutin 10

2 Peningkatan kapasitas petugas dalam rangka imunisasi rutin Jumlah Peningkatan kapasitas petugas dalam rangka imunisasi rutin 10

3 Advokasi sosilaisasi dan koordinasi dalam rangka introduksi vaksin baru Jumlah Advokasi sosilaisasi dan koordinasi dalam rangka introduksi vaksin baru 10

4 Workshop petugas imunisasi dalam rangka introduksi vaksin baru (MR) Jumlah Workshop petugas imunisasi dlm rangka introduksi vaksin baru (MR) 10

5 Pertemuan rutin review program surveilans imunisasi Jumlah Petugas mengetahui program imunisasi 10

6 Distribusi Logistik Vaksin Jumlah Desa/Kelurahan mencapai UCI 10

7 Pengadaaan Media KIE Imunisasi Jumlah Petugas & masyarakat mengetahui program imunisasi 10

8 Bimbingan teknis pelaksanaan BIAS Jumlah Imunisasi lanjutan pada anak 10

9 Bimbingan teknis UCI Desa Jumlah Bimbingan teknis UCI Desa dilakukan 10

10 Monitoring dan evaluasi manajemen coldchain program imunisasi Jumlah Monitoring dan evaluasi manajemen coldchain program imunisasi dilakukan 10

11 Pemeliharaan dan perbaikan coldchain terjaganya kualitas vaksin 10

12 Pemilihan Petugas imunisasi teladan Jumlah Pemilihan Petugas imunisasi teladan dilakukan 10

13 Peningkatan KIE, Pencagahan dan Penanggulangan Penyakit Jumlah pelaksanaan Peningkatan KIE, Pencagahan dan Penanggulangan Penyakit 10

14 Pelaksanaan PIN se provinsi Bengkulu Jumlah Pelaksanaan PIN se provinsi Bengkulu 0

Page 86: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

86

B Peresentase Penurunan Penyakit Potensial KLB Menurunnya angka kesakitan, kematian akibat penyakit 10

1 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB dan Wabah KLB Ditanggulangi < 24 Jam 15

2 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Respon KLB dan Wabah Jumlah Petugas yang terlatih dalam respon KLB dan Wabah 40

3 Penemuan Kasus Discarded Campak dan PD3I lainnya Jumlah kasus discarded campak dan PD3I lainnya yang ditemukan 115

4 Penemuan Kasus AFP Non Polio Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan 12

5 Pengadaan Logistik Penanggulangan KLB Jumlah APD dan bahan penanggulangan KLB lainnya 15

6 Advokasi , sosialisasi pelaksanaan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB Jumlah Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi 3

7 Verifikasi Rumor Penyakit Potensial KLB KLB Ditanggulangi < 24 Jam 10

8 Pelatihan Surveilans PD3I ( Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas yang dilatih 50

9 Verifikasi Sinyal Kewaspadan Dini Penyakit Berpotensi KLB Jumlah Alert/Sinyal yang direspon 500

10 Pengadaan Media KIE Surveilans Jumlah Media KIE Surveilans diadakan 15

XII Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular 0 21,6

A Pencegahan dan pengendalian Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%) Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%) dilakukan Pencegahan dan 21,6

1 Layanan PTM terpadu Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu 40%

a. Pembinaan Teknis Program Pengendalian PTM Jumlah Pembinaan Teknis Program Pengendalian PTM dilaksanakan 10

b. Konsultasi Program PTM ke Pusat Jumlah Konsultasi Program PTM ke Pusat dilaksanakan 15

c. Workshop Surveilans FR PTM Berbasis WEB Jumlah Workshop Surveilans FR PTM Berbasis WEB dilaksanakan 1

d. Pelatihan Pandu PTM di FKTP Jumlah Pelatihan Pandu PTM di FKTP dilaksanakan 1

e. Workshop Pengendalian Hipertensi DM di FKTP Jumlah Workshop Pengendalian Hipertensi DM di FKTP dilaksanakan 1

f. Peningkatan kapasitas nakes tentang regulasi pemberian obat hipertensi-DM Jumlah Nakes tentang regulasi pemberian obat hipertensi-DM

ditingkatkankapasitasnya

20

2 Layanan Posbindu PTM Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM 40%

a. Melaksanakan Posbindu PTM Jumlah Posbindu PTM Melaksanakan Pelayanan 10

b. Pelatihan Kader Posbindu Jumlah Pelatihan Kader Posbindu dilaksanakan 2

c. Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Jumlah Deteksi Dini Faktor Resiko PTM dilaksanakan 10

d. Kampanye Cerdik Jumlah Kampanye Cerdik dilaksanakan 10

e. Pengadaan Posbindu KIT Jumlah Posbindu KIT diadakan 1

f. Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai diadakan 1

g. Sosialisasi tentang Informasi Kandungan Gula Garam dan Lemak pada Jumlah Sosialisasi tentang Informasi Kandungan Gula Garam dan Lemak pada 10

h. Gerakan Senam Jantung Sehat dan Ostheoporosis Jumlah Gerakan Senam Jantung Sehat dan Ostheoporosis dilaksanakan 10

3 Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang di deteksi dini kanker payudara dan 40%

a. Aksi Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara Jumlah Aksi Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara dilaksanakan 10

b. Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara Jumlah Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara dilaksanakan 1

c. Pengadaan Bahan Habis Pakai Gas N2O Jumlah Bahan Habis Pakai Gas N2O diadakan 1

d. Pengadaan alat Krio therapy Jumlah alat Krio therapy diadakan 1

4 Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kab/Kota Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah 40%

a. Screening dan Konseling UBM di sekolah Jumlah Screening dan Konseling UBM di sekolah dilaksanakan 10

b. Edukasi Bahaya Merokok bagi Masyarakat Jumlah Edukasi Bahaya Merokok bagi Masyarakat 10

c. Pelatihan Petugas Kesehatan dan guru dalam rangka Upaya berhenti Jumlah Pelatihan Petugas Kesehatan dan guru dalam rangka Upaya berhenti 10

d. Sosialisasi Perda KTR Jumlah Sosialisasi Perda KTR dilaksanakan 10

e. Implementasi Perda KTR di 7 tempat kawasan tanpa rokok Jumlah Perda KTR di 7 tempat kawasan tanpa rokok diimplementasikan 10

f. Pengadaan CO Analizer dan Spirometri Jumlah CO Analizer dan Spirometri diadakan 1

Page 87: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

87

B Pencegahan dan pengendalian Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%) Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%) dilakukan 0,90

1 Pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit PersentaseKab/Kota yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit 50%

a. Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Penemuan Kasus DM-TB Jumlah Petugas Dalam Penemuan Kasus DM-TB ditingkatkan Kapasitasnya 10

b. Workshop Pengendalian Obesitas Jumlah Workshop Pengendalian Obesitas dilaksanakan 10

c. Workshop Pengendalian Ostheoporosis Jumlah Workshop Pengendalian Ostheoporosis dilaksanakan 10

2 Layanan Pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan gangguan indera dan fungsional 10%

a. Sosialisasi Gangguan Indera dan Fungsional Jumlah Sosialisasi Gangguan Indera dan Fungsional dialksanakan 10

b. Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan gangguan Penglihatan dan Jumlah Kelompok Kerja Penanggulangan gangguan Penglihatan dan pendengaran 10

c. Pembuatan dan pencetakan media KIE INDERA Jumlah media KIE INDERA dibuat dan dicetak 10

3 Jejaring Kemitraan Pengendalian PTM Persentase kab/kota yang mempunyai jejaring kemitraan pengendalian PTM 10%

a. Pembentukan Jejaring Kerja Tim Pengandalian PTM Jumlah Jejaring Kerja Tim Pengandalian PTM dibentuk 10

Pemeriksaan Narkoba bagi ANS Provinsi Bengkulu Jumlah ANS Provinsi Bengkulu dilakukan Pemeriksaan Narkoba 0

C Program Penanganan kegawatdaruratan dan Penanggulangan Krisis Persentase kegawatdaruratan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan ditangani 100

1 Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan Penanggulangan Krisis kesehatan Jumlah Sistem Informasi dan jaringan Penanggulangan Krisis kesehatan diadakan 1

2 penyebarluasan Informasi Krisis Kesehatan Jumlah Informasi Krisis Kesehatan dipublikasikan 1

3 Pengadaan sarana prasarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan Jumlah sarana prasarana penunjang penanggulangan krisis kesehatan diadakan 1

4 Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan 1

5 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dalam penanggulangan krisis Jumlah SDM Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan 1

6 Operasional penanggulangan reaksi cepat krisis kesehatan Jumlah Operasional penanggulangan reaksi cepat krisis kesehatan dilakukan 1

XIII Program Pengembangan SDM Kesehatan Persentase SDM Kesehatan dikembangkan 77

1 Peningkatan type Kelas Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit dari B ke A Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari B ke A 1

2 Peningkatan type Kelas Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit dari C ke B Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari C ke B 3

3 Peningkatan type Kelas Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit dari D ke C Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari D ke C 7

4 Peningkatan Mutu PelayananMedik dan Sarana Kesehatan Jumlah RS yang siap di akreditasi 4

5 Penguatan POKJA MDGs Bidang Kesehatan Jumlah POKJA MDGs Bidang Kesehatan revitalisasi 1

6 Diklat Jabfung tertentu bidang kesehatan Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti diklat jabfung 0

7 Pemetaan dan perencanaan tenaga kesehatan Seprovinsi Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang didata 382

8 Program Pengembangan SDM Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat Jabfung 382

9 Pelatihan Jabfung adminkes Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat Jabfung adminkes 77

10 Pelatihan Jabfung Perawat Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat Jabfung Perawat 30

11 Pelatihan Jabfung Bidan Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti diklat Jabfung Bidan 30

12 Inhouse Training Labkesda Jumlah peserta Inhouse Training Labkesda 7

13 Kegiatan pendidikan dokter spesialis Jumlah dokter yg mengikuti pendidikan dokter spesialis 30

14 Rekrutmen dokter spesialis kontrak Jumlah dokter spesialis direkrut 3

15 Penerimaan CPNS dokter spesialis Jumlah CPNS dokter spesialis diditerima 3

16 Registrasi dan akreditasi Sarpras Yankes Sarpras Yankes Terregistrasi dan terakreditasi 1

17 Operasional Jantung Sehat Terselenggaranya pelayanan Palang Merah Indonesia (PMI) 12

18 Operasional Poltekes Provinsi Bengkulu Tersedianya Fasilitas Jantung Sehat 12

19 Penyusunan dan Update data dasar tenaga kesehatan Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang didata 180

20 Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan jumlah kapasitas pelayanan kesehatan ditingkatkan 4

21 Penyusunan dan Update data dasar tenaga kesehatan Jumlah Penyusunan dan Update data dasar tenaga kesehatan diadakan 1

Page 88: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

88

XIV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi 75

1 Akreditasi Rumah Sakit (Unit) Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi (unit) 4

2 Akreditasi Puskesmas (Unit) Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) 45

7 Pemantapan Mutu Internal Labkesda Persentase Pemantapan Mutu Internal Labkesda 2

8 Pemantapan Mutu ksternal Labkesda Persentase Pemantapan Mutu ksternal Labkesda 2

3 Kalibrasi Alat Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi 0

4 Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi 0

5 Pengadaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Kalibrasi diadakan 1

6 Operasional Pelaksanaan Kalibrasi Jumlah kegiatan kalibrasi dilaksanakan 1

7 Monitoring dan Evaluasi Akurasi Fasyankes Jumlah Monitoring dan Evaluasi Akurasi Fasyankes dilaksanakan 1

8 Pengadaan Suku Cadang Alat Kalibrasi Jumlah Suku Cadang Alat Kalibrasi diadakan 1

9 Akrditasi Labkes jumlah Akrditasi Labkes dilaksanakan 1

3 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Jumlah RS yang sesuai standar pelayanan minimal 4

10 Kajian Lingkungan Labkesda (Izin Incenerator) Jumlah Kajian Lingkungan Labkesda dilaksanakan 1

XV Program Obat dan Perbekalan Keseghatan

A Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai 45

1 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kesehatan Jumlah sarana yang telah dilakukan monitoring dan Evaluasi 45

B Persentase Penggunaan Obat asional di Puskesmas 64

1 Kegiatan Pembinaan Penggunaan Obat Rasional(POR) di sarkes Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat Rasional(POR) di sarkes 62

C Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas 80

1 Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat dan Vaksin Jumlah Dinkes Kab/Kota yang telah dilakukan monitoring dan Evaluasi 80

2 Pengadaan Obat Buffer Jumlah Buffer stok Dinkes Prov 10

D Persentase Produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 77

1 Sampling Alkes dan PKRT Jumlah Alkes dan PKRT yang telah beredar yang memenuhi standart 77

2 Pembinaan Sarana Distribusi Obat di Provinsi Bengkulu Jumlah Sarana yang telah dilakukan monitoring -

E Program DAK Kefarmasian

1 DAK Kefarmasian Jumlah Kegiatan DAK Kefarmasian 3

2 Penunjang Administrasi DAK Kefarmasian Jumlah Penunjang Administrasi DAK Kefarmasian 1

0 0 0

XVI Program Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 135

1 Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas Jumlah Sarana Prasarana Puskesmas diadakan 1

2 Pengadaan Peralatan Medis/Laboratorium jumlah Peralatan Medis/Laboratorium diadakan 1

3 Pengadaan Ambulance Jumlah Ambulance diadakan 1

XVII Program Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Masyarakat yang memiliki jaminnan kesehatan 63.1

1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (JAMKESPROV) Jumlah masyarakat yang mendapat Jamkes meningkat 63,1 %

2 Rapat Berkala Tim Monev JKN tingkat Provinsi Jumlah Rapat Berkala Tim Monev JKN tingkat Provinsi dilakukan 4

3 Deseminasi informasi terkini program JKN Jumlah Deseminasi informasi terkini program JKN dilaksanakan 4

4 Evaluasi Pelaksanaan Program JKN Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Program JKN dilaksanakan 4

5 Pelayanan kesehatan daerah terpencil, tertinggal dan kapulauan Jumlah Pelayanan kesehatan daerah terpencil, tertinggal dan kapulauan dilakukan 4

Page 89: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

89

XVIII Program Pembangunan Sarana Kesehatan (Poskesdes)

1 Program pembangunan Poskesdes Jumlah Poskesdes yang dibangun 96

2 Operasi Bibir Sumbing Jumlah Operasi Bibir Sumbing dilakukan 400

3 Operasi Katarak jumlah Operasi Katarak dilakukan 400

XIX Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

1 Pelayanan Kesehatan Bergerak pada Desa T/ST yang berada pada wilayah Jumlah Desa yang mendapatkan Pelayanan kesehatan oleh Tim PKB 35

