rencana kerja dinas perhubungan tahun 2019

25
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PERHUBUNGAN JL.R Mas Said No.2 Telp.(0273) 321147 WONOGIRI 57601

Upload: others

Post on 07-Nov-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS PERHUBUNGAN

JL.R Mas Said No.2 Telp.(0273) 321147

WONOGIRI 57601

Page 2: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan

hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan

perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjaparan per tahun dari

RPJMD yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih

mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan

sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Dan juaga sebagai

tolak ukur Bupati dalam mengevaluasi Pertanggung jawaban Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 dan hendaknya didukung oleh semua pihak pada tataran

formulasi maupun implementasinya.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat

kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari

berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Wonogiri,.................................

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN WONOGIRI

ISMIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611001 199203 1 003

Page 3: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................

DAFTAR ISI..............................................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN..........................................................................................................

1.1.Latar Belakang..............................................................................................

1.2.Dasar Hukum................................................................................................

1.3.Maksud dan Tujuan......................................................................................

1.4.Sistematika Penulisan...................................................................................

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU...................................

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu...........................................

Tabel 2.01 Tingkat Capaian Kinerja SKPD............................................

Tabel 2.02 Tabel Indikator......................................................................

2.2. Analisis Pelayanan Dinas Perhubungan.......................................................

Tabel 2.03 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja.........................

Tabel 2.04 Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas...............

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi....................................

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN................................................

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..........................................................

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.................................................................

3.3. Program dan Kegiatan..................................................................................

3.4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan.............................................................

BAB IV

PENUTUP....................................................................................................................

i

ii

1

1

2

3

4

6

6

6

8

10

10

11

11

12

12

12

13

13

22

Page 4: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

1 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan

nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) dengan

waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam

waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap 1 (satu)

tahun.

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Wonogiri maka dalam pelaksanaan program -

kegiatan yang telah menjadi prioritas Daerah tersebut masing-masing SKPD

berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang merupakan tindak lanjut dari

rencana strategis. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri

dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, maka Dinas Perhubugnan

Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam

melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan. Bahwa

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri sesuai dengan visi Bupati

Wonogiri adalah “Sesarengan Bangun Wonogiri”. Dari Visi Bupati tersebut

selanjutnya di Breakdown menjadi 3 (tiga) misi yang harus ditindak lanjuti dengan

langkah nyata Misi tersebut adalah (1) Mewujudkan sistem pengelolaan

perhubungan yang efektif, efisien dan Akuntabel. (2) Meningkatkan peran serta

dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan perhubungan. (3) Mewujudkan

pelayanan prima jasa perhubungan bagi masyarakat.

Dari Visi-Misi Bupati yang sudah tertuangkan dalam RPJMD maka setiap

SKPD sesuai tupoksinya menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan

Page 5: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

2 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

dalam suatu dokumen perencanaan menengah berupa Rencana Strategis SKPD

(RENSTRA-SKPD) Tahun 2016-2021, maka dari Renstra-SKPD yang telah

disepakati sebagai dokumen rencana kinerja 5 (lima) tahun kedepan hingga salah

satu bentuk dari komitmen terhadap agenda strategis dan prioritas pemerintah

Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut diatas, maka disusunnya Rencana

Kerja dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) dalam setiap

tahun berjalan.

Dinas Perhubungan sebagai pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Wonogiri

pada bidang Perhubungan, sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda

strategis dan prioritas dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan

kualitas kehidupan yang lebih baik dimana perlu ditunjang dengan kebijakan-

kebijakan yang sesuai.

Oleh karena itu perlu disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan

untuk tahun 2019.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,

Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

Page 6: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

3 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Urusan

Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2012 nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri

Nomor 117);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah

(RENJA-SKPD) Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri selaras

dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen

perencanaan pembangunan yang berisi:

a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Wonogiri;

b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri;

c) Program indikatif yang penyusunannya mangacu dan berpedoman pada

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;

Page 7: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

4 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan

kegiatan serta menetapkan target-terget kinerja dan pendanaan indikatif

tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang

optimal, serta sebagai arah dan acuan:

a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);

c) Untuk Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan

efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

e) Untuk menjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencana,

pelaksana dan pengelola perencanaan kegiatan, pelaksanaan samoai oada

evaluasi kinerja;

f) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara

Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pehubungan Kabupaten

Wonogiri;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pehubungan Kabupaten Wonogiri

mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra

Dinas, Analisis Kinerja Pelatanan Dinas, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

Dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Page 8: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

5 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas,

Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Membuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau

ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan tindak lanjut.

Page 9: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

6 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu

Terdapat 12 (dua belas) program yang menjadi pekerjaan wajib Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan visi dinas :

“Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal”. Dari 12 (dua belas)

program tersebut, Berdasarkan Program capaian kinerja sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri secara umum

cukup memuaskan. Hal ini tercermin pada hasil penetapan pencapaian sasaran

dengan indikator kinerja sasaran program yang menggunakan capaian outcome

dan rata-rata realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran melampaui 93,07%

(baik). Meski masih ada 1 (satu) yang berkategori cukup baik untuk itu perlu

dipertahankan dan ditingkatkan dikemudian hari.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata Nilai Capaian

Kinerja meningkat dari Nilai Rata-rata untuk tahun 2016 adalah 92,25%

meningkat menjadi 93,07%. Meningkatnya angka tersebut merupakan hasil dari

kerja optimal dan komitmen dari jajaran pimpinan dan staf pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan program kerja

Pemererintah Kabupaten Wonogiri secara maksimal.

