visi : terwujudnya lamongan lebih sejahtera, dan berdaya ... · kerusakan lingkungan yang...
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PROGRAM
74,06% 74,38% 75,42% 76,51% 77,75% 78,81% 80,01%
Jumlah air baku yang ada 81.511.573 81.861.573 83.011.573 84.211.573 85.571.573 86.736.573 88.061.573
Jumlah air baku yang dibutuhkan 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900
92,45% 70,11% 71,22% 72,89% 75,11% 77,88% 81,21%
Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik 625.188 631.888 641.888 656.888 676.888 701.888 731.888
Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada 676.251 901.251 901.251 901.251 901.251 901.251 901.251
70,71% 72,05% 73,63% 75,42% 77,44% 79,69% 82,15%
Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik 315.000 321.000 328.000 336.000 345.000 355.000 366.000
Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500
% Ketersediaan Air BakuTerwujudnya ketersediaanAir baku
Terwujudnya JaringanIrigasi dalam kondisi baik
Terwujudnya Pemeliharaankali/Saluran sebagaipengendalian banjir
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Meningkatkankuantitas dan
kualitas saranainfrastrukturpengairan
Meningkatkan KualitasSungai/kali/saluran pembuangsebagai sistem pengendalian
Banjir
Meningkatkan CakupanPelayanan Irigasi
%Jaringan irigasi kondisi baik Meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi untukmenjamin ketersediaan air pada areal lahan
budidaya pertanian dalam mendukung ketahananpangan daerah.
Program Pengembangandan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan
pengairan Lainnya
Meningkatkan Pengelolaan AirBaku
Tahun Dasar2015
Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber air bakuuntuk mendukung konservasi, pendayagunaan
sumber daya air, serta pengendalian daya rusaksumber air baku.
Pengembangan,pengelolaan dan konservasisungai, danau dan sumber
daya air lainnya
% Peningkatan/PemeliharaanKali/Sungai sebagai Pengendalian
Banjir
Meningkatkan kondisi infrastruktursungai/kali/saluran pembuang sebagai sistem
pengendalian banjir pada daerah tangkapan airuntuk penanggulangan daya rusak air akibat
kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosidan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi
Program PengendalianBanjir
Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021Target2016 Target 2017 Keterangan
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing
Misi 1 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
Tujuan Sasaran Strategi Indikator Formula Indikator
Instansi :Visi :Misi 3 :Tujuan 1 :Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Jalan, Pengairan serta Perhubungan
Target Target Target Target Target Target
Kondisi Kinerja PadaAkhir Periode Renstra
Tahun Dasar 2021
RPJMD 2016-2021Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Kabupaten Lamongan
No Indikator Sasaran Formula Indikator Satuan TOLOKUKUR
Kondisi KinerjaPada Awal
Periode RenstraTahun Dasar
2020 20212016
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGANTerwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya SaingMemantapkan sarana dan Prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkunganMewujudkan Infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
2017 2018 2019
Target Target Target Target Target Target
% m3 74,06% 74,38% 75,42% 76,51% 77,75% 78,81% 80,01% 80,01%m3 - 350.000 1.150.000 1.200.000 1.360.000 1.170.000 1.320.000 1.320.000
Jumlah air baku yang ada 81.511.573 81.861.573 83.011.573 84.211.573 85.571.573 86.741.573 88.061.573 88.061.573Jumlah air baku yang dibutuhkan 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900
1.320.000Lamongan, Januari 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN
Ir. S U P A N D I, MM.Pembina Utama Muda
NIP. 19591212 1998003 1 016
Kondisi Kinerja PadaAkhir Periode Renstra
Tahun Dasar 2021No Indikator Sasaran Formula Indikator Satuan TOLOK
UKUR
Kondisi KinerjaPada Awal
Periode RenstraTahun Dasar
1 % Ketersediaan air Baku
NIP. 19591212 1998003 1 016
Instansi :
Visi :
Misi :
Tujuan :
Tahun
2016
2 3 4 11 111. a. Jumlah sumber air baku yang ada 74,38%
Jumlah sumber air baku yang dibutuhkan
Penjelasan :Meningkatkannya ketersediaan sumber air baku melalui pembangunansumber dan atau rehabilitasi sumber air baku yang ada
81.861.573
b. Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik 70,11%
Mewujudkan PeningkatanKualitas dan Kuantitas Saranadan prasarana Pengairan
Meningkatnya KetersediaanAir Baku
1
Meningkatnya JaringanIrigasi dalam kondisi baik
Persentase jaringan irigasi dalamkondisi baik
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan pengairan Lainnya
64.961.870.000,00
Persentase Ketersediaan Sumber AirBaku
Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dansumber daya air lainnya
10.785.000.000,00
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana Pengairan
TUJUAN SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA INDIKATOR RUMUS PROGRAM ANGGARAN
Terwujudnya pengendalian dan pengaturan air yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
Memantapkan sarana dan Prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2016DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
KABUPATEN LAMONGANDINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN
FORMULIR RS5FORMULIR RS5
b. Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik 70,11%Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada
Penjelasan :Melaksanakan Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik melaluirehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada dan pembuatan jaringan irigasi
631.888
c.Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik 72,05%Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten
Penjelasan :Melaksanakan Peningkatan Kali/ Sungai/ saluran dalam kondisi baik melaluirehabilitasi saluran pembuang yang sudah ada dan pembuatan saluranpembuang
321.000
Meningkatnya/Terpeliharanya Kali/Saluransebagai pengendalian Banjir
ProsentasePeningkatan/Pemeliharaankali/Saluran sebagai pengendalianbanjir
Program Pengendalian Banjir 3.569.600.000,00
Meningkatnya JaringanIrigasi dalam kondisi baik
Persentase jaringan irigasi dalamkondisi baik
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan pengairan Lainnya
64.961.870.000,00
SASARANSTRATEGI
INDIKATORKINERJA STRATEGI SASARAN PROGRAM SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR TARGET
Jumlah Pembangunan Embung DanBangunan Penampung Air Lainnya
10 Embung/Waduk Desa
INDIKATOR TARGET INDIKATOR TARGET
Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung Dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
31 Embung/Waduk Desa
INDIKATOR TARGET
TerlaksananyaPemeliharaan Dan
Rehabilitasi EmbungDan BangunanPenampung Air
Lainnya
Kegiatan Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan BangunanPenampung Air Lainnya
Rp 280.000.000
Bidang Bina Manfaat
TerlaksananyaPemeliharaan Dan
Rehabilitasi EmbungDan BangunanPenampung Air
Lainnya
Kegiatan Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan BangunanPenampung Air Lainnya
Rp 5.280.000.000
Jumlah Kegiatan Pendukung PeningkatanVolume kebutuhan air baku serta sarana
pendukungnya4 Kegiatan
Seksi Irigasi Pedesaan
TerlaksananyaPembangunanEmbung Dan
BangunanPenampung Air
Lainnya
Kegiatan Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung AirLainnya
TerwujudnyaKetersediaan
Air Baku
Presentaseketersediaan Sumber
air baku Meningkatnya Volumekebutuhan air baku
serta saranapendukungnya
Program Pengembangan, Pengelolaan danKonservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air
Lainnya
Target : 74,38 %
Rp 1.973.000.000
Misi
ESELON II ESELON III ESELON IV
INPUTINDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET
Jumlah Pemeliharaan Dan RehabilitasiEmbung Dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
Embung/Saluran
(Kegiatan ForceMajor)
INDIKATOR TARGET
Jumlah Sosialisasi Penertiban Lahan TanahWaduk Dan Rawa
Papan larangan 25Buah,
Sosialisasi 5Kegiatan
INDIKATOR TARGET
Jumlah Pembangunan Pintu Air dam 0 buah
INDIKATOR TARGET
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 0 Kegiatan
INDIKATOR TARGET
Jumlah Pembangunan Pintu Air Dam 2 buah, PintuAir : 13 buah
INDIKATOR TARGET
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah
Dibangun
Saluran Pasangan2.296 m
Meningkatnya Panjangpembangunan /
rehabilitasi /pemeliharaan sarana
dan prasranainfrastruktur irgasi
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang TelahDibangun
Rp 4.584.000.000
Memantapkansarana dan
prasarana dasardengan menjaga
kelestarianlingkungan.
