rencana strategis (renstra) kecamatan sukorejo …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1742.pdf · rencana...

85
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR TAHUN 2016 – 2021 Peraturan Walikota Blitar No. 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar No. 18 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2016 – 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Upload: trandang

Post on 12-Jul-2019

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR

TAHUN 2016 – 2021

Peraturan Walikota Blitar No. 31 Tahun 2017Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar

No. 18 Tahun 2016Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah

Tahun 2016 – 2021Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR

TAHUN 2016 – 2021

Peraturan Walikota Blitar No. 31 Tahun 2017Tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar

No. 18 Tahun 2016Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah

Tahun 2016 – 2021Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

sehala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga “RENCANA

STRATEGIS” (RENSTRA) KECAMATAN SUKOREJO Tahun

2016 – 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Perencanaan strategis ini memaparkan Isu Strategis, tujuan dan

sasaran organisasi serta strategi mencapai tujuan dan sasaran selama

5 (lima) tahun kedepan yang dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan,

program dan kegiatan. Dalam hubungan ini nilai strategis

pengembangan Otonomi Daerah sampai pada level kelurahan menjadi

preferensi dalam menentukan alternatif kebijaksanaan dan strategi.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan

semua pihak dan berharap agar Rencana Strategis ini dapat digunakan

acuan pelaksanaan tugas Kecamatan Sukorejo dalam

menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan serta sebagai pedoman dalam Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan

Sukorejo Kota Blitar.

Blitar, 05 Juli 2017

CAMAT SUKOREJO

SUHARTONO Pembina

NIP. 19640823 198903 1 014

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021

ii

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I.1

1.1 Latar Belakang I.1

1.2 Landasan Hukum I.2

1.3 Maksud dan Tujuan I.3

1.4 Sistematika Penulisan I.4

BAB II : GAMBARAN LAYANAN II.1

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Sukorejo

II.1

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukorejo II.23

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo II.36

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Kecamatan Sukorejo

II.39

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

POKOK DAN FUNGSI

III.1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan

Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Sukorejo

III.1

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala

daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

III.2

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota

III.2

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruag Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Stategis

III.3

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis III.4

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Menengah Kecamatan

Sukorejo

IV.1

4.2 Strategi dan Kebijakan IV.1

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

V.1

BAB VI : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUKOREJO

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

VI.I

BAB VII : PENUTUP VII.1

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1. Meningkatnya

kualitas pelayanan

kecamatan

1. Hasil Survey IKM 4 01 05 02 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

TERPENUHINYA

KEBUTUHAN

PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

100% 100% 950.456.765,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

jumlah rekening

rekening yang

terbayarkan

3 jenis 3 jenis 55.200.000,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 01 01 02Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

jumlah rekening

rekening yang

terbayarkan

3 jenis 3 jenis 35.217.950,00 Kelurahan

Pakunden

Kelurahan Pakunden

4 01 05 02 02 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

jumlah rekening

rekening yang

terbayarkan

3 jenis 3 jenis 21.300.000,00 Keurahan Blitar Keurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

jumlah rekening

rekening yang

terbayarkan

3 jenis 3 jenis 21.675.000,00 Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan Tlumpu

4 01 05 02 04 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

jumlah rekening

rekening yang

terbayarkan

3 jenis 3 jenis 23.340.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

jumlah rekening

rekening yang

terbayarkan

3 jenis 3 jenis 23.172.000,00 Kelurahan

karangsari

Kelurahan

karangsari

4 01 05 02 06 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

jumlah rekening

rekening yang

terbayarkan

3 jenis 3 jenis 31.550.000,00 Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan Sukorejo

4 01 05 02 07 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

jumlah rekening

rekening yang

terbayarkan

3 jenis 3 jenis 27.120.000,00 Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

2. Prosentase jumlah

koordinasi dan

pembinaan di bidang

pemerintahan,

keamanan dan

ketertiban,

kesejahteraan sosial

dan pembangunan di

wilayah

TABEL 5.1.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2016

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

2. Meningkatnya

koordinasi dan

pembinaan di bidang

pemerintahan dan

pembangunan di

wilayah

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

Kecamatan

5

KodeSasaran

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 01 03 Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terpayarkan

pajaknya

10 unit 10 unit 4.250.000,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 01 01 03 Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terpayarkan

pajaknya

6 unit 6 unit 516.500,00 Kelurahan

Pakunden

Kelurahan Pakunden

4 01 05 02 02 01 03 Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terpayarkan

pajaknya

7 unit 7 unit 875.000,00 Keurahan Blitar Keurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 03 Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terpayarkan

pajaknya

6 unit 6 unit 950.000,00 Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan Tlumpu

4 01 05 02 04 01 03 Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terpayarkan

pajaknya

6 unit 6 unit 693.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 03 Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terpayarkan

pajaknya

6 unit 6 unit 583.000,00 Kelurahan

karangsari

Kelurahan

karangsari

4 01 05 02 06 01 03 Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terpayarkan

pajaknya

6 unit 6 unit 735.000,00 Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan Sukorejo

4 01 05 02 07 01 03 Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terpayarkan

pajaknya

6 unit 6 unit 1.250.000,00 Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 04 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah jenis barang

tersedia

12 bulan 12 bulan 2.400.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yag tersedia

56 jenis 56 jenis 18.678.200 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yag tersedia

31 jenis 31 jenis 3.966.000 Kel Pakunden Kel Pakunden

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yag tersedia

18 jenis 18 jenis 10.250.000 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yag tersedia

25 jenis 25 jenis 15.963.750 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yag tersedia

22 jenis 22 jenis 7.526.750 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yag tersedia

35 jenis 35 jenis 14.757.000 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yag tersedia

27 jenis 27 jenis 12.544.400 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yag tersedia

35 jenis 35 jenis 8.051.510 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 06 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlahjenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

7 jenis, 7830

lembar

7 jenis,

7830

lembar

10.703.500,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 06 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlahjenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

3500 lbr 3500 lbr 3.966.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 06 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlahjenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

4000 lbr 4000 lbr 2.828.600,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 06 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlahjenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

4200 lbr 4200 lbr 5.737.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 06 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlahjenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

3610 lbr 3610 lbr 772.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 06 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlahjenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

4200 lbr% 4200 lbr% 5.042.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 06 01 06 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlahjenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

2500 lbr 2500 lbr 1.650.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 06 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlahjenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

3000 lbr 3000 lbr 5.737.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 07 Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan yang

tersesdia

13 jenis 17.197.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 07 Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan yang

tersesdia

3 jenis 3 jenis 4.410.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 07 Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan yang

tersesdia

5 jenis 5 jenis 2.750.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 07 Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan yang

tersesdia

5 jenis 5 jenis 1.995.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 07 Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan yang

tersesdia

6 jenis 6 jenis 409.050,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 07 Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan yang

tersesdia

11 jenis 11 jenis 3.585.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 07 Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan yang

tersesdia

2 jenis 2 jenis 9.950.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 07 01 07 Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan yang

tersesdia

11 jenis 11 jenis 2.441.300,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 09

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga kantor

yang tersedia

30 jenis 30 jenis 8.912.225,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 09

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga kantor

yang tersedia

16 jenis 16 jenis 3.776.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 09

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga kantor

yang tersedia

12 jenis 12 jenis 1.660.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 09

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga kantor

yang tersedia

17 jenis 17 jenis 1.777.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 09

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga kantor

yang tersedia

4 jenis 4 jenis 2.056.100,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 09

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga kantor

yang tersedia

17 jenis 17 jenis 3.231.550,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 09

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga kantor

yang tersedia

20 jenis 20 jenis 1.857.800,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 09

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga kantor

yang tersedia

16 jenis 16 jenis 2.575.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 01 10Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undanngan

4 jenis 4 jenis 6.840.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undanngan

2 jenis 2 jenis 4.500.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

2 jenis 2 jenis 6.030.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undanngan

2 jenis 2 jenis 5.940.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undanngan

2 jenis 2 jenis 8.940.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undanngan

3 jenis 3 jenis 6.120.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undanngan

3 jenis 3 jenis 7.320.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undanngan

2 jenis 2 jenis 5.244.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 11

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 bulan 12 bulan 22.750.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 11

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 bulan 12 bulan 17.025.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 11

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 bulan 12 bulan 11.400.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 11

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 bulan 12 bulan 8.375.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 04 01 11

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 bulan 12 bulan 1.500.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 11

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 bulan 12 bulan 10.415.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 11

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 bulan 12 bulan 13.400.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 11

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah kebutuhan

makanan dan minuman

rapat / kegiatan

12 bulan 12 bulan 434.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 12

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam dan

Luar daerah

Jumlah rapat -rapat

koordinasi dan

konsultasi regional dan

nasional yang diikuti

85 hari 85 hari 90.345.100,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 15Penyediaan jasa

perkantoran

Jumlah tenaga

pelayanan perkantoran

non PNS yag tersedia

12 bulan 12 bulan 276.294.480,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

PROSENTASE SARANA

DAN PRASARANA

DALAM KONDISI BAIK

1.135.546.774,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 17 Pembangunan gedung

kantor

Jumlah gedung yang

terbangun

3 unit 116.237.200,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 20 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

3 jenis 3 jenis 19.382.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 01 01 20 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

2 jenis 2 jenis 14.774.400,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 04 01 20 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

2 jenis 2 jenis 13.627.300,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 20 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

4 jenis 4 jenis 12.230.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 20 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

2 jenis 2 jenis 25.325.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 20 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

3 jenis 3 jenis 4.370.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

9 jenis 9 jenis 58.381.425,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

3 jenis 3 jenis 20.164.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

7 jenis 7 jenis 5.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

1 jenis 1 jenis 36.480.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

5 jens 5 jens 8.204.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

5 jenis 5 jenis 23.730.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

2 jenis 2 jenis 13.720.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 07 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

6 jenis 6 jenis 34.255.400,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 22

Pengadaan Mebeler

Jumlah jenis meubelair

yang terpenuhi

2 unit 2 unit 9.000.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 22

Pengadaan Mebeler

Jumlah jenis meubelair

yang terpenuhi

3 unit 3 unit 23.625.000,00 Kelurahan

Pakunden

Kelurahan Pakunden

4 01 05 02 04 01 22Pengadaan Mebeler

Jumlah jenis meubelair

yang terpenuhi

5 unit 5 unit 28.350.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 07 01 22

Pengadaan Mebeler

Jumlah jenis meubelair

yang terpenuhi

2 jenis 2 jenis 5.170.000,00 Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 28Pemeliharaan Rurin /

Berkala Mebeleir

Jumlah jenis meubelair

yang terpelihara

4 01 05 02 06 01 28Pemeliharaan Rurin /

Berkala Mebeleir

Jumlah jenis meubelair

yang terpelihara

6 unit 6 unit 2.070.000,00 Klelurahan

Sukorejo

Klelurahan Sukorejo

4 01 05 02 07 01 28Pemeliharaan Rurin /

Berkala Mebeleir

Jumlah jenis meubelair

yang terpelihara

2 unit 2 unit 5.560.000,00 Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 27Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

6 jenis

pemeliharaan

6 jenis

pemelihara

an

66.151.080,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 27Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 jenis 1 jenis 29.500.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 04 01 27Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 jenis 1 jenis 16.822.750,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 27Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 jenis 1 jenis 6.974.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 27Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

6 jenis 6 jenis 8.330.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 07 01 27Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

3 unit 3 unit 9.333.940,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 25Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan dinas

/ operasional yang

diservis/ dipelihara

3 unit/tahun 3

unit/tahun

127.507.550,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 25Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan dinas

/ operasional yang

diservis/ dipelihara

6 unit 6 unit 2.560.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 25Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan dinas

/ operasional yang

diservis/ dipelihara

6 unit 6 unit 3.045.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 25Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan dinas

/ operasional yang

diservis/ dipelihara

6 unit 6 unit 7.795.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 25Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan dinas

/ operasional yang

diservis/ dipelihara

5 unit 5 unit 1.098.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 25Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan dinas

/ operasional yang

diservis/ dipelihara

5 unit 5 unit 4.412.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 25Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan dinas

/ operasional yang

diservis/ dipelihara

6 unit 6 unit 1.900.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 25Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan dinas

/ operasional yang

diservis/ dipelihara

6 unit 6 unit 9.398.800,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 01 26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

6 unit AC 6 unit AC 1.920.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

4 unit 4 unit 900.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

2 unit 2 unit 850.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

4 kali 4 kali 800.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 05 01 26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

2 kali 2 kali 613.200,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 06 01 26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

2 jenis 2 jenis 13.627.300,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 01 27Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

6 jenis

pemeliharaan

6 jenis

pemelihara

an

14.205.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 27 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

3 jenis 3 jenis 5.600.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 27 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

3 jenis 3 jenis 1.500.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 27 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

3 jenis 3 jenis 9.730.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 27 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

5 jenis 5 jenis 1.225.000,00 Kel Turi Kel Turi

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 05 01 27Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

4 jenis 4 jenis 8.310.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 27 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

5 jenis 5 jenis 9.152.400,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 27 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

6 jenis 6 jenis 7.992.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 30 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang direhap

3 paket 3 paket 328.632.729,00 Kec Sukorejo Kec Sukorejo

4 01 05 02 05 01 30 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang direhap

2 paket 2 paket 15.730.000,00 Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 04 01 30 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang direhap

1 paket 1 paket 56.512.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 03 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

PROSENTASE

DOKUMEN

PERENCANAAN DAN

PELAPORAN SKPD

YANG TERSUSUN

100% 100% 102.544.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 03 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah dokumen yang

tersusun

6 dokumen 6 dokumen 29.638.300,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 03 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah dokumen yang

tersusun

3 dokumen 3 dokumen 2.572.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 03 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah dokumen yang

tersusun

5 dokumen 5 dokumen 3.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 03 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah dokumen yang

tersusun

4 dokumen 4 dokumen 5.469.500,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 04 03 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

Jumlah dokumen yang

tersusun

2 dokumen 2 dokumen 900.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 03 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah dokumen yang

tersusun

3 dokumen 3 dokumen 7.552.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 03 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah dokumen yang

tersusun

8 dokumen 8 dokumen 2.100.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 03 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah dokumen yang

tersusun

3 dokumen 3 dokumen 6.090.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 03 02 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

jumlah dokumen yang

tersusun

1 dokumen 1 dokumen 1.054.500,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 03 03 02 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

jumlah dokumen yang

tersusun

1 dokumen 1 dokumen 1.601.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 03 02 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

jumlah dokumen yang

tersusun

6 dokumen 6 dokumen 193.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 03 02 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

jumlah dokumen yang

tersusun

3 dokumen 3 dokumen 5.034.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 03 02 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

jumlah dokumen yang

tersusun

4 dokumen 4 dokumen 4.700.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 03 02 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

jumlah dokumen yang

tersusun

3 dokumen 3 dokumen 869.700,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 03 03 Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan anggaran

Jumlah dokumen yang

tersusun

3 dokumen 3 dokumen 15.002.500,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 03 03 Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan anggaran

Jumlah dokumen yang

tersusun

1 dokumen 1 dokumen 3.800.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 03 03 Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan anggaran

Jumlah dokumen yang

tersusun

4 dokumen 4 dokumen 2.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 03 03 Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan anggaran

Jumlah dokumen yang

tersusun

4 dokumen 4 dokumen 3.966.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 03 03 Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan anggaran

Jumlah dokumen yang

tersusun

3 dokumen 3 dokumen 1.149.000,00 Kel Turi Kel Turi

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 05 03 03 Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan anggaran

Jumlah dokumen yang

tersusun

4 dokumen 4 dokumen 1.222.800,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 03 03 Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan anggaran

Jumlah dokumen yang

tersusun

5 dokumen 5 dokumen 4.300.000,00 Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan Sukorejo

4 01 05 02 07 03 03 Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan anggaran

Jumlah dokumen yang

tersusun

3 dokumen 3 dokumen 329.700,00 Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 02 04 PROGRAM PEINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

PROSENTASE

KEIKUTSERTAAN SDM

APARATUR DALAM

EVEN DAN HARI BESSAR

NASIONAL

80% 80% 334.532.800,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 02 04 Fasilitasi keperansertaan

pada event daerah dan

hari besar nasional

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

5 jenis 5 jenis 73.195.500,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 02 04 Fasilitasi keperansertaan

pada event daerah dan

hari besar nasional

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

6 jenis 6 jenis 41.575.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 02 04 Fasilitasi keperansertaan

pada event daerah dan

hari besar nasional

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

4 jenis 4 jenis 32.440.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 02 04 Fasilitasi keperansertaan

pada event daerah dan

hari besar nasional

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

5 jenis 5 jenis 32.415.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 02 04 Fasilitasi keperansertaan

pada event daerah dan

hari besar nasional

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

4 jenis 4 jenis 32.800.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 02 04 Fasilitasi keperansertaan

pada event daerah dan

hari besar nasional

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

5 jenis 5 jenis 32.561.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 06 02 04 Fasilitasi keperansertaan

pada event daerah dan

hari besar nasional

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

7 jenis 7 jenis 34.050.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 02 04 Fasilitasi keperansertaan

pada event daerah dan

hari besar nasional

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

3 jenis 3 jenis 30.812.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 02 05 Penyebarluasan informasi

program/kegiatan SKPD

Jumlah penyebarluasan

informasi program

/kegiatan PD

3 jenis 3 jenis 7.033.800,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 06 02 05 Penyebarluasan informasi

program/kegiatan SKPD

Jumlah penyebarluasan

informasi program

/kegiatan PD

1 jenis 1 jenis 6.000.000,00 Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan Sukorejo

4 01 05 02 04 02 05 Penyebarluasan informasi

program/kegiatan SKPD

Jumlah penyebarluasan

informasi program

/kegiatan PD

1 jenis 1 jenis 3.000.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 07 02 05 Penyebarluasan informasi

program/kegiatan SKPD

Jumlah penyebarluasan

informasi program

/kegiatan PD

1 jenis 1 jenis 8.650.000,00 Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 16 PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN DAN

KELURAHAN

NILAI SURVEY

KEPUASAN

MASYARAKAT

81

4 01 05 02 16 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

PRIMA PEMERINTAH

Persentase pelayanan

tepat waktu

100% 100% 689.854.050,00

5 01 05 02 16 01 Faasilitasi pelayanan

prima

Prosentase kelompok

sasaran difasilitasi

100% 100% 348.410.500,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 16 01 Faasilitasi pelayanan

prima

Prosentase kelompok

sasaran difasilitasi

100% 100% 49.180.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 16 01 Faasilitasi pelayanan

prima

Prosentase kelompok

sasaran difasilitasi

100% 100% 24.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 03 16 01 Faasilitasi pelayanan

prima

Prosentase kelompok

sasaran difasilitasi

100% 100% 7.200.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 16 01 Faasilitasi pelayanan

prima

Prosentase kelompok

sasaran difasilitasi

100% 100% 47.655.200,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 16 01 Faasilitasi pelayanan

prima

Prosentase kelompok

sasaran difasilitasi

100% 100% 43.233.350,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 16 01 Faasilitasi pelayanan

prima

Prosentase kelompok

sasaran difasilitasi

100% 100% 113.860.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 16 01 Faasilitasi pelayanan

prima

Prosentase kelompok

sasaran difasilitasi

100% 100% 56.315.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN

PROSENTASE JUMLAH

KOORDINASI DAN

PEMBINAAN DIBIDANG

PEMERINTAHAN ,

KEAMANAN DAN

KETERTIBSN,

KESEJAHTERAAN

SOSIAL DAN

PEMBANGUNAN DI

WILAYAH

100% 100% 257.232.400,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 17 PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH *)

PREDIKAT

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

WTP WTP 129.566.200,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 17 05 Insensifikasi dan

ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan

daerah

Prosentase wajib pajak

membayar PBB

2 jenis 2 jenis 72.045.200,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 17 05 Insensifikasi dan

ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan

daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

2 jenis 2 jenis 12.480.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik di bidang

pelayanan

kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 02 17 05 Insensifikasi dan

ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan

daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

2 jenis 2 jenis 9.758.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 05 Insensifikasi dan

ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan

daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

2 jenis 2 jenis 7.079.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 05 Insensifikasi dan

ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan

daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

2 jenis 2 jenis 2.805.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 05 Insensifikasi dan

ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan

daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

2 jenis 2 jenis 8.837.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 05 Insensifikasi dan

ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan

daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

2 jenis 2 jenis 14.662.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 05 Insensifikasi dan

ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan

daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

2 jenis 2 jenis 1.900.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 08 PROGRAM PENINGKATAN

KEAMANAN DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN *)

CAKUPAN PATROLI

SIAGA KETERTIBAN

UMUM DAN

KETENTRAMAN

MASYARAKAT PADA

TINGKAT SATUAN RW

1 134.167.500,00

4 01 05 02 17 08 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Jumlah Kegiatan

Pengendalian

Keamanan Lingkungan

4 jenis 4 jenis 74.550.400,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 17 08 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Jumlah Kegiatan

Pengendalian

Keamanan Lingkungan

3 jenis 3 jenis 24.728.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 02 17 08 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Jumlah Kegiatan

Pengendalian

Keamanan Lingkungan

4 jenis 4 jenis 5.400.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 08 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Jumlah Kegiatan

Pengendalian

Keamanan Lingkungan

5 jenis 5 jenis 4.806.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 08 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Jumlah Kegiatan

Pengendalian

1 jenis 1 jenis 4.180.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 08 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Jumlah Kegiatan

Pengendalian

Keamanan Lingkungan

2 jenis 2 jenis 15.603.100,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 08 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Jumlah Kegiatan

Pengendalian

Keamanan Lingkungan

2 kegiatan 3.000.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 08 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Jumlah Kegiatan

Pengendalian

Keamanan Lingkungan

2 kegiatan 1.900.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 10 PROGRAM KEMITRAAN

PENGEMBANGAN

WAWASAN

KEBANGSAAN *)

PROSENTASE

PENDUDUK MENGIKUTI

AGENDA PENINGKATAN

WAWASAN

KEBANGSAAN

67.115.000,00

4 01 05 02 17 10 Peningkatan Kesadaran

akan Nilai - Nilai Luhur

Kebangsaan

Jumlah Kegiatan

Fasilitasi peningkatan

Nilai - Nilai Luhur

Kebangsaan

1 jenis 1 jenis 25.682.700,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 17 10 Peningkatan Kesadaran

akan Nilai - Nilai Luhur

Kebangsaan

Jumlah Kegiatan

Fasilitasi peningkatan

Nilai - Nilai Luhur

Kebangsaan

1 jenis 1 jenis 3.480.300,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 04 17 10 Peningkatan Kesadaran

akan Nilai - Nilai Luhur

Kebangsaan

Jumlah Kegiatan

Fasilitasi peningkatan

Nilai - Nilai Luhur

Kebangsaan

3 jenis 3 jenis 16.215.000,00 Kel Turi Kel Turi

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 06 17 10 Peningkatan Kesadaran

akan Nilai - Nilai Luhur

Kebangsaan

Jumlah Kegiatan

Fasilitasi peningkatan

Nilai - Nilai Luhur

Kebangsaan

3 jenis 3 jenis 16.215.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 10 Peningkatan Kesadaran

akan Nilai - Nilai Luhur

Kebangsaan

Jumlah Kegiatan

Fasilitasi peningkatan

Nilai - Nilai Luhur

Kebangsaan

3 jenis 3 jenis 5.522.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 PROGRAM PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT *)

PROSENTASE

PENINGKATAN

PENDAPATAN

MASYARAKAT

BERPENGHASILAN

RENDAH

5% 5% 3.525.487.250,00

4 01 05 02 17 01 Evaluasi keluarahan

berhasil

Jumlah penilaian

kelurahan berhasil

2 kegiatan 2 kegiatan 45.325.050,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 17 03 Fasilitasi pelaksanaan

program pemberdayaan

masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanan kegiatan

pembanguann fisik

sarana prasarana

7 kelurahan 7 kelurahan 69.921.100,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 01 17 03 Fasilitasi pelaksanaan

program pemberdayaan

masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanan kegiatan

pembanguann fisik

sarana prasarana

8 kegiatan 8 kegiatan 162.192.600,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 03 Fasilitasi pelaksanaan

program pemberdayaan

masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanan kegiatan

pembanguann fisik

8 kegiatan 8 kegiatan 199.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 03 Fasilitasi pelaksanaan

program pemberdayaan

masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanan kegiatan

pembanguann fisik

sarana prasarana

10 lokasi 10 lokasi 186.903.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 03 Fasilitasi pelaksanaan

program pemberdayaan

masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanan kegiatan

pembanguann fisik

sarana prasarana

2 kegiatan 2 kegiatan 218.671.650,00 Kel Turi Kel Turi

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 05 17 03 Fasilitasi pelaksanaan

program pemberdayaan

masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanan kegiatan

pembanguann fisik

sarana prasarana

1 kegiatan 1 kegiatan 108.129.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 03 Fasilitasi pelaksanaan

program pemberdayaan

masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanan kegiatan

pembanguann fisik

13 titik ,2 palatihan 13 titik ,2 palatihan 267.472.500,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 03 Fasilitasi pelaksanaan

program pemberdayaan

masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanan kegiatan

pembanguann fisik

sarana prasarana

1 kegiatan 1 kegiatan 303.965.050,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 11 Fasilitasi peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

Jumlah peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

yag difasilitasi

1 kegiatan, 768

paket bingkisan

1 kegiatan,

768 paket

bingkisan

196.803.550,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 01 17 11 Fasilitasi peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

Jumlah peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

yag difasilitasi

8 lembaga 8 lembaga 237.505.000,00 Kelurahan

Pakunden

Kelurahan Pakunden

4 01 05 02 02 17 11 Fasilitasi peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

Jumlah peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

yag difasilitasi

8 lembaga 8 lembaga 96.930.000,00 Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 11 Fasilitasi peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

Jumlah peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

yag difasilitasi

9 lembaga 9 lembaga 100.217.350,00 Kelurahan Tlumpu Kelurahan Tlumpu

4 01 05 02 04 17 11 Fasilitasi peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

Jumlah peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

yag difasilitasi

8 lembaga 8 lembaga 73.780.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 05 17 11 Fasilitasi peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

Jumlah peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

yag difasilitasi

10 lembaga 10 lembaga 103.965.200,00 Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 11 Fasilitasi peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

Jumlah peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

yag difasilitasi

5 lembaga 5 lembaga 216.066.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 11 Fasilitasi peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

Jumlah peningkatan

peran lembaga

masyarakat kelurahan

yag difasilitasi

8 lembaga 8 lembaga 229.965.000,00 Kelurahan

tanjungsari

Kelurahan

tanjungsari

4 01 05 02 17 09 Peningkatan keberdayan

sosial dan ekonomi

masyarakat

Jumlah Pameran

Ekonomi kreatif dalam 1

(satu) tahun

1 jenis 1 jenis 195.780.600,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 01 17 09 Peningkatan keberdayan

sosial dan ekonomi

masyarakat

Jumlah Pameran

Ekonomi kreatif dalam 1

(satu) tahun

1 jenis 1 jenis 18.955.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 09 Peningkatan keberdayan

sosial dan ekonomi

masyarakat

Jumlah Pameran

Ekonomi kreatif dalam 1

(satu) tahun

1 jenis 1 jenis 21.065.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 09 Peningkatan keberdayan

sosial dan ekonomi

masyarakat

Jumlah Pameran

Ekonomi kreatif dalam 1

(satu) tahun

1 jenis 1 jenis 31.289.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 09 Peningkatan keberdayan

sosial dan ekonomi

masyarakat

Jumlah Pameran

Ekonomi kreatif dalam 1

(satu) tahun

1 jenis 1 jenis 38.279.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 09 Peningkatan keberdayan

sosial dan ekonomi

masyarakat

Jumlah Pameran

Ekonomi kreatif dalam 1

(satu) tahun

1 jenis 1 jenis 31.748.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 09 Peningkatan keberdayan

sosial dan ekonomi

masyarakat

Jumlah Pameran

Ekonomi kreatif dalam 1

(satu) tahun

1 jenis 1 jenis 13.984.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 09 Peningkatan keberdayan

sosial dan ekonomi

masyarakat

Jumlah Pameran

Ekonomi kreatif dalam 1

(satu) tahun

1 jenis 1 jenis 26.412.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 17 07 Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan /

Jumlah lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan difasilitasi

9 jenis 9 jenis 131.276.400,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 01 17 07 Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan /

Jumlah lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan difasilitasi

1 jenis 1 jenis 47.250.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 07 Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan /

Jumlah lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan difasilitasi

6 jenis 6 jenis 45.305.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 07 Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan /

Jumlah lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan difasilitasi

3 jenis 3 jenis 15.500.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 07 Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan /

Jumlah lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan difasilitasi

8 jenis 8 jenis 14.500.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 07 Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan /

Jumlah lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan difasilitasi

8 jenis 8 jenis 21.176.200,00 Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 07 Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan /

Jumlah lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan difasilitasi

1 jenis 1 jenis 35.120.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 07 Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan /

Jumlah lembaga

Kemasyarakatan

Kelurahan difasilitasi

1 jenis 1 jenis 21.035.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 14 PROGRAM

PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI/STATIS

TIK DAERAH *)

PROSENTASE

KETERSEDIAAN DATA

STATISTIK DAERAH

100% 100% 36.816.400,00

4 01 05 02 17 14 Penyusunan profil

kelurahan/kecamatan

Jumlah dokumen Profil

yag tersusun

48 buku 48 buku 3.565.400,00 Kec Sukorejo Kec Sukorejo

4 01 05 02 01 17 14 Penyusunan profil

kelurahan/kecamatan

Jumlah dokumen Profil

yag tersusun

4 buku 4 buku 3.402.100,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 14 Penyusunan profil

kelurahan/kecamatan

Jumlah dokumen Profil

yag tersusun

3 buku 3 buku 2.200.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 03 17 14 Penyusunan profil

kelurahan/kecamatan

Jumlah dokumen Profil

yag tersusun

2 buku 2 buku 3.396.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 14 Penyusunan profil

kelurahan/kecamatan

Jumlah dokumen Profil

yag tersusun

8 buku 8 buku 375.600,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 14 Penyusunan profil

kelurahan/kecamatan

Jumlah dokumen Profil

yag tersusun

4 buku 4 buku 1.856.600,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 14 Penyusunan profil

kelurahan/kecamatan

Jumlah dokumen Profil

yag tersusun

6 buku 6 buku 2.415.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 14 Penyusunan profil

kelurahan/kecamatan

Jumlah dokumen Profil

yag tersusun

3 buku 3 buku 1.016.700,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 13 Penyusunan monografi

keluarahan/kecamatan

Jumlah dokumen

Monografi yag tersusun

7 kelurahan 7 kelurahan 4.074.700,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 01 17 13 Penyusunan monografi

keluarahan/kecamatan

Jumlah dokumen

Monografi yag tersusun

4 buku 4 buku 3.878.100,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 13 Penyusunan monografi

keluarahan/kecamatan

Jumlah dokumen

Monografi yag tersusun

2 buku 2 buku 2.175.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 13 Penyusunan monografi

keluarahan/kecamatan

Jumlah dokumen

Monografi yag tersusun

2 kali 2 kali 663.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 13 Penyusunan monografi

keluarahan/kecamatan

Jumlah dokumen

Monografi yag tersusun

2 buku 2 buku 187.200,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 13 Penyusunan monografi

keluarahan/kecamatan

Jumlah dokumen

Monografi yag tersusun

24 buku 24 buku 2.306.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 13 Penyusunan monografi

keluarahan/kecamatan

Jumlah dokumen

Monografi yag tersusun

12 buku 12 buku 4.830.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 13 Penyusunan monografi

keluarahan/kecamatan

Jumlah dokumen

Monografi yag tersusun

4 buku 4 buku 475.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 17 02 PROGRAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

EKONOMI *)

PROSENTASE

KETERSEDIAAN

DOKUMEN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

BIDANG EKONOMI

100% 100% 89.751.600,00

4 01 05 02 17 02 Fasilitasi koordinasi

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah Kecamatan

/ Kelurahan dalam

penanggulangan

kemiskinan

2 jenis 2 jenis 33.687.700,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 01 17 02 Fasilitasi koordinasi

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah Kecamatan

/ Kelurahan dalam

penanggulangan

6 jenis 6 jenis 18.469.800,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 03 17 02 Fasilitasi koordinasi

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah Kecamatan

/ Kelurahan dalam

penanggulangan

1 jenis 1 jenis 8.273.900,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 02 Fasilitasi koordinasi

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah Kecamatan

/ Kelurahan dalam

penanggulangan

kemiskinan

2 jenis 2 jenis 3.276.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 02 Fasilitasi koordinasi

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah Kecamatan

/ Kelurahan dalam

penanggulangan

6 jenis 6 jenis 6.640.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 02 Fasilitasi koordinasi

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah Kecamatan

/ Kelurahan dalam

penanggulangan

2 jenis 2 jenis 19.404.200,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 17 PROGRAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

*)

PROSENTASE

KETERSEDIAAN

DOKUMEN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

100% 100% 190.350.150,00

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Jumlah

penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat

kecamatan/kelurahan

1 jenis 1 jenis 28.523.800,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 01 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Jumlah

penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat

1 jenis 1 jenis 16.709.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Jumlah

penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat

1 jenis 1 jenis 13.700.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Jumlah

penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat

1 jenis 1 jenis 24.076.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Jumlah

penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat

1 jenis 1 jenis 10.680.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 06 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Jumlah

penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat

1 jenis 1 jenis 27.849.800,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Jumlah

penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat

1 jenis 1 jenis 29.118.450,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 05 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Jumlah

penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat

1 jenis 1 jenis 31.748.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 17 PROGRAM

PERLINDUNGAN

KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM *)

PROSENTASE

PERLINDUNGAN MATA

AIR

100% 100% 100.760.800,00

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 17 11 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan

konservasi SDA

Jumlah Peningkatan

peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan

konservasi SDA

2 kegiatan, 100

bibit

2 kegiatan,

100 bibit

48.291.000,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 01 05 02 01 17 11 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan

konservasi SDA

Jumlah Peningkatan

peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan

konservasi SDA

3 jenis 3 jenis 11.880.000,00 Kelurahan

Pakunden

Kelurahan Pakunden

4 01 05 02 02 17 11 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan

konservasi SDA

Jumlah Peningkatan

peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan

konservasi SDA

2 jenis 2 jenis 6.140.000,00 Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 11 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan

konservasi SDA

Jumlah Peningkatan

peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan

konservasi SDA

2 jenis 2 jenis 4.350.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 04 17 11 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan

konservasi SDA

Jumlah Peningkatan

peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan

konservasi SDA

5 jenis 5 jenis 3.572.000,00 Kelurahan Tlumpu Kelurahan Tlumpu

4 01 05 02 05 17 11 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan

konservasi SDA

Jumlah Peningkatan

peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan

konservasi SDA

2 jenis 2 jenis 7.925.000,00 Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan Sukorejo

4 01 05 02 06 17 11 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan

konservasi SDA

Jumlah Peningkatan

peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan

konservasi SDA

2 jenis 2 jenis 14.252.800,00 Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 01 05 02 07 17 11 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan

konservasi SDA

Jumlah Peningkatan

peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan

konservasi SDA

2 jenis 2 jenis 4.350.000,00 Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 15 08 5 2 PROGRAM

PEMBERDAYAAN FAKIR

MISKIN, KOMUNITAS

ADAT DAN PMKS

LAINNYA *

ANGKA KEMISKINAN 6,70% 6,70% 6.610.743.500,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 15 08 5 2 01 Fasilitasi pemberian

raskin *)

Terlaksananya bantuan

beras untuk warga

miskin

4537 RTS 4537 RTS 6.322.771.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 15 08 5 2 03 01 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya

pembagian bingkisan

lebaran bagi gakin /

gakir

102 paket 102 paket 15.390.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 15 08 5 2 01 01 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya fasilitasi

gakin

327 orang 327 orang 44.320.000,00 Kelurahan

Pakunden

Kelurahan Pakunden

4 15 08 5 2 04 01 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya fasilitasi

gakin

183 orang 183 orang 23.790.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 15 08 5 2 05 01 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya fasilitasi

gakin

400 orang 400 orang 55.437.900,00 Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 15 08 5 2 06 01 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya fasilitasi

gakin

653 orang 653 orang 90.695.600,00 Kelurahan

sukorejo

Kelurahan sukorejo

4 15 08 5 2 07 01 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya fasilitasi

gakin

354 orang 354 orang 58.339.000,00 kelurahan

Tanjungsari

kelurahan

Tanjungsari

4 16 09 5 2 PROGRAM UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

Angka usia harapan

hidup

100% 100% 214.262.100,00

4 16 09 5 2 01 02 Peningkatan kesehatan

masyarakat

Jumlah kesehatan

masyarakat yang

difasilitasi

3 jenis 3 jenis 2.300.000,00 Kelurahan

Pakunden

Kelurahan Pakunden

4 16 09 5 2 03 02 Peningkatan kesehatan

masyarakat

Jumlah kesehatan

masyarakat yang

difasilitasi

2 jenis 2 jenis 47.700.000,00 Kelurahan Tlumpu Kelurahan Tlumpu

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 16 09 5 2 04 02 Peningkatan kesehatan

masyarakat

Jumlah kesehatan

masyarakat yang

difasilitasi

6 jenis 6 jenis 26.680.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 16 09 5 2 05 02 Peningkatan kesehatan

masyarakat

Jumlah kesehatan

masyarakat yang

difasilitasi

1 jenis 1 jenis 41.495.000,00 Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 16 09 5 2 06 02 Peningkatan kesehatan

masyarakat

Jumlah kesehatan

masyarakat yang

difasilitasi

6 jenis 6 jenis 87.687.100,00 Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan Sukorejo

4 16 09 5 2 07 02 Peningkatan kesehatan

masyarakat

Jumlah kesehatan

masyarakat yang

difasilitasi

1 jenis 1 jenis 8.400.000,00 Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

PROGRAM PELAYANAN

DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN

DAERAH *)

PROSENTASE PMKS

TERTANGANI

100% 100% 780.698.100,00 Keamatan .

Sukorejo

Keamatan . Sukorejo

Fasilitasi pemberian

jaminan sosial janda *)

Jumlah pemberian

jaminan sosial janda

553 orang 553 orang 780.698.100,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 17 01 5 2 PROGRAM

PENGELOLAAN

KERAGAMAN BUDAYA *)

JUMLAH

PENYELENGGARAAN

FESTIFAL SENI DAN

BUDAYA DALAM

SETAHUN

Minimal 1 kali Minimal 1

kali

308.050.700,00

4 17 01 5 2 2 Pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah

Jumlah pengembangan

kesenian dan

kebudayaan daerah

yang difasilitasi

2 jenis 2 jenis 74.133.300,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan Sukorejo

4 17 01 5 2 01 2 Pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah

Jumlah pengembangan

kesenian dan

kebudayaan daerah

yang difasilitasi

1 jenis 1 jenis 8.300.000,00 Kelurahan

Pakunden

Kelurahan Pakunden

4 17 01 5 2 03 2 Pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah

Jumlah pengembangan

kesenian dan

kebudayaan daerah

yang difasilitasi

4 jenis 4 jenis 11.500.000,00 Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Lokasi2016

Indikator Tujuan

Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM

DAN KERANGKA PENDANAAN

5

KodeSasaran

4 17 01 5 2 04 2 Pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah

Jumlah pengembangan

kesenian dan

kebudayaan daerah

yang difasilitasi

3 jenis 3 jenis 20.580.000,00 Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan Sukorejo

4 1 05 02 01 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat

istiadat

2 jenis 2 jenis 49.931.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 1 05 02 02 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat

istiadat

2 jenis 2 jenis 38.495.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 1 05 02 03 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat

istiadat

7 jenis 7 jenis 30.997.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 1 05 02 04 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat

istiadat

3 jenis 3 jenis 30.210.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 1 05 02 05 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat

istiadat

1 jenis 1 jenis 20.324.400,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 1 05 02 06 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat

istiadat

3 jenis 3 jenis 20.580.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 1 05 02 07 17 06 Pelestarian Petilasan adat Jumlah Pelestarian adat

istiadat

2 jenis 2 jenis 3.000.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

4 01 05 02 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN KECAMATAN DAN

KELURAHAN

Prosentase pelayanan

tepat waktu

100 % 100 % 715.874.100,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 16 01 Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /

Kelurahan

Prosentase kelompok

sasaran difasilitasi

100 % 100 % 321.504.800,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 16 01 Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /

Kelurahan

Fasilitasi pelayanan

umum Kelurahan

,fasilitasi nikah gratis

12 bulan 12 bulan 69.040.500,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 16 01 Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /

Kelurahan

Fasilitasi pelayanan

umum Kelurahan

,fasilitasi nikah gratis

12 bulan 12 bulan 35.075.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 16 01 Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /

Kelurahan

Fasilitasi pelayanan

umum Kelurahan

,fasilitasi nikah gratis

12 bulan 12 bulan 22.506.500,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 16 01Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /

Kelurahan

Fasilitasi pelayanan

umum Kelurahan

,fasilitasi nikah gratis

12 bulan 12 bulan 29.570.400,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 16 01Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /

Kelurahan

Fasilitasi pelayanan

umum Kelurahan

,fasilitasi nikah gratis

12 bulan 12 bulan 50.688.300,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 16 01Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /

Kelurahan

Fasilitasi pelayanan

umum Kelurahan

,fasilitasi nikah gratis

12 bulan 12 bulan 111.993.600,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 16 01Faslilitasi Pelayanan Prima Kecamatan /

Kelurahan

Fasilitasi pelayanan

umum Kelurahan

,fasilitasi nikah gratis

12 bulan 12 bulan 75.495.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

1.Meningkatnya

kualitas pelayanan

kecamatan untuk

kepuasan

masyarakat

2. Meningkatnya

koordinasi dan

pembinaan di

bidang

pemerintahan dan

pembangunan

diwilayah

1. Prosentase

masyarakat yang

puas terhadap

pelayanan

Kecamatan

2. Prosentase

jumlah koordinasi

dan pembinaan di

bidang

pemerintahan,keam

anan dan ketertiban

,kesejahteraan

sosial dan

pembangunan di

wilayah yang

ditindaklanjuti

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

TABEL 5.1.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2017

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAN PEMBANGUNAN

Persentase pembinaaan

di bidang Pemerintahan,

keamanan dan

ketertiban

,kesejahteraan sosial

,Pemberdayaan

masyarakat dan

pembangunan di

wilayah yang

ditindaklanjuti

100 % 100 % 4.679.142.950,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan Daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

100 % 100 % 150.621.450,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan Daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

100 % 100 % 13.450.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan Daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

100 % 100 % 14.665.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan Daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

100 % 100 % 14.297.200,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan Daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

100 % 100 % 1.750.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan Daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

100 % 100 % 11.510.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 05 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan Daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

100 % 100 % 12.193.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 07 17 05Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -

sumber pendapatan Daerah

Prosentase wajib pajak

yang membayar PBB

100 % 100 % 17.925.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 08

Pengendalian Keamanan lingkungan

Jumlah kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

6 jenis 6 jenis 101.043.100,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 08

Pengendalian Keamanan lingkungan

Jumlah kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 16.465.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 08

Pengendalian Keamanan lingkungan

Jumlah kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 13.750.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 08Pengendalian Keamanan lingkungan

Jumlah kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 4.806.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 08

Pengendalian Keamanan lingkungan

Jumlah kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 1.700.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 08

Pengendalian Keamanan lingkungan

Jumlah kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 15.865.400,00 Kel karangasari Kel karangasari

4 01 05 02 06 17 08

Pengendalian Keamanan lingkungan

Jumlah kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 5.765.400,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 08

Pengendalian Keamanan lingkungan

Jumlah kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 17.925.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 01Evaluasi Kelurahan Berhasil

Jumlah penilaian

Kelurahan berhasil

7 kelurahan 7 kelurahan 5.426.900,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 17 03

Fasilitasi Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanaan

pembangunan fisik

sarana dan prasarana

7 lokasi 7 lokasi 12.085.200,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 01 17 03

Fasilitasi Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanaan

pembangunan fisik

sarana dan prasarana

3 lokasi 3 lokasi 179.386.100,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 03

Fasilitasi Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanaan

pembangunan fisik

sarana dan prasarana

6 lokasi 6 lokasi 16.914.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 03

Fasilitasi Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanaan

pembangunan fisik

sarana dan prasarana

6 lokasi 6 lokasi 163.000.000 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 03

Fasilitasi Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanaan

pembangunan fisik

sarana dan prasarana

5 lokasi 5 lokasi 136.427.400,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 03

Fasilitasi Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanaan

pembangunan fisik

sarana dan prasarana

3 lokasi 3 lokasi 103.882.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 03

Fasilitasi Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanaan

pembangunan fisik

sarana dan prasarana

6 lokasi 6 lokasi 246.030.400,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 03

Fasilitasi Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah lokasi

pelaksanaan

pembangunan fisik

sarana dan prasarana

10 lokasi 10 lokasi 227.504.100,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi

kemasyarakatan kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasiitasi

10 lembaga 10 lembaga 307.406.300,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi

kemasyarakatan kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasiitasi

8 lembaga 8 lembaga 173.870.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 02 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi

kemasyarakatan kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasiitasi

12 lembaga 12 lembaga 118.200.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi

kemasyarakatan kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasiitasi

8 lembaga 8 lembaga 129.118.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi

kemasyarakatan kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasiitasi

4 lembaga 4 lembaga 81.998.900,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi

kemasyarakatan kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasiitasi

8 lembaga 8 lembaga 128.500.300,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi

kemasyarakatan kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasiitasi

8 lembaga 8 lembaga 382.471.850,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 07Pemberdayaan lembaga organisasi

kemasyarakatan kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasiitasi

8 lembaga 8 lembaga 201.401.400,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 11Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah jenis kegiatan

dalam pelestarian

lingkungan hidup

3 jenis 3 jenis 67.725.800,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 11Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah jenis kegiatan

dalam pelestarian

lingkungan hidup

2 jenis 2 jenis 16.975.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 11Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah jenis kegiatan

dalam pelestarian

lingkungan hidup

2 jenis 2 jenis 11.350.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 11Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah jenis kegiatan

dalam pelestarian

lingkungan hidup

1 jenis 1 jenis 4.725.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 11Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah jenis kegiatan

dalam pelestarian

lingkungan hidup

1 jenis 1 jenis 3.364.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 11Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah jenis kegiatan

dalam pelestarian

lingkungan hidup

2 jenis 2 jenis 18.015.100,00 Kel karangsari Kel karangsari

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 06 17 11Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah jenis kegiatan

dalam pelestarian

lingkungan hidup

2 jenis 2 jenis 7.402.500,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 11Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pelestarian lingkungan hidup

Jumlah jenis kegiatan

dalam pelestarian

lingkungan hidup

2 jenis 2 jenis 4.893.800,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 12

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

1 kali 1 kali 29.755.550,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 12

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

1 kali 1 kali 17.490.050,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 12

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

2 kali 2 kali 17.815.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 12

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

1 kali 1 kali 24.459.900,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 12

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

2 kali 2 kali 13.966.600,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 12

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

1 kali 1 kali 19.919.100,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 12

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

2 kali 2 kali 39.130.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 12

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

3 kali 3 kali 27.091.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 14Penyusunan Profil Kelurahan

jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 5.426.000,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 14Penyusunan Profil Kelurahan

jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 5.130.700,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 14Penyusunan Profil Kelurahan

jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 3.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 03 17 14Penyusunan Profil Kelurahan

jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 4.668.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 14Penyusunan Profil Kelurahan

jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 210.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 14Penyusunan Profil Kelurahan

jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 6.123.700,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 14Penyusunan Profil Kelurahan

jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 2.370.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 14Penyusunan Profil Kelurahan

jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 1.878.400,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan

Kecamatan /Kelurahan

jumlah dokumen

monografi yang

tersusun

1 dokumen 1 dokumen 1.907.800,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan

Kecamatan /Kelurahan

jumlah dokumen

monografi yang

tersusun

1 dokumen 1 dokumen 5.210.900,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan

Kecamatan /Kelurahan

jumlah dokumen

monografi yang

tersusun

1 dokumen 1 dokumen 3.147.500,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan

Kecamatan /Kelurahan

jumlah dokumen

monografi yang

tersusun

1 dokumen 1 dokumen 1.466.700,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan

Kecamatan /Kelurahan

jumlah dokumen

monografi yang

tersusun

1 dokumen 1 dokumen 115.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan

Kecamatan /Kelurahan

jumlah dokumen

monografi yang

tersusun

1 dokumen 1 dokumen 2.289.800,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan

Kecamatan /Kelurahan

jumlah dokumen

monografi yang

tersusun

1 dokumen 1 dokumen 4.740.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 13Penyusunan Monografi Kelurahan

Kecamatan /Kelurahan

jumlah dokumen

monografi yang

tersusun

1 dokumen 1 dokumen 1.923.400,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 17 02

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

2 kali 2 kali 20.918.800,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 17 02

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

4 kali 4 kali 11.833.800,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 02

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

2 kali 2 kali 6.525.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 02

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

4 kali 4 kali 11.548.500,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 02

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

2 kali 2 kali 3.550.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 02

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

4 kali 4 kali 7.920.900,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 02

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

4 kali 4 kali 15.523.300,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 07 17 02

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan

Jumlah pelaksanaan

musyawarah kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

5 kali 5 kali 5.767.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah

raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan dan olah

raga

2 jenis 2 jenis 84.772.300,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah

raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan dan olah

raga

4 jenis 4 jenis 39.765.500,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah

raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan dan olah

raga

2 jenis 2 jenis 36.162.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah

raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan dan olah

raga

2 jenis 2 jenis 15.710.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah

raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan dan olah

raga

2 jenis 2 jenis 11.256.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah

raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan dan olah

raga

4 jenis 4 jenis 25.221.400,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah

raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan dan olah

raga

2 jenis 2 jenis 26.100.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 04Fasilitasi pembinaan pemuda dan olah

raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan dan olah

raga

1 jenis 1 jenis 25.289.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 09Peningkatan Keberdayaan sosial dan

ekonomi Masyarakat

Jumlah Pameran

Ekonomi Kreatif dalam

1(satu) tahun

1 kali 1 kali 219.708.800,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan

ekonomi Masyarakat

Jumlah produk

unggulan khas

kelurahan yang

dihasilkan

1 produk 1 produk 21.322.400,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 02 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan

ekonomi Masyarakat

Jumlah produk

unggulan khas

kelurahan yang

dihasilkan

1 produk 1 produk 10.697.500,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan

ekonomi Masyarakat

Jumlah produk

unggulan khas

kelurahan yang

dihasilkan

1 produk 1 produk 33.701.850,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan

ekonomi Masyarakat

Jumlah produk

unggulan khas

kelurahan yang

dihasilkan

1 produk 1 produk 52.025.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan

ekonomi Masyarakat

Jumlah produk

unggulan khas

kelurahan yang

dihasilkan

1 produk 1 produk 40.163.100,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan

ekonomi Masyarakat

Jumlah produk

unggulan khas

kelurahan yang

dihasilkan

1 produk 1 produk 32.777.200,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 09 Peningkatan Keberdayaan sosial dan

ekonomi Masyarakat

Jumlah produk

unggulan khas

kelurahan yang

dihasilkan

1 produk 1 produk 22.205.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai

Luhur Kebangsaan

Jumlah kegiatan

fasilitasi peningkatan

nilai - nilai luhur

kebangsaan yang

dilaksanakan

3 jenis 3 jenis 111.285.800,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai

Luhur Kebangsaan

Jumlah kegiatan

fasilitasi peningkatan

nilai - nilai luhur

kebangsaan yang

dilaksanakan

4 jenis 4 jenis 34.803.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 02 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai

Luhur Kebangsaan

Jumlah kegiatan

fasilitasi peningkatan

nilai - nilai luhur

kebangsaan yang

dilaksanakan

3 jenis 3 jenis 18.455.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai

Luhur Kebangsaan

Jumlah kegiatan

fasilitasi peningkatan

nilai - nilai luhur

kebangsaan yang

dilaksanakan

3 jenis 3 jenis 29.193.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai

Luhur Kebangsaan

Jumlah kegiatan

fasilitasi peningkatan

nilai - nilai luhur

kebangsaan yang

dilaksanakan

4 jenis 4 jenis 11.683.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 06 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai

Luhur Kebangsaan

Jumlah kegiatan

fasilitasi peningkatan

nilai - nilai luhur

kebangsaan yang

dilaksanakan

4 jenis 4 jenis 19.400.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 10 Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai

Luhur Kebangsaan

Jumlah kegiatan

fasilitasi peningkatan

nilai - nilai luhur

kebangsaan yang

dilaksanakan

1 jenis 1 jenis 9.529.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian

petilasan adat istiadat

1 jenis 1 jenis 49.931.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian

petilasan adat istiadat

1 jenis 1 jenis 55.950.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian

petilasan adat istiadat

1 jenis 1 jenis 56.310.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 04 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian

petilasan adat istiadat

1 jenis 1 jenis 31.995.600,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian

petilasan adat istiadat

1 jenis 1 jenis 31.050.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian

petilasan adat istiadat

1 jenis 1 jenis 20.400.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 17 06 Pelestarian Petilasan dan Adat Jumlah pelestarian

petilasan adat istiadat

1 jenis 1 jenis 17.651.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Tingkat kepuasan

terhadap layanan

administrasi umum

100% 100% 1.012.723.794,00

4 01 05 02 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekening yang

dibayarkan

3 rekening 3 rekening 67.920.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekening yang

dibayarkan

3 rekening 3 rekening 22.508.450,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekening yang

dibayarkan

3 rekening 3 rekening 22.200.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekening yang

dibayarkan

3 rekening 3 rekening 22.620.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekening yang

dibayarkan

3 rekening 3 rekening 21.240.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekening yang

dibayarkan

3 rekening 3 rekening 69.173.850,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekening yang

dibayarkan

3 rekening 3 rekening 30.360.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi , sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekening yang

dibayarkan

3 rekening 3 rekening 28.200.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

10 unit 10 unit 4.250.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 01 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

7 unit 7 unit 800.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

7 unit 7 unit 875.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

5 unit 5 unit 900.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

6 unit 6 unit 1.000.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

6 unit 6 unit 1.500.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

7 unit 7 unit 1.500.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 03Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

6 unit 6 unit 1.000.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jenis barang

yang dibersihkan

6 jenis 6 jenis 2.400.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jenis barang

yang dibersihkan

3 jenis 3 jenis 1.000.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jenis barang

yang dibersihkan

3 jenis 3 jenis 740.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jenis barang

yang dibersihkan

3 jenis 3 jenis 600.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jenis barang

yang dibersihkan

2 jenis 2 jenis 936.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jenis barang

yang dibersihkan

2 jenis 2 jenis 1.725.000,00 Kel Karangsari Kel Karangsari

4 01 05 02 06 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jenis barang

yang dibersihkan

4 jenis 4 jenis 1.200.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 07 01 04Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jenis barang

yang dibersihkan

4 jenis 4 jenis 10.606.700,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis ATK yang

terpenuhi

55 jenis 55 jenis 21.521.400,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis ATK yang

tersedia

31 jenis 31 jenis 5.060.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis ATK yang

tersedia

35 jenis 35 jenis 9.656.400,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis ATK yang

tersedia

31 jenis 31 jenis 13.749.700,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis ATK yang

tersedia

31 jenis 31 jenis 4.849.300,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis ATK yang

tersedia

35 jenis 35 jenis 16.394.350,00 Kel Karangsari Kel Karangsari

4 01 05 02 06 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis ATK yang

tersedia

37 jenis 37 jenis 10.946.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 05Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis ATK yang

tersedia

31 jenis 31 jenis 3.320.700,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 06Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

jumlah jenis cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

10 jenis 10 jenis 14.302.200,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 06 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

jumlah jenis cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

5 jenis 5 jenis 961.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 06 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

jumlah jenis cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

4 jenis 4 jenis 3.320.700,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 06 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

jumlah jenis cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

5 jenis 5 jenis 7.800.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 06 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

jumlah jenis cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

2 jenis 2 jenis 141.750,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 06 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

jumlah jenis cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

5 jenis 5 jenis 5.711.100,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 06 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

jumlah jenis cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

5 jenis 5 jenis 2.188.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 07 01 06Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

jumlah jenis cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

4 jenis 4 jenis 6.498.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen

Instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

8 Jenis 8 Jenis 3.750.300,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen

Instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

3 jenis 3 jenis 4.000.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen

Instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

3 jenis 3 jenis 3.738.700,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen

Instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

3 jenis 3 jenis 2.339.650,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen

Instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

6 jenis 6 jenis 347.450,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen

Instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

11 jenis 11 jenis 4.208.900,00 Kel karangsari Kel karangsari

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 06 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen

Instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

15 jenis 15 jenis 1.118.750,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 07 Penyediaan komponen Instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen

Instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

5 jenis 5 jenis 3.347.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 09

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang disedia

31 jenis 31 jenis 5.408.450,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 09

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang disedia

16 jenis 16 jenis 5.609.800,00 Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 09

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang disedia

15 jenis 15 jenis 2.334.000,00 Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 09

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang disedia

4 jenis 4 jenis 2.161.300,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 04 01 09

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang disedia

20 jenis 20 jenis 1.877.875,00 Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 05 01 09

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang disedia

21 jenis 21 jenis 2.499.500,00 Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 09

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang disedia

23 jenis 23 jenis 3.450.000,00 Klelurahan

Sukorejo

Klelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 09

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang disedia

23 jenis 23 jenis 2.714.243,00 Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 01 10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

yang tersedia dalam 1

tahun

5 jenis 5 jenis 17.540.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perungang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 3.750.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perungang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 6.030.000,00 kel Blitar kel Blitar

4 01 05 02 03 01 10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perungang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 6.120.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perungang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 1.290.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 10

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perungang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 6.120.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 06 01 10

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perungang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 4.560.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 10

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perungang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 4.080.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 35.342.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 5.600.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 11.400.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 10.006.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 1.100.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 10.415.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 06 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 1.440.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 11 Penyediaan makanan dan minuman jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 7.070.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 12 Rapat - rapat koordinasi dalam dan luar

daerah

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi regional dan

nasional yang diikuti

12 kali 12 kali 93.424.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 15 Penyediaan jasa perkantoran Jumlah tenaga non PNS

yang tersedia

11 orang x 12

bulan

11 orang x 12

bulan

296.854.776,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARA APARATUR

Tingkat kepuasan

terhadap layanan

administrasi umum

673.562.118,00

4 01 05 02 01 20

Pengadaan Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

3 jenis 3 jenis 14.192.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 20

Pengadaan Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

4 jenis 4 jenis 13.018.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 20

Pengadaan Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

4 jenis 4 jenis 2.894.100,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 04 01 20

Pengadaan Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

2 jenis 2 jenis 55.810.000,00 Kel Turi Kel Turi

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 05 01 20

Pengadaan Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

4 jenis 4 jenis 16.819.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 07 01 20

Pengadaan Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

2 jenis 2 jenis 19.254.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 20

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

7 jenis 7 jenis 4.648.393,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 27

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

3 jenis 3 jenis 16.898.800,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 27

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

2 jenis 2 jenis 11.967.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 27

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

3 jenis 3 jenis 15.826.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 27

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

2 jenis 2 jenis 10.976.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 27

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

5 jenis 5 jenis 7.017.725,00 Kel karangsari Kel karangsari

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 06 01 27

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

4 jenis 4 jenis 18.232.300,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 27

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

9 jenis 9 jenis 24.357.600,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 23 Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 unit 1 unit 9.000.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 23 Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 unit 1 unit 13.122.500,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 23 Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 unit 1 unit 11.675.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 04 01 23 Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 unit 1 unit 15.887.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 23 Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 unit 1 unit 4.063.200,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 07 01 23 Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 unit 1 unit 9.930.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

dinas operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional yang

terpelihara

3 unit 3 unit 100.566.200,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

dinas operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional yang

terpelihara

6 unit 6 unit 2.809.300,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 02 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

dinas operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional yang

terpelihara

7 unit 7 unit 3.738.600,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

dinas operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional yang

terpelihara

6 unit 6 unit 8.756.500,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

dinas operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional yang

terpelihara

5 unit 5 unit 1.050.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

dinas operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional yang

terpelihara

5 unit 5 unit 5.457.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

dinas operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional yang

terpelihara

6 unit 6 unit 4.328.800,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 25 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan

dinas operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional yang

terpelihara

5 unit 5 unit 11.574.200,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala

perlengkapan gedung kantor

Jenis perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

1 unit 1 unit 2.000.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala

perlengkapan gedung kantor

Jenis perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

3 unit 3 unit 900.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 03 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala

perlengkapan gedung kantor

Jenis perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

2 unit 2 unit 972.600,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala

perlengkapan gedung kantor

Jenis perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

2 unit 2 unit 538.800,00 Kel Turi Kel Turi

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 05 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala

perlengkapan gedung kantor

Jenis perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

4 unit 4 unit 4.063.200,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala

perlengkapan gedung kantor

Jenis perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

3 unit 3 unit 2.000.000,00 Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 26 Pemeliharaan rutin /berkala

perlengkapan gedung kantor

Jenis perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

2 unit 2 unit 1.472.000,00 Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan

gedung kantor

Jenis peralatan gedung

kantor yang terpelihara

8 unit 8 unit 15.133.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan

gedung kantor

Jenis peralatan gedung

kantor yang terpelihara

3 unit 3 unit 5.561.300,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan

gedung kantor

Jenis peralatan gedung

kantor yang terpelihara

3 unit 3 unit 3.968.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan

gedung kantor

Jenis peralatan gedung

kantor yang terpelihara

3 unit 3 unit 7.438.300,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan

gedung kantor

Jenis peralatan gedung

kantor yang terpelihara

1 unit 1 unit 529.200,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan

gedung kantor

Jenis peralatan gedung

kantor yang terpelihara

4 unit 4 unit 10.250.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan

gedung kantor

Jenis peralatan gedung

kantor yang terpelihara

4 unit 4 unit 5.424.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 01 27 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan

gedung kantor

Jenis peralatan gedung

kantor yang terpelihara

3 jenis 3 jenis 7.992.500,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 01 28 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Jumlah mebelair yang

terpelihara

1 unit 1 unit 9.000.000,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 04 01 28 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Jumlah mebelair yang

terpelihara

1 unit 1 unit 1.250.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 07 01 28 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Jumlah mebelair yang

terpelihara

1 unit 1 unit 8.080.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 01 30 Rehabilitasi sedang /berat gedung

kantor

Terpenuhinya

rehabilitasi gedung

kantor

1 unit 1 unit Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 05 01 30 Rehabilitasi sedang /berat gedung

kantor

Terpenuhinya

rehabilitasi gedung

kantor

2 unit 2 unit 40.650.000,00 Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 04 01 30 Rehabilitasi sedang /berat gedung

kantor

Terpenuhinya

rehabilitasi gedung

kantor

1 unit 1 unit 112.470.000,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

PERANGKAT DAERAH

TINGKAT KEPUASAN

LAYANAN TERHADAP

ADMINISTRASI UMUM

100% 100% 222.401.500,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah

dan hari besar nasional yang diikuti

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

5 even 5 even 40.000.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 01 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah

dan hari besar nasional yang diikuti

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

5 even 5 even 25.000.500,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah

dan hari besar nasional yang diikuti

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

5 even 5 even 24.990.500,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah

dan hari besar nasional yang diikuti

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

4 even 4 even 25.000.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

di bidang

pelayanan

Kecamatan

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 04 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah

dan hari besar nasional yang diikuti

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

4 even 4 even 25.000.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah

dan hari besar nasional yang diikuti

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

5 even 5 even 22.325.000,00 Kel karangsari Kel karangsari

4 01 05 02 06 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah

dan hari besar nasional yang diikuti

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

4 even 4 even 25.085.500,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 02 01 Fasilitasi keperansertaan even daerah

dan hari besar nasional yang diikuti

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

4 even 4 even 25.000.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 02 05 Penyebarluasan Informasi program /

kegiatan SKPD

Jumlah Penyebarluasan

Informasi program /

kegiatan SKPD

2 kali 2 kali 10.000.000,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

4 01 05 02 03 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen

perencanaan dan

pelaporan OPD yang

tersusun tepat waktu

dan sesuai dengan

aturan

100% 100% 69.229.500,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah jenis dokumen

yang tersusun (Ljkip,

LPPD , LKPU, SOP,

Laporan keuangan )

5 dokumen 5 dokumen 15.000.000,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

5 dokumen 5 dokumen 3.000.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

5 dokumen 5 dokumen 3.150.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 793.500,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

4 01 05 02 04 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

2 dokumen 2 dokumen 3.000.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

3 dokumen 3 dokumen 3.579.000,00 Kel Karangsari Kel Karangsari

4 01 05 02 06 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

3 dokumen 3 dokumen 1.283.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 03 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

2 dokumen 2 dokumen 3.000.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

4 01 05 02 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan

anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun (Renja

,RKA/DPA

SKPD/PRKA/DPPA SKPD

1 dokumen 1 dokumen 15.000.000,00 Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan

anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

3 dokumen 3 dokumen 3.000.000,00 Kel Pakunden Kel Pakunden

4 01 05 02 02 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan

anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 3.000.000,00 Kel Blitar Kel Blitar

4 01 05 02 03 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan

anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 3.000.000,00 Kel Tlumpu Kel Tlumpu

4 01 05 02 04 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan

anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 3.000.000,00 Kel Turi Kel Turi

4 01 05 02 05 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan

anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 3.110.000,00 Kel Karangsari Kel Karangsari

4 01 05 02 06 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan

anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 3.314.000,00 Kel Sukorejo Kel Sukorejo

4 01 05 02 07 03 03 Penyusunan perencanaan kegiatan dan

anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

3 dokumen 3 dokumen 3.000.000,00 Kel Tanjungsari Kel Tanjungsari

Survey kepuasan

masyarakat (SKM)

Kecamatan

Target Rp.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

2017Kode

5

Unit Kerja OPD

Penanggung

Jawab

Program dan Kegiatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KERANGKA PENDANAAN

Tujuan Indikator SasaranINDIKATOR

TUJUAN Sasaran Lokasi

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Indikator Kinerja

Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

`

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

4 01 05 02 16 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

KECAMATAN DAN

KELURAHAN

Persentase pelayanan

tepat waktu

91% 91% 687.546.900,00 92% 721.924.245,00 93% 758.020.457,25 94% 795.921.480,11 94% Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 16 01 Fasilitasi pelayanan

Prima

Jumlah jenis fasilitasi

pelayanan prima

3 kegiatan 3 kegiatan 330.000.000,00 3 kegiatan 346.500.000,00 3 kegiatan 363.825.000,00 3 kegiatan 382.016.250,00 3 kegiatan Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 16 01 Fasilitasi pelayanan

Prima

Jumlah jenis fasilitasi

pelayanan prima

2 jenis 2 jenis 65.928.000,00 2 jenis 72.100.000,00 2 jenis 75.705.000,00 2 jenis 79.490.250,00 2 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 16 01 Fasilitasi pelayanan

Prima

Jumlah jenis fasilitasi

pelayanan prima

2 jenis 2 jenis 24.000.000,00 2 jenis 25.200.000,00 2 jenis 26.460.000,00 2 jenis 26.461.732,50 2 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 16 01 Fasilitasi pelayanan

Prima

Jumlah jenis fasilitasi

pelayanan prima

2 jenis 2 jenis 22.506.500,00 2 jenis 23.631.825,00 2 jenis 24.813.416,25 2 jenis 24.813.416,25 2 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 16 01 Fasilitasi pelayanan

Prima

Jumlah jenis fasilitasi

pelayanan prima

2 jenis 2 jenis 29.512.400,00 2 jenis 31.000.000,00 2 jenis 32.550.000,00 2 jenis 34.177.500,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 16 01 Fasilitasi pelayanan

Prima

Jumlah jenis fasilitasi

pelayanan prima

2 jenis 2 jenis 41.000.000,00 2 jenis 42.500.000,00 2 jenis 44.625.000,00 2 jenis 46.856.250,00 2 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 16 01 Fasilitasi pelayanan

Prima

Jumlah jenis fasilitasi

pelayanan prima

2 jenis 2 jenis 96.100.000,00 2 jenis 130.000.000,00 2 jenis 130.008.500,00 2 jenis 136.508.925,00 2 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 16 01 Fasilitasi pelayanan

Prima

Jumlah jenis fasilitasi

pelayanan prima

2 jenis 2 jenis 78.500.000,00 2 jenis 79.500.000,00 2 jenis 83.475.000,00 2 jenis 87.648.750,00 2 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 17 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PENYELENGGARAAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT ,

PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN

Persentase pembinaan

dibidang Pemerintahan ,

keamanan dan

ketertiban kesejahteraan

sosial , Pemberdayaan

masyarakat dan

pembangunan di wilayah

yang ditindaklanjuti

100%  100%  5.089.861.163,00  100% 5.400.600.571,65 100%  5.670.630.600,23 100%  5.954.162.130,24 100%  Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 17 01 Fasilitasi Kelurahan

Berhasil Tingkat

Kecamatan

Jumlah penilaian

kelurahan berhasil

7 kelurahan 7 kelurahan 46.000.000,00 7 kelurahan 48.300.000,00 7 kelurahan 50.715.000,00 7 kelurahan 53.250.750,00 7 kelurahan Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

2. Prosentase jumlah

koordinasi dan

pembinan di bidang

pemerintahan ,

keamanan dan

ketertiban ,

kesejahteraan sosial

dan pembangunan

di wilayah yang

ditindaklanjuti

Tabel 5.1.3

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN ,INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO TAHUN 2018 - 2021

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik dibidang

pelayanan

kecamatan

Survey

Kepuasan

Masyarakat

(SKM)

Kecamatan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode

2. Meningkatnya

koordinasi dan

pembinaan di bidang

Pemerintahan dan

pembangunan diwilayah

Sasaran

1. Meningkatnya

kualitas pelayanan

kecamatan untuk

kepuasan masyarakat

1.Prosentase

masyarakat yang

puas terhadap

pelayanan

kecamatan

Indikator Sasaran

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 17 02 Fasilitasi pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah Pelaksanaan

musyawarah Kecamatan

dalam penanggulangan

kemiskinan

1 kali 1 kali 20.918.800,00 1 kali 21.964.740,00 1 kali 23.062.977,00 1 kali 24.216.125,85 1 kali Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 02 Jumlah Pelaksanaan

musyawarah Kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

2 kali 2 kali 9.702.400,00 2 kali 7.250.000,00 2 kali 2 kali 2 kali Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 02 Fasilitasi pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah Pelaksanaan

musyawarah Kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

2 kali 2 kali 7.000.000,00 2 kali 7.350.000,00 2 kali 2 kali 2 kali Keurahan Blitar Keurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 02 Fasilitasi pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah Pelaksanaan

musyawarah Kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

2 kali 2 kali 11.548.500,00 2 kali 12.126.000,00 2 kali 12.126.000,00 2 kali 12.126.000,00 2 kali Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 02 Fasilitasi pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah Pelaksanaan

musyawarah Kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

2 kali 2 kali 2.017.500,00 2 kali 2.118.000,00 2 kali 2.223.900,00 2 kali 2.335.095,00 2 kali Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 02 9.169.431,00 9.627.902,55

4 01 05 02 06 17 02 22.050.000,00 23.152.500,00

4 01 05 02 07 17 02 6.352.500,00 6.670.125,00

Fasilitasi pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah Pelaksanaan

musyawarah Kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

2 kali

Fasilitasi pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan

Fasilitasi pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah Pelaksanaan

musyawarah Kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

2 kali 8.316.945,00 9.169.431,002 kali Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

2 kali 16.200.000,00 21.000.000,00 Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

2 kali 2 kali2 kali 2 kali

Fasilitasi pelaksanaan

penanggulangan

kemiskinan

Jumlah Pelaksanaan

musyawarah Kelurahan

dalam penanggulangan

kemiskinan

2 kali 5.870.000,00 2 kali 6.050.000,00 Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah monitoring dan

evaluasi pembangunan /

pemeliharaan sarana

dan prasarana umum

7 kelurahan 7 kelurahan 25.000.000,00 7 kelurahan 26.250.000,00 7 kelurahan 27.562.500,00 7 kelurahan 28.940.625,00 7 kelurahan Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah monitoring dan

evaluasi pembangunan /

pemeliharaan sarana

dan prasarana umum

6 lokasi 6 lokasi 180.144.950,00 6 lokasi 138.000.000,00 6 lokasi 144.900.000,00 6 lokasi 152.145.000,00 6 lokasi Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah monitoring dan

evaluasi pembangunan /

pemeliharaan sarana

dan prasarana umum

7 lokasi 7 lokasi 172.000.000,00 7 lokasi 172.000.000,00 7 lokasi 180.600.000,00 7 lokasi 189.630.000,00 7 lokasi Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah monitoring dan

evaluasi pembangunan /

pemeliharaan sarana

dan prasarana umum

8 lokasi 8 lokasi 163.000.000,00 7 lokasi 171.150.000,00 8 lokasi 179.707.500,00 8 lokasi 188.692.875,00 8 lokasi Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah monitoring dan

evaluasi pembangunan /

pemeliharaan sarana

dan prasarana umum

8 lokasi 8 lokasi 142.712.000,00 4 titik 192.712.000,00 8 lokasi 202.347.600,00 8 lokasi 212.464.980,00 8 lokasi Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah monitoring dan

evaluasi pembangunan /

pemeliharaan sarana

dan prasarana umum

7 lokasi 7 lokasi 109.076.100,00 7 titik 114.530.000,00 7 lokasi 120.256.500,00 7 lokasi 126.269.325,00 7 lokasi Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah monitoring dan

evaluasi pembangunan /

pemeliharaan sarana

dan prasarana umum

7 lokasi 7 lokasi 255.000.000,00 7 lokasi 310.000.000,00 7 lokasi 325.500.000,00 7 lokasi 341.775.000,00 7 lokasi Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 17 03 Fasilitasi Pelaksanaan

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah monitoring dan

evaluasi pembangunan /

pemeliharaan sarana

dan prasarana umum

10 lokasi 10 lokasi 230.590.000,00 10 lokasi 242.119.500,00 10 lokasi 254.225.475,00 10 lokasi 266.936.748,75 10 lokasi Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 17 04 Fasilitasi Pembinaan

Pemuda dan Olah Raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan pemuda dan

olah raga

2 jenis 2 jenis 84.772.300,00 2 jenis 89.010.915,00 2 jenis 93.461.460,75 2 jenis 98.134.533,79 2 jenis Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 01 17 04 Fasilitasi Pembinaan

Pemuda dan Olah Raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan pemuda dan

olah raga

2 jenis 2 jenis 39.693.000,00 2 jenis 40.000.000,00 2 jenis 42.000.000,00 2 jenis 44.100.000,00 2 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 04 Fasilitasi Pembinaan

Pemuda dan Olah Raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan pemuda dan

olah raga

5 jenis 5 jenis 37.500.000,00 5 jenis 40.000.000,00 5 jenis 42.000.000,00 5 jenis 44.100.000,00 5 jenis Keurahan Blitar Keurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 04 Fasilitasi Pembinaan

Pemuda dan Olah Raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan pemuda dan

olah raga

2 jenis 2 jenis 15.710.000,00 2 jenis 16.495.500,00 2 jenis 17.320.275,00 2 jenis 18.186.288,75 2 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 04 Fasilitasi Pembinaan

Pemuda dan Olah Raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan pemuda dan

olah raga

2 jenis 2 jenis 15.000.000,00 2 jenis 15.750.000,00 2 jenis 16.537.500,00 2 jenis 17.364.375,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 04 Fasilitasi Pembinaan

Pemuda dan Olah Raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan pemuda dan

olah raga

2 jenis 2 jenis 17.702.470,00 2 jenis 20.500.000,00 2 jenis 21.525.000,00 2 jenis 22.601.250,00 2 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 04 Fasilitasi Pembinaan

Pemuda dan Olah Raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan pemuda dan

olah raga

2 jenis 2 jenis 26.500.000,00 2 jenis 32.500.000,00 2 jenis 34.125.000,00 2 jenis 35.831.250,00 2 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 17 04 Fasilitasi Pembinaan

Pemuda dan Olah Raga

Jumlah jenis fasilitasi

pembinaan pemuda dan

olah raga

2 jenis 2 jenis 26.500.000,00 2 jenis 24.450.000,00 2 jenis 25.672.500,00 2 jenis 26.956.125,00 2 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 17 05 Fasilitasi intensifikasi

dan ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah di

kecamatan dan

Kelurahan

Persentase wajib pajak

membayar PBB

100% 100% 151.000.000,00 100% 158.550.000,00 100% 166.477.500,00 100% 174.801.375,00 100% Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 05 Fasilitasi intensifikasi

dan ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah di

Kelurahan

Persentase wajib pajak

membayar PBB

100% 100% 14.700.000,00 100% 16.500.000,00 100% 17.325.000,00 100% 18.191.250,00 100% Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 02 17 05 Fasilitasi intensifikasi

dan ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah di

Kelurahan

Persentase wajib pajak

membayar PBB

100% 100% 15.000.000,00 100% 16.000.000,00 100% 16.800.000,00 100% 17.640.000,00 100% Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 05 Fasilitasi intensifikasi

dan ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah di

Kelurahan

Persentase wajib pajak

membayar PBB

100% 100% 14.297.200,00 100% 15.012.000,00 100% 15.762.600,00 100% 16.550.730,00 100% Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 05 Fasilitasi intensifikasi

dan ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah di

Kelurahan

Persentase wajib pajak

membayar PBB

100% 100% 2.827.500,00 100% 3.000.000,00 100% 3.000.000,00 100% 3.150.000,00 100% Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 05 Fasilitasi intensifikasi

dan ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah di

Kelurahan

Persentase wajib pajak

membayar PBB

100% 100% 11.678.495,00 100% 12.698.600,00 100% 13.333.530,00 100% 14.000.206,50 100% Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 05 Fasilitasi intensifikasi

dan ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah di

Kelurahan

Persentase wajib pajak

membayar PBB

100% 100% 13.500.000,00 100% 16.500.000,00 100% 17.325.000,00 100% 18.191.250,00 100% Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 17 05 Fasilitasi intensifikasi

dan ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah di

Kelurahan

Persentase wajib pajak

membayar PBB

100% 100% 18.925.000,00 100% 19.500.000,00 100% 20.475.000,00 100% 21.498.750,00 100% Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 17 06 Fasilitasi

Penyelenggaraan

Kegiatan adat istiadat

Jumlah penyelenggaraan

adat istiadat

- - - - - - - - Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 06 Fasilitasi

Penyelenggaraan

Kegiatan adat istiadat

Jumlah penyelenggaraan

adat istiadat

1 kali 1 kali 51.350.000,00 1 kegiatan 44.500.000,00 1 kali 46.725.000,00 1 kali 49.061.250,00 1 kali Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 06 Fasilitasi

Penyelenggaraan

Kegiatan adat istiadat

Jumlah penyelenggaraan

adat istiadat

1 jenis 1 jenis 58.500.000,00 1 kegiatan 61.750.000,00 1 jenis 64.837.500,00 1 jenis 68.079.375,00 1 jenis Keurahan Blitar Keurahan Blitar

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 03 17 06 Fasilitasi

Penyelenggaraan

Kegiatan adat istiadat

Jumlah penyelenggaraan

adat istiadat

1 kali 1 kali 56.310.000,00 1 kali 56.310.000,00 1 kali 59.125.500,00 1 kali 62.081.775,00 1 kali Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 06 Fasilitasi

Penyelenggaraan

Kegiatan adat istiadat

Jumlah penyelenggaraan

adat istiadat

1 kali 1 kali 30.000.000,00 1 kali 31.500.000,00 1 kali 33.075.000,00 1 kali 34.728.750,00 1 kali Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 06 Fasilitasi

Penyelenggaraan

Kegiatan adat istiadat

Jumlah penyelenggaraan

adat istiadat

1 kali 1 kali 26.189.947,00 1 kegiatan 27.500.000,00 1 kali 28.875.000,00 1 kali 30.318.750,00 1 kali Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 06 Fasilitasi

Penyelenggaraan

Kegiatan adat istiadat

Jumlah penyelenggaraan

adat istiadat

1 kali 1 kali 20.000.000,00 1 kegiatan 24.000.000,00 1 kali 25.200.000,00 1 kali 26.460.000,00 1 kali Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 17 06 Fasilitasi

Penyelenggaraan

Kegiatan adat istiadat

Jumlah penyelenggaraan

adat istiadat

1 kali 1 kali 20.500.000,00 1 kegiatan 22.500.000,00 1 kali 23.625.000,00 1 kali 24.806.250,00 1 kali Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 17 07 Pemberdayaan

lembaga dan organisasi

kemasyarakatan

Kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasilitasi

10 lembaga 10 lembaga 315.000.000,00 10 lembaga 330.750.000,00 10 lembaga 347.287.500,00 10 lembaga 364.651.875,00 10 lembaga Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 07 Pemberdayaan

lembaga dan organisasi

kemasyarakatan

Kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasilitasi

10 lembaga 10 lembaga 190.583.500,00 10 lembaga 207.500.000,00 10 lembaga 217.875.000,00 10 lembaga 228.768.750,00 10 lembaga Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 07 Pemberdayaan

lembaga dan organisasi

kemasyarakatan

Kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasilitasi

8 lembaga 8 lembaga 124.500.000,00 8 lembaga 130.500.000,00 8 lembaga 137.025.000,00 8 lembaga 143.876.250,00 8 lembaga Keurahan Blitar Keurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 07 Pemberdayaan

lembaga dan organisasi

kemasyarakatan

Kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasilitasi

9 lembaga 9 lembaga 129.118.000,00 9 lembaga 135.573.900,00 9 lembaga 142.352.595,00 9 lembaga 149.470.224,75 9 lembaga Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 07 Pemberdayaan

lembaga dan organisasi

kemasyarakatan

Kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasilitasi

8 lembaga 8 lembaga 82.457.000,00 8 lembaga 83.321.000,00 8 lembaga 87.487.050,00 8 lembaga 91.861.402,50 8 lembaga Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 07 Pemberdayaan

lembaga dan organisasi

kemasyarakatan

Kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasilitasi

7 lembaga 7 lembaga 134.938.860,00 8 lembaga 141.685.800,00 8 lembaga 148.770.090,00 8 lembaga 156.208.594,50 7 lembaga Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 06 17 07 Pemberdayaan

lembaga dan organisasi

kemasyarakatan

Kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasilitasi

6 lembaga 6 lembaga 280.876.435,00 6 lembaga 285.000.000,00 6 lembaga 299.250.000,00 6 lembaga 314.212.500,00 6 lembaga Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 17 07 Pemberdayaan

lembaga dan organisasi

kemasyarakatan

Kelurahan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang

difasilitasi

8 kegiatan 8 kegiatan 202.500.000,00 8 kegiatan 203.000.000,00 8 kegiatan 213.150.000,00 8 kegiatan 223.807.500,00 8 kegiatan Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 17 08 Pengendalian

keamanan lingkungan

di Kecamatan /

kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 102.000.000,00 2 jenis 107.100.000,00 2 jenis 112.455.000,00 2 kali 118.077.750,00 2 kali Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 08 Pengendalian

keamanan lingkungan

di kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 16.140.000,00 2 jenis 72.000.000,00 2 jenis 75.600.000,00 2 jenis 79.380.000,00 2 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 08 Pengendalian

keamanan lingkungan

di kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 14.500.000,00 2 jenis 15.250.000,00 2 jenis 16.012.500,00 2 jenis 16.813.125,00 2 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 08 Pengendalian

keamanan lingkungan

di kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 4.806.000,00 2 jenis 5.046.300,00 2 jenis 5.298.615,00 2 jenis 5.563.545,75 2 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 08 Pengendalian

keamanan lingkungan

di kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis Rp2.563.600,00 2 jenis 2.700.000,00 2 jenis Rp2.835.000,00 2 jenis Rp2.976.750,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 08 Pengendalian

keamanan lingkungan

di kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 15.658.670,00 2 jenis 6.500.000,00 2 jenis 6.825.000,00 2 jenis 7.166.250,00 2 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 08 Pengendalian

keamanan lingkungan

di kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 4.400.000,00 2 jenis 5.600.000,00 2 jenis 5.880.000,00 2 jenis 6.174.000,00 2 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 17 08 Pengendalian

keamanan lingkungan

di kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

pengendalian keamanan

lingkungan

2 jenis 2 jenis 10.500.000,00 2 jenis 11.500.000,00 2 jenis 12.075.000,00 2 jenis 12.678.750,00 2 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 17 09 Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

kecamatan / kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

2 jenis 2 jenis 219.708.800,00 2 jenis 230.694.240,00 2 jenis 242.228.952,00 2 jenis 254.340.399,60 2 jenis Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 09 Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

1 jenis 1 jenis 31.796.000,00 1 jenis 23.000.000,00 1 jenis 24.150.000,00 1 jenis 25.357.500,00 1 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 09 Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

2 jenis 2 jenis 11.250.000,00 2 jenis 12.000.000,00 2 jenis 12.600.000,00 2 jenis 13.230.000,00 2 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 09 Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

2 jenis 2 jenis 33.701.868,00 2 jenis 35.387.000,00 2 jenis 35.387.000,00 2 jenis 35.387.000,00 2 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 09 Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

2 jenis 2 jenis 92.000.000,00 2 jenis 94.000.000,00 2 jenis 98.700.000,00 2 jenis 103.635.000,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 09 Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

2 jenis 2 jenis 42.171.255,00 2 jenis 44.280.000,00 2 jenis 46.494.000,00 1 kegiatan 48.818.700,00 2 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 09 Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

2 jenis 2 jenis 35.000.000,00 2 jenis 44.000.000,00 2 jenis 46.200.000,00 1 kegiatan 48.510.000,00 2 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 17 09 Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

kelurahan

Jumlah jenis kegiatan

Peningkatan

keberdayaan sosial dan

ekonomi masyarakat

2 jenis 2 jenis 23.450.000,00 2 jenis 23.950.000,00 2 jenis 25.147.500,00 2 jenis 26.404.875,00 2 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 17 10 Peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

kebangsaan

Jumlah kegiatan

peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

yang dilaksanakan

3 jenis 3 jenis 112.000.000,00 3 jenis 117.600.000,00 3 jenis 117.600.000,00 3 jenis 117.600.000,00 3 jenis Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 10 Peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

kebangsaan

Jumlah kegiatan

peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

yang dilaksanakan

2 jenis 2 jenis 41.550.000,00 2 jenis 42.500.000,00 2 jenis 44.625.000,00 2 jenis 46.856.250,00 2 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 10 Peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

kebangsaan

Jumlah kegiatan

peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

yang dilaksanakan

4 jenis 4 jenis 20.000.000,00 4 jenis 22.500.000,00 4 jenis 23.625.000,00 4 jenis 24.806.250,00 4 jenis Keurahan Blitar Keurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 10 Peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

kebangsaan

Jumlah kegiatan

peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

yang dilaksanakan

3 jenis 3 jenis 29.193.000,00 3 jenis 30.652.650,00 3 jenis 32.185.282,50 3 jenis 33.794.546,63 3 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 10 Peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

kebangsaan

Jumlah kegiatan

peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

yang dilaksanakan

3 jenis 3 jenis 12.911.300,00 3 jenis 20.000.000,00 3 jenis 21.000.000,00 3 jenis 22.050.000,00 3 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 10 Peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

kebangsaan

Jumlah kegiatan

peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

yang dilaksanakan

3 jenis 3 jenis 20.724.795,00 3 jenis 21.750.000,00 3 jenis 22.837.500,00 3 jenis 23.979.375,00 3 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 10 Peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

kebangsaan

Jumlah kegiatan

peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

yang dilaksanakan

2 jenis 2 jenis 10.000.000,00 2 jenis 12.500.000,00 2 jenis 13.125.000,00 2 jenis 13.781.250,00 2 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 17 10 Peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

kebangsaan

Jumlah kegiatan

peningkatan kesadaran

akan nilai-nilai luhur

yang dilaksanakan

3 jenis 3 jenis 10.225.000,00 3 jenis 10.725.000,00 3 jenis 11.261.250,00 3 jenis 11.824.312,50 3 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 17 11 Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pelestarian

lingkungan hidup

jumlah jenis kegiatan

pelestarian lingkungan

hidup

3 jenis 3 jenis 70.000.000,00 3 jenis 73.500.000,00 3 jenis 77.175.000,00 3 jenis 81.033.750,00 3 jenis Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 11 Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pelestarian

lingkungan hidup

jumlah jenis kegiatan

pelestarian lingkungan

hidup

3 jenis 3 jenis 15.750.000,00 3 jenis 12.500.000,00 3 jenis 13.125.000,00 3 jenis 13.781.250,00 3 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 11 Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pelestarian

lingkungan hidup

jumlah jenis kegiatan

pelestarian lingkungan

hidup

2 jenis 2 jenis 11.000.000,00 2 jenis 12.500.000,00 2 jenis 13.125.000,00 2 jenis 13.781.250,00 2 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 03 17 11 Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pelestarian

lingkungan hidup

jumlah jenis kegiatan

pelestarian lingkungan

hidup

2 jenis 2 jenis 4.725.000,00 2 jenis 4.725.000,00 2 jenis 4.961.250,00 2 jenis 5.209.312,50 2 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 11 Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pelestarian

lingkungan hidup

jumlah jenis kegiatan

pelestarian lingkungan

hidup

2 jenis 2 jenis 8.486.235,00 2 jenis 8.580.000,00 2 jenis 9.009.000,00 2 jenis 9.459.450,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 11 Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pelestarian

lingkungan hidup

jumlah jenis kegiatan

pelestarian lingkungan

hidup

3 jenis 3 jenis 18.915.855,00 3 jenis 20.100.000,00 3 jenis 21.105.000,00 3 jenis 22.160.250,00 3 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 11 Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pelestarian

lingkungan hidup

jumlah jenis kegiatan

pelestarian lingkungan

hidup

1 jenis 1 jenis 9.500.000,00 3 jenis 11.500.000,00 1 jenis 12.075.000,00 1 jenis 12.678.750,00 1 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 17 11 Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pelestarian

lingkungan hidup

jumlah jenis kegiatan

pelestarian lingkungan

hidup

3 jenis 3 jenis 5.235.500,00 3 jenis 5.500.000,00 3 jenis 5.500.000,00 3 jenis 5.775.000,00 3 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD di

Kecamatan dan

Kelurahan

Jumlah penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat kecamatan

1 kali 1 kali 35.383.953,00 1 kali 37.153.150,65 1 kali 37.153.150,65 1 kali 39.010.808,18 1 kali Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

kelurahan

Jumlah penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat kelurahan

1 kali 1 kali 24.907.600,00 1 kali 19.750.000,00 1 kegiatan 20.737.500,00 1 kali 21.774.375,00 1 kali Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

kelurahan

Jumlah penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat kelurahan

1 kali 1 kali 18.750.000,00 1 kali 19.750.000,00 1 kali 20.737.500,00 1 kali 21.774.375,00 1 kali Keurahan Blitar Keurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

kelurahan

Jumlah penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat kelurahan

1 kali 1 kali 24.459.900,00 1 kali 25.682.900,00 1 kali 26.967.045,00 1 kali 28.315.397,25 1 kali Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

kelurahan

Jumlah penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat kelurahan

1 kali 1 kali 14.714.700,00 1 kegiatan 15.540.000,00 1 kali 16.317.000,00 1 kali 17.132.850,00 1 kali Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

kelurahan

Jumlah penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat kelurahan

1 kali 1 kali 19.810.055,00 1 kali 16.500.000,00 1 kali 17.325.000,00 1 kali 18.191.250,00 1 kali Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 06 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

kelurahan

Jumlah penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat kelurahan

1 kali 1 kali 32.000.000,00 1 kegiatan 34.000.000,00 1 kali 35.700.000,00 1 kali 37.485.000,00 1 kali Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 17 12 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

kelurahan

Jumlah penyelenggaraan

musrenbang RKPD

tingkat kelurahan

1 kali 1 kali 28.500.000,00 1 kali 35.000.000,00 1 kali 36.750.000,00 1 kali 38.587.500,00 1 kali Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 17 13 Penyusunan monografi

kelurahan / kecamatan

Jumlah dokumen

monografi yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 2.541.300,00 1 dokumen 2.668.365,00 1 dokumen 2.801.783,25 1 dokumen 2.941.872,41 1 dokumen Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 13 Penyusunan monografi

kelurahan

Jumlah dokumen

monografi yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 4.533.000,00 1 dokumen 5.250.000,00 1 dokumen 5.512.500,00 1 dokumen 5.788.125,00 1 dokumen Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 13 Penyusunan monografi

kelurahan

Jumlah dokumen

monografi yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 3.500.000,00 1 dokumen 3.500.000,00 1 dokumen 3.675.000,00 1 dokumen 3.858.750,00 1 dokumen Keurahan Blitar Keurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 13 Penyusunan monografi

kelurahan

Jumlah dokumen

monografi yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 1.466.700,00 1 dokumen 1.540.000,00 1 dokumen 1.617.000,00 1 dokumen 1.697.850,00 1 dokumen Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 13 Penyusunan monografi

kelurahan

Jumlah dokumen

monografi yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 157.200,00 1 dokumen 165.000,00 1 dokumen 173.250,00 1 dokumen 181.912,50 1 dokumen Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 13 Penyusunan monografi

kelurahan

Jumlah dokumen

monografi yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 2.404.290,00 1 dokumen 2.500.000,00 1 dokumen 2.625.000,00 1 dokumen 2.756.250,00 1 dokumen Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 13 Penyusunan monografi

kelurahan

Jumlah dokumen

monografi yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 3.000.000,00 1 dokumen 5.200.000,00 1 dokumen 5.200.000,00 1 dokumen 5.460.000,00 1 dokumen Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 17 13 Penyusunan monografi

kelurahan

Jumlah dokumen

monografi yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 2.300.000,00 1 dokumen 3.000.000,00 1 dokumen 3.000.000,00 1 dokumen 3.150.000,00 1 dokumen Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 17 14 Penyusunan profil

kelurahan /kecamatan

Jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 6.727.500,00 1 dokumen 7.063.875,00 1 dokumen 7.417.068,75 1 dokumen 7.787.922,19 1 dokumen Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 14 Penyusunan profil

kelurahan /kecamatan

Jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 4.533.000,00 1 dokumen 6.500.000,00 1 dokumen 6.825.000,00 1 dokumen 7.166.250,00 1 dokumen Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 14Penyusunan profil

kelurahan /kecamatan

Jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 3.500.000,00 1 dokumen 3.500.000,00 1 dokumen 3.675.000,00 1 dokumen 3.858.750,00 1 dokumen Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 14 Penyusunan profil

kelurahan /kecamatan

Jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 4.668.000,00 1 dokumen 4.901.400,00 1 dokumen 5.146.470,00 1 dokumen 5.403.793,50 1 dokumen Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 14 Penyusunan profil

kelurahan /kecamatan

Jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 235.200,00 1 dokumen 247.000,00 1 dokumen 259.350,00 1 dokumen 272.317,50 1 dokumen Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 14Penyusunan profil

kelurahan /kecamatan

Jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 6.429.885,00 1 dokumen 6.750.000,00 1 dokumen 7.087.500,00 1 dokumen 7.441.875,00 1 dokumen Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 14 Penyusunan profil

kelurahan /kecamatan

Jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 2.600.000,00 1 dokumen 2.800.000,00 1 dokumen 2.940.000,00 1 dokumen 3.087.000,00 1 dokumen Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 07 17 14Penyusunan profil

kelurahan /kecamatan

Jumlah dokumen profil

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 1.980.000,00 1 dokumen 2.100.000,00 1 dokumen 2.205.000,00 1 dokumen 2.315.250,00 1 dokumen Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 17 15 Failitasi Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Jumlah jenis Fasilitasi

Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

1 jenis 1 jenis 45.000.000,00 1 kegiatan 47.250.000,00 1 jenis 49.612.500,00 1 jenis 52.093.125,00 1 jenis Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 17 15 Failitasi Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Jumlah jenis Fasilitasi

Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

1 jenis 1 jenis 18.854.100,00 1 kegiatan 19.796.805,00 1 jenis 20.786.645,25 1 jenis 21.825.977,51 1 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 17 15 Failitasi Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Jumlah jenis Fasilitasi

Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

1 jenis 1 jenis 17.500.000,00 1 kegiatan 18.375.000,00 1 jenis 19.293.750,00 1 jenis 20.258.437,50 1 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 17 15 Failitasi Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Jumlah jenis Fasilitasi

Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

1 jenis 1 jenis 10.790.000,00 1 kegiatan 11.329.500,00 1 jenis 11.895.975,00 1 jenis 12.490.773,75 1 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 17 15 Failitasi Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Jumlah jenis Fasilitasi

Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

1 jenis 1 jenis 5.000.000,00 1 kegiatan 5.250.000,00 1 jenis 5.512.500,00 1 jenis 5.788.125,00 1 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 17 15 Failitasi Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Jumlah jenis Fasilitasi

Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

1 jenis 1 jenis 16.500.000,00 1 kegiatan 17.325.000,00 1 jenis 18.191.250,00 1 jenis 19.100.812,50 1 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 17 15 Failitasi Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Jumlah jenis Fasilitasi

Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

1 jenis 1 jenis 12.000.000,00 1 kegiatan 12.600.000,00 1 jenis 13.230.000,00 1 jenis 13.891.500,00 1 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 17 15 Failitasi Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Jumlah jenis Fasilitasi

Penunjang

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

1 jenis 1 jenis 15.500.000,00 1 kegiatan 16.275.000,00 1 jenis 17.088.750,00 1 jenis 17.943.187,50 1 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 PROGRAM

