rekap 3: kegiatan k/l sasaran kegiatan / output / sub output / komponen lokasi nawacita prioritas...

39
REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018 KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU) 01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 10.434.126,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 5600 02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 19.339.541,00 02.01 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 14 03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 254.451.221,00 03.01 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 130 04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 16.421.453,00 04.01 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 97 05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 3.015.700,00 05.01 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 14 06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 10.858.463,00 06.01 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 6 Total 314.520.504,00 KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN / KOTA 0 0,00 0.999 Output Cadangan tidak 0,00 : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : 3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat : 4. KEGIATAN 2051 - Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan : 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6. SASARAN KEGIATAN 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN

Upload: buinhan

Post on 02-Jul-2019

234 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 10.434.126,00

01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 5600

02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 19.339.541,00

02.01 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 14

03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 254.451.221,00

03.01 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 130

04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 16.421.453,00

04.01 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 97

05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 3.015.700,00

05.01 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 14

06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 10.858.463,00

06.01 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 6

Total 314.520.504,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

0 0,00

0.999 Output Cadangan tidak 0,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

:4. KEGIATAN 2051 - Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00

051 - OutputCadangan

0,00

01 Puskesmas yang memenuhisarana, prasarana dan alat(SPA) sesuai standar

10.434.126,00

01.502 Pembinaan Puskesmasyang Memenuhi Sarana,Prasarana dan Alat (SPA)sesuai Standar

MeningkatkanKualitas HidupManusiaIndonesiaMelalui:IndonesiaPintar,IndonesiaSehat,IndonesiaKerja danIndonesiaSejahtera

Kesehatan PeningkatanKesehatanIbu danAnak

PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak

PenyediaanFasilitasKesehatanYangBerkualitas

006 -AnggaranKesehatan

037 -Pelayananpuskesmassesuaistandar(6.000puskesmas)

tidak 10.434.126,00

01.502.003 Tanpa Sub Output 10.434.126,00

051 - Standarisasispesifikasi peralatankesehatan diPuskesmas

0,00

052 - MonevPuskesmasPerbatasan danTertinggal

2.845.750,00

Pusat Pusat 2.845.750,00

053 - PenyusunanPedoman PengelolaanSPA di Puskesmas

349.916,00

Pusat Pusat 349.916,00

054 - PenyusunanModul TOTPemeliharaan SPA diPuskesmas

241.047,00

Pusat Pusat 87.925,00

ProvinsiJawaTengah

Kab.Banyumas

153.122,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

056 - Pengembangansistem informasisertifikasipemeriksaankesehatan CTKI

225.970,00

Pusat Pusat 225.970,00

057 - Standarisasi SPAklinik embarkasi dandebarkasi

0,00

058 - Pertemuanteknis pemenuhanSPA pada PuskesmasPerbatasan danTertinggal

1.039.771,00

Pusat Pusat 529.026,00

ProvinsiSulawesiSelatan

KotaMakassar

510.745,00

059 - Evaluasi danValidasi ASPAKPuskesmas lokus PIS -PK

438.195,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bogor 438.195,00

060 - Manajemenpenyiapan PublicHealth Improvement

0,00

061 - Sosialisasi danadvokasi perizinandan registrasifasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

062 - Lokakaryapenetapan jejaringsistem rujukanpemeliharaan dankalibrasi SPA difasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

063 - Monev validasidata ASPAK sertaperencanaankebutuhanpemenuhan standardan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00

064 - Bimbingan teknisdan monevpemenuhan standarSPA bagi PuskesmasLokus PIS-PK

0,00

065 - PertemuanTeknis PembinaanSarkes PemeriksaKesehatan CTKI diSarana KesehatanPemeriksa CTKI

378.161,00

ProvinsiJawaTengah

KotaSurakarta

378.161,00

068 - Validasi DataASPAK(DEKONSENTRASI)

3.380.940,00

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

87.841,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

87.841,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

87.841,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

87.841,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

87.841,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

93.180,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

87.841,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

87.841,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

87.841,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

105.973,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

87.841,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

175.682,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

87.841,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

87.841,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

125.960,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

87.841,00

ProvinsiBali

ProvinsiBali

87.841,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

87.841,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

87.841,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

87.841,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

118.620,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

87.841,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

47.380,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

87.841,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

215.841,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

87.841,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

87.841,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

87.841,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

87.841,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

87.841,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

87.841,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

87.841,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

175.682,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

126.597,00

069 - WorkshopPengelolaan SPAPuskesmas(DEKONSENTRASI)

1.534.376,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

87.841,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

87.841,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

188.506,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

87.841,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

87.841,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

87.841,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

87.841,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

87.841,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

86.708,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

87.841,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

98.016,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

107.054,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

87.841,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

87.841,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

87.841,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

87.841,00

02 RS Rujukan Nasional yangditingkatkan sarana danprasarananya

19.339.541,00

02.503 Pembinaan Sarana,Prasarana dan AlatKesehatan Rumah Sakit diRS Rujukan Nasional

MeningkatkanKualitas HidupManusiaIndonesiaMelalui:IndonesiaPintar,IndonesiaSehat,IndonesiaKerja danIndonesiaSejahtera

Kesehatan PeningkatanKesehatanIbu danAnak

PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak

PenyediaanFasilitasKesehatanYangBerkualitas

006 -AnggaranKesehatan

tidak 1.533.541,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 1.533.541,00

051 - Workshop MFKdi RS Rujukan Nasionaldan UPT Vertikal

550.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

KotaMakassar

550.000,00

052 - BimbinganTeknis PemenuhanSarana Prasarana danAlat di RS RujukanNasional

323.521,00

Pusat Pusat 323.521,00

053 - Sosialisasi danadvokasi perizinandan registrasifasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

054 - Lokakaryapenetapan jejaringsistem rujukanpemeliharaan dankalibrasi SPA difasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

055 - Monev validasidata ASPAK sertaperencanaankebutuhanpemenuhan standardan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00

056 - penyusunanModul perencanaanperalatan kesehatanberbASIS OEE (OverallEquipmentEffectiveness)

310.020,00

Pusat Pusat 310.020,00

057 - Revisi PedomanInstalasi PemeliharaanSarana Rumah Sakit(IPSRS)

350.000,00

Pusat Pusat 350.000,00

02.510 Penyiapan PembangunanRS UPT di Nusa TenggaraTimur dan Papua

MeningkatkanKualitas HidupManusiaIndonesiaMelalui:IndonesiaPintar,IndonesiaSehat,IndonesiaKerja danIndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 14.500.000,00

02.510.001 Tanpa Sub Output 14.500.000,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

051 - PenyiapanPembangunan RS UPTdi wilayah NusaTenggara Timur danPapua

14.000.000,00

Pusat Pusat 14.000.000,00

052 - PenyiapanPembangunan RS UPTdi wilayah Timur (ISPHERE)

500.000,00

Pusat Pusat 500.000,00

02.511 Pelaksanaan KSST MeningkatkanKualitas HidupManusiaIndonesiaMelalui:IndonesiaPintar,IndonesiaSehat,IndonesiaKerja danIndonesiaSejahtera

Politik,Hukum,danPertahananKeamanan

StabilitasPolitik danKeamanan

PenguatanDiplomasiEkonomi danKerjasamaPembangunan

PeningkatanPeranSwastadalamKerjasamaSelatan-Selatan danTriangular(KSST)

002 -KerjasamaSelatan-Selatan danTriangular(KSST)006 -AnggaranKesehatan

ya 3.306.000,00

02.511.001 Tanpa Sub Output 3.306.000,00

051 - KerjasamaSelatan - SelatanTriangular

3.306.000,00

Pusat Pusat 3.306.000,00

03 RS Rujukan Regional danProvinsi yang memenuhisarana, prasarana dan alat(SPA) sesuai standar

254.451.221,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

03.504 Pembinaan SaranaPrasarana dan PeralatanKesehatan RS RujukanRegional dan Propinsisesuai Standar

MeningkatkanKualitas HidupManusiaIndonesiaMelalui:IndonesiaPintar,IndonesiaSehat,IndonesiaKerja danIndonesiaSejahtera

Kesehatan PeningkatanKesehatanIbu danAnak

PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak

PenyediaanFasilitasKesehatanYangBerkualitas

006 -AnggaranKesehatan

tidak 4.451.221,00

03.504.001 Tanpa Sub Output 4.451.221,00

051 - PenyusunanPedoman SpesifikasiTeknis PeralatanKesehatan di RumahSakit

325.000,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bekasi 325.000,00

052 - KegiatanPenilaianImplementasi GreenHospital HKN ke 54Tahun 2018

178.900,00

Pusat Pusat 178.900,00

053 - Sosialisasikualitas fasyankes(sistem rujukan online,puskesmas bersih,kalibrasi alatkesehatan)

0,00

054 - Sosialisasi danadvokasi perizinandan registrasifasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

055 - Lokakaryapenetapan jejaringsistem rujukanpemeliharaan dankalibrasi SPA difasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

056 - Monev validasidata ASPAK sertaperencanaankebutuhanpemenuhan standardan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00

057 - Workshop MFKRujukan Regional danPropinsi

550.529,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bekasi 550.529,00

058 - BimbinganTeknis SPA di RSRujukan Regional danPropinsi

452.532,00

Pusat Pusat 452.532,00

059 - PengelolaanPembangunan SaranaPrasarana RumahSakit(DEKONSENTRASI)

2.944.260,00

ProvinsiAceh

ProvinsiAceh

147.213,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

147.213,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

147.213,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

147.213,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

147.213,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

147.213,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

147.213,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

147.213,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

147.213,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

147.213,00

ProvinsiBali

ProvinsiBali

147.213,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

147.213,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

147.213,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

147.213,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

147.213,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

147.213,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

147.213,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

147.213,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

147.213,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

147.213,00

03.509 Pendirian RS UPT dikawasan Indonesia Timur(Prioritas)

MeningkatkanKualitas HidupManusiaIndonesiaMelalui:IndonesiaPintar,IndonesiaSehat,IndonesiaKerja danIndonesiaSejahtera

Kesehatan PeningkatanKesehatanIbu danAnak

PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak

PenyediaanFasilitasKesehatanYangBerkualitas

006 -AnggaranKesehatan

tidak 250.000.000,00

03.509.001 Tanpa Sub Output 250.000.000,00

051 - PembangunanRS UPT di Maluku

250.000.000,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

250.000.000,00

04 RSUD yang memenuhistandar Sarana Prasaranadan Alat kesehatannya

16.421.453,00

04.505 Pembinaan SaranaPrasarana dan AlatKesehatan di RS Daerahyang Memenuhi Standardengan Kriteria Khusus

MeningkatkanKualitas HidupManusiaIndonesiaMelalui:IndonesiaPintar,IndonesiaSehat,IndonesiaKerja danIndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 4.991.453,00

04.505.001 Tanpa Sub Output 4.991.453,00

051 - RakontekPengelolaan SPA diRumah Sakit

0,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

052 - PengadaanKonsultan DesainTipikal (Prototype)Bangunan danPrasaranaUnit/Instalasi RumahSakit

1.400.000,00

Pusat Pusat 1.400.000,00

053 - Sosialisasi danadvokasi perizinandan registrasifasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

054 - Lokakaryapenetapan jejaringsistem rujukanpemeliharaan dankalibrasi SPA difasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

055 - Monev validasidata ASPAK sertaperencanaankebutuhanpemenuhan standardan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00

056 - WorkshopPerencanaanPemenuhan SPA di RSdengan KriteriaKhusus

460.926,00

Pusat Pusat 460.926,00

057 - BimbinganTeknis PengelolaanSPA di RS denganKriteria Khusus

248.886,00

Pusat Pusat 248.886,00

058 - Penyusunan DrafPMK PedomanPengelolaan PeralatanMedis di RS

281.130,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiJawa Barat

Kota Bogor 281.130,00

059 - PenyusunanPedoman SPA KlinikUtama

250.000,00

Pusat Pusat 250.000,00

060 - Rapat KonsultasiTeknis SPA RS Daerah

100.000,00

Pusat Pusat 100.000,00

061 - WorkshopPengelolaan PeralatanMedis dalam RangkaPemenuhan Standardan Akreditasi RS(DEKONSENTRASI)

2.250.511,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

147.213,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

188.889,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

147.213,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

147.213,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

147.213,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

147.213,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

147.213,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

117.567,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

147.213,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

177.499,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

147.213,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

147.213,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

147.213,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

147.213,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

147.213,00

04.512 Pemenuhan Alat KesehatanPenunjang Asian Games

MeningkatkanKualitas HidupManusiaIndonesiaMelalui:IndonesiaPintar,IndonesiaSehat,IndonesiaKerja danIndonesiaSejahtera

PrioritasNasionalKhusus

AsianGames danAsian ParaGames

SuksesPenyelenggaraan

PenyiapanVenue,Wisma Atlitdaninfrastrukturpendukung

006 -AnggaranKesehatan

tidak 11.430.000,00

04.512.001 tanpa sub output 11.430.000,00

051 - Pengadaan AlatKesehatan untukmenunjang AsianGames dan Para AsianGames Tahun 2018

11.430.000,00

Pusat Pusat 11.430.000,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

05 Balai Pengujian FasilitasKesehatan / Institusi PengujiFasilitas Kesehatan yangMampu MemberikanPelayanan Sesuai Standar

3.015.700,00

05.506 Balai Pengujian FasilitasKesehatan/Institusi PengujiFasilitas Kesehatan yangMampu MemberikanPelayanan sesuai Standar

MeningkatkanKualitas HidupManusiaIndonesiaMelalui:IndonesiaPintar,IndonesiaSehat,IndonesiaKerja danIndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 3.015.700,00

05.506.001 Tanpa Sub Output 3.015.700,00

051 - Standarisasilaboratorium kalibrasidi Rumah Sakit

0,00

052 - Penguatan DinasKesehatan dalampengujian kalibrasialat

0,00

053 - Bimbingan teknisinstitusi penguji alatkesehatan

0,00

054 - Bimbingan teknisfasilitas pelayanankesehatanlaboratoriumkesehatan

0,00

055 - Sosialisasi danadvokasi perizinandan registrasifasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

056 - Lokakaryapenetapan jejaringsistem rujukanpemeliharaan dankalibrasi SPA difasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

057 - Monev validasidata ASPAK sertaperencanaankebutuhanpemenuhan standardan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00

058 - PenyusunanRoadmap PengujianDan Kalibrasi FasilitasKesehatan

258.796,00

Pusat Pusat 258.796,00

059 - PenyusunanModul SertifikasiKompetensi PetugasPenguji, Kalibrasi,Inspeksi Fasyankes

225.400,00

Pusat Pusat 225.400,00

060 - PenyusunanPedoman SPAKesehatan TradisionalKomplementer

230.100,00

Pusat Pusat 230.100,00

061 - PenyusunanPedoman TeknisBangunan, Prasaranadan PeralatanKesehatanLaboratorium Klinik

325.200,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bekasi 325.200,00

062 - PenyusunanPedoman SPA UnitTransfusi Darah

330.400,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 167.828,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bekasi 162.572,00

063 - PenyusunanModul SertifikasiKompetensi PetugasPenguji, Kalibrasi AlatKesehatan

252.321,00

Pusat Pusat 252.321,00

064 - KonsensusMetode KerjaPengujian danKalibrasi AlatKesehatan danInspeksi SaranaPrasarana FasilitasPelayanan Kesehatan

236.240,00

Pusat Pusat 236.240,00

065 - WorkshopPeningkatanKemampuan BPFK/IPdalam Inspeksi SaranaPrasarana Fasyankes

265.100,00

Pusat Pusat 265.100,00

066 - Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPengujian, kalibrasialat kesehatan danInspeksi SaranaPrasarana Fasyankes

327.125,00

Pusat Pusat 327.125,00

067 - BimbinganTeknisPenyelenggaraanPengujian, KalibrasiAlat Kesehatan danInspeksi SaranaPrasarana Fasyankes

341.539,00

Pusat Pusat 341.539,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

068 - Pendampinganpenyusunan Prog/KegBPFK/LPFK dalammendukung PIS-PK,Akreditasi, sistemrujukan dan DTPK

223.479,00

Pusat Pusat 223.479,00

06 Dinas Kesehatan Provinsiyang mengembangkan Unitpemeliharaan FasilitasKesehatan Regional /Regional MaintenanceCenter

10.858.463,00

06.507 Dinas Kesehatan Propinsiyang Mengembangkan UnitPemeliharaan FasilitasKesehatanRegional/RegionalMaintenance Center

MeningkatkanKualitas HidupManusiaIndonesiaMelalui:IndonesiaPintar,IndonesiaSehat,IndonesiaKerja danIndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 4.611.563,00

06.507.001 Tanpa Sub Output 4.611.563,00

051 - Penguatan DinasKesehatan dalampembinaan jejaringlaboratorium

0,00

052 - Sosialisasikualitas fasyankes(sistem rujukan online,puskesmas bersih,kalibrasi alatkesehatan)

0,00

053 - Sosialisasi danadvokasi perizinandan registrasifasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

054 - Lokakaryapenetapan jejaringsistem rujukanpemeliharaan dankalibrasi SPA difasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

055 - Monev validasidata ASPAK sertaperencanaankebutuhanpemenuhan standardan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00

056 - PeningkatanPeran DinasKesehatan dalampembentukanRegionalMaintenance Center(RMC)

456.214,00

Pusat Pusat 456.214,00

057 - Workshop ASPAKLaboratoriumKesehatan

0,00

058 - Monitoring danEvaluasi PelaksanaanRegional MaintenanceCenter (RMC)

683.110,00

Pusat Pusat 683.110,00

059 - BimbinganTeknis PelaksanaanRegional maintenanceCenter (RMC)

597.524,00

Pusat Pusat 597.524,00

060 - KoordinasiTeknis RegionalMaintenance Center(RMC) sebagai SistemRujukan SPA diFasyankes(DEKONSENTRASI)

1.772.163,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

147.680,00

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

147.680,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

147.683,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DIYogyakarta

147.680,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

147.680,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

147.680,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

147.680,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

147.680,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiSulawesiBarat

147.680,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

147.680,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

147.680,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

147.680,00

061 - Supervisi danassesmentpelaksanaanpemenuhan standarfasyankes lainnya

611.528,00

Pusat Pusat 611.528,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

062 - Integrasi SistemInformasi Fasyankeslainnya ke dalamASPAK

50.000,00

Pusat Pusat 50.000,00

063 - WorkshopPenyelenggaraanASPAK FasyankesLainnya

441.024,00

Pusat Pusat 2.768,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bekasi 438.256,00

06.951 Layanan Internal(Overhead)

MeningkatkanKualitas HidupManusiaIndonesiaMelalui:IndonesiaPintar,IndonesiaSehat,IndonesiaKerja danIndonesiaSejahtera

006 -AnggaranKesehatan

tidak 6.246.900,00

06.951.003 Tanpa Sub Output 6.246.900,00

051 - ManajemenPendukung

3.651.220,00

Pusat Pusat 3.651.220,00

052 - SDM yangDitingkatkan Kapasitasdan KemampuanTeknisnya

383.930,00

Pusat Pusat 383.930,00

053 - DokumenPerencanaan danAnggaran

363.320,00

Pusat Pusat 363.320,00

054 - LayananPerkantoran

1.848.430,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 1.848.430,00

Total 314.520.504,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/

TARGETSATUAN SATUAN BIAYA

ALOKASI 2018(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

0 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999 Output Cadangan 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Puskesmas yang memenuhi sarana,prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

10.434.126,00 10.584.663,00 11.598.503,00 12.610.350,00

01.502 Pembinaan Puskesmas yang MemenuhiSarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuaiStandar

5600 Puskesmas 10.434.126,00 10.584.663,00 11.598.503,00 12.610.350,00

01.502.003 Tanpa Sub Output 10.434.126,00 10.584.663,00 11.598.503,00 12.610.350,00

01.502.003.051 Standarisasi spesifikasi peralatankesehatan di Puskesmas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.052 Monev Puskesmas Perbatasan danTertinggal

1,00 Puskesmas Perbatasandan Tertinggal

2.845.750,00 2.845.750,00 1,00 1,00 1,00 3.130.325,00 3.443.358,00 3.787.693,00

01.502.003.053 Penyusunan Pedoman PengelolaanSPA di Puskesmas

1,00 Pedoman 349.916,00 349.916,00 1,00 1,00 1,00 367.412,00 385.782,00 405.072,00

01.502.003.054 Penyusunan Modul TOTPemeliharaan SPA di Puskesmas

2,00 Modul TOT Pelatihan 120.523,50 241.047,00 2,00 2,00 2,00 253.099,00 265.754,00 279.042,00

01.502.003.056 Pengembangan sistem informasisertifikasi pemeriksaan kesehatanCTKI

1,00 Upgrade SistemInformasi

225.970,00 225.970,00 1,00 1,00 1,00 237.269,00 249.132,00 261.589,00

01.502.003.057 Standarisasi SPA klinik embarkasidan debarkasi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.058 Pertemuan teknis pemenuhan SPApada Puskesmas Perbatasan danTertinggal

2,00 Dokumen 519.885,50 1.039.771,00 2,00 2,00 2,00 1.091.759,00 1.146.347,00 1.203.665,00

01.502.003.059 Evaluasi dan Validasi ASPAKPuskesmas lokus PIS -PK

1,00 kegiatan 438.195,00 438.195,00 1,00 1,00 1,00 460.105,00 483.110,00 507.265,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/

TARGETSATUAN SATUAN BIAYA

ALOKASI 2018(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.502.003.060 Manajemen penyiapan PublicHealth Improvement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.061 Sosialisasi dan advokasi perizinandan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.062 Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.063 Monev validasi data ASPAK sertaperencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.064 Bimbingan teknis dan monevpemenuhan standar SPA bagiPuskesmas Lokus PIS-PK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.065 Pertemuan Teknis PembinaanSarkes Pemeriksa Kesehatan CTKIdi Sarana Kesehatan PemeriksaCTKI

1,00 Kegiatan 378.161,00 378.161,00 1,00 1,00 1,00 397.069,00 416.923,00 437.769,00

01.502.003.068 Validasi Data ASPAK(DEKONSENTRASI)

34,00 Kegiatan 99.439,41 3.380.940,00 34,00 34,00 34,00 3.198.250,00 3.613.792,00 3.975.144,00

01.502.003.069 Workshop Pengelolaan SPAPuskesmas (DEKONSENTRASI)

16,00 Kegiatan 95.898,50 1.534.376,00 16,00 16,00 16,00 1.449.375,00 1.594.305,00 1.753.111,00

02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkansarana dan prasarananya

19.339.541,00 12.473.495,00 6.405.344,00 6.991.379,00

02.503 Pembinaan Sarana, Prasarana dan AlatKesehatan Rumah Sakit di RS RujukanNasional

14 RS Rujukan 1.533.541,00 1.686.895,00 1.855.084,00 2.041.093,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 1.533.541,00 1.686.895,00 1.855.084,00 2.041.093,00

02.503.001.051 Workshop MFK di RS RujukanNasional dan UPT Vertikal

1,00 Kegiatan 550.000,00 550.000,00 1,00 1,00 1,00 605.000,00 665.000,00 732.000,00

02.503.001.052 Bimbingan Teknis PemenuhanSarana Prasarana dan Alat di RSRujukan Nasional

14,00 RS Rujukan 23.108,64 323.521,00 14,00 14,00 14,00 355.873,00 391.460,00 430.606,00

02.503.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinandan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/

TARGETSATUAN SATUAN BIAYA

ALOKASI 2018(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

02.503.001.054 Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.503.001.055 Monev validasi data ASPAK sertaperencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.503.001.056 penyusunan Modul perencanaanperalatan kesehatan berbASIS OEE(Overall Equipment Effectiveness)

1,00 Kegiatan 310.020,00 310.020,00 1,00 1,00 1,00 341.022,00 375.124,00 412.637,00

02.503.001.057 Revisi Pedoman InstalasiPemeliharaan Sarana Rumah Sakit(IPSRS)

1,00 Pedoman 350.000,00 350.000,00 1,00 1,00 1,00 385.000,00 423.500,00 465.850,00

02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT di NusaTenggara Timur dan Papua

2 RS 14.500.000,00 7.150.000,00 550.000,00 550.000,00

02.510.001 Tanpa Sub Output 14.500.000,00 7.150.000,00 550.000,00 550.000,00

02.510.001.051 Penyiapan Pembangunan RS UPT diwilayah Nusa Tenggara Timur danPapua

1,00 Dokumen PersiapanPembangunan

14.000.000,00 14.000.000,00 1,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00

02.510.001.052 Penyiapan Pembangunan RS UPT diwilayah Timur (I SPHERE)

3,00 Dokumen PersiapanPembangunan

166.666,67 500.000,00 3,00 3,00 3,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00

02.511 Pelaksanaan KSST 2 Unit 3.306.000,00 3.636.600,00 4.000.260,00 4.400.286,00

02.511.001 Tanpa Sub Output 3.306.000,00 3.636.600,00 4.000.260,00 4.400.286,00

02.511.001.051 Kerjasama Selatan - SelatanTriangular

2,00 Unit 1.653.000,00 3.306.000,00 2,00 2,00 2,00 3.636.600,00 4.000.260,00 4.400.286,00

03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yangmemenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA)sesuai standar

254.451.221,00 278.902.106,00 4.244.809,00 4.645.535,00

03.504 Pembinaan Sarana Prasarana danPeralatan Kesehatan RS Rujukan Regionaldan Propinsi sesuai Standar

130 RS 4.451.221,00 3.902.106,00 4.244.809,00 4.645.535,00

03.504.001 Tanpa Sub Output 4.451.221,00 3.902.106,00 4.244.809,00 4.645.535,00

03.504.001.051 Penyusunan Pedoman SpesifikasiTeknis Peralatan Kesehatan diRumah Sakit

1,00 Pedoman 325.000,00 325.000,00 1,00 1,00 1,00 357.500,00 393.250,00 432.575,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/

TARGETSATUAN SATUAN BIAYA

ALOKASI 2018(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

03.504.001.052 Kegiatan Penilaian ImplementasiGreen Hospital HKN ke 54 Tahun2018

1,00 Kegiatan 178.900,00 178.900,00 1,00 1,00 1,00 196.790,00 216.469,00 238.116,00

03.504.001.053 Sosialisasi kualitas fasyankes(sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.054 Sosialisasi dan advokasi perizinandan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.055 Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.056 Monev validasi data ASPAK sertaperencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.057 Workshop MFK Rujukan Regionaldan Propinsi

1,00 kegiatan 550.529,00 550.529,00 1,00 1,00 1,00 605.582,00 666.140,00 732.754,00

03.504.001.058 Bimbingan Teknis SPA di RSRujukan Regional dan Propinsi

130,00 RS Rujukan Regionaldan Propinsi

3.481,02 452.532,00 130,00 130,00 130,00 475.158,00 475.158,00 498.916,00

03.504.001.059 Pengelolaan Pembangunan SaranaPrasarana Rumah Sakit(DEKONSENTRASI)

14,00 Kegiatan 210.304,29 2.944.260,00 14,00 14,00 14,00 2.267.076,00 2.493.792,00 2.743.174,00

03.509 Pendirian RS UPT di kawasan IndonesiaTimur (Prioritas)

1 RS 250.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00

03.509.001 Tanpa Sub Output 250.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00

03.509.001.051 Pembangunan RS UPT di Maluku 1,00 RS UPT Vertikal yangterbangun

250.000.000,00 250.000.000,00 1,00 1,00 1,00 275.000.000,00 0,00 0,00

04 RSUD yang memenuhi standar SaranaPrasarana dan Alat kesehatannya

16.421.453,00 5.366.259,00 5.600.379,00 6.160.021,00

04.505 Pembinaan Sarana Prasarana dan AlatKesehatan di RS Daerah yang MemenuhiStandar dengan Kriteria Khusus

97 RSUD 4.991.453,00 5.366.259,00 5.600.379,00 6.160.021,00

04.505.001 Tanpa Sub Output 4.991.453,00 5.366.259,00 5.600.379,00 6.160.021,00

04.505.001.051 Rakontek Pengelolaan SPA diRumah Sakit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/

TARGETSATUAN SATUAN BIAYA

ALOKASI 2018(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

04.505.001.052 Pengadaan Konsultan DesainTipikal (Prototype) Bangunan danPrasarana Unit/Instalasi RumahSakit

1,00 Prototype Bangunandan PrasaranaUnit/Instalasi RumahSakit

1.400.000,00 1.400.000,00 1,00 1,00 1,00 1.540.000,00 1.694.000,00 1.863.000,00

04.505.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinandan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.054 Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.055 Monev validasi data ASPAK sertaperencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.056 Workshop PerencanaanPemenuhan SPA di RS denganKriteria Khusus

1,00 kegiatan 460.926,00 460.926,00 1,00 1,00 1,00 506.000,00 556.600,00 612.260,00

04.505.001.057 Bimbingan Teknis Pengelolaan SPAdi RS dengan Kriteria Khusus

12,00 RS dengan KriteriaKhusus

20.740,50 248.886,00 12,00 12,00 12,00 273.775,00 301.152,00 331.267,00

04.505.001.058 Penyusunan Draf PMK PedomanPengelolaan Peralatan Medis di RS

1,00 Draf PMK 281.130,00 281.130,00 1,00 1,00 1,00 309.243,00 340.167,00 374.184,00

04.505.001.059 Penyusunan Pedoman SPA KlinikUtama

0,00 Pedoman NaN 250.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00

04.505.001.060 Rapat Konsultasi Teknis SPA RSDaerah

1,00 Kegiatan 100.000,00 100.000,00 1,00 1,00 1,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00

04.505.001.061 Workshop Pengelolaan PeralatanMedis dalam Rangka PemenuhanStandar dan Akreditasi RS(DEKONSENTRASI)

15,00 Dinkes Propinsi 150.034,07 2.250.511,00 15,00 15,00 15,00 2.352.241,00 2.587.460,00 2.846.210,00

04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan PenunjangAsian Games

1 Keg. 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00

04.512.001 tanpa sub output 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00

04.512.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan untukmenunjang Asian Games dan ParaAsian Games Tahun 2018

1,00 Unit 11.430.000,00 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/

TARGETSATUAN SATUAN BIAYA

ALOKASI 2018(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan /Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yangMampu Memberikan Pelayanan SesuaiStandar

3.015.700,00 3.225.859,00 3.461.922,00 3.459.584,00

05.506 Balai Pengujian FasilitasKesehatan/Institusi Penguji FasilitasKesehatan yang Mampu MemberikanPelayanan sesuai Standar

14 Balai 3.015.700,00 3.225.859,00 3.461.922,00 3.459.584,00

05.506.001 Tanpa Sub Output 3.015.700,00 3.225.859,00 3.461.922,00 3.459.584,00

05.506.001.051 Standarisasi laboratorium kalibrasidi Rumah Sakit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.052 Penguatan Dinas Kesehatan dalampengujian kalibrasi alat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.053 Bimbingan teknis institusi pengujialat kesehatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.054 Bimbingan teknis fasilitaspelayanan kesehatan laboratoriumkesehatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.055 Sosialisasi dan advokasi perizinandan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.056 Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.057 Monev validasi data ASPAK sertaperencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.058 Penyusunan Roadmap PengujianDan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan

1,00 Roadmap 258.796,00 258.796,00 1,00 1,00 1,00 271.736,00 285.323,00 299.589,00

05.506.001.059 Penyusunan Modul SertifikasiKompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi, Inspeksi Fasyankes

1,00 Modul 225.400,00 225.400,00 1,00 1,00 1,00 236.670,00 248.504,00 260.929,00

05.506.001.060 Penyusunan Pedoman SPAKesehatan TradisionalKomplementer

1,00 Pedoman 230.100,00 230.100,00 1,00 1,00 1,00 241.605,00 253.685,00 266.370,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/

TARGETSATUAN SATUAN BIAYA

ALOKASI 2018(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

05.506.001.061 Penyusunan Pedoman TeknisBangunan, Prasarana dan PeralatanKesehatan Laboratorium Klinik

1,00 Pedoman 325.200,00 325.200,00 1,00 1,00 1,00 357.720,00 393.492,00 432.841,00

05.506.001.062 Penyusunan Pedoman SPA UnitTransfusi Darah

2,00 Pedoman 165.200,00 330.400,00 2,00 2,00 2,00 363.440,00 399.784,00 439.762,00

05.506.001.063 Penyusunan Modul SertifikasiKompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi Alat Kesehatan

1,00 Modul 252.321,00 252.321,00 1,00 1,00 1,00 277.553,00 305.308,00 335.839,00

05.506.001.064 Konsensus Metode Kerja Pengujiandan Kalibrasi Alat Kesehatan danInspeksi Sarana Prasarana FasilitasPelayanan Kesehatan

0,00 Kegiatan NaN 236.240,00 0,00 0,00 0,00 260.062,00 286.068,00 314.675,00

05.506.001.065 Workshop PeningkatanKemampuan BPFK/IP dalamInspeksi Sarana PrasaranaFasyankes

1,00 kegiatan 265.100,00 265.100,00 1,00 1,00 1,00 278.355,00 292.273,00 306.886,00

05.506.001.066 Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pengujian, kalibrasialat kesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasyankes

1,00 Kegiatan 327.125,00 327.125,00 1,00 1,00 1,00 343.481,00 360.655,00 378.688,00

05.506.001.067 Bimbingan Teknis PenyelenggaraanPengujian, Kalibrasi Alat Kesehatandan Inspeksi Sarana PrasaranaFasyankes

1,00 Kegiatan 341.539,00 341.539,00 1,00 1,00 1,00 358.616,00 376.547,00 395.374,00

05.506.001.068 Pendampingan penyusunanProg/Keg BPFK/LPFK dalammendukung PIS-PK, Akreditasi,sistem rujukan dan DTPK

1,00 Program/Kegiatan 223.479,00 223.479,00 1,00 1,00 1,00 236.621,00 260.283,00 28.631,00

06 Dinas Kesehatan Provinsi yangmengembangkan Unit pemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional / RegionalMaintenance Center

10.858.463,00 11.503.667,00 12.280.116,00 13.115.536,00

06.507 Dinas Kesehatan Propinsi yangMengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/RegionalMaintenance Center

6 Unit RMC 4.611.563,00 4.925.225,00 5.351.637,00 5.817.405,00

06.507.001 Tanpa Sub Output 4.611.563,00 4.925.225,00 5.351.637,00 5.817.405,00

06.507.001.051 Penguatan Dinas Kesehatan dalampembinaan jejaring laboratorium

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/

TARGETSATUAN SATUAN BIAYA

ALOKASI 2018(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

06.507.001.052 Sosialisasi kualitas fasyankes(sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinandan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.054 Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.055 Monev validasi data ASPAK sertaperencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.056 Peningkatan Peran DinasKesehatan dalampembentukanRegionalMaintenance Center (RMC)

1,00 Kegiatan 456.214,00 456.214,00 1,00 1,00 1,00 417.297,00 459.026,00 504.929,00

06.507.001.057 Workshop ASPAK LaboratoriumKesehatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.058 Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Regional MaintenanceCenter (RMC)

1,00 Kegiatan 683.110,00 683.110,00 1,00 1,00 1,00 751.421,00 826.563,00 909.219,00

06.507.001.059 Bimbingan Teknis PelaksanaanRegional maintenance Center (RMC)

34,00 Unit PemeliharaanFasilitas KesehatanRegional (RMC)

17.574,24 597.524,00 34,00 34,00 34,00 627.400,00 658.770,00 691.709,00

06.507.001.060 Koordinasi Teknis RegionalMaintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan SPA di Fasyankes(DEKONSENTRASI)

12,00 Propinsi 147.680,25 1.772.163,00 12,00 12,00 12,00 1.949.376,00 2.144.304,00 2.358.744,00

06.507.001.061 Supervisi dan assesmentpelaksanaan pemenuhan standarfasyankes lainnya

36,00 fasyankes lainnya 16.986,89 611.528,00 36,00 36,00 36,00 642.104,00 674.210,00 707.920,00

06.507.001.062 Integrasi Sistem InformasiFasyankes lainnya ke dalam ASPAK

1,00 Paket 50.000,00 50.000,00 1,00 1,00 1,00 52.500,00 55.125,00 57.881,00

06.507.001.063 Workshop Penyelenggaraan ASPAKFasyankes Lainnya

2,00 Kegiatan 220.512,00 441.024,00 2,00 2,00 2,00 485.127,00 533.639,00 587.003,00

06.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 6.246.900,00 6.578.442,00 6.928.479,00 7.298.131,00

06.951.003 Tanpa Sub Output 6.246.900,00 6.578.442,00 6.928.479,00 7.298.131,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME/

TARGETSATUAN SATUAN BIAYA

ALOKASI 2018(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

06.951.003.051 Manajemen Pendukung 12,00 Bulan layanan 304.268,33 3.651.220,00 12,00 12,00 12,00 3.833.781,00 4.025.470,00 4.226.744,00

06.951.003.052 SDM yang Ditingkatkan Kapasitasdan Kemampuan Teknisnya

12,00 Bulan Layanan 31.994,17 383.930,00 12,00 12,00 12,00 422.323,00 464.555,00 511.010,00

06.951.003.053 Dokumen Perencanaan danAnggaran

12,00 bulan layanan 30.276,67 363.320,00 12,00 12,00 12,00 381.486,00 400.560,00 420.588,00

06.951.003.054 Layanan Perkantoran 12,00 Bulan layanan 154.035,83 1.848.430,00 12,00 12,00 12,00 1.940.852,00 2.037.894,00 2.139.789,00

Total 314.520.504,00 - - - 322.056.049,00 43.591.073,00 46.982.405,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuaistandar

10.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434.126,00

01.502 Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana danAlat (SPA) sesuai Standar

10.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434.126,00

01.502.003 Tanpa Sub Output 10.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434.126,00

01.502.003.051 Standarisasi spesifikasi peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.052 Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal Utama 2.845.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.845.750,00

01.502.003.053 Penyusunan Pedoman Pengelolaan SPA di Puskesmas Utama 349.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.916,00

01.502.003.054 Penyusunan Modul TOT Pemeliharaan SPA di Puskesmas Utama 241.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.047,00

01.502.003.056 Pengembangan sistem informasi sertifikasi pemeriksaankesehatan CTKI

Utama 225.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.970,00

01.502.003.057 Standarisasi SPA klinik embarkasi dan debarkasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.058 Pertemuan teknis pemenuhan SPA pada PuskesmasPerbatasan dan Tertinggal

Utama 1.039.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.771,00

01.502.003.059 Evaluasi dan Validasi ASPAK Puskesmas lokus PIS -PK Utama 438.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.195,00

01.502.003.060 Manajemen penyiapan Public Health Improvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01.502.003.061 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.062 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaandan kalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.063 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.064 Bimbingan teknis dan monev pemenuhan standar SPA bagiPuskesmas Lokus PIS-PK

Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.065 Pertemuan Teknis Pembinaan Sarkes Pemeriksa KesehatanCTKI di Sarana Kesehatan Pemeriksa CTKI

Utama 378.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.161,00

01.502.003.068 Validasi Data ASPAK (DEKONSENTRASI) Utama 3.380.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380.940,00

01.502.003.069 Workshop Pengelolaan SPA Puskesmas (DEKONSENTRASI) Utama 1.534.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.534.376,00

02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 18.839.541,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.339.541,00

02.503 Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit diRS Rujukan Nasional

1.533.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.541,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 1.533.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.541,00

02.503.001.051 Workshop MFK di RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal Utama 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

02.503.001.052 Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat diRS Rujukan Nasional

Utama 323.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.521,00

02.503.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.503.001.054 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaandan kalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.503.001.055 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.503.001.056 penyusunan Modul perencanaan peralatan kesehatanberbASIS OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Utama 310.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.020,00

02.503.001.057 Revisi Pedoman Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit(IPSRS)

Utama 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur danPapua

14.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00

02.510.001 Tanpa Sub Output 14.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00

02.510.001.051 Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Nusa TenggaraTimur dan Papua

Utama 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

02.510.001.052 Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Timur (ISPHERE)

Utama 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

02.511 Pelaksanaan KSST 3.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.000,00

02.511.001 Tanpa Sub Output 3.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.000,00

02.511.001.051 Kerjasama Selatan - Selatan Triangular Utama 3.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.000,00

03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana,prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

254.451.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.451.221,00

03.504 Pembinaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RSRujukan Regional dan Propinsi sesuai Standar

4.451.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.451.221,00

03.504.001 Tanpa Sub Output 4.451.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.451.221,00

03.504.001.051 Penyusunan Pedoman Spesifikasi Teknis PeralatanKesehatan di Rumah Sakit

Utama 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00

03.504.001.052 Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital HKN ke 54Tahun 2018

Utama 178.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.900,00

03.504.001.053 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online,puskesmas bersih, kalibrasi alat kesehatan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.054 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.055 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaandan kalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.056 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.057 Workshop MFK Rujukan Regional dan Propinsi Utama 550.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.529,00

03.504.001.058 Bimbingan Teknis SPA di RS Rujukan Regional dan Propinsi Utama 452.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.532,00

03.504.001.059 Pengelolaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sakit(DEKONSENTRASI)

Utama 2.944.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.944.260,00

03.509 Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur (Prioritas) 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

03.509.001 Tanpa Sub Output 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

03.509.001.051 Pembangunan RS UPT di Maluku Utama 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alatkesehatannya

16.421.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.421.453,00

04.505 Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerahyang Memenuhi Standar dengan Kriteria Khusus

4.991.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991.453,00

04.505.001 Tanpa Sub Output 4.991.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991.453,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

04.505.001.051 Rakontek Pengelolaan SPA di Rumah Sakit Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.052 Pengadaan Konsultan Desain Tipikal (Prototype) Bangunandan Prasarana Unit/Instalasi Rumah Sakit

Utama 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

04.505.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.054 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaandan kalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.055 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.056 Workshop Perencanaan Pemenuhan SPA di RS denganKriteria Khusus

Utama 460.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.926,00

04.505.001.057 Bimbingan Teknis Pengelolaan SPA di RS dengan KriteriaKhusus

Utama 248.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.886,00

04.505.001.058 Penyusunan Draf PMK Pedoman Pengelolaan PeralatanMedis di RS

Utama 281.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.130,00

04.505.001.059 Penyusunan Pedoman SPA Klinik Utama Utama 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

04.505.001.060 Rapat Konsultasi Teknis SPA RS Daerah Utama 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

04.505.001.061 Workshop Pengelolaan Peralatan Medis dalam RangkaPemenuhan Standar dan Akreditasi RS (DEKONSENTRASI)

Utama 2.250.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.511,00

04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan Penunjang Asian Games 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430.000,00

04.512.001 tanpa sub output 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430.000,00

04.512.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan untuk menunjang Asian Gamesdan Para Asian Games Tahun 2018

Utama 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430.000,00

05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji FasilitasKesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar

3.015.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.700,00

05.506 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji FasilitasKesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan sesuai Standar

3.015.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.700,00

05.506.001 Tanpa Sub Output 3.015.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.700,00

05.506.001.051 Standarisasi laboratorium kalibrasi di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.052 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pengujian kalibrasi alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.053 Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.054 Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatanlaboratorium kesehatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.055 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

05.506.001.056 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaandan kalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.057 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.058 Penyusunan Roadmap Pengujian Dan Kalibrasi FasilitasKesehatan

Utama 258.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.796,00

05.506.001.059 Penyusunan Modul Sertifikasi Kompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi, Inspeksi Fasyankes

Utama 225.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.400,00

05.506.001.060 Penyusunan Pedoman SPA Kesehatan TradisionalKomplementer

Utama 230.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.100,00

05.506.001.061 Penyusunan Pedoman Teknis Bangunan, Prasarana danPeralatan Kesehatan Laboratorium Klinik

Utama 325.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.200,00

05.506.001.062 Penyusunan Pedoman SPA Unit Transfusi Darah Utama 330.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.400,00

05.506.001.063 Penyusunan Modul Sertifikasi Kompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi Alat Kesehatan

Utama 252.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.321,00

05.506.001.064 Konsensus Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi AlatKesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana FasilitasPelayanan Kesehatan

Utama 236.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.240,00

05.506.001.065 Workshop Peningkatan Kemampuan BPFK/IP dalamInspeksi Sarana Prasarana Fasyankes

Utama 265.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.100,00

05.506.001.066 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengujian, kalibrasialat kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Fasyankes

Utama 327.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.125,00

05.506.001.067 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pengujian, KalibrasiAlat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Fasyankes

Utama 341.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.539,00

05.506.001.068 Pendampingan penyusunan Prog/Keg BPFK/LPFK dalammendukung PIS-PK, Akreditasi, sistem rujukan dan DTPK

Utama 223.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.479,00

06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center

10.858.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.858.463,00

06.507 Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan UnitPemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional MaintenanceCenter

4.611.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.611.563,00

06.507.001 Tanpa Sub Output 4.611.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.611.563,00

06.507.001.051 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaringlaboratorium

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.052 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online,puskesmas bersih, kalibrasi alat kesehatan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

06.507.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.054 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaandan kalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.055 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.056 Peningkatan Peran Dinas Kesehatan dalampembentukanRegional Maintenance Center (RMC)

Utama 456.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.214,00

06.507.001.057 Workshop ASPAK Laboratorium Kesehatan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.058 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RegionalMaintenance Center (RMC)

Utama 683.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.110,00

06.507.001.059 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regional maintenanceCenter (RMC)

Utama 597.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.524,00

06.507.001.060 Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC)sebagai Sistem Rujukan SPA di Fasyankes(DEKONSENTRASI)

Utama 1.772.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772.163,00

06.507.001.061 Supervisi dan assesment pelaksanaan pemenuhan standarfasyankes lainnya

Utama 611.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.528,00

06.507.001.062 Integrasi Sistem Informasi Fasyankes lainnya ke dalamASPAK

Utama 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

06.507.001.063 Workshop Penyelenggaraan ASPAK Fasyankes Lainnya Utama 441.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.024,00

06.951 Layanan Internal (Overhead) 6.246.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.246.900,00

06.951.003 Tanpa Sub Output 6.246.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.246.900,00

06.951.003.051 Manajemen Pendukung Pendukung 3.651.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.651.220,00

06.951.003.052 SDM yang Ditingkatkan Kapasitas dan KemampuanTeknisnya

Pendukung 383.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.930,00

06.951.003.053 Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pendukung 363.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.320,00

06.951.003.054 Layanan Perkantoran Pendukung 1.848.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848.430,00

Total 314.020.504,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.520.504,00

Jakarta, 14 Agustus 2018