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran program seperti Tabel 2.01

berikut:

Tabel 2.01

Tingkat Capaian Kinerja SKPD

NO

SASARAN PROGRAM

NILAI

CAPAIAN

KINERJA

1 Terwujudnya Belanja Tidak Langsung 87,35%

2 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 85,98%

Page 10: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

7 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 99,20%

4 Meningkatnya Disiplin Aparatur 100%

5 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia 97,42%

6 Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 99,74,%

7 Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 94,96%

8 Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ 98,46%

9 Meningkatnya Pelayanan Angkutan 84,40%

10 Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 94,47%

11 Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 96,43%

12 Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 99,50%

13 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah 72,12%

Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran program 93,07%

Dalam mengevaluasi dan menganalisa akuntabilitas kinerja selalu ada

keterkaitan antara program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan

yang hendak dicapai dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategik (RENSTRA). Evaluasi dan analisa ini dapat diketahui tingkat efisiensi

dan efektifitas baik biaya maupun tenaga serta waktu bila dibandingkan dengan

target dari sasaran yang akan diwujudkan.

Keterbatasan kemampuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber

dana akan berpengaruh terhadap kinerja, namun demikian dengan kemampuan

dan dedikasi yang tinggi dari semua jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten

Wonogiri sehingga semua rencana program kegiatan yang memungkinkan untuk

dijalankan dapat dilaksanakan.

Hal ini sangat terkait dengan kerjasama antara stakeholder yang ada khususnya

sektor swasta yang selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Dinas Perhubungan

Kabupaten Wonogiri.

Pengukur capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode

perbandingan capaian kinerja sasaran dengan jalan membandingkan antara

Page 11: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

8 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja

(performance result) yang dicapai oleh organisasi.

Secara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab

organisasi, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2017 adalah

sebesar 93,07%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten

Wonogiri menetapkan 2 (dua) Sasaran yang dijabarkan dalam 12 (dua belas)

Program dan 92 (sembilan puluh dua) Kegiatan yang merupakan indikator kinerja

dalam pencapaian target sasaran. Pencapaian terget kinerja seperti nampak dalam

tabel berikut:

Tabel 2.02

Tabel Indikator Sasaran yang dicapai Pada Tahun 2017

No Indikator Sasaran Tahun 2017 CAPAIAN

TARGET % TARGET REALISASI

1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Dinas Perhubungan, terdiri dari:

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 815.720.000 701.341.955 85,98%

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 240.160.000 238.249.000 99,20%

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 3.000.000 3.000.000 100,00%

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 16.000.000 15.586.500 97,42%

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

63.000.000 62.834.875 99,74%

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

150.000.000 108.182.000 72,12%

Rata-rata Program 1.287.880.000 1.129.194.330 87,68

Page 12: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

9 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

306.000.000 258.255.270 84,40%

Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

413.000.000 410.939.900 99,50%

Rata-rata Program 719.000.000 669.195.170 93,07%

3 Indeks keselamatan lalu lintas

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

18.061.879.000

17.151.141.627

94,96%

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

482.960.000 475.526.985 98,46%

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

150.000.000 141.708.425 94,47%

Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

1.649.504.000 1.590.590.995 96,43%

Rata-rata Program 21.063.343.000 20.028.163.202 95,16%

Dari 3 (tiga) Indikator nampak bahwa 3 (tiga) Indikator tersebut berhasil

mencapai 80%-100%. Dalam pelaksanaannya kategori capaian kinerja rata-rata

baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Wonogiri melalui

sektor Perhubungan telah terselenggara dengan baik diantaranya adalah

Urusan Perhubungan

Secara umum pelaksanaan kinerja telah terpenuhinya data-data dalam

bidang Perhubungan, meningkatnya sarana dan prasarana bidang

perhubungan, bertambahnya sarana pelayanan masyarakat pencari surat

Uji Kendaraan Bermotor serta berdampak pada meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam Berlalu lintas.

Page 13: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

10 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

2.2 Analisis Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021,

Untuk Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan

berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai

bagian dari Rencana Kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai sasaran

kinerja. Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan

merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kinerja yang dipakai adalah

target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja

(performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2017 target kinerja tersebut

dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance

gap). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan 4 (empat) kategori

seperti Tabel 2.02.01 sebagai berikut:

Tabel 2.03

Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1 90% - 100% Sangat Baik

2 80% - 89% Baik

3 50% - 79% Cukup Baik

4 < 49 % Kurang

Dari tabel 2.01 terlihat bahwa penyerapan anggaran Dinas Perhubungan

Kabupaten Wonogiri menunjukkan hasil baik.

Hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja

dari 3 sasaran adalah 93,07%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (2)

sasaran yang mencapai 90% sampai 100% dan ada 1 (satu) sasaran mencapai

87,68%. Secara garis besar pada tahun 2017 terjadi peningkatan dari segi rata-

rata yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Kegiatan,

Page 14: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

11 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

Tabel 2.04

Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas

No Uraian Target

Rp.

Realisasi

Rp. %

1 Kinerja Anggaran 27.871.069.000 25.307.981.603 90,80%

2 Kinerja Pendapatan Dinas 2.362.750.000 2.544.274.000 107,68%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Berikut ini isu-isu penting dan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas:

a. Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja (SOTK) Organisasi Perangkat Daerah,

b. Keselamatan Lalu Lintas,

c. Pelayanan Publik,

d. Sarana dan Prasarana Jalan,

e. Trayek Angkota dan Angkudes.

Page 15: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

12 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan

jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan

daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan

menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan

yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang

transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem

angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara

terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran

kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan

karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi,

pemakaian energi, lingkunan dan tata ruang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan:

Tujuan Pembangunan Bidang Perhubungan adalah:

1. ‘’Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan bidang perhubungan’’

yang didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses

pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas

transportasi guna mendukung perwujudan Wonogiri lebih tertib, aman dan

nyaman, sejalan dengan perwujudan peningkatan akses daerah yang moda

transportasinya kurang, khususnya daerah terpencil sehingga diharapkan

dapat meningkatkan akses arus tarnportasi yang lancar, aman dan nyaman

sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran:

Sasaran Pembangunan Bidang Perhubugnan adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan;

2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi;

Page 16: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

13 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

3.3 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program

dan kegiatan Dinas Pehubungan Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2018 adalah

sebagai berikut:

Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yaitu Sesarengan mBangun

Wonogiri.

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, yaitu sebagai daerah potensi

penghasil pertanian dan transportasi.

3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2019 secara

keseluruhan adalah 12 Program terdiri dari 5 (lima) program Non Urusan dan 7

(Tujuh) Program Urusan Wajib, dengan total kegiatan 120 kegiatan. Kebutuhan

dana/pagu indikatid untuk menjalankan program adalah Rp.15.927.200, dengan

sumber dana dari APBD Kabupaten Wonogiri. Secara rinci uraian rencana

program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dalam tabel berikut:

Page 17: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 5 8 9 10 11 15

Belanja 15.927.200.000

Non Urusan

Program setiap SKPD 3.158.200.000

02 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.156.200.000

02 09 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dishub Tersedianya materai untuk administrasi

perkantoran

12 Bulan Meningkatnya kelancaran pelayanan

administrasi perkantoran

12 Bulan 3.500.000

02 09 01 002 Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dishub Tersedianya jasa telepon, air dan listrik 12 Bulan Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran

pegawai

12 Bulan 225.000.000

02 09 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dishub Tersedianya jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

12 Bulan Meningkatnya kenyamanan para pegawai 12 Bulan 2.500.000

02 09 01 004 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Dishub Terbayarnya pajak bumi dan bangunan 1 Paket Meningkatnya kenyamanan para pegawai 1 Paket 1.200.000

02 09 01 005 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opreasional Dishub Terbayarnya pajak kendaraan roda 4 dan

roda 2

12 Bulan Meningkatnya kenyamanan penggunaan

kendaraan dinas operasional

12 Bulan 15.000.000

02 09 01 006 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dishub Tersedianya jasa tenaga kerja kebersihan 12 Bulan Meningkatnya kenyamanan dan kebersihan

lingkungan pekerjaan

12 Bulan 80.000.000

02 09 01 007 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dishub Tersedianya kebutuhan kantor pakai habis 12 Bulan Meningkatnya kinerja pegawai 12 Bulan 35.000.000

02 09 01 008 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dishub Tersedianya blangko, amplop, berkop

SKPD

12 Bulan Meningkatnya ketertiban adminstrasi

perkantoran

12 Bulan 45.000.000

02 09 01 009 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dishub Tersedianya komponen instalasi listrik /

penerangan kantor

12 Bulan Meningkatnya kenyamanan dan keamanan

pegawai

12 Bulan 6.000.000

02 09 01 010 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Dishub Tersedianya perlengkapa dan peralatan

komputer

12 Bulan Meningkatnya kenyamanan para pegawai 12 Bulan 17.000.000

02 09 01 011 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Dishub Tersedianya surat kabar 12 Bulan Terupdatenya berita sewilayah surakarta dan

sekitarnya

12 Bulan 4.000.000

02 09 01 012 Penyediaan Makanan Dan Minuman Dishub Tersedianya makan, makanan dan minu

untuk rapat dan tamu

12 Bulan Meningkatnya kinerja dan koordinasi antar

pegawai

12 Bulan 40.000.000

02 09 01 013 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dishub Tersedianya bahan bakar minyak 12 Bulan Terjalinnya koordinasi antara pemerintah

pusat, propinsi, dan kabupaten/kota

12 Bulan 100.000.000

02 09 01 014 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dishub Tersedianya bahan bakar minyak 12 Bulan Meningkatnya koordinasi anatar wilayah se-

kabupaten Wonogiri

12 Bulan 25.000.000

02 09 01 015 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Dishub Tersedianya tenaga kerja kontrak 12 Bulan Meningkatnya penyelesaian pekerjaan

pegawai

12 Bulan 550.000.000

02 09 01 016 Penataan Arsip Kantor Dishub Tersedianya tempat arsip yang memadai 12 Bulan Tersedianya arsip dengan baik 12 Bulan 7.000.000

02 09 02 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.533.000.000

RENCANA KERJA KEGIATAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019

Kode Urusan Bidang Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Tahun 2019

1

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Page 18: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 5 8 9 10 11 15

Kode Urusan Bidang Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Tahun 2019

1

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

02 09 02 001 Pembangunan Gedung kantor Dishub Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan

Pegawai

1 Paket 150.000.000

02 09 02 002 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dishub Tersedianya kendaraan operasional 1 Paket Meningkatnya kelancaran pelaksanaan

kegiatan

1 Paket 700.000.000

02 09 02 003 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dishub Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bulan Meningkatnya sarana dan prasarana

pendukung aparatur bekerja

12 Bulan 45.000.000

02 09 02 004 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dishub Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bulan Meningkatnya kenyamanan para pegawai 12 Bulan 30.000.000

02 09 02 005 Pengadaan Mebeleur Dishub Tersedianya meja kursi pegawai yang

memadai

1 Paket Meningkatnya kenyamanan pekerjaan para

pegawai

1 Paket 75.000.000

02 09 02 006 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Dishub Terpeliharanya secara berkala gedung

kantor

12 Bulan Meningkatnya usia penggunaan gedung

kantor

12 Bulan 80.000.000

02 09 02 007 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dishub Tersedianya operasional kendaraan dinas

yang memadai

12 Bulan Meningkatnya kenyamanan dan keamanan

pengguna kendaraan dinas operasional

12 Bulan 120.000.000

02 09 02 008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dishub Tersedianya perlengkapan gedung kantor

yang memadai

12 Bulan Meningkatnya kinerja pegawai 12 Bulan 15.000.000

02 09 02 009 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Dishub Tersedianya mebeleur yang memadai 1 Paket Meningkatnya kenyamanan pekerjaan

pegawai

1 Paket 3.000.000

02 09 02 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang/Berat Gedung Kantor Dishub Tersedianya bangunan kantor yang

memadai

1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan

pegawai

1 Paket 75.000.000

02 09 02 011 Pemeliharaan Taman kantor Dishub Terpeliharanya taman kantor 1 Paket Meningkatnya kenyamananAparatur 1 Paket 20.000.000

02 09 02 012 Pembangunan halaman/tempat parkir/taman/pagar/gapura Dishub Terbangunnya sarana penunjang kantor 1 Paket Meningkatnya kenyamanan pelayanan 1 Paket 220.000.000

02 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 176.000.000

02 09 03 001 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya Dishub Tersedianya pakaian dinas seragam beserta

kelengkapanya

1 Paket Meningkatnya keseragaman pakaian dinas 1 Paket 170.000.000

02 09 03 002 Penyusunan Data Kepegawaian Dishub Adanya data pegawai yang terupdate 1 Paket Terupdatenya perubahan data pegawai 1 Paket 6.000.000

02 09 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 131.000.000

02 09 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dishub Terkirimnya bintek untuk pegawai 12 Bulan Meningkatnya SDM aparatur 12 Bulan 70.000.000

02 09 05 002 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Dishub Tersedianya data penilaian angka kredit

pegawai fungsional

1 Paket Meningkatnya kinerja tenaga fungsional 1 Paket 6.000.000

02 09 05 003 Pembinaan Tenaga Kerja Non Pegawai Dishub Tersedianya tenaga non pegawai yang

disiplin

1 Paket Meningkatnya tenaga kerja non pegawai

yang disiplin

1 Paket 55.000.000

Page 19: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 5 8 9 10 11 15

Kode Urusan Bidang Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Tahun 2019

1

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

02 09 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

162.000.000

02 09 06 001 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dishub Tersedianya Dokumen Laporan Keungan

Semesteran

2 Kali Meningkatnya Kinerja Subag Keungan 2 Kali 11.000.000

02 09 06 002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dishub Tersedianya Rekapitulasi Realisasi Keungan

Akhir Tahun

1 Kali Meningkatnya Kinerja Subag Keungan 1 Kali 12.000.000

02 09 06 003 Penyusunan Rencana Kerja OPD Dishub Tersedianya Dokumen Kerja SKPD 1

Dokumen

Meningkatnya Kinerja SKPD 1

Dokumen

12.000.000

02 09 06 004 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dishub Tersedianya Laporan Laporan Realisasi

Pelaksanaan Kegiatan

12 Bulan Termonitornya Realisasi Pelaksanaan

Kegiatan

12 Bulan 25.000.000

02 09 06 005 Penyusunan Laporan Bulanan Dishub Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan 12 Bulan Meningkatnya Ketertiban Laporan

Pengelolaan Keuangan

12 Bulan 10.000.000

02 09 06 006 Pengelolaan Administrasi Keuangan Dishub Tersedianya Buku Bantu Pengelolaan

Keuangan

12 Bulan Meningkatnya Kinerja Pengelolaan

Keuangan

12 Bulan 22.000.000

02 09 06 007 Penyusunan LKJIP Dishub Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja

SKPD

1

Dokumen

Terukurnya Kinerja Aparatur Dalam 1

Tahun

1

Dokumen

10.000.000

02 09 06 008 Penyusunan Laporan Inventaris Barang Dishub Tersedianya Inventaris Brang 1 Paket Meningkatnya Data Inventaris Barang Yang

Baik

1 Paket 10.000.000

02 09 06 009 Penyusunan RKA dan DPA OPD Dishub Tersedianya Dokumen dan Rencana

Kegiatan SKPD

2 Kali Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan SKPD 2 Kali 12.000.000

02 09 06 010 Pembuatan dan Pengelolaan Website Dishub Dishub Penyediaan dan operasional website Dishub

Kab. Wonogiri

1 Paket Terupdatenya konten website Dishub Kab.

Wonogiri

1 Paket 15.000.000

02 09 06 011 Intensifikasi Pendapatan Sektor Perhubungan Terminal Non

Bus se Kab.

Wonogiri

Terpantaunya pelaksanaan pemungutan

retribusi di terminal non bus se Kab.

Wonogiri

12 Bulan Meningkatnya pendapatan dan kelancaran

pelaporan pendapatan

12 Bulan 17.000.000

02 09 06 012 Review Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 Dishub Tersedianya Dokumen Review Renstra

Perangkat Daerah 2016-2021

1

Dokumen

Meningkatkan akurasi perencaraan

Perangkat Daerah

1

Dokumen

6.000.000

URUSAN WAJIB

PERHUBUNGAN 12.769.000.000

02 09 15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANAN DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

4.834.000.000

02 09 15 001 Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor Kab. Wonogiri Kesiapan Operasional Alat-Alat Apung 12 Bulan Terpeliharanya Alat-Alat Apung 12 bulan 25.000.000

02 09 15 002 Pemeliharaan Garasi Kapal Rumah Kapal Waduk Gajah

Mungkur Kab.

Wonogiri

Tersedianya Garasi Kapal Yang Memadai 1 Paket Terawatnya Kapal Patroli 1 Paket 50.000.000

Page 20: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 5 8 9 10 11 15

Kode Urusan Bidang Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Tahun 2019

1

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

02 09 15 003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu Penumpang Kapal Waduk Gajah

Mungkur Kab.

Wonogiri

Tersedianya Ruang Tunggu Naik dan

Turunnya Penumpang Kapal Yang

Memadai

1 Paket Meningkatnya Kenyamanan Penumpang

Kapal

1 Paket 30.000.000

02 09 15 004 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Kab. Wonogiri Terlaksannya kegiatan operasional

perparkiran

12 Bulan Meningkatnya dan tertibnya pelayanan

perparkiran

12 Bulan 425.000.000

02 09 15 005 Inventarisasi Kantong Parkir se Kabupaten Wonogiri Kab. Wonogiri Menginventarisasi titik titik parkir 1 Paket Terbangunnya fasilitas perhubungan dan

meningkatnya APBD

1 Paket 25.000.000

02 09 15 006 Updating Profil Dinas Perhubungan Dishub Tersedianya informasi tentang Dishub Kab.

Wonogiri

1

Dokumen

Terdokumentasinya kondisi Dishub setiap

tahun

1

Dokumen

18.000.000

02 09 15 007 Rakor Pengelolaan Perparkiran Kab. Wonogiri Terfasilitasinya pertemuan pengelolaan

parkir yang baik dan benar

2 Kali Meningkatnya ketertiban dan pengelolaan

perparkiran

2 Kali 15.000.000

02 09 15 008 Pemeliharaan/Perbaikan Ponton Kapal Waduk Gajah

Mungkur

Tersedianya dermaga apung yang memadai 2 Unit Meningkatnya Keselamatan pengguna kapal 2 Unit 110.000.000

02 09 15 009 Kerjasama Subosukowonosraten Dishub Tersedianya Ajang koordinasi seputar solo

raya

1 Paket Meningkatnya kerjasama antar wilayah

perbatasan sekarisidenan Surakarta

1 Paket 12.000.000

02 09 15 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Tersedianya area parkir pengujian

kendaraan bermotor

1 Paket Meningkatnya kenyamanan pengguna parkir

pengujian kendaraan bermotor

1 Paket 100.000.000

02 09 15 012 Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas Kab. Wonogiri Bertambahnya Pengetahuan Lalu Lintas

untuk anak didik Sekolah

1 Paket Meningkatnya Kesadaran Akan Pentinganya

Tertib Lalu Lintas

1 Paket 60.000.000

02 09 15 013 Pembuatan SIM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Tersedianya aplikasi pengujian kendaraan

bermotor

1 Paket Meningkatnya Kecepatan dan ketepatan

pengujian kendaraan bermotor

1 Paket 50.000.000

02 09 15 014 Pengadaan Papan Parkir Kab. Wonogiri Tersedianya informasi tentang tarif parkir 1 Paket Terpasangnya papan informasi tentang tarif

parkir

1 Paket 40.000.000

02 09 15 015 Pemeliharaan Dermaga Kab. Wonogiri Optimalisasi kegunaan dermaga dan

menjamin keselamatan pengguna

1 Paket Meningkatnya keselamatan dan kelancaran

naik/ turun penumpang

1 Paket 22.000.000

02 09 15 020 Pemeliharaan SIM Parkir Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Kab. Wonogiri Terpeliharanya SIM Parkir 1 Paket Meningkatnya pelayanan parkir 1 Paket 175.000.000

02 09 15 021 Kajian Potensi Parkir dan Tarif Parkir Kab. Wonogiri Tersedianya Dokumen tentang perparkiran 1 Paket Meningkatnya PAD dari parkir 1 Paket 180.000.000

02 09 15 023 Fasilitasi Pengelolaan Perparkiran Kab. Wonogiri Terfalitasinya pengelolaan parkir 1 Paket Meningkatnya pendapatan asli Daerah dan

pengaturan perkir

1 Paket 37.000.000

02 09 15 024 Pembangunan/Pemeliharaan Terminal Tipe C se-Kab. Wonogiri Kab. Wonogiri Terbangunnya sarana pendukung terminal

yang memadai

1 Paket Meningkatnya kenyamanan dan keamanan

pengguna terminal

1 Paket 1.000.000.000

02 09 15 025 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Tipe C se Kab. Wonogiri Kab. Wonogiri Terpeliharanya terminal yang ada di

