ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · xls file · web...

1140
No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 1 1 1.01 1.01-1 1.01-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pendidikan 12 bulan 1.01-1.2 Dinas Pendidikan 12 bulan 1.01-1.7 Dinas Pendidikan 18 orang 1.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan 12 bulan 1.01-1.11 Dinas Pendidikan 12 bulan 1.01-1.12 Dinas Pendidikan 12 bulan 1.01-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pendidikan 12 bulan 1.01-1.18 Dinas Pendidikan 12 bulan 1.01-1.19 Dinas Pendidikan 12 bulan 1.01-2 1.01-2.3 Pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan 1.01-2.5 Dinas Pendidikan 4 unit mobil 1.01-2.9 Dinas Pendidikan 1 paket RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan SE MU UR US Pe nd Pr og ra m Pelayanan administrasi kantor yg optimal Pelayanan administrasi kantor berjalan secara optimal Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhinya operasional harian untuk air listri telp Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kinerja tenaga WB Dinas Pendidikan Terlaksananya pengadaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pengadaan barang cetak, penggandaan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik untuk dinas pendidikan Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi di Dinas Pendidikan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat- rapat koordinasi luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dalam daerah dan lintas sektor Pr og ra m Peningkatan sarana dan prasararan kerja aparatur kantor Terlaksananya pembangunan gedung dinas pendidikan 1 paket (6m x 6m x 10 ruang x 2 x 4.000.000) pengadaan Kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan mobil operasional/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan alat ICT, scanner dan perlengkapan jaringan internet (Jardiknas)

Upload: tranliem

Post on 13-Mar-2019

296 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11#

1

1 1.01

1.01-1

1.01-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan

1.01-1.2 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan

1.01-1.7 Dinas Pendidikan 18 orang 18 orang

1.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan

1.01-1.11 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan

1.01-1.12 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan

1.01-1.17 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan

1.01-1.18 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan

1.01-1.19 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan

1.01-2

1.01-2.3 Pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan 12 bulan

1.01-2.5 Dinas Pendidikan 4 unit mobil 1 tahun

1.01-2.9 Dinas Pendidikan 1 paket 1 tahun

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

SEMUURUSPendidikaProgram Pe

Pelayanan administrasi kantor yg optimal

Pelayanan administrasi kantor berjalan secara optimal

Terlaksananya proses persuratan di kantor Dinas Pendidikan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

terpenuhinya operasional harian untuk air listri telp

terbayarnya langganan daya dan jasa air, listrik, telepon

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Meningkatnya kinerja tenaga WB Dinas Pendidikan

Terbayarnya honor tenaga kontrak pembantu TU

Terlaksananya pengadaan ATK

Tersedianya kebutuhan ATK untuk operasional harian kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya pengadaan barang cetak, penggandaan kantor

Terwujudnya pelayanan administrasi kantor yang prima

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik untuk dinas pendidikan

Terwujudnya ruang kerja dan kantor yang representatif menunjang pelayanan

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi di Dinas Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah

Terfasilitasinya kegiatan dan rakor di luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan lintas sektor

Terfasilitasinya biaya perjalanan dalam daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan

Program Pe

Peningkatan sarana dan prasararan kerja aparatur kantor

Terlaksananya pembangunan gedung dinas pendidikan

1 paket (6m x 6m x 10 ruang x 2 x 4.000.000)

Terwujudnya sarana prasana aparatur di Dinas Pendidikan

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan mobil operasional/dinas

Terwujudnya sarana prasana aparatur yang memadai di Dinas Pendidikan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan alat ICT, scanner dan perlengkapan jaringan internet (Jardiknas)

Terwujudnya sarana prasana aparatur yang memadai di Dinas Pendidikan

Page 2: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 1 dari 290

Page 3: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-2.10 Pengadaan mebeleur Dinas Pendidikan 1 tahun

1.01-2.22 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan

1.01-2.24 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan

1.01-2.26 Dinas Pendidikan 12 bulan 12 bulan

1.01-2.42 Dinas Pendidikan 1 paket 1

1.01-5

1.01-5.5 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 kegiatan

1.01-5.15 Pelatihan Kantor Sendiri Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 kegiatan

1.01-6

1.01-6.5 Pengelolaan Aset SKPD Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun

1.01-15

1.01-15.1 Pembangunan gedung sekolah 2 unit

1.01-15.3 Penambahan ruang kelas sekolah 2 paket

1.01-15.18 5 paket

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya pengadaan mebelair untuk Sekretariat UKS

1 set meja kursi tamu, 4 set meja kursi sekretariat

Terwujudnya sarana prasana aparatur yang memadai di Dinas Pendidikan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung secara rutin

Terwujudnya sarana prasana aparatur di Dinas Pendidikan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional

Terwujudnya sarana prasana aparatur di Dinas Pendidikan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya sarana prasana aparatur di Dinas Pendidikan

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehab gedung dinas pendidikan

Terwujudnya sarana prasana aparatur di Dinas Pendidikan

Program Pe

Peningkatan kinerja sumber daya aparatur dina pendidikan

Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan

Meningkatnya SDM administrasi keuangan

Mewujudkan sumber daya aparatur yang handal

Terlaksananya pelatihan bagi karyawan dinas/guru/KS dalam sistem administrasi perencanaan

Mewujudkan sumber daya aparatur yang handal

Program

Pencatatan asset dinas secara optimal

Terwujudnya pencatatan asset dinas pendidikan dan sekolah

Terwujudnya tata kelola asset dinas

Program Pend

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pengembangan mutu pendidikan;

Peningkatan akses layanan PUAD dan mutu pendidikan usia dini

PAUD Buah Hati Kita Klaten Selatan, KB Putra Cemerlang, Tumpukan, Krgdowo

Terlaksanya pembangunan Gedung sekolah PAUD

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini

APK PAUD meningkat

PAUD Desa Mlese, CawasPAUD Desa Soropaten, Karanganom

Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah PAUD

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini

APK PAUD meningkat

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

PAUD Desa Mlese, CawasPAUD Desa Soropaten, KaranganomPAUD Desa Dlimas, CeperPAUD Sukses Gemampir, KarangnongkoPAUD Risma Kaligayam, Wedi

Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini

APK PAUD meningkat

Page 4: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 2 dari 290

Page 5: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-15.45 2 paket

1.01-15.57 Kab. Klaten 500 pendidik PAUD

1.01-15.58 Kab. Klaten 1 kegiatan

1.01-15.62 Dinas Pendidikan 1 kegiatan

1.01-15.63 Dinas Pendidikan 1 kegiatan

1.01-15.67 Dinas Pendidikan 1000 pendidik PAUD

1.01-15.69 Dinas Pendidikan 1 kegiatan

1.01-15.70 Fasilitasi kegiatan PAUD Dinas Pendidikan

1.01-16

1.01-16.3 Penambahan ruang kelas sekolah Kabupaten Klaten 5 RK 1 tahun

SMP Kabupaten Klaten 10 RK

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

TKP 2 Jimbung, KalikotesKB Cahaya Hati, tambongwetan, kalikotes

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah PAUD

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini

APK PAUD meningkat

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Terlaksananya Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini

APK PAUD meningkat

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Terlaksananya Pengembangan pendidikan anaka usia dini

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini

APK PAUD meningkat

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran anak usia dini

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini

APK PAUD meningkat

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Terlaksananya Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini

APK PAUD meningkat

Peningkatan Mutu pendidikan PAUD

Terlaksananya kegiatan Implementasi kurikulum PAUD 2013 dan Diklat berjenjang bagi pendidik PAUD

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini

APK PAUD meningkat

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD

Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik PAUD serta lembaga PAUD

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini

APK PAUD meningkat

Terfasilitasi kegiatan PAUD, di antaranya :1. Pengadaan sarpras PAUD melalui imbal swadaya sebesar Rp. 1.000.000.0002. Operasional penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 904.000.0003. Fasilitasi Gugus PAUD sebesar Rp. 80.000.0004. Fasiliasi kegiatan GOPTKI sebesar Rp. 100.000.0004. Peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD non PNS sebesar Rp.3.600.000

1. imbal swadaya PAUD utk 100 lembaga2. BOP PAUD untuk 565 lembaga3. Fasilitasi gugus PAUD untuk 10 gugus4. Kegiatan GOPTKI untuk 1 lembaga5. Kesra pendidik PAUD non PNS untuk 3000 org

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini

APK PAUD meningkat

Program Waji

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;

Peningkatan APM/APK pendidikan dasar dan peningkatan mutu

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD

Tersedianya jumlah ruang kelas yang memadai di jenjang SD dan SMP

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP

Page 6: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 3 dari 290

Page 7: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-16.5 Kabupaten Klaten 2 unit 1 tahun

SMP Kabupaten Klaten 10 unit

SMP Kabupaten Klaten 10 unit

1.01-16.12 Kabupaten Klaten 30 unit 1 tahun

SMP Kabupaten Klaten 2 unit

1.01-16.14 Kabupaten Klaten 100 unit 1 tahun

SMP Kabupaten Klaten 100 unit

1.01-16.15 Kabupaten Klaten 50 paket 1 tahun

1.01-16.18 Kabupaten Klaten 50 set 1 tahun

SMP Kabupaten Klaten 10 paket

1.01-16.44 Kabupaten Klaten 150 RK 1 tahun

SMP Kabupaten Klaten 100 RK

1.01-16.45 Kabupaten Klaten 10 unit 1 tahun

SMP Kabupaten Klaten 20 unit

1.01-16.57 Kab. Klaten 1 kegiatan 1 tahun

1.01-16.63 Kab. Klaten 1 tahun

1.01-16.69 Kabupaten Klaten 200 guru SD 1 tahun

1.01-16.70 Kabupaten Klaten 45 cabang olahraga 1 tahun

1.01-16.76 Kab. Klaten 1 kegiatan 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Pembangunan Laboratorium IPA SMP

Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP

Pembangunan Laboratorium Bahasa SMP

Pembangunan Laboratorium Komputer SMP

Pembangunan pepustakaan sekolah

Pembangunan Perpustakaan SD

Tersedianya ruang perpustakaan yang memadai di jenjang SD dan SMP

Pembangunan Perpustakaan SMP

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

Pembangunan Sanitasi SD

Tersedianya prasarana sanitasi sekolah sesuai standar minimal

Pembangunan Sanitasi SMP

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan SD

Tersedianya koleksi perpustakaan sesuai standar minimal

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Pengadaan Alat Peraga SD

Tersedianya alat peraga siswa yang memadai

Pengadaan Alat Peraga SMP

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Rehabilitasi Ruang Belajar SD

Tersedianya ruang belajar yang layak di tingkat SD dan SMP

Rehabilitasi Ruang Belajar SMP

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

Rehabilitasi Ruang Guru SD

Tersedianya prasarana sekolah yang memadai

Rehabilitasi Ruang Guru SMP

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Terlaksananya bimtek utk 150 pengawas SD

Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Kegiatan operasional dan KBM sekolah berjalan lancar

101.684 siswa SD/SDLB46.346 siswa SMP/SMPLB

Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Terwujudnya Majanemem Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah-sekolah, sehingga KMB Optimal

Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Terbinanya Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD dan SMP

Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Terfasilitasinya Akreditasi Sekolah/madrasah di Kab. Klaten

Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP

Page 8: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 4 dari 290

Page 9: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-16.79 Dinas Pendidikan 300 guru 1 tahun

1.01-16.80 Kab. Klaten 1 kegiatan 1 tahun

1.01-16.81 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

1.01-16.82 Pendampingan BSM SD Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun

1.01-16.83 Penggabungan SD Negeri Kab. Klaten 1 kegiatan 1 tahun

1.01-16.84 1 kegiatan 1 tahun

1.01-17

1.01-17.3 Penambahan ruang kelas sekolah Kabupaten Klaten 10 RK 1 tahun

SMK Kabupaten Klaten 12 RK

1.01-17.5 Kabupaten Klaten 2 unit 1 tahun

SMK Kabupaten Klaten 2 unit

SMK Kabupaten Klaten 3 unit

1.01-17.12 Kabupaten Klaten 2 unit 1 tahun

SMK Kabupaten Klaten 2 unit

1.01-17.15 Kabupaten Klaten 10 paket 1 tahun

SMK Kabupaten Klaten 14 paket

1.01-17.18 Kabupaten Klaten 28 paket 1 tahun

SMA Kabupaten Klaten 2 paket

SMK Kabupaten Klaten 2 paket

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Terwujudnya Pengembangan Materi belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan TIK

Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP

Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan

Terlaksananya workshop Pengelolaan Manajemen Sekolah yang baik

Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP

Pengembangan Kurikulum SD/SMP

Terlaksananya bimtek pengembangan kurikulum jenjang SD dan SMP

Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP

Terdatanya siswa calon penerima BSM

Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP

Terwujudnya Penggabungan SD Negeri yang kurang efektif dan efisien di Kabupaten Klaten

Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP

Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK

SD dan SMP se kab. Klaten

Terwujudnya motivasi sekolah untuk melakukan perbaikan/pembenahan sesuai dengan Trias UKS

Meningkatkan mutu pelayanan di satuan pendidikan SD dan SMP

Program Pe

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;

Peningkatan akses layanan pendidikan menengah

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK

Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Pembangunan Laboratorium IPA SMA

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Pembangunan Laboratorium Sains SMK

Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK

Pembangunan pepustakaan sekolah

Pembangunan Perpustakaan SMA

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Pembangunan Perpustakaan SMK

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Pengadaan Buku Referensi SMA

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Pengadaan Buku Referensi SMK

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA

Pengadaan Peralatan Laboratorium Sains SMK

Page 10: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 5 dari 290

Page 11: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11SMK Kabupaten Klaten 14 paket

SMA Kabupaten Klaten 5 Paket

1.01-17.20 Pengadaan perlengkapan sekolah Kabupaten Klaten 14 paket 1 tahun

SMA Kabupaten Kalten 5 paket

1.01-17.44 Kabupaten Klaten 12 RK 1 tahun

SMK Kabupaten Klaten 16 RK

1.01-17.45 Kabupaten Klaten 2 unit 1 tahun

SMK Kabupaten Klaten 3 unit

1.01-17.55 Kabupaten Klaten 15 unit 1 tahun

SMA Kabupaten Klaten 10 unit

1.01-17.62 Kab. Klaten 500 siswa SMA/SMK 1 tahun

1.01-17.65 Kab. Klaten 1 tahun

1.01-17.66 Kab. Klaten 1 tahun

1.01-17.69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun

1.01-17.70 Operasional SMK Negeri 2 sekolah 1 tahun

1.01-17.71 Kab. Klaten 1000 anak 1 tahun

1.01-17.72 Fasilitasi Kota Vokasi Kab. Klaten 1 tahun

1.01-17.73 Kab. Klaten 1 tahun

1.01-17.74 Pengembangan kelembagaan SMK Kab. Klaten 55 sekolah SMK 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengadaan Sarana Olahraga dan/atau Kesenian SMK

Pengadaan Sarana Olah Raga dan atau Kesenian SMA

Pengadaan Alat Olahraga dan atau Musik SMK

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Pengadaan Alat Olahraga dan atau musik SMA

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Rehabilitasi Ruang Belajar SMA

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Rehabilitasi Ruang Belajar SMK

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

Rehabilitasi Ruang Guru SMA

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Rehabilitasi Ruang Guru SMK

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

Pembangunan Sanitasi SMK

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Pembangunan Prasarana Sanitasi SMA

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Terbantunya biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Guru dapat menguasai teknologi informasi dalam penyampaian materi pembelajaran

80 sekolah SMA/SMK

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri

SMA/SMK berwawasan unggulan berjalan lancar

80 sekolah SMA/SMK

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Bantuan di SMA/SMK berjalan lebih baik berdasarkan verifikasi di sekolah penerima bantuan

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

SMKN 1 Gantiwarno, SMKN 1 Bayat

Operasional SMK N berjalan dengan baik

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA

Meningkatnya prestasi siswa SMA/SMK dibidang akademik dan non akademik sejumlah 1000 anak

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Terlaksananya pameran produk SMK

55 sekolah SMA/SMK

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta

Meningkatnya pengetahuan pengurus OSIS SMA/SMK

80 pengurus OSIS SMA/SMK

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Meningkatnya manajemen sekolah SMK

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Page 12: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 6 dari 290

Page 13: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-17.75 Dinas Pendidikan 120 guru SMA/SMK 1 tahun

1.01-18

1.01-18.2 15 lembaga PKBM 1 tahun

1.01-18.3 Kab. Klaten 1 kegiatan 1 tahun

1.01-18.4 Kab. Klaten 20 kelompok 1 tahun

1.01-18.6 Kab. Klaten 10 paket/lembaga 1 tahun

1.01-18.7 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengembangan kurikulum SMA/SMK

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kurikulum

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Menengah

Program Pend

Perluasan akses layanan pendidikan non formal untuk masyarakat

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

PKBM KARSA MANDIRI Beku, KaranganomPKBM MARSUDI KARYA Pakahan, JogonalanPKBM MARSUDI KAWRUH Ceper, CeperPKBM TARUNA TELADAN Gondangsari, JuwiringPKBM DEWI FORTUNA Danguran, Klaten SelatanPKBM KARYA BAKTI Gaden, trucukPKBM CIPTA KARYA Pereng, Prambanan PKBM HARAPAN BANGSA Jambakan, Jambakan PKBM Prima Sejahtera Perum Griya Prima, Belangwetan , Klaten utaraPKBM Handayani, Pacing, WediPKBM Usaha Makmur, Pandanan, WonosariPKBM Bina Bangsa, Jiwo wetan, WediPKBM Lancar, Jabung, GantiwarnoPKBM Pandunata, Ketitang, Juwiring

Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan di lembaga non formal PKBM

Peningkatan akses layanan pendidikan non formal

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Terlaksananya Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Peningkatan akses layanan pendidikan non formal

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Terselenggaranya kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan

Peningkatan akses layanan pendidikan non formal

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Peningkatan akses layanan pendidikan non formal

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

Terlaksananya kegiatan pendataan pendidikan non formal

Peningkatan akses layanan pendidikan non formal

Page 14: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 7 dari 290

Page 15: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-18.9 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

1.01-18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.01-18.14 Kab. Klaten 10 desa/kelompok 1 tahun

1.01-18.15 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

1.01-18.16 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

1.01-20

1.01-20.9 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

1.01-20.13 Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun

1.01-20.14 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

1.01-20.15 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

1.01-20.17 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

1.01-20.18 Dinas Pendidikan 854 orang PTT 1 tahun

1.01-20.19 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Peningkatan akses layanan pendidikan non formal

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan non formal

Peningkatan akses layanan pendidikan non formal

Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan

Terlaksanya pelatihan kewirausahaan bidang monopolitan

Peningkatan akses layanan pendidikan non formal

Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten

Terlaksananya kegiatan expo HAI tingkat kabupaten

Peningkatan akses layanan pendidikan non formal

Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak

Terlaksananya workhsop sekolah ramah anak

Peningkatan akses layanan pendidikan non formal

Program Peni

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pengembangan mutu pendidikan;

Peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya sistem pendataan PTK dlm rangka pembuatan database PTK yg update

Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Terlaksananya pelaksanaan penilaia angka kredit bagi PNS di lingkungan dinas pendidikan dan sekolah

Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas

Terlaksananya seleksi KS dan pengawas untuk menjaring calon KS dan Pengawas yg memenuhi syarat

Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta

Terlaksananya kegiatan pembinaan minat bakat dan kreatifitas guru di semua jenjang pendidikan

Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas

Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dan pengawas

Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT

Terfasilitasinya penyaluran tunjangan fungsional GTT dan pemberian kesejateraan untuk PTT SD/SMP/SMA/SMK/UPTD Dinas Pendidikan sebesar Rp.819.840.000

Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas

Terlaksananya uji kompetensi bagi guru dan pengawas

Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Page 16: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 8 dari 290

Page 17: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-20.20 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

1.01-21

1.01-21.1 Dinas Pendidikan 200 orang 1 tahun

1.01-21.2 Dinas Pendidikan 300 siswa 1 tahun

1.01-21.3 1 tahun

1.01-21.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun

1.01-21.11 Dinas Pendidikan 1 tahun

1.01-21.12 Dinas Pendidikan 1 tahun

1.01-21.13 Dinas Pendidikan 400 guru 1 tahun

1.01-21.14 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

1.01-22

1.01-22.10 Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun

1.01-22.11 Operasional BOS 1 tahun 1 tahun

1.01-22.12 Dinas Pendidikan 1 tahun 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan

Terlaksananya workshop pengembangan profesi guru

Meningkatkan mutu dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Program Pengem

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pengembangan mutu pendidikan;

Peningkatan minat budaya baca serta peningkatan kualitas perpustakaan sekolah

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Terlaksananya kegiatan sosialisasi minat dan kebiasaan gemar membaca bagi masyarakat

Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik

Pengembangan minat dan budaya baca

Terlaksananya lomba pidato bahasa Jawa, bercerita dan referensi buku

Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Perpustakaan sekolah di Kab. Klaten

Memonitoring, dan membina perpustakaan-perpustakaan

40 perpustakaan sekolah

Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik

Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah

Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik

Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah

Terlaksananya pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah

5 perpustakaan sekolah

Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik

Fasilitasi Otomatisasi Perpustakaan Sekolah

Terlaksananya fasilitasi untuk perpustakaan percontohan di sekolah

210 petugas perpustakaan sekolah

Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik

Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa

Terlaksananya kegiatan/pelatihan penggunaan bahasa Jawa

Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik

Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah

Terfasilitasinya lomba perpustakaan sekolah

Mewujudkan pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik

Program Man

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pengembangan mutu pendidikan;

Mewujudkan manajemen pelayanan pendidikan yg bermutu

Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)

Pelayanan data pendidikan secara online berjalan lancar

Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan

Dinas Pendidikan, sekolah

Pelayanan program BOS SD/SDLB/SMP/SMPLB Negeri Swasta berjalan lancar

Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan

Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan

Terlaksananya pengendalian kegiatan di sekolah sekolah

Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan

Page 18: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 9 dari 290

Page 19: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-22.13 Dinas Pendidikan 1 kegiatan 1 tahun

1.01-22.14 Dinas Pendidikan 194 orang 1 tahun

1.01-22.15 Dinas Pendidikan 26 SMA/SMK Negeri 1 tahun

1.01-22.16 Dinas Pendidikan 195 orang 1 tahun

1.01-1

1.01-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun

1.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor TK Negeri Pembina 1 tahun 1 tahun

1.01-1.11 TK Negeri Pembina 1 tahun 1 tahun

1.01-1.12 1 tahun 1 tahun

1.01-2

1.01-2.22 1 tahun 1 tahun

1.01-2.28 1 tahun 1 tahun

1.01-16

1.01-16.63 1 tahun

1.01-1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan

Terfasilitasinya penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan

Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan

Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah

Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan UKS di sekolah sekolah

Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan

Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online

Terwujudnya transparasi penerimaan siswa baru dengan pemanfaataan IT

Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan

Penyusunan Data Pokok Pendidikan

Terlaksananya pendataan siswa, PTK, sarpras data di SD dan SMP secara online

Meningkatkan manajemen dan mutu pelayanan di bidang pendidikan

Program

Peningkatan pelayanan administrasi

TK Negeri Pembina Klaten

Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman

Peningkatan pelayanan administrasi kantor di TK Negeri

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Peningkatan pelayanan administrasi kantor di TK Negeri

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

Peningkatan pelayanan administrasi kantor di TK Negeri

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen pemeliharaan listrik/penerangan

Peningkatan pelayanan administrasi kantor di TK Negeri

Program

Peningkatan sarana dan prasarana kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung

Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung

Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai

Program W

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;

Mewujudkan sekolah murah di SMPN

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

SMP Negeri se Kab. Klaten

Terbantunya pemenuhan biaya operasional di SMP Negeri yang difasilitasi dari APBD Kab. sebesar Rp. 1.614.080.000 dan dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.2.017.600.000

40,352 siswa SMP Negeri

Terbantunya operasional rutin sekolah

Program Pe

Peningkatan pelayanan administrasi di sekolah

Page 20: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 10 dari 290

Page 21: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-1.2 1 tahun 1 tahun

1.01-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun

1.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun

1.01-1.11 1 tahun 1 tahun

1.01-1.12 1 tahun 1 tahun

1.01-2

1.01-2.22 1 tahun 1 tahun

1.01-2.28 1 tahun 1 tahun

1.01-1

1.01-1.2 1 tahun 1 tahun

1.01-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun

1.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor SMKN se kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.01-1.11 1 tahun 1 tahun

1.01-1.12 1 tahun 1 tahun

1.01-2

1.01-2.22 1 tahun 1 tahun

1.01-2.28 1 tahun 1 tahun

1.01-1

1.01-1.2 SKB Klaten

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 11 dari 290

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

SMA Negeri se Kab. Klaten

Terbantunya biaya operasional untuk jasa telp, listrik dan telp

Operasional harian SMA Negeri berjalan scr optimal

SMA Negeri se Kab. Klaten

Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman

Operasional harian SMA Negeri berjalan scr optimal

SMA Negeri se Kab. Klaten

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Operasional harian SMA Negeri berjalan scr optimal

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

SMA Negeri se Kab. Klaten

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

Operasional harian SMA Negeri berjalan scr optimal

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SMA Negeri se Kab. Klaten

Terpenuhinya kebutuhan komponen pemeliharaan listrik/penerangan

Operasional harian SMA Negeri berjalan scr optimal

Program Pe

Peningkatan sarana dan prasarana kantor yg memadai

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

SMA Negeri se Kab. Klaten

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung

Tersedianya sarana prasarana kantor yg memadai

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

SMA Negeri se Kab. Klaten

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung

Tersedianya sarana prasarana kantor yg memadai

Program

Terwujudnya pelayanan prima di sekolah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

SMK Negeri se Kab. Klaten

Tercukupinya biaya operasional untuk jasa listrik, air dan telp

Pelayanan umum kantor berjalan secara optimal

SMK Negeri se Kab. Klaten

Terbantunya operasional sekolah untuk jasa kebersihan

Pelayanan umum kantor berjalan secara optimal

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Pelayanan umum kantor berjalan secara optimal

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

SMK Negeri se Kab. Klaten

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

Pelayanan umum kantor berjalan secara optimal

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SMK Negeri se Kab. Klaten

Terpenuhinya kebutuhan komponen pemeliharaan listrik/penerangan

Pelayanan umum kantor berjalan secara optimal

Program

Terwujudnya pelayanan prima di sekolah

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung

Tersedianya sarana prasarana kantor yg memadai

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

SMK Negeri se Kab. Klaten

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung

Tersedianya sarana prasarana kantor yg memadai

Program Pe

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Page 22: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKB Klaten

1.01-1.9 SKB Klaten

1.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor SKB Klaten

1.01-1.11 SKB Klaten

1.01-1.13 SKB Klaten

1.01-1.14 SKB Klaten

1.01-1.17 SKB Klaten

1.01-1.18 SKB Klaten

1.01-1.20 SKB Klaten

1.01-2

1.01-2.9 SKB Klaten

1.01-2.10 Pengadaan mebeleur SKB Klaten

1.01-2.22 SKB Klaten

1.01-15

1.01-15.59 SKB Klaten

1.01-16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Tersedianya jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa Perbaikan peralatan Kantor

Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan Kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan Kantor

Tersedianya ATK untuk kantor selama 1 tahun

Tersedianya ATK untuk kantor selama 1 Tahun

Tersedianya ATK untuk kantor selama 1 Tahun

Tersedianya ATK untuk Kantor selama 1 Tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang cetakan dan penggadaan untuk 1 Tahun

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan untuk 1 Tahun

Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan untuk 1 Tahun

Tersedianya Barang cetakan dan penggadaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor untuk 1 Tahun

Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor untuk 1 Tahun

Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor untuk 1 Tahun

Tersedianya peralatan dan Perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya Peralatan rumah tangga untuk 1 Tahun

Tersedianya perlatan Rumah Tangga untuk 1 Tahun

Tersedianya Peralatan rumah tangga untuk 1 Tahun

Tersedianya perlatan Rumah Tangga untuk 1 Tahun

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 tahun

Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 Tahun

Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 tahun

Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 Tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordiansi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordiansi dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya Jasa Pengaman Kantor

Tersedianya jasa Pengaman Kantor

Tersedianya Jasa Pengaman Kantor

Tersedianya jasa Pengaman Kantor

Program Pengadaan peralatan gedung

kantorTersedianya Komputer untuk menunjang kegiatan

Tersedianya Komputer untuk menunjang kegiatan

Tersedianya Komputer untuk menunjang kegiatan

Tersedianya Komputer untuk menunjang kegiatan

Tersedianya kursi lipat untuk pertemuan rutin

Tersedianya kursi lipat untuk pertemuan rutin

Tersedianya kursi lipat untuk pertemuan rutin

Tersedianya kursi lipat untuk pertemuan rutin

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin

Program

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pengembangan mutu pendidikan;

Tercapainya penyelenggaraan PAUD

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Tercapainya penyelenggaraan PAUD

Tercapainya penyelenggaraan PAUD

Tercapainya penyelenggaraan PAUD

Tercapainya penyelenggaraan PAUD

Program W

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;

Tercapainya penyelenggaraan Paket B setara SMP

Page 23: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 12 dari 290

Page 24: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-16.68 SKB Klaten

1.01-16.72

1.01-17

1.01-17.63 SKB Klaten

1.01-18

1.01-18.3 (BENTANGAN) - Pelatihan menjahit -

(DUWET) Ds. Duwet Kursus Pemuda ke BLK 40 Org

(BOLALI) Desa Bolali Pelatihan dekorasi 2 Kelompok

Pelatihan Montir 1 Kelompok

Pelatihan Wirausaha 1 Kelompok

1.01-18.5 SKB Klaten

1.01-16

1.01-16.63 97.270 siswa SDN 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Tercapainya penyelenggaraan Paket B setara SMP

Tercapainya penyelenggaraan Paket B setara SMP

Tercapainya penyelenggaraan Paket B setara SMP

Tercapainya penyelenggaraan Paket B setara SMP

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Wilayah Kec. Pedan, Kota Jatinom, Delanggu dan Jogonalan

Tercapainya penyelenggaraan Pendidikan di Pelosok Desa

Tercapainya penyelenggaraan Pendidikan di Pelosok Desa

Tercapainya penyelenggaraan Pendidikan di Pelosok Desa

Tercapainya penyelenggaraan Pendidikan di Pelosok Desa

Program Pe

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;

Tercapainya Penyelenggaraan Paket C setara SMU

Penyelenggaraan paket C setara SMU

Tercapainya Penyelenggaraan Paket C setara SMU

Tercapainya Penyelenggaraan Paket C setara SMU

Tercapainya Penyelenggaraan Paket C setara SMU

Tercapainya Penyelenggaraan Paket C setara SMU

Program Pendidi

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pengembangan mutu pendidikan;

Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Meningkatkan ketrampilan

- 1 Kegiatan - - - 40 Org - 2 Kelompok - 1 Kelompok - 1 Kelompok

Meningkatkan kesenian masyarakat

Meningkatkan ketrampilan

Meningkatkan ketrampilan masyarakat

(SEKARAN) Desa Sekaran

Meningkatkan ketrampilan

(SEKARAN) Desa Sekaran

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup

Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup

Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup

Tercapainya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup

Program Waji

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;

Terbantunya biaya operasional SD Negeri se Kab. Klaten

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

SD Negeri se Kab. Klaten

Terwujudkan pendidikan murah di SD dengan difasilitasi pendanaan dari :1. Pendampingan BOS APBD Kab. sebesar Rp.3.890.800.000 2. Pendampingan BOS APBD Prov. sebesar Rp.2.918.100.000

Terbantunya kebutuhan operasional SD

Page 25: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 13 dari 290

Page 26: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01-22

1.01-22.17 26 UPTD Pendidikan 1 tahun 1 tahun

2 1.02

1.02-1

1.02-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2000 surat 13 kegiatan

1.02-1.2 13 kegiatan

1.02-1.7 13 kegiatan

1.02-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Puskesmas 33 orang 13 kegiatan

1.02-1.9 13 kegiatan

1.02-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 13 kegiatan

1.02-1.11 Puskesmas 13 kegiatan

1.02-1.12 13 kegiatan

1.02-1.17 24 kali rapat 13 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program M

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pengembangan mutu pendidikan;

Terwujudnya pelayanan kantor di UPTD yang optimal

Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan

Operasional sekolah berjalan lancar

Pelayanan pendidikan di UPTD Pendidikan berjalan secara optimal

KesehataProgram Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Dinas Kesehatan Kab.Klaten

Terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Kesehatan Kab.Klaten

Terwujudnya penunjang operasional kantor Dinas Kesehatan selama 1 tahun

Terbayarnya jasa telepon,listrik, internet, koran,air dan penunjang operasional selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Puskesmas se Kabupaten Klaten

Terlaksananya kegiatan administrasi keuangaan di jajaran Puskesmas se Kabupaten Klaten

Terbayarnya upah tenaga kontrak pembantu TU di Puskesmas sebanyak 52 orang

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terbayarnyaa upah tenaga kontrak kebersihan di Puskesmas Kabupaaten Klaten

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Dinas Kesehataan Kab.Klaten

Terpeliharanya barang-barang peralatan kerja di Dinas Kesehatan Kab.Klaten

Peralatan kerja berupa PC, Laptop, LCD, Printer, mesin ketik, dan alat elektronik lainnya terpelihara

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Dinas Kesehatan Kab.Klaten

Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor untuk mendukung operasional kegiatan di Dinas Kesehatan

Tercukupinya ATK selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya cetak karcis retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas selama 1 tahun

terpenuhi karcis retribusi untuk 34 Puskesmas

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

Terlaksananya penyediaan alat-alat kelistrikan guna mendukung operasional kantor

Terpenuhi kebutuhan kelistrikan selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Kesehatan Kab.Klaten

Terlaksananya penyediaan makan minum rapat dan jamuan kunjungan tamu selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Page 27: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 14 dari 290

Page 28: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-1.18 13 kegiatan

1.02-1.19 13 kegiatan

1.02-1.20 Puskesmas 13 kegiatan

1.02-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Puskesmas 13 kegiatan

1.02-2

1.02-2.3 Pembangunan gedung kantor 11 kegiatan

1.02-2.5

1.02-2.9 11 kegiatan

1.02-2.10 Pengadaan mebeleur

1.02-2.22 11 kegiatan

1.02-2.24 11 kegiatan

1.02-3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Kesehatan Kab.Klaten

Terlaksananya perjalanan dinas operasional ke luar daerah selama 1 tahun

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Dinas Kesehatan Kab.Klaten

Terlaksananya operasional perjalanan dinas ke dalam daerah

terlaksanananya perjalanan dinas selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terbayarnya upah tenaga kontrak penjaga malam di Puskesmas Kab.Klaten

47 orang tenaga kontrak

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terbayarnya upah tenaga pengemudi di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

7 orang terbayar upahnya

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Program Dinas Kesehatan

Kab.KlatenTerlaksananya pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan Kab.Klaten Tahab II dan rehab gedung instalasi farmasi

1 Unit bangunan kantor bertingkat dan rehabilitasi gedung instalasi farmasi

Meningkaatnya Pelayanaan umum yang didukung sarana dan prasarana memadai

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Dinas Kesehatan kab Klaten

Terlaksananya pengadaan 1 unit mobil fogging,1 unit mobil opersional

1 unit mobil fogging, 1 unit mobil operasional kantor

Meningkatnya Pelayanaan umum yang didukung sarana dan prasarana memadai

1 unit mobil fogging, 1 unit mobil operasional kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Dinas Kesehatan Kab.Klaten

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor berupa AC, Sound system dan komputer serta peralatan klinik laktasi berupa almari es, televisi, DVD,cooler bag ASI, untuk menunjang pelayanan dan sistem informasi

AC, Sound System, laptop dan komputer,Almari Es, Televisi, DVD,ccole bag ASI

Meningkaatnya Pelayanaan umum yang didukung sarana dan prasarana memadai

Dinas Kesehatan dan Puskesmas JogonalanI

Terlaksananya pengadaan fasilitas penunjang operasional mebelair di Dinas Kesehatan

tersedianya meja, kursi, rak arsip

Meningkaatnya Pelayanaan umum yang didukung sarana dan prasarana memadai

tersedianya meja, kursi, rak arsipi

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya pemeliharaan gedung rutin dan berkala gedung kantor Dinas Kesehatan , Puskesmas non perawatan dan Puskesmas perawatan

Dinkes, 19 Puskesmas non perawatan, 15 Puskesmas perawatan

Meningkaatnya Pelayanaan umum yang didukung sarana dan prasarana memadai

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas Kesehatan Kab.Klaten

Terlaksananya pengadaan suku cadang,pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas penunjang operasional yankes.

34 Puskesling, 5 ambulance, 2 mobil jenazah , 13 mobil operasional.

Meningkaatnya Pelayanaan umum yang didukung sarana dan prasarana memadai

Program

Page 29: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 15 dari 290

Page 30: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-3.6 1 Kegiatan

1.02-5

1.02-5.4 34 Puskesmas 34 puskesmas

1.02-6

1.02-6.6

1.02-15

1.02-15.1 3 Kegiatan

1.02-15.7 Pengelolaan Manajemen Obat Dinas Kesehatan 3 Kegiatan

1.02-16

1.02-16.16 Dinas Kesehatan 13 Kegiatan

1.02-16.17 Dinas Kesehatan 13 Kegiatan

1.02-16.18 Penunjang Operasional PPPK 13 Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya tertib administrasi dan budaya kerja pegawai

pegawai Dinas Kesehatan dan 34 Puskesmas

Terwujudnya disiplin aparatur medukung pelayanan umum

Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

SDM dinas kesehatan dan 34 puskesmas

Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

Meningkatnya kompetensi Sumber daya tenaga kesehatan

Program Fasilitasi administrasi keuangan,

pengelolaan dan pelaporan asset daerah

Dinas Kesehatan Kab.Klaten

Terlaksananya tertib administrasi keuangan dan pelaporan di Dinas Kesehatan

pelaporan keuangan dan asset selama 1 tahun

Terwujudnya pelaporan kinerja dan tertib administrasi keuangan yang akuntabel

Pelayanan Umum di Dinas Kesehatan selama 1 tahun

Program O

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya pengadaan obat guna menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat

Obat pelayanan kesehatan dasar di 34 Puskesmas

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya pengelolaan dan manajemen obat bagi pelayanan kesehatan serta pendampingan pengadaan obat

obat pelayanan kesehatan dasar selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Program U

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes

Terlaksananya pembinaan kader kesehatan reproduksi, kader lansia di 34 Puskesmas, audit kasus maternal perinatal, terlacaknya kematian maternal dan bayi,tercetaknya kohort.

34 kader Puskesmas, kasus kematian ibu dan bayi, cetak kohort

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta

Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kualitas pelayanan di pelayanan BP,BPS dan Laboratorium kesehatan swasta

semua BP , BPS dan Lab.Kes,swasta

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya bantuan PPPK di DKK ,dinas terkait,hari besar,HUT,haji dan lintas sektoral

Bantuan PPPK di instansi pemerintah dan swasta

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Page 31: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 16 dari 290

Page 32: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-16.19 Dinas Kesehatan 13 Kegiatan

1.02-16.20 Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan 13 Kegiatan

1.02-16.21 Dinas Kesehatan 4 nakes teladan 13 Kegiatan

1.02-16.22 Pembuatan Buku Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Buku profi kesehatan 13 Kegiatan

1.02-16.23 pengadaan reagen 13 Kegiatan

1.02-16.24 13 Kegiatan

1.02-16.25 Peningkatan kinerja klinik 13 Kegiatan

1.02-16.26 Pembuatan buku KIA 13 Kegiatan

1.02-16.27 13 Kegiatan

1.02-16.28 3 ambulans 13 Kegiatan

1.02-17

1.02-17.6 Dinas Kesehatan 3 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan

Terlaksananya tinjauan lapangan terhadap perijinan bidang kesehatan selama 1 tahun dan software perijinan dan perangkat keras

Balai Pengobatan Swasta, Apotik, Toko obat, Praktek kesehatan perorangan/kelompok, software dan perangkat kerasnya

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Terlaksananya penyiapanakreditasi penuh di 2 Puskesmas dan bintek ke 5 Puskesmas serta penyiapan akreditasi 8 Puskesmas

Puskesmas Kebonarum ngawen dan Puskesmas Majegan,Katen Utara, Klaten Tengah,gantiwarno,Gantiwarno,Karangnongko

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi

Terlaksananya pemilihan 4 orang teladan puskesmas

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Tersusunnya profil kesehatan Kabupaten Klaten

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan

Dinas Kesehatan Kab.Klaten

Terlaksananya pengadaan bahan-bahan penunjang pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Peningkatan manajemen puskesmas

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya manajemen petugas pelayanan kesehatan dan penanggulangan jiwa masyarakat ,dan penanggulangan jiwa masyarakat di 5 Puskesmas

34 petugas RM, 34 perawat terlatih, dokter konsultan ahli di 4 pusk dan penanggulangan jiwa masyarakat di 5 Puskesmas

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya pelatihan Petugas Puskesmas tentang USG dan petugas laboratorium

34 Petugas USG dan 30 tenaga laboratorium

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kab.Klaten

Terlaksananya pengadaan buku KIA

10.700 buah buku KIA

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksanakannya jaringan gawat darurat

34 Puskesmas dan Rumah sakit

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah

Dinas kesehatan beserta jejaringnya

terlaksananya operasional penanganaan ambulans dan Jenazah

Meningkatnya pelayanan Umum di Dinas Kesehatan

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Terlaksananya tembinaan dan pengawasan obat dan makanan

60 IRTP,60 apotik,30 tko obat tradisional,40 kosalkkes, 40 toko makanan 30 p jas, 36 grading rmh makan, 34 Puskesmas

Meningkatnya pelayanan umum terkait obat dan makanan

Page 33: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 17 dari 290

Page 34: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-17.7 TK, SD, SMP di Klaten 3 kegiatan

1.02-17.8 3 kegiatan

1.02-19

1.02-19.6 Penyuluhan Kesehatan masyarakat 3 Kegiatan

1.02-19.7 3 Kegiatan

1.02-19.8 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3 Kegiatan

1.02-20

1.02-20.7 Upaya perbaikan gizi keluarga

1.02-20.8 3 Kegiatan

1.02-20.9 391 desa

1.02-21

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Terlaksananya pemantauan keamanan pangan jajanan anak sekolah

penjual jajanan lingkungan sekolah SD,SMP dan TK

Meningkatnya pelayanan umum terkait obat dan makanan

Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya pengadaan test kit keamanan pangan

memenuhi kebutuhan 34 Puskesmas

Meningkatnya pelayanan umum terkait obat dan makanan

Program Pr

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya penyuluhan kesehatan masyarakat melalui pertemuan sosialisasi, pembinaan petugas, kader kesehatan dan siaran radio

34 petugas promkes, UKS, dokter kecil, siaran di RSPD dan radio Salma

Meningkatnya pelayanan umum dengan optimalnya promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat

Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya koordinasi linsek linprog dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat/UKBM

SBH, Ponpes/poskestren, UKK dan Battra

Meningkatnya pelayanan umum dengan optimalnya promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya koordinasi linsprog linsek, advocasi PHBS di semua tatanan dan,pengadaan media promosi kesehatan, gerakan cucitangan pakai sabun

PHBS tatanan RT, institusi pendidikan,tempat kerja, tempat ibadah,gerakan CTPS di SD

Meningkatnya pelayanan umum dengan optimalnya promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Dinas Kesehatan - (JIMBUNG) PKK Desa Jimbung - (NGREDEN) Desa Ngreden- (JIMBUNG) PKK Desa Jimbung - (NGREDEN) Desa Ngreden

Terlaksananya PSG, pembinaan program gizi, survei anemia, pemantauan garam beryodium, monev vit A dan pengadaan body fat analyser- PMT Balita GIBUR - Perbaikan Gizi Anak- PMT Balita GIBUR - Perbaikan Gizi Anak

34 Puskesmas, PSG pd Balita,34 TPG, 340 bumil, 340 balita, 340 remaja putri, 170 SD/MI, 8 unit body fat analyser

Meningkatnya Pelayanan perbaikan gizi

3 Kegiatan- 15 balita - 6 Kelompok- 15 balita - 6 Kelompok

Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya pembinaan konselor ASI, pengadaan media promosi ASI, monitoring penerapan IMD dan ASI ke Puskesmas

240 konselor, 34 Puskesmas

Meningkatnya Pelayanan perbaikan gizi

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Posyandu

Dinas Kesehatan dan Puskesmas- (KARANGANOM) Desa karanganom

Terlaksananya operasional penyaluran bantuan Posyandu - Bantuan PMT Posyandu

Meningkatnya Pelayanan perbaikan gizi

3 Kegiatan- 7 Posyandu

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Page 35: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 18 dari 290

Page 36: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-21.5 2 Kegiatan

1.02-21.6 Pengelolaan Limbah Medis B3 2 Kegiatan

1.02-22

1.02-22.12 2 Kegiatan

1.02-22.13 2 Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Dinas kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya bantuan jamban,TMMD dan P2MBG, terbinanya sanitarian Puskesmas, sosialisasi pamsimas, klinik sanitasi , bintek dan monev pamsima SAB desa minapolitan, inspeksi SAB 20 SAM PDAM, inspeksi sanitasi DAMIU dan pengadaan sanitarian kit dan fielt kit

34 Puskesmas.TMMD 16 jamban di 2 desa, P2MBG 1 desa, monev pamsimas 30 desa, 20 SAM PDAM, Desa ODF, sanitarian kit dan field kit

Meningkatnya pelayanan umum yang berkaitan dengan lingkungan sehat

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya pengelolaan limbah B3 di Puskesmas

limbah B3 di 34 Puskesmas

Meningkatnya pelayanan umum yang berkaitan dengan lingkungan sehat

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya pemberian imunisasi, surveilans epidemiologi ke RS Puskesmas dan masyarakat,KLB dan SKD KLB, pelacakan AFP dan penanganan spesimen,Pemeriksaan calon jemaah haji dan vaksi meningitis

bayi, balita, anak sekolah,WUS

Meningkatnya pelayanan umum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit

Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya koordinasin diare kusta,P2ML dan TPM , terjaringnya 15 penderita kusta,dan penderita HIV AIDS, tersedianya logistik diare kusta ispa dan PTM serta pengadaan 43 reagen ziehl neelson,pelayanan VCT di 2 klinik

34 petugas P2ML, TPM,15 kusta, pengadaan 43 reagen

Meningkatnya pelayanan umum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit

Page 37: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 19 dari 290

Page 38: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-22.14

1.02-23

1.02-23.7 Penunjang kegiatan Puskesmas 34 Puskesmas 5 kegiatan

1.02-23.8 Dinkes dan Puskesmas 5 kegiatan

1.02-23.10 Dinkes 1 Raperda 5 kegiatan

1.02-23.11 Dinkes dan Puskesmas

1.02-23.12 16 Puskesmas 5 kegiatan

1.02-24

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

dinas kesehatan dan puskesmas

Terlaksananya pengendalian penyakit bersumber binatang

Terlindunginya 7 ptgs fogging dr paparan insektisida, fogging focus 89 lks, persamaan persepsi PSN, pengendalian DBD, flu burung, malaria, leptospirosis, antrax, pemantauan pelaksanaan kegiatan di 34 puskesmas, terlacaknya 4 penderita malaria, 24 penderit

Meningkatnya pelayanan umum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

Terlindunginya 7 ptgs fogging dr paparan insektisida, fogging focus 89 lks, persamaan persepsi PSN, pengendalian DBD, flu burung, malaria, leptospirosis, antrax, pemantauan pelaksanaan kegiatan di 34 puskesmas, terlacaknya 4 penderita malaria, 24 penderita leptospirosis, 5 suspect flu burung/H5N1

Program Stan

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan;

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya operasional kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas serta monev dan pelaporannya

Meningkatnya Pelayanan umum terkait standarisasi pelayanan kesehatan

Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan

Terlaksananya penyusunan perencanaa anggaran yang berbasis optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat

34 Puskesmas selama 1 tahun

Meningkatnya Pelayanan umum terkait standarisasi pelayanan kesehatan

Penyusunan Naskah Akademis Raperda Penanggulangan HIV AIDS

Terlaksananya penyusunan Raperda Standarisasi pelayanan kesehatan

Meningkatnya Pelayanan umum terkait standarisasi pelayanan kesehatan

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan program pelayanan kesehatan

Dokumen Renja, Renstra, LPPD/LKPJ, RKA, DPA, Lakip, IKK, dan laporan perencanaan tahunan

Meningkatnya Pelayanan umum terkait standarisasi pelayanan kesehatan

Dokumen Renja, Renstra, LPPD/LKPJ, RKA, DPA, Lakip, IKK, dan laporan perencanaan tahunan

Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya pendampingan pembentukan Puskesmas menjadi BLUD

Meningkatnya Pelayanan umum terkait standarisasi pelayanan kesehatan

Program pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan jaminan kesehatan nasional/(JKN) bagi masyarakat;

Page 39: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 20 dari 290

Page 40: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-24.1 Pelayanan operasi katarak 3 kegiatan

1.02-24.11 Visum at Repertum 21 kasus 3 kegiatan

1.02-24.12 Dinkes dan Puskesmas 3 kegiatan

1.02-25

1.02-25.1 Pembangunan puskesmas 5 kegiatan

1.02-25.7 3 kegiatan

1.02-25.24 5 kegiatan

1.02-25.25 Pembangunan Klinik Laktasi Puskesmas 1 unit bangunan 5 kegiatan

1.02-1 1 Tahun

1.02-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat RSUD Bagas Waras 600 Surat 1 Tahun

1.02-1.2 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-1.6 RSUD Bagas Waras 4 Unit 1 Tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya bantuan operasi katarak pada 60 penderita

60 penderita pada 34 Puskesmas

Meningkatnya pelayanan umum terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat miskin

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya visum et repertum pada 21 kasus

Meningkatnya pelayanan umum terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat miskin

Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)

Terlaksananya bantuan jaminan kesehatan masyarakat miskin daerah

30.000 masyarakat miskin non kuoto jamkesmas/PBI APBN

Meningkatnya pelayanan umum terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat miskin

Program pe

Puskesmas Pedan dan Puskesmas Wedi

Terbangunnya 1 gedung Puskesmas perawatan dan 1 Puskesmas non perawatan 1 gedung Puskesmas non perawatan sesuai dengan Permenkes No. 75 Th. 2014

1 Puskesmas perawatan dan 1 Puskesmas Non perawatan

Meningkatnya pelayanan umum terkait sarana dan prasarana yang memadai

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Puskesmas Gantiwarno, Jogonalan 1, Kemalang, Pedan, Karangdowo

Terwujudnya pengadaan 5 unit mobil ambulans

5 unit mobil ambulans

Meningkatnya pelayanan umum terkait sarana dan prasarana yang memadai

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan, maintenance web dan simpus dan laboratorium IT

pengembangan SIK dan Maintenance

Meningkatnya pelayanan umum terkait sarana dan prasarana yang memadai

Terlaksananya pembangunan klinik laktasi di Puskesmas jogonalan I

Meningkatnya pelayanan umum terkait sarana dan prasarana yang memadai

Program Pela

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat di RSUD Bagas Waras

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Page 41: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 21 dari 290

Page 42: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-1.7 RSUD Bagas Waras 10 Orang 1 Tahun

1.02-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-1.10 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-1.11 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-1.12 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-1.14 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-1.15 RSUD Bags Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-1.16 Penyediaan bahan logistik kantor RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-1.17 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-1.18 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-1.19 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-1.20 RSUD Bagas Waras 20 Orang 1 Tahun

1.02-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor RSUD Bagas Waras 7 Pengemudi 1 Tahun

1.02-1.24 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-1.28 RSUD Bagas Waras 200 Orang 1 Tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa admnisrasi keuangan kantor

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Tersedianya jasa kebersihan kantor dan bahan pembersih

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi lisrik / penerangan bangunan kantor

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga (Laundry, Linen, Dapur) RSUD

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Tersedianya bahan logistik kantor/ RSUD

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya akomodasi perjalanan dinas luar daerah

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya akomodasi perjalanan dinas dalam daerah

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya jasa pengaman kantor RSUD Bagas Waras

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Tersedianya jasa pengemudi kantor RSUD

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Penyusunan perencanaan dan pelaporan

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Penyediaan jasa medis dan paramedis

Tersedianya jasa medis dan paramedis

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Page 43: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 22 dari 290

Page 44: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-1.29 RSUD Bagas Waras 120 Orang 1 Tahun

1.02-2 1 Tahun

1.02-2.3 Pembangunan gedung kantor RSUD Bagas Waras 2 Lokal 1 Tahun

1.02-2.5 RSUD Bagas Wars 4 Unit 1 Tahun

1.02-2.9 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-2.10 Pengadaan mebeleur RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-2.24 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-2.28 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-2.29 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-2.31 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-2.49 RSUD Bagas Waras 2 Lokasi 1 Tahun

1.02-2.53 Penataan Lingkungan Kantor RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-3 100 %

1.02-3.2 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %

1.02-3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan RSUD Bagas Waras 25 Orang 100 %

1.02-5 100 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Tersedianya jasa administrasi / teknis perkantoran

Terlayaninya pengadministrasian perkantoran di RSUD Bagas Waras

Program Peni

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Tersedianya garasi ambulance, mobil jenazah, gedung parkir RSUD

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan operasional

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya AC, PC, Laptop, Printer, Mesin Fax, Pencacah Kertas

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya almari arsip, meja, kursi, rak buku

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional RSUD

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung / kantor

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeler kantor RSUD

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi

Terpeliharanya SIM RSUD

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk

Tersedianya Baliho informasi RSUD

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan tanaman penghijauan dan tempat sampah di ingkungan RSUD

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Program peni

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian seragam karyawan RSUD

Meningkatnya disiplin aparatur RSUD Bagas Waras

Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi petugas lapangan

Meningkatnya disiplin aparatur RSUD Bagas Waras

Program Peni

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Page 45: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 23 dari 290

Page 46: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-5.1 Pendidikan dan pelatihan formal RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %

1.02-5.4 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %

1.02-5.5 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %

1.02-5.15 Pelatihan Kantor Sendiri RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %

1.02-6 100 %

1.02-6.6 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-15 100 %

1.02-15.1 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-15.7 Pengelolaan Manajemen Obat RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-21 100 %

1.02-21.6 Pengelolaan Limbah Medis B3 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-23 100 %

1.02-23.1 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %

1.02-23.8 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %

1.02-24 100 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan RSUD

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur RSUD Bagas Waras

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM

Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas SDM RSUD

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur RSUD Bagas Waras

Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan

Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur RSUD Bagas Waras

Terlaksananya pengembangan SDM RSUD

Meningakatnya kapasitas SDM Aparatur RSUD Bagas Waras

Program peni

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah

Terlaksananya pelaporan administrasi keuangan dan asset daerah

Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan RSUD Bagas Waras

Program Oba

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan RSUD

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di RSUD Bagas Waras

Terlaksananya menjemen pengelolaan obat RSUD

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di RSUD Bagas Waras

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Terlaksananya pengelolaan limbah B3 RSUD

Peningkatan pengembangan lingkungan sehat RSUD Bagas Waras

Program

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan standarisasi kesehatan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Terwujudnya standarisasi pelayanan kesehatan RSUD

Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan di RSUD Bagas Waras

Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan

Terlaksananya fasilitasi dan terwujudnya pedoman intensifikasi pendapatan RSUD

Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan di RSUD Bagas Waras

Program pela

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Page 47: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 24 dari 290

Page 48: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-24.1 Pelayanan operasi katarak RSUD Bagas Waras 25 orang 100 %

1.02-24.7 RSUD Bagas Waras 100 pasien miskin 100 %

1.02-24.13 RSUD 30 Pasien 100 %

1.02-26 100 %

1.02-26.1 Pembangunan rumah sakit RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-26.4 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %

1.02-26.7 Pengembangan ruang operasi RSUD Bagas Waras 1 Lokal 100 %

1.02-26.9 Pengembangan ruang isolasi RSUD Bagas Waras 4 Lokal 100 %

1.02-26.14 RSUD Bagas Waras 1 Lokal 100 %

1.02-26.18 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %

1.02-26.20 RSUD Bagas Waras 100 %

1.02-26.22 RSUD Bagas Waras 1 Paket 100 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya operasi katarak pasien miskin

Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin di Kabupaten Klaten

Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin

Terlaksananya pelayanan kesehatan kulit bagi pasien miskin

Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin di Kabupaten Klaten

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat rentan

Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat rentan

Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin di Kabupaten Klaten

Program pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Terbangunnya ruang bedah, ruang poli (saraf, urologi, paru, mata, kulit kelamin, jantung dan psikiatri) selasar dari UGD ke Ruang rawat Inap.

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras

penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

Terbangunnya ruang rawat inap

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras

Terbangunnya ruang operasi

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras

Terbangunnya ruang isolasi VIP, kelas I, II, III

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras

Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit

Terbangunnya laboratorium kesehatan RSUD

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Tersedianya alat - alat kesehatan RSUD (Bedah Urologi, Saraf), Poli (Mata, THT, Kulit kelamin, jantung, Jiwa)

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras

Pengadaan ambulance/mobil jenazah

Terwujudnya mobil ambulance RSUD

2 Unit Ambulance dan 1 Unit Mobil Jenazah

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Tersedianya bahan logistik rumah sakit

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras

Page 49: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 25 dari 290

Page 50: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-26.25 Pengembangan tipe rumah sakit RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-26.27 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-27 100 %

1.02-27.1 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-27.16 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-27.17 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-27.18 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-28 100 %

1.02-28.1 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-28.3 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-29 100 %

1.02-29.1 Penyuluhan kesehatan anak balita RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-29.2 Immunisasi bagi anak balita RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-29.4 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-29.5 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit Tipe C

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras

Operasional Rumah Sakit Umum Daerah

Tersedianya jasa pelayanan RSUD

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras

Program pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Terpeliharanya gedung rumah sakit

Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Basg Waras

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Terpeliharanya Instalasi pengolah limbah RSUD

Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Basg Waras

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Terpeliharanya alat - alat kesehatan

Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Basg Waras

Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah

Terpeliharanya monil ambulance/ jenazah

Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan Rumah Sakit Bagas Waras

Program kemi

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Terjalinnya kemitraan dengan asuransi kesehatan masyarakat

Terlaksananya kemitraan pelayanan kesehatan di RSUD Bagas Waras

Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit

Terjalinnya kemitraan pengelolaan limbah medis RSUD

Terlaksananya kemitraan pelayanan kesehatan di RSUD Bagas Waras

Program peni

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Terlaksananya peyuluhan kesehatan anak balita

Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita di RSUD Bagas Waras

Terlaksananya imunisasi gratis anak balita

Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita di RSUD Bagas Waras

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Terlaksananya pelatihan dan pendidika perawatan anak balita

Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita di RSUD Bagas Waras

Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita

Terbangunnya sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita

Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita di RSUD Bagas Waras

Page 51: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 26 dari 290

Page 52: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02-32 100 %

1.02-32.3 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 100 %

1.02-33 1 Tahun

1.02-33.1 RSUD Bagas Waras 1 Tahun 1 Tahun

1.02-30

1.02-30.1

3 1.03

1.03-1

1.03-1.2

1.03-1.3

1.03-1.6

1.03-1.7

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program peni

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

Terlaksananya pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan dari keluarga kurang mampu

Meningakatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak di RSUD Bagas Waras

Program man

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di semua wilayah dan rumah sakit rujukan

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan

Tersedianya manajemen tata kelola, informasi dan regulasi kesehatan di RSUD Bagas Waras

Tersedianya manajemen tata kelola, informasi dan regulasi kesehatan di RSUD Bagas Waras

Program pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Terpeliharanya Kualitas Kesehatan para Lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Pendopo Kabupaten Klaten

Terwujudnya pelaksanaan peringatan hari lansia,sarasehan dan senam sehat lansia

Terlaksananya pelaksanaan peringatan hari lansia,sarasehan dan senam sehat lansia bagi 400 orang lansia

Tercapainya kualitas kesehatan Lansia di Kabupaten Klaten

Meningkatnya kualitas kesehatan Lansia sebanyak 400 orang di Kab.Klaten

Pekerjaan Program Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikDPU dan ESDM Kab. Klaten

Kelancaran operasional kantor

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik,& langganan internet

Kelancaran operasional kantor

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik,& langganan internet

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

DPU dan ESDM Kab. Klaten

perizinan kendaraan dinas / operasional

perizinan kendaraan dinas / operasional

perizinan kendaraan dinas / operasional

perizinan kendaraan dinas / operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Terpenuhinya jasa administrasi pegawai perkantoran

Terpenuhinya jasa administrasi pegawai perkantoran

Terpenuhinya jasa administrasi pegawai perkantoran

Terpenuhinya jasa administrasi pegawai perkantoran

Page 53: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 27 dari 290

Page 54: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.03-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Tersedianya ATK Penyediaan ATK Tersedianya ATK

1.03-1.11

1.03-1.12

1.03-1.15

1.03-1.17

1.03-1.18 Keluar Kab. Klaten

1.03-1.19 Kab. Klaten

1.03-1.20 Jasa Pengamanan Kantor Jasa Pengamanan Kantor

1.03-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor

1.03-1.22 Penyediaan Operasional UPTD Kab. Klaten

1.03-2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, kebersihan kota, dan Pembayaran Retribusi Kebersihan dan PAC

Terwujudnya Jasa Kebersihan kantor, kebersihan kota, dan Pembayaran Retribusi Kebersihan dan PAC

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, kebersihan kota, dan Pembayaran Retribusi Kebersihan dan PAC

Terwujudnya Jasa Kebersihan kantor, kebersihan kota, dan Pembayaran Retribusi Kebersihan dan PAC

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Penerangan bangunan kantor

Terwujudnya Penerangan bangunan kantor

Penerangan bangunan kantor

Terwujudnya Penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Peningkatan wawasan pengetahuan dan perundang-undangan

Terpenuhinya bahan bacaan perundang-undangan

Peningkatan wawasan pengetahuan dan perundang-undangan

Terpenuhinya bahan bacaan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Kebutuhan penunjang rapat-rapat koordinasi

Terpenuhinya Kebutuhan penunjang rapat-rapat koordinasi

Kebutuhan penunjang rapat-rapat koordinasi

Terpenuhinya Kebutuhan penunjang rapat-rapat koordinasi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan Dinas keluar Daerah

Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas keluar Daerah

Perjalanan Dinas keluar Daerah

Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas keluar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kebutuhan Perjalanan Dinas Kedalam Daerah

terpenuhinya kebutuhan perjalanan Dinas Kedalam Daerah

Kebutuhan Perjalanan Dinas Kedalam Daerah

terpenuhinya kebutuhan perjalanan Dinas Kedalam Daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Terwujudnya Jasa Pengamanan Kantor

Terwujudnya Jasa Pengamanan Kantor

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Penyediaan jasa pengemudi kantor

Tersedianya jasa pengemudi kantor

Penyediaan jasa pengemudi kantor

Tersedianya jasa pengemudi kantor

Operasional pelayanan UPTD

Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan UPTD

Operasional pelayanan UPTD

Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan UPTD

Program

Page 55: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 28 dari 290

Page 56: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-2.3 Pembangunan gedung kantor Kabupaten klaten 95%

1.03-2.5 Kabupaten Klaten 90 % 90 %

1.03-2.7

1.03-2.9

1.03-2.10 Pengadaan mebeleur

1.03-2.22

1.03-2.24

1.03-2.28

1.03-2.29

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

-Pembangunan Gedung DPU & ESDM-Pembangunan Gedung Kantor UPTD PU & ESDM Wilayah Kota-Penataan Halaman DPU & ESDM-Terbangunnya ruang kantor , parkir dan gedung pertemuan dan kantor Workshop DPU & ESDM &Klaten

-Pembangunan Gedung DPU & ESDM-Pembangunan Gedung Kantor UPTD PU & ESDM Wilayah Kota-Penataan Halaman DPU & ESDM-Terbangunnya ruang kantor , parkir dan gedung pertemuan dan kantor Workshop DPU & ESDM &Klaten

-Pembangunan Gedung DPU & ESDM-Pembangunan Gedung Kantor UPTD PU & ESDM Wilayah Kota-Penataan Halaman DPU & ESDM-Terbangunnya ruang kantor , parkir dan gedung pertemuan dan kantor Workshop DPU & ESDM &Klaten

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya Pengadaan Mobil Dinas Avanza 2 unit, Sepeda motor 10 unit, Dump truk 5 unit, Pick up 3 unit, Kendaraan roda tiga 4 unit Truk Tangki penyiraman 1 unit, Kendaraan Teleskopic ladder 1 unit, Truk tangki penyedotan tinja 1 unit, alat berat 1 unit

Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Pengadaan Perlengkapan kantor

Terwujudnya Perlengkapan kantor

Pengadaan Perlengkapan kantor

Terwujudnya Perlengkapan kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

DPU dan ESDM Kab. Klaten

- Pengadaan Komputer, Notebook, Printer, LCD Projector, AC, genset, GPS, Teodholit, waterpas, hammertest, cordrill, alat penggoreng aspal,1 unit alat pengukur muka air tanah, 12 set alat pelindung diri, 2 unit kamera

- Komputer, Notebook, Printer, LCD Projector,1 unit alat pengukur muka air tanah, 2 unit GPS, 12 set alat pelindung diri, 2 unit kamera

Pengadaan Komputer, Notebook, Printer, LCD Projector, AC, genset, GPS, Teodholit, waterpas, hammertest, cordrill, alat penggoreng aspal

Terwujudnya sarpras perkantoran yang memadai

DPU & ESDM Kab. Klaten

Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebelair kantor

Terwujudnya sarpras mebelair kantor yang memadai

Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebelair kantor

Terwujudnya sarpras mebelair kantor yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung DPU dan ESDM Kab. Klaten

Terpeliharanya Gedung DPU dan ESDM Kab. Klaten

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung DPU dan ESDM Kab. Klaten

Terpeliharanya Gedung DPU dan ESDM Kab. Klaten

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Pemeliharaan mobil dan sepeda motor dinas/operasional

Terpeliharanya mobil dan sepeda motor dinas/operasional

Pemeliharaan mobil dan sepeda motor dinas/operasional

Terpeliharanya mobil dan sepeda motor dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Pemeliharaan sarpras mebelair kantor

Terpeliharanya sarpras mebelair kantor

Pemeliharaan sarpras mebelair kantor

Terpeliharanya sarpras mebelair kantor

Page 57: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 29 dari 290

Page 58: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-2.46 Pemeliharaan Alat Berat 90 % 90 %

1.03-2.47

1.03-5

1.03-5.4

1.03-5.5

1.03-6

1.03-6.1

1.03-6.2

1.03-6.4

1.03-6.5 Pengelolaan Aset SKPD Penyusunan Aset SKPD Penyusunan Aset SKPD

1.03-6.7 Monev kegiatan SKPD

1.03-15

1.03-15.15 Kabupaten Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya pemeliharaan berat alat berat operasional TPA 2 unit

Terwujudnya pemeliharaan alat berat

Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Peningkatan Sarpras Perkantoran UPTD

Terwujudnya sarpras perkantoran yang memadai

Peningkatan Sarpras Perkantoran UPTD

Terwujudnya sarpras perkantoran yang memadai

Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

SDMDPU dan ESDM Kab. Klaten

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Penyusunan laporan fisik dan keuangan

Terwujudnya Penyusunan laporan fisik dan keuangan

Penyusunan laporan fisik dan keuangan

Terwujudnya Penyusunan laporan fisik dan keuangan

Program Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan; penyusunan LAKIP, Renja, Renstra, PPID, SPP

Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan (bulanan); penyusunan LAKIP, Renja, Renstra, PPID, SPP

Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan; penyusunan LAKIP, Renja, Renstra, PPID, SPP

Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan (bulanan); penyusunan LAKIP, Renja, Renstra, PPID, SPP

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan (semester)

Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan

Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan (akhir tahun)

Tersusunnya LAKIP dan RENJA

Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan

Tersusunnya sistem pelaporan capaian kinerja kegiatan dan keuangan

DPU dan ESDM KAb. Klaten

Tersusunnya Aset SKPD

Tersusunnya Aset SKPD

DPU dan ESDM Kab. Klaten

Penyusunan laporan monev kegiatan DPU dan ESDM Kab. Klaten

Tersusunnya laporan monev kegiatan DPU dan ESDM Kab. Klaten

Penyusunan laporan monev kegiatan DPU dan ESDM Kab. Klaten

Tersusunnya laporan monev kegiatan DPU dan ESDM Kab. Klaten

Program Pembangunan dan Penataan

Sempadan JalanPenataan Trotoar Jalan Kabupaten

Terbangunnya trotoar Jalan Kabupaten

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

Terbangunnya trotoar jalan Kabupaten

Page 59: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 30 dari 290

Page 60: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-15.16 Pembangunan jembatan 2 paket 2 paket

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Kec. TulungKec. Karangnongko

Pembangunan Jembatan SabrangPembangunan Jembatan Bagor (di ruas Jl. Gemampir- Beteng)

Meningkatnya sarana infrastruktur

Page 61: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 31 dari 290

Page 62: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-15.17 Peningkatan Jalan dan jembatan Kabupaten Klaten 30 km 100 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

- Peningkatan Jalan Jetiswetan - Karangdowo- Peningkatan Jalan Candi Prambanan - Candi Sewu- Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri- Peningkatan Jalan Ngendo-Prawatan- Peningkatan Jalan Jogonalan-Basin- Peningkatan Jalan Basin-Mipitan- Peningkatan Jalan Kaliwuluh-Surowono- Peningkatan Jalan Totogan-Banjarejo- Peningkatan Jalan Demakijo-Banjarejo- Pelebaran Jalan Mayungan- Kadirejo- Peningkatan Jalan Gendaren-Tempursari- Peningkatan Jalan Lingkar-Jatinom- Peningkatan Jalan Tulung-Cokro- Peningkatan Jalan Jurangjero-Jimus- Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu- Peningkatan Jalan Tegalgondo-Sidoharjo- Peningkatan Jalan Sidoharjo-Janti- Peningkatan Jalan Troketon-Karangwungu- Peningkatan Jalan Trucuk-Sajen- Peningkatan Jalan Cawas-Pakisan- Peningkatan Jalan Pakisan-Posis- Peningkatan Jalan Nglengkong-Batas DIY- Peningkatan Jalan Gatak Grojogan-Bayat- Peningkatan Jalan S

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai

Page 63: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 32 dari 290

Page 64: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-16

1.03-16.1 (BARENG) Jl.Raja wali 30m

2000 m

1.03-16.3

1.03-18

1.03-18.6 Kab. Klaten 1 Paket 1 Paket

1.03-18.7 Kabupaten Klaten Pemeliharaan trotoar jalan 1 Paket

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pembangunan salur

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

sarana infrastruktur irigasi

Pembuatan gorong-gorong

Mencegah terjadinya banjir dan kerusakan jalan

Kecamatan Manisrenggo

Drainase / Saluran Air Kota Kecamatan Manisrenggo (Ds. Kranggan - Ds. Kebonalas - Ds. Tanjungsari - Ds. Bendan)

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Terbangunnya drainase kecamatan

Kecamatan Prambanan

Pembangunan Drainase Kecamatan Prambanan

Terbangunnya drainase desa

Kecamatan Klaten Selatan

Pembangunan Drainase Desa Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan

terbangunnya drainase desa

Kecamatan Klaten Utara

Pembangunan Drainase Desa Sekarsuli, Kec. Klaten Utara

Terbangunnya drainase desa

Kecamatan Klaten Tengah

Pembangunan Drainase Desa Gumulan dan Kec. Klaten Tengah

Terbangunnya jaringan drainase

Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara

Pembangunan Jaringan Drainase Jonggrangan

Terbangunnya jaringan drainase

Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara

Pembangunan Jaringan Drainase Jl. Ki Ageng Gribig

Terbangunnya jaringan drainase

Kecamatan Klaten Selatan

Pembangunan Jaringan Drainase Kec. Klaten Selatan

Terbangunnya jaringan drainase

Kecamatan Klaten Utara

Pembangunan Jaringan Drainase Jl. Ringroad/Bareng, Kec. Klaten Utara

Program rehabilitasi/pemeli

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai

Rehabilitasi/pemeliharaan Sempadan Jalan

Kota dan Kecamatan Klaten

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai

Page 65: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 33 dari 290

Page 66: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-23

1.03-23.4 Pengadaan alat-alat berat DPU & ESDM 1 buah

1.03-24

1.03-24.10 80 daerah irigasi 75 %

Sarana irigasi Normalisasi saluran irigasi 2500 m

500 m

3 Km

(CANAN) Ds. Canan 2 Km

(CANAN) Ds. Canan 1,5 Km

2 Km

1 Km

600 m

2 Km

2 Km

3 Km

2 Km

1 Km

2 Km

400 m

2 Km

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program peningkatan sara

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

- Terwujudnya Pengadaan Pedestrian Road Roller- Terwujudnya Pengadaan Truck Crane

- Terwujudnya Pengadaan Pedestrian Road Roller sebanyak 1 buah- Terwujudnya Pengadaan Truck Crane sebanyak 1 buah

- Terwujudnya Pengadaan Pedestrian Road Roller - Terwujudnya Pengadaan Truck Crane

Program

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Daerah Irigasi se Kabupaten Klaten

Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Meningkatnya tingkat layanan irigasi

(TROTOK) Desa Trotok

Sarana Irigasi Pertanian

(BRANGKAL) Ds. Brangkal

Pemeliharaan Saluran Irigasi Daratan

Sarana Irigasi Pertanian

(BRANGKAL) Ds. Brangkal

Pemeliharaan Saluran Irigasi Gadung Sari

Sarana Irigasi Pertanian

Pemeliharaan Saluran Irigasi Jurang Gantung

Sarana Irigasi Pertanian

Pemeliharaan Saluran Irigasi Slegrengan

Sarana Penunjang Pertanian

(DENGKENG) Ds. Dengkeng

Pemeliharaan saluran Irigasi Slegrengan

Sarana Penunjang Pertanian

(GADUNGAN) Desa Gadungan

Pemeliharaan saluran Irigasi Jurang Gantung

Sarana Penunjang Pertanian

(JIWO WETAN) Desa Jiwowetan

Pemeliharaan saluran Irigasi Gadung Sari

Sarana Penunjang Pertanian

(KADIBOLO) Desa Kadibolo

Pemeliharaan saluran Irigasi Gadung Sari

Sarana Irigasi Pertanian

(KALITENGAH) Desa Kalitengah

Pemeliharaan Saluran Irigasi Jurang Gantung

Sarana Irigasi Pertanian

(PANDES) Desa Pandes

Pemeliharaan Saluran Irigasi Jurang Gantung

Sarana Irigasi Pertanian

(PASUNG) Desa Pasung

Pemeliharaan Saluran Irigasi Jurang Gantung

Sarana Irigasi Pertanian

(PASUNG) Desa Pasung

Pemeliharaan Saluran Irigasi Slegrengan

Sarana Irigasi Pertanian

(PASUNG) Desa Pasung

Pemeliharaan Saluran Irigasi Daratan

Sarana Irigasi Pertanian

(SEMBUNG) Desa Sembung

Pemeliharaan Saluran Irigasi Gadung Sari

Sarana Irigasi Pertanian

(TANJUNGAN) Desa Tanjungan

Pemeliharaan Saluran Irigasi Slegrengan

Page 67: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 34 dari 290

Page 68: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 km

2 Km

1 Km

talud irigasi pertanian talud saluran irigasi 700 m2

Rehab saluran irigasi 650 m

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Desa Sapen 1 Ls

1.03-24.13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 70 unit 65 %

Sarana irigasi Rehab tetek/pintu air 1 paket

4 Buah

1.03-24.20 Pemeliharaan saluran irigasi 100 daerah irigasi 70 %

sarana Irigasi (BIRIT) Ds. Birit 2 Km

Sarana irigasi (BIRIT) Ds. Birit 1 Km

(KRAGILAN) dk. Teluk 250 m

1.03-24.21 Operasi Irigasi Operasi irigasi 100 Daerah irigasi 65 %

1.03-24.22 25 bendung 70 %

Serana Irigasi i unit

150 m2

1.03-24.25 Kabupaten Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Sarana Irigasi Pertanian

(TANJUNGAN) Desa Tanjungan

Pemeliharaan Saluran Irigasi Jurang Gantung

Sarana Irigasi Pertanian

(TANJUNGAN) Desa Tanjungan

Pemeliharaan Saluran Irigasi Daratan

Sarana Irigasi Pertanian

(TROTOK) Desa Trotok

Pemeliharaan Saluran Irigasi Gadung Sari

(MURUH) dk. bangunrejo-muruh desa muruh

jaringan irigasi di Desa Somopuro

(SOMOPURO) Dukuh Ngudirejo

Peningkatan Sarana Pertanian

(GUMUL) Utara Dk. Potro Rt.012, Rw. 006

Rehab Dam Potro dan Saluran Irigasi

Peningkatan Sarana Pertanian

(GUMUL) Selatan Dk. Jetis Rt.007, Rw. 004

Rehab Dam Jetis / Kuncen dan Saluran Irigasi

Peningkatan Sarana Pertanian

(GUMUL) Barat Dk. Tambak Rt.001, Rw. 001

Rehab Dam Tambak dan Saluran Irigasi

Meningkatkan hasil produksi pertanian

Saluran Irigasi (Pada Jalan DPU) depan SMP 3 Manisrenggo sampai blok selatan desa sapen

Pintu air se-Kabupaten Klaten

Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air

Tersedianya sarana prasarana pintu air yang baik

(TANJUNGAN) DK. Jetak RW.01

Pintu Air Bendungan Gunden

(NGOLODONO) Desa Ngolodono

Pintu Air Bendungan Gunden

Daerah irigasi se Kabupaten Klaten

Pemeliharaan saluran irigasi

Terpeliharanya prasarana irigasi yang baik

Pemeliharaan Saluran Irigasi Jurang Gantung

Pemeliharaan Saluran Irigasi Daratan

agar air bisa tersalurkan sehingga tidak menggenangi sawah

Pembangunan pembuangan air sawah Dk. teluk

Daerah irigasi se Kabupaten Klaten

Terlaksananya operasi irigasi yang baik

Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung

Bendung tersebar se Kabupaten Klaten

Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung

Tersedianya prasarana bendung yang baik

(JOMBORAN) Rw.01 Rw.02

Pembangunan Bendungan air

Peningkatan sarana dan prasarana bidang Pengairan

(BANYUAENG) Dk. Brojonalan

Perbaikan / Rehab Bendungan Gangsir

Penyusunan Database Daerah Irigasi

Terlaksananya penyusunan database daerah irigasi (data nama, luas DO, skema, kondisi, peta DI, foto)

Terlaksananya penyusunan database daerah irigasi (data nama, luas DO, skema, kondisi, peta DI, foto) 30 daerah irigasi

Terlaksananya penyusunan database daerah irigasi (data nama, luas DO, skema, kondisi, peta DI, foto)

Terlaksananya penyusunan database daerah irigasi (data nama, luas DO, skema, kondisi, peta DI, foto) 30 DI

Page 69: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 35 dari 290

Page 70: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-24.26 Pengelolaan Aset Irigasi Kabupaten Klaten 8 Daerah irigasi 25 %

1.03-24.28 7 DI 80 %

1.03-24.30 Pengadaan Pesawat Ukur 2 unit 90 %

1.03-24.31 Kabupaten Klaten 20 GP3A/P3A 50 %

1.03-24.32 Kabupaten Klaten 3 kegiatan 75 %

1.03-26

1.03-26.1 2 embung 40 %

1.03-26.8 Normalisasi sungai 10 sungai 60 %

Desa Jetiswetan 600 m3

saluran irigasi apur 2000mx5mx0,50m

30 m

Normalisasi sungai 2 titik

1.03-26.9 Perkuatan tebing sungai 20 lokasi/sungai 60 %

700 m

1.03-26.10 1 waduk 70 %

1.03-26.11 4 sungai 50 %

1.03-26.12 4000 buah 50 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya pengelolaan/inventarisasi aset irigasi

Tersedianya pengelolaan/inventarisasi aset irigasi yang baik

Water Resources Management Program Phase (WISMP) II

Daerah Irigasi kesepakatan

Pengelolaan irigasi partisipatif

Tersedianya sistem pengelolaan irigasi partisipatif

Kantor Bidang Sumber Daya Air

Pengadaan pesawat ukur teodolit dan waterpass

Tersedianya sarana perencanaan yang baik

Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A

Terlaksananya pemibinaan penyuluhan teknis irigasi kepada GP3A/P3A

Pembinaan teknis irigasi kepada GP3A/P3A

Revitalisasi dan operasional Komisi Irigasi

Terlaksananya Revitalisasi dan operasional sekretariat Komisi Irigasi

Tersedianya sarana prasarana irigasi yang baik

Program Pengembangan,

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

Embung tersebar se Kabupaten Klaten

Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi embung

Tersedianya embung yang handal

Sungai tersebar se Kabupaten Klaten

Terlaksananya normalisasi sungai

Tersedianya prasarana pengelolaan sumber daya air yang handal

Keduk Walet Sanggrahan

Normalisasi Saluran DI Sanggrahan

(SAWIT) dk. ngandong - dk. jetisbolo desa sawit

Normalisasi saluran irigasi apur jetisbolo

sungai dengkeng menjadi lancar

(GENTAN) desa gentan

Sondeng sungai dengkeng

sarana saluran air warga

(REJOSO) Tumpukan, kali lusah

Terlaksananya pembangunan perkuatan tebing sungai

Tersedianya sarana prasarana sungai yang handal

Sarana Penunjang Pertanian

(DENGKENG) Dk. Kembang sore

Pemb. Talud Tanggul S. Birin

Pemeliharaan dan penataan kawasan Waduk

Desa Jimbung dan Krakitan

Terlaksananya Pemeliharaan dan penataan kawasan Waduk Rowo Jombor

Tersedianya prasarana waduk yang handal

Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai

terlaksananya operasi dan pemeliharaan sungai

Tersedianya sarana prasarana sungai yang handal

Pengadaan bahan penanganan banjir

Terlaksananya Pengadaan karung plastik dan bronjong

Tersedianya sarana penanggulangan banjir yang handal

Page 71: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 36 dari 290

Page 72: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-26.13 Rehabilitasi kawasan sumber air 3 sumber mata air 60 %

1.03-26.14 Kabupaten Klaten 1 kegiatan 50 %

1.03-26.15 Pembangunan Cek Dam 2 lokasi 60 %

1.03-26.16 Kabupaten Klaten 5 lokasi 40 %

1.03-27

1.03-27.6 100%

Jaringan Air Bersih 100 Rumah Tangga

1.03-27.7 Kabupaten Klaten 98% 98%

1.03-27.8 Kabupaten Klaten 100% 100%

1.03-27.10 Kabupaten Klaten 98% 98%

1.03-27.11 BOP Pendampingan PAMSIMAS Kabupaten Klaten 100% 100%

1.03-27.13 98% 98%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan kawasan sumber mata air

Tersedianya sarana prasarana sumber air yang handal

Studi Pengelolaan Sumber Daya Air

Terlaksananya Studi Pengelolaan Sumber Daya Air

Tersedianya prasarana pengelolaan sumber daya air yang handal

Terlaksananya pembangunan cek dam

Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sumber daya air yang handal

Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Embung/Cek Dam

Perencanaan DED sungai, embung dan cekdam

Tersedianya perencanaan pengelolaan sumber daya air yang handal

Program Pengembangan Ki

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih

Pengembangan sistem distribusi air minum

Kecamatan Karangdowo, Juwiring, Trucuk, Cawas, dan Kalikotes

Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Karangdowo, Juwiring, Trucuk, Cawas, dan Kalikotes

sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Karangdowo, Juwiring, Trucuk, Cawas, dan Kalikotes

Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Karangdowo, Juwiring, Trucuk, Cawas, dan Kalikotes

Kwalitas air minum masyarakat

Desa Krikilan Dk kayuapak, Sabrang

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

-Terbangunnya sarana dan Prasarana Air bersih

-Tersedianya sarana dan Prasarana Air bersih

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

-Pendampingan SANIMAS di Kabupaten Klaten-Terbangunnya jaringan sanitasi komunal-Terbangunya prasarana air bersih dan terwujudnya lingkungan yang sehat

-Pendampingan SANIMAS-Pembangunan Sarana dan prasarana sanitasi komunal-Pembangunan MCK ++ dan Jaringan IPAL Komunal Perpipaan

BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM )

Tersediannya dana BOP Pendampingan & Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )

Tersedianya sarana dan Prasarana sanitasi

-Tersedianya Dana BOP pendampingan PAMSIMAS-Pendampingan PAMSIMAS ( BLM )

-Tersedianya BOP pendampingan PAMSIMAS-Pendampingan PAMSIMAS ( BLM )

Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum ( DAK)

Tersedianya sarana dan Prasarana Air bersih

Terbangunnya sumur dalam ,sumur dangkal dan jaringan perpipaan

Page 73: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 37 dari 290

Page 74: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-27.14 kabupaten klaten 98% 98%

1.03-27.15 Operasional Asosiasi BP SPAMS Kabupaten Klaten 17 Kecamatan 17 Kecamatan

1.03-28

1.03-28.12 Daerah rawan banjir 15 lokasi 80 %

1.03-30

1.03-30.9 Kab. Klaten 80%

1.03-30.10 BOP Pendampingan PPIP Kabupaten Klaten 95%

1.03-30.11 BOP Pendampingan PNPM kabupaten klaten 95%

1.03-31

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum

Tersedianya sarana dan Prasarana Air bersih -Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )-Pendampingan SPAM PDAM

Tersedianya sarana dan Prasarana Air bersih -Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )-Pendampingan SPAM PDAM

Terfasilitasinya penanganan air bersih dan sanitasi di 17 Kecamatan

Terfasilitasinya penanganan air bersih dan sanitasi di 17 Kecamatan

Program Pengendalian Banji

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/ prasarana pasca banjir

Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana/prasarana pasca banjir

Terlaksananya pengendalian banjir di daerah rawan banjir

Program Penyusunan DED Drainase

PerkotaanTersusunnya DED Drainase Perkotaan ( lanjutan )

dokumen DED Drainase Perkotaaan (lanjutan)

Tersusunnya DED Drainase Perkotaan ( lanjutan )

Terlaksannya Dana pendampingan PPIP

Tersedianya Dana pendampingan PPIP

Tersedianya Dana pendampingan PPIP

Tersedianya pendampingan kegiatan PNPMBSPSBLM PNPM

Terlaksananya pendampingan kegiatan PNPMBSPSBLM PNPM

Terwujudnya pendampingan kegiatan PNPMBSPSBLM PNPM

Program

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur pemerintahan;

Page 75: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 38 dari 290

Page 76: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-31.1 Kabupaten Klaten 100 % 100%

1.03-31.2 Kabupaten Klaten 100% 90%

1.03-30

1.03-30.14 6 desa, 2 kelurahan 6 desa, 2 kelurahan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembangunan Gedung Milik Daerah

- Terbangunnya Gedung Pemda II (Gedung tiga lantai 1 buah, gedung dua lantai 1 buah)- Terbangunnya Kantor Kecamatan Klaten Tengah & Klaten Utara- Terbangunnya Kantor Ketahanan Pangan- Terbangunnya Lapangan Tennis Indoor- Terbangunnya SMP 2 Klaten (lanjutan)- Terbangunnya Gedung Kantor Inspektorat Klaten- Terbangunnya Terminal Type A Buntalan (Tahap IV)- Tertatanya lingkungan kompleks eks RSPD (lanjutan)

- Terbangunnya Gedung Pemda II (Gedung tiga lantai 1 buah, gedung dua lantai 1 buah)- Terbangunnya Kantor Kecamatan Klaten Tengah & Klaten Utara- Terbangunnya Kantor Ketahanan Pangan- Terbangunnya Lapangan Tennis Indoor- Terbangunnya SMP 2 Klaten (lanjutan)- Terbangunnya Gedung Kantor Inspektorat Klaten- Terbangunnya Terminal Type A Buntalan (Tahap IV)- Tertatanya lingkungan kompleks eks RSPD (lanjutan)

Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah

- Terbangunnya Kantor Kelurahan Jatinom- Terehabilitasinya Kantor Kecamatan di 5 Kecamatan- Rehab GOR Gelarsena- Terehabilitasinya Monumen Juang (lanjutan)- Terehabilitasinya Masjid Raya Klaten- Terehabilitasinya Gudang Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

- Terbangunnya Kantor Kelurahan Jatinom- Terehabilitasinya Kantor Kecamatan di 5 Kecamatan- Rehab GOR Gelarsena- Terehabilitasinya Monumen Juang (lanjutan)- Terehabilitasinya Masjid Raya Klaten- Terehabilitasinya Gudang Obat Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kecamatan Klaten Utara

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan klaten utara

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan klaten utara

Page 77: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 39 dari 290

Page 78: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30

1.03-30.14 3 desa, 6 kelurahan 3 desa, 6 kelurahan

1.03-30

1.03-30.14 11 desa, 1 kelurahan

1.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Kalikotes 7 desa 7 desa

1.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Ngawen 13 desa 13 desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kec. Klaten Tengah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan klaten tengah

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kec. Klaten Selatan

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

11 desa, 1 kelurahan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Page 79: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 40 dari 290

Page 80: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30

1.03-30.14 7 desa 7 desa

1.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Wedi 19 Desa 19 Desa

1.03-30

1.03-30.14 18 Desa 18 Desa

1.03-30

1.03-30.14 16 Desa 16 Desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kec. Kebonarum

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kec. Jogonalan

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kec. Gantiwarno

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Page 81: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 41 dari 290

Page 82: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30

1.03-30.14 16 Desa 16 Desa

1.03-30

1.03-30.14 16 Desa 16 Desa

1.03-30

1.03-30.14 13 Desa 13 Desa

1.03-30

1.03-30.14 14 Desa 14 Desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kec. Prambanan

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kec. Manisrenggo

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kec. Kemalang

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kec. Karangnongko

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Page 83: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 42 dari 290

Page 84: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Jatinom 17 desa, 1 kelurahan

1.03-30

1.03-30.14 19 Desa 19 Desa

1.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Tulung 18 Desa 18 Desa

1.03-30

1.03-30.14 18 Desa 18 Desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

17 desa, 1 kelurahan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kec. Karanganom

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kec. Polanharjo

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Page 85: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 43 dari 290

Page 86: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Delanggu 16 Desa 16 Desa

1.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Wonosari 18 Desa 18 Desa

1.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Ceper 18 Desa 18 Desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Page 87: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 44 dari 290

Page 88: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Pedan 14 Desa 14 Desa

1.03-30

1.03-30.14 19 Desa 19 Desa

1.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Cawas 20 Desa 20 Desa

1.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Trucuk 18 Desa 18 Desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Wilayah Kec. Karangdowo

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Page 89: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 45 dari 290

Page 90: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30

1.03-30.14 Wilayah Kec. Bayat 18 Desa 18 Desa

1.03-15

1.03-15.5 Pembangunan jembatan 1 tahun 1 tahun

1.03-17

1.03-17.1 Perencanaan turap/talud/bronjong Kelurahan Klaten

1.03-30

1.03-30.5 Kelurahan Klaten

1.03-30

1.03-30.2 Kelurahan Mojayan 1 ruas jalan 1 ruas jalan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah

Terlaksananya peningkatan sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perdesaan di wilayah kecamatan

Program pembangunan jalan

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

tersedianya jembatan penghubung antar RW

tersedianya jembatan penghubung antar RW

Program pe

Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong

Terwujudnya pembangunan turap/talud/bronjong

Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong RW. 1, RW. 2, RW. 4,

Terwujudnya pembangunan turap/talud/bronjong RW. 1, RW. 2, RW. 4,

Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong RW. 1, RW. 2, RW. 4,

Terwujudnya pembangunan turap/talud/bronjong RW. 1, RW. 2, RW. 4,

Program pe

Terlaksananya pembangunan infrastruktur perdesaan

Terwujudnya pembangunan infrastruktur perdesaan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

Tersedianya pembangunan betonisasi RW. 1, RW. 2, RW. 4, RW. 8

Terwujudnya pembangunan betonisasi RW. 1, RW. 2, RW. 4, RW. 8

Tersedianya pembangunan betonisasi RW. 1, RW. 2, RW. 4, RW. 8

Terwujudnya pembangunan betonisasi RW.1, RW. 2, RW. 4, RW. 8

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Terwujudnya pemeliharaan jalan kelurahan

Terlaksananyapembangunan jalan di kelurahan

Page 91: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 46 dari 290

Page 92: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30

1.03-30.1 Kelurahan Buntalan 1 titik

1.03-30.2 Kelurahan buntalan 1.800 m 1.800 m

1.03-15

1.03-15.3 Pembangunan jalan wilayah rw 900 m2 900 m 2

1.03-30

1.03-30.1 kel. barenglor 1 unit 0,25 ha

1.03-30.2 kel barenglor 1 unit 325 x 0,75 x3 m

1.03-30

1.03-30.2 Kelurahan Gergunung 1 (satu) Unit 1 Unit

1.03-30.5 Kelurahan Gergunung 2 RW 2 RW

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

Pembangunan Talud Jalan RW

Meningkatnya sarana infrastuktur jalan

wilayah kelurahan buntalan

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Pemeliharaan Aspal Jalan TIngkat Kelurahan

Meningkatnya sarana infrastruktur jalan

Program pembangunan jalan

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Terwujudnya Pembangunan Jalan

Terwujudnya Pembangunan Jalan

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

terlaksananya pembangunan talud waterbak

terbangunnya talud waterbak

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

rehab poros jalan/aspal di RT.02 RW.15

terlaksananya rehab poros jalan/aspal di RT.02 RW.15

Program pembangunan infra

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Terlaksananya Pembangunan Jembatan di RW. I Kel. Gergunung

Terwujudnya Pembangunan Jembatan di RW. I

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

Terselenggaranya Pengaspalan Jalan

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur

Page 93: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 47 dari 290

Page 94: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03-30.12 Kelurahan Gergunung 2 RW 2 RW

1.03-15

1.03-15.3 Pembangunan jalan Kelurahan Jatinom 400m2 400 m2

1.03-16

1.03-16.3 500 m2 500 m2

4 1.04

1.04-15

1.04-15.9 Kab.Klaten

5 1.05

1.05-17

1.05-17.13 Kabupaten klaten 95%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya

Terlaksananya Pembangunan Gedung Balai RW

Terwujudnya Pembangunan Gedung Balai RT/RW

Program pembangunan jalan

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

terlaksananya jalan kampung

meningkatkan jalan kampung

Program pembangunan salur

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

terwujudnya pembangunan saluran/gorong-gorong

meningkatkan pembangunan saluran/gorong-gorong

PerumahProgram Penge

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Pengendalian pemanfaatan ruang dan sawah lestari;

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terwujudnya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

1 Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan KAwasan Permukiman (RP3KP)

Terwujudnya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

1 Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan KAwasan Permukiman (RP3KP)

Penataan Program Pembuatan Billboard/Papan

Reklame dan sejenisnyaterealisasinyanya pembuatan papan informasi tentang pentingnya bangunan ber imb

terealisasinyanya pembuatan papan informasi tentang pentingnya bangunan ber imb

terealisasinyanya pembuatan papan informasi tentang pentingnya bangunan ber imb

Page 95: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 48 dari 290

Page 96: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.05-17.14 Monitoring dan pengendalian IMB Kabupaten Klaten

1.05-15

1.05-15.3 Kab.Klaten

1.05-15.5

1.05-15.11 Review Rencana Tata Ruang Kab. Klaten

1.05-15.16

6 1.06

1.06-1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

-terlaksananya pengendalian IMB se kabupaten klaten-terlaksananya inventarisasi bangunan belum Ber IMB di 3 kecamatan

-terwujudnya pengendalian IMB se kabupaten klaten-terlaksannya inventarisasi bangunan belum Ber IMB di 3 kecamatan

-terlaksananya pengendalian IMB se kabupaten klaten-terlaksananya inventarisasi bangunan belum Ber IMB di 3 kecamatan

Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang

Program Perenc

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Pengendalian pemanfaatan ruang dan sawah lestari;

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Tersosialisasikannya Rencana Tata Ruang Kabupaten

Tersosialkisasikannya Perda dan lampiran-lampirannya

Tersosialisasikannya Rencana Tata Ruang Kabupaten

Tersosialkisasikannya Perda dan lampiran-lampirannya

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kecamatan Bayat, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Trucuk

- Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bayat, - Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gantiwarno, - Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karangdowo,- Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Trucuk.

Materi teknis, Raperda, dan Album Peta (masing-masing Kecamatan 3 rangkap)

- Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bayat, - Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gantiwarno, - Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karangdowo,- Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Trucuk.

Materi teknis, Raperda, dan Album Peta (masing-masing Kecamatan 3 rangkap)

Meningkatnya Program Perencanaan Tata Ruang

1 Dokumen Materi Teknis & Draf Raperda Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-1031

Meningkatnya Program Perencanaan Tata Ruang

Terwujudnya 1 dokumen Materi Teknis & Draf Raperda Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-1031

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang

Kecamatan Bayat, Gantiwarno, Karangdowo, Trucuk

Terwujudnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR

1 Dokumen KLHS RDTR Kecamatan Bayat, Gantiwarno, Karangdowo, Trucuk

Terwujudnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR

Terwujudnya 1 Dokumen KLHS RDTR Kecamatan Bayat, Gantiwarno, Karangdowo, Trucuk

PerencanProgram Pe

Page 97: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 49 dari 290

Page 98: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Kab Klaten

1.06-1.2 Bappeda Kab. Klaten

1.06-1.7 Bappeda Kab. Klaten

1.06-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Kab. Klaten

1.06-1.11 Bappeda Kab. Klaten

1.06-1.12 Bappeda Kab. Klaten

1.06-1.14 Bappeda Kab. Klaten

1.06-1.15 Bappeda Kab. Klaten

1.06-1.17 Bappeda Kab. Klaten

1.06-1.18 Bappeda Kab. Klaten

1.06-1.19 Bappeda Kab. Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terwujudnya penyediaan jasa administrasi keuanganselama 1 tahun

Terwujudnya penyediaan jasa administrasi keuanganselama 1 tahun

Terwujudnya penyediaan jasa administrasi keuanganselama 1 tahun

Terwujudnya penyediaan jasa administrasi keuanganselama 1 tahun

Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun

Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun

Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun

Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun

Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun

Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun

Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun

Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun

Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun

Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun

Page 99: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 50 dari 290

Page 100: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-2

1.06-2.9 Bappeda Kab. Klaten

1.06-2.22 Bappeda Kab. Klaten

1.06-2.24 Bappeda Kab. Klaten

1.06-2.28 Bappeda Kab. Klaten

1.06-2.29

1.06-15

1.06-15.5 Penyusunan Profil Daerah Kab. Klaten

1.06-20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya pelaralatan gedung kantor selama 1 tahun

Tersedianya pelaralatan gedung kantor selama 1 tahun

Tersedianya pelaralatan gedung kantor selama 1 tahun

Tersedianya pelaralatan gedung kantor selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 1 tahun

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 1 tahun

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 1 tahun

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun

Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun

Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun

Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya meubelair kantor selama 1 tahun

Terpeliharanya meubelair kantor selama 1 tahun

Terpeliharanya meubelair kantor selama 1 tahun

Terpeliharanya meubelair kantor selama 1 tahun

Program penge

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;

Tersedianya data informasi pembangunan Kabupaten Klaten

Ketersediaan data informasi profil daerah Kabupaten Klaten

1.Buku 8 Kelompok Data 27 buah, Buku Data Pengembangan 9 buah, Buku Analisis Profil Daerah 5 buah2.Terkoordinasinya 38 SKPD3.5 Buku an 20 CD Profil Daerah Kabupaten Klaten

Ketersediaan data informasi profil daerah Kabupaten Klaten

1.Buku 8 Kelompok Data 27 buah, Buku Data Pengembangan 9 buah, Buku Analisis Profil Daerah 5 buah2.Terkoordinasinya 38 SKPD3.5 Buku an 20 CD Profil Daerah Kabupaten Klaten

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;

Page 101: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 51 dari 290

Page 102: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-20.1 51 Orang 51 orang

1.06-21

1.06-21.7 Kab. Klaten

1.06-21.8 Kab. Klaten 2 dokumen RKPD 2 dokumen RKPD

1.06-21.9 Kab. Klaten

1.06-21.10 Kab. Klaten

1.06-21.14 Kab. Klaten

1.06-21.15 Kab. Klaten 2 dokumen 2 dokumen

1.06-21.16 Kab. Klaten 2 Dokumen 2 Dokumen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

bappeda kabupaten klaten

Terlatihnya karyawan bappeda dalam pengetahuan dan wawasan perencanaan pembangunan

Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan karyawan Bappeda Kab KLaten dalam perencanaan pembangunan daerah kab klaten

Program perenc

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

tersusunnya Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2020

Terlaksananya Musrembang dan Penetapan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2020

tersusunnya Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2020

Terlaksananya Musrembang dan Penetapan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2020

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

terwujudnya dokumen rancangan RKPD tahun 2017 dan Dokumen rancangan RKPD Perubahan Tahun 2016 Tahun di kabupaten klaten

terwujudnya dokumen rancangan RKPD tahun 2017 dan Dokumen rancangan RKPD Perubahan Tahun 2016 Tahun di kabupaten klaten

Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Terlaksanannya musrenbang RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2017

stakeholder / pemangku kepentingan di kabupaten klaten

Terlaksanannya musrenbang RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2017

stakeholder / pemangku kepentingan di kabupaten klaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2017 di kabupaten klaten dan dokumen perencanaan perubahan RKPD tahun 2016

2 dokumen perencanaan

terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2017 di kabupaten klaten dan dokumen perencanaan perubahan RKPD tahun 2016

2 dokumen perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

terwujudnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten klaten

4 dokumen laporan triwulan

terwujudnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten klaten

4 dokumen laporan triwulan

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Klaten Tahun 2017 guna penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2017

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Klaten Tahun 2017 guna penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2017

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

Tersusunnya dokumen KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Klaten Tahun 2016 guna penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2016

Tersusunnya dokumen KUPA dan PPAS Kabupaten Klaten Tahun 2016 guna penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2016

Page 103: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 52 dari 290

Page 104: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-21.17 Kab. Klaten

1.06-22

1.06-22.4

1.06-22.9

1.06-23

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

tersusunnya dokumen evaluasi RKPD

2 dokumen evaluasi RKPD

tersusunnya dokumen evaluasi RKPD

2 dokumen evaluasi RKPD

Program perenc

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kabupaten Klaten dan Solo Raya

Tersusunnya KED, Profil Klaster Lereng Merapi, Mebel, Keramik dan Profil Klaster Desa Wisata, terlaksananya FGD Klaster, Koordinasi Forum CSR, Koordinasi PEW se Solo Raya dan Pameran

KED 20 dokumen, Profil Klaster Lereng Merapi, Mebel, Keramik dan Profil Klaster Desa Wisata masing-masing 20 dokumen, FGD Klaster 6 kali, Koordinasi Forum CSR 4 kali, Koordinasi PEW se Solo Raya 8 kali dan pameran 1 kali

Tersusunnya KED, Profil Klaster Lereng Merapi, Mebel, Keramik dan Profil Klaster Desa Wisata, terlaksananya FGD Klaster, Koordinasi Forum CSR, Koordinasi PEW se Solo Raya dan Pameran

KED 20 dokumen, Profil Klaster Lereng Merapi, Mebel, Keramik dan Profil Klaster Desa Wisata masing-masing 20 dokumen, FGD Klaster 6 kali, Koordinasi Forum CSR 4 kali, Koordinasi PEW se Solo Raya 8 kali dan pameran 1 kali

Penguatan Kelembagaan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)

Bappeda Klaten dan Solo Raya

Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Daerah, FGD di 4 Klaster, Pembinaan dan terdukungnya operasional Kegiatan Kelembagaan FEDEP

Pameran Produk Unggulan Daerah 1 kali, FGD di 4 Klaster, Pembinaan di 11 Klaster dan terdukungnya operasional Kegiatan Kelembagaan FEDEP

Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Daerah, FGD di 4 Klaster, Pembinaan dan terdukungnya operasional Kegiatan Kelembagaan FEDEP

Pameran Produk Unggulan Daerah 1 kali, FGD di 4 Klaster, Pembinaan di 11 Klaster dan terdukungnya operasional Kegiatan Kelembagaan FEDEP

Program perenc

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;

Page 105: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 53 dari 290

Page 106: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-23.3 Kab. Klaten

1.06-23.5 Kab. Klaten

1.06-23.13 Kab. Klaten

1.06-23.14 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1) Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi perencnaan bidang Sosbud2)Terwujudnya buku Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) 3)Terwujudnya koordinasi &laporan LP2KD4)Terwujudnya koordinasi monitoring dan pemetaan daerah rawan pemanfaatan garam yodium3) Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi sebagai upaya penguatan & Pengembangan Jarlit Pendidikan4)Terwujudnya buku Grand Design Penduduk Kab. Klaten5)Terlaksananya koordinasi triwulan & penyampaian laporan B3,B6,B9 dan B126)Terlaksananya Sosialisasi Data PPLS 2015

57 SKPD, 10 Buku ASIA,1 Kajian Penguatan dan Pengembangan Jalit Pendidikan, 15 Buku Grand Design Penduduk Kab. Klaten, Laporan B3,B6, B9 dan B12, 70 SKPD/Unit Kerja,10 buku LP2KD

Perencanaan Program & kegiatan dibawah koordinasi bidang Sosial Budaya

Tercapainya Perencanaan Program & kegiatan dibawah koordinasi bidang Sosial Budaya

Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten ( TKPK )

1) Terkoordinasinya SKPD pengampu program penanggulangan kemiskinan2) Terlaksananya pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan bagi perencana SKPD & Desa3)Terlaksananya rakor, tersusunnya lap. LP2KD dan lap. Kinerja TKPK4)Terfasilitasinya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

20 SKPD pengampu program kemiskinan, 1 kalo pelatiham, 10 buku laporan LP2KD, 10 buku laporan kinerja TKPK, 4 kali koordinasi TKPK

Meningkatnya kualitas perencanaan pengentasan kemiskinan daerah

Tercapainya Perencanaan Program & kegiatan penanggulangan Kemiskinan

Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

1) Terwujudnya dokumen laporan PUS dan EDI

20 Buku EDI dan PUS, Workshop 100 orang dan koordinasi Forum dan POKJA PUS

Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) PAUD, Dikdas, life skill dan Gender

Tercapainya Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) PAUD, Dikdas, life skill dan Gender

Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKPKD (Bangub)

Terwujudnya koordinasi dan laporan LP2KD

Menurunnya angka kemiskinan di Kab.Klaten kurang lebih 1,3%/th.

Meningkatnya kualitas perencanaan bidang Sosbud berdasarkan RPJMD

Page 107: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 54 dari 290

Page 108: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-23.15 100%

1.06-24

1.06-24.4 Kab.Klaten

1.06-24.5 Kab.Klaten

1.06-26

1.06-26.1 Kab. Klaten

1.06-17

1.06-17.1 Batas Kab. Klaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten

1.06-17.6 Pembakuan Nama Rupa Bumi Bagian Tapem

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium/GAKY (Bangub)

Terwujudnya koordinasi monitoring dan pemetaan daerah rawan pemanfaatan garam yodium

Meningkatnya persentase angka pencapaian pemanfaatan garam yodium sebesar 85%

Meningkatnya kualitas perencanaan bidang Sosbud berdasarkan RPJMD

Program peranc

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah

Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana

- Perencanaan Program & kegiatan dibawah koordinasi bidang bidang fisik dan prasarana- Terfasilitasinya Kegiatan BKPRD KAb. KLaten

Terkoordinasinya SKPD dibawah koordinasi Fisik

- Perencanaan Program & kegiatan dibawah koordinasi bidang fisik dan prasarana - Terfasilitasinya Kegiatan BKPRD KAb. KLaten

Terkoordinasinya SKPD dibawah koordinasi Fisik

Water Resources Irgation Support Management Program (WISMP-2)

Terwujudnya Pendampingan Pengeuatan Kelembagaan Irigasi dan Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi

Terwujudnya Pendampingan Pengeuatan Kelembagaan Irigasi dan Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi

Terwujudnya Pendampingan Pengeuatan Kelembagaan Irigasi dan Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi

Terwujudnya Pendampingan Penguatan Kelembagaan Irigasi dan Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi

Program Pendat

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;

Koordinasi dan fasilitasi pendataan, evaluasi, penelitian dan pengembangan

1.Terlaksananya koordinasi kegiatan pendataan, evaluasi dan litbang, serta dewan riset daerah2.Terbantunya mahasiswa dari keluarga kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

1.Terlaksananya koordinasi kegiatan bidang pendataan, evaluasi, penelitian dan pengembangan serta penguatan kegiatan dewan riset daerah2.Terbantunya 45 mahasiswa miskin

1.Terlaksananya koordinasi kegiatan pendataan, evaluasi dan litbang, serta dewan riset daerah2.Terbantunya mahasiswa dari keluarga kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

1.Terlaksananya koordinasi kegiatan bidang pendataan, evaluasi, penelitian dan pengembangan serta penguatan kegiatan dewan riset daerah2.Terbantunya 45 mahasiswa miskin

Program Koordinasi penyelesaian masalah

perbatasan antar daerahTerfasilitasinya Penanganan di Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Klaten

Meningkatkan Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah

Teridentifikasinya 50 jalan di Kab. Klaten sebagai salah satu unsur rupa bumi

50 jalan di Kab. Klaten sebagai salah satu unsur rupa bumi

Inventarisasi Data Unsur Rupa Bumi Kab. Klaten

50 jalan di Kab. Klaten sebagai salah satu unsur rupa bumi

Page 109: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 55 dari 290

Page 110: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.06-15

1.06-15.3 BPBD

1.06-25

1.06-25.4 BPBD

7 1.07

1.07-1 12 bulan

1.07-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5000 surat 5000 surat

1.07-1.2 12 bulan 12 bulan

1.07-1.3 12 bulan 12 bulan

1.07-1.7 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program penge

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana

Tewujudnya:- Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan - Update data Kebencanaan

Tewujudnya Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan

Tewujudnya Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan

Tewujudnya Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan

Program perenc

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;

Penyusunan rencana penanggulangan bencana

Terwujudnya Penyusunan rencana penanggulangan bencana:- Penyusunan pedoman pengurangan resiko bencana- Penyusunan rencana Kontijensi Banjir,Longsor, Dan Angin Punting Beliung- Rencana AKSI daerah Kebencanaan-Prosedur tetap penanganan Bencana

Terwujudnya Penyusunan rencana penanggulangan bencana

Terwujudnya Penyusunan rencana penanggulangan bencana

Terwujudnya Penyusunan rencana penanggulangan bencana

PerhubunProgram Pe

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Tersedianya jasa surat menyurat

Terlaksananya pengiriman surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya biaya langganan listrik, air, telepon dan internet

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan 5 unit mesin ketik, 4 unit televisi, 2 unit Camera, 3 unit exhousefan, 2 unit dispenser, 1 unit gerobak sampah, dan 31 handy talky

5 unit mesin ketik, 4 unit televisi, 2 unit Camera, 3 unit exhousefan, 2 unit dispenser, 1 unit gerobak sampah, dan 31 handy talky dalam kondisi baik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Tersedianya lembur pegawai administrasi perkantoran dan lembur pegawai pemungut retribusi

Tersedianya lembur pegawai administrasi perkantoran dan lembur pegawai pemungut retribusi

Page 111: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 56 dari 290

Page 112: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.07-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan

1.07-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan

1.07-1.11 12 bulan 12 bulan

1.07-1.12 12 bulan 12 bulan

1.07-1.14 12 bulan 12 bulan

1.07-1.17 12 bulan 12 bulan

1.07-1.18 12 bulan 12 bulan

1.07-1.19 12 bulan 12 bulan

1.07-1.20 12 bulan 12 bulan

1.07-2 12 bulan

1.07-2.5 1 unit 1 unit

1.07-2.9 15 unit 15 unit

1.07-2.10 Pengadaan mebeleur 108 buah 108 buah

1.07-2.22 1 unit 1 unit

1.07-2.24 29 unit 29 unit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Tersedianya 1 orang tenaga kontrak, 9 orang THL, dan 6 orang tenaga outsorcing pembersih

Terbayarnya1 orang tenaga kontrak, 9 orang THL, dan 6 orang tenaga outsorcing pembersih

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Tersedianya alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Terrsedianya peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Tersedianya makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi dan penjamuan tamu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

10 orang outsorsing tenaga pengamanan kantor

10 orang outsorsing tenaga pengamanan kantor

Program

Sarana Prasarana Kerja yang Memadai

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Tersedianya 1 unit mobil operasional galian golongan C

Tersedianya 1 unit mobil operasional galian golongan C

Pengadaan peralatan gedung kantor

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Tersedianya 2 paket CCTV, 2 unit layar trypod, 2 unit LCD Proyektor, 3 unit laptop, 3 unit komputer, 3 unit printer

Tersedianya 2 paket CCTV, 2 unit layar trypod, 2 unit LCD Proyektor, 3 unit laptop, 3 unit komputer, 3 unit printer

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Terpenuhinya kebutuhan akan 36 buah meja rapat dan 72 buah kursi rapat

Tersedianya 36 buah meja rapat dan 72 buah kursi rapat

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Perubahan tampak depan gedung kantor Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Berubahnya tampak depan dinas perhubungan Kabupaten Klaten

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

Terpeliharanya 4 unit mobil operasional, 6 unit mobil dinas dan 19 sepeda motor dinas selama 12 bulan

4 unit mobil operasional, 6 unit mobil dinas dan 19 sepeda motor dinas dalam kondisi baik selama 12 bulan

Page 113: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 57 dari 290

Page 114: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.07-2.28 44 unit 44 unit

1.07-2.29 46 buah 46 buah

1.07-2.51 Pengadaan Sound system Tersedianya soundsystem 1 set Tersedianya soundsystem 1 set

1.07-3 156 Pegawai

1.07-3.2 156 buah 156 buah

1.07-16 12 bulan

1.07-16.1 12 unit 12 unit

1.07-16.2 1 unit 1 unit

1.07-16.4 Kabupaten Klaten 1 sub terminal 1 sub terminal

1.07-16.5 Kabupaten Klaten

1.07-16.6 Kabupaten Klaten 4000 m2 Pengecatan marka jalan 4000 m2

1.07-16.7 Kabupaten Klaten 12 bulan 12 bulan

1.07-17 Rasio ijin trayek 34 : 1464523

1.07-17.11 40 ruas jalan 40 ruas jalan

1.07-17.12 Kabupaten Klaten 1 operator 1 operator

1.07-17.16 Kabupaten Klaten 8 posko 8 posko

1.07-17.18 Kabupaten Klaten 1 buah 1 buah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

Terpeliharanya 8 unit AC, 2 unit LCD Proyektor,17 unit komputer dan 17 unit printer

Terpeliharanya 8 unit AC, 2 unit LCD Proyektor,17 unit komputer dan 17 unit printerdalam kondisi baik

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

Terpeliharanya 28 buah kursi rotan, 10 buah meja kerja, 4 buah almari dan 4 buah filling Kabinet

Terpeliharanya 28 buah kursi rotan, 10 buah meja kerja, 4 buah almari dan 4 buah filling Kabinet dalam kondisi baik

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

Program

Terwujunya disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

Tersedianya pakaian dinas lapangan beserta kelengkapannya sebanyak 98 PNS dan 58 THL

Terbaginya pakaian dinas lapangan beserta kelengkapannya sebanyak 98 PNS dan 58 THL

Program Re

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran transportasi;

Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor

sarana alat pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

Renovasi ruang tunggu pengujian kendaraan bermotor

Ruang tunggu pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Terpeliharanya sub terminal Teloyo

Sub terminal Teloyo dalam kondisi baik

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light

Rehabilitasi traffic light ATCS 1 unit, CC Romm 1 unit, pemeliharaan traafic light 29 unit

1 unit rehabilitasi, 1 CCRoom, 29 unit pemeliharaan

Rehabilitasi traffic light ATCS 1 unit, CC Romm 1 unit, pemeliharaan traafic light 29 unit

1 unit rehabilitasi, 1 CCRoom, 29 unit pemeliharaan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan

Terpeliharanya marka jalan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas

Terpeliharanya 2,553 unit rambu-rambu lalu lintas biasa

Diperbaikinya 2,553 unit rambu-rambu lalu lintas biasa yang rusak

Pogram pe

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran transportasi;

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Terlaksananya survey lalu lintas angkutan jalan

Terlaksananya survey lalu lintas angkutan jalan

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Tersedianya 1 operator angkutan umum di Kabupaten Klaten

Tersedianya 1 operator angkutan umum di Kabupaten Klaten

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Terlaksananya pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru

Tersedianya 8 posko pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru

Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal

Terlaksananya pendataan dan penertiban parkir dan terminal

Tersedianya 1 buah buku data parkir dan terminal

Page 115: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 58 dari 290

Page 116: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.07-17.19 Kabupaten Klaten 100 pengusaha 100 pengusaha

1.07-17.20 Operasi penertiban izin trayek Kabupaten Klaten 12 bulan 12 bulan

1.07-17.21 Fasilitasi Mudik Lebaran Kabupaten Klaten 2 bus 2 bus

1.07-17.22 Operasi Penertiban Laik Jalan Kabupaten Klaten 222 KBWU 50 KBWU

1.07-17.25 Kabupaten Klaten 3 sopir 1 sopir

1.07-17.26 Kabupaten Klaten 3 pelajar 1 pelajar

1.07-17.27 Kabupaten Klaten 24 jalur 24 jalur

1.07-18 9 Terminal

1.07-18.2 Kabupaten Klaten 5 shelter/halte 5 shelter/halte

1.07-19 23%

1.07-19.1

1.07-19.2 Pengadaan marka jalan Kabupaten Klaten 1552 m2 1552 m2

1.07-19.4 Kabupaten Klaten 2 lokasi 2 lokasi

1.07-19.5 Kabupaten Klaten 12 bulan 12 bulan

1.07-19.6 Kabupaten Klaten 1 kegiatan

1.07-19.7 Car Free Day Kabupaten Kabupaten Klaten 52 minggu 50 minggu

1.07-19.8 Fasilitasi Forum LLAJ Kabupaten Klaten 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembinaan dan pengawasan pengusaha angkutan barang

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengusaha angkutan barang

Terbinanya pengusaha angkutan barang

Terlaksananya kegiatan operasi penertiban ijin trayek

Peningkatan jumlah kendaraan yang memperpanjang ijin trayek

Terfasilitasinya mudik lebaran selama 1 kegiatan

Terkirimnya 2 bus untuk penjemputan 110 pemudik dari Jakarta

Terlaksananya operasi penertiban laik jalan kendaraan habis masa berlaku uji

Terujinya kendaraan habis masa berlaku uji

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan

Terpilihnya awak kendaraan umum teladan di Kabupaten Klaten

Terkirimnya awak kendaraan umum teladan ke tingkat provinsi

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan

Terkirimnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan ke tingkat provinsi

Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum

Terevalusi dan tertatanya jaringan pelayanan angkutan umum

Terevalusi dan tertatanya jaringan pelayanan angkutan umum

Program pe

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran transportasi;

Jumlah Terminal Bis

Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal

Terbangunnya 5 halte / shelter

Tersedianya 1 koridor halte / shelter

Program pe

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran transportasi;

Pemasangan Rambu-rambu

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Kabupaten Klaten- ds. mendak (perempatan)

Terpasangnya 175 unit rambu-rambu lalu lintas biasa, 22 unit RPPJ, 31 unit rambu tipe F- Pemasangan rambu lalu lintas

175 unit rambu-rambu lalu lintas biasa, 22 unit RPPJ, 31 unit rambu tipe F

Terpasangnya 175 unit rambu-rambu lalu lintas biasa, 22 unit RPPJ, 31 unit rambu tipe F

175 unit rambu-rambu lalu lintas biasa, 22 unit RPPJ, 31 unit rambu tipe F

Terpasangnya marka jalan

Terpasangnya marka jalan

Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api

Terlaksananya pengamanan perlintasan kereta api

Terbayarnya honorarium tenaga pengamanan perlintasan kereta api

Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C

Terlaksananya penertiban angkutan galian gol C di 2 lokasi

Terbayarnya honorarium tenaga penertiban angkutan galian gol C di 2 lokasi

Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha

Keikutsertaan dalam lomba tertib lalu lintas / wahana

Memperoleh penghargaan wahana tata nugraha

1 piagam penghargaan

Terlaksananya Car Free Day Kabupaten Klaten

Terlaksananya Car Free Day Kabupaten Klaten

Terfasilitasinya Forum LLAJ selama 12 bulan

Terlaksananya rapat koordinasi di bidang forum LLAJ

Page 117: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 59 dari 290

Page 118: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.07-19.9 Kabupaten Klaten Terpasangnya guardrail 1.020 m Terpasangnya guardrail 1.020 m

1.07-19.12 Kabupaten Klaten 500 buah 500 buah

1.07-19.15 Terpasangnya traffic light 2 unit 2 unit

1.07-19.16 Kabupaten Klaten 12 bulan 12 bulan

1.07-19.17 Kabupaten Klaten 25 buah 25 buah

1.07-19.18 Kabupaten Klaten 4 buah 4 buah

1.07-19.19 Kabupaten Klaten 2 unit 2 unit

1.07-19.20 Zona Selamat Sekolah Kabupaten Klaten 4 lokasi 4 lokasi

1.07-20 1248 KBWU

1.07-20.2

1.07-20.4 46500 buah 46500 buah

1.07-20.5 12 bulan 12 bulan

1.07-20.6 Kabupaten Klaten 1 kegiatan 1 buku

8 1.08

1.08-15

1.08-15.13 Pengadaan Tempat Sampah DPU & ESDM 90 % 90 %

1.08-15.14 Pengadaan Gerobak Sampah DPU & ESDM 38 unit 90 %

1.08-15.16 DPU & ESDM 90 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengadaan dan Pemasangan Guardrail

Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka

Terpasangnya paku marka

Terpasangnya paku marka

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light

Simpang 5 Gayam Delanggu dan Simpang 4 SMKK

Terpasangnya Traffic Light

Pengendalian Operasional Lalu Lintas

Terlaksananya pengendalian operasional lalu lintas

Terlaksananya pengendalian operasional lalu lintas

Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

Terpasangnya cermin tikungan

Terpasangnya cermin tikungan

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip

Terpasangnya lampu kedip

Terpasangnya lampu kedip

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Elektronik VMS (Visual Massage Sign)

Terpasangnya rambu elektronik VMS

Terpasangnya rambu elektronik VMS

Pengecatan Zona Selamat Sekolah

Pengecatan Zona Selamat Sekolah

Program pe

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran transportasi;

Jumlah uji kir angkutan umum

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Terpasangnya 1 unit generator set, 1 unit spedometer tester, dan 1 unit alat pengukur kedalaman alur ban

- 1 unit generator set- 1 unit spedometer tester- 1 unit alat pengukur kedalaman alur ban

Terpasangnya 1 unit generator set, 1 unit spedometer tester, dan 1 unit alat pengukur kedalaman alur ban

- 1 unit generator set- 1 unit spedometer tester- 1 unit alat pengukur kedalaman alur ban

Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Tersedianya 6000 buku uji 40500 tanda uji

Tersedianya 6000 buku uji 40500 tanda uji

Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji

Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Terbayarnya 5 orang tenaga pengecatan tanda samping KBWU selama 12 bulan

Terbayarnya 5 orang tenaga pengecatan tanda samping KBWU selama 12 bulan

Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang

Terlaksananaya Kegiatan Pendataan Bengkel, Karoseri dan jasa pengiriman barang

Tersediannya berisi data lengkap tentang Bengkel, Karoseri dan jasa pengiriman barang

LingkungProgram Terlaksananya

Pengadaan Keranjang Sampah

Kebersihan dan Keindahan Kota Klaten

Terlaksananya Pengadaan Gerobag Sampah

Terwujudnya Kebersihan Masyarakat Kota Klaten yg bersih

Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan TPA, Pemeliharaan Kendaraan , Pemeliharaan Alat Berat , terlaksananya sarana dan Prasarana kebersihan

20 jalur,2 Lokasi, 24 Kendaraan, 2 Unit.

Kebersihan daerah perkotaan dan pedesaan

Page 119: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 60 dari 290

Page 120: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-15.19 Kabupaten Klaten 85 % 80 %

1.08-15.20 85 % 80 %

1.08-15.21 90 % Optimalisasi lahan TPA 90 %

1.08-15.22 80 % 80 %

1.08-24

1.08-24.5 Kabupaten Klaten 10 lokasi 80 %

1.08-24.6 Pemeliharaan RTH 80 %

1.08-15

1.08-15.1 Kab.Klaten

1.08-1

1.08-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat BLH KLATEN 300 surat

1.08-1.2 BLH 12 bulan

1.08-1.7 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah

Pembangunan TPS, Pembangunan Talud di TPA, dan Pengelolaan Sampah 3 R, Pengadaan Tanah untuk TPA, Revitalisasi TPS Sungkur menjadi 3R

Terwujudnya Masyarakat yang bersih

Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah

Terpeliharanya TPS dan drainase sampah

Terwujudnya Masyarakat yang bersih

Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Terlaksananya Kegiatan pengangkutan sampah

Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Terwujudnya Kompensasi TPA

Terwujudnya Masyarakat yang bersih

Program pengel

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas;

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tersedianya RTH Kecamatan

Kelancaran dan Pelayanan publik di Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

Terpeliharanya jalur hijauTerpeliharanya taman dan hutan kotaTerpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan pertamanan

28 km4,50 ha18 kendaraan

Kelancaran dan Pelayanan publik di Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

Program Penge

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Terwujudnya masterplan pengelolaan sampah

Tersusunnya 1 Dokumen Masterplan Manajemen Pengelolaan Persampahan

Terwujudnya masterplan pengelolaan sampah

Tersusunnya 1 Dokumen Masterplan Manajemen Pengelolaan Persampahan

Program Pelaya

terlaksananya pelayanan admionistrasi perkantoran selama 1tahun

tersedianya pelayanan jasa surat menyurat selama 1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telkom, air dan listrik 1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

Penyediaan jasa administrasi keuangan

tersediannya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

Page 121: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 61 dari 290

Page 122: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

1.08-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

1.08-1.11 12 bulan

1.08-1.12 12 bulan

1.08-1.15 12 bulan

1.08-1.17 12 bulan

1.08-1.18 12 bulan

1.08-1.19 12 bulan

1.08-1.20 12 bulan

1.08-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 12 bulan

1.08-2

1.08-2.7 BLH KLATEN AC 6 bh

1.08-2.9 BLH Klaten

1.08-2.22 BLH Klaten 12 bulan

1.08-2.24 BLH Klaten 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

tercukupinyaalat tulis kantor selama 1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tercukupinya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya bahan instalasi listrik1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedianya akomodasi perjalanan dinas 1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

tersedianya akomodasi perjalan dinas 1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

tersedianya jasa pengamanan kantor 1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

tersedinya jasa pengemudi kantor 1 tahun

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

terlayaninya administrasi perkantoran selama 1 tahun

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

terwujudnya perlengkapan kantor 1 tahun

terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor

tercukupinya peralatan kantor 1tahun

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Laptop, komputer, dan printer

laptop 5 bh, komputer 3 bh

terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor

tercukupinya peralatan kantor 1tahun

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun

terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor

tercukupinya peralatan kantor 1tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kendaraan roda 4 dan roda 2

terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor

tercukupinya peralatan kantor 1tahun

Page 123: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 62 dari 290

Page 124: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-2.28 BLH Klaten 12 bulan

1.08-5

1.08-5.4 12 bulan 12 bulan

1.08-6

1.08-6.1 BLH Klaten 12 bulan

1.08-15

1.08-15.4 13 dukuh

13 dukuh x 3 org

13 dukuh x 3 org

1.08-15.5 11 paket - 11 paket

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun

terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor

tercukupinya peralatan kantor 1tahun

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Penataan dan pengembangan karir pegawai sesuai kapasitas dan kompetensi

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM

Terkirimnya PNS mengikuti diklat/kursus lingkungan selama 1 tahun

Terlaksanananya peningkatan kapasitas dumber daya aparatur Lingkungan Hidup

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kantor selama 1 tahun

Terlaksanannya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur bidang keuangan dan pelaporan

Tersdedianya sumberdaya aparatur bidang keuangan dan pelaporan

Program Penge

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Peningkatan dan pemnberdayaan bank sampah

(JATIPURO) Desa Jatipuro

Peningkatan dan pemnberdayaan bank sampah

- 13 dukuh - 13 dukuh x 3 org - 13 dukuh x 3 org - 5 gerobak, 1 kenk roda 3, mesin pencacah plastik, mesin pencacah kertas

Peningkatan SDM dan ketrampilan pengelola bank sampah

(JATIPURO) Desa Jatipuro

Peningkatan SDM dan ketrampilan pengelola bank sampah

Pelatihan usaha industri sampah

(JATIPURO) Desa Jatipuro

Pelatihan usaha industri sampah

Pengadaan sarpras pengelola bank sampah

(JATIPURO) Desa Jatipuro

Pengadaan sarpras pengelola bank sampah

5 gerobak, 1 kenk roda 3, mesin pencacah plastik, mesin pencacah kertas

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

Sarana Pengolahan Sampah

(CANAN) RW 1 s.d. 11, Desa Canan

Pengadaan alat pengolahan sampah

Page 125: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 63 dari 290

Page 126: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-15.11 12 bulan

30 orang

1.08-15.14 Pengadaan Gerobak Sampah

1.08-15.15 Pembinaan Adipura Kab. Klaten 12 bulan

1.08-15.16 Operasional pengolah sampah TPA Jomboran Klaten 12 bulan

1.08-15.17 Pembinaan Bank Sampah Kabupaten Klaten

1.08-15.23 Pengolahan sampah 3R Kabupaten Klaten 10 lokasi

1.08-16

1.08-16.3 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kab. Klaten 10 titik sungai

1.08-16.9 BLH Kabupaten Klaten 12 bulan

1.08-16.14 desa/kelurahan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Kab Klaten- (MAJEGAN) PKK Desa Majegan

Terlaksananya sosialisai pengelolaan limbah domestik tingkat desa/kelurahan untuk 10 desa/kelurahan- Pelatihan Pengolahan Sampah

Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Terciptanya kinerja pengelolaan persampahan- 30 orang

Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat

(MAJEGAN) PKK Desa Majegan

Pelatihan Pengolahan Sampah

Tersedianya sarana dan prasarana alat angkut sampah

25 unit gerobag sampah

Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Terciptanya kinerja pengelolaan persampahan

Terwujudnya pembinaan dalam rangka persiapan penilaian Adipura P1 dan P2

Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Terciptanya kinerja pengelolaan persampahan

Terlaksananya pengelolaan sampah di TPA Jomboran

Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Terciptanya kinerja pengelolaan persampahan

- terlaksananya pembinaan bank sampah di Kabupaten Klaten- terwujudnya kendaraan roda tiga 5 buah di 5 kelompok

12 bulan5 unit kendaraan roda tiga

- terlaksananya pembinaan bank sampah di Kabupaten Klaten- terwujudnya kendaraan roda tiga 5 buah di 5 kelompok

12 bulan5 unit kendaraan roda tiga

Terwujudnya Pengelolaan Sampah 3R

Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Terciptanya kinerja pengelolaan persampahan

Program Pengen

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Terwujudnya pemantauan kualitas sungai di wilayah kota Klaten

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

Terlaksananya pembinaan persiapan proper perusahaan

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Terbinanya kelompok masyarakatdan pengendalian pencemaran lingkungan

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Page 127: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 64 dari 290

Page 128: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-16.19 Pembinaan pelaku usaha/ kegiatan 12 bulan

1.08-16.20 Kab. Klaten 100 perusahaan

1.08-16.21 Pengawasan Lingkungan hidup Kab. Klaten 12 bulan

1.08-16.23 BLH Klaten 10 dokumen

1.08-16.24 Gerakan desa ramah lingkungan Kab. Klaten

1.08-16.25 Kab. Klaten 12 bulan

1.08-16.26 BLH Kab. Klaten 12 bulan

1.08-16.27 Sekolah Adiwiyata Kab. Klaten 6 Sekolah,.....

1.08-16.28 Saka Kalpataru Kab. Klaten 12 bulan

1.08-16.29 Operasional perijinan Kab. KLaten 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

terwujudnya pembinaan pelaku Usaha/kegiatan di kab. Klaten

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan

Terwujudnya kegiatan monitoring ijin lingkungan di kabupaten Klaten

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Terwujudnya kegiatan pengawasan lingkungan hidup di kabupaten Klaten

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Asistensi penyusunan dokumen lingkungan BLH

Terwujudnya kegiatan asistensi penyusunan dokumen lingkungan di kabupaten KLaten

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Terwujudnya kegiatan pembinaan dan lomba Desa/Kelurahan ramah lingkungan di 26 desa

26 desa ramah lingkungan

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di 26 desa

26 desa ramah lingkungan

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup

Tersosialisasinya peraturan lingkungan hidup bagi masyarakat

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Operasional laboratorium lingkungan

Terwujudnya kegiatan operasinal laboratorium lingkungan

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Terwujudnya fasilitas dan pembinaan Sekolah Adiwiyata di kab. Klaten, ......

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Terwujudnyapelaksanaan Krida-Krida Kalpataru di Kab. Klaten

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Terwujudnya kegiatan perijijnan lingkungan di Kabupaten KLaten

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Page 129: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 65 dari 290

Page 130: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-16.30 Inventarisasi Gas Rumah Kaca 25 eksemplar

1.08-16.31 25 eksemplar

1.08-16.34 1 unit - 1 unit

1.08-17

1.08-17.1 1000 batang pohon

1.08-17.5 Kab. Klaten

1.08-17.6 Kab. Klaten 3 Ha

1.08-17.18 Penghijauan Jalan Kelurahan Kab. Klaten 10 desa/kelurahan

1.08-17.19 BLH Klaten 25 eksemplar

1.08-17.20 BLH Klaten 25 eksemplar

1.08-17.21 Kab. Klaten stok bibit 1000 btg

Sarana RTH 500 batang

Lingkungan desa 2000 bibit

1.08-18

1.08-18.3 Rehabilitasi hutan dan lahan - 1paket

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terdatanya elemen/unsur/kegiatan yang menyebabkan efek gas rumah kaca

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Penyusunan Profil keanekaragaman hayati

Tersusunnya profil keanekaragaman hayati di kabupaten Klaten

Terlaksananya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kab. Klaten

Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah

Terbangunnya IPAL Komunal

Pasar Srago Gumulan Klaten

Pembangunan IPAL Komunal

Program Perlind

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Terjaganya kelestarian sumber daya air dengan penanaman tanam penghijauan

Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Terlindunginya sumber daya alam

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Terlaksananya kegiatan sebagai upaya pengendalian perubahan iklim

100 unit sumur resapan

Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Terlindunginya sumber daya alam

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Tersedianya dana operasional pengelolaan RTH

Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Terlindunginya sumber daya alam

Terlaksananya program penghijauan turus jalan desa/kelurahan

Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Terlindunginya sumber daya alam

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

Terlaksananya penyusunan SLHD kabupaten Klaten

Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Terlindunginya sumber daya alam

Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau

Terlaksananya kegiatan penyusunan buku MIH

Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Terlindunginya sumber daya alam

Pengadaan bibit tanaman penghijauan

Terlaksananya pengadaan bibit tanaman penghijauan

Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Terlindunginya sumber daya alam100 batang dan 2000 bibit

(GADUNGAN) Desa Gadungan

Pengadaan bibit penghijauan

4 Desa (Cawas, Bawak, Barepan, Kedungampel)

Pengadaan bibit tanaman penghijauan

Program - (PANGGANG) Desa

Panggang- Penghijauan dan rehabilitasi bekas tambang

Page 131: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 66 dari 290

Page 132: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-20

1.08-20.4 - 10 kelompok tani

1.08-24

1.08-24.5 Penataan RTH 50 m2

Tataruang Hijau Penghijauan 1 Titik

1.08-24.7 Pengembangan taman rekreasi Taman/RTH 4 unit - 4 unit

1.08-16

1.08-16.24 Gerakan desa ramah lingkungan 18 desa 18 desa

1.08-17

1.08-17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota 1 tahun 1 tahun

1.08-15

1.08-15.14 Pengadaan Gerobak Sampah Kelurahan Klaten

1.08-16

1.08-16.17 Kelurahan Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pembangunan tempat

pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

- (TLOGOWATU) desa tlogowatu

- pembangunan pengolahan sampah/limbah ternak

Program Mewujudkan

Pembuatan Taman Open Space

(GERGUNUNG) Perumda II RW.VIII

Pembuatan Taman Open Space

- 50 m2 - 1 Titik- 50 m2 - 1 Titik

(PULUHAN) Ds Puluhan Kec Jatinom

Taman/RTH Desa Manjungan Rt 01,04,11,22

(MANJUNGAN) Rt 01,04,11,22

Program Pengen

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Terlaksananya peningkatan kondisi lingkungan sehat dengan penyelenggaraan lomba desa ramah lingkungan

Meningkatnya kondisi lingkungan sehat di wilayah kec. bayat

Program Perlind

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Terlaksananya Program Penghijauan Jalan Dalam Kota

Terlaksananya Program Penghijauan Jalan Dalam Kota

Program Peng

Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

terciptanya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

terciptanya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

terwujudnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengenda

terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

Terlaksananya Lomba K3 Tk. Kelurahan

terwujudnya Lomba K3 Tk. Kelurahan

terlaksananya Lomba K3 Tk. Kelurahan

terwujudnya Lomba K3 Tk. Kelurahan

Page 133: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 67 dari 290

Page 134: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-17

1.08-17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota Kelurahan Klaten

1.08-16

1.08-16.17 Wilayah kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan

1.08-17

1.08-17.18 Penghijauan Jalan Kelurahan Kelurahan Mojayan 1 tahun 1 tahun

1.08-16

1.08-16.17 1 bulan 12 bulan

1.08-16

1.08-16.17 1 kelurahan 3 pemenang

1.08-17

1.08-17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota kel. barenglor 15 RW 15 RW

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Perlind

Terlaksananya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

terciptanyaPenghijauan Jalan Dalam Kota

terwujudnya Penghijauan Jalan Dalam Kota

terciptanyaPenghijauan Jalan Dalam Kota

terwujudnya Penghijauan Jalan Dalam Kota

Program Pengen

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan tertib

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan tertib

Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan tertib

Program Perlind

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Terwujudnyaperlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Program Pengen

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

Wilayah Kelurahan Bareng

Terwujudnya lingkungan Kelurahan yang bersih, tertib dan aman

Tersedianya dana untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Program Pengen

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

terciptanya lingkungan yang bersih indah dan aman

terwujudnya lomba K3 tk kelurahan

Program Perlind

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

terlaksananya penghijauan dalam kota

terwujudnya penghijauan dalam kota

Page 135: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 68 dari 290

Page 136: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-16

1.08-16.17 Kelurahan Gergunung 14 RW Terwujudnya Lomba K3 14 RW

1.08-16.33 Perintisan Bank Sampah Kelurahan Gergunung 14 RW 14 RW

1.08-17

1.08-17.18 Penghijauan Jalan Kelurahan Kelurahan Gergunung Terwujudnya Penghijauan Terwujudnya Penghijauan

1.08-15 1 unit

1.08-15.13 Pengadaan Tempat Sampah Kelurahan Jatinom 7 Unit 7 unit

1.08-16 1 kegiatan

1.08-16.17 Kelurahan Jjatinom 7 RW Meningkatnya K3 7 Rw

1.08-17 1 kegiatan

1.08-17.18 Penghijauan Jalan Kelurahan Kelurahan Jatinom 40 pot tanaman 40 pot tanaman

1.08-17.21 Kelurahan Jatinom 1500 bibit 1500 bibit

1.08-24

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pengen

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

Terselenggaranya Lomba K3 RW se Kel. Gergunung

Terselenggaranya Perintisan Bak Sampah

Terwujudnya Perintisan Bak Sampah

Program Perlind

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Terlaksanakannya PenghijauanJalan Kelurahan Gergunung

Terlaksananya Penghijauan Jalan di Kel. Gergunung

Program Pengembangan Ki

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Terwujudnya Gerobak Sampah

Meningkatakan Pengelolaan Sampah

Program Pengen

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan

Tercapainya Lomba K3 Tk. Kelurahan

Program Perlind

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Terwujudnya pