rencana aksi kinerja sasaran tahun 2018 bagian … · penyusunan berita acara 10. penetapan hasil...
Post on 06-Mar-2019
226 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
78,5 Penataan dan Penyelarasan
Peraturan Perundang-undangan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Jumlah peserta bimbingan
Teknis Legal Drafting
70 orang Pelaksanaan kegiatan
Bimbingan Teknis
250,000,000 PHD
Fasilitasi Perubahan Perda dan
Perwal
Jumlah rekomendasi
perubahan Perda dan Perwal
5 Perda,
10 Perwal
Inventarisasi Perda dan Perwal
yang perlu dikaji
182,550,000 KDPP
Harmonisasi dan Sinkronisasi
Ranperda
Jumlah ranperda yang
diharmonisasi dan
sinkronisasi
20 ranperda Rapat Harmonisasi,
Sinkronisasi dan Pemantapan
Konsepsi Ranperda
735,000,000 PHD
Harmonisasi dan Sinkronisasi
Ranperwal, Rankepwal dan
Rankepsekda
Jumlah ranperwal, rankepwal
dan rankepsekda yang telah
dilakukan harmonisasi dan
sinkronisasi
100 ranperwal,
400 rankepwal,
100 rankepsekda
Rapat Harmonisasi,
Sinkronisasi dan Pemantapan
Konsepsi
Ranperwal,Rankepwal dan
Rankepsekda
321,000,000 PHD
Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah
Jumlah dokumen usulan
program pembentukan Perda
dari Pemerintah Kota Malang
1 dokumen Inventarisasi usulan
Perangkat Daerah dan
Penyusunan Propem Perda
170,000,000 PHD
Penerapan dan Penegakan
Hukum
Pendokumentasian Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah buku himpunan Perda
yang dicetak
5000 buku Inventarisasi, Koreksi dan
Layout Dokumen Produk
Hukum Daerah yang akan
dicetak
359,380,000 KDPP
Pembinaan Keluarga Sadar Hukum
(kadarkum)
Jumlah peserta pembinaan
kadarkum
310 orang Penetapan Kelurahan
Kadarkum, koordinasi
Pembentukan Tim Kadarkum
di Kelurahan, dan koordinasi
dengan Narasumber untuk
pelaksanaan kegiatan
256,530,000 KDPP
Penyuluhan Hukum Jumlah peserta Penyuluhan
Hukum
600 orang Pemilihan Kelurahan,
Koordinasi dengan Kelurahan
dan Narasumber untuk
pelaksanaan kegiatan
426,770,000 KDPP
Diseminasi Peraturan Daerah
kepada Perangkat Pemerintahan
Jumlah peserta Penyampaian
Informasi Peraturan Daerah
700 orang Inventarisasi Perda yang akan
didiseminasi, Koordinasi
dengan Kecamatan dan
Narasumber untuk
pelaksanaan kegiatan
215,670,000 KDPP
TR III TR IV
3 10
Meningkatnya
kualitas
layanan
kesekretariata
n daerah
Nilai Survei
Kepuasan
Masyarakat
pada
Sekretariat
Daerah
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
Sasaran
Strategis
Indikator
Sasaran
Target Kinerja Sasaran
Program/Kegiatan Indikator Kegiatan Target Rencana AksiAnggaran
(Rp.)
