renstra kecamatan pleret tahun 2016 -2021...panjang (rpjp) nasional tahun 2005-2025 (lembaran negara...
TRANSCRIPT
RENSTRA KECAMATAN PLERET TAHUN 2016 -2021
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya
atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021.
Rencana Strategis Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun2016-2021.adalah sebagai
implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Penyusunan Renstra Kecamatan Pleret ini berpedoman kepada Surat Edaran Bupati bantul Nomor :
050/01843 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021.
Rencana Strategi Kecamatan Pleret pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari
nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa
meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang
diharapkan di masa depan.
Rencana Strategis Kecamatan Pleret ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi
peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Pleret di dalam melaksanakan tugas Pokok dan
Fungsinya. Amin.
Pleret, Mei 2016
Camat Pleret
Drs. WALKODRI, M Si
Penata Tk I, IV/b
NIP 195901111989031002
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan daerah dan Perda Kabupaten Bantul No. ....Tahun 20..........tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021.
Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan, RPJMD yang telah
dirumuskan dan disepakati harus dijabarkan dalam Rencana Strategis pada masing-masing
SKPD. Jalinan dan keterpaduan Renstra masing-masing SKPD inilah tentunya akan
menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan.
Untuk itulah perlu disusun secara komprehensif Renstra SKPD dengan
mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki, kondisi lingkungan, dan hal-hal yang bisa
didorong untuk akselerasi tercapainya tujuan. Untuk itulah disusunlah Renstra Kecamatan
Pleret Tahun 2016-2021.
A. Pengertian Renstra:
Renstra adalah suatu kebijakan yang merupakan acuan bagi kecamatan untuk
dapat menjalankan kegiatan pemerintahannya yang akan di laksanakan pada periode
Lima Tahunan (2016-2021).Dalam perencanaan ini juga harus diakomodasi keterlibatan
masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan di wilayah masing masing.
Makna utama Pembangunan di wilayah kecamatan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, yang pelaksanaannya akan lebih baik bila dilaksanakan secara
bertahap.
Kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA akan berjalan dengan
baik apabila didukung oleh peran aktif masyarakat sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengembangan, pengendalian sampai dengan pemeliharaan secara
berkesinambungan.
Penyusunan rencana strategis pembangunan di wilayah kecamatan harus berpijak
pada kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada serta harus berpihak pada kebutuhan
masyarakat setempat. Keberpihakan pada masyarakat tertuang dalam visi kecamatan dan
diwujudkan dalam kebijakan Pemerintah Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam
mencapai tujuan yang diharapkan yaitu masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
B. Fungsi renstra kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan
Daerah.
a. Fungsi bagi Pemerintah :
- memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat sesuai
dengan keadaan yang diinginkan, berkelanjutan dan dapat menciptakan serta
mendorong peluang masyarakat untuk ambil peran.
- Untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi di masyarakat secara aktif.
- Memanfaatkan seluruh potensi serta sumber daya yang ada secara optimal,
sebagai bagian penting dari organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- Diperoleh komitmen untuk kegiatan masa datang dengan didasarkan pada
pengumpulan informasi secara lengkap dan analisis atas berbagai alternatif.
- Rencana strategis bersifat adaktif, fleksibel, dan mampu menjawab setiap
perubahan yang muncul serta dapat memanfaatkan setiap peluang yang datang.
- Pemerintah dan aparat mampu memberikan pelayanan yang prima dan
memberikan kepuasan pada masyarakat yang membutuhkan.
- Rencana strategis dapat meningkatkan komunikasi secara vertikal maupun
horisontal.
2. Fungsi bagi masyarakat :
- Sebagai kerangka landasan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan 5 tahun ke depan.
- Sebagai pendorong partisipasi aktif bagi masyarakat .
- Memberikan gambaran usaha Pemerintah dalam meningkatkan mutu
pelayanannya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
- Memberikan dukungan bagi masyarakat yang ingin berperan aktif dan
menunjukkan hasil yang diperoleh pada setiap tahap pembangunan
.
C. Proses Penyusunan Renstra Kecamatan
Rencana Strategis Kecamatan Pleret merupakan salah satu perangkat untuk
mencapai keseimbangan perencanaan pembangunan yang menyeluruh terintegrasi,
efisien, dan sinergi antara pekerjaan teknis dan non teknis dalam mencapai tujuan
pembangunan di Kecamatan.
Proses pembuatan renstra, tahapan yang harus dilaksanakan :
1. Membentukan Tim penyusun Renstra
- Ketua Tim : Camat
- Sekretaris Tim : Sekcam
- Kelompok Kerja : dikoordinir oleh Kasi-kasi
- Tim penyusun renstra SKPD sekaligus menjadi Tim penyelenggara forum SKPD
2. Menyusun agenda kerja
3. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan
Kecamatan.
4. Perumusan rancangan renstra kecamatan
5. Penyajian rancangan renstra kecamatan
D. Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan RPJMD
Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (
RPJMD ) Kabupaten Bantul Tahun 2016 -2021 yang merupakan penjabaran visi, misi
Bupati dan Wakil Bupati Bantul hasil pemelihan Kepala Daerah yang dilaksanakan
secara langsung, maka RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 merupakan
pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor / Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dalam
menyusun Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021
Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021 di dalamnya merupakan penjabaran visi, misi,
sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima
tahun.Renstra SKPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
1.2 LANDASAN HUKUM DAN SISTIMATIKA PENULISAN
Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pleret Tahun 2016
– 2021. Rencana Strategis Pembangunan Kecamatan Pleret disusun dengan
memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 4386)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatar
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Tndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 5495)
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengha Nasional Tahun 2015 – 2019
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
dalam negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perunahan atas Peraturan Menteri Dalam
negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2012 – 2017
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang daerah kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2015
sebagimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten bantul Nomor 12 tahun
2010
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bantul.
16. Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2009 tentang perubahan atas
Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul ( Lembaran daerah Kabupaten
Bantul Seri D Nomor 12 tahun 2009)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2011 tentang rencana tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ….......... tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 tahun 2007 tentang Rincian Tugas dan Tata kerja
Kecamatan se kabupaten Bantul
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Renstra Kecamatan Pleret ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Kecamatan Pleret, penguatan peran serta stokeholders dalam
pelaksanaan rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
1.3.2 Tujuan
Meningkatnya kinerja Kecamatan Pleret di dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan vis, misi yang telah ditetapkan
serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas
pemerintahan di Kabupaten Bantul.
1.4 Sistematika Penulisan
Ruang lingkup Rencana Strategis ini merupakan Rencana Pembangunan
Kecamatan pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan sistimatika
penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2,2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU SRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kegiatan Kecamatan Pleret
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan kebijakan
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD
4.3 Strategi dan kebijakan SKPD
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD.
BAB VII : PENUTUP
LAMPIRAN, matrik Renstra Kecamatan Pleret Tahun 2016-2021
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 TUPOKSI
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati N0. 94 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bantul.
I. Camat.
Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang -undangan;
d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan
/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, yang meliputi aspek:
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan;
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
b. penyusunan rencana dan program kerja yang meliputi rencana strategis kecamatan,
rencana kerja kecamatan dan rencana anggara kecamatan.
c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya yang
diselenggarakan oleh semua instansi;
d. pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
e. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
f. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
h. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau
yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
meliputi:
a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan ;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun
swasta;
d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat
daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau
Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja
kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
di wilayah kecamatan;
c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada
Bupati.
Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
c. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi
vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum;
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
di wilayah kecamatan kepada bupati.
Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi
vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;
c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan; dan
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
kepada Bupati.
Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan meliputi:
a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa
dan/atau kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan
administrasi desa dan/atau kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau
kelurahan;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di
tingkat kecamatan;
f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau
kelurahan meliputi:
a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di kecamatan;
d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan;
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
kecamatan kepada Bupati.
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
I. Camat
(1) Camat, membawahkan:
a. Sekretariat;
b. Seksi Tata Pemerintahan;
c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
d. Seksi Kemasyarakatan;
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat.
(3) Seksi-seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional
Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
II. SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan
kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan
dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan,
keuangan, serta umum dan kepegawaian.
(1) Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Program dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum
(2) Sub Bagian – sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.
a. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok :
- melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi
dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan
sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi
pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan
Kecamatan.
b. Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian
administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan
administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan
tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan
Kecamatan.
III. SEKSI TATA PEMERINTAHAN
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan
di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan,
yang meliputi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang
pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di
bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang
pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang
pemerintahanumum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas pokok.
IV. SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya
alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang
perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi danteknis di
bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan
hidup.
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang
perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidangperekonomian,
sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan
hidup.
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas pokok.
V. SEKSI KEMASYARAKATAN
Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di
bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat, yang meliputi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang
kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di
bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang
kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan
sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas pokok.
VI. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan
dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang meliputi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang
ketentraman dan ketertiban umum.
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
ketentraman dan ketertiban umum.
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di
bidang ketentraman dan ketertiban umum.
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang
ketentraman dan ketertiban umum.
e. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidanketentraman dan
ketertiban umum.
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
ketentraman dan ketertiban umum.
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas pokok.
2.1.2 Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Bupati bantul Nomor 94 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, maka Susunan Organisasi
Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :
1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
5. Seksi Kemasyarakatan
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Sub Bagian Program dan Keuangan
8. Sub Bagian Umum
Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Pleret
2.2. Sumber daya SKPD
2.2.1.Keadaan Wilayah
Kecamatan Pleret merupakan satu dari 17 kecamatan yang ada di
Kabupaten Bantul yang terletak di sebelah Timur kabupaten Bantul dan
Berbatasan dengan wilayah :
a. Sebelah Utara : Kecamatan Banguntapan
b. Sebelah Timur : Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Dlingo
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Jetis
d. Sebelah Barat : Kecamatan sewon
Kecamatan Pleret mempunyai luas wilayah 2.297 ha ( 4,53 dari luas Kabupaten
Bantul. Terdiri dari 5 desa, yaitu
1. Desa Wonokromo : 12 dusun
2. Desa Pleret : 11 dusun
3. Desa segoroyoso : 9 dusun
4. Desa Bawuran : 7 dusun
5. Desa Wonolelo : 8 dusun
Jumlah penduduk di tahun 2014 : 45.949 jiwa terdiri dari Laki-laki
23.019 jiwa dan perempuan 22.930 jiwa, dengan kepadatan geografis (jiwa/km²) =
2.000
2.2.2. Potensi Sumber Daya Manusia
Susunan personalia Kecamatan Pleret
Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Pleret tahun 2016 sebanyak : 23 orang yang
terdiri dari:
GOLONGAN
1. Golongan IV : 2 orang
2. Golongan III : 17orang
3. Golongan II : 4 orang
PENDIDIKAN
1. S2 : 3 oran
2. S1 : 9 orang
3. Sarjana Muda : 2 orang
4. SMA/Sederajat : 9 orang
Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Pleret yang menduduki Jabatan Struktural
adalah :
1. Camat ( Eselon IIIa ) : 1 orang
2. Sekertaris Camat ( Eselon IIIb ) : 1 orang
3. Kepala Seksi ( Eselon IVa ) : 5 orang
4. Kepala Sub bagian ( IVb ) : 2 orang
Jumlah Carik Desa : 4 orang
Jumlah Pegawai dan latar belakang pendidikan pada 5 (lima ) tahun terakhir :
Tahun Jumlah
Pegawai
Pendidikan
SMA D3 S1 S2
2011 26 10 3 10 3
2012 26 10 3 11 2
2013 26 10 3 11 2
2014 23 9 2 11 1
2015 23 9 2 11 1
2.2.3. Kelengkapannya ( Sarana dan Prasarana Kantor )
Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Pleret didukung dengan sarana
dan prasarana yaitu antara lain :
Tabel. 2.2.3.1 Asset Kecamatan Pleret
Spesifikasi Barang
Bahan
Asal/
Cara
Perolehan
Barang
Tahun
Perolehan Nama / Jenis
Barang Merk/ Type
No. Sertifikat
No. Pabrik No.
Chasis No.
Mesin
1 2 3 4 5 6
Mobil Dinas
Camat Toyota
MHFMIBA2JDF
49375 Besi APBD 24/06/2010
Sepeda Motor Honda MHIHB7110HB7
1E11358 Besi APBD 31/12/2007
Sepeda Motor Honda HA0251243HAE
1008063 Besi APBD 31/12/1985
Sepeda Motor Honda MHIHAOOOSH
AE2268054 Besi APBD 31/12/1995
Tralis - - Besi APBD 2011
Meja Biro - - Kayu APBD 2010
Kursi Elephant - Besi/Spon APBD 2007
Kursi Elephant - Besi/Spon APBD 2007
Kursi Sudut/meja - - Kayu/spon APBD 2007
Almari - - Kayu APBD 2000
Filing Kabinet Data Scrip - Besi/Spon APBD 2007
Almari TV - - Kayu APBD 2007
TV Shrap - Atom APBD 1997
Telepon Panasonic - Atom APBD 2000
Kursi Putar - - Besi/spon APBD 2006
Jam Dinding Diamond - Atom APBD 2008
Kipas Angin Miyako - Atom APBD 2008
Meja Kecil Tilp. - - Kayu APBD 2008
Kursi Tamu 1 Set - - Kayu APBD 2007
Meja - - Kayu APBD 1998
Kursi dengan - - Kayu APBD 2010
tangan
Kursi Chitose - Besi/spon APBD 2000
Kursi Chitose - Besi/spon APBD 2000
Meja - - Kayu APBD 1998
Kursi - - Kayu/rota
n APBD 1998
Filing Kabinet - - Besi APBD 1983
Filing Kabinet - - Besi APBD 1983
Kursi - - Besi/spon APBD 2006
Kursi Putar - - Besi/spon APBD 2006
Almari - - Kayu APBD 1996
Meja kecil Tilp. - - Kayu APBD 1998
Komputer Acer - Atom APBD 2006
Printer HP - Atom APBD 2006
Monitor
(Komputer) acer - Atom APBD 2010
Telepon/faksimal
e Brother - Atom APBD 2006
Telepon - - Atom APBD 2006
Papan Kegiatan - - Triplek APBD 1998
Mesin ketik - - Besi APBD 1980
Box
Arsip/Tpt.menyip
an lain2
- - Besi APBD 1996
Meja - - Kayu APBD 1998
Kursi - - Besi/spon APBD 2008
Kursi - - kayu/rotan APBD 1997
Kursi - - Kayu APBD 1996
Rak kayu - - Kayu APBD 1996
Filing Kabinet - - Kayu APBD 1998
Kipas Angin - - Atom APBD 2000
Papan kegiatan - - Triplek APBD 1998
Jam Dinding - - Atom APBD 1999
Komputer - - Atom APBD 2007
Printer Canon - Atom APBD 2007
Mesin ketik - - Besi APBD 1980
Meja - - Kayu APBD 1998
Kursi - - Kayu/rota
n APBD 1997
Kursi - - Kayu APBD 1996
Almari - - Kayu APBD 1984
Papan Gegiatan - - Triplek APBD 1978
Komputer - - Atom APBD 1984
Jam Dinding - - Atom APBD 1984
Meja - - Kayu APBD 1998
Kursi - - Besi/spon APBD 2008
Kursi - - Besi/spon APBD 2008
Almari - - Kayu APBD 1970
Jam Dinding - - Atom APBD 1980
Papan Kegiatan - - Triplek APBD 1978
Kipas Angin - - Atom/Besi APBD 2000
TV - - Atom APBD 1997
Radio Tape - - Kayu/Ato
m APBD 1997
Meja - - Kayu APBD 1998
Kursi - - Besi/spon APBD 1997
Filing Kabinet - - Besi APBD 1997
Papan Kegiatan - - Triplek APBD 1997
Monitor HP - Atom APBD 2006
Priner HP - Atom APBD 2006
Meja - - Kayu APBD 1998
Kursi - - Kayu APBD 1996
Almari - - Kayu APBD 1996
Mesin Ketik - - Besi APBD 1980
Almari/rak - - Kayu APBD 1997
Almari Besi - - Besi APBD 1988
Radio Tape Polytron - Atom APBD 1999
Kipas Angin Maspion - Atom APBD 1999
Meja - - Kayu APBD 1998
Kursi - - Kayu APBD 1998
Almari / Rak - - Kayu APBD 1997
Meja - - Kayu APBD 1989
Kursi - - Kayu APBD 1998
Almari - - Kayu APBD 1970
Meja - - Kayu APBD 1988
Kursi - - Kayu APBD 1998
Meja - - Kayu APBD 1989
Tempat Tidur - - Kayu/spon APBD 2000
Jam Dinding - - Atom APBD 1998
Kipas Angin - - Besi APBD 2000
Meja victor - Partikel APBD 2010
Meja Victor - Partikel APBD 2011
Kursi - - kayu APBD 1985
Kursi Chitose - Besi/spon APBD 2008
Kursi Chitose - Besi/spon APBD 2010
Jam Dinding - - Atom APBD 2000
lambang garuda - - Besi APBD 1978
Meja - - Kayu APBD 1998
Kursi - - kayu APBD 1987
Mimbar Upacara - - Besi APBD 2007
Gen Set Honda - Besi APBD 2007
Warles Kecil Toa - Atom APBD 2000
Warles 1 Set - - Atom APBD 2001
Horn Toa - Besi APBD 1996
Tiang Mikrofon - - Besi APBD 1994
Mic - - Besi APBD 2001
Ampli - - Besi APBD 2001
Mesin ketik - - Besi APBD 1980
IP.Phone Linksys - Atom APBD 2011
Gedung - - Beton APBD 2009
Telekomunikasi - - APBD 31/12/2010
Tempat Parkir - - Semen/ka
yu APBD 2008
Papan nama
kec.Pleret - -
Semen/ka
yu APBD 2006
Tiang Bendera - - Semen/Be
si APBD 2007
Gedung dan
bangunan - - Beton APBD 17/06/1995
Rumah Dinas
camat - - Beton APBD 1976
Mushola - - Beton APBD 1996
Printer Canon - Atom APBD 2010
Rak kayu - - Kayu APBD 1983
Camera Kodak - Atom APBD 2007
Kipas Angin Regency - Atom APBD 2010
Kipas Angin Nikosional - Atom APBD 2008
Printer Canon - Atom APBD 2010
Almari - - Kayu APBD 2008
Meja - - Kayu APBD 2008
Kipas angin Matshunichi - Atom APBD 2008
Gbr
Presiden/Wakil - -
Kayu/kert
as APBD 2004
Meja Biro - - Kayu APBD 2005
Alamari - - Kayu APBD 2005
Papan Kegiatan - - Kayu APBD 2010
Sepeda - - Besi APBD 2006
Papan nama
kec.Pleret - - Kayu APBD 2006
Tiang Bendera - - Besi APBD 2007
Meja Pingpong - - Kayu APBD 2010
Meja - - Kayu APBD 2007
Jam Dinding Clacy - Atom APBD 2011
Komputer hp pavilion - Atom APBD 2012
Lap Top Acer - Atom APBD 23/01/2013
Proyektor Sony - Atom APBD 23/01/2013
Kursi Chitose - besi/spon APBD 24/01/2013
Kursi tamu Camat - - Spon/Kay
u APBD 09/04/2013
Kursi Rapat Chitose - Spon/kayu APBD 20/05/2013
Meja victor Victor - victor/kay
u APBD 20/05/2013
SepedaMotor Honda Supra
X JB91E3355855 BESI APBD 19/09/2013
Printer HP Laser HP JET PRO PI 566 Atom APBD 17/10/2013
Camera Vidio BEN Q - Atom APBD 28/11/2013
Kipas Angin Sogo - Atom APBD 28/11/2013
Kipas Angin Inofar - Atom APBD 28/11/2013
Kumputer HP.Pavilion - Mika APBD 10/01/2014
Laptop Acer E.1432 Entel Mika APBD 04/02/2014
Kursi Tunggu - - Besi APBD 04/02/2014
Meja Tulis - - kayu APBD 21/02/2014
Kursi - - Kayu APBD 21/02/2014
Handy Talky - - Mika APBD 07/04/2014
Bk.lbn.Kab.Btl
Th'90 - - Kertas APBD 04/01/2013
Bk I Himpunan
Perda Kab.Btl - - Kertas APBD 04/01/2013
Bk I Himpunan
Perda Kab.Btl - - Kertas APBD 04/01/2013
Lbr Daerah
Kab.Btl'12 - - Kertas APBD 18/12/2013
Almari Arsip - - Kayu APBD 24/06/2014
SepedaMotor Honda Supra
X JBP1E 1108921 BESI APBD 03/09/2014
Dispenser Sanken - Mika APBD 23/10/2014
Komputer HP - Atom/mik
a APBD 26/10/2014
Monitor Compag - Atom/Mik
a APBD 26/10/2014
Monitor Asus - Atom/Mik
a APBD 26/10/2014
AC LG - Atom/Mik
a APBD 18/11/2014
LCD Proyektor Sony - Mika/Besi APBD 20/11/2014
Lembar Daerah
K.Btl - Kertas APBD 08/12/2014
Kursi Tunggu - Besi APBD 05/01/2015
TV Shrap Mika APBD 05/01/2015
Kipas Angin Maspion Mika/Besi APBD 05/01/2015
Cordyn - Benang/ka
in APBD 05/01/2015
Filling Cabinet Data Scrip Besi APBD 23/04/2015
Laptop DELL
INSPIRON Mika APBD 29/04/2015
Rak Surat - Kayu APBD 29/04/2015
Meja Rapat
Kayu APBD 02/11/2015
Back Wall
Kayu
Mika APBD 02/11/2015
AC LG Mika APBD 29-11-2015
AC LG Mika APBD 29-11-2015
CPU - Besi/mika APBD 30-11-2015
Printer HP Mika APBD 30-11-2015
Printer HP Mika APBD 30-11-2015
Tempat Koran - Kayu APBD 14-12-2015
Gordyn - Kain APBD 14-12-2015
Gordyn
Kain APBD 14-12-2015
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan Kecamatan Pleret didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, dalam
rangka mendukung pada :
Misi 1 RPJMD : Meingkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan
bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokasi
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, efisien dan bebas KKN
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggara pemerintah daerah serta dalam rangka
mendukung pada :
Misi 3 RPJMD : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan
pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
Tujuan : Meningkatkan kesejahateraan masyarakat
Sasaran : Berkurangnya jumlah masyarakat kurang mampu.