2 Transfer Ilmu/On Job Training oleh Dokter Spesialis Ketenagakesehatan yang Jumlah Nakes yang mendapatkan transfer ilmu/on job trainning 95

3 Pelayanan Bantuan Kesehatan P3K Jumlah Bantuan Kesehatan P3K dilakukan 1

4 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan RS Jumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS dibina 10

5 Upaya Kesehatan Masyarakat UKM Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat UKM 10

6 Operasional Persada Bengkulu Jumlah Operasional Persada Bengkulu 0

7 Krisis center Jumlah Kegiatn Krisis Center dilaksanakan 1

8 Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program DTPK dalam rangka Jumlah Petugas yang terpapar dengan Pengembangan Program DTPK 20

XX Program Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer Persentase Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer 40

1 Tatalaksana Peningkatan Puskesmas dalam Asuhan Mandiri Kesehatan Jumlah SDM yang berkompetensi dalam Peningkatan Asuhan Mandiri Kesehatan 20

2 Pemanfaatan TOGA dalam Asuhan mandiri Keesehatan Tradisional di Wilayah Jumlah Puskesmas yang Memanfaatkan TOGA 40

3 Pembinaan dan Pengawasan Penyehat Tradisional di wilayah Puskesmas Jumlah Penyehat Tradiisonal yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat 40

4 Peningkatan kapasitas Dokter dalam Pelayanan Medik Herbal Jumlah Dokter yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan Medik Herbal 2

5 Peningkatan Kapasitas Dokter dalam Pelayanan Medik Akupuntur Jumlah Dokter yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan Medik Akupuntur 2

XXI Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga

A Program Kesehatan Kerja

1 Monitoring dan Evaluasi Pembinaan kesehatan kerja Jumlah kab/kota yang dilakukan Monev Kesehatan Kerja 50

2 Orientasi Kesehatan Kerja Kab/kota yang menyelenggarakan pembinaan kesehatan kerja 10

3 Pembinaan Ke Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja di kabupaten/kota 10

4 Koordinasi Pembentukan Pos UKK tingkat Kab/Kota Jumlah Pos UKK yang terbentuk 355

5 Pembinaan Pembentukan Pos UKK Kab/Kota yang telah terbentuk Pos UKK 10

6 Orientasi Pos UKK bagi Petugas Puskesmas Jumlah kab/kota Petugas Puskesmas yang telah di orientasi 10

B Program Kesehatan Olah Raga 30

1 Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon Jemaah Haji Jumlah Calon Jemaah Haji Kab/Kota 1

2 Sekolah Dasar yang melakukan aktivitas Fisik Jumlah SD yang telah melakukan aktivitas fisik 10

XXII Program Penyehatan Lingkungan 72.62

A Peningkatan Kualitas Air Bersih 0

1 Pemeriksaan Kualitas Air minum Jumlah sarana air minum yang diperiksa 150

2 Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kualitas Air minum Kab/kota yang melaksanakan kualitas air minum 10

3 Work Shop Pengawasan Air Minum dan Sanitasi untuk Petugas Puskesmas Jumlah petugas puskesmas terlatih di kabupaten/kota 40

4 Orientasi Penyehatan Air Jumlah peserta terlatih dikabupaten/kota 30

B Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan (STBM) (Desa) 400

Page 90: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

90

1 Pelatihan STBM bagi Petugas Sanitarian Puskesmas Jumlah sanitarian terlatih STBM 30

2 Advokasi, Koordinasi dan Sosialisasi TK Provinsi Jumlah peseta LP/LS tersosialisasi STBM 50

3 Monev STBM Jumlah kab/kota yang dilakukan Monev STBM 10

4 Penyediaan Media Komunikasi (pesan STBM dan perubahan perilaku) Jumlah Media Komunikasi (pesan STBM dan perubahan perilaku) diadakan 3

5 Pemicuan STBM Masyarakat Desa Nelayan Jumlah kab/kota yang dilakukan pemicuan STBM bagi masyarakat nelayan 7

C Peningkatan Lingkungan Sehat Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat (kab/kota) 2

1 Monev Lingkungan Sehat Jumlah Monev Lingkungan Sehat dilaksanakan 10

2 Advokasi Kab/Kota Sehat Jumlah kab/kota yang teradvokasi program kab/kota sehat 10

3 Asistensi dan Verifikasi Dokumen Kab/Kota Sehat Jumlah dokumen kab/ kota sehat yg terdiverifikasi 3

4 Bintek Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Jumlah RS yang melaksanakan pengelolaan Limbah Medis 4

5 Uji Petik Pengawasan TTU Jumlah TTU yang dilakukan uji petik pengawasan 25

6 Pemeriksaan Sampel Bahan Makanan (Mikrobioligi, Kimia) Jumlah sampel bahan makanan yang dilakukan pemeriksaan 250

Bengkulu, April 2017

Page 91: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

91

T arget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Progra

m

Priorita

s ke 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

40,047,822 23,523,652 54,156,485 57,561,097 288,395,982

Meningkatka

n Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase Pelayanan

yang diadakan 2,997,600 16 2,502,602 20 2,884,862 20 2,788,348 20 3,067,183 20 3,373,902 20 17,614,497

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang

dilaksanakan surat 4500 4,500 25,000 4,500 4500 38,500 4500 42,350 4500 46,585 4500 51,244 238,679 Dinkes

2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrkBulan 12 12 650,000 12 12 500,000 12 550,000 12 605,000 12 665,500 12 3,620,500 Dinkes

3 Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

Jumlah jasa jaminan barang milik

daerahOB 18 18 36,000 18 18 132,000 18 145,200 18 159,720 18 175,692 18 768,612 Dinkes

4 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

Jumlah pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional dilakukanUt 12 12 120,000 12 12 132,000 12 145,200 12 159,720 12 175,692 12 852,612 Dinkes

5 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Persentase pelaksanaan administrasi

keuanganOB 16 16 258,600 16 16 166,091 16 182,700 16 200,970 16 221,067 16 1,180,421 Dinkes

6 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

jumlah pelaksanaan kebersihan kantor OB 14 14 208,000 14 14 227,700 14 250,470 14 275,517 14 303,069 14 1,471,756 Dinkes

7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakannKeg 1 1 125,000 1 1 250,000 1 275,000 1 302,500 1 332,750 1 1,565,250 Dinkes

8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang diadakanKeg 1 1 125,000 1 1 55,000 1 60,500 1 66,550 1 73,205 1 430,255 Dinkes

9 Penyediaan komponen instalasi

list rik/penerangan bangunan

Jumlah komponen instalasi

list rik/penerangan bangunan kantor Keg 1 1 50,000 1 1 55,000 1 60,500 1 66,550 1 73,205 1 355,255 Dinkes

10 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantorSet 20 20 - 20 20 22,000 20 24,200 20 26,620 20 29,282 20 122,102 Dinkes

11 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan diadkan Buku 20 20 50,000 20 20 55,000 20 60,500 20 66,550 20 73,205 20 355,255 Dinkes

12 Penyediaan Makanan dan

minuman

Jumlah Makanan dan minuman Rapat ,

tamu dan kegiatan diadakan Keg 1 1 90,000 1 1 82,500 1 90,750 1 99,825 1 109,808 1 547,883 Dinkes

13 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah dilaksanakan Kali 48 48 450,000 48 48 220,000 48 242,000 48 266,200 48 292,820 48 1,671,020 Dinkes

14 Penyediaan Jasa administrasi dan

T eknis Perkantoran

Jumlah Jasa administrasi dan T eknis

Perkantoran diadakan OB 12 12 120,000 12 12 158,400 12 174,240 12 191,664 12 210,830 12 999,134 Dinkes

15 Penyediaan Jasa Keamanan

kantor

T erciptanya keamanan kantor12 OB 12 12 240,000 12 12 263,340 12 289,674 12 318,641 12 350,506 12 1,701,561 Dinkes

16 Penatausahaan kearsipan dan

inventarisir barang milik daerah

Penatausahaan kearsipan dan

inventarisir barang milik daerahOB 12 12 300,000 12 12 122,331 12 134,564 12 148,021 12 162,823 12 978,948 Dinkes

17 Jasa Pelayanan Kesehatan T erlaksananya Pelayanan KesehatanBulan 12 12 100,000 - - - - - 12 100,000 Dinkes

18 Penyediaan perawatan peralatan

kantor

Jumlah peralatan kantor yang diadakanUnit 25 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - Dinkes

19 Penyediaan peralatan rumah

tangga

Jumlah peralatan rumah tangga Set 10 10 50,000 10 - 10 55,000 10 60,500 10 66,550 10 73,205 10 305,255 Dinkes

20 Pengadaan Gardu listrik/tambah

daya

Jumlah Gardu listrik/tambah daya

diadakanPt 1 1 1

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pr ogr am dan Kegia tanIn dik a tor KINERJ A Pr ogr am

(ou tcom e dan O u tpu t)

Data C apa ian pada

Tah u n awal

Per en can aan

1 3 4 5 6

I Pr ogr am Pe layan an

Adm in istr asi Per k an tor an

J u m lah , J en is Layan an

Adm in istr asi Per k an tor an yan g J en is 20 20

II Pr ogr am pen in gk a tan sa r an a

dan pr asar an a apar a tu r

J u m lah Sar an a dan Pr asar an a

per k an tor an yan g

diadak an /diban gu n /dir eh ab/dipe l i

h ar a

Un it 21 15

Sa tua n

2015 2016

- 1 350,000 350,000 Dinkes

- Persentase sarana dan

prasarana yang

diadakan 6,475,000 17 4,024,580 27 3,532,038 27 3,961,142 27 4,269,806 27 4,609,337 27 25,156,596 Dinkes

Kondisi Kinerja P ada

akhir P eriode Renstra

Unit Kerja

OP D

P enanggung

JawabTarget Rp

2017 2018 2019 2020 2021

Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

5

51,410,986 61,695,940

4,500

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran 35,000

650,000

120,000

120,000

150,992

207,000

280,000

50,000

50,000

20,000

50,000

75,000

200,000

144,000

239,400

111,210

Page 92: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

92

1 Jumlah sarana dan prasarana Gedung

Kantor Dinkes diadakanPt 1 1 200,000 1 224,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 624,000 Dinkes

2Keg 1 1 50,000 125,000 125,000 125,000 125,000 - 550,000

3 Jumlah Pemeliharaan rut in/berkala

kendaraan dinas/operasional dilakukan Unit 12 12 175,000 1 60,000 1 66,000 1 72,600 1 79,860 1 87,846 1 541,306 Dinkes

4 Jumlah Pemeliharaan rut in/berkala

peralatan gedung kantor dilakukan

pemeliharaan

Unit 1 1 175,000 1 160,000 1 176,000 1 193,600 1 212,960 1 234,256 1 1,151,816 Dinkes

5 Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jaringandilakukan pemeliharaan Unit 1 1 75,000 1 85,000 1 93,500 1 102,850 1 113,135 1 124,449 1 593,934 Dinkes

6 Jumlah pemeliharaan rut in / berkala

peralatan dan perlengkapan

Laboratorium

Keg 1 1 200,000 1 200,000 1 220,000 1 242,000 1 266,200 1 292,820 1 1,421,020 Dinkes

7Unit 1 1 525,000 100,000 110,000 1 121,000 1 133,100 1 146,410 1 1,135,510 Dinkes

8 Jumlah Pemeliharaan rut in/berkala

gedung kantor dilakukan pemeliharaanUnit 1 1 250,000 1 75,000 1 82,500 1 90,750 1 99,825 1 109,808 1 707,883 Dinkes

9 jumlah Sarana dan Prasarana

olahraga(Lapangan tenis) direhab Unit 1 1 - 1 148,500 1 163,350 1 179,685 1 197,654 1 689,189 Dinkes

10Pt 1 1 850,000 1 983,000 1 600,000 1 600,000 600,000 1 600,000 1 4,233,000 Dinkes

11 Jumlah toilet kantor yang representat ifPt 99,580 1 109,538 1 120,492 1 132,541 1 145,795 1 607,946 Dinkes

12 Jumlah Bahan Laboratorium diadakan Bulan 12 12 300,000 500,000 1 550,000 1 605,000 1 665,500 1 732,050 3,352,550 Dinkes

13Pt 1 1 450,000 20,000 50,000 1 55,000 1 60,500 1 66,550 1 702,050 Dinkes

14 Jumlah Operasional Gudang VaksinBulan 12 12 250,000 1 30,000 1 50,000 1 55,000 1 60,500 1 66,550 1 512,050 Dinkes

15unit 4 4 4 490,000 - 490,000 Dinkes

16

Pengadaan sarana dan prasarana

Gedung Kantor Dinkes dan UPT

Pemeliharaan rut in/berkala

gedung kantor Bapelkes

Jumlah Pemeliharaan rut in/berkala

gedung kantor Bapelkes

Pemeliharaan rut in/berkala

kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rut in/berkala

peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jaringan Air Minum,Listrik dan

Komunikasi Bapelkes

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan

LaboratoriumRehabilitasi sedang/berat rumah

dinas Bapelkes

Jumlah Rumah dinas Bapelkes Direhab

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor Dinkes Provinsi Bengkulu

Rehabilitasi sedang/berat

sarana/prasarana olahraga

(Lapangan T enis)

Pengadaan Alat kesehatan

Labkesda

Jumlah Alat kesehatan Labkesda diadakan

Revitalisasi pembangunan toilet

kantorPenyediaan Bahan Laboratorium

Pengadaan Bahan Bacaan

Penunjang Diklat Bapelkes

Jumlah Bahan Bacaan Penunjang

Diklat Bapelkes diadakan

Operasional Rutin/Berkala

Gudang Vaksin

Pembangunan Gedung Pusat

krisis dan Media Center

Jumlah Gedung Pusat krisis dan Media

Center dibangun

Pengadaan Mebeuler (rak

arsiparis), meja dan kursi

DED Pembangunan Gedung

Labkesda

Jumlah DED Pembangunan Gedung

Labkesda diadakan

Belanja Barang dan Jasa Jumlah Barang dan Jasa

Jumlah mebelelur ( rak arsiparis )

diadakanPt 1 1 1 99,500 99,500 99,500 99,500 99,500 - 497,500 Dinkes

17Pt 1 1 1 700,000 - 700,000 Dinkes

18 Bulan 12 12 150,000 165,000 181,500 199,650 - 696,150 Dinkes

19 Monitoring ,evaluasi dan

pelaporan dalam daerah

Jumlah Monitoring ,evaluasi dan

pelaporan dalam daerah

Kab/

Kota10 10 - - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 464,100 Dinkes

20 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan gedung kantor

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja

diadakanPt 1 1 - - 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100 1 464,100 Dinkes

