rencana kerja perubahan dinas kesehatan kabupaten … · 7) pp nomor 58 tahun 2005 tentang...

31
i RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KESEHATAN JL. S. PARMAN NO. 13 LUMAJANG TELP (0334) 881066 L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

Upload: others

Post on 20-May-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

i

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KESEHATAN JL. S. PARMAN NO. 13 LUMAJANG TELP (0334) 881066 L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Alloh SWT Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2019 yang

selanjutnya disebut Renja. Renja yang disusun merupakan gambaran

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama sisa

tahun anggaran 2019 dalam rangka mendukung terwujudnya Sasaran dan

Tujuan RPJMD Tahun 2018-2023.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 merupakan implementasi

tahun pertama dari program/kegiatan periode Renstra Tahun 2018-2023

dan merupakan tindak lanjut dari RKPD Tahun 2019 memuat hal-hal yang

menjadi kebijakan dan strategi sesuai yang tertuang di dalamnya.

Keterlibatan segenap unsur kesehatan dalam bersama-sama mewujudkan

visi dan misi Kabupaten Lumajang merupakan bukti nyata bahwa

pembangunan kesehatan perlu dukungan semua pihak bahkan non

kesehatan sekalipun.

Akhirnya terima kasih kami sampaikan atas kerjasama semua

pihak dalam penyusunan Renja ini. Saran dan masukan tetap dibutuhkan

untuk perbaikannya di masa yang akan datang.

Lumajang, 26 Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

dr. Bayu Wibowo, IGN

NIP. 19630724 198910 1 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

ii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................... 3

1.1 UMUM ................................................................................................................... 3

1.2 KEDUDUKAN...................................................................................................... 5

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ....................................................................... 6

1.4 SUSUNAN ORGANISASI ................................................................................. 6

1.5 KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI ....................................................... 7

BAB II RENCANA STRATEGIS .................................................................................... 11

2.1 VISI DAN MISI BUPATI ................................................................................. 11

2.2 B. TUJUAN DAN SASARAN ......................................................................... 11

2.3 Analisi SPM ....................................................................................................... 12

2.4 RENCANA KINERJA TAHUN 2019 ............................................................ 14

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019 ........................................................... 15

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 19

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

3

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 UMUM 1. Latar Belakang

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga

daerah dalam bidang kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas tersebut, Dinas

Kesehatan mengacu pada visi, misi Bupati Lumajang yang tertuang

dalam didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Lumajang

yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”. Di dalam RPJMD

tersebut terdapat 3 misi yaitu:

1) Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis

pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata

2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang

lebih sejahtera dan mandiri

3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan

transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,benar dan

bersih (good and clean governance)

Urusan kesehatan tercantum di dalam misi kedua yaitu

Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang

lebih sejahtera dan mandiri; tujuan pertama yaitu Meningkatkan

kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar

masyarakat dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

4

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

merupakan rangkuman rencana kegiatan dan anggaran yang disusun

oleh Dinas Kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan

fungsi di bidang kesehatan. Renja Perubahan disusun berdasar pada

Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018-2023, hasil musrenbang tahun

2019 yang terangkum dalam RKPD Tahun 2019 dan hasil evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019.

Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai panduan dalam

pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan selama sisa periode

tahun anggaran 2019. Upaya pelayanan di bidang kesehatan Tahun

2019 yang tertuang dalam Renja Perubahan diharapkan akan lebih

teratur dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu

bersangkutan.

2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2019 dimaksudkan agar

pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan pada sisa tahun

anggaran berjalan lebih efektif dan efisien sinergi dengan tuntutan

masyarakat dan kebijakan tentang kesehatan yang berlaku. Tujuan

disusunnya Renja Perubahan Tahun 2019 adalah sebagai optimalisasi

upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan di tahun berjalan di

tataran pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat.

3. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Renja Perubahan Tahun 2019 meliputi semua

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ada di target Renstra

Tahun 2019 dan RKPD tahun 2019.

4. Landasan Hukum.

Adapun Landasan Hukum yang digunakan antara lain :

1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3) UU Nomor 33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah

4) UU 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5) UU Nomor 23 / 2014 tentang Pemerintah daerah

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

5

6) PP Nomor 25 / 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom

7) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

8) PP Nomor 8 tahun 2004 Tentang : Tahapan dan Tata cara

Penyusunan , Pengendalian , Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

9) Instruski Presiden Nomor 7 / 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

10) Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 / 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan daerah

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

13) Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016, tentang SPM

Bidang Kesehatan

14) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

15) Peraturan Daerah kabupaten Lumajang Nomor : 1 Tahun 2019

tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

16) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan

17) Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Lumajang Nomo 74 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Kesehatan

1.2 KEDUDUKAN Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana

Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan, Dalam Peraturan Bupati

Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 pasal 2 (dua) disebutkan bahwa Dinas

Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang

kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada pasal 4 (empat) dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

6

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan di bidang kesehatan.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah Membantu Bupati

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Di

Bidang Kesehatan

Di samping itu untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas

Kesehatan mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan;

2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kesehatan;

4) Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang kesehatan; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

1.4 SUSUNAN ORGANISASI Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terdiri atas :

1) Kepala Dinas.

2) Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa;

5) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

7

c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;

6) Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:

a. Seksi Kefarmasian;

b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT;

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas ( Puskesmas, RSUD dr. Haryoto dan

RSUD Pasirian);

8) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5 KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam upaya pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang adapun faktor – faktor tersebut meliputi :

1) Kekuatan

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

b. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan

c. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Lumajang Nomo 74 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Kesehatan

d. Adanya regulasi (Perda, Perbup, SK, SE, dll) yang mendukung upaya

pembangunan kesehatan.

e. Semua jenis tenaga kesehatan sudah tersedia sesuai dengan

Permenkes No. 75 Tahun 2014

f. Terdapat upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Kesehatan (SDMK).

g. Tersedianya gedung pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas dan

rumah sakit yang memenuhi standar.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

8

h. Rumah sakit rujukan memiliki peralatan canggih dan lengkap

(Hemodialisa, CT Scan dan MRI)

i. Adanya sarana pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas,

Puskesmas Pembantu, dan Polindes, Ponkesdes/Poskesdes) dan Balai

Kesehatan Olahraga (BKOR) yang terjangkau di seluruh wilayah

Kabupaten.

j. Tersedianya sarana dan media promosi kesehatan di fasilitas

pelayanan kesehatan.

k. 25 Puskesmas dan rumah sakit RSUD Dr. Haryoto sudah terakreditasi

dan rumah sakit Pasirian sedang melaksanakan proses akreditasi

l. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto telah menerapkan PPK (Pola

Pengelolaan Keuangan) BLUD

m. Terdapatnya sistem rujukan pelayanan kesehatan yang didukung

dengan Sistem Informasi Kesehatan, Sistem Informasi Rumah Sakit,

dan Sistem Rujukan Terintegrasi.

2) Kelemahan

a. Capaian beberapa program kesehatan belum sesuai target atau ada

kecenderungan kenaikan jumlah kasus dari tahun ke tahun:

a) AKI

b) Stunting

c) TB

d) HIV

e) PTM (hipertensi, diabetes dan ODGJ)

f) ODF (open defecation free)

g) Strata UKBM dan desa siaga Puri masih rendah

h) UCI (universal child immunization)

i) Persentase keluarga sehat

b. Rasio dan kompetensi tenaga kesehatan belum sesuai standar.

c. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan belum optimal.

d. Belum tersedia farmalkes sesuai standar.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

9

e. Gedung pelayanan kesehatan di tingkat desa (Pustu,

Polindes/Ponkesdes/Poskesdes) belum sesuai standar.

f. Proses manajemen Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas

masih belum optimal.

g. Sistem informasi manajemen kesehatan belum optimal.

h. Kurangnya koordinasi antara manajemen dengan staf (Proses

organisasi belum berjalan dengan baik).

i. Terdapat daerah yang sulit dijangkau.

j. Pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan belum

terlaksana optimal.

3) Peluang

a. UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang otonomi

daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b. Bidang kesehatan merupakan program wajib dasar pemerintah

daerah.

c. Terdapat kelompok masyarakat yang mendukung pelaksanaan

pembangunan kesehatan antara lain Kelompok Kerja Masyarakat

Peduli Kesehatan (MPK), Komunitas Masyarakat Peduli Kesehatan

(KMPK), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS), Forum Lumajang Sehat (FLS).

d. Terdapat dukungan lintas sektor.

e. Terdapat peran aktif organisasi profesi kesehatan.

f. Terdapat kebijakan tentang alokasi APBDes untuk bidang kesehatan.

g. Terdapat institusi pendidikan tenaga kesehatan (AKPER).

h. Terdapat kader kesehatan di semua UKBM dan desa.

i. Tersedia fasilitas rujukan yaitu 6 RS ( 2 RSD , 1 RS POLRI, 3 RS

swasta).

j. Tersedianya sumber pembiayaan pembangunan kesehatan secara

berkesinambungan baik dari pusat, propinsi dan daerah.

