rencana kerja dinas pekerjaan umum bina marga...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RENCANA KERJADINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANGTAHUN 2018
ii
DAFTAR ISI
HalamanKATA PENGANTAR ......................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .............................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang. ........................................................... 1
1.2 Landasan Hukum........................................................ 5
1.3 Maksud dan Tujuan. ................................................... 7
1.4 Sistematika Penulisan ................................................. 7
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan UmumBina Marga Tahun 20172.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga ..................................................... 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga.......................................................................... 18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas Dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga ..................................... 28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................... 29
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 40
BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .......................... 72
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga ....................................................................... 76
3.3 Program Dan Kegiatan ............................................... 77
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga ............................................................................... 89
BAB V PENUTUP ........................................................................ 96
LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
TABEL 2.1REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DANPENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGAS/D TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGAKABUPATEN MALANG ................................................................. ... 10
TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA KABUPATEN MALANG ..................................................... . 20
TABEL 2.3REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019KABUPATEN MALANG..................................................................... 34
TABEL 2.4USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT DARI PARAPEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019....................................... 41
TABEL 3.1RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DANPERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA KABUPATEN MALANG ...................................................... 83
TABEL 4RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN2019................................................................................................ 90
i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas
tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. Dokumen
Rencana Kerja Tahun 2019 ini merupakan penjabaran dari
dokumen perencanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Tahun 2016-2021 guna mendukung perencanaan
tahunan daerah khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga pada Tahun 2019.
Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Malang memuat tujuan, sasaran, perencanaan
program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada
Tahun 2019 dengan melakukan evaluasi dan analisis terhadap
pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya
Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Malang menjadi landasan atau pedoman bagi
pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Malang. Semoga dokumen ini dapat memenuhi
harapan kita semua untuk perbaikan kualitas perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung
perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga khususnya
dan Pemerintah Kabupaten Malang pada umumnya untuk
mencapai masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB
MANETEB.
Kepanjen, Januari 2018Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Malang
Ir. ROMDHONIPembina Utama Muda
NIP. 19620919 199003 1 007
LAMPIRANPERATURAN BUPATI MALANGNOMOR TAHUN 2018TENTANGRENCANA KERJA DINAS PEKERJAANUMUM BINA MARGA KABUPATENMALANG TAHUN 2019
RENCANA KERJADINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan bergulirnya otonomi daerah, ternyata membawa implikasiyang cukup besar pada berbagai kegiatan dalam penyelenggaraanPemerintah di Daerah baik dalam perencanaan, penganggaran,pelaksanaan dan evaluasi pembangunan maupun pembiayaanpembangunan. Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah yang mendorong adanya paradigma baru darisistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagisistem perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapanperencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang,menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggarapemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan ataudisebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerahuntuk periode 1 (satu) Tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secarateknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
2
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KerjaPemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuatprogram dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompoksasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.
Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, DinasPekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berkewajibanmenyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalamRencana Strategis yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5(lima) tahunan dan program kerja tahunan yang disebut dengan RenjaPerangkat Daerah. Dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan RenjaPerangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra dalamrangka menjamin keterkaitan dan keselarasan visi misi Dinas PekerjaanUmum Bina Marga dengan visi misi Kepala Daerah terpilih. Program dankegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah masih bersifatindikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritasDaerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan perencanaan, analisis dankajian berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dankegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu pembangunan nasional danDaerah maupun kebijakan APBD.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Margayang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaianproses yang berurutan, mencakup:
Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja; dan
Tahap penyajian rancangan Rencana Kerja.
Penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dilakukan melalui serangkaian kegiatan berupa:
1. Menerima surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang Nomor: 050/601/35.07.202/2018 tanggal
26 Januari 2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
2. Menerima surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang Nomor: 050/5072/35.07.202/2018 tanggal
3 Agustus 2018 tentang Penyusunan Rancangan Akhir
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
3
3. Disposisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk
menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun
2019;
4. Pengolahan data informasi;
5. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga;
6. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga tahun lalu berdasarkan Rencana
Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
7. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga;
8. Telaah terhadap rancangan awal Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga;
9. Perumusan tujuan dan sasaran;
10. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
11. Perumusan kegiatan prioritas;
12. Penyajian awal dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga;
13. Penyempurnaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
14. Penyesuaian dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga sesuai prioritas dan sasaran pembangunan tahun
rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan
umum pembangunan daerah.
Keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dengan RKPD, Renstra dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat
pada gambar berikut :
4
Gambar 1.1
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan
satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah
Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah
Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya
setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan
maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai
pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah
Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga selaku Perangkat Daerah juga
berkewajiban menyusun Renja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga. Rencana Kerja merupakan penjabaran
dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada
Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga
sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya
RPJMNasional
RKPNasional
RPJ PD&
RTRW
RPJMDaerah
RKPDaerah
Renja PDRENSTRAPD
RKAPD
RAPBD APBD
DPAPD
Pedoman
Pedoman
Bahan Bahan
Pedoman
Pedoman
Diacu
Dijabarkan
DiacuDiperhatikan
5
menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga perlu mengakomodir hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan
Kerja Pemerintah Daerah, pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/ Provinsi Jawa Timur.
1.2 Landasan HukumLandasan hukum utama yang dijadikan acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, adalah:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur,sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya danDaerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah KotaBesar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang TataCara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentangPenyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah KabupatenMalang Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentangPerencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenMalang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Nomor Kabupaten Malang 14 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Malang Tahun 2016-2021;
7
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta TataKerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang MekanismeTahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat DaerahDinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Renstra Dinas PekerjaanUmum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 serta menjadiacuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama1 (satu) tahun pada Tahun 2019.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 DinasPekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah:a. Menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatanpada Tahun 2019 dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga Tahun 2016-2021;
b. Menjamin termanfaatkannya sumber daya secara efektif, efisien,adil dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaranorganisasi;
c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan DinasPekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah padatahun yang direncanakan.
1.4 Sistematika PenulisanRenja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun
2019 pada intinya memuat tujuan, strategi, kebijakan dan program dankegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan UmumBina Marga Kabupaten Malang dalam mengemban visi misiPembangunan Kabupaten Malang.
Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas PekerjaanUmum Bina Marga Kabupaten Malang meliputi 5 (lima) Bab berikut:
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum
8
1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINASPEKERJAAN UMUM BINA MARGA TAHUN 20172.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Tahun 2017 dan Capaian Renstra DinasPekerjaan Umum Bina Marga
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan UmumBina Marga
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiDinas Pekerjaan Umum Bina Marga
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan UmumBina Marga
BAB V PENUTUP
BAB IIHASIL EVALUASI RENJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina MargaTahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upayapengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagaisuatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukurankinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penangananprogram secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akanmendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukurankinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balikyang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untukmencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga denganadanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansipemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapatdijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalahyang lebih obyektif.
Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga disusundengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secarakualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatugambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telahditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahapperencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.
Pada Tahun 2017 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga adalah yang pertama ”meningkatnya jumlah panjang jalanKabupaten kondisi baik” dan sasaran strategis yang kedua yaitu”meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan kabupaten” dengan hasilcapaian semuanya masuk dalam kategori ”sangat berhasil”.Keberhasilan pencapaian kinerja ini berkat kerja keras seluruh personilyang terkait dengan memaksimalkan semua potensi yang ada.Penentuan target yang tidak terlalu tinggi dari angka pencapaian tahunsebelumnya dengan memperhitungkan tingkat kerusakan jalan yangcukup tinggi juga berpengaruh dalam pencapaian.
Adapun indikator kinerja/ keberhasilan Dinas Pekerjaan UmumBina Marga Kabupaten Malang untuk masing-masing kegiatan yangdilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan sasaran yangditetapkan yaitu :1. Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran;2. Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik;3. Persentase penyediaan pakaian disiplin aparatur;4. Persentase pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur;
10
5. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuaiaturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel;
6. Jumlah panjang jalan kabupaten yang dibangun;7. Jumlah panjang dinding penahan jalan yang dibangun;8. Jumlah panjang jalan kabupaten yang terpelihara;9. Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;10. Jumlah panjang jalan desa yang dibangun;11. Persentase updating data base jalan dan jembatan;12. Jumlah titik PJU yang terpasang, jumlah panjang drainase/ trotoar
yang dibangun.Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan-
kegiatan dengan uraian hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun2017 dan Rencana Capaian Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel. 2.1.
Sedangkan indikator kinerja/ keberhasilan Dinas Pekerjaan UmumBina Marga Kabupaten Malang untuk masing-masing program yangakan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan sasaranyang ditetapkan, antara lain :1. Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran;
2. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur;
3. Persentase Penunjang Kerja Aparatur;
4. Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah;
5. Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja
Perangkat Daerah yang Tepat Waktu;
6. Persentase Jembatan yang dibangun/diganti;
7. Persentase Panjang Jalan yang dipelihara;
8. Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara;
9. Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%);
10. Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara;
11. Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis;
12. Persentase Studi / Review Kebinamargaan;
13. Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan
pelengkap;
14. Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
15. Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang;
16. Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun;
17. Persentase bibit pohon tepi jalan yang ditanam;
18. Persentase Panjang Jalan yang dibangun/ditingkatkan;
19. Persentase Panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan;
20. Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan (DBHCHT).
10
1 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)
Bidang Urusan : Pekerjaan Umum
I. Persentase tingkat kelancaranadministrasi perkantoran 100 100
1Jumlah registrasi surat masuk dan suratkeluar
2.100 Buah 700 Buah 700 Buah 700 Buah 100 700 Buah 1.400 Buah 67
2Jumlah rekening pembayaran Telepon,airdan listrik selama satu tahun
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 24 Bulan 40
3Jumlah honor yang dibayarkan selama satutahun
60 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 100 20 Orang 40 Orang 67
4Jumlah pengadaan alat tulis kantor dalammendukung administrasi perkantoran
335 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 100 67 Jenis 134 Jenis 40
5Jumlah penyediaan barang cetak danpenggandaan
85 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 100 17 Jenis 34 Jenis 40
6Jumlah pengadaan komponen instalasilistrik
90 Jenis 18 Jenis 18 Jenis 18 Jenis 100 18 Jenis 36 Jenis 40
7 Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli 15 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100 3 Jenis 6 Jenis 40
8 Jumlah penugasan dinas keluar daerah 75 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 100 25 Kali 50 Kali 67
9 Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah 450 Kali 150 kali 150 Kali 150 Kali 100 150 Kali 300 Kali 67
II. Persentase sarana prasarana yangberfungsi dengan baik 100 100
1Jumlah pengadaan Perlengkapan GedungKantor
35 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 100 7 Jenis 14 Jenis 40
2Jumlah peralatan gedung kantor yangtersedia
375 Jenis 75 Jenis 75 Jenis 75 Jenis 100 75 Jenis 150 Jenis 40
3 Jumlah gedung kantor yang dipelihara 30 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100 6 Jenis 12 Jenis 40
4Jumlah kendaraan dinas yang mendapatpemeliharaan
90 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 100 30 Unit 60 Unit 67
5Jumlah peralatan gedung kantor yangmendapat pemeliharaan
100 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 100 20 Jenis 40 Jenis 40
6Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda2 Baru yang diadakan (Unit)
33 Unit - - - - - - -
III Persentase Penyediaan Pakaian DisiplinAparatur 100 100
100%
TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA S/D TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG
2 4 5
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
6 7 9
No
100% 100%100% 100% 100%
10 = (7+9)
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi KeDalam Daerah
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Program peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 100% 100%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
100% 100%
Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Tingkat
Realisasi(%)
TingkatCapaian (%)
Target Renja PDTahun 2017
Realisasi Renja PDTahun 2017 Realisasi Capaian
Target Kinerja CapaianProgram Renstra PD
Tahun 2016 s/d 2021(akhir periode Renstra
PD)
Realisasi Target KinerjaHasil Program dan
Keluaran kegiatan s/dTahun 2016
Target Program danKegiatan Renja PD
Tahun Berjalan (2018)
Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah/Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Perkiraan Realisasi Capaian target RenstraPD s/d Tahun 2018
11
1 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)2 4 5 6 7 9
No
10 = (7+9)
Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Tingkat
Realisasi(%)
TingkatCapaian (%)
Target Renja PDTahun 2017
Realisasi Renja PDTahun 2017 Realisasi Capaian
Target Kinerja CapaianProgram Renstra PD
Tahun 2016 s/d 2021(akhir periode Renstra
PD)
Realisasi Target KinerjaHasil Program dan
Keluaran kegiatan s/dTahun 2016
Target Program danKegiatan Renja PD
Tahun Berjalan (2018)
Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah/Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Perkiraan Realisasi Capaian target RenstraPD s/d Tahun 2018
1 Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.350 Stel 450 Stel 450 Stel 450 Stel 100 450 Stel 900 Stel 67
IV. Persentase pemenuhan kompetensisumberdaya aparatur 100 100
1Jumlah orang yang mengikuti Pendidikandan Pelatihan
75 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 100 25 Orang 50 Orang 67
2 Jumlah kegiatan Bimtek Teknis 120 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 100 40 Orang 80 Orang 67
VPersentase laporan kinerja dan keuanganyang disusun sesuai aturan yang berlaku,tepat waktu dan akuntabel
100 100
1Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuaiaturan yang berlaku, tepat waktu danakuntabel
3 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100 1 Buku 2 Buku 67
2Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran selama satu tahun
3 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100 1 Buku 2 Buku 67
3Jumlah dokumen laporan keuangan akhirtahun disusun tepat waktu
3 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100 1 Buku 2 Buku 67
VI Jumlah panjang Jalan Kabupaten yangdibangun - 77 Km 77 Km 77 Km 100 - - -
1jumlah dokumen Perencanaan TeknisPembangunan dan Peningkatan Jalan yangdisusun
- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 - - -
2Jumlah panjang jalan Pembangunan danPeningkatan Jalan
- 77 Km 77 Km 77 Km 100 - - -
3jumlah dokumen Perencanaan TeknisPembangunan dan Penggantian Jembatanyang disusun
- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 - - -
4panjang Pembangunan dan PenggantianJembatan yang dibangun
- 315 Meter 315 Meter 315 Meter 100 - - -
5panjang Pengawasan Teknis Pembangunandan Peningkatan Jalan
- 77 Km 77 Km 77 Km 100 - - -
6panjang Pengawasan TeknisPembangunan/Penggantian Jembatan
- 315 Meter 315 Meter 315 Meter 100 - - -
7Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yangditingkatkan
- 18 Km - - - - - -
8Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yangditingkatkan
- 18 Km - - - - - -
9jumlah dokumen Perencanaan TeknisPembangunan dan Peningkatan Jalan yangdisusun
- 48 Km - - - - - -
10panjang jalan Pembangunan danPeningkatan Jalan
- 48 Km - - - - - -
11panjang Pengawasan Teknis Pembangunandan Peningkatan Jalan
- 48 Km - - - - - -
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hati tertentu
Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan teknis Implementasi PeraturanPerundang - undangan
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian - Kinerja danKeuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
Program Pembangunan Jalan danJembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan
Pembangunan Jalan
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Pembangunan Jembatan
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
Pembangunan Jalan DAK
Pembangunan Jalan Pendamping DAK
Perencanaan Pembangunan Jalan (BantuanProvinsi)
Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan(Bantuan Provinsi)
12
1 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)2 4 5 6 7 9
No
10 = (7+9)
Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Tingkat
Realisasi(%)
TingkatCapaian (%)
Target Renja PDTahun 2017
Realisasi Renja PDTahun 2017 Realisasi Capaian
Target Kinerja CapaianProgram Renstra PD
Tahun 2016 s/d 2021(akhir periode Renstra
PD)
Realisasi Target KinerjaHasil Program dan
Keluaran kegiatan s/dTahun 2016
Target Program danKegiatan Renja PD
Tahun Berjalan (2018)
Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah/Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Perkiraan Realisasi Capaian target RenstraPD s/d Tahun 2018
VII Jumlah panjang dinding penahan jalanyang dibangun - 241 M 241 M 241 M 100 - - -
1jumlah dokumen Perencanaan TeknisPembangunan Dinding Penahan Jalan yangdisusun
- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 - - -
2jumlah panjang Pembangunan DindingPenahan Jalan yang dibangun
- 241 M 241 M 241 M 100 - - -
3panjang Pengawasan Teknis PembangunanDinding Penahan Jalan
- 241 M 241 M 241 M 100 - - -
VIII. Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yangterpelihara - 148 Km 148 Km 148 Km 100 - -
1Jumlah Dokumen Perencanaan TeknisKegiatan yang disusun tepat waktu
- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 - -
2Jumlah Panjang Rehabilitasi/PemeliharaanJalan yang dipelihara
- 148 Km 148 Km 148 Km 100 - -
3Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yangdipelihara
- 150 Km 150 Km 150 Km 100 - -
4Panjang Pengawasan Teknis PemeliharaanJalan yang diawasi
- 150 Km 150 Km 150 Km 100 - -
5 Panjang Pemeliharaan Jalan yang dipelihara - 45 Km - - - - -
6 Panjang Pemeliharaan Jalan yang dipelihara - 45 Km - - - - -
IX Persentase peningkatan sarana danprasarana kebinamargaan 100 -
1jumlah Pengadaan Alat Berat PenunjangKegiatan
- 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 - - -
2jumlah Alat Laboratorium Kebinamargaanyang dibeli
- 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100 - - -
3jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat-alatBerat
- 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 - - -
4Jumlah kegiatan Pemeliharaan AlatLaboratorium Kebinamargaan
- 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 - - -
X Jumlah panjang jalan desa yang dibangun - 41 Km 41 Km 41 Km 100 - - -
1jumlah Pembangunan Jalan dan JembatanDesa yang dibangun
- 41 Km 41 Km 41 Km 100 - - -
2jumlah Perencanaan Teknis PembangunanJalan dan Jembatan Desa yang disusun
- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 - - -
3panjang Pengawasan Teknis PembangunanJalan dan Jembatan Desa
- 41 Km 41 Km 41 Km 100 - - -
XI Persentase updating data base jalan danjembatan 100 -
1Jumlah kegiatan Updating Jalan, Jembatandan Bangunan Pelengkap Jalan
100 -
Program PembangunanTurap/Talud/Bronjong
Perencanaan PembangunanTurap/Talud/Bronjong
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Pengawasan Teknis PembangunanTurap/TaludProgram Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan
Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaanjalan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Pengawasan TeknisRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan DAK
Rehabilitasi / Pemeliharaan JalanPendamping DAK
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan - 20% 20% 20% -
Pengadaan Alat-Alat Berat
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan BahanLabolatorium Kebinamargaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur danBahan Labolatorium Kebinamargaan
Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan
Perencanaan Pembangunan InfrastrukturPerdesaan
Pengawasan Teknis PembangunanInfrastruktur Perdesaan
Pengelolaan Sistem Informasi/ Data BaseJalan dan jembatan
1 kegiatan / 1 tahun 1 kegiatan / 1 tahun 1 kegiatan / 1 tahun -
- 100% 100% 100% -
-Penyusunan Sistem Informasi/ data basejalan dan jembatan
-
13
1 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)2 4 5 6 7 9
No
10 = (7+9)
Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Tingkat
Realisasi(%)
TingkatCapaian (%)
Target Renja PDTahun 2017
Realisasi Renja PDTahun 2017 Realisasi Capaian
Target Kinerja CapaianProgram Renstra PD
Tahun 2016 s/d 2021(akhir periode Renstra
PD)
Realisasi Target KinerjaHasil Program dan
Keluaran kegiatan s/dTahun 2016
Target Program danKegiatan Renja PD
Tahun Berjalan (2018)
Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah/Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Perkiraan Realisasi Capaian target RenstraPD s/d Tahun 2018
XII Jumlah titik PJU yang terpasang, Jumlahpanjang drainase/trotoar yang dibangun 100 -
1Jumlah Dokumen Perencanaan TeknisBangunan Pelengkap dan PJU yang disusun
- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 - - -
2 jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan PJU - 470 titik 470 titik 470 titik 100 - - -
3Jumlah Panjang PembangunanDrainase/Trotoar yang dibangun
- 12.000 meter 12.000 meter 12.000 meter 100 - - -
4panjang Pemeliharaan Bangunan PelengkapJalan
- 10.000 meter 10.000 meter 10.000 meter 100.00 - - -
5 Jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam - 2.000 Pohon 2.000 Pohon 2.000 Pohon 100 - - -
6Panjang Pengawasan Teknis PembangunanPelengkap Jalan dan Penerangan JalanUmum
- 16.000 meter 16.000 meter 16.000 meter 100 - - -
XIII Persentase Jembatan yangdibangun/diganti - - - - 50
Persentase Panjang Jalan yangditingkatkan - - - - 50
Persentase Panjang Jalan Strategis yangditingkatkan - - - - 50
1 Jumlah jembatan yang dibangun / diganti 180 buah - - - - 60 Buah 60 Buah 33
2 Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan 231 Km - - - - 77 Km 77 Km 33
Jumlah panjang jalan yang dibangun - - - - - - -
3Jumlah panjang Jalan Strategis yangditingkatkan
123 Km - - - - 41 Km 41 Km 33
4 Jumlah panjang jalan yang dibangun (DAK) - - - - - - -
Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan(DAK)
- - - - - - -
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan danPenerangan Jalan Umum - 600 Titik / 16.000 meter 470 Titik / 16.000
meter 470 Titik / 16.000
meter - -
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalandan Penerangan Jalan Umum
Pengadaan dan Pemeliharaan PeneranganJalan Umum
Pembangunan Drainase/ Trotoar
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
Pengawasan Teknis Pembangunan PelengkapJalan dan Penerangan Jalan Umum
Program Pembangunan dan Peningkatan 100% 50.01% 50.01%
Pembangunan / Penggantian Jembatan
Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Pembangunan dan Peningkatan Jalan (DAK)
Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten
100% 50.01% 50.01%
100% 50.01% 50.01%
14
1 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)2 4 5 6 7 9
No
10 = (7+9)
Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Tingkat
Realisasi(%)
TingkatCapaian (%)
Target Renja PDTahun 2017
Realisasi Renja PDTahun 2017 Realisasi Capaian
Target Kinerja CapaianProgram Renstra PD
Tahun 2016 s/d 2021(akhir periode Renstra
PD)
Realisasi Target KinerjaHasil Program dan
Keluaran kegiatan s/dTahun 2016
Target Program danKegiatan Renja PD
Tahun Berjalan (2018)
Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah/Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Perkiraan Realisasi Capaian target RenstraPD s/d Tahun 2018
5Jumlah panjang jalan yang dibangun(Bantuan Prov)
- - - - - - -
Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan(Bantuan Prov)
- - - - - - - -
XIIV Persentase Panjang Jalan yang dipelihara - - - - 50.01
Persentase Panjang Jembatan yangdipelihara - - - - 25
Persentase Panjang Jalan yang dipelihara(Kerusakan 0%-6%) - - - - 25
Persentase Panjang Bangunan PelengkapJalan yang dipelihara - - - - 25
1Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yangdipelhara
276 Km - - - - 92 Km 92 Km 33
2Jumlah Panjang Jembatan yang dipeliharasecara rutin
63 Meter - - - - 21 Meter 21 meter 33
Jumlah Panjang Pemeliharaan Rutin Jalanyang dipelihara
480 Km - - - - 160 Km 160 Km 33
3Jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalanPenunjang Kegiatan Kebinamargaan
15 Unit - - - - 5 Unit 5 unit 33
Jumlah pemeliharaan peralatan PenunjangKegiatan Kebinamargaan
90 Unit - - - - 30 Unit 30 unit 33
4Rehabilitasi Jalan
(DAK)Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi(DAK)
- - - - - - - -
5 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 30 Meter - - - - 10 Meter 10 Meter 33
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
117 Km - - - - 39 Km 39 Km 33
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
1.200 Meter - - - - 400 Meter 400 Meter 33
6Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
1.200 Meter - - - - 400 Meter 400 Meter 33
Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 30 Meter - - - - 10 Meter 10 Meter 33
Program Pemeliharaan 100.00% 50.01% 50.01%
8% 2% 2%
24% 6% 6%
20% 5% 5%
Rehabilitasi Jalan
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Peralatan dan Perbekalan
Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Kepanjen
Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Turen
Pembangunan dan Peningkatan Jalan(Bantuan Provinsi)
15
1 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)2 4 5 6 7 9
No
10 = (7+9)
Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Tingkat
Realisasi(%)
TingkatCapaian (%)
Target Renja PDTahun 2017
Realisasi Renja PDTahun 2017 Realisasi Capaian
Target Kinerja CapaianProgram Renstra PD
Tahun 2016 s/d 2021(akhir periode Renstra
PD)
Realisasi Target KinerjaHasil Program dan
Keluaran kegiatan s/dTahun 2016
Target Program danKegiatan Renja PD
Tahun Berjalan (2018)
Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah/Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Perkiraan Realisasi Capaian target RenstraPD s/d Tahun 2018
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
84 Km - - - - 28 Km 28 Km 33
7Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
1200 Meter - - - - 400 Meter 400 Meter 33
Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 30 Meter - - - - 10 Meter 10 Meter 33
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
84 Km - - - - 28 Km 28 Km 33
8 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 30 Meter - - - - 10 Meter 10 Meter 33
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
1.200 Meter - - - - 400 Meter 400 Meter 33
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
84 Km - - - - 28 Km 28 Km 33
9 Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 30 Meter - - - - 10 Meter 10 Meter 33
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
1.200 Meter - - - - 400 Meter 400 Meter 33
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
69 Km - - - - 23 Km 23 Km 33
10Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
1.200 Meter - - - - 400 Meter 400 Meter 33
Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 30 Meter - - - - 10 Meter 10 Meter 33
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
51 Km - - - - 17 Km 17 Km 33
11Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
1.200 Meter - - - - 400 Meter 400 Meter 33
Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 30 Meter - - - - 10 Meter 10 Meter 33
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
69 Km - - - - 23 Km 23 Km 33
XV Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis - - - - 100% 100% 100
Persentase Studi / Review Kebinamargaan - - - - 100% 100% 100
Persentase updating data leger jalan,jembatan dan bangunan pelengkap - - - - 100% 100% 100
Persentase peningkatan kualitas jalan danjembatan - - - - 50.01
Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Bululawang
Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Tumpang
Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Singosari
Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Pujon
Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Pagak
Program Bina Teknik 100%
100%
100%
100% 50.01% 50.01%
16
1 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)2 4 5 6 7 9
No
10 = (7+9)
Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Tingkat
Realisasi(%)
TingkatCapaian (%)
Target Renja PDTahun 2017
Realisasi Renja PDTahun 2017 Realisasi Capaian
Target Kinerja CapaianProgram Renstra PD
Tahun 2016 s/d 2021(akhir periode Renstra
PD)
Realisasi Target KinerjaHasil Program dan
Keluaran kegiatan s/dTahun 2016
Target Program danKegiatan Renja PD
Tahun Berjalan (2018)
Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah/Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Perkiraan Realisasi Capaian target RenstraPD s/d Tahun 2018
1 Jumlah dokumen Perencanaan 3 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 33
Jumlah dokumen leger 3 dokumen - - - 1 dokumen 1 dokumen 33
2Jumlah Kegiatan Penyusunan PetunjukTeknis Jalan dan Jembatan Desa yangdilaksanakan
3 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 33
Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jalandan Jembatan Desa yang dilaksanakan
3 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 33
3Jumlah pemeliharaan/kalibrasi alatlaboratorium
9 unit - - - - 3 unit 3 unit 33
Jumlah pengadaan alat laboratorium 9 unit - - - - 3 unit 3 unit 33
Jumlah Kegiatan Pengujian kebinamargaanyang dilaksanakan
3 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 33
Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis JasaKonstruksi kebinamargaan yangdilaksanakan
3 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 33
XVI Persentase Peneranga Jalan Umum (PJU)yang terpasang - - - - 50.01
Persentase panjang bangunan pelengkapyang dibangun - - - - 50.01
Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalanyang ditanam - - - - 50.01
1Jumlah Pemeliharaan Penerangan JalanUmum
1.500 Titik - - - - 500 Titik 500 Titik 33
jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum 1.410 Titik - - - - 470 Titik 470 Titik 33
2Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yangdibangun
723 Meter - - - - 241 Meter 241 Meter 33
Jumlah Pembangunan Trotoar yangdibangun
6.000 Meter - - - - 2.000 Meter 2.000 Meter 33
Perencanaan dan Leger
Bina Jalan dan Jembatan Desa
Jasa Konstruksi dan Laboratorium
Program Fasilitas Jalan 100% 50.01% 50.01%
100% 50.01% 50.01%
100% 50.01% 50.01%
Penerangan Jalan Umum
Bangunan Pelengkap
17
1 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)2 4 5 6 7 9
No
10 = (7+9)
Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output) Tingkat
Realisasi(%)
TingkatCapaian (%)
Target Renja PDTahun 2017
Realisasi Renja PDTahun 2017 Realisasi Capaian
Target Kinerja CapaianProgram Renstra PD
Tahun 2016 s/d 2021(akhir periode Renstra
PD)
Realisasi Target KinerjaHasil Program dan
Keluaran kegiatan s/dTahun 2016
Target Program danKegiatan Renja PD
Tahun Berjalan (2018)
Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah/Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Perkiraan Realisasi Capaian target RenstraPD s/d Tahun 2018
Jumlah Pemeliharaan Drainase yangdipelihara
30.000 Meter - - - - 10.000 Meter 10.000 Meter 33
Jumlah Pembangunan Drainase yangdibangun
24.000 Meter - - - - 8.000 Meter 8.000 Meter 33
3 Jumlah Pohom Tepi Jalan yang ditanam 6.000 Pohon - - - - 2.000 Pohon 2.000 Pohon 33
XVII Persentase Panjang Jalan YangDitingkatkan - - - - 100
1 Jumlah Panjang Jalan Yang Ditingkatkan 59 Km - - - - 19.5 Km 19.5 Km 33
Pengendalian dan Pemanfaatan RUMIJA
Program Pembinaan Lingkungan Sosial 100% 100% 100%
KegiatanPembangunan/Rehabilitasi/PemeliharaanJalan
18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina MargaBagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah
ditetapkan.
Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Malang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan
sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
01/PRT/M/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai
berikut :
1. Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik dan sedang sesuai
target dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 60,00% dengan
batas waktu pencapaian pada Tahun 2019, dan pada Tahun 2017
realisasi tingkat kondisi jalan Kabupaten baik dan sedang sebesar
66,45% dengan tingkat capaian sebesar 110,75%;
2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi
di wilayah Kabupaten sesuai target sebesar 100% dengan batas
waktu pencapaian sampai Tahun 2019, pada Tahun 2017 terealisasi
sebesar 100%. Hal ini dikarenakan telah terhubungnya pusat-pusat
kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten Malang dan
tidak terdapat daerah yang terisolir.
Dalam capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Malang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah
sebagai berikut :
1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan target
kondisi jalan baik sepanjang 1.101,38 km atau sebesar 66,00% dan
terealisasi sepanjang 1.108,92 km atau sebesar 66,45% dari total
panjang jalan kabupaten (k1) sepanjang 1.668,76 km. Hal ini
didukung program pemeliharaan dengan kegiatan rehabilitasi jalan,
kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta program
pembangunan dan peningkatan dengan kegiatan pembangunan dan
peningkatan jalan. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan yang
optimal turut mendukung dalam mempertahankan kondisi jalan
mantap;
2. Persentase jembatan kabupaten kondisi standar dengan target
jembatan kabupaten sesuai standar sejumlah 211 buah atau
sebesar 53,64% dan terealisasi sejumlah 211 buah atau sebesar
19
53,64% dari total jumlah jembatan kabupaten sesuai standar
sebanyak 395 buah. Program yang paling mendukung bagi
pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Pembangunan dan
Peningkatan. Hal tersebut dikarenakan didalam program tersebut
terdapat kegiatan pembangunan jembatan yang berfungsi untuk
meningkatkan kapasitas jembatan Kabupaten sehingga dapat
memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.
Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ditunjukkan
pada tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada
periode sebelumnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Malang ditunjukkan dalam Tabel 2.2.
20
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Persentase tingkat kondisi jalanKabupaten/Kota baik dan sedang. 60% 66.00% 68,25% 70,50% 72,75% 66.00% 67.00% 70,50% 72,75%
2 Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatandan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1 Persentase Jalan Kabupaten dalam KondisiBaik 60.00% 66.00% 67.00% 67.60% 68.30% 66.00% 67.00% 67.60% 68.30%
1 Persentase Jembatan Kabupaten KondisiStandar 62.64% 53,64% 55,89% 58,14% 60,39% 53,64% 55,89% 58,14% 60,39%
2 Persentase Pemenuhan OperasionalPerkantoran (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase Pemenuhan Sarana dan PrasaranaPenunjang Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase Penunjang Kerja Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai diPerangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6Persentase Dokumen Perencanaan, LaporanKeuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yangTepat Waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Jumlah panjang Jalan Kabupaten yangdibangun 77 Km 77 Km - - - 135 Km - - -
8 Jumlah panjang dinding penahan jalan yangdibangun 241 Meter 241 Meter - - - 241 Meter - - -
9 Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yangterpelihara 148 Km 148 Km - - - 148 Km - - -
Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Indikator Program - program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG
NO. IndikatorSPM/
StandarNasional
IKKTarget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
21
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisisNO. Indikator
SPM/StandarNasional
IKKTarget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
10 Persentase peningkatan sarana dan prasaranakebinamargaan 20% 20% - - - 20% - - -
11 Jumlah panjang jalan desa yang dibangun 41 Km 41 Km - - - 38 Km - - -
12 Persentase updating data base jalan danjembatan 100% 100% - - - 100% - - -
13 Jumlah titik PJU yang terpasang, Jumlahpanjang drainase/trotoar yang terbangun
470 Titik /16.000 meter
470 Titik /16.000 meter - - - 600 Titik /
12.000 meter - - -
14 Persentase Jembatan yang dibangun/diganti 100% - 50.01% 66.68% 83.35% - 50.01% 66.68% 83.35%
15 Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan 100% - 50.01% 66.68% 83.35% - 50.01% 66.68% 83.35%
16 Persentase panjang Jalan Strategis yangditingkatkan 100% - 50.01% 66.68% 83.35% - 50.01% 66.68% 83.35%
17 Persentase Panjang Jalan yang dipelihara 100% - 50.01% 66.68% 83.35% - 50.01% 66.68% 83.35%
18 Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara 6% - 2.00% 2.00% 2.00% - 2.00% 2.00% 2.00%
19 Persentase Panjang Jalan yang dipelihara(Kerusakan 0%-6%) 18% - 6.00% 6.00% 6.00% - 6.00% 6.00% 6.00%
20 Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara 15% - 5.00% 5.00% 5.00% - 5.00% 5.00% 5.00%
21 Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%
22 Persentase Studi/Review Kebinamargaan 100% - 100.00% 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 100.00%
23 Persentase updating data leger jalan, jembatandan bangunan pelengkap 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%
24 Persentase peningkatan kualitas jalan danjembatan 100% - 50.01% 66.68% 83.35% - 50.01% 66.68% 83.35%
25 Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU)yang terpasang 100% - 50.01% 66.68% 83.35% - 50.01% 66.68% 83.35%
22
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisisNO. Indikator
SPM/StandarNasional
IKKTarget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
26 Persentase panjang bangunan pelengkap yangdibangun 100% - 50.01% 66.68% 83.35% - 50.01% 66.68% 83.35%
27 Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yangditanam 100% - 50.01% 66.68% 83.35% - 50.01% 66.68% 83.35%
30 Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan 100% - 100.00% 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 100.00%
1 Jumlah registrasi surat masuk dan suratkeluar 4.200 buah 700 buah 700 buah 700 buah 700 buah 700 buah 700 buah 700 buah 700 buah
2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/AirBersih, Telekomunikasi dan Internet 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
3 Jumlah pejabat pengelola administrasikeuangan 120 orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang
4 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis
5 Jumlah barang cetakan yang disediakan 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis
6 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrikdan elektronik 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis
7 Jumlah Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang disediakan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis
8 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinaske luar daerah 150 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali
9 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinaske dalam daerah 900 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali
10 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yangdiadakan 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis
11 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yangdiadakan 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis 75 jenis
12 Jumlah gedung kantor yang dipeliharaRutin/Berkala 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis
Indikator Kegiatan - kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
23
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisisNO. Indikator
SPM/StandarNasional
IKKTarget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
13 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraanroda dua yang dipelihara rutin dan berkala 180 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit
14 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yangdipelihara Rutin/Berkala 20 jenis 20 jenis 20 jenis 20 jenis 20 jenis 20 jenis 20 jenis 20 jenis 20 jenis
15 Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik 2.700 Stel 450 stel 450 stel 450 stel 450 stel 450 stel 450 stel 450 stel 450 stel
16 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan 150 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang
17Jumlah pegawai yang mengikuti BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
40 orang 40 orang - - - 40 orang - - -
18Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei KepuasanMasyarakat)
6 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku
19 Jumlah dokumen laporan keuangan semester Idan semester II 6 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku
20 Jumlah dokumen laporan keuangan akhirtahun disusun tepat waktu 6 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
21jumlah dokumen Perencanaan TeknisPembangunan dan Peningkatan Jalan yangdisusun
1 Dokumen 1 Dokumen - - - 1 Dokumen - - -
22 panjang jalan Pembangunan dan PeningkatanJalan 385 Km 77 Km 77 Km 77 Km 77 Km 80 Km 77 Km 77 Km 77 Km
23jumlah dokumen Perencanaan TeknisPembangunan dan Penggantian Jembatan yangdisusun
1 Dokumen 1 Dokumen - - - 1 Dokumen - - -
24 Jumlah panjang Pembangunan danPenggantian Jembatan 315 Meter 315 Meter - - - 360 Meter - - -
25 panjang Pengawasan Teknis Pembangunan danPeningkatan Jalan 77 Km 77 Km - - - 133 Km - - -
26panjang Pengawasan TeknisPembangunan/Penggantian Jembatan yangdibangun
315 Meter 315 Meter - - - 360 Meter - - -
27 Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yangditingkatkan - - - - - 8 km - - -
28jumlah dokumen Perencanaan TeknisPembangunan dan Peningkatan Jalan yangdisusun
1 Dokumen 1 Dokumen - - - 1 Dokumen - - -
24
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisisNO. Indikator
SPM/StandarNasional
IKKTarget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
29 panjang jalan Pembangunan dan PeningkatanJalan - - - - - - - - -
30 panjang Pengawasan Teknis Pembangunan danPeningkatan Jalan 77 Km 77 Km - - - 77 Km - - -
31jumlah dokumen Perencanaan TeknisPembangunan Dinding Penahan Jalan yangdisusun
1 dokumen 1 dokumen - - - 1 dokumen - - -
32 jumlah panjang Pembangunan DindingPenahan Jalan yang dibangun 241 Meter 241 Meter - - - 241 Meter - - -
33 panjang Pengawasan Teknis PembangunanDinding Penahan Jalan 241 Meter 241 Meter - - - 241 Meter - - -
34 Jumlah Dokumen Perencanaan TeknisKegiatan yang disusun tepat waktu 6 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
35 Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yangdipelihara 740 Km 148 Km 148 Km 148 Km 148 Km 92 Km 148 Km 148 Km 148 Km
36 Panjang Pengawasan Teknis PemeliharaanJalan yang diawasi 150 Km 150 Km - - - 123 Km - - -
37 Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yangdipelihara 740 Km 150 Km 150 Km 150 Km 150 Km 160 Km 150 Km 150 Km 150 Km
38 Panjang Pemeliharaan Jalan yang dipelihara - - - - - 21 Km - - -
39 jumlah Pengadaan Alat Berat PenunjangKegiatan 1 Unit 1 Unit - - - 1 Unit - - -
40 jumlah Alat Laboratorium Kebinamargaan yangdibeli 3 Unit 3 Unit - - - 3 Unit - - -
41 jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Berat 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 1 kegiatan - - -
42 Jumlah kegiatan Pemeliharaan AlatLaboratorium Kebinamargaan 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 1 kegiatan - - -
43 panjang jalan dan Jembatan Desa yangdibangun/ditingkatkan 41 Km 41 Km - - - 38 Km - - -
44 jumlah Perencanaan Teknis PembangunanJalan dan Jembatan Desa yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen - - - 1 Dokumen - - -
25
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisisNO. Indikator
SPM/StandarNasional
IKKTarget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
45 panjang Pengawasan Teknis PembangunanJalan dan Jembatan Desa 41 Km 41 Km - - - 38 Km - - -
46 Jumlah kegiatan Updating Jalan, Jembatandan Bangunan Pelengkap Jalan
1 kegiatan / 1tahun
1 kegiatan /1 tahun - - - 1 kegiatan /
1 tahun - - -
47 Jumlah Dokumen Perencanaan TeknisBangunan Pelengkap dan PJU yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen - - - 1 Dokumen - - -
48 jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan PJU 470 Titik 470 Titik - - - 600 Titik - - -
49 Panjang Pembangunan Drainase/Trotoar yangdibangun 12.000 Meter 12.000 Meter - - - 12.000 Meter - - -
50 panjang Pemeliharaan Bangunan PelengkapJalan 10.000 Meter 10.000 Meter - - - 16.000 Meter - - -
51 jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam 2.000 Pohon 2.000 Pohon - - - 2.000 Pohon - - -
52 panjang Pengawasan Teknis PembangunanPelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum 16.000 Meter 16.000 Meter - - - 12.000 Meter - - -
53 Jumlah Jembatan yang dibangun/diganti 240 buah - 60 buah 60 buah 60 buah - 60 buah 60 buah 60 buah
54 Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi 368 Km - 92 Km 92 Km 92 Km - 92 Km 92 Km 92 Km
55 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secararutin 640 Km - 160 Km 160 Km 160 Km - 160 Km 160 Km 160 Km
56 jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalanPenunjang Kegiatan Kebinamargaan 20 Unit - 5 unit 5 unit 5 unit - 5 unit 5 unit 5 unit
57 jumlah pemeliharaan peralatan PenunjangKegiatan Kebinamargaan 120 Unit - 30 unit 30 unit 30 unit - 30 unit 30 unit 30 unit
58 Jumlah dokumen leger 4 Dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
59 Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jalan danJembatan Desa yang dilaksanakan 4 Kegiatan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
60 Jumlah pemeliharaan/kalibrasi alatlaboratorium 12 Unit - 3 unit 3 unit 3 unit - 3 unit 3 unit 3 unit
26
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisisNO. Indikator
SPM/StandarNasional
IKKTarget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
61 Jumlah pengadaan alat laboratorium 12 Unit - 3 unit 3 unit 3 unit - 3 unit 3 unit 3 unit
62 Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis JasaKonstruksi kebinamargaan yang dilaksanakan 4 Kegiatan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
63 jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum 1.880 Titik - 470 Titik 470 Titik 470 Titik - 470 Titik 470 Titik 470 Titik
64 Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yangdibangun 964 Meter - 241 Meter 241 Meter 241 Meter - 241 Meter 241 Meter 241 Meter
65 Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara 40.000 Meter - 10.000 Meter 10.000 Meter 10.000 Meter - 10.000 Meter 10.000 Meter 10.000 Meter
66 Jumlah Pembangunan Drainase yang dibangun 32.000 Meter - 8.000 Meter 8.000 Meter 8.000 Meter - 8.000 Meter 8.000 Meter 8.000 Meter
67 jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam 8.000 Pohon - 2.000 Pohon 2.000 Pohon 2.000 Pohon - 2.000 Pohon 2.000 Pohon 2.000 Pohon
68 Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan 308 Km - 77 Km 77 Km 77 Km - 77 Km 77 Km 77 Km
69 Jumlah panjang Jalan Strategis yangditingkatkan 164 Km - 41 km 41 km 41 km - 41 km 41 km 41 km
70 Jumlah Panjang Jalan Yang Ditingkatkan 105 Km 18 Km 19,5 Km 21 Km 21 Km 18 Km 19,5 Km 21 Km 21 Km
71 Jumlah Panjang Jembatan yang dipeliharaUPTD Kepanjen 40 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter
72 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) UPTD Kepanjen 156 Km - 39 Km 39 Km 39 Km - 39 Km 39 Km 39 Km
73 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara UPTD Kepanjen 1.600 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter
74 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara UPTD Turen 1.600 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter
75 Jumlah Panjang Jembatan yang dipeliharaUPTD Turen 40 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter
76 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) UPTD Turen 112 Km - 28 Km 28 Km 28 Km - 28 Km 28 Km 28 Km
27
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisisNO. Indikator
SPM/StandarNasional
IKKTarget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
77 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara UPTD Bululawang 1.600 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter
78 Jumlah Panjang Jembatan yang dipeliharaUPTD Bululawang 40 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter
79 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) UPTD Bululawang 112 Km - 28 Km 28 Km 28 Km - 28 Km 28 Km 28 Km
80 Jumlah Panjang Jembatan yang dipeliharaUPTD Tumpang 40 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter
81 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara UPTD Tumpang 1.600 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter
82 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) UPTD Tumpang 112 Km - 28 Km 28 Km 28 Km - 28 Km 28 Km 28 Km
83 Jumlah Panjang Jembatan yang dipeliharaUPTD Singosari 40 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter
84 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara UPTD Singosari 1.600 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter
85 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) UPTD Singosari 92 Km - 23 Km 23 Km 23 Km - 23 Km 23 Km 23 Km
86 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara UPTD Pujon 1.600 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter
87 Jumlah Panjang Jembatan yang dipeliharaUPTD Pujon 40 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter
88 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) UPTD Pujon 68 Km - 17 Km 17 Km 17 Km - 17 Km 17 Km 17 Km
89 Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara UPTD Pagak 1.600 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter - 400 Meter 400 Meter 400 Meter
90 Jumlah Panjang Jembatan yang dipeliharaUPTD Pagak 40 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter - 10 Meter 10 Meter 10 Meter
91 Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) UPTD Pagak 92 Km - 23 Km 23 Km 23 Km - 23 Km 23 Km 23 Km
92 Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2Baru yang diadakan 33 Unit - - 33 Unit - - - 33 Unit -
28
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PekerjaanUmum Bina Marga
Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinyasering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapidemi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan,hambatan dan tantangan yang sering terjadi dan dialami oleh DinasPekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagai berikut :1. Adanya peraturan-peraturan tentang kelembagaan khususnya
mengenai tugas pokok dan fungsi yang belum optimal;2. Adanya peraturan-peraturan perundangan yang multi tafsir,
seperti tentang tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan jalandesa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Malangsebagaimana dalam Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004;
3. Terbatasnya sumber daya manusia terutama secara kualitas dankuantitas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana dibidang kebinamargaanmisalkan ketersediaan alat-alat berat dan mobil operasionalpenunjang kegiatan kedinasan dibandingkan dengan luas wilayahyang harus dilayani;
5. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima di bidangkebinamargaan.
Permasalahan dan hambatan yang ada dalam menjalankan tugaspokok dan fungsi menjadikan tantangan dalam meningkatkan kinerjadan memberikan pelayanan di bidang kebinamargaan. Adapun peluangdalam mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokokdan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagai berikut :1. Revitalisasi dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi pada struktur
organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai denganbidang pekerjaan;
2. Banyaknya diklat-diklat teknis maupun fungsional yang diadakanbaik pada tingkat pusat, provinsi maupun pemerintah daerahsendiri;
3. Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang peningkataninfrastruktur jalan dan jembatan dengan alokasi penganggaranyang cukup memadai;
4. Adanya peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunandaerah khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan.
Dalam Menentukan isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, perumusan isu–isu
strategis dilakukan dengan menganalisa berbagai fakta dan informasi
yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta
melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah
29
terpilih sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita
dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.
Isu-isu strategis juga teridentifikasi dari hasil telaahan dari Renstra
Kementerian, RTRW Kabupaten Malang dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.
Adapun isu-isu strategis teridentifikasi meliputi :
1. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan pada beberapa
ruas jalan kabupaten akibat :
a. bencana alam;
b. anomali cuaca;
c. pembebanan berlebih (overload).
2. Kurang memadainya aksesibilitas dan mobilitas di kawasan
selatan Kabupaten Malang;
3. Kurang memadainya penyedia barang dan jasa konstruksi;
4. Belum memadainya kapasitas Sumber Daya Aparatur yang
berkompeten;
5. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan
penyelenggaraan jalan.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDPerencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
tahunan.
Dalam Dokumen Renja memuat informasi tentang sasaran yang
ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana
capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Disamping itu dokumen Renja
juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok
indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan
diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan
dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2018
tentang Renja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun
2019, maka Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun
30
2019 terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dapat dilihat sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan;
h. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
i. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hati tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD;
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Pembangunan dan Peningkatan
a. Pembangunan / Penggantian Jembatan
b. Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
c. Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten.
7. Program Pemeliharaan
a. Rehabilitasi Jalan;
b. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
c. Peralatan dan Perbekalan;
31
d. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD
Kepanjen;
e. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD
Turen;
f. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD
Bululawang;
g. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD
Tumpang;
h. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD
Singosari;
i. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD
Pujon;
j. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD
Pagak.
8. Program Bina Teknik
a. Perencanaan dan Leger;
b. Bina Jalan dan Jembatan Desa;
c. Jasa Konstruksi dan Laboratorium.
9. Program Fasilitas Jalan
a. Penerangan Jalan Umum;
b. Bangunan Pelengkap;
c. Pengendalian dan Pemanfaatan RUMIJA.
10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.
Review terhadap rancangan awal RKPD 2019 sebagaimana pada Tabel2.3
Pelayanan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,
khususnya dalam rangka penyediaan infrastruktur di bidang
kebinamargaan yang memadai, terutama pembangunan baru dan
pemantapan jalan/jembatan yang ada, diarahkan untuk mendukung
aktifitas perekonomian, pariwisata, ketersediaan akses untuk dusun
terpencil dan pengentasan masyarakat miskin.
Terkait dengan pembangunan infrastruktur kebinamargaan ini,
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga juga mendukung untuk
mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan menjadi
salah satu tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Malang
32
2016-2021. Lebih operasional lagi, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2000 telah memerintahkan kepada seluruh Kementerian/lembaga serta
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni
perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas
kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek
pembangunan.
Pengarusutamaan gender ini telah menjadi komitmen Nasional
yang akan diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan,
perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui
program dan kegiatan. Secara umum, program dan kegiatan pada
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang direncanakan,
dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan untuk semua gender. Konsep
setara dan adil gender harus benar-benar menjadi pegangan dalam
setiap tahapan kegiatan kebinamargaan. Setara berarti seimbang
relasi antara laki-laki dan perempuan (dan orang lanjut usia, anak-
anak di bawah umur, orang cacat/disable, serta orang-orang yang tidak
mampu secara ekonomi), kemampuan memadai yang meliputi
Knowledge Attitude Practise, pengakuan terhadap eksistensi, ruang
partisipasi, pengambilan peran dan fungsi secara proporsional dalam
proses pembangunan secara utuh menyeluruh baik dari pemanfaatan
hasil, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, penyusunan, evaluasi
maupun perencanaan pembangunan di bidang kebinamargaan.
Sementara adil dapat diartikan sebagai tidak adanya pembakuan
peran, beban ganda, subordinasi, dan marginalisasi terhadap
perempuan maupun laki-laki. Jika melihat definisi setara dan adil di
atas dan dikaitkan dengan tolok ukur pengarusutamaan gender yang
dapat diukur dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, maka
“setara” berada pada ukuran akses, partisipasi dan kontrol sedangkan
“adil” dilihat dari sisi pemanfaatannya.
Upaya menuju pembangunan infrastruktur kebinamargaan yang
ideal dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni dari produk-
produk yang dihasilkan; proses penyelenggaraan pembangunan
kebinamargaan; dan kebijakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga sebagai inputnya. Apakah ketiganya telah aman dan
nyaman bagi perempuan dan laki-laki dengan kata lain tidak bias
gender atau bahkan menimbulkan kesenjangan gender. Untuk itu,
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ke depan akan terus mendorong
33
dan lebih meningkatkan pengarusutamaan gender tersebut, antara lain
melalui upaya meningkatkan penyetaraan gender yang memperhatikan
segi akses, kesempatan partisipasi dan kontrol, serta keadilan gender
dilihat dari keamanan dan kenyamanan pemanfaatannya. Gambaran
internal pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang mencerminkan
pengarustamaan gender adalah adanya kesempatan partisipasi
perempuan dijajaran pejabat struktural. Jumlah pejabat struktural
perempuan pada tingkat eselon 4 Tahun 2016 sebanyak 4 (empat)
orang dari total 15 (sebelas) orang yakni sebesar 36,36%. Sedangkan
dari hasil pembangunan, pengarustamaan gender, salah satunya dapat
kita lihat pada pemanfaatan pembangunan fisik akses masuk trotoar
dengan kemiringan yang landai sehingga cukup memberikan rasa aman
dan nyaman bagi pengguna jalan perempuan, orang tua dan
penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan jalan kabupaten di Kabupaten Malang sepanjang
1.668,76 Km sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor :
180/146/KEP/421.013/2009 Tanggal 28 April 2009 tentang Status
Ruas-Ruas Jalan Kabupaten (K1) dan Jalan Kota Kecamatan. Data
dasar prasarana jalan kabupaten/kota di Kabupaten Malang
pendukung pengarusutamaan gender (terlampir).
34
(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (5) (6) (12)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.738.578.264 A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.738.578.264
B. BELANJA LANGSUNG 616.598.040.000 B. BELANJA LANGSUNG 477.019.313.550
I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
KabupatenMalang
Persentase Pemenuhan OperasionalPerkantoran (%) 100% 1.872.230.000 I Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranKabupaten
MalangPersentase Pemenuhan OperasionalPerkantoran (%) 100% 1.872.230.000
1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratKabupaten
MalangJumlah registrasi surat masuk dansurat keluar (Buah)
700 buah 114.000.000 1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratKabupaten
MalangJumlah registrasi surat masuk dansurat keluar (Buah)
700 buah 114.000.000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
KabupatenMalang
Jumlah penyediaan listrik, airminum/air bersih, telekomunikasidan internet (Bulan)
12 Bulan 149.060.000 2Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
KabupatenMalang
Jumlah penyediaan listrik, airminum/air bersih, telekomunikasidan internet (Bulan)
12 Bulan 149.060.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganKabupaten
MalangJumlah pejabat pengelolaadministrasi keuangan (OB)
20 Orang 495.820.000 3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganKabupaten
MalangJumlah pejabat pengelolaadministrasi keuangan (OB)
20 Orang 495.820.000
4 Penyediaan Alat Tulis KantorKabupaten
MalangJumlah alat tulis kantor yangdisediakan (Jenis)
67 Jenis 250.960.000 4 Penyediaan Alat Tulis KantorKabupaten
MalangJumlah alat tulis kantor yangdisediakan (Jenis)
67 Jenis 250.960.000
5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
KabupatenMalang
Jumlah barang cetakan yangdisediakan (jenis)
17 Jenis 176.430.000 5Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
KabupatenMalang
Jumlah barang cetakan yangdisediakan (jenis)
17 Jenis 176.430.000
6Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
KabupatenMalang
Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
18 Jenis 83.660.000 6Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
KabupatenMalang
Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
18 Jenis 83.660.000
7Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
KabupatenMalang
Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yangdisediakan (jenis)
3 Jenis 50.200.000 7Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
KabupatenMalang
Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yangdisediakan (jenis)
3 Jenis 50.200.000
8Rapat - Rapat Koordinasi dan KonsultasiKe Luar Daerah
KabupatenMalang
Jumlah pegawai memenuhipenugasan dinas ke luar daerah(HOK)
25 Kali 171.870.000 8Rapat - Rapat Koordinasi dan KonsultasiKe Luar Daerah
KabupatenMalang
Jumlah pegawai memenuhipenugasan dinas ke luar daerah(HOK)
25 Kali 171.870.000
9Rapat - Rapat Koordinasi dan KonsultasiKe Dalam Daerah
KabupatenMalang
Jumlah pegawai memenuhipenugasan dinas ke dalam daerah(HOK)
150 Kali 380.230.000 9Rapat - Rapat Koordinasi dan KonsultasiKe Dalam Daerah
KabupatenMalang
Jumlah pegawai memenuhipenugasan dinas ke dalam daerah(HOK)
150 Kali 380.230.000
II. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
KabupatenMalang
Persentase Pemenuhan Sarana danPrasarana Penunjang Aparatur (%) 100% 2.952.080.000 II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturKabupaten
MalangPersentase Pemenuhan Sarana danPrasarana Penunjang Aparatur (%) 100% 2.952.080.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorKabupaten
MalangJumlah perlengkapan gedung kantoryang diadakan (Jenis)
7 Jenis 521.670.000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorKabupaten
MalangJumlah perlengkapan gedung kantoryang diadakan (Jenis)
7 Jenis 600.000.000
2 Pengadaan Peralatan Gedung KantorKabupaten
MalangJumlah peralatan gedung kantoryang diadakan (Jenis)
75 Jenis 250.960.000 2 Pengadaan Peralatan Gedung KantorKabupaten
MalangJumlah peralatan gedung kantoryang diadakan (Jenis)
75 Jenis 350.000.000
3Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
KabupatenMalang
Jumlah gedung kantor yangdipelihara rutin/berkala (Jenis)
6 Jenis 1.840.270.000 3Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
KabupatenMalang
Jumlah gedung kantor yangdipelihara rutin/berkala (Jenis)
6 Jenis 1.153.990.000
CatatanPentingIndikator Kinerja
Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang
No.Lokasi
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Kabupaten Malang
Rancangan Awal RKPD
Kebutuhan dana (Rp.)Target
Capaian
(2) (7)
Pagu Indikatif (Rp.) Program/KegiatanTarget
CapaianProgram/Kegiatan Indikator KinerjaLokasi
35
(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (5) (6) (12)
CatatanPentingIndikator Kinerja
No.Lokasi
HASIL ANALISIS KEBUTUHANRancangan Awal RKPD
Kebutuhan dana (Rp.)Target
Capaian
(2) (7)
Pagu Indikatif (Rp.) Program/KegiatanTarget
CapaianProgram/Kegiatan Indikator KinerjaLokasi
4Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
KabupatenMalang
Jumlah kendaraan roda empat dankendaraan roda dua yang dipelihararutin dan berkala (Unit)
30 Unit 288.980.000 4Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
KabupatenMalang
Jumlah kendaraan roda empat dankendaraan roda dua yang dipelihararutin dan berkala (Unit)
30 Unit 140.230.000
5Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
KabupatenMalang
Jumlah peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala (Jenis)
20 Jenis 50.200.000 5Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
KabupatenMalang
Jumlah peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala (Jenis)
20 Jenis 47.860.000
6 Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalKabupaten
Malang
Jumlah kendaraanDinas/Operasional Roda 2 Baru yangdiadakan (Unit)
- - 6 Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalKabupaten
Malang
Jumlah kendaraanDinas/Operasional Roda 2 Baru yangdiadakan (Unit)
33 Unit 660.000.000
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur KabupatenMalang
Persentase Penunjang KerjaAparatur (%) 100% 290.490.000 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kabupaten
MalangPersentase Penunjang KerjaAparatur (%) 100% 290.490.000
1Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hariTertentu
KabupatenMalang
Jumlah penyediaan pakaianolahraga/batik (Stel)
450 Stel 290.490.000 1Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hariTertentu
KabupatenMalang
Jumlah penyediaan pakaianolahraga/batik (Stel)
450 Stel 290.490.000
IV. Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
KabupatenMalang
Persentase Peningkatan KapasitasPegawai di Perangkat Daerah (%) 100% 136.890.000 IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya AparaturKabupaten
MalangPersentase Peningkatan KapasitasPegawai di Perangkat Daerah 100% 136.890.000
1 Pendidikan dan Pelatihan FormalKabupaten
MalangJumlah pegawai yang mengikutiPelatihan (orang)
25 Orang 136.890.000 1 Pendidikan dan Pelatihan FormalKabupaten
MalangJumlah pegawai yang mengikutiPelatihan (orang)
25 Orang 136.890.000
V.Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
KabupatenMalang
Persentase Dokumen Perencanaan,Laporan Keuangan dan KinerjaPerangkat Daerah yang TepatWaktu (%)
100% 109.520.000 V.Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
KabupatenMalang
Persentase Dokumen Perencanaan,Laporan Keuangan dan KinerjaPerangkat Daerah yang TepatWaktu (%)
100% 109.520.000
1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KabupatenMalang
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja(LKJ-IP/Profile Kinerja PD/SurveiKepuasan Masyarakat) (Buku)
1 Buku 19.780.000 1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KabupatenMalang
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja(LKJ-IP/Profile Kinerja PD/SurveiKepuasan Masyarakat) (Buku)
1 Buku 19.780.000
2Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
KabupatenMalang
Jumlah dokumen laporan keuangansemester I dan semester II (Buku)
1 Buku 12.170.000 2Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
KabupatenMalang
Jumlah dokumen laporan keuangansemester I dan semester II (Buku)
1 Buku 12.170.000
3Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
KabupatenMalang
Jumlah dokumen laporan keuanganakhir (Buku)
1 Buku 77.570.000 3Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
KabupatenMalang
Jumlah dokumen laporan keuanganakhir (Buku)
1 Buku 77.570.000
VII. Program PemeliharaanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan yangdipelihara (%) 66.68% 269.982.570.000 VII. Program Pemeliharaan
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan yangdipelihara (%) 66.68% 165.167.511.550
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jembatan yangdipelihara (%) 2% -
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jembatan yangdipelihara (%) 2.00% -
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan yangdipelihara (Kerusakan 0%-6%) (%) 6%
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan yangdipelihara (Kerusakan 0%-6%) (%) 6.00%
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara (%) 5%
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara (%) 5.00%
36
(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (5) (6) (12)
CatatanPentingIndikator Kinerja
No.Lokasi
HASIL ANALISIS KEBUTUHANRancangan Awal RKPD
Kebutuhan dana (Rp.)Target
Capaian
(2) (7)
Pagu Indikatif (Rp.) Program/KegiatanTarget
CapaianProgram/Kegiatan Indikator KinerjaLokasi
1 Rehabilitasi JalanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdirehabilitasi
92 Km 155.988.250.000 1 Rehabilitasi JalanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdirehabilitasi
92 Km 95.367.831.000
2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan JembatanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara secara rutin
- -Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara secara rutin
21 Meter 1.985.842.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara secara rutin
160 Km 95.206.780.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara secara rutin
160 Km 38.929.226.550
3 Peralatan dan PerbekalanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah pemeliharaan peralatanPenunjang Kegiatan Kebinamargaan
30 Unit 336.130.000 3 Peralatan dan PerbekalanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pengadaan peralatan danperbekalan Penunjang KegiatanKebinamargaan
30 Unit 333.751.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pengadaan peralatan danperbekalan Penunjang KegiatanKebinamargaan
5 Unit 3.271.410.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah pemeliharaan peralatanPenunjang Kegiatan Kebinamargaan
5 Unit 2.605.832.000
4 Rehabilitasi Jalan (DAK)Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdirehabilitasi (DAK)
- - 4 Rehabilitasi Jalan (DAK)Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdirehabilitasi (DAK)
- -
5 Rehabilitasi Jalan (Bantuan Provinsi)Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdirehabilitasi (Bantuan Provinsi)
- - 5 Rehabilitasi Jalan (Bantuan Provinsi)Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdirehabilitasi (Bantuan Provinsi)
12 Km 10.574.607.000
6Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Kepanjen
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 322.000.000 6Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Kepanjen
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 319.721.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
39 Km 2.254.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
39 Km 2.238.044.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 644.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 639.441.000
7Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Turen
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 460.000.000 7Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Turen
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 456.744.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 230.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 228.372.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
28 Km 1.610.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
28 Km 1.598.603.000
8Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Bululawang
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 460.000.000 8Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Bululawang
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 456.744.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 230.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 228.372.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
28 Km 1.610.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
28 Km 1.598.603.000
9Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Tumpang
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 230.000.000 9Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Tumpang
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 228.372.000
37
(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (5) (6) (12)
CatatanPentingIndikator Kinerja
No.Lokasi
HASIL ANALISIS KEBUTUHANRancangan Awal RKPD
Kebutuhan dana (Rp.)Target
Capaian
(2) (7)
Pagu Indikatif (Rp.) Program/KegiatanTarget
CapaianProgram/Kegiatan Indikator KinerjaLokasi
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 460.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 456.744.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
28 Km 1.610.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
28 Km 1.598.603.000
10Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Singosari
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 184.000.000 10Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Singosari
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 182.698.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 368.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 365.395.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
23 Km 1.288.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
23 Km 1.278.882.000
11Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Pujon
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 276.000.000 11Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Pujon
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 274.047.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 138.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 137.024.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
17 Km 966.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
17 Km 1.257.038.000
12Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Pagak
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 368.000.000 12Pemeliharaan Jalan, Jembatan danPelengkap Jalan UPTD Pagak
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang BangunanPelengkap Jalan yang dipelihara
400 Meter 365.395.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 184.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yangdipelihara
10 Meter 182.698.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
23 Km 1.288.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara (kerusakan 0%-6%)
23 Km 1.278.882.000
VIII. Program Bina TeknikDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Kegiatan BimbinganTeknis (%) 100% 1.134.430.000 VIII. Program Bina Teknik
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Kegiatan BimbinganTeknis (%) 100% 2.804.369.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Studi / ReviewKebinamargaan (%) 100% -
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Studi / ReviewKebinamargaan (%) 100% -
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase updating data legerjalan, jembatan dan bangunanpelengkap (%)
100% -Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase updating data legerjalan, jembatan dan bangunanpelengkap (%)
100% -
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase peningkatan kualitasjalan dan jembatan (%) 66.68% -
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase peningkatan kualitasjalan dan jembatan (%) 66.68% -
1 Perencanaan dan LegerDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah dokumen kajian/DED yangdisusun
- - 1 Perencanaan dan LegerDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah dokumen kajian/DED yangdisusun
1 dokumen 1.489.382.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah dokumen leger 1 dokumen 450.000.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah dokumen leger 1 dokumen 595.753.000
38
(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (5) (6) (12)
CatatanPentingIndikator Kinerja
No.Lokasi
HASIL ANALISIS KEBUTUHANRancangan Awal RKPD
Kebutuhan dana (Rp.)Target
Capaian
(2) (7)
Pagu Indikatif (Rp.) Program/KegiatanTarget
CapaianProgram/Kegiatan Indikator KinerjaLokasi
2 Bina Jalan dan Jembatan DesaDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Kegiatan Pembinaan TeknisJalan dan Jembatan Desa yangdilaksanakan
1 Kegiatan 152.090.000 2 Bina Jalan dan Jembatan DesaDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Kegiatan Pembinaan TeknisJalan dan Jembatan Desa yangdilaksanakan
1 Kegiatan 151.014.000
3 Jasa Konstruksi dan LaboratoriumDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pemeliharaan / kalibrasi alatlaboratorium
3 Unit 44.120.000 3 Jasa Konstruksi dan LaboratoriumDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pemeliharaan / kalibrasi alatlaboratorium
3 Unit 43.808.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pengadaan alat laboratorium 3 Unit 336.130.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pengadaan alat laboratorium 3 Unit 333.751.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Kegiatan Pengujiankebinamargaan yang dilaksanakan
- -Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Kegiatan Pengujiankebinamargaan yang dilaksanakan
1 Kegiatan 49.647.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Kegiatan Pembinaan TeknisJasa Konstruksi kebinamargaan yangdilaksanakan
1 Kegiatan 152.090.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Kegiatan Pembinaan TeknisJasa Konstruksi kebinamargaan yangdilaksanakan
1 Kegiatan 141.014.000
IX Program Fasilitas JalanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Peneranga Jalan Umum(PJU) yang terpasang (%) 66.68% 98.353.540.000 IX Program Fasilitas Jalan
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Peneranga Jalan Umum(PJU) yang terpasang (%) 66.68% 68.286.991.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase panjang bangunanpelengkap yang dibangun (%) 66.68% -
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase panjang bangunanpelengkap yang dibangun (%) 66.68% -
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Jumlah bibit pohon tepijalan yang ditanam (%) 66.68% -
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Jumlah bibit pohon tepijalan yang ditanam (%) 66.68% -
1 Penerangan Jalan UmumDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pemeliharaan PeneranganJalan Umum
- - 1 Penerangan Jalan UmumDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pemeliharaan PeneranganJalan Umum
500 Titik 794.337.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pengadaan Penerangan JalanUmum
470 Titik 25.712.690.000 1 Penerangan Jalan UmumDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pengadaan Penerangan JalanUmum
470 Titik 15.800.041.000
2 Bangunan PelengkapDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pembangunan DindingPenahan yang dibangun
241 Meter 7.336.720.000 2 Bangunan PelengkapDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pembangunan DindingPenahan yang dibangun
241 Meter 6.291.861.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pemeliharaan Drainase yangdipelihara
10000 Meter 31.249.430.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pemeliharaan Drainase yangdipelihara
10000 Meter 19.530.498.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pembangunan Drainase yangdibangun
8000 Meter 33.230.380.000Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pembangunan Drainase yangdibangun
8000 Meter 20.087.165.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pembangunan Trotoar yangdibangun
- -Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pembangunan Trotoar yangdibangun
2000 Meter 4.964.604.000
3 Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJADisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pohom Tepi Jalan yangditanam
2000 Pohon 824.320.000 3 Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJADisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pohom Tepi Jalan yangditanam
2000 Pohon 818.485.000
X Program Pembangunan dan PeningkatanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Jembatan yangdibangun/diganti (%) 66.68% 227.766.290.000 X Program Pembangunan dan Peningkatan
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Jembatan yangdibangun/diganti (%) 66.68% 221.498.351.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan yangditingkatkan (%) 66.68%
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan yangditingkatkan (%) 66.68%
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan (%) 66.68% -
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan (%) 66.68% -
39
(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (5) (6) (12)
CatatanPentingIndikator Kinerja
No.Lokasi
HASIL ANALISIS KEBUTUHANRancangan Awal RKPD
Kebutuhan dana (Rp.)Target
Capaian
(2) (7)
Pagu Indikatif (Rp.) Program/KegiatanTarget
CapaianProgram/Kegiatan Indikator KinerjaLokasi
1 Pembangunan / Penggantian JembatanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah jembatan yang dibangun /diganti
60 Buah 58.024.440.000 1 Pembangunan / Penggantian JembatanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah jembatan yang dibangun /diganti
60 Buah 37.755.257.000
2 Pembangunan dan Peningkatan jalanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yangditingkatkan
77 Km 135.134.330.000 2 Pembangunan dan Peningkatan jalanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yangditingkatkan
77 Km 101.391.299.000
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yang dibangun - -Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yang dibangun 2 Km 10.922.129.000
3 Pembangunan Jalan Strategis KabupatenDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang Jalan Strategis yangditingkatkan
41 Km 34.607.520.000 3 Pembangunan Jalan Strategis KabupatenDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang Jalan Strategis yangditingkatkan
41 Km 36.542.650.000
4Pembangunan dan Peningkatan Jalan(DAK)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yang dibangun(DAK)
- - 4Pembangunan dan Peningkatan Jalan(DAK)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yang dibangun(DAK)
0 -
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yangditingkatkan (DAK)
- -Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yangditingkatkan (DAK)
9 Km 20.594.170.000
5Pembangunan dan Peningkatan Jalan(Bantuan Provinsi)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yang dibangun(Bantuan Provinsi)
- - 5Pembangunan dan Peningkatan Jalan(Bantuan Provinsi)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yang dibangun(Bantuan Provinsi)
0 -
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yangditingkatkan (Bantuan Provinsi)
- -Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yangditingkatkan (Bantuan Provinsi)
14 Km 14.292.846.000
XI Program Pembinaan Lingkungan SosialDisesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan YangDitingkatkan (%) 100% 14.000.000.000 XI Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan YangDitingkatkan (%) 100% 13.900.881.000
1KegiatanPembangunan/Rehabilitasi/PemeliharaanJalan
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan YangDitingkatkan
21 Km 14.000.000.000 1KegiatanPembangunan/Rehabilitasi/PemeliharaanJalan
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan YangDitingkatkan
19,5 Km 13.900.881.000
633.336.618.264 493.757.891.814
40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatProsedur perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaanjalan adalah sebagai berikut:1. Penjaringan program dan kegiatan
Dalam rangka menjaring sasaran program yang akan dilakukanpada tahun yang akan datang melalui :a. Jaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) dilaksanakan
melalui :- Forum Musrenbang;- Usulan-usulan dari anggota DPRD;- Kunjungan-kunjungan Bupati ke daerah.
b. Survey Identifikasi Lapangan, untuk mengetahui kondisi tingkatkerusakan jalan kabupaten. Untuk jalan Nasional dan Provinsidikoordinasikan dengan Dinas PU. Bina Marga Provinsi Jatim;
c. Usulan-usulan untuk mendukung program strategis kabupaten,provinsi dan nasional.
2. Penetapan prioritas program berdasarkan daftar panjang darikegiatan penjaringan program maka dilakukan :a. Memformulasikan plafon anggaran secara proporsional
berdasarkan kondisi kerusakan jalan yang ada serta jumlahusulan dari musrenbang;
b. Menyusun rencana sumber pembiayaan :- APBD fokus untuk penanganan jalan kabupaten dan jalan
strategis kabupaten;- Jalan Nasional dan Provinsi diusulkan ke Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dan ke Pemerintah Pusat;c. Membuat daftar pendek sasaran prioritas dalam menyusun
sasaran yang akan ditangani melalui Program Pemeliharaan danPeningkatan dengan pertimbangan :- Target kondisi jalan kabupaten sesuai Renstra;- Program strategis Kabupaten, Provinsi, Nasional yang harus
mendapat prioritas;- Program darurat akibat bencana alam yang harus segera
ditangani;- Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten.
d. Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat.3. Penyelarasan Program Prioritas dengan Panitia Anggaran DPRD.
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2018
untuk Program Tahun 2019 sebagaimana pada Tabel 2.4.
41
Desa Kecamatan
1 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Argoyuwono Ampelgading Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
2 Fasilitas Jalan Drainase Argoyuwono Ampelgading Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 500 Meter
3 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Purwoharjo Ampelgading Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1 Km X 3 Meter
4 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sidorenggo Ampelgading Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 600 M
5 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sidorenggo Ampelgading Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 700 M
6 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Simojayan Ampelgading Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1000 M
7 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Simojayan Ampelgading Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 800 M
8 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tamanasri Ampelgading Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 450 Meter
9 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tawangagung Ampelgading Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 0,4 Km
10 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Tirtomarto Ampelgading Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 450 M
11 Fasilitas Jalan Drainase Tirtomarto Ampelgading Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1,5 Km
BukanwewenangKabupatenMalang
12 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtomoyo Ampelgading Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 150 M3
13 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtomoyo Ampelgading Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 132 M3
14 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Wirotaman Ampelgading Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 800 M2
15 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Bandungrejo Bantur Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1.050 M
16 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Bandungrejo Bantur Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara 7000 M
17 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Bantur Bantur Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 3m X 14m
18 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Bantur Bantur Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
Kegiatan Indikator Kinerja
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
No ProgramLokasi
Volume Catatan
42
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
19 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Karangsari Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 750 X 2.5 M
20 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Karangsari Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1000 X 2,5 M
21 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pringgondani Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 5,5 Km
22 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Rejosari Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
Panjang Jalan 1.520M / 1.52 Km
23 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Rejosari Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
Panjang Jalan 1.200M / 1,2 Km
24 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Srigonco Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2, 5 Km
25 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Srigonco Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3, 5 Km
26 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sumberbening Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1000 Meter
27 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sumberbening Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1000 Meter
28 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Wonokerto Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1km
29 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Wonokerto Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 650m
30 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Wonorejo Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 500 M X 2,75 M
31 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Bululawang Bantur Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1800 M
32 Fasilitas Jalan Drainase Bakalan Bululawang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1 Km
33 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Bakalan Bululawang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1 Km
34 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Bululawang Bululawang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1200 M
35 Fasilitas Jalan Drainase Gading Bululawang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 400 M
36 Fasilitas Jalan Drainase Kasembon Bululawang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 3 Km
37 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Kasembon Bululawang Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
11 M X 4 M
38 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Kasri Bululawang Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
MemperlancarSaluran Air Ketika
43
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
39 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Kasri Bululawang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
MemperlancarTransportasi
40 Fasilitas Jalan Drainase Krebet Bululawang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 0,5 Km
41 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Krebet Bululawang Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
15 M X 2 M
42 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan KrebetSenggrong Bululawang Jumlah Panjang Jalan yang
ditingkatkanPj. 1.725 Km
Penambahan Lb. 1Mtr.
43 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Lumbangsari Bululawang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2 Km X 1 M
44 Fasilitas Jalan Drainase Lumbangsari Bululawang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1 M X 1,5 Km
45 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pringu Bululawang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2.079 M
46 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pringu Bululawang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1.487 M ( 1,4 Km )
47 Fasilitas Jalan Drainase Sempalwadak Bululawang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 300 M` X 2
48 Fasilitas Jalan Penerangan Jalan Umum Sudimoro Bululawang Jumlah Titik PJU yang dipasang 1,5 Km ( 30 Titik )
49 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sukonolo Bululawang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 6 Km
50 Fasilitas Jalan Drainase Sukonolo Bululawang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 6 Km
51 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Wandanpuro Bululawang Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 150 M X 9 M
52 Fasilitas Jalan Drainase Amadanom Dampit Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun Panjang 744 Meter
53 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Baturetno Dampit Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
Panjang 7000 M XLebar 3 M
54 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Bumirejo Dampit Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3 M X 4.000 M
55 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Jambangan Dampit Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara 3 M X 4000 M
56 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Majangtengah Dampit Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3 M X 2000 M
57 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pamotan Dampit Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3 M X 2000 M
58 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Pojok Dampit Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun Volume 490 M
44
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
59 Fasilitas Jalan Penerangan Jalan Umum Rembun Dampit Jumlah Titik PJU yang dipasang 100 Titik
60 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Srimulyo Dampit Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 M X 3.500 M
61 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Sukodono Dampit Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
Panjang 7,5 M XLebar 4 M
62 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Sumbersuko Dampit Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti Panjang 500 M
63 Fasilitas Jalan Drainase Dampit Dampit Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
Drainase 500 M -Jalan 1000 M
64 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Dampit Dampit Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 Km
65 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Dampit Dampit Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 4 Km
66 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Dampit Dampit Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2 Km
67 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Dampit Dampit Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
Lebar 3 M XPanjang 20 M
68 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Dampit Dampit Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara 1,3 Km
69 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Dau Dampit Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 900 M
70 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Gadingkulon Dau Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3 X 1000 M
71 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Gadingkulon Dau Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
6 X 4 M
72 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kalisongo Dau Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 4 Km
73 Fasilitas Jalan Drainase Kalisongo Dau Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 4 Km
74 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Karangwidoro Dau Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2,5 Km
75 Fasilitas Jalan Drainase Karangwidoro Dau Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2,5 Km
45
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
76 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Kucur Dau Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 150 M
77 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kucur Dau Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2 Km
78 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Landungsari Dau Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 6 X 6
79 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Landungsari Dau Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1200 Meter
80 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Mulyoagung Dau Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3,5 Km
81 Fasilitas Jalan Drainase Mulyoagung Dau Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1,5 Km
82 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Petungsewu Dau Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 Km
83 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Petungsewu Dau Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 400 M
84 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Selorejo Dau Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 4 Km X 3 M
85 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Selorejo Dau Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 5 Km X 1,5 M
86 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sumbersekar Dau Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 8 Km X 2 M
87 Fasilitas Jalan Drainase Sumbersekar Dau Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 6,5 Km
88 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tegalweru Dau Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 800 M X 3 M
89 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tegalweru Dau Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1000 M X 3 M
90 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Banjarejo Donomulyo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
3 X 2000 M
91 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Banjarejo Donomulyo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
4 X 1000 M
92 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Donomulyo Donomulyo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
2 Km
93 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Donomulyo Donomulyo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
2,5 Km
94 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kedungsalam Donomulyo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2km
95 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Mentaraman Donomulyo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
5.500 M X 3 M X0,15 M
46
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
96 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Mentaraman Donomulyo Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 30 M X 3 M X 2 M
97 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Purwodadi Donomulyo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
2500 M X 4 M X 0,2M
98 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Purwodadi Donomulyo Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 14 M X 6 M X 3,5 M
99 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Purworejo Donomulyo Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara
1 Km
100 Fasilitas Jalan Drainase Purworejo Donomulyo Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
500 M
101 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sumberoto Donomulyo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1 Km
102 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sumberoto Donomulyo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1 Km
103 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tempursari Donomulyo Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
2 Km
104 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tlogosari Donomulyo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2 Km
105 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tulungrejo Donomulyo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
3 Km X 3 M
106 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Gajahrejo Gedangan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 Km X 3 M
107 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Gedangan Gedangan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1,5 Km X 3 M
108 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Gedangan Gedangan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
2 Km X 3 M
109 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Girimulyo Gedangan Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
1 Km X 3 M
110 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Girimulyo Gedangan Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1,5 Km X 3 M
111 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Segaran Gedangan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1 Km X 3 M
112 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Segaran Gedangan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1 Km X 3,5 M
113 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Sidodadi Gedangan Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 6 X 30 M
114 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sidodadi Gedangan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3,50 X 7.000 M
47
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
115 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sindurejo Gedangan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2 Km X 3 M
116 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sindurejo Gedangan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2 Km X 3 M
117 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sumberejo Gedangan Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
118 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sumberejo Gedangan Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
119 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tumpakrejo Gedangan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1km X 3,5 M
120 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tumpakrejo Gedangan Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 800 M X 3,5 M
121 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Bulupitu Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1,25 Km
122 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ganjaran Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1,2 Km
123 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ganjaran Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1,5 Km
124 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan GondanglegiKulon Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan yang
ditingkatkan 13 Km
125 Fasilitas Jalan Drainase GondanglegiWetan
Gondanglegi Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
1 Km
126 Fasilitas Jalan Drainase GondanglegiWetan Gondanglegi Jumlah Panjang Bangunan
Pelengkap yang dibangun 1 Km
127 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ketawang Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 500m X 2.5m
128 Fasilitas Jalan Penerangan Jalan Umum Panggungrejo Gondanglegi Jumlah Titik PJU yang dipasang 15 Unit Pju
129 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Panggungrejo Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1 Km
130 Fasilitas Jalan Drainase Putat Kidul Gondanglegi Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
0,75 M X 1000 X0,5 M
131 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Putat Kidul Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 750 M X 4 M
132 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Putukrejo Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3 M2 X 1.750 M2
133 Fasilitas Jalan Drainase Sepanjang Gondanglegi Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
2000 M X 200000
134 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Sepanjang Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara
12000 M2
48
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
135 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sukorejo Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 450 M
136 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sukosari Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 500 Meter
137 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sukosari Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
450 Meter
138 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sumberjaya Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 550 X 2,5 M
139 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Urek-urek Gondanglegi Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3 X 1000 M
140 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Argosari Jabung Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 300 M X 3.00 M
141 Fasilitas Jalan Drainase Argosari Jabung Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
500 M X 1.00 M X0.70 M (pxlxt)
142 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Gadingkembar Jabung Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
6 X 350 X 4 M
143 Fasilitas Jalan Penerangan Jalan Umum Gadingkembar Jabung Jumlah Titik PJU yang dipasang 30 Unit
144 Fasilitas Jalan Drainase Gunungjati Jabung Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
1.250 M
145 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Gunungjati Jabung Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1.700 X 3 M
146 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Jabung Jabung Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
Panjang 2.65 KmDan Lebar 1.4 M
147 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Jabung Jabung Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
Panjang 3 Km DanLebar 4 M
148 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kemantren Jabung Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 400 M X 3 M
149 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kemiri Jabung Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 5 M X 4 Km
150 Fasilitas Jalan Drainase Kemiri Jabung Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
60 Cm X 80 Cm X 1Km
151 Fasilitas Jalan Drainase Ngadirejo Jabung Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
3 Km X 1,5 M X 40Cm
152 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ngadirejo Jabung Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 Km X 2 M
49
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
153 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pandansari Lor Jabung Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
2,5 Km
154 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Sidomulyo Jabung Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
800 Meter
155 Fasilitas Jalan Drainase Sidorejo Jabung Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1,3 Km
156 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Slamparejo Jabung Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1200 M X 3
157 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Slamparejo Jabung Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
800m X 3m
158 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sukolilo Jabung Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1 Km
159 Fasilitas Jalan Drainase Sukolilo Jabung Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1,5 Km
160 Fasilitas Jalan Drainase Sukopuro Jabung Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2 Km
161 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sukopuro Jabung Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1 Km
162 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Taji Jabung Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
3 Km
163 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Taji Jabung Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
1 Km
164 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Arjosari Kalipare Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 30m X 6m
165 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Arjosari Kalipare Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 800m X 3m
166 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Arjowilangun Kalipare Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1500m X 120m
167 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Arjowilangun Kalipare Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1500 M X 3 M
168 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kaliasri Kalipare Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1 Km
169 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kalipare Kalipare Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 8 Km
170 Fasilitas Jalan Drainase Kalirejo Kalipare Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
153 Meter
171 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Kalirejo Kalipare Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
23 Meter X 4 Meter
172 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Putukrejo Kalipare Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 800m X 3m
173 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sukowilangun Kalipare Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 635 M X 2,8 M
50
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
174 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sukowilangun Kalipare Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 443,5 M X 3 M
175 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sumberpetung Kalipare Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 4 Km
176 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Sumberpetung Kalipare Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara 3,5 Km
177 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Tumpakrejo Kalipare Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 1 Paket
178 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tumpakrejo Kalipare Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
1 Km
179 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ampeldento Karangploso Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3 Km
180 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Bocek Karangploso Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
5 M X 5 M +Rabatan 30 M X 5
181 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Bocek Karangploso Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
Panjang 3.000 M X3 M = 9.000 M2
182 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Donowarih Karangploso Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
4,5 Km X 3 M =13.500 M2
183 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Girimoyo Karangploso Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
2.000 X 3 M = 6.000M2
184 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Kepuharjo Karangploso Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara
Panjang Jalan 2.080M X 3 M = 6.240 M2
185 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ngenep Karangploso Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
Panjang 7.500 M X3 M = 22.500 M2
186 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Tawangargo Karangploso Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
Volume Sepabnjang350 M X 0,8 M X
0,8 M187 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tawangargo Karangploso Jumlah Panjang Jalan Strategis 7 Km
188 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Karangploso Karangploso Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
400 M X 4 M = 1600M2
189 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Karangploso Karangploso Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 7 M X 15 M
190 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Karangploso Karangploso Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara
1500 M X 3 M =4.500 M2
191 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Kasembon Karangploso Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
Lebar 10 M X 15 M
51
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
192 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Kasembon Kasembon Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
18m X 3m
193 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Pait Kasembon Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti Volume 35 M Kubik
194 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pondokagung Kasembon Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
4 Km
195 Fasilitas Jalan Penerangan Jalan Umum Pondokagung Kasembon Jumlah Titik PJU yang dipasang 25 Unit
196 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sukosari Kasembon Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 2000 X 3
197 Fasilitas Jalan Drainase Sukosari Kasembon Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
800 M X 0,25 M X0.75 M
198 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Wonoagung Kasembon Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 7 Km X 3 M
199 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Wonoagung Kasembon Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 200 X 3 M
200 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Curungrejo Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 X 500 Meter
201 Fasilitas Jalan Drainase Curungrejo Kepanjen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 800 Meter Persegi
202 Fasilitas Jalan Drainase Dilem Kepanjen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 500 Meter
203 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Dilem Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 X 400 Meter
204 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Jatirejoyoso Kepanjen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2 X 500 Meter
205 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Jenggolo Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
3 X 600 Meter Dan3 X 500 Meter
206 Fasilitas Jalan Drainase Kedungpedaringan Kepanjen Jumlah Panjang Bangunan
Pelengkap yang dibangun 3000 Meter
52
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
207 Fasilitas Jalan Penerangan Jalan Umum Kedungpedaringan Kepanjen Jumlah Titik PJU yang dipasang 36 Titik Pju
208 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan KelurahanArdirejo Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yang
ditingkatkan
3 X 400 Meter, 3 X400 Meter Dan 3 X
100 Meter
209 Fasilitas Jalan Drainase KelurahanArdirejo
Kepanjen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
900 Meter
210 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan KelurahanCepokomulyo
Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara
10 X 6 Meter
211 Fasilitas Jalan Drainase KelurahanKepanjen Kepanjen Jumlah Panjang Bangunan
Pelengkap yang dibangun 600 Meter Persegi
212 Fasilitas Jalan Drainase KelurahanPenarukan
Kepanjen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
650 Meter
213 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Kemiri Kepanjen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 300 Meter
214 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Kemiri Kepanjen Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3 X 500 Meter
215 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Mangunrejo Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yang 3 X 500 Meter
216 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Mojosari Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 X 1000 Meter
217 Fasilitas Jalan Drainase Ngadilangkung Kepanjen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1200 Meter
218 Fasilitas Jalan Drainase Panggungrejo Kepanjen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 500 Meter
219 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Sengguruh Kepanjen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 400 Meter
220 Fasilitas Jalan Drainase Sukoharjo Kepanjen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2000 Meter
53
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
221 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Talangagung Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
3 X 660 Meter Dan4 X 275 Meter
222 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tegalsari Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 X 1000 Meter
223 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kepanjen Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 X 600 Meter
224 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Kepanjen Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara
3 X 1000 Meter Dan3 X 500 Meter
225 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kepanjen Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
3 X 1000 Meter Dan3 X 600 Meter
226 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kromengan Kepanjen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 X 400 Meter
227 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Karangrejo Kromengan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
10 X 5 M Dan 5 X 5M
228 Fasilitas Jalan Drainase Kromengan Kromengan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 200
229 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ngadirejo Kromengan Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1.000 X 3 M
230 Fasilitas Jalan Drainase Ngadirejo Kromengan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
500 X 0.80 X 0.35 X2
231 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Peniwen Kromengan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
50 M
232 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Lawang Kromengan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 7000 M
233 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Bedali Lawang Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
1 Unit
234 Fasilitas Jalan Drainase Bedali Lawang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
3 Km
235 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ketindan Lawang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
3 Km
54
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
236 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Mulyoarjo Lawang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
2 Km
237 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sidodadi Lawang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1000 M
238 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Sidoluhur Lawang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 30x10 Mtr
239 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Sidoluhur Lawang Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 4x7 Mtr
240 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sumberngepoh Lawang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 700 M
241 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Sumberngepoh Lawang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1 Km
242 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sumberporong Lawang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2 Km
243 Fasilitas Jalan Drainase Turirejo Lawang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
1 Km
244 Fasilitas Jalan Drainase Turirejo Lawang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
1 Km
245 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ngajum Lawang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
2 Km
246 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Babadan Ngajum Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
2 Km
247 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Babadan Ngajum Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
6 X 6 M2
248 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kesamben Ngajum Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1.838 X 3 M
249 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Kranggan Ngajum Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
1 Unit
250 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kranggan Ngajum Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1 Km
251 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Maguan Ngajum Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 4 Km
252 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Maguan Ngajum Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2,5 X 400 M
253 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ngajum Ngajum Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
254 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ngajum Ngajum Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
255 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ngasem Ngajum Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1500 M X 2,5 M
256 Fasilitas Jalan Drainase Ngasem Ngajum Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1 Km
55
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
257 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Palaan Ngajum Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
800 M2
258 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ngantang Ngantang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
432 M3
259 Fasilitas Jalan Drainase Ngantang Ngantang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 31.08 M3
260 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Ngantang Ngantang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
130 M
261 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ngantang Ngantang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 120 M
262 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ngantang Ngantang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
Pajang = 7000mLebar = 3 M
263 Fasilitas Jalan Drainase Ngantang Ngantang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
P = 350 M L = 1 M T= 1 M
264 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ngantang Ngantang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3000 M2
265 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ngantang Ngantang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
7 Km
266 Fasilitas Jalan Drainase Ngantang Ngantang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 570 M
267 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Ngantang Ngantang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 950 Meter
268 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ngantang Ngantang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
4000 X 2 M
269 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Ngantang Ngantang Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
15 X 6 X 7 M
270 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Ngantang Ngantang Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
Lebar = 4 MPanjang = 8 M
271 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ngantang Ngantang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
7 Km
272 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pagak Ngantang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 5 Km
273 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Gampingan Pagak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
4 Km X 2,5 M
274 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pagak Pagak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 2,5 X 1.500 Meter
275 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pandanrejo Pagak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3 M X 1500 M
276 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sempol Pagak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1.900 Km X 3 M
56
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
277 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Sempol Pagak Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
( 8 M X 4 M ) , (278M X 3 M )
278 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sumberejo Pagak Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
2.000 M X 3 M X0,05 M
279 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sumberejo Pagak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
2.500 M X 2,5 M X0,20 M
280 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Sumberkerto Pagak Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
3 M X 15 M
281 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sumberkerto Pagak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
3 M X 1000 M
282 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis SumbermanjingKulon Pagak Jumlah Panjang Jalan Strategis
yang ditingkatkan1.250 M X 2,5 M X
0,20 M
283 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis SumbermanjingKulon Pagak Jumlah Panjang Jalan Strategis
yang ditingkatkan800 M X 3 M X 0,20
M
284 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tlogorejo Pagak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
12 Km X 2.5 M
285 Fasilitas Jalan Drainase Tlogorejo Pagak Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
12 Km X 2 X 0.8 MX 0,5 M
286 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pagelaran Pagelaran Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
9 Km
287 Fasilitas Jalan Drainase Pagelaran Pagelaran Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 4 Km
288 Fasilitas Jalan Drainase Pagelaran Pagelaran Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
8 Km
289 Fasilitas Jalan Penerangan Jalan Umum Pagelaran Pagelaran Jumlah Titik PJU yang dipasang 100 Unit
290 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Pakis Pagelaran Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 40 M
291 Fasilitas Jalan Drainase Banjarejo Pakis Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 4.400 M
292 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Banjarejo Pakis Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 260 M
293 Fasilitas Jalan Drainase Kedungrejo Pakis Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 70 X 50 X 1500
294 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Kedungrejo Pakis Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 500 X 4m
295 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Mangliawan Pakis Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3200 M2
296 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pakisjajar Pakis Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
21090 M2
297 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Pakisjajar Pakis Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara 21090 M2
57
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
298 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pucangsongo Pakis Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1,5 Km
299 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Pucangsongo Pakis Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
Panjang75x3,5xo,70
300 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Sukoanyar Pakis Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 1 Paket
301 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Sukoanyar Pakis Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
500m X 2m X0,40m = 400m3
302 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sumberkradenan Pakis Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
Panjang 2300m X3m
303 Fasilitas Jalan Drainase Sumberpasir Pakis Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
500 M
304 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pakis Pakis Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1600 X 3 M
305 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pakis Pakis Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1400 X 3 M
306 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pakis Pakis Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
3 X 600 M
307 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pakis Pakis Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
4 M X 700 M = 2800M2
308 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pakis Pakis Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
3.5 M X 1200 M =4200 M2
309 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pakis Pakis Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1100m X 4.7 M
310 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pakisaji Pakis Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1250 X 3.5 M
311 Fasilitas Jalan Drainase Genengan Pakisaji Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1900 M2
312 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Glanggang Pakisaji Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
(3 X 2.500) Km
313 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Glanggang Pakisaji Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 6 X 5 M2
314 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Jatisari Pakisaji Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 1 Buah
315 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Karangduren Pakisaji Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 6.000 M2
316 Fasilitas Jalan Drainase Karangduren Pakisaji Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
2.000 M3
317 Fasilitas Jalan Drainase Kebonagung Pakisaji Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
1000 M
318 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Kendalpayak Pakisaji Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1700 M`
58
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
319 Fasilitas Jalan Drainase Kendalpayak Pakisaji Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 700 M`
320 Fasilitas Jalan Drainase Pakisaji Pakisaji Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 300 M2
321 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Permanu Pakisaji Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 800 Meter
322 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Permanu Pakisaji Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 900 Meter
323 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sutojayan Pakisaji Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 6.750 M2
324 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Wadung Pakisaji Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 720 M2
325 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Wadung Pakisaji Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
240 M2
326 Fasilitas Jalan Drainase Wonokerso Pakisaji Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2 Km
327 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Argosuko Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 500 M
328 Fasilitas Jalan Drainase Belung Poncokusumo
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 600 M
329 Fasilitas Jalan Drainase Belung Poncokusumo
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 500 M
330 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Dawuhan Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 2 Km
331 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Dawuhan Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 700 M
332 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Gubugklakah Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 5 Km
333 Fasilitas Jalan Drainase Jambesari Poncokusumo
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1000 M
334 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Jambesari Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1.200 M
335 Fasilitas Jalan Drainase Karanganyar Poncokusumo
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
800 M
336 Fasilitas Jalan Penerangan Jalan Umum Karanganyar Poncokusumo
Jumlah Titik PJU yang dipasang 20 Tiyang
337 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Karangnongko Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 650 Mtr
338 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ngadas Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2200 M X 1.5 M
59
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
339 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ngadas Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3000m X 4 M
340 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ngadireso Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
600 M
341 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Ngadireso Poncokusumo
Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
32 X 4 M
342 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Ngebruk Poncokusumo
Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 3 X 4 M
343 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Pajaran Poncokusumo
Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
6 X 5 M
344 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pandansari Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
1 Km
345 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pandansari Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
500
346 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pandansari Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
600 M
347 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Poncokusumo Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1 Km
348 Fasilitas Jalan Drainase Poncokusumo Poncokusumo
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
1.5 Km
349 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sumberejo Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
750 M
350 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sumberejo Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 600 M
351 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Wonomulyo Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1000 M
352 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Wonomulyo Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1000 M
353 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Wonorejo Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1,5 Km
354 Fasilitas Jalan Drainase Wringinanom Poncokusumo
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
600 M
355 Fasilitas Jalan Drainase Wringinanom Poncokusumo
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
600 M
356 Fasilitas Jalan Penerangan Jalan Umum Poncokusumo Poncokusumo
Jumlah Titik PJU yang dipasang 20 Titik
357 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Poncokusumo Poncokusumo
Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 10 X 5 M
358 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Poncokusumo Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1500 M
359 Fasilitas Jalan Drainase Poncokusumo Poncokusumo
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1000 M
60
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
360 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pujon Poncokusumo
Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
2200 M
361 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Bendosari Pujon Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
362 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Bendosari Pujon Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
200 M
363 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Madiredo Pujon Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
1km
364 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ngabab Pujon Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1,5km X 5m X 20cm
365 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ngabab Pujon Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 500m X 4m X 20cm
366 Fasilitas Jalan Drainase Ngroto Pujon Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 600 Meter
367 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Pandesari Pujon Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
Panjang 30 M Lebar2 M
368 Fasilitas Jalan Drainase Pandesari Pujon Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
Panjang Drainase150 M
369 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pujon Kidul Pujon Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1,5 Km
370 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pujon Lor Pujon Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
2 Km
371 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Pujon Lor Pujon Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
1 Unit
372 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sukomulyo Pujon Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
Panjang 3 Km Lebar3 M
373 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sukomulyo Pujon Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 12 Km
374 Fasilitas Jalan Drainase Tawangsari Pujon Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 200m
375 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tawangsari Pujon Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3km
376 Fasilitas Jalan Drainase Wiyurejo Pujon Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2000 M
377 Fasilitas Jalan Drainase Ardimulyo Singosari Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
P=1300 L= 1m T = 1X 2
378 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ardimulyo Singosari Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
2600mx0.5x2
379 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Banjararum Singosari Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
Panjang 16 MeterLuas 5 Meter
61
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
380 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Banjararum Singosari Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
Panjang 16 MeterLebar 5 Meter
381 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Baturetno Singosari Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1050 M2
382 Fasilitas Jalan Penerangan Jalan Umum Baturetno Singosari Jumlah Titik PJU yang dipasang 2 Km
383 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Dengkol Singosari Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 X 270 M
384 Fasilitas Jalan Penerangan Jalan Umum Dengkol Singosari Jumlah Titik PJU yang dipasang 10 Titik
385 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Gunungrejo Singosari Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
750 Meter Persegi
386 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Gunungrejo Singosari Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
1750meter Persegi
387 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan KelurahanCandirenggo
Singosari Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
1000 M
388 Fasilitas Jalan Drainase KelurahanCandirenggo
Singosari Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
1000 M
389 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Kelurahan Losari Singosari Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
4500 Meter
390 Fasilitas Jalan Drainase Kelurahan Losari Singosari Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 200 Meter
391 Fasilitas Jalan Drainase Kelurahan Losari Singosari Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
250 Meter
392 Fasilitas Jalan Drainase KelurahanPagentan
Singosari Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
300 M
393 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan KelurahanPagentan
Singosari Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
400 M
394 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Klampok Singosari Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan Total : 1,5 Km
395 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Lang-Lang Singosari Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
6km
396 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Randuagung Singosari Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
3 Km
397 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tamanharjo Singosari Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
3 Km
398 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Toyomarto Singosari Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
84 M3
399 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Watugede Singosari Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
25 M X 6 M
62
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
400 Fasilitas Jalan Penerangan Jalan Umum Watugede Singosari Jumlah Titik PJU yang dipasang 12 Titik
401 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Wonorejo Singosari Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
2 Km
402 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Wonorejo Singosari Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
1 Km
403 Fasilitas Jalan Drainase Argotirto Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 500x0,5
404 Fasilitas Jalan Drainase Argotirto Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 500x0,5
405 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Druju Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1,5 Km
406 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Druju Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1 Km
407 Fasilitas Jalan Drainase Harjokuncaran Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2mx1mx200m
408 Fasilitas Jalan Drainase Harjokuncaran Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1,6mx0,8mx200m
409 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kedungbanteng Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 4,8 Km
410 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kedungbanteng Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 4 Km
411 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Klepu Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
Panjang 2000 MLebar 3,5
412 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Klepu Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti
Panjang 7 M Lebar5 M
413 Fasilitas Jalan Drainase Ringinkembar Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 700 M
414 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ringinkembar Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 375 X 2,5 M
415 Fasilitas Jalan Drainase Ringinsari Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 650 X 1,5 M
416 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sekarbanyu Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1 Km
417 Fasilitas Jalan Drainase Sekarbanyu Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2 X 50 M
418 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sidoasri Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2 Km
419 Fasilitas Jalan Drainase Sidoasri Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1 Km
63
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
420 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sumberagung Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 800 M
421 Fasilitas Jalan Dinding Penahan SumbermanjingWetan
Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 400m X 5 M
422 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Tambakasri Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 3x5 Meter
423 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Tambakasri Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2x 20 Meter
424 Fasilitas Jalan Drainase Tambakrejo Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 100m
425 Fasilitas Jalan Drainase Tambakrejo Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 300m
426 Fasilitas Jalan Drainase Tegalrejo Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
Panjang 1000mLebar 60 Cm
427 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Tegalrejo Sumbermanjing Wetan
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
Panjang 30 MLebar 2,5 Cm
428 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Jatiguwi Sumberpucung
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3000 M
429 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Karangkates Sumberpucung
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 750 M`
430 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ngebrug Sumberpucung
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2 Km
431 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Ngebrug Sumberpucung
Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara 1 Km
432 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sambigede Sumberpucun Jumlah Panjang Jalan yang 600 M
433 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Senggreng Sumberpucung
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 500 M
434 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Senggreng Sumberpucung
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 100 X 15 M
435 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sumberpucung Sumberpucung
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1 Km
436 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Ternyang Sumberpucung
Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 60 Meter
437 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tajinan Sumberpucung
Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1 Km
438 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Gunungronggo Tajinan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3.000 M
64
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
439 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Gunungronggo Tajinan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 400 M
440 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Gunungsari Tajinan Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 800 M
441 Fasilitas Jalan Drainase Gunungsari Tajinan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1.000 M
442 Fasilitas Jalan Drainase Jatisari Tajinan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1.000 M
443 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Jatisari Tajinan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 800 M
444 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ngawonggo Tajinan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2.000 M
445 Fasilitas Jalan Drainase Ngawonggo Tajinan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2.000 M
446 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Purwosekar Tajinan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2.000 M
447 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Purwosekar Tajinan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1.000 Meter
448 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sumbersuko Tajinan Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 950 M
449 Fasilitas Jalan Drainase Sumbersuko Tajinan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1250 M
450 Fasilitas Jalan Drainase Tajinan Tajinan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1160 M
451 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tajinan Tajinan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 700m
452 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tajinan Tajinan Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan
Jalan 2 X 1 M X1.000 M
453 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tajinan Tajinan Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1.500 Km
454 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tajinan Tajinan Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 600 M X 3,5 M
455 Fasilitas Jalan Drainase Tajinan Tajinan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1700 M
456 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tajinan Tajinan Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 2.500 M
457 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tajinan Tajinan Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 2.000 M
65
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
458 Fasilitas Jalan Drainase Tirtoyudo Tajinan Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1500 M
459 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 3 X 30m
460 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1000 M
461 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 800 M
462 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 2000 Meter
463 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 4 Paket 9000 Meter
464 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Paket 2000 Meter
465 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3000 Meter
466 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
467 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1500 Meter
468 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 3 X 20 Meter
469 Fasilitas Jalan Drainase Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 4 Km
470 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1000 Meter
471 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 16 X 6 Meter
472 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1000 Meter
473 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 5 Km
474 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 60 Meter
475 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 2,5 X 1700 M
476 Fasilitas Jalan Drainase Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1.6 Km
477 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 Km
478 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 6 Km
66
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
479 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tirtoyudo Tirtoyudo Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1.4 Km
480 Fasilitas Jalan Drainase Tumpang Tirtoyudo Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1 Km
481 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Benjor Tumpang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 6000 M2
482 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Benjor Tumpang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 15000 M2
483 Fasilitas Jalan Drainase Bokor Tumpang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 753 Meter
484 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Bokor Tumpang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 600 M
485 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Duwet Tumpang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 6000 M X 3 M
486 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Duwet Tumpang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1200 M X 3 M
487 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Duwet Krajan Tumpang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2800mx4m
488 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Duwet Krajan Tumpang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1500m
489 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Jeru Tumpang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 2 Km
490 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Jeru Tumpang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 6 Km
491 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Kambingan Tumpang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1650 X 3,5 M
492 Fasilitas Jalan Drainase Kambingan Tumpang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 600 M X 2 Ruas
493 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ngingit Tumpang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
494 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Ngingit Tumpang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3 Km
495 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pulungdowo Tumpang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 7800 M
496 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pulungdowo Tumpang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3250 M
497 Fasilitas Jalan Drainase Slamet Tumpang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 900 Meter
67
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
498 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Slamet Tumpang Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 800 Meter
499 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Tulusbesar Tumpang Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2 Km
500 Fasilitas Jalan Drainase Tulusbesar Tumpang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2000 M Kanan Kiri
501 Fasilitas Jalan Drainase Tumpang Tumpang Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1.400 Meter
502 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Gedok Kulon Turen Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 2100 Meter
503 Fasilitas Jalan Drainase Gedok Wetan Turen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
Panjang 2 KmLebar 0,3 MeterTinggi 1,5 Meter
504 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Jeru Turen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 778 M
505 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Jeru Turen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 250 M
506 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis KelurahanSedayu Turen Jumlah Panjang Jalan Strategis
yang ditingkatkan 500 M
507 Fasilitas Jalan Drainase KelurahanSedayu Turen Jumlah Panjang Bangunan
Pelengkap yang dibangun 450 M
508 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kelurahan Turen Turen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1500 M2
509 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kelurahan Turen Turen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 750 M2
510 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Kemulan Turen Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 2.7 X 2000 M
511 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Kemulan Turen Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 2.30 X 380 M
512 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pagedangan Turen Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1,200 Km
513 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pagedangan Turen Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 0,9 Km
514 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sanankerto Turen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1000 M
515 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sanankerto Turen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1000 M
516 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Sananrejo Turen Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 50 M
68
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
517 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sananrejo Turen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 550 M
518 Fasilitas Jalan Drainase Sawahan Turen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2000 M2
519 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Talangsuko Turen Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1500 M
520 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Talok Turen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1,1 Km
521 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Talok Turen Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1,5 Km
522 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tanggung Turen Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
523 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Tawangrejeni Turen Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
3m X 1000m & 4mX 500m
524 Fasilitas Jalan Drainase Tumpukrenteng Turen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 6 Km
525 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Undaan Turen Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan
Lebar Jalan 2,25Meter-2,50 Meter X
526 Fasilitas Jalan Drainase Undaan Turen Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun
Jalan Sudah TidakBanjir Karena
527 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Dalisodo Wagir Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 X 2000 M
528 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Dalisodo Wagir Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 4 X 100 M
529 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Gondowangi Wagir Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1 Km
530 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Gondowangi Wagir Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
531 Fasilitas Jalan Drainase Jedong Wagir Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2000 M
532 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Jedong Wagir Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 8 X 20 M
533 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Mendalanwangi Wagir Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2,2 Km.
534 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Pandanlandung Wagir Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 4,5 Km
535 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Pandanlandung Wagir Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1.575 M2
69
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
536 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Pandanrejo Wagir Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 7.950 M2
537 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Parangargo Wagir Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1.625m2
538 Fasilitas Jalan Drainase Parangargo Wagir Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 150 M
539 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Sidorahayu Wagir Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 12 M X 4 M
540 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Sidorahayu Wagir Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1500 M3
541 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sukodadi Wagir Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2,5 Km
542 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sukodadi Wagir Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
543 Fasilitas Jalan Drainase Wagir Wagir Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 2.200 M
544 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Wagir Wagir Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 800 X 3 M
545 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Wagir Wagir Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 500 X 20 X 1,5 M
546 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Wagir Wagir Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1.500 M
547 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Wajak Wagir Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 2.400 M
548 Fasilitas Jalan Drainase Bambang Wajak Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 800 M
549 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Blayu Wajak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3 X 1.500 M
550 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Blayu Wajak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3 X 2.000 M
551 Fasilitas Jalan Drainase Bringin Wajak Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 700 Meter
552 Fasilitas Jalan Drainase Bringin Wajak Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1000 Meter
70
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
553 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Codo Wajak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1900 X 2.5 M
554 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Codo Wajak Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 800 X 3 M
555 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Dadapan Wajak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1.500 M
556 Fasilitas Jalan Drainase Dadapan Wajak Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 500 M
557 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Kidangbang Wajak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 523
558 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kidangbang Wajak Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1,154 Km
559 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Ngembal Wajak Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 3 X 2.000 M
560 Fasilitas Jalan Drainase Ngembal Wajak Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1 X 1.000 M
561 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Patokpicis Wajak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1200m
562 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Patokpicis Wajak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 7 Km
563 Fasilitas Jalan Drainase Sukoanyar Wajak Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 500 M
564 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sukoanyar Wajak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 500 M
565 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sukolilo Wajak Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1 Km
566 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sukolilo Wajak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 650 M
567 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sumberputih Wajak Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2100 X 3 M
568 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Sumberputih Wajak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 3000m
569 Fasilitas Jalan Drainase Wajak Wajak Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1 Km
570 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Wajak Wajak Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2 Km
571 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Wonoayu Wajak Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1,2 Km
572 Fasilitas Jalan Drainase Wonoayu Wajak Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 500 M
573 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Strategis Wonosari Wajak Jumlah Panjang Jalan Strategisyang ditingkatkan 1 Km
71
Desa KecamatanKegiatan Indikator KinerjaNo Program
Lokasi Volume Catatan
574 Fasilitas Jalan Drainase Bangelan Wonosari Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 270 M
575 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Bangelan Wonosari Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 1 Titik
576 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Kebobang Wonosari Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 2.600 X 3 Meter
577 Fasilitas Jalan Drainase Kebobang Wonosari Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 4.950 Meter
578 Fasilitas Jalan Drainase Kluwut Wonosari Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 4000 M
579 Fasilitas Jalan Drainase Plandi Wonosari Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 3.000 M
580 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Plandi Wonosari Jumlah Panjang Jembatan yangdibangun/ diganti 60 M
581 Pembangunan dan Peningkatan Peningkatan Jalan Plaosan Wonosari Jumlah Panjang Jalan yangditingkatkan 1000 M
582 Fasilitas Jalan Dinding Penahan Sumberdem Wonosari Jumlah Panjang BangunanPelengkap yang dibangun 1.050 Meter
583 Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Sumbertempur Wonosari Jumlah Panjang Jalan yangdipelihara 800 Meter
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan NasionalDidalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri danBerkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Usaha-usahaperwujudan visi Indonesia 2015-2019 akan dijabarkan dalam misipemerintah Tahun 2015-2019 sebagai berikut :1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankansumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesiasebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratisberlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, majudan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri,
maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Ditetapkan sembilan agenda prioritas (Nawacita) dan TrisaktiTahun 2015-2019, yaitu :Nawacita (Sembilan agenda prioritas) :1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat danterpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;6. Meningkatkan produktifitas dan daya saing di pasar Internasional;7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik;8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
73
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosialIndonesia.
Trisakti :1. Berdaulat secara politik;2. Berdikari secara ekonomi;3. Berkepribadian secara sosial budaya.
Arah Kebijakan Operasional Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat
Arah kebijakan Operasional dalam mewujudkan visi dan misipembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan secara garisbesar adalah sebagai berikut:1. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat untuk mendukung produktivitas rakyat dandaya saing di pasar internasional;
2. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum danperumahan rakyat untuk mendukung pertumbuhan ekonominasional;
3. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum danperumahan rakyat yang merata dan berkeadilan dalam rangkamendukung pengembangan kawasan perbatasan, daerahtertinggal, kota dan desa, serta kawasan timur Indonesia.
Mengacu pada kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMNasional 2015-2019 dengan agenda-agenda pembangunan di atas danRenstra (Renstra) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatsebagai penjabaran kebijakan nasional dalam bidang infrastruktur,maka kebijakan-kebijakan yang diambil pada tingkat propinsi yangtertuang dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur dan arahanpengembangan yang tertuang dalam RTRW Propinsi Jawa Timur,sampai kebijakan pada tingkat Kabupaten Malang yang tertuang dalamRPJMD Kabupaten Malang dan Kebijakan dan Strategi Pengembanganyang tertuang dalam RTRW Kabupaten Malang selalu terkait, selarasdan terdapat konsistensi.
Agenda utama dalam pembangunan Propinsi Jawa Timur yangbertalian dengan infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi misiPemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMDPropinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu ada pada misi ketiga :”Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataanruang”.
Kabupaten malang telah menetapkan Visi ”TerwujudnyaMasyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”dengan misi sebagai berikut:
74
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang
berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan
supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis
berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian,
pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan
kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan
produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,
telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana
lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi
kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga
kelestarian lingkungan hidup.
Penyediaan infrastruktur yang memadai terutama pembangunan
baru dan pemantapan jalan/ jembatan untuk mendukung aktifitas
perekonomian, pariwisata dan dusun terpencil menjadi salah satu dari
7 (tujuh) prioritas dan fokus pembangunan yang telah ditangani mulai
tahun pertama RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dan
tujuh misi Pemerintah Kabupaten Malang, diwujudkan melalui tiga
strategi umum sebagai berikut:
1. Menurunkan jumlah kemiskinan;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatkan potensi sektor pariwisata.
Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan
Pemerintah Kabupaten Malang 2016-2021 dengan menegaskan
komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas
lingkungan hidup, dan meningkatkan industri pariwisata di Kabupaten
Malang.
75
Berdasarkan telaah atas Kebijakan Nasional Tahun 2015-2019,
Kebijakan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dan
khususnya berpijak pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 dalam hal pembangunan, Dalam rangka
melaksanakan misi ke enam diatas, maka Kebijakan yang diambil oleh
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah sebagai
berikut:
1. Mengutamakan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
sebagai langkah mempertahankan daya dukung jalan;
2. Penanganan cepat terhadap perbaikan jalan dan jembatan yang
rusak (salob);
3. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten guna
mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas;
4. Percepatan pembangunan jalan akses penunjang daerah
pariwisata;
5. Percepatan pembangunan jalan-jalan sirip dan jalan akses menuju
Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur;
6. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan
kebijakan tata ruang wilayah kabupaten dan meningkatkan
keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya;
7. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi
dan Sumber Daya Aparatur bidang penyelenggaraan jalan melalui
kegiatan-kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan;
8. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam
penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.
Adapun tujuan dan sasaran misi ke-6 (enam) tersebut adalah
meningkatnya sarana prasarana jalan, transportasi, dan telematika
dengan indikator sasaran. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Malang bertujuan untuk memberikan gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga yang mengacu pada indikator kinerja daerah
Pemerintah Kabupaten Malang yang tertuang dalam RPJMD.
Dalam hal ini diperlukan target kinerja yang menunjukkan tingkat
sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dalam periode waktu yang telah ditetapkan yaitu
tercapainya prasarana jalan kondisi mantap sebesar 69,10% pada akhir
76
tahun pencapaian 2021, dengan kondisi awal pada Tahun 2016 sebesar
63,00%.
Terkait dengan pembangunan infrastruktur kebinamargaan, Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga juga mendukung untuk mewujudkan
kesetaraan gender, upaya untuk menuju pembangunan infrastruktur
kebinamargaan yang ideal dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang,
yakni dari produk-produk yang dihasilkan; proses penyelenggaraan
pembangunan kebinamargaan; dan kebijakan di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai inputnya. Apakah ketiganya telah
aman dan nyaman bagi perempuan dan laki-laki dengan kata lain tidak
bias gender atau bahkan menimbulkan kesenjangan gender. Untuk itu,
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ke depan akan terus mendorong
dan lebih meningkatkan pengarusutamaan gender tersebut, antara lain
melalui upaya meningkatkan penyetaraan gender yang memperhatikan
segi akses, kesempatan partisipasi dan kontrol, serta keadilan gender
dilihat dari keamanan dan kenyamanan pemanfaatannya. Gambaran
internal pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang mencerminkan
pengarustamaan gender adalah adanya kesempatan partisipasi
perempuan dijajaran pejabat struktural. Jumlah pejabat struktural
perempuan pada tingkat eselon 4 Tahun 2016 sebanyak 4 (empat)
orang dari total 15 (sebelas) orang yakni sebesar 36,36%. Sedangkan
dari hasil pembangunan, pengarustamaan gender, salah satunya dapat
kita lihat pada pemanfaatan pembangunan fisik akses masuk trotoar
dengan kemiringan yang landai sehingga cukup memberikan rasa aman
dan nyaman bagi pengguna jalan perempuan, orang tua dan
penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Dalam melaksanakan Misi ke-6 (enam), tujuan yang hendakdicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam rangkamendukung pembangunan Kabupaten Malang adalah ”Meningkatkankualitas layanan Jalan Kabupaten Malang”
Dari tujuan di atas, sasaran yang hendak dicapai oleh DinasPekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah Meningkatnyajalan Kabupaten kondisi baik dan sedang.
77
3.3 Program dan Kegiatan
Guna mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untukTahun 2019 telah ditetapkan Renja Perangkat Daerah Dinas PekerjaanUmum Bina Marga Kabupaten Malang. Adapun kebijakan yang diambildiwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan PerangkatDaerah. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina MargaKabupaten Malang yang direncanakan untuk Tahun 2019 adalahsebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini bertujuan menyelenggarakan dan memberikanpelayanan administrasi perkantoran agar terwujud kelancaran dantertib administrasi perkantoran. Adapun kegiatan untukmendukung program ini adalah :a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan suratmenyurat dan terkirimnya surat sesuai dengan kebutuhandinas secara tepat waktu sehingga kegiatan yang dimaksudkandapat terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan;
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhantelepon, air dan listrik dinas sehingga dapat terbayar secaratepat waktu dan mendukung pelaksanaan pekerjaan kedinasan;
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan honorariumpenatausahaan keuangan;
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan AlatTulis Kantor guna mendukung pelaksanaan dan kelancarankegiatan kedinasan;
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan FotoCopy/ Penggadaan Administrasi Kantor dan Barang CetakanKantor guna mendukung pelaksanaan dan kelancaran kegiatankedinasan;
f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhankomponen instalasi listrik untuk suku cadang kantor;
g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhanBacaan Perundang-Undangan dan Surat Kabar;
78
h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhanperjalanan dinas luar daerah dalam propinsi maupun luarpropinsi dalam rangka koordinasi teknis pelaksanaan kegiatandinas;
i. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhanperjalanan dinas dalam daerah yaitu dalam kabupaten dalamrangka koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan dinas.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana danprasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaanoperasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaankinerja aparatur. Adapun kegiatan untuk mendukung program iniadalah :a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhanmeubelair dalam rangka mendukung tugas kedinasan;
b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan unitkomputer guna mendukung kelancaran kegiatan kedinasan dikantor;
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan rutin dan rehabgedung kantor dinas dan UPT;
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhanPerbaikan Kendaraan Operasional Dinas (servis) dan PengadaanSuku Cadang;
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan GedungKantor.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhanperbaikan dan pengadaan peralatan penunjang komputer gunakelancaran pelaksanaan kegiatan kedinasan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.Program ini bertujuan untuk terwujudnya pelayanan yang baikdan prima, serta terciptanya peningkatan kedisiplinan aparaturpemerintah. Adapun kegiatan untuk mendukung program iniadalah :a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
79
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaanpendidikan formal kedinasan berupa pengadaan pakaianolahraga dalam rangka meningkatkan Disiplin Sumber DayaManusia Dinas.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.Program ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitaskelembagaan yang tepat fungsi melalui peningkatan kapasitasSumber Daya Aparatur. Adapun kegiatan untuk mendukungprogram ini adalah :a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaanpendidikan formal kedinasan berupa kursus dan diklat dalamrangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Dinas.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan.Program ini bertujuan agar tersusunnya laporan keuanganpemerintah daerah yang lebih baik dan tepat waktu serta dapatdiandalkan. Adapun kegiatan untuk mendukung program iniadalah:a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerjatahun lalu sebagai tolak ukur dalam menentukan hasil kinerjadinas (LKJ/Lakip);
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun laporan Keuangandan realisasi Kegiatan Dalam Kurun Waktu 6 Bulan (Semester)selama 1 (satu) tahun sebagai fungsi evaluasi dan monitoring;
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhandalam menyusun laporan keuangan dan realisasi kegiatandalam 1 (satu) tahun.
6. Program Pembangunan dan Peningkatan.Program ini bertujuan untuk memperbaiki sarana dan prasaranajalan dan jembatan yang mengalami kerusakan atau memerlukanpeningkatan. Adapun kegiatan untuk mendukung program iniadalah:a. Kegiatan Pembangunan atau Penggantian Jembatan.
Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ataumengganti konstruksi jembatan yang tidak layak secara teknismenjadi baik dan layak, dengan indikator keberhasilan yaitumeningkatkannya jumlah jembatan sesuai standar.
80
7. Program Pemeliharaan.Program ini bertujuan untuk peningkatan kuantitas dan kualitaskondisi jalan dan jembatan agar terwujudnya sarana danprasarana jalan dan jembatan yang lebih baik. Adapun kegiatanuntuk mendukung program ini adalah:a. Kegiatan Rehabilitasi Jalan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan kabupatenkondisi rusak. Sedangkan tujuan kegiatan adalah untukmencegah terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah setiaptahun. Indikator kinerja dari kegiatan diatas adalahterpeliharanya jalan kabupaten;
b. Kegiatan Peralatan dan Perbekalan.Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaanpemeliharaan jalan dan terpeliharanya alat-alat berat di DinasPekerjaan Umum Bina Marga;
c. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTDKepanjen.Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatandan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayahUPTD Kepanjen;
d. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTDTuren.Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatandan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayahUPTD Turen;
e. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTDBululawang.Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatandan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayahUPTD Bululawang;
f. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTDTumpang.Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatandan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayahUPTD Tumpang;
g. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTDSingosari.Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatandan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayahUPTD Singosari;
h. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTDPujon.
81
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatandan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayahUPTD Pujon;
i. Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTDPagak.Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara jalan, jembatandan pelengkap jalan kabupaten yang rusak ringan di wilayahUPTD Pagak.
8. Program Bina Teknik.Program ini bertujuan untuk persiapan bahan, koordinasi, danmelaksanakan perencanaan dan pembinaan teknis jalan danjembatan. Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah:a. Kegiatan Perencanaan dan Leger.
Dimaksudkan untuk melaksanakan analisa dan evaluasikelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan,jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum danmelaksanakan pengelolaan pendataan jalan, jembatan,pelengkap jalan dan penerangan jalan;
b. Kegiatan Jasa Konstruksi dan Laboratorium.Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengujian danmemberikan rekomendasi uji laboratorium terhadapbahan/material sebagaimana tercantum dalam spesifikasistandar dan membina pelaku penyedia jasa bidangkonstruksi jalan dan jembatan.
9. Program Fasilitas Jalan.Program ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan fasilitas danpemanfaatan jalan serta pembangunan, pemeliharaan, penataan,pemerataan, pemantauan, pengamanan, dan pendataan fasilitasdan pemanfaatan RUMIJA. Adapun kegiatan untuk mendukungprogram ini adalah :a. Kegiatan Penerangan Jalan Umum.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan dan pasangbaru Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Malang gunamenunjang pelayanan infrastruktur untuk masyarakat umumbaik laki-laki maupun perempuan serta kalangan penyandangcacat atau disabilitas;
a. Kegiatan Bangunan Pelengkap.Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun danmeningkatkan Drainase dan Trotoar dan untuk terlaksananyapembangunan Turap/ Talud/ Bronjong di wilayah KabupatenMalang guna menunjang pelayanan infrastruktur untukmasyarakat umum baik laki-laki maupun perempuan sertakalangan penyandang cacat atau disabilitas;
82
b. Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJA.Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara dan menanampohon tepi jalan di wilayah Kabupaten Malang.
10. Program Pembangunan dan Peningkatan.Program ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitaskondisi jalan dan jembatan guna terwujudnya sarana danprasarana jalan dan jembatan yang baik. Adapun kegiatan untukmendukung program ini adalah :a. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun danmeningkatkan jalan sesuai dengan jumlah panjang jalan yangakan ditingkatkan;
b. Kegiatan Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten.Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun jalan strategiskabupaten sesuai dengan jumlah panjang jalan strategis yangakan ditingkatkan.
11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat umum melalui peningkatan kuantitas dan kualitaskondisi jalan yang lebih baik.Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :a. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya peningkatandan pembangunan jalan untuk masyarakat umum sertamemelihara jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan jalanyang lebih parah di wilayah Kabupaten Malang.
Secara detail, rumusan rencana program dan kegiatan untuktahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malangsebagaimana pada Tabel 3.1.
83
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.738.578.264 DAU 18.412.436.091
B BELANJA LANGSUNG 616.598.040.000 PAD 550.451.079.950- PROGRAM RUTIN
I Persentase Pemenuhan OperasionalPerkantoran (%)
KabupatenMalang 100% 1.872.230.000 PAD 100% 2.059.453.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan suratkeluar (Buah)
KabupatenMalang 700 buah 114.000.000 PAD 700 buah 125.400.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Jumlah penyediaan listrik, air minum/airbersih, telekomunikasi dan internet (Bulan)
KabupatenMalang 12 Bulan 149.060.000 PAD 12 Bulan 163.966.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasikeuangan (OB)
KabupatenMalang 20 Orang 495.820.000 PAD 20 Orang 545.402.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan(Jenis)
KabupatenMalang 67 Jenis 250.960.000 PAD 67 Jenis 276.056.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan(jenis)
KabupatenMalang 17 Jenis 176.430.000 PAD 17 Jenis 194.073.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrikdan elektronik (Jenis)
KabupatenMalang 18 Jenis 83.660.000 PAD 18 Jenis 92.026.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang disediakan (jenis)
KabupatenMalang 3 Jenis 50.200.000 PAD 3 Jenis 55.220.000
8 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinaske luar daerah (HOK)
KabupatenMalang 25 Kali 171.870.000 PAD 25 Kali 189.057.000
9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke DalamDaerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinaske dalam daerah (HOK)
KabupatenMalang 150 Kali 380.230.000 PAD 150 Kali 418.253.000
II Persentase Pemenuhan Sarana danPrasarana Penunjang Aparatur (%)
KabupatenMalang 100% 2.952.080.000 PAD 100% 3.247.288.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yangdiadakan (Jenis)
KabupatenMalang 7 Jenis 600.000.000 PAD 7 Jenis 573.837.000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangdiadakan (Jenis)
KabupatenMalang 75 Jenis 350.000.000 PAD 75 Jenis 276.056.000
KetLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana tahun 2019CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(1) (2) (9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
84
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)
KetLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana tahun 2019CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
(1) (2) (9)
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihararutin/berkala (Jenis)
KabupatenMalang 6 Jenis 1.153.990.000 PAD 6 Jenis 2.024.297.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda empat dankendaraan roda dua yang dipelihara rutindan berkala (Unit)
KabupatenMalang 30 Unit 140.230.000 PAD 30 Unit 317.878.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
Jumlah peralatan gedung kantor yangdipelihara rutin/berkala (Jenis)
KabupatenMalang 20 Jenis 47.860.000 PAD 20 Jenis 55.220.000
6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda2 Baru yang diadakan
KabupatenMalang 33 Unit 660.000.000 PAD - -
III Persentase Penunjang Kerja Aparatur KabupatenMalang 100% 290.490.000 PAD 100% 319.539.000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik(Stel)
KabupatenMalang 450 stel 290.490.000 PAD 450 stel 319.539.000
IV Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawaidi Perangkat Daerah (%)
KabupatenMalang 100% 136.890.000 PAD 100% 150.579.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan(orang)
KabupatenMalang 25 Orang 136.890.000 PAD 25 Orang 150.579.000
VPersentase Dokumen Perencanaan,Laporan Keuangan dan Kinerja PerangkatDaerah yang Tepat Waktu (%)
KabupatenMalang 100% 109.520.000 PAD 100% 120.472.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei KepuasanMasyarakat) (Buku)
KabupatenMalang 1 Buku 19.780.000 PAD 1 Buku 21.758.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesterI dan semester II (Buku)
KabupatenMalang 1 Buku 12.170.000 PAD 1 Buku 13.387.000
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir(Buku)
KabupatenMalang 1 Buku 77.570.000 PAD 1 Buku 85.327.000
- PROGRAM WAJIB DAN PILIHAN
VII Persentase Panjang Jalan yang dipelihara(%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
66.68% 269.982.570.000 PAD 83,35% 202.461.303.400
Persentase Panjang Jembatan yangdipelihara (%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
2% PAD 2.00%
Persentase Panjang Jalan yang dipelihara(Kerusakan 0%-6%) (%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
6% PAD 6.00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pemeliharaan
85
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)
KetLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana tahun 2019CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
(1) (2) (9)
Persentase Panjang Bangunan PelengkapJalan yang dipelihara (%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
5% - PAD 5.00% -
1 Rehabilitasi Jalan Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasiDisesuaikandengan hasilMusrenbang
92 Km 155.988.250.000 PAD 92 Km 105.652.551.400
2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secararutin
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
- - PAD 21 Meter 2.200.000.000
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secararutin
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
160 Km 95.206.780.000 PAD 160 Km 63.027.458.000
3 Peralatan dan Perbekalan Jumlah pemeliharaan peralatan PenunjangKegiatan Kebinamargaan
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
30 Unit 336.130.000 PAD 30 Unit 369.743.000
Jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalanPenunjang Kegiatan Kebinamargaan
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
5 Unit 3.271.410.000 PAD 5 Unit 2.498.551.000
4 Rehabilitasi Jalan (DAK) Disesuaikan dengan hasil MusrenbangJumlah Panjang
Jalan yangdirehabilitasi
(DAK)
- - DAK - -
5 Rehabilitasi Jalan (Bantuan Provinsi) Disesuaikan dengan hasil MusrenbangJumlah Panjang
Jalan yangdirehabilitasi
(Bantuan
- - APBDProvinsi 12 Km 11.715.000.000
6 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap JalanUPTD Kepanjen Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
10 Meter 322.000.000 PAD 10 Meter 354.200.000
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
39 Km 2.254.000.000 PAD 39 Km 2.479.400.000
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
400 Meter 644.000.000 PAD 400 Meter 708.400.000
7 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap JalanUPTD Turen
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
400 Meter 460.000.000 PAD 400 Meter 506.000.000
Jumlah Panjang Jembatan yang dipeliharaDisesuaikandengan hasilMusrenbang
10 Meter 230.000.000 PAD 10 Meter 253.000.000
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
28 Km 1.610.000.000 PAD 28 Km 1.771.000.000
8 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap JalanUPTD Bululawang
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
400 Meter 460.000.000 PAD 400 Meter 506.000.000
Jumlah Panjang Jembatan yang dipeliharaDisesuaikandengan hasilMusrenbang
10 Meter 230.000.000 PAD 10 Meter 253.000.000
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
28 Km 1.610.000.000 PAD 28 Km 1.771.000.000
86
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)
KetLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana tahun 2019CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
(1) (2) (9)
9 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap JalanUPTD Tumpang Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
10 Meter 230.000.000 PAD 10 Meter 253.000.000
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
400 Meter 460.000.000 PAD 400 Meter 506.000.000
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
28 Km 1.610.000.000 PAD 28 Km 1.771.000.000
10 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap JalanUPTD Singosari Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
10 Meter 184.000.000 PAD 10 Meter 202.400.000
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
400 Meter 368.000.000 PAD 400 Meter 404.800.000
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
23 Km 1.288.000.000 PAD 23 Km 1.416.800.000
11 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap JalanUPTD Pujon
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
400 Meter 276.000.000 PAD 400 Meter 303.600.000
Jumlah Panjang Jembatan yang dipeliharaDisesuaikandengan hasilMusrenbang
10 Meter 138.000.000 PAD 10 Meter 151.800.000
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
17 Km 966.000.000 PAD 17 Km 1.362.600.000
12 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap JalanUPTD Pagak
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
400 Meter 368.000.000 PAD 400 Meter 404.800.000
Jumlah Panjang Jembatan yang dipeliharaDisesuaikandengan hasilMusrenbang
10 Meter 184.000.000 PAD 10 Meter 202.400.000
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
23 Km 1.288.000.000 PAD 23 Km 1.416.800.000
VIII Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis (%)Disesuaikandengan hasilMusrenbang
100.00% 1.134.430.000 PAD 100.00% 3.117.873.000
Persentase Studi / Review Kebinamargaan(%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
100.00% - PAD 100.00% -
Persentase updating data leger jalan,jembatan dan bangunan pelengkap (%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
100.00% - PAD 100.00% -
Persentase peningkatan kualitas jalan danjembatan (%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
66.68% - PAD 83.35% -
1 Perencanaan dan Leger Jumlah dokumen kajian/DED yang disusunDisesuaikandengan hasilMusrenbang
- - PAD 1 dokumen 1.650.000.000
Program Bina Teknik
87
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)
KetLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana tahun 2019CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
(1) (2) (9)
Jumlah dokumen legerDisesuaikandengan hasilMusrenbang
1 dokumen 450.000.000 PAD 1 dokumen 660.000.000
2 Bina Jalan dan Jembatan Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jalandan Jembatan Desa yang dilaksanakan
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
1 Kegiatan 152.090.000 PAD 1 Kegiatan 167.299.000
3 Jasa Konstruksi dan Laboratorium Jumlah Pemeliharaan / kalibrasi alatlaboratorium
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
3 Unit 44.120.000 PAD 3 Unit 48.532.000
Jumlah Pengadaan alat laboratoriumDisesuaikandengan hasilMusrenbang
3 Unit 336.130.000 PAD 3 Unit 369.743.000
Jumlah Kegiatan Pengujian kebinamargaanyang dilaksanakan
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
- - PAD 1 Kegiatan 55.000.000
Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis JasaKonstruksi kebinamargaan yangdilaksanakan
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
1 Kegiatan 152.090.000 PAD 1 Kegiatan 167.299.000
IX Persentase Peneranga Jalan Umum (PJU)yang terpasang (%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
66.68% 98.353.540.000 PAD 83.35% 75.709.207.550
Persentase panjang bangunan pelengkapyang dibangun (%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
66.68% - PAD 83.35% -
Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalanyang ditanam (%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
66.68% - PAD 83.35% -
1 Penerangan Jalan Umum Jumlah Pemeliharaan Penerangan JalanUmum
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
- - PAD - 880.000.000
Jumlah Pengadaan Penerangan Jalan UmumDisesuaikandengan hasilMusrenbang
470 Titik 25.712.690.000 PAD 470 Titik 17.503.959.000
2 Bangunan Pelengkap Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yangdibangun
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
241 Meter 7.336.720.000 PAD 241 Meter 6.970.392.000
Jumlah Pemeliharaan Drainase yangdipelihara
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
10000 Meter 31.249.430.000 PAD 10000 Meter 21.694.686.550
Jumlah Pembangunan Drainase yangdibangun
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
8000 Meter 33.230.380.000 PAD 8000 Meter 22.253.418.000
Jumlah Pembangunan Trotoar yang dibangunDisesuaikandengan hasilMusrenbang
- - PAD 2000 Meter 5.500.000.000
3 Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJA Jumlah Pohom Tepi Jalan yang ditanamDisesuaikandengan hasilMusrenbang
2000 Pohon 824.320.000 PAD 2000 Pohon 906.752.000
X Persentase Panjang Jalan yangditingkatkan (%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
66.68% 227.766.290.000 PAD 66.68% 249.543.019.000
Program Fasilitas Jalan
Program Pembangunan dan Peningkatan
88
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11)
KetLokasi Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana tahun 2019CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
(1) (2) (9)
Persentase Panjang Jalan yangditingkatkan (%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
PAD 66.68%
Persentase Panjang Jalan Strategis yangditingkatkan (%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
PAD 66.68% -
1 Pembangunan / Penggantian Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun / digantiDisesuaikandengan hasilMusrenbang
60 Buah 58.024.440.000 PAD 60 Buah 41.826.884.000
2 Pembangunan dan Peningkatan jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkanDisesuaikandengan hasilMusrenbang
77 Km 135.134.330.000 PAD 77 Km 112.347.763.000
Jumlah panjang jalan yang dibangunDisesuaikandengan hasilMusrenbang
- - PAD 2 Km 12.100.000.000
3 Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten Jumlah panjang Jalan Strategis yangditingkatkan
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
41 Km 34.607.520.000 PAD 41 Km 44.668.272.000
4 Pembangunan dan Peningkatan Jalan (DAK) Jumlah panjang jalan yang dibangun (DAK)Disesuaikandengan hasilMusrenbang
- - DAK - -
Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan(DAK)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
- - DAK 9 Km 22.815.100.000
5 Pembangunan dan Peningkatan Jalan (BantuanProvinsi)
Jumlah panjang jalan yang dibangun(Bantuan Provinsi)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
- - APBDProvinsi - -
Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan(Bantuan Provinsi)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
- - APBDProvinsi 14 Km 15.785.000.000
XI Persentase Panjang Jalan YangDitingkatkan (%)
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
100% 14.000.000.000 PAD 100% 13.722.346.000
1 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/PemeliharaanJalan Jumlah Panjang Jalan Yang Ditingkatkan
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
21 Km 14.000.000.000 DBHCHT 22,5 Km 13.722.346.000
633.336.618.264 568.863.516.041Jumlah
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Renja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisitrencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusunberdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahunrencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yangmenjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerjaprogram/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaiankinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dankegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana programdan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang berdasarakanPeraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DinasPekerjaan Umum Bina Marga pada Tahun 2019 sebagaimana padaTabel 4.
90
(3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) (14)
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.738.578.264 DAU 18.412.436.091 DAU
B BELANJA LANGSUNG 477.019.313.550 PAD 550.451.079.950 PAD- PROGRAM RUTIN
I Persentase Pemenuhan OperasionalPerkantoran (%) 100% 1.872.230.000 PAD 100% 2.059.453.000 PAD Dinas PU
Bina MargaKabupaten
Malang
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan suratkeluar (Buah) 700 buah 114.000.000 PAD 700 buah 125.400.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Jumlah penyediaan listrik, air minum/airbersih, telekomunikasi dan internet (Bulan) 12 Bulan 149.060.000 PAD 12 Bulan 163.966.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasikeuangan (OB) 20 Orang 495.820.000 PAD 20 Orang 545.402.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan(Jenis) 67 Jenis 250.960.000 PAD 67 Jenis 276.056.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan(jenis) 17 Jenis 176.430.000 PAD 17 Jenis 194.073.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen alat-alatlistrik dan elektronik (Jenis) 18 Jenis 83.660.000 PAD 18 Jenis 92.026.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang disediakan (jenis) 3 Jenis 50.200.000 PAD 3 Jenis 55.220.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
8 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinaske luar daerah (HOK) 25 Kali 171.870.000 PAD 25 Kali 189.057.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke DalamDaerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinaske dalam daerah (HOK) 150 Kali 380.230.000 PAD 150 Kali 418.253.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
II Persentase Pemenuhan Sarana danPrasarana Penunjang Aparatur (%) 100% 2.952.080.000 PAD 100% 3.247.288.000 PAD Dinas PU
Bina MargaKabupaten
Malang
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yangdiadakan (Jenis) 7 Jenis 600.000.000 PAD 7 Jenis 573.837.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangdiadakan (Jenis) 75 Jenis 350.000.000 PAD 75 Jenis 276.056.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihararutin/berkala (Jenis) 6 Jenis 1.153.990.000 PAD 6 Jenis 2.024.297.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Tabel 4Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(1) (2) (10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sumber DanaLokasi
Perkiraan Maju Tahun 2020PD
PenanggungJawab
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) danKegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
91
(3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) (14)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (10)
Sumber DanaLokasi
Perkiraan Maju Tahun 2020PD
PenanggungJawab
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) danKegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda empat dankendaraan roda dua yang dipelihara rutindan berkala (Unit)
30 Unit 140.230.000 PAD 30 Unit 317.878.000 PAD Dinas PU BinaMarga
KabupatenMalang
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
Jumlah peralatan gedung kantor yangdipelihara rutin/berkala (Jenis) 20 Jenis 47.860.000 PAD 20 Jenis 55.220.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona; Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda2 baru yang diadakan 33 Unit 660.000.000 PAD - - PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
III Persentase Penunjang Kerja Aparatur 100% 290.490.000 PAD 100% 319.539.000 PAD Dinas PUBina Marga
KabupatenMalang
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik(Stel) 450 stel 290.490.000 PAD 450 stel 319.539.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
IV Persentase Peningkatan KapasitasPegawai di Perangkat Daerah (%) 100% 136.890.000 PAD 100% 150.579.000 PAD Dinas PU
Bina MargaKabupaten
Malang
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan(orang) 25 Orang 136.890.000 PAD 25 Orang 150.579.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
VPersentase Dokumen Perencanaan,Laporan Keuangan dan Kinerja PerangkatDaerah yang Tepat Waktu (%)
100% 109.520.000 PAD 100% 120.472.000 PAD Dinas PUBina Marga
KabupatenMalang
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei KepuasanMasyarakat) (Buku)
1 Buku 19.780.000 PAD 1 Buku 21.758.000 PAD Dinas PU BinaMarga
KabupatenMalang
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemester I dan semester II (Buku) 1 Buku 12.170.000 PAD 1 Buku 13.387.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir(Buku) 1 Buku 77.570.000 PAD 1 Buku 85.327.000 PAD Dinas PU Bina
MargaKabupaten
Malang
- PROGRAM WAJIB DAN PILIHAN
VII Persentase Panjang Jalan yang dipelihara(%) 66.68% 165.167.511.550 PAD 83,35% 202.461.303.400 PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jembatan yangdipelihara (%) 2% PAD 2.00% PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan yang dipelihara(Kerusakan 0%-6%) (%) 6% PAD 6.00% PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Bangunan PelengkapJalan yang dipelihara (%) 5% - PAD 5.00% - PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pemeliharaan
92
(3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) (14)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (10)
Sumber DanaLokasi
Perkiraan Maju Tahun 2020PD
PenanggungJawab
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) danKegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
1 Rehabilitasi Jalan Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi 92 Km 95.367.831.000 PAD 92 Km 105.652.551.400 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Jumlah Panjang Jalan yang dipeliharasecara rutin 21 Meter 1.985.842.000 PAD 21 Meter 2.200.000.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yang dipeliharasecara rutin 160 Km 38.929.226.550 PAD 160 Km 63.027.458.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
3 Peralatan dan Perbekalan Jumlah pemeliharaan peralatan PenunjangKegiatan Kebinamargaan 30 Unit 333.751.000 PAD 30 Unit 369.743.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pengadaan peralatan danperbekalan Penunjang KegiatanKebinamargaan
5 Unit 2.605.832.000 PAD 5 Unit 2.498.551.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
4 Rehabilitasi Jalan (DAK) Disesuaikan dengan hasil Musrenbang - - DAK - - DAK Dinas PU BinaMarga
Jumlah PanjangJalan yang
direhabilitasi(DAK)
5 Rehabilitasi Jalan (Bantuan Provinsi) Disesuaikan dengan hasil Musrenbang 12 Km 10.574.607.000 APBDProvinsi 12 Km 11.715.000.000 APBD
Provinsi Dinas PU Bina
Marga
Jumlah PanjangJalan yang
direhabilitasi(Bantuan
6 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Kepanjen Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 10 Meter 319.721.000 PAD 10 Meter 354.200.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) 39 Km 2.238.044.000 PAD 39 Km 2.479.400.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara 400 Meter 639.441.000 PAD 400 Meter 708.400.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
7 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Turen
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara 400 Meter 456.744.000 PAD 400 Meter 506.000.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 10 Meter 228.372.000 PAD 10 Meter 253.000.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) 28 Km 1.598.603.000 PAD 28 Km 1.771.000.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
8 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Bululawang
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara 400 Meter 456.744.000 PAD 400 Meter 506.000.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 10 Meter 228.372.000 PAD 10 Meter 253.000.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) 28 Km 1.598.603.000 PAD 28 Km 1.771.000.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
9 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Tumpang Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 10 Meter 228.372.000 PAD 10 Meter 253.000.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara 400 Meter 456.744.000 PAD 400 Meter 506.000.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
93
(3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) (14)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (10)
Sumber DanaLokasi
Perkiraan Maju Tahun 2020PD
PenanggungJawab
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) danKegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) 28 Km 1.598.603.000 PAD 28 Km 1.771.000.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
10 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Singosari Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 10 Meter 182.698.000 PAD 10 Meter 202.400.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara 400 Meter 365.395.000 PAD 400 Meter 404.800.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) 23 Km 1.278.882.000 PAD 23 Km 1.416.800.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
11 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Pujon
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara 400 Meter 274.047.000 PAD 400 Meter 303.600.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 10 Meter 137.024.000 PAD 10 Meter 151.800.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) 17 Km 1.257.038.000 PAD 17 Km 1.362.600.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
12 Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PelengkapJalan UPTD Pagak
Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalanyang dipelihara 400 Meter 365.395.000 PAD 400 Meter 404.800.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara 10 Meter 182.698.000 PAD 10 Meter 202.400.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara(kerusakan 0%-6%) 23 Km 1.278.882.000 PAD 23 Km 1.416.800.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
VIII Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis (%) 100.00% 2.804.369.000 PAD 100.00% 3.117.873.000 PAD Dinas PUBina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Studi / Review Kebinamargaan(%) 100.00% - PAD 100.00% - PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase updating data leger jalan,jembatan dan bangunan pelengkap (%) 100.00% - PAD 100.00% - PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase peningkatan kualitas jalan danjembatan (%) 66.68% - PAD 83.35% - PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
1 Perencanaan dan Leger Jumlah dokumen kajian/DED yang disusun 1 dokumen 1.489.382.000 PAD 1 dokumen 1.650.000.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah dokumen leger 1 dokumen 595.753.000 PAD 1 dokumen 660.000.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
2 Bina Jalan dan Jembatan Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jalandan Jembatan Desa yang dilaksanakan 1 Kegiatan 151.014.000 PAD 1 Kegiatan 167.299.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
3 Jasa Konstruksi dan Laboratorium Jumlah Pemeliharaan / kalibrasi alatlaboratorium 3 Unit 43.808.000 PAD 3 Unit 48.532.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Program Bina Teknik
94
(3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) (14)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (10)
Sumber DanaLokasi
Perkiraan Maju Tahun 2020PD
PenanggungJawab
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) danKegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
Jumlah Pengadaan alat laboratorium 3 Unit 333.751.000 PAD 3 Unit 369.743.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Kegiatan Pengujian kebinamargaanyang dilaksanakan 1 Kegiatan 49.647.000 PAD 1 Kegiatan 55.000.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis JasaKonstruksi kebinamargaan yangdilaksanakan
1 Kegiatan 141.014.000 PAD 1 Kegiatan 167.299.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
IX Persentase Peneranga Jalan Umum (PJU)yang terpasang (%) 66.68% 68.286.991.000 PAD 83.35% 75.709.207.550 PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase panjang bangunan pelengkapyang dibangun (%) 66.68% - PAD 83.35% - PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalanyang ditanam (%) 66.68% - PAD 83.35% - PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
1 Penerangan Jalan Umum Jumlah Pemeliharaan Penerangan JalanUmum 500 Titik 794.337.000 PAD 500 Titik 880.000.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum 470 Titik 15.800.041.000 PAD 470 Titik 17.503.959.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
2 Bangunan Pelengkap Jumlah Pembangunan Dinding Penahanyang dibangun 241 Meter 6.291.861.000 PAD 241 Meter 6.970.392.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pemeliharaan Drainase yangdipelihara 10000 Meter 19.530.498.000 PAD 10000 Meter 21.694.686.550 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pembangunan Drainase yangdibangun 8000 Meter 20.087.165.000 PAD 8000 Meter 22.253.418.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah Pembangunan Trotoar yangdibangun 2000 Meter 4.964.604.000 PAD 2000 Meter 5.500.000.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
3 Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJA Jumlah Pohom Tepi Jalan yang ditanam 2000 Pohon 818.485.000 PAD 2000 Pohon 906.752.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
X Persentase Jembatan yangdibangun/diganti (%) 66.68% 221.498.351.000 PAD 66.68% 249.543.019.000 PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan yangditingkatkan (%) 66.68% PAD 66.68% PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Persentase Panjang Jalan Strategis yangditingkatkan (%) 66.68% - PAD 66.68% - PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
1 Pembangunan / Penggantian Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun / diganti 60 Buah 37.755.257.000 PAD 60 Buah 41.826.884.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
2 Pembangunan dan Peningkatan jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan 77 Km 101.391.299.000 PAD 77 Km 112.347.763.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Program Fasilitas Jalan
Program Pembangunan dan Peningkatan
95
(3) (4) (5) (6) (11) (12) (13) (14)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif Sumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (10)
Sumber DanaLokasi
Perkiraan Maju Tahun 2020PD
PenanggungJawab
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) danKegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
Jumlah panjang jalan yang dibangun 2 Km 10.922.129.000 PAD 2 Km 12.100.000.000 PAD Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
3 Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten Jumlah panjang Jalan Strategis yangditingkatkan 41 Km 36.542.650.000 PAD 41 Km 44.668.272.000 PAD Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
4 Pembangunan dan Peningkatan Jalan (DAK) Jumlah panjang jalan yang dibangun (DAK) - - DAK - DAK Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan(DAK) 9 Km 20.594.170.000 DAK 9 Km 22.815.100.000 DAK Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
5 Pembangunan dan Peningkatan Jalan (BantuanProvinsi)
Jumlah panjang jalan yang dibangun(Bantuan Provinsi) - - APBD
Provinsi - APBDProvinsi
Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan(Bantuan Provinsi) 14 Km 14.292.846.000 APBD
Provinsi 14 Km 15.785.000.000 APBDProvinsi
Dinas PU BinaMarga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
XI Persentase Panjang Jalan YangDitingkatkan (%) 100% 13.900.881.000 PAD 100% 13.722.346.000 PAD Dinas PU
Bina Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
1 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/PemeliharaanJalan Jumlah Panjang Jalan Yang Ditingkatkan 21 Km 13.900.881.000 DBHCHT 22,5 Km 13.722.346.000 DBHCHT Dinas PU Bina
Marga
Disesuaikandengan hasilMusrenbang
493.757.891.814 568.863.516.041Jumlah
Program Pembinaan Lingkungan Sosial