TerwujudnyaJaringan Irigasidalam kondisi
baik
Presentase jaringanirigasi dalam kondisi
baik
Program pengembangan dan pengelolaan jaringanirigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
TerlaksananyaRehabilitasi/
PemeliharaanJaringan Irigasi
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Rp 6.345.000.000
TerlaksananyaRehabilitasi/
Pemeliharaan PintuAir
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
Rp 830.000.000
Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi TerlaksananyaRehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Yang TelahDibangun
TerlaksananyaSosialisasi
Penertiban LahanTanah Waduk Dan
Rawa
Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk Dan Rawa
Rp -
TerlaksananyaPembangunan Pintu
Air
Kegiatan Pembangunan Pintu Air
Rp -
TerlaksananyaPemeliharaan Dan
Rehabilitasi EmbungDan BangunanPenampung Air
Lainnya
Rp 280.000.000
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah
Dibangun
Saluran Pasangan2.296 m
INDIKATOR TARGET
INDIKATOR TARGET
Jumlah kegiatan Pendamping ProyekPemerintah Daerah Dan Desentralisasi 0 Kegiatan
INDIKATOR TARGET
Jumlah kegiatan Operasional Komisi Irigasi 0 Kegiatan
INDIKATOR TARGET
JumlahPemberdayaan GHIPPA 3 Kegiatan
INDIKATOR TARGET
Jumlah Pemetaan Sungai Dan DindingPenahan Tanah Kabupaten Lamongan 0 Database
INDIKATOR TARGET
Jumlah kegiatan Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Penaggulangan
BanjirKali : 48.000 m
INDIKATOR TARGET
TerlaksananyaPeningkatanPartisipasi
Masyarakat DalamPenaggulangan
Banjir
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam PenaggulanganBanjir
Rp 390.000.000
PresentasePeningkatan/Pemeliharaan
kali/Saluran sebagaipengendalian banjir
Meningkatanya saluransungai/kalidalam
kondisi baik melaluirehabilitasi saluran
sungai/kali yang sudahada dan pembuatansaluran pembuang
Program Pengendaliaan Banjir
Rp 60.000.000
TerlaksananyaPemetaan Sungai
Dan Dinding PenahanTanah Kabupaten
Lamongan
Kegiatan Pemetaan Sungai Dan Dinding Penahan Tanah KabupatenLamongan
Rp -
Rp 890.000.000
TerwujudnyaPemeliharaanKali/Saluran
sebagaipengendalian
Banjir
Bidang Operasional dan PemeliharaanTerlaksananya
Mengendalikan BanjirPada Daerah
Tangkapan Air DanBadan-Badan Sungai
Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air DanBadan-Badan Sungai
TerlaksananyaOperasional Komisi
Irigasi
Kegiatan Operasional Komisi Irigasi
TerlaksananyaPemberdayaan
Petani Pemakai Air
TerlaksananyaPendamping ProyekPemerintah DaerahDan Desentralisasi
Meningkatnya Panjangpembangunan /
rehabilitasi /pemeliharaan sarana
dan prasranainfrastruktur irgasi
Jumlah Kegiatan Pendukungpengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya
8 Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Kegiatan Pendamping Proyek Pemerintah Daerah DanDesentralisasi
Rp -
Rp 4.584.000.000
Rp -
Memantapkansarana dan
prasarana dasardengan menjaga
kelestarianlingkungan.
TerwujudnyaJaringan Irigasidalam kondisi
baik
Presentase jaringanirigasi dalam kondisi
baik
Target : 70,11 %
Program pengembangan dan pengelolaan jaringanirigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
TerlaksananyaRehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Yang TelahDibangun
INDIKATOR TARGET
Jumlah kegiatan Mengendalikan Banjir PadaDaerah Tangkapan Air Dan
Badan-Badan Sungai
Operasional PompaAir di UPT.
Babat, OperasionalPompa Air di
UPT. Kuro, 7 UPT.
INDIKATOR TARGET
INDIKATOR TARGET
Jumlah kegiatan Peningkatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
Saluran : 12.000m,Kali :
4.000m,Tangkis :1.00m, Bronjong :
30m'
INDIKATOR TARGET
Jumlah kegiatan Pengadaan Pompa AirMobile
Pompa 1 Unit,Instalasi 2 Unit
Lamongan, Desember 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
Ir. S U P A N D I, MM.Pembina Utama Muda
NIP. 19591212 1998003 1 016
TerlaksananyaPeningkatanPrasarana
Pengendali Banjir
Kegiatan Pengadaan Mesin Pompa Banjir dan Instalasi
Rp 1.500.000.000
TerlaksananyaRehabilitasi/pemeliha
raan normalisasisaluran sungai
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
Rp 5.112.000.000
PresentasePeningkatan/Pemeliharaan
kali/Saluran sebagaipengendalian banjir
Meningkatanya saluransungai/kalidalam
kondisi baik melaluirehabilitasi saluran
sungai/kali yang sudahada dan pembuatansaluran pembuang
Program Pengendaliaan Banjir
Target : 72,05 % Jumlah Kegiatan PendukungPengendaliaan Banjir 4 Kegiatan
Rp 890.000.000
TerwujudnyaPemeliharaanKali/Saluran
sebagaipengendalian
Banjir
Bidang Operasional dan PemeliharaanTerlaksananya
Mengendalikan BanjirPada Daerah
Tangkapan Air DanBadan-Badan Sungai
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Jumlah air baku yang ada % m3 74,06% 74,38% 0,32% 75,42% 1,04% 76,51% 1,09% 77,75% 1,24% 78,81% 1,06% 80,01% 1,20%Jumlah air baku yang dibutuhkan 350.000 1.150.000 1.200.000 1.360.000 1.170.000 1.320.000
81.511.573 81.861.573 350.000,00 83.011.573 1.150.000,00 84.211.573 1.200.000,00 85.571.573 1.360.000,00 86.741.573 1.170.000,00 88.061.573 1.320.000,00
110.061.900 110.061.900 110.061.900 - 110.061.900 - 110.061.900 - 110.061.900 - 110.061.900 -
Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik % M 92,45% 70,11% -22,34% 71,22% 1,11% 72,9% 1,66% 75,11% 2,22% 77,88% 2,77% 81,21% 3,33%Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada 6.700 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
625.188 631.888 6.700,00 641.888 10.000,00 656.888 15.000,00 676.888 20.000,00 701.888 25.000,00 731.888 30.000,00
676.251 901.251 901.251 - 901.251 - 901.251 - 901.251 - 901.251 -
2017 2018 2019TOLOKUKUR
Tahun Dasar2015
2016
Indikator Kinerja RENSTRA 2016-2021Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Kabupaten Lamongan
No Indikator Formula Indikator Satuan2020 2021
1
2
3 % Peningkatan/PemeliharaanKali/Sungai sebagai PengendalianBanjir
% Ketersediaan air Baku
%Jaringan irigasi kondisi baik
Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik % M 70,71% 72,05% 1,35% 73,63% 1,57% 75,42% 1,80% 77,44% 2,02% 79,69% 2,24% 82,15% 2,47%Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
315.000 321.000 6.000,00 328.000 322.000,00 336.000 14.000,00 345.000 331.000,00 355.000 24.000,00 366.000 342.000,00
445.500 445.500 - 445.500 - 445.500 - 445.500 - 445.500 - 445.500 -
Lamongan, Januari 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN
Ir. S U P A N D I, MM.Pembina Utama Muda
NIP. 19591212 1998003 1 016
3 % Peningkatan/PemeliharaanKali/Sungai sebagai PengendalianBanjir
4 5 6 7
1.
REALISASI KEGIATAN FISIK APBD TAHUN ANGGARAN 2017DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi Rawa danJaringan Pengairan Lainnya.
Tabel 3.1
1 2 3
1.
a. 1. Perbaikan Pintu Air di Wilayah UPT. Pengairan - Pintu air 3 Bh.Laren Kecamatan Laren.
2. Perbaikan Dam/Pintu Air Deket Desa Deket - Pintu air 5 Bh. 14.375Kecamatan Deket.
3. Perbaikan Dam/Pintu Air Sungegeneng Desa - Pintu air 5 Bh. 7.000Sungegeneng Kecamatan Sekaran.
4. Perbaikan Dam Desa Siwalanrejo Kecamatan - Dam 1 Bh. 2.000Sukodadi.
5. Perbaikan Dam Dopang Kecamatan Sukodadi - Dam 1 Bh.6. Rehabilitasi Dam Desa Jatirejo - Dam 1 Bh. 4.0007. Rehabilitasi Intake Waduk Desa Banjarejo - Pintu air 1 Bh.
Kec. Kedungpring8. Rehabilitasi Pintu Air Dam Desa Baturono - Pintu air 3 Bh. 7.0009. Rehabilitasi Pintu Air Dam Desa Kebet - Pintu air 3 Bh. 7.00010. Rehabilitasi Pintu Air Dam Desa Turi - Pintu air 2 Bh. 14.37511. Rehabilitasi Pintu Air Dam Dsn. Plembon - Pintu air 3 Bh. 7.000
Ds. Banjarejo12. Rehabilitasi Pintu Air Dam Waduk Tuwiri - Pintu air 1 Bh.13. Rehabilitasi Pintu Air Desa Prijeknglabak - Pintu air 1 Bh.
Kec. Karanggeneng14. Rehabiltasi Dam Pangkatrejo Kec. Lamongan - Dam 1 Bh. 5.000
b. 1. Perencanaan - Perencanaan 1 Pkt.2. Pengerukan Kali Ds. Keben Kec. Turi - Kali 2.000 M'3. Pengerukan Kali Ds. Sukoanyar Kec. Turi - Kali 2.000 M'
Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi Rawa danJaringan Pengairan Lainnya.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
Rehabilitasi / PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai.
