bab ii landasan teori (untuk perancangan sistem) filedigunakan untuk proses pengolahan atau...
Post on 11-May-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 1
BAB II LANDASAN TEORI
(Untuk Perancangan Sistem) 2.1. Konsep Dasar Sistem
(Uraikan konsep teori sesuai dengan tema yang dibahas)
2.2. Peralatan Pendukung (Tools System) 2.2.1. Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) 1. Konsep Dasar
Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) adalah suatu network yang menggambarkan suatu sistem automat/komputerisasi, manual atau gabungan dari keduanya dalam susunan berbentuk komponen sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya.
2. Simbol-simbol yang digunakan
EXTERNAL ENTITY
Simbol yang digunakan untuk menggambarkan asal/tujuan data. Merupakan lingkungan sistem, berupa Departemen, Organisasi, sekelompok orang yang terlibat dalam sistem. (diluar/didalam). Berikan label/nama di dalam entity tersebut.
PROCESS Digunakan untuk proses pengolahan atau transformasi data. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi/perusahaan, kelompok orang, mesin/komputer dari hasil suatu arus data.
DATA FLOW Untuk menggambarkan aliran data yang berjalan. Mengalir diantara proses, data store dan external entity. Dapat berupa masukan untuk sistem atau keluaran dari proses sistem.
DATA STORE
Untuk menggambarkan data flow yang sudah disimpan/ diarsipkan.
3. Aturan Main
a. Tidak boleh menghubungkan antara External Entity dengan External Entity secara langsung. b. Tidak boleh menghubungkan antara Data Store dengan Data Store secara langsung. c. Tidak boleh menghubungkan antara Data Store dengan External Entity secara langsung (atau
sebaliknya). d. Setiap Proses harus ada Data Flow yang masuk dan ada Data Flow yang keluar.
4. Cara Membuat a. Top-Down Analysis, mulai dari umum sampai dengan detail. b. Jabarkan proses sampai dengan sedetail mungkin. c. Pelihara Konsistensi Entity, Proses, Data Flow dan Data Store yang terjadi dalam Data Flow
Diagram. d. Berikan Label yang bermakna untuk tiap-tiap simbol.
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 2
5. Tahapan Proses Pembuatan a. Buat Diagram Konteks
Untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses atau diagram yang menggambarkan sistem secara global dari keseluruhan sistem yang ada
b. Buat Diagram Nol Untuk menggambarkan tahap-tahap proses yang ada didalam Diagram Konteks (penjabaran secara rinci)
c. Buat Diagram Detail (Rinci) Untuk menggambarkan arus data secara lebih detail lagi dari tahapan proses yang ada didalam diagram nol
2.2.2. Kamus Data (Data Dictionary) 1. Konsep Dasar Kamus data merupakan Katalog Fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem
informasi dengan mendefinisikan data yang mengalir pada sistem secara lengkap. Fungsi dari kamus data adalah sebagai suatu katalog yang menjelaskan lebih detail tentang DFD yang mencakup proses, data flow & data store.
2. Hal yang harus dimuat dalam Kamus Data a. Nama Arus Data b. Alias c. Tipe Data d. Arus Data e. Penjelasan f. Periode g. Volume h. Struktur Data NOTASI � suatu bentuk utk mempersingkat arti/makna dari simbol yang dijelaskan.
3. Notasi Tipe Data Untuk membuat spesifikasi format masukan dan keluaran suatu data. Notasi Keterangan
X Setiap karakter 9 Angka Numerik
A Karakter Alphabet Z Angka Nol yang ditampilkan dalam spasi kosong . Titik, sebagai Pemisah Ribuan , Koma, sebagai Pemisah Pecahan _ Hypen, sebagai tanda penghubung / Slash, sebagai tanda pembagi 4. Notasi Struktur Data
Untuk membuat spesifikasi elemen data. Notasi Keterangan
= Terdiri dari + And (dan)
( ) Pilihan (Ya atau Tidak) { } Iterasi/Pengulangan Proses [ ] Pilih salah satu pilihan I Pemisah pilihan di dalam tanda [ ] * Keterangan atau catatan @ Petunjuk (Key Field )
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 3
2.2.3. Normalisasi 1. Konsep Dasar
Normalisasi adalah merupakan proses pengelompokkan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya.
2. Key Field key yang digunakan : a. Candidate Key
Satu attribute atau satu set minimal attribute yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian yang spesifik dari suatu entity.
b. Primary Key Satu attribute atau satu set minimal attribute yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian yang spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entity.
c. Alternate Key Candidate Key yang tidak terpilih sebagai Primary Key.
d. Foreign Key Satu attribute atau satu set attribute yang melengkapi satu hubungan (relationship) yang menunjukkan ke induknya.
3. Tahapan Proses Normalisasi a. UnNormalized Form
Proses pengumpulan data yang akan direkam dengan tidak mengikuti suatu format tertentu. b. First Normal Form/1NF
Mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam flat file dengan setiap field berupa “atomic value” – tidak ada atribut yang berulang.
c. Second Normal Form/2NF Mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk 1NF & atribut non key bergantung fungsi dengan primary key.
d. Third Normal Form/3NF Relasi harus dalam bentuk 2NF & semua atribute non primer tidak punya hubungan transitif.
e. Boyce-Codd Normal Form/BCNF Mempunyai paksaan yang lebih baik dari bentuk 3NF, Relasi harus dalam bentuk 1NF & setiap atribute harus bergantung fungsi pada atribute superkey.
2.2.4. Pengkodean Digunakan untuk mengklasifikasikan data, yang dimasukkan kedalam komputer ataupun untuk mengambil bermacam-macam informasi. Kode dapat terbentuk dari kumpulan angka, huruf atau simbol lainnya. Ada beberapa macam tipe kode antara lain Kode Mnemonik (Mnemonic Code), Kode Urut (Sequential Code), Kode Blok (Block Code), Kode Grup (Group Code), Kode Batang (Bar Code) dan Kode Desimal (Decimal Code).
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 4
BAB III ANALISA SISTEM BERJALAN
(Contoh Studi Kasus) 3.1. Umum 3.2. Tinjauan Perusahaan (Jelas) 3.2.1. Sejarah Perusahaan (Jelas) 3.2.2. Struktur Organisasi dan Fungsi (Jelas) 3.3. Posedur Sistem Berjalan
Perusahaan Bina Sarana Indonesia adalah perusahaan usaha dagang yang bergerak di bidang distributor penjualan elektronik (TV, kulkas, kipas angin, radio dan lain lain), Perusahaan ini menjual barang elektronik kepada customer secara tunai dengan nilai transaksi ≥ Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Customer adalah badan usaha atau toko pengecer yang menjual produknya kepada pelanggan secara perorangan. Pada prosedur sistem berjalan ini, Customer pada saat memesan barang diharuskan melampiri dokumen PO terlebih dahulu, dan PO paling lama satu minggu untuk di konfirmasi pada Customer. Maka untuk lebih jelasnya prosedur dari sistem berjalan adalah sebagai berikut: 1. Prosedur Order Penjualan
Setiap Customer dapat memesan barang datang langsung atau melalui faximile dengan menyertakan dokumen PO yang diterima oleh bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan berdasarkan PO, memeriksa pesanan barang dengan menggunakan kartu stock, apabila stock barang ada maka di hitung nilai penjualan dan dicatat kedalam faktur penjualan. Jika stock barang tidak ada, maka di catat ke dokumen Daftar Permintaan Stock Barang (DPSB), faktur penjualan rangkap 4 (empat), yang telah di buat didistribusikan ke Kasir.
2. Prosedur Pembayaran Tunai Setelah customer mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka customer melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran. Berdasarkan bukti setoran, Kasir membuka arsip penjualan yang dicocokan dengan bukti setoran. Apabila sesuai dengan nilai penjualan maka dibuatkan kwitansi lunas, dan merekap nilai penjualan Harian/Daily Sales Report (DSR). Distribusi dokumen-dokumen berdasarkan nilai transaksi penjualan sebagai berikut : untuk Kwitansi dan faktur penjualan di berikan kepada customer. Kemudian copy kwitansi diserahkan kepada bagian Akunting. Gudang mendapat tembusan pengeluaran barang dari kasir sesuai barang yang di pesan, dan Copy faktur diberikan ke Bagian Penjualan.
3. Prosedur Pengiriman Barang Bagian Penjualan selanjutnya membuka arsip faktur penjualan untuk mencatat barang yang akan dikirim ke dokumen Surat Jalan. Setelah dokumen Surat Jalan dan barang yang sudah disiapkan oleh Bagian Gudang (bagian gudang mencatat barang keluar ke kartu gudang), maka diberikan kepada Bagian Pengiriman untuk dikirim kepada Customer. Dokumen surat keluar barang didistribusikan ke Bagian Pengiriman beserta barang dan disampaikan ke Customer
4. Prosedur Pembuatan Laporan Setiap akhir periode di buat laporan penjualan bulanan, berdasarkan rekap penjualan harian dan faktur penjualan. Laporan stock barang keluar berdasarkan Kartu Stock dan Kartu Gudang. Ke-dua laporan tersebut diberikan kepada Manajer Penjualan untuk proses evaluasi penjualan selama satu bulan.
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 5
3.4. Diagram Alir Data Sistem Berjalan
Keterangan : PO : Purchase Order BKS : Bukti Setoran FP : Faktur Penjualan KW : Kwitansi SJ : Surat Jalan DPS : Daily Sales Report TPB : Tembusan Pengeluaran Barang
Gambar III.1. Diagram Konteks Sistem Berjalan
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 6
Customer
1.0
Order
Penjualan
Kasir
Arsip PO
Arsip Faktur
Kartu stock
DPSB
2.0
Pembayaran
Bagian
Akunting
Bagian
Gudang
Arsip BKS
Arsip DSR
3.0
Pengiriman
Bagian
Pengiriman
4.0
Pembuatan
Laporan
Manager
Penjualan
Arsip faktur
Kartu stock
PO FP
Data_PO
Data_stock
DPSB
Data_FakturCopy_Kuitansi
BKS
FP, Kuitansi TPB
BKS
SJData_Faktur
SJ
Dt_ faktur Data DSR
Lap_Penjualan_bulanan
Lap_ stock_Barang_Keluar
Data_stok
Bagian
Penjualan
Arsip Faktur
Data_Faktur
Copy_FP
Arsip Bayar
DSR
Data_Bayar
Data_PO
Data_stock
Data_Bayar
BKS
Gambar III.2. Diagram Nol Sistem Berjalan
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 7
custumer1.1
Pengecekan Stock Barang
Kasir
Arsip PO
Kartu stock
DPSB
1.2Pencatatan data
penjualan
1.3Pencatatan Order Barang Habis
PO Data_Stock
Data_PO
Data_PO
Data_Stock
FP
Data_brg_tdk_ada
DPSB
Arsip Faktur
data_Faktur
Gambar III.3. Diagram Detail 1.0 Sistem Berjalan
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 8
Customer2.1
Pengecekan Nilai Penjualan
Arsip Faktur
Arsip Bayar
2.2Pencatatan Nilai Data
Pembayaran
Bagian Akunting
Bagian Gudang
2.4Distribusi dokumen penjualan
2.3Pembuatan
Kwitansi Lunas
BKS Data_Faktur
Arsip BKS
Data_BKS
Data_ BKS
Data_Faktur
Data_Faktur
Data_bayar
Data_bayar
Kuitansi
Copy_Kuitansi
TPB
2.5Pembuatan
DSR
Arsip DSR
Kuitansi, FP
DSR
Data_Faktur
Bagian Penjualan
Copy_FP
Gambar III.4. Diagram Detail 2.0. Sistem berjalan
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 9
Gambar III.4. Diagram Detail 4.0. Sistem berjalan
3.5. Kamus Data Sistem Berjalan Kamus data sistem berjalan ini adalah menjelaskan mengenai isi dari dokumen masukan ke dalam bentuk penulisan kamus data. Misalnya salah satu dokumen masukan pada sistem berjalan adalah dokumen Purchase Order. Maka kamus data dari dokumen masukan sistem berjalan tersebut adalah sebagai berikut : Kamus Data Dokumen Masukan Formulir Permintaan Pesanan Nama Arus Data : Purchase Order Alias : PO Bentuk Data : Cetakan Manual Arus Data : Customer – Proses 1.0 Proses 1.0 – Arsip PO Penjelasan : Untuk Pesanan Penjualan Barang Periode : Setiap terjadi pesanan penjualan Volume : Rata-rata perhari 10 pesanan penjualan Struktur Data : Header + Isi
Header = No_PO + Tgl_PO + Nama_Customer + Alamat_Customer + Status _Kond_Brg
Keterangan : No_PO * Terdiri dari 9 digit * Tgl_PO = Tgl + Bulan + Tahun
Status_Kond_Brg = [Biasa | Segera | Mendesak] Isi = 1{Nama_Brg + Merk + Juml_Pesan}10
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 10
3.6. Spesifikasi Sistem Berjalan 3.6.1. Spesifikasi Bentuk Masukan
Bentuk spesifikasi dokumen-dokumen masukan yang digunakan pada sistem berjalan, dapat berupa: 1. Purchase Order (PO) 2. Bukti Setoran (BKS) 3. Kartu Stock a. Nama dokumen : Purchase order (PO) Fungsi : Untuk melakukan pemesanan penjualan barang Sumber : Customer Tujuan : Bagian Penjualan Media : Kertas cetakan Jumlah : Satu lembar Frekuensi : Setiap transaksi pemesanan penjualan barang elektronik Bentuk : Lihat lampiran A.1
Lampiran A.1. Formulir Permintaan Pesanan
PURCHASE ORDER
PT. Borneo Silvi Lestari Jl. Adipati Unus 23 Bandung Kepada Yth : PT. Bina Sarana Indonesia Jl. Ciledug Raya No108 Cipulir Jakarta Selatan. No. PO : 20-01-234 Taggal PO : 27/01/2006 Harap Sdr Kirim, Status Kondisi Barang : [Biasa / Segera /Mendesak]
No Nama Barang
Merk Jumlah Pesan
1. 2. 3. 4.
TV 21’ inc Kulkas 2 Pintu Kipas Angin Radio Tape
Polytron Panasonic Panasonic Aiwa
25 10 20 15
Nomor PO harap saudara cantumkan dalam Faktur dan Surat Pengiriman.
Sandra
Bagian Pembelian
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 11
3.6.2. Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran Bentuk dokumen-keluaran yang digunakan pada sistem berjalan adalah: 1. Daily Sales Report (DSR) 2. Faktur Penjualan (FP) 3. Tembusan Pengeluaran Barang (TPB) 4. Surat Jalan (SJ) 5. Daftar permintaan Stock Barang (DPSB) 6. Laporan Penjualan Bulanan 7. Laporan Stock Barang Keluar a. Nama dokumen : Faktur Penjualan Fungsi : Sebagai dokumen transaksi penjualan barang elektronik Sumber : Bagian Penjualan Tujuan : - Customer - Kasir Media : Kertas cetakan Jumlah : Tiga lembar Frekuensi : Setiap hari selama terjadi transaksi penjualan Bentuk : Lihat lampiran B.1
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 12
BAB IV RANCANGAN SISTEM USULAN
4.1. Umum 4.2. Prosedur Sistem Usulan
Pada sistem usulan ini, Perusahaan Bina Sarana Indonesia melakukan pembangunan komputerisasi sistem untuk sistem penjualan.Untuk pelayanan yang terbaik kepada Customer maka setiap order penjualan dibantu dengan aplikasi program yang menangani transaksi penjualan. Untuk lebih jelasnya prosedur dari sistem usulan adalah sebagai berikut: 1. Prosedur Order Penjualan
Setiap Customer dapat memesan barang datang langsung atau melalui faximile dengan menyertakan dokumen PO yang diterima oleh Bagian Penjualan. Kemudian Bagian Penjualan berdasarkan PO, mengecek jumlah pesanan dan status Customer dengan stock barang yang berada di file barang dan status Customer berdasarkan file Customer. Apabila stock barang ada maka di lakukan proses pengentrian transaksi nilai penjualan yang disimpan ke file faktur dan file Isi_faktur. Kemudian berdasarkan file faktur dan file Isi_faktur dicetak ke dokumen faktur penjualan (empat rangkap) yang dikirimkan ke Kasir.
2. Prosedur Pembayaran Tunai Setelah Customer mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka Customer melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran. Berdasarkan bukti setoran, Kasir membuka transaksi pembayaran dengan membuka database penjualan (file barang, file customer, file faktur, file Isi_faktur). Kemudian data pembayaran disimpan kedalam file bayar. Berdasarkan file bayar maka dilakukan pencetakan kwitansi (dua rangkap). Semua dokumen penjualan didistribusikan oleh Kasir ke beberapa bagian, seperti: a. Kwitansi Asli dan Faktur Penjualan Asli diberikan ke Customer. b. Copy kwitansi dan Copy Faktur Penjualan di berikan ke Bagian Akunting c. Copy Faktur didistribusikan ke Bagian Penjualan, Bagian Gudang (Tembusan Pengeluaran
Barang). 3. Prosedur Jurnal Penjualan
Bagian Akunting melakukan proses up-date transaksi jurnal penjualan berdasarkan file bayar dan file perkiraan yang disimpan ke file jurnal.
4. Prosedur Pengiriman Barang Bagian Penjualan membuat dokumen Surat Jalan (SJ) dengan mengentry jumlah barang yang dijual berdasarkan database penjualan (fie barang, file customer, file faktur dan file Isi_faktur) yang disimpan dalam file SJ dan file Isi_SJ. Dokumen SJ di berikan ke bagian Pengiriman yang diantar ke Customer. Bagian Gudang menyiapkan barang untuk dikirimkan Ke Customer.
5. Prosedur Pembuatan Laporan Setiap akhir periode di buat laporan penjualan bulanan, berdasarkan rekap penjualan harian dan faktur penjualan. Laporan stock barang keluar berdasarkan Kartu Stock dan Kartu Gudang. Ke-dua laporan tersebut diberikan kepada Manajer Penjualan untuk proses evaluasi penjualan selama satu bulan.
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 13
4.3. Diagram Alir Data Sistem Usulan
Keterangan : PO : Purchase Order BKS : Bukti Setoran FP : Faktur Penjualan KW : Kwitansi SJ : Surat Jalan TPB : Tembusan Pengeluaran Barang
Gambar IV.1. Diagram Konteks Sistem Akuntansi Usulan
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 14
Gambar IV.2. Diagram Nol Sistem Akuntansi Usulan
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 15
Gambar IV.3. Diagram Detail 1.0 Sistem Akuntansi Usulan
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 16
Gambar IV.4. Diagram Detail 2.0. Sistem Usulan
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 17
Gambar IV.5. Diagram Detail 4.0. Sistem Usulan
CUSTOMER
File Isi Faktur
4.1
Penginputan
Data
SJ
4.2
Pencetakan
SJ
BAGIAN
PENGIRIMAN
Data_Dtl_Penjualan Data_Penjualan File Faktur
File Customer
File BarangData_SJ
Data_Customer
Data_Barang
File SJ
Data_SJ
SJSJ
File Isi_ SJ
Data_Isi_SJ
Data_Isi_SJ
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 18
Gambar IV.6. Diagram Detail 5.0. Sistem Usulan
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 19
4.4. Kamus Data Sistem Usulan
Pembuatan kamus data sistem usulan ini diambil dari rancangan dokumen masukan dan dokumen keluaran yang diusulkan oleh penulis. Misalnya salah satu dokumen keluaran pada sistem usulan adalah Dokumen Laporan Penerimaan dan Pemakaian Bahan Baku. Maka kamus data dari dokumen keluaran sistem usulan tersebut, sebagai berikut: Kamus Data Dokumen Keluaran Laporan Penjualan Bulanan Nama Arus Data : Laporan Penjualan Bulanan Alias : - Bentuk Data : Dokumen Cetakan Komputer Arus Data : Proses 5.0 – Manajer Penjualan Penjelasan : Laporan untuk mengetahui jumlah barang yang dijual kepada Customer Periode : Setiap Bulan Volume : Rata-rata satu bulan sekali Struktur Data : Header + Isi
Header = Bulan + Tgl_Laporan + No_Laporan Tgl_Laporan = Tgl + Bln + Thn
No_laporan * Nomor urut laporan *
Isi = 1{No_Faktur + Tgl_Faktur + Total_hrg + PPN + Total_Ksl + No_PO + Nm_Cust }25
No_Faktur * 6 digit bertipe karakter * Tgl_Faktur = Tgl + Bln + Thn No_PO * 6 digit bertipe karakter * @No_Faktur
4.5. Spesifikasi Sistem Usulan 4.5.1. Bentuk Dokumen Masukan Dokumen masukan yang digunakan pada sistem usulan adalah : 1. Purchase Order (PO) 2. Bukti Setoran (BKS) 3. Kartu Stock a. Nama dokumen : Purchase order (PO) Fungsi : Untuk melakukan pemesanan penjualan barang Sumber : Customer Tujuan : Bagian Penjualan Media : Kertas cetakan Jumlah : Satu lembar Frekuensi : Setiap transaksi pemesanan penjualan barang elektronik Bentuk : Lihat lampiran C.1 4.5.2. Bentuk Dokumen Keluaran 3.6.2. Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran
Bentuk spesifikasi dokumen-dokumen keluaran yang digunakan pada sistem usulan, dapat berupa: 1. Faktur Penjualan (FP)
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 20
2. Surat Jalan (SJ) 3. Laporan Penjualan Harian 4. Laporan Penjualan Bulanan a. Nama dokumen : Faktur Penjualan Fungsi : Sebagai dokumen transaksi penjualan barang elektronik Sumber : Bagian Penjualan Tujuan : - Customer - Kasir - Bagian Akunting - Bagian Gudang Media : Kertas cetakan Jumlah : Empat lembar Frekuensi : Setiap hari selama terjadi transaksi penjualan Bentuk : Lihat lampiran D.1
Lampiran D.1. Laporan Penerimaan dan Pemakaian Bahan Baku
4.5.3. Normalisasi Normalisasi ini diambil dari salah satu dokumen keluaran yang sudah dirancang oleh penulis. Batasan normalisasi, sebagai berikut: 1. Rancangan dokumen keluaran (cukup hanya satu buah dokumen) yang mewakili keseluruhan. 2. Attribute / field yang digunakan hanya yang mewakili suatu dokumen (pengembangan ada pada
spesifikasi file)
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 21
Contoh : Bentuk Tidak Normal (Unnormal Form) Bentuk Normal Ke Satu (1st Normal Form)
Gambar IV.7. Bentuk Tidak Normal (Unnormal Form)
Kode_Customer Nama_Customer Alamat No_Telepon No_Rekening Kode_Barang Nama_Barang Satuan Harga_Satuan Stok No_Faktur Tgl_Faktur Total_Harga PPN Potongan Total_Byr No_PO Tgl_PO No_Faktur Qty_Jual Jumlah_Hrg No_Kwt Tgl_Kwt Ket No_BKS Tgl_BKS No_SJ Tgl_SJ Qty_SJ No_Jurnal Tgl_Jurnal Debet Kredit Keterangan Total No_Perkiraan Nama Perkiraan
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 22
Gambar IV.8. Bentuk Normal Ke Satu (1st Normal Form)
Kode_Customer * Nama_Customer Alamat No_Telepon No_Rekening Kode_Barang * Nama_Barang Satuan Harga_Satuan Stok No_Faktur * Tgl_Faktur Total_Harga PPN Potongan Total_Byr No_PO Tgl_PO No_Faktur * Qty_Jual Jumlah_Hrg No_Kwt * Tgl_Kwt Ket No_BKS Tgl_BKS No_SJ * Tgl_SJ Qty_SJ No_Jurnal * Tgl_Jurnal Debet Kredit Total Keterangan No_Perkiraan * Nama Perkiraan
Keterangan : * Candidate Key
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 23
Bentuk Normal Ke Dua (2nd Normal Form) Keterangan : * Primary Key One To One ** Foreign Key One To Many
Gambar IV.9. Bentuk Normal Ke Dua (2nd Normal Form)
Kode_Customer * Nama_Customer Alamat No_Telepon No_Rekening
Tabel Customer
Tabel Barang
Kode_Barang * Nama_Barang Satuan Harga_Satuan Stok
No_Faktur * Tgl_Faktur Total_Harga PPN Potongan Total_Byr No_PO Tgl_PO Qty_Jual Jumlah_Hrg Kode_Customer ** Kode_Barang **
Tabel Transaksi Faktur
Tabel Transaksi SJ
No_Jurnal * Tgl_Jurnal Debet Kredit Total Keterangan No_Kwt ** No_Perkiraan **
Tabel Jurnal
Tabel Perkiraan
No_SJ * Tgl_SJ Qty_SJ Kd_Customer ** No_Faktur **
No_Perkiraan * Nama Perkiraan No_Kwt *
Tgl_Kwt Ket No_BKS Tgl_BKS No_Faktur ** Kode_Customer **
Tabel Bayar
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 24
Bentuk Normal Ke Tiga (3rd Normal Form)
Gambar IV.10. Bentuk Normalisasi Ketiga (3nd Normal Form)
Keterangan : * Primary Key One To One ** Foreign Key One To Many
Kode_Customer * Nama_Customer Alamat No_Telepon No_Rekening
Tabel Customer
Tabel Barang
Kode_Barang * Nama_Barang Satuan Harga_Satuan Stok
No_Kwt * Tgl_Kwt Ket No_BKS Tgl_BKS No_Faktur ** Kode_Customer **
Tabel Bayar
No_Faktur * Tgl_Faktur Total_Harga PPN Potongan Total_Byr No_PO Tgl_PO Kode_Customer **
Tabel Faktur
No_Faktur ** Qty_Jual Jumlah_Hrg Kode_Barang **
Tabel SJ
Tabel Jurnal
Tabel Perkiraan
No_SJ * Tgl_SJ Kd_Customer ** No_Faktur **
No_Perkiraan * Nama Perkiraan
Tabel Isi_Faktur
No_SJ * Qty_SJ
Tabel Isi_SJ
No_Jurnal * Tgl_Jurnal Keterangan Total No_Kwt **
Debet Kredit No_Perkiraan ** No_Jurnal **
Tabel Isi Jurnal
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 25
4.5.4. Spesifikasi File a. File Barang Nama file : File Barang Akronim : Barang Fungsi : Untuk menyimpan data barang Tipe : File Master Organisasi file : Indexed Sequential Akses file : Random Media : Hard Disk Panjang record : 50 Karakter Kunci Field : Kode_Brg
Tabel IV.1. Spesifikasi File Barang
No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan 1 Kode Barang Kode_Barang Character 6 Primary Key 2 Nama Barang Nama_Barang Character 15 3 Satuan Satuan Character 12 4 Harga Satuan Harga_satuan Numeric 12 5 Stok Stok Numeric 5
b. File Faktur Nama file : File Faktur Akronim : Faktur Fungsi : Untuk menyimpan data nilai transaksi penjualan Tipe : File Transaksi Organisasi file : Indexed Sequential Akses file : Random Media : Hard Disk Panjang record : 75 Karakter Kunci Field : No_Faktur
Tabel IV.2. Spesifikasi File Faktur
No Elemen Data Akronim Tipe Panjang Keterangan 1 Nomor Faktur No_Faktur Character 6 Primary Key 2 Tanggal Faktur Tgl_Faktur Date 8 3 Total Harga Total_Harga Numeric 12 4 PPN PPN Numeric 12 5 Potongan Potongan Numeric 12 6 Total Bayar Total_Byr Numeric 12 7 Nomor PO No_PO Character 6 8 Kode Customer Kode_Customer Character 7
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 26
4.5.5. Spesifikasi Program
Gambar IV.11. Diagram HIPO
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 27
Spesifikasi program dalam perancangan program pada pembuatan tugas akhir ini, terdiri dari: a. Menu Utama
Nama Program : Menu Utama Akronim : Menu.Frm Fungsi : Isi Disesuaikan dengan Kamusnya Index Program : ---- Bahasa Program : Visual Basic 6.0 Bentuk Tampilan : Lihat lampiran E.1 Proses : Pada Menu Utama terdapat enam buah pilihan yaitu:
1. Menu Master 2. Menu Transaksi 3. Menu Report 4. Menu Utility
Lampiran E.1. Tampilan Menu Utama
b. Menu Barang
Nama Program : Menu Barang Akronim : Barang.Frm Fungsi : Isi Disesuaikan dengan Kamusnya Index Program : Kode_Barang Bahasa Program : Visual Basic 6.0 Bentuk Lampiran : Lihat Lampiran E-2 Proses : Pada Menu barang terdapat beberapa fungsi instruksi (Tambah, Ubah, Hapus, Tampilkan, Simpan)
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 28
Pilih Instruksi tambah maka : Input Kode Barang Jika ketemu (Y) maka tampilkan data barang, kembali ke menu barang. Jika Tidak Ketemu (T) maka : Input Data Barang Data akan disimpan? Jika (Y) Simpan data kembali ke menu barang, Jika (T) maka kembali ke menu Barang Pilih Instruksi Ubah (Edit) maka : Input Kode Barang Jika ketemu (Y) maka tampilkan data barang, edit/ubah data barang, data akan disimpan? Jika (Y) maka simpan data kembali ke menu barang. Jika (T) maka kembali ke menu barang. Jika Tidak Ketemu (T) maka: data tidak ditemukan Kembali ke menu barang.
Pilih Instruksi Hapus (Delete): Data akan dihapus? Jika (Y) maka proses data dihapus. Kembali ke menu barang. Jika (T) maka kembali kemenu barang. Pilih Instruksi Tampilkan (Display): Input Kode Ba rang Jika Ketemu (Y) maka tampilkan data barang, kembali ke menu barang. Jika Tidak (T) “maka data tidak di temukan”
Lampiran E.2.Tampilan Menu Data Barang
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 29
4.5.6. Struktur Kode a. Kode Barang Bentuk: Misalnya:
Keterangan : RD : Barang Elektronik adalah Radio S : Merk Barang adalah Sonny 001 : Nomor Urut Barang adalah 1 4.6. Spesifikasi Sistem Komputer 4.6.1. Umum 4.6.2. Perangkat Lunak - Sistem Operasi : Microsoft Windows 98 / MS-DOS 6.22 - Paket Program : Micrososft Visual Basic 6.0 4.6.3. Perangkat Keras
- Processor : Pentium IV 3.0 GHz - RAM : 512 MB - Hardisk : 40 GB - Floppy Disk : 1,44 MB (3,5”) - Mouse : Standard mouse - Keyboard : 101/102 keys - Monitor : Super VGA 14” - Printer : Dot Matriks
Misalnya :
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 30
4.6.4. Konfigurasi Sistem Komputer
Gambar IV.12. Konfigurasi sistem komputer 4.7. Jadwal Implementasi
Tabel IV.3 Jadwal Implementasi
WAKTU
BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV NO
KEGIATAN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Persiapan data Awal
2 Pembuatan & Test Program
3 Pembuatan Buku Petunjuk
4 Pelatihan
5 Test Sistem
6 Evaluasi & Operasional
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 31
3.4.8. Program Flowchart
Gambar III.X. Flowchart Menu Utama
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 32
Gambar III.X. Flowchart Menu File
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 33
Konsep Perancangan Sistem dan Peminatan Tugas Akhir Jurusan MI & KA
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika 34
Gambar III.X. Flowchart Menu Data Barang
top related