rancangan peraturan daerah kabupaten trenggalek …

362
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Upload: others

Post on 30-Oct-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 2: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

3.02.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 77

3.03.1 Dinas Pertanian dan Pangan 81

4.01.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 86

Lampiran I : 4.01.3 Sekretariat Daerah 87

Ringkasan APBD 1 4.01.4 Sekretariat DPRD 93

Lampiran II : 4.01.8 Kecamatan Trenggalek 95

1 4.01.9 Kecamatan Pogalan 100

4.01.10 Kecamatan Durenan 102

Lampiran II a : 4.01.11 Kecamatan Watulimo 104

1 4.01.12 Kecamatan Munjungan 106

4.01.13 Kecamatan Kampak 108

Lampiran III : 4.01.14 Kecamatan Gandusari 110

4.01.15 Kecamatan Karangan 112

4.01.16 Kecamatan Suruh 114

1.01.1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 1 4.01.17 Kecamatan Dongko 116

4.01.18 Kecamatan Pule 118

4.01.19 Kecamatan Panggul 120

1.02.2 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 26 4.01.20 Kecamatan Tugu 122

1.03.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28 4.01.21 Kecamatan Bendungan 124

1.04.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 34 4.02.1 Inspektorat 126

1.05.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 40

1.05.2 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 43

1.05.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 45 4.04.5 Badan Keuangan Daerah 132

1.06.1 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 47 4.05.7 Badan Kepegawaian Daerah 137

2.01.1 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 51

2.06.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 54

2.07.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 57

2.09.1 Dinas Perhubungan 60

2.10.1 Dinas Komunikasi dan Informatika 64

2.11.1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 67

2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 70

2.18.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 72

3.01.1 Dinas Perikanan 74

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah

4.03.1 129

15

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

1.02.1

1

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan

DAFTAR ISI PERATURAN DAERAH

KODE URAIAN / NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH HALAMAN KODE URAIAN / NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH HALAMAN

Page 3: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

Lampiran IV :

1

Lampiran IV a :

1

Lampiran V :

1

Lampiran VI :

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 1

Lampiran VII :

Daftar Piutang Daerah 1

Lampiran VIII :

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1

Lampiran IX :

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 1

Lampiran X :

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya 1

Lampiran XI :

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini

1

Lampiran XII :

Daftar dana cadangan daerah 1

Lampiran XIII :

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah 1

HALAMANURAIAN / NAMA ORGANISASI SKPD HALAMANKODE

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program

dan Kegiatan

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program

dan Kegiatan

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara

URAIAN / NAMA ORGANISASI SKPDKODE

Page 4: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Page 5: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

Page 6: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah

Defisit

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

(97.402.815.000,00)Rp.

97.402.815.000,00Rp.

Rp.1.977.628.483.200,00

Rp.2.075.031.298.200,00

Rp. 104.902.815.000,00

Rp. 7.500.000.000,00

0,00Rp.

302.583.246.200,00Rp.

1.322.271.777.000,00Rp.

352.773.460.000,00Rp.

Page 7: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

- 4 -

(2)

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(3)

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

(4)

a. Pendapatan Hibah

b. Dana Darurat

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

f. Pendapatan Hibah Dana BOS

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

(2)

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Bunga

Rp. 101.924.551.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan:

Rp. 36.616.000.125,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

Rp. 5.229.615.000,00

Rp. 0,00

Rp. 928.446.854.000,00

Rp. 328.409.411.000,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

Rp. 65.415.512.000,00

Rp. 5.788.000.000,00

Rp. 4.161.510.000,00

Rp. 186.395.799.000,00

Rp. 1.189.944.549.946,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Rp. 0,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

Rp. 235.377.231.075,00

Rp. 25.360.400.000,00

Rp. 54.503.600.000,00

Rp. 885.086.748.254,00

Rp. 818.172.367.346,00

Page 8: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

- 5 -

c. Belanja Subsidi

d. Belanja Hibah

e. Belanja Bantuan Sosial

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa

g.

h. Belanja Tidak Terduga

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

(2)

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

b. Pencairan dana cadangan

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

(3)

a. Pembentukan dana cadangan

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

c. Pembayaran Pokok Utang

Rp. 7.500.000.000,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa Rp. 262.524.818.000,00

Rp. 86.713.332.000,00

Rp. 0,00

Rp. 9.103.680.000,00

Rp. 8.430.352.600,00

Rp. 202.815.000,00

Rp. 15.000.000.000,00

Rp. 5.000.000.000,00

Rp. 104.902.815.000,00

Rp. 133.778.931.900,00

Rp. 432.202.794.427,00

Rp. 89.700.000.000,00

Rp. 319.105.021.927,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

Rp. 0,00

Rp. 7.500.000.000,00

Rp. 0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

Page 9: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

- 6 -

Pasal 5

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

2. Lampiran II : a.

b.

3. Lampiran III :

4. Lampiran IV :

5. Lampiran V :

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII :

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

11. Lampiran XI :

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

(1)

(2)

a.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgamisasi, Program dan

Kegiatan;

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari:

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut

Organisasi;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Daftar Piutang Daerah;

Page 10: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

- 7 -

b.c.

(3)

a.

b.

c.

d.

(4)

(5)

a.

b.

(6)

Pasal 7

(1)

(2)

Pasal 8

Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam

tahun anggaran berjalan;

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-

DPPA Perangkat Daerah dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menggunakan belanja tidak terduga;

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya

dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau

Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA

Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran.

Pelaksanaan belanja pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020.

kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak

meliputi :

Page 11: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

- 8 -

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Trenggalekpada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalekpada tanggal

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TRENGGALEK,

JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 410 - 12 / 2019.

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNINIP 19650919 199602 2 001

26 Desember 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Page 12: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

Lampiran 1 : Raperda APBD TA 2016

Nomor :Tanggal :

1 3

1 PENDAPATAN 1.977.628.483.200,00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 302.583.246.200,00

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 36.616.000.125,00

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 25.360.400.000,00

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.229.615.000,00

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 235.377.231.075,00

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.322.271.777.000,00

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 65.415.512.000,00

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Umum 928.446.854.000,00

1 . 2 . 4 Dana Alokasi Khusus 328.409.411.000,00

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 352.773.460.000,00

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 5.788.000.000,00

1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 101.924.551.000,00

1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 186.395.799.000,00

1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.161.510.000,00

1 . 3 . 6 Pendapatan Hibah Dana BOS 54.503.600.000,00

2 BELANJA 2.075.031.298.200,00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.189.944.549.946,00

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 818.172.367.346,00

2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 0,00

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.713.332.000,00

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 9.103.680.000,00

2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.430.352.600,00

2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 262.524.818.000,00

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00

0,00 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 885.086.748.254,00

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.778.931.900,00

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.202.794.427,00

2 . 2 . 3 Belanja Modal 319.105.021.927,00

SURPLUS / (DEFISIT) (97.402.815.000,00)

RINGKASAN APBD Halaman 1

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

RINGKASAN APBD

2

NO. URAIANT

AJUMLAH

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN I :PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEKNOMOR 12 TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Page 13: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

1 3

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 104.902.815.000,00

3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 89.700.000.000,00

3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00

3 . 1 . 3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,00

3 . 1 . 4 Penerimaan pinjaman daerah 0,00

3 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 202.815.000,00

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.500.000.000,00

3 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00

3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00

3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 97.402.815.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

Trenggalek,

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

NIP 19650919 199602 2 001

RINGKASAN APBD Halaman 2

2

NO. URAIANT

AJUMLAH

Page 14: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 158.323.276.300,00 1.257.751.685.843,00 608.638.480.770,00 649.113.205.073,00 1

Pendidikan 144.000.000,00 643.646.261.956,00 128.472.542.815,00 515.173.719.141,00 1.01

643.646.261.956,00 128.472.542.815,00 515.173.719.141,00 144.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01 . 1.01.01

Kesehatan 156.628.921.300,00 351.009.996.172,00 250.677.952.955,00 100.332.043.217,00 1.02

190.045.513.356,00 117.462.011.955,00 72.583.501.401,00 46.628.921.300,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.02 . 1.02.01

160.964.482.816,00 133.215.941.000,00 27.748.541.816,00 110.000.000.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 1.02 . 1.02.02

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.450.355.000,00 165.743.492.875,00 155.494.079.000,00 10.249.413.875,00 1.03

165.743.492.875,00 155.494.079.000,00 10.249.413.875,00 1.450.355.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 100.000.000,00 64.447.443.788,00 55.427.175.000,00 9.020.268.788,00 1.04

64.447.443.788,00 55.427.175.000,00 9.020.268.788,00 100.000.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.04 . 1.04.01

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 23.937.535.418,00 13.858.175.000,00 10.079.360.418,00 1.05

12.956.687.817,00 6.897.745.000,00 6.058.942.817,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 1.05 . 1.05.01

4.660.918.749,00 3.159.000.000,00 1.501.918.749,00 0,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05 . 1.05.02

6.319.928.852,00 3.801.430.000,00 2.518.498.852,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05 . 1.05.03

Sosial 0,00 8.966.955.634,00 4.708.556.000,00 4.258.399.634,00 1.06

8.966.955.634,00 4.708.556.000,00 4.258.399.634,00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.06 . 1.06.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 8.672.031.000,00 110.406.426.695,00 72.407.807.024,00 37.998.619.671,00 2

Tenaga Kerja 90.000.000,00 6.970.261.857,00 3.075.000.000,00 3.895.261.857,00 2.01

6.970.261.857,00 3.075.000.000,00 3.895.261.857,00 90.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 1.203.000.000,00 1.203.000.000,00 0,00 2.02

1.203.000.000,00 1.203.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01

Pangan 0,00 810.000.000,00 810.000.000,00 0,00 2.03

810.000.000,00 810.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pertanian dan Pangan 2.03 . 3.03.01

Pertanahan 0,00 7.668.000.000,00 7.668.000.000,00 0,00 2.04

7.668.000.000,00 7.668.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.04 . 1.03.01

Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 15: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Lingkungan Hidup 0,00 2.297.686.500,00 2.297.686.500,00 0,00 2.05

2.297.686.500,00 2.297.686.500,00 0,00 0,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01

Administrasi Kependudukan dan Capil 38.966.000,00 10.587.380.744,00 5.399.547.000,00 5.187.833.744,00 2.06

10.587.380.744,00 5.399.547.000,00 5.187.833.744,00 38.966.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 7.966.716.065,00 3.920.000.000,00 4.046.716.065,00 2.07

7.966.716.065,00 3.920.000.000,00 4.046.716.065,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.07 . 2.07.01

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 6.624.844.000,00 6.624.844.000,00 0,00 2.08

6.624.844.000,00 6.624.844.000,00 0,00 0,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 . 1.02.01

Perhubungan 5.517.720.000,00 24.696.965.814,00 17.622.125.500,00 7.074.840.314,00 2.09

24.696.965.814,00 17.622.125.500,00 7.074.840.314,00 5.517.720.000,00 Dinas Perhubungan 2.09 . 2.09.01

Komunikasi dan Informatika 12.500.000,00 8.940.192.661,00 5.019.578.960,00 3.920.613.701,00 2.10

8.940.192.661,00 5.019.578.960,00 3.920.613.701,00 12.500.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.10 . 2.10.01

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.012.845.000,00 12.064.846.617,00 4.413.016.089,00 7.651.830.528,00 2.11

12.064.846.617,00 4.413.016.089,00 7.651.830.528,00 3.012.845.000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 2.11 . 2.11.01

Penanaman Modal 0,00 6.354.048.360,00 2.848.142.050,00 3.505.906.310,00 2.12

6.354.048.360,00 2.848.142.050,00 3.505.906.310,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.12 . 2.12.01

Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 4.847.285.885,00 4.847.285.885,00 0,00 2.13

4.847.285.885,00 4.847.285.885,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.13 . 1.01.01

Statistik 0,00 268.036.040,00 268.036.040,00 0,00 2.14

268.036.040,00 268.036.040,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.14 . 2.10.01

Persandian 0,00 162.385.000,00 162.385.000,00 0,00 2.15

162.385.000,00 162.385.000,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.15 . 2.10.01

Kebudayaan 0,00 3.884.435.000,00 3.884.435.000,00 0,00 2.16

3.884.435.000,00 3.884.435.000,00 0,00 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.16 . 3.02.01

Perpustakaan 0,00 870.500.000,00 870.500.000,00 0,00 2.17

870.500.000,00 870.500.000,00 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.17 . 2.18.01

Kearsipan 0,00 4.189.842.152,00 1.474.225.000,00 2.715.617.152,00 2.18

4.189.842.152,00 1.474.225.000,00 2.715.617.152,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.18 . 2.18.01

Urusan Pilihan 13.484.760.000,00 85.225.951.430,00 54.867.073.460,00 30.358.877.970,00 3

Kelautan dan Perikanan 684.040.000,00 11.360.046.176,00 7.526.456.000,00 3.833.590.176,00 3.01

11.360.046.176,00 7.526.456.000,00 3.833.590.176,00 684.040.000,00 Dinas Perikanan 3.01 . 3.01.01

Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 16: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Pariwisata 12.500.000.000,00 24.832.438.485,00 15.874.565.000,00 8.957.873.485,00 3.02

24.832.438.485,00 15.874.565.000,00 8.957.873.485,00 12.500.000.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.02 . 3.02.01

Pertanian 300.720.000,00 33.737.443.309,00 16.170.029.000,00 17.567.414.309,00 3.03

33.737.443.309,00 16.170.029.000,00 17.567.414.309,00 300.720.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 3.03 . 3.03.01

Perdagangan 0,00 8.750.289.460,00 8.750.289.460,00 0,00 3.06

8.750.289.460,00 8.750.289.460,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 3.06 . 2.11.01

Perindustrian 0,00 6.345.734.000,00 6.345.734.000,00 0,00 3.07

6.345.734.000,00 6.345.734.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.07 . 2.01.01

Transmigrasi 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 3.08

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.08 . 2.01.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.797.148.415.900,00 621.647.234.232,00 149.173.387.000,00 472.473.847.232,00 4

Administrasi Pemerintahan 57.004.350.000,00 195.329.109.177,00 119.890.998.000,00 75.438.111.177,00 4.01

812.086.589,00 0,00 812.086.589,00 0,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.01

91.548.609.678,00 77.393.000.000,00 14.155.609.678,00 57.001.600.000,00 Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.02

49.543.834.322,00 24.000.000.000,00 25.543.834.322,00 0,00 Sekretariat DPRD 4.01 . 4.01.03

14.326.195.048,00 7.483.992.000,00 6.842.203.048,00 0,00 Kecamatan Trenggalek 4.01 . 4.01.04

2.704.817.800,00 796.200.000,00 1.908.617.800,00 0,00 Kecamatan Pogalan 4.01 . 4.01.05

3.354.282.551,00 854.145.000,00 2.500.137.551,00 0,00 Kecamatan Durenan 4.01 . 4.01.06

3.322.427.124,00 941.622.100,00 2.380.805.024,00 0,00 Kecamatan Watulimo 4.01 . 4.01.07

2.964.934.895,00 832.301.000,00 2.132.633.895,00 0,00 Kecamatan Munjungan 4.01 . 4.01.08

2.838.037.776,00 816.697.000,00 2.021.340.776,00 0,00 Kecamatan Kampak 4.01 . 4.01.09

3.101.504.747,00 826.856.550,00 2.274.648.197,00 2.750.000,00 Kecamatan Gandusari 4.01 . 4.01.10

3.244.474.010,00 823.609.500,00 2.420.864.510,00 0,00 Kecamatan Karangan 4.01 . 4.01.11

2.781.057.679,00 741.859.000,00 2.039.198.679,00 0,00 Kecamatan Suruh 4.01 . 4.01.12

2.598.138.007,00 779.742.500,00 1.818.395.507,00 0,00 Kecamatan Dongko 4.01 . 4.01.13

2.604.332.126,00 802.373.000,00 1.801.959.126,00 0,00 Kecamatan Pule 4.01 . 4.01.14

3.484.952.730,00 1.086.720.850,00 2.398.231.880,00 0,00 Kecamatan Panggul 4.01 . 4.01.15

3.332.579.701,00 852.459.500,00 2.480.120.201,00 0,00 Kecamatan Tugu 4.01 . 4.01.16

2.766.844.394,00 859.420.000,00 1.907.424.394,00 0,00 Kecamatan Bendungan 4.01 . 4.01.17

Pengawasan 0,00 10.546.684.254,00 4.907.295.000,00 5.639.389.254,00 4.02

10.546.684.254,00 4.907.295.000,00 5.639.389.254,00 0,00 Inspektorat 4.02 . 4.02.01

Perencanaan 0,00 13.408.043.526,00 8.128.594.000,00 5.279.449.526,00 4.03

13.408.043.526,00 8.128.594.000,00 5.279.449.526,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.03 . 4.03.01

Keuangan 1.740.109.565.900,00 390.081.886.506,00 8.651.500.000,00 381.430.386.506,00 4.04

390.081.886.506,00 8.651.500.000,00 381.430.386.506,00 1.740.109.565.900,00 Badan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01

Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 17: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 34.500.000,00 11.531.510.769,00 6.845.000.000,00 4.686.510.769,00 4.05

11.531.510.769,00 6.845.000.000,00 4.686.510.769,00 34.500.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.05 . 4.05.01

Penelitian dan Pengembangan 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.06

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.06 . 4.03.01

1.977.628.483.200,00 1.189.944.549.946,00 885.086.748.254,00 2.075.031.298.200,00 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (97.402.815.000,00)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 104.902.815.000,00 97.402.815.000,00 7.500.000.000,00 4

Keuangan 104.902.815.000,00 97.402.815.000,00 7.500.000.000,00 4.04

97.402.815.000,00 7.500.000.000,00 104.902.815.000,00 Badan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

MOCHAMAD NUR ARIFIN

BUPATI TRENGGALEK

Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 18: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

144.000.000,00 648.493.547.841,00 133.319.828.700,00 515.173.719.141,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.01

643.646.261.956,00 128.472.542.815,00 515.173.719.141,00 144.000.000,00 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

4.847.285.885,00 4.847.285.885,00 0,00 0,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

46.628.921.300,00 196.670.357.356,00 124.086.855.955,00 72.583.501.401,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.02.01

190.045.513.356,00 117.462.011.955,00 72.583.501.401,00 46.628.921.300,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

6.624.844.000,00 6.624.844.000,00 0,00 0,00 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

110.000.000.000,00 160.964.482.816,00 133.215.941.000,00 27.748.541.816,00 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 1.02.02

160.964.482.816,00 133.215.941.000,00 27.748.541.816,00 110.000.000.000,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

1.450.355.000,00 173.411.492.875,00 163.162.079.000,00 10.249.413.875,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01

165.743.492.875,00 155.494.079.000,00 10.249.413.875,00 1.450.355.000,00 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

7.668.000.000,00 7.668.000.000,00 0,00 0,00 2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan

100.000.000,00 66.745.130.288,00 57.724.861.500,00 9.020.268.788,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.04.01

64.447.443.788,00 55.427.175.000,00 9.020.268.788,00 100.000.000,00 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.297.686.500,00 2.297.686.500,00 0,00 0,00 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

0,00 12.956.687.817,00 6.897.745.000,00 6.058.942.817,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 1.05.01

12.956.687.817,00 6.897.745.000,00 6.058.942.817,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

0,00 4.660.918.749,00 3.159.000.000,00 1.501.918.749,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.05.02

4.660.918.749,00 3.159.000.000,00 1.501.918.749,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

0,00 6.319.928.852,00 3.801.430.000,00 2.518.498.852,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.03

6.319.928.852,00 3.801.430.000,00 2.518.498.852,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

0,00 10.169.955.634,00 5.911.556.000,00 4.258.399.634,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.06.01

8.966.955.634,00 4.708.556.000,00 4.258.399.634,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

1.203.000.000,00 1.203.000.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

90.000.000,00 13.515.995.857,00 9.620.734.000,00 3.895.261.857,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.01.01

Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LAMPIRAN II.a

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 19: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

6.970.261.857,00 3.075.000.000,00 3.895.261.857,00 90.000.000,00 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

6.345.734.000,00 6.345.734.000,00 0,00 0,00 3.07 Urusan Pilihan Perindustrian

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 3.08 Urusan Pilihan Transmigrasi

38.966.000,00 10.587.380.744,00 5.399.547.000,00 5.187.833.744,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06.01

10.587.380.744,00 5.399.547.000,00 5.187.833.744,00 38.966.000,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

0,00 7.966.716.065,00 3.920.000.000,00 4.046.716.065,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.07.01

7.966.716.065,00 3.920.000.000,00 4.046.716.065,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5.517.720.000,00 24.696.965.814,00 17.622.125.500,00 7.074.840.314,00 Dinas Perhubungan 2.09.01

24.696.965.814,00 17.622.125.500,00 7.074.840.314,00 5.517.720.000,00 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

12.500.000,00 9.370.613.701,00 5.450.000.000,00 3.920.613.701,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.10.01

8.940.192.661,00 5.019.578.960,00 3.920.613.701,00 12.500.000,00 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

268.036.040,00 268.036.040,00 0,00 0,00 2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik

162.385.000,00 162.385.000,00 0,00 0,00 2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian

3.012.845.000,00 20.815.136.077,00 13.163.305.549,00 7.651.830.528,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 2.11.01

12.064.846.617,00 4.413.016.089,00 7.651.830.528,00 3.012.845.000,00 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

8.750.289.460,00 8.750.289.460,00 0,00 0,00 3.06 Urusan Pilihan Perdagangan

0,00 6.354.048.360,00 2.848.142.050,00 3.505.906.310,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.12.01

6.354.048.360,00 2.848.142.050,00 3.505.906.310,00 0,00 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

0,00 5.060.342.152,00 2.344.725.000,00 2.715.617.152,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.18.01

870.500.000,00 870.500.000,00 0,00 0,00 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan

4.189.842.152,00 1.474.225.000,00 2.715.617.152,00 0,00 2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

684.040.000,00 11.360.046.176,00 7.526.456.000,00 3.833.590.176,00 Dinas Perikanan 3.01.01

11.360.046.176,00 7.526.456.000,00 3.833.590.176,00 684.040.000,00 3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

12.500.000.000,00 28.716.873.485,00 19.759.000.000,00 8.957.873.485,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.02.01

3.884.435.000,00 3.884.435.000,00 0,00 0,00 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan

24.832.438.485,00 15.874.565.000,00 8.957.873.485,00 12.500.000.000,00 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata

300.720.000,00 34.547.443.309,00 16.980.029.000,00 17.567.414.309,00 Dinas Pertanian dan Pangan 3.03.01

810.000.000,00 810.000.000,00 0,00 0,00 2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan

33.737.443.309,00 16.170.029.000,00 17.567.414.309,00 300.720.000,00 3.03 Urusan Pilihan Pertanian

0,00 812.086.589,00 0,00 812.086.589,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.01.01

812.086.589,00 0,00 812.086.589,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 20: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

57.001.600.000,00 91.548.609.678,00 77.393.000.000,00 14.155.609.678,00 Sekretariat Daerah 4.01.02

91.548.609.678,00 77.393.000.000,00 14.155.609.678,00 57.001.600.000,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 49.543.834.322,00 24.000.000.000,00 25.543.834.322,00 Sekretariat DPRD 4.01.03

49.543.834.322,00 24.000.000.000,00 25.543.834.322,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 14.326.195.048,00 7.483.992.000,00 6.842.203.048,00 Kecamatan Trenggalek 4.01.04

14.326.195.048,00 7.483.992.000,00 6.842.203.048,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 2.704.817.800,00 796.200.000,00 1.908.617.800,00 Kecamatan Pogalan 4.01.05

2.704.817.800,00 796.200.000,00 1.908.617.800,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 3.354.282.551,00 854.145.000,00 2.500.137.551,00 Kecamatan Durenan 4.01.06

3.354.282.551,00 854.145.000,00 2.500.137.551,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 3.322.427.124,00 941.622.100,00 2.380.805.024,00 Kecamatan Watulimo 4.01.07

3.322.427.124,00 941.622.100,00 2.380.805.024,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 2.964.934.895,00 832.301.000,00 2.132.633.895,00 Kecamatan Munjungan 4.01.08

2.964.934.895,00 832.301.000,00 2.132.633.895,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 2.838.037.776,00 816.697.000,00 2.021.340.776,00 Kecamatan Kampak 4.01.09

2.838.037.776,00 816.697.000,00 2.021.340.776,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

2.750.000,00 3.101.504.747,00 826.856.550,00 2.274.648.197,00 Kecamatan Gandusari 4.01.10

3.101.504.747,00 826.856.550,00 2.274.648.197,00 2.750.000,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 3.244.474.010,00 823.609.500,00 2.420.864.510,00 Kecamatan Karangan 4.01.11

3.244.474.010,00 823.609.500,00 2.420.864.510,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 2.781.057.679,00 741.859.000,00 2.039.198.679,00 Kecamatan Suruh 4.01.12

2.781.057.679,00 741.859.000,00 2.039.198.679,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 2.598.138.007,00 779.742.500,00 1.818.395.507,00 Kecamatan Dongko 4.01.13

2.598.138.007,00 779.742.500,00 1.818.395.507,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 2.604.332.126,00 802.373.000,00 1.801.959.126,00 Kecamatan Pule 4.01.14

2.604.332.126,00 802.373.000,00 1.801.959.126,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 3.484.952.730,00 1.086.720.850,00 2.398.231.880,00 Kecamatan Panggul 4.01.15

3.484.952.730,00 1.086.720.850,00 2.398.231.880,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 21: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 3.332.579.701,00 852.459.500,00 2.480.120.201,00 Kecamatan Tugu 4.01.16

3.332.579.701,00 852.459.500,00 2.480.120.201,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 2.766.844.394,00 859.420.000,00 1.907.424.394,00 Kecamatan Bendungan 4.01.17

2.766.844.394,00 859.420.000,00 1.907.424.394,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 10.546.684.254,00 4.907.295.000,00 5.639.389.254,00 Inspektorat 4.02.01

10.546.684.254,00 4.907.295.000,00 5.639.389.254,00 0,00 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

0,00 14.158.043.526,00 8.878.594.000,00 5.279.449.526,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.03.01

13.408.043.526,00 8.128.594.000,00 5.279.449.526,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 4.06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

1.740.109.565.900,00 390.081.886.506,00 8.651.500.000,00 381.430.386.506,00 Badan Keuangan Daerah 4.04.01

390.081.886.506,00 8.651.500.000,00 381.430.386.506,00 1.740.109.565.900,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

34.500.000,00 11.531.510.769,00 6.845.000.000,00 4.686.510.769,00 Badan Kepegawaian Daerah 4.05.01

11.531.510.769,00 6.845.000.000,00 4.686.510.769,00 34.500.000,00 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1.977.628.483.200,00 1.189.944.549.946,00 885.086.748.254,00 2.075.031.298.200,00 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (97.402.815.000,00)

Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 22: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

104.902.815.000,00 97.402.815.000,00 7.500.000.000,00 Badan Keuangan Daerah 4.04.01

97.402.815.000,00 7.500.000.000,00 104.902.815.000,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

MOCHAMAD NUR ARIFIN

BUPATI TRENGGALEK

Halaman 5 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Page 23: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 144.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 144.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 144.000.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011

BELANJA 648.493.547.841,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 515.173.719.141,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 515.173.719.141,00

BELANJA LANGSUNG 133.319.828.700,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.528.268.115,00 1.01 . 1.01.01 . 01

11.529.050.365,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.087.870.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.441.180.365,00

9.283.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 29

1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.436.140,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 596.860,00

11.014.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak

1.01 . 1.01.01 . 01 . 31

1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.764.000,00

10.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak

1.01 . 1.01.01 . 01 . 32

1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00

11.251.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 34

1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 24: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.001.000,00

12.198.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Munjungan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 36

1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.948.000,00

19.685.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Munjungan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 37

1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.835.000,00

12.644.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 43

1.01 . 1.01.01 . 01 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.394.000,00

16.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo

1.01 . 1.01.01 . 01 . 46

1.01 . 1.01.01 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.350.000,00

14.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari

1.01 . 1.01.01 . 01 . 50

1.01 . 1.01.01 . 01 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.950.000,00

10.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1 Bendungan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 51

1.01 . 1.01.01 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00

15.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Bendungan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 52

1.01 . 1.01.01 . 01 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00

9.535.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 55

1.01 . 1.01.01 . 01 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.285.000,00

8.609.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 59

1.01 . 1.01.01 . 01 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.359.500,00

16.506.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri Trenggalek

1.01 . 1.01.01 . 01 . 77

1.01 . 1.01.01 . 01 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 25: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.256.000,00

64.510.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 78

1.01 . 1.01.01 . 01 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.460.500,00

14.183.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 93

1.01 . 1.01.01 . 01 . 93 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.933.000,00

13.862.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Panggul

1.01 . 1.01.01 . 01 . 94

1.01 . 1.01.01 . 01 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.612.000,00

15.437.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Panggul

1.01 . 1.01.01 . 01 . 95

1.01 . 1.01.01 . 01 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.187.000,00

12.686.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Dongko

1.01 . 1.01.01 . 01 . 96

1.01 . 1.01.01 . 01 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.436.000,00

9.987.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Dongko

1.01 . 1.01.01 . 01 . 97

1.01 . 1.01.01 . 01 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.737.000,00

15.186.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3 Dongko

1.01 . 1.01.01 . 01 . 98

1.01 . 1.01.01 . 01 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.936.000,00

12.700.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Suruh

1.01 . 1.01.01 . 01 . 99

1.01 . 1.01.01 . 01 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00

12.639.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2 Suruh

1.01 . 1.01.01 . 01 . 100

1.01 . 1.01.01 . 01 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.389.000,00

10.800.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Bendungan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 101

1.01 . 1.01.01 . 01 . 101 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00

Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 26: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.500,00

12.722.250,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Kampak

1.01 . 1.01.01 . 01 . 102

1.01 . 1.01.01 . 01 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.472.250,00

12.990.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1 Pule

1.01 . 1.01.01 . 01 . 103

1.01 . 1.01.01 . 01 . 103 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.740.000,00

19.664.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Panggul

1.01 . 1.01.01 . 01 . 104

1.01 . 1.01.01 . 01 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.414.000,00

11.186.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu

1.01 . 1.01.01 . 01 . 106

1.01 . 1.01.01 . 01 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.936.000,00

37.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Trenggalek

1.01 . 1.01.01 . 01 . 107

1.01 . 1.01.01 . 01 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000,00

50.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Tugu

1.01 . 1.01.01 . 01 . 108

1.01 . 1.01.01 . 01 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.250.000,00

34.150.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Karangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 109

1.01 . 1.01.01 . 01 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.830.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.320.000,00

26.012.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Suruh

1.01 . 1.01.01 . 01 . 110

1.01 . 1.01.01 . 01 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.262.000,00

46.300.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Pule

1.01 . 1.01.01 . 01 . 111

1.01 . 1.01.01 . 01 . 111 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00

50.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Dongko

1.01 . 1.01.01 . 01 . 112

1.01 . 1.01.01 . 01 . 112 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 27: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.750.000,00

50.382.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Panggul

1.01 . 1.01.01 . 01 . 113

1.01 . 1.01.01 . 01 . 113 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.832.000,00

59.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Munjungan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 114

1.01 . 1.01.01 . 01 . 114 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.650.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 114 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00

37.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Watulimo

1.01 . 1.01.01 . 01 . 115

1.01 . 1.01.01 . 01 . 115 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.650.000,00

42.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Durenan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 116

1.01 . 1.01.01 . 01 . 116 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 116 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.750.000,00

35.950.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Kampak

1.01 . 1.01.01 . 01 . 117

1.01 . 1.01.01 . 01 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.525.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.425.000,00

34.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Pogalan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 118

1.01 . 1.01.01 . 01 . 118 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 118 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.550.000,00

43.025.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Bendungan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 119

1.01 . 1.01.01 . 01 . 119 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 119 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.775.000,00

35.920.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Gandusari

1.01 . 1.01.01 . 01 . 120

1.01 . 1.01.01 . 01 . 120 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 120 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.670.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.294.623.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

350.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11

1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.725.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.315,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 348.068.685,00

204.645.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30

Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 28: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.220.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.425.500,00

12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 40

1.01 . 1.01.01 . 02 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00

12.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000,00

12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 43

1.01 . 1.01.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00

12.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 45

1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000,00

10.583.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 47

1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.908.000,00

8.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48

1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.675.000,00

13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 54

1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.325.000,00

12.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 57

1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00

10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 61

1.01 . 1.01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.825.000,00

12.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 62

1.01 . 1.01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000,00

15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 63

1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.725.000,00

Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 29: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 66

1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.325.000,00

11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 70

1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.325.000,00

12.652.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 88

1.01 . 1.01.01 . 02 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.377.000,00

26.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 89

1.01 . 1.01.01 . 02 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.825.000,00

15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 104

1.01 . 1.01.01 . 02 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.358.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.642.000,00

10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 105

1.01 . 1.01.01 . 02 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.225.000,00

19.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 106

1.01 . 1.01.01 . 02 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.725.000,00

10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 107

1.01 . 1.01.01 . 02 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.725.000,00

13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 108

1.01 . 1.01.01 . 02 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00

16.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 109

1.01 . 1.01.01 . 02 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.725.000,00

10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 110

1.01 . 1.01.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.225.000,00

10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 111

Halaman 7 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 30: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 02 . 111 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.725.000,00

11.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 112

1.01 . 1.01.01 . 02 . 112 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00

10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 113

1.01 . 1.01.01 . 02 . 113 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.725.000,00

10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 114

1.01 . 1.01.01 . 02 . 114 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 114 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.725.000,00

8.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 115

1.01 . 1.01.01 . 02 . 115 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.225.000,00

10.314.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 117

1.01 . 1.01.01 . 02 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.039.000,00

208.850.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 02 . 120

1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.725.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 207.125.000,00

13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 121

1.01 . 1.01.01 . 02 . 121 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 121 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00

13.325.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 122

1.01 . 1.01.01 . 02 . 122 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 122 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00

13.575.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 123

1.01 . 1.01.01 . 02 . 123 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.430.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 123 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.145.500,00

13.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 124

1.01 . 1.01.01 . 02 . 124 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 124 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000,00

11.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 125

Halaman 8 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 31: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 02 . 125 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 125 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.850.000,00

13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 126

1.01 . 1.01.01 . 02 . 126 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 126 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00

13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 127

1.01 . 1.01.01 . 02 . 127 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 127 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00

13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 128

1.01 . 1.01.01 . 02 . 128 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 128 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00

13.373.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 129

1.01 . 1.01.01 . 02 . 129 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 129 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.098.000,00

13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Durenan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 130

1.01 . 1.01.01 . 02 . 130 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 130 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.725.000,00

13.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 131

1.01 . 1.01.01 . 02 . 131 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 131 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00

13.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 132

1.01 . 1.01.01 . 02 . 132 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 132 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.225.000,00

13.975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 133

1.01 . 1.01.01 . 02 . 133 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 325.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 133 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00

13.780.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 134

1.01 . 1.01.01 . 02 . 134 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 134 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.505.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

Halaman 9 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 32: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

200.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 2.914.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

2.722.610.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.715.620.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.990.000,00

191.600.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173.020.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.580.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.685.273.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

90.000.000,00 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.550.000,00

53.400.000,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 08

1.01 . 1.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00

24.000.000,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09

1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00

200.000.000,00 Penyelenggaraan Festival, Lomba dan Bina Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12

1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.200.000,00

325.000.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13

1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.700.000,00

1.748.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14

1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.615.928.400,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.371.600,00

229.873.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Paud (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 15

1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.970.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.553.000,00

15.000.000,00 BOP PAUD SKB Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 16

Halaman 10 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 33: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 1.108.870.000,00 2.13 . 1.01.01 . 15

600.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 2.13 . 1.01.01 . 15 . 02

2.13 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.755.000,00

2.13 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503.245.000,00

265.400.000,00 Jambore dan Temu Pemudaan 2.13 . 1.01.01 . 15 . 06

2.13 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.600.000,00

2.13 . 1.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.800.000,00

243.470.000,00 Peningkatan peran dan Apresiasi Organisasi pemuda, kepemudaan dan pemuda pelopor 2.13 . 1.01.01 . 15 . 07

2.13 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.775.000,00

2.13 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.695.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 44.604.808.700,00 1.01 . 1.01.01 . 16

39.238.579.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13

1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 452.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.054.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.776.425.000,00

815.957.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.190.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.767.000,00

459.044.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.244.000,00

213.799.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.749.000,00

286.200.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21

1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.300.000,00

3.591.229.700,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22

1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.555.140,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.532.674.560,00

Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 3.738.415.885,00 2.13 . 1.01.01 . 16

201.520.000,00 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 05

Halaman 11 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 34: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.160.000,00

2.13 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.360.000,00

1.224.545.885,00 Penyelenggaraan Festival, Kompetisi dan Turnamen Keolahragaan Pelajar dan Masyarakat 2.13 . 1.01.01 . 16 . 11

2.13 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.445.000,00

2.13 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.107.100.885,00

2.312.350.000,00 Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 12

2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00

2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.960.000,00

2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.034.350.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 5.000.895.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

1.849.452.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 13

1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.120.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.826.532.000,00

260.000.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 17

1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.850.000,00

340.000.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.660.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.340.000,00

265.000.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.700.000,00

40.000.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama

1.01 . 1.01.01 . 17 . 20

1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.475.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.525.000,00

2.246.443.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 21

1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.221.420,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.220.181.580,00

Program Pendidikan Masyarakat 1.033.430.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

252.530.000,00 Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.570.000,00

Halaman 12 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 35: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 247.960.000,00

80.000.000,00 Apresiasi dan Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUDNI-DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 11

1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.150.000,00

400.000.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Warga Belajar dan Pembelajaran pada Pendidikan Non Formal/ DIKMAS

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.580.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 313.420.000,00

300.900.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraaan pada SKB Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 18 . 13

1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.650.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19

150.000.000,00 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.250.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.346.170.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

89.500.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.825.000,00

120.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.650.000,00

201.450.000,00 Penyelenggaran Lomba dan Olimpiade Guru/ Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.125.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.325.000,00

1.935.220.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 287.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.647.820.000,00

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 55.714.865.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21

95.380.000,00 Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.075.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.305.000,00

188.500.000,00 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 1.01 . 1.01.01 . 21 . 03

1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.762.500,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.737.500,00

Halaman 13 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 36: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

244.275.000,00 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04

1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.875.000,00

228.300.000,00 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun

1.01 . 1.01.01 . 21 . 05

1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.950.000,00

87.180.000,00 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 21 . 07

1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.980.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.200.000,00

367.630.000,00 Pengembangan Sekolah Ramah Anak 1.01 . 1.01.01 . 21 . 10

1.01 . 1.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.080.000,00

54.503.600.000,00 Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 12

1.01 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.398.560.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.093.104.000,00

1.01 . 1.01.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.011.936.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (648.349.547.841,00)

Halaman 14 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 37: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 46.628.921.300,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 46.628.921.300,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 555.500.000,00 Perda Nomor 6 Tahun 2012

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 46.073.421.300,00 Perda No. 6 Tahun 2012

BELANJA 196.670.357.356,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 72.583.501.401,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 72.583.501.401,00

BELANJA LANGSUNG 124.086.855.955,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.168.009.276,00 1.02 . 1.02.01 . 01

2.168.009.276,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 783.957.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.384.052.276,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 952.979.239,00 1.02 . 1.02.01 . 02

191.625.224,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.454,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 182.068.770,00

154.429.015,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30

1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.522.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.907.015,00

606.925.000,00 Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47

1.02 . 1.02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.925.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 262.545.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

222.545.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.490.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000,00

Halaman 15 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 38: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

40.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.550.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.450.000,00

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.624.844.000,00 2.08 . 1.02.01 . 15

150.000.000,00 Pelayanan KB 2.08 . 1.02.01 . 15 . 01

2.08 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.575.000,00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.425.000,00

30.000.000,00 Pendataan dan Updating Data Keluarga 2.08 . 1.02.01 . 15 . 02

2.08 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.750.000,00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,00

525.000.000,00 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD

2.08 . 1.02.01 . 15 . 04

2.08 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 482.199.000,00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.801.000,00

200.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 2.08 . 1.02.01 . 15 . 05

2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00

1.466.825.000,00 Pelayanan KB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 07

2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.825.000,00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 860.000.000,00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 587.000.000,00

120.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R 2.08 . 1.02.01 . 15 . 10

2.08 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.125.000,00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.875.000,00

75.000.000,00 Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat 2.08 . 1.02.01 . 15 . 11

2.08 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.250.000,00

4.014.944.000,00 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 12

2.08 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.651.125.000,00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.363.819.000,00

43.075.000,00 Pengadaan BKB Kit Stunting 2.08 . 1.02.01 . 15 . 15

2.08 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 575.000,00

2.08 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00

Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya

Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir) 2.785.117.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

Halaman 16 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 39: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

483.125.000,00 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 190.525.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.600.000,00

2.301.992.000,00 Jaminan Persalinan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.170.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.286.822.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.023.320.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

575.946.000,00 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 458.846.000,00

447.374.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penurunan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 17 . 03

1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.375.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.779.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 410.220.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.666.260.000,00 1.02 . 1.02.01 . 18

1.666.260.000,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 18 . 01

1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.470.597.800,00

1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.662.200,00

Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 150.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

150.000.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.575.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.425.000,00

Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta

Kesehatan Jiwa 4.805.735.060,00 1.02 . 1.02.01 . 20

139.481.860,00 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.275.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.206.860,00

1.200.000.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.125.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 881.325.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106.550.000,00

425.000.000,00 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 20 . 05

1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.675.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372.325.000,00

179.062.200,00 Penyediaan alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

Halaman 17 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 40: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.075.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.987.200,00

1.428.622.000,00 Penyediaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.625.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.420.997.000,00

1.433.569.000,00 Penyediaan Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.825.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.423.744.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16.373.137.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

651.933.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.360.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 516.573.000,00

672.160.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04

1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.140.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 533.020.000,00

633.465.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.680.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.785.000,00

629.241.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.720.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472.521.000,00

624.242.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 522.542.000,00

633.945.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.120.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 453.825.000,00

623.324.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09

1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.024.000,00

608.011.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10

1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.420.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.591.000,00

742.042.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 11

Halaman 18 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 41: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 586.042.000,00

620.766.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12

1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.566.000,00

712.918.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 13

1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.640.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.278.000,00

687.355.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 21 . 14

1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.120.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 585.235.000,00

648.435.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 21 . 15

1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.120.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.315.000,00

631.208.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 16

1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.808.000,00

523.695.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 17

1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.895.000,00

759.110.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 21 . 18

1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.520.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 609.590.000,00

649.273.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 21 . 19

1.02 . 1.02.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.420.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 507.853.000,00

613.719.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 21 . 20

1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 235.020.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.699.000,00

645.783.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 21 . 21

1.02 . 1.02.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 206.520.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 439.263.000,00

535.385.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 22

1.02 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.520.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.865.000,00

Halaman 19 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 42: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

603.957.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 23

1.02 . 1.02.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 171.660.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.297.000,00

594.590.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 21 . 24

1.02 . 1.02.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.660.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470.930.000,00

1.481.788.000,00 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder 1.02 . 1.02.01 . 21 . 48

1.02 . 1.02.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 336.270.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.145.518.000,00

84.832.000,00 Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal 1.02 . 1.02.01 . 21 . 49

1.02 . 1.02.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.075.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.757.000,00

761.960.000,00 Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 21 . 50

1.02 . 1.02.01 . 21 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228.860.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 533.100.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas

Kesehatan 46.073.421.300,00 1.02 . 1.02.01 . 22

1.791.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.069.182.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.193.300,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 231.624.700,00

3.577.439.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03

1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.146.463.400,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 894.360.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 536.615.600,00

2.084.430.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.183.990.900,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 597.393.050,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 303.046.050,00

1.640.862.600,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 984.517.600,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 573.509.200,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.835.800,00

1.466.650.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 879.990.000,00

Halaman 20 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 43: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498.185.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 88.475.000,00

1.869.546.600,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07

1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 909.908.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 809.638.600,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

1.640.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 984.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555.393.635,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.606.365,00

2.180.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.308.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 639.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 232.600.000,00

2.650.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.590.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 759.625.950,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.374.050,00

2.030.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11

1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.218.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 331.150.000,00

3.132.360.270,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.879.416.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 889.708.243,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 363.236.027,00

3.400.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.040.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.212.122.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.878.000,00

2.308.922.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.356.669.850,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 748.367.050,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.885.100,00

1.903.086.930,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.141.852.000,00

Halaman 21 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 44: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 611.234.930,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

800.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 480.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00

3.720.549.800,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.232.329.700,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.166.855.100,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 321.365.000,00

1.450.574.100,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 870.344.400,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 466.679.700,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 113.550.000,00

1.100.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19

1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 220.000.000,00

2.398.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20

1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.438.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551.540.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 407.660.000,00

1.200.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00

1.800.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22

1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 660.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00

1.930.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23

1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.158.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 617.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154.400.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.494.231.400,00 1.02 . 1.02.01 . 23

Halaman 22 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 45: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

90.000.000,00 Pengelolaan Dana Operasional UPF 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.315.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.685.000,00

140.890.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05

1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.825.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.065.000,00

217.600.000,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00

2.045.741.400,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.475.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.017.266.400,00

Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 99.930.270,00 1.02 . 1.02.01 . 24

99.930.270,00 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.080.270,00

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/

Puskemas Pembantu dan Jaringannya 11.815.473.050,00 1.02 . 1.02.01 . 25

723.438.250,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes, Rumah Dinas dan Gudang Perbekalan Farmasi

1.02 . 1.02.01 . 25 . 08

1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.064.250,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 696.224.000,00

1.709.390.000,00 Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama 1.02 . 1.02.01 . 25 . 10

1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.230.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.275.760.000,00

6.382.644.800,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13

1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.934.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.322.810.800,00

3.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16

1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.990.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.928.260.000,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 6.100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26

Halaman 23 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 46: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.585.944.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 26 . 05

1.02 . 1.02.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.190.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.772.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.540.982.000,00

2.514.056.000,00 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 1.02 . 1.02.01 . 26 . 10

1.02 . 1.02.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.190.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.305.250,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.479.560.750,00

Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 19.802.184.360,00 1.02 . 1.02.01 . 31

1.103.335.500,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 31 . 01

1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.270.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.081.065.500,00

1.494.553.750,00 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.337.760.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.793.750,00

1.000.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.770.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 988.230.000,00

600.000.000,00 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 31 . 08

1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.275.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.725.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.000.000,00

69.836.460,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 31 . 09

1.02 . 1.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.436.460,00

15.000.000.000,00 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 10

1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.850.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.971.150.000,00

534.458.650,00 Upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat darurat terpadu (SPGDT) layanan Call Center 119

1.02 . 1.02.01 . 31 . 12

1.02 . 1.02.01 . 31 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.665.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341.793.650,00

Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga 749.669.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

749.669.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut

1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

Halaman 24 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 47: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 271.790.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 477.879.000,00

Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 140.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33

140.000.000,00 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.900.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (150.041.436.056,00)

Halaman 25 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 48: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 110.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 110.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 110.000.000.000,00 Perda Nomor 21 Tahun 2011

BELANJA 160.964.482.816,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.748.541.816,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.748.541.816,00

BELANJA LANGSUNG 133.215.941.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 220.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06

120.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.690.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.310.000,00

100.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06

1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.610.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.390.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 21

50.000.000,00 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 1.02 . 1.02.02 . 21 . 01

1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.990.000,00

1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.010.000,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26

5.000.000.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1.02 . 1.02.02 . 26 . 05

1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.075.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.380.670,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.979.544.330,00

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28

3.500.000.000,00 Kesehatan Rujukan Maskin 1.02 . 1.02.02 . 28 . 01

Halaman 26 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 49: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.280.000,00

1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.482.720.000,00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit

Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 14.445.941.000,00 1.02 . 1.02.02 . 29

14.445.941.000,00 Pengadaan Peralatan Kedokteran 1.02 . 1.02.02 . 29 . 07

1.02 . 1.02.02 . 29 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.445.941.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 110.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 30

110.000.000.000,00 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek 1.02 . 1.02.02 . 30 . 01

1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.299.675.000,00

1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.700.325.000,00

1.02 . 1.02.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (50.964.482.816,00)

Halaman 27 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 50: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.450.355.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.450.355.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.429.755.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012

Perda Nomor 11 Tahun 2011

Perda Nomor 7 Tahun 2012

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.600.000,00

BELANJA 173.411.492.875,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.249.413.875,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.249.413.875,00

BELANJA LANGSUNG 163.162.079.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.704.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

3.404.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.654.011.500,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.388.500,00

300.000.000,00 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.895.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.105.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.343.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

525.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11

1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.105.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.087.430,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 510.807.570,00

818.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30

1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 805.343.470,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.256.530,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 595.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

595.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07

Halaman 28 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 51: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.300.000,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 579.700.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 163.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

87.500.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.820.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.000,00

76.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.920.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.080.000,00

Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 82.405.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

55.955.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.843.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.813.557.000,00

9.850.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.810.900.000,00

7.675.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.975.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.634.225.000,00

8.925.000.000,00 Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.475.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.871.325.000,00

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 7.668.000.000,00 2.04 . 1.03.01 . 15

400.000.000,00 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 2.04 . 1.03.01 . 15 . 01

2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 194.900.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.100.000,00

395.000.000,00 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 02

2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.100.000,00

700.000.000,00 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 06

Halaman 29 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 52: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 309.230.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.770.000,00

1.273.000.000,00 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 11

2.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.090.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.910.000,00

500.000.000,00 Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III 2.04 . 1.03.01 . 15 . 12

2.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.900.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.100.000,00

600.000.000,00 Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum

2.04 . 1.03.01 . 15 . 13

2.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.350.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 357.650.000,00

800.000.000,00 Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan

2.04 . 1.03.01 . 15 . 14

2.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172.290.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 627.710.000,00

200.000.000,00 Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa 2.04 . 1.03.01 . 15 . 15

2.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.750.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.250.000,00

300.000.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela 2.04 . 1.03.01 . 15 . 16

2.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.400.000,00

1.000.000.000,00 Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi Umum Lainnya

2.04 . 1.03.01 . 15 . 17

2.04 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 279.670.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720.330.000,00

1.500.000.000,00 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Pelebaran Jalan Ruas Kabupaten 2.04 . 1.03.01 . 15 . 18

2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.095.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.485.000,00

2.04 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.146.420.000,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 43.207.853.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

2.187.430.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02

1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.630.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.133.800.000,00

17.341.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala 1.03 . 1.03.01 . 16 . 04

1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00

Halaman 30 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 53: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.416.800,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.279.783.200,00

250.000.000,00 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06

1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.300.000,00

2.000.000.000,00 Penangannan Emergency Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10

1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.665.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.955.335.000,00

1.500.000.000,00 Penanganan Emergency Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 11

1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.795.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.459.205.000,00

1.070.800.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 12

1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 920.040.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.760.000,00

18.858.623.000,00 Pemeliharaan Jalan Berkala (DAK). 1.03 . 1.03.01 . 16 . 13

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.150.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.325.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.669.148.000,00

Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya

Air lainnya 6.700.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

1.000.000.000,00 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.990.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 984.010.000,00

4.500.000.000,00 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02

1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.480.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.672.276,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.477.847.724,00

850.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.593.200,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 837.206.800,00

200.000.000,00 Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.322.050,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.477.950,00

150.000.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05

Halaman 31 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 54: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.625.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.375.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19

200.000.000,00 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 19 . 01

1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.070.000,00

1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.930.000,00

100.000.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 19 . 02

1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.790.000,00

1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.000,00

1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.825.000,00

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 200.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20

200.000.000,00 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 04

1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.460.000,00

1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.540.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya 11.725.326.000,00 1.03 . 1.03.01 . 21

250.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 21 . 01

1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.925.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.725.000,00

2.850.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 02

1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.670.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.330.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.822.000.000,00

375.000.000,00 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 04

1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.550.000,00

100.000.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 05

1.03 . 1.03.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.600.000,00

100.000.000,00 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 06

1.03 . 1.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.350.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.650.000,00

100.000.000,00 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 07

1.03 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00

Halaman 32 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 55: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00

6.682.026.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 21 . 09

1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.503.926.000,00

800.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang 1.03 . 1.03.01 . 21 . 11

1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.840.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.160.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 775.000.000,00

200.000.000,00 Pemeliharaan Emergency Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 12

1.03 . 1.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.700.000,00

268.300.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 13

1.03 . 1.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.900.000,00

Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.750.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22

150.000.000,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor 1.03 . 1.03.01 . 22 . 11

1.03 . 1.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.725.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.275.000,00

400.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 14

1.03 . 1.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.500.000,00

300.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 16

1.03 . 1.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.200.000,00

900.000.000,00 Monitoring dan Pemantauan Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 22 . 18

1.03 . 1.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.990.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.010.000,00

Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana

Prasarana Gedung Pemerintah 3.400.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

3.400.000.000,00 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01

1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.480.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.245.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.371.275.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (171.961.137.875,00)

Halaman 33 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 56: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 100.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,00 Perda Nomor 4 Tahun 2012

Perda Nomor 2 Tahun 2013

BELANJA 66.745.130.288,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.020.268.788,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.020.268.788,00

BELANJA LANGSUNG 57.724.861.500,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.465.967.400,00 1.04 . 1.04.01 . 01

1.465.967.400,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 272.415.000,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.193.552.400,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 692.704.050,00 1.04 . 1.04.01 . 02

268.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05

1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 264.200.000,00

171.830.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 11

1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 168.830.000,00

252.874.050,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 30

1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.800.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.074.050,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 237.943.700,00 1.04 . 1.04.01 . 05

237.943.700,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 05 . 05

1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00

1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.793.700,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 131.473.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

Halaman 34 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 57: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

88.416.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.04 . 1.04.01 . 06 . 05

1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.900.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 516.000,00

43.057.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.04 . 1.04.01 . 06 . 06

1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.620.000,00

1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.437.000,00

Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 12.325.826.700,00 1.04 . 1.04.01 . 15

1.184.642.000,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 02

1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.950.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.045.692.000,00

608.206.000,00 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03

1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.150.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 594.906.000,00

6.715.372.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 04

1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.622.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.643.750.000,00

3.067.395.000,00 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09

1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 555.500.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.511.895.000,00

271.350.000,00 Renovasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam 1.04 . 1.04.01 . 15 . 10

1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.600.000,00

478.861.700,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 15 . 19

1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205.100.000,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 273.761.700,00

Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 13.109.818.600,00 1.04 . 1.04.01 . 16

8.666.875.000,00 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 01

1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.450.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.200.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.473.225.000,00

2.089.613.600,00 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02

Halaman 35 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 58: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 445.815.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 917.244.100,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 726.554.500,00

2.353.330.000,00 Pembangunan/Renovasi Trotoar 1.04 . 1.04.01 . 16 . 03

1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.575.000,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.335.055.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.436.384.700,00 2.05 . 1.04.01 . 16

61.989.350,00 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 16 . 01

2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.820.000,00

2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.169.350,00

709.990.300,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 2.05 . 1.04.01 . 16 . 02

2.05 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205.360.000,00

2.05 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504.630.300,00

149.960.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 16 . 04

2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00

2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.760.000,00

89.786.500,00 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan/usaha 2.05 . 1.04.01 . 16 . 05

2.05 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.825.000,00

2.05 . 1.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.961.500,00

424.658.550,00 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 2.05 . 1.04.01 . 16 . 10

2.05 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00

2.05 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352.940.550,00

2.05 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.968.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan

Perdesaan 7.532.627.500,00 1.04 . 1.04.01 . 17

1.580.525.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 01

1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.562.225.000,00

1.000.000.000,00 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 1.04 . 1.04.01 . 17 . 04

1.04 . 1.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00

688.650.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 06

1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

Halaman 36 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 59: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.04 . 1.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 682.650.000,00

731.687.500,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum 1.04 . 1.04.01 . 17 . 10

1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.050.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 519.637.500,00

2.732.805.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK_Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 11

1.04 . 1.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.726.805.000,00

585.935.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 12

1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.675.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 567.110.000,00

213.025.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih Daerah Rawan Air (Non Perpipaan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 13

1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00

1.04 . 1.04.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.250.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 375.000.000,00 2.05 . 1.04.01 . 17

375.000.000,00 Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis 2.05 . 1.04.01 . 17 . 02

2.05 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.888.000,00

2.05 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.112.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 11.203.874.250,00 1.04 . 1.04.01 . 18

578.237.000,00 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar 1.04 . 1.04.01 . 18 . 01

1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00

1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000,00

1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 565.787.000,00

3.808.885.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 02

1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00

1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00

1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.788.685.000,00

314.450.950,00 Pemeliharaan/ Operasional Sarana Prasarana Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 18 . 03

1.04 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.900.000,00

1.04 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.550.950,00

689.677.300,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 18 . 04

1.04 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.900.000,00

1.04 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481.777.300,00

4.962.624.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 05

Halaman 37 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 60: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.722.624.000,00

850.000.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 06

1.04 . 1.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.500.000,00

1.04 . 1.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 817.500.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup 486.301.800,00 2.05 . 1.04.01 . 18

389.990.300,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 18 . 03

2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.950.000,00

2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.640.300,00

2.05 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.400.000,00

96.311.500,00 Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 2.05 . 1.04.01 . 18 . 04

2.05 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00

2.05 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.161.500,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 8.726.939.800,00 1.04 . 1.04.01 . 19

643.850.000,00 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01

1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.100.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 518.450.000,00

1.403.448.600,00 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 02

1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.190.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.388.258.600,00

148.857.200,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 03

1.04 . 1.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.725.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.132.200,00

2.676.535.500,00 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 04

1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.268.540.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.995.500,00

1.455.400.000,00 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 19 . 05

1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.550.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.427.150.000,00

299.747.500,00 Pemeliharaan TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 19 . 06

1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.147.500,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.600.000,00

Halaman 38 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 61: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

106.300.000,00 Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA 1.04 . 1.04.01 . 19 . 07

1.04 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.500.000,00

92.801.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 08

1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.425.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.376.000,00

1.900.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 19 . 09

1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.900.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (66.645.130.288,00)

Halaman 39 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 62: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 12.956.687.817,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.058.942.817,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.058.942.817,00

BELANJA LANGSUNG 6.897.745.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.527.110.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01

2.527.110.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.493.490.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.033.620.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.079.250.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

479.925.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05

1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 471.775.000,00

250.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11

1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.300.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.700.000,00

349.325.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 30

1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.275.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 125.640.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06

73.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05

1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.140.000,00

52.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.01 . 06 . 06

1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.500.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 375.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16

Halaman 40 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 63: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

275.000.000,00 Penegakan Perda 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01

1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.600.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.400.000,00

100.000.000,00 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02

1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.700.000,00

Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 600.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17

300.000.000,00 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 01

1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.300.000,00

300.000.000,00 Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 03

1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.900.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.100.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 850.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18

850.000.000,00 Pembinaan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01

1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 590.690.000,00

1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.310.000,00

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 595.745.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19

383.745.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 19 . 01

1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00

1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.845.000,00

212.000.000,00 Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 1.05 . 1.05.01 . 19 . 03

1.05 . 1.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

1.05 . 1.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00

1.05 . 1.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.300.000,00

Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 525.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 27

450.000.000,00 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 1.05 . 1.05.01 . 27 . 01

1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 438.000.000,00

75.000.000,00 Pengembangan Informasi Manajemen 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02

1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.030.000,00

1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.970.000,00

1.05 . 1.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 220.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 28

Halaman 41 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 64: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

220.000.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran

1.05 . 1.05.01 . 28 . 01

1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00

1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.645.000,00

1.05 . 1.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.155.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.956.687.817,00)

Halaman 42 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 65: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1 . 05 . 02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.660.918.749,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.501.918.749,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1

1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.501.918.749,00

BELANJA LANGSUNG 3.159.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 310.400.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01

310.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.005.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.395.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.400.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

67.400.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 11

1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00

1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.835,00

1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.455.165,00

36.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 30

1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00

1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 89.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06

54.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.02 . 06 . 05

1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00

1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00

35.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.02 . 06 . 06

1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.400.000,00

1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 450.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20

50.000.000,00 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 1.05 . 1.05.02 . 20 . 03

1.05 . 1.05.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.830.000,00

Halaman 43 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 66: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.05 . 1.05.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.170.000,00

400.000.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 20 . 04

1.05 . 1.05.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.675.000,00

1.05 . 1.05.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.325.000,00

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1.589.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21

150.000.000,00 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

1.05 . 1.05.02 . 21 . 01

1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.350.000,00

1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.650.000,00

239.000.000,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas di Daerah 1.05 . 1.05.02 . 21 . 07

1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.650.000,00

1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.350.000,00

1.200.000.000,00 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

1.05 . 1.05.02 . 21 . 08

1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.088.365.000,00

1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.635.000,00

Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 617.200.000,00 1.05 . 1.05.02 . 23

75.000.000,00 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 1.05 . 1.05.02 . 23 . 01

1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

50.000.000,00 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 1.05 . 1.05.02 . 23 . 02

1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.750.000,00

1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00

100.000.000,00 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 1.05 . 1.05.02 . 23 . 03

1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.660.000,00

1.05 . 1.05.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.340.000,00

392.200.000,00 Fasilitasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 1.05 . 1.05.02 . 23 . 06

1.05 . 1.05.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.400.000,00

1.05 . 1.05.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.800.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.660.918.749,00)

Halaman 44 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 67: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1 . 05 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.319.928.852,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.518.498.852,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1

1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.518.498.852,00

BELANJA LANGSUNG 3.801.430.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 757.970.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01

757.970.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19

1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 333.190.000,00

1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424.780.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 184.630.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02

44.630.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 11

1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361.320,00

1.05 . 1.05.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.268.680,00

140.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 30

1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00

1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.800.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05

70.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 05 . 17

1.05 . 1.05.03 . 05 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 725.000,00

1.05 . 1.05.03 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.275.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 116.500.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06

62.500.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.03 . 06 . 05

1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.120.000,00

1.05 . 1.05.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.380.000,00

54.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.03 . 06 . 06

1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00

1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 610.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24

Halaman 45 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 68: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

55.000.000,00 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 01

1.05 . 1.05.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00

1.05 . 1.05.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.350.000,00

375.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Relawan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 06

1.05 . 1.05.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 290.375.000,00

1.05 . 1.05.03 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.625.000,00

180.000.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 07

1.05 . 1.05.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00

1.05 . 1.05.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.500.000,00

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 2.007.330.000,00 1.05 . 1.05.03 . 25

1.512.330.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 02

1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.355.000,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.868.760,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.231.106.240,00

425.000.000,00 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 03

1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.775.000,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.225.000,00

70.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 06

1.05 . 1.05.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00

1.05 . 1.05.03 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 55.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 26

55.000.000,00 Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana 1.05 . 1.05.03 . 26 . 03

1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00

1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.319.928.852,00)

Halaman 46 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 69: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 10.169.955.634,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.258.399.634,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.258.399.634,00

BELANJA LANGSUNG 5.911.556.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 770.007.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

770.007.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 293.230.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.777.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

80.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11

1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.760,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.962.240,00

170.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30

1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.650.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.350.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05

23.750.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04

1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 85.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

60.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.760.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00

25.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.080.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 582.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

Halaman 47 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 70: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

582.000.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.550.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 446.450.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 555.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15

300.000.000,00 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 01

2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.930.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.070.000,00

225.000.000,00 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.100.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.900.000,00

30.000.000,00 Penyusunan Profil Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 04

2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.575.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.425.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 614.243.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

130.000.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 01

1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.680.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.320.000,00

215.000.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.525.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.475.000,00

269.243.000,00 Operasional Shelter Penanganan PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.643.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 148.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16

148.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 2.02 . 1.06.01 . 16 . 01

2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00

2.02 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 450.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17

450.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 2.02 . 1.06.01 . 17 . 01

2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.980.000,00

2.02 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.020.000,00

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.401.256.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17

Halaman 48 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 71: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

317.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.06 . 1.06.01 . 17 . 01

1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 186.150.000,00

1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.850.000,00

300.000.000,00 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 02

1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.800.000,00

425.000.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 03

1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 341.730.000,00

1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.270.000,00

59.256.000,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota

1.06 . 1.06.01 . 17 . 04

1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.256.000,00

300.000.000,00 Rehabilitasi dan Pengadaaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 05

1.06 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 289.800.000,00

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 50.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18

50.000.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01 . 18 . 01

2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

2.02 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00

Program Pembinaan Anak Terlantar 88.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18

88.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 18 . 01

1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.300.000,00

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 309.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

150.000.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 1.06 . 1.06.01 . 19 . 01

1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.850.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.150.000,00

159.300.000,00 Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Penerima Layanan Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota

1.06 . 1.06.01 . 19 . 04

1.06 . 1.06.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.300.000,00

Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 65.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

30.000.000,00 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.225.000,00

35.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02

Halaman 49 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 72: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.075.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.925.000,00

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba

dan Penyakit Sosial Lainnya) 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

40.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01

1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.600.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 305.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

305.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.300.000,00

Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 175.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

125.000.000,00 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.300.000,00

50.000.000,00 Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.175.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.825.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.169.955.634,00)

Halaman 50 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 73: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 90.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 90.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 90.000.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011

BELANJA 13.515.995.857,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.895.261.857,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.895.261.857,00

BELANJA LANGSUNG 9.620.734.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 525.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01

525.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.533.500,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391.466.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

30.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 11

2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

110.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 30

2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.575.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.425.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05

30.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 05 . 05

2.01 . 2.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

2.01 . 2.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.450.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 105.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06

75.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.01 . 2.01.01 . 06 . 05

2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.940.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00

30.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.01 . 2.01.01 . 06 . 06

Halaman 51 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 74: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 6.220.734.000,00 3.07 . 2.01.01 . 15

300.000.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro 3.07 . 2.01.01 . 15 . 02

3.07 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.850.000,00

3.07 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.150.000,00

400.000.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain Produk

3.07 . 2.01.01 . 15 . 04

3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.250.000,00

3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 329.600.000,00

3.07 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.150.000,00

350.000.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 3.07 . 2.01.01 . 15 . 07

3.07 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00

3.07 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.500.000,00

3.520.734.000,00 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah 3.07 . 2.01.01 . 15 . 08

3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.480.000,00

3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.856.700,00

3.07 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.475.397.300,00

1.600.000.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro dan Pengolahan Susu 3.07 . 2.01.01 . 15 . 09

3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.340.000,00

3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.660.000,00

3.07 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000.000,00

50.000.000,00 APP Bidang Industri 3.07 . 2.01.01 . 15 . 10

3.07 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00

3.07 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 150.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

150.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.200.000,00

Program Transmigrasi Regional 200.000.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15

200.000.000,00 Pemberangkatan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 15 . 01

3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.950.000,00

3.08 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.050.000,00

Program Pembinaan Industri 125.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16

Halaman 52 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 75: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

125.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil Tembakau

3.07 . 2.01.01 . 16 . 01

3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.800.000,00

3.07 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.200.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 400.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16

250.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01

2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.850.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.150.000,00

150.000.000,00 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.900.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.100.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 300.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

100.000.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 17 . 01

2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.275.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.725.000,00

125.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

2.01 . 2.01.01 . 17 . 02

2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.650.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.350.000,00

75.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 03

2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.625.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.375.000,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 1.425.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20

900.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 20 . 01

2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 245.970.000,00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 654.030.000,00

525.000.000,00 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 20 . 02

2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.315.000,00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.685.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (13.425.995.857,00)

Halaman 53 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 76: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 38.966.000,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 38.966.000,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1

2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 38.966.000,00

BELANJA 10.587.380.744,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.187.833.744,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.187.833.744,00

BELANJA LANGSUNG 5.399.547.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.377.853.500,00 2.06 . 2.06.01 . 01

1.377.853.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 462.982.500,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 914.871.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 378.582.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

76.033.500,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 11

2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.933.500,00

302.548.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30

2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00

2.06 . 2.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.148.500,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 118.237.350,00 2.06 . 2.06.01 . 05

118.237.350,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 05 . 05

2.06 . 2.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

2.06 . 2.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.687.350,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 133.940.500,00 2.06 . 2.06.01 . 06

71.123.800,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.06 . 2.06.01 . 06 . 05

2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.220.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.903.800,00

Halaman 54 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 77: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

62.816.700,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.06 . 2.06.01 . 06 . 06

2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.700.000,00

2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.116.700,00

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 130.826.700,00 2.06 . 2.06.01 . 15

69.497.300,00 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.797.300,00

61.329.400,00 Pelayanan Pendataan Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 02

2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.455.000,00

2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.874.400,00

Program Pelayanan Pencatatan Sipil 91.010.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16

56.110.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01

2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

2.06 . 2.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.410.000,00

34.900.000,00 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 2.06 . 2.06.01 . 16 . 02

2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

2.06 . 2.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 396.853.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17

129.633.000,00 Pengendalian SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01

2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.575.000,00

2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.058.000,00

67.220.000,00 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02

2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.075.000,00

2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.145.000,00

0,00 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03

2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

200.000.000,00 Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 04

2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00

2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00

2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.425.000,00

Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 232.906.950,00 2.06 . 2.06.01 . 18

47.676.450,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01

Halaman 55 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 78: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.625.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.051.450,00

68.170.500,00 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 18 . 02

2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.470.500,00

49.975.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03

2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.825.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.150.000,00

67.085.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 2.06 . 2.06.01 . 18 . 04

2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.835.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.539.337.000,00 2.06 . 2.06.01 . 19

2.539.337.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01

2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 672.530.000,00

2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.866.807.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.548.414.744,00)

Halaman 56 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 79: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.966.716.065,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.046.716.065,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.046.716.065,00

BELANJA LANGSUNG 3.920.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 750.215.550,00 2.07 . 2.07.01 . 01

750.215.550,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.564.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 619.651.550,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 209.300.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02

50.500.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 02 . 05

2.07 . 2.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.400,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.116.600,00

68.800.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 11

2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 67.300.000,00

90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 30

2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.300.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 250.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05

250.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 05 . 05

2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.425.000,00

2.07 . 2.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.575.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 118.766.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06

53.250.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.07 . 2.07.01 . 06 . 05

2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.560.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.000,00

65.516.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.07 . 2.07.01 . 06 . 06

Halaman 57 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 80: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.920.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.596.000,00

Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 875.938.700,00 2.07 . 2.07.01 . 15

200.000.000,00 Fasilitasi PKK 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07

2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.400.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.600.000,00

149.038.650,00 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 08

2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.075.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.963.650,00

138.927.900,00 Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa, Desa Adopsi dan Ngantor di Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 12

2.07 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.450.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.477.900,00

135.027.500,00 Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa dan BPD 2.07 . 2.07.01 . 15 . 13

2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.227.500,00

141.897.600,00 Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 14

2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.050.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.847.600,00

111.047.050,00 Penyusunan Produk Hukum tentang Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum Desa

2.07 . 2.07.01 . 15 . 15

2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.300.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.747.050,00

Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 876.275.650,00 2.07 . 2.07.01 . 16

157.778.950,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD 2.07 . 2.07.01 . 16 . 12

2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.840.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.938.950,00

121.685.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 13

2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.575.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.110.000,00

154.475.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 14

2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.175.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.300.000,00

145.557.900,00 Pengembangan Gotong-Royong Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 16 . 15

2.07 . 2.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.440.000,00

Halaman 58 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 81: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.07 . 2.07.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.117.900,00

142.237.500,00 Fasilitasi Perencanaan Desa dan dukungan Pelayanan Sosial Dasar 2.07 . 2.07.01 . 16 . 16

2.07 . 2.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.950.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.287.500,00

154.541.300,00 Pengembangan Inovasi Desa dan Penganugerahan Soetran Award 2.07 . 2.07.01 . 16 . 17

2.07 . 2.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.325.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.216.300,00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 839.504.100,00 2.07 . 2.07.01 . 17

117.845.250,00 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel)

2.07 . 2.07.01 . 17 . 04

2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.950.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.895.250,00

99.000.000,00 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 08

2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.250.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.750.000,00

125.458.450,00 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 2.07 . 2.07.01 . 17 . 11

2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.935.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.523.450,00

148.300.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 12

2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.150.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.150.000,00

217.259.600,00 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 17 . 13

2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.600.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.659.600,00

131.640.800,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan Desa

2.07 . 2.07.01 . 17 . 14

2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.540.800,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.966.716.065,00)

Halaman 59 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 82: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 5.517.720.000,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.517.720.000,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1

2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.500.000.000,00 Perda Nomor 1 Tahun 2012

Perda Nomor 16 Tahun 2011

Perda Nomor 15 Tahun 2011

2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 17.720.000,00

BELANJA 24.696.965.814,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.074.840.314,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.074.840.314,00

BELANJA LANGSUNG 17.622.125.500,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.100.969.714,00 2.09 . 2.09.01 . 01

1.861.913.674,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 838.695.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.023.218.674,00

7.759.284.600,00 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20

2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.740.084.600,00

479.771.440,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

2.09 . 2.09.01 . 01 . 21

2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.925.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.846.440,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 436.279.935,00 2.09 . 2.09.01 . 02

0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 02 . 05

2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00

173.285.550,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 11

2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 173.285.550,00

229.999.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 30

2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.999.500,00

Halaman 60 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 83: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

32.994.885,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

2.09 . 2.09.01 . 02 . 45

2.09 . 2.09.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.994.885,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.050.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05

50.050.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 05 . 04

2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.800.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 123.652.590,00 2.09 . 2.09.01 . 06

80.000.100,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.09 . 2.09.01 . 06 . 05

2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.680.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.100,00

43.652.490,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.09 . 2.09.01 . 06 . 06

2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.820.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.832.490,00

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.604.938.706,00 2.09 . 2.09.01 . 15

34.460.500,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 2.09 . 2.09.01 . 15 . 05

2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.710.500,00

31.095.000,00 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 06

2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.420.000,00

1.318.437.980,00 Fasilitasi Angkutan Pelajar 2.09 . 2.09.01 . 15 . 08

2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.955.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.259.482.980,00

152.985.095,00 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 11

2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.118.095,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 87.117.000,00

67.960.131,00 Fasilitasi Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12

2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.710.131,00

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 153.275.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

92.700.000,00 Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) 2.09 . 2.09.01 . 16 . 04

Halaman 61 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 84: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.125.000,00

2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.575.000,00

60.575.000,00 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 575.000,00

2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 4.355.535.780,00 2.09 . 2.09.01 . 17

66.497.490,00 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 01

2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.597.490,00

1.498.990.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 09

2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.040.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.400.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 993.550.000,00

256.686.775,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 10

2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.225.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.461.775,00

180.351.295,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 13

2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.726.295,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.575.000,00

116.010.360,00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14

2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.600.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.410.360,00

1.838.815.860,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15

2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.940.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.061.340,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.423.814.520,00

398.184.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan (DAK) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 16

2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.184.000,00

Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 797.423.775,00 2.09 . 2.09.01 . 18

81.710.000,00 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01

2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.685.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.025.000,00

440.449.445,00 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 05

2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 264.840.000,00

Halaman 62 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 85: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.609.445,00

154.124.330,00 Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 18 . 06

2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.250.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.874.330,00

121.140.000,00 Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 07

2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.775.000,00

2.09 . 2.09.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.365.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (19.179.245.814,00)

Halaman 63 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 86: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 12.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1

2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 12.500.000,00 Keputusan Bupati Nomor 120 Tahun 1984

BELANJA 9.370.613.701,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.920.613.701,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.920.613.701,00

BELANJA LANGSUNG 5.450.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.029.246.310,00 2.10 . 2.10.01 . 01

1.029.246.310,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19

2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 456.040.000,00

2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 573.206.310,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173.586.560,00 2.10 . 2.10.01 . 02

79.586.560,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 11

2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.586.560,00

94.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 30

2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

2.10 . 2.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.100.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05

45.100.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 05 . 04

2.10 . 2.10.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00

2.10 . 2.10.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.700.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 96.051.780,00 2.10 . 2.10.01 . 06

65.079.780,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.10 . 2.10.01 . 06 . 05

2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.860.000,00

2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.780,00

30.972.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.10 . 2.10.01 . 06 . 06

Halaman 64 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 87: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.130.000,00

2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.842.000,00

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 268.036.040,00 2.14 . 2.10.01 . 15

268.036.040,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 01

2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00

2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.536.040,00

2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.278.939.285,00 2.10 . 2.10.01 . 15

218.419.095,00 Layanan Pengaduan Masyarakat 2.10 . 2.10.01 . 15 . 01

2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.400.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.044.095,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.975.000,00

169.032.690,00 Operasional PPID 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.600.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.432.690,00

764.506.500,00 Deseminasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 03

2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.780.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 740.726.500,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00

126.981.000,00 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 2.10 . 2.10.01 . 15 . 04

2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.900.000,00

2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.081.000,00

Program Peningkatan Layanan Persandian 162.385.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15

162.385.000,00 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 2.15 . 2.10.01 . 15 . 01

2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00

2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.960.000,00

2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.275.000,00

Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 1.861.910.000,00 2.10 . 2.10.01 . 16

508.830.000,00 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 2.10 . 2.10.01 . 16 . 03

2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.780.000,00

2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.325.000,00

2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.725.000,00

1.353.080.000,00 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Ruang Server 2.10 . 2.10.01 . 16 . 04

2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.040.000,00

2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 932.022.520,00

Halaman 65 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 88: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.10 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 395.017.480,00

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 162.997.975,00 2.10 . 2.10.01 . 17

162.997.975,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 01

2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.870.000,00

2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.127.975,00

Program Pengembangan e-Government 371.747.050,00 2.10 . 2.10.01 . 18

113.000.590,00 Pengelolaan Website 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01

2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.595.000,00

2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.405.590,00

258.746.460,00 Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan e-government 2.10 . 2.10.01 . 18 . 04

2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.125.000,00

2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.621.460,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.358.113.701,00)

Halaman 66 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 89: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 3.012.845.000,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.012.845.000,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1

2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.000.000.000,00 Perda Nomor 4 Tahun 2012

Perda Nomor 5 Tahun 2012

Perda Nomor 11 Tahun 2011

Perda Nomor 2 Tahun 2013

2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 12.845.000,00

BELANJA 20.815.136.077,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.651.830.528,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.651.830.528,00

BELANJA LANGSUNG 13.163.305.549,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.241.658.564,00 2.11 . 2.11.01 . 01

1.241.658.564,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19

2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 657.240.000,00

2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.418.564,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 192.141.160,00 2.11 . 2.11.01 . 02

33.650.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 11

2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.835,00

2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.480.165,00

158.491.160,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 30

2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.341.250,00

2.11 . 2.11.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.149.910,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 201.346.840,00 2.11 . 2.11.01 . 06

121.284.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.11 . 2.11.01 . 06 . 05

2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.360.000,00

2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 924.000,00

Halaman 67 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 90: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

80.062.840,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.11 . 2.11.01 . 06 . 06

2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.062.840,00

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 1.672.961.845,00 2.11 . 2.11.01 . 15

280.507.220,00 Penumbuhan Wirausaha Baru 2.11 . 2.11.01 . 15 . 02

2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.425.000,00

2.11 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.082.220,00

325.878.350,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan BDSP 2.11 . 2.11.01 . 15 . 10

2.11 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.950.000,00

2.11 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.928.350,00

966.576.275,00 Penyelenggaraan Promosi, Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan Usaha Mikro 2.11 . 2.11.01 . 15 . 11

2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.240.000,00

2.11 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 923.336.275,00

100.000.000,00 Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Pembinaan serta Pengawasan LKM 2.11 . 2.11.01 . 15 . 12

2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00

2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00

Program Pengelolaan Pasar Daerah 7.845.673.230,00 3.06 . 2.11.01 . 15

6.327.508.800,00 Pembangunan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 08

3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00

3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.075.800,00

3.06 . 2.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.075.233.000,00

908.660.350,00 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 09

3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.840.000,00

3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.851.155,00

3.06 . 2.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 241.969.195,00

325.084.230,00 Manajemen Pengelolaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 10

3.06 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00

3.06 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.084.230,00

284.419.850,00 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 11

3.06 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 277.940.000,00

3.06 . 2.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.479.850,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.104.907.680,00 2.11 . 2.11.01 . 16

195.233.840,00 Pengembangan Usaha Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 01

2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.975.000,00

Halaman 68 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 91: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.258.840,00

95.913.565,00 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 02

2.11 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.550.000,00

2.11 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.363.565,00

322.750.275,00 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 03

2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.525.000,00

2.11 . 2.11.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.225.275,00

491.010.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 2.11 . 2.11.01 . 16 . 04

2.11 . 2.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.125.000,00

2.11 . 2.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.885.000,00

Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan 904.616.230,00 3.06 . 2.11.01 . 20

121.183.720,00 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Distribusi Barang/ Produk 3.06 . 2.11.01 . 20 . 01

3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.675.000,00

3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.108.720,00

3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.400.000,00

356.492.510,00 Pembinaan dan Promosi Perdagangan 3.06 . 2.11.01 . 20 . 02

3.06 . 2.11.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.225.000,00

3.06 . 2.11.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.267.510,00

426.940.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 3.06 . 2.11.01 . 20 . 03

3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00

3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.680.000,00

3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 263.960.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.802.291.077,00)

Halaman 69 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 92: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.354.048.360,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.505.906.310,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.505.906.310,00

BELANJA LANGSUNG 2.848.142.050,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 822.281.025,00 2.12 . 2.12.01 . 01

822.281.025,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19

2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 285.949.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 536.332.025,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199.133.415,00 2.12 . 2.12.01 . 02

44.166.625,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 11

2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.889.060,00

2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.377.565,00

154.966.790,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 30

2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.855.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.111.790,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 57.420.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05

57.420.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 05 . 04

2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00

2.12 . 2.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.520.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 106.371.610,00 2.12 . 2.12.01 . 06

64.736.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.12 . 2.12.01 . 06 . 05

2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.580.000,00

2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.156.000,00

41.635.610,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.12 . 2.12.01 . 06 . 06

2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.960.000,00

Halaman 70 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 93: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.12 . 2.12.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.675.610,00

Program Pengembangan Penanaman Modal 564.636.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

183.936.000,00 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 01

2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.650.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.286.000,00

312.700.000,00 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 02

2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.450.000,00

68.000.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 03

2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.575.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.425.000,00

Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 627.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16

199.000.000,00 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 01

2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.650.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.350.000,00

215.000.000,00 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 02

2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.559.860,00

2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 142.640.140,00

213.000.000,00 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 03

2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.250.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.550.000,00

Program Pelayanan Perizinan 471.300.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17

205.000.000,00 Pelayanan Perizinan Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 01

2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00

190.500.000,00 Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 02

2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00

75.800.000,00 Verifikasi Administrasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 17 . 03

2.12 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.700.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.354.048.360,00)

Halaman 71 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 94: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

Organisasi : 2 . 18 . 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.060.342.152,00 2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.715.617.152,00 2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.715.617.152,00

BELANJA LANGSUNG 2.344.725.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 606.535.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01

606.535.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19

2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 255.180.000,00

2.18 . 2.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.355.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 172.550.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02

33.280.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 11

2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.291.050,00

2.18 . 2.18.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.588.950,00

139.270.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 30

2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.570.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 92.915.000,00 2.18 . 2.18.01 . 06

49.450.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.18 . 2.18.01 . 06 . 05

2.18 . 2.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.750.000,00

2.18 . 2.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00

43.465.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.18 . 2.18.01 . 06 . 06

2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.260.000,00

2.18 . 2.18.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.205.000,00

Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 602.225.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15

220.000.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 05

2.18 . 2.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.800.000,00

Halaman 72 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 95: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.18 . 2.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.200.000,00

172.225.000,00 Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip 2.18 . 2.18.01 . 15 . 07

2.18 . 2.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.250.000,00

2.18 . 2.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.975.000,00

210.000.000,00 Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 08

2.18 . 2.18.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.300.000,00

2.18 . 2.18.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.700.000,00

2.18 . 2.18.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 870.500.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15

370.500.000,00 Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 09

2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.755.000,00

2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.745.000,00

310.000.000,00 Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 10

2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.150.000,00

2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.050.240,00

2.17 . 2.18.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 169.799.760,00

190.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 15 . 11

2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.100.000,00

2.17 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.900.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.060.342.152,00)

Halaman 73 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 96: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Perikanan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 684.040.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 684.040.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1

3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 636.000.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011

Perda Nomor 3 Tahun 2013

Perda Nomor 12 Tahun 2011

3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 48.040.000,00

BELANJA 11.360.046.176,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.833.590.176,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.833.590.176,00

BELANJA LANGSUNG 7.526.456.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.066.671.865,00 3.01 . 3.01.01 . 01

1.066.671.865,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19

3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 431.840.000,00

3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 634.831.865,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 349.338.830,00 3.01 . 3.01.01 . 02

49.338.830,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 11

3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.338.830,00

300.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 30

3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.125.000,00

3.01 . 3.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.875.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05

50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.01 . 3.01.01 . 05 . 04

3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 575.000,00

3.01 . 3.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.425.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 127.520.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06

78.500.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.01 . 3.01.01 . 06 . 05

3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.480.000,00

Halaman 74 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 97: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000,00

49.020.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.01 . 3.01.01 . 06 . 06

3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.720.000,00

3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00

Program Pengembangan Perikanan Budidaya 1.136.612.225,00 3.01 . 3.01.01 . 15

146.546.405,00 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 05

3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00

3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.796.405,00

200.000.000,00 Pengembangan Eco-Aquaculture 3.01 . 3.01.01 . 15 . 08

3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.025.000,00

3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.975.000,00

100.000.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 10

3.01 . 3.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.325.000,00

3.01 . 3.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.675.000,00

322.500.000,00 Pengelolaan Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 11

3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.429.000,00

3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.796.000,00

3.01 . 3.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.275.000,00

367.565.820,00 Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 12

3.01 . 3.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.025.000,00

3.01 . 3.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.540.820,00

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.368.608.950,00 3.01 . 3.01.01 . 16

100.000.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap 3.01 . 3.01.01 . 16 . 09

3.01 . 3.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.275.000,00

3.01 . 3.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.725.000,00

234.325.000,00 Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 11

3.01 . 3.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.825.000,00

3.01 . 3.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00

287.500.000,00 Fasilitasi Kenelayanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 12

3.01 . 3.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.175.000,00

3.01 . 3.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.325.000,00

746.783.950,00 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 13

3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.765.000,00

3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 474.482.380,00

Halaman 75 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 98: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.01 . 3.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 188.536.570,00

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1.787.748.130,00 3.01 . 3.01.01 . 17

225.981.340,00 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 3.01 . 3.01.01 . 17 . 02

3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00

3.01 . 3.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.931.340,00

296.703.400,00 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 03

3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.025.000,00

3.01 . 3.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267.678.400,00

672.159.390,00 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 07

3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.349.000,00

3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 439.909.100,00

3.01 . 3.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.901.290,00

406.500.000,00 Bina Mutu Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 08

3.01 . 3.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.875.000,00

3.01 . 3.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.625.000,00

186.404.000,00 Diversifikasi Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 09

3.01 . 3.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.359.000,00

3.01 . 3.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.045.000,00

Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 1.639.956.000,00 3.01 . 3.01.01 . 18

1.589.956.000,00 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 01

3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.589.956.000,00

50.000.000,00 Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 02

3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.040.000,00

3.01 . 3.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.960.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.676.006.176,00)

Halaman 76 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 99: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 12.500.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.500.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 12.500.000.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011

Perda Nomor 2 Tahun 2013

Perda No.10/2011 dan Perbup No.37/2013

BELANJA 28.716.873.485,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.957.873.485,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.957.873.485,00

BELANJA LANGSUNG 19.759.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.374.190.980,00 3.02 . 3.02.01 . 01

2.374.190.980,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19

3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 286.530.000,00

3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.087.660.980,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.206.187.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02

128.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 02 . 05

3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 575.000,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.275.000,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 126.150.000,00

180.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 11

3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 502.450,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.047.550,00

897.487.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 30

3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.040.000,00

3.02 . 3.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 859.447.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 184.320.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06

98.240.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.02 . 3.02.01 . 06 . 05

Halaman 77 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 100: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.185.000,00

3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000,00

86.080.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.02 . 3.02.01 . 06 . 06

3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.200.000,00

3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.880.000,00

Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 3.884.435.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15

655.390.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 01

2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00

2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 646.590.000,00

133.918.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

2.16 . 3.02.01 . 15 . 02

2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.350.000,00

2.16 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.568.000,00

1.342.482.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 04

2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 175.560.000,00

2.16 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.166.922.000,00

493.021.000,00 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 05

2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00

2.16 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 478.271.000,00

126.300.000,00 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 2.16 . 3.02.01 . 15 . 06

2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.100.000,00

2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.200.000,00

1.133.324.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 07

2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.510.000,00

2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.066.814.000,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 9.141.142.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15

400.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01

3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389.875.000,00

3.759.819.000,00 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03

3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.086.700,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.701.832.300,00

244.723.000,00 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 04

Halaman 78 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 101: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.250.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.473.000,00

3.836.600.000,00 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05

3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.190.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.203.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.763.207.000,00

200.000.000,00 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 06

3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.325.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.875.000,00

500.000.000,00 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 07

3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.925.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472.075.000,00

200.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi Wisata

3.02 . 3.02.01 . 15 . 09

3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.850.000,00

3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.150.000,00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.098.400.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16

816.975.000,00 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02

3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00

3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696.975.000,00

3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.000.000,00

50.475.000,00 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 04

3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.930.000,00

3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.545.000,00

1.230.950.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 3.02 . 3.02.01 . 16 . 05

3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.340.000,00

3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.210.610.000,00

Program Pengembangan Kemitraan 870.325.020,00 3.02 . 3.02.01 . 17

384.000.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 01

3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.650.000,00

3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.350.000,00

176.250.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 02

3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.250.000,00

3.02 . 3.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00

310.075.020,00 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 03

Halaman 79 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 102: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00

3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.775.020,00

SURPLUS / (DEFISIT) (16.216.873.485,00)

Halaman 80 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 103: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian dan Pangan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 300.720.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 300.720.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1

3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 18.795.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011

3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 281.925.000,00

BELANJA 34.547.443.309,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.567.414.309,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1

3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 17.567.414.309,00

BELANJA LANGSUNG 16.980.029.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.130.673.670,00 3.03 . 3.03.01 . 01

3.130.673.670,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.304.730.000,00

3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 825.943.670,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02

30.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 11

3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.155,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.882.845,00

120.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 30

3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.350.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05

50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 05 . 04

3.03 . 3.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 155.340.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

85.340.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.03 . 3.03.01 . 06 . 05

3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.080.000,00

3.03 . 3.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.000,00

Halaman 81 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 104: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

70.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.03 . 3.03.01 . 06 . 06

3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.820.000,00

3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.180.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 810.000.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15

200.000.000,00 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 10

2.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.700.000,00

2.03 . 3.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.300.000,00

335.000.000,00 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 11

2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.900.000,00

2.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.100.000,00

275.000.000,00 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 12

2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.965.000,00

2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.035.000,00

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura 861.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15

110.000.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 15 . 01

3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00

377.000.000,00 Pengembangan Tanaman Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06

3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.500.000,00

3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319.500.000,00

204.000.000,00 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 08

3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00

3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.100.000,00

170.000.000,00 Pengembangan Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 15 . 11

3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.850.000,00

3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.150.000,00

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 1.404.200.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16

180.000.000,00 Pengembangan Tanaman Semusim 3.03 . 3.03.01 . 16 . 01

3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00

95.000.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 06

3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.950.000,00

899.200.000,00 Pengembangan Agroindustri Kakao 3.03 . 3.03.01 . 16 . 07

Halaman 82 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 105: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.520.000,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.405.000,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 632.275.000,00

50.000.000,00 Operasional Rumah Coklat 3.03 . 3.03.01 . 16 . 09

3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.325.000,00

180.000.000,00 Pengembangan Tanaman Tahunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 10

3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.700.000,00

3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.300.000,00

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 1.484.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

427.500.000,00 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 3.03 . 3.03.01 . 17 . 01

3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.905.000,00

3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386.595.000,00

100.000.000,00 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 3.03 . 3.03.01 . 17 . 04

3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.525.000,00

3.03 . 3.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.475.000,00

377.000.000,00 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 11

3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.275.000,00

3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.525.000,00

3.03 . 3.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.200.000,00

100.000.000,00 Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14

3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.425.000,00

3.03 . 3.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.575.000,00

184.000.000,00 Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 16

3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.025.000,00

3.03 . 3.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.975.000,00

296.000.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 17

3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.625.000,00

3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.375.000,00

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 643.105.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18

128.800.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 18 . 01

3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00

3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.150.000,00

106.200.000,00 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 02

3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.225.000,00

Halaman 83 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 106: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.975.000,00

110.600.000,00 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05

3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.425.000,00

3.03 . 3.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.175.000,00

217.505.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 06

3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00

3.03 . 3.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.305.000,00

80.000.000,00 Surveillence Penyakit Brucelloasis 3.03 . 3.03.01 . 18 . 07

3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00

3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.050.000,00

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 4.621.210.330,00 3.03 . 3.03.01 . 19

200.000.000,00 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08

3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00

3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.750.000,00

2.460.000.000,00 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 17

3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.526.654.550,00

3.03 . 3.03.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 889.345.450,00

788.424.000,00 Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19

3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.770.000,00

3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.129.010,00

3.03 . 3.03.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 676.524.990,00

952.786.330,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 23

3.03 . 3.03.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.415.000,00

3.03 . 3.03.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 792.371.330,00

220.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 24

3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.875.000,00

3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.125.000,00

Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian 2.915.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20

2.028.000.000,00 Demplot Pertanian Terpadu 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01

3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.055.000,00

3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.545.000,00

3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 267.400.000,00

712.000.000,00 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 02

Halaman 84 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 107: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.985.000,00

3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 529.990.000,00

3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 173.025.000,00

75.000.000,00 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 20 . 04

3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.320.000,00

3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.680.000,00

100.000.000,00 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05

3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00

3.03 . 3.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.350.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 180.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21

180.000.000,00 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP 3.03 . 3.03.01 . 21 . 01

3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00

3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.175.000,00

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 575.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22

400.000.000,00 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 02

3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.325.000,00

3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384.675.000,00

175.000.000,00 Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practises Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 03

3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (34.246.723.309,00)

Halaman 85 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 108: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 812.086.589,00 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 812.086.589,00 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 812.086.589,00

SURPLUS / (DEFISIT) (812.086.589,00)

Halaman 86 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 109: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 02 Sekretariat Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 57.001.600.000,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.001.600.000,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1

4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.600.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011

4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 57.000.000.000,00 Perjanjian Kerjasama Pemkab dengan KPRI Pemda

BELANJA 91.548.609.678,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.155.609.678,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14.155.609.678,00

BELANJA LANGSUNG 77.393.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.915.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 01

3.915.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.02 . 01 . 19

4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 917.005.000,00

4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.997.995.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.072.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 02

472.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 11

4.01 . 4.01.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00

4.01 . 4.01.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.497.160,00

4.01 . 4.01.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 381.602.840,00

600.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 30

4.01 . 4.01.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.815.000,00

4.01 . 4.01.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534.185.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 395.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 05

205.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 4.01 . 4.01.02 . 05 . 10

4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

4.01 . 4.01.02 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00

190.000.000,00 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 05 . 11

4.01 . 4.01.02 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.445.000,00

4.01 . 4.01.02 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.555.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 556.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 06

Halaman 87 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 110: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

145.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 06 . 05

4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.600.000,00

4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00

204.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.02 . 06 . 06

4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.295.000,00

4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.705.000,00

207.000.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 06 . 07

4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.385.000,00

4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.615.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3.615.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 15

431.300.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Depertemen / Non Departemen / Luar Negeri

4.01 . 4.01.02 . 15 . 01

4.01 . 4.01.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.900.000,00

4.01 . 4.01.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.400.000,00

1.633.325.000,00 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 4.01 . 4.01.02 . 15 . 03

4.01 . 4.01.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.640.000,00

4.01 . 4.01.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.624.685.000,00

250.000.000,00 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen / Non Departemen / Luar Negeri

4.01 . 4.01.02 . 15 . 04

4.01 . 4.01.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.800.000,00

4.01 . 4.01.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.200.000,00

250.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.02 . 15 . 07

4.01 . 4.01.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.863.260,00

4.01 . 4.01.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 161.136.740,00

570.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.02 . 15 . 08

4.01 . 4.01.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.830.000,00

4.01 . 4.01.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 562.089.370,00

4.01 . 4.01.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.630,00

80.375.000,00 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 4.01 . 4.01.02 . 15 . 09

4.01 . 4.01.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00

4.01 . 4.01.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.475.000,00

400.000.000,00 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja dan Dialog Audensi dengan masyarakat

4.01 . 4.01.02 . 15 . 11

4.01 . 4.01.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.345.000,00

Halaman 88 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 111: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.655.000,00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 250.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 16

250.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama

4.01 . 4.01.02 . 16 . 01

4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.080.000,00

4.01 . 4.01.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.920.000,00

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.310.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 17

175.000.000,00 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 4.01 . 4.01.02 . 17 . 01

4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.600.000,00

4.01 . 4.01.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.400.000,00

100.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa

4.01 . 4.01.02 . 17 . 02

4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.025.000,00

4.01 . 4.01.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.975.000,00

210.000.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur

4.01 . 4.01.02 . 17 . 03

4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.755.000,00

4.01 . 4.01.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.245.000,00

175.000.000,00 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 4.01 . 4.01.02 . 17 . 05

4.01 . 4.01.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.142.500,00

4.01 . 4.01.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.857.500,00

90.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran, Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan

4.01 . 4.01.02 . 17 . 06

4.01 . 4.01.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00

4.01 . 4.01.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.650.000,00

4.01 . 4.01.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00

250.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan ke Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD serta penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek

4.01 . 4.01.02 . 17 . 10

4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.725.000,00

4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.403.570,00

4.01 . 4.01.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.871.430,00

310.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Monitoring dan Fasilitasi Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

4.01 . 4.01.02 . 17 . 11

4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 249.400.000,00

4.01 . 4.01.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.600.000,00

Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 670.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 20

80.000.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 4.01 . 4.01.02 . 20 . 01

Halaman 89 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 112: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.361.550,00

4.01 . 4.01.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.538.450,00

290.000.000,00 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 20 . 02

4.01 . 4.01.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.860.000,00

4.01 . 4.01.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.140.000,00

300.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 20 . 04

4.01 . 4.01.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.350.000,00

4.01 . 4.01.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.650.000,00

Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya 2.005.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 21

1.150.000.000,00 Fasilitasi Bina Mental Spiritual 4.01 . 4.01.02 . 21 . 11

4.01 . 4.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.940.000,00

4.01 . 4.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 999.060.000,00

175.000.000,00 Fasilitasi Kesejahteraan Sosial 4.01 . 4.01.02 . 21 . 12

4.01 . 4.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.275.000,00

4.01 . 4.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.725.000,00

680.000.000,00 Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat 4.01 . 4.01.02 . 21 . 13

4.01 . 4.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.800.000,00

4.01 . 4.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 482.200.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 1.508.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 22

350.000.000,00 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 . 4.01.02 . 22 . 02

4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.375.000,00

4.01 . 4.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.625.000,00

750.000.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 4.01 . 4.01.02 . 22 . 04

4.01 . 4.01.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 630.590.000,00

4.01 . 4.01.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.410.000,00

408.000.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 4.01 . 4.01.02 . 22 . 08

4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.420.000,00

4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.154.315,00

4.01 . 4.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.425.685,00

Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi

Pengembangan wilayah Strategis Daerah 275.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 23

175.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permaslahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 4.01 . 4.01.02 . 23 . 01

4.01 . 4.01.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.980.000,00

Halaman 90 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 113: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.520.000,00

4.01 . 4.01.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.500.000,00

100.000.000,00 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS 4.01 . 4.01.02 . 23 . 03

4.01 . 4.01.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.550.000,00

4.01 . 4.01.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.450.000,00

Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 1.596.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 24

640.000.000,00 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 4.01 . 4.01.02 . 24 . 02

4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.830.000,00

4.01 . 4.01.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494.170.000,00

530.000.000,00 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.02 . 24 . 03

4.01 . 4.01.02 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 217.050.000,00

4.01 . 4.01.02 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.950.000,00

426.000.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 24 . 05

4.01 . 4.01.02 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157.555.000,00

4.01 . 4.01.02 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.445.000,00

Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 56.610.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 25

56.120.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan SPBU 4.01 . 4.01.02 . 25 . 02

4.01 . 4.01.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 832.482.000,00

4.01 . 4.01.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.272.729.115,00

4.01 . 4.01.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.014.788.885,00

490.000.000,00 Fasilitsi Pembinaan Terhadap BUMD dan BLUD 4.01 . 4.01.02 . 25 . 03

4.01 . 4.01.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.675.000,00

4.01 . 4.01.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.325.000,00

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 535.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 26

225.000.000,00 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai

4.01 . 4.01.02 . 26 . 02

4.01 . 4.01.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.605.000,00

4.01 . 4.01.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.395.000,00

310.000.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

4.01 . 4.01.02 . 26 . 03

4.01 . 4.01.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.600.000,00

4.01 . 4.01.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267.400.000,00

Program Penataan dan Pelayanan Hukum 1.626.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 30

595.000.000,00 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 4.01 . 4.01.02 . 30 . 01

4.01 . 4.01.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.710.000,00

Halaman 91 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 114: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.02 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.290.000,00

640.000.000,00 Pembinaan dan Bantuan Hukum 4.01 . 4.01.02 . 30 . 02

4.01 . 4.01.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 249.000.000,00

4.01 . 4.01.02 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391.000.000,00

391.000.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4.01 . 4.01.02 . 30 . 03

4.01 . 4.01.02 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.775.000,00

4.01 . 4.01.02 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.225.000,00

Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 565.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 31

306.000.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian 4.01 . 4.01.02 . 31 . 07

4.01 . 4.01.02 . 31 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.335.000,00

4.01 . 4.01.02 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.665.000,00

259.000.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam 4.01 . 4.01.02 . 31 . 08

4.01 . 4.01.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.525.000,00

4.01 . 4.01.02 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.475.000,00

Program Pembangunan Daerah 890.000.000,00 4.01 . 4.01.02 . 32

450.000.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.02 . 32 . 01

4.01 . 4.01.02 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.900.000,00

4.01 . 4.01.02 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.100.000,00

150.000.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 4.01 . 4.01.02 . 32 . 02

4.01 . 4.01.02 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.364.000,00

4.01 . 4.01.02 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.636.000,00

120.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 4.01 . 4.01.02 . 32 . 03

4.01 . 4.01.02 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.670.000,00

4.01 . 4.01.02 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.330.000,00

170.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 32 . 04

4.01 . 4.01.02 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.955.000,00

4.01 . 4.01.02 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.045.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (34.547.009.678,00)

Halaman 92 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 115: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat DPRD

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 49.543.834.322,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.543.834.322,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 25.543.834.322,00

BELANJA LANGSUNG 24.000.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.214.420.794,00 4.01 . 4.01.03 . 01

2.214.420.794,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.890.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.046.530.794,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.246.687.781,00 4.01 . 4.01.03 . 02

457.400.681,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30

4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.295.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.105.681,00

789.287.100,00 Pengadaan Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 58

4.01 . 4.01.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.360.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 506.602.635,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.324.465,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 146.156.810,00 4.01 . 4.01.03 . 06

83.496.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.100.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 396.000,00

62.660.810,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06

4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.895.000,00

4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.765.810,00

Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 6.418.557.210,00 4.01 . 4.01.03 . 28

948.544.390,00 Pelayanan Medical Check Up Bagi Anggota DPRD dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

4.01 . 4.01.03 . 28 . 07

4.01 . 4.01.03 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.170.000,00

Halaman 93 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 116: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.03 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 934.374.390,00

4.748.395.820,00 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah 4.01 . 4.01.03 . 28 . 08

4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.780.000,00

4.01 . 4.01.03 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.653.615.820,00

721.617.000,00 Kegiatan Reses dan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan - Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.03 . 28 . 09

4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00

4.01 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 713.697.000,00

Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 13.974.177.405,00 4.01 . 4.01.03 . 29

741.404.940,00 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 4.01 . 4.01.03 . 29 . 01

4.01 . 4.01.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.920.000,00

4.01 . 4.01.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 733.484.940,00

10.545.017.000,00 Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.03 . 29 . 05

4.01 . 4.01.03 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 279.850.000,00

4.01 . 4.01.03 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.265.167.000,00

2.687.755.465,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Fasilitasi Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.03 . 29 . 06

4.01 . 4.01.03 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.105.000,00

4.01 . 4.01.03 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.671.650.465,00

SURPLUS / (DEFISIT) (49.543.834.322,00)

Halaman 94 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 117: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 04 Kecamatan Trenggalek

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 14.326.195.048,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.842.203.048,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.842.203.048,00

BELANJA LANGSUNG 7.483.992.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 964.308.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01

314.442.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19

4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.050.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.392.000,00

139.535.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Surodakan

4.01 . 4.01.04 . 01 . 27

4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.200.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.335.000,00

152.211.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sumbergedong

4.01 . 4.01.04 . 01 . 28

4.01 . 4.01.04 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.900.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.311.000,00

106.236.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngantru

4.01 . 4.01.04 . 01 . 29

4.01 . 4.01.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.750.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.486.000,00

116.187.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tamanan

4.01 . 4.01.04 . 01 . 30

4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.987.000,00

135.697.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kelutan

4.01 . 4.01.04 . 01 . 31

4.01 . 4.01.04 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.200.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.497.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 426.744.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02

50.000.000,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05

Halaman 95 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 118: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

130.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 11

4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.000.000,00

65.945.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 30

4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.745.000,00

30.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 52

4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.100.000,00

27.839.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 02 . 53

4.01 . 4.01.04 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.139.000,00

32.994.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 02 . 54

4.01 . 4.01.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.294.000,00

45.463.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 55

4.01 . 4.01.04 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.763.000,00

43.703.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 56

4.01 . 4.01.04 . 02 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.603.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71.430.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05

71.430.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.04 . 05 . 06

4.01 . 4.01.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

4.01 . 4.01.04 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.980.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 162.140.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

95.540.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.04 . 06 . 05

4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.180.000,00

4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.360.000,00

66.600.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.04 . 06 . 06

4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.225.000,00

4.01 . 4.01.04 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.375.000,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 5.859.370.000,00 4.01 . 4.01.04 . 27

Halaman 96 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 119: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

31.730.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 02

4.01 . 4.01.04 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.875.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.855.000,00

39.300.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 27 . 06

4.01 . 4.01.04 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.085.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.215.000,00

40.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.04 . 27 . 14

4.01 . 4.01.04 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.324.500,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.675.500,00

125.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.04 . 27 . 15

4.01 . 4.01.04 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.020.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.980.000,00

23.560.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 16

4.01 . 4.01.04 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.760.000,00

49.150.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.04 . 27 . 17

4.01 . 4.01.04 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.450.000,00

71.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 27 . 18

4.01 . 4.01.04 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.700.000,00

103.440.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.04 . 27 . 19

4.01 . 4.01.04 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.690.000,00

721.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 35

4.01 . 4.01.04 . 27 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.525.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 715.475.000,00

716.300.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 36

4.01 . 4.01.04 . 27 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 710.025.000,00

743.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 37

4.01 . 4.01.04 . 27 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 737.225.000,00

738.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 38

Halaman 97 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 120: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.04 . 27 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.025.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 732.475.000,00

697.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 39

4.01 . 4.01.04 . 27 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 691.225.000,00

242.575.000,00 Pemberdadyaan Masyarakat Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 40

4.01 . 4.01.04 . 27 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.640.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.935.000,00

247.838.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 41

4.01 . 4.01.04 . 27 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.720.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.118.000,00

203.793.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 42

4.01 . 4.01.04 . 27 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.700.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.093.000,00

208.665.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 43

4.01 . 4.01.04 . 27 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.100.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.565.000,00

176.255.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 44

4.01 . 4.01.04 . 27 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.245.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.010.000,00

111.563.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Surodakan

4.01 . 4.01.04 . 27 . 45

4.01 . 4.01.04 . 27 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.770.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.793.000,00

111.000.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Sumbergedong

4.01 . 4.01.04 . 27 . 46

4.01 . 4.01.04 . 27 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.815.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.185.000,00

127.845.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 47

4.01 . 4.01.04 . 27 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.995.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.850.000,00

127.973.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Tamanan

4.01 . 4.01.04 . 27 . 48

4.01 . 4.01.04 . 27 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.565.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.408.000,00

201.383.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 49

Halaman 98 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 121: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.04 . 27 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.290.000,00

4.01 . 4.01.04 . 27 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.093.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.326.195.048,00)

Halaman 99 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 122: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Pogalan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.704.817.800,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.908.617.800,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.908.617.800,00

BELANJA LANGSUNG 796.200.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01

225.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19

4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.625.000,00

4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.375.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104.475.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02

14.475.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11

4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.625.000,00

90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30

4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 73.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06

50.500.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05

4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.620.000,00

4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 880.000,00

23.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06

4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.360.000,00

4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 393.225.000,00 4.01 . 4.01.05 . 27

45.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 02

4.01 . 4.01.05 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.675.000,00

Halaman 100 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 123: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.05 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.325.000,00

100.225.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.05 . 27 . 05

4.01 . 4.01.05 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.925.000,00

4.01 . 4.01.05 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.300.000,00

47.000.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 06

4.01 . 4.01.05 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.100.000,00

4.01 . 4.01.05 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00

10.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 14

4.01 . 4.01.05 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

4.01 . 4.01.05 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00

75.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.05 . 27 . 15

4.01 . 4.01.05 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.650.000,00

4.01 . 4.01.05 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.350.000,00

27.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 16

4.01 . 4.01.05 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.975.000,00

4.01 . 4.01.05 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.025.000,00

40.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.05 . 27 . 17

4.01 . 4.01.05 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

4.01 . 4.01.05 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00

48.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 18

4.01 . 4.01.05 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

4.01 . 4.01.05 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.704.817.800,00)

Halaman 101 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 124: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Durenan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.354.282.551,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.500.137.551,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.500.137.551,00

BELANJA LANGSUNG 854.145.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266.907.695,00 4.01 . 4.01.06 . 01

266.907.695,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19

4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.970.000,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.937.695,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.478.380,00 4.01 . 4.01.06 . 02

36.627.685,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 11

4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.277.685,00

44.850.695,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 30

4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.750.695,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 58.387.990,00 4.01 . 4.01.06 . 06

42.021.210,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.06 . 06 . 05

4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.680.000,00

4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.341.210,00

16.366.780,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.06 . 06 . 06

4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00

4.01 . 4.01.06 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.016.780,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 447.370.935,00 4.01 . 4.01.06 . 27

46.736.020,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 02

4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.950.000,00

Halaman 102 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 125: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.06 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.786.020,00

27.080.920,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 06

4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00

4.01 . 4.01.06 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.630.920,00

5.358.375,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 14

4.01 . 4.01.06 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.358.375,00

146.293.670,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.06 . 27 . 15

4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.475.000,00

4.01 . 4.01.06 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.818.670,00

21.777.960,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 16

4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00

4.01 . 4.01.06 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.127.960,00

61.873.850,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.06 . 27 . 17

4.01 . 4.01.06 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00

4.01 . 4.01.06 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.473.850,00

47.492.610,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 18

4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00

4.01 . 4.01.06 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.867.610,00

90.757.530,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.06 . 27 . 19

4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00

4.01 . 4.01.06 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.007.530,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.354.282.551,00)

Halaman 103 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 126: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Watulimo

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.322.427.124,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.380.805.024,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.380.805.024,00

BELANJA LANGSUNG 941.622.100,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.766.335,00 4.01 . 4.01.07 . 01

347.766.335,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19

4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.500.000,00

4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.266.335,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.592.500,00 4.01 . 4.01.07 . 02

41.818.750,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 11

4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.268.750,00

77.773.750,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 30

4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.673.750,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 68.367.125,00 4.01 . 4.01.07 . 06

34.113.125,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.07 . 06 . 05

4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.075.000,00

4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.038.125,00

34.254.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.07 . 06 . 06

4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.660.000,00

4.01 . 4.01.07 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 594.000,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 405.896.140,00 4.01 . 4.01.07 . 27

34.243.630,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 02

4.01 . 4.01.07 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.275.000,00

Halaman 104 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 127: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.07 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.968.630,00

59.769.460,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 06

4.01 . 4.01.07 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.770.000,00

4.01 . 4.01.07 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.999.460,00

20.183.990,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 14

4.01 . 4.01.07 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

4.01 . 4.01.07 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.633.990,00

106.944.150,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.07 . 27 . 15

4.01 . 4.01.07 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.350.000,00

4.01 . 4.01.07 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.594.150,00

19.602.760,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 16

4.01 . 4.01.07 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

4.01 . 4.01.07 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.802.760,00

34.442.970,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.07 . 27 . 17

4.01 . 4.01.07 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00

4.01 . 4.01.07 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.342.970,00

44.824.420,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 18

4.01 . 4.01.07 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00

4.01 . 4.01.07 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.724.420,00

85.884.760,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.07 . 27 . 19

4.01 . 4.01.07 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00

4.01 . 4.01.07 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.134.760,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.322.427.124,00)

Halaman 105 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 128: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Munjungan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.964.934.895,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.132.633.895,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.132.633.895,00

BELANJA LANGSUNG 832.301.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256.738.400,00 4.01 . 4.01.08 . 01

256.738.400,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19

4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.250.000,00

4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231.488.400,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.432.140,00 4.01 . 4.01.08 . 02

30.143.450,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 11

4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.143.450,00

69.288.690,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 30

4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.08 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.188.690,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 56.612.445,00 4.01 . 4.01.08 . 06

38.917.445,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.08 . 06 . 05

4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.020.000,00

4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.897.445,00

17.695.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.08 . 06 . 06

4.01 . 4.01.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00

4.01 . 4.01.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.195.000,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 419.518.015,00 4.01 . 4.01.08 . 27

29.820.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 02

4.01 . 4.01.08 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

4.01 . 4.01.08 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.120.000,00

32.940.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 06

Halaman 106 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 129: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.08 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.760.000,00

4.01 . 4.01.08 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.180.000,00

24.276.995,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 14

4.01 . 4.01.08 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

4.01 . 4.01.08 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.576.995,00

132.633.173,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.08 . 27 . 15

4.01 . 4.01.08 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.185.000,00

4.01 . 4.01.08 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.448.173,00

20.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 16

4.01 . 4.01.08 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

4.01 . 4.01.08 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00

29.165.292,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.08 . 27 . 17

4.01 . 4.01.08 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.475.000,00

4.01 . 4.01.08 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.690.292,00

52.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 18

4.01 . 4.01.08 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00

4.01 . 4.01.08 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000,00

98.382.555,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.08 . 27 . 19

4.01 . 4.01.08 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

4.01 . 4.01.08 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.082.555,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.964.934.895,00)

Halaman 107 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 130: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Kampak

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.838.037.776,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.021.340.776,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.021.340.776,00

BELANJA LANGSUNG 816.697.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01

290.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19

4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.975.000,00

4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.025.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 144.515.500,00 4.01 . 4.01.09 . 02

59.515.500,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 11

4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.660,00

4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.504.840,00

85.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 30

4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.900.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 59.172.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06

46.190.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.09 . 06 . 05

4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.140.000,00

4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00

12.982.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.09 . 06 . 06

4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00

4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.632.000,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 323.009.500,00 4.01 . 4.01.09 . 27

50.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 02

4.01 . 4.01.09 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.250.000,00

Halaman 108 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 131: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.09 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.750.000,00

27.670.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 06

4.01 . 4.01.09 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.940.000,00

4.01 . 4.01.09 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.730.000,00

5.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 14

4.01 . 4.01.09 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

66.678.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.09 . 27 . 15

4.01 . 4.01.09 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.125.000,00

4.01 . 4.01.09 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.553.000,00

38.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 16

4.01 . 4.01.09 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

4.01 . 4.01.09 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.525.000,00

18.084.500,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.09 . 27 . 17

4.01 . 4.01.09 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00

4.01 . 4.01.09 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.984.500,00

19.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 18

4.01 . 4.01.09 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00

4.01 . 4.01.09 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00

97.277.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.09 . 27 . 19

4.01 . 4.01.09 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00

4.01 . 4.01.09 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.202.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.838.037.776,00)

Halaman 109 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 132: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Gandusari

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 2.750.000,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.750.000,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1

4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.750.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2013

BELANJA 3.101.504.747,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.274.648.197,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.274.648.197,00

BELANJA LANGSUNG 826.856.550,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223.313.550,00 4.01 . 4.01.10 . 01

223.313.550,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19

4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.845.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.468.550,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92.436.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02

64.218.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 11

4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.518.000,00

28.218.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30

4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.118.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 76.595.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06

43.595.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.10 . 06 . 05

4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.430.000,00

4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000,00

33.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.10 . 06 . 06

4.01 . 4.01.10 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.930.000,00

4.01 . 4.01.10 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.070.000,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 434.512.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27

Halaman 110 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 133: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

32.985.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 02

4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.725.000,00

4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.260.000,00

34.922.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 06

4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.790.000,00

4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.132.000,00

10.360.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 14

4.01 . 4.01.10 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

4.01 . 4.01.10 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.010.000,00

181.996.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.10 . 27 . 15

4.01 . 4.01.10 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.375.000,00

4.01 . 4.01.10 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.621.000,00

22.158.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 16

4.01 . 4.01.10 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.575.000,00

4.01 . 4.01.10 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.583.000,00

35.760.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.10 . 27 . 17

4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.525.000,00

4.01 . 4.01.10 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.235.000,00

23.335.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 18

4.01 . 4.01.10 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.175.000,00

4.01 . 4.01.10 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.160.000,00

92.996.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.10 . 27 . 19

4.01 . 4.01.10 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.125.000,00

4.01 . 4.01.10 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.871.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.098.754.747,00)

Halaman 111 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 134: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Karangan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.244.474.010,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.420.864.510,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.420.864.510,00

BELANJA LANGSUNG 823.609.500,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 231.545.260,00 4.01 . 4.01.11 . 01

231.545.260,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19

4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.745.260,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.108.600,00 4.01 . 4.01.11 . 02

105.848.600,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 11

4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.915,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.724.685,00

40.260.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 30

4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.11 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.160.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 79.813.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06

53.585.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.11 . 06 . 05

4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.340.000,00

4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.000,00

26.228.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.11 . 06 . 06

4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.260.000,00

4.01 . 4.01.11 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.968.000,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 366.142.640,00 4.01 . 4.01.11 . 27

26.002.500,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 02

Halaman 112 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 135: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.825.000,00

4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.177.500,00

41.958.020,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 06

4.01 . 4.01.11 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00

4.01 . 4.01.11 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.258.020,00

15.559.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 14

4.01 . 4.01.11 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

4.01 . 4.01.11 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.859.000,00

122.029.800,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.11 . 27 . 15

4.01 . 4.01.11 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.250.000,00

4.01 . 4.01.11 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.779.800,00

15.625.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 16

4.01 . 4.01.11 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00

4.01 . 4.01.11 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.975.000,00

38.458.250,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.11 . 27 . 17

4.01 . 4.01.11 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

4.01 . 4.01.11 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.758.250,00

41.825.600,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 18

4.01 . 4.01.11 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00

4.01 . 4.01.11 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.525.600,00

64.684.470,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.11 . 27 . 19

4.01 . 4.01.11 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.150.000,00

4.01 . 4.01.11 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.534.470,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.244.474.010,00)

Halaman 113 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 136: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Suruh

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.781.057.679,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.039.198.679,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.039.198.679,00

BELANJA LANGSUNG 741.859.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 260.122.245,00 4.01 . 4.01.12 . 01

260.122.245,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19

4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.250.000,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.872.245,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.527.835,00 4.01 . 4.01.12 . 02

31.279.150,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 11

4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.161.385,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.117.765,00

63.248.685,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 30

4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.148.685,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 68.520.300,00 4.01 . 4.01.12 . 06

50.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.12 . 06 . 05

4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.980.000,00

4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000,00

18.520.300,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.12 . 06 . 06

4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.340.000,00

4.01 . 4.01.12 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.180.300,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 318.688.620,00 4.01 . 4.01.12 . 27

31.924.960,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 02

4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.625.000,00

Halaman 114 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 137: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.299.960,00

105.600.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.12 . 27 . 05

4.01 . 4.01.12 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00

4.01 . 4.01.12 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.800.000,00

29.508.250,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 06

4.01 . 4.01.12 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.645.000,00

4.01 . 4.01.12 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.863.250,00

22.450.260,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 14

4.01 . 4.01.12 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00

4.01 . 4.01.12 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.325.260,00

76.660.975,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.12 . 27 . 15

4.01 . 4.01.12 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00

4.01 . 4.01.12 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.910.975,00

16.147.730,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 16

4.01 . 4.01.12 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

4.01 . 4.01.12 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.897.730,00

20.068.825,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.12 . 27 . 17

4.01 . 4.01.12 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.425.000,00

4.01 . 4.01.12 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.643.825,00

16.327.620,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 18

4.01 . 4.01.12 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00

4.01 . 4.01.12 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.377.620,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.781.057.679,00)

Halaman 115 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 138: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Dongko

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.598.138.007,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.818.395.507,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.818.395.507,00

BELANJA LANGSUNG 779.742.500,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252.373.500,00 4.01 . 4.01.13 . 01

252.373.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19

4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.250.000,00

4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.123.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.710.500,00 4.01 . 4.01.13 . 02

56.600.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 11

4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 795,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.899.205,00

65.110.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 30

4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.010.500,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 86.550.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06

50.550.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.13 . 06 . 05

4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.220.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00

36.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.13 . 06 . 06

4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.620.000,00

4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 319.108.500,00 4.01 . 4.01.13 . 27

26.842.100,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 02

Halaman 116 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 139: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.842.100,00

30.947.500,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 06

4.01 . 4.01.13 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.850.000,00

4.01 . 4.01.13 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.097.500,00

8.779.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 14

4.01 . 4.01.13 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

4.01 . 4.01.13 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.079.000,00

119.231.900,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.13 . 27 . 15

4.01 . 4.01.13 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.250.000,00

4.01 . 4.01.13 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.981.900,00

13.617.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 16

4.01 . 4.01.13 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

4.01 . 4.01.13 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.267.000,00

25.895.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.13 . 27 . 17

4.01 . 4.01.13 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00

4.01 . 4.01.13 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.695.000,00

35.874.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 18

4.01 . 4.01.13 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

4.01 . 4.01.13 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.174.000,00

57.922.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.13 . 27 . 19

4.01 . 4.01.13 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

4.01 . 4.01.13 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.822.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.598.138.007,00)

Halaman 117 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 140: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Pule

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.604.332.126,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.801.959.126,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.801.959.126,00

BELANJA LANGSUNG 802.373.000,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256.580.170,00 4.01 . 4.01.14 . 01

256.580.170,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19

4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.525.000,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.055.170,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.453.100,00 4.01 . 4.01.14 . 02

18.925.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 11

4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.925.000,00

100.528.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 30

4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.428.100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 63.475.120,00 4.01 . 4.01.14 . 06

39.375.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05

4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.120.000,00

4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.000,00

24.100.120,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.14 . 06 . 06

4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.400.120,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 362.864.610,00 4.01 . 4.01.14 . 27

31.761.200,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 02

4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.475.000,00

4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.286.200,00

9.700.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 06

Halaman 118 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 141: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00

4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00

22.799.660,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 14

4.01 . 4.01.14 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

4.01 . 4.01.14 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.449.660,00

130.372.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.14 . 27 . 15

4.01 . 4.01.14 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00

4.01 . 4.01.14 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.172.500,00

18.689.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 16

4.01 . 4.01.14 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

4.01 . 4.01.14 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.339.000,00

26.220.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.14 . 27 . 17

4.01 . 4.01.14 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

4.01 . 4.01.14 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.970.000,00

30.779.250,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 18

4.01 . 4.01.14 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.14 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.679.250,00

92.543.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.14 . 27 . 19

4.01 . 4.01.14 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

4.01 . 4.01.14 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.293.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.604.332.126,00)

Halaman 119 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 142: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Panggul

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.484.952.730,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.398.231.880,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.398.231.880,00

BELANJA LANGSUNG 1.086.720.850,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 470.020.850,00 4.01 . 4.01.15 . 01

470.020.850,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19

4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.400.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.620.850,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135.200.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02

75.200.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 11

4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.750.000,00

60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 30

4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 79.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06

55.000.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.15 . 06 . 05

4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.180.000,00

4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 820.000,00

24.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.15 . 06 . 06

4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.420.000,00

4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 402.500.000,00 4.01 . 4.01.15 . 27

35.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 02

4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.325.000,00

Halaman 120 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 143: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.675.000,00

40.000.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 06

4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.085.000,00

4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.915.000,00

52.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 14

4.01 . 4.01.15 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00

4.01 . 4.01.15 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.225.000,00

75.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.15 . 27 . 15

4.01 . 4.01.15 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.550.000,00

4.01 . 4.01.15 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.450.000,00

17.500.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 16

4.01 . 4.01.15 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

4.01 . 4.01.15 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.150.000,00

30.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.15 . 27 . 17

4.01 . 4.01.15 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.750.000,00

4.01 . 4.01.15 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00

47.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 18

4.01 . 4.01.15 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.150.000,00

4.01 . 4.01.15 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.350.000,00

105.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.15 . 27 . 19

4.01 . 4.01.15 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.675.000,00

4.01 . 4.01.15 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.325.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.484.952.730,00)

Halaman 121 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 144: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Tugu

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.332.579.701,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.480.120.201,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.480.120.201,00

BELANJA LANGSUNG 852.459.500,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.636.550,00 4.01 . 4.01.16 . 01

190.636.550,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19

4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.100.000,00

4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.536.550,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.377.775,00 4.01 . 4.01.16 . 02

39.567.325,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 11

4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.467.325,00

40.810.450,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 30

4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.16 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.710.450,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 74.357.810,00 4.01 . 4.01.16 . 06

53.737.860,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.16 . 06 . 05

4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.140.000,00

4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.597.860,00

20.619.950,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.16 . 06 . 06

4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00

4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.919.950,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 507.087.365,00 4.01 . 4.01.16 . 27

44.647.240,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 02

4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.275.000,00

Halaman 122 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 145: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.372.240,00

40.794.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 06

4.01 . 4.01.16 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.300.000,00

4.01 . 4.01.16 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.494.000,00

19.575.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 4.01 . 4.01.16 . 27 . 11

4.01 . 4.01.16 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00

4.01 . 4.01.16 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.975.000,00

17.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 14

4.01 . 4.01.16 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.01 . 4.01.16 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

81.662.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.16 . 27 . 15

4.01 . 4.01.16 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.180.000,00

4.01 . 4.01.16 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.482.000,00

52.275.055,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 16

4.01 . 4.01.16 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00

4.01 . 4.01.16 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.975.055,00

80.368.650,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.16 . 27 . 17

4.01 . 4.01.16 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00

4.01 . 4.01.16 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.568.650,00

44.355.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 18

4.01 . 4.01.16 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00

4.01 . 4.01.16 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.855.000,00

126.310.420,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.16 . 27 . 19

4.01 . 4.01.16 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.400.000,00

4.01 . 4.01.16 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.910.420,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.332.579.701,00)

Halaman 123 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 146: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Bendungan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.766.844.394,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.907.424.394,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.907.424.394,00

BELANJA LANGSUNG 859.420.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.542.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01

222.542.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19

4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.575.000,00

4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.967.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.048.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02

50.985.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 11

4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.535.000,00

48.063.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 30

4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.363.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 81.234.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06

47.382.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.17 . 06 . 05

4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.740.000,00

4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 642.000,00

33.852.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.17 . 06 . 06

4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.620.000,00

4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.232.000,00

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

di Kecamatan 456.596.000,00 4.01 . 4.01.17 . 27

46.087.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 02

4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.600.000,00

Halaman 124 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 147: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.487.000,00

38.258.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 06

4.01 . 4.01.17 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.860.000,00

4.01 . 4.01.17 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.398.000,00

20.000.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong 4.01 . 4.01.17 . 27 . 13

4.01 . 4.01.17 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

4.01 . 4.01.17 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00

10.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 14

4.01 . 4.01.17 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

4.01 . 4.01.17 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

92.094.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

4.01 . 4.01.17 . 27 . 15

4.01 . 4.01.17 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.050.000,00

4.01 . 4.01.17 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.044.000,00

26.904.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 16

4.01 . 4.01.17 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.575.000,00

4.01 . 4.01.17 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.329.000,00

41.328.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.01 . 4.01.17 . 27 . 17

4.01 . 4.01.17 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.475.000,00

4.01 . 4.01.17 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.853.000,00

28.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 18

4.01 . 4.01.17 . 27 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.950.000,00

4.01 . 4.01.17 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00

153.925.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.17 . 27 . 19

4.01 . 4.01.17 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.475.000,00

4.01 . 4.01.17 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.450.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.766.844.394,00)

Halaman 125 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 148: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 10.546.684.254,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.639.389.254,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.639.389.254,00

BELANJA LANGSUNG 4.907.295.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 658.814.920,00 4.02 . 4.02.01 . 01

658.814.920,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19

4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.148.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 578.666.920,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 510.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02

200.000.000,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 05

4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.950.000,00

110.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 11

4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.030,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108.525.970,00

200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 30

4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00

4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.800.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 122.980.000,00 4.02 . 4.02.01 . 06

55.980.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 06 . 05

4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.980.000,00

67.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.02 . 4.02.01 . 06 . 06

4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.300.000,00

4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.700.000,00

Halaman 126 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 149: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH 2.768.804.250,00 4.02 . 4.02.01 . 15

555.195.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01

4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 389.140.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.055.000,00

346.760.000,00 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02

4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 282.300.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.460.000,00

300.000.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 03

4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.800.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.200.000,00

500.000.000,00 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 15 . 05

4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 386.850.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.150.000,00

33.000.000,00 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 07

4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.675.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000,00

123.586.750,00 Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal 4.02 . 4.02.01 . 15 . 08

4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.400.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.186.750,00

70.000.000,00 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 4.02 . 4.02.01 . 15 . 11

4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.100.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.900.000,00

840.262.500,00 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanggulangan Korupsi 4.02 . 4.02.01 . 15 . 14

4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 578.940.000,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.322.500,00

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 813.694.790,00 4.02 . 4.02.01 . 16

56.695.000,00 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 16 . 01

4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.995.000,00

600.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 02

4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.180.000,00

4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587.820.000,00

22.000.000,00 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 03

Halaman 127 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 150: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.700.000,00

4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00

134.999.790,00 Peningkatan Kapabilitas APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 04

4.02 . 4.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00

4.02 . 4.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.199.790,00

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 33.001.040,00 4.02 . 4.02.01 . 17

33.001.040,00 Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04

4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.850.000,00

4.02 . 4.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.151.040,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.546.684.254,00)

Halaman 128 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 151: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 14.158.043.526,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.279.449.526,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1

4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.279.449.526,00

BELANJA LANGSUNG 8.878.594.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.643.383.399,00 4.03 . 4.03.01 . 01

1.643.383.399,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 477.716.500,00

4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.666.899,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 399.999.685,00 4.03 . 4.03.01 . 02

200.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 11

4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.287.250,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 188.362.750,00

199.999.685,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 30

4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.999.685,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 184.769.570,00 4.03 . 4.03.01 . 06

68.020.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.03 . 4.03.01 . 06 . 05

4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.920.000,00

4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00

116.749.570,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.03 . 4.03.01 . 06 . 06

4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.360.000,00

4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.389.570,00

Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 750.000.000,00 4.06 . 4.03.01 . 15

750.000.000,00 Kajian, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 4.06 . 4.03.01 . 15 . 04

4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.480.000,00

Halaman 129 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 152: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.06 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 702.520.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan

Pembangunan Daerah 952.684.846,00 4.03 . 4.03.01 . 15

307.901.780,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01

4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.901.780,00

206.686.420,00 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02

4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.800.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.886.420,00

24.999.955,00 Pengelolaan Website 4.03 . 4.03.01 . 15 . 03

4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.955,00

413.096.691,00 Musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 15 . 04

4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.425.000,00

4.03 . 4.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.671.691,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 592.255.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16

245.275.000,00 Penyusunan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 01

4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.550.000,00

4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.725.000,00

246.980.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 16 . 06

4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.025.000,00

4.03 . 4.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.955.000,00

100.000.000,00 Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 07

4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.100.000,00

4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.900.000,00

Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 1.650.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18

500.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 01

4.03 . 4.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.380.000,00

4.03 . 4.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352.620.000,00

200.000.000,00 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 4.03 . 4.03.01 . 18 . 02

4.03 . 4.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.775.000,00

4.03 . 4.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.225.000,00

150.000.000,00 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak Anak

4.03 . 4.03.01 . 18 . 03

4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00

550.000.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 04

Halaman 130 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 153: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 319.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231.000.000,00

250.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 05

4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00

4.03 . 4.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.850.000,00

Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 1.197.008.500,00 4.03 . 4.03.01 . 19

341.765.000,00 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan 4.03 . 4.03.01 . 19 . 07

4.03 . 4.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.225.000,00

4.03 . 4.03.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.540.000,00

461.096.000,00 Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air 4.03 . 4.03.01 . 19 . 08

4.03 . 4.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.030.000,00

4.03 . 4.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346.066.000,00

394.147.500,00 Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 4.03 . 4.03.01 . 19 . 09

4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.280.000,00

4.03 . 4.03.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.867.500,00

Program Perencanaan Perekonomian 993.678.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

300.000.000,00 Perencanaan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 01

4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.075.000,00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.925.000,00

275.000.000,00 Perencanaan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perindustrian 4.03 . 4.03.01 . 23 . 02

4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.125.000,00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.875.000,00

418.678.000,00 Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228.725.000,00

4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.953.000,00

Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 514.815.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24

268.340.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 4.03 . 4.03.01 . 24 . 01

4.03 . 4.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.560.000,00

4.03 . 4.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.780.000,00

246.475.000,00 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 24 . 02

4.03 . 4.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.500.000,00

4.03 . 4.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.975.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.158.043.526,00)

Halaman 131 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 154: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Keuangan Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.740.109.565.900,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.064.328.900,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 36.616.000.125,00 Perda Nomor 3 Tahun 2012

Perda Nomor 3 Tahun 2012

Perda Nomor 3 Tahun 2012

Perda Nomor 3 Tahun 2012

Perda Nomor 9 Tahun 2011

Perda Nomor 20 Tahun 2010

Perda Nomor 18 Tahun 2010

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.347.500.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.229.615.000,00 Perda Nomor 8 Tahun 2012

Perda Nomor 15 Tahun 2010

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21.871.213.775,00 Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2002

DANA PERIMBANGAN 1.322.271.777.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 65.415.512.000,00 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018

Pergub Jatim Nomor Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 928.446.854.000,00 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 328.409.411.000,00 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 352.773.460.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 5.788.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 101.924.551.000,00 Kep. Gubernur Jatim 188/580/KPTS/013/2018

Kep. Gubernur Jatim 188/642/KPTS/013/2018

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 186.395.799.000,00 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.161.510.000,00 Surat Gubernur Jatim No.903/17.517/201/2018

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Pendapatan Hibah Dana BOS 54.503.600.000,00

BELANJA 390.081.886.506,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5

Halaman 132 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 155: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA TIDAK LANGSUNG 381.430.386.506,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.658.203.906,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 0,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 86.713.332.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 9.103.680.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.430.352.600,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 262.524.818.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 8.651.500.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.659.879.205,00 4.04 . 4.04.01 . 01

1.659.879.205,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19

4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 693.250.000,00

4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 966.629.205,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.853.310,00 4.04 . 4.04.01 . 02

42.960.680,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 11

4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.460.680,00

132.892.630,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 30

4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.925.000,00

4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.967.630,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56.481.680,00 4.04 . 4.04.01 . 05

56.481.680,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 05 . 04

4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.481.680,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 557.225.082,00 4.04 . 4.04.01 . 06

179.822.067,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.04 . 4.04.01 . 06 . 06

4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.150.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.672.067,00

261.564.040,00 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 4.04 . 4.04.01 . 06 . 14

4.04 . 4.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 258.400.000,00

4.04 . 4.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.164.040,00

115.838.975,00 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 4.04 . 4.04.01 . 06 . 15

4.04 . 4.04.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.305.000,00

Halaman 133 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 156: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.04 . 4.04.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.533.975,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 493.100.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15

51.900.000,00 Fasilitasi Majelis TPT-GR 4.04 . 4.04.01 . 15 . 03

4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.675.000,00

4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.225.000,00

206.650.000,00 Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 08

4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.550.000,00

4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.100.000,00

234.550.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan PPKD 4.04 . 4.04.01 . 15 . 09

4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.100.000,00

4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.450.000,00

Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 1.607.520.110,00 4.04 . 4.04.01 . 16

465.000.000,00 Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.01 . 16 . 01

4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.880.000,00

4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.120.000,00

60.000.000,00 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 03

4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00

4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.550.000,00

301.000.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS 4.04 . 4.04.01 . 16 . 04

4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.900.000,00

4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.100.000,00

127.556.260,00 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 4.04 . 4.04.01 . 16 . 05

4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.400.000,00

4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.156.260,00

653.963.850,00 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 06

4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 631.080.000,00

4.04 . 4.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.883.850,00

Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 806.552.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17

67.501.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 4.04 . 4.04.01 . 17 . 02

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.601.500,00

85.537.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 04

4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.200.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.337.000,00

291.752.000,00 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 17 . 05

Halaman 134 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 157: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.700.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.052.000,00

361.761.500,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 06

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.800.000,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.961.500,00

Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.054.949.113,00 4.04 . 4.04.01 . 18

77.640.120,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 04

4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00

4.04 . 4.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.490.120,00

443.000.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 05

4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 320.050.000,00

4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.350.000,00

4.04 . 4.04.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.600.000,00

309.822.993,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 09

4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.825.000,00

4.04 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.997.993,00

224.486.000,00 Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 10

4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.850.000,00

4.04 . 4.04.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.636.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 1.713.305.000,00 4.04 . 4.04.01 . 19

181.451.000,00 Pembentukan Data PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 04

4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.225.000,00

4.04 . 4.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.226.000,00

560.433.290,00 Pengelolaan SPPT PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 05

4.04 . 4.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.680.000,00

4.04 . 4.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 546.753.290,00

78.622.175,00 Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 06

4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.942.355,00

4.04 . 4.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.579.820,00

892.798.535,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 07

4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 782.190.000,00

4.04 . 4.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.608.535,00

Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 526.634.500,00 4.04 . 4.04.01 . 20

Halaman 135 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 158: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

96.845.000,00 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 01

4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.725.000,00

4.04 . 4.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.120.000,00

98.327.500,00 Penagihan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 02

4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.600.000,00

4.04 . 4.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.727.500,00

188.135.000,00 Pelayanan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 03

4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.525.000,00

4.04 . 4.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.610.000,00

143.327.000,00 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 04

4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00

4.04 . 4.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.527.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 1.350.027.679.394,00

PEMBIAYAAN DAERAH 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 104.902.815.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 89.700.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 202.815.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 7.500.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.500.000.000,00 Perda Nomor 9 Tahun 2015

Perda Nomor 15 Tahun 2017

PEMBIAYAAN NETTO 97.402.815.000,00

Halaman 136 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 159: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 34.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 34.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1

4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 34.500.000,00 Perda Nomor 11 Tahun 2011

BELANJA 11.531.510.769,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.686.510.769,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1

4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.686.510.769,00

BELANJA LANGSUNG 6.845.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 782.829.500,00 4.05 . 4.05.01 . 01

782.829.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19

4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.775.000,00

4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 602.054.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 365.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02

145.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 11

4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00

4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.505.459,00

4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 93.194.541,00

220.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 30

4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00

4.05 . 4.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.125.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05

100.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 05 . 04

4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

4.05 . 4.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 118.633.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06

61.813.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.05 . 4.05.01 . 06 . 05

4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.560.000,00

4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.000,00

Halaman 137 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 160: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

56.820.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.05 . 4.05.01 . 06 . 06

4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.830.000,00

4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.990.000,00

Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 2.079.265.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15

83.330.000,00 Penyusunan Formasi ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 03

4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.675.000,00

4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.655.000,00

168.535.000,00 Penilaian Kinerja PNS 4.05 . 4.05.01 . 15 . 06

4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.325.000,00

4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.210.000,00

1.550.000.000,00 Pengadaan Calon ASN dan Penetapan Status ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 08

4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 482.040.000,00

4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.935.000,00

4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.025.000,00

277.400.000,00 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 15 . 09

4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00

4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.100.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.369.337.500,00 4.05 . 4.05.01 . 16

184.837.500,00 Pembinaan Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03

4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.000.000,00

4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.837.500,00

768.500.000,00 Pengembangan Karier Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 04

4.05 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.820.000,00

4.05 . 4.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 663.680.000,00

1.416.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan ASN 4.05 . 4.05.01 . 16 . 05

4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.280.000,00

4.05 . 4.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.396.720.000,00

Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 1.029.935.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17

659.000.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 4.05 . 4.05.01 . 17 . 03

4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.270.000,00

4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 492.730.000,00

85.935.000,00 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 17 . 04

4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00

4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.535.000,00

Halaman 138 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 161: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

95.000.000,00 Pemrosesan SK Pensiun 4.05 . 4.05.01 . 17 . 05

4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.900.000,00

190.000.000,00 Pengelolaan Pemindahan dan Penempatan ASN 4.05 . 4.05.01 . 17 . 06

4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.400.000,00

4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.497.010.769,00)

BUPATI TRENGGALEK

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Halaman 139 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 162: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

608.638.480.770,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 283.398.341.226,00 89.559.455.150,00 235.680.684.394,00 1

128.472.542.815,00 Pendidikan 54.495.424.285,00 28.796.040.500,00 45.181.078.030,00 1.01

128.472.542.815,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 54.495.424.285,00 28.796.040.500,00 45.181.078.030,00 1.01 . 1.01.01

12.528.268.115,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 596.860,00 10.332.525.000,00 2.195.146.255,00 1.01 . 1.01.01 . 01

11.529.050.365,00 0,00 1.441.180.365,00 10.087.870.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

9.283.000,00 596.860,00 6.436.140,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 29

11.014.000,00 0,00 6.764.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2

Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 31

10.500.000,00 0,00 6.250.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3

Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 32

11.251.000,00 0,00 7.001.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2

Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 34

12.198.000,00 0,00 7.948.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2

Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 36

19.685.000,00 0,00 8.835.000,00 10.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3

Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 37

12.644.000,00 0,00 8.394.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4

Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 43

16.600.000,00 0,00 12.350.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3

Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 46

14.000.000,00 0,00 9.950.000,00 4.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2

Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 50

10.500.000,00 0,00 6.250.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1

Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 51

15.000.000,00 0,00 10.750.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2

Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 52

9.535.000,00 0,00 5.285.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3

Karangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 55

8.609.500,00 0,00 4.359.500,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3

Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 59

16.506.000,00 0,00 12.256.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri

Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 77

64.510.500,00 0,00 31.460.500,00 33.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB

Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 78

14.183.000,00 0,00 9.933.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 93

Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 163: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.862.000,00 0,00 9.612.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP

1 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 94

15.437.000,00 0,00 11.187.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP

2 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 95

12.686.000,00 0,00 8.436.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP

1 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 96

9.987.000,00 0,00 5.737.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP

2 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 97

15.186.000,00 0,00 10.936.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP

3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 98

12.700.000,00 0,00 8.450.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP

1 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 01 . 99

12.639.000,00 0,00 8.389.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP

2 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 01 . 100

10.800.500,00 0,00 7.400.500,00 3.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP

1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 101

12.722.250,00 0,00 8.472.250,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP

1 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 102

12.990.000,00 0,00 8.740.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP

1 Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 103

19.664.000,00 0,00 15.414.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina

Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 104

11.186.000,00 0,00 6.936.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina

Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 106

37.050.000,00 0,00 32.200.000,00 4.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 107

50.000.000,00 0,00 44.250.000,00 5.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 108

34.150.000,00 0,00 30.320.000,00 3.830.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Karangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 109

26.012.000,00 0,00 22.262.000,00 3.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Suruh 1.01 . 1.01.01 . 01 . 110

46.300.000,00 0,00 43.000.000,00 3.300.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 111

50.000.000,00 0,00 45.750.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 112

50.382.000,00 0,00 45.832.000,00 4.550.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 113

59.250.000,00 0,00 28.600.000,00 30.650.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 114

37.900.000,00 0,00 33.650.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 115

42.600.000,00 0,00 31.750.000,00 10.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Durenan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 116

35.950.000,00 0,00 31.425.000,00 4.525.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 117

34.800.000,00 0,00 30.550.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 118

43.025.000,00 0,00 38.775.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 119

Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 164: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.920.000,00 0,00 31.670.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil

Dikpora Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 120

1.294.623.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 555.193.685,00 65.583.000,00 673.846.315,00 1.01 . 1.01.01 . 02

350.000.000,00 348.068.685,00 206.315,00 1.725.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11

204.645.500,00 0,00 187.425.500,00 17.220.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30

12.000.000,00 0,00 11.700.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 40

12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 43

12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 45

10.583.000,00 0,00 9.908.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 47

8.350.000,00 0,00 7.675.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48

13.000.000,00 0,00 12.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 54

12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 57

10.500.000,00 0,00 9.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 61

12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 62

15.000.000,00 0,00 13.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 63

11.000.000,00 0,00 10.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 66

11.000.000,00 0,00 10.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 70

12.652.000,00 0,00 11.377.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 88

26.500.000,00 0,00 25.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 89

15.000.000,00 0,00 12.642.000,00 2.358.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 104

10.500.000,00 0,00 9.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 105

19.000.000,00 0,00 17.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 106

10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 107

13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 108

16.000.000,00 0,00 14.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 109

10.500.000,00 0,00 9.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 110

10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 111

11.500.000,00 0,00 10.650.000,00 850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 112

10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 113

10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 114

8.500.000,00 0,00 7.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 115

10.314.000,00 0,00 9.039.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 117

208.850.000,00 207.125.000,00 0,00 1.725.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 02 . 120

13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan

Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 121

13.325.000,00 0,00 12.650.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 122

13.575.500,00 0,00 12.145.500,00 1.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan

Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 123

Halaman 3 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 165: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.750.000,00 0,00 11.650.000,00 2.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 124

11.450.000,00 0,00 10.850.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 125

13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 126

13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 127

13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan

Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 128

13.373.000,00 0,00 12.098.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan

Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 129

13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan

Durenan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 130

13.000.000,00 0,00 11.600.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 131

13.500.000,00 0,00 12.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 132

13.975.000,00 0,00 13.650.000,00 325.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan

Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 133

13.780.000,00 0,00 12.505.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan

Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 134

200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

2.914.210.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 2.888.640.000,00 25.570.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

2.722.610.000,00 0,00 6.990.000,00 2.715.620.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

191.600.000,00 0,00 18.580.000,00 173.020.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

2.685.273.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 323.924.600,00 97.600.000,00 2.263.748.400,00 1.01 . 1.01.01 . 15

90.000.000,00 0,00 89.550.000,00 450.000,00 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 08

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09

200.000.000,00 0,00 173.200.000,00 26.800.000,00 Penyelenggaraan Festival, Lomba dan Bina Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12

325.000.000,00 0,00 270.700.000,00 54.300.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13

1.748.000.000,00 120.371.600,00 1.615.928.400,00 11.700.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14

229.873.000,00 203.553.000,00 21.970.000,00 4.350.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Paud (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 BOP PAUD SKB Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 16

44.604.808.700,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 42.309.099.560,00 866.040.000,00 1.429.669.140,00 1.01 . 1.01.01 . 16

39.238.579.000,00 38.776.425.000,00 10.054.000,00 452.100.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13

815.957.000,00 0,00 595.767.000,00 220.190.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

459.044.000,00 0,00 390.244.000,00 68.800.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

Halaman 4 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 166: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

213.799.000,00 0,00 187.749.000,00 26.050.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

286.200.000,00 0,00 206.300.000,00 79.900.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21

3.591.229.700,00 3.532.674.560,00 39.555.140,00 19.000.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22

5.000.895.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 4.046.713.580,00 160.425.000,00 793.756.420,00 1.01 . 1.01.01 . 17

1.849.452.000,00 1.826.532.000,00 17.120.000,00 5.800.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 13

260.000.000,00 0,00 221.850.000,00 38.150.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 17

340.000.000,00 0,00 271.340.000,00 68.660.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

265.000.000,00 0,00 238.700.000,00 26.300.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

40.000.000,00 0,00 32.525.000,00 7.475.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah

Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20

2.246.443.000,00 2.220.181.580,00 12.221.420,00 14.040.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 21

1.033.430.000,00 Program Pendidikan Masyarakat 247.960.000,00 308.250.000,00 477.220.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

252.530.000,00 247.960.000,00 0,00 4.570.000,00 Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

80.000.000,00 0,00 72.150.000,00 7.850.000,00 Apresiasi dan Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUDNI-DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 11

400.000.000,00 0,00 313.420.000,00 86.580.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Warga Belajar dan Pembelajaran pada Pendidikan Non

Formal/ DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

300.900.000,00 0,00 91.650.000,00 209.250.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraaan pada SKB Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 18 . 13

150.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 0,00 29.750.000,00 120.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19

150.000.000,00 0,00 120.250.000,00 29.750.000,00 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01

2.346.170.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 411.550.000,00 1.934.620.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

89.500.000,00 0,00 52.825.000,00 36.675.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

120.000.000,00 0,00 62.650.000,00 57.350.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

201.450.000,00 0,00 171.325.000,00 30.125.000,00 Penyelenggaran Lomba dan Olimpiade Guru/ Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

1.935.220.000,00 0,00 1.647.820.000,00 287.400.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

55.714.865.000,00 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 7.011.936.000,00 13.635.677.500,00 35.067.251.500,00 1.01 . 1.01.01 . 21

95.380.000,00 0,00 67.305.000,00 28.075.000,00 Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01

188.500.000,00 0,00 129.737.500,00 58.762.500,00 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 1.01 . 1.01.01 . 21 . 03

244.275.000,00 0,00 208.875.000,00 35.400.000,00 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04

228.300.000,00 0,00 198.950.000,00 29.350.000,00 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12

Tahun 1.01 . 1.01.01 . 21 . 05

87.180.000,00 0,00 78.200.000,00 8.980.000,00 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 21 . 07

367.630.000,00 0,00 291.080.000,00 76.550.000,00 Pengembangan Sekolah Ramah Anak 1.01 . 1.01.01 . 21 . 10

54.503.600.000,00 7.011.936.000,00 34.093.104.000,00 13.398.560.000,00 Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 12

250.677.952.955,00 Kesehatan 55.129.220.342,00 44.290.440.650,00 151.258.291.963,00 1.02

117.462.011.955,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24.703.735.012,00 36.752.120.650,00 56.006.156.293,00 1.02 . 1.02.01

Halaman 5 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 167: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.168.009.276,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 783.957.000,00 1.384.052.276,00 1.02 . 1.02.01 . 01

2.168.009.276,00 0,00 1.384.052.276,00 783.957.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

952.979.239,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 782.068.770,00 29.947.000,00 140.963.469,00 1.02 . 1.02.01 . 02

191.625.224,00 182.068.770,00 56.454,00 9.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

154.429.015,00 0,00 140.907.015,00 13.522.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30

606.925.000,00 600.000.000,00 0,00 6.925.000,00 Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47

262.545.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 238.040.000,00 24.505.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

222.545.000,00 0,00 55.000,00 222.490.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

40.000.000,00 0,00 24.450.000,00 15.550.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

2.785.117.000,00 Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)

0,00 205.695.000,00 2.579.422.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

483.125.000,00 0,00 292.600.000,00 190.525.000,00 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

2.301.992.000,00 0,00 2.286.822.000,00 15.170.000,00 Jaminan Persalinan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

1.023.320.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 410.220.000,00 124.475.000,00 488.625.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

575.946.000,00 0,00 458.846.000,00 117.100.000,00 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

447.374.000,00 410.220.000,00 29.779.000,00 7.375.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penurunan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 17 . 03

1.666.260.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.470.597.800,00 195.662.200,00 1.02 . 1.02.01 . 18

1.666.260.000,00 0,00 195.662.200,00 1.470.597.800,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 18 . 01

150.000.000,00 Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 0,00 57.575.000,00 92.425.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

150.000.000,00 0,00 92.425.000,00 57.575.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

4.805.735.060,00 Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa

1.527.547.000,00 300.600.000,00 2.977.588.060,00 1.02 . 1.02.01 . 20

139.481.860,00 0,00 126.206.860,00 13.275.000,00 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

1.200.000.000,00 106.550.000,00 881.325.000,00 212.125.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

425.000.000,00 0,00 372.325.000,00 52.675.000,00 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 20 . 05

179.062.200,00 0,00 173.987.200,00 5.075.000,00 Penyediaan alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

1.428.622.000,00 1.420.997.000,00 0,00 7.625.000,00 Penyediaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

1.433.569.000,00 0,00 1.423.744.000,00 9.825.000,00 Penyediaan Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

16.373.137.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 4.015.245.000,00 12.357.892.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

651.933.000,00 0,00 516.573.000,00 135.360.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

672.160.000,00 0,00 533.020.000,00 139.140.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04

633.465.000,00 0,00 490.785.000,00 142.680.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

629.241.000,00 0,00 472.521.000,00 156.720.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

Halaman 6 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 168: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

624.242.000,00 0,00 522.542.000,00 101.700.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

633.945.000,00 0,00 453.825.000,00 180.120.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

623.324.000,00 0,00 476.024.000,00 147.300.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09

608.011.000,00 0,00 442.591.000,00 165.420.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10

742.042.000,00 0,00 586.042.000,00 156.000.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 11

620.766.000,00 0,00 454.566.000,00 166.200.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12

712.918.000,00 0,00 584.278.000,00 128.640.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 13

687.355.000,00 0,00 585.235.000,00 102.120.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 21 . 14

648.435.000,00 0,00 468.315.000,00 180.120.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 21 . 15

631.208.000,00 0,00 442.808.000,00 188.400.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 16

523.695.000,00 0,00 344.895.000,00 178.800.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 17

759.110.000,00 0,00 609.590.000,00 149.520.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 21 . 18

649.273.000,00 0,00 507.853.000,00 141.420.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 21 . 19

613.719.000,00 0,00 378.699.000,00 235.020.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 21 . 20

645.783.000,00 0,00 439.263.000,00 206.520.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 21 . 21

535.385.000,00 0,00 406.865.000,00 128.520.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 22

603.957.000,00 0,00 432.297.000,00 171.660.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 23

594.590.000,00 0,00 470.930.000,00 123.660.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 21 . 24

1.481.788.000,00 0,00 1.145.518.000,00 336.270.000,00 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder 1.02 . 1.02.01 . 21 . 48

84.832.000,00 0,00 59.757.000,00 25.075.000,00 Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal 1.02 . 1.02.01 . 21 . 49

761.960.000,00 0,00 533.100.000,00 228.860.000,00 Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 21 . 50

46.073.421.300,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan

4.639.301.692,00 27.331.463.850,00 14.102.655.758,00 1.02 . 1.02.01 . 22

1.791.000.000,00 231.624.700,00 490.193.300,00 1.069.182.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

3.577.439.000,00 536.615.600,00 894.360.000,00 2.146.463.400,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03

2.084.430.000,00 303.046.050,00 597.393.050,00 1.183.990.900,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

1.640.862.600,00 82.835.800,00 573.509.200,00 984.517.600,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

1.466.650.000,00 88.475.000,00 498.185.000,00 879.990.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

1.869.546.600,00 150.000.000,00 809.638.600,00 909.908.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07

1.640.000.000,00 100.606.365,00 555.393.635,00 984.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

2.180.000.000,00 232.600.000,00 639.400.000,00 1.308.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

2.650.000.000,00 300.374.050,00 759.625.950,00 1.590.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

2.030.000.000,00 331.150.000,00 480.850.000,00 1.218.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11

3.132.360.270,00 363.236.027,00 889.708.243,00 1.879.416.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

3.400.000.000,00 147.878.000,00 1.212.122.000,00 2.040.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

2.308.922.000,00 203.885.100,00 748.367.050,00 1.356.669.850,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

1.903.086.930,00 150.000.000,00 611.234.930,00 1.141.852.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

800.000.000,00 80.000.000,00 240.000.000,00 480.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

3.720.549.800,00 321.365.000,00 1.166.855.100,00 2.232.329.700,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

1.450.574.100,00 113.550.000,00 466.679.700,00 870.344.400,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18

Halaman 7 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 169: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.100.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 660.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19

2.398.000.000,00 407.660.000,00 551.540.000,00 1.438.800.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20

1.200.000.000,00 60.000.000,00 420.000.000,00 720.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

1.800.000.000,00 60.000.000,00 660.000.000,00 1.080.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22

1.930.000.000,00 154.400.000,00 617.600.000,00 1.158.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23

2.494.231.400,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 94.215.000,00 2.400.016.400,00 1.02 . 1.02.01 . 23

90.000.000,00 0,00 61.685.000,00 28.315.000,00 Pengelolaan Dana Operasional UPF 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

140.890.000,00 0,00 111.065.000,00 29.825.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05

217.600.000,00 0,00 210.000.000,00 7.600.000,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

2.045.741.400,00 0,00 2.017.266.400,00 28.475.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

99.930.270,00 Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 0,00 14.850.000,00 85.080.270,00 1.02 . 1.02.01 . 24

99.930.270,00 0,00 85.080.270,00 14.850.000,00 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

11.815.473.050,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya

11.223.054.800,00 63.200.000,00 529.218.250,00 1.02 . 1.02.01 . 25

723.438.250,00 696.224.000,00 17.064.250,00 10.150.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes, Rumah

Dinas dan Gudang Perbekalan Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 25 . 08

1.709.390.000,00 1.275.760.000,00 416.230.000,00 17.400.000,00 Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama 1.02 . 1.02.01 . 25 . 10

6.382.644.800,00 6.322.810.800,00 38.934.000,00 20.900.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13

3.000.000.000,00 2.928.260.000,00 56.990.000,00 14.750.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16

6.100.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 6.020.542.750,00 28.380.000,00 51.077.250,00 1.02 . 1.02.01 . 26

3.585.944.000,00 3.540.982.000,00 30.772.000,00 14.190.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang

bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 26 . 05

2.514.056.000,00 2.479.560.750,00 20.305.250,00 14.190.000,00 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 1.02 . 1.02.01 . 26 . 10

19.802.184.360,00 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 101.000.000,00 1.672.990.000,00 18.028.194.360,00 1.02 . 1.02.01 . 31

1.103.335.500,00 0,00 1.081.065.500,00 22.270.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 31 . 01

1.494.553.750,00 0,00 156.793.750,00 1.337.760.000,00 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

1.000.000.000,00 0,00 988.230.000,00 11.770.000,00 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

600.000.000,00 101.000.000,00 443.725.000,00 55.275.000,00 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 31 . 08

69.836.460,00 0,00 45.436.460,00 24.400.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 31 . 09

15.000.000.000,00 0,00 14.971.150.000,00 28.850.000,00 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 10

534.458.650,00 0,00 341.793.650,00 192.665.000,00 Upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat

darurat terpadu (SPGDT) layanan Call Center 119 1.02 . 1.02.01 . 31 . 12

749.669.000,00 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga 0,00 271.790.000,00 477.879.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

749.669.000,00 0,00 477.879.000,00 271.790.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah,

Remaja dan Usia Lanjut 1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

140.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 0,00 49.100.000,00 90.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33

140.000.000,00 0,00 90.900.000,00 49.100.000,00 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

133.215.941.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 30.425.485.330,00 7.538.320.000,00 95.252.135.670,00 1.02 . 1.02.02

Halaman 8 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 170: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

220.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 190.300.000,00 29.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06

120.000.000,00 0,00 1.310.000,00 118.690.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

100.000.000,00 0,00 28.390.000,00 71.610.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06

50.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 15.990.000,00 34.010.000,00 1.02 . 1.02.02 . 21

50.000.000,00 0,00 34.010.000,00 15.990.000,00 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 1.02 . 1.02.02 . 21 . 01

5.000.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.979.544.330,00 15.075.000,00 5.380.670,00 1.02 . 1.02.02 . 26

5.000.000.000,00 4.979.544.330,00 5.380.670,00 15.075.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang

bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 05

3.500.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 17.280.000,00 3.482.720.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28

3.500.000.000,00 0,00 3.482.720.000,00 17.280.000,00 Kesehatan Rujukan Maskin 1.02 . 1.02.02 . 28 . 01

14.445.941.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

14.445.941.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 29

14.445.941.000,00 14.445.941.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kedokteran 1.02 . 1.02.02 . 29 . 07

110.000.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 11.000.000.000,00 7.299.675.000,00 91.700.325.000,00 1.02 . 1.02.02 . 30

110.000.000.000,00 11.000.000.000,00 91.700.325.000,00 7.299.675.000,00 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo

Trenggalek 1.02 . 1.02.02 . 30 . 01

155.494.079.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.869.285.774,00 4.220.301.500,00 13.404.491.726,00 1.03

155.494.079.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.869.285.774,00 4.220.301.500,00 13.404.491.726,00 1.03 . 1.03.01

3.704.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.707.906.500,00 1.996.493.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01

3.404.400.000,00 0,00 1.750.388.500,00 1.654.011.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

300.000.000,00 0,00 246.105.000,00 53.895.000,00 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

1.343.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 512.064.100,00 18.505.000,00 812.430.900,00 1.03 . 1.03.01 . 02

525.000.000,00 510.807.570,00 7.087.430,00 7.105.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11

818.000.000,00 1.256.530,00 805.343.470,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30

595.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.300.000,00 579.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

595.000.000,00 0,00 579.700.000,00 15.300.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07

163.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 154.740.000,00 8.760.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

87.500.000,00 0,00 680.000,00 86.820.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

76.000.000,00 0,00 8.080.000,00 67.920.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

82.405.000.000,00 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 82.130.007.000,00 111.800.000,00 163.193.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

55.955.000.000,00 55.813.557.000,00 92.843.000,00 48.600.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

9.850.000.000,00 9.810.900.000,00 17.900.000,00 21.200.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

7.675.000.000,00 7.634.225.000,00 17.975.000,00 22.800.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

Halaman 9 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 171: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.925.000.000,00 8.871.325.000,00 34.475.000,00 19.200.000,00 Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

43.207.853.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 35.948.931.200,00 1.166.780.000,00 6.092.141.800,00 1.03 . 1.03.01 . 16

2.187.430.000,00 0,00 2.133.800.000,00 53.630.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02

17.341.000.000,00 17.279.783.200,00 38.416.800,00 22.800.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala 1.03 . 1.03.01 . 16 . 04

250.000.000,00 0,00 195.300.000,00 54.700.000,00 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06

2.000.000.000,00 0,00 1.955.335.000,00 44.665.000,00 Penangannan Emergency Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10

1.500.000.000,00 0,00 1.459.205.000,00 40.795.000,00 Penanganan Emergency Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 11

1.070.800.000,00 0,00 150.760.000,00 920.040.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 12

18.858.623.000,00 18.669.148.000,00 159.325.000,00 30.150.000,00 Pemeliharaan Jalan Berkala (DAK). 1.03 . 1.03.01 . 16 . 13

6.700.000.000,00 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya

5.502.532.474,00 99.495.000,00 1.097.972.526,00 1.03 . 1.03.01 . 18

1.000.000.000,00 0,00 984.010.000,00 15.990.000,00 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

4.500.000.000,00 4.477.847.724,00 6.672.276,00 15.480.000,00 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02

850.000.000,00 837.206.800,00 2.593.200,00 10.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

200.000.000,00 187.477.950,00 2.322.050,00 10.200.000,00 Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

150.000.000,00 0,00 102.375.000,00 47.625.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05

300.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 92.825.000,00 51.860.000,00 155.315.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19

200.000.000,00 0,00 154.930.000,00 45.070.000,00 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 19 . 01

100.000.000,00 92.825.000,00 385.000,00 6.790.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 19 . 02

200.000.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 0,00 59.460.000,00 140.540.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20

200.000.000,00 0,00 140.540.000,00 59.460.000,00 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 04

11.725.326.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

10.311.651.000,00 377.960.000,00 1.035.715.000,00 1.03 . 1.03.01 . 21

250.000.000,00 210.725.000,00 28.925.000,00 10.350.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 21 . 01

2.850.000.000,00 2.822.000.000,00 10.330.000,00 17.670.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 02

375.000.000,00 0,00 365.550.000,00 9.450.000,00 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 04

100.000.000,00 0,00 90.600.000,00 9.400.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 05

100.000.000,00 0,00 39.650.000,00 60.350.000,00 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 06

100.000.000,00 0,00 82.000.000,00 18.000.000,00 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 07

6.682.026.000,00 6.503.926.000,00 158.900.000,00 19.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 21 . 09

800.000.000,00 775.000.000,00 12.160.000,00 12.840.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang 1.03 . 1.03.01 . 21 . 11

200.000.000,00 0,00 179.700.000,00 20.300.000,00 Pemeliharaan Emergency Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 12

268.300.000,00 0,00 67.900.000,00 200.400.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 13

1.750.000.000,00 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 441.015.000,00 1.308.985.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22

150.000.000,00 0,00 142.275.000,00 7.725.000,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor 1.03 . 1.03.01 . 22 . 11

400.000.000,00 0,00 234.500.000,00 165.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 14

300.000.000,00 0,00 283.200.000,00 16.800.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 16

900.000.000,00 0,00 649.010.000,00 250.990.000,00 Monitoring dan Pemantauan Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 22 . 18

Halaman 10 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 172: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.400.000.000,00 Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah

3.371.275.000,00 15.480.000,00 13.245.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

3.400.000.000,00 3.371.275.000,00 13.245.000,00 15.480.000,00 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01

55.427.175.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 33.147.632.500,00 4.997.527.500,00 17.282.015.000,00 1.04

55.427.175.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 33.147.632.500,00 4.997.527.500,00 17.282.015.000,00 1.04 . 1.04.01

1.465.967.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 272.415.000,00 1.193.552.400,00 1.04 . 1.04.01 . 01

1.465.967.400,00 0,00 1.193.552.400,00 272.415.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

692.704.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 433.030.000,00 18.600.000,00 241.074.050,00 1.04 . 1.04.01 . 02

268.000.000,00 264.200.000,00 0,00 3.800.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05

171.830.000,00 168.830.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 11

252.874.050,00 0,00 241.074.050,00 11.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 30

237.943.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.150.000,00 235.793.700,00 1.04 . 1.04.01 . 05

237.943.700,00 0,00 235.793.700,00 2.150.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 05 . 05

131.473.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 122.520.000,00 8.953.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

88.416.000,00 0,00 516.000,00 87.900.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.04 . 1.04.01 . 06 . 05

43.057.000,00 0,00 8.437.000,00 34.620.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.04 . 1.04.01 . 06 . 06

12.325.826.700,00 Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 7.238.656.000,00 930.450.000,00 4.156.720.700,00 1.04 . 1.04.01 . 15

1.184.642.000,00 0,00 1.045.692.000,00 138.950.000,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 02

608.206.000,00 594.906.000,00 3.150.000,00 10.150.000,00 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03

6.715.372.000,00 6.643.750.000,00 55.622.000,00 16.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 04

3.067.395.000,00 0,00 2.511.895.000,00 555.500.000,00 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09

271.350.000,00 0,00 266.600.000,00 4.750.000,00 Renovasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam 1.04 . 1.04.01 . 15 . 10

478.861.700,00 0,00 273.761.700,00 205.100.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 15 . 19

13.109.818.600,00 Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 11.534.834.500,00 474.965.000,00 1.100.019.100,00 1.04 . 1.04.01 . 16

8.666.875.000,00 8.473.225.000,00 176.200.000,00 17.450.000,00 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 01

2.089.613.600,00 726.554.500,00 917.244.100,00 445.815.000,00 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02

2.353.330.000,00 2.335.055.000,00 6.575.000,00 11.700.000,00 Pembangunan/Renovasi Trotoar 1.04 . 1.04.01 . 16 . 03

7.532.627.500,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan

5.741.040.000,00 246.900.000,00 1.544.687.500,00 1.04 . 1.04.01 . 17

1.580.525.000,00 1.562.225.000,00 6.600.000,00 11.700.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 01

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 1.04 . 1.04.01 . 17 . 04

688.650.000,00 682.650.000,00 0,00 6.000.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 06

731.687.500,00 0,00 519.637.500,00 212.050.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum 1.04 . 1.04.01 . 17 . 10

2.732.805.000,00 2.726.805.000,00 0,00 6.000.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK_Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 11

585.935.000,00 567.110.000,00 12.675.000,00 6.150.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 12

Halaman 11 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 173: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

213.025.000,00 202.250.000,00 5.775.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih Daerah Rawan Air (Non Perpipaan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 13

11.203.874.250,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 4.354.472.000,00 534.700.000,00 6.314.702.250,00 1.04 . 1.04.01 . 18

578.237.000,00 565.787.000,00 2.950.000,00 9.500.000,00 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar 1.04 . 1.04.01 . 18 . 01

3.808.885.000,00 3.788.685.000,00 7.300.000,00 12.900.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 02

314.450.950,00 0,00 282.550.950,00 31.900.000,00 Pemeliharaan/ Operasional Sarana Prasarana Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 18 . 03

689.677.300,00 0,00 481.777.300,00 207.900.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 18 . 04

4.962.624.000,00 0,00 4.722.624.000,00 240.000.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 05

850.000.000,00 0,00 817.500.000,00 32.500.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 06

8.726.939.800,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 3.845.600.000,00 2.394.827.500,00 2.486.512.300,00 1.04 . 1.04.01 . 19

643.850.000,00 518.450.000,00 114.100.000,00 11.300.000,00 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01

1.403.448.600,00 0,00 1.388.258.600,00 15.190.000,00 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 02

148.857.200,00 0,00 137.132.200,00 11.725.000,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 03

2.676.535.500,00 0,00 407.995.500,00 2.268.540.000,00 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 04

1.455.400.000,00 1.427.150.000,00 16.550.000,00 11.700.000,00 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 19 . 05

299.747.500,00 0,00 259.600.000,00 40.147.500,00 Pemeliharaan TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 19 . 06

106.300.000,00 0,00 103.500.000,00 2.800.000,00 Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA 1.04 . 1.04.01 . 19 . 07

92.801.000,00 0,00 59.376.000,00 33.425.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 08

1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 19 . 09

13.858.175.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.327.760.085,00 5.481.775.000,00 6.048.639.915,00 1.05

6.897.745.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 985.930.000,00 2.665.900.000,00 3.245.915.000,00 1.05 . 1.05.01

2.527.110.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.493.490.000,00 1.033.620.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01

2.527.110.000,00 0,00 1.033.620.000,00 1.493.490.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

1.079.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 666.475.000,00 69.900.000,00 342.875.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

479.925.000,00 471.775.000,00 4.600.000,00 3.550.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05

250.000.000,00 194.700.000,00 3.000.000,00 52.300.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11

349.325.000,00 0,00 335.275.000,00 14.050.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 30

125.640.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 119.640.000,00 6.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06

73.140.000,00 0,00 0,00 73.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05

52.500.000,00 0,00 6.000.000,00 46.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.01 . 06 . 06

375.000.000,00 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 96.900.000,00 278.100.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16

275.000.000,00 0,00 187.400.000,00 87.600.000,00 Penegakan Perda 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01

100.000.000,00 0,00 90.700.000,00 9.300.000,00 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02

600.000.000,00 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 209.600.000,00 390.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17

Halaman 12 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 174: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 0,00 288.300.000,00 11.700.000,00 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 01

300.000.000,00 0,00 102.100.000,00 197.900.000,00 Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 03

850.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 590.690.000,00 259.310.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18

850.000.000,00 0,00 259.310.000,00 590.690.000,00 Pembinaan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01

595.745.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 199.300.000,00 21.450.000,00 374.995.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19

383.745.000,00 0,00 364.845.000,00 18.900.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 19 . 01

212.000.000,00 199.300.000,00 10.150.000,00 2.550.000,00 Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 1.05 . 1.05.01 . 19 . 03

525.000.000,00 Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 5.000.000,00 54.030.000,00 465.970.000,00 1.05 . 1.05.01 . 27

450.000.000,00 0,00 438.000.000,00 12.000.000,00 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 1.05 . 1.05.01 . 27 . 01

75.000.000,00 5.000.000,00 27.970.000,00 42.030.000,00 Pengembangan Informasi Manajemen 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02

220.000.000,00 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 115.155.000,00 10.200.000,00 94.645.000,00 1.05 . 1.05.01 . 28

220.000.000,00 115.155.000,00 94.645.000,00 10.200.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau

Tempat Penjualan Eceran 1.05 . 1.05.01 . 28 . 01

3.159.000.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 66.455.165,00 1.936.785.000,00 1.155.759.835,00 1.05 . 1.05.02

310.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 91.005.000,00 219.395.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01

310.400.000,00 0,00 219.395.000,00 91.005.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

103.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.455.165,00 7.600.000,00 29.344.835,00 1.05 . 1.05.02 . 02

67.400.000,00 66.455.165,00 244.835,00 700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 11

36.000.000,00 0,00 29.100.000,00 6.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 30

89.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 78.500.000,00 10.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06

54.000.000,00 0,00 900.000,00 53.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.02 . 06 . 05

35.000.000,00 0,00 9.600.000,00 25.400.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.02 . 06 . 06

450.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 156.505.000,00 293.495.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20

50.000.000,00 0,00 14.170.000,00 35.830.000,00 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 1.05 . 1.05.02 . 20 . 03

400.000.000,00 0,00 279.325.000,00 120.675.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 20 . 04

1.589.000.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 0,00 1.279.365.000,00 309.635.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21

150.000.000,00 0,00 117.650.000,00 32.350.000,00 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika (P4GN) 1.05 . 1.05.02 . 21 . 01

239.000.000,00 0,00 80.350.000,00 158.650.000,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas di

Daerah 1.05 . 1.05.02 . 21 . 07

1.200.000.000,00 0,00 111.635.000,00 1.088.365.000,00 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) 1.05 . 1.05.02 . 21 . 08

617.200.000,00 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 0,00 323.810.000,00 293.390.000,00 1.05 . 1.05.02 . 23

Halaman 13 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 175: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.000.000,00 0,00 40.000.000,00 35.000.000,00 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 1.05 . 1.05.02 . 23 . 01

50.000.000,00 0,00 22.250.000,00 27.750.000,00 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 1.05 . 1.05.02 . 23 . 02

100.000.000,00 0,00 57.340.000,00 42.660.000,00 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 1.05 . 1.05.02 . 23 . 03

392.200.000,00 0,00 173.800.000,00 218.400.000,00 Fasilitasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 1.05 . 1.05.02 . 23 . 06

3.801.430.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.275.374.920,00 879.090.000,00 1.646.965.080,00 1.05 . 1.05.03

757.970.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 333.190.000,00 424.780.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01

757.970.000,00 0,00 424.780.000,00 333.190.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19

184.630.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.268.680,00 10.200.000,00 130.161.320,00 1.05 . 1.05.03 . 02

44.630.000,00 44.268.680,00 361.320,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 11

140.000.000,00 0,00 129.800.000,00 10.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 30

70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 725.000,00 69.275.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05

70.000.000,00 0,00 69.275.000,00 725.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 05 . 17

116.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 103.920.000,00 12.580.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06

62.500.000,00 0,00 2.380.000,00 60.120.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.03 . 06 . 05

54.000.000,00 0,00 10.200.000,00 43.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.03 . 06 . 06

610.000.000,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 0,00 323.525.000,00 286.475.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24

55.000.000,00 0,00 49.350.000,00 5.650.000,00 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 01

375.000.000,00 0,00 84.625.000,00 290.375.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Relawan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 06

180.000.000,00 0,00 152.500.000,00 27.500.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 07

2.007.330.000,00 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 1.231.106.240,00 99.630.000,00 676.593.760,00 1.05 . 1.05.03 . 25

1.512.330.000,00 1.231.106.240,00 266.868.760,00 14.355.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 02

425.000.000,00 0,00 350.225.000,00 74.775.000,00 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 03

70.000.000,00 0,00 59.500.000,00 10.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 06

55.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 0,00 7.900.000,00 47.100.000,00 1.05 . 1.05.03 . 26

55.000.000,00 0,00 47.100.000,00 7.900.000,00 Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana 1.05 . 1.05.03 . 26 . 03

4.708.556.000,00 Sosial 429.018.240,00 1.773.370.000,00 2.506.167.760,00 1.06

4.708.556.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 429.018.240,00 1.773.370.000,00 2.506.167.760,00 1.06 . 1.06.01

770.007.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 293.230.000,00 476.777.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

770.007.000,00 0,00 476.777.000,00 293.230.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

250.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.962.240,00 11.650.000,00 158.387.760,00 1.06 . 1.06.01 . 02

80.000.000,00 79.962.240,00 37.760,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11

170.000.000,00 0,00 158.350.000,00 11.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30

23.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 23.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05

Halaman 14 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 176: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

23.750.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04

85.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 64.680.000,00 20.320.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

60.000.000,00 0,00 3.240.000,00 56.760.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

25.000.000,00 0,00 17.080.000,00 7.920.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

582.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 135.550.000,00 446.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

582.000.000,00 0,00 446.450.000,00 135.550.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

614.243.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 240.805.000,00 373.438.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

130.000.000,00 0,00 53.320.000,00 76.680.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 01

215.000.000,00 0,00 126.475.000,00 88.525.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02

269.243.000,00 0,00 193.643.000,00 75.600.000,00 Operasional Shelter Penanganan PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

1.401.256.000,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 349.056.000,00 704.080.000,00 348.120.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17

317.000.000,00 0,00 130.850.000,00 186.150.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 17 . 01

300.000.000,00 0,00 123.800.000,00 176.200.000,00 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 02

425.000.000,00 0,00 83.270.000,00 341.730.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 03

59.256.000,00 59.256.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Untuk Mendukung Pusat Layanan

Data Sosial di Kabupaten/Kota 1.06 . 1.06.01 . 17 . 04

300.000.000,00 289.800.000,00 10.200.000,00 0,00 Rehabilitasi dan Pengadaaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 05

88.000.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 0,00 31.700.000,00 56.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18

88.000.000,00 0,00 56.300.000,00 31.700.000,00 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 18 . 01

309.300.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 26.850.000,00 282.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

150.000.000,00 0,00 123.150.000,00 26.850.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 1.06 . 1.06.01 . 19 . 01

159.300.000,00 0,00 159.300.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Penerima Layanan Panti

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota 1.06 . 1.06.01 . 19 . 04

65.000.000,00 Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 0,00 19.850.000,00 45.150.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

30.000.000,00 0,00 24.225.000,00 5.775.000,00 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

35.000.000,00 0,00 20.925.000,00 14.075.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02

40.000.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

0,00 8.400.000,00 31.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

40.000.000,00 0,00 31.600.000,00 8.400.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01

305.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 214.700.000,00 90.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

305.000.000,00 0,00 90.300.000,00 214.700.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

175.000.000,00 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 0,00 21.875.000,00 153.125.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

Halaman 15 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 177: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

125.000.000,00 0,00 113.300.000,00 11.700.000,00 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02

50.000.000,00 0,00 39.825.000,00 10.175.000,00 Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

72.407.807.024,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 8.747.029.790,00 14.680.037.250,00 48.980.739.984,00 2

3.075.000.000,00 Tenaga Kerja 30.000.000,00 774.683.500,00 2.270.316.500,00 2.01

3.075.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 30.000.000,00 774.683.500,00 2.270.316.500,00 2.01 . 2.01.01

525.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 133.533.500,00 391.466.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01

525.000.000,00 0,00 391.466.500,00 133.533.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

140.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 6.575.000,00 103.425.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 11

110.000.000,00 0,00 103.425.000,00 6.575.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 30

30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.550.000,00 27.450.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05

30.000.000,00 0,00 27.450.000,00 2.550.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 05 . 05

105.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 86.640.000,00 18.360.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06

75.000.000,00 0,00 60.000,00 74.940.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.01 . 2.01.01 . 06 . 05

30.000.000,00 0,00 18.300.000,00 11.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.01 . 2.01.01 . 06 . 06

150.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 41.800.000,00 108.200.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

150.000.000,00 0,00 108.200.000,00 41.800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

400.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 97.750.000,00 302.250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16

250.000.000,00 0,00 189.150.000,00 60.850.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01

150.000.000,00 0,00 113.100.000,00 36.900.000,00 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02

300.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 122.550.000,00 177.450.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

100.000.000,00 0,00 66.725.000,00 33.275.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 17 . 01

125.000.000,00 0,00 55.350.000,00 69.650.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 02

75.000.000,00 0,00 55.375.000,00 19.625.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 03

1.425.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 0,00 283.285.000,00 1.141.715.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20

900.000.000,00 0,00 654.030.000,00 245.970.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 20 . 01

525.000.000,00 0,00 487.685.000,00 37.315.000,00 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 20 . 02

1.203.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 309.185.000,00 893.815.000,00 2.02

1.203.000.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 309.185.000,00 893.815.000,00 2.02 . 1.06.01

555.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 193.605.000,00 361.395.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15

300.000.000,00 0,00 244.070.000,00 55.930.000,00 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 01

Halaman 16 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 178: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

225.000.000,00 0,00 100.900.000,00 124.100.000,00 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03

30.000.000,00 0,00 16.425.000,00 13.575.000,00 Penyusunan Profil Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 04

148.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 23.200.000,00 124.800.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16

148.000.000,00 0,00 124.800.000,00 23.200.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 2.02 . 1.06.01 . 16 . 01

450.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 0,00 83.980.000,00 366.020.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17

450.000.000,00 0,00 366.020.000,00 83.980.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 2.02 . 1.06.01 . 17 . 01

50.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 8.400.000,00 41.600.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18

50.000.000,00 0,00 41.600.000,00 8.400.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01 . 18 . 01

810.000.000,00 Pangan 0,00 99.565.000,00 710.435.000,00 2.03

810.000.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 99.565.000,00 710.435.000,00 2.03 . 3.03.01

810.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 99.565.000,00 710.435.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15

200.000.000,00 0,00 189.300.000,00 10.700.000,00 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 10

335.000.000,00 0,00 293.100.000,00 41.900.000,00 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 11

275.000.000,00 0,00 228.035.000,00 46.965.000,00 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 12

7.668.000.000,00 Pertanahan 1.146.420.000,00 1.607.775.000,00 4.913.805.000,00 2.04

7.668.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.146.420.000,00 1.607.775.000,00 4.913.805.000,00 2.04 . 1.03.01

7.668.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.146.420.000,00 1.607.775.000,00 4.913.805.000,00 2.04 . 1.03.01 . 15

400.000.000,00 0,00 205.100.000,00 194.900.000,00 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 2.04 . 1.03.01 . 15 . 01

395.000.000,00 0,00 385.100.000,00 9.900.000,00 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 02

700.000.000,00 0,00 390.770.000,00 309.230.000,00 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 06

1.273.000.000,00 0,00 1.250.910.000,00 22.090.000,00 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 11

500.000.000,00 0,00 334.100.000,00 165.900.000,00 Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III 2.04 . 1.03.01 . 15 . 12

600.000.000,00 0,00 357.650.000,00 242.350.000,00 Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga

Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 13

800.000.000,00 0,00 627.710.000,00 172.290.000,00 Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

dan/atau Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 14

200.000.000,00 0,00 95.250.000,00 104.750.000,00 Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas

Desa 2.04 . 1.03.01 . 15 . 15

300.000.000,00 0,00 291.400.000,00 8.600.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela 2.04 . 1.03.01 . 15 . 16

1.000.000.000,00 0,00 720.330.000,00 279.670.000,00 Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi

Umum Lainnya 2.04 . 1.03.01 . 15 . 17

1.500.000.000,00 1.146.420.000,00 255.485.000,00 98.095.000,00 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Pelebaran Jalan Ruas Kabupaten 2.04 . 1.03.01 . 15 . 18

2.297.686.500,00 Lingkungan Hidup 207.368.000,00 414.943.000,00 1.675.375.500,00 2.05

2.297.686.500,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 207.368.000,00 414.943.000,00 1.675.375.500,00 2.05 . 1.04.01

1.436.384.700,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 56.968.000,00 300.955.000,00 1.078.461.700,00 2.05 . 1.04.01 . 16

Halaman 17 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 179: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

61.989.350,00 0,00 29.169.350,00 32.820.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 16 . 01

709.990.300,00 0,00 504.630.300,00 205.360.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 2.05 . 1.04.01 . 16 . 02

149.960.000,00 0,00 143.760.000,00 6.200.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 16 . 04

89.786.500,00 0,00 47.961.500,00 41.825.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi

kegiatan/usaha 2.05 . 1.04.01 . 16 . 05

424.658.550,00 56.968.000,00 352.940.550,00 14.750.000,00 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 2.05 . 1.04.01 . 16 . 10

375.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 62.888.000,00 312.112.000,00 2.05 . 1.04.01 . 17

375.000.000,00 0,00 312.112.000,00 62.888.000,00 Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis 2.05 . 1.04.01 . 17 . 02

486.301.800,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

150.400.000,00 51.100.000,00 284.801.800,00 2.05 . 1.04.01 . 18

389.990.300,00 150.400.000,00 209.640.300,00 29.950.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup 2.05 . 1.04.01 . 18 . 03

96.311.500,00 0,00 75.161.500,00 21.150.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 2.05 . 1.04.01 . 18 . 04

5.399.547.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 250.358.500,00 1.428.462.500,00 3.720.726.000,00 2.06

5.399.547.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 250.358.500,00 1.428.462.500,00 3.720.726.000,00 2.06 . 2.06.01

1.377.853.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 462.982.500,00 914.871.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01

1.377.853.500,00 0,00 914.871.000,00 462.982.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

378.582.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.933.500,00 16.500.000,00 291.148.500,00 2.06 . 2.06.01 . 02

76.033.500,00 70.933.500,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 11

302.548.500,00 0,00 291.148.500,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30

118.237.350,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.550.000,00 115.687.350,00 2.06 . 2.06.01 . 05

118.237.350,00 0,00 115.687.350,00 2.550.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 05 . 05

133.940.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 124.920.000,00 9.020.500,00 2.06 . 2.06.01 . 06

71.123.800,00 0,00 2.903.800,00 68.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.06 . 2.06.01 . 06 . 05

62.816.700,00 0,00 6.116.700,00 56.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.06 . 2.06.01 . 06 . 06

130.826.700,00 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 34.155.000,00 96.671.700,00 2.06 . 2.06.01 . 15

69.497.300,00 0,00 60.797.300,00 8.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

61.329.400,00 0,00 35.874.400,00 25.455.000,00 Pelayanan Pendataan Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 02

91.010.000,00 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 17.400.000,00 73.610.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16

56.110.000,00 0,00 47.410.000,00 8.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01

34.900.000,00 0,00 26.200.000,00 8.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan

Pewarganegaraan 2.06 . 2.06.01 . 16 . 02

396.853.000,00 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 179.425.000,00 52.025.000,00 165.403.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17

129.633.000,00 0,00 117.058.000,00 12.575.000,00 Pengendalian SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01

Halaman 18 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 180: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

67.220.000,00 0,00 31.145.000,00 36.075.000,00 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03

200.000.000,00 179.425.000,00 17.200.000,00 3.375.000,00 Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 04

232.906.950,00 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 0,00 45.400.000,00 187.506.950,00 2.06 . 2.06.01 . 18

47.676.450,00 0,00 29.051.450,00 18.625.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01

68.170.500,00 0,00 59.470.500,00 8.700.000,00 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 18 . 02

49.975.000,00 0,00 39.150.000,00 10.825.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03

67.085.000,00 0,00 59.835.000,00 7.250.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 2.06 . 2.06.01 . 18 . 04

2.539.337.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 672.530.000,00 1.866.807.000,00 2.06 . 2.06.01 . 19

2.539.337.000,00 0,00 1.866.807.000,00 672.530.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01

3.920.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 117.416.600,00 1.210.534.000,00 2.592.049.400,00 2.07

3.920.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 117.416.600,00 1.210.534.000,00 2.592.049.400,00 2.07 . 2.07.01

750.215.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 130.564.000,00 619.651.550,00 2.07 . 2.07.01 . 01

750.215.550,00 0,00 619.651.550,00 130.564.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

209.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.416.600,00 2.700.000,00 89.183.400,00 2.07 . 2.07.01 . 02

50.500.000,00 50.116.600,00 383.400,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 02 . 05

68.800.000,00 67.300.000,00 1.500.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 11

90.000.000,00 0,00 87.300.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 30

250.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 37.425.000,00 212.575.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05

250.000.000,00 0,00 212.575.000,00 37.425.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 05 . 05

118.766.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 84.480.000,00 34.286.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06

53.250.000,00 0,00 690.000,00 52.560.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.07 . 2.07.01 . 06 . 05

65.516.000,00 0,00 33.596.000,00 31.920.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.07 . 2.07.01 . 06 . 06

875.938.700,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

0,00 340.075.000,00 535.863.700,00 2.07 . 2.07.01 . 15

200.000.000,00 0,00 109.600.000,00 90.400.000,00 Fasilitasi PKK 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07

149.038.650,00 0,00 76.963.650,00 72.075.000,00 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 08

138.927.900,00 0,00 81.477.900,00 57.450.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa, Desa Adopsi dan Ngantor di Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 12

135.027.500,00 0,00 85.227.500,00 49.800.000,00 Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa dan BPD 2.07 . 2.07.01 . 15 . 13

141.897.600,00 0,00 107.847.600,00 34.050.000,00 Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 14

111.047.050,00 0,00 74.747.050,00 36.300.000,00 Penyusunan Produk Hukum tentang Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Produk Hukum Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 15

876.275.650,00 Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 0,00 316.305.000,00 559.970.650,00 2.07 . 2.07.01 . 16

157.778.950,00 0,00 55.938.950,00 101.840.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD 2.07 . 2.07.01 . 16 . 12

Halaman 19 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 181: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

121.685.000,00 0,00 72.110.000,00 49.575.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 13

154.475.000,00 0,00 104.300.000,00 50.175.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 14

145.557.900,00 0,00 137.117.900,00 8.440.000,00 Pengembangan Gotong-Royong Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 16 . 15

142.237.500,00 0,00 86.287.500,00 55.950.000,00 Fasilitasi Perencanaan Desa dan dukungan Pelayanan Sosial Dasar 2.07 . 2.07.01 . 16 . 16

154.541.300,00 0,00 104.216.300,00 50.325.000,00 Pengembangan Inovasi Desa dan Penganugerahan Soetran Award 2.07 . 2.07.01 . 16 . 17

839.504.100,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 0,00 298.985.000,00 540.519.100,00 2.07 . 2.07.01 . 17

117.845.250,00 0,00 89.895.250,00 27.950.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok

Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel) 2.07 . 2.07.01 . 17 . 04

99.000.000,00 0,00 67.750.000,00 31.250.000,00 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 08

125.458.450,00 0,00 91.523.450,00 33.935.000,00 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 2.07 . 2.07.01 . 17 . 11

148.300.000,00 0,00 135.150.000,00 13.150.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 12

217.259.600,00 0,00 77.659.600,00 139.600.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 17 . 13

131.640.800,00 0,00 78.540.800,00 53.100.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan

Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 17 . 14

6.624.844.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 587.000.000,00 2.345.924.000,00 3.691.920.000,00 2.08

6.624.844.000,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 587.000.000,00 2.345.924.000,00 3.691.920.000,00 2.08 . 1.02.01

6.624.844.000,00 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 587.000.000,00 2.345.924.000,00 3.691.920.000,00 2.08 . 1.02.01 . 15

150.000.000,00 0,00 103.425.000,00 46.575.000,00 Pelayanan KB 2.08 . 1.02.01 . 15 . 01

30.000.000,00 0,00 18.250.000,00 11.750.000,00 Pendataan dan Updating Data Keluarga 2.08 . 1.02.01 . 15 . 02

525.000.000,00 0,00 42.801.000,00 482.199.000,00 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas

Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD 2.08 . 1.02.01 . 15 . 04

200.000.000,00 0,00 130.000.000,00 70.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 2.08 . 1.02.01 . 15 . 05

1.466.825.000,00 587.000.000,00 860.000.000,00 19.825.000,00 Pelayanan KB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 07

120.000.000,00 0,00 70.875.000,00 49.125.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R 2.08 . 1.02.01 . 15 . 10

75.000.000,00 0,00 60.250.000,00 14.750.000,00 Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat 2.08 . 1.02.01 . 15 . 11

4.014.944.000,00 0,00 2.363.819.000,00 1.651.125.000,00 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 12

43.075.000,00 0,00 42.500.000,00 575.000,00 Pengadaan BKB Kit Stunting 2.08 . 1.02.01 . 15 . 15

17.622.125.500,00 Perhubungan 3.267.101.070,00 1.767.955.000,00 12.587.069.430,00 2.09

17.622.125.500,00 Dinas Perhubungan 3.267.101.070,00 1.767.955.000,00 12.587.069.430,00 2.09 . 2.09.01

10.100.969.714,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.037.820.000,00 9.063.149.714,00 2.09 . 2.09.01 . 01

1.861.913.674,00 0,00 1.023.218.674,00 838.695.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19

7.759.284.600,00 0,00 7.740.084.600,00 19.200.000,00 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20

479.771.440,00 0,00 299.846.440,00 179.925.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT.

Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21

436.279.935,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173.285.550,00 0,00 262.994.385,00 2.09 . 2.09.01 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 02 . 05

173.285.550,00 173.285.550,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 11

229.999.500,00 0,00 229.999.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 30

Halaman 20 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 182: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.994.885,00 0,00 32.994.885,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan

Bermotor (PKB) 2.09 . 2.09.01 . 02 . 45

50.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.250.000,00 45.800.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05

50.050.000,00 0,00 45.800.000,00 4.250.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 05 . 04

123.652.590,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 121.500.000,00 2.152.590,00 2.09 . 2.09.01 . 06

80.000.100,00 0,00 320.100,00 79.680.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.09 . 2.09.01 . 06 . 05

43.652.490,00 0,00 1.832.490,00 41.820.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.09 . 2.09.01 . 06 . 06

1.604.938.706,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 87.117.000,00 91.380.000,00 1.426.441.706,00 2.09 . 2.09.01 . 15

34.460.500,00 0,00 28.710.500,00 5.750.000,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 2.09 . 2.09.01 . 15 . 05

31.095.000,00 0,00 26.420.000,00 4.675.000,00 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 06

1.318.437.980,00 0,00 1.259.482.980,00 58.955.000,00 Fasilitasi Angkutan Pelajar 2.09 . 2.09.01 . 15 . 08

152.985.095,00 87.117.000,00 58.118.095,00 7.750.000,00 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 11

67.960.131,00 0,00 53.710.131,00 14.250.000,00 Fasilitasi Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12

153.275.000,00 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 90.575.000,00 2.700.000,00 60.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

92.700.000,00 90.575.000,00 0,00 2.125.000,00 Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor

(KIR) 2.09 . 2.09.01 . 16 . 04

60.575.000,00 0,00 60.000.000,00 575.000,00 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

4.355.535.780,00 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 2.916.123.520,00 133.755.000,00 1.305.657.260,00 2.09 . 2.09.01 . 17

66.497.490,00 0,00 56.597.490,00 9.900.000,00 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 01

1.498.990.000,00 993.550.000,00 491.400.000,00 14.040.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 09

256.686.775,00 0,00 244.461.775,00 12.225.000,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 10

180.351.295,00 100.575.000,00 72.726.295,00 7.050.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 13

116.010.360,00 0,00 35.410.360,00 80.600.000,00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14

1.838.815.860,00 1.423.814.520,00 405.061.340,00 9.940.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15

398.184.000,00 398.184.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan (DAK) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 16

797.423.775,00 Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 0,00 376.550.000,00 420.873.775,00 2.09 . 2.09.01 . 18

81.710.000,00 0,00 31.025.000,00 50.685.000,00 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01

440.449.445,00 0,00 175.609.445,00 264.840.000,00 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 05

154.124.330,00 0,00 143.874.330,00 10.250.000,00 Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 18 . 06

121.140.000,00 0,00 70.365.000,00 50.775.000,00 Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 07

5.019.578.960,00 Komunikasi dan Informatika 585.304.040,00 1.310.520.000,00 3.123.754.920,00 2.10

5.019.578.960,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 585.304.040,00 1.310.520.000,00 3.123.754.920,00 2.10 . 2.10.01

1.029.246.310,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 456.040.000,00 573.206.310,00 2.10 . 2.10.01 . 01

1.029.246.310,00 0,00 573.206.310,00 456.040.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19

173.586.560,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.586.560,00 6.000.000,00 88.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

Halaman 21 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 183: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

79.586.560,00 79.586.560,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 11

94.000.000,00 0,00 88.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 30

45.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.400.000,00 41.700.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05

45.100.000,00 0,00 41.700.000,00 3.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 05 . 04

96.051.780,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 82.990.000,00 13.061.780,00 2.10 . 2.10.01 . 06

65.079.780,00 0,00 219.780,00 64.860.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.10 . 2.10.01 . 06 . 05

30.972.000,00 0,00 12.842.000,00 18.130.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.10 . 2.10.01 . 06 . 06

1.278.939.285,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 23.975.000,00 317.680.000,00 937.284.285,00 2.10 . 2.10.01 . 15

218.419.095,00 15.975.000,00 107.044.095,00 95.400.000,00 Layanan Pengaduan Masyarakat 2.10 . 2.10.01 . 15 . 01

169.032.690,00 0,00 62.432.690,00 106.600.000,00 Operasional PPID 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

764.506.500,00 8.000.000,00 740.726.500,00 15.780.000,00 Deseminasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 03

126.981.000,00 0,00 27.081.000,00 99.900.000,00 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 2.10 . 2.10.01 . 15 . 04

1.861.910.000,00 Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 481.742.480,00 301.820.000,00 1.078.347.520,00 2.10 . 2.10.01 . 16

508.830.000,00 86.725.000,00 146.325.000,00 275.780.000,00 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 2.10 . 2.10.01 . 16 . 03

1.353.080.000,00 395.017.480,00 932.022.520,00 26.040.000,00 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Ruang Server 2.10 . 2.10.01 . 16 . 04

162.997.975,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 51.870.000,00 111.127.975,00 2.10 . 2.10.01 . 17

162.997.975,00 0,00 111.127.975,00 51.870.000,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 01

371.747.050,00 Program Pengembangan e-Government 0,00 90.720.000,00 281.027.050,00 2.10 . 2.10.01 . 18

113.000.590,00 0,00 84.405.590,00 28.595.000,00 Pengelolaan Website 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01

258.746.460,00 0,00 196.621.460,00 62.125.000,00 Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan e-government 2.10 . 2.10.01 . 18 . 04

4.413.016.089,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 32.480.165,00 1.167.481.250,00 3.213.054.674,00 2.11

4.413.016.089,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 32.480.165,00 1.167.481.250,00 3.213.054.674,00 2.11 . 2.11.01

1.241.658.564,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 657.240.000,00 584.418.564,00 2.11 . 2.11.01 . 01

1.241.658.564,00 0,00 584.418.564,00 657.240.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19

192.141.160,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.480.165,00 13.091.250,00 146.569.745,00 2.11 . 2.11.01 . 02

33.650.000,00 32.480.165,00 419.835,00 750.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 11

158.491.160,00 0,00 146.149.910,00 12.341.250,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 30

201.346.840,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 183.360.000,00 17.986.840,00 2.11 . 2.11.01 . 06

121.284.000,00 0,00 924.000,00 120.360.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.11 . 2.11.01 . 06 . 05

80.062.840,00 0,00 17.062.840,00 63.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.11 . 2.11.01 . 06 . 06

1.672.961.845,00 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 0,00 119.615.000,00 1.553.346.845,00 2.11 . 2.11.01 . 15

280.507.220,00 0,00 246.082.220,00 34.425.000,00 Penumbuhan Wirausaha Baru 2.11 . 2.11.01 . 15 . 02

Halaman 22 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 184: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

325.878.350,00 0,00 291.928.350,00 33.950.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan BDSP 2.11 . 2.11.01 . 15 . 10

966.576.275,00 0,00 923.336.275,00 43.240.000,00 Penyelenggaraan Promosi, Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan Usaha Mikro 2.11 . 2.11.01 . 15 . 11

100.000.000,00 0,00 92.000.000,00 8.000.000,00 Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Pembinaan serta Pengawasan LKM 2.11 . 2.11.01 . 15 . 12

1.104.907.680,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 194.175.000,00 910.732.680,00 2.11 . 2.11.01 . 16

195.233.840,00 0,00 183.258.840,00 11.975.000,00 Pengembangan Usaha Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 01

95.913.565,00 0,00 69.363.565,00 26.550.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 02

322.750.275,00 0,00 279.225.275,00 43.525.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 03

491.010.000,00 0,00 378.885.000,00 112.125.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 2.11 . 2.11.01 . 16 . 04

2.848.142.050,00 Penanaman Modal 228.567.705,00 774.869.000,00 1.844.705.345,00 2.12

2.848.142.050,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 228.567.705,00 774.869.000,00 1.844.705.345,00 2.12 . 2.12.01

822.281.025,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 285.949.000,00 536.332.025,00 2.12 . 2.12.01 . 01

822.281.025,00 0,00 536.332.025,00 285.949.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19

199.133.415,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.377.565,00 23.755.000,00 140.000.850,00 2.12 . 2.12.01 . 02

44.166.625,00 35.377.565,00 1.889.060,00 6.900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 11

154.966.790,00 0,00 138.111.790,00 16.855.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 30

57.420.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 900.000,00 56.520.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05

57.420.000,00 0,00 56.520.000,00 900.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 05 . 04

106.371.610,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 93.540.000,00 12.831.610,00 2.12 . 2.12.01 . 06

64.736.000,00 0,00 2.156.000,00 62.580.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.12 . 2.12.01 . 06 . 05

41.635.610,00 0,00 10.675.610,00 30.960.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.12 . 2.12.01 . 06 . 06

564.636.000,00 Program Pengembangan Penanaman Modal 0,00 43.475.000,00 521.161.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

183.936.000,00 0,00 172.286.000,00 11.650.000,00 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 01

312.700.000,00 0,00 297.450.000,00 15.250.000,00 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 02

68.000.000,00 0,00 51.425.000,00 16.575.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 03

627.000.000,00 Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 193.190.140,00 87.650.000,00 346.159.860,00 2.12 . 2.12.01 . 16

199.000.000,00 0,00 148.350.000,00 50.650.000,00 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 01

215.000.000,00 142.640.140,00 43.559.860,00 28.800.000,00 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 02

213.000.000,00 50.550.000,00 154.250.000,00 8.200.000,00 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 03

471.300.000,00 Program Pelayanan Perizinan 0,00 239.600.000,00 231.700.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17

205.000.000,00 0,00 63.500.000,00 141.500.000,00 Pelayanan Perizinan Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 01

190.500.000,00 0,00 97.500.000,00 93.000.000,00 Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 02

75.800.000,00 0,00 70.700.000,00 5.100.000,00 Verifikasi Administrasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 17 . 03

4.847.285.885,00 Kepemudaan dan Olah Raga 2.034.350.000,00 343.775.000,00 2.469.160.885,00 2.13

Halaman 23 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 185: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.847.285.885,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.034.350.000,00 343.775.000,00 2.469.160.885,00 2.13 . 1.01.01

1.108.870.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 0,00 150.130.000,00 958.740.000,00 2.13 . 1.01.01 . 15

600.000.000,00 0,00 503.245.000,00 96.755.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 2.13 . 1.01.01 . 15 . 02

265.400.000,00 0,00 233.800.000,00 31.600.000,00 Jambore dan Temu Pemudaan 2.13 . 1.01.01 . 15 . 06

243.470.000,00 0,00 221.695.000,00 21.775.000,00 Peningkatan peran dan Apresiasi Organisasi pemuda, kepemudaan dan pemuda pelopor 2.13 . 1.01.01 . 15 . 07

3.738.415.885,00 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.034.350.000,00 193.645.000,00 1.510.420.885,00 2.13 . 1.01.01 . 16

201.520.000,00 0,00 139.360.000,00 62.160.000,00 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 05

1.224.545.885,00 0,00 1.107.100.885,00 117.445.000,00 Penyelenggaraan Festival, Kompetisi dan Turnamen Keolahragaan Pelajar dan Masyarakat 2.13 . 1.01.01 . 16 . 11

2.312.350.000,00 2.034.350.000,00 263.960.000,00 14.040.000,00 Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 12

268.036.040,00 Statistik 11.000.000,00 13.500.000,00 243.536.040,00 2.14

268.036.040,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 11.000.000,00 13.500.000,00 243.536.040,00 2.14 . 2.10.01

268.036.040,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 11.000.000,00 13.500.000,00 243.536.040,00 2.14 . 2.10.01 . 15

268.036.040,00 11.000.000,00 243.536.040,00 13.500.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 01

162.385.000,00 Persandian 50.275.000,00 12.150.000,00 99.960.000,00 2.15

162.385.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 50.275.000,00 12.150.000,00 99.960.000,00 2.15 . 2.10.01

162.385.000,00 Program Peningkatan Layanan Persandian 50.275.000,00 12.150.000,00 99.960.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15

162.385.000,00 50.275.000,00 99.960.000,00 12.150.000,00 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 2.15 . 2.10.01 . 15 . 01

3.884.435.000,00 Kebudayaan 0,00 381.070.000,00 3.503.365.000,00 2.16

3.884.435.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 381.070.000,00 3.503.365.000,00 2.16 . 3.02.01

3.884.435.000,00 Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 0,00 381.070.000,00 3.503.365.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15

655.390.000,00 0,00 646.590.000,00 8.800.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 01

133.918.000,00 0,00 34.568.000,00 99.350.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan

Peninggalan Bawah Air 2.16 . 3.02.01 . 15 . 02

1.342.482.000,00 0,00 1.166.922.000,00 175.560.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 04

493.021.000,00 0,00 478.271.000,00 14.750.000,00 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 05

126.300.000,00 0,00 110.200.000,00 16.100.000,00 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 2.16 . 3.02.01 . 15 . 06

1.133.324.000,00 0,00 1.066.814.000,00 66.510.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 07

870.500.000,00 Perpustakaan 169.799.760,00 189.005.000,00 511.695.240,00 2.17

870.500.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 169.799.760,00 189.005.000,00 511.695.240,00 2.17 . 2.18.01

870.500.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 169.799.760,00 189.005.000,00 511.695.240,00 2.17 . 2.18.01 . 15

370.500.000,00 0,00 254.745.000,00 115.755.000,00 Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 09

310.000.000,00 169.799.760,00 102.050.240,00 38.150.000,00 Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 10

190.000.000,00 0,00 154.900.000,00 35.100.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 15 . 11

Halaman 24 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 186: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.474.225.000,00 Kearsipan 29.588.950,00 528.640.000,00 915.996.050,00 2.18

1.474.225.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 29.588.950,00 528.640.000,00 915.996.050,00 2.18 . 2.18.01

606.535.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 255.180.000,00 351.355.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01

606.535.000,00 0,00 351.355.000,00 255.180.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19

172.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.588.950,00 17.100.000,00 128.861.050,00 2.18 . 2.18.01 . 02

33.280.000,00 26.588.950,00 1.291.050,00 5.400.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 11

139.270.000,00 0,00 127.570.000,00 11.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 30

92.915.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 86.010.000,00 6.905.000,00 2.18 . 2.18.01 . 06

49.450.000,00 0,00 700.000,00 48.750.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.18 . 2.18.01 . 06 . 05

43.465.000,00 0,00 6.205.000,00 37.260.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.18 . 2.18.01 . 06 . 06

602.225.000,00 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 3.000.000,00 170.350.000,00 428.875.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15

220.000.000,00 0,00 160.200.000,00 59.800.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 05

172.225.000,00 0,00 96.975.000,00 75.250.000,00 Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip 2.18 . 2.18.01 . 15 . 07

210.000.000,00 3.000.000,00 171.700.000,00 35.300.000,00 Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 08

54.867.073.460,00 Urusan Pilihan 22.473.926.320,00 5.938.447.000,00 26.454.700.140,00 3

7.526.456.000,00 Kelautan dan Perikanan 371.051.690,00 1.153.032.000,00 6.002.372.310,00 3.01

7.526.456.000,00 Dinas Perikanan 371.051.690,00 1.153.032.000,00 6.002.372.310,00 3.01 . 3.01.01

1.066.671.865,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 431.840.000,00 634.831.865,00 3.01 . 3.01.01 . 01

1.066.671.865,00 0,00 634.831.865,00 431.840.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19

349.338.830,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.338.830,00 16.125.000,00 283.875.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02

49.338.830,00 49.338.830,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 11

300.000.000,00 0,00 283.875.000,00 16.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 30

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 575.000,00 49.425.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05

50.000.000,00 0,00 49.425.000,00 575.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.01 . 3.01.01 . 05 . 04

127.520.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 109.200.000,00 18.320.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06

78.500.000,00 0,00 3.020.000,00 75.480.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.01 . 3.01.01 . 06 . 05

49.020.000,00 0,00 15.300.000,00 33.720.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.01 . 3.01.01 . 06 . 06

1.136.612.225,00 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 36.275.000,00 131.554.000,00 968.783.225,00 3.01 . 3.01.01 . 15

146.546.405,00 0,00 136.796.405,00 9.750.000,00 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 05

200.000.000,00 0,00 188.975.000,00 11.025.000,00 Pengembangan Eco-Aquaculture 3.01 . 3.01.01 . 15 . 08

100.000.000,00 0,00 95.675.000,00 4.325.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 10

Halaman 25 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 187: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

322.500.000,00 36.275.000,00 247.796.000,00 38.429.000,00 Pengelolaan Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 11

367.565.820,00 0,00 299.540.820,00 68.025.000,00 Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 12

1.368.608.950,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 188.536.570,00 197.040.000,00 983.032.380,00 3.01 . 3.01.01 . 16

100.000.000,00 0,00 83.725.000,00 16.275.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap 3.01 . 3.01.01 . 16 . 09

234.325.000,00 0,00 197.500.000,00 36.825.000,00 Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 11

287.500.000,00 0,00 227.325.000,00 60.175.000,00 Fasilitasi Kenelayanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 12

746.783.950,00 188.536.570,00 474.482.380,00 83.765.000,00 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 13

1.787.748.130,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 96.901.290,00 240.658.000,00 1.450.188.840,00 3.01 . 3.01.01 . 17

225.981.340,00 0,00 214.931.340,00 11.050.000,00 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 3.01 . 3.01.01 . 17 . 02

296.703.400,00 0,00 267.678.400,00 29.025.000,00 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 03

672.159.390,00 96.901.290,00 439.909.100,00 135.349.000,00 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 07

406.500.000,00 0,00 370.625.000,00 35.875.000,00 Bina Mutu Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 08

186.404.000,00 0,00 157.045.000,00 29.359.000,00 Diversifikasi Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 09

1.639.956.000,00 Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 0,00 26.040.000,00 1.613.916.000,00 3.01 . 3.01.01 . 18

1.589.956.000,00 0,00 1.589.956.000,00 0,00 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 01

50.000.000,00 0,00 23.960.000,00 26.040.000,00 Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana

Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 02

15.874.565.000,00 Pariwisata 8.037.111.850,00 871.190.000,00 6.966.263.150,00 3.02

15.874.565.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8.037.111.850,00 871.190.000,00 6.966.263.150,00 3.02 . 3.02.01

2.374.190.980,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 286.530.000,00 2.087.660.980,00 3.02 . 3.02.01 . 01

2.374.190.980,00 0,00 2.087.660.980,00 286.530.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19

1.206.187.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 301.197.550,00 43.765.000,00 861.224.450,00 3.02 . 3.02.01 . 02

128.000.000,00 126.150.000,00 1.275.000,00 575.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 02 . 05

180.700.000,00 175.047.550,00 502.450,00 5.150.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 11

897.487.000,00 0,00 859.447.000,00 38.040.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 30

184.320.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 171.385.000,00 12.935.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06

98.240.000,00 0,00 55.000,00 98.185.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.02 . 3.02.01 . 06 . 05

86.080.000,00 0,00 12.880.000,00 73.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.02 . 3.02.01 . 06 . 06

9.141.142.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7.650.914.300,00 190.040.000,00 1.300.187.700,00 3.02 . 3.02.01 . 15

400.000.000,00 0,00 389.875.000,00 10.125.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01

3.759.819.000,00 3.701.832.300,00 45.086.700,00 12.900.000,00 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03

244.723.000,00 0,00 147.473.000,00 97.250.000,00 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 04

3.836.600.000,00 3.763.207.000,00 59.203.000,00 14.190.000,00 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05

200.000.000,00 185.875.000,00 7.325.000,00 6.800.000,00 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 06

500.000.000,00 0,00 472.075.000,00 27.925.000,00 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 07

Halaman 26 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 188: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 179.150.000,00 20.850.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi

Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 09

2.098.400.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 85.000.000,00 79.270.000,00 1.934.130.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16

816.975.000,00 85.000.000,00 696.975.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02

50.475.000,00 0,00 26.545.000,00 23.930.000,00 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 04

1.230.950.000,00 0,00 1.210.610.000,00 20.340.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 3.02 . 3.02.01 . 16 . 05

870.325.020,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 100.200.000,00 770.125.020,00 3.02 . 3.02.01 . 17

384.000.000,00 0,00 328.350.000,00 55.650.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 01

176.250.000,00 0,00 159.000.000,00 17.250.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 02

310.075.020,00 0,00 282.775.020,00 27.300.000,00 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 03

16.170.029.000,00 Pertanian 2.670.653.285,00 3.229.675.000,00 10.269.700.715,00 3.03

16.170.029.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 2.670.653.285,00 3.229.675.000,00 10.269.700.715,00 3.03 . 3.03.01

3.130.673.670,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.304.730.000,00 825.943.670,00 3.03 . 3.03.01 . 01

3.130.673.670,00 0,00 825.943.670,00 2.304.730.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

150.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.882.845,00 6.650.000,00 113.467.155,00 3.03 . 3.03.01 . 02

30.000.000,00 29.882.845,00 117.155,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 11

120.000.000,00 0,00 113.350.000,00 6.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 30

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 05 . 04

155.340.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 117.900.000,00 37.440.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

85.340.000,00 0,00 260.000,00 85.080.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.03 . 3.03.01 . 06 . 05

70.000.000,00 0,00 37.180.000,00 32.820.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.03 . 3.03.01 . 06 . 06

861.000.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura

0,00 129.250.000,00 731.750.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15

110.000.000,00 0,00 97.000.000,00 13.000.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 15 . 01

377.000.000,00 0,00 319.500.000,00 57.500.000,00 Pengembangan Tanaman Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06

204.000.000,00 0,00 186.100.000,00 17.900.000,00 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 08

170.000.000,00 0,00 129.150.000,00 40.850.000,00 Pengembangan Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 15 . 11

1.404.200.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 632.275.000,00 121.945.000,00 649.980.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16

180.000.000,00 0,00 170.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Tanaman Semusim 3.03 . 3.03.01 . 16 . 01

95.000.000,00 0,00 84.950.000,00 10.050.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 06

899.200.000,00 632.275.000,00 221.405.000,00 45.520.000,00 Pengembangan Agroindustri Kakao 3.03 . 3.03.01 . 16 . 07

50.000.000,00 0,00 45.325.000,00 4.675.000,00 Operasional Rumah Coklat 3.03 . 3.03.01 . 16 . 09

180.000.000,00 0,00 128.300.000,00 51.700.000,00 Pengembangan Tanaman Tahunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 10

1.484.500.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 2.200.000,00 112.780.000,00 1.369.520.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

Halaman 27 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 189: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

427.500.000,00 0,00 386.595.000,00 40.905.000,00 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 3.03 . 3.03.01 . 17 . 01

100.000.000,00 0,00 91.475.000,00 8.525.000,00 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 3.03 . 3.03.01 . 17 . 04

377.000.000,00 2.200.000,00 351.525.000,00 23.275.000,00 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 11

100.000.000,00 0,00 91.575.000,00 8.425.000,00 Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14

184.000.000,00 0,00 160.975.000,00 23.025.000,00 Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 16

296.000.000,00 0,00 287.375.000,00 8.625.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 17

643.105.000,00 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 0,00 40.450.000,00 602.655.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18

128.800.000,00 0,00 119.150.000,00 9.650.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 18 . 01

106.200.000,00 0,00 96.975.000,00 9.225.000,00 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 02

110.600.000,00 0,00 102.175.000,00 8.425.000,00 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05

217.505.000,00 0,00 209.305.000,00 8.200.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 06

80.000.000,00 0,00 75.050.000,00 4.950.000,00 Surveillence Penyakit Brucelloasis 3.03 . 3.03.01 . 18 . 07

4.621.210.330,00 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 1.565.870.440,00 276.310.000,00 2.779.029.890,00 3.03 . 3.03.01 . 19

200.000.000,00 0,00 184.750.000,00 15.250.000,00 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08

2.460.000.000,00 889.345.450,00 1.526.654.550,00 44.000.000,00 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 17

788.424.000,00 676.524.990,00 68.129.010,00 43.770.000,00 Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19

952.786.330,00 0,00 792.371.330,00 160.415.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan

Kelembagaan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 23

220.000.000,00 0,00 207.125.000,00 12.875.000,00 Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 24

2.915.000.000,00 Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian 440.425.000,00 97.010.000,00 2.377.565.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20

2.028.000.000,00 267.400.000,00 1.725.545.000,00 35.055.000,00 Demplot Pertanian Terpadu 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01

712.000.000,00 173.025.000,00 529.990.000,00 8.985.000,00 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 02

75.000.000,00 0,00 43.680.000,00 31.320.000,00 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 20 . 04

100.000.000,00 0,00 78.350.000,00 21.650.000,00 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05

180.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 2.825.000,00 177.175.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21

180.000.000,00 0,00 177.175.000,00 2.825.000,00 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP 3.03 . 3.03.01 . 21 . 01

575.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 0,00 19.825.000,00 555.175.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22

400.000.000,00 0,00 384.675.000,00 15.325.000,00 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 02

175.000.000,00 0,00 170.500.000,00 4.500.000,00 Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practises Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 03

8.750.289.460,00 Perdagangan 6.616.562.195,00 366.180.000,00 1.767.547.265,00 3.06

8.750.289.460,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 6.616.562.195,00 366.180.000,00 1.767.547.265,00 3.06 . 2.11.01

7.845.673.230,00 Program Pengelolaan Pasar Daerah 6.317.202.195,00 332.980.000,00 1.195.491.035,00 3.06 . 2.11.01 . 15

6.327.508.800,00 6.075.233.000,00 233.075.800,00 19.200.000,00 Pembangunan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 08

908.660.350,00 241.969.195,00 649.851.155,00 16.840.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 09

325.084.230,00 0,00 306.084.230,00 19.000.000,00 Manajemen Pengelolaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 10

284.419.850,00 0,00 6.479.850,00 277.940.000,00 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 11

Halaman 28 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 190: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

904.616.230,00 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan 299.360.000,00 33.200.000,00 572.056.230,00 3.06 . 2.11.01 . 20

121.183.720,00 35.400.000,00 71.108.720,00 14.675.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Distribusi Barang/ Produk 3.06 . 2.11.01 . 20 . 01

356.492.510,00 0,00 349.267.510,00 7.225.000,00 Pembinaan dan Promosi Perdagangan 3.06 . 2.11.01 . 20 . 02

426.940.000,00 263.960.000,00 151.680.000,00 11.300.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 3.06 . 2.11.01 . 20 . 03

6.345.734.000,00 Perindustrian 4.778.547.300,00 299.420.000,00 1.267.766.700,00 3.07

6.345.734.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4.778.547.300,00 299.420.000,00 1.267.766.700,00 3.07 . 2.01.01

6.220.734.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4.778.547.300,00 277.620.000,00 1.164.566.700,00 3.07 . 2.01.01 . 15

300.000.000,00 0,00 254.150.000,00 45.850.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro 3.07 . 2.01.01 . 15 . 02

400.000.000,00 3.150.000,00 329.600.000,00 67.250.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain

Produk 3.07 . 2.01.01 . 15 . 04

350.000.000,00 0,00 336.500.000,00 13.500.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 3.07 . 2.01.01 . 15 . 07

3.520.734.000,00 3.475.397.300,00 29.856.700,00 15.480.000,00 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah 3.07 . 2.01.01 . 15 . 08

1.600.000.000,00 1.300.000.000,00 173.660.000,00 126.340.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro dan Pengolahan Susu 3.07 . 2.01.01 . 15 . 09

50.000.000,00 0,00 40.800.000,00 9.200.000,00 APP Bidang Industri 3.07 . 2.01.01 . 15 . 10

125.000.000,00 Program Pembinaan Industri 0,00 21.800.000,00 103.200.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16

125.000.000,00 0,00 103.200.000,00 21.800.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil

Tembakau 3.07 . 2.01.01 . 16 . 01

200.000.000,00 Transmigrasi 0,00 18.950.000,00 181.050.000,00 3.08

200.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 18.950.000,00 181.050.000,00 3.08 . 2.01.01

200.000.000,00 Program Transmigrasi Regional 0,00 18.950.000,00 181.050.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15

200.000.000,00 0,00 181.050.000,00 18.950.000,00 Pemberangkatan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 15 . 01

149.173.387.000,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 4.485.724.591,00 23.600.992.500,00 121.086.669.909,00 4

119.890.998.000,00 Administrasi Pemerintahan 3.827.025.830,00 12.754.843.000,00 103.309.129.170,00 4.01

77.393.000.000,00 Sekretariat Daerah 2.782.944.660,00 6.915.208.500,00 67.694.846.840,00 4.01 . 4.01.02

3.915.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 917.005.000,00 2.997.995.000,00 4.01 . 4.01.02 . 01

3.915.000.000,00 0,00 2.997.995.000,00 917.005.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.02 . 01 . 19

1.072.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 381.602.840,00 72.715.000,00 617.682.160,00 4.01 . 4.01.02 . 02

472.000.000,00 381.602.840,00 83.497.160,00 6.900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 11

600.000.000,00 0,00 534.185.000,00 65.815.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 30

395.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 64.445.000,00 330.555.000,00 4.01 . 4.01.02 . 05

205.000.000,00 0,00 199.000.000,00 6.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 4.01 . 4.01.02 . 05 . 10

190.000.000,00 0,00 131.555.000,00 58.445.000,00 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 05 . 11

556.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 409.280.000,00 146.720.000,00 4.01 . 4.01.02 . 06

Halaman 29 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 191: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

145.000.000,00 0,00 3.400.000,00 141.600.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 06 . 05

204.000.000,00 0,00 64.705.000,00 139.295.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.02 . 06 . 06

207.000.000,00 0,00 78.615.000,00 128.385.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 06 . 07

3.615.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 161.217.370,00 444.415.000,00 3.009.367.630,00 4.01 . 4.01.02 . 15

431.300.000,00 0,00 168.400.000,00 262.900.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah /

Depertemen / Non Departemen / Luar Negeri 4.01 . 4.01.02 . 15 . 01

1.633.325.000,00 0,00 1.624.685.000,00 8.640.000,00 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 4.01 . 4.01.02 . 15 . 03

250.000.000,00 0,00 155.200.000,00 94.800.000,00 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah /

Departemen / Non Departemen / Luar Negeri 4.01 . 4.01.02 . 15 . 04

250.000.000,00 161.136.740,00 88.863.260,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.02 . 15 . 07

570.000.000,00 80.630,00 562.089.370,00 7.830.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.02 . 15 . 08

80.375.000,00 0,00 73.475.000,00 6.900.000,00 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 4.01 . 4.01.02 . 15 . 09

400.000.000,00 0,00 336.655.000,00 63.345.000,00 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja dan Dialog Audensi

dengan masyarakat 4.01 . 4.01.02 . 15 . 11

250.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 92.080.000,00 157.920.000,00 4.01 . 4.01.02 . 16

250.000.000,00 0,00 157.920.000,00 92.080.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah

dan Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama 4.01 . 4.01.02 . 16 . 01

1.310.000.000,00 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 30.871.430,00 596.997.500,00 682.131.070,00 4.01 . 4.01.02 . 17

175.000.000,00 0,00 117.400.000,00 57.600.000,00 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 4.01 . 4.01.02 . 17 . 01

100.000.000,00 0,00 50.975.000,00 49.025.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa 4.01 . 4.01.02 . 17 . 02

210.000.000,00 0,00 139.245.000,00 70.755.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi

Propinsi Jawa Timur 4.01 . 4.01.02 . 17 . 03

175.000.000,00 0,00 111.857.500,00 63.142.500,00 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 4.01 . 4.01.02 . 17 . 05

90.000.000,00 18.000.000,00 61.650.000,00 10.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran,

Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan 4.01 . 4.01.02 . 17 . 06

250.000.000,00 12.871.430,00 140.403.570,00 96.725.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan ke Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD serta penyusunan LPPD

Kabupaten Trenggalek

4.01 . 4.01.02 . 17 . 10

310.000.000,00 0,00 60.600.000,00 249.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Monitoring dan Fasilitasi

Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 17 . 11

670.000.000,00 Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 8.538.450,00 162.310.000,00 499.151.550,00 4.01 . 4.01.02 . 20

80.000.000,00 8.538.450,00 66.361.550,00 5.100.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 4.01 . 4.01.02 . 20 . 01

290.000.000,00 0,00 210.140.000,00 79.860.000,00 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 20 . 02

300.000.000,00 0,00 222.650.000,00 77.350.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 20 . 04

2.005.000.000,00 Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya

0,00 401.015.000,00 1.603.985.000,00 4.01 . 4.01.02 . 21

1.150.000.000,00 0,00 999.060.000,00 150.940.000,00 Fasilitasi Bina Mental Spiritual 4.01 . 4.01.02 . 21 . 11

175.000.000,00 0,00 122.725.000,00 52.275.000,00 Fasilitasi Kesejahteraan Sosial 4.01 . 4.01.02 . 21 . 12

Halaman 30 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 192: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

680.000.000,00 0,00 482.200.000,00 197.800.000,00 Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat 4.01 . 4.01.02 . 21 . 13

1.508.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 180.425.685,00 944.385.000,00 383.189.315,00 4.01 . 4.01.02 . 22

350.000.000,00 0,00 131.625.000,00 218.375.000,00 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 . 4.01.02 . 22 . 02

750.000.000,00 0,00 119.410.000,00 630.590.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 4.01 . 4.01.02 . 22 . 04

408.000.000,00 180.425.685,00 132.154.315,00 95.420.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 4.01 . 4.01.02 . 22 . 08

275.000.000,00 Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi Pengembangan wilayah Strategis Daerah

5.500.000,00 80.530.000,00 188.970.000,00 4.01 . 4.01.02 . 23

175.000.000,00 5.500.000,00 110.520.000,00 58.980.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permaslahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 4.01 . 4.01.02 . 23 . 01

100.000.000,00 0,00 78.450.000,00 21.550.000,00 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS 4.01 . 4.01.02 . 23 . 03

1.596.000.000,00 Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 0,00 520.435.000,00 1.075.565.000,00 4.01 . 4.01.02 . 24

640.000.000,00 0,00 494.170.000,00 145.830.000,00 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 4.01 . 4.01.02 . 24 . 02

530.000.000,00 0,00 312.950.000,00 217.050.000,00 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.02 . 24 . 03

426.000.000,00 0,00 268.445.000,00 157.555.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 24 . 05

56.610.000.000,00 Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 2.014.788.885,00 932.157.000,00 53.663.054.115,00 4.01 . 4.01.02 . 25

56.120.000.000,00 2.014.788.885,00 53.272.729.115,00 832.482.000,00 Fasilitasi Pengelolaan SPBU 4.01 . 4.01.02 . 25 . 02

490.000.000,00 0,00 390.325.000,00 99.675.000,00 Fasilitsi Pembinaan Terhadap BUMD dan BLUD 4.01 . 4.01.02 . 25 . 03

535.000.000,00 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 0,00 65.205.000,00 469.795.000,00 4.01 . 4.01.02 . 26

225.000.000,00 0,00 202.395.000,00 22.605.000,00 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

dibidang Cukai 4.01 . 4.01.02 . 26 . 02

310.000.000,00 0,00 267.400.000,00 42.600.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada

Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan 4.01 . 4.01.02 . 26 . 03

1.626.000.000,00 Program Penataan dan Pelayanan Hukum 0,00 756.485.000,00 869.515.000,00 4.01 . 4.01.02 . 30

595.000.000,00 0,00 246.290.000,00 348.710.000,00 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 4.01 . 4.01.02 . 30 . 01

640.000.000,00 0,00 391.000.000,00 249.000.000,00 Pembinaan dan Bantuan Hukum 4.01 . 4.01.02 . 30 . 02

391.000.000,00 0,00 232.225.000,00 158.775.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4.01 . 4.01.02 . 30 . 03

565.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 0,00 171.860.000,00 393.140.000,00 4.01 . 4.01.02 . 31

306.000.000,00 0,00 188.665.000,00 117.335.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian 4.01 . 4.01.02 . 31 . 07

259.000.000,00 0,00 204.475.000,00 54.525.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam 4.01 . 4.01.02 . 31 . 08

890.000.000,00 Program Pembangunan Daerah 0,00 283.889.000,00 606.111.000,00 4.01 . 4.01.02 . 32

450.000.000,00 0,00 378.100.000,00 71.900.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.02 . 32 . 01

150.000.000,00 0,00 86.636.000,00 63.364.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 4.01 . 4.01.02 . 32 . 02

120.000.000,00 0,00 87.330.000,00 32.670.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 4.01 . 4.01.02 . 32 . 03

170.000.000,00 0,00 54.045.000,00 115.955.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 32 . 04

24.000.000.000,00 Sekretariat DPRD 272.324.465,00 741.285.000,00 22.986.390.535,00 4.01 . 4.01.03

2.214.420.794,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 167.890.000,00 2.046.530.794,00 4.01 . 4.01.03 . 01

2.214.420.794,00 0,00 2.046.530.794,00 167.890.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

Halaman 31 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 193: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.246.687.781,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 272.324.465,00 24.655.000,00 949.708.316,00 4.01 . 4.01.03 . 02

457.400.681,00 0,00 443.105.681,00 14.295.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30

789.287.100,00 272.324.465,00 506.602.635,00 10.360.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 58

146.156.810,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 127.995.000,00 18.161.810,00 4.01 . 4.01.03 . 06

83.496.000,00 0,00 396.000,00 83.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

62.660.810,00 0,00 17.765.810,00 44.895.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06

6.418.557.210,00 Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 116.870.000,00 6.301.687.210,00 4.01 . 4.01.03 . 28

948.544.390,00 0,00 934.374.390,00 14.170.000,00 Pelayanan Medical Check Up Bagi Anggota DPRD dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD 4.01 . 4.01.03 . 28 . 07

4.748.395.820,00 0,00 4.653.615.820,00 94.780.000,00 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah 4.01 . 4.01.03 . 28 . 08

721.617.000,00 0,00 713.697.000,00 7.920.000,00 Kegiatan Reses dan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan - Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.03 . 28 . 09

13.974.177.405,00 Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 303.875.000,00 13.670.302.405,00 4.01 . 4.01.03 . 29

741.404.940,00 0,00 733.484.940,00 7.920.000,00 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 4.01 . 4.01.03 . 29 . 01

10.545.017.000,00 0,00 10.265.167.000,00 279.850.000,00 Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.03 . 29 . 05

2.687.755.465,00 0,00 2.671.650.465,00 16.105.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Fasilitasi Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.03 . 29 . 06

7.483.992.000,00 Kecamatan Trenggalek 180.000.000,00 1.654.824.500,00 5.649.167.500,00 4.01 . 4.01.04

964.308.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 383.300.000,00 581.008.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01

314.442.000,00 0,00 219.392.000,00 95.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19

139.535.000,00 0,00 64.335.000,00 75.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan

Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27

152.211.000,00 0,00 65.311.000,00 86.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan

Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 01 . 28

106.236.000,00 0,00 65.486.000,00 40.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan

Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 01 . 29

116.187.000,00 0,00 92.987.000,00 23.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan

Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 30

135.697.000,00 0,00 73.497.000,00 62.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan

Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 31

426.744.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.000.000,00 40.100.000,00 206.644.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05

130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 11

65.945.000,00 0,00 65.745.000,00 200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 30

30.800.000,00 0,00 22.100.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 52

27.839.000,00 0,00 19.139.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 02 . 53

32.994.000,00 0,00 24.294.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 02 . 54

45.463.000,00 0,00 36.763.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 55

43.703.000,00 0,00 38.603.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 56

Halaman 32 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 194: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

71.430.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 450.000,00 70.980.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05

71.430.000,00 0,00 70.980.000,00 450.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.04 . 05 . 06

162.140.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 105.405.000,00 56.735.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

95.540.000,00 0,00 2.360.000,00 93.180.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.04 . 06 . 05

66.600.000,00 0,00 54.375.000,00 12.225.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.04 . 06 . 06

5.859.370.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 1.125.569.500,00 4.733.800.500,00 4.01 . 4.01.04 . 27

31.730.000,00 0,00 20.855.000,00 10.875.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 02

39.300.000,00 0,00 10.215.000,00 29.085.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 27 . 06

40.000.000,00 0,00 31.675.500,00 8.324.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.04 . 27 . 14

125.000.000,00 0,00 34.980.000,00 90.020.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.04 . 27 . 15

23.560.000,00 0,00 15.760.000,00 7.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 16

49.150.000,00 0,00 37.450.000,00 11.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.04 . 27 . 17

71.500.000,00 0,00 54.700.000,00 16.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 27 . 18

103.440.000,00 0,00 84.690.000,00 18.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.04 . 27 . 19

721.000.000,00 0,00 715.475.000,00 5.525.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 35

716.300.000,00 0,00 710.025.000,00 6.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 36

743.500.000,00 0,00 737.225.000,00 6.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 37

738.500.000,00 0,00 732.475.000,00 6.025.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 38

697.500.000,00 0,00 691.225.000,00 6.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 39

242.575.000,00 0,00 119.935.000,00 122.640.000,00 Pemberdadyaan Masyarakat Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 40

247.838.000,00 0,00 130.118.000,00 117.720.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 41

203.793.000,00 0,00 96.093.000,00 107.700.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 42

208.665.000,00 0,00 111.565.000,00 97.100.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 43

176.255.000,00 0,00 88.010.000,00 88.245.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 44

111.563.000,00 0,00 36.793.000,00 74.770.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan

Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 45

111.000.000,00 0,00 42.185.000,00 68.815.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan

Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 46

127.845.000,00 0,00 58.850.000,00 68.995.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan

Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 47

127.973.000,00 0,00 58.408.000,00 69.565.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan

Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 48

201.383.000,00 0,00 115.093.000,00 86.290.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan

Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 49

796.200.000,00 Kecamatan Pogalan 13.625.000,00 267.080.000,00 515.495.000,00 4.01 . 4.01.05

225.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 56.625.000,00 168.375.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01

225.000.000,00 0,00 168.375.000,00 56.625.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19

Halaman 33 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 195: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

104.475.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.625.000,00 6.850.000,00 84.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02

14.475.000,00 13.625.000,00 0,00 850.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11

90.000.000,00 0,00 84.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30

73.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 69.980.000,00 3.520.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06

50.500.000,00 0,00 880.000,00 49.620.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05

23.000.000,00 0,00 2.640.000,00 20.360.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06

393.225.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 133.625.000,00 259.600.000,00 4.01 . 4.01.05 . 27

45.000.000,00 0,00 35.325.000,00 9.675.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 02

100.225.000,00 0,00 86.300.000,00 13.925.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.05 . 27 . 05

47.000.000,00 0,00 7.900.000,00 39.100.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 06

10.000.000,00 0,00 8.100.000,00 1.900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 14

75.000.000,00 0,00 28.350.000,00 46.650.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 15

27.000.000,00 0,00 22.025.000,00 4.975.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 16

40.500.000,00 0,00 31.800.000,00 8.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.05 . 27 . 17

48.500.000,00 0,00 39.800.000,00 8.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 18

854.145.000,00 Kecamatan Durenan 35.277.685,00 266.750.000,00 552.117.315,00 4.01 . 4.01.06

266.907.695,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.970.000,00 228.937.695,00 4.01 . 4.01.06 . 01

266.907.695,00 0,00 228.937.695,00 37.970.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19

81.478.380,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.277.685,00 6.450.000,00 39.750.695,00 4.01 . 4.01.06 . 02

36.627.685,00 35.277.685,00 0,00 1.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 11

44.850.695,00 0,00 39.750.695,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 30

58.387.990,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 51.030.000,00 7.357.990,00 4.01 . 4.01.06 . 06

42.021.210,00 0,00 1.341.210,00 40.680.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.06 . 06 . 05

16.366.780,00 0,00 6.016.780,00 10.350.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.06 . 06 . 06

447.370.935,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 171.300.000,00 276.070.935,00 4.01 . 4.01.06 . 27

46.736.020,00 0,00 32.786.020,00 13.950.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 02

27.080.920,00 0,00 8.630.920,00 18.450.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 06

5.358.375,00 0,00 5.358.375,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 14

146.293.670,00 0,00 86.818.670,00 59.475.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 15

21.777.960,00 0,00 14.127.960,00 7.650.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 16

61.873.850,00 0,00 17.473.850,00 44.400.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.06 . 27 . 17

Halaman 34 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 196: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.492.610,00 0,00 29.867.610,00 17.625.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 18

90.757.530,00 0,00 81.007.530,00 9.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.06 . 27 . 19

941.622.100,00 Kecamatan Watulimo 39.268.750,00 297.580.000,00 604.773.350,00 4.01 . 4.01.07

347.766.335,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 89.500.000,00 258.266.335,00 4.01 . 4.01.07 . 01

347.766.335,00 0,00 258.266.335,00 89.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19

119.592.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.268.750,00 7.650.000,00 72.673.750,00 4.01 . 4.01.07 . 02

41.818.750,00 39.268.750,00 0,00 2.550.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 11

77.773.750,00 0,00 72.673.750,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 30

68.367.125,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 66.735.000,00 1.632.125,00 4.01 . 4.01.07 . 06

34.113.125,00 0,00 1.038.125,00 33.075.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.07 . 06 . 05

34.254.000,00 0,00 594.000,00 33.660.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.07 . 06 . 06

405.896.140,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 133.695.000,00 272.201.140,00 4.01 . 4.01.07 . 27

34.243.630,00 0,00 23.968.630,00 10.275.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 02

59.769.460,00 0,00 30.999.460,00 28.770.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 06

20.183.990,00 0,00 17.633.990,00 2.550.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 14

106.944.150,00 0,00 63.594.150,00 43.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 15

19.602.760,00 0,00 11.802.760,00 7.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 16

34.442.970,00 0,00 14.342.970,00 20.100.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.07 . 27 . 17

44.824.420,00 0,00 30.724.420,00 14.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 18

85.884.760,00 0,00 79.134.760,00 6.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.07 . 27 . 19

832.301.000,00 Kecamatan Munjungan 30.143.450,00 211.690.000,00 590.467.550,00 4.01 . 4.01.08

256.738.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.250.000,00 231.488.400,00 4.01 . 4.01.08 . 01

256.738.400,00 0,00 231.488.400,00 25.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19

99.432.140,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.143.450,00 5.100.000,00 64.188.690,00 4.01 . 4.01.08 . 02

30.143.450,00 30.143.450,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 11

69.288.690,00 0,00 64.188.690,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 30

56.612.445,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 52.520.000,00 4.092.445,00 4.01 . 4.01.08 . 06

38.917.445,00 0,00 1.897.445,00 37.020.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.08 . 06 . 05

17.695.000,00 0,00 2.195.000,00 15.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.08 . 06 . 06

419.518.015,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 128.820.000,00 290.698.015,00 4.01 . 4.01.08 . 27

29.820.000,00 0,00 18.120.000,00 11.700.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 02

Halaman 35 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 197: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.940.000,00 0,00 6.180.000,00 26.760.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 06

24.276.995,00 0,00 21.576.995,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 14

132.633.173,00 0,00 83.448.173,00 49.185.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 15

20.000.000,00 0,00 16.400.000,00 3.600.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 16

29.165.292,00 0,00 17.690.292,00 11.475.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.08 . 27 . 17

52.300.000,00 0,00 32.200.000,00 20.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 18

98.382.555,00 0,00 95.082.555,00 3.300.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.08 . 27 . 19

816.697.000,00 Kecamatan Kampak 59.504.840,00 190.430.000,00 566.762.160,00 4.01 . 4.01.09

290.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.975.000,00 235.025.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01

290.000.000,00 0,00 235.025.000,00 54.975.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19

144.515.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.504.840,00 5.100.000,00 79.910.660,00 4.01 . 4.01.09 . 02

59.515.500,00 59.504.840,00 10.660,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 11

85.000.000,00 0,00 79.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 30

59.172.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 56.490.000,00 2.682.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06

46.190.000,00 0,00 50.000,00 46.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.09 . 06 . 05

12.982.000,00 0,00 2.632.000,00 10.350.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.09 . 06 . 06

323.009.500,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 73.865.000,00 249.144.500,00 4.01 . 4.01.09 . 27

50.000.000,00 0,00 33.750.000,00 16.250.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 02

27.670.000,00 0,00 12.730.000,00 14.940.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 14

66.678.000,00 0,00 48.553.000,00 18.125.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 15

38.800.000,00 0,00 37.525.000,00 1.275.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 16

18.084.500,00 0,00 6.984.500,00 11.100.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.09 . 27 . 17

19.500.000,00 0,00 8.400.000,00 11.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 18

97.277.000,00 0,00 96.202.000,00 1.075.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.09 . 27 . 19

826.856.550,00 Kecamatan Gandusari 61.518.000,00 323.645.000,00 441.693.550,00 4.01 . 4.01.10

223.313.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.845.000,00 169.468.550,00 4.01 . 4.01.10 . 01

223.313.550,00 0,00 169.468.550,00 53.845.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19

92.436.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.518.000,00 7.800.000,00 23.118.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02

64.218.000,00 61.518.000,00 0,00 2.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 11

28.218.000,00 0,00 23.118.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30

Halaman 36 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 198: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

76.595.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 73.360.000,00 3.235.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06

43.595.000,00 0,00 165.000,00 43.430.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.10 . 06 . 05

33.000.000,00 0,00 3.070.000,00 29.930.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.10 . 06 . 06

434.512.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 188.640.000,00 245.872.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27

32.985.000,00 0,00 22.260.000,00 10.725.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 02

34.922.000,00 0,00 17.132.000,00 17.790.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 06

10.360.000,00 0,00 9.010.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 14

181.996.000,00 0,00 78.621.000,00 103.375.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 15

22.158.000,00 0,00 11.583.000,00 10.575.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 16

35.760.000,00 0,00 17.235.000,00 18.525.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.10 . 27 . 17

23.335.000,00 0,00 12.160.000,00 11.175.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 18

92.996.000,00 0,00 77.871.000,00 15.125.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.10 . 27 . 19

823.609.500,00 Kecamatan Karangan 99.724.685,00 257.775.000,00 466.109.815,00 4.01 . 4.01.11

231.545.260,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.800.000,00 196.745.260,00 4.01 . 4.01.11 . 01

231.545.260,00 0,00 196.745.260,00 34.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19

146.108.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.724.685,00 11.100.000,00 35.283.915,00 4.01 . 4.01.11 . 02

105.848.600,00 99.724.685,00 123.915,00 6.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 11

40.260.000,00 0,00 35.160.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 30

79.813.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 75.600.000,00 4.213.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06

53.585.000,00 0,00 245.000,00 53.340.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.11 . 06 . 05

26.228.000,00 0,00 3.968.000,00 22.260.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.11 . 06 . 06

366.142.640,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 136.275.000,00 229.867.640,00 4.01 . 4.01.11 . 27

26.002.500,00 0,00 16.177.500,00 9.825.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 02

41.958.020,00 0,00 9.258.020,00 32.700.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 06

15.559.000,00 0,00 12.859.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 14

122.029.800,00 0,00 75.779.800,00 46.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 15

15.625.000,00 0,00 9.975.000,00 5.650.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 16

38.458.250,00 0,00 29.758.250,00 8.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.11 . 27 . 17

41.825.600,00 0,00 29.525.600,00 12.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 18

64.684.470,00 0,00 46.534.470,00 18.150.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.11 . 27 . 19

741.859.000,00 Kecamatan Suruh 20.117.765,00 189.240.000,00 532.501.235,00 4.01 . 4.01.12

Halaman 37 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 199: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

260.122.245,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.250.000,00 230.872.245,00 4.01 . 4.01.12 . 01

260.122.245,00 0,00 230.872.245,00 29.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19

94.527.835,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.117.765,00 5.100.000,00 69.310.070,00 4.01 . 4.01.12 . 02

31.279.150,00 20.117.765,00 11.161.385,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 11

63.248.685,00 0,00 58.148.685,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 30

68.520.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 67.320.000,00 1.200.300,00 4.01 . 4.01.12 . 06

50.000.000,00 0,00 20.000,00 49.980.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.12 . 06 . 05

18.520.300,00 0,00 1.180.300,00 17.340.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.12 . 06 . 06

318.688.620,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 87.570.000,00 231.118.620,00 4.01 . 4.01.12 . 27

31.924.960,00 0,00 20.299.960,00 11.625.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 02

105.600.000,00 0,00 79.800.000,00 25.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.12 . 27 . 05

29.508.250,00 0,00 7.863.250,00 21.645.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 06

22.450.260,00 0,00 21.325.260,00 1.125.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 14

76.660.975,00 0,00 66.910.975,00 9.750.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 15

16.147.730,00 0,00 13.897.730,00 2.250.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 16

20.068.825,00 0,00 12.643.825,00 7.425.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.12 . 27 . 17

16.327.620,00 0,00 8.377.620,00 7.950.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 18

779.742.500,00 Kecamatan Dongko 53.899.205,00 204.040.000,00 521.803.295,00 4.01 . 4.01.13

252.373.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 35.250.000,00 217.123.500,00 4.01 . 4.01.13 . 01

252.373.500,00 0,00 217.123.500,00 35.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19

121.710.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53.899.205,00 7.800.000,00 60.011.295,00 4.01 . 4.01.13 . 02

56.600.000,00 53.899.205,00 795,00 2.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 11

65.110.500,00 0,00 60.010.500,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 30

86.550.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 84.840.000,00 1.710.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06

50.550.000,00 0,00 330.000,00 50.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.13 . 06 . 05

36.000.000,00 0,00 1.380.000,00 34.620.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.13 . 06 . 06

319.108.500,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 76.150.000,00 242.958.500,00 4.01 . 4.01.13 . 27

26.842.100,00 0,00 17.842.100,00 9.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 02

30.947.500,00 0,00 14.097.500,00 16.850.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 06

8.779.000,00 0,00 6.079.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 14

119.231.900,00 0,00 89.981.900,00 29.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 15

Halaman 38 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 200: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.617.000,00 0,00 12.267.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 16

25.895.000,00 0,00 18.695.000,00 7.200.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.13 . 27 . 17

35.874.000,00 0,00 27.174.000,00 8.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 18

57.922.000,00 0,00 56.822.000,00 1.100.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.13 . 27 . 19

802.373.000,00 Kecamatan Pule 18.925.000,00 150.520.000,00 632.928.000,00 4.01 . 4.01.14

256.580.170,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.525.000,00 227.055.170,00 4.01 . 4.01.14 . 01

256.580.170,00 0,00 227.055.170,00 29.525.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19

119.453.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.925.000,00 5.100.000,00 95.428.100,00 4.01 . 4.01.14 . 02

18.925.000,00 18.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 11

100.528.100,00 0,00 95.428.100,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 30

63.475.120,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 41.820.000,00 21.655.120,00 4.01 . 4.01.14 . 06

39.375.000,00 0,00 255.000,00 39.120.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05

24.100.120,00 0,00 21.400.120,00 2.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.14 . 06 . 06

362.864.610,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 74.075.000,00 288.789.610,00 4.01 . 4.01.14 . 27

31.761.200,00 0,00 20.286.200,00 11.475.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 02

9.700.000,00 0,00 2.600.000,00 7.100.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 06

22.799.660,00 0,00 21.449.660,00 1.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 14

130.372.500,00 0,00 87.172.500,00 43.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 15

18.689.000,00 0,00 17.339.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 16

26.220.000,00 0,00 23.970.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.14 . 27 . 17

30.779.250,00 0,00 25.679.250,00 5.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 18

92.543.000,00 0,00 90.293.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.14 . 27 . 19

1.086.720.850,00 Kecamatan Panggul 74.750.000,00 497.710.000,00 514.260.850,00 4.01 . 4.01.15

470.020.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 270.400.000,00 199.620.850,00 4.01 . 4.01.15 . 01

470.020.850,00 0,00 199.620.850,00 270.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19

135.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74.750.000,00 5.550.000,00 54.900.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02

75.200.000,00 74.750.000,00 0,00 450.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 11

60.000.000,00 0,00 54.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 30

79.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 75.600.000,00 3.400.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06

55.000.000,00 0,00 820.000,00 54.180.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.15 . 06 . 05

24.000.000,00 0,00 2.580.000,00 21.420.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.15 . 06 . 06

Halaman 39 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 201: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

402.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 146.160.000,00 256.340.000,00 4.01 . 4.01.15 . 27

35.000.000,00 0,00 26.675.000,00 8.325.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 02

40.000.000,00 0,00 1.915.000,00 38.085.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 06

52.500.000,00 0,00 49.225.000,00 3.275.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 14

75.000.000,00 0,00 36.450.000,00 38.550.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 15

17.500.000,00 0,00 16.150.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 16

30.000.000,00 0,00 8.250.000,00 21.750.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.15 . 27 . 17

47.500.000,00 0,00 14.350.000,00 33.150.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 18

105.000.000,00 0,00 103.325.000,00 1.675.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.15 . 27 . 19

852.459.500,00 Kecamatan Tugu 34.467.325,00 331.595.000,00 486.397.175,00 4.01 . 4.01.16

190.636.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.100.000,00 162.536.550,00 4.01 . 4.01.16 . 01

190.636.550,00 0,00 162.536.550,00 28.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19

80.377.775,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.467.325,00 10.200.000,00 35.710.450,00 4.01 . 4.01.16 . 02

39.567.325,00 34.467.325,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 11

40.810.450,00 0,00 35.710.450,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 30

74.357.810,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 69.840.000,00 4.517.810,00 4.01 . 4.01.16 . 06

53.737.860,00 0,00 1.597.860,00 52.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.16 . 06 . 05

20.619.950,00 0,00 2.919.950,00 17.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.16 . 06 . 06

507.087.365,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 223.455.000,00 283.632.365,00 4.01 . 4.01.16 . 27

44.647.240,00 0,00 22.372.240,00 22.275.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 02

40.794.000,00 0,00 19.494.000,00 21.300.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 06

19.575.000,00 0,00 6.975.000,00 12.600.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 4.01 . 4.01.16 . 27 . 11

17.100.000,00 0,00 12.000.000,00 5.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 14

81.662.000,00 0,00 38.482.000,00 43.180.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 15

52.275.055,00 0,00 33.975.055,00 18.300.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 16

80.368.650,00 0,00 30.568.650,00 49.800.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.16 . 27 . 17

44.355.000,00 0,00 24.855.000,00 19.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 18

126.310.420,00 0,00 94.910.420,00 31.400.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.16 . 27 . 19

859.420.000,00 Kecamatan Bendungan 50.535.000,00 255.470.000,00 553.415.000,00 4.01 . 4.01.17

222.542.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.575.000,00 215.967.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01

222.542.000,00 0,00 215.967.000,00 6.575.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19

Halaman 40 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 202: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

99.048.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.535.000,00 3.150.000,00 45.363.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02

50.985.000,00 50.535.000,00 0,00 450.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 11

48.063.000,00 0,00 45.363.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 30

81.234.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 66.360.000,00 14.874.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06

47.382.000,00 0,00 642.000,00 46.740.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.17 . 06 . 05

33.852.000,00 0,00 14.232.000,00 19.620.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.17 . 06 . 06

456.596.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 179.385.000,00 277.211.000,00 4.01 . 4.01.17 . 27

46.087.000,00 0,00 26.487.000,00 19.600.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 02

38.258.000,00 0,00 12.398.000,00 25.860.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 06

20.000.000,00 0,00 14.600.000,00 5.400.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong 4.01 . 4.01.17 . 27 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 14

92.094.000,00 0,00 49.044.000,00 43.050.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 15

26.904.000,00 0,00 19.329.000,00 7.575.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 16

41.328.000,00 0,00 5.853.000,00 35.475.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.17 . 27 . 17

28.000.000,00 0,00 8.050.000,00 19.950.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 18

153.925.000,00 0,00 131.450.000,00 22.475.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.17 . 27 . 19

4.907.295.000,00 Pengawasan 305.475.970,00 2.124.763.000,00 2.477.056.030,00 4.02

4.907.295.000,00 Inspektorat 305.475.970,00 2.124.763.000,00 2.477.056.030,00 4.02 . 4.02.01

658.814.920,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 80.148.000,00 578.666.920,00 4.02 . 4.02.01 . 01

658.814.920,00 0,00 578.666.920,00 80.148.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19

510.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 305.475.970,00 12.900.000,00 191.624.030,00 4.02 . 4.02.01 . 02

200.000.000,00 196.950.000,00 1.700.000,00 1.350.000,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 05

110.000.000,00 108.525.970,00 124.030,00 1.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 11

200.000.000,00 0,00 189.800.000,00 10.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 30

122.980.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 100.280.000,00 22.700.000,00 4.02 . 4.02.01 . 06

55.980.000,00 0,00 0,00 55.980.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 06 . 05

67.000.000,00 0,00 22.700.000,00 44.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.02 . 4.02.01 . 06 . 06

2.768.804.250,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,00 1.834.205.000,00 934.599.250,00 4.02 . 4.02.01 . 15

555.195.000,00 0,00 166.055.000,00 389.140.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01

346.760.000,00 0,00 64.460.000,00 282.300.000,00 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02

300.000.000,00 0,00 214.200.000,00 85.800.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 03

500.000.000,00 0,00 113.150.000,00 386.850.000,00 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 15 . 05

Halaman 41 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 203: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

33.000.000,00 0,00 8.325.000,00 24.675.000,00 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 07

123.586.750,00 0,00 84.186.750,00 39.400.000,00 Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal 4.02 . 4.02.01 . 15 . 08

70.000.000,00 0,00 22.900.000,00 47.100.000,00 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 4.02 . 4.02.01 . 15 . 11

840.262.500,00 0,00 261.322.500,00 578.940.000,00 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanggulangan Korupsi 4.02 . 4.02.01 . 15 . 14

813.694.790,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

0,00 77.380.000,00 736.314.790,00 4.02 . 4.02.01 . 16

56.695.000,00 0,00 47.995.000,00 8.700.000,00 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 16 . 01

600.000.000,00 0,00 587.820.000,00 12.180.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 02

22.000.000,00 0,00 300.000,00 21.700.000,00 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 03

134.999.790,00 0,00 100.199.790,00 34.800.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 04

33.001.040,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

0,00 19.850.000,00 13.151.040,00 4.02 . 4.02.01 . 17

33.001.040,00 0,00 13.151.040,00 19.850.000,00 Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04

8.128.594.000,00 Perencanaan 188.362.750,00 2.759.071.500,00 5.181.159.750,00 4.03

8.128.594.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 188.362.750,00 2.759.071.500,00 5.181.159.750,00 4.03 . 4.03.01

1.643.383.399,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 477.716.500,00 1.165.666.899,00 4.03 . 4.03.01 . 01

1.643.383.399,00 0,00 1.165.666.899,00 477.716.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

399.999.685,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188.362.750,00 15.350.000,00 196.286.935,00 4.03 . 4.03.01 . 02

200.000.000,00 188.362.750,00 2.287.250,00 9.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 11

199.999.685,00 0,00 193.999.685,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 30

184.769.570,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 122.280.000,00 62.489.570,00 4.03 . 4.03.01 . 06

68.020.000,00 0,00 100.000,00 67.920.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.03 . 4.03.01 . 06 . 05

116.749.570,00 0,00 62.389.570,00 54.360.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.03 . 4.03.01 . 06 . 06

952.684.846,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00 206.225.000,00 746.459.846,00 4.03 . 4.03.01 . 15

307.901.780,00 0,00 307.901.780,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01

206.686.420,00 0,00 101.886.420,00 104.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02

24.999.955,00 0,00 24.999.955,00 0,00 Pengelolaan Website 4.03 . 4.03.01 . 15 . 03

413.096.691,00 0,00 311.671.691,00 101.425.000,00 Musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 15 . 04

592.255.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 330.675.000,00 261.580.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16

245.275.000,00 0,00 66.725.000,00 178.550.000,00 Penyusunan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 01

246.980.000,00 0,00 126.955.000,00 120.025.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan

Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 16 . 06

100.000.000,00 0,00 67.900.000,00 32.100.000,00 Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 07

1.650.000.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 0,00 574.305.000,00 1.075.695.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18

500.000.000,00 0,00 352.620.000,00 147.380.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 01

Halaman 42 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 204: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 137.225.000,00 62.775.000,00 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 4.03 . 4.03.01 . 18 . 02

150.000.000,00 0,00 108.000.000,00 42.000.000,00 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten

Layak Anak 4.03 . 4.03.01 . 18 . 03

550.000.000,00 0,00 231.000.000,00 319.000.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 04

250.000.000,00 0,00 246.850.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 05

1.197.008.500,00 Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 0,00 382.535.000,00 814.473.500,00 4.03 . 4.03.01 . 19

341.765.000,00 0,00 173.540.000,00 168.225.000,00 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan 4.03 . 4.03.01 . 19 . 07

461.096.000,00 0,00 346.066.000,00 115.030.000,00 Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air 4.03 . 4.03.01 . 19 . 08

394.147.500,00 0,00 294.867.500,00 99.280.000,00 Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 4.03 . 4.03.01 . 19 . 09

993.678.000,00 Program Perencanaan Perekonomian 0,00 415.925.000,00 577.753.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

300.000.000,00 0,00 196.925.000,00 103.075.000,00 Perencanaan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 01

275.000.000,00 0,00 190.875.000,00 84.125.000,00 Perencanaan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perindustrian 4.03 . 4.03.01 . 23 . 02

418.678.000,00 0,00 189.953.000,00 228.725.000,00 Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

514.815.000,00 Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 234.060.000,00 280.755.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24

268.340.000,00 0,00 158.780.000,00 109.560.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 4.03 . 4.03.01 . 24 . 01

246.475.000,00 0,00 121.975.000,00 124.500.000,00 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 24 . 02

8.651.500.000,00 Keuangan 54.640.500,00 4.564.885.000,00 4.031.974.500,00 4.04

8.651.500.000,00 Badan Keuangan Daerah 54.640.500,00 4.564.885.000,00 4.031.974.500,00 4.04 . 4.04.01

1.659.879.205,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 693.250.000,00 966.629.205,00 4.04 . 4.04.01 . 01

1.659.879.205,00 0,00 966.629.205,00 693.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19

175.853.310,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.460.680,00 13.425.000,00 120.967.630,00 4.04 . 4.04.01 . 02

42.960.680,00 41.460.680,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 11

132.892.630,00 0,00 120.967.630,00 11.925.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 30

56.481.680,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.000.000,00 50.481.680,00 4.04 . 4.04.01 . 05

56.481.680,00 0,00 50.481.680,00 6.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 05 . 04

557.225.082,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 433.855.000,00 123.370.082,00 4.04 . 4.04.01 . 06

179.822.067,00 0,00 107.672.067,00 72.150.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.04 . 4.04.01 . 06 . 06

261.564.040,00 0,00 3.164.040,00 258.400.000,00 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 4.04 . 4.04.01 . 06 . 14

115.838.975,00 0,00 12.533.975,00 103.305.000,00 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 4.04 . 4.04.01 . 06 . 15

493.100.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 300.325.000,00 192.775.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15

51.900.000,00 0,00 31.225.000,00 20.675.000,00 Fasilitasi Majelis TPT-GR 4.04 . 4.04.01 . 15 . 03

206.650.000,00 0,00 127.100.000,00 79.550.000,00 Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 08

234.550.000,00 0,00 34.450.000,00 200.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan PPKD 4.04 . 4.04.01 . 15 . 09

Halaman 43 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 205: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.607.520.110,00 Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 0,00 1.040.710.000,00 566.810.110,00 4.04 . 4.04.01 . 16

465.000.000,00 0,00 239.120.000,00 225.880.000,00 Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.01 . 16 . 01

60.000.000,00 0,00 53.550.000,00 6.450.000,00 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 03

301.000.000,00 0,00 213.100.000,00 87.900.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS 4.04 . 4.04.01 . 16 . 04

127.556.260,00 0,00 38.156.260,00 89.400.000,00 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 4.04 . 4.04.01 . 16 . 05

653.963.850,00 0,00 22.883.850,00 631.080.000,00 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 06

806.552.000,00 Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 0,00 500.600.000,00 305.952.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17

67.501.500,00 0,00 42.601.500,00 24.900.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 4.04 . 4.04.01 . 17 . 02

85.537.000,00 0,00 33.337.000,00 52.200.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 04

291.752.000,00 0,00 76.052.000,00 215.700.000,00 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 17 . 05

361.761.500,00 0,00 153.961.500,00 207.800.000,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 06

1.054.949.113,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 11.600.000,00 512.875.000,00 530.474.113,00 4.04 . 4.04.01 . 18

77.640.120,00 0,00 76.490.120,00 1.150.000,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 04

443.000.000,00 11.600.000,00 111.350.000,00 320.050.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 05

309.822.993,00 0,00 213.997.993,00 95.825.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 09

224.486.000,00 0,00 128.636.000,00 95.850.000,00 Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 10

1.713.305.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 1.579.820,00 838.195.000,00 873.530.180,00 4.04 . 4.04.01 . 19

181.451.000,00 0,00 144.226.000,00 37.225.000,00 Pembentukan Data PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 04

560.433.290,00 0,00 546.753.290,00 13.680.000,00 Pengelolaan SPPT PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 05

78.622.175,00 1.579.820,00 71.942.355,00 5.100.000,00 Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 06

892.798.535,00 0,00 110.608.535,00 782.190.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 07

526.634.500,00 Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 0,00 225.650.000,00 300.984.500,00 4.04 . 4.04.01 . 20

96.845.000,00 0,00 56.120.000,00 40.725.000,00 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 01

98.327.500,00 0,00 21.727.500,00 76.600.000,00 Penagihan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 02

188.135.000,00 0,00 123.610.000,00 64.525.000,00 Pelayanan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 03

143.327.000,00 0,00 99.527.000,00 43.800.000,00 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 04

6.845.000.000,00 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 110.219.541,00 1.349.950.000,00 5.384.830.459,00 4.05

6.845.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 110.219.541,00 1.349.950.000,00 5.384.830.459,00 4.05 . 4.05.01

782.829.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 180.775.000,00 602.054.500,00 4.05 . 4.05.01 . 01

782.829.500,00 0,00 602.054.500,00 180.775.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19

365.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93.194.541,00 5.175.000,00 266.630.459,00 4.05 . 4.05.01 . 02

145.000.000,00 93.194.541,00 50.505.459,00 1.300.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 11

220.000.000,00 0,00 216.125.000,00 3.875.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 30

100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 100.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 05 . 04

Halaman 44 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 206: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

118.633.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 102.390.000,00 16.243.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06

61.813.000,00 0,00 253.000,00 61.560.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.05 . 4.05.01 . 06 . 05

56.820.000,00 0,00 15.990.000,00 40.830.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.05 . 4.05.01 . 06 . 06

2.079.265.000,00 Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 17.025.000,00 611.340.000,00 1.450.900.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15

83.330.000,00 0,00 61.655.000,00 21.675.000,00 Penyusunan Formasi ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 03

168.535.000,00 0,00 88.210.000,00 80.325.000,00 Penilaian Kinerja PNS 4.05 . 4.05.01 . 15 . 06

1.550.000.000,00 17.025.000,00 1.050.935.000,00 482.040.000,00 Pengadaan Calon ASN dan Penetapan Status ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 08

277.400.000,00 0,00 250.100.000,00 27.300.000,00 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 15 . 09

2.369.337.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 193.100.000,00 2.176.237.500,00 4.05 . 4.05.01 . 16

184.837.500,00 0,00 115.837.500,00 69.000.000,00 Pembinaan Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03

768.500.000,00 0,00 663.680.000,00 104.820.000,00 Pengembangan Karier Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 04

1.416.000.000,00 0,00 1.396.720.000,00 19.280.000,00 Pendidikan dan Pelatihan ASN 4.05 . 4.05.01 . 16 . 05

1.029.935.000,00 Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 0,00 257.170.000,00 772.765.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17

659.000.000,00 0,00 492.730.000,00 166.270.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 4.05 . 4.05.01 . 17 . 03

85.935.000,00 0,00 41.535.000,00 44.400.000,00 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 17 . 04

95.000.000,00 0,00 89.900.000,00 5.100.000,00 Pemrosesan SK Pensiun 4.05 . 4.05.01 . 17 . 05

190.000.000,00 0,00 148.600.000,00 41.400.000,00 Pengelolaan Pemindahan dan Penempatan ASN 4.05 . 4.05.01 . 17 . 06

750.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 47.480.000,00 702.520.000,00 4.06

750.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 47.480.000,00 702.520.000,00 4.06 . 4.03.01

750.000.000,00 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 0,00 47.480.000,00 702.520.000,00 4.06 . 4.03.01 . 15

750.000.000,00 0,00 702.520.000,00 47.480.000,00 Kajian, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 4.06 . 4.03.01 . 15 . 04

885.086.748.254,00 319.105.021.927,00 432.202.794.427,00 133.778.931.900,00 JUMLAH

BUPATI TRENGGALEK

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Halaman 45 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 207: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

608.638.480.770,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 283.398.341.226,00 89.559.455.150,00 235.680.684.394,00 1

128.472.542.815,00 Pendidikan 54.495.424.285,00 28.796.040.500,00 45.181.078.030,00 1.01

128.472.542.815,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 54.495.424.285,00 28.796.040.500,00 45.181.078.030,00 1.01 . 1.01.01

12.528.268.115,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 596.860,00 10.332.525.000,00 2.195.146.255,00 1.01 . 1.01.01 . 01

11.529.050.365,00 0,00 1.441.180.365,00 10.087.870.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

9.283.000,00 596.860,00 6.436.140,00 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 29

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

11.014.000,00 0,00 6.764.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 31

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

10.500.000,00 0,00 6.250.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 32

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

11.251.000,00 0,00 7.001.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 34

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

LAMPIRAN IV.b PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 208: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.198.000,00 0,00 7.948.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2

Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 36

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

19.685.000,00 0,00 8.835.000,00 10.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3

Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 37

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.644.000,00 0,00 8.394.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 43

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

16.600.000,00 0,00 12.350.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 46

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

14.000.000,00 0,00 9.950.000,00 4.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2 Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 50

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

10.500.000,00 0,00 6.250.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 1

Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 51

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

15.000.000,00 0,00 10.750.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 2

Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 52

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 209: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

9.535.000,00 0,00 5.285.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Karangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 55

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

8.609.500,00 0,00 4.359.500,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 59

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

16.506.000,00 0,00 12.256.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK Negeri

Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 77

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

64.510.500,00 0,00 31.460.500,00 33.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 78

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

14.183.000,00 0,00 9.933.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 93

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.862.000,00 0,00 9.612.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1

Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 94

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

15.437.000,00 0,00 11.187.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2

Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 95

Lokasi : -

Halaman 3 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 210: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.686.000,00 0,00 8.436.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1

Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 96

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

9.987.000,00 0,00 5.737.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2

Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 97

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

15.186.000,00 0,00 10.936.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 3

Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 98

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.700.000,00 0,00 8.450.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1

Suruh 1.01 . 1.01.01 . 01 . 99

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.639.000,00 0,00 8.389.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 2

Suruh 1.01 . 1.01.01 . 01 . 100

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

10.800.500,00 0,00 7.400.500,00 3.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1

Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 101

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.722.250,00 0,00 8.472.250,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1

Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 102

Halaman 4 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 211: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.990.000,00 0,00 8.740.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN SATAP 1

Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 103

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

19.664.000,00 0,00 15.414.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina

Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 104

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

11.186.000,00 0,00 6.936.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TKN Pembina Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 106

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

37.050.000,00 0,00 32.200.000,00 4.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 107

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

50.000.000,00 0,00 44.250.000,00 5.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Tugu 1.01 . 1.01.01 . 01 . 108

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

34.150.000,00 0,00 30.320.000,00 3.830.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Karangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 109

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

Halaman 5 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 212: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

26.012.000,00 0,00 22.262.000,00 3.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Suruh 1.01 . 1.01.01 . 01 . 110

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

46.300.000,00 0,00 43.000.000,00 3.300.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora Pule 1.01 . 1.01.01 . 01 . 111

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran Unit DIKPORA Pule

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

50.000.000,00 0,00 45.750.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Dongko 1.01 . 1.01.01 . 01 . 112

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

50.382.000,00 0,00 45.832.000,00 4.550.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Panggul 1.01 . 1.01.01 . 01 . 113

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

59.250.000,00 0,00 28.600.000,00 30.650.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 114

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

37.900.000,00 0,00 33.650.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 01 . 115

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

42.600.000,00 0,00 31.750.000,00 10.850.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Durenan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 116

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halaman 6 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 213: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

35.950.000,00 0,00 31.425.000,00 4.525.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Kampak 1.01 . 1.01.01 . 01 . 117

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

34.800.000,00 0,00 30.550.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 118

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

43.025.000,00 0,00 38.775.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 119

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

35.920.000,00 0,00 31.670.000,00 4.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Korwil Dikpora

Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 120

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dilayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

1.294.623.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 555.193.685,00 65.583.000,00 673.846.315,00 1.01 . 1.01.01 . 02

350.000.000,00 348.068.685,00 206.315,00 1.725.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

204.645.500,00 0,00 187.425.500,00 17.220.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.000.000,00 0,00 11.700.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 40

Lokasi : -

Halaman 7 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 214: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 43

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 45

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

10.583.000,00 0,00 9.908.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 47

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

8.350.000,00 0,00 7.675.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 48

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.000.000,00 0,00 12.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 4 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 54

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.000.000,00 0,00 11.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 57

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

Halaman 8 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 215: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.500.000,00 0,00 9.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 61

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 62

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

15.000.000,00 0,00 13.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 2 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 63

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

11.000.000,00 0,00 10.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 66

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

11.000.000,00 0,00 10.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 70

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

12.652.000,00 0,00 11.377.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TK Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 88

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : -

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

26.500.000,00 0,00 25.825.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SKB Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 89

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

15.000.000,00 0,00 12.642.000,00 2.358.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN 3 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 104

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halaman 9 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 216: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

10.500.000,00 0,00 9.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 105

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

19.000.000,00 0,00 17.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 106

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 107

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 108

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

16.000.000,00 0,00 14.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 3 Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 109

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

10.500.000,00 0,00 9.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 110

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 2 Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 111

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

11.500.000,00 0,00 10.650.000,00 850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 112

Halaman 10 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 217: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 113

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

10.000.000,00 0,00 8.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor SMPN SATAP 1 Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 114

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

8.500.000,00 0,00 7.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 115

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

10.314.000,00 0,00 9.039.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor TKN Pembina Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 117

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

208.850.000,00 207.125.000,00 0,00 1.725.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 02 . 120

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga yang ditingkatkan

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 02 . 121

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.325.000,00 0,00 12.650.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Tugu 1.01 . 1.01.01 . 02 . 122

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halaman 11 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 218: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.575.500,00 0,00 12.145.500,00 1.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Karangan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 123

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.750.000,00 0,00 11.650.000,00 2.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Suruh 1.01 . 1.01.01 . 02 . 124

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

11.450.000,00 0,00 10.850.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Pule 1.01 . 1.01.01 . 02 . 125

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Dongko 1.01 . 1.01.01 . 02 . 126

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Panggul 1.01 . 1.01.01 . 02 . 127

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Munjungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 128

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.373.000,00 0,00 12.098.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Watulimo 1.01 . 1.01.01 . 02 . 129

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halaman 12 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 219: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.000.000,00 0,00 11.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Durenan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 130

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.000.000,00 0,00 11.600.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Kampak 1.01 . 1.01.01 . 02 . 131

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.500.000,00 0,00 12.225.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Pogalan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 132

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.975.000,00 0,00 13.650.000,00 325.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Bendungan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 133

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

13.780.000,00 0,00 12.505.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana Kantor Korwil Dikpora Kecamatan Gandusari 1.01 . 1.01.01 . 02 . 134

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sedang sarpras kantor

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan

kapasitas

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

Halaman 13 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 220: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.914.210.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 2.888.640.000,00 25.570.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

2.722.610.000,00 0,00 6.990.000,00 2.715.620.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang PD yang disusun

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

191.600.000,00 0,00 18.580.000,00 173.020.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan ,Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokrasi yang disusun

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

2.685.273.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 323.924.600,00 97.600.000,00 2.263.748.400,00 1.01 . 1.01.01 . 15

90.000.000,00 0,00 89.550.000,00 450.000,00 BOP PAUD TK Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah komponen penggunaan BOP PAUD

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Panggul (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah komponen penggunaan BOP PAUD

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : BOP PAUD TK Negeri Pembina Tugu (DAK Non Fisik)

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

200.000.000,00 0,00 173.200.000,00 26.800.000,00 Penyelenggaraan Festival, Lomba dan Bina Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 12

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Festival, Lomba/ Bina Kreatifitas yang diikuti dan diselenggarakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

325.000.000,00 0,00 270.700.000,00 54.300.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Pendidik dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 13

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik yang

dilaksanakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

1.748.000.000,00 120.371.600,00 1.615.928.400,00 11.700.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 14

Halaman 14 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 221: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia

Dini yang dilaksanakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

229.873.000,00 203.553.000,00 21.970.000,00 4.350.000,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Paud (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 BOP PAUD SKB Negeri Trenggalek (DAK Non Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

44.604.808.700,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar 42.309.099.560,00 866.040.000,00 1.429.669.140,00 1.01 . 1.01.01 . 16

39.238.579.000,00 38.776.425.000,00 10.054.000,00 452.100.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SD (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar yang diadakan dan

ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

815.957.000,00 0,00 595.767.000,00 220.190.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah peningkatan mutu pembelajaran pada SD yang dilaksanakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

459.044.000,00 0,00 390.244.000,00 68.800.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Festival, Lomba dan Olimpiade jenjang SD yang diikuti dan

diselenggarakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

213.799.000,00 0,00 187.749.000,00 26.050.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah lomba/festival/pekan seni jenjang sekolah dasar yang laksanakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

286.200.000,00 0,00 206.300.000,00 79.900.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 21

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik yang

dilaksanakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

3.591.229.700,00 3.532.674.560,00 39.555.140,00 19.000.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 22

Halaman 15 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 222: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SD yang

dilaksanakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

5.000.895.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama 4.046.713.580,00 160.425.000,00 793.756.420,00 1.01 . 1.01.01 . 17

1.849.452.000,00 1.826.532.000,00 17.120.000,00 5.800.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SMP (DAK Fisik) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang

diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

260.000.000,00 0,00 221.850.000,00 38.150.000,00 Pengembangan Mutu Pembelajaran Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 17

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah peningkatan mutu pembelajaran di SMP yang dilaksanakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

340.000.000,00 0,00 271.340.000,00 68.660.000,00 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Festival, Lomba dan Olimpiade jenjang SMP yang diikuti dan

diselenggarakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

265.000.000,00 0,00 238.700.000,00 26.300.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Seni Siswa dan Guru jenjang Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah lomba/festival/pekan seni jenjang SMP yang laksanakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

40.000.000,00 0,00 32.525.000,00 7.475.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah

Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik SMP yang

dilaksanakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

2.246.443.000,00 2.220.181.580,00 12.221.420,00 14.040.000,00 Pengembangan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01 . 1.01.01 . 17 . 21

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMP yang

dilaksanakan

Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

1.033.430.000,00 Program Pendidikan Masyarakat 247.960.000,00 308.250.000,00 477.220.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

252.530.000,00 247.960.000,00 0,00 4.570.000,00 Dana alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan SKB 1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

Halaman 16 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 223: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Sarana/ Prasarana Pendidikan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

yang diadakan dan ditingkatkan melalui Dana Alokasi Khusus Fisik

80.000.000,00 0,00 72.150.000,00 7.850.000,00 Apresiasi dan Pengembangan Pendidik/Tenaga Kependidikan PAUDNI-DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Apresiasi/ Pengembangan Pendidikan PAUDNI-DIKMAS yang

dilaksanakan

400.000.000,00 0,00 313.420.000,00 86.580.000,00 Pengembangan Mutu Kelembagaan, Warga Belajar dan Pembelajaran pada Pendidikan Non

Formal/ DIKMAS 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peningkatan mutu kelembagaan, warga belajar dan pembelajaran

yang dilaksanakan

300.900.000,00 0,00 91.650.000,00 209.250.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraaan pada SKB Negeri Trenggalek 1.01 . 1.01.01 . 18 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

150.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keluarga 0,00 29.750.000,00 120.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19

150.000.000,00 0,00 120.250.000,00 29.750.000,00 Penguatan Kapasitas Kecakapan Pendidikan Keorangtuaan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah lembaga/ Pemangku Kepentingan yang mengikuti kapasitas

pendidikan keorangtuaan

2.346.170.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 411.550.000,00 1.934.620.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

89.500.000,00 0,00 52.825.000,00 36.675.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik/PPGJ 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan PPG/ UKG, Sertifikasi Guru/ Pengaws

dan penyaluran tunjangan profesi pendidik yang memenuhi syarat

120.000.000,00 0,00 62.650.000,00 57.350.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru/Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah guru yang dinilai angka kreditnya pada masa penilaian Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober

201.450.000,00 0,00 171.325.000,00 30.125.000,00 Penyelenggaran Lomba dan Olimpiade Guru/ Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti lomba, seleksi dan olimpiade guru/ tenaga

kependidikan

Halaman 17 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 224: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.935.220.000,00 0,00 1.647.820.000,00 287.400.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik/Guru dan Tenaga Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

Lokasi : -

55.714.865.000,00 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 7.011.936.000,00 13.635.677.500,00 35.067.251.500,00 1.01 . 1.01.01 . 21

95.380.000,00 0,00 67.305.000,00 28.075.000,00 Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti penilaian Akreditasi

sesuai POS Akreditasi BAN-S/M

188.500.000,00 0,00 129.737.500,00 58.762.500,00 Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar dan BKSM 1.01 . 1.01.01 . 21 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

SD/SMP dan PIP/BKSM yang difasilitasi

244.275.000,00 0,00 208.875.000,00 35.400.000,00 Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Sarana dan Sistem Tehnologi Informasi Pendidikan yang

dikembangkan dan dikelola/ didayagunakan

228.300.000,00 0,00 198.950.000,00 29.350.000,00 Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Satuan Tugas Wajib Belajar 12 Tahun 1.01 . 1.01.01 . 21 . 05

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah sasaran sekolah yang mendapatkan pembinaan, pendampingan, penawasan dan pengendalian Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar (SD-SMP) dan Jumlah kegiatan fasilitasi untuk Kelompok Kerja/ Pelaksana/ Satuan Tugas/ Posko Wajib Belajar 12 tahun

87.180.000,00 0,00 78.200.000,00 8.980.000,00 Fasilitasi Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 21 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Lembaga/Organisasi/Penerima hibah bidang pendidikan, pemuda

dan olahraga yang difasilitasi (Pendataan, Verifikasi, pencairan dan monev)

367.630.000,00 0,00 291.080.000,00 76.550.000,00 Pengembangan Sekolah Ramah Anak 1.01 . 1.01.01 . 21 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sekolah pada jenjang TK,SD dan SMP yang dijadikan dan

dikembangkan sebagai sekolah ramah anak

54.503.600.000,00 7.011.936.000,00 34.093.104.000,00 13.398.560.000,00 Bantuan Operasional Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 12

Lokasi : -

250.677.952.955,00 Kesehatan 55.129.220.342,00 44.290.440.650,00 151.258.291.963,00 1.02

117.462.011.955,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 24.703.735.012,00 36.752.120.650,00 56.006.156.293,00 1.02 . 1.02.01

Halaman 18 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 225: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.168.009.276,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 783.957.000,00 1.384.052.276,00 1.02 . 1.02.01 . 01

2.168.009.276,00 0,00 1.384.052.276,00 783.957.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani

952.979.239,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 782.068.770,00 29.947.000,00 140.963.469,00 1.02 . 1.02.01 . 02

191.625.224,00 182.068.770,00 56.454,00 9.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

154.429.015,00 0,00 140.907.015,00 13.522.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

606.925.000,00 600.000.000,00 0,00 6.925.000,00 Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah mobil yang diadakan

262.545.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 238.040.000,00 24.505.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

222.545.000,00 0,00 55.000,00 222.490.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

40.000.000,00 0,00 24.450.000,00 15.550.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang

tersusun

2.785.117.000,00 Program Gerbang Angkasa Biru (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir)

0,00 205.695.000,00 2.579.422.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

483.125.000,00 0,00 292.600.000,00 190.525.000,00 Pengendalian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Kematian Bayi (AKB) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah ibu hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar

2.301.992.000,00 0,00 2.286.822.000,00 15.170.000,00 Jaminan Persalinan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Halaman 19 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 226: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.023.320.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 410.220.000,00 124.475.000,00 488.625.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

575.946.000,00 0,00 458.846.000,00 117.100.000,00 Penanggulangan dan Pencegahan Kasus Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Balita gizi buruk mendapatkan penatalaksanaan sesuai standar

tata laksana gizi buruk

447.374.000,00 410.220.000,00 29.779.000,00 7.375.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penurunan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 17 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

1.666.260.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.470.597.800,00 195.662.200,00 1.02 . 1.02.01 . 18

1.666.260.000,00 0,00 195.662.200,00 1.470.597.800,00 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 18 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah keluarga sehat

150.000.000,00 Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga 0,00 57.575.000,00 92.425.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

150.000.000,00 0,00 92.425.000,00 57.575.000,00 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan

4.805.735.060,00 Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa

1.527.547.000,00 300.600.000,00 2.977.588.060,00 1.02 . 1.02.01 . 20

139.481.860,00 0,00 126.206.860,00 13.275.000,00 Penyelenggaraan Surveillans dan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Penanganan Kejadian bencana

1.200.000.000,00 106.550.000,00 881.325.000,00 212.125.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Penderita DBD yang mendapatkan penanganan

425.000.000,00 0,00 372.325.000,00 52.675.000,00 Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 20 . 05

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Posbindu yang dibentuk

179.062.200,00 0,00 173.987.200,00 5.075.000,00 Penyediaan alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Alat dan Bahan pengendalian penyakit dan Kesehatan Lingkungan

yang disediakan

1.428.622.000,00 1.420.997.000,00 0,00 7.625.000,00 Penyediaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Halaman 20 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 227: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat yang disediakan

1.433.569.000,00 0,00 1.423.744.000,00 9.825.000,00 Penyediaan Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang disediakan

16.373.137.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 4.015.245.000,00 12.357.892.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

651.933.000,00 0,00 516.573.000,00 135.360.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah ibu hamil Mendapatkan Pelayanan antenatal sesuai standar

672.160.000,00 0,00 533.020.000,00 139.140.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 21 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

633.465.000,00 0,00 490.785.000,00 142.680.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

629.241.000,00 0,00 472.521.000,00 156.720.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

624.242.000,00 0,00 522.542.000,00 101.700.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

633.945.000,00 0,00 453.825.000,00 180.120.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

623.324.000,00 0,00 476.024.000,00 147.300.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

608.011.000,00 0,00 442.591.000,00 165.420.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 10

Halaman 21 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 228: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

742.042.000,00 0,00 586.042.000,00 156.000.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

620.766.000,00 0,00 454.566.000,00 166.200.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 21 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

712.918.000,00 0,00 584.278.000,00 128.640.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

687.355.000,00 0,00 585.235.000,00 102.120.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 21 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

648.435.000,00 0,00 468.315.000,00 180.120.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 21 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

631.208.000,00 0,00 442.808.000,00 188.400.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

523.695.000,00 0,00 344.895.000,00 178.800.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

759.110.000,00 0,00 609.590.000,00 149.520.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 21 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

649.273.000,00 0,00 507.853.000,00 141.420.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 21 . 19

Lokasi : -

Halaman 22 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 229: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

613.719.000,00 0,00 378.699.000,00 235.020.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 21 . 20

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

645.783.000,00 0,00 439.263.000,00 206.520.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 21 . 21

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

535.385.000,00 0,00 406.865.000,00 128.520.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 21 . 22

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

603.957.000,00 0,00 432.297.000,00 171.660.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 21 . 23

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

594.590.000,00 0,00 470.930.000,00 123.660.000,00 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 21 . 24

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan

1.481.788.000,00 0,00 1.145.518.000,00 336.270.000,00 BOK Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder 1.02 . 1.02.01 . 21 . 48

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif

84.832.000,00 0,00 59.757.000,00 25.075.000,00 Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal 1.02 . 1.02.01 . 21 . 49

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Upaya Dukungan Manajemen Dilaksanakan

761.960.000,00 0,00 533.100.000,00 228.860.000,00 Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting 1.02 . 1.02.01 . 21 . 50

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Ibu Hamil KEK ditemukan

46.073.421.300,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan

4.639.301.692,00 27.331.463.850,00 14.102.655.758,00 1.02 . 1.02.01 . 22

1.791.000.000,00 231.624.700,00 490.193.300,00 1.069.182.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bendungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

Halaman 23 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 230: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

3.577.439.000,00 536.615.600,00 894.360.000,00 2.146.463.400,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Dongko 1.02 . 1.02.01 . 22 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

2.084.430.000,00 303.046.050,00 597.393.050,00 1.183.990.900,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pandean 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

1.640.862.600,00 82.835.800,00 573.509.200,00 984.517.600,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Durenan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

1.466.650.000,00 88.475.000,00 498.185.000,00 879.990.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Baruharjo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

1.869.546.600,00 150.000.000,00 809.638.600,00 909.908.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 22 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Laporan keuangan yang disusun

1.640.000.000,00 100.606.365,00 555.393.635,00 984.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karanganyar 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

2.180.000.000,00 232.600.000,00 639.400.000,00 1.308.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Kampak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

2.650.000.000,00 300.374.050,00 759.625.950,00 1.590.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Karangan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

2.030.000.000,00 331.150.000,00 480.850.000,00 1.218.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Suruh 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11

Lokasi : -

Halaman 24 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 231: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

3.132.360.270,00 363.236.027,00 889.708.243,00 1.879.416.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Munjungan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

3.400.000.000,00 147.878.000,00 1.212.122.000,00 2.040.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Panggul 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

2.308.922.000,00 203.885.100,00 748.367.050,00 1.356.669.850,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Bodag 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

1.903.086.930,00 150.000.000,00 611.234.930,00 1.141.852.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pogalan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

800.000.000,00 80.000.000,00 240.000.000,00 480.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Ngulankulon 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

3.720.549.800,00 321.365.000,00 1.166.855.100,00 2.232.329.700,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pule 1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

1.450.574.100,00 113.550.000,00 466.679.700,00 870.344.400,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Trenggalek 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

1.100.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 660.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Rejowinangun 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

2.398.000.000,00 407.660.000,00 551.540.000,00 1.438.800.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Tugu 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halaman 25 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 232: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

1.200.000.000,00 60.000.000,00 420.000.000,00 720.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Pucanganak 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

1.800.000.000,00 60.000.000,00 660.000.000,00 1.080.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Watulimo 1.02 . 1.02.01 . 22 . 22

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

1.930.000.000,00 154.400.000,00 617.600.000,00 1.158.000.000,00 Pemanfaatan Dana BLUD pada Puskesmas Slawe 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah indikator SPM BLUD yang dilaksanakan

2.494.231.400,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 94.215.000,00 2.400.016.400,00 1.02 . 1.02.01 . 23

90.000.000,00 0,00 61.685.000,00 28.315.000,00 Pengelolaan Dana Operasional UPF 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengelolaan dana operasional UPF

140.890.000,00 0,00 111.065.000,00 29.825.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik 1.02 . 1.02.01 . 23 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat

217.600.000,00 0,00 210.000.000,00 7.600.000,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah BMHP yang diadakan

2.045.741.400,00 0,00 2.017.266.400,00 28.475.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah puskesmas yang pengelolaan obatnya sesuai standart

99.930.270,00 Program Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 0,00 14.850.000,00 85.080.270,00 1.02 . 1.02.01 . 24

99.930.270,00 0,00 85.080.270,00 14.850.000,00 Peningkatan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah toko obat yang dibina

Halaman 26 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 233: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.815.473.050,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya

11.223.054.800,00 63.200.000,00 529.218.250,00 1.02 . 1.02.01 . 25

723.438.250,00 696.224.000,00 17.064.250,00 10.150.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes, Rumah Dinas dan

Gudang Perbekalan Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 25 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Rumah Dinas yang direhab/dibangun

1.709.390.000,00 1.275.760.000,00 416.230.000,00 17.400.000,00 Peningkatan Puskesmas Menjadi RSU Kelas D Pratama 1.02 . 1.02.01 . 25 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Puskesmas Yang ditingkatkan menjadi RS

6.382.644.800,00 6.322.810.800,00 38.934.000,00 20.900.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Puskesmas yang direhab / dibangun

3.000.000.000,00 2.928.260.000,00 56.990.000,00 14.750.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah tanah yang diadakan

6.100.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 6.020.542.750,00 28.380.000,00 51.077.250,00 1.02 . 1.02.01 . 26

3.585.944.000,00 3.540.982.000,00 30.772.000,00 14.190.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 26 . 05

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Pustu yang direhab / dibangun

2.514.056.000,00 2.479.560.750,00 20.305.250,00 14.190.000,00 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih 1.02 . 1.02.01 . 26 . 10

Lokasi : -

19.802.184.360,00 Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 101.000.000,00 1.672.990.000,00 18.028.194.360,00 1.02 . 1.02.01 . 31

1.103.335.500,00 0,00 1.081.065.500,00 22.270.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 31 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah puskesmas yang melaksanakan pendampingan akreditasi

1.494.553.750,00 0,00 156.793.750,00 1.337.760.000,00 Upaya Peningkatan pelayanan Kesehatan Primer 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Sarana Pelayanan Primer yang mempunyai ijin operasional

1.000.000.000,00 0,00 988.230.000,00 11.770.000,00 Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin 1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

Lokasi : -

Halaman 27 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 234: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah masyarakat miskin non kuota yang mendapat pelayanan kesehatan

dasar

600.000.000,00 101.000.000,00 443.725.000,00 55.275.000,00 Pengelolaan Dana Operasional Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 31 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah pemeriksaan laboratorium unit lingkungan

69.836.460,00 0,00 45.436.460,00 24.400.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 31 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pengobat Tradisional yang Terdaftar

15.000.000.000,00 0,00 14.971.150.000,00 28.850.000,00 Integrasi Peserta Jamkesda ke BPJS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 10

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan

534.458.650,00 0,00 341.793.650,00 192.665.000,00 Upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan Sistem Penanggulangan Gawat darurat

terpadu (SPGDT) layanan Call Center 119 1.02 . 1.02.01 . 31 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitas kesehatan dengan jaringan SPGDT

749.669.000,00 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga 0,00 271.790.000,00 477.879.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

749.669.000,00 0,00 477.879.000,00 271.790.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Anak Usia Sekolah,

Remaja dan Usia Lanjut 1.02 . 1.02.01 . 32 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah remaja mendapat pelayanan kesehatan

140.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Kesehatan 0,00 49.100.000,00 90.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33

140.000.000,00 0,00 90.900.000,00 49.100.000,00 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki surat ijin praktek

133.215.941.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo 30.425.485.330,00 7.538.320.000,00 95.252.135.670,00 1.02 . 1.02.02

220.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 190.300.000,00 29.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06

120.000.000,00 0,00 1.310.000,00 118.690.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang PD yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

100.000.000,00 0,00 28.390.000,00 71.610.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06

Lokasi : -

Halaman 28 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 235: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencaan dan Pelaporan yang Disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

50.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 15.990.000,00 34.010.000,00 1.02 . 1.02.02 . 21

50.000.000,00 0,00 34.010.000,00 15.990.000,00 Rehabilitasi Kesehatan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 1.02 . 1.02.02 . 21 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Persentase Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Rehabilitasi korban

kekerasan perempuan dan anak

Hasil : Persentase Capaian SPM di Rumah Sakit

5.000.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 4.979.544.330,00 15.075.000,00 5.380.670,00 1.02 . 1.02.02 . 26

5.000.000.000,00 4.979.544.330,00 5.380.670,00 15.075.000,00 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 26 . 05

Lokasi : -

3.500.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 17.280.000,00 3.482.720.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28

3.500.000.000,00 0,00 3.482.720.000,00 17.280.000,00 Kesehatan Rujukan Maskin 1.02 . 1.02.02 . 28 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Persentase masyarakat miskin yang dilayanai di RS

Hasil : Persentase Capaian SPM di Rumah Sakit

14.445.941.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

14.445.941.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 29

14.445.941.000,00 14.445.941.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kedokteran 1.02 . 1.02.02 . 29 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan Medis dan Penunjang Medis

Hasil : Persentase Capaian SPM di Rumah Sakit

110.000.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 11.000.000.000,00 7.299.675.000,00 91.700.325.000,00 1.02 . 1.02.02 . 30

110.000.000.000,00 11.000.000.000,00 91.700.325.000,00 7.299.675.000,00 Peningkatan Pelayanan/Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek 1.02 . 1.02.02 . 30 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Pelayanan / Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Soedomo

Trenggalek

Hasil : Persentase Capaian SPM di Rumah Sakit

155.494.079.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.869.285.774,00 4.220.301.500,00 13.404.491.726,00 1.03

155.494.079.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 137.869.285.774,00 4.220.301.500,00 13.404.491.726,00 1.03 . 1.03.01

3.704.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.707.906.500,00 1.996.493.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01

3.404.400.000,00 0,00 1.750.388.500,00 1.654.011.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

Halaman 29 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 236: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang

Terlayani

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

300.000.000,00 0,00 246.105.000,00 53.895.000,00 Operasional Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengujian laboratorium yang dilaksanakan

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

1.343.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 512.064.100,00 18.505.000,00 812.430.900,00 1.03 . 1.03.01 . 02

525.000.000,00 510.807.570,00 7.087.430,00 7.105.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

818.000.000,00 1.256.530,00 805.343.470,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

595.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.300.000,00 579.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

595.000.000,00 0,00 579.700.000,00 15.300.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 05 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan

kapasitas

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

163.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 154.740.000,00 8.760.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

87.500.000,00 0,00 680.000,00 86.820.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

76.000.000,00 0,00 8.080.000,00 67.920.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

Halaman 30 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 237: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokrasi yang disusun

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

82.405.000.000,00 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 82.130.007.000,00 111.800.000,00 163.193.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

55.955.000.000,00 55.813.557.000,00 92.843.000,00 48.600.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan

Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

9.850.000.000,00 9.810.900.000,00 17.900.000,00 21.200.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Panjang jembatan dibangun/ ditingkatkan

Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

7.675.000.000,00 7.634.225.000,00 17.975.000,00 22.800.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Panjang jalan dibangun/ ditingkatkan

Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

8.925.000.000,00 8.871.325.000,00 34.475.000,00 19.200.000,00 Pembangunan Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Sarana/Bangunan Pelengkap Jalan yang dibangun

Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

43.207.853.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 35.948.931.200,00 1.166.780.000,00 6.092.141.800,00 1.03 . 1.03.01 . 16

2.187.430.000,00 0,00 2.133.800.000,00 53.630.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rutin 1.03 . 1.03.01 . 16 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara

Hasil : Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik

17.341.000.000,00 17.279.783.200,00 38.416.800,00 22.800.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Berkala 1.03 . 1.03.01 . 16 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara

Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

250.000.000,00 0,00 195.300.000,00 54.700.000,00 Operasional Alat Berat untuk Penanganan Bencana Alam 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06

Halaman 31 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 238: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah alat berat untuk penanganan kejadian bencana

Hasil : Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik

2.000.000.000,00 0,00 1.955.335.000,00 44.665.000,00 Penangannan Emergency Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jalan yang dipelihara

Hasil : Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik

1.500.000.000,00 0,00 1.459.205.000,00 40.795.000,00 Penanganan Emergency Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jembatan yang dipelihara

Hasil : Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik

1.070.800.000,00 0,00 150.760.000,00 920.040.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 16 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pekarya Harian Pemeliharaan jalan dan jembatan

Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

18.858.623.000,00 18.669.148.000,00 159.325.000,00 30.150.000,00 Pemeliharaan Jalan Berkala (DAK). 1.03 . 1.03.01 . 16 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

6.700.000.000,00 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya

5.502.532.474,00 99.495.000,00 1.097.972.526,00 1.03 . 1.03.01 . 18

1.000.000.000,00 0,00 984.010.000,00 15.990.000,00 Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pengadaan Bronjong dan Karung Plastik

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

4.500.000.000,00 4.477.847.724,00 6.672.276,00 15.480.000,00 Pembangunan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Panjang talud/bronjong sungai/kali yang dibangun

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

850.000.000,00 837.206.800,00 2.593.200,00 10.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sungai/Kali 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Panjang talud/ bronjong sungai/ kali yang direhabilitasi/ dipelihara

Halaman 32 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 239: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

200.000.000,00 187.477.950,00 2.322.050,00 10.200.000,00 Pelaksanaan Normalisasi Kali/Sungai 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

150.000.000,00 0,00 102.375.000,00 47.625.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sapras Sumber Daya Air (SDA) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sosialisasi dan fasilitasi bidang Sarpras Sumber Daya Air (SDA

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

300.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 92.825.000,00 51.860.000,00 155.315.000,00 1.03 . 1.03.01 . 19

200.000.000,00 0,00 154.930.000,00 45.070.000,00 Operasional dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 19 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah alat berat yang dipelihara

Hasil : Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik

100.000.000,00 92.825.000,00 385.000,00 6.790.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 1.03 . 1.03.01 . 19 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah unit pengadaan alat laboratorium

Hasil : Persentase Jembatan yang Berfungsi Baik

200.000.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database 0,00 59.460.000,00 140.540.000,00 1.03 . 1.03.01 . 20

200.000.000,00 0,00 140.540.000,00 59.460.000,00 Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 20 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : jumlah dokumen pemutakhiran kondisi jalan dan jembatan

Hasil : Persentase Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

11.725.326.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

10.311.651.000,00 377.960.000,00 1.035.715.000,00 1.03 . 1.03.01 . 21

250.000.000,00 210.725.000,00 28.925.000,00 10.350.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah Pintu dan Pintu Air 1.03 . 1.03.01 . 21 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah rumah pintu dan pintu air yang terpelihara

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

2.850.000.000,00 2.822.000.000,00 10.330.000,00 17.670.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Panjang irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara

Halaman 33 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 240: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

375.000.000,00 0,00 365.550.000,00 9.450.000,00 Pemeliharaan Rutin dan Normalisasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah data aset irigasi yang disusun

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

100.000.000,00 0,00 90.600.000,00 9.400.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Aset Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah data aset irigasi yang disusun

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

100.000.000,00 0,00 39.650.000,00 60.350.000,00 Operasional dan Koordinasi Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi koordinasi Komisi Irigas

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

100.000.000,00 0,00 82.000.000,00 18.000.000,00 Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pembinaan yang dilaksanakan

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

6.682.026.000,00 6.503.926.000,00 158.900.000,00 19.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 21 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

800.000.000,00 775.000.000,00 12.160.000,00 12.840.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pembuang 1.03 . 1.03.01 . 21 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : panjang saluran pembuang yang diabangun dan direhabilitasi

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

200.000.000,00 0,00 179.700.000,00 20.300.000,00 Pemeliharaan Emergency Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah JAringan Irigasi yang dipelihara

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

268.300.000,00 0,00 67.900.000,00 200.400.000,00 Pekarya Harian Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 21 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pekarya Harian pemeliharaan Jaringan Irigasi

Halaman 34 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 241: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Persentase Kualitas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

1.750.000.000,00 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 441.015.000,00 1.308.985.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22

150.000.000,00 0,00 142.275.000,00 7.725.000,00 Penyusunan DED Pembangunan Gedung / Kantor 1.03 . 1.03.01 . 22 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen DED Pembangunan Gedung / Kantor yang disusun

Hasil : Prosentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang

400.000.000,00 0,00 234.500.000,00 165.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

300.000.000,00 0,00 283.200.000,00 16.800.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 22 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Informasi Tataruang yang dikeluarkan

Hasil : Prosentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang

900.000.000,00 0,00 649.010.000,00 250.990.000,00 Monitoring dan Pemantauan Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 22 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Data Banguan Gedung Negara

Hasil : Prosentase ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang

3.400.000.000,00 Program Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pemerintah dan Sarana Prasarana Gedung Pemerintah

3.371.275.000,00 15.480.000,00 13.245.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

3.400.000.000,00 3.371.275.000,00 13.245.000,00 15.480.000,00 Pembangunan/Renovasi Gedung Negara 1.03 . 1.03.01 . 23 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah gedung negara yang dibangun/ direnovasi

Hasil : Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang Layak

55.427.175.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 33.147.632.500,00 4.997.527.500,00 17.282.015.000,00 1.04

55.427.175.000,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 33.147.632.500,00 4.997.527.500,00 17.282.015.000,00 1.04 . 1.04.01

1.465.967.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 272.415.000,00 1.193.552.400,00 1.04 . 1.04.01 . 01

1.465.967.400,00 0,00 1.193.552.400,00 272.415.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

692.704.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 433.030.000,00 18.600.000,00 241.074.050,00 1.04 . 1.04.01 . 02

Halaman 35 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 242: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

268.000.000,00 264.200.000,00 0,00 3.800.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

171.830.000,00 168.830.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

252.874.050,00 0,00 241.074.050,00 11.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

237.943.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.150.000,00 235.793.700,00 1.04 . 1.04.01 . 05

237.943.700,00 0,00 235.793.700,00 2.150.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 05 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Bimtek/Sosialisasi

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

131.473.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 122.520.000,00 8.953.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

88.416.000,00 0,00 516.000,00 87.900.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.04 . 1.04.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

43.057.000,00 0,00 8.437.000,00 34.620.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.04 . 1.04.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokrasi Yang di Susun

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

12.325.826.700,00 Program Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Permukiman 7.238.656.000,00 930.450.000,00 4.156.720.700,00 1.04 . 1.04.01 . 15

1.184.642.000,00 0,00 1.045.692.000,00 138.950.000,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) 1.04 . 1.04.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Halaman 36 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 243: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Persentase rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani

608.206.000,00 594.906.000,00 3.150.000,00 10.150.000,00 Penanggulangan Perumahan dan Permukiman Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sarana dan Prasarana Penanggulangan Perumahan dan

Permukiman Kumuh

Hasil : Persentase rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani

6.715.372.000,00 6.643.750.000,00 55.622.000,00 16.000.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jalan Lingkungan Yang dibangun/Ditingkatkan

Hasil : Persentase rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani

3.067.395.000,00 0,00 2.511.895.000,00 555.500.000,00 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

271.350.000,00 0,00 266.600.000,00 4.750.000,00 Renovasi/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam 1.04 . 1.04.01 . 15 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah FRumah Korban Bencana Alam Yang

Dibangun/Direnovasi/Direhabilitasi

Hasil : Persentase rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani

478.861.700,00 0,00 273.761.700,00 205.100.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 15 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan dan

Permukiman

Hasil : Persentase rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani

13.109.818.600,00 Program Pengembangan/Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 11.534.834.500,00 474.965.000,00 1.100.019.100,00 1.04 . 1.04.01 . 16

8.666.875.000,00 8.473.225.000,00 176.200.000,00 17.450.000,00 Pembangunan/Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Luasan RTH Publik yang dibangun/ditingkatkan

Hasil : Persentase Luasan RTH Publik di Perkotaan

2.089.613.600,00 726.554.500,00 917.244.100,00 445.815.000,00 Pengelolaan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.04 . 1.04.01 . 16 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Luasan RTH Publik yang dikelola/dipelihara

Hasil : Persentase Luasan RTH Publik di Perkotaan

Halaman 37 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 244: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.353.330.000,00 2.335.055.000,00 6.575.000,00 11.700.000,00 Pembangunan/Renovasi Trotoar 1.04 . 1.04.01 . 16 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Luasan Trotoar yang dibangun/direnovasi

Hasil : Persentase Luasan RTH Publik di Perkotaan

7.532.627.500,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Perpipaan/non perpipaan Perdesaan

5.741.040.000,00 246.900.000,00 1.544.687.500,00 1.04 . 1.04.01 . 17

1.580.525.000,00 1.562.225.000,00 6.600.000,00 11.700.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah perpipaan/broncaptering yang dibangun

Hasil : Persentase pendudukperdesaan yang mendapatkanakses air bersih

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Perluasan Infrastruktur Air Minum Perdesaan di lokasi PAMSIMAS 1.04 . 1.04.01 . 17 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan air minum perdesaan di

lokasi PAMSIMAS

Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi

688.650.000,00 682.650.000,00 0,00 6.000.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

731.687.500,00 0,00 519.637.500,00 212.050.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum 1.04 . 1.04.01 . 17 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pendampingan/fasilitasi Kegiatan Bidang Air Minum

Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi

2.732.805.000,00 2.726.805.000,00 0,00 6.000.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK_Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

585.935.000,00 567.110.000,00 12.675.000,00 6.150.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 1.04 . 1.04.01 . 17 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah broncaptering yang direhanilitasi/dipelihara

Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi

213.025.000,00 202.250.000,00 5.775.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih Daerah Rawan Air (Non Perpipaan) 1.04 . 1.04.01 . 17 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Broncaptering yang dibangun

Halaman 38 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 245: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi

11.203.874.250,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi 4.354.472.000,00 534.700.000,00 6.314.702.250,00 1.04 . 1.04.01 . 18

578.237.000,00 565.787.000,00 2.950.000,00 9.500.000,00 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar 1.04 . 1.04.01 . 18 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Junmlah sarana sanitasi yang dibangun

Hasil : Persentase pendudukperdesaan yang mendapatkanakses air bersih

3.808.885.000,00 3.788.685.000,00 7.300.000,00 12.900.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 18 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Drainase Lingkungan yang dibangun

Hasil : Persentase pendudukperdesaan yang mendapatkanakses air bersih

314.450.950,00 0,00 282.550.950,00 31.900.000,00 Pemeliharaan/ Operasional Sarana Prasarana Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 18 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pemeliharaan/Operasional Sarana Prasarana Sanitasi

Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi

689.677.300,00 0,00 481.777.300,00 207.900.000,00 Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi 1.04 . 1.04.01 . 18 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Sanitasi

Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi

4.962.624.000,00 0,00 4.722.624.000,00 240.000.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

850.000.000,00 0,00 817.500.000,00 32.500.000,00 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 1.04 . 1.04.01 . 18 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

8.726.939.800,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan 3.845.600.000,00 2.394.827.500,00 2.486.512.300,00 1.04 . 1.04.01 . 19

643.850.000,00 518.450.000,00 114.100.000,00 11.300.000,00 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia

Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi

1.403.448.600,00 0,00 1.388.258.600,00 15.190.000,00 Pemeliharaan/Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 02

Lokasi : -

Halaman 39 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 246: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : JUmlah pemeliharaan/operasional prasarana dan sarana persampahan

Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi

148.857.200,00 0,00 137.132.200,00 11.725.000,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah teknologi pengolahan persampahan yang di kembangkan

Hasil : Persentase pendudukperdesaan yang mendapatkanakses air bersih

2.676.535.500,00 0,00 407.995.500,00 2.268.540.000,00 Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitas Bagi Petugas Kebersihan

Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi

1.455.400.000,00 1.427.150.000,00 16.550.000,00 11.700.000,00 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 19 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana TPA dan TPS yang dibangun/disediakan

Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi

299.747.500,00 0,00 259.600.000,00 40.147.500,00 Pemeliharaan TPA dan TPS 1.04 . 1.04.01 . 19 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pemeliharaan TPA dan TPS

Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi

106.300.000,00 0,00 103.500.000,00 2.800.000,00 Eksploitasi Tegakan di Kawasan Hutan yang Dikerjasamakan untuk Pembangunan TPA 1.04 . 1.04.01 . 19 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Tegakan di Kawasan Hutan Yang Dikerjasamakan

Hasil : Persentase pendudukperdesaan yang mendapatkanakses air bersih

92.801.000,00 0,00 59.376.000,00 33.425.000,00 Pendampingan/ Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan 1.04 . 1.04.01 . 19 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pendampingan/Fasilitasi Kegiatan Bidang Persampahan

Hasil : Persentase penduduk yang terlayani sistem sanitasi

1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 19 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

13.858.175.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.327.760.085,00 5.481.775.000,00 6.048.639.915,00 1.05

Halaman 40 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 247: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.897.745.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 985.930.000,00 2.665.900.000,00 3.245.915.000,00 1.05 . 1.05.01

2.527.110.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.493.490.000,00 1.033.620.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01

2.527.110.000,00 0,00 1.033.620.000,00 1.493.490.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang

Terlayani

1.079.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 666.475.000,00 69.900.000,00 342.875.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

479.925.000,00 471.775.000,00 4.600.000,00 3.550.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

250.000.000,00 194.700.000,00 3.000.000,00 52.300.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

349.325.000,00 0,00 335.275.000,00 14.050.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

125.640.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 119.640.000,00 6.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06

73.140.000,00 0,00 0,00 73.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

52.500.000,00 0,00 6.000.000,00 46.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang

tersusun

375.000.000,00 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 96.900.000,00 278.100.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16

275.000.000,00 0,00 187.400.000,00 87.600.000,00 Penegakan Perda 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah pelaksanaan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah

100.000.000,00 0,00 90.700.000,00 9.300.000,00 Pembinaan dan penyuluhan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02

Lokasi : -

Halaman 41 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 248: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

600.000.000,00 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 0,00 209.600.000,00 390.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17

300.000.000,00 0,00 288.300.000,00 11.700.000,00 Fasilitasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pam Kantrantibmas dan tibum

300.000.000,00 0,00 102.100.000,00 197.900.000,00 Kerjasama Dalam Rangka Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 17 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kerjasama pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat yang dilaksanakan.

850.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 590.690.000,00 259.310.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18

850.000.000,00 0,00 259.310.000,00 590.690.000,00 Pembinaan Linmas 1.05 . 1.05.01 . 18 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah anggota satlinmas yang mengikuti pelatihan

595.745.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 199.300.000,00 21.450.000,00 374.995.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19

383.745.000,00 0,00 364.845.000,00 18.900.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 19 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : jumlah pelaksanaan penanganan, pencegahan bahaya kebakaran

212.000.000,00 199.300.000,00 10.150.000,00 2.550.000,00 Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 1.05 . 1.05.01 . 19 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : jumlah posko wilayah manajemen kebakaran yang terbentuk

525.000.000,00 Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur 5.000.000,00 54.030.000,00 465.970.000,00 1.05 . 1.05.01 . 27

450.000.000,00 0,00 438.000.000,00 12.000.000,00 Kasamaptaan, Jambore serta Pengiriman Diklat dan Bimbingan Teknik 1.05 . 1.05.01 . 27 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelaksanaan kesamaptaan dan jambore

75.000.000,00 5.000.000,00 27.970.000,00 42.030.000,00 Pengembangan Informasi Manajemen 1.05 . 1.05.01 . 27 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : jumlah laporan kegiatan / diolah

Halaman 42 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 249: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

220.000.000,00 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 115.155.000,00 10.200.000,00 94.645.000,00 1.05 . 1.05.01 . 28

220.000.000,00 115.155.000,00 94.645.000,00 10.200.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Di Peredaran Atau

Tempat Penjualan Eceran 1.05 . 1.05.01 . 28 . 01

Lokasi : -

Keluaran : jumlah tersedianya data barang hasil tembakau ilegal yang ditindaklanjuti

3.159.000.000,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 66.455.165,00 1.936.785.000,00 1.155.759.835,00 1.05 . 1.05.02

310.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 91.005.000,00 219.395.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01

310.400.000,00 0,00 219.395.000,00 91.005.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

103.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.455.165,00 7.600.000,00 29.344.835,00 1.05 . 1.05.02 . 02

67.400.000,00 66.455.165,00 244.835,00 700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

36.000.000,00 0,00 29.100.000,00 6.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana kantor yang terpelihara

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

89.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 78.500.000,00 10.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06

54.000.000,00 0,00 900.000,00 53.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.02 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

35.000.000,00 0,00 9.600.000,00 25.400.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.02 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat daerah dan

Reformasi Birokrasi yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

450.000.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 156.505.000,00 293.495.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20

Halaman 43 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 250: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 14.170.000,00 35.830.000,00 Pelayanan Administrasi dan Pemantauan Ijin Survey 1.05 . 1.05.02 . 20 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

Hasil : Persentase Kejadian Konflik antar Masyarakat yang diselesaikan

400.000.000,00 0,00 279.325.000,00 120.675.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 20 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Kegiatan Galang Persatuan Wawasan Kebangsaan yang

dilaksanakan dan Jumlah FPK yang difasilitasi

Hasil : Persentase Kejadian Konflik antar Masyarakat yang diselesaikan

1.589.000.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 0,00 1.279.365.000,00 309.635.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21

150.000.000,00 0,00 117.650.000,00 32.350.000,00 Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika (P4GN) 1.05 . 1.05.02 . 21 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi P4GN yang dilaksanakan

Hasil : Persentase Kejadian Konflik antar Masyarakat yang diselesaikan

239.000.000,00 0,00 80.350.000,00 158.650.000,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas di Daerah 1.05 . 1.05.02 . 21 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi FKDM dan Penguatan Stabilitas Kamtibmas Di Daerah

yang dilasanakan

Hasil : Persentase Kejadian Konflik antar Masyarakat yang diselesaikan

1.200.000.000,00 0,00 111.635.000,00 1.088.365.000,00 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) 1.05 . 1.05.02 . 21 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial yang disusun dan Jumlah FKUB Yang difasilitasi

Hasil : Persentase Kejadian Konflik antar Masyarakat yang diselesaikan

617.200.000,00 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 0,00 323.810.000,00 293.390.000,00 1.05 . 1.05.02 . 23

75.000.000,00 0,00 40.000.000,00 35.000.000,00 Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas 1.05 . 1.05.02 . 23 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

Hasil : Persentase Ormas/LSM yang Aktif

50.000.000,00 0,00 22.250.000,00 27.750.000,00 Fasilitasi dan Verifikasi Pemberian Dana Proporsional Partai Politik 1.05 . 1.05.02 . 23 . 02

Halaman 44 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 251: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Dokumen Parpol yang diverifikasi dan Bimtek Pelaporan Dana

Parpol

Hasil : Persentase Ormas/LSM yang Aktif

100.000.000,00 0,00 57.340.000,00 42.660.000,00 Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Budaya Politik dan Demokrasi 1.05 . 1.05.02 . 23 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Sosialisasi Budaya Politik dan Demokrasi yang dilaksanakan

Hasil : Persentase Ormas/LSM yang Aktif

392.200.000,00 0,00 173.800.000,00 218.400.000,00 Fasilitasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 1.05 . 1.05.02 . 23 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan

Hasil : Persentase Ormas/LSM yang Aktif

3.801.430.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.275.374.920,00 879.090.000,00 1.646.965.080,00 1.05 . 1.05.03

757.970.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 333.190.000,00 424.780.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01

757.970.000,00 0,00 424.780.000,00 333.190.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : 25 PNS dan 22 Penunjang Kegiatan Kegiatan (Pusdalops PB dan Admin Kantor)20 Jenis (ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Materai dan Benda Pos Lainnya, BBM, Pengisian Tinta dan Penggantian Pita, Perlengkapan

Komputer, Spanduk, Bendera/Umbul-umbul, Telep

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

184.630.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.268.680,00 10.200.000,00 130.161.320,00 1.05 . 1.05.03 . 02

44.630.000,00 44.268.680,00 361.320,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 4 unit filling kabinet, 20 kursi lipat, 2 unit komputer PC, 1 unit laptop, 3 unit

printer, 6 buah meja kerja, 6 buah kursi kerja

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

140.000.000,00 0,00 129.800.000,00 10.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.05 . 1.05.03 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : 3 unit gedung, 9 mobil, 23 unit roda 2, 5 komputer, 14 laptop, 5 unit AC,

10 printer

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 725.000,00 69.275.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05

Halaman 45 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 252: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

70.000.000,00 0,00 69.275.000,00 725.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 05 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Aparatur Yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan

kapasitas

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

116.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 103.920.000,00 12.580.000,00 1.05 . 1.05.03 . 06

62.500.000,00 0,00 2.380.000,00 60.120.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.03 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : 2 dokumen ( laporan keuangan dan laporan barang

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

54.000.000,00 0,00 10.200.000,00 43.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.05 . 1.05.03 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : 8 dokumen ( renja, P-Renja, RKA/DPA, P-RKA/DPA, PK, P-PK, Laporan

Kinerja, Laporan Terpadu)

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

610.000.000,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 0,00 323.525.000,00 286.475.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24

55.000.000,00 0,00 49.350.000,00 5.650.000,00 Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 12 Bulan (Operasional Pusdalops 12 Bulan)

Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan

pasca bencana)

375.000.000,00 0,00 84.625.000,00 290.375.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Relawan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 56 TRC-PB, 76 relawan PB di 14 Kecamatan

Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan

pasca bencana)

180.000.000,00 0,00 152.500.000,00 27.500.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 24 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 4 Desa ( Ds. Nglinggis, Ds.Prambon, Ds. Gading, Ds. Duren) Kec. Tugu

Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan

pasca bencana)

2.007.330.000,00 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 1.231.106.240,00 99.630.000,00 676.593.760,00 1.05 . 1.05.03 . 25

1.512.330.000,00 1.231.106.240,00 266.868.760,00 14.355.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 02

Halaman 46 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 253: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Penanggulangan

Bencana

Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan

pasca bencana)

425.000.000,00 0,00 350.225.000,00 74.775.000,00 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 30 Desa (30 desa/kelurahan terdampak bencana)

Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan

pasca bencana)

70.000.000,00 0,00 59.500.000,00 10.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 25 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 14 Kecamatan (14 Kecamatan)

Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan

pasca bencana)

55.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 0,00 7.900.000,00 47.100.000,00 1.05 . 1.05.03 . 26

55.000.000,00 0,00 47.100.000,00 7.900.000,00 Fasilitasi rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana 1.05 . 1.05.03 . 26 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 4 Dokumen (4 Dokumen identifikasi Kerusakan dan Kerugian Pasca

Bencana

Hasil : Prosentase kejadian bencana yang tertangani secara optimal (pra, saat dan

pasca bencana)

4.708.556.000,00 Sosial 429.018.240,00 1.773.370.000,00 2.506.167.760,00 1.06

4.708.556.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 429.018.240,00 1.773.370.000,00 2.506.167.760,00 1.06 . 1.06.01

770.007.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 293.230.000,00 476.777.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

770.007.000,00 0,00 476.777.000,00 293.230.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

250.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.962.240,00 11.650.000,00 158.387.760,00 1.06 . 1.06.01 . 02

80.000.000,00 79.962.240,00 37.760,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Halaman 47 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 254: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

170.000.000,00 0,00 158.350.000,00 11.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

23.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 23.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05

23.750.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan

kapasitas

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

85.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 64.680.000,00 20.320.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

60.000.000,00 0,00 3.240.000,00 56.760.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

25.000.000,00 0,00 17.080.000,00 7.920.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang

tersusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

582.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 135.550.000,00 446.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

582.000.000,00 0,00 446.450.000,00 135.550.000,00 Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi BPNT yang dilaksanakan

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

614.243.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 240.805.000,00 373.438.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

130.000.000,00 0,00 53.320.000,00 76.680.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 48 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 255: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jml penanganan PMKS jalanan/org terlantar (Penjaringan 5 jenis PMKS Jalanan, Pengiriman/Pemulangan/Penjemputan PMKS ke/dari UPT Rehabilitasi Sosial/daerah asal)

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

215.000.000,00 0,00 126.475.000,00 88.525.000,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 16 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah anak bermasalah sosial yang direhab / dikirim ke UPT Petirahan

Anak

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

269.243.000,00 0,00 193.643.000,00 75.600.000,00 Operasional Shelter Penanganan PMKS 1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah rumah singgah

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

1.401.256.000,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 349.056.000,00 704.080.000,00 348.120.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17

317.000.000,00 0,00 130.850.000,00 186.150.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa 1.06 . 1.06.01 . 17 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -Persentase korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

300.000.000,00 0,00 123.800.000,00 176.200.000,00 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah anak terlantar dari KSM yang mendapatkan bantuan

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

425.000.000,00 0,00 83.270.000,00 341.730.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 17 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fakir miskin yang tercakup dalam verifikasi dan validasi data

kemiskinan

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

59.256.000,00 59.256.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Untuk Mendukung Pusat Layanan Data

Sosial di Kabupaten/Kota 1.06 . 1.06.01 . 17 . 04

Lokasi : -

Halaman 49 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 256: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

300.000.000,00 289.800.000,00 10.200.000,00 0,00 Rehabilitasi dan Pengadaaan Peralatan Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) 1.06 . 1.06.01 . 17 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

88.000.000,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 0,00 31.700.000,00 56.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18

88.000.000,00 0,00 56.300.000,00 31.700.000,00 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar 1.06 . 1.06.01 . 18 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah anak terlantar yang menjadapatkan pembinaan sosial/pelatihan di

Kab. Trenggalek

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

309.300.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 26.850.000,00 282.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

150.000.000,00 0,00 123.150.000,00 26.850.000,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 1.06 . 1.06.01 . 19 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pelatihan

ketrampilan/rehabilitasi sosial di Kab. Trenggalek

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

159.300.000,00 0,00 159.300.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Penerima Layanan Panti Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitas di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota 1.06 . 1.06.01 . 19 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

65.000.000,00 Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo 0,00 19.850.000,00 45.150.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

30.000.000,00 0,00 24.225.000,00 5.775.000,00 Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan bantuan permakanan

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

35.000.000,00 0,00 20.925.000,00 14.075.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapatkan pembinaan

sosial/pelatihan ketrampilan

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

40.000.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

0,00 8.400.000,00 31.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

Halaman 50 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 257: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00 31.600.000,00 8.400.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 1.06 . 1.06.01 . 21 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah eks penyakit sosial yang mendapatkan pembinaan/rehabilitasi sosial

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

305.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 214.700.000,00 90.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

305.000.000,00 0,00 90.300.000,00 214.700.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah PSKS/masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

175.000.000,00 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial 0,00 21.875.000,00 153.125.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

125.000.000,00 0,00 113.300.000,00 11.700.000,00 Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : pemeliharaan TMP

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

50.000.000,00 0,00 39.825.000,00 10.175.000,00 Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : klien yang diberi bimbingan lanjut dan pemberdayaan

Hasil : Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program

pengentasan kemiskinan

72.407.807.024,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 8.747.029.790,00 14.680.037.250,00 48.980.739.984,00 2

3.075.000.000,00 Tenaga Kerja 30.000.000,00 774.683.500,00 2.270.316.500,00 2.01

3.075.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 30.000.000,00 774.683.500,00 2.270.316.500,00 2.01 . 2.01.01

525.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 133.533.500,00 391.466.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01

525.000.000,00 0,00 391.466.500,00 133.533.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran

Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

140.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 6.575.000,00 103.425.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

Halaman 51 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 258: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

110.000.000,00 0,00 103.425.000,00 6.575.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.01 . 2.01.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik

Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.550.000,00 27.450.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05

30.000.000,00 0,00 27.450.000,00 2.550.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 05 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat

Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

105.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 86.640.000,00 18.360.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06

75.000.000,00 0,00 60.000,00 74.940.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.01 . 2.01.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

30.000.000,00 0,00 18.300.000,00 11.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.01 . 2.01.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang

tersusun

Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

150.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 41.800.000,00 108.200.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

150.000.000,00 0,00 108.200.000,00 41.800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi

Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

400.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 97.750.000,00 302.250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16

250.000.000,00 0,00 189.150.000,00 60.850.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Halaman 52 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 259: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah penyebarluasan informasi bursa kerja

Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

150.000.000,00 0,00 113.100.000,00 36.900.000,00 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 16 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan/bimtek/pembinaan

kewirausahaan

Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

300.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 122.550.000,00 177.450.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

100.000.000,00 0,00 66.725.000,00 33.275.000,00 Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 17 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kasus perselisihan industri yang diselesaikan

Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

125.000.000,00 0,00 55.350.000,00 69.650.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah lokasi yang mendapatkan sosialisasi ;

Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

75.000.000,00 0,00 55.375.000,00 19.625.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 17 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah perusahaan ikut serta pembinaan pembentukan sarana Hubungan

Industrial;

Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

1.425.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 0,00 283.285.000,00 1.141.715.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20

900.000.000,00 0,00 654.030.000,00 245.970.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 20 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja

Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

525.000.000,00 0,00 487.685.000,00 37.315.000,00 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja 2.01 . 2.01.01 . 20 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah perusahaan yang ikut serta dalam Job Fair

Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

1.203.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 309.185.000,00 893.815.000,00 2.02

1.203.000.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 309.185.000,00 893.815.000,00 2.02 . 1.06.01

Halaman 53 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 260: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

555.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 193.605.000,00 361.395.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15

300.000.000,00 0,00 244.070.000,00 55.930.000,00 Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelaksanaan car free day dlm rangka KLA

Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang

ditindaklanjuti

225.000.000,00 0,00 100.900.000,00 124.100.000,00 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Reintegrasi Sosial

Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang

ditindaklanjuti

30.000.000,00 0,00 16.425.000,00 13.575.000,00 Penyusunan Profil Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen buku Profil gender dan Anak dan Dokumen Laporan

Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Layak Anak

Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang

ditindaklanjuti

148.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 23.200.000,00 124.800.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16

148.000.000,00 0,00 124.800.000,00 23.200.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 2.02 . 1.06.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu untuk Kecamatan dengan AKI dan AKB tertinggi / Pelatihan life skills untuk korban kekerasan / perempuan

ber-AKZI

Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang

ditindaklanjuti

450.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 0,00 83.980.000,00 366.020.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17

450.000.000,00 0,00 366.020.000,00 83.980.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 2.02 . 1.06.01 . 17 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah orang yang dibina/dilatih melalui ToT Pembelajaran keluarga berbasis Gender dan Hak Anak maupun Pelatihan Pengasuhan Berbasis Gender dan Hak Anak Bagi Calon Pengantin

Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang

ditindaklanjuti

50.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 8.400.000,00 41.600.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18

Halaman 54 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 261: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 41.600.000,00 8.400.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01 . 18 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : peringatan hari anak

Hasil : Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang

ditindaklanjuti

810.000.000,00 Pangan 0,00 99.565.000,00 710.435.000,00 2.03

810.000.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 0,00 99.565.000,00 710.435.000,00 2.03 . 3.03.01

810.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 99.565.000,00 710.435.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15

200.000.000,00 0,00 189.300.000,00 10.700.000,00 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah cadangan pangan berupa beras yang diadakan pada tahun

berkenaan

335.000.000,00 0,00 293.100.000,00 41.900.000,00 Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kelompok yang melaksanakan diversifikasi pangan pada tahun

berkenaan

275.000.000,00 0,00 228.035.000,00 46.965.000,00 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 2.03 . 3.03.01 . 15 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah TP-PKK/KWT yang difasilitasi

7.668.000.000,00 Pertanahan 1.146.420.000,00 1.607.775.000,00 4.913.805.000,00 2.04

7.668.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.146.420.000,00 1.607.775.000,00 4.913.805.000,00 2.04 . 1.03.01

7.668.000.000,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.146.420.000,00 1.607.775.000,00 4.913.805.000,00 2.04 . 1.03.01 . 15

400.000.000,00 0,00 205.100.000,00 194.900.000,00 Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) 2.04 . 1.03.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah PRODA/ sertifikat (SHM

Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum

395.000.000,00 0,00 385.100.000,00 9.900.000,00 Pembebasan Tanah Jalan Lintas Selatan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Luas Tanah untuk Pembangunan JLS

Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum

700.000.000,00 0,00 390.770.000,00 309.230.000,00 Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi Tegakan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 06

Halaman 55 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 262: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permohonan IPPKH JLS dan Lanjutan Inventarisasi

Tegakan

Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum

1.273.000.000,00 0,00 1.250.910.000,00 22.090.000,00 Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengadaan tanah

Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum

500.000.000,00 0,00 334.100.000,00 165.900.000,00 Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III 2.04 . 1.03.01 . 15 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi Penyelesaian Tukar Menukar Prigi Tahap III dan Dokumen

Laporan Penyelesaian yang disusun

Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum

600.000.000,00 0,00 357.650.000,00 242.350.000,00 Penyelesaian Status Tanah Aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga

Dengan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Umum 2.04 . 1.03.01 . 15 . 13

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah fasilitasi Penyelesaian Status tanah aset, Fasilitas Umum dan Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Warga dengan Kawasan Hutan bagi

Kepentingan Umum

Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum

800.000.000,00 0,00 627.710.000,00 172.290.000,00 Fasilitasi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan/atau

Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 2.04 . 1.03.01 . 15 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Inventasrisasi,Penguasa an, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah danatau Permaslahan Tenurial Kawasan Hutan untuk Permkiman, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Lahan Garapan

Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum

200.000.000,00 0,00 95.250.000,00 104.750.000,00 Fasilitasi Peralihan/ Pelepasan/ Tukar Menukar, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa 2.04 . 1.03.01 . 15 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Peralihan/Pelepasan/Tu kar menukar, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum

300.000.000,00 0,00 291.400.000,00 8.600.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Jalan Pansela 2.04 . 1.03.01 . 15 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 56 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 263: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah Kawasan Strategis Jalan Pansela yang direncanakan

pengembangannya

Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum

1.000.000.000,00 0,00 720.330.000,00 279.670.000,00 Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Embung / PSA dan Fasilitasi Umum

Lainnya 2.04 . 1.03.01 . 15 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Penggunaan Kawasan Hutan bagi Pembangunan

Embung/PSA dan Fasilitas Umum Lainnya

Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum

1.500.000.000,00 1.146.420.000,00 255.485.000,00 98.095.000,00 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan atau Pelebaran Jalan Ruas Kabupaten 2.04 . 1.03.01 . 15 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : luas tanah yang terbebaskan untuk pembangunan/pelebaran jalan

Hasil : Luasan pembebasan tanah bagi pembangunan kepentingan umum

2.297.686.500,00 Lingkungan Hidup 207.368.000,00 414.943.000,00 1.675.375.500,00 2.05

2.297.686.500,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 207.368.000,00 414.943.000,00 1.675.375.500,00 2.05 . 1.04.01

1.436.384.700,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 56.968.000,00 300.955.000,00 1.078.461.700,00 2.05 . 1.04.01 . 16

61.989.350,00 0,00 29.169.350,00 32.820.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen lingkungan/dokumen izin lingkungan yang terlayani

Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan

709.990.300,00 0,00 504.630.300,00 205.360.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Program Adipura 2.05 . 1.04.01 . 16 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Program Adipura

Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan

149.960.000,00 0,00 143.760.000,00 6.200.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.05 . 1.04.01 . 16 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan

89.786.500,00 0,00 47.961.500,00 41.825.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan/usaha 2.05 . 1.04.01 . 16 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Kegiatan/Usaha yang Dibina/Diawasi

Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan

Halaman 57 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 264: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

424.658.550,00 56.968.000,00 352.940.550,00 14.750.000,00 Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan oleh kegiatan/usaha Skala Kecil 2.05 . 1.04.01 . 16 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Penanggulangan Dampak Pencemaran Yang Dilaksanakan

Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan

375.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 62.888.000,00 312.112.000,00 2.05 . 1.04.01 . 17

375.000.000,00 0,00 312.112.000,00 62.888.000,00 Konservasi Daerah Sumber Air dan Lahan Kritis 2.05 . 1.04.01 . 17 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah konservasi daerah sumber air dan lahan kritis

Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan

486.301.800,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

150.400.000,00 51.100.000,00 284.801.800,00 2.05 . 1.04.01 . 18

389.990.300,00 150.400.000,00 209.640.300,00 29.950.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05 . 1.04.01 . 18 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Kelurahan/Desa Yang Melaksankan Program Desa Berseri dan

Jumlah Sekolah Adiwiyata

Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan

96.311.500,00 0,00 75.161.500,00 21.150.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 2.05 . 1.04.01 . 18 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Laporan IKPLHD

Hasil : Persentase penyelesaian kasus lingkungan

5.399.547.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 250.358.500,00 1.428.462.500,00 3.720.726.000,00 2.06

5.399.547.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 250.358.500,00 1.428.462.500,00 3.720.726.000,00 2.06 . 2.06.01

1.377.853.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 462.982.500,00 914.871.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01

1.377.853.500,00 0,00 914.871.000,00 462.982.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

378.582.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.933.500,00 16.500.000,00 291.148.500,00 2.06 . 2.06.01 . 02

76.033.500,00 70.933.500,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 58 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 265: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : 5 jenis pengadaan ( Genset, Partisi, Kursi, Printer dan Scanner )

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

302.548.500,00 0,00 291.148.500,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

118.237.350,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.550.000,00 115.687.350,00 2.06 . 2.06.01 . 05

118.237.350,00 0,00 115.687.350,00 2.550.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 05 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : 50 aparatur

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

133.940.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 124.920.000,00 9.020.500,00 2.06 . 2.06.01 . 06

71.123.800,00 0,00 2.903.800,00 68.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.06 . 2.06.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : 2 Dokumen laporan ( laporan asset dan laporan keuangan )

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

62.816.700,00 0,00 6.116.700,00 56.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.06 . 2.06.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi

birokrasi yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

130.826.700,00 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 34.155.000,00 96.671.700,00 2.06 . 2.06.01 . 15

69.497.300,00 0,00 60.797.300,00 8.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pemohon KK yang terlayani

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

61.329.400,00 0,00 35.874.400,00 25.455.000,00 Pelayanan Pendataan Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Penduduk Rentan Adminduk

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

91.010.000,00 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 17.400.000,00 73.610.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16

Halaman 59 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 266: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

56.110.000,00 0,00 47.410.000,00 8.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian 2.06 . 2.06.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

34.900.000,00 0,00 26.200.000,00 8.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 2.06 . 2.06.01 . 16 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah akta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan

pewarganegaraan

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

396.853.000,00 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 179.425.000,00 52.025.000,00 165.403.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17

129.633.000,00 0,00 117.058.000,00 12.575.000,00 Pengendalian SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 5 Jenis ( jaringan KTP el , Jaringan SIAK, Aplikasi SMS Gateway, Aplikasi

Pelayanan Online, Aplikasi Warehause / pemanfaatan data )

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

67.220.000,00 0,00 31.145.000,00 36.075.000,00 Pengelolaan, Penyajian Data dan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 2 Paket ( Data Kependudukan ter update dan Buku Profil Perkembangan

Kependudukan

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 2 Jenis ( Sosialisasi melalui Eksposisi dan Sosialisasi Keliling )

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

200.000.000,00 179.425.000,00 17.200.000,00 3.375.000,00 Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pengelolaan SIAK dan Jaringan 2.06 . 2.06.01 . 17 . 04

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana penunjang pengelolaan SIAK dan

Jaringan yang ditingkatkan / diadakan

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

232.906.950,00 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 0,00 45.400.000,00 187.506.950,00 2.06 . 2.06.01 . 18

47.676.450,00 0,00 29.051.450,00 18.625.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 18 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 60 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 267: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah fasilitasi kerjasama antar lembaga dan pelaksana kegijakan

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

68.170.500,00 0,00 59.470.500,00 8.700.000,00 Penataan dan Pemilahan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 18 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : dokumen KIA

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

49.975.000,00 0,00 39.150.000,00 10.825.000,00 Pendampingan dan Sertifikasi ISO 2.06 . 2.06.01 . 18 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 1 surveylance audit ISO

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

67.085.000,00 0,00 59.835.000,00 7.250.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Akta-akta Pencatan Sipil Keliling 2.06 . 2.06.01 . 18 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Layanan Akta

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

2.539.337.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 672.530.000,00 1.866.807.000,00 2.06 . 2.06.01 . 19

2.539.337.000,00 0,00 1.866.807.000,00 672.530.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 19 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : 5 jenis penunjang ( 5 kali sosialisasi, 4 paket penyediaan penerbitan dokumen, 2 paket pelayanan dokumen, 1 paket pelayanan SIAK dan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan adminduk )

Hasil : Persentase penduduk yang terdata dalam SIAK

3.920.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 117.416.600,00 1.210.534.000,00 2.592.049.400,00 2.07

3.920.000.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 117.416.600,00 1.210.534.000,00 2.592.049.400,00 2.07 . 2.07.01

750.215.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 130.564.000,00 619.651.550,00 2.07 . 2.07.01 . 01

750.215.550,00 0,00 619.651.550,00 130.564.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

209.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.416.600,00 2.700.000,00 89.183.400,00 2.07 . 2.07.01 . 02

50.500.000,00 50.116.600,00 383.400,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 02 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : jumlah kendaraan dinas roda 2

Halaman 61 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 268: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

68.800.000,00 67.300.000,00 1.500.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

90.000.000,00 0,00 87.300.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

250.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 37.425.000,00 212.575.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05

250.000.000,00 0,00 212.575.000,00 37.425.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perangkat Desa dan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 05 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : -

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

118.766.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 84.480.000,00 34.286.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06

53.250.000,00 0,00 690.000,00 52.560.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.07 . 2.07.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

65.516.000,00 0,00 33.596.000,00 31.920.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.07 . 2.07.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

875.938.700,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 0,00 340.075.000,00 535.863.700,00 2.07 . 2.07.01 . 15

200.000.000,00 0,00 109.600.000,00 90.400.000,00 Fasilitasi PKK 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi kegiatan PKK Kabupaten

Hasil : Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina

149.038.650,00 0,00 76.963.650,00 72.075.000,00 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan

Hasil : Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina

Halaman 62 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 269: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

138.927.900,00 0,00 81.477.900,00 57.450.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa, Desa Adopsi dan Ngantor di Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pelatihan / Bimtek yang dilaksanakan bagi Aparatur Pemerintahan

Desa

Hasil : Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina

135.027.500,00 0,00 85.227.500,00 49.800.000,00 Fasilitasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa dan BPD 2.07 . 2.07.01 . 15 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi pengisian formasi Aparatur Pemerintah Desa

Hasil : Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina

141.897.600,00 0,00 107.847.600,00 34.050.000,00 Fasilitasi dan Evaluasi Perkembangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Hasil : Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina

111.047.050,00 0,00 74.747.050,00 36.300.000,00 Penyusunan Produk Hukum tentang Desa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk

Hukum Desa 2.07 . 2.07.01 . 15 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Hasil : Jumlah Jenis lembaga Desa yang di bina

876.275.650,00 Program Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Desa 0,00 316.305.000,00 559.970.650,00 2.07 . 2.07.01 . 16

157.778.950,00 0,00 55.938.950,00 101.840.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD 2.07 . 2.07.01 . 16 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi pencairan keuangan DD dan ADD

Hasil : Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan

sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan

121.685.000,00 0,00 72.110.000,00 49.575.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah SID yang dikembangkan

Hasil : Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan

sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan

154.475.000,00 0,00 104.300.000,00 50.175.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen PHD/PTO yang diterbitkan

Hasil : Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan

sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan

Halaman 63 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 270: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

145.557.900,00 0,00 137.117.900,00 8.440.000,00 Pengembangan Gotong-Royong Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 16 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah even penyelenggaraan / partisipasi BBGRM

Hasil : Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan

sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan

142.237.500,00 0,00 86.287.500,00 55.950.000,00 Fasilitasi Perencanaan Desa dan dukungan Pelayanan Sosial Dasar 2.07 . 2.07.01 . 16 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : monitoring evaluasi asistensi penyusunan dokumen perencanaan

Hasil : Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan

sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan

154.541.300,00 0,00 104.216.300,00 50.325.000,00 Pengembangan Inovasi Desa dan Penganugerahan Soetran Award 2.07 . 2.07.01 . 16 . 17

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Even penyelenggaraan Inovasi Desa

Hasil : Persentase desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan

sesuai peraturan perundangan dan dipublikasikan

839.504.100,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan 0,00 298.985.000,00 540.519.100,00 2.07 . 2.07.01 . 17

117.845.250,00 0,00 89.895.250,00 27.950.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok

Pengembangan Ekonomi Lemah (Kepel) 2.07 . 2.07.01 . 17 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pelatihan bagi Pelaku Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang

dilaksanakan

Hasil : Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berdaya

99.000.000,00 0,00 67.750.000,00 31.250.000,00 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Posyantek/ Wartekdes dan Forum Inovator TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pelatihan posyantek dan posyantekdes

Hasil : Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berdaya

125.458.450,00 0,00 91.523.450,00 33.935.000,00 Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pokmas Ekonomi Produktif 2.07 . 2.07.01 . 17 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan; Jumlah pelatihan yang dilaksanakan;

Jumlah Bimtek yang dilaksanakan

Hasil : Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berdaya

148.300.000,00 0,00 135.150.000,00 13.150.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Potensi Desa Berbasis SDA dan TTG 2.07 . 2.07.01 . 17 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

217.259.600,00 0,00 77.659.600,00 139.600.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Ekonomi Desa dan Lembaga Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 17 . 13

Halaman 64 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 271: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Hasil : Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berdaya

131.640.800,00 0,00 78.540.800,00 53.100.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelembagaan Keuangan

Desa 2.07 . 2.07.01 . 17 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah SDM Lembaga Ekonomi Masyarakat yang meningkatkan

kapasitasnya

Hasil : Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang Berdaya

6.624.844.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 587.000.000,00 2.345.924.000,00 3.691.920.000,00 2.08

6.624.844.000,00 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 587.000.000,00 2.345.924.000,00 3.691.920.000,00 2.08 . 1.02.01

6.624.844.000,00 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 587.000.000,00 2.345.924.000,00 3.691.920.000,00 2.08 . 1.02.01 . 15

150.000.000,00 0,00 103.425.000,00 46.575.000,00 Pelayanan KB 2.08 . 1.02.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peserta KB Modern

30.000.000,00 0,00 18.250.000,00 11.750.000,00 Pendataan dan Updating Data Keluarga 2.08 . 1.02.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah KK yang ter up date

525.000.000,00 0,00 42.801.000,00 482.199.000,00 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Operasional PPKBD (Petugas Pembantu

Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD 2.08 . 1.02.01 . 15 . 04

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah PPKBD yang mendapatkan biaya operasional

200.000.000,00 0,00 130.000.000,00 70.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi 2.08 . 1.02.01 . 15 . 05

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah kelompok PIK-R/M yang mengikuti pelatihan pendidik sebaya

1.466.825.000,00 587.000.000,00 860.000.000,00 19.825.000,00 Pelayanan KB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jenis Sarana Prasarana Pelayanan KB yang Diadakan

120.000.000,00 0,00 70.875.000,00 49.125.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK/R 2.08 . 1.02.01 . 15 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah BKR yang dibina

75.000.000,00 0,00 60.250.000,00 14.750.000,00 Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat 2.08 . 1.02.01 . 15 . 11

Lokasi : -

Halaman 65 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 272: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Kecamatan yang mendapatkan penyuluhan dan penggerakan

masyarakat

4.014.944.000,00 0,00 2.363.819.000,00 1.651.125.000,00 Biaya Operasional Keluarga Berencana BOKB (DAK) 2.08 . 1.02.01 . 15 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah Faskes KB yang mendapatkan alkon sesuai kebutuhan

43.075.000,00 0,00 42.500.000,00 575.000,00 Pengadaan BKB Kit Stunting 2.08 . 1.02.01 . 15 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

17.622.125.500,00 Perhubungan 3.267.101.070,00 1.767.955.000,00 12.587.069.430,00 2.09

17.622.125.500,00 Dinas Perhubungan 3.267.101.070,00 1.767.955.000,00 12.587.069.430,00 2.09 . 2.09.01

10.100.969.714,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.037.820.000,00 9.063.149.714,00 2.09 . 2.09.01 . 01

1.861.913.674,00 0,00 1.023.218.674,00 838.695.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

7.759.284.600,00 0,00 7.740.084.600,00 19.200.000,00 Fasilitasi pembayaran Langganan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : jumlah Tagihan LPJU Yang Terbayar

479.771.440,00 0,00 299.846.440,00 179.925.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT. Pengujian

Kendaraan Bermotor (PKB) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani

436.279.935,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173.285.550,00 0,00 262.994.385,00 2.09 . 2.09.01 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 02 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pengadan Kendaraan Dinas/Operasional

173.285.550,00 173.285.550,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

229.999.500,00 0,00 229.999.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 30

Halaman 66 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 273: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasaran Kantor yang dipelihara

32.994.885,00 0,00 32.994.885,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor

(PKB) 2.09 . 2.09.01 . 02 . 45

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor Yang Dipelihara

50.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.250.000,00 45.800.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05

50.050.000,00 0,00 45.800.000,00 4.250.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 05 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya

123.652.590,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 121.500.000,00 2.152.590,00 2.09 . 2.09.01 . 06

80.000.100,00 0,00 320.100,00 79.680.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.09 . 2.09.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

43.652.490,00 0,00 1.832.490,00 41.820.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.09 . 2.09.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang

tersusun

1.604.938.706,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 87.117.000,00 91.380.000,00 1.426.441.706,00 2.09 . 2.09.01 . 15

34.460.500,00 0,00 28.710.500,00 5.750.000,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan Kapal Nelayan (Pass Kapal) 2.09 . 2.09.01 . 15 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah ijin kapal Nelayan Yang Diterbitkan

31.095.000,00 0,00 26.420.000,00 4.675.000,00 Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan

1.318.437.980,00 0,00 1.259.482.980,00 58.955.000,00 Fasilitasi Angkutan Pelajar 2.09 . 2.09.01 . 15 . 08

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Pelajar yang memanfaatkan angkutan pelajar

152.985.095,00 87.117.000,00 58.118.095,00 7.750.000,00 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 11

Lokasi : -

Halaman 67 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 274: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Terminal yang Dikelola

67.960.131,00 0,00 53.710.131,00 14.250.000,00 Fasilitasi Angkutan Umum 2.09 . 2.09.01 . 15 . 12

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Angkutan Umum Yang Terlaksana

153.275.000,00 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 90.575.000,00 2.700.000,00 60.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

92.700.000,00 90.575.000,00 0,00 2.125.000,00 Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) 2.09 . 2.09.01 . 16 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian

Kendaraan Bermotor (KIR)

60.575.000,00 0,00 60.000.000,00 575.000,00 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor yang Terpelihara

4.355.535.780,00 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas 2.916.123.520,00 133.755.000,00 1.305.657.260,00 2.09 . 2.09.01 . 17

66.497.490,00 0,00 56.597.490,00 9.900.000,00 Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang

Tersusun

1.498.990.000,00 993.550.000,00 491.400.000,00 14.040.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pembangunan dan pengembangan PJU

256.686.775,00 0,00 244.461.775,00 12.225.000,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah PJU yang Terpelihara

180.351.295,00 100.575.000,00 72.726.295,00 7.050.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Transportasi (SIM LLAJ) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Update data dan pemeliharaan kontain

116.010.360,00 0,00 35.410.360,00 80.600.000,00 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Evaluasi

Halaman 68 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 275: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.838.815.860,00 1.423.814.520,00 405.061.340,00 9.940.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Prasarana Perlengkapan Jalan yang diadakan dan dipelihara

398.184.000,00 398.184.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perlengkapan Jalan (DAK) 2.09 . 2.09.01 . 17 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

797.423.775,00 Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Jalan 0,00 376.550.000,00 420.873.775,00 2.09 . 2.09.01 . 18

81.710.000,00 0,00 31.025.000,00 50.685.000,00 Peningkatan Disiplin Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji 2.09 . 2.09.01 . 18 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Operasi Kendaraan Wajib Uji

440.449.445,00 0,00 175.609.445,00 264.840.000,00 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah event/kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Jalan

154.124.330,00 0,00 143.874.330,00 10.250.000,00 Pembinaan dan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 18 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pelajar Yang Dibina Menjadi Pelajar Pelopor

121.140.000,00 0,00 70.365.000,00 50.775.000,00 Pelayanan dan Penertiban Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan 2.09 . 2.09.01 . 18 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Operasi Penertiban dan Pengawasan

5.019.578.960,00 Komunikasi dan Informatika 585.304.040,00 1.310.520.000,00 3.123.754.920,00 2.10

5.019.578.960,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 585.304.040,00 1.310.520.000,00 3.123.754.920,00 2.10 . 2.10.01

1.029.246.310,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 456.040.000,00 573.206.310,00 2.10 . 2.10.01 . 01

1.029.246.310,00 0,00 573.206.310,00 456.040.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yg terlayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

173.586.560,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.586.560,00 6.000.000,00 88.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

79.586.560,00 79.586.560,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 11

Halaman 69 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 276: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan kantor

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

94.000.000,00 0,00 88.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kantor

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

45.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.400.000,00 41.700.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05

45.100.000,00 0,00 41.700.000,00 3.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 05 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan

kapasitas

96.051.780,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 82.990.000,00 13.061.780,00 2.10 . 2.10.01 . 06

65.079.780,00 0,00 219.780,00 64.860.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.10 . 2.10.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

30.972.000,00 0,00 12.842.000,00 18.130.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.10 . 2.10.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Terselesaikanya Dokumen Perencanaan dan pelaporan

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

1.278.939.285,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 23.975.000,00 317.680.000,00 937.284.285,00 2.10 . 2.10.01 . 15

218.419.095,00 15.975.000,00 107.044.095,00 95.400.000,00 Layanan Pengaduan Masyarakat 2.10 . 2.10.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dibentuk , Jumlah Bimtek Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan , Jumlah Dokumen Pelaporan hasil Monev Pengaduan Masyarakat

169.032.690,00 0,00 62.432.690,00 106.600.000,00 Operasional PPID 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan serta Dokumen Daftar Informasi

Publik (DIP) yang disusun

Halaman 70 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 277: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

764.506.500,00 8.000.000,00 740.726.500,00 15.780.000,00 Deseminasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Tim Peliputan Berita yang di bentuk , Jumlah Bimtek Teknik Penulisan Berita yang di laksanakan , Jumlah Kegiatan Pembangunan daerah di OPD yang di liput

126.981.000,00 0,00 27.081.000,00 99.900.000,00 Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten Trenggalek 2.10 . 2.10.01 . 15 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya Kinerja RPKT

1.861.910.000,00 Program Pengembangan dan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 481.742.480,00 301.820.000,00 1.078.347.520,00 2.10 . 2.10.01 . 16

508.830.000,00 86.725.000,00 146.325.000,00 275.780.000,00 Layanan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 2.10 . 2.10.01 . 16 . 03

Lokasi : -

Keluaran : -Jumlah Aplikasi yang di kembangkan oleh OPD

1.353.080.000,00 395.017.480,00 932.022.520,00 26.040.000,00 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Ruang Server 2.10 . 2.10.01 . 16 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Meningkatnya Ruang Server

162.997.975,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 0,00 51.870.000,00 111.127.975,00 2.10 . 2.10.01 . 17

162.997.975,00 0,00 111.127.975,00 51.870.000,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.10 . 2.10.01 . 17 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah KIM yang terbina

371.747.050,00 Program Pengembangan e-Government 0,00 90.720.000,00 281.027.050,00 2.10 . 2.10.01 . 18

113.000.590,00 0,00 84.405.590,00 28.595.000,00 Pengelolaan Website 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah updating Website yang dikelola , Jumlah Sosialisasi yang

dilaksanakan

258.746.460,00 0,00 196.621.460,00 62.125.000,00 Fasilitasi dan Implementasi Pengembangan e-government 2.10 . 2.10.01 . 18 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Terselesaikanya Raperbub Tentang tata Kelola TIK

4.413.016.089,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 32.480.165,00 1.167.481.250,00 3.213.054.674,00 2.11

4.413.016.089,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 32.480.165,00 1.167.481.250,00 3.213.054.674,00 2.11 . 2.11.01

1.241.658.564,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 657.240.000,00 584.418.564,00 2.11 . 2.11.01 . 01

Halaman 71 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 278: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.241.658.564,00 0,00 584.418.564,00 657.240.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

192.141.160,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.480.165,00 13.091.250,00 146.569.745,00 2.11 . 2.11.01 . 02

33.650.000,00 32.480.165,00 419.835,00 750.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

158.491.160,00 0,00 146.149.910,00 12.341.250,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

201.346.840,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 183.360.000,00 17.986.840,00 2.11 . 2.11.01 . 06

121.284.000,00 0,00 924.000,00 120.360.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.11 . 2.11.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokume laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

80.062.840,00 0,00 17.062.840,00 63.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.11 . 2.11.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi

Birokrasi yang tersusun

Hasil : Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

1.672.961.845,00 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro 0,00 119.615.000,00 1.553.346.845,00 2.11 . 2.11.01 . 15

280.507.220,00 0,00 246.082.220,00 34.425.000,00 Penumbuhan Wirausaha Baru 2.11 . 2.11.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Wira Usaha Baru yang dibina atau ditumbuhkan

Hasil : Persentase Koperasi Sehat

325.878.350,00 0,00 291.928.350,00 33.950.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro melalui Pemberdayaan BDSP 2.11 . 2.11.01 . 15 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang didampingi, dibina dan dikembangkan

Halaman 72 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 279: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Persentase Koperasi Aktif

966.576.275,00 0,00 923.336.275,00 43.240.000,00 Penyelenggaraan Promosi, Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan Usaha Mikro 2.11 . 2.11.01 . 15 . 11

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk

Hasil : Persentase Koperasi Aktif

100.000.000,00 0,00 92.000.000,00 8.000.000,00 Fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Pembinaan serta Pengawasan LKM 2.11 . 2.11.01 . 15 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh akses permodalan

Hasil : Persentase Usaha Mikro yang di berdayakan dan dikembangkan

1.104.907.680,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 194.175.000,00 910.732.680,00 2.11 . 2.11.01 . 16

195.233.840,00 0,00 183.258.840,00 11.975.000,00 Pengembangan Usaha Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Koperasi yang dikembangkan usahanya

Hasil : Persentase Koperasi Aktif

95.913.565,00 0,00 69.363.565,00 26.550.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah koperasi yang dikembangkan sistem administrasi keuangannya

Hasil : Persentase Koperasi Aktif

322.750.275,00 0,00 279.225.275,00 43.525.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 16 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi

Hasil : Persentase Koperasi Aktif

491.010.000,00 0,00 378.885.000,00 112.125.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 2.11 . 2.11.01 . 16 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

2.848.142.050,00 Penanaman Modal 228.567.705,00 774.869.000,00 1.844.705.345,00 2.12

2.848.142.050,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 228.567.705,00 774.869.000,00 1.844.705.345,00 2.12 . 2.12.01

822.281.025,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 285.949.000,00 536.332.025,00 2.12 . 2.12.01 . 01

822.281.025,00 0,00 536.332.025,00 285.949.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

Halaman 73 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 280: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

199.133.415,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.377.565,00 23.755.000,00 140.000.850,00 2.12 . 2.12.01 . 02

44.166.625,00 35.377.565,00 1.889.060,00 6.900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

154.966.790,00 0,00 138.111.790,00 16.855.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

57.420.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 900.000,00 56.520.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05

57.420.000,00 0,00 56.520.000,00 900.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 05 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

106.371.610,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 93.540.000,00 12.831.610,00 2.12 . 2.12.01 . 06

64.736.000,00 0,00 2.156.000,00 62.580.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.12 . 2.12.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

41.635.610,00 0,00 10.675.610,00 30.960.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.12 . 2.12.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

564.636.000,00 Program Pengembangan Penanaman Modal 0,00 43.475.000,00 521.161.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

183.936.000,00 0,00 172.286.000,00 11.650.000,00 Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Keluaran : kesepakatan bersama

Hasil : Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rupiah)

312.700.000,00 0,00 297.450.000,00 15.250.000,00 Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Keluaran : (4 kali pameran, 3 kali promosi PM)

Hasil : Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rupiah)

68.000.000,00 0,00 51.425.000,00 16.575.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Hasil : Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rupiah)

Halaman 74 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 281: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

627.000.000,00 Program Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 193.190.140,00 87.650.000,00 346.159.860,00 2.12 . 2.12.01 . 16

199.000.000,00 0,00 148.350.000,00 50.650.000,00 Standarisasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

Hasil : Presentase izin dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP

215.000.000,00 142.640.140,00 43.559.860,00 28.800.000,00 Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

Hasil : Presentase izin dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP

213.000.000,00 50.550.000,00 154.250.000,00 8.200.000,00 Pengaduan dan Publikasi Penanaman Modal dan PTSP 2.12 . 2.12.01 . 16 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : (2000 lembar leaflet, 150 barang publikasi, 100 eks kalender, 16 banner, rollup banner, baliho, plakat, publikasi koran 2 kali, 2880 kali siaran iklan pelayanan perizinan)

Hasil : Presentase izin dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP

471.300.000,00 Program Pelayanan Perizinan 0,00 239.600.000,00 231.700.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17

205.000.000,00 0,00 63.500.000,00 141.500.000,00 Pelayanan Perizinan Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 01

Lokasi : -

Keluaran : -

Hasil : Presentase izin dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP

190.500.000,00 0,00 97.500.000,00 93.000.000,00 Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.12 . 2.12.01 . 17 . 02

Lokasi : -

Keluaran : izin

Hasil : Presentase izin dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP

75.800.000,00 0,00 70.700.000,00 5.100.000,00 Verifikasi Administrasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 17 . 03

Lokasi : -

Keluaran : pemohon

Hasil : Presentase izin dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP

4.847.285.885,00 Kepemudaan dan Olah Raga 2.034.350.000,00 343.775.000,00 2.469.160.885,00 2.13

4.847.285.885,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.034.350.000,00 343.775.000,00 2.469.160.885,00 2.13 . 1.01.01

1.108.870.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Kepemudaan 0,00 150.130.000,00 958.740.000,00 2.13 . 1.01.01 . 15

600.000.000,00 0,00 503.245.000,00 96.755.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pemuda Paskibra 2.13 . 1.01.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 75 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 282: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah kegiatan seleksi dan pembinaan calon Paskibra

265.400.000,00 0,00 233.800.000,00 31.600.000,00 Jambore dan Temu Pemudaan 2.13 . 1.01.01 . 15 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti jambore, kemah dan konfrensi/apel

pemuda

243.470.000,00 0,00 221.695.000,00 21.775.000,00 Peningkatan peran dan Apresiasi Organisasi pemuda, kepemudaan dan pemuda pelopor 2.13 . 1.01.01 . 15 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan/diklat/workshop, pameran dan festival/lomba prestasi organisasi pemuda, kepemudan dan pemuda pelopor yang dilaksanakan

3.738.415.885,00 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.034.350.000,00 193.645.000,00 1.510.420.885,00 2.13 . 1.01.01 . 16

201.520.000,00 0,00 139.360.000,00 62.160.000,00 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 05

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah diklat peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

1.224.545.885,00 0,00 1.107.100.885,00 117.445.000,00 Penyelenggaraan Festival, Kompetisi dan Turnamen Keolahragaan Pelajar dan Masyarakat 2.13 . 1.01.01 . 16 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah festival, kompetisi dan turnamen keolahragaan yang

dilaksanakan/dipertandingkan

2.312.350.000,00 2.034.350.000,00 263.960.000,00 14.040.000,00 Pengembangan/ peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 16 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana keolahragaan yang dibangun/ ditingkatkan

dan diadakan

268.036.040,00 Statistik 11.000.000,00 13.500.000,00 243.536.040,00 2.14

268.036.040,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 11.000.000,00 13.500.000,00 243.536.040,00 2.14 . 2.10.01

268.036.040,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 11.000.000,00 13.500.000,00 243.536.040,00 2.14 . 2.10.01 . 15

268.036.040,00 11.000.000,00 243.536.040,00 13.500.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Statistik Pembangunan Daerah 2.14 . 2.10.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Sosialisasi / Diklat yang Dilaksanakan , Jumlah jaringan Persandian

yang di Fasilitasi

Hasil : Jumlah buku/ dokumen statistik pembangunan daerah yang disusun

162.385.000,00 Persandian 50.275.000,00 12.150.000,00 99.960.000,00 2.15

162.385.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 50.275.000,00 12.150.000,00 99.960.000,00 2.15 . 2.10.01

Halaman 76 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 283: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

162.385.000,00 Program Peningkatan Layanan Persandian 50.275.000,00 12.150.000,00 99.960.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15

162.385.000,00 50.275.000,00 99.960.000,00 12.150.000,00 Manajemen Jaringan Sandi dan Telekomunikasi 2.15 . 2.10.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Sosialisasi / Diklat yang Dilaksanakan , Jumlah jaringan Persandian

yang di Fasilitasi

Hasil : Pesentase Pelayanan Persandian dan Keamanan IT di Perangkat Daerah

3.884.435.000,00 Kebudayaan 0,00 381.070.000,00 3.503.365.000,00 2.16

3.884.435.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 381.070.000,00 3.503.365.000,00 2.16 . 3.02.01

3.884.435.000,00 Program Pelestarian, Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Seni Budaya 0,00 381.070.000,00 3.503.365.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15

655.390.000,00 0,00 646.590.000,00 8.800.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelaksanaan upacara adat

133.918.000,00 0,00 34.568.000,00 99.350.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan

Peninggalan Bawah Air 2.16 . 3.02.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan, didata, dan dideskripsikan

1.342.482.000,00 0,00 1.166.922.000,00 175.560.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Festival yang diikuti dan diselenggarakan

493.021.000,00 0,00 478.271.000,00 14.750.000,00 Penyelenggaraan Misi Kesenian/Kebudayaan Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 05

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah misi kebudayaan yang diselenggarakan

126.300.000,00 0,00 110.200.000,00 16.100.000,00 Pembinaan dan Penguatan Organisasi/Kelompok Seni 2.16 . 3.02.01 . 15 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kelompok kesenian yang dibina

1.133.324.000,00 0,00 1.066.814.000,00 66.510.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 15 . 07

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah event pergelaran/pertunjukan seni budaya

870.500.000,00 Perpustakaan 169.799.760,00 189.005.000,00 511.695.240,00 2.17

870.500.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 169.799.760,00 189.005.000,00 511.695.240,00 2.17 . 2.18.01

Halaman 77 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 284: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

870.500.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 169.799.760,00 189.005.000,00 511.695.240,00 2.17 . 2.18.01 . 15

370.500.000,00 0,00 254.745.000,00 115.755.000,00 Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis kegiatan layanan perpustakaan dan layanan perpustakaan

310.000.000,00 169.799.760,00 102.050.240,00 38.150.000,00 Deposit, Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka 2.17 . 2.18.01 . 15 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis layanan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka serta

pengembangannya

190.000.000,00 0,00 154.900.000,00 35.100.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan SDM Perpustakaan 2.17 . 2.18.01 . 15 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Peningkatan kelembagaan dan kemampuan SDM Perpustakaan

1.474.225.000,00 Kearsipan 29.588.950,00 528.640.000,00 915.996.050,00 2.18

1.474.225.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 29.588.950,00 528.640.000,00 915.996.050,00 2.18 . 2.18.01

606.535.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 255.180.000,00 351.355.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01

606.535.000,00 0,00 351.355.000,00 255.180.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran yang

terlayani

Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku

172.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.588.950,00 17.100.000,00 128.861.050,00 2.18 . 2.18.01 . 02

33.280.000,00 26.588.950,00 1.291.050,00 5.400.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku

139.270.000,00 0,00 127.570.000,00 11.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara

Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku

92.915.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 86.010.000,00 6.905.000,00 2.18 . 2.18.01 . 06

Halaman 78 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 285: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

49.450.000,00 0,00 700.000,00 48.750.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 2.18 . 2.18.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku

43.465.000,00 0,00 6.205.000,00 37.260.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 2.18 . 2.18.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang

tersusun

Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku

602.225.000,00 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 3.000.000,00 170.350.000,00 428.875.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15

220.000.000,00 0,00 160.200.000,00 59.800.000,00 Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Arsip Dinamis ( Meter Linier, ML)

Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku

172.225.000,00 0,00 96.975.000,00 75.250.000,00 Peningkatan SDM dan Lembaga Pengelolaan Arsip 2.18 . 2.18.01 . 15 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Lembaga yang mendapat pendampingan pengelolaan arsip

(Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa)

Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku

210.000.000,00 3.000.000,00 171.700.000,00 35.300.000,00 Penyelamatan dan Pengelolaan Arsip Statis 2.18 . 2.18.01 . 15 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah event pameran Arsip Statis

Hasil : Presentase perangkat Daerah Yang Menerapkan Arsip Secara Baku

54.867.073.460,00 Urusan Pilihan 22.473.926.320,00 5.938.447.000,00 26.454.700.140,00 3

7.526.456.000,00 Kelautan dan Perikanan 371.051.690,00 1.153.032.000,00 6.002.372.310,00 3.01

7.526.456.000,00 Dinas Perikanan 371.051.690,00 1.153.032.000,00 6.002.372.310,00 3.01 . 3.01.01

1.066.671.865,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 431.840.000,00 634.831.865,00 3.01 . 3.01.01 . 01

1.066.671.865,00 0,00 634.831.865,00 431.840.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

Halaman 79 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 286: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

349.338.830,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.338.830,00 16.125.000,00 283.875.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02

49.338.830,00 49.338.830,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

300.000.000,00 0,00 283.875.000,00 16.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 575.000,00 49.425.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05

50.000.000,00 0,00 49.425.000,00 575.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.01 . 3.01.01 . 05 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/ bimtek/ sosialisasi peningkatan

kapasitas

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

127.520.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 109.200.000,00 18.320.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06

78.500.000,00 0,00 3.020.000,00 75.480.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.01 . 3.01.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

49.020.000,00 0,00 15.300.000,00 33.720.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.01 . 3.01.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Perangkat Daerah dan

Reformasi Birokrasi yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

1.136.612.225,00 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 36.275.000,00 131.554.000,00 968.783.225,00 3.01 . 3.01.01 . 15

146.546.405,00 0,00 136.796.405,00 9.750.000,00 Anty Poverty Program (APP) Sektor Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sosialisasi/pelatihan budidaya ikan/pembinaan POKMAS APP

Hasil : Jumlah produksi perikanan

200.000.000,00 0,00 188.975.000,00 11.025.000,00 Pengembangan Eco-Aquaculture 3.01 . 3.01.01 . 15 . 08

Halaman 80 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 287: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah sosialisasi/pelatihan dan pembinaan

Hasil : Jumlah produksi perikanan

100.000.000,00 0,00 95.675.000,00 4.325.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 10

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen Perhitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Hasil : Jumlah produksi perikanan

322.500.000,00 36.275.000,00 247.796.000,00 38.429.000,00 Pengelolaan Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3.01 . 3.01.01 . 15 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sosialisasi/pembinaan/pelatihan/temu teknis

Hasil : Jumlah produksi perikanan

367.565.820,00 0,00 299.540.820,00 68.025.000,00 Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya 3.01 . 3.01.01 . 15 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pengadaan aquarium untuk pertanian terpadu

Hasil : Jumlah produksi perikanan

1.368.608.950,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 188.536.570,00 197.040.000,00 983.032.380,00 3.01 . 3.01.01 . 16

100.000.000,00 0,00 83.725.000,00 16.275.000,00 Penyusunan Dokumen Pembangunan Perikanan Tangkap 3.01 . 3.01.01 . 16 . 09

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen penghitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Hasil : Jumlah produksi perikanan

234.325.000,00 0,00 197.500.000,00 36.825.000,00 Eksploitasi dan Teknologi Penangkapan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah FGD nelayan

Hasil : Jumlah produksi perikanan

287.500.000,00 0,00 227.325.000,00 60.175.000,00 Fasilitasi Kenelayanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Festival Nelayan

Hasil : Jumlah produksi perikanan

746.783.950,00 188.536.570,00 474.482.380,00 83.765.000,00 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 16 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Sarana Prasarana yang dipenuhi Untuk Pokmaswas

Hasil : Jumlah produksi perikanan

Halaman 81 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 288: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.787.748.130,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 96.901.290,00 240.658.000,00 1.450.188.840,00 3.01 . 3.01.01 . 17

225.981.340,00 0,00 214.931.340,00 11.050.000,00 GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 3.01 . 3.01.01 . 17 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jasa penyelenggaraan acara Gebyar GEMARIKAN

Hasil : Nilai tambah hasil perikanan

296.703.400,00 0,00 267.678.400,00 29.025.000,00 Penguatan Pemasaran Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pertemuan/sosialisasi/pembinaan

Hasil : Nilai tambah hasil perikanan

672.159.390,00 96.901.290,00 439.909.100,00 135.349.000,00 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pertemuan/sosialisasi/pembinaan

Hasil : Nilai tambah hasil perikanan

406.500.000,00 0,00 370.625.000,00 35.875.000,00 Bina Mutu Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jasa Konsultasi penyusunan AMDAL kawasan peruntukan perikanan - Prigi

Tahap 3

Hasil : Nilai tambah hasil perikanan

186.404.000,00 0,00 157.045.000,00 29.359.000,00 Diversifikasi Produk Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 17 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah bimtek peningkatan nilai tambah, pindang higenis dan pengalengan

ikan

Hasil : Nilai tambah hasil perikanan

1.639.956.000,00 Program Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan 0,00 26.040.000,00 1.613.916.000,00 3.01 . 3.01.01 . 18

1.589.956.000,00 0,00 1.589.956.000,00 0,00 Pembangunan/Penyediaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Sarana Prasarana Budidaya

Hasil : Jumlah produksi perikanan

50.000.000,00 0,00 23.960.000,00 26.040.000,00 Pendampingan Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 18 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 82 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 289: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah kegiatan DAK yang terdampingi

Hasil : Jumlah produksi perikanan

15.874.565.000,00 Pariwisata 8.037.111.850,00 871.190.000,00 6.966.263.150,00 3.02

15.874.565.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8.037.111.850,00 871.190.000,00 6.966.263.150,00 3.02 . 3.02.01

2.374.190.980,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 286.530.000,00 2.087.660.980,00 3.02 . 3.02.01 . 01

2.374.190.980,00 0,00 2.087.660.980,00 286.530.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.02 . 3.02.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani

1.206.187.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 301.197.550,00 43.765.000,00 861.224.450,00 3.02 . 3.02.01 . 02

128.000.000,00 126.150.000,00 1.275.000,00 575.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3.02 . 3.02.01 . 02 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

180.700.000,00 175.047.550,00 502.450,00 5.150.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

897.487.000,00 0,00 859.447.000,00 38.040.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.02 . 3.02.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis sarana prasarana kantor yang dipelihara

184.320.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 171.385.000,00 12.935.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06

98.240.000,00 0,00 55.000,00 98.185.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.02 . 3.02.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

86.080.000,00 0,00 12.880.000,00 73.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.02 . 3.02.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang

tersusun

9.141.142.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7.650.914.300,00 190.040.000,00 1.300.187.700,00 3.02 . 3.02.01 . 15

400.000.000,00 0,00 389.875.000,00 10.125.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen pembangunan kepariwisataan yang tersusun

Halaman 83 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 290: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.759.819.000,00 3.701.832.300,00 45.086.700,00 12.900.000,00 Peningkatan Daya Tarik Wisata di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah sarana daya tarik wisata yang diadakan

244.723.000,00 0,00 147.473.000,00 97.250.000,00 Fasilitasi Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah muspika, perangkat desa, dan aparat keamanan yang dilibatkan

3.836.600.000,00 3.763.207.000,00 59.203.000,00 14.190.000,00 Peningkatan Fasilitas Umum di Kawasan Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlahfasilitas umum yang dibangun

200.000.000,00 185.875.000,00 7.325.000,00 6.800.000,00 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Sarana/Prasarana Pariwisata yang dibangun

500.000.000,00 0,00 472.075.000,00 27.925.000,00 Pengembangan Destinasi Wisata Budaya dan Buatan 3.02 . 3.02.01 . 15 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah destinasi wisata budaya dan buatan yang dikembangkan

200.000.000,00 0,00 179.150.000,00 20.850.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Masyarakat Pengelola Destinasi

Wisata 3.02 . 3.02.01 . 15 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah SDM masyarakat pengelola destinasi wisata yang dibina

2.098.400.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 85.000.000,00 79.270.000,00 1.934.130.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16

816.975.000,00 85.000.000,00 696.975.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sarana promosi wisata yang diadakan

50.475.000,00 0,00 26.545.000,00 23.930.000,00 Penyusunan Dokumen Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 16 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen Pariwisata Dalam Angka (PDA) yang tersusun

1.230.950.000,00 0,00 1.210.610.000,00 20.340.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 3.02 . 3.02.01 . 16 . 05

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah penyelenggaraan promosi wisata dalam satu tahun

Halaman 84 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 291: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

870.325.020,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 100.200.000,00 770.125.020,00 3.02 . 3.02.01 . 17

384.000.000,00 0,00 328.350.000,00 55.650.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Sarana Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelaku usaha sarana pariwisata yang dibina

176.250.000,00 0,00 159.000.000,00 17.250.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata yang dibina

310.075.020,00 0,00 282.775.020,00 27.300.000,00 Pengembangan Kompetensi dan Profesionalitas SDM Bidang Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 17 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah SDM pariwsata yang dibina

16.170.029.000,00 Pertanian 2.670.653.285,00 3.229.675.000,00 10.269.700.715,00 3.03

16.170.029.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan 2.670.653.285,00 3.229.675.000,00 10.269.700.715,00 3.03 . 3.03.01

3.130.673.670,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.304.730.000,00 825.943.670,00 3.03 . 3.03.01 . 01

3.130.673.670,00 0,00 825.943.670,00 2.304.730.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

150.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.882.845,00 6.650.000,00 113.467.155,00 3.03 . 3.03.01 . 02

30.000.000,00 29.882.845,00 117.155,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan pada tahun berkenaan

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

120.000.000,00 0,00 113.350.000,00 6.650.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor yang terpelihara

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 05 . 04

Lokasi : -

Halaman 85 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 292: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan

kapasitas pada tahun berkenaan

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

155.340.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 117.900.000,00 37.440.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

85.340.000,00 0,00 260.000,00 85.080.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 3.03 . 3.03.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun pada tahun

berkenaan

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

70.000.000,00 0,00 37.180.000,00 32.820.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 3.03 . 3.03.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokrasi yang disusun

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

861.000.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura 0,00 129.250.000,00 731.750.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15

110.000.000,00 0,00 97.000.000,00 13.000.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

377.000.000,00 0,00 319.500.000,00 57.500.000,00 Pengembangan Tanaman Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah benih hortikultura

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

204.000.000,00 0,00 186.100.000,00 17.900.000,00 Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 15 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sertifikat produk pertanian

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

170.000.000,00 0,00 129.150.000,00 40.850.000,00 Pengembangan Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 15 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peserta pelatihan teknologi pertanian dan ubinan

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

Halaman 86 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 293: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.404.200.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan 632.275.000,00 121.945.000,00 649.980.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16

180.000.000,00 0,00 170.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Tanaman Semusim 3.03 . 3.03.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

95.000.000,00 0,00 84.950.000,00 10.050.000,00 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

899.200.000,00 632.275.000,00 221.405.000,00 45.520.000,00 Pengembangan Agroindustri Kakao 3.03 . 3.03.01 . 16 . 07

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah sarpras rumah kakao yang dibangun

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

50.000.000,00 0,00 45.325.000,00 4.675.000,00 Operasional Rumah Coklat 3.03 . 3.03.01 . 16 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pemeliharaan rumah coklat

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

180.000.000,00 0,00 128.300.000,00 51.700.000,00 Pengembangan Tanaman Tahunan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah sarana prasarana perkebunan yang disediakan

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

1.484.500.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 2.200.000,00 112.780.000,00 1.369.520.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

427.500.000,00 0,00 386.595.000,00 40.905.000,00 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak 3.03 . 3.03.01 . 17 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Operasional Rearing Sapi Perah

Hasil : Jumlah Produksi Daging

100.000.000,00 0,00 91.475.000,00 8.525.000,00 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin 3.03 . 3.03.01 . 17 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah masyarakat miskin kelompok ternak yang dibina

Hasil : Jumlah Produksi Daging

377.000.000,00 2.200.000,00 351.525.000,00 23.275.000,00 Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 11

Halaman 87 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 294: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah sarpras pertanian terpadu bidang peternakan

Hasil : Jumlah Produksi Daging

100.000.000,00 0,00 91.575.000,00 8.425.000,00 Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pengontrolan / fasilitasi ketersediaan dan kualitas pakan ternak

Hasil : Jumlah Produksi Daging

184.000.000,00 0,00 160.975.000,00 23.025.000,00 Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kelompok ternak pengolah hasil peternakan yang berdaya saing

Hasil : Jumlah Produksi Daging

296.000.000,00 0,00 287.375.000,00 8.625.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan 3.03 . 3.03.01 . 17 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah bibit ternak yang diadakan

Hasil : Jumlah Produksi Daging

643.105.000,00 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 0,00 40.450.000,00 602.655.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18

128.800.000,00 0,00 119.150.000,00 9.650.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.01 . 18 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Biosekuriti perunggasan

Hasil : Jumlah Produksi Daging

106.200.000,00 0,00 96.975.000,00 9.225.000,00 Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah PKB/ ATR / penanganan post partus pada ternak dan pengobatan

pada ternak

Hasil : Jumlah Produksi Daging

110.600.000,00 0,00 102.175.000,00 8.425.000,00 Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah unit usaha asal hewan yang ber NKV

Hasil : Jumlah Produksi Daging

217.505.000,00 0,00 209.305.000,00 8.200.000,00 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 18 . 06

Lokasi : -

Halaman 88 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 295: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan

Hasil : Jumlah Produksi Daging

80.000.000,00 0,00 75.050.000,00 4.950.000,00 Surveillence Penyakit Brucelloasis 3.03 . 3.03.01 . 18 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pengambilan dan pengujian sampel penunjang pengamatan

penyakit Brucelloasis

Hasil : Jumlah Produksi Daging

4.621.210.330,00 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan 1.565.870.440,00 276.310.000,00 2.779.029.890,00 3.03 . 3.03.01 . 19

200.000.000,00 0,00 184.750.000,00 15.250.000,00 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah promosi dan lomba produk unggulan yang diikuti

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

2.460.000.000,00 889.345.450,00 1.526.654.550,00 44.000.000,00 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terbangun

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

788.424.000,00 676.524.990,00 68.129.010,00 43.770.000,00 Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 19 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah infrastruktur pertanian yang terbangun

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

952.786.330,00 0,00 792.371.330,00 160.415.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 23

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peserta pelatihan

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

220.000.000,00 0,00 207.125.000,00 12.875.000,00 Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 19 . 24

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Luasan Sawah yang diasuransikan

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

2.915.000.000,00 Program Pendukung Pengembangan Sektor Pertanian 440.425.000,00 97.010.000,00 2.377.565.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20

2.028.000.000,00 267.400.000,00 1.725.545.000,00 35.055.000,00 Demplot Pertanian Terpadu 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01

Halaman 89 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 296: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah jenis sarana prasarana demplot pertanian terpadu

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

712.000.000,00 173.025.000,00 529.990.000,00 8.985.000,00 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah sarpras yang terbangun

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

75.000.000,00 0,00 43.680.000,00 31.320.000,00 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 20 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pendampingan kegiatan APBN dan DAK

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

100.000.000,00 0,00 78.350.000,00 21.650.000,00 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Operasional STP Atsiri dan Taman Teknologi Pertanian (TTP)

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

180.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 2.825.000,00 177.175.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21

180.000.000,00 0,00 177.175.000,00 2.825.000,00 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP 3.03 . 3.03.01 . 21 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen pengukuran NTP

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

575.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 0,00 19.825.000,00 555.175.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22

400.000.000,00 0,00 384.675.000,00 15.325.000,00 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah sarana pertanian yang diadakan

Hasil : Jumlah Produksi Tanaman Padi

175.000.000,00 0,00 170.500.000,00 4.500.000,00 Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practises Tembakau 3.03 . 3.03.01 . 22 . 03

Lokasi : -

8.750.289.460,00 Perdagangan 6.616.562.195,00 366.180.000,00 1.767.547.265,00 3.06

8.750.289.460,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan 6.616.562.195,00 366.180.000,00 1.767.547.265,00 3.06 . 2.11.01

7.845.673.230,00 Program Pengelolaan Pasar Daerah 6.317.202.195,00 332.980.000,00 1.195.491.035,00 3.06 . 2.11.01 . 15

6.327.508.800,00 6.075.233.000,00 233.075.800,00 19.200.000,00 Pembangunan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 90 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 297: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah Pasar Daerah yang dibangun/direvitalisasi

Hasil : Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik

908.660.350,00 241.969.195,00 649.851.155,00 16.840.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 09

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Pasar Daerah yang dikelola dan dipelihara

Hasil : Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik

325.084.230,00 0,00 306.084.230,00 19.000.000,00 Manajemen Pengelolaan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pasar Daerah dengan manajenen pengelolaan pasar yang baik

Hasil : Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang

terstandar

284.419.850,00 0,00 6.479.850,00 277.940.000,00 Pelaksanaan Kebersihan Pasar Daerah 3.06 . 2.11.01 . 15 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pasar Daerah yang terlaksana Kebersihannya; Jumlah Ruko/Ruki

yang terlaksana Kebersihannya

Hasil : Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang

terstandar

904.616.230,00 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan 299.360.000,00 33.200.000,00 572.056.230,00 3.06 . 2.11.01 . 20

121.183.720,00 35.400.000,00 71.108.720,00 14.675.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan dan Distribusi Barang/ Produk 3.06 . 2.11.01 . 20 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pengawasan dan monitoring pupuk

Hasil : Persentase pasar daerah yang berfungsi dengan baik

356.492.510,00 0,00 349.267.510,00 7.225.000,00 Pembinaan dan Promosi Perdagangan 3.06 . 2.11.01 . 20 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Promosi Dagang

Hasil : Persentase pencapaian retribusi di sektor perdagangan

426.940.000,00 263.960.000,00 151.680.000,00 11.300.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UTTP Kemetrologian 3.06 . 2.11.01 . 20 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang

ditera/tera ulang

Hasil : Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang

terstandar

6.345.734.000,00 Perindustrian 4.778.547.300,00 299.420.000,00 1.267.766.700,00 3.07

6.345.734.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4.778.547.300,00 299.420.000,00 1.267.766.700,00 3.07 . 2.01.01

Halaman 91 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 298: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.220.734.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4.778.547.300,00 277.620.000,00 1.164.566.700,00 3.07 . 2.01.01 . 15

300.000.000,00 0,00 254.150.000,00 45.850.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Non Agro 3.07 . 2.01.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah IKM Non Agro yang dibina dan diperbaiki mutu produknya

Hasil : Persentase pertumbuhan IKM yang berdaya saing

400.000.000,00 3.150.000,00 329.600.000,00 67.250.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Standarisasi dan Mutu Desain

Produk 3.07 . 2.01.01 . 15 . 04

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah standarisasi produk IKM dan jumlah produk IKM ;

Hasil : Persentase pertumbuhan IKM yang berdaya saing

350.000.000,00 0,00 336.500.000,00 13.500.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 3.07 . 2.01.01 . 15 . 07

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah produk unggulan hasil industri kreatif yang dipromosikan

Hasil : Persentase pertumbuhan IKM yang berdaya saing

3.520.734.000,00 3.475.397.300,00 29.856.700,00 15.480.000,00 Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah 3.07 . 2.01.01 . 15 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

Keluaran : Jumlah pengadaan untuk pengembangan sentra IKM yang diadakan

Hasil : Persentase pertumbuhan IKM yang berdaya saing

1.600.000.000,00 1.300.000.000,00 173.660.000,00 126.340.000,00 Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang) Agro dan Pengolahan Susu 3.07 . 2.01.01 . 15 . 09

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah IKM agro yang dibina dan diperbaiki mutu produknya

Hasil : Persentase pertumbuhan IKM yang berdaya saing

50.000.000,00 0,00 40.800.000,00 9.200.000,00 APP Bidang Industri 3.07 . 2.01.01 . 15 . 10

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah orang dari keluarga miskin yang dilatih

Hasil : Persentase pertumbuhan IKM yang berdaya saing

125.000.000,00 Program Pembinaan Industri 0,00 21.800.000,00 103.200.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16

125.000.000,00 0,00 103.200.000,00 21.800.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil

Tembakau 3.07 . 2.01.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah tenaga kerja industri hasil tembakau yang dibina

Hasil : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

200.000.000,00 Transmigrasi 0,00 18.950.000,00 181.050.000,00 3.08

200.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 18.950.000,00 181.050.000,00 3.08 . 2.01.01

200.000.000,00 Program Transmigrasi Regional 0,00 18.950.000,00 181.050.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15

200.000.000,00 0,00 181.050.000,00 18.950.000,00 Pemberangkatan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 15 . 01

Halaman 92 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 299: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah MoU ketransmigrasian;

Hasil : Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan

149.173.387.000,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 4.485.724.591,00 23.600.992.500,00 121.086.669.909,00 4

119.890.998.000,00 Administrasi Pemerintahan 3.827.025.830,00 12.754.843.000,00 103.309.129.170,00 4.01

77.393.000.000,00 Sekretariat Daerah 2.782.944.660,00 6.915.208.500,00 67.694.846.840,00 4.01 . 4.01.02

3.915.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 917.005.000,00 2.997.995.000,00 4.01 . 4.01.02 . 01

3.915.000.000,00 0,00 2.997.995.000,00 917.005.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.02 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.072.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 381.602.840,00 72.715.000,00 617.682.160,00 4.01 . 4.01.02 . 02

472.000.000,00 381.602.840,00 83.497.160,00 6.900.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara

600.000.000,00 0,00 534.185.000,00 65.815.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

395.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 64.445.000,00 330.555.000,00 4.01 . 4.01.02 . 05

205.000.000,00 0,00 199.000.000,00 6.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan 4.01 . 4.01.02 . 05 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Penatausahaan Pimpinan

yang Dilaksanakan

190.000.000,00 0,00 131.555.000,00 58.445.000,00 Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 05 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

556.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 409.280.000,00 146.720.000,00 4.01 . 4.01.02 . 06

145.000.000,00 0,00 3.400.000,00 141.600.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halaman 93 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 300: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

204.000.000,00 0,00 64.705.000,00 139.295.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.02 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumentasi perencanaan, pelaporan PD dan reformasi yang

disusun

207.000.000,00 0,00 78.615.000,00 128.385.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 06 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumentasi laporan keuangan dan barang yang disusun

3.615.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 161.217.370,00 444.415.000,00 3.009.367.630,00 4.01 . 4.01.02 . 15

431.300.000,00 0,00 168.400.000,00 262.900.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Depertemen /

Non Departemen / Luar Negeri 4.01 . 4.01.02 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelaksanaan fasilitasi perimaan tamu-tamu dinas/lembaga

pemerintahan/departemen, non departemen, luar negeri

1.633.325.000,00 0,00 1.624.685.000,00 8.640.000,00 Pelayanan Rumah Tangga dan Operasional Kedinasan KDH/WKDH 4.01 . 4.01.02 . 15 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pemenuhan Jenis kebutuhan rumah tangga dan operasional

kedinasan KDH/WKDH

250.000.000,00 0,00 155.200.000,00 94.800.000,00 Penataan Acara Kedinasan Pemda, Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Pemerintah / Departemen /

Non Departemen / Luar Negeri 4.01 . 4.01.02 . 15 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

250.000.000,00 161.136.740,00 88.863.260,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.02 . 15 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang sarana

dan prasarana lingkup kantor Bupati /Wakil Bupati

570.000.000,00 80.630,00 562.089.370,00 7.830.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Lingkup Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.02 . 15 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis perawatan dan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana kantor lingkup Bupati/ Wakil Bupati

80.375.000,00 0,00 73.475.000,00 6.900.000,00 Pembinaan Korp Musik, Band Jwalita dan Karawitan Mardi Among Roso 4.01 . 4.01.02 . 15 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 94 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 301: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah personil/tim untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

Korp Musik Pemkab Trenggalek

400.000.000,00 0,00 336.655.000,00 63.345.000,00 Penyediaan Akomodasi dalam rangka Penerimaan Kunjungan Kerja dan Dialog Audensi dengan

masyarakat 4.01 . 4.01.02 . 15 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pelayanan akomodasi dalam rangka penerimaan kunjungan kerja

tamu-tamu pemerintah daerah

250.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 92.080.000,00 157.920.000,00 4.01 . 4.01.02 . 16

250.000.000,00 0,00 157.920.000,00 92.080.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Pelaksanaan Sekber/Badan Kerjasama Antar Daerah dan

Luar Negeri serta koordinasi Lainnya dan Peningkatan Kapasitas Kerjasama 4.01 . 4.01.02 . 16 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah perjanjian kerjasama daerah yang difasilitasi

1.310.000.000,00 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 30.871.430,00 596.997.500,00 682.131.070,00 4.01 . 4.01.02 . 17

175.000.000,00 0,00 117.400.000,00 57.600.000,00 Pembakuan Rupa Bumi dan Fasilitasi Penegasan Tata Batas 4.01 . 4.01.02 . 17 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen pembakuan rupa bumi yang disusun

100.000.000,00 0,00 50.975.000,00 49.025.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa 4.01 . 4.01.02 . 17 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja camat dan

penyelenggaraan PATEN diseluruh kecamatan

210.000.000,00 0,00 139.245.000,00 70.755.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Otoda, PPHBN, Hari Jadi Kabupaten Trenggalek dan Hari Jadi Propinsi

Jawa Timur 4.01 . 4.01.02 . 17 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional, provinsi dan hari jadi yang

dilaksanakan

175.000.000,00 0,00 111.857.500,00 63.142.500,00 Fasilitasi dan Penyusunan Penataan Batas Desa, Kelurahan dan Kecamatan 4.01 . 4.01.02 . 17 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen penetapan batas desa yang disusun

90.000.000,00 18.000.000,00 61.650.000,00 10.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan DUKCAPIL, TRANTIBUN, LINMAS dan Kebakaran,

Pemerintahan, Kerjasama dan layanan Kedinasan Bagian Administrasi Pemerintahan 4.01 . 4.01.02 . 17 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan Dukcapil, Trantibun, Linmas dan

Kebakaran yang dilaksanakan

Halaman 95 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 302: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

250.000.000,00 12.871.430,00 140.403.570,00 96.725.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pengurusan Rekomendasi Izin Kunjungan ke Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Anggota DPRD serta penyusunan LPPD Kabupaten Trenggalek

4.01 . 4.01.02 . 17 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi penyerahan hasil inventaris dan validasi data P3D; Jumlah fasilitasi ijin kunjungan ke luar negeri bagi pejabat daerah yang diproses dan Dokumen LPPD yang tersusun

310.000.000,00 0,00 60.600.000,00 249.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Monitoring dan Fasilitasi

Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 17 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan

670.000.000,00 Program Pengumpulan dan Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 8.538.450,00 162.310.000,00 499.151.550,00 4.01 . 4.01.02 . 20

80.000.000,00 8.538.450,00 66.361.550,00 5.100.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Peliputan dan Dokumentasi 4.01 . 4.01.02 . 20 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pemeliharaan sarana prasarana penunjang kegiatan peliputan

290.000.000,00 0,00 210.140.000,00 79.860.000,00 Peliputan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 20 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah publikasi dan dokumentasi tentang kegiatan Pembangunan Daerah

dan Potensi Daerah yang disusun

300.000.000,00 0,00 222.650.000,00 77.350.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 20 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pengadaan sarana prasarana penunjang Penyampaian Informasi

Melalui Media Luar Ruangan

2.005.000.000,00 Program Pendukung Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya 0,00 401.015.000,00 1.603.985.000,00 4.01 . 4.01.02 . 21

1.150.000.000,00 0,00 999.060.000,00 150.940.000,00 Fasilitasi Bina Mental Spiritual 4.01 . 4.01.02 . 21 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

175.000.000,00 0,00 122.725.000,00 52.275.000,00 Fasilitasi Kesejahteraan Sosial 4.01 . 4.01.02 . 21 . 12

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

680.000.000,00 0,00 482.200.000,00 197.800.000,00 Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat 4.01 . 4.01.02 . 21 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 96 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 303: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.508.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 180.425.685,00 944.385.000,00 383.189.315,00 4.01 . 4.01.02 . 22

350.000.000,00 0,00 131.625.000,00 218.375.000,00 Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 . 4.01.02 . 22 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi pengadaan barang/jasa

pemerintah kepada PPK PD dan Pokja ULP

750.000.000,00 0,00 119.410.000,00 630.590.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 4.01 . 4.01.02 . 22 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi

408.000.000,00 180.425.685,00 132.154.315,00 95.420.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 4.01 . 4.01.02 . 22 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

275.000.000,00 Program Penguatan Kebijakan Pertanahan, Permasalahan Tenurial wilayah bagi Pengembangan wilayah Strategis Daerah

5.500.000,00 80.530.000,00 188.970.000,00 4.01 . 4.01.02 . 23

175.000.000,00 5.500.000,00 110.520.000,00 58.980.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Permaslahan Tanah dan Tenurial Kawasan Hutan 4.01 . 4.01.02 . 23 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

100.000.000,00 0,00 78.450.000,00 21.550.000,00 Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Pembangunan JLS 4.01 . 4.01.02 . 23 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Area Pinjam Pakai Kawasan

Hutan bagi Pembangunan JLS yang terselesaikan

1.596.000.000,00 Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Perangkat Daerah 0,00 520.435.000,00 1.075.565.000,00 4.01 . 4.01.02 . 24

640.000.000,00 0,00 494.170.000,00 145.830.000,00 Peningkatan Kualitas Bidang Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 4.01 . 4.01.02 . 24 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Fasililitasi KIPP Tingkat Provinsi/ Nasional

530.000.000,00 0,00 312.950.000,00 217.050.000,00 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.02 . 24 . 03

Lokasi : -

Keluaran : Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Reformasi Birokrasi dan ZI

426.000.000,00 0,00 268.445.000,00 157.555.000,00 Pembinaan dan Penataan Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.02 . 24 . 05

Lokasi : -

Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai

perundang-undangan

56.610.000.000,00 Program Peningkatan Perekonomian Melalui BUMD 2.014.788.885,00 932.157.000,00 53.663.054.115,00 4.01 . 4.01.02 . 25

56.120.000.000,00 2.014.788.885,00 53.272.729.115,00 832.482.000,00 Fasilitasi Pengelolaan SPBU 4.01 . 4.01.02 . 25 . 02

Lokasi : -

Halaman 97 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 304: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumah SPBU yang difasilitasi pengelolaannya

490.000.000,00 0,00 390.325.000,00 99.675.000,00 Fasilitsi Pembinaan Terhadap BUMD dan BLUD 4.01 . 4.01.02 . 25 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

535.000.000,00 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 0,00 65.205.000,00 469.795.000,00 4.01 . 4.01.02 . 26

225.000.000,00 0,00 202.395.000,00 22.605.000,00 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang

Cukai 4.01 . 4.01.02 . 26 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penggunaan DBHCHT; Jumlah

pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT yang dilaksanakan

310.000.000,00 0,00 267.400.000,00 42.600.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada

Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan 4.01 . 4.01.02 . 26 . 03

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan

1.626.000.000,00 Program Penataan dan Pelayanan Hukum 0,00 756.485.000,00 869.515.000,00 4.01 . 4.01.02 . 30

595.000.000,00 0,00 246.290.000,00 348.710.000,00 Pembentukan Rancangan Perundang-undangan 4.01 . 4.01.02 . 30 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dengan DPRD

640.000.000,00 0,00 391.000.000,00 249.000.000,00 Pembinaan dan Bantuan Hukum 4.01 . 4.01.02 . 30 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah peraporan dok Ranham

391.000.000,00 0,00 232.225.000,00 158.775.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4.01 . 4.01.02 . 30 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pembinaan desa sadar hukum

565.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah 0,00 171.860.000,00 393.140.000,00 4.01 . 4.01.02 . 31

306.000.000,00 0,00 188.665.000,00 117.335.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian 4.01 . 4.01.02 . 31 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

259.000.000,00 0,00 204.475.000,00 54.525.000,00 Fasilitasi Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam 4.01 . 4.01.02 . 31 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

890.000.000,00 Program Pembangunan Daerah 0,00 283.889.000,00 606.111.000,00 4.01 . 4.01.02 . 32

Halaman 98 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 305: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

450.000.000,00 0,00 378.100.000,00 71.900.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.02 . 32 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

150.000.000,00 0,00 86.636.000,00 63.364.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 4.01 . 4.01.02 . 32 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

120.000.000,00 0,00 87.330.000,00 32.670.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pelaksana Jasa Konstruksi 4.01 . 4.01.02 . 32 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

170.000.000,00 0,00 54.045.000,00 115.955.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 32 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

24.000.000.000,00 Sekretariat DPRD 272.324.465,00 741.285.000,00 22.986.390.535,00 4.01 . 4.01.03

2.214.420.794,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 167.890.000,00 2.046.530.794,00 4.01 . 4.01.03 . 01

2.214.420.794,00 0,00 2.046.530.794,00 167.890.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis penyediaan jasa kantor dan administrasi perkantoran

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

1.246.687.781,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 272.324.465,00 24.655.000,00 949.708.316,00 4.01 . 4.01.03 . 02

457.400.681,00 0,00 443.105.681,00 14.295.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

789.287.100,00 272.324.465,00 506.602.635,00 10.360.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 58

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pakaian dinas

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

146.156.810,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 127.995.000,00 18.161.810,00 4.01 . 4.01.03 . 06

83.496.000,00 0,00 396.000,00 83.100.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : jumalh dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

Halaman 99 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 306: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

62.660.810,00 0,00 17.765.810,00 44.895.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang

tersusun

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

6.418.557.210,00 Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 116.870.000,00 6.301.687.210,00 4.01 . 4.01.03 . 28

948.544.390,00 0,00 934.374.390,00 14.170.000,00 Pelayanan Medical Check Up Bagi Anggota DPRD dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD 4.01 . 4.01.03 . 28 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up,

serta yang mengikuti Workshop/Bimtek

Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

4.748.395.820,00 0,00 4.653.615.820,00 94.780.000,00 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah 4.01 . 4.01.03 . 28 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

721.617.000,00 0,00 713.697.000,00 7.920.000,00 Kegiatan Reses dan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan - Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.03 . 28 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

13.974.177.405,00 Program Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 303.875.000,00 13.670.302.405,00 4.01 . 4.01.03 . 29

741.404.940,00 0,00 733.484.940,00 7.920.000,00 Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 4.01 . 4.01.03 . 29 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

10.545.017.000,00 0,00 10.265.167.000,00 279.850.000,00 Rapat-Rapat DPRD, Koordinasi dan Konsultasi 4.01 . 4.01.03 . 29 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah rapat DPRD

Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

2.687.755.465,00 0,00 2.671.650.465,00 16.105.000,00 Pelayanan Penerimaan Tamu dan Fasilitasi Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.03 . 29 . 06

Halaman 100 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 307: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : jumlah tamu yang dilayani

Hasil : Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

7.483.992.000,00 Kecamatan Trenggalek 180.000.000,00 1.654.824.500,00 5.649.167.500,00 4.01 . 4.01.04

964.308.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 383.300.000,00 581.008.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01

314.442.000,00 0,00 219.392.000,00 95.050.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

139.535.000,00 0,00 64.335.000,00 75.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan

Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

152.211.000,00 0,00 65.311.000,00 86.900.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan

Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 01 . 28

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

106.236.000,00 0,00 65.486.000,00 40.750.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 01 . 29

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

116.187.000,00 0,00 92.987.000,00 23.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan

Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

135.697.000,00 0,00 73.497.000,00 62.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 31

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halaman 101 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 308: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

426.744.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.000.000,00 40.100.000,00 206.644.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

65.945.000,00 0,00 65.745.000,00 200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

30.800.000,00 0,00 22.100.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 52

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

27.839.000,00 0,00 19.139.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 02 . 53

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara

Hasil : Persentase Temuan BPK/APIP Yang ditindaklanjuti

32.994.000,00 0,00 24.294.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 02 . 54

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

45.463.000,00 0,00 36.763.000,00 8.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 55

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara

Halaman 102 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 309: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

43.703.000,00 0,00 38.603.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 02 . 56

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : -

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

71.430.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 450.000,00 70.980.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05

71.430.000,00 0,00 70.980.000,00 450.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.01 . 4.01.04 . 05 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : JUmlah Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan

kapasitas

162.140.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 105.405.000,00 56.735.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

95.540.000,00 0,00 2.360.000,00 93.180.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.04 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

66.600.000,00 0,00 54.375.000,00 12.225.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.04 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : JUmlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dfan Reformasi birokrasi

yang tersusun

Hasil : Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat

5.859.370.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 1.125.569.500,00 4.733.800.500,00 4.01 . 4.01.04 . 27

31.730.000,00 0,00 20.855.000,00 10.875.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Jumlah

dokumen hasil musrenbang

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

39.300.000,00 0,00 10.215.000,00 29.085.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi dan Jumlah

operasi/patroli trantibum linmas

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

40.000.000,00 0,00 31.675.500,00 8.324.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.04 . 27 . 14

Halaman 103 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 310: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani/dipelihara

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

125.000.000,00 0,00 34.980.000,00 90.020.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.04 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

23.560.000,00 0,00 15.760.000,00 7.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

49.150.000,00 0,00 37.450.000,00 11.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.04 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

71.500.000,00 0,00 54.700.000,00 16.800.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 27 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

103.440.000,00 0,00 84.690.000,00 18.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.04 . 27 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan

pembinaan pemuda dan olah raga

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

721.000.000,00 0,00 715.475.000,00 5.525.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 35

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 104 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 311: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur tata lingkungan kelurahan yang

dibangun/ditingkatkan

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

716.300.000,00 0,00 710.025.000,00 6.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 36

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur / tata lingkungan Kelurahanyang

dibangun/ditingkatkan

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

743.500.000,00 0,00 737.225.000,00 6.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 37

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur/tata lingkungan Kelurahan yang

dibangun/ditingkatkan

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

738.500.000,00 0,00 732.475.000,00 6.025.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 38

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur /tata lingkungan Kelurahan yang

dibangun/ditingkatkan

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

697.500.000,00 0,00 691.225.000,00 6.275.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 39

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis infrastruktur/tata lingkungan Kelurahan yang

dibangun/ditingkatkan

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

242.575.000,00 0,00 119.935.000,00 122.640.000,00 Pemberdadyaan Masyarakat Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 40

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan Jumlah dokumen

pelaporan yang disusun

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

247.838.000,00 0,00 130.118.000,00 117.720.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 41

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 105 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 312: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan Jumlah dokumen

pelaporan yang disusun

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

203.793.000,00 0,00 96.093.000,00 107.700.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 42

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan Jumlah dokumen

pelaporan yang disusun

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

208.665.000,00 0,00 111.565.000,00 97.100.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 43

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan Jumlah dokumen

pelaporan yang disusun

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

176.255.000,00 0,00 88.010.000,00 88.245.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 44

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi dan Jumlah dokumen

pelaporan yang disusun

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

111.563.000,00 0,00 36.793.000,00 74.770.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Surodakan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 45

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, jumlah dokumen laporan ketentraman dan ketertiban yang disusun dan jumlah pelayanan umum kelurahan yang difasilitasi

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

111.000.000,00 0,00 42.185.000,00 68.815.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan

Sumbergedong 4.01 . 4.01.04 . 27 . 46

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, jumlah dokumen laporan ketentraman dan ketertiban yang disusun dan

jumlah pelayanan umum kelurahan yang difasilitasi

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

Halaman 106 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 313: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

127.845.000,00 0,00 58.850.000,00 68.995.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Ngantru 4.01 . 4.01.04 . 27 . 47

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, jumlah dokumen laporan ketentraman dan ketertiban yang disusun dan jumlah pelayanan umum kelurahan yang difasilitasi

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

127.973.000,00 0,00 58.408.000,00 69.565.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Tamanan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 48

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, jumlah dokumen laporan ketentraman dan ketertiban yang disusun dan

jumlah pelayanan umum kelurahan yang difasilitasi

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

201.383.000,00 0,00 115.093.000,00 86.290.000,00 Fasilitasi Trantibum - Linmas dan Kesiapsiagaaan Penanggulangan Bencana Kelurahan Kelutan 4.01 . 4.01.04 . 27 . 49

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, jumlah dokumen laporan ketentraman dan ketertiban yang disusun dan jumlah pelayanan umum kelurahan yang difasilitasi

Hasil : Persentase bidang/ urusan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati

kepada Camat yang dilaksanakan

796.200.000,00 Kecamatan Pogalan 13.625.000,00 267.080.000,00 515.495.000,00 4.01 . 4.01.05

225.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 56.625.000,00 168.375.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01

225.000.000,00 0,00 168.375.000,00 56.625.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani

Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat

104.475.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.625.000,00 6.850.000,00 84.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02

14.475.000,00 13.625.000,00 0,00 850.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat

90.000.000,00 0,00 84.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30

Halaman 107 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 314: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat

73.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 69.980.000,00 3.520.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06

50.500.000,00 0,00 880.000,00 49.620.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat

23.000.000,00 0,00 2.640.000,00 20.360.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokrasi yang disusun

Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat

393.225.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 133.625.000,00 259.600.000,00 4.01 . 4.01.05 . 27

45.000.000,00 0,00 35.325.000,00 9.675.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

100.225.000,00 0,00 86.300.000,00 13.925.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.05 . 27 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan

pembinaan pemuda dan olahraga

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

47.000.000,00 0,00 7.900.000,00 39.100.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi dan Jumlah

operasi/patroli trantibum linmas

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

10.000.000,00 0,00 8.100.000,00 1.900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis sarana prasarana fisik dan prasarana yang ditangani/dipelihara

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Halaman 108 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 315: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.000.000,00 0,00 28.350.000,00 46.650.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.05 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yangdibina

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

27.000.000,00 0,00 22.025.000,00 4.975.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.05 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi pengembangan UMKM yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

40.500.000,00 0,00 31.800.000,00 8.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.05 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

48.500.000,00 0,00 39.800.000,00 8.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.05 . 27 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan pelaporan Desa yang

difasilitasi

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

854.145.000,00 Kecamatan Durenan 35.277.685,00 266.750.000,00 552.117.315,00 4.01 . 4.01.06

266.907.695,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.970.000,00 228.937.695,00 4.01 . 4.01.06 . 01

266.907.695,00 0,00 228.937.695,00 37.970.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang

Terlayani

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

81.478.380,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.277.685,00 6.450.000,00 39.750.695,00 4.01 . 4.01.06 . 02

36.627.685,00 35.277.685,00 0,00 1.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

44.850.695,00 0,00 39.750.695,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 30

Halaman 109 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 316: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang terpelihara

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

58.387.990,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 51.030.000,00 7.357.990,00 4.01 . 4.01.06 . 06

42.021.210,00 0,00 1.341.210,00 40.680.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.06 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

16.366.780,00 0,00 6.016.780,00 10.350.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.06 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokrasi yang disusun

Hasil : Prosentase temuan BPK/ APIP yang di tindaklanjuti

447.370.935,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 171.300.000,00 276.070.935,00 4.01 . 4.01.06 . 27

46.736.020,00 0,00 32.786.020,00 13.950.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan jumlah

dokumen hasil musrenbang

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

27.080.920,00 0,00 8.630.920,00 18.450.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi dan Jumlah

operasi/patroli trantibum linmas

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5.358.375,00 0,00 5.358.375,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis sarana prasarana fisik dan prasarana yang ditangani/dipelihara

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

146.293.670,00 0,00 86.818.670,00 59.475.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.06 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina

Halaman 110 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 317: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

21.777.960,00 0,00 14.127.960,00 7.650.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.06 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

61.873.850,00 0,00 17.473.850,00 44.400.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.06 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

47.492.610,00 0,00 29.867.610,00 17.625.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.06 . 27 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

90.757.530,00 0,00 81.007.530,00 9.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.06 . 27 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan

pembinaan pemuda dan olahraga

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

941.622.100,00 Kecamatan Watulimo 39.268.750,00 297.580.000,00 604.773.350,00 4.01 . 4.01.07

347.766.335,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 89.500.000,00 258.266.335,00 4.01 . 4.01.07 . 01

347.766.335,00 0,00 258.266.335,00 89.500.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

119.592.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.268.750,00 7.650.000,00 72.673.750,00 4.01 . 4.01.07 . 02

41.818.750,00 39.268.750,00 0,00 2.550.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

77.773.750,00 0,00 72.673.750,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 30

Halaman 111 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 318: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

68.367.125,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 66.735.000,00 1.632.125,00 4.01 . 4.01.07 . 06

34.113.125,00 0,00 1.038.125,00 33.075.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.07 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusu

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

34.254.000,00 0,00 594.000,00 33.660.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.07 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang

disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

405.896.140,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 133.695.000,00 272.201.140,00 4.01 . 4.01.07 . 27

34.243.630,00 0,00 23.968.630,00 10.275.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

59.769.460,00 0,00 30.999.460,00 28.770.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah operasi/patroli ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

20.183.990,00 0,00 17.633.990,00 2.550.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis sarana prasarana fisik dan prasarana yang ditangani/dipelihara

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

106.944.150,00 0,00 63.594.150,00 43.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.07 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Halaman 112 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 319: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.602.760,00 0,00 11.802.760,00 7.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.07 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

34.442.970,00 0,00 14.342.970,00 20.100.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.07 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

44.824.420,00 0,00 30.724.420,00 14.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.07 . 27 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

85.884.760,00 0,00 79.134.760,00 6.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.07 . 27 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan

pembinaan pemuda dan olah raga

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

832.301.000,00 Kecamatan Munjungan 30.143.450,00 211.690.000,00 590.467.550,00 4.01 . 4.01.08

256.738.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.250.000,00 231.488.400,00 4.01 . 4.01.08 . 01

256.738.400,00 0,00 231.488.400,00 25.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

99.432.140,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.143.450,00 5.100.000,00 64.188.690,00 4.01 . 4.01.08 . 02

30.143.450,00 30.143.450,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

69.288.690,00 0,00 64.188.690,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 30

Lokasi : -

Halaman 113 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 320: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

56.612.445,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 52.520.000,00 4.092.445,00 4.01 . 4.01.08 . 06

38.917.445,00 0,00 1.897.445,00 37.020.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.08 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

17.695.000,00 0,00 2.195.000,00 15.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.08 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokrasi yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

419.518.015,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 128.820.000,00 290.698.015,00 4.01 . 4.01.08 . 27

29.820.000,00 0,00 18.120.000,00 11.700.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Event Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

32.940.000,00 0,00 6.180.000,00 26.760.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasiitasi

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

24.276.995,00 0,00 21.576.995,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani/ dipelihara

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

132.633.173,00 0,00 83.448.173,00 49.185.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.08 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah organisasi Karangtaruna dan Karang werdha yang dibna

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

20.000.000,00 0,00 16.400.000,00 3.600.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.08 . 27 . 16

Lokasi : -

Halaman 114 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 321: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

29.165.292,00 0,00 17.690.292,00 11.475.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.08 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

52.300.000,00 0,00 32.200.000,00 20.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.08 . 27 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

98.382.555,00 0,00 95.082.555,00 3.300.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.08 . 27 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Kegiatan pendukung kegiatan Seni Budaya, Pariwisata dan

Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

816.697.000,00 Kecamatan Kampak 59.504.840,00 190.430.000,00 566.762.160,00 4.01 . 4.01.09

290.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.975.000,00 235.025.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01

290.000.000,00 0,00 235.025.000,00 54.975.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasu Perkantoran yang terlayani

Hasil : Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat

144.515.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.504.840,00 5.100.000,00 79.910.660,00 4.01 . 4.01.09 . 02

59.515.500,00 59.504.840,00 10.660,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat

85.000.000,00 0,00 79.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

Hasil : Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat

Halaman 115 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 322: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

59.172.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 56.490.000,00 2.682.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06

46.190.000,00 0,00 50.000,00 46.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.09 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun

Hasil : Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat

12.982.000,00 0,00 2.632.000,00 10.350.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.09 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokraso

Hasil : Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat

323.009.500,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 73.865.000,00 249.144.500,00 4.01 . 4.01.09 . 27

50.000.000,00 0,00 33.750.000,00 16.250.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Musrenbang yang di susun

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

27.670.000,00 0,00 12.730.000,00 14.940.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi dan Jumlah

operasi/patroli trantibum linmas

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitsai/dipelihara

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

66.678.000,00 0,00 48.553.000,00 18.125.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.09 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Organisasi Karang Taruna dan Karang Wedha yang dibina

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

38.800.000,00 0,00 37.525.000,00 1.275.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.09 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Halaman 116 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 323: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.084.500,00 0,00 6.984.500,00 11.100.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.09 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Perizinan yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

19.500.000,00 0,00 8.400.000,00 11.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.09 . 27 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

97.277.000,00 0,00 96.202.000,00 1.075.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.09 . 27 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan

pembinaan pemuda dan olahraga

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

826.856.550,00 Kecamatan Gandusari 61.518.000,00 323.645.000,00 441.693.550,00 4.01 . 4.01.10

223.313.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.845.000,00 169.468.550,00 4.01 . 4.01.10 . 01

223.313.550,00 0,00 169.468.550,00 53.845.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terlayani

Hasil : Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya

92.436.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.518.000,00 7.800.000,00 23.118.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02

64.218.000,00 61.518.000,00 0,00 2.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia

Hasil : Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya

28.218.000,00 0,00 23.118.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara

Hasil : Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya

76.595.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 73.360.000,00 3.235.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06

Halaman 117 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 324: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.595.000,00 0,00 165.000,00 43.430.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.10 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya

33.000.000,00 0,00 3.070.000,00 29.930.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.10 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokrasi yang disusun

Hasil : Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya

434.512.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 188.640.000,00 245.872.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27

32.985.000,00 0,00 22.260.000,00 10.725.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen hasil musrenbang

Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan

34.922.000,00 0,00 17.132.000,00 17.790.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah operasi/patroli trantibum linmas

Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan

10.360.000,00 0,00 9.010.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Luasan jalan yang ditangani/ dipelihara; Jumlah dokumen pelaporan

yang disusun; Jumlah/ luasan RTH yang dipelihara/ dikelola

Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan

181.996.000,00 0,00 78.621.000,00 103.375.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.10 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina

Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan

22.158.000,00 0,00 11.583.000,00 10.575.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.10 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan

Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan

35.760.000,00 0,00 17.235.000,00 18.525.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.10 . 27 . 17

Halaman 118 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 325: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan

Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan

23.335.000,00 0,00 12.160.000,00 11.175.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.10 . 27 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan

92.996.000,00 0,00 77.871.000,00 15.125.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.10 . 27 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan

pembinaan pemuda dan olah raga

Hasil : Jumlah Pelayanan administrasi yang difasilitasi di Kecamatan

823.609.500,00 Kecamatan Karangan 99.724.685,00 257.775.000,00 466.109.815,00 4.01 . 4.01.11

231.545.260,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.800.000,00 196.745.260,00 4.01 . 4.01.11 . 01

231.545.260,00 0,00 196.745.260,00 34.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

146.108.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.724.685,00 11.100.000,00 35.283.915,00 4.01 . 4.01.11 . 02

105.848.600,00 99.724.685,00 123.915,00 6.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di adakan

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

40.260.000,00 0,00 35.160.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

79.813.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 75.600.000,00 4.213.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06

53.585.000,00 0,00 245.000,00 53.340.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.11 . 06 . 05

Lokasi : -

Halaman 119 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 326: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

26.228.000,00 0,00 3.968.000,00 22.260.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.11 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang

tersusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

366.142.640,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 136.275.000,00 229.867.640,00 4.01 . 4.01.11 . 27

26.002.500,00 0,00 16.177.500,00 9.825.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

41.958.020,00 0,00 9.258.020,00 32.700.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah operasi/patroli trantibum linmas

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

15.559.000,00 0,00 12.859.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana fisik yang dipelihara

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

122.029.800,00 0,00 75.779.800,00 46.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.11 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan program keluarga harapan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

15.625.000,00 0,00 9.975.000,00 5.650.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.11 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

38.458.250,00 0,00 29.758.250,00 8.700.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.11 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 120 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 327: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

41.825.600,00 0,00 29.525.600,00 12.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.11 . 27 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

64.684.470,00 0,00 46.534.470,00 18.150.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.11 . 27 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan

pembinaan pemuda dan olah raga

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

741.859.000,00 Kecamatan Suruh 20.117.765,00 189.240.000,00 532.501.235,00 4.01 . 4.01.12

260.122.245,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.250.000,00 230.872.245,00 4.01 . 4.01.12 . 01

260.122.245,00 0,00 230.872.245,00 29.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

94.527.835,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.117.765,00 5.100.000,00 69.310.070,00 4.01 . 4.01.12 . 02

31.279.150,00 20.117.765,00 11.161.385,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

63.248.685,00 0,00 58.148.685,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

68.520.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 67.320.000,00 1.200.300,00 4.01 . 4.01.12 . 06

50.000.000,00 0,00 20.000,00 49.980.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.12 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halaman 121 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 328: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

18.520.300,00 0,00 1.180.300,00 17.340.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.12 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan PD dan

reformasi birokrasi yang tersusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

318.688.620,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 87.570.000,00 231.118.620,00 4.01 . 4.01.12 . 27

31.924.960,00 0,00 20.299.960,00 11.625.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen hasil Musrenbangcam

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

105.600.000,00 0,00 79.800.000,00 25.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.12 . 27 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 2 kegiatan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

29.508.250,00 0,00 7.863.250,00 21.645.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen hasil Musrenbangcam

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

22.450.260,00 0,00 21.325.260,00 1.125.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jenis Pemeliharaan yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

76.660.975,00 0,00 66.910.975,00 9.750.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.12 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan PKK di Kecamatan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

16.147.730,00 0,00 13.897.730,00 2.250.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.12 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Fasilitasi

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Halaman 122 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 329: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.068.825,00 0,00 12.643.825,00 7.425.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.12 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanaan

administrasi kecamatan yang difasilitasi

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

16.327.620,00 0,00 8.377.620,00 7.950.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 27 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Desa yang

difasilitasi

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

779.742.500,00 Kecamatan Dongko 53.899.205,00 204.040.000,00 521.803.295,00 4.01 . 4.01.13

252.373.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 35.250.000,00 217.123.500,00 4.01 . 4.01.13 . 01

252.373.500,00 0,00 217.123.500,00 35.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran yang

terlayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

121.710.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53.899.205,00 7.800.000,00 60.011.295,00 4.01 . 4.01.13 . 02

56.600.000,00 53.899.205,00 795,00 2.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

65.110.500,00 0,00 60.010.500,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelihara

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

86.550.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 84.840.000,00 1.710.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06

50.550.000,00 0,00 330.000,00 50.220.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.13 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

Halaman 123 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 330: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

36.000.000,00 0,00 1.380.000,00 34.620.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.13 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi

birokrasi yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

319.108.500,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 76.150.000,00 242.958.500,00 4.01 . 4.01.13 . 27

26.842.100,00 0,00 17.842.100,00 9.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen hasil musrenbang yang disusun

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

30.947.500,00 0,00 14.097.500,00 16.850.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan trantibum linmas yang terfasilitasi

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

8.779.000,00 0,00 6.079.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Panjang jalan yang direhabilitasi/ dipelihara

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

119.231.900,00 0,00 89.981.900,00 29.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.13 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

13.617.000,00 0,00 12.267.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.13 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

25.895.000,00 0,00 18.695.000,00 7.200.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.13 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis perizinan yang dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

35.874.000,00 0,00 27.174.000,00 8.700.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.13 . 27 . 18

Halaman 124 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 331: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan des

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

57.922.000,00 0,00 56.822.000,00 1.100.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.13 . 27 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan

pembinaan pemuda dan olah raga

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

802.373.000,00 Kecamatan Pule 18.925.000,00 150.520.000,00 632.928.000,00 4.01 . 4.01.14

256.580.170,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.525.000,00 227.055.170,00 4.01 . 4.01.14 . 01

256.580.170,00 0,00 227.055.170,00 29.525.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis jasa Kantor dn Administrasi Perkantoran yang terlayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

119.453.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.925.000,00 5.100.000,00 95.428.100,00 4.01 . 4.01.14 . 02

18.925.000,00 18.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

100.528.100,00 0,00 95.428.100,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

63.475.120,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 41.820.000,00 21.655.120,00 4.01 . 4.01.14 . 06

39.375.000,00 0,00 255.000,00 39.120.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yangdisusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

24.100.120,00 0,00 21.400.120,00 2.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.14 . 06 . 06

Lokasi : -

Halaman 125 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 332: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokrasi yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

362.864.610,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 74.075.000,00 288.789.610,00 4.01 . 4.01.14 . 27

31.761.200,00 0,00 20.286.200,00 11.475.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

9.700.000,00 0,00 2.600.000,00 7.100.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kegiatan Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

22.799.660,00 0,00 21.449.660,00 1.350.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan

Prasarana

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

130.372.500,00 0,00 87.172.500,00 43.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.14 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan,Sosial, Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan

Bencana

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

18.689.000,00 0,00 17.339.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.14 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kegiatan Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

26.220.000,00 0,00 23.970.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.14 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Penyelenggaraan Urusan Administrasi

Kependudukan dan Capil

Halaman 126 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 333: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

30.779.250,00 0,00 25.679.250,00 5.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 27 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

92.543.000,00 0,00 90.293.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.14 . 27 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah

Raga

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

1.086.720.850,00 Kecamatan Panggul 74.750.000,00 497.710.000,00 514.260.850,00 4.01 . 4.01.15

470.020.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 270.400.000,00 199.620.850,00 4.01 . 4.01.15 . 01

470.020.850,00 0,00 199.620.850,00 270.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang Terlayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

135.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74.750.000,00 5.550.000,00 54.900.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02

75.200.000,00 74.750.000,00 0,00 450.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

60.000.000,00 0,00 54.900.000,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang Dipelihara

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

79.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 75.600.000,00 3.400.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06

55.000.000,00 0,00 820.000,00 54.180.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.15 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Barang yang Disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

Halaman 127 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 334: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

24.000.000,00 0,00 2.580.000,00 21.420.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.15 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokrasi yang Disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

402.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 146.160.000,00 256.340.000,00 4.01 . 4.01.15 . 27

35.000.000,00 0,00 26.675.000,00 8.325.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Musrenbangcam

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

40.000.000,00 0,00 1.915.000,00 38.085.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Operasi/Patroli Trantibum Linmas

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

52.500.000,00 0,00 49.225.000,00 3.275.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarpras Fispra yang ditangani/dipelihara

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

75.000.000,00 0,00 36.450.000,00 38.550.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.15 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis PMKS yang difasilitasi Penanganannnya

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

17.500.000,00 0,00 16.150.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.15 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi yang Dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

30.000.000,00 0,00 8.250.000,00 21.750.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.15 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Jenis Perizinan yang Dilaksanakan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

47.500.000,00 0,00 14.350.000,00 33.150.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.15 . 27 . 18

Halaman 128 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 335: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

105.000.000,00 0,00 103.325.000,00 1.675.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.15 . 27 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Klub Olahraga Prestasi Non Lembaga Sekolah yang Mendapatkan

Pembinaan dan Pengembangan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

852.459.500,00 Kecamatan Tugu 34.467.325,00 331.595.000,00 486.397.175,00 4.01 . 4.01.16

190.636.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.100.000,00 162.536.550,00 4.01 . 4.01.16 . 01

190.636.550,00 0,00 162.536.550,00 28.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Kelancaran Operasional Kantor

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

80.377.775,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.467.325,00 10.200.000,00 35.710.450,00 4.01 . 4.01.16 . 02

39.567.325,00 34.467.325,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah/Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

40.810.450,00 0,00 35.710.450,00 5.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

74.357.810,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 69.840.000,00 4.517.810,00 4.01 . 4.01.16 . 06

53.737.860,00 0,00 1.597.860,00 52.140.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.16 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Laporan Kegoatan dan Barang Tersedia

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

Halaman 129 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 336: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.619.950,00 0,00 2.919.950,00 17.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.16 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : SAKIP Yang Baik

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

507.087.365,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 223.455.000,00 283.632.365,00 4.01 . 4.01.16 . 27

44.647.240,00 0,00 22.372.240,00 22.275.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : 2 Event (Pra MusrenbangCam, MusrenbangCam,)

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

40.794.000,00 0,00 19.494.000,00 21.300.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 12 Kali operasi/ patroli

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

19.575.000,00 0,00 6.975.000,00 12.600.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Tugu 4.01 . 4.01.16 . 27 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung fasilitasi kondisi sosial masyarakat di sekitar

pembangunan bendungan Tugu

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

17.100.000,00 0,00 12.000.000,00 5.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 3 jenis (jalan, Paving, Saluran Air )

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

81.662.000,00 0,00 38.482.000,00 43.180.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.16 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 4 Jenis PMKS (Orang Miskin, Orang Jompo, Orang Mengidap penyakit

Menular)

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

52.275.055,00 0,00 33.975.055,00 18.300.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.16 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 130 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 337: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah kegiatan penertiban pedagang kaki lima yang dilaksanakan

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

80.368.650,00 0,00 30.568.650,00 49.800.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.16 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 4 Jenis perizinan (IMB, IUM, PIRT, Laik Sehat

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

44.355.000,00 0,00 24.855.000,00 19.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.16 . 27 . 18

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

126.310.420,00 0,00 94.910.420,00 31.400.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.16 . 27 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 3 Kegiatan (Seni Budaya, pariwisata dan Olah raga)

Hasil : Presentase Temuan BPK/APIP yang di Tindak Lanjuti, Nilai Evaluasi SAKIP

dari Inspektorat

859.420.000,00 Kecamatan Bendungan 50.535.000,00 255.470.000,00 553.415.000,00 4.01 . 4.01.17

222.542.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.575.000,00 215.967.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01

222.542.000,00 0,00 215.967.000,00 6.575.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

99.048.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.535.000,00 3.150.000,00 45.363.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02

50.985.000,00 50.535.000,00 0,00 450.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

48.063.000,00 0,00 45.363.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

81.234.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 66.360.000,00 14.874.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06

47.382.000,00 0,00 642.000,00 46.740.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.01 . 4.01.17 . 06 . 05

Lokasi : -

Halaman 131 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 338: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

33.852.000,00 0,00 14.232.000,00 19.620.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.01 . 4.01.17 . 06 . 06

Lokasi : -

456.596.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

0,00 179.385.000,00 277.211.000,00 4.01 . 4.01.17 . 27

46.087.000,00 0,00 26.487.000,00 19.600.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah event penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan jumlah

dokumen hasil Musrenbang Kecamatan

38.258.000,00 0,00 12.398.000,00 25.860.000,00 Fasilitasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Kegiatan Operasi Patroli trantibum linmas

20.000.000,00 0,00 14.600.000,00 5.400.000,00 Fasilitasi Kondisi Sosial Masyarakat di Sekitar Pembangunan Bendungan Bagong 4.01 . 4.01.17 . 27 . 13

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan pendukung fasilitasi kondisi sosial masyarakat di sekitar

pembangunan bendungan bagong

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis sarpras fispra yang ditangani/dipelihara

92.094.000,00 0,00 49.044.000,00 43.050.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.17 . 27 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pendaftaran permohonan akta kelahiran bagi bayi baru lahir

26.904.000,00 0,00 19.329.000,00 7.575.000,00 Fasilitasi Pengembangan/ Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.01 . 4.01.17 . 27 . 16

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : 2 kegiatan gebyar/pameran dan 4 kegiatan rapat koordinasi

41.328.000,00 0,00 5.853.000,00 35.475.000,00 Fasilitasi Pelayanan Perizinan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil 4.01 . 4.01.17 . 27 . 17

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelayanan administrasi kependudukan catatan sipil dan pelayanan

administrasi kecamatan yang difasilitasi

28.000.000,00 0,00 8.050.000,00 19.950.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 4.01 . 4.01.17 . 27 . 18

Lokasi : -

Halaman 132 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 339: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelatihan/bimtek yang dilaksanakan bagi Aparatur Pemerintahan

Desa

153.925.000,00 0,00 131.450.000,00 22.475.000,00 Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 4.01 . 4.01.17 . 27 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Pagelaran Kesenian Jaranan dan Kegiatan MTQ, Pencanangan Desa Wisata,

dan Fasilitasi PORKAB

4.907.295.000,00 Pengawasan 305.475.970,00 2.124.763.000,00 2.477.056.030,00 4.02

4.907.295.000,00 Inspektorat 305.475.970,00 2.124.763.000,00 2.477.056.030,00 4.02 . 4.02.01

658.814.920,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 80.148.000,00 578.666.920,00 4.02 . 4.02.01 . 01

658.814.920,00 0,00 578.666.920,00 80.148.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani

510.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 305.475.970,00 12.900.000,00 191.624.030,00 4.02 . 4.02.01 . 02

200.000.000,00 196.950.000,00 1.700.000,00 1.350.000,00 pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kendaraan operasional/dinas yang diadakan

110.000.000,00 108.525.970,00 124.030,00 1.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

200.000.000,00 0,00 189.800.000,00 10.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

122.980.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 100.280.000,00 22.700.000,00 4.02 . 4.02.01 . 06

55.980.000,00 0,00 0,00 55.980.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen lapora keuangan dan barang yang disusun

67.000.000,00 0,00 22.700.000,00 44.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.02 . 4.02.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan perangkat daerah dan reformasi

birokrasi yang disusun

2.768.804.250,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,00 1.834.205.000,00 934.599.250,00 4.02 . 4.02.01 . 15

Halaman 133 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 340: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

555.195.000,00 0,00 166.055.000,00 389.140.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.02 . 4.02.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah obyek pengawasan internal yang dilaksanakan

346.760.000,00 0,00 64.460.000,00 282.300.000,00 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 4.02 . 4.02.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Presentase tidak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang terselesaikan

300.000.000,00 0,00 214.200.000,00 85.800.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 03

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang di evaluasi laporan kinerjanya

500.000.000,00 0,00 113.150.000,00 386.850.000,00 Reviu dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 15 . 05

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen reviu LKPD, LKPDes, Renja dan RKA-PD yang disusun

33.000.000,00 0,00 8.325.000,00 24.675.000,00 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 4.02 . 4.02.01 . 15 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan laporan

keuangan

123.586.750,00 0,00 84.186.750,00 39.400.000,00 Fasilitasi Pemeriksaan Eksternal dan Internal 4.02 . 4.02.01 . 15 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pemeriksaan internal/eksternal yang difasilitasi

70.000.000,00 0,00 22.900.000,00 47.100.000,00 Monitoring Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Satgas SPIP 4.02 . 4.02.01 . 15 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah satgas SPIP PD yang melakukan tugas dan fungsinya

840.262.500,00 0,00 261.322.500,00 578.940.000,00 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanggulangan Korupsi 4.02 . 4.02.01 . 15 . 14

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan pemberantasan pungutan liar yang disusun

813.694.790,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 0,00 77.380.000,00 736.314.790,00 4.02 . 4.02.01 . 16

56.695.000,00 0,00 47.995.000,00 8.700.000,00 Pelatihan Pengembangan SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah pelaksanaan pelatihan kantor sendiri ( in house training )

600.000.000,00 0,00 587.820.000,00 12.180.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 02

Lokasi : -

Halaman 134 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 341: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah APIP yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan

22.000.000,00 0,00 300.000,00 21.700.000,00 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Bagi APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : jumlah fungsional APIP yang mendapatkan penilaian angka kredit

134.999.790,00 0,00 100.199.790,00 34.800.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP 4.02 . 4.02.01 . 16 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Tingkatan level kapabilitas APIP

33.001.040,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 0,00 19.850.000,00 13.151.040,00 4.02 . 4.02.01 . 17

33.001.040,00 0,00 13.151.040,00 19.850.000,00 Penyusunan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 17 . 04

Lokasi : -

8.128.594.000,00 Perencanaan 188.362.750,00 2.759.071.500,00 5.181.159.750,00 4.03

8.128.594.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 188.362.750,00 2.759.071.500,00 5.181.159.750,00 4.03 . 4.03.01

1.643.383.399,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 477.716.500,00 1.165.666.899,00 4.03 . 4.03.01 . 01

1.643.383.399,00 0,00 1.165.666.899,00 477.716.500,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang terelayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

399.999.685,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188.362.750,00 15.350.000,00 196.286.935,00 4.03 . 4.03.01 . 02

200.000.000,00 188.362.750,00 2.287.250,00 9.350.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat

199.999.685,00 0,00 193.999.685,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis sarana dan prasarana kantor yang dipelhara

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

184.769.570,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 122.280.000,00 62.489.570,00 4.03 . 4.03.01 . 06

68.020.000,00 0,00 100.000,00 67.920.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.03 . 4.03.01 . 06 . 05

Halaman 135 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 342: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

116.749.570,00 0,00 62.389.570,00 54.360.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.03 . 4.03.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang

tersusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

952.684.846,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00 206.225.000,00 746.459.846,00 4.03 . 4.03.01 . 15

307.901.780,00 0,00 307.901.780,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 4.03 . 4.03.01 . 15 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi peningkatan

kemampuan teknis aparat perencana

Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD

dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%

206.686.420,00 0,00 101.886.420,00 104.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus 4.03 . 4.03.01 . 15 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Bidang dan Program/Kegiatan yang bersumber dari DAK yang

Dikoordinasikan

Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan

dengan kualitas baik

24.999.955,00 0,00 24.999.955,00 0,00 Pengelolaan Website 4.03 . 4.03.01 . 15 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Aplikasi Publikasi Data/Informasi ke Publik

Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan

dengan kualitas baik

413.096.691,00 0,00 311.671.691,00 101.425.000,00 Musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 15 . 04

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah event

Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD

dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%

592.255.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 330.675.000,00 261.580.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16

245.275.000,00 0,00 66.725.000,00 178.550.000,00 Penyusunan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen RKPD yang Disusun dan Ditetapkan dengan Peraturan

Bupati

Halaman 136 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 343: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD

dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%

246.980.000,00 0,00 126.955.000,00 120.025.000,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dan Pengelolaan

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 16 . 06

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokrasi yang disusun

Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan

dengan kualitas baik

100.000.000,00 0,00 67.900.000,00 32.100.000,00 Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD 4.03 . 4.03.01 . 16 . 07

Lokasi : -

1.650.000.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 0,00 574.305.000,00 1.075.695.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18

500.000.000,00 0,00 352.620.000,00 147.380.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Bbidang Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial Budaya dan pemerintahan yang Dikoordinasikan

Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan

dengan kualitas baik

200.000.000,00 0,00 137.225.000,00 62.775.000,00 Fasilitasi Tim Pembina dan Forum Trenggalek Sehat 4.03 . 4.03.01 . 18 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Forum yang Difasilitasi

Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan

dengan kualitas baik

150.000.000,00 0,00 108.000.000,00 42.000.000,00 Advokasi dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Kabupaten Layak

Anak 4.03 . 4.03.01 . 18 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Kegiatan Advokasi Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender dan Kabupaten Layak Aanak yang Disusun

Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan

dengan kualitas baik

550.000.000,00 0,00 231.000.000,00 319.000.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah yang

dilaksanakan

Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan

dengan kualitas baik

250.000.000,00 0,00 246.850.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 18 . 05

Halaman 137 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 344: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

yang Disusun

Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan

dengan kualitas baik

1.197.008.500,00 Program Perencanaan Fisik dan Prasarana 0,00 382.535.000,00 814.473.500,00 4.03 . 4.03.01 . 19

341.765.000,00 0,00 173.540.000,00 168.225.000,00 Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Perumahan 4.03 . 4.03.01 . 19 . 07

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan

Perumahan yang Disusun

Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD

dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%

461.096.000,00 0,00 346.066.000,00 115.030.000,00 Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air 4.03 . 4.03.01 . 19 . 08

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

yang Disusun

Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan

dengan kualitas baik

394.147.500,00 0,00 294.867.500,00 99.280.000,00 Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup 4.03 . 4.03.01 . 19 . 09

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah

dan Lingkungan Hidup yang Disusun

Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan

dengan kualitas baik

993.678.000,00 Program Perencanaan Perekonomian 0,00 415.925.000,00 577.753.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

300.000.000,00 0,00 196.925.000,00 103.075.000,00 Perencanaan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah urusan yang difasilitasi

Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD

dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%

275.000.000,00 0,00 190.875.000,00 84.125.000,00 Perencanaan Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Perindustrian 4.03 . 4.03.01 . 23 . 02

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Urusan yang difasilitasi

Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD

dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%

418.678.000,00 0,00 189.953.000,00 228.725.000,00 Perencanaan Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah urusan yang Difasilitasi

Hasil : Persentase Capaian sasaran Tahunan Program Pembangunan dalam RPJMD

dengan Tingkat Capaian Hasil (outcome) Minimal 75%

Halaman 138 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 345: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

514.815.000,00 Program Pengelolaan Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 234.060.000,00 280.755.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24

268.340.000,00 0,00 158.780.000,00 109.560.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 4.03 . 4.03.01 . 24 . 01

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun

Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan

dengan kualitas baik

246.475.000,00 0,00 121.975.000,00 124.500.000,00 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 24 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah aplikasi

Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan

dengan kualitas baik

8.651.500.000,00 Keuangan 54.640.500,00 4.564.885.000,00 4.031.974.500,00 4.04

8.651.500.000,00 Badan Keuangan Daerah 54.640.500,00 4.564.885.000,00 4.031.974.500,00 4.04 . 4.04.01

1.659.879.205,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 693.250.000,00 966.629.205,00 4.04 . 4.04.01 . 01

1.659.879.205,00 0,00 966.629.205,00 693.250.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

175.853.310,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.460.680,00 13.425.000,00 120.967.630,00 4.04 . 4.04.01 . 02

42.960.680,00 41.460.680,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

132.892.630,00 0,00 120.967.630,00 11.925.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

56.481.680,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.000.000,00 50.481.680,00 4.04 . 4.04.01 . 05

56.481.680,00 0,00 50.481.680,00 6.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 05 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

557.225.082,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 433.855.000,00 123.370.082,00 4.04 . 4.04.01 . 06

179.822.067,00 0,00 107.672.067,00 72.150.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.04 . 4.04.01 . 06 . 06

Lokasi : -

261.564.040,00 0,00 3.164.040,00 258.400.000,00 Pengelolaan Keuangan, Barang Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan SKPKD 4.04 . 4.04.01 . 06 . 14

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 139 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 346: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

115.838.975,00 0,00 12.533.975,00 103.305.000,00 Pengendalian Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 4.04 . 4.04.01 . 06 . 15

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi belanja Tidak Langsung dan

Pengeluaran Pembiayaan yang dihasilkan atau disusun

Hasil : Meningkatnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional

493.100.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 300.325.000,00 192.775.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15

51.900.000,00 0,00 31.225.000,00 20.675.000,00 Fasilitasi Majelis TPT-GR 4.04 . 4.04.01 . 15 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

206.650.000,00 0,00 127.100.000,00 79.550.000,00 Penyusunan Pedoman dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 15 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

234.550.000,00 0,00 34.450.000,00 200.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan PPKD 4.04 . 4.04.01 . 15 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

1.607.520.110,00 Program Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 0,00 1.040.710.000,00 566.810.110,00 4.04 . 4.04.01 . 16

465.000.000,00 0,00 239.120.000,00 225.880.000,00 Penyusunan APBD 4.04 . 4.04.01 . 16 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Perda Perubahan APBD 2020 dan Perbup Penjabaran Perubahan

APBD 2020 yang gandakan

60.000.000,00 0,00 53.550.000,00 6.450.000,00 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

301.000.000,00 0,00 213.100.000,00 87.900.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS 4.04 . 4.04.01 . 16 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

127.556.260,00 0,00 38.156.260,00 89.400.000,00 Peningkatan Pengendalian Administrasi Anggaran 4.04 . 4.04.01 . 16 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Halaman 140 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 347: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah Laporan Bulanan yang di susun sesuai PMK nomor 93/PMK.07/2016

653.963.850,00 0,00 22.883.850,00 631.080.000,00 Peningkatan Fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4.04 . 4.04.01 . 16 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah RKA/RKAP dan DPA/DPPA yang dibahas/diverifikasi

806.552.000,00 Program Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Daerah 0,00 500.600.000,00 305.952.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17

67.501.500,00 0,00 42.601.500,00 24.900.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Alokasi Khusus 4.04 . 4.04.01 . 17 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

85.537.000,00 0,00 33.337.000,00 52.200.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

291.752.000,00 0,00 76.052.000,00 215.700.000,00 Pendampingan Aplikasi Perangkat Lunak Pengelolaan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 17 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

361.761.500,00 0,00 153.961.500,00 207.800.000,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

1.054.949.113,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 11.600.000,00 512.875.000,00 530.474.113,00 4.04 . 4.04.01 . 18

77.640.120,00 0,00 76.490.120,00 1.150.000,00 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah Yang disusun

443.000.000,00 11.600.000,00 111.350.000,00 320.050.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 4.04 . 4.04.01 . 18 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Dokumen yang dihasilkan dan jumlah Papan Nama yang dihasilkan

309.822.993,00 0,00 213.997.993,00 95.825.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah BMD yang dipelihara

Halaman 141 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 348: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

224.486.000,00 0,00 128.636.000,00 95.850.000,00 Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 18 . 10

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Operator SIMBADA Perangkat Daerah yang mendapatkan

Pendampingan Penyusunan Dokumen Laporan Barang

1.713.305.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak-pajak Daerah 1.579.820,00 838.195.000,00 873.530.180,00 4.04 . 4.04.01 . 19

181.451.000,00 0,00 144.226.000,00 37.225.000,00 Pembentukan Data PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : -

560.433.290,00 0,00 546.753.290,00 13.680.000,00 Pengelolaan SPPT PBB P2 4.04 . 4.04.01 . 19 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : -

78.622.175,00 1.579.820,00 71.942.355,00 5.100.000,00 Pengelolaan Basis Data dan Aplikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

892.798.535,00 0,00 110.608.535,00 782.190.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 19 . 07

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : -

526.634.500,00 Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak-pajak Daerah 0,00 225.650.000,00 300.984.500,00 4.04 . 4.04.01 . 20

96.845.000,00 0,00 56.120.000,00 40.725.000,00 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 01

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

98.327.500,00 0,00 21.727.500,00 76.600.000,00 Penagihan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 02

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

188.135.000,00 0,00 123.610.000,00 64.525.000,00 Pelayanan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : -

143.327.000,00 0,00 99.527.000,00 43.800.000,00 Sosialisasi Pajak-pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 20 . 04

Lokasi : -

Halaman 142 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 349: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

6.845.000.000,00 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 110.219.541,00 1.349.950.000,00 5.384.830.459,00 4.05

6.845.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 110.219.541,00 1.349.950.000,00 5.384.830.459,00 4.05 . 4.05.01

782.829.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 180.775.000,00 602.054.500,00 4.05 . 4.05.01 . 01

782.829.500,00 0,00 602.054.500,00 180.775.000,00 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah jenis jasa kantor dan pelayanan Administrasi Perkantoran yang

terlayani

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

365.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93.194.541,00 5.175.000,00 266.630.459,00 4.05 . 4.05.01 . 02

145.000.000,00 93.194.541,00 50.505.459,00 1.300.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 11

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

220.000.000,00 0,00 216.125.000,00 3.875.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 30

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 100.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 05 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

118.633.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 102.390.000,00 16.243.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06

61.813.000,00 0,00 253.000,00 61.560.000,00 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah 4.05 . 4.05.01 . 06 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

56.820.000,00 0,00 15.990.000,00 40.830.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 4.05 . 4.05.01 . 06 . 06

Lokasi : -

Halaman 143 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 350: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi

Birokrasi yang tersusun

Hasil : Presentase temuan BPK/APIP yang di tindak lanjuti

2.079.265.000,00 Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 17.025.000,00 611.340.000,00 1.450.900.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15

83.330.000,00 0,00 61.655.000,00 21.675.000,00 Penyusunan Formasi ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah dokumen formasi ASN yang tersusun.

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya

168.535.000,00 0,00 88.210.000,00 80.325.000,00 Penilaian Kinerja PNS 4.05 . 4.05.01 . 15 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah data SKP (Sasaran Kerja PNS) yang diinventarisasi

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya

1.550.000.000,00 17.025.000,00 1.050.935.000,00 482.040.000,00 Pengadaan Calon ASN dan Penetapan Status ASN 4.05 . 4.05.01 . 15 . 08

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan fasilitasi seleksi penerimaan calon ASN

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya

277.400.000,00 0,00 250.100.000,00 27.300.000,00 Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumen Kepegawaian 4.05 . 4.05.01 . 15 . 09

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah PNS yang datanya dikelola tepat waktu

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya

2.369.337.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 193.100.000,00 2.176.237.500,00 4.05 . 4.05.01 . 16

184.837.500,00 0,00 115.837.500,00 69.000.000,00 Pembinaan Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah penetapan penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang terproses

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya

768.500.000,00 0,00 663.680.000,00 104.820.000,00 Pengembangan Karier Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 16 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah Surat ijin belajar PNS yang diterbitkan

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya

1.416.000.000,00 0,00 1.396.720.000,00 19.280.000,00 Pendidikan dan Pelatihan ASN 4.05 . 4.05.01 . 16 . 05

Lokasi : -

Halaman 144 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 351: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah PNS yang dikirim diklat teknis fungsional

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya

1.029.935.000,00 Program Pelayanan Manajemen Kepegawaian 0,00 257.170.000,00 772.765.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17

659.000.000,00 0,00 492.730.000,00 166.270.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi 4.05 . 4.05.01 . 17 . 03

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi yang diselenggarakan

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya

85.935.000,00 0,00 41.535.000,00 44.400.000,00 Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 4.05 . 4.05.01 . 17 . 04

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah SK Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional yang

diproses

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya

95.000.000,00 0,00 89.900.000,00 5.100.000,00 Pemrosesan SK Pensiun 4.05 . 4.05.01 . 17 . 05

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah SK Pensiun yang diproses

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya

190.000.000,00 0,00 148.600.000,00 41.400.000,00 Pengelolaan Pemindahan dan Penempatan ASN 4.05 . 4.05.01 . 17 . 06

Lokasi : -

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran : Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS yang diproses.

Hasil : Persentase penataan pegawai sesuai kompetensinya

750.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 47.480.000,00 702.520.000,00 4.06

750.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 47.480.000,00 702.520.000,00 4.06 . 4.03.01

750.000.000,00 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 0,00 47.480.000,00 702.520.000,00 4.06 . 4.03.01 . 15

750.000.000,00 0,00 702.520.000,00 47.480.000,00 Kajian, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 4.06 . 4.03.01 . 15 . 04

Lokasi : -

Keluaran : Jumlah Kajian, Penelitian dan Inovasi Daerah yang Disusun/Dihasilkan

Hasil : Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan

Halaman 145 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 352: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

885.086.748.254,00 319.105.021.927,00 432.202.794.427,00 133.778.931.900,00 JUMLAH

BUPATI TRENGGALEK

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Halaman 146 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 353: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH

MODAL BARANG & JASA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG URAIAN KODE

PEGAWAI NON PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

636.017.690.085,00 PELAYANAN UMUM 5.161.892.581,00 25.565.367.500,00 126.180.351.919,00 371.772.182.600,00 01 107.337.895.485,00

810.000.000,00 0,00 710.435.000,00 99.565.000,00 2 0,00 Pangan 03 01 0,00

8.940.192.661,00 585.304.040,00 3.123.754.920,00 1.310.520.000,00 2 0,00 Komunikasi dan Informatika 10 01 3.920.613.701,00

268.036.040,00 11.000.000,00 243.536.040,00 13.500.000,00 2 0,00 Statistik 14 01 0,00

162.385.000,00 50.275.000,00 99.960.000,00 12.150.000,00 2 0,00 Persandian 15 01 0,00

4.189.842.152,00 29.588.950,00 915.996.050,00 528.640.000,00 2 0,00 Kearsipan 18 01 2.715.617.152,00

195.329.109.177,00 3.827.025.830,00 103.309.129.170,00 12.754.843.000,00 4 0,00 Administrasi Pemerintahan 01 01 75.438.111.177,00

10.546.684.254,00 305.475.970,00 2.477.056.030,00 2.124.763.000,00 4 0,00 Pengawasan 02 01 5.639.389.254,00

13.408.043.526,00 188.362.750,00 5.181.159.750,00 2.759.071.500,00 4 0,00 Perencanaan 03 01 5.279.449.526,00

390.081.886.506,00 54.640.500,00 4.031.974.500,00 4.564.885.000,00 4 371.772.182.600,00 Keuangan 04 01 9.658.203.906,00

11.531.510.769,00 110.219.541,00 5.384.830.459,00 1.349.950.000,00 4 0,00 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 05 01 4.686.510.769,00

750.000.000,00 0,00 702.520.000,00 47.480.000,00 4 0,00 Penelitian dan Pengembangan 06 01 0,00

23.937.535.418,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2.327.760.085,00 5.481.775.000,00 6.048.639.915,00 0,00 03 10.079.360.418,00

23.937.535.418,00 2.327.760.085,00 6.048.639.915,00 5.481.775.000,00 1 0,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat 05 03 10.079.360.418,00

118.446.351.658,00 EKONOMI 18.112.380.010,00 10.762.779.750,00 41.995.632.339,00 0,00 04 47.575.559.559,00

6.970.261.857,00 30.000.000,00 2.270.316.500,00 774.683.500,00 2 0,00 Tenaga Kerja 01 04 3.895.261.857,00

7.966.716.065,00 117.416.600,00 2.592.049.400,00 1.210.534.000,00 2 0,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 07 04 4.046.716.065,00

24.696.965.814,00 3.267.101.070,00 12.587.069.430,00 1.767.955.000,00 2 0,00 Perhubungan 09 04 7.074.840.314,00

12.064.846.617,00 32.480.165,00 3.213.054.674,00 1.167.481.250,00 2 0,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11 04 7.651.830.528,00

6.354.048.360,00 228.567.705,00 1.844.705.345,00 774.869.000,00 2 0,00 Penanaman Modal 12 04 3.505.906.310,00

11.360.046.176,00 371.051.690,00 6.002.372.310,00 1.153.032.000,00 3 0,00 Kelautan dan Perikanan 01 04 3.833.590.176,00

33.737.443.309,00 2.670.653.285,00 10.269.700.715,00 3.229.675.000,00 3 0,00 Pertanian 03 04 17.567.414.309,00

8.750.289.460,00 6.616.562.195,00 1.767.547.265,00 366.180.000,00 3 0,00 Perdagangan 06 04 0,00

6.345.734.000,00 4.778.547.300,00 1.267.766.700,00 299.420.000,00 3 0,00 Perindustrian 07 04 0,00

200.000.000,00 0,00 181.050.000,00 18.950.000,00 3 0,00 Transmigrasi 08 04 0,00

9.965.686.500,00 LINGKUNGAN HIDUP 1.353.788.000,00 2.022.718.000,00 6.589.180.500,00 0,00 05 0,00

7.668.000.000,00 1.146.420.000,00 4.913.805.000,00 1.607.775.000,00 2 0,00 Pertanahan 04 05 0,00

Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Page 354: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH

MODAL BARANG & JASA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG URAIAN KODE

PEGAWAI NON PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

2.297.686.500,00 207.368.000,00 1.675.375.500,00 414.943.000,00 2 0,00 Lingkungan Hidup 05 05 0,00

230.190.936.663,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 171.016.918.274,00 9.217.829.000,00 30.686.506.726,00 0,00 06 19.269.682.663,00

165.743.492.875,00 137.869.285.774,00 13.404.491.726,00 4.220.301.500,00 1 0,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 03 06 10.249.413.875,00

64.447.443.788,00 33.147.632.500,00 17.282.015.000,00 4.997.527.500,00 1 0,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 04 06 9.020.268.788,00

357.634.840.172,00 KESEHATAN 55.716.220.342,00 46.636.364.650,00 154.950.211.963,00 0,00 07 100.332.043.217,00

351.009.996.172,00 55.129.220.342,00 151.258.291.963,00 44.290.440.650,00 1 0,00 Kesehatan 02 07 100.332.043.217,00

6.624.844.000,00 587.000.000,00 3.691.920.000,00 2.345.924.000,00 2 0,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 08 07 0,00

28.716.873.485,00 PARIWISATA DAN BUDAYA 8.037.111.850,00 1.252.260.000,00 10.469.628.150,00 0,00 08 8.957.873.485,00

3.884.435.000,00 0,00 3.503.365.000,00 381.070.000,00 2 0,00 Kebudayaan 16 08 0,00

24.832.438.485,00 8.037.111.850,00 6.966.263.150,00 871.190.000,00 3 0,00 Pariwisata 02 08 8.957.873.485,00

649.364.047.841,00 PENDIDIKAN 56.699.574.045,00 29.328.820.500,00 48.161.934.155,00 0,00 10 515.173.719.141,00

643.646.261.956,00 54.495.424.285,00 45.181.078.030,00 28.796.040.500,00 1 0,00 Pendidikan 01 10 515.173.719.141,00

4.847.285.885,00 2.034.350.000,00 2.469.160.885,00 343.775.000,00 2 0,00 Kepemudaan dan Olah Raga 13 10 0,00

870.500.000,00 169.799.760,00 511.695.240,00 189.005.000,00 2 0,00 Perpustakaan 17 10 0,00

20.757.336.378,00 PERLINDUNGAN SOSIAL 679.376.740,00 3.511.017.500,00 7.120.708.760,00 0,00 11 9.446.233.378,00

8.966.955.634,00 429.018.240,00 2.506.167.760,00 1.773.370.000,00 1 0,00 Sosial 06 11 4.258.399.634,00

1.203.000.000,00 0,00 893.815.000,00 309.185.000,00 2 0,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 02 11 0,00

10.587.380.744,00 250.358.500,00 3.720.726.000,00 1.428.462.500,00 2 0,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 06 11 5.187.833.744,00

2.075.031.298.200,00 319.105.021.927,00 432.202.794.427,00 133.778.931.900,00 371.772.182.600,00 818.172.367.346,00

BUPATI TRENGGALEK

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Page 355: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

I II III IV VTENAGA

FUNGSIONAL

Golongan IV/e 1 0 0 0 0 0 0 1 Golongan IV/d 0 0 0 0 0 6 0 6 Golongan IV/c 0 19 1 0 0 106 0 126 Golongan IV/b 0 0 48 1 0 1.349 3 1.401 Golongan IV/a 0 0 71 49 0 988 8 1.116 JUMLAH GOLONGAN IV 1 19 120 50 0 2.449 11 2.650

Golongan III/d 0 0 17 266 11 486 80 860 Golongan III/c 0 0 1 114 8 503 154 780 Golongan III/b 0 0 0 11 15 904 283 1.213 Golongan III/a 0 0 0 1 2 197 491 691 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 18 392 36 2.090 1.008 3.544

Golongan II/d 0 0 0 0 0 104 299 403 Golongan II/c 0 0 0 0 0 85 472 557 Golongan II/b 0 0 0 0 0 3 184 187 Golongan II/a 0 0 0 0 0 7 111 118 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 199 1.066 1.265 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 105 105 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 45 45 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 11 11 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 161 161 TOTAL 1 19 138 442 36 4.738 2.246 7.620

BUPATI TRENGGALEK,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

ANIK SUWARNI

NIP 19650919 199602 2 001

KABUPATEN TRENGGALEK

GOLONGAN/RUANGESELON

STAF JUMLAH

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NON ESELON

1

Page 356: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

No. Uraian rincian piutang

Tahun

pengakuan

piutang

Jumlah piutang Sampai

dengan tahun 2019

Perkiraan penambahan

tahun 2020

Perkiraan pengurangan

tahun 2020

Perkiraan saldo akhir

tahun tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6

A Piutang Pajak 1.619.610.286,00 0,00 0,00 1.619.610.286,00 1 Tagihan (SKP) pada Badan Keuangan Daerah 2017 1.619.610.286,00 0,00 0,00 1.619.610.286,00

B Piutang Retribusi 353.254.736,00 0,00 0,00 353.254.736,00 1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Badan Keuangan Daerah) 2017 16.107.000,00 0,00 0,00 16.107.000,00

2 Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Komunikasi dan Informatika) 2017 12.866.586,00 0,00 0,00 12.866.586,00

3 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

2017 36.328.750,00 0,00 0,00 36.328.750,00

4 Piutang retribusi Pasar Grosir / Pertokoan pada Disparbud 2017 282.102.400,00 0,00 0,00 282.102.400,00

5 Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda) 2017 5.850.000,00 0,00 0,00 5.850.000,00

C Piutang Dana Bagi Hasil 18.085.380.362,00 0,00 0,00 18.085.380.362,00 1 Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (Badan Keuangan daerah) 2017 18.085.380.362,00 0,00 0,00 18.085.380.362,00

D Piutang lainnya 17.728.566.697,00 0,00 0,00 17.728.566.697,00 1 Piutang Bunga Tunggakan Investasi Non Permanen KUM 2017 1.779.050,00 0,00 0,00 1.779.050,00

2 Piutang Bunga Pinjaman Non PMUM 2017 805.475.033,00 0,00 0,00 805.475.033,00

3 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah( BLUD) RSUD dr. Soedomo 2017 16.254.117.314,00 0,00 0,00 16.254.117.314,00

4 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (BLUD) Dinkesdalduk 2017 617.525.300,00 0,00 0,00 617.525.300,00

5 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (Badan Keuangan Daerah) 2017 32.800.000,00 0,00 0,00 32.800.000,00

6 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (Dispenda) 2017 16.870.000,00 0,00 0,00 16.870.000,00

E Penyisihan piutang tidak tertagih 2017 (2.020.202.307,60) 0,00 0,00 (2.020.202.307,60)

35.766.609.773,40 0,00 0,00 35.766.609.773,40

BUPATI TRENGGALEK,Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFINANIK SUWARNI

NIP 19650919 199602 2 001

KABUPATEN TRENGGALEK

DAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah

1

Page 357: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

No.

Tahun

Penyertaan

Modal

Nama Badan/Lembaga/

Pihak Ketiga

Dasar hukum

penyertaan modal

(investasi) daerah

Bentuk penyertaan

Modal (investasi)

daerah

Jumlah penyertaan

modal (investasi)

daerah

Jumlah modal yang

telah disertakan

sampai tahun

anggaran lalu

Penyertaan modal

tahun ini

Jumlah modal yang

telah disertakan

sampai dengan tahun

ini

Sisa modal yang

belum disertakan

Hasil penyertaan

modal (investasi)

daerah tahun ini

Jumlah modal

(investasi) yang akan

diterima kembali

tahun ini

Jumlah Sisa Modal

(Investasi) yang

disertakan sampai

dengan tahun ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 6 - 9 11 12 13 = 9 - 12

1 2000 - 2007 PT. BPR JATIM / KURK Perda No 8 Tahun

2008

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

2 2004 PT. BPR JWALITA Perda No 8 Tahun

2008

14.232.030.052,47 14.232.030.052,47 2.500.000.000,00 16.732.030.052,47 2.500.000.000,00 1.129.615.000,00 0,00 16.732.030.052,47

3 1982 - 2012 PT. BANK JATIM Perda No 8 Tahun

2012

Saham 21.160.133.000,00 21.160.133.000,00 0,00 21.160.133.000,00 0,00 4.100.000.000,00 0,00 21.160.133.000,00

4 1994 - 2013 PDAM TRENGGALEK Perda No 9 Tahun

2016

19.391.070.562,29 19.391.070.562,29 5.000.000.000,00 24.391.070.562,29 5.000.000.000,00 0,00 0,00 24.391.070.562,29

5 2007 PDAU Perda No 3 Tahun

2007

12.280.703.344,45 12.280.703.344,45 0,00 12.280.703.344,45 0,00 0,00 0,00 12.280.703.344,45

6 2007 UPUD 874.285.750,77 874.285.750,77 0,00 874.285.750,77 0,00 0,00 0,00 874.285.750,77

7 2007 BPR PRIMA 1.375.531.485,20 1.375.531.485,20 0,00 1.375.531.485,20 0,00 0,00 0,00 1.375.531.485,20

69.713.754.195,18 69.713.754.195,18 7.500.000.000,00 77.213.754.195,18 7.500.000.000,00 5.229.615.000,00 0,00 77.213.754.195,18

Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI TRENGGALEK,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ANIK SUWARNI

NIP 19650919 199602 2 001 MOCHAMAD NUR ARIFIN

TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH

KABUPATEN TRENGGALEK

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

1

Page 358: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

(Dalam Rupiah)

No. Jenis aset tetap daerah Saldo pada akhir tahun 2019Perkiraan penambahan tahun 

2020

Perkiraan pengurangan tahun 

2020

Perkiraan saldo pada akhir 

tahun 2020

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5

1 Tanah 386.858.464.236,00 5.667.305.000,00 860.550.000,00 391.665.219.236,00

2 Peralatan dan Mesin 500.999.639.185,03 49.200.517.956,00 0,00 550.200.157.141,03

3 Gedung dan Bangunan 836.521.144.205,54 75.548.285.200,00 0,00 912.069.429.405,54

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.740.887.647.364,00 155.847.760.474,00 0,00 1.896.735.407.838,00

5 Aset Tetap lainnya 44.756.366.129,08 9.839.692.200,00 0,00 54.596.058.329,08

6 Konstruksi dalam pengerjaan 930.251.202,00 0,00 0,00 930.251.202,00

7 Akumulasi Penyusutan (1.559.358.621.742,18) 0,00 0,00 (1.559.358.621.742,18)

1.951.594.890.579,47 296.103.560.830,00 860.550.000,00 2.246.837.901.409,47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNINIP 19650919 199602 2 001

KABUPATEN TRENGGALEK

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

 Jumlah

MOCHAMAD NUR ARIFIN

ttd.

BUPATI TRENGGALEK,

1

Page 359: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

(Dalam Rupiah)

No. Jenis aset lainnyaSaldo pada akhir tahun

2019

Perkiraan penambahan

tahun 2020

Perkiraan pengurangan

tahun 2020

Perkiraan saldo pada

akhir tahun 2020

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5

A Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Kasus yang telah diterbitkan SK Pembebanan dan SKJTM 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Kasus yang sedang dalam proses pembebanan 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi 0,00 0,00 0,00 0,00

B Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 1.053.400.000,00 0,00 0,00 1.053.400.000,00

1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Pertokoan ALGA 1.053.400.000,00 0,00 0,00 1.053.400.000,00

3. Radio Jwalita FM 0,00 0,00 0,00 0,00

4. PT. Azimuth 0,00 0,00 0,00 0,00

C Aset Tidak Berwujud 233.699.999,65 (233.699.999,65) 0,00 0,00

1. Software (BAPPEDA) 1.029.633.505,00 0,00 0,00 1.029.633.505,00

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (795.933.505,35) (233.699.999,65) 0,00 (1.029.633.505,00)

D Aset Lain-Lain 11.031.152.002,02 0,00 159.069.000,00 10.872.083.002,02

1. Piutang Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Piutang Pokok Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Piutang Bunga Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Piutang Pokok PMUM 0,00 0,00 157.932.000,00 (157.932.000,00)

5. Kredit Bagi PNS 6.880.757,13 0,00 300.000,00 6.580.757,13

6. Aset Rusak / Tidak Layak Pakai / Biaya Umum 11.024.271.244,89 0,00 0,00 11.024.271.244,89

7. Penerimaan Kembali Pokok UM-KRD 0,00 0,00 837.000,00 (837.000,00)

12.318.252.001,67 (233.699.999,65) 159.069.000,00 11.925.483.002,02

BUPATI TRENGGALEK,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

ANIK SUWARNINIP 19650919 199602 2 001

KABUPATEN TRENGGALEK

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN 2020

1

Page 360: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

(dalam Rupiah)

1 2 3 4 5 6

NIHIL

JUMLAH 0,00 0,00

BUPATI TRENGGALEK,

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ANIK SUWARNI MOCHAMAD NUR ARIFIN

NIP 19650919 199602 2 001

Jumlah Sisa Anggaran yang

dianggarkan dalam tahun ini

APBD TA 2020Perubahan APBD

TA 2020

KABUPATEN TRENGGALEK

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN 2020

No. Nama SKPDLokasi

KegiatanNama Kegiatan

1

Page 361: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

(dalam Rupiah)

No. Tujuan pembentukan dana cadanganDasar hukum pembentukan

dana cadangan

Jumlah dana cadangan

yang direncanakanSaldo Awal

Transfer dari Kas Umum

Daerah

Transfer ke Kas Umum

DaerahSaldo akhir

Sisa dana yang belum

dicadangkan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Perda Nomor 20 Rahun 2016 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNINIP 19650919 199602 2 001

MOCHAMAD NUR ARIFIN

ttd.

KABUPATEN TRENGGALEK

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah

Dana pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah.

BUPATI TRENGGALEK,

1

Page 362: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK …

LAMPIRAN XIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pokok Pinjaman

DaerahBunga

Pokok Pinjaman

DaerahBunga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NIHIL

BUPATI TRENGGALEK,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

ANIK SUWARNI

NIP 19650919 199602 2 001

Dasar Hukum

Pinjaman/ Obligasi

Tanggal/ Tahun

Perjanjian Pinjaman /

Obligasi

TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN TRENGGALEK

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

  Jumlah

Jumlah pembayaran tahun iniJumlah

sisa pembayaranJumlah Pinjaman/

Nilai Nominal

Obligasi

Jangka Waktu

Pinjaman (tahun)

Persentase bungan

pinjaman %

Tujuan penggunaan

pinjamanNo Sumber pinjaman daerah

1