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jaringan Listrik

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jaringan Listrik Labkesda dilakukan Bulan 12 12 250,000 1 - 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100 1 714,100 Dinkes

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

rumah dinas

Jumlah sedang/berat rumah dinas

dilakukan pemeliharaanunit 1 1 75,000 12 - 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100 1 539,100 Dinkes

23 Pengadaan Peralatan

Laboratorium Prodi Farmasi

Jumlah Peralatan Laboratorium Prodi

Farmasi diadakanPt 1 1 700,000 - 1 700,000 Dinkes

24 Revitalisasi Eks Rumah Dinas

Menjadi Gudang Vaksin

Jumlah Revitalisasi Eks Rumah Dinas

Menjadi Gudang Vaksin diadakanunit 1 1 200,000 - 1 200,000 Dinkes

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Pagar, T aman, T empat Parkir

dan Halaman

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala

Pagar, T aman, T empat Parkir dan

Halaman Dinkes dan UPT

Keg 1 1 350,000 1 - 1 300,000 1 330,000 1 363,000 1 399,300 1 1,742,300 Dinkes

26 Pengadaan aplikasi software unit

pengadaan barang jasa Dinkes

dan UPT D

Jumlah aplikasi software unit

pengadaan barang jasa Dinkes dan

UPT D diadakan

Pt 1 1 250,000 - 1 250,000 Dinkes

27 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Penunjang Kegiatan

T erlaksananya Pengadaan Sarana dan

Prasarana Untuk Dinkes dan UPT1 Jenis 1 1 - 1 300,000 1 330,000 1 363,000 1 399,300 2 2,592,300 Dinkes

28 Peningkatan Gedung Labkesda

menjadi pusat diagnost ik rujukan

terpadu Provinsi Bengkulu

Jumlah Peningkatan Gedung Labkesda

menjadi pusat diagnost ik rujukan

terpadu Provinsi Bengkulu

Pt 1 1

IIIOrang 38 38 550,000 38 171,100 38 338,210 38 372,031 38 409,234 38 450,158 38 2,290,733 Dinkes

diadakan

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

1,200,000

Pr ogr am pen in gk a tan

k apasi tas su m ber daya

J u m lah ASN yan g di t in gk a tk an

k apasi tasn ya

Page 93: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

93

1 Pendidikan dan Pelat ihan formal Jumlah Nakes yang mengikuti

pendidikan dan Pelat ihan FormalOrang 30 30 150,000 30 161,100 30 177,210 30 194,931 30 214,424 30 235,867 30 1,133,532 Dinkes

2 Penyediaan Jasa T im Penilai

Angka Kredit Jafung Kesehatan

Jumlah T im PenilaiOrang 4 4 200,000 4 10,000 4 11,000 4 12,100 4 13,310 4 14,641 4 261,051 Dinkes

3 peningkatan Keterampilan dan

Kompetensi aparatur

Jumlah aparatur yang terampil dan

berkompetenorang 4 4 200,000 4 - 4 150,000 4 165,000 4 181,500 4 199,650 4 896,150 Dinkes

-

Persentase aparatur

yang dit ingkatkan

disiplinnya

Keg 100,000 - 400 400,000 400,000 - 400 - 400 900,000 Dinkes

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga JumlahPakaian Olah Raga org 0 376 100,000 400 - 400 400,000 - 500,000 Dinkes

2 Pengadaan pakaian dinas dan

kelengkapannya

Jumlah Pakaian dinas peserta

kelengkapannyaorg 400 400 400,000 - 400,000 Dinkes

Persentase dokumen

perencanaan,pengangg

aran dan pelaporan

yang disusun

Keg 150,000 4 56,560 4 400,000 4 440,000 4 484,000 4 532,400 4 2,062,960 Dinkes

1 Jumlah dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan disusunDok 2 2 150,000 2 56,560 2 150,000 2 165,000 2 181,500 100 199,650 110 902,710 Dinkes

2 Monitoring dan Evaluasi

Program/kegiatan bidang

Jumlah Program/kegiatan bidang

kesehatan yang dilaksanakan Monev

Kab/

Kota10 10 - 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 60 464,100 Dinkes

3 Rapat Koordinasi T eknis

(RAKONT EK) perencanaan

bidang kesehatan

Jumlah RAKONT EK perencanaan

bidang kesehatan yang dilaksanakan dok 1 1 - 1 - 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 6 696,150 Dinkes

Dokumen perencanaan

Pembangunan

Kesehatran yang

tersusun

Keg 975,000 20 624,960 20 730,000 20 803,000 20 883,300 20 971,630 20 13,361,987 Dinkes

1 Koordinasi & singkronisasi

Perencanaan pembanguan Bidang

kesehatan

Jumlah koordinasi bidang kesehatanKab/

Kota10 10 275,000 10 119,460 10 150,000 10 165,000 10 181,500 10 199,650 10 1,090,610 Dinkes

2 Koordinasi Capaian SDGs bid

kesehatan

Jumlah dokumen laporan SDGs Kab/

Kota10 10 - 10 75,000 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 539,100 Dinkes

3 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah Rapat Kerja Kesehatan Daerah

Dok 1 1 350,000 1 300,000 1 330,000 1 363,000 1 399,300 1 439,230 6 2,181,530 Dinkes

4 Pelayanan Pusat Informasi

Daerah Dinkes dan UPT

Jumlah Informasi PublikDok 1 1 350,000 1 130,500 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 6 1,176,650 Dinkes

Sist im Informasi

kesehatan

- 9 1,430,240 9 1,774,000 9 1,921,400 9 2,083,540 9 1,164,917 51 - Dinkes

1Orang - 180 450,000 20 110,000 20 121,000 20 133,100 20 146,410 260 960,510 Dinkes

2Paket 3 3 - 3 81,600 3 110,000 3 121,000 3 133,100 3 146,410 18 592,110 Dinkes

3Paket 3 3 - 3 748,640 3 825,000 3 907,500 3 998,250 3 1,098 18 3,480,488 Dinkes

4Dok 1 1 - 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 1 219,615 6 915,765 Dinkes

5Dok 1 1 - 1 - 1 132,000 1 145,200 1 159,720 1 175,692 6 612,612 Dinkes

6 Monitoring dan Evaluasi Sistem

Informasi Kesehatan

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sistem

Informasi Kesehatan dilaksanakanKab/

Kota1 1 - 1 - 1 132,000 145,200 159,720 175,692 10 612,612 Dinkes

7 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang

dikembangkanAplikasi 10 10 - 10 - 10 300,000 10 300,000 10 300,000 10 300,000 10 1,200,000 Dinkes

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

IV Pr ogr am Pen in gk a tan

Disipl in Apar a tu r

J u m lah apar a tu r yan g

dit in gk a tk an disipl in n ya2

V Pr ogr am pen in gk a tan

pen gem ban gan sistem

pe lapor an capa ian k in er ja

J u m lah dok u m en

per en can aan ,pen gan gggar an dan

pe lapor an yan g disu su n

6 6

VI Pr ogr am Kebijak an dan

Man ajem en Pem ban gu n an

Keseh a tan

J u m lah Dok u m en per en can aan

pem ban gu n an k eseh a tan yan g

disu su n

4 4

VII Pr ogr am Pen gem ban gan

Sistem In for m asi k eseh a tan

J u m lah Sistem In for m asi

Keseh a tan yan g dik em ban gk an Keg 7 6

Penyusunan dokumen

perencanaan, penganggaran dan

Pelat ihan Sist im Informasi

Puskesmas

Jumlah T enaga SIP yang dilat ih

Operasional dan Pemeliharaan

Web, DIC dan e-Kes

Jumlah web dan DIC yang

dioperasikan dan dipelihara

Pengadaan perlengkapan Sistem

Informasi Kesehatan (SIK)

Jumlah perlengkapan Sistem Informasi

Kesehatan (SIK) yang disusun

Profil kesehatan Provinsi

Bengkulu

Jumlah Profil kesehatan Provinsi

Bengkulu yang disusun

Penyusunan Data Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah Data Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang disusun

Page 94: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

94

Meningkatka

n kualitas

kesehatan

masyarakat

Meningkatnya

ketersediaan

dan

keterjangkaua

n pelayanan

kesehatan

yang bermutu

bagi seluruh

masyarakat

dan

meningkatkan

akses dan

kualitas

pelayanan

kesehatan ibu

dan reproduksi

Angka Kematian Bayi

(AKB)/1000 Kelahiran

Hidup

2,800,000 10.05 1,716,700 10 5,806,750 9 6,387,425 9 7,026,168 9 7,728,784

Angka Kematian Ibu

(AKI) /100.000

kelahiran hidup

147 145 143 141 140

96.00 97.00 - 98 100,000 99 110,000 100 121,000 100 133,100

92 94 - 96 100,000 98 110,000 100 121,000 100 133,100

92

9 31,465,827 Dinkes

140 - Dinkes

1 Monitoring, Evaluasi dan Bimtek

Kegiatan Peningkatan Kesehatan

Ibu, Anak dan reproduksi

Persentase ibu hamil yang pertama kali

mendapatkan pelayanan antenatal

(K1)

% 100 464,100 Dinkes

Persentase persalinan ditolong oleh

tenaga kesehatan (PN)% 100 464,100 Dinkes

Perentase kunjungan nifas minimal 3

kali (KF3)% 100 464,100 Dinkes

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Ibu dan Anak dilaksanakanKab/

kota 100,000 - 564,100 Dinkes

Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/

Kota yang dilakukan bimbingan teknis

program kesehatan ibu

94 - 96 100,000 98 110,000 100 121,000 100 133,100

10 - 10 100,000 110,000 121,000 133,100

190 - 190 190 110,000 190 121,000 190 133,100

83 88 - 90 100,000 92 110,000 95 121,000 100 133,100

281 84

dan reproduksi

Orang 100,000 190 464,100 Dinkes

Persentase puskesmas yang melakukan

orientasi Program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

% 100 464,100 Dinkes

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

kelas ibu hamil% 96 - Dinkes

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil% 96 464,100 Dinkes

Jumlah T enaga kesehatan terorientasi

Pelayanan Antenatal sesuai

Standar(2794 Or Bidan)

Orang 70 1,516,507 Dinkes

3

% 65 - Dinkes

Persentase persalinan komplikasi

ditangani (PK)% 65 1,154,100 Dinkes

4

- 87 90 93 96

81 84 - 87 100,000 90 110,000 93 121,000 96 133,100

84 70 0 248,400 70 273,240 70 300,564 70 330,620 70 363,682

56 58 60 62 64 65

56 58 690,000 60 100,000 62 110,000 64 121,000 65 133,100

Kemitraan kegiatan Peningkatan

Kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi

Jumlah kegiatan kemitraan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi diadakan

77 79 - 82 85 86 88

190 0 - 190 190 110,000 190 121,000 190 133,100

180 0 - 180 180 110,000 180 121,000 180 133,100

77 79 - 82 100,000 85 110,000 86 121,000 88 133,100

74.00 76.00 - 78 100,000 80 110,000 82 121,000 84 133,100

84 70 0 150,000 70 165,000 70 181,500 70 199,650 70 219,615

% 88 Dinkes

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota

yang melaksanakan pelayanan

kesehatan maternal (180 PKM)

Orang 100,000 190 464,100 Dinkes

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota

yang meaksanakan pelayanan

kesehatan reproduksi (180 PKM)

Orang 100,000 180 464,100 Dinkes

Persentase Persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan (PF)% 88 464,100 Dinkes

Persentase ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan antenatal

minimal 4 kali (K4)

% 84 464,100 Dinkes

5 Jumlah Bidan meningkat

keterampilannya dalam pelaksanaan

kelas ibu(2794 Or Bidan)

Orang 70 915,765 Dinkes

Jumlah Kabupaten yang melaksanakan

Kemitraan Bidan Dukun (KBD),

Rumah

1 1 0 244,100 2 268,510 2 295,361 2 324,897 2 357,387

67.00 69.00 100,000 71 100,000 72 110,000 74 121,000 75 133,100

10 - 10 10 - - -

10 - 10 10 165,000 181,500 199,650

10 - 10 165,000 181,500 199,650

48 40 0 284,200 40 200,000 40 220,000 40 242,000 40 266,200

VII

I

Pr ogr am Pen in gk a tan

Keseh a tan Ibu , An ak dan

Repr odu k si

An gk a Kem atian Bayi (AKB)/1000

Kelah ir an Hidu p 10 10.14

An gk a Kem atian Ibu (AKI)

/100.000 k e lah ir an h idu p162 117

Angka /

1.000

Angka /

100.000

T unggu Kelahiran(RT K) dan

Kab/K

ota 2 1,490,255 Dinkes

Persentase KB Aktif (CPR) 75 564,100 Dinkes

6Kab/

kota2 2 - Dinkes

Jumlah Kab/Kota melaksanakan

kegiatan Fasilitasi Kesehatan Ibu dan

Anak

Kab/

kota 2,000,000 150,000 2 2 2,696,150 Dinkes

Jumlah Kab/Kota melaksanakan

Fasilitasi Pelayanan KB Kesehatan

masyarakat

Kab/k

ota 700,000 150,000 - 1,396,150 Dinkes

7 T enaga kesehatan terorientasi

pelayanan KB pasca salin(Bidan:

2.794)

Bidan 40 1,212,400 Dinkes

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

Peningkatan SDM Kegiatan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan

reproduksi

Pelatihan peningkatan kapasitas

petugas untuk penyakit tropis

terabaikan

Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas

petugas untuk penyakit tropis terabaikan

Pelat ihan Asuhan Persalinan

Normal bagi Bidan

Pengadaan Bidan Kit untuk

tenaga bidan di desa-desa

tert inggal

Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi

Pemberian tambahan makanan

dan vitamin bagi ibu hamil

Perawatan berkala bagi ibu hamil

Sosialisasi dan Pengadaan T ablet

T ambah Darah bagi ibu hamil

dan remaja

Pengadaan sarana prasarana kegiatan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi

Jumlah sarana prasarana kegiatan

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi diadakan

Page 95: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

95

Pembinaan

kesehatan

bayi, anak,

dan remaja

Meningkatkan

akses dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

bayi, anak,

dan remaja

90 92 - 92 93 - 94 - 95 -

Pertemuan, Sosialisasi dan

Orientasi Kegiatan Kesehatan

Bayi, Anak dan Remaja

78 81 - 92 94 110,000 98 121,000 100 133,100

240 50 - 55 100,000 60 110,000 62 121,000 65 133,100

Monitoring, Evaluasi dan Bimtek

Kegiatan Kesehatan Ibu

% 95 - Dinkes

Persentase kunjungan neonatal

pertama (KN1)% 100,000 100 464,100 Dinkes

Peningkatan SDM Kegiatan

Kesehatan Ibu , Anak dan

Remaja

PersentasePuskesmas melaksanakan

penjaringan kesehatan peserta didik

kelas I,VII, dan X

% 65 464,100 Dinkes

3 Persentase Puskesmas melaksanakan

kegiatan kesehatan remaja % 50 464,100 Dinkes

4 Persentase Puskesmas melaksanakan

pelayanan neonatal essensial sesuai

standar

% 95 464,100 Dinkes

Sekolah Menengah Pertama /MT S

yang melaksanakan Sosialisasi

Kesehatan Reproduksi (572 sekolah)

