bab i · web viewbab i pendahuluan latar belakang rencana kerja perubahan dinas pengendalian...
Post on 26-Feb-2020
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen yang
disusun oleh SKPD sebagai wujud dari perencanaan perubahan SKPD
dimana anggaran yang telah diajukan perlu penambahan atau
pengurangan serta ada beberapa kegiatan yang muncul karena
dianggap penting dan harus dilaksanakan pada tahun berjalan.
Dokumen perencanaan ini sangat penting fungsinya, karena di dalam
dokumen perencanaan kinerja menginterpretasikan rencana-rencana
strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.
Nganjuk. Dokumen ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk
melaksanakan program dan kegiatan dengan harapan, adanya
konsistensi dari mulai merencanakan kinerja dan perubahan anggaran
sampai dengan evaluasi kinerja dan perubahan anggaran pada akhir
tahun.
Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Nganjuk Tahun 2014-2018.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan-peraturan
diatas, maka untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten
Nganjuk, diharapkan Dinas PPKB dapat melakukan optimalisasi
program-program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan perempuan,
keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Program-program tersebut
diharapkan akan membawa masyarakat kabupaten Nganjuk yang
berdaya dari segi kuantitas dan kualitas.
Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 merupakan
1
penjabaran dari langkah-langkah perencanaan strategis yang akan
ditempuh guna mencapai tujuan dan sasaran dari Kabupaten Nganjuk.
Di dalam rencana kerja ini juga dijelaskan pula tentang pagu indikatif
program dan kegiatan Dinas PPKB Kab. Nganjuk.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan
RKPD Perubahan Tahun 2017 Kabupaten Nganjuk adalah:
1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244) ; Sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817) ;
2
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015 ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahuhn 2014 tentang
RKPD Provinsi Jawa Timur 2016 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018
17. Keputusan Bupati No.17 Tahun 2014 tentang Pengesahan
Rencana Strategis Kebupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.
18. Peraturan Bupati Nganjuk No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2017;
3
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas PPKB
Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 adalah penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dimaksudkan
untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.
Tujuannya penyusunan rencana kerja Perubahan Dinas PPKB
Kab. Nganjuk adalah sebagai berikut :
1. Dijadikan pedoman dan petunjuk dalam kesesuaian pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk Memberikan gambaran awal kepada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Nganjuk dalam
mengimplementasikan program dan kegiatan
3. Sebagai bentuk perencanaan yang berbasis pada skala prioritas
kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
1.4. Sistematika PenulisanRencana Kerja Perubahan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun
2017, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUANMenguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja Perubahan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja Perubahan Dinas PPKB, Proses
Penyusunan Renja Perubahan Dinas PPKB, Keterkaitan
antara Renja Perubahan Dinas PPKB dengan Dokumen
RKPD Perubahan, Renstra dengan Renja Perubahan Dinas
PPKB.
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan landasan hukum di dalam Penyusunan Renja
Perubahan Dinas PPKB Tahun 2017 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
Penyusunan Renja Perubahan Dinas PPKB Kabupaten
Nganjuk Tahun 2017.
4
1.3. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Perubahan, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) hasil evaluasi Renja Perubahan
Dinas PPKB Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas PPKB Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Dinas PPKB
2.2. Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PPKB
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
PPKB
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas PPKB.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas PPKB
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas PPKB.
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis
besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUPMenjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Rencana strategis merupakan dokumen yang dijadikan sebagai
pedoman dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di
Badan PPKBD Kabupaten Nganjuk. Di dalam rencana strategis
terdapat indikator dan target yang harus dicapai oleh Badan PPKBD
pada setiap tahunnya.
Adapun Rencana Strategis Badan PPKBD Kabupaten Nganjuk
Tahun 2014–2019 yang memuat indikator keberhasilan yang dijadikan
tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah
dilaksanakan.
Adapun indikator kinerja Urusan Pemberdayaan perempuan dan
Keluarga Berencana & Keluarga sejahtera adalah sebagai berikut :
a. Indeks Pemberdayaan Gender
b. Prosentase SKPD yang ber-anggaran Responsif Gender
c. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan dan trafficking
d. Prosentase capaian peserta KB aktif
e. Prosentase usia nikah pertama di bawah usia 21 tahun
f. Prosentase pasangan usia subur yang seharusnya ber-KB tapi
belum KB (Unmeet Need)
g. Prosentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Perubahan Badan PPKBD tahun 2016, pelaksanaan kinerja Badan
PPKBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 ditunjang dengan Belanja
Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan
Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung urusan wajib yaitu
urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dengan
ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :
A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 10.027.839.041,-
6
2) Belanja TPP sebesar Rp. -
B. Belanja Langsung di Badan PPKBD Kab. Nganjuk
1. Program Pelayanan administrasi Perkantorana) Penyediaan jasa surat menyurat.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.200.000,- terealisasi
sebesar RP. 1.192.740 atau 99.40 % selama 12 bulan,
kegiatan ini menghasilkan administrasi surat menyurat
(penerimaan surat masuk dan surat keluar serta
pendistribusiannya)
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 70.000.000 dan telah
terealisasi sebasar Rp. 78.841.865 atau 69.77 % Kegiatan ini
dilaksanakan yaitu :
1. Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12
bulan
2. Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12
bulan
3. Penyediaan sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 36.000.000 dan telah
terealisasi sebesar Rp. 36.000.000 atau 100% untuk
cleaning service Badan PPKBD Kabupaten Nganjuk
d) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 81.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 81.000.000 atau 100% selama 12
bulan, untuk belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh
Badan PPKBD Kab. Nganjuk dipergunakan untuk 5 bidang
dan 20 UPTB
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 9.988.200 atau 99.88% , untuk
pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop
dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait
dengan administrasi perkantoran.
7
f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000 terealisasi
sebesar Rp. 7.496.000 atau 99.95% kegiatan ini
diperuntukan untuk belanja alat listrik dan peralatan
elektronik.
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 5.000.000 atau 100% kegiatan ini
untuk membiayai langganan bulanan surat kabar dan
majalah serta pembelian buku perundang-undangan dan
buku-buku lain
h) Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 87.025.000 terealisasi
sebesar Rp. 86.971.925 atau 99.94% Kegiatan ini
diperuntukan belanja makanan dan minuman harian,
makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu,
serta makanan dan minuman kegiatan.
i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 80.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 79.952.700 atau 99.94%. Bentuk
kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam
rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan
nasional.
j) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000 terealisasi
sebesar Rp. 25.000.000 atau 100%. Bentuk kegiatan ini
berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka
monitoring dan evaluasi kinerja di lingkup kabupaten.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura) Pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000 terealisasi
sebesar Rp 24.794.000 atau 99,18%. Bentuk kegiatan ini
berupa pembelian printer, CPU, monitor, laptop dan Finger
print untuk Badan PPKBD Kab. Nganjuk.
8
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 128.200.000
terealisasi sebesar Rp. 128.198.500 atau 99.99% bentuk
kegiatan ini pemeliharaan gedung dan pembayaran honor
penjaga malam, caraka, petugas kebersihan WCC dan
petugas kebersihan di 20 UPTB PPKB.
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 156.800.000 terealisasi
sebesar Rp. 153.998.574 atau 98.21%. Bentuk kegiatan ini
berupa biaya pembelian BBM/Oli, suku cadang, service dan
belanja STNK kendaraan dinas operasional Badan PPKBD
Kab. Nganjuk.
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,- terealisasi
sebesar Rp 40.000.000 atau 100%. Bentuk Kegiatan ini
adalah belanja penggantian sparepart CPU, Laptop dan
printer dan pemeliharaan peralatan gedung kantor pada
Badan PPKBD Kab. Nganjuk.
e) Pembangunan pagar kantor UPTB PPKB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,- tereallissi
sebesar Rp. 9.906.000 atau 99.06%. Bentuk Kegiatan ini
adalah untuk pembangunan pagar UPTB PPKB Kec. Bagor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatura) Penyediaan Biaya Instruktur Senam - PNS
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.400.000 terealisasi
sebesar Rp. 4.200.000 atau 95.45% bentuk kegiatan ini
berupa biaya Instruktur senam bagi PNS Badan PPKBD kab.
