target - kuningan, kab · web viewlakip disdukcapil 2018 52 bab i p e n d a h u l u a n latar...

80
BAB I P E N D A H U L U A N A. Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi merupakan hal yang wajib dilakukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing dan lembaga pengawasan. Penilaian akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitaas Kinerja Isntasi Pemerintah (SAKIP). Dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan LAKIP DISDUKCAPIL 2018 1

Upload: others

Post on 06-Aug-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

merupakan hal yang wajib dilakukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu

menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing dan lembaga pengawasan.

Penilaian akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang

bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitaas Kinerja Isntasi Pemerintah (SAKIP).

Dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Bupati

Kuningan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang mewajibkan setiap

instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu rencana strategik tentang

program-program utama yang akan dicapai selama lima tahun mendatang.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan Sebagai

bahan evaluasi pelaksanaan tugas dalam keberhasilan maupun kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu

kesatuan rencana kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Kinerja Tahun lalu.

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 1

Page 2: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dan

disampaikan secara sistematis disampaikan kepada Bupati Kuningan sebagai gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalan mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

tahun 2014 – 2018 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017.

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu dinas yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, mempunyai peranan yang

sangat penting dalam upaya mewujudkan misi tersebut. Sebagai lembaga pelayan publik,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sangat berat untuk

melaksanakan kebijakan-kebijakan pengelolaan kependudukan. Dengan terbitnya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan tonggak sangat penting

untuk memulai reformasi di bidang administrasi kependudukan dengan melaksanakan

pengelolaan kependudukan secara lebih profesional. 

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat

diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi

kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak

administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan

Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok dan funsi

dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 2

Page 3: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian

Tugas , adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan sebagai berukut :

1. Tugas Pokok

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil

berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Fungsi

2.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil;

2.2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kependudukan dan Pencatatan sipil;

2.3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan Pencatatan

sipil;

2.4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi

daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang kepala

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

4. Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 17 Jabatan

Struktural yaitu 1 Eselon II c,1 Eselon III a, 4 Eselon III b, dan 11 Eselon IV a,

dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris Dinas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 3

Page 4: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

1) Seksi Identitas Penduduk;

2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

d. Bidang Pencatatan Sipil :

1) Seksi Kelahiran dan Kematian;

2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan :

1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 4

Page 5: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN

TIPE APerda Nomor 37 Tahun 2016

5. Pegawai PNS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d bulan Juni 2018 didukung oleh personil

sebanyak 50 orang PNS, dikarenakan adanya PNS yang pensiun sebanyak 6 (enam)

orang terdiri dari Eselon III=2 orang, Eselon IV=1 orang dan Non Eselon 3 orang

maka data pegawai sampai akhir tahun 2018 menjadi 44 orang PNS, selengkapnya

dapat dilihat pada tebel di bawah ini :

Jumlah Pegawai

Pangkat /Golongan

PejabatStruktural

Pejabat Funsional

44 S3 : - Gol I : 1 Esellon II : 1 1S2 : 5 Gol II : 5 Esellon III : 3S1 : 24 Gol III : 35 Esellon IV : 10D3 : 1 Gol IV : 3D2 : -D1 : -

SMA : 13SLTP : -

SD : 1

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 5

Page 6: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

6. Pegawai Non PNS

Jumlah Pegawai

KualifikasiPendidikan

25 S3 : -S2 : -S1 : 15D3 : 2D2 : -D1 : -

SMA : 7SLTP : 1

SD : -

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

Tahun 2018 = 69 Orang terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil = 44 orang

- Non Pegawai Negeri Sipil = 25 orang

Dengan kondisi pegawai seperti tabel diatas, apabila dihadapkan dengan

tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang cepat, tepat dan akurat, maka

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih membutuhkan pegawai khususnya

yang bertugas di lapangan untuk menangani data penduduk serta dalam rangka

implementasi Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan

yang terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

C. Aspek Strategis Organisasi.

Reformasi birokrasi mewarnai pendayagunaan Aparatur Negara dan Pemerintah

dengan tuntutan untuk mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan adanya undang-undang Nomor 23 Tahun

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 6

Page 7: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

2014 yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk

melaksanakan pemerintahan yang baik (Good Govermence). Untuk mewujudkan hal

tersebut harus diawali dengan menyusun perencanaan yang mampu menghadapi

dinamika perubahan dalam organisasi.

Untuk mewujudkan organisasi yang profesional, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan membuat suatu

Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan suatu tujuan yang ingin diwujudkan

oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode 2014 sampai dengan 2018

selama lima tahun kedepan yang berisi Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, adapun visi dan misi tersebut adalah sbb :

1. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

“Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Optimal

dan tertib Kepemilikan Dokumen KependudukanTahun 2018 ”

Penjelasan Visi :

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat

diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi

kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak

administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan

Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan juga diarahkan untuk mendukung perumusan

kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal. Oleh

karena itu, mengingat pentingnya peranan administrasi kependudukan, maka Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk meningkatkan tertib Administrasi

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 7

Page 8: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

Kependudukan melalui pendaftaran, pembinaan, informasi dan pelayanan dokumen

kependudukan.

2. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

2.1 Mengembangkan pranata hukum, peran serta masyarakat yang mendukung proses

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pembinaan dan pengelolaan

informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai

dengan hak-hak penduduk.

2.2 Melaksanakan kegiatan menghimpun data, menerbitkan identitas dan mensyahkan

perubahan status kependudukan;

2.3 Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui teknologi SIAK (Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan);

2.4 Menyediakan data base dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat

serta memenuhi kepentingan publik dan pembangunan;

2.5 Melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil seluruh penduduk

secara tertib, terpadu dan berlanjut dalam rangka pelayanan masyarakat yang

benar, mudah dan cepat.

Dalam Visi Kabupaten Kuningan yaitu “ Kuningan Mandiri, Agamis,

Sejahtera Tahun 2018 “ dengan tujuannya yaitu Kemandirian ekonomi, kehidupan

masyarakat beragama dan berbudaya, pemerataan hasil pembangunan berupa

kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Kuningan. Bila diaktitkan

antara Visi Kabupaten Kuningan dengan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil sangat erat kaitannya yaitu ikut mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan

mensejahterakan masyarakat dalam bidang pelayanan Dokumen Kependudukan

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 8

Page 9: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

dengan melayani masyarakat tanpa dipungut biaya (Gratis) hal ini mencerminkan

bahwan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat erat kaitannya antara

Visi Kabupaten Kuningan, yakni ikut mensejahterakan masyarakat dalam Pelayanan

Dokumen Kependudukan.

Sesuai dengan Visi dam Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kuningan dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Masyarakat (SPM)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkatkan “Pengelolaan Administrasi

Kependudukan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Optimal dan tertib

Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2018 ”.

D. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

1. Permasalahan :

Dalam melaksanakan program pembangunan Bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan masih dihadapi hambatan – hambatan dan

kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan

program. Kendala tersebut muncul dari lingkungan Internal dan Eksternal, antara

lain :

1. Lingkungan Internal

• Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia baik dibidang kependudukan dan

pencatatan sipil masih belum mencukupi baik jumlah maupun kapabilitas

pegawai.

• Terjadinya kerusakan software maupun hardware alat pendukung perekaman

KTP Elektronik

• Keterbatasan personil untuk Administrator Database, Networking dan juga

HelpDesk SIAK

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 9

Page 10: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

• Masih rendahnya pemahaman SDM ditingkat aparat ataupun tenaga teknis

pendukung kegiatan, baik yang berada di Disdukcapil ataupun tingkat

Kecamatan dalam pelaksanaan tertib adminduk sesuai prosedur yang telah

ditetapkan.

• Perlu Penambahan Anggaran untuk pelayanan keliling ke Tk. Kecamatan/desa

(jemput bola) khususnya untuk sarana dan prasarana pelayanan keliling yaitu

berupa perangkat online Pelayanan Dokumen Kependudukan ( KK, KTP dan

Akta – akta Catatan Sipil )

• Terbatasnya tenaga yang menangani masalah Arsip atau Dokumen

Kependudukan

• Masih kurangnya perangkat online untuk pelayanan keliling pembuatan

dokumen kependuduka ke tingkat desa/kelurahan.

• Terbatasnya tenaga lapangan yang bertugas menghimpun dan melaporkan data

kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan dari desa/kelurahan dan

kecamatan.

2. Lingkungan Eksternal

• Kurangnya pemahaman dan kepedulian SDM pengelola jaringan SIAK di

tingkat Kecamatan dalam operasionalisasi dan trobleshooting

• Tidak konsistennya SDM Kecamatan untuk melaporkan laporan kependudukan

tingkat kecamatan sebagai dasar pelaporan LAMPID tingkat Kabupaten

• Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen

kependudukan

• Dalam KTP Elektronik terdapat hambatan:

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 10

Page 11: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

- Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen

kependudukan, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- Demografis penduduk Kabupaten Kuningan yang menyebar hingga ke

daerah terpencil sehingga menyulitkan mobilisasi penduduk untuk

melakukan perekaman

- Masalah data dalam mengajukan permohonan masyarakat kurang

melengkapi data dan berkas sebagai persyaratan yang diinginkan

2. Upaya Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil melaksanakan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

• Melaksanakan Bimtek peningkatan kapasitas pemeliharaan jaringan di tingkat

kecamatan

• Melaksanakan pemeliharaan Jaringan SIAK secara umum untuk memastikan

lancarnya konektivitas pelayanan kependudukan di kecamatan

• Pemeliharaan Software, dan Hardware alat pendukung perekaman KTP

elektronik secara berkala

• Melaksanakan Bintek bagi pegawai serta mengikutsertakan dalam pelatihan

Profesional maupun pelatihan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

• Memberdayakan staf kecamatan sebagai petugas pendataan dan pelaporan data

kependudukan.

• Diadakan pelatihan dan sosialisasi registrat di Kecamatan, desa/Kel dan

Pembinaan teknis wilayah yang ada di Tk. Kecamatan dan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 11

Page 12: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

• Mengusulkan tambahan kendaraan untuk pelayanan keliling ke APBD

Kabupaten.

• Mengusulkan penambahan, tenaga arsiparis untuk mengelola Arsip dokumen

kependudukan dan catatan sipil.

2. Lingkungan Eksternal

• Optimalisasi Perekaman KTP Elektronik di kantor Desa/Kelurahan sehingga

jaraknya mudah dijangkau masyarakat.

• Peningkatan koordinasi dengan SKPD serumpun sehingga pelayanan

Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil dapat dilaksanakan secara

integrative, terpadu dan menyeluruh.

• Peningkatan pengawasan program/kegiatan di lapangan secara intensif dan

berkesinambungan.

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 12

Page 13: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN

PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi

1. Keterkaitan antara Visi dan Misi sangan erat kaitannya karena untuk mencapai Visi

perlu ditetapkannya Misi, sebagai mana Visi diatas, Administrasi Kependudukan

sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari

Penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi

Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan

publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa

adanya perlakuan yang diskriminatif, Administrasi Kependudukan juga diarahkan

untuk mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara

Nasional, regional, serta lokal. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peranan

Administrasi Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

berupaya untuk memelihara dan meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

melalui Pendaftaran, Pembinaan, Informasi dan Pelayanan Dokumen Kependudukan.

2. Untuk Mencapai Visi tersebut maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

2.1 Mengembangkan pranata hukum, peran serta Masyarakat yang mendukung proses

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pembinaan dan Pengelolaan

Informasi Kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai

hak-hak Penduduk;

2.2 Melaksanakan kegiatan Menghimpun Data, Menerbitkan Identitas dan

Mensyahkan Perubahan Status Kependudukan;

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 13

Page 14: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

2.3 Mengembangkan dan memadukan kebijakan Pengelolaan Informasi hasil

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui Teknologi SIAK (Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan);

2.4 Menyediakan data base dan Informasi Kependudukan secara lengkap, akurat serta

memenuhi kepentingan Publik dan Pembangunan;

2.5 Melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil seluruh penduduk

secara tertib, terpadu dan berlanjut dalam rangka Pelayanan Masyarakat yang

benar, mudah dan cepat.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

1.1 Meningkatkan kepastian hukum dan operasional dalam Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

1.2 Meningkatkan akurasi dan validasi data Identitas Penduduk;

1.3 Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melalui dukungan Teknologi Informasi;

1.4 Meningkatkan akses Informasi data Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara

cepat, lengkap, dan akurat;

1.5 Meningkatkan dan memelihara Tertib Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Sasaran Strategis

2.1 Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber

daya Aparat Penyelenggara Administrasi Kependudukan yang profesional. Hal

ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat Peyelenggara

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 14

Page 15: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

Administrasi Kependudukan harus memiliki pengetahuan, kecakapan, integritas,

dan moralitas yang baik dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.

2.2 Dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip

pelayanan prima agar tercapai kualitas pelayanan dan kepuasan Masyarakat.

2.3 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak lepas dari ketersediaan data

dan informasi yang akurat dalam setiap terjadinya Peristiwa Kependudukan.

Dengan data dan informasi yang akurat dapat mendukung berbagai program

pembangunan baik di Tingkat lokal maupun Regional dan Nasional.

2.4 Kebijakan Administrasi Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006, diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013, harus dilaksanakan tidak hanya sebagai aktivitas administrasi saja, namun

juga memiliki dimensi yang lebih luas dalam rangka menyelaraskan program-

program kependudukan baik dari Pusat maupun Daerah.

C. Rencana Strategis.

Rencana Strategis merupakan rencana yang ingin dicapai selama periode tahun

2014 – 2018 sesuai dengan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kuningan yaitu Terwujudnya Administrasi Kependudukan Melalui Pemanfaatan

Teknologi Informasi Secara Optimal dan tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Tahun 2018, adapun rencana Strategis sebagaimana tertuang dalam lampiran buku ini.

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 15

Page 16: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan strategis yang dijabarkan dalam

rencana kerja tahunan.

Pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan cara

membandingkan target dengan relaisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input,

otput, outcome, benefit dan infact, sedangkan pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan

cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.

Pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran mecakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari

masing-masing indikator kinerja kegiatan.

2. Tingkat capaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian)

dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dituangkan dalam Rencana Kerja,

sedangkan pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran

kinerja kegiatan.

A. Rencana Program dan Kegiatan

Perencanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2018, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Belanja

Tidak Langsung, Belanja Langsung Urusan dan Non Urusan, adapun perincian besaran

anggaran berdasarkan program dan kegiatan sampai dengan bulan Desember 2018

sebagai berikut :

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 16

Page 17: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

(PAD)

b. Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai)

c. Belanja Non Urusan

d. Belanja Urusan

: Rp.

: Rp.

: Rp.

: Rp.

800.000.000,-

4.051.122.875,-

895.000.000,-

5.222.343.000,-

B. Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Indikator Kinerja

Program dan kegiatan Belanja Non Urusan dan Belanja Urusan berdasarkan indikator

kinerja sbb :

1. Belanja Non urusan

I.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

I.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 70.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terpenuhinya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bl

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya pelaksanaan tugas

I.1.2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 60.000.000,-

- Indikator kinerja output

Meningkatnya Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 tahun

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya serta lancarnya pelaksanaan tugas perkantoran

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 17

Page 18: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

I.1.3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 60.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terpenuhinya persediaan blanko dan pengadaan selama 1 tahun

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnyanya pelaksanaan tugas perkantoran

1.1.4. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 15.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terpenuhinya komponen instalasi listrik,penerangan bang. kantor

- Indikator kinerja outcome

Meningkat dan lancarnya pelaksanaan tugas

1.1.5. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 30.000.000,-

- Indikator kinerja output

Meningkatnya ketersediaan bahan bacaan surat kabar dan majalah

serta jasa iklan

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan melalui sarana informasi

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 18

Page 19: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

1.1.6. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 100.000.000,-

- Indikator kinerja output

Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya dan tersedianya makanan dan minuman pegawai

1.1.7. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 125.000.000,-

- Indikator kinerja output

Meningkatnya perjalanan dinas luar dan dalam daerah

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya rapat-rapat koordinasi dan terevaluasinya

pelaksanaan tugas dalam dan luar daerah.

I.2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

I.2.1. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 30.000.000,-

- Indikator kinerja output

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas kantor

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 19

Page 20: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

I.2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 160.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terpeliahara dan terawatnya gedung kantor

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya Pelaksanaan tugas

I.2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Op rs

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 165.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional secara berkala

- Indikator kinerja outcome

Meningkat dan terawatnya kendaraan dinas serta lancarnya

Pelaksanaan tugas.

I.2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 15.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

secara berkala

- Indikator kinerja outcome

Meningkat dan lancarnya pelaksanaan tugas kantor

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 20

Page 21: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

I.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.3.1. Kegiatan Peyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan

Keuangan.

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 25.000.000,-‘

- Indikator kinerja output

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas.

I.4. Program Peningkatan Informasi Pembangunan

1.4.1. Kegiatan P ameran pembangunan

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 40.000.000,-‘

- Indikator kinerja output

Terlaksananya pameran pembangunan & hari jadi Kuningan

- Indikator kinerja outcome

Tersampaikannya Informasi Pembangunan melalui pameran

pembangunan tahunan dan hari jadi Kuningan.

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 21

Page 22: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

2. Belanja Urusan

2.1. Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan

2.1.1. Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan

Administrasi Kependudukan

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 2.397.343.000,-

- Indikator kinerja output

Terlaksananya sosialiasi bagi petugas Tingkat Kabupaten,

Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya Pelayanan Dokumen Kependudukan

2.1.2. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Peyelenggara

Adminitrasi Kependudukan.

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 595.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang penyelenggara

administrasi kependudukan.

- Indikator outcome

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.

2.1.3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 450.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan secara

cepat, tepat dan akurat

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 22

Page 23: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

- Indikator kinerja outcome

Meniningkatnya Pelayanan Publik dalam Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk

2.1.4. Kegiatan Penerapan Sistem Pelayanan KK dan KTP ditengah

Masyarakat

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 250.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terlaksananya kegiatan perekaman KTP elektronik bagi usia pemula

siswa/siswi SMA/SMK dan atau lembaga pemasyarakatan

- Indikator kinerja outcome

KTP elektronik untuk usia pemula di Kab. Kuningan dapat

diterbitkan

2.1.5. Kegiatan Penataan Hasil Pelayanan Dokumen Kependudukan.

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 75.000.000,-

- Indikator kinerja output

Tertatanya arsip hasil pelayanan Dokumen Kependudukan (Surat

Pindah, KK, KTP).

- Indikator kinerja outcome

Arsip hasil pelayanan Dokumen Kependudukan tersimpan dan

tersusun rapih.

2.1.6. Kegiatan Pelayanan Kartu Identias Anak (KIA).

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 175.000.000,-

- Indikator kinerja output

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 23

Page 24: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak.

2.1.7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Prima.

- Indikator kinerja input

Dana Rp.155.000.000,-

- Indikator kinerja output

Meningkatnya Kinerja Pegawai Dalam Melayani Masyarakat

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat.

2.2. Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK)

2.2.1. Kegiatan Peningkatan Jaringan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan.

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 375.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terlaksananya peningkatan jaringan SIAK online dan terlatihnya

tenaga SDM registrat Desa/Kelurahan.

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya dan lancarnya pelayanan adminitrasi kependudukan.

2.2.2. Kegiatan Pelatihan Operator Siak Tk. Kabupaten dan Kecamatan

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 100.000.000,-

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 24

Page 25: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

- Indikator kinerja output

Terlaksananya pelatihan operator SIAK tk. Kabupaten dan

Kecamatan

- Indikator outcome

Meningkatnya kapasitas operator SIAK tk. Kabupaten dan

Kecamatan

2.2.3. Kegiatan Pemeliharaan Data Base Kependudukan

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 100.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan database kependudukan

- Indikator outcome

Meningkatnya kualitas database kependudukan

2.3. Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan

2.3.1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2017

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 100.000.000,-

- Indikator kinerja output

Tesusunnya Buku Profil Kependudukan kabupaten Kuningan Tahun

2017.

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya data perkembangan kependudukan sebagai bahan

penyusunan kebijakan.

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 25

Page 26: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

2.3.2. Kegiatan Penyediaan Visualisasi Data Elektronik Kependudukan

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 100.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terlaksananya penyediaan visualisasi data elektronik kependudukan

- Indikator kinerja outcome

Tersajinya data Administrasi Kependudukan yang dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat.

2.3.3. Kegiatan Penyusunan Program Aplikasi Administrasi Kependudukan

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 50.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan Desa/Kelurahan

- Meningkat dan tersajinya program aplikasi administrasi

kependudukan serta dapat dimanfaatkan oleh desa/kelurahan.

2.4. Program Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil

2.2.1. Kegiatan Pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 100.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terlaksananya kegiatan pelayanan akta-akta pencatatan sipil

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya akurasi data kepemilikan akta kelahiran

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 26

Page 27: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

2.2.2. Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran

- Indikator kinerja input

Dana Rp. 200.000.000,-

- Indikator kinerja output

Terlaksananya kegiatan percepatan kepemilikan akta kelahiran

- Indikator kinerja outcome

Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran.

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 27

Page 28: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

BAB IV

CAPAIAN KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2016,

diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian melalui peningkatan kualitas manajemen Penyelenggaraan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan koordinasi, peningkatan perencanaan,

evaluasi, pengawasan dan pengendalian. Adapun program dan kegiatan yang dikelola oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu terdiri dari belanja Tidak Langsung (gaji

pegawai), belanja Non urusan dan urusan sebanyak 28 kegiatan dari 8 Program, adapun

uraiannya yaitu 13 kegiatan dari 4 Program Non Urusan, 15 kegiatan dari 4 Progran Urusan,

adapun hasilnya sebagai berikut :

A. Pagu Anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan dinas yang melayani

dokumen kependudukan ( KK, KTP dan akta-akta catatan sipil ) dengan target

pendapatan denda retribusi jasa umum, adapun pagu anggaran sbb :

Belanja APBD II Kabupaten Kuningan terdiri dari :

a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum (PAD)

b. Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai)

c. Belanja Non Urusan

d. Belanja Urusan

: Rp.

: Rp.

: Rp.

: Rp.

800.000.000,-

4.051.122.875,-

895.000.000,-

5.222.343.000,-

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 28

Page 29: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

B. Realisasi Belanja Tidak langsung

Belanja Tidak langsung ( Gaji Pegawai )

Jumlah anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 4.051.122.875,- dari jumlah tersebut sampai dengan bulan Desember 2018, terealisasi

sebesar Rp. 4.044.398.579 atau 99,83% dari pagu anggaran.

C. Realisasi Belanja Non Urusan dan Urusan

Belanja Non Urusan terdiri dari 13 kegiatan dari 4 (empat) program dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 895.000.000,- terealisasi sampai dengan Bulan Desember 2018

sebesar Rp. 871.963.317 ,- atau 97,43 % dari pagu anggaran, dengan perincian kegiatan

hasilnya sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Non Urusan

1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi Program pelayanan administrasi perkantoran,terdiri dari 7 kegiatan

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 460.000.000,- terealisasi sampai dengan

bulan Desember 2018 sebesar Rp. 449.530.393,- atau 97,72 % dari pagu

anggaran, perincian kegiatan per indikator hasilnya sebagai berikut :

Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian

(%)1 2 3 4 5 6

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan Dana Rp. 70.000.000 Rp. 59.535.793 85,05 %

Keluaran Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, dan telepon

Terpenuhinya kebutuhan listrik, airdan telepon 12 bulan

100,00 % 100,00 %

Hasil Lancarnya pelaksanaan tugas

Lancarnya pelaksanaan tugas 100,00 % 100,00 %

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 29

Page 30: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian

(%)1 2 3 4 5 6

2 Penyediaan Alat TulisKantor

Masukan Dana Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000 100,00 %Keluaran Tersedianya

ATKTersedianya ATK sebanyak 58 Jenis 59Jenis 100,00 %

Hasil Lancarnya pelaksanaan tugas

Lancarnya pelaksanaan tugas 100 % 100,00 %

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Masukan Dana Rp. 60.000.000 Rp. 59.994.600 99,99 %Keluaran Tersedianya

barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya 25 Jenis barang cetakan , penggandaan & penjilidan

25 jenis barang cetakan,

penggandaan& penjilidan 100,00 %

Hasil Lancarnya pelaksanaan tugas

Lancarnya pelaksanaan tugas 100,00 % 100,00 %

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan KantorPenyediaan Alat TulisKantor

Masukan Dana Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000 100,00 %

Keluaran Tersedianya komponen instalasi listrik

Tersedianya komponen instalasi listrik 11 jenis

11 jenis 100,00 %

Masukan Dana Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000 100,00 %

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Masukan Dana Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 100,00 %Keluaran Tersedianya

bahan bacaan/koran

Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah selama 12 bulan

koran/majalah selama 12 bulan 100,00 %

Hasil Meningkatnya wawasan dan pengetahuan melalui sarana inpormasi

Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media cetak dan buku

100,00 % 100,00 %

6. Penyediaan makanan dan minuman

Masukan Dana Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 100,00 %

Keluaran Tersedianya makanan dan minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman pegawai 12 Bulan

62 pegawai 100,00 %

Hasil Terpenuhinya kebutuhan akomodasi dan konsumsi

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pegawai 100,00 % 100,00 %

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 30

Page 31: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian

(%)1 2 3 4 5 6

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Masukan Dana Rp. 125.000.000 Rp. 125.000.000 100,00 %Keluaran Terlaksananya

perjalanan dinas luar dan dalam daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah 151 HOK, Luar Daerah 147 HOK

perjalanan dinas dalam daerah 151

HOK, Luar Daerah 147 HOK

100,00 %

Hasil Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 100,00 % 100,00 %

1.2. Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 4 kegiatan

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 370.000.000,- sampai dengan bulan

Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 358.742.924,- atau 96,96 % dari pagu

anggaran, perincian kegiatan per indikator hasilnya sebagai berikut :

Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian

(%)1 2 3 4 5 6

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan Dana Rp. 30.000.000 Rp. 26.163.000 87,21 %Keluaran Tersedianya

Peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 unit mesin potong rumput, 1 buah pinger print, 5 bh whiteboard, 10 bh papan pengumuman, 6 jenis peralatan dapur, 11 mtr tralis, 1 bh bel, 6 bh trafic cone, 9 mtr karpet

100,00 % 100,00 %

Hasil Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung/kantor

Meningkatnya kelancaran dan kenyaman pelaksanaan tugas kantor

100,00 % 100,00 %

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Masukan Dana Rp. 160.000.000 Rp. 159.852.000 99,91 %Keluaran Terpelihara

dan terawatnya gedung kantor

7 org pekerja/tukang, 6 org jasa pengamanan, 28 jenis peralatan kebersihan, 15

100,00 % 100,00 %

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 31

Page 32: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian

(%)1 2 3 4 5 6

jenis bahan material, bibit bunga dan media/pupuk, serta 3 org jasa kebersihan

Hasil Terpelihara dan terawatnya gedung kantor

Terciptanya kelancaran dan kenyaman pelaksanaan tugas

100,00 % 100,00 %

3. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ operasional

Masukan Dana Rp. 165.000.000 Rp. 157.802.924 95,64 %Keluaran Terpeliharany

a Kedaraan Dinas

Terpeliharanya4unit mobil dan 10 unit motor

Service 4 unit mobil & 10 unit motor, suku cadng, BBM dan STNK

100,00 %

Hasil Lancarnya pelaksanaan tugas

Lancarnya pelaksanaan tugas 100,00 % 100,00 %

4. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Masukan Dana Rp 15.000.000 Rp 14.925.000 99,50 %Keluaran Terpeliharany

a sarana peralatan kantor

11 jenis perlengkapan gedung kantor

11 jenis perlengkapan gedung kantor 100,00 %

Hasil Lancarnya pelaksanaan tugas

Lancarnya pelaksanaan tugas 100,00 % 100,00 %

1.3. Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan terdiri dari satu Kegiatan, yaitu : Peyelenggaraan Perencanaan,

Monitoring dan Pelaporan keuangan dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 25.000.000,-sampai dengan bulan Desember 2018 terealisasi sebesar

Rp. 23.690.000 atau 94,76 % dari pagu anggaran, dengan perincian kegiatan per

indikator hasilnya sebagai berikut :

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 32

Page 33: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian

(%)1 2 3 4 5 6

1. Peyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Keuangan

Masukan Dana Rp. 25.000.000 Rp. 23.690.000 94,76 %Keluaran Meningkatnya

pengelolaan

keuangan

daerah

Laporan keuangan

Bulanan, triwulan,

semester dan

tahunan

100,00 % 100,00 %

Hasil Meningkatnya

akuntabilitas

pelaksanaan

keuangan

Laporan keuang

an Bulanan, triwu

lanan, semester

dan tahunan

100,00 % 100,00 %

1.4. Realisasi Program Peningkatan Informasi Pembangunan

Program Peningkatan Informasi Pembangunan terdiri dari satu kegiatan yaitu

Pameran Pembangunan dan Hari Jadi Kuningan dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 40.000.000,- sampai dengan bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.

40.000.000,- atau 100.00 % dari pagu anggaran dengan perincian kegiatan per

indikator hasilnya sebagai berikut :

Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiProsentase Capaian

(%)1 2 3 4 5 6

1. Pameran pembangunan Tahunan

Masukan Dana Rp. 40.000.000 Rp. 40.000.000 100,00 %Keluaran Terlaksanan

ya pameran pembangunan tahunan

Mengikuti Pameran Pemb.Tahunan Tk. Kabupaten

1 kali pameran100,00 %

Hasil Meningkatnya serta tersampaikannya informasi melalui pameran pembangunan tahunan

Tersampaikannya informasi hasil pembangunan Adminduk dan catatan Sipil kepada masyarakat melalui pameran

100,00 % 100,00 %

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 33

Page 34: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

2. Realisasi Anggaran Belanja Urusan

Belanja Urusan terdiri dari 17 kegiatan dari 4 (empat) program dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 5.222.343.000,- terealisasi sampai dengan Bulan Desember 2018 sebesar

Rp. 5.071.759.802,- atau 97,12 % dari pagu anggaran, dengan perincian kegiatan hasilnya

sebagai berikut :

2.1. Realisasi Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari 9

kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.097.343.000,- sampai dengan

bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 3.965.740.432,- atau 96,79 % dari

pagu anggaran dengan rincian per indikator hasilnya sbb :

Kegiatan Indikator Uraian Rencana Realisasi Prosentase

Capaian (%)

1 2 3 4 5 6

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi

Masukan Dana Rp. 2.397.343.000 Rp. 2.335.682.000 97,41 %Keluaran Terlaksananya

sosialisasi bagi petugas tk. Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan

Pelayanan di dinas dan pelayanan keliling Dokumen Kependudukan ke 150 desa/kelurahan, serta sosialisasi kebijakan terhadap 15 SKPD terkait, 32 kecamatan dan 376 desa/kelurahan

100,00 % 100,00 %

Hasil Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan

Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan

100,00 % 100,00 %

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyelenggara Administrasi Kependudukan

Masukan Dana Rp. 595.000.000 Rp. 565.273.740 95,00 %

Keluaran

Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan administrai kependudukan

Tambah daya listrik 1 pkt, 9 m karpet, 2 bh air coolr, 4 bh

kipas angin hexos, 10 bh printer, 1 unit printer KTP el, 3 bh

scaner, 3 bh modem, 20 kursi

lipat, 10 kursi putar,2 unit sopa, 1 unit tenda, 1 unit

meja lipat.

100,00 % 100,00 %

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 34

Page 35: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

Kegiatan Indikator Uraian Rencana Realisasi Prosentase

Capaian (%)

Hasil

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan

100,00 % 100,00 %

3. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Masukan Dana Rp. 450.000.000 Rp. 439,665.000 97,70 %Keluaran Penambahan

aspek pelayanan

Terlaksananya pelayanan 60.000 KK dan 60.000 KTP

KK 65.938 KTP 81.999

146.53 %182.22 %

Hasil Peningkatan elemen adminduk

Meningkatnya pelayanan KK dan KTP serta penga daan blanko KK dan KTP

100,00 % 100,00 %

4. Penerapan Sistem Pelayanan KK dan KTP ditengah Masyarakat

Masukan Dana Rp. 250.000.000 Rp. 245.145.000 98,06 %Keluaran Terlaksananya

pengadaan penunjang KTP elektronik

Terekamnya wajib KTP bagi siswa/siswi di 20 sekolah SMU/SMK/MA, dan atau Lembaga Pemasyarakatan

100,00 % 100,00 %

Hasil KTP E untuk wajib KTP di Kab. Kuningan dapat diterbitkan

Terekamnya wajib KTP bagi siswa/siswi di 20 sekolah SMU/SMK/MA, dan atau Lembaga Pemasyarakatan,serta pengadaan tinta ribbon

100,00 % 100,00 %

5. Penataan Hasil Pelayanan Dokumen Kependudukan

Masukan Dana Rp. 75.000.000 Rp. 75.000.000 100,00 %Keluaran Tertatanya

arsip hasil pelayanan administrasi kependudukan

Terimpannya arsip dokumen 376 desa, 32 kecamatan dan 1 unit sofware

100,00 % 100,00 %

Hasil Tertibnya penatausahaan hasil pelayanan dokumen kependudukan

Terimpannya arsip dokumen 376 desa, 32 kecamatan 100,00 % 100,00 %

6. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

Masukan Dana Rp. 175.000.000 Rp. 158.306.000 90,46 %Keluaran Terlaksananya

kegiatan pelayanan Kartu Identitas Anak

17.000 Kartu Identitas Anak

Hasil Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas

Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas

100,00 % 100,00 %

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 35

Page 36: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

Kegiatan Indikator Uraian Rencana Realisasi Prosentase

Capaian (%)

Anak Anak7. Peningkatan pe

layanan primaMasukan Dana Rp. 155.000.000 Rp. 147.108.490 94,91 %Keluaran Meningkatnya

kinerja pegawai dalam melayani masyarakat

Tersedianya Seragam hitam putih 64 stel, peningkatan SDM 64 orang Serta 7 org Pelaksanaan Study banding dalam rangka pelayanan prima

Tersedianya Seragam hitam putih 64 stel, peningkatan SDM 64 orang Serta 7 org Pelaksanaan Study banding dalam rangka pelayanan prima

100,00 %

Hasil Meningkatnya pelayanan prima terhadap masyarakat

Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat

100,00 % 100,00 %

2.2. Realisasi Program Implementasi Sistem Informasi Adiminstrasi Kependudukan

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri

dari 3 (satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 575.000.000,- sampai

dengan bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 571.810.970,- atau 99,44

% dari pagu anggaran, dengan perincian per indikator hasilnya sbb :

Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiCapaian

Kinerja (%)

1 2 3 4 5 6

1 Peningkatan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Masukan Dana Rp. 375.000.000 Rp. 371.810.970 99.15 %

Keluaran Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jaringan SIAK Onlin serta terlatinya tenaga SDM registrat desa/kelurahan

Jasa internet Jaringan Siak di 32 Kecamatan dan Kabupaten dan pemeliharaan jaringan SIAK di 32 kecamatan dan terlatihnya 376 tenaga registrat desa/kelurahan

Jasa internet Jaringan Siak di 32 Kecamatan, Kabupaten pemeliharaan jaringan SIAK di 32 kecamatan dan terlatihnya 376 tenaga registrat desa/kelurahan

100,00 %

Hasil Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan

Jasa internet Jaringan Siak di 32 Kecamatan dan Kabupaten dan pemeliharaan jaringan SIAK di 32 kecamatan dan

100,00 % 100,00 %

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 36

Page 37: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiCapaian

Kinerja (%)

terlatihnya 376 tenaga registrat desa/kelurahan

2. Pelatihan Operator SIAK Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

Masukan Dana Rp. 100.000.000 Rp. 1000.000.000

100,00 %

Keluaran Terlaksananya pelatihan operator Tk. Kabupaten dan kecamatan

51 operator kabupaten dan 64 operator kecamatan

100,00 % 100,00 %

Hasil Meningkatnya kapasitas tenaga operator Tk. Kabupaten dan kecamatan

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 100,00 % 100,00 %

3. Pemeliharaan Data Base Kependudukan

Masukan Dana Rp. 100.000.000 Rp. 1000.000.000

100,00 %

Keluaran Terlaksananya kegiatan verifikasi / coklit database kependudukan tahun 2018

32 kecamatan dan kabupaten

100,00 % 100,00 %

Hasil Meningkatnya kualitas database kependudukan

Meningkatnya data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

100,00 % 100,00 %

2.3. Realisasi Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi

Kependudukan

Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan

terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-

sampai dengan bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 246.400.000,- atau

98,56 % dari pagu anggaran dengan perincian per indikator hasilnya sbb :

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 37

Page 38: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiCapaian Kinerja

(%)1 2 3 4 5 6

1 Penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2017.

Masukan Dana Rp. 100.000.000 Rp. 98.400.000 98,40 %

Keluaran Tersusunnya Buku Profil dan data agregat Kependudukan Kabupaten Kuningan Tahun 2017

Tersusunnya 2 dokumen kependudukan (Buku Profil dan agregat Kependudukan Kabupaten Kuningan Tahun 2017)

Tersusunnya 2 dokumen (Buku Profil dan data agregat Kependudukan Kabupaten Kuningan Tahun 2017)

100,00 %

Hasil Meningkatnya data perkembangan kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan.

Meningkatnya data perkembangan kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan.

100,00 % 100,00 %

2

.

Penyediaan Visualisasi Data Elektronik Kependudukan

Masukan Dana Rp. 100.000.000 Rp. 98.800.000 98,80 %Keluaran Terlaksnanya

penyediaan visualisasi data elektronik kependudukan

Tersedianya 1 unit visualisasi data kependudukan

Tersedianya 1 unit visualisasi data kependudukan 100,00 %

Hasil Tersajinya data administrasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tersajinya data administrasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

100,00 % 100,00 %

3

.

Penyusunan Program Aplikasi Administrasi Kependudukan

Masukan Dana Rp. 50.000.000 Rp. 49.200.000 98,40 %

Keluaran Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Desa/Kleurahan

Terlaksananya pembuatan sofware aplikasi Adminduk Desa/Kelurahan

Terlaksananya pembuatan sofware aplikasi Adminduk Desa/Kelurahan 100,00 %

Hasil Meningkat dan tersajinya Program aplikasi administrasi kependudukan serta dapat dimanfaatkan oleh Desa/Kleurahan

Meningkat dan tersajinya Program aplikasi administrasi kependudukan serta dapat dimanfaatkan oleh Desa/Kleurahan

100,00 % 100,00 %

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 38

Page 39: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

2.4. Realisasi Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil

Program Pelayanan Akta-akta pencatatan Sipil terdiri dari 2 (dua) kegiatan,

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- sampai dengan bulan

Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 287.808.400,- atau 95,94 % dari pagu

anggaran dengan perincian per indikator hasilnya sbb :

Kegiatan Indikator Uraian Rencana RealisasiCapaian Kinerja

(%)1 2 3 4 5 6

1 Pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil

Masukan Dana Rp. 100.000.000 Rp. 99.500.000 99,50 %Keluaran Terlaksananya

kegiatan pengintegrasian akta kelahiran

Pengontegrasian database sebanyak 5.000 akta

Pengontegrasian database sebanyak 5.000 akta 100,00 %

Hasil Meningkatnya akurasi data kepemilikan akta kelahiran

Pengontegrasian database sebanyak 5.000 akta

100,00 % 100,00 %

2. Percepatan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil

Masukan Dana Rp. 200.000.000 Rp. 188.691.600 94,15 %Keluaran Tersedianya

sarana dan prasarana penataan dokumen akta-akta pencatatan sipil

Terlayaninya 20.000 dokumen pelayanan akta-akta catatan sipil

27.737 Akta-akta pencatatan sipil dapat terselesaikan 136,86 %

Hasil Meningkatnya penataan dokumen akta-akta pencatatan sipil

Terlayaninya 20.000 dokumen pelayanan akta-akta catatan sipi

27.737 Akta-akta pencatatan sipil dapat terselesaikan 136,86 %

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi denda jasa umum (sanksi

administrasi denda KK, KTP dan Akta-akta Catatan Sipil) sebagai berikut :

Jenis Dokumen Target Realisasi %

1 Sanksi Administrasi Denda (KK dan KTP) Rp. 725.000.000 Rp. 812.650.000 112,09

2Sanksi Administrasi Denda Akta-akta Catatan Sipil

Rp. 75.000.000 Rp. 116.400.000 155,20

Jumlah Rp. 800.000.000 Rp. 929.050.000 116,13

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 39

Page 40: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

D. Sisa Anggaran

1. Sisa anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai)

Sisa anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) dengan jumlah anggaran sebesar

Rp. 4.051.122.875,- sampai dengan bulan Desember 2018, terealisasi sebesar Rp.

4.044.398.579,- atau 99,83% dari pagu anggaran, sehingga terdapat sisa anggaran

yang tidak terserap sebesar Rp. 6.724.296,- atau 0,17 % dari pagu anggaran.

2. Sisa Anggaran Belanja Non Urusan dan Urusan

2.1. Sisa anggaran belanja Non Urusan Tahun 2018, dengan Jumlah pagu anggaran

sebanyak Rp. 895.000.000,- sampai dengan bulan Desember 2018, terealisasi

sebesar Rp. 871.963.317 (97,43 %), dari pagu anggaran, sehingga terdapat

sisa anggaran sebesar Rp 23.036.683,- atau 2,57 % dari pagu anggaran adapun

riancian sisa anggaran seperti pada tabel diwawah ini :

NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU(Rp)

REALISASI(Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp)%

1 2 3 4 5 6I . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.000.000 59.535.793 10.464.207 17,58

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000 60.000.000 0 0,00

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000 59.994.600 5.400 0,01

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 15.000.000 0 0,00

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000 30.000.000 0 0,00

6. Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000 100.000.000 0 0,00

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 125.000.000 125.000.000 0 0,00

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Peralatan dan Perelengkapan Gedung Kantor 30.000.000 26.163.000 3.837.000 14,67

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 160.000.000 159.852.000 148.000 0,09

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional 165.000.000 157.802.924 7.197.076 4,56

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor 15.000.000 14.925.000 75.000 0,50

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 40

Page 41: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU(Rp)

REALISASI(Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp)%

1 2 3 4 5 6III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Aparatur1 Peyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan

Pelaporan Keuangan 25.000.000 23.690.000 1.3100.000 5,53

IV. Program Peningkatan Informasi Pembangunan1. Pameran Pembangunan Tahunan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00

2.2. Sisa anggaran belanja Urusan Tahun 2018, dengan Jumlah pagu anggaran

sebanyak Rp. 5.222.343.000,- sampai dengan bulan Desember 2018, terealisasi

sebesar Rp. 5.071.802.000,- ( 97,12 % ), dari pagu anggaran, sehingga terdapat

sisa anggaran sebesar Rp 150.583.198,- atau 2,88 % dari pagu anggaran

adapun riancian sisa anggaran seperti pada tabel diwawah ini :

NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU(Rp)

REALISASI(Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp)%

I . Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan

1.Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi

2.397.343.000 2.335.242.682 62.100.318 2,66

2.Penyediaan sarana dan prasarana Penunjang Penyelenggaraan Adminduk

595.000.000 565.273.260 29.726.740 5,26

3.Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan

450.000.000 439.665.000 10.005.000 2,35

4.Penerapan Sistem Pelayanan KK dan KTP ditengah Masyarakat

250.000.000 245.145.000 4.855.000 1,98

5.Penataan hasil pelayanan dokumen kependudukan

75.000.000 75.000.000 0 0,00

6. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) 175.000.000 158.306.000 16.694.000 10,55

7. Peningkatan pelayanan prima 155.000.000 147.108.490 7.891.510 5,36

II. Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1.Peningkatan jaringan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)

375.000.000 371.810.970 3.189.030 0,86

2.Pelatihan Operator SIAK Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

100.000.000 100.000.000 0 0,00

3. Pemeliharaan Data Base Kependudukan 100.000.000 100.000.000 0 0,00

III. Program Pembinaan dan Koordnasi Bidang Administrasi Kependudukan

1.Penyusunana Profil Kependudukan Tahun 2017

100.000.000 98.400.000 1.600.000 1,63

2.Penyediaan Visualisasi Data Elektronik Penduduk

100.000.000 98.200.000 1.200.000 1,21

3. Penyusunan Program Aplikasi Administrasi 50.000.000 49.200.000 800.000 1,63

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 41

Page 42: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

NO PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU(Rp)

REALISASI(Rp)

SISA ANGGARAN

(Rp)%

Kependudukan

IV. Program Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil1. Pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil 100.000.000 99.500.000 500.000 0,50

2.Percepatan penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil

200.000.000 188.308.400 11.691.600 6,21

JUMLAH 5.222.343.000 5.071.802.000 150.583.198 2,88

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap 100%

dengan alasan antara lain sbb :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.535.793,- sehingga terdapat sisa anggaran

sebesar Rp. 10.464.207,-atau 17,58 % dari pagu anggaran hal ini dikarenakan

Pembayaran biaya Listrik, Telepon dan Air sesuai dengan biaya pemakaian.

2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.994.600,- sehingga terdapat sisa anggaran yang

tidak terserap sebesar Rp. 5.400,- atau 0,01 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan

adanya efisiesi anggaran.

3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.163.000,- sehingga terdapatsisa anggaran

yang tidak terserap sebesar Rp. 3.837.000,- atau 14,67 % dari pagu anggaran,

hal ini dikarenakan efisiensi anggaran.

4. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dengan pagu anggaran Rp. 160.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 159.852.000,- sehingga terdapatsisa anggaran yang tidak terserap

sebesar Rp. 148.000,- atau 0,09%, hal ini dikarenakan efisiensi anggaran.

5. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan pagu anggaran sebesar

Rp.165.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 157.802.924,- sehingga terdapat sisa anggaran

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 42

Page 43: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

yang tidak terserap sebesar Rp. 7.197.076,- atau 4,56 % dari pagu anggaran, hal ini

dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar

Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.925.000,- sehingga terdapat sisa anggaran

yang tidak terserap sebesar Rp. 75.000,- atau 0,50 % dari pagu anggaran, hal ini

dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

7. Penyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Keuangan dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.690.000,- sehingga terdapat

sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.310.000,- atau 5,53 % dari pagu

anggaran, hal ini dikarenakan adanya efisiesi anggaran dari belaja perjalanan dinas

8. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 2.397.343.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.335.242.682,-

sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 62.100.318,- atau 2,66 %

dari pagu anggaran, hal ini dikarenakanadanya efisiesi anggaran.

9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 595.000.000,- terealisasi sebesar Rp.

565.273.260,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.

29.726.740,- atau 5,26 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya efisiesi

anggaran.

10. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan pagu anggaran sebesar Rp.

450.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 439.665.000,- sehingga terdapat sisa

anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 10.335.000,- atau 2,35 % dari pagu anggaran,

hal ini dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

11. Penerapan Sistem Pelayanan KK dan KTP ditengah Masyarakat dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 245.145.000,- sehingga terdapat sisa

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 43

Page 44: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 4.885.000,- atau 1,98 % dari pagu anggaran, hal

ini dikarenakan adanya efesiensi anggaran.

12. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 175.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 158.306.000,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap

sebesar Rp. 16.694.000,- atau 10,55 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya

efisiensi anggaran.

13. Peningkatan Pelayanan Prima dengan pagu anggaran sebesar Rp. 155.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 147.108.490,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap

sebesar Rp. 7.891.510,- atau 5,36 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya

efisiensi anggaran.

14. Peningkatan Jaringan Sistem Administrasi Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 375.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 371.810.970,- sehingga terdapat sisa anggaran

yang tidak terserap sebesar Rp. 3.189.030,- atau 0,86 % dari pagu anggaran, hal ini

dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

15. Penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2017 pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 98.400.000,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap

sebesar Rp. 1.600.000,- atau 1,63 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya

efisiensi anggaran.

16. Penyediaan Visualisasi Data Elektronik Kependudukan pagu anggaran sebesar Rp.

100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 98.800.000,- sehingga terdapat sisa anggaran yang

tidak terserap sebesar Rp. 1.200.000,- atau 1,21 % dari pagu anggaran, hal ini

dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

17. Penyusunan Program Aplikasi Administrasi Kependudukan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.200.000,- sehingga terdapat sisa

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 44

Page 45: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 800.000,- atau 1,63 % dari pagu anggaran, hal

ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

18. Pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 99.500.000,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap

sebesar Rp. 500.000,- atau 0,50 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya

efisiensi anggaran.

19. Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 188.308.400,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap

sebesar Rp. 11.691.600,- atau 6,21 % dari pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya

efisiensi anggaran.

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 45

Page 46: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

BAB V

REALISAI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

1. Realisasi Pelayanan dan Penerbitan Pendaftaran Kependudukan Tahun 2018

No Jenis Dokumen Target Realisasi %1. Kartu Keluarga (KK) 60.000 97.833 163,05

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 60.000 148.280 247,13

3. Surat Keterangan Penganti KTP-El 15.000 17.711 118,07

4. Surat Keterangan Pindah Penduduk 7.500 15.420 205,60

5. Surat Keterangan datang Penduduk 7.500 7.721 102,95

6. Legalisasi Kartu Keluarga 3.520 -

7. Legalisasi KTP - el 5.518 -

2. Realisasi Pelayanan penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil Tahun 2018.

NO Jenis Akta Target Realisasi %1. Akta Kelahiran 20.000 28.559 142,79

- Laporan Umum 10.000 12.943 129,43

- Laporan Terlambat 10.000 15.616 156,16

2. Akta Perkawinan Non Muslim 40 54 120,00

3. Akta Perceraian Non Muslim 5 4 80,00

4. Akta Kematian 50 159 318,00

5. Akta Pengangkatan Anak 5 0 0,00

6. Akta Pengesahan / Pengakuan Anak 5 0 0,00

7. Akta Perubahan/Kutipan Kedua 150 610 406,67

8. Legalisasi Akta-akta catatan sipil 3.700 -

9. Konfersi Data Akta Kelahiran ke SIAK 140.482 -

10. Scaner Akta Kelahiran 28.102 -

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 46

Page 47: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

3. Jumlah Yang Memiliki Akta Kelahiran Sampai dengan tahun 2018

NO KECAMATAN

JUMLAH PENDUDUK Jml Yang Memiliki

Akta (orang)

%per 1000 pendudukL P JML

01 KADUGEDE 13.837 13.410 27.247 24.538 90,06 900,57602 CINIRU 10.367 9.965 20.332 16.847 82,86 828,59503 SUBANG 8.061 7.991 16.052 15.860 98,80 988,03904 CIWARU 16.202 15.733 31.935 22.841 71,52 715,23405 CIBINGBIN 19.919 19.526 39.445 21.828 55,34 553,37806 LURAGUNG 23.508 23.019 46.527 32.233 69,28 692,78107 LEBAKWANGI 23.065 22.342 45.407 36.622 80,65 806,52808 GARAWANGI 21.520 20.428 41.948 40.136 95,68 956,80409 KUNINGAN 53.031 51.445 104.476 98.219 94,01 940,11110 CIAWIGEBANG 45.423 43.147 88.570 58.117 65,62 656,17011 CIDAHU 22.350 21.315 43.665 25.306 57,95 579,54912 JALAKSANA 24.077 23.434 47.511 31.526 66,36 663,55213 CILIMUS 25.168 24.866 50.034 40.806 81,56 815,56514 MANDIRANCAN 11.661 11.712 23.373 20.909 89,46 894,57915 SELAJAMBE 7.009 7.007 14.016 12.518 89,31 893,12216 KRAMATMULYA 22.519 21.899 44.418 30.802 69,35 693,45817 DARMA 26.557 25.710 52.267 40.828 78,11 781,14318 CIGUGUR 24.044 23.009 47.053 39.344 83,62 836,16319 PASAWAHAN 11.439 11.197 22.636 17.113 75,60 756,00820 NUSAHERANG 10.345 10.090 20.435 17.252 84,42 844,23821 CIPICUNG 14.714 14.272 28.986 26.767 92,34 923,44622 PANCALANG 12.658 12.257 24.915 19.376 77,77 777,68423 JAPARA 11.384 10.905 22.289 16.850 75,60 755,97824 CIMAHI 16.153 15.653 31.806 21.734 68,33 683,33025 CILEBAK 5.921 5.884 11.805 10.900 92,33 923,33826 HANTARA 7.471 7.300 14.771 12.536 84,87 848,69027 KALIMANGGIS 12.926 12.559 25.485 20.357 79,88 798,78428 CIBEUREUM 10.293 10.124 20.417 15.354 75,20 752,020

29KARANGKANCANA 10.741 10.284 21.025 17.032 81,01 810,083

30 MALEBER 22.452 21.410 43.862 26.396 60,18 601,79731 SINDANGAGUNG 19.584 18.956 38.540 30.025 77,91 779,06132 CIGANDAMEKAR 16.277 15.599 31.876 25.189 79,02 790,218

JUMLAH 580.676 562.448 1.143.124 886.161 77,52 775,210Sumber : Data SIAK 2018 Jml pddk Semester I

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 47

Page 48: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

4. Jumlah Wajib KTP dan Yang Memiliki KTP Elektronik sampai dengan tahun 2018

NO KECAMATANWAJIB KTP MEMILIKI EKTP

L P L+P L P L+P1 KADUGEDE 10.321 10.163 20.484 9.975 9.870 19.8452 CINIRU 7.783 7.633 15.416 7.428 7.262 14.6903 SUBANG 6.288 6.280 12.568 5.927 5.941 11.8684 CIWARU 12.122 11.929 24.051 11.539 11.463 23.0025 CIBINGBIN 15.114 14.994 30.108 14.486 14.500 28.9866 LURAGUNG 17.743 17.644 35.387 17.002 16.986 33.9887 LEBAKWANGI 17.158 16.774 33.932 16.416 16.216 32.6328 GARAWANGI 15.602 14.997 30.599 15.039 14.602 29.6419 KUNINGAN 39.157 38.418 77.575 37.727 37.215 74.942

10 CIAWIGEBANG 33.369 31.857 65.226 31.858 30.633 62.49111 CIDAHU 16.472 15.984 32.456 15.769 15.461 31.23012 JALAKSANA 17.773 17.459 35.232 17.072 16.877 33.94913 CILIMUS 18.648 18.864 37.512 17.934 18.298 36.23214 MANDIRANCAN 8.828 9.094 17.922 8.406 8.775 17.18115 SELAJAMBE 5.430 5.563 10.993 5.213 5.360 10.57316 KRAMATMULYA 16.614 16.329 32.943 16.001 15.825 31.82617 DARMA 19.605 18.995 38.600 18.869 18.423 37.29218 CIGUGUR 17.909 17.273 35.182 17.236 16.727 33.96319 PASAWAHAN 8.728 8.655 17.383 8.263 8.297 16.56020 NUSAHERANG 7.770 7.727 15.497 7.556 7.547 15.10321 CIPICUNG 10.958 10.683 21.641 10.516 10.295 20.81122 PANCALANG 9.449 9.297 18.746 8.983 8.940 17.92323 JAPARA 8.329 8.095 16.424 8.012 7.832 15.84424 CIMAHI 12.350 12.116 24.466 11.712 11.600 23.31225 CILEBAK 4.643 4.687 9.330 4.419 4.432 8.85126 HANTARA 5.615 5.645 11.260 5.385 5.454 10.83927 KALIMANGGIS 9.438 9.278 18.716 8.993 8.903 17.89628 CIBEUREUM 7.859 7.818 15.677 7.458 7.445 14.903

29KARANGKANCANA 8.005 7.687 15.692 7.607 7.335 14.942

30 MALEBER 16.431 15.903 32.334 15.521 15.124 30.64531 SINDANGAGUNG 14.223 13.915 28.138 13.706 13.486 27.19232 CIGANDAMEKAR 12.097 11.764 23.861 11.529 11.279 22.808

JUMLAH431.83

1 423.520 855.351 413.557408.40

3 821.960Sumber : Data SIAK 2018 Jml pddk Semester I

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 48

Page 49: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

5. Jumlah anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2018.

NO KECAMATAN JUMLAH ANAK U 0-16 MEMILIKI KIAL P L+P L P L+P

1 KADUGEDE 3.516 3.247 6.763 211 188 3992 CINIRU 2.584 2.332 4.916 55 34 893 SUBANG 1.673 1.611 3.284 23 15 384 CIWARU 4.080 3.805 7.885 233 174 4075 CIBINGBIN 4.805 4.535 9.340 19 19 386 LURAGUNG 5.765 5.375 11.140 170 204 3747 LEBAKWANGI 5.907 5.569 11.476 912 886 1.7988 GARAWANGI 5.918 5.431 11.349 771 679 1.4509 KUNINGAN 13.874 13.029 26.903 1.205 1.156 2.361

10 CIAWIGEBANG 12.154 11.290 23.444 509 496 1.00511 CIDAHU 5.878 5.331 11.209 373 359 73212 JALAKSANA 6.304 5.976 12.280 359 296 65513 CILIMUS 6.520 6.003 12.523 681 691 1.37214 MANDIRANCAN 2.833 2.618 5.451 238 243 48115 SELAJAMBE 1.579 1.444 3.023 11 9 2016 KRAMATMULYA 5.905 5.570 11.475 932 953 1.88517 DARMA 7.052 6.716 13.768 131 148 27918 CIGUGUR 6.135 5.740 11.875 568 561 1.12919 PASAWAHAN 2.711 2.542 5.253 96 72 16820 NUSAHERANG 2.575 2.363 4.938 37 43 8021 CIPICUNG 3.756 3.589 7.345 225 214 43922 PANCALANG 3.209 2.962 6.171 90 83 17323 JAPARA 3.055 2.811 5.866 58 64 12224 CIMAHI 3.803 3.537 7.340 144 111 25525 CILEBAK 1.278 1.197 2.475 16 14 3026 HANTARA 1.856 1.656 3.512 47 34 8127 KALIMANGGIS 3.488 3.281 6.769 261 252 51328 CIBEUREUM 2.435 2.306 4.741 20 20 40

29KARANGKANCANA 2.736 2.600 5.336 20 29 49

30 MALEBER 6.021 5.508 11.529 195 188 38331 SINDANGAGUNG 5.361 5.041 10.402 526 462 98832 CIGANDAMEKAR 4.180 3.835 8.015 61 65 126

JUMLAH148.94

6138.85

0287.79

6 9.197 8.762 17.959Sumber : Data SIAK 2018 Jml pddk Semester I

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 49

Page 50: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dapat kami sampaikan maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan Tugas

Pokok dan Fungsinya dalam membantu Bupati dibidang Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil, sehingga secara tidak langsung telah turut menentukan tingkat

keberhasilan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kuningan, dalam mengaplikasikan

tugas pokok dan fungsinya tersebut telah menetapkan rencana Strategis (RENSTRA).

B. LANGKAH – LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN

Langkah- langkah yang akan dilakukukan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dimasa yang akan datang yaitu :

1. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan meliputi

Regulasi, Sumber Daya Aparatur, Program dan Kegiatan serta Pembiayaan.

2. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Adminidtrasi Kependudukan Tingkat

Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW dan kepada semua lapisan

Masyarakat.

3. Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana Sistem Informasi Adminitrasi

Kependudukan (SIAK) sebagai penunjang yang memadai sehingga dapat

meningkatkan pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat dan akurat.

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 50

Page 51: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelayan masyarakat

dan merupakan penentu keberhasilan dalam pengolahan data dan informasi

kependudukan.

5. Meningkatkan efektifitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat

dengan mengutamakan pelayanan keliling (Jemput bola) sebagai pelaksanaan stelsel

aktif Pemerintah melalui Petugas.

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 51

Page 52: Target - Kuningan, Kab · Web viewLAKIP DISDUKCAPIL 2018 52 BAB I P E N D A H U L U A N Latar Belakang Sebagai wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legistimasi

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2018 yang telah dilaksanakan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencapai tujuan membangun birokrasi yang

efisien dan aparatur yang propesional.

Laporan ini merupakan hasil kegiatan sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan

Administrasi Kependudukan bagi masyarakat sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Walaupun disadari pada Tahun 2018 masih banyak kelemahan dan hambatan yang

dihadapi, namun dengan tekad dan kerja keras untuk tahun yang akan datang, kami akan

berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan yang

prima.

Pada akhirnya kami mengharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan

informasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga segala kekurangan

dapat diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Kuningan, Pebruari 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. KMS. ZULKIFLI, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19600621 198903 1 004

LAKIP DISDUKCAPIL 2018 52