SMP/

MT S

Kab/

Kota

100,000 30 464,100 Dinkes

, Anak

dan Remaja

30 35 - 40 100,000 45 110,000 47 121,000 50 133,100

Pengadaan Sarana Prasarana

Kegiatan Kesehatan Ibu , Anak

dan Remaja

81 84 - 87 100,000 90 110,000 92 121,000 95 133,100

0 30 0 - 30 30 110,000 30 121,000 30 133,100

75 80 - 85 90 165,000 92 181,500 95 199,650

40 55 - 70 100,000 85 110,000 88 121,000 90 133,100

90 92 - 92 100,000 93 110,000 94 121,000 95 133,100

90 90 - 92 100,000 92 110,000 94 121,000 95 133,100

90 90 - 92 100,000 92 110,000 94 121,000 95 133,100

40 0 - 40 100,000

Persentase puskesmas yang

melaksanakan SDIDT K% 150,000 95 696,150 Dinkes

Persentase Kab/Kota yang memiliki 4

Puskesmas melakukan pelayanan

tatalaksana kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak (KtP/A)

% 90 464,100 Dinkes

Persentase kunjungan neonatal lengkap

(KN lengkap)% 95 464,100 Dinkes

Persentase pelayanan kesehatan bayi% 95 464,100 Dinkes

Persentase pelayanan kesehatan balita% 95 464,100 Dinkes

Jumlah T enaga Kesehatan yang

mendapatkan orientasi penguatan orang 40 464,100 Dinkes

Jumlah T enaga Kesehatan yang

mendapatkan Orientasi Skrining orang 20 464,100 Dinkes

40 110,000 40 121,000 40 133,100

0 0 - 20 100,000 20 110,000 20 121,000 20 133,100

0 0 - 30 30 110,000 30 121,000 30 133,100

100 - 20 20 110,000 20 121,000 20 133,100

190 - 190 190 165,000 190 181,500 190 199,650

190

Jumlah Bidan Desa: 1182 orOrang 100,000 30 464,100 Dinkes

Jumlah Puskesmas memberikan

pelayanan kesehatan peduli remaja PKM 100,000 20 464,100 Dinkes

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/ Kota

yang dilakukan bimbingan teknis 150,000 190 696,150 Dinkes

Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/

Kota yang dilakukan monitoing dan 190 464,100 Dinkes

Jumlah Puskesmas dan Dinkes Kab/

Kota yang dilakukan monitoing dan 190 464,100 Dinkes

PKM yang melaksanakan penjaringan

peserta didik (180 PKM)PKM 180 464,100 Dinkes

Jumlah ibu hamil yang memiliki

- 190 100,000 190 110,000 190 121,000 190 133,100

190 - 190 100,000 190 110,000 190 121,000 190 133,100

180 0 - 180 100,000 180 110,000 180 121,000 180 133,100

2000 0 - 2000 100,000 2000 110,000 2000 121,000 2000 133,100

0 0 0 - 217 100,000 217 110,000 217 121,000 217 133,100

Pembinaan

Kesehatan

Lanjut usia

(Lansia)

Meningkatnya

akses dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

lanjut usia

20 30 - 40 50 53 55

Orientasi pelayanan Kesehatan

Santun Lansia bagi T enaga

kesehatan Puskesmas dan Rumah

Sakit

20 30 - 40 50 165,000 53 181,500 55 199,650

Pembentukan Puskesmas Santun

Lansia12 15 - 40 100,000 50 110,000 53 121,000 55 133,100

Pengadaan Buku pemantauan

Kesehatan Pribadi Lanjut Usia10 15 - 20 100,000 25

buku

Kesehatan Ibu dan Anak (Ibu hamil: Buku 464,100 Dinkes

Jumlah Bidan Desa memiliki Skrining

Kit Penunjang pelayanan SDIDT K Kit 217 464,100 Dinkes

% 55 - Dinkes

1 Persentase Puskesmas yang

menyelenggarakan % 150,000 55 696,150 Dinkes

2 Persentase Rumah Sakit yang

menyelenggarakan layanan geriatri Unit 55 464,100 Dinkes

3 Persentase puskesmas dengan posyandu

lansia akt if di set iap desaBuah 30 464,100 Dinkes

4 Persentase Puskesmas melaksanakan

home care lanjut usia

Kab/

Kota 150,000 78

110,000 27 121,000 30 133,100

Bimbingan teknis program

kesehatan lanjut usia25 35 - 50 75 165,000 77 181,500 78 199,650

5 Monitoring dan evaluasi

pembinaan kesehatan lanjut usia50 65 - 80 100,000 95 110,000 95 121,000 95 133,100

Pr ogr am Keseh a tan Bayi ,

an ak , dan Rem aja

Per sen tase Pe layan an Keseh a tan

Bayi , an ak , dan Rem aja

1

Pr ogr am Keseh a tan Lan ju t

Usia

Per sen tase Pe layan an Keseh a tan

Lan ju t Usia

696,150 Dinkes

Persentase Lansia yang mendapatkan

pelayanan% 95 464,100 Dinkes

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

31 or

(Bidan: 9,

Dr : 22)160 (Bides

: 80, Pend

Paud: 80)

PKM dan

Dinkes

Kab/ KotaPKM dan

Dinkes

Kab/ KotaPKM dan

Dinkes

Kab/ Kota

2,000

Page 96: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

96

PKM:

20, RS:

11

PKM: - 40 150,000 40 165,000 40 181,500 40 199,650

0 40 17 - 40 100,000 40 110,000 40 121,000 40 133,100

0 3500 0 - 3500 3500 165,000 3500 181,500 3500 199,650

190 - 190 100,000 190 110,000 190 121,000 190 133,100

190 -

Jumlah T enaga Kesehatan terorientasi

kesehatan santun lansia (180 PKM dan

22 Rumah Sakit)

PKM 40 696,150 Dinkes

Jumlah Puskesmas Santun Lansia (180

PKM)PKM 40 464,100 Dinkes

T ersedianyaBuku pemantauan

Kesehatan Pribadi Lanjut Usia Buku 150,000 696,150 Dinkes

Jumlah PKM dan Dinkes Kab/

Kotayang dilakukan bimbingan teknis

program kesehatan lanjut usia

190 464,100 Dinkes

Jumlah PKM dan Dinas Kesehatan

Kab/ Kota yang dilakukan monitoring

dan evaluasi pembinaan kesehatan

190 464,100 Dinkes

- Dinkes

Persentase ibu hamil KEK mendapat

makanan tambahanPt 95 928,200 Dinkes

Ibu

190 100,000 190 110,000 190 121,000 190 133,100

Persentase Gizi Buruk

dan Gizi Kurang (%) 3,850,000 1,245,220 3,575,000 4,002,500 4,367,750 4,636,425 21,676,895

1. Pengadaan Makanan T ambahan

Bumil KEK 82 65 80 200,000 95 220,000 95 242,000 95 266,200

2 Pengadaan tablet Fe untuk Ibu

Hamil (98%)77.27 90 95 200,000 98 220,000 98 242,000 98 266,200

30 20 25 30 165,000 30 181,500 30 199,650

4 Pengadaan Vitamin A Merah

Dan Biru

Jumlah Ibu Hamil KEK ( 2.443 ) 95 82 65 95 250,000 95 275,000 95 302,500 95 332,750

5 Orientasi Konselor ASI dan

Inisiasi Menyusu Dini bagi 73.54 44 190,000 47 150,000 50 165,000 50 181,500 50 199,650

6 Pemberian tambahan Makanan

dan Vitamin anak Balita41 3,500,000 44 480,220 47 250,000 50 275,000 50 302,500 50 332,750

7 Sosialisasi pemberian T ablet

T ambah Darah (T T D) remaja

putri dan gizi seimbang ke

89.7 80 85 90 165,000 90 181,500 90 199,650

8 Sosialisasi pemberian T ablet

T ambah

hamil mendapat T ablet T ambah

Darah (T T D) 90 tablet selama masa Pt 98 928,200 Dinkes

Persentase Remaja Putri yang

mendapat T ablet T ambah Darah Pt 150,000 30 696,150 Dinkes

Or 95 1,485,250 Dinkes

Bayi usia < 6 bulan mendapat ASI

eksklusif Bayi 50 886,150 Dinkes

Bayi Baru Lahir mendapat Inisiasi

Menyusu Dini (IMD)Bayi 50 5,140,470 Dinkes

Balita kurus yang mendapat makanan

tambahan Balita 150,000 90 696,150 Dinkes

Kab/

Kota 10 714,100 Dinkes

org 125,000

Darah (T T D) remaja

putri dan gizi seimbang disekolah

Persentase Sosialisasi pemberian T ablet

T ambah Darah (T T D) remaja putri dan

gizi seimbang disekolah dilaksanakan

10 10 10 250,000 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

9 Akselerasi Intervensi 1000 hari

Pertama Kehidupan (HPK)

Jumlah Ibu Hamil ( 41.298 )98 77,27 90 95 98 137,500 98 151,250 98 166,375

10 Orientasi Standar Antropometri

Penilaian Status Gzi

Jumlah konselor yang tersedia180 119 20 20 137,500 20 151,250 20 166,375

11 Orientasi T atalaksana Balita Gizi

Buruk 1.738

(90% )

1.559

(89,7

%)

80 85 90 137,500 90 151,250

98 580,125 Dinkes

org 125,000 20 580,125 Dinkes

Jumlah anak balita kurus yang

mendapat makanan tambahan Balita 125,000 90 580,125 Dinkes

or 800 513,750 Dinkes

Jumlah remaja Putri Yang mendapat

T ablet tambah darah (T T D)% 30 464,100 Dinkes

Jumlah sekolah (SMP & SMA) se

Provinsi Bengkulu (692 Sekolah)

Sekola

h 173 513,750 Dinkes

Jumlah anak Balita yang mendapat

Vitamin A merah dan Biru (157.687) Balita 100 513,750 Dinkes

Jumlah Pkm yang melakukan upaya

promotif dan Preventif

90 166,375

Jumlah remaja putri yang mendapat

T ablet T ambah Darah (T T D) 0 200 50 200 100,000 400 125,000 600 137,500 800 151,250

0 30 30 100,000 30 110,000 30 121,000 30 133,100

0 173 173 100,000 173 125,000 173 137,500 173 151,250

100

(157.6

87)

91,6

(144.5

20)

100 100 100,000 100 125,000 100 137,500 100 151,250

180 180 180 100,000 180 125,000 180 137,500 180 151,250

180 77 40 100,000 40 110,000

1000 Hari Pkm 180 513,750 Dinkes

Jumlah Pkm yang dilat ih Standar

AntropometriPkm 40 464,100 Dinkes

Jumlah Pkm yang dilat ih T atalaksana

Balita gizi buruk (3org/pkm; Dokter, Pkm 20 464,100 Dinkes

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

surveilans GiziPkm 180 464,100 Dinkes

Jumlah Inst itusi yang memiliki standar

mutu gizi (Asrm.Haji:1, Panti:10,

Inst itu

si 2 513,750 Dinkes

Pengadaan sarana pengolahan data

(Lap top 5, Printer 5, PC 3, Infocus 1, unit 29 513,750 Dinkes

40 121,000 40 133,100

180 36 20 100,000 20 110,000 20 121,000 20 133,100

INDIKAT OR LAINNYA

1 Orientasi Implementasi

surveilans Gizi180 0 0 180 100,000 180 110,000 180 121,000 180 133,100

2 orientasi Implementasi Mutu

Gizi di T ingkat Provinsi5 5 5 2 100,000 2 125,000 2 137,500 2 151,250

3 Sarana pengolahan data29 29 100,000 29 125,000 29 137,500 29 151,250

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

3,500

PKM dan

Dinkes

Kab/ Kota

PKM dan

Dinkes

Kab/Kota

IXPr ogr am Per ba ik an Giz i

Masyar ak a t9 8.7

Pengadaan tablet Fe untuk Remaja Putri

325,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 97: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

97

42 2 100,000 2 125,000 2 137,500 2 151,250

5 Sarana telekomunikasi4 4 100,000 4 110,000 4 121,000 4 133,100

6 Kendaraan Operasional1 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1

7 Sarana Penunjang34 34 100,000 34 110,000 34 121,000 34 133,100

8 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000

Meningkatny

a Kesadaran,

Kemauan dan

Kemampuan

Hidup sehat

bagi set iap org

agar terwujud

derajat

kesehatan

masy yg

Sarana Penyimpanan Pengadaan sarana penyimpanan

(Lemari pendingin 2)unit 2 513,750 Dinkes

Pengadaan sarana telekomunikasi

(T elepon 2, Fax 1, dan wifi 1)unit 4 464,100 Dinkes

Pengadaan kendaraan operasional

(Kendaraan Roda Empat)unit 1 331,000 Dinkes

Pengadaan Sarana Penunjang ( Lemari

3, File cabinet 3, kursi kerja 28 ) unit 34 464,100 Dinkes

kali 1 1,750,000 Dinkes

- Dinkes

Jumlah T ema Pesan dalam

Komunikasi, informasi dan edukasi Jumlah 10 431,000 Dinkes

Orang 10 1,400,000 Dinkes

set inggi2nya

Meningkatnya

akses dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

1,525,000 490,000 1,650,000 2,775,000 2,725,000 2,826,000 10,985,000

1. Program Komunikasi Informasi

dan Edukasi (KIE)10 15 10 - 10 100,000 10 100,000 10 110,000 10 121,000

10 5 300,000 5 100,000 8 100,000 10 300,000 10 300,000 10 300,000

Program Advokasi dan

Kemitraan5 3 3 - 3 100,000 3 100,000 3 110,000 3 121,000

0 1 1 - 2 100,000 4 125,000 6 50,000 8 50,000

5 5 30 - 40 100,000 50 125,000 55 50,000 60 50,000

0 75 300,000 0 - 75 100,000 75 650,000 75 650,000 75 650,000

1 575,000 100,000 100,000 110,000 121,000

0 1 0 1 100,000 1

2 Jumlah Kebijakan publik yang

berwawasan kesehatan

Doku

men 3 431,000 Dinkes

Jumlah Dunia Usaha yang

memanfaatkan CSR-nya untuk Jumlah 8 325,000 Dinkes

% desa yang memanfaatkan dana desa

minimal 10% untuk Upaya Kesehatan % 60 325,000 Dinkes

Jumlah Siswa yang mengikuti

WorkshopOrang 75 2,350,000 Dinkes

Doku

men

Jumlah instasi/SKPD tersosialisasi

Perda KT RUnit 1 1,000,000 Dinkes

3 Jumlah organisasi kemasyarakatan

yang memanfaatkan sumber dayanya Jumlah 19 431,000 Dinkes

Jumlah Pembinaan UKSdilaksanakanSLT A 16 890,000 Dinkes

4 Persentase Kab/Kota yang memiliki

kebijakan

300,000 1 300,000 1 300,000

Program Potensial Sumber Daya

Promkes5 3 9 12 100,000 15 100,000 17 110,000 19 121,000

3 10 200,000 10 100,000 13 100,000 14 150,000 15 165,000 16 175,000

Pemberdayaan Masyarakat53 55 60 70 100,000 80 100,000 85 110,000 90 121,000

Jumlah Posyandu Aktif % Jumlah Posyandu Aktif20 20 25 30 100,000 35 100,000 40 110,000 45 121,000

0 0 200 290,000 270 300,000 300 375,000 360 400,000 400 425,000

10 10 150,000 0 10 150,000 10 150,000 10 150,000 10 150,000

Jumlah Kab/Kota

mencapai eliminasi

malaria (kab/kota)

2,600,000 5 1,836,170 7 7,634,787 8 8,726,766 9,961,442 71,326,803

Angka kejadian DBD

per 100.000 penduduk49 89 60 50 45 40 35

Pengobatan Malaria Sesuai

Standar89 88.7 90 90 100,000 95 160,000 95 256,000 100 409,600

Kabupaten Kota yg melakukan

pegendalian Vektor terpadu2 2 400,000 4 - 6 100,000 8 120,000 10

PHBS% 90 431,000 Dinkes

% 45 431,000 Dinkes

Jumlah Masyarakat yang tersuluhOrang 400 1,790,000 Dinkes

Jumlah Kegiatan yang melakukan

Promkes

Doku

men 10 750,000 Dinkes

8-10 Dinkes

900,000 1,836,170 4,969,787 5,721,766 6,655,942 7,832,336 35 27,916,001 Dinkes

1 Persenatase Kasus malaria posit if

diobatai sesuai standar% 100 925,600 Dinkes

2 Jumlah Kab/kota yang melakukan

pengendalian vektor terpadu

kab/K

ota 10 936,800 Dinkes

3 Angka Keberhasilan Pengobatan T B

(Subses Rate)% > 85

144,000 10 172,800

Pencegahan dan Pengedalian T B85 89 > 85 - > 85 100,000 > 85 140,000 > 85 196,000 > 85 274,400

Diteksi Dini Kasus (T B) 1586 1462 3000 4000 100,000 5000 140,000 6000 196,000 7000 274,400

Pencegahan dan Pengendalian

HIV/AIDS 200,000 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Fasyaankes yang memberikan

terapi ARV pada ODHA2 5 6 - 7 150,000 9 180,000 11 216,000 13 259,200

T est HIV untuk popuasi kunci ,

khusus dan umum2560 4364 10000 - 20000 150,000 30000 210,000 40000 294,000 50000 411,600

Pencegahan dan pengendalian

penyakit hepatis dan ISP10 10 10 - 10 150,000 10 150,000 10 150,000 10 150,000

710,400 Dinkes

Jumlah Kasus T B yang ditemukan dan

di ObatiOrang 7,000 710,400 Dinkes

4 < 0,5 200,000 Dinkes

Jumlah Fasyankes yang memberikan

terapi ARV pada ODHA

Fasyan

kes 13 805,200 Dinkes

Jumlah populasi kunci, khusus dan

umum yang dilakukan test hiv dan Orang 1,065,600 Dinkes

5 Kab/Kota Meakukan SKD KLB Diare kab/

Kota 10 600,000 Dinkes

0

0

0

-Penyebaran Informasi Melalui

Media

Jumlah Informasi Melalui Media

disebarkan

- Workshop Bahaya Merokok

- Penyusunan Perda Kawasan

T anpa Rokok

Jumlah Perda Kawasan T anpa Rokok

disusun

- Sosialisasi Perda Kawasan

T anpa Merokok 0

- Pembinaan UKS

- Penyuluhan Masyarakat Pola

Hidup Sehat

- Promosi Kesehatan 0

8-10 8-10

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke 1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

50,000 P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

X Pr ogr am Pr om osi Keseh a tan

dan Pem ber dayaan

Men in gk a tk

an k u a li tas

k eseh a tan

m asyar ak a t

Men in gk a tn

ya k u a li tas

k eseh a tan

m asyar ak a t

Pr ogr am Pen cegah an dan

pen gen da lian Pen yak it

Men u la r

J u m lah Kab/Kota m en capa i

e l im in asi m ala r ia (k ab/k ota ) 3 3

An gk a k e jadian DBD per 100.000

pen du du k

0 0.04

XI

Pr eva len si HIV %

11,468,386

Page 98: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

98

Puskesmas yang melaksanakan

LROA64 76 126 - 162 150,000 180 180,000 180 216,000 180 259,200

Kab/Kota yang melaksanakan

Diteksi Dini Hepatit is pada 1 2 4 - 6 150,000 8 180,000 10 216,000 10 259,200

Pencegahan dan Pengendalian

Kusta17 12 10 - 5 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000

Cakupan pemeriksaan kontak30 40 60 - 70 150,000 80 180,000 85

Jumlah Puskesmas yang mempunyai

LROA

Puskes

mas 180 805,200 Dinkes

6 Persentase Kab/Kota yang

melaksanakan diteksi Dinni hepatit is

kab/

Kota 10 805,200 Dinkes

7 Persentase Kasus baru Kusta dangan

Cacaat T k. II% - 600,000 Dinkes

Persentase Pemeriksaan kontaK pada

kasus kusta% 90 805,200 Dinkes

Persentase Kasus baru ditemukan tanpa

cacat% 95 805,200 Dinkes

8 35 Dinkes

Kab/kota yaang melaksanakan

geraakan 1 rumah 1 jumantik kab/

Kota 10 805,200 Dinkes

Persentasse Puskesmas riwat inap yang

mampu melaakukan deteksi dini

penaykit DBD

% >

216,000 90 259,200

Cakupan penemuan kasus baru

tanpa cacat72 83 88 91 150,000 95 180,000 95 216,000 95 259,200

Pencegahan dan pengendalian

penyakit DBD 300,000 60 50 150,000 45 150,000 40 150,000 35 150,000

Pembetukan gerakan 1 rumah 1

jumantik 0 1 2 4 150,000 6 180,000 8 216,000 10 259,200

Deteksi Dini penyakit DBD

24 32 > 50 > 50 150,000 > 50 180,000 > 50 216,000 > 259,200

Pencegahan dan Pengendalian

Filariasis dan Kecacingan0 0 3 5 5 5 5

Pemberian POPM Filaria 95 95 > 95 > 95 150,000 > 95 180,000 > 95 216,000 > 95 259,200

Pemberian obat cacing pada

anak pra sekolah dan sekolah

Pencegahan dan pengendalian

penyakit Rabies0 0 2 4 150,000 6 150,000 8 150,000 10 150,000

Penatalaksanan Kasus rabies

sesuai standar 77 81.37 85 85 150,000 90 180,000 90 216,000 95 259,200

Pencegahan dan pengendalian

ISPA dan Pneumonia14 13.6 < 10 < 10 150,000 < 10 150,000 < 10 150,000 < 10 150,000

Fasyankes melaksanakan

tatalaksana ISPA sesuai standart24 26 > 50 > 50

805,200 Dinkes

9 Kab/Kota Endemis Filariasis yang

melakukann POPM Mampu

menurunkan MF Rate < 1 %

kab/

Kota 5

% Cakupan POPM Filariasis% > 95 805,200 Dinkes

Jumlah anak yang minum obat cacing

10 Kab/Kota yang eliminasi rabies kab/

Kota 10 600,000 Dinkes

Jumlah Persentaase Kasus GHPR yang

dilakukan tatalaksana sesuaai dengan

standar

% 95 805,200 Dinkes

11 Pervalensi Pneumonia pada balita Per

1000 < 10 600,000 Dinkes

% Puskesmas yang melaksanakan

tatalaksana kasus ispa sesuai standar% > 50 805,200 Dinkes

kab/

Kota 10 1,269,861 Dinkes

kab/

Kota 10

150,000 > 50 180,000 > 50 216,000 > 50 259,200

1210 10 10 228,800 10 251,680 10 276,848 10 304,533

1310 10 10 93,500 10 102,850 10 113,135 10 124,449

14

10 10 10 165,000 10 181,500 10 199,650 10 219,615

1510 10 10 220,000 10 242,000 10 266,200 10 292,820

16

10 10 10 219,560 10 241,516 10 265,668 10 292,234

17

10 10 10 270,875 10 297,963 10 327,759 10 360,535

1810 10 10 183,436 10 201,780 10 221,958 10 244,153

1910 10 10 165,000 10 181,500 10 199,650 10 219,615

2010 10 10 372,900 10 410,190 10 451,209 10 496,330

2110 10 10 100,716 10 110,788 10 121,866 10 134,053

1,700,000 - 1,400,000 1,540,000 1,694,000 1,863,400

Advokasi sosialisasi dan

koordinasi dalam rangka

Jumlah

518,934 Dinkes

kab/

Kota 10 915,765 Dinkes

kab/

Kota 10 1,221,020 Dinkes

kab/

Kota 10 1,218,578 Dinkes

kab/

Kota 10 1,503,381 Dinkes

kab/

Kota 10 1,018,086 Dinkes

kab/

Kota 10 915,765 Dinkes

kab/

Kota 10 2,069,629 Dinkes

kab/

Kota 10 558,983 Dinkes

- - Dinkes

8-10 8,197,400 Dinkes

1 kab/

Kota 10

Advokasi sosialisasi dan

koordinasi dalam rangka imunisasi rut in 0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

Peningkatan kapasitas petugas

dalam rangka imunisasi rut in

Jumlah Peningkatan kapasitas petugas

dalam rangka imunisasi rut in0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

464,100 Dinkes

2 kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

Orang Dinkes P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

An gk a k e jadian DBD per 100.000

pen du du k72 89

Im u n isasi Dasar Len gk ap 84 81.2

per

100000

220,352 286,408 264,427 150,000 180,000 216,000 259,200 286,458 308,493 330,528 352,563 352,563 805,200

Pencegahan penularan penyakit

Endemik/Epidemik

Jumlah penyakit Endemik/Epidemik

dilakukan Pencegahan penularanya

Pemetaaan edemisitas T ropical

negleted diseases

Jumlah edemisitas T ropical negleted

diseases dipetakan

Pelat ihan peningkatan kapasitas

petugas untuk penyakit t ropis

terabaikan

Jumlah Pelat ihan peningkatan

kapasitas petugas untuk penyakit t ropis

terabaikan

Penyemprotan/Fogging sarang

Nyamuk Dan PSN

Jumlah Penyemprotan/Fogging sarang

Nyamuk Dan PSN

Pengadaan alat fogging dan

bahan-bahan fogging

Jumlah alat fogging dan bahan-bahan

fogging diadakan

Pengendalian daerah Fokus

Malaria

Jumlah daerah Fokus Malaria dikendalikan

Penemuan secara akt if dan Fasif

penderita T B

Jumlah penderita T B ditemukan secara

akt if dan Fasif

Peningkatan Kapasitas petugas

T B Faskes

Jumlah petugas T B Faskes dit ingkatkan

kapsitasnya

Penanganan kasus HIV & IMS

melalui KT S dan KT IP

Jumlah kasus HIV & IMS melalui KT S

dan KT IP ditanganani

Pengawasan distribusi Vaksin Jumlah Vaksin diawasi distribusinya

208,000

85,000

150,000

200,000

199,600

246,250

166,760

150,000

339,000

91,560

C ak u pan Im u n isasi Dasar

Len gk ap92 92,5 93 93,5 8-10

Page 99: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

99

Advokasi sosilaisasi dan

koordinasi dalam rangka

introduksi vaksin baru (MR)

Jumlah Advokasi sosilaisasi dan

koordinasi dalam rangka introduksi

vaksin baru (MR) dilaksanakan

0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

Workshop petugas imunisasi

dalam rangka introduksi vaksin

baru (MR)

Jumlah Workshop petugas imunisasi

dlm rangka introduksi vaksin baru

(MR) dilaksanakan

0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

Pertemuan rut in review program

surveilans imunisasi0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

Distribusi Logist ik Vaksin Jumlah Desa/Kelurahan mencapai UCI0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

Pengadaaan Media KIE Imunisasi0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

Bimbingan teknis pelaksanaan

BIAS

Jumlah Imunisasi lanjutan pada anak0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

Bimbingan teknis UCI Desa Jumlah Bimbingan teknis UCI Desa

dilakukan0 10 10 - 10 150,000 10 165,000 10 181,500 10 199,650

Monitoring dan evaluasi

manajemen coldchain program

Jumlah Monitoring dan evaluasi

manajemen coldchain program 0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

Pemeliharaan dan perbaikan

coldchain0 10 10 - 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

Pemilihan Petugas imunisasi

teladan

Jumlah Pemilihan Petugas imunisasi

teladan dilakukan0 10 10 - 10 100,000 10

3kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

4kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

5 Jumlah Petugas mengetahui program

imunisasi

kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

6 kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

7 Jumlah Petugas & masyarakat

mengetahui program imunisasi

kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

8 kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

9 kab/

Kota 10 696,150 Dinkes

10 kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

11 terjaganya kualitas vaksin kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

12 kab/

Kota 110,000 10 121,000 10 133,100

Peningkatan KIE, Pencagahan

dan Penanggulangan Penyakit

Jumlah pelaksanaan Peningkatan KIE,

Pencagahan dan Penanggulangan 10 450,000 10 150,000 10 165,000 10 181,500 10 199,650

Pelaksanaan PIN se provinsi

Bengkulu

Jumlah Pelaksanaan PIN se provinsi

Bengkulu 1,250,000

12,8 10 - 11 - 10 1,265,000 9 1,465,000 8 1,611,500 5 1,772,650

1 Penyelidikan Epidemiologi dan

Penanggulangan KLB dan Wabah 8 15 10 - 15 150,000 20 200,000 25

10 464,100 Dinkes

13kab/

Kota 10 1,146,150 Dinkes

14paket - 1,250,000 Dinkes

Menurunnya angka kesakitan,

kematian akibat penyakit

Kasus/

Kejadi

an

5 6,114,150 Dinkes

KLB Ditanggulangi < 24 Jam Kasus/

Kejadi

an

30 812,000 Dinkes

Jumlah Petugas yang terlat ih dalam Orang 60 689,600 Dinkes

Jumlah kasus discarded campak dan

PD3I lainnya yang ditemukanKasus 130 464,100 Dinkes

Jumlah kasus AFP Non Polio yang

ditemukan Kasus 15 464,100

220,000 30 242,000

2 Peningkatan Kapasitas Petugas 0 40 0 - 40 160,000 40 160,000 40 176,000 60 193,600

3 Penemuan Kasus Discarded

Campak dan PD3I lainnya100 115 110 - 115 100,000 120 110,000 125 121,000 130 133,100

4 Penemuan Kasus AFP Non Polio7 12 11 - 12 100,000 13 110,000 14 121,000 15 133,100

5 Pengadaan Logist ik

Penanggulangan KLB0 15 0 - 15 100,000 20 150,000 25 165,000 30 181,500

6 Advokasi , sosialisasi

pelaksanaan kewaspadaan dini

penyakit berpotensi KLB

0 3 0 - 3 125,000 5 125,000 8 137,500 10 151,250

7 Verifikasi Rumor Penyakit

Potensial KLB 2 10 3 - 10 80,000 15 90,000 20 99,000 25 108,900

8 Pelat ihan Surveilans PD3I (

Penyakit Yang Dapat Dicegah

Dengan Imunisasi )

0 50 0 - 50 200,000 50 200,000 40

Dinkes

Jumlah APD dan bahan

penanggulangan KLB lainnyaPaket 30 596,500 Dinkes

Jumlah Kegiatan Advokasi dan

Sosialisasi

Kali/

Kegiat

an

10 538,750 Dinkes

KLB Ditanggulangi < 24 Jam Kasus/

Kejadi

an

25 377,900 Dinkes

Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas

yang dilat ih Orang 40 862,000 Dinkes

Jumlah Alert /Sinyal yang direspon Alert /

Sinyal 712,700 Dinkes

10 Paket 30 596,500 Dinkes

XII

-

220,000 40 242,000

9 Verifikasi Sinyal Kewaspadan

Dini Penyakit Berpotensi KLB0 500 0 - 500 150,000 700 170,000 1000 187,000 1200 205,700

Pengadaan Media KIE Surveilans Jumlah Media KIE Surveilans diadakan 0 15 0 - 15 100,000 20 150,000 25 165,000 30 181,500

21,30 21,0 20,75 20,50 20,0

Persentase Penderita

Penyakit Hipertensi

Usia > 18 T h (%)

Pencegahan dan pengendalian

Penyakit Hipertensi Usia > 18

T h (%)

Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi

Usia > 18 T h (%) dilakukan

Pencegahan dan pengendalian

-

2,100,000 4,800,000 5,280,000 5,626,500 6,189,150 20,0 23,995,650 Dinkes

- Dinkes

1 70% - Dinkes

kab/

Kota 10 556,920 Dinkes

Jumlah 15 464,100 Dinkes

Jumlah 1 696,150 Dinkes

600,000 2,665,000 2,931,500 3,043,150 3,347,465 48,223,350

Persentase puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PT M 0 -

a. Pembinaan T eknis Program

Pengendalian PT M

Jumlah Pembinaan T eknis Program

Pengendalian PT M dilaksanakan10 10 120,000 10 132,000 10 145,200 10 159,720

b. Konsultasi Program PT M ke

Pusat

Jumlah Konsultasi Program PT M ke

Pusat dilaksanakan 100,000 110,000 121,000 133,100

c. Workshop Surveilans FR PT M

Berbasis WEB

Jumlah Workshop Surveilans FR PT M

Berbasis WEB dilaksanakan 150,000 165,000 181,500 199,650

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

1,200 P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

Per esen tase Pen u r u n an

Pen yak it Poten sia l KLB

Pr ogr am Pen cegah an dan

pen gen da lian Pen yak it Tidak

Men u la r

21,6 21,6

A

21,6 21,6

Layan an PTM te r padu40% 40% 50% 60% 70%

15 15 15 15 15

1 1 1 1 1

Page 100: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

100

d. Pelat ihan Pandu PT M di

FKT P

Jumlah Pelat ihan Pandu PT M di FKT P

dilaksanakan 150,000 165,000 181,500 199,650

e. Workshop Pengendalian

Hipertensi DM di FKT P

Jumlah Workshop Pengendalian

Hipertensi DM di FKT P dilaksanakan 300,000 330,000 363,000 399,300

f. Peningkatan kapasitas nakes

tentang regulasi pemberian obat

hipertensi-DM

Jumlah Nakes tentang regulasi

pemberian obat hipertensi-DM

dit ingkatkankapasitasnya

125,000 137,500 151,250 166,375

Persentase desa/kelurahan yang

melaksanakan kegiatan posbindu PT M - 300,000 1,525,000 1,677,500 1,663,750 1,830,125

a. Melaksanakan Posbindu PT M Jumlah Posbindu PT M Melaksanakan

Pelayanan10 10 150,000 10 165,000 10 181,500 10 199,650

b. Pelat ihan Kader Posbindu Jumlah Pelat ihan Kader Posbindu

dilaksanakan2 100,000 2 250,000 2 275,000 2 302,500 2 332,750

c. Deteksi Dini Faktor Resiko

PT M

Jumlah Deteksi Dini Faktor Resiko

PT M dilaksanakan10 200,000 10 250,000 10 275,000 10 302,500 10 332,750

d. Kampanye Cerdik Jumlah Kampanye Cerdik dilaksanakan10 10 150,000 10 165,000 10 181,500 10 199,650

e. Pengadaan Posbindu KIT Jumlah Posbindu KIT diadakan 1 1 350,000 1 385,000 1 423,500 1 465,850

f. Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai diadakan 1 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100

g. Sosialisasi tentang Informasi

Kandungan Gula Garam dan

Lemak pada makanan siap saji

Jumlah Sosialisasi tentang Informasi

Kandungan Gula Garam dan Lemak

pada makanan siap saji dilaksanakan

10 10 125,000 10 137,500 10 151,250 10 166,375

h. Gerakan Senam Jantung Sehat

dan Ostheoporosis

Jumlah Gerakan Senam Jantung Sehat

dan Ostheoporosis dilaksanakan10 10 150,000 10 165,000 10 10

-

Jumlah 1 696,150 Dinkes

Jumlah 1 1,392,300 Dinkes

Or 20 580,125 Dinkes

2 70% 6,996,375 Dinkes

Kab/

Kota 10 696,150 Dinkes

Jumlah 2 1,260,250 Dinkes

Kab/

Kota 10 1,360,250 Dinkes

Kab/

Kota 10 696,150 Dinkes

Pt 1 1,624,350 Dinkes

Pt 1 464,100 Dinkes

Kab/

Kota 10 580,125 Dinkes

Kab/

Kota 10 315,000 Dinkes

3

70% 2,806,140 300,000 540,000 594,000 653,400 718,740

a. Aksi Deteksi Dini Kanker

Leher Rahim dan Payudara

Jumlah Aksi Deteksi Dini Kanker

Leher Rahim dan Payudara 10 10 120,000 10 132,000 10 145,200 10 159,720

b. Pelat ihan Deteksi Dini Kanker Jumlah Pelat ihan Deteksi Dini 1 300,000 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650

c. Pengadaan Bahan Habis Pakai

Gas N2O

Jumlah Bahan Habis Pakai Gas N2O

diadakan1 1 145,000 1 159,500 1 175,450 1 192,995

d. Pengadaan alat Krio therapy Jumlah alat Krio therapy diadakan 1 1 125,000 1 137,500 1 151,250 1 166,375

Persentase kab/kota yang

melaksanakan kebijakan kawasan tanpa - - 600,000 660,000 726,000 798,600

a. Screening dan Konseling UBM

di sekolah

Jumlah Screening dan Konseling UBM

di sekolah dilaksanakan10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

b. Edukasi Bahaya Merokok bagi

Masyarakat

Jumlah Edukasi Bahaya Merokok bagi

Masyarakat10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

c. Pelat ihan Petugas Kesehatan

dan guru dalam rangka Upaya

berhenti merokok

Jumlah Pelat ihan Petugas Kesehatan

dan guru dalam rangka Upaya berhenti

merokok dilaksanakan

10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

d. Sosialisasi Perda KT R Jumlah Sosialisasi Perda KT R

dilaksanakan10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

e. Implementasi Perda KT R di 7

tempat kawasan tanpa rokok

Jumlah Perda KT R di 7 tempat

kawasan tanpa rokok 10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100

f. Pengadaan CO Analizer dan

Spirometri

Jumlah CO Analizer dan Spirometri

diadakan1

Dinkes

Kab/

Kota 10 556,920 Dinkes

Jumlah 1 996,150 Dinkes

Pt 1 672,945 Dinkes

Pt 1 580,125 Dinkes

4 70% 2,784,600 Dinkes

Kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

Kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

Kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

Kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

Kab/

Kota 10 464,100 Dinkes

Pt 1 464,100 Dinkes1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100

Persentasi Penderita

Penyakit Diabetes

Militus usia > 15 T h

(%)

Pencegahan dan pengendalian

Penyakit Diabetes Militus usia >

Persentasi Penderita Penyakit Diabetes

Militus usia > 15 T h (%) dilakukan 0,90 0,90 - 0,85 1,500,000 0,85 1,125,000 0,80 1,237,500 0,80 1,361,250 0,75 1,497,375

PersentaseKab/Kota yang

melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit diabetes melitus

- - 525,000 577,500 635,250 698,775

a. Peningkatan Kapasitas

Petugas Dalam Penemuan Kasus

Jumlah Petugas Dalam Penemuan

Kasus DM-T B dit ingkatkan 10 10 125,000 10 137,500 10 151,250 10 166,375

b. Workshop Pengendalian

Obesitas

Jumlah Workshop Pengendalian

Obesitas dilaksanakan10 10 200,000 10 220,000 10 242,000 10 266,200

c. Workshop Pengendalian

Ostheoporosis

Jumlah Workshop Pengendalian

Ostheoporosis dilaksanakan10 10 200,000 10 220,000 10 242,000 10 266,200

Persentase kab/kota yang

melaksanakan kegiatan gangguan

indera dan fungsional

- - 450,000 495,000 544,500 598,950

a. Sosialisasi Gangguan Indera

dan Fungsional

Jumlah Sosialisasi Gangguan Indera dan

Fungsional dialksanakan10 10 125,000 10 137,500 10 151,250 10 166,375

B 6,721,125 Dinkes

1

80% 2,436,525 Dinkes

Kab/

Kota 10 580,125 Dinkes

Kab/

Kota 10 928,200 Dinkes

Kab/

Kota 10 928,200 Dinkes

2

40% 2,088,450 Dinkes

Kab/

Kota 10 580,125 Dinkes

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

40% 40% 50% 60% 70%

40% 40% 50% 60% 70%

40% 40% 50% 60% 70%

50% 50% 60% 70% 80%

10% 10% 20% 30% 40%

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

Layan an Posbin du PTM

Detek si Din i Kan k er

Payu dar a dan Kan k er Leh er

Rah im

Per sen tase per em pu an u sia 30 - 50

tah u n yan g di de tek si din i k an k er

payu dar a dan k an k er se r vik s

Kebijak an Kawasan Tan pa

Rok ok di Kab/Kota

Pen cegah an dan

pen gen da lian pen yak it

diabe tes m eli tu s dan

Layan an Pen cegah an dan

pen gen da lian gan ggu an

in der a dan fu n gsion a l

Page 101: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

101

b. Pembentukan Kelompok

Kerja Penanggulangan gangguan

Penglihatan dan pendengaran

Jumlah Kelompok Kerja

Penanggulangan gangguan Penglihatan

dan pendengaran dibentuk

10 10 125,000 10 137,500 10 151,250 10 166,375

c. Pembuatan dan pencetakan

media KIE INDERA

Jumlah media KIE INDERA dibuat dan

dicetak10 10 200,000 10 220,000 10 242,000 10 266,200

Persentase kab/kota yang mempunyai

jejaring kemitraan pengendalian PT M - 1,500,000 150,000 165,000 181,500 199,650

a. Pembentukan Jejaring Kerja

T im Pengandalian PT M

Jumlah Jejaring Kerja T im

Pengandalian PT M dibentuk10 10 150,000 10

Kab/

Kota 10 580,125 Dinkes

Kab/

Kota 10 928,200 Dinkes

3 40% 2,196,150 Dinkes

Kab/

Kota 10 696,150 Dinkes

Jumlah 1,500,000 - 1,500,000 Dinkes

- 100 - - - 100 1,010,000 100 1,111,000 100 1,222,100 100 1,344,310 100 4,687,410 Dinkes

Pengadaan Sistem Informasi dan

jaringan Penanggulangan Krisis

kesehatan

Jumlah Sistem Informasi dan jaringan

Penanggulangan Krisis kesehatan

diadakan

pt 1 1 - 1 - 1 250,000 1 275,000 1 302,500 1 332,750 6 1,160,250 Dinkes

penyebarluasan Informasi Krisis

Kesehatan

Jumlah Informasi Krisis Kesehatan

dipublikasikanPt 1 1 - 1 - 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1 133,100 6 464,100 Dinkes

Pengadaan sarana prasarana

penunjang penanggulangan krisis

kesehatan

Jumlah sarana prasarana penunjang

penanggulangan krisis kesehatan

diadakan

pt 1 1 - 1 - 1 250,000 1 275,000 1 302,500 1 332,750 6 1,160,250 Dinkes

Pemberdayaan masyarakat dalam

kegiatan kesiapsiagaan krisis

kesehatan

Jumlah Pemberdayaan masyarakat

dalam kegiatan kesiapsiagaan krisis

kesehatan

Keg 1 1 - 1 - 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 6 696,150 Dinkes

Peningkatan Kapasitas SDM

Kesehatan dalam

penanggulangan krisis kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan dalam

penanggulangan krisis kesehatan Pt 1 1 - 1 - 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 6 696,150 Dinkes

Operasional penanggulangan

reaksi cepat krisis kesehatan

Jumlah Operasional penanggulangan

reaksi cepat krisis kesehatan dilakukanPt 1 1 - 1 - 1 110,000 1 121,000 1 133,100 1 146,410 6 510,510 Dinkes

XIII Persentase SDM Kesehatan

dikembangkan - 13,814,990 Dinkes

1RS 1

165,000 10 181,500 10 199,650

Pemeriksaan Narkoba bagi ANS

Provinsi Bengkulu

Jumlah ANS Provinsi Bengkulu

dilakukan Pemeriksaan Narkoba

1

2

3

4

5

6

Meningkatnya

akses,

pemerataan

dan standar

layanan

kesehatan

129 77 3,450,000 431,250 2,382,075 2,525,283 2,697,811 2,328,572

Peningkatan type Kelas Rumah

Sakit Jumlah Rumah Sakit dari B

Jumlah Rumah Sakit yang dit ingkatkat

kelas dari B ke A1 1 1 1 1 1

Peningkatan type Kelas Rumah

Sakit Jumlah Rumah Sakit dari C

Jumlah Rumah Sakit yang dit ingkatkat

kelas dari C ke B3 3

Peningkatan type Kelas Rumah

Sakit Jumlah Rumah Sakit dari D

Jumlah Rumah Sakit yang dit ingkatkat

kelas dari D ke C7 7

Peningkatan Mutu

PelayananMedik dan Sarana 4 4 6 100,000 6

- Dinkes

2RS 3 - Dinkes

3RS 7 - Dinkes

4 Jumlah RS yang siap di akreditasiRS 462,000 508,200 - 1,490,200 Dinkes

5Dok 150,000 - 550,000 Dinkes

6orang

7 Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa

yang didataorang 238,250 262,075 288,283 317,111 348,822 - 1,454,540 Dinkes

8 Jumlah SDM Kesehatan yang

mengikuti diklat Jabfungorang 0 150,000 165,000 181,500 199,650 - 696,150 Dinkes

9 Jumlah SDM Kesehatan yang

mengikuti diklat Jabfung adminkesorang 0 150,000 165,000 181,500 199,650 - 696,150 Dinkes

10 Jumlah SDM Kesehatan yang

mengikuti diklat Jabfung Perawatorang 0 150,000 165,000 181,500 199,650 - 696,150 Dinkes

11 Jumlah SDM Kesehatan yang

mengikuti diklat Jabfung Bidanorang 0 150,000 165,000 181,500 199,650 - 696,150 Dinkes

12 Jumlah peserta Inhouse T raining

Labkesda orang 93,000 150,000 165,000 181,500 199,650 - 789,150 Dinkes

13 Jumlah dokter yg mengikuti pendidikan

dokter spesialisOrang 0 150,000 150,000 165,000 181,500 - 646,500 Dinkes

14 Jumlah dokter spesialis direkrutOrang 150,000 150,000 150,000

420,000 5

Penguatan POKJA MDGs Bidang

Kesehatan

Jumlah POKJA MDGs Bidang

Kesehatan revitalisasi1 1 100,000 100,000 100,000 100,000

Diklat Jabfung tertentu bidang

kesehatan

Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti

diklat jabfung

Pemetaan dan perencanaan

tenaga kesehatan Seprovinsi382 382 1

Program Pengembangan SDM

Kesehatan382 382 1

Pelat ihan Jabfung adminkes 129 77

Pelat ihan Jabfung Perawat65 30 80

Pelat ihan Jabfung Bidan65 30 1000

Inhouse T raining Labkesda

Kegiatan pendidikan dokter

spesialis60 30 100

Rekrutmen dokter spesialis

kontrak

Penerimaan CPNS dokter

spesialis

550,000

150,000 - 600,000 Dinkes

15 Jumlah CPNS dokter spesialis diditerimaOrang 150,000 150,000 150,000 150,000 - 600,000 Dinkes

16 Registrasi dan akreditasi Sarpras

Yankes

Sarpras Yankes T erregistrasi dan

terakreditasi Dok 1 1 150,000 150,000 150,000 150,000 1,150,000 Dinkes

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke 4

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

J e ja r in g Kem itr aan

Pen gen da lian PTM

Pr ogr am Pen gem ban gan

SDM Keseh a tan

10% 10% 20% 30% 40%

7

3

3

C Pr ogr am Pen an gan an

k egawatdar u r a tan dan

Pen an ggu lan gan Kr isis

Per sen tase k egawatdar u r a tan dan

Pen an ggu lan gan Kr isis Keseh a tan

di tan gan i

%

Page 102: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

102

12 800,000 800,000

12 1,500,000 1,500,000

Penyusunan dan Update data

dasar tenaga kesehatan

Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa

yang didata180 180 180 180 180 180 180

Peningkatan kapasitas pelayanan

kesehatan

jumlah kapasitas pelayanan kesehatan

dit ingkatkan4 4 20 4 100,000 100,000 100,000 100,000

Penyusunan dan Update data

dasar tenaga kesehatan

Jumlah Penyusunan dan Update data

dasar tenaga kesehatan diadakan1 1 300,000 1

75 525,000 70 385,000 75 5,870,000 80 3,542,000 85 3,756,200 90 3,432,800

Akreditasi Rumah Sakit (Unit) Jumlah Rumah Sakit yang T erakreditasi

(unit)4 4 350,000 4

17 Operasional Jantung Sehat T erselenggaranya pelayanan Palang

Merah Indonesia (PMI) Bln 12 Dinkes

18 Operasional Poltekes Provinsi

Bengkulu

T ersedianya Fasilitas Jantung Sehat Bln 12 Dinkes

19Or 180 - Dinkes

20Dok 150,000 - 550,000 Dinkes

21Dok 150,000 150,000 150,000 150,000 - 900,000 Dinkes

90 17,511,000 Dinkes

1 18 1,400,000 Dinkes

2 180 1,400,000 Dinkes

7 Pemantapan Mutu Internal

Labkesda

Persentase Pemantapan Mutu Internal

Labkesda 275,000

350,000 5 350,000 5 350,000

Akreditasi Puskesmas (Unit) Jumlah Puskesmas yang T erakreditasi

(unit) 350,000 350,000 45 350,000 45 350,000

2 2 2 - 2 250,000 2 2 2

2 2 2 - 2 300,000 2 2 2

Kalibrasi Alat Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang

dikalibrasi 350,000 350,000 350,000 350,000

Persentase Alat Kesehatan yang

dikalibrasi

Persentase Alat Kesehatan yang

dikalibrasi 350,000 350,000 350,000 350,000

Pengadaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Kalibrasi diadakan

Operasional

302,500 332,750 2 1,160,250 Dinkes

8 Pemantapan Mutu ksternal

Labkesda

Persentase Pemantapan Mutu ksternal

Labkesda 330,000 363,000 399,300 2 1,392,300 Dinkes

3 1,400,000 Dinkes

4 1,400,000 Dinkes

5Pt 2,500,000 500,000 550,000 605,000 1 4,155,000 Dinkes

6Keg 125,000 137,500 151,250 166,375 1 580,125 Dinkes

7 Kab/

Kota 125,000 137,500 151,250 166,375 1 580,125 Dinkes

8Pt 650,000 300,000 330,000 363,000 1 1,643,000 Dinkes

9 Akrditasi Labkes jumlah Akrditasi Labkes dilaksanakanJumlah - 540,000 Dinkes

3 Jumlah RS yang sesuai standar

pelayanan minimal 275,000 462,000 508,200 5 1,760,200 Dinkes

10Pt 100,000 100,000 Dinkes

XV - 12,825,538 Dinkes

A 181,500 199,650 - 696,200 Dinkes

1 Jumlah sarana yang telah dilakukan

Pelaksanaan

Kalibrasi

Jumlah kegiatan kalibrasi dilaksanakan

Monitoring dan Evaluasi Akurasi

Fasyankes

Jumlah Monitoring dan Evaluasi

Akurasi Fasyankes dilaksanakan

Pengadaan Suku Cadang Alat

Kalibrasi

Jumlah Suku Cadang Alat Kalibrasi

diadakan

250,000 290,000

Evaluasi dan Pengembangan

Standar Pelayanan Minimal 4 4 95,000 4 420,000 4 4 5

Kajian Lingkungan Labkesda

(Izin Incenerator)

Jumlah Kajian Lingkungan Labkesda

dilaksanakan

3,650,222 932,680 1,952,600 2,142,860 1,660,560 2,486,616

40 45 50 0 150,000 165,000

Monitoring dan Evaluasi

Pelayanan Kefarmasian di Sarana 40 45 50 145 159 150,000 175 192 212

62 64 -

monitoring dan Evaluasi

Kab/

Kota 165,000 181,500 199,650 212 696,200 Dinkes

- 831,150 Dinkes

1Kab/

Kota 150,000 165,000 181,500 199,650 72 831,150 Dinkes

Priorita

s ke-1

- 1,715,593 Dinkes

1 Jumlah Dinkes Kab/Kota yang telah

dilakukan monitoring dan Evaluasi

Kab/

Kota 165,000 181,500 199,650 150 696,233 Dinkes

2 Jumlah Buffer stok Dinkes Prov Paket 385,000 423,500 465,850 - 1,624,360 Dinkes

- 1,278,149 Dinkes

1Jumlah Alkes dan PKRT yang telah

beredar yang memenuhi standart Paket 165,000 181,500 199,650 115 696,229 Dinkes

2Jumlah Sarana yang telah dilakukan

monitoringSarana 132,000 145,200 159,720 60 581,920 Dinkes

Priorita

s ke-1

135,000 150,000 165,000 181,500 199,650

Kegiatan Pembinaan Penggunaan

Obat Rasional(POR) di sarkes

Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat

Rasional(POR) di sarkes62 62 64 135,000 66 68 70 72

77 80 93 0 500,000 550,000 0 665500

Monitoring dan Evaluasi

Ketersediaan Obat dan Vaksin77 80 83 103 113 150,000 124 137 150

Pengadaan Obat Buffer 10 10 10 350,000

75 77 79 25000 270000 297000 326700 359370

Sampling Alkes dan PKRT 75 77 79 79 87 150,000 95 105 115

Pembinaan Sarana Distribusi

Obat di Provinsi Bengkulu40 25,000 45 120,000 50 55 60

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

KegP rioritas

ke -1

KegP rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

DokumenP rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

XIV Per sen tase Ala t Keseh a tan yan g

dik a l ibr asi%

Un it

Un it

B

C

D

Pr ogr am Stan dar isasi

Pe layan an Keseh a tan

45 45 45

Pr ogr am O bat dan

Per bek a lan Kesegh a tan

Per sen tase Pu sk esm as yan g

m elak san ak an Pe layan an

Per sen tase Pen ggu n aan

O bat asion a l di Pu sk esm as

Per sen tase Kete r sediaan

O bat dan Vak sin di

Per sen tase Pr odu k Alk es dan

PKRT di per edar an yan g

-

- -

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1

- -

Page 103: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

103

3,650,000 772,680 882,600 965,860 970,860 1,062,446

DAK Kefarmasian Jumlah Kegiatan DAK Kefarmasian 3,000,000 666,000 3 3 805,860 3 886,446

Penunjang Administrasi DAK

Kefarmasian

Jumlah Penunjang Administrasi DAK

Kefarmasian 650,000 106,680 1 150,000 160,000 1 165,000 1 176,000

Jumlah Puskesmas

yang T erakreditasi

(unit)

135 - 86 - 135 2,050,000 180 2,000,000 180 2,000,000 190 2,500,000 39,081,614

Pengadaan Sarana Prasarana

Puskesmas

Jumlah Sarana Prasarana

E - 8,304,446 Dinkes

1Keg 732,600 805,860 3 6,896,766 Dinkes

2Keg 1 1,407,680 Dinkes

XVI 190 Dinkes

1 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,800,000 Dinkes

2 750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 3,750,000 Dinkes

3

500,000 500,000 1 1,000,000 Dinkes

XVII Persentase Masyarakat yang memiliki

jaminnan kesehatan 100 Dinkes

1 - 11,162,800 Dinkes

2 Rapat Berkala T im Monev JKN

t ingkat Provinsi

Jumlah Rapat Berkala T im Monev JKN

t ingkat Provinsi dilakukanJumlah 4 4 100,000 4 110,000 4 121,000 4 133,100 16 464,100 Dinkes

3 Deseminasi informasi terkini

program JKN

Jumlah Deseminasi informasi terkini

program JKN dilaksanakanJumlah 4 4 100,000 4 110,000 4 121,000 4 133,100 16 464,100 Dinkes

4 Evaluasi Pelaksanaan Program JKNJumlah Evaluasi Pelaksanaan Program

JKN dilaksanakanJumlah 4 4 100,000 4 110,000 4 121,000 4 133,100 16

Puskesmas

diadakanPt 1 1 1 1 1

Pengadaan Peralatan

Medis/Laboratorium

jumlah Peralatan Medis/Laboratorium

diadakanPt 1 1 1 1 1

Pengadaan Ambulance Jumlah Ambulance diadakan

Unit 1 1 1

Persentase masyarakat

yang memiliki jaminan

kesehatan (%)

63 8,200,000 75 3,647,750 85 800,000 100 880,000 100 968,000 100 1,064,800 57,169,861

Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin (JAMKESPROV)

Jumlah masyarakat yang mendapat

Jamkes meningkatJiwa ;61,1 63,1 % 8,000,000 3,162,800

Pelayanan kesehatan daerah

terpencil, tert inggal dan

kapulauan

Jumlah Pelayanan kesehatan daerah

terpencil, tert inggal dan kapulauan

dilakukan

3 484,950 500,000

Jumlah Desa

T ert inggal yang belum

memiliki sarana

kesehatan (desa)

- 968,940 1,065,834 1,172,417 1,289,659

464,100 Dinkes

5

Jumlah 4 200,000 4 4 550,000 4 605,000 4 665,500 16 3,005,450 Dinkes

XVI

II - 5,915,476 Dinkes

1 Jumlah Poskesdes yang dibangun

Unit 382 - Dinkes

2

Or 532,994 586,293 644,923 709,415 - 2,958,165 Dinkes

3

Or 532,840 586,124 644,736 709,210 - 2,957,310 Dinkes

XI

X -

1,418,625

Program pembangunan

Poskesdes 96 96 - 96 - 95 - 95 -

Operasi Bibir Sumbing Jumlah Operasi Bibir Sumbing

dilakukan 400 400 484,540

Operasi Katarak jumlah Operasi Katarak dilakukan

400 400 484,400

Jumlah Pelayanan

Kesehatan Spesialist ik

di DT PK (desa)

1,600,000 350,000 1,200,000 1,215,000 1,181,500 1,099,650

35 35 37 40 45 50 60

95 95 100 110 120 130 140

Pelayanan Bantuan Kesehatan

P3K

Jumlah Bantuan Kesehatan P3K

dilakukan 300,000 150,000 150,000 150,000

6,646,150 Dinkes

1 Pelayanan Kesehatan Bergerak

pada Desa T /ST yang berada

Jumlah Desa yang mendapatkan

Pelayanan kesehatan oleh T im PKBDesa - 250,000 250,000 250,000 250,000 60 1,000,000 Dinkes

2 T ransfer Ilmu/On Job T raining

oleh Dokter Spesialis

Ketenagakesehatan yang berada

Jumlah Nakes yang mendapatkan

transfer ilmu/on job trainningOrang - 250,000 250,000 250,000 250,000 140 1,000,000 Dinkes

3

Pt 1 950,000 Dinkes

4 Pembinaan Upaya Kesehatan

Rujukan RS

Jumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS

dibina

Kab/

Kota 10 1,050,000 Dinkes

5 Upaya Kesehatan Masyarakat

UKM

Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat

UKM

Kab/

Kota 10 950,000 Dinkes

6 Operasional Persada Bengkulu Jumlah Operasional Persada BengkuluKeg Dinkes

7 Jumlah Kegiatn Krisis Center dilaksanakanKeg 100,000 1 500,000 Dinkes

8Pertemuan Koordinasi

Perencanaan Program DT PK

dalam rangka mendukung

Jumlah Petugas yang terpapar dengan

Pengembangan Program DT PK % 165,000 181,500 199,650 50 696,150 Dinkes

Pr ogr am DAK Kefar m asian

Pr ogr am Pen gadaaan Sar an a

dan Pr asar an a Pu sk esm as

Pr ogr am J am in an Keseh a tan

Nasion a l

100,000 100,000

500,000 150,000 150,000 150,000 100,000

300,000 100,000 150,000 150,000 150,000 100,000

500,000

Krisis center 1 1.0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000

20 20 150,000 30 40 50

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

3 3 3

1 1 1

75 % 85 % 100 %

1 1 1 1 1 1

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10

Pr ogr am Pem ban gu n an

Sar an a Keseh a tan

(Posk esdes)

Pr ogr am Kem itr aan

Pe layan an Keseh a tan

Page 104: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

104

XX Persentase Pembinaan Kesehatan

T radisional dan Komplementer% - - 625,000 687,500 756,250 831,875 80 2,900,625 Dinkes

Priorita

s ke-1

1 Jumlah SDM yang berkompetensi

dalam Peningkatan Asuhan Mandiri

Kesehatan T radisional di PKM

Orang 137,500 151,250 166,375 80 580,125 Dinkes Priorita

s ke-1

2 Jumlah Puskesmas yang Memanfaatkan

T OGAPKM 137,500 151,250 166,375 100 580,125 Dinkes

Priorita

s ke-1

3 Jumlah Penyehat T radiisonal yang

memiliki ST PT (Surat T erdaftar

Penyehat T radisional

Orang 137,500 151,250 166,375 80 580,125 Dinkes Priorita

s ke-1

4 Peningkatan kapasitas Dokter

dalam Pelayanan Medik Herbal

Jumlah Dokter yang Mendapatkan

Peningkatan Pelayanan Medik HerbalOrang 137,500 151,250 166,375 8 580,125 Dinkes

Priorita

s ke-1

5 Peningkatan Kapasitas Dokter

dalam Pelayanan Medik

Jumlah Dokter yang Mendapatkan

Peningkatan Pelayanan Medik Orang 137,500 151,250 166,375 8 580,125 Dinkes

Priorita

s ke-1

XX

I - - 985,000 1,083,500 1,191,850 1,311,035

A - - 765,000 841,500 925,650 1,018,215 - 5,592,405 Dinkes

1 Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan kesehatan kerja

Jumlah kab/kota yang dilakukan

Monev Kesehatan Kerja

Kab/

Kota40 50 60 70 125,000 80 137,500 90 151,250 100 166,375 100 580,125 Dinkes

2 Orientasi Kesehatan Kerja Kab/kota yang menyelenggarakan

pembinaan kesehatan kerja

Kab/

Kota10 10 10 10 120,000 10 132,000 10 145,200 10 159,720 10 556,920 Dinkes

3 Pembinaan Ke Puskesmas yang

menyelenggarakan kesehatan

Jumlah puskesmas yang

menyelenggarakan kesehatan kerja di PKM 10 10 10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 464,100 Dinkes

4 Koordinasi Pembentukan Pos

UKK tingkat Kab/Kota

Jumlah Pos UKK yang terbentuk Kab/

Kota230 355 480 605 150,000 730 165,000 855 181,500 980 199,650 980 696,150 Dinkes

5 Pembinaan Pembentukan Pos

UKK

Kab/Kota yang telah terbentuk Pos

UKK

Kab/

Kota10 10 10 10 120,000 10 132,000 10 145,200 10 159,720 10 556,920 Dinkes

6 Orientasi Pos UKK bagi Petugas

Puskesmas

Jumlah kab/kota Petugas Puskesmas

yang telah di orientasi orang 10 10 10 10 150,000 10 165,000 10 181,500 10 199,650 10 696,150 Dinkes

B orang 30 30 - 30 - 30 220,000 30 242,000 30 266,200 30 292,820 30 1,021,020 Dinkes

1 Pengukuran T ingkat Kebugaran

Calon Jemaah Haji

Jumlah Calon Jemaah Haji Kab/KotaKeg 1 1 120,000 1 132,000 1 145,200 1 159,720 1 556,920 Dinkes

2 Sekolah Dasar yang melakukan

aktivitas Fisik

Jumlah SD yang telah melakukan

aktivitas fisik

Kab/

Kota10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 464,100

40 40 50 60 80

T atalaksana Peningkatan

Puskesmas dalam Asuhan

Mandiri Kesehatan T radisional

20 20 125,000 20 20 20

Pemanfaatan T OGA dalam

Asuhan mandiri Keesehatan 40 40 125,000 60 80 100

Pembinaan dan Pengawasan

Penyehat T radisional di wilayah

Puskesmas

40 40 125,000 50 60 80

2 2 125,000 2 2 2

2 2 125,000 2 2 2

Program Kesehatan Kerja dan

Olah Raga

Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

infrastruktur

dasar

Persentase penduduk

berakses air bersih (%)

XX

II73 73 600,000 82.0 609,900 86 1,579,830 90 1,737,813 94 1,911,594 100 2,102,754 15,232,356

A Peningkatan Kualitas Air Bersih - 60,000 386,000 424,600

Dinkes

% 100 Dinkes

- Dinkes

1 Pemeriksaan Kualitas Air minum Jumlah sarana air minum yang

diperiksasampel 150 150 60,000 150 66,000 200 72,600 250 79,860 250 87,846 250 366,306 Dinkes

2 Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan Kualitas Air minum

Kab/kota yang melaksanakan kualitas

air minum

Kab/

Kota10 10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 464,100 Dinkes

3 Work Shop Pengawasan Air

Minum dan Sanitasi untuk

Petugas Puskesmas di

Jumlah petugas puskesmas terlat ih di

kabupaten/kota orang 40 40 40 120,000 40 132,000 60 145,200 60 159,720 60 556,920 Dinkes

4 Orientasi Penyehatan Air Jumlah peserta terlat ih

dikabupaten/kotaorang 30 30 30 100,000 30 110,000 30 121,000 30 133,100 30 464,100 Dinkes

B Sanitasi T otal Berbasis

Masyarakat (ST BM)Desa 0 400 - 550 464,600 550 600,000 550 660,000 550 726,000 550 798,600 550 3,249,200 Dinkes

1 Pelat ihan ST BM bagi Petugas

Sanitarian Puskesmas

Jumlah sanitarian terlat ih ST BMorang 30 30 30 150,000 30 165,000 30 181,500 30 199,650 30 696,150 Dinkes

2 Advokasi, Koordinasi dan

Sosialisasi T K Provinsi

Jumlah peseta LP/LS tersosialisasi

ST BMorang 50 50 50 100,000 50 110,000 50 121,000 50 133,100 50 464,100 Dinkes

3 Monev ST BM Jumlah kab/kota yang dilakukan

Monev ST BM

Kab/

Kota10 10 10 100,000 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 464,100 Dinkes

4 Penyediaan Media Komunikasi

(pesan ST BM dan perubahan

perilaku)

Jumlah Media Komunikasi (pesan

ST BM dan perubahan perilaku)

diadakan

Paket 3 3 1 74,600 3 100,000 3 110,000 3 121,000 3 133,100 3 538,700 Dinkes

5 Pemicuan ST BM Masyarakat

Desa Nelayan

Jumlah kab/kota yang dilakukan

pemicuan ST BM bagi masyarakat

Kab/

Kota7 7 7 390,000 7 150,000 7 165,000 7 181,500 7 199,650 7 1,086,150 Dinkes

Kab/

Kota 8-10 3,441,265 Dinkes

Pr ogr am Pem bin aan

Keseh a tan Tr adision a l dan

Kom plem en te r

Pr ogr am Pen yeh a tan

Lin gk u n gan

467,060 513,766 303,262,032

Arah

Kebijakan :

Peningkatan

akses

penduduk

terhadap

sanitasi dan

air bersih.Jumlah Desa/

Kelurahan yang

melaksanakan Sanitasi

T otal Berbasis

Masyarakat (ST BM)

Jumlah Desa/ Kelurahan yang

melaksanakan (ST BM) (Desa)

C Peningkatan Lingkungan Sehat Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat

(kab/kota)2 2 600,000 2 85,300 3 593,830 4 653,213 6 718,534 790,388

Pr ogr am Keseh a tan Ker ja

Pr ogr am Keseh a tan O lah

Raga

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

Membangun,

mengembangka

n dan

memelihara

infrastruktur

dasar di seluruh

8-10

Page 105: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

105

1 Monev Lingkungan Sehat Jumlah Monev Lingkungan Sehat

dilaksanakan

Kab/

Kota10 10 600,000 85,300 10 93,830 10 103,213 10 113,534 10 124,888 10 1,120,765 Dinkes

2 Advokasi Kab/Kota Sehat Jumlah kab/kota yang teradvokasi

program kab/kota sehat

Kab/

Kota10 10 10 10 110,000 10 121,000 10 133,100 10 464,100 Dinkes

3 Asistensi dan Verifikasi

Dokumen Kab/Kota Sehat

Jumlah dokumen kab/ kota sehat yg

terdiverifikasidok 3 3 3 4 110,000 6 121,000 8 133,100 8 464,100 Dinkes

4 Bintek Pengelolaan Limbah

Medis Rumah Sakit

Jumlah RS yang melaksanakan

pengelolaan Limbah Medis

Rumah

sakit4 4 4 5 110,000 5 121,000 5 133,100 5 464,100 Dinkes

5 Uji Petik Pengawasan T T U Jumlah T T U yang dilakukan uji pet ik

pengawasanSarana 25 25 25.0 25 25 110,000 25 121,000 25 133,100 25 464,100 Dinkes

6 Pemeriksaan Sampel Bahan

Makanan (Mikrobioligi, Kimia)

Jumlah sampel bahan makanan yang

dilakukan pemeriksaansampel 250 250 250 200 110,000 200 121,000 200 133,100 200 464,100 Dinkes

Jumlah

Bengkulu, Februari 2017

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

P rioritas

ke -1

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

40,047,822 23,523,652 54,156,485 57,561,097 288,395,982 51,410,986 61,695,940

Page 106: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

106

Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup10.14 10.05 9.85 9.5 9.25 9 9

Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup117.15 147 145 143 141 140 140

Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (%)8.7 8.5 8.3 7.9 7.5 7 7

Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota)3 5 7 8

Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk89 60 50 45 40 35 35

Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%)21,6 21,30 21,00 20,75 20,50 20,00 20,00

Persentasi Penderita Penyakit Diabetes Militus usia > 15 Th (%)0,90 0,85 0,85 0,80 0,80 0,75 0,75

Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi (unit)5 15 20 21 21 21 21

Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari B ke A1 1 1 1 1 1 1

Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari C ke B3 3 3

Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkat kelas dari D ke C7 7 7

Jumlah Puskesmas yang terakreditasi30 86 135 180 180 190 190

Jumlah Kecamatan yang belum memiliki Puskesmas

Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJ A OPD YANG MENGACU PADA TUJ UAN DAN SASARAN RPJ MD

NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

INDIKATOR KINERJA

Target Capaian Setiap Tahun

2017 2018 2019 2010 2021

KONDISI

AWAL

RENSTRA

KONDISI

AKHIR

RENSTRA

(unit)9 7 5 3 1 0 0

Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (%)63.1 75 85 100 100 100 100

Jumlah Desa Tertinggal yang belum memiliki sarana kesehatan (desa)191 191-161 161-131 131-101 101-71 71-10 71-10

Jumlah Pelayanan kesehatan spesialistik di DTPK (desa)35 37 40 45 50 60 60

Persentase penduduk berakses air bersih (%)78.47 82 86 90 94 100 100

Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) (Desa) 505 550 600 650 700 750 750

Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (kab/kota)2 2 3 4 6

8-10 8-10 8-10

8-10 8-10

Bengkulu, Februari 2017

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pembina Tk.I IV-b

NIP. 19700525 199903 1 002

Drg. H. Edriwan Mansyur, MM

Page 107: BAB I...dan 135 puskesmas non perawatan. Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa

Rencana Strategis Dinas Kese NO Program dan Kegiatan IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 20211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah, Jenis Layanan Administrasi Perkantoran yang diadakan 20 16 20 20 20 20 20 16 20 20 20 200 0 0 0 0 0 0 0 21 21 17 21 21 21 211 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 4500 4500 4500 4500 4500 22 22 18 22 22 22 222 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk 12 12 12 12 12 23 23 19 23 23 23 233 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 18 18 18 18 18 24 24 20 24 24 24 244 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dilakukan 12 12 12 12 12 25 25 21 25 25 25 255 Penyediaan jasa TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS KESEHATANPROVINSI BENGKULU administrasi keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 16 16 16 16 16 26 26 22 26 26 26 266 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 14 14 14 14 14 27 27 23 27 27 27 277 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakann 1 1 1 1 1 28 28 24 28 28 28 288 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan 1 1 1 1 1 29 29 25 29 29 29 299 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 1 1 1 1 30 30 26 30 30 30 3010 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 20 20 20 20 20 31 31 27 31 31 31 3111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diadkan 20 20 20 20 20 32 32 28 32 32 32 32Indikator KINERJA Program (outcome dan Output) SPM / Standar Nasional Catatan AnalisisVVVVVVVVVVVhatan Provinsi Bengkulu

107

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran

dari visi, misi dan program pembangunan di bidang kesehatan. Selanjutnya

rencana strategis menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang memuat Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi (Kebijakan, Program dan Kegiatan) sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan mengacu pada RPJMD Provinsi

Bengkulu

2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis, Kepala

Finas Kesehatan berkewajiban untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi dan

pemantauan terhadap penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan ke dalam

Rencana Kerja Tahunan.

3. Renstra Dinas Kesehatan Proviinsi Bengkulu akan digunakan sebagai dasar

evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

4. Dinas Kesehatan, UPTD, masyarakat, dunia usaha dan para pemangku

kepentingan lainnya secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program

dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.