PELAYANAN

PERKANTORAN

Persentase kecukupan

pelayanan Perkantoran

100% 100% 2.200.054.282,00 100% 2.068.466.226,50 100% 2.171.889.537,83 100% 2.280.484.014,72 100% Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi ,sumber

daya Air dan listrik

Jumlah rekening yang

terbayarkan

3 rekening 3 rekening 68.400.000,00 3 rekening 71.820.000,00 3 rekening 75.411.000,00 3 rekening 79.181.550,00 3 rekening Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi ,sumber

daya Air dan listrik

Jumlah rekening yang

terbayarkan

3 rekening 3 rekening 29.635.080,00 3 rekening 31.116.834,00 3 rekening 32.672.675,70 3 rekening 34.306.309,49 3 rekening Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 02 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi ,sumber

daya Air dan listrik

Jumlah rekening yang

terbayarkan

3 rekening 3 rekening 23.000.000,00 3 rekening 24.450.000,00 3 rekening 25.672.500,00 3 rekening 26.956.125,00 3 rekening Keurahan Blitar Keurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 02Penyediaan Jasa

Komunikasi ,sumber

daya Air dan listrik

Jumlah rekening yang

terbayarkan

3 rekening 3 rekening 22.620.000,00 3 rekening 23.751.000,00 3 rekening 1.187.550,00 3 rekening 59.377,50 3 rekening Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 02Penyediaan Jasa

Komunikasi ,sumber

daya Air dan listrik

Jumlah rekening yang

terbayarkan

3 rekening 3 rekening 21.240.000,00 3 rekening 22.302.000,00 3 rekening 23.417.100,00 3 rekening 24.587.955,00 3 rekening Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi ,sumber

daya Air dan listrik

Jumlah rekening yang

terbayarkan

3 rekening 3 rekening 25.977.105,00 3 rekening 24.740.000,00 3 rekening 25.977.000,00 3 rekening 27.275.850,00 3 rekening Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 02Penyediaan Jasa

Komunikasi ,sumber

daya Air dan listrik

Jumlah rekening yang

terbayarkan

3 rekening 3 rekening 32.000.000,00 3 rekening 34.000.000,00 3 rekening 35.700.000,00 3 rekening 37.485.000,00 3 rekening Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi ,sumber

daya Air dan listrik

Jumlah rekening yang

terbayarkan

3 rekening 3 rekening 29.610.000,00 3 rekening 29.800.000,00 3 rekening 31.290.000,00 3 rekening 32.854.500,00 3 rekening Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 03 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

10 unit 10 unit 4.250.000,00 10 unit 4.462.500,00 10 unit 4.685.625,00 10 unit 4.919.906,25 10 unit Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 03 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

7 unit 7 unit 950.000,00 7 unit 1.000.000,00 7 unit 1.050.000,00 7 unit 1.102.500,00 7 unit Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 03 1.050.000,00 1.102.500,00 Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 03 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

5 unit 5 unit 900.000,00 5 unit 945.000,00 5 unit 992.250,00 5 unit 1.041.862,50 5 unit Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 03 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

6 unit 6 unit 2.000.000,00 6 unit 2.100.000,00 6 unit 2.205.000,00 6 unit 2.315.250,00 6 unit Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 03 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

6 unit 6 unit 1.575.000,00 6 unit 1.653.750,00 6 unit 1.736.437,50 6 unit 1.823.259,38 6 unit Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

6 unit 6 unit6 unit 6 unit6 unitPenyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

6 unit 925.000,00 1.000.000,00

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 06 01 03 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

7 unit 7 unit 1.800.000,00 7 unit 2.000.000,00 7 unit 2.100.000,00 7 unit 2.205.000,00 7 unit Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 03 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas yang terbayarkan

pajaknya

6 unit 6 unit 110.000.000,00 6 unit 1.500.000,00 6 unit 1.575.000,00 6 unit 1.653.750,00 6 unit Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 04 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah tenaga

kebersihan non PNS yang

tersedia

7 orang 7 orang 2.400.000,00 7 orang 2.520.000,00 7 orang 2.520.000,00 7 orang 2.520.000,00 7 orang Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 04 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah jenis iuran

kebersihan yang

dibayarkan

4 jenis 4 jenis 1.250.000,00 4 jenis 1.312.500,00 4 jenis 1.378.125,00 4 jenis 1.447.031,25 4 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 04 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah jenis iuran

kebersihan yang

dibayarkan

2 jenis 2 jenis 800.000,00 4 jenis 850.000,00 2 jenis 892.500,00 2 jenis 937.125,00 2 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 04 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah jenis iuran

kebersihan yang

dibayarkan

2 jenis 2 jenis 600.000,00 4 jenis 750.000,00 2 jenis 787.500,00 2 jenis 826.875,00 2 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 04 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah jenis iuran

kebersihan yang

dibayarkan

4 jenis 4 jenis 1.872.000,00 4 jenis 1.965.600,00 4 jenis 2.063.880,00 4 jenis 2.167.074,00 4 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 04 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah jenis iuran

kebersihan yang

dibayarkan

4 jenis 4 jenis 1.811.250,00 4 jenis 1.901.850,00 4 jenis 1.901.850,00 4 jenis 1.996.942,50 4 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 07 01 04 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah jenis iuran

kebersihan yang

dibayarkan

4 jenis 4 jenis 1.600.000,00 4 jenis 1.750.000,00 4 jenis 1.837.500,00 4 jenis 1.929.375,00 4 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis

Kantor yang tersedia

55 jenis 55 jenis 20.921.400,00 55 jenis 21.967.470,00 55 jenis 21.967.470,00 55 jenis 23.065.843,50 55 jenis Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis

Kantor yang tersedia

22 jenis 22 jenis 11.148.550,00 22 jenis 11.500.000,00 22 jenis 11.500.000,00 22 jenis 12.075.000,00 22 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis

Kantor yang tersedia

12 jenis 12 jenis 10.250.000,00 22 jenis 11.000.000,00 12 jenis 11.550.000,00 12 jenis 12.127.500,00 12 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis

Kantor yang tersedia

36 jenis 36 jenis 13.749.700,00 36 jenis 14.250.000,00 36 jenis 14.250.000,00 36 jenis 14.250.000,00 36 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis

Kantor yang tersedia

12 jenis 12 jenis 6.486.100,00 35 jenis 6.810.400,00 12 jenis 7.150.920,00 12 jenis 7.508.466,00 12 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis

Kantor yang tersedia

33 jenis 33 jenis 17.214.067,00 33 jenis 18.000.000,00 33 jenis 18.900.000,00 33 jenis 19.845.000,00 33 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis

Kantor yang tersedia

26 jenis 26 jenis 13.000.000,00 26 jenis 14.000.000,00 26 jenis 14.700.000,00 26 jenis 15.435.000,00 26 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 05 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis

Kantor yang tersedia

38 jenis 38 jenis 11.237.600,00 38 jenis 12.400.000,00 38 jenis 13.020.000,00 38 jenis 13.671.000,00 38 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 01 06 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

10 jenis 10 jenis 15.651.800,00 10 jenis 16.434.390,00 10 jenis 17.256.109,50 10 jenis 18.118.914,98 10 jenis Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 06 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

6 jenis 6 jenis 4.197.900,00 6 jenis 4.500.000,00 6 jenis 4.725.000,00 6 jenis 4.961.250,00 6 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 06 3.937.500,00 4.134.375,00 Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 06 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

4 jenis 4 jenis 7.800.500,00 4 jenis 8.190.500,00 4 jenis 8.600.025,00 4 jenis 9.030.026,25 4 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 06 826.875,00 868.218,75 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 06 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

5 jenis 5 jenis 4.063.500,00 5 jenis 4.266.675,00 5 jenis 4.480.008,75 5 jenis 4.704.009,19 5 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 06 2.100.000,00 2.205.000,00 Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 06 6.800.000,00 6.800.000,00

4 01 05 02 01 07 Penyediaan kompunen

instalasi listrik

/penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

8 jenis 8 jenis 4.200.000,00 8 jenis 4.410.000,00 8 jenis 4.630.500,00 8 jenis 4.862.025,00 8 jenis Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 07 Penyediaan kompunen

instalasi listrik

/penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

6 jenis 6 jenis 4.000.000,00 6 jenis 4.450.000,00 6 jenis 6.865.000,00 6 jenis 9.400.750,00 6 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 07 Penyediaan kompunen

instalasi listrik

/penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

5 jenis 5 jenis 3.500.000,00 5 jenis 4.250.000,00 5 jenis 4.462.500,00 5 jenis 4.685.625,00 5 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 jenis

5 jenis

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

4 jenis

3 jenisPenyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

4 jenis

3 jenis

4 jenis

3 jenis 750.000,00 3 jenis 3 jenis

3.500.000,00 4 jenis 4 jenis

3 jenis

4 jenis 3.750.000,00

787.500,00

5 jenis 6.700.500,00 5 jenis 5 jenis

1.800.000,00 6 jenis 4 jenis4 jenis 2.000.000,00

6.800.000,00 Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 jenis

5 jenis

4 jenis

5 jenis

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 03 01 07 Penyediaan kompunen

instalasi listrik

/penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

5 jenis 5 jenis 2.339.650,00 5 jenis 2.500.000,00 5 jenis 2.625.000,00 5 jenis 2.756.250,00 5 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 07 Penyediaan kompunen

instalasi listrik

/penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

10 jenis 10 jenis 391.700,00 10 jenis 411.285,00 10 jenis 431.849,25 10 jenis 453.441,71 10 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 07 Penyediaan kompunen

instalasi listrik

/penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

11 jenis 11 jenis 4.419.345,00 11 jenis 4.000.000,00 11 jenis 4.200.000,00 11 jenis 4.410.000,00 11 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 07 Penyediaan kompunen

instalasi listrik

/penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

10 jenis 10 jenis 1.200.000,00 10 jenis 1.400.000,00 10 jenis 1.470.000,00 10 jenis 1.543.500,00 10 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 07 Penyediaan kompunen

instalasi listrik

/penerangan bangunan

kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor yang tersedia

8 jenis 8 jenis 3.500.000,00 8 jenis 3.775.000,00 8 jenis 3.775.000,00 8 jenis 3.963.750,00 8 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 09 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang tersedia

31 jenis 31 jenis 5.408.850,00 31 jenis 5.679.292,50 31 jenis 5.963.257,13 31 jenis 6.261.419,98 31 jenis Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 09 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang tersedia

22 jenis 22 jenis 4.053.100,00 22 jenis 3.900.000,00 22 jenis 4.095.000,00 22 jenis 4.299.750,00 22 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 09 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang tersedia

11 jenis 11 jenis 2.550.000,00 11 jenis 2.750.000,00 11 jenis 2.887.500,00 11 jenis 3.031.875,00 11 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 09 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang tersedia

17 jenis 17 jenis 1.877.875,00 17 jenis 1.971.800,00 17 jenis 1.971.800,00 17 jenis 2.070.390,00 17 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 09 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang tersedia

17 jenis 17 jenis 2.180.900,00 17 jenis 792.645,00 17 jenis 832.277,25 17 jenis 873.891,11 17 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 09 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang tersedia

23 jenis 23 jenis 2.624.580,00 23 jenis 2.755.800,00 23 jenis 2.755.800,00 23 jenis 2.755.800,00 23 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 09 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang disediakan

17 jenis 17 jenis 1.500.000,00 17 jenis 1.700.000,00 17 jenis 1.785.000,00 17 jenis 1.874.250,00 17 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 09 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang tersedia

16 jenis 16 jenis 2.915.500,00 16 jenis 3.015.000,00 16 jenis 3.165.750,00 16 jenis 3.324.037,50 16 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 01 10 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

yang tersedia

5 jenis 5 jenis 17.000.000,00 5 jenis 17.850.000,00 5 jenis 18.742.500,00 5 jenis 19.679.625,00 5 jenis Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 10 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 4.500.000,00 2 jenis 4.900.000,00 2 jenis 5.145.000,00 2 jenis 5.402.250,00 2 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 10 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

yang tersedia

1 jenis 1 jenis 6.500.000,00 2 jenis 6.750.000,00 1 jenis 7.087.500,00 1 jenis 7.441.875,00 1 jenis Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 10 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 6.120.000,00 2 jenis 6.426.000,00 2 jenis 6.747.300,00 2 jenis 7.084.665,00 2 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 10 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 7.740.000,00 2 jenis 8.127.000,00 2 jenis 8.533.350,00 2 jenis 8.960.017,50 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 10 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 6.426.000,00 2 jenis 6.747.300,00 2 jenis 7.084.665,00 2 jenis 7.438.898,25 2 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 10 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 4.800.000,00 2 jenis 5.100.000,00 2 jenis 5.355.000,00 2 jenis 5.622.750,00 2 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 10 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

yang tersedia

2 jenis 2 jenis 2.915.500,00 2 jenis 4.800.000,00 2 jenis 5.040.000,00 2 jenis 5.292.000,00 2 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 11 Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 35.432.000,00 12 paket 35.432.000,00 12 paket 37.203.600,00 12 paket 39.063.780,00 12 paket Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 11 Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 12.250.000,00 12 paket 13.000.000,00 12 paket 13.650.000,00 12 paket 14.332.500,00 12 paket Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 11 Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 4.750.000,00 12 paket 5.000.000,00 12 paket 5.250.000,00 12 paket 5.512.500,00 12 paket Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 03 01 11 Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 10.006.000,00 12 paket 10.506.300,00 12 paket 10.507.350,63 12 paket 11.032.718,16 12 paket Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 11 5.358.150,00 5.626.057,50

4 01 05 02 05 01 11 9.975.000,00 10.473.750,00 Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 11 15.225.000,00 15.986.250,00 Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 11 Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 12 paket 7.500.000,00 12 paket 7.600.000,00 12 paket 7.600.000,00 12 paket 7.600.000,00 12 paket Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 12 Rapat-rapat koordinasi

dalam dan luar daerah

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi regional dan

nasional yng diikuti

12 kali 12 kali 93.424.000,00 12 kali 98.095.200,00 12 kali 102.999.960,00 12 kali 108.149.958,00 12 kali Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 15 Penyediaan jasa

perkantoran

Jumlah tenaga

kebersihan dan

keamanan non PNS yang

tersedia

11 orang x 12

bulan

11 orang x 12

bulan

296.854.776,00 11 orang x 12

bulan

327.282.350,00 11 orang x 12

bulan

343.646.467,50 11 orang x 12

bulan

360.828.790,88 11 orang x 12

bulan

Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 16 Fasilitasi Kepindahan

kantor

Jumlah fasilitasi pindah

kantpr

1 kali 1 kali 37.550.000,00 - - - - - - - Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 01 20 Pengadaan

Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

3 unit 3 unit 14.192.000,00 3 jenis 15.646.650,00 3 unit 16.428.982,50 3 unit 17.250.431,63 3 unit Kecamatan .

Sukorejo

Kecamatan .

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 20 Pengadaan

Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

10 jenis 10 jenis 13.050.000,00 10 jenis 14.250.000,00 10 jenis 14.962.500,00 10 jenis 15.710.625,00 10 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 20 Pengadaan

Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

1 jenis 1 jenis 3.050.000,00 1 jenis 3.250.000,00 1 jenis 3.412.500,00 1 jenis 3.583.125,00 1 jenis Keurahan Blitar Keurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 20 Pengadaan

Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

3 jenis 3 jenis 30.835.000,00 3 jenis 32.376.750,00 3 jenis 33.995.587,50 3 jenis 35.695.366,88 3 jenis Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 20 Pengadaan

Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

2 jenis 2 jenis 62.209.700,00 2 jenis 25.000.000,00 2 jenis 26.250.000,00 2 jenis 27.562.500,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

12 paket

12 paket

12 paketPenyediaan makanan

dan minuman

Kelurahan TuriKelurahan Turi12 paket

12 paket

12 paket

12 paket 12 paket

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket12 paket 5.103.000,00

9.500.000,00Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah paket makanan

dan minuman yang

tersedia

12 paket 10.936.800,00 12 paket

4.860.000,00 12 paket

14.000.000,00 12 paket 12 paket12 paket 14.500.000,00 12 paket12 paket

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 05 01 20 Pengadaan

Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

5 jenis 5 jenis 17.659.950,00 5 jenis 18.542.950,00 5 jenis 19.470.097,50 5 jenis 20.443.602,38 5 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 20 Pengadaan

Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

3 unit 3 unit 15.500.000,00 3 jenis 16.500.000,00 3 unit 17.325.000,00 3 unit 18.191.250,00 3 unit Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 20 22.575.000,00 23.703.750,00

05 02 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

7 jenis 7 jenis 40.000.000,00 7 jenis 42.000.000,00 7 jenis 44.100.000,00 7 jenis 46.305.000,00 7 jenis Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

2 jenis 2 jenis 9.590.000,00 2 jenis 10.000.000,00 2 jenis 10.000.000,00 2 jenis 10.500.000,00 2 jenis Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

6 jenis 6 jenis 12.750.000,00 6 jenis 13.250.000,00 6 jenis 13.912.500,00 6 jenis 14.608.125,00 6 jenis Keurahan Blitar Keurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 21 17.448.165,00 18.320.573,25 Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

2 jenis 2 jenis 25.159.900,00 2 jenis 26.250.000,00 2 jenis 27.562.500,00 2 jenis 28.940.625,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

3 jenis 3 jenis 7.368.611,00 4 jenis 7.737.000,00 3 jenis 8.123.850,00 3 jenis 8.530.042,50 3 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

2 jenis 2 jenis 18.000.000,00 2 jenis 22.000.000,00 2 jenis 23.100.000,00 2 jenis 24.255.000,00 2 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 21 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

9 jenis 9 jenis 24.750.000,00 9 jenis 25.250.000,00 9 jenis 26.512.500,00 9 jenis 27.838.125,00 9 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis mebelair

yang terpenuhi

2 jenis 2 jenis 35.000.000,00 2 jenis 36.750.000,00 2 jenis 38.500.000,00 - - - Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 02 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis mebelair

yang terpenuhi

1 jenis 1 jenis 12.000.000,00 - - 1 jenis 12.000.000,00 - - - Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 04 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis mebelair

yang terpenuhi

2 jenis 2 jenis 16.025.000,00 2 jenis 11.025.000,00 - - 2 jenis 12.127.500,00 2 jenis Kelurahan Turi Kelurahan Turi

2 jenis

6 jenis

Pengadaan

Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

2 jenis 20.500.000,00 2 jenis 21.500.000,00 2 jenis

16.617.300,00

2 jenis

6 jenis 6 jenis15.826.000,00 6 jenisPengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

6 jenis 6 jenis

Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

2 jenis

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 05 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis mebelair

yang terpenuhi

3 jenis 3 jenis 7.500.000,00 - - 3 jenis 7.875.000,00 3 jenis 7.875.000,00 3 jenis Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis mebelair

yang terpenuhi

1 jenis 1 jenis 10.500.000,00 1 jenis 11.000.000,00 - - 1 jenis 11.000.000,00 1 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 22 Pengadaan Mebelair Jumlah jenis mebelair

yang terpenuhi

- - - 1 jenis 11.000.000,00 - - 1 jenis 12.100.000,00 1 jenis Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 23Pemeliharaan Rutin/

berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 unit 1 unit 40.000.000,00 1 unit 42.000.000,00 1 unit 44.100.000,00 1 unit 46.305.000,00 1 unit Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 23Pemeliharaan Rutin/

berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

- - - 1 unit 13.000.000,00 - 1 unit 14.300.000,00 1 unit Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 23

Pemeliharaan Rutin/

berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 unit 1 unit 12.250.000,00 1 unit 13.000.000,00 1 unit 13.650.000,00 1 unit 14.332.500,00 1 unit Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 04 01 23Pemeliharaan Rutin/

berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

2 unit 2 unit 15.887.000,00 1 unit 16.681.350,00 2 unit 17.515.417,50 2 unit 18.391.188,38 2 unit Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 23 Pemeliharaan Rutin/

berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 unit 1 unit 10.762.500,00 1 unit 11.300.600,00 1 unit 11.865.630,00 1 unit 12.458.911,50 1 unit Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 23 Pemeliharaan Rutin/

berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

- - ,- 1 unit 10.000.000,00 1 unit 10.500.000,00 1 unit 11.025.000,00 1 unit Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 23Pemeliharaan Rutin/

berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

1 unit 1 unit 10.050.000,00 1 unit 10.450.000,00 1 unit 10.972.500,00 1 unit 11.521.125,00 1 unit Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 25 Pemeliharaan

rutin/Berkala

kendaraan dinas

/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

3 unit 3 unit 100.500.000,00 1 unit 105.525.000,00 3 unit 110.801.250,00 3 unit 116.341.312,50 3 unit Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 25 Pemeliharaan

rutin/Berkala

kendaraan dinas

/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

7 unit 7 unit 4.060.600,00 7 unit 4.250.000,00 7 unit 4.250.000,00 7 unit 4.250.000,00 7 unit Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 01 25 Pemeliharaan

rutin/Berkala

kendaraan dinas

/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

7 unit 7 unit 3.000.000,00 7 unit 4.250.000,00 7 unit 4.462.500,00 7 unit 4.685.625,00 7 unit Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 25 Pemeliharaan

rutin/Berkala

kendaraan dinas

/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

5 unit 5 unit 8.756.500,00 5 unit 9.194.300,00 5 unit 9.654.015,00 5 unit 10.136.715,75 5 unit Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 25 Pemeliharaan

rutin/Berkala

kendaraan dinas

/operasional

3.113.349,75 3.269.017,24 Kelurahan Turi Kelurahan Turi6 unit 6 unit 6 unitJumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

6 unit 2.823.900,00 6 unit 2.965.095,00 6 unit

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 05 01 25 Pemeliharaan

rutin/Berkala

kendaraan dinas

/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

6 unit 6 unit 5.729.850,00 6 unit 6.016.300,00 6 unit 6.016.300,00 6 unit 6.016.300,00 6 unit Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 25 Pemeliharaan

rutin/Berkala

kendaraan dinas

/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

6 unit 6 unit 3.200.000,00 6 unit 5.500.000,00 6 unit 5.775.000,00 6 unit 6.063.750,00 6 unit Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 25 Pemeliharaan

rutin/Berkala

kendaraan dinas

/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

5 unit 5 unit 11.900.500,00 5 unit 12.100.000,00 5 unit 12.705.000,00 5 unit 13.340.250,00 5 unit Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

1 unit 1 unit 2.000.000,00 1 unit 2.100.000,00 1 unit 2.205.000,00 1 unit 2.315.250,00 1 unit Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

1 unit 1 unit 1.350.000,00 1 unit 1.050.000,00 1 unit 1.102.500,00 1 unit 1.157.625,00 1 unit Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 03 01 26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

1 unit 1 unit 972.600,00 1 unit 1.021.200,00 1 unit 1.021.200,00 1 unit 1.021.200,00 1 unit Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 01 26 1.131.800,00 1.131.800,00 Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

1 unit 1 unit 4.266.360,00 1 unit 4.479.650,00 1 unit 4.703.632,50 1 unit 4.938.814,13 1 unit Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

3 jenis 3 jenis 5.300.000,00 1 unit 5.500.000,00 3 jenis 5.775.000,00 3 jenis 6.063.750,00 3 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 26 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

1 unit 1 unit 1.570.000,00 2 jenis 1.950.000,00 1 unit 2.047.500,00 1 unit 2.149.875,00 1 unit Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 27 Pemeliharaan rutin

/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

3 unit 3 unit 15.500.000,00 3 unit 16.275.000,00 3 unit 17.088.750,00 3 unit 17.943.187,50 3 unit Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 01 27 Pemeliharaan rutin

/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

5 unit 5 unit 7.411.400,00 5 unit 6.250.000,00 5 unit 6.562.500,00 5 unit 6.890.625,00 5 unit Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit1.131.800,00Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

1 unit 1.077.600,00 1 unit

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 02 01 27 Pemeliharaan rutin

/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

6 unit 6 unit 4.250.000,00 6 unit 4.250.000,00 6 unit 4.462.500,00 6 unit 4.685.625,00 6 unit Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 01 27 Pemeliharaan rutin

/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

3unit 3unit 793.800,00 8 unit 833.190,00 3unit 874.849,50 3unit 918.591,98 3unit Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 04 01 27 Pemeliharaan rutin

/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

4 unit 4 unit 8.694.635,00 4 unit 9.129.400,00 4 unit 9.585.870,00 4 unit 10.065.163,50 4 unit Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 05 01 27 Pemeliharaan rutin

/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

3 unit 3 unit 6.389.670,00 3 unit 6.709.150,00 3 unit 6.709.150,00 3 unit 7.044.607,50 3 unit Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 01 27 Pemeliharaan rutin

/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

20 jenis 20 jenis 2.500.000,00 20 jenis 3.000.000,00 20 jenis 3.150.000,00 20 jenis 3.307.500,00 20 jenis Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 27 Pemeliharaan rutin

/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

3 unit 3 unit 8.435.500,00 3 unit 8.754.000 3 unit 8.754.000,00 3 unit 9.191.700,00 3 unit Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 28 Pemeliharaan rutin /

berkala mebelair

Jumlah mebelair yang

terpelihara

- - - 1 unit 7.500.000,00 - - 1 unit 7.875.000,00 1 unit Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 04 01 28 Pemeliharaan rutin /

berkala mebelair

Jumlah mebelair yang

terpelihara

1 unit 1 unit 1.250.000,00 1 unit 1.250.000,00 - - 1 unit 1.312.500,00 1 unit Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 06 01 28 Pemeliharaan rutin /

berkala mebelair

Jumlah mebelair yang

terpelihara

1 unit 1 unit 6.000.000,00 1 unit 6.200.000,00 - - 1 unit 6.510.000,00 1 unit Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 01 28 Pemeliharaan rutin /

berkala mebelair

Jumlah mebelair yang

terpelihara

1 unit 1 unit 8.560.000,00 1 unit 8.760.000,00 - - 1 unit 9.198.000,00 1 unit Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 01 30 Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

yang direhab

1 unit 1 unit 100.000.000,00 1 unit 150.000.000,00 1 unit 157.500.000,00 1 unit 165.375.000,00 1 unit Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 03 01 30 Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

yang direhab

1 unit 1 unit 50.000.000,00 1 unit 52.500.000,00 1 unit 55.125.000,00 1 unit 57.881.250,00 1 unit Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 01 30 Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

yang direhab

1 unit 1 unit 42.682.500,00 1 unit 44.816.600,00 1 unit 47.057.430,00 1 unit 49.410.301,50 1 unit Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 02 262.202.050,00 270.931.487,50PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

PERANGKAT DAERAH

Tingkat partisipasi

perangkat daerah dalam

agenda Kota

 100 % Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

 100 %  100 % 100 % 244.446.250,00  100 %  100 %253.888.300,00

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 02 04 Fasilitasi

keperansertaan pada

event daerah dan hari

besar nasional

Jumlah event daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

4 event 4 event 40.000.000,00 4 even 42.000.000,00 4 event 44.100.000,00 4 event 46.305.000,00 4 event Kec amatan

Sukorejo

Kec amatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 02 04 Fasilitasi

keperansertaan pada

event daerah dan hari

besar nasional

Jumlah event daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

5 event 5 event 25.725.000,00 5 event 32.000.000,00 5 event 33.600.000,00 5 event 35.280.000,00 5 event Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 02 04 Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Jumlah event daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

4 event 4 event 27.500.000,00 4 event 30.000.000,00 4 event 31.500.000,00 4 event 33.075.000,00 4 event Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 02 04 Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Jumlah event daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

4 event 4 event 25.000.000,00 4 event 26.250.000,00 4 event 27.562.500,00 4 event 28.940.625,00 4 event Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 02 04 Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Jumlah event daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

7 event 7 event 25.000.000,00 7 event 25.000.000,00 7 event 26.250.000,00 7 event 27.562.500,00 7 event Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 02 04 Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Jumlah event daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

5 event 5 event 36.721.250,00 5 event 24.613.300,00 5 event 24.613.300,00 5 event 24.613.300,00 5 event Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 02 04 Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Jumlah event daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

7 event 7 event 26.500.000,00 7 event 33.000.000,00 7 event 33.000.000,00 7 event 33.000.000,00 7 event Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 02 04 Fasilitasi

keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Jumlah event daerah dan

hari besar nasional yang

diikuti

4 event 4 event 28.000.000,00 4 event 30.000.000,00 4 event 30.000.000,00 4 event 30.000.000,00 4 event Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 02 05 Penyebarluasan

informasi program

/kegiatan PD

Jumlah penyebarluasan

informasi

program/kegiatan PD

2 kali 2 kali 10.000.000,00 2 kali 11.025.000,00 2 kali 11.576.250,00 2 kali 12.155.062,50 2 kali Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 03 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

1. Prosentase dokumen

perencanaan dan

pelaporan OPD yang

tersusun , tepat waktu

dan sesuai dengan

aturan

100% 100% 73.777.050,00 100% 80.945.255,00 100% 80.945.255,00 100% 80.945.255,00 100% Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

2. Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 03 01 Penyusunan Laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

Kinerja OPD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

5 dokumen 5 dokumen 15.000.000,00 5 dokumen 15.750.000,00 5 dokumen 16.537.500,00 5 dokumen 17.364.375,00 5 dokumen Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 03 01 Penyusunan Laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

Kinerja PD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 3.021.500,00 4 dokumen 4.250.000,00 4 dokumen 4.462.500,00 4 dokumen 4.685.625,00 4 dokumen Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 03 01 Penyusunan Laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

Kinerja PD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 3.350.000,00 4 dokumen 3.500.000,00 4 dokumen 3.675.000,00 4 dokumen 3.858.750,00 4 dokumen Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

4 01 05 02 03 03 01 Penyusunan Laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

Kinerja PD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 793.500,00 4 dokumen 833.175,00 4 dokumen 874.833,75 4 dokumen 918.575,44 4 dokumen Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 03 01 Penyusunan Laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

Kinerja PD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 1.662.000,00 4 dokumen 1.745.100,00 4 dokumen 1.832.355,00 4 dokumen 1.923.972,75 4 dokumen Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 03 01 Penyusunan Laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

Kinerja PD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 3.757.950,00 1 dokumen 3.945.800,00 1 dokumen 4.143.090,00 1 dokumen 4.350.244,50 1 dokumen Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 03 01 Penyusunan Laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

Kinerja PD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

1 dokumen 1 dokumen 5.000.000,00 1 dokumen 5.500.000,00 1 dokumen 5.775.000,00 1 dokumen 6.063.750,00 1 dokumen Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 03 01 Penyusunan Laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

Kinerja PD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

2 dokumen 2 dokumen 3.500.000,00 2 dokumen 3.600.000,00 2 dokumen 3.780.000,00 2 dokumen 3.969.000,00 2 dokumen Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari

4 01 05 02 03 02 Penyusunan

perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun (Renja ,

RKA/DPA SKPD,

PRKA/DPPA SKPD )

2 dokumen 2 dokumen 15.000.000,00 2 dokumen 15.750.000,00 2 dokumen 16.537.500,00 2 dokumen 17.364.375,00 2 dokumen Kecamatan

Sukorejo

Kecamatan

Sukorejo

4 01 05 02 01 03 02 Penyusunan

perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 3.860.000,00 4 dokumen 5.400.000,00 4 dokumen 5.670.000,00 4 dokumen 5.953.500,00 4 dokumen Kelurahan

Pakunden

Kelurahan

Pakunden

4 01 05 02 02 03 02 Penyusunan

perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

3 dokumen 3 dokumen 3.250.000,00 3 dokumen 3.500.000,00 3 dokumen 3.675.000,00 3 dokumen 3.858.750,00 3 dokumen Kelurahan Blitar Kelurahan Blitar

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun 2018 Tahun 2021Tahun 2019 Tahun 2020Tujuan

Indikator

Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra PD

unit kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Lokasi

Indikator Kinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Program dan

Kegiatan Kode Sasaran Indikator Sasaran

4 01 05 02 03 03 02 Penyusunan

perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

4 dokumen 4 dokumen 3.000.000,00 4 dokumen 3.150.000,00 4 dokumen 3.307.500,00 4 dokumen 3.472.875,00 4 dokumen Kelurahan

Tlumpu

Kelurahan

Tlumpu

4 01 05 02 04 03 02 Penyusunan

perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

2 dokumen 2 dokumen 1.516.600,00 2 dokumen 1.592.430,00 2 dokumen 1.672.051,50 2 dokumen 1.755.654,08 2 dokumen Kelurahan Turi Kelurahan Turi

4 01 05 02 05 03 02 Penyusunan

perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

3 dokumen 3 dokumen 3.265.500,00 3 dokumen 3.428.750,00 3 dokumen 3.600.187,50 3 dokumen 3.780.196,88 3 dokumen Kelurahan

Karangsari

Kelurahan

Karangsari

4 01 05 02 06 03 02 Penyusunan

perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

2 dokumen 2 dokumen 4.300.000,00 2 dokumen 5.400.000,00 2 dokumen 5.670.000,00 2 dokumen 5.953.500,00 2 dokumen Kelurahan

Sukorejo

Kelurahan

Sukorejo

4 01 05 02 07 03 02 Penyusunan

perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

3 dokumen 3 dokumen 3.500.000,00 3 dokumen 3.600.000,00 3 dokumen 3.780.000,00 3 dokumen 3.969.000,00 3 dokumen Kelurahan

Tanjungsari

Kelurahan

Tanjungsari