rancangan awal rencana kerja tahun 2020 renja 2020.pdf · rancangan awal rencana kerja tahun 2020...
TRANSCRIPT
RANCANGAN AWALRENCANA KERJA TAHUN 2020BAKORWIL I MADIUN
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DANPEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN
JL. PAHLAWAN NO.31 MADIUNTelp. 0351-464151 Fax. 0351-457580 Kode Pos 63122
i
DAFTAR ISIDAFTAR ISI .................................................................................................................................................. iDAFTAR TABEL .................................................................................................................................. iiBAB 1 P E N D A H U L U A N .................................................................................................................. 11.1 Latar Belakang .................................................................................................................................. 21.2 Landasan Hukum .................................................................................................................................. 21.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................. 31.4 Sistematika Penulisan .................................................................................................................. 3BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU................................... 52.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstra Perangkat Daerah .................................................................................................. 52.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................................................. 162.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 202.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................................... 212.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................... 28BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAHRENJA PERANGKAT .................... 293.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................................................... 293.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .................................................................... 293.3 Program dan Kegiatan .................................................................................................................... 30BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DAERAH ..................... 364.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi ..................... 364.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ..................................................... 40BAB 5 PENUTUP .................................................................................................................................... 415.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan ..................................................................................................... 415.2 Rencana tindak lanjut ..................................................................................................................... 41
ii
DAFTAR TABELTabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan PencapaianRencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 ............................................. 6Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil Madiun ............................................. 17Tabel 2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur .... 22Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2020 Provinsi Jawa Timur ............................................................................. 28Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bakorwil Madiun Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 ........ 30Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020dan Prakiraan Maju Tahun 2021 ............................................................................. 31Tabel 4.1. Prioritas Perangkat Daerah ............................................................................................. 37
1
BAB 1P E N D A H U L U A N
1.1. Latar BelakangRencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RenjaPerangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun RenjaPerangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yangmerupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkandalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yangsifatnya lebih operasional.Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategisdalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangkamenengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuanuntuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:a. persiapan penyusunan;b. penyusunan rancangan awal;c. penyusunan rancangand. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;e. perumusan rancangan akhir; danf. penetapan.Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu padakerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkanpada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya danevaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan padaakhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan RencanaKerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan
2
dan Belanja Daerah (APBD).1.2. Landasan HukumLandasan hukum penyusunan Renja Bakorwil I Madiun Tahun 2020, adalah:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Nomor 2286);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4663);6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara EvaluasiRRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TimurTahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008;11. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga TeknisDaerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008Nomor 3 Tahun 2008 Seri D);12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
3
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009Seri E);13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan KoordinasiWilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;14. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 Jawa Timur tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.1.3. Maksud dan Tujuana. MaksudMaksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja BadanKoordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil I Madiun)untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.b. TujuanTujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:1) Terwujudnya keterpaduan dan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isustrategis pada tahun 2020;2) Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap paguindikatif dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bakorwil IMadiun tahun 2020 yang mengacu pada Renstra dan RKPD;3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah1.4. Sistematika PenulisanRencana Kerja Bakorwil I Madiun Tahun 2020 disusun dengan sistematikasebagai berikut:BAB I. PENDAHULUANBab ini memuat:1.1 Latar Belakang;1.2 Maksud dan tujuan;1.3 Landasan Hukum;1.4 Sistematika Penulisan.
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALUBab ini memuat:2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstra Perangkat Daerah;
4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD;2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAHBab ini memuat:3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;3.3. Program dan Kegiatan.BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHBab ini memuat:4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat DaerahBAB V. PENUTUP
5
BAB 2HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerjainstansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidakmemenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yangdirencanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerjaprogram/kegiatan;2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;dan3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untukmengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.Evaluasi Renja Bakorwil I Madiun Provinsi Jawa Timur tahun 2018 didasarkan danmerujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ProvinsiTimur Tahun 2014-2019, Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat DaerahEvaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2018 dan pencapaian Renstra Bakorwil IMadiun sampai dengan tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:
6
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019
Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah DanProgram/KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangkatDaerah)Tahun2014-2019
RealisasiTargetKinerjaHasilProgramdanKeluaranKegiatans/d dengantahun (n-3)2017
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun Lalu(2018) Targetprogramdankegiatan(RenjaPerangkatDaerahtahun(n-1)2019
Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s.d.Tahun BerjalanTargetRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018
RealisasiRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaianProgramdanKegiatans.d. tahunberjalan(n-1)2019
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra(%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)3 PENUNJANG
URUSANPEMERINTAHAN3 Bidang UrusanOtonomi Daerah,PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian danPersandian
3 14 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadm perkantorandan kenyamanankantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%
3 14 1 19 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran Persentase pegawaiyang puas terhadappelayanan perkantoran 100 100% 100% 100% 100% 100% - 100%3 14 02 Program
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Prosentase saranadan prasaranaaparatur yang layakfungsi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%
7
Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah DanProgram/KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangkatDaerah)Tahun2014-2019
RealisasiTargetKinerjaHasilProgramdanKeluaranKegiatans/d dengantahun (n-3)2017
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun Lalu(2018) Targetprogramdankegiatan(RenjaPerangkatDaerahtahun(n-1)2019
Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s.d.Tahun BerjalanTargetRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018
RealisasiRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaianProgramdanKegiatans.d. tahunberjalan(n-1)2019
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra(%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)3 14 02 12 PenyediaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan danPerlengkapan saranayang tersedia 2 paket (86%)* 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100%1 200 02 31 PemeliharaanPeralatan danKelengkapan Saranadan Prasarana
Jumlah Peralatan danPerlengkapan saranayang terpelihara 2 paket (86%)* 1 paket 1 paket 100% 1 paket 2 paket 100%1 200 7 Program
PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Prosentasekelembagaan yangtepat fungsi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100%
1 200 7 001 Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah DaerahJumlah Konsultasi 24 100% 12 12 100% 12 23 95.83%
1 200 7 002 PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur Jumlah Pegawai yangmengikutipendiidkan/pelatihanformal302 180 64 64 100% 64 291 96.36%
Jumlah pegawai yangmengikuti pembinaanpeningkatan kualitasSDM60 - 30 100% 100% 30 52 86.67%
1 200 8 ProgramPenyusunan,Pengendalian dan
Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yang
100% - - - - 100% 81.53% 81.53%
8
Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah DanProgram/KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangkatDaerah)Tahun2014-2019
RealisasiTargetKinerjaHasilProgramdanKeluaranKegiatans/d dengantahun (n-3)2017
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun Lalu(2018) Targetprogramdankegiatan(RenjaPerangkatDaerahtahun(n-1)2019
Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s.d.Tahun BerjalanTargetRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018
RealisasiRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaianProgramdanKegiatans.d. tahunberjalan(n-1)2019
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra(%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Evaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan
disusun tepat waktu
1 200 8 1 PenyusunanDokumenPerencanaan Jumlah dokumenperencanaanperangkat daerah yangtersusun20 12 4 4 100% 4 18 90.00%
1 200 8 2 Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Programdan AnggaranJumlah dokumenPelaporan yangtersusun 45 27 9 9 100% 9 41 91.11%
1 200 8 3 Penyusunan,Pengembangan,Pemeliharaan danPelaksanaan SistemInformasi DataJumlah Updatedatabase SKPD 20 12 4 4 100% 4 19 95.00%
1 200 8 4 Penyusunan LaporanPengelolaanKeuangan Jumlah dokumenlaporan pengelolaankeuangan yangtersusun2 - 1 1 100% 1 1 50%
3 14 21 ProgramKoordinasi,Fasilitasi danMonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan –BIDANG
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BIDANGPEMERINTAHANyang ditindaklanjuti
95% - 90% 100% 111.11% 95% 67% 100%
9
Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah DanProgram/KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangkatDaerah)Tahun2014-2019
RealisasiTargetKinerjaHasilProgramdanKeluaranKegiatans/d dengantahun (n-3)2017
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun Lalu(2018) Targetprogramdankegiatan(RenjaPerangkatDaerahtahun(n-1)2019
Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s.d.Tahun BerjalanTargetRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018
RealisasiRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaianProgramdanKegiatans.d. tahunberjalan(n-1)2019
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra(%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
PEMERINTAHAN3 14 21 003 KegiatanSinkronisasi,Monitoring danEvaluasiPelaksanaanPembangunanBidangperpustakaan,kearsipan, statistik,persandian dantugas pembantuan
Jumlah laporankegiatan Sub BidangPemerintahan I 6 - 3 3 100% 3 5 83.33%
3 14 21 004 KegiatanSinkronisasi,Monitoring danEvaluasiPelaksanaanPembangunanBidang ketentraman,ketertiban umumdan perlindunganmasyarakat,komunikasi daninformatika,administrasikependudukan danpencatatan sipil dantugas pembantuan
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang PemerintahanII6 - 3 3 100% 3 5 83.33%
10
Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah DanProgram/KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangkatDaerah)Tahun2014-2019
RealisasiTargetKinerjaHasilProgramdanKeluaranKegiatans/d dengantahun (n-3)2017
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun Lalu(2018) Targetprogramdankegiatan(RenjaPerangkatDaerahtahun(n-1)2019
Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s.d.Tahun BerjalanTargetRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018
RealisasiRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaianProgramdanKegiatans.d. tahunberjalan(n-1)2019
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra(%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3 14 22 ProgramKoordinasi,Fasilitasi danMonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan –BIDANGPEMBANGUNANEKONOMI
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BIDANGPEMBANGUNANEKONOMI yangditindaklanjuti
95% - 90% 100% 111.11% 95% 100% 100%
3 14 22 001 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunan Bidangkoperasi, usaha kecildan menengah,penanaman modal,perdagangan,perindustrian dantugas pembantuan
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang PembangunanEkonomi I4 - 2 2 100% 2 4 100%
3 14 22 002 KegiatanSinkronisasi,Monitoring danEvaluasiPelaksanaanPembangunanBidang pangan,
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang PembangunanEkonomi II4 - 2 2 100% 2 4 100%
11
Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah DanProgram/KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangkatDaerah)Tahun2014-2019
RealisasiTargetKinerjaHasilProgramdanKeluaranKegiatans/d dengantahun (n-3)2017
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun Lalu(2018) Targetprogramdankegiatan(RenjaPerangkatDaerahtahun(n-1)2019
Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s.d.Tahun BerjalanTargetRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018
RealisasiRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaianProgramdanKegiatans.d. tahunberjalan(n-1)2019
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra(%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)pertanian kelautandan perikanan dantugas pembantuan
3 14 23 ProgramKoordinasi,Fasilitasi danMonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan –BIDANGKEMASYARAKATAN
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BIDANGKEMASYARAKATANyang ditindaklanjuti
95% - 90% 87.5% 97.22% 95% 67% 100%
3 14 23 008 KegiatanSinkronisasi,Monitoring danEvaluasiPelaksanaanPembangunanBidang pendidikan,kesehatan, sosial,tenaga kerja,transmigrasi dantugas pembantuan
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidangKemasyarakatan I6 - 3 3 100% 3 5 83.33%
12
Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah DanProgram/KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangkatDaerah)Tahun2014-2019
RealisasiTargetKinerjaHasilProgramdanKeluaranKegiatans/d dengantahun (n-3)2017
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun Lalu(2018) Targetprogramdankegiatan(RenjaPerangkatDaerahtahun(n-1)2019
Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s.d.Tahun BerjalanTargetRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018
RealisasiRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaianProgramdanKegiatans.d. tahunberjalan(n-1)2019
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra(%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)3 14 23 009 KegiatanSinkronisasi,Monitoring danEvaluasiPelaksanaanPembangunanBidangpemberdayaanperempuan danperlindungan anak,pengendalianpenduduk dankeluarga berencana,kepemudaan danolahraga,pemberdayaanmasyarakat dandesa, kebudayaan,pariwisata dan tugaspembantuan
Jumlah LaporanKegiatan Sub BidangKemasyarakatan II 6 - 3 3 100% 3 5 83.33%
3 14 24 ProgramKoordinasi,Fasilitasi danMonevPenyelenggaraanPemerintahan dan
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BIDANGSARANA DANPRASARANA yangditindaklanjuti
95% - 90% 100% 111% 95% 75% 75%
13
Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah DanProgram/KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangkatDaerah)Tahun2014-2019
RealisasiTargetKinerjaHasilProgramdanKeluaranKegiatans/d dengantahun (n-3)2017
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun Lalu(2018) Targetprogramdankegiatan(RenjaPerangkatDaerahtahun(n-1)2019
Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s.d.Tahun BerjalanTargetRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018
RealisasiRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaianProgramdanKegiatans.d. tahunberjalan(n-1)2019
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra(%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pembangunan –SARANA DANPRASARANA3 14 24 007 KegiatanSinkronisasi,Monitoring danEvaluasiPelaksanaanPembangunanBidang pekerjaanumum dan penataanruang, perumahanrakyat dan kawasanpermukiman,pertanahan,perhubungan dantugas pembantuan
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang Sarana danPrasarana I8 - 4 4 100% 4 6 75%
3 14 24 008 KegiatanSinkronisasi,Monitoring danEvaluasiPelaksanaanPembangunanBidang lingkunganhidup, kehutanan,
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang Sarana danPrasarana II8 - 4 4 100% 4 6 75%
14
Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah DanProgram/KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangkatDaerah)Tahun2014-2019
RealisasiTargetKinerjaHasilProgramdanKeluaranKegiatans/d dengantahun (n-3)2017
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun Lalu(2018) Targetprogramdankegiatan(RenjaPerangkatDaerahtahun(n-1)2019
Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s.d.Tahun BerjalanTargetRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018
RealisasiRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaianProgramdanKegiatans.d. tahunberjalan(n-1)2019
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra(%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)energi dan sumberdaya mineral dantugas pembantuan
3 14 97 ProgramPengembanganData Informasi
PersentaseKeterisian Data danInformasiPembangunanDaerah
65% 59% 61% 61% 100% 100% - 65%
3 14 97 001 Sinkronisasi,monitoring, danevaluasi DataAdministrasiWilayahJumlah sinkronisasi,monitoring danevaluasi dataadminsitrasi wilayah
20 12 4 3 75% 4 15 75.00%
3 14 97 002 PenyusunanDatabase PerangkatDaerah sebagaiPenunjang PusatData Provinsi JawaTimurJumlah updatedatabase PerangkatDaerah 15 9 3 3 100% 3 14 93.33%
3 14 97 009 Sinkronisasi,monitoring, danevaluasi Pengelolaan Jumlah sinkronisasi,monitoring danmonitoring 15 9 3 4 133% 3 13 86.67%
15
Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah DanProgram/KegiatanIndikator KinerjaProgram (outcomes)/Kegiatan (output)
TargetKinerjaCapaianProgram(RenstraPerangkatDaerah)Tahun2014-2019
RealisasiTargetKinerjaHasilProgramdanKeluaranKegiatans/d dengantahun (n-3)2017
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun Lalu(2018) Targetprogramdankegiatan(RenjaPerangkatDaerahtahun(n-1)2019
Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s.d.Tahun BerjalanTargetRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018
RealisasiRenjaPerangkatDaerahtahun(n-2)2018TingkatRealisasi(%)
RealisasiCapaianProgramdanKegiatans.d. tahunberjalan(n-1)2019
TingkatCapaianRealisasiTargetRenstra(%)1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Informasi danDokumentasi pengelolaan informasidan dokumentasi
(Sumber : Bakorwil I Madiun Provinsi Jawa Timur, 2019)Keterangan:Adanya perbedaan dan perubahan satuan (jumlah - perentase - indeks dll) dalam indikator kinerja program/kegiatan dari Renstra 2014-2019 danRenstra 2014-2019 Perubahan Tahun 2017
16
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikutbahwa semua program dan kegiatan yang yang direncakan telah dilaksanakan olehBakorwil I Madiun.2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahSesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan danPembangunan Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaBadan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, makagambaran pelayanan yang telah dan akan dilaksanakan adalah:1. Melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, pembinaan,pengawasan, supervisi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasipengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja;2. Mendorong terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan otonomiPemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah;3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan antar Pemerintah Kabupaten/Kotadi wilayah kerja;4. Memfasilitasi peningkatan program kerjasama dan penyelesaianpermasalahan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil I Madiundengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah khususnya diwilayah perbatasan;5. Membantu dan memfasilitasi terciptanya hubungan kerjasama yang baik danharmonis antar Pemerintah Kabupaten/Kota serta antar Instansi VertikalDepartemen/Non Departemen di wilayah;6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan harmonis denganForum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota danKoordinator Forkopimda di wilayah yang terdiri dari Bakorwil I Madiun,Korem 081 Madiun, serta Lanud Iswahyudi Magetan dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah.Oleh karena itu, dalam rangka mencapai sasaran strategis Bakorwil I Madiunyaitu meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil I Madiun, maka ditetapkanindikator kinerja serta target pencapaiannya sebagaimana tabel berikut:Analisis Kinerja Pelayanan Bakorwil I Madiun Provinsi Jawa Timur didasarkan padakajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalamRencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:
17
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil I Madiun
No Pokok Pikiran(Pokir)
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Volume Lokasi
PerangkatDaerah Validasi TDK Tahun Depan
KOORDINASIWILAYAH1 Memperkuat peran danfungsi Bakorwil sebagaiwakil Pemerintah provinsidengan tugas dan wewenangyang memungkinkanBakorwil dapat melakukanfungsi koordinasi, integrasi,sinkronisasi dan sinergi sertapengawasan dan evaluasiatas semua perencanaan danpelaksanaan pembangunandi wilayah kerjanya
Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangPemerintahan
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan yangditindaklanjuti
95% WilayahKerjaBakorwil IMadiunBakorwil IMadiun
Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang perpustakaan,kearsipan, statistik,persandian dan tugaspembantuan
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang PemerintahanI
3Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakat,komunikasi daninformatika, administrasikependudukan danpencatatan sipil dan tugaspembantuan
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang PemerintahanII
3
Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangPembangunan Ekonomi
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BidangPembangunanEkonomi yangditindaklanjuti
95% WilayahKerjaBakorwil IMadiunBakorwil IMadiun
Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang koperasi, usaha kecildan menengah, penanamanmodal, perdagangan,perindustrian dan tugas
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang PembangunanEkonomi I
2
18
No Pokok Pikiran(Pokir)
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Volume Lokasi
PerangkatDaerah Validasi TDK Tahun Depan
KOORDINASIWILAYAH
pembantuanKegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang pangan, pertaniankelautan dan perikanan dantugas pembantuan
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang PembangunanEkonomi II
2
Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangKemasyarakatan
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BidangKemasyarakatanyang ditindaklanjuti
95% WilayahKerjaBakorwil IMadiunBakorwil IMadiun
Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang pendidikan,kesehatan, sosial, tenagakerja, transmigrasi dantugas pembantuan
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidangKemasyarakatan I
3
Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang pemberdayaanperempuan danperlindungan anak,pengendalian pendudukdan keluarga berencana,kepemudaan dan olahraga,pemberdayaan masyarakatdan desa, kebudayaan,pariwisata dan tugaspembantuan
Jumlah LaporanKegiatan Sub BidangKemasyarakatan II
3
19
No Pokok Pikiran(Pokir)
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Volume Lokasi
PerangkatDaerah Validasi TDK Tahun Depan
KOORDINASIWILAYAH
Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangSarana dan Prasarana
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BidangSarana dan Prasaranayang ditindaklanjuti
95% WilayahKerjaBakorwil IMadiunBakorwil IMadiun
Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang pekerjaan umumdan penataan ruang,perumahan rakyat dankawasan permukiman,pertanahan, perhubungandan tugas pembantuan
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang Sarana danPrasarana I
4
Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang lingkungan hidup,kehutanan, energi dansumber daya mineral dantugas pembantuan
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang Sarana danPrasarana II
4
20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahSebagian topografi daerah di wilayah Bakorwil I Madiun merupakanpegunungan yang tandus sehingga berpotensi terhadap tingginya angka kemiskinandan rendahnya tingkat pendidikan serta rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.Di samping itu masih terdapat beberapa kawasan yang merupakan daerahrawan bencana, rawan peredaran narkoba dan rawan perkelahian antar perguruanbeladiri dan sebagainya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Bakorwil I Madiunmeletakkan isu-isu strategis sebagai prioritas dalam melaksanakan tugas pokok danfungsinya selama kurun waktu 5 (lima) tahun .Isu-isu strategis yang menjadi prioritas Bakorwil I Madiun di Tahun 2019-2024adalah:1. Isu strategis pada Bidang Pemerintahan yang meliputi:a. Rawan terjadinya bencana alam di daerah terutama banjir, longsor,kekeringan, angit putting-beliung;b. Permasalahan batas wilayah antar kabupaten;c. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah;d. Terjadinya perselisihan ormas Perguruan Pencak Silat pada saat tradisitahunan hari besar keagamaan (Acara Suran Agung, Halal bi Halal antarperguruan silat, dsb);e. Rawan terjadinya permasalahan tentang ketertiban umum, keamanan danketentraman masyarakat dan penegakaan perda;f. Belum optimalnya penanganan kerjasama antar daerah baik antarkabupaten/kota dalam provinsi maupun luar provinsi.2. Isu strategis pada Bidang Pembangunan Ekonomi yang meliputi:a. Kurangnya penanganan investasi penanaman modal dalam negeri danmodal asing;b. Pengembangan agropolitan yang hanya berbasis pada produk pertanian;c. Masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian maupun hutan;d. Belum optimalnya penanganan permodalan koperasi dan UMKM;e. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu daerah perbatasan ProvinsiJawa Timur dan Jawa Tengah belum optimal;f. Lambat dan kurangnya pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah;g. Terjadinya kerusakan hutan dan rendahnya pendapatan masyarakatsekitar hutan;h. Akses pasar produk industri kecil menengah belum optimal;i. Banyaknya kerusakan dan kurang memadainya infrastruktur pertanian(jaringan irigasi dll);j. Lemahnya pengawasan lalu lintas peredaran produk pangan dan nonpangan.3. Isu strategis pada Bidang Kemasyarakatan yang meliputi:a. Lambatnya laju penurunan angka kemiskinan dan jumlah masyarakatmiskin;b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan terutama angkakematian ibu dan anak, penanganan gizi buruk dan pencegahan daripenularan serta pengobatan kasus HIV/AIDS;
21
c. Belum adanya keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan dankesejahteraan perempuan;d. Masih tingginya angka pengangguran terbuka yang belum seimbangdengan jumlah lapangan pekerjaan;e. Belum optimalnya penanganan PMKS terutama Anjal (Anak Jalanan),gelandangan, WTS, pengemis dan gelandangan psikotik;f. Belum optimalnya penanganan kualitas pendidikan terutama masih adanyasiswa putus sekolah (Wajib Belajar 12 Tahun ) dan masih adanya pendudukbuta aksara serta perlunya penyetaraan Pendidikan Madrasah Diniyah;g. Belum optimalnya program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaandan peredaran gelap Narkoba (P4GN);h. Belum efektifnya program Rastra terutama tepat sasaran (RTSM), tepatkuantitas, tepat administrasi dan tepat pembayaran.4. Isu strategis pada Bidang Sarana dan Prasarana yang meliputi :a. Belum optimalnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan danjembatan;b. Kurang optimalnya pengembangan pemanfaatan energi panas bumi;c. Kurangnya perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi, waduk, DAM danbendungan;d. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidupterutama pencemaran air dan pengolahan limbah;e. Belum seimbangnya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;f. Ketidakserasian RTRW provinsi dan kabupaten baik dari segi perencanaandan aplikasinya;g. Belum optimalnya penanganan lahan kritis.5. Kurangnya penyediaan data dan informasi pendukung peyelenggaraanpemerintahan dan pembangunanyang meliputi :a. Belum optimalnya peran Badan Publik atau PPID Pembantu dalammemberikan layanan informasi publik karena sebagai badan penunjangdan tidak memberikan pelayanan langsung ke masyarakat;b. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang disajikan dalampenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;c. Peningkatan kualitas SDM penyedia data dan informasi terutama dalammendorong terwujudnya data sebagai sumber informasi masing-masingdaerah;d. Peningkatan SDM aparatur dalam penerapan tata naskah elektronik.2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPDBerdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritaspembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatifPerangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Bakorwil I Madiun Tahun2020, adalah sebagaimana tabel berikut:
22
Tabel 2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur
Bakorwil I Madiun
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian
Pagu indikatif(000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaianPagu indikatif
(000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1. Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Madiun Indeks kepuasanmasyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor
100% 1,306,759 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Madiun Indeks kepuasanmasyarakat/Aparatur terhadappelayananAdministrasiPerkantoran dankenyamanankantor
100% 750,000,000
PelaksanaanAdministrasiPerkantoran Madiun Persentase pegawai yangpuas terhadap pelayananperkantoran 100 % 1,306,759 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran Madiun Persentase pegawaiyang puas terhadappelayananperkantoran100% 750,000,000
2. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Madiun Prosentase sarana danprasarana aparaturyang layak fungsi
100% 1,749,143 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Madiun Persentase saranadan prasaranaaparatur yanglayak fungsi
100% 1,900,000,000
Penyediaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana Madiun jumlah peralatan danperlengkapan saranayang tersedia 3 paket 836,852 Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana danPrasarana Madiun Jumlah Peralatandan Perlengkapansarana yang tersedia 3 paket 900,000,000Pemeliharaan Peralatandan KelengkapanSarana dan Prasarana Madiun jumlah peralatan danperlengkapan saranayang terpelihara 5 paket 912,291 Pemeliharaan Peralatandan Kelengkapan Saranadan Prasarana Madiun Jumlah Peralatandan Perlengkapansarana yangterpelihara
5 paket 1,000,000,000
23
3. Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
Madiun Prosentasekelembagaan yangtepat fungsi
100% 250,000 Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPemerintah Daerah
Madiun Persentasekelembagaan yangtepat fungsi
100% 900,000
Koordinasi danKonsultasiKelembagaanPemerintah DaerahMadiun Jumlah Konsultasi 15 kali 125,000 Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan PemerintahDaerah Madiun Jumlah Konsultasi 15 kali 400,000
Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur Madiun Jumlah pegawai yangmengikutipendidikan/pelatihanformal;64orang; 125,000 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur Madiun Jumlah Pegawaiyang mengikutipendiidkan/pelatihan formal
64 orang; 500,000Madiun Jumlah Pegawai yangmengikuti pembinaanpeningkatan kapasitasSDM
30 orang Madiun Jumlah pegawaiyang mengikutipembinaanpeningkatankualitas SDM30 orang
4. Program Penyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Madiun Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu
100 % 122,999 Program Penyusunan,Pengendalian, danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan
Madiun Persentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyang disusun tepatwaktu
100% 300,000
Penyusunan DokumenPerencanaan Madiun Jumlah dokumenperencanaan perangkatdaerah yang tersusun 4dokumen 38,102 Penyusunan DokumenPerencanaan Madiun Jumlah DokumenperencanaanPerangkat Daerahyang tersusun4dokumen 95,000
Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Program danAnggaranMadiun Jumlah dokumenpelaporan yang tersusun 9dokumen 42,877 Penyusunan Laporan HasilPelaksanaan RencanaProgram dan Anggaran Madiun Jumlah DokumenPelaporan yangtersusun 9dokumen 100,000
24
Penyusunan,Pengembangan,Pemeliharaan danPelaksanaan SistemInformasi DataMadiun Jumlah update databaseperangkat daerah 4dokumen 23,020 Penyusunan,Pengembangan,Pemeliharaan danPelaksanaan SistemInformasi Data
Madiun Jumlah UpdateDatabase PerangkatDaerah 4dokumen 45,000
Penyusunan LaporanPengelolaan Keuangan Madiun Jumlsh dokumen laporanpengelolaan keuanganyang tersusun; 1dokumen 19,000 Penyusunan LaporanPengelolaan Keuangan Madiun Jumlah dokumenlaporan pengelolaankeuangan yangtersusun1dokumen; 60,000
5. Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangPemerintahan
Madiun PersentaseRekomendasi HasilKoordinasi BidangPemerintahan yangditindaklanjuti
95% 778,812 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangPemerintahan
Madiun Persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahanyangditindaklanjuti
95% 700,000
Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangPerpustakaan,Kearsipan, Statistik,Persandian dan TugasPembantuan
Madiun Jumlah laporan kegiatanSub BidangPemerintahan I 3dokumen 489,406 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang perpustakaan,kearsipan, statistik,persandian dan tugaspembantuan
Madiun JumlahRekomendasi HasilKoordinasi SubBidangPemerintahan I3dokumen 350,000
Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangTrantib dan Linmas,Kominfo, AdministrasiPenduk Capil dan TugasPembantuan
Madiun Jumlah laporan kegiatanSub BidangPemerintahan II 3dokumen 289,406 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakat,komunikasi daninformatika, administrasikependudukan danpencatatan sipil dan tugaspembantuan
Madiun JumlahRekomendasi HasilKoordinasi SubBidangPemerintahan II3dokumen 350,000
25
6. Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangPembangunanEkonomi
Madiun PersentaseRekomendasi HasilKoordinasi BidangPembangunanEkonomi yangditindaklanjuti
95% 591,387 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangPembangunan Ekonomi
Madiun Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BidangPembangunanEkonomi yangditindaklanjuti
95% 550,000
Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangKoperasi, UKM,Penanaman Modal,Perdagangan,Perindustrian danTugas Pembantuan
Madiun Jumlah laporan kegiatanSub BidangPembangunan Ekonomi I 2dokumen 395,693.5 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang koperasi, usahakecil dan menengah,penanaman modal,perdagangan,perindustrian dan tugaspembantuan
Madiun JumlahRekomendasi HasilKoordinasi SubBidangPembangunanEkonomi I2dokumen 275,000
Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangPangan, Pertanian,Kelautan, Perikanan danTugas PembantuanMadiun Jumlah laporan kegiatanSub BidangPembangunan EkonomiII
2dokumen 195,693.5 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang pangan, pertaniankelautan dan perikanandan tugas pembantuanMadiun JumlahRekomendasi HasilKoordinasi SubBidangPembangunanEkonomi II
2dokumen 275,000
7. Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangKemasyarakatan
Madiun PersentaseRekomendasi HasilKoordinasi BidangKemasyarakatan yangditindaklanjuti
95% 491,387 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangKemasyarakatan
Madiun Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BidangKemasyarakatanyangditindaklanjuti
95% 475,000
Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangPendidikan, Kesehatan,Sosial, Tenaga Kerja,Transmigrasi dan TugasPembantuan
Madiun Jumlah laporan kegiatanSub BidangKemasyarakatan I 3dokumen 295,693.5 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang pendidikan,kesehatan, sosial, tenagakerja, transmigrasi danMadiun JumlahRekomendasi HasilKoordinasi SubBidangKemasyarakatan I
3dokumen 235,000
26
tugas pembantuanKegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangPemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak,Pengendalian Pendudukdan KB, Kepemudaandan Olahraga,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,Kebudayaan, Pariwisatadan Tugas Pembantuan
Madiun Jumlah laporan kegiatanSub BidangKemasyarakatan II 3dokumen 195,693.5 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang pemberdayaanperempuan danperlindungan anak,pengendalian pendudukdan keluarga berencana,kepemudaan dan olahraga,pemberdayaan masyarakatdan desa, kebudayaan,pariwisata dan tugaspembantuan
Madiun Jumlah LaporanKegiatan Sub BidangKemasyarakatan II 3dokumen 235,000
8. Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangSarana dan Prasarana
Madiun PersentaseRekomendasi HasilKoordinasi BidangSarana dan Prasaranayang ditindaklanjuti
95% 691,387 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangSarana dan Prasarana
Madiun Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BidangSarana danPrasarana yangditindaklanjuti
95% 675,000
Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangPekerjaan Umum danPenataan Ruang,Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman,Pertanahan,Perhubungan dan TugasPembantuan
Madiun Jumlah laporan kegiatanSub Bidang Sarana danPrasarana I 4dokumen 495,693.5 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang pekerjaan umumdan penataan ruang,perumahan rakyat dankawasan permukiman,pertanahan, perhubungandan tugas pembantuan
Madiun JumlahRekomendasi HasilKoordinasi SubBidang Sarana danPrasarana I4dokumen 337,500
Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangLingkungan Hidup,Kehutanan, ESDM danMadiun Jumlah laporan kegiatanSub Bidang Sarana danPrasarana II 4dokumen 195,693.5 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PembangunanBidang lingkungan hidup,kehutanan, energi dan
Madiun JumlahRekomendasi HasilKoordinasi SubBidang Sarana dan4dokumen 337.500
27
Tugas Pembantuan sumber daya mineral dantugas pembantuan Prasarana II9. Program
Pengembangan DataInformasi
Madiun Prosentase (%) jumlahketerisian data daninformasi
65% 618,126 Program PengembanganData Informasi
Madiun Persentase (%)Keterisian Datadan InformasiPembangunanDaerah
95% 350,000
Sinkronisasi, Monitoringdan Evaluasi DataAdministrasi Wilayah Madiun Jumlah koordinasi,sinkronisasi, monitoringdan evaluasi dataadminstrasi wilayah4dokumen 419,121 Sinkronisasi, monitoring,dan evaluasi DataAdministrasi Wilayah Madiun Jumlah Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring danEvaluasi DataAdministrasiWilayah
4dokumen 175,000
Penyusunan DatabaseSKPD sebagaipenunjang Pusat DataProvinsi Jawa TimurMadiun Jumlah update databaseSKPD 3dokumen 57,926 Penyusunan DatabaseSKPD sebagai penunjangPusat Data Provinsi JawaTimur
Madiun Jumlah UpdateDatabase PerangkatDaerah 3dokumen 65,000Sinkronisasi,monitoring, danevaluasi pengelolaaninformasi dandokumentasi
Madiun Jumlah Dokumen PPID 1dokumen 141,079 Sinkronisasi, monitoring,dan evaluasi PengelolaanInformasi danDokumentasiMadiun Jumlah Sinkronisasi,Monitoring danEvaluasiPengelolaanInformasi danDokumentasi
3dokumen 110,000
(Sumber : Bakorwil I Madiun)
28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatBakorwil I Madiun pada tahun 2018 belum melaksanakan penelaahan usulan Programdan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang adadi Bakorwil I Madiun.Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Provinsi Jawa Timur
No Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
29
BAB 3TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan padarumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yangdikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukanpenelaahan terhadap Kebijakan Nasional.3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalRencana Kerja Bakorwil I Madiun Tahun 2020 disesuaikan dengan RenstraBakorwil I Madiun Tahun 2019-2024 yang merupakan pelaksanaan atas Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang juga merupakan pelaksanaan atasRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun2019-2024. Pada periode masa jabatan Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Timurmenetapkan visinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun2019-2024 yaitu Terwujudnya Masyarkat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Ungguldan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusifmelalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. Oleh karena itu, Bakorwil IMadiun selaku Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di daerahdengan tupoksi melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur,maka seluruh sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatannya harus dibuat untukturut mendorong terwujudnya visi dan misi tersebut. Untuk mendorong visi dan misiGubernur Jawa Timur maka sasaran yang menjadi target Bakorwil I Madiun adalahmeningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahandan pembangunan di wilayah kerjanya, dengan fokus misi ke-3 yaitu Tata KelolaPemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris MemperkuatDemokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang MenghargaiPrinsip Kebhinekaan.3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat DaerahTujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sertadidasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
30
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bakorwil I Madiun Tahun 2020
No Tujuan Indikator TujuanTargetTujuan Sasaran Indikator
SasaranTarget
Sasaran1 MeningkatkanKoordinasiPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan diWilayah KerjaBakorwil I Madiun
Nilai SAKIPBakorwil I Madiun 80.10 1._MeningkatnyaAkuntabilitasKinerja Bakorwil IMadiun
Nilai SAKIPBakorwil IMadiun 80.15PersentaseRekomendasi HasilKoordinasiPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan yangditindaklanjuti
100% 2._MeningkatnyaHasil Koordinasi,Pembinaan,Pengawasan,Supervisi,Monitoring danEvaluasiPenyelenggaraanPemerintahandanPembangunan diWilayah KerjaBakorwil IMadiun
PersentaseRekomendasiHasil Koordinasiyangditindaklanjuti100%
(Sumber: Bakorwil I Madiun)
3.3 Program dan KegiatanRumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untukmendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bakorwil I Madiun Tahun 2020 adalahsebagaimana tabel berikut:
31
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Rencana Tahun 2020 CatatanPenting
Prakiraan MajuRencana Tahun 2021
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN
3 14 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian
BAKORWIL I MADIUN 6,790,560,000 7,490,704,000
3 14 01 Program PelayananKesekretariatan
1.Persentase IndikatorProgram
KotaMadiun
100% 4,490,560,000 APBD PROV 100% 4,860,704,000
2.Persentase RealisasiAnggaran
KotaMadiun
96% 96%
3.IndeksProfesionalisme ASN
KotaMadiun
75 77
3 14 01 001 Penyusunan DokumenPerencanaan dan Anggaran Persentase penyusunanprogram yang tercapai KotaMadiun 100% 122,824,000 APBD PROV 100% 123,000,0003 14 01 002 Pengelolaan AdministrasiKeuangan Persentase realisasianggaran KotaMadiun 96% 28,091,500 APBD PROV 96% 28,100,0003 14 01 003 Ketetausahaan dan Kepegawaian Indeks profesionalismeASN KotaMadiun 75 4,339,644,500 APBD PROV 77 4,709,604,0003 14 15 Program Koordinasi, Fasilitasi
dan Monev PenyelenggaraanEast Java Super Coridor (EJSC)
Indeks KepuasanMasyarakat terhadapPelayanan EJSC
WilayahKerjaBakorwilI Madiun
- 350,000,000 APBD PROV - - 450,000,000
32
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Rencana Tahun 2020 CatatanPenting
Prakiraan MajuRencana Tahun 2021
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)3 14 15 001 Sinkronisasi PemberdayaanEkonomi Masyarakat Jumlah PemberdayaanEkonomi Masyarakat WilayahKerjaBakorwilI Madiun6 100,000,000 APBD PROV 6 125,000,000
3 14 15 002 Service Point Jumlah Masyarakat yangterlayani WilayahKerjaBakorwilI Madiun200 100,000,000 APBD PROV 250 125,000,000
3 14 15 003 Millenial Job Center (MJC) Jumlah Generasi Milenialyang difasilitasi WilayahKerjaBakorwilI Madiun200 150,000,000 APBD PROV 250 200,000,000
3 14 21 Program Koordinasi, Fasilitasidan Monev PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan – BIDANGPEMERINTAHAN
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BidangPemerintahan yangditindaklanjuti
WilayahKerjaBakorwilI Madiun
100% 450,000,000 APBD PROV - 100% 500.000.000
3 14 21 003 Sinkronisasi PenyelenggaraanPemerintahan BidangPerpustakaan, Kearsipan, Statistik,Persandian dan TugasPembantuanJumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang Pemerintahan I WilayahKerjaBakorwilI Madiun
3 177,500,000 APBD PROV 3 200,000,000
3 14 21 004 Sinkronisasi PenyelenggaraanPemerintahan Bidang Trantib danLinmas, Kominfo, AdministrasiPenduk Capil dan TugasJumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang Pemerintahan II WilayahKerjaBakorwilI Madiun
3 272,500,000 APBD PROV 3 300,000,000
33
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Rencana Tahun 2020 CatatanPenting
Prakiraan MajuRencana Tahun 2021
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Pembantuan3 14 22 Program Koordinasi, Fasilitasi
dan Monev PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan – BIDANGPEMBANGUNAN EKONOMI
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi - BidangPembangunanEkonomi yangditindaklanjuti
WilayahKerjaBakorwilI Madiun
100% 450,000,000 APBD PROV 100% 500,000,000
3 14 22 001 Sinkronisasi PenyelenggaraanPemerintahan Bidang Koperasi,UKM, Penanaman Modal,Perdagangan, Perindustrian danTugas PembantuanJumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang PembangunanEkonomi I
WilayahKerjaBakorwilI Madiun2 272,500,000 APBD PROV 2 300,000,000
3 14 22 002 Sinkronisasi PenyelenggaraanPemerintahan Bidang Pangan,Pertanian, Kelautan, Perikanandan Tugas PembantuanJumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang PembangunanEkonomi II
WilayahKerjaBakorwilI Madiun2 177,500,000 APBD PROV 2 200,000,000
3 14 23 Program Koordinasi, Fasilitasidan Monev PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan – BIDANGKEMASYARAKATAN
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi - BidangKemasyarakatan yangditindaklanjuti
WilayahKerjaBakorwilI Madiun
100% 450,000,000 APBD PROV 100% 500,000,000
3 14 23 008 Sinkronisasi PenyelenggaraanPemerintahan Bidang Pendidikan,Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja,Transmigrasi dan TugasPembantuanJumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang KemasyarakatanI
WilayahKerjaBakorwilI Madiun3 272,500,000 APBD PROV 3 300,000,000
34
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Rencana Tahun 2020 CatatanPenting
Prakiraan MajuRencana Tahun 2021
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)3 14 23 009 Sinkronisasi PenyelenggaraanPemerintahan BidangPemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, PengendalianPenduduk dan KB, Kepemudaandan Olahraga, PemberdayaanMasyarakat dan Desa,Kebudayaan, Pariwisata danTugas Pembantuan
Jumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang KemasyarakatanIIWilayahKerjaBakorwilI Madiun
3 177,500,000 APBD PROV 3 200,000,000
3 14 24 Program Koordinasi, Fasilitasidan Monev PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan – BIDANGSARANA DAN PRASARANA
Persentaserekomendasi hasilkoordinasi - BidangSarana dan Prasaranayang ditindaklanjuti
WilayahKerjaBakorwilI Madiun
100% 450,000,000 APBD PROV 100% 500,000,000
3 14 24 007 Sinkronisasi PenyelenggaraanPemerintahan Bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Pertanahan,Perhubungan dan TugasPembantuan
Jumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang Sarana danPrasarana IWilayahKerjaBakorwilI Madiun
4 177,500,000 APBD PROV 4 200,000,000
3 14 24 008 Sinkronisasi PenyelenggaraanPemerintahan Bidang LingkunganHidup, Kehutanan, ESDM danTugas PembantuanJumlah rekomendasihasil koordinasi subBidang Sarana danPrasarana II
WilayahKerjaBakorwilI Madiun4 272,500,000 APBD PROV 4 300,000,000
3 14 97 Program Pengembangan DataInformasi
Persentase KeterisianData dan InformasiPembangunan Daerah
WilayahKerjaBakorwil
100% 150,000,000 APBD PROV 100% 180,000,000
35
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram /Kegiatan
Rencana Tahun 2020 CatatanPenting
Prakiraan MajuRencana Tahun 2021
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
IndikatifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)I Madiun3 14 97 001 Sinkronisasi, Monitoring danEvaluasi Pengelolaan Informasidan Dokumentasi Jumlah DokumenPengelolaan Informasidan Dokumentasi KotaMadiun 4 150,000,000 APBD PROV 4 180.000.000
36
BAB 4RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan kegiatan sertapagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dantujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan untuk mendukung prioritaspembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standarpelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalammenyelenggarakan urusan pemerintah daerah.Bakorwil I Madiun dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuanRPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yaitu mendukung terwujudnya capaian padaMisi ke-3: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, PartisipatorisMemperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yangMenghargai Prinsip Kebhinekaan.4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas ProvinsiBakorwil I Madiun memprioritaskan program/kegiatan yang mendukung prioritasprovinsi yaitu:1. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi peningkatan Kerjasama AntarDaerah (KAD) antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah(KARISMAPAWIROGO) dan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (PAWONSARI)serta kerjasama Selingkar Wilis;2. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Badan Usaha MilikDesa (BUMDES);3. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan danKesehatan;4. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan LingkunganPertambangan.Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bakorwil I Madiun JawaTimur Tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:
37
Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas ProvinsiNo. PrioritasPerangkat Daerah Target Lokasi Program Kegiatan Nomenklatur Pagu Anggaran Keterangan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Koordinasi, fasilitasi,monitoring dan evaluasi:a. Ketertiban Umum;b. Kebencanaan;c. Big Data; dand. East Java Super Coridor.100% WilayahKerjaBakorwil IMadiun
Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintan danPembangunan BidangPemerintahan
1. KegiatanSinkronisasi,Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunan Bidangketentraman,ketertiban umum danperlindunganmasyarakat,komunikasi daninformatika,administrasikependudukan danpencatatan sipil dantugas pembantuan
272.500.000 JATIMHAROMONI
2. Sinkronisasi,Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunan Bidangketentraman,ketertiban umum danperlindunganmasyarakat,komunikasi daninformatika,administrasikependudukan danpencatatan sipil dantugas pembantuan
177,500,000
Jumlah 450,000,000
38
No. PrioritasPerangkat Daerah Target Lokasi Program Kegiatan Nomenklatur Pagu Anggaran Keterangan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 Koordinasi, Fasilitasi,Monitoring PeningkatanInvestasi:a. Peningkatan Investasib. UKMc. EJSC (Start Up)100% WilayahKerjaBakorwil IMadiun
Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintan danPembangunan – BidangPembangunan Ekonomi
1. Kegiatan SinkronisasiPenyelenggaraanPemerintahan BidangKoperasi, UKM,Penanaman Modal,Perdagangan,Perindustrian danTugas Pembantuan
272.500.000 JATIMBERDAYA
2. KegiatanSinkronisasi,Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunanBidang pangan,pertanian kelautandan perikanan dantugas pembantuan
177,500,000
Jumlah 450,000,0003 Koordinasi, Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi:a. Milenial Job Center(MJC)b. Tingkat PengangguranTerbukac. PengentasanKemiskinan denganPKH Plusd. Pariwisata
100% WilayahKerjaBakorwil IMadiunProgram Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintan danPembangunanKemasyarkatan
1. KegiatanSinkronisasi,Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunanBidang pendidikan,kesehatan, sosial,tenaga kerja,transmigrasi dantugas pembantuan
272.500.000 JATIMSEJAHTERA
2. Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunan Bidangpemberdayaanperempuan dan177,500,000
39
No. PrioritasPerangkat Daerah Target Lokasi Program Kegiatan Nomenklatur Pagu Anggaran Keterangan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)perlindungan anak,pengendalian pendudukdan keluargaberencana,kepemudaan danolahraga,pemberdayaanmasyarakat dan desa,kebudayaan, pariwisatadan tugas pembantuanJumlah 450,000,0004 Koordinasi, Fasilitasi, Monitoringdan Evaluasi:a. Infrastruktur KawasanSelingkar Wilis;b. Peningkatan KualitasLingkungan Hidup(Sampah plastik);c. Peningkatan SumberDaya Air (SDA);d. Jalan Lintas Selatan.
100% Wilayah KerjaBakorwil IMadiun Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintan danPembangunan BidangSarana Prasarana
1. Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunan Bidangpekerjaan umum danpenataan ruang,perumahan rakyat dankawasan permukiman,pertanahan,perhubungan dan tugaspembantuan
272.500.000 JATIM AKSES
2. Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunan Bidanglingkungan hidup,kehutanan, energi dansumber daya mineraldan tugas pembantuan
177,500,000
Jumlah 450,000,000
40
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat DaerahRencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Bakorwil I Madiun Tahun 2020untuk memenuhi pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusanpemerintah daerah adalah sebagaimana tabel rencana program dan kegiatan pada Bab3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
41
BAB 5PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Bakorwil I Madiun Provinsi Jawa Timur Tahun 2020disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, programdan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerahsebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2020 menunjukkan adanyaketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi JawaTimur Tahun 2020, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RenjaPerubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yangberlaku.5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaanRenja Bakorwil I Madiun Tahun 2020, merupakan perencanaan tahunan yangsifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antaraperencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerahdan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukungpencapaian Visi dan Misi DaerahUntuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dansasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bakorwil I Madiun Provinsi Jawa Timursecara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:a. melaksanakan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dankewenangannya;b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasikinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020.5.2 Rencana tindak lanjutDengan ditetapkannya Renja Tahun 2020, selanjutnya RenjaTahun2020 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RencanaKerjaAnggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran(KUA)
42
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah. KEPALA BAKORWIL I MADIUNDr. GATOT GUNARSOPembina Utama MudaNIP. 19600724 198603 1 006