Kabupaten Wonogiri

1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan

pengguna terminal

1 Paket 60.000.000

02 09 15 026 Pengamanan Aset Terminal se Kab. Wonogiri Kab. Wonogiri Terdatanya asset yang ada di Terminal 1 Paket Terjaganya Asset yang ada di terminal 1 Paket 100.000.000

02 09 15 028 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Kab. Wanogiri Terselesainya Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan

1 Paket Meningkatnya Fungsi Lampu Penerangan

Jalan

1 Paket 450.000.000

Page 21: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 5 8 9 10 11 15

Kode Urusan Bidang Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Tahun 2019

1

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

02 09 15 029 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lampu Penerangan Jalan Kab. Wanogiri Terwujudnya Operasional dan Terselesainya

Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan

12 Bulan Meingkatnya Kenyamanan Dan Penerangan

Jalan Yang Memadai

12 bulan 450.000.000

02 09 15 030 Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Kab. Wanogiri Termeterisasinya Lampu Penerangan Jalan

Umum

1 Paket Meningkatnya sarana dan prasarana Lampu

Penerangan Jalan Umum

1 Paket 500.000.000

02 09 15 031 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kab. Wanogiri Tersedianya Lampu Penerangan Jalan 1 Paket Meningkatkan Kelancaran dan Kenyamanan

Berkendara

1 Paket 900.000.000

02 09 16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

930.000.000

02 09 16 001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi

Alat)

Dishub Terawat dan terpeliharanya sarana dan

prasarana pengujian kendaraan bermotor

1 Paket Meningkatnya Ketepatan Pengujian

kendaraan bermotor

1 Paket 150.000.000

02 09 16 002 Rehabilitasi/Pemeliharaan Repiter Kab. Wonogiri Keselamatan, ketertiban dan keteraturan

jalan LLAJ

1 Paket Optimalisasi fungsi repiter 1 Paket 22.000.000

02 09 16 003 Pengadaan Alat Kebersihan Terminal Tipe C se Kab. Wonogiri Kab. Wonogiri Tersedianya peralatan kebersihan terminal

Se Kab. Wonogiri

1 Paket Meningkatnya kenyamanan pengguna

terminal

1 Paket 25.000.000

02 09 16 004 Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio Kab. Wonogiri Komunikasi antar aparatur berjalan cepat

dan lancar

1 Paket Meningkatnya usia penggunaan komunikasi

radio

1 Paket 31.000.000

02 09 16 005 Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor Kab. Wonogiri Terselesainya Alat - Alat Apung Bermotor 1 Paket Meningkatnya Operasional Alat -Alat Apung

Bermotor

1 Paket 37.000.000

02 09 16 011 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ Kab. Wonogiri Terpeliharanya Perlengkapan Jalan

Keselamatan LLAJ

1 Paket Meningkatnya Keselamatan Jalan LLAJ 1 Paket 525.000.000

02 09 16 013 Pengadaan Perlengkapan Jalan Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab. Wonogiri Terpenuhinya Perlengkapan Jalan

Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 Paket Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas Jalan

dan Angkutan Jalan

1 Paket 25.000.000

02 09 16 014 Pemeliharaan Pos Terpadu Kab. Wonogiri Terwujudnya Pemeliharaan dan

Penyelenggaraan Pos Terpadu

1 Paket Terciptanya Pos Terpadu Yang Baik 1 Paket 30.000.000

02 09 16 015 Pemeliharaan Traffic Light dan Flash Light Kab. Wonogiri Terpeliharanya Traffic Light dan Flash Light 1 Paket Meningkatkan Usia Penggunaan Traffic

Light dan Flash Light

1 Paket 85.000.000

02 09 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 837.000.000

02 09 17 001 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan Kab. Wonogiri Terselenggaranya pengawasan lalu lintas

angkutan jalan yang berkesenambungan

12 Bulan Terselenggaranya pengawasan lalu lintas

angkutan jalan

12 bulan 310.000.000

02 09 17 002 Wahana Tata Nugraha Kab. Wonogiri Terciptanya sistem transportasi perkotaan

yang baik

12 Bulan Terciptanya pemilihan tata nugraha yang

baik

12 Bulan 65.000.000

02 09 17 003 Operasional Bus Sekolah Kab. Wonogiri Meningkatnya pelayanan angkutan 12 Bulan Meningkatnya pelayanan angkutan jalan 12 bulan 55.000.000

02 09 17 004 Pengadaan Stiker Angkutan Umum Kab. Wonogiri Meningkatnya pelayanan angkutan

penumpang umum

1 Paket Meningkatnya pelayanan angkutan

penumpang umum

1 Paket 17.000.000

02 09 17 005 Pembanguan, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Terpadu Kab. Wonogiri Tersedianya Pos Terpadu yang baik 12 Bulan Meningkatnya pelayanan pos terpadu yang

baik

12 bulan 375.000.000

Page 22: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 5 8 9 10 11 15

Kode Urusan Bidang Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Tahun 2019

1

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

02 09 17 006 Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil, Rekomendasi Angkutan Barang Umum dan

Rekomendasi Perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP dan AKAP

Kab. Wonogiri Meningkatnya ijin angkutan umum 12 Bulan Terselenggaranya pelayanan perijinan

angkutan umum

12 Bulan 15.000.000

02 09 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 2.670.000.000

02 09 18 001 Pengecatan Zona Perparkiran Kab. Wonogiri Tersedianya slot parkir sesuai SRP 200 m² Tersedianya area parkir yang memadai 200 m² 40.000.000

02 09 18 002 Pengadaan Radio Komunikasi Se Kab.