Penanggung
Jawab
Jadwal Kegiatan
KetTR I TR II
1 2 4 5 6 7 8 9 113 10
Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah sidang perkara di
Badan Peradilan
140 sidang Inventarisasi Permasalahan
Hukum yang timbul akibat
pelaksanaan Pemerintahan
Daerah, Menyiapkan dokumen
pendukung
762,000,000 BH
Fasilitasi dan Koordinasi
Penegakan Hukum Daerah
Jumlah sidang penegakan
hukum daerah
22 sidang Rekapitulasi Pelanggar
Peraturan Daerah
400,000,000 BH
Bimbingan Teknis Pejabat Tata
Usaha Negara
Jumlah peserta bimbingan
Teknis Pejabat Tata Usaha
Negara
110 peserta Inventarisasi Peserta
Bimbingan Teknis yang belum
pernah mengikuti
120,000,000 BH
Digitalisasi Produk Hukum Jumlah produk hukum yang
didigitalisasi
4 dokumen Menyiapkan dokumen yang
akan didigitalisasi
59,000,000 KDPP
Fasilitasi Rencana Hak Asasi
Manusia (Ranham)
Jumlah dokumen laporan
fasilitasi
2 dokumen Menyiapkan dokumen laporan
fasilitasi HAM
200,000,000 BH
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan,
capaian kinerja, dan keuangan
Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan 3 dokumen 42,100,000 KDPP
Keterangan :
PHD : Subbag Penyusunan Produk Hukum Daerah
KDPP : Subbag Kajian dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan
BH : Subbag Bantuan Hukum
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
Sekretariat
Daerah
Nilai SAKIP
Sekretariat
Daerah
72
Malang, 2018 KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 5 6 8 9 11
Persentase kebijakan
bidang ketatalaksanaan
yang difasilitasi
100% 1.363.565.000
Kegiatan :
1. 1. Penyusunan SK Tim
2. Penyusunan peta jabatan
3. Inventarisasi informasi jabatan
4. Klasifikasi jabatan
5. Penyusunan informasi faktor
jabatan
6. Penilaian jabatan
7. Workshop Evjab
8. Validasi nilai dan kelas jabatan
9. Penyusunan berita acara
10. Penetapan hasil
2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK Tim 353.725.000
2. Pengumpulan data
3. Pengolahan data
4. Identifikasi Kompetensi
Manajerial dan Kompetensi
Teknis
5. Verifikasi Daftar Sementara
Kompetensi Manajerial dan
Kompetensi Teknis
6. Pelaksanaan Penentuan
Kategori Kompetensi
7. Verifikasi Standar Kompetensi
Manajerial dan Kompetensi
Teknis
8. Pengiriman draft Surat
Keputusan Walikota tentang
Standar Kompetensi Manajerial
dan Kompetensi Teknis
Nilai Survei
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
layanan
Sekretariat
Daerah
Subbagian
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial dan
Kompetensi Teknis
Subbagian
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
Jumlah dokumen hasil
Standar Kompetensi
Manajerial dan
Kompetensi Teknis
Meningkatnya
kualitas layanan
kesekretariatan
daerah
Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan
Jumlah dokumen
Evaluasi Jabatan
1 dokumen 549.482.000
Program :
Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
78,5 78,5
TR III TR IV
3 4 7 10
ANGGARAN
(Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
KETTR I TR II TR III TR IV
TR I TR II
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 5 6 8 9 11
TR III TR IV
3 4 7 10
ANGGARAN
(Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
KETTR I TR II TR III TR IV
TR I TR IISASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
3. 1 dokumen 1. Penyusunan SK Tim
2. Pengumpulan bahan Evaluasi
Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
3. Penyusunan draft awal Evaluasi
Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
4. Rapat pembahasan
5. Penyusunan dokumen Evaluasi
Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
