visi : terwujudnya lamongan lebih sejahtera, dan berdaya ... · kerusakan lingkungan yang...

38
KEBIJAKAN PROGRAM 74,06% 74,38% 75,42% 76,51% 77,75% 78,81% 80,01% Jumlah air baku yang ada 81.511.573 81.861.573 83.011.573 84.211.573 85.571.573 86.736.573 88.061.573 Jumlah air baku yang dibutuhkan 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 92,45% 70,11% 71,22% 72,89% 75,11% 77,88% 81,21% Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik 625.188 631.888 641.888 656.888 676.888 701.888 731.888 Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada 676.251 901.251 901.251 901.251 901.251 901.251 901.251 70,71% 72,05% 73,63% 75,42% 77,44% 79,69% 82,15% Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik 315.000 321.000 328.000 336.000 345.000 355.000 366.000 Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500 % Ketersediaan Air Baku Terwujudnya ketersediaan Air baku Terwujudnya Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Terwujudnya Pemeliharaan kali/Saluran sebagai pengendalian banjir STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana infrastruktur pengairan Meningkatkan Kualitas Sungai/kali/saluran pembuang sebagai sistem pengendalian Banjir Meningkatkan Cakupan Pelayanan Irigasi %Jaringan irigasi kondisi baik Meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal lahan budidaya pertanian dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya Meningkatkan Pengelolaan Air Baku Tahun Dasar 2015 Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber air baku untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak sumber air baku. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya % Peningkatan/Pemeliharaan Kali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir Meningkatkan kondisi infrastruktur sungai/kali/saluran pembuang sebagai sistem pengendalian banjir pada daerah tangkapan air untuk penanggulangan daya rusak air akibat kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi Program Pengendalian Banjir Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2016 Target 2017 Keterangan Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing Misi 1 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Indikator Formula Indikator

Upload: hoangtuyen

Post on 12-May-2019

228 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

KEBIJAKAN PROGRAM

74,06% 74,38% 75,42% 76,51% 77,75% 78,81% 80,01%

Jumlah air baku yang ada 81.511.573 81.861.573 83.011.573 84.211.573 85.571.573 86.736.573 88.061.573

Jumlah air baku yang dibutuhkan 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900

92,45% 70,11% 71,22% 72,89% 75,11% 77,88% 81,21%

Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik 625.188 631.888 641.888 656.888 676.888 701.888 731.888

Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada 676.251 901.251 901.251 901.251 901.251 901.251 901.251

70,71% 72,05% 73,63% 75,42% 77,44% 79,69% 82,15%

Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik 315.000 321.000 328.000 336.000 345.000 355.000 366.000

Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500 445.500

% Ketersediaan Air BakuTerwujudnya ketersediaanAir baku

Terwujudnya JaringanIrigasi dalam kondisi baik

Terwujudnya Pemeliharaankali/Saluran sebagaipengendalian banjir

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Meningkatkankuantitas dan

kualitas saranainfrastrukturpengairan

Meningkatkan KualitasSungai/kali/saluran pembuangsebagai sistem pengendalian

Banjir

Meningkatkan CakupanPelayanan Irigasi

%Jaringan irigasi kondisi baik Meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi untukmenjamin ketersediaan air pada areal lahan

budidaya pertanian dalam mendukung ketahananpangan daerah.

Program Pengembangandan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan

pengairan Lainnya

Meningkatkan Pengelolaan AirBaku

Tahun Dasar2015

Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber air bakuuntuk mendukung konservasi, pendayagunaan

sumber daya air, serta pengendalian daya rusaksumber air baku.

Pengembangan,pengelolaan dan konservasisungai, danau dan sumber

daya air lainnya

% Peningkatan/PemeliharaanKali/Sungai sebagai Pengendalian

Banjir

Meningkatkan kondisi infrastruktursungai/kali/saluran pembuang sebagai sistem

pengendalian banjir pada daerah tangkapan airuntuk penanggulangan daya rusak air akibat

kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosidan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi

Program PengendalianBanjir

Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021Target2016 Target 2017 Keterangan

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing

Misi 1 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan

Tujuan Sasaran Strategi Indikator Formula Indikator

Page 2: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Instansi :Visi :Misi 3 :Tujuan 1 :Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Jalan, Pengairan serta Perhubungan

Target Target Target Target Target Target

Kondisi Kinerja PadaAkhir Periode Renstra

Tahun Dasar 2021

RPJMD 2016-2021Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Kabupaten Lamongan

No Indikator Sasaran Formula Indikator Satuan TOLOKUKUR

Kondisi KinerjaPada Awal

Periode RenstraTahun Dasar

2020 20212016

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGANTerwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya SaingMemantapkan sarana dan Prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkunganMewujudkan Infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

2017 2018 2019

Target Target Target Target Target Target

% m3 74,06% 74,38% 75,42% 76,51% 77,75% 78,81% 80,01% 80,01%m3 - 350.000 1.150.000 1.200.000 1.360.000 1.170.000 1.320.000 1.320.000

Jumlah air baku yang ada 81.511.573 81.861.573 83.011.573 84.211.573 85.571.573 86.741.573 88.061.573 88.061.573Jumlah air baku yang dibutuhkan 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900 110.061.900

1.320.000Lamongan, Januari 2016

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Ir. S U P A N D I, MM.Pembina Utama Muda

NIP. 19591212 1998003 1 016

Kondisi Kinerja PadaAkhir Periode Renstra

Tahun Dasar 2021No Indikator Sasaran Formula Indikator Satuan TOLOK

UKUR

Kondisi KinerjaPada Awal

Periode RenstraTahun Dasar

1 % Ketersediaan air Baku

NIP. 19591212 1998003 1 016

Page 3: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Instansi :

Visi :

Misi :

Tujuan :

Tahun

2016

2 3 4 11 111. a. Jumlah sumber air baku yang ada 74,38%

Jumlah sumber air baku yang dibutuhkan

Penjelasan :Meningkatkannya ketersediaan sumber air baku melalui pembangunansumber dan atau rehabilitasi sumber air baku yang ada

81.861.573

b. Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik 70,11%

Mewujudkan PeningkatanKualitas dan Kuantitas Saranadan prasarana Pengairan

Meningkatnya KetersediaanAir Baku

1

Meningkatnya JaringanIrigasi dalam kondisi baik

Persentase jaringan irigasi dalamkondisi baik

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan pengairan Lainnya

64.961.870.000,00

Persentase Ketersediaan Sumber AirBaku

Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dansumber daya air lainnya

10.785.000.000,00

Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana Pengairan

TUJUAN SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA INDIKATOR RUMUS PROGRAM ANGGARAN

Terwujudnya pengendalian dan pengaturan air yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat

Memantapkan sarana dan Prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2016DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

KABUPATEN LAMONGANDINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN

FORMULIR RS5FORMULIR RS5

b. Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik 70,11%Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada

Penjelasan :Melaksanakan Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik melaluirehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada dan pembuatan jaringan irigasi

631.888

c.Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik 72,05%Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten

Penjelasan :Melaksanakan Peningkatan Kali/ Sungai/ saluran dalam kondisi baik melaluirehabilitasi saluran pembuang yang sudah ada dan pembuatan saluranpembuang

321.000

Meningkatnya/Terpeliharanya Kali/Saluransebagai pengendalian Banjir

ProsentasePeningkatan/Pemeliharaankali/Saluran sebagai pengendalianbanjir

Program Pengendalian Banjir 3.569.600.000,00

Meningkatnya JaringanIrigasi dalam kondisi baik

Persentase jaringan irigasi dalamkondisi baik

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan pengairan Lainnya

64.961.870.000,00

Page 4: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

SASARANSTRATEGI

INDIKATORKINERJA STRATEGI SASARAN PROGRAM SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR TARGET

Jumlah Pembangunan Embung DanBangunan Penampung Air Lainnya

10 Embung/Waduk Desa

INDIKATOR TARGET INDIKATOR TARGET

Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung Dan Bangunan

Penampung Air Lainnya

31 Embung/Waduk Desa

INDIKATOR TARGET

TerlaksananyaPemeliharaan Dan

Rehabilitasi EmbungDan BangunanPenampung Air

Lainnya

Kegiatan Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan BangunanPenampung Air Lainnya

Rp 280.000.000

Bidang Bina Manfaat

TerlaksananyaPemeliharaan Dan

Rehabilitasi EmbungDan BangunanPenampung Air

Lainnya

Kegiatan Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan BangunanPenampung Air Lainnya

Rp 5.280.000.000

Jumlah Kegiatan Pendukung PeningkatanVolume kebutuhan air baku serta sarana

pendukungnya4 Kegiatan

Seksi Irigasi Pedesaan

TerlaksananyaPembangunanEmbung Dan

BangunanPenampung Air

Lainnya

Kegiatan Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung AirLainnya

TerwujudnyaKetersediaan

Air Baku

Presentaseketersediaan Sumber

air baku Meningkatnya Volumekebutuhan air baku

serta saranapendukungnya

Program Pengembangan, Pengelolaan danKonservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air

Lainnya

Target : 74,38 %

Rp 1.973.000.000

Misi

ESELON II ESELON III ESELON IV

INPUTINDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TARGET

Jumlah Pemeliharaan Dan RehabilitasiEmbung Dan Bangunan Penampung Air

Lainnya

Embung/Saluran

(Kegiatan ForceMajor)

INDIKATOR TARGET

Jumlah Sosialisasi Penertiban Lahan TanahWaduk Dan Rawa

Papan larangan 25Buah,

Sosialisasi 5Kegiatan

INDIKATOR TARGET

Jumlah Pembangunan Pintu Air dam 0 buah

INDIKATOR TARGET

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 0 Kegiatan

INDIKATOR TARGET

Jumlah Pembangunan Pintu Air Dam 2 buah, PintuAir : 13 buah

INDIKATOR TARGET

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah

Dibangun

Saluran Pasangan2.296 m

Meningkatnya Panjangpembangunan /

rehabilitasi /pemeliharaan sarana

dan prasranainfrastruktur irgasi

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang TelahDibangun

Rp 4.584.000.000

Memantapkansarana dan

prasarana dasardengan menjaga

kelestarianlingkungan.

TerwujudnyaJaringan Irigasidalam kondisi

baik

Presentase jaringanirigasi dalam kondisi

baik

Program pengembangan dan pengelolaan jaringanirigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

TerlaksananyaRehabilitasi/

PemeliharaanJaringan Irigasi

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Rp 6.345.000.000

TerlaksananyaRehabilitasi/

Pemeliharaan PintuAir

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

Rp 830.000.000

Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi TerlaksananyaRehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Yang TelahDibangun

TerlaksananyaSosialisasi

Penertiban LahanTanah Waduk Dan

Rawa

Kegiatan Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk Dan Rawa

Rp -

TerlaksananyaPembangunan Pintu

Air

Kegiatan Pembangunan Pintu Air

Rp -

TerlaksananyaPemeliharaan Dan

Rehabilitasi EmbungDan BangunanPenampung Air

Lainnya

Rp 280.000.000

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah

Dibangun

Saluran Pasangan2.296 m

INDIKATOR TARGET

INDIKATOR TARGET

Jumlah kegiatan Pendamping ProyekPemerintah Daerah Dan Desentralisasi 0 Kegiatan

INDIKATOR TARGET

Jumlah kegiatan Operasional Komisi Irigasi 0 Kegiatan

INDIKATOR TARGET

JumlahPemberdayaan GHIPPA 3 Kegiatan

INDIKATOR TARGET

Jumlah Pemetaan Sungai Dan DindingPenahan Tanah Kabupaten Lamongan 0 Database

INDIKATOR TARGET

Jumlah kegiatan Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Penaggulangan

BanjirKali : 48.000 m

INDIKATOR TARGET

TerlaksananyaPeningkatanPartisipasi

Masyarakat DalamPenaggulangan

Banjir

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam PenaggulanganBanjir

Rp 390.000.000

PresentasePeningkatan/Pemeliharaan

kali/Saluran sebagaipengendalian banjir

Meningkatanya saluransungai/kalidalam

kondisi baik melaluirehabilitasi saluran

sungai/kali yang sudahada dan pembuatansaluran pembuang

Program Pengendaliaan Banjir

Rp 60.000.000

TerlaksananyaPemetaan Sungai

Dan Dinding PenahanTanah Kabupaten

Lamongan

Kegiatan Pemetaan Sungai Dan Dinding Penahan Tanah KabupatenLamongan

Rp -

Rp 890.000.000

TerwujudnyaPemeliharaanKali/Saluran

sebagaipengendalian

Banjir

Bidang Operasional dan PemeliharaanTerlaksananya

Mengendalikan BanjirPada Daerah

Tangkapan Air DanBadan-Badan Sungai

Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air DanBadan-Badan Sungai

TerlaksananyaOperasional Komisi

Irigasi

Kegiatan Operasional Komisi Irigasi

TerlaksananyaPemberdayaan

Petani Pemakai Air

TerlaksananyaPendamping ProyekPemerintah DaerahDan Desentralisasi

Meningkatnya Panjangpembangunan /

rehabilitasi /pemeliharaan sarana

dan prasranainfrastruktur irgasi

Jumlah Kegiatan Pendukungpengembangan dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya

8 Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air

Kegiatan Pendamping Proyek Pemerintah Daerah DanDesentralisasi

Rp -

Rp 4.584.000.000

Rp -

Memantapkansarana dan

prasarana dasardengan menjaga

kelestarianlingkungan.

TerwujudnyaJaringan Irigasidalam kondisi

baik

Presentase jaringanirigasi dalam kondisi

baik

Target : 70,11 %

Program pengembangan dan pengelolaan jaringanirigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

TerlaksananyaRehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Yang TelahDibangun

INDIKATOR TARGET

Jumlah kegiatan Mengendalikan Banjir PadaDaerah Tangkapan Air Dan

Badan-Badan Sungai

Operasional PompaAir di UPT.

Babat, OperasionalPompa Air di

UPT. Kuro, 7 UPT.

INDIKATOR TARGET

INDIKATOR TARGET

Jumlah kegiatan Peningkatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Saluran : 12.000m,Kali :

4.000m,Tangkis :1.00m, Bronjong :

30m'

INDIKATOR TARGET

Jumlah kegiatan Pengadaan Pompa AirMobile

Pompa 1 Unit,Instalasi 2 Unit

Lamongan, Desember 2016

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

Ir. S U P A N D I, MM.Pembina Utama Muda

NIP. 19591212 1998003 1 016

TerlaksananyaPeningkatanPrasarana

Pengendali Banjir

Kegiatan Pengadaan Mesin Pompa Banjir dan Instalasi

Rp 1.500.000.000

TerlaksananyaRehabilitasi/pemeliha

raan normalisasisaluran sungai

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Rp 5.112.000.000

PresentasePeningkatan/Pemeliharaan

kali/Saluran sebagaipengendalian banjir

Meningkatanya saluransungai/kalidalam

kondisi baik melaluirehabilitasi saluran

sungai/kali yang sudahada dan pembuatansaluran pembuang

Program Pengendaliaan Banjir

Target : 72,05 % Jumlah Kegiatan PendukungPengendaliaan Banjir 4 Kegiatan

Rp 890.000.000

TerwujudnyaPemeliharaanKali/Saluran

sebagaipengendalian

Banjir

Bidang Operasional dan PemeliharaanTerlaksananya

Mengendalikan BanjirPada Daerah

Tangkapan Air DanBadan-Badan Sungai

Page 5: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Jumlah air baku yang ada % m3 74,06% 74,38% 0,32% 75,42% 1,04% 76,51% 1,09% 77,75% 1,24% 78,81% 1,06% 80,01% 1,20%Jumlah air baku yang dibutuhkan 350.000 1.150.000 1.200.000 1.360.000 1.170.000 1.320.000

81.511.573 81.861.573 350.000,00 83.011.573 1.150.000,00 84.211.573 1.200.000,00 85.571.573 1.360.000,00 86.741.573 1.170.000,00 88.061.573 1.320.000,00

110.061.900 110.061.900 110.061.900 - 110.061.900 - 110.061.900 - 110.061.900 - 110.061.900 -

Panjang Jaringan irigasi dalam kondisi baik % M 92,45% 70,11% -22,34% 71,22% 1,11% 72,9% 1,66% 75,11% 2,22% 77,88% 2,77% 81,21% 3,33%Panjang seluruh jaringan irigasi yg ada 6.700 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

625.188 631.888 6.700,00 641.888 10.000,00 656.888 15.000,00 676.888 20.000,00 701.888 25.000,00 731.888 30.000,00

676.251 901.251 901.251 - 901.251 - 901.251 - 901.251 - 901.251 -

2017 2018 2019TOLOKUKUR

Tahun Dasar2015

2016

Indikator Kinerja RENSTRA 2016-2021Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Kabupaten Lamongan

No Indikator Formula Indikator Satuan2020 2021

1

2

3 % Peningkatan/PemeliharaanKali/Sungai sebagai PengendalianBanjir

% Ketersediaan air Baku

%Jaringan irigasi kondisi baik

Panjang Kali/Sungai/Saluran Dalam Kondisi Baik % M 70,71% 72,05% 1,35% 73,63% 1,57% 75,42% 1,80% 77,44% 2,02% 79,69% 2,24% 82,15% 2,47%Total Panjang Kali/Sungai/Saluran Kabupaten 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000

315.000 321.000 6.000,00 328.000 322.000,00 336.000 14.000,00 345.000 331.000,00 355.000 24.000,00 366.000 342.000,00

445.500 445.500 - 445.500 - 445.500 - 445.500 - 445.500 - 445.500 -

Lamongan, Januari 2016

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Ir. S U P A N D I, MM.Pembina Utama Muda

NIP. 19591212 1998003 1 016

3 % Peningkatan/PemeliharaanKali/Sungai sebagai PengendalianBanjir

Page 6: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

1.

REALISASI KEGIATAN FISIK APBD TAHUN ANGGARAN 2017DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi Rawa danJaringan Pengairan Lainnya.

Tabel 3.1

1 2 3

1.

a. 1. Perbaikan Pintu Air di Wilayah UPT. Pengairan - Pintu air 3 Bh.Laren Kecamatan Laren.

2. Perbaikan Dam/Pintu Air Deket Desa Deket - Pintu air 5 Bh. 14.375Kecamatan Deket.

3. Perbaikan Dam/Pintu Air Sungegeneng Desa - Pintu air 5 Bh. 7.000Sungegeneng Kecamatan Sekaran.

4. Perbaikan Dam Desa Siwalanrejo Kecamatan - Dam 1 Bh. 2.000Sukodadi.

5. Perbaikan Dam Dopang Kecamatan Sukodadi - Dam 1 Bh.6. Rehabilitasi Dam Desa Jatirejo - Dam 1 Bh. 4.0007. Rehabilitasi Intake Waduk Desa Banjarejo - Pintu air 1 Bh.

Kec. Kedungpring8. Rehabilitasi Pintu Air Dam Desa Baturono - Pintu air 3 Bh. 7.0009. Rehabilitasi Pintu Air Dam Desa Kebet - Pintu air 3 Bh. 7.00010. Rehabilitasi Pintu Air Dam Desa Turi - Pintu air 2 Bh. 14.37511. Rehabilitasi Pintu Air Dam Dsn. Plembon - Pintu air 3 Bh. 7.000

Ds. Banjarejo12. Rehabilitasi Pintu Air Dam Waduk Tuwiri - Pintu air 1 Bh.13. Rehabilitasi Pintu Air Desa Prijeknglabak - Pintu air 1 Bh.

Kec. Karanggeneng14. Rehabiltasi Dam Pangkatrejo Kec. Lamongan - Dam 1 Bh. 5.000

b. 1. Perencanaan - Perencanaan 1 Pkt.2. Pengerukan Kali Ds. Keben Kec. Turi - Kali 2.000 M'3. Pengerukan Kali Ds. Sukoanyar Kec. Turi - Kali 2.000 M'

Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi Rawa danJaringan Pengairan Lainnya.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

Rehabilitasi / PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai.

Page 7: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 34. Pengerukan Kali Ds. Gempolpading Kec. Pucuk - Kali 1.500 M'5. Normalisasi Kali Sawah Desa Sungeilebak - Kali 1.000 M'

Kec. Karanggeneng6. Perbaikan Saluran Ds. Balun, Kec. Turi - Saluran 800 M'7. Normalisasi Saluran Irigasi Ds. Wonokromo, - Saluran 1.000 M'

Kec.Tikung8. Normalisasi Saluran Irigasi Babrikan, - Pasangan 80 M'

Ds. PayamanDs. Payaman9. Normalisasi Kali Desa Turi Kec. Turi - Kali 2.000 M'10. Normalisasi Kali Glogok Desa Sumberwudi - Kali 2.000 M'

Kec. Karanggeneng11. Perbaikan Kali Desa Simbatan Kec. Sarirejo - Kali 1.000 M'12. Pengerukan Kali Bungkul Kalianyar - Kali 1.000 M'

Kec. Lamongan13. Normalisasi Saluran Desa Sukolilo - Saluran 1.000 M'

Kec. Sukodadi14. Normalisasi Saluran Desa Bandungsari - Saluran 1.000 M'

Kec. Sukodadi15. Pengerukan Kali Desa Bambang Kec. Turi - Kali 1.000 M'16. Pengerukan Kali Desa Badurame Kec. Turi - Kali 1.000 M'17. Pengerukan Kali Desa Wangunrejo Kec. Turi - Kali 1.000 M'

c. 1. Perbaikan Saluran Irigasi Desa Kebonagung - Saluran pasangan 87,5 M' 7Kecamatan Babat.

2. Perbaikan Saluran Kebonagung - Keyongan - Saluran pasangan 99 M' 7Kecamatan Babat.

3. Perbaikan Saluran Irigasi Desa Gembong - Saluran pasangan 100 M' 8Kecamatan Babat.

4. Perbaikan Saluran Sawongsari Kecamatan - Saluran pasangan 99,5 M' 7Babat

5. Perbaikan Saluran Dusun Dandangan Desa - Saluran pasangan 99 M' 7Dlanggu Kecamatan Deket.

6. Perbaikan Saluran Irigasi Desa Kuro Kecamatan - Saluran pasangan 99 M' 7Karangbinangun.

7. Perbaikan Saluran Irigasi Desa Mertani - Saluran pasangan 99 M' 7Kecamatan Karanggeneng.

Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun.

Page 8: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 38. Perbaikan Saluran Desa Tanjung Kecamatan - Saluran pasangan 99,5 M' 7

Lamongan.9. Perbaikan Saluran Banjarmendalan Kecamatan - Saluran pasangan 99,5 M' 7

Lamongan.10. Perbaikan Saluran Irigasi Desa Ngayung - Saluran pasangan 99,5 M' 7

Kecamatan Maduran.11. Perbaikan Saluran Dusun Gamang Desa Taji - Saluran pasangan 100 M' 8

Kecamatan Maduran.Kecamatan Maduran.12. Perbaikan Saluran Dusun Kebonagung Desa - Saluran pasangan 99,5 M' 7

Sumberjo Kecamatan Pucuk.13. Perbaikan Saluran Desa Ngambeg Kecamatan - Saluran pasangan 99 M' 7

Pucuk14. Perbaikan Saluran Desa Wanar Kecamatan - Saluran pasangan 100 M' 8

Pucuk15. Perbaikan Saluran Desa Waru Kulon Kecamatan - Saluran pasangan 100 M' 8

Pucuk16. Perbaikan Saluran Desa Kedali Kecamatan - Saluran pasangan 100 M' 8

Pucuk17. Perbaikan Saluran Desa Jugo Kecamatan - Saluran pasangan 99,5 M' 8

Sekaran18. Perbaikan Saluran Desa Dagan Kecamatan - Saluran pasangan 75 M' 6

Solokuro19. Perbaikan Saluran Dusun Gondangwaruk - Saluran pasangan 99 M' 7

Desa Sugio Kecamatan Sugio.20. Perbaikan Saluran Desa Balungtawun - Saluran pasangan 100 M' 8

Kecamatan Sukodadi.21. Perbaikan Saluran Desa Surabayan - Saluran pasangan 85 M' 6

Kecamatan Sukodadi.22. Perbaikan Saluran Desa Takeranklating - Saluran pasangan 55 M' 4

Kecamatan Tikung.23. Perbaikan Saluran Dusun Dampet Desa - Saluran pasangan 99,5 M' 8

Gedongboyountung Kecamatan Turi.24. Perbaikan Saluran Dusun Banjarpelem - Saluran pasangan 99 M' 7

Desa Geger Kecamatan Turi.25. Perencanaan 1 - Perencanaan 1 Pkt.

Page 9: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 326. Perencanaan 2 - Perencanaan 1 Pkt.27. Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Bakalanpule - Saluran pasangan 97 M' 7

Kec. Tikung28. Perbaikan Saluran Desa Maduran Kec. Maduran - Saluran pasangan 89 M' 629. Perbaikan Saluran Desa Dinoyo Kec. Deket - Saluran pasangan 97 M' 730. Perbaikan Saluran Desa Tambakmenjangan - Saluran pasangan 78 M' 5

Kec. Sarirejo31. Perbaikan Saluran Desa Sidomulyo Kec. Deket - Saluran pasangan 94 M' 631. Perbaikan Saluran Desa Sidomulyo Kec. Deket - Saluran pasangan 94 M' 632. Perbaikan Saluran Desa Tukerto Kec. Deket - Saluran pasangan 94 M' 633. Perbaikan Saluran Desa Sumberjo, Kec. Pucuk - Saluran pasangan 89 M' 634. Perbaikan Saluran Ds. Tanggungan, Kec. Pucuk - Saluran pasangan 78 M' 535. Perbaikan Saluran Dsn. Ngangrik, Ds. Balun, - Saluran pasangan 69 M' 5

Kec. Turi36. Perbaikan Saluran Irigasi Desa Tanggungprigel - Saluran pasangan 83 M' 6

Kec. Glagah37. Perbaikan Saluran Desa Karangtinggil - Saluran pasangan 83 M' 6

Kec. Pucuk38. Perbaikan Saluran Desa Paji Kec. Pucuk - Saluran pasangan 83 M' 639. Perbaikan Saluran Dsn. Ngembes Desa - Saluran pasangan 111 M' 8

Yung Yang Kec. Modo40. Perbaikan Saluran Dsn. Carangbang Desa - Saluran pasangan 55 M' 4

Dradahblumbang Kec. Kedungpring

d. 1. Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Delikguno - Waduk 1 Bh. 31(DAK). - Bangunan 1 Bh.

- Saluran 200 M'2. Peningkatan Daerah Irigasi Waduk Kedungdowo - Waduk 1 Bh. 13.650 25

(DAK). - Bangunan 1 Bh.- Saluran 100 M'

3. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Bulu (DAK). - Rawa 1 Bh. 9.300 33- Bangunan 1 Bh.- Saluran 200 M'

4. Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Jajong (DAK). - Waduk 1 Bh. 27- Bangunan 1 Bh.- Saluran 150 M'

Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi

Page 10: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 35. Rehabilitasi Daerah Irigasi Waduk Bowo (DAK). - Waduk 1 Bh. 10.000 32

- Bangunan 1 Bh.- Saluran 200 M'

6. Rehabilitasi Daerah Irigasi Sluis Keyongan (DAK). - Bangunan 1 Bh. 26- Saluran 250 M'

7. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Sibanget (DAK). - Rawa 1 Bh. 32- Bangunan 1 Bh.- Saluran 100 M'- Saluran 100 M'

8. Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Solo (DAK). - Bangunan 1 Bh. 28- Saluran 300 M'

9. Perencanaan 1 - Perencanaan 1 Pkt.10. Perencanaan 2 - Perencanaan 1 Pkt.11. Perencanaan 3 - Perencanaan 1 Pkt.12. Pengawasan 1 - Pengawasan 1 Pkt.13. Pengawasan 2 - Pengawasan 1 Pkt.

e. Swakelola1. Normalisasi Saluran Desa Bojoasri - Saluran 600 M'

Kec. Kalitengah2. Normalisasi Saluran Desa Gambuhan - Saluran 600 M'

Kec. Kalitengah3. Normalisasi Saluran Desa Blajo Kec. Kalitengah - Saluran 600 M'4. Normalisasi Saluran Desa Tiwet Kec. Kalitengah - Saluran 600 M'5. Normalisasi Saluran Kelurahan Sidokumpul - Saluran 1.000 M'

Kec. Lamongan

Kontraktual1. Perencanaan - Perencanaan 1 Pkt.2. Normalisasi Saluran Desa Sidogembul - Saluran 1.000 M'

Kec. Sukodadi3. Normalisasi Saluran Desa Balongtawun - Saluran 1.000 M'

Kec. Sukodadi

Rehabilitasi / PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai (BantuanKeuangan Provinsi).

Page 11: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 3

4. Normalisasi Saluran Desa Sumberagung - Saluran 1.000 M'Kec. Sukodadi

5. Normalisasi Saluran Desa Pataan - Saluran 1.000 M'Kecamatan Sambeng

6. Pengerukan Kali Konang Kec. Babat - Saluran 1.000 M'7. Normalisasi Saluran RSUD Soegiri - Saluran 1.000 M'8. Pengerukan Saluran Desa Tunjungmekar - Saluran 500 M'8. Pengerukan Saluran Desa Tunjungmekar - Saluran 500 M'

Kec. Kalitengah9. Pengerukan Kali Wiyu Kec. Turi - Kali 1.000 M'10. Pengerukan Kali Ulo - Kali 1.000 M'11. Pengerukan Kali Desa Pomahan Janggan - Kali 1.000 M'

Kec. Turi12. Pengerukan Kali Sidowayah Kec. Kembangbahu - Kali 1.000 M'13. Pengerukan Kali Desa Balun Kec. Turi - Kali 1.000 M'

f. 1. Perbaikan Saluran Desa Sugihrejo - Saluran pasangan 84 M' 6Kec. Sukodadi

2. Perbaikan Saluran Desa Maindu - Saluran pasangan 82 M' 6Kec. Kedungpring

3. Perbaikan Saluran Desa Banjarejo - Saluran pasangan 83 M' 6Kec. Kedungpring

4. Perbaikan Saluran Bulakatu Desa Banjarjo - Saluran pasangan 84 M' 6Kec. Sukodadi

5. Perbaikan Saluran Desa Warungering - Saluran pasangan 91 M' 6Kec. Kedungpring

6. Perbaikan Saluran Dsn. Wudi Desa Sukoanyar - Saluran pasangan 82 M' 6Kec. Turi

7. Perbaikan Saluran Desa Mojodadi - Saluran pasangan 83 M' 6Kec. Kedungpring

Rehabilitasi / Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun (BantuanKeuangan Provinsi).

Page 12: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 3

g. 1. Rehabilitasi Dam Klagensrampat Kec. Maduran - Dam 1 Bh.2. Rehabilitasi Pintu Air Dam Mengkuli Ds. Sukorejo - Pintu air 4 Bh. 28.750

Kec. Lamongan.3. Perbaikan Pintu Air Waduk Cerokan - Intake 4 Bh.

Kec. Kedungpring

2.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air(Bantuan Keuangan Provinsi).

Program Pengembangan, Pengelolaandan Konservasi Sungai, Danau danSumber Daya Air Lainnya.

2.

a. 1. Pembangunan Plengsengan Telaga - Plengsengan 40 M'Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun.

2. Pembangunan Plengsengan Telaga Latukan - Plengsengan 40 M'Kecamatan Karanggeneng.

3. Pembangunan Plengsengan Telaga Desa - Plengsengan 40 M'Kedungasri Kecamatan Kembangbahu.

4. Pembangunan Plengsengan Telaga Supeno - Plengsengan 40 M'Kecamatan Lamongan.

5. Pembangunan Plengsengan Telaga Porodeso - Plengsengan 40 M'Kecamatan Sekaran.

6. Pembangunan Plengsengan Telaga - Plengsengan 40 M'Sungeigeneng Kecamatan Sekaran.

7. Pembangunan Plengsengan Telaga Dusun - Plengsengan 40 M'Nglembor Desa Kalipang Kecamatan Sugio.

8. Pembangunan Plengsengan Telaga Gampang - Plengsengan 40 M'Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio.

9. Pembangunan Plengsengan Telaga Tawon - Plengsengan 40 M'Kecamatan Sukodadi.

10. Pembangunan Plengsengan Telaga Gabus - Plengsengan 40 M'Kecamatan Turi.

11. Perencanaan - Perencanaan 1 Pkt.12. Pembangunan Plengsengan Telaga Tanjung - Plengsengan 41 M'13. Pembangunan Plengsengan Telaga Sidoarjo - Plengsengan 38 M'

Kec. Lamongan

Program Pengembangan, Pengelolaandan Konservasi Sungai, Danau danSumber Daya Air Lainnya.

Pembangunan Embung Dan BangunanPenampung Air Lainnya.

Page 13: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 314. Pembangunan Plengsengan Embung Duri - Plengsengan 32 M'

Ds. Durikedungjero Kec. Ngimbang15. Pembangunan Plengsengan Telaga - Plengsengan 22 M'

Balonggesing, Ds. Lebakadi, Kec. Sugio

b. Swakelola1. Pengerukan Embung Desa Dumpiagung - Pengerukan Embung 4.600 M³ 4.600

Kec. Kembangbahu

Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan PenampungAir Lainnya. Kec. Kembangbahu

Kontraktual1. Pengerukan Embung Namar Ds. Sumberbanjar - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Bluluk.2. Pengerukan Embung Desa Brengkok - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Brondong.3. Pengerukan Embung Desa Lembor - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Brondong.4. Pengerukan Embung Desa Banjarejo - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Kedungpring.5. Pengerukan Embung Desa Sumengko - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Kedungpring.6. Pengerukan Embung Desa Mojodadi - Pengerukan Embung 4.000 M³ 4.000

Kecamatan Kedungpring.7. Pengerukan Embung Desa Kedungasri - Pengerukan Embung 5.300 M³ 5.300

Kecamatan Kembangbahu.8. Pengerukan Embung Desa Mojosari - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Mantup.9. Pengerukan Embung Desa Ngambeg - Pengerukan Embung 2.900 M³ 2.900

Kecamatan Pucuk.10. Pengerukan Embung Desa Selorejo - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Sambeng.11. Pengerukan Embung Desa Jatipandak - Pengerukan Embung 4.200 M³ 4.200

Kecamatan Sambeng.12. Pengerukan Embung Desa Gempolmanis - Pengerukan Embung 4.200 M³ 4.200

Kecamatan Sambeng.

Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan PenampungAir Lainnya.

Page 14: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 313. Pengerukan Embung Mloko Ds. Gempoltumloko - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Sarirejo.14. Pengerukan Embung Gempolpayung Desa - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Gempoltumloko Kecamatan Sarirejo.15. Pengerukan Embung Dampit Desa - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Gempoltumloko Kecamatan Sarirejo.16. Pengerukan Embung Desa Beru - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Sarirejo.Kecamatan Sarirejo.17. Pengerukan Embung Desa Dagan - Pengerukan Embung 4.200 M³ 4.200

Kecamatan Solokuro.18. Pengerukan Embung Desa Banyubang - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Solokuro.19. Pengerukan Embung Segelap Desa Tebluru - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Solokuro.20. Pengerukan Embung Tlanak Desa Botoputih - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Tikung.21. Pengerukan Embung Desa Dukuhagung - Pengerukan Embung 2.900 M³ 2.900

Kecamatan Tikung.22. Pengerukan Embung Kelor Desa Kelorarum - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Tikung.23. Pengerukan Embung Dusun Kebalandono - Pengerukan Embung 2.800 M³ 2.800

Desa Soko Kecamatan Tikung.24. Pengerukan Embung Dusun Bakalan Desa - Pengerukan Embung 2.900 M³ 2.900

Bakalanpule Kecamatan Tikung.25. Pengerukan Embung Leboyo Ds. Balongwangi - Pengerukan Embung 4.200 M³ 4.200

Kecamatan Tikung.26. Pengerukan Embung Desa Wateswinangun - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Sambeng.27. Pengerukan Embung Desa Sumurgayam - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Paciran.28. Pengerukan Embung Desa Lebakadi - Pengerukan Embung 5.500 M³ 5.500

Kecamatan Sugio.29. Pengerukan Embung Desa Doyomulyo - Pengerukan Embung 3.600 M³ 3.600

Kecamatan Kembangbahu.

Page 15: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 330. Pengerukan Embung Kuwati Desa Tebluru - Pengerukan Embung 3.300 M³ 3.300

Kecamatan Solokuro.31. Pengerukan Embung Dusun Kalisogo - Pengerukan Embung 2.800 M³ 2.800

Desa Soko Kecamatan Tikung.32. Perencanaan - Perencanaan 1 Pkt.33. Pengerukan Embung Desa Sidomulyo - Pengerukan Embung 3.700 M³ 3.700

Kec. Mantup (Dana Pajak Rokok)34. Pengerukan Embung Desa Tlogoagung - Pengerukan Embung 3.200 M³ 3.200

Kec. Mantup (Dana Pajak Rokok)34. Pengerukan Embung Desa Tlogoagung - Pengerukan Embung 3.200 M³ 3.200

Kec. Kembangbahu35. Pengerukan Embung Dsn. Gempol - Pengerukan Embung 2.400 M³ 2.400

Ds. Gedangan Kec. Sukodadi36. Pengerukan Embung Desa Katemas - Pengerukan Embung 3.400 M³ 3.400

Kec. Kembangbahu37. Pengerukan Embung Desa Jatidrojog - Pengerukan Embung 2.400 M³ 2.400

Kec. Kedungpring38. Pengerukan Embung Dsn. Kedungpring, - Pengerukan Embung 3.400 M³ 3.400

Ds. Kedungpring Kec. Kedungpring39. Perbaikan Tanggul Rawa Manyar Kec. Sekaran - Pengerukan Embung 4.800 M³ 4.80040. Pengerukan Embung Banyuawet, Ds. Soko, - Pengerukan Embung 2.000 M³ 2.000

Kec. Tikung41. Pengerukan Embung Desa Keradenanrejo - Pengerukan Embung 2.800 M³ 2.800

Kec. Kedungpring42. Pengerukan Embung Keradenan, Desa Sarirejo - Pengerukan Embung 4.900 M³ 4.900

Kec. Sarirejo43. Pengerukan Embung Juwet, Desa Deketagung - Pengerukan Embung 1.800 M³ 1.800

Kec. Sugio44. Perbaikan Embung Cerme Desa Girik - Pengerukan Embung 3.700 M³ 3.700

Kec. Ngimbang45. Perbaikan Embung Klating Desa Takeranklating - Pengerukan Embung 1.200 M³ 1.200

Kec. Tikung46. Perencanaan 2 - Perencanaan 1 Pkt.47. Pengerukan Waduk Balongganggang - Pengerukan Waduk 400.000 M³ 400.00048. Pengerukan Waduk Mojomanis - Pengerukan Waduk 100.000 M³ 100.000

Page 16: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 349. Pengerukan Waduk Lopang - Pengerukan Waduk 100.000 M³ 100.00050. Pengerukan Waduk Rancang - Pengerukan Waduk 100.000 M³ 100.00051. Pengerukan Waduk Joto - Pengerukan Waduk 250.000 M³ 250.00052. Pengerukan Waduk Kalen - Pengerukan Waduk 250.000 M³ 250.00053. Pengerukan Waduk Sentir - Pengerukan Waduk 300.000 M³ 300.000

c. 1. Perbaikan Tangkis Desa Gedangan - Galian tanah 13.572 M³Kecamatan Maduran.

Rehabilitasi/Pemeliharaan RutinBangunan/Tempat Penampung AirLainnya.

Kecamatan Maduran.2. Perbaikan Tangkis Waduk Delikguno - Galian tanah 9.829,58 M³

Kecamatan Tikung.

d. 1. Pembangunan Plengsengan Telaga - Plengsengan 36 M'Banjarmendalan Kec. Lamongan

e. 1. Pengerukan Embung Desa Datinawong - Pengerukan Embung 3.400 M³ 3.400Kecamatan Babat

2. Pengerukan Embung Desa Pandanpancur - Pengerukan Embung 2.700 M³ 2.700Kecamatan Deket

3. Program Pengendalian Banjir

a. 1. Pembersihan Enceng Gondok Kecamatan - Pembersihan 22.700 M'Glagah, Kalitengah, Karangbinangun, saluranKaranggeneng, Turi, Deket, dan Lamongan.

b. 1. Penanggulangan Banjir Babat - Operasional pompa 4 Unit 5air (BBM).

2. Penanggulangan Banjir Bengawan Jero - Operasional pompa 9 Unit 30air (BBM).

3. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan - Pembersihan kali/ 15.900 M'Sungai/Kali. saluran

4. Pemeliharaan Bangunan di 7 UPT. - Pemeliharaan 7 UPT.bangunan

5. Pembelian Peralatan Kerja - Peralatan Kerja 7 Jenis

Mengendalikan Banjir Pada DaerahTangkapan Air dan Badan - BadanSungai.

Rehabilitasi/Pemeliharaan RutinBangunan/Tempat Penampung AirLainnya.

Pembangunan Embung Dan BangunanPenampung Air Lainnya (BantuanKeuangan Provinsi).

Pemeliharaan Dan RehabilitasiEmbung Dan Bangunan PenampungAir Lainnya (Bantuan KeuanganProvinsi).

Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Penanggulangan Banjir.

Page 17: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 3

c. Swakelola1. Perbaikan Tangkis Kedungrejo Desa Kedungrejo - Tangkis 1.000 M'

Kecamatan Modo2. Pengerukan Kali Desa Kuro Kec. Karangbinangun - Kali 600 M'3. Pengerukan Kali Desa Priyoso Kecamatan - Kali 600 M'

Karangbinangun4. Pengerukan Kali Desa Blawi Kec. Karangbinangun - Kali 600 M'

Rehabilitasi/Pemeliharaan NormalisasiSaluran Sungai.

4. Pengerukan Kali Desa Blawi Kec. Karangbinangun - Kali 600 M'5. Pengerukan Kali Desa Pasi Kec. Glagah - Kali 600 M'6. Pengerukan Kali Desa Morocalan Kec. Glagah - Kali 600 M'7. Pengerukan Kali Ketek Kec. Brondong - Kali 600 M'

8. Pengerukan Kali Desa Sedayulawas - Kali 600 M'Kec. Brondong

9. Pengerukan Kali Plalangan Desa Tanjung - Kali 600 M'Kec. Lamongan

Kontraktual1. Normalisasi Saluran Desa Bulumargi - Saluran 1.000 M' 7

Kecamatan Babat2. Perbaikan Saluran Pembuang Babat - Pasangan 100 M' 7

Kecamatan Babat.3. Normalisasi Saluran Air Dusun Mencorek - Saluran 1.000 M'

Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong.4. Normalisasi Saluran Air Desa Rejotengah - Saluran 1.000 M'

Kecamatan Deket.5. Normalisasi Saluran Air Desa Babatagung - Saluran 1.000 M'

Kecamatan Deket.6. Normalisasi Saluran Air Desa Weduni - Saluran 1.000 M'

Kecamatan Deket.7. Normalisasi Saluran Air Desa Deket Kulon - Saluran 1.000 M'

Kecamatan Deket.8. Normalisasi Saluran Desa Sidorejo - Saluran 1.000 M'

Kecamatan Deket.9. Normalisasi Saluran Air Desa Sidobinangun - Saluran 1.000 M'

Kecamatan Deket.10. Normalisasi Saluran Air Desa Dinoyo - Saluran 1.000 M'

Page 18: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 3Kecamatan Deket.

11. Normalisasi Kali Desa Karang Agung - Kali 2.000 M'Kecamatan Glagah

12. Perbaikan Tangkis Desa Mojodadi - Pasangan bronjong 30 M' 7Kecamatan Kedungpring.

13. Normalisasi Saluran Desa Tanggungan - Saluran 1.000 M' 514. Pengerukan Saluran Tersier Desa Pajangan - Saluran 1.000 M'15. Normalisasi Kali Afour German (Lanjutan) dan - Pasangan 100 M' 34

Plengsengan Kec. Sukodadi dan Kec. Sugio.Plengsengan Kec. Sukodadi dan Kec. Sugio.16. Normalisasi Saluran Pembuang Waduk - Saluran 1.000 M' 7

Joto Sanur Kecamatan Tikung.17. Normalisasi Saluran Dusun Tambakboyo - Saluran 2.000 M'

Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung.18. Normalisasi Kali Plalangan Kecamatan Turi - Kali 3.000 M' 2919. Perencanaan 1 - Perencanaan 1 Pkt.20. Perencanaan 2 - Perencanaan 1 Pkt.21. Pengerukan Kali Sugihwaras Kec. Kalitengah - Kali 500 M'22. Perbaikan Tebing Bengawan Solo Desa - Tangkis 100 M' 7

Maduran Kec. Maduran23. Perbaikan Tangkis Kali Prijetan Desa Jatidrojog - Kali 1.000 M' 624. Perbaikan Kali Konang dan Penataan Pompa - Saluran 500 M' 7

Babat (Depan Makam). - Bangunan 1 Bh.25. Pengerukan Kali Dsn. Getung Ds. Tawangrejo - Kali 2.000 M'

Kec. Turi26. Pengerukan Kali Mengkuli Kec. Lamongan - Kali 600 M' 727. Pengerukan Kali Desa Tambakploso Kec. Turi - Kali 2.000 M' 7

d. Pengadaan dan Instalasi Mesin Pompa Banjir - Pembelian pompa 3 Unitdan instalasi mesinpompa banjir 500 l/dt.

4.

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat - Excavator 3 UnitRehabilitasi/Pemeliharaan Alat - AlatBerat.

Pengadaan dan Instalasi Mesin PompaBanjir

Program Peningkatan Sarana dan AlatBerat.

Page 19: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

4 5 6 7

NO URUSAN PROGRAM /KEGIATAN SUB KEGIATAN TOLAK UKUR

Ketersediaan AirBaku

Target RPJMD(88.974.000 M³)

76 %

Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

TanamTarget RPJMD

(32.545 Ha.)71 %

Area GenanganBanjir

TARGETRPJMD

(5.700 Ha.)75 %

KETERANGAN

1 2 3

1.826.150 530 165TOTAL

Page 20: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Target Capaian

74,08% 74,64% 74,84% 100,27%

Indeks Jaringan Irigasi + Indeks AirBaku %

148,16 149,28 148,86 0,82 149,68Jumlah Indeks 2 2 2 2 2

Target Capaian

Tabel 3.2TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA

DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

= Dinas PU.Sumber Daya Air+

Tahun 2017 PD yangmenangani

Urusan

Tahun Dasar2015Tujuan Indikator Tujuan Formula Indikator

Realisasi

Indeks Irigasi

Satuan

Mewujudkan PeningkatanKualitas dan Kuantitas

Infrastruktur Sumber DayaAir

Sasaran Indikator Sasaran Formula Indikator Satuan Tahun Dasar2015

Tahun 2017 PD yangmenangani

UrusanRealisasi

Tersedianya Air UntukPertanian

% Ketersediaan air baku =Dinas PU.

Sumber Daya Air

Target Capaian

74,06% 76,00% 76,57% 100,75%

Jumlah air baku yang ada M³ 86.703.000 88.974.000 87.812.600 1.826.150 89.638.750Jumlah air baku yang dibutuhkan 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70

69,37% 71,00% 71,85% 101,21%

Luas Baku Sawah Yang TerlayaniIrigasi Saat Musim Tanam Hektar 31.800 32.545 32.408 530 32.938

Jumlah Baku Sawah 45.841 45.841 45.841 45.841 45.841

78,29% 75,00% 74,14% 101,15%

Luas Genangan Banjir Hektar 5.950 5.700 5.800 165 5.635,00Luas Rawan Genangan Banjir 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600

+ =

Menurunnya AreaGenangan Banjir % Area Genangan Banjir - =

+

% Area Baku Sawah YangTerlayani Irigasi Saat Musim

Tanam

Sasaran Indikator Sasaran Formula Indikator Satuan Tahun Dasar2015

Tahun 2017 PD yangmenangani

UrusanRealisasi

Tersedianya Air UntukPertanian

% Ketersediaan air baku =Dinas PU.

Sumber Daya Air

Page 21: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

No. URAIAN KET

(1) (2) (5)I PAD Kabupaten Rp. 55.570.000 Rp. 150.000.000 Rp. 150.471.9501 Belanja Tidak Langsung Rp. 7.255.418.500 Rp. 6.451.690.000 Rp. 6.340.213.668

Belanja Pegawai Rp. 7.255.418.500 Rp. 6.451.690.000 Rp. 6.340.213.6682 Belanja Langsung Rp. 28.630.217.599 Rp. 45.962.935.599 Rp. 45.616.188.605

a. Belanja Pegawai Rp. 202.607.999 Rp. 202.607.999 Rp. 197.333.000b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.700.609.600 Rp. 2.800.609.600 Rp. 2.744.418.655c. Belanja Modal Rp. 25.727.000.000 Rp. 42.959.718.000 Rp. 42.674.436.950

Rp. 35.885.636.099 Rp. 52.414.625.599 Rp. 51.956.402.273

JUMLAH REALISASIANGGARAN

(4)

JUMLAH

JUMLAH AWALANGGARAN

JUMLAH PERUBAHANANGGARAN

(3) (4)

Page 22: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Nama SKPD : Dinas PU Pengairan

Rp %

(2) (3) (4) (5) (6)Wajib

Pekerjaan Umum

I Pendapatan Asli Daerah ( Hasil Retribusi Daerah ) 31.000.000 31.000.000 31.055.025 100,18

II Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai ) 6.340.606.000 6.169.406.000 6.068.486.720 98,36

III Belanja Langsung 41.422.272.000 81.047.272.000 79.693.302.077 98,33

III 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 831.802.000 931.802.000 807.858.077 86,70

12 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 2.400.000 100,00

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik 88.000.000 188.000.000 73.643.577 39,17

1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas

6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.700.000 50.700.000 50.700.000 100,00

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 98.375.000 98.375.000 98.068.000 99,69

1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 40.000.000 38.222.000 95,56

1.7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

60.000.000 60.000.000 57.500.000 95,83

1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000 13.000.000 13.000.000 100,00

1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00

1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.525.000 25.525.000 25.525.000 100,00

1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 63.000.000 63.000.000 63.000.000 100,00

1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan 379.802.000 379.802.000 374.799.500 98,68

5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 203.000.000 409.000.000 409.000.000 100,00

2.1 Pengadaan Peralatan Kantor - 206.000.000 206.000.000 100,002.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas 125.000.000 125.000.000 125.000.000 100,00

KUA PPAS PERUBAHAN APBDTAHUN ANGGARAN 2016

No Uraian

(1)

AwalAnggaran

PerubahanAnggaran

Realisasi

KUA PPAS Perubaahan2016 - 22

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas 125.000.000 125.000.000 125.000.000 100,00

2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.000.000 31.000.000 31.000.000 100,00

2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 44.000.000 44.000.000 44.000.000 100,00

2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00

6 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

60.000.000 60.000.000 59.361.000 98,94

3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasiSKPD

5.000.000 5.000.000 4.993.000 99,86

3.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00

3.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00

3.4 Forum SKPD 15.000.000 15.000.000 14.657.000 97,71

3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 25.000.000 25.000.000 24.925.000 99,70

3.6 Penyusunan Dokumen SPM 5.000.000 5.000.000 4.786.000 95,72

1 4 Program peningkatan sarana dan prasaranakebinamargaan

175.000.000 175.000.000 174.700.000 99,83

4.1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat 175.000.000 175.000.000 174.700.000 99,83

9 5 Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

36.652.870.000 64.961.870.000 63.793.201.000 98,20

5.1 Pembangunan Pintu Air 1.150.000.000 1.150.000.000 1.126.415.000 97,95

5.2 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi 31.943.870.000 31.943.870.000 30.919.336.000 96,79

5.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 650.000.000 750.000.000 739.379.000 98,58

5.4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai 2.165.000.000 24.075.000.000 24.001.950.000 99,70

5.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telahdibangun

319.000.000 6.618.000.000 6.585.682.000 99,51

5.6 Pendamping Proyek Pemerintahan Daerah danDesentralisasi

200.000.000 200.000.000 196.525.000 98,26

5.7 Operasional Komisi Irigasi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100,00

5.8 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 75.000.000 75.000.000 75.000.000 100,00

5.9 Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab.Lamongan

100.000.000 100.000.000 98.914.000 98,91

1 6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 80.000.000 155.000.000 153.750.000 99,19

6.1 Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa 80.000.000 155.000.000 153.750.000 99,19

3 7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan KonservasiSungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

2.325.000.000 10.785.000.000 10.752.605.000 99,703 7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan KonservasiSungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

2.325.000.000 10.785.000.000 10.752.605.000 99,70

7.1 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung AirLainnya

1.200.000.000 1.200.000.000 1.186.000.000 98,83

7.2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunanpenampung air lainnya.

875.000.000 9.335.000.000 9.317.035.000 99,81

7.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / TempatPenampung Air Lainnya

250.000.000 250.000.000 249.570.000 99,83

3 8 Program Pengendalian Banjir 1.094.600.000 3.569.600.000 3.542.827.000 99,25

8.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulanganbanjir

143.000.000 318.000.000 318.000.000 100,00

8.2 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air danBadan - Badan Sungai

951.600.000 1.051.600.000 1.050.792.000 99,92

8.3 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat PengendalianBanjir

- 2.200.000.000 2.174.035.000 98,82

41.422.272.000 81.047.272.000 79.693.302.077 98,33Total APBD II + DAK+BK

KUA PPAS Perubaahan2016 - 22

Page 23: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Rp %

(2) (3) (4) (5) (6)

No Uraian

(1)

AwalAnggaran

PerubahanAnggaran

Realisasi

KUA PPAS Perubaahan2016 - 23

KUA PPAS Perubaahan2016 - 23

Page 24: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Nama SKPD : Dinas PU Pengairan

Rp %

(2) (3) (4) (5) (6)Wajib

Pekerjaan Umum

I Pendapatan Asli Daerah ( Hasil Retribusi Daerah ) 31.000.000 31.055.025 100,18

II Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai ) 6.169.406.000 6.068.486.720 98,36 -

III Belanja Langsung 81.047.272.000 79.693.302.077 98,33 100,00

III 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 931.802.000 807.858.077 86,70 100,00

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 100,00 100,00

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik 188.000.000 73.643.577 39,17 100,00

1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan KendaraanDinas

6.000.000 6.000.000 100,00 100,00

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.700.000 50.700.000 100,00 100,00

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 98.375.000 98.068.000 99,69 100,00

1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 38.222.000 95,56 100,00

1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

60.000.000 57.500.000 95,83 100,00

1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000 13.000.000 100,00 100,00

1.9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5.000.000 5.000.000 100,00 100,00

1.10 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.525.000 25.525.000 100,00 100,00

1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 63.000.000 63.000.000 100,00 100,00

1.12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan 379.802.000 374.799.500 98,68 100,00

Realisasi Fisik%Anggaran

(1)

KUA PPAS PERUBAHAN APBDTAHUN ANGGARAN 2016

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

KUA PPAS Perubaahan 2016 - 24

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 409.000.000 409.000.000 100,00 100,00

2.1 Pengadaan Peralatan Kantor 206.000.000 206.000.000 100,00 100,002.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas 125.000.000 125.000.000 100,00 100,00

2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 31.000.000 31.000.000 100,00 100,00

2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 44.000.000 44.000.000 100,00 100,00

2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 3.000.000 3.000.000 100,00 100,00

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

60.000.000 59.361.000 98,94 100,00

3.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasiSKPD

5.000.000 4.993.000 99,86 100,00

3.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000 5.000.000 100,00 100,00

3.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 5.000.000 100,00 100,00

3.4 Forum SKPD 15.000.000 14.657.000 97,71 100,00

3.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 25.000.000 24.925.000 99,70 100,00

3.6 Penyusunan Dokumen SPM 5.000.000 4.786.000 95,72 100,00

4 Program peningkatan sarana dan prasaranakebinamargaan

175.000.000 174.700.000 99,83 100,00

4.1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat 175.000.000 174.700.000 99,83 100,00

5 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

64.961.870.000 63.793.201.000 98,20 100,00

5.1 Pembangunan Pintu Air 1.150.000.000 1.126.415.000 97,95 100,00

5.2 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi 31.943.870.000 30.919.336.000 96,79 100,00

5.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air 750.000.000 739.379.000 98,58 100,00

5.4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Sungai 24.075.000.000 24.001.950.000 99,70 100,00

5.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telahdibangun

6.618.000.000 6.585.682.000 99,51 100,00

5.6 Pendamping Proyek Pemerintaha Daerah danDesentralisasi

200.000.000 196.525.000 98,26 100,00

5.7 Panitia Irigasi 50.000.000 50.000.000 100,00 100,00

5.8 Pemberdayaan Petani Pemakai Air 75.000.000 75.000.000 100,00 100,00

5.9 Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab.Lamongan

100.000.000 98.914.000 98,91 100,005.9 Pemetaan Sungai dan Dinding Penahan tanah se Kab.Lamongan

100.000.000 98.914.000 98,91 100,00

6 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 155.000.000 153.750.000 99,19 100,00

6.1 Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa 155.000.000 153.750.000 99,19 100,00

7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan KonservasiSungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

10.785.000.000 10.752.605.000 99,70 100,00

7.1 Pembangunan Embungdan Bangunan Penampung AirLainnya

1.200.000.000 1.186.000.000 98,83 100,00

7.2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunanpenampung air lainnya.

9.335.000.000 9.317.035.000 99,81 100,00

7.3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / TempatPenampung Air Lainnya

250.000.000 249.570.000 99,83 100,00

8 Program Pengendalian Banjir 3.569.600.000 3.542.827.000 99,25 100,00

8.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulanganbanjir

318.000.000 318.000.000 100,00 100,00

KUA PPAS Perubaahan 2016 - 24

Page 25: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Rp %

(2) (3) (4) (5) (6)

Realisasi Fisik%Anggaran

(1)

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

8.2 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air danBadan - Badan Sungai

1.051.600.000 1.050.792.000 99,92 100,00

8.3 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat PengendalianBanjir

2.200.000.000 2.174.035.000 98,82 100,00

81.047.272.000 79.693.302.077 98,33

Lamongan, 12 Juli 2016KEPALA DINAS PU PENGAIRAN

KABUPATEN LAMONGAN

Ir. SUPANDI, MMPembina Utama Muda

NIP. 19591212 198003 1 016

Total APBD II + DAK+BK

KUA PPAS Perubaahan 2016 - 25KUA PPAS Perubaahan 2016 - 25

Page 26: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

No. Sasaran Indikator Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Prosentase Ketersediaan Baku. 10.409.770.000,00 10.384.117.000,00 99,75%

2.Prosentase Area Baku Sawah YangTerlayani Irigasi Saat MusimTanam.

22.351.948.000,00 22.178.588.950,00 99,22%

3. Prosentase Area Genangan Banjir. 11.642.000.000,00 11.553.136.000,00 99,24%

JUMLAH TOTAL 44.403.718.000,00 44.115.841.950,00 99,35%

Page 27: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Satuan %

(1)

1. 88.974.000 M3 76,00% Input : Dana Rp. 7.533.000.000 Rp. 10.409.770.000117.071.593,7

1. Rp. 7.533.000.000 Rp. 10.409.770.000

1. Pembangunan Embung dan BangunanPenampung Air Lainnya

Rp. 1.973.000.000 Rp. 2.590.500.000

2. Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan PenampungAir Lainnya.

Rp. 5.280.000.000 Rp. 7.123.270.000

3. Rehabilitasi / Pemeliharaan RutinBangunan / Tempat Penampung AirLainnya

Rp. 280.000.000 Rp. 280.000.000

4. Pembangunan Embung dan BangunanPenampung Air Lainnya (BK Provinsi).

Rp. - Rp. 165.000.000

5. Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan PenampungAir Lainnya (BK Provinsi).

Rp. - Rp. 251.000.000

2. 32.545 Ha. 71,00% Input Dana : Rp. 11.819.000.000 Rp. 22.351.948.00045.841

1 Rp. 11.819.000.000 Rp. 22.351.948.000

Program Pengembangan, Pengelolaan danKonservasi Sungai, Danau, dan SumberDaya Air Lainnya.

(6) (7)

Prosentase Ketersediaan AirBaku.

(2) (3) (5)

Target

TABEL 2.4PENJABARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGANAnggaranPerubahan

(Rp)Program / Kegiatan

AnggaranAwal(Rp)

Tersedianya AirUntuk Pertanian

Tersedianya AirUntuk Pertanian

Prosentase Area Baku SawahYang Terlayani Irigasi SaatMusim Tanam. Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan IrigasiLainnya.

Sasaran Indikator Kinerja

1 Rp. 11.819.000.000 Rp. 22.351.948.000

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air. Rp. 830.000.000 Rp. 2.355.000.0002. Rehabilitasi / Pemeliharaan

Normalisasi Saluran Sungai.Rp. - Rp. 2.084.348.000

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun.

Rp. 4.584.000.000 Rp. 6.748.000.000

4. Pendamping Proyek PemerintahDaerah Dan Desentralisasi.

Rp. - Rp. 175.000.000

5. Pemberdayaan Petani Pemakai Air. Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000

6. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi (Dana Alokasi Khusus).

Rp. 6.345.000.000 Rp. 6.345.000.000

7. Rehabilitasi / PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai (BantuanKeuangan Provinsi).

Rp. - Rp. 3.000.600.000

8. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun (BantuanKeuangan Provinsi).

Rp. - Rp. 1.064.000.000

9. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air(Bantuan Keuangan Provinsi).

Rp. - Rp. 520.000.000

3. 5.700 Ha. 75,00% Input Dana : Rp. 7.892.000.000 Rp. 11.642.000.0007.600

1. Rp. 7.892.000.000 Rp. 11.642.000.0001. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Penanggulangan Banjir.Rp. 390.000.000 Rp. 390.000.000

2. Mengendalikan Banjir Pada DaerahTangkapan Air dan Badan - BadanSungai.

Rp. 890.000.000 Rp. 990.000.000

3. Rehabilitasi / PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai.

Rp. 5.112.000.000 Rp. 7.962.000.000

4. Pengadaan dan Instalasi MesinPompa Banjir.

Rp. 1.500.000.000 Rp. 2.300.000.000

Program Pengendalian Banjir

Menurunnya AreaGenangan Banjir

Prosentase Area GenanganBanjir.

Tersedianya AirUntuk Pertanian

Prosentase Area Baku SawahYang Terlayani Irigasi SaatMusim Tanam. Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan IrigasiLainnya.

Page 28: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Jumlah Anggaran : 45.962.935.599,00

Program :

No.

1. Rp. 936.217.599,00

2. Rp. 493.000.000,00

3. Rp. 65.000.000,00

4. Rp. 22.351.948.000,00

Program Anggaran

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, terdiri dari 5Kegiatan.

Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 11Kegiatan.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiridari 7 Kegiatan.

Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 5 Kegiatan.

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya (DAU/DAK), terdiri dari9 Kegiatan.

4. Rp. 22.351.948.000,00

5. Rp. 10.409.770.000,00

6. Rp. 11.642.000.000,00

7. Rp. 65.000.000,00Peningkatan Sarana dan Alat Berat, terdiri dari 1Kegiatan.

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, terdiri dari 5Kegiatan.

Pengendalian Banjir, terdiri dari 4 Kegiatan.

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya (DAU/DAK), terdiri dari9 Kegiatan.

Page 29: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Satuan % Satuan %

(1)

1. 88.974.000 M3 76,00% 89.638.750 M3 76,57% Input : Dana Rp. 7.533.000.000 Rp. 10.409.770.000 Rp. 10.384.117.000117.071.593,7 117.071.593,7

1. Rp. 7.533.000.000 Rp. 10.409.770.000 Rp. 10.384.117.000

1. Pembangunan Embung dan BangunanPenampung Air Lainnya

Rp. 1.973.000.000 Rp. 2.590.500.000 Rp. 2.584.540.000

2. Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan PenampungAir Lainnya.

Rp. 5.280.000.000 Rp. 7.123.270.000 Rp. 7.105.172.000

3. Rehabilitasi / Pemeliharaan RutinBangunan / Tempat Penampung AirLainnya

Rp. 280.000.000 Rp. 280.000.000 Rp. 280.000.000

4. Pembangunan Embung dan BangunanPenampung Air Lainnya (BK Provinsi).

Rp. - Rp. 165.000.000 Rp. 164.615.000

5. Pemeliharaan dan RehabilitasiEmbung dan Bangunan PenampungAir Lainnya (BK Provinsi).

Rp. - Rp. 251.000.000 Rp. 249.790.000

2. 32.545 Ha. 71,00% 32.938 Ha. 71,85% Input Dana : Rp. 11.819.000.000 Rp. 22.351.948.000 Rp. 22.178.588.95045.841 45.841

1 Rp. 11.819.000.000 Rp. 22.351.948.000 Rp. 22.178.588.950

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air. Rp. 830.000.000 Rp. 2.355.000.000 Rp. 2.350.980.0002. Rehabilitasi / Pemeliharaan

Normalisasi Saluran Sungai.Rp. - Rp. 2.084.348.000 Rp. 2.076.211.000

3. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun.

Rp. 4.584.000.000 Rp. 6.748.000.000 Rp. 6.729.949.950

4. Pendamping Proyek PemerintahDaerah Dan Desentralisasi.

Rp. - Rp. 175.000.000 Rp. 171.720.000

5. Pemberdayaan Petani Pemakai Air. Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000

Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan IrigasiLainnya.

(8)

AnggaranPerubahan

(Rp)Program / Kegiatan

AnggaranAwal(Rp)

Realisasi(Rp)

(2) (5) (6) (7)(3) (4)

TABEL 3.8CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATANDINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

Sasaran Indikator KinerjaTarget REALISASI

Tersedianya AirUntuk Pertanian

Tersedianya AirUntuk Pertanian

Prosentase Ketersediaan AirBaku.

Program Pengembangan, Pengelolaan danKonservasi Sungai, Danau, dan SumberDaya Air Lainnya.

Prosentase Area Baku SawahYang Terlayani Irigasi Saat MusimTanam.

5. Pemberdayaan Petani Pemakai Air. Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000

6. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi (Dana Alokasi Khusus).

Rp. 6.345.000.000 Rp. 6.345.000.000 Rp. 6.214.366.000

7. Rehabilitasi / PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai (BantuanKeuangan Provinsi).

Rp. - Rp. 3.000.600.000 Rp. 2.996.042.000

8. Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi Yang Telah Dibangun (BantuanKeuangan Provinsi).

Rp. - Rp. 1.064.000.000 Rp. 1.061.525.000

9. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air(Bantuan Keuangan Provinsi).

Rp. - Rp. 520.000.000 Rp. 517.795.000

3. 5.700 Ha. 75,00% 5.635 Ha. 74,14% Input Dana : Rp. 7.892.000.000 Rp. 11.642.000.000 Rp. 11.553.136.0007.600 7.600

1. Rp. 7.892.000.000 Rp. 11.642.000.000 Rp. 11.553.136.0001. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Penanggulangan Banjir.Rp. 390.000.000 Rp. 390.000.000 Rp. 388.950.000

2. Mengendalikan Banjir Pada DaerahTangkapan Air dan Badan - BadanSungai.

Rp. 890.000.000 Rp. 990.000.000 Rp. 988.230.000

3. Rehabilitasi / PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai.

Rp. 5.112.000.000 Rp. 7.962.000.000 Rp. 7.908.950.000

4. Pengadaan dan Instalasi Mesin PompaBanjir.

Rp. 1.500.000.000 Rp. 2.300.000.000 Rp. 2.267.006.000

Program Pengendalian Banjir

Menurunnya AreaGenangan Banjir

Prosentase Area GenanganBanjir.

Page 30: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Sasaran Strategis1

Terwujudnya ketersediaan Air baku 1.

Terwujudnya Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 2.

Terwujudnya Pemeliharaan kali/Saluran sebagaipengendalian banjir

3.

Indikator Kinerja2

Page 31: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Target3

Persentase Ketersediaan Air Baku 75,42%

Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik 71,22%

Presentase Peningkatan/PemeliharaanKali/Sungai sebagai Pengendalian Banjir

73,63%

Indikator Kinerja2

Page 32: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

: DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN: Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing: Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan

TARGET REALISASI CAPAIAN

74,64% 74,84% 100,27%

VisiMisi 3

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

 Indeks Irigasi

Mewujudkan Pening-katanKualitas dan KuantitasInfrastruktur Sumber DayaAir.

PENGUKURAN KINERJA TAHUNANTAHUN 2017

Instansi

74,64% 74,84% 100,27%

TARGET REALISASI CAPAIAN

a. Prosentase Ketersediaan AirBaku 76,00% 76,57% 100,75%

b.Prosentase Area Baku SawahYang Terlayani Irigasi SaatMusim Tanam

71,00% 71,85% 101,21%

2.  c. Prosentase Area GenanganBanjir 75,00% 74,14% 101,15%

Anggaran Awal Rp. 35.885.636.099,00Anggaran Perubahan Rp. 52.414.625.599,00

 Indeks Irigasi

Mewujudkan Pening-katanKualitas dan KuantitasInfrastruktur Sumber DayaAir.

Tersedianya Air UntukPertanian

Menurunnya AreaGenangan Banjir

1.

SASARAN INDIKATOR SASARAN

Page 33: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

Realisasi Anggaran Rp. 51.956.402.273,00

Page 34: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

KET.

Berhasil

PENGUKURAN KINERJA TAHUNANTAHUN 2017

Berhasil

KET.

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Page 35: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra
Page 36: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

RENC.TK.CAPAIAN(TARGET)

REALISASI PENCAPAIANKINERJA

RENC.TK.CAPAIAN(TARGET)

REALISASI PENCAPAIANKINERJA

RENC.TK.CAPAIAN(TARGET)

REALISASI PENCAPAIANKINERJA

RENC.TK.CAPAIAN(TARGET)

REALISASI PENCAPAIANKINERJA

RENC.TK.CAPAIAN(TARGET)

REALISASI PENCAPAIANKINERJA

RENC.TK.CAPAIAN(TARGET)

REALISASI PENCAPAIANKINERJA

1 2 3 4 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 10 11 12=11/10 13 14 15=14/13 16 17 18=17/16 19 20 21=20/19

% Ketersediaan Air Baku 74,06% 75,00% 75,01% 100,01% 76,00% 76,57% 100,75% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00%

% Area Baku Sawah YangTerlayani Irigasi Saat MusimTanam

69,37% 70,00% 70,70% 101,00% 71,00% 71,85% 101,21% 73,00% 75,00% 78,00% 81,00%

TAHUN 2017

SASARAN INDIKATORTAHUNDASAR

2015

TAHUN 2016

1. Tersedianya Air UntukPertanian.

TAHUN 2021

Tabel 3.7

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KINERJA

DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020

No.

% Area Baku Sawah YangTerlayani Irigasi Saat MusimTanam

69,37% 70,00% 70,70% 101,00% 71,00% 71,85% 101,21% 73,00% 75,00% 78,00% 81,00%

2. Menurunnya AreaGenangan Banjir.

% Area Genangan Banjir 78,29% 77,00% 76,32% 100,89% 75,00% 74,14% 101,15% 73,00% 70,00% 68,00% 67,00%

1. Tersedianya Air UntukPertanian.

Page 37: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

74,06% 76,00%

RENCANA KERJA TAHUNANDINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2017

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing

Misi 3 : Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan

Tujuan Sasaran Strategi Indikator Formula Indikator Tahun Dasar2015 Target 2017

MewujudkanPeningkatanKualitas dan

KuantitasInfrastruktur

Sumber Daya Air

Tersedianya Air UntukPertanian

Meningkatkan Pengelolaan AirBaku % Ketersediaan Air Baku

74,06% 76,00%

Jumlah air baku yang ada 86.703.000 88.974.000Jumlah air baku yang dibutuhkan 117.071.593,70 117.071.593,70

69,37% 71,00%

Luas Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi SaatMusim Tanam 31.800 32.545

Jumlah Baku Sawah 45.841 45.841

78,29% 75,00%

Luas Genangan Banjir 5.950,00 5.700,00Luas Rawan Genangan Banjir 7.600,00 7.600,00

Meningkatkan CakupanPelayanan Irigasi

% Area Baku Sawah Yang TerlayaniIrigasi Saat Musim Tanam

MewujudkanPeningkatanKualitas dan

KuantitasInfrastruktur

Sumber Daya Air

Tersedianya Air UntukPertanian

Meningkatkan Pengelolaan AirBaku % Ketersediaan Air Baku

Menurunnya AreaGenangan Banjir

Meningkatkan Kapasitas PompaPengendali Banjir % Area Genangan Banjir

Page 38: Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya ... · kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi, dan memisahkan konsentrasi ... Pada Awal Periode Renstra

KEBIJAKAN PROGRAM

74,06% 75,00% 76,00% 77,00% 78,00% 79,00% 80,00%

Jumlah air baku yang ada 86.703.000 87.804.000 88.974.000 90.145.000 91.316.000 92.487.000 93.657.000Jumlah air baku yang dibutuhkan 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70 117.071.593,70

69,37% 70,00% 71,00% 73,00% 75,00% 78,00% 81,00%

Luas Baku Sawah Yang TerlayaniIrigasi Saat Musim Tanam 31.800 32.090 32.545 33.465 34.380 35.755 37.130

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing

Misi 3 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan

Tujuan Sasaran Strategi Indikator Formula Indikator Tahun Dasar2015 Target 2016 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARANTarget 2017

MeningkatkanPengelolaan Air Baku

% KetersediaanAir Baku

Meningkatkan Kondisi InfrastrukturAir Baku Untuk MendukungKonservasi, Pendayagunaan

Sumber Daya Air, SertaPengendalian Daya Rusak Air

Pengembangan,pengelolaan dan

konservasi sungai,danau dan sumber daya

air lainnya

ProgramPengembangan danPengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa danJaringan pengairan

Lainnya

Tersedianya AirUntuk Pertanian

RENCANA STRATEGIKDINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016 - 2021

MewujudkanPeningkatanKualitas dan

KuantitasInfrastruktur

Sumber DayaAir

MeningkatkanCakupan Pelayanan

Irigasi

% Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

Tanam

Meningkatkan Kondisi InfrastrukturIrigasi Untuk Menjamin

Ketersediaan Air Pada Areal LahanPertanian Dalam MendukungKetahanan Pangan Daerah

Luas Baku Sawah Yang TerlayaniIrigasi Saat Musim Tanam 31.800 32.090 32.545 33.465 34.380 35.755 37.130

Jumlah Baku Sawah 45.841 45.841 45.841 45.841 45.841 45.841 45.841

78,29% 77,00% 75,00% 73,00% 70,00% 68,00% 67,00%

Luas Genangan Banjir 5.950,00 5.852,00 5.700,00 5.548,00 5.320,00 5.168,00 5.092,00Luas Rawan Genangan Banjir 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00

% Area GenanganBanjir

Meningkatkan Kapasitas PompaPengendali Banjir dan Kondisi

Infrastruktur Sungai/Kali/SaluranPembuang dan Pengadaan

Pompa Pengendali Banjir SebagaiSistem Pengendalian Banjir Pada

Daerah Tangkapan Air UntukPenanggulangan Daya Rusak Air

Akibat Kerusakan Lingkungan YangMengakibatkan Erosi dan

Sedimentasi dan MemisahkanKonsentrasi Aliran Banjir

Program PengendalianBanjir

ProgramPengembangan danPengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa danJaringan pengairan

Lainnya

Menurunnya AreaGenangan Banjir

Tersedianya AirUntuk Pertanian

MewujudkanPeningkatanKualitas dan

KuantitasInfrastruktur

Sumber DayaAir

MeningkatkanKapasitas PompaPengendali Banjir

MeningkatkanCakupan Pelayanan

Irigasi

% Area BakuSawah Yang

Terlayani IrigasiSaat Musim

Tanam

Meningkatkan Kondisi InfrastrukturIrigasi Untuk Menjamin

Ketersediaan Air Pada Areal LahanPertanian Dalam MendukungKetahanan Pangan Daerah