rkpd badan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa-2014

11
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN 3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 734,618,000 734,618,000 808,079,800 Administrasi Perkantoran kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1 22 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah benda - benda Terwujudnya tertib 100 % 2,160,000 2,160,000 2,376,000 sedang BPMPD Menyurat pos untuk surat administrasi surat berjalan menyurat dan menyurat dokumen kerja kantor - Materai 6000 240 lembar - Materai 3000 240 lembar 1 22 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah sarana Terwujudnya tertib 100 % 76,200,000 76,200,000 83,820,000 sedang BPMPD Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi dan administrasi berjalan listrik yang penyediaan jasa dibayarkan selama 12 komunikasi, sumber bulan daya air dan listrik - Jaringan telepon 2 jaringan - Jaringan listrik 1 jaringan - Jaringan internet 1 jaringan - PDAM 1 rekening 1 22 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 100 % 12,550,000 12,550,000 13,805,000 sedang BPMPD dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas/ penggunaan berjalan Dinas/ Operasional operasional kendaraan dinas yang diperpanjang operasional legalitasnya - Kendaraan roda 4 9 unit - Kendaraan roda 2 11 unit 1 22 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Cibinong Jumlah tenaga 5 orang Terciptanya suasana 100 % 70,000,000 70,000,000 77,000,000 sedang BPMPD Kantor kebersihan yang bersih dan nyaman berjalan dibayarkan honornya dalam bekerja di Jumlah alat 15 jenis lingkungan BPMPD kebersihan dan alat pembersih 1 22 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah alat tulis 44 jenis Meningkatnya 100 % 45,000,000 45,000,000 49,500,000 sedang BPMPD kantor BPMPD kelancaran berjalan pelaksanaan tugas aparatur BPMPD 1 22 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah barang 16 Jenis Meningkatnya 100 % 25,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang BPMPD Penggandaan cetakan dan 100000 lembar kelancaran berjalan penggandaan pelaksanaan tugas aparatur BPMPD 1 22 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah komponen 13 jenis Meningkatnya 100 % 15,000,000 15,000,000 16,500,000 sedang BPMPD Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik/ kelancaran berjalan Kantor bangunan kantor pelaksanaan tugas aparatur BPMPD 1 22 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Cibinong - Jumlah tabung Gas 1 tabung Terwujudnya 100 % 2,040,000 2,040,000 2,244,000 sedang BPMPD Kantor yang disi ulang 12 kali kebutuhan peralatan berjalan - Jumlah tabung 6 tabung logistik kantor pemadam kebakaran 1 22 01 0017 Penyediaan Makanan dan Cibinong - Jumlah makan dan 550 galon Terpenuhinya 100 % 35,200,000 35,200,000 38,720,000 sedang BPMPD Minuman minum harian kebutuhan jamuan berjalan pegawai makan minum - Jumlah jamuan 550 porsi makan rapat - Jumlah jamuan 165 porsi tamu 1 22 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong Jumlah rapat-rapat 1 tahun Terwujudnya 100 % 280,000,000 280,000,000 308,000,000 sedang BPMPD Konsultasi Ke Dalam dan Luar koordinasi yang koordinasi dan berjalan Daerah dilaksanakan konsultasi dengan - ke dalam daerah 136 kali instansi pusat - keluar daerah 128 kali maupun provinsi 1 22 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong Jumlah Pegawai 1 orang Meningkatnya 100 % 12,650,000 12,650,000 13,915,000 sedang BPMPD Pendukung Administrasi/Teknis kontrak yang 13 bulan motivasi kerja berjalan Perkantoran menerima honor pegawai kontrak bulanan 1 2 Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program 7 9 Target 11 Target Target Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPD Penanggungjawab Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Upload: hahanh

Post on 09-Dec-2016

222 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa-2014

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 URUSAN WAJIB

1 22 BIDANG URUSAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

1 22 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 734,618,000 734,618,000 808,079,800

Administrasi Perkantoran kelancaran

pelayanan

administrasi

perkantoran

1 22 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah benda - benda Terwujudnya tertib 100 % 2,160,000 2,160,000 2,376,000 sedang BPMPD

Menyurat pos untuk surat administrasi surat berjalan

menyurat dan menyurat

dokumen kerja kantor

- Materai 6000 240 lembar

- Materai 3000 240 lembar

1 22 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah sarana Terwujudnya tertib 100 % 76,200,000 76,200,000 83,820,000 sedang BPMPD

Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi dan administrasi berjalan

listrik yang penyediaan jasa

dibayarkan selama 12 komunikasi, sumber

bulan daya air dan listrik

- Jaringan telepon 2 jaringan

- Jaringan listrik 1 jaringan

- Jaringan internet 1 jaringan

- PDAM 1 rekening

1 22 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 100 % 12,550,000 12,550,000 13,805,000 sedang BPMPD

dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas/ penggunaan berjalan

Dinas/ Operasional operasional kendaraan dinas

yang diperpanjang operasional

legalitasnya

- Kendaraan roda 4 9 unit

- Kendaraan roda 2 11 unit

1 22 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Cibinong Jumlah tenaga 5 orang Terciptanya suasana 100 % 70,000,000 70,000,000 77,000,000 sedang BPMPD

Kantor kebersihan yang bersih dan nyaman berjalan

dibayarkan honornya dalam bekerja di

Jumlah alat 15 jenis lingkungan BPMPD

kebersihan dan alat

pembersih

1 22 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah alat tulis 44 jenis Meningkatnya 100 % 45,000,000 45,000,000 49,500,000 sedang BPMPD

kantor BPMPD kelancaran berjalan

pelaksanaan tugas

aparatur BPMPD

1 22 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah barang 16 Jenis Meningkatnya 100 % 25,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang BPMPD

Penggandaan cetakan dan 100000 lembar kelancaran berjalan

penggandaan pelaksanaan tugas

aparatur BPMPD

1 22 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah komponen 13 jenis Meningkatnya 100 % 15,000,000 15,000,000 16,500,000 sedang BPMPD

Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik/ kelancaran berjalan

Kantor bangunan kantor pelaksanaan tugas

aparatur BPMPD

1 22 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Cibinong - Jumlah tabung Gas 1 tabung Terwujudnya 100 % 2,040,000 2,040,000 2,244,000 sedang BPMPD

Kantor yang disi ulang 12 kali kebutuhan peralatan berjalan

- Jumlah tabung 6 tabung logistik kantor

pemadam kebakaran

1 22 01 0017 Penyediaan Makanan dan Cibinong - Jumlah makan dan 550 galon Terpenuhinya 100 % 35,200,000 35,200,000 38,720,000 sedang BPMPD

Minuman minum harian kebutuhan jamuan berjalan

pegawai makan minum

- Jumlah jamuan 550 porsi

makan rapat

- Jumlah jamuan 165 porsi

tamu

1 22 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong Jumlah rapat-rapat 1 tahun Terwujudnya 100 % 280,000,000 280,000,000 308,000,000 sedang BPMPD

Konsultasi Ke Dalam dan Luar koordinasi yang koordinasi dan berjalan

Daerah dilaksanakan konsultasi dengan

- ke dalam daerah 136 kali instansi pusat

- keluar daerah 128 kali maupun provinsi

1 22 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong Jumlah Pegawai 1 orang Meningkatnya 100 % 12,650,000 12,650,000 13,915,000 sedang BPMPD

Pendukung Administrasi/Teknis kontrak yang 13 bulan motivasi kerja berjalan

Perkantoran menerima honor pegawai kontrak

bulanan

1 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Page 2: RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa-2014

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 22 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jumlah dokumen 52 dokumen Terwujudnya tertib 100 % 27,311,000 27,311,000 30,042,100 sedang BPMPD

Arsip SKPD arsip yang dikelola administrasi berjalan

kearsipan BPMPD

1 22 01 0021 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 82 dokumen/ Tertibnya 100 % 22,532,000 22,532,000 24,785,200 sedang BPMPD

Administrasi Kepegawaian administrasi pegawai administrasi berjalan

pegawaian yang kepegawaian BPMPD

dilayani selama 1

tahun

1 22 01 0022 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 4 jenis dok Tertibnya 100 % 23,375,000 23,375,000 25,712,500 sedang BPMPD

Administrasi Barang administrasi barang Administrasi berjalan

yang dikelola BPMPD Inventarisasi Aset

selama 1 tahun Daerah

1 22 01 0024 Penyediaan Pelayanan Cibinong - Jumlah tenaga piket 4 orang Terciptanya Suasana 100 % 85,600,000 85,600,000 94,160,000 sedang BPMPD

Keamanan Kantor keamanan kantor Aman dalam bekerja berjalan

- Jumlah pakaian 4 stel di Lingkungan BPMPD

dinas PDL

1 22 02 Program peningkatan sarana Terwujudnya - - 935,734,000 935,734,000 1,029,307,400

dan prasarana aparatur kecepatan,

kenyamanan

karyawan dan

keamanan kerja

aparatur

1 22 02 0003 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Penambahan ruang 1 ruangan Terpenuhinya 100 % 342,184,000 342,184,000 376,402,400 baru BPMPD

gedung kantor gedung kebutuhan kerja

1 22 02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Cibinong Jumlah pengadaan Bertambahnya jumlah 100 % 100,850,000 100,850,000 110,935,000 baru BPMPD

Operasional kendaraan Dinas/ kendaraan Dinas/

operasional BPMPD operasional BPMPD

- Kendaraan Roda 4 4 unit

1 22 02 0007 Pengadaan Mebeleur Cibinong Jumlah mebeuler 2 jenis Terpenuhinya 100 % 19,200,000 19,200,000 21,120,000 sedang BPMPD

10 unit mebeleur di kantor berjalan

BPMPD

1 22 02 0010 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah peralatan kantir 4 jenis Meningkatnya 100 % 138,500,000 138,500,000 152,350,000 sedang BPMPD

yang tersedia 12 unit kelancaran berjalan

pelaksanaan tugas

aparatur SKPD

1 22 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah perlengkapan 4 jenis Terpenuhinya 100 % 32,000,000 32,000,000 35,200,000 sedang BPMPD

kantor 17 unit perlengkapan kantor berjalan

di BPMPD

1 22 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah gedung kantor 1 gedung Terjaganya kondisi 100 % 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang BPMPD

Gedung Kantor yang dipelihara fisik gedung kantor berjalan

sehingga tetap dapat

berfungsi secara

oftimal

1 22 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah kendaraan Terjaganya kondisi 100 % 80,000,000 80,000,000 88,000,000 sedang BPMPD

Kendaraan Dinas/ Operasional dinas/operasional fisik kendaraan berjalan

yang dipelihara dina/operasional di

- Kendaraan roda 4 9 unit BPMPD sehingga

- Kendaran roda 2 9 unit tetap dapat berfungsi

secara oftimal

1 22 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah peralatan 4 jenis Terjaganya kondisi 100 % 22,500,000 22,500,000 24,750,000 sedang BPMPD

Peralatan Kantor kantor yang dipelihara 42 unit peralatan gedung berjalan

di BPMPD kantor sehingga tetap

berfungsi secara

optimal

1 22 02 0025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah perlengkapan 12 unit Terjagnya Kondisi 100 % 25,500,000 25,500,000 28,050,000 sedang BPMPD

Perlengkapan Kantor gedung kantor yang Fisik Perlengkapan berjalan

dipelihara Gedung sehingga

dapat berfungsi

secara optimal

1 22 02 0074 Pemeliharaan Pagar dan Cibinong Panjang pagar yang 1 paket Terjaganya kondisi 100 % 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPMPD

Tanaman dipelihara pagar kantor sehingga berjalan

tetap dapat berfungsi

secara optimal

Page 3: RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa-2014

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 22 05 Program Peningkatan Terwujudnya - - 178,300,000 178,300,000 196,130,000

Kapasitas Sumber Daya kapasitas dan

Aparatur kinerja sumberdaya

aparatur

1 22 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan Non Jumlah peserta 75 orang Meningkatnya sinergi 100 % 112,500,000 112,500,000 123,750,000 sedang BPMPD

Formal pendidikan dan aparatur BPMPD berjalan

pelatihan non formal

1 22 05 0003 Bimbingan Teknis Implementasi Cibinong Jumlah peserta 7 orang Meningkatnya 100 % 42,800,000 42,800,000 47,080,000 sedang BPMPD

Peraturan Perundang- undangan bimbingan teknis pengetahuan dan berjalan

implementasi pemahaman aparat

peraturan perundang- SKPD

undangan

1 22 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani Cibinong Jumlah kegiatan 24 kegiatan Meningkatnya iman, 100 % 23,000,000 23,000,000 25,300,000 sedang BPMPD

bagi Aparatur pengajian aparatur spiritual, mental dan berjalan

Jumlah kegiatan 44 kegiatan jasmani aparatur

senam aparatur

1 22 06 Program Peningkatan Meningkatnya - - 671,335,000 671,335,000 738,468,500

Pengembangan Sistem akuntabilitas

Pelaporan Capaian Kinerja kinerja dan ikhtisar

dan Keuangan realisasi kinerja

SKPD

1 22 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah laporan 3 dok Meningkatnya 100 % 40,000,000 40,000,000 44,000,000 sedang BPMPD

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi capaian kinerja dan 15 buku akuntabilitas capaian berjalan

Kinerja SKPD keuangan tahun 2012 kinerja dan ikhtisar

SKPD

1 22 06 0002 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah laporan 12 dok Terpenuhinya 100 % 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BPMPD

Keuangan Semesteran keuangan semesteran 6 buku kebutuhan bahan berjalan

BPMPD laporan keuangan

semesteran BPMPD

Tahun 2013

1 22 06 0004 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Laporan 1 jenis lap Terpenuhiya Laporan 100 % 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BPMPD

Keuangan Akhir Tahun Keuangan akhir 12 buku Keuangan Akhir berjalan

tahun BPMPD Tahun 2013

1 22 06 0005 Penyusunan Perencanaan Cibinong Jumlah dokumen RKA 4 jenis dok Terarahnya 100 % 141,000,000 141,000,000 155,100,000 sedang BPMPD

Anggaran dan DPA SKPD Tahun 80 buku perencanaan berjalan

2015 anggaran perubahan

Jumlah dokumen 2014 dan anggaran

RKA-P dan DPA-P 2015

1 22 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah laporan 73 keg Terwujudnya tertib 100 % 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPMPD

administrasi Administrasi berjalan

keuangan program Keuangan BPMPD

kegiatan tahun 2014

1 22 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah dokumen 2 dokumen Terarahnya rencana 100 % 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BPMPD

SKPD Renja yang tersedia 15 buku kerja rencana berjalan

strategis BPMPD

1 22 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Cibinong Jumlah dokumen 1 dok Terkendalinya 100 % 200,335,000 200,335,000 220,368,500 sedang BPMPD

Pelaporan SKPD intrumen monev 5 buku pelaksanaan kegiatan berjalan

Jumlah dokumen 1 dok baik permasalahan,

laporan monev 5 buku solusi serta menjadi

Jumlah dokumen 12 dok bahan evaluasi dan

laporan bulanan 60 buku perencanaan tahun

perkembangan fisik berikutnya

kegiatan

1 22 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah laporan 18 kali Tersampaikanya 100 % 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPMPD

kinerja SKPD yang tayang informasi kinerja berjalan

diekspos di media 1 paket SKPD kepada

masyarakat luas

1 22 15 Program Peningkatan Meningkatnya - - 1,353,901,000 1,353,901,000

Keberdayaan Masyarakat keberdayaan

Perdesaan masyarakat

perdesaan

Page 4: RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa-2014

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 22 15 0013 Pemberdayaan Lembaga dan Peningkatan Optimalisasi Kabupaten - Jumlah pengurus 218 orang Meningkatnya 100 % 280,966,000 280,966,000 309,062,600 sedang BPMPD

Organisasi Masyarakat pelayanan penyelenggaraan Bogor LPM yang dilatih pengetahuan berjalan

Perdesaan Melalui Peningkatan kehidupan sosial kehidupan sosial - Jumlah pengurus 80 orang pengurus LPM dan

Kapasitas LPM dan keagamaan masyarakat kelembagaan pengurus

masyarakat masyarakat dilokasi kelembagaan

P2WKSS yang masyarakat

mengikuti pelatihan

tentang

pengorganisasian

dan manajemen

pemberdayaan

masyarakat

- Jumlah dokumen 1 dok

materi pelatihan 218 buah

LPM

- Jumlah dokumen 1 dok

materi pelatihan 80 buah

P2WKSS

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buah

kegiatan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 15 0015 Pemberdayaan Lembaga dan Peningkatan Peningkatan Kabupaten - Jumlah pengurus 80 orang Meningkatnya peran 100 % 96,388,000 96,388,000 106,026,800 sedang BPMPD

Organisasi Masyarakat pembangunan pengelolaan Bogor BPS air bersih yang dan fungsi pengelola berjalan

Perdesaan Melalui Peningkatan infrastruktur serta sanitasi dan mengikuti pelatihan sarana air bersih

Kapasitas BPS (Badan Pengelola pengelolaan ruang sarana prasarana tentang pengeloaan

Sarana) Air Bersih dan lingkungan air bersih Sarana air bersih

- Jumlah dokumen 1 dok

materi pelatihan 90 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

materi pelatihan 5 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 15 0020 Peningkatan Kapasitas Peningkatan Optimalisasi Kab. Bogor - Jumlah kelompok 222 orang Meningkatnya kinerja 100 % 228,825,000 228,825,000 251,707,500 sedang BPMPD

Pengurus PKK pelayanan penyelenggaraan kerja PKK dilatih PKK Pokja I dan berjalan

kehidupan sosial kehidupan sosial tentang pengurus IIITP-PKK Kecamatan

dan keagamaan masyarakat PKK Pokja I dan III

masyarakat TP Pengerak PKK

- Jumlah dokumen 1 dok

materi pelatihan 222 buku

Pokja PKK

- Jumlah laporah 1 dok

akhir kegiatan 5 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 15 0021 Peningkatan Kapasitas Forum Peningkatan Optimalisasi Kab. Bogor - Jumlah peserta yang 80 orang Meningkatnya peran 100 % 96,027,000 96,027,000 105,629,700 sedang BPMPD

Masyarakat Desa Siaga pelayanan penyelenggaraan mengikuti pelatihan dan fungsi forum berjalan

kehidupan sosial kehidupan sosial - Jumlah dokumen 1 dok masyarakat desa

dan keagamaan masyarakat materi pelatihan 80 buku siaga

masyarakat forum masyarakat

desa siaga

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 15 0022 Revitalisasi Pos Yandu Peningkatan Optimalisasi Kab. Bogor - Jumlah posyandu 40 Posyandu Meningkatnya 100 % 495,841,000 495,841,000 545,425,100 sedang BPMPD

pelayanan penyelenggaraan yang mengikuti pengetahuan dan berjalan

kehidupan sosial kehidupan sosial Lomba posyandu keterampilan kader

dan keagamaan masyarakat - Jumlah kader 40 kader dalam memberikan

masyarakat posyandu yang pelayanan di

mengikuti Lomba Posyandu

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

matei rakor pokjanal 80 materi

rakor

- Jumlah dokumen 1 dok

juklak SIPosyandu

- Jumlah dokumen 1 dok

juklak BOP posyandu 50 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 laporan

Page 5: RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa-2014

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 22 15 0025 Peningkatan Kader Peningkatan Optimalisasi Kab. Bogor - Jumlah kader 88 orang 100 % 155,854,000 155,854,000 171,439,400 sedang BPMPD

Pemberdayaan Masyarakat Desa pelayanan penyelenggaraan pemberdayaan berjalan

kehidupan sosial kehidupan sosial masyarakat dalam

dan keagamaan masyarakat membangun

masyarakat masyarakat

pedesaan yang

dilatih

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

materi pelatihan 88 materi

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir

1 22 16 Program Pengembangan Tercapainya - - 643,010,000 643,010,000

Lembaga Ekonomi Perdesaan Pemberdayaan

Potensi Ekonomi

Desa

1 22 16 0006 Fasilitasi Kemitraan Swasta Peningkatan daya Penguatan Kabupaten - Jumlah usaha Meningkatnya sumber 100 % 87,995,000 87,995,000 96,794,500 sedang BPMPD

dan Usaha Mikro Kecil dan saing koperasi, usaha Bogor makro kecil permodalan berjalan

Menengah di Pedesaan perekonomian mikro,kecil menengah yang masyarakat miskin

melalui GMM daerah berbasis menengah, difasilitasi

perdesaan industri kecil - Jumlah dokumen 4 dok

menengah, dan laporan triwulan 20 buku

perdagangan GMM

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan pengelolaan 5 buku

data hasil verifikasi

mediator

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan hasil 5 buku

verifikasi GMM

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 16 0008 Penyelenggaraan Diseminasi Peningkatan daya Pengembangan Kab Bogor Jumlah alat TTG yang 1 paket 100 % 233,755,000 233,755,000 257,130,500 sedang BPMPD

Informasi Bagi Masyarakat Desa saing sentra komoditas dipamerkan dalam berjalan

Dalam Pemanfaatan TTG perekonomian unggulan dan TTG tingkat Nasional

daerah berbasis industri pertanian - Jumlah alat TTG

perdesaan perdesaan yang dipamerkan

dalam TTG tingkat

Nasional

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan data potensi 5 buku

desa

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan kegiatan 5 buku

posyantek

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 16 0009 Penyelenggaraan Pendidikan dan Peningkatan daya Pengembangan Kab Bogor - Jumlah masyarakat 104 orang Terdatanya 100 % 70,921,000 70,921,000 78,013,100 sedang BPMPD

Pelatihan Tenaga Teknis dan saing sentra komoditas yang mengikuti IPTEK kebutuhan berjalan

Masyarakat Melalui Kegiatan perekonomian unggulan dan dan peningkatan SDM masyarakat terhadap

Sibermas Informasi Bagi daerah berbasis industri pertanian di lokasi program pengembagan TTG

Sibermas

Masyarakat Desa Dalam perdesaan perdesaan - Jumlah dokumen 104 buku

Pemanfaatan TTG materi pelatihan

Sibermas

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

Page 6: RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa-2014

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 22 16 0010 Fasilitasi Pembentukan Peningkatan daya Penguatan Kab Bogor - Jumlah peserta 104 orang Meningkatnya 100 % 250,339,000 250,339,000 275,372,900 sedang BPMPD

BUMDES saing koperasi, usaha pelatihan Pendapatan Asli Desa berjalan

perekonomian mikro,kecil - Jumlah dokumen 110 buku dan Potensi

daerah berbasis menengah, materi pelatihan Perekonomian

perdesaan industri kecil BUMDes Pedesaan

menengah, dan - Jumlah dokumen 1 dok

perdagangan juklak-j uknis 110 buku

BUMDes

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 17 Program Peningkatan Meningkatnya - - 2,138,338,000 2,138,338,000 2,352,171,800

Partisipasi Masyarakat Dalam partisipasi

Membangun Desa masyarakat dalam

membangun desa

1 22 17 0001 Pembinaan Kelompok Peningkatan Peningkatan 39 desa - Jumlah desa yang 39 desa 100 % 202,910,000 202,910,000 223,201,000 sedang BPMPD

Masyarakat Pembangunan Desa kinerja manajemen mengikuti perlombaan berjalan

Melalui Perlombaan Desa penyelenggaraan pemerintahan desa

pemerintahan daerah - Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

juklak 40 buah

- Jumlah instrumen 1 dok

Lomba desa 40 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan hasil 40 buah

penilaian

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan desa 15 buku

berprestasi

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buah

1 22 17 0002 Pelaksanaan Musyawarah Peningkatan Peningkatan 40 kec - Jumlah desa yang 434 desa/ Terakomodirnya 100 % 132,642,000 132,642,000 145,906,200 sedang BPMPD

Pembangunan Desa kinerja kinerja pelayanan melaksanakan kel usulan rencana berjalan

penyelenggaraan dan informasi Musrembang kegiatan

pemerintahan publik desa/kelurahan pembangunan tingkat

- Jumlah dokumen 1 dok desa dan kelurahan

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

juklak 50 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

data kompilasi 40 buah

musrenbang

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buah

1 22 17 0010 Peningkatan Partisipasi Peningkatan Optimalisasi 40 kec - Jumlah desa yang 428 desa Meningkatnya 100 % 142,200,000 142,200,000 156,420,000 sedang BPMPD

Masyarakat dalam Membangun pelayanan penyelenggaraan melaksanakan bulan pembangunan desa berjalan

Desa Melalui Bulan Bhakti kehidupan sosial kehidupan sosial bakti gotong royong

Gotong Royong Masyarakat dan keagamaan masyarakat - Jumlah dokumen 1 dok

masyarakat inventarisasi dan buku buku

pengolahan hasil

kegiatan desa desa

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 17 0012 Peningkatan Partisipasi Peningkatan Peningkatan 40 kec - Jumlah desa yang 434 desa/ Meningkatnya 100 % 238,805,000 238,805,000 262,685,500 sedang BPMPD

Masyarakat Dalam Membangun pembangunan kemantapan mendapat bantuan kel pembangunan desa berjalan

Desa Melalui Pendampingan infrastruktur serta sarana dan pembangunan

Bantuan Infrastruktur pengelolaan ruang prasarana Infrastruktur

Perdesaan dan lingkungan infrastruktur pedesaan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 2 dok

laporan termin 10 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

Page 7: RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa-2014

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 22 17 0016 Peningkatan Partisipasi Peningkatan Peningkatan 243 desa/23 kec - Jumlah desa yang 243 desa Meningkatnya 100 % 541,411,000 541,411,000 595,552,100 sedang BPMPD

Masyarakat dalam Membangun pembangunan kemantapan difasilitasi oleh 23 kec pembangunan desa berjalan

Desa melalui PNPM Mandiri infrastruktur serta sarana dan kegiatan PNPM

Perdesaan pengelolaan ruang prasarana Mandiri pedesaan di

dan lingkungan infrastruktur Kabupaten Bogor

hidup - Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan triwulanan 40 buah

- Jumlah dokumen 2 dok

materi pelatihan 138 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

1 22 17 0017 Peningkatan Partisipasi Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 185 desa/kel Meningkatnya 100 % 449,737,000 449,737,000 494,710,700 sedang BPMPD

Masyarakat dalam Membangun pembangunan kemantapan difasilitasi oleh pembangunan desa berjalan

Desa melalui PNPM Mandiri infrastruktur serta sarana dan PNPM Mandiri

Perkotaan pengelolaan ruang prasarana Perkotaan di

dan lingkungan infrastruktur Kabupaten Bogor

- Jumlah dokumen 2 dok

laporan semesteran 10 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan keuangan 10 buku

rekonsiliasi

- Jumlah dokumen 1 dok

profil PNPM 5 buku

- Jumlah materi 1 dok

lokakarya 5 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan SPM dan 5 buku

SP2D

- Jumlah dokumen 1 dok

hasil lokakarya 5 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 17 0019 TMMD/Bhakti TNI Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 1 desa Terselenggaranya 100 % 58,900,000 58,900,000 64,790,000 sedang BPMPD

pembangunan kemantapan menjadi lokasi kegiatan TMMD/ berjalan

infrastruktur serta sarana dan pelaksanaan kegiatan Bhakti TNI di

pengelolaan ruang prasarana TMMD/Bhakti TNI Kabupaten Bogor

dan lingkungan infrastruktur di Kabupaten Bogor

hidup - Jumlah dokumen 1 dok

data hasil survey 5 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan sosialisasi 5 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 17 0028 Penunjang PLP-BK (Penataan Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 4 desa Meningkatnya kinerja 100 % 60,900,000 60,900,000 66,990,000 sedang BPMPD

Lingkungan Permukiman pembangunan cakupan sarana difasilitasi pelayanan pembangunan desa berjalan

Berbasis Komunitas) infrastruktur serta prasarana dasar dasar Sarana dan

pengelolaan ruang pemukiman prasarananya

dan lingkungan - Jumlah dokumen 1 dok

hidup materi sosialisasi 6 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

materi lokakarya 60 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 60 buku

kegiatan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 17 0029 Penunjang PMPK Peningkatan Penciptaan - Tersedianya 14 desa Meningkatnya kinerja 100 % 65,160,000 65,160,000 71,676,000 sedang BPMPD

(Program Peningkatan Mata peluang investasi peluang kerja pelayanan dasar pembangunan desa berjalan

Pencaharian Keluarga) dan penciptaan Sarana dan

peluang kerja prasarana desa

- Jumlah desa yang 1 dok

difasilitasi program 60 buku

matapecaharian

keluarga

- Jumlah dokumen 1 dok

juknis 15 buku

Page 8: RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa-2014

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

- Jumlah dokumen 1 dok

hasil verifikasi 5 buku

proposal

- Jumlah dokumen 1 dok

pengolahan 5 buku

data KSM

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 17 0030 Pendampingan Pendistribusian Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah raskin yang 40 kec Tersampaikannnya 100 % 118,465,000 118,465,000 130,311,500 sedang BPMPD

Raskin kinerja kinerja pelayanan didistribusikan 42.000.000 KG raskin kepada berjalan

pemerintahan publik - Jumlah dokumen 1 dok masyarakat raskin

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

juklak 40 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

data penerima 320 buah

raskin

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buah

1 22 17 0035 Bhakti Siliwangi Manunggal Peningkatan Optimalisasi Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 1 desa Terselenggaranya 100 % 39,250,000 39,250,000 43,175,000 sedang BPMPD

Satata Sariksa (BSMSS) pelayanan penyelenggaraan menjadi lokasi kegiatan TMMD dan berjalan

kehidupan sosial kehidupan sosial pelaksanaan BSMSS di kabupaten

dan keagamaan masyarakat kegiatan Bogor

masyarakat - Jumlah dokumen 1 dok

data hasil verifikasi 5 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan sosialisasi 5 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan penyuluhan 5 buku

pengawasan

- Jumlah dokumen 1 dok

pembinaan BSMSS 5 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

- Jumlah dokumen - 1 dok.KAK

KAK

1 22 17 0022 Pembinaan RT/RW Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah RT dan RW 19,643 orang Meningkatnya kinerja 100 % 87,958,000 87,958,000 96,753,800 sedang BPMPD

kinerja kinerja pelayanan yang mendapat RT dan RW berjalan

penyelenggaraan dan informasi bantuan

pemerintahan publik - Jumlah RT dan RW 15 RT/RW

teladan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan pencairan 20 buku

triwulanan

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

1 22 18 Program Peningkatan Meningkatnya - - 680,850,000 680,850,000

Kapasitas Aparatur kapasitas aparatur

Pemerintahan Desa pemerintahan desa

1 22 18 0011 Orientasi Bagi Kepala Desa Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah kepala desa 90 orang Meningkatnya 100 % 180,400,000 180,400,000 198,440,000 sedang BPMPD

Terpilih kinerja profesionalisme yang mengikuti pemahaman dan berjalan

penyelenggaraan dan disiplin orientasi kompetensi kepala

pemerintahan aparatur - Jumlah dokumen 1 dok desa tentang

KAK pemerintahan desa

- Jumlah dokumen 4 dok

materi orientasi 36 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

1 22 18 0012 Fasilitasi Pilkades Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah fasilitasi 90 desa Terpilihnya kepala 100 % 137,650,000 137,650,000 151,415,000 sedang BPMPD

kinerja profesionalisme pemilihan kepala desa definitif berjalan

penyelenggaraan dan disiplin desa

pemerintahan aparatur - Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

juklak 130 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

pemantauan 5 buku

pilkades

Page 9: RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa-2014

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

- Jumlah dokumen 1 dok

keputusan bupati 100 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

1 22 18 0014 Orientasi Bagi Kaur Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah peserta 220 orang Meningkatnya 100 % 251,800,000 251,800,000 276,980,000 sedang BPMPD

Pemerintahan Desa kinerja profesionalisme orientasi kaur pemahaman dan berjalan

penyelenggaraan dan disiplin pemerintahan desa kompetensi kaur

pemerintahan aparatur - Jumlah dokumen 1 dok pemdes tentang

KAK pemerintahan desa

- Jumlah dokumen 1 dok

materi orientasi 220 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

1 22 18 0016 Pendampingan Bantuan Kinerja Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 417 desa Meningkatnya 100 % 47,800,000 47,800,000 52,580,000 sedang BPMPD

Pemerintahan Desa dari kinerja profesionalisme difasilitasi mendapat motivasi kinerja berjalan

Propinsi/Pusat penyelenggaraan dan disiplin bantuan kinerja dari pemerintahan desa

pemerintahan aparatur Provinsi Jawa Barat

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

juklak 40 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

1 22 18 0018 Fasilitasi Bantuan Dana bagi Peningkatan Peningkatan Kabupaten Bogor - Jumlah desa yang 417 desa Meningkatnya 100 % 63,200,000 63,200,000 69,520,000 sedang BPMPD

Perangkat Desa kinerja kinerja pelayanan difasilitasi mendapat motivasi kinerja berjalan

penyelenggaraan dan informasi bantuan dana bagi perangkat desa

pemerintahan publik perangkat desa

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

pengolahan data 5 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

1 22 19 Program Peningkatan Peran Meningkatnya peran - - 135,980,000 135,980,000 149,578,000

Perempuan di Pedesaan perempuan di

pedesaan

1 22 19 0002 Pelatihan Perempuan di 6 Kec - Jumlah dokumen 1 dok Meningkatnya 100 % 135,980,000 135,980,000 149,578,000 sedang BPMPD

Perdesaan dalam Bidang Usaha materi pelatihan 150 buku keterampilan bagi berjalan

Ekonomi Produktif melalui UP2K kaum perempuan

Usaha Peningkatan Pendapatan - Jumlah dokumen 1 dok dalam UFP di desa

Keluarga (UP2K) pembinaan UP2K 4 buku binaan

- Jumlah dokumen 1 dok

pembinaan KWT 4 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 4 buku

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

1 22 20 Program Penataan Meningkatnya tertib - - 1,892,079,000 1,892,079,000 2,081,286,900

Administrasi Pemerintahan administrasi

Desa pemerintahan desa

1 22 20 0001 Penataan Batas Desa dan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 5 kec Tertatanya 100 % 389,229,000 389,229,000 428,151,900 sedang BPMPD

Pemasangan Patok Desa kinerja kinerja pelayanan tertata batas desa 60 desa administrasi batas berjalan

penyelenggaraan dan informasi dan terpasang patok desa

pemerintahan publik desa

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

materi sosialisasi 70 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

berita acara 300 buah

pemasangan patok BAP

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

Page 10: RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa-2014

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 22 20 0005 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Peningkatan Kabupaten - Jumlah desa yang 16 kec Terfasilitasinya 100 % 107,926,000 107,926,000 118,718,600 sedang BPMPD

Desa kinerja kinerja pelayanan Bogor yang menerima 20 desa sarana dan prasarana berjalan

penyelenggaraan dan informasi bantuan pengadaan desa

pemerintahan publik tanah kas untuk

kantor desa

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

juklak 45 buah

- Jumlah berita acara 1 dok

60 buah

BAP

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

1 22 20 0006 Fasilitasi Program Dana Bagian Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 417 desa Meningkatnya kinerja 100 % 307,646,000 307,646,000 338,410,600 sedang BPMPD

Desa Dari Hasil Penerimaan kinerja kinerja pelayanan difasilitasi bantuan pemerintahan desa berjalan

Pendapatan Daerah penyelenggaraan dan informasi dana bagian desa

pemerintahan publik dari hasil

penerimaan

pendapatan daerah

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

1 22 20 0014 Penyusunan Profil Desa/ Peningkatan Peningkatan - Jumlah desa dan 417 desa Tersedianya profil 100 % 692,725,000 692,725,000 761,997,500 baru BPMPD

Kelurahan kinerja kinerja pelayanan kelurahan yang 17 kel desa/kelurahan

penyelenggaraan dan informasi terfasilitasi dalam berbasis website

pemerintahan publik penyusunan profil

desa dan kelurahan

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

materi bimtek 474 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

profil desa/ 1302 buah

kelurahan

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 10 buku

kegiatan

1 22 20 0016 Fasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 417 desa Meningkatnya kinerja 100 % 85,654,000 85,654,000 94,219,400 sedang BPMPD

Provinsi kinerja kinerja pelayanan difasilitasi bantuan desa pemerintahan desa berjalan

penyelenggaraan dan informasi keuangan provinsi

pemerintahan publik - Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah dokumen 1 dok

hasil verfikasi

proposal

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 10 buku

kegiatan

1 22 20 0019 Fasilitasi Penyelesaian Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 7 kec Tertatanya 100 % 187,100,000 187,100,000 205,810,000 sedang BPMPD

Perselisihan Batas Desa kinerja kinerja pelayanan difasilitasi 12 desa administrasi batas berjalan

penyelenggaraan dan informasi penyelesaian 12 desa desa

pemerintahan publik perselisihan batas

desanya

- Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah peta desa 12 peta desa

36 buah

- Jumlah peta 7 peta desa

kecamatan 21 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

berita acara 60 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 10 buku

kegiatan

Page 11: RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa-2014

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 191 2

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

7 9

Target

11

Target Target

Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Prakiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjawab

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 22 20 28 Pendampingan Program Peningkatan Peningkatan Kab. Bogor - Jumlah desa yang 39 kec Terjaminnya legalitas 100 % 121,799,000 121,799,000 133,978,900 sedang BPMPD

Sertifikasi Aset Desa kinerja kinerja pelayanan difasilitasi sertifikasi 24 desa aset desa berjalan

penyelenggaraan dan informasi aset

pemerintahan publik - Jumlah dokumen 1 dok

KAK

- Jumlah juklak 1 dok

50 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

berita acara 964 buah

- Jumlah dokumen 1 dok

laporan akhir 5 buku

kegiatan

- - 9,364,145,000 9,364,145,000 8,827,790,950 JUMLAH