4. 10 ranperwal 1. Penyusunan SK Tim
2. Pengumpulan bahan
Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat
Daerah
3. Penyusunan draft Perwal
Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat
Daerah
4. Rapat bersama tim penyusun
5. Penyusunan draft akhir Perwal
Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat
Daerah
6. Pengiriman draft Perwal
Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Ranperwal
Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah
Jumlah ranperwal
tentang Kedudukan
Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat
Daerah
200.000.000 Subbagian
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
Evaluasi Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
tentang Evaluasi Tugas
dan Fungsi Perangkat
Daerah
80.000.000 Subbagian
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 5 6 8 9 11
TR III TR IV
3 4 7 10
ANGGARAN
(Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
KETTR I TR II TR III TR IV
TR I TR IISASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
5. 25 ranperwal 1. Penyusunan SK Tim
2. Rapatpersiapan evaluasi
tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis
3. Pengumpulan bahan dan
Penyusunan Kajian naskah
akademis
4. Penyusunan draft akhir
Ranperwal Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis
5. Rapat pembahasan bersama
tim penyusun
6. Klarifikasi persetujuan
pembentukan UPT Pemerintah
Provinsi Jatim
7. Pengiriman draft Perwal
Ranperwal Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis
6. 15 ranperwal 1. Penyusunan SK Tim 484.772.000 Subbagian
Tatalaksana dan 2. Identifikasi dan updte
Kebijakan Bidang
Ketatalaksanaan
3. Penyusunan draf Ranperwal
4. Pembahasan draf Ranperwal
dengan Perancang Kumham
dan Perangkat Daerah Terkait
5. Pembahsan Final draf
Ranperwal
6. Workshop Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik dan
Mekanisme Tahunan
Penyelenggaraan Pemerintahan
7. Ranperwal Kirim ke Bagian
Hukum
Fasilitasi Penyusunan
Kebijakan Bidang
Ketatalaksanaan
Penyusunan Ranperwal
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis
Jumlah Ranperwal
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis
357.021.000 Subbagian
Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
Jumlah ranperwal
tentang kebijakan
bidang ketatalaksanaan
yang disusun pada
tahun berjalan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 5 6 8 9 11
TR III TR IV
3 4 7 10
ANGGARAN
(Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
KETTR I TR II TR III TR IV
TR I TR IISASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
7. 1 dokumen 1. Rapat Evaluasi hasil Monev
Tahun 2017
146.000.000
2. Menyiapkan Materi Monev
3. Pelaksanaan Monev terhadap
15 Urusan
4. Laporan Hasil Monev
5. Tindak Lanjut Hasil Monev
6. Pendampingan Pelaksanaan
Sinovik 2018
Program :
Persentase Rencana Aksi
yang ditindaklanjuti
100% 700.000.000
Kegiatan :
1. 1. Penyusunan SK Tim
2. Pengumpulan bahan monev
3. Rapat tim
4. Workshop monev RB
5. Monev pelaksanaan RB di OPD
6. Penyusunan laporan monev RB
2. 1 dokumen 1. Penyusunan SK Tim
2. Permintaan Data Capaian
Kinerja sesuai RPJMD
3. Verifikasi data capaian kinerja
dan data pendukung
4. Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Kota
5. Rapat pembahasan Laporan
Kinerja
6. Proses Penandatanganan
kepada Walikota
7. Pengiriman Dokumen Laporan
Kinerja ke KemenPAN,
Kemendagri dan Bappenas
200.000.000 Subbagian
Peningkatan Kinerja
dan Reformasi
Birokrasi
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
Sekretariat
Daerah
Nilai SAKIP
Sekretariat
Daerah
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Road Map
Reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen hasil
monev RB
1 dokumen 500.000.000
Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen
Laporan Kinerja
Pemerintah Kota Malang
Subbagian
Peningkatan Kinerja
dan Reformasi
Birokrasi
Monitoring dan Evaluasi
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Jumlah dokumen hasil
Monev peningkatan
kualitas pelayanan
publik
Subbagian
Tatalaksana dan
Pelayanan Publik
65
Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 5 6 8 9 11
TR III TR IV
3 4 7 10
ANGGARAN
(Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
KETTR I TR II TR III TR IV
TR I TR IISASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
Program
Persentase laporan
kinerja dan keuangan
yang disusun sesuai
jadwal
100% 729.000.000
1. 4 dokumen 1. Penyusunan SK Tim
2. Mengumpulkan data capaian
kinerja masing-masing Bagian
3. Rapat tim evaluasi laporan
capaian kinerja
4. Menyusun laporan kinerja per
triwulan Sekretariat Daerah
5. Mengirimkan laporan capaian
kinerja ke Barenlitbang,
Inspektorat dan BPKAD
2. 2 dokumen 1. Pengumpulan bahan laporan
keuangan
50.000.000
2. Penyusunan laporan keuangan
3. 1 dokumen 1. Rapat Evaluasi SKM Tahun
2017
199.000.000 Subbagian
Tatalaksana dan
Pelayanan Publik2. Penyusunan KAK
3. Penyusunan HPS, Dokumen
Pemilihan, Rancangan Kontrak
4. Koordinasi dan konfirmasi
dengan ULP terkait Seleksi SKM
5. Proses Seleksi oleh Pokja ULP
6. Penunjukan dan
Penandatangaan Kontrak
7. Rapat Pendahuluan
Pelaksanaan Survei dengan
Penyedia dan Perangkat Daerah
Terkait
8. Penanyangan pengumuman
dimulainya seleksi melalui
media radio
9. Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat
10. Laporan Pendahuluan
11. Laporan Antara
12. Laporan Akhir
13. Penayanangan Pengumuman
Hasil SKM
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan, Capaian
Kinerja, dan Keuangan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Jumlah laporan
keuangan
Subbagian
Peningkatan Kinerja
dan Reformasi
Birokrasi
Jumlah dokumen hasil
Survei Kepuasan
Masyarakat
Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat
terhadap Layanan Dasar
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
50.000.000 Subbagian
Peningkatan Kinerja
dan Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 5 6 8 9 11
TR III TR IV
3 4 7 10
ANGGARAN
(Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
KETTR I TR II TR III TR IV
TR I TR IISASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
4. 1. Penyusunan SK Tim 180.000.000
2. Pendampingan dari konsultan
untuk penyusunan dokumen
Pendukung
3. Audit internal
4. Audit eksternal dari Badan
Sertifikasi
5. 1. Penyusunan SK Tim 170.000.000
2. Penentuan Indikator Utama
Sekretariat Daerah
3. Pengumpulan Data Rencana
Strategis 2019 - 2024 Bagian
4. Penyusunan Matrix Renstra
5. Rapat pembahasan Matrix
Renstra
6. Pengiriman Matrix Renstra
untuk di Reviu Barenlitbang
7. Penyusunan draft Surat
Keputusan Sekda Reviu Renstra
8. Pengiriman draft Surat
Keputusan Sekda Reviu Renstra
ke Bagian Hukum
6. 1. Penyusunan SK Tim
2. Pengumpulan data Rencana
Kerja 2019 Bagian
3. Penyusunan matriks Rencana
Kerja Sekretariat 2019
4. Asistensi dengan Barenlitbang
untuk Program, Kegiatan dan
Target
5. Rapat hasil asistensi
6. Penyusunan draft akhir
Rencana Kerja
7. Pengiriman draft Keputusan
Sekda Rencana Kerja 2019
Malang,
DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19710407 199603 2 003
Sertifikasi Standar Mutu
Manajemen/Pelayanan