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 34. Pengerukan Kali Ds. Gempolpading Kec. Pucuk - Kali 1.500 M'5. Normalisasi Kali Sawah Desa Sungeilebak - Kali 1.000 M'
Kec. Karanggeneng6. Perbaikan Saluran Ds. Balun, Kec. Turi - Saluran 800 M'7. Normalisasi Saluran Irigasi Ds. Wonokromo, - Saluran 1.000 M'
Kec.Tikung8. Normalisasi Saluran Irigasi Babrikan, - Pasangan 80 M'
Ds. PayamanDs. Payaman9. Normalisasi Kali Desa Turi Kec. Turi - Kali 2.000 M'10. Normalisasi Kali Glogok Desa Sumberwudi - Kali 2.000 M'
Kec. Karanggeneng11. Perbaikan Kali Desa Simbatan Kec. Sarirejo - Kali 1.000 M'12. Pengerukan Kali Bungkul Kalianyar - Kali 1.000 M'
Kec. Lamongan13. Normalisasi Saluran Desa Sukolilo - Saluran 1.000 M'
Kec. Sukodadi14. Normalisasi Saluran Desa Bandungsari - Saluran 1.000 M'
Kec. Sukodadi15. Pengerukan Kali Desa Bambang Kec. Turi - Kali 1.000 M'16. Pengerukan Kali Desa Badurame Kec. Turi - Kali 1.000 M'17. Pengerukan Kali Desa Wangunrejo Kec. Turi - Kali 1.000 M'
c. 1. Perbaikan Saluran Irigasi Desa Kebonagung - Saluran pasangan 87,5 M' 7Kecamatan Babat.
2. Perbaikan Saluran Kebonagung - Keyongan - Saluran pasangan 99 M' 7Kecamatan Babat.
3. Perbaikan Saluran Irigasi Desa Gembong - Saluran pasangan 100 M' 8Kecamatan Babat.
4. Perbaikan Saluran Sawongsari Kecamatan - Saluran pasangan 99,5 M' 7Babat
5. Perbaikan Saluran Dusun Dandangan Desa - Saluran pasangan 99 M' 7Dlanggu Kecamatan Deket.
6. Perbaikan Saluran Irigasi Desa Kuro Kecamatan - Saluran pasangan 99 M' 7Karangbinangun.
7. Perbaikan Saluran Irigasi Desa Mertani - Saluran pasangan 99 M' 7Kecamatan Karanggeneng.
Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun.
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 38. Perbaikan Saluran Desa Tanjung Kecamatan - Saluran pasangan 99,5 M' 7
Lamongan.9. Perbaikan Saluran Banjarmendalan Kecamatan - Saluran pasangan 99,5 M' 7
Lamongan.10. Perbaikan Saluran Irigasi Desa Ngayung - Saluran pasangan 99,5 M' 7
Kecamatan Maduran.11. Perbaikan Saluran Dusun Gamang Desa Taji - Saluran pasangan 100 M' 8
Kecamatan Maduran.Kecamatan Maduran.12. Perbaikan Saluran Dusun Kebonagung Desa - Saluran pasangan 99,5 M' 7
Sumberjo Kecamatan Pucuk.13. Perbaikan Saluran Desa Ngambeg Kecamatan - Saluran pasangan 99 M' 7
Pucuk14. Perbaikan Saluran Desa Wanar Kecamatan - Saluran pasangan 100 M' 8
Pucuk15. Perbaikan Saluran Desa Waru Kulon Kecamatan - Saluran pasangan 100 M' 8
Pucuk16. Perbaikan Saluran Desa Kedali Kecamatan - Saluran pasangan 100 M' 8
Pucuk17. Perbaikan Saluran Desa Jugo Kecamatan - Saluran pasangan 99,5 M' 8
Sekaran18. Perbaikan Saluran Desa Dagan Kecamatan - Saluran pasangan 75 M' 6
Solokuro19. Perbaikan Saluran Dusun Gondangwaruk - Saluran pasangan 99 M' 7
Desa Sugio Kecamatan Sugio.20. Perbaikan Saluran Desa Balungtawun - Saluran pasangan 100 M' 8
Kecamatan Sukodadi.21. Perbaikan Saluran Desa Surabayan - Saluran pasangan 85 M' 6
Kecamatan Sukodadi.22. Perbaikan Saluran Desa Takeranklating - Saluran pasangan 55 M' 4
Kecamatan Tikung.23. Perbaikan Saluran Dusun Dampet Desa - Saluran pasangan 99,5 M' 8
Gedongboyountung Kecamatan Turi.24. Perbaikan Saluran Dusun Banjarpelem - Saluran pasangan 99 M' 7
Desa Geger Kecamatan Turi.25. Perencanaan 1 - Perencanaan 1 Pkt.
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 326. Perencanaan 2 - Perencanaan 1 Pkt.27. Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Bakalanpule - Saluran pasangan 97 M' 7
Kec. Tikung28. Perbaikan Saluran Desa Maduran Kec. Maduran - Saluran pasangan 89 M' 629. Perbaikan Saluran Desa Dinoyo Kec. Deket - Saluran pasangan 97 M' 730. Perbaikan Saluran Desa Tambakmenjangan - Saluran pasangan 78 M' 5
Kec. Sarirejo31. Perbaikan Saluran Desa Sidomulyo Kec. Deket - Saluran pasangan 94 M' 631. Perbaikan Saluran Desa Sidomulyo Kec. Deket - Saluran pasangan 94 M' 632. Perbaikan Saluran Desa Tukerto Kec. Deket - Saluran pasangan 94 M' 633. Perbaikan Saluran Desa Sumberjo, Kec. Pucuk - Saluran pasangan 89 M' 634. Perbaikan Saluran Ds. Tanggungan, Kec. Pucuk - Saluran pasangan 78 M' 535. Perbaikan Saluran Dsn. Ngangrik, Ds. Balun, - Saluran pasangan 69 M' 5
Kec. Turi36. Perbaikan Saluran Irigasi Desa Tanggungprigel - Saluran pasangan 83 M' 6
Kec. Glagah37. Perbaikan Saluran Desa Karangtinggil - Saluran pasangan 83 M' 6
Kec. Pucuk38. Perbaikan Saluran Desa Paji Kec. Pucuk - Saluran pasangan 83 M' 639. Perbaikan Saluran Dsn. Ngembes Desa - Saluran pasangan 111 M' 8
Yung Yang Kec. Modo40. Perbaikan Saluran Dsn. Carangbang Desa - Saluran pasangan 55 M' 4
Dradahblumbang Kec. Kedungpring
d. 1. Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Delikguno - Waduk 1 Bh. 31(DAK). - Bangunan 1 Bh.
- Saluran 200 M'2. Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Kedungdowo - Waduk 1 Bh. 13.650 25
(DAK). - Bangunan 1 Bh.- Saluran 100 M'
3. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bulu (DAK). - Rawa 1 Bh. 9.300 33- Bangunan 1 Bh.- Saluran 200 M'
4. Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Jajong (DAK). - Waduk 1 Bh. 27- Bangunan 1 Bh.- Saluran 150 M'
Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 35. Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Bowo (DAK). - Waduk 1 Bh. 10.000 32
- Bangunan 1 Bh.- Saluran 200 M'
6. Rehabilitasi Daerah Irigasi Sluis Keyongan (DAK). - Bangunan 1 Bh. 26- Saluran 250 M'
7. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Sibanget (DAK). - Rawa 1 Bh. 32- Bangunan 1 Bh.- Saluran 100 M'- Saluran 100 M'
8. Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo (DAK). - Bangunan 1 Bh. 28- Saluran 300 M'
9. Perencanaan 1 - Perencanaan 1 Pkt.10. Perencanaan 2 - Perencanaan 1 Pkt.11. Perencanaan 3 - Perencanaan 1 Pkt.12. Pengawasan 1 - Pengawasan 1 Pkt.13. Pengawasan 2 - Pengawasan 1 Pkt.
e. Swakelola1. Normalisasi Saluran Desa Bojoasri - Saluran 600 M'
Kec. Kalitengah2. Normalisasi Saluran Desa Gambuhan - Saluran 600 M'
Kec. Kalitengah3. Normalisasi Saluran Desa Blajo Kec. Kalitengah - Saluran 600 M'4. Normalisasi Saluran Desa Tiwet Kec. Kalitengah - Saluran 600 M'5. Normalisasi Saluran Kelurahan Sidokumpul - Saluran 1.000 M'
Kec. Lamongan
Kontraktual1. Perencanaan - Perencanaan 1 Pkt.2. Normalisasi Saluran Desa Sidogembul - Saluran 1.000 M'
Kec. Sukodadi3. Normalisasi Saluran Desa Balongtawun - Saluran 1.000 M'
Kec. Sukodadi
Rehabilitasi / PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai (BantuanKeuangan Provinsi).
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 3
4. Normalisasi Saluran Desa Sumberagung - Saluran 1.000 M'Kec. Sukodadi
5. Normalisasi Saluran Desa Pataan - Saluran 1.000 M'Kecamatan Sambeng
6. Pengerukan Kali Konang Kec. Babat - Saluran 1.000 M'7. Normalisasi Saluran RSUD Soegiri - Saluran 1.000 M'8. Pengerukan Saluran Desa Tunjungmekar - Saluran 500 M'8. Pengerukan Saluran Desa Tunjungmekar - Saluran 500 M'
Kec. Kalitengah9. Pengerukan Kali Wiyu Kec. Turi - Kali 1.000 M'10. Pengerukan Kali Ulo - Kali 1.000 M'11. Pengerukan Kali Desa Pomahan Janggan - Kali 1.000 M'
Kec. Turi12. Pengerukan Kali Sidowayah Kec. Kembangbahu - Kali 1.000 M'13. Pengerukan Kali Desa Balun Kec. Turi - Kali 1.000 M'
f. 1. Perbaikan Saluran Desa Sugihrejo - Saluran pasangan 84 M' 6Kec. Sukodadi
2. Perbaikan Saluran Desa Maindu - Saluran pasangan 82 M' 6Kec. Kedungpring
3. Perbaikan Saluran Desa Banjarejo - Saluran pasangan 83 M' 6Kec. Kedungpring
4. Perbaikan Saluran Bulakatu Desa Banjarjo - Saluran pasangan 84 M' 6Kec. Sukodadi
5. Perbaikan Saluran Desa Warungering - Saluran pasangan 91 M' 6Kec. Kedungpring
6. Perbaikan Saluran Dsn. Wudi Desa Sukoanyar - Saluran pasangan 82 M' 6Kec. Turi
7. Perbaikan Saluran Desa Mojodadi - Saluran pasangan 83 M' 6Kec. Kedungpring
Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun (BantuanKeuangan Provinsi).