k. Terdapat dukungan pembiayaan kesehatan yang dapat mempermudah

akses masyarakat pada pelayanan kesehatan seperti Jaminan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

10

Kesehatan Nasional (JKN), Jampersal dan program khusus dari

Bupati terkait persalinan gratis (Kurang perbub)

l. Terdapat jejaring data / informasi lintas sektor melalui kebijakan

Smart City

m. Kesepakatan global dan nasional seperti SDG’s dan program prioritas

nasional

4) Ancaman

a. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah

b. Masih tingginya budaya masyarakat untuk berobat ke penyehat

tradisional yang belum memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat

Tradisional)

c. Masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup

bersih dan sehat.

d. Kondisi geografis Kabupaten Lumajang termasuk daerah rawan

bencana

e. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu

dan tetap terjangkau.Komitmen dan Profesionalisme petugas masih

belum optimal

f. Persepsi tentang paradigma sehat dan pembangunan berwawasan

kesehatan oleh sektor lain masih belum optimal.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

11

BAB 2

RENCANA STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI BUPATI Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Pemerintah

Kabupaten harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif atau,

visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan berupa cita dan citra yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kabupaten Lumajang

dimasa depan yang akan dicapai melalui pembangunan kesehatan. Dinas

kesehatan sebagai salah satu unsur pelaksana yang mendukung dan

menunjang untuk tercapainya Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah

Kabupaten Lumajang menetapkan 3 (tiga) Misi berdasarkan RPJMD tahun

2018-2023 sebagai berikut :

1) Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada

pertanian, usaha mikro dan pariwisata

2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang

lebih sejahtera dan mandiri

3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,benar dan bersih (good and

clean governance)

Urusan kesehatan tercantum di dalam misi kedua yaitu Pemenuhan

kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan

mandiri

2.2 B. TUJUAN DAN SASARAN Dinas Kesehatan mendukung misi kedua yaitu pemenuhan

kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan

mandiri dari RPJMD dan tujuan pertama yaitu Meningkatkan kualitas

SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat

dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

12

Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hal

ini selaras dengan tujuan Renstra Dinas Kesehatan 2018-2023 yaitu

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan

Indeks Kesehatan

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2018-2023

dapat dilihat dalam tabel berikut :

TUJUAN – SASARAN

No. TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

1 Meningkatkan

derajat kesehatan

masyarakat

1. Meningkatnya

kualitas

kesehatan

masyarakat

1. Persentase Keluarga

Sehat

2. Persentase Keluarga

Pra Sehat

2. Meningkatnya

Akses dan

Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

3. Indeks Kepuasan

Masyarakat

2.3 Analisi SPM Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

4 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar

Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan

memiliki 12 indikator SPM yang harus dicapai yaitu :

NO Indikator SPM Target SPM 2019

(%)

Target SPM

dalam Renja

(%)

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

13

NO Indikator SPM Target SPM 2019

(%)

Target SPM

dalam Renja

(%)

1 Pelayanan kesehatan ibu

hamil 100 100

2 Pelayanan kesehatan ibu

bersalin 100 100

3 Pelayanan kesehatan bayi

baru lahir 100 100

4 Pelayanan kesehatan balita 100 100

5 Pelayanan kesehatan pada

usia pendidikan dasar 100 100

6 Pelayanan kesehatan pada

usia produktif 100 100

7 Pelayanan kesehatan pada

usia lanjut 100 100

8 Pelayanan kesehatan

penderita hipertensi 100 100

9 Pelayanan kesehatan

penderita Diabetes Melitus 100 100

10 Pelayanan Kesehatan orang

dengan gangguan jiwa berat 100 100

11 Pelayanan kesehatan orang

terduga tuberkulosis 100 100

12 Pelayanan kesehatan orang

dengan risiko terinfeksi HIV 100 100

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 4 tahun 2019, target SPM Kabupaten/Kota harus sama

dengan target SPM yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan

yaitu 100%.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

14

2.4 RENCANA KINERJA TAHUN 2019 Sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018 – 2023, maka

disusunlah Rencana Kinerja Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam bab

selanjutnya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

15

BAB 3

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

3.1 PROGRAM UTAMA

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2019 diselaraskan dengan visi

misi dan tujuan serta sasaran di RPJMD yang dimiliki Pemerintah

Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 serta Tujuan dan Sasaran Renstra

Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 sedangkan pelaksanaan untuk

mencapai sasaran adalah melalui 14 program dan 52 kegiatan sebagaimana

tercantum dalam tabel dibawah ini.