Nganjuk.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatura) Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar 10.320.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 10.078.750 atau 97.66%. Bentuk
kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran pembuatan Daftar
Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kenaikan pangkat
bagi penyuluh KB yaitu berupa Honor dan biaya rapat untuk
Tim Penilai Angka Kredit Badan PPKBD kab. Nganjuk.
9
b) Pemilihan PKB/PLKB berprestasi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar 11.390.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 9.266.550 atau 81.36%. Bentuk
kegiatan ini untuk kebutuhan peningkatan SDM bagi petugas
KB dalam rangka upaya peningkatan dan keberhasilan
program KB/PK.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangana) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja
Kegiatan ini memliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000
dan terealiasi sebesar Rp. 3.000.0000 atau tercapai 100%.
Kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran laporan kinerja
(LAKIP, LKPJ dan LPPD) yaitu untuk uang lembur, belanja
ATK dan Penggandaan.
b) Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000 kegiatan
terealisasi sebesar Rp. 2.500.000 atau 100% bentuk
kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran laporan keuangan
semester dengan tertib yaitu untuk uang lembur belanja ATK
dan penggandaan.
c) Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000 kegiatan
terealisasi sebesar Rp. 2.500.000 atau 100% bentuk
kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran laporan keuangan
akhir tahun dengan tertib yaitu untuk uang lembur belanja
ATK dan penggandaan.
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuana) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga
kerja perempuan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 44.818.800 atau 99.60%. Kegiatan ini
untuk penyuluhan dan peran serta masyarakat dan
kesetaraan gender ( calon tenaga kerja perempuan).
b) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak
kekerasan
10
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 325.000.000 kegiatan
terealisasi sebesar Rp. 301.809.300 atau 92.86% bentuk
kegiatan ini untuk pendampingan korban tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak yaitu perempuan tindak
KDRT, Non KDRT dan perlindungan anak.
c) Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan
sejahtera (P2WKSS)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000 terealisasi
Rp. 82.438.400 atau 96.99%. Bentuk dari kegiatan ini adalah
penyuluhan dan ketrampilan bagi ibu rumah tangga.
7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunana) Pembinaan Organisasi Perempuan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan
terealisasi Rp.145.717.500 atau 97.15% dan kegiatan ini
untuk penyuluhan dan peran serta kesetaraan gender
( seperti pengurus organisasi perempuan).
b) Pelatihan UEP bagi perempuan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.620.000,- dan
terealisasi Rp. 50.500.000 atau 99.76%. Kegiatan ini
difokuskan pada pelatihan meningkatkan kemampuan
perempuan dalam melaksanakan kegiatan usaha dan
peningkatan pendapatan keluarga.
8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anaka) Workshop peningkatan peran perempuan dalam
pengambilan keputusan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 110.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 88.731.200 atau 80.66%, kegiatan ini
untuk kegiatan sosialisasi peran serta dan kesetaraan
gender.
b) Pembinaan perlindungan anak dan penyelenggaraan
kongres anak
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000 terealisasi
sebesar Rp. 99.736.700 atau 99.74%, kegiatan ini untuk
pelaksanaan kongres anak ( siswa SLTP dan SLTA beserta
11
pendamping) dan pendampingan konggres anak sehingga
terwujudnya peran serta anak dalam pembangunan.
9. Program Pelayanan Kontrasepsia) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 114.000.000
terealisasi sebesar Rp. 111.600.000 atau 97.98%, kegiatan
ini untuk kebutuhan pelayanan kontrasepsi KB.
b) Pelayanan KB Medis Operasi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 255.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 250.880.000 atau 98.38%, kegiatan
ini untuk kebutuhan pelayanan KB Medis Operasi wanita dan
pria.
10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiria) Pemilihan Keluarga Harmonis Sejahtera dan peserta KB
Lestari Teladan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000
terealisasi sebesar Rp. 67.198.000 atau 89.60%.
Kegiatan ini untuk pembinaan dan pemilihan keluarga
sejahtera berkualitas dan terpilihnya peserta KB Lestari
teladan.
b) Pengendalian dan pengelolaan program KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 30.000.000 atau 100%, kegiatan ini
untuk pemenuhan sarana prasarana program KB.
11. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakata) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
dimasyarakat.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000 terealisasi
sebesar Rp. 24.808.250 atau 99.23%.
12. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
12
a) Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
(kesehatan reproduksi remaja)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000
terealisasi sebesar Rp. 53.678.000 atau 97.60%.
Kegiatan ini untuk usaha peningkatan pembinaan dan
penyuluhan PIK-KRR.
13. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluargaa) Pemberdayaan kelompok UPPKS melalui GERINDA
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000
terealisasi sebesar Rp. 49.841.500 atau tercapai sebesar
99.68% . Kegiatan ini untuk kegiatan ketrampilan dan
manajemen usaha dan terlaksananya pembinaan bagi
peserta Gerinda.
b) Pembinaan pendamping Kelompok Bina Keluarga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000. kegiatan
ini sudah terealisasi dan kegiatan ini untuk pembinaan dan
terwujudnya fasilitas pokja dan kader treibina (BKB, BKR
dan BKL) sebesar Rp. 79.683.500 atau 99.60%.
14. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADUa) Pembentukan model operasional BKB Bina Keluarga Balita
Posyandu-PADU (pendidikan anak dini usia)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000
terealisasi sebesar Rp. 79.789.500 atau 99.74% kegiatan
ini untuk pelatihan kader BKB dan pembentukan kelompok
BKB terpadu.
15. Program Pendukung Operasional KBa) Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK Reguler 2016)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 14.896.000 tidak
diserap karena turunnya dana dari pusat tidak mencukupi
untuk pembangunan balai PKB.
b) Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik
2016)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 709.650.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 455.472.884 atau tercapai 64.18%.
13
16. Program Penguatan Kelembagaan Kemitraan Kependudukan dan KBa) Penyusunan rencana kerja koalisi kependudukan dalam
program KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000
terealisasi sebesar Rp. 24.668.000 atau 98.67%. Kegiatan
ini digunakan untuk penyusunan rencana kerja koalisi
kependudukan.
17. Program Kependudukan dan Keluarga Berencanaa) Pembinaan Keluarga Berencana
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 49.820.000 atau 99.64%.
b) Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.444.886.500 dan
telah terealisasi sebesar Rp. 3.431.283.050 atau 99.61% .
c) Pelayanan KB Baru di Lapangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000 dan
kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 74.330.000 atau
99.11% dan kegiatan ini upaya untuk meningkatkan jumlah
peserta KB baru.
d) Penyebarluasan informasi ketahanan keluarga sejahtera
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000
terealisasi sebesar Rp. 69.661.600 atau 99.52%. kegiatan
ini untuk penyediaan bahan KIE dan upaya penyebarluasan
informasi program KB.
e) Pendataan Keluarga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 104.000.000
terealisasi sebesar Rp. 101.137.250 atau 97.25%..
f) Pencatatan dan Pelaporan Petugas KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 55.138.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 49.596.750 atau 89.95%. Kegiatan
ini untuk Pencatatan dan pelaporan petugas KB
Desa/Kelurahan.
g) Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu melalui
sosialisasi Kespro.
14
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 19.703.750 atau 98.52% Kegiatan
ini difokuskan pada perlindungan Reproduksi bagi akseptor
KB.
h) Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP) bagi
Ketua TP PKK Kec/Desa/Kel.se Kab. Nganjuk
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 36.015.000 dan
terealisasi sebesar Rp. 35.897.000 atau 99.67%.
