rekap spm-sp2d
DESCRIPTION
SPMTRANSCRIPT
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
Keterangan UmumNama Satker : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHKewenangan : KDNo. DIPA : 0024/089-01.KD.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2011Mitra KPPN : (051) KPPN PALUBank/Pos : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC PaluNo. Rekening Bendahara : 0060.01.000694.30.8
SPM SP2D
Nomor Tanggal Prog/Keg/Output MAK BA/Unit/Lokasi MAP Nilai Potongan Nomor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
00001 03/01/2011 01 3676 03 LS 511111 138,685,480 015 04 18.51 411211 2,888,591 434804Q511119 3,887 089 01 18.51 423141 398,831511121 8,181,440 999 99 18.51 811111 14,965,078511122 2,784,002 999 99 18.51 811911 452,000511123 11,710,000511124 11,060,000511125 2,888,591511126 8,563,500511151 5,780,000
Sifat Pembayaran
Nilai Pengeluaran (Rp)
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
SP2DKeterangan
Tanggal Nilai
(15) (16) (17)03/01/2011 170,952,400 Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2011
untuk 73 pegawai / 173 jiwa
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
Keterangan UmumNama Satker : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHKewenangan : KDNo. DIPA : 0024/089-01.KD.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2011Mitra KPPN : (051) KPPN PALUBank/Pos : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC PaluNo. Rekening Bendahara : 0060.01.000694.30.8
SPM SP2DKeterangan
Nomor Tanggal Prog/Keg/Output MAK BA/Unit/Lokasi MAP Nilai Potongan Nomor Tanggal Nilai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
00013 04/02/2011 01 3676 01 LS 524111 12,565,000 975254R 09/02/2011 12,565,000 Bendahara BPKP, biaya perjalanan dinas00014 04/02/2011 01 3676 02 LS 524111 11,970,000 975255R 09/02/2011 11,970,000 Bendahara BPKP, biaya perjalanan dinas
00015 09/02/2011 01 3676 01 GU 521111 35,757,500 975426R 10/02/2011 35,757,500
00017 09/02/2011 01 3676 01 GU 521113 1,748,3009
975428R 10/02/2011 1,748,300
00018 09/02/2011 01 3676 01 GU 523111 633,500 975429R 10/02/2011 633,500
00019 09/02/2011 01 3676 01 GU 523121 4,706,5009
975430R 10/02/2011 4,706,500
00020 09/02/2011 01 3676 01 GU 524111 26,585,700 975431R 10/02/2011 26,585,700
00021 09/02/2011 01 3676 02 GU 524111 51,506,350 975432R 10/02/2011 51,506,350
00022 09/02/2011 06 3701 21 GU 524111 45,940,000 975433R 10/02/2011 45,940,000
00016 09/02/2011 01 3676 01 GU 522119 2,250,000 975427R 10/02/2011 2,250,000
00026 16/02/2011 01 3676 01 LS 522111 17,400,750 975822R 17/022011 17,400,750 PT.PLN, pembayaran biaya listrik 00027 18/02/2011 01 3676 01 LS 522111 836,946 976013R 18/02/2011 836,946 PT.TELKOM, pembayaran biaya telpon Jumlah 211,900,546 211,900,546
Sifat Pembayaran
Nilai Pengeluaran (Rp)
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk belanja barang operasional
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk belanja barang operasional
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk belanja pemeliharaan
Bendahara BPKP, penggantian uang persedian untuk belanja pemeliharaan
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk belanja perjalanan dinas
Bendahara BPKP, penggantian uang persedian untuk belanja perjalanan dinas
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk belanja perjalanan dinas
Bendahara BPKP, pengantian uang persediaan untuk belanja jasa
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
Keterangan UmumNama Satker : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHKewenangan : KDNo. DIPA : 0024/089-01.KD.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2011Mitra KPPN : (051) KPPN PALUBank/Pos : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC PaluNo. Rekening Bendahara : 0060.01.000694.30.8
SPM SP2DKeterangan
Nomor Tanggal Prog/Keg/Output MAK BA/Unit/Lokasi MAP Nilai Potongan Nomor Tanggal Nilai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
00028 02/03/2011 01 3676 01 LS 524111 18,790,000###
976814R 01/03/2011 18,790,000
00032 02/03/2011 01 3701 21 LS 524111 27,810,000 977055R 03/03/2011 27,810,000
00033 02/03/2011 01 3676 02 LS 524111 9,080,000###
977056R 03/03/2011 9,080,000
00034 07/03/2011 01 3676 02 LS 524111 32,730,000 977547R 08/03/2011 32,730,000
00035 07/03/2011 06 3701 21 LS 524111 56,557,500 977548R 08/03/2011 56,557,500
00037 08/03/2011 01 3701 21 LS 524111 22,720,000 977550R 08/08/2011 22,720,000
00039 09/03/2011 01 3676 01 LS 522111 9,015,555 977756R 09/03/2011 9,015,555 PT.PLN, pembayaran biaya listrik
00040 10/03/2011 01 3676 01 GU 521111 24,738,350 978044R 11/03/2011 24,738,350
00041 10/03/2011 01 3676 o1 GU 521113 836,650 978045R 11/03/2011 836,650
00042 10/03/2011 01 3676 01 GU 521114 292,900 978046R 11/03/2011 292,900
00043 10/03/2011 01 3676 01 GU 522119 2,250,000 978047R 11/03/2011 2,250,000
00044 10/03/2011 01 3676 01 GU 523111 2,344,100 978048R 11/03/2011 2,344,100
00045 10/03/2011 01 3676 01 GU 523121 15,523,100 598049R 11/03/2011 15,523,100
00046 10/03/2011 01 3676 01 GU 522111 576,305 978050R 11/03/2011 576,305
00047 10/03/2011 01 3676 02 GU 521119 1,138,000 978051R 11/03/2011 1,138,000
00048 10/03/2011 01 3676 02 GU 524111 50,161,500 978052R 11/03/2011 50,161,500
Sifat Pembayaran
Nilai Pengeluaran (Rp)
Bendahara BPKP, pembayaran biaya perjalanan dinas untuk 9 orang
Bendahara BPKP, pembayaran biaya perjalanan dinas untuk 4 orang
Bendahara BPKP, pembayaran biaya perjalanan dinas untuk 4 orang
Bendahara BPKP, pembayaran biaya perjalanan dinas untuk 14 orang
Bendahara BPKP, pembayaran biaya perjalanan dinas untuk 24 orang
Bendahara BPKP, pembayaran biaya perjalanan dinas untuk 17 orang
Bendahara BPKP, penggantiam uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional
Bendahara BPKP, penggantiam uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja pengiriman surat-surat dinas
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja jasa dokter dan perawat
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Bendahara BPKP, penggantian uang persedian untuk keperluan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja jasa listrik kantor
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang operasional rapat rutin
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas
00049 10/03/2011 01 3701 21 GU 524111 94,942,700 978053R 11/03/2011 94,942,700
00050 10/03/2011 01 3701 21 LS 524111 22,785,000 978054R 11/03/2011 22,785,000
00051 22/03/2011 01 3701 21 LS 524111 33,030,000 979079R 23/03/2011 33,030,000
00054 31/03/2011 01 3676 02 LS 524111 33,500,000 740716V 01/04/2011 33,500,000
Jumlah 257,380,255 257,380,255
Bendahara BPKP, Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Perjalanan dinas
Bendahara BPKP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk 7 orang
Bendahara BPKP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk 9 orang
Bendahara BPKP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk 14 orang
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
Keterangan UmumNama Satker : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHKewenangan : KDNo. DIPA : 0024/089-01.KD.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2011Mitra KPPN : (051) KPPN PALUBank/Pos : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC PaluNo. Rekening Bendahara : 0060.01.000694.30.8
SPM SP2DKeterangan
Nomor Tanggal Prog/Keg/Output MAK BA/Unit/Lokasi MAP Nilai Potongan Nomor Tanggal Nilai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
00058 07/04/2011 01 3676 02 LS 524111 31,305,000 741760V 11/04/2011 31,305,000
00059 07/04/2011 06 3701 21 LS 524111 114,650,000 741864V 11/04/2011 114,650,000
00063 11/04/2011 06 3701 21 LS 524111 30,800,000 742201V 13/04/2011 30,800,000
00064 11/04/2011 01 3676 02 LS 524111 10,875,000 742202V 13/04/2011 10,875,000
00065 18/04/2011 06 3701 21 LS 524111 12,410,000 743107V 20/04/2011 12,410,000 Pembayaran biaya Perjalanan dinas untuk 6 orang
00066 18/04/2011 01 3676 02 LS 524111 9,240,000 743108V 20/04/2011 9,240,000
00068 19/04/2011 01 3676 01 LS 522111 13,007,220 743106V 20/04/2011 13,007,220 PT.PLN, Pembayaran Biaya Listrik
00069 20/04/2011 01 3676 01 GU 521111 28,745,300 743413V 25/04/2011 28,745,300
00070 20/04/2011 01 3676 01 GU 521113 3,271,125 743414V 25/04/2011 3,271,125
00071 20/04/2011 01 3676 01 GU 522119 2,250,000 743415V 25/04/2011 2,250,000
00072 20/04/2011 01 3676 01 GU 523121 11,304,400 743416V 25/04/2011 11,304,400
00073 20/04/2011 01 3676 01 GU 524111 26,971,200 743417V 25/04/2011 26,971,200
00074 20/04/2011 01 3676 02 GU 524111 6,933,200 743418V 25/04/2011 6,933,200
00075 20/04/2011 01 3676 02 GU 521119 3,234,250 743419V 25/04/2011 3,234,250
00076 20/04/2011 06 3701 21 GU 521119 19,788,500 743420V 25/04/2011 19,788,500
00077 20/04/2011 06 3701 21 GU 524111 95,220,500 743421V 25/04/2011 95,220,500
00078 20/04/2011 06 3701 21 LS 524111 20,897,000 743422V 25/04/2011 20,897,000
00080 27/04/2011 06 3701 21 LS 524111 31,850,000 744035V 28/04/2011 31,850,000
Sifat Pembayaran
Nilai Pengeluaran (Rp)
Bendahara BPKP, pembayaran biaya perjalanan Dinas untuk 14 orang
Bendahara BPKP, pembayaran biaya perjalanan Dinas untuk 34 orang
Bendahara BPKP, pembayaran biaya perjalanan Dinas untuk 5 orang
Bendahara BPKP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk 5 orang
Bendahara BPKP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk 7 orang
Bendahara BPKP, Penggantian Uang Persediaan untuk keprluan kantor
Bendahara BPKP, Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan biaya menambah tahan tubuh
Bendahara BPKP, Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan honor Dokter dan perawat
Bendahara BPKP, Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan biaya pemeliharaan peralatan dan taman
Bendahara BPKP, Penggantian Uang persediaan untuk biaya perjalanan dinas
Bendahara BPKP, Penggantian uang persediaan untuk biaya perjalanan dinas
Bendahara BPKP, Penggantian Uang Persediaan untuk biaya rapat rutin perwakilan
Bendahara BPKP, Penggantian Uang Persediaan untuk belanja barang operasional lainnya
Bendahara BPKP, Penggantian Uang persediaan untuk biaya perjalanan dinas
Bendahara BPKP, Pembayaran Biaya perjalanan Dinas untuk 9 orang
Bendahara BPKP, Pembayaran Biaya perjalanan Dinas untuk 11 orang
00081 29/04/2011 01 3676 01 LS 522111 809,312 744489V 03/05/2011 809,312 PT.TELKOM, Pembayaran Biaya Telpon Jumlah 251,274,787 251,274,787
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
Keterangan UmumNama Satker : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHKewenangan : KDNo. DIPA : 0024/089-01.KD.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2011Mitra KPPN : (051) KPPN PALUBank/Pos : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC PaluNo. Rekening Bendahara : 0060.01.000694.30.8
SPM SP2DKeterangan
Nomor Tanggal Prog/Keg/Output MAK BA/Unit/Lokasi MAP Nilai Potongan Nomor Tanggal Nilai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
00089 10/05/2011 01 3676 02 LS 524111 98,470,000 746189V 11/05/2011 98,470,000
00090 11/05/2011 01 3676 01 LS 522111 16,743,540 746461V 12/05/2011 16,743,540 PT.PLN, Pembayaran Biaya Listrik
00091 18/05/2011 01 3676 01 GU 521111 36,076,100 746841V 19/05/2011 36,076,100
00093 18/05/2011 01 3676 01 GU 521114 1,992,700 746843V 19/05/2011 1,992,700
00095 18/05/2011 01 3676 01 GU 523111 10,698,500 746845V 19/05/2011 10,698,500
00096 18/05/2011 01 3676 01 GU 523121 47,117,950 746846V 19/05/2011 47,117,950
00097 18/05/2011 01 3676 01 GU 524111 28,233,500 746847V 19/05/2011 28,233,500
00098 18/05/2011 01 3676 02 GU 521119 3,841,850 746848V 19/05/2011 3,841,850
00099 18/05/2011 01 3676 02 GU 524111 5,006,300 746849V 19/05/2011 5,006,300
00100 18/05/2011 06 3701 21 GU 521119 16,432,550 746850V 19/05/2011 16,432,550
00101 18/05/2011 06 3701 21 GU 524111 40,464,400 746851V 19/05/2011 40,464,400
00102 19/05/2011 01 3676 01 LS 522111 881,181 747151V 20/05/2011 881,181 PT.TELKOM, pembayaran biaya telpon
00103 23/05/2011 06 3701 21 LS 524111 59,631,000 747643V 24/05/2011 59,631,000
Jumlah 267,119,571 267,119,571
Sifat Pembayaran
Nilai Pengeluaran (Rp)
Bendahara BPKP, Pembayaran Biaya perjalanan Dinas untuk 49 orang
Bendahara BPKP, Penggantian Uang persediaan untuk belanja keperluan kantor
Bendahara BPKP, Penggantian Uang persediaan untuk biaya pengiriman surat dinas pos pusat
Bendahara BPKP, Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan pemeliharaan bangunan dan gedung kantor
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk keprluan pemeliharaan peralatan dan mesin
Bendahara BPKP,penggantian uang persediaan untuk biaya perjalanan dinas
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk biaya rapat rutin
Bendahara BPKP, Penggantian uang persediaan untuk biaya perjalanan dinas
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk belanja barang operasional
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk biaya perjalanan dinas
Bendahara BPKP, pembayaran Biaya perjalanan Dinas untuk 16 orang
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
Keterangan UmumNama Satker : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHKewenangan : KDNo. DIPA : 0024/089-01.KD.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2011Mitra KPPN : (051) KPPN PALUBank/Pos : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC PaluNo. Rekening Bendahara : 0060.01.000694.30.8
SPM SP2DKeterangan
Nomor Tanggal Prog/Keg/Output MAK BA/Unit/Lokasi MAP Nilai Potongan Nomor Tanggal Nilai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
00107 06/06/2011 01 3676 01 LS 524111 32,980,000 749393V 06/06/2011 32,980,000
00109 06/08/2011 06 3701 21 LS 524111 29,390,000 749903V 06/09/2011 29,390,000
00110 06/08/2011 01 3676 02 LS 524111 13,240,000 749904V 06/09/2011 13,240,000
00111 06/10/2010 06 3701 21 LS 524111 32,210,000 750457V 13-06-2011 32,210,000
00112 13-06-2011 01 3676 01 LS 522111 6,918,120 750892V 15-06-2011 6,918,120
00114 16-06-2011 06 3701 21 LS 524111 45,129,000 751409V 20-06-2011 45,129,000
00116 17-06-2011 01 3676 01 LS 522111 1,060,050 751385V 20-06-2011 1,060,050
00117 23-06-2011 01 3676 01 GU 521111 23,551,500 752329V 27-06-2011 23,551,500
00118 23-06-2011 01 3676 01 GU 521113 1,802,650 752330V 27-06-2011 1,802,650
00119 23-06-2011 01 3676 01 GU 522119 2,250,000 752331V 27-06-2011 2,250,000
00120 23-06-2011 01 3676 01 GU 523111 4,907,100 752332V 27-06-2011 4,907,100
Sifat Pembayaran
Nilai Pengeluaran (Rp)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n. Amdi Veri Darma, dkk. (19 orang)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Amdi Veri Darma, dkk. (17 orang)
Kepada Bandahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Amdi Veri Darma, dkk. (7 orang)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Kholid, dkk. (9 orang)
Kepada PT. PLN (Persero), Yaitu Pembayaran Biaya Listrik Bulan Juni 2011
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Rizqi Perdana Putra, dkk. (17 orang)
Kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Yaitu Pembayaran Biaya Telepon Bulan Juni 2011
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Keperluan Kantor
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu untuk Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Honor Dokter dan Perawat Bulan Mei 2011
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu untuk Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor
00121 23-06-2011 01 3676 01 GU 523121 15,785,500 752333V 27-06-2011 15,785,500
00122 23-06-2011 01 3676 01 GU 524111 21,229,800 752334V 27-06-2011 21,229,800
00123 23-06-2011 01 3676 02 GU 524111 25,881,100 752335V 27-06-2011 25,881,100
00124 23-06-2011 06 3701 21 GU 524111 75,143,500 752336V 27-06-2011 75,143,500
00125 23-06-2011 01 3676 02 LS 524111 11,350,000 752337V 27-06-2011 11,350,000
00126 23-06-2011 06 3701 21 LS 524111 30,830,000 752338V 27-06-2011 30,830,000
00127 28-06-2011 01 3676 02 LS 524111 11,350,000 752791V 30-06-2011 11,350,000
00128 28-06-2011 01 3676 01 LS 524111 19,640,000 752792V 30-06-2011 19,640,000
Jumlah 243,721,150 243,721,150
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu untuk Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Kepada Bandahara Pengeluaran, Yaitu untuk Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Biaya Perjalanan Dinas
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu untuk Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan biaya perjalanan dinas
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu untuk Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Biaya Perjalanan Dinas.
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Muhammad Surjadi, dkk (5 orang)
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Mujono dkk, (14 orang)
Pembayaran Biaya Perjalanan dinas a.n Samsudin, dkk. (5 orang)
Pembayaran Biaya Perjalanan dinas a.n Khaerus Shaleh, dkk. (12 orang)
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
Keterangan UmumNama Satker : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHKewenangan : KDNo. DIPA : 0024/089-01.KD.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2011Mitra KPPN : (051) KPPN PALUBank/Pos : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC PaluNo. Rekening Bendahara : 0060.01.000694.30.8
SPM SP2DKeterangan
Nomor Tanggal Prog/Keg/Output MAK BA/Unit/Lokasi MAP Nilai Potongan Nomor Tanggal Nilai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
00134 07/05/2011 01 3676 02 LS 524111 22,400,500 754398V 07/07/2011 22,400,500
00135 07/05/2011 01 3676 01 LS 524111 62,390,400 754399V 07/07/2011 62,390,400
00136 07/07/2011 01 3676 02 LS 524111 48,195,000 755041V 07/11/2011 48,195,000
00139 14-07-2011 06 3701 21 LS 524111 63,081,200 756113V 15-07-2011 63,081,200
00140 18-07-2011 01 3676 01 LS 522111 931,522 756432V 20-07-2011 931,522
00141 19-07-2011 01 3676 01 LS 522111 9,509,580 756633V 21-07-2011 9,509,580
00142 20-07-2011 01 3676 02 LS 524111 40,465,150 756954V 22-07-2011 40,465,150
00143 22-07-2011 06 3701 21 LS 524111 111,770,000 756953V 22-07-2011 111,770,000
Jumlah 358,743,352 358,743,352
Sifat Pembayaran
Nilai Pengeluaran (Rp)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Muh. Ridwan, dkk. (12 orang)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Amdi Veri Darma, dkk. (9 orang)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Amdi Veri Darma, dkk. (33 orang)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Heru Tarsila, dkk. (10 orang) dan Setyo Margono, dkk. (7 orang)
Kepada PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Yaitu Pembayaran Biaya Telepon Bulan Juli 2011
Kepada PT PLN (Persero), Yaitu Pembyaran Biaya Listrik Bulan Juli 2011 sesuai Surat Tagihan No. : 318/161/PA/2011 tanggal 05 Juli 2011
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Muh. Surjadi, dkk. (7 orang)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Perjalanan Dinas a.n Raden Suhartono, dkk. (20 orang)
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
Keterangan UmumNama Satker : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHKewenangan : KDNo. DIPA : 0024/089-01.KD.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2011Mitra KPPN : (051) KPPN PALUBank/Pos : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC PaluNo. Rekening Bendahara : 0060.01.000694.30.8
SPM SP2DKeterangan
Nomor Tanggal Prog/Keg/Output MAK BA/Unit/Lokasi MAP Nilai Potongan Nomor Tanggal Nilai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
00144 01/08/2011 01 3676 01 GU 521111 38,080,800 758859V 08/08/2011 38,080,800
00145 01/08/2011 01 3676 01 GU 521113 7,624,000 758860V 08/08/2011 7,624,000
00146 01/08/2011 01 3676 01 GU 521114 2,839,150 758861V 08/08/2011 2,839,150
00147 01/08/2011 01 3676 01 GU 522119 2,250,000 758862V 08/08/2011 2,250,000
00148 01/08/2011 01 3676 01 GU 523111 6,340,400 758863V 08/08/2011 6,340,400
00149 01/08/2011 01 3676 01 GU 523121 11,966,350 758864V 08/08/2011 11,966,350
00150 01/08/2011 01 3676 02 GU 521119 1,259,500 758865V 08/08/2011 1,259,500
00151 01/08/2011 06 3701 21 GU 521119 10,330,500 758866V 08/08/2011 10,330,500
00152 01/08/2011 06 3701 21 GU 524111 114,657,800 758867V 08/08/2011 114,657,800
00155 03/08/2011 01 3676 02 LS 524111 22,250,000 758980V 08/08/2011 22,250,000
00157 08/08/2011 01 3676 01 LS 522111 10,588,740 760140V 12/08/2011 10,588,740 PT.PLN, Pembayaran Biaya Listrik
00158 10/082011 01 3676 02 LS 524111 35,915,000 760141V 12/08/2011 35,915,000
00159 10/08/2011 06 3701 02 LS 524111 26,750,000 7601142V 12/08/2011 26,750,000
00160 15/08/2011 01 3676 02 LS 524111 18,700,000 760859V 16/08/2011 18,700,000
00161 15/08/2011 06 3701 21 LS 524111 37,690,000 760913V 18/08/2011 37,690,000
00163 18/08/2011 06 3701 21 LS 524111 69,408,400 761393V 19/08/2011 69,408,400
000164 18/08/2011 01 3676 01 LS 522111 1,122,372 761394V 19/08/2011 1,122,372PT.TELEKOMUNIKASI, pembayaran biaya telpon
Sifat Pembayaran
Nilai Pengeluaran (Rp)
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk biaya keperluan kantor
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk biaya penambah daya tahan tubuh
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk biaya pengiriman surat dinas pos
Bendahara BPKP, Penggantian Uang persediaan untuk biaya honor dokter dan perawat
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk biaya pemeliharaan gedung dan bangunan
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk biaya pemeliharaan peralatan dan mesin
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk biaya rapat rutin
Bendahara BPKP, penggantian uang persediaan untuk biaya belanja barang operasional lainnya
Bendahara BPKP, Penggantian uang persediaan untuk biaya perjalanan dinas
Bendahara BPKP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
Bendahara BPKP, pembayaran biaya perjalanan dinas untuk 21 orang
Bendahara BPKP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk 9 orang
Bendahara BPKP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk 11 orang
Bendahara BPKP, pembayaran biaya perjalanan dinas untuk 11 orang
Bendahara BPKP, pembayaran biaya perjalanan dinas untuk 18 orang
00166 23/08/2011 01 3676 01 LS 523111 74,836,363 762826V 25/08/2011 74,836,363
Jumlah 423,508,675 423,508,675
CV. MITRA PURNAMA BTN, pembayaran 100% biaya pemeliharaan gedung dan halaman kantor
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
Keterangan UmumNama Satker : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHKewenangan : KDNo. DIPA : 0024/089-01.KD.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2011Mitra KPPN : (051) KPPN PALUBank/Pos : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC PaluNo. Rekening Bendahara : 0060.01.000694.30.8
SPM SP2DKeterangan
Nomor Tanggal Prog/Keg/Output MAK BA/Unit/Lokasi MAP Nilai Potongan Nomor Tanggal Nilai
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
00167 08/09/2011 01 3676 01 GU 521111 22,275,000 764057V 13/09/2011 22,275,000
00168 08/09/2011 01 3676 01 GU 521113 5,156,550 764058V 13/09/2011 5,156,550
00169 08/09/2011 01 3676 01 GU 521114 1,665,500 764059V 13/09/2011 1,665,500
00170 08/09/2011 01 3676 01 GU 522119 2,250,000 764060V 13/09/2011 2,250,000
00171 08/09/2011 01 3676 01 GU 523111 18,696,300 764061V 13/09/2011 18,696,300
00172 08/09/2011 01 3676 01 GU 523121 17,437,500 764062V 13/09/2011 17,437,500
00173 08/09/2011 01 3676 01 GU 524111 775,000 764063V 13/09/2011 775,000
00174 08/09/2011 01 3676 02 GU 524111 4,096,300 764064V 13/09/2011 4,096,300
00175 08/09/2011 06 3701 21 GU 521119 19,100,450 764065V 13/09/2011 19,100,450
00176 08/09/2011 06 3701 21 GU 524111 79,447,875 764066V 13/09/2011 79,447,875
Sifat Pembayaran
Nilai Pengeluaran (Rp)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggatian Uang Persedian untuk Keperluan Kantor
Kepada Bendahara pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Biaya Makan dan Minum/ Obat-Obatan
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian uang Persediaan Untuk Keperluan Biaya Pengiriman Surat-Surat Dinas Kantor
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persedian untuk Keperluan Biaya Honor Dokter dan Perawat Bulan Juli 2011
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Biaya Pemeliharaan Bangunan dan Gedung kantor
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Kepada Bandahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Biaya Perjalanan Dinas
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Biaya Perjalanan Dinas
Kepada Bandahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Lainnya
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Biaya Perjalanan Dinas
00180 13-09-2011 06 3701 21 LS 524111 56,185,300 764776V 16-09-2011 56,185,300
00182 15-09-2011 01 3676 01 LS 522111 10,198,940 765120V 20-09-2011 10,198,940
00183 19-09-2011 01 3676 01 LS 522111 767,790 765121V 20-09-2011 767,790
00184 20/09/2011 01 3676 02 LS 524111 32,190,000 765385V 21/09/2011 32,190,000
00185 20/09/2011 06 3701 21 LS 524111 51,730,000 765386V 21/09/2011 51,730,000
00187 29/09/2011 06 3701 21 LS 524111 146,816,200 766718V 03/10/2011 146,816,200
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Daulat L. Tobing, dkk. (11 orang)
Kepada REKENING PENAMPUNG TAGIHAN PLN Jl. R.A Kartini No. 26 Palu, Yaitu untuk Pembayaran Biaya Listrik Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan No. 475/161/PA/2011 tanggal 9 September 2011
Kepada PT. TELKOM, Yaitu Pembayaran Biaya telepon Bulan September 2011 sesuai Surat Tagihan No. : 400218000367-201109 Tgl 31 Agustus 2011
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Muh. Akbar Dewa dkk. (23 orang)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Muh. Akbar Dewa dkk. (22 orang)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Agus Widarwanto. (48 orang)
Jumlah 29,097,050 29,097,050
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
Keterangan UmumNama Satker : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHKewenangan : KDNo. DIPA : 0024/089-01.KD.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2011Mitra KPPN : (051) KPPN PALUBank/Pos : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC PaluNo. Rekening Bendahara : 0060.01.000694.30.8
SPM SP2D
Nomor Tanggal Prog/Keg/Output MAK BA/Unit/Lokasi MAP Nilai Potongan Nomor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
00191 05/10/2011 01 3676 02 LS 524111 8,560,000 767737V
00192 05/10/2011 06 3701 21 LS 524111 15,185,000 767738V
00194 10/10/2011 01 3676 01 GU 523121 22,616,800 768582V
00195 10/10/2011 01 3676 01 GU 523111 150,000 768583V
Sifat Pembayaran
Nilai Pengeluaran (Rp)
00196 10/10/2011 01 3676 01 GU 522119 4,500,000 768584V
00197 10/10/2011 01 3676 01 GU 521114 2,516,640 768585V
00198 10/10/2011 01 3676 01 GU 521111 56,409,950 768586V
00199 10/10/2011 01 3676 01 GU 521113 5,469,850 768587V
00200 10/10/2011 01 3676 02 GU 524111 34,510,000 768588V
00201 10/10/2011 01 3676 01 GU 524111 12,095,000 768589V
00202 10/10/2011 06 3701 21 GU 521119 8,356,500 768590V
00203 10/10/2011 06 3701 21 GU 524111 42,957,400 768591V
00204 11/10/2011 01 3676 01 LS 522111 5,249,700 769145V
00205 12/10/2011 01 3676 01 LS 522111 769,373 769146V
00207 13/10/2011 01 3676 02 LS 524111 11,250,000 769400V
00209 27/10/2011 01 3676 02 LS 524111 25,760,000 771659V
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
SP2DKeterangan
Tanggal Nilai
(15) (16) (17)
06/10/2011 8,560,000
06/10/2011 15,185,000
11/10/2011 22,616,800
11/10/2011 150,000
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Muhammad Akbar Dewa dkk. (7 orang)
Kepada Bendahara pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Muhammad Akbar Dewa dkk. (6 orang) dan Muh. Basri dkk. (4 orang)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Biaya Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor
11/10/2011 4,500,000
11/10/2011 2,516,640
11/10/2011 56,409,950
11/10/2011 5,469,850
11/10/2011 34,510,000
11/10/2011 12,095,000
11/10/2011 8,356,500
11/10/2011 42,957,400
13/10/2011 5,249,700
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Honor Dokter dan Perawat bulan Agustus 2011 dan September 2011
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Pengiriman Surat Dinas
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Perkantoran
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Lainnya
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas
Kepada Rekening Penampung Tagihan PLN Jl. R.A Kartini No. 26 Palu, Yaitu Pembyaran Biaya Listrik bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan No. 523/161/PA/2011 tanggal 3 Oktober 2011
13/10/2011 769,373
14/10/2011 11,250,000
28/10/2011 25,760,000
Kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK., Yaitu Pembayaran Biaya Teleon Bulan Oktober 2011 sesuai Surat Tagihan No. : 8000000311001667-201110 tanggal 30 September 2011
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Jumadi dkk. (8 orang)
Kepada Bendahara Pengeluaran, Yaitu Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Muhammad Akbar Dewa dkk. (20 orang)
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
Keterangan UmumNama Satker : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHKewenangan : KDNo. DIPA : 0024/089-01.KD.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2011Mitra KPPN : (051) KPPN PALUBank/Pos : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC PaluNo. Rekening Bendahara : 0060.01.000694.30.8
SPM SP2D
Nomor Tanggal Prog/Keg/Output MAK BA/Unit/Lokasi MAP Nilai Potongan Nomor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Sifat Pembayaran
Nilai Pengeluaran (Rp)
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
SP2DKeterangan
Tanggal Nilai
(15) (16) (17)
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
Keterangan UmumNama Satker : PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHKewenangan : KDNo. DIPA : 0024/089-01.KD.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2011Mitra KPPN : (051) KPPN PALUBank/Pos : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC PaluNo. Rekening Bendahara : 0060.01.000694.30.8
SPM SP2D
Nomor Tanggal Prog/Keg/Output MAK BA/Unit/Lokasi MAP Nilai Potongan Nomor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Sifat Pembayaran
Nilai Pengeluaran (Rp)
REKAPITULASI SPM & SP2DTAHUN 2011
SP2DKeterangan
Tanggal Nilai
(15) (16) (17)