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 3
g. 1. Rehabilitasi Dam Klagensrampat Kec. Maduran - Dam 1 Bh.2. Rehabilitasi Pintu Air Dam Mengkuli Ds. Sukorejo - Pintu air 4 Bh. 28.750
Kec. Lamongan.3. Perbaikan Pintu Air Waduk Cerokan - Intake 4 Bh.
Kec. Kedungpring
2.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air(Bantuan Keuangan Provinsi).
Program Pengembangan, Pengelolaandan Konservasi Sungai, Danau danSumber Daya Air Lainnya.
2.
a. 1. Pembangunan Plengsengan Telaga - Plengsengan 40 M'Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun.
2. Pembangunan Plengsengan Telaga Latukan - Plengsengan 40 M'Kecamatan Karanggeneng.
3. Pembangunan Plengsengan Telaga Desa - Plengsengan 40 M'Kedungasri Kecamatan Kembangbahu.
4. Pembangunan Plengsengan Telaga Supeno - Plengsengan 40 M'Kecamatan Lamongan.
5. Pembangunan Plengsengan Telaga Porodeso - Plengsengan 40 M'Kecamatan Sekaran.
6. Pembangunan Plengsengan Telaga - Plengsengan 40 M'Sungeigeneng Kecamatan Sekaran.
7. Pembangunan Plengsengan Telaga Dusun - Plengsengan 40 M'Nglembor Desa Kalipang Kecamatan Sugio.
8. Pembangunan Plengsengan Telaga Gampang - Plengsengan 40 M'Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio.
9. Pembangunan Plengsengan Telaga Tawon - Plengsengan 40 M'Kecamatan Sukodadi.
10. Pembangunan Plengsengan Telaga Gabus - Plengsengan 40 M'Kecamatan Turi.
11. Perencanaan - Perencanaan 1 Pkt.12. Pembangunan Plengsengan Telaga Tanjung - Plengsengan 41 M'13. Pembangunan Plengsengan Telaga Sidoarjo - Plengsengan 38 M'
Kec. Lamongan
Program Pengembangan, Pengelolaandan Konservasi Sungai, Danau danSumber Daya Air Lainnya.
Pembangunan Embung Dan BangunanPenampung Air Lainnya.
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 314. Pembangunan Plengsengan Embung Duri - Plengsengan 32 M'
Ds. Durikedungjero Kec. Ngimbang15. Pembangunan Plengsengan Telaga - Plengsengan 22 M'
Balonggesing, Ds. Lebakadi, Kec. Sugio
b. Swakelola1. Pengerukan Embung Desa Dumpiagung - Pengerukan Embung 4.600 M³ 4.600
Kec. Kembangbahu
Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan PenampungAir Lainnya. Kec. Kembangbahu
Kontraktual1. Pengerukan Embung Namar Ds. Sumberbanjar - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Bluluk.2. Pengerukan Embung Desa Brengkok - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Brondong.3. Pengerukan Embung Desa Lembor - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Brondong.4. Pengerukan Embung Desa Banjarejo - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Kedungpring.5. Pengerukan Embung Desa Sumengko - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Kedungpring.6. Pengerukan Embung Desa Mojodadi - Pengerukan Embung 4.000 M³ 4.000
Kecamatan Kedungpring.7. Pengerukan Embung Desa Kedungasri - Pengerukan Embung 5.300 M³ 5.300
Kecamatan Kembangbahu.8. Pengerukan Embung Desa Mojosari - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Mantup.9. Pengerukan Embung Desa Ngambeg - Pengerukan Embung 2.900 M³ 2.900
Kecamatan Pucuk.10. Pengerukan Embung Desa Selorejo - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Sambeng.11. Pengerukan Embung Desa Jatipandak - Pengerukan Embung 4.200 M³ 4.200
Kecamatan Sambeng.12. Pengerukan Embung Desa Gempolmanis - Pengerukan Embung 4.200 M³ 4.200
Kecamatan Sambeng.
Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan PenampungAir Lainnya.
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 313. Pengerukan Embung Mloko Ds. Gempoltumloko - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Sarirejo.14. Pengerukan Embung Gempolpayung Desa - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Gempoltumloko Kecamatan Sarirejo.15. Pengerukan Embung Dampit Desa - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Gempoltumloko Kecamatan Sarirejo.16. Pengerukan Embung Desa Beru - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Sarirejo.Kecamatan Sarirejo.17. Pengerukan Embung Desa Dagan - Pengerukan Embung 4.200 M³ 4.200
Kecamatan Solokuro.18. Pengerukan Embung Desa Banyubang - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Solokuro.19. Pengerukan Embung Segelap Desa Tebluru - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Solokuro.20. Pengerukan Embung Tlanak Desa Botoputih - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Tikung.21. Pengerukan Embung Desa Dukuhagung - Pengerukan Embung 2.900 M³ 2.900
Kecamatan Tikung.22. Pengerukan Embung Kelor Desa Kelorarum - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Tikung.23. Pengerukan Embung Dusun Kebalandono - Pengerukan Embung 2.800 M³ 2.800
Desa Soko Kecamatan Tikung.24. Pengerukan Embung Dusun Bakalan Desa - Pengerukan Embung 2.900 M³ 2.900
Bakalanpule Kecamatan Tikung.25. Pengerukan Embung Leboyo Ds. Balongwangi - Pengerukan Embung 4.200 M³ 4.200
Kecamatan Tikung.26. Pengerukan Embung Desa Wateswinangun - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Sambeng.27. Pengerukan Embung Desa Sumurgayam - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Paciran.28. Pengerukan Embung Desa Lebakadi - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500
Kecamatan Sugio.29. Pengerukan Embung Desa Doyomulyo - Pengerukan Embung 3.600 M³ 3.600
Kecamatan Kembangbahu.
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 330. Pengerukan Embung Kuwati Desa Tebluru - Pengerukan Embung 3.300 M³ 3.300
Kecamatan Solokuro.31. Pengerukan Embung Dusun Kalisogo - Pengerukan Embung 2.800 M³ 2.800
Desa Soko Kecamatan Tikung.32. Perencanaan - Perencanaan 1 Pkt.33. Pengerukan Embung Desa Sidomulyo - Pengerukan Embung 3.700 M³ 3.700
Kec. Mantup (Dana Pajak Rokok)34. Pengerukan Embung Desa Tlogoagung - Pengerukan Embung 3.200 M³ 3.200
Kec. Mantup (Dana Pajak Rokok)34. Pengerukan Embung Desa Tlogoagung - Pengerukan Embung 3.200 M³ 3.200
Kec. Kembangbahu35. Pengerukan Embung Dsn. Gempol - Pengerukan Embung 2.400 M³ 2.400
Ds. Gedangan Kec. Sukodadi36. Pengerukan Embung Desa Katemas - Pengerukan Embung 3.400 M³ 3.400
Kec. Kembangbahu37. Pengerukan Embung Desa Jatidrojog - Pengerukan Embung 2.400 M³ 2.400
Kec. Kedungpring38. Pengerukan Embung Dsn. Kedungpring, - Pengerukan Embung 3.400 M³ 3.400
Ds. Kedungpring Kec. Kedungpring39. Perbaikan Tanggul Rawa Manyar Kec. Sekaran - Pengerukan Embung 4.800 M³ 4.80040. Pengerukan Embung Banyuawet, Ds. Soko, - Pengerukan Embung 2.000 M³ 2.000
Kec. Tikung41. Pengerukan Embung Desa Keradenanrejo - Pengerukan Embung 2.800 M³ 2.800
Kec. Kedungpring42. Pengerukan Embung Keradenan, Desa Sarirejo - Pengerukan Embung 4.900 M³ 4.900
Kec. Sarirejo43. Pengerukan Embung Juwet, Desa Deketagung - Pengerukan Embung 1.800 M³ 1.800
Kec. Sugio44. Perbaikan Embung Cerme Desa Girik - Pengerukan Embung 3.700 M³ 3.700
Kec. Ngimbang45. Perbaikan Embung Klating Desa Takeranklating - Pengerukan Embung 1.200 M³ 1.200
Kec. Tikung46. Perencanaan 2 - Perencanaan 1 Pkt.47. Pengerukan Waduk Balongganggang - Pengerukan Waduk 400.000 M³ 400.00048. Pengerukan Waduk Mojomanis - Pengerukan Waduk 100.000 M³ 100.000
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 349. Pengerukan Waduk Lopang - Pengerukan Waduk 100.000 M³ 100.00050. Pengerukan Waduk Rancang - Pengerukan Waduk 100.000 M³ 100.00051. Pengerukan Waduk Joto - Pengerukan Waduk 250.000 M³ 250.00052. Pengerukan Waduk Kalen - Pengerukan Waduk 250.000 M³ 250.00053. Pengerukan Waduk Sentir - Pengerukan Waduk 300.000 M³ 300.000
c. 1. Perbaikan Tangkis Desa Gedangan - Galian tanah 13.572 M³Kecamatan Maduran.