15
2.2. Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya
No
Urusan Bidang/Program/
Kegiatan
Indikator hasil program/ keluaran kegiatan
Target dan Realiasi kinerja program dan keluaran kegiatan kegiatan tahun 2016
Target dan perkiraan Realiasi capaian program dan keluaran kegiatan kegiatan tahun 2017
Target Realisasi
TingkatRealisasi
(%)
TargetProgram/Keluaran
Renja SKPDTahun 2017
RealisasiCapaian Tingkat
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9A. Program pelayanan administrasi
perkantoran1 Penyediaan jasa surat
menyuratTercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/ Terwujudnya jasa surat menyurat selama 1 tahun
60 surat 58 surat 96.66% 80 surat 45 surat 56.25%
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis
20 lokasi 20 lokasi 100 % 12 bulan 9 bulan 75.00%
16
kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/ Terlaksananya komunikasi antar instansi,air lancer,listrik tercukupi
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/ Terlaksananya pemeliharaan kebersihan gedung
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 9 bulan 75.00%
4 Penyediaan alat tulis kantor
Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/ tertib administrasi kantor badan
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 9 bulan 75.00%
17
dan UPTB5 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/Terpenuhinya bebutuhan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 9 bulan 75.00%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/Terpenuhinya Penerangan gedung kantor dan rumah dinas
2 bangunan 2 bangunan 100 % 1 kantor 1 kantor 100%
7 Penyediaan Bahan-Bahan Bacaan dan Perundang Undangan
Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis
3 media cetak 3 media cetak 100% 3 media cetak 2 media cetak 66.67%
18
kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/Tercukupinya bahan referensi sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/Tercukupinya kebutuhan konsumsi rapat, harian dan tamu serta calon akseptor
1832 orang 1832 orang 100% 1705 o/b 1395 o/b 81.82%
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah
Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan
306 kali 306 kali 100% 100% 67% 67.15%
19
prima/Meningkatnya kelancaran hubungan koordinasi keluar daerah
10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Tercapaianya pelayanan administrasi perkantoran yang berbasis kinerja guna meningkatkan pelayanan prima/Meningkatnya kelancaran koordinasi dalam daerah
111 PNS Badan
PPKBD dan UPTB
111 PNS Badan
PPKBD dan UPTB
100% 100% 73% 73.10%
B Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur1 Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor
6 unit 6 unit 100%
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya pengadaan peralatan gedung kantor
1 set 1 set 100% 6 unit 6 unit 100%
3 Penambahan daya listrik
Terlaksananya penambahan daya listrik
1 lokasi 1 lokasi 100%
4 Pengadaan mebeleur Terwujudnya 10 unit 10 unit 100%
20
pengadaan almari, kayu, rak arsip, kursi putar, kursi lobby, meja ½ biro, meja kursi tamu kaban
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas/terepeliharanya gedung kantor dengan baik.
2 bangunan 2 bangunan 100% 1 gedung 1 gedung 100%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas/Terwujudnya perawatan , BBM, STNK kendaraan roda 4 dan roda 2
136 Unit 136 Unit 100% 136 Unit 136 Unit 100%
21
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas/Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dengan Baik
9 jenis 9 jenis 100% 100% 44% 44.23%
8 Pembangunan pagar kantor UPTB PPKB
Terwujudnya pembangunan pagar kantor UPTB PPKB Kec. Bagor
1 lokasi 1 lokasi 100%
C Program peningkatan disiplin aparatur 1 Penyediaan biaya
instruktur senam PNSTerwujudnya pelaksanaan senam PNS
33 PNS 33 PNS 100% 12 bulan 9 bulan 75.00%
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna meningkatkan kinerja aparatur/Terlaksananya penilaian angka
87 PKB 87 PKB 100 % 99 PKB/PLKB 99 PKB/PLKB 100%
22
kredit pejabat fungsional BPPKBD Kab. Nganjuk
2 Pemilihan PKB/PLKB berprestasi
Terlaksananya pemilihan PKB/PLKB berprestasi
20 PLKB 20 PLKB 100% 4 orang pemenang
4 orang pemenang
100%
E Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja Dinas PPKB Daerah Kab. Nganjuk
100% 100% 100% 100% 84% 83.64%
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan menuju penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel/Terlaksananya laporan semester dan laporan prognosis realisasi
100% 100% 100% 1 laporan 1 laporan 100%
23
anggaran sesuai peraturan
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan menuju penatausahaan keuangan yang tertib dan akuntabel/Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun sesuai peraturan
100% 100% 100% 1 laporan - 0%
F Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
Meningkatnya kwalitas hidup perempuan / Terlaksananya penyuluhan peranserta dan kesetaraan gender
160 orang 160 orang 100%
2 Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Meningkatnya kwalitas hidup perempuan /Terlaksananya pendampingan
150 orang 150 orang 100%
24
korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
3 Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)
Meningkatnya kwalitas hidup perempuan / Terlaksananya penyuluhan bagi masyarakat dan pelatihan ketrampilan bagi ibu rumah tangga
80 orang 80 orang 100%
G Program Peningkatan peranserta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
1 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan
Terbinanya pelaksanaan program dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender untuk organisasi perempuan di Kabupaten Nganjuk
200 orang 200 orang 100 %
2 Pelatihan usaha ekonomi produktif bagi perempuan
Terciptanya kesadaran tingkah laku perempuan dalam melaksanakan
45 orang 45 orang 100 %
25
kegiatan usaha ekonomi produktif, usaha bidang pangan dan bidang sandang untuk membantu ekonomi keluarga
H Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
Peningkatan kualitas hidup perempuan/Terlaksananya penyuluhan peranserta dan kesetaraan gender
500 orang 500 orang 100%
2 Pembinaan perlindungan anak dan penyelenggaraan konggres anak
Peningkatan kualitas hidup perempuan/Terlaksananya sosialisasi /konggres anak
200 orang 200 orang 100 %
I Program Pelayanan Kontrasepsi1 Pelayanan Konseling
KBMeningkatnya program KB / Meningkatnya konseling KB
101 orang 97 orang 96.12%
2 Pelayanan pemasangan
Meningkatnya program KB /
225 orang 225 orang 100% 250 orang 135 orang 54.00 %
26
kontrasepsi KB Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB
3 Pelayanan KB medis operasi
Meningkatnya program KB / Meningkatnya pelayanan medis operasi
300 orang 300 orang 100% 570 orang 538 orang 94.39%
J Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1 Pemilihan keluarga harmonis sejahtera dan peserta KB lestari teladan
Terwujudnya keluarga harmonis berkwalitas dan KB Lestari /Terpilihnya keluarga sejahtera berkwalitas dan terpilihnya peserta KB Lestari Teladan
3 pasang keluarga
harmonis dan 9 akseptor KB Lestari
3 pasang keluarga
harmonis dan 9 akseptor KB
Lestari
100% 12 pasang 12 pasang 100%
2 Pengendalian dan pengelolaan program KB
Terwujudnya keluarga harmonis berkwalitas dan KB Lestari /Terlaksananya pencatatan dan pelaporan klinik F2KB dan meningkatnya sarana
113 RR klinik dan penyuluh
KB di 20 Kecamatan
113 RR klinik dan penyuluh
KB di 20 Kecamatan
100 % 119 RR dan Penyuluh KB
119 RR dan Penyuluh KB
100%
27
prasarana program KB
3 Pembinaan Keluarga Sejahtera
Terwujudnya keluarga harmonis berkwalitas dan KB Lestari /Terlaksananya hari keluarga nasional dengan kagiatan jalan sehat dan lomba cerdas cermat kader KB
70 orang 66 orang 93.81%
K Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
1 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat
Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat
300 orang 300 orang 100% 80% 80% 100 %
L Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1 Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)
Terbinanya pusat informasi dan konseling KRR/Meningkatnya pembinaan PIK KRR
200 orang 200 orang 100 % 100% 98% 97.89%
28
M Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
1 Pemberdayaan kelompok UPPKS melalui Gerakan Industri Keluarga (GERINDA)
Terlaksananya pembinaan dan terwujudnya fasilitas pokja dan kader tribina (BKB,BKR dan BKL) /Terlaksanannya kegiatan ketrampilan dan managemen usaha bagi peserta GERINDA dan terlaksanannya pembinaan bagi pengelola
125 peserta Gerinda dan 20 Kelompok
125 peserta Gerinda dan 20 Kelompok
100% 100% 98% 97.59%
2 Pembinaan pendamping kelompok bina keluarga
Terlaksananya pembinaan dan terwujudnya fasilitas pokja dan kader tribina ( BKB, BKR dan BKL) / Terwujudnya pokja BKB dan pembinaan kader tribina (BKB, BKR dan BKL)
300 orang pokja BKB, BKR, BKL
300 orang pokja BKB, BKR, BKL
100 % 100% 54% 54.45%
29
3 Pelatihan kelompok UPPKS melalui Gerinda (PIK)
Terlatihnya kelompok UPPKS Barokah Bunda di Desa Mlandangan
25 orang 25 orang 100%
N Program Pengembangan model oprasional BKB-Posyandu-PADU
1 Pembentukan model operasional BKB (Bina Keluarga Balita)-Posyandu-PADU (Pendidikan Anak Dini Usia)
Terlatihnya Kader BKB-Posyandu pada percontohan di Kecamatan/Terlatihnya kader BKB terpadu percontohan di Kecamatan
200 kader BKB
200 kader BKB
100% 100% 94% 93.91%
2 Pelatihan bagi kader BKB (PIK)
Terlatihnya kader BKB di 15 desa/ kelurahan sejumlah 25 kelompok
100% - 0%
O Program Pendukung Operasional KB1 Pembangunan Balai
Penyuluhan KB (DAK 2016)
Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluhan KB
4 unit 4 unit 100%
2 Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik 2017)
Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluhan KB
2 lokasi - 0%
3 Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB (DAK
Terwujudnya rehabilitasi Balai
3 lokasi - 0%
30
Fisik 2018) Penyuluhan KB4 Pengadaan
perlengkapan gedung kantor (DAK Reguler 2017)
Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor
4 paket - 0%
5 Pengadaan peralatan gedung kantor (DAK Reguler 2017)
Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor
4 paket - 0%
6 Biaya Operasional KB (DAK Non Fisik 2016)
Terwujudnya pembiayaan operasional KB Non Fisik
16 lokasi 16 lokasi 100% 1 unit 9 bulan 0 %
7 Biaya Operasional KB (DAK Non Fisik 2017)
Terwujudnya pembiayaan operasional KB Non Fisik
20 UPTD 20 UPTD 100%
P Program Kelembagaaan Kemitraan Kependudukan dan KB
1 Raker dan Penyusunan Rencana Kerja Koalisi Kependudukan dan Program KB
Terlaksananya pengadaan kendaraan roda 2
220 orang 220 orang 100% 12 bulan 9 bulan 98.67 %
2 Penyelenggaraan Koalisi Kependudukan dalam program KB
Terwujudnya penjabaran program kerja koalisi kependudukan di Kab. Nganjuk dan terselenggaranya seminar kependudukan
100% 14% 13.96%
31
Q Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
1 Penyebarluasan informasi ketahanan keluarga sejahtera
Meningkatnya kesertaan ber-KB / Tersedianya bahan KIE dalam upaya penyebarluasan informasi program KB dan seluruh keluarga
2874 buah/paket
2874 buah/paket
100% 100% 13.70% 13.70%
2 Pembinaan Keluarga Berencana
Meningkatnya kesertaan ber-KB / Meningkatnya pembinaan peserta KB baru dan aktif
1360 Kader KB
1360 Kader KB
100% 2000 akseptor 2000 akseptor 100%
3 Pemutakhiran data keluarga
Meningkatnya kesertaan ber-KB / Terlaksananya pemutakhiran data keluarga
284 desa/ kelurahan
284 desa/ kelurahan
100% 284 desa/ kelurahan
284 desa/ kelurahan
100%
4 Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
Meningkatnya kesertaan ber-KB / meningkatnya pengetahuan PPKBD dalam membina peserta KB
5.254 orang 5.254 orang 100% 5.254 orang 5.254 orang 100%
5 Pelayanan KB Baru di Meningkatnya 2800 2800 100% 100% 1.13% 1.13%
32
Lapangan kesertaan ber-KB / Meningkatnya jumlah peserta KB baru
akseptor akseptor
6 Pencatatan dan Pelaporan Petugas KB
Meningkatnya kesertaan ber-KB / Terlaksananya pencatatan dan Pelaporan petugas KB desa/kelurahan
20 Kecamatan
20 Kecamatan
100% 12 kali 9 kali 75.00%
7 Peningkatan Perlindungan hak reproduksi individu melalui sosialisasi kesehatan reproduksi
Terlaksananya sosialisasi kesehatan reproduksi individu
500 orang 500 orang 100% 400 orang 400 orang 100%
8 Pelayanan KIE pasca persalinan dan pasca keguguran
Terlaksananya pelayanan KIE PP dan PK terhadap PUS
400 PUS yang hamil
400 PUS yang hamil
100 %
9 Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi ketua TP PKK Kec/Desa/Kel. Se Kab. Nganjuk
Terlaksananya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP) bagi ketua TP PKK Kec/desa/Kel. Se Kab. Nganjuk
20 Ketua TP.PKK Kec
dan 284 TP.PKK Desa/Kel
20 Ketua TP.PKK Kec
dan 284 TP.PKK Desa/Kel
100% 250 orang - 0 %
33
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPDBerdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, dapat kita analisis bahwa
pada tahun 2016 terdapat banyak sekali perkembangan dalam hal
pencapaian anggaran dan pemberian layanan kepada masyarakat dalam
bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Masing masing
urusan wajib mempunyai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas. Pada
Tahun 2016, kegiatan-kegiatan prioritas tersebut terdapat kenaikan dalam
penganggaran dan kualitas kinerjanya.
2.3.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan yang diutamakan untuk bidang pemberdayaan
perempuan adalah kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan, Sosialisasi kesetaraan & keadilan gender
serta perlindungan anak dan Pembinaan perlindungan anak dan
penyelanggaraan kongres anak. Untuk kegiatan fasilitasi upaya
perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan
perlindungan anak mentargetkan 150 orang yang difasilitasi dan
tercapai 24.96%. Hal ini membuktikan bahwa Fasilitasi penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mendapat
perhatian. Untuk kegiatan sosialisasi keseteraan dan keadilan
gender serta perlindungan anak selama ini sudah dilakukan kegiatan
sosialisasi perlindungan anak dengan terwujudnya launching KOTA
LAYAK ANAK (KLA) Kabupaten Nganjuk dan Forum Perlindungan
Anak (FORPAN) Kabupaten Nganjuk. Kegiatan KLA dan FORPAN
merupakan perwujudan dan tindak lanjut dari kegiatan Pembinaan
perlindungan anak dan penyelenggaraan kongres anak.
2.3.2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Untuk Bidang Keluarga Berencana terdapat program dan
kegiatan prioritas yaitu program pelayanan kontrasepsi dengan
kegiatan pelayanan konseling KB, Pelayanan pemasangan
kontrasepsi KB dan pelayanan KB medis operasi. Pada tahun 2016,
untuk kegiatan pelayanan konseling KB untuk 200 orang, untuk
kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB diberikan kepada
34
250 orang dan pelayanan KB medis operasi untuk 570 orang .
Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan setiap tahun. Hal
tersebut membuktikan bahwa masih adanya perhatian dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
Program dan kegiatan yang prioritas pada Bidang Keluarga
sejahtera yaitu program penyiapan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga melalui pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan dan pemberdayaan kelompok UPPKS melalui
Gerakan Industri Keluarga, dengan diadakanya kegiatan ini, bisa
meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara meningkatkan
perekonomian keluarga.
Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas PPKB telah secara
maksimal dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian
kinerja sebesar 100 %. Dan untuk realisasi anggarannya pun sampai
denganh tribulan III telah tercapai 98.58 %.
2.3.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
1) TUGAS POKOK :
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan
keluarga berencana daerah.
2) FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis lingkup tugas
2. Dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas rencana pembangunan
daerah
4. Pelaksanaan tugas lain.
3) KEPALA BADAN :
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana mempunyia tugas merumuskan kebijakan teknis,
memberikan dukungan penyelanggaraan pemerintah daerah,
35
membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana.
4) SEKRETARIAT :
Sekretariat mempunyai fungsi :
1. Pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi
2. Penggordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
secara terpadu
3. Pelayanan administrasi
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
A. Sub Bagian Umum
Sub Bagian umum mempunyai tugas :
a) Melaksanakan kegaitan ketatausahaan dan
ketatalaksanaan
b) Melaksanakan urusan kerumahtanggan, perlengkapan
dan keprotokolan
c) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
sekretaris sesuai dengan tugasnya
B. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a) Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan
anggaran
b) Menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-
SKPD)
c) Melaksanakan tertib administrasi keuangan
d) Menyusun laporan keuangan
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
sekretaris sesuai dengan tugasnya
C. Sub Bagian Program dan Evaluasi
Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
a) Melaksanakan koordinasi penyusunan program
kegiatan
36
b) Melaksanakan penyusunan program kegiatan
c) Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan
d) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
sekretaris sesuai dengan tugasnya
5) BIDANG PEMBERDAYAN PEREMPUAN
TUGAS :
Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas
merumuskan kebijakan di bidang kesetaraan dan keadilan
gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan
Perempuan serta pelaksanaan Pengarusutamaan gender di
Daerah.
FUNGSI :
a. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan program dan
pelaksanaan kegiatan Kesetaraan dan Keadilan Gender,
Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan
Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
b. Penyusunan program Kesetaraan keadilan Gender serta
Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan
Perempuan dan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
c. Penyusunan Petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan
perempuan, kesetaraan dan keadilan gender dan
perlindungan Perempuan dan Anak serta pengarusutamaan
gender.
d. Bimbingan dan pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan
perempuan, kesetaraan dan Keadilan Gender serta
Perlindungan Perempuan dan Anak pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender.
e. Penyiapan bahan koordinasi peran serta masyarakat,
Pemerintah dan swasta program kegiatan pemberdayaan
Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak serta Pengarusutamaan Gender.
f. Kemampuan dan fasilitas Lembaga yang peduli perempuan.
37
g. Penyediaan data gender
h. Penyiapan bahan evaluasi dan Pelaporan serta bahan
pengambilan kebijakan di bidang Pemberdayaan
Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Perlindungan
dan Anak serta pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
A. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :
a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang
pengarusutamaan gender
b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah di bidang pengarusutamaan gender
c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang
pengarusutamaan, keseteraan dan keadilan gender
d) Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
kepala bidang pemberdayaan perempuan sesuai
dengan tugasnya
B. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mempunyai tugas :
a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
kepala bidang pemberdayaan perempuan sesuai
dengan tugasnya.
6) BIDANG KELUARGA BERENCANA
TUGAS :
38
Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas
mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan membuat
petunjuk teknis pembinaan, penyuluhan dan pelayanan
Keluarga Berencana, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak,
pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja
dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keluarga
Berencana.
FUNGSI :
a. Pengumpulan bahan, pengolahan dan penyusunan juklak,
juknis pembinaan program Keluarga Berencana.
b. Penyusunan petunjuk teknis, pelayanan kontrasepsi dan
pengayoman pasca pelayanan.
c. Pengelolaan jaminan pelayanan Keluarga Berencana serta
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.
d. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan
institusi masyarakat pendukung program Keluarga
Berencana.
e. Menyiapkan susunan strategi program rintisan untuk
pelayanan Keluarga Berencana di wilayah khusus.
f. Melaksanakan koordinasi lintas dinas dan lintas program
untuk pemantapan komitmen operasional dan pelayanan.
g. Melaporkan dan mengevaluasi hasil program keluarga
Berencana.
A. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana
Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai
tugas :
a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan
keluarga berencana
b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah di bidang pelayanan keluarga
berencana, pelayanan kontrasepsi dan pengayoman
pasca pelayanan, penangggulangan masalah
kesehatan reproduksi
39
c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan
keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi dan
pengayoman pasca pelayanan, penanggulangan
masalah kesehatan reproduksi
d) Melaksanakan pembinaan institusi masyarakat
pendukung program keluarga berencana dan
pelayanan keluarga berencana serta peningkatan
partisipasi pria dalam pelayanan keluarga berencana
e) Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan
dalam upaya untuk penanggulangan efek samping,
kegagalan, komplikasi dalam pemakaian alat kontrsepsi
f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan
tugasnya
B. Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Reproduksi
mempunyai tugas :
a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan
kesehatan reproduksi
b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan
reproduksi
c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang pelayanan
kesehatan reproduksi
d) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen
pelayanan kesehatan reproduksi bagi penduduk miskin
e) Membentuk, membina dan memanfaatkan pusat
informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja
f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan
tugasnya
7) BIDANG KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
40
TUGAS :
Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan
pedoman pembangunan Keluarga Sejahtera, pengembangan
kemitraan dan kewirausahaan, program rintisan untuk
peningkatan tahapan Keluarga Sejahtera serta melakukan
penyuluhan advokasi dan komunikasi, Informasi dan Edukasi
kepada keluarga dan masyarakat.
FUNGSI :
a. Pengumpulan bahan dan mengolah bahan penyusunan
pedoman pelaksanaan jiwa wirausaha kemitrausahaan,
peningkatan perilaku usaha dan tenaga terampil dalam
keluarga dan masyarakat.
b. Penyiapan bahan untuk penyusunan konsep pengembangan
wirausaha, kemitrausahaan dan tenaga terampil dalam
keluarga dan masyarakat.
c. Pengumpulan dan Pengolahan bahan untuk menyusun
petunjuk pelaksanaan pemberdayaan keluarga dalam rangka
membangun keluarga kecil berkualitas.
d. Penyiapan dan Pengolahan bahan penyusunan materi media
untuk penyuluhan, Komunikasi, Informasi, edukasi dan
Advokasi pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga
Sejahtera.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
A. Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil
Berkualitas
Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil
Berkualitas mempunyai tugas :
a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas
41
b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas
c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang
penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas
d) Meningkatkan perilaku usaha, tenaga terampil dalam
keluarga dan masyarakat
e) Melaksanakan pembinaan keluarga rentan dan
penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas
f) Melaksanakan penggalangan pengembangan jiwa
wirausaha, kemitrausahaan antara kelompok usaha
bersama dan dunia usaha dalam rangka kemudahan
akses terhadap penyediaan bahan baku, manajemen
dan pemasaran produk
g) Melaksanakan pengembangan kelompok-kelompok
usaha bersama terutama untuk keluarga pras sejahtera
dan keluarga sejahtera
h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
kelapa bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga
sesuai dangan tugasnya
B. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
mempunyai tugas :
a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi
b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang advokasi, komunikasi,
informasi dan edukasi
c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi
d) Mengembangkan prototype media dan sarana advokasi
dan komunikasi, informasi dan edukasi dalam
membangun keluarga berkualitas
42
e) Memfasilitasi pembentukan pusat pelayanan advokasi,
konseling, konsultasi bagi keluarga dan masyarakat
f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan
Keluarga sesuai dengan tugasnya
8) BIDANG PENDATAAN DAN SUPERVISI
TUGAS :
Bidang Pendataan dan Supervisi mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengolah
dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pendataan dan
Supervisi pada bidang Pemberdayaan
Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta
Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
FUNGSI :
a. Perencanaan kegiatan Pendataan dan Supervisi di bidang
kegiatan Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak,
Keluarga Berencana, Ketahanan dan Pemberdayan
Keluarga.
b. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan program dan
pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana.
c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan Pendataan dan Supervisi
di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana.
d. Bimbingan dan pembinaan pelaksanaan Pendataan dan
Supervisi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana.
e. Pelaksanaan Pendataan dan Supervisi di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta bahan
pengambilan kebijakan di bidang Pendataan dan Supervisi
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
43
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nganjuk.
A. Sub Bidang Pendataan Keluarga
Sub Bidang Pendataan Keluarga mempunyai tugas :
a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan
keluarga
b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pendataan keluarga
c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang
Pendataan Keluarga
d) Melaksanakan tugas-tugas lainn yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pendataan dan Supervisi sesuai dengan
tugasnya
B. Sub Bidang Supervisi dan Fasilitasi
Sub Bidang Supervisi dan Fasilitasi mempunyai tugas :
a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang supervisi dan
fasilitasi
b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang supervisi dan fasilitasi
c) Membina dan melaksanakan tugas di bidang supervisi
dan fasilitasi
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pendataan dan Supervisi sesuai dengan
tugasnya
44
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalSejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah
nasional tahun 2014-2019 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian
sasaran pembangunan tahun 2016, maka arah kebijakan pembangunan
Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk difokuskan pada :
3.1.1. Revitalisasi program KB :
1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB
2. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam
program KKB
3. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk
4. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi
5. Pelatihan penelitian dan pengembangan program kependudukan
dan KB
6. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan
3.1.2. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk ditekankan pada :
1. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk
2. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis
antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas
3. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua
sektor terkait
3.1.3. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga ditekankan pada :
1. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen ynag
mendukung pencapaian target kelompok
2. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program
pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga
3. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain
4. Merevitalisasi program-program terpadu di tingkat desa
(Posyandu/Posdaya) yang menunjang program
45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDDalam rangka mewujudkan Misi Dinas PPKB Daerah Kabupaten
Nganjuk, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran
strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas PPKB
Kabupaten Nganjuk Tahun 2017, yaitu:
1. Dari Misi “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB di Kabupaten Nganjuk” dijabarkan dalam tujuan “Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dengan Terselenggaranya Pelayanan KB Serta Upaya Pengendalian Penduduk”
Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana
3.3. Program dan KegiatanBerdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017,
pelaksanaan kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 ditunjang
dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk
Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung
Urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dengan ruang
lingkup kegiatannya. Dalam Rencana Kerja Dinas PPKB Tahun 2017
direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
3.3.1. Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp -
2) Belanja TPP sebesar Rp. -
3.3.2. Belanja Langsung di Dinas PPKB Daerah Kab. Nganjuk
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.a) Penyediaan jasa surat menyurat.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.200.000,- Kegiatan ini
merencanakan pengiriman untuk 80 surat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 70.000.000,-. Kegiatan
yang dilaksanakan yaitu:
46
Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12
bulan
Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama
12 bulan
Penyediaan untuk jasa air dan listrik untuk 12 bulan
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 48.000.000,-. Kegiatan
ini melaksanakan penyediaan jasa petugas kebersihan kantor
UPTD selama 12 bulan.
d) Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.500.000,-. Kegiatan ini
melaksanakan penyediaan peralatan kebersihan kantor UPTD
selama 12 bulan.
e) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 81.000.000.
Belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB
Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000. Kegiatan ini
diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik
berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko
yang terkait dengan administrasi perkantoran.
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,-. Kegiatan ini
ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.
h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,-. Kegiatan ini
untuk membiayai langanan bulanan surat kabar dan majalah
serta pembelian buku perundang-undangan dan buku-buku
lain.
i) Penyediaan makanan dan minuman
47
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 87.025.000,-. Kegiatan
ini diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman harian,
makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu,
dan makanan dan minuman kegiatan.
j) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000. Bentuk
kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam
rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan
nasional.
k) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,- Bentuk
kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah
dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja UPTD Dinas
PPKB Kab. Nganjuk
l) Pengadaan mebelair
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 91.000.000,- Bentuk
kegiatan ini berupa Pengadaan alamari kayu, rak arsip, kursi
putar, kursi loby, meja ½ biro, meja kursi tamu kepala Dinas
PPKB Kab. Nganjuk
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura) Pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 53.500.000,-. Bentuk
Kegiatan ini berupa pengadaan CPU, Monitor, printer, UPS
tabilizer, laptop, CCTV
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 166.800.000,-.
Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan
kendaraan dinas operasional sebanyak 10 unit kendaraan
roda empat, 127 unit kendaraan roda dua, belanja bahan
bakar kendaraan, suku cadang, service dan pembayaran
heregistrasi.
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
48
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.000,-. Kegiatan
ini dipergunakan untuk perawatan dan perbaikan gedung
Kantor DPPKB
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000. Kegiatan ini
dipergunakan untuk service dan pembelian suku cadang
peralatan kantor seperti lap top, Komputer, warless, sound
system, AC dan mesin ketik
e) Pembangunan pagar kantor UPTB PPKB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,-. Kegiatan
ini dipergunakan untuk pembangunan pagar UPTD PPKB
Kecamatan prambon dan kertosono.
f) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.750.000,-. Kegiatan
ini dipergunakan untuk pengadaan AC, kipas angin dan
Televisi
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatura) Penyediaan biaya instruktur senam PNS.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.400.000,-. Kegiatan ini
untuk biaya senam PNS Dinas PPKB Kab. Nganjuk.
4. Program Kapasitas kapasitas Sumber Daya Aparatura) Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.320.000,-. Kegiatan
ini untuk pembinaan penilaian angka kredit bagi pejabat
fungsional
b) Pemilihan PKB/PLKB berprestasi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 11.390.000,-. Kegiatan
ini untuk Peningkatan SDM PKB/PLKB
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangana) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
49
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,-. Kegiatan ini
untuk kebutuhan kelancaran laporan capaian kinerja dan
ikhtisar yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan
penggandaan.
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,-. Kegiatan ini
untuk kebutuhan kelancaran laporan keuangan semester
dengan tertib yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan
penggandaan.
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000. Kegiatan ini
untuk kebutuhan kelancaran laporan keuangan Akhir Tahun
dengan tertib yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan
penggandaan.
6. Program Pelayanan Kontrasepsia) Pelayanan Konseling KB
Kegiatan ini dianggarkan Rp 40.000.000 dan dipergunakan
untuk meningkatkan konseling KB bagi PLKB/PKB dan PPKB,
sehingga bisa terlaksananya program konseling KB dengan
baik.
b) Pelayanan KB Medis Operasi
Kegiatan ini dianggarkan 300.000.000 dan dipergunakan
untuk terlaksananya pelayanan KB Medis operasi bagi pra
sejahtera dan sejahtera 1 karena alasan ekonomi sehingga
tercapainya KB baru.
c) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Kegiatan ini dianggarkan 160 .000.000 dan dipergunakan
untuk pelayanan pemasangan kontrasepsi KB sehingga
terlaksananya kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi
KB dengan baik, papsmer, komplikasi.
50
7. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRRa) Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
(Kesehatan Reproduksi Remaja)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 205.000.000 digunakan
untuk Kegiatan fasilitasi PIK KRR dan pemilihan PIK Remaja
se Kab. Nganjuk dan jambore kelompok PIK Remaja se Kab.
Nganjuk.
8. Program Promosi Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakata) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.595.000 digunakan
untuk Kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak
pada PUS yang mempunyai balita dan Pusmupar
9. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiria) Pengendalian dan pengelolaan program KB
Kegiatan ini dianggarkan 45.000.000 dipergunakan untuk
pencatatan dan pelaporan klinik F2KB dan peningkatan
sarana prasarana program KB sehingga terwujudnya sarana
prasarana program KB yang valid.
b) Pemilihan Keluarga Harmonis Sejahtera dan Peserta KB
Lestari Teladan
Kegiatan ini dianggarkan 80.000.000 dipergunakan untuk
pemilihan keluarga sejahtera berkualitas, peserta KB Lestari
Teladan Tk. Kabupaten.
c) Pembinaan Keluarga Sejahtera
Kegiatan ini dianggarkan 85.000.000 dipergunakan untuk
pelaksanaan hari keluarga nasional, sepeda santai dan
resepsi.
51
10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluargaa) Pemberdayaan Kelompok UPPKS melalui GERINDA
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 80.000.000 dan
digunakan untuk kegiatan ketrampilan dan manajemen usaha
bagi peserta GERINDA dan terlaksananya pembinaan bagi
pengelola kelompok dan pemberian bantuan modal berupa
alat-alat sesuai kegiatan pelatihan untuk anggota kelompok.
b) Pembinaan Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 85.000.000 dan
digunakan untuk kegiatan pembinaan, pelatihan kader tribina
(BKB, BKR, BKL) dan UPPKS dan terpilihnya kader BKB,
BKR, BKL dan kader UPPKS terbaik melalui lomba Tk. Kab.
c) Pelatihan kelompok UPPKS melalui Gerinda (PIK)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000 dan
digunakan untuk kegiatan ketrampilan dan manajemen usaha
bagi kelompok UPPKS Barokah Bunda di Desa Mlandangan
11. Program Pengembangan Modal Operasional BKB-Posyandu-PADU a) Pembentukan modal operasional BKB ( Bina Keluarga Balita)-
Posyandu-PADU ( Taman Posyandu )
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 85.000.000 dan
digunakan untuk kegiatan orientasi bagi kader BKB terpadu
percontohan di kecamatan serta terpilihnya kelompok BKB
terbaik Tk. Kabupaten.
b) Pelatihan bagi kader BKB (PIK)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 26.542.000 dan
digunakan untuk kegiatan pelatihan dan peningkatan
penghasilan bagi kader BKB di 15 desa/kel. Sejumlah 25
kelompok.
