ucapan terima kasihyang sebesar besarnya kami sampaikan...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami
dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2018.
Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kami sampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu di setiap kegiatan
bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.
Kritik dan saran sungguh kami harapkan sehingga akan dapat
dijadikan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja ke depan agar lebih sempurna.
Harapan kami dengan telah tersusunnya Rencana Kerja
Perangkat Daerah ini dapat dijadikan dasar dalam setiap
pelaksanaan kegiatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 1 (
satu ) tahun ke depan.
Blitar, 19 Juni 2017
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA BLITAR
WIKANDRIO, SHPembina Utama Muda
NIP. 19591231 198603 1 150
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
7
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 7
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 10
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 10
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 12
3.3. Program dan Kegiatan 13
BAB IV PENUTUP 16
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Satuan Polisi
Pamong Praja
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2018
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2018
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun
2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangRencana Kerja (RENJA) OPD adalah dokumen
perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan
RENJA OPD dimulai dengan menyusun rancangan Renja OPD
kemudian disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD definitif
setelah diselaraskan dengan RKPD yang telah ditetapkan. Dalam
penyusunan RENJA OPD dilakukan pengkajian Program dan
Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan
mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja SKPD pada tahun
sebelumnya, pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan dari
masyarakat / para pemangku kepentingan, serta analisis
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
Renja OPD Tahun 2018 disusun berdasarkan Renstra
SKPD Tahun 2016 – 2021 dan juga berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan dalam tahun berjalan dan prediksi tahun yang
akan datang. Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun
2018 juga disusun berdasarkan perubahan organisasi perangkat
daerah mengingat pada bulan Desember telah ditetapkan Perda
Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016
Nomor 4 ) yang mengacu pada Undang – undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
Dokumen RENJA OPD Tahun 2018 ini disusun untuk
menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang kemudian akan
dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Blitar Tahun
2018. Pada Renja OPD Tahun 2018 ini juga ada penyederhanaan
program pada masing – masing OPD sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing – masing.
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 2
1.2 Landasan HukumRencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
Tahun 2018 berdasarkan pada :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 273 ayat (1 ) dan ( 2
) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah
menyusun Rencana Strategis yang dirumuskan ke dalam
rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun
2016 – 2021 ;
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4 ) ;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar ;
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 3
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RKPD ) Tahun 2018;
1.3 Maksud dan TujuanRencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018
disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis OPD Tahun
2016 – 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ( APBD ) Tahun 2018 ;
Agar program dan kegiatan yang disusun tepat sasaran ;
Sebagai bahan masukan / landasan guna menyusun
program dan kegiatan tahun anggaran 2018
1.4 Sistematika PenulisanRangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan
dalam sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu,
berisikan evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun
2017 dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja
pelayanan SKPD, Isu – isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan
awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan,
menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan
nasional, Tujuan dan sasaran renja SKPD, Program
dan kegiatan SKPD
BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 4
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 5
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD
Tahun 2016 merupakan tahun periode pertama dalam
periode dokumen perencanaan, baik Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Blitar maupun Rencana Strategis
(RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Setelah
ditetapkannya RPJMD dan RENSTRA SKPD Tahun 2016 -2021,
maka dilakukan penyesuaian nomenklatur Program dan
Kegiatan berdasarkan pembagian Urusan dan Sub Urusan yang
tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Capaian target Program dan Kegiatan yang baru
umumnya masih 0%, karena belum dilaksanakan pada Tahun
2016 dan pelaksanaannya akan dimulai pada Tahun 2017
hingga 2021. Sedangkan capaian target Program dan Kegiatan
yang lama umumnya sudah 100%, karena pelaksanaannya
berhenti hanya sampai Tahun 2016 dan nomenklaturnya tidak
digunakan lagi pada Tahun 2017-2021. Perkiraan tingkat
capaian target indikator program dalam RENSTRA SKPD sampai
dengan Tahun Anggaran 2016 ditunjukkan dalam Tabel 2.1sebagaimana terlampir.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong
keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam
pelaksanaan atau perwujudan dari tujuan dan sasaran
organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut
:
1. Faktor Pendorong :a. Bahwa melalui penerapan kegiatan yang terstruktur dan
terukur dengan potensi SDM Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar yang ada dipadukan dengan kerjasama lintas
SKPD, maka permasalahan ketentraman dan ketertiban
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 6
umum baik pelanggaran maupun gangguan dapat
diantisipasi secara optimal :
b. Walaupun penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat belum memiliki
Perda / Perkada, tetapi tidak menjadi kendala karena
kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sudah ada
dalam undang – undang ;
c. Mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
yang berorientasi kepada pencapaian kinerja ;
d. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang
kuat antara pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Blitar dalam menciptakan suasana kerja yang
kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang
tinggi ;
e. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terkait terhadap
upaya peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas .
2. Faktor Penghambat :a. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar belum
seluruhnya mengikuti Diklat Dasar ;
b. Belum memadainya jumlah PPNS Penegak Perda yang
memiliki sertifikasi ;
c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur
terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan ;
d. Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan
baik kuantitas maupun kualitasnya .
Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016 dapat
dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan
dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya
dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 7
diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan
secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagaimana terlampir.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu
strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud
antara lain :
1. Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar
2. Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat
ditegakkan secara paripurna
3. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda
dan Perwali belum optimal
4. Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat
sejalan dengan perkembangan perkotaan
5. Koordinasi dan sinkronisasi antar OPD belum optimal
6. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban
umum
7. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam fungsi
perlindungan masyarakat
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa menjaga
ketentraman dan ketertiban umum adalah tanggung jawab
bersama
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 telah
menentukan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :
1). Meningkatkan wisata pendukung ekonomi kreatif dengan
mengoptimalisasi fungsi pengembangan pasar daerah,
sarana promosi daerah, obyek wisata daerah dan kawasan
taman teknologi serta pelestarian budaya yang berwawasan
kebangsaan ;
2). Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai
keagamaan melalui peningkatan fasilitasi sarana ibadah
dan kegiatan keagamaan;
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 8
3). Mempertahankan dan melanjutkan kebijakan strategis
bidang pendidikan yakni sekolah gratis untuk seluruh
masyarakat kota Blitar;
4). Meningkatkan daya saing di bidang penyediaan tenaga
kerja berkualitas dan peningkatan kualitas produk barang
dan jasa melalui standarisasi dan sertifikasi;
5). Meningkatkan pelayanan publik meliputi peningkatan
kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non
formal, kesehatan, ketersediaan air bersih dan olah raga
serta kebudayaan ;
6). Meningkatkan daya dukung bagi investasi daerah yang
banyak menyerap tenaga kerja melalui perijinan ;
7). Mendukung program nasional pengembangan infrastruktur
jaringan irigasi, sanitasi, pengendalian banjir, bantaran
sungai, jaringan jalan, embung, pengendalian tata ruang,
sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan
berkembangnya lingkungan yang kondusif ;
8). Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya
dukung pengetahuan, perkembnagan kreatifitas dan
keinovasian serta daya saing melalui pengembangan klaster
industri unggulan daerah, dan penguatan pembangunan
ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri pariwisata
dan pendayagunaan teknologi informasi komunikasi dan
transportasi ;
9). Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat
miskin dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
10). Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
;
11). Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang
berkompetensi tinggi bersih dan profesional.
Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka
meningkatkan kualitas kenyamanan dan ketertiban umum di
wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 9
melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah di tetapkan
sebagaimana dalam Tabel 2.3 terlampir .
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBerdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan ada
beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas usulan kegiatan
pembangunan pada tahun 2018. Sebagian usulan tersebut
sudah diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Blitar Tahun 2018, tetapi besaran anggaran
disesuaikan dengan kemampuan OPD. Usulan kegiatan dari
hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang berhubungan
langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong
Praja sebagaimana dalam Tabel 2.5 terlampir.
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 10
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalPrioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan Tema
RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan
Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka
sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018, sesuai
dengan Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:
1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen
(*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97
persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar
6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi
sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua
sebesar 6,87 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen (*);
dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera
sebesar 10,25 persen; Jawa sebesar 9,45 persen; Bali-Nusa
Tenggara sebesar 13,87 persen; Kalimantan sebesar 5,40
persen; Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52
persen dan Papua sebesar 25,85 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44
persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah:
Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa-bali sebesar 5,90 persen;
Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen; Kalimantan sebesar
5,10 persen; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar
4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan
4. Laju inflasi 3,5 persen.
Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi
indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan
demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan
RKPD Tahun 2018 dimana harus diselaraskan untuk
mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai
berikut :
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 11
1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi
mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan
kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan
permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a)
kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan
ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d)
pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a)
pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan
negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan
dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.
Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan,
diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan
politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan
nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018
berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan
memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada:
1.Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah
bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang
pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; dan
2.Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung
prioritas nasional.
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 12
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman,
ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah
kabupaten/kota terdiri atas:
1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) pelayanan informasi rawan bencana;
3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah
penanganan konflik sosial, antara lain:
1) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;
2) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;
3) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan
4) Penegakan Peraturan Daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPDPerencanaan kinerja merupakan proses penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang
akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan
komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya
dalam tahun tertentu.
Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja
sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di tahun 2018
sebagaimana dalam Tabel 3.2 terlampir.
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 13
3.3 Program dan KegiatanBerdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja
SKPD tahun 2016, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review
terhadap Rancangan Awal RKPD serta hasil telaah terhadap
usulan masyarakat, maka ditetapkan Rencana Kerja Program
dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun
2018 sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Perkantoran1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
6. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang – undangan
8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah
10. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
11. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12. Kegiatan Pengadaan Mebelair
13. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor
17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
18. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 14
II. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
2. Kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
3. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang – undangan
4. Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah
dan Hari Besar Nasional
5. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan
SKPD
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan
Anggaran
IV. Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan1. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat
Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
2. Kegiatan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban
Umum
3. Kegiatan Pengendalian Keamanan Daerah
4. Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat
Polisi Pamong Praja
5. Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
Bagi Anggota Linmas
6. Kegiatan Pengerahan Dukungan Satuan Perlindungan
Masyarakat
V. Program Peningkatan Pencegahan dan PenanggulanganBahaya Kebakaran1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
2. Kegiatan Pemasangan Hydrant Kawasan Padat Penduduk
VI. Program Penertiban dan Penegakan PeraturanPerundangan Daerah
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 15
1. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Dalam Pelaksanaan
Penegakan Peraturan Daerah
2. Kegiatan Penyuluhan, Penelitian dan Pengembangan
Peraturan Daerah
3. Kegiatan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah
4. Kegiatan Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran
Peraturan Perundangan Daerah
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun
2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan
pada Tabel 3.3 sebagaimana terlampir.
Rencana Kerja Tahun 2018 – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar 16
BAB IV
PENUTUP
Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun 2018 telah
disusun dalam dokumen RENJA PD ini berdasarkan acuan
dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus
mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan
terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan PD.
Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
telah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 6 program dan 37
kegiatan.
Rencana Kerja tahun 2018 ini selanjutnya digunakan
sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Blitar. Apabila terjadi perubahan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan Perubahan
Rencana Kerja dengan berpedoman pada kewenangan urusan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai
acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2018. Rencana Kerja (Renja)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar ini dapat tercapai bila
dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber
daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga
hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi
upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Blitar, 19 Juni 2017
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA BLITAR
WIKANDRIO, SHPembina Utama Muda
NIP. 19591231 198603 1 150
Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja
TargetRenja PD
Tahun2016
RealisasiRenja PD
Tahun 2016
TingkatRealisasi ( %
)
RealisasiCapaian
Program danKegiatan
s/d Tahun2017
TingkatCapaianRealisasiTarget
Renstra ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8 =( 7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = ( 10/4 )
Urusan Ketentraman danKetertiban Umum sertaPerlindungan Masyarakat
Prosentase poskamling aktif 73,50% - 71 % 71,06 % 100,08% 71,50%
Prosentase pelanggaran peraturandaerah yang terselesaikan sesuaiprosedur
32 % 59,47 % 185,84% 0
1.19.02.15.03 Kegiatan Pelatihan pengendaliankeamanan dan kenyamananlingkungan
Jumlah kegiatan pelatihanpengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan
2 kali - 1 kalikegiatan
1 kalikegiatan
100 0 0
1.19.02.15.05 Jumlah kegiatan patroli sistemkeamanan lingkungan
72 kali - 0 0 12 kali 3 kali 25
Jumlah kegiatan pengendaliankeamanan lingkungan
104 kali - 129 kalikegiatan
118 kalikegiatan
91 0 0 -
1.19.02.15.08 Kegiatan Penertiban danpenegakan peraturan daerah
Jumlah kegiatan penertiban danpenegakan perda
30 kali - 34 kalikegiatan
30 kalikegiatan
88 0 0 -
1.19.02.16 Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal
Prosentase gangguan ketentramandan ketertiban umum yangterselesaikan sesuai prosedur
86% - 81 % 55,02 % 1 82%
Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome ) / Kegiatan ( Output )
Kegiatan Pengendalian keamananlingkungan
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017Tabel 2.1
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PD s/d
Tahun Berjalan
TargetProgram dan
KegiatanRenja PD
Tahun 2017
TargetKinerjaCapaian
Program (Renstra PD
Tahun 2021 )
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2015
Kota Blitar
Kode Target dan Realisasi Kinerja Programdan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun
2015
1.19.02.15 Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan
1.19.02.16.01 Kegiatan Peningkatan kerjasamadengan aparat keamanan dalamteknik pencegahan kejahatan
Jumlah kerjasama dengan aparatkeamanan lainnya
96 kali - 0 0 12 kali 0 -
Jumlah peningkatan kerjasamadengan aparat keamanan dalamteknik pencegahan kejahatan
6 kali - 3 kalikegiatan
3 kalikegiatan
100 0 -
1.19.02.16.02 Kegiatan Patroli siaga ketertibanumum dan lingkungan
Jumlah patroli siaga ketertiban umumdan ketentraman masyarakat
3 kali sehari - 0 0 3 kali sehari 3 kali sehari 100
1.19.02.16.03 Jumlah aset statis kota blitar yangdiamankan
20 lokasi - 0 0 20 lokasi 21 lokasi 105
Jumlah pengamanan lokasi kegiatanpemerintah daerah dan pejabat negara
544 kali - 0 0 104 kali
1.19.02.16.08 Kegiatan Pengamanan aset daerah Jumlah pengamanan aset daerah 12 bulan - 12 bulan 12 bulan 100 0
1.19.02.16.05 Keg. Kerjasama pengembangankemampuan aparat polisi pamongpraja
Jumlah kegiatan pengembanganeksistensi Satpol PP dalam event HUT,Jambore dan kegiatan instruktifpenyelenggaraan ketertiban umum
2 event - 2 event 2 event 100 2 event 0 -
1.19.02.23 Program Peningkatan KapasitasSatuan Perlindungan Masyarakat
Prosentase anggota linmas yangmemperoleh peningkatan kapasitas
100% - 0 0 34%
1.19.02.23.01 Kegiatan Pelatihan kesiapsiagaandan tanggap darurat bagi anggotalinmas
Jumlah peserta pelatihan 750 orang - 0 0 150 orang 0
1.19.02.23.02 Kegiatan Pengembangan kapasitassatuan perlindungan masyarakat
Jumlah kegiatan pengembangankapasitas perlindungan masyarakat
15 kali - 0 0 3 kali 0
1.19.02.23.03 Kegiatan Pengerahan dukungansatuan perlindungan masyarakat
Jumlah kegiatan yang melibatkansatuan perlindungan masyarakat
9 kali - 0 0 1 kali 0
1.19.02.24 Program Penertiban danPenegakan PeraturanPerundangan Daerah
Prosentase pelanggaran peraturandaerah yang terselesaikan sesuaiprosedur
45% - 0 0 33%
Kegiatan Pengendalianketentraman dan ketertibanumum
1.19.02.24.01 Kegiatan Peningkatan koordinasidalam pelaksanaan penegakanperaturan daerah
Jumlah kegiatan koordinasipelaksanaan penegakan perda
20 lokasi - 0 0 4 kali 0
1.19.02.24.02 Kegiatan Penertiban danpenegakan peraturan daerah
Jumlah kegiatan penertiban danpenegakan perda
120 kali - 0 0 24 kali
1.19.02.24.03 Kegiatan Penyuluhan, Penelitiandan Pengembangan PeraturanDaerah
Jumlah kegiatan penelitian,penyuluhan, penyebarluasan dansosialisasi produk hukum daerah
15 kali - 0 0 3 kali
1.19.02.24.04 Kegiatan Penyelidikan danpengawasan pelanggaranperaturan perundangan daerah
Jumlah kegiatan penyelidikan danpengawasan pelanggaran peraturanperundangan daerah
120 kali - 0 0 24 kali
1.19.02.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Prosentase terpenuhinya kebutuhanpenyelenggaraan administrasiperkantoran
100% - 80 % 80 % 100 100%
1.19.02.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat
Prosentase tercukupinya kebutuhansurat menyurat selama 12 bulan
100% - 0 0 100% 0
Pembelian benda - benda pos 0 - 3 jenis 3 jenis 100 0 0
Prosentase tercukupinya kebutuhanjasa komunikasi, sumber daya air danlistrik selama 12 tahun
100% - 0 0 100% 25
Frekuensi pembayaran rekeningkomunikasi, sumber daya air, listrikdan internet
0 - 4 jenis 3 jenis 75 0
Prosentase tercukupinya kebutuhanjasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas / operasional selama12 bulan
100% - 0 0 100% 25 25
Terfasilitasinya pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas /operasional
0 - 12 bulan 12 bulan 100 0
Prosentase tercukupinya kebutuhanalat tulis kantor selama 12 bulan
100% - 0 100% 25 25
Pemenuhan ATK 0 - 51 jenis 51 jenis 100 0
Prosentase tercukupinya kebutuhanbarang cetakan dan penggandaanselama 12 bulan
100% - 0 0 100% 25 25
Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
0 - 7 jenis 7 jenis 100 0
1.19.02.01.02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik
1.19.02.01.11
1.19.02.01.06 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas / operasional
Kegiatan Penyediaan alat tuliskantor
1.19.02.01.10
Kegiatan Penyediaan barangcetakan dan penggandaan
Prosentase tercukupinya kebutuhankomponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor selama12 bulan
100% - 0 0 100% 25 25
Tersedianya alat listrik 0 - 12 jenis 12 jenis 100 0
Prosentase tercukupinya kebutuhanperalatan rumah tangga selama 12bulan
100% - 0 0 100% 25 25
Tersedianya peralatan rumah tangga 0 - 20 jenis 20 jenis 100 0
Prosentase tercukupinya kebutuhanbahan bacaan dan peraturanperundang - undangan selama 12bulan
100% - 0 0 100% 25 25
Tersedianya bahan bacaan 0 - 2 jenis 2 jenis 100 0
Prosentase tercukupinya kebutuhanmakanan dan minuman selama 12bulan
100% - 0 0 100% 0
Terfasilitasinya kebutuhan makanandan minuman
0 - 4 kali 4 kali 100 0
1.19.02.01.18 Kegiatan Rapat - rapat koordinasidan konsultasi dalam dan luardaerah
Prosentase tercukupinya kebutuhanperjalanan dinas selama 12 bulan
100% - 0 0 100% 25 25
Terfasilitasinya perjalanan dinasdalam dan luar daerah
0 - 28 kali 28 kali 100 0 0
1.19.02.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasaranadalam kondisi baik
80% - 100 % 100 % 100 80%
Jumlah penambahan peralatangedung kantor
30 jenis - 0 0 4 jenis 0
Tersedianya peralatan gedung kantor 0 - 17 jenis 2 jenis 12 0
1.19.02.02. Kegiatan Pengadaan perlengkapangedung kantor
Jumlah penambahan perlengkapangedung kantor
20 jenis - 0 0 9 jenis 0
1.19.02.02. Kegiatan Pengadaan mebelair Jumlah penambahan mebelair 16 jenis - 0 0 0 0
Kegiatan Pengadaan kendaraandinas / operasional
Jumlah penambahan kendaraan dinas/ operasional
12 unit - 0 0 0 0
Tersedianya kendaraan dinas /operasional
0 - 5 unit 5 unit 100 0 0
1.19.02.01.12
1.19.02.01.17
1.19.02.01.15
1.19.02.01.14
Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor
Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga
Kegiatan Penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang -undangan
Kegiatan Penyediaan makanandan minuman
1.19.02.02.09 Kegiatan Pengadaan peralatangedung kantor
1.19.02.02.05
Jumlah gedung kantor yangterpelihara
18 unit - 0 0 2 unit 0
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
0 - 1 paket 1 paket 100 0 0
Jumlah kendaraan dinas/operasionalyang terpelihara
10 jenis - 0 0 19 unit 19 unit 100
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional
0 - 13kendaraan
13kendaraan
100 0 0
Jumlah perlengkapan gedung kantoryang terpelihara
10 jenis - 0 0 9 jenis
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor
0 - 10 jenis 10 jenis 100 0 0
Jumlah peralatan gedung kantor yangterpelihara
13 jenis - 0 0 13 jenis
Terfasilitasinya pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
0 - 13 jenis 12 jenis 92 0
1.19.02.02 Kegiatan Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang mendapatrehab sedang / berat
2 unit - 0 0 0
1.19.02.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur
Prosentase aparatur yangmemperoleh fasilitas
100% - 100 % 100 % 100 100%
Jumlah pakaian dinas besertaperlengkapannya yang tersedia
398 stel - 0 0 59 stel 56 stel 95
Terfasilitasinya pakaian dinas besertaperlengkapannya
0 - 103 stel 103 stel 100 0 0
1.19.02.05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Prosentase aparatur yangmemperoleh peningkatan kapasitas
80% - 80 % 80 % 100 100%
Jumlah kegiatan peningkatanketrampilan dan profesionalisme
63 kali - 0 0 6 kali 2 kali 33
Terlaksananya kegiatan peningkatanketrampilan dan profesionalismeaparatur
0 - 9 kegiatan 8 kegiatan 89 0 0
1.19.02.02.26 Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedungkantor
1.19.02.02.28
1.19.02.05.06 Kegiatan Peningkatan ketrampilandan profesionalisme
1.19.02.02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
1.19.02.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional
Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
1.19.02.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
1.19.02.05.05 Kegiatan Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang - undangan
Jumlah kegiatan bimtek implementasiperaturan perundang - undangan
8 kali - 0 0 0 0
Jumlah event daerah yang difasilitasi 3 event - 0 0 0 0
Tercukupinya keperansertaan padaevent daerah dan hari besar nasional
0 - 12 bulan 12 bulan 100 0 0
Jumlah aktifitas Satpol PP yangterpublikasi
2 kali - 0 0 0 0
Terfasilitasinya penyebarluasaninformasi program / kegiatan SKPD
0 - 1 kalipemuatan
1 kalipemuatan
100 0 0
1.19.02.06 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase dokumen perencanaandan pelaporan SKPD yang tersusun
100% - 100 % 100 % 100 100%
Jumlah dokumen laporan realisasikinerja SKPD yang tersusun
48 dok - 0 0 4 jenis 1 jenis 25
Tercapainya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja yangtepat waktu
0 - 5 dokumen 5 dokumen 100 0 0
1.19.02.06 Kegiatan Penyusunan laporankeuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuanganakhir tahun yang tersusun
12 dok - 0 0 0 0
Jumlah dokumen perencanaankegiatan dan anggaran yang tersusun
30 dok - 0 0 7 jenis 0
Tercapainya penyusunan kegiatan dananggaran
0 - 7 dokumen 7 dokumen 100 0 0
1.19.02.07 Program Peningkatan KapasitasSatuan Kerja Perangkat Daerah
Prosentase keikutsertaan SDMaparatur dalam event daerah
100% - 0 0 100%
1.19.02.07.11 Kegiatan Fasilitasi keperansertaanpada event daerah dan hari besarnasional
Jumlah event daerah yang difasilitasi 15 event - 0 0 4 event 0
1.19.02.07.12 Kegiatan Penyebarluasaninformasi program / kegiatanSKPD
Jumlah aktifitas Satpol PP yangterpublikasi
9 kali - 0 0 1 kali 1 kali
1.19.02.06.05 Kegiatan Penyusunanperencanaan kegiatan dananggaran
1.19.02.05.11 Kegiatan Fasilitasi keperansertaanpada event daerah dan hari besarnasional
1.19.02.06.01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
1.19.02.05.12 Kegiatan Penyebarluasaninformasi program / kegiatanSKPD
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Angka pelanggaran perda - - 366
pelanggaran- - - 639
pelanggaran- - -
2 Persentase pelanggaran perdayang tertangani sesuaiprosedur
- - - 77,47% 86,44% 90,42% - - 86,44% 90,42%
3 Jumlah pelanggaran perdayang tertangani sesuaiprosedur
- - - 406 kasus - - - - - -
4 Jumlah pelanggaranperaturan daerah
- - - 477 kasus 458 kasus - - 477 kasus 458 kasus
5 Prosentase gangguanketentraman dan ketertibanumum yang terselesaikansesuai prosedur
- - 81% - - - 55,02 % - - -
6 Persentase gangguanketentraman dan ketertibanumum yang tertangani sesuaiprosedur
- - - 58,45% 73,08% 80,82% - - 73,08% 80,82%
7 Prosentase poskamling aktif - - 71% - - - 71,06 % - - -
8 Persentase poskamling aktif - - - 71,57% 72,15% 73,01% - - 72,15% 73,01%
9 Persentase anggota linmasyang memperoleh peningkatankapasitas
- - - 23% - - - -
10 Persentase korban kebakaranyang yang tertangani
- - - 100% 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00%
IndikatorNo
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar
ProyeksiRealisasi CapaianTarget Renstra PD CatatanAnalisis
IKKSPM/StandarNasional
11 Cakupan penegakanperaturan daerah danperaturan kepala daerah dikabupaten / kota
100 %Th 2015
- - - - - 55,02 % - - -
12 Cakupan patroli siagaketertiban umum danketentraman masyarakat
3 x patroli dalamsehari th 2015
- - - - - 3 x patrolidalam sehari
- 3 x patrolidalam sehari
3 x patrolidalam sehari
13 Cakupan rasio petugasperlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten / kota
1 orang setiap RTatau sebutanlainnya th 2015
- - - - - - - 0,46 0,64
14 Prosentase penurunanpelanggaran perda
- - 2% - - - 41,47% - - -
15 Prosentase penurunangangguan ketentraman danketertiban umum
- - 2% - - - 74,56% - - -
16 Prosentase peningkatanjumlah poskamling aktif
- - 0,5 % - - - 0,40% - - -
17 Prosentase pelanggaranperaturan daerah yangterselesaikan sesuai prosedur
- - 32% - - - 59,47 % - 87,31 % 91,45 %
18 Prosentase anggota linmasyang memperoleh peningkatankapasitas
- - - - - - - - 46% 64%
Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Pagu Indikatif ( RP ) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja TargetCapaian
Kebutuhan Dana ( RP )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASIPERKANTORAN
SatuanPolisiPamongPraja
Persentasekecukupanpelayananperkantoran
229.173.053,00Rp PROGRAMPELAYANANPERKANTORAN
SatuanPolisiPamongPraja
Persentasekecukupanpelayananperkantoran
100% 1.287.789.560,00Rp
1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Prosentasetercukupinyakebutuhan suratmenyurat selama12 bulan
415.800,00Rp Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Jumlah jasa suratmenyurat yangtersedia
-Rp
2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Prosentasetercukupinyakebutuhan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik selama12 bulan
100% 60.000.000,00Rp Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah rekeningyang terbayarkan
3rekening
66.150.000,00Rp
3 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Prosentasetercukupinyakebutuhan jasapemeliharaan danperizinankendaraan dinas /operasional selama12 bulan
19 unit 9.500.000,00Rp Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah unitkendaraan dinasyang terbayarkanpajaknya
19 unit 14.175.000,00Rp
Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Blitar
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
100%
4 Penyediaan Alat TulisKantor
Prosentasetercukupinyakebutuhan alattulis kantor selama12 bulan
46 jenis 16.251.000,00Rp Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah jenis alattulis kantor yangterpenuhi
46 jenis 14.095.620,00Rp
5 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Prosentasetercukupinyakebutuhan barangcetakan danpenggandaanselama 12 bulan
7 jenis 10.386.020,00Rp Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Jumlah jenisbarang cetakan danpenggandaan yangterpenuhi
7 jenis 11.073.825,00Rp
6 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Prosentasetercukupinyakebutuhankomponen instalasilistrik / peneranganbangunan kantorselama 12 bulan
12 jenis 2.556.980,00Rp Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah jeniskomponen instalasilistrik /penerangan yangtersedia
12 jenis 2.905.875,00Rp
7 Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Prosentasetercuupinyakebutuhanperalatan rumahtangga selama 12bulan
15 jenis 1.975.418,00Rp Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Jumlah jenisperalatan rumahtangga kantor yangtersedia
15 jenis 1.864.800,00Rp
8 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang - undangan
Prosentasetercukupinyakebutuhan bahanbacaan danperaturanperundang -undangan selama12 bulan
2 jenis 3.660.000,00Rp Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang - undangan
Jumlah jenis bahanbacaan danperaturanperundang -undangan yangtersedia
2 jenis 3.843.000,00Rp
9 Penyediaan Makanan danMinuman
Prosentasetercukupinyakebutuhanmakanan danminuman selama12 bulan
4 paket 6.552.000,00Rp Penyediaan Makanandan Minuman
Jumlah paketmakanan danminuman yangtersedia
4 paket 7.965.720,00Rp
10 Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Dalamdan Luar Daerah
Prosentasetercukupinyakebutuhanperjalanan dinasselama 12 bulan
42 kali 117.875.835,00Rp Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar Daerah
Jumlah rapat -rapat koordinasidan konsultasiregional dannasional yangdiikuti
42 kali 175.000.000,00Rp
II PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASARANAAPARATUR
SatuanPolisiPamongPraja
Prosentase saranadan prasaranadalam kondisi baik
80% 606.282.624,00Rp - - - -Rp
11 Pengadaan KendaraanDinas / Operasional
Jumlahpenambahankendaraan dinas /operasional
3 unit 93.738.000,00Rp Pengadaan KendaraanDinas / Operasional
Jumlah kendaraandinas / operasionalkantor yangterpenuhi
2 unit 50.000.000,00Rp
12 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlahpenambahanperlengkapangedung kantor
5 jenis 50.000.000,00Rp PengadaanPerlengkapan GedungKantor
Jumlah jenisperlengkapangedung kantor yangterpenuhi
4 jenis 50.000.000,00Rp
13 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
jumlahpenambahanperalatan gedungkantor
6 jenis 36.620.850,00Rp Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah jenisperalatan gedungkantor yangterpenuhi
4 jenis 136.620.850,00Rp
14 Pengadaan Mebelair Jumlahpenambahanmebelair
8 jenis 100.000.000,00Rp Pengadaan Meubelair Jumlah jenismeubelair yangterpenuhi
4 jenis 100.000.000,00Rp
15 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Jumlah gedungkantor yangterpelihara
1 unit 20.949.600,00Rp PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Jumlah gedungkantor yangterpelihara
1 buah 50.000.000,00Rp
16 PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas / Operasional
Jumlah kendaraandinas / operasionalyang terpelihara
18 unit 275.713.774,00Rp PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan Dinas /Operasional
Jumlah kendaraandinas / operasionalyang terpelihara
19 unit 261.629.760,00Rp
17 Pemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Jumlahperlengkapangedung kantor yangterpelihara
10 jenis 12.801.800,00Rp Pemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah jenisperlengkapangedung kantor yangterpelihara
9 jenis 8.116.080,00Rp
18 Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor
Jumlah peralatangedung kantor yangterpelihara
13 jenis 16.458.600,00Rp Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor
Jumlah jenisperalatan gedungkantor yangterpelihara
14 jenis 21.639.030,00Rp
19 Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor
Jumlah gedungkantor yangmendapat rehabsedang / berat
- -Rp Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor
Jumlah gedungkantor yangdirehab
1 buah 312.710.000,00Rp
III PROGRAMPENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
SatuanPolisiPamongPraja
Prosentaseaparatur yangmemperolehfasilitas
100% 112.735.000,00Rp PROGRAMPENINGKATANKAPASITASPERANGKAT DAERAH
SatuanPolisiPamongPraja
Tingkatpartisipasi aktifperangkat daerahdalam agendapemda kota blitar
100% 824.308.600,00Rp
20 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
Jumlah pakaiandinas besertaperlengkapannyayang tersedia
21 jenis 112.735.000,00Rp Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah jenispakaian dinas dankelengkapannyayang tersedia
21 jenis 80.211.800,00Rp
IV PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
SatuanPolisiPamongPraja
Prosentaseaparatur yangmemperolehpeningkatankapasitas
80% 272.372.780,00Rp - - - -Rp
21 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang - undangan
Jumlah kegiatanbimtekimplementasiperaturanperundang -
2 kali 50.000.000,00Rp - - - 125.000.000,00Rp
22 Peningkatan Ketrampilandan Profesionalisme
Jumlahpeningkatanketrampilan danprofesionalisme
12 kali 222.372.780,00Rp PeningkatanKetrampilan danProfesionalisme
Jumlah aparaturyang mengikutikegiatanpeningkatanketrampilan danprofesionalisme
247 orang 554.396.800,00Rp
FasilitasiKeperansertaan PadaEvent Daerah dan HariBesar Nasional
Jumlah eventdaerah dan haribesar nasional yangdiikuti
4 event 50.000.000,00Rp
PenyebarluasanInformasi Program /Kegiatan PD
Jumlahpenyebarluasaninformasi program/ kegiatan PD
2 kali 14.700.000,00Rp
V PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
SatuanPolisiPamongPraja
Persentasedokumenperencanaan danpelaporanperangkat daerahtersusun tepatwaktu dan sesuaiaturan
100% 11.355.027,50Rp PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
SatuanPolisiPamongPraja
Persentasedokumenperencanaan danpelaporanperangkat daerahtersusun tepatwaktu dan sesuaiaturan
100% 20.000.000,00Rp
Nilai SKM Baik
23 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Jumlah dokumenlaporan realisasikinerja SKPD yangtersusun
8 dok 2.580.532,50Rp Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja PD
Jumlah jenisdokumen yangtersusun
4 dokumen 10.000.000,00Rp
24 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumenlaporan keuanganakhir tahun yangtersusun
3 dok 2.000.000,00Rp - - - -
25 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran
Jumlah dokumenperencanaankegiatan dananggaran yangtersusun
6 dok 6.774.495,00Rp PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran
Jumlah jenisdokumen yangtersusun
7 jenis 10.000.000,00Rp
VI PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANKERJA PERANGKATDAERAH
SatuanPolisiPamongPraja
ProsentasekeikutsertaanSDM aparaturdalam eventdaerah
100% 55.801.620,00Rp - - - -Rp
26 Fasilitasi KeperansertaanPada Event Daerah danHari Besar Nasional
Jumlah eventdaerah yangdifasilitasi
3 event 41.101.620,00Rp - - - -Rp
27 Penyebarluasan InformasiProgram / Kegiatan SKPD
Jumlah aktifitasSatpol PP yangterpublikasi
2 kali 14.700.000,00Rp - - - -Rp
VII PROGRAMPENINGKATANKENYAMANANLINGKUNGAN
SatuanPolisiPamongPraja
Prosentaseposkamling aktif
72% 11.326.770,00Rp PROGRAMPENINGKATANKENYAMANANLINGKUNGAN
SatuanPolisiPamongPraja
Persentasegangguanketentraman danketertiban umumyang tertanganisesuai prosedur
73,08% 7.190.731.180,00Rp
Persentaseposkamling aktif
72,15%
28 Pengendalian KeamananLingkungan
Jumlah kegiatanpatroli sistemkeamananlingkungan
21 kali 11.326.770,00Rp PengendalianKeamanan Daerah
Jumlah kegiatanpatroli sistemkeamananlingkungan
21 kali 74.941.230,00Rp
VIII PROGRAMPEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAKKRIMINAL
SatuanPolisiPamongPraja
Prosentasegangguanketentraman danketertiban umumyang terselesaikansesuai prosedur
83% 5.365.714.010,00Rp - - - -Rp
29 Peningkatan Kerjasamadengan Aparat KeamananDalam TeknikPencegahan Kejahatan
Jumlah kerjasamadengan aparatkeamanan lainnya
9 kali 29.316.000,00Rp Peningkatan Kerjasamadengan AparatKeamanan DalamTeknik PencegahanKejahatan
Jumlah operasigabunganpenanganangangguanketentraman danketertiban umum
9 kali 29.316.000,00Rp
30 Patroli Siaga KetertibanUmum dan Lingkungan
Jumlah patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat
3 kalisehari
31.807.230,00Rp - - -Rp
Jumlah lokasi asetstatis pemkot blitaryang diamankan
21 lokasi Jumlah lokasi asetstatis pemkot blitaryang diamankan
21 lokasi
Jumlahpengamanan lokasikegiatanpemerintah daerahdan pejabat negara
110 kali Jumlahpengamanan lokasikegiatanpemerintah daerahdan pejabat negara
185 kali
Jumlah patroligangguanketentraman danketertiban umum
48 kali
31 PengendalianKetentraman danKetertiban Umum
5.124.689.780,00Rp PengendalianKetentraman danKetertiban Umum
5.512.522.470,00Rp
32 KerjasamaPengembanganKemampuan Aparat PolisiPamong Praja
Jumlah partisipasievent terkait polisipamong praja
2 event 179.901.000,00Rp KerjasamaPengembanganKemampuan AparatPolisi Pamong Praja
Jumlah partisipasievent terkait polisipamong praja
2 event 153.220.095,00Rp
IX PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANPERLINDUNGANMASYARAKAT
SatuanPolisiPamongPraja
Prosentaseanggota linmasyang memperolehpeningkatankapasitas
51% 898.280.885,00Rp - - - -Rp
33 Pelatihan Kesiapsiagaandan Tanggap Daruratbagi Anggota Linmas
Jumlah pesertapelatihan
150 orang 111.593.685,00Rp PelatihanKesiapsiagaan danTanggap Darurat bagiAnggota Linmas
Jumlah pesertapelatihan
150 orang 159.626.985,00Rp
34 Pengembangan KapasitasSatuan PerlindunganMasyarakat
Jumlah kegiatanpengembangankapasitas satuanperlindunganmasyarakat
3 kali 48.033.300,00Rp - - - -Rp
35 Pengerahan DukunganSatuan PerlindunganMasyarakat
Jumlah kegiatanyang melibatkansatuanperlindunganmasyarakat
2 kali 738.653.900,00Rp Pengerahan DukunganSatuan PerlindunganMasyarakat
Jumlah kegiatanyang melibatkansatuanperlindunganmasyarakat
2 kali 1.261.104.400,00Rp
X PROGRAMPENINGKATANPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANBAHAYA KEBAKARAN
SatuanPolisiPamongPraja
Persentase korbankebakaran yangtertangani
100% 1.133.530.000,00Rp PROGRAMPENINGKATANPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANBAHAYA KEBAKARAN
SatuanPolisiPamongPraja
Persentase korbankebakaran yangtertangani
100% 1.452.133.669,00Rp
36 Peningkatan PelayananPenanggulangan BahayaKebakaran
Jumlah jenispelayanangangguan bahayakebakaran
5 jenis 936.663.700,00Rp Peningkatan PelayananPenanggulanganBahaya Kebakaran
Jumlah jenispelayanangangguan bahayakebakaran
5 jenis 1.058.401.069,00Rp
37 Pemasangan HydrantKawasan PadatPenduduk
Jumlah hydrantyang terpasang
8 titik 196.866.300,00Rp Pemasangan HydrantKawasan PadatPenduduk
Jumlah hydrantyang terpasang
8 unit 393.732.600,00Rp
XI PROGRAM PENERTIBANDAN PENEGAKANPERATURANPERUNDANGANDAERAH
SatuanPolisiPamongPraja
Jumlahpelanggaranperaturan daerahyang terselesaikansesuai prosedur
35 % 155.764.100,00Rp PROGRAMPENERTIBAN DANPENEGAKANPERATURANPERUNDANGANDAERAH
SatuanPolisiPamongPraja
Jumlahpelanggaranperaturan daerah
477 261.047.680,00Rp
38 Penyuluhan, penelitiandan pengembanganperaturan daerah
Jumlah kalisosialisasi produkhukum daerahpemerintah kotaBlitar
3 kali 35.000.000,00Rp Penyuluhan, penelitiandan pengembanganperaturan daerah
Jumlah kalisosialisasi produkhukum daerahpemerintah kotaBlitar
3 kali 59.672.980,00Rp
39 Peningkatan KoordinasiDalam PelaksanaanPenegakan PeraturanDaerah
Jumlah koordinasipelaksanaanpenegakan perda
4 kali 16.515.900,00Rp Peningkatan KoordinasiDalam PelaksanaanPenegakan PeraturanDaerah
Jumlah koordinasipelaksanaanpenegakan perda
4 kalikoordinasi
40.876.500,00Rp
40 Penyelidikan danpengawasan pelanggaranperaturan perundangandaerah
Jumlahpenyelidikan danpengawasanpelanggaranperaturanperundangandaerah
24 kali 26.250.000,00Rp Penyelidikan danpengawasanpelanggaran peraturanperundangan daerah
Jumlahpenyelidikan danpengawasanpelanggaranperaturanperundangandaerah
24 kali 52.500.000,00Rp
41 Penertiban danPenegakan PeraturanDaerah
Jumlah operasipenindakan nonyustisi terhadappelaku / obyekpelanggar perda
48 kali 77.998.200,00Rp Penertiban danPenegakan PeraturanDaerah
Jumlah operasipenindakan nonyustisi terhadappelaku / obyekpelanggar perda
48 kali 107.998.200,00Rp
8.852.335.869,50Rp 11.036.010.689,00RpJUMLAH
Nama PD : Satuan Polisi Pamong PrajaNo Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6I Program Penertiban dan Penegakan Peraturan
Perundangan DaerahJumlah pelanggaranperaturan daerah
477
1 Kegiatan Penertiban dan Penegakan PeraturanDaerah
Jumlah operasi penindakannon yustisi terhadap pelaku/ obyek pelanggar perda
24 kali kegiatan
# Penertiban anak punk Wilayah Kota Blitar
# Penataan dan penertiban PKL seputaran stadiondan Jl Merapi
RW 03, RW 04, RW 05 Kel.Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul
# Penertiban rumah kost RW 01 s/d 11 Kel, Karangtengah Kec.Sananwetan
2 Kegiatan Penyuluhan, Penelitian danPengembangan Peraturan Daerah
Jumlah kegiatanpenyuluhan, penelitian,penyebarluasan dansosialisasi produk hukumdaerah
3 kali
# Pembinaan kesadaran hukum Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul
II Program Peningkatan Pencegahan danPenanggulangan Bahaya Kebakaran
Persentase korbankebakaran yang tertangani
100%
1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan PenanggulanganBahaya Kebakaran
Jumlah jenis pelayanangangguan bahayakebakaran
5 jenis
Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kota Blitar
# Pengadaan tabung pemadam kebakaran Kantor Kelurahan dan Kecamatan seKecamatan Sananwetan
8 unit
2 Pemasangan Hydrant Kawasan Padat Penduduk Jumlah hydrant yangterpasang
16 unit
# Pemasangan hydrant RW 02 RW 03 Kel Sukorejo KecSukorejo
Tempatpemasangansesuai dengananalisa UPT PMK
# Pembuatan hydrant komplit ( sumur, tandon,pompa )
RW 03 Kel Kepanjenlor Kec.Kepanjenkidul
Tempatpemasangansesuai dengananalisa UPT PMK
Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif ( Rp )
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.05.01 Urusan Ketentramandan Ketertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat
1.05.01.01 PROGRAMPELAYANANPERKANTORAN
Persentase kecukupanpelayanan perkantoran
100% 775.917.092,00 100% 989.712.946,60
1.05.05.01.02 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah rekening yangterbayarkan
3 rekening 60.000.000,00 3 rekening 63.000.000,00
1.05.01.01.03 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah unit kendaraandinas yang terbayarkanpajaknya
19 unit 9.500.000,00 19 unit 9.975.000,00
1.05.01.01.05 Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah jenis alat tuliskantor yang terpenuhi
46 jenis 16.251.000,00 46 jenis 17.063.550,00
Tabel 3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Perkiraan Maju Rencana Tahun2019
Kota Blitar
Kode CatatanPenting
Urusan / BidangUrusan PemerintahanDaerah dan Program /
Kegiatan
Indikator KinerjaProgram / Kegiatan
Rencana Tahun 2018
SatuanPolisiPamongPraja
1.05.01.01.06 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Jumlah jenis barangcetakan dan penggandaanyang terpenuhi
7 jenis 10.386.020,00 7 jenis 10.905.321,00
1.05.01.01.07 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah jenis komponeninstalasi listrik /penerangan yang tersedia
12 jenis 2.556.980,00 12 jenis 2.684.829,00
1.05.01.01.09 Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Jumlah jenis peralatanrumah tangga yangtersedia
15 jenis 1.975.418,00 15 jenis 2.074.188,90
1.05.01.01.10 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang - undangan
Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturanperundang - undanganyang tersedia
2 jenis 3.660.000,00 2 jenis 3.843.000,00
1.05.01.01.11 Penyediaan Makanandan Minuman
Jumlah paket makanandan minuman yangtersedia
4 paket 6.552.000,00 4 paket 6.879.600,00
1.05.01.01.12 Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Dalamdan Luar Daerah
Jumlah rapat - rapatkoordinasi dan konsultasiregional dan nasionalyang diikuti
42 kali 185.702.000,00 42 kali 194.987.100,00
1.05.01.01.19 Pengadaan KendaraanDinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yangterpenuhi
2 unit - 2 unit 50.000.000,00
1.05.01.01.20 PengadaanPerlengkapan GedungKantor
Jumlah jenisperlengkapan gedungkantor yang terpenuhi
4 jenis - 4 jenis 50.000.000,00
1.05.01.01.21 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah jenis peralatangedung kantor yangterpenuhi
4 jenis 153.409.900,00 4 jenis 161.080.395,00
1.05.01.01.21 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelairyang tersedia
4 jenis - 4 jenis 75.000.000,00
1.05.01.01.23 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Jumlah gedung kantoryang terpelihara
1 unit 20.949.600,00 1 unit 21.997.080,00
1.05.01.01.25 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan Dinas /Operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yangterpelihara
19 unit 275.713.774,00 19 unit 289.499.462,70
1.05.01.01.26 Pemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah jenisperlengkapan gedungkantor yang terpelihara
9 jenis 12.801.800,00 9 jenis 13.441.890,00
1.05.01.01.27 Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor
Jumlah jenis peralatangedung kantor yangterpelihara
14 jenis 16.458.600,00 14 jenis 17.281.530,00
1.05.01.01.30 Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantoryang direhab
1 unit - - -
1.05.01.02 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASPERANGKAT DAERAH
Tingkat partisipasi aktifperangkat daerah dalamagenda pemda kotaBlitar
100% 184.912.200,00 100% 194.157.810,00
1.05.01.02.03 PeningkatanKetrampilan danProfesionalisme
Jumlah aparatur yangmengikuti kegiatanpeningkatan ketrampilandan profesionalisme
197 orang 15.030.000,00 197 orang 15.781.500,00
1.05.01.02.04 FasilitasiKeperansertaan PadaEvent Daerah dan HariBesar Nasional
Jumlah event daerah danhari besar nasional yangdiikuti
4 event 43.147.200,00 4 event 45.304.560,00
1.05.01.02.05 PenyebarluasanInformasiProgram/Kegiatan PD
Jumlah penyebarluasaninformasi program /kegiatan PD
2 kali 14.000.000,00 2 kali 14.700.000,00
1.05.01.02.07 Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah jenis pakaiandinas dan kelengkapannyayang terpenuhi
21 jenis 112.735.000,00 21 jenis 118.371.750,00
Persentase dokumenperencanaan danpelaporan perangkatdaerah tersusun tepatwaktu dan sesuai aturan
100% 100%
Nilai SKM Baik Baik
1.05.01.03.01 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah jenis dokumenyang tersusun
4 jenis 10.000.000,00 4 jenis 10.500.000,00
1.05.01.03.03 PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran
Jumlah jenis dokumenyang tersusun
7 jenis 10.000.000,00 7 jenis 10.500.000,00
1.05.01.03 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
20.000.000,00 21.000.000,00
Persentase gangguanketentraman danketertiban umum yangtertangani sesuaiprosedur
73,08% 80,82%
Persentase poskamlingaktif
72,15% 73,01%
1.05.01.05.01 PelatihanKesiapsiagaan danTanggap Darurat bagiAnggota Linmas
Jumlah peserta pelatihan 150 orang 94.072.600,00 150 orang 98.776.230,00
1.05.01.05.02 PengendalianKeamanan Daerah
Jumlah kegiatan patrolisistem keamananlingkungan
21 kali 27.041.100,00 21 kali 28.393.155,00
1.05.01.05.03 PengendalianKetentraman danKetertiban Umum
Jumlah lokasi aset statispemkot blitar yangdiamankan
21 lokasi 5.124.689.780,00 21 lokasi 5.380.924.269,00
Jumlah pengamananlokasi kegiatanpemerintah daerah danpejabat negara
185 kali 185 kali
Jumlah patroli gangguanketentraman danketertiban umum
48 kali 48 kali
1.05.01.05.04 Pengerahan DukunganSatuan PerlindunganMasyarakat
Jumlah kegiatan yangmelibatkan satuanperlindungan masyarakat
2 kali 738.653.900,00 2 kali 775.586.595,00
6.185.019.380,001.05.01.05 PROGRAMPENINGKATANKENYAMANANLINGKUNGAN
6.494.270.349,00
1.05.01.05.05 Peningkatan Kerjasamadengan AparatKeamanan DalamTeknik PencegahanKejahatan
Jumlah operasi gabunganpenanganan gangguanketentraman danketertiban umum
9 kali 20.661.000,00 9 kali 21.694.050,00
1.05.01.05.06 KerjasamaPengembanganKemampuan AparatPolisi Pamong Praja
Jumlah partisipasi eventterkait polisi pamong praja
2 event 179.901.000,00 2 event 188.896.050,00
1.05.01.06 PROGRAMPENINGKATANPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANBAHAYA KEBAKARAN
Persentase korbankebakaran yangtertangani
100% 1.133.530.000,00 - 100% 1.396.916.115,00
1.05.01.06.01 Peningkatan PelayananPenanggulanganBahaya Kebakaran
Jumlah jenis pelayananpenanggulangan bahayakebakaran
5 jenis 936.663.700,00 5 jenis 983.496.885,00
1.05.01.06.02 Pemasangan HydrantKawasan PadatPenduduk
Jumlah hydrant yangterpasang
8 titik 196.866.300,00 6 titik 413.419.230,00
1.05.01.07 PROGRAMPENERTIBAN DANPENEGAKANPERATURANPERUNDANGANDAERAH
Jumlah pelanggaranperaturan daerah
477 400.216.650,00 - 458 420.227.482,50
1.05.01.07.01 Penyuluhan, penelitiandan pengembanganperaturan daerah
Jumlah kali sosialisasiproduk hukum daerahpemerintah kota Blitar
3 kali 62.500.000,00 3 kali 65.625.000,00
1.05.01.07.02 Peningkatan KoordinasiDalam PelaksanaanPenegakan PeraturanDaerah
Jumlah koordinasipelaksanaan penegakanperda
4 kalikoordinasi
16.515.900,00 4 kali 17.341.695,00
1.05.01.07.03 Penyelidikan danpengawasanpelanggaran peraturanperundangan daerah
Jumlah penyelidikan danpengawasan pelanggaranperaturan perundangandaerah
24 kali 30.180.800,00 24 kali 31.689.840,00
1.05.01.07.01 Penertiban danPenegakan PeraturanDaerah
Jumlah operasipenindakan non yustisiterhadap pelaku / obyekpelanggar perda
48 kali 291.019.950,00 48 kali 305.570.947,50
8.699.595.322,00 9.516.284.703,10JUMLAH