Wonogiri

Kelancaran radio komunikasi se Kab.

Wonogiri

1 Paket Tersedianya radio komunikasi 1 Paket 10.000.000

02 09 18 004 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ Se Kab.

Wonogiri

Keselamatan, Ketertiban, dan Ketratutan

LLAJ

1 Paket Meningkatnya manfaat perlengkapan LLAJ 1 Paket 2.000.000.000

02 09 18 007 Pengadaan Perlengkapan Operasional Keselamatan LLAJ Kab. Wonogiri Kesiapan kendaraan inspeksi Keselamatan

jalan

1 Paket Kelancaran operasional kendaraan inspeksi

Keselamatan jalan

1 Paket 120.000.000

02 09 18 008 Pembuatan Taman Lalu Lintas Kab. Wanogiri Terlaksanaya Pembuatan taman lalu lintas 1 Paket Tersedianya area taman untuk pembelajaran

lalu lintas

1 Paket 500.000.000

02 09 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 2.803.000.000

02 09 19 001 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru Kab. Wonogiri Angkutan lebaran, natal, dan tahun baru

yang aman, selamat dan lancar

12 Bulan Meningkatnya keselamatan dan kelancaran

angkutan lebaran, natal dan tahun baru

12 bulan 155.000.000

02 09 19 002 Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan Se Kab.

Wonogiri

Keselamatan, Ketertiban, dan Keteraturan

LLAJ

12 Bulan Terlaksanya operasi laik jalan 12 Bulan 55.000.000

02 09 19 003 Penyelenggaraan Survey Bidang Perhubungan Se Kab.

Wonogiri

Tersedianya data LLAJ dan Rekomendasi

LLAJ

12 Bulan Meningkatnya akurasi data LLAJ dan

rekomendasi arah kebijakan LLAJ

12 Bulan 150.000.000

02 09 19 004 Pemilihan AKUT Kab. Wonogiri Terselenggaranya pemilihan awak

kendaraan umum

1 Paket Meningkatnya keselamatan Penyelenggaraan

Angkutan penumpang umum di jalan

1 Paket 44.000.000

02 09 19 005 Pengendalian Dermaga dan Perahu di Area Waduk Gajah Mungkur Waduk Gajah

Mungkur Kab.

Wonohgiri

Kesiapan personil, sarana, dan prasarana

dermaga

12 Bulan Optimalisasi fungsi dermaga serta

keselamatan dan ketertiban LLASD

12 Bulan 85.000.000

02 09 19 006 Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas Se Kab.

Wonogiri

Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan

LLAJ

12 Bulan Pelaksanaan Sosialisasi peraturan lalu lintas 12 Bulan 50.000.000

02 09 19 007 Penyelenggaraan Lelang Parkir Kab. Wonogiri Terpilihnya pemenang kelola parkir 1 Paket Meningkatnya ketertiban dan pendataan

daerah perparkiran

1 Paket 25.000.000

02 09 19 008 Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir Kab. Wonogiri Terbinanya para petugas parkir 1 Paket Meningkatnya pengetahuan tentang tata cara

perparkiran

1 Paket 70.000.000

Page 23: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 5 8 9 10 11 15

Kode Urusan Bidang Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Tahun 2019

1

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

02 09 19 009 Fasilitasi Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Se Kab.

Wonogiri

Keselamatan ketertiban dan peraturan LLAJ 12 Bulan Pelaksanaan peraturan parkir tamu skala

nasional provinsi dan kabupaten

12 Bulan 75.000.000

02 09 19 010 Operasional Ketertiban, Kelancaran, Keselamatan Terminal Kab. Wonogiri Terjaganya kondisi ketertiban, keamanan

serta kenyamanan penumpang Bus

12 Bulan Meningkatkan keamanan Kenyamanan dan

ketertiban penumpang Bus

12 Bulan 460.000.000

02 09 19 011 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Se Kab.

Wonogiri

Terlaksananya koordinasi antar instansi

pemangku LLAJ

12 Bulan Pertemuan anggota forum LLAJ 12 Bulan 62.000.000

02 09 19 012 Fasilitas Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan Danau Kab. Wonogiri Terlaksananya Pelayanan perijinan ASD 12 Bulan Tersedianya logistik perijinan ASD\ 12 Bulan 12.000.000

02 09 19 013 Sosialisasi Perparkiran Kab. Wonogiri Keselamatan ketertiban dan keteraturan

perparkiran

1 Paket Meningkatkan ketertiban dan pemahaman

aturan para petugas parkir

1 Paket 30.000.000

02 09 19 014 Operasional Penyelengaraan Parkir Insidentil Kab. Wonogiri Terlaksananya penjelasan mengenai

prosedur dan peraturan perparkiran

12 Bulan Terciptanya Ketertiban dan keselamatan lalu

lintas

12 Bulan 25.000.000

02 09 19 015 Inspeksi Keselamatan Jalan Se Kab.

Wonogiri

Terpantaunya data daerah potensi

kecelakaan dan rekomendasi

penanganannya

12 Bulan Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan 12 Bulan 37.000.000

02 09 19 016 Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan, Keselamatan LLAJ Se Kab.

Wonogiri

Pelaksanaan pendataan perlengkapan jalan

keselamatan LLAJ

12 Bulan Tersedianya data perlengkapan jalan 12 Bulan 32.000.000

02 09 19 017 Penyelenggaraan Car Free Sunday Jl. A Yani Kab.

Wonogiri

Kelancaran Kegiatan Car Free Sunday 12 Bulan Terselenggaranya Car Free Sunday 12 Bulan 130.000.000

02 09 19 018 Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Se Kab.

Wonogiri

Terselenggaranya Koordinasi Bidang ALL 12 Bulan Meningkatnya koordinasi bidang ALL 12 Bulan 72.000.000

02 09 19 019 Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Se Kab.

Wonogiri

Terkendalinya Zona Perparkiran 12 Bulan Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan

pengguna parkir

12 Bulan 115.000.000

02 09 19 020 Pengawasan dan Pengendalian Terminal Tipe C Kab. Wonogiri Terkendalinya keamanan dan kenyamanan

penunggu terminal

12 Bulan Meningkatnya jumlah pengguna terminal 12 Bulan 40.000.000

02 09 19 021 Pembangunan/Perbaikan Halte Kab.Wonogiri Tersedianya tempat naik dan turun

penumpang yang memadai

1 Paket Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Halte 1 Paket 100.000.000

02 09 19 022 Bantuan Angkutan Lebaran Kab. Wonogiri Terselenggaranya bantuan pemudi angkutan

bagi pemudik lebaran

1 Paket Meningkatknya pelayanan angkutan bagi

mudik lebaran

1 Paket 775.000.000

02 09 19 023 Pengadaan Seragam Dinas Keselamatan Jalan Kab. Wonogiri Tersedianya Seragam Dians Keselamatan

Jalan

1 Paket Meningkatkan Kerapian dan Keseragaman

Dalam Pelaksanaan Tugas

1 Paket 15.000.000

02 09 19 024 Pemeliharaan Traffic Light dan Flash Light Kab. Wonogiri Terpeliharanya Traffic Light dan Flash Light 1 Paket Meningkatkan Usia Penggunaan Traffic

Light dan Flash Light

1 Paket 80.000.000

Page 24: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 5 8 9 10 11 15

Kode Urusan Bidang Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

Tahun 2019

1

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

02 09 19 025 Penyelenggaraan Perijinan Andalalin Kab. Wonogiri Terwujudnya Perijinan Andalalin 12 Bulan Meningkatkan dan Mengkaji Keselamatan

Jalan

12 Bulan 50.000.000

02 09 19 029 Pemeriksaan Kapal/Perahu, Perpanjangan Surat Tanda Registrasi dan Surat Keterangan

Kecakapan

Kab. Wonogiri Terwujudnya Pemeriksaan Ketertiban

Kelengkapan Surat Surat Kapal

12 Bulan Meningkatnya Ketertiban dan Ketelitian

Surat Surat Kelengkapan

12 bulan 17.000.000

02 09 19 030 Operasional Penyelenggaraan Keselamatan LLAJ Kab. Wonogiri Terwujudnya Operasional Keselamatan

LLAJ

12 Bulan Meningkatknya Pelayanan Keselamatan

LLAJ

12 Bulan 42.000.000

02 09 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR

525.000.000

02 09 20 001 Penyelenggaraan Inventarisasi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dan Perahu Dishub Terinvestasinya kendaraan bermotor wajib

uji

12 Bulan Meningkatnya pengoperasian kendaraan

bermotor

12 Bulan 50.000.000

02 09 20 002 Pendataan Pelaksanaan Kegiatan Perbengkelan, Karoseri dan Sekolah Mengemudi Kab.Wonogiri Terdatanya kendaraan yang wajib uji 1 Paket Meningkatnya kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

1 Paket 45.000.000

02 09 20 003 Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor Dishub Terfasilitasinya pengujian kendaraan

bermotor

12 Bulan Meningkatnya keselamatan penggunaan

kendaraan bermotor wajib uji

12 Bulan 430.000.000

02 09 OTONOM DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGAKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

02 09 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KUANGAN DAERAH

170.000.000

02 09 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-Benda Berharga Dishub Tersedianya karcis retribusi 1 Paket Meningkatnya ketertiban dan PAD 1 Paket 170.000.000

Page 25: RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

22 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

BAB IV

PENUTUP

Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang good governance

merupakan komitmen dari penyelenggara ditingkat atas sampai bawah, dimana semua

kebijakannya disusun dalam kerangka yang jelas dan terletak pada bingkai ideologi

dan konstiuante dalam suatu wilayah yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber

daya manusiannya, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dalam menyusun

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 berdasarkan pada peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang termuat dalam

susunannya membutuhkan mewujudkan semua kegiatan perlu mendapatkan prasarana

dan sarana guna mendukung kegiatan dimaksud sehingga semua kegiatan yang

tersusun dalam kerangka kerja pada Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan dengan

tertib, aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang ada pada

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri ini merupakan bagian penyelenggara

pemerintah Kabupaten Wonogiri agar dapat terakomodir sesuai dengan mekanisme

yang ada. Sehingga semua kegiatan dimaksud sekiranya dapat bermanfaat bagi

pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Wonogiri

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN WONOGIRI

ISMIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611001 199203 1 003