52
12. Program Penguatan Kelembagaan Kemitraan Kependudukan dan KBa) Penyusunan rencana kerja koalisi kependudukan dalam
program KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000 digunakan
untuk kegiatan penjabaran program kerja koalisi
kependudukan di kab Nganjuk dengan memperhatikan hasil
rakernas koalisi Indonesia untuk kependudukan dan
pembangunan.
13. Program Kependudukan dan Keluarga Berencanaa) Pembinaan Keluarga Berencana
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 digunakan
untuk pembinaan ketua kelompok peserta KB aktif dilapangan.
b) Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.975.649.000
digunakan untuk pembinaan bagi PPKBD dalam membina
peserta KB dan pemberian bantuan transport bagi kader
PPKBD dan Sub PPKBD
c) Pelayanan KB Baru di Lapangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 digunakan
untuk meningkatkan jumlah peserta KB Baru dan KB PP/PK di
lapangan.
d) Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu melalui
sosialisasi kesehatan reproduksi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 33.455.000 digunakan
untuk meningkatkan kesehatan reproduksi individu..
e) Pelayanan KIE ( Komunikasi Informasi Edukasi ) pasca
keguguran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 digunakan
untuk kegiatan peningkatan jumlah akseptor KB
f) Penyebarluasan informasi ketahanan keluarga sejahtera
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000 digunakan
untuk kegiatan sosialisasi program KKB dan seluruh keluarga
53
ikut KKB dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan
sejahtera.
g) Pemutakhiran Data
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 digunakan
untuk kegiatan pemutakhiran data keluarga sehingga
terwujudnya data demografi, keluarga berencana dan tahapan
keluarga yang akurat/vital yaitu 284 desa/kelurahan di 20
kecamatan, untuk cetak formulir F/1MDK/11 dan buku analisa
hasil pemutakhiran data keluarga.
h) Pencatatan dan Pelaporan Petugas KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000 digunakan
untuk kegiatan kegiatan pencatatan dan pelaporan petugas
KB Desa/Kelurahan sehingga terwujud pencatatan dan
pelaporan yang valid di 20 Kecamatan.
i) Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.500.000 digunakan
untuk kegiatan sosialisasi PUP bagi remaja.
54
3.4. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif(Rp)
SumberDana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9A Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1. Penyediaan jasa
surat menyurat
Terwujudnya jasa surat menyurat selama 1 tahun
DPPKB 80 surat 1.200.000 APBD Kab.
Nganjuk
80 surat 1.200.000
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terlaksananya komunikasi dan tercukupinya sumber daya air dan listrik
DPPKB 12 bulan 70.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
12 bulan 80.000.000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya pemeliharaan kebersihan gedung kantor oleh cleaning service dan terlaksananya pemeliharaan kebersihan gedung 20 kantor
DPPKB 12 bulan 48.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
12 bulan 48.000.000
55
UPTB dan kantor WCC
5. Penyediaan Alat Tulis kantor
Tercukupinya alat tulis kantor
DPPKB dan UPT PPKB
12 bulan 81.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
12 bulan 43.200.000
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
DPPKB 12 bulan 10.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
12 bulan 10.000.000
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan
APBD Kab.
Nganjuk
11 barang 5.000.000
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah pembelian gorden dan kulkas
APBD Kab.
Nganjuk
1 paket dan 1 unit
25.000.000
9. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Tercukupinya bahan referensi sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas
DPPKB 2 media cetak dan bahan bacaan dan
perundang-undangan
5.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
3 media cetak
5.000.000
10. Penyediaan makanan dan minuman
Tercukupinya kebutuhan konsumsi rapat harian dan tamu
DPPKB dan 20 UPT DPPKB
1682 orang 87.099.000 APBD Kab.
Nganjuk
12 bulan 125.000.000
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terpenuhinya biaya koordinasi keluar daerah
DPPKB 277 kali 120.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 150.000.000
12. Monitoring evaluasi dan pelaporan
Terpenuhinya kebutuhan biaya koordinasi
DPPKB dan UPT DPPKB
98 PNS BPPKB dan UPTB
20.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
70 kali 20.000.000
56
monitoring dan evaluasi kedinasan
B Program Peningkatan sarana prasarana aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 10 unit dan roda 2 sebanyak 127 unit
Dinas PPKB 10 unit roda 4, 127 unit roda 2 dan
BBM
166.800.000 APBD Kab.
Nganjuk
9 unit roda 4, 127 unit roda 2 dan
BBM
150.000.000
2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terlaksananya perawatan dan perbaikan gedung UPTB
Dinas PPKB Kantor BPPKB 150.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
2 gedung 195.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung dengan baik
Dinas PPKB dan UPT
Kantor dan UPTB 40.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
100% 40.000.000
5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan AC dan Kipas Angin
DPPKB 6 unit 32.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
1 paket 50.000.000
6 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya pengadaan 2 unit printer, seperangkat komputer beserta CPU, monitor dan laptop dan printer (untuk WCC)
DPPKB 6 Unit 17.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
2 Unit 25.000.000
7 Pembangunan Pagar kantor UPTB PPKB
Terlaksananya pembangunan pagar UPTB Kec. Prambon dan Kertosono
DPPKB 2 UPTB 50.000.000
8 Pengadaan Jumlah pengadaan - - - APBD 2 unit 582.000.000
57
kendaraan dinas/ operasional
kendaraan operasional
Kab. Nganjuk
9 Pengadaan mebelair
Terwujudnya pengadaan 10 rak arsip besi, 10 kursi putar
DPPKB 3 unit 20.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
4 rak arsip, 50 kursi
rapat
36.000.000
C Program peningkatan disiplin aparatur1 Penyediaan
biaya instruktur senam PNS
Terwujudnya senam kesehatan jasmani bagi PNS di Lingkungan Dinas PPKBD
Dinas PPKB 11 bulan 4.400,000 APBD Kab.
Nganjuk
35 Orang 4.400,000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Terlaksananya penilaian angka kredit pejabat fungsional
Dinas PPKB 98 PKB 10.320.000 APBD Kab.
Nganjuk
99 PKB 10.500.000
2 Pemilihan PKB/PLKB berprestasi
Terpilihnya PKB/PLKB terbaik
Kabupaten Nganjuk
20 orang 11.390.000 APBD Kab.
Nganjuk
99 PKB 13.800.000
E Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas PPKB 1 kali 3.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
3 laporan 10.000.000
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Terlaksananya laporan keuangan semester sesuai peraturan
Dinas PPKB 1 kali 2.500.000 APBD Kab.
Nganjuk
1 laporan 2.500.000
58
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun sesuai peraturan
Dinas PPKB 1 kali 2.500.000 APBD Kab.
Nganjuk
1 laporan 2.500.000
b .URUSAN WAJIB2 ) Keluarga Berencana
A Pelayanan Kontrasepsi1 Pelayanan
Konseling KBTerlaksananya Pelayanan konseling KB bagi petugas PLKB/PKB dan PPKBD
20 Kecamatan
200 orang 40.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
2 Pelayanan KB Medis Operasi
Terlaksananya pelayanan KB Medis Operasi bagi Pra sejahtera dan Sejahtera 1 karena alasan ekonomi
20 Kecamatan
570 akseptor 255.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
3 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Terlayaninya kegiatan pelayanan KB
Kab. Nganjuk 250 orang 114.000.000 APBD Kab.
Nganjuk4 Pelayanan
Keluarga Berencana
Jumlah peserta pelayanan KB baru MKJP
8520 orang 555.000.000
B Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
1 Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan
Terlaksananya fasilitasi pusat informasi dan
Kab. Nganjuk 100 orang/2 hari dan 120 orang/3
hari
69.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
60 kelompok
PIK
330.000.000
59
konseling KRR ( kesehatan Reproduksi Remaja)
konseling KRR dengan terpilihnya kelompok PIK Remaja Se-Kab Nganjuk
C Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
1 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Terlaksananya penyuluhan tentang kesehatan ibu, bayi dana anak pada PUS yang mempunyai balita dan pusmupar
10 Kecamatan
400 orang 25.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
325 orang 30.500.000
D Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri
1 Pengendalian dan pengelolaan program KB
Terlaksananya pengendalian dan pengelolaan kegiatan di lapangan bagi institusi
20 Kecamatan
119 RR klinik di 20 kecamatan
45.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
119 RR dan penyluh KB
45.000.000
2 Pemilihan Keluarga harmonis Sejahtera dan Peserta KB Lestari Teladan
Terpilihnya keluarga sejahtera, berkualitas dan terpilihnya peserta Kb lestari teladan Tk. Kabupaten
Kabupaten Nganjuk
5 pasang keluarga sejahtera, 9 pasang peserta KB lestari teladan tk. Kab
80.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
20 Kecamatan
120.000.000
3 Pembinaan Keluarga sejahtera
Terlaksananya peringatan Hari Keluarga, jalan sehat dan lomba cerdas cermat kader KB
Kabupaten Nganjuk
Keluarga (masyarakat peduli KB)
85.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
250 keluarga
100.000.000
60
4 Sosialisasi kelompok kerja KB
Jumlah PokJa KB dan Kmpung KB yang terbentuk
280 PokJa KB dan 20 Kampung KB
99.496.250
E Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1 Pemberdayaan kelompok UPPKS melalui Gerakan Industri Keluarga (Gerinda)
Terlaksananya keg. Ketrampilan dan manajemen usaha bagi kelompok UPPKS
Kabupaten Nganjuk
10 kelompok UPPKS dan 150 orang dari 20 Kecamatan
80.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
107 kelompok
205.000.000
2 Pembinaan pendamping Kelompok Bina Keluarga
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kader tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS dan terpilihnya kader BKB, BKR, BKL dan Kader UPPKS terbaik melalui lomba Tk. Kab.
20 Kecamatan
200 orang pktan BKB, BKR, BKL di 20 Kecamatan (Masing-masing pokja 15 orang dan 4 akder terbaik Tk. Kab.
85.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
5 kader BKB dan 5 kader BKL
150.000.000
3 Pelatihan kelompok UPPKS melalui GERINDA (PIK)
Terlatihnya kelompok UPPKS Barokah Bunda di Desa Mlandangan sejumlah 25 orang
Kecamatan Pace
2 Kelompok UPPKS sejumlah 25 orang
4 Pembinaan kelompok BKR
Jumlah kelompok BKR yang dibina dan jumlah peserta lomba pembuatan profil kelompok BKR
20 kelompok
75.000.000
F Pengembangan Model operasional BKB-Posyandu-PADU
61
1 Pembentukan model operasional BKB-Posyandu-PADU (Taman Posyandu)
Terlaksananya pembinaan 284 kel. BKB terpadu percontohan di tiap-tiap desa di 20 kecamatan serta terbinanya kelompok BKB terbaik Tk. Kecamatan dan Tingkat Kabupaten
20 Kecamatan
284 kel. BKB/20 Kec. BKB terpadu Kec. Serta 1 keomp BKB terbaik Tk. Kabupaten
250.400.000 APBD Kab.
Nganjuk
300 kader BKB dan 1500 orang dari 20 kel
200.000.000
2 Pelatihan bagi kader BKB (PIK)
Terlatihnya kader BKB di 15 desa/kelurahan sejumlah 25 kelompok
Kecamatan Nganjuk
Kader BKB di 15 26.542.000 APBD Kab.
Nganjuk
H Penguatan Kelembagaan Kemitraan Kependudukan dan KB
1 Penyelenggaraan Koalisi Kependudukan dalam program KB
Terwujudnya penjabaran program kerja Koalisi Kependudukan di Kab. Nganjuk dan terselenggaranya seminar kependudukan
Kabupaten Nganjuk
49 Org ( Pengurus Koalisi Kependudukan)
25.0000.000 APBD Kab.
Nganjuk
205 peserta/ pengurus
25.000.000
I Kependudukan dan Keluarga Berencana
1 Pembinaan Keluarga Berencana
Terlaksananya Pembinaan ketua kelompok peserta KB aktif (PA) di lapangan
20 Kec. 2000 akseptor 50.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
1200 akseptor
117.000.000
2 Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
Terlaksananya pembinaan KB oleh PPKBD da Sub
20 Kec. 5254 orang 3.712.949.000 APBD Kab.
Nganjuk
5254 orang 6.865.349.000
62
PPKBD, Bantuan transport kader
3 Pelayanan KB baru di Lapangan
Meningkatnya hasil pelayanan KB Baru dan KB PP/PK di lapangan
20 Kec. 7000 akseptor 75.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
4 Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu melalui sosialisasi kesehatan reproduksi
Terlaksananya sosialisasi kesehatan reproduksi individu
20 Kecamatan
400 orang 20.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
5 Pelayanan KIE pasca persalinan dan pasca keguguran
Meningkatnya jumlah akseptor KB
20 Kecamatan
400 PUS yang hamil
40.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
6 Penyebarluasan inormasi ketahanan keluarga sejahtera
Tersebar luasnya informasi program KKB dan seluruh keluarga ikut KKB dalam mewujudkan keluarga kecil Bahagia dan Sejahtera
Kabupaten Nganjuk
1 paket 70.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
30 kali 158.950.000
7 Pemutakhiran data
Terlaksananya pemutakhiran data keluarga Online di 284 desa/kelurahan di 20 Kecamatan sejumlah 355.949 KK
284 Desa/Kel.di 20 kec.
355.949 KK di 20 kecamatan
150.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
284 desa/kel
150.000.000
8 Pencatatan dan Pelaporan
Terlaksananya Pencatatan dan
284 Desa/Kel.di
20 Kecamatan 55.500.000 APBD Kab.
20 Kecamatan
60.000.000
63
Petugas KB pelaporan di Kabupaten Nganjuk
20 kec. Nganjuk
9 Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP)
Terlaksananya sosialisasi PUP
Kabupaten Nganjuk
20 Kecamatan 36.000.000 APBD Kab.
Nganjuk
400 orang 40.000.000
10 Strategi advokasi, penggerakan dan informasi bagi petugas KB
Jumlah peserta bimbingan teknis dan KIE program KB di media massa baik elektronik maupun cetak
116 peserta 20.000.000
11 Pelayanan KIE KB dan perlindungan Kesehatan Reproduksi
Jumlah peserta KIE pasca persalinan dan keguguran
700 orang 66.000.000
64
BAB IV
P E N U T U P
4.1. Program dan kegiatan yang ada di Dinas PPKB Daerah Kabupaten Nganjuk
sampai dengan tribulan III tahun 2017 capaian kinerja sebesar 41,73 %.
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.
Dalam penyusunan renja Dinas PPKB Daerah Kab. Nganjuk yang
disesuaikan dengan Permendagri 54 tahun 2010, memuat beberapa
indikator yang dapat dijadikan pedoman untuk mengukur pencapaian
program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Adapun pencapaian
program-program Dinas PPKB adalah sebagai berikut :
1. Program pelayanan adminstrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
6. Program pelayanan kontrasepsi
7. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
8. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok
Kegiatan di Masyarakat.
9. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
10. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
11. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
12. Program pendukung operasional KB
13. Program Penguatan Kelembagaan Kemitraan Kependudukan dan KB
14. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
65
4.3. Rencana Tindak Lanjut
Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk,
diperlukan perencanaan program kegiatan serta penganggaran. Adapun
rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan KB berupa pelayanan
konseling, KB Medis operasi dan pemasangan alat kontrasepsi
2. Optimalisasi peran kampung KB dalam mewujudkan keluarga bahagia
sejahtera
3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensive
tentang kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
serta pembangunan keluarga
4. Upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk
5. Upaya menurunkan TFR (Total Fertility Rate) dan Unmet-need
6. Peningkatkan Pemahaman yang komprehensive kepada remaja tentang
perencanaan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi remaja
7. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan
8. Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan dan keluarga
berencana yang akurat, tepat waktu, terintegrasi, mudah diakses, dan
dapat dimanfaatkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
9. Upaya penguatan kelembagaan pembangunan bidang kependudukan
dan keluarga berencana (KKB).
Nganjuk, 2017
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK
SUGENG BUDI WIYONO, SKM. MMPembina Utama Muda
NIP. 1960823 198703 1 008
66
top related