Rehabilitasi/Pemeliharaan RutinBangunan/Tempat Penampung AirLainnya.
Kecamatan Maduran.2. Perbaikan Tangkis Waduk Delikguno - Galian tanah 9.829,58 M³
Kecamatan Tikung.
d. 1. Pembangunan Plengsengan Telaga - Plengsengan 36 M'Banjarmendalan Kec. Lamongan
e. 1. Pengerukan Embung Desa Datinawong - Pengerukan Embung 3.400 M³ 3.400Kecamatan Babat
2. Pengerukan Embung Desa Pandanpancur - Pengerukan Embung 2.700 M³ 2.700Kecamatan Deket
3. Program Pengendalian Banjir
a. 1. Pembersihan Enceng Gondok Kecamatan - Pembersihan 22.700 M'Glagah, Kalitengah, Karangbinangun, saluranKaranggeneng, Turi, Deket, dan Lamongan.
b. 1. Penanggulangan Banjir Babat - Operasional pompa 4 Unit 5air (BBM).
2. Penanggulangan Banjir Bengawan Jero - Operasional pompa 9 Unit 30air (BBM).
3. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan - Pembersihan kali/ 15.900 M'Sungai/Kali. saluran
4. Pemeliharaan Bangunan di 7 UPT. - Pemeliharaan 7 UPT.bangunan
5. Pembelian Peralatan Kerja - Peralatan Kerja 7 Jenis
Mengendalikan Banjir Pada DaerahTangkapan Air dan Badan - BadanSungai.
Rehabilitasi/Pemeliharaan RutinBangunan/Tempat Penampung AirLainnya.
Pembangunan Embung Dan BangunanPenampung Air Lainnya (BantuanKeuangan Provinsi).
Pemeliharaan Dan RehabilitasiEmbung Dan Bangunan PenampungAir Lainnya (Bantuan KeuanganProvinsi).
Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Penanggulangan Banjir.
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 3
c. Swakelola1. Perbaikan Tangkis Kedungrejo Desa Kedungrejo - Tangkis 1.000 M'
Kecamatan Modo2. Pengerukan Kali Desa Kuro Kec. Karangbinangun - Kali 600 M'3. Pengerukan Kali Desa Priyoso Kecamatan - Kali 600 M'
Karangbinangun4. Pengerukan Kali Desa Blawi Kec. Karangbinangun - Kali 600 M'
Rehabilitasi/Pemeliharaan NormalisasiSaluran Sungai.
4. Pengerukan Kali Desa Blawi Kec. Karangbinangun - Kali 600 M'5. Pengerukan Kali Desa Pasi Kec. Glagah - Kali 600 M'6. Pengerukan Kali Desa Morocalan Kec. Glagah - Kali 600 M'7. Pengerukan Kali Ketek Kec. Brondong - Kali 600 M'
8. Pengerukan Kali Desa Sedayulawas - Kali 600 M'Kec. Brondong
9. Pengerukan Kali Plalangan Desa Tanjung - Kali 600 M'Kec. Lamongan
Kontraktual1. Normalisasi Saluran Desa Bulumargi - Saluran 1.000 M' 7
Kecamatan Babat2. Perbaikan Saluran Pembuang Babat - Pasangan 100 M' 7
Kecamatan Babat.3. Normalisasi Saluran Air Dusun Mencorek - Saluran 1.000 M'
Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong.4. Normalisasi Saluran Air Desa Rejotengah - Saluran 1.000 M'
Kecamatan Deket.5. Normalisasi Saluran Air Desa Babatagung - Saluran 1.000 M'
Kecamatan Deket.6. Normalisasi Saluran Air Desa Weduni - Saluran 1.000 M'
Kecamatan Deket.7. Normalisasi Saluran Air Desa Deket Kulon - Saluran 1.000 M'
Kecamatan Deket.8. Normalisasi Saluran Desa Sidorejo - Saluran 1.000 M'
Kecamatan Deket.9. Normalisasi Saluran Air Desa Sidobinangun - Saluran 1.000 M'
Kecamatan Deket.10. Normalisasi Saluran Air Desa Dinoyo - Saluran 1.000 M'
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 3Kecamatan Deket.
11. Normalisasi Kali Desa Karang Agung - Kali 2.000 M'Kecamatan Glagah
12. Perbaikan Tangkis Desa Mojodadi - Pasangan bronjong 30 M' 7Kecamatan Kedungpring.
13. Normalisasi Saluran Desa Tanggungan - Saluran 1.000 M' 514. Pengerukan Saluran Tersier Desa Pajangan - Saluran 1.000 M'15. Normalisasi Kali Afour German (Lanjutan) dan - Pasangan 100 M' 34
Plengsengan Kec. Sukodadi dan Kec. Sugio.Plengsengan Kec. Sukodadi dan Kec. Sugio.16. Normalisasi Saluran Pembuang Waduk - Saluran 1.000 M' 7
Joto Sanur Kecamatan Tikung.17. Normalisasi Saluran Dusun Tambakboyo - Saluran 2.000 M'
Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung.18. Normalisasi Kali Plalangan Kecamatan Turi - Kali 3.000 M' 2919. Perencanaan 1 - Perencanaan 1 Pkt.20. Perencanaan 2 - Perencanaan 1 Pkt.21. Pengerukan Kali Sugihwaras Kec. Kalitengah - Kali 500 M'22. Perbaikan Tebing Bengawan Solo Desa - Tangkis 100 M' 7
Maduran Kec. Maduran23. Perbaikan Tangkis Kali Prijetan Desa Jatidrojog - Kali 1.000 M' 624. Perbaikan Kali Konang dan Penataan Pompa - Saluran 500 M' 7
Babat (Depan Makam). - Bangunan 1 Bh.25. Pengerukan Kali Dsn. Getung Ds. Tawangrejo - Kali 2.000 M'
Kec. Turi26. Pengerukan Kali Mengkuli Kec. Lamongan - Kali 600 M' 727. Pengerukan Kali Desa Tambakploso Kec. Turi - Kali 2.000 M' 7
d. Pengadaan dan Instalasi Mesin Pompa Banjir - Pembelian pompa 3 Unitdan instalasi mesinpompa banjir 500 l/dt.
4.
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat - Excavator 3 UnitRehabilitasi/Pemeliharaan Alat - AlatBerat.
Pengadaan dan Instalasi Mesin PompaBanjir
Program Peningkatan Sarana dan AlatBerat.
4 5 6 7
NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR
Ketersediaan AirBaku
Target RPJMD(88.974.000 M³)
76 %
Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
TanamTarget RPJMD
(32.545 Ha.)71 %
Area GenanganBanjir
TARGETRPJMD
(5.700 Ha.)75 %
KETERANGAN
1 2 3
1.826.150 530 165TOTAL
Target Capaian
74,08% 74,64% 74,84% 100,27%
Indeks Jaringan Irigasi + Indeks AirBaku %
148,16 149,28 148,86 0,82 149,68Jumlah Indeks 2 2 2 2 2
Target Capaian
Tabel 3.2TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
= Dinas PU.Sumber Daya Air+
Tahun 2017 PD yangmenangani
Urusan
Tahun Dasar2015Tujuan Indikator Tujuan Formula Indikator
Realisasi
Indeks Irigasi
Satuan
Mewujudkan PeningkatanKualitas dan Kuantitas
Infrastruktur Sumber DayaAir
Sasaran Indikator Sasaran Formula Indikator Satuan Tahun Dasar2015
Tahun 2017 PD yangmenangani
UrusanRealisasi
Tersedianya Air UntukPertanian
% Ketersediaan air baku =Dinas PU.
Sumber Daya Air
Target Capaian
74,06% 76,00% 76,57% 100,75%
Jumlah air baku yang ada M³ 86.703.000 88.974.000 87.812.600 1.826.150 89.638.750Jumlah air baku yang dibutuhkan 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70
69,37% 71,00% 71,85% 101,21%
Luas Baku Sawah Yang TerlayaniIrigasi Saat Musim Tanam Hektar 31.800 32.545 32.408 530 32.938
Jumlah Baku Sawah 45.841 45.841 45.841 45.841 45.841
78,29% 75,00% 74,14% 101,15%
Luas Genangan Banjir Hektar 5.950 5.700 5.800 165 5.635,00Luas Rawan Genangan Banjir 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
+ =
Menurunnya AreaGenangan Banjir % Area Genangan Banjir - =
+
% Area Baku Sawah YangTerlayani Irigasi Saat Musim
Tanam
Sasaran Indikator Sasaran Formula Indikator Satuan Tahun Dasar2015
Tahun 2017 PD yangmenangani
UrusanRealisasi
Tersedianya Air UntukPertanian
% Ketersediaan air baku =Dinas PU.
Sumber Daya Air
No. URAIAN KET
(1) (2) (5)I PAD Kabupaten Rp. 55.570.000 Rp. 150.000.000 Rp. 150.471.9501 Belanja Tidak Langsung Rp. 7.255.418.500 Rp. 6.451.690.000 Rp. 6.340.213.668
Belanja Pegawai Rp. 7.255.418.500 Rp. 6.451.690.000 Rp. 6.340.213.6682 Belanja Langsung Rp. 28.630.217.599 Rp. 45.962.935.599 Rp. 45.616.188.605
a. Belanja Pegawai Rp. 202.607.999 Rp. 202.607.999 Rp. 197.333.000b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.700.609.600 Rp. 2.800.609.600 Rp. 2.744.418.655c. Belanja Modal Rp. 25.727.000.000 Rp. 42.959.718.000 Rp. 42.674.436.950
Rp. 35.885.636.099 Rp. 52.414.625.599 Rp. 51.956.402.273
JUMLAH REALISASIANGGARAN
(4)
JUMLAH
JUMLAH AWALANGGARAN
JUMLAH PERUBAHANANGGARAN
(3) (4)
Nama SKPD : Dinas PU Pengairan
Rp %
(2) (3) (4) (5) (6)Wajib
Pekerjaan Umum
I Pendapatan Asli Daerah ( Hasil Retribusi Daerah ) 31.000.000 31.000.000 31.055.025 100,18
II Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai ) 6.340.606.000 6.169.406.000 6.068.486.720 98,36
III Belanja Langsung 41.422.272.000 81.047.272.000 79.693.302.077 98,33
III 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 831.802.000 931.802.000 807.858.077 86,70
12 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 2.400.000 100,00
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik 88.000.000 188.000.000 73.643.577 39,17
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas
6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.700.000 50.700.000 50.700.000 100,00
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 98.375.000 98.375.000 98.068.000 99,69
1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000 38.222.000 95,56
1.7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
60.000.000 60.000.000 57.500.000 95,83
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000 13.000.000 13.000.000 100,00
1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00
1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.525.000 25.525.000 25.525.000 100,00
1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 63.000.000 63.000.000 63.000.000 100,00
1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan 379.802.000 379.802.000 374.799.500 98,68
5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 203.000.000 409.000.000 409.000.000 100,00
2.1 Pengadaan Peralatan Kantor - 206.000.000 206.000.000 100,002.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas 125.000.000 125.000.000 125.000.000 100,00
KUA PPAS PERUBAHAN APBDTAHUN ANGGARAN 2016
No Uraian
(1)
AwalAnggaran
PerubahanAnggaran
Realisasi
KUA PPAS Perubaahan2016 - 22
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas 125.000.000 125.000.000 125.000.000 100,00
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.000.000 31.000.000 31.000.000 100,00
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 44.000.000 44.000.000 44.000.000 100,00
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00
6 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
60.000.000 60.000.000 59.361.000 98,94
3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasiSKPD
5.000.000 5.000.000 4.993.000 99,86
3.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00
3.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00
3.4 Forum SKPD 15.000.000 15.000.000 14.657.000 97,71
3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 25.000.000 25.000.000 24.925.000 99,70
3.6 Penyusunan Dokumen SPM 5.000.000 5.000.000 4.786.000 95,72
1 4 Program peningkatan sarana dan prasaranakebinamargaan
175.000.000 175.000.000 174.700.000 99,83
4.1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat 175.000.000 175.000.000 174.700.000 99,83
9 5 Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
36.652.870.000 64.961.870.000 63.793.201.000 98,20
5.1 Pembangunan Pintu Air 1.150.000.000 1.150.000.000 1.126.415.000 97,95
5.2 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi 31.943.870.000 31.943.870.000 30.919.336.000 96,79
5.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 650.000.000 750.000.000 739.379.000 98,58
5.4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai 2.165.000.000 24.075.000.000 24.001.950.000 99,70
5.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telahdibangun
319.000.000 6.618.000.000 6.585.682.000 99,51
5.6 Pendamping Proyek Pemerintahan Daerah danDesentralisasi
200.000.000 200.000.000 196.525.000 98,26
5.7 Operasional Komisi Irigasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,00
5.8 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 75.000.000 75.000.000 75.000.000 100,00
5.9 Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab.Lamongan
100.000.000 100.000.000 98.914.000 98,91
1 6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 80.000.000 155.000.000 153.750.000 99,19
6.1 Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa 80.000.000 155.000.000 153.750.000 99,19
3 7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan KonservasiSungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
2.325.000.000 10.785.000.000 10.752.605.000 99,703 7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan KonservasiSungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
2.325.000.000 10.785.000.000 10.752.605.000 99,70
7.1 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung AirLainnya
1.200.000.000 1.200.000.000 1.186.000.000 98,83
7.2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunanpenampung air lainnya.
875.000.000 9.335.000.000 9.317.035.000 99,81
7.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / TempatPenampung Air Lainnya
250.000.000 250.000.000 249.570.000 99,83
3 8 Program Pengendalian Banjir 1.094.600.000 3.569.600.000 3.542.827.000 99,25
8.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulanganbanjir
143.000.000 318.000.000 318.000.000 100,00
8.2 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air danBadan - Badan Sungai
951.600.000 1.051.600.000 1.050.792.000 99,92
8.3 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat PengendalianBanjir
- 2.200.000.000 2.174.035.000 98,82
41.422.272.000 81.047.272.000 79.693.302.077 98,33Total APBD II + DAK+BK
KUA PPAS Perubaahan2016 - 22
Rp %
(2) (3) (4) (5) (6)
No Uraian
(1)
AwalAnggaran
PerubahanAnggaran
Realisasi
KUA PPAS Perubaahan2016 - 23
KUA PPAS Perubaahan2016 - 23
Nama SKPD : Dinas PU Pengairan
Rp %
(2) (3) (4) (5) (6)Wajib
Pekerjaan Umum
I Pendapatan Asli Daerah ( Hasil Retribusi Daerah ) 31.000.000 31.055.025 100,18
II Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai ) 6.169.406.000 6.068.486.720 98,36 -
III Belanja Langsung 81.047.272.000 79.693.302.077 98,33 100,00
III 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 931.802.000 807.858.077 86,70 100,00
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 100,00 100,00
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik 188.000.000 73.643.577 39,17 100,00
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan KendaraanDinas
6.000.000 6.000.000 100,00 100,00
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.700.000 50.700.000 100,00 100,00
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 98.375.000 98.068.000 99,69 100,00
1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 38.222.000 95,56 100,00
1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
60.000.000 57.500.000 95,83 100,00
1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000 13.000.000 100,00 100,00
1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5.000.000 5.000.000 100,00 100,00
1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.525.000 25.525.000 100,00 100,00
1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 63.000.000 63.000.000 100,00 100,00
1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan 379.802.000 374.799.500 98,68 100,00
Realisasi Fisik%Anggaran
(1)
KUA PPAS PERUBAHAN APBDTAHUN ANGGARAN 2016
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
KUA PPAS Perubaahan 2016 - 24
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 409.000.000 409.000.000 100,00 100,00
2.1 Pengadaan Peralatan Kantor 206.000.000 206.000.000 100,00 100,002.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas 125.000.000 125.000.000 100,00 100,00
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.000.000 31.000.000 100,00 100,00
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 44.000.000 44.000.000 100,00 100,00
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 3.000.000 3.000.000 100,00 100,00
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
60.000.000 59.361.000 98,94 100,00
3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasiSKPD
5.000.000 4.993.000 99,86 100,00
3.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000 5.000.000 100,00 100,00
3.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 5.000.000 100,00 100,00
3.4 Forum SKPD 15.000.000 14.657.000 97,71 100,00
3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 25.000.000 24.925.000 99,70 100,00
3.6 Penyusunan Dokumen SPM 5.000.000 4.786.000 95,72 100,00
4 Program peningkatan sarana dan prasaranakebinamargaan
175.000.000 174.700.000 99,83 100,00
4.1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat 175.000.000 174.700.000 99,83 100,00
5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
64.961.870.000 63.793.201.000 98,20 100,00
5.1 Pembangunan Pintu Air 1.150.000.000 1.126.415.000 97,95 100,00
5.2 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi 31.943.870.000 30.919.336.000 96,79 100,00
5.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 750.000.000 739.379.000 98,58 100,00
5.4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai 24.075.000.000 24.001.950.000 99,70 100,00
5.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telahdibangun
6.618.000.000 6.585.682.000 99,51 100,00
5.6 Pendamping Proyek Pemerintaha Daerah danDesentralisasi
200.000.000 196.525.000 98,26 100,00
5.7 Panitia Irigasi 50.000.000 50.000.000 100,00 100,00
5.8 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 75.000.000 75.000.000 100,00 100,00
5.9 Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab.Lamongan
100.000.000 98.914.000 98,91 100,005.9 Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab.Lamongan
100.000.000 98.914.000 98,91 100,00
6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 155.000.000 153.750.000 99,19 100,00
6.1 Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa 155.000.000 153.750.000 99,19 100,00
7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan KonservasiSungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
10.785.000.000 10.752.605.000 99,70 100,00
7.1 Pembangunan Embungdan Bangunan Penampung AirLainnya
1.200.000.000 1.186.000.000 98,83 100,00
7.2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunanpenampung air lainnya.
9.335.000.000 9.317.035.000 99,81 100,00
7.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / TempatPenampung Air Lainnya
250.000.000 249.570.000 99,83 100,00
8 Program Pengendalian Banjir 3.569.600.000 3.542.827.000 99,25 100,00
8.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulanganbanjir
318.000.000 318.000.000 100,00 100,00
KUA PPAS Perubaahan 2016 - 24
Rp %
(2) (3) (4) (5) (6)
Realisasi Fisik%Anggaran
(1)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
8.2 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air danBadan - Badan Sungai
1.051.600.000 1.050.792.000 99,92 100,00
8.3 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat PengendalianBanjir
2.200.000.000 2.174.035.000 98,82 100,00
81.047.272.000 79.693.302.077 98,33
Lamongan, 12 Juli 2016KEPALA DINAS PU PENGAIRAN
KABUPATEN LAMONGAN
Ir. SUPANDI, MMPembina Utama Muda
NIP. 19591212 198003 1 016
Total APBD II + DAK+BK
KUA PPAS Perubaahan 2016 - 25KUA PPAS Perubaahan 2016 - 25
No. Sasaran Indikator Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Prosentase Ketersediaan Baku. 10.409.770.000,00 10.384.117.000,00 99,75%
2.Prosentase Area Baku Sawah YangTerlayani Irigasi Saat MusimTanam.
22.351.948.000,00 22.178.588.950,00 99,22%
3. Prosentase Area Genangan Banjir. 11.642.000.000,00 11.553.136.000,00 99,24%
JUMLAH TOTAL 44.403.718.000,00 44.115.841.950,00 99,35%
Satuan %
(1)
1. 88.974.000 M3 76,00% Input : Dana Rp. 7.533.000.000 Rp. 10.409.770.000117.071.593,7
1. Rp. 7.533.000.000 Rp. 10.409.770.000
1. Pembangunan Embung dan BangunanPenampung Air Lainnya
Rp. 1.973.000.000 Rp. 2.590.500.000
2. Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan PenampungAir Lainnya.
Rp. 5.280.000.000 Rp. 7.123.270.000
3. Rehabilitasi / Pemeliharaan RutinBangunan / Tempat Penampung AirLainnya
Rp. 280.000.000 Rp. 280.000.000
4. Pembangunan Embung dan BangunanPenampung Air Lainnya (BK Provinsi).
Rp. - Rp. 165.000.000
5. Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan PenampungAir Lainnya (BK Provinsi).
Rp. - Rp. 251.000.000
2. 32.545 Ha. 71,00% Input Dana : Rp. 11.819.000.000 Rp. 22.351.948.00045.841
1 Rp. 11.819.000.000 Rp. 22.351.948.000
Program Pengembangan, Pengelolaan danKonservasi Sungai, Danau, dan SumberDaya Air Lainnya.
(6) (7)
Prosentase Ketersediaan AirBaku.
(2) (3) (5)
Target
TABEL 2.4PENJABARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGANAnggaranPerubahan
(Rp)Program / Kegiatan
AnggaranAwal(Rp)
Tersedianya AirUntuk Pertanian
Tersedianya AirUntuk Pertanian
Prosentase Area Baku SawahYang Terlayani Irigasi SaatMusim Tanam. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan IrigasiLainnya.
Sasaran Indikator Kinerja
1 Rp. 11.819.000.000 Rp. 22.351.948.000
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air. Rp. 830.000.000 Rp. 2.355.000.0002. Rehabilitasi / Pemeliharaan
Normalisasi Saluran Sungai.Rp. - Rp. 2.084.348.000
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun.
Rp. 4.584.000.000 Rp. 6.748.000.000
4. Pendamping Proyek PemerintahDaerah Dan Desentralisasi.
Rp. - Rp. 175.000.000
5. Pemberdayaan Petani Pemakai Air. Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000
6. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi (Dana Alokasi Khusus).
Rp. 6.345.000.000 Rp. 6.345.000.000
7. Rehabilitasi / PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai (BantuanKeuangan Provinsi).
Rp. - Rp. 3.000.600.000
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun (BantuanKeuangan Provinsi).
Rp. - Rp. 1.064.000.000
9. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air(Bantuan Keuangan Provinsi).
Rp. - Rp. 520.000.000
3. 5.700 Ha. 75,00% Input Dana : Rp. 7.892.000.000 Rp. 11.642.000.0007.600
1. Rp. 7.892.000.000 Rp. 11.642.000.0001. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Penanggulangan Banjir.Rp. 390.000.000 Rp. 390.000.000
2. Mengendalikan Banjir Pada DaerahTangkapan Air dan Badan - BadanSungai.
Rp. 890.000.000 Rp. 990.000.000
3. Rehabilitasi / PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai.
Rp. 5.112.000.000 Rp. 7.962.000.000
4. Pengadaan dan Instalasi MesinPompa Banjir.
Rp. 1.500.000.000 Rp. 2.300.000.000
Program Pengendalian Banjir
Menurunnya AreaGenangan Banjir
Prosentase Area GenanganBanjir.
Tersedianya AirUntuk Pertanian
Prosentase Area Baku SawahYang Terlayani Irigasi SaatMusim Tanam. Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan IrigasiLainnya.
Jumlah Anggaran : 45.962.935.599,00
Program :
No.
1. Rp. 936.217.599,00
2. Rp. 493.000.000,00
3. Rp. 65.000.000,00
4. Rp. 22.351.948.000,00
Program Anggaran
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, terdiri dari 5Kegiatan.
Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 11Kegiatan.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiridari 7 Kegiatan.
Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 5 Kegiatan.
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya (DAU/DAK), terdiri dari9 Kegiatan.
4. Rp. 22.351.948.000,00
5. Rp. 10.409.770.000,00
6. Rp. 11.642.000.000,00
7. Rp. 65.000.000,00Peningkatan Sarana dan Alat Berat, terdiri dari 1Kegiatan.
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, terdiri dari 5Kegiatan.
Pengendalian Banjir, terdiri dari 4 Kegiatan.
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya (DAU/DAK), terdiri dari9 Kegiatan.
Satuan % Satuan %
(1)
1. 88.974.000 M3 76,00% 89.638.750 M3 76,57% Input : Dana Rp. 7.533.000.000 Rp. 10.409.770.000 Rp. 10.384.117.000117.071.593,7 117.071.593,7
1. Rp. 7.533.000.000 Rp. 10.409.770.000 Rp. 10.384.117.000
1. Pembangunan Embung dan BangunanPenampung Air Lainnya
Rp. 1.973.000.000 Rp. 2.590.500.000 Rp. 2.584.540.000
2. Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan PenampungAir Lainnya.
Rp. 5.280.000.000 Rp. 7.123.270.000 Rp. 7.105.172.000
3. Rehabilitasi / Pemeliharaan RutinBangunan / Tempat Penampung AirLainnya
Rp. 280.000.000 Rp. 280.000.000 Rp. 280.000.000
4. Pembangunan Embung dan BangunanPenampung Air Lainnya (BK Provinsi).
Rp. - Rp. 165.000.000 Rp. 164.615.000
5. Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan PenampungAir Lainnya (BK Provinsi).
Rp. - Rp. 251.000.000 Rp. 249.790.000
2. 32.545 Ha. 71,00% 32.938 Ha. 71,85% Input Dana : Rp. 11.819.000.000 Rp. 22.351.948.000 Rp. 22.178.588.95045.841 45.841
1 Rp. 11.819.000.000 Rp. 22.351.948.000 Rp. 22.178.588.950
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air. Rp. 830.000.000 Rp. 2.355.000.000 Rp. 2.350.980.0002. Rehabilitasi / Pemeliharaan
Normalisasi Saluran Sungai.Rp. - Rp. 2.084.348.000 Rp. 2.076.211.000
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun.
Rp. 4.584.000.000 Rp. 6.748.000.000 Rp. 6.729.949.950
4. Pendamping Proyek PemerintahDaerah Dan Desentralisasi.
Rp. - Rp. 175.000.000 Rp. 171.720.000
5. Pemberdayaan Petani Pemakai Air. Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000
Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan IrigasiLainnya.
(8)
AnggaranPerubahan
(Rp)Program / Kegiatan
AnggaranAwal(Rp)
Realisasi(Rp)
(2) (5) (6) (7)(3) (4)
TABEL 3.8CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
Sasaran Indikator KinerjaTarget REALISASI
Tersedianya AirUntuk Pertanian
Tersedianya AirUntuk Pertanian
Prosentase Ketersediaan AirBaku.
Program Pengembangan, Pengelolaan danKonservasi Sungai, Danau, dan SumberDaya Air Lainnya.
Prosentase Area Baku SawahYang Terlayani Irigasi Saat MusimTanam.
5. Pemberdayaan Petani Pemakai Air. Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000
6. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi (Dana Alokasi Khusus).
Rp. 6.345.000.000 Rp. 6.345.000.000 Rp. 6.214.366.000
7. Rehabilitasi / PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai (BantuanKeuangan Provinsi).
Rp. - Rp. 3.000.600.000 Rp. 2.996.042.000
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun (BantuanKeuangan Provinsi).
Rp. - Rp. 1.064.000.000 Rp. 1.061.525.000
9. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air(Bantuan Keuangan Provinsi).
Rp. - Rp. 520.000.000 Rp. 517.795.000
3. 5.700 Ha. 75,00% 5.635 Ha. 74,14% Input Dana : Rp. 7.892.000.000 Rp. 11.642.000.000 Rp. 11.553.136.0007.600 7.600
1. Rp. 7.892.000.000 Rp. 11.642.000.000 Rp. 11.553.136.0001. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Penanggulangan Banjir.Rp. 390.000.000 Rp. 390.000.000 Rp. 388.950.000
2. Mengendalikan Banjir Pada DaerahTangkapan Air dan Badan - BadanSungai.
Rp. 890.000.000 Rp. 990.000.000 Rp. 988.230.000
3. Rehabilitasi / PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai.
Rp. 5.112.000.000 Rp. 7.962.000.000 Rp. 7.908.950.000
4. Pengadaan dan Instalasi Mesin PompaBanjir.
Rp. 1.500.000.000 Rp. 2.300.000.000 Rp. 2.267.006.000
Program Pengendalian Banjir
Menurunnya AreaGenangan Banjir
Prosentase Area GenanganBanjir.
Sasaran Strategis1
Terwujudnya ketersediaan Air baku 1.
Terwujudnya Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 2.
Terwujudnya Pemeliharaan kali/Saluran sebagaipengendalian banjir
3.
Indikator Kinerja2
Target3
Persentase Ketersediaan Air Baku 75,42%
Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik 71,22%
Presentase Peningkatan/PemeliharaanKali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir
73,63%
Indikator Kinerja2
: DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN: Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing: Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan
TARGET REALISASI CAPAIAN
74,64% 74,84% 100,27%
VisiMisi 3
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
Indeks Irigasi
Mewujudkan Pening-katanKualitas dan KuantitasInfrastruktur Sumber DayaAir.
PENGUKURAN KINERJA TAHUNANTAHUN 2017
Instansi
74,64% 74,84% 100,27%
TARGET REALISASI CAPAIAN
a. Prosentase Ketersediaan AirBaku 76,00% 76,57% 100,75%
b.Prosentase Area Baku SawahYang Terlayani Irigasi SaatMusim Tanam
71,00% 71,85% 101,21%
2. c. Prosentase Area GenanganBanjir 75,00% 74,14% 101,15%
Anggaran Awal Rp. 35.885.636.099,00Anggaran Perubahan Rp. 52.414.625.599,00
Indeks Irigasi
Mewujudkan Pening-katanKualitas dan KuantitasInfrastruktur Sumber DayaAir.
Tersedianya Air UntukPertanian
Menurunnya AreaGenangan Banjir
1.
SASARAN INDIKATOR SASARAN
Realisasi Anggaran Rp. 51.956.402.273,00
KET.
Berhasil
PENGUKURAN KINERJA TAHUNANTAHUN 2017
Berhasil
KET.
Berhasil
Berhasil
Berhasil
RENC.TK.CAPAIAN(TARGET)
REALISASI PENCAPAIANKINERJA
RENC.TK.CAPAIAN(TARGET)
REALISASI PENCAPAIANKINERJA
RENC.TK.CAPAIAN(TARGET)
REALISASI PENCAPAIANKINERJA
RENC.TK.CAPAIAN(TARGET)
REALISASI PENCAPAIANKINERJA
RENC.TK.CAPAIAN(TARGET)
REALISASI PENCAPAIANKINERJA
RENC.TK.CAPAIAN(TARGET)
REALISASI PENCAPAIANKINERJA
1 2 3 4 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 10 11 12=11/10 13 14 15=14/13 16 17 18=17/16 19 20 21=20/19
% Ketersediaan Air Baku 74,06% 75,00% 75,01% 100,01% 76,00% 76,57% 100,75% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00%
% Area Baku Sawah YangTerlayani Irigasi Saat MusimTanam
69,37% 70,00% 70,70% 101,00% 71,00% 71,85% 101,21% 73,00% 75,00% 78,00% 81,00%
TAHUN 2017
SASARAN INDIKATORTAHUNDASAR
2015
TAHUN 2016
1. Tersedianya Air UntukPertanian.
TAHUN 2021
Tabel 3.7
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KINERJA
DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
No.
% Area Baku Sawah YangTerlayani Irigasi Saat MusimTanam
69,37% 70,00% 70,70% 101,00% 71,00% 71,85% 101,21% 73,00% 75,00% 78,00% 81,00%
2. Menurunnya AreaGenangan Banjir.
% Area Genangan Banjir 78,29% 77,00% 76,32% 100,89% 75,00% 74,14% 101,15% 73,00% 70,00% 68,00% 67,00%
1. Tersedianya Air UntukPertanian.
74,06% 76,00%
RENCANA KERJA TAHUNANDINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing
Misi 3 : Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan
Tujuan Sasaran Strategi Indikator Formula Indikator Tahun Dasar2015 Target 2017
MewujudkanPeningkatanKualitas dan
KuantitasInfrastruktur
Sumber Daya Air
Tersedianya Air UntukPertanian
Meningkatkan Pengelolaan AirBaku % Ketersediaan Air Baku
74,06% 76,00%
Jumlah air baku yang ada 86.703.000 88.974.000Jumlah air baku yang dibutuhkan 117.071.593,70 117.071.593,70
69,37% 71,00%
Luas Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi SaatMusim Tanam 31.800 32.545
Jumlah Baku Sawah 45.841 45.841
78,29% 75,00%
Luas Genangan Banjir 5.950,00 5.700,00Luas Rawan Genangan Banjir 7.600,00 7.600,00
Meningkatkan CakupanPelayanan Irigasi
% Area Baku Sawah Yang TerlayaniIrigasi Saat Musim Tanam
MewujudkanPeningkatanKualitas dan
KuantitasInfrastruktur
Sumber Daya Air
Tersedianya Air UntukPertanian
Meningkatkan Pengelolaan AirBaku % Ketersediaan Air Baku
Menurunnya AreaGenangan Banjir
Meningkatkan Kapasitas PompaPengendali Banjir % Area Genangan Banjir
KEBIJAKAN PROGRAM
74,06% 75,00% 76,00% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00%
Jumlah air baku yang ada 86.703.000 87.804.000 88.974.000 90.145.000 91.316.000 92.487.000 93.657.000Jumlah air baku yang dibutuhkan 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70
69,37% 70,00% 71,00% 73,00% 75,00% 78,00% 81,00%
Luas Baku Sawah Yang TerlayaniIrigasi Saat Musim Tanam 31.800 32.090 32.545 33.465 34.380 35.755 37.130
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing
Misi 3 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
Tujuan Sasaran Strategi Indikator Formula Indikator Tahun Dasar2015 Target 2016 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021
STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARANTarget 2017
MeningkatkanPengelolaan Air Baku
% KetersediaanAir Baku
Meningkatkan Kondisi InfrastrukturAir Baku Untuk MendukungKonservasi, Pendayagunaan
Sumber Daya Air, SertaPengendalian Daya Rusak Air
Pengembangan,pengelolaan dan
konservasi sungai,danau dan sumber daya
air lainnya
ProgramPengembangan danPengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa danJaringan pengairan
Lainnya
Tersedianya AirUntuk Pertanian
RENCANA STRATEGIKDINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 - 2021
MewujudkanPeningkatanKualitas dan
KuantitasInfrastruktur
Sumber DayaAir
MeningkatkanCakupan Pelayanan
Irigasi
% Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
Tanam
Meningkatkan Kondisi InfrastrukturIrigasi Untuk Menjamin
Ketersediaan Air Pada Areal LahanPertanian Dalam MendukungKetahanan Pangan Daerah
Luas Baku Sawah Yang TerlayaniIrigasi Saat Musim Tanam 31.800 32.090 32.545 33.465 34.380 35.755 37.130
Jumlah Baku Sawah 45.841 45.841 45.841 45.841 45.841 45.841 45.841
78,29% 77,00% 75,00% 73,00% 70,00% 68,00% 67,00%
Luas Genangan Banjir 5.950,00 5.852,00 5.700,00 5.548,00 5.320,00 5.168,00 5.092,00Luas Rawan Genangan Banjir 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00
% Area GenanganBanjir
Meningkatkan Kapasitas PompaPengendali Banjir dan Kondisi
Infrastruktur Sungai/Kali/SaluranPembuang dan Pengadaan
Pompa Pengendali Banjir SebagaiSistem Pengendalian Banjir Pada
Daerah Tangkapan Air UntukPenanggulangan Daya Rusak Air
Akibat Kerusakan Lingkungan YangMengakibatkan Erosi dan
Sedimentasi dan MemisahkanKonsentrasi Aliran Banjir
Program PengendalianBanjir
ProgramPengembangan danPengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa danJaringan pengairan
Lainnya
Menurunnya AreaGenangan Banjir
Tersedianya AirUntuk Pertanian
MewujudkanPeningkatanKualitas dan
KuantitasInfrastruktur
Sumber DayaAir
MeningkatkanKapasitas PompaPengendali Banjir
MeningkatkanCakupan Pelayanan
Irigasi
% Area BakuSawah Yang
Terlayani IrigasiSaat Musim
Tanam
Meningkatkan Kondisi InfrastrukturIrigasi Untuk Menjamin
Ketersediaan Air Pada Areal LahanPertanian Dalam MendukungKetahanan Pangan Daerah