badan pemberdayaan masyarakat dan …jombangkab.go.id/upload/1444029284_renja bpmpd 2015.pdf ·...
Post on 05-Feb-2018
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemas Tahun 2015 I- 1
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, pembangunan nasional
dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan dan
sebagian masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat
dirasakan sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan social yang menjadi tujuan
dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengolahan sumber daya dengan
didasarkan suatu perencanaan strategik lima tahun ( Renstra ).
Berdasar Rencana Strategik ( Renstra ) yang dilandasi semangat serta nilai-nilai
reformasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Jombang yang mempunyai kewenangan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan program dan kegiatan pembinaan
BPMPD serta senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan
efisien. Untuk itu perlu disusun suatu Rencana Kerja ( Renja ) setiap tahun agar
sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas serta sebagai dasar untuk mempermudah
upaya-upaya serta pembinaan dan pemberdayaan agar sasaran program dan kegiatan
dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BPMPD Tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repunlik Indonesia Nomor 4355 ) ;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemas Tahun 2015 I- 2
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara /
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2006 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Jombang ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang ;
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Jombang ;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jombang Tahun
2009 – 2013.
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang ;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemas Tahun 2015 I- 3
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan
, Pengendalian, an Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Penyusunan Renja-Bapemaspemdes Kabupaten Jombang Tahun
2015 dimaksudkan untuk:
1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Bapemas
Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya serta sebagai
dasar untuk mempermudah upaya pembinaan dan pemberdayaan,
sehingga sasaran dan target capaian yang dilaksanakan di dalam
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun
2015 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang
ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2015
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi
pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2015.
3. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Bapemaspemdes.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja-Bapemaspemdes Kabupaten Jombang
Tahun 2015 adalah untuk :
1. Memberikan pedoman dalam menyusunan rencana kerja pada masing-
masing Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.
1.4 SISTEMATIKA RENJA
Renja Bapemaspemdes Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika penulisa
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemas Tahun 2015 I- 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4 Rewiew terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015
II - 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas pokok, fungsi adalah membantu
Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Jombang di bidang Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
desa , maka visi Bapemaspemdes Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013
adalah ” Terwujudnya Masyarakat dan Pemerintahan Desa Yang
Mandiri dan Berdaya Saing” , oleh karena itu Bapemaspemdes selaku
institusi yang langsung berhadapan dengan masyarakat berusaha untuk
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi yang
telah ditetapkan dalam Renstra Bapemaspemdes Kabupaten Jombang adalah
:
1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat desa;
2. Mengembangkan usaha ,perluasan lapangan kerja dan peningkatan
pendapatan masyarakat;
3. Tersedianya tenaga penyelenggaran Pemerintahan yang memadaimserta
tersedianya informasi pembangunan bagi masyarakat perdesaan;
4. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
5. Adanya tata kelola kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan
mewujudkan transparansi,akuntabilitas serta kemandirian masyarakat;
6. Tersedianya sistim administrasi perkantoran yang tertib dan lancar;
7. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran;
8. Terlaksananya akuntabilitas realisasi program dan kegiatan baik sarana
fisik maupun kinerja sebagai pertanggung jawaban;
9. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan
dalam 9 program dan 33 kegiatan pada Tahun 2014. Adapun beberapa
pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2014 baik yang memenuhi
target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor
– faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan tentunya
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015
II - 2
kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara
lain :
1. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014, realisasi
pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
1) Fasilitasi pembentukan Bumdes target kinerjanya sebesar 100 %;
2) Fasilitasi Lembaga Ekonomi masyarakat desa target kinerjanya sebesar 100 %;
3) Penyelenggaraan Gelar produk TTG target kinerjanya sebesar 100 %;
4) Pemberdayaan Lembaga Posyandu target kinerjanya sebesar 100 %;
5) Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa target kinerja sebesar
100 %.
6) Pemberdayaan cluster ekonomi target kinerjanya sebesar 100 %;
7) Penyusunan dan pengolahan data profil Desa / Kelurahan pencapaian target
kinerja sebesar 100%.
8) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PKM) dengan pencapaian kinerja
sebesar 100 %.
9) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM –
Mpd) dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %.
10) PNPM - Mpd Integrasi dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %.
11) Lomba Desa dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %.
12) Fasilitasi Penataan Pasar Desa dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %.
13) Pengamanan tanggul sungai brantas berbasis partisipatif dengan pencapaian
kinerja sebesar 100 %.
14) Fasiliti Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan pencapaian kinerja
sebesar 100 %.
15) Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dengan pencapaian target kinerja
sebesar 100 %.
16) Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa dengan pencapaian target kinerja
sebesar 100 %.
17) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan pencapaian target kinerja
sebesar 100 %.
18) Fasilitasi bantuan keuangan untuk pemberian TPAPD dengan pencapaian
target kinerja sebesar 100%
19) Fasilitasi bantuan keuangan untuk ADD dengan pencapaian kinerja sebesar
100 %.
2. Dari program / kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun lalu, sudah
memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan.
3. Tidak adanya program / kegiatan yang melebihi target kinerja yang sudah
direncanakan pada tahun 2014.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015
II - 3
Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dari Tahun 2009 sampai Tahun
2014 adalah sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 4
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPEMASPEMDES DAN PENCAPAIAN
RENSTRA BAPEMASPEMDES TAHUN 2009 S/D TAHUN 2014 KABUPATEN JOMBANG
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2009
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2013 Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun
2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.22.1.22.1.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.22.1.22.1.01.24
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar
60 BLN 12
12
12 100
12 48
80
1.22.1.22.1.01.20
Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Tersedianya Honorarium
Non PNS
36 BLN - 12 12 100
12 24
66,6
1.22.1.22.1.02. Program Peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
60 BLN 12
12
12 100
12 48
80
1.22.1.22.1.02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
1.22.1.22.1.02.47 Pemeliharaan rutin/berkala /Psedang/berat gedung kantor /bangunan pendukungnya
Terpeliharanya gedung kantor
60 BLN 12
12
12 100
12 48
80
1.22.1.22.1.02.48 Pemeliharaan rutin/berkala /Psedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Tersedianya suku cadang komputer,mesin ketik,AC,dll
60 BLN 12
12
12 100
12 48
80
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 5
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2009
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2013 Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun
2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.22.1.22.1.02.49 Pemeliharaan rutin/berkala
/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor kendaraan dinas/kendaraan operasional
Terawatnya 5 Unit kendaraan roda 4 dan 11 kendaraan roda 2
60 BLN 12
12
12 100
12 48
80
1.22.1.22.1.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.22.1.22.1.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari 2 tertentu
Tersedianya pakaian olah raga karyawan/karyawati
60
BLN
12
12
12
100
12
48
80
1.22.1.22.1.07 Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
1.22.1.22.1.07.01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunya dokumen renstra SKPD
60
BLN
12
12
12
100
12
48
80
1.22.1.22.1.07.02 Penyusunan Rencana kerja SKPD Tersusunya dokumen renja SKPD
60 BLN 12 12
12
100 12
48 80
1.22.1.22.1.07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Tersusunya laporan kinerja SKPD
60 BLN 12 12
12
100 12
48 80
1.22.1.22.1.07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunya laporan keuangan SKPD
60 BLN 12 12
12
100 12
48 80
1.22.1.22.1.20. Pembentukan/Pengembangan Bumdes
1.22.1.22.1.20.01 Fasilitasi Pembentukan Bumdes Terbentuknya Bumdes disetiap desa -
- - - - - - - -
1.22.1.22.1.21 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 6
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2009
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2013 Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun
2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.22.1.22.1.21.01 FasilitasiLembaga Ekonomi
masyarakat desa Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat
74 lbg 30 lbg 54 54 100 74 lbg 158 2
1.22.1.22.1.23 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
1.22.1.22.1.23.01 Penyelenggaraan Gelar Produk Teknologi Tepat Guna (TTG)
Meningkatkan potensi pengembangan peralatan TTG masyarakat dan hasil produksi
2 kec 2 kec 2 kec 2 kec 100 1 5 2,5
1.22.1.22.1.23.02 Pemberdayaan Lembaga Posyandu Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader Posyandu
450 kdr 400 kdr 50 kdr 50 kdr 100 306 756 1,6
1.22.1.22.1.23.03 Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dipahaminya perencanaan ,pelaksanaan dan pengawasan managemen pembangunan partisipatif
306 ds 306 ds 306 ds 306 ds 100 306 918 3
1.22.1.22.1.23.04 Pemberdayaan Cluster ekonomi Terwujudnya pembangunan kawasan secara optimal dan berkelanjutan yang melibatkan peran seluruh komponen dalam pendayagunaan SDA,SDM,SDE
16 kec 5 kec 5 kec 5 kec 100 3 13 2,6
1.22.1.22.1.23.05 Penyusunan dan pengolahan data profil desa /kelurahan
Tersedianya profil desa/kelurahan yang akurat
172 ds 152 ds 22 ds 22 ds 100 1 175 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 7
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2009
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2013 Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun
2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dan dapat diketahuinya potensi serta tingkat perkembangan desa/kelurahan
1.22.1.22.1.23.06 Peningkatan keberdayaan Masyarakat (PKM)
Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat
67 ds 55 ds 12 ds 12 ds 100 15 82 1,2
1.22.1.22.1.24 Program Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
desa
1.22.1.22.1.24.01
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM –Mpd)
Meningkatkan pembangunan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di kab.Jombang 14 kec 14 kec 14 kec 14 kec 100 14 42 3
1.22.1.22.1.24.02
Fasilitasi program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perdesaan (PNPM –Mpd Integrasi)
Meningkatkan pembangunan sarana infrastruktur dasar , sosbud dan ekonomi perdesaan berbasis partisipatif 20 kec 20 kec 20 kec 20 kec 100 20 60 3
1.22.1.22.1.24.03 Lomba Desa
Terwujudnya kemandirian pembangunan partisipasi 20 ds 16 ds 4 ds 4 ds 100 3 23 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 8
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2009
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2013 Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun
2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) masyarakat dalam membangun desa dan peningkatan infrastruktur di desa wakil kabupaten
1.22.1.22.1.24.04
Fasilitasi Penataan Pasar Desa
Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan pasar desa 15 ds 11 ds 6 psr 5 psr 83 5 21 1
1.22.1.22.1.24.05 Pengamanan Tanggul Sungai Brantas berbasis partisipatif
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanggul sungai brantas 80 ds 74 ds 15 15 100 20 109 1,3
Pemberdayaan Masyarakat Mendukung TNI Manunggal Dalam Membangun Desa
Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan di desa 1 Ds - 1 1 90 - - -
1.22.1.22.1.24.06 Fasiltasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Meningkatnya kesadaran partisipasi dan gotong royong masyarakat yang optimal 72 kec 51 kec 21 21 100 306 378 5
1.22.1.22.1.24.07 Penyelenggaraan dialog pembangunan desa
Meningkatnya partisipasi aktif kelompok masyarakat 10 kec 10 kec 10 10 100 10 30 3
1.22.1.22.1.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah desa
1.22.1.22.1.18.07 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Meningkatnya disiplin dan kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat di desa 302 ds 302 ds 302 302 100 302 906 3
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 9
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2009
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2013 Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun
2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.22.1.22.1.18.08
Fasilitasi pengisian perangkat Terisinya jabatan perangkat desa 302 ds 302 ds 302 302 100 302 906 3
Fasilitasi pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
Terisinya jabatan kepala Desa
302 ds 302 ds 302 302 100 302 906 3 1.22.1.22.1.18.10 Fasilitasi bantuan keuangan untuk
pemberian TPAPD Terlaksananya pemberian TPAPD 302 ds 302 ds 302 302 100 302 906 3
1.22.1.22.1.18.11 Fasilitasi bantuan keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
Tersalurkanya bantuan dana desa ADD serta tepatnya penggunaan dana ADD 302 ds 302 ds 302 302 100 302 906 3
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015
II - 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Guna mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2014, maka ditetapkan
rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan
penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai
visi dan misi sebagai berikut :
a). Terwujudnya kemampuan kinerja lembaga pembangunan desa serta partisipasi
masyarakat dalam aktivitas dan pelaksanaan pembangunan;.
b). Terwujudnya kemandirian masyarakat yang tinggi dalam menanggulangi kemiskinan;.
c). Terwujudnya penguatan dan pembinaan kelompok masyarakat usaha ekonomi
produktif.
d). Meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintahan Desa;
e). Mengintegrasikan model sistem pembangunan partisipatif kedalam seitem
pembangunan daerah;
f). Mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
g). Meningkatnya peran Lembaga Pemerintahan Desa, Aparatur Pemerintahan Desa.
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD
Tahun 2014 merupakan tahun politik dimana akan dilaksanakannya pemilu legislatif
dan presiden/Wakil presiden, yag menjadikan permasalahan maupun hambatan
adalah untuk kegiatan Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa supaya ditiadakan
sesuai dengan Surat Edaran Bupati Jombang.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015
II - 11
Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 12
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN JOMBANG
No
Indikator
SPM /
Standar
nasional
IKK ( PP-6 /
08 )
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan
Analisis
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Meningkatnya
persentase lembaga
usaha ekonomi
masyarakat desa yang
mendapatkan
pemberdayaan
Ada / Tidak Ada
Ada Ada
Ada
Ada Ada
Ada Ada
2. Meningkatnya
persentase partisipasi
masyarakat dalam
aktifitas sosial
(pengurus LPMD yg
terlatih ,jml Posyandu
aktif)
Ada / Tidak Ada
Ada Ada
Ada
Ada Ada
Ada Ada
3. Meningkatnya
persentase swadaya
masyarakat
Ada / Tidak Ada
Ada Ada
Ada
Ada
Ada
Ada Ada
4. Meningkatnya
persentase desa
menetapkan RPJMDes
dan RKPDes
Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015
II - 13
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Tahun 2014 dari target / sasaran sebesar 100 %
yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam
anggaran APBD dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja,
telah terealisasi sebesar 90,54 %. Hal ini menunjukkan bahwa PPTK PPTK
berusaha untuk tidak menggunakan seluruh dana yang tersedia dan
melakukan kegiatan seefisien mungkin. Dalam melakukan kegiatannya,
PPTK tidak menggunakan seluruh dana yang tersedia dan berhasil
menyisakan anggaran untuk dikembalikan ke kas Negara.
Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2014 selama tahun 2014 ada
beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu :
a. Kegiatan Pengisian Perangkat belum bisa dilaksanakan karena
terbentur aturan bahwa perangkat yang sudah 10 tahun masa kerja tidak
bisa jadi perangkat lagi sehingga anggaran yang sudah dianggarkan tidak
bisa diserap.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 14
TABEL 2.4 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Jombang Tersedianya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar
12.00 bulan 46.200.000 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Jombang Tersedianya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar
12.00 bulan 46.200.000
2 Penyediaan Jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Jombang Tersedianya Honorarium non PNS
12.00 bulan 336.582.000 Penyediaan Jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Jombang Tersedianya Honorarium non PNS
12.00 bulan 336.582.000
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
kantor Terserdianya sarana dan prasarana kantor
12.00 bulan 23.500.000 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
kantor Terserdianya sarana dan prasarana kantor
12.00 bulan 23.500.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala/berat/sedang gedung kantor/bangunan pendukungnya
Jombang Terpeliharanya gedung kantor
12.00 bulan 20.680.000 Pemeliharaan rutin/berkala/berat/sedang gedung kantor/bangunan pendukungnya
Jombang Terpeliharanya gedung kantor
12.00 bulan 20.680.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala/berat/sedang sarana prasarana kantor
Jombang Tersedianya suku cadang komputer, mesin ketik, ac,dll.
12.00 bulan 18.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/berat/sedang sarana prasarana kantor
Jombang Tersedianya suku cadang komputer, mesin ketik, ac,dll.
12.00 bulan 18.000.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala/berat/sedang kendaraan dinas /kendaraan operasional
Jombang Terawatnya 5 unit kendaraan roda 4 dan 11 roda 2
12.00 bulan 20.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala/berat/sedang kendaraan dinas /kendaraan operasional
Jombang Terawatnya 5 unit kendaraan roda 4 dan 11 roda 2
12.00 bulan 20.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 15
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Jombang Tersedianya pakaian olah raga karyawan/karyawati
12.00 bulan 6.300.000 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Jombang Tersedianya pakaian olah raga karyawan/karyawati
12.00 bulan 6.300.000
Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
8 Penyusunan rencana strategis SKPD
Jombang Tersusunya dokumen renstra SKPD
12.00 bulan 10.000.000,00 Penyusunan rencana strategis SKPD
Jombang Tersusunya dokumen renstra SKPD
12.00 bulan 10.000.000,00
9 Penyusunan Rencana kerja SKPD
Jombang Tersusunya dokumen rencana kerja SKPD
12.00 bulan 10.000.000,00
Penyusunan Rencana kerja SKPD
Jombang Tersusunya dokumen rencana kerja SKPD
12.00 bulan 10.000.000,00
10 Penyusunan laporan capaian kerja SKPD
Jombang Tersusunya laporan kinerja SKPD
12.00 bulan 10.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kerja SKPD
Jombang Tersusunya laporan kinerja SKPD
12.00 bulan 10.000.000,00
11 Penyusunan laporan keuangan SKPD
Jombang Tersusunya laporan keuangan SKPD
12.00 bulan 10.000.000,00
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Jombang Tersusunya laporan keuangan SKPD
12.00 bulan 10.000.000,00
Pembentukan/pengembangan Bumdes
Pembentukan/pengembangan Bumdes
12 Fasilitasi pembentukan Bumdes
Jombang Terbentuknya Bumdes disetiap Desa
21 Kec 21.000.000,00 Fasilitasi pembentukan Bumdes
Jombang Terbentuknya Bumdes disetiap Desa
21 Kec 21.000.000,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi masyarakat desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi masyarakat desa
13 Fasilitasi Lembaga Ekonomi masyarakat desa
Jombang Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat
23.200.000,00 Fasilitasi Lembaga Ekonomi masyarakat desa
Jombang Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat
23.200.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa
Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa
14 Penyelenggaraan Gelar Produk Teknologi Tepat Guna (TTG)
Jombang Meningkatkan potensi pengembangan peralatan TTG masyarakat dan hasil produksi
1 Kec 80.000.000.00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Jombang Peningkatan sarana perkantoran dalam mendukung kinerja pelayanan
12.00 bulan 19.000.000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 16
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 Pemberdayaan Lembaga Posyandu
Jombang Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader Posyandu
21 Kec 103.250.000 Pemberdayaan Lembaga Posyandu
Jombang Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader Posyandu
21 Kec 103.250.000
16 Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jombang Dipahaminya perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan manajemen pembangunan partisipatif
21 Kec 35.000.000 Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jombang Dipahaminya perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan manajemen pembangunan partisipatif
21 Kec 35.000.000
17 Pemberdayaan Cluster ekonomi
Jombang Terwujudnya pembangunan kawasan secara optimal dan berkelanjutan yang melibatkan peran seluruh komponen dalam pendayagunaan SDM,SDA,SDE
5 Kec 24.450.000 Pemberdayaan Cluster ekonomi
Jombang Terwujudnya pembangunan kawasan secara optimal dan berkelanjutan yang melibatkan peran seluruh komponen dalam pendayagunaan SDM,SDA,SDE
5 Kec 24.450.000
18 Penyusunan dan pengolahan data profil Desa/Kelurahan
Jombang Tersedianya Profil desa/kelurahan yang akurat dan dapat diketahuinya potensi serta tingkat perkembangan desa/kelurahan
1 Kec 115.000.000
Penyusunan dan pengolahan data profil Desa/Kelurahan
Jombang Tersedianya Profil desa/kelurahan yang akurat dan dapat diketahuinya potensi serta tingkat perkembangan desa/kelurahan
1 Kec 115.000.000
19 Peningkatan keberdayaan Masyarakat (PKM)
Jombang Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat
15 Ds 1
99.95
0.000
.
Peningkatan keberdayaan Masyarakat (PKM)
Jombang Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat
15 Ds 1
99.950.
000.
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
20 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM –Mpd)
Jombang Meningkatkan pembangunan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kab.Jombang
14 Kec 92.100.000 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM –Mpd)
Jombang Meningkatkan pembangunan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kab.Jombang
14 Kec 92.100.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 17
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 Fasilitasi program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM –Mpd Integrasi)
Jombang Meningkatkan sarana pembangunan infrastruktur dasar, sosbud dan ekonomi perdesaan berbasis partisipatif
21 Kec 90.000.000 Fasilitasi program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM –Mpd Integrasi)
Jombang Meningkatkan sarana pembangunan infrastruktur dasar, sosbud dan ekonomi perdesaan berbasis partisipatif
21 Kec 90.000.000
22 Lomba Desa Kab.Jombang
Terwujudnya kemandirian pembangunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan peningkatan infrastruktur di desa wakil kabupaten
3 Desa 80.000.000 Lomba Desa Kab.Jombang
Terwujudnya kemandirian pembangunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan peningkatan infrastruktur di desa wakil kabupaten
3 Desa 80.000.000
23 Fasilitasi penataan pasar desa
Ds.Tapen Kec.Kudu,Kec.Mojowarno,Ngusikan,Kec.Perak
Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan pasar desa
4 Psr 16.400.000 Fasilitasi penataan pasar desa
Ds.Tapen Kec.Kudu,Kec.Mojowarno,Ngusikan,Kec.Perak
Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan pasar desa
4 Psr 16.400.000
24 Pengamanan Tanggul sungai brantas berbasis partisipatif
Kec.Plandaan,Kes
amben,Ploso,Ban
dar,Megaluh,Kudu
Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam pengamanan tanggul sungai brantas
6 Kec. 87.900.000 Pengamanan Tanggul sungai brantas berbasis partisipatif
Kec.Plandaan,Kesamben,Ploso,Bandar,Megaluh,Kudu
Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam pengamanan tanggul sungai brantas
6 Kec. 87.900.000
25 Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)
Kab.Jombang
Meningkatnya kesadaran partisipasi dan gotong royong masyarakat yang optimal
21 Kec 110.000.000 Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)
Kab.Jombang
Meningkatnya kesadaran partisipasi dan gotong royong masyarakat yang optimal
21 Kec 110.000.000
26 Penyelenggaraan dialog pembangunan desa
Kab.Jombang
Meningkatnya partisipasi aktif kelompok masyarakat
10 Kec. 50.000.000 Penyelenggaraan dialog pembangunan desa
Kab.Jombang
Meningkatnya partisipasi aktif kelompok masyarakat
10 Kec. 50.000.000
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
27 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
302 Desa Meningkatnya disiplin dan kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat di desa
302 Desa 536.957.000 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
302 Desa Meningkatnya disiplin dan kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat di desa
302 Desa 536.957.000
28 Fasilitasi pengisian perangkat desa
302 Desa Terisinya jabatan perangkat desa
302 Desa 43.022.000 Fasilitasi pengisian perangkat desa
302 Desa Terisinya jabatan perangkat desa
302 Desa 43.022.000
29 Fasilitasi Bantuan keuangan untuk pemberian TPAPD
302 Desa Terlaksananya pemberian TPAPD kepada Aparatur pemerintahan desa
302 Desa 76.550.000 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
302 Desa
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 18
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 Fasilitasi Bantuan keuangan untuk pemberian ADD
302 Desa Tersalurkanya bantuan dana desa (ADD) serta tepatnya penggunaan dana ADD
302 Desa 934.080.000 Fasilitasi Bantuan keuangan untuk pemberian ADD
302 Desa Tersalurkanya bantuan dana desa (ADD) serta tepatnya penggunaan dana ADD
302 Desa 934.080.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015
II - 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat
tentang kebijakan. Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat, LSM, Assosiasi, Perguruan tinggi yang merupaka hasil dari
musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Kabupaten. Hasil
musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBD
Tahun 2015 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan
rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Jombang.
Selanjutnya semua usulan program / kegiatan hasil musrenbang tersebut
dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa , Renstra serta isu-isu strategis
yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang
digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan kerja.Kemudian rancangan
renja tersebut dibahas dalam forum SKPD. Tujuan pembahasan rancangan Renja
adalah penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja
program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian
sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan
berdasarkan pagu indikatif.
Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga
berpedoman pada RKPD Kabupaten maka ditetapkan Renja Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang yang Tahun 2015 memuat
9 Program 33 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.184.868.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 20
TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Pelayanan Administrasi perkantoran
Jombang Tersedianya ssitem pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar
450.000.000.00
Penyediaan Jasa Tenaga administrasi teknis perkantoran
Jombang Tersedianya Honorarium non PNS 46.200.000,00
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Jombang Tersedianya sarana dan prasarana kantor 25.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala /sedang/berat/gedung kantor/bangunan pendukungnya
Jombang Terpeliharanya gedung kantor 25.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala /sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Jombang Tersedianya suku cadang komputer ,mesin ketik,AC,dll
18.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala /sedang/berat kendaraan dinas /kendaraan operasional
Jombang Terawatnya 5 unit kendaraan roda 4 dan 11 roda 2
20.000.000,00
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Jombang Tersedianya pakaian olah raga karyawan/karyawati
6.300.000,00
Program Perencanaan Strategis dan pelaporan Capaian kinerja serta Keuangan SKPD
Penyusunan rencana strategis SKPD Jombang Tersusunya dokumen renstra SKPD 10.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 21
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KET
Penyusunan rencana kerja SKPD Jombang Tersusunya dokumen rencana kerja SKPD 10.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Jombang Tersusunya laporan kinerja SKPD 10.000.000,00
Penyusunan laporan keuangan SKPD Jombang Tersusunya laporan keuangan SKPD 10.000.000,00
Program Pembentukan/pengembangan BUMDES
Fasilitasi pembentukan Bumdes Jombang Terbentuknya Bumdes disetiap desa 50.000.000,00
Program pengembangan lembaga ekonomi Masyarakat Desa
Fasilitasi Lembaga Ekonomi masyarakat desa Jombang Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat
35.000.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa
Penyelenggaraan Gelar Produk Teknologi Tepat Guna (TTG)
Jombang Meningkatkan potensi pengembangan peralatan TTG masyarakat dan hasil produksi
90.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga Posyandu Jombang Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader posyandu
110.000.000.00
Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jombang Dipahaminya perencanaan ,pelaksanaan, dan pengawasan managemen pembangunan partisipatif
35.000.000,00
Pemberdayaan cluster ekonomi Jombang Terwujudnya pembangunan kawasan secara optimal dan berkelanjutan yang melibatkan peran seluruh komponen dalam pendayagunaan SDA,SDM,SDE
30.000.000,00
Penyusunan dan pengolahan data profil desa/kelurahan
Jombang Tersedianya profil desa/kelurahn yang akurat dan dapat diketahuinya potensi serta tingkat perkembangan desa/kelurahan
150.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 22
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KET
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PKM) Jombang Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat
100.000.000.00
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)
Jombang Meningkatkan pembangunan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kab.Jombang
125.000.000.00
Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd Integrasi)
Jombang Meningkatkan pembangunan sarana infrastruktur dasar, sosbud dan ekonomi perdesaan berbasis partisipatif
130.000.000.00
Lomba Desa Jombang Terwujudnya kemandirian pembangunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan peningkatan infrastruktur di desa wakil Kabupaten
85.000.000,00
Fasilitasi Penataan Pasar Desa Jombang Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan pasar desa
30.000.000.00
Pengamanan Tanggul Sungai Brantas berbasis partisipatif
Jombang Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam pengamanan tanggul sungai brantas
120.000.000.00
Pemberdayaan Masyarakat mendukung TNI Manunggal Dalam Membangun Desa
Jombang Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan di desa
40.000.000
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat (BBGRM)
Jombang Meningkatnya kesadaran partisipasi dan gotong royong masyarakat yang optimal
115.000.000,00
Penyelenggaraan dialog pembangunan desa Jombang Meningkatnya prtisipasi aktif kelompok masyarakat
150.000.000,00
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 23
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KET
Pelatihan Aparatur pemerintahan Desa Jombang Meningkatnya disiplin dan kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat di desa
590.000.000,00
Fasilitasi pengisian Perangkat Desa Jombang Terisinya jabatan perangkat desa 50.000.000,00
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Jombang Terisinya jabatan Kepala Desa 19.000.000,00
Fasilitasi bantuan keuangan untuk pemberian TPAPD
Jombang Terlaksananya pemberian TPAPD kepada Aparatur pemerintahan desa
75.000.000,00
Fasilitasi bantuan keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
Jombang Tersalurkanya bantuan dana desa ADD serta tepatnya penggunaan dana ADD
329.980.000,00
Program penyerahan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten ke desa
Fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kepada desa
Jombang Persentase penyerahan urusan pemerintah daerah kepada desa
75.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bapemaspemdes Tahun 2015 II - 24
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2010 – 2014 mencakup :
a. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
b. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
c. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang
Berdasarkan sasaran utama pembangunan nasional tersebut pembangunan
yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat
diberbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat
dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapus
potensi konflik sosial tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil.
Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan
cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi
masyarakat diberbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah
tertinggal disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi
yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih
ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan
distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan
daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan
kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam
mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan
pembangunan kedepan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan
dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung
melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan
publik dan keperintisan.
Selanjutnya mengacu pada 3 (tiga) sasaran pembangunan nasional
yang adil dan merata dititik beratkan pada percepatan pembangunan dan
pertumbuhan diwilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga
peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih cepat dengan adanya
indikator-indikator utama : 1). Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8 %
pertahun, 2). Inflasi rata-rata 4 – 6 % pertahun, 3). Tingkat pengangguran
terbuka 5 – 6 % pertahun, 4). Tingkat kemiskinan 8 – 10 % pertahun.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 2
Untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara
dimasa mendatang, pembangunan nasional dipriorotaskan untuk menjamin
implementasi dari 11 prioritas nasional, yaitu : 1). Reformasi birokrasi dan tata
kelola, 2). Pendidikan, 3). Kesehatan, 4). Penanggulangan kemiskinan, 5).
Ketahanan pangan, 6). Infrastruktur, 7). Iklim investasi dan usaha, 8). Energi,
9). Lingkungan hidup, 10). Daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan
11). Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.
Berdasarkan arah kebijakan dan 11 prioritas pembangunan nasional,
maka kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang
diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak dicapai
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2014 –
2018 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 19
Tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah
dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi dan Program
Bupati Jombang terpilih.
RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Jombang Tahun 2005 – 2025, RPJMD
Kabupaten Jombang 2014 – 2018 merupakan pedoman seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah ( SKPD ) dilingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam
menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD )
Tahun 2014 – 2018.
Didalam dokumen RPJMD dinyatakan bahwa tema pembangunan lima tahun
kedepan adalah ” Menumbuhkan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh
berbasis agribisnis ”.
Tema tersebut direfleksikan melalui visi ” Jombang Sejahtera untuk semua “.
Sejalan dengan visi tersebut juga terkandung suatu misi yaitu : ” Meningkatkan
kualitas hidup masyarakat dan membangun struktur perekonomian yang kokoh
dengan basis keunggulan kompetitif di bidang agribisnis melalui konsep
pembangunan yang berkelanjutan serta ditunjang dengan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 3
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jombang
sampai dengan tahun 2018, secara umum adalah ” Meningkatkan akses
layanan kepada masyarakat dan peran aktif masyarakat di dalam pembangunan
dengan bersendikan pada agama sebagai landasan etika dan moral serta nilai-
nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada kelestarian lingkungan hidup untuk
memantapkan ketahanan pangan daerah melalui perwujudan kawasan strategis
dan cepat tumbuh berbasis agribisnis.
Terkait dengan hal tersebut diatas, salah satu hal yang penting untuk
diperhatikan adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik ( good
govermance ), transparan, demokrasi dan dapat dipertanggung jawabkan (
accountable ) serta mendapat legitimasi dari masyarakat. Refleksi dari kondisi
tersebut adalah meningkatnya partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam
menggali dan menumbuhkembangkan potensi lokal yang bermuara kepada
meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim yang kondusif
bagi pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan produktivitas,
efektivitas dan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah
pusat.
Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan didalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kabupaten Jombang
Tahun 2014 – 2018, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang
matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah
ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD)
3.2.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Bapemas Pemdes
Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin
dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Bapemas Pemdes tahun 2015
adalah sebagai berikut :
1). Terwujudnya aparatur desa yang kompeten dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 4
2). Memberikan ruang yang lebih luas kepada desa dalam upaya
peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam
kerangka otonomi daerah.
3). Meningkatnya kesejahteraan Aparatur Pemerintahan desa .
4). Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan.
5). Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya
pembangunan desa.
6). Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPMPD untuk memberikan layanan
publikyang prima.
3.2.2 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam
rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin
dicapai dalam Renja ini adalah :
1. Meningkatnya jumlah perangkat desa yang telatih.
2. Penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desa.
3. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa
4. Pembentukan Bumdes disetiap desa;
5. Pemberdayaan Lembaga Usaha ekonomi masyarakat desa;
6. Pelatihan LPMD dan pemberdayaan Posyandu;
7. Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa;
8. Terttib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Memenuhi kelengkapan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana
aparatur dan dokumen perencanaan strategis,pelaporan capaian kinerja serta
keuangan SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan
a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan
Program Kerja adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas serta
sebagai dasar untuk mempermudah upaya-upaya pembinaan dan
pemberdayaan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
Sedangkan strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan
penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan.
Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibanding dengan
teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 5
Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabatkan ke dalam program-program strategis SKPD dan dilaksanakan dalam
bentuk kegiatan-kegiatan.
Program Kerja dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 9
program dan 32 kegiatan
b. Rekapitulasi program dan kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah
sebagai berikut
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa administrasi Teknis Perkantoran
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 46.200.000,-
Keluaran : Tersedianya Honorarium Non PNS
Hasil : Membantu kelancaran pelaksanaan tugas 2
b. Penyediaan Pelayanan Administrasi perkantoran
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 450.000.000,-
Keluaran : Terlsedianya sistem pelayanan Administrasi perkantoran
yang tertib dan lancar
Hasil : Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.25.000.000,-
Keluaran : Tersedianya komputer 2 unit, Lap Top 1 Unit, Printer 2
Unit
Hasil : Tersedianya peralatan kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan
pendukungnya
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 25.000.000,-
Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor
Hasil : kantor menjadi indah dan bersih
3. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung
kantor
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 18.000.000,-
Keluaran : Tersedianya suku cadang komputer,mesin ketik,Ac,dll
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 6
Hasil : Terpeliharanya komputer , mesin ketik,AC
4. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan
operasional
Masukan : Tersedianya dana Rp. 20.000.000,-
Keluaran : Terawatnya 5 Unit kendaraan Roda 4 dan 11 Unit
kendaraan Roda 2
Hasil : Terpeliharanya 5 Unit kendaraan Roda 4 dan 11 Unit
kendaraan Roda 2
5. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 6.300.000,-
Keluaran : Terrsedianya pakaian olah raga karyawan/karyawati
Hasil : Terwujudnya keseragaman pakaian olah raga
3. Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta
keuangan SKPD
1. Penyusunan Rencana Strategis SKPDr
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 10.000.000,-
Keluaran : Tersusunya Dokumen Renstra SKPD
Hasil : Terwujudnya Dokumen Renstra SKPD
2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Masukan : Tersedianya dana Rp. 10.00.000,-
Keluaran : Tersusunya dokumen Rencana kerja SKPD
Hasil : Terwujudnya dokumen SKPD
3. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
a. Masukan : Tersedianya dana Rp. 10.000.000,-
b. Keluaran : Tersusunya laporan kinerja SKPD
c. Hasil : Terwujudnya laporan capaian kinerja SKPD
4. Penyusunan Laporan keuangan SKPD
a. Masukan : Tersedianya dana Rp. 10.000.000,-
b. Keluaran : Tersusunya laporan keuangan SKPD
c. Hasil : Terwujudnya laporan keuangan SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 7
2. Program Pembentukan/pengembangan Bumdes
3. Fasilitasi pembentukan Bumdes
Masukan : Tersedianya dana Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Terbentuknya Bumdes
Hasil : Terfasilitasinya usaha ekonomi masyarakat
3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi masyarakat desa
1. Fasilitasi Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
Masukan : Tersedianya dana Rp. 35.000.000,-
Keluaran : Meningkatnya pengetahuan pengelola Lembaga
Ekonomi masyarakat
Hasil : Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat
4. Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa
1. Penyelenggaraan Gelar Produk Teknologi Tepat Guna (TTG)
Masukan : Tersediannya dana Rp. 90.000.000,-
Keluaran : Terlaksannya kerjasama pemerintah daerah dengan
UPN Veteran Jawa Timur dalam rangka
mengembangkan teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG
Tk.Nasional.
Hasil : Meningkatkan hasil produksi aneka olahan sesuai
potensi yang ada di pedesaan
2. Pemberdayaan Lembaga Posyandu
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 110.000.000,-
Keluaran : Terlaksananya pelatihan kader Posyandu
Hasil : Meningkatnya kemampuan wawasan dan
pengetahuan kader Posyandu
3. Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 35.000.000,-
Keluaran : terlaksananya Pelatihan LPMD di Kab.Jombang
Hasil : Peningkatan dan pengembangan LPMD dan
pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan
dan pengembangan LPMD.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 8
4. Pemberdayaan Cluster ekonomi
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 30.000.000,-
Keluaran : terfasilitasinya pelaksanaan pemberdayaan
manusia,SDE dan SDA
Hasil : Terwujudnya pembangunan kawasan secara
optimal dan berkelanjutan yang melibatkan peran
serta seluruh komponen dalam pendayagunaan
SDM,SDE,SDA
5. Penyusunan dan pengolahan data profil desa/kelurahan
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 150.000.000,-
Keluaran : Terlaksananya pendataan dan penyusunan profil
desa/kelurahan
Hasil : Mempercepat implementasi penyusunan potensi
perkembangan desa/kelurahan
6. Peningkatan keberdayaan Masyarakat (PKM)
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 100.000.000,-
Keluaran : Terfasilitasinya lembaga ekonomi masyarakat
melalui proses perencanaan , pelaksanaan dan
pertanggungjawaban
Hasil : Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi
masyarakat
c. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun
desa
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM –MPd)
Masukan : Tersedianya dana Rp. 125.000.000,-
Keluaran : Terfasilitasinya pelaksanaan PNPM –MPd di
Kab.Jombang
Hasil : Terlaksananya pembangunan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
di Kab.Jombang
2. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM –MPd Integrasi)
Masukan : Tersedianya dana Rp. 130.000.000,-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 9
Keluaran : Terfasilitasinya pelaksanaan Lab Site
pembangunan partisipatif/PNPM –MPd Integrasi
SPP –SPPN di Kab.Jombang
Hasil : Terlaksananya pembangunan infrastruktur dasar,
sosial budaya dan ekonomi pedesaan berbasis
partisipatif
3. Lomba Desa
Masukan : Tersedianya dana Rp. 85.000.000,-
Keluaran : Terlaksananya hasil evaluasi penilaian lomba
pada 21 Kecamatan.
Hasil : Terwujudnya kemandirian pembangunan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan
desa dan peningkatan infrastruktur di desa
4. Fasilitasi penataan pasar desa
Masukan : Tersedianya dana Rp. 30.000.000,-
Keluaran : Terfasilitasinya pelaksanaan penguatan
pembinaan pasar desa dan pembangunan
sarana fisik desa
Hasil : Meningkatnya pengetahuan pengelolaan pasar desa
dan perbaikan fisik pasar desa
5. Pengamanan Tanggul Sungai Brantas berbasis partisipatif
Masukan : Tersedianya dana Rp. 120.000.000,-
Keluaran :Terfasilitasinya pelaksanaan pemberdayaan di
wilayah aliran sungai brantas
Hasil : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pengamanan tanggul sungai brantas
6. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 116.000.000,-
Keluaran : Terlaksananya gerakan BBGRM
Hasil : Meningkatnya kesadaran partisipasi dan kesadaran
Gotong Royong Masyarakat yang optimal
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 10
7. Penyelenggaraan dialog pembangunan desa
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 150.000.000,-
Keluaran : Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat desa
Hasil : Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun
desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Mendukung TNI Manunggal Dalam Membangun Desa Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 40.000.000,-
Keluaran : Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa
Hasil : Terwujudnya sarana dan prasarana pembangunan desa
d. Program peningkatan kapasitas Aparatur pemerintahan Desa.
1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
Masukan : Tersedianya dana Rp. 590.000.000,-
Keluaran : Terlaksananya pelatihan bagi aparatur
pemerintahan desa,pelatihan orientasi kepala
desa
Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan
serta kedisiplinan para Aparatur pemerintah desa
2. Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa
Masukan : Tersedianya dana Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Terselenggaranya bantuan pengisian perangkat
desa
Hasil : Memperlancar pelaksanaan Pengisian Perangkat
Desa
3.. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
Masukan :Tersedianya dana Sebesar Rp. 19.000.000,-
Keluaran : Terselenggaranya bantuan pengisian Kepala desa
Hasil : Terisinya jabatan kepala desa
4. Fasilitasi bantuan keuangan untuk pemberian TPAPD
Masukan : Tersedianya dana Sebesar Rp. 75.000.000,-
Keluaran : Terlaksananya pemberian TPAPD kepada
Aparatur pemerintah desa,study informasi TPAPD
Hasil : Tersalurkanya bantuan TPAPD kepada Aparatur
Pemerintahan Desa
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 11
5. Fasilitasi Bantuan keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
Masukan : Tersedianya dana Rp. 329.980.000,-
Keluaran :Terselenggaranya bantuan keuangan ADD sesuai
dengan peraturan atau pedoman
Hasil :Terwujudnya bantuan Alokasi Dana Desa serta tepatnya
penggunaan Dana Desa
Lokasi Program dan Kegiatan
1). Tingkat Kabupaten.
Kegiatan yang bersifat rutin dan beberapa kegiatan yang bersifat non rutin
dilaksanakan ditingkat Kabupaten. Kegiatan-kegiatan non rutin tersebut
adalah :
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa.
Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Cluster ekonomi
Lomba Desa
BBGRM
2). Tingkat Kecamatan.
Fasilitasi Pembentukan Bumdes.
Penyelenggaraan Gelar Produk Teknologi Tepat Guna (TTG).
Pemberdayaan Lembaga Posyandu.
Penyusunan dan pengolahan data profil desa/kelurahan
PKM
PPNPM –MPd
PNPM Integrasi
Fasilitasi Penataan Pasar Desa
Pengamanan Tanggul Brantas berbasis partisipatif
Penyelenggaraan dialog pembangunan desa
Fasilitasi Pengisian Perangkat desa
Pilkades
TPAPD
ADD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 12
Adaapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama
tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 13
TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
NAMA SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.22.01.01.24 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang tertib dan lancar
Jombang 100 % 336.582.000 APBD
90 % 450.000.000.00
1.22.01.01.20 Penyediaan Jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Tersedianya Honorarium non PNS
Jombang 100 % 46.200.000 APBD
90 % 46.200.000.00
1.22.01.02 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
1.22.01.02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Terserdianya sarana dan prasarana kantor
kantor 100 % 23.500.000 APBD
90 % 35.000.000.00
1.22.01.01.47 Pemeliharaan rutin/berkala/berat/sedang gedung kantor/bangunan pendukungnya
Terpeliharanya gedung kantor
Jombang 100 % 20.680.000 APBD
90 % 30.000.000.00
1.22.01.01.48 Pemeliharaan rutin/berkala/berat/sedang sarana prasarana kantor
Tersedianya suku cadang komputer, mesin ketik, ac,dll.
Jombang 100 % 18.000.000 APBD
90 % 20.000.000.00
1.22.01.01.49 Pemeliharaan rutin/berkala/berat/sedang kendaraan dinas /kendaraan operasional
Terawatnya 5 unit kendaraan roda 4 dan 11 roda 2
Jombang 100 % 20.000.000 APBD
90 % 20.000.000.00
1.22.01.03.05 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedianya pakaian olah raga karyawan/karyawati
Jombang 100 % 6.300.000 APBD
90 % 6.300.000.00
1.22.01.01.07 Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
1.22.01.07.01 Penyusunan rencana strategis SKPD
Tersusunya dokumen renstra SKPD
Jombang 100 % 10.000.000,00 APBD
90 % 10.000.000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 14
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.22.01.07.02 Penyusunan Rencana kerja SKPD
Tersusunya dokumen rencana kerja SKPD
Jombang 100 % 10.000.000,00 APBD
90 % 10.000.000.00
1.22.01.07.03 Penyusunan laporan capaian kerja SKPD
Tersusunya laporan kinerja SKPD
Jombang 100 % 10.000.000,00 APBD
90 % 10.000.000.00
1.22.01.07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD
Tersusunya laporan keuangan SKPD
Jombang 10.000.000,00 APBD
90 % 10.000.000
1.22.01.20 Pembentukan/pengembangan Bumdes
1.22.01.20.01 Fasilitasi pembentukan Bumdes Terbentuknya Bumdes disetiap Desa
Jombang 100 % 21.000.000,00 APBD 90 % 100.000.000.00
1.22.01.21 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi masyarakat desa
1.22.01.21.01 Fasilitasi Lembaga Ekonomi masyarakat desa
Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat
Jombang 100 % 23.200.000,00 APBD
90 % 50.000.000.00
1.22.01.23 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan desa
1.22.01.23.01 Penyelenggaraan Gelar Produk Teknologi Tepat Guna (TTG)
Meningkatkan potensi pengembangan peralatan TTG masyarakat dan hasil produksi
Jombang 80.000.000.00 APBD 90 % 100.000.000
1.22.01.23.02 Pemberdayaan Lembaga Posyandu
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader Posyandu
Jombang 100 % 103.250.000 APBD 90 % 115.000.000.00
1.22.01.23.03 Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dipahaminya perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan manajemen pembangunan partisipatif
Jombang 35.000.000 APBD 95 % 40.000.000
1.22.01.23.04 Pemberdayaan Cluster ekonomi
Terwujudnya pembangunan kawasan secara optimal dan berkelanjutan yang melibatkan peran seluruh komponen dalam pendayagunaan SDM,SDA,SDE
Jombang 100 % 24.450.000 APBD 90 % 33.000.000.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 15
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.22.01.23.05 Penyusunan dan pengolahan data profil Desa/Kelurahan
Tersedianya Profil desa/kelurahan yang akurat dan dapat diketahuinya potensi serta tingkat perkembangan desa/kelurahan
Jombang 100 % 115.000.000 APBD 90 % 150.000.000.00
1.22.01.23.06 Peningkatan keberdayaan Masyarakat (PKM)
Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat
Jombang 100 % 199.9
50.000.
APBD 90 % 110.000.000.00
1.22.01.24 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.22.01.24.01 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM –Mpd)
Meningkatkan pembangunan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kab.Jombang
Jombang 100 % 92.100.000 APBD
90 % 175.000.000
1.22.01.24.02 Fasilitasi program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM –Mpd Integrasi)
Meningkatkan sarana pembangunan infrastruktur dasar, sosbud dan ekonomi perdesaan berbasis partisipatif
Jombang 85% 90.000.000 APBD
90 % 175.000.00
1.22.01.24.03 Lomba Desa Terwujudnya kemandirian pembangunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan peningkatan infrastruktur di desa wakil kabupaten
Kab.Jombang
100 % 80.000.000 APBD 90 % 100.000.000
1.22.01.24.04 Fasilitasi pensaataan pasar desa
Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan pasar desa
Ds.Tapen Kec.Kudu,Kec.Mojowarno,Ngusikan,Kec.Perak
100 % 16.400.000 APBD
90 % 30.000.000
1.22.01.24.05 Pengamanan Tanggul sungai brantas berbasis partisipatif
Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam pengamanan tanggul sungai brantas
Kec.Plandaan,Kesamben,Ploso,Bandar,Megaluh,Kud
u
85% 87.900.000 APBD
90 % 150.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat Mendukung TNI Manunggal dalam Membangun De
Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa
Kab. Jombang 85 % 40.000.000 APBD -
-
1.22.01.24.06 Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)
Meningkatnya kesadaran partisipasi dan gotong royong masyarakat yang optimal
Kab.Jombang
85 % 110.000.000 90% 125.000.000.00
Penyelenggaraan dialog pembangunan desa
Meningkatnya partisipasi aktif kelompok masyarakat
Kab.Jombang
100 % 50.000.000 APBD
90 % 155.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana BapemasPemdes Tahun 2014 III - 16
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.22.01.18 Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
1.22.01.18.07 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
Meningkatnya disiplin dan kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat di desa
302 Desa 85% 536.957.000 APBD
90 % 650000.000,00
1.22.01.18.08 Fasilitasi pengisian perangkat desa
Terisinya jabatan perangkat desa
302 Desa 90 % 43.022.000 APBD
90 % 53.000.000
1.22.01.18.10 Fasilitasi Bantuan keuangan untuk pemberian TPAPD
Terlaksananya pemberian TPAPD kepada Aparatur pemerintahan desa
302 Desa 85% 76.550.000 APBD
90% 66.000.000,00
1.22.01.18.11 Fasilitasi Bantuan keuangan untuk pemberian ADD
Tersalurkanya bantuan dana desa (ADD) serta tepatnya penggunaan dana ADD
302 Desa 934.080.000 APBD
90 % 329.980.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Bakesbangpollinmas Tahun 2014 IV - 1
Renja Bapemaspemdes Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
upaya Bapemaspemdes dalam kurun waktu tahun 2015, sehingga upaya
Bapemaspemdes Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk
itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh
aparatur Bapemaspemdes , karena akan menentukan keberhasilan program
dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya
bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial
merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh
stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.
Akhir kata, semoga Renja Bapemaspemdes Kabupaten Jombang ini
dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi
dari segenap aparatur di lingkungan Bapemaspemdes Kabupaten Jombang
sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam
rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.
Demikian Rencana Kerja Bapemaspemdes tahun 2015 disusun sebagai
pedoman bagi pelaksanaan program-program di Bapemaspemdes.
Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal April 2014
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN JOMBANG,
DARMADJI,SH.M.S.i
Pembina Tk.I
NIP. 19590402198603 1 014
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ /415.40/2015
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2014-2018
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan konsideran menimbang huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2015 dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Keputusan Kepala Badan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2-
5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
15 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
16 Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013;
17 Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Jombang ;
18 Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2013;
- 3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2015 ;
KEDUA : Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan dokumen perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2015 ;
KETIGA : Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jombang Pada tanggal : April 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN JOMBANG,
DARMADJI,SH.M.S.i Pembina Tk.I
NIP. 19590402198603 1 014
- 4-
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN JOOMBANG NOMOR : 188/ /415.40/2015 TANGGAL : April 2015
SISTEMATIKA RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Renja
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, dan Provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan kegiatan
IV. PENUTUP
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG,
DRMADJI,SH.M.S.i Pembina Tk.I
NIP. 19590402198603 1 014
- 5-
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ /415.40/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2014-2018
Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan arah dan gambaran yang jelas bagi seluruh jajaran Pejabat dan Staf di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD dengan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang maka untuk mewujudkan cita-cita dimaksud perlu dibentuk Tim Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) SKPD Tahun 2014-2018 Kabupaten Jombang
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6-
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
22 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
23 Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013;
24 Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang ;
25 Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2013;
- 7-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KESATU : Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Jombang Tahun 2015 ; KEDUA : Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan dokumen perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2015 ;
KETIGA : Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jombang Pada tanggal : April 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN JOMBANG,
DARMADJI,SH.M.Si Pembina Tk.I
NIP. 195890402198603 1 014
top related