Penyusunan target kinerja SKPD juga didasarkan pada capaian kinerja sebelumnya atau
kondisi kinerja awal RPJMD yaitu tahun 2015. Capaian IKU Kecamatan Pleret tahun
2015 sebagai berikut :
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Kecamatan Pleret Tahun 2015
No Indikator satuan realisasi
Persentase
nilai
1 Indkeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 80,51
2
Persentase Pengaduan Pelayanan
Administratif yang Ditindaklanjuti % 100 100
3
Pelaksanaan pelayanan terpadu di
Kecamatan (PATEN) % 100 100
4 Nilai AKIP Kecamatan % 0
0 (belum
dinilai)
5
Persentase Desa dengan penyelesaian
APBDes tepat waktu % 70
6
Rata-rata persentase kesesuaian APBDes
dengan RPJMDes % 70 100
2.3.1. Capaian Kinerja Sekretariat kecamatan Pleret
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan
No Program
Indikator Kinerja
program Satuan
Target
Tahunan Realisasi
Persent
ase
nilai
1
Program
pelayanan
administrasi
perkantoran
Keselarasan DPA
dengan dokumen
perencanaan
% 90 97
2 Program
pelayanan capaian realisasi
fisik akhir tahun % 100 100
administrasi
perkantoran
3
Program
pelayanan
administrasi
perkantoran
Capaian realisasi
keuangan akhir
tahun
% 95 98
Secara umum seluruh kegiatan kesekretariatan tahun 2015 yaitu meliputi perencanaan,
pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, dan kepegawaian telah
dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2.3.2. Capaian Kinerja Kasi Pelayanan
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Kasi Pelayanan
No Kegiatan Indikator Kinerja
(kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1
Pelayanan
administrasi
terpadu kecamatan
(Paten)
terlaksananya
pelayanan yang
baik: 12 bulan
100
38.521.000 100 100
Kegiatan pada seksi pelayanan pada intinya adalah semua kegiatan pelayanan publik satu
pintu (Paten) yaitu pelayanan langsung kepada masyarakat. Realisasi layanan tahun 2015
antara lain meliputi : legalisasi Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) sebanayk 692,
Dispensasi Nikah 29, Izin Keramaian 29, legalisasi pemerintahan 1730, legalisasi umum
323, Surat Keterangan Catatan Kepolisisan 830, KTP baru 1.640, Kartu Keluarga 3.219,
penduduk pindah masuk 249, pindah keluar 213, kelahiran 326 dan kematian 160. Selain
itu layanan izin Mendirikan Bangunan (IMB) 47, Izin gangguan 39, layanan proposal 132.
Perlu kami sampaikan bahwa indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2015 adalah 80,51.
2.3.3. Capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan
Tabel 2.5. capaian Kinerja Kasi tata Pemerintahan
No Kegiatan Indikator Kinerja
(kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1
Intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan daerah
Hasil koordinasi
peningkatanPBB : 1
kegiatan 100
12.000.000 100 100
2
Pemberdayaan
pamong dan
administrasi desa
Hasil koordinasi
pemberdayaan
pamong : 2 laporan 100
9.680.000 100 100
3
Fasilitasi dan
pengendalian
keuangan desa
Rekomendasi hasil
evaluasi APBDes: 5
dokumen 100
9.500.000 100 100
Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi Pemerintahan pada tahun 2015 adalah koordinasi
dan sosialisasi tentang administrasi kependudukan, koordinasi dan sosialisasi bulan panutan
PBB, serta fasilitasi kepada Pemerintahan Desa yaitu antara lain dalam penyusunan
Rancangan APBDes dan beberapa Raperdes sebagai tindak lanjut diberlakunya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.3.5. Capaian Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Tabel 2.6. Caaian Kinerja Kasi Ekobang dan LH
No Kegiatan Indikator Kinerja
(kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1
Penyusunan Profil
Desa dan
Monografi
Kecamatan
Tersusunnya profil
desa dan monografi
kecamatn : 3
dokumen
100
4.000.000 100 100
2
Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
perdesaan
Hasil koordinasi
pemberdayaan
lembaga perdesaan :
2 laporan
100
4.000.000 100 100
3
Pemberdayaan
kelompok Tani,
P3A, ternak dan
perikanan
Hasil koordinasi
bidang pertanian: 2
laporan
100
4.000.000 100 100
4 Fasilitasi OVOP
Hasil koordinasi
Pembinaan
kelompok UMK : 4
laporan
100
6.545.000 100 100
5
Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam
pengendalian
lingkungan hidup
Hasil koordinasi
masalah LH : 4
laporan
100
4.715.000 100 100
6
Penyelenggraan
promosi produk
usaha kecil
menengah
Pelaksanaan Bantul
Ekspo : 1 kegiatan
100
8.800.000 100 100
7 Musrenbang
tingkat kecamatan
Pelaksanaan
musrenbang
kecamatan: 1
kegiatan
100
8.980.000 100 100
Seksi Ekbang dan Lingkungan Hidup pada pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan-
kegiatan meliputi koordinasi pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan untuk
perencanaan tahun 2016, monitoring bantuan kepada masyarakat pembanguan fasilitas
umum Desa, koordinasi tindak lanjut permasalahan lingkungan hidup, koordinasi di
bidang pertanian dan peternakan, serta koordinasi pemeliharaan dan peningkatan infra
struktur (jalan, jaringan irigasi, jembatan, dan lain-lain). Selain itu pada tahun 2015
Kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati tentang pemberian ijin
Usaha Mikro dan Kecil, dan baru menerbitkan 20 IUMK.
2.3.6. Capaian Kinerja Kasi Kemasyarakatan
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Kasi Kemasyarakatan
No Kegiatan Indikator Kinerja
(kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1
Pemberdayaan
Forum Kerukunan
Umat Beragama
(FKUB)
Hasil koordinasi
antar umat
beragma/antar
golongan : 4
kegiatan
100
4.000.000 100 100
2 Opersional
DB4MK
Hasil koordinasi
monitoring PSN : 4
laporan
100
19.000.000 100 100
3
Peningkatan
kesegaran jasmani
dan rekreasi
Hasil pelaksanaan
kegiatan senam
bersama : 4
100
9.000.000 100 100
4
Pembinaan olah
raga yang
berkembang di
masyarakat
Hasil koordinasi
Pembinaan : 4
laporan
100
10.500.000 100 100
5
Pelaksanaan
kerjasama secara
kelembagaan di
bidang pendidikan
Hasil koordinasi
masalah pendidikan
: 4 laporan
100
13.700.000 100 100
6
Pemberdayaan
lanjut usia
potensial
Hasil Koordinasi
kegiatan lansia : 2
100
5.000.000 100 100
7
Pembinaan
orgsnisasi
perempuan
Pemberdayaan
perempuan melalui
PKK, Perwosi,
Dharma Wanita: 3
kegiatan
100
12.000.000 100 100
8 Fasilitasi
keragaman budaya
Hasil fasilitasi
kelompok
kesenian/budaya : 4
kegiatan
100
20.000.000 100 100
Perlu disampaikan sebagai tambahan penjelasan, bahwa beberapa kegiatan lain juga
dilaksnakan dalam rangka koordinasi serta fasilitasi program-program strategis pemerintah
di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan kebudayaan. Sebagai contoh
kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan setiap hari jumat minggu pertama
dan ketiga di seluruh Desa se Kecamatan Pleret, monitoring pendistribusian raskin kepada
warga miskin, monitoring bulan imunisasi anak sekolah, kabupaten sehat, monitoring ujian
nasional di sekolah-sekolah, pembinaan UKS, monitoring bantuan gakin, koordinasi
pemberdayaan lansia, pembinaan kelompok kesenian, pemuda dan olah raga.
2.3.7. Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban
No Kegiatan Indikator Kinerja
(kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1
Peningkatan dan
pemupukan rasa
nasionalisme
kebangsaan
Pelaksanaan
upacara- upacara
nasional: 4 kegiatan
100
11.000.000 100 100
2
Pendampingan
kelancaran
pelaksanaan
demokrasi
Pelaksanaan pilihan
dukuh/perangkat
desa
100
10.000.000 100 100
3 Penyiapan anggota
linmas dalam
TMMD
Hasil koordinasi
pembinaan linmas :
4 laporan
100
4.000.000 100 100
4 Pengembangan desa
siaga bencana
Hasil koordinasi
terkait bencana : 4
laporan
100
4.000.000 100 100
Pelaksanaan tugas dan fungsi Kasi Trantib pada tahun 2015 dapat dilaksanakan sesuai
rencana. Kegiatan riil secara global meliputi seleksi dan latihan calon paskibraka kecamatan
Pleret yang diawali sejak tanggal 9 Maret 2015, pemantauan kegiatan peningkatan
trantibmas bersama Muspika dan instansi terkait, menggiatkan dan meningkatkan kapasitas
linmas desa serta melakukan koordinasi kelancaran Pilkada. Selain itu terkait dengan
kebencanaan juga melakukan koordinasi dan upaya tanggap becana. Bencana yang pernah
terjadi di kecamatan Sedayu adalah banjir, kebakaran gudang barang rosok di desa Pleret,
tanah longsor di Desa Wonolelo.
2.3.8. Capaian Kinerja Kasubag Program dan Keuangan
Kinerja pada kasubag program dan keuangan merupakan bagian dari program dan kegiatan
kesekretariatan. Demikian kegiatan pada suba umum. Subag program dan keuangan
melaksnakan kegiatan perencanaan serta pelaporan terkait program, keuangan dan aset serta
tugas kesekretariatn lain yang dibebankan. Sedangkan Subag umum melaksanakan kegiatan
umum kesekretariatan selain yang sudah dilaksankan subag program dan keuangan.
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Kasubbag Program dan Keuangan
No Kegiatan Indikator Kinerja
(kegiatan)
Target Tahunan Realisasi (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik
Keua
ngan
1 Penyediaan jasa
adminisrasi keuangan
Dokumen
perencanaan &
anggaran : 1 dokumen
100
12.480.000 100 100
2 Penyediaan makanan
dan minuman
terpenuhinya jasa
konsumsi rapat
koordinasi : 12 bulan
100
21.504.500 100 100
3 Rapat-rapat koodinasi
ke luar daerah
terpenuhinya kegiatan
kunjungan kerja ke
luar daerah : 3
kegiatan
100
23.177.300 100 100
4 Rapat-rapat koordinasi
ke dalam daerah
terpenuhinya kegiatan
kunjungan dalam
daerah: 60 oh
100
3.084.700 100 100
5 Penyediaan jasa
keamanan
terpenuhinya jasa
keamanan kantor : 1
orang
100
5.400.000 100 100
6
Pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor : 1 Backwall,1
meja rapat, AC, 3
printer, 2 komputer
100
35.950.000 100 100
7
Penyusunan capaian
kinerja dan ikhisar
reaisasi kinerja SKPD
Pemberdayaan
perempuan melalui
PKK, Perwosi,
Dharma Wanita: 3
kegiatan
100
10.050.000 100 100
Kecamatan selaku pengguna anggaran sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pada
Tahun Anggaran 2015 dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan umum
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada pelaksanaan kegiatannya dibiayai
dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp. 1.945.050.300,-
Pos anggaran belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.424.738.000,- dan
Belanja Langsung Rp. 520.312.300,-
Capaian target kinerja keuangan Kantor Kecamatan Pleret sebesar 99,2%.
Nilai anggaran Kecamatan Pleret Tahun 2015.
No Belanja Anggaran (Rp)
I Belanja Langsung
520.312.300
II Belanja Tak Langsung
1.424.738.000
Jumlah
1.945.050.300
2.3.9. Capaian Kinerja Kasubag Umum
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Kasubbag Umum
No Kegiatan Indikator Kinerja Target Tahunan Realisasi (%)
(kegiatan) Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik
Keua
ngan
1 Penyediaan jasa surat-
menyurat
tersedianya materai,
perangko dan benda
pos lain: 633 lbr
100
1.900.000 100 100
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
terpenuhinya jasa
kebutuhan jasa
komunikasi & listrik :
12 bulan
100
17.200.000 100 100
3 Penyediaan jasa
kebersihan
terpenuhinya bahan
pembersih dan jasa
kebersihan : 1 org
100
10.600.000 100 100
4
Penyediaan komponen
instalasi
istrik/penerangan
bangunan kantor
komponen instalasi
listrik/penerengan
bangunan : 100 %
100
2.600.000 100 100
5 Penyediaan bahan
bacaan dan perUU
terpenuhinya bahan
bacaan & per UU : 24
buah
100
1.440.000 100 100
6
Pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas Pemeliharaan rutin
rumah dinas : 1 unit
100
3.000.000 100 100
7
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor Pemeliharaan rutin
gedung kantor : 1 unit
100
23.334.800 100 100
8
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
terpeliharanya
kendaraan dinas : 1
mobil 4 motor
100
61.500.000 100 100
9
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan
kantor
terpenuhinya jasa
perbaikan peralatan
dan perlengkapan
kantor : 100 %
100
8.000.000 100 100
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Mengacu tugas dan fungsi kecamatan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah
Kabupaten Bantul membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan
demikian secara garis besar SKPD Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam
rangka sinkronisasi perencanaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan administrasi kependudukan,
pelayanan terkait proses perizinan yang menjadi ruang lingkup kecamatan, koordinasi dalam
rangka ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, koordinasi terkait sarana
prasarana fasilitas umum, koordinasi di bidang ekonomi tremasuk pertanian, serta koordinasi
dalam rangka penanganan masalah kemiskinan.
Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut,camat mendapatkan pelimpahan wewenang
sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati berpedoman pada
peraturan pemerintah.
