raperda apbd kab. tegal 2015

116
Lampiran I Nomor Tanggal Raperda APBD TA 2015 : : 00 10 November 2014 RINGKASAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL NOMOR URUT URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN 1.949.007.650.000,00 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 236.708.155.000,00 1 . 1 . 1 61.157.643.000,00 Pendapatan Pajak Daerah 1 . 1 . 2 17.332.217.000,00 Hasil Retribusi Daerah 1 . 1 . 3 7.925.560.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1 . 1 . 4 150.292.735.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.169.764.463.000,00 1 . 2 . 1 33.909.800.000,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1 . 2 . 2 1.085.549.293.000,00 Dana Alokasi Umum 1 . 2 . 3 50.305.370.000,00 Dana Alokasi Khusus 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 542.535.032.000,00 1 . 3 . 1 6.117.012.000,00 Pendapatan Hibah 1 . 3 . 3 91.408.612.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1 . 3 . 4 352.384.981.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1 . 3 . 5 54.276.556.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1 . 3 . 6 38.347.871.000,00 Pendapatan Lainnya 2 BELANJA 2.036.165.560.000,00 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.355.750.022.000,00 2 . 1 . 1 1.155.961.200.000,00 Belanja Pegawai 2 . 1 . 2 60.000.000,00 Belanja Bunga 2 . 1 . 4 10.392.000.000,00 Belanja Hibah 2 . 1 . 5 23.308.800.000,00 Belanja Bantuan Sosial 2 . 1 . 6 8.241.333.000,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2 . 1 . 7 153.786.689.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2 . 1 . 8 4.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 680.415.538.000,00 2 . 2 . 1 82.235.589.000,00 Belanja Pegawai 2 . 2 . 2 350.816.447.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2 . 2 . 3 247.363.502.000,00 Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT) (87.157.910.000,00) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 93.526.598.000,00 3 . 1 . 1 93.526.598.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.368.688.000,00 3 . 2 . 2 6.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3 . 2 . 3 368.688.000,00 Pembayaran Pokok Utang PEMBIAYAAN NETTO 87.157.910.000,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 ENTHUS SUSMONO BUPATI TEGAL Slawi, 10 November 2014 Halaman 1 RINGKASAN RANCANGAN APBD

Upload: dwi-yuliyanto

Post on 10-Nov-2015

77 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

laporan Raperda tegal

TRANSCRIPT

  • Lampiran I

    Nomor

    Tanggal

    Raperda APBD TA 2015

    :

    :

    00

    10 November 2014

    RINGKASAN RANCANGAN APBDTAHUN ANGGARAN 2015

    PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

    NOMORURUT

    URAIAN JUMLAH

    1 2 3

    1 PENDAPATAN 1.949.007.650.000,00

    1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 236.708.155.000,00

    1 . 1 . 1 61.157.643.000,00 Pendapatan Pajak Daerah

    1 . 1 . 2 17.332.217.000,00 Hasil Retribusi Daerah

    1 . 1 . 3 7.925.560.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

    1 . 1 . 4 150.292.735.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

    1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.169.764.463.000,00

    1 . 2 . 1 33.909.800.000,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

    1 . 2 . 2 1.085.549.293.000,00 Dana Alokasi Umum

    1 . 2 . 3 50.305.370.000,00 Dana Alokasi Khusus

    1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 542.535.032.000,00

    1 . 3 . 1 6.117.012.000,00 Pendapatan Hibah

    1 . 3 . 3 91.408.612.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

    1 . 3 . 4 352.384.981.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

    1 . 3 . 5 54.276.556.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

    1 . 3 . 6 38.347.871.000,00 Pendapatan Lainnya

    2 BELANJA 2.036.165.560.000,00

    2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.355.750.022.000,00

    2 . 1 . 1 1.155.961.200.000,00 Belanja Pegawai

    2 . 1 . 2 60.000.000,00 Belanja Bunga

    2 . 1 . 4 10.392.000.000,00 Belanja Hibah

    2 . 1 . 5 23.308.800.000,00 Belanja Bantuan Sosial

    2 . 1 . 6 8.241.333.000,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

    2 . 1 . 7 153.786.689.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

    Desa

    2 . 1 . 8 4.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga

    2 . 2 BELANJA LANGSUNG 680.415.538.000,00

    2 . 2 . 1 82.235.589.000,00 Belanja Pegawai

    2 . 2 . 2 350.816.447.000,00 Belanja Barang dan Jasa

    2 . 2 . 3 247.363.502.000,00 Belanja Modal

    SURPLUS / (DEFISIT) (87.157.910.000,00)

    3 PEMBIAYAAN DAERAH

    3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 93.526.598.000,00

    3 . 1 . 1 93.526.598.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

    3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.368.688.000,00

    3 . 2 . 2 6.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

    3 . 2 . 3 368.688.000,00 Pembayaran Pokok Utang

    PEMBIAYAAN NETTO 87.157.910.000,00

    SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

    ENTHUS SUSMONO

    BUPATI TEGAL

    Slawi, 10 November 2014

    Halaman 1RINGKASAN RANCANGAN APBD

  • Nomor : 00

    Raperda APBD TA 2015Lampiran II

    Tanggal : 10 November 2014

    TAHUN ANGGARAN 2015

    RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

    PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

    KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    Urusan Wajib 1.943.072.710.000,00 1.964.353.295.000,00 634.321.028.000,00 1.330.032.267.000,00 1

    Pendidikan 254.000.000,00 917.322.215.000,00 68.239.745.000,00 849.082.470.000,00 1.01

    916.824.965.000,00 67.742.495.000,00 849.082.470.000,00 254.000.000,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga1.01 . 1.01.01

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat DPRD1.01 . 1.20.04

    482.250.000,00 482.250.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.01 . 1.26.01

    Kesehatan 134.762.287.000,00 273.480.658.000,00 194.196.775.000,00 79.283.883.000,00 1.02

    139.270.846.000,00 87.756.565.000,00 51.514.281.000,00 50.162.287.000,00 Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01

    124.098.833.000,00 99.486.310.000,00 24.612.523.000,00 80.000.000.000,00 RSUD Dr.Soeselo1.02 . 1.02.02

    10.070.979.000,00 6.913.900.000,00 3.157.079.000,00 4.600.000.000,00 RSUD Suradadi1.02 . 1.02.03

    40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.02 . 1.22.01

    Pekerjaan Umum 452.216.000,00 210.874.383.000,00 192.124.908.000,00 18.749.475.000,00 1.03

    208.576.003.000,00 189.826.528.000,00 18.749.475.000,00 452.216.000,00 Dinas Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01

    310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Dampyak1.03 . 1.20.28

    300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kagok1.03 . 1.20.29

    283.380.000,00 283.380.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kudaile1.03 . 1.20.30

    450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Pakembaran1.03 . 1.20.31

    235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.03 . 1.20.32

    400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Slawi Wetan1.03 . 1.20.33

    320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan1.03 . 2.01.01

    Perumahan 0,00 3.231.150.000,00 3.231.150.000,00 0,00 1.04

    2.255.000.000,00 2.255.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum1.04 . 1.03.01

    118.150.000,00 118.150.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.04 . 1.13.01

    90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Dampyak1.04 . 1.20.28

    100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kudaile1.04 . 1.20.30

    75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.04 . 1.20.32

    165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.04 . 1.22.01

    428.000.000,00 428.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan1.04 . 2.04.01

    Penataan Ruang 0,00 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00 1.05

    1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.05 . 1.06.01

    Halaman 1RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    Perencanaan Pembangunan 0,00 9.738.951.000,00 7.268.368.000,00 2.470.583.000,00 1.06

    7.132.583.000,00 4.662.000.000,00 2.470.583.000,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01

    7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.06 . 1.07.01

    51.588.000,00 51.588.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.06 . 1.11.01

    18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.06 . 1.13.01

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja1.06 . 1.19.02

    520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.06 . 1.20.03

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Inspektorat1.06 . 1.20.07

    29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.06 . 1.20.09

    27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.06 . 1.20.10

    41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.06 . 1.20.11

    30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.06 . 1.20.12

    30.050.000,00 30.050.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.06 . 1.20.13

    32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.06 . 1.20.14

    30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.06 . 1.20.15

    29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.06 . 1.20.16

    27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.06 . 1.20.17

    32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.06 . 1.20.18

    30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.06 . 1.20.19

    28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.06 . 1.20.20

    46.700.000,00 46.700.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.06 . 1.20.21

    32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.06 . 1.20.22

    26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.06 . 1.20.23

    31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.06 . 1.20.24

    30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.06 . 1.20.25

    32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.06 . 1.20.26

    1.270.680.000,00 1.270.680.000,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.06 . 1.20.27

    3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Dampyak1.06 . 1.20.28

    4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kagok1.06 . 1.20.29

    5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kudaile1.06 . 1.20.30

    1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Pakembaran1.06 . 1.20.31

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.06 . 1.20.32

    3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Slawi Wetan1.06 . 1.20.33

    110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.06 . 1.22.01

    6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.06 . 1.26.01

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan1.06 . 2.01.02

    8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan1.06 . 2.04.01

    Perhubungan 4.282.467.000,00 12.695.521.000,00 8.313.882.000,00 4.381.639.000,00 1.07

    Halaman 2RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    12.695.521.000,00 8.313.882.000,00 4.381.639.000,00 4.282.467.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.07 . 1.07.01

    Lingkungan Hidup 0,00 26.843.801.000,00 24.543.923.000,00 2.299.878.000,00 1.08

    21.100.000.000,00 21.100.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum1.08 . 1.03.01

    5.417.801.000,00 3.117.923.000,00 2.299.878.000,00 0,00 Badan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01

    300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.08 . 1.20.03

    21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.08 . 1.20.22

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.08 . 1.20.32

    Pertanahan 0,00 10.330.000.000,00 10.330.000.000,00 0,00 1.09

    10.330.000.000,00 10.330.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.09 . 1.20.03

    Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 7.168.677.000,00 3.964.020.000,00 3.204.657.000,00 1.10

    7.168.677.000,00 3.964.020.000,00 3.204.657.000,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01

    Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 12.941.340.000,00 2.920.962.000,00 10.020.378.000,00 1.11

    12.530.795.000,00 2.510.417.000,00 10.020.378.000,00 0,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.11 . 1.11.01

    20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.11 . 1.13.01

    130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.11 . 1.20.03

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.11 . 1.20.09

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.11 . 1.20.10

    7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.11 . 1.20.11

    7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.11 . 1.20.12

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.11 . 1.20.13

    6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.11 . 1.20.14

    3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.11 . 1.20.15

    6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.11 . 1.20.16

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.11 . 1.20.17

    7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.11 . 1.20.18

    11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.11 . 1.20.19

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.11 . 1.20.20

    8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.11 . 1.20.21

    7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.11 . 1.20.22

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.11 . 1.20.23

    7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.11 . 1.20.24

    7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.11 . 1.20.25

    8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.11 . 1.20.26

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.11 . 1.20.32

    105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.11 . 1.22.01

    25.045.000,00 25.045.000,00 0,00 0,00 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan1.11 . 2.05.01

    Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 2.056.153.000,00 2.056.153.000,00 0,00 1.12

    Halaman 3RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    2.056.153.000,00 2.056.153.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.01

    Sosial 881.000,00 10.358.113.000,00 5.207.600.000,00 5.150.513.000,00 1.13

    8.163.613.000,00 3.013.100.000,00 5.150.513.000,00 881.000,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.13 . 1.13.01

    1.912.000.000,00 1.912.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.13 . 1.20.03

    20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.13 . 1.20.09

    12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.13 . 1.20.10

    24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.13 . 1.20.11

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.13 . 1.20.12

    18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.13 . 1.20.13

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.13 . 1.20.14

    6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.13 . 1.20.15

    21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.13 . 1.20.16

    12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.13 . 1.20.17

    14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.13 . 1.20.18

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.13 . 1.20.19

    24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.13 . 1.20.20

    19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.13 . 1.20.21

    14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.13 . 1.20.22

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.13 . 1.20.23

    22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.13 . 1.20.24

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.13 . 1.20.25

    16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.13 . 1.20.26

    Tenaga Kerja 0,00 6.615.000.000,00 6.615.000.000,00 0,00 1.14

    6.615.000.000,00 6.615.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.14 . 1.13.01

    Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4.000.000.000,00 10.142.682.000,00 2.402.782.000,00 7.739.900.000,00 1.15

    10.142.682.000,00 2.402.782.000,00 7.739.900.000,00 4.000.000.000,00 Dinas Koperasi, UKM dan Pasar1.15 . 1.15.01

    Penanaman Modal 0,00 3.261.251.000,00 2.470.000.000,00 791.251.000,00 1.16

    7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga1.16 . 1.01.01

    40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum1.16 . 1.03.01

    12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.16 . 1.06.01

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.16 . 1.07.01

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.16 . 1.13.01

    2.291.251.000,00 1.500.000.000,00 791.251.000,00 0,00 Kantor Penanaman Modal1.16 . 1.16.01

    7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat1.16 . 1.19.01

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat DPRD1.16 . 1.20.04

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah1.16 . 1.20.06

    397.000.000,00 397.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu1.16 . 1.20.08

    Halaman 4RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.16 . 1.20.09

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.16 . 1.20.10

    8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.16 . 1.20.11

    12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.16 . 1.20.12

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.16 . 1.20.13

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.16 . 1.20.14

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.16 . 1.20.15

    6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.16 . 1.20.16

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.16 . 1.20.17

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.16 . 1.20.18

    6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.16 . 1.20.19

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.16 . 1.20.20

    7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.16 . 1.20.21

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.16 . 1.20.22

    8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.16 . 1.20.23

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.16 . 1.20.24

    12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.16 . 1.20.25

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.16 . 1.20.26

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.16 . 1.20.27

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.16 . 1.20.32

    30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Kantor Ketahanan Pangan1.16 . 1.21.01

    7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.16 . 1.26.01

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan1.16 . 2.01.01

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan1.16 . 2.01.02

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan1.16 . 2.04.01

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan1.16 . 2.05.01

    255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan1.16 . 2.07.01

    Kebudayaan 0,00 2.751.300.000,00 2.751.300.000,00 0,00 1.17

    116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.17 . 1.20.09

    117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.17 . 1.20.10

    120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.17 . 1.20.11

    114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.17 . 1.20.12

    116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.17 . 1.20.13

    116.800.000,00 116.800.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.17 . 1.20.14

    111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.17 . 1.20.15

    112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.17 . 1.20.16

    117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.17 . 1.20.17

    117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.17 . 1.20.18

    126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.17 . 1.20.19

    Halaman 5RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.17 . 1.20.20

    117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.17 . 1.20.21

    117.500.000,00 117.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.17 . 1.20.22

    122.000.000,00 122.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.17 . 1.20.23

    116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.17 . 1.20.24

    80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.17 . 1.20.25

    107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.17 . 1.20.26

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.17 . 1.22.01

    685.000.000,00 685.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan1.17 . 2.04.01

    Pemuda dan Olah Raga 0,00 4.242.000.000,00 4.242.000.000,00 0,00 1.18

    1.395.500.000,00 1.395.500.000,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga1.18 . 1.01.01

    2.455.000.000,00 2.455.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum1.18 . 1.03.01

    187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.18 . 1.13.01

    117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.18 . 1.20.03

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.18 . 1.20.10

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.18 . 1.20.12

    6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.18 . 1.20.13

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.18 . 1.20.14

    3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.18 . 1.20.15

    6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.18 . 1.20.16

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.18 . 1.20.17

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.18 . 1.20.18

    20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.18 . 1.20.19

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.18 . 1.20.20

    7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.18 . 1.20.21

    5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.18 . 1.20.22

    Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 8.800.895.000,00 4.333.270.000,00 4.467.625.000,00 1.19

    75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.19 . 1.07.01

    2.711.411.000,00 1.582.500.000,00 1.128.911.000,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat1.19 . 1.19.01

    5.675.484.000,00 2.336.770.000,00 3.338.714.000,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja1.19 . 1.19.02

    30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.19 . 1.20.03

    18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.19 . 1.20.09

    9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.19 . 1.20.10

    14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.19 . 1.20.11

    19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.19 . 1.20.13

    29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.19 . 1.20.14

    14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.19 . 1.20.15

    9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.19 . 1.20.16

    Halaman 6RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.19 . 1.20.17

    9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.19 . 1.20.18

    27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.19 . 1.20.19

    9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.19 . 1.20.20

    9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.19 . 1.20.22

    29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.19 . 1.20.23

    25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.19 . 1.20.24

    19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.19 . 1.20.25

    16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.19 . 1.20.26

    35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kudaile1.19 . 1.20.30

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.19 . 1.20.32

    Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1.799.320.859.000,00 415.287.525.000,00 77.179.985.000,00 338.107.540.000,00 1.20

    200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum1.20 . 1.03.01

    155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.20 . 1.06.01

    630.900.000,00 630.900.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.20 . 1.07.01

    764.131.000,00 0,00 764.131.000,00 0,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.02

    23.461.218.000,00 14.175.622.000,00 9.285.596.000,00 0,00 Sekretariat Daerah1.20 . 1.20.03

    21.427.077.000,00 9.883.125.000,00 11.543.952.000,00 0,00 Sekretariat DPRD1.20 . 1.20.04

    306.751.955.000,00 29.962.968.000,00 276.788.987.000,00 1.796.626.291.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1.20 . 1.20.05

    8.248.069.000,00 5.383.016.000,00 2.865.053.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.06

    4.424.284.000,00 1.992.335.000,00 2.431.949.000,00 0,00 Inspektorat1.20 . 1.20.07

    2.541.455.000,00 1.003.000.000,00 1.538.455.000,00 2.571.628.000,00 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu1.20 . 1.20.08

    2.244.247.000,00 265.500.000,00 1.978.747.000,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.20 . 1.20.09

    1.811.887.000,00 193.720.000,00 1.618.167.000,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.20 . 1.20.10

    1.724.943.000,00 249.500.000,00 1.475.443.000,00 0,00 Kecamatan Bojong1.20 . 1.20.11

    1.871.859.000,00 243.900.000,00 1.627.959.000,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.20 . 1.20.12

    3.301.024.000,00 1.708.250.000,00 1.592.774.000,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.20 . 1.20.13

    1.607.030.000,00 271.700.000,00 1.335.330.000,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.20 . 1.20.14

    1.586.819.000,00 301.500.000,00 1.285.319.000,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.20 . 1.20.15

    1.359.546.000,00 190.350.000,00 1.169.196.000,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.20 . 1.20.16

    1.986.880.000,00 181.720.000,00 1.805.160.000,00 0,00 Kecamatan Kramat1.20 . 1.20.17

    1.776.059.000,00 239.200.000,00 1.536.859.000,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.20 . 1.20.18

    1.660.898.000,00 202.580.000,00 1.458.318.000,00 0,00 Kecamatan Margasari1.20 . 1.20.19

    1.769.541.000,00 180.660.000,00 1.588.881.000,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.20 . 1.20.20

    2.302.107.000,00 296.800.000,00 2.005.307.000,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.20 . 1.20.21

    1.399.738.000,00 292.200.000,00 1.107.538.000,00 0,00 Kecamatan Slawi1.20 . 1.20.22

    1.701.851.000,00 244.100.000,00 1.457.751.000,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.20 . 1.20.23

    2.067.816.000,00 236.500.000,00 1.831.316.000,00 0,00 Kecamatan Talang1.20 . 1.20.24

    1.733.092.000,00 255.600.000,00 1.477.492.000,00 0,00 Kecamatan Tarub1.20 . 1.20.25

    Halaman 7RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    1.740.832.000,00 379.000.000,00 1.361.832.000,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.20 . 1.20.26

    7.378.028.000,00 5.704.320.000,00 1.673.708.000,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.20 . 1.20.27

    692.726.000,00 153.900.000,00 538.826.000,00 30.720.000,00 Kelurahan Dampyak1.20 . 1.20.28

    935.684.000,00 287.500.000,00 648.184.000,00 0,00 Kelurahan Kagok1.20 . 1.20.29

    785.606.000,00 183.310.000,00 602.296.000,00 18.720.000,00 Kelurahan Kudaile1.20 . 1.20.30

    698.453.000,00 175.500.000,00 522.953.000,00 0,00 Kelurahan Pakembaran1.20 . 1.20.31

    906.984.000,00 276.000.000,00 630.984.000,00 0,00 Kelurahan Procot1.20 . 1.20.32

    762.577.000,00 203.500.000,00 559.077.000,00 73.500.000,00 Kelurahan Slawi Wetan1.20 . 1.20.33

    550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan1.20 . 2.04.01

    327.209.000,00 327.209.000,00 0,00 0,00 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan1.20 . 2.05.01

    Ketahanan Pangan 0,00 1.145.845.000,00 221.836.000,00 924.009.000,00 1.21

    1.145.845.000,00 221.836.000,00 924.009.000,00 0,00 Kantor Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01

    Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 10.636.552.000,00 8.556.744.000,00 2.079.808.000,00 1.22

    30.904.000,00 30.904.000,00 0,00 0,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.22 . 1.11.01

    380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.22 . 1.20.03

    68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Adiwerna1.22 . 1.20.09

    60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Balapulang1.22 . 1.20.10

    46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bojong1.22 . 1.20.11

    63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Bumijawa1.22 . 1.20.12

    76.500.000,00 76.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhturi1.22 . 1.20.13

    75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Dukuhwaru1.22 . 1.20.14

    47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatinegara1.22 . 1.20.15

    60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kedungbanteng1.22 . 1.20.16

    59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Kramat1.22 . 1.20.17

    55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Lebaksiu1.22 . 1.20.18

    54.780.000,00 54.780.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Margasari1.22 . 1.20.19

    53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pagerbarang1.22 . 1.20.20

    45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Pangkah1.22 . 1.20.21

    48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.22 . 1.20.22

    51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Suradadi1.22 . 1.20.23

    59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Talang1.22 . 1.20.24

    100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Tarub1.22 . 1.20.25

    54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Warurejo1.22 . 1.20.26

    50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.22 . 1.20.27

    92.500.000,00 92.500.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Dampyak1.22 . 1.20.28

    58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kagok1.22 . 1.20.29

    42.560.000,00 42.560.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Kudaile1.22 . 1.20.30

    23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Pakembaran1.22 . 1.20.31

    Halaman 8RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Procot1.22 . 1.20.32

    43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Slawi Wetan1.22 . 1.20.33

    8.811.308.000,00 6.731.500.000,00 2.079.808.000,00 0,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.22 . 1.22.01

    Statistik 0,00 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 1.23

    180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.23 . 1.06.01

    25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan1.23 . 2.01.01

    Kearsipan 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00 1.24

    30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat DPRD1.24 . 1.20.04

    25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1.24 . 1.20.05

    144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.24 . 1.26.01

    Komunikasi dan Informatika 0,00 1.338.400.000,00 1.338.400.000,00 0,00 1.25

    75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga1.25 . 1.01.01

    20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.25 . 1.06.01

    737.000.000,00 737.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.07.01

    405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah1.25 . 1.20.03

    10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Kecamatan Slawi1.25 . 1.20.22

    91.400.000,00 91.400.000,00 0,00 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.25 . 1.26.01

    Perpustakaan 0,00 1.661.883.000,00 383.225.000,00 1.278.658.000,00 1.26

    1.661.883.000,00 383.225.000,00 1.278.658.000,00 0,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah1.26 . 1.26.01

    Urusan Pilihan 5.934.940.000,00 71.812.265.000,00 46.094.510.000,00 25.717.755.000,00 2

    Pertanian 24.125.000,00 24.357.678.000,00 9.527.900.000,00 14.829.778.000,00 2.01

    980.000.000,00 980.000.000,00 0,00 0,00 Kantor Ketahanan Pangan2.01 . 1.21.01

    9.734.362.000,00 4.260.900.000,00 5.473.462.000,00 24.125.000,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan2.01 . 2.01.01

    12.718.316.000,00 3.362.000.000,00 9.356.316.000,00 0,00 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan2.01 . 2.01.02

    925.000.000,00 925.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan2.01 . 2.05.01

    Kehutanan 0,00 2.004.657.000,00 2.004.657.000,00 0,00 2.02

    1.904.657.000,00 1.904.657.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan2.02 . 2.01.01

    100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan2.02 . 2.01.02

    Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 1.648.152.000,00 1.648.152.000,00 0,00 2.03

    1.388.152.000,00 1.388.152.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum2.03 . 1.03.01

    260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.03 . 2.07.01

    Pariwisata 5.267.514.000,00 7.692.353.000,00 3.539.000.000,00 4.153.353.000,00 2.04

    900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan2.04 . 2.01.01

    6.792.353.000,00 2.639.000.000,00 4.153.353.000,00 5.267.514.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan2.04 . 2.04.01

    Kelautan dan Perikanan 427.247.000,00 8.849.088.000,00 5.542.551.000,00 3.306.537.000,00 2.05

    Halaman 9RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

    TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

    1 2 3 4 5 6

    8.849.088.000,00 5.542.551.000,00 3.306.537.000,00 427.247.000,00 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan2.05 . 2.05.01

    Perdagangan 0,00 20.780.000.000,00 20.780.000.000,00 0,00 2.06

    19.690.000.000,00 19.690.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, UKM dan Pasar2.06 . 1.15.01

    1.090.000.000,00 1.090.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.06 . 2.07.01

    Perindustrian 216.054.000,00 6.318.087.000,00 2.890.000.000,00 3.428.087.000,00 2.07

    175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah2.07 . 1.06.01

    6.143.087.000,00 2.715.000.000,00 3.428.087.000,00 216.054.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.07 . 2.07.01

    Transmigrasi 0,00 162.250.000,00 162.250.000,00 0,00 2.08

    162.250.000,00 162.250.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi2.08 . 1.13.01

    1.949.007.650.000,00 1.355.750.022.000,00 680.415.538.000,00 2.036.165.560.000,00 JUMLAH

    SURPLUS / (DEFISIT) (87.157.910.000,00)

    KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHPEMBIAYAAN

    PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTOSILPA TAB

    1 2 3 4 5 6

    Urusan Wajib 93.526.598.000,00 87.157.910.000,00 6.368.688.000,00 1

    Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 93.526.598.000,00 87.157.910.000,00 6.368.688.000,00 1.20

    87.157.910.000,00 6.368.688.000,00 93.526.598.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1.20 . 1.20.05

    SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

    ENTHUS SUSMONO

    BUPATI TEGAL

    Slawi, 10 November 2014

    Halaman 10RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

  • Lampiran IV

    Nomor

    Tanggal

    Raperda APBD TA 2015

    :

    :

    00

    10 November 2014

    REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2015

    ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

    PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

    KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

    JENIS BELANJA

    1 2 3

    PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

    4 5 6 = 3 + 4 + 5

    634.321.028.000,00 Urusan Wajib 220.032.179.000,00 78.958.119.000,00 335.330.730.000,00 1

    68.239.745.000,00 Pendidikan 54.131.174.000,00 7.181.362.000,00 6.927.209.000,00 1.01

    67.742.495.000,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 54.061.174.000,00 7.054.413.000,00 6.626.908.000,00 1.01 . 1.01.01

    1.278.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00 463.860.000,00 739.140.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

    8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

    100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

    450.000.000,00 0,00 155.000,00 449.845.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

    75.000.000,00 0,00 72.505.000,00 2.495.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

    100.000.000,00 0,00 97.405.000,00 2.595.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

    150.000.000,00 0,00 147.490.000,00 2.510.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

    90.000.000,00 0,00 87.140.000,00 2.860.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

    75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

    20.000.000,00 0,00 18.700.000,00 1.300.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

    10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

    100.000.000,00 0,00 97.745.000,00 2.255.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

    100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

    760.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 410.000.000,00 47.620.000,00 302.380.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

    160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

    50.000.000,00 0,00 48.740.000,00 1.260.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

    100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya1.01 . 1.01.01 . 02 . 11

    150.000.000,00 0,00 106.330.000,00 43.670.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

    100.000.000,00 0,00 98.570.000,00 1.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

    50.000.000,00 0,00 48.740.000,00 1.260.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

    100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

    50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 45

    60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.255.000,00 57.745.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

    60.000.000,00 0,00 57.745.000,00 2.255.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

    430.321.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    0,00 150.280.500,00 280.040.500,00 1.01 . 1.01.01 . 06

    Halaman 1REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

    JENIS BELANJA

    1 2 3

    PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

    4 5 6 = 3 + 4 + 5

    40.000.000,00 0,00 27.229.500,00 12.770.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

    50.000.000,00 0,00 290.000,00 49.710.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

    15.000.000,00 0,00 2.600.000,00 12.400.000,00 Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

    325.321.000,00 0,00 249.921.000,00 75.400.000,00 Operasional kegiatan bantuan provinsi1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

    648.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 127.032.500,00 520.967.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15

    150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

    42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 20

    26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 42

    50.000.000,00 0,00 32.657.000,00 17.343.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

    30.000.000,00 0,00 20.310.500,00 9.689.500,00 Lomba kreatifitas minat bakat siswa TK/RA1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

    100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

    250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

    23.755.617.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 20.890.617.000,00 773.082.500,00 2.091.917.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16

    100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

    200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

    30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

    50.000.000,00 0,00 33.096.000,00 16.904.000,00 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2013 Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

    50.000.000,00 0,00 38.396.500,00 11.603.500,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

    300.000.000,00 0,00 191.068.000,00 108.932.000,00 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI)1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

    350.000.000,00 0,00 53.043.500,00 296.956.500,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

    50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

    300.000.000,00 0,00 107.235.500,00 192.764.500,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

    100.000.000,00 0,00 78.473.000,00 21.527.000,00 Festival Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

    10.000.000,00 0,00 6.229.000,00 3.771.000,00 Pelatihan Desimilasi Karakter Bangsa Anti Korupsi Siswa dan Guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

    5.000.000,00 0,00 3.162.000,00 1.838.000,00 Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum SMP TK Kab. Tegal1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

    10.000.000,00 0,00 7.973.000,00 2.027.000,00 Pelatihan Peningkatan Mutu Kepala Sekolah SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

    30.000.000,00 0,00 24.732.000,00 5.268.000,00 Bedah SKL (Standar Keompetensi Kelulusan) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

    1.000.000.000,00 0,00 996.440.000,00 3.560.000,00 Fasilitasi Program Keaksaraan Dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

    75.000.000,00 0,00 53.851.000,00 21.149.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

    75.000.000,00 0,00 25.962.000,00 49.038.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

    120.000.000,00 0,00 112.652.000,00 7.348.000,00 Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

    50.000.000,00 0,00 43.057.000,00 6.943.000,00 Latihan Ujian Nasional SMP/Try Out SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

    100.000.000,00 0,00 76.547.000,00 23.453.000,00 Pelatihan Penyusunan Kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

    18.340.617.000,00 18.340.617.000,00 0,00 0,00 Kegiatan DAK Pendidikan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

    200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembangunan RKB SMP IT Al Azhar1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

    2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

    10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengembangan Kegiatan MGMP SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

    34.365.557.000,00 Program Pendidikan Menengah 32.685.557.000,00 282.822.500,00 1.397.177.500,00 1.01 . 1.01.01 . 17

    Halaman 2REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

    JENIS BELANJA

    1 2 3

    PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

    4 5 6 = 3 + 4 + 5

    120.000.000,00 0,00 115.127.000,00 4.873.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

    980.000.000,00 0,00 972.497.000,00 7.503.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

    200.000.000,00 0,00 171.488.000,00 28.512.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57

    80.000.000,00 0,00 60.233.500,00 19.766.500,00 Lomba Olimpiade Sains Siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

    300.000.000,00 0,00 77.832.000,00 222.168.000,00 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

    4.953.533.000,00 4.953.533.000,00 0,00 0,00 Kegiatan DAK SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

    11.465.989.000,00 11.465.989.000,00 0,00 0,00 Kegiatan DAK SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

    16.266.035.000,00 16.266.035.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Bantuan Propinsi Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

    650.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 217.734.000,00 432.266.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

    200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

    200.000.000,00 0,00 190.410.000,00 9.590.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

    250.000.000,00 0,00 241.856.000,00 8.144.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

    5.445.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 4.916.433.000,00 528.567.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

    50.000.000,00 0,00 41.845.000,00 8.155.000,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

    1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

    25.000.000,00 0,00 22.718.000,00 2.282.000,00 Operasionalisasi Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

    30.000.000,00 0,00 25.430.000,00 4.570.000,00 Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015 (Guru Negeri/Swasta)1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

    50.000.000,00 0,00 27.444.000,00 22.556.000,00 Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

    50.000.000,00 0,00 43.786.000,00 6.214.000,00 Bantuan Penyelenggaraan Jambore PNF (APBD II)1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

    50.000.000,00 0,00 26.797.000,00 23.203.000,00 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

    10.000.000,00 0,00 6.970.000,00 3.030.000,00 Pelayanan Sertijab Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

    80.000.000,00 0,00 41.490.000,00 38.510.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru, Penilik PLS, Pengawas Sekolah dan Pamong Belajar1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

    150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD (APBD II)1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

    15.000.000,00 0,00 9.934.000,00 5.066.000,00 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

    10.000.000,00 0,00 8.151.000,00 1.849.000,00 Orientasi Guru Baru1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

    50.000.000,00 0,00 30.412.000,00 19.588.000,00 Peningkatan Uji Kompetensi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNFI1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

    150.000.000,00 0,00 146.640.000,00 3.360.000,00 Diklat Teknis Guru/Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

    4.725.000.000,00 0,00 96.950.000,00 4.628.050.000,00 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 26

    350.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 73.293.000,00 276.707.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

    50.000.000,00 0,00 28.349.000,00 21.651.000,00 Pendataan Aset Dikpora1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

    50.000.000,00 0,00 28.640.000,00 21.360.000,00 Penunjang Pendataan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

    50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

    200.000.000,00 0,00 169.718.000,00 30.282.000,00 Manajemen dan Monitoring BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

    15.000.000,00 Sekretariat DPRD 0,00 8.538.000,00 6.462.000,00 1.01 . 1.20.04

    15.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 8.538.000,00 6.462.000,00 1.01 . 1.20.04 . 21

    15.000.000,00 0,00 6.462.000,00 8.538.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

    1.01 . 1.20.04 . 21 . 03

    482.250.000,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 70.000.000,00 118.411.000,00 293.839.000,00 1.01 . 1.26.01

    Halaman 3REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

    JENIS BELANJA

    1 2 3

    PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

    4 5 6 = 3 + 4 + 5

    482.250.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 70.000.000,00 118.411.000,00 293.839.000,00 1.01 . 1.26.01 . 21

    48.200.000,00 0,00 42.325.000,00 5.875.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

    1.01 . 1.26.01 . 21 . 01

    200.000.000,00 0,00 166.010.000,00 33.990.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 02

    40.500.000,00 0,00 28.227.000,00 12.273.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

    1.01 . 1.26.01 . 21 . 03

    53.550.000,00 0,00 35.000,00 53.515.000,00 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 06

    70.000.000,00 0,00 57.242.000,00 12.758.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 08

    70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 09

    194.196.775.000,00 Kesehatan 50.028.448.000,00 43.034.798.000,00 101.133.529.000,00 1.02

    87.756.565.000,00 Dinas Kesehatan 18.302.855.000,00 29.956.563.000,00 39.497.147.000,00 1.02 . 1.02.01

    1.414.804.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.000.000,00 161.980.500,00 902.823.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01

    2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

    355.000.000,00 0,00 355.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

    177.054.000,00 0,00 25.650.000,00 151.404.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

    8.500.000,00 0,00 8.000.000,00 500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

    175.750.000,00 0,00 172.435.000,00 3.315.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

    119.000.000,00 0,00 116.883.500,00 2.116.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

    17.500.000,00 0,00 16.715.000,00 785.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

    350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

    25.000.000,00 0,00 24.200.000,00 800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

    85.000.000,00 0,00 83.740.000,00 1.260.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

    100.000.000,00 0,00 98.200.000,00 1.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

    1.704.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 816.400.000,00 7.801.000,00 880.599.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

    15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

    625.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

    140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

    36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

    312.400.000,00 0,00 309.810.000,00 2.590.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

    540.000.000,00 0,00 535.639.000,00 4.361.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

    36.000.000,00 0,00 35.150.000,00 850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

    170.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.613.000,00 163.387.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

    150.000.000,00 0,00 147.600.000,00 2.400.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

    20.000.000,00 0,00 15.787.000,00 4.213.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

    115.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    0,00 106.457.500,00 8.542.500,00 1.02 . 1.02.01 . 06

    25.000.000,00 0,00 8.110.000,00 16.890.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

    50.000.000,00 0,00 160.000,00 49.840.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

    Halaman 4REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

    JENIS BELANJA

    1 2 3

    PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

    4 5 6 = 3 + 4 + 5

    40.000.000,00 0,00 272.500,00 39.727.500,00 Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

    4.729.875.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 700.000.000,00 156.142.000,00 3.873.733.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

    2.023.875.000,00 0,00 1.987.752.000,00 36.123.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

    70.000.000,00 0,00 48.762.000,00 21.238.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

    500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Medis (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

    200.000.000,00 0,00 140.752.000,00 59.248.000,00 Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

    200.000.000,00 0,00 198.605.000,00 1.395.000,00 Standarisasi Alat Medis di Puskesmas (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

    200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 15 . 10

    1.500.000.000,00 0,00 1.462.962.000,00 37.038.000,00 Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi1.02 . 1.02.01 . 15 . 11

    36.000.000,00 0,00 34.900.000,00 1.100.000,00 Pengadaan alat alat medis untuk PKD desa pekiringan kec talang1.02 . 1.02.01 . 15 . 12

    65.432.098.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.251.127.000,00 28.862.944.000,00 28.318.027.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

    100.000.000,00 0,00 79.834.000,00 20.166.000,00 Revitalisasi sistem kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

    140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial1.02 . 1.02.01 . 16 . 08

    160.000.000,00 0,00 119.775.000,00 40.225.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

    1.440.000.000,00 0,00 1.169.383.000,00 270.617.000,00 Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

    2.400.000.000,00 0,00 833.130.000,00 1.566.870.000,00 Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesman Rawat Inap1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

    128.000.000,00 0,00 124.665.000,00 3.335.000,00 Peningkatan Kapasitas Laboratium1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

    9.534.498.000,00 0,00 9.427.636.000,00 106.862.000,00 Jaminanan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

    110.000.000,00 0,00 63.480.000,00 46.520.000,00 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Penyakit Khusus dan PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

    359.600.000,00 0,00 346.148.000,00 13.452.000,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

    160.000.000,00 0,00 151.095.000,00 8.905.000,00 Klinik Sanitasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

    55.000.000,00 0,00 45.580.000,00 9.420.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

    250.000.000,00 0,00 176.100.000,00 73.900.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

    300.000.000,00 0,00 230.564.000,00 69.436.000,00 Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

    240.000.000,00 0,00 230.962.000,00 9.038.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Workshop STBM1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

    500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

    425.000.000,00 0,00 218.092.000,00 206.908.000,00 Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Medis Padat (Incenerator) (Pajak Rokok)1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

    300.000.000,00 0,00 296.568.000,00 3.432.000,00 Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU&I dan Penyehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

    200.000.000,00 0,00 64.642.000,00 135.358.000,00 Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

    30.000.000,00 0,00 28.900.000,00 1.100.000,00 Pembuatan jamban keluarga desa karangmulya kec suradadi1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

    1.016.808.500,00 192.844.500,00 229.732.000,00 594.232.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Danasari1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

    629.872.000,00 131.320.000,00 204.729.000,00 293.823.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesamiran1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

    2.863.973.000,00 512.411.000,00 778.321.000,00 1.573.241.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Margasari1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

    1.135.670.000,00 152.486.000,00 360.208.000,00 622.976.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesambi1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

    3.677.097.500,00 111.371.500,00 1.478.549.000,00 2.087.177.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bumijawa1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

    1.910.212.000,00 272.401.000,00 558.733.000,00 1.079.078.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bojong1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

    2.640.346.000,00 444.277.000,00 703.160.000,00 1.492.909.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Balapulang1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

    1.345.161.000,00 191.519.000,00 396.935.000,00 756.707.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kalibakung1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

    1.423.071.500,00 230.413.500,00 438.320.000,00 754.338.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagerbarang1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

    Halaman 5REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

    JENIS BELANJA

    1 2 3

    PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

    4 5 6 = 3 + 4 + 5

    1.584.431.000,00 366.159.000,00 426.287.000,00 791.985.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Lebaksiu1.02 . 1.02.01 . 16 . 43

    814.471.000,00 126.963.000,00 252.024.000,00 435.484.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kambangan1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

    2.937.095.500,00 579.191.500,00 740.711.000,00 1.617.193.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatinegara1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

    1.689.836.000,00 351.821.000,00 635.031.000,00 702.984.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kedungbanteng1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

    1.864.186.000,00 211.167.000,00 597.022.000,00 1.055.997.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pangkah1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

    1.366.664.000,00 270.918.000,00 341.823.000,00 753.923.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Penusupan1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

    2.463.536.000,00 413.693.000,00 706.319.000,00 1.343.524.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Slawi1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

    1.849.590.000,00 297.614.000,00 489.792.000,00 1.062.184.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Adiwerna1.02 . 1.02.01 . 16 . 50

    1.888.909.000,00 431.040.000,00 486.532.000,00 971.337.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagiyanten1.02 . 1.02.01 . 16 . 51

    1.378.975.000,00 307.886.000,00 314.208.000,00 756.881.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Talang1.02 . 1.02.01 . 16 . 52

    748.532.000,00 176.789.000,00 168.848.000,00 402.895.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kaladawa1.02 . 1.02.01 . 16 . 53

    1.329.956.000,00 206.467.000,00 383.891.000,00 739.598.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhturi1.02 . 1.02.01 . 16 . 54

    952.777.000,00 153.862.000,00 312.917.000,00 485.998.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kupu1.02 . 1.02.01 . 16 . 55

    2.120.525.000,00 283.833.000,00 670.376.000,00 1.166.316.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhwaru1.02 . 1.02.01 . 16 . 56

    2.480.194.000,00 281.219.000,00 660.528.000,00 1.538.447.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Tarub1.02 . 1.02.01 . 16 . 57

    1.103.958.000,00 97.268.000,00 369.327.000,00 637.363.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kramat1.02 . 1.02.01 . 16 . 58

    872.155.000,00 157.981.000,00 260.695.000,00 453.479.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bangungalih1.02 . 1.02.01 . 16 . 59

    1.073.679.000,00 86.607.000,00 524.022.000,00 463.050.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Suradadi1.02 . 1.02.01 . 16 . 60

    1.413.746.000,00 184.305.000,00 459.205.000,00 770.236.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatibogor1.02 . 1.02.01 . 16 . 61

    1.924.573.000,00 387.300.000,00 675.694.000,00 861.579.000,00 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Warureja1.02 . 1.02.01 . 16 . 62

    100.000.000,00 0,00 87.534.000,00 12.466.000,00 Pendampingan Pelaksanaan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

    1.02 . 1.02.01 . 16 . 63

    651.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 181.655.000,00 469.345.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

    100.000.000,00 0,00 97.250.000,00 2.750.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

    150.000.000,00 0,00 101.575.000,00 48.425.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

    50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

    176.000.000,00 0,00 143.390.000,00 32.610.000,00 Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

    80.000.000,00 0,00 43.630.000,00 36.370.000,00 Pengembangan Desa Siaga Aktif1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

    80.000.000,00 0,00 20.000.000,00 60.000.000,00 Pengembangan Media Promosi Wisata Kesehatan Jamu (WKJ)1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

    15.000.000,00 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi1.02 . 1.02.01 . 19 . 15

    1.885.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 24.760.000,00 1.860.240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

    600.000.000,00 0,00 594.445.000,00 5.555.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

    150.000.000,00 0,00 145.395.000,00 4.605.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

    1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

    70.000.000,00 0,00 69.500.000,00 500.000,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

    25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

    560.000.000,00 0,00 552.640.000,00 7.360.000,00 Pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) bagi bayi/anak usia 6-24 bl dari keluarga miskin

    1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

    480.000.000,00 0,00 473.760.000,00 6.240.000,00 Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dari keluarga miskin

    1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

    Halaman 6REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

    JENIS BELANJA

    1 2 3

    PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

    4 5 6 = 3 + 4 + 5

    1.616.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 221.586.000,00 1.394.414.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

    200.000.000,00 0,00 130.413.000,00 69.587.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

    100.000.000,00 0,00 98.700.000,00 1.300.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

    560.000.000,00 0,00 510.642.000,00 49.358.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

    132.000.000,00 0,00 121.750.000,00 10.250.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

    500.000.000,00 0,00 430.719.000,00 69.281.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

    50.000.000,00 0,00 31.990.000,00 18.010.000,00 Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

    50.000.000,00 0,00 47.300.000,00 2.700.000,00 Pembinaan dan pemantauan penyakit tidak menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

    24.000.000,00 0,00 22.900.000,00 1.100.000,00 Pengadaan alat semprot desa kebasen kec talang1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

    8.983.928.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

    8.185.328.000,00 88.055.000,00 710.545.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

    4.105.328.000,00 4.105.328.000,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

    4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehab gedung puskesmas (pajak rokok)1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

    27.000.000,00 0,00 25.900.000,00 1.100.000,00 Rehablitasi Polindes desa pacul kec talang1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

    12.000.000,00 0,00 10.900.000,00 1.100.000,00 Pendagaan WC Umum desa Dawuhan Kec Talang1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

    25.000.000,00 0,00 23.900.000,00 1.100.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pos yandu desa slarang lor kec dukuhwaru1.02 . 1.02.01 . 25 . 27

    80.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan polindes desa balapulang kec balapulang1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

    80.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan pagar keliling desa banjaranyar kec balapulang1.02 . 1.02.01 . 25 . 29

    90.000.000,00 0,00 88.000.000,00 2.000.000,00 Rehab polindes desa bukateja kec balapulang1.02 . 1.02.01 . 25 . 31

    80.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan polindes desa cenggini kec balapulang1.02 . 1.02.01 . 25 . 32

    80.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2.000.000,00 Rehab polindes desa tembongwah kec balapulang1.02 . 1.02.01 . 25 . 33

    62.500.000,00 0,00 60.000.000,00 2.500.000,00 Rehabilitasi gedung posyandu dan alat kesehatan desa rajegwesi kec pagerbarang1.02 . 1.02.01 . 25 . 34

    70.000.000,00 0,00 68.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan gedung pos yandu desa jatiwangi kec pagerbarang1.02 . 1.02.01 . 25 . 35

    62.500.000,00 0,00 60.000.000,00 2.500.000,00 Pembuatan MCK dan pengadaan alat kesehatan desa pagerbarang kec pagerbarang1.02 . 1.02.01 . 25 . 36

    43.200.000,00 0,00 16.575.000,00 26.625.000,00 Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Posyandu1.02 . 1.02.01 . 25 . 38

    43.200.000,00 0,00 23.175.000,00 20.025.000,00 Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Menunjang Pembangunan Kesehatan di Desa1.02 . 1.02.01 . 25 . 39

    43.200.000,00 0,00 22.095.000,00 21.105.000,00 Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD)1.02 . 1.02.01 . 25 . 40

    80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Tambah Lokal Puskesmas Pembantu di Desa Batuagung Kecamatan Balapulang1.02 . 1.02.01 . 25 . 41

    175.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 22.241.000,00 152.759.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29

    15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 29 . 07

    55.000.000,00 0,00 44.850.000,00 10.150.000,00 Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK1.02 . 1.02.01 . 29 . 08

    50.000.000,00 0,00 40.144.000,00 9.856.000,00 Peningkatan Pelayanan Penyehatan Reproduksi Remaja1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

    55.000.000,00 0,00 52.765.000,00 2.235.000,00 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR1.02 . 1.02.01 . 29 . 10

    40.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 4.100.000,00 35.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

    40.000.000,00 0,00 35.900.000,00 4.100.000,00 Pelayanan kesehatan Lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 06

    200.000.000,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 48.418.000,00 151.582.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31

    200.000.000,00 0,00 151.582.000,00 48.418.000,00 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

    Halaman 7REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

    JENIS BELANJA

    1 2 3

    PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

    4 5 6 = 3 + 4 + 5

    639.060.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 63.810.000,00 575.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

    100.000.000,00 0,00 98.617.000,00 1.383.000,00 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan kegawatdaruratan obstetrikdan neonatal1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

    300.000.000,00 0,00 246.342.000,00 53.658.000,00 Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan bayi1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

    70.000.000,00 0,00 69.400.000,00 600.000,00 Pelatihan PONED1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

    54.060.000,00 0,00 52.677.000,00 1.383.000,00 Pelatihan Manajemen Asfiksi dan BBLR1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

    50.000.000,00 0,00 48.564.000,00 1.436.000,00 Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

    45.000.000,00 0,00 39.650.000,00 5.350.000,00 TOT Konseling Menyusui1.02 . 1.02.01 . 32 . 09

    20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu1.02 . 1.02.01 . 32 . 10

    99.486.310.000,00 RSUD Dr.Soeselo 31.325.593.000,00 10.024.071.000,00 58.136.646.000,00 1.02 . 1.02.02

    84.180.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.108.000,00 72.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01

    84.180.000,00 0,00 72.000,00 84.108.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

    59.760.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    0,00 48.445.000,00 11.315.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06

    22.560.000,00 0,00 11.075.000,00 11.485.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

    37.200.000,00 0,00 240.000,00 36.960.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

    99.342.370.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

    31.325.593.000,00 9.891.518.000,00 58.125.259.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26

    4.210.500.000,00 4.210.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana Alat Kesehatan (Banprop)1.02 . 1.02.02 . 26 . 33

    256.599.000,00 256.599.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap Penyakit Paru (DBHCHT)1.02 . 1.02.02 . 26 . 34

    94.875.271.000,00 26.858.494.000,00 58.125.259.000,00 9.891.518.000,00 Pelaksanaan BLUD RSUD Dr Soesilo1.02 . 1.02.02 . 26 . 35

    6.913.900.000,00 RSUD Suradadi 400.000.000,00 3.045.270.000,00 3.468.630.000,00 1.02 . 1.02.03

    13.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.860.000,00 40.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01

    13.900.000,00 0,00 40.000,00 13.860.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.03 . 01 . 07

    255.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.000.000,00 1.530.000,00 78.470.000,00 1.02 . 1.02.03 . 02

    80.000.000,00 0,00 78.470.000,00 1.530.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.03 . 02 . 22

    175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan SIM RS1.02 . 1.02.03 . 02 . 45

    45.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    0,00 36.360.000,00 8.640.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06

    25.000.000,00 0,00 40.000,00 24.960.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah1.02 . 1.02.03 . 06 . 05

    20.000.000,00 0,00 8.600.000,00 11.400.000,00 Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah1.02 . 1.02.03 . 06 . 06

    6.600.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

    225.000.000,00 2.993.520.000,00 3.381.480.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26

    1.400.000.000,00 0,00 1.393.995.000,00 6.005.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 19

    370.000.000,00 0,00 366.875.000,00 3.125.000,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 23

    90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan1.02 . 1.02.03 . 26 . 27

    4.600.000.000,00 135.000.000,00 1.483.582.000,00 2.981.418.000,00 Operasional BLUD RSU Suradadi1.02 . 1.02.03 . 26 . 29

    80.000.000,00 0,00 78.514.000,00 1.486.000,00 Pengadaan Reagen Instalasi Laboratorium1.02 . 1.02.03 . 26 . 31

    60.000.000,00 0,00 58.514.000,00 1.486.000,00 Pengadaan Bahan Rontgen, Bahan Pencuci, dan Pembungkus1.02 . 1.02.03 . 26 . 32

    Halaman 8REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

    JENIS BELANJA

    1 2 3

    PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

    4 5 6 = 3 + 4 + 5

    40.000.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 8.894.000,00 31.106.000,00 1.02 . 1.22.01

    40.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

    0,00 8.894.000,00 31.106.000,00 1.02 . 1.22.01 . 25

    40.000.000,00 0,00 31.106.000,00 8.894.000,00 Pelatihan / Revitalisasi Pokjanal Posyandu1.02 . 1.22.01 . 25 . 37

    192.124.908.000,00 Pekerjaan Umum 64.241.512.000,00 3.860.911.000,00 124.022.485.000,00 1.03

    189.826.528.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 64.241.512.000,00 3.847.806.000,00 121.737.210.000,00 1.03 . 1.03.01

    860.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 244.376.000,00 615.624.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

    225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

    240.000.000,00 0,00 100.000,00 239.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

    90.000.000,00 0,00 88.439.000,00 1.561.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

    40.000.000,00 0,00 39.280.000,00 720.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

    20.000.000,00 0,00 19.280.000,00 720.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

    40.000.000,00 0,00 39.280.000,00 720.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

    20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

    100.000.000,00 0,00 99.245.000,00 755.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

    85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

    1.735.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 825.000.000,00 212.510.000,00 697.490.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

    250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

    50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

    175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

    350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer dan Printer1.03 . 1.03.01 . 02 . 11

    500.000.000,00 0,00 290.610.000,00 209.390.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

    350.000.000,00 0,00 347.600.000,00 2.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

    60.000.000,00 0,00 59.280.000,00 720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

    230.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 800.000,00 229.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

    230.000.000,00 0,00 229.200.000,00 800.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

    1.055.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    0,00 522.851.000,00 532.149.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

    60.000.000,00 0,00 49.924.000,00 10.076.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

    125.000.000,00 0,00 4.780.000,00 120.220.000,00 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 08

    50.000.000,00 0,00 19.012.000,00 30.988.000,00 Penyusunan Data Keciptakaryaan1.03 . 1.03.01 . 06 . 10

    70.000.000,00 0,00 64.852.000,00 5.148.000,00 Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Program Ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 06 . 11

    50.000.000,00 0,00 27.224.000,00 22.776.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 06 . 12

    700.000.000,00 0,00 366.357.000,00 333.643.000,00 Survey Desain Kegiatan Ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 06 . 13

    32.093.500.000,00 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 32.093.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 07

    7.851.000.000,00 7.851.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi1.03 . 1.03.01 . 07 . 01

    2.580.000.000,00 2.580.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

    Halaman 9REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

    JENIS BELANJA

    1 2 3

    PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

    4 5 6 = 3 + 4 + 5

    5.755.000.000,00 5.755.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa1.03 . 1.03.01 . 07 . 03

    8.847.000.000,00 8.847.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara1.03 . 1.03.01 . 07 . 04

    7.060.500.000,00 7.060.500.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari

    1.03 . 1.03.01 . 07 . 05

    18.116.012.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 14.416.012.000,00 63.416.000,00 3.636.584.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

    50.000.000,00 0,00 46.028.000,00 3.972.000,00 Perencanaan pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

    50.000.000,00 0,00 37.060.000,00 12.940.000,00 Survei kontur jalan dan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

    14.416.012.000,00 14.416.012.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

    100.000.000,00 0,00 80.136.000,00 19.864.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 15 . 06

    3.500.000.000,00 0,00 3.473.360.000,00 26.640.000,00 Pengadaan Aspal1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

    6.490.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6.190.000.000,00 0,00 300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

    300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 01

    3.190.000.000,00 3.190.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

    3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase Jalan (Bantuan Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

    10.632.000.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 10.632.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 17

    9.240.000.000,00 9.240.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

    1.392.000.000,00 1.392.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Turap/talud/bronjong Pengairan1.03 . 1.03.01 . 17 . 06

    40.295.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 801.502.000,00 39.493.498.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

    655.000.000,00 0,00 2.480.000,00 652.520.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 02

    12.640.000.000,00 0,00 12.532.803.000,00 107.197.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

    8.250.000.000,00 0,00 8.250.000.000,00 0,00 Perbaikan Jembatan (Bantuan Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

    15.750.000.000,00 0,00 15.750.000.000,00 0,00 Perbaikan Jalan Kabupaten Tegal (Bantuan Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

    3.000.000.000,00 0,00 2.958.215.000,00 41.785.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tegal1.03 . 1.03.01 . 18 . 11

    470.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 0,00 10.179.000,00 459.821.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19

    470.000.000,00 0,00 459.821.000,00 10.179.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Pengairan1.03 . 1.03.01 . 19 . 04

    1.088.874.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana ke-PU-an 0,00 142.260.000,00 946.614.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

    405.000.000,00 0,00 395.560.000,00 9.440.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

    178.874.000,00 0,00 65.878.000,00 112.996.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 23 . 09

    150.000.000,00 0,00 147.080.000,00 2.920.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

    55.000.000,00 0,00 49.797.000,00 5.203.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 23 . 12

    200.000.000,00 0,00 192.095.000,00 7.905.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

    100.000.000,00 0,00 96.204.000,00 3.796.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Patok Batas ROI Pengairan1.03 . 1.03.01 . 23 . 15

    19.889.049.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

    85.000.000,00 1.228.918.000,00 18.575.131.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

    340.000.000,00 0,00 328.076.000,00 11.924.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

    85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 24 . 09

    5.040.000.000,00 0,00 4.947.835.000,00 92.165.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

    Halaman 10REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

  • KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

    JENIS BELANJA

    1 2 3

    PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

    4 5 6 = 3 + 4 + 5

    150.000.000,00 0,00 145.183.500,00 4.816.500,00 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

    704.780.000,00 0,00 335.856.000,00 368.924.000,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

    120.000.000,00 0,00 49.498.000,00 70.502.000,00 Pemberdayaan petani pemakai air1.03 . 1.03.01 . 24 . 16

    4.664.948.000,00 0,00 4.595.161.500,00 69.786.500,00 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi dana DAK1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

    2.500.000.000,00 0,00 2.482.161.500,00 17.838.500,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

    50.000.000,00 0,00 35.076.000,00 14.924.000,00 Penyusunan AKNOP-AKNPI Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 22

    585.941.000,00 0,00 7.903.500,00 578.037.500,00 Operasional Penjaga pintu Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

    1.648.380.000,00 0,00 1.648.380.000,00 0,00 Pembangunan/peningkatan Jaringan Irigasi Desa1.03 . 1.03.01 . 24 . 27

    4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 Rehabilitiasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 24 . 29

    1.220.869.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

    0,00 22.787.000,00 1.198.082.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26

    1.220.869.000,00 0,00 1.198.082.000,00 22.787.000,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

    3.600.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 50.166.000,00 3.549.834.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

    3.600.000.000,00 0,00 3.549.834.000,00 50.166.000,00 Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 06

    150.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 4.211.000,00 145.789.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

    150.000.000,00 0,00 145.789.000,00 4.211.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 05

    50.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29

    50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 01

    51.851.224.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 543.830.000,00 51.307.394.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

    250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

    3.068.224.000,00 0,00 3.041.371.000,00 26.853.000,00 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dana DAK1.03 . 1.03.01 . 30 . 10

    10.430.000.000,00 0,00 10.274.153.000,00 155.847.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

    9.663.000.000,00 0,00 9.582.150.000,00 80.850.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja1.03 . 1.03.01 . 30 . 12

    6.760.000.000,00 0,00 6.665.013.000,00 94.987.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa1.03 . 1.03.01 . 30 . 13

    13.120.000.000,00 0,00 13.024.073.000,00 95.927.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara

    1.03 . 1.03.01 . 30 . 14

    8.260.000.000,00 0,00 8.170.634.000,00 89.366.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pegerbarang dan Margasari

    1.03 . 1.03.01 . 30 . 15

    300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Daerah Rawan Bencana1.03 . 1.03.01 . 30 . 17

    310.000.000,00 Kelurahan Dampyak 0,00 0,00 310.000.000,00 1.03 . 1.20.28

    310.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 310.000.000,00 1.03 . 1.20.28 . 30

    310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 1.20.28 . 30 . 01

    300.000.000,00 Kelurahan Kagok 0,00 0,00 300.000.000,00 1.03 . 1.20.29

    300.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 300.000.000,00 1.03 . 1.20.29 . 30

    135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 1.20.29 . 30 . 01

    95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.20.29 . 30 . 05

    70.000.000,00 0,0