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

No PROGRAM KEGIATAN

1 Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

1. Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga

2. Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat

3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

4. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan

Olahraga

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

2 Program Pencegahan

Dan Pengendalian

Penyakit

1. Peningkatan Pelayanan Imunisasi

2. Penyelenggaraan Surveilans Penyakit

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

5. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa

3 Program Pelayanan

Kesehatan

1. Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

2. Peningkatan Pelayanan melalui JKN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

16

No PROGRAM KEGIATAN

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

melalui Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)

4. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

4 Program Peningkatan

Sumber Daya

Kesehatan

1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Produk Kefarmasian dan Pangan

2. Pengadaan dan Pengelolaan Obat Dan

Perbekalan Kesehatan

3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

4. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat

Kesehatan

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

6. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber

Daya Manusia Kesehatan

5 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

1. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang

Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Kesehatan

6 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional

Perkantoran

7 Program Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana Aparatur

1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur

8 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi Anggaran

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

17

No PROGRAM KEGIATAN

4. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat

5. Penyusunan Rencana Kerja

6. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

(RKA) SKPD

9 Program Pengadaan,

Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana

Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesm

as Pembantu Dan

Jaringannya

1. Pembangunan Puskesmas

2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu

10 Program Peningkatan

Manajemen Pelayanan

Kesehatan

1. Koordinasi Pelaksanaan Program

Pembangunan Kesehatan

2. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

3. Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi

4. Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK)

5. Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan

6. Pembinaan dan Implementasi Sistem

Informasi Kesehatan

11 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

1. Akreditasi Rumah Sakit

12 Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/RSJ/RS Paru-

paru/RS Mata

1. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

2. Pengadaan Meibeler Rumah Sakit

3. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

Rumah Sakit

4. Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat

Menyurat Rumah Sakit

5. Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan

Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

18

No PROGRAM KEGIATAN

13 Program

Pemeliharaan sarana

dan prasarana

rumah sakit/RSJ/RS

paru-paru/RS mata

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat

kesehatan Rumah Sakit

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil

ambulance/Jenazah

14 Program Peningkatan

Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

1. Peningkatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD

2. Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit

3.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel matriks Renstra Tahun 2018-

2023 (terlampir) dan matriks Renja Perubahan Tahun 2019 (terlampir)

3.3 JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 telah

ditetapkan, sebesar Rp. 305.398.703.190,- (termasuk anggaran RSUD dr.

Haryoto dan RSUD Pasirian). Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana

lampiran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019

19

BAB. IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 telah disusun sesuai

ketentuan. Namun demikian masukan berbagai pihak tetap kami harapkan

pada beberapa bagian untuk perencanaan program/kegiatan Dinas kesehatan

kedepan yang lebih baik lagi.

Lampiran 1

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat

1.1.1 Persentase Keluarga Sehat1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat

dan UPT RSUD Pasirian

1.1.2 Persentase Keluarga Pra

Sehat2

Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit3 Program Pelayanan Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan

4Program Peningkatan Sumber Daya

Kesehatan

Bidang Sumber Daya

Kesehatan

5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Bidang Sumber Daya

Kesehatan, UPT RSUD Pasirian

dan UPT RSUD Dr. Haryoto

6 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranSekretrariat dan UPT RSUD

Pasirian

7Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Sekretrariat dan UPT RSUD

Pasirian

8Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan KeuanganSekretrariat

9

Program Pengadaan, Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan

Jaringannya

Sekretrariat

10Program Peningkatan Manajemen Pelayanan

KesehatanSekretrariat

11 Standarisasi Pelayanan Kesehatan UPT RSUD Pasirian

12

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

UPT RSUD Pasirian dan UPT

RSUD dr. Haryoto

13Program Pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS mataUPT RSUD Pasirian

14Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUDUPT RSUD dr. Haryoto

1.1Meningkatkan

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1

Indeks Kepuasan

Masyarakat

1.2.1Meningkatnya Akses

Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

1

2

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2019

MISI : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Meningkatnya

Kualitas Kesehatan

Masyarakat

TUJUAN SASARANBIDANG / UPT

URAIAN INDIKATOR PROGRAMURAIAN INDIKATOR

Indeks

Kesehatan

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.1 Persentase Keluarga

Sehat 12% Angka Kematian Ibu per 100.000 KH106 per

100.000 KH

1.1.2 Persentase Keluarga Pra

Sehat 44% Angka Kematian Bayi per 1.000 KH9,5 per 1.000

KH

Persentase Balita Stunting

% 28

Persentase Desa Siaga Aktif % 100

Persentase Akses Sanitasi

% 100

Persentase puskesmas yg

melaksanakan kesehatan

kerja dasar % 100

Persentase puskesmas yg

melaksanakan kesehatan

olahraga dasar% 100

Persentase pelayanan

kesehatan ibu hamil% 100

Persentase pelayanan

kesehatan ibu bersalin % 100

Persentase pelayanan

kesehatan bayi baru lahir % 100

Persentase pelayanan

kesehatan Balita % 100

Persentase pelayanan

kesehatan pada usia

pendidikan dasar

% 100

Persentase pelayanan

kesehatan pada usia lanjut% 100

Jumlah puskesmas yang

melakukan pengawalan ibu

hamil KEK

puskesmas 25

Jumlah Balita Gizi Buruk

(BB/TB) mendapat PMTBalita 230

Jumlah balita stunting

tertanganiBalita 4810

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1 1

1)

