ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · xls file · web...
TRANSCRIPT
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11#
1
1 1.01
1.01-1
1.01-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan
1.01-1.2 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan
1.01-1.7 Dinas Pendidikan 18 orang 18 orang
1.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan
1.01-1.11 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan
1.01-1.12 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan
1.01-1.17 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan
1.01-1.18 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan
1.01-1.19 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan
1.01-2
1.01-2.3 Pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan 12 bulan
1.01-2.5 Dinas Pendidikan 4 unit mobil 1 tahun
1.01-2.9 Dinas Pendidikan 1 paket 1 tahun
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
SEMUURUSPendidikaProgram Pe
Pelayanan administrasi kantor yg optimal
Pelayanan administrasi kantor berjalan secara optimal
Terlaksananya proses persuratan di kantor Dinas Pendidikan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terpenuhinya operasional harian untuk air listri telp
terbayarnya langganan daya dan jasa air, listrik, telepon
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatnya kinerja tenaga WB Dinas Pendidikan
Terbayarnya honor tenaga kontrak pembantu TU
Terlaksananya pengadaan ATK
Tersedianya kebutuhan ATK untuk operasional harian kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya pengadaan barang cetak, penggandaan kantor
Terwujudnya pelayanan administrasi kantor yang prima
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik untuk dinas pendidikan
Terwujudnya ruang kerja dan kantor yang representatif menunjang pelayanan
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi di Dinas Pendidikan
Pelaksanaan kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah
Terfasilitasinya kegiatan dan rakor di luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan lintas sektor
Terfasilitasinya biaya perjalanan dalam daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Program Pe
Peningkatan sarana dan prasararan kerja aparatur kantor
Terlaksananya pembangunan gedung dinas pendidikan
1 paket (6m x 6m x 10 ruang x 2 x 4.000.000)
Terwujudnya sarana prasana aparatur di Dinas Pendidikan
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan mobil operasional/dinas
Terwujudnya sarana prasana aparatur yang memadai di Dinas Pendidikan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan alat ICT, scanner dan perlengkapan jaringan internet (Jardiknas)
Terwujudnya sarana prasana aparatur yang memadai di Dinas Pendidikan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 1 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-2.10 Pengadaan mebeleur Dinas Pendidikan 1 tahun
1.01-2.22 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan
1.01-2.24 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan
1.01-2.26 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan
1.01-2.42 Dinas Pendidikan 1 paket 1
1.01-5
1.01-5.5 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 kegiatan
1.01-5.15 Pelatihan Kantor Sendiri Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 kegiatan
1.01-6
1.01-6.5 Pengelolaan Aset SKPD Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun
1.01-15
1.01-15.1 Pembangunan gedung sekolah 2 unit
1.01-15.3 Penambahan ruang kelas sekolah 2 paket
1.01-15.18 5 paket
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya pengadaan mebelair untuk Sekretariat UKS
1 set meja kursi tamu, 4 set meja kursi sekretariat
Terwujudnya sarana prasana aparatur yang memadai di Dinas Pendidikan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung secara rutin
Terwujudnya sarana prasana aparatur di Dinas Pendidikan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional
Terwujudnya sarana prasana aparatur di Dinas Pendidikan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya sarana prasana aparatur di Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehab gedung dinas pendidikan
Terwujudnya sarana prasana aparatur di Dinas Pendidikan
Program Pe
Peningkatan kinerja sumber daya aparatur dina pendidikan
Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan
Meningkatnya SDM administrasi keuangan
Mewujudkan sumber daya aparatur yang handal
Terlaksananya pelatihan bagi karyawan dinas/guru/KS dalam sistem administrasi perencanaan
Mewujudkan sumber daya aparatur yang handal
Program
Pencatatan asset dinas secara optimal
Terwujudnya pencatatan asset dinas pendidikan dan sekolah
Terwujudnya tata kelola asset dinas
Program Pend
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Pengembangan mutu pendidikan;
Peningkatan akses layanan PUAD dan mutu pendidikan usia dini
PAUD Buah Hati Kita Klaten Selatan, KB Putra Cemerlang, Tumpukan, Krgdowo
Terlaksanya pembangunan Gedung sekolah PAUD
Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini
APK PAUD meningkat
PAUD Desa Mlese, CawasPAUD Desa Soropaten, Karanganom
Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah PAUD
Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini
APK PAUD meningkat
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
PAUD Desa Mlese, CawasPAUD Desa Soropaten, KaranganomPAUD Desa Dlimas, CeperPAUD Sukses Gemampir, KarangnongkoPAUD Risma Kaligayam, Wedi
Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD
Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini
APK PAUD meningkat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 2 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-15.45 2 paket
1.01-15.57 Kab. Klaten 500 pendidik PAUD
1.01-15.58 Kab. Klaten 1 kegiatan
1.01-15.62 Dinas Pendidikan 1 kegiatan
1.01-15.63 Dinas Pendidikan 1 kegiatan
1.01-15.67 Dinas Pendidikan 1000 pendidik PAUD
1.01-15.69 Dinas Pendidikan 1 kegiatan
1.01-15.70 Fasilitasi kegiatan PAUD Dinas Pendidikan
1.01-16
1.01-16.3 Penambahan ruang kelas sekolah Kabupaten Klaten 5 RK 1 tahun
SMP Kabupaten Klaten 10 RK
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
TKP 2 Jimbung, KalikotesKB Cahaya Hati, tambongwetan, kalikotes
Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah PAUD
Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini
APK PAUD meningkat
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Terlaksananya Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini
APK PAUD meningkat
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya Pengembangan pendidikan anaka usia dini
Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini
APK PAUD meningkat
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran anak usia dini
Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini
APK PAUD meningkat
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini
APK PAUD meningkat
Peningkatan Mutu pendidikan PAUD
Terlaksananya kegiatan Implementasi kurikulum PAUD 2013 dan Diklat berjenjang bagi pendidik PAUD
Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini
APK PAUD meningkat
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD
Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik PAUD serta lembaga PAUD
Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini
APK PAUD meningkat
Terfasilitasi kegiatan PAUD, di antaranya :1. Pengadaan sarpras PAUD melalui imbal swadaya sebesar Rp. 1.000.000.0002. Operasional penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 904.000.0003. Fasilitasi Gugus PAUD sebesar Rp. 80.000.0004. Fasiliasi kegiatan GOPTKI sebesar Rp. 100.000.0004. Peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD non PNS sebesar Rp.3.600.000
1. imbal swadaya PAUD utk 100 lembaga2. BOP PAUD untuk 565 lembaga3. Fasilitasi gugus PAUD untuk 10 gugus4. Kegiatan GOPTKI untuk 1 lembaga5. Kesra pendidik PAUD non PNS untuk 3000 org
Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini
APK PAUD meningkat
Program Waji
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;
Peningkatan APM/APK pendidikan dasar dan peningkatan mutu
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
Tersedianya jumlah ruang kelas yang memadai di jenjang SD dan SMP
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 3 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-16.5 Kabupaten Klaten 2 unit 1 tahun
SMP Kabupaten Klaten 10 unit
SMP Kabupaten Klaten 10 unit
1.01-16.12 Kabupaten Klaten 30 unit 1 tahun
SMP Kabupaten Klaten 2 unit
1.01-16.14 Kabupaten Klaten 100 unit 1 tahun
SMP Kabupaten Klaten 100 unit
1.01-16.15 Kabupaten Klaten 50 paket 1 tahun
1.01-16.18 Kabupaten Klaten 50 set 1 tahun
SMP Kabupaten Klaten 10 paket
1.01-16.44 Kabupaten Klaten 150 RK 1 tahun
SMP Kabupaten Klaten 100 RK
1.01-16.45 Kabupaten Klaten 10 unit 1 tahun
SMP Kabupaten Klaten 20 unit
1.01-16.57 Kab. Klaten 1 kegiatan 1 tahun
1.01-16.63 Kab. Klaten 1 tahun
1.01-16.69 Kabupaten Klaten 200 guru SD 1 tahun
1.01-16.70 Kabupaten Klaten 45 cabang olahraga 1 tahun
1.01-16.76 Kab. Klaten 1 kegiatan 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
Pembangunan Laboratorium IPA SMP
Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP
Pembangunan Laboratorium Bahasa SMP
Pembangunan Laboratorium Komputer SMP
Pembangunan pepustakaan sekolah
Pembangunan Perpustakaan SD
Tersedianya ruang perpustakaan yang memadai di jenjang SD dan SMP
Pembangunan Perpustakaan SMP
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
Pembangunan Sanitasi SD
Tersedianya prasarana sanitasi sekolah sesuai standar minimal
Pembangunan Sanitasi SMP
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan SD
Tersedianya koleksi perpustakaan sesuai standar minimal
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan Alat Peraga SD
Tersedianya alat peraga siswa yang memadai
Pengadaan Alat Peraga SMP
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Rehabilitasi Ruang Belajar SD
Tersedianya ruang belajar yang layak di tingkat SD dan SMP
Rehabilitasi Ruang Belajar SMP
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
Rehabilitasi Ruang Guru SD
Tersedianya prasarana sekolah yang memadai
Rehabilitasi Ruang Guru SMP
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Terlaksananya bimtek utk 150 pengawas SD
Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
Kegiatan operasional dan KBM sekolah berjalan lancar
101.684 siswa SD/SDLB46.346 siswa SMP/SMPLB
Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Terwujudnya Majanemem Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah-sekolah, sehingga KMB Optimal
Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
Terbinanya Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD dan SMP
Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Terfasilitasinya Akreditasi Sekolah/madrasah di Kab. Klaten
Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 4 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-16.79 Dinas Pendidikan 300 guru 1 tahun
1.01-16.80 Kab. Klaten 1 kegiatan 1 tahun
1.01-16.81 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
1.01-16.82 Pendampingan BSM SD Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun
1.01-16.83 Penggabungan SD Negeri Kab. Klaten 1 kegiatan 1 tahun
1.01-16.84 1 kegiatan 1 tahun
1.01-17
1.01-17.3 Penambahan ruang kelas sekolah Kabupaten Klaten 10 RK 1 tahun
SMK Kabupaten Klaten 12 RK
1.01-17.5 Kabupaten Klaten 2 unit 1 tahun
SMK Kabupaten Klaten 2 unit
SMK Kabupaten Klaten 3 unit
1.01-17.12 Kabupaten Klaten 2 unit 1 tahun
SMK Kabupaten Klaten 2 unit
1.01-17.15 Kabupaten Klaten 10 paket 1 tahun
SMK Kabupaten Klaten 14 paket
1.01-17.18 Kabupaten Klaten 28 paket 1 tahun
SMA Kabupaten Klaten 2 paket
SMK Kabupaten Klaten 2 paket
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Terwujudnya Pengembangan Materi belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan TIK
Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP
Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan
Terlaksananya workshop Pengelolaan Manajemen Sekolah yang baik
Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP
Pengembangan Kurikulum SD/SMP
Terlaksananya bimtek pengembangan kurikulum jenjang SD dan SMP
Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP
Terdatanya siswa calon penerima BSM
Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP
Terwujudnya Penggabungan SD Negeri yang kurang efektif dan efisien di Kabupaten Klaten
Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP
Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK
SD dan SMP se kab. Klaten
Terwujudnya motivasi sekolah untuk melakukan perbaikan/pembenahan sesuai dengan Trias UKS
Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP
Program Pe
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;
Peningkatan akses layanan pendidikan menengah
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Pembangunan Laboratorium IPA SMA
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Pembangunan Laboratorium Sains SMK
Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK
Pembangunan pepustakaan sekolah
Pembangunan Perpustakaan SMA
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Pembangunan Perpustakaan SMK
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Pengadaan Buku Referensi SMA
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Pengadaan Buku Referensi SMK
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA
Pengadaan Peralatan Laboratorium Sains SMK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 5 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11SMK Kabupaten Klaten 14 paket
SMA Kabupaten Klaten 5 Paket
1.01-17.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Kabupaten Klaten 14 paket 1 tahun
SMA Kabupaten Kalten 5 paket
1.01-17.44 Kabupaten Klaten 12 RK 1 tahun
SMK Kabupaten Klaten 16 RK
1.01-17.45 Kabupaten Klaten 2 unit 1 tahun
SMK Kabupaten Klaten 3 unit
1.01-17.55 Kabupaten Klaten 15 unit 1 tahun
SMA Kabupaten Klaten 10 unit
1.01-17.62 Kab. Klaten 500 siswa SMA/SMK 1 tahun
1.01-17.65 Kab. Klaten 1 tahun
1.01-17.66 Kab. Klaten 1 tahun
1.01-17.69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun
1.01-17.70 Operasional SMK Negeri 2 sekolah 1 tahun
1.01-17.71 Kab. Klaten 1000 anak 1 tahun
1.01-17.72 Fasilitasi Kota Vokasi Kab. Klaten 1 tahun
1.01-17.73 Kab. Klaten 1 tahun
1.01-17.74 Pengembangan kelembagaan SMK Kab. Klaten 55 sekolah SMK 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengadaan Sarana Olahraga dan/atau Kesenian SMK
Pengadaan Sarana Olah Raga dan atau Kesenian SMA
Pengadaan Alat Olahraga dan atau Musik SMK
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Pengadaan Alat Olahraga dan atau musik SMA
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Rehabilitasi Ruang Belajar SMA
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Rehabilitasi Ruang Belajar SMK
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
Rehabilitasi Ruang Guru SMA
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Rehabilitasi Ruang Guru SMK
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
Pembangunan Sanitasi SMK
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Pembangunan Prasarana Sanitasi SMA
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Terbantunya biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Guru dapat menguasai teknologi informasi dalam penyampaian materi pembelajaran
80 sekolah SMA/SMK
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri
SMA/SMK berwawasan unggulan berjalan lancar
80 sekolah SMA/SMK
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Bantuan di SMA/SMK berjalan lebih baik berdasarkan verifikasi di sekolah penerima bantuan
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
SMKN 1 Gantiwarno, SMKN 1 Bayat
Operasional SMK N berjalan dengan baik
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA
Meningkatnya prestasi siswa SMA/SMK dibidang akademik dan non akademik sejumlah 1000 anak
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Terlaksananya pameran produk SMK
55 sekolah SMA/SMK
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta
Meningkatnya pengetahuan pengurus OSIS SMA/SMK
80 pengurus OSIS SMA/SMK
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Meningkatnya manajemen sekolah SMK
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 6 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-17.75 Dinas Pendidikan 120 guru SMA/SMK 1 tahun
1.01-18
1.01-18.2 15 lembaga PKBM 1 tahun
1.01-18.3 Kab. Klaten 1 kegiatan 1 tahun
1.01-18.4 Kab. Klaten 20 kelompok 1 tahun
1.01-18.6 Kab. Klaten 10 paket/lembaga 1 tahun
1.01-18.7 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengembangan kurikulum SMA/SMK
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kurikulum
Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah
Program Pend
Perluasan akses layanan pendidikan non formal untuk masyarakat
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
PKBM KARSA MANDIRI Beku, KaranganomPKBM MARSUDI KARYA Pakahan, JogonalanPKBM MARSUDI KAWRUH Ceper, CeperPKBM TARUNA TELADAN Gondangsari, JuwiringPKBM DEWI FORTUNA Danguran, Klaten SelatanPKBM KARYA BAKTI Gaden, trucukPKBM CIPTA KARYA Pereng, Prambanan PKBM HARAPAN BANGSA Jambakan, Jambakan PKBM Prima Sejahtera Perum Griya Prima, Belangwetan , Klaten utaraPKBM Handayani, Pacing, WediPKBM Usaha Makmur, Pandanan, WonosariPKBM Bina Bangsa, Jiwo wetan, WediPKBM Lancar, Jabung, GantiwarnoPKBM Pandunata, Ketitang, Juwiring
Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan di lembaga non formal PKBM
Peningkatan akses layanan pendidikan non formal
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Terlaksananya Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Peningkatan akses layanan pendidikan non formal
Pengembangan pendidikan keaksaraan
Terselenggaranya kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan
Peningkatan akses layanan pendidikan non formal
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Peningkatan akses layanan pendidikan non formal
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
Terlaksananya kegiatan pendataan pendidikan non formal
Peningkatan akses layanan pendidikan non formal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 7 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-18.9 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
1.01-18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.01-18.14 Kab. Klaten 10 desa/kelompok 1 tahun
1.01-18.15 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
1.01-18.16 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
1.01-20
1.01-20.9 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
1.01-20.13 Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun
1.01-20.14 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
1.01-20.15 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
1.01-20.17 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
1.01-20.18 Dinas Pendidikan 854 orang PTT 1 tahun
1.01-20.19 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
Peningkatan akses layanan pendidikan non formal
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan non formal
Peningkatan akses layanan pendidikan non formal
Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan
Terlaksanya pelatihan kewirausahaan bidang monopolitan
Peningkatan akses layanan pendidikan non formal
Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten
Terlaksananya kegiatan expo HAI tingkat kabupaten
Peningkatan akses layanan pendidikan non formal
Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak
Terlaksananya workhsop sekolah ramah anak
Peningkatan akses layanan pendidikan non formal
Program Peni
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Pengembangan mutu pendidikan;
Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Terlaksananya sistem pendataan PTK dlm rangka pembuatan database PTK yg update
Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Terlaksananya pelaksanaan penilaia angka kredit bagi PNS di lingkungan dinas pendidikan dan sekolah
Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas
Terlaksananya seleksi KS dan pengawas untuk menjaring calon KS dan Pengawas yg memenuhi syarat
Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta
Terlaksananya kegiatan pembinaan minat bakat dan kreatifitas guru di semua jenjang pendidikan
Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas
Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dan pengawas
Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT
Terfasilitasinya penyaluran tunjangan fungsional GTT dan pemberian kesejateraan untuk PTT SD/SMP/SMA/SMK/UPTD Dinas Pendidikan sebesar Rp.819.840.000
Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas
Terlaksananya uji kompetensi bagi guru dan pengawas
Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 8 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-20.20 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
1.01-21
1.01-21.1 Dinas Pendidikan 200 orang 1 tahun
1.01-21.2 Dinas Pendidikan 300 siswa 1 tahun
1.01-21.3 1 tahun
1.01-21.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun
1.01-21.11 Dinas Pendidikan 1 tahun
1.01-21.12 Dinas Pendidikan 1 tahun
1.01-21.13 Dinas Pendidikan 400 guru 1 tahun
1.01-21.14 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
1.01-22
1.01-22.10 Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun
1.01-22.11 Operasional BOS 1 tahun 1 tahun
1.01-22.12 Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan
Terlaksananya workshop pengembangan profesi guru
Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Program Pengem
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Pengembangan mutu pendidikan;
Peningkatan minat budaya baca serta peningkatan kualitas perpustakaan sekolah
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Terlaksananya kegiatan sosialisasi minat dan kebiasaan gemar membaca bagi masyarakat
Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik
Pengembangan minat dan budaya baca
Terlaksananya lomba pidato bahasa Jawa, bercerita dan referensi buku
Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Perpustakaan sekolah di Kab. Klaten
Memonitoring, dan membina perpustakaan-perpustakaan
40 perpustakaan sekolah
Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik
Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah
Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik
Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah
Terlaksananya pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah
5 perpustakaan sekolah
Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik
Fasilitasi Otomatisasi Perpustakaan Sekolah
Terlaksananya fasilitasi untuk perpustakaan percontohan di sekolah
210 petugas perpustakaan sekolah
Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik
Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa
Terlaksananya kegiatan/pelatihan penggunaan bahasa Jawa
Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik
Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah
Terfasilitasinya lomba perpustakaan sekolah
Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik
Program Man
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Pengembangan mutu pendidikan;
Mewujudkan manajemen pelayanan pendidikan yg bermutu
Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)
Pelayanan data pendidikan secara online berjalan lancar
Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan
Dinas Pendidikan, sekolah
Pelayanan program BOS SD/SDLB/SMP/SMPLB Negeri Swasta berjalan lancar
Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan
Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan
Terlaksananya pengendalian kegiatan di sekolah sekolah
Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 9 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-22.13 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun
1.01-22.14 Dinas Pendidikan 194 orang 1 tahun
1.01-22.15 Dinas Pendidikan 26 SMA/SMK Negeri 1 tahun
1.01-22.16 Dinas Pendidikan 195 orang 1 tahun
1.01-1
1.01-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun
1.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor TK Negeri Pembina 1 tahun 1 tahun
1.01-1.11 TK Negeri Pembina 1 tahun 1 tahun
1.01-1.12 1 tahun 1 tahun
1.01-2
1.01-2.22 1 tahun 1 tahun
1.01-2.28 1 tahun 1 tahun
1.01-16
1.01-16.63 1 tahun
1.01-1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan
Terfasilitasinya penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan
Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan
Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah
Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan UKS di sekolah sekolah
Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan
Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online
Terwujudnya transparasi penerimaan siswa baru dengan pemanfaataan IT
Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan
Penyusunan Data Pokok Pendidikan
Terlaksananya pendataan siswa, PTK, sarpras data di SD dan SMP secara online
Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan
Program
Peningkatan pelayanan administrasi
TK Negeri Pembina Klaten
Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman
Peningkatan pelayanan administrasi kantor di TK Negeri
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Peningkatan pelayanan administrasi kantor di TK Negeri
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
Peningkatan pelayanan administrasi kantor di TK Negeri
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen pemeliharaan listrik/penerangan
Peningkatan pelayanan administrasi kantor di TK Negeri
Program
Peningkatan sarana dan prasarana kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung
Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai
Program W
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;
Mewujudkan sekolah murah di SMPN
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
SMP Negeri se Kab. Klaten
Terbantunya pemenuhan biaya operasional di SMP Negeri yang difasilitasi dari APBD Kab. sebesar Rp. 1.614.080.000 dan dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.2.017.600.000
40,352 siswa SMP Negeri
Terbantunya operasional rutin sekolah
Program Pe
Peningkatan pelayanan administrasi di sekolah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 10 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-1.2 1 tahun 1 tahun
1.01-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun
1.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun
1.01-1.11 1 tahun 1 tahun
1.01-1.12 1 tahun 1 tahun
1.01-2
1.01-2.22 1 tahun 1 tahun
1.01-2.28 1 tahun 1 tahun
1.01-1
1.01-1.2 1 tahun 1 tahun
1.01-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun
1.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor SMKN se kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.01-1.11 1 tahun 1 tahun
1.01-1.12 1 tahun 1 tahun
1.01-2
1.01-2.22 1 tahun 1 tahun
1.01-2.28 1 tahun 1 tahun
1.01-1
1.01-1.2 SKB Klaten
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 11 dari 290
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SMA Negeri se Kab. Klaten
Terbantunya biaya operasional untuk jasa telp, listrik dan telp
Operasional harian SMA Negeri berjalan scr optimal
SMA Negeri se Kab. Klaten
Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman
Operasional harian SMA Negeri berjalan scr optimal
SMA Negeri se Kab. Klaten
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Operasional harian SMA Negeri berjalan scr optimal
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SMA Negeri se Kab. Klaten
Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
Operasional harian SMA Negeri berjalan scr optimal
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SMA Negeri se Kab. Klaten
Terpenuhinya kebutuhan komponen pemeliharaan listrik/penerangan
Operasional harian SMA Negeri berjalan scr optimal
Program Pe
Peningkatan sarana dan prasarana kantor yg memadai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SMA Negeri se Kab. Klaten
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
Tersedianya sarana prasarana kantor yg memadai
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SMA Negeri se Kab. Klaten
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
Tersedianya sarana prasarana kantor yg memadai
Program
Terwujudnya pelayanan prima di sekolah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SMK Negeri se Kab. Klaten
Tercukupinya biaya operasional untuk jasa listrik, air dan telp
Pelayanan umum kantor berjalan secara optimal
SMK Negeri se Kab. Klaten
Terbantunya operasional sekolah untuk jasa kebersihan
Pelayanan umum kantor berjalan secara optimal
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Pelayanan umum kantor berjalan secara optimal
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SMK Negeri se Kab. Klaten
Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
Pelayanan umum kantor berjalan secara optimal
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SMK Negeri se Kab. Klaten
Terpenuhinya kebutuhan komponen pemeliharaan listrik/penerangan
Pelayanan umum kantor berjalan secara optimal
Program
Terwujudnya pelayanan prima di sekolah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
Tersedianya sarana prasarana kantor yg memadai
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SMK Negeri se Kab. Klaten
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung
Tersedianya sarana prasarana kantor yg memadai
Program Pe
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKB Klaten
1.01-1.9 SKB Klaten
1.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor SKB Klaten
1.01-1.11 SKB Klaten
1.01-1.13 SKB Klaten
1.01-1.14 SKB Klaten
1.01-1.17 SKB Klaten
1.01-1.18 SKB Klaten
1.01-1.20 SKB Klaten
1.01-2
1.01-2.9 SKB Klaten
1.01-2.10 Pengadaan mebeleur SKB Klaten
1.01-2.22 SKB Klaten
1.01-15
1.01-15.59 SKB Klaten
1.01-16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Tersedianya jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa Perbaikan peralatan Kantor
Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan Kantor
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
Tersedianya jasa perbaikan peralatan Kantor
Tersedianya ATK untuk kantor selama 1 tahun
Tersedianya ATK untuk kantor selama 1 Tahun
Tersedianya ATK untuk kantor selama 1 Tahun
Tersedianya ATK untuk Kantor selama 1 Tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang cetakan dan penggadaan untuk 1 Tahun
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan untuk 1 Tahun
Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan untuk 1 Tahun
Tersedianya Barang cetakan dan penggadaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor untuk 1 Tahun
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor untuk 1 Tahun
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor untuk 1 Tahun
Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya Peralatan rumah tangga untuk 1 Tahun
Tersedianya perlatan Rumah Tangga untuk 1 Tahun
Tersedianya Peralatan rumah tangga untuk 1 Tahun
Tersedianya perlatan Rumah Tangga untuk 1 Tahun
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 tahun
Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 Tahun
Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 tahun
Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 Tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat koordiansi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat koordiansi dan konsultasi keluar daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa Pengaman Kantor
Tersedianya jasa Pengaman Kantor
Tersedianya Jasa Pengaman Kantor
Tersedianya jasa Pengaman Kantor
Program Pengadaan peralatan gedung
kantorTersedianya Komputer untuk menunjang kegiatan
Tersedianya Komputer untuk menunjang kegiatan
Tersedianya Komputer untuk menunjang kegiatan
Tersedianya Komputer untuk menunjang kegiatan
Tersedianya kursi lipat untuk pertemuan rutin
Tersedianya kursi lipat untuk pertemuan rutin
Tersedianya kursi lipat untuk pertemuan rutin
Tersedianya kursi lipat untuk pertemuan rutin
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin
Program
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Pengembangan mutu pendidikan;
Tercapainya penyelenggaraan PAUD
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Tercapainya penyelenggaraan PAUD
Tercapainya penyelenggaraan PAUD
Tercapainya penyelenggaraan PAUD
Tercapainya penyelenggaraan PAUD
Program W
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;
Tercapainya penyelenggaraan Paket B setara SMP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 12 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-16.68 SKB Klaten
1.01-16.72
1.01-17
1.01-17.63 SKB Klaten
1.01-18
1.01-18.3 (BENTANGAN) - Pelatihan menjahit -
(DUWET) Ds. Duwet Kursus Pemuda ke BLK 40 Org
(BOLALI) Desa Bolali Pelatihan dekorasi 2 Kelompok
Pelatihan Montir 1 Kelompok
Pelatihan Wirausaha 1 Kelompok
1.01-18.5 SKB Klaten
1.01-16
1.01-16.63 97.270 siswa SDN 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Tercapainya penyelenggaraan Paket B setara SMP
Tercapainya penyelenggaraan Paket B setara SMP
Tercapainya penyelenggaraan Paket B setara SMP
Tercapainya penyelenggaraan Paket B setara SMP
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Wilayah Kec. Pedan, Kota Jatinom, Delanggu dan Jogonalan
Tercapainya penyelenggaraan Pendidikan di Pelosok Desa
Tercapainya penyelenggaraan Pendidikan di Pelosok Desa
Tercapainya penyelenggaraan Pendidikan di Pelosok Desa
Tercapainya penyelenggaraan Pendidikan di Pelosok Desa
Program Pe
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;
Tercapainya Penyelenggaraan Paket C setara SMU
Penyelenggaraan paket C setara SMU
Tercapainya Penyelenggaraan Paket C setara SMU
Tercapainya Penyelenggaraan Paket C setara SMU
Tercapainya Penyelenggaraan Paket C setara SMU
Tercapainya Penyelenggaraan Paket C setara SMU
Program Pendidi
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Pengembangan mutu pendidikan;
Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Meningkatkan ketrampilan
- 1 Kegiatan - - - 40 Org - 2 Kelompok - 1 Kelompok - 1 Kelompok
Meningkatkan kesenian masyarakat
Meningkatkan ketrampilan
Meningkatkan ketrampilan masyarakat
(SEKARAN) Desa Sekaran
Meningkatkan ketrampilan
(SEKARAN) Desa Sekaran
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup
Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup
Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup
Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup
Program Waji
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;
Terbantunya biaya operasional SD Negeri se Kab. Klaten
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
SD Negeri se Kab. Klaten
Terwujudkan pendidikan murah di SD dengan difasilitasi pendanaan dari :1. Pendampingan BOS APBD Kab. sebesar Rp.3.890.800.000 2. Pendampingan BOS APBD Prov. sebesar Rp.2.918.100.000
Terbantunya kebutuhan operasional SD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 13 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-22
1.01-22.17 26 UPTD Pendidikan 1 tahun 1 tahun
2 1.02
1.02-1
1.02-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2000 surat 13 kegiatan
1.02-1.2 13 kegiatan
1.02-1.7 13 kegiatan
1.02-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Puskesmas 33 orang 13 kegiatan
1.02-1.9 13 kegiatan
1.02-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 13 kegiatan
1.02-1.11 Puskesmas 13 kegiatan
1.02-1.12 13 kegiatan
1.02-1.17 24 kali rapat 13 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program M
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Pengembangan mutu pendidikan;
Terwujudnya pelayanan kantor di UPTD yang optimal
Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
Operasional sekolah berjalan lancar
Pelayanan pendidikan di UPTD Pendidikan berjalan secara optimal
KesehataProgram Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Terwujudnya penunjang operasional kantor Dinas Kesehatan selama 1 tahun
Terbayarnya jasa telepon,listrik, internet, koran,air dan penunjang operasional selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Puskesmas se Kabupaten Klaten
Terlaksananya kegiatan administrasi keuangaan di jajaran Puskesmas se Kabupaten Klaten
Terbayarnya upah tenaga kontrak pembantu TU di Puskesmas sebanyak 52 orang
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terbayarnyaa upah tenaga kontrak kebersihan di Puskesmas Kabupaaten Klaten
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas Kesehataan Kab.Klaten
Terpeliharanya barang-barang peralatan kerja di Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Peralatan kerja berupa PC, Laptop, LCD, Printer, mesin ketik, dan alat elektronik lainnya terpelihara
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor untuk mendukung operasional kegiatan di Dinas Kesehatan
Tercukupinya ATK selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya cetak karcis retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas selama 1 tahun
terpenuhi karcis retribusi untuk 34 Puskesmas
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
Terlaksananya penyediaan alat-alat kelistrikan guna mendukung operasional kantor
Terpenuhi kebutuhan kelistrikan selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Terlaksananya penyediaan makan minum rapat dan jamuan kunjungan tamu selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 14 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-1.18 13 kegiatan
1.02-1.19 13 kegiatan
1.02-1.20 Puskesmas 13 kegiatan
1.02-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Puskesmas 13 kegiatan
1.02-2
1.02-2.3 Pembangunan gedung kantor 11 kegiatan
1.02-2.5
1.02-2.9 11 kegiatan
1.02-2.10 Pengadaan mebeleur
1.02-2.22 11 kegiatan
1.02-2.24 11 kegiatan
1.02-3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Terlaksananya perjalanan dinas operasional ke luar daerah selama 1 tahun
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Terlaksananya operasional perjalanan dinas ke dalam daerah
terlaksanananya perjalanan dinas selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terbayarnya upah tenaga kontrak penjaga malam di Puskesmas Kab.Klaten
47 orang tenaga kontrak
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terbayarnya upah tenaga pengemudi di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
7 orang terbayar upahnya
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Program Dinas Kesehatan
Kab.KlatenTerlaksananya pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan Kab.Klaten Tahab II dan rehab gedung instalasi farmasi
1 Unit bangunan kantor bertingkat dan rehabilitasi gedung instalasi farmasi
Meningkaatnya Pelayanaan umum yang didukung sarana dan prasarana memadai
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Dinas Kesehatan kab Klaten
Terlaksananya pengadaan 1 unit mobil fogging,1 unit mobil opersional
1 unit mobil fogging, 1 unit mobil operasional kantor
Meningkatnya Pelayanaan umum yang didukung sarana dan prasarana memadai
1 unit mobil fogging, 1 unit mobil operasional kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Terlaksananya pengadaan peralatan kantor berupa AC, Sound system dan komputer serta peralatan klinik laktasi berupa almari es, televisi, DVD,cooler bag ASI, untuk menunjang pelayanan dan sistem informasi
AC, Sound System, laptop dan komputer,Almari Es, Televisi, DVD,ccole bag ASI
Meningkaatnya Pelayanaan umum yang didukung sarana dan prasarana memadai
Dinas Kesehatan dan Puskesmas JogonalanI
Terlaksananya pengadaan fasilitas penunjang operasional mebelair di Dinas Kesehatan
tersedianya meja, kursi, rak arsip
Meningkaatnya Pelayanaan umum yang didukung sarana dan prasarana memadai
tersedianya meja, kursi, rak arsipi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya pemeliharaan gedung rutin dan berkala gedung kantor Dinas Kesehatan , Puskesmas non perawatan dan Puskesmas perawatan
Dinkes, 19 Puskesmas non perawatan, 15 Puskesmas perawatan
Meningkaatnya Pelayanaan umum yang didukung sarana dan prasarana memadai
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Terlaksananya pengadaan suku cadang,pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas penunjang operasional yankes.
34 Puskesling, 5 ambulance, 2 mobil jenazah , 13 mobil operasional.
Meningkaatnya Pelayanaan umum yang didukung sarana dan prasarana memadai
Program
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 15 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-3.6 1 Kegiatan
1.02-5
1.02-5.4 34 Puskesmas 34 puskesmas
1.02-6
1.02-6.6
1.02-15
1.02-15.1 3 Kegiatan
1.02-15.7 Pengelolaan Manajemen Obat Dinas Kesehatan 3 Kegiatan
1.02-16
1.02-16.16 Dinas Kesehatan 13 Kegiatan
1.02-16.17 Dinas Kesehatan 13 Kegiatan
1.02-16.18 Penunjang Operasional PPPK 13 Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya tertib administrasi dan budaya kerja pegawai
pegawai Dinas Kesehatan dan 34 Puskesmas
Terwujudnya disiplin aparatur medukung pelayanan umum
Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas
SDM dinas kesehatan dan 34 puskesmas
Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
Meningkatnya kompetensi Sumber daya tenaga kesehatan
Program Fasilitasi administrasi keuangan,
pengelolaan dan pelaporan asset daerah
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan pelaporan di Dinas Kesehatan
pelaporan keuangan dan asset selama 1 tahun
Terwujudnya pelaporan kinerja dan tertib administrasi keuangan yang akuntabel
Pelayanan Umum di Dinas Kesehatan selama 1 tahun
Program O
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya pengadaan obat guna menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
Obat pelayanan kesehatan dasar di 34 Puskesmas
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya pengelolaan dan manajemen obat bagi pelayanan kesehatan serta pendampingan pengadaan obat
obat pelayanan kesehatan dasar selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Program U
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes
Terlaksananya pembinaan kader kesehatan reproduksi, kader lansia di 34 Puskesmas, audit kasus maternal perinatal, terlacaknya kematian maternal dan bayi,tercetaknya kohort.
34 kader Puskesmas, kasus kematian ibu dan bayi, cetak kohort
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kualitas pelayanan di pelayanan BP,BPS dan Laboratorium kesehatan swasta
semua BP , BPS dan Lab.Kes,swasta
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya bantuan PPPK di DKK ,dinas terkait,hari besar,HUT,haji dan lintas sektoral
Bantuan PPPK di instansi pemerintah dan swasta
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 16 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-16.19 Dinas Kesehatan 13 Kegiatan
1.02-16.20 Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan 13 Kegiatan
1.02-16.21 Dinas Kesehatan 4 nakes teladan 13 Kegiatan
1.02-16.22 Pembuatan Buku Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Buku profi kesehatan 13 Kegiatan
1.02-16.23 pengadaan reagen 13 Kegiatan
1.02-16.24 13 Kegiatan
1.02-16.25 Peningkatan kinerja klinik 13 Kegiatan
1.02-16.26 Pembuatan buku KIA 13 Kegiatan
1.02-16.27 13 Kegiatan
1.02-16.28 3 ambulans 13 Kegiatan
1.02-17
1.02-17.6 Dinas Kesehatan 3 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan
Terlaksananya tinjauan lapangan terhadap perijinan bidang kesehatan selama 1 tahun dan software perijinan dan perangkat keras
Balai Pengobatan Swasta, Apotik, Toko obat, Praktek kesehatan perorangan/kelompok, software dan perangkat kerasnya
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Terlaksananya penyiapanakreditasi penuh di 2 Puskesmas dan bintek ke 5 Puskesmas serta penyiapan akreditasi 8 Puskesmas
Puskesmas Kebonarum ngawen dan Puskesmas Majegan,Katen Utara, Klaten Tengah,gantiwarno,Gantiwarno,Karangnongko
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi
Terlaksananya pemilihan 4 orang teladan puskesmas
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Tersusunnya profil kesehatan Kabupaten Klaten
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Terlaksananya pengadaan bahan-bahan penunjang pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Peningkatan manajemen puskesmas
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya manajemen petugas pelayanan kesehatan dan penanggulangan jiwa masyarakat ,dan penanggulangan jiwa masyarakat di 5 Puskesmas
34 petugas RM, 34 perawat terlatih, dokter konsultan ahli di 4 pusk dan penanggulangan jiwa masyarakat di 5 Puskesmas
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya pelatihan Petugas Puskesmas tentang USG dan petugas laboratorium
34 Petugas USG dan 30 tenaga laboratorium
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kab.Klaten
Terlaksananya pengadaan buku KIA
10.700 buah buku KIA
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksanakannya jaringan gawat darurat
34 Puskesmas dan Rumah sakit
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah
Dinas kesehatan beserta jejaringnya
terlaksananya operasional penanganaan ambulans dan Jenazah
Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
Terlaksananya tembinaan dan pengawasan obat dan makanan
60 IRTP,60 apotik,30 tko obat tradisional,40 kosalkkes, 40 toko makanan 30 p jas, 36 grading rmh makan, 34 Puskesmas
Meningkatnya pelayanan umum terkait obat dan makanan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 17 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-17.7 TK, SD, SMP di Klaten 3 kegiatan
1.02-17.8 3 kegiatan
1.02-19
1.02-19.6 Penyuluhan Kesehatan masyarakat 3 Kegiatan
1.02-19.7 3 Kegiatan
1.02-19.8 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3 Kegiatan
1.02-20
1.02-20.7 Upaya perbaikan gizi keluarga
1.02-20.8 3 Kegiatan
1.02-20.9 391 desa
1.02-21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
Terlaksananya pemantauan keamanan pangan jajanan anak sekolah
penjual jajanan lingkungan sekolah SD,SMP dan TK
Meningkatnya pelayanan umum terkait obat dan makanan
Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya pengadaan test kit keamanan pangan
memenuhi kebutuhan 34 Puskesmas
Meningkatnya pelayanan umum terkait obat dan makanan
Program Pr
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya penyuluhan kesehatan masyarakat melalui pertemuan sosialisasi, pembinaan petugas, kader kesehatan dan siaran radio
34 petugas promkes, UKS, dokter kecil, siaran di RSPD dan radio Salma
Meningkatnya pelayanan umum dengan optimalnya promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat
Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya koordinasi linsek linprog dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat/UKBM
SBH, Ponpes/poskestren, UKK dan Battra
Meningkatnya pelayanan umum dengan optimalnya promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya koordinasi linsprog linsek, advocasi PHBS di semua tatanan dan,pengadaan media promosi kesehatan, gerakan cucitangan pakai sabun
PHBS tatanan RT, institusi pendidikan,tempat kerja, tempat ibadah,gerakan CTPS di SD
Meningkatnya pelayanan umum dengan optimalnya promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Dinas Kesehatan - (JIMBUNG) PKK Desa Jimbung - (NGREDEN) Desa Ngreden- (JIMBUNG) PKK Desa Jimbung - (NGREDEN) Desa Ngreden
Terlaksananya PSG, pembinaan program gizi, survei anemia, pemantauan garam beryodium, monev vit A dan pengadaan body fat analyser- PMT Balita GIBUR - Perbaikan Gizi Anak- PMT Balita GIBUR - Perbaikan Gizi Anak
34 Puskesmas, PSG pd Balita,34 TPG, 340 bumil, 340 balita, 340 remaja putri, 170 SD/MI, 8 unit body fat analyser
Meningkatnya Pelayanan perbaikan gizi
3 Kegiatan- 15 balita - 6 Kelompok- 15 balita - 6 Kelompok
Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya pembinaan konselor ASI, pengadaan media promosi ASI, monitoring penerapan IMD dan ASI ke Puskesmas
240 konselor, 34 Puskesmas
Meningkatnya Pelayanan perbaikan gizi
Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Posyandu
Dinas Kesehatan dan Puskesmas- (KARANGANOM) Desa karanganom
Terlaksananya operasional penyaluran bantuan Posyandu - Bantuan PMT Posyandu
Meningkatnya Pelayanan perbaikan gizi
3 Kegiatan- 7 Posyandu
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 18 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-21.5 2 Kegiatan
1.02-21.6 Pengelolaan Limbah Medis B3 2 Kegiatan
1.02-22
1.02-22.12 2 Kegiatan
1.02-22.13 2 Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Dinas kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya bantuan jamban,TMMD dan P2MBG, terbinanya sanitarian Puskesmas, sosialisasi pamsimas, klinik sanitasi , bintek dan monev pamsima SAB desa minapolitan, inspeksi SAB 20 SAM PDAM, inspeksi sanitasi DAMIU dan pengadaan sanitarian kit dan fielt kit
34 Puskesmas.TMMD 16 jamban di 2 desa, P2MBG 1 desa, monev pamsimas 30 desa, 20 SAM PDAM, Desa ODF, sanitarian kit dan field kit
Meningkatnya pelayanan umum yang berkaitan dengan lingkungan sehat
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya pengelolaan limbah B3 di Puskesmas
limbah B3 di 34 Puskesmas
Meningkatnya pelayanan umum yang berkaitan dengan lingkungan sehat
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya pemberian imunisasi, surveilans epidemiologi ke RS Puskesmas dan masyarakat,KLB dan SKD KLB, pelacakan AFP dan penanganan spesimen,Pemeriksaan calon jemaah haji dan vaksi meningitis
bayi, balita, anak sekolah,WUS
Meningkatnya pelayanan umum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit
Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya koordinasin diare kusta,P2ML dan TPM , terjaringnya 15 penderita kusta,dan penderita HIV AIDS, tersedianya logistik diare kusta ispa dan PTM serta pengadaan 43 reagen ziehl neelson,pelayanan VCT di 2 klinik
34 petugas P2ML, TPM,15 kusta, pengadaan 43 reagen
Meningkatnya pelayanan umum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 19 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-22.14
1.02-23
1.02-23.7 Penunjang kegiatan Puskesmas 34 Puskesmas 5 kegiatan
1.02-23.8 Dinkes dan Puskesmas 5 kegiatan
1.02-23.10 Dinkes 1 Raperda 5 kegiatan
1.02-23.11 Dinkes dan Puskesmas
1.02-23.12 16 Puskesmas 5 kegiatan
1.02-24
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
dinas kesehatan dan puskesmas
Terlaksananya pengendalian penyakit bersumber binatang
Terlindunginya 7 ptgs fogging dr paparan insektisida, fogging focus 89 lks, persamaan persepsi PSN, pengendalian DBD, flu burung, malaria, leptospirosis, antrax, pemantauan pelaksanaan kegiatan di 34 puskesmas, terlacaknya 4 penderita malaria, 24 penderit
Meningkatnya pelayanan umum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang
Terlindunginya 7 ptgs fogging dr paparan insektisida, fogging focus 89 lks, persamaan persepsi PSN, pengendalian DBD, flu burung, malaria, leptospirosis, antrax, pemantauan pelaksanaan kegiatan di 34 puskesmas, terlacaknya 4 penderita malaria, 24 penderita leptospirosis, 5 suspect flu burung/H5N1
Program Stan
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan;
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya operasional kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas serta monev dan pelaporannya
Meningkatnya Pelayanan umum terkait standarisasi pelayanan kesehatan
Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan
Terlaksananya penyusunan perencanaa anggaran yang berbasis optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat
34 Puskesmas selama 1 tahun
Meningkatnya Pelayanan umum terkait standarisasi pelayanan kesehatan
Penyusunan Naskah Akademis Raperda Penanggulangan HIV AIDS
Terlaksananya penyusunan Raperda Standarisasi pelayanan kesehatan
Meningkatnya Pelayanan umum terkait standarisasi pelayanan kesehatan
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan program pelayanan kesehatan
Dokumen Renja, Renstra, LPPD/LKPJ, RKA, DPA, Lakip, IKK, dan laporan perencanaan tahunan
Meningkatnya Pelayanan umum terkait standarisasi pelayanan kesehatan
Dokumen Renja, Renstra, LPPD/LKPJ, RKA, DPA, Lakip, IKK, dan laporan perencanaan tahunan
Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya pendampingan pembentukan Puskesmas menjadi BLUD
Meningkatnya Pelayanan umum terkait standarisasi pelayanan kesehatan
Program pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan jaminan kesehatan nasional/(JKN) bagi masyarakat;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 20 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-24.1 Pelayanan operasi katarak 3 kegiatan
1.02-24.11 Visum at Repertum 21 kasus 3 kegiatan
1.02-24.12 Dinkes dan Puskesmas 3 kegiatan
1.02-25
1.02-25.1 Pembangunan puskesmas 5 kegiatan
1.02-25.7 3 kegiatan
1.02-25.24 5 kegiatan
1.02-25.25 Pembangunan Klinik Laktasi Puskesmas 1 unit bangunan 5 kegiatan
1.02-1 1 Tahun
1.02-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat RSUD Bagas Waras 600 Surat 1 Tahun
1.02-1.2 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-1.6 RSUD Bagas Waras 4 Unit 1 Tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya bantuan operasi katarak pada 60 penderita
60 penderita pada 34 Puskesmas
Meningkatnya pelayanan umum terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat miskin
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya visum et repertum pada 21 kasus
Meningkatnya pelayanan umum terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat miskin
Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)
Terlaksananya bantuan jaminan kesehatan masyarakat miskin daerah
30.000 masyarakat miskin non kuoto jamkesmas/PBI APBN
Meningkatnya pelayanan umum terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat miskin
Program pe
Puskesmas Pedan dan Puskesmas Wedi
Terbangunnya 1 gedung Puskesmas perawatan dan 1 Puskesmas non perawatan 1 gedung Puskesmas non perawatan sesuai dengan Permenkes No. 75 Th. 2014
1 Puskesmas perawatan dan 1 Puskesmas Non perawatan
Meningkatnya pelayanan umum terkait sarana dan prasarana yang memadai
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Puskesmas Gantiwarno, Jogonalan 1, Kemalang, Pedan, Karangdowo
Terwujudnya pengadaan 5 unit mobil ambulans
5 unit mobil ambulans
Meningkatnya pelayanan umum terkait sarana dan prasarana yang memadai
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan, maintenance web dan simpus dan laboratorium IT
pengembangan SIK dan Maintenance
Meningkatnya pelayanan umum terkait sarana dan prasarana yang memadai
Terlaksananya pembangunan klinik laktasi di Puskesmas jogonalan I
Meningkatnya pelayanan umum terkait sarana dan prasarana yang memadai
Program Pela
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat di RSUD Bagas Waras
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 21 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-1.7 RSUD Bagas Waras 10 Orang 1 Tahun
1.02-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-1.10 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-1.11 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-1.12 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-1.14 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-1.15 RSUD Bags Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-1.16 Penyediaan bahan logistik kantor RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-1.17 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-1.18 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-1.19 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-1.20 RSUD Bagas Waras 20 Orang 1 Tahun
1.02-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor RSUD Bagas Waras 7 Pengemudi 1 Tahun
1.02-1.24 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-1.28 RSUD Bagas Waras 200 Orang 1 Tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa admnisrasi keuangan kantor
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Tersedianya jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi lisrik / penerangan bangunan kantor
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga (Laundry, Linen, Dapur) RSUD
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Tersedianya bahan logistik kantor/ RSUD
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya akomodasi perjalanan dinas luar daerah
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya akomodasi perjalanan dinas dalam daerah
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya jasa pengaman kantor RSUD Bagas Waras
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Tersedianya jasa pengemudi kantor RSUD
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Penyediaan jasa medis dan paramedis
Tersedianya jasa medis dan paramedis
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 22 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-1.29 RSUD Bagas Waras 120 Orang 1 Tahun
1.02-2 1 Tahun
1.02-2.3 Pembangunan gedung kantor RSUD Bagas Waras 2 Lokal 1 Tahun
1.02-2.5 RSUD Bagas Wars 4 Unit 1 Tahun
1.02-2.9 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-2.10 Pengadaan mebeleur RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-2.24 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-2.28 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-2.29 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-2.31 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-2.49 RSUD Bagas Waras 2 Lokasi 1 Tahun
1.02-2.53 Penataan Lingkungan Kantor RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-3 100 %
1.02-3.2 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %
1.02-3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan RSUD Bagas Waras 25 Orang 100 %
1.02-5 100 %
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
Tersedianya jasa administrasi / teknis perkantoran
Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras
Program Peni
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Tersedianya garasi ambulance, mobil jenazah, gedung parkir RSUD
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan operasional
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya AC, PC, Laptop, Printer, Mesin Fax, Pencacah Kertas
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya almari arsip, meja, kursi, rak buku
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional RSUD
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung / kantor
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebeler kantor RSUD
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi
Terpeliharanya SIM RSUD
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk
Tersedianya Baliho informasi RSUD
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan tanaman penghijauan dan tempat sampah di ingkungan RSUD
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur
Program peni
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian seragam karyawan RSUD
Meningkatnya disiplin aparatur RSUD Bagas Waras
Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi petugas lapangan
Meningkatnya disiplin aparatur RSUD Bagas Waras
Program Peni
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 23 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-5.1 Pendidikan dan pelatihan formal RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %
1.02-5.4 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %
1.02-5.5 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %
1.02-5.15 Pelatihan Kantor Sendiri RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %
1.02-6 100 %
1.02-6.6 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-15 100 %
1.02-15.1 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-15.7 Pengelolaan Manajemen Obat RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-21 100 %
1.02-21.6 Pengelolaan Limbah Medis B3 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-23 100 %
1.02-23.1 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %
1.02-23.8 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %
1.02-24 100 %
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan RSUD
Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur RSUD Bagas Waras
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas SDM RSUD
Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur RSUD Bagas Waras
Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan
Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan
Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur RSUD Bagas Waras
Terlaksananya pengembangan SDM RSUD
Meningakatnya kapasitas SDM Aparatur RSUD Bagas Waras
Program peni
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah
Terlaksananya pelaporan administrasi keuangan dan asset daerah
Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan RSUD Bagas Waras
Program Oba
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan RSUD
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di RSUD Bagas Waras
Terlaksananya menjemen pengelolaan obat RSUD
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di RSUD Bagas Waras
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Terlaksananya pengelolaan limbah B3 RSUD
Peningkatan pengembangan lingkungan sehat RSUD Bagas Waras
Program
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan standarisasi kesehatan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Terwujudnya standarisasi pelayanan kesehatan RSUD
Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan di RSUD Bagas Waras
Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan
Terlaksananya fasilitasi dan terwujudnya pedoman intensifikasi pendapatan RSUD
Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan di RSUD Bagas Waras
Program pela
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 24 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-24.1 Pelayanan operasi katarak RSUD Bagas Waras 25 orang 100 %
1.02-24.7 RSUD Bagas Waras 100 pasien miskin 100 %
1.02-24.13 RSUD 30 Pasien 100 %
1.02-26 100 %
1.02-26.1 Pembangunan rumah sakit RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-26.4 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %
1.02-26.7 Pengembangan ruang operasi RSUD Bagas Waras 1 Lokal 100 %
1.02-26.9 Pengembangan ruang isolasi RSUD Bagas Waras 4 Lokal 100 %
1.02-26.14 RSUD Bagas Waras 1 Lokal 100 %
1.02-26.18 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %
1.02-26.20 RSUD Bagas Waras 100 %
1.02-26.22 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya operasi katarak pasien miskin
Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin di Kabupaten Klaten
Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
Terlaksananya pelayanan kesehatan kulit bagi pasien miskin
Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin di Kabupaten Klaten
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat rentan
Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat rentan
Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin di Kabupaten Klaten
Program pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Terbangunnya ruang bedah, ruang poli (saraf, urologi, paru, mata, kulit kelamin, jantung dan psikiatri) selasar dari UGD ke Ruang rawat Inap.
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras
penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
Terbangunnya ruang rawat inap
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras
Terbangunnya ruang operasi
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras
Terbangunnya ruang isolasi VIP, kelas I, II, III
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras
Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
Terbangunnya laboratorium kesehatan RSUD
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Tersedianya alat - alat kesehatan RSUD (Bedah Urologi, Saraf), Poli (Mata, THT, Kulit kelamin, jantung, Jiwa)
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
Terwujudnya mobil ambulance RSUD
2 Unit Ambulance dan 1 Unit Mobil Jenazah
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Tersedianya bahan logistik rumah sakit
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 25 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-26.25 Pengembangan tipe rumah sakit RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-26.27 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-27 100 %
1.02-27.1 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-27.16 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-27.17 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-27.18 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-28 100 %
1.02-28.1 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-28.3 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-29 100 %
1.02-29.1 Penyuluhan kesehatan anak balita RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-29.2 Immunisasi bagi anak balita RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-29.4 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-29.5 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit Tipe C
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras
Operasional Rumah Sakit Umum Daerah
Tersedianya jasa pelayanan RSUD
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras
Program pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Terpeliharanya gedung rumah sakit
Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Basg Waras
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Terpeliharanya Instalasi pengolah limbah RSUD
Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Basg Waras
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
Terpeliharanya alat - alat kesehatan
Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Basg Waras
Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
Terpeliharanya monil ambulance/ jenazah
Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras
Program kemi
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Terjalinnya kemitraan dengan asuransi kesehatan masyarakat
Terlaksananya kemitraan pelayanan kesehatan di RSUD Bagas Waras
Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
Terjalinnya kemitraan pengelolaan limbah medis RSUD
Terlaksananya kemitraan pelayanan kesehatan di RSUD Bagas Waras
Program peni
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Terlaksananya peyuluhan kesehatan anak balita
Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita di RSUD Bagas Waras
Terlaksananya imunisasi gratis anak balita
Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita di RSUD Bagas Waras
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Terlaksananya pelatihan dan pendidika perawatan anak balita
Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita di RSUD Bagas Waras
Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
Terbangunnya sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita
Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita di RSUD Bagas Waras
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 26 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-32 100 %
1.02-32.3 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %
1.02-33 1 Tahun
1.02-33.1 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun
1.02-30
1.02-30.1
3 1.03
1.03-1
1.03-1.2
1.03-1.3
1.03-1.6
1.03-1.7
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program peni
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
Terlaksananya pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan dari keluarga kurang mampu
Meningakatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak di RSUD Bagas Waras
Program man
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
Tersedianya manajemen tata kelola, informasi dan regulasi kesehatan di RSUD Bagas Waras
Tersedianya manajemen tata kelola, informasi dan regulasi kesehatan di RSUD Bagas Waras
Program pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Terpeliharanya Kualitas Kesehatan para Lansia
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Pendopo Kabupaten Klaten
Terwujudnya pelaksanaan peringatan hari lansia,sarasehan dan senam sehat lansia
Terlaksananya pelaksanaan peringatan hari lansia,sarasehan dan senam sehat lansia bagi 400 orang lansia
Tercapainya kualitas kesehatan Lansia di Kabupaten Klaten
Meningkatnya kualitas kesehatan Lansia sebanyak 400 orang di Kab.Klaten
Pekerjaan Program Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikDPU dan ESDM Kab. Klaten
Kelancaran operasional kantor
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik,& langganan internet
Kelancaran operasional kantor
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik,& langganan internet
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
DPU dan ESDM Kab. Klaten
perizinan kendaraan dinas / operasional
perizinan kendaraan dinas / operasional
perizinan kendaraan dinas / operasional
perizinan kendaraan dinas / operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Terpenuhinya jasa administrasi pegawai perkantoran
Terpenuhinya jasa administrasi pegawai perkantoran
Terpenuhinya jasa administrasi pegawai perkantoran
Terpenuhinya jasa administrasi pegawai perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 27 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Tersedianya ATK Penyediaan ATK Tersedianya ATK
1.03-1.11
1.03-1.12
1.03-1.15
1.03-1.17
1.03-1.18 Keluar Kab. Klaten
1.03-1.19 Kab. Klaten
1.03-1.20 Jasa Pengamanan Kantor Jasa Pengamanan Kantor
1.03-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor
1.03-1.22 Penyediaan Operasional UPTD Kab. Klaten
1.03-2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, kebersihan kota, dan Pembayaran Retribusi Kebersihan dan PAC
Terwujudnya Jasa Kebersihan kantor, kebersihan kota, dan Pembayaran Retribusi Kebersihan dan PAC
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, kebersihan kota, dan Pembayaran Retribusi Kebersihan dan PAC
Terwujudnya Jasa Kebersihan kantor, kebersihan kota, dan Pembayaran Retribusi Kebersihan dan PAC
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Penerangan bangunan kantor
Terwujudnya Penerangan bangunan kantor
Penerangan bangunan kantor
Terwujudnya Penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Peningkatan wawasan pengetahuan dan perundang-undangan
Terpenuhinya bahan bacaan perundang-undangan
Peningkatan wawasan pengetahuan dan perundang-undangan
Terpenuhinya bahan bacaan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Kebutuhan penunjang rapat-rapat koordinasi
Terpenuhinya Kebutuhan penunjang rapat-rapat koordinasi
Kebutuhan penunjang rapat-rapat koordinasi
Terpenuhinya Kebutuhan penunjang rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan Dinas keluar Daerah
Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas keluar Daerah
Perjalanan Dinas keluar Daerah
Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas keluar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kebutuhan Perjalanan Dinas Kedalam Daerah
terpenuhinya kebutuhan perjalanan Dinas Kedalam Daerah
Kebutuhan Perjalanan Dinas Kedalam Daerah
terpenuhinya kebutuhan perjalanan Dinas Kedalam Daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Terwujudnya Jasa Pengamanan Kantor
Terwujudnya Jasa Pengamanan Kantor
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Penyediaan jasa pengemudi kantor
Tersedianya jasa pengemudi kantor
Penyediaan jasa pengemudi kantor
Tersedianya jasa pengemudi kantor
Operasional pelayanan UPTD
Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan UPTD
Operasional pelayanan UPTD
Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan UPTD
Program
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 28 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-2.3 Pembangunan gedung kantor Kabupaten klaten 95%
1.03-2.5 Kabupaten Klaten 90 % 90 %
1.03-2.7
1.03-2.9
1.03-2.10 Pengadaan mebeleur
1.03-2.22
1.03-2.24
1.03-2.28
1.03-2.29
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
-Pembangunan Gedung DPU & ESDM-Pembangunan Gedung Kantor UPTD PU & ESDM Wilayah Kota-Penataan Halaman DPU & ESDM-Terbangunnya ruang kantor , parkir dan gedung pertemuan dan kantor Workshop DPU & ESDM &Klaten
-Pembangunan Gedung DPU & ESDM-Pembangunan Gedung Kantor UPTD PU & ESDM Wilayah Kota-Penataan Halaman DPU & ESDM-Terbangunnya ruang kantor , parkir dan gedung pertemuan dan kantor Workshop DPU & ESDM &Klaten
-Pembangunan Gedung DPU & ESDM-Pembangunan Gedung Kantor UPTD PU & ESDM Wilayah Kota-Penataan Halaman DPU & ESDM-Terbangunnya ruang kantor , parkir dan gedung pertemuan dan kantor Workshop DPU & ESDM &Klaten
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya Pengadaan Mobil Dinas Avanza 2 unit, Sepeda motor 10 unit, Dump truk 5 unit, Pick up 3 unit, Kendaraan roda tiga 4 unit Truk Tangki penyiraman 1 unit, Kendaraan Teleskopic ladder 1 unit, Truk tangki penyedotan tinja 1 unit, alat berat 1 unit
Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Pengadaan Perlengkapan kantor
Terwujudnya Perlengkapan kantor
Pengadaan Perlengkapan kantor
Terwujudnya Perlengkapan kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
DPU dan ESDM Kab. Klaten
- Pengadaan Komputer, Notebook, Printer, LCD Projector, AC, genset, GPS, Teodholit, waterpas, hammertest, cordrill, alat penggoreng aspal,1 unit alat pengukur muka air tanah, 12 set alat pelindung diri, 2 unit kamera
- Komputer, Notebook, Printer, LCD Projector,1 unit alat pengukur muka air tanah, 2 unit GPS, 12 set alat pelindung diri, 2 unit kamera
Pengadaan Komputer, Notebook, Printer, LCD Projector, AC, genset, GPS, Teodholit, waterpas, hammertest, cordrill, alat penggoreng aspal
Terwujudnya sarpras perkantoran yang memadai
DPU & ESDM Kab. Klaten
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebelair kantor
Terwujudnya sarpras mebelair kantor yang memadai
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebelair kantor
Terwujudnya sarpras mebelair kantor yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung DPU dan ESDM Kab. Klaten
Terpeliharanya Gedung DPU dan ESDM Kab. Klaten
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung DPU dan ESDM Kab. Klaten
Terpeliharanya Gedung DPU dan ESDM Kab. Klaten
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Pemeliharaan mobil dan sepeda motor dinas/operasional
Terpeliharanya mobil dan sepeda motor dinas/operasional
Pemeliharaan mobil dan sepeda motor dinas/operasional
Terpeliharanya mobil dan sepeda motor dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Pemeliharaan sarpras mebelair kantor
Terpeliharanya sarpras mebelair kantor
Pemeliharaan sarpras mebelair kantor
Terpeliharanya sarpras mebelair kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 29 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-2.46 Pemeliharaan Alat Berat 90 % 90 %
1.03-2.47
1.03-5
1.03-5.4
1.03-5.5
1.03-6
1.03-6.1
1.03-6.2
1.03-6.4
1.03-6.5 Pengelolaan Aset SKPD Penyusunan Aset SKPD Penyusunan Aset SKPD
1.03-6.7 Monev kegiatan SKPD
1.03-15
1.03-15.15 Kabupaten Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya pemeliharaan berat alat berat operasional TPA 2 unit
Terwujudnya pemeliharaan alat berat
Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Peningkatan Sarpras Perkantoran UPTD
Terwujudnya sarpras perkantoran yang memadai
Peningkatan Sarpras Perkantoran UPTD
Terwujudnya sarpras perkantoran yang memadai
Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas
SDMDPU dan ESDM Kab. Klaten
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Penyusunan laporan fisik dan keuangan
Terwujudnya Penyusunan laporan fisik dan keuangan
Penyusunan laporan fisik dan keuangan
Terwujudnya Penyusunan laporan fisik dan keuangan
Program Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan; penyusunan LAKIP, Renja, Renstra, PPID, SPP
Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan (bulanan); penyusunan LAKIP, Renja, Renstra, PPID, SPP
Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan; penyusunan LAKIP, Renja, Renstra, PPID, SPP
Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan (bulanan); penyusunan LAKIP, Renja, Renstra, PPID, SPP
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan (semester)
Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan
Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan (akhir tahun)
Tersusunnya LAKIP dan RENJA
Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan
Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan
DPU dan ESDM KAb. Klaten
Tersusunnya Aset SKPD
Tersusunnya Aset SKPD
DPU dan ESDM Kab. Klaten
Penyusunan laporan monev kegiatan DPU dan ESDM Kab. Klaten
Tersusunnya laporan monev kegiatan DPU dan ESDM Kab. Klaten
Penyusunan laporan monev kegiatan DPU dan ESDM Kab. Klaten
Tersusunnya laporan monev kegiatan DPU dan ESDM Kab. Klaten
Program Pembangunan dan Penataan
Sempadan JalanPenataan Trotoar Jalan Kabupaten
Terbangunnya trotoar Jalan Kabupaten
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
Terbangunnya trotoar jalan Kabupaten
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 30 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-15.16 Pembangunan jembatan 2 paket 2 paket
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Kec. TulungKec. Karangnongko
Pembangunan Jembatan SabrangPembangunan Jembatan Bagor (di ruas Jl. Gemampir- Beteng)
Meningkatnya sarana infrastruktur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 31 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-15.17 Peningkatan Jalan dan jembatan Kabupaten Klaten 30 km 100 %
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
- Peningkatan Jalan Jetiswetan - Karangdowo- Peningkatan Jalan Candi Prambanan - Candi Sewu- Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri- Peningkatan Jalan Ngendo-Prawatan- Peningkatan Jalan Jogonalan-Basin- Peningkatan Jalan Basin-Mipitan- Peningkatan Jalan Kaliwuluh-Surowono- Peningkatan Jalan Totogan-Banjarejo- Peningkatan Jalan Demakijo-Banjarejo- Pelebaran Jalan Mayungan- Kadirejo- Peningkatan Jalan Gendaren-Tempursari- Peningkatan Jalan Lingkar-Jatinom- Peningkatan Jalan Tulung-Cokro- Peningkatan Jalan Jurangjero-Jimus- Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu- Peningkatan Jalan Tegalgondo-Sidoharjo- Peningkatan Jalan Sidoharjo-Janti- Peningkatan Jalan Troketon-Karangwungu- Peningkatan Jalan Trucuk-Sajen- Peningkatan Jalan Cawas-Pakisan- Peningkatan Jalan Pakisan-Posis- Peningkatan Jalan Nglengkong-Batas DIY- Peningkatan Jalan Gatak Grojogan-Bayat- Peningkatan Jalan S
Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 32 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-16
1.03-16.1 (BARENG) Jl.Raja wali 30m
2000 m
1.03-16.3
1.03-18
1.03-18.6 Kab. Klaten 1 Paket 1 Paket
1.03-18.7 Kabupaten Klaten Pemeliharaan trotoar jalan 1 Paket
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pembangunan salur
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
sarana infrastruktur irigasi
Pembuatan gorong-gorong
Mencegah terjadinya banjir dan kerusakan jalan
Kecamatan Manisrenggo
Drainase / Saluran Air Kota Kecamatan Manisrenggo (Ds. Kranggan - Ds. Kebonalas - Ds. Tanjungsari - Ds. Bendan)
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Terbangunnya drainase kecamatan
Kecamatan Prambanan
Pembangunan Drainase Kecamatan Prambanan
Terbangunnya drainase desa
Kecamatan Klaten Selatan
Pembangunan Drainase Desa Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan
terbangunnya drainase desa
Kecamatan Klaten Utara
Pembangunan Drainase Desa Sekarsuli, Kec. Klaten Utara
Terbangunnya drainase desa
Kecamatan Klaten Tengah
Pembangunan Drainase Desa Gumulan dan Kec. Klaten Tengah
Terbangunnya jaringan drainase
Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara
Pembangunan Jaringan Drainase Jonggrangan
Terbangunnya jaringan drainase
Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara
Pembangunan Jaringan Drainase Jl. Ki Ageng Gribig
Terbangunnya jaringan drainase
Kecamatan Klaten Selatan
Pembangunan Jaringan Drainase Kec. Klaten Selatan
Terbangunnya jaringan drainase
Kecamatan Klaten Utara
Pembangunan Jaringan Drainase Jl. Ringroad/Bareng, Kec. Klaten Utara
Program rehabilitasi/pemeli
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten
Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai
Rehabilitasi/pemeliharaan Sempadan Jalan
Kota dan Kecamatan Klaten
Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 33 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-23
1.03-23.4 Pengadaan alat-alat berat DPU & ESDM 1 buah
1.03-24
1.03-24.10 80 daerah irigasi 75 %
Sarana irigasi Normalisasi saluran irigasi 2500 m
500 m
3 Km
(CANAN) Ds. Canan 2 Km
(CANAN) Ds. Canan 1,5 Km
2 Km
1 Km
600 m
2 Km
2 Km
3 Km
2 Km
1 Km
2 Km
400 m
2 Km
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program peningkatan sara
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
- Terwujudnya Pengadaan Pedestrian Road Roller- Terwujudnya Pengadaan Truck Crane
- Terwujudnya Pengadaan Pedestrian Road Roller sebanyak 1 buah- Terwujudnya Pengadaan Truck Crane sebanyak 1 buah
- Terwujudnya Pengadaan Pedestrian Road Roller - Terwujudnya Pengadaan Truck Crane
Program
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Daerah Irigasi se Kabupaten Klaten
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Meningkatnya tingkat layanan irigasi
(TROTOK) Desa Trotok
Sarana Irigasi Pertanian
(BRANGKAL) Ds. Brangkal
Pemeliharaan Saluran Irigasi Daratan
Sarana Irigasi Pertanian
(BRANGKAL) Ds. Brangkal
Pemeliharaan Saluran Irigasi Gadung Sari
Sarana Irigasi Pertanian
Pemeliharaan Saluran Irigasi Jurang Gantung
Sarana Irigasi Pertanian
Pemeliharaan Saluran Irigasi Slegrengan
Sarana Penunjang Pertanian
(DENGKENG) Ds. Dengkeng
Pemeliharaan saluran Irigasi Slegrengan
Sarana Penunjang Pertanian
(GADUNGAN) Desa Gadungan
Pemeliharaan saluran Irigasi Jurang Gantung
Sarana Penunjang Pertanian
(JIWO WETAN) Desa Jiwowetan
Pemeliharaan saluran Irigasi Gadung Sari
Sarana Penunjang Pertanian
(KADIBOLO) Desa Kadibolo
Pemeliharaan saluran Irigasi Gadung Sari
Sarana Irigasi Pertanian
(KALITENGAH) Desa Kalitengah
Pemeliharaan Saluran Irigasi Jurang Gantung
Sarana Irigasi Pertanian
(PANDES) Desa Pandes
Pemeliharaan Saluran Irigasi Jurang Gantung
Sarana Irigasi Pertanian
(PASUNG) Desa Pasung
Pemeliharaan Saluran Irigasi Jurang Gantung
Sarana Irigasi Pertanian
(PASUNG) Desa Pasung
Pemeliharaan Saluran Irigasi Slegrengan
Sarana Irigasi Pertanian
(PASUNG) Desa Pasung
Pemeliharaan Saluran Irigasi Daratan
Sarana Irigasi Pertanian
(SEMBUNG) Desa Sembung
Pemeliharaan Saluran Irigasi Gadung Sari
Sarana Irigasi Pertanian
(TANJUNGAN) Desa Tanjungan
Pemeliharaan Saluran Irigasi Slegrengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 34 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 km
2 Km
1 Km
talud irigasi pertanian talud saluran irigasi 700 m2
Rehab saluran irigasi 650 m
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Desa Sapen 1 Ls
1.03-24.13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 70 unit 65 %
Sarana irigasi Rehab tetek/pintu air 1 paket
4 Buah
1.03-24.20 Pemeliharaan saluran irigasi 100 daerah irigasi 70 %
sarana Irigasi (BIRIT) Ds. Birit 2 Km
Sarana irigasi (BIRIT) Ds. Birit 1 Km
(KRAGILAN) dk. Teluk 250 m
1.03-24.21 Operasi Irigasi Operasi irigasi 100 Daerah irigasi 65 %
1.03-24.22 25 bendung 70 %
Serana Irigasi i unit
150 m2
1.03-24.25 Kabupaten Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Sarana Irigasi Pertanian
(TANJUNGAN) Desa Tanjungan
Pemeliharaan Saluran Irigasi Jurang Gantung
Sarana Irigasi Pertanian
(TANJUNGAN) Desa Tanjungan
Pemeliharaan Saluran Irigasi Daratan
Sarana Irigasi Pertanian
(TROTOK) Desa Trotok
Pemeliharaan Saluran Irigasi Gadung Sari
(MURUH) dk. bangunrejo-muruh desa muruh
jaringan irigasi di Desa Somopuro
(SOMOPURO) Dukuh Ngudirejo
Peningkatan Sarana Pertanian
(GUMUL) Utara Dk. Potro Rt.012, Rw. 006
Rehab Dam Potro dan Saluran Irigasi
Peningkatan Sarana Pertanian
(GUMUL) Selatan Dk. Jetis Rt.007, Rw. 004
Rehab Dam Jetis / Kuncen dan Saluran Irigasi
Peningkatan Sarana Pertanian
(GUMUL) Barat Dk. Tambak Rt.001, Rw. 001
Rehab Dam Tambak dan Saluran Irigasi
Meningkatkan hasil produksi pertanian
Saluran Irigasi (Pada Jalan DPU) depan SMP 3 Manisrenggo sampai blok selatan desa sapen
Pintu air se-Kabupaten Klaten
Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air
Tersedianya sarana prasarana pintu air yang baik
(TANJUNGAN) DK. Jetak RW.01
Pintu Air Bendungan Gunden
(NGOLODONO) Desa Ngolodono
Pintu Air Bendungan Gunden
Daerah irigasi se Kabupaten Klaten
Pemeliharaan saluran irigasi
Terpeliharanya prasarana irigasi yang baik
Pemeliharaan Saluran Irigasi Jurang Gantung
Pemeliharaan Saluran Irigasi Daratan
agar air bisa tersalurkan sehingga tidak menggenangi sawah
Pembangunan pembuangan air sawah Dk. teluk
Daerah irigasi se Kabupaten Klaten
Terlaksananya operasi irigasi yang baik
Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung
Bendung tersebar se Kabupaten Klaten
Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung
Tersedianya prasarana bendung yang baik
(JOMBORAN) Rw.01 Rw.02
Pembangunan Bendungan air
Peningkatan sarana dan prasarana bidang Pengairan
(BANYUAENG) Dk. Brojonalan
Perbaikan / Rehab Bendungan Gangsir
Penyusunan Database Daerah Irigasi
Terlaksananya penyusunan database daerah irigasi (data nama, luas DO, skema, kondisi, peta DI, foto)
Terlaksananya penyusunan database daerah irigasi (data nama, luas DO, skema, kondisi, peta DI, foto) 30 daerah irigasi
Terlaksananya penyusunan database daerah irigasi (data nama, luas DO, skema, kondisi, peta DI, foto)
Terlaksananya penyusunan database daerah irigasi (data nama, luas DO, skema, kondisi, peta DI, foto) 30 DI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 35 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-24.26 Pengelolaan Aset Irigasi Kabupaten Klaten 8 Daerah irigasi 25 %
1.03-24.28 7 DI 80 %
1.03-24.30 Pengadaan Pesawat Ukur 2 unit 90 %
1.03-24.31 Kabupaten Klaten 20 GP3A/P3A 50 %
1.03-24.32 Kabupaten Klaten 3 kegiatan 75 %
1.03-26
1.03-26.1 2 embung 40 %
1.03-26.8 Normalisasi sungai 10 sungai 60 %
Desa Jetiswetan 600 m3
saluran irigasi apur 2000mx5mx0,50m
30 m
Normalisasi sungai 2 titik
1.03-26.9 Perkuatan tebing sungai 20 lokasi/sungai 60 %
700 m
1.03-26.10 1 waduk 70 %
1.03-26.11 4 sungai 50 %
1.03-26.12 4000 buah 50 %
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya pengelolaan/inventarisasi aset irigasi
Tersedianya pengelolaan/inventarisasi aset irigasi yang baik
Water Resources Management Program Phase (WISMP) II
Daerah Irigasi kesepakatan
Pengelolaan irigasi partisipatif
Tersedianya sistem pengelolaan irigasi partisipatif
Kantor Bidang Sumber Daya Air
Pengadaan pesawat ukur teodolit dan waterpass
Tersedianya sarana perencanaan yang baik
Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A
Terlaksananya pemibinaan penyuluhan teknis irigasi kepada GP3A/P3A
Pembinaan teknis irigasi kepada GP3A/P3A
Revitalisasi dan operasional Komisi Irigasi
Terlaksananya Revitalisasi dan operasional sekretariat Komisi Irigasi
Tersedianya sarana prasarana irigasi yang baik
Program Pengembangan,
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
Embung tersebar se Kabupaten Klaten
Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi embung
Tersedianya embung yang handal
Sungai tersebar se Kabupaten Klaten
Terlaksananya normalisasi sungai
Tersedianya prasarana pengelolaan sumber daya air yang handal
Keduk Walet Sanggrahan
Normalisasi Saluran DI Sanggrahan
(SAWIT) dk. ngandong - dk. jetisbolo desa sawit
Normalisasi saluran irigasi apur jetisbolo
sungai dengkeng menjadi lancar
(GENTAN) desa gentan
Sondeng sungai dengkeng
sarana saluran air warga
(REJOSO) Tumpukan, kali lusah
Terlaksananya pembangunan perkuatan tebing sungai
Tersedianya sarana prasarana sungai yang handal
Sarana Penunjang Pertanian
(DENGKENG) Dk. Kembang sore
Pemb. Talud Tanggul S. Birin
Pemeliharaan dan penataan kawasan Waduk
Desa Jimbung dan Krakitan
Terlaksananya Pemeliharaan dan penataan kawasan Waduk Rowo Jombor
Tersedianya prasarana waduk yang handal
Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai
terlaksananya operasi dan pemeliharaan sungai
Tersedianya sarana prasarana sungai yang handal
Pengadaan bahan penanganan banjir
Terlaksananya Pengadaan karung plastik dan bronjong
Tersedianya sarana penanggulangan banjir yang handal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 36 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-26.13 Rehabilitasi kawasan sumber air 3 sumber mata air 60 %
1.03-26.14 Kabupaten Klaten 1 kegiatan 50 %
1.03-26.15 Pembangunan Cek Dam 2 lokasi 60 %
1.03-26.16 Kabupaten Klaten 5 lokasi 40 %
1.03-27
1.03-27.6 100%
Jaringan Air Bersih 100 Rumah Tangga
1.03-27.7 Kabupaten Klaten 98% 98%
1.03-27.8 Kabupaten Klaten 100% 100%
1.03-27.10 Kabupaten Klaten 98% 98%
1.03-27.11 BOP Pendampingan PAMSIMAS Kabupaten Klaten 100% 100%
1.03-27.13 98% 98%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan kawasan sumber mata air
Tersedianya sarana prasarana sumber air yang handal
Studi Pengelolaan Sumber Daya Air
Terlaksananya Studi Pengelolaan Sumber Daya Air
Tersedianya prasarana pengelolaan sumber daya air yang handal
Terlaksananya pembangunan cek dam
Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sumber daya air yang handal
Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Embung/Cek Dam
Perencanaan DED sungai, embung dan cekdam
Tersedianya perencanaan pengelolaan sumber daya air yang handal
Program Pengembangan Ki
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih
Pengembangan sistem distribusi air minum
Kecamatan Karangdowo, Juwiring, Trucuk, Cawas, dan Kalikotes
Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Karangdowo, Juwiring, Trucuk, Cawas, dan Kalikotes
sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Karangdowo, Juwiring, Trucuk, Cawas, dan Kalikotes
Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Karangdowo, Juwiring, Trucuk, Cawas, dan Kalikotes
Kwalitas air minum masyarakat
Desa Krikilan Dk kayuapak, Sabrang
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
-Terbangunnya sarana dan Prasarana Air bersih
-Tersedianya sarana dan Prasarana Air bersih
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
-Pendampingan SANIMAS di Kabupaten Klaten-Terbangunnya jaringan sanitasi komunal-Terbangunya prasarana air bersih dan terwujudnya lingkungan yang sehat
-Pendampingan SANIMAS-Pembangunan Sarana dan prasarana sanitasi komunal-Pembangunan MCK ++ dan Jaringan IPAL Komunal Perpipaan
BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM )
Tersediannya dana BOP Pendampingan & Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )
Tersedianya sarana dan Prasarana sanitasi
-Tersedianya Dana BOP pendampingan PAMSIMAS-Pendampingan PAMSIMAS ( BLM )
-Tersedianya BOP pendampingan PAMSIMAS-Pendampingan PAMSIMAS ( BLM )
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum ( DAK)
Tersedianya sarana dan Prasarana Air bersih
Terbangunnya sumur dalam ,sumur dangkal dan jaringan perpipaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 37 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-27.14 kabupaten klaten 98% 98%
1.03-27.15 Operasional Asosiasi BP SPAMS Kabupaten Klaten 17 Kecamatan 17 Kecamatan
1.03-28
1.03-28.12 Daerah rawan banjir 15 lokasi 80 %
1.03-30
1.03-30.9 Kab. Klaten 80%
1.03-30.10 BOP Pendampingan PPIP Kabupaten Klaten 95%
1.03-30.11 BOP Pendampingan PNPM kabupaten klaten 95%
1.03-31
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum
Tersedianya sarana dan Prasarana Air bersih -Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )-Pendampingan SPAM PDAM
Tersedianya sarana dan Prasarana Air bersih -Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )-Pendampingan SPAM PDAM
Terfasilitasinya penanganan air bersih dan sanitasi di 17 Kecamatan
Terfasilitasinya penanganan air bersih dan sanitasi di 17 Kecamatan
Program Pengendalian Banji
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/ prasarana pasca banjir
Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana/prasarana pasca banjir
Terlaksananya pengendalian banjir di daerah rawan banjir
Program Penyusunan DED Drainase
PerkotaanTersusunnya DED Drainase Perkotaan ( lanjutan )
dokumen DED Drainase Perkotaaan (lanjutan)
Tersusunnya DED Drainase Perkotaan ( lanjutan )
Terlaksannya Dana pendampingan PPIP
Tersedianya Dana pendampingan PPIP
Tersedianya Dana pendampingan PPIP
Tersedianya pendampingan kegiatan PNPMBSPSBLM PNPM
Terlaksananya pendampingan kegiatan PNPMBSPSBLM PNPM
Terwujudnya pendampingan kegiatan PNPMBSPSBLM PNPM
Program
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan kualitas infrastruktur pemerintahan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 38 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-31.1 Kabupaten Klaten 100 % 100%
1.03-31.2 Kabupaten Klaten 100% 90%
1.03-30
1.03-30.14 6 desa, 2 kelurahan 6 desa, 2 kelurahan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembangunan Gedung Milik Daerah
- Terbangunnya Gedung Pemda II (Gedung tiga lantai 1 buah, gedung dua lantai 1 buah)- Terbangunnya Kantor Kecamatan Klaten Tengah & Klaten Utara- Terbangunnya Kantor Ketahanan Pangan- Terbangunnya Lapangan Tennis Indoor- Terbangunnya SMP 2 Klaten (lanjutan)- Terbangunnya Gedung Kantor Inspektorat Klaten- Terbangunnya Terminal Type A Buntalan (Tahap IV)- Tertatanya lingkungan kompleks eks RSPD (lanjutan)
- Terbangunnya Gedung Pemda II (Gedung tiga lantai 1 buah, gedung dua lantai 1 buah)- Terbangunnya Kantor Kecamatan Klaten Tengah & Klaten Utara- Terbangunnya Kantor Ketahanan Pangan- Terbangunnya Lapangan Tennis Indoor- Terbangunnya SMP 2 Klaten (lanjutan)- Terbangunnya Gedung Kantor Inspektorat Klaten- Terbangunnya Terminal Type A Buntalan (Tahap IV)- Tertatanya lingkungan kompleks eks RSPD (lanjutan)
Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah
- Terbangunnya Kantor Kelurahan Jatinom- Terehabilitasinya Kantor Kecamatan di 5 Kecamatan- Rehab GOR Gelarsena- Terehabilitasinya Monumen Juang (lanjutan)- Terehabilitasinya Masjid Raya Klaten- Terehabilitasinya Gudang Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
- Terbangunnya Kantor Kelurahan Jatinom- Terehabilitasinya Kantor Kecamatan di 5 Kecamatan- Rehab GOR Gelarsena- Terehabilitasinya Monumen Juang (lanjutan)- Terehabilitasinya Masjid Raya Klaten- Terehabilitasinya Gudang Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kecamatan Klaten Utara
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan klaten utara
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan klaten utara
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 39 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30
1.03-30.14 3 desa, 6 kelurahan 3 desa, 6 kelurahan
1.03-30
1.03-30.14 11 desa, 1 kelurahan
1.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Kalikotes 7 desa 7 desa
1.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Ngawen 13 desa 13 desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kec. Klaten Tengah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan klaten tengah
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kec. Klaten Selatan
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
11 desa, 1 kelurahan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 40 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30
1.03-30.14 7 desa 7 desa
1.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Wedi 19 Desa 19 Desa
1.03-30
1.03-30.14 18 Desa 18 Desa
1.03-30
1.03-30.14 16 Desa 16 Desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kec. Kebonarum
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kec. Jogonalan
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kec. Gantiwarno
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 41 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30
1.03-30.14 16 Desa 16 Desa
1.03-30
1.03-30.14 16 Desa 16 Desa
1.03-30
1.03-30.14 13 Desa 13 Desa
1.03-30
1.03-30.14 14 Desa 14 Desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kec. Prambanan
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kec. Manisrenggo
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kec. Kemalang
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kec. Karangnongko
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 42 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Jatinom 17 desa, 1 kelurahan
1.03-30
1.03-30.14 19 Desa 19 Desa
1.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Tulung 18 Desa 18 Desa
1.03-30
1.03-30.14 18 Desa 18 Desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
17 desa, 1 kelurahan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kec. Karanganom
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kec. Polanharjo
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 43 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa
1.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Wonosari 18 Desa 18 Desa
1.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Ceper 18 Desa 18 Desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 44 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Pedan 14 Desa 14 Desa
1.03-30
1.03-30.14 19 Desa 19 Desa
1.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Cawas 20 Desa 20 Desa
1.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Trucuk 18 Desa 18 Desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Wilayah Kec. Karangdowo
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 45 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30
1.03-30.14 Wilayah Kec. Bayat 18 Desa 18 Desa
1.03-15
1.03-15.5 Pembangunan jembatan 1 tahun 1 tahun
1.03-17
1.03-17.1 Perencanaan turap/talud/bronjong Kelurahan Klaten
1.03-30
1.03-30.5 Kelurahan Klaten
1.03-30
1.03-30.2 Kelurahan Mojayan 1 ruas jalan 1 ruas jalan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan
Program pembangunan jalan
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
tersedianya jembatan penghubung antar RW
tersedianya jembatan penghubung antar RW
Program pe
Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong
Terwujudnya pembangunan turap/talud/bronjong
Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong RW. 1, RW. 2, RW. 4,
Terwujudnya pembangunan turap/talud/bronjong RW. 1, RW. 2, RW. 4,
Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong RW. 1, RW. 2, RW. 4,
Terwujudnya pembangunan turap/talud/bronjong RW. 1, RW. 2, RW. 4,
Program pe
Terlaksananya pembangunan infrastruktur perdesaan
Terwujudnya pembangunan infrastruktur perdesaan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
Tersedianya pembangunan betonisasi RW. 1, RW. 2, RW. 4, RW. 8
Terwujudnya pembangunan betonisasi RW. 1, RW. 2, RW. 4, RW. 8
Tersedianya pembangunan betonisasi RW. 1, RW. 2, RW. 4, RW. 8
Terwujudnya pembangunan betonisasi RW.1, RW. 2, RW. 4, RW. 8
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Terwujudnya pemeliharaan jalan kelurahan
Terlaksananyapembangunan jalan di kelurahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 46 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30
1.03-30.1 Kelurahan Buntalan 1 titik
1.03-30.2 Kelurahan buntalan 1.800 m 1.800 m
1.03-15
1.03-15.3 Pembangunan jalan wilayah rw 900 m2 900 m 2
1.03-30
1.03-30.1 kel. barenglor 1 unit 0,25 ha
1.03-30.2 kel barenglor 1 unit 325 x 0,75 x3 m
1.03-30
1.03-30.2 Kelurahan Gergunung 1 (satu) Unit 1 Unit
1.03-30.5 Kelurahan Gergunung 2 RW 2 RW
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Pembangunan Talud Jalan RW
Meningkatnya sarana infrastuktur jalan
wilayah kelurahan buntalan
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Pemeliharaan Aspal Jalan TIngkat Kelurahan
Meningkatnya sarana infrastruktur jalan
Program pembangunan jalan
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Terwujudnya Pembangunan Jalan
Terwujudnya Pembangunan Jalan
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
terlaksananya pembangunan talud waterbak
terbangunnya talud waterbak
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
rehab poros jalan/aspal di RT.02 RW.15
terlaksananya rehab poros jalan/aspal di RT.02 RW.15
Program pembangunan infra
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Terlaksananya Pembangunan Jembatan di RW. I Kel. Gergunung
Terwujudnya Pembangunan Jembatan di RW. I
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
Terselenggaranya Pengaspalan Jalan
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 47 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30.12 Kelurahan Gergunung 2 RW 2 RW
1.03-15
1.03-15.3 Pembangunan jalan Kelurahan Jatinom 400m2 400 m2
1.03-16
1.03-16.3 500 m2 500 m2
4 1.04
1.04-15
1.04-15.9 Kab.Klaten
5 1.05
1.05-17
1.05-17.13 Kabupaten klaten 95%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya
Terlaksananya Pembangunan Gedung Balai RW
Terwujudnya Pembangunan Gedung Balai RT/RW
Program pembangunan jalan
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
terlaksananya jalan kampung
meningkatkan jalan kampung
Program pembangunan salur
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
terwujudnya pembangunan saluran/gorong-gorong
meningkatkan pembangunan saluran/gorong-gorong
PerumahProgram Penge
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Pengendalian pemanfaatan ruang dan sawah lestari;
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terwujudnya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
1 Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan KAwasan Permukiman (RP3KP)
Terwujudnya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
1 Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan KAwasan Permukiman (RP3KP)
Penataan Program Pembuatan Billboard/Papan
Reklame dan sejenisnyaterealisasinyanya pembuatan papan informasi tentang pentingnya bangunan ber imb
terealisasinyanya pembuatan papan informasi tentang pentingnya bangunan ber imb
terealisasinyanya pembuatan papan informasi tentang pentingnya bangunan ber imb
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 48 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.05-17.14 Monitoring dan pengendalian IMB Kabupaten Klaten
1.05-15
1.05-15.3 Kab.Klaten
1.05-15.5
1.05-15.11 Review Rencana Tata Ruang Kab. Klaten
1.05-15.16
6 1.06
1.06-1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
-terlaksananya pengendalian IMB se kabupaten klaten-terlaksananya inventarisasi bangunan belum Ber IMB di 3 kecamatan
-terwujudnya pengendalian IMB se kabupaten klaten-terlaksannya inventarisasi bangunan belum Ber IMB di 3 kecamatan
-terlaksananya pengendalian IMB se kabupaten klaten-terlaksananya inventarisasi bangunan belum Ber IMB di 3 kecamatan
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang
Program Perenc
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Pengendalian pemanfaatan ruang dan sawah lestari;
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
Tersosialisasikannya Rencana Tata Ruang Kabupaten
Tersosialkisasikannya Perda dan lampiran-lampirannya
Tersosialisasikannya Rencana Tata Ruang Kabupaten
Tersosialkisasikannya Perda dan lampiran-lampirannya
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Bayat, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Trucuk
- Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bayat, - Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gantiwarno, - Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karangdowo,- Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Trucuk.
Materi teknis, Raperda, dan Album Peta (masing-masing Kecamatan 3 rangkap)
- Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bayat, - Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gantiwarno, - Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karangdowo,- Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Trucuk.
Materi teknis, Raperda, dan Album Peta (masing-masing Kecamatan 3 rangkap)
Meningkatnya Program Perencanaan Tata Ruang
1 Dokumen Materi Teknis & Draf Raperda Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-1031
Meningkatnya Program Perencanaan Tata Ruang
Terwujudnya 1 dokumen Materi Teknis & Draf Raperda Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-1031
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Bayat, Gantiwarno, Karangdowo, Trucuk
Terwujudnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR
1 Dokumen KLHS RDTR Kecamatan Bayat, Gantiwarno, Karangdowo, Trucuk
Terwujudnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR
Terwujudnya 1 Dokumen KLHS RDTR Kecamatan Bayat, Gantiwarno, Karangdowo, Trucuk
PerencanProgram Pe
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 49 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Kab Klaten
1.06-1.2 Bappeda Kab. Klaten
1.06-1.7 Bappeda Kab. Klaten
1.06-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Kab. Klaten
1.06-1.11 Bappeda Kab. Klaten
1.06-1.12 Bappeda Kab. Klaten
1.06-1.14 Bappeda Kab. Klaten
1.06-1.15 Bappeda Kab. Klaten
1.06-1.17 Bappeda Kab. Klaten
1.06-1.18 Bappeda Kab. Klaten
1.06-1.19 Bappeda Kab. Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terwujudnya penyediaan jasa administrasi keuanganselama 1 tahun
Terwujudnya penyediaan jasa administrasi keuanganselama 1 tahun
Terwujudnya penyediaan jasa administrasi keuanganselama 1 tahun
Terwujudnya penyediaan jasa administrasi keuanganselama 1 tahun
Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun
Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun
Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun
Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun
Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun
Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun
Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun
Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun
Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun
Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 50 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-2
1.06-2.9 Bappeda Kab. Klaten
1.06-2.22 Bappeda Kab. Klaten
1.06-2.24 Bappeda Kab. Klaten
1.06-2.28 Bappeda Kab. Klaten
1.06-2.29
1.06-15
1.06-15.5 Penyusunan Profil Daerah Kab. Klaten
1.06-20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya pelaralatan gedung kantor selama 1 tahun
Tersedianya pelaralatan gedung kantor selama 1 tahun
Tersedianya pelaralatan gedung kantor selama 1 tahun
Tersedianya pelaralatan gedung kantor selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 1 tahun
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 1 tahun
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 1 tahun
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun
Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun
Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun
Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya meubelair kantor selama 1 tahun
Terpeliharanya meubelair kantor selama 1 tahun
Terpeliharanya meubelair kantor selama 1 tahun
Terpeliharanya meubelair kantor selama 1 tahun
Program penge
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
Tersedianya data informasi pembangunan Kabupaten Klaten
Ketersediaan data informasi profil daerah Kabupaten Klaten
1.Buku 8 Kelompok Data 27 buah, Buku Data Pengembangan 9 buah, Buku Analisis Profil Daerah 5 buah2.Terkoordinasinya 38 SKPD3.5 Buku an 20 CD Profil Daerah Kabupaten Klaten
Ketersediaan data informasi profil daerah Kabupaten Klaten
1.Buku 8 Kelompok Data 27 buah, Buku Data Pengembangan 9 buah, Buku Analisis Profil Daerah 5 buah2.Terkoordinasinya 38 SKPD3.5 Buku an 20 CD Profil Daerah Kabupaten Klaten
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 51 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-20.1 51 Orang 51 orang
1.06-21
1.06-21.7 Kab. Klaten
1.06-21.8 Kab. Klaten 2 dokumen RKPD 2 dokumen RKPD
1.06-21.9 Kab. Klaten
1.06-21.10 Kab. Klaten
1.06-21.14 Kab. Klaten
1.06-21.15 Kab. Klaten 2 dokumen 2 dokumen
1.06-21.16 Kab. Klaten 2 Dokumen 2 Dokumen
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
bappeda kabupaten klaten
Terlatihnya karyawan bappeda dalam pengetahuan dan wawasan perencanaan pembangunan
Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan karyawan Bappeda Kab KLaten dalam perencanaan pembangunan daerah kab klaten
Program perenc
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
tersusunnya Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2020
Terlaksananya Musrembang dan Penetapan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2020
tersusunnya Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2020
Terlaksananya Musrembang dan Penetapan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2020
Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
terwujudnya dokumen rancangan RKPD tahun 2017 dan Dokumen rancangan RKPD Perubahan Tahun 2016 Tahun di kabupaten klaten
terwujudnya dokumen rancangan RKPD tahun 2017 dan Dokumen rancangan RKPD Perubahan Tahun 2016 Tahun di kabupaten klaten
Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Terlaksanannya musrenbang RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2017
stakeholder / pemangku kepentingan di kabupaten klaten
Terlaksanannya musrenbang RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2017
stakeholder / pemangku kepentingan di kabupaten klaten
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2017 di kabupaten klaten dan dokumen perencanaan perubahan RKPD tahun 2016
2 dokumen perencanaan
terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2017 di kabupaten klaten dan dokumen perencanaan perubahan RKPD tahun 2016
2 dokumen perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
terwujudnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten klaten
4 dokumen laporan triwulan
terwujudnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten klaten
4 dokumen laporan triwulan
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Klaten Tahun 2017 guna penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2017
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Klaten Tahun 2017 guna penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2017
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)
Tersusunnya dokumen KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Klaten Tahun 2016 guna penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2016
Tersusunnya dokumen KUPA dan PPAS Kabupaten Klaten Tahun 2016 guna penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2016
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 52 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-21.17 Kab. Klaten
1.06-22
1.06-22.4
1.06-22.9
1.06-23
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
tersusunnya dokumen evaluasi RKPD
2 dokumen evaluasi RKPD
tersusunnya dokumen evaluasi RKPD
2 dokumen evaluasi RKPD
Program perenc
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kabupaten Klaten dan Solo Raya
Tersusunnya KED, Profil Klaster Lereng Merapi, Mebel, Keramik dan Profil Klaster Desa Wisata, terlaksananya FGD Klaster, Koordinasi Forum CSR, Koordinasi PEW se Solo Raya dan Pameran
KED 20 dokumen, Profil Klaster Lereng Merapi, Mebel, Keramik dan Profil Klaster Desa Wisata masing-masing 20 dokumen, FGD Klaster 6 kali, Koordinasi Forum CSR 4 kali, Koordinasi PEW se Solo Raya 8 kali dan pameran 1 kali
Tersusunnya KED, Profil Klaster Lereng Merapi, Mebel, Keramik dan Profil Klaster Desa Wisata, terlaksananya FGD Klaster, Koordinasi Forum CSR, Koordinasi PEW se Solo Raya dan Pameran
KED 20 dokumen, Profil Klaster Lereng Merapi, Mebel, Keramik dan Profil Klaster Desa Wisata masing-masing 20 dokumen, FGD Klaster 6 kali, Koordinasi Forum CSR 4 kali, Koordinasi PEW se Solo Raya 8 kali dan pameran 1 kali
Penguatan Kelembagaan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)
Bappeda Klaten dan Solo Raya
Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Daerah, FGD di 4 Klaster, Pembinaan dan terdukungnya operasional Kegiatan Kelembagaan FEDEP
Pameran Produk Unggulan Daerah 1 kali, FGD di 4 Klaster, Pembinaan di 11 Klaster dan terdukungnya operasional Kegiatan Kelembagaan FEDEP
Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Daerah, FGD di 4 Klaster, Pembinaan dan terdukungnya operasional Kegiatan Kelembagaan FEDEP
Pameran Produk Unggulan Daerah 1 kali, FGD di 4 Klaster, Pembinaan di 11 Klaster dan terdukungnya operasional Kegiatan Kelembagaan FEDEP
Program perenc
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 53 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-23.3 Kab. Klaten
1.06-23.5 Kab. Klaten
1.06-23.13 Kab. Klaten
1.06-23.14 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1) Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi perencnaan bidang Sosbud2)Terwujudnya buku Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) 3)Terwujudnya koordinasi &laporan LP2KD4)Terwujudnya koordinasi monitoring dan pemetaan daerah rawan pemanfaatan garam yodium3) Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi sebagai upaya penguatan & Pengembangan Jarlit Pendidikan4)Terwujudnya buku Grand Design Penduduk Kab. Klaten5)Terlaksananya koordinasi triwulan & penyampaian laporan B3,B6,B9 dan B126)Terlaksananya Sosialisasi Data PPLS 2015
57 SKPD, 10 Buku ASIA,1 Kajian Penguatan dan Pengembangan Jalit Pendidikan, 15 Buku Grand Design Penduduk Kab. Klaten, Laporan B3,B6, B9 dan B12, 70 SKPD/Unit Kerja,10 buku LP2KD
Perencanaan Program & kegiatan dibawah koordinasi bidang Sosial Budaya
Tercapainya Perencanaan Program & kegiatan dibawah koordinasi bidang Sosial Budaya
Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten ( TKPK )
1) Terkoordinasinya SKPD pengampu program penanggulangan kemiskinan2) Terlaksananya pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan bagi perencana SKPD & Desa3)Terlaksananya rakor, tersusunnya lap. LP2KD dan lap. Kinerja TKPK4)Terfasilitasinya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
20 SKPD pengampu program kemiskinan, 1 kalo pelatiham, 10 buku laporan LP2KD, 10 buku laporan kinerja TKPK, 4 kali koordinasi TKPK
Meningkatnya kualitas perencanaan pengentasan kemiskinan daerah
Tercapainya Perencanaan Program & kegiatan penanggulangan Kemiskinan
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
1) Terwujudnya dokumen laporan PUS dan EDI
20 Buku EDI dan PUS, Workshop 100 orang dan koordinasi Forum dan POKJA PUS
Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) PAUD, Dikdas, life skill dan Gender
Tercapainya Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) PAUD, Dikdas, life skill dan Gender
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKPKD (Bangub)
Terwujudnya koordinasi dan laporan LP2KD
Menurunnya angka kemiskinan di Kab.Klaten kurang lebih 1,3%/th.
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang Sosbud berdasarkan RPJMD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 54 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-23.15 100%
1.06-24
1.06-24.4 Kab.Klaten
1.06-24.5 Kab.Klaten
1.06-26
1.06-26.1 Kab. Klaten
1.06-17
1.06-17.1 Batas Kab. Klaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten
1.06-17.6 Pembakuan Nama Rupa Bumi Bagian Tapem
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium/GAKY (Bangub)
Terwujudnya koordinasi monitoring dan pemetaan daerah rawan pemanfaatan garam yodium
Meningkatnya persentase angka pencapaian pemanfaatan garam yodium sebesar 85%
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang Sosbud berdasarkan RPJMD
Program peranc
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana
- Perencanaan Program & kegiatan dibawah koordinasi bidang bidang fisik dan prasarana- Terfasilitasinya Kegiatan BKPRD KAb. KLaten
Terkoordinasinya SKPD dibawah koordinasi Fisik
- Perencanaan Program & kegiatan dibawah koordinasi bidang fisik dan prasarana - Terfasilitasinya Kegiatan BKPRD KAb. KLaten
Terkoordinasinya SKPD dibawah koordinasi Fisik
Water Resources Irgation Support Management Program (WISMP-2)
Terwujudnya Pendampingan Pengeuatan Kelembagaan Irigasi dan Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi
Terwujudnya Pendampingan Pengeuatan Kelembagaan Irigasi dan Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi
Terwujudnya Pendampingan Pengeuatan Kelembagaan Irigasi dan Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi
Terwujudnya Pendampingan Penguatan Kelembagaan Irigasi dan Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi
Program Pendat
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
Koordinasi dan fasilitasi pendataan, evaluasi, penelitian dan pengembangan
1.Terlaksananya koordinasi kegiatan pendataan, evaluasi dan litbang, serta dewan riset daerah2.Terbantunya mahasiswa dari keluarga kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
1.Terlaksananya koordinasi kegiatan bidang pendataan, evaluasi, penelitian dan pengembangan serta penguatan kegiatan dewan riset daerah2.Terbantunya 45 mahasiswa miskin
1.Terlaksananya koordinasi kegiatan pendataan, evaluasi dan litbang, serta dewan riset daerah2.Terbantunya mahasiswa dari keluarga kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
1.Terlaksananya koordinasi kegiatan bidang pendataan, evaluasi, penelitian dan pengembangan serta penguatan kegiatan dewan riset daerah2.Terbantunya 45 mahasiswa miskin
Program Koordinasi penyelesaian masalah
perbatasan antar daerahTerfasilitasinya Penanganan di Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Klaten
Meningkatkan Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah
Teridentifikasinya 50 jalan di Kab. Klaten sebagai salah satu unsur rupa bumi
50 jalan di Kab. Klaten sebagai salah satu unsur rupa bumi
Inventarisasi Data Unsur Rupa Bumi Kab. Klaten
50 jalan di Kab. Klaten sebagai salah satu unsur rupa bumi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 55 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-15
1.06-15.3 BPBD
1.06-25
1.06-25.4 BPBD
7 1.07
1.07-1 12 bulan
1.07-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5000 surat 5000 surat
1.07-1.2 12 bulan 12 bulan
1.07-1.3 12 bulan 12 bulan
1.07-1.7 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program penge
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
Tewujudnya:- Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan - Update data Kebencanaan
Tewujudnya Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan
Tewujudnya Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan
Tewujudnya Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan
Program perenc
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
Penyusunan rencana penanggulangan bencana
Terwujudnya Penyusunan rencana penanggulangan bencana:- Penyusunan pedoman pengurangan resiko bencana- Penyusunan rencana Kontijensi Banjir,Longsor, Dan Angin Punting Beliung- Rencana AKSI daerah Kebencanaan-Prosedur tetap penanganan Bencana
Terwujudnya Penyusunan rencana penanggulangan bencana
Terwujudnya Penyusunan rencana penanggulangan bencana
Terwujudnya Penyusunan rencana penanggulangan bencana
PerhubunProgram Pe
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Tersedianya jasa surat menyurat
Terlaksananya pengiriman surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya biaya langganan listrik, air, telepon dan internet
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan 5 unit mesin ketik, 4 unit televisi, 2 unit Camera, 3 unit exhousefan, 2 unit dispenser, 1 unit gerobak sampah, dan 31 handy talky
5 unit mesin ketik, 4 unit televisi, 2 unit Camera, 3 unit exhousefan, 2 unit dispenser, 1 unit gerobak sampah, dan 31 handy talky dalam kondisi baik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Tersedianya lembur pegawai administrasi perkantoran dan lembur pegawai pemungut retribusi
Tersedianya lembur pegawai administrasi perkantoran dan lembur pegawai pemungut retribusi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 56 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.07-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan
1.07-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan
1.07-1.11 12 bulan 12 bulan
1.07-1.12 12 bulan 12 bulan
1.07-1.14 12 bulan 12 bulan
1.07-1.17 12 bulan 12 bulan
1.07-1.18 12 bulan 12 bulan
1.07-1.19 12 bulan 12 bulan
1.07-1.20 12 bulan 12 bulan
1.07-2 12 bulan
1.07-2.5 1 unit 1 unit
1.07-2.9 15 unit 15 unit
1.07-2.10 Pengadaan mebeleur 108 buah 108 buah
1.07-2.22 1 unit 1 unit
1.07-2.24 29 unit 29 unit
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Tersedianya 1 orang tenaga kontrak, 9 orang THL, dan 6 orang tenaga outsorcing pembersih
Terbayarnya1 orang tenaga kontrak, 9 orang THL, dan 6 orang tenaga outsorcing pembersih
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Terrsedianya peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Tersedianya makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi dan penjamuan tamu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
10 orang outsorsing tenaga pengamanan kantor
10 orang outsorsing tenaga pengamanan kantor
Program
Sarana Prasarana Kerja yang Memadai
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Tersedianya 1 unit mobil operasional galian golongan C
Tersedianya 1 unit mobil operasional galian golongan C
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Tersedianya 2 paket CCTV, 2 unit layar trypod, 2 unit LCD Proyektor, 3 unit laptop, 3 unit komputer, 3 unit printer
Tersedianya 2 paket CCTV, 2 unit layar trypod, 2 unit LCD Proyektor, 3 unit laptop, 3 unit komputer, 3 unit printer
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Terpenuhinya kebutuhan akan 36 buah meja rapat dan 72 buah kursi rapat
Tersedianya 36 buah meja rapat dan 72 buah kursi rapat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Perubahan tampak depan gedung kantor Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Berubahnya tampak depan dinas perhubungan Kabupaten Klaten
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
Terpeliharanya 4 unit mobil operasional, 6 unit mobil dinas dan 19 sepeda motor dinas selama 12 bulan
4 unit mobil operasional, 6 unit mobil dinas dan 19 sepeda motor dinas dalam kondisi baik selama 12 bulan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 57 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.07-2.28 44 unit 44 unit
1.07-2.29 46 buah 46 buah
1.07-2.51 Pengadaan Sound system Tersedianya soundsystem 1 set Tersedianya soundsystem 1 set
1.07-3 156 Pegawai
1.07-3.2 156 buah 156 buah
1.07-16 12 bulan
1.07-16.1 12 unit 12 unit
1.07-16.2 1 unit 1 unit
1.07-16.4 Kabupaten Klaten 1 sub terminal 1 sub terminal
1.07-16.5 Kabupaten Klaten
1.07-16.6 Kabupaten Klaten 4000 m2 Pengecatan marka jalan 4000 m2
1.07-16.7 Kabupaten Klaten 12 bulan 12 bulan
1.07-17 Rasio ijin trayek 34 : 1464523
1.07-17.11 40 ruas jalan 40 ruas jalan
1.07-17.12 Kabupaten Klaten 1 operator 1 operator
1.07-17.16 Kabupaten Klaten 8 posko 8 posko
1.07-17.18 Kabupaten Klaten 1 buah 1 buah
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
Terpeliharanya 8 unit AC, 2 unit LCD Proyektor,17 unit komputer dan 17 unit printer
Terpeliharanya 8 unit AC, 2 unit LCD Proyektor,17 unit komputer dan 17 unit printerdalam kondisi baik
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
Terpeliharanya 28 buah kursi rotan, 10 buah meja kerja, 4 buah almari dan 4 buah filling Kabinet
Terpeliharanya 28 buah kursi rotan, 10 buah meja kerja, 4 buah almari dan 4 buah filling Kabinet dalam kondisi baik
Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
Program
Terwujunya disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
Tersedianya pakaian dinas lapangan beserta kelengkapannya sebanyak 98 PNS dan 58 THL
Terbaginya pakaian dinas lapangan beserta kelengkapannya sebanyak 98 PNS dan 58 THL
Program Re
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran transportasi;
Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor
sarana alat pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
Renovasi ruang tunggu pengujian kendaraan bermotor
Ruang tunggu pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Terpeliharanya sub terminal Teloyo
Sub terminal Teloyo dalam kondisi baik
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light
Rehabilitasi traffic light ATCS 1 unit, CC Romm 1 unit, pemeliharaan traafic light 29 unit
1 unit rehabilitasi, 1 CCRoom, 29 unit pemeliharaan
Rehabilitasi traffic light ATCS 1 unit, CC Romm 1 unit, pemeliharaan traafic light 29 unit
1 unit rehabilitasi, 1 CCRoom, 29 unit pemeliharaan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan
Terpeliharanya marka jalan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas
Terpeliharanya 2,553 unit rambu-rambu lalu lintas biasa
Diperbaikinya 2,553 unit rambu-rambu lalu lintas biasa yang rusak
Pogram pe
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran transportasi;
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Terlaksananya survey lalu lintas angkutan jalan
Terlaksananya survey lalu lintas angkutan jalan
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Tersedianya 1 operator angkutan umum di Kabupaten Klaten
Tersedianya 1 operator angkutan umum di Kabupaten Klaten
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Terlaksananya pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru
Tersedianya 8 posko pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru
Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal
Terlaksananya pendataan dan penertiban parkir dan terminal
Tersedianya 1 buah buku data parkir dan terminal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 58 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.07-17.19 Kabupaten Klaten 100 pengusaha 100 pengusaha
1.07-17.20 Operasi penertiban izin trayek Kabupaten Klaten 12 bulan 12 bulan
1.07-17.21 Fasilitasi Mudik Lebaran Kabupaten Klaten 2 bus 2 bus
1.07-17.22 Operasi Penertiban Laik Jalan Kabupaten Klaten 222 KBWU 50 KBWU
1.07-17.25 Kabupaten Klaten 3 sopir 1 sopir
1.07-17.26 Kabupaten Klaten 3 pelajar 1 pelajar
1.07-17.27 Kabupaten Klaten 24 jalur 24 jalur
1.07-18 9 Terminal
1.07-18.2 Kabupaten Klaten 5 shelter/halte 5 shelter/halte
1.07-19 23%
1.07-19.1
1.07-19.2 Pengadaan marka jalan Kabupaten Klaten 1552 m2 1552 m2
1.07-19.4 Kabupaten Klaten 2 lokasi 2 lokasi
1.07-19.5 Kabupaten Klaten 12 bulan 12 bulan
1.07-19.6 Kabupaten Klaten 1 kegiatan
1.07-19.7 Car Free Day Kabupaten Kabupaten Klaten 52 minggu 50 minggu
1.07-19.8 Fasilitasi Forum LLAJ Kabupaten Klaten 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembinaan dan pengawasan pengusaha angkutan barang
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengusaha angkutan barang
Terbinanya pengusaha angkutan barang
Terlaksananya kegiatan operasi penertiban ijin trayek
Peningkatan jumlah kendaraan yang memperpanjang ijin trayek
Terfasilitasinya mudik lebaran selama 1 kegiatan
Terkirimnya 2 bus untuk penjemputan 110 pemudik dari Jakarta
Terlaksananya operasi penertiban laik jalan kendaraan habis masa berlaku uji
Terujinya kendaraan habis masa berlaku uji
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan
Terpilihnya awak kendaraan umum teladan di Kabupaten Klaten
Terkirimnya awak kendaraan umum teladan ke tingkat provinsi
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan
Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan
Terkirimnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan ke tingkat provinsi
Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum
Terevalusi dan tertatanya jaringan pelayanan angkutan umum
Terevalusi dan tertatanya jaringan pelayanan angkutan umum
Program pe
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran transportasi;
Jumlah Terminal Bis
Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
Terbangunnya 5 halte / shelter
Tersedianya 1 koridor halte / shelter
Program pe
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran transportasi;
Pemasangan Rambu-rambu
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Kabupaten Klaten- ds. mendak (perempatan)
Terpasangnya 175 unit rambu-rambu lalu lintas biasa, 22 unit RPPJ, 31 unit rambu tipe F- Pemasangan rambu lalu lintas
175 unit rambu-rambu lalu lintas biasa, 22 unit RPPJ, 31 unit rambu tipe F
Terpasangnya 175 unit rambu-rambu lalu lintas biasa, 22 unit RPPJ, 31 unit rambu tipe F
175 unit rambu-rambu lalu lintas biasa, 22 unit RPPJ, 31 unit rambu tipe F
Terpasangnya marka jalan
Terpasangnya marka jalan
Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api
Terlaksananya pengamanan perlintasan kereta api
Terbayarnya honorarium tenaga pengamanan perlintasan kereta api
Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C
Terlaksananya penertiban angkutan galian gol C di 2 lokasi
Terbayarnya honorarium tenaga penertiban angkutan galian gol C di 2 lokasi
Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha
Keikutsertaan dalam lomba tertib lalu lintas / wahana
Memperoleh penghargaan wahana tata nugraha
1 piagam penghargaan
Terlaksananya Car Free Day Kabupaten Klaten
Terlaksananya Car Free Day Kabupaten Klaten
Terfasilitasinya Forum LLAJ selama 12 bulan
Terlaksananya rapat koordinasi di bidang forum LLAJ
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 59 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.07-19.9 Kabupaten Klaten Terpasangnya guardrail 1.020 m Terpasangnya guardrail 1.020 m
1.07-19.12 Kabupaten Klaten 500 buah 500 buah
1.07-19.15 Terpasangnya traffic light 2 unit 2 unit
1.07-19.16 Kabupaten Klaten 12 bulan 12 bulan
1.07-19.17 Kabupaten Klaten 25 buah 25 buah
1.07-19.18 Kabupaten Klaten 4 buah 4 buah
1.07-19.19 Kabupaten Klaten 2 unit 2 unit
1.07-19.20 Zona Selamat Sekolah Kabupaten Klaten 4 lokasi 4 lokasi
1.07-20 1248 KBWU
1.07-20.2
1.07-20.4 46500 buah 46500 buah
1.07-20.5 12 bulan 12 bulan
1.07-20.6 Kabupaten Klaten 1 kegiatan 1 buku
8 1.08
1.08-15
1.08-15.13 Pengadaan Tempat Sampah DPU & ESDM 90 % 90 %
1.08-15.14 Pengadaan Gerobak Sampah DPU & ESDM 38 unit 90 %
1.08-15.16 DPU & ESDM 90 %
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengadaan dan Pemasangan Guardrail
Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka
Terpasangnya paku marka
Terpasangnya paku marka
Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
Simpang 5 Gayam Delanggu dan Simpang 4 SMKK
Terpasangnya Traffic Light
Pengendalian Operasional Lalu Lintas
Terlaksananya pengendalian operasional lalu lintas
Terlaksananya pengendalian operasional lalu lintas
Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan
Terpasangnya cermin tikungan
Terpasangnya cermin tikungan
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip
Terpasangnya lampu kedip
Terpasangnya lampu kedip
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Elektronik VMS (Visual Massage Sign)
Terpasangnya rambu elektronik VMS
Terpasangnya rambu elektronik VMS
Pengecatan Zona Selamat Sekolah
Pengecatan Zona Selamat Sekolah
Program pe
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran transportasi;
Jumlah uji kir angkutan umum
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Terpasangnya 1 unit generator set, 1 unit spedometer tester, dan 1 unit alat pengukur kedalaman alur ban
- 1 unit generator set- 1 unit spedometer tester- 1 unit alat pengukur kedalaman alur ban
Terpasangnya 1 unit generator set, 1 unit spedometer tester, dan 1 unit alat pengukur kedalaman alur ban
- 1 unit generator set- 1 unit spedometer tester- 1 unit alat pengukur kedalaman alur ban
Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Tersedianya 6000 buku uji 40500 tanda uji
Tersedianya 6000 buku uji 40500 tanda uji
Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji
Dinas Perhubungan Kab. Klaten
Terbayarnya 5 orang tenaga pengecatan tanda samping KBWU selama 12 bulan
Terbayarnya 5 orang tenaga pengecatan tanda samping KBWU selama 12 bulan
Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang
Terlaksananaya Kegiatan Pendataan Bengkel, Karoseri dan jasa pengiriman barang
Tersediannya berisi data lengkap tentang Bengkel, Karoseri dan jasa pengiriman barang
LingkungProgram Terlaksananya
Pengadaan Keranjang Sampah
Kebersihan dan Keindahan Kota Klaten
Terlaksananya Pengadaan Gerobag Sampah
Terwujudnya Kebersihan Masyarakat Kota Klaten yg bersih
Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan TPA, Pemeliharaan Kendaraan , Pemeliharaan Alat Berat , terlaksananya sarana dan Prasarana kebersihan
20 jalur,2 Lokasi, 24 Kendaraan, 2 Unit.
Kebersihan daerah perkotaan dan pedesaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 60 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-15.19 Kabupaten Klaten 85 % 80 %
1.08-15.20 85 % 80 %
1.08-15.21 90 % Optimalisasi lahan TPA 90 %
1.08-15.22 80 % 80 %
1.08-24
1.08-24.5 Kabupaten Klaten 10 lokasi 80 %
1.08-24.6 Pemeliharaan RTH 80 %
1.08-15
1.08-15.1 Kab.Klaten
1.08-1
1.08-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat BLH KLATEN 300 surat
1.08-1.2 BLH 12 bulan
1.08-1.7 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah
Pembangunan TPS, Pembangunan Talud di TPA, dan Pengelolaan Sampah 3 R, Pengadaan Tanah untuk TPA, Revitalisasi TPS Sungkur menjadi 3R
Terwujudnya Masyarakat yang bersih
Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah
Terpeliharanya TPS dan drainase sampah
Terwujudnya Masyarakat yang bersih
Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Terlaksananya Kegiatan pengangkutan sampah
Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Terwujudnya Kompensasi TPA
Terwujudnya Masyarakat yang bersih
Program pengel
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas;
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tersedianya RTH Kecamatan
Kelancaran dan Pelayanan publik di Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau
Terpeliharanya jalur hijauTerpeliharanya taman dan hutan kotaTerpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan pertamanan
28 km4,50 ha18 kendaraan
Kelancaran dan Pelayanan publik di Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau
Program Penge
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
Terwujudnya masterplan pengelolaan sampah
Tersusunnya 1 Dokumen Masterplan Manajemen Pengelolaan Persampahan
Terwujudnya masterplan pengelolaan sampah
Tersusunnya 1 Dokumen Masterplan Manajemen Pengelolaan Persampahan
Program Pelaya
terlaksananya pelayanan admionistrasi perkantoran selama 1tahun
tersedianya pelayanan jasa surat menyurat selama 1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa telkom, air dan listrik 1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan jasa administrasi keuangan
tersediannya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 61 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan
1.08-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
1.08-1.11 12 bulan
1.08-1.12 12 bulan
1.08-1.15 12 bulan
1.08-1.17 12 bulan
1.08-1.18 12 bulan
1.08-1.19 12 bulan
1.08-1.20 12 bulan
1.08-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 12 bulan
1.08-2
1.08-2.7 BLH KLATEN AC 6 bh
1.08-2.9 BLH Klaten
1.08-2.22 BLH Klaten 12 bulan
1.08-2.24 BLH Klaten 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
tercukupinyaalat tulis kantor selama 1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tercukupinya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya bahan instalasi listrik1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tersedianya akomodasi perjalanan dinas 1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
tersedianya akomodasi perjalan dinas 1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
tersedianya jasa pengamanan kantor 1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
tersedinya jasa pengemudi kantor 1 tahun
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
terwujudnya perlengkapan kantor 1 tahun
terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor
tercukupinya peralatan kantor 1tahun
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Laptop, komputer, dan printer
laptop 5 bh, komputer 3 bh
terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor
tercukupinya peralatan kantor 1tahun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun
terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor
tercukupinya peralatan kantor 1tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kendaraan roda 4 dan roda 2
terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor
tercukupinya peralatan kantor 1tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 62 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-2.28 BLH Klaten 12 bulan
1.08-5
1.08-5.4 12 bulan 12 bulan
1.08-6
1.08-6.1 BLH Klaten 12 bulan
1.08-15
1.08-15.4 13 dukuh
13 dukuh x 3 org
13 dukuh x 3 org
1.08-15.5 11 paket - 11 paket
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun
terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor
tercukupinya peralatan kantor 1tahun
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Penataan dan pengembangan karir pegawai sesuai kapasitas dan kompetensi
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM
Terkirimnya PNS mengikuti diklat/kursus lingkungan selama 1 tahun
Terlaksanananya peningkatan kapasitas dumber daya aparatur Lingkungan Hidup
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kantor selama 1 tahun
Terlaksanannya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur bidang keuangan dan pelaporan
Tersdedianya sumberdaya aparatur bidang keuangan dan pelaporan
Program Penge
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Peningkatan dan pemnberdayaan bank sampah
(JATIPURO) Desa Jatipuro
Peningkatan dan pemnberdayaan bank sampah
- 13 dukuh - 13 dukuh x 3 org - 13 dukuh x 3 org - 5 gerobak, 1 kenk roda 3, mesin pencacah plastik, mesin pencacah kertas
Peningkatan SDM dan ketrampilan pengelola bank sampah
(JATIPURO) Desa Jatipuro
Peningkatan SDM dan ketrampilan pengelola bank sampah
Pelatihan usaha industri sampah
(JATIPURO) Desa Jatipuro
Pelatihan usaha industri sampah
Pengadaan sarpras pengelola bank sampah
(JATIPURO) Desa Jatipuro
Pengadaan sarpras pengelola bank sampah
5 gerobak, 1 kenk roda 3, mesin pencacah plastik, mesin pencacah kertas
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
Sarana Pengolahan Sampah
(CANAN) RW 1 s.d. 11, Desa Canan
Pengadaan alat pengolahan sampah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 63 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-15.11 12 bulan
30 orang
1.08-15.14 Pengadaan Gerobak Sampah
1.08-15.15 Pembinaan Adipura Kab. Klaten 12 bulan
1.08-15.16 Operasional pengolah sampah TPA Jomboran Klaten 12 bulan
1.08-15.17 Pembinaan Bank Sampah Kabupaten Klaten
1.08-15.23 Pengolahan sampah 3R Kabupaten Klaten 10 lokasi
1.08-16
1.08-16.3 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kab. Klaten 10 titik sungai
1.08-16.9 BLH Kabupaten Klaten 12 bulan
1.08-16.14 desa/kelurahan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kab Klaten- (MAJEGAN) PKK Desa Majegan
Terlaksananya sosialisai pengelolaan limbah domestik tingkat desa/kelurahan untuk 10 desa/kelurahan- Pelatihan Pengolahan Sampah
Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Terciptanya kinerja pengelolaan persampahan- 30 orang
Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat
(MAJEGAN) PKK Desa Majegan
Pelatihan Pengolahan Sampah
Tersedianya sarana dan prasarana alat angkut sampah
25 unit gerobag sampah
Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Terciptanya kinerja pengelolaan persampahan
Terwujudnya pembinaan dalam rangka persiapan penilaian Adipura P1 dan P2
Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Terciptanya kinerja pengelolaan persampahan
Terlaksananya pengelolaan sampah di TPA Jomboran
Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Terciptanya kinerja pengelolaan persampahan
- terlaksananya pembinaan bank sampah di Kabupaten Klaten- terwujudnya kendaraan roda tiga 5 buah di 5 kelompok
12 bulan5 unit kendaraan roda tiga
- terlaksananya pembinaan bank sampah di Kabupaten Klaten- terwujudnya kendaraan roda tiga 5 buah di 5 kelompok
12 bulan5 unit kendaraan roda tiga
Terwujudnya Pengelolaan Sampah 3R
Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Terciptanya kinerja pengelolaan persampahan
Program Pengen
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Terwujudnya pemantauan kualitas sungai di wilayah kota Klaten
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
Terlaksananya pembinaan persiapan proper perusahaan
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Terbinanya kelompok masyarakatdan pengendalian pencemaran lingkungan
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 64 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-16.19 Pembinaan pelaku usaha/ kegiatan 12 bulan
1.08-16.20 Kab. Klaten 100 perusahaan
1.08-16.21 Pengawasan Lingkungan hidup Kab. Klaten 12 bulan
1.08-16.23 BLH Klaten 10 dokumen
1.08-16.24 Gerakan desa ramah lingkungan Kab. Klaten
1.08-16.25 Kab. Klaten 12 bulan
1.08-16.26 BLH Kab. Klaten 12 bulan
1.08-16.27 Sekolah Adiwiyata Kab. Klaten 6 Sekolah,.....
1.08-16.28 Saka Kalpataru Kab. Klaten 12 bulan
1.08-16.29 Operasional perijinan Kab. KLaten 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
terwujudnya pembinaan pelaku Usaha/kegiatan di kab. Klaten
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan
Terwujudnya kegiatan monitoring ijin lingkungan di kabupaten Klaten
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Terwujudnya kegiatan pengawasan lingkungan hidup di kabupaten Klaten
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Asistensi penyusunan dokumen lingkungan BLH
Terwujudnya kegiatan asistensi penyusunan dokumen lingkungan di kabupaten KLaten
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Terwujudnya kegiatan pembinaan dan lomba Desa/Kelurahan ramah lingkungan di 26 desa
26 desa ramah lingkungan
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di 26 desa
26 desa ramah lingkungan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup
Tersosialisasinya peraturan lingkungan hidup bagi masyarakat
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Operasional laboratorium lingkungan
Terwujudnya kegiatan operasinal laboratorium lingkungan
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Terwujudnya fasilitas dan pembinaan Sekolah Adiwiyata di kab. Klaten, ......
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Terwujudnyapelaksanaan Krida-Krida Kalpataru di Kab. Klaten
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Terwujudnya kegiatan perijijnan lingkungan di Kabupaten KLaten
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 65 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-16.30 Inventarisasi Gas Rumah Kaca 25 eksemplar
1.08-16.31 25 eksemplar
1.08-16.34 1 unit - 1 unit
1.08-17
1.08-17.1 1000 batang pohon
1.08-17.5 Kab. Klaten
1.08-17.6 Kab. Klaten 3 Ha
1.08-17.18 Penghijauan Jalan Kelurahan Kab. Klaten 10 desa/kelurahan
1.08-17.19 BLH Klaten 25 eksemplar
1.08-17.20 BLH Klaten 25 eksemplar
1.08-17.21 Kab. Klaten stok bibit 1000 btg
Sarana RTH 500 batang
Lingkungan desa 2000 bibit
1.08-18
1.08-18.3 Rehabilitasi hutan dan lahan - 1paket
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terdatanya elemen/unsur/kegiatan yang menyebabkan efek gas rumah kaca
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Penyusunan Profil keanekaragaman hayati
Tersusunnya profil keanekaragaman hayati di kabupaten Klaten
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten
Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah
Terbangunnya IPAL Komunal
Pasar Srago Gumulan Klaten
Pembangunan IPAL Komunal
Program Perlind
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Terjaganya kelestarian sumber daya air dengan penanaman tanam penghijauan
Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Terlindunginya sumber daya alam
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Terlaksananya kegiatan sebagai upaya pengendalian perubahan iklim
100 unit sumur resapan
Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Terlindunginya sumber daya alam
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
Tersedianya dana operasional pengelolaan RTH
Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Terlindunginya sumber daya alam
Terlaksananya program penghijauan turus jalan desa/kelurahan
Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Terlindunginya sumber daya alam
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
Terlaksananya penyusunan SLHD kabupaten Klaten
Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Terlindunginya sumber daya alam
Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau
Terlaksananya kegiatan penyusunan buku MIH
Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Terlindunginya sumber daya alam
Pengadaan bibit tanaman penghijauan
Terlaksananya pengadaan bibit tanaman penghijauan
Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Terlindunginya sumber daya alam100 batang dan 2000 bibit
(GADUNGAN) Desa Gadungan
Pengadaan bibit penghijauan
4 Desa (Cawas, Bawak, Barepan, Kedungampel)
Pengadaan bibit tanaman penghijauan
Program - (PANGGANG) Desa
Panggang- Penghijauan dan rehabilitasi bekas tambang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 66 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-20
1.08-20.4 - 10 kelompok tani
1.08-24
1.08-24.5 Penataan RTH 50 m2
Tataruang Hijau Penghijauan 1 Titik
1.08-24.7 Pengembangan taman rekreasi Taman/RTH 4 unit - 4 unit
1.08-16
1.08-16.24 Gerakan desa ramah lingkungan 18 desa 18 desa
1.08-17
1.08-17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota 1 tahun 1 tahun
1.08-15
1.08-15.14 Pengadaan Gerobak Sampah Kelurahan Klaten
1.08-16
1.08-16.17 Kelurahan Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pembangunan tempat
pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
- (TLOGOWATU) desa tlogowatu
- pembangunan pengolahan sampah/limbah ternak
Program Mewujudkan
Pembuatan Taman Open Space
(GERGUNUNG) Perumda II RW.VIII
Pembuatan Taman Open Space
- 50 m2 - 1 Titik- 50 m2 - 1 Titik
(PULUHAN) Ds Puluhan Kec Jatinom
Taman/RTH Desa Manjungan Rt 01,04,11,22
(MANJUNGAN) Rt 01,04,11,22
Program Pengen
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Terlaksananya peningkatan kondisi lingkungan sehat dengan penyelenggaraan lomba desa ramah lingkungan
Meningkatnya kondisi lingkungan sehat di wilayah kec. bayat
Program Perlind
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Terlaksananya Program Penghijauan Jalan Dalam Kota
Terlaksananya Program Penghijauan Jalan Dalam Kota
Program Peng
Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
terciptanya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
terciptanya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengenda
terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
Terlaksananya Lomba K3 Tk. Kelurahan
terwujudnya Lomba K3 Tk. Kelurahan
terlaksananya Lomba K3 Tk. Kelurahan
terwujudnya Lomba K3 Tk. Kelurahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 67 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-17
1.08-17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota Kelurahan Klaten
1.08-16
1.08-16.17 Wilayah kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan
1.08-17
1.08-17.18 Penghijauan Jalan Kelurahan Kelurahan Mojayan 1 tahun 1 tahun
1.08-16
1.08-16.17 1 bulan 12 bulan
1.08-16
1.08-16.17 1 kelurahan 3 pemenang
1.08-17
1.08-17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota kel. barenglor 15 RW 15 RW
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Perlind
Terlaksananya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
terciptanyaPenghijauan Jalan Dalam Kota
terwujudnya Penghijauan Jalan Dalam Kota
terciptanyaPenghijauan Jalan Dalam Kota
terwujudnya Penghijauan Jalan Dalam Kota
Program Pengen
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan tertib
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan tertib
Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan tertib
Program Perlind
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Terwujudnyaperlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
Program Pengen
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
Wilayah Kelurahan Bareng
Terwujudnya lingkungan Kelurahan yang bersih, tertib dan aman
Tersedianya dana untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program Pengen
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
terciptanya lingkungan yang bersih indah dan aman
terwujudnya lomba K3 tk kelurahan
Program Perlind
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
terlaksananya penghijauan dalam kota
terwujudnya penghijauan dalam kota
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 68 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-16
1.08-16.17 Kelurahan Gergunung 14 RW Terwujudnya Lomba K3 14 RW
1.08-16.33 Perintisan Bank Sampah Kelurahan Gergunung 14 RW 14 RW
1.08-17
1.08-17.18 Penghijauan Jalan Kelurahan Kelurahan Gergunung Terwujudnya Penghijauan Terwujudnya Penghijauan
1.08-15 1 unit
1.08-15.13 Pengadaan Tempat Sampah Kelurahan Jatinom 7 Unit 7 unit
1.08-16 1 kegiatan
1.08-16.17 Kelurahan Jjatinom 7 RW Meningkatnya K3 7 Rw
1.08-17 1 kegiatan
1.08-17.18 Penghijauan Jalan Kelurahan Kelurahan Jatinom 40 pot tanaman 40 pot tanaman
1.08-17.21 Kelurahan Jatinom 1500 bibit 1500 bibit
1.08-24
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pengen
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
Terselenggaranya Lomba K3 RW se Kel. Gergunung
Terselenggaranya Perintisan Bak Sampah
Terwujudnya Perintisan Bak Sampah
Program Perlind
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Terlaksanakannya PenghijauanJalan Kelurahan Gergunung
Terlaksananya Penghijauan Jalan di Kel. Gergunung
Program Pengembangan Ki
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Terwujudnya Gerobak Sampah
Meningkatakan Pengelolaan Sampah
Program Pengen
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
Tercapainya Lomba K3 Tk. Kelurahan
Program Perlind
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Terwujudnya pengadaaan Pot Tamanan Jalan Kelurahan
meningkatkan pengadaaan Pot Tamanan Jalan Kelurahan
Pengadaan bibit tanaman penghijauan
Terwujudnya bibit tanaman penghijauan
meningkatkan pengadaaan bibit tanaman penghijauan
Program pengel
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 69 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-24.7 Pengembangan taman rekreasi kelurahan jatinom terwujudnya wisata kuliner 1 unit 1unit
9 1.09
1.09-16
1.09-16.1 Bagian Tapem 26 Kecamatan 26 Kecamatan
10 1.10
1.10-1
1.10-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
1.10-1.2
1.10-1.7
1.10-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.10-1.9
1.10-1.10 Penyediaan alat tulis kantor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
meningkatan wisata kuliner
PertanahaProgram penata
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Pengendalian pemanfaatan ruang dan sawah lestari;
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Terinventarisasinya Adminitrasi dan Kepemilikan Tanah Kas desa di Kabupaten Klaten
Tertib Adminstrasi Tanah Kas Desa
KependudProgram Pelayanan Admini
Terlaksananya Penataan administrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 1 tahun Anggaran
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 3000 surat
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terwujudnya pelayanan administrasi Kependudukan keliling kepada masyarakat Kab. Klaten
Terwujudnya Pembelian 3 bh Modem dan pulsa untuk akses internet mobil pelayanan adminduk keliling
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terwujudnya pembayaran 2 orang tenaga kontrak dalam satu tahun
Terlaksananya pembayaran 2 orang tenaga kontrak
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor
Terwujudnya pembelian peralatan kebersihan kantor selama 1 tahun
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Perbaikan peralatan kantor berupa meja, kursi, Alamari, dll
Terwujudnya perbaikan peralatan kantor berupa meja, kurs,i almari dll
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor selama satu tahun
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 70 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.10-1.11
1.10-1.12
1.10-1.13
1.10-1.15
1.10-1.17
1.10-1.18
1.10-1.19
1.10-1.24
1.10-2
1.10-2.3 Pembangunan gedung kantor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggadaan selama satu tahun
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pelayanan adminduk kepada masyarakat
Terwujudnya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan kantor selama 1 tahun
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terwujudnya pembelian 4 unit PC, 6 unit Printer Laser Jet dan 10 unit UPS
Terlaksanaya pembelian 4 unit PC, 6 unit Printer Laser Jet dan 10 unit UPS
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bertambahnya pengetahuan PNS di Lingkungan Disdukcapil
Terwujudnya Peningkatan pengetahuan PNS di Lingkungan Disdukcapil ttg regulasi peraturan perundang-undangan
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Koordinasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Terwujudnya Koordinasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Koordinasi pelayanan adminduk dengan Pemprov, Kabupaten lain maupun pusat
Terwujudnya Koordinasi Pelayanan administrasi Kependudukan
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil
Meningkatnya koordinasi pelayanan adminduk dengan Kelurahan/Desa dan Kecamatan
Terwujudnya koordinasi pelayanan adminduk dengan instansi terkait
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan di Disdukcapil berupa Renstra, Renja, RKA, DPA, Lakip, IKM, RUP, Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Akhir
Terwujudnya penyusunan perencanaan dan pelaporan di Disdukcapil berupa Renstra, Renja, RKA, DPA, Lakip, IKM, RUP, Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Akhir
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat
Program Pening
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Disdukcapil yang memadai
Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
Terlaksananya Pembangunan Kantor pelayanan adminduk
Terwujudnya Kantor Pelayanan Adminduk yang representatif dan nyaman
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat
Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 71 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.10-2.9
1.10-2.10 Pengadaan mebeleur
1.10-2.22
1.10-2.24
1.10-2.45
1.10-2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor
1.10-5
1.10-5.4 kabupaten Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya 5 Unit PC dan 5 unit printer dan laptop 2 unit
5 unit PC & 5 unit printer, laptop 2 unit
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat
Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya pengadaan 2 unit almari mobile dan 6 unit filling kabinet besi
Terwujudnya pengadaan 2 unit almari mobile dan 6 unit filling kabinet besi
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat
Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor
Pengecatan, Perbaikan plafon
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat
Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Terjaganya kondisi kendaraan dinas/ operasional
Terlaksanya pemeliharaan kendaraan dinas berupa 20 unit sepeda motor, 5 unit mobil dan 1 unit bus untuk layanan keliling adminduk
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat
Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor selama 1 tahun
Terwujudnya pelayanan Administrasi kependudukan yang efektif dan efisien
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat
Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Terlaksanya pindahan kantor
Terwujudnya penempatan kantor baru
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat
Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai
Program Peni
TerwujudnyaPeningkatan sarana dan prasarana Perkantoran
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Disdukcapil dalam pelayanan Adminduk
Terwujudnya peningkatan SDM 26 orang operator adminduk kecamatan dan 100 orang operator desa.dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur Disdukcapil yang memadai
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 72 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.10-5.15 Pelatihan Kantor Sendiri
1.10-15
1.10-15.3
1.10-15.5 Kabupaten Klaten
1.10-15.7
1.10-15.14 Penataan Arsip Kependudukan
1.10-15.15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peningkatan SDM Staf Disdukcapil dalam pemahaman regulasi perundang-undangan yang terbaru
Terwujudnya Peningkatan pengetahuan 51 orang Staf Disdukcapil dalam pemahaman regulasi perundang-undangan
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur Disdukcapil yang memadai
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat
Program Penata
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan masyarakat Kabupaten Klaten
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan data base kependudukan terkini
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan
Terwujudnya Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya pelayanan adminduk bagi masyarakat kabupaten klaten secara tepat
Terwujudnya pemberian santunan kematian bagi 850 orang pemohon @ Rp 500.000 dan pemberian honor bagi 9.548 petugas RT, 3.678 petugas RW, 26 orang petugas pendaftar di kec dan 401 petugas register di desa/kelurahan dan operasional pelayanan mobil keliling
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dan pemberian santunan kematian di Kabupaten Klaten
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
Terlaksananya pelayanan adminduk bagi masyarakat kabupaten klaten secara tepat
Terwujudnya penyimpanan arsip secara digital sebanyak 48 000 berkas
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
Terlaksananya data base kependudukan
Terwujudnya penyusunan laporan kependudukan 60 buku profil Kependudukan dan 100 CD profil kependudukan digital
Terlaksananya penyusunan laporan informasi kependudukan
Terwujudnya penyusunan laporan kependudukan 60 buku profil Kependudukan dan 100 CD profil kependudukan digital
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 73 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.10-15.16 Kabupaten Klaten
1.10-15.17 Kabupaten Klaten
1.10-15.18 Penerbitan KTP Elektronik Kabupaten Klaten
1.10-15.19 Kabupaten Klaten
1.10-15.20
11 1.11
1.11-15
1.11-15.3 kabupaten klaten 1 tahun
1.11-16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyebaran Informasi Kependudukan
Terlaksananya penyebaran informasi kependudukan dengan leaflet, spanduk dan banner
Terwujudnya penyebaran informasi kependudukan dengan leaflet 4500, spanduk 460 , banner 65, baliho 30 dan papan pengumuman 2
Terlaksananya penyebaran informasi kependudukan
Terwujudnya penyebaran informasi kependudukan dengan leaflet 4500, spanduk 460 , banner 65, baliho 30 dan papan pengumuman 2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi kependudukan di 26 kecamatan
Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi kependudukan di 26 kecamatan
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Meningkatnya cakupan masyarakat ber KTP elektronik
Terwujudnya penerbitan KTP elektronik di Kabupaten Klaten
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Sosialisasi Administrasi Kependudukan
Terwujudnya pemahaman terhadap arti penting dokumen kependudukan bagi perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama
Meningkatnya pengetahuan perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang dokumen kependudukan
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dan Pelaporan Kependudukan
Tersedianya SIM pelayanan dan pelaporan adminduk
Terwujudnya SIM pelayanan dan pelaporan adminduk secara online
Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten
PemberdProgram kesera
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Terselenggaranya sosialisasi pembinaan tentang perlindungan anak
Terselenggaranya pembinaan tentang perlindungan anak dan perempuan
meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan bagi anak dan perempuan
Program Pengua
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 74 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.11-16.2 26 kecamatan
1.11-16.6 kabupaten klaten 52 peserta
1.11-17
1.11-17.10 kabupaten klaten validasi laporan
1.11-18
1.11-18.7 kabupaten klaten
1.11-18.8 kabupaten klaten 10 Desa
1.11-18.10 kabupaten klaten
12 1.12
1.12-1
1.12-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat kabupaten klaten 350 lembar materai
1.12-1.2 kabupaten klaten 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)
Meningkatnya Pelayanan Korban kekerasan di tingkat kecamatan dan kabupaten klaten
terwujudnya Kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender
Pusat Pelayanan Terpadu dan Organisasi wanita
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
terselenggaranya pendidikan perempuan
terwujudnya Kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender
Pusat Pelayanan Terpadu dan Organisasi wanita
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Pemenuhan hak-hak anak dan pelindungan anak;
Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking
Meningkatnya kualitas laporan korban kekerasan
Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Pencatatan, Pelaporan dan evaluasi korban kekerasan
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Pemenuhan hak-hak anak dan pelindungan anak;
Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak
meningkatnya Fasilitasi Forum Anak dan pemberian bantuan Forum Anak Kabupaten dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anank
meningkatnya forum anak
meningkatnya pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak
meningkatnya Tim Desa layak Anak dan Forum desa layak Anak
Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)
Meningkatnya kualitas Gugus Tugas desa Layak Anak
meningkatnya pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak
meningkatnya Tim Desa layak Anak dan Forum desa layak Anak
Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi
Meningkatnya peran perempuan dan kemajuan perekonomian desa
terlaksananya pendidikan kritis
meningkatnya pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak
meningkatnya Tim Desa layak Anak dan Forum desa layak Anak
Keluarga Program Pela
Tersedianya materai dan benda pos
Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya kebutuhan pajak listrik, telepon dan air
Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 75 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.12-1.3 Penyediaan alat tulis kantor kabupaten klaten 1 tahun
1.12-1.4 kabupaten klaten 1 tahun
1.12-1.5 kabupaten klaten 1 tahun
1.12-1.6 kabupaten klaten 1 tahun
1.12-1.7 kabupaten klaten 1 tahun
1.12-1.8 1 tahun
1.12-1.9 kabupaten klaten 1 tahun
1.12-1.10 kabupaten klaten 1 tahun
1.12-2
1.12-2.1 kabupaten klaten Laptop 5 unit 100 %
1.12-2.2 kabupaten klaten 1 tahun 100 %
1.12-2.3 kabupaten klaten 1 tahun 100 %
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya penerangan gedung kantor
Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacan dan peraturan per-UU-an
Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat
Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
luar daerah kabupaten klaten
Terselenggaranya Rakor dan Konsultasi keluar daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rakor dan konsultasi ke dalam daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan pengelolaan sampah
Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi
Program Peni
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor PP dan KB kab. Klaten
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor PP dan KB kab. Klaten
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor PP dan KB kab. Klaten
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 76 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.12-2.4 kabupaten klaten 1 tahun 100 %
1.12-15
1.12-15.6 kabupaten klaten PPM 2015
1.12-15.7 kabupaten klaten PPM 2015
1.12-15.9 1 tahun PPM 2015
1.12-16
1.12-16.3 kabupaten klaten 50 peserta Remaja dan IPEKB
1.12-16.4 Pemutaran Film KB 26 kecamatan 30 lokasi Remaja dan IPEKB
1.12-17
1.12-17.1 Pelayanan konseling KB 1 tahun PPM 2015
1.12-17.2 100 akseptor PPM 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan perawatan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor PP dan KB kab. Klaten
Program Keluar
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana (DAK)
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program keluarga berencana
6 Balai Penyuluhan KB dan sarana pendukung lainnya
Meningkatnya Peserta KB Baru
Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program keluarga berencana
6 Balai penyuluhan KB dan sarana pendukung laiinya
Meningkatnya Peserta KB Baru
Fasilitasi dan Pendampingan Lomba Bidang Keluarga Berencana
Tersedianya dana untuk pendampingan Lomba KB tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Meningkatnya Peserta KB Baru
Program Keseha
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Terlaksananya Sosialisasi KRR untuk Pengelola IPEKB dan PIK KRR
meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Sehat
Terlaksananya Program KB-KR
meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Sehat
Program pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
meningkatnya pengetahuan calon akseptor KB dalam memilih metode kontrasepsi
Meningkatnya Peserta KB Baru
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Tersedianya dan tercukupinya obat-obatan untuk mendukung pelayanan KB
Meningkatnya Peserta KB Baru
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 77 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.12-17.4 Pelayanan KB medis operasi Kab. Klaten 100 akseptor PPM 2015
1.12-17.5 kabupaten klaten 250 calon akseptor PPM 2015
1.12-17.6 kabupaten klaten 200 calon akseptor PPM 2015
1.12-17.7 kabupaten klaten 450 calon akseptor PPM 2015
1.12-17.8 Pengayoman KB kabupaten klaten 15 kasus PPM 2015
1.12-17.9 kabupaten klaten 100 akseptor PPM 2015
1.12-18
1.12-18.2 kabupaten klaten 125 peserta
1.12-18.3 Optimalisasi Kader PPKBD 401 kader PPKBD
1.12-19
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya Pelayanan KB MOW untuk Keluarga Pra KS dan KS I
Meningkatnya Peserta KB Baru
Pelayanan TNI Manunggal KB- Kesehatan
Terselenggaranya pelayanan KB bagi istri TNI dan Masyarakat Pra KS dan KS I
Meningkatnya Peserta KB Baru
Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan
Terselenggaranya pelayanan KB bagi Masyarakat Pra KS dan KS I
Meningkatnya Peserta KB Baru
Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga
Terselenggaranya pelayanan KB bagi muslimat NU, Aisyiyah, Bahayangkara KB-Kes dan masyarakat
Meningkatnya Peserta KB Baru
Terayominya akseptor komplikasi dan kegagalan pemakaian KB bagi keluarga Pra KS dan KS I
Meningkatnya Peserta KB Baru
Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan
Terlaksananya pelayanan KB di mobil pelayanan
Meningkatnya Peserta KB Baru
Program pembi
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB
Terlaksananya Rapat Koordinasi Program PP dan KB dengan Pihak terkait
Terlaksananya Rakor Program PP dan KB
Pengelola dan Pelaksana Program KB tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten
kabupaten klaten - (MLESE) desa mlese - 18 Desa- (MLESE) desa mlese - 18 Desa
Terselenggaranya Optimalisasi Kader PPKBD Tingkat kabupaten - intensif kader posyandu - Penyuluhan Kader KB dan Kesehatan- intensif kader posyandu - Penyuluhan Kader KB dan Kesehatan
Terlaksananya Rakor Program PP dan KB
Pengelola dan Pelaksana Program KB tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten - 5 kelompok - 18 Desa- 5 kelompok - 18 Desa
Program pro
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 78 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.12-19.2 1 kegiatan 164 ibu balita
1.12-20
1.12-20.3 Peningkatan Mutu Pelaporan kabupaten klaten 160 peserta
1.12-20.4 kabupaten klaten
1.12-20.5 Pengadaan Baliho KB kabupaten klaten 4 lokasi
1.12-20.6 Pemeliharan Baliho kabupaten klaten 10 titik lokasi
1.12-20.7 kabupaten klaten 401 kader
1.12-20.8 kabupaten klaten PPM 2016
1.12-21
1.12-21.2 kabupaten klaten 75 peserta
1.12-22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)
Terselenggaranya Pembinaan kelangsungan ibu balita dan anak bagi 164 ibu balita
meningkatnya kesdaran ibu atas kelangsungan ibu balita dan anak
Program penge
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
Terselenggaranya Pembinaan Petugas Pencatatan dan Pelaporan dan PLKB
Meningkatnya Validitas Pusat Pelayanan Informasi
Petugas RR klinik KB, PetugasPendataan
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
Terlaksananya Pendataan Keluarga
358.162 KK / 1.233.953jiwa
Meningkatnya Validitas Pusat Pelayanan Informasi
Petugas RR klinik KB, PetugasPendataan
Terlaksananya Pengadaan Baliho KB
Meningkatnya Validitas Pusat Pelayanan Informasi
Petugas RR klinik KB, PetugasPendataan
terlaksananya pengadaan cover baru sesuai perkembangan program
Meningkatnya Validitas Pusat Pelayanan Informasi
Petugas RR klinik KB, PetugasPendataan
Pengadaan Seragam KB Kader PPKBD
terlaksananya pengadaan seragam kader PPKBD
Meningkatnya Validitas Pusat Pelayanan Informasi
Petugas RR klinik KB, PetugasPendataan
Pendataan peserta KB di Klinik KB, Klinik Pembantu dan PKBRS
Terwujudnya pendataan peserta Kb di KKB, Klinik pembantu dan PKBRS
Meningkatnya Validitas Pusat Pelayanan Informasi
Petugas RR klinik KB, PetugasPendataan
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)
Terlaksananya kegiatan Sosialisasi HIV/AIDS dan PMS
remaja, dinas dan instansi terkait 75 peserta
Meningkatnya pengetahuan remaja dalam masalah penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Program penge
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 79 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.12-22.2 kabupaten klaten 3 kegiatan
1.12-23
1.12-23.1 kabupaten klaten 1 kegiatan kelompok posdaya
1.12-23.2 kabupaten klaten 1 tahun kelompok posdaya
1.12-23.3 kabupaten klaten 1 kegiatan kelompok posdaya
1.12-25
1.12-25.2 kabupaten klaten
1.12-25.3 kabupaten klaten 1 kegiatan PPM 2015
1.12-21
1.12-21.2 400 orang 400 orang pelajar
13 1.13
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR
Terlaksananya bina keluarga balita, remaja dan lansia bagi kader dan pengadaan KKA untuk Bina keluarga Balita
Meningkatnya pengetahuan bagi Kader Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia
Kader Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia
Program penyia
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan UPPKS
meningkatnya pengetahuan kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejatera (UPPKS)
Meningkatnya pengetahuan bagi anggota kelompok posdaya
Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok UPPKS
Terselenggaranya kegiatan pameran produk UPPKS
Meningkatnya pengetahuan bagi anggota kelompok posdaya
Pembinaan dan Penguatan Kelompok Posdaya
meningkatnya kualitas kelompok posdaya
Meningkatnya pengetahuan bagi anggota kelompok posdaya
Program Pengen
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
Penyusunan Parameter Kependudukan
Tersedianya konsep parameter kependudukan
Terlaksananya penyusunan konsep parameter kependudukan
Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pengendalian penduduk
Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU)
Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi dan konseling Forum Antarumat beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)
Meningkatnya Peserta KB Baru
Program peningka
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Menurunkan Tingkat Penyalahgunaan Narkoba dan Penderita Penyakit HIV/AID
Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)
Pendopo Kabupaten Klaten
Terlaksananya sosialisasi Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)
Menurunya Tingkat Penyalahgunaan Narkoba dan Penederita HIV/AID
Sosial
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 80 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-1
1.13-1.2 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan
1.13-1.3 Dinsosnakertrans 150 unit 150 unit
1.13-1.7 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan
1.13-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinsosnakertrans 1 orang 1 orang
1.13-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinsosnakertrans 12 bulan 46 macam 12 bulan 46 macam
1.13-1.11 Dinsosnakertrans 12 bulan, 6 macam 12 bulan, 6 macam
1.13-1.13 Dinsosnakertran 12 bulan 12 bulan
1.13-1.14 Dinsosnakertrans 12 bulan, 8 macam 12 bulan, 8 macam
1.13-1.15 Dinsosnakertrans 12 bulan, 4 macam 12 bulan, 4 macam
1.13-1.17 Dinsosnakertrans 12 bulan, 20 kali 12 bulan, 20 kali
1.13-1.18 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan
1.13-1.19 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan
1.13-2
1.13-2.9 Dinsosnakertrans 4 unit 4 unit
1.13-2.10 Pengadaan mebeleur Dinsosnakertran 4 (empat) set 4 (empat) set
1.13-2.22 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 81 dari 290
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikTerlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya kualitas peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terwujudnya tertib administrasi keuangan
Meningkatnya tertib administrasi keuangan
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Mewujudkan kantor yang bersih
Tersediannya alat tulis kantor
Meningkatnya kelancaran penyelesaian pekerjaan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya kelancaran kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya bahan bacaan
Meningkatnya pengetahuan, berita terkini dan aktual
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan rapat dan lembur
Meningkatnya pekerjaan yang terencana dan terkoordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggarnhya rapat koordinas dan konsultasi keluar daerah
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Program Pengadaan peralatan gedung
kantorTerselenggaranya pengadaan komputer sebanyak 4 unit
Tersediannya dukungan operasional administrasi kantor sebanyak 4 unit
Terselenggaranya pengaadaan meubelair kantor berupa meja kursi tamu
Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran berupa fasilitas meja kursi tamu
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Meningkatnya kenyamanan ruang pelayanan kantor
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-2.24 Dinsosnakertran 20 unit 20 unit
1.13-6
1.13-6.1 Dinsosnakertrans 60 buku 60 buku
1.13-6.7 Monev kegiatan SKPD Dinsosnakertran 12 bulan 12 bulan
1.13-6.8 Dinsosnakertrans 1 Dokumen 1 Dokumen
1.13-15
1.13-15.2
1.13-16
1.13-16.12 Penanganan mayat terlantar Dinsosmakertran 42 orang 42 orang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
Meningkatnya kenyamanan dan kualitas kendaraan dinas / operasional
Program Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD triwulanan, semesteran dan tahunan
Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD triwulanan, semesteran dan tahunan
Termonitornya hasil pelaksanaan kegiatan SKPD
Meningkatnya informasi tentang kegiatan di SKPD
Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD
Terlaksananya penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Pembe
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Dinsosnakertran- (GERGUNUNG) RW.I s/d RW.XIV - 18 desa- (GERGUNUNG) RW.I s/d RW.XIV - 18 desa
Terselenggaranya Pelatih.ketramp. berusaha bagi WRSE sejumlah 150 org dan 250 PKKKRSE Tersalurkannya Bantuan 150 WRSE - Bantuan Fakir Miskin - Penambahan modal dan peralatan kelompok usaha bagi pkh- Bantuan Fakir Miskin - Penambahan modal dan peralatan kelompok usaha bagi pkh
150 WRSE dan 250 PKKKRSE
Meningkatkan ketrampilan berusaha bagi
150 WRSE dan 250 PKKKRSE- 65 Orang - 18 desa- 65 Orang - 18 desa
Program Pelaya
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.
Terlaksananya pengurusan/penguburan mayat terlantar
Berkurangnya keresahan masyarakat akibat mayat terlantar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 82 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-16.13 Dinsosnakertrans
1.13-16.14 Dinsosnakertrans 250 Nisan 250 Nisan
1.13-16.15 Dinsosnakertrans 1 kali kegiatn 1 kali kegiatan
1.13-16.16 Dinsosnakertran
1.13-18
1.13-18.4 25 orang Disabilitas
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penanganan bagi korban bencana alam
Terlaksananya pengambilan logistik ke Dinsos Prov Jateng serta pengecekan lokasi kejadian bencanaTerselenggaranya rehab jalan setapak di daerah rawan bencana dan Komunitas Adat TerpencilTerlaksananya pembangunan MCK dan Bak Penampungan Air di daerah rawan bencana dan Komunitas Adat Terpencil
2 kali selama 12 bulan
Terlaksananya pengambilan logistik ke Dinsos prov jateng dan pengecekan lokasi bencanaTerbangunnya akses jalan setapak di daerah rawan bencana dan Komunitas Adat TerpencilTerbangunnya MCK dan Bak Penampungan Air di daerah rawan bencana dan Komunitas Adat Terpencil
2 kali selama 12 bulan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Terlaksananya rehab TMP Ratna Bantala
Meningkatnya kualitas lingkungan TMP Ratna Batala yang bersih dan indah
Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
Terlaksananya AKRS 1 kali & 1 kl Upacara tabur bunga hr pahlawan
Terwujudnya 1 kl AKRS dan 1 kl upacara tabur bunga hari pahlawan
Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Terlaksananya pembinaan bagi penghuniLembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)sejumlah 21 LKSTerlaksananya pemberian bantuanoperasional di 21 LKSTerlaksananya pemberian bantuanPemenuhan kebutuhan dasar bagipenghuni LKS sejumlah 649 orang
21 LKS,21 LKS dan 640 orang
Meningkatnya kesejahteraan sosialsejumlah 21 LKSTerbantunya operasional di 21 LKSTerbantunya pemenuhan kebutuhandasar bagi 649 orang
21 LKS,21 LKS dan 640 orang
Program pembi
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
Dinsosnakertrans- (KEPUTRAN) Desa Keputran - (KRADENAN) Desa Kradenan- (KEPUTRAN) Desa Keputran - (KRADENAN) Desa Kradenan
Terlaksananya pemenuhan alat bantu bagi Disabilitas- bantuan kewirausahaan kaum difabel - Pengadaan alat penyandang defabel- bantuan kewirausahaan kaum difabel - Pengadaan alat penyandang defabel
Terfaslitasinya alat bantu bagi Disabilitas
25 orang Disabilitas- 2kegiatan - 5 orang- 2kegiatan - 5 orang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 83 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-20
1.13-20.6 Dinososnakertrans 15 orang 15 orang
1.13-20.7 Dinsosnakertrans 9 lokasi 9 lokasi
1.13-21
1.13-21.5 Dinsosnakertrans
1.13-21.6 Dinsosnakertrans 2 PSM 2 PSM
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pembi
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.
Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT
Terehabilitasinya PGOT ke Baresos
Tersampaikannya informasi penanganan PGOT dan berkurangnya keresahan masyarakat terhadap PGOT
Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)
Terbinanya ABH secara preventif dalam keluarga
Meningkatnya ketahanan keluarga terhadap masalah ABH
Program Pemberdayaan
Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial
Terlaksanya 2 kl temu konsultasi25 Orsos dan K3STerselenggaranya peringatanHari Internasional PenyandangCacat ( HIPENCA ) oleh TADKab. Klaten sejumlah 1 lembagaTerlaksananya sosialisasi dan fasilitasi DP2K3D sejumlah 108 org
25 orsos dan K3S, 1 Lembaga dan 108 org
Terwujudnya pertemuan orsos dan K3S dalam menyamp hambatan/permasalahan serta penyelesaian masalah oleh 25 orsos/LKSMeningkatnya peran TAD dalamusaha Kesejahteraan Sosial TADsejumlah 1 lembagaMeningkatnya peran DP2K3Ddalam pengawasan Perda DifabelKabupaten Klaten selama 12 bulan
25 orsos dan K3S, 1 Lembaga dan 108 org
Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dalam meningkatkan motivasi kesejahteraan Sosial
Terselenggaranya pembinaan paguyuban & Temu Konsultasi IPSM
Terbinanya paguyuban PSM dan meningkatkan motivasi PSM dlm penanganan PMKS
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 84 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-21.7 Pemberdayaan Karang Taruna 2 Karang Taruna
1.13-21.8 Dinsosnakertrans 26 Kecamatan 26 Kecamatan
1.13-21.9 Dinsosnakertrans
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Dinsosnakertrans- (BRANGKAL) Desa Brangkal - (PESU) Desa Pesu - (GADUNGAN) Desa Gadungan - (TROTOK) Desa Trotok - (PASUNG) Desa Pasung - (KADILANGGON) Desa Kadilanggon - (KADILANGGON) Desa Kadilanggon - (BIRIT) Desa Birit - (MELIKAN) RW 1 s.d. 12 - (TELOYO) tiap RW Ds. Teloyo - (SUKOREJO) Desa Sukorejo- (BRANGKAL) Desa Brangkal - (PESU) Desa Pesu - (GADUNGAN) Desa Gadungan - (TROTOK) Desa Trotok - (PASUNG) Desa Pasung - (KADILANGGON) Desa Kadilanggon - (KADILANGGON) Desa Kadilanggon - (BIRIT) Desa Birit - (MELIKAN) RW 1 s.d. 12 - (TELOYO) tiap RW Ds. Teloyo - (SUKOREJO) Desa Sukorejo
Terlaksananya rakor KT Kab, Terlaksananya pembinaan 2 KT desa,- Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Organisasi Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - pembinaan karang taruna - Pemberdayaan karang taruna - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna- Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Organisasi Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - pembinaan karang taruna - Pemberdayaan karang taruna - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna
Meningkatnya koordinas antar Pengurus Karang Taruna. terbinanya serta terbantunya Karang Taruna
2 Karang Taruna- 1 paket - 1 kelompok - 5 kelompok - 1 kelompok - 1 kelompok - 1 paket - 1 paket - 7 Kelompok - 12 Kelompok - 9 klp - 1 klp- 1 paket - 1 kelompok - 5 kelompok - 1 kelompok - 1 kelompok - 1 paket - 1 paket - 7 Kelompok - 12 Kelompok - 9 klp - 1 klp
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Terlaksananya update data PMKS dan PSKS
Terupdatenya data PMKS dan PSKS
Pemberdayaan Tenaga Kesetiakawanan Sosial Kecamatan (TKSK)
Terbinanya dan termonitoringnya TKSK, pengadaan sarana dan prasarana laptob, TKSK, terlaksananya rakor TKSK dan Terbayarnya Honor TKSK selama 1 th
26 orang di 26 Kecamatan
Meningkatnya kinerja TKSK, Terpenuhinya sarana dan prasarana TKSK
26 orang di 26 Kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 85 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-21.10 Dinsosnakertrans
1.13-21.11 Dinsosnakertran 400 orang di 8 lokas
1.13-21.12 Dinsosnakertrans
1.13-21.13 Dinsosnakertrans
1.13-16
1.13-16.15 2 Makam bersejarah
1.13-19
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
Terlasananya bintek 160 faskes dan 250fasdikTerlaksananya 2 kl koordinasi tim PKH Kab Terlaks 2 kl koordinasi dan evaluasi pendamp dan operator PKHTerlaksananya 2 kl pelatihan dan pemberian bantuan bagi peserta PKH
160 Faskes dan 250 Fasdik
Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta PKHMeningkatkan pelaksanaan PKH di kab KlatenMenambah ketrampilan dan peningkatan hasil produk yang dihasilkan peserta PKH20 % dari target program
160 Faskes dan 250 Fasdik
Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)
Terfasilitasinya tokoh masyarakat, TKSK, PSM dan Tokoh Agama dalam penanganan PMKS
Penanganan PMKS secara cepat
400 orang di 8 lokasi
Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Tersampaikannya bantuan.sosial kepada penerima manfaat se-jumlah 200 ODKBTerselenggaranya monitoring danpembinaan bagi penerima manfaatyang bersumberdana dari APBD Prov.APBN sejumlah 250 ODKB
200 ODKB, 250 penerima manfaat
Meningkatnya fungsi sosial ADKBsejumlah 200 ODKBMeningkatnya pemahaman tentang manfaat bantuan bagi penerima manfaatsejumlah 250 penerima manfaat
200 ODKB, 250 penerima manfaat
Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten
Terlaksananya pelatihan relawan dlm penanganan bencana 20 orgterlaksananya pengerahan anggota tagana dlm keg penanganan benc 30 org
20 orang dan 30 orang
Terlaksananya pelatihan relawan dlm penanganan bencana 20 orgterlaksananya pengerahan anggota tagana dlm keg penanganan benc 30 org
20 orang dan 30 orang
Program Pe
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Pengembangan mutu pendidikan;
terlaksananya ziarah ke 2 makam bersejarah
Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan Kalikotes
Meningkatnya rasa nasionalisme dan nilai kejuangan bagi peserta ziarah.
terlaksananya ziarah ke makam bersejarah di Kab.Klaten
2 makam bersejarah
Program pembi
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.
Terlaksnanya pembinaan di panti asuhan dan panti jompo
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 86 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-19.7
1.13-21
1.13-21.5 Pemberdayaan orsos dan K3S Kabupaten Klaten
1.13-21.12
1.13-22
1.13-22.1 Kabupaten Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi dan penunjang operasional bhakti Sosial panti asuhan/jompo
Kecamata: Juwiring,Karangnongko,Ceper,Ngawen,Trucuk,Karangdowo,Klaten Tengah & Klaten Selatan
Terfasilitasinya pemberian bantuan operasional dan bhakti sosial panti asuhan/jompo
terlaksananya pemberian bantuan operasional di 10 panti asuhan dan 1 panti jompo
Terwujudnya pembinaan di panti asuhan dan panti jompo di Kabupaten Klaten
Terciptanya kualitas sumber daya manusia di panti asuhan dan panti jompo sebanyak 10 panti asuhan dan 1 panti jompo
Program Pemberdayaan Kele
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.
Tercapainya penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 294 tempat dan 45 penyaluran Dana Hibah oleh panitia penyaluran dana
Terfasilitasinya Operasional organisasi sosial
Operasional Organisasi sosial HIV/AIDS, BNK, PMI
Terfasilitasinya operasional organisasi sosial
Operasional Organisasi Sosial
Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Dalam Wilayah Kabupaten Klaten
Terpenuhinya Penunjang Operasional Penyaluran Dana, bagi Panitia penyaluran.
Panitia penyaluran dana sebanyak 21 orang
Terlaksananya penyaluran bantuan dana
Panitia penyaluran dana keuangan dan dana hibah sebanyak 21 orang
Program Peningkatan Keagamaan
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Pemberangkatan Haji sebanyak 1200 CJH, 150 pemenang lomba pendidikan keagamaan,Terbantunya 98 lembaga/organisasi keagamaan,rehab sarana ibadah 155 dan 86 TPA,Keagamaan Generasi Muda 93 serta 12 Hari besar keagmaan
Peningkatan Pelayanan Jama'ah Haji
Terlaksananya penyelenggaraan pamitan,pemberangkatan dan pemulangan haji,TKHD/TPHD
Sebanyak 1000 Calon Jemaah Haji dan 4 org TKHD / 4 TPHD
Terselenggaranya pelaksanaan pamitan,pemberangkatan,pemulangan haji
Sebanyak 1200 Calon Jemaah Haji dan 4 org TKHD / 4 TPHD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 87 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-22.2
1.13-22.3
1.13-22.4 Kabupaten Klaten
1.13-22.5 30 tempat ibadah
1.13-22.6 Kabupaten Klaten 6000 tamu undangan
1.13-23
1.13-23.1 BPBD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan
Setda Kabupaten Klaten
Terpilihnya pemanang lomba bidang Pendidikan keagamaan (MTQ,MAPSI,FASI)
150 pemenang lomba (MTQ,MAPSI,FASI)
Terlaksananya lomba- lomba bidang pendidikan keagamaan (MTQ,MAPSI,FASI)
250 org peserta x 3 cabang lomba ( 750 orang peserta )
Peningkatan Lembaga/Organisasi Keagamaan
Dalam Wilayah Kab.Klaten
Meningkatnya kualitas lembaga/organisasi keagamaan
30 Lembaga / organisasi keagamaan
Terfasilitasinya sarana opersional kepada lembaga/organisasi
Lembaga / organisasi keagamaan
Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Keagamaan
Terealisasinya Penunjang Operasional dan pemeliharaan Masjid Al-Aqsho (1.399.300.000), 30 tempat ibadah dan 2 masjid di lokasi TMMD
1 buah masjid, 30 tempat ibadah dan 2 masjid lokasi TMMD
Terpenuhinya sarana Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Masjid Al-Aqsho 1 buah masjid, 30 tempat ibadah dan 2 masjid lokasi TMMD
1 buah masjid, 30 tempat ibadah dan 2 masjid lokasi TMMD
Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan/Tempat Ibadah Lainnya
Dalam Wilayah kabupaten Klaten
Menigkatnya sarana prasarana rumah ibadah
Terfasilitasinya Sarana Prasarana tempat-tempat ibadah
Tempat Ibadah dalam Kabupaten Klaten
Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan
Terpeliharanya Keimanan, Kerukunan Umat Beragama dan Silarurahmi antar umat beragama
Meningkatnya Keimanan, Kerukunan Umat Beragama dan Silarurahmi antar umat beragama
6000 tamu undangan
Program Penyelenggaran Penang
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;
Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana
- Sosialisasi Dan simulasi Pemadam Kebakaran- Pendidikan bagi usia dini- Pelatihan dapur umum- Latihan dasar dan Sertifikasi Evakuasi Bencana- Simulasi Pengurangan Resiko Bencana- Pelatihan Guru Kurikulum Bencana- Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Di KRB 3- Pelatihan Kedaruratan Bencana/ Management Barak Pengungsi
Terwujudnya Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Bagi Aparatur dan Masyarakat Sejumlah 3000 Orang
Terwujudnya Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Bagi Aparatur dan Masyarakat
Terwujudnya Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Bagi Aparatur dan Masyarakat Sejumlah 3000 Orang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 88 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-23.2 BPBD
1.13-23.3 BPBD
1.13-23.4 BPBD
1.13-24
1.13-24.1 BPBD
1.13-24.2 BPBD
1.13-24.3 BPBD
1.13-24.4 BPBD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana
Terbentuknya sekolah aman Bencana- Pembentukan Sekolah Siaga Bencana- Fasilitasi Peralatan dan Perlengkapan Sekolah Siaga Bencana- Lomba Sekolah Siaga Bencana- Pemantauan dan Pembinaan Sekolah Siaga Bencana
Terbentuknya sekolah Siaga Bencana
Terbentuknya sekolah Siaga Bencana
Terbentuknya sekolah Siaga Bencana
Pengadaan peralatan siaga bencana
Terselenggaranya Penanganan Penanggulangan Bencana- Pengadaan Seragam/ Atribut Relawan
Tersedianya Peralatan Penunjang Dalam Penanggulangan Bencana
Tersedianya Peralatan Penunjang Dalam Penanggulangan Bencana
Tersedianya Peralatan Penunjang Dalam Penanggulangan Bencana
Fasilitasi dan koordinasi Forum Penanggulangan Bencana
Fasilitasi dan koordinasi Forum Penanggulangan Bencana
Pengurangan Resiko Bencana Bagi SKPD,Masyarakat, Serta Relawan 500 Orang
Pengurangan Resiko Bencana Bagi SKPD,Masyarakat, Serta Relawan
Pengurangan Resiko Bencana Bagi SKPD,Masyarakat, Serta Relawan 500 Orang
Program Rehabilitasi dan Rekons
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;
Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi reguler
Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi reguler
Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi reguler
Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi reguler
Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi reguler
Pengadaan sarana dan prasarana selter pengungsi
Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana selter pengungsi
Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana selter pengungsi
Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana selter pengungsi
Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana selter pengungsi
Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Terselenggaranya Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Terselenggaranya Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Terselenggaranya Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Terselenggaranya Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Pemulihan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana
Pemulihan ekonomi kelompok masyarakat pasca -Pendampingan Ekonomi Dampak Erupsi Merapi-Pendampingan Ekonom Bagi Kelompok Masyarakat Pasca Bencana
Pemulihan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana
Pemulihan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana
Pemulihan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 89 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-25
1.13-25.1 BPBD
1.13-25.2 BPBD
1.13-25.3 BPBD
1.13-25.4 Droping Air Bersih BPBD
1.13-25.5 Penyediaan Dana Siap Pakai
1.13-25.6 Operasional Pemadam Kebakaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Penanganan Darurat Benc
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;
Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana
- Operasionoa Pusdalops- Pemantauan Dan Evakuasi Kejadian BencanA- Inventarisasi dan Identivikasi Lokasi kejadian, Tingkat kerusakan dan korban bencana.- Posko Penanganan Darurat Bencana- Fasilitasi Jaminan Keselamatan Bagi Relawan
Terselenggaranya Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana
Terselenggaranya Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana
Terselenggaranya Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana
Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Terselenggaranya Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)- Rekrutment dan pelatihan anggota Penanganan Bencana- Fasilitasi TRC
Terselenggaranya Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Terselenggaranya Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Terselenggaranya Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Pengadaan peralatan kelengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Terselenggaranya Pengadaan peralatan kelengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Terselenggaranya Pengadaan peralatan kelengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Terselenggaranya Pengadaan peralatan kelengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Terselenggaranya Pengadaan peralatan kelengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Terselenggaranya Program Droping Air Bersih
Terselenggaranya Program Droping Air Bersih
Terselenggaranya Program Droping Air Bersih
Terselenggaranya Program Droping Air Bersih
Tersedianya Dana Siap Pakai guna Penanganan Darurat Bencana
Tersedianya Dana Siap Pakai guna Penanganan Darurat Bencana
Tersedianya Dana Siap Pakai guna Penanganan Darurat Bencana
Tersedianya Dana Siap Pakai guna Penanganan Darurat Bencana
Terwujudnya Penanganan Kebencanaan kebakaran,18 THL, Serta dukungan Operasional -Operasional Kendaraan Siaga Bencana
Terwujudnya Penanganan Kebencanaan kebakaran,18 THL, Serta dukungan Operasional
Terwujudnya Penanganan Kebencanaan kebakaran
Terwujudnya Penanganan Kebencanaan kebakaran,18 THL, Serta dukungan Operasional
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 90 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-26
1.13-26.1 BPBD
1.13-26.2 Pengadaan bahan logistik BPBD
1.13-26.3 Pengadaan peralatan dapur umum BPBD
1.13-22
1.13-22.7 12 kali 12 kali
1.13-22
1.13-22.7 12 kali 12 kali
1.13-22
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program peningkatan pengelol
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;
Peningkatan manajemen pengelolaan logistik dan gudang
Tersedianya data logistik yang akurat dan penataan logistik yang Rapi-Penyusunan mekanisme Penerimaan dan Distribusi bantuan logistik bencana
Tersedianya data logistik yang akurat dan penataan logistik yang Rapi
Tersedianya data logistik yang akurat dan penataan logistik yang Rapi
Tersedianya data logistik yang akurat dan penataan logistik yang Rapi
Tersedianya Kebutuhan Kebencanaan
Tersedianya Sembako dan karung plastik serta Bronjong Kawat
Tersedianya Kebutuhan Kebencanaan
Tersedianya Sembako dan karung plastik serta Bronjong Kawat
-Tersedianya Pengadaan peralatan dapur umum- Tersedianya Saplas tanggap darurat
Tersedianya Pengadaan peralatan dapur umum
Tersedianya Pengadaan peralatan dapur umum
Tersedianya Pengadaan peralatan dapur umum
Program Peningkata
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Meningkatkan perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan perilaku masyarkat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
Mewujudkan perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
Program Peningkata
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Mewujudkan perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
Meningkatkan perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya pengajian rutin bulanan tingkat Kecamatan
Terlaksananya pengajian rutin bulanan tingkat Kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 91 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-22.7 Kecamatan Kalikotes
1.13-22
1.13-22.7 Kecamatan Ngawen 12 kali kegiatan 12 bulan
1.13-22
1.13-22.7 12 bulan 12 bulan
1.13-22
1.13-22.7 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.13-22
1.13-22.7 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.13-22
1.13-22.7
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terwujudnya Pembinaan Keagamaan tingkat kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Keagamaan tingkat kecamatan
Terwujudnya pembinaan keagamaan tingkat kecamatan
Terlaksananya pembinaan keagamaan tingkat kecamatan selama 1tahun
Program Peningka
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
meningkatnya koordinasi dan pembinaan keagamaan selama 12 bulan
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Koordinasi dan Pembinaan Keagaman yang berkesinambungan
Terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan di tingkat Kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Kecamatan Kebonarum
Terpelihanya kerukuan umat beragama
Terjaganya Adat istiadat keagamaan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terselenggaranya kegiatan keagamaan tingkat kecamatan
Mewujudkan kegiatan keagamaan tingkat kecamatan selama 1 tahun
Kegiatan keagamaan tingkat kecamatan terselenggara dengan baik
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin di tingkat kecamatan
Terwujudnya kegiatan keagaaman di tingkat kecamatan
Meningkatnya kegiatan keagamaan tingkat kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Kantor Kec. Gantiwarno
Terlaksannya pengajian secara rutin setiap bulan
Terlaksannya pengajian secara rutin setiap bulan
Terlaksannya pengajian secara rutin setiap bulan
Terlaksannya pengajian secara rutin setiap bulan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 92 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-22
1.13-22.7 Kec. Prambanan
1.13-22
1.13-22.7
1.13-22
1.13-22.7 Kecamatan Kemalang 12kegiatan
1.13-22
1.13-22.3 Kecamatan
1.13-22
1.13-22.7 Kecamatan Jatinom 20 %
1.13-22
1.13-22.7 12 kegiatan Pembinaan Keagamaan 12 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terselenggaranya pembinaan keagamaan di wilayah Kecamatan Prambanan
16 desa di Kec. Prambanan
Terselenggaranya pembinaan keagamaan di wilayah Kecamatan Prambanan
16 desa di Kec. Prambanan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Kantor Kec. Manisrenggo
Terlaksananya kegiatan keagamaan selama 12 bulan di Kecamatan Manisrenggo
12 kegiatan keagamaan
Terlasananya kegiatan keagamaan selama 12 bulan di kecamatan Manisrenggo
12 kegiatan keagamaan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terwujudnya pembinaan keagamaan tingkat kecamatan
12 kegiatan selama 1 tahun
Meningkatnya koordinasi bidang sosial dan keagamaan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan Lembaga/Organisasi Keagamaan
Terwujudnya Penunjang Kegiatan Keagamaan
Terwujudnya Penunjang Kegiatan Keagamaan
Terwujudnya Penunjang Kegiatan Keagamaan
Terwujudnya Penunjang Kegiatan Keagamaan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terwujudnya pembinaan keagamaan di wilayah kecamatan jatinom
PNS di instansi wilayah kecamatan jatinom
Peningkatan keimanan dan ketakwaan PNS di wilayah kecamatan jatinom
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Pembinaan Keagamaan
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Peningkatan Kualitas Keagamaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 93 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-22
1.13-22.3 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan
1.13-22
1.13-22.7 Kantor Kec. Polanharjo 12 kali 12 bulan
1.13-22
1.13-22.7 Kec Delanggu Terlaksananya Pengajian 12 Bulan
1.13-22
1.13-22.7 Kec Juwiring 100 orang 100 orang
1.13-22
1.13-22.7 12 Bulan 12 Bulan
1.13-22
1.13-22.7 kec ceper 500 org 500 org
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan Lembaga/Organisasi Keagamaan
Terwujudnya Koordinasi Keagamaan ditingkat Kecamatan Tulung selama 1 tahun
Terwujudnya Koordinasi Keagamaan ditingkat Kecamatan Tulung selama 1 tahun
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terwujudnya Koordinasi Keagamaan tingkat kecamatan polanharjo selama 1 tahun
Meningkatnya program Koordinasi Keagamaan tingkat Kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terlaksananya perilaku masyarakat yang semakin beriman pada Tuhan YME
Terwujudnyan perilaku masyarakat semakin beriman dan Taqwa kepada Tuhan YME
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Program Peningka
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan
Terlaksananya Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
terbinanya keagamaan personil tk kec
peningkatan keagamaan masy.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 94 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-22
1.13-22.7 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.13-22
1.13-22.7 12 Kali 12 kali
1.13-22
1.13-22.7 Kec. Trucuk
1.13-22
1.13-22.7 Kec.Bayat 12 Kegiatan 12 Kegiatan
14 1.14
1.14-15
1.14-15.1 Dinsosnakertrans 50 buku 50 buku
1.14-15.2 Pembangunan balai latihan kerja Dinsosnakertrans 1 unit 1 unit
1.14-15.3 Dinsosnakertrans 1 init 1 unit
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Meningkatnya koordinasi dibidang sosial dan keagamaan
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terwujudnya pengajian tingkat kecamatan sebanyak 12 kali
Meningkatnya koordinasi dibidang sosial dan keagamaan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Tercapainya peningkatan koordinasi bidang sosial dan keagamaan
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya peningkatan koordinasi bidang sosial dan keagamaan
Terwujutnya peningkatan koordinasi bidang sosial dan keagamaan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terwujudnya Peningkatan dan pembinaan keagamaan
Terwujudnya Peningkatan dan pembinaan keagamaan Tingkat Kec. Trucuk
Terwujudnya Peningkatan dan pembinaan keagamaan
Terwujudnya Peningkatan dan pembinaan keagamaan Tingkat Kec. Trucuk
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Peningkatan dan Pembinaan keagamaan
Terwujudnya Pengajian Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Pengajian Tingkat Kecamatan
KetenagaProgram Pe
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon angkatan kerja;
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
Tersusunnya buku Profil tenaga kerja sebanyak 50 buku
Tersedianya buku Profil tenaga kerja
Terbangunnya Ruang Pelatihan
Pembangunan Ruang Pelatihan yang nyaman
Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja
Terlaksananya pengadaan meubelair BLK Kecil
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan ketrampilan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 95 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.14-15.4 Dinsosnakertran 2 orang 2 orang
1.14-15.5 Dinsosnakertrans 40 buku 40 bulu
1.14-15.6 395 orang 12 bulan
1.14-15.7 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan
1.14-15.9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan
1.14-15.10 Dinsosnakertrans
1.14-15.11 Pelatihan Otomotif bagi Difabel Dinsosnakertran 20 orang 20 orang
1.14-15.12 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan
1.14-15.13 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD Dinsosnakertrans 300 TK AKAD 300 TK AKAD
1.14-15.14 Pembinaan TKI Purna Dinsosnakertrans 40 TKI Purna 40 TKI Purna
1.14-15.15 Dinsosnakertrans 16 orang 16 orang
1.14-16
1.14-16.1 Dinsosnakertrans 1 unit 1 unit
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
Terselenggaranya Perekrutan Instruktur/ Kepelatiihan Programer dan Instruktur
Meningkatnya kemampuan peserta didik BLK dengan adanya Instruktur/Kepelatihan Programer dan Otomotif
Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja
Terselenggaranya Pengadaan Bahan/ /Modul/Pendidikan di BLK Kecil
Meningkatnya ketersedia fasilitas penunjang pendidikan dan Ketrampilan Kerja
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
Terselenggaranya pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja sebanyak 395 orang dibidang menjahit, tata rias wajah & tata potong rambut, otomotif bengkel sepeda motor, pembuatan kue, pembuatan bordir, anyaman rotan, las, mengemudi dan handycraft.
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan prasarana BLK Kecil
Meningkatnya kenyamanan dalam penyelenggaraan pendidikan dan ketrampilan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kepelatihan
Meningkatnya pembinaan, evaluasi dan dan pelaporan kepelatihan
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
Terselenggaranhya pembinaan bagi 30 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
30 Lembaga Pelatihan
Terselenggaranhya pembinaan bagi 30 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
30 Lembaga Pelatihan
Terselenggaranya Pelatihan Otomotif bagi Difabel
Meningkatnya kemampuan/ketrampilan otomotif bagi Difabel
Pembinaan dan Penyuluhan CTKI ke Luar Negeri
Terselenggaranya Pembinaan dan penyuluhan pra penempatan bagi CTKI ke luar negeri
Meningkatnya pengetahuan/ketrampilan bagi CTKI ke luar negeri
Terselenggaranya pembinaan Tenaga Kerja AKAD
Terbinanya Tenaga Kerja AKAD
Terselenggaranya pembinaan kewirausahaan bagi TKI Purna
Meningkatnya kemampuan kewirausahaan bagi TKI Purna
Pelatihan Penyediaan Layanan Kursi Roda Adaftif
Terselenggaranya Pelatihan penyediaan layanan Kursi Roda Adaftif
Meningkatnya kemampuan penyediaan layanan Kursi Roda
Program
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Penyediaan informasi lapangan kerja;
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
Terlaksananya penyusunan Informasi Pasar Kerja (IPK) Online
Tersedianya Informasi IPK Online
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 96 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.14-16.2 Dinsosnakertrans 26 Desa/Kelurahan 26 Desa/Kelurahan
1.14-16.3 Dinsosnakertrans 4 kali 4 kali
1.14-16.4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Dinsosnakertran 50 Perushaan
1.14-16.5 30 orang 30 orang
(DUKUH) ds. dukluh kursus potong rambut 1 kelompok
(DUKUH) ds. dukuh pelatihan Tata Boga 1 kelompok
(DUKUH) ds. dukuh pelatihan penetasan telur 1 kelompok
kelompok UMKM (SENGON) PKK 1 kelompok
kelompok UMKM (SENGON) PKK 2 kelompok
1.14-16.6 30 desa 30 desa
1.14-16.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan
1.14-17
1.14-17.2 Dinsosnakertrans 50 orang 50 orang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 97 dari 290
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Terlaksananya Informasi Bursa Tenaga Kerja kepada masyarakat
Diterimanya Informasi Bursa Tenaga Kerja oleh masyarakat
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
Terwujudnya kerjasama Pendidikan dan dan Pelatihan melalui Rakor
Terjalinnya kerjasama Pendidikan dan dan Pelatihan melalui Rakor
- Terselenggaranya Pelayanan Antar Kerja - Terselenggaranya penyelenggaraan Job Market Fair bagi Pencari Kerja
- 50 Perusahaan- 2500 Pencari Kerja
Tersedianya Pelayanan Antar Kerja dan Job Market Fair
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
Dinsosnakertrans- (DUKUH) ds. dukluh - (DUKUH) ds. dukuh - (DUKUH) ds. dukuh - (SENGON) PKK - (SENGON) PKK- (DUKUH) ds. dukluh - (DUKUH) ds. dukuh - (DUKUH) ds. dukuh - (SENGON) PKK - (SENGON) PKK
Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan
Meningkatnya kemampuan berwirausaha
peningkatan ketrampilan
peningkatan ketrampilan tata boga
peningkatan ketrampilan
Pelatihan pembuatan aneka kue basah
Pelatihan pembuatan aneka kue basah
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
Dinsosnakertran- (MLESE) desa mlese
Terselenggaranya fasilitasi pelatihan TTG untuk masyarakat di 30 desaTerlaksananya pemberian Bantuan Padat Karya 30 DesaTerlaksananya penunjang Padat Karya 30 Desa
Meningkatnya kemampuan ketrampilan bagi masyarakat di 30 Desa
Terselaksananya monev dan pelaporan kesempatan kerja
Tersusunnya laporan hasil monev kesempatan kerja
Program Pe
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Peningkatan jejaring dengan berbagai daerah dan lembaga ketenagakerjaan;
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Terfasilitasinya pengusaha dan pekerja dalam pemahaman prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Terfasilitasinya pengusaha dan pekerja dalam pemahaman prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.14-17.4 Dinsosnakertrans 50 perusahaan 50 perusahaan
1.14-17.9 Sosialisasi Bulan K3 Dinsosnakertrans 560 orang 560 orang
1.14-17.10 Dinsosnakertrans 300 perusahaan 300 perusahaan
1.14-17.11 Pemeriksaaan Kesehatan Pekerja Dinsosnakertran 200 orang 200 orang
1.14-17.12 Pengujian Lingkungan Kerja Dinsosnakertran 8 perusahaan 8 perusahaan
1.14-17.13 Dinsosnakertrans 210 orang 210 orang
1.14-17.14 Dinsosnakertrans
1.14-17.15 60 orang 60 orang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Tersosialisasinya peraturan perundang- undangan
Meningkatnya pengetahuan pekerja dan pengusaha memahami peraturan per-undang-undangan dibid. ketenagakerjaaan
Terlaksananya sosialisasi bulan K3Terlaksananya sosialisasi P2K3Terlaksananya sosialisasi SMK3
Terlaksananya sosialisasi bulan K3Terlaksananya sosialisasi P2K3Terlaksananya sosialisasi SMK3
Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan
Terselenggaranya pengawasan perusahaan
Meningkatnya pemahaman perusahaan tentang pelaksanaan peraturan peraturan ketenagakerjaan
Terlaksanakannya pemeriksaan kesehatan pekerja
Terpantaunya derajad kesehatan pekerja
Terlaksananya pengujian lingkungan kerja
Terpantaunya perbaikan kondisi lingkungan kerja
Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan hak dan kewajiban 90 org Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan norma tenaga kerja wanita sejumlah 90 orang Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan norma penempatan tenaga kerja sejumlah 30 orang
Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan hak dan kewajiban 90 org Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan norma tenaga kerja wanita sejumlah 90 orang Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan norma penempatan tenaga kerja sejumlah 30 orang
Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja
Keterberdayakannya org SP/SP di Peru-sahaan sejumlah 50 orangTerbentuknya Kopja di Perusahaan sejmlh 50 perusahaan
50 orang, 50 Perusahaan
Meningkatnya fungsi serikat pekerja /serikat buruh serta terpenuhinya hak-hakpekerja sejumlah 50 orangMeningkatnya Kesejahteraan Pekerjasejmlh 50 perusahaan
50 orang, 50 Perusahaan
Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit
Keterberdayakannya LKS (Lembaga Kerja Sama) Bipartit
Meningkatnya mutu LKS Bipartit dan terjalinnya kerjasama yang harmonis antara pekerja dan pengusaha
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 98 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.14-17.16 Dinsosnakertrans
1.14-17.17 Dinsiosnakertrans 15 orang 15 orang
1.14-17.18 Operasional Dewan Pengupahan Dinsosnakertrans 12 pasar 12 pasar
1.14-17.19 Sosialisasi Upah Minimum Dinsosnakertrans 200 perusahaan 200 perusahaan
1.14-17.20 Dinsosnakertrans 50 orang 50 orang
1.14-17.21 Penyelesaian Kasus PHI/PHK Dinsosnakertrans 15 perusahaan 15 perusahaan
1.14-17.22 Dinsosnakertrans 60 perusahaan 60 perusahaan
15 1.15
1.15-1
1.15-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 650 benda pos 650 benda pos
1.15-1.2 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
Terjalinnya komunikasi danterdeksisecara dini kerawanan komunikasiantara Pekerja, Pengusaha dan Pemerin-tah sejumlah 60 orgTerlaksananya pengiriman Tim PorseniLKS Tripartit sejumlah 25 orang
60 orang, 25 orang Tim Porseni
Terjalinnya komunikasi dan terdeksisecara dini kerawanan komunikasiantara Pekerja, Pengusaha dan Pemerin-tah sejumlah 60 orgTerbinanya dan terjalinnya hubungan ygharmonis antara pengusaha,dan pekerja sejumlah 25 org
60 orang, 25 orang Tim Porseni
Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional
Terlaksananya koordinasi pengawasan di tingkat nasional
Terciptanya persamaan persepsi pengawasan dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan dan peningkatan pengetahuan pegawai pengawas
Terlaksananya survai kebutuhan hidup di sejumlah pasar
Meningkatnya pengetahuan tentang harga kebutuhan hidup di sejumlah pasar
Tersosialisasinya UMK di Perusahaan di Kabupaten Klaten
Meningkatnya pemahaman tentang UMK di Kabupaten Klaten
Penarikan Pekerja Anak di Sektor Terburuk
Terlaksananya penarikan pekerja anak
Terentaskannya anak dari pekerjaan terburuk dan mengembalikan anak untuk sekolah
Terselesaikannya kasus PHI/PHK
Tercapinya persetujuan bersama antara pekerja dan pengusaha
Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan
Terbentuknya Peraturan Perusahaan / PKB di perusahaan
Tercapainya ketenangan kerja dan usaha
KoperasProgram Pelayana
Terwujudnya pelayanan dinas
dinas perindagkop dan umkm
terwujudnya penyediaan jasa surat menyurat
terwujudnya penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dinas perindagkop dan umkm
terwujudnya penyediaan jasa komunikasi listrik, telepon dan air di 2 kantor
terwujudnya penyediaan jasa komunikasi listrik, telepon dan air di 2 kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 99 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.15-1.5 1 tahun 1 tahun
1.15-1.7 76 orang 12 bulan 76 orang 12 bulan
1.15-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17 orang 17 orang
1.15-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan
1.15-1.11 12 bulan 12 bulan
1.15-1.12 12 bulan 12 bulan
1.15-1.13 12 bulan 12 bulan
1.15-1.15 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
dinas perindagkop dan umkm
terwujudnya penyediaan jasa jaminan barang milik daerah untuk 2 gedung dinas perindagkop dan 1 unit pasar jatinom
terwujudnya penyediaan jasa jaminan barang milik daerah untuk 2 gedung dinas perindagkop dan 1 unit pasar jatinom
Penyediaan jasa administrasi keuangan
dinas perindagkop dan umkm
terbayarnya honor tenaga kontrak 75 pembantu pemungut retribusi dan 1 petugas administrasi kantor
terbayarnya honor tenaga kontrak 75 pembantu pemungut retribusi dan 1 petugas administrasi kantor
dinas peridagkop dan umkm
terbayarnya honor 16 tenaga kebersihan dan 1 orang tenaga pembersih
terbayarnya honor 16 tenaga kebersihan dan 1 orang tenaga pembersih
dinas perndagkop dan umkm
tersedianya kebutuhan ATK
tersedianya kebutuhan ATK
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
dinas perindagkop dan umkm
terwujudnya pengadaan barang cetakan dan penggandaan
terwujudnya pengadaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
dinas perindagkop dan umkm
tersedianya komponen instalasi listrik
tersedianya komponen instalasi listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
dinas perindagkop dan umkm
tersedianya peralatan danperlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
dinas perindagkop dan umkm
tersedianya bahan bacaan dan buku perundang undangan
tersedianya bahan bacaan (Surat Kabar) dan buku perundang undangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 100 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.15-1.17 12 bulan 12 bulan
1.15-1.18 12 bulan 12 bulan
1.15-1.19 12 bulan 12 bulan
1.15-1.20 12 orang 12 bulan 12 orang 12 bulan
1.15-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 1 orang 12 bulan 1 orang 12 bulan
1.15-2
1.15-2.3 Pembangunan gedung kantor 12 bulan 12 bulan
1.15-2.5 3 unit 3 unit
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman
dinas perindagkop dan umkm
tersedianya makanan minuman
tersedianya makanan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dinas perindagkop dan umkm
terlaksanaanya rakor dan konsultasi luar daerah
terlaksanaanya rakor dan konsultasi luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
dinas perindagkop dan umkm
terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah
terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
dinas perindagkop dan umkm
terbayarnya honor 8 orang harian lepas, 3 tenaga kontrak 1 petugas keamanan
terbayarnya honor 8 orang harian lepas, 3 tenaga kontrak 1 petugas keamanan
dinas perindagkop dan umkm
terbayarnya honor 1 orang tenaga harian lepas pengemudi kantor
terbayarnya honor 1 orang tenaga harian lepas pengemudi kantor
Program Peningka
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi
Terwujudnya peningkatan sarpras aparatur
disperindagkop dan umkm
terbangunnya pembangunan gedung kantor disperindagkop dan umkm tahap II
terbangunnya pembangunan gedung kantor disperindagkop dan umkm tahap II
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
dinas perindagkop dan umkm
terwujudnya pengadaan kendaraan operasional dinas roda 2
terwujudnya pengadaan kendaraan operasional dinas roda 2
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 101 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.15-2.7 2 unit 2 unit
1.15-2.9 12 bulan 12 bulan
1.15-2.22 12 bulan 12 bulan
1.15-2.24 12 bulan
1.15-2.28 12 bulan 12 bulan
1.15-2.29 12 bulan 12 bulan
1.15-2.50 Pengadaan Papan Informasi 5 unit 5 unit
1.15-2.51 Pengadaan Sound system 1 paket 1 paket
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
disperindagkop dan umkm
terwujudnya pengadaan AC
terwujudnya pengadaan AC
Pengadaan peralatan gedung kantor
disperindagkop dan umkm
terwujudnya pengadaan komputer 5 unit, printer 8 unit, LCD 1 paket
terwujudnya pengadaan komputer 5 unit, printer 8 unit, LCD 1 paket
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
dinas perindagkop dan umkm
terpeliharanya gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dinas perindagkop dan umkm
terpeliharanya kendaraan dinas 5 roda empat dan 52 roda dua
terpeliharanya kendaraan dinas 5 roda empat dan 52 roda dua
52 Kend. Roda 2 dan 5 unit Kend. Roda 4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
dinas perindagkop dan umkm
terpeliharanya peralatan gedung kantor dan komputer 23 unit, laptop 2 unit dan printer 8 unit
terpeliharanya peralatan gedung kantor dan komputer 23 unit, laptop 2 unit dan printer 8 unit
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
disperindagkop dan umkm
terpeliharanya mebelaur meliputi kursi putar 4 unit, kursi spon lipat 4 unit, meja panjang bahan kayu 11 unit, meja tamu 1 set
terpeliharanya mebelaur meliputi kursi putar 4 unit, kursi spon lipat 4 unit, meja panjang bahan kayu 11 unit, meja tamu 1 set
dinas prindagkop dan umkm
terwujudnya pengadaan papan nama
terwujudnya pengadaan papan nama
dinas perindagkop dan umkm
terwujudnya pengadaan 1 paket sound sistem ruang sidang
terwujudnya pengadaan 1 paket sound sistem ruang sidang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 102 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.15-2.53 Penataan Lingkungan Kantor 12 bulan 12 bulan
1.15-5
1.15-5.7 Pembinaan Kompetensi Teknis 45 orang 45 orang
1.15-15
1.15-15.1 1 perda 1 perda
1.15-16
1.15-16.7 60 orang 60 orang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
dinas perindagkop dan umkm
terbangunnya pagar kantor sepanjang 30 m dan tempat parkir kendaraan 20 x 3m
terbangunnya pagar kantor sepanjang 30 m dan tempat parkir kendaraan 20 x 3m
Program Peningka
meningkatnya kesejaheraan aparatur sebanyak 119
disperindagkop dan umkm
terlaksananya pelatihan aparat pengelola pasar dan studi banding ke Bumi Serpong Damai
terlaksananya pelatihan aparat pengelola pasar dan studi banding ke Bumi Serpong Damai
Program penciptaa
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pertumbuhan PDRB
Meningkatkan pendapatan masyarakat
Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
disperindagkop dan umkm
tersusunnya perda perijinan usaha industri dan perdagangan serta dokumen rencana induk pembangunan industri daerah
terwujudnya perda perijinan usaha industri dan perdagangan
Program Pengem
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
PDRB per kapita :
Meningkatkan Pendapatan Perkapita
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
kabupaten klaten (20 Kec)
Meningkatnya ketrampilantentang menejemen bagi pengelola koperasi sebanyak 60 orang pengurus/pengawas
terwujudnya penyelenggaraan pelatihan Menejemen Pengelolaan Koperasi bagi 60 orang pengurus/pengawas di 20 kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 103 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.15-16.11 120 orang
1.15-17
1.15-17.12 10 UKM
1.15-18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru
kabupaten klaten- Desa Nengahan - (BRAJAN) RW 05 RT 10 - (RANDUSARI) RW 01, 02, 05 dan 06 - (TAJI) RW 09, 01 - (TLOGO) RT 28 Desa Tlogo- Desa Nengahan - (BRAJAN) RW 05 RT 10 - (RANDUSARI) RW 01, 02, 05 dan 06 - (TAJI) RW 09, 01 - (TLOGO) RT 28 Desa Tlogo
Meningkatkan ketrampilan bagi Wirausaha baru dalam pengembangan makanan olahan dan busanaserta tersalurnya bantuan peralatan masak dan busana- Pelatihan Ketrampilan Kelompok Ibu - Ibu - Pelatihan peningkatan produksi emping jagung - Kegiatan kursus makanan ringan (criping, kue basah dan kue kering) - Pelatihan dan bantuan modal usaha tahu tempe - Pelatihan industri kreatif ukir kayu- Pelatihan Ketrampilan Kelompok Ibu - Ibu - Pelatihan peningkatan produksi emping jagung - Kegiatan kursus makanan ringan (criping, kue basah dan kue kering) - Pelatihan dan bantuan modal usaha tahu tempe - Pelatihan industri kreatif ukir kayu
Terlaksananya pelatihan Wirausaha baru dan pemberian bantuan peralatan masak dan busana
120 orang- 4 Kelompok - 1 kelompok - 4 kelompok - 1 kelompok - 1 kelompok- 4 Kelompok - 1 kelompok - 4 kelompok - 1 kelompok - 1 kelompok
Program Pengemba
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Meningkatkan jaringan pemasaran bagi UKM sebanyak 100 pelaku usaha selama 5 tahun
Fasilitasi pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jakarta, Bali, Semarang, Yogyakarta/Surakarta
Terselenggaranya pameren bagi UKM di 5 Even
5 Even untuk 10 UKM
Terfasilitasinya bagi UKM dalam mengikuti even-even pameran di Tk Regional maupun Nasional
Program Peningkatan
Persentase koperasi aktif
Meningkatkan kemandirian koperasi menuju koperasi aktif sebanyak 40 persen dari 930 koperasi yang ada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 104 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.15-18.10
1.15-18.11 kabupaten klaten 193 koperasi 193 koperasi
1.15-18.12 Revitalisasi KUD 6 KUD 6 KUD
16 1.16
1.16-15
1.16-15.4 25 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi
Kabupaten klaten (26 Kec.)- (TROTOK) Desa Trotok - (MUNDU) desa mundu - Desa Ngerangan - (GEMAMPIR) Desa gemampir- (TROTOK) Desa Trotok - (MUNDU) desa mundu - Desa Ngerangan - (GEMAMPIR) Desa gemampir- (TROTOK) Desa Trotok - (MUNDU) desa mundu - Desa Ngerangan - (GEMAMPIR) Desa gemampir- (TROTOK) Desa Trotok - (MUNDU) desa mundu - Desa Ngerangan - (GEMAMPIR) Desa gemampir
terlaksananya pembinaan pengawasan dan penilaian KSP/USP dan terwujudnya pemberian hibah kepada dekopinda- Pembinaan koperasi - Pembentukan inisiasi - Pembinaan UKM - Penguatan ekonomi usaha mitra- Pembinaan koperasi - Pembentukan inisiasi - Pembinaan UKM - Penguatan ekonomi usaha mitra- Pembinaan koperasi - Pembentukan inisiasi - Pembinaan UKM - Penguatan ekonomi usaha mitra- Pembinaan koperasi - Pembentukan inisiasi - Pembinaan UKM - Penguatan ekonomi usaha mitra
400 kop dan 250 KSP/USP dan 1 lembaga dekopinda
terlaksananya pembinaan pengawasan dan penilaian KSP/USP serta pemberian bantuan hibah kepada Dekopinda
400 kop dan 250 KSP/USP dan 1 lembaga dekopinda- 1 kelompok - 1 koperasi - 32 Kelompok - 10 kelompok- 1 kelompok - 1 koperasi - 32 Kelompok - 10 kelompok- 1 kelompok - 1 koperasi - 32 Kelompok - 10 kelompok- 1 kelompok - 1 koperasi - 32 Kelompok - 10 kelompok
Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir / Pinjaman
terlaksananya monitoring dan evaluasi dana bergulir/pinjaman
terlaksananya monitoring dan evaluasi dana bergulir/pinjaman
Kabupaten klaten (6 Kec)
Mewujudkan kemandirian KUD dalam meningkatkan daya saing perekonomian daerah
terlaksananya revitalisasi KUD
PenanamProgram
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga.
Koordinasi invesKlatentasi Kab
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
Kab Klaten, Prov Jateng, DKI Jakarta
Terlaksananya rapat koordinasi investasi di kab Klaten 5 kegiatan, terlaksananya pemantauan investasi daerah 6 kegiatan, terlaksananya koordinasi di Prov Jateng 14 kegiatan
Terkoordinasinya investasi PMA/PMDN dan Investasi daerah di Kab Klaten
2 Investor PMA/PMDN dan 6 BUMD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 105 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.16-15.12 73 kegiatan
1.16-15
1.16-15.8 Kabupaten Klaten
1.16-15.10 Propinsi dan Nasional
1.16-16
1.16-16.10 Kabupaten Klaten
17 1.17
1.17-1
1.17-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Disbudparpora 5000 surat 5000 surat
1.17-1.2 Disbudparpora
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Klaten dan Prov Jateng
Terlaksananya pembinaan 6 BUMD di Kab Klaten 40 kegiatan, terlaksananya rakor direksi 6 unit BUMD di Kab Klaten 4 kegiatan, Terlaksananya rapat koordinasi BUMD 8 kegiatan, Terlaksananya koordinasi di Prov Jateng 18 kegiatan, terlaksananya koordinasi dengan pusat 3 kegiatan
Terkoordinasinya invetasi PMA/PMDN dan BUMD di Kab Klaten
2 PMA/PMDN dan 6 BUMD
Program Peni
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Optimalisasi pelayanan perijinan one stop services atau Pelayanan terpadu Satu Pintu;
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Terlaksanannya kegiatan pengawasan dan pembinaan serta pengawasan penanaman modal
Pembinaan terhadap 134 selama satu tahun dan pengawasan serta pemantauan terhadap 100 perusahaan
Terlaksanannya kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan penanaman modal
134 perusahaan dalam satu tahun
Penyelenggaraan Promosi Investasi
Terlaksananya mengikuti pameran investasi di tingkat propinsi dan nasional serta penyusunan buku profil investasi
2 kali pameran dalam 1 tahun dan mencetak 50 buku profil investasi dan 100 keping CD
Terlaksananya mengikuti pameran investasi di tingkat propinsi dan nasional serta menyusun buku profil investasi
20 % dari target capaian program selama 5 tahun (2 x 5 tahun)
Program Peni
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Optimalisasi pelayanan perijinan one stop services atau Pelayanan terpadu Satu Pintu;
Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan
Terlaksananya tinjauan lokasi, pelayanan perizinan satu pintu dan pelayanan keliling
3.500 perizinan dan 1 unit aplikasi E-Permit
Terlaksananya peninjauan lokasi, pelayanan perizinan satu pintu dan pelayanan keliling
17.5 % dari target capaian program dari 20.000 perizinan (3.500 x 5 tahun)
KebudayaProgram Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
surat keluar dan surat masuk
Terwujutnya administrasi surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujutnya pembiayaan telepon,air,listrik dan internet kantor
terbayarnya biaya telepon,air,listrik dan internet kantor
Terwujutnya pembiayaan telepon,air,listrik dan internet kantor
terbayarnya biaya telepon,air,listrik dan internet kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 106 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Disbudparpora
1.17-1.11 Disbudparpora
1.17-1.15 Disbudparpora
1.17-1.17 Disbudparpora
1.17-1.18 Disbudparpora
1.17-1.19 Disbudparpora
1.17-1.20 Disbudparpora
1.17-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Disbudparpora 1 pegawai non PNS 1 pegawai non PNS
1.17-1.24 Disbudparpora
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
tersedianya alat tulis kantor
ballpoint,pencil,penghapus,spidol,kertas hvs,white board,penghapus white board,porporator,staples,buku tulis,stopmap kop dinas,stopmap biasa,cutter,pengaris,kertas fax,buku kwitansi,tinta.
tersedianya alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggadaan
amplop gaji, cetak stop map,buku kendali surat masuk dan keluar,buku disposisi,blangko ssp,cetak map snell,amplop casing A,karcis retribusi non OMAC
Tersedianya barang cetakan dan penggadaan
Tersedianya barang cetakan dan penggadaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan dan per-UU-an
langganan surat kabar dan majalah kepariwisataan,majalah olah raga, bacaan per-uu-an
tersedianya bahan bacaan dan per-UU-an
Pegawai Dinas Budparpora
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman kantor
kegiatan rapat-rapat kantor
Tersedianya makanan dan minuman kantor
kegiatan rapat-rapat kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
semarang, yogyakarta, surakarta,boyolali,magelang,dan luar daerah lainya
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
sekitar wilayah kabupaten Klaten
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terjaganya keamanan lingkup kantor
keamanan lingkup kantor untuk (2orang non PNS)
Terjaganya keamanan lingkup kantor
keamanan lingkup kantoruntuk (2orang non PNS)
Terbayarnya jasa pengemudi kantor
Terbayarnya jasa pengemudi kantor
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Terwujutnya perencaan, pelaporan dan evaluasi
Terlaksananya penyusunan perencaan, penyusunan renja dan renstra,penyusunan DPA
Terwujutnya perencaan dan pelaporan
Terlaksananya perencaan, pelaporan dan evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 107 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-2
1.17-2.9 Disbudparpora
1.17-2.22 Disbudparpora
1.17-2.24 Disbudparpora
1.17-2.45 Disbudparpora
1.17-2.51 Pengadaan Sound system Disbudparpora
1.17-2.55 Disbudparpora
1.17-15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Peni
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan kantor
20 kursi rapat,3 rak buku/arsip,1 mesin pencacah kertas
Pengadaan peralatan kantor
20% dari target capaian kegiatan program
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung Disbudparpora
pengecetan ulang gedung,perbaikan saluran air kran,perbaikan wc,perbaikan saluran pembuangan air,perbaikan pintu,perbaikan taman,pengecatan pagar,
Terpeliharanya gedung Disbudparpora
Pemeliharaan gedung Disbudparpora
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujutnya kendaraan Dinas yang siap pakai
perbaikan 3 mesin dan body mobil dan perawatan 22 kendaraan roda dua
Terwujutnya kendaraan Dinas yang siap pakai
kendaraan Dinas yang siap pakai
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terwujutnya peralatan kantor dan rumah tangga yang baik
perbaikan computer dan printer,service mesin tik manual,perbaikan meubeler,perbaikan jaringan listrik,perbaikan alat/jaringan kabel internet,perbaikan kipas angin,perbaikan AC,perbaikan kamera.
Terwujutnya peralatan kantor dan rumah tangga yang baik
peralatan kantor dan rumah tangga
tersedianya Sound System untuk kantor
1set Sound System untuk kelengkapan alat band
tersedianya Sound System untuk kantor
Sound System untuk kantor
Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor
Tersedianya komputer dan printer
pengadaan 5 komputer dan 5 printer lase jet, 1 printer dot matrik
Tersedianya komputer dan printer
pengadaan komputer dan printer
Program Pengembangan Nilai B
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 108 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-15.5 Kabupaten Klaten
1.17-15.6 Kabupaten Klaten
1.17-15.7 Kabupaten Klaten
1.17-16
1.17-16.1 Kabupaten Klaten
1.17-16.6 Kabupaten Klaten
1.17-16.14 Kabupaten Klaten
1.17-16.15 Kabupaten Klaten
1.17-16.16 Kabupaten Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
terlaksananya bantuan sarpras kesenian masyarakat dan bantuan dana kepada Permadani, PEPADI
20 kelompok seni budaya
pemberian dukungan bantuan sarpras kesenian masyarakat
bantuan sarpras kesenian masyarakat untuk 20 kelompok seni budaya
Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya
updating benda cagar budaya
5 situs dan benda cagar budaya
tersedianya data data benda cagar budaya terkini
20% dari target capaian program (25 situs dan benda cagar budaya)
Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional
Terlaksananya pengiriman kemah budaya di tingkat provinsi dan pembuatan film dokumenter
8 pemuda dan 3 pendamping kemah budaya dan 1 paket film dokumenter
Meningkatnya promosi potensi budaya kab. Klaten dan kapasitas pemuda dalam memahami seni budaya
20% dari target capaian program (40 orang)
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
batuan keuangan untuk dewan kesenian
terlaksananya peningkatan potensi budaya Kab.Klaten dan kapasitas dalam memahami seni dan budaya
terlaksananya peningkatan potensi budaya Kab.Klaten dan kapasitas dalam memahami seni dan budaya
peningkatan potensi budaya Kab.Klaten dan kapasitas dalam memahami seni dan budaya
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
terselengarakanya lomba lomba seni budaya Tradisional dan sosialisasi kekayaan budaya daerah
pelajar se Kab. Klaten
terselengarakanya lomba lomba seni budaya Tradisional
20% dari target capaian kegiatan program
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Terlaksananya Pengiriman tim kesenian Kab.Klaten ke TMII dan kab. lain
1 tim ke TMII (40 orang) dan 5 tim ke kabupaten lain
Terlaksananya Pengiriman tim kesenian Kab.Klaten
20% daricapaian pelaksanaan kegiatan program
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
terselenggaranya pekan seni anak dan pelajar berupa dalang anak, dongeng bahasa jawa dan macapat
anak anak dan pelajar
Pelaksanaan kegiatan pekan seni anak dan pelajar
20% dari target capaian kegiatan program
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
terlaksananya pembinaan aliran kepercayaan
12 aliran kepercayaan
pengawasan dan pembinaan aliran kepercayaan
20% dari target capaian kegiatan program
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 109 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni Kabupaten Klaten 5 kegiatan
1.17-16.18 Kabupaten Klaten
1.17-16.19 Pagelaran Wayang Kulit alun alun Klaten
1.17-16.20 Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi Kabupaten Klaten
1.17-18
1.17-18.3 RSPD
1.17-16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya karnaval, lurik karnival, pentas tari gambyong massal dan pentas seni akhir tahun
Terlaksananya kirab budaya dan pentas seni akhir tahun
20% dari target capaian kegiatan program
Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata
terlaksananya pelatihan dan lomba penulisan naskah tentang budaya daerah serta orientasi kebudayaan dan kepariwisataan ke daerah lain
40 pelajar SMA/SMK sederajat, 25 orang orientasi kebudayaan dan 25 orang orientasi kepariwisataan
terlaksananya pelatihan dan lomba penulisan naskah tentang budaya daerah serta orientasi kebudayaan dan kepariwisataan ke daerah lain
20% dari target capaian kegiatan program
Terlaksananya Pagelaran wayang kulit
1 kali Pagelaran wayang kulit
Terlaksananya Pagelaran wayang kulit
20% dari target capaian kegiatan program
terfasilitasinya dewan bahasa jawi
kesadaran masyarakat memakai bahasa daerah dengan benar
terfasilitasinya dewan bahasa jawi
kesadaran masyarakat memakai bahasa daerah
Program pengembangan kerjasa
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Pengembangan seni budaya
11 kegiatan wayang, 11 babaring carios, 10 keg ketoprak, 11 pentas seni
Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
Meningkatkan Pertunjukan Wayang KulitMeningkatkan Pertunjukan Kesenian DaerahMeningkatkan Siaran CeramahMeningkatkan Liputan Langsung
Terselenggaranya 11 Pertunjukan Wayang KulitTerselenggaranya Pertunjukan Pentas Kesenian DaerahTerselenggaranya 240 Siaran CeramahTerselenggaranya 12 Liputan Langsung
Meningkatnya operasional RSPD
Tersedianya kegiatan seni budaya
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Meningkatkan pengelolaan Kekayaan Budaya
Mewujudkan peningkatan pengelolaan Kekayaan Budaya
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 110 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.14 1 kali 1 kali
1.17-16.15
1.17-16
1.17-16.14 1 kegiatan 1 kegiatan
1.17-16.15 1 kegiatan 1 kegiatan
1.17-16
1.17-16.15 Pentas Seni 1 paket 12 bulan
1.17-16
1.17-16.15 1 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian Kuda Lumping
Meningkatkan fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
pagelaran wayang kulit
Meningkatkan pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
pagelaran wayang kulit
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya fasilitasi pengiriman dan kesenian tradisional tari
Terlaksananya fasilitasi pengiriman dan kesenian tradisional tari
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan wayangan
Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan wayangan
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
11 Desa dan 1 Kelurahan
Tergali/Terangkatnya Budaya Lokal
Tergali/Terangkatnya Budaya Lokal
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terlaksananya fasilitasi dalam rangka pengembangan kesenian dan kebudayaan di wilayah kec. kalikotes
Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Meningkatnya pengelolaan seni budaya di wilayah kec. kalikotes
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 111 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16
1.17-16.14 Kecamatan Ngawen 3 kelompok kesenian
1.17-16.15 Kecamatan Ngawen 2 kegiatan
1.17-16.19 Pagelaran Wayang Kulit Kecamatan Ngawen
1.17-16
1.17-16.14 12 bulan 12 bulan
1.17-16.15 1 th 12 bulan
1.17-16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Terselenggaranya pagelaran kesenian daerah yang lestari dan berkelanjutan
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Terkirimnya kesenian lokal daerah seperti gejog lesung, kethoprak dan jathilan ke tingkat Kabupaten
Lestarinya Kesenian Daerah Lokal dan Pengenalan Kesenian Lokal terhadap Generasi Muda
Kesenian daerah Lokal yang lestari dan terpelihara
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terselenggaranya Kirab Budaya Lokal dan karnaval Pembangunan
Lestarinya Kesenian Daerah Lokal dan Pengenalan Kesenian Lokal terhadap Generasi Muda
Kesenian daerah Lokal yang lestari dan terpelihara
Terselenggaranya Pagelaran wayang Kulit di Kecamatan Ngawen
1 kali Pagelaran wayang Kulit
Lestarinya Kesenian Daerah Lokal dan Pengenalan Kesenian Lokal terhadap Generasi Muda
Kesenian daerah Lokal yang lestari dan terpelihara
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Kecamatan Kebonarum
Menjadikan kebudayaan daerah lebih maju
Pengembangan kebudayaan daerah di kecamatan kebonarum secara keseluruhan
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Kecamatan Kebonarum
Membudayakan kebudayaan daerah
Pengembangan kebudayaan daerah di kecamatan kebonarum secara keseluruhan
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 112 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.14 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.17-16.15 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.17-16
1.17-16.14 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.17-16.15 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.17-17
1.17-17.1 Kec.Gantiwarno 1 kali kegiatan terlaksanya gelar budaya
1.17-16
1.17-16.15 Kec. Prambanan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Terkirimnya tim kesenian tradisional ke tingkat kabupaten
Mewujudkan pengiriman tim kesenian tradisional ke tingkat kabupaten
Tim kesenian tradisional dapat mengikuti kegiatan tingkat kabupaten
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terselenggaranya kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah
Mewujudkan pengembangan kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah
Kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah berkembang dengan baik
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Terlaksananya pengiriman tim kesenian
Terwujudnya pengiriman tim kesenian
Meningkatnya Pelestarian Kekayaan Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terlaksananya pengembagan kesenian dan kebudayaan daerah
Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Meningkatnya Pelestarian Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragam
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
terlaksananya gelar budaya (wayangan, karnaval dan kirab budaya)
terlaksanya gelar budaya
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terbinanya kesenian dan kebudayaan di wilayah Kec. Prambanan
16 desa di Kec. Prambanan
Terbinanya kesenian dan kebudayaan di wilayah Kec. Prambanan
16 desa di Kec. Prambanan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 113 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni Kec. Prambanan
1.17-16.21 Fasilitasi Perayaan Tradisional Kec. Prambanan
1.17-16
1.17-16.14 Kec. Manisrenggo
1.17-16.15 Kec. Manisrenggo
1.17-16
1.17-16.14 Kecamatan Kemalang 1 kegiatan
1.17-16.15 Kecamatan Kemalang
1.17-16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terselenggaranya kirab budaya dan pentas seni
16 desa di Kec. Prambanan
Terselenggaranya kirab budaya dan pentas seni
16 desa di Kec. Prambanan
Terkirimnya kesenian tradisional
16 desa di Kec. Prambanan
Terkirimnya kesenian tradisional
16 desa di Kec. Prambanan
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Terlaksananya fasilitasi pengiriman kelompok kesenian
2 kelompok kesenian (jatilan dan lesung)
Terlaksanya pengembangan Kesenian budaya di Kecamatan Manisrenggo
2 kesenian (jatilan dan lesung)
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terlaskananya pengembangan kesenian budaya di Kecamatan Manisrenggo
2 kelompok kesenian (jatilan dan lesung)
Terlaksanya pengembangan Kesenian budaya di Kecamatan Manisrenggo
2 kelompok kesenian (jatilan dan lesung)
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Terlaksananya pengiriman kesenian tradisional
Meningkatnya pengelolaan kekayaan kebudayaan tingkat kecamatan
1 kegiatan selama 12 bulan
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terwujudnya peningkatan pengelolaan Budaya
2kegiatan kebudayaan
Meningkatnya pengelolaan kekayaan kebudayaan tingkat kecamatan
2 kegiatan selama 12 bulan
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 114 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.14 Kecamatan
1.17-16.15 Kecamatan
1.17-16
1.17-16.14 Kecamatan Jatinom 17 desa 1 kelurahan 20 %
1.17-16.15 Kecamatan Jatinom 17 desa 1 kelurahan 20 %
1.17-16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni Kecamatan jatinom 2 KEGIATAN 20 %
1.17-16.19 Pagelaran Wayang Kulit Kec Jatinom 1 kali pentas 20 %
1.17-16.21 Fasilitasi Perayaan Tradisional Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 kelurahan 20 %
1.17-16
1.17-16.15 2 kegiatan 2 kegiatan
1.17-16.16 3 kegiatan 3 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Tersedianya dana untuk pengiriman peserta kesenian
Tersedianya dana untuk pengiriman peserta kesenian
Meningkatkan Pengelolaan Kesenisan dan budaya daerah
Tersedianya dana untuk pengiriman peserta kesenian
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Peningkatan Pengelolaan Kesenian dan budaya daerah
Peningkatan Pengelolaan Kesenian dan budaya daerah selama 1 tahun
Peningkatan Pengelolaan Kesenian dan budaya daerah
Peningkatan Pengelolaan Kesenian dan budaya daerah selama 1 tahun
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
17 desa 1 kelurahan
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Terwujudnya pengiriman kesenian tradisional
lestarinya seni dan budaya yang ada di kecamatan jatinom
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
lestarinya seni dan budaya yang ada di kecamatan jatinom
Terwujudnya kirab budaya dan pentas seni
lestarinya seni dan budaya yang ada di kecamatan jatinom
Terwujudnya Pagelaran Wayang Kulit
lestarinya seni dan budaya yang ada di kecamatan jatinom
Terwujudnya perayaan tradisional yaa-qowiyyu
lestarinya seni dan budaya yang ada di kecamatan jatinom
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Terjaganya Kekayaan Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terjaganya Kelestarian Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terwujudnya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Tercapainya kegiatan fasilitasi dan pengiriman Tim Kesenian Tradisonal
Terkelolanya Kekayaan Budaya Kesenian Tradisional
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 115 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16
1.17-16.14 Kecamatan Tulung 1 kali 1 kali
1.17-16.15 1 kali 1 kali
1.17-16
1.17-16.14 Kecamatan Polanharjo 1 kali 12 bulan
1.17-16.15 Kecamatan Polanharjo 1 kali 12 bulan
1.17-16
1.17-16.14 Kec. Delanggu Munculnya budaya daerah 16 Desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Mengirimkan kesenian lesung dan jatilan ke tingkat Kabupaten
Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan Daerah
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terlaksananya pagelaran wayang kulit ,kirab budaya dan karnaval pembangunan
Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan Daerah
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Terselenggaranya Kesenian lesung dan jathilan ke tingkat kabupaten
Mengirimkan Kesenian lesung dan jathilan ke tingkat kabupaten
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terlaksananya Pagelaran Wayang kulit Kirab Budaya dan Karnaval Pembangunan
Terwujudnya Pagelaran Wayang kulit Kirab Budaya dan Karnaval Pembangunan
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Tersedianya dana pengiriman kesenian Tradisional musik lesungan dan jatilan
Terwujudnya Pengiriman kesenian Tradisional Musik Lesungan dan Jatilan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 116 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni Kec. Delanggu Munculnya budaya daerah 16 Desa
1.17-16.19 Pagelaran Wayang Kulit Kec. Delanggu Munculnya budaya daerah 1 kali
1.17-16
1.17-16.14 Kecamatan Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.17-16.15 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.17-16
1.17-16.14 Kec. Wonosari 1 kali 1 kali
1.17-16.15 Kec. Wonosari 1 Kali 1 kali
1.17-16
1.17-16.14 kec ceper 1 tim kesenian tradisional lestari 1 tim kesenian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya penyelenggaraan Karnaval pembangunan kirab Budaya dan Pentas Seni Akhir Tahun
Terwujudnya Penyelenggaraan Karnaval Pembangunan Kirab Budaya dan Pentas Seni Akhir tahun
Terlaksananya pengembangan kesenian daerah Pergelaran wayang Kulit
Terwujudnya Pengembangan kesenian daerah Wayang Kulit
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Terlaksananya Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Terlaksananya Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Terealisasinya Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian Tradisional
Terealisasinya Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian Tradisional
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
kekayaan budaya masyarakat tetap lestari
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
terkirim duta tim tradisional ke kabupaten
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 117 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.15 kec ceper 500 org 5 keg
1.17-16
1.17-16.14 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.17-16.15 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.17-16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.17-16
1.17-16.14 1 kali 1 Kali
1.17-16.15 1 kali 1kali
1.17-16
1.17-16.14
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
terselenggaranya kirab budaya, karnaval pembangunan, wayangan, festival sendang sinongko, festival seni hadroh
meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Fasilitasi pengiriman tim kesenian Jathilan
Terlaksananya pentas seni dan kirab budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terselenggaranya 1 Kali pementasan kesenian daerah
Terlaksananya pentas seni dan kirab budaya
Terwujudnya 1 kali Kirab Budaya dan 1 kali Pentas Seni
Terlaksananya pentas seni dan kirab budaya
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Tercapainya Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya fasilitasi dan pengiriman tim kesenian
Terwujutnya fasilitasi dan pengiriman tim kesenian
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Terwujutnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
erkirimnya kelompok kesenian dan mobil hias
2 kelompok kesenian dan 2 mibil hias
Meningkatan Kesenian dan Kebudayaan daerah
2 Kelompok kesenian dan 2 mobil hias
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 118 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.15
1.17-16
1.17-16.14 Kec. Trucuk
1.17-16.15 Kec. Trucuk
1.17-16
1.17-16.14 1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.17-16.15 Kec.Bayat
1.17-16 1 kgtn
1.17-16.15 Kelurahan Jatinom 3 kelompok 3 kelompok
1.17-16.19 Pagelaran Wayang Kulit kelurahan Jatinom 1 kegiatan 1 kegiatan
1.17-16.20 Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi Kelurahan Jatinom 12 kegiatan 12 kegiatan/ tahun
1.17-16.21 Fasilitasi Perayaan Tradisional kelurahan jatinom 1 kegiatan 1 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terselenggaranya pwntas wayang kuluit dan tari gambyong
1 kali pentas wayang dan tari gambyong 500 orang
Meningkatan Kesenian dan Kebudayaan daerah
Pentas wayang kulit dan tari Gambyong
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Terwujudnya fasilitasi pengiriman Kesenian Tradisional
Terkirimnya Tim ksenian tradisional
Terwujudnya fasilitasi pengiriman Kesenian Tradisional
Terkirimnya Tim ksenian tradisional
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya
Mewujudkan kekayaan kebudayaan
Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya
Mewujudkan kekayaan kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian
Meningkatnya Kekayaan Kebudayaan Tingkat Kecamatan
Telaksananya Pagelaran Kesenian
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terlaksanya Pagelaran Kesenian Yang di Laksanakan
1 Kegiatan Selama 12 Bulan
Telaksananya Pagelaran Kesenian
3 Kegiatan Selama 12 Bulan
Program Pengelolaan Kekayaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
TerwujudnyaKegiatan seni Karawitan
Meningkatnya Kegiatan seni Karawitan
terwujudnyaPagelaran Wayang Kulit
tercapainya Pagelaran Wayang Kulit
Terwujudnya Belajar bahasa jawi
Meningkatnya Belajar bahasa jawi
terciptanya Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 119 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1118 1.18
1.18-16
1.18-16.1 Kabupaten Klaten
1.18-16.10 Kabupaten Klaten
1.18-20
1.18-20.4 Kabupaten Klaten
1.18-20.6 Kabupaten Klaten
1.18-20.17 Kabupaten Klaten
1.18-21
1.18-21.2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KepemudProgram peni
Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan
Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;
Pembinaan organisasi kepemudaan
terlaksananya pelatihan dan pembinaan kpd pemuda dan organisasi kepemudaan
50 pemuda dan 10 organisasi kepemudaan.
terlaksananya bantuan keuangan kepada 10 organisasi kepemudaan
bantuan keuangan kepada 10 organisasi kepemudaan
Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan
Terlaksananya kegiatan Pembinaan kpd kelompok pemuda wirausaha, peningkatan SDM pemuda, seleksi anggota Paskibraka, TUP/PBB dan pengadaan seragam
10 kelompok pemuda wirausahawan, peningkatan SDM pemuda, seleksi 140 anggota Paskibraka, 20 org TUP/PBB dan pengadaan seragam 140 stel.
Terlaksananya kegiatan Pembinaan 10 wirausaha, peningkatan SDM pemuda, seleksi anggota Paskibraka, TUP/PBB dan pengadaan seragam Paskibraka
20% dari target capaian kegiatan program
Program Pem
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Terlaksananyabantuan keuangan National Paralimpic Commite (NPC) Kabupaten Klaten
bantuan keuangan National Paralimpic Commite (NPC) Kabupaten Klaten
Terlaksananya bantuan keuangan National Paralimpic Commite (NPC) Kabupaten Klaten
bantuan keuangan National Paralimpic Commite (NPC) Kabupaten Klaten
Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Terwujutnya fasilitasi POPDA,Lari 10Km Rowo Jombor,Porseni bagi ABK dan Lomba olah raga ke tingkat Propinsi lomba gerak jalan Kepurun Klaten fasilitasi kegiatan olah raga masyarakat
Penyelenggaraan POPDA,Lari 10Km Rowo Jombor,Porseni bagi ABK dan Lomba olah raga ke tingkat Propinsilomba gerak jalan Kepurun Klaten fasilitasi kegiatan olah raga masyarakat
Terwujutnya fasilitasi POPDA,Lari 10Km Rowo Jombor,Porseni bagi ABK dan Lomba olah raga ke tingkat Propinsi,lomba gerak jalan Kepurun Klaten fasilitasi kegiatan olah raga masyarakat
20% dari target capaian kegiatan program
Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga
terlaksananya pengiriman pelatihan dan penyegaran bagi pelatih olahraga di tk. prov dan penyediaan tropi/piala.
16 cabang Olah Raga sebanyak 32 org.
Terbinanya SDM Olah Raga
20% dari target capaian kegiatan program
Program Peni
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Ds.gergunung kec. klaten utara,
terbangunnya lapangan tenis indoor
1 unit lapangan tenis In door
Meningkatnya prestasi olah raga dan tingginya nilai kesehatan
Pembangunan lapangan tenis In door
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 120 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.18-21.8 Kabupaten Klaten
1.18-22
1.18-22.3 Kabupaten Klaten
1.18-22.4 Kabupaten Klaten
1.18-22
1.18-22.3 2200 orangg 2200 orang
1.18-22.4 Alon-alon Klaten 300 orang 300 orang
1.18-22
1.18-22.1 sepeda santai 100%
1.18-22.2 1 kegiatan 100%
1.18-22
1.18-22.1 1 kegiatan 1 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengembangan dan Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
terlaksananya bantuan sarpras keolahragaan 20 klub olah raga
10matras,3 meja pingpong,10 raket batminton,10 raket tenis,10 bola voli,10 bola sepak,10 bola basket,10 bola takraw,10 jaring/net,5 alat panahan,5 gawang
terlaksananya bantuan sarpras keolahragaan 20 klub olah raga
20% dari target capaian kegiatan program
Program Pem
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten
terlaksananya bantuan dana hibah ke KONI
bantuan dana hibah ke KONI
terlaksananya bantuan dana hibah ke KONI
bantuan dana hibah ke KONI
Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan HAORNAS dan sumpah pemuda
kegiatan HAORNAS dan Sumpah Pemuda
Terselenggaranya kegiatan HAORNAS dan sumpah pemuda
20% dari target capaian kegiatan program
Program Pem
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
terlaksananya senam kebugaran sebanyak 50 orang
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten
Sekretariat Kabupaten Klaten
Terselenggaranya senam kebugaran di lingkungan setda Kab.Klaten
Terlaksananya senam kebugaran bagi karyawan/ti di lingkungan Setda Kab.Klaten
Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga
Terselenggaranya penyelenggaraan upacara dan keg.hari besar Nasional
Terlaksananya penyelenggaraan upacara dan keg.hari besar nasional
Program Pem
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Meningkatkan pembinaan Pemuda dan Olahraga
Mewujudkan peningkatan pembinaan Pemuda dan Olahraga
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan peningkatan budaya hidup sehat
Mewujudkan peningkatan budaya hidup sehat
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Meningkatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Terwujudnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan jalan sehat
Terlaksnanya fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan jalan sehat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 121 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.18-22.2 1 kegiatan 1 kegiatan
1.18-22
1.18-22.1 Kecamatan Kalikotes
1.18-22.2 Kecamatan Kalikotes
1.18-22
1.18-22.1 Kecamatan Ngawen 15 kegiatan
1.18-22.2 Kecamatan Ngawen 1 kali kegiatan
1.18-21
1.18-21.2 1 bulan 1 bulan
1.18-21.8 12 bulan 12 bulan
1.18-22
1.18-22.1 Kecamatan Wedi 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terwujudnya penyelenggaraan olah raga tingkat kecamatan
Terlaksananyanya penyelenggaraan olah raga tingkat kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan olah raga tingkat kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan olahraga tingkat Kecamatan selama 1 Tahun
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terwujudnya Penyelenggaraan Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Peringatan HUR RI
Terlaksananya Penyelenggaraan Peringatan HUT RI dalam tahun
Program Pem
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Terselenggaranya Olah raga dan pembinaan pemuda
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Kegiatan olahraga di Kecamatan yang berkesinambungan dengan rangkaian keg sepeda santai, jalan sehat ,senam dan bolla volley prestasi
Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olah raga
Pemuda dan Masyakat umum serta Peningkatan Olah Raga
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terselenggaranya Upacara Peringatan HUT RI di Kecamatan
Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olah raga
Pemuda danMasyakat umum serta Peningkatan Olah Raga
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Kecamatan Kebonarum
Fasilitas Penyelenggaraan Upacara hari ulang tahun Republik indonesia (HUT RI)
Terjuwudnya masyarakat binaan olah raga
Pengembangan dan Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
Kecamatan Kebonarum
Fasilitas kegiatan OlahRaga Tingkat Kecamatan
Terjuwudnya masyarakat binaan olah raga
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya kegiatan olahraga tingkat kecamatan
Mewujudkan kegiatan olahraga tingkat kecamatan selama 1 tahun
Kegiatan olahraga tingkat kecamatan terselenggara dengan lancar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 122 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.18-22.2 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.18-22
1.18-22.1 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.18-22.2 12 bulan
1.18-22
1.18-22.1 Kec.Gantiwarno
1.18-22.2 Kec.Gantiwarno
1.18-22
1.18-22.1 Kec. Prambanan
1.18-22.2 Kec. Prambanan
1.18-22
1.18-22.1 Kec. Manisrenggo 4 kegiatan olahraga
1.18-22.2 Kec. Manisrenggo
1.18-22
1.18-22.1 Kecamatan Kemalang 1 kegiatan 1 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terselenggaranya kegiatan upacara HUT RI
Mewujudkan kegiatan upacara HUT RI
Kegiatan upacara HUT RI terselenggara dengan lancar
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terlaksananya kegiatan olahraga di kecamatan
Terwujudnya kegiatan olahraga di kecamatan
Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terlaksananya upacara peringatan HUT RI
Terwujudnya pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia
Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
terselenggaranya kegiatan olah raga dengan kegiatan senam rutin, lomba bola volly, sepeda santai
senam rutin 12 bulan, lomba 2 kegiatan
terselenggaranya kegiatan olah raga selama 12 bulan
terselenggaranya kegiatan olah raga selama 12 bulan
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
terlaksananya peringatan HUT RI
terlaksananya peringatan HUT RI
terlaksananya peringatan HUT RI
terlaksananya peringatan HUT RI
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terbinanya kegiatan olahraga tingkat Kec. Prambanan
16 desa di Kec. Prambanan
Terbinanya kegiatan olahraga tingkat Kec. Prambanan
16 desa di Kec. Prambanan
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terselenggaranya Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Terselenggaranya Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan
Terlaksananya kegiatan olahraga dan Peringatan HUT RI
4 kegiatan olahraga dan 1 kegiatan upacara
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terlaksananya kegiatan olahraga dan Peringatan HUT RI
1 Kegaiatan Upacara HUT RI
Terlaksananya kegiatan olahraga dan Peringatan HUT RI
4 kegiatan olahraga dan 1 kegiatan upacara
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terwujudnya kegiatan olah raga tingkat kecamatan
Terwujudnya pembinaan Pemuda dan Olah raga
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 123 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.18-22.2 Kecamatan Kemalang 1 kegiatan 1 kegiatan
1.18-22
1.18-22.1 Kecamatan
1.18-22.2 Kecamatan
1.18-22
1.18-22.1 Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 kelurahan 20 %
1.18-22.2 Kecamatan Jatinom 20 %
1.18-22
1.18-22.1 3 kegiatan 3 kegiatan
1.18-22.2 1 kegiatan 1 kegiatan
1.18-22
1.18-22.1 1 kali 1 kali
1.18-22.2 Kecamatan Tulung 1 kali 1 kali
1.18-22
1.18-22.1 Kecamatan Polanharjo 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terfasilitasinya penyelenggaran upacara HUT RI
Terwujudnya Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Memfasilitasi kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan
Peningkatan Kesehatan Jasmani
Memfasilitasi kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan
Peningkatan Kesehatan Jasmani
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Peringatan Upacara HUT RI Berlangsung Khidmad
Tersedianya dana untuk Peringatan Upacara HUT RI
Tersedianya dana untuk pengiriman peserta kesenian
Tersedianya dana untuk Peringatan Upacara HUT RI
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terwujudnya fasilitasi kegiatan olahraga di kec. jatinom
Terbinanya para pemuda dan berkembangnya olahraga di kecamatan jatinom
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terwujudnya Upacara peringatan HUT RI
kantor, instansi pemerintah dan swasta di kecamatan jatinom
Terbinanya para pemuda dan berkembangnya olahraga di kecamatan jatinom
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Tercapainya Kegiatan Kepemudaan dan Olahrag
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Kegiatan Olahraga tingkat Kecamatan
Peningkatan Budaya Hidup Sehat dengan Olahraga
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terwujudnya Peringatan HUT RI tingkat Kecamatan
Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Olah raga ditingkat kecamatan
Terwujudnya Olah raga ditingkat kecamatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terselenggaranya Upacara Peringatan HUT RI ditingkat Kecamatan
Terselenggaranya Upacara Peringatan HUT RI ditingkat Kecamatan
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Olahraga di tingkat kecamatan selama 1 tahun
1 kali lomba gerak jalan sehat
meningkatnya kegiatan Olahraga di tingkat kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 124 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.18-22.2 Kecamatan Polanharjo 1 kali kegiatan 12 bulan
1.18-22
1.18-22.1 Kec Delanggu 16 Desa
1.18-22.2 Kec Delanggu 16 Desa
1.18-22
1.18-22.1 Kec Juwiring 1000 orang 1000 orang
1.18-22.2 Kec Juwiring 100 orang 100 orang
1.18-22
1.18-22.1 12 Bulan 12 Bulan
1.18-22.2 Kec. Wonosari 1 Tahun Sekali 1 Tahun sekali
1.18-22
1.18-22.1 kec ceper 1000 org 5 keg
1.18-22.2 kec ceper 500 0rg 1 keg
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terselenggaranya Upacara Peringatan HUT RI
Terselenggaranya Upacara Peringatan HUT RI
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Tersedianya dana fasilitasi di bidang Olah Raga,Gerak jalan sehat,senam sehat,sepeda santai dan Bola Volly
Terwujudnya kegiatan Olah raga Gerak jalan,jalan sehat,senam sehat , sepeda santai dan bola volly
Terbinanya generasi muda dlam berprestasi
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terlaksananya Upacara HUT RI di Tk. Kecamatan
Terwujudnya dana fasislitasi kegiatan Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya Upacara HUT RI
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Program Pembi
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan standarisasi kesehatan;
Terwujudnya Program Olah Raga dan Kesehatan Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Program Olah Raga dan Kesehatan Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Program Olah Raga dan Kesehatan Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
terlaksananya gerak jalan sehat, senam rutin, sepeda santai, bola volley prestasi, kejuaraan sepak bola
kegiatan pemuda dan olahraga terbina
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
terselenggaranya upacara HUT RI tk kec
penyelenggaraan upacara HUT RI tk kec berlangsung khidmat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 125 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.18-22
1.18-22.1 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.18-22.2 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.18-22
1.18-22.2 10 kali 10 kali
1.18-22.7 12 kali 12 kali
1.18-22
1.18-22.1 Kecamatan cawas
1.18-22.2 Kecamatan Cawas 1 kali 1 kali
1.18-22
1.18-22.1 Kec. Trucuk
1.18-22.2 Kec. Trucuk
1.18-22
1.18-22.1 Kec.Bayat Kecamatan
1.18-22.2 Kec.Bayat 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
MeningkatnyaKegiatan Pemuda dan Olah Raga
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terselengaranya Lomba Bola Voley, Senam, Gerak Jalan dan Sepeda santai
Terwujudnya Kegiatan Pemuda dan Olah Raga
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terselenggaranya Upacara HUT RI
Terwujudnya Kegiatan Pemuda dan Olah Raga
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Tercapainya pembinaan pemuda dan olah raga
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya penyelenggaraanupacara HUT RI
Terwujutnya penyelenggaraan upacara HUT RI
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
Kecamatan Karangdowo
Terlaksanany pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olah raga
Terwjutnya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olah raga
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terkalsananya kegiatan olah raga
Sepeda santai, gerak jalan, senam , bola voly
Peningkatnya kesadaran masyarakat berolah raga
Sepeda santai, gerak jalan, senam , bola voly
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
terselenggaranya Upacara HUT RI
Peningkat an kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terlaksanya kegiatan olah raga
Terwujudnnya kegiatan olah raga
Terlaksanya kegiatan olah raga
Terwujudnnya kegiatan olah raga
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terlaksananya Upacara HUT-RI
Terwujudnnya Upacara HUT-RI
Terlaksananya Upacara HUT-RI
Terwujudnnya Upacara HUT-RI
Program Pe
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;
Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Budaya hidup sehat
70 Kali Kegiatan selama 12 Bulan
Meningkatnya Organisasi Kepemudaaan dan olahraga
Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terwujudnya Upacara Peringatan HUT RI
Terlaksananya Upacara Peringatan HUT RI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 126 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1119 1.19
1.19-1
1.19-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kabupaten Klaten 100% 100 %
1.19-1.2 Kabupaten Klaten 12 bulan 1 tahun
1.19-1.6 Kabupaten Klaten 5 kendaraan dinas 1 tahun
1.19-1.7 Kabupaten Klaten 55 bendel laporan 1 tahun
1.19-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten Klaten 2 paket 1 tahun
1.19-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Klaten 1 paket 1 tahun
1.19-1.11 Kabupaten Klaten 2 paket 1 tahun
1.19-1.12 Kabupaten Klaten 1 paket 1 tahun
1.19-1.13 Kabupaten Klaten 1 paket 1 tahun
1.19-1.15 Kabupaten Klaten 2 paket 1 tahun
1.19-1.17 Kabupaten Klaten 2 paket 1 tahun
1.19-1.18 Luar Kabupaten Klaten 1 tahun 1 tahun
1.19-1.19 Kabupaten Klaten 1 tahun 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Kesatuan Program Terlaksananya
penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor berupa 1 orang tenaga kebersihan dan peralatan/bahan pembersih selama 1 tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor sebanyak 1 paket ATK selama 1 tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi dan peralatan listrik selama 1 tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Papan Nama, Papan Struktur Organisasi, peta, dll
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan bahan makanan dan minuman selama 1 tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten Klaten
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 127 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-1.20 Kabupaten Klaten 12 bulan 1 tahun
1.19-1.24 Kabupaten Klaten 20 bendel 1 tahun
1.19-2 100 %
1.19-2.5 Kabupaten Klaten 100 %
1.19-2.9 Kabupaten Klaten 2 laptop 1 printer 2 paket
1.19-2.22 Kabupaten Klaten 1 paket 100 %
1.19-2.24 Kabupaten Klaten 100 %
1.19-2.26 Kabupaten Klaten 5 unit AC ruangan 100 %
1.19-2.28 Kabupaten Klaten 12 paket 100 %
1.19-2.29 Kabupaten Klaten 3 paket 100 %
1.19-2.42 Kabupaten Klaten 1 paket 100 %
1.19-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kabupaten Klaten 1 paket 100 %
1.19-2.51 Pengadaan Sound system Kabupaten Klaten 1 paket 100 %
1.19-3
1.19-3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi Kabupaten Klaten 1 paket 100%
1.19-5
1.19-5.6 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kabupaten Klaten 1500 orang 100%
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor sebanyak 3 orang selama 1 tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan selama 1 tahun
Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol
Program pengadaan Kendaraan
dinas/operasionalTerlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur
1 unit kendaraan roda 44 unit kendaraan roda 2
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa laptop dan printer
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan Idonas operasional
1 unit mobil4 unit supra fit
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala berupa meja kursi dan lemari
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur
Terlaksananya pengadaan papan informasi
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur
Terlaksananya pengadaan sound system
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur
Program Terselenggaranya
pengadaan mesin / kartu absensi
Meningkatnya disiplin aparatur
Program Terlaksananya sosialisasi
wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 128 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-15
1.19-15.7 Kabupaten Klaten 100 orang 100
1.19-15.12 Kabupaten Klaten 1 kegiatan 100
1.19-15.13 Kabupaten Klaten 2 kegiatan 100
1.19-16
1.19-16.7 Kabupaten Klaten 100 % 100 %
1.19-17
1.19-17.1 Kabupaten Klaten 100 100
1.19-17.4 Kabupaten Klaten 2 kegiatan 2 kegiatan
1.19-18
1.19-18.2 Kabupaten Klaten 200 orang 100 %
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Terlaksananya penanganan gangguan keamanan dalam negeri
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Gubernur/Bupati/Legislatif
Terlaksananya desk pemilihan bupati dan wakil bupati
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pemantauan dan Pembinaan Orang Asing/ Non Government Organization (NGO)/Lembaga Asing Daerah
Terlaksananya pendataan dan pengawasan orang asing
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program pemeli
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA )
Terlaksananya peningkatan kinerja komunitas intelejen daerah (kominda)
Terlaksananya Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program penge
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Terlaksananya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara
Terlaksananya Pembinaan dan Pemantapan kesadaran bela negara bagi toga, tomas dan tokoh pemuda.Terlaksananya ceramah ketahanan bangsa bagi perangkat desa/kelurahan
Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan
Program kemitra
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Terlaksananya dialog/forum wawasan kebangsaan bagi TP PKK Desa sebanyak 200 orang
Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 129 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-18.3 Kabupaten Klaten 1 kegiatan 100 %
1.19-18.5 Kabupaten Klaten 100% 6 kegiatan
1.19-23
1.19-23.1 Kabupaten Klaten 3 kegiatan 2 Forum
1.19-23.2 Kabupaten Klaten 99 organisasi 100%
1.19-23.3 Kabupaten Klaten 100% 100%
1.19-23.4 Kabupaten Klaten 3 kegiatan 100%
1.19-1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Terlaksananya fasilitasi gelar seni budaya daerah
Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
Terlaksananya :Pendataan ,Pemetaan dan monev seni budaya tradisional adat istiadat kearifan lokalSemiloka pemeliharaan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerahPengkajian dan Pemantauan Dampak PerekonomianPemantauan Dampak perekonomianPeningkatan ketahanan ekonomi berbasis interaksi lokalSemiloka demokratisasi dan kesejahteraan rakyat
Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
2 forum94 lsm ormas
Fasilitasi dan Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan
Terlaksananya fasilitasi FKDMTerlaksananya fasilitasi FPBITerlaksananya kemah pembauran generasi muda
Terlaksananya peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya
Terlaksananya fasilitasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial bagi LSM, Ormas, Rapi, Orari dan SAR.Terlaksananya pembinaan organisasi masyarakat dan LSM.
Terlaksananya peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik
Terlaksananya fasilitasi bantuan keuangan bagi partai politik pemenang pemiluTerlaksananya Pembinaan administrasi partai politik
Terlaksananya peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik
Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik
terlaksananya verifikasi dan monitoring BHBSBK
Terlaksananya peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 130 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Satpol PP
1.19-1.2 Satpol PP
1.19-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Satpol PP
1.19-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Satpol PP
1.19-1.11 Satpol PP
1.19-1.12 Satpol PP
1.19-1.15 Satpol PP
1.19-1.17 Satpol PP
1.19-1.18 Satpol PP
1.19-1.19 Satpol PP
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya kegiatan surat menyuratkedinasan
1.500 surat keluar1.000 surat masukperangko dan materei
Terlaksananya administrasi yang tertib
Administrasi 1.500 surat keluardan pengirimannyaserta 1.000 surat masuk
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya kewajiban penerima manfaatjaringan telepon, air dan listrik
Pajak telepon, 12 bulanPajak PAM, 12 bulanPajak Listrik, 12 bulanPajak Internet, 12 bulan
Tersedianya jasa komunikasi, airdan listrik
Penggunaan telepon,air dan listrik serta internetselama 12 bulan
Tersedianya jasa dan alat kebersihan
1 orang tenaga pembersihdan alat kebersihanselama 12 bulan
Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman
Jasa kebersihan selama 12 bulan
Terwujudnya ATK untuk kelancaran administrasi kantor
peralatan alat tulis kantoruntuk sekretariat dan 3 bidang
Terlaksananya ketertiban pelayanan administrasi perkantoran
Alat tulis kantor menunjangpelayanan administrasiselama 12 bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakandan penggandaan
Amplop dan map cetakan,38.875 penggandaan
Terlaksananya ketertiban administrasidan pengarsipan kantor
Pengarsipan 31 kegiatandan 50 jilid buku
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen penerangan kantor
20 titik penerangan kantordan instalasi 13 peralatan elektronik
Terlaksananya penerangandalam kedinasan di kantor
20 titik penerangan kantordan instalasi 13 peralatan elektronik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan yang bermanfaat
5 eksemplar koran harianuntuk bacaan 58 personil dan tamu selama 12 bulan
Terwujudnya anggota Satpol PP yang selalu mengikuti informasi terkini
Bahan bacaan harian 58 personildan untuk tamu
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minumanuntuk keperluan rapat kantor
Tersedianya makan dan minum rapat 15 kali dengan 60 anggota
Terlaksananya koordinasi internaldalam melaksanakan tugas pelayanan
Tersedianya makan dan minum rapat 15 kali dengan 60 anggota
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya rakor luar daerah
Terlaksananya 50 kegiatan rakor
Meningkatnya rakor luar daerah
Terlaksananya 50 kegiatan rakor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujudnya rakor dalam daerah
Terlaksananya 70 kegiatan rakor dan konsultasi dalam daerah
Meningkatnya rakor dalam daerah
Terlaksananya 70 kegiatan rakor dan konsultasi dalam daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 131 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-1.24 Satpol PP
1.19-2
1.19-2.5 Satpol PP
1.19-2.9 Satpol PP
1.19-2.10 Pengadaan mebeleur Satpol PP
1.19-2.22 Satpol PP
1.19-2.24 Satpol PP
1.19-2.28 Satpol PP
1.19-3
1.19-3.2 Satpol PP
1.19-5
1.19-5.4 Satpol PP
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Terlaksananya perencanaan dan administrasi pelaporanTersusunnya administrasi Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibum
15 dokumen 5 dokumen
Kelancaran tugas administrasi kantor
15 dokumen 5 dokumen
Program pengadaan Kendaraan
dinas/operasionalTersedianya kendaraan patroliuntuk menunjang operasional
1 unit kendaraan patroli 2500 cc
Terlaksananya patroli trantibumdalam mewujudkan toto titi temtremkerto raharjo
Kendaraan doble cabinuntuk patroli di 26 wilayahkecamatan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan kantor yangberteknologi baru
4 buah komputer PC, 2 buah laptop,1 buah kamera DSLR, 1 buah LCDproyektor, dan 5 unit AC
Terwujudnya profesionalisme kerjayang memadai dan akuntable
4 buah komputer PC, 2 buah laptop,1 buah kamera DSLR, 1 buah LCDproyektor, dan 5 unit AC
Tersedianya mebelair kantor
1 set sofa, 10 buah meja kerja30 kursi lipat, 9 filling cabinet9 almari
Terwujudnya mebelair yang menunjangadministrasi perkantoran
1 set sofa, 10 buah meja kerja30 kursi lipat, 9 filling cabinet9 almari
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya perawatan gedung kantor
Pengecatan ruang kantor, pagar kantor dan rehab internit serta genting kantor
Terwujudnya perawatan gedung kantor
Pengecatan ruang kantor, pagar kantor dan rehab internit serta genting kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas
Terpeliharanya 16 kendaraan roda dua,9 roda 4 dan 1 truck
Meningkatnya kelancaran tugas operasional kantor
Terpeliharanya 16 kendaraan roda dua,9 roda 4 dan 1 truck
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaanperalatan kantor
4 alat studio, 4 peralatan komputer,18 mebel
Terwujudnya peralatan kantor yang memadaiuntuk melaksanakan tugas
4 alat studio, 4 peralatan komputer,18 mebel
Program Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaTersedianya seragam kerja bagi anggota Satpol PP dan Kasi Trantib Se Kabupaten Klaten
Pakaian dinas 58 anggota Satpol dan 26 Kasi Trantib
Tertibnya seragam anggota Satpol PP dan Kasi Trantib Se Kabupaten Klaten
Pakaian dinas 58 anggota Satpol dan 26 Kasi Trantib
Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas
SDMTerlaksananya pelatihan pelatihaan SDM
Peningkatan SDM 58 Satpol PP dan 31 linmas dengan 20 kegiatan
Terlaksananya pelatihan pelatihaan SDM
Peningkatan SDM 58 Satpol PP dan 31 linmas
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 132 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-15
1.19-15.8 Penertiban pedagang kaki lima Satpol PP
1.19-15.9 Satpol PP
1.19-15.10 Satpol PP
1.19-15.11 Satpol PP
1.19-15.12 Kabupaten Klaten
1.19-16
1.19-16.6 Kabupaten Klaten
1.19-18
1.19-18.4 Satpol PP
1.19-19
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Terwujudnya kebersihan ,keindahan ,dan kenyamanan
Penertiban 36 kegiatan dengan 30 anggota
Terwujudnya tertibnya PKL yang sesuai dengan Perda K3
Penertiban 36 kegiatan dengan 30 anggota
Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten
Terciptanya kondisi masyarakat yang tertib,aman dan tentram
48 kegiataan dengan 30 anggota
Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
48 kegiataan dengan 30 anggota
Penertiban reklame, sepanduk dan baliho
Terwujudnya ketertiban dalam pemasangan reklame, spanduk dan baliho
36 kegiatan dengan 30 anggota
Terwujudnya ketertiban dan keindahan
36 kegiatan dengan 30 anggota
Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja
Terwujudnya Anggota Satpol PP yang siaga pelaksanaan tugas
Masing-masing anggota15 hari siaga dalam setiap bulan
Terlaksananya siaga trantibum
Siaga trantibum selama 12 bulan
Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa
Terlaksananya keamanan dan kenyamanan dalam pemilihan Legeslatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa
8576 personil keamanan
Terlaksananya keamanan dan kenyamanan dalam pemilihan Legeslatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa
8576 personil keamanan
Program pemeli
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
Terciptanya wilayah yang kondusif
6 kegiatan koordinasi dengan 26 Kecamatan
Terwujudnya kerja sama antar wilayah
6 kegiatan koordinasi dengan 26 Kecamatan
Program kemitra
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Terwujudnya alat korsik , seragam anggota Korsik guna menunjang Terlaksananya Upacara Tingkat Kabupaten yang khikmad.
seragam korsik 45 anggota ,peralatan korsik dan pembinaan anggota Korps Musik Kabupaten Klaten (30 kegiatan)
Terwujudnya anggota korsik yang terampil yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat dan negara.
seragam korsik 45 anggota ,peralatan korsik dan pembinaan anggota Korps Musik Kabupaten Klaten (30 kegiatan)
Program
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 133 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-19.2 Kabupaten Klaten
1.19-19.3 Satpol PP
1.19-19.4 Kabupaten Klaten
1.19-19.5 Kabupaten Klaten
1.19-20
1.19-20.9 Kabupaten Klaten
1.19-20.11 Kabupaten Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten
Terwujudnya keamanan di wilayah kabupaten Klaten
25 kegiatan pengamanan even penting dengan 62 anggota serta 52 kegiatan carvriday 58 anggota
keamanan dan ketertiban wilayah serta kenyamanan dalam kunjungan wilayah
25 kegiatan pengamanan even penting dengan 62 anggota serta 52 kegiatan carvriday 58 anggota
Fasilitasi pemberian uang tali asih/lurup bagi aparat perlindungan masyarakat
Terwujudnya bantuan uang tali asih bagi anggota linmas yang berusia minimal 60 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun dan uang lurub bagi anggota linmas yang meninggal dunia
Meningkatnya kesejahteraan 45 anggota satlinmas dengan masa kerja minimal 20 tahun serta terbantunya 36 ahli waris limas yang meninggal dunia
Terwujudnya bantuan uang tali asih bagi anggota linmas yang berusia minimal 60 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun dan uang lurub bagi anggota linmas yang meninggal dunia
Meningkatnya kesejahteraan 45 anggota satlinmas dengan masa kerja minimal 20 tahun serta terbantunya 36 ahli waris limas yang meninggal dunia
Peningkatan dan optimalisasi perlindungan masyarakat
Terwujudnya anggota linmas yang handal dan terampil
900 orang anggota linmas
Tersedianya linmas yang terampil (sebanyak 900 orang), guna mendukung perlindungan masyarakat, membantu penanganan bencana alam.
900 orang anggota linmas
Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat
Meningkatnya ketrampilan dan kualitas petugas siskamling dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kabupaten Klaten
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Klaten oleh 3.650 orang satlinmas dan anggota siskamling
Meningkatnya ketrampilan dan kualitas petugas siskamling dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kabupaten Klaten
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Klaten oleh 3.650 orang satlinmas dan anggota siskamling
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda
Terlaksananya kegiatan penindakan , operasi disiplin aparatur dan cukai ilegal
65 kegiatan penindakan5 ops. disiplin aparaturdan 50 operasi cukai 20 anggota
Terwujudnya masyarakat yang patuh pada perda/perbup
Peningkatan disiplin masyarakat/aparatur dan peningkatan disiplin perijinan
Pembinaan penegakan Perda/Perbub
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan sosialisasi perda/perbup serta monitoring perda dan penyelesaian masalah di wilayah
4 kegiatan pembinaan dengan 30 peserta dan 30 kegiatan monitoring45 kegiatan penyelesaian masalah di wilayah
Terwujudnya masyarakat yang patuh pada perda/perbup
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya keberadaan perda/perbup
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 134 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-20.12 Kabupaten Klaten
20 1.20
1.20-1
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Tapem 1Tahun 1 Tahun
1.20-1.11 Bagian Tapem 1.000 lembar 1.000 lembar
1.20-1.15 Bagian Tapem 500 koran 500 koran
1.20-1.17 Bagian Tapem 1 Tahun 1 Tahun
1.20-1.18 Bagian Tapem 10 Kota 10 Kota
1.20-1.19 Bagian Tapem
1.20-2
1.20-2.9 Bagian Tapem 2 Buah Laptop Pengadaan Komputer 2 Buah Laptop
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Bagian Tapem 3 Meja dan 10 Kursi
1.20-2.26 Bagian Tapem
1.20-16
1.20-16.7 Bagian Tapem 48 kali Rakor Bupati
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS
Terlaksananya kegiatan operasi PGOT, WTS, dan Miras
5 operasi PGOT12 operasi WTS3 operasi miras
Terkendalinya penyakit masyarakat
Berkurangnya anggota masyarakat yang melakukan perbutan penyakit masyarakat (PEKAT)
Otonomi DaProgram Terpenuhinya Kebutuhan
ATK seperti :bolpoint, pensil, dan lain-lain.
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya cetakan dan penggandaan buku Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan a.l : koran Suara Merdeka dan Joglo Pos
Belanja Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Tercukupinya Kebutuhan Makan Minum Rapat dan Tamu
Belanja Makan dan Minum
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kabupaten Klaten
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Wilayah Kabupaten Klaten
26 Kecamatan dan 391 Desa
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
26 Kecamatan dan 391 Desa
Program Pengadaan peralatan gedung
kantorTersedianya sarana Komputer Kantor
Tercukupinya Peralatan Gedung Kantor seperti Meja, Kursi dan lain-lain
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3 Meja dan 10 Kursi
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor seperti Komputer, Printer dan Lain-lain
10 Komputer dan 10 Printer
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
10 Komputer dan 10 Printer
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;
Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi antara Bupati dengan SKPD di Kabupaten Klaten
Terlaksananya Rakor Bupati
48 kali Rakor Bupati
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 135 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-16.8 Bagian Tapem 3 Buah Laporan
1.20-16.9 Bagian Tapem 540 Buku 360 Buku
1.20-19
1.20-19.1 Bagian Tapem 391 Perdes 391 Perdes
1.20-25
1.20-25.5 Bagian Tapem 7 Kota/Kabupaten 7 Kota/Kabupaten
1.20-38
1.20-38.2 Bagian Tapem 19.550 Orang 19.550 Orang
1.20-38.3 Bagian Tapem 100 Orang 100 Orang
1.20-38.4 Bagian Tapem 682 Orang 682 Orang
1.20-41
1.20-41.1 Bagian Tapem 391 Desa 391 Desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Terlakasananya Penyusunan LPPD dan ILPPD tahunan
360 buku LPPD dan 1 tayang ILPPD di media massa
Terlakasananya Penyusunan Informasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah
Terlakasananya Penyusunan LKPJ Tahunan
Terlakasananya Penyusunan LKPJ Pemerintah Daerah
Program pembina
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendanaan desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa;
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Meningkatkan Tertib Adminstrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Program Fasilitasi/pembentukan kerjasama
antar daerah dalam tata kelola pemerintahan
Terselenggaranya Rakor Kerjasama Antar Daerah APKASI dan SUBOSUKOWONOSRATEN
Terlaksananya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan
Terselenggaranya Pemberian Bantuan RT/RW,BPD dan Tamsil Bagi Kades dan Katdes
Terselesaikannya Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan
Fasilitasi pemberian tali asih dan lurup bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan
Terselenggaranya Pemberian Taliasih kepada mantan Kades, Katdes dan Lurup kepada ahliwaris Kades dan Katdes
Pemberian Taliasih dan Lurup bagi Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan
Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan
Terselenggaranya Pelatihan bagi Kades dan katdes di Kabupaten Klaten
Meningkatkan Kinerja bagi Aparatur Pemerintahan Desa
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Sosialiasi Peraturan Pemerintah tentang Desa
Tersebarnya Informasi Peraturan Pemerintah tentang Desa kepada Aparatur Pemerintah Desa
Meningkatnya Informasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Desa
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 136 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-41.2 391 desa 391 buku 391 Desa
1.20-41.3 15 Desa 15 Desa
1.20-41.4 Bagian Tapem 20 Desa 20 Desa
1.20-41.5 26 Kecamatan 26 Kecamatan
1.20-41.6 26 Desa 26 Desa
1.20-41.7 391 Desa 391 Desa
1.20-1
1.20-1.2 Bagian Pembangunan 12 bulan
1.20-1.15 Bagian Pembangunan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.18 Bagian Pembangunan 16 orang 16 orang
1.20-2
1.20-2.9 Bagian Pembangunan 100 % 100 %
1.20-2.24 Bagian Pembangunan 2 Unit 2 Unit
1.20-2.45 Bagian Pembangunan 16 unit 16 unit
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa
Tersusunnya peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa
Desa di Wilayah Kab. Klaten
Terselenggaranya Pilkades dan Monitoring di 15 Desa berjalan dengan lancar
Terlaksananya Pilkades dan Monitoring Pilkades
Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Tilik Desa dan Pembinaan Pemerintahan Desa
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kecamatan di Kab. Klaten
Terlaksananya Pelayanan Adminstrasi Terpadu (PATEN) di seluruh Kecamatan di Kab. Klaten
Meningkatkan Pelayanan yang Baik kepada masyarakat
Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa
Desa di Wil. Kab. Klaten
Terselenggaranya Lomba Tertib Adminstrasi Desa di Tingkat Kabupaten
Terlaksananya Adminstrasi Desa yang baik
Fasilitasi dan Asistensi Pengadaan Barang/Jasa di Tingkat Desa
Desa di Wilayah Kab. Klaten
Terfasilitasinya pengadaan barang jasa di tingkat desa
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik
Program Pelayana
Terwujudnya Pelayanan Administrasi perkantoran selama 1 Tahun Anggaran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Meningkatnya jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik
12 bulan (4 Mbps Share (1:1))
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhuninya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercapainya Sumber Daya Manusia Yang memiliki pengetahuan luas
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan koordinasi kegiatan dengan instansi/lembaga di luar daerah
Terlaksananya Koordinasi ke Luar daerah
Program Peni
Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan di Bagian Pembangunan
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan pekerjaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharannya sarana kendaraan dinas di Bagian Pembangunan
Meningkatkan kelancaran opersional Dinas
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terpeliharannya peralatan kantor dan rumah tangga
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 137 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-5
1.20-5.2 Bagian Pembangunan 1 Tahun anggaran 1 Tahun anggaran
1.20-5.7 Pembinaan Kompetensi Teknis Bagian pembangunan 1 tahun anggaran 1 tahun anggaran
1.20-39
1.20-39.1 Bagian Pembangunan 450 Buku
1.20-39.2 Bagian Pembangunan Seluruh SKPD
1.20-39.3 Bagian Pembangunan Peket Lelang
1.20-1
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor
1.20-1.11
1.20-1.15
1.20-1.18
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Peningkata
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur selama 1 Tahun Anggaran
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan
meningkatkan mutu aparatur
Terselenggaranya sosialisasi tentang jasa konstruksi
Tersosialisasikannya pemahaman tentang jasa konstruksi
Program Peningkata
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
Terwujudnya Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan selama 1 Tahun Anggaran
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan
Tersedianya buku peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan dan tata cara pembangunan
Adanya Pedoman tentang peraturan bupati untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan
1 Tahun Anggaran (12 Bulan)
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi secara periodik dan terpadu terhadap pelaksanaan kegiatan
Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan
1 Tahun Anggaran (12 Bulan)
Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan
Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang terpadu secara elektronik
Terlaksananya kegiatan Pengadaan barang/jasa di Kabupaten Klaten yang transparan dan kredibel secara elektronik
1 Tahun Anggaran (12 Bulan)
Program
Kebutuhan ATK selama 1 tahun
Bagian Hukum Setda Kab Klaten
Terselesainya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten
Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
JDIH Bagian Hukum Setda Kab. Klaten
Terwujudnya bahan cetakan dan fotocopy surat-surat di Bagian Hukum
Buku Aturan, Perda, Keputusan Bupati, Perbup, Buku Abstrak, DPA, RKA
Terwujudnya bahan cetakan dan fotocopy di Bagian Hukum
Buku Aturan, Perda, Keputusan Bupati, Perbup, Buku Abstrak, DPA, RKA
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten
Terwujudnya penyediaan bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan
JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten
Terwujudnya penyediaan bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan
JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bagian Hukum Setda Kab. Klaten
Terlaksananya koordinasi dan rapat-rapat di luar daerah
Tercapainya kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah
Terlaksananya koordinasi dan rapat-rapat di luar daerah
Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 138 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2
1.20-2.7 Sub Bag. JDIH JDIH Bagian Hukum
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur
1.20-2.24 Bagian Hukum
1.20-2.28 Bagian Hukum
1.20-26
1.20-26.3 26 Raperda 26 Raperda
1.20-26.7
1.20-26.8
1.20-26.9 Evaluasi Produk Hukum Daerah
1.20-42
1.20-42.1
1.20-42.2 Bagian Hukum
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pengadaan perlengkapan gedung
kantorTerwujudnya sarana dan prasarana yang memadai di Ruang JDIH
Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai di Ruang JDIH
JDIH Bagian Hukum
Sub Bagian JDIH Bag. Hukum Klaten
Terwujudnya penataan buku yang rapi di pusat JDIH dan Anggota JDIH
Almari, meja dan kursi, rak arsip
Tertatanya buku-buku dokumentasi dan aturan di ruang JDIH Bagian Hukum
Almari, meja dan kursi, rak arsip
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten
Terpenuhinya perawatan dan pemeliharang kendaraan dinas operasional
1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2
Terpenuhinya perawatan dan pemeliharan barang inventaris kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten
Terpenuhinya perawatan dan perbaikan peralatan kantor berupa pemeliharaan komputer, scanner, printer, mesin copy
4 unit komputer, 4 unit laptop, 1 unit scanner, 4 unit printer, 1 unit mesin copy
Terpenuhinya perawatan dan perbaikan prasarana kantor
Program Penata
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Penegakan hukum dan HAM;
Tersedianya Produk-produk hukum
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Sub Bagian Perundang-undangan
Tersusunnya Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah
Tersusunnya Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah
Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah
Sub Bagian Perundang-undangn
Tersedianya Perda, Perbub, dan Prolegda
Bagian Hukum Setda Kab. Klaten
Tersedianya Perda, Perbub, dan Prolegda
Bagian Hukum Setda Kab. Klaten
Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JDIH Bag HUkum Setda Klaten
Terwujudnya Penataan Pusat JDIH dan Anggota JDIH
Pusat JDIH dan Anggota JDIH di 26 Kecamatan
Terwujudnya Penataan Pusat JDIH dan Anggota JDIH
Pusat JDIH dan Anggota JDIH
Sub Bagian Perundang-undangan
Terlaksananya evaluasi produk Hukum daerah
Produk Hukum Daerah
Terwujudnya Produk hukum Daerah yang telah dievaluasi
Produk Hukum Daerah
Program Penyul
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Penegakan hukum dan HAM;
Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu
Sub Bag Bantuan Hukum dan HAM
Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya Pengetahuan dan kesadaran hukum bagi Apartur Pemerintah dan Masyarakat
Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya Pengetahuan dan kesadaran hukum bagi Apartur Pemerintah dan Masyarakat
Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan HAM
Terwujudnya Penanganan Perkara TUN dan Perdata
Terlaksananya penanganan perkara TUN dan Perdata
Terwujudnya Penanganan Perkara TUN dan Perdata
Terlaksananya penanganan perkara TUN dan Perdata
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 139 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-42.3 Bagian Hukum
1.20-42.4 Bagian Hukum
1.20-42.5 Bagian Hukum
1.20-1 12 bulan
1.20-1.9 Bag. Perekonomian 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Perekonomian 12 bulan 12 bulan
1.20-1.11 12 bulan 12 bulan
1.20-1.18 13 Kegiatan 12 bulan
1.20-17 Peningkatan PAD; 12 bulan
1.20-17.38 14.000.000.000
1.20-1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Meningkatnya pengetahuan, sikap, kesadaran serta tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab masyarakat terhadap pemecahan masalah-masalah HAM
Aparatur Pemerintah,Masyarakat se Kabupaten Klaten
Meningkatnya pengetahuan, sikap, kesadaran serta tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab masyarakat terhadap pemecahan masalah-masalah HAM
Aparatur Pemerintah,Masyarakat se Kabupaten Klaten
Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Terwujudnya pelaksanaan aksi penanggulangan dan pemberantasan korupsi
Tercapainya pelaksanaan aksi penanggulangan dan pemberantasan korupsi
Terwujudnya pelaksanaan aksi penanggulangan dan pemberantasan korupsi
Tercapainya pelaksanaan aksi penanggulangan dan pemberantasan korupsi
Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
Terwujudnya Lomba Kadrkum
Terlaksananya Lomba Kadarkum di tingkat Kabupaten untuk 26 regu dari kecamatan
Terwujudnya Lomba Kadrkum
Terlaksananya Lomba Kadarkum di tingkat Kabupaten untuk 26 regu dari kecamatan
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja untuk Bagian Perekonomian
13 unit komputer/laptop & printer
Dukungan kegiatan di Bag perekonomian
Terlaksananya pengadaan ATK untuk Bagian Perekonomian
Dukungan kegiatan di Bag perekonomian
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bagian PerekonomianBagian Perekonomian
Terlaksananya penggandaan dokumen untuk Bagian Perekonomian, Terlaksananya penjilidan dokumen di Bagian Perekonomian
Dukungan kegiatan di Bag perekonomian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Prov Jateng dan DKI Jakarta
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah di Prov Jateng dan DKI Jakarta
Dukungan kegiatan di Bag perekonomian
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Klaten dan Surakarta
Terlaksananya Intensifikasi Pendapatan Daerah dari BUMD dan Sumbangan Pihak Ketiga
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 12 bulan
Program Pelayana
Kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Organisasi Setda
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 140 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan
1.20-1.11 100% 100%
1.20-1.15 12 bulan 12 bulan
1.20-1.17 12 bulan 12 bulan
1.20-1.18
1.20-1.19
1.20-2
1.20-2.9 12 bulan 12 bulan
1.20-2.28 12 bulan 12 bulan
1.20-2.29 12 bulan 12 bulan
1.20-29
1.20-29.5 12 Bulan 12 Bulan
1.20-30
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Bagian Organisasi Setda
Terlaksananya pelayanan Surat Menyurat
Terwujudnya pembuatan surat menyurat
Bagian Organisasi Setda
Terlaksananya alat tulis kantor untuk meningkatkan pengadministrasian perkantoran
TerwujudnyaTerlaksananya alat tulis kantor untuk meningkatkan pengadministrasian perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bagian Organisasi Setda
Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Organisasi Setda
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klaten
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Organisasi Setda
Tersedianya bahan bacaan & buku peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya bahan bacaan & buku peraturan Perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Bagian Organisasi Setda
Tersedianya makanan & minuman tamu
Tersedianya makanan & minuman tamu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bagian Organisasi Setda
Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas luar daerah
25 kegiatan selama 12 bulan
Terwujudnya rakor dan perjalanan dinas luar daerah
25 kegiatan selama 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Bagian Organisasi Setda
Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas dalam daerah
7 kegiatan selama 12 bulan
Terwujudnya rakor dan perjalanan dinas dalam daerah 7 kegiatan
7 kegiatan selama 12 bulan
Program Peningkata
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Kabupaten Klaten
Pengadaan peralatan gedung kantor
Bagian Organisasi Setda
Terwujudnya pengadaan 1 Laptop dan 1 printer
Terlaksananya pengadaan 1 Laptop dan 1 printer
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Bagian Organisasi Setda
Terwujudnya Pemeliharaan alat kerja 6 komputer, 5 laptop, 4 printer
Terlaksananya Pemeliharaan alat kerja 6 komputer, 5 laptop, 4 printer
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Bagian Organisasi Setda
Terwujudnya pengadaan 1 kursi, 1 almari arsip
Terlaksananya pengadaan 1 kursi, 1 almari arsip
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas regulasi/deregulasi;
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan dan pengembangan budaya kerja
Bagian Organisasi Setda
Terwujudnya kualitas budaya kerja aparatur kabupaten
Terlaksananya kegiatan peningkatan budaya kerja
Program pembinaan
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;
Terwujudnya Pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah Kabupaten Klaten
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 141 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-30.6 68 SKPD 68 SKPD
1.20-30.17 Peningkatan pengelolaan aparatur 12 bulan 12 bulan
1.20-40
1.20-40.1 50 Buku 50 Buku
1.20-40.2 200 buku 200 buku
1.20-40.3 100 buku 100 buku
1.20-40.4 12 Bulan 12 Bulan
1.20-40.5 Terlaksananya Monev 12 SKPD Terlaksananya Monev 12 SKPD
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20-1.9 Bagian Kesra
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Kesra
1.20-1.11 Bagian Kesra
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyusunan analisis dan evaluasi jabatan
Bagian Organisasi Setda
Terwujudnya updating database analisa jabatan ,ABK, Peta jabatan, dan Evaluasi jabatan, penyusunan nilai dan kelas jabatan
Terlaksananya updating database analisa jabatan ,ABK, Peta jabatan, dan Evaluasi jabatan, penyusunan nilai dan kelas jabatan
Bagian Organisasi Setda
Tersusunnya data kepegawaian setda kab.klaten
Terlaksananya data kepegawaian dilingkup setda
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi/SKPD;
Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
Bagian Organisasi Setda
Tersusunnya Lakip setda & kabupaten,PK, IKU
Tersusunnya Lakip setda & kabupaten,PK, IKU
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Lain
Bagian Organisasi Setda
Terwujudnya perda SOT dan perbup Tupoksi, 100 buku profil kelembagaan perangkat daerah
Tersusunnya perda SOT dan perbup Tupoksi, 100 buku profil kelembagaan perangkat daerah
Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja
Bagian Organisasi Setda
Terlaksananya pedoman standar prosedur dan metode kerja Kabupaten
Tersedianya buku tata hub kerja,pakaian dinas,tata naskah dinas,stempel dinas
Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik
Bagian Organisasi Setda
Meningkatnya kepuasan masyarakat thd kinerja aparatur
Tersusunnya laporan IKM, SOP, dan Standar Pelayanan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tata Kelola Perangkat Daerah
Bagian Organisasi Setda
Program Pelayana
Terlaksananya penataan administrasi perkantoran Bagian Kesra selama12 bulan
Bagian Kesra Setda Kab Klaten
Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran
Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 2000 surat
terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra
Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kerja
Terpeliharanya 7 Komputer, 3 laptop, 2 Ups, 5 Printer, 2 mesin ketik
terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra
Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra
Terwujudnya arsip kerja yang lengkap
Tersedianya 56 jenis alat tulis kantor
terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra
Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya barang cetakan dan penggadaan admintrasi kantor
Tersedianya 6 jenis barang cetakan, 65770 lembar penggadaan dan 45 penjilidan
terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra
Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 142 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.17 Bagian Kesra
1.20-1.18 Bagian Kesra
1.20-1.19 Bagian Kesra
1.20-1.24 Bagian Kesra
1.20-2
1.20-2.9
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur 22 kursi 22 kursi
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian humas
1.20-1.2 Bagian Humas
1.20-1.7 Bagian Humas
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan penyambutan tamu
Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi pegawai 24 kali dan penyambutan tamu 12 bln
terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra
Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya perjalan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi di wilayah Jawa Tengah
Terfasilitasinya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi di wilayah Jawa Tengah untuk eselon III, Eselon IV dan Staf sebanyak 36 kgt
terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra
Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujudnya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam wilayah Kabupaten Klaten
Terfasilitasinya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah untuk eselon III 125 kgt, eselon IV 19 kgt dan staf 89 kgt
terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra
Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Terwujudnya adminitrasi perencanaan dan pelaporan
Terselesaikannya perencanaan dan pelaporan adminitrasi sejumlah 10 kegiatan
terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra
Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra
Program Pe
tersedianya sarana prasarana perkantoran
Pengadaan peralatan gedung kantor
sarana prasarana kantor dengan pengadaan komputer
2 unit komputer, 1 ups, 2 printer
Tersedianya Peralatan Kantor Bagian Kesra
sarana prasarana peralatan gedung kantor
Bagian Kesra Setda Klaten
Meningkatnya sarana meubelair di Bagian Kesra
Tersedianya Peralatan Meubelair di Kantor Bagian Kesra
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Cakupan Organisasi
Meningkatnya pelayanan surat menyurat
Tersedia jasa surat menyurat
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Meningkatnya LTA 12 bulan/1 tahun
Pembayaran LTA 12 bulan/ 1 tahun
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatkan honor THL Administrasi Kantor
Tersedianya honor 3 THL Administrasi Kantor
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 143 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Humas
1.20-1.9 Bagiann Humas
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Humas Meningkat ATK 12 bln Tersedia ATK12 bln
1.20-1.11 Bagian Humas
1.20-1.15 Bagian humas
1.20-1.17 Bagian humas
1.20-1.18 Bagian humas
1.20-1.19 Bigian humas
1.20-2
1.20-2.9
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Bagian humas
1.20-2.22 RSPD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Meningkatnya kebershan 12bln
Pembyrn tenaga kbrshn12bl
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Meningkat perbaikan perlatn kerja
Terlksna perbaikan prltn knt
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya cetkan&Fc 12 bln
Tersdia cetkan&Fc 12bln
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkat bhn bacaan12 bln
Tersedia bhn bacaan 12 bl
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien
Penyediaan makanan dan minuman
Meningkat makan&minum12 bln
Tersdia makan&minum 12bl
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkat kords ke wilyah12 bln
Terlksana kords kewil.12 bl
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkat kords ke wilyah12 bln
Terlksana kords kewil.12 bl
Meningkatnya pelayanan administrasi kantor
Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien
Program
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan kualitas infrastruktur pemerintahan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Bagian Humas Dan RSPD
Menyediakan1 LCDAC 2 PK 6 UnitKomputer 4 UnitPrinter 1 Unit
Tersedianya 1 LCDAC 2 PK 6 UnitKomputer 4 UnitPrinter 1 Unit
Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadahi
Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadahi
Menyadiakan 10 kursi besiMenyadiakan Meja Tamu wartawan
Tersedianya 10 kursi besiTersedianya Meja Tamu wartawan
Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai
Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Penyediaan sarana dan prasarana gedung/kantor yang - Pavingisasi RSPD- Pemeliharaan Gedung RSPD
Tersedianya sarana dan prasarana gedung/kantor yang memadai- Pavingisasi RSPD- Pemeliharaan Gedung RSPD
Penyediaan sarana dan prasarana gedung/kantor yang memadahi
Tersedianya sarana dan prasarana gedung/kantor yang memadai
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 144 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.31 Bagian Humas
1.20-2.45 RSPD
1.20-2.53 Penataan Lingkungan Kantor RSPD
1.20-24
1.20-24.1 Bagian Humas Tersedia unit aduan
1.20-1 1 tahun
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 1 tahun
1.20-1.2 4 tagihan 4 tagihan
1.20-1.7 1 tahun 1 tahun
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi
Pemeliharaan Sarana dan prasarana komunikasi telepon dan HTPemeliharaan Jaringan Online IntranetPenyediaan Peratan Jaringan Untuk Intranet di Lingkungan SetdaPenyediaan Perlatan Jaringan Wifi Untuk Area Publik seperti Alun2, Taman Lampion dan Monumen Juang - Buku telepon 200 buah
Tersedianya Sarana dan prasarana komunikasi telepon dan HTTersedianya Jaringan Online Intranet antar SKPDTersedianya Peratan Jaringan Untuk Intranet di Lingkungan SetdaTersedianya Peralatan Jaringan Wifi Untuk Area Publik - buku telepon 200 buah
Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai
Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Pemeliharaan alat studio RSPD
Tersedianya alat studio RSPD yng memadai
Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadahi
Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadahi
Menyediakan ruang kerja untuk Kantor LPPL RSPD
Tersedianya ruang kerja untuk Kantor LPPL RSPD
Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadahi
Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadahi
Program intensif
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Penegakan hukum dan HAM;
Unit layanan pengaduan
Unit layanan pengaduan
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
Menyediakan kegiatan layanan dan aplikasi aduan
Tersedia layanan dan aplikasi pengaduan masyarakat
Terwujudnya kegiatan unit aduan
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Pemda Kabupaten Klaten
surat menyurat ( paket dan pengiriman ) lancar
Kegiatan surat menyurat ( paket dan pengiriman ) lancar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemda dan Rumdin Bup/Wabup
rekening telepon,air ,listrik dan internet terbayar
Terbayarnya tagihan telepon, listrik,air dan internet bup/wabup
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Bagian Umum Setda Kabupaten Klaten
Kelancaran administrasi keuangan Setda Kab. Klaten
Belanja PBB Rumdin , materei dan lembur PNS
Pemkab Klaten ( 19 lokasi )
Kebersihan di 19 lokasi dan upah 5 tenaga kontrak pembersih
Tersedianya tenaga pembersih dan terbayarnya upah 5 tenga kontrak
Sekretariat dan Bagian Umum Setda Kab.Klaten
Ketertiban dan kelancaran kegiatan administrasi ( rutin )
Tersedianya atk untuk kegiatan rutin
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 145 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.11 1 tahun 1 tahun
1.20-1.12 1 tahun 1 tahun
1.20-1.14 12 bulan 1 tahun
12 bulan
1.20-1.15 1 tahun 1 tahun
1.20-1.16 Penyediaan bahan logistik kantor 1 tahun
1.20-1.17 Setda Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.20-1.18 1 tahun 1 tahun
1.20-1.19 1 tahun 1 tahun
1.20-1.20 1 tahun 1 tahun
1.20-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 5 orang driver 5 orang driver
1.20-1.23 Setda Kab. Klaten 2 bulan 2 bulan
1.20-2 1 tahun
1.20-2.6 Rumdin Wabup 5 unit 1 tahun
Rumdin Bupati 5 unit
1.20-2.7 Setda Kab. Klaten 3 unit 3 unit
1.20-2.9 Setda Kab. Klaten Peralatan Kantor 5 unit 5 unit
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Rumdin Wabup 5 unit 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sekretariat dan Bagian Umum Setda Kab. Klaten
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Belanja cetak dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Bagian Umum, Rumdin Bup/Wabup
Tersedianya kebutuhan Alat listrik dan elektronik
Belanja alat listrik dan elektronik
Penyediaan peralatan rumah tangga
Setda dan Rumdin Bup/Wabup
Belanja sewa perlengkapan tamu dan rapat
Belanja refil pengharum 19 titik, refil tabung PMK 28 unit dan belanja sewa perlengkapan tamu dan rapat
refil pengharum refil tabung PMK dan biaya retribusi PMK
Gedung Pemda dan Rumdin Bup/Wabup
Belanja refil pengharum dan pengisian tabung PMK
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sekretariat,Bag. Umum,Rumdin Bup/Wabup
Update informasi skala regional,nasional maupun internasional bagi staf dan pimpinan
Belanja surat kabar dan majalah
Belanja Bahan bakar untuk kendaraan dinas/operasional dan Belanja Sembilan Bahan Pokok Bup/Wabup
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja makanan dan minuman rapat dan tamu
Tersedianya Belanja makanan dan minuman rapat dan tamu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat dan Bagian Umum
Kelancaran tugas - tugas rutin
perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri bagi staf dan pimpinan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Sekretariat dan Bagian umum
Kelancaran tugas tugas rutin
belanja perjalanan dinas dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Bagian Umum Setda Kab. Klaten ( unt. 13 lokasi )
Tersedianya tenaga pengamanan dan terbayarnya upah 6 tenaga kontrak jaga malam
Meningkatnya keamanan kantor
Setda Kabupaten Klaten
Tersedianya driver untuk pimpinan
Kelancaran tugas tugas rutin pimpinan baik dalam daerah maupun luar daerah
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
Belanja bahan pembersih dan peralatan kebersihan
Tersedianya bahan pembersih untuk kebersihan 2 bulan
Program Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinasPengadaan Perlengkapan Rumdin Wabup
Tersedianya kebutuhan perlengkapan di rumah dinas
Perlengkapan Rumdin Bupati
Pengadaan Perlengkapan Rumdin Bupati
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Perlengkapan Kantor Setda Kab KLaten
Tersedianya kebutuhan perlengkapan di Setda Kab. Klaten
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan kantor di Setda Kab. Klaten
Pengadaan Meubeulair di Rumdin Wabup
Tersedianya kebutuhan meubeulair di RD Bup/Wabup
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 146 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Rd Bupati 5 unit
1.20-2.11 Pengadaan Buku Kerja Kabupaten Klaten Buku agenda kerja 26 SKPD 26 SKPD
1.20-2.21 rumah jabatan bupati 1 gedung 2 gedung
1 gedung
1.20-2.22 Pemda I & II 3 gedung 3 gedung
Pemda I & II 3 gedung
1.20-2.23 Rumdin Bup/Wabup mobil jabatan terpelihara 6 mobil 6 mobil
1.20-2.24 Setda Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.20-2.25 rumdin bup/wabup 12 bulan 12 bulan
1.20-2.26 Setda Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.20-2.28 Setda Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.20-2.29 1 tahun 1 tahun
1.20-2.53 Penataan Lingkungan Kantor pemda I & II 3 titik 5 titik
Rumdin Bup/Wabup Rumdin Bup/Wabup 2 titik
1.20-3
1.20-3.2 Bupati/Wabup 32 stel 32 stel
1.20-16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Meubeulair di Rumdin Bupati
Pengadaan Meubeulair di Rumdin Bupati
Tersedianya buku agenda kerja kepala SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rumah jabatan bupati
Belanja pemeliharaan rumdin Bup/Wabup
rumah jabatan wakil bupati
rumah jabatan wakil bupati
Pemeliharaan rumah jabatan wakil bupati
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor dan instalasinya
Instalasi listrik Pemda I & II
Pemeliharan instalasi listrik
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya pemeliharaan untuk kendaraan dinas/operasional
terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Setda Kab Klaten
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas
Belanja pemeliharaan perlengkapan rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gednung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Setda dan Rumdin Bup/Wabup
Tersedianya biaya pemeliharaan meubeulair untuk setda dan rumdin bup/wabup
Meubeulair setda dan rumdin bup/wabup terpelihara dengan baik
Pemeliharaan taman pemda
penataan lingkunganPemda I , II, Rumdin Bup & Wabup yang asri
Pemeliharaan taman rumah dinas
Program pening
Belanja pakaian dinas dan atribut dan pakaian khusus hari hari tertentu
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya biaya untuk belanja pakaian dinas dan atribut dan pakaian khusus hari hari tertentu
Tersedianya pakaian dinas dan atributnya dan pakaian khusus hari hari tertentu
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;
Kebutuhan rutin rumah tangga dan kedinasan Bupati/Wabup
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 147 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-16.1 12 bulan
1.20-16.2 Rumdin Bupati 24 kali 12 bulan
Rumdin Wakil Bupati 12 kali
1.20-16.4 Rumdin Bup 12 bulan 12 bulan
1.20-16.6 bupati 1 tahun 1 tahun
wakil bupati 12 bulan
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat DPRD 7000 surat 12 bulan
1.20-1.2 Sekretariat DPRD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.3 Sekretariat DPRD 14 jenis 14 jenis
1.20-1.7 Sekretariat DPRD 36 kegiatan 36 kegiatan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat DPRD 9 jenis 9 jenis
1.20-1.11 Sekretariat DPRD 6 jenis 6 jenis
1.20-1.12 Sekretariat DPRD 24 jenis 24 jenis
1.20-1.15 Sekretariat DPRD 18500 buah 18500 buah
1.20-1.16 Penyediaan bahan logistik kantor Sekretariat DPRD 5 kendaraan 5 kendaraan
1.20-1.17 Sekretariat DPRD 1000 orang 1000 orang
1.20-1.18 Sekretariat DPRD 45 laporan 45 laporan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
Belanja makanan dan minuman tamu
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
Penyediaan jamuan tamu kunjungan kerja di Rumdin Bupati
Tersedianya kebutuhan jamuan tamu bup/wabup
tamu kunjungan kerja di Rumdin Wakil Bupati
Penyediaan jamuan tamu kunjungan kerja di Rumdin Wakil Bupati
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
Belanja makanan dan minuman rapat
Tersedianya kebutuhan rakor pejabat di rumdin bupati
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Rapat koordinasi dan konsultasi bupati
biaya perjalanan dinas bupati/wakil bupati
perjalanan dinas wakil bupati
Rapat koordinas dan konsultasi wakil bupati
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat
Meningkatnya pelayanan umum dalam rangka penyelenggaran tata kelola pemerintahan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya sarana telepun, listrik, air, dan internet
Tersedianya sarana telepun, listrik, air dan internet
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya pelayanan administrasi keuangan
Menyediakan pelayanan administrasi keuangan
Tersedianya alat kebersihan kantor
Meningkatnya kebersihan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy surat surat DPRD
Meningkatkan pelayanan pencetakan dan penggandaan surat-surat
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya sarana penerangan kantor
Terwujudnya penerangan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan logistik untuk operasional
Meningkatnya kelancaran mobilitas pimpinan DPRD
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
Meningkatnya pelayanan penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya akomodasi untuk rapat dan koordinasi
Meningkatnya kelancaran rapat dan koordinasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 148 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2
1.20-2.6 Sekretariat DPRD 2 jenis 2 jenis
1.20-2.9 Sekretariat DPRD 3 jenis 3 jenis
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Sekretariat DPRD 2 buah 2 buah
1.20-2.20 Sekretariat DPRD 1 unit 1 unit
1.20-2.22 Sekretariat DPRD 1 unit 1 unit
1.20-2.23 Sekretariat DPRD 1 buah 1 buah
1.20-2.24 Sekretariat DPRD 37 buah 37 buah
1.20-2.25 Sekretariat DPRD 6 jenis 6 jenis
1.20-2.28 Sekretariat DPRD 14 jenis 14 jenis
1.20-2.29 Sekretariat DPRD 2 jenis 2 jenis
1.20-3
1.20-3.2 Sekretariat DPRD 200 stel 200 stel
1.20-15
1.20-15.1 Sekretariat DPRD 6 pansus 6 pansus
1.20-15.2 Sekretariat DPRD 48 kegiatan 48 kegiatan
1.20-15.4 Rapat-rapat paripurna Sekretariat DPRD 20 kegiatan 20 kegiatan
1.20-15.5 Kegiatan Reses Sekretariat DPRD 3 reses 3 reses
1.20-15.7 Sekretariat DPRD 150 orang 150 orang
1.20-15.8 Sekretariat DPRD 12 kegiatan 12 kegiatan
1.20-15.9 Penyusunan Produk Hukum DPRD Sekretariat DPRD 20 produk hukum 20 produk hukum
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinasTersedianya sarana rumah jabatan
Meningkatnya sarana rumah jabatan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Meningkatnya peralatan gedung kantor
Tersedianya mebeleur kantor yang memadai
Meningkatnya sarana kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Terpeliharanya prasarana rumah jabatan
Meningkatnya sarana rumah dinas yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya prasarana gedung kantor
Meningkatnya prasarana kantor yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan
Meningkatnya sarana mobilitas Ketua DPRD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya mobil operasional yang memadai
Meningkatnya sarana kendaraan dinas operasional yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan
Meningnya perlengkapan rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Meningnya sarana kerja yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebeluer kantor yang memadai
Meningkatnya sarana kerja
Program
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Meningkatnya disiplin berpakaian dinas anggota DPRD
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Penguatan kapasitas kelembagaan DPRD;
Pembahasan rancangan peraturan daerah
Terwujudnya peraturan daerah
Meningkatnya perda yang ditetapkan
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Terselenggaranya hearing atau dialog dengan tokoh masyarakat atau agama
Meningkatnya komunikasi DPRD dengan toga atau tomasy
Terselenggaranya rapat-rapat paripurna
Meningkatnya pelayanan rapat-rapat paripurna DPRD
Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat
Meningkatnya aspirasi masyarakat yang terserap anggota DPRD
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Terlaksananya kursus/pelatihan /workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD
Meningkatnya kualitas SDM anggota DPRD
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya dialog interaktif di media massa
Meningkatnya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Tersusunnya produk hukum DPRD
Meningkatnya produk hukum yang ditetapkan DPRD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 149 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-15.10 Penyusunan Risalah Sekretariat DPRD 11 risalah 11 risalah
1.20-15.11 Penyusunan Raperda Inisiatif Sekretariat DPRD 2 raperda 2 raperda
1.20-15.12 Sekretariat DPRD 400 kegiatan 400 kegiatan
1.20-15.13 Fasilitasi Fraksi DPRD Sekretariat DPRD 7 fraksi 7 fraksi
1.20-15.14 Sekretariat DPRD Terlantiknya Bupati 2000 orang Terlantiknya Bupati 2000 orang
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kab Klaten 12 bulan 12 bulan
1.20-1.2 Kab Klaten 12 bulan 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab Klaten 6 org 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kab Klaten 12 bln 12 bulan
1.20-1.11 Kab Klaten 12 bln 12 bulan
1.20-1.12 Kab Klaten 12 bln 12 bulan
1.20-1.17 Kab Klaten 12 bln 12 bulan
1.20-1.18 Kab Klaten 12 bln 12 bulan
1.20-1.19 Kab Klaten 12 bln 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Tersusunnya risalah rapat DPRD
Meningkatnya risalah rapat paripurna DPRD
Tersusunnya draaf raperda inisiatif DPRD
Meningkatnya jumlah raperda inisiatif DPRD
Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
Terlaksananya fasilitasi kegiatan alkap DPRD
Meningkatnya fasilitas kegiatan alkap DPRD
Tersedianya fasilitasi fraksi
Meningkatnya pelayanan kegiatan fraksi DPRD
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Bupati
Program Pela
Lancar dan tertibnya adm perkantoran
Lancarnya surat menyurat dan SPj.
Lancar dan tertibnya administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya langganan listrik, telpon dan internet.
Terlaksananya Adm Perkantoran
Terbayarnya upah THL kebersihan
Terjaganya kebersihan gedung gelarsena dan lingkungannya
Tersedianya alat tulis kantor
Terlaksananya Adm Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan & penggandaan
Terlaksananya Adm Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
Terlaksananya Adm Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan & minuman untuk tamu, rapat dan lembur.
Terlaksananya Adm Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya dana untuk perjalanan dinas luar daerah.
Terlaksananya Adm Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerah.
Terlaksananya Adm Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 150 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.20 Kab Klaten 2 org 12 bulan
1.20-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Kab Klaten 2 org 12 bulan
1.20-1.23 Kab Klaten 12 bulan 12 bulan
1.20-1.26 Kab Klaten 20 unit 12 bulan
1.20-1.27 Asuransi Kendaraan Dinas Pemkab Klaten 60 unit 12 bulan
1.20-2
1.20-2.9 Kab Klaten Tersedianya micro file. 2 unit 1 paket.
1.20-2.22 Kab Klaten 4 unit 1 paket.
1.20-2.24 DPPKAD Kab Klaten 1 paket 1 paket.
1.20-2.28 DPPKAD Kab Klaten 150 unit. 1 paket.
1.20-2.29 DPPKAD Kab Klaten 6 jenis 1 paket.
1.20-2.30 Kab Klaten 1 paket 1 paket.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terbayarnya upah THL keamanan.
Terlaksananya Adm Perkantoran
Terbayarnya upah THL pengemudi.
Terlaksananya Adm Perkantoran
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
Tersedianya peralatan kebersihan
Terlaksananya Adm Perkantoran
Asuransi gedung kantor dan rumah dinas
Terbayarnya premi asuransi gedung & rumah dinas.
Terlaksananya Adm Perkantoran
Terbayarnya premi asuransi mobil dinas.
Terlaksananya Adm Perkantoran
Program Peni
Terjaganya dan tersedianya sarpras aparatur.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya sarpras aparatur dan pemeliharaannya.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan tata ruang dan letak kantor.
Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terjaganya kondisi motor dan mobil dinas dari kerusakan (ringan).
Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan kantor.
Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebel kantor
Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor
Pemeliharaan rutin bangunan gedung gelarsena
Terjaganya kondisi bangunan gedung gelarsena dari kerusakan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 151 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.44 Pemkab Klaten 1 paket 1 paket.
1.20-2.48 Penataan Arsip Kantor Kab Klaten 1 ruang 1 paket.
1.20-2.49 Kab Klaten 40 titik 1 paket.
1.20-17
1.20-17.2 Penyusunan standar satuan harga Kab Klaten 200 buku 2 kali
1.20-17.6 Kab Klaten 250 buku 1 perda
1.20-17.7 Kab Klaten 500 buku 1 perbup.
1.20-17.8 Kab Klaten 250 buku 1 perda
1.20-17.9 Kab Klaten 500 buku 1 perbup
1.20-17.10 Kab Klaten 150 buku 1 perda
1.20-17.11 Kab Klaten 175 buku 1 perbup
1.20-17.20 Kab Klaten 60 skpd 60 skpd
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Terjaganya kondisi mobil dinas dari kerusakan sedang/berat.
Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Tertatanya arsip keuangan secara baik.
Tersedianya sarpras aparatur dan pemeliharaannya.
Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk
Terpeliharanya panggung baliho dan spanduk.
Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Program pening
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Efisiensi penggunaan keuangan daerah;
Meningkatnya pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Tercetaknya buku standarisasi harga
Tersusunnya standarisasi satuan harga
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Tercetaknya buku perda APBD
Tersusunnya perda tentang APBD.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Tercetaknya buku perbup penjabaran APBD
Tersusunnya perbup tentang penjabaran APBD.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tercetaknya buku perda APBD perubahan
Tersusunnya perda APBD perubahan
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tercetaknya buku perbup penjabaran perubahan APBD.
Tersusunnya perbup tentang penjabaran perubahan APBD.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tercetaknya buku perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersusunnya perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tercetaknya buku perbup ttg penjabaran pertanggungjawaan pelaksanaan APBD
Tersusunnya perbup ttg penjabaran pertanggungjawaan pelaksanaan APBD
Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Laporan keuangan yang sesuai aturan.
Lancar dan tertibnya pengelolaan keuangan daerah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 152 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-17.21 Penelitian DPA-SKPD Kab Klaten 60 SKPD 1 paket keg
1.20-17.22 Penelitian DPA-SKPD Perubahan Kab Klaten 1 paket keg-
1.20-17.23 Kab Klaten 156 1 paket keg
1.20-17.24 Kab Klaten 250 buku 1 perda
1.20-17.25 Kab Klaten 500 buku 1 perbup
1.20-17.26 Penelitian DPA-SKPD (Lanjutan) Kab Klaten DPA 60 SKPD 1 paket
1.20-17.27 Kab Klaten 60 skpd 1 paket keg
1.20-17.28 Penerbitan SP2D Kab Klaten 7000 sp2d. 1 paket
1.20-17.29 Pengelolaan Administrasi Kasda Kab Klaten 1 paket 1 paket
1.20-17.30 Pengelolaan Administrasi Gaji Kab Klaten 180 bendel 1 paket keg
1.20-17.31 Pendataan Pajak Daerah Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg
1.20-17.32 Pemutakhiran Data Pajak Daerah Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
DPA SKPD yang sesuai perda dan aturan yang berlaku.
Terselenggaranya penelitian DPA SKPD
DPA perubahan SKPD yang sesuai dengan Perda perubahan APBD
DPA perubahan untuk 60 SKPD
Terselenggaranya penelitian DPA perubahan SKPD
Penyusunan Surat Penyediaan Dana.
Tersusunnya surat penyediaan dana
Terselenggaranya keg penyusunan SPD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Lanjutan)
Tercetaknya buku perda APBD ( lanjutan )
Tersusunnya perda APBD ( lanjutan )
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Lanjutan)
Tercetaknya buku perbup penjabaran APBD ( lanjutan )
Tersusunnya perbup ttg penjabaran APBD ( lanjutan )
DPA SKPD yang sesuai perda dan aturan yang berlaku
Terselenggaranya keg penelitian DPA SKPD ( lanjutan )
Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah
Tersusunnya dokumen anggaran kas pemda
Terselenggaranya keg penyusunan anggaran kas pemda
Terealisasinya SP2D belanja daerah (non gaji)
Tersedianya SP2D sesuai ajuan SKPD
Terkelolanya administrasi kasda yang tertib dan akuntabel.
Tercapainya penggunaan kasda yang sesuai aturan
Tercetaknya daftar gaji PNS se Kab Klaten.
Terkelolanya administrasi gaji PNS se Kab Klaten
Terdatanya wajib pajak di Kab Klaten
Terdatanya potensi pajak daerah
Tersedianya update database pajak daerah
Terlaksananya pemutakhiran data pajak daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 153 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-17.33 Kab Klaten 545.000 lbr 1 paket
1.20-17.34 Kab Klaten 26 kecamatan 1 paket
1.20-17.35 Pemungutan pajak daerah Kab Klaten 1 paket 1 paket
1.20-17.36 Pemeriksaan Pajak Daerah Kab Klaten 1 paket 1 paket
1.20-17.37 Kab Klaten 545.000 lbr 1 paket keg
1.20-17.38 Kab Klaten 1 paket 1 paket keg
1.20-17.39 Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg
1.20-17.40 Kab Klaten 3 kali 1 paket
1.20-17.41 Kab Klaten 2 aplikasi 1 paket keg
1.20-17.42 Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg
1.20-17.43 Kab Klaten 2 perbup. 1 paket keg
1.20-17.44 Kab Klaten 2 kali 1 paket keg
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah
Tercetaknya ketetapan pajak daerah
Terlaksananya operasional pencetakan ketetapan pajak daerah
Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)
Terlaksananya sosialisasi pajak daerah
Meningkatnya kesadaran wajib pajak daerah.
Terpungutnya pajak daerah
Terpungutnya pajak daerah
Berkurangnya tingkat kebocoran pajak daerah
Berkurangnya tingkat kebocoran pajak daerah
Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah
Tersampaikannya ketetapan pajak daerah
Terlaksananya keg penyampaian ketetapan pajak daerah
Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
Terbayarnya upah THL Gol C dan tercetaknya Bukti Penerimaan Sementara PBB
Terpungutnya pajak daerah mineral bukan logam dan batuan
Pemberian Penghargaan Pajak Daerah
Tersalurkannya penghargaan PBB
Tersalurkannya penghargaan PBB
Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD
Terselenggaranya pembinaan bendahara pengeluaran SKPD
Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah
Pengembangan Sistem dan Prosedur SISMIOP dan SIG
Terpenuhinya aplikasi BPHTB dan pemetaan PBB.
Terpenuhinya sistem informasi PBB/BPHTB dan pemetaan PBB
Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame
Tertibnya pemasangan reklame di Kab Klaten
Tertibnya pemasangan reklame di Kab Klaten
Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel
Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Sosialisai pedoman pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 154 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-17.45 Kab Klaten 11 kali 1 paket keg
1.20-17.46 Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg
1.20-17.47 Rekonsiliasi Aset Daerah Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg
1.20-17.48 Pengelolaan Aset Daerah Kab Klaten 1 pket keg 1 paket keg
1.20-17.49 Kab Klaten 20 sertifikat 1 paket keg
1.20-17.50 Kab Klaten 100 SPPT 1 paket keg
1.20-17.51 Kab Klaten 1 aplikasi/server/pc 1 paket keg
1.20-17.52 Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg
1.20-17.53 Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg
1.20-17.54 Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg
1.20-17.55 Kab Klaten 1 aplikasi 1 paket keg
1.20-17.56 Kab Klaten 2 kali 1 paket keg
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Terlaksananya koordinasi pendapatan daerah
Terkoordinasinya upaya penarikan pajak daerah
Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten
Tertagihnya dan terbentuknya TPTGR
Tertagihnya dan terbentuknya TPTGR
Terlaksananya rekonsiliasi aset daerah
Terciptanya kesamaan data keuangan dengan aset.
Terlaksananya pengelolaan aset daerah
Terkelolanya aset daerah dengan baik sesuai aturan
Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten
Tersertifikatnya aset daerah
Terwujudnya legalitas aset daerah
Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah
Terbayarnya SPPT PBB aset pemda
Terbayarnya pajak PBB aset pemda
Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA
Terpeliharanya operasionalisasi MAPATDA
Terlaksananya keg operasional Sisdur MAPATDA
Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah
Terselenggaranya pembinaan pengelolaan aset daerah
Terselenggaranya pembinaan pengelolaan aset daerah
Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan daerah
Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan daerah
Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah
Tersusunnya laporan semesteran dan prognosis daerah
Tersusunnya laporan semesteran dan prognosis daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga
Tersedianya aplikasi pengelolaan benda berharga
Terwujudnya sistem komputerisasi pengelolaan benda berharga
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan keuangan dari provinsi
Terealisasinya bantuan keuangan dari provinsi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 155 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-17.57 Optimalisasi Kasda Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg
1.20-17.58 Kab Klaten 5 kali 1 paket keg
1.20-17.59 Kab Klate 120 dokumen 1 paket keg
1.20-17.60 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat KPMPT
1.20-1.2 KPMPT
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor KPMPT
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor KPMPT
1.20-1.11 KPMPT
1.20-1.12 KPMPT
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terkelolanya kasda secara optimal
Terkelolanya kasda secara optimal
Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya rakor pengelolaan keuangan
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel
Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)
Terwujudnya DK-BMD dan DKP-BMD
Terwujudnya administrasi kebutuhan dan pemeliharaan barang yang tertib dan sesuai aturan
Terealisasinya pengembalian piutang pajak daerah
Terkelolanya piutang pajak daerah secara benar.
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Terwujudnya efisiensi dan kualitas pelayanan
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Terwujudnya administrasi perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Meningkatnya sarana dan prasarana administrasi perkantoran
Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran
Meningkatnya sarana dan prasarana administrasi perkantoran
Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran
Terbayarnya upah jasa tenaga kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pemohon
Terwujudnya efisiensi dan kualitas pelayanan
Tersediannya peralatan ATK
Terbayarnya peralatan ATK selama 12 bulan
Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pemohon
Terwujudnya jasa pelayanan administrasi perkantoran selama Satu tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersediannya barang cetak dan penggandaan
Terbayarnya barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan
Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pemohon
Terwujudnya efisiensi dan kualitas pelayanan selama satu tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersediannya peralatan listrik dan penerangan kantor selama 12 bulan
Terbayarnya peralatan listrik dan penerangan kantor selama satu tahun
Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pemohon
Terwujudnya efisiensi dan kualitas pelayanan selama satu tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 156 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.17 KPMPT
1.20-1.18 1 tahun 1 tahun
1.20-1.20 KPMPT 1 tahun
1.20-2
1.20-2.9 KPMPT
1.20-2.22 KPMPT 1 tahun 1 tahun
1.20-2.24 KPMPT
1.20-2.53 Penataan Lingkungan Kantor KPMPT
1.20-5
1.20-5.15 Pelatihan Kantor Sendiri KPMPT
1.20-1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersediannya makan minum selama satu tahun
Terbayarnya makan minum selama 12 bulan
Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pemohon
Terwujudnya efisiensi dan kualitas pelayanan selama satu tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten dan Propinsi
Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah
Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan kantor
24 jam sehari semalam
Terlaksananya keamanan di dalam lingkungan kantor
Program Pening
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelayanan selama satu tahun
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersediannya peralatan gedung kantor
Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada pemohon
Terwujudnya efektifitas pelayanan kepada pemohon selama satu tahun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya perawatan dan pemeliharan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya perawatan kendaraan dinas secara periodik dan berkala untuk mendukung kegiatan operasional kantor
kendaraan layak pakai dalam jangka waktu 1 tahun
Terlaksananya perawatan kendaraan dinas dalam mendukung operasional kantor
kendaraan layak pakai dalam waktu 1 tahun
Terlaksananya kegiatan perawatan lingkungan kantor di dalam dan di luar kantor
Lingkungan kantor yang tertata rapi dan nyaman dalam 1 tahun
Terlaksananya keindahan dan kenyamanan lingkungan kantor
Lingkungan kantor yang bersih indah dan nyaman dalam 1 tahun
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
tercapainya kemampuan serta keterampilan aparatur KPMPT
tercapainya peningkatan SDM dalam bidang pengetahuan serta keterampilan
25 orang dalam 1 tahun
meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparatur KPMPT
mengadakan pelatihan untuk 25 orang dalam 1 tahun
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 157 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat Kab. Klaten 1.200 surat 1.200 surat
1.20-1.2 Inspektorat Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.20-1.7
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.20-1.11 Inspektorat Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.20-1.12 Inspektorat Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.20-1.15 Inspektorat Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.20-1.16 Penyediaan bahan logistik kantor Inspektorat Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.20-1.17 Inspektorat Kab. Klaten 120 orang 120 orang
1.20-1.18 1 tahun 1 tahun
1.20-1.19 SKPD se-Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun
1.20-2
1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor Inspektorat Kab. Klaten 1 lokasi 1 lokasi
1.20-2.7 Inspektorat 19 unit 19 unit
1.20-2.9 Inspektorat Kab. Klaten 28 unit 28 unit
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Inspektorat Kab. Klaten 109 unit 109 unit
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 1200 surat
Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 1200 surat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Pajak Tilpon, Air, Listrik dan Internet
Terlaksananya Pajak Tilpon, Air, Listrik dan Internet
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Inspektorat Kab. Klatebn
Terlaksananya lembur untuk penyelesaian Administrasi Keuangan
10 orang selama 4 hari
Terlaksananya lembur untuk penyelesaian Administrasi Keuangan
10 orang selama 4 hari
Terlaksanya penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya Penyediaan komponen instalansi Listirk
Terlaksananya Penyediaan komponen instalansi Listirk
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar Solo Pos, Suara Merdeka, Joglo Pos
Tersedianya Surat Kabar Solo Pos, Suara Merdeka, Joglo Pos
tersedianya BBM untuk Koordinasi bagi Pimpinan/Pejabat Struktural di Inspektorat
Tersedianya BBM untuk koordinasi bagi pimpinan/Pejabat Struktural di Inspektorat
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum untuk kegoatan Rapat dan Tamu
Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan Rapat dan Tamu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Subosukowonosaten, Jogja, Semarang, Jakrta, Luar Jawa
Terlaksananya Perjalanan dinas keluar daerah ke Subosukawonosraten, Jogja, Semarang/Wilayah Prop.Jawa Tengah, Jakarta, Lua
Terlaksananya Perjalanan dinas keluar daerah ke Subosukawonosraten, Jogja, Semarang/Wilayah Prop.Jawa Tengah, Jakarta, Luar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi kedalam daerah
Terlaksananya rapat koordinasi kedalam daerah
Program Terwujudnya
Pembangunan gedung/kantor Inspektorat Kabupaten Klaten
Terwujudnya Pembangunan gedung/kantor Inspektorat Kabupaten Klaten
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung/kantor ( AC : 17 unit, Sound System, LCD
Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung/kantor ( AC : 17 unit, Sound System, LCD
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya pengadaan peralatan gedung/kantor ( Laptop : 7 unit,Komputer PC : 14 unit, Printer : 7 unit, )
Terwujudnya pengadaan peralatan gedung/kantor ( Laptop : 7 unit,Komputer PC : 14 unit, Printer : 7 unit, )
Terwujudnya pengadaanmebeler kantor
Terwujudnya pengadaanmebeler kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 158 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.24 Inspektorat Kab. Klaten 22 unit 22 unit
1.20-2.26 Inspektorat Kab. Klaten 29 unit 29 unit
1.20-20
1.20-20.1 480 obrik 480 obrik
1.20-20.2 40 kasus 40 kasus
1.20-20.3 SKPD se- Kab. Klaten 19 orang 19 orang
1.20-20.6 285 obrik 385 obrik
1.20-20.7 10 keg 10 keg
1.20-20.8 Pendopo Kab. Klaten 300 orang 300 orang
1.20-20.9 35 orang 35 orang
1.20-20.10 Pendopo Kab. Klat 1.300 orang 1.300 orang
1.20-21
1.20-21.1 60 kegiatan 52 kegiatan
1.20-21.2 Inspektorat Kab. Klaten 23 orang 23 orang
1.20-22 480 obrik
1.20-22.2 480 obrik 480 obrik
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 159 dari 290
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas
Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor
Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor
Program pe
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Obrik/SKPD se-Kab. Klaten
Terlaksananya Pemeiksaan reguler
Terlaksananya Pemeriksaan reguleri
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
obrik/SKPD se- Kab. Klaten
Terlaksananya Pemeriksaan Kasus/Khusus
Terlaksananya Pemeriksaan Kasus,Khusus
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya Pemeriksaan Reviu LKD, Evaluasi LAKIP
Terlaksananya Pemeriksaan Reviu LKD, Evaluasi LAKIP
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
obrik/SKPD se- Kab. Klaten
Terlaksananya Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Terlaksananya Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Inspektorat Provinsi Jateng, BPK, Irjen
Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah
Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah
Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )
Inspektorat Kab. Klaten
Terlaksananya Rencana Tindak Pengendalian sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Terlaksananya Rencana Tindak Pengendalian sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Terlaksananya Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi
Terlaksananya Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi
Program peni
Tercapainya kualitas aparatur kepengawasan daerah
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Inspektorat Kab. Klaten, Pusfiklat Ciawi, BPKP Jogja, Kemendagri
Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Diklat/Sertifiaksi JFA/P2UPD, Study Banding
Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Diklat/Sertifiaksi JFA/P2UPD, Study Banding
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Terlaksananya Penilaian Angka Kredi bagi Pejabat Fungsional Auditor
Terlaksananya Penilaian Angka Kredi bagi Pejabat Fungsional Auditor
Program
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Obrik/SKPD se- Kab. Klaten
Tersusunya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 2016
Tersusunya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 2016
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat BKD Kab Klaten
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor BKD Kab Klaten 12 bulan
1.20-1.11 BKD Kab Klaten 12 bulan
1.20-1.15 BKD Kab Klaten 12 bulan
1.20-1.17 BKD Kab Klaten 12 bulan
1.20-1.18 BKD Kab Klaten 12 bulan
1.20-1.19 BKD Kab Klaten 12 bulan
1.20-1.24 BKD Kab Klaten 12 bulan
1.20-2
1.20-2.7 BKD Kab Klaten 12 Bulan
1.20-2.9 BKD Kab Klaten 12 Bulan
1.20-2.24 BKD Kab Klaten 12 Bulan
1.20-2.26 BKD Kab Klaten 12 Bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk selama 12 bulan
Penyediaan selama 12 bulan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlakssanannya Pelayanan surat menyurat selama 12 bulan
Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 Bulan
Penyediaan untuk 12 bulan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan sesuai tupoksi BKD selama 12 bulan
Penyediaan untuk 12 bulan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
40 bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu selama 12 bulan
Penyediaan untuk 12 bulan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan
Penyediaan untuk 12 bulan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujutnya koordinasi dalam daerah selama 12 bulan
Penyediaan untuk 12 bulan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Terwujudnya laporan program dan kegiatan
Program dan kegiatan 12 bulan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya Perlengkapan gedung kantor selama 12 bulan
Penyediaan untuk 12 bulan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BKD untuk menunjang Tupoksi
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Seperangkat Komputer dan Laptop serta peralatan gedungkantor lainnya selama 12 bulan
Penyediaan untuk 12 bulan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BKD untuk menunjang Tupoksi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional BKD selama 12 bulan
12 unit kendaraan roda 2 dan 5 unit kendaraan reda 4
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BKD untuk menunjang Tupoksi
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor BKD sebanyak 12 unit selama 12 bulan
12 unit selama 12 bulan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BKD untuk menunjang Tupoksi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 160 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.28 BKD Kab Klaten 12 Bulan
1.20-2.29 BKD Kab Klaten 12 Bulan
1.20-5
1.20-5.15 Pelatihan Kantor Sendiri BKD Kab Klaten 60 PNS 12 Bulan
1.20-6
1.20-6.1 BKD Kab Klaten 12 bulan
1.20-29
1.20-29.1 BKD Kab Klaten 300 CPNS 12 Bulan
1.20-29.2 BKD Kab Klaten 12 Bulan
1.20-29.3 BKD Kab Klaten 12 Bulan
1.20-29.4 BKD Kab Klaten 120 PNS 12 Bulan
1.20-29.6 BKD Kab Klaten 12 Bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan
Pemeliharaan rutin/berkala untuk 12 bulan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BKD untuk menunjang Tupoksi
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebeleur di BKD selama 12 bulan
Pemeliharaan untuk 12 bulan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BKD untuk menunjang Tupoksi
Program Peni
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur BKD Kab Klaten
Terlaksananya pelatihan kantor sendiri bagi PNS BKD klaten
Meningkatnya Kapasitas dan sember daya aparatur BKD Kab Klaten
Program peningkata
Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kinerja, keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan serta Laporan keuangan selama 12 bulan
Program kegiatan Kegiatan 12 bulan
Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Terkirimnya CPNS dalam diklat prajabatan
Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Terlaksananya diklat kepemimpinan Tingkat II, III dan IV
2 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III dan 6 orang pejabat eselon IV
Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Terselenggaranya Bimtek Manajemen Kepegawaian bagi Pejabat Pengelola Kepegawaian
40 orang Pejabat Pengelola Kepegawaian
Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Terkirimnya peserta workshop, seminar lokakarya dan rakor
Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tersedianya PNS yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa di Kab Klaten
50 orang PNS yang mempunyai sertifikasi
Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 161 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-29.7 BKD Kab Klaten 12 Bulan
1.20-30
1.20-30.1 BKD Kab Klaten 12 Bulan
1.20-30.3 Penempatan PNS BKD Kab Klaten 500 SK Mutasi 12 Bulan
1.20-30.5 BKD Kab Klaten 15.051 PNS 12 Bulan
1.20-30.6 BKD Kab Klaten 12 Bulan
1.20-30.8 BKD Kab Klaten 350 orang PNS 12 Bulan
1.20-30.9 BKD Kab Klaten 15.051 orang PNS 12 Bulan
1.20-30.18 BKD Kab Klaten 15.051 PNS 12 Bulan
1.20-30.19 Pengelolaan Arsip Kepegawaian BKD Kab Klaten 15.051 PNS 12 Bulan
1.20-30.21 BKD Kab Klaten 60 Calon IPDN 12 Bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Disiplin dan Perceraian PNS
Terselenggaranya Bintek Disiplin PNS dan Perceraian
60 PNS, 60 PNS BKD
Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Program pembina
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;
Terlaksananya PembinaanDisiplin dan Pengembangan Karier Aparatur
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Kab Klaten
15.000 PNS per setlaporan
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Terwujudnya mutasi jabatan dan staf di Kab Klaten
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Terwujudnya Pemutakhiran data PNS (SIMPEG) yang UP TO DATE dan terjaminnya kelangsungan jaringan online dengan BKN pusat (SAPK) KAB Klaten
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Penyusunan analisis dan evaluasi jabatan
Terwujudnya laporan formasi, laporan jabatan fungsional bagi PNS dan terfasilitasinya sasran kerja pegawai bagi SKPD Kab Klaten
15.051 lap formasi PNS, 1.050 PNS laporan Jafung dan 50 SKPD
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terselesaikannya pemberian Satya Lencana
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Tercapainya disiplin kerja dan penanganan kasus yang melanggar aturan disiplin bagi PNS
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS
Tercapainya disiplin kerja bagi PNS Kab Klaten
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Terselesaikannya Pengelolaan Arsip Kepegawaian, Karpeg, Karis dan karsu bagi PNS serta kelanjutan proses KPE bagi PNS Kab Klaten
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Terfasilitasinya Seleksi IPDN di Kab Klaten
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 162 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-30.22 BKD Kab Klaten 12 Bulan
1.20-30.23 BKD Kab Klaten 100 orang PNS 12 Bulan
1.20-30.24 BKD Kab Klaten 50 PNS 12 Bulan
1.20-30.25 BKD Kab Klaten 50 PNS 12 Bulan
1.20-30.26 BKD Kab Klaten 3000 SK 12 Bulan
1.20-30.27 BKD Kab Klaten 800 PNS pensiun 12 Bulan
1.20-30.28 Pengangkatan CPNS ke PNS BKD Kab Klaten 1000 PNS 12 Bulan
1.20-30.30 BKD Kab Klaten 100 PNS 12 Bulan
1.20-30.31 BKD Kab Klaten 120 Orang 12 Bulan
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.2 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.3 BPBD 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar
Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi PNS Tugas Belajar reguler dan ijin belajar serta terselesaikannya administrasi ijin belajar penggunaan gelar PNS Kab Klaten
170 orang PNS untuk bantuan skripsi, 200 orang PNS untuk ijin belajar
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas
Terselenggaranya pembekalan bagi PNS yang akan pensiun
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Fasilitasi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
Terfasilitasinya ujian dinas bagi PNS gol II/d dan III/d
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah
Terkirimnya Peserta ujian kenaikan pangkat bagi PNS Kab Klaten
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap
Terwujudnya kenaikan pangkat bagi PNS Kab Klaten
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS
Terwujudnya SK pensiun bagi PNS yang pensiun
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Terwujudnya pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Penjaringan Gaji PNS serta terselenggaranya Sumpah Janji PNS Kab Klaten
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Umum
Terwujudnya hasil uji kompetensi jabatan untuk penataan karier jabatan
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
Meningkatnya pemahaman penyelenggara Negara/Pemerintahan dalam pengisian LHKPN
Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 Tahun
Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 Tahun
Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 Tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercukupinya langganan air, listrik, telepon,selama 1 tahun
Tercukupinya langganan air, listrik, telepon,selama 1 tahun
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan dan pekantor serta tenaga pembersih kantor 3 orang
Terpeliharanya peralatan dan pekantor serta tenaga pembersih kantor 3 orang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 163 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.7 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.11 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.12 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.14 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.15 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.17 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.18 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.19 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.20 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor BPBD 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tercukupinya Laporan prognosis, laporan bulanan, smesteran dan tahuan
Tercukupinya Laporan prognosis, laporan bulanan, smesteran dan tahuan
Tercukupinya alat tulis kantor selama 1 Tahun
Tercukupinya alat tulis kantor selama 1 Tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercukupinya penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun
Tercukupinya penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun
Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 Tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya surat kabar, buku buku perundang undangan dll selama 1 Tahun
Tercukupinya surat kabar, buku buku perundang undangan dll selama 1 Tahun
Penyediaan makanan dan minuman
Tercukupinya makanan dan minuman kantor selama 1 tahun dengan sasaran Rapat Rapat dan tamu.
Tercukupinya makanan dan minuman kantor selama 1 tahun dengan sasaran Rapat Rapat dan tamu.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat rapat konsultasi, koordinasi keluar daerah selama 1 Tahun
Rapat rapat konsultasi, koordinasi keluar daerah selama 1 Tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dan pemantauan dalam daerah selama 1 tahun
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dan pemantauan dalam daerah selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terpenuhinya keamanan kantor dan gudang selama 1 tahun
Terpenuhinya keamanan kantor dan gudang selama 1 tahun
Tersedianya 4 orang pengemudi selama 1 Tahun
Tersedianya 4 orang pengemudi selama 1 Tahun
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor selama 1 tahun
Pembangunan Aula dan Rehap Kantor
Pembangunan gedung kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 164 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.9 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-2.22 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-2.24 BPBD 12 Bulan 12 bulan
1.20-2.28 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-2.29 BPBD 12 bulan 12 bulan
1.20-2.32 12 bulan 12 bulan
1.20-2.33 12 bulan 12 bulan
1.20-2.34 12 bulan 12 bulan
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 100%
1.20-1.2 12 Bulan 12 Bulan
1.20-1.7 4 kali 4 kali
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Laptop, PC, Printer, Batu charger, LCD, LED, TV 32 Inc 1 Tahun
Tersedianya Laptop, PC, Printer, Batu charger, LCD, LED, TV 32 Inc 1 Tahun
Tersedianya peralatan penggandaan kantor gedung selama 1 tahun
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor selama 1 tahun
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan berkala Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4
Pemeliharaan berkala Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya Komputer, TV, Kipas Angin, Felling Kabinet, AC DLL selama 1 Tahun
Tersedianya Komputer, TV, Kipas Angin, Felling Kabinet, AC DLL selama 1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Tersedianya Meja, Kursi, Almari DLL selama 1 Tahun
Tersedianya Meja, Kursi, Almari DLL selama 1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan siaga bencana
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor selama 1 tahun-Roda 6 (8 buah), Roda 4(3buah) dan Kendaraan Roda2 (4 Buah)
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan -Perahu karet, Radio Frekuensi,Refiter, Penyuling air dll
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan
Program Pela
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan pembuatan surat menyurat keluar dan penerimaan surat
Mewujudkan pelayanan surat menyurat selama 1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan pembayaran jasa komunikasi, sumber air dan telepon
Menyediakan dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kecamatan Klaten Utara
Memenuhi laporan keuangan secara rutin dalam 1 tahun
Mewujudkan jasa administrasi keuangan
Kecamatan Klaten Utara
Memelihara lingkungan kantor kecamatan yang bersih dan indah
Mewujudkan kebersihan dan keindahan kantor Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan penyediaan ATK selama 1 tahun
Menyediakan ATK selama 1 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 165 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.11 12 bulan 12 bulan
1.20-1.12 2 kali 2 kali
1.20-1.13 12 bulan 12 bulan
1.20-1.17 12 bulan 12 bulan
1.20-1.18 4 kali 4 kali
1.20-1.19 12 kali 12 kali
1.20-1.20 12 bulan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.21 1 kali 1 kali
1.20-2.22 1 kali 1 kali
1.20-2.24 2 kali 2 kali
1.20-2.29 1 kali 1 kali
1.20-2.42 1 kali 1 kali
1.20-2.45 2 kali 2 kali
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi 1 kali 1 kali
1.20-31
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Klaten Utara
Memenuhi kebutuhan barang cetakaan dan penggandaan dalam 1 tahun
Mewujudkan barang cetakaan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan komponen instalasi listrik
Menyediakan komponen instalasi listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan peralatan dan perlengkapan kantor
Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Kecamatan Klaten Utara
Memenuhi kebutuhan makanan dan minuman dalam rangka rapat-rapat
Mewujudkan makan minum rapat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Klaten Utara
Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Mewujudkan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kecamatan Klaten Utara
Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Mewujudkan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kecamatan Klaten Utara
Membayar honor jasa pengamanan kantor
Menyediakan honor jasa pengamanan kantor
Program Peningka
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur perkantoran
Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur perkantoran yang memamdai
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan pemeliharaan rumah dinas
Mewujudkan pemeliharaan pemeliharaan rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor
Mewujudkan pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Klaten Utara
Merawat kendaraan dinas 1 avanza dan 5 unit sepeda motor
Merawat kendaraan dinas selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala meja, kursi dan almari perkantoran
Mewujudkan pemeliharaan rutin/berkala mebelair
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kecamatan Klaten Utara
Terlaksananya rehabilitasi aula kantor Kecamatan
Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan pemeliharaan komputer, printer dan mesin tik kantor kecamatan
Mewujudkan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan pembutan papan informasi di kecamatan
Mewujudkan pengadaan papan informasi di Kecamatan
Program Peningkatan Koo
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Mewujudkan rapat-rapat koordinasi administrasi PMD/kelurahan
Melaksanakan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 166 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.1 6 Desa / 2 Kelurahan
1.20-31.2 6 Desa / 2 Kelurahan
1.20-31.3 6 Desa / 2 Kelurahan
1.20-31.4 1 kali 1 kali
1.20-31.5 12 kali 12 kali
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1 kali 1 kali
1.20-32
1.20-32.1 6 Desa / 2 Kelurahan
1.20-32.2 6 Desa / 2 Kelurahan
1.20-32.3 6 Desa / 2 Kelurahan
1.20-33
1.20-33.1 6 Desa / 2 Kelurahan
1.20-33.2 6 Desa / 2 Kelurahan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan rapat-rapat koordinasi administrasi PMD/kelurahan
Mewujudkan rapat-rapat koordinasi administrasi PMD/kelurahan
6 Desa / 2 Kelurahan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan rapat-rapat pembinaan administrasi PMD/kelurahan
Mewujudkan rapat-rapat pembinaan administrasi PMD/kelurahan
6 Desa / 2 Kelurahan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan peningkatan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan
Mewujudkan peningkatan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan
6 Desa / 2 Kelurahan
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan penyampaian bantuan keuangan kepada penerima
Melaksanakan penyampaian bantuan keuangan kepada penerima
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan fasilitasi 10 program pokok PKK Tk. Kecamatan
Mewujudkan Fasilitasi 10 program pokok PKK Tingkat Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Mewujudkan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Program Peningkatan Koo
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Mewujudkan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Melaksanakan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Koordinasi adm. Trantibum
Mewujudkan Koordinasi adm. Trantibum
6 Desa / 2 Kelurahan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Pembinaan adm. Trantibum
Mewujudkan Pembinaan adm. Trantibum
6 Desa / 2 Kelurahan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan fasilitasi adm. Trantibum dan linmas
Mewujudkan fasilitasi adm. Trantibum
6 Desa / 2 Kelurahan
Program Peningkatan
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Mewujudkan peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Melaksanakan peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan koordinasi adm. Tapem
Mewujudkan koordinasi adm. Tapem
6 Desa / 2 Kelurahan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Mewujudkan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
6 Desa / 2 Kelurahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 167 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.3 6 Desa / 2 Kelurahan
1.20-33.4 6 Desa / 2 Kelurahan
1.20-33.5 1 kali 1 kali
1.20-33.6 1 kali 1 kali
1.20-1
1.20-1.2 12 bulan 12 bulan
1.20-1.3 4 kali 4 kali
1.20-1.7 4 kali 4 kali
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan
1.20-1.11 12 bulan 12 bulan
1.20-1.12 2 kali 2 kali
1.20-1.17 12 kali 12 kali
1.20-1.18 4 kali 4 kali
1.20-1.19 5 kali 5 kali
1.20-1.20 12 bulan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor 1 gedung 1 kali
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Mewujudkan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
6 Desa / 2 Kelurahan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Intensifikasi PBB tingkat kecamatan
Mewujudkan Intensifikasi PBB tingkat kecamatan
6 Desa / 2 Kelurahan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Mewujudkan Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Program Pe
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet
Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya jasa administrasi keuangan
Terlaksananya jasa administrasi keuangan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya jasa kebersihan kantor
Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya alat tulis kantor
Terlaksananya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya jasa pengamanan kantor
Terlaksananya jasa pengamanan kantor
Program Peni
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya pembangunan gedung kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 168 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.9 Kec. Klaten Tengah 2 unit 100%
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur 1 kali 1 kali
1.20-2.22 1 kali 1 kali
1.20-2.24 8 kali 8 kali
1.20-2.28 4 kali 4 kali
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi 1 kali 1 kali
1.20-2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor Kec. Klaten Tengah 1 paket 100%
1.20-31
1.20-31.1 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan
1.20-31.2 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan
1.20-31.3 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan
1.20-31.4 1 kali 1 kali
1.20-31.5 12 kali 12 kali
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1 kali 1 kali
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang baik dengan dukungan komputer dan laptop
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya Pengadaan mebeleur
Terlaksananya Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya pengadaan papan informasi di kecamatan
Terlaksananya pengadaan papan informasi di kecamatan
Terfasilitasinya pemindahan gedung kantor transisi Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Koordi
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan 1 kali dan pembinaan administrasi PMD
Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan 1 kali dan pembinaan administrasi PMD
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya fasilitasi administrasi
Terlaksananya fasilitasi administrasi
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya penyusunan profil desa/kelurahan 3 Desa / 6 Kelurahan
Terlaksananya penyusunan profil desa/kelurahan 3 Desa / 6 Kelurahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 169 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32
1.20-32.1 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan
1.20-32.2 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan
1.20-32.3 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan
1.20-33
1.20-33.1 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan
1.20-33.2 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan
1.20-33.3 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan
1.20-33.4 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan
1.20-33.5 1 kali 1 kali
1.20-33.6 1 kali 1 kali
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 500 surat 12 bulan
1.20-1.2 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Peningkatan Koordi
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya tertib administrasi
Terlaksananya tertib administrasi
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya pembinaan administrasi
Terlaksananya pembinaan administrasi
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya kegiatan sosial kemasyarakatan dan Linmas
Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan dan Linmas
Program Peningkatan
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya pembinaan administrasi
Terlaksananya pembinaan administrasi
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan
Terlaksananya pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya pembinaan administrasi
Terlaksananya pembinaan administrasi
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Kecamatan Klaten Tengah
Mewujudkan peningkatan penerimaan PBB
Terlaksananya penerimaan PBB
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) komputer dan kursi tunggu
Terlaksananya peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) 3 Ds/6 Kel
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya lomba tertib administrasi 3 Ds/6 Kel
Terlaksananya lomba tertib administrasi 3 Ds/6 Kel
Program Pe
pelayanan kepada masyarakat yang cepat
kecamatan klaten selatan
Terlaksananya pengiriman surat ke Desa/Kelurahan dan Insansi Vertikal lainnya
terlaksananya kegiatan surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Klaten Selatan
kebutuhan akan sumberdaya air, listrik dan telekomunikasi terpenuhi
pelayanan masyarakat yang tertib
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 170 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.7 12 bulan 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan
1.20-1.11 12 bulan
1.20-1.12 12 bulan
1.20-1.17 12 bulan
1.20-1.18 1 paket 12 bulan
1.20-1.19 70 kali perjalanan 12 bulan
1.20-1.20 12 bulan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.9 12 bulan
1.20-2.22 12 bulan
1.20-2.24 12 bulan
1.20-2.28 12 bulan
1.20-2.42 1 paket 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kecamatan Klaten Selatan
kegiatan administrasi keuangan berjalan lancar
pelayanan masyarakat yang tertib
Kecamatan Klaten Selatan
kebersihan dan kenyamanan kerja terjaga dengan tenaga kebersihan kantor 1 orang
pelayanan masyarakat yang tertib
Kecamatan Klaten Selatan
kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi seperti kertas HVS, Map, Buku Kwitansi, Staples, tinta printer,spidol
pelayanan masyarakat yang tertib
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan klaten selatan
kebutuhan barang cetak dan penggandaan terpenuhi
16000 lembar fotocopy
pelayanan masyarakat yang tertib
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Klaten Selatan
terpenuhinya kebutuhan kompomen instalasi listrik/ penerangan kantor
Kabel 200 m, lampu pijar 20 buah, saklar 6 buah
pelayanan masyarakat yang tertib
Penyediaan makanan dan minuman
Kecamatan Klaten Selatan
kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi
707 nasi dus, 707 snack, dan 707 teh manis
pelayanan masyarakat yang tertib
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Klaten Selatan
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah
pelayanan masyarakat yang tertib
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kecamatan Klaten Selatan
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah
pelayanan masyarakat yang tertib
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kecamatan Klaten selatan
Terciptanya keamanan kantor dengan tenaga keamanan sebanyak 2 orang
Terciptanya keamanan kantor
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi/SKPD
Kenyamanan dan kelancaran kerja
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kecamatan Klaten Selatan
Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai guna mendukung kinerja perkantoran
1 set LCD, 1 set Sound system dan 3 unit komputer
Kenyamanan dan kelancaran kerja
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Klaten Selatan
Terciptanya kenyamanan dan kelancaran kerja
pengecatan pagar 1 paket, pemeliharaan tanaman 1 paket
Terciptanya kenyamanan dan kelancaran kerja
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Klaten Selatan
Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas
roda 4 ( 1 ) satu unit dan roda 2 ( 8) unit
Kenyamanan dan kelancaran kerja
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kecamatan Klaten Selatan
Terwujudnya pemeliharaan alat rumah tangga kantor
perangkat E-KTP 1 unit, komputer 5 Unit dan rak lemari 3 unit
Kenyamanan dan kelancaran kerja
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kecamatan Klaten Selatan
Terwujudnya rehab plafon gedung kantor Kecamatan
Kenyamanan dan kelancaran kerja
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 171 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31
1.20-31.1 12 bulan
1.20-31.2 12 bulan
1.20-31.3 12 bulan
1.20-31.4 11 Desa 1 kelurahan 12 bulan
1.20-31.5 1 tahun anggaran 12 bulan
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 12 bulan
1.20-32
1.20-32.1 12 bulan
1.20-32.2 12 bulan
1.20-32.3 12 bulan
1.20-33
1.20-33.1 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
musrenbangkec, sosialisasi raskin, sosialisasi BPJS
Terwujudnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Pembinaan Pemberdayaaan Masyarakat Desa
pembinaan lembaga masyarakat Desa 11 Desa 1 kelurahan
Terwujudnya Pembinaan Pemberdayaaan Masyarakat Desa
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
sosialisasi kelembagaan organisasi FKUB, FKDM, Forum Komunikasi Lansia
Terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa desa
Terwujudnya Penyaluran Bantuan Keuangan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Kegiatan 10 Program Pokok PKK
Terwujudnya Kegiatan 10 Program Pokok PKK
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan
12 dokumen profil desa
Terwujudnya Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan
Program Peningkatan Koo
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
terbentuknya wadak organisasi PKL
Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
kegiatan pembinaan PKL dan penertiban IMB masing-masing 1 kali kegiatan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
kegiatan pelatihan Linmas Hansip di Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Program Peningkata
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Tata Pemerintahan Kecamatan
rakor kepala Desa, 12 kali , Rakor sekdes 6 kali dan Rakor Kadus/Kaur 3 kali
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 172 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.2 12 bulan
1.20-33.3 12 bulan
1.20-33.4 12 bulan
1.20-33.6 11 Desa 11 desa 12 bulan
1.20-33.8 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Desa Karanglo 1 Desa 12 bulan
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Kalikotes 5000 surat
1.20-1.2 kecamatan kalikotes
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Kalikotes
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Kalikotes
1.20-1.11 Kecamatan Kalikotes
1.20-1.13 Kecamatan Kalikotes
1.20-1.17 Kecamatan Kalikotes
1.20-1.18 Kecamatan Kalikotes
1.20-1.19 Kecamatan Kalikotes
1.20-1.20 Kecamatan Kalikotes
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Tata Pemerintahan Kecamatan
administrasi 11 Desa tertib dikerjakan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
tersusunnya LPJ, LKPJ , RAPBdes 11 Desa
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terwujudnya Intensifikasi PBB
11 Desa , 1 kelurahan
Terwujudnya Intensifikasi PBB
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terwujudnya Tertib Administrasi Desa
Terwujudnya Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa
Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Terlaksananya pelayanan umum dengan surat menyurat
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
pelayanan umum selama 1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
pelayanan umum selama 1 tahun
Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
pelayanan umum selama 1 tahun
Terwujudnya alat tulis kantor
Terlaksananya Kebutuhan alat tulis kantor
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
pelayanan umum selama 1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan
Terlaksana kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
pelayanan umum selama 1 tahun
Penyediaan makanan dan minuman
Terwujudnya makanan dan minuman
Terlaksananya makanan dan minuman di kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
pelayanan umum selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terwujudnya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terwujudnya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya ketertiban dan keamanan kantor kecamatan Kalikotes
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Meningkatnya pelayananPengamanan kantor
pelayanan Pengamanan kantor selama 1 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 173 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2
1.20-2.9 Kecamatan Kalikotes
1.20-2.20 Kecamatan Kalikotes
1.20-2.22 Kecamatan Kalikotes
1.20-2.24 Kecamatan Kalikotes
1.20-2.42 Kecamatan Kalikotes
1.20-2.45 Kecamatan Kalikotes
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kecamatan Kalikotes
1.20-31
1.20-31.1 Kecamatan Kalikotes pelayanan umum
1.20-31.2 Kecamatan Kalikotes pelayanan umum
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pengadaan peralatan gedung
kantorTerwujudnya sarana prasarana aparatur dengan pengadaan 2 unit komputer, 3 unit printer dan LCD Proyektor
2 unit komputer, 3 unit printer dan LCD Proyektor
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dengan rehab kamar mandi dan teras kantor serta pemeliharaan lainnya
Teras kantor dan Kamar Mandi
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehab sedang gedung kantor dengan rehab atap, plafon aula dan penataan lingkungan dengan pavingisasi jalan setapak belakang kantor
atap bangunan, plafon aula dan paving jalan setapak
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor dan rumah tangga
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor dan rumah tangga
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun
Terwujudnya papan informasi
Terwujudnya papan informasi
Meningkatnya pelayanan umum kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya administrasi Pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan kecamatan
Terlaksananya administrasi Pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya PembinaanAdministrasi Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
Terlaksananya PembinaanAdministrasi Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
Meningkatnya pelayanan umum
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 174 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.3 Kecamatan Kalikotes pelayanan umum
1.20-31.4 Kecamatan Kalikotes pelayanan umum
1.20-31.5 Kecamatan Kalikotes pelayanan umum
1.20-32
1.20-32.1 Kecamatan Kalikotes
1.20-32.2 Kecamatan Kalikotes
1.20-32.3 Kecamatan kalikotes
1.20-33
1.20-33.1 Kecamatan Kalikotes
1.20-33.2 Kecamatan Kalikotes
1.20-33.3 Kecamatan Kalikotes
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan
Meningkatnya pelayanan umum
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Meningkatnya pelayanan umum
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi 10 Program pokok PKK
Terlaksananya Fasilitasi 10 Program pokok PKK
Meningkatnya pelayanan umum
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya pembinaan Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan
Terlaksananya pembinaan Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Fasilitas Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum
Terlasananya Fasilitas Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum
Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
meningkatnya pelayanan umum kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan selama 1 tahun
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
TerwujudnyaPembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlasana nyaPembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
meningkatnya pelayanan umum kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan selama 1 tahun
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya fasilitasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi Tata Pemerintahan Kecamatan
meningkatnya pelayanan umum kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan selama 1 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 175 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.4 Kecamatan Kalikotes
1.20-33.6 Kecamatan Kalikotes
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Ngawen 2000 lb surat 12 bulan
1.20-1.2 Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-1.3 Kecamatan Ngawen 15 ruangan 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-1.11 Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-1.12 Kecamatan Ngawen 15 ruangan 12 bulan
1.20-1.13 Kecamatan Ngawen 15 ruangan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terwujudnya intensifikasi PBB
Terlaksananya intensifikasi PBB
meningkatnya pelayanan umum kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan selama 1 tahun
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terwujudnya lomba tertib Administrasi Desa
Terlaksananya lomba tertib Administrasi Desa
meningkatnya pelayanan umum kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan selama 1 tahun
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Terlaksananya Pelayanan Umum
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan dukungan surat menyurat
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pelayanan umum dengan dukungan jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan internet
Jasa listrik, Internet dan telepon selam 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Ruang kantor yang bersih dan tertata untuk mendukung pelayanan Umum
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan daya dukung jas peralatan dan Perlengkapan kantor
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan dukungan jasa Kebersihan Kantor
12 Ruangan dan Halaman Kec Ngawen
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan dukungan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya ATK di Kec Ngawen selam 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan dukungan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan denga dukungan ALat listrik dan Komponen Elektronik
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan dukungan Peralatan Kantor dan Perlengkapan kantor
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 176 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.14 Kecamatan Ngawen 3 ruangan 12 bulan
1.20-1.16 Penyediaan bahan logistik kantor Kecamatan Ngawen 30 orang 12 bulan
1.20-1.17 Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-1.18 Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-1.19 Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-1.20 Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-1.24 Kecamatan Ngawen 12 bulan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.5 Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-2.9 Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur 2 ruangan 12 bulan
1.20-2.22 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan peralatan rumah tangga
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan dukungan Peralatan Rumah Tangga
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan
Pegawai yang berdedikasi dan kreatif dan berdaya dukung logistik
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang pelayanan umum baik Piket, rapat maupun tamu
Pegawai, warga masyarakat dan tamu
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi luar daerah untuk mendukung pelayanan
7 orang pejabat stuktural dan pegawai kantor kecamatan
Meningkatnya koordinasi dan konsultasi di luar daerah untuk mendukung pelayanan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
26 orang pegawai kecamatan
Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kantor yang aman dan terjaga
15 ruangan dan lingkungan kantor
Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu, efisien dan berkesinambungan
Meningkatnya perencanaan dan pelaporan di tingkat Kecamatan
Program Peningkatan Sara
Peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja dengan daya dukung sarana dan prasarana geddung kantor dan aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 untuk Camat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja
1 buah mobil dinas Camat
Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkatnkan pelayanan umum
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya komputer, laptop dan printer serta LCD Projector
1 unit komputer, 1 unit laptop dan printer serta 1 unit LCD Proyektor
Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkaefektifitas dan efisiensi kerja
Tersedianya Mimbar dan Meja Kerja Eselon III a untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.
Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkaefektifitas dan efisiensi kerja
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor yang berkesinambungan dengan Pengecatan dan perbaikan kecil
15 ruangan dan halaman serta kebun kantor
Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 177 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.24 Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-2.26 Kecamatan Ngawen 15 ruangan 12 bulan
1.20-2.42 Kecamatan Ngawen 1 kali kegiatan 12 bulan
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan Ngawen
1.20-31
1.20-31.1 12 bulan
1.20-31.2 12 bulan
1.20-31.3 12 bulan
1.20-31.4 13 desa 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Service dan pemeliharaan kendaraan dinas terpenuhi selama 12 bulan
1 mobil dinas dan 6 kendaraan roda 2
Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkaefektifitas dan efisiensi kerja
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Service Komputer, sound system, dan perlengkapan kantor lainnya
Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkaefektifitas dan efisiensi kerja
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terwujudnya Sekat Pendopo Kecamatan dan Rehab Rumah Dinas
Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkaefektifitas dan efisiensi kerja
Tersedianya papan informasi untuk menunjang akses informasi bagi masyarakat umum tentang kegiatan pemerintahann
2 titik strategis di KecamatanNgawen
Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja
Terlaksananya Penataan kantor yang nyaman, asri dan berdaya guna dengan dukungan keg Rehab Pagar Kantor Kecamatan
3 titik di Kantor Kec Ngawen
Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkaefektifitas dan efisiensi kerja
Pagar KantorKecamatan Ngawen
Program Peningkatan
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan masyarakat yang efisien selama 12 bulan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
13 desadi Kecamatan Ngawen
Meningkatnya Koordinasi Administrasi di 13 desa yang berkesinambungan
13 desa di Kecamatan Ngawen selam 12 bulan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Adm Pemberdayaan Masyarakat di 13 desa se Kecamatan selama 12 bulan
13 desa selama 12 bulan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
13 desa se kecamatan Ngawen
Terlaksananya Fasilitasi Adm PMD di 13 desa se Kecamatan yang berkelanjutan
13 desa se kecamatan selam 12 bulan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terfasilitasinya penyampaian bantuan keuangan di tingkat kecamatan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 178 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.5 Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Ngawen 12 bulan
1.20-32
1.20-32.1 Kecamatan NGawen 12 kegiatan
1.20-32.2 Kecamatan Ngawen 15 kali kegiatan
1.20-32.3 Kecamatan Ngawen 15 kali kegiatan
1.20-33
1.20-33.1 Kecamatan Ngawen
1.20-33.2 Kecamatan Ngawen
1.20-33.3 Kecamatan Ngawen
1.20-33.4 Kecamatan Ngawen 13 desa 6 kegiatan
1.20-33.5 Kecamatan Ngawen
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terfasilitasinya 10 Program Pokok PKK di 13 desa se Kecamatan
13 desa sekecamatan selama 12 bulan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan
Tersusunnya Profil Desa se Kecamatan Ngawen
13 desa selama 12 bulan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan
Program Peningka
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Trantib di 13 desa se Kecamatan Ngawen
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Adm Trantib
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Trantib
13 desa se kecamatan selama 12 bulan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan Adm Trantib dengan Pelatihan Tanggap Bencana
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Trantib
13 desa se kecamatan selam 12 bulan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Fasilitasi Adm Trantib dengan dukungan kegiatan Apel Siaga Linmas dan Pelatihan Linmas Desa
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Trantib
13 desa se kecamatan selam 12 bulan
Program Peningka
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Koordinasi, Pembinaaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan di Kecamatan di 13 desa
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Adm Tata Pemerintahan di 13 desa
13 desa dengan 8 kegiatan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan
13 desa se Kecamatan Ngawen
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan Adm tata Pemerintahan di 13 desa
13 desa dengan 8 kegiatan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan
13 desa se Kecamatan Ngawen
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Adm tata Pemerintahan di 13 desa
13 desa dengan 10 kegiatan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan
13 desa se Kecamatan Ngawen
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Intensifikasi PBB di Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan
13 desa se Kecamatan Ngawen
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Pelayanan PATEN yang efektif dan efisien dengan dukungan Sumber daya manusia dan sarana perkantoran
1 ruangan 6 kegiatan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan
13 desa se Kecamatan Ngawen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 179 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.6 Kecamatan Ngawen
1.20-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kecamatan Ngawen 13 desa 5 kegiatan
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan
1.20-1.2 12 bulan 12 bulan
1.20-1.3 12 bulan 12 bulan
1.20-1.6 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan
1.20-1.11 12 bulan 12 bulan
1.20-1.12 12 bulan 12 bulan
1.20-1.17 12 bulan 12 bulan
1.20-1.18 12 bulan 12 bulan
1.20-1.19 12 bulan 12 bulan
1.20-1.20 12 bulan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor 1 ruangan 12 bulan
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur 12 bulan 12 bulan
1.20-2.28 Kecamatan kebonarum 12 bulan 12 bulan
1.20-2.29 12 bulan 12 bulan
1.20-2.45 12 bulan 12 bulan
1.20-2.55 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya Lomba tertib Administrasi Desa
13 desa dengan 12 kegiatan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan
13 desa se Kecamatan Ngawen
Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa dengan dukungan Hadiah Lomba
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan
13 desa se Kecamatan Ngawen
Program Kecamatan
KebonarumTerlaksanya kegiatan surat menyurat
381 kegiatan surat menyurat selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Kebonarum
Tersedianya sarana telekomunikasi
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kecamatan Kebonarum
Terpeliharanya Peralatan Kantor
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Kebonarum
Terpeliharanya alat transportasi
6 Sepeda Motor 1 Mobil
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya Kantor yang bersih
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Kebonarum
Tersedianya barang dan penggadaan kertas
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya penerangan listrik di kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan makanan dan minuman
Kecamatan Kebonarum
Untuk kegiatan rapat tingkat kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Kebonarum
Terlasananya Perjalanan dinas selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kecamatan Kebonarum
Terlaksananya Perjalan dinas selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kecamatan Kebonarum
Terlaksananya keamanan kecamatan selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Program Kecamatan
KebonarumTerwujudnya ruang pertemuan
Terawatnya Gedung dan Bangunan Kantor
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya Perlengkapan Kantor
Terawatnya Gedung dan Bangunan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Gedung kantor
Terawatnya Gedung dan Bangunan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Kecamatan Kebonarum
Terpeliharanya mebeler kantor
Terawatnya Gedung dan Bangunan Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Kecamatan Kebonarum
Terpeliharanya tersedianya peralatan dan kelengkapan PATEN
Terawatnya Gedung dan Bangunan Kantor
Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya Peralatan Kantor
Terawatnya peralatan kantor baik komputer /apotop/ printer
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 180 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31
1.20-31.1 12 bulan 12 bulan
1.20-31.2 12 bulan 12 bulan
1.20-31.3 12 bulan 12 bulan
1.20-31.4 12 bulan 12 bulan
1.20-31.5 12 bulan 12 bulan
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 12 bulan 12 bulan
1.20-32
1.20-32.1 12 bulan 12 bulan
1.20-32.2 12 bulan 12 bulan
1.20-32.3 12 bulan 12 bulan
1.20-33
1.20-33.1 12 bulan 12 bulan
1.20-33.2 12 bulan 12 bulan
1.20-33.3 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya koordinasi adminstrasi pembangunan Masyarakat
Terjaganya koordinasi antar kec dan desa setempat
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudya pembinaan administrasi pembangunan masyarakat
Terjaganya koordinasi antar kec dan desa setempat
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya fasilitas Adminitrasi pembangunan masyarakat
Terjaganya koordinasi antar kec dan desa setempat
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya penyaluran bantuan keuangan desa
Terjaganya koordinasi antar kec dan desa setempat
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya fasilitas 10 program pokok PKK
Terjaganya koordinasi antar kec dan desa setempat
Terwujudnya data profil desa
Terjaganya koordinasi antar kec dan desa setempat
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya koordinasi administrasi ketrentraman dan ketertiban Desa
Meningkatan pelayanaan di tata pemerintahan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya Pembinaan Administrasi ketrentraman dan ketertiban desa
Meningkatan pelayanaan di tata pemerintahan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya fasilitas administrasi pemerintahan Desa
Meningkatan pelayanaan di tata pemerintahan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya koordinasi adminitrasi Pemerintahan Desa
Meningkatkan pelayanan di kec.kebonarum
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya pembinaan administrasi lpemerintahan desa
Meningkatkan pelayanan di kec.kebonarum
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya fasilitas adminitrasi pemerintahan desa
Meningkatkan pelayanan di kec.kebonarum
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 181 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.4 4 bulan 4 bulan
1.20-33.6 12 bulan 12 bulan
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-1.2 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-1.11 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-1.12 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-1.15 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-1.17 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-1.18 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-1.19 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-1.20 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya penarikan PBB
Meningkatkan pelayanan di kec.kebonarum
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Kecamatan Kebonarum
Terwujudnya fasilitas lomba tertib adm.desa
Meningkatkan pelayanan di kec.kebonarum
Program Terlaksananya pengiriman
surat menyurat Terwujudnya pengiriman surat selama 1 tahun
Pengiriman surat menyurat berjalan dengan baik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Mewujudkan pembayaran jasa komunikasi, sumber air, dan listrik selama 1 tahun
Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik terbayar
Terbayarnya honor petugas kebersihan dan kebutuhan perlengkapan kebersihan
Mewujudkan honor tenaga pembersih beserta peralatan dan perlengkapan kebersihan selama 1 tahun
Honor petugas kebersihan dan kebutuhan perlengkapan kebersihan terpenuhi
Tersedianya alat tulis kantor
Mewujudkan penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun
Kebutuhan alat tulis kantor tersedia
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Mewujudkan form-form dan penggandaan selama 1 tahun
Kebutuhan barang cetak dan penggandaan terpenuhi
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
Mewujudkan komponen instalasi listrik selama 1 tahun
Komponen instalasi listrik/penerangan terpenuhi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Mewujudkan bahan bacaan selama 1 tahun
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat/penerimaan tamu
Mewujudkan makanan dan minuman rapat selama 1 tahun
Kebutuhan makanan dan minuman rapat/penerimaan tamu terpenuhi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terbayarnya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Mewujudkan uang harian rapat-rapat koordinasi luar daerah selama 1 tahun
Biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terbayar
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terbayarnya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Mewujudkan uang harian rapat-rapat koordinasi dalam daerah selama 1 tahun
Biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah terbayar
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terbayarnya honor petugas keamanan dan kebutuhan perlengkapan keamanan
Mewujudkan pembayaran honor petugas keamanan dan kebutuhan perlengkapan keamanan selama 1 tahun
Honor petugas keamanan dan kebutuhan perlengkapan keamanan terpenuhi
Program
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 182 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-2.22 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-2.24 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-2.26 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-31
1.20-31.1 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-31.2 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-31.3 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-31.4 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-31.5 Kecamatan Wedi 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Tersedianya mebeleur guna menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran
Mewujudkan mebeleur guna menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran
Meja dan kursi tamu jadi lebih baik
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor dengan baik
Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun
Gedung kantor terpelihara dengan baik
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor selama 1 tahun
Kendaraan dinas/operasional kantor terpelihara dengan baik
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun
Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terwujudnya peningkatan kegiatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan
Mewujudkan peningkatan kegiatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan
Kegiatan peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan berjalan dengan baik
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan
Mewujudkan peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan
Kegiatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan berjalan dengan baik
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan
Mewujudkan peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan
Kegiatan peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan berjalan dengan baik
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya penyampaian bantuan keuangan kepada pihak menerima
Melaksanakan monev penyampaian bantuan keuangan kepada pihak penerima
Penyampaian bantuan keuangan berjalan lancar
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terwujudnya fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan
Mewujudkan fasilitasi 10 program pokok PKK tingkat kecamatan selam 1 tahun
Kegiatan fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan berjalan dengan lancar
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 183 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-32
1.20-32.1 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-32.2 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-32.3 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-33
1.20-33.1 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-33.2 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-33.3 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-33.4 Kecamatan Wedi 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Tersusunnya data profil desa/kelurahan
Mewujudkan penyusunan data profil desa/kelurahan
Data profil desa dapat tersusun dengan baik
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
Mewujudkan peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
Kegiatan peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan berjalan dengan lancar
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
Mewujudkan peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
Kegiatan peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan berjalan dengan lancar
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
Mewujudkan peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
Kegiatan peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan berjalan dengan lancar
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan
Mewujudkan peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan
Kegiatan peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan berjalan dengan lancar
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan
Mewujudkan peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan
Kegiatan peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan berjalan dengan lancar
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan
Mewujudkan peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan
Kegiatan peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan berjalan dengan lancar
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terwujudnya intensifikasi PBB
Mewujudkan kegiatan intensifikasi PBB tingkat kecamatan
Target pembayaran PBB terpenuhi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 184 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.6 Kecamatan Wedi 12 bulan
1.20-33.8 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 12 bulan
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Jogonalan 800 surat 12 bulan
1.20-1.2 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-1.11 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-1.12 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-1.17 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-1.18 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-1.19 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-1.20 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.9 kecamatan jogonalan 12 bulan
1.20-2.21 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 185 dari 290
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terselenggaranya lomba administrasi pemerintahan desa
Mewujudkan lomba tertib administrasi desa
Ketertiban administrasi pemerintahan desa semakin meningkat
Terselenggaranya pemilihan kepala desa
Mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa
Kegiatan pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Terlaksananya pelayanan umum dengan surat menyurat
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Terwujudnya sarana telelkomunikasi, air dan listrik
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
Terwujudnya alat tulis kantor
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik di kantor
Terwujudnya komponen instalasi listrik
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat
Terwujudnya makan dan minum rapat
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor
Terwujudnya keamanan kantor
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Program
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan kualitas infrastruktur pemerintahan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan kantor kecamatan
Terwujudnya peralatan kantor
Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dians
Terpeliharanya rumah dinas
Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.22 Kecamtan Jogonalan 12 bulan
1.20-2.24 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-2.28 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-2.29 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-2.55 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-31
1.20-31.1 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-31.2 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-31.3 Kecamatan jogonalan 12 bulan
1.20-31.4 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-31.5 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Jogonalan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya kantor yang nyaman
Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga
Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor
Terpeliharanya mebeleur kantor
Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan
Terlaksananya pengadaan papan informasi
Terwujudnya papan informasi
Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan
Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor
Terlaksananya penyediaan belanja inventaris kantor
Terwujudnya inventaris kantor
Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya koordinasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kel di tingkat kecamatan
Terwujudnya koordinasi administrasi pembedayana masyarakat desa/kel di tingkat kecamatan
Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa/kel di kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Meningkatnya pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di tk kecamatan
Terwujudnya pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di tk kecamatan
Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Meningkatnya kegiatan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa
Terwujudnya fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Meningkatnya kegiatan operasionan penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya kegiatan operasionan penyampaian bantuan keuangan
Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya 10 program pokok PKK di kecamatan jogonalan
Terwujudnya 10 program pokok PKK di kecamatan jogonalan
Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa
Terlaksananya penyusunan profil desa/kel
Terwujudnya profil Desa/kel
Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 186 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.7 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-32
1.20-32.1 Terwujudnya 12 bulan
1.20-32.2 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-32.3 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-33
1.20-33.1 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-33.2 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-33.3 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-33.4 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-33.6 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat kecamatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan
Terwujudnya musrenbang tingakt kecamatan
Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya koordinasi ketertiban dan keamanan di kecamatan
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum
Terwujudnya pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
Terwujudnya fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya koordinasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan
Terwujudnya koordinasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan
Meningkatnya Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan
Terwujudnya administrasi tata pemerintahan kecamatan
Meningkatnya Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi adminsitrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
Terwujudnya fasilitasi adminsitrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
Meningkatnya Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan kecamatan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terlaskananya intensifikasi PBB di kecamatan
Terwujudnya Pembayaran PBB yang tertib
Meningkatnya Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan kecamatan
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya lomba tertib administrasi desa
Trwujudnya lomba tertib administrasi desa
Meningkatnya Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan kecamatan
Program Terwujudnya surat
menyurat selama 12 bulanTerwujudnya surat menyurat selama 12 bulan
Terwujudnya surat menyurat selama 12 bulan
Terwujudnya surat menyurat selama 12 bulan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 187 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.2 kecamatan
1.20-1.7 kecamatan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor kecamatan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor kecamatan
1.20-1.11 kecamatan
1.20-1.12 kecamatan
1.20-1.17 kecamatan
1.20-1.18 kecamatan
1.20-1.19 kecamatan
1.20-1.20 kecamatan
1.20-2
1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor kec.gantiwarno gedung PKK
1.20-2.9
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur kec.gantiwarno
1.20-2.22 kec.gantiwarno
1.20-2.24 pekerjaan lancar pekerjaan lancar pekerjaan lancar pekerjaan lancar
1.20-2.28 kec.gantiwarno
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terwujudnya jasa telekomunikasi air dan listrik selama 12 bulan
terwujudnya jasa telekomunikasi air dan listrik selama 12 bulan
tersedianya jasa telkom air dan listrik
terwujudnya jasa telekomunikasi air dan listrik selama 12 buln
Penyediaan jasa administrasi keuangan
tersedianya pelayanan keuangan
tersedianya pelayanan keuangan
tersediaan pelayanan keuangan
tersedianya pelayanan keuangan
Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan
Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan
Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan
Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan
tersedianya alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan
tersedianya alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan
tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan
Tersedianya barang cetak dan pengadaan salama 12 bulan
tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen dan alat listrik selama 12 bulan
Tersedianya komponen dan alat listrik selama 12 bulan
Tersedianya komponen dan alat listrik selama 12 bulan
Tersedianya komponen dan alat listrik selama 12 bulan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan
Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan
Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan
Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya tenaga keamanan kantor 2 orang
Tersedianya tenaga keamanan kantor 2 orang
Tersedianya tenaga keamanan kantor 2 orang
Tersedianya tenaga keamanan kantor 2 orang
Program
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan kualitas infrastruktur pemerintahan
Tersedianya gedung kantor
Tersedianya gedung kantor
Tersedianya gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
tercukupinya peralatan kantor dengan 1 set sound system, laptop, komputer dan printer
1 set sound system, laptop, komputer dan printer
tercukupinya perlengkapan kantor dan rumah tangga
tercukupinya perlengkapan kantor dan rumah tangga
Tersedianya kursi susun,almari besar dan kecil
Tersedianya kursi susun,almari besar dan kecil
Tersedianya kursi susun,almari besar dan kecil
Tersedianya kursi susun,almari besar dan kecil
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor
tterpeliharanya gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
terpeliharanya peralatan kantor
terpeliharanya peralatan kantor
terpeliharanya peralatan kantor
terpeliharanya peralatan kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 188 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.45 kec,gantiwarno
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi kec.gantiwarno
1.20-31
1.20-31.1
1.20-31.2 kecamatan Gantiwarno
1.20-31.3
1.20-31.4 Kec.Gantiwarno
1.20-31.5 Kec.Gantiwarno
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec.Gantiwarno
1.20-32
1.20-32.1 KecGantiwarno
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terpeliharanya perlengkapan kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor
Tersedianya papan informasi
Tersedianya papan informasi
Tersedianya papan informasi
Tersedianya papan informasi
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
terlaksananya korrdinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa
terlaksananya korrdinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa
terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan
terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan
terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan
tterselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
terlaksananya fasilitasi administrasi pemeberdayaan masyarakat desa
terlaksananya fasilitasi administrasi pemeberdayaan masyarakat desa
terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
terlaksananya penyampaian bantuan keuangan
terlaksananya penyampaian bantuan keuangan
terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
terlaksanya pkegiatan PKK selama 1 2 bln
terlaksanya pkegiatan PKK selama 1 2 bln
terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
tersedianya data profil 16 desa
tersedianya data profil 16 desa
tersedianya data profil 16 desa
ttersedianya data profil 16 desa
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terselenggaranya koordinasi keamanan dan ketertiban umum
Terselenggaranya koordinasi keamanan dan ketertiban umum
terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi keamanan dan ketertiban umum
terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi keamanan dan ketertiban umum
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 189 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32.2
1.20-32.3
1.20-33
1.20-33.1
1.20-33.2
1.20-33.3
1.20-33.4
1.20-33.5
1.20-33.6
1.20-1
1.20-1.2 Kec. Prambanan 100 % 100 %
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Prambanan 100 % 100 %
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Prambanan 100 % 100 %
1.20-1.11 Kec. Prambanan 100 % 100 %
1.20-1.12 Kec. Prambanan 100 % 100 %
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terselenggaranya pembinaa keamanan dan ketertiban umum
Terselenggaranya koordinasi keamanan dan ketertiban umum
terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi keamanan dan ketertiban umum
terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi keamanan dan ketertiban umum
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
terselenggaranya fasilitasi keamanan dan ketertiban umum
terselenggaranya fasilitasi keamanan dan ketertiban umum
terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi keamanan dan ketertiban umum
terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi keamanan dan ketertiban umum
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
terselenggarannya koordinasi adm tata pemerintahan
terselenggarannya koordinasi adm tata pemerintahan
terselenggarannya koordinasi adm tata pemerintahan
terselenggarannya koordinasi adm tata pemerintahan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
terselenggarannya pembinaan adm tata pemerintahan
terselenggarannya pembinaan adm tata pemerintahan
terlaksannya pembinaan tata pemeintahan
terlaksannya pembinaan pembinaan dan fasilitasi tata pemeintahan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
terselenggarannya fasiltasi adm tata pemerintahan
terselenggarannya fasilitasi adm tata pemerintahan
terselenggarannya koordinasi adm tata pemerintahan
terlaksannya Fasilitasi tata pemeintahan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Memperlancar pelaksanaan tugas
Memperlancar pelaksanaan tugas
Terlaksannya intensifikasi PBB
Terlaksannya intensifikasi PBB
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
terlaksannya pelayanan terpadu di kecamatan
terlaksannya pelayanan terpadu di kecamatan
terlaksannya pelayanan terpadu di kecamatan
terlaksannya pelayanan terpadu di kecamatan
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
terlaksannya lomba tertib administrasi
terlaksannya lomba tertib administrasi
terlaksannya lomba tertib administrasi
terlaksannya lomba tertib administrasi
Program Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikTersedianya kebutuhan jasa komunikasi (telepon), air dan listrik, 12 bulan
Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi (telepon), air dan listrik, 12 bulan
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan
Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Meningkatnya kualitas penerangan kantor
Meningkatnya kualitas penerangan kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 190 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.17 Kec. Prambanan 100 % 100 %
1.20-1.18 Kec. Prambanan 100 % 100 %
1.20-1.19 Kec. Prambanan 100 % 100 %
1.20-1.20 Kec. Prambanan 100 % 100 %
1.20-2
1.20-2.22 Kec. Prambanan 100 % 100 %
1.20-2.24 Kec. Prambanan 100 % 100 %
1.20-2.45 Kec. Prambanan 100 % 100 %
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kec. Prambanan 100 % 100 %
1.20-31
1.20-31.1 Kec. Prambanan
1.20-31.2 Kec. Prambanan
1.20-31.3 Kec. Prambanan
1.20-31.4 Kec. Prambanan
1.20-31.5 Kec. Prambanan
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Prambanan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya pemenuhan makanan dan minuman
Tersedianya pemenuhan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhi kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi
Terpenuhi kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terpenuhinya Kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi
Terpenuhinya Kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya pengamanan kantor yang aman dan kondusif
Tersedianya pengamanan kantor yang aman dan kondusif
Program Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantorPemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terawatnya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terawatnya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terawatnya rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
Terawatnya rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
Tersedianya papan informasi
Tersedianya papan informasi
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Prambanan
16 desa di Kec. Prambanan
Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Prambanan
16 desa di Kec. Prambanan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
16 desa di Kec. Prambanan
Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
16 desa di Kec. Prambanan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
16 desa di Kec. Prambanan
Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
16 desa di Kec. Prambanan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Terselenggaranya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
16 desa di Kec. Prambanan
Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
16 desa di Kec. Prambanan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 191 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32
1.20-32.1 Kec. Prambanan
1.20-32.2 Kec. Prambanan
1.20-32.3 Kec. Prambanan
1.20-33
1.20-33.1 Kec. Prambanan
1.20-33.2 Kec. Prambanan
1.20-33.3 Kec. Prambanan
1.20-33.4 Kec. Prambanan
1.20-33.6 Kec. Prambanan
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Manisrenggo 500 surat pelayanan 1 tahun
1.20-1.2 Kec. Manisrenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
TerlaksananyaPeningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
TerlaksananyaPeningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terselenggaranya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Terselenggaranya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
16 desa di Kec. Prambanan
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
16 desa di Kec. Prambanan
Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
16 desa di Kec. Prambanan
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Terselenggaranya pengiriman surat selama 1 tahun
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terselengaranya Pembayaran telekomunikasi dan listrik selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 192 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Mnasirenggo 1 orang 12 bulan pelayanan 1 tahun
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Manisrenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun
1.20-1.11 kec. Mansirenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun
1.20-1.12 Kec. Manisrenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun
1.20-1.17 Kec. Manisrenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun
1.20-1.18 Kec. Manisrenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun
1.20-1.19 Kec. Manisrenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun
1.20-1.20 Kec. Manisrenggo 2 orang 12 bulan pelayanan 1 tahun
1.20-2
1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor Kec. Mansirenggo 1 paket 8 kegiatan
1.20-2.9 Kec. Manisrenggo 1 unit 7 kegiatan
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Kec. Manisrenggo 12 bulan 7 kegiatan
1.20-2.22 Kec. Manisrenggo 1 Unit 7 kegiatan
1.20-2.24 Kec. Manisrenggo 1 mobil dan 6 motor 7 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Tersedianya pembayaran tenaga pembersih 1 orang dan pembelian peralatan kebersihan selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Tersedianya belanja ATK selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya dana untuk belanja cetak dan penggandaan selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terselenggaranya dana belanja alat listrik dan penerangan kantor selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya dana untuk belanja makan minum rapat dan lembur kantor selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya dana untuk perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya pembayaran jasa pengamanan kantor ( 2 orang) dan pembelian peralatan pengamanan kantor selam 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Terlaksananya pembangunan gedung kantor tahap III
Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlasanannya sarana prasrana peralatan kantor dengan pembelian laptop
Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai
Tersedianya pengadaan mebeleur selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya dana pembuatan tempat parkir di Kecamatan
Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan 1 unit mobil dinas (avanza) dan 6 unit motor dinas
Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 193 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.29 Kec. Manisrenggo 7 kegiatan
1.20-2.42 Kec. Manisrenggo 1 unit rumah dinas 7 kegiatan
1.20-2.45 Kec. Manisrenggo 7 kegiatan
1.20-2.52 Pemeliharaan Rutin Gamelan Kec. Manisrenggo 12 bulan 7 kegiatan
1.20-31
1.20-31.1 Kec. Manisrenggo 48 kali koordinasi
1.20-31.2 Kec. Manisrenggo 48 kali koordinasi
1.20-31.3 Kec. Manisrenggo 48 kali koordinasi
1.20-31.4 Kec. Manisrenggo 16 Desa
1.20-31.5 Kec. Manisrenggo 16 desa
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Manisrenggo 16 Desa
1.20-32
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya alat mebeleur Kantor Kecamatan Manisrenggo selama 12 bulan
Kursi Kerja unit, Meja1/2 biro unit, Kursi Plastik unit
Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terwujudnya rehab gedung kantor (rumah dinas Kecamatan Manisrenggo)
Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terpeliharanya Komputer, printer dan Alat rekam E-KTP selama 12 bulan
6 unit komputer 6 unit printer
Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai
Terpeliharanya seperangkat gamelan Pandu selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa
Meningkatnya tata pemerintahan desa dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa
Koordinasi di 18 Desa
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya tata pemerintahan desa dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa
Koordinasi di 16 Desa
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya tata pemerintahan desa dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa
Koordinasi di 16 Desa
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan se wilayah Kecamatan Manisrenggo
Meningkatnya tata pemerintahan desa dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa
Koordinasi di 16 Desa
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi 10 program pokok PKK se Kecamatan Manisrenggo
Meningkatnya tata pemerintahan desa dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa
Koordinasi di 16 Desa
Terlasananya penyusunan profil desa/keluarahan se Kecamatan Manisreggo
Meningkatnya tata pemerintahan desa dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa
Koordinasi di 16 Desa
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 194 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32.1 Kec. Manisrenggo 36 kali koordinasi
1.20-32.2 Kec. Manisrenggo 36 kali Koordinasi
1.20-32.3 Kec. Manisrenggo 36 kali koordinasi
1.20-33
1.20-33.1 Kec. Manisrenggo 36 kali koordinasi
1.20-33.2 Kec. Manisrenggo 36 kali koordinasi
1.20-33.3 Kec. Manisrenggo 36 kali koordinasi
1.20-33.4 Kec. Manisrenggo 32 kali koordinasi
1.20-33.5 Kec. Manisrenggo 16 desa
1.20-33.6 Kec. Manisrenggo 1 kegiatan
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan kemalang 12 Bulan 12 Bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya koordinasi trantibum Kecamatan Manisrenggo di 16 desa
Koordinasi, Pembinaan dan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi, Pembinaan dan Administrasi 16 Desa
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya koordinasi administrasi trantibumKecamatan Manisrenggo
Koordinasi, Pembinaan dan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi, Pembinaan dan Administrasi 16 Desa
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Telaksananya fasilitasi administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan
Koordinasi, Pembinaan dan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi, Pembinaan dan Administrasi 16 Desa
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya koordinasi tata pemerintahan Kecamatan Manisrenggo
Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan manisrenggo
Koodinasi, Administrasi, Fasilitasi 16 Desa
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlasananya pembinaan administrasi tata pemerintahan di Kecamatan Maniserenggo
Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan manisrenggo
Koodinasi, Administrasi, Fasilitasi 16 Desa
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan di Kecamatan Manisrenggo
Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan manisrenggo
Koodinasi, Administrasi, Fasilitasi 16 Desa
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terlaksananya intensifikasi PBB se Kecamatan Manisrenggo
Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan manisrenggo
Koodinasi, Administrasi, Fasilitasi 16 Desa
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terwujudnya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan Manisrenggo
Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan Manisrenggo
Koodinasi, Administrasi, Fasilitasi 16 Desa
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terwujudnya fasilitasi lomba tertib administrasi desa Kecamatan Manisrenggo
Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan manisrenggo
Koodinasi, Administrasi, Fasilitasi 16 Desa
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas aparatur desa/kecamatan
Tersedianya Surat Menyurat
Terlaksananya Pengiriman Surat menyurat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 195 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.2 Kecamatan Kemalang 12 bulan 12 Bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan kemalang 12 Bulan 12 Bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Kemalang 12 bulan 12 Bulan
1.20-1.11 Kecamatan Kemalang 12 bulan 12 Bulan
1.20-1.12 Kecamatan Kemalang 12 Bulan Penerangan lancar 12 Bulan
1.20-1.15 Kecamatan Kemalang 12 Bulan 12 Bulan
1.20-1.17 Kecamatan Kemalang 12 Bulan 12 Bulan
1.20-1.18 Kecamatan Kemalang
1.20-1.19 Kecamatan Kemalang
1.20-1.20 Kecamatan Kemalang 12 Bulan 12 Bulan
1.20-2
1.20-2.7 Kecamatan Kemalang 4 macam
1.20-2.9 Kecamatan Kemalang pelayanan kantor
1.20-2.21 Kecamatan kemalang
1.20-2.22 kecamatan kemalang
1.20-2.24 Kecamatan Kemalang Operasional yang lancar
1.20-2.42 Kecamatan Kemalang
1.20-31
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya dana untuk jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Perkantoran
Tersedianya honor pembersih (1 orang )Perkantoran
Terbayarnya honor pembersih ( 1 Orang )
Tersedianya ATK selama 1tahun
Trewujudnya pengadministrasian lancar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya form administrasi dan penggandaan
Pengadministrasian dan penggandaan lancar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik selama 1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan( koran )
Terwujudnya bahan bacaan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan, minum rapat
Terwujudnya makan minum rapat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tersedianya uang saku dan akomodasi untuk koordinasi luar daerah
24 kali untuk 12 bulan
Terwujudnya uang saku da akomodasi untuk koordinasi luar daerah
24 kali untuk 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya uang saku untuk koordinasi dalam daerah
42 kali untuk 12 Bulan
Terwujudnya uang saku untuk koordinasi dalam daerah
42 kali untuk 12 Bulan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya honor pengamanan ( 2 Orang )
Terbayarnya honor jasa pengamanan ( 2 Orang )
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas aparatur desa/kecamatan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran
4 macam untuk 1tahun
Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terawatnya peralatan gedung kantor
1 Paket peralatan gedung kantor
1Paket peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
terlaksanaya pemeliharaan rumah dinas
Pemeliharaan 1 unit untuk 12 Bulan
Rumah dinas yang nyaman
Pemeliharaan 1 unit untuk 12 Bulan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan 1 unit gedung kantor selama 12 Bulan
kantor kecamatan yang nyaman
Pemeliharaan 1 unit gedung kantor selama 12 Bulan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terawatnya kendaraan dinas selama 1tahun
Pemeliharaan 1 mobil 7 motor dinas selama12 Bulan
Pemeliharaan 1 mobil 7 motor dinas selama12 Bulan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
terselenggaranya pembangunan gapuro kantor
2 unit pembangunan gapura
terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman
2 unit pembangunan gapura
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 196 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.1 Kecamatan Kemalang 12 kali Koordinasi PMD Lancar 12 kali
1.20-31.2 Kecamatan Kemalang 12 kali 12 kali
1.20-31.3 Kecamatan kemalang 12 kali 12 kali
1.20-31.4 Kecamatan Kemalang 13 Kegiatan 13 Kegiatan
1.20-31.5 Kecamatan Kemalang 13 Kegiatan 13 Kegiatan
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Kemalang dokumen 13 Desa Dokumen 13 Desa
1.20-32
1.20-32.1 Kecamatan Kemalang
1.20-32.2 Kecamatan Kemalang 24 kegiatan
1.20-32.3 Kecamatan Kemalang Kegiatan 12 bulan
1.20-33
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terwujudnya koordinasi PMD
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya pembinaan PMD 13 Desa
Terlaksananya pembinaan PMD di 13 Desa
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya fasilitasi administrasi PMD selama 1 tahun
Terlaksananya peningkatan koordinasi pembinaan, dan fasilitasi administrasi PMD Kecamatan kemalang
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terwujudnya Penyampaian Bantuan keuangan selama 12 bulan di 13 Desa
Terlaksananya peningkatan koordinasi pembinaan, dan fasilitasi administrasi PMD Kecamatan kemalang
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terwujudnya fasilitasi 19 program Pokok PKK
Terlaksananya peningkatan koordinasi pembinaan, dan fasilitasi administrasi PMD Kecamatan kemalang
Terwujudnya pebyusunan profil desa/kelurahan
Terlaksananya peningkatan koordinasi pembinaan, dan fasilitasi administrasi PMD Kecamatan kemalang
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Koordinasi Trantib Lancar selama 12 bulan
koordinasi 24 kegiatan selama 12 bulan
Meningkatnya koordinasi , pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kec kemalang
koordinasi 24 kegiatan selama 12 bulan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksanaanya pembinaan trantib di 13 Desa
Meningkatnya koordinasi , pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kec kemalang
Pembinaan 24kegiatan selama 12 bulan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Tersedianya Fasilitas untuk fasilitasi adm Trantibum
kegiatan selama 12 bulan
Meningkatnya koordinasi , pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kec kemalang
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 197 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.1 Kecamatan Kemalang
1.20-33.2 Kecamatan Kemalang
1.20-33.3 Kecamatan Kemalang
1.20-33.4 Kecamatan Kemalang Lunas PBB 100%
1.20-33.6 Kecamatan Kemalang
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan
1.20-1.2 Kecamatan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan
1.20-1.11 Kecamatan
1.20-1.12 Kecamatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya koordinasi adm TAPEM
Kegiatan selama selama 12 bulan
Terwujudnya peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
kegiatan selama 12 bulan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya pembinaan adm Tapem selam 1 tahun
Kegiatan selam 12 bulan
Terwujudnya peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
kegiatan selama 12 bulan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya fasilitasi Tapem 1 tahun
Kegiatan selama 1 tahun
Terwujudnya peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
kegiatan selama 12 bulan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terwujudnya intensifikasi PBB tingkat Kecamatan
Terwujudnya peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
kegiatan selama 12 bulan lunas PBB 100%
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terpilihnya Desa yang paling tertib administrasinya
1 kegiatan Penyelenggaraan lomba
Terwujudnya peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1 kegiatan Penyelenggaraan lomba
Program Terwujudnya Penyediaan
Jasa Surat menyuratTerlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat selama 1 tahun
Terwujudnya Penyediaan Jasa Surat menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat selama 1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
Terwujudnya jasa kebersihan kantor
Terwujudnya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun
Terwujudnya jasa kebersihan kantor
Terwujudnya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun
Terwujudnya penyediaan ATK
Terwujudnya penyediaan ATK selama 1 tahun
Terwujudnya penyediaan ATK
Terwujudnya penyediaan ATK selama 1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercapainya barang cetakan dan penggandaan
Tercapainya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Tercapainya barang cetakan dan penggandaan
Tercapainya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik untuk penerangan kantor selama 1 tahun
Tersedianya komponen listrik untuk penerangan kantor selama 1 tahun
Tersedianya komponen listrik untuk penerangan kantor selama 1 tahun
Tersedianya komponen listrik untuk penerangan kantor selama 1 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 198 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.15 Kecamatan
1.20-1.17 Kecamatan
1.20-1.18 Kecamatan
1.20-1.19 Kecamatan
1.20-1.20 Kecamatan
1.20-2
1.20-2.7 Kecamatan
1.20-2.21 Kecamatan
1.20-2.22 Kecamatan
1.20-2.24 Kecamatan
1.20-2.28 Kecamatan
1.20-2.42 Kecamatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan Perundang undangan selama 1 tahun
Tersedianya bahan bacaan dan Perundang undangan selama 1 tahun
Tersedianya bahan bacaan dan Perundang undangan selama 1 tahun
Tersedianya bahan bacaan dan Perundang undangan selama 1 tahun
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terwujudnya jasa pengamanan kantor
Terwujudnya pengamanan kantor selama 1 tahun
Terwujudnya jasa pengamanan kantor
Terwujudnya pengamanan kantor selama 1 tahun
Program Pengadaan perlengkapan gedung
kantorTerpenuhinya dana untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya dana untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
Terpenuhinya dana untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya dana untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor selama 1 tahun
Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 tahun
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan gedung/kantor
Terwujudnya pemeliharaan gedung/kantor 1 tahun
Terwujudnya pemeliharaan gedung/kantor
Terwujudnya pemeliharaan gedung/kantor 1 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 199 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31
1.20-31.1 Kecamatan
1.20-31.2 Kecamatan
1.20-31.3 Kecamatan
1.20-31.4 Kecamatan
1.20-31.5 Kecamatan
1.20-32
1.20-32.1 Kecamatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD
Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD selama 1 tahun
Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD
Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD Selama 1 tahun
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD tingkat kelurahan di kecamatan
Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi ad selama 1 tahunministrasi PMD tingkat kelurahan di kecamatan
Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD tingkat kelurahan di kecamatan
Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD tingkat kelurahan di kecamatan 1 tahun
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa/kelurahan
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa/kelurahan selama 1 tahun
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa/kelurahan
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa/kelurahan Selama 1 tahun
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan selama 1 tahun
Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan selama 1 tahun
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan selama 1 tahun
Terwujudnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan Selama 1 tahun
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan selama 1 tahun
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan selama 1 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 200 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32.2 Kecamatan
1.20-32.3 Kecamatan
1.20-33
1.20-33.1 Kecamatan
1.20-33.2 Kecamatan
1.20-33.3 Kecamatan
1.20-33.4 Kecamatan
1.20-33.6 Kecamatan
1.20-33.8 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum KecamatanKecamatan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan selama 1 tahun
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan selama 1 tahun
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Fasilitasii Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan
Peningkatan Fasilitasii Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan selama 1 tahun
Peningkatan Fasilitasii Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan
Peningkatan Fasilitasii Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan selama 1 tahun
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan selama 1 tahun
Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan selama 1 tahun
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Pembinaani Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Pembinaani Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan selama 1 tahun
Peningkatan Pembinaani Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Pembinaani Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan selama 1 tahun
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan selama 1 tahun
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan selama 1 tahun
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan selama 1 tahun
Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan selama 1 tahun
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa
Terwujudnya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
Terwujudnya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa selama 1 tahun
Terwujudnya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
Terwujudnya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa selama 1 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 201 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1 12 bulan
1.20-1.2 Kec. Jatinom 12 bulan 20 %
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamata Jatinom 12 bulan 20 %
1.20-1.11 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %
1.20-1.17 Kec. Jatinom 12 bulan 20%
1.20-1.18 Kec Jatinom 12 bulan 20 %
1.20-1.19 Kec Jatinom 12 Bulan 20%
1.20-1.20 Kec Jatinom 12 bulan 20 %
1.20-2
1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor Kecamatan Jatinom 2 unit 100%
1.20-2.9 Kecamatan Jatinom 20%
1.20-2.22 Kec Jatinom 12 bulan 20%
1.20-2.24 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20%
1.20-2.28 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20%
1.20-2.29 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20%
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi 1 unit 100 %
1.20-31
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Penyediaan Surat Menyurat di Kecamatan Jatinom
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kec. Jatinom
Lancarnya komunikasi dan tersedianya air dan listrik di Kecamatan Jatinom
Terwijudnya jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Terwujudnya pengadaan alat tulis kantor
Tersedianya jasa alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya pengadaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan makanan dan minuman
Terwujudnya Pengadaan Dan Minuman
Tersediannya Makan dan Minum
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya pelaksanaan Rakor dan Konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rakor dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujudnya Rakor dan Konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Rakor dan Konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terwujudnya jasa pengamanan Kantor
Meningkatnya Keamanan Kantor
Program Pe
Meningkaynya Pelayanan Pada Masyarakat
1. Pembangunan Gedung Apem2. Pembangunan Gedung PKK, Kamar mandi dan WC
Terwujudnya pembangunan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya pengadaan laptop
2 set laptop lengkap dan printer
Meningkatnya Pelayanan MasyarakaT
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
Terpeliharannya Gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
Terpeliharanya kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terwujudnya pemeliharaan meubelair kantor
Terpeliharanya meubelair kantor
Kantor Kecamatan Jatinom
Terwujudnya papan informasi
Terwujudnya papan informasi
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 202 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.1 Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 Keluarhan 20 %
1.20-31.2 Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 kelurahan 20 %
1.20-31.3 Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 kelurahan 20 %
1.20-31.4 Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 kelurahan 20 %
1.20-31.5 20 %
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 kelurahan 20 %
1.20-31.7 Kecamatan Jatinom 17 desa 1 Kelurahan 20 %
1.20-32
1.20-32.1 Kecamatan jatinom 12 bulan 20 %
1.20-32.2 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %
1.20-32.3 12 bulan 20 %
1.20-33
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terwujudnya Koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan se-kec. jatinom
Meningkatnya tertib administrasi desa/kelurahan di wilayah kecamatan jatinom
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Meningkatnya tertib administrasi desa/kelurahan di wilayah kecamatan jatinom
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya Fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
Meningkatnya tertib administrasi desa/kelurahan di wilayah kecamatan jatinom
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terwujudnya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuanganMasyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Lancarnya pemberian bantuan keuangan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
PKK Kecamatan Jatinom
Meningkatnya tertib administrasi PKK di kecamatan jatinom
Terwujudnya profil desa/kelurahan
Tersusunnya profil desa/kelurahan
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya Musrenbang Kec. Jatinom
Terselenggaranya Musrenbang Kec. Jatinom
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Meningkatnya tertib administrasi ketenteraman dan ketertiban umum
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Meningkatnya tertib administrasi ketenteraman dan ketertiban umum
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Meningkatnya tertib administrasi ketenteraman dan ketertiban umum
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 203 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.1 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %
1.20-33.2 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %
1.20-33.3 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %
1.20-33.4 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %
1.20-33.6 Kecamatan Jatinom 17 Desa 20 %
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3000 Lembar 3000 Lembar
1.20-1.2 12 bulan 12 bulan
1.20-1.3 12 bulan 12 bulan
1.20-1.7 36 kegiatan 36 kegiatan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan
1.20-1.11 5000 lembar 5000 lembar
1.20-1.18 10 kegiatan 10 kegiatan
1.20-1.19 75 kegiatan 75 kegiatan
1.20-1.20 Keamanan Kantor Terjaga 12 bulan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.21 2 kegiatan 2 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya tertib administrasi tata pemerintahan kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya tertib administrasi tata pemerintahan kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya tertib administrasi tata pemerintahan kecamatan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Meningkatnya pemasukan pembayaran PBB di kecamatan Jatinom
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terwujudnya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Meningkatnya tertib administrasi tata pemerintahan kecamatan
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
terkirimya 3000 lbr
Terpenuhinya surat masuk dan keluar
Tersedianya surat masuk dan keluar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya Telepon,Air,dan Listrik
Tersedianya Telepon,Air,dan Listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya Peralatan & Perlengkapan Kantor
tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya Administrasi Keuangan
Tersedianya Administrasi Keuangan
Terpenuhinya pelatan kebersihan kantor dalam 1 tahun
Terpeliharanya kebersihan kantor dalam 1 tahin
terpenuhinya alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
tercukupinya barang cetakan dan penggandaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercapainya Rakor dan dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rakor dan dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Rakor&Konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Rakor&Konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terjaganya Keamanan Kantor
Program Pe
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan kualitas infrastruktur pemerintahan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Tercapainya pemeliharaan ruamh dinas dalam 1 tahun
Terpeliharanya Rumah Dinas dalam 1 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 204 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.22 2 kegiatan 2 kegiatan
1.20-2.24 3 kegiatan 3 kegiatan
1.20-2.26 1 kegiatan 1 kegiatan
1.20-2.29 2 kegiatan Terpeliharanya Mebeleur 2 kegiatan
1.20-31
1.20-31.1 36 kegiatan 36 kegiatan
1.20-31.2 38 kegiatan 38 kegiatan
1.20-31.3 38 kegiatan 38 kegiatan
1.20-31.4 38 kegiatan 38 kegiatan
1.20-31.5 33 kegiatan 33 kegiatan
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 19 kegiatan 1 9 kegiatan
1.20-32
1.20-32.1 38 kegiatan 38 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
tercapainya pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkalapemeliharaan mushola secara rutin/berkala
Terpeliharanya gedung kantor dalam 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional dalam 1 tahun
Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional dalam 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Tercapainya pemeliharaan mebeleur
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Tecapainya Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Tercapai dan Terlaksananya Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dalam 1 tahun
Terlaksananya Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dalam 1 tahun
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terpenuhinya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terpenuhinya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terpenuhinya operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terpenuhinya 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kecamatan Karanganom
Terbentuknya Profil desa/Kelurahan
Terbentuknya Profil desa/Kelurahan
Program Peningka
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Terpenuhinya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terpenuhinya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 205 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32.2 38 kegiatan 38 kegiatan
1.20-32.3 38 kegiatan 38 kegiatan
1.20-33
1.20-33.1 38 kegiatan 38 kegiatan
1.20-33.2 38 kegiatan 38 kegiatan
1.20-33.3 38 kegiatan 38 kegiatan
1.20-33.4 47 kegiatan 47 kegiatan
1.20-33.5 3 kegiatan 3 kegiatan
1.20-33.6 20 kegiatan 20 kegiatan
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan
1.20-1.2 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan
1.20-1.6 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terealisasinya Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terealisasinya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Program Peningka
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Tercapainya Koordinasi, Pembinaa, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terealisasinya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintaha
Tercapainya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintaha
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terealisasinya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintaha
Terpenuhinya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terealisasinya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan
Tercapainya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terealisasinya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Tercapainya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terealisasinya Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
TercapainyaPelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Kecamatan Karanganom
Tercapainya Kegiatan Lomba Tertib Administrasi Desa dalam i tahun
Tercapainya Kegiatan Lomba Tertib Administrasi Desa
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Terlaksananya jumlah surat terkirim selama 1 tahun
Terwujudnya pelayanan di kecamatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa telekomonikasi internet dan listrik selama 12 bulan.
Terwujudnya pelayanan di kecamatan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas Operasional 8 Unit slm 12 bln di Kec. Tulung
Terwujudnya pelayanan di kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 206 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.7 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan
1.20-1.18 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan
1.20-1.19 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan
1.20-1.20 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.9 1 kali 12 bulan
1.20-2.21 12 bulan 12 bulan
1.20-2.22 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan
1.20-2.42 12 bulan 12 bulan
1.20-2.45 12 bulan 12 bulan
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan di Kec.Tulung
Terwujudnya pelayanan di kecamatan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan di Kec.Tulung
Terwujudnya pelayanan di kecamatan
tersedianya Jasa Alat tulis Kantor selama 12 bulan di Kec.Tulung
Terwujudnya pelayanan di kecamatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah selama 12 bulan
Terwujudnya pelayanan di kecamatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah selama 12 bulan
Terwujudnya pelayanan di kecamatan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor selama 12 bulan
Terwujudnya pelayanan di kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas aparatur desa/kecamatan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terealisasinya Pengadaan Komputer
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada kecamatan Tulung
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya gedung rumah dinas 1 unit
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada kecamatan Tulung
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung Kantor 3 unit selama 12 bulan
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada kecamatan Tulung
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terwujudnya Rehab di Kantor Kecamatan
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada kecamatan Tulung
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terlaksananya pemeliharaan komputer kantor selama 12 bulan
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada kecamatan Tulung
Terlaksananya pengadaan papan informasi
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada kecamatan Tulung
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 207 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31
1.20-31.1 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat
1.20-31.2 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat
1.20-31.3 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat
1.20-31.4 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat
1.20-31.5 Kecamatan Tulung 4 kali rapat 4 kali rapat
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Tulung 1 kali rapat 1 kali rapat
1.20-32
1.20-32.1 Kecamatan Tulung 1 kali rapat 1 kali rapat
1.20-32.2 1 kali rapat 1 kali rapat
1.20-32.3 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat
1.20-33
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Peningkatan Koordinasi pembinaan dan fasilitasi adinistrasi PMD
Peningkatan Koordinasi pembinaan dan fasilitasi adinistrasi PMD
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Peningkatan pembinaan dan fasilitasi adinistrasi PMD
Peningkatan pembinaan dan fasilitasi adinistrasi PMD
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi adinistrasi PMD
Terlaksananya fasilitasi administrasi PMD
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan ke Desa di Kecamatan Tulung
Terlaksananya Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan ke Desa
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Pertemuan Rutin dan Rakor PKK tingkat Kecamatan
Terlaksananya Pertemuan Rutin dan Rakor PKK tingkat Kecamatan
Terwujudnya Koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD
Peningkatan Koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Pembinaan dan Fasiitasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban umum di 18 Desa
Terlaksananya Koordinasi Pembinaan dan Fasiitasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban umum di 18 Desa
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya peningkatan Pembinaani Administrasi Keamanan dan Ketertiban umum di 18 Desa
Terlaksananya peningkatan Pembinaan Administrasi Keamanan dan Ketertiban umum di 18 Desa
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Fasiitasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban umum di 18 Desa dalam rangka monitoring Pilkada
Terlaksananya Fasiitasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban umum di 18 Desa dalam rangka monitoring Pilkada
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 208 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.1 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat
1.20-33.2 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat
1.20-33.3 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat
1.20-33.4 Kecamatan Tulung 1 kali rapat 1 kali rapat
1.20-33.6 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat
1.20-1
1.20-1.2 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Polaharjo 12 Bulan 12 bulan
1.20-1.11 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-1.12 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-1.15 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-1.17 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-1.18 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-1.19 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 Desa
Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 Desa
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananyai Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 Desa
Terlaksananyai Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 Desa
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
erlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 Desa
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 Desa
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Intensifikasi PBB di tingkat Kecamatan Tulung
Terlaksananya Intensifikasi PBB di tingkat Kecamatan Tulung
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya administrasi desa yangtertib untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Pemerintahan
Terlaksananya administrasi desa yangtertib untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Pemerintahan
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa telekomunikasi internet dan listrik serta air selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
Kantor menjadi bersih dan nyaman selama 12 bulan
Meningkatnya Kebersihan kantor
Terwujudnya ATK Kantor Selama 12 Bulan
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya kegiatan pencetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terwujudnya Penerangan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik setiap tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kantor
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksanakannya kegiatan makanan dan minuman rapat dan tamu kecamatan
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu kecamatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksakannya Perjalanan dinas keluar daerah
Terwujudnya Perjalanan dinas keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksakannya Perjalanan dnas dalam daerah
Terwujudnya Perjalanan dinas dalam daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 209 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.20 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-2.22 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-2.24 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-2.29 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-2.45 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kecamatan Polanharjo 2 buah 12 bulan
1.20-31
1.20-31.1 Kecamatan Polanharjo 12 bulan
1.20-31.2 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan
1.20-31.3 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan
1.20-31.4 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan
1.20-31.5 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Polanharjo 1 kal rapati 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terwujudnya Keamanan kantor selama 1 tahun
Meningkatnya Keamanan kantor selama 1 Tahun
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Terwujudnya sarana kantor yang memadai
Meningkatnya sarana kantor yang memadai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Kantor selama 1 tahun
Terpeliharanya Gedung Kantor Selama 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama 12 bulan
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama 12 bulan
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terwujudnya Pemeliharaan Mebeleur Kantor selama 12 bulan
Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terwujudnya Pemeliharaan Komputer kantor selama 12 bulan
meningkatnya pemeliharaan komputer kantor
Penambahan Papan Informasi kantor kecamatan
Penambahan Papan Informasi kantor kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksanakannya Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 kali rapat koordinasi
Terwujudnya Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksanakannya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terwujudnya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksanakannya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksankannya Operasional Penyampaian Bantuan keuangan ke desa
Terwujudnya Operasional Penyampaian Bantuan keuangan ke desa
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksanakannya Pertemuan Rutin dan rakon PKK tingkat Kecamatan
Jumlah Pertemuan Rutin dan rakon PKK tingkat Kecamatan
Terwujudnya data dasar keluarga data primer potensi dan tingkat perkembangan Desa
Terwujudnya data dasar keluarga data primer potensi dan tingkat perkembangan Desa
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 210 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32
1.20-32.1 Kecamatan Polanharjo 1 kali rapat 12 bulan
1.20-32.2 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan
1.20-32.3 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan
1.20-33
1.20-33.1 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan
1.20-33.2 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan
1.20-33.3 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan
1.20-33.4 Kecamatan Polanharjo 1 kali rapat 12 bulan
1.20-33.5 Kecamatan Polanharjo 3 kegiatan 12 bulan
1.20-33.6 Kecamatan Polanharjo 1 kali 12 bulan
1.20-1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksanakannya Peningkatan Koordinasi Administrasi Keamanan dan ketertiban umum di 18 Desa
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Keamanan dan ketertiban umum di 18 Desa
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksanakannya Peningkatan Pembinaan Administrasi Keamanan dan ketertiban umum di 18 Des
Terciptanya Peningkatan Pembinaan Administrasi Keamanan dan ketertiban umum di 18 Des
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksanakannya Peningkatan Fasilitasi iAdministrasi Keamanan dan ketertiban umum di 18 Desa
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi iAdministrasi Keamanan dan ketertiban umum di 18 Desa
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksanakannya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 desa
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 desa
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksanakannya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 desa
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 desa
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksanakannya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 desa
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 desa
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terlaksanakannya Intensifikasi PBB tingkatan Kecamatan
Terwujudnya Intensifikasi PBB tingkatan Kecamatan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terwujudnya Pengadaan Saranan dan prasarana PATEN
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan administrasi Terpadu
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksanakannya Fasilitasi Lomba Tertib administrasi Desa tk Kec.polanharjo
Terwujudnya Fasilitasi Lomba Tertib administrasi Desa tk Kec.polanharjo
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 211 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.2 Kec Delanggu 12 bulan
1.20-1.6 Kec Delanggu 6 buah
1.20-1.7 Kec.Delanggu 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Delanggu 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec.Delanggu 12 bulan
1.20-1.11 Kec. Delanggu 12 bulan
1.20-1.17 Kec. Delanggu 12 bulan
1.20-1.18 Kec. Delanggu 4 kali
1.20-1.19 Kec. Delanggu 20 kali
1.20-1.20 Kec. Delanggu 12 bulan
1.20-2
1.20-2.9 Kec Delanggu
1.20-2.22 Kec. Delanggu 12 bulan
1.20-2.26 Kec. Delanggu 12 bulan
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kec.Delanggu 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
TersedianyaJasa dana pajak ,Telepon, Listrik dan Air selama 1 Tahun
Terwujudnya Jasa dana pajak Telepon,Listrik dan Air selama 1 tahun
Tersedianya jasa telpn,air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya dana pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas selama 1 tahun
Terwujudnya Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas selama 1 tahun
terselenggaranya jasa pajak kendaraan dinas
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya dana administrasi keuangan selama 1 tahun
Terwujudnya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun
terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn
Tersedianya tenaga kebersihan kantor selama 1 tahun
Terwujudnya kebersihan kantor selama 1 tahun
terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn
Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun
Terwujudnya kelancaran alat tulis kantor selama 1 tahun
terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minuman tamu selama 1 tahun
Terwujudnya makan dan minum tamu selama 1 tahun
terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya dana Perjalanan Dinas Rakor luar daerah selama 1 tahun
Terwujudnya perjalanan Dinas Rakor ke luar daerah
terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya dana Perjalanan Dinas Rakor dalam daerah
Terlaksananya Perjalanan Dinas Rakor dalam daerah
terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya jasa pengemanan Kantor selama 1 tahun
Terlaksananya tenaga pengamanan kantor selama 1 tahun
terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn
Program Pengadaan peralatan gedung
kantorTerlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya peralatan gedung kantor 1 unit Laktop dan 2 unit Computer
terpenuhinya peralatan kantor
1 unit laptop dan 2 computer
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor
Terlaksnaanya Pengadaaan Papan Informasi
Terwujudnya Pengadaan Papan Informasi
terpeliharanya gedung kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 212 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31
1.20-31.1 Kec Delanggu 12 Bulan
1.20-31.2 Kec. Delanggu 12 Bulan
1.20-31.3 Kec. Delanggu 12 Bulan
1.20-31.4 Kec Delanggu 12 Bulan
1.20-31.5 Kec. Delanggu 16 Desa
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Delanggu Terwujudnya Profil Desa 16 Desa
1.20-31.7 Kec. Delanggu 1 Bulan
1.20-32
1.20-32.1 Kec Delanggu 16 Desa
1.20-32.2 Kec Delanggu 16 Desa
1.20-32.3 Kec Delanggu 16 Desa
1.20-32.4 Kec Delanggu 8 Desa
1.20-33
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Administrasi PMD 16 Desa
Terwujudnya Koordinasi Administrasi PMD 16 Desa
Terwujudnya Koordinasi Adm PMD
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksnanya Pembinaan Administrasi PMD di 16 Desa
Terwujudnya Pembinaan Administrasi PMD 16 Desa
Terwujudnya fasilitasi koordinasi dan pembinaan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi PMD 16 Desa
Terwujudnya Fasilitasi Administrasi PMD 16 Desa
Terwujudnya fasilitasi koordinasi dan pembinaan
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya Penunjang Operasional Bantuan Keuangan 16 Desa
Terwujudnya Penunjang Operasional Bantuan Keuangan 16 Desa
Terwujudnya dana penyampian bantuan keuangan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 16 Desa
Terwujudnya Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 16 Desa
Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan 10 Pokok PKK
Terlaksananya fasilitasi Penyusunan Profil Desa di 16 Desa
Terwujudnya fasilitasi penyusunan Profil Desa di 16 Desa
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terlselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terwujudnya penyelenggaraan Murenbang tingkat Kecamatan
Terwujudnya Musren Tk kec
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terselenggaranya Koordinasi Administrasi Trantib 16 Desa
Terwujudesanya Koordinasi Administrasi Trantib 16 D
terpenuhinya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi adm trantibum
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terslenggaranya Pembinaan Administrasi Trantib di 16 Desa
Terwujudnya Pembinaan Administrasi Trantib 16 De
terpenuhinya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi adm trantibum
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Trantib di 16 Desa
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Trantib 16 Desa
terpenuhinya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi adm trantibum
Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Terselenggaranya Pengembangan dan penataan PKL
Terlaksnanya Pengembangan dan Penataan PKL
Tertatanya PKL di Kota Delanggu
Program
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 213 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.1 Kec Delanggu 16 Desa
1.20-33.2 Kec Delanggu 16 Desa
1.20-33.3 Kec Delanggu 16 Desa
1.20-33.4 Kec Delanggu 16 Desa
1.20-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kec Delanggu 16 Desa
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec Juwiring 12 bl 12 bl
1.20-1.2 Kec Juwiring 12 bl 12 bl
1.20-1.3 Kec Juwiring 12 bl 12 bl
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Juwiring 12 bl 12 bl
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec Juwiring 12 bl 12 bl
1.20-1.11 kec juwiring 12 bl 12 bl
1.20-1.12 Kec Juwiring 12 bl 12 bl
1.20-1.17 Kec Juwiring 12 bl 12 bl
1.20-1.18 Kec Juwiring 12 bl 12 bl
1.20-1.19 Kec Juwiring 12 bl 12 bl
1.20-1.20 Kec Juwiring 12 bl 12 bl
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terselenggaranya Koordinasi Administrasi Tapem di 16 Desa
Terlaksnanyan Koordinasi Administrasi Tapem 16 Desa
terwujudnya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi tapem
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terselengaranya Pembinaan Administrasi Tapem di 16 Desa
Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tapem 16 Desa
terwujudnya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi tapem
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tapem di 16 desa
Terlaksnanya Fasilitasi Administrasi Tapem 16 Desa
terwujudnya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi tapem
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya Intensifikasi PBB Tingkat kecamatan
Terlaksnanyan Intensifikasi PBB Tingkat kecamatan
terwujudnya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi tapem
Terselenggaranya Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksnanyan Lomba Tertib Administrasi Desa
Meningkatkan pemahaman tertib adm desa
Program terlaksananya penyediaan
jasa surat menyuratterlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terlaksananyaPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
terlaksananyaPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor
terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor
terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor
terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan makanan dan minuman
terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman
terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
terlaksananya enyediaan Jasa Pengamanan Kantor
terlaksananya enyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 214 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2
1.20-2.9
1.20-2.22 kec juwiring 12 bl 12 bl
1.20-2.24 Kec Juwiring 12 bl 12 bl
1.20-2.26 Kec Juwiring 12 bl 12 bl
1.20-2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kec Juwiring 3 unit 3 unit
1.20-31
1.20-31.1 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-31.2 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-31.3 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-31.4 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-31.5 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pengadaan peralatan gedung
kantorterlaksananya pengadaan AC, Laptop, Komputer PC dan Printer
4 unit AC1 unit Laptop2 unit Komputer PC2 unit Printer
terlaksananya pengadaan AC, Laptop, Komputer PC dan Printer
4 unit AC1 unit Laptop2 unit Komputer PC2 unit Printer
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
terlaksananya pembangunan tempat parkir sepeda motor serta pemasangan atap teras dan tandon air musholla kecamatan
terlaksananya pembangunan tempat parkir sepeda motor serta pemasangan atap teras dan tandon air musholla kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 215 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-31.7 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-32
1.20-32.1 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-32.2 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-32.3 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-33
1.20-33.1 19 Desa 19 Desa
1.20-33.2 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-33.3 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-33.4 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-33.5 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
1.20-1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa
Program
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 216 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Wonosari 12 bulan 12 bulan
1.20-1.2 Kec. Wonosari
1.20-1.7 Kec. Wonosari
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec, Wonosari
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Wonosari
1.20-1.11 Kec. Wonosari
1.20-1.17 Kec. Wonosari
1.20-1.18 Kec. Wonosari
1.20-1.19 Kec. Wonosari 400 kali 400 kali
1.20-1.20 Kec. Wonosari 2 orang 2 orang
1.20-2
1.20-2.9 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun
1.20-2.22 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun
1.20-2.24 Kec. Wonosari
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan
Terealisasinya Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrikr
Terwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terwujudnya Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya Penyediaan jasa kebersiahan kantor
Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya kegiatan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan makanan dan minuman
Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan mamakan dan minuman
Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman
Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksanya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terealisasinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksanya Penyediaan jasa pengamanan kantor
Terlaksananya Penyediaan jasa pengamanan kantor
Program Pening
Terwujudnya Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dan komputer
Terlaksananya Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
1 mobil Kendaraan roda dua
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
1 mobil Kendaraan Roda Dua
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 217 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.26 Kec.Wonosari 1 Tahun 1 Tahun
1.20-2.28 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun
1.20-2.42 Kec. Wonosari 1 Tahun Sekali 1 Tahun sekali
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kec. Wonosari 2 Buah 2 Buah
1.20-31
1.20-31.1 Kec. Wonosari 18 desa 18 Desa
1.20-31.2 18 Desa 18 Desa
1.20-31.3 Kec. Wonosari 18 Desa 18 Desa
1.20-31.4 Kec. Wonosari 18 Desa 18 Desa
1.20-31.5 Kec. Wonosari 18 Desa 18 Desa
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Wonosari 18 Desa 18 Desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terealisasinya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Lanjutan Gedung BPLLKMD
Terlaksananya Rehabilitasi Lanjutan Gedung BPLLKMD
Terlaksananya pengadaan papan informasi
Terlaksananya pengadaan papan informasi
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terealisasinya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamata
Terealisasinya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terealisasinya Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
Terealisasinya Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Meningkatnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terealisasinya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Penyusunan Profil
Terlaksananya Penyusunan Profil
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 218 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32
1.20-32.1 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun
1.20-32.2 1 Tahun 1 Tahun
1.20-32.3 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun
1.20-33
1.20-33.1 1 Tahun 1 Tahun
1.20-33.2 1 Tahun 1 Tahun
1.20-33.3 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun
1.20-33.4 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Peningkatan Koordinasi,
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terealisasinya Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terealisasinya Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Program Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Program Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Program Peningkatan
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terealisasinya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terealisasinya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terealisasinya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 219 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.6 Kec. Wonosari 1 Tahun Sekali 1 Tahun Sekali
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat kec Ceper 300 surat jasa surat menyurat 300 surat
1.20-1.2 kec ceper 12 bl
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor kec ceper 12 bln
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor kec ceper 12 bln
1.20-1.11 kec ceper 12 bn
1.20-1.12 kec ceper 12 bl
1.20-1.17 kec ceper 12 bl
1.20-1.18 pulau jawa 12 bl
1.20-1.19 kab klaten 12 b
1.20-1.20 kec ceper 12bl
1.20-2
1.20-2.9 kec ceper
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur kec ceper 100 unit
1.20-2.20 kec ceper 12 bln
1.20-2.22 kec ceper 1 unit
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terealisasinya Fasilitasi Lomba tertib Administrasi Desa
Program penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll
terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
tersedianya jasa pembersih kantor sebanyak 1 org
meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll
terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
tersedianya alat tulis kantor
meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll
terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan
meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll
terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya komponen listrik penerangan kantor
meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll
terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya kebutuhan makanan minuman
meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll
terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll
terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll
terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
tersedianya tenaga pengaman kantor 2 org
meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll
terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Program
pelayanan prima kepada masyarakat
Pengadaan peralatan gedung kantor
tersedianya laptop, printer dan LCD
1 unit laptop, printer dan LCD
meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan
sanpras yang mendukung kegiatan kantor
tersedianya kursi rapat untuk mendukung kegiatan rapat2
meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan
sanpras yang mendukung kegiatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
terpeliharanya rumah jabatan secara baik
meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan
sanpras yang mendukung kegiatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
tersedianya pagar dan teralis gedung kantor
meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan
sanpras yang mendukung kegiatan kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 220 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.24 kec ceper 8 unit
1.20-2.29 kec ceper 12 bln
1.20-2.42 kec ceper 1 unit
1.20-2.45 kec ceper 12 bl
1.20-2.51 Pengadaan Sound system kec ceper 1 unit
1.20-31
1.20-31.1 1 kali 12 bl
1.20-31.2 kec ceper 18 desa 12 bl
1.20-31.3 kec ceper 18 desa 12 bl
1.20-31.4 kec ceper 18 desa 12 bl
1.20-31.5 kec ceper 18 desa 12 bl
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan kec ceper 18 desa 12 bl
1.20-32
1.20-32.1 kec ceper 18 desa 18 desa
1.20-32.2 kec ceper 18 desa 18 desa
1.20-32.3 kec ceper 18 desa 18 desa
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terpeliharanya kendaraan dinas kantor secara rutin dan berkala
meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan
sanpras yang mendukung kegiatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
terpeliharanya mebeleur kantor
meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan
sanpras yang mendukung kegiatan kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
terlaksananya perbaikan gedung kantor
meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan
sanpras yang mendukung kegiatan kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
terpeliharanya alat kantor dan RT secara berkala dan rutin
meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan
sanpras yang mendukung kegiatan kantor
tersedianya sound sistem untuk menunjang kegiatan kantor
meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan
sanpras yang mendukung kegiatan kantor
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
terselenggarakannya musrenbang kecamatan
meningkatkan stabilitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
terselenggarakannya kegiatan pembinaan administrasi PMD
meningkatkan stabilitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
terselenggarakannya fasilitasi administrasi PMD
meningkatkan stabilitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
terlaksananya penyampaian bantuan keuangan kepada desa penerima bantuan
meningkatkan stabilitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
terselenggarakannya kegiatan pembinaan PKK tk kec
meningkatkan stabilitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja
tersedianya data profil desa
meningkatkan stabilitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
terselenggarakannya koordinasi trantibum kecamatan
meningkatnya stabilitas keamanan di tk kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
terselenggarakannya pembinaan trantibum kec
meningkatnya stabilitas keamanan di tk kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
terselenggarakannya fasilitasi administrasi trantibum kec
meningkatnya stabilitas keamanan di tk kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 221 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33
1.20-33.1 kec ceper 18 desa 18 desa
1.20-33.2 kec ceper 18 desa 18 desa
1.20-33.3 kec ceper 18 desa 18 desa
1.20-33.4 kec ceper peningkatan wajib pajak 18 desa 18 desa
1.20-33.6 kec ceper 3 pemenang 18 desa
1.20-33.8 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa kec ceper 4 kepala desa terpilih 4 desa
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.2 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.11 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.13 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.17 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.18 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.19 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 222 dari 290
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
terselenggarakannya koordinasi adm tata pemerintahan kecamatan
meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat desa
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
terselenggarakannya pembinaan adm tapem kecamatan
meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat desa
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
terselenggarakannya fasilitasi adm tapem kec
meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat desa
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat desa
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
terselenggarakannya lomba tertib adminsitrasi desa tk kecamatan
meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat desa
terfasilitasinya pemilihan kepala desa di 4 desa
meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat desa
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Meningkatnya tata laksana kantor
Terlaksananya surat menyurat dalam rangka pelayanan umum kantor
Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya Listri, Telepon, Air dan Koneksi internet
Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor
Terwujudnya 1 tenaga kebersihan dan kantor yang bersih dan nyaman
Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen
Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum tamu dan rapat kantor 6 kali
Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi luar daerah sebanyak 2 kali
Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 12 kali
Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.20 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-2.9 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-2.22 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-2.24 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-2.29 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-2.41 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-2.42 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-2.45 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-31
1.20-31.1 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-31.2 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terwujudnya 2 tenaga keamanan dan terciptanya keamanan kantor
Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana kantor
Terwujudnya gedung PATEN di Kec. Pedan, Taman dan Pagar Kantor
Terwujudnya sarana dan prasaran kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya; 2 unit Laptop, 2 unit AC, 7 Kursi kerja, 4 Kursi tunggu dan 100 Kursi rapat
Terwujudnya sarana dan prasaran kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Terwujudnya sarana dan prasaran kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik
Terwujudnya sarana dan prasaran kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebelair kantor
Terwujudnya sarana dan prasaran kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Terwujudnya rehab rumah dinas Camat Pedan
Terwujudnya sarana dan prasaran kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terwujudnya Rehab Gedung Kantor
Terwujudnya sarana dan prasaran kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga dengan baik
Terwujudnya sarana dan prasaran kantor
Program Peningkatan Koo
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terwujudnya Rapat koordinasi PMD sebanyak 4 kali
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya pembinaan administrasi PMD sebanyak 4 kali
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 223 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.3 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-31.5 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-31.7 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-32
1.20-32.1 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-32.2 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-32.3 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terfasilitasinya kegiatan PMD sebanyak 4 kali
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terwujudnya tertib administrasi PKK selama 12 bulan
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Tersusunnya profil 14 desa di Kec. Pedan
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Program Peningkatan Koo
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya koordinasi Trantibum sebanyak 4 kali
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya pembinaan Trantibum sebanyak 4 kali
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terselenggaranya fasilitasi Trantibum sebanyak 4 kali
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 224 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33
1.20-33.1 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-33.2 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-33.3 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-33.4 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-33.5 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-33.6 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 100 kali 100 kali
1.20-1.2 12 bln 12 bln
1.20-1.7 12 bln 12 bln
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bln 12 bln
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bln 12 bln
1.20-1.11 12 bln 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Peningkata
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Koordinani Tapem sebanyak 4 kali
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Pembinaan administrasi Tapem sebanyak 4 kali
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terfasiltasinya administrasi Tapem sebanyak 4 kali
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB sebanyak 4 kali
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terwujudnya pelayanan Paten di Kecamatan
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya lomba tertib administrasi desa
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat
Terwujutnya pelayana jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya jasa komunikasi .sumberdaya air dan listrk
Terwujutny jasa komunikasi,sumber daya air dan listrk
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya jasa Administrasi keuangan
Terwujutnya penyediaan jasa Administrasi keuangan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujutnya penyediaan jasa kebersihan kantor
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
Terwujutnya penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujutnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 225 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.17 12 bln 12 bln
1.20-1.18 12 bln 12 bln
1.20-1.19 12 bln 12 bln
1.20-1.20 12 bln 12 bln
1.20-2
1.20-2.21 12 bln 12 bln
1.20-2.22 12 bln 12 bln
1.20-2.24 12 bln 12 bln
1.20-2.26 12 bln 12 bln
1.20-2.28 12 bln 12 bln
1.20-2.29 12 bln 12 bln
1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi 2 bln 2 bln
1.20-31
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
Terwujutnya penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Terwujutnya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujutnya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya penyediaan jasa pengaman kantor
Terwujutnya penyediaan jasa pengaman kantor
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Tercapainya peningkatan sarana prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terwujutnya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Karangdowo
Terlakananya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Terwujutnya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional
Terwujutnya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terwujutnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terwujutnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala mebeleur
Terwujutnya pemeliharaan rutin /berkala mebeleur
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya pengadaan papan informasi
Terwujutnya pengadaan papan informasi
Program Peningkatan Koordi
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Tercapainya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 226 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.1 12 bln 12 bln
1.20-31.2 12 bln 12 bln
1.20-31.3 12 bln 12 bln
1.20-31.4 12 bln 12 bln
1.20-31.5 12 bln 12 bln
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 12 bln 12 bln
1.20-31.7 12 bln 12 bln
1.20-32
1.20-32.1 12 bln 12 bln
1.20-32.2 12 bln 12 bln
1.20-32.3 12 bln 12 bln
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan
Terwujutnya peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaaqn masyarakat desa/kelurahan masyarakat
Terwujutnya peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaaqn masyarakat desa/kelurahan masyarakat
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakatdesa/kelurahan kecamatan
Terwujutnya peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakatdesa/kelurahan kecamatan
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terwujutnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan.
Terwujutnya fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan.
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya penyusunan propil desa/kelurahan
Terwujutnya penyusunan propil desa/kelurahan
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan
Terwujutnya penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan
Program Peningkatan
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Tercapainya peningkatan koordinasi,pembinaan,fasilitasiadministrasi ketrentaman dan ketertiban umum di kecamatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya peningkatan koordinasi ketrentaman dan ketertiban umum dan kecamatan
Terwujutnya peningkatan koordinasi ketrentaman dan ketertiban umum dan kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi ketrentaman dan ketertiban umum kecamatan
Terwujutnya peningkatan pembinaan administrasi ketrentaman dan ketertiban umum kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya peningkatan fasilitasi ketrentaman dan ketertiban umum kecamatan
Terwujutnya peningkatan fasilitasi ketrentaman dan ketertiban umum kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 227 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33
1.20-33.1 12 bln 12 bln
1.20-33.2 12 bln 12 bln
1.20-33.3 12 bln 12 bln
1.20-33.4 12 bln 12 bln
1.20-33.6 12 bln 12 bln
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 800 surat Pelayanan lancar 12 bulan
1.20-1.2 Kec Cawas 12 bulan Pelayanan lancar 12 bulan
1.20-1.7 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. cawas 12 riim 12 bulan
1.20-1.11 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan
1.20-1.17 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan
1.20-1.18 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Peningkata
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Tercapainya peningkatan koordinasi,pembinaan,fasilitasi administrasi tata pemerintahan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan
Terwujutnya peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan
Terwujutnya peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujutnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terwujutnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Kecamatan Karangdowo
Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terwujutnya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas aparatur desa/kecamatan
Terlaksananya pelayanan adm Perkantoran yang memadai
Terlaksananya pembuatan surat keluar dan surat masuk
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya penyediaan jasa adm. Keuangan
Meningkatnya administrasi keuangan
Terwujudnya Kebersihan kantor
Meningkatnya kebersihan kantor
Tersedianya alat tulis kantor untuk pelayanan adm Perkantoran
Tersedianya Alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan untuk pelayanan adm Perkantoran
Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan ,minum rapat untuk pelayanan adm. Perkantoran
Tersedianya makan, minum
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah
Meningkatnya rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 228 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.19 Kec. Cawas 12 bulam 12 bulan
1.20-1.20 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor 1 paket 12 bulan
1.20-2.9 Kec.Cawas 12 bulan
1.20-2.21 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan
1.20-2.22 Kec. cawas 12 bulan 12 bulan
1.20-2.24 1 mobil 8 motor 12 bulan
1.20-2.45 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan
1.20-31
1.20-31.1 20 desa 12 bulan 20 desa
1.20-31.2 Kec. cawas 20 desa 12 bulan 20 desa
1.20-31.3 20 desa 12 bulan 20 desa
1.20-31.4 Kec Cawas 20 desa 12 bulan
1.20-31.5 20 desa 12 bulan 20 desa
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec Cawas 20 desa 12 bulan
1.20-31.7 20 desa 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatnya rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Meningkatnya rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Teredianya jasa pengamanan kantor
Tersedianya Jasa Pengamanan kantor
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas aparatur desa/kecamatan
Terwujudnya Mushola dan tempat parkir
Terwujudnya pembangunan mushola dan tempat parkirr
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya laptop dan handy camp
5 laotop 1 handy camp
Tersedianya laptop dan handy camp
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya rumah dinas
Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantorr
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharaan kendaraan dinas /operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
TerlaksananyaKoordinasi adm. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi, adm. Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya pembinaan adm. Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
Terlaksananyai, Pembinaani adm. Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi adm. Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
Terlaksananya fasilitasi adm. Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya Penyampaian bantuan Keuangan
Terlaksananya Penyampaian bantuan Keuangan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK tk.Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK tk.Kecamatan
Terwujudnya Profil desa/Kelurahan
Terwujudnya Profil desa/Kelurahan
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan
Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 229 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32
1.20-32.1 Kec Cawas 20 desa 12 bulan
1.20-32.2 Kec Cawas 20 desa 12 bulan
1.20-32.3 Kec Cawas 20 desa 12 bulan
1.20-32.4 50 PKL 12 bulan
1.20-33
1.20-33.1 Kec Cawas 20 desa 12 bulan
1.20-33.2 20 desa 12 bulan
1.20-33.3 20 desa 12 bulan
1.20-33.4 20 desa 12 bulan
1.20-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 20 desa 20 desa
1.20-1
1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec Trucuk
1.20-1.2 kec Trucuk
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Trucuk
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, i adm Trantibum
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, i adm Trantibum
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan adm Trantibum
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan adm Trantibum
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan fasilitasi adm Trantibum
Terlaksananya Peningkatan fasilitasi adm Trantibum
Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Terlaksananya Pengembangan dan Penataan Pedagang kaki lima
Terlaksananya Pengembangan dan Penataan Pedagang kaki lima
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, adm. Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, adm. Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan, Pembinaan adm. Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan, Pembinaan adm. Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi adm. Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi adm. Tata Pemerintahan Kecamatan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Intensifikasi PBB Tk.Kecamatan
Terlaksananya Intensifikasi PBB Tk.Kecamatan
Terlaksananya Lomba administrasi desa
Terlaksananya Lomba administrasi desa
Program Terkirimnya surat keluar
dan teragendanya surat masuk
Terkirimnya surat keluar ( 360 item )
Terkirimnya surat keluar dan teragendanya surat masuk
Terkirimnya surat keluar ( 360 item )
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik ( selama 12 bl )
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik ( selama 12 bl )
terbayarnya jasa kebersihan
Terbayarnya jasa kebersihan ( selama 12 bl )
terbayarnya jasa kebersihan
Terbayarnya jasa kebersihan ( selama 12 bl )
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 230 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.9 Kec. Trucuk
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Trucuk
1.20-1.11 Kec. Trucuk
1.20-1.12 Kec. Trucuk
1.20-1.14 Kec. Trucuk
1.20-1.15 Kec. Trucuk
1.20-1.17 Kec. Trucuk
1.20-1.18 Kec. Trucuk
1.20-1.19 Kec. Trucuk
1.20-1.20 Kec. Trucuk
1.20-2
1.20-2.21 Kec. Trucuk
1.20-2.22 Kec. Trucuk
1.20-2.24 Kec. Trucuk
1.20-2.28 Kec. Trucuk
1.20-2.42 Kec. Trucuk
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
mewujudkan peralatan kerja
Terawatnya peralatan kerja dalam 1 thn
mewujudkan peralatan kerja
Terawatnya peralatan kerja dalam 1 thn
Terwujudnya Alat Tulis Kantor
Mewujudkan alat tulis kantor untuk 1 th
Terwujudnya Alat Tulis Kantor Mewujudkan alat
tulis kantor untuk 1 th
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya barang cetaan dan penggandaan
Tersedianya barang cetaan dan pengandaan dlm 1 th
Terlaksananya barang cetaan dan penggandaan
Tersedianya barang cetaan dan pengandaan dlm 1 th
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen alat-alat listrik
Terwujudnya alat-alat listrik dlm 1 th
Tersedianya komponen alat-alat listrik
Terwujudnya alat-alat listrik dlm 1 th
Penyediaan peralatan rumah tangga
Mewujudkan perlatan rumah tangga
Tercukupinya peralatan rumah tangga dlm 1 tahun
Tercapainya penyediaan peralatan rumah tangga
Tercukupinya peralatan rumah tangga dlm 1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Mewujudkan bahan bacaan dalam 1 th
Tercukupinya bahan bacaan dalam 1 th
Mewujudkan bahan bacaan dalam 1 th
Tercukupinya bahan bacaan dalam 1 th
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
Tercukupinya makanan dan minuman dlm 1 th
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
Tercukupinya makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Mewujudkan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
Mewujudkan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dlam daerah
Terwujudnya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dlam daerah
Mewujudkan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya jasa pengamanan kantor
Terbayarnya jasa pengamanan kantor
Tersedianya jasa pengamanan kantor
Terbayarnya jasa pengamanan kantor
Program Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinasTerpeliharanya rumah dinas Camat
Mewujudkan pemeliharaan rumah dinas Camat
Terpeliharanya rumah dinas Camat
Mewujudkan pemeliharaan rumah dinas Camat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Mewujudkan pemeliharaan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
Mewujudkan pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Mewujudkan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional
Mewujudkan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terwujudnya rehab aula Kecamatan Trucuk
Tercapainya rehab aula Kecamatan Trucuk
Terwujudnya rehab aula Kecamatan Trucuk
Tercapainya rehab aula Kecamatan Trucuk
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 231 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31
1.20-31.1 Kec. Trucuk
1.20-31.2 Kec. Trucuk
1.20-31.3 Kec. Trucuk
1.20-31.4 Kec. Trucuk
1.20-31.5 Kec. Trucuk
1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Trucuk
1.20-32
1.20-32.1 Kec. Trucuk
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
TerlaksananyaPeningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
TerlaksananyaPeningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terwujudnya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terwujudnya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya kegiatan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terwujudnya kegiatan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya kegiatan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terwujudnya kegiatan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan se Kecamatan
Terwujudnya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan se Kecamatan
Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan se Kecamatan
Terwujudnya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan se Kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 232 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32.2 Kec. Trucuk
1.20-32.3 Kec. Trucuk
1.20-33
1.20-33.1 Kec. Trucuk
1.20-33.2 Kec. Trucuk
1.20-33.3 Kec. Trucuk
1.20-33.4 Kec. Trucuk
1.20-33.5 Kec. Trucuk
1.20-33.6 Kec. Trucuk
1.20-1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Program Peningkatan Koordinasi
Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terwujudnya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terwujudnya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 233 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Bayat 1000 surat
1.20-1.2 Kec.Bayat 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Bayat 12 Bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec.Bayat 12 Bulan
1.20-1.11 Kec. Bayat 12 Bulan
1.20-1.12 Kec.Bayat 12 Bulan
1.20-1.17 Kec.Bayat 12 Bulan
1.20-1.18 Kec.Bayat 7 kali
1.20-1.19 Kec.Bayat 42 kali
1.20-1.20 Kec.Bayat 12 Bulan
1.20-2
1.20-2.9 Kec.Bayat 7 Kegiatan
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Kec.Bayat 100 Unit 7 Kegiatan
1.20-2.22 Kec.Bayat 12 Bulan 7 Kegiatan
1.20-2.24 Kec.Bayat 12 Bulan 7 Kegiatan
1.20-2.28 Kec.Bayat 12 Bulan 7 Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Tersedianya jasa surat menyurat
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa telekomunikasi ,air , dan listrik
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 2 orang
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun
Jumlah ATK Yang tersedia setiap Tahun
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tesedianya barang cetakan dan Penggandaan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makan Minum tamu rapat selama 12 bulan
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tesedianya belanja rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tesedianya Belanja rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 7 orang
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan
pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun
Program Pengadaan peralatan gedung
kantorTersedianya Prasarana Kantor
3 Unit Laptop dan LCD Proyektor ,2 PC Komputer
Meningkatnya Sarana Prasarana Aapratur
Terlaksananya Pengadaan Kursi Lipat
Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor Pemasangan Kanopi
Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional
Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan Gedungkantor
Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 234 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.29 12 Bulan 7 Kegiatan
1.20-31
1.20-31.1 Kec.Bayat 18 Desa 5 Kali
1.20-31.2 Kec.Bayat 12 Bulan
1.20-31.3 Kec.Bayat 7 Kali
1.20-31.4 Kec.Bayat
1.20-31.5 Kec.Bayat 12 Bulan
1.20-32
1.20-32.1 Kec.Bayat 12 Bulan
1.20-32.2 Kec.Bayat 12 Bulan
1.20-32.3 Kec.Bayat 12 Bulan
1.20-33
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin berkala Meubeler
Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Administrasi PMD di Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa
Koordinasi selama 12 bulan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Meningkatnya pembinaan administrasi PMD di Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa
Koordinasi selama 12 bulan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan sebanyak 18 Desa
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa
Koordinasi selama 12 bulan
Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya penyampaian bantuan Keuangan 18 Desa
8 Kali selama 12 Bulan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa
Koordinasi selama 12 bulan
Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terwujudnya 10 Program PKK
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa
Koordinasi selama 12 bulan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;
Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi adiministrasi Trantibum di Kecamatan
6 kali Selama 12 Bulan
Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan selama 12 bulan
6 Kali selama 12 Bulan
Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan Selama 12 Bulan
8 Kali Selama 12 Bulan
Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 235 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.1 Kec.Bayat
1.20-33.2 Kec.Bayat
1.20-33.3 Kec.Bayat
1.20-33.4 Kec.Bayat
1.20-33.6 Kec.Bayat
1.20-1
1.20-1.2 Kantor kelurahan 1 tahun 1 tahun
1.20-1.7 1 tahun 1 tahun
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun
1.20-1.9 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun
1.20-1.11 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun
1.20-1.17 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun
1.20-1.18 1 tahun 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Selama 12 Bulan 18 Desa
8 Kali selama 12 Bulan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa
8 Kegiatan selama 12 Bulan
Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa
8 Kali selama 12 Bulan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa
8 Kali selama 12 Bulan
Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 7 Kali 18 Desa
7 Kali Selama 12 Bulan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa
8 Kegiatan selama 12 Bulan
Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa 7 Kali Selama 12 Bulan
7 Kali Selama 12 Bulan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa
8 Kegiatan selama 12 Bulan
Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Terwujudnya Lomba Tertib Administrasi Desa 18 Desa
4 Kali selama 12 Bulan
Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa
8 Kegiatan selama 12 Bulan
Program Pe
Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang baik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya beban lsitrik, telepon,dan internet
Terbayarnya beban lsitrik, telepon,dan internet
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelurahan KabupatenKelurahan Kabupaten
Tersedianya jasa Administrasi Keuangan yang baik
Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang baik
Terwujudnya jasa Kebersihan Kantor yang baik
Terwujudnya jasa Kebersihan Kantor yang baik
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang baik
Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang baik
Tersedianya Alat Tulis Kantor yang Baik
Terwujudnya Alat Tulis Kantor yang Baik
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggadaan Kantor yang baik
Terwujudnya barang cetakan dan penggadaan Kantor yang baik
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman yang baik
Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman yang baik
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat Ke luar Daerah selama 1 tahun
Terwujudnya Pelaksanaan Rapat Ke luar Daerah selama 1 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 236 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.19 1 tahun 1 tahun
1.20-1.20 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun
1.20-2
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun
1.20-2.22 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun
1.20-2.24 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun
1.20-34
1.20-34.1 1 bulan 1 bulan
1.20-34.2 1 tahun 1 tahun
1.20-35
1.20-35.1 1 tahun 1 tahun
1.20-36
1.20-36.1 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun
1.20-36.2 1 tahun 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Rapat -rapat dan Konsultasi di dalam Daerah selama 1 tahun
Terwujudnya Penyelenggaran Rapat -rapat dan Konsultasi di dalam Daerah selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya jasa Keamanan kantor yang baik
Terwujudnya jasa Keamanan kantor yang baik
Program Tersedianya Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas
Tersedianya Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Terlaksananya koordinasi administrasi kegiatan Pembangunan Kelurahan(Musrenbangkel)
terlaksananya koordinasi administrasi kegiatan Pembangunan Kelurahan(Musrenbangkel)
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Terlaksananya koordinasi administrasi kegiatan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
terlaksananya koordinasi administrasi kegiatan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
Tersedianya Kegiatan Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
Tersedianya Kegiatan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan Operasional PBB Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan Operasional PBB Kelurahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 237 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-37
1.20-37.1 Pemberdayaan RT 1 tahun 1 tahun
1.20-37.2 Pemberdayaan RW 1 tahun 1 tahun
1.20-37.3 Pemberdayaan PKK 1 tahun 1 tahun
1.20-37.4 1 tahun 1 tahun
1.20-37.5 Operasional LPMK 1 tahun 1 tahun
1.20-1
1.20-1.2 Kelurahan Klaten
1.20-1.3 Kelurahan Klaten
1.20-1.7 Kelurahan Klaten
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Klaten
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Klaten
1.20-1.11 Kelurahan Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kelembagaan RT Kelurahan
Tersedianya Kegiatan Administrasi Kelembagaan RT Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kelembagaan RW
Tersedianya Kegiatan Administrasi Kelembagaan RW
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kelembagaan PKK
Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kelembagaan PKK
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kelembagaan Karang taruna
Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kelembagaan Karang taruna
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kelembagaan LPMK
Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kelembagaan LPMK
Program Pe
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tersediaan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik
tersediaan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik selama 12 Bulan
terwujudnya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik
terwujudnya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianyajasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan
tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianyajasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
tersedianya jasa Administrasi Keuangan
tersedianya jasa administrasi Keuangan selama 12 Bulan
tersedianya jasa Administrasi Keuangan
tersedianya jasa administrasi Keuangan selama 12 Bulan
tersedianya jasa kebersihan kantor
tersedianya jasa kebersihan kantorn selama 12 Bulan
tersedianya jasa kebersihan kantor
tersedianya jasa kebersihan kantorn selama 12 Bulan
tersedianya alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan
tersedianya alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bulan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bulan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 238 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.17 Kelurahan Klaten
1.20-1.18 Kelurahan Klaten
1.20-1.19 Kelurahan Klaten
1.20-1.20 Kelurahan Klaten
1.20-2
1.20-2.9 Kelurahan Klaten
1.20-2.22 Kelurahan Klaten
1.20-2.24 Kelurahan Klaten
1.20-2.30 Pemeliharaan rutin/berkala ….. Kelurahan Klaten
1.20-2.42 Kelurahan Klaten
1.20-34
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya makanan dan minuman
tersedianya makanan dan minuman selama 12 Bulan
tersedianya makanan dan minuman
tersedianya makanan dan minuman selama 12 Bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tersedianyaRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 Bulan
tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 Bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
tersedianyaRapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 Bulan
tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 Bulan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
tersedianya Jasa Pengamanan Kantor selama 12 Bulan
tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
tersedianya Jasa Pengamanan Kantor selama 12 Bulan
Program Pe
Terlaksananya sarana dan prasarana Aparatur
terwujudnya sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
tersedianya peralatan gedung kantor
terwujudnya peralatan gedung kantor
tersedianya peralatan gedung kantor
terwujudnya peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terwujudnyaPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terwujudnyaPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
tersedianya sPemeliharaan rutin/berkala
terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala
tersedianya sPemeliharaan rutin/berkala
terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
tersedianya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
tersedianya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
terwujudnyaRehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program Pening
terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 239 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-34.1 Kelurahan Klaten
1.20-34.2 Kelurahan Klaten
1.20-35
1.20-35.1 Kelurahan Klaten
1.20-36
1.20-36.1 Kelurahan Klaten
1.20-36.2 Kelurahan Klaten
1.20-37
1.20-37.1 Pemberdayaan RT Kelurahan Klaten
1.20-37.2 Pemberdayaan RW Kelurahan Klaten
1.20-37.3 Pemberdayaan PKK Kelurahan Klaten
1.20-37.4 Kelurahan Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Program Pening
terwujudnya Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Pening
terwujudnya Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
terlaksananya Operasional PBB Tingkat Kelurahan
terwujudnyaOperasional PBB Tingkat Kelurahan
terlaksananya Operasional PBB Tingkat Kelurahan
terwujudnya Operasional PBB Tingkat Kelurahan
Program Pening
erwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
terlaksananyaPemberdayaan RT
terwujudnya Pemberdayaan RT
terlaksananyaPemberdayaan RT
terwujudnya Pemberdayaan RT
terlaksananya Pemberdayaan RW
terwujudnyaPemberdayaan RW
terlaksananya Pemberdayaan RW
terwujudnya Pemberdayaan RW
terlaksananya Pemberdayaan PKK
terwujudnya Pemberdayaan PKK
terlaksananya Pemberdayaan PKK
terwujudnya Pemberdayaan PKK
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
terwujudnya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
terwujudnya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 240 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-37.6 Pemberdayaan LPM Kelurahan Klaten
1.20-1
1.20-1.2 Kantor kelurahan 12 bulan
1.20-1.3 Kantor kelurahan 5 unit
1.20-1.7 Kantor kelurahan 12 kegiatan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor kelurahan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor kelurahan 12 bulan
1.20-1.11 Kantor kelurahan 12 bulan
1.20-1.17 Kantor kelurahan 12 bulan
1.20-1.18 Luar daerah 3 orang
1.20-1.19 1 tahun
1.20-1.20 Kantor kelurahan 1 tahun
1.20-2
1.20-2.9 Kantor kelurahan 3 unit ac dan 1 bh tv
1.20-2.22 Kantor kelurahan 1 paket 1 paket
1.20-2.24 Kantor kelurahan 1 unit sepeda motor
1.20-34
1.20-34.1 Kantor kelurahan 1 kegiatan
1.20-34.2 Kantor kelurahan 1 kali
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
terlaksananyaPemberdayaan LPM
terwujudnya Pemberdayaan LPM
terlaksananyaPemberdayaan LPM
terwujudnya Pemberdayaan LPM
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Masyarakat di wilayah
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya biaya telepon, air, listrik dan internet
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
Masyarakat di wilayah
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
Masyarakat di wilayah
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Lancarnya kegiatan pengadministrasian keuangan
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
Masyarakat di wilayah
Terpeliharanya kebersihan kantor
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
Masyarakat di wilayah
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
Masyarakat di wilayah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercukupinya kebutuhan cetakan dan penggandaan
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
Masyarakat di wilayah
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
Masyarakat di wilayah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pengiriman peserta study banding
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
Masyarakat di wilayah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Wilayah kabupaten Klaten
Terselenggaranya rakor lintas SKPD
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
Masyarakat di wilayah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terciptanya keamanan kantor
Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
Masyarakat di wilayah
Program
5 unit peralatan kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan kantor
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kegiatan di kantor
4 unit peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Terpeliharaanya gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kegiatan di kantor
5 unit peralatan kantor
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Peningkatan kelembagaan terhadap pembangunan
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Terencananya rencana pembangunan di kelurahan
Peningkatan peran kelembagaan kelurahan terhadap pembangunan
Lembaga di kelurahan
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Rakor bidang pembangunan
Peningkatan peran kelembagaan kelurahan terhadap pembangunan
Lembaga di kelurahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 241 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-35
1.20-35.1 1 tahun 1 kegiatan
1.20-36
1.20-36.1 Kelurahan Tonggalan 12 bulan 12 bulan
1.20-36.2 100 % 100 %
1.20-37 4 lembaga
1.20-37.1 Pemberdayaan RT 12 bulan 12 bulan
1.20-37.2 Pemberdayaan RW Wilayah RW 12 bulan 12 bulan
1.20-37.3 Pemberdayaan PKK 12 bulan 12 bulan
1.20-37.5 Operasional LPMK 12 bulan 12 bulan
1.20-1
1.20-1.2 12 bulan 12 bulan
1.20-1.3 Kelurahan Mojayan 1 tahun 1 tahun
1.20-1.7 Kelurahan Mojayan 1 tahun 1 tahun
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 1 tahun
1.20-1.11 1 tahun 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Rakor di bidang kemasyarakatan
Terselenggaranya rakor bidang kemasyarakatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintahan
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintahan
Rakor di bidang pemerintahan
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
Wilayah kelurahan Tonggalan
Tercapainya PAD dari PBB
Tercapainya PAD dari PBB
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan
Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan
Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan
Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan
Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan
Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan
Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan
Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan MojayanKantor Kelurahan Mojayan
Tersedianya dana untuk listrik, telepon, air dan langganan internet
Terbayarny beban air, listrik, telepon & langganan internet
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor
Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terwujudnya administrasi keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
Kantor kelurahan Mojayan
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
Kantor Kelurahan Mojayan
Terwujudnya alat tulis kantor
Terpenuhinya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kantor Kelurahan Mojayan
Terbayarnya cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 242 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.17 1 tahun 1 tahun
1.20-1.18 1 tahun 1 tahun
1.20-1.19 1 tahun 1 tahun
1.20-1.20 1 tahun 1 tahun
1.20-2
1.20-2.7 terwujudnya Ac 2 unit ac 2 unit AC
1.20-2.24 1 tahun 1 tahun
1.20-2.29 1 tahun 1 tahun
1.20-2.51 Pengadaan Sound system 1 tahun 1 tahun
1.20-34
1.20-34.1 1 tahun 1 tahun
1.20-34.2 1 tahun 1 tahun
1.20-35
1.20-35.1 1 tahun 1 tahun
1.20-36
1.20-36.1 1 tahun 1 tahun
1.20-36.2 1 tahun 1 tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman
Kantor Kelurahan Mojayan
Tersedianya makan minum rapat
Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi diluar daerah
Meningkatnya kinerja aparat kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kantor kelurahan Mojayan
Terpenuhinya dana rapat koordinasi dalam daerah
Terwujudnya rapat koordinasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kantor Kelurahan Mojayan
Terwujudnya keamanan kantor
Terwujudnya keamanan kantor
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kantor Kelurahan Mojayan
Nyamannya pelayanan masyarakat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kantor kelurahan Mojayan
Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas
Terawatnya kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebelair kantor
Nyamannya pelayanan masyarakat
Kantor Kelurahan Mojayan
Terwujudnya sound system
Nyamannya pelaksanaan rapat
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Kantor Kelurahan Mojayan
Terwujudnya Musrenbangkel
Terlaksananya Musrenbangkel
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Terwujudnya peningkatan koordinas, pembinaan dan i fasilitasi pembangunan kelurahan
Terlaksananya peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pembangunan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Kantor Kelurahan Mojayan
Terwujudnya koordinasi, pembinaan fasilitasi administrasi kemasyarakatan
Terlaksanannya koordinasi, pembinaan , fasilitasi administrasi kemasyarakatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Kantor kelurahan mojayan
Terwujudnya koordinasi, pembinaan, fasilitasi admiistrasi pemerintahan kelurahan
Terlaksananya koordinasi, pembinaan, fasilitasi admiistrasi pemerintahan kelurahan
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
Kantor Kelurahan Mojayan
Terwujudnya PBB Kelurahan Mojayan
Tercapai PBB kelurahan Mojayan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 243 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-37
1.20-37.1 Pemberdayaan RT Kelurahan Mojayan 62 RW 62 RW
1.20-37.2 Pemberdayaan RW Kelurahan Mojayan 12 RW 12 RW
1.20-37.3 Pemberdayaan PKK 1 tahun 1 tahun
1.20-37.4 1 tahun 1 tahun
1.20-37.5 Operasional LPMK kelurahan Mojayan 1 tahun 1 tahun
1.20-37.6 Pemberdayaan LPM Kelurahan Mojayan 1 tahun 1 tahun
1.20-37.8 Terwujudnya K3 12 RW 12 RW Terlaksananya K3 12 RW
1.20-1
1.20-1.2 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.3 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Buntalan 12 Bulan 12 bulan
1.20-1.11 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.17 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.18 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.19 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.20 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-2
1.20-2.9 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-2.22 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Terwujudnya pemberdayaan RT
Terlaksananya pemberdayaan RT
Terwujudnya pemberdayaan RW
Terlaksananya kapasitas kelembagaan kelurahan
Kantor keurahan Mojayan
Terwujudnya pemberdayaan PKK
Terlaksananya kapasitas kelembagaan kelurahan
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
Terwujudnya pemberdayaan Karang taruna TK Kelurahan
Terlaksananya kapasitas kelembagaan kelurahan
Terwujudnya Operasional LPMK
Terlaksananya kapasitas kelembagaan kelurahan
Terwujudnya pemerdayaan LPM
Terlaksananya kapasitas kelembagaan kelurahan
Pelaksanaan Lomba K3 Tk Kelurahan
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan kerja Komputer dan mesin tik
Terlaksananya jasa kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan Kantor
Terlaksananya alat tulis Kantor
Tertersedianya alat tulis Kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terterlaksananya penyedia barang cetakan
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya makanan dan minuman Kantor
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tersedianyan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya penyelenggaraan rapat rapat dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya jasa pengamanan Kantor
Tersedianya jasa pengamanan Kantor
Program
Terlaksananya Sarpras aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan Kantor
Tersedianya peralatan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya optimalisasi pelayanan masyarakat
Terpeliharanya peralatan dan gedung Kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 244 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.24 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-2.45 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-34
1.20-34.1 Kelurahan Buntalan 1 kali 1 kali
1.20-34.2 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-35
1.20-35.1 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-36
1.20-36.1 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-36.2 Kelurahan Buntalam 12 bulan 12 bulan
1.20-37
1.20-37.1 Pemberdayaan RT Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-37.2 Pemberdayaan RW Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-37.3 Pemberdayaan PKK Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-37.4 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-37.5 Operasional LPMK Kelurahan BUntalan 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya optimalisasi pelayanan masyarakat
Terpeliharanya kendaraan inentaris dinas
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terlaksananya optimalisasi pelayanan masyarakat
Terwujudnya peralatan Kantor yang lebih baik
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Terwujudnya pembinaan fasilitasi Adm.Pembangunan
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Terlaksananya kegiatan Musrenbangkel
Terwujudnya kegiatan Musrenbangkel
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Terlaksananya pembinaan kelembagaan pembangunan Kelurahan
Terwujudnya pembinaan fasilitasi Adm.Pembangunan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Program Peningka
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Terlaksananya peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi Adm.Pemerintahan
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Terwujudnya pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
Terlaksananya Penarikan PBB
Terwujudnya Penarikan PBB
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Terwujudnya peningkatan kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
Terlaksananya Pemberdayaan RT
Terwujudnya Pemberdayaan RT
Terlaksananya Pemberdayaan RW
Terwujudnya Pemberdayaan RW
Terlaksananya pemberdayaan PKK
Terwujudnya pemberdayaan PKK
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
Terlaksananya pemberdayaan Karang Taruna
Terwujudnya pemberdayaan Karang Taruna
Terlaksananya Kegiatan LPMK
Terwujudnya Kegiatan LPMK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 245 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-37.6 Pemberdayaan LPM Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-37.7 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-37.8 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-38
1.20-38.1 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan
1.20-1
1.20-1.2 Kantor Kelurahan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.7 Kantor Kelurahan 12 bulan 12 bl
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kelurahan 12 bulan 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan
1.20-1.11 12 bulan 12 bl
1.20-1.17 12 bulan 12 bl
1.20-1.18 luar daerah 12 bulan 12 bl
1.20-1.19 Dalam Daerah 12 bulan 12 bl
1.20-1.20 Keamanan kantor terjamin 12 bulan 12 bl
1.20-2
1.20-2.7 12 bulan
1.20-2.9 12 bulan
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur 12 bulan
1.20-2.22 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya Kegiatan LPM
Terwujudnya pemberdayaan LPM
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Pelaksanaan Lomba K3 Tk Kelurahan
Terlaksananya warga bersih - bersih
Terwujudnya gairah warga untuk bersih - bersih
Program Pe
Terlaksananya Kesejahteraan Perangkat
Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan
Terpenuhinya Kesejahteraan Perangkat
Terwujudnya Kesejahteraan Perangkat
Program
Terpenuhinya administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya Beban pembayaran Air, Listrik dan Komunikasi
Terbayarnya Beban pembayaran Air, Listrik dan Komunikasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya administrasi perkantoran
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya administrasi perkantoran
Kantor Kelurahan Bareng
Tersedianya dana Alat tulis kantor
Terpenuhinya administrasi perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kantor Kelurahan Bareng
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya administrasi perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman
Kantor Kelurahan Bareng
Tersedianya makan dan minuman rapat / Tamu
Terpenuhinya administrasi perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Untuk meningkatkan kinerja aparat kantor
Terpenuhinya administrasi perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terpenuhinya anggaran rapat rapat koordinasi dalam daerah
Terpenuhinya administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kantor Kelurahan Bareng
Terpenuhinya administrasi perkantoran
Program Pengadaan perlengkapan gedung
kantorKantor Kelurahan Bareng
Tesedianya Kamera Digital dan ACr
3 bh AC dan 1 bh Kamera Digital
Memadahinya sarana dan prasarana kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kantor Kelurahan Bareng
Peralatan Kantor yang memadahi
2 bh lap Top, 1 bh. Printel Laser Jet dan 1 bh. Camera Digital , LCD Monitor 2 bh.LAD TV 22
Memadahinya sarana dan prasarana kantor
Tersedianya mebeler kantor
Rak arsip 3 bh, Kursi susun 12, Meja 1/2 biro 4 bh, Meja biro besar I dan Almari 1 pintu 3 bh.
Memadahinya sarana dan prasarana kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kantor Kelurahan Bareng
Terpeliharanya gedung kantor
Memadahinya sarana dan prasarana kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 246 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.24 3 bulan sekali 12 bulan
1.20-2.45 12 bulan 12 bulan
1.20-3
1.20-3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Linmas Kel. Bareng 14 Setel 14 setel
1.20-34
1.20-34.1 Kelurahan Bareng 3bulan 3 bulan
1.20-34.2 Kelurahan Bareng 12 bulan 3 bulan
1.20-35
1.20-35.1 Kelurahan Bareng 12 bulan 12 bulan
1.20-36
1.20-36.1 Kantor Kelurahan 12 bulan 12 bulan
1.20-36.2 Kelurahan Bareng 12 bulan 12 bulan
1.20-37
1.20-37.1 Pemberdayaan RT Wilayah 32 RT 12 bulan 12 bulan
1.20-37.2 Pemberdayaan RW Wilayah 9 RW 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kendaraan dinas kantor
Terawatnya Kendaraan dinas
Memadahinya sarana dan prasarana kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Kantor Kelurahan Bareng
Terpeliharaanya peralatan infventaris kantor
Memadahinya sarana dan prasarana kantor
Program
Terrsedianya Seragam Linmas
Tersedianya dana pengadaan seragam linmas
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Terlaksananya Musrenbangkel
Terlaksananya pelaksanaan Musrenbangkel
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Terlaksananya pembinaan kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Terlaksananya pelaksanaan Musrenbangkel
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kemasyarakatan selama 1 tahun
Terwujudnya peningkatan koordinasi dan fasilitasi Kemas. Kelurahan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Terwujudnya peningkatan koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Kelurahan selama 1 tahun
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pemerintahan Kelurahan
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
Meningkatnya pemasukan pajak PBB selama 1 tahun
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pemerintahan Kelurahan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Terlaksananya kegiatan RT selama 1 tahun ( 32 RT )
Terlaksananya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan
Terlaksananya kegiatan RW selama 1 th ( 9 RW )
Terlaksananya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 247 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-37.3 Pemberdayaan PKK PKK Kelurahan Bareng 12 bulan 12 bulan
1.20-37.4 12 bulan 12 bulan
1.20-37.5 Operasional LPMK LPMK Kel. Bareng 12 bulan 12 bulan
1.20-1
1.20-1.2 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
1.20-1.3 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
1.20-1.7 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
1.20-1.11 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
1.20-1.17 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
1.20-1.18 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlasananya kegiatan PKK selama 1 tahun
Terlaksananya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
Karang Taruna Kel. Bareng
Terlaksananya pemberdayaan karang taruna selama 1 tahun
Terlaksananya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan
Terwujudnya kegiatan LPMK selama 1 tahun
Terlaksananya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan
Program Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikTersedianya jasa kounikasi,sumberdaya air dan listrik
Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan ktr.
Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terwujudnya jasa Adinistrasi Keuangan
Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan
Terwujudnya jasa kebersihan kantor
Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan
Terwujudnya Alat Tulis Kantor
Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya pengadaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan
Penyediaan makanan dan minuman
Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya Rapat rapat koordinasi luar daerah
Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 248 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.19 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
1.20-1.20 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
1.20-2
1.20-2.9 Kel.Barenglor 1 Unit 12 Bulan
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Kel.Barenglor 12 Bulan
1.20-2.22 Kel.Barenglor 1 Unit 12 Bulan
1.20-2.24 Kel.Barenglor 1 Unit 12 Bulan
1.20-2.42 Kel.Barenglor Tersedianya Pagar Kantor 1 Unit 12 Bulan
1.20-2.45 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
1.20-2.51 Pengadaan Sound system Kel.Barenglor 1 Unit 12 Bulan
1.20-34
1.20-34.1 Kel.Barenglor 1 Kegiatan 12 Bulan
1.20-34.2 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
1.20-35
1.20-35.1 Kel.Barenglor 15 RW, 50 RT 12 Bulan
1.20-36
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujudnya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terwujudnya jasa pengamanan kantor
Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan
Program Pengadaan peralatan gedung
kantorTersedianya Laptop, PC dan Printer
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya kursi rapat dan meja 1/2 Biro
50 Kursi dan 5 meja 1/2 Biro
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya peeliharaan Rutin Kendaraan Dinas
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terwujudnya Pemeliharaan rutin peralatan kantor dan RT
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya Sound system
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Terlaksananya Musrenbangkel
Terwujudnya Koordinasi,Fasilitasi ,Adm.Pembangunan Kelurahan
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Terwujudnya Pembinaan Pemb. di Tingkat RT/RW
Terwujudnya Koordinasi,Fasilitasi ,Adm.Pembangunan Kelurahan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Terwujudnya Pembinaan kelebagaan Kemasyarakatan Kel.
Terwujudnya Pembinaan kelebagaan Kemasyarakatan Kel.
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 249 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-36.1 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan
1.20-36.2 Kel.Barenglor Peningkatan PBB 12 Bulan 12 Bulan
1.20-37
1.20-37.1 Pemberdayaan RT kel. barenglor 50 RT 12 Bulan
1.20-37.2 Pemberdayaan RW kel. barenglor 15 RW 12 Bulan
1.20-37.3 Pemberdayaan PKK kel. barenglor 12 bln 12 Bulan
1.20-37.4 kel barenglor 1 karang taruna 12 Bulan
1.20-37.5 Operasional LPMK kel. barenglor 12 bln 12 Bulan
1.20-37.7 kel. barenglor 12 bln 12 Bulan
1.20-1
1.20-1.2 Kelurahan Gergunung
1.20-1.3 Kelurahan Gergunung
1.20-1.7 Kelurahan Gergunung
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Gergunung
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya pembinaan pemerintahan kelurahan
Terwujudnya pembinaan pemerintahan kelurahan
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
Terwujudnya pembinaan pemerintahan kelurahan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
terlaksananya pemberdayaan RT
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
terlaksananya pemberdayaan RW
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
terlaksananya pemberdayaan PKK tk kelurahan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
terlaksananya pemberdayaan karang taruna RW
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kemasyarakatan
terlaksananya kegiatan LPMK
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
terlaksananya kegiatan sosial Linmas dan PAUD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
Program Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikTerwujudnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet selama 1 Tahun
Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet selama 1 Tahun
Terwujudnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet selama 1 (satu) Tahun
Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet selama 12 Bulan (Januari-Desember)
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terwujudnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun
Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun
Terwujudnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun
Tersedianyanya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantorselama 1 Tahun
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terwujudnya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 Tahun
Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 Tahun
Terwujudnya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 Tahun
Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 Tahun
Terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun
Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun
Terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun
Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 250 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Gergunung
1.20-1.11 Kelurahan Gergunung
1.20-1.17 Kelurahan Gergunung
1.20-1.18 Jawa Barat
1.20-1.19 Kabupaten Klaten
1.20-1.20 Kelurahan Gergunung
1.20-2
1.20-2.7 Kelurahan Gergunung
1.20-2.9 elurahan Gergunung Laptop dan printer
1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Gergunung
1.20-2.22 Kelurahan Gergunung
1.20-2.24 Kelurahan Gergunung
1.20-2.45 Kelurahan Gergunung
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun
Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun
Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun
Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun
Terwujudnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun
Penyediaan makanan dan minuman
Terwujudnya Penyediaan Makanan dan Minuman selama 1 Tahun
Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman selama 1 Tahun
Terwujudnya Penyediaan Makanan dan Minuman selama 1 Tahun
Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman selama 1 Tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya Study Banding Administrasi Kelurahan
Meningkatnya Kinerja Aparat Kantor
Terwujudnya Study Banding Administrasi Kelurahan
Meningkatnya Kinerja Aparat Kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujudnya Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah selama setahun
Terlaksananya Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah selama setahun
Terwujudnya Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah selama setahun
Terlaksananya Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah selama setahun
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terwujudnya Jasa Pengamanan Kantor selama setahun
Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor selama setahun
Terwujudnya Jasa Pengamanan Kantor selama setahun
Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor selama setahun
Program Pengadaan perlengkapan gedung
kantorAir ConditioningKursi Besi Biru
2 (dua) unit AC25 (duapuluh lima) unit Kursi Besi Biru
Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2 (dua) unit AC25 Kursi Besi Biru
Pengadaan peralatan gedung kantor
2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) unit printer
Terwujudnya Peralatan Gedung Kantor
TersedianyaPeralatan Gedung Kantor
Terwujudnya Pengadaan Mebeleur selama 1 Tahun
Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Selama 1 Tahun
Terwujudnya Pengadaan Mebeleur selama 1 Tahun
Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Selama 1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 Tahun
Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 Tahun
Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 Tahun
Terselengganya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selama 1 Tahun
Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selama 1 Tahun
Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selama 1 Tahun
Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selama 1 Tahun
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor selama 1 Tahun
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor selama 1 Tahun
Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor selama 1 Tahun
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor selama 1 Tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 251 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-34
1.20-34.1 Kelurahan Gergunung 30 Orang
1.20-34.2 Kelurahan Gergunung 1 Tahun
1.20-34.5 Kelurahan Gergunung
1.20-36
1.20-36.1 Kelurahan Gergunung 1 Tahun 1 Tahun
1.20-36.2 Kelurahan Gergunung
1.20-37
1.20-37.1 Pemberdayaan RT Kelurahan Gergunung 41 RT
1.20-37.2 Pemberdayaan RW Kelurahan Gergunung 14 RW
1.20-37.3 Pemberdayaan PKK Kelurahan Gergunung 14 Kelompok 14 Kelompok
1.20-37.4 Kelurahan Gergunung 1 Tahun 1 Tahun
1.20-37.5 Operasional LPMK Kelurahan Gergunung 1 Tahun 1 Tahun
1.20-37.6 Pemberdayaan LPM Kelurahan Gergunung 1 Tahun 1 Tahun
1.20-37.7 Kelurahan Gergunung 1 Tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 252 dari 290
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Tokoh Masyarakat, RT, RW
Terselenggaranya Rencana Pembangunan Tahun berikutnya
Masyarakat Kelurahan Gerguunung
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan
Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan
Masyarakat Kelurahan Gerguunung
Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
Lembaga yang ada di Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Kelompok Tani, dll)
55 (lima puluh lima) Orang
Terselenggaranya Rencana Pembangunan Tahun berikutnya
Masyarakat Kelurahan Gerguunung
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
Terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
Terselenggaranya Operasional PBB di Kel. Gergunung
Masyarakan Kel. Gergunung selama 1 tahun
Terwujudnya operasional PBB di Kelurahan
Masyarakan Kel. Gergunung
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Terlaksananya pemberdayaan RT
41 (empat puluh satu) RT
Tewrwujudnya Pembinaan Lembaga Masyarakat
Terlaksananya Pemberdayaan RW
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat
14 (empat belas) RW
Terlaksananya Pembinaan PKK
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat
Terselenggaranya Operasional LPMK
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat
Terlaksananya Pemberdayaan LPM
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
Terlaksananya Pemberdayaan PAUD dan Posyandu
11 Kelompok Posyandu dan 1 PAUD
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1
1.20-1.2 Kelurahan Gayamprit 12 bulan
1.20-1.3 100 % 100 %
1.20-1.7 100 % 100 %
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Gayamprit 12 bulan
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Gayamprit 12 bulan
1.20-1.11 Kelurahan Gayamprit 12 bulan
1.20-1.17 Kelurahan Gayamprit 12 bulan
1.20-1.18 Kelurahan Gayamprit 12 bulan
1.20-1.19 Kelurahan Gayamprit 12 bulan
1.20-1.20 Kelurahan Gayamprit 12 bulan
1.20-2
1.20-2.7 Kelurahan kantor 12 bulan
1.20-2.9 100 % 100 %
1.20-2.22 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan
1.20-2.24 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan
1.20-2.42 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 253 dari 290
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan
pelayanan umum selama 12 bulan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terwujudnya perlatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
Terwujudnya perlatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Meningkatnya administrasi laporn keuangan
Meningkatnya administrasi laporn keuangan
Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor
Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan
Pelayanan umum selama 12 bulan
Terwujudnya alat tulis kantor
Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan
pelayanan umum selama 12 bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan
pelayanan umum selama 12 bulan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum rapat kantor
Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan
pelayanan umum selama 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya perjalananl daerah dinas ke luar daerah
Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan
pelayanan umum selama 12 bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan dinas dalam daerah
pelayanan umum selama 12 bulan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya keamanan lingkungan kantor
Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan
pelayanan umum selama 12 bulan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya pengadaan laptop dan perlengkapanya
Pelayanan umum di kantor
Terwujudnya pengadaan laptop dan perlengkapanya
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terwujudnya perlatan kantor
Tersedianya peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkal agedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terwujudnya Rehab sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya Rehab sedang/berat gedung kantor
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.45 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan
1.20-2.55 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan
1.20-34
1.20-34.1 Kelurahan gayamprit 12 bulan 12 bulan
1.20-34.4 Kelurahan Gayamprit 12bulan 12 bulan
1.20-35
1.20-35.1 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan
1.20-36
1.20-36.1 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan
1.20-36.2 Kelurahan 12 bulan 12 bulan
1.20-37
1.20-37.2 Pemberdayaan RW RW se kelurahan 12 bulan 12 bulan
1.20-37.3 Pemberdayaan PKK 12 bulan 12 bulan
1.20-37.4 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Terwujudnya pemeliharaan rutin peralatan kantor & rumah tangga
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor & rumah tangga
Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor
Terlaksananya pemeliharaan Kompter dan Laptop
Terlaksananya pemeliharaan Kompter dan Laptop
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Terlaksanya Musrenbang Kelurahan
Perencanaan pembangunan dari bawah
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan
Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi rapat KTNA
Koordinasi dan fasilitasi rapat KTNA
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Terlaksananya rapat dalam rangka HUT RI tingkat Kelurahan
Terlaksananya rapat dalam rangka HUT RI tingkat Kelurahan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan
Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
Terlaksanya Rapat perencanaan dan pemungutan PBB sesuai target
Terlaksanya Rapat perencanaan dan pemungutan PBB sesuai target
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Terujudnya pemberdayaan RWse kelurahan Gayamprit
Terwujudnya fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan
PKK Kelurhan Gayamprit
Terwujudnya pemberdayaan fasilitasi PKK kelurahan
Terwujudnya fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
Karang taruna Tingkat Kelurahan
Terwujudnya fasilitasi dan pemberdayaan karang taruna tingkat kelurahan
Terwujudnya fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 254 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-37.5 Operasional LPMK 12 bulan 12 bulan
1.20-37.7 12 bulan 12 bulan
1.20-37.8 12 bulan 12 bulan
1.20-39
1.20-39.2 12 bulan 12 bulan
1.20-1 10 Kegiatan
1.20-1.2 300 Orang 1000 orang
1.20-1.7 kantor 24 kegiatan 24 kegiatan
1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Orang 1 orang
1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan 5000 buah 5000 buah
1.20-1.11 Kantor Kelurahan 5000 lembar 5000 lembar
1.20-1.17 60 kegiatan 60 kegiatan
1.20-1.18 Luar Jawa 1 kali 1 kali
1.20-1.19 SKPD DAN RT/RW 50 Kegiatan 60 kegiatan
1.20-1.20 1 Orang 1 orang
1.20-1.24 Kelurahan Jatinom 120 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
LPMK Kelurahan Gayamprit
Terujudnya pemberdayaan LPMK Gayamprit
Terwujudnya fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
PAUD & Posyandu Kelurahan Gayamprit
Terwujudnya fasilitasi dan pemberdayaan PAUD & Posyandu di kelurahan Gayamprit
Terwujudnya fasilitasi dan pemberdayaan PAUD & Posyandu di kelurahan Gayamprit
Pelaksanaan Lomba K3 Tk Kelurahan
RW se kelurahan Gayamprit
Terwujudnya Lomba K-3 antar RW se kelurahan Gayamprit.
Terwujudnya Lomba K-3 antar RW se kelurahan Gayamprit.
Program Peningkatan Koo
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
PAUD ASTER Kelurahan Gayamprit
Terlaksanya penyelesaian pembangunan gedung PAUD
Terlaksanya penyelesaian pembangunan gedung PAUD
Program Pelaya
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kantor Kelurahan Jatinom
Tercapainya pelayanan administrasi secara optimal
Meningkatnya pelayanan administrasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan
terlaksananya administrasi kantor yang baik
Meningkatnya administrasi kantor yang baik
Kantor Kelurahan Jatinom
Terlaksananya tenaga kebesihan
Terwujudnya kebersihan kantor
Terlasananya kebutuhan alat tulis kantor
Meningkatnya kebutuhan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan makanan dan minuman
Kantor Kelurahan Jatinom
Terwujudnya kebutuhan makanan dan minuman rapat
Meningkatnya kebutuhan makanan dan minuman rapat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Study Banding
Meningkatnya Study Banding
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Meningkatnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kantor Kelurahan Jatinom
Terlaksananya Keamanan Kantor
Meningkatnya Keamanan Kantor
Penyusunan perencanaan dan pelaporan
Terwujudnya Penyusunan perncanaan dan pelaporan
Meningkatnya Penyusunan perncanaan dan pelaporan
120 kegiatan laporan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 255 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2 5 kegiatan
1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor 1 Paket 7 kegiatan
1.20-2.9 kantor 5 kegiatan 5 kegiatan
1.20-2.22 kantor kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan
1.20-2.24 kantor 12 kali 12 kali
1.20-2.42 1 Kantor 1 Kantor
1.20-6 3 kegiatan
1.20-6.4 kantor 1 kali 1 kali
1.20-6.5 Pengelolaan Aset SKPD kantor 4 semester 4 semester
1.20-6.7 Monev kegiatan SKPD kantor terlaksananya pelaporan 2 kegiatan Meningkatnya pelaporan 2 kegiatan
1.20-34 2 kegiatan
1.20-34.1 kelurahan 1kegiaatan 1kegiaatan
1.20-34.2 50 kegiatan 50 kegiatan
1.20-35 1kegiatan
1.20-35.1 50 kegiatan 50 kegiatan
1.20-36 2 kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi pengelolaan aset daerah
Kantor Kelurahan Jatinom
Terlaksananya pembangunan gedung kantor kelurahan jatinom
Meningkatnya Sapras Kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
terlaksananya peralatan Kantor
Meningkatnya peralatan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terlaksananya pemeliharaan gedung Kantor
meningkatnya pemeliharaan gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kantor Kelurahan Jatinom
Terlaksananya Perluasan Kantor Kelurahan
Meningkatnya Rehab Perluasan Kantor Kelurahan
Program Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahunterlaksananya pelaporan keuangan
meningkatkan pelaporan keuangan
tercapainya pengelolaan aset
Meningkatnya pengelolaan aset
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
terlaksananya koordinasi pembangunan musrenbangkel
meningkatkan koordinasi pembangunan musrenbangkel
Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
terwujudnya kelancaran koordinasi pembangunan
meningkatkan koordinasi pembangunan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
terwujudnya kelancaran adm. kelembagaan kemasyarakatan
meningkatnya kelancaran adm. kelembagaan kemasyarakatan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 256 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-36.1 kelurahan 50 kegiatan 50 kegiatan
1.20-36.2 Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 1 kegiatan
1.20-37 6 kgtn
1.20-37.1 Pemberdayaan RT Kelurahan Jatinom 6 Keg 6 keg
1.20-37.2 Pemberdayaan RW Kelurahan Jatinom 6 Keg 6 keg
1.20-37.3 Pemberdayaan PKK Kelurahan Jatinom 1 keg 1 Keg
1.20-37.4 Kelurahan Jatinom 1 keg 1 keg
1.20-37.5 Operasional LPMK Kelurahan Jatinom 6 keg 6 keg
1.20-37.6 Pemberdayaan LPM Kelurahan Jatinom 1 keg 1 keg
1.20-37.7 Kelurahan Jatinom 8 keg 8 keg
21 1.21
1.21-1 100 %
1.21-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan
1.21-1.2 12 bulan 20 % (60 bulan)
1.21-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 20 % (60 bulan)
1.21-1.11 12 bulan 20 % (60 bulan)
1.21-1.12 12 bulan 20 % (60 bulan)
1.21-1.13 1 paket 5 % (5 paket)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
terwujudnya kelancaran adm. kelembagaan pemerintahan
meningkatnya kelancaran adm. kelembagaan pemerintahan
Operasional PBB Tingkat Kelurahan
Tercapainya kelancaran Adm. kelembagaan Pemerintahan
meningkatnya kelancaran adm. kelembagaan pemerintahan
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Terwujudnya Pemberdayaan RT
Meningkatkan Pemberdayaan RT
Terwujudnya Pemberdayaan RW
Meningkatnya Pemberdayaan RW
Terwujudnya pembinaan administrasi PKK
Meningkatnya pembinaan administrasi PKK
Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
TerwujudnyaPemberdayaan Karang Taruna
Meningkatannya Pemberdayaan Karang Taruna
Terwujudnya Operasional LPMK
Meningkatkan Operasional LPMK
Terwujudnya Pemberdayaan LPM
Meningkatakan Pemberdayaan LPM
Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
Terwujudnya Pemberdayaan PAUD dan Posyandu
Meningkatkan Pemberdayaan PAUD dan POsyandu
KetahanaProgram Pela
Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan
Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakatterhadap pangan
Regulasi ketahanan pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
Terwujudnya pelayanan surat menyurat
20 % dari target 60 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kantor Ketahanan Pangan Kab.Klaten
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 257 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.21-1.17 Kab. Klaten 12 bulan 20 % (60 bulan)
1.21-1.18 12 bulan 20 % (60 bulan)
1.21-1.19 Kabupaten Klaten 12 bulan 20 % (60 bulan)
1.21-1.20 12 bulan 20 % (60 bulan)
1.21-2 100 %
1.21-2.3 Pembangunan gedung kantor 1 unit 100 % (1 unit)
1.21-2.5
1.21-2.22 Kab. Klaten 12 bulan 20 % (60 bulan)
1.21-2.24 12 bulan 20 % (60 bulan)
1.21-2.28 12 bulan 20 % (60 bulan)
1.21-2.42 1 paket 100 %
1.21-6 100 %
1.21-6.4 5 dokumen 20 % (25 dokumen)
1.21-15 100 %
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Provinsi, pusat, jawa dan luar jawa Ketahanan Pangan
Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dalam daerah
Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya pembayaran jasa penjaga keamanan kantor 2 orang
Terwujudnya pembayaran jasa penjaga keamanan kantor
Program Peni
Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan
Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakatterhadap pangan
Regulasi ketahanan pangan
Komplek Perkantoran Dinas Pertanian
Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor Ketahanan Pangan
Terwujudnya pembangunan Gedung Kantor Ketahanan Pangan
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional Gudang Cadangan Pangan
1 unit kendaraan dinas/oprasional roda 4
Terwujudnya pengadaan kendaraan operasional Gudang Cadangan Pangan
100 % (1 unit kendaraan dinas/oprasional roda 4)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, terpeliharanya gudang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Terpeliharanya gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4
Terpeliharanya kendaraan roda 2 dan roda 4 dan pembayaran pajak
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya pemeliharaan komputer, laptop dan printer
Terpeliharanya komputer, laptop dan printer
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kantor Ketahanan Pangan
Terlaksananya rehab gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Program peni
Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan
Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakatterhadap pangan
Pembuatan Laporan Akhir
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kantor Ketahanan Pangan
Tersusunnya Laporan akhir kegiatan, Renja, LKJ-IP, SPM
Tersusunnya Laporan akhir kegiatan, Renja, LKJ-IP, SPM
Program Peni
Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan
Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
Meningkatnya Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 258 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.21-15.5 Kab.Klaten 10 ton 10% (50 ton)
1.21-15.6 3 desa baru Kab.Klaten 3 desa 20 % (15 desa)
lumbung pangan desa lumbung desa 50m2
1.21-15.8 Kabupaten Klaten
10x25x30
Apotik Hidup 1 unit
masyrakat desa 15 kelompok
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengembangan cadangan pangan daerah
Terlaksananya pengadaan beras untuk pengisian gudang cadangan pangan pemerintah
Terwujudnya pengadaan beras untuk pengisian gudang cadangan pangan pemerintah
Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan
Terlaksananya pembinaan dan monev desa mandiri pangan/replikasi
Terbina dan terpantaunya desa mandiri pangan/replikasi
(CEPORAN) desa ceporan
Pengembangan diversifikasi pangan
Terselenggaranya promosi bazar makanan olahan, lomba cipta menu tk provinsi, promosi makanan olahan, pelatihan pengolahan pangan lokal, tersalurnya bantuan alat pengolah pangan, terlaksananya pembinaan di desa P2MBG, terlaksananya updating data potensi pangan lokal dan pengrajin pangan, survey pola konsumsi pangan wilayah
Promosi bazar makanan olahan 1 kali,Lomba Cipta Menu Tk.Prov. 1 kali, Promosi makanan olahan 1 kali,Pelatihan 1 kali, bantuan alat pengolahan pangan 3 kelompok,Pembinaan Desa P2MBG 1 kali, updating data 26 Kec., Survey PPH 1 kali (27 Desa, 9 Kec.)
Terwujudnya promosi bazar makanan olahan, lomba cipta menu tk provinsi, promosi makanan olahan, pelatihan pengolahan pangan lokal, tersalurnya bantuan alat pengolah pangan, terlaksananya pembinaan di desa P2MBG, terlaksananya updating data potensi pangan lokal dan pengrajin pangan, survey pola konsumsi pangan wilayah
20 % ( dari 5 kali Promosi bazar makanan olahan,5 kali Lomba Cipta Menu Tk.Prov., 5 kali Promosi makanan olahan, 5 kali Pelatihan, 15 paket bantuan alat pengolahan pangan, 5 kali Pembinaan Desa P2MBG, 5 kali updating data di 26 Kec., 5 kali Survey PPH (27 Desa, 9 Kec.))
sanpras pertanian untuk peningkatan kesej. petani/masy
(JOMBOR) desa jombor
pengemb. tan obat dan sayuran
(LEMAHIRENG) Desa Lemahireng
Pemanfaatan Kebun/Apotik Hidup
(MUTIHAN) desa mutihan
pemanfaatan lahan kosong untk ketahanan pangan keluarga
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 259 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.21-15.12
1.21-15.13 Primatani berbasis pekarangan
1.21-15.14 Kab.Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan
Kabupaten Klaten,SD/MI
Terlaksananya pengambilan dan pengujian sampel hortikultura, pengambilan dan pengujian sampel pangan olahan, terlaksananya pembinaan keamanan pangan terhadap pedagang dan petani hortikultura, terlaksanya pembinaan keamanan pangan penjaja makanan/warung sekolah di SD/MI, terlaksananya konsultasi sertifikasi dan pelabelan pangan segar, terlaksananya rapat koordinasi jejaring sistem keamanan pangan terpadu, tersalurnya bantuan alat untuk kantin SD/MI
5 kali pengambilan & pengujian sampel hortikultura, 1 kali pembinaan keamanan pangan penjaja warung sekolah,12 kali pengambilan dan pengujian sampel pangan olahan, 3 kali konsult. sertifikasi & pelabelan pangan segar, 2 kali rapat SKPT, 2 paket bantuan al
Terwujudnya pengambilan sampel pangan segar sebanyak 5 kali,terlaksananya pembinaan keamanan pangan pada penjaja makanan/warung sekolah di SD sebanyak 5 kali, terlaksanya monitoring keamanan pangan 6 kali, terlaksananya konsultasi sertifikasi dan pelabelan pangan segar 4 kali, terlaksananya rapat koordinasi jejaring sistem keamanan pangan terpadu 1 kali
20 % (25 kali pengambilan & pengujian sampel hortikultura, 5 kali pembinaan keamanan pangan penjaja warung sekolah, 60 kali pengambilan dan pengujian sampel pangan olahan, 15 kali konsult. sertifikasi & pelabelan pangan segar, 10 kali rapat SKPT, 10 paket bantuan alat kantin sekolah)
Ds. Mranggen Kec. Jatinom dan Ds.Wunut Kec.Tulung
Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kelompok wanita, terlaksananya Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengadaan alat pengolahan pangan,terlaksananya pendampingan terhadap kelompok,terlaksananya monitoring/evaluasi kegiatan
1 kali sosialisasi dan 1 kali pembinaan kelompok wanita, 2 kelompok wanita Primatani,30 kali pendampingan terhadap kelompok,2 paket pengadaan benih/bibit sayur dan tanaman buah,ternak unggas,kambing, alat pengolahan pangan, saprodi & monitoring/evaluasi
Terwujudnya Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengadaan alat pengolahan pangan, pembinaaan pendampingan dan monitoring/evaluasi
20 % (5 kali sosialisasi dan 5 kali pembinaan kelompok wanita, 10 kelompok wanita Primatani,150 kali pendampingan terhadap 10 kelompok,10 paket pengadaan benih/bibit sayur dan tanaman buah,ternak unggas,kambing, alat pengolahan pangan, saprodi & 25 kali monitoring/evaluasi)
Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan
Terlaksananya Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan, sinkronisasi program dan kegiatan ketahanan pangan
1 kali Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan, 1 kali sinkronisasi program dan kegiatan ketahanan pangan
Terselenggaranya Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan, sinkronisasi program dan kegiatan ketahanan pangan
20 % (5 kali Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan, 5 kali sinkronisasi program dan kegiatan ketahanan pangan)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 260 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.21-15.15
pekarangan warga ls
masyarakat umum 18 Desa 48 unit
6 kelompok
Meningkatkan Ekonomi 2 Titik
Desa Solodiran 1 paket
1.21-15.16 Kab. Klaten
1.21-15.17 Kab.Klaten
22 1.22
1.22-1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan
26 kelompok di 26 Kecamatan
Terlaksananya sosialisasi, pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, dan terlaksananya pengadaan benih/bibit sayur dan tanaman buah, ternak unggas dan saprodi, terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan.
1 kali Sosialisasi,1 kali pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, 26 pkt (pengadaan benih/bibit sayur dan tanaman buah, ternak unggas dan saprodi),2 kali monitoring dan evaluasi kegiatan di 26 kelompok.
Meningkatnya pengetahuan kelompok wanita terhadap optimalisasi pemanfaatan pekarangan, dan tersalurnya bantuan benih/bibit sayur dan tanaman buah, ternak unggas dan saprodi serta terpantaunya keberhasilan pelaksanaan kegiatan
20 % (5 kali Sosialisasi,5 kali pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, 130 pkt (pengadaan benih/bibit sayur dan tanaman buah, ternak unggas dan saprodi),10 kali monitoring dan evaluasi kegiatan di 130 kelompok).
(SUMBER) Desa Sumber
Pemanfaatan lahan pekarangan
Pemanfaatan lahan pekarangan
pembuatan warung dan apotik hidup
(SANGGRAHAN) RW 01-06
Pembuatan warung dan apotik hidup
(TASKOMBANG) Desa Taskombang
Pemanfaatan Lahan Pekarangan
Meningkatnya perekonomian masyarakat
Optimalisasi lahan pekarangan
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
Terlaksananya pembinaan dan tersalurnya gabah kering giling ke Gapoktan LDPM
12 kali pembinaan Gapoktan LDPM, pengadaan 12 ton GKG untuk 4 Gapoktan LDPM
Terselenggaranya pembinaan dan tersalurnya gabah kering giling ke Gapoktan LDPM
20 % (60 kali pembinaan Gapoktan LDPM, pengadaan 60 ton GKG untuk 20 Gapoktan LDPM)
Fasilitasi distribusi dan akses pangan
Terlaksananya pemantauan harga, terlaksananya data alur distribusi dan akses pangan, terlaksananya pameran/promosi tingkat nasional dan regional
Pemantauan harga 180 kali,1 dokumen data alur distribusi dan akses pangan, pameran/promosi tingkat nasional dan regional 2 kali
Terwujudnya pemantauan harga, terlaksananya data alur distribusi dan akses pangan, terlaksananya pameran/promosi tingkat nasional dan regional
20 % (pemantauan harga 900 kali, 5 dokumen data alur distribusi dan akses pangan, terlaksananya pameran/promosi tingkat nasional dan regional 10 kali)
PemberdProgram Pelayanan
kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 261 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.22-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Bapermas Kab. Klaten 12 tahun 12 bulan
1.22-1.2 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-1.3 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-1.7 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-1.11 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-1.12 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-1.15 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-1.17 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-1.18 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-1.19 Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-2
1.22-2.9 Bapermas Kab. Klaten
1.22-2.22 Bapermas Kab. Klaten 2 unit 1 unit
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksanannya kegiatan surat menyurat perkantoran di dalam maupun luar perkantoran
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran listrik, air,telepon dan internet
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor
Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terselenggaranya administrasi keuangan dan pelaporan kantor
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor
Terselenggaranya kebersihan lingkungan kantor
Terlaksananya pembelian alat tulis kantor
Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terselenggaranya administrasi perkantoran
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terwujudnya penerangan kantor yang baik
Meningjkatnya keamanan dan penerangan di lingkungan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya informasi, pengetahuan dan pemahaman bagi pegawai
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat koordinasi
Terselenggaranya rapat untuk kelancaran tugas dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi, konsultasi ke luar kabupaten
Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan instanasi di luar kabupaten klaten
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait di dalam kabupaten
Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan instansi terkait di dalam kabupaten
Program Peni
Meningkatkan kwalitas sarana dan prasana perkantoran
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pembelian komputer dan printer untuk kelancaran administrasi kantor
2 unit komputer dan 2 unit printer
Terselenggaranya kelancaran administrasi kantor
2 unit komputer dan 2 unit printer
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Terselenggaranya kenyamanan tempat kerja
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 262 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.22-2.24 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-2.28 Bapermas Kab. Klaten 13 unit 13 unit
1.22-2.29 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
1.22-15
1.22-15.4 391 desa 391 desa 391 desa
1.22-15.6 401 desa/ kelurahan 401 desa/ kelurahan 401 desa/kelurahan
1.22-15.7 401 desa/kelurahan 401 desa/kelurahan 401 desa/kelurahan
1.22-15.8 10 Kecamatan 10 kecamatan 10 kecamatan
1.22-15.9 26 Kecamatan 26 kecamatan 26 kecamatan
1.22-16
1.22-16.9 26 Kec 69 BP-SPAMS 69 BP-SPAMS
1.22-16.10 3 kecamatan 3 Kecamatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatkan pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional kantor
Meningkatkan kelancaran operasional tugas kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya servis ringan komputer, printer dll
Terselenggaranya pemeliharaan sarana penunjang pekerjaan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan mebeleur
Terselenggaranya pemeliharaan sarana penunjang pekerjaan kantor
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam membangun desa
Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )
Terlaksananya penyaluran dana desa dan alokasi dana desa serta terfasilitasinya penyaluran dana desa guna pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Terdistribusikannya bantuan keuangan kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
Terlaksananya sosialisasi BBGRM(Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) dan pencanangan BBGRM Tk. Kabupaten
Peningkatan kepedulian masyarakat bergotong royong dalam membangun desa
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel
Tersusunnya buku profil desa dan tingkat perkembangan desa/kelurahan
Tersediaanya data primer potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan
Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG
Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi kelompok masyarakat dan di terimanya bantuan alat produksi rumah tangga
Peningkatan ketrampilan usaha masyarakat dan pemberian bantuan alat kepada kelompok masyarakat sesuai potensi/ kebutuhan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Termonitor dan terevaluasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat
Program penge
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah dan pembangunan ekonomi kota dan desa;
Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)
Meningkatkan kinerja BP-SPMAS
Peningkatan kinerja BP-SPAMS
Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi
3 Kecamatan : Bayat, Ngawen, Tulung
Meningkatnya kinerja posyantek di pedesaan
Terlaksananya bintek bagi pengurus posyantek
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 263 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.22-16.11 26 Kec 26 Kec Terbentuknya BUMDes 26 Kec
1.22-16.13 2 kec 26 kec
1.22-16.14 1 kegiatan 1 Kegiatan
1.22-16.17 26 kec 26 Kec 26 Kec
1.22-17
1.22-17.5 26 kec 26 kec 26 kec
1.22-17.6 2 Kec 26 Kec
1.22-17.7 26 kec 26 kec 26 kec
1.22-17.9 26 Kec
1.22-17.10 26 Kec 26 kec 26 kec
1.22-17.11 26 Kec 401 desa/ kel
1.22-20
1.22-20.1 26 Kec 52 desa binaan PKK
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Bimbingan Teknis Pembentukan BUMDes Bagi Aparat Kecamatan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan BUMDes
Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)
Desa Logede Kec. Karangnongko; Desa Mundu Kec. Tulung
Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan masyarakat mitra
Meningkatkan kapasitas dan ekonomi masyarakat mitra
Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG
Lokasi Gelar TTG Nasional 2105
Mengikuti gelar TTG Nasional tahun 2016
Mengenalkan dan mempublikasikan hasil dan produk TTG
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan Perekonomian Perdesaan
Terselenggaranya pembinaan pasar desa di kab. klaten
Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan pasar desa
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam tahapan proses pembangunan;
Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin
Terlaksananya pemugaran rumah keluarga miskin
Terselenggaranya pemugaran rumah tidak layak huni
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Desa Panggang Kec. Kemalang; Desa Randulanang Kec. Jatinom
Terlaksananya perbaikan/pembangunan jalan desa
Terselenggaranya pelaksanaan TMMD
Penguatan dan Pendataan Swadaya Masyarakat Membangun Desa
Terdatanya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Terdeteksinya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan perdesaan
Pemugaran Rumah Keluarga Miskin
Terlaksananya bantuan pemugaran rumah keluarga miskin dan jambanisasi
1000 rumah keluarga miskin
Pemberian bantuan Pemugaran rumah keluaraga miskin
1000 rumah keluarga miskin
Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu
Tersediaanya data strata posyandu dan meningkatnya pelayanan posyandu
Terdatanya perkembangan strata posyandu dan peningkatan pelayanan posyandu
Evaluasi Penilaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan
Terpilihnya pemenang lomba desa di tingkat kabupaten untuk di ajukan tingkat provinsi
1 desa dan 1 kelurahan
Terselenggaranya lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten
Program Pembe
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga
Terlaksananya kegiatan kelembagaan dan sekretariat PKK Kabupaten
Meningkatkan program dan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
52 desa binaan PKK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 264 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.22-20.2 26 Kec 52 desa binaan PKK
1.22-20.3 26 Kec 52 Desa binaan PKK
1.22-20.4 26 kec 52 desa binaan PKK
1.22-20.5 26 Kec 52 desa binaan PKK
23 1.23
1.23-15
1.23-15.1 Kab. Klaten
1.23-15.5 Kab. Klaten
24 1.24
1.24-1
1.24-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan
1.24-1.2 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kader terhadap pengamalan pancasila dan gotong royong
Peningkatan pemahaman pengamalan pancasila dan gotong royong
52 desa binaan PKK
Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi
Meningkatkan pengetahuan kader PKK tentang koperasi
Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi program/ kegiatan PKK
52 Desa binaan PKK
Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga
Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK desa/ kelurahan
Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK desa/ kelurahan
52 desa binaan PKK
Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatkan pengetahuan kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatkan pengetahuan kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
52 desa binaan PKK
StatistikProgram penge
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Ketersediaan data statistik pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan serta ekonomi
Tersusunnya Buku Profil Data Perencanaan Daerah 130 buah, Buku Tinjauan PDRB 100 buah, Analisis Situas Pembangunan Manusia 100 buah, Indeks Harga Konsumen 100 buah, Buku Statistik Kab Klaten
Ketersediaan data statistik pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan serta ekonom
Tersusunnya Buku Profil Data Perencanaan Daerah 130 buah, Buku Tinjauan PDRB 100 buah, Analisis Situas Pembangunan Manusia 100 buah, Indeks Harga Konsumen 100 buah, Buku Statistik Kab Klaten
Fasilitasi SIM Perencanaan, Monev dan Kemiskinan Kabupaten Klaten
Teraksesnya Data Profil Daerah, Perencanaan Pembangunan, Monev, Pembangunan serta Kemiskinan
Teraksesnya data 67 SKPD
Teraksesnya Data Profil Daerah, Perencanaan Pembangunan, Monev, Pembangunan serta Kemiskinan
Teraksesnya data 67 SKPD
KearsipaProgram Kantor Arsip dan
PerpustakaanTerpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat 12 bulan
Lancarnya kegatan administrasi
Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk
Lancarnya kegatan administrasi
Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 265 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.24-1.7 12 bulan
1.24-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
1.24-1.11 12 bulan
1.24-1.12 12 bulan
1.24-1.14 12 bulan
1.24-1.17 12 bulan
1.24-1.18 12 bulan
1.24-1.19 12 bulan
1.24-1.20 12 bulan
1.24-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 12 bulan
1.24-2
1.24-2.3 Pembangunan gedung kantor 1 depo 12 bulan
1.24-2.7 Tersedianya rak baja arsip 20 rak baja arsip 12 bulan
1.24-2.9 12 bulan
1.24-2.22 12 bulan
1.24-2.24 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Lancarnya kegatan administrasi
Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya alat tulis kantor
Lancarnya kegatan administrasi
Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Lancarnya kegatan administrasi
Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Lancarnya kegatan administrasi
Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya peralatan rumah tangga
Lancarnya kegatan administrasi
Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan makanan dan minuman
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya makan dan minum
Lancarnya kegatan administrasi
Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Lancarnya kegatan administrasi
Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Lancarnya kegatan administrasi
Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Terjaganya keamanan kantor
Lancarnya kegatan administrasi
Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya jasa pengemudi
Lancarnya kegatan administrasi
Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan
Program Kantor Arsip dan
PerpustakaanTersedianya depo penyimpanan arsip
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya AC, penyedot debu, komputer, printer, laptop
3 unit AC, 1 unit penyedot debu, 2 unit komputer, 1 unit printer multifungsi, 1 unit laptop
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor
Perbaikan atap, pengecatan gedung, pemeliharaan taman
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Terwujudnya pemeliharaan alat transportasi pejabat struktural dan trasportasi keliling
4 bus keliling, 1 kendaraan minibus, 10 kendaraan roda dua
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 266 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.24-2.26 12 bulan
1.24-2.29 12 bulan
1.24-2.48 Penataan Arsip Kantor Tertatanya arsip kantor 16 meter lari 12 bulan
1.24-16
1.24-16.2 100 meter lari
1.24-16.5 SKPD 3 SKPD
1.24-16.6 4 SKPD
1.24-16.7 Lokasi Pameran 1 event
1.24-18
1.24-18.4 Sosialisasi Pengamanan Arsip Desa 30 desa
25 1.25
1.25-15 193 : 12
1.25-15.2 Kabupaten Klaten 1 keg 3 pemenang
1.25-15.5 Kabupaten Klaten 1 software 1 software
1.25-15.7 Kabupaten Klaten 1 keg 1 buku
1.25-15.8 Kabupaten Klaten 1 keg 1 buku
1.25-15.9 Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Terwujudnya pemeliharaan sarana perlengkapan kantor
5 unit mesin ketik , 11 unit komputer
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Terwujudnya pemeliharaan mebeleur
20 rak buku, 30 rak arsip, 5 meja kantor, 2 almari, 8 kursi
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur
Program penyel
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan arsip dan perpustakaan;
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Penataan arsip inaktif dan statis
Peningkatan pelayanan dokumen/arsip yang baik
SKPD di Kabupaten Klaten
Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten
Penyelamatan arsip inaktif dan statis SKPD
Peningkatan pelayanan dokumen/arsip yang baik
SKPD di Kabupaten Klaten
Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Menilai kembali arsip inaktif yang disimpan di Kantor Arsip dan Perpustakaan
Peningkatan pelayanan dokumen/arsip yang baik
SKPD di Kabupaten Klaten
Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.
Terwujudnya arsip yang bernilai guna sejarah Kabupaten Klaten
Peningkatan pelayanan dokumen/arsip yang baik
SKPD di Kabupaten Klaten
Program pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan arsip dan perpustakaan;
Terselenggaranya sosialisasi pengamanan arsip
Penyampaian informasi kearsipan
Desa di kabupaten klaten
KomunProgram Pe
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran transportasi;
Jumlah jaringan komunikasi
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya signal doubling contest
Terpilihnya pemenang signal doubling contest
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Tersedianya software administrasi pengujian kendaraan bermotor
Tersedianya software administrasi pengujian kendaraan bermotor
Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Terlaksananya penataan dan pengendalian menara telekomunikasi
Tersedianya buku pengendalian menara telekomunikasi
Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet
Terlaksananya penataan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi perda internet
Tersedianya data lengkap tentang internet dan perdanya
Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)
Terfasilitasinya KIM / LKM Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan kegiatan KIM/LKM
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 267 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.25-15
1.25-15.2 Bagian Humas
1.25-15.4
1.25-15.12 RSPD
1.25-17
1.25-17.1 Kabupaten Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program Penge
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Hosting website, akses internet, Perizinan RSPD
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Meningkatkan Akses Internet di Lingkungan SetdaMenyediakan Akses Internet di Area Publik antara lain: Alun-alun, Taman Lampion, dan Monumen JuangMeningkatkan Layanan Website klatenkab.go.id dan ppid.klatenkab.go.idMenyediakan Layanan email server di website klatenkab.go.idMenyediakan IP Publik untuk server klatenkab.go.id dan email server
Tersedianya Akses Internet di Lingkungan Setda dan Area Publik seperti: Alun2, Taman Lampion & Monumen JuangTerlaksananya Website Klatenkab.go.id dan ppidterlaksananya layanan email server di Tersedianya IP Publik untuk website dan email server
Meningkatnya komunikasi dan informasi
Tersedianya Akses Internet di Lingkungan Setda dan Area Publik seperti: Alun2, Taman Lampion & Monumen JuangTerlaksananya Website Klatenkab.go.id dan ppidterlaksananya layanan email server di Tersedianya IP Publik untuk website dan email server
Pengadaan alat studio dan komunikasi
Menyediakan1 Web server1 Email server1 Rak serverPC tablet 5Mixer 10 Chhannel siaran luarMixer 10 Chhannel produksi acara siaranPemancar FM 5000 Watt
Tersedianya 1 Web serverTersedianya 1 Email server1 Rak serverPC tablet 5Mixer 10 Chhannel siaran luarMixer 10 Chhannel produksi acara siaranPemancar FM 5000 Watt
Meningkatnya komunikasi dan informasi
Tersedianya sarana komunikasi dan informasi
Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPD)
Penyediaan- honorarium dewann pengawas LPPL RSPD- honorarium dewann direksi LPPL RSPD- honorarium petugas LPPL RSPD
Tersedianya- honorarium dewann pengawas LPPL RSPD- honorarium dewann direksi LPPL RSPD- honorarium petugas LPPL RSPD
Meningkatnya komunikasi dan informasi
Tersedianya sarana komunikasi dan informasi
Program Pening
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;
Tersedianya pelatihan untuk 200 orang perangkat desa
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Meningkatkan Kemampuan pengetahuan IT SKPD
Terselenggaranya pelatihan IT untuk 60 SKPD
Meningkatnya Pelatihan IT
Tersedianya pelatihan IT
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 268 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.25-18
1.25-18.1 Kab. Klaten
1.25-18.2 Bagian Humas
1.25-18.3 Kabupaten Klaten
1.25-18.4
26 1.26
1.26-15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program kerjasa
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Optimalisasi kondusivitas wilayah;
Penyebaran informasi dan kerjasama dengan mass media
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Meningkatnya Informasi dan Iklan
Terlaksananya informasi dan iklan
Meningkatnya informasi dan kerjasama dengan mass media
Tersedinya informasi dan kerjasama dengan mass media
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Meningkatkan Ketersediaan Informasi Press ReleaseMeningkatkan Ketersediaan Naskah Sambutan BupatiMeningkatkan Ketersediaan Informasi Dokumentasi FotoMeningkatkan Ketersediaan Informasi Dokumentasi VCDMeningkatkan Layanan Informasi PublikMenyediakan foto bupati dan wakil bupati
Tersedianya 120 Informasi Press Release, 240 Naskah Sambutan Bupati, 120 Album Foto,12 Dokumentasi VCDTersedianya Layanan Informasi Melalui Web PPIDTersedianya Layanan Informasi PublikTersedianya foto bupati dan wakil bupati
Meningkatnya informasi dan kerjasama dengan mass media
Tersedinya informasi dan kerjasama dengan mass media
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Meningkatkan Ketersediaan VandelMeningkatkan Ketersediaan Buku Selayang PandangMeningkatkan Ketersediaan SpandukMeningkatkan Ketersediaan Baliho Ukuran SedangMeningkatkan Ketersediaan Baliho BesarMeningkatkan Layanan Publikasi KelilingMeningkatkan Ketersediaan Papan Informasi
Tersedianya 120 VandelTersedianya 120 buku selayang Pandang Tersedianya 120 SpandukTersedianya 10 Baliho SedangTersedianya 10 Baliho BesarTerlaksananya 48 Kegiatan Publikasi KelilingTersedianya 2 Papan Informasi
Meningkatnya informasi dan kerjasama dengan mass media
Tersedianya 120 VandelTersedianya 120 buku selayang Pandang Tersedianya 120 SpandukTersedianya 10 Baliho SedangTersedianya 10 Baliho BesarTerlaksananya 48 Kegiatan Publikasi KelilingTersedianya 2 Papan Informasi
Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media
Meningkatnya koordinasi pemerintah dan mass media
Terlaksananya koordinasi pemerintah dan mas media
Meningkatnya informasi dan kerjasama dengan mass media
Tersedinya informasi dan kerjasama dengan mass media
PerpustaProgram Penge
Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Peningkatan pengelolaan arsip dan perpustakaan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 269 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.26-15.1 12 bulan
1.26-15.2
1.26-15.9 1.800 judul buku
1.26-15.16
1
1 2.01
2.01-16
2.01-16.35 50 kegiatan
2.01-19
2.01-19.7 Kecamatan Jatinom 17 desa 1 kelurahan 20 %
2.01-1
2.01-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-1.2 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Desa, sekolah dan car free day
26 titik desa dan sekolah serta car free day
Terpenuhinya bahan bacaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan serta desa dan sekolahan
Pengadaan buku perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling
Pengembangan minat dan budaya baca
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya bahan pustaka, majalah, koran
Majalah 13 judul, koran 5 judul
Terpenuhinya bahan bacaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan serta desa dan sekolahan
Pengadaan buku perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Bertambahnya koleksi buku, kartu anggota perpustakaan dan pengolahan buku
Terpenuhinya bahan bacaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan serta desa dan sekolahan
Pengadaan buku perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Tersedianya kartu anggota perpustakaan dan pengolahan buku perpustakaan
1000 kartu anggota dan 500 buku
Terpenuhinya bahan bacaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan serta desa dan sekolahan
Pengadaan buku perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling
URUSPertanianProgram Peni
Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan
Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian
Kabupaten Klaten, Prov Jateng, DKI Jakarta dan Luar Jawa
Terlaksananya 3 keg rakor KP3, monev pupuk bersubsidi di 26 kecamatan, terlaksananya Rakor DBHCHT,terlaksananya monev Tim Monev DBHCHT, terlaksananya koordinasi di Prov Jateng dan Pusat
Terdistribusinya pupuk bersubsidi sesuai asas 6 tepat dan terkoordinasinya kegiatan yang bersumber dana dari DBHCHT
Realisasi alokasi pupuk bersubsidi dan kegiatan yang didanai DBHCHT
Program peni
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan komoditi/produk unggulan daerah pada masing-masing wilayah kecamatan;
Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura
Terwujudnya pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura
Meningkatnya hasil produksi pertanian/perkebunan
Program Lancarnya administrasi
surat menyurat dan pengirimannya di kantor Dinas selama 1 tahun
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa layanan telepon, air bersih dan listrik selama 1 tahun.
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 270 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01-1.5 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-1.7 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pertanian 1 tahun 1 Tahun
2.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-1.11 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-1.12 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-1.17 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-1.18 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-1.19 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-1.20 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-1.22 Penyediaan Operasional UPTD 1 Tahun 1 Tahun
2.01-2
2.01-2.3 Pembangunan gedung kantor BBT Humo 1 Tahun
2.01-2.7 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-2.9 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terbayarnya pajak bumi dan bangunan (PBB) gedung kantor selama 1 tahun
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya honorarium tenaga kontrak administrasi umum dan keuangan selama 1 tahun
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Terbayarnya honor tenaga kontrak dan tenaga harian lepas dan peralatan kebersihan
terciptanya keindahan, kenyamanan dan keamanan kantor
Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional administrasi perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya formulir blangko laporan, fotocopy dan penggandaan dokumen
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya pengadaan alat listrik dan elektronik perkantoran
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya pengadaan minuman, snack dan makanan sebagai penunjang kegiatan
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggarakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terselenggarakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya pengamanan lingkungan kantor Dinas secara swakarsa
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
UPTD I Klaten Utara, UPTD II Delanggu, UPTD III Pedan, UPTD IV Jogonalan dan UPTD V Jatinom
Terlaksananya operasional kantor UPTD di 5 wilayah
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran
Program Terbangunnya gedung
kantor untuk P7TA1 unit Bangunan gedung
Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan mebeleur, alat elektronik dan alat kantor lainnya
Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan komputer (laptop, printer, alat komputer lainnya) dan alat studio
Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 271 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01-2.22 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-2.24 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-2.26 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-2.42 1 Tahun 1 Tahun
2.01-2.53 Penataan Lingkungan Kantor 1 Tahun 1 Tahun
2.01-6
2.01-6.8 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun
2.01-15
2.01-15.1
2.01-15.2 26 kecamatan
2.01-15.3 26 kecamatan
2.01-15.6 26 kecamatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya perawatan gedung kantor Dinas dan UPTD
Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan bermotor
Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Dinas Pertanian dan UPTD
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dinas/UPTD
Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur
Dinas Pertanian dan UPTD
Terlaksananya penataan lingkungan kantor
Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur
Program
Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD
Meningkatnya capaian kinerja, monitoring evaluasi kegiatan dan pelaporan Dinas
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peni
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Kecamatan : Manisrenggo, Prambanan, Gantiwarno, Ceper, Pedan, Trucuk, Jatinom
Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan ketrampilan petani pelaku agribisnis tembakau dan petani perkebunan komoditas lainnya
190 orang di 7 kecamatan
Meningkatnya pendapatan petani
26 kecamatan di Kabupaten Klaten
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Terlaksananya penyuluhan, pendampingan dan pelatihan agribisnis (pembuatan pupuk organik dan budidaya tanaman) bagi kelompok tani
625 orang (25 poktan)
Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan petani dalam membuat pupuk organik dan budidaya tanaman berbasis agribisnis
25 Kelompok tani di 26 Kecamatan
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Terlaksananya peningkatan kemampuan lembaga petani melalui peningkatan kelas kemampuan kelompok dan pembinaan gapoktan penerima PUAP
120 poktan dan 60 gapoktan
Meningkatnya pendapatan petani
26 kecamatan di Kabupaten Klaten
Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)
Terlaksananya pelatihan SLPHT, Pelatihan Agen Hayati dan Penyediaan pestisida untuk stimulan gerakan pengendalian OPT
terlaksananya SLPHT di 4 lokasi, pelatihan agen hayati di 2 lokasi dan penyediaan pestisida.
Meningkatnya pendapatan petani
26 kecamatan di Kabupaten Klaten
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 272 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01-15.8 1 desa mitra P2MBG 1 kali
2.01-15.9 Pengadaan alsintan 5 UPTD Pertanian
2.01-16
2.01-16.8 26 kecamatan 12 bulan
2.01-16.15 26 kecamatan 12 bulan
2.01-16.20 12 bulan
2.01-16.29 21 kecamatan 12 bulan
2.01-16.33 26 kecamatan 12 bulan
2.01-16.34 26 kecamatan 12 bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi kelompok tani berbasis gender
terlaksananya fasilitasi bagi masyarakat mitra P2MBG, untuk meningkatkan pendapatan
Meningkatnya pendapatan petani
26 kecamatan di Kabupaten Klaten
tersedianya alat mesin pertanian bagi petani/kelompok tani, untuk pelaksanaan penanaman, pemeliharaan dan pasca panen
tersedianya 5 transplanter, 5 combine harvester, 10 power threser, 20 pompa air.
Meningkatnya ketersediaan alat mesin pertanian bagi petani untuk mendukung proses produksi
5 UPTD Pertanian di Kabupaten Klaten
Program Peni
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
terlaksananya penyusunan RDKK pupuk bersubsidi tahun 2016 dan dukungan operasional bagi Tim KP3
terdistribusikannya pupuk bersubsidi tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah di 26 kecamatan
Tercukupii dan terdistribusikannya pupuk bersubsidi bagi Poktan sesuai RDKK dan terkendalinya ketersediaan pupuk bersubsidi
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
terlaksananya pembinaan monitoring, pengawalan petani penerima bantuan pengembangan intensifikasi padi palawija
terlaksananya pembinaan monitoring pengawalan bagi 15 kelompok tani penerima bantuan pengembangan intensifikasi padi palawija
Terlaksananya program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Pengembangan perbenihan/perbibitan
UPT Balai Benih Tanaman (Humo)
Tersedianya benih padi, palawija dan hortikultura di Unit Benih Tanaman (Humo)
Tersedianya benih padi dan palawija 40 ton dan 1000 bibit hortikultura
Terlaksananya program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian
Terlaksananya penyaluran bantuan bibit lada untuk peningkatan populasi tanaman lada
Bertambahnya populasi tanaman lada 12.000 batang
Terlaksananya program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian (DAK)
terlaksananya pembangunan jaringan irigasi tanah dangkal, pembangunan BPP dan sarana prasarana penyuluhan
terbangunnya jaringan irigasi tanah dangkal 40 paket, pembangunan BPP 1 Kec dan sarana/prasarana penyuluhan 1 paket
Terlaksananya program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
tersedianya dana pendampingan pembangunan jaringan irigasi tanah dangkal, pembangunan BPP dan sarana/prasarana penyuluhan
terbangunnya jaringan irigasi tanah dangkal 40 paket, pembangunan BPP 1 Kec dan sarana/prasarana penyuluhan 1 paket
Terlaksananya program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 273 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01-17
2.01-17.7 1 kali 12 Bulan
2.01-19
2.01-19.2 12 Bulan
2.01-19.7 4 kelompok 12 Bulan
2.01-19.8 Pengembangan Pertanian Terpadu 2 desa di 2 Kecamatan
2.01-20
2.01-20.1 26 kecamatan
2.01-21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program peni
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Soropadan Kab. Temanggung
Terlaksananya keikutsertaan promosi produk unggulan daerah tingkat Propinsi Jateng
Meningkatnya jangkauan pemasaran produk pertanian kabupaten klaten
Program peni
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
21 kec. penghasil tembakau, pengembangan cengkeh di 4 kec. (Kemalang, kr.nongko, Tulung, Jatinom)
Meningkatnya produksi petani tembakau melalui fasilitasi alsintan, pembangunan JITUT/JIDES, JUT dan bantuan bibit cengkeh
tersedianya alsintan pompa air (20 unit), cultivator 10 unit, hand traktor 5 unit, mesin perajang tembakau 25 unit, kerangka/plantangan tembakau asepan 20 unit, terbangunnya JIDES/JITUT 20.000m, JUT 5.000m, bantuan bibit cengkeh 12.500 batang
Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan
Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura
Terlaksananya pembinaan petani dan kunjungan ke sentra hortikultura
petani pelaku usaha hortikultura 4 kelompok
Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan
Terlaksananya demplot sistem pertanian terpadu antara tanaman pangan/hortikultura dengan peternakan/ perikanan
berkembangnya usaha pertanian terpadu di 2 Desa 2 Kecamatan
Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan
2 Desa di 2 Kecamatan
Program pem
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan penyuluh THL, tersedianya honorarium penunjang bagi penyuluh THL
Penyuluh PNS 40 orang dan 129 orang penyuluh THL
Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan penyuluh THL, tersedianya honorarium penunjang bagi penyuluh THL
Peningkatan kapasitas bagi penyuluh PNS dan tersedianya honorarium penunjang bagi penyuluh THL
Program penc
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 274 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01-21.2 26 kecamatan Hewan 7000 ekor
2.01-21.6 26 kecamatan
2.01-22
2.01-22.2 Pembibitan dan perawatan ternak 26 kecamatan
2.01-22.3 26 kecamatan
2.01-22.4 26 kecamatan
2.01-23
2.01-23.9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Terlaksananya pemeliharaan kesehatan hewan dan terkendalinya penyakit hewan menular
Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit hewan menular dan penanggulangan penyakit flu burung
Hewan 7000 ekor dan 125 lokasi
Penanggulangan wabah penyakit AI
Terlaksananya penanggulangan penyakit flu burung dan berkurangnya kejadian flu burung
Kejadian flu burung di 125 lokasi
Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit hewan menular dan penanggulangan penyakit flu burung
Hewan 7000 ekor dan 125 lokasi
Program peni
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Terlaksananya pemeriksaan keswan, pemeriksaan kebuntingan/gangguan reproduksi, penyimpanan semen beku/straw, dan studi banding ke Bali
Pemeriksaan keswan 8000 ekor, pemeriksaan kebuntingan/gangguan reproduksi 600 ekor dan penyimpanan semen beku 15.000 dosis serta studi banding 30 orang
Terwujudnya peningkatan produksi hasil peternakan
Pemeriksaan keswan, pendistribusian bibit ternak
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Terlaksananya pendistribusian bibit ternak ruminansia kecil dan unggas, untuk meningkatkan populasi ternak ruminansia kecil dan unggas
Pendistribusian bibit ternak ruminansia kecil dan unggas di 15 lokasi
Terwujudnya peningkatan produksi hasil peternakan
Pemeriksaan keswan, pendistribusian bibit ternak
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
Terlaksananya pembinaan ternak bantuan pemerintah, untuk meningkatkan pengetahuan peternak penerima bantuan pemerintah
Pembinaan ternak bantuan pemerintah di 15 lokasi
Terwujudnya peningkatan produksi hasil peternakan
Pemeriksaan keswan, pendistribusian bibit ternak dan pembinaan ternak bantuan pemerintah
Program peni
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
RPH Kota, RPH Pedan, seluruh pasar tradisional kab. Klaten
Terlaksananya pemotongan dan distribusi daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) di RPH dan meningkatnya kesadaran para jagal untuk menyediakan daging ASUH bagi masyarakat
Tersedianya daging ASUH bagi masyarakat di 20 pasar tradisional Kab. Klaten
Terlaksananya pemotongan daging ASUH, pembinaan peternak/kelompok peternak dan usaha pengolahan produk asal ternak
Tersedianya daging ASUH bagi masyarakat, terbinanya aktifitas usaha peternakan dan meningkatnya aktifitas usaha pengolahan produk asal ternak
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 275 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01-23.14 26 kecamatan 20 kelompok ternak 20 kelompok ternak
2.01-23.15 26 kecamatan
2 2.02
2.02-15
2.02-15.3
2.02-15.7
2.02-16
2.02-16.5 8 Kecamatan 8 Kecamatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengembangan Agribisnis Peternakan
Terlaksananya pembinaan kepada 20 kelompok ternak dan bantuan bibit ternak sapi 20 ekor, kambing 50 ekor, dan itik 2000 ekor
Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan kelompok ternak dalam mengelola ternak yang berbasis agribisnis
Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak
Terlaksananya pembinaan usaha pengolahan produk asal ternak untuk meningkatkan aktifitas usaha pengolahan produk asal ternak
Pembinaan usaha pengolahan produk asal ternak di 15 lokasi
Terlaksananya pemotongan daging ASUH, pembinaan peternak/kelompok peternak dan usaha pengolahan produk asal ternak
Tersedianya daging ASUH bagi masyarakat, terbinanya aktifitas usaha peternakan dan meningkatnya aktifitas usaha pengolahan produk asal ternak
KehutanaProgram pem
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Pengembangan hasil hutan non kayu
Dinas Pertanian dan Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar
Berkembangnya penangkaran rusa 18 ekor dan penangkar tumbuhan dan satwa liar 200 orang
Tersedianya pakan untuk penangkaran rusa 10 ekor dan pembinaan bagi 40 orang penangkar tumbuhan dan satwa liar
Terpeliharanya penangkaran rusa, terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar, terselenggaranya penatausahaan hasil hutan
Tersedianya pakan untuk penangkaran rusa, terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar, bertambahnya pelaku usaha kehutanan
Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
desa dan kecamatan yang memiliki potensi hutan rakyat
Meningkatnya pengetahuan 70 kades penerbit SKAU, berkembangnya minat kelompok tani hutan rakyat 85 KTHR, 75 IPHHK, 75 TPT, terselenggaranya penatausahaan hasil hutan 220 orang dan pelatihan 15 orang tenaga Teknis (GANIS)
Pembinaan 70 orang kades penerbit SKAU, sosialisasi dan pendampingan 17 KTHR, 15 IPHHK, 15 IPHHK, 15 TP5 IPHHT dan 15 GANIS
Terpeliharanya penangkaran rusa, terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar, terselenggaranya penatausahaan hasil hutan
Tersedianya pakan untuk penangkaran rusa, terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar, bertambahnya pelaku usaha kehutanan
Program reha
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
Terlaksananya pengadaan dan penanman bibit tanaman vegetasi dan bangunan civil teknis
Meningkatnya budaya menanam pohon, meningkatnya kesadaran masyarakat akan rehab hutan dan lahan.
Terlaksananya HMPI, penyuluhan gerakan rehab hutan dan lahan, bantuan bibit penghijauan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 276 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.02-16.6 26 kecamatan
3 2.03
2.03-15
2.03-15.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten Klaten 90 %
2.03-15.7 Kabupaten Klaten 90 %
2.03-15.8 Sosialisasi regulasi bidang ESDM Kabupaten Klaten
2.03-17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan melalui gerakan menanam pohon Indonesia, berkembangnya minat masyarakat dalam gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, gerakan penanaman pada RTH, fasum, fasos, dan lahan tidak produktif
Meningkatnya budaya menanam pohon 200 org, meningkatnya kesadaran masyarakat akan rehab hutan dan lahan 160 org, tertanamnya bibit penghijauan 25 ha
Meningkatnya budaya menanam pohon, meningkatnya kesadaran masyarakat akan rehab hutan dan lahan.
Terlaksananya HMPI, penyuluhan gerakan rehab hutan dan lahan, bantuan bibit penghijauan
Energi daProgram pembi
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Adanya Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ESDM
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang terkendali
Terdatanya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang ESDM
Fasilitasi dan Koordinasi bidang energi dan sumberdaya alam
Terfasilitasi dan terkoordinasinya kegiatan ESDM
Terkoordinirnya kegiatan di bidang ESDM
Terwujudnya fasilitasi kegiatan ESDM
- Terpasangnya papan peringatan sejumlah 20 buah- Terwujudnya Sosialisasi pertambangan, air tanah, dan kelistrikan 6 kali- Terpasangnya stiker(2000 lembar) & spanduk tambang (20 buah)- Terselenggaranya Bimtek pengelola usaha pecah batu untuk 100 pengusaha
- papan peringatan 20 buah- Sosialisasi 6 kali- stiker(2000 lembar) & spanduk tambang (20 buah)- bimtek 100 pengusaha
- Terpasangnya papan peringatan sejumlah 20 buah- Terwujudnya Sosialisasi pertambangan, air tanah, dan kelistrikan 6 kali- Terpasangnya stiker(2000 lembar) & spanduk tambang (20 buah)- Terselenggaranya Bimtek pengelola usaha pecah batu untuk 100 pengusaha
- papan peringatan 20 buah- Sosialisasi 6 kali- stiker(2000 lembar) & spanduk tambang (20 buah)- bimtek 100 pengusaha
Program pembinaan dan pe
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur
Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 277 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.03-17.2 Kabupaten Klaten 80 %
2.03-17.3 80 % 80 %
2.03-17.4
2.03-15
2.03-15.7 40 kegiatan PETI
4 2.04
2.04-15
2.04-15.1 Kabupaten Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Terwujudnya Pengadaan Penerangan Jalan Umum Dalam Kota dan Luar Kota, termeterisasi PJU, Terpasangnya 35 unit PLTS di wilayah kabupaten Klaten dan meterisasi masyarakat yang rumahnya jauh dari jaringan listrik
Pengadaan Penerangan Jalan Umum Dalam Kota dan Luar Kota, termeterisasi PJU, Terpasangnya 35 unit PLTS di wilayah kabupaten Klaten dan meterisasi masyarakat yang rumahnya jauh dari jaringan listrik
Terwujudnya Penerangan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Terwujudnya Penerangan Jalan
Terwujudnya Penerangan Jalan
Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
- Terpasangnya PLTS untuk SHS (Solar Home System) sebanyak 50 unit- Terpasangnya PJU 28 unit- Pemindahan PLTS sebanyak 14 unit
- PLTS untuk SHS (Solar Home System) sebanyak 50 unit- PJU 28 unit- Pemindahan PLTS sebanyak 14 unit
- Terpasangnya PLTS untuk SHS (Solar Home System) sebanyak 50 unit- Terpasangnya PJU 28 unit- Pemindahan PLTS sebanyak 14 unit
- PLTS untuk SHS (Solar Home System) sebanyak 50 unit- PJU 28 unit- Pemindahan PLTS sebanyak 14 unit
Program pembi
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;
Fasilitasi dan Koordinasi bidang energi dan sumberdaya alam
Kabupaten Klaten, Prov Jateng
Terlaksananya rakor dan sosialisasi regulas bidang energi dan SDA, terlaksananya koodinasi di Prov Jateng, terlaksananya pembinaan dan wasdal di bidang pertambangan energi dan SDA
Terlaksananya koordinasi di bidang energi dan sumberdaya alam
PariwisaProgram pengembangan pemas
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
terlaksananya pembuatan leafet,booklet,CD,Banner,Peta Wisata, mengikuti pameran,dan liiputan TV Nasional.
Meningkatnya promosi pariwisata
terlaksananya pembuatan leafet,booklet,CD,Banner,Peta Wisata, mengikuti pameran,dan liiputan TV Nasional.
20% dari target capaian kegiatan program
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 278 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.04-15.9
2.04-15.10 Penyelenggaraan Event Pariwisata Kabupaten Klaten
2.04-16
2.04-16.2
2.04-16.6
2.04-16.7
2.04-16.8 Pemeliharaan Obyek Wisata Kabupaten Klaten
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )
Kabupaten Klaten- (BUGISAN) Desa Bugisan
Terbinanya Kelompok sadar wisata- Bantuan operasional Pokdarwis
12 Pokdarwis di12 Desa wisata dan 5 calon desa wisata
Terbinanya Kelompok sadar wisata
20% dari target capaian kegiatan program- 1 kelompok
Terlaksananya 6 event perayaan tradisional ( Yoqowiyu, syawalan rowojombor,padusan,sendang sinongko,Haul sunan Pandanaran,maleman)
6 event perayaan tradisional
Terlaksananya 6 event perayaan tradisional
20% dari target capaian kegiatan program
Program pengembangan destina
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Desa Deles Kec. Kemalang, dan Desa Krakitan Kec. Bayat Kab.Klaten.ds Jombor kec Ceper- (POKAK) sendang sinongko - (KADILAJO) Desa Kadilajo- (POKAK) sendang sinongko - (KADILAJO) Desa Kadilajo- (POKAK) sendang sinongko - (KADILAJO) Desa Kadilajo
terlaksananya penyusunan Master plan dan DED kawasan wisata Deles Indah dan DED Bukit sidoguro dan penataan sendang sinongko - Pengembangan tempat wisata - Pengembangan Kolam Renang- Pengembangan tempat wisata - Pengembangan Kolam Renang- Pengembangan tempat wisata - Pengembangan Kolam Renang
15 buku masterplan dan DED kawasan wisata Deles Indah,15 DED bukit sidoguro, 1 unit panggung dan pavingisasi lingk.sendang sinongko.
terlaksananya pembangunan dan penataan Obyek Wisata Deles Indah, Bukit Sidoguro dan sendang sinongko
pembangunan dan penataan Obyek Wisata Deles Indah, Bukit Sidoguro dan sendang sinongko- 1 ha - 1 unit- 1 ha - 1 unit- 1 ha - 1 unit
Pengembangan daerah tujuan wisata
Ds.wunut Kec Tulung dan Ds.Sidowayah Kec.Polanharjo
penataan lingk.kawasan umbul pelem dan nganten
2 umbul.(Umbul Pelem dan Umbul Nganten)
Terbangunan kawasan wisata Umbul Pelem dan Umbul Nganten
Pembangunan kawasan wisata Umbul Pelem dan Umbul Nganten
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi
ds.Nganjat dan Ds.Jarum kec.Bayat
Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Home Stay serta pemandu wisata
2 desa wisata (sepuluh home stay) kab.Klaten
Terlaksananya pengembangann Home Stay
2 desa wisata (sepuluh home stay) kab.Klaten
Terpeliharanya 8 obyek wisata (Sunan Pandanaran,Ki Ageng Gribig, Ki Ageng Perwito, Ronggowarsito, Mandala Wisata,Pangeran Kajoran,Ki Ageng Becik.Kiai Mlati
Pembuatan/rehab pagar dan pengecetan ulang
Terpeliharanya 8 obyek wisata
20% dari target capaian kegiatan program
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 279 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.04-16.9 Operasional Pengelolaan OMAC Kec.tulung
2.04-17
2.04-17.5 Kabupaten Klaten
2.04-17.8 Kabupaten Klaten
2.04-17.10 Kabupaten Klaten
2.04-17.11 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten Kabupaten Klaten
2.04-17.12 Kabupaten Klaten
5 2.05
2.05-20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terlaksananya pengelolaan OMAC
alat kerbersihan,Honor THL,,cetak karcis,ATK,kaporit,perjalanan dinas dalam daerah, pppk, pemeliharaan bangunan air
Terlaksananya pengelolaan OMAC
20% dari target capaian kegiatan program
Program pengembangan Kemitra
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Terwujutnya kerjasama promosi pariwisata antar daerah dalam wadah Java Promo dan Solo Raya
terlaksananya iuran Java Promo dan Solo Raya
Terwujutnya kerjasama promosi pariwisata antar daerah
terlaksananya iuran Java Promo dan Solo Raya
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Terlaksananya pembinaan pengusaha di bidang pariwisata
Pelaku usaha di bidang pariwisata
Terlaksananya pembinaan pengusaha di bidang pariwisata
Pelaku usaha di bidang pariwisata
Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO
Terlaksananya pembinanaan Adwindo
pembinanaan Adwindo
Terlaksananya pembinanaan Adwindo
pembinanaan Adwindo
Terlaksananya pemilihan mas dan mbak Klaten
pemilihan mas dan mbak Klaten
Terlaksananya pemilihan mas dan mbak Klaten
20% dari target capaian kegiatan program
Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi
Terlaksananya pembekalan dan pengiriman Duta wisata ke propinsi
pembekalan dan pengiriman Duta wisata ke propinsi
Terlaksananya pembekalan dan pengiriman Duta wisata ke propinsi
20% dari target capaian kegiatan program
Kelautan Program peng
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 280 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.05-20.1 Pengembangan bibit ikan unggul
2.05-20.2 26 kecamatan
2.05-20.3 26 kecamatan
2.05-20.4
2.05-20.5
2.05-21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Unit Budidaya Ikan Somokaton, Ngrundul
Tersedianya pakan untuk indukan di BBI untuk menghasilkan benih ikan berkualitas
Tersedianya benih ikan berkualitas di BBI 1.000.000 ekor
Terlaksananya pengembangan bibit ikan, pendampingan poktan pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan
Tersedianya benih ikan, meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya ikan, berkembangnya usaha budidaya perikanan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Terlaksananya pengikutsertaan kelompok budidaya ikan pada pelatihan dan pendidikan masyarkat bidang perikanan untuk meningkatkan kapasitas SDM pembudidaya ikan
Pelatihan dan pendidikan masyarakat bidang perikanan 30 org
Terlaksananya pengembangan bibit ikan, pendampingan poktan pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan
Tersedianya benih ikan, meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya ikan, berkembangnya usaha budidaya perikanan
Pembinaan dan pengembangan perikanan
Terlaksananya bantuan benih pada masyarakat, studi banding dan tersedianya data statistik perikanan
Bantuan benih pada masyarakat 300.000 ekor, studi banding 40 org dan tersedianya data statistik perikanan
Terlaksananya pengembangan bibit ikan, pendampingan poktan pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan
Tersedianya benih ikan, meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya ikan, berkembangnya usaha budidaya perikanan
Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan
10 kecamatan dan Unit Budidaya Ikan
Terlaksananya pembuatan kolam budidaya, pengadaan alat perikanan dan peningkatan fasilitas Unit Budidaya Ikan sehingga terbentuk kawasan budidaya perikanan, terfasilitasi Pokdakan/UPR dan meningkatkan fasilitas sarana/prasarana UBI
Kolam budidaya 10 unit, Pengadaan alat perikanan dan peningkatan fasilitas UBI 10 paket
Terlaksananya pengembangan bibit ikan, pendampingan poktan pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan
Tersedianya benih ikan, meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya ikan, berkembangnya usaha budidaya perikanan
Pendampingan Dana Alokasi Khusus Perikanan
10 kecamatan dan Unit Budidaya Ikan
Tersedianya dana pendampingan pembuatan kolam budidaya, pengadaan alat perikanan dan peningkatan fasilitas Unit Budidaya Ikan (DAK)
Terlaksananya pembuatan kolam budidaya 10 unit, pengadaan alat perikanan dan peningkatan fasilitas UBI 10 paket
Terlaksananya pengembangan bibit ikan, pendampingan poktan pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan
Tersedianya benih ikan, meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya ikan, berkembangnya usaha budidaya perikanan
Program peng
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 281 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.05-21.1 26 kecamatan
2.05-21.6
2.05-23
2.05-23.1 26 kecamatan
2.05-24
2.05-24.1
6 2.06
2.06-15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Pembentukan kelompok, pendampingan dan fasilitasi alat tangkap ikan bagi kelompok nelayan di perairan umum
Pembentukan dan pendampingan 10 kelompok nelayan
Meningkatnya produksi perikanan tangkap di perairan, terbentuknya kelembagaan kelompok nelayan perikanan tangkap.
Pembentukan, pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan
Pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum
5 wilayah perairan umum
Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum dan sosialisasi perundangan cara penangkapan ikan yang benar untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan umum
Meningkatnya produksi perikanan tangkap di perairan umum 2% dan terlaksananya penebaran benih ikan di 5 wilayah perairan umum
Meningkatnya produksi perikanan tangkap di perairan, terbentuknya kelembagaan kelompok nelayan perikanan tangkap.
Pembentukan, pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan
Program Opti
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 20 poklahsar/UPI dan tingkat konsumsi ikan 10%
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Meningkatnya tingkat konsumsi ikan dan pengetahuan/ketrampilan pelaku usaha pengolahan perikanan
Program peng
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;
Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
kawasan minapolitan II (kec. Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen)
Tersusunnya dokumen rencana teknis (DED) dan buku profil perikanan budidaya untuk pengembangan kawasan budidaya perikanan
10 buku DED minapolitan dan 25 buku profil perikanan budidaya
Tersusunnya DED minapolitan dan buku profil perikanan budidaya
Kecamatan Ngawen, Klaten Selatan, Kebonarum dan sentra-sentra perikanan budi daya di 26 Kecamatan
PerdaganProgram perlindunga
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Perlindungan terhadap produk UMKM;
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Terwujudnya perlindungan konsumen terhadap produk pelaku usaha sebanyak 2000 orang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 282 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06-15.5 Fasilitasi hak merk Kab. Klaten 300 UKM
2.06-15.6 10 UKM 130 UKM
2.06-18
2.06-18.8 kabupaten klaten 480 pelaku usaha 480 pelaku usaha
2.06-18.10 Pembangunan Pasar 8 unit pasar 8 unit pasar
2.06-18.11 Kab. Klaten 3 pasar 3 dokumen
2.06-18.12 5 pasar 5 Pasar
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Terwujudnya penerbitan sertifikat hak merk bagi ukm batik dan ukm makanan olahan
5 ukm batik dan 10 ukm makanan olahan
Terfasilitasinya hak merk batik dan makanan olahan
Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Makanan
terwujudnya sosialisasi UU perlindungan konsumen dan UU kesehatan serta terfasilitasi sertifikat PIRT
terwujudnya sosialisasi UU perlindungan konsumen dan UU kesehatan serta terfasilitasi sertifikat PIRT
Program peningkatan efisiensi perdag
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Peningkatan terhadap akses sumber daya produktif yang meliputi lahan, modal, teknologi, informasi dan pasar;
Pertumbuhan ekonomi
Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan kompetensi bagi pedagang atau usaha mikro dan kecil sebanyak 5 pasar dan 2500 pedagang
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan
terwujudnya pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan yang aman dan terkendali sesuai peraturan perudang undangan serta terwujudnya pemberian dana bagi hasil Sewa Kios Pasar Desa dan bagi hasil Retribusi Pasar Desa
terwujudnya pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan yang aman dan terkendali sesuai peraturan perudang undangan serta terwujudnya pemberian bagi hasil Sewa Kios Pasar Desa dan bagi hasil Retribusi Pasar Desa
Pasar Mlinjon, Pasar Gantiwarno, Pasar Buah, Pasar Manisrenggo, Srago, Totogan, Karangan dan Pasar Jeblog
Terbangunnya pasar rakyat yang representatif
Tersedianya sarana prasarana pasar yang representatif
Penyusunan Dokumen Lingkungan Pasar
terwujudnya penyusunan dokumen lingkungan pasar berupa dokumen UKL UPL
terwujudnya penyusunan dokumen lingkungan pasar berupa dokumen UKL UPL
Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar
Ps. Panggil, Ps.Gantiwarno, Ps. Kraguman, Ps. Masaran Cawas dan Ps. Klaten 3 Lantai
Menjadikan bangunan pasar lebih tertata, bersih dan rapi
Terwujudnya Pemeliharaan bangunan fisik pasar secara rutin
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 283 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06-18.13 Pembangunan Pasar Darurat 3 pasar
2.06-18.14 Penataan Lingkungan Pasar Pasar Wedi 1 unit pasar 1 unit Pasar
2.06-19
2.06-19.7 kabupaten klaten 350 PKL 350 PKL
2.06-15
2.06-15.7 30 kegiatan 1 tahun
7 2.07
2.07-16
2.07-16.1 - 1 Unit
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Ps. Srago, Ps. Totogang dan Ps. Plembon
Tersedianya tempat dagang sementara bagi pedagang pasar
Terwujudnya pembangunan pasar darurat bagi pedagang pasar Srago, Ps. Totogan dan Ps. Plembon
3 Unit pasar darurat
Bangunan pasar semakin tertata dan lebih rapi
Terwujudnya Penataan Pasar Wedi berupa penambahan Wastafel, Pagar, Taman dan Los
Program pembinaan
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Usaha Mikro dan Kecil
Meningkatkan kemandiriaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan sebanyak 2000 orang
Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
terwujudnya pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang undangan PKL
terwujudnya pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang undangan PKL
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Perlindungan terhadap produk UMKM;
Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok
Kab Klaten, Prov Jateng dan DKI Jakarta
Terlaksananya koordinasi dan pemantauan distribusi kebutuhan bahan pokok, terlaksananya dukungan kegiatan Sekretariat TPID, terlaksananya dukungan program Raskin di terlaksananya kordinasi di Prov Jateng dan DKI Jakarta
Terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebutuhan pokok
IndustriProgram
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
- (GERGUNUNG) Kel. Gergunung
- Mesin Pencacah sampah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 284 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.07-16
2.07-16.6 Kab. Klaten 2 kali 2 kali
2.07-16.7 Kemitraan IKM Logam
2.07-16.8 Peningkatan kompetensi IKM
2.07-16.9 40 orang pengrajin
2.07-16.10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program pengembangan in
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Usaha Mikro dan Kecil
Meningkatkan keberlangsungan dan kompetensi usaha mikro dan kecil sebanyak 2000 pelaku usaha
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
terlaksananya temu usaha dengan lembaga perbankan, penyedia bahan baku dan lembaga pemasaran
terlaksananya temu usaha dengan lembaga perbankan, penyedia bahan baku dan lembaga pemasaran
- Kab. Klaten (26 Kec), Ceper (Polma)- Kab. Klaten (26 kecamatan)- Kab. Klaten (26 Kecamatan), Ceper
- Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam perangkaian pompa air elektrik- Terbangunnya showroom di sentra IKM logam
- 60 orang- 1 unit gedung
- terlaksananya pelatihan perangkaian pompa air elektrik- Tersedianya 1 unit gedung (Showroom) sentra IKM logam
- 60 orang- 1 unit gedung
Kec. Ngawen, Karanganongko, Cawas, Jatinom, Pedan, Cawas dan Bayat
- Meningkatkan ketrampilan IKM pembuat Sandal dalam pengembangan pembuatan sandal- Terlaksananya pembinaan dan pengadaan ATBM
- 50 orang- 200 unit
- terlaksananya pelatihan pembuatan sandal bagi pelaku IKM- Meningkatnya produksi dan produktifitas pelaku usaha ATBM
- 50 orang- 200 unit
Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif
Kec. Ceper, Wonosari, Polanharjo dan Bayat- Kec. Cawas - (SEMANGKAK) Rw.03 Semangkak- Kec. Cawas - (SEMANGKAK) Rw.03 Semangkak
Meningkatnya ketrampilan bagi penrajin handykraf kayu dalam pengembangan desaign- Pelatihan dan pemberian alat bagi kelompok umkm (ATBM) - Pelatihan Ketrampilan Home Industri- Pelatihan dan pemberian alat bagi kelompok umkm (ATBM) - Pelatihan Ketrampilan Home Industri
Terlaksananya pelatihan industri kreatif handykraf kayu
40 orang- 20 desa - 6 Kali- 20 desa - 6 Kali
Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri
Kab. Klaten- (KRAJAN) Desa Krajan - (KRAJAN) Desa Krajan
Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap perijinan usaha industri dan tertib pengelolaan usaha industri di Wil Kab. Klaten- Kursus Pembuatan makanan kecil - Pemupukan modal anyaman bambu
15 kec dan 2 orang THL
Terwujudnya pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan industri bagi pelaku usaha industri serta terbayarnya THL Petugas Penyuluh Industri
15 kec dan 2 orang THL- 20 orang - 20 orang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 285 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.07-17
2.07-17.1 40 orang 40 orang
2.07-17.2 10 Poktan 10 Poktan
2.07-17.3 Kab. Klaten
2.07-17.5 Fasilitasi Pokja SVLK Kab. Klaten Kab.Klaten 8 kelompok mebel 8 kelompok mebel
2.07-16
2.07-16.12 15 kegiatan 15 kegiatan
2.07-16
2.07-16.1 6 Desa / 2 Kelurahan
2.07-16
2.07-16.1 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program peningka
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pengembangan klaster industri;
Pertumbuhan Industri.
Meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah
Pembinaan kemampuan teknologi industri
Kec. Klaten Selatan dan Karanganom
terlaksananya pelatihan dan bantuan sarana usaha alat pencetak batu bata hias
terlaksananya pelatihan dan bantuan sarana usaha alat pencetak batubata hias
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
Kec. Juwiring, Gantiwarno, Cawas, Pedan dan Trucuk
meningkatkan ketrampilan kelompok tani dalam merangkai penggunaan disel air dari BBG ke LPG
meningkatkan ketrampilan kelompok tani dalam merangkai penggunaan disel air dari BBG ke LPG
Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur
Meningkatkan pengetahuan tentang Standar ISO dan SNI bagi IKM
100 orang pelaku IKM Logam dan Mainan Anak
Terwujudnya Sosialisasi tentang Standar ISO dan SNI bagi IKM
100 orang pelaku IKM Logam dan Maninan Anak
terfasilitasinya pokja SVLK dan kelompok IKM mebel dalam rangka kesiapan industri meubel dan perkayuan menuju SVLK
terfasilitasinya pokja SVLK dan kelompok IKM mebel dalam rangka kesiapan industri meubel dan perkayuan menuju SVLK
Program Peningkatan koordinasi ,
pembinaan dan pengembangan perindustrian
Kab Klaten, Prov Jateng, DKI Jakarta dan Indonesia Bagian Timur
Meningkatnya promosi Industri dan pembinaan UMKM, terlaksananya dukungan kegiatan Sekretariat Dekranasda Kab Klaten
Peningkatan promosi UMKM
Program peng
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Mewujudkan pengembangan industri kecil dan menengah
Melaksanakan pengembangan industri kecil dan menengah
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan pengembangan produk unggulan
mewujudkan pengembangan produk unggulan
6 Desa / 2 Kelurahan
Program penge
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Terwujudnya pengembangan industri kecil dan menengah
Terlaksananya pengembangan industri kecil dan menengah
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Kecamatan Klaten Tengah
Terwujudnya fasilitasi pengembangan desa wisata/ produk unggulan
Terlaksananya fasilitasi pengembangan desa wisata/ produk unggulan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 286 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.07-16
2.07-16.11 1 paket 12 bulan
2.07-16
2.07-16.11 Kecamatan
2.07-16
2.07-16.11 4 desa
2.07-16
2.07-16.11 12 bulan 12 bulan
2.07-16
2.07-16.11 Kecamatan Wedi 12 bulan
2.07-16
2.07-16.1 Kecamatan Jogonalan 12 bulan
2.07-16
2.07-16.11
2.07-16
2.07-16.1 Kec. Prambanan
2.07-16
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 287 dari 290
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
11 Desa dan 1 Kelurahan
Terangkatnya Produk Unggulan Wilayah : sapu/sulak, makanan kecil, kripik aru dan emping mlinjo
Terangkatnya Produk Unggulan Wilayah
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Terlaksananya fasilitasi koordinasi peningkatan produk unggulan wilayah dengan dukungan penyelenggaraan festival memet ikan
UMKM di Kec. Kalikotes dan Desa Gemblegan
meningkatnya produk unggulan wilayah
meningkatnya produk unggulan wilayah selama 1 tahun
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Meningkatnya Perekonomian di Kecamatan
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Terwujudnya Promisi Desa Wisata yang inovatif berdasarkan kearifan budaya lokal
4 desa dengan 6 kali kegiatan
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Ngawen
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Kecamatan Kebonarum
Menjadikan industri kecil menjadi maju
Tersedianya data Industri masyarakat kecamatan
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Meningkatnya produk unggulan wilayah kecamatan wedi
Meningkatnya produk unggulan wilayah kecamatan wedi
Produk unggulan wilayah semakin meningkat
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Terlaksananya fasilitasi industri kecil dan menengah
Terwujudnya produk unggulan daerah
Meningkatnya produk unggulan wilayah
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
tersedianya data base desa industri
tersedianya data base desa industri
tersedianya data base desa industri
tersedianya data base desa industri
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Tersedianya fasilitasi pengembangan industri
16 desa di Kec. Prambanan
Tersedianya fasilitasi pengembangan industri
16 desa di Kec. Prambanan
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.07-16.11 Kec. Manisrenggo
2.07-16
2.07-16.11 Kecamatan Kemalang 1 kegiatan
2.07-16
2.07-16.1 Kecamatan
2.07-16.11 Kecamatan
2.07-16
2.07-16.1 5 kegiatan 5 kegiatan
2.07-16
2.07-16.1 12 bulan 12 bulan
2.07-16
2.07-16.11 2 kali rapat 12 bulan
2.07-16
2.07-16.11 Kec. Delanggu 5 desa
2.07-16
2.07-16.11 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa
2.07-16
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 288 dari 290
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Terlasananya Pengembangan kelompok UMKM di Kecamatan Manisrenggo
Kelompok UMKM di 16 desa
Meningkatnya perekonomian masyarakat
Kelompok UMKM di 16 desa
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Terfasilitasinya pengembangan produk Unggulan
1 kegiatan untuk 12 bulan
Meningkatnya perekonomian masyarakat
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Pengembangan Desa Industri
Meningkatnya Hasil Produksi Desa
Pengembangan Desa Industri
Meningkatnya Hasil Produksi Desa
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Peningkatan Produk Unggulan Wilayah
Meningkatnya Pengembangan Produksi Desa
Pengembangan Desa Industri
Meningkatnya Pengembangan Produksi Desa
Program pe
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Fasilitasi pengembangan sentra-senra industri
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Trealisasinya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Terwujudnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Terwujudnya Desa Minopilitan sebagai desa wisata di kecamatan Tulung selama 1 tahun
Terwujudnya Desa Minopilitan sebagai desa wisata di kecamatan Tulung selama 1 tahun
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Terwujudnya Desa Minapolitan sebagai desa wisata di kecamatan polanharjo selama 1 tahun
Terwujudnya pengembangan Industri kecil dan menenah khususnya minapolitan
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Terfasilitasi pengembangan Desa Produk Ungulan
Terwujudnya pengemebangan Desa Produk Unggulan
Peningkatan kwalitas hasil industri
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.07-16.1 Kec. Wonosari 12 Bulan 12 Bulan
2.07-16
2.07-16.11 Kec. Ceper 1 desa terbentuknya desa industri 1 desa
2.07-16
2.07-16.11 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan
2.07-16
2.07-16.11 Kecamatan Cawas 20 UMKM 20 desa
2.07-16
2.07-16.1
2.07-16
2.07-16.11 Kec.Bayat 4 Desa
8 2.08
2.08-15
2.08-15.2
2.08-15.6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Terwujudnya Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Terwujudnya Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Terlaksananya fasilitasi pengembangan produk unggulan wilayah
Program pe
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Berkembangnya produk unggulan wilayah
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Terlaksananya pembinaan dan pendampingan handycraft dan lurik di Kecamatan Pedan
Terwujudnya fasilitasi pengembangan produk unggulan wilayah
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
terlaksananya Pengembangan Produk unggulan di kecamatan cawas
Peningkatan Perekonomian Masyarakat
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Terwujudnya pengembangan industri kecil dan menengah
terlaksananya pengembangan industri kecil dan menengah
Terwujudnya pengembangan industri kecil dan menengah terlaksananya
pengembangan industri kecil dan menengah
Program
Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
Pengembangan Produk Unggulan Wilayah
Terlaksananya Promosi Desa wisata
4 Desa Selama 12 Bulan
Terwujudnya Promosi desa wisata
KetransmiProgram pe
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Peningkatan jejaring dengan berbagai daerah dan lembaga ketenagakerjaan;
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
3 Prov. Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi
Terwujudnya kerja sama berupa MoU antara Pemkab Klaten dengan Pemkab/Prov. daerah yang dituju di 3 Kabupaten dan 3 Prov.
3 Kabupaten dan 3 Provinsi
Meningkatnya kerja sama berupa MoU antara Pemkab Klaten dengan Pemkab/Prov. daerah yang dituju di 3 Kabupaten dan 3 Prov.
3 Kabupaten dan 3 Provinsi
Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi
3 Prov. Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penempatan Transmigrans di 3 Kabupaten dan 3 Provinsi
3 Kabupaten dan 3 Provinsi
Terpantaunya peenempatan transmigrans di 3 Kabupaten dan 3 Provinsi
3 Kabupaten dan 3 Provinsi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 289 dari 290
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.08-15.7 Dinsosnakertrans 30 KK 30 KK
2.08-16
2.08-16.1 Penyuluhan transmigrasi lokal Disnsosnakertrans
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran
Tersediannya sarana prasarana Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrans
Terwujudnya kerja sama antar wiilayah antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigra
Program Trans
Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.
Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pembinaan di 5 eks Tubup/26 Kec.Terlaksananya pemberian BantuanCalon Transmigrasi bagi 20 KK
25 Kecamatan, 20 KK
Meningkatnya pemahaman tentangTransmigrasi di 5 eks Tubup/26 Kec.Terlaksananya pemberian BantuanCalon Transmigrasi bagi 20 KK
25 Kecamatan, 20 KK
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 290 dari 290
12 13 141341750799 000 1267050500 000
1227312910 000 1183504311 000
95427286 000 93400786 000
779000 000 779000 000 Dinas Pendidikan
15000 000 15000 000 Dinas Pendidikan
300000 000 300000 000 Dinas Pendidikan
108000 000 108000 000 Dinas Pendidikan
40000 000 40000 000 Dinas Pendidikan
20000 000 20000 000 Dinas Pendidikan
11000 000 11000 000 Dinas Pendidikan
45000 000 45000 000 Dinas Pendidikan
123840 000 123840 000 Dinas Pendidikan
116160 000 116160 000 Dinas Pendidikan
4044900 000 80000 000 Dinas Pendidikan
2880000 000 0 Dinas Pendidikan
711900 000 0 Dinas Pendidikan
195000 000 0 Dinas Pendidikan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 1 dari 290
12 13 1450000 000 0 Dinas Pendidikan
25000 000 25000 000 Dinas Pendidikan
30000 000 30000 000 Dinas Pendidikan
25000 000 25000 000 Dinas Pendidikan
128000 000 0 Dinas Pendidikan
75000 000 75000 000 Dinas Pendidikan
45000 000 45000 000 Dinas Pendidikan
30000 000 30000 000 Dinas Pendidikan
100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan
100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan
7334000 000 7334000 000 Dinas Pendidikan
400000 000 400000 000 Dinas Pendidikan
200000 000 200000 000 Dinas Pendidikan
50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 2 dari 290
12 13 14100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan
125000 000 125000 000 Dinas Pendidikan
50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
25000 000 25000 000 Dinas Pendidikan
500000 000 500000 000 Dinas Pendidikan
130000 000 130000 000 Dinas Pendidikan
5704000 000 5704000 000 Dinas Pendidikan
43771200 000 47521200 000 Dinas Pendidikan
2150000 000 2250000 000 Dinas Pendidikan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 3 dari 290
12 13 145500000 000 5500000 000 Dinas Pendidikan
4400000 000 8050000 000 Dinas Pendidikan
2000000 000 2400000 000 Dinas Pendidikan
2500000 000 5000000 000 Dinas Pendidikan
6500000 000 6500000 000 Dinas Pendidikan
9750000 000 7750000 000 Dinas Pendidikan
3400000 000 2500000 000 Dinas Pendidikan
125000 000 125000 000 Dinas Pendidikan
5921200 000 5921200 000 Dinas Pendidikan
50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
635000 000 635000 000 Dinas Pendidikan
130000 000 130000 000 Dinas Pendidikan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 4 dari 290
12 13 14300000 000 300000 000 Dinas Pendidikan
100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan
250000 000 250000 000 Dinas Pendidikan
10000 000 10000 000 Dinas Pendidikan
10000 000 10000 000 Dinas Pendidikan
40000 000 40000 000 Dinas Pendidikan
23130000 000 21420000 000 Dinas Pendidikan
4200000 000 4200000 000 Dinas Pendidikan
1910000 000 1910000 000 Dinas Pendidikan
1000000 000 1000000 000 Dinas Pendidikan
360000 000 360000 000 Dinas Pendidikan
6580000 000 4980000 000 Dinas Pendidikan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 5 dari 290
12 13 14
380000 000 380000 000 Dinas Pendidikan
1820000 000 2000000 000 Dinas Pendidikan
1090000 000 1150000 000 Dinas Pendidikan
1950000 000 1600000 000 Dinas Pendidikan
550000 000 550000 000 Dinas Pendidikan
200000 000 200000 000 Dinas Pendidikan
150000 000 150000 000 Dinas Pendidikan
40000 000 40000 000 Dinas Pendidikan
1500000 000 1500000 000 Dinas Pendidikan
900000 000 900000 000 Dinas Pendidikan
100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan
75000 000 75000 000 Dinas Pendidikan
25000 000 25000 000 Dinas Pendidikan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 6 dari 290
12 13 14300000 000 300000 000 Dinas Pendidikan
710000 000 710000 000 Dinas Pendidikan
200000 000 200000 000 Dinas Pendidikan
50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
60000 000 60000 000 Dinas Pendidikan
100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan
50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 7 dari 290
12 13 1450000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
75000 000 75000 000 Dinas Pendidikan
50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
25000 000 25000 000 Dinas Pendidikan
1439840 000 1439840 000 Dinas Pendidikan
30000 000 30000 000 Dinas Pendidikan
40000 000 40000 000 Dinas Pendidikan
100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan
150000 000 150000 000 Dinas Pendidikan
50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
869840 000 869840 000 Dinas Pendidikan
100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 8 dari 290
12 13 14100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan
460000 000 528400 000 Dinas Pendidikan
50000 000 75000 000 Dinas Pendidikan
40000 000 48400 000 Dinas Pendidikan
50000 000 75000 000 Dinas Pendidikan
50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
50000 000 55000 000 Dinas Pendidikan
50000 000 55000 000 Dinas Pendidikan
100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan
70000 000 70000 000 Dinas Pendidikan
710000 000 710000 000 Dinas Pendidikan
85000 000 85000 000 Dinas Pendidikan
200000 000 200000 000 Dinas Pendidikan
75000 000 75000 000 Dinas Pendidikan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 9 dari 290
12 13 1450000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan
150000 000 150000 000 Dinas Pendidikan
100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan
5200 000 5200 000
1000 000 1000 000
1200 000 1200 000
2000 000 2000 000
1000 000 1000 000
4800 000 4800 000
2800 000 2800 000
2000 000 2000 000
3631680 000 3631680 000
3631680 000 3631680 000
341450 000 341450 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
TK Negeri Pembina Klaten
TK Negeri Pembina Klaten
TK Negeri Pembina Klaten
TK Negeri Pembina Klaten
TK Negeri Pembina Klaten
TK Negeri Pembina Klaten
TK Negeri Pembina Klaten
TK Negeri Pembina Klaten
SMP Negeri se-Kabupaten
SMP Negeri se-Kabupaten
SMA Negeri se-Kabupaten
Halaman ke 10 dari 290
12 13 14106999 000 106999 000
18423 000 18423 000
163968 000 163968 000
30685 000 30685 000
21375 000 21375 000
108550 000 108550 000
80300 000 80300 000
28250 000 28250 000
565000 000 565000 000
240000 000 240000 000
27000 000 27000 000
243000 000 243000 000
30000 000 30000 000
25000 000 25000 000
95000 000 95000 000
60000 000 60000 000
35000 000 35000 000
99266 000 99266 000
18000 000 18000 000
Halaman ke 11 dari 290
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
SMA Negeri se-Kabupaten
SMA Negeri se-Kabupaten
SMA Negeri se-Kabupaten
SMA Negeri se-Kabupaten
SMA Negeri se-Kabupaten
SMA Negeri se-Kabupaten
SMA Negeri se-Kabupaten
SMA Negeri se-Kabupaten
SMK Negeri se-Kabupaten
SMK Negeri se-Kabupaten
SMK Negeri se-Kabupaten
SMK Negeri se-Kabupaten
SMK Negeri se-Kabupaten
SMK Negeri se-Kabupaten
SMK Negeri se-Kabupaten
SMK Negeri se-Kabupaten
SMK Negeri se-Kabupaten
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
12 13 1423177 000 23177 000
13000 000 13000 000
6700 000 6700 000
4000 000 4000 000
4235 000 4235 000
4000 000 4000 000
4000 000 4000 000
4000 000 4000 000
18154 000 18154 000
88500 000 88500 000
8500 000 8500 000
40000 000 40000 000
40000 000 40000 000
15000 000 15000 000
15000 000 15000 000
30000 000 30000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan BelajarSanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Halaman ke 12 dari 290
12 13 1410000 000 10000 000
20000 000 20000 000
30000 000 30000 000
30000 000 30000 000
480000 000 100000 000
170000 000 0
100000 000 100000 000
6808900 000 6808900 000
6808900 000 6808900 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar
Dinas Pendidikan Kecamatan
Dinas Pendidikan Kecamatan
Halaman ke 13 dari 290
12 13 14780000 000 780000 000
780000 000 780000 000
103786200 000 85212578 000
2190000 000 2240000 000 Dinas Kesehatan
30000 000 35000 000 Dinas Kesehatan
325000 000 340000 000 Dinas Kesehatan
530000 000 530000 000 Dinas Kesehatan
333000 000 333000 000 Dinas Kesehatan
50000 000 50000 000 Dinas Kesehatan
15000 000 20000 000 Dinas Kesehatan
100000 000 110000 000 Dinas Kesehatan
15000 000 20000 000 Dinas Kesehatan
45000 000 50000 000 Dinas Kesehatan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pendidikan Kecamatan
Dinas Pendidikan Kecamatan
Halaman ke 14 dari 290
12 13 14125000 000 130000 000 Dinas Kesehatan
25000 000 25000 000 Dinas Kesehatan
507000 000 507000 000 Dinas Kesehatan
90000 000 90000 000 Dinas Kesehatan
4241500 000 3201500 000 Dinas Kesehatan
2000000 000 1500000 000 Dinas Kesehatan
545000 000 0 Dinas Kesehatan
231500 000 231500 000 Dinas Kesehatan
150000 000 150000 000 Dinas Kesehatan
1215000 000 1220000 000 Dinas Kesehatan
100000 000 100000 000 Dinas Kesehatan
15000 000 20000 000 Dinas Kesehatan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 15 dari 290
12 13 1415000 000 20000 000 Dinas Kesehatan
100000 000 100000 000 Dinas Kesehatan
100000 000 100000 000 Dinas Kesehatan
50000 000 50000 000 Dinas Kesehatan
50000 000 50000 000 Dinas Kesehatan
1791000 000 1790078 000 Dinas Kesehatan
1500000 000 1500000 000 Dinas Kesehatan
291000 000 290078 000 Dinas Kesehatan
1695825 000 1639000 000 Dinas Kesehatan
130000 000 140000 000 Dinas Kesehatan
30000 000 40000 000 Dinas Kesehatan
70000 000 80000 000 Dinas Kesehatan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 16 dari 290
12 13 14186825 000 100000 000 Dinas Kesehatan
400000 000 400000 000 Dinas Kesehatan
40000 000 40000 000 Dinas Kesehatan
50000 000 50000 000 Dinas Kesehatan
519000 000 519000 000 Dinas Kesehatan
85000 000 85000 000 Dinas Kesehatan
20000 000 20000 000 Dinas Kesehatan
30000 000 30000 000 Dinas Kesehatan
100000 000 100000 000 Dinas Kesehatan
35000 000 35000 000 Dinas Kesehatan
155000 000 165000 000 Dinas Kesehatan
50000 000 55000 000 Dinas Kesehatan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 17 dari 290
12 13 1480000 000 85000 000 Dinas Kesehatan
25000 000 25000 000 Dinas Kesehatan
155000 000 165000 000 Dinas Kesehatan
50000 000 55000 000 Dinas Kesehatan
50000 000 55000 000 Dinas Kesehatan
55000 000 55000 000 Dinas Kesehatan
259400 000 220000 000 Dinas Kesehatan
172400 000 140000 000 Dinas Kesehatan
30000 000 30000 000 Dinas Kesehatan
57000 000 50000 000 Dinas Kesehatan
335000 000 335000 000 Dinas Kesehatan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 18 dari 290
12 13 14260000 000 260000 000 Dinas Kesehatan
75000 000 75000 000 Dinas Kesehatan
725525 000 750000 000 Dinas Kesehatan
285000 000 290000 000 Dinas Kesehatan
195525 000 200000 000 Dinas Kesehatan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 19 dari 290
12 13 14245000 000 260000 000 Dinas Kesehatan
4330000 000 4235000 000 Dinas Kesehatan
4000000 000 4000000 000 Dinas Kesehatan
50000 000 55000 000 Dinas Kesehatan
0 0 Dinas Kesehatan
80000 000 80000 000 Dinas Kesehatan
200000 000 100000 000 Dinas Kesehatan
7940000 000 7944000 000 Dinas Kesehatan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 20 dari 290
12 13 1420000 000 22000 000 Dinas Kesehatan
20000 000 22000 000 Dinas Kesehatan
7900000 000 7900000 000 Dinas Kesehatan
4770750 000 3300000 000 Dinas Kesehatan
2900000 000 2900000 000 Dinas Kesehatan
1470750 000 0 Dinas Kesehatan
50000 000 50000 000 Dinas Kesehatan
350000 000 350000 000 Dinas Kesehatan
11705000 000 13198000 000 RSUD Klaten
15000 000 20000 000 RSUD Klaten
1500000 000 1800000 000 RSUD Klaten
40000 000 60000 000 RSUD Klaten
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 21 dari 290
12 13 14300000 000 350000 000 RSUD Klaten
250000 000 300000 000 RSUD Klaten
175000 000 200000 000 RSUD Klaten
100000 000 120000 000 RSUD Klaten
220000 000 240000 000 RSUD Klaten
250000 000 300000 000 RSUD Klaten
25000 000 28000 000 RSUD Klaten
100000 000 120000 000 RSUD Klaten
100000 000 150000 000 RSUD Klaten
150000 000 170000 000 RSUD Klaten
30000 000 40000 000 RSUD Klaten
260000 000 380000 000 RSUD Klaten
120000 000 150000 000 RSUD Klaten
50000 000 70000 000 RSUD Klaten
6100000 000 6500000 000 RSUD Klaten
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 22 dari 290
12 13 141920000 000 2200000 000 RSUD Klaten
2480000 000 2420000 000 RSUD Klaten
400000 000 400000 000 RSUD Klaten
800000 000 800000 000 RSUD Klaten
150000 000 170000 000 RSUD Klaten
500000 000 400000 000 RSUD Klaten
100000 000 120000 000 RSUD Klaten
100000 000 100000 000 RSUD Klaten
50000 000 80000 000 RSUD Klaten
50000 000 75000 000 RSUD Klaten
180000 000 100000 000 RSUD Klaten
150000 000 175000 000 RSUD Klaten
350000 000 360000 000 RSUD Klaten
300000 000 300000 000 RSUD Klaten
50000 000 60000 000 RSUD Klaten
500000 000 600000 000 RSUD Klaten
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 23 dari 290
12 13 14300000 000 300000 000 RSUD Klaten
50000 000 75000 000 RSUD Klaten
50000 000 75000 000 RSUD Klaten
100000 000 150000 000 RSUD Klaten
50000 000 50000 000 RSUD Klaten
50000 000 50000 000 RSUD Klaten
6020000 000 7035000 000 RSUD Klaten
6000000 000 7000000 000 RSUD Klaten
20000 000 35000 000 RSUD Klaten
200000 000 250000 000 RSUD Klaten
200000 000 250000 000 RSUD Klaten
145000 000 200000 000 RSUD Klaten
45000 000 50000 000 RSUD Klaten
100000 000 150000 000 RSUD Klaten
450000 000 650000 000 RSUD Klaten
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 24 dari 290
12 13 14100000 000 150000 000 RSUD Klaten
150000 000 200000 000 RSUD Klaten
200000 000 300000 000 RSUD Klaten
44600000 000 30100000 000 RSUD Klaten
1000000 000 1500000 000 RSUD Klaten
600000 000 600000 000 RSUD Klaten
600000 000 600000 000 RSUD Klaten
600000 000 600000 000 RSUD Klaten
500000 000 600000 000 RSUD Klaten
30000000 000 10000000 000 RSUD Klaten
900000 000 700000 000 RSUD Klaten
200000 000 250000 000 RSUD Klaten
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 25 dari 290
12 13 14200000 000 250000 000 RSUD Klaten
10000000 000 15000000 000 RSUD Klaten
7350000 000 2925000 000 RSUD Klaten
7000000 000 2500000 000 RSUD Klaten
50000 000 75000 000 RSUD Klaten
250000 000 300000 000 RSUD Klaten
50000 000 50000 000 RSUD Klaten
170000 000 230000 000 RSUD Klaten
20000 000 30000 000 RSUD Klaten
150000 000 200000 000 RSUD Klaten
265000 000 230000 000 RSUD Klaten
25000 000 35000 000 RSUD Klaten
50000 000 70000 000 RSUD Klaten
40000 000 50000 000 RSUD Klaten
150000 000 75000 000 RSUD Klaten
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 26 dari 290
12 13 14150000 000 200000 000 RSUD Klaten
150000 000 200000 000 RSUD Klaten
500000 000 500000 000 RSUD Klaten
500000 000 500000 000 RSUD Klaten
97200 000 110000 000 Bagian Kesra
97200 000 110000 000 Bagian Kesra
379357600 000 261270000 000
28000000 000 23650000 000
25000000 000 20000000 000
75000 000 100000 000
350000 000 450000 000
450000 000 500000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDMDinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 27 dari 290
12 13 14600000 000 650000 000
150000 000 200000 000
100000 000 150000 000
60000 000 75000 000
15000 000 25000 000
100000 000 150000 000
150000 000 200000 000
200000 000 250000 000
450000 000 500000 000
100000 000 150000 000
200000 000 250000 000
30500000 000 22900000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 28 dari 290
12 13 147000000 000 0
20000000 000 20000000 000
200000 000 200000 000
1100000 000 200000 000
200000 000 200000 000
750000 000 750000 000
300000 000 400000 000
100000 000 150000 000
150000 000 200000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 29 dari 290
12 13 14500000 000 500000 000
200000 000 300000 000
175000 000 250000 000
150000 000 200000 000
25000 000 50000 000
400000 000 350000 000
100000 000 50000 000
50000 000 50000 000
50000 000 50000 000
100000 000 100000 000
100000 000 100000 000
101000000 000 80000000 000
2650000 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDMDinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDMDinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 30 dari 290
12 13 146310000 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 31 dari 290
12 13 1480000000 000 80000000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 32 dari 290
12 13 143930000 000 0
580000 000 0
3350000 000 0
16470000 000 8000000 000
10000000 000 8000000 000
500000 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 33 dari 290
12 13 141500000 000 0
1500000 000 0
34210000 000 48200000 000
8000000 000 10500000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 34 dari 290
12 13 14
1000000 000 2000000 000
10175000 000 20000000 000
2000000 000 2000000 000
7375000 000 13000000 000
250000 000 200000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 35 dari 290
12 13 14250000 000 200000 000
1450000 000 0
350000 000 0
80000 000 170000 000
40000 000 130000 000
23903000 000 48600000 000
4000000 000 4000000 000
2203000 000 12000000 000
8100000 000 10000000 000
2000000 000 6000000 000
800000 000 2000000 000
200000 000 500000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 36 dari 290
12 13 141000000 000 1500000 000
300000 000 300000 000
4000000 000 12000000 000
300000 000 300000 000
11930000 000 90000 000
3100000 000 0
1500000 000 0
1560000 000 0
2000000 000 0
700000 000 0
2600000 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 37 dari 290
12 13 14390000 000 0
80000 000 90000 000
5740000 000 3000000 000
5000000 000 3000000 000
6480000 000 0
200000 000 0
300000 000 0
1950000 000 0
83500000 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDMDinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 38 dari 290
12 13 1467500000 000 0
16000000 000 0
1936000 000 1936000 000
1936000 000 1936000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Halaman ke 39 dari 290
12 13 143994000 000 3994000 000
3994000 000 3994000 000
1049000 000 1049000 000
1049000 000 1049000 000
378000 000 378000 000
378000 000 378000 000 Kecamatan Kalikotes
624000 000 624000 000
624000 000 624000 000 Kecamatan Ngawen
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Kalikotes
Kecamatan Ngawen
Halaman ke 40 dari 290
12 13 14300000 000 300000 000
300000 000 300000 000
877000 000 877000 000 Kecamatan Wedi
877000 000 877000 000 Kecamatan Wedi
857000 000 857000 000
857000 000 857000 000
724000 000 724000 000
724000 000 724000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Halaman ke 41 dari 290
12 13 14868000 000 868000 000
868000 000 868000 000
725000 000 725000 000
725000 000 725000 000
693000 000 693000 000
693000 000 693000 000
627000 000 627000 000
627000 000 627000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Halaman ke 42 dari 290
12 13 141063000 000 1063000 000
1063000 000 1063000 000 Kecamatan Jatinom
766000 000 766000 000
766000 000 766000 000
838000 000 838000 000 Kecamatan Tulung
838000 000 838000 000 Kecamatan Tulung
733000 000 733000 000
733000 000 733000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Jatinom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Halaman ke 43 dari 290
12 13 14710000 000 710000 000
710000 000 710000 000
842000 000 842000 000
842000 000 842000 000 Kecamatan Juwiring
924000 000 924000 000
924000 000 924000 000
956000 000 956000 000 Kecamatan Ceper
956000 000 956000 000 Kecamatan Ceper
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Juwiring
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Halaman ke 44 dari 290
12 13 14683000 000 683000 000 Kecamatan Pedan
683000 000 683000 000 Kecamatan Pedan
808000 000 808000 000
808000 000 808000 000
988000 000 988000 000 Kecamatan Cawas
988000 000 988000 000 Kecamatan Cawas
1065000 000 1065000 000 Kecamatan Trucuk
1065000 000 1065000 000 Kecamatan Trucuk
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Halaman ke 45 dari 290
12 13 14972000 000 972000 000 Kecamatan Bayat
972000 000 972000 000 Kecamatan Bayat
150000 000 175000 000
150000 000 175000 000
71500 000 75000 000 Kelurahan Klaten
71500 000 75000 000 Kelurahan Klaten
58100 000 60000 000 Kelurahan Klaten
58100 000 60000 000 Kelurahan Klaten
100000 000 150000 000 Kelurahan Mojayan
100000 000 150000 000 Kelurahan Mojayan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Halaman ke 46 dari 290
12 13 1490000 000 90000 000
30000 000 30000 000 Kelurahan Buntalan
60000 000 60000 000 Kelurahan Buntalan
90000 000 95000 000 Kelurahan Bareng
90000 000 95000 000 Kelurahan Bareng
100000 000 50000 000
50000 000 0 Kelurahan Barenglor
50000 000 50000 000 Kelurahan Barenglor
300000 000 335000 000
200000 000 220000 000
50000 000 60000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Buntalan
Kelurahan Barenglor
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Halaman ke 47 dari 290
12 13 1450000 000 55000 000
70000 000 100000 000 Kelurahan Jatinom
70000 000 100000 000 Kelurahan Jatinom
60000 000 100000 000 Kelurahan Jatinom
60000 000 100000 000 Kelurahan Jatinom
300000 000 300000 000
300000 000 300000 000
300000 000 300000 000
2925000 000 1775000 000
650000 000 0
200000 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Gergunung
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDMDinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 48 dari 290
12 13 14450000 000 0
2275000 000 1775000 000
225000 000 225000 000
1000000 000 1000000 000
300000 000 300000 000
250000 000 250000 000
6598200 000 6403500 000
486500 000 486500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman ke 49 dari 290
12 13 146500 000 6500 000
50000 000 50000 000
5000 000 5000 000
45000 000 45000 000
30000 000 30000 000
20000 000 20000 000
10000 000 10000 000
5000 000 5000 000
45000 000 45000 000
250000 000 250000 000
20000 000 20000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman ke 50 dari 290
12 13 14230000 000 230000 000
100000 000 100000 000
30000 000 30000 000
50000 000 50000 000
40000 000 40000 000
10000 000 10000 000
130000 000 130000 000
130000 000 130000 000
75000 000 75000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman ke 51 dari 290
12 13 1475000 000 75000 000
1670000 000 1610000 000
200000 000 0
150000 000 200000 000
240000 000 260000 000
250000 000 300000 000
100000 000 100000 000
340000 000 350000 000
340000 000 350000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman ke 52 dari 290
12 13 1450000 000 50000 000
880000 000 880000 000
750000 000 750000 000
130000 000 130000 000
1390000 000 1290000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman ke 53 dari 290
12 13 14830000 000 830000 000
390000 000 390000 000
70000 000 70000 000
50000 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman ke 54 dari 290
12 13 1450000 000 0
565000 000 565000 000
340000 000 340000 000
225000 000 225000 000
891700 000 642000 000
891700 000 642000 000
80000 000 95000 000
30000 000 35000 000
50000 000 60000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagian Tata PemerintahanBagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Halaman ke 55 dari 290
12 13 14100000 000 100000 000
100000 000 100000 000
100000 000 300000 000
100000 000 300000 000
14577240 000 15831000 000
1177000 000 1691000 000
12000 000 15000 000 Dinas Perhubungan
200000 000 220000 000 Dinas Perhubungan
15000 000 20000 000 Dinas Perhubungan
45000 000 50000 000 Dinas Perhubungan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Perhubungan
Halaman ke 56 dari 290
12 13 14230000 000 250000 000 Dinas Perhubungan
70000 000 75000 000 Dinas Perhubungan
100000 000 110000 000 Dinas Perhubungan
10000 000 15000 000 Dinas Perhubungan
20000 000 25000 000 Dinas Perhubungan
30000 000 40000 000 Dinas Perhubungan
130000 000 140000 000 Dinas Perhubungan
60000 000 60000 000 Dinas Perhubungan
255000 000 671000 000 Dinas Perhubungan
970000 000 780000 000
400000 000 300000 000 Dinas Perhubungan
120000 000 95000 000 Dinas Perhubungan
90000 000 100000 000 Dinas Perhubungan
200000 000 140000 000 Dinas Perhubungan
80000 000 90000 000 Dinas Perhubungan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perhubungan
Halaman ke 57 dari 290
12 13 1440000 000 45000 000 Dinas Perhubungan
10000 000 10000 000 Dinas Perhubungan
30000 000 0 Dinas Perhubungan
156000 000 160000 000
156000 000 160000 000 Dinas Perhubungan
2595000 000 2115000 000
150000 000 150000 000 Dinas Perhubungan
200000 000 200000 000 Dinas Perhubungan
75000 000 50000 000 Dinas Perhubungan
1650000 000 1190000 000 Dinas Perhubungan
500000 000 500000 000 Dinas Perhubungan
20000 000 25000 000 Dinas Perhubungan
501000 000 4965000 000
25000 000 25000 000 Dinas Perhubungan
20000 000 4550000 000 Dinas Perhubungan
130000 000 140000 000 Dinas Perhubungan
80000 000 85000 000 Dinas Perhubungan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Halaman ke 58 dari 290
12 13 1415000 000 20000 000 Dinas Perhubungan
10000 000 15000 000 Dinas Perhubungan
40000 000 60000 000 Dinas Perhubungan
20000 000 25000 000 Dinas Perhubungan
18000 000 20000 000 Dinas Perhubungan
18000 000 25000 000 Dinas Perhubungan
125000 000 0 Dinas Perhubungan
1550000 000 950000 000
450000 000 950000 000 Dinas Perhubungan
6133240 000 4220000 000
712000 000 120000 000 Dinas Perhubungan
186240 000 110000 000 Dinas Perhubungan
130000 000 195000 000 Dinas Perhubungan
1050000 000 1050000 000 Dinas Perhubungan
80000 000 80000 000 Dinas Perhubungan
240000 000 270000 000 Dinas Perhubungan
30000 000 30000 000 Dinas Perhubungan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Halaman ke 59 dari 290
12 13 14984000 000 240000 000 Dinas Perhubungan
150000 000 160000 000 Dinas Perhubungan
700000 000 400000 000 Dinas Perhubungan
15000 000 15000 000 Dinas Perhubungan
156000 000 50000 000 Dinas Perhubungan
100000 000 50000 000 Dinas Perhubungan
1000000 000 1000000 000 Dinas Perhubungan
600000 000 450000 000 Dinas Perhubungan
1495000 000 950000 000
1200000 000 650000 000 Dinas Perhubungan
200000 000 200000 000 Dinas Perhubungan
75000 000 80000 000 Dinas Perhubungan
20000 000 20000 000 Dinas Perhubungan
47086000 000 20876000 000
21900000 000 10400000 000
200000 000 300000 000
200000 000 300000 000
8000000 000 6000000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perhubungan
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDMDinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 60 dari 290
12 13 1412000000 000 1700000 000
500000 000 0
500000 000 600000 000
500000 000 1500000 000
15000000 000 2000000 000
10000000 000 0
5000000 000 2000000 000
300000 000 300000 000
300000 000 300000 000
479500 000 507000 000
4500 000 5000 000
80000 000 85000 000
35000 000 32500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Halaman ke 61 dari 290
12 13 1425000 000 27500 000
30000 000 32500 000
9500 000 10000 000
8000 000 8500 000
7500 000 8500 000
40000 000 42500 000
150000 000 160000 000
30000 000 35000 000
35000 000 35000 000
25000 000 25000 000
300000 000 300000 000
50000 000 50000 000
25000 000 25000 000
100000 000 100000 000
100000 000 100000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Halaman ke 62 dari 290
12 13 1425000 000 25000 000
100000 000 100000 000
100000 000 100000 000
50000 000 50000 000
50000 000 50000 000
5890000 000 5450000 000
35000 000 0
30000 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Halaman ke 63 dari 290
12 13 1460000 000 50000 000
200000 000 200000 000
100000 000 50000 000
100000 000 100000 000
300000 000 50000 000
5000000 000 5000000 000
1735000 000 870000 000
50000 000 50000 000
5000 000 5000 000
50000 000 50000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Halaman ke 64 dari 290
12 13 1450000 000 50000 000
30000 000 30000 000
30000 000 30000 000
15000 000 15000 000
250000 000 150000 000
75000 000 75000 000
40000 000 40000 000
600000 000 200000 000
50000 000 50000 000
25000 000 25000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Halaman ke 65 dari 290
12 13 1450000 000 50000 000
50000 000 50000 000
350000 000 0
884000 000 575000 000
50000 000 50000 000
125000 000 125000 000
150000 000 150000 000
100000 000 100000 000
50000 000 50000 000
50000 000 50000 000
359000 000 50000 000
50000 000 0
0 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup
Halaman ke 66 dari 290
12 13 1425000 000 0
0 0
605000 000 0
175000 000 0
40000 000 0
15000 000 15000 000 Kecamatan Bayat
15000 000 15000 000 Kecamatan Bayat
5000 000 5500 000
5000 000 5500 000
16000 000 16000 000 Kelurahan Klaten
16000 000 16000 000 Kelurahan Klaten
10000 000 10000 000 Kelurahan Klaten
10000 000 10000 000 Kelurahan Klaten
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Halaman ke 67 dari 290
12 13 146000 000 7000 000 Kelurahan Klaten
6000 000 7000 000 Kelurahan Klaten
10000 000 10000 000
10000 000 10000 000
6500 000 7000 000 Kelurahan Mojayan
6500 000 7000 000 Kelurahan Mojayan
10000 000 10000 000 Kelurahan Bareng
10000 000 10000 000 Kelurahan Bareng
10000 000 10000 000
10000 000 10000 000 Kelurahan Barenglor
5000 000 5000 000
5000 000 5000 000 Kelurahan Barenglor
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Barenglor
Kelurahan Barenglor
Halaman ke 68 dari 290
12 13 1458000 000 64000 000
12000 000 14000 000
46000 000 50000 000
6000 000 6500 000
6000 000 6500 000
49000 000 70000 000 Kelurahan Jatinom
49000 000 70000 000 Kelurahan Jatinom
15000 000 20000 000 Kelurahan Jatinom
15000 000 20000 000 Kelurahan Jatinom
16000 000 18000 000 Kelurahan Jatinom
8000 000 8000 000 Kelurahan Jatinom
8000 000 10000 000 Kelurahan Jatinom
75000 000 50000 000 Kelurahan Jatinom
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Halaman ke 69 dari 290
12 13 1475000 000 50000 000 Kelurahan Jatinom
35000 000 40000 000
35000 000 40000 000
35000 000 40000 000
11183450 000 11181600 000
539850 000 581000 000
3850 000 4000 000
140000 000 155000 000
44000 000 44000 000
33000 000 36000 000
10000 000 11000 000
44000 000 47000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Halaman ke 70 dari 290
12 13 1418000 000 20000 000
7000 000 8000 000
50000 000 55000 000
10000 000 11000 000
50000 000 55000 000
60000 000 60000 000
60000 000 65000 000
10000 000 10000 000
1915000 000 1817000 000
1500000 000 1500000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Halaman ke 71 dari 290
12 13 14100000 000 0
75000 000 82000 000
25000 000 0
65000 000 70000 000
50000 000 55000 000
100000 000 110000 000
110000 000 115000 000
60000 000 65000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Halaman ke 72 dari 290
12 13 1450000 000 50000 000
8618600 000 8668600 000
725000 000 750000 000
20000 000 25000 000
6608600 000 6608600 000
65000 000 70000 000
117000 000 120000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Halaman ke 73 dari 290
12 13 14226000 000 230000 000
22000 000 25000 000
250000 000 250000 000
310000 000 315000 000
275000 000 275000 000
432000 000 473000 000
26000 000 26000 000
26000 000 26000 000
165000 000 165000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Halaman ke 74 dari 290
12 13 14115000 000 115000 000
50000 000 50000 000
49000 000 50000 000
49000 000 50000 000
192000 000 232000 000
110000 000 130000 000
32000 000 32000 000
50000 000 70000 000
4012485 000 3935785 000
192750 000 203750 000
1750 000 1750 000
20000 000 22000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Halaman ke 75 dari 290
12 13 1410000 000 12000 000
8000 000 10000 000
2000 000 2000 000
2000 000 2000 000
22000 000 22000 000
75000 000 80000 000
50000 000 50000 000
2000 000 2000 000
162000 000 167500 000
50000 000 50000 000
15000 000 17500 000
85000 000 85000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Halaman ke 76 dari 290
12 13 1412000 000 15000 000
1712500 000 1660000 000
1350000 000 1400000 000
202500 000 250000 000
10000 000 10000 000
25000 000 25000 000
10000 000 10000 000
15000 000 15000 000
345535 000 348035 000
100000 000 100000 000
10000 000 10000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Halaman ke 77 dari 290
12 13 1470000 000 70000 000
57535 000 57535 000
50500 000 50500 000
37500 000 40000 000
10000 000 10000 000
10000 000 10000 000
801600 000 625000 000
20000 000 20000 000
781600 000 605000 000
20000 000 20000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Halaman ke 78 dari 290
12 13 1420000 000 20000 000
336500 000 364500 000
20000 000 20000 000
155000 000 175000 000
52000 000 52000 000
17500 000 17500 000
70000 000 75000 000
22000 000 25000 000
15000 000 17000 000
15000 000 17000 000
116600 000 120000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Halaman ke 79 dari 290
12 13 14116600 000 120000 000
215000 000 315000 000
20000 000 20000 000
20000 000 20000 000
175000 000 275000 000
20000 000 20000 000
10000 000 10000 000
10000 000 10000 000
50000 000 50000 000 Bagian Kesra
50000 000 50000 000 Bagian Kesra
16346987 000 18332489 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Halaman ke 80 dari 290
12 13 14418317 000 447034 000
8500 000 10000 000
42500 000 48500 000
19000 000 22000 000
17317 000 18534 000
38500 000 38500 000
20000 000 20000 000
46500 000 53500 000
10000 000 10000 000
5000 000 6000 000
30000 000 35000 000
150000 000 150000 000
31000 000 35000 000
140000 000 160000 000
25000 000 30000 000
25000 000 30000 000
40000 000 40000 000
Halaman ke 81 dari 290
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12 13 1450000 000 60000 000
116300 000 76000 000
20000 000 23000 000
46300 000 53000 000
50000 000 0
450000 000 450000 000
450000 000 450000 000
1073770 000 976270 000
50000 000 50000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman ke 82 dari 290
12 13 14125000 000 20000 000
155000 000 155000 000
10000 000 17500 000
733770 000 733770 000
190000 000 50000 000
190000 000 50000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman ke 83 dari 290
12 13 14105000 000 105000 000
30000 000 30000 000
75000 000 75000 000
1829000 000 1200500 000
100000 000 101500 000
17000 000 19000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman ke 84 dari 290
12 13 14652000 000 65000 000
155000 000 165000 000
315000 000 250000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman ke 85 dari 290
12 13 14425000 000 430000 000
75000 000 75000 000
45000 000 45000 000
45000 000 50000 000
30000 000 37000 000 Bagian Kesra
30000 000 37000 000 Bagian Kesra
100000 000 120000 000 Bagian Kesra
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman ke 86 dari 290
12 13 14100000 000 120000 000 Bagian Kesra
1075000 000 1080000 000 Bagian Kesra
1000000 000 1000000 000 Bagian Kesra
75000 000 80000 000 Bagian Kesra
6088300 000 5200025 000 Bagian Kesra
926000 000 1000000 000 Bagian Kesra
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 87 dari 290
12 13 14375000 000 400000 000 Bagian Kesra
1000000 000 1000000 000 Bagian Kesra
2399300 000 1400025 000 Bagian Kesra
1000000 000 1000000 000 Bagian Kesra
388000 000 400000 000 Bagian Kesra
1050000 000 2100000 000
600000 000 1300000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Halaman ke 88 dari 290
12 13 14150000 000 300000 000
200000 000 400000 000
100000 000 100000 000
900000 000 2300000 000
400000 000 1000000 000
200000 000 500000 000
100000 000 100000 000
200000 000 700000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Halaman ke 89 dari 290
12 13 141850000 000 2580000 000
300000 000 600000 000
150000 000 300000 000
50000 000 100000 000
500000 000 500000 000
500000 000 500000 000
350000 000 580000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Halaman ke 90 dari 290
12 13 14475000 000 1000000 000
75000 000 200000 000
200000 000 300000 000
200000 000 500000 000
19000 000 20000 000
19000 000 20000 000
18000 000 18000 000
18000 000 18000 000
18000 000 18000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Kalikotes
Halaman ke 91 dari 290
12 13 1418000 000 18000 000 Kecamatan Kalikotes
20000 000 20000 000
20000 000 20000 000 Kecamatan Ngawen
20900 000 19000 000
20900 000 19000 000
18000 000 18000 000 Kecamatan Wedi
18000 000 18000 000 Kecamatan Wedi
18000 000 19000 000
18000 000 19000 000
18000 000 18000 000
18000 000 18000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Ngawen
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Halaman ke 92 dari 290
12 13 1419800 000 19800 000
19800 000 19800 000
20000 000 22000 000
20000 000 22000 000
18000 000 20000 000
18000 000 20000 000
18000 000 18000 000
18000 000 18000 000
20000 000 0
20000 000 0 Kecamatan Jatinom
19000 000 20000 000
19000 000 20000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Jatinom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Halaman ke 93 dari 290
12 13 1419000 000 19000 000 Kecamatan Tulung
19000 000 19000 000 Kecamatan Tulung
18000 000 18000 000
18000 000 18000 000
19800 000 21780 000
19800 000 21780 000
19800 000 21780 000
19800 000 21780 000 Kecamatan Juwiring
18000 000 19800 000
18000 000 19800 000
18000 000 18000 000 Kecamatan Ceper
18000 000 18000 000 Kecamatan Ceper
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Juwiring
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Halaman ke 94 dari 290
12 13 1424000 000 24000 000 Kecamatan Pedan
24000 000 24000 000 Kecamatan Pedan
19000 000 20000 000
19000 000 20000 000
18000 000 18500 000 Kecamatan Trucuk
18000 000 18500 000 Kecamatan Trucuk
18000 000 20000 000 Kecamatan Bayat
18000 000 20000 000 Kecamatan Bayat
6381000 000 6548500 000
2900500 000 3120500 000
15000 000 15000 000
500000 000 500000 000
100000 000 250000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman ke 95 dari 290
12 13 1418000 000 36000 000
2000 000 2000 000
1975000 000 1975000 000
2500 000 2500 000
5000 000 5000 000
18000 000 30000 000
100000 000 100000 000
10000 000 50000 000
65000 000 65000 000
65000 000 65000 000
25000 000 25000 000
2905500 000 2853000 000
70000 000 70000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman ke 96 dari 290
12 13 1455000 000 55000 000
5000 000 5000 000
150000 000 150000 000
67500 000 15000 000
2550000 000 2550000 000
8000 000 8000 000
575000 000 575000 000
15000 000 18000 000
Halaman ke 97 dari 290
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12 13 1418000 000 21000 000
76000 000 83000 000
36000 000 43000 000
38000 000 42000 000
25000 000 30000 000
97000 000 105000 000
31000 000 36000 000
13000 000 15000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman ke 98 dari 290
12 13 14120000 000 56000 000
24000 000 29000 000
15000 000 18000 000
33000 000 38000 000
10000 000 13000 000
6000 000 7000 000
18000 000 21000 000
5925831 000 3468831 000
1931831 000 1958831 000
3000 000 3500 000
430000 000 430000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Halaman ke 99 dari 290
12 13 144460 000 4460 000
734990 000 734990 000
173270 000 173270 000
40000 000 40000 000
100000 000 110000 000
10000 000 10000 000
24000 000 25000 000
6500 000 7000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Halaman ke 100 dari 290
12 13 1460000 000 60000 000
140000 000 150000 000
50000 000 55000 000
143722 000 143722 000
11889 000 11889 000
1043000 000 305000 000
500000 000 0
60000 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Halaman ke 101 dari 290
12 13 148000 000 0
105000 000 0
50000 000 50000 000
75000 000 75000 000
20000 000 20000 000
5000 000 10000 000
37500 000 0
32500 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Halaman ke 102 dari 290
12 13 14150000 000 150000 000
100000 000 100000 000
100000 000 100000 000
200000 000 0
200000 000 0
615000 000 325000 000
100000 000 100000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Halaman ke 103 dari 290
12 13 14515000 000 225000 000
350000 000 350000 000
350000 000 350000 000
1686000 000 430000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Halaman ke 104 dari 290
12 13 141536000 000 200000 000
30000 000 30000 000
120000 000 200000 000
679370 000 723807 000
215000 000 220000 000
30000 000 35000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Halaman ke 105 dari 290
12 13 14185000 000 185000 000
265000 000 284500 000
140000 000 147000 000
125000 000 137500 000
199370 000 219307 000
199370 000 219307 000
6020055 000 6416005 000
521000 000 605000 000
10000 000 15000 000
100000 000 125000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Bagian Perekonomian
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Halaman ke 106 dari 290
12 13 1440000 000 45000 000
35000 000 40000 000
10000 000 15000 000
30000 000 35000 000
200000 000 215000 000
30000 000 35000 000
40000 000 45000 000
11000 000 15000 000
15000 000 20000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Halaman ke 107 dari 290
12 13 14360000 000 461000 000
100000 000 150000 000
50000 000 75000 000
75000 000 80000 000
35000 000 40000 000
50000 000 60000 000
50000 000 56000 000
320000 000 355000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Halaman ke 108 dari 290
12 13 14200000 000 220000 000
50000 000 60000 000
70000 000 75000 000
2295000 000 2550000 000
300000 000 350000 000
160000 000 200000 000
300000 000 350000 000
155000 000 160000 000
50000 000 55000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Halaman ke 109 dari 290
12 13 14750000 000 800000 000
250000 000 270000 000
300000 000 330000 000
30000 000 35000 000
210000 000 231000 000 Bagian Humas
210000 000 231000 000 Bagian Humas
68000 000 72000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Klaten Utara
Halaman ke 110 dari 290
12 13 1411000 000 12000 000
57000 000 60000 000
65000 000 65000 000
10000 000 10000 000
55000 000 55000 000
17000 000 18000 000
17000 000 18000 000
55000 000 55000 000
55000 000 55000 000 Kecamatan Kalikotes
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Kalikotes
Halaman ke 111 dari 290
12 13 1475000 000 75000 000
15000 000 15000 000 Kecamatan Ngawen
35000 000 35000 000 Kecamatan Ngawen
25000 000 25000 000 Kecamatan Ngawen
71000 000 78100 000
11000 000 12100 000
60000 000 66000 000
25000 000 65000 000 Kecamatan Wedi
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Ngawen
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Halaman ke 112 dari 290
12 13 1410000 000 10000 000 Kecamatan Wedi
15000 000 55000 000 Kecamatan Wedi
65000 000 71000 000
10000 000 11000 000
55000 000 60000 000
100000 000 100000 000
100000 000 100000 000
172055 000 172055 000
104500 000 104500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Halaman ke 113 dari 290
12 13 1456555 000 56555 000
11000 000 11000 000
100000 000 110000 000
15000 000 16500 000
85000 000 93500 000
100000 000 110000 000
10000 000 11000 000
90000 000 99000 000
65000 000 67500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Karangnongko
Halaman ke 114 dari 290
12 13 1410000 000 12500 000
55000 000 55000 000
245000 000 0
10000 000 0 Kecamatan Jatinom
20000 000 0 Kecamatan Jatinom
85000 000 0 Kecamatan Jatinom
30000 000 0 Kecamatan Jatinom
100000 000 0 Kecamatan Jatinom
65000 000 72000 000
55000 000 60000 000
10000 000 12000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Jatinom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Halaman ke 115 dari 290
12 13 1472000 000 72000 000 Kecamatan Tulung
12000 000 12000 000 Kecamatan Tulung
60000 000 60000 000 Kecamatan Tulung
65000 000 69000 000
10000 000 11000 000
55000 000 58000 000
115000 000 126500 000
10000 000 11000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Halaman ke 116 dari 290
12 13 1485000 000 93500 000
20000 000 22000 000
71500 000 78650 000
11000 000 12100 000 Kecamatan Juwiring
60500 000 66550 000 Kecamatan Juwiring
65000 000 71500 000
10000 000 11000 000
55000 000 60500 000
110000 000 110000 000 Kecamatan Ceper
10000 000 10000 000 Kecamatan Ceper
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Juwiring
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Halaman ke 117 dari 290
12 13 14100000 000 100000 000 Kecamatan Ceper
115000 000 120000 000 Kecamatan Pedan
10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan
20000 000 20000 000 Kecamatan Pedan
85000 000 90000 000 Kecamatan Pedan
71500 000 71500 000
11000 000 11000 000
60500 000 60500 000
60000 000 75000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Halaman ke 118 dari 290
12 13 1450000 000 60000 000 Kecamatan Cawas
65000 000 65000 000 Kecamatan Trucuk
10000 000 10000 000 Kecamatan Trucuk
55000 000 55000 000 Kecamatan Trucuk
167000 000 169000 000 Kecamatan Bayat
11000 000 12000 000 Kecamatan Bayat
156000 000 157000 000 Kecamatan Bayat
49000 000 55200 000 Kelurahan Jatinom
3000 000 3000 000 Kelurahan Jatinom
20000 000 20000 000 Kelurahan Jatinom
6000 000 7200 000 Kelurahan Jatinom
20000 000 25000 000 Kelurahan Jatinom
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 119 dari 290
12 13 1411480100 000 12738740 000
715000 000 895000 000
100000 000 275000 000
615000 000 620000 000
1410000 000 1460000 000
300000 000 330000 000
985000 000 1000000 000
125000 000 130000 000
6700000 000 7220000 000
6500000 000 7000000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Halaman ke 120 dari 290
12 13 14200000 000 220000 000
1060000 000 1565000 000
1000000 000 1500000 000
60000 000 65000 000
90800 000 92000 000 Bagian Kesra
30800 000 32000 000 Bagian Kesra
60000 000 60000 000 Bagian Kesra
60000 000 65000 000
47500 000 50000 000
12500 000 15000 000
57000 000 57000 000
47000 000 47000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Halaman ke 121 dari 290
12 13 1410000 000 10000 000
57000 000 57000 000
47000 000 47000 000 Kecamatan Kalikotes
10000 000 10000 000 Kecamatan Kalikotes
63000 000 63000 000
50000 000 50000 000 Kecamatan Ngawen
13000 000 13000 000 Kecamatan Ngawen
57000 000 62700 000
10000 000 11000 000
47000 000 51700 000
57000 000 57000 000 Kecamatan Wedi
47000 000 47000 000 Kecamatan Wedi
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Kalikotes
Kecamatan Ngawen
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Halaman ke 122 dari 290
12 13 1410000 000 10000 000 Kecamatan Wedi
57000 000 61000 000
47000 000 50000 000
10000 000 11000 000
70000 000 72500 000
60000 000 60000 000
10000 000 12500 000
62700 000 62700 000
51700 000 51700 000
11000 000 11000 000
62000 000 68200 000
51000 000 56100 000
11000 000 12100 000
60000 000 61000 000
50000 000 50000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Halaman ke 123 dari 290
12 13 1410000 000 11000 000
57000 000 57000 000
47000 000 47000 000
10000 000 10000 000
60000 000 0
50000 000 0 Kecamatan Jatinom
10000 000 0 Kecamatan Jatinom
60000 000 65000 000
47500 000 50000 000
12500 000 15000 000
58500 000 58500 000 Kecamatan Tulung
47500 000 47500 000 Kecamatan Tulung
11000 000 11000 000 Kecamatan Tulung
58000 000 59500 000
47500 000 48500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Jatinom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Halaman ke 124 dari 290
12 13 1410500 000 11000 000
62700 000 68970 000
51700 000 56870 000
11000 000 12100 000
62700 000 68970 000
51700 000 56870 000 Kecamatan Juwiring
11000 000 12100 000 Kecamatan Juwiring
57000 000 62700 000
47000 000 51700 000
10000 000 11000 000
70000 000 70000 000 Kecamatan Ceper
60000 000 60000 000 Kecamatan Ceper
10000 000 10000 000 Kecamatan Ceper
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Juwiring
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Halaman ke 125 dari 290
12 13 1460000 000 60000 000 Kecamatan Pedan
50000 000 50000 000 Kecamatan Pedan
10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan
62700 000 65000 000
11000 000 12000 000
51700 000 53000 000
57000 000 65000 000 Kecamatan Cawas
47000 000 50000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas
57000 000 58000 000 Kecamatan Trucuk
47000 000 47500 000 Kecamatan Trucuk
10000 000 10500 000 Kecamatan Trucuk
59000 000 61000 000 Kecamatan Bayat
48000 000 49000 000 Kecamatan Bayat
11000 000 12000 000 Kecamatan Bayat
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Halaman ke 126 dari 290
12 13 148972000 000 8284720 000
464000 000 457500 000
10000 000 12000 000
140000 000 50000 000
3000 000 3000 000
15000 000 20000 000
20000 000 20000 000
30000 000 35000 000
30000 000 35000 000
8000 000 10000 000
10000 000 10000 000
6000 000 7500 000
12000 000 15000 000
100000 000 125000 000
25000 000 50000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Halaman ke 127 dari 290
12 13 1440000 000 50000 000
15000 000 15000 000
975000 000 602000 000
380000 000 0
20000 000 25000 000
20000 000 25000 000
15000 000 20000 000
5000 000 7000 000
15000 000 15000 000
10000 000 10000 000
500000 000 500000 000
5000 000 0
5000 000 0
10000 000 0
10000 000 0
200000 000 300000 000
200000 000 300000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Halaman ke 128 dari 290
12 13 14380000 000 110000 000
60000 000 70000 000
280000 000 0
40000 000 40000 000
340000 000 340000 000
340000 000 340000 000
120000 000 150000 000
40000 000 50000 000
80000 000 100000 000
180000 000 190000 000
50000 000 50000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Halaman ke 129 dari 290
12 13 1425000 000 25000 000
105000 000 115000 000
1935000 000 1785220 000
210000 000 220 000
735000 000 785000 000
950000 000 960000 000
40000 000 40000 000
433000 000 405000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Satuan Polisi Pamong Praja
Halaman ke 130 dari 290
12 13 1415000 000 20000 000
20000 000 25000 000
25000 000 30000 000
30000 000 30000 000
20000 000 25000 000
20000 000 20000 000
8000 000 10000 000
35000 000 35000 000
110000 000 120000 000
50000 000 50000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Halaman ke 131 dari 290
12 13 14100000 000 40000 000
870000 000 900000 000
300000 000 300000 000
200000 000 200000 000
200000 000 200000 000
50000 000 50000 000
80000 000 100000 000
40000 000 50000 000
70000 000 80000 000
70000 000 80000 000
30000 000 30000 000
30000 000 30000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong PrajaSatuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong PrajaSatuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong PrajaSatuan Polisi Pamong Praja
Halaman ke 132 dari 290
12 13 14850000 000 870000 000
60000 000 80000 000
30000 000 30000 000
60000 000 60000 000
600000 000 600000 000
100000 000 100000 000
30000 000 35000 000
30000 000 35000 000
240000 000 240000 000
240000 000 240000 000
1450000 000 1350000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Halaman ke 133 dari 290
12 13 14700000 000 700000 000
100000 000 100000 000
300000 000 200000 000
350000 000 350000 000
395000 000 440000 000
225000 000 250000 000
100000 000 120000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
Halaman ke 134 dari 290
12 13 1470000 000 70000 000
109480405 000 106005120 000
159000 000 178000 000
13000 000 14000 000
14000 000 15000 000
8000 000 9000 000
25000 000 30000 000
70000 000 80000 000
29000 000 30000 000
61000 000 65000 000
22000 000 23000 000
21000 000 22000 000
18000 000 20000 000
313000 000 109000 000
8000 000 9000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Satuan Polisi Pamong Praja
Bagian Tata PemerintahanBagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata PemerintahanBagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Halaman ke 135 dari 290
12 13 14185000 000 65000 000
120000 000 35000 000
20000 000 30000 000
20000 000 30000 000
90000 000 100000 000
90000 000 100000 000
20970000 000 21957500 000
20700000 000 21657500 000
170000 000 180000 000
100000 000 120000 000
460000 000 975000 000
20000 000 30000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata PemerintahanBagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Halaman ke 136 dari 290
12 13 1440000 000 50000 000
150000 000 615000 000
30000 000 40000 000
40000 000 50000 000
30000 000 40000 000
150000 000 150000 000
178750 000 196625 000
124300 000 136730 000
3630 000 3993 000
50820 000 55902 000
49583 000 54541 000
21753 000 23928 000
12100 000 13310 000
15730 000 17303 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Halaman ke 137 dari 290
12 13 14106480 000 117128 000
53240 000 58564 000
53240 000 58564 000
700910 000 771001 000
70180 000 77198 000
330330 000 363363 000
300400 000 330440 000
139000 000 155000 000 Bagian Hukum
15000 000 20000 000 Bagian Hukum
7500 000 10000 000 Bagian Hukum
20000 000 25000 000 Bagian Hukum
96500 000 100000 000 Bagian Hukum
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan
Halaman ke 138 dari 290
12 13 14275113 000 315000 000 Bagian Hukum
143613 000 150000 000 Bagian Hukum
100000 000 110000 000 Bagian Hukum
1500 000 20000 000 Bagian Hukum
30000 000 35000 000 Bagian Hukum
877487 000 950000 000 Bagian Hukum
16500 000 20000 000 Bagian Hukum
643487 000 700000 000 Bagian Hukum
190000 000 200000 000 Bagian Hukum
27500 000 30000 000 Bagian Hukum
740000 000 785000 000 Bagian Hukum
322500 000 350000 000 Bagian Hukum
173500 000 175000 000 Bagian Hukum
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 139 dari 290
12 13 1455000 000 60000 000 Bagian Hukum
50000 000 55000 000 Bagian Hukum
139000 000 145000 000 Bagian Hukum
48000 000 54000 000
9000 000 9000 000
9000 000 10000 000
8000 000 10000 000
22000 000 25000 000
30000 000 35000 000
30000 000 35000 000
118500 000 118500 000 Bagian Organisasi
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Halaman ke 140 dari 290
12 13 143500 000 3500 000 Bagian Organisasi
15000 000 15000 000 Bagian Organisasi
10000 000 10000 000 Bagian Organisasi
6000 000 6000 000 Bagian Organisasi
6000 000 6000 000 Bagian Organisasi
75000 000 75000 000 Bagian Organisasi
3000 000 3000 000 Bagian Organisasi
28200 000 28200 000 Bagian Organisasi
13000 000 13000 000 Bagian Organisasi
7500 000 7500 000 Bagian Organisasi
7700 000 7700 000 Bagian Organisasi
35000 000 35000 000 Bagian Organisasi
35000 000 35000 000 Bagian Organisasi
225000 000 225000 000 Bagian Organisasi
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 141 dari 290
12 13 14200000 000 200000 000 Bagian Organisasi
25000 000 25000 000 Bagian Organisasi
875000 000 875000 000 Bagian Organisasi
150000 000 150000 000 Bagian Organisasi
250000 000 250000 000 Bagian Organisasi
260000 000 260000 000 Bagian Organisasi
165000 000 165000 000 Bagian Organisasi
50000 000 50000 000 Bagian Organisasi
121200 000 139000 000 Bagian Kesra
3000 000 4000 000 Bagian Kesra
13000 000 15000 000 Bagian Kesra
15000 000 17000 000 Bagian Kesra
18200 000 19000 000 Bagian Kesra
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 142 dari 290
12 13 1415000 000 16000 000 Bagian Kesra
21500 000 26500 000 Bagian Kesra
30500 000 35000 000 Bagian Kesra
5000 000 6500 000 Bagian Kesra
47200 000 50000 000 Bagian Kesra
23200 000 25000 000 Bagian Kesra
24000 000 25000 000 Bagian Kesra
349500 000 384550 000 Bagian Humas
19000 000 21000 000 Bagian Humas
47000 000 51700 000 Bagian Humas
50000 000 55000 000 Bagian Humas
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 143 dari 290
12 13 1425000 000 27500 000 Bagian Humas
40000 000 44000 000 Bagian Humas
30000 000 33000 000 Bagian Humas
40000 000 44000 000 Bagian Humas
8500 000 9350 000 Bagian Humas
10000 000 11000 000 Bagian Humas
50000 000 55000 000 Bagian Humas
30000 000 33000 000 Bagian Humas
1580000 000 1672000 000 Bagian Humas
103000 000 115000 000 Bagian Humas
20000 000 22000 000 Bagian Humas
228000 000 252000 000 Bagian Humas
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 144 dari 290
12 13 141160000 000 1201000 000 Bagian Humas
25000 000 30000 000 Bagian Humas
44000 000 52000 000 Bagian Humas
50000 000 55000 000 Bagian Humas
50000 000 55000 000 Bagian Humas
8494443 000 9092593 000 Bagian Umum
30000 000 30000 000 Bagian Umum
1818850 000 2000735 000 Bagian Umum
85000 000 51821 000 Bagian Umum
2230315 000 2453346 000 Bagian Umum
165000 000 165000 000 Bagian Umum
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 145 dari 290
12 13 14125000 000 125000 000 Bagian Umum
135853 000 135000 000 Bagian Umum
220000 000 220000 000 Bagian Umum
34910 000 27927 000 Bagian Umum
0 0 Bagian Umum
792000 000 792000 000 Bagian Umum
450000 000 450000 000 Bagian Umum
50000 000 50000 000 Bagian Umum
2227890 000 2450678 000 Bagian Umum
114625 000 126086 000 Bagian Umum
15000 000 15000 000 Bagian Umum
2075925 000 2086375 000 Bagian Umum
375000 000 375000 000 Bagian Umum
75000 000 75000 000 Bagian Umum
50000 000 50000 000 Bagian Umum
375000 000 375000 000 Bagian Umum
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 146 dari 290
12 13 14
40000 000 40000 000 Bagian Umum
71125 000 71125 000 Bagian Umum
284450 000 284450 000 Bagian Umum
104500 000 114950 000 Bagian Umum
437000 000 437000 000 Bagian Umum
30000 000 30000 000 Bagian Umum
50000 000 50000 000 Bagian Umum
50000 000 50000 000 Bagian Umum
72000 000 72000 000 Bagian Umum
61850 000 61850 000 Bagian Umum
20000 000 20000 000 Bagian Umum
20000 000 20000 000 Bagian Umum
575000 000 575000 000 Bagian Umum
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 147 dari 290
12 13 14 0 0 Bagian Umum
125000 000 125000 000 Bagian Umum
75000 000 75000 000 Bagian Umum
375000 000 375000 000 Bagian Umum
1414750 000 1626962 500 Sekretariat DPRD
60000 000 69000 000 Sekretariat DPRD
360000 000 414000 000 Sekretariat DPRD
52000 000 59800 000 Sekretariat DPRD
28000 000 32200 000 Sekretariat DPRD
45000 000 51750 000 Sekretariat DPRD
30000 000 34500 000 Sekretariat DPRD
23000 000 26450 000 Sekretariat DPRD
207000 000 238050 000 Sekretariat DPRD
143750 000 165312 500 Sekretariat DPRD
46000 000 52900 000 Sekretariat DPRD
420000 000 483000 000 Sekretariat DPRD
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 148 dari 290
12 13 14723250 000 716737 500 Sekretariat DPRD
100000 000 0 Sekretariat DPRD
65000 000 74750 000 Sekretariat DPRD
34500 000 39675 000 Sekretariat DPRD
8000 000 9200 000 Sekretariat DPRD
120000 000 138000 000 Sekretariat DPRD
23000 000 26450 000 Sekretariat DPRD
207000 000 238050 000 Sekretariat DPRD
5750 000 6612 500 Sekretariat DPRD
120000 000 138000 000 Sekretariat DPRD
40000 000 46000 000 Sekretariat DPRD
235000 000 270250 000 Sekretariat DPRD
235000 000 270250 000 Sekretariat DPRD
14062000 000 16171300 000 Sekretariat DPRD
2400000 000 2760000 000 Sekretariat DPRD
50000 000 57500 000 Sekretariat DPRD
200000 000 230000 000 Sekretariat DPRD
1975000 000 2271250 000 Sekretariat DPRD
925000 000 1063750 000 Sekretariat DPRD
134000 000 154100 000 Sekretariat DPRD
75000 000 86250 000 Sekretariat DPRD
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 149 dari 290
12 13 1480000 000 92000 000 Sekretariat DPRD
400000 000 460000 000 Sekretariat DPRD
6758000 000 7771700 000 Sekretariat DPRD
365000 000 419750 000 Sekretariat DPRD
700000 000 805000 000 Sekretariat DPRD
1332000 000 1352000 000
6000 000 7000 000
125000 000 125000 000
62000 000 65000 000
78000 000 80000 000
178000 000 180000 000
17000 000 18000 000
190000 000 190000 000
150000 000 150000 000
75000 000 75000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Halaman ke 150 dari 290
12 13 1421000 000 22000 000
21000 000 22000 000
31000 000 33000 000
173000 000 175000 000
205000 000 210000 000
1312000 000 1249000 000
85000 000 0
285000 000 290000 000
204000 000 206000 000
188000 000 190000 000
21000 000 22000 000
115000 000 119000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Halaman ke 151 dari 290
12 13 14315000 000 320000 000
21000 000 22000 000
78000 000 80000 000
9360000 000 9696000 000
280000 000 285000 000
280000 000 285000 000
125000 000 130000 000
280000 000 285000 000
125000 000 130000 000
220000 000 231000 000
110000 000 115000 000
735000 000 771000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Halaman ke 152 dari 290
12 13 1475000 000 78000 000
94000 000 98000 000
63000 000 66000 000
190000 000 195000 000
24000 000 25000 000
84000 000 88000 000
52000 000 54000 000
200000 000 200000 000
84000 000 88000 000
260000 000 270000 000
420000 000 440000 000
183000 000 185000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Halaman ke 153 dari 290
12 13 14420000 000 440000 000
157000 000 160000 000
131000 000 135000 000
126000 000 130000 000
210000 000 220000 000
490000 000 510000 000
840000 000 850000 000
115000 000 120000 000
52000 000 54000 000
42000 000 44000 000
63000 000 66000 000
54000 000 56000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Halaman ke 154 dari 290
12 13 14105000 000 110000 000
42000 000 44000 000
141000 000 145000 000
570000 000 590000 000
420000 000 440000 000
32000 000 33000 000
52000 000 54000 000
682000 000 715000 000
83000 000 87000 000
83000 000 87000 000
79000 000 83000 000
105000 000 110000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Halaman ke 155 dari 290
12 13 1457000 000 59000 000
63000 000 65000 000
157000 000 160000 000
105000 000 110000 000
318863 000 269002 000
2613 000 2744 000
52140 000 54747 000
29895 000 31389 000
38880 000 40823 000
60000 000 63000 000
5500 000 5775 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Halaman ke 156 dari 290
12 13 1425000 000 26250 000
70000 000 7700 000
34835 000 36574 000
152625 000 160257 000
48180 000 50589 000
22000 000 23100 000
27775 000 29164 000
54670 000 57404 000
50000 000 50000 000
50000 000 50000 000
500350 000 479300 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Inspektorat Kabupaten Klaten
Halaman ke 157 dari 290
12 13 1410000 000 5500 000
63800 000 69000 000
47040 000 51800 000
70000 000 77000 000
40000 000 45000 000
5000 000 6000 000
5000 000 6000 000
10000 000 11000 000
69200 000 35000 000
160310 000 150000 000
20000 000 23000 000
3572163 000 115000 000
2926320 000 0
232743 000 20000 000
208929 000 0
119171 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten KlatenInspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Halaman ke 158 dari 290
12 13 1460000 000 65000 000
25000 000 30000 000
3314607 000 2539592 000
1658367 000 1329592 000
596670 000 300000 000
161239 000 110000 000
436976 000 360000 000
69475 000 70000 000
41880 000 45000 000
50000 000 25000 000
300000 000 300000 000
480320 000 508000 000
414356 000 440000 000
65964 000 68000 000
10000 000 12000 000
10000 000 12000 000
Halaman ke 159 dari 290
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
Inspektorat Kabupaten Klaten
12 13 14463000 000 486150 000
22000 000 23100 000
75000 000 78750 000
66000 000 69300 000
5000 000 5250 000
75000 000 78750 000
150000 000 157500 000
45000 000 47250 000
25000 000 26250 000
207000 000 217350 000
15000 000 15750 000
80000 000 84000 000
63000 000 66150 000
12000 000 12600 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Halaman ke 160 dari 290
12 13 1432000 000 33600 000
5000 000 5250 000
60000 000 63000 000
60000 000 63000 000
30000 000 31500 000
30000 000 31500 000
5361783 000 5629873 000
4500000 000 4725000 000
301783 000 316873 000
75000 000 78750 000
300000 000 315000 000
120000 000 126000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Halaman ke 161 dari 290
12 13 1465000 000 68250 000
1042650 000 1062283 000
12100 000 12705 000
122000 000 128100 000
90000 000 94500 000
115500 000 121275 000
22000 000 23100 000
65000 000 68250 000
43000 000 45150 000
69000 000 72450 000
12300 000 12915 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Halaman ke 162 dari 290
12 13 1475000 000 78750 000
68250 000 71663 000
16500 000 17325 000
15000 000 15750 000
110500 000 116025 000
31500 000 33075 000
100000 000 72500 000
25000 000 26250 000
50000 000 52500 000
665000 000 755000 000
15000 000 20000 000
80000 000 85000 000
50000 000 60000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Halaman ke 163 dari 290
12 13 1410000 000 15000 000
25000 000 30000 000
55000 000 75000 000
20000 000 25000 000
20000 000 20000 000
5000 000 5000 000
20000 000 30000 000
125000 000 150000 000
75000 000 75000 000
125000 000 125000 000
40000 000 40000 000
1945000 000 1940000 000
1000000 000 1000000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Halaman ke 164 dari 290
12 13 14100000 000 100000 000
50000 000 60000 000
150000 000 100000 000
60000 000 70000 000
50000 000 50000 000
30000 000 30000 000
125000 000 130000 000
350000 000 360000 000
30000 000 40000 000
112266 000 122427 000
3000 000 3600 000
26800 000 29600 000
3000 000 3600 000
13589 000 14000 000
3200 000 4000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Halaman ke 165 dari 290
12 13 143600 000 4200 000
2400 000 2800 000
2400 000 3600 000
8500 000 9250 000
11000 000 12000 000
13000 000 14000 000
21777 000 21777 000
243800 000 302600 000
4000 000 4600 000
10000 000 11000 000
8000 000 9500 000
2800 000 3000 000
195000 000 250000 000
9000 000 9500 000
15000 000 15000 000
55900 000 59800 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Halaman ke 166 dari 290
12 13 142400 000 2800 000
6500 000 7000 000
4500 000 5000 000
13000 000 14000 000
21000 000 22000 000
8500 000 9000 000
36500 000 28000 000
3500 000 4000 000
3500 000 4000 000
29500 000 20000 000
69500 000 78100 000
4500 000 5000 000
6000 000 6600 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Halaman ke 167 dari 290
12 13 144000 000 4500 000
4000 000 5000 000
35000 000 40000 000
16000 000 17000 000
114366 000 110366 000
25000 000 20000 000
7500 000 7500 000
7500 000 7500 000
13589 000 13589 000
8000 000 9000 000
5000 000 5000 000
5000 000 5000 000
5000 000 5000 000
10000 000 10000 000
6000 000 6000 000
21777 000 21777 000
2275000 000 90000 000
2000000 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Halaman ke 168 dari 290
12 13 1415000 000 0
30000 000 30000 000
50000 000 30000 000
10000 000 10000 000
5000 000 5000 000
15000 000 15000 000
150000 000 0
72500 000 72500 000
5000 000 5000 000
20000 000 20000 000
6000 000 6000 000
12500 000 12500 000
20000 000 20000 000
9000 000 9000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Halaman ke 169 dari 290
12 13 1440500 000 21000 000
5000 000 5000 000
6000 000 6000 000
29500 000 10000 000
58000 000 58000 000
5000 000 5000 000
6000 000 6000 000
6000 000 6000 000
6000 000 6000 000
20000 000 20000 000
15000 000 15000 000
127000 000 137000 000
3000 000 4000 000
25000 000 27000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Halaman ke 170 dari 290
12 13 148000 000 9000 000
13000 000 14000 000
8000 000 9000 000
3000 000 4000 000
3000 000 4000 000
20000 000 21000 000
10000 000 10000 000
10000 000 10000 000
24000 000 25000 000
220000 000 233000 000
80000 000 80000 000
15000 000 16000 000
10000 000 11000 000
15000 000 16000 000
100000 000 110000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Halaman ke 171 dari 290
12 13 1465000 000 70000 000
9000 000 10000 000
5000 000 5000 000
6000 000 7000 000
9000 000 10000 000
22000 000 23000 000
14000 000 15000 000
18000 000 21000 000
6000 000 7000 000
4000 000 5000 000
8000 000 9000 000
43000 000 49000 000
8000 000 9000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Halaman ke 172 dari 290
12 13 148000 000 9000 000
8000 000 9000 000
4000 000 5000 000
7000 000 8000 000
8000 000 9000 000
99750 000 99750 000
2500 000 2500 000 Kecamatan Kalikotes
26400 000 26400 000 Kecamatan Kalikotes
7200 000 7200 000 Kecamatan Kalikotes
8800 000 8800 000 Kecamatan Kalikotes
6000 000 6000 000 Kecamatan Kalikotes
2700 000 2700 000 Kecamatan Kalikotes
8000 000 8000 000 Kecamatan Kalikotes
10000 000 10000 000 Kecamatan Kalikotes
13750 000 13750 000 Kecamatan Kalikotes
14400 000 14400 000 Kecamatan Kalikotes
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Kalikotes
Halaman ke 173 dari 290
12 13 14227000 000 227000 000
45500 000 45500 000 Kecamatan Kalikotes
6500 000 6500 000 Kecamatan Kalikotes
50000 000 50000 000 Kecamatan Kalikotes
5500 000 5500 000 Kecamatan Kalikotes
100000 000 100000 000 Kecamatan Kalikotes
4500 000 4500 000 Kecamatan Kalikotes
15000 000 15000 000 Kecamatan Kalikotes
41750 000 41750 000
3750 000 3750 000 Kecamatan Kalikotes
6000 000 6000 000 Kecamatan Kalikotes
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Kalikotes
Kecamatan Kalikotes
Halaman ke 174 dari 290
12 13 144500 000 4500 000 Kecamatan Kalikotes
7500 000 7500 000 Kecamatan Kalikotes
20000 000 20000 000 Kecamatan Kalikotes
14000 000 14000 000
5000 000 5000 000 Kecamatan Kalikotes
4000 000 4000 000 Kecamatan Kalikotes
5000 000 5000 000 Kecamatan Kalikotes
29500 000 29500 000
4000 000 4000 000 Kecamatan Kalikotes
3500 000 3500 000 Kecamatan Kalikotes
4000 000 4000 000 Kecamatan Kalikotes
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Kalikotes
Kecamatan Kalikotes
Halaman ke 175 dari 290
12 13 143000 000 3000 000 Kecamatan Kalikotes
15000 000 15000 000 Kecamatan Kalikotes
163000 000 178500 000
8000 000 9000 000 Kecamatan Ngawen
25000 000 28000 000 Kecamatan Ngawen
8000 000 10000 000 Kecamatan Ngawen
15000 000 16000 000 Kecamatan Ngawen
8000 000 9000 000 Kecamatan Ngawen
9000 000 10000 000 Kecamatan Ngawen
10000 000 11000 000 Kecamatan Ngawen
12000 000 13000 000 Kecamatan Ngawen
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Ngawen
Halaman ke 176 dari 290
12 13 148000 000 8500 000 Kecamatan Ngawen
5000 000 6000 000 Kecamatan Ngawen
7000 000 8000 000 Kecamatan Ngawen
12000 000 12500 000 Kecamatan Ngawen
9000 000 10000 000 Kecamatan Ngawen
24000 000 24000 000 Kecamatan Ngawen
3000 000 3500 000 Kecamatan Ngawen
665500 000 685500 000
200000 000 220000 000 Kecamatan Ngawen
25000 000 25000 000 Kecamatan Ngawen
10000 000 10000 000 Kecamatan Ngawen
36000 000 36000 000 Kecamatan Ngawen
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Ngawen
Halaman ke 177 dari 290
12 13 1411000 000 11000 000 Kecamatan Ngawen
13500 000 13500 000 Kecamatan Ngawen
300000 000 300000 000 Kecamatan Ngawen
20000 000 20000 000 Kecamatan Ngawen
50000 000 50000 000 Kecamatan Ngawen
74000 000 74000 000
7000 000 7000 000 Kecamatan Ngawen
6000 000 6000 000 Kecamatan Ngawen
8000 000 8000 000 Kecamatan Ngawen
13500 000 13500 000 Kecamatan Ngawen
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Ngawen
Halaman ke 178 dari 290
12 13 1425000 000 25000 000 Kecamatan Ngawen
14500 000 14500 000 Kecamatan Ngawen
23000 000 23000 000
5500 000 5500 000 Kecamatan Ngawen
5500 000 5500 000 Kecamatan Ngawen
12000 000 12000 000 Kecamatan Ngawen
55000 000 55000 000
6500 000 6500 000 Kecamatan Ngawen
6500 000 6500 000 Kecamatan Ngawen
8000 000 8000 000 Kecamatan Ngawen
5000 000 5000 000 Kecamatan Ngawen
12000 000 12000 000 Kecamatan Ngawen
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Ngawen
Kecamatan Ngawen
Halaman ke 179 dari 290
12 13 145000 000 5000 000 Kecamatan Ngawen
12000 000 12000 000 Kecamatan Ngawen
116176 000 127794 000
4786 000 5265 000
14500 000 15950 000
8541 000 9395 000
10800 000 11880 000
14589 000 16048 000
5590 000 6149 000
3190 000 3509 000
4250 000 4675 000
6750 000 7425 000
11000 000 12100 000
8680 000 9548 000
23500 000 25850 000
282500 000 310750 000
100000 000 110000 000
45000 000 49500 000
75000 000 82500 000
7500 000 8250 000
10000 000 11000 000
45000 000 49500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan KebonarumKecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan KebonarumKecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Halaman ke 180 dari 290
12 13 1459700 000 65670 000
4500 000 4950 000
4500 000 4950 000
4500 000 4950 000
16500 000 18150 000
22000 000 24200 000
7700 000 8470 000
15000 000 16500 000
5000 000 5500 000
5000 000 5500 000
5000 000 5500 000
39000 000 42900 000
4500 000 4950 000
7500 000 8250 000
9000 000 9900 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Halaman ke 181 dari 290
12 13 143000 000 3300 000
15000 000 16500 000
117766 000 117766 000 Kecamatan Wedi
3500 000 3500 000 Kecamatan Wedi
14400 000 14400 000 Kecamatan Wedi
13589 000 13589 000 Kecamatan Wedi
9000 000 9000 000 Kecamatan Wedi
8000 000 8000 000 Kecamatan Wedi
4000 000 4000 000 Kecamatan Wedi
1500 000 1500 000 Kecamatan Wedi
12000 000 12000 000 Kecamatan Wedi
15000 000 15000 000 Kecamatan Wedi
15000 000 15000 000 Kecamatan Wedi
21777 000 21777 000 Kecamatan Wedi
86000 000 95000 000 Kecamatan Wedi
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Halaman ke 182 dari 290
12 13 1415000 000 15000 000 Kecamatan Wedi
50000 000 50000 000 Kecamatan Wedi
10000 000 15000 000 Kecamatan Wedi
11000 000 15000 000 Kecamatan Wedi
62000 000 71500 000 Kecamatan Wedi
7500 000 9500 000 Kecamatan Wedi
6000 000 7000 000 Kecamatan Wedi
7000 000 8500 000 Kecamatan Wedi
7500 000 7500 000 Kecamatan Wedi
15000 000 20000 000 Kecamatan Wedi
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 183 dari 290
12 13 1419000 000 19000 000 Kecamatan Wedi
22000 000 22000 000 Kecamatan Wedi
7500 000 7500 000 Kecamatan Wedi
7500 000 7500 000 Kecamatan Wedi
7000 000 7000 000 Kecamatan Wedi
66550 000 61000 000 Kecamatan Wedi
13925 000 16000 000 Kecamatan Wedi
6000 000 10000 000 Kecamatan Wedi
12625 000 15000 000 Kecamatan Wedi
5000 000 5000 000 Kecamatan Wedi
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 184 dari 290
12 13 1415000 000 15000 000 Kecamatan Wedi
14000 000 0 Kecamatan Wedi
144266 000 153845 000
5966 000 6166 000
21992 000 22992 000
14821 000 15000 000
13000 000 14000 000
10800 000 11000 000
4910 000 5410 000
16000 000 18000 000
15000 000 17500 000
20000 000 22000 000
21777 000 21777 000
287500 000 138500 000
150000 000 0
50000 000 52000 000
Halaman ke 185 dari 290
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
12 13 1425000 000 33000 000
15000 000 17000 000
15500 000 16000 000
9000 000 9500 000
15000 000 0
8000 000 11000 000
111000 000 114000 000
25000 000 25000 000
10500 000 10500 000
10000 000 10000 000
12500 000 12500 000
20000 000 20000 000
18000 000 18000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Halaman ke 186 dari 290
12 13 1415000 000 18000 000
38000 000 38000 000
8000 000 8000 000
8000 000 8000 000
22000 000 22000 000
49000 000 50000 000
10000 000 10000 000
10000 000 10000 000
10000 000 10000 000
4000 000 4500 000
15000 000 15500 000
105877 000 115637 000
3000 000 3250 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan GantiwarnoKecamatan Gantiwarno
Halaman ke 187 dari 290
12 13 1422000 000 25000 000
3000 000 3500 000
15089 000 15089 000
12100 000 13310 000
2500 000 3500 000
5000 000 5500 000
13000 000 14300 000
10000 000 11000 000
8000 000 9000 000
12188 000 12188 000
416500 000 54000 000
250000 000 0
55000 000 0
50000 000 0
10000 000 11000 000
10000 000 12500 000
20000 000 25000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Halaman ke 188 dari 290
12 13 145000 000 5500 000
16500 000 0
88000 000 95200 000
12000 000 13200 000
10000 000 12500 000
10000 000 11000 000
15000 000 15000 000
25000 000 27500 000
16000 000 16000 000
23000 000 24000 000
8000 000 8000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Halaman ke 189 dari 290
12 13 148000 000 8000 000
7000 000 8000 000
98000 000 103000 000
15000 000 15000 000
10000 000 10000 000
15000 000 15000 000
13000 000 13000 000
30000 000 35000 000
15000 000 15000 000
114024 000 114024 000
26620 000 26620 000
14948 000 14948 000
10867 000 10867 000
5457 000 5457 000
5155 000 5155 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan PrambananKecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Halaman ke 190 dari 290
12 13 1410280 000 10280 000
11000 000 11000 000
5742 000 5742 000
23955 000 23955 000
53044 000 53044 000
9945 000 9945 000
12893 000 12893 000
13706 000 13706 000
16500 000 16500 000
85766 000 85766 000
6890 000 6890 000
9328 000 9328 000
16198 000 16198 000
13750 000 13750 000
22000 000 22000 000
17600 000 17600 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan PrambananKecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Halaman ke 191 dari 290
12 13 1433031 000 33031 000
7373 000 7373 000
4136 000 4136 000
21522 000 21522 000
48560 000 48560 000
3905 000 3905 000
8272 000 8272 000
14204 000 14204 000
5679 000 5679 000
16500 000 16500 000
123200 000 135520 000
3300 000 3630 000
23100 000 25410 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Halaman ke 192 dari 290
12 13 1415000 000 16500 000
13300 000 14630 000
3000 000 3300 000
11000 000 12100 000
12000 000 13200 000
11000 000 12100 000
6500 000 7150 000
25000 000 27500 000
2223300 000 2245630 000
2000000 000 2000000 000
20000 000 22000 000
20000 000 22000 000
25000 000 27500 000
15000 000 16500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Halaman ke 193 dari 290
12 13 141800 000 1980 000
125000 000 137500 000
15400 000 16940 000
1100 000 1210 000
77600 000 85360 000
10000 000 11000 000
6000 000 6600 000
8000 000 8800 000
14000 000 15400 000
22000 000 24200 000
17600 000 19360 000
32300 000 35530 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Halaman ke 194 dari 290
12 13 145000 000 5500 000
5700 000 6270 000
21600 000 23760 000
46500 000 51150 000
6000 000 6600 000
5000 000 5500 000
5000 000 5500 000
4000 000 4400 000
10000 000 11000 000
16500 000 18150 000
116000 000 120100 000
2000 000 2000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Halaman ke 195 dari 290
12 13 1420000 000 20000 000
12000 000 12000 000
9000 000 9000 000
8000 000 8000 000
4500 000 4500 000
1500 000 1600 000
9000 000 10000 000
15000 000 16500 000
15000 000 16500 000
20000 000 20000 000
256500 000 294000 000
20000 000 22000 000
11500 000 13000 000
100000 000 110000 000
15000 000 15000 000
10000 000 10000 000
100000 000 124000 000
67500 000 73500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Halaman ke 196 dari 290
12 13 148000 000 9000 000
7500 000 8500 000
7000 000 8000 000
15000 000 15000 000
15000 000 16500 000
15000 000 16500 000
23500 000 27000 000
8000 000 9000 000
7500 000 9000 000
8000 000 9000 000
42500 000 47500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Halaman ke 197 dari 290
12 13 147000 000 8000 000
8000 000 9000 000
9000 000 10000 000
3500 000 4000 000
15000 000 16500 000
94466 000 95466 000
2500 000 2500 000
14500 000 14500 000
13589 000 13589 000
6000 000 6500 000
3400 000 3400 000
3000 000 3000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan KarangnongkoKecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Halaman ke 198 dari 290
12 13 141200 000 1200 000
7500 000 8000 000
10000 000 10000 000
11000 000 11000 000
21777 000 21777 000
62000 000 62500 000
0 0
5000 000 5000 000
20000 000 20000 000
8500 000 9000 000
8500 000 8500 000
20000 000 20000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan KarangnongkoKecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Halaman ke 199 dari 290
12 13 1457000 000 57500 000
8500 000 9000 000
8500 000 8500 000
15000 000 15000 000
10000 000 10000 000
15000 000 15000 000
23500 000 26000 000
8000 000 8500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Halaman ke 200 dari 290
12 13 147500 000 8500 000
8000 000 9000 000
45000 000 47500 000
8500 000 9000 000
8500 000 8500 000
7500 000 9000 000
7000 000 7500 000
13500 000 13500 000
0 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Halaman ke 201 dari 290
12 13 14104000 000 0
20000 000 0 Kecamatan Jatinom
15000 000 0 Kecamatan Jatinom
12000 000 0 Kecamatan Jatinom
5000 000 0 Kecamatan Jatinom
5000 000 0 Kecamatan Jatinom
10000 000 0 Kecamatan Jatinom
15000 000 0 Kecamatan Jatinom
22000 000 0 Kecamatan Jatinom
466000 000 0
400000 000 0 Kecamatan Jatinom
20000 000 0 Kecamatan Jatinom
6000 000 0 Kecamatan Jatinom
15000 000 0 Kecamatan Jatinom
5000 000 0 Kecamatan Jatinom
5000 000 0 Kecamatan Jatinom
15000 000 0 Kecamatan Jatinom
85000 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Jatinom
Kecamatan Jatinom
Kecamatan Jatinom
Halaman ke 202 dari 290
12 13 145000 000 0 Kecamatan Jatinom
5000 000 0 Kecamatan Jatinom
10000 000 0 Kecamatan Jatinom
15000 000 0 Kecamatan Jatinom
20000 000 0 Kecamatan Jatinom
20000 000 0 Kecamatan Jatinom
10000 000 0 Kecamatan Jatinom
35000 000 0
5000 000 0 Kecamatan Jatinom
5000 000 0 Kecamatan Jatinom
25000 000 0 Kecamatan Jatinom
45000 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Jatinom
Kecamatan Jatinom
Halaman ke 203 dari 290
12 13 145000 000 0 Kecamatan Jatinom
5000 000 0 Kecamatan Jatinom
10000 000 0 Kecamatan Jatinom
10000 000 0 Kecamatan Jatinom
15000 000 0 Kecamatan Jatinom
117000 000 136000 000
6000 000 6500 000
20000 000 25000 000
10000 000 12000 000
6000 000 7000 000
14000 000 15000 000
10000 000 12000 000
5000 000 5500 000
12000 000 14000 000
12000 000 14000 000
22000 000 25000 000
70000 000 83500 000
30000 000 35000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Halaman ke 204 dari 290
12 13 1420000 000 22000 000
9000 000 10000 000
5000 000 9500 000
6000 000 7000 000
88500 000 96000 000
9500 000 10000 000
9500 000 10000 000
10500 000 11000 000
15000 000 15000 000
25000 000 30000 000
19000 000 20000 000
28500 000 30000 000
9500 000 10000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Halaman ke 205 dari 290
12 13 149500 000 10000 000
9500 000 10000 000
70500 000 80500 000
9500 000 10500 000
9500 000 10500 000
9500 000 10000 000
7000 000 7500 000
20000 000 25000 000
15000 000 17000 000
127277 000 127277 000 Kecamatan Tulung
3000 000 3000 000 Kecamatan Tulung
24000 000 24000 000 Kecamatan Tulung
18000 000 18000 000 Kecamatan Tulung
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Halaman ke 206 dari 290
12 13 1412000 000 12000 000 Kecamatan Tulung
15500 000 15500 000 Kecamatan Tulung
8000 000 8000 000 Kecamatan Tulung
12000 000 12000 000 Kecamatan Tulung
12000 000 12000 000 Kecamatan Tulung
22777 000 22777 000 Kecamatan Tulung
123000 000 123000 000 Kecamatan Tulung
6500 000 6500 000 Kecamatan Tulung
5500 000 5500 000 Kecamatan Tulung
7500 000 7500 000 Kecamatan Tulung
77500 000 77500 000 Kecamatan Tulung
11000 000 11000 000 Kecamatan Tulung
15000 000 15000 000 Kecamatan Tulung
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 207 dari 290
12 13 1483500 000 83500 000 Kecamatan Tulung
10000 000 10000 000 Kecamatan Tulung
10000 000 10000 000 Kecamatan Tulung
10000 000 10000 000 Kecamatan Tulung
13500 000 13500 000 Kecamatan Tulung
21000 000 21000 000 Kecamatan Tulung
19000 000 19000 000 Kecamatan Tulung
38150 000 38150 000 Kecamatan Tulung
7000 000 7000 000 Kecamatan Tulung
7000 000 7000 000 Kecamatan Tulung
24150 000 24150 000 Kecamatan Tulung
53300 000 53300 000 Kecamatan Tulung
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 208 dari 290
12 13 1413800 000 13800 000 Kecamatan Tulung
6900 000 6900 000 Kecamatan Tulung
10350 000 10350 000 Kecamatan Tulung
5000 000 5000 000 Kecamatan Tulung
17250 000 17250 000 Kecamatan Tulung
107866 000 114366 000
22000 000 22000 000
13589 000 13589 000
7000 000 8000 000
4500 000 5000 000
4000 000 5000 000
2500 000 3000 000
13000 000 13500 000
10000 000 12500 000
9500 000 10000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Halaman ke 209 dari 290
12 13 1421777 000 21777 000
1118500 000 1123000 000
1000000 000 1000000 000
74000 000 75000 000
11000 000 12000 000
3500 000 4000 000
15000 000 16000 000
15000 000 16000 000
73500 000 76000 000
7000 000 7500 000
7000 000 7000 000
7500 000 8000 000
13000 000 13500 000
21000 000 22000 000
18000 000 18000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Halaman ke 210 dari 290
12 13 1428500 000 30000 000
4000 000 4500 000
5000 000 5500 000
19500 000 20000 000
65000 000 69000 000
8500 000 9000 000
7000 000 7500 000
9000 000 9500 000
4500 000 5000 000
20000 000 21000 000
16000 000 17000 000
130666 000 143733 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Delanggu
Halaman ke 211 dari 290
12 13 1424200 000 26620 000
15000 000 16500 000
3500 000 3850 000
13589 000 14948 000
18000 000 19800 000
6600 000 7260 000
6000 000 6600 000
10000 000 11000 000
12000 000 13200 000
21777 000 23955 000
186000 000 204600 000
18000 000 19800 000
135000 000 148500 000
16500 000 18150 000
16500 000 18150 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan DelangguKecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Halaman ke 212 dari 290
12 13 1465900 000 72490 000
3300 000 3630 000
3300 000 3630 000
3300 000 3630 000
12500 000 13750 000
20000 000 22000 000
16000 000 17600 000
7500 000 8250 000
26950 000 29645 000
2750 000 3025 000
2200 000 2420 000
18700 000 20570 000
3300 000 3630 000
33150 000 36465 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Halaman ke 213 dari 290
12 13 144950 000 5445 000
5500 000 6050 000
4400 000 4840 000
3300 000 3630 000
15000 000 16500 000
104150 000 114382 000
3850 000 4235 000 Kecamatan Juwiring
24200 000 26620 000 Kecamatan Juwiring
2200 000 2420 000 Kecamatan Juwiring
15000 000 16500 000 Kecamatan Juwiring
5900 000 6435 000 Kecamatan Juwiring
3300 000 3630 000 Kecamatan Juwiring
1700 000 1829 000 Kecamatan Juwiring
5300 000 5793 000 Kecamatan Juwiring
11000 000 12100 000 Kecamatan Juwiring
7700 000 8470 000 Kecamatan Juwiring
24000 000 26350 000 Kecamatan Juwiring
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Juwiring
Halaman ke 214 dari 290
12 13 14134870 000 27295 000
35000 000 0 Kecamatan Juwiring
5900 000 6413 000 Kecamatan Juwiring
8470 000 9317 000 Kecamatan Juwiring
10500 000 11565 000 Kecamatan Juwiring
75000 000 0 Kecamatan Juwiring
86170 000 116567 000
11330 000 12463 000 Kecamatan Juwiring
12430 000 13673 000 Kecamatan Juwiring
10560 000 11616 000 Kecamatan Juwiring
13750 000 15125 000 Kecamatan Juwiring
2200 000 24200 000 Kecamatan Juwiring
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Juwiring
Kecamatan Juwiring
Halaman ke 215 dari 290
12 13 1420900 000 22990 000 Kecamatan Juwiring
15000 000 16500 000 Kecamatan Juwiring
24640 000 27104 000
2750 000 3025 000 Kecamatan Juwiring
2970 000 3267 000 Kecamatan Juwiring
18920 000 20812 000 Kecamatan Juwiring
62920 000 69209 000
8580 000 9438 000 Kecamatan Juwiring
6160 000 6776 000 Kecamatan Juwiring
7150 000 7865 000 Kecamatan Juwiring
2530 000 2780 000 Kecamatan Juwiring
22000 000 24200 000 Kecamatan Juwiring
16500 000 18150 000 Kecamatan Juwiring
114754 000 126230 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Juwiring
Kecamatan Juwiring
Kecamatan Wonosari
Halaman ke 216 dari 290
12 13 145000 000 5500 000
21600 000 23760 000
5000 000 5500 000
23177 000 25495 000
12500 000 13750 000
4000 000 4400 000
3500 000 3850 000
10000 000 11000 000
8200 000 9020 000
21777 000 23955 000
172450 000 180620 000
14750 000 7150 000
18000 000 19800 000
12000 000 13200 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Halaman ke 217 dari 290
12 13 141200 000 1320 000
11500 000 12650 000
100000 000 110000 000
15000 000 16500 000
67700 000 74470 000
4800 000 5280 000
5600 000 6160 000
6800 000 7480 000
12500 000 13750 000
20000 000 22000 000
18000 000 19800 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Halaman ke 218 dari 290
12 13 1436700 000 40370 000
5200 000 5720 000
8200 000 9020 000
23300 000 25630 000
44750 000 42900 000
5200 000 5720 000
9100 000 10010 000
9700 000 10670 000
5750 000 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Kecamatan Wonosari
Halaman ke 219 dari 290
12 13 1415000 000 16500 000
132000 000 137000 000 Kecamatan Ceper
5000 000 5000 000 Kecamatan Ceper
20000 000 22000 000 Kecamatan Ceper
14000 000 14000 000 Kecamatan Ceper
15000 000 15000 000 Kecamatan Ceper
3000 000 3000 000 Kecamatan Ceper
2000 000 3000 000 Kecamatan Ceper
10000 000 12000 000 Kecamatan Ceper
15000 000 15000 000 Kecamatan Ceper
20000 000 20000 000 Kecamatan Ceper
28000 000 28000 000 Kecamatan Ceper
180000 000 124000 000 Kecamatan Ceper
20000 000 0 Kecamatan Ceper
35000 000 0 Kecamatan Ceper
15000 000 15000 000 Kecamatan Ceper
30000 000 30000 000 Kecamatan Ceper
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Wonosari
Halaman ke 220 dari 290
12 13 1412000 000 15000 000 Kecamatan Ceper
3000 000 4000 000 Kecamatan Ceper
50000 000 50000 000 Kecamatan Ceper
10000 000 10000 000 Kecamatan Ceper
5000 000 0 Kecamatan Ceper
90000 000 96000 000 Kecamatan Ceper
12000 000 14000 000 Kecamatan Ceper
10000 000 12000 000 Kecamatan Ceper
10000 000 12000 000 Kecamatan Ceper
15000 000 15000 000 Kecamatan Ceper
25000 000 25000 000 Kecamatan Ceper
18000 000 18000 000 Kecamatan Ceper
22500 000 22500 000 Kecamatan Ceper
7500 000 7500 000 Kecamatan Ceper
7500 000 7500 000 Kecamatan Ceper
7500 000 7500 000 Kecamatan Ceper
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 221 dari 290
12 13 1485000 000 68500 000 Kecamatan Ceper
15000 000 16500 000 Kecamatan Ceper
10000 000 11000 000 Kecamatan Ceper
10000 000 11000 000 Kecamatan Ceper
15000 000 15000 000 Kecamatan Ceper
15000 000 15000 000 Kecamatan Ceper
20000 000 0 Kecamatan Ceper
113174 000 124750 000 Kecamatan Pedan
5000 000 6000 000 Kecamatan Pedan
26000 000 27000 000 Kecamatan Pedan
14000 000 15000 000 Kecamatan Pedan
4750 000 4750 000 Kecamatan Pedan
4500 000 4500 000 Kecamatan Pedan
3924 000 4500 000 Kecamatan Pedan
7000 000 12000 000 Kecamatan Pedan
10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan
16000 000 16000 000 Kecamatan Pedan
Halaman ke 222 dari 290
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
12 13 1422000 000 25000 000 Kecamatan Pedan
904000 000 998500 000 Kecamatan Pedan
750000 000 0 Kecamatan Pedan
100000 000 40000 000 Kecamatan Pedan
15500 000 20000 000 Kecamatan Pedan
17500 000 17500 000 Kecamatan Pedan
6000 000 6000 000 Kecamatan Pedan
0 300000 000 Kecamatan Pedan
0 600000 000 Kecamatan Pedan
15000 000 15000 000 Kecamatan Pedan
93000 000 113000 000 Kecamatan Pedan
12000 000 12000 000 Kecamatan Pedan
12000 000 12000 000 Kecamatan Pedan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 223 dari 290
12 13 1410000 000 10000 000 Kecamatan Pedan
30000 000 50000 000 Kecamatan Pedan
14000 000 14000 000 Kecamatan Pedan
15000 000 15000 000 Kecamatan Pedan
25500 000 25500 000 Kecamatan Pedan
10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan
7500 000 7500 000 Kecamatan Pedan
8000 000 8000 000 Kecamatan Pedan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 224 dari 290
12 13 1461000 000 61000 000 Kecamatan Pedan
10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan
10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan
8500 000 8500 000 Kecamatan Pedan
7500 000 7500 000 Kecamatan Pedan
10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan
15000 000 15000 000 Kecamatan Pedan
131306 000 144658 000
7667 000 8434 000
23320 000 25652 000
7460 000 8027 000
25495 000 28045 000
6455 000 7100 000
6000 000 7000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Halaman ke 225 dari 290
12 13 147854 000 8640 000
11000 000 12100 000
12100 000 13310 000
23955 000 26350 000
95721 000 105292 000
22000 000 24200 000
17350 000 19085 000
11486 000 12635 000
5759 000 6335 000
16174 000 17790 000
6452 000 7097 000
16500 000 18150 000
92767 000 111356 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Halaman ke 226 dari 290
12 13 145798 000 6378 000
6867 000 7555 000
8452 000 9298 000
13750 000 15125 000
22000 000 30000 000
20900 000 23000 000
15000 000 20000 000
34245 000 38223 000
5728 000 6300 000
6294 000 6923 000
22223 000 25000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Halaman ke 227 dari 290
12 13 1446659 000 51323 000
6144 000 6759 000
7935 000 8728 000
5872 000 6458 000
10208 000 11228 000
16500 000 18150 000
126000 000 146000 000 Kecamatan Cawas
4500 000 5000 000 Kecamatan Cawas
40000 000 45000 000 Kecamatan Cawas
5000 000 6000 000 Kecamatan Cawas
14000 000 15000 000 Kecamatan Cawas
5000 000 6000 000 Kecamatan Cawas
3000 000 4000 000 Kecamatan Cawas
7500 000 8000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Kecamatan Karangdowo
Halaman ke 228 dari 290
12 13 1415000 000 17000 000 Kecamatan Cawas
22000 000 25000 000 Kecamatan Cawas
201000 000 165000 000 Kecamatan Cawas
105000 000 50000 000 Kecamatan Cawas
50000 000 60000 000 Kecamatan Cawas
8000 000 9000 000 Kecamatan Cawas
8000 000 10000 000 Kecamatan Cawas
20000 000 25000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 11000 000 Kecamatan Cawas
95000 000 130000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas
15000 000 25000 000 Kecamatan Cawas
20000 000 25000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 10000 000 Kecamatan Cawas
20000 000 25000 000 Kecamatan Cawas
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 229 dari 290
12 13 1445000 000 70000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 20000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas
15000 000 20000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas
46000 000 75000 000 Kecamatan Cawas
1000 000 15000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 10000 000 Kecamatan Cawas
15000 000 20000 000 Kecamatan Cawas
132266 000 132766 000 Kecamatan Trucuk
5300 000 5800 000 Kecamatan Trucuk
25000 000 25000 000 Kecamatan Trucuk
13589 000 13589 000 Kecamatan Trucuk
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 230 dari 290
12 13 144500 000 4500 000 Kecamatan Trucuk
5500 000 5500 000 Kecamatan Trucuk
3500 000 3500 000 Kecamatan Trucuk
3500 000 3500 000 Kecamatan Trucuk
3000 000 3000 000 Kecamatan Trucuk
3000 000 3000 000 Kecamatan Trucuk
11100 000 11100 000 Kecamatan Trucuk
10000 000 10000 000 Kecamatan Trucuk
22500 000 22500 000 Kecamatan Trucuk
21777 000 21777 000 Kecamatan Trucuk
232000 000 233000 000 Kecamatan Trucuk
5500 000 5500 000 Kecamatan Trucuk
10000 000 10000 000 Kecamatan Trucuk
11500 000 12000 000 Kecamatan Trucuk
5000 000 5500 000 Kecamatan Trucuk
200000 000 200000 000 Kecamatan Trucuk
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 231 dari 290
12 13 1467500 000 70500 000 Kecamatan Trucuk
5500 000 6000 000 Kecamatan Trucuk
5500 000 6000 000 Kecamatan Trucuk
6000 000 6500 000 Kecamatan Trucuk
12500 000 13000 000 Kecamatan Trucuk
20000 000 20500 000 Kecamatan Trucuk
18000 000 18500 000 Kecamatan Trucuk
33000 000 34500 000 Kecamatan Trucuk
5500 000 6000 000 Kecamatan Trucuk
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 232 dari 290
12 13 146000 000 6500 000 Kecamatan Trucuk
21500 000 22000 000 Kecamatan Trucuk
56000 000 59500 000 Kecamatan Trucuk
5500 000 6500 000 Kecamatan Trucuk
5500 000 6000 000 Kecamatan Trucuk
7000 000 7500 000 Kecamatan Trucuk
3000 000 3500 000 Kecamatan Trucuk
20000 000 20500 000 Kecamatan Trucuk
15000 000 15500 000 Kecamatan Trucuk
104800 000 110000 000 Kecamatan Bayat
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 233 dari 290
12 13 145000 000 5500 000 Kecamatan Bayat
29000 000 30000 000 Kecamatan Bayat
4000 000 4200 000 Kecamatan Bayat
5000 000 5500 000 Kecamatan Bayat
3000 000 3500 000 Kecamatan Bayat
3000 000 3500 000 Kecamatan Bayat
7500 000 8000 000 Kecamatan Bayat
11000 000 12000 000 Kecamatan Bayat
15300 000 15500 000 Kecamatan Bayat
22000 000 22300 000 Kecamatan Bayat
115000 000 104000 000 Kecamatan Bayat
35000 000 20000 000 Kecamatan Bayat
10000 000 15000 000 Kecamatan Bayat
50000 000 45000 000 Kecamatan Bayat
10000 000 11000 000 Kecamatan Bayat
5500 000 7000 000 Kecamatan Bayat
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 234 dari 290
12 13 144500 000 6000 000 Kecamatan Bayat
52500 000 59500 000 Kecamatan Bayat
10000 000 15000 000 Kecamatan Bayat
5000 000 6000 000 Kecamatan Bayat
5000 000 6000 000 Kecamatan Bayat
12500 000 12500 000 Kecamatan Bayat
20000 000 20000 000 Kecamatan Bayat
29000 000 31500 000 Kecamatan Bayat
6500 000 7500 000 Kecamatan Bayat
6000 000 7000 000 Kecamatan Bayat
16500 000 17000 000 Kecamatan Bayat
39000 000 47500 000 Kecamatan Bayat
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 235 dari 290
12 13 147000 000 7000 000 Kecamatan Bayat
6000 000 8500 000 Kecamatan Bayat
8000 000 10500 000 Kecamatan Bayat
3000 000 5000 000 Kecamatan Bayat
15000 000 16500 000 Kecamatan Bayat
68250 000 76000 000
12000 000 13000 000
3250 000 3500 000
14000 000 14500 000
2000 000 3000 000
4500 000 5500 000
1500 000 2500 000
3500 000 4500 000
10000 000 10000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Halaman ke 236 dari 290
12 13 145500 000 6500 000
12000 000 13000 000
39500 000 44000 000
20000 000 21500 000
18000 000 20000 000
1500 000 2500 000
8500 000 10500 000
5500 000 6500 000
3000 000 4000 000
3000 000 3500 000
3000 000 3500 000
16500 000 62500 000
4000 000 50000 000
12500 000 12500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan KabupatenKelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Halaman ke 237 dari 290
12 13 1434500 000 112000 000
12000 000 12000 000
6000 000 6000 000
4500 000 5000 000
3500 000 4000 000
8500 000 85000 000
94078 000 98498 000 Kelurahan Klaten
18000 000 20020 000 Kelurahan Klaten
5915 000 6500 000 Kelurahan Klaten
2550 000 3000 000 Kelurahan Klaten
13589 000 13589 000 Kelurahan Klaten
6000 000 7000 000 Kelurahan Klaten
5335 000 5500 000 Kelurahan Klaten
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Kelurahan Kabupaten
Halaman ke 238 dari 290
12 13 145800 000 6000 000 Kelurahan Klaten
15000 000 15000 000 Kelurahan Klaten
10000 000 10000 000 Kelurahan Klaten
11889 000 11889 000 Kelurahan Klaten
127110 000 121400 000 Kelurahan Klaten
93900 000 93900 000 Kelurahan Klaten
7000 000 20000 000 Kelurahan Klaten
1210 000 1500 000 Kelurahan Klaten
5000 000 6000 000 Kelurahan Klaten
20000 000 0 Kelurahan Klaten
11500 000 15500 000 Kelurahan Klaten
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 239 dari 290
12 13 145500 000 8500 000 Kelurahan Klaten
6000 000 7000 000 Kelurahan Klaten
9000 000 9000 000 Kelurahan Klaten
9000 000 9000 000 Kelurahan Klaten
23000 000 25000 000 Kelurahan Klaten
12000 000 12000 000 Kelurahan Klaten
11000 000 13000 000 Kelurahan Klaten
37000 000 45000 000 Kelurahan Klaten
8000 000 9000 000 Kelurahan Klaten
3000 000 4000 000 Kelurahan Klaten
11000 000 15000 000 Kelurahan Klaten
5000 000 6000 000 Kelurahan Klaten
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 240 dari 290
12 13 1410000 000 11000 000 Kelurahan Klaten
76300 000 77800 000
12500 000 12500 000
2000 000 2000 000
3000 000 3500 000
13000 000 13000 000
9000 000 9000 000
6000 000 6500 000
4000 000 4000 000
10000 000 10000 000
4800 000 5300 000
12000 000 12000 000
41500 000 21500 000
20000 000 20000 000
20000 000 0
1500 000 1500 000
8500 000 9000 000
4500 000 4500 000
4000 000 4500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Halaman ke 241 dari 290
12 13 144000 000 4500 000
4000 000 4500 000
14900 000 15400 000
4000 000 4500 000
10900 000 10900 000
48500 000 49000 000
15000 000 15000 000
8500 000 9000 000
15000 000 15000 000
10000 000 10000 000
72814 000 82000 000 Kelurahan Mojayan
12000 000 14000 000 Kelurahan Mojayan
4364 000 5000 000 Kelurahan Mojayan
4000 000 4000 000 Kelurahan Mojayan
15000 000 16000 000 Kelurahan Mojayan
5000 000 5500 000 Kelurahan Mojayan
3450 000 4000 000 Kelurahan Mojayan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Kelurahan Tonggalan
Halaman ke 242 dari 290
12 13 143000 000 3500 000 Kelurahan Mojayan
11000 000 12000 000 Kelurahan Mojayan
2500 000 3000 000 Kelurahan Mojayan
12500 000 15000 000 Kelurahan Mojayan
24000 000 28500 000 Kelurahan Mojayan
12000 000 15000 000 Kelurahan Mojayan
2000 000 2500 000 Kelurahan Mojayan
5000 000 5500 000 Kelurahan Mojayan
5000 000 5500 000 Kelurahan Mojayan
8200 000 9500 000 Kelurahan Mojayan
5500 000 6500 000 Kelurahan Mojayan
2700 000 3000 000 Kelurahan Mojayan
3500 000 4000 000 Kelurahan Mojayan
3500 000 4000 000 Kelurahan Mojayan
13000 000 14500 000 Kelurahan Mojayan
3000 000 3500 000 Kelurahan Mojayan
10000 000 11000 000 Kelurahan Mojayan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 243 dari 290
12 13 1467400 000 70700 000 Kelurahan Mojayan
15500 000 16000 000 Kelurahan Mojayan
10000 000 11000 000 Kelurahan Mojayan
10200 000 10400 000 Kelurahan Mojayan
5000 000 5000 000 Kelurahan Mojayan
9200 000 9500 000 Kelurahan Mojayan
2500 000 2800 000 Kelurahan Mojayan
15000 000 16000 000 Kelurahan Mojayan
59478 000 61228 000
4250 000 4500 000 Kelurahan Buntalan
4250 000 4500 000 Kelurahan Buntalan
13589 000 13589 000 Kelurahan Buntalan
5000 000 5250 000 Kelurahan Buntalan
2500 000 2500 000 Kelurahan Buntalan
4000 000 4500 000 Kelurahan Buntalan
10000 000 10000 000 Kelurahan Buntalan
4000 000 4500 000 Kelurahan Buntalan
11889 000 11889 000 Kelurahan Buntalan
55750 000 56000 000
35500 000 35500 000 Kelurahan Buntalan
15250 000 15500 000 Kelurahan Buntalan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Buntalan
Kelurahan Buntalan
Halaman ke 244 dari 290
12 13 142000 000 2000 000 Kelurahan Buntalan
3000 000 3000 000 Kelurahan Buntalan
6750 000 7500 000
3750 000 4000 000 Kelurahan Buntalan
3000 000 3500 000 Kelurahan Buntalan
4000 000 4000 000
4000 000 4000 000 Kelurahan Buntalan
8500 000 8500 000
4000 000 4000 000 Kelurahan Buntalan
4500 000 4500 000 Kelurahan Buntalan
60000 000 62500 000
12000 000 13000 000 Kelurahan Buntalan
5000 000 6000 000 Kelurahan Buntalan
10000 000 10000 000 Kelurahan Buntalan
5000 000 5000 000 Kelurahan Buntalan
8500 000 8500 000 Kelurahan Buntalan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Buntalan
Kelurahan Buntalan
Kelurahan Buntalan
Kelurahan Buntalan
Halaman ke 245 dari 290
12 13 142500 000 2500 000 Kelurahan Buntalan
7000 000 7500 000 Kelurahan Buntalan
10000 000 10000 000 Kelurahan Buntalan
75000 000 75000 000
75000 000 75000 000 Kelurahan Buntalan
62879 000 65311 000 Kelurahan Bareng
12440 000 12822 000 Kelurahan Bareng
2100 000 2300 000 Kelurahan Bareng
14800 000 14800 000 Kelurahan Bareng
3300 000 3500 000 Kelurahan Bareng
2500 000 2500 000 Kelurahan Bareng
3150 000 3300 000 Kelurahan Bareng
10000 000 10000 000 Kelurahan Bareng
2700 000 3000 000 Kelurahan Bareng
11889 000 13089 000 Kelurahan Bareng
70873 000 33000 000 Kelurahan Bareng
11080 000 11200 000 Kelurahan Bareng
22800 000 16350 000 Kelurahan Bareng
31743 000 0 Kelurahan Bareng
3000 000 3000 000 Kelurahan Bareng
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Buntalan
Halaman ke 246 dari 290
12 13 141000 000 1200 000 Kelurahan Bareng
1250 000 1250 000 Kelurahan Bareng
9903 000 0 Kelurahan Bareng
9903 000 0 Kelurahan Bareng
5900 000 7500 000 Kelurahan Bareng
3600 000 4000 000 Kelurahan Bareng
2300 000 3500 000 Kelurahan Bareng
4500 000 4700 000 Kelurahan Bareng
4500 000 4700 000 Kelurahan Bareng
14500 000 16000 000 Kelurahan Bareng
3000 000 4500 000 Kelurahan Bareng
11500 000 11500 000 Kelurahan Bareng
45643 000 41169 000 Kelurahan Bareng
20160 000 20160 000 Kelurahan Bareng
5859 000 5859 000 Kelurahan Bareng
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 247 dari 290
12 13 149474 000 5000 000 Kelurahan Bareng
1900 000 1900 000 Kelurahan Bareng
8250 000 8250 000 Kelurahan Bareng
87978 000 93278 000
13500 000 13500 000 Kelurahan Barenglor
8000 000 9600 000 Kelurahan Barenglor
6000 000 6500 000 Kelurahan Barenglor
13589 000 13589 000 Kelurahan Barenglor
8500 000 9700 000 Kelurahan Barenglor
4000 000 4500 000 Kelurahan Barenglor
4500 000 5000 000 Kelurahan Barenglor
10000 000 10000 000 Kelurahan Barenglor
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Barenglor
Halaman ke 248 dari 290
12 13 148000 000 9000 000 Kelurahan Barenglor
11889 000 11889 000 Kelurahan Barenglor
120400 000 116500 000
15000 000 15000 000 Kelurahan Barenglor
30000 000 0 Kelurahan Barenglor
18000 000 38000 000 Kelurahan Barenglor
2400 000 3000 000 Kelurahan Barenglor
45000 000 50000 000 Kelurahan Barenglor
6000 000 6500 000 Kelurahan Barenglor
4000 000 4000 000 Kelurahan Barenglor
11500 000 13500 000
8000 000 9500 000 Kelurahan Barenglor
3500 000 4000 000 Kelurahan Barenglor
3500 000 4000 000
3500 000 4000 000 Kelurahan Barenglor
16000 000 17000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Barenglor
Kelurahan Barenglor
Kelurahan Barenglor
Kelurahan Barenglor
Halaman ke 249 dari 290
12 13 143500 000 4000 000 Kelurahan Barenglor
12500 000 13000 000 Kelurahan Barenglor
47100 000 49500 000
16600 000 17000 000 Kelurahan Barenglor
6000 000 6000 000 Kelurahan Barenglor
9000 000 10000 000 Kelurahan Barenglor
2500 000 3000 000 Kelurahan Barenglor
7000 000 7500 000 Kelurahan Barenglor
6000 000 6000 000 Kelurahan Barenglor
83200 000 92250 000
15000 000 20000 000
4500 000 5000 000
3000 000 3300 000
14000 000 15000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Barenglor
Kelurahan GergunungKelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Halaman ke 250 dari 290
12 13 146000 000 6300 000
3700 000 3900 000
5000 000 5250 000
12000 000 12500 000
8000 000 8400 000
12000 000 12600 000
98450 000 90700 000
18900 000 20500 000
22000 000 9000 000
9800 000 10500 000
45000 000 47500 000
1500 000 1700 000
1250 000 1500 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan GergunungKelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Halaman ke 251 dari 290
12 13 1411500 000 12500 000
2700 000 3000 000
2800 000 3000 000
6000 000 6500 000
14700 000 15450 000
2700 000 2950 000
12000 000 12500 000
53250 000 60100 000
15000 000 15500 000
5000 000 5250 000
14000 000 17500 000
2000 000 2600 000
4250 000 4500 000
3500 000 3750 000
9500 000 11000 000
Halaman ke 252 dari 290
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
Kelurahan Gergunung
12 13 1470688 000 73089 000
16500 000 16500 000
3200 000 0
1510 000 0
13589 000 13589 000
5000 000 6500 000
1500 000 3000 000
2500 000 3500 000
10000 000 12000 000
5000 000 6000 000
11889 000 12000 000
81000 000 136000 000
15000 000 15000 000
20000 000 0
15000 000 20000 000
2000 000 2000 000
25000 000 95000 000
Halaman ke 253 dari 290
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
12 13 142000 000 2000 000
2000 000 2000 000
6000 000 6000 000
5000 000 5000 000
1000 000 1000 000
2000 000 2000 000
2000 000 2000 000
10500 000 11000 000
2500 000 3000 000
8000 000 8000 000
47000 000 51500 000
9000 000 9000 000
10000 000 12000 000
1500 000 2000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Halaman ke 254 dari 290
12 13 148500 000 8500 000
6000 000 8000 000
12000 000 12000 000
95000 000 25000 000
95000 000 25000 000
83300 000 97500 000 Kelurahan Jatinom
12000 000 13000 000 Kelurahan Jatinom
2000 000 3000 000 Kelurahan Jatinom
14400 000 18000 000 Kelurahan Jatinom
6500 000 7000 000 Kelurahan Jatinom
6000 000 7000 000 Kelurahan Jatinom
7000 000 8000 000 Kelurahan Jatinom
15000 000 16000 000 Kelurahan Jatinom
4000 000 5000 000 Kelurahan Jatinom
14400 000 18000 000 Kelurahan Jatinom
2000 000 2500 000 Kelurahan Jatinom
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
Halaman ke 255 dari 290
12 13 142176500 000 182000 000 Kelurahan Jatinom
2000000 000 0 Kelurahan Jatinom
60000 000 70000 000 Kelurahan Jatinom
25000 000 30000 000 Kelurahan Jatinom
1500 000 2000 000 Kelurahan Jatinom
90000 000 80000 000 Kelurahan Jatinom
3200 000 3900 000 Kelurahan Jatinom
1000 000 1200 000 Kelurahan Jatinom
1200 000 1500 000 Kelurahan Jatinom
1000 000 1200 000 Kelurahan Jatinom
18000 000 19500 000 Kelurahan Jatinom
8000 000 8500 000 Kelurahan Jatinom
10000 000 11000 000 Kelurahan Jatinom
10000 000 11000 000 Kelurahan Jatinom
10000 000 11000 000 Kelurahan Jatinom
16000 000 18000 000 Kelurahan Jatinom
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 256 dari 290
12 13 1412000 000 13000 000 Kelurahan Jatinom
4000 000 5000 000 Kelurahan Jatinom
52000 000 51000 000 Kelurahan Jatinom
3000 000 4000 000 Kelurahan Jatinom
3000 000 4000 000 Kelurahan Jatinom
15000 000 10000 000 Kelurahan Jatinom
3000 000 3500 000 Kelurahan Jatinom
10000 000 11000 000 Kelurahan Jatinom
3000 000 3500 000 Kelurahan Jatinom
15000 000 15000 000 Kelurahan Jatinom
3603390 000 1837000 000
224000 000 257000 000
7000 000 10000 000
25000 000 25000 000
25000 000 30000 000
25000 000 30000 000
5000 000 5000 000
25000 000 30000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Halaman ke 257 dari 290
12 13 1425000 000 30000 000
35000 000 40000 000
30000 000 35000 000
22000 000 22000 000
1791390 000 150000 000
1500000 000 0
201390 000 0
25000 000 50000 000
25000 000 30000 000
10000 000 10000 000
30000 000 60000 000
7000 000 10000 000
7000 000 10000 000
1581000 000 1420000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Halaman ke 258 dari 290
12 13 14150000 000 150000 000
80000 000 50000 000
245000 000 150000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Halaman ke 259 dari 290
12 13 1470000 000 80000 000
140000 000 180000 000
40000 000 60000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Halaman ke 260 dari 290
12 13 14528000 000 450000 000
150000 000 150000 000
150000 000 150000 000
383924000 000 514215200 000
222000 000 244200 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Halaman ke 261 dari 290
12 13 146000 000 6600 000
35000 000 38500 000
5000 000 5500 000
10000 000 11000 000
5000 000 5500 000
30000 000 33000 000
8000 000 8800 000
5000 000 5500 000
3000 000 3300 000
30000 000 33000 000
50000 000 55000 000
35000 000 38500 000
175000 000 211500 000
25000 000 30000 000
80000 000 88000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Halaman ke 262 dari 290
12 13 1440000 000 44000 000
15000 000 16500 000
15000 000 33000 000
370595000 000 500664500 000
370000000 000 500000000 000
110000 000 121000 000
50000 000 55000 000
400000 000 450000 000
35000 000 38500 000
680000 000 655000 000
75000 000 80000 000
70000 000 80000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Halaman ke 263 dari 290
12 13 1450000 000 60000 000
130000 000 145000 000
80000 000 90000 000
175000 000 200000 000
11262000 000 11360000 000
240000 000 250000 000
500000 000 550000 000
50000 000 55000 000
10000000 000 10000000 000
172000 000 180000 000
300000 000 325000 000
990000 000 1080000 000
800000 000 850000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Halaman ke 264 dari 290
12 13 1450000 000 60000 000
50000 000 60000 000
40000 000 50000 000
50000 000 60000 000
350000 000 350000 000
350000 000 350000 000
200000 000 200000 000
150000 000 150000 000
5636811 000 1000900 000
320061 000 366600 000
10306 000 12500 000
55000 000 65000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kantor Arsip dan PerpustakaanKantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Halaman ke 265 dari 290
12 13 1415900 000 15900 000
33000 000 34000 000
23000 000 25000 000
15000 000 17000 000
17000 000 18000 000
25200 000 25200 000
75855 000 75000 000
5000 000 6000 000
16000 000 40000 000
28800 000 33000 000
5048000 000 266800 000
4800000 000 0
28500 000 33000 000
48000 000 45000 000
57500 000 65000 000
43500 000 47800 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan PerpustakaanKantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Halaman ke 266 dari 290
12 13 1442000 000 45000 000
12500 000 15000 000
16000 000 16000 000
206750 000 305500 000
150000 000 170000 000
2750 000 3500 000
34000 000 37000 000
20000 000 95000 000
62000 000 62000 000
62000 000 62000 000
2244000 000 2280400 000
380000 000 230000 000
100000 000 100000 000 Dinas Perhubungan
170000 000 0 Dinas Perhubungan
50000 000 50000 000 Dinas Perhubungan
30000 000 40000 000 Dinas Perhubungan
30000 000 40000 000 Dinas Perhubungan
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Dinas Perhubungan
Halaman ke 267 dari 290
12 13 14914000 000 1005400 000 Bagian Humas
250000 000 275000 000 Bagian Humas
400000 000 440000 000 Bagian Humas
264000 000 290400 000 Bagian Humas
40000 000 44000 000 Bagian Humas
40000 000 44000 000 Bagian Humas
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 268 dari 290
12 13 14910000 000 1001000 000 Bagian Humas
250000 000 275000 000 Bagian Humas
365000 000 401500 000 Bagian Humas
250000 000 275000 000 Bagian Humas
45000 000 49500 000 Bagian Humas
548500 000 603350 000
548500 000 603350 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Halaman ke 269 dari 290
12 13 14212000 000 233200 000
52850 000 58135 000
253650 000 279015 000
30000 000 33000 000
114437889 000 83546189 000
50159119 000 52658169 000
115000 000 125000 000
115000 000 125000 000
110000 000 0
110000 000 0 Kecamatan Jatinom
729669 000 751169 000 Dinas Pertanian
7500 000 8000 000 Dinas Pertanian
150000 000 165000 000 Dinas Pertanian
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Kecamatan Jatinom
Halaman ke 270 dari 290
12 13 1420000 000 22000 000 Dinas Pertanian
15854 000 15854 000 Dinas Pertanian
49854 000 49854 000 Dinas Pertanian
63000 000 65000 000 Dinas Pertanian
23000 000 24000 000 Dinas Pertanian
15000 000 16000 000 Dinas Pertanian
60000 000 60000 000 Dinas Pertanian
100000 000 100000 000 Dinas Pertanian
25000 000 25000 000 Dinas Pertanian
50461 000 50461 000 Dinas Pertanian
150000 000 150000 000 Dinas Pertanian
1945000 000 2105000 000 Dinas Pertanian
1500000 000 1500000 000 Dinas Pertanian
20000 000 25000 000 Dinas Pertanian
50000 000 80000 000 Dinas Pertanian
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 271 dari 290
12 13 1460000 000 60000 000 Dinas Pertanian
90000 000 100000 000 Dinas Pertanian
25000 000 30000 000 Dinas Pertanian
100000 000 110000 000 Dinas Pertanian
100000 000 200000 000 Dinas Pertanian
100000 000 100000 000 Dinas Pertanian
100000 000 100000 000 Dinas Pertanian
2445000 000 3312000 000 Dinas Pertanian
375000 000 385000 000 Dinas Pertanian
150000 000 150000 000 Dinas Pertanian
250000 000 350000 000 Dinas Pertanian
275000 000 452000 000 Dinas Pertanian
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 272 dari 290
12 13 1445000 000 45000 000 Dinas Pertanian
1350000 000 1930000 000 Dinas Pertanian
38688200 000 39655000 000 Dinas Pertanian
105000 000 105000 000 Dinas Pertanian
200000 000 250000 000 Dinas Pertanian
250000 000 200000 000 Dinas Pertanian
100000 000 100000 000 Dinas Pertanian
33533200 000 34000000 000 Dinas Pertanian
4500000 000 5000000 000 Dinas Pertanian
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 273 dari 290
12 13 1475000 000 75000 000 Dinas Pertanian
75000 000 75000 000 Dinas Pertanian
3750000 000 3870000 000 Dinas Pertanian
3400000 000 3400000 000 Dinas Pertanian
100000 000 120000 000 Dinas Pertanian
250000 000 350000 000 Dinas Pertanian
550000 000 550000 000 Dinas Pertanian
550000 000 550000 000 Dinas Pertanian
350000 000 375000 000 Dinas Pertanian
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 274 dari 290
12 13 14150000 000 175000 000 Dinas Pertanian
200000 000 200000 000 Dinas Pertanian
576250 000 715000 000 Dinas Pertanian
250000 000 150000 000 Dinas Pertanian
251250 000 490000 000 Dinas Pertanian
75000 000 75000 000 Dinas Pertanian
725000 000 1025000 000 Dinas Pertanian
100000 000 125000 000 Dinas Pertanian
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 275 dari 290
12 13 14500000 000 750000 000 Dinas Pertanian
125000 000 150000 000 Dinas Pertanian
1760000 000 1710000 000
215000 000 145000 000 Dinas Pertanian
40000 000 45000 000 Dinas Pertanian
175000 000 100000 000 Dinas Pertanian
1545000 000 1565000 000 Dinas Pertanian
1480000 000 1500000 000 Dinas Pertanian
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 276 dari 290
12 13 1465000 000 65000 000 Dinas Pertanian
18860000 000 8165000 000
600000 000 100000 000
50000 000 100000 000
400000 000 0
150000 000 0
18200000 000 8000000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Halaman ke 277 dari 290
12 13 1415000000 000 6000000 000
1500000 000 2000000 000
1700000 000 0
60000 000 65000 000
60000 000 65000 000
5190000 000 3952000 000
1375000 000 1405000 000
850000 000 875000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Halaman ke 278 dari 290
12 13 1485000 000 80000 000
440000 000 450000 000
3460000 000 2170000 000
2000000 000 550000 000
500000 000 550000 000
250000 000 300000 000
500000 000 550000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Halaman ke 279 dari 290
12 13 14210000 000 220000 000
355000 000 377000 000
70000 000 80000 000
25000 000 28000 000
60000 000 62000 000
160000 000 165000 000
40000 000 42000 000
4470000 000 4535000 000
4020000 000 3930000 000 Dinas Pertanian
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Halaman ke 280 dari 290
12 13 1440000 000 45000 000 Dinas Pertanian
50000 000 55000 000 Dinas Pertanian
100000 000 150000 000 Dinas Pertanian
3350000 000 3200000 000 Dinas Pertanian
480000 000 480000 000 Dinas Pertanian
250000 000 405000 000 Dinas Pertanian
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Halaman ke 281 dari 290
12 13 1450000 000 200000 000 Dinas Pertanian
200000 000 205000 000 Dinas Pertanian
100000 000 125000 000 Dinas Pertanian
100000 000 125000 000 Dinas Pertanian
100000 000 75000 000 Dinas Pertanian
100000 000 75000 000 Dinas Pertanian
26912000 000 7014000 000
110000 000 180000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Halaman ke 282 dari 290
12 13 1480000 000 120000 000
30000 000 60000 000
26500000 000 6504000 000
150000 000 404000 000
24500000 000 4000000 000
150000 000 150000 000
900000 000 950000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Halaman ke 283 dari 290
12 13 14600000 000 600000 000
200000 000 400000 000
100000 000 125000 000
100000 000 125000 000
202000 000 205000 000
202000 000 205000 000
6433000 000 4948250 000
20000 000 0
0 0
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Halaman ke 284 dari 290
12 13 145470000 000 3956000 000
100000 000 100000 000
1100000 000 6000 000
3600000 000 3600000 000
550000 000 150000 000
120000 000 100000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Halaman ke 285 dari 290
12 13 14380000 000 395000 000
70000 000 70000 000
100000 000 100000 000
60000 000 75000 000
150000 000 150000 000
350000 000 350000 000
350000 000 350000 000
6000 000 6600 000
6000 000 6600 000
5000 000 5000 000
5000 000 5000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Bagian PerekonomianBagian Perekonomian
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
Kecamatan Klaten Tengah
Kecamatan Klaten Tengah
Halaman ke 286 dari 290
12 13 147000 000 8000 000
7000 000 8000 000
25000 000 25000 000
25000 000 25000 000 Kecamatan Kalikotes
7000 000 7000 000
7000 000 7000 000 Kecamatan Ngawen
5500 000 6050 000
5500 000 6050 000
5000 000 5000 000 Kecamatan Wedi
5000 000 5000 000 Kecamatan Wedi
5000 000 7000 000
5000 000 7000 000
5000 000 5000 000
5000 000 5000 000
5500 000 5500 000
5500 000 5500 000
10000 000 11000 000
Halaman ke 287 dari 290
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Klaten Selatan
Kecamatan Kalikotes
Kecamatan Ngawen
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Kebonarum
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Jogonalan
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Gantiwarno
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Prambanan
Kecamatan Manisrenggo
12 13 1410000 000 11000 000
5000 000 6000 000
5000 000 6000 000
10000 000 13000 000
5000 000 8000 000
5000 000 5000 000
5000 000 6000 000
5000 000 6000 000
6000 000 6000 000 Kecamatan Tulung
6000 000 6000 000 Kecamatan Tulung
6000 000 7000 000
6000 000 7000 000
5500 000 6050 000
5500 000 6050 000
5500 000 6050 000
5500 000 6050 000 Kecamatan Juwiring
10000 000 11000 000
Halaman ke 288 dari 290
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Manisrenggo
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Kemalang
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karangnongko
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Karanganom
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Polanharjo
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Delanggu
Kecamatan Juwiring
Kecamatan Wonosari
12 13 1410000 000 11000 000
5000 000 5000 000 Kecamatan Ceper
5000 000 5000 000 Kecamatan Ceper
7500 000 7500 000 Kecamatan Pedan
7500 000 7500 000 Kecamatan Pedan
10000 000 10000 000 Kecamatan Cawas
10000 000 10000 000 Kecamatan Cawas
5500 000 5500 000 Kecamatan Trucuk
5500 000 5500 000 Kecamatan Trucuk
66000 000 67000 000 Kecamatan Bayat
66000 000 67000 000 Kecamatan Bayat
653770 000 563770 000
468770 000 378770 000
149420 000 149420 000
104350 000 104350 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Kecamatan Wonosari
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman ke 289 dari 290
12 13 14215000 000 125000 000
185000 000 185000 000
185000 000 185000 000
Pagu IndikatifTahun 2016
Perkiraan MajuTahun 2017
SKPD Penanggung
Jawab
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman ke 290 dari 290