Beberapa permasalahan secara umum di Kecamatan Pleret dan secara khusus di SKPD, adalah
sebagai berikut :
1) Di Bidang Keamanan dan Ketertiban, terjadi sengketa masalah ijin usaha peternakan bebek
dengan masyarakat sekitar di Desa Segoroyoso, sengketa galian C di Desa Wonolelo,
konflik antar pelajar , namun setelah melalui beberapa kali pertemuan dengan pihak-pihak
yang sengketa, sudah bisa diatasi dengan baik oleh Muspika Kecamatan Pleret.
2) Bidang Pertanian, sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten
Bantul yang memiliki peranan penting terhadap perekonomian serta tercukupinya kebutuhan
pangan masyarakat Bantul khususnya masyarakat Pleret.
a. Produktivitas Bahan Pangan Utama
Sesuai dengan tujuan pembanguan pertanian yaitu meningkatkan ketersediaan dan
diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya
saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah di bidang pertanian secara
prefesional.
Adapun cara pencapaian tujuannya adalah melalui program kegiatan :
1. Pelatihan petani dalam penerapan sistem Tajarwo (Tanan Jajar Legowo), karena
dalam usaha tani baru 45 % petani yang menerapkan sistem tanam tersebut.
2. Sekolah Lapang (SL) UPSUS Pajak ( Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai)
sehingga tercapai produktivitas yang optimal.
3. Peningkatan kemampuan sumber daya kelompok berdasarkan klasering
b. Produktivitas Komoditas Perkebunan
Komoditas perkebunan di Kecamatan Pleret anatara lain : tebu, kelapa, kopi, kenanga,
mete dan tembakau. Apabila dilihat dari luasan, maka tanaman kelapa merupakan
komoditas perkebunan dengan luasan sekitar 316 ha. Selain itu komiditas tebu juga
mempunyai luasan yang cukup kecuali desa Segoroyoso dan Wonolelo.
c. Produksi Komoditas Peternakan
Produksi komoditas peternakan daging sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan ternak
unggas. Selain itu di Dsa Wonokromo mulai dilakukan ternak sapi perah dengan
d. Produksi Perikanan
Pembangunan perikanan Kecamatan Pleret dibudidayakan perikanan darat dengan jenis
ikan antara lain : kalper, nila, tawes, gurami, lele dan lain-lain Bdidaya perikanan
produktif di 4 desa : Pleret, Wonokromo, Segoroyoso dan Bawuran.
3) Dibidang kesehatan, terjadi penurunan angka kematian balita gizi buruk pada tahun 2011 ada
14 balita gizi buruk berkurang menjadi 4 balita pada tahun 2014 dan 2015. Angka kematian
ibu hamil juga mengalami penurunan dari 2 ibu meninggal karena melahirkan pada tahun
2011 menjadi nol pada tahun 2015.Sedang kematian bayi pada tahun 2011 ada 2 bayi, tahun
2012 sampai dengan tahun 2013 meningkat menjadi 10 bayi kemudian tahun 2015 turun
menjadi 6 bayi yang meninggal.
4) Terkait pengentasan kemiskinan permasalahan mendasar adalah belum terpadunya data
dasar byname gakin yang akurat termasuk program/kegiatan apa saja yang diberikan kepada
masing-masing gakin. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan
pemerintah maupun swasta sesungguhnya telah banyak, namun hal ini dirasa belum dapat
menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
5) Keterbatasan SDM kecamatan dalam rangka menghadapi tuntutan publik akan adanya
pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan
pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan
kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
6) Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum
diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan suber daya manusia baik kuantitas maupun
kualitas/berkompeten serta sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat
berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang
ada, baik potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
7) Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menuntut lebih banyak
peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
Mendasarkan pada kondisi wilayah, kebijakan penataan ruang, serta berbagai permasalahn
tersebut di atas, maka isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam perencanaan kedepan
adalah :
a. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar instansi di wilayah kecamatan dan SKPD
terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan
pemberdayaan secara optimal.
b. Perkembangan wilayah permukiman / perumahan,
c. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility
( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut
dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong
pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
d. Dalam rangka peningkatan daya saing daerah maka porgram “Potensi Andalan Setempat
(PAS’ diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas
dan terpadu, serta berkelanjutan.
3.2.Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tercantum pada RPJMD Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat, Cerdas
dan Sejahtera, berdasarkan nilai-nilai Kemanusiaan, Nasionalisme dan Religius dalam Wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.
Selajutnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN
melalui percepatan reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan
berkepribadian luhur.
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan
perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya
Alam dengan memperhatiakn kelstarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko
bencana.
8. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif
dan harmonis serta berbudaya istimewa.
Memperhatian visi misi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan tugas dan fungsi
kecamatan yang secara umum lebih mengarahkan ke fungsi koordinasi berbagai bidang
wilayah kecamatan, maka dukungan SKPD Kecamatan pada misi yang pertama dan ketiga
yaitu :
Misi 1 : “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari
KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi
koordinasi tentang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik.
Misi 3 : “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan
perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.” Dalam hal ini fungsi koordinasi
kecamatan selaku Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Berdasarkan Rancangan RPJMD, sebagai dukungan SKPD Kecamatan dalam pencapaian visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, ditentukan indikator kinerja utama
kecamatan sebagai berikut :
1. Persentasi peningkatan pelayanan PATEN
2. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
4. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan
5. Persentase rumah tangga miskin yang memperoleh program pengentasan kemiskinan
6. Persentase Tim penanggulangan kemiskinan yang aktif
Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021 dengan IKU Kecamatan Pleret sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.1 Hubungan Misi, Tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dalam RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021 dengan IKU Kecamatan Pleret
MISI RPJMD TUJUAN SASARAN STRATEGI
ARAH
KEBIJAKAN
IKU KEC
PLERET
MISI 1
RPJMD :
Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yg baik,
efektif, efisien
dan bebas dari
KKN melalui
percepatan
reformasi
birokrasi
Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan
yang baik,
efisien dan
bebas KKN
Meningkatny
a kualitas
penyelenggar
aan
pemerintahan
daerah
Peningkatan
efektivitas
kinerja
birokrasi dan
layanan
publik yang
responsif,
transparan
dan akuntabel
Mengembangkan
layanan birokrasi
yang prima
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Peningkatan
kualitas
perencanaan
pembanguna
n dan
pengelolaan
keuangan
daerah
Meningkatkan
mutu SDM dan
sistem perencanaan
dan pengelolaan
keuangan serta aset
daerah
Presentase
Desa yang
meyelesaika
n
perencanaan
dan
pelaporan
tepat waktu
Rata-rata
persentasi
kesesuaian
APBdes
dengan
RPJMdes
Persentasi
realisasi
program
prioritas
Musrenbang
Kecamatan
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1.VISI DAN MISI
Visi merupakan cara pandangan jauh ke depan kemana instansi Pemerintah
Kecamatan Pleret harus dibawa agar tetap eksis, antipasif, inovatif yang
merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan.
Maka visi Kecamatan Pleret adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima menuju
Pleret yang Beragama, Berbudaya dan Sejahtera”
Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai
berikut :
1. Pelayanan prima mempunyai makna bahwa Kecamatan Pleret akan selalu
berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan kualitas hidup dengan prioritas mencerdaskan, meningkatkan
derajat kesehatan dan pengamalan agama yang didasarkan pada keimanan
dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan
ekonomi, pemberdayaan masyarakat,dan peningkatan produktivitas hasil
potensi wilayah yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta tanggap dan
waspada terhadap resiko bencana.
Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi dirumuskan misi renstra kecamatan
Pleret sebagai berikut :
1. Mencipatakan sumber daya aparatur yang profesional yaitu memahami,
melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab,
berdisiplin, dan mampu memberikan palayanan masyarakat yang cepat, tepat
dan memuaskan.
2. Melaksanakan kehidupan beragama yang bebas dan bertanggung jawab serta
menjaga kerukunan umat beragama
3. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bagi terwujudnya masyarakat Pleret
yang berbudaya yaitu masyarakat yang mampu menciptakan inovasi ,
kreativitas untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi, keluarga maupun
kelompok masyarakat.
4. Optimalisasi dalam koordinasi dan fasilitasi bagi terwujudnya masyarakat
Pleret yang sejahtera, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani,
rokhani dan kehidupan sosial yang baik, aman, dan tentram.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PLERET
Tabel. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pleret
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Terciptanya sumberdaya aparatur kecamatan Pleret yang profesional dalam pelayanan masyarakat
Meningkatnya pelayanan adminstrasi masyarakat
Persentase peningkatan pelayanan paten
80 85 90 95 100 100
2
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipasif
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa
Prosentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
80 85 90 95 100 100
Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dg RPJMDes
75 80 85 88 90 90
Prosentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan
70 80 85 90 100 100
3.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN PLERET
Tabel 4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pleret 2016 - 2021
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Terwujudnya sumber daya aparatur kecamatan Pleret yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat
Meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur
Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur
2. Mengembangkan pelayanan prima
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipasif serta optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan
Meningkatnya kualitas pencanaan pembangunan
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
Meningkatkan kualitas SDM dan Sistem perencanaan pembangunan partisipasif
Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal
Optimalisasi Pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan pendampingan kepada masyarakat
Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, beragama, berbudaya, berwawasan kebangsaan, aman dan tertib
Meningkatnya kesejahteraan keamanan dan ketertiban masyarakat
Optimalisasi koordinasi dan validasi data warga kurang mampu
Peningkatan koordinasi perencanaan, monitoring dan pendampingan warga kurang mampu
Penguatan lembaga TKPK
Kondisi masyarakat yang kondusif
Upaya penurunan kasus/konflik di masyarakat
Peningkatan wawasan kebangsaan dan toleransi kehidupan beragama
Peningkatan kegiatan pelestarian budaya lokal
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebelum menguraikan tentang rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, maka perlu disampaikan
kembali sebagai definisi :
1. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan
fungsi SKPD Kecamatan Pleret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
3. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menetukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.
4. Kelompok sasaran dalam hal ini adalah hasil yang diharapkan dalam mewujudkan tujuan renstra.
5. Pendanaan indikatif yaitu rencana kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan/program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 hingga tahun 2021.
Dengan memperhatikan kemampuan anggaran dalam rancangan RPJMD.
Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada SKPD Kecamatan Pleret untuk periode renstra
(2016 – 2021) sebagaimana pada tabel berikut .
Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pleret
Tujuan Sasaran Indikator sasaran
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Data capaian pada tahun
awal perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 20 18 01 Program Pelayana
Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
159.530.500
Kec Pleret
1 20 18 01 Penyediaan Jasa surat
menyurat Jumlah materai, perangko & benda pos lain
1.899.000
2.500.000
2.750.000
3.025.000
3.327.500
3.660.250
4.026.275
Kec Pleret
1 20 18 01 Penyediaan Komunikasi,
sumber daya air & listrik terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik
11.769.747
17.200.000
18.920.000
20.812.000
22.893.200
25.182.520
27.700.772
Kec Pleret
1 20 18 01 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Dokumen perencanaan & anggaran
11.425.000
13.780.000
15.158.000
16.673.800
18.341.180
20.175.298
22.192.828
Kec Pleret
1 20 18 01 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya alat dan tenaga kebersihan dg baik
10.600.000
14.400.000
15.840.000
17.424.000
19.166.400
21.083.040
23.191.344
Kec Pleret
1 20 18 01 Penyediaan ATK terselengaranya administrasi perkantoran yg baik
2.600.000
23.591.000
25.950.100
28.545.110
31.399.621
34.539.583
37.993.541
Kec Pleret
1 20 18 01 Penyediaan Komp instal listrik/Penerangan Bangunan Kantor
terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.440.000
8.000.000
8.800.000
9.680.000
10.648.000
11.712.800
12.884.080
Kec Pleret
1 20 18 01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
1.440.000
3.000.000
3.300.000
3.630.000
3.993.000
4.392.300
4.831.530
Kec Pleret
1 20 18 01 Penyediaan Makanan dan
Minuman Tersedianya makanan & minuman rakor
21.500.000
27.109.500
29.820.450
32.802.495
36.082.745
39.691.019
43.660.121
Kec Pleret
1 20 18 01 Rapat-rapat Koordinasi &
Konsultasi Ke Luar daerah Lancarnya konsultasi ke luar daerah
22.995.300
33.000.000
36.300.000
39.930.000
43.923.000
48.315.300
53.146.830
Kec Pleret
1 20 18 01 Rapat-rapat Koordinasi &
Konsultasi Ke dalam Lancarnya konsultasi ke dalam daerah
2.925.000
9.150.000
10.065.000
11.071.500
12.178.650
13.396.515
14.736.167
Kec Pleret
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
daerah
1 20 18 01 Penyediaan Jasa
Keamnan 1 personal 5.400.000
7.800.000
8.580.000
9.438.000
10.381.800
11.419.980
12.561.978
Kec Pleret
1 20 18 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana
Cakupan pelayanan sarana dan prasana aparatur 236.117.200
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 02 Pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas
pemeliharaan rutin rumah dinas
3.000.000
5.914.000
6.505.400
7.155.940
7.871.534
8.658.687
9.524.556
Kec Pleret
1 20 18 02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor dg baik
23.304.800
36.928.200
40.621.020
44.683.122
49.151.434
54.066.578
59.473.235
Kec Pleret
1 20 18 02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraam dinas
61.248.200
77.155.000
84.870.500
93.357.550
102.693.305
112.962.636
124.258.899
Kec Pleret
1 20 18 02 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan & perlengkapan kantor
Terpiharanya kursi-kursi rapat & komputer
7.990.700
12.700.000
13.970.000
15.367.000
16.903.700
18.594.070
20.453.477
Kec Pleret
1 20 18 02 Pengadaan peralatan & perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
35.786.400
103.420.000
113.762.000
125.138.200
137.652.020
151.417.222
166.558.944
Kec Pleret
1 20 18 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 06 Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
laporan keuangan, kepegawaian dan barang
10.050.000
6.950.000
7.645.000
8.409.500
9.250.450
10.175.495
11.193.045
Kec Pleret
1 20 18 06 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 06 Pengembangan Usaha Kecil Menengah
laporan koordinasi
10.440.000
11.484.000
12.632.400
13.895.640
15.285.204
16.813.724
Kec Pleret
1 20 18 15 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 15 Penyusunan porifil desa, monorafi kecamatan
tersusunnya monografi kecamatan
5.260.000
3.650.000
4.015.000
4.416.500
4.858.150
5.343.965
5.878.362
Kec Pleret
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 20 18 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 22 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan
sukses UNAS/UASDA/TPUKS/Rakor Pendidikan lainnya
13.625.000
3.580.000
3.938.000
4.331.800
4.764.980
5.241.478
5.765.626
Kec Pleret
1 20 18 22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 22 Operasional DB4MK terselenggaranya koordinasi pelaksanaan PSN
18.950.000
8.640.000
9.504.000
10.454.400
11.499.840
12.649.824
13.914.806
Kec Pleret
turunnya jumlah masyarakat kurang mampu
1 20 18 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 16 Fasilitasi Data dan Penanganan masalah kemiskinan
terselengaranya koordinasi TKPK, laporan koordinasi
19.613.750
6.980.000
7.678.000
8.445.800
9.290.380
10.219.418
11.241.360
Kec Pleret
1 20 18 16 Pemberdayaan lanjut usia potensial
Terselenggaranya pembinaan lansia
5.000.000
5.000.000
5.500.000
6.050.000
6.655.000
7.320.500
8.052.550
Kec Pleret
1 20 18 16 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 16 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
Lancarnya pembinaan organisasi PKk/Perwosi/Dharma Wanita
11.860.000
12.000.000
13.200.000
14.520.000
15.972.000
17.569.200
19.326.120
Kec Pleret
1 20 18 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 17 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
terselenggaranya Bantul Ekspo
12.100.000
13.310.000
14.641.000
16.105.100
17.715.610
19.487.171
Kec Pleret
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 20 18 18 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompettif Usaha kecil menegah
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 18 Fasilitasi OVOP terselenggaranya rakor 6.545.000
4.855.000
5.340.500
5.874.550
6.462.005
7.108.206
7.819.026
Kec Pleret
1 20 18 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 16 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
terselenggarnaya monev dan pengendalian lingkungan
4.715.000
3.700.000
4.070.000
4.477.000
4.924.700
5.417.170
5.958.887
Kec Pleret
1 20 18 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- - - - - Kec Pleret
Pengembangan keragaman budaya
terselenggaranya partisipasi rangkaian hari jadi kab
12.120.000
13.332.000
14.665.200
16.131.720
17.744.892
19.519.381
Kec Pleret
1 20 18 18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 18 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Terselenggaranya senam karyawan dan dinas instansi
9.000.000
9.000.000
9.900.000
10.890.000
11.979.000
13.176.900
14.494.590
Kec Pleret
1 20 18 18 Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat
Terselenggaranya pembinaan olah raga di masy
11.205.000
4.940.000
5.434.000
5.977.400
6.575.140
7.232.654
7.955.919
Kec Pleret
1 20 18 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- - - - - Kec Pleret
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
terselenggaranya rakor kerukunan umat beragama
3.984.000
14.920.000
16.412.000
18.053.200
19.858.520
21.844.372
24.028.809
Kec Pleret
1 20 18 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- - - - - Kec Pleret
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pengembangan Desa Siaga Bencana
terselenggaranya rakor desa siaga bencana
4.000.000
4.500.000
4.950.000
5.445.000
5.989.500
6.588.450
7.247.295
Kec Pleret
Penyiapan anggota linmas dan TMMD
terselenggaranya rakor pengiriman TMMD & pembinaan linmas
4.000.000
4.000.000
4.400.000
4.840.000
5.324.000
5.856.400
6.442.040
Kec Pleret
1 20 18 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- - - - - Kec Pleret
Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan Pajak)
terselenggaranya koordinasi tingkat desa ttg intens dan ekstn PBB
11.900.000
2.530.000
2.783.000
3.061.300
3.367.430
3.704.173
4.074.590
Kec Pleret
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas
1 20 18 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- - - - - Kec Pleret
Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
laporan pembinaan keuangan desa
9.500.000
4.730.000
5.203.000
5.723.300
6.295.630
6.925.193
7.617.712
Kec Pleret
Pemberdayaan pamong dan administrasi desa
laporan pembinaan pamong
9.680.000
3.760.000
4.136.000
4.549.600
5.004.560
5.505.016
6.055.518
Kec Pleret
1 20 18 28 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 28 Rapat Koordinasi Unsur Muspika
Terselenggaranya Koordinasi dg Muspika
15.270.000
6.360.000
6.996.000
7.695.600
8.465.160
9.311.676
10.242.844
Kec Pleret
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 20 18 28 Pelayanan Terpadu di Kecamatan (PATEN)
laporan rapat 36.614.950
11.685.000
12.853.500
14.138.850
15.552.735
17.108.009
18.818.809
Kec Pleret
1 20 18 15 Program peningkatan Kesejahteraan Petani
- - - - - Kec Pleret
Pemberdayaan Kelompok tani, P3a, Ternak dan Perikanan
terselenggaranya pembinaan petani
4.000.000
3.200.000
3.520.000
3.872.000
4.259.200
4.685.120
5.153.632
Kec Pleret
1 20 18 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- - - - - Kec Pleret
Peningkatan dan pemupukan rasa nasionalisme kebangsaan
Terselenggaranya upacara HUT RI dengan baik
10.990.000
21.425.000
23.567.500
25.924.250
28.516.675
31.368.343
34.505.177
Kec Pleret
1 20 18 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat
- - - - - Kec Pleret
Dukungan kelancaran pelaksanaan demokrasi
terselenggaranya koordinasi pilihan pamong, pilduk
10.000.000
5.830.000
6.413.000
7.054.300
7.759.730
8.535.703
9.389.273
Kec Pleret
1 20 18 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 17 Lomba Desa Terselenggaranya lomba Desa
5.000.000
3.520.000
3.872.000
4.259.200
4.685.120
5.153.632
5.668.995
Kec Pleret
1 20 18 17 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Tersusunnya usulan prioritas masyarkat melalui Musrenbang
8.980.000
9.350.000
10.285.000
11.313.500
12.444.850
13.689.335
15.058.269
Kec Pleret
1 20 18 17 Penyelenggaraan lomba RT
Terselenggaranya lomba RT
4.000.000
3.880.000
4.268.000
4.694.800
5.164.280
5.680.708
6.248.779
Kec Pleret
1 20 18 21 Program Perencaaan pembangunan daerah
- - - - - Kec Pleret
1 20 18 21 Penyusunan Rencana Strategi ( Renstra ) SKPD
tersusunnya renstra 0
4.995.000
5.494.500
6.043.950
6.648.345
7.313.180
8.044.497
Kec Pleret
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 20 18 21 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
tersusunnya renja 0
4.230.000
4.653.000
5.118.300
5.630.130
6.193.143
6.812.457
Kec Pleret
608.517.
700 - 669.369.
470 - 736.306.
417 - 809.937.
059 - 890.930.
765 - 980.023.
841
BAB VI
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PLERET YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Kecamatan Pleret pada kurun waktu tahun 2016 – 2021 ditunjukkan pada tabel
berikut :
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
Target Capaian setiap tahun
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
80,51 80,55 80,6 80,9 81,2 81,5 81,9
2
Persentasi Desa dengan penyelensaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu
75 90 95 100 100 100 100
3
Rata-rata persentasi kesesuaian APBdes dengan RPJMdes
80 85 100 100 100 100 100
4
Persentasi realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan
60 63 65 67 69 75 80
Pleret, Mei 2016
CAMAT PLERET
Drs. WALKODRI, MSi Pembina Tk I, IV/b
NIP. 195901111989031002