Jumlah sertifikasi 1 sertifikat ISO
9001:2015
Penyusunan/Reviu Renstra Jumlah dokumen
rencana strategis
strategis sekretariat
daerah
1 dokumen Subbagian
Peningkatan Kinerja
dan Reformasi
Birokrasi
Penyusunan Renja/RKT Jumlah dokumen
rencana kerja sekretariat
daerah
1 dokumen 80.000.000 Subbagian
Peningkatan Kinerja
dan Reformasi
Birokrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 5 6 8 9 11
Jumlah
dokumen bahan
rumusan
kebijakan di
bidang
pengembangan
perekonomian
8 dokumen
1. 1 dokumen 1 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
kegiatan
75.000.000,00
2 Penyusunan Keputusan Walikota
Malang tentang Panitia Pelaksana
Kegiatan Seminar Fasilitasi Forum
Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)
3 Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan
FPED
4 Rapat persiapan pembahasan tema
rekomendasi kebijakan terkait
permasalahan krusial (strategic issues )
pengembangan ekonomi daerah Kota
Malang
5 Penghimpunan data yang berkaitan
dengan penyusunan rekomendasi
kebijakan terkait permasalahan krusial
(strategic issues) pengembangan
ekonomi daerah Kota Malang
6 Penyusunan draft rekomendasi
kebijakan terkait permasalahan krusial
(strategic issues) pengembangan
ekonomi daerah Kota Malang
7 Rapat pembahasan draft rekomendasi
kebijakan terkait permasalahan krusial
(strategic issues) pengembangan
ekonomi daerah Kota Malang
8 Pelaksanaan koordinasi dan studi tiru
Kegiatan Fasilitasi FPED untuk
menambah wawasan dan pemahaman
terkait kelembagaan FPED dan
pengembangan UMKMK
9 Rapat persiapan pelaksanaan Seminar
FPED
10 Penyusunan materi seminar FPED
11 Pelaksanaan seminar FPED
12 Menghimpun hasil seminar FPED
13 Rapat evaluasi pelaksanaan Seminar
FPED
7
Kegiatan :
Jumlah
dokumen hasil
fasilitasi forum
pengembangan
ekonomi daerah
Fasilitasi Forum
Pengembangan Ekonomi
Daerah
Nilai Survei
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
layanan
Sekretariat
Daerah
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
TR I
Program Pengembangan
Kebijakan Bidang
Perekonomian
3
Meningkatnya
kualitas layanan
kesekretariatan
daerah
78,5
10
78,5
Sub Bagian
Perumusan
Kebijakan
TR IITR IANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABRENCANA AKSITARGET TR III
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
BAGIAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
PROGRAM/ KEGIATAN
4
INDIKATOR
KEGIATANTR IV
JADWAL KEGIATAN
KETTR II TR III TR IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 5 6 8 9 117
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
TR I
3 10
TR IITR IANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABRENCANA AKSITARGET TR IIIPROGRAM/ KEGIATAN
4
INDIKATOR
KEGIATANTR IV
JADWAL KEGIATAN
KETTR II TR III TR IV
14 Penyempurnaan draft rekomendasi
kebijakan terkait permasalahan krusial
(strategic issues) pengembangan
ekonomi daerah Kota Malang
15 Penyerahan draft rekomendasi
kebijakan16 Penyusunan Nota Dinas Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan FPED
2. 1 dokumen 1 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
kegiatan
80.000.000,00
2 Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan
Penyusunan Rencana Aksi
Pengembangan UMKMK
3 Penyusunan Keputusan Walikota
Malang tentang Tim Penyusun Rencana
Aksi Pengembangan UMKMK
4 Pelaksanaan Studi Tiru Kegiatan
Penyusunan Rencana Aksi
Pengembangan UMKMK untuk
menambah wawasan dan pemahaman
terkait pengembangan UMKMK dari
daerah lain
5 Rapat koordinasi persiapan
penyusunan rencana aksi
pengembangan UMKMK6 Penghimpunan data dan informasi
yang berkaitan dengan penyusunan
rencana aksi pengembangan UMKMK
7 Penyusunan draft rencana aksi
pengembangan UMKMK
8 Rapat pembahasan draft rencana aksi
pengembangan UMKMK untuk
menghimpun saran dan masukan dari
OPD dan instansi terkait guna
menyempurnakan draft rencana aksi
pengembangan UMKMK
9 Penyempurnaan draft rencana aksi
pengembangan UMKMK
10 Penyusunan Nota Dinas Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan
Rencana Aksi Pengembangan UMKMK
3. Fasilitasi Tim
Pengendalian Inflasi
Daerah
Jumlah
pertemuan tim
pengendali inflasi
daerah
10 kali
pertemuan
1 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
kegiatan
245.570.000,00 Sub Bagian
Perumusan
Kebijakan
2 Penyusunan Keputusan Walikota
tentang Pembentukan Tim
Pengendalian Inflasi Daerah Kota
Malang dan Sekretariat TPID Kota
Malang
3 Rapat Koordinasi TPID Kota Malang,
4 Pelaksanaan Pasar Murah Ramadhan
Jumlah
dokumen
rencana aksi
pengembangan
UMKM dan
Koperasi
Penyusunan Rencana
Aksi Pengembangan
Usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi
78,5 78,5
Sub Bagian
Perumusan
Kebijakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 5 6 8 9 117
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
TR I
3 10
TR IITR IANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABRENCANA AKSITARGET TR IIIPROGRAM/ KEGIATAN
4
INDIKATOR
KEGIATANTR IV
JADWAL KEGIATAN
KETTR II TR III TR IV
5 Monitoring Ketersediaan, Kelancaran
Distribusi dan Perkembangan Harga
Bahan Pokok
4. Pemetaan Potensi
Pengembangan Pasar
Induk
Jumlah
dokumen potensi
pengembangan
pasar induk
1 dokumen 1 Melakukan studi banding ke daerah
lain sebagai bahan pemtaan potensi
pengembanga pasar induk
100.000.000,00 Sub Bagian
Pembinaan Badan
Usaha Milik
Daerah
2 Menyiapkan jasa konsultasi Pemetaan
Potensi Pengembangan Pasar Induk
3 Rapat laporan pendaluan; Rapat
Laporan Antara, Rapat Laporan Akhir
jasa konsultasi Pemetaan Potensi
Pengembangan Pasar Induk
4 Membuat laporan hasil Pemetaan
Potensi Pengembangan Pasar Induk
5. 1 Penyusunan Keputusan Walikota
Malang tentang Tim Percepatan Akses
Keuangan Daerah (TPAKD)
100.000.000,00 Sub Bagian
Pembinaan Badan
Usaha Milik
Daerah2 Rapat Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi
Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah (TPAKD)
3 Melakukan koordinasi dan evaluasi
antara Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah dengan masayarakat
4 Penunjukan narasumber dan
moderator rapat koordinasi dan
evaluasi5 Melakukan studi banding dan
koordinasi ke daerah lain yang sudah
ada Tim Percepatan Akses Keuangan
(TPAKD)
5. Analisa Pertumbuhan
Ekonomi
1 dokumen 1 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
kegiatan
50.000.000,00
2 Penyusunan Keputusan Sekretaris
Daerah Kota Malang tentang Tim
Penyusun Asumsi dan Analisa
Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang
3 Penunjukan Tenaga Ahli Penghitungan
Asumsi dan Analisa Pertumbuhan
Ekonomi Kota Malang
4 Menyiapkan data administrasi tenaga
ahli (surat permohonan tenaga ahli,
kesanggupan kerjasama, surat tugas,
biodata tenaga ahli dan nota
kerjasama)5 Rapat persiapan awal antara Tim
Penyusun dan Tenaga Ahli dalam
merumuskan proses penghitungan
asumsi dan hasil keluaran
6 Koordinasi antara Tim Penyusun dan
Tenaga Ahli membahas progres
penghitungan asumsi dan analisa
pertumbuhan ekonomi
Sub Bagian
Pengendalian
Kebijakan
Jumlah
dokumen analisa
pertumbuhan
ekonomi
Fasilitasi Tim
Percepatan Akses
Keuangan Daerah
(TPAKD)
Jumlah
pertemuan tim
TPAKD
10 kali
pertemuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 5 6 8 9 117
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
TR I
3 10
TR IITR IANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABRENCANA AKSITARGET TR IIIPROGRAM/ KEGIATAN
4
INDIKATOR
KEGIATANTR IV
JADWAL KEGIATAN
KETTR II TR III TR IV
7 Rapat membahas laporan hasil
penghitungan asumsi pertumbuhan
ekonomi oleh Tenaga Ahli
8 Pembahasan hasil penghitungan
asumsi dan analisa pertumbuhan
ekonomi dengan Narasumber dan
penyusunan dokumen analisa asumsi
dan analisa pertumbuhan ekonomi oleh
Tim Penyusun
9 Penyusunan Nota Dinas Laporan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan Analisa
Pertumbuhan Ekonomi
6. Pembinaan Badan
Usaha Milik Daerah
1 Penyusunan Keputusan Walikota Tim
Fasilitasi Pembinaan dan
Pemberdayaan BUMD
290.000.000,00
2 Pelaksanaan Workshop fasilitasi
pembinaan terhadap 3 BUMD
3 Penunjukan tenaga ahli untuk
melakukan evaluasi kinerja 3 BUMD
4 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja 3
BUMD
5 Monitoring dan evaluasi 3 BUMD
6 Melakukan studi banding ke BUMD
daerah lain sebagai bahan pembinaan
BUMD
7. 1 dokumen 1 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
kegiatan
94.500.000,00
2 Penyusunan Keputusan Walikota
Malang tentang Tim Penyusun Data
Dinamis Perekonomian Daerah
3 Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan
Penyusunan Data Dinamis
Perekonomian Daerah
4 Permintaan Surat Tugas dan Biodata
Tim Kegiatan
5 Rapat Persiapan Pelaksanaan
Penyusunan Data Dinamis
Perekonomian Daerah
6 Pengumpulan Data Perekonomian dari
OPD/Instansi
7 Menganalisa data dan informasi
perekonomian daerah yang telah
dihimpun oleh Tim Penyusun Data
Dinamis Perekonomian (tenaga ahli
ekonomi) serta menyusun draft buku
data dinamis (data triwulan I)
8 Rapat tim dalam rangka verifikasi dan
updating data perekonomian daerah
9 Menganalisa data dan informasi
perekonomian daerah yang telah
dihimpun oleh Tim Penyusun Data
Dinamis Perekonomian (tenaga ahli
ekonomi) serta menyusun draft buku 10 Menyusun desain draft buku data
dinamis (tenaga ahli desain)
Sub Bagian
Pembinaan Badan
Usaha Milik
Daerah
Jumlah
dokumen data
dinamis
perekonomian
daerah
Sub Bagian
Perumusan
Kebijakan
Penyusunan Data
Dinamis Perekonomian
Daerah
Sub Bagian
Pengendalian
Kebijakan
3 BUMD, 1
kali rapat
koordinasi
Jumlah badan
usaha milik
daerah yang
menerima
pembinaan dan
pemberdayaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 5 6 8 9 117
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA
TR I
3 10
TR IITR IANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABRENCANA AKSITARGET TR IIIPROGRAM/ KEGIATAN
4
INDIKATOR
KEGIATANTR IV
JADWAL KEGIATAN
KETTR II TR III TR IV
11 Penyerahan draft buku data dinamis
perekonomian daerah
12 Pelaksanaan cetak buku data dinamis
perekonomian daerah
13 Pendistribusian Buku Data Dinamis
Perekonomian Daerah.
65 Persentase laporan
kinerja dan
keuangan yang
disusun sesuai
jadwal
100%
Jumlah laporan
keuangan
2 dokumen 1 Mengajukan nama-nama bendahara,
PPTK dan KPA
39.930.000,00 Sub Bagian
Pengendalian
Kebijakan2 Menyusun laporan keuangan rutin
3 Menyusun laporan keuangan berkala
4 Menyusun laporan keuangan tahunan
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
Sekretariat
Daerah
Nilai SAKIP
Sekretariat
Daerah
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan, Capaian Kinerja,
dan Keuangan
Kegiatan :
Penyusunan Laporan
Keuangan
Malang, Maret 2018
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
Dra. RINAWATI, MMPembina Tingkat INIP. 19640507 198903 2 014
top related