2)

Seksi Kesehatan

Keluarga dan Gizi

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

TAHUN 2019

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Rp 25,566,277,198

Rp 4,549,718,600

Rp 1,513,549,515

Meningkatnya

Kualitas Kesehatan

Masyarakat

Bidang Kesehatan

Masyarakat

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Upaya Peningkatan

Kesehatan Keluarga

Upaya Peningkatan Gizi

Masyarakat

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Jumlah puskesmas yang

melaksanakan pemberian

tablet Fe pada remaja putri

puskesmas 25

Cakupan ASI eksklusif % 75

Jumlah rekomendasi

penanganan kasus giziRekomendasi 1

Jumlah kantin sehat

mendapat pembinaankantin 25

3) Penyelenggaraan

Penyehatan Lingkungan

Jumlah Desa ODFDesa 10 Rp 781,478,680

Jumlah Pos UKK yang dibinaPos UKK 38

Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan pemantauan

kebugaran

Puskesmas 25

Jumlah Desa Siaga Aktif

Purnama Mandiri

Desa 28

Jumlah jenis media promkes

yang diadakan setiap tahunjenis 8

Jumlah media masa cetak

dan elektronikmedia 10

Jumlah Profil Promkes dan

UKBM buku 1

Jumlah Posyandu Purnama

Mandiri Posyandu 715

Jumlah Pangkalan SBH

Pangkalan SBH 25

Jumlah Buku Harian Anak

Terhebatbuku 33,000

Jumlah Poskestren PURIPoskestren 16

Jumlah Puskesmas Replikasi

SUSIPuskesmas 8

Persentase Rumah Tangga

Sehat/ PHBS Rumah Tangga% 42

Persentase Upaya

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas% 100

Persentase Ketersediaan

Tenaga dengan Perjanjian

Kerja di Puskesmas% 100

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

2)

Seksi Kesehatan

Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olahraga

Seksi Promosi dan

Pemberdayaan

Masyarakat

UPTD Puskesmas

Rp 1,513,549,515

Rp 471,251,328

1,319,279,075Rp

16,931,000,000Rp

4)

5)

Upaya Peningkatan Gizi

Masyarakat

Upaya Peningkatan

Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Kegiatan Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Persentase Pelayanan

Kesehatan pada Usia

produktif% 100

Persentase Pelayanan

Kesehatan Penderita

Hipertensi % 100

Persentase Pelayanan

Kesehatan Penderita

Diabetes Melitus% 100

Persentase Pelayanan

Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat % 100

Persentase Pelayanan

Kesehatan Orang dengan TB% 100

Persentase Pelayanan

Kesehatan Orang dengan

risiko infeksi HIV % 100

Persentase desa atau

kelurahan KLB yang

ditangani kurang dari 24 jam

% 100

Persentase Universal Child

Immunization (UCI)

Desa/Kelurahan

% 93

Persentase Baduta

mendapat imunisasi DPT-HB-

Hib lanjutan% 95

Persentase vaksin yang

tersedia % 100

Persentase Penanggulangan

Kasus KLB (PD3I, Kasus

Potensial Wabah dan

Keracunan Makanan)

% 100

Persentase jemaah haji

dilakukan screening faktor

risiko kesehatan

% 100

Succes Rate (Keberhasilan

Pengobatan) TB% 94.86

Incident Rate DBD Angka

4,71 /

100.000

penduduk

2

6)

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Seksi Surveilans dan

Imunisasi

Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular

Penyelenggaraan

Surveilans Penyakit

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular

7)

8)

Rp 2,408,629,900

Rp 289,929,400

Rp 339,223,000

Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Peningkatan Pelayanan

Imunisasi

Rp 551,900,000

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Faskes yang melaporkan E.

SisMal% 50

Faskes yang melaporkan

SIHA% 83.87

Penderita Kusta yang

menyelesaikan pengobatan % 93.5

Persentase Desa Yang

Melaksanakan Posbindu

PTM

% 75

Persentase Puskesmas

Pandu PTM% 100

Persentase Sekolah yang

Melaksanakan KTR% 50

Persentase puskesmas yg

melaksanakan program

kesehatan gigi dan mulut% 100

Persentase puskesmas yg

melaksanakan program

kesehatan indera% 100

Persentase pusk yg

melaksanakan pemeriksaan

IVA% 100

10) Pencegahan dan

Pengendalian Kesehatan

Jiwa

Persentase desa yg

melaksanakan posyandu

jiwa

% 10 271,395,000Rp

Persentase FKTP

terakreditasi% 14

Persentase FKTRL

terakreditasi% 75

Persentase Hatra yang

memiliki STPT% 4

11) Evaluasi dan

Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas

reakreditasiPuskesmas 7 939,966,950Rp

Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer

Angka kontak peserta JKN di

FKTPPer mil 150

Persentase koordinasi JKN

yang terfasilitasi% 80

Persentase Kunjungan

Rawat Jalan% 60%

Persentase Kunjungan

Rawat Inap% 1,5%

13) Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

melalui Pendekatan

Keluarga (Keluarga Sehat)

Persentase kunjungan

rumah (awal)% 100 95,500,000Rp

Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

1.2.1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

79.5

Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular

Seksi Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

Bidang Pelayanan

Kesehatan

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

Program Pelayanan

Kesehatan

Peningkatan Pelayanan

melalui JKN

40,997,604,000Rp

Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer

UPTD Puskesmas

8)

9)

3

12)

Rp 551,900,000

956,182,500Rp

43,493,766,050Rp

134,650,000Rp

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Jumlah Rumah Sakit

Terakreditasi Rumah Sakit 6

Pembentukan PSC Kab.

Lumajang% 40

15) Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Tradisional

Jumlah Penyehat Tradisional

(Hatra) yang TerbinaHatra 544 442,587,500Rp Seksi Pelayanan

Kesehatan Tradisional

4 Program Sumber Daya

Kesehatan

Persentase Puskesmas

dengan Manajemen Sumber

Daya Kesehatan baik % 52 Rp 16,159,398,039

Bidang Sumber Daya

Kesehatan

Jumlah Sarana Farmasi yang

dibinasarana 80

Jumlah toko yang diperiksa toko 60

Jumlah sertifikat P-IRT yang

diterbitkanlembar 150

Jumlah sampel yg diperiksa

(pangan, obat, jamu,

kosmetik)

buah 10

Jumlah pedagang obat

tradisional yang dibina0rang 30

17) Pengadaan dan

Pengelolaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan Jenis Obat sesuai

Formularium Nasional% 55 Rp 8,498,163,563

Seksi Seksi Alat

Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

Jumlah Fasilitas pelayanan

kesehatan dibinaFasyankes 31

Toko alkes/PKRT dibinaToko 25

Jumlah alkes yang diadakan

buah 1250

jumlah alkes yang

dipelihara/dikalibrasi buah 312

Jumlah tenaga kesehatan

yang mengikuti

bimtek/sejenisnya

orang 500

Jumlah PAK jabfung nakes

yang diterbitkanorang 150

16)

18)

19)

20)

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

1.2.1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

79.5

Pembinaan, Pengawasan,

dan Pengendalian Produk

Kefarmasian dan Pangan

Rp 146,827,000

Rp 5,489,230,467

Rp 690,253,009

14) Peningkatan Pelayanan

dan Pembinaan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Seksi Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Pembinaan, Pengawasan,

dan Pengendalian Alat

Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

Penyediaan/Peningkatan/

Pemeliharaan Alat

Kesehatan

Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kesehatan

Rp 172,601,000

Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan

883,457,600Rp

Seksi Kefarmasian

Seksi Seksi Alat

Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan

Rumah TanggaSeksi Seksi Alat

Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Jumlah kategori tenaga

kesehatan teladan terpilihkategori 5

21) Pembinaan dan

Pengawasan Mutu Sumber

Daya Manusia Kesehatan

Jumlah SIP nakes yang

diterbitkanSIP 900 Rp 162,323,000

5 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Persentase kelengkapan

alkes puskesmas% 50 Rp 1,000,000,000

Bidang Sumber Daya

Kesehatan22) Penyediaan/Peningkatan/P

emeliharaan

Sarana/Prasarana Fasillitas

Kesehatan Yang

Bekerjasama dengan

Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah alkes yang diadakan

buah 1250 Rp 1,000,000,000

Seksi Seksi Alat

Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

6 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Pelayanan administrasi

perkantoran

% 85.6 Rp 4,169,821,733 Sekretaris

23) Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Jumlah kecukupan

administrasi

perkantoranjenis 35 Rp 4,169,821,733

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian, UPTD

LABKESDA, UPTD IFK

7 Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana

yang berfungsi dengan layak% 85 Rp 2,342,646,600 Sekretariat

24) Pembangunan/Pengadaan

dan Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana yang

dibangun/diadakan dan

direhabilitasi

jenis 13 Rp 1,195,284,600 Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

8 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

persentase dokumen

pelaporan sesuai pedoman

dan tepat waktu% 100 Rp 401,295,400 Sekretaris

26) Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen pelaporan

sesuai pedoman Dokumen 3 Rp 7,040,000

Sub Bag Penyusunan

Program

27) Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

Dokumen 2 Rp 3,350,000 Sub Bag Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun 1

Jumlah Dokumen Evaluasi

Hasil Pembangunan 1

20)

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

1.2.1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

79.5

25)

28)

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian, UPTD

LABKESDA, UPTD IFK

Sub Bag Keuangan

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jenis sarana dan prasarana

yang dipelihara

jenis

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Dokumen

25

Rp 15,496,000

Rp 1,147,362,000

Rp 690,253,009

Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kesehatan

Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

29) Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah dokumen IKM yang

disusun Dokumen 1 Rp 83,550,000 Sub Bag Penyusunan

Program

30) Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen Rencana

Kerja yang disusunDokumen 2 Rp 20,945,000

Sub Bag Penyusunan

Program

31) Penyusunan Rencana

Kerja Dan Anggaran (RKA)

SKPD

Jumlah dokumen Rencana

Kerja Dan Anggaran (RKA)

SKPD yang disusun

Dokumen 4 Rp 270,914,400 Sub Bag Penyusunan

Program

9 Program Pengadaan,

Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu Dan

Jaringannya

Persentase peningkatan

sarana dan prasarana

Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan jaringannya % 86.4 Rp 15,520,204,600 Sekretariat

32) Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang

dibangunPuskesmas 9 Rp 9,556,094,600

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

33) Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Jumlah Pembangunnan IPAL

Puskesmas Puskesmas 4 Rp 1,777,800,000 Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

34) Rehabilitasi Sedang/Berat

Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang

DirehabPuskesmas 3 Rp 3,200,000,000

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

35) Rehabilitasi Sedang/Berat

Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas

Pembantu yang DirehabPustu 3 Rp 986,310,000

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

10 Program Peningkatan

Manajemen Pelayanan

Kesehatan

Persentase Manajemen

Perencanaan dan Informasi

Kesehatan % 90.2 Rp 16,799,550,500 Sekretariat

36) Koordinasi Pelaksanaan

Program Pembangunan

Kesehatan

Persentase koordinasi

pembangunan kesehatan

yang terfasilitasi

% 84 Rp 795,781,000 Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

37) Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan

Jumlah Puskesmas

terpantau secara terpaduPuskesmas 25 53,937,500Rp

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah buku profil

kesehatan yang disusunbuku 1

Jumlah buku alur data yang

disusunbuku 1

39) Peningkatan Pelayanan

Melalui Bantuan

Operasional Kesehatan

(BOK)

Persentase koordinasi

peningkatan pelayanan

kesehatan yang terfasilitasi % 70 830,000,000Rp Sub Bag Penyusunan

Program

40) Penyediaan Jasa

Manajemen Kesehatan

Jumlah jenis tenaga

kesehatan sesuai kebutuhan Jenis 17 14,838,605,000Rp Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

1.2.1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

79.5

38)

Sub Bag Penyusunan

Program

Manajemen Pengelolaan

Data Dan Informasi

71,992,000Rp

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

41) Pembinaan dan

Implementasi Sistem

Informasi Kesehatan

Jumlah puskesmas yang

menerapkan sistem informasi

kesehatan puskesmas 25 209,235,000Rp Sub Bag Penyusunan

Program

34,852,508,101Rp

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Pelayanan administrasi

perkantoran % 100 Rp 1,917,752,696

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Jumlah jenis pelayanan

administrasi dan operasional

perkantoran Jenis 22 Rp 1,917,752,696

Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana

yang berfungsi dengan layak% 100 Rp 465,646,688

Pemeliharaan rutin/ berkala

sarana dan prasarana

aparatur

Jumlah jenis sarana

prasarana yang dipelihara

Jenis 16 Rp 465,646,688

Program upaya

kesehatan masyarakat

Persentase pelaksanaan

upaya kesehatan

masyarakat

%

100

Rp 15,407,461,346

42) Peningkatan Pelayanan

dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Jumlah kegiatan P3K yang

terlaksanaBulan 10 Rp 11,800,000

Peningkatan Pelayanan

melalui JKN

Presentase pelayanan pada

pasien JKN %

100

Rp 6,003,980,456

43) Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

Jumlah Pegawai yang

mendukung pelayanan

kesehatan dengan baik

Pegawai

284

Rp 9,391,680,890

11 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Persentase elemen

akreditasi yang tercapai,

SPM%

85

636,940,000Rp

44) Akreditasi Rumah Sakit Jumlah pertemuan akreditasi

yang difasilitasi

Kali

3

636,940,000Rp

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

1.2.1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

79.5

UPTD RS PASIRIAN

UPTDD RS PASIRIAN

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Presentase ketersediaan

sarana prasarana fasilitas

kesehatan dalam kondisi

baik %

80

7,679,805,267Rp

Penyediaan/Peningkatan/P

emeliharaan

Sarana/Prasarana Fasillitas

Kesehatan Yang

Bekerjasama dengan

Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah jenis sarana dan

prasarana fasilitas dalam

kondisi fisik

Jenis

25

7,679,805,267Rp

12 Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/RSJ/RS Paru-

paru/RS Mata

Presentase pengadaan

sarana dan prasarana rumah

sakit yang tersedia dalam

kondisi baik%

75

8,465,547,238Rp

45) Rehabilitasi Bangunan

Rumah Sakit

Jumlah unit bangunan yang

direhabilitasi unit

3

253,500,000Rp

46) Pengadaan Meibeler

Rumah Sakit

Jumalh meubelair rumah

sakit yang tersedia Paket2

Rp 126,500,000

47) Pengadaan Perlengkapan

Rumah Tangga Rumah

Sakit

Jumlah jenis pengadaan alat

rumah tanggakali

5

186,258,656Rp

48) Pengadaan Percetakan

Administrasi dan Surat

Menyurat Rumah Sakit

Jumlah percetakan

administrasi dan surat

menyurat rumah skait Jenis

3

258,250,000Rp

49) Pengadaan Sarana,

Prasarana dan Peralatan

Kesehatan untuk

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Jumlah jenis sarana

prasarana dan peralatan

yang terpenuhiJenis 14 7,641,038,582Rp

13 Program pemeliharaan

sarana dan prasarana

rumah sakit/RSJ/RS paru-

paru/RS mata

Presentase sarana dan

prasarana rumah sakit yang

terpelihara sesuai standart%

100

279,354,866Rp

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

1.2.1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

79.5

UPTDD RS PASIRIAN

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

50) Pemeliharaan Rutin/Berkala

alat-alat kesehatan Rumah

Sakit

Jumlah unit alat kesehatan

yang terpeliharaunit

4

107,906,866Rp

51) Pemeliharaan Rutin/Berkala

mobil ambulance/Jenazah

Jumlah unit mobil ambulance

yang terpelihara paket

5

171,448,000Rp

124,917,171,043Rp

BOR % 75.00

BTO kali 50.00

TOI hari 1.00

ALOS hari 3.00

GDR ‰ <40

NDR ‰ <24

52) Kegiatan Peningkatan

Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD

Jumlah kunjungan pasien

yang terlayani

kunjungan 125,000

108,926,633,225Rp

Peningkatan Pelayanan di

Rumah Sakit

Jumlah persalinan gratis

yang dilayani

orang 1,200 5,000,000,000Rp

Program Pengadaaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana RS / RSJ/ RS

Paru / RS Mata

Persentase kelengkapan

sarana, prasarana, dan alat

kesehatan rumah sakit

%

80.00

5,120,537,818Rp

Jumlah sarana dan prasaran

yang disediakan

unit

1

Jumlah alat kesehatan yang

disediakan

unit3

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

(DBHCHT)

Persentase kelengkapan

sarana, prasarana, dan alat

kesehatan rumah sakit

%

80.00

5,870,000,000Rp

Jumlah sarana dan

prasarana yang disediakan

unit

1

Jumlah alat kesehatan yang

disediakan

unit

4

Kegiatan Penyediaan /

Pemeliharaan Sarana

Pelayanan Kesehatan Bagi

Masyarakat yang Terkena

Penyakit Akibat Dampak

Konsumsi Rokok dan

Penyakit Lainnya melalui

Penyediaan Alat

Kedokteran

UPTD RS dr.

HARYOTO

5,870,000,000Rp

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

1.2.1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

79.5

Penyediaan Sarana,

Prasarana, dan Peralatan

Kesehatan untuk

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

113,926,633,225Rp

5,120,537,818Rp

14

UPTDD RS PASIRIAN

UPTDD RS dr. HARYOTO

Program Peningkatan

Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD