ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan...

45
i

Upload: others

Post on 30-Oct-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami

dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2018.

Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kami sampaikan

kepada semua pihak yang telah membantu di setiap kegiatan

bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Kritik dan saran sungguh kami harapkan sehingga akan dapat

dijadikan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja ke depan agar lebih sempurna.

Harapan kami dengan telah tersusunnya Rencana Kerja

Perangkat Daerah ini dapat dijadikan dasar dalam setiap

pelaksanaan kegiatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 1 (

satu ) tahun ke depan.

Blitar, 19 Juni 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA BLITAR

WIKANDRIO, SHPembina Utama Muda

NIP. 19591231 198603 1 150

Page 2: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 5

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

7

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 7

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

9

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 10

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 10

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 12

3.3. Program dan Kegiatan 13

BAB IV PENUTUP 16

Page 3: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD

dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Satuan Polisi

Pamong Praja

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

2018

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2018

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun

2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Page 4: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangRencana Kerja (RENJA) OPD adalah dokumen

perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan

RENJA OPD dimulai dengan menyusun rancangan Renja OPD

kemudian disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD definitif

setelah diselaraskan dengan RKPD yang telah ditetapkan. Dalam

penyusunan RENJA OPD dilakukan pengkajian Program dan

Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan

mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun

sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari

masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis

kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Renja OPD Tahun 2018 disusun berdasarkan Renstra

SKPD Tahun 2016 – 2021 dan juga berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan dalam tahun berjalan dan prediksi tahun yang

akan datang. Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun

2018 juga disusun berdasarkan perubahan organisasi perangkat

daerah mengingat pada bulan Desember telah ditetapkan Perda

Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016

Nomor 4 ) yang mengacu pada Undang – undang Nomor 23

Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Dokumen RENJA OPD Tahun 2018 ini disusun untuk

menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang kemudian akan

dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar Tahun

2018. Pada Renja OPD Tahun 2018 ini juga ada penyederhanaan

program pada masing – masing OPD sesuai dengan tugas dan

fungsinya masing – masing.

Page 5: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 2

1.2 Landasan HukumRencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Tahun 2018 berdasarkan pada :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 273 ayat (1 ) dan ( 2

) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun Rencana Strategis yang dirumuskan ke dalam

rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan

sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun

2016 – 2021 ;

7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4 ) ;

8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar ;

Page 6: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 3

9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RKPD ) Tahun 2018;

1.3 Maksud dan TujuanRencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018

disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis OPD Tahun

2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah ( APBD ) Tahun 2018 ;

Agar program dan kegiatan yang disusun tepat sasaran ;

Sebagai bahan masukan / landasan guna menyusun

program dan kegiatan tahun anggaran 2018

1.4 Sistematika PenulisanRangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan

dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu,

berisikan evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun

2017 dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja

pelayanan SKPD, Isu – isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan

awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan,

menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan

nasional, Tujuan dan sasaran renja SKPD, Program

dan kegiatan SKPD

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan

dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja

Page 7: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 4

Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018

Page 8: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 5

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD

Tahun 2016 merupakan tahun periode pertama dalam

periode dokumen perencanaan, baik Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Blitar maupun Rencana Strategis

(RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Setelah

ditetapkannya RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2016 -2021,

maka dilakukan penyesuaian nomenklatur Program dan

Kegiatan berdasarkan pembagian Urusan dan Sub Urusan yang

tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Capaian target Program dan Kegiatan yang baru

umumnya masih 0%, karena belum dilaksanakan pada Tahun

2016 dan pelaksanaannya akan dimulai pada Tahun 2017

hingga 2021. Sedangkan capaian target Program dan Kegiatan

yang lama umumnya sudah 100%, karena pelaksanaannya

berhenti hanya sampai Tahun 2016 dan nomenklaturnya tidak

digunakan lagi pada Tahun 2017-2021. Perkiraan tingkat

capaian target indikator program dalam RENSTRA SKPD sampai

dengan Tahun Anggaran 2016 ditunjukkan dalam Tabel 2.1sebagaimana terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong

keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam

pelaksanaan atau perwujudan dari tujuan dan sasaran

organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut

:

1. Faktor Pendorong :a. Bahwa melalui penerapan kegiatan yang terstruktur dan

terukur dengan potensi SDM Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Blitar yang ada dipadukan dengan kerjasama lintas

SKPD, maka permasalahan ketentraman dan ketertiban

Page 9: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 6

umum baik pelanggaran maupun gangguan dapat

diantisipasi secara optimal :

b. Walaupun penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat belum memiliki

Perda / Perkada, tetapi tidak menjadi kendala karena

kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sudah ada

dalam undang – undang ;

c. Mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

yang berorientasi kepada pencapaian kinerja ;

d. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang

kuat antara pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar dalam menciptakan suasana kerja yang

kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang

tinggi ;

e. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terkait terhadap

upaya peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas .

2. Faktor Penghambat :a. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar belum

seluruhnya mengikuti Diklat Dasar ;

b. Belum memadainya jumlah PPNS Penegak Perda yang

memiliki sertifikasi ;

c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur

terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan ;

d. Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan

baik kuantitas maupun kualitasnya .

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara

keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016 dapat

dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan

dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya

dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat

Page 10: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 7

diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan

secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagaimana terlampir.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu

strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud

antara lain :

1. Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar

2. Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat

ditegakkan secara paripurna

3. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda

dan Perwali belum optimal

4. Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat

sejalan dengan perkembangan perkotaan

5. Koordinasi dan sinkronisasi antar OPD belum optimal

6. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban

umum

7. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam fungsi

perlindungan masyarakat

8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa menjaga

ketentraman dan ketertiban umum adalah tanggung jawab

bersama

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 telah

menentukan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1). Meningkatkan wisata pendukung ekonomi kreatif dengan

mengoptimalisasi fungsi pengembangan pasar daerah,

sarana promosi daerah, obyek wisata daerah dan kawasan

taman teknologi serta pelestarian budaya yang berwawasan

kebangsaan ;

2). Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai

keagamaan melalui peningkatan fasilitasi sarana ibadah

dan kegiatan keagamaan;

Page 11: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 8

3). Mempertahankan dan melanjutkan kebijakan strategis

bidang pendidikan yakni sekolah gratis untuk seluruh

masyarakat kota Blitar;

4). Meningkatkan daya saing di bidang penyediaan tenaga

kerja berkualitas dan peningkatan kualitas produk barang

dan jasa melalui standarisasi dan sertifikasi;

5). Meningkatkan pelayanan publik meliputi peningkatan

kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non

formal, kesehatan, ketersediaan air bersih dan olah raga

serta kebudayaan ;

6). Meningkatkan daya dukung bagi investasi daerah yang

banyak menyerap tenaga kerja melalui perijinan ;

7). Mendukung program nasional pengembangan infrastruktur

jaringan irigasi, sanitasi, pengendalian banjir, bantaran

sungai, jaringan jalan, embung, pengendalian tata ruang,

sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan

berkembangnya lingkungan yang kondusif ;

8). Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya

dukung pengetahuan, perkembnagan kreatifitas dan

keinovasian serta daya saing melalui pengembangan klaster

industri unggulan daerah, dan penguatan pembangunan

ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri pariwisata

dan pendayagunaan teknologi informasi komunikasi dan

transportasi ;

9). Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat

miskin dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial ;

10). Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

;

11). Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang

berkompetensi tinggi bersih dan profesional.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka

meningkatkan kualitas kenyamanan dan ketertiban umum di

wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja

Page 12: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 9

melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah di tetapkan

sebagaimana dalam Tabel 2.3 terlampir .

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBerdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan ada

beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas usulan kegiatan

pembangunan pada tahun 2018. Sebagian usulan tersebut

sudah diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Blitar Tahun 2018, tetapi besaran anggaran

disesuaikan dengan kemampuan OPD. Usulan kegiatan dari

hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang berhubungan

langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja sebagaimana dalam Tabel 2.5 terlampir.

Page 13: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 10

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalPrioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan Tema

RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan

Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka

sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018, sesuai

dengan Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen

(*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97

persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar

6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi

sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua

sebesar 6,87 persen;

2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen (*);

dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera

sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa

Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40

persen; Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52

persen dan Papua sebesar 25,85 persen;

3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44

persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah:

Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen;

Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan sebesar

5,10 persen; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar

4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan

4. Laju inflasi 3,5 persen.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi

indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan

demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan

RKPD Tahun 2018 dimana harus diselaraskan untuk

mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai

berikut :

Page 14: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 11

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi

mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan

kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan

permukiman.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a)

kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan

ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d)

pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK).

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a)

pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan

negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan

dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan,

diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan

politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan

nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018

berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan

memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada:

1.Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah

bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang

pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; dan

2.Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung

prioritas nasional.

Page 15: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 12

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman,

ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah

kabupaten/kota terdiri atas:

1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

2) pelayanan informasi rawan bencana;

3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan

5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu

diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah

penanganan konflik sosial, antara lain:

1) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat;

2) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat;

3) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan

4) Penegakan Peraturan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPDPerencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang

akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja

ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan

komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya

dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja

sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di tahun 2018

sebagaimana dalam Tabel 3.2 terlampir.

Page 16: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 13

3.3 Program dan KegiatanBerdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja

SKPD tahun 2016, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review

terhadap Rancangan Awal RKPD serta hasil telaah terhadap

usulan masyarakat, maka ditetapkan Rencana Kerja Program

dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun

2018 sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Perkantoran1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas / Operasional

3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

6. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang – undangan

8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

9. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah

10. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

11. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

12. Kegiatan Pengadaan Mebelair

13. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Gedung Kantor

17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

18. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Page 17: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 14

II. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

2. Kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

3. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang – undangan

4. Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah

dan Hari Besar Nasional

5. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan

SKPD

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan

Anggaran

IV. Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan1. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat

Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

2. Kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban

Umum

3. Kegiatan Pengendalian Keamanan Daerah

4. Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat

Polisi Pamong Praja

5. Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Bagi Anggota Linmas

6. Kegiatan Pengerahan Dukungan Satuan Perlindungan

Masyarakat

V. Program Peningkatan Pencegahan dan PenanggulanganBahaya Kebakaran1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran

2. Kegiatan Pemasangan Hydrant Kawasan Padat Penduduk

VI. Program Penertiban dan Penegakan PeraturanPerundangan Daerah

Page 18: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 15

1. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Dalam Pelaksanaan

Penegakan Peraturan Daerah

2. Kegiatan Penyuluhan, Penelitian dan Pengembangan

Peraturan Daerah

3. Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah

4. Kegiatan Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran

Peraturan Perundangan Daerah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun

2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan

pada Tabel 3.3 sebagaimana terlampir.

Page 19: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 16

BAB IV

PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun 2018 telah

disusun dalam dokumen RENJA PD ini berdasarkan acuan

dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus

mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan

terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan PD.

Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

telah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 6 program dan 37

kegiatan.

Rencana Kerja tahun 2018 ini selanjutnya digunakan

sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 pada Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Blitar. Apabila terjadi perubahan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan Perubahan

Rencana Kerja dengan berpedoman pada kewenangan urusan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai

acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2018. Rencana Kerja (Renja)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar ini dapat tercapai bila

dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber

daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga

hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi

upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Blitar, 19 Juni 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA BLITAR

WIKANDRIO, SHPembina Utama Muda

NIP. 19591231 198603 1 150

Page 20: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja

TargetRenja PD

Tahun2016

RealisasiRenja PD

Tahun 2016

TingkatRealisasi ( %

)

RealisasiCapaian

Program danKegiatan

s/d Tahun2017

TingkatCapaianRealisasiTarget

Renstra ( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 =( 7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = ( 10/4 )

Urusan Ketentraman danKetertiban Umum sertaPerlindungan Masyarakat

Prosentase poskamling aktif 73,50% - 71 % 71,06 % 100,08% 71,50%

Prosentase pelanggaran peraturandaerah yang terselesaikan sesuaiprosedur

32 % 59,47 % 185,84% 0

1.19.02.15.03 Kegiatan Pelatihan pengendaliankeamanan dan kenyamananlingkungan

Jumlah kegiatan pelatihanpengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan

2 kali - 1 kalikegiatan

1 kalikegiatan

100 0 0

1.19.02.15.05 Jumlah kegiatan patroli sistemkeamanan lingkungan

72 kali - 0 0 12 kali 3 kali 25

Jumlah kegiatan pengendaliankeamanan lingkungan

104 kali - 129 kalikegiatan

118 kalikegiatan

91 0 0 -

1.19.02.15.08 Kegiatan Penertiban danpenegakan peraturan daerah

Jumlah kegiatan penertiban danpenegakan perda

30 kali - 34 kalikegiatan

30 kalikegiatan

88 0 0 -

1.19.02.16 Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal

Prosentase gangguan ketentramandan ketertiban umum yangterselesaikan sesuai prosedur

86% - 81 % 55,02 % 1 82%

Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome ) / Kegiatan ( Output )

Kegiatan Pengendalian keamananlingkungan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017Tabel 2.1

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PD s/d

Tahun Berjalan

TargetProgram dan

KegiatanRenja PD

Tahun 2017

TargetKinerjaCapaian

Program (Renstra PD

Tahun 2021 )

RealisasiTargetKinerjaHasil

Programdan

KeluaranKegiatan

s/d Tahun2015

Kota Blitar

Kode Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun

2015

1.19.02.15 Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan

Page 21: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

1.19.02.16.01 Kegiatan Peningkatan kerjasamadengan aparat keamanan dalamteknik pencegahan kejahatan

Jumlah kerjasama dengan aparatkeamanan lainnya

96 kali - 0 0 12 kali 0 -

Jumlah peningkatan kerjasamadengan aparat keamanan dalamteknik pencegahan kejahatan

6 kali - 3 kalikegiatan

3 kalikegiatan

100 0 -

1.19.02.16.02 Kegiatan Patroli siaga ketertibanumum dan lingkungan

Jumlah patroli siaga ketertiban umumdan ketentraman masyarakat

3 kali sehari - 0 0 3 kali sehari 3 kali sehari 100

1.19.02.16.03 Jumlah aset statis kota blitar yangdiamankan

20 lokasi - 0 0 20 lokasi 21 lokasi 105

Jumlah pengamanan lokasi kegiatanpemerintah daerah dan pejabat negara

544 kali - 0 0 104 kali

1.19.02.16.08 Kegiatan Pengamanan aset daerah Jumlah pengamanan aset daerah 12 bulan - 12 bulan 12 bulan 100 0

1.19.02.16.05 Keg. Kerjasama pengembangankemampuan aparat polisi pamongpraja

Jumlah kegiatan pengembanganeksistensi Satpol PP dalam event HUT,Jambore dan kegiatan instruktifpenyelenggaraan ketertiban umum

2 event - 2 event 2 event 100 2 event 0 -

1.19.02.23 Program Peningkatan KapasitasSatuan Perlindungan Masyarakat

Prosentase anggota linmas yangmemperoleh peningkatan kapasitas

100% - 0 0 34%

1.19.02.23.01 Kegiatan Pelatihan kesiapsiagaandan tanggap darurat bagi anggotalinmas

Jumlah peserta pelatihan 750 orang - 0 0 150 orang 0

1.19.02.23.02 Kegiatan Pengembangan kapasitassatuan perlindungan masyarakat

Jumlah kegiatan pengembangankapasitas perlindungan masyarakat

15 kali - 0 0 3 kali 0

1.19.02.23.03 Kegiatan Pengerahan dukungansatuan perlindungan masyarakat

Jumlah kegiatan yang melibatkansatuan perlindungan masyarakat

9 kali - 0 0 1 kali 0

1.19.02.24 Program Penertiban danPenegakan PeraturanPerundangan Daerah

Prosentase pelanggaran peraturandaerah yang terselesaikan sesuaiprosedur

45% - 0 0 33%

Kegiatan Pengendalianketentraman dan ketertibanumum

Page 22: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

1.19.02.24.01 Kegiatan Peningkatan koordinasidalam pelaksanaan penegakanperaturan daerah

Jumlah kegiatan koordinasipelaksanaan penegakan perda

20 lokasi - 0 0 4 kali 0

1.19.02.24.02 Kegiatan Penertiban danpenegakan peraturan daerah

Jumlah kegiatan penertiban danpenegakan perda

120 kali - 0 0 24 kali

1.19.02.24.03 Kegiatan Penyuluhan, Penelitiandan Pengembangan PeraturanDaerah

Jumlah kegiatan penelitian,penyuluhan, penyebarluasan dansosialisasi produk hukum daerah

15 kali - 0 0 3 kali

1.19.02.24.04 Kegiatan Penyelidikan danpengawasan pelanggaranperaturan perundangan daerah

Jumlah kegiatan penyelidikan danpengawasan pelanggaran peraturanperundangan daerah

120 kali - 0 0 24 kali

1.19.02.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Prosentase terpenuhinya kebutuhanpenyelenggaraan administrasiperkantoran

100% - 80 % 80 % 100 100%

1.19.02.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

Prosentase tercukupinya kebutuhansurat menyurat selama 12 bulan

100% - 0 0 100% 0

Pembelian benda - benda pos 0 - 3 jenis 3 jenis 100 0 0

Prosentase tercukupinya kebutuhanjasa komunikasi, sumber daya air danlistrik selama 12 tahun

100% - 0 0 100% 25

Frekuensi pembayaran rekeningkomunikasi, sumber daya air, listrikdan internet

0 - 4 jenis 3 jenis 75 0

Prosentase tercukupinya kebutuhanjasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas / operasional selama12 bulan

100% - 0 0 100% 25 25

Terfasilitasinya pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas /operasional

0 - 12 bulan 12 bulan 100 0

Prosentase tercukupinya kebutuhanalat tulis kantor selama 12 bulan

100% - 0 100% 25 25

Pemenuhan ATK 0 - 51 jenis 51 jenis 100 0

Prosentase tercukupinya kebutuhanbarang cetakan dan penggandaanselama 12 bulan

100% - 0 0 100% 25 25

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

0 - 7 jenis 7 jenis 100 0

1.19.02.01.02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik

1.19.02.01.11

1.19.02.01.06 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas / operasional

Kegiatan Penyediaan alat tuliskantor

1.19.02.01.10

Kegiatan Penyediaan barangcetakan dan penggandaan

Page 23: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Prosentase tercukupinya kebutuhankomponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor selama12 bulan

100% - 0 0 100% 25 25

Tersedianya alat listrik 0 - 12 jenis 12 jenis 100 0

Prosentase tercukupinya kebutuhanperalatan rumah tangga selama 12bulan

100% - 0 0 100% 25 25

Tersedianya peralatan rumah tangga 0 - 20 jenis 20 jenis 100 0

Prosentase tercukupinya kebutuhanbahan bacaan dan peraturanperundang - undangan selama 12bulan

100% - 0 0 100% 25 25

Tersedianya bahan bacaan 0 - 2 jenis 2 jenis 100 0

Prosentase tercukupinya kebutuhanmakanan dan minuman selama 12bulan

100% - 0 0 100% 0

Terfasilitasinya kebutuhan makanandan minuman

0 - 4 kali 4 kali 100 0

1.19.02.01.18 Kegiatan Rapat - rapat koordinasidan konsultasi dalam dan luardaerah

Prosentase tercukupinya kebutuhanperjalanan dinas selama 12 bulan

100% - 0 0 100% 25 25

Terfasilitasinya perjalanan dinasdalam dan luar daerah

0 - 28 kali 28 kali 100 0 0

1.19.02.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasaranadalam kondisi baik

80% - 100 % 100 % 100 80%

Jumlah penambahan peralatangedung kantor

30 jenis - 0 0 4 jenis 0

Tersedianya peralatan gedung kantor 0 - 17 jenis 2 jenis 12 0

1.19.02.02. Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor

Jumlah penambahan perlengkapangedung kantor

20 jenis - 0 0 9 jenis 0

1.19.02.02. Kegiatan Pengadaan mebelair Jumlah penambahan mebelair 16 jenis - 0 0 0 0

Kegiatan Pengadaan kendaraandinas / operasional

Jumlah penambahan kendaraan dinas/ operasional

12 unit - 0 0 0 0

Tersedianya kendaraan dinas /operasional

0 - 5 unit 5 unit 100 0 0

1.19.02.01.12

1.19.02.01.17

1.19.02.01.15

1.19.02.01.14

Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor

Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga

Kegiatan Penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang -undangan

Kegiatan Penyediaan makanandan minuman

1.19.02.02.09 Kegiatan Pengadaan peralatangedung kantor

1.19.02.02.05

Page 24: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Jumlah gedung kantor yangterpelihara

18 unit - 0 0 2 unit 0

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

0 - 1 paket 1 paket 100 0 0

Jumlah kendaraan dinas/operasionalyang terpelihara

10 jenis - 0 0 19 unit 19 unit 100

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional

0 - 13kendaraan

13kendaraan

100 0 0

Jumlah perlengkapan gedung kantoryang terpelihara

10 jenis - 0 0 9 jenis

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

0 - 10 jenis 10 jenis 100 0 0

Jumlah peralatan gedung kantor yangterpelihara

13 jenis - 0 0 13 jenis

Terfasilitasinya pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

0 - 13 jenis 12 jenis 92 0

1.19.02.02 Kegiatan Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang mendapatrehab sedang / berat

2 unit - 0 0 0

1.19.02.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Prosentase aparatur yangmemperoleh fasilitas

100% - 100 % 100 % 100 100%

Jumlah pakaian dinas besertaperlengkapannya yang tersedia

398 stel - 0 0 59 stel 56 stel 95

Terfasilitasinya pakaian dinas besertaperlengkapannya

0 - 103 stel 103 stel 100 0 0

1.19.02.05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Prosentase aparatur yangmemperoleh peningkatan kapasitas

80% - 80 % 80 % 100 100%

Jumlah kegiatan peningkatanketrampilan dan profesionalisme

63 kali - 0 0 6 kali 2 kali 33

Terlaksananya kegiatan peningkatanketrampilan dan profesionalismeaparatur

0 - 9 kegiatan 8 kegiatan 89 0 0

1.19.02.02.26 Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedungkantor

1.19.02.02.28

1.19.02.05.06 Kegiatan Peningkatan ketrampilandan profesionalisme

1.19.02.02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

1.19.02.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional

Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

1.19.02.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

Page 25: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

1.19.02.05.05 Kegiatan Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang - undangan

Jumlah kegiatan bimtek implementasiperaturan perundang - undangan

8 kali - 0 0 0 0

Jumlah event daerah yang difasilitasi 3 event - 0 0 0 0

Tercukupinya keperansertaan padaevent daerah dan hari besar nasional

0 - 12 bulan 12 bulan 100 0 0

Jumlah aktifitas Satpol PP yangterpublikasi

2 kali - 0 0 0 0

Terfasilitasinya penyebarluasaninformasi program / kegiatan SKPD

0 - 1 kalipemuatan

1 kalipemuatan

100 0 0

1.19.02.06 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase dokumen perencanaandan pelaporan SKPD yang tersusun

100% - 100 % 100 % 100 100%

Jumlah dokumen laporan realisasikinerja SKPD yang tersusun

48 dok - 0 0 4 jenis 1 jenis 25

Tercapainya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja yangtepat waktu

0 - 5 dokumen 5 dokumen 100 0 0

1.19.02.06 Kegiatan Penyusunan laporankeuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuanganakhir tahun yang tersusun

12 dok - 0 0 0 0

Jumlah dokumen perencanaankegiatan dan anggaran yang tersusun

30 dok - 0 0 7 jenis 0

Tercapainya penyusunan kegiatan dananggaran

0 - 7 dokumen 7 dokumen 100 0 0

1.19.02.07 Program Peningkatan KapasitasSatuan Kerja Perangkat Daerah

Prosentase keikutsertaan SDMaparatur dalam event daerah

100% - 0 0 100%

1.19.02.07.11 Kegiatan Fasilitasi keperansertaanpada event daerah dan hari besarnasional

Jumlah event daerah yang difasilitasi 15 event - 0 0 4 event 0

1.19.02.07.12 Kegiatan Penyebarluasaninformasi program / kegiatanSKPD

Jumlah aktifitas Satpol PP yangterpublikasi

9 kali - 0 0 1 kali 1 kali

1.19.02.06.05 Kegiatan Penyusunanperencanaan kegiatan dananggaran

1.19.02.05.11 Kegiatan Fasilitasi keperansertaanpada event daerah dan hari besarnasional

1.19.02.06.01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

1.19.02.05.12 Kegiatan Penyebarluasaninformasi program / kegiatanSKPD

Page 26: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Angka pelanggaran perda - - 366

pelanggaran- - - 639

pelanggaran- - -

2 Persentase pelanggaran perdayang tertangani sesuaiprosedur

- - - 77,47% 86,44% 90,42% - - 86,44% 90,42%

3 Jumlah pelanggaran perdayang tertangani sesuaiprosedur

- - - 406 kasus - - - - - -

4 Jumlah pelanggaranperaturan daerah

- - - 477 kasus 458 kasus - - 477 kasus 458 kasus

5 Prosentase gangguanketentraman dan ketertibanumum yang terselesaikansesuai prosedur

- - 81% - - - 55,02 % - - -

6 Persentase gangguanketentraman dan ketertibanumum yang tertangani sesuaiprosedur

- - - 58,45% 73,08% 80,82% - - 73,08% 80,82%

7 Prosentase poskamling aktif - - 71% - - - 71,06 % - - -

8 Persentase poskamling aktif - - - 71,57% 72,15% 73,01% - - 72,15% 73,01%

9 Persentase anggota linmasyang memperoleh peningkatankapasitas

- - - 23% - - - -

10 Persentase korban kebakaranyang yang tertangani

- - - 100% 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00%

IndikatorNo

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Blitar

ProyeksiRealisasi CapaianTarget Renstra PD CatatanAnalisis

IKKSPM/StandarNasional

Page 27: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

11 Cakupan penegakanperaturan daerah danperaturan kepala daerah dikabupaten / kota

100 %Th 2015

- - - - - 55,02 % - - -

12 Cakupan patroli siagaketertiban umum danketentraman masyarakat

3 x patroli dalamsehari th 2015

- - - - - 3 x patrolidalam sehari

- 3 x patrolidalam sehari

3 x patrolidalam sehari

13 Cakupan rasio petugasperlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten / kota

1 orang setiap RTatau sebutanlainnya th 2015

- - - - - - - 0,46 0,64

14 Prosentase penurunanpelanggaran perda

- - 2% - - - 41,47% - - -

15 Prosentase penurunangangguan ketentraman danketertiban umum

- - 2% - - - 74,56% - - -

16 Prosentase peningkatanjumlah poskamling aktif

- - 0,5 % - - - 0,40% - - -

17 Prosentase pelanggaranperaturan daerah yangterselesaikan sesuai prosedur

- - 32% - - - 59,47 % - 87,31 % 91,45 %

18 Prosentase anggota linmasyang memperoleh peningkatankapasitas

- - - - - - - - 46% 64%

Page 28: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Pagu Indikatif ( RP ) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian

Kebutuhan Dana ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASIPERKANTORAN

SatuanPolisiPamongPraja

Persentasekecukupanpelayananperkantoran

229.173.053,00Rp PROGRAMPELAYANANPERKANTORAN

SatuanPolisiPamongPraja

Persentasekecukupanpelayananperkantoran

100% 1.287.789.560,00Rp

1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Prosentasetercukupinyakebutuhan suratmenyurat selama12 bulan

415.800,00Rp Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah jasa suratmenyurat yangtersedia

-Rp

2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Prosentasetercukupinyakebutuhan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik selama12 bulan

100% 60.000.000,00Rp Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah rekeningyang terbayarkan

3rekening

66.150.000,00Rp

3 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Prosentasetercukupinyakebutuhan jasapemeliharaan danperizinankendaraan dinas /operasional selama12 bulan

19 unit 9.500.000,00Rp Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah unitkendaraan dinasyang terbayarkanpajaknya

19 unit 14.175.000,00Rp

Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kota Blitar

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

100%

Page 29: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

4 Penyediaan Alat TulisKantor

Prosentasetercukupinyakebutuhan alattulis kantor selama12 bulan

46 jenis 16.251.000,00Rp Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah jenis alattulis kantor yangterpenuhi

46 jenis 14.095.620,00Rp

5 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

Prosentasetercukupinyakebutuhan barangcetakan danpenggandaanselama 12 bulan

7 jenis 10.386.020,00Rp Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

Jumlah jenisbarang cetakan danpenggandaan yangterpenuhi

7 jenis 11.073.825,00Rp

6 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Prosentasetercukupinyakebutuhankomponen instalasilistrik / peneranganbangunan kantorselama 12 bulan

12 jenis 2.556.980,00Rp Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah jeniskomponen instalasilistrik /penerangan yangtersedia

12 jenis 2.905.875,00Rp

7 Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Prosentasetercuupinyakebutuhanperalatan rumahtangga selama 12bulan

15 jenis 1.975.418,00Rp Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Jumlah jenisperalatan rumahtangga kantor yangtersedia

15 jenis 1.864.800,00Rp

8 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang - undangan

Prosentasetercukupinyakebutuhan bahanbacaan danperaturanperundang -undangan selama12 bulan

2 jenis 3.660.000,00Rp Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang - undangan

Jumlah jenis bahanbacaan danperaturanperundang -undangan yangtersedia

2 jenis 3.843.000,00Rp

Page 30: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

9 Penyediaan Makanan danMinuman

Prosentasetercukupinyakebutuhanmakanan danminuman selama12 bulan

4 paket 6.552.000,00Rp Penyediaan Makanandan Minuman

Jumlah paketmakanan danminuman yangtersedia

4 paket 7.965.720,00Rp

10 Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Dalamdan Luar Daerah

Prosentasetercukupinyakebutuhanperjalanan dinasselama 12 bulan

42 kali 117.875.835,00Rp Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar Daerah

Jumlah rapat -rapat koordinasidan konsultasiregional dannasional yangdiikuti

42 kali 175.000.000,00Rp

II PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASARANAAPARATUR

SatuanPolisiPamongPraja

Prosentase saranadan prasaranadalam kondisi baik

80% 606.282.624,00Rp - - - -Rp

11 Pengadaan KendaraanDinas / Operasional

Jumlahpenambahankendaraan dinas /operasional

3 unit 93.738.000,00Rp Pengadaan KendaraanDinas / Operasional

Jumlah kendaraandinas / operasionalkantor yangterpenuhi

2 unit 50.000.000,00Rp

12 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlahpenambahanperlengkapangedung kantor

5 jenis 50.000.000,00Rp PengadaanPerlengkapan GedungKantor

Jumlah jenisperlengkapangedung kantor yangterpenuhi

4 jenis 50.000.000,00Rp

13 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

jumlahpenambahanperalatan gedungkantor

6 jenis 36.620.850,00Rp Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah jenisperalatan gedungkantor yangterpenuhi

4 jenis 136.620.850,00Rp

14 Pengadaan Mebelair Jumlahpenambahanmebelair

8 jenis 100.000.000,00Rp Pengadaan Meubelair Jumlah jenismeubelair yangterpenuhi

4 jenis 100.000.000,00Rp

Page 31: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

15 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah gedungkantor yangterpelihara

1 unit 20.949.600,00Rp PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah gedungkantor yangterpelihara

1 buah 50.000.000,00Rp

16 PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional

Jumlah kendaraandinas / operasionalyang terpelihara

18 unit 275.713.774,00Rp PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan Dinas /Operasional

Jumlah kendaraandinas / operasionalyang terpelihara

19 unit 261.629.760,00Rp

17 Pemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Jumlahperlengkapangedung kantor yangterpelihara

10 jenis 12.801.800,00Rp Pemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah jenisperlengkapangedung kantor yangterpelihara

9 jenis 8.116.080,00Rp

18 Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah peralatangedung kantor yangterpelihara

13 jenis 16.458.600,00Rp Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah jenisperalatan gedungkantor yangterpelihara

14 jenis 21.639.030,00Rp

19 Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor

Jumlah gedungkantor yangmendapat rehabsedang / berat

- -Rp Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor

Jumlah gedungkantor yangdirehab

1 buah 312.710.000,00Rp

III PROGRAMPENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

SatuanPolisiPamongPraja

Prosentaseaparatur yangmemperolehfasilitas

100% 112.735.000,00Rp PROGRAMPENINGKATANKAPASITASPERANGKAT DAERAH

SatuanPolisiPamongPraja

Tingkatpartisipasi aktifperangkat daerahdalam agendapemda kota blitar

100% 824.308.600,00Rp

20 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

Jumlah pakaiandinas besertaperlengkapannyayang tersedia

21 jenis 112.735.000,00Rp Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya

Jumlah jenispakaian dinas dankelengkapannyayang tersedia

21 jenis 80.211.800,00Rp

IV PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

SatuanPolisiPamongPraja

Prosentaseaparatur yangmemperolehpeningkatankapasitas

80% 272.372.780,00Rp - - - -Rp

Page 32: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

21 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang - undangan

Jumlah kegiatanbimtekimplementasiperaturanperundang -

2 kali 50.000.000,00Rp - - - 125.000.000,00Rp

22 Peningkatan Ketrampilandan Profesionalisme

Jumlahpeningkatanketrampilan danprofesionalisme

12 kali 222.372.780,00Rp PeningkatanKetrampilan danProfesionalisme

Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatanketrampilan danprofesionalisme

247 orang 554.396.800,00Rp

FasilitasiKeperansertaan PadaEvent Daerah dan HariBesar Nasional

Jumlah eventdaerah dan haribesar nasional yangdiikuti

4 event 50.000.000,00Rp

PenyebarluasanInformasi Program /Kegiatan PD

Jumlahpenyebarluasaninformasi program/ kegiatan PD

2 kali 14.700.000,00Rp

V PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

SatuanPolisiPamongPraja

Persentasedokumenperencanaan danpelaporanperangkat daerahtersusun tepatwaktu dan sesuaiaturan

100% 11.355.027,50Rp PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

SatuanPolisiPamongPraja

Persentasedokumenperencanaan danpelaporanperangkat daerahtersusun tepatwaktu dan sesuaiaturan

100% 20.000.000,00Rp

Nilai SKM Baik

23 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Jumlah dokumenlaporan realisasikinerja SKPD yangtersusun

8 dok 2.580.532,50Rp Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja PD

Jumlah jenisdokumen yangtersusun

4 dokumen 10.000.000,00Rp

Page 33: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

24 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumenlaporan keuanganakhir tahun yangtersusun

3 dok 2.000.000,00Rp - - - -

25 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumenperencanaankegiatan dananggaran yangtersusun

6 dok 6.774.495,00Rp PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran

Jumlah jenisdokumen yangtersusun

7 jenis 10.000.000,00Rp

VI PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANKERJA PERANGKATDAERAH

SatuanPolisiPamongPraja

ProsentasekeikutsertaanSDM aparaturdalam eventdaerah

100% 55.801.620,00Rp - - - -Rp

26 Fasilitasi KeperansertaanPada Event Daerah danHari Besar Nasional

Jumlah eventdaerah yangdifasilitasi

3 event 41.101.620,00Rp - - - -Rp

27 Penyebarluasan InformasiProgram / Kegiatan SKPD

Jumlah aktifitasSatpol PP yangterpublikasi

2 kali 14.700.000,00Rp - - - -Rp

VII PROGRAMPENINGKATANKENYAMANANLINGKUNGAN

SatuanPolisiPamongPraja

Prosentaseposkamling aktif

72% 11.326.770,00Rp PROGRAMPENINGKATANKENYAMANANLINGKUNGAN

SatuanPolisiPamongPraja

Persentasegangguanketentraman danketertiban umumyang tertanganisesuai prosedur

73,08% 7.190.731.180,00Rp

Persentaseposkamling aktif

72,15%

28 Pengendalian KeamananLingkungan

Jumlah kegiatanpatroli sistemkeamananlingkungan

21 kali 11.326.770,00Rp PengendalianKeamanan Daerah

Jumlah kegiatanpatroli sistemkeamananlingkungan

21 kali 74.941.230,00Rp

Page 34: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

VIII PROGRAMPEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAKKRIMINAL

SatuanPolisiPamongPraja

Prosentasegangguanketentraman danketertiban umumyang terselesaikansesuai prosedur

83% 5.365.714.010,00Rp - - - -Rp

29 Peningkatan Kerjasamadengan Aparat KeamananDalam TeknikPencegahan Kejahatan

Jumlah kerjasamadengan aparatkeamanan lainnya

9 kali 29.316.000,00Rp Peningkatan Kerjasamadengan AparatKeamanan DalamTeknik PencegahanKejahatan

Jumlah operasigabunganpenanganangangguanketentraman danketertiban umum

9 kali 29.316.000,00Rp

30 Patroli Siaga KetertibanUmum dan Lingkungan

Jumlah patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat

3 kalisehari

31.807.230,00Rp - - -Rp

Jumlah lokasi asetstatis pemkot blitaryang diamankan

21 lokasi Jumlah lokasi asetstatis pemkot blitaryang diamankan

21 lokasi

Jumlahpengamanan lokasikegiatanpemerintah daerahdan pejabat negara

110 kali Jumlahpengamanan lokasikegiatanpemerintah daerahdan pejabat negara

185 kali

Jumlah patroligangguanketentraman danketertiban umum

48 kali

31 PengendalianKetentraman danKetertiban Umum

5.124.689.780,00Rp PengendalianKetentraman danKetertiban Umum

5.512.522.470,00Rp

Page 35: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

32 KerjasamaPengembanganKemampuan Aparat PolisiPamong Praja

Jumlah partisipasievent terkait polisipamong praja

2 event 179.901.000,00Rp KerjasamaPengembanganKemampuan AparatPolisi Pamong Praja

Jumlah partisipasievent terkait polisipamong praja

2 event 153.220.095,00Rp

IX PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANPERLINDUNGANMASYARAKAT

SatuanPolisiPamongPraja

Prosentaseanggota linmasyang memperolehpeningkatankapasitas

51% 898.280.885,00Rp - - - -Rp

33 Pelatihan Kesiapsiagaandan Tanggap Daruratbagi Anggota Linmas

Jumlah pesertapelatihan

150 orang 111.593.685,00Rp PelatihanKesiapsiagaan danTanggap Darurat bagiAnggota Linmas

Jumlah pesertapelatihan

150 orang 159.626.985,00Rp

34 Pengembangan KapasitasSatuan PerlindunganMasyarakat

Jumlah kegiatanpengembangankapasitas satuanperlindunganmasyarakat

3 kali 48.033.300,00Rp - - - -Rp

35 Pengerahan DukunganSatuan PerlindunganMasyarakat

Jumlah kegiatanyang melibatkansatuanperlindunganmasyarakat

2 kali 738.653.900,00Rp Pengerahan DukunganSatuan PerlindunganMasyarakat

Jumlah kegiatanyang melibatkansatuanperlindunganmasyarakat

2 kali 1.261.104.400,00Rp

X PROGRAMPENINGKATANPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANBAHAYA KEBAKARAN

SatuanPolisiPamongPraja

Persentase korbankebakaran yangtertangani

100% 1.133.530.000,00Rp PROGRAMPENINGKATANPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANBAHAYA KEBAKARAN

SatuanPolisiPamongPraja

Persentase korbankebakaran yangtertangani

100% 1.452.133.669,00Rp

36 Peningkatan PelayananPenanggulangan BahayaKebakaran

Jumlah jenispelayanangangguan bahayakebakaran

5 jenis 936.663.700,00Rp Peningkatan PelayananPenanggulanganBahaya Kebakaran

Jumlah jenispelayanangangguan bahayakebakaran

5 jenis 1.058.401.069,00Rp

Page 36: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

37 Pemasangan HydrantKawasan PadatPenduduk

Jumlah hydrantyang terpasang

8 titik 196.866.300,00Rp Pemasangan HydrantKawasan PadatPenduduk

Jumlah hydrantyang terpasang

8 unit 393.732.600,00Rp

XI PROGRAM PENERTIBANDAN PENEGAKANPERATURANPERUNDANGANDAERAH

SatuanPolisiPamongPraja

Jumlahpelanggaranperaturan daerahyang terselesaikansesuai prosedur

35 % 155.764.100,00Rp PROGRAMPENERTIBAN DANPENEGAKANPERATURANPERUNDANGANDAERAH

SatuanPolisiPamongPraja

Jumlahpelanggaranperaturan daerah

477 261.047.680,00Rp

38 Penyuluhan, penelitiandan pengembanganperaturan daerah

Jumlah kalisosialisasi produkhukum daerahpemerintah kotaBlitar

3 kali 35.000.000,00Rp Penyuluhan, penelitiandan pengembanganperaturan daerah

Jumlah kalisosialisasi produkhukum daerahpemerintah kotaBlitar

3 kali 59.672.980,00Rp

39 Peningkatan KoordinasiDalam PelaksanaanPenegakan PeraturanDaerah

Jumlah koordinasipelaksanaanpenegakan perda

4 kali 16.515.900,00Rp Peningkatan KoordinasiDalam PelaksanaanPenegakan PeraturanDaerah

Jumlah koordinasipelaksanaanpenegakan perda

4 kalikoordinasi

40.876.500,00Rp

40 Penyelidikan danpengawasan pelanggaranperaturan perundangandaerah

Jumlahpenyelidikan danpengawasanpelanggaranperaturanperundangandaerah

24 kali 26.250.000,00Rp Penyelidikan danpengawasanpelanggaran peraturanperundangan daerah

Jumlahpenyelidikan danpengawasanpelanggaranperaturanperundangandaerah

24 kali 52.500.000,00Rp

41 Penertiban danPenegakan PeraturanDaerah

Jumlah operasipenindakan nonyustisi terhadappelaku / obyekpelanggar perda

48 kali 77.998.200,00Rp Penertiban danPenegakan PeraturanDaerah

Jumlah operasipenindakan nonyustisi terhadappelaku / obyekpelanggar perda

48 kali 107.998.200,00Rp

8.852.335.869,50Rp 11.036.010.689,00RpJUMLAH

Page 37: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Nama PD : Satuan Polisi Pamong PrajaNo Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan

1 2 3 4 5 6I Program Penertiban dan Penegakan Peraturan

Perundangan DaerahJumlah pelanggaranperaturan daerah

477

1 Kegiatan Penertiban dan Penegakan PeraturanDaerah

Jumlah operasi penindakannon yustisi terhadap pelaku/ obyek pelanggar perda

24 kali kegiatan

# Penertiban anak punk Wilayah Kota Blitar

# Penataan dan penertiban PKL seputaran stadiondan Jl Merapi

RW 03, RW 04, RW 05 Kel.Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul

# Penertiban rumah kost RW 01 s/d 11 Kel, Karangtengah Kec.Sananwetan

2 Kegiatan Penyuluhan, Penelitian danPengembangan Peraturan Daerah

Jumlah kegiatanpenyuluhan, penelitian,penyebarluasan dansosialisasi produk hukumdaerah

3 kali

# Pembinaan kesadaran hukum Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul

II Program Peningkatan Pencegahan danPenanggulangan Bahaya Kebakaran

Persentase korbankebakaran yang tertangani

100%

1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan PenanggulanganBahaya Kebakaran

Jumlah jenis pelayanangangguan bahayakebakaran

5 jenis

Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kota Blitar

Page 38: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

# Pengadaan tabung pemadam kebakaran Kantor Kelurahan dan Kecamatan seKecamatan Sananwetan

8 unit

2 Pemasangan Hydrant Kawasan Padat Penduduk Jumlah hydrant yangterpasang

16 unit

# Pemasangan hydrant RW 02 RW 03 Kel Sukorejo KecSukorejo

Tempatpemasangansesuai dengananalisa UPT PMK

# Pembuatan hydrant komplit ( sumur, tandon,pompa )

RW 03 Kel Kepanjenlor Kec.Kepanjenkidul

Tempatpemasangansesuai dengananalisa UPT PMK

Page 39: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif ( Rp )

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.05.01 Urusan Ketentramandan Ketertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

1.05.01.01 PROGRAMPELAYANANPERKANTORAN

Persentase kecukupanpelayanan perkantoran

100% 775.917.092,00 100% 989.712.946,60

1.05.05.01.02 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah rekening yangterbayarkan

3 rekening 60.000.000,00 3 rekening 63.000.000,00

1.05.01.01.03 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah unit kendaraandinas yang terbayarkanpajaknya

19 unit 9.500.000,00 19 unit 9.975.000,00

1.05.01.01.05 Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah jenis alat tuliskantor yang terpenuhi

46 jenis 16.251.000,00 46 jenis 17.063.550,00

Tabel 3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Perkiraan Maju Rencana Tahun2019

Kota Blitar

Kode CatatanPenting

Urusan / BidangUrusan PemerintahanDaerah dan Program /

Kegiatan

Indikator KinerjaProgram / Kegiatan

Rencana Tahun 2018

SatuanPolisiPamongPraja

Page 40: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

1.05.01.01.06 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

Jumlah jenis barangcetakan dan penggandaanyang terpenuhi

7 jenis 10.386.020,00 7 jenis 10.905.321,00

1.05.01.01.07 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah jenis komponeninstalasi listrik /penerangan yang tersedia

12 jenis 2.556.980,00 12 jenis 2.684.829,00

1.05.01.01.09 Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Jumlah jenis peralatanrumah tangga yangtersedia

15 jenis 1.975.418,00 15 jenis 2.074.188,90

1.05.01.01.10 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang - undangan

Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturanperundang - undanganyang tersedia

2 jenis 3.660.000,00 2 jenis 3.843.000,00

1.05.01.01.11 Penyediaan Makanandan Minuman

Jumlah paket makanandan minuman yangtersedia

4 paket 6.552.000,00 4 paket 6.879.600,00

1.05.01.01.12 Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Dalamdan Luar Daerah

Jumlah rapat - rapatkoordinasi dan konsultasiregional dan nasionalyang diikuti

42 kali 185.702.000,00 42 kali 194.987.100,00

1.05.01.01.19 Pengadaan KendaraanDinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yangterpenuhi

2 unit - 2 unit 50.000.000,00

1.05.01.01.20 PengadaanPerlengkapan GedungKantor

Jumlah jenisperlengkapan gedungkantor yang terpenuhi

4 jenis - 4 jenis 50.000.000,00

Page 41: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

1.05.01.01.21 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah jenis peralatangedung kantor yangterpenuhi

4 jenis 153.409.900,00 4 jenis 161.080.395,00

1.05.01.01.21 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelairyang tersedia

4 jenis - 4 jenis 75.000.000,00

1.05.01.01.23 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah gedung kantoryang terpelihara

1 unit 20.949.600,00 1 unit 21.997.080,00

1.05.01.01.25 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan Dinas /Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yangterpelihara

19 unit 275.713.774,00 19 unit 289.499.462,70

1.05.01.01.26 Pemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah jenisperlengkapan gedungkantor yang terpelihara

9 jenis 12.801.800,00 9 jenis 13.441.890,00

1.05.01.01.27 Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah jenis peralatangedung kantor yangterpelihara

14 jenis 16.458.600,00 14 jenis 17.281.530,00

1.05.01.01.30 Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantoryang direhab

1 unit - - -

1.05.01.02 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASPERANGKAT DAERAH

Tingkat partisipasi aktifperangkat daerah dalamagenda pemda kotaBlitar

100% 184.912.200,00 100% 194.157.810,00

1.05.01.02.03 PeningkatanKetrampilan danProfesionalisme

Jumlah aparatur yangmengikuti kegiatanpeningkatan ketrampilandan profesionalisme

197 orang 15.030.000,00 197 orang 15.781.500,00

Page 42: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

1.05.01.02.04 FasilitasiKeperansertaan PadaEvent Daerah dan HariBesar Nasional

Jumlah event daerah danhari besar nasional yangdiikuti

4 event 43.147.200,00 4 event 45.304.560,00

1.05.01.02.05 PenyebarluasanInformasiProgram/Kegiatan PD

Jumlah penyebarluasaninformasi program /kegiatan PD

2 kali 14.000.000,00 2 kali 14.700.000,00

1.05.01.02.07 Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya

Jumlah jenis pakaiandinas dan kelengkapannyayang terpenuhi

21 jenis 112.735.000,00 21 jenis 118.371.750,00

Persentase dokumenperencanaan danpelaporan perangkatdaerah tersusun tepatwaktu dan sesuai aturan

100% 100%

Nilai SKM Baik Baik

1.05.01.03.01 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah jenis dokumenyang tersusun

4 jenis 10.000.000,00 4 jenis 10.500.000,00

1.05.01.03.03 PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran

Jumlah jenis dokumenyang tersusun

7 jenis 10.000.000,00 7 jenis 10.500.000,00

1.05.01.03 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

20.000.000,00 21.000.000,00

Page 43: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

Persentase gangguanketentraman danketertiban umum yangtertangani sesuaiprosedur

73,08% 80,82%

Persentase poskamlingaktif

72,15% 73,01%

1.05.01.05.01 PelatihanKesiapsiagaan danTanggap Darurat bagiAnggota Linmas

Jumlah peserta pelatihan 150 orang 94.072.600,00 150 orang 98.776.230,00

1.05.01.05.02 PengendalianKeamanan Daerah

Jumlah kegiatan patrolisistem keamananlingkungan

21 kali 27.041.100,00 21 kali 28.393.155,00

1.05.01.05.03 PengendalianKetentraman danKetertiban Umum

Jumlah lokasi aset statispemkot blitar yangdiamankan

21 lokasi 5.124.689.780,00 21 lokasi 5.380.924.269,00

Jumlah pengamananlokasi kegiatanpemerintah daerah danpejabat negara

185 kali 185 kali

Jumlah patroli gangguanketentraman danketertiban umum

48 kali 48 kali

1.05.01.05.04 Pengerahan DukunganSatuan PerlindunganMasyarakat

Jumlah kegiatan yangmelibatkan satuanperlindungan masyarakat

2 kali 738.653.900,00 2 kali 775.586.595,00

6.185.019.380,001.05.01.05 PROGRAMPENINGKATANKENYAMANANLINGKUNGAN

6.494.270.349,00

Page 44: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

1.05.01.05.05 Peningkatan Kerjasamadengan AparatKeamanan DalamTeknik PencegahanKejahatan

Jumlah operasi gabunganpenanganan gangguanketentraman danketertiban umum

9 kali 20.661.000,00 9 kali 21.694.050,00

1.05.01.05.06 KerjasamaPengembanganKemampuan AparatPolisi Pamong Praja

Jumlah partisipasi eventterkait polisi pamong praja

2 event 179.901.000,00 2 event 188.896.050,00

1.05.01.06 PROGRAMPENINGKATANPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANBAHAYA KEBAKARAN

Persentase korbankebakaran yangtertangani

100% 1.133.530.000,00 - 100% 1.396.916.115,00

1.05.01.06.01 Peningkatan PelayananPenanggulanganBahaya Kebakaran

Jumlah jenis pelayananpenanggulangan bahayakebakaran

5 jenis 936.663.700,00 5 jenis 983.496.885,00

1.05.01.06.02 Pemasangan HydrantKawasan PadatPenduduk

Jumlah hydrant yangterpasang

8 titik 196.866.300,00 6 titik 413.419.230,00

1.05.01.07 PROGRAMPENERTIBAN DANPENEGAKANPERATURANPERUNDANGANDAERAH

Jumlah pelanggaranperaturan daerah

477 400.216.650,00 - 458 420.227.482,50

Page 45: Ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan ...ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1752.pdf · 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional10 3.2.Tujuan dan Sasaran RenjaSKPD 12

1.05.01.07.01 Penyuluhan, penelitiandan pengembanganperaturan daerah

Jumlah kali sosialisasiproduk hukum daerahpemerintah kota Blitar

3 kali 62.500.000,00 3 kali 65.625.000,00

1.05.01.07.02 Peningkatan KoordinasiDalam PelaksanaanPenegakan PeraturanDaerah

Jumlah koordinasipelaksanaan penegakanperda

4 kalikoordinasi

16.515.900,00 4 kali 17.341.695,00

1.05.01.07.03 Penyelidikan danpengawasanpelanggaran peraturanperundangan daerah

Jumlah penyelidikan danpengawasan pelanggaranperaturan perundangandaerah

24 kali 30.180.800,00 24 kali 31.689.840,00

1.05.01.07.01 Penertiban danPenegakan PeraturanDaerah

Jumlah operasipenindakan non yustisiterhadap pelaku / obyekpelanggar perda

48 kali 291.019.950,00 48 kali 305.570.947,50

8.699.595.322,00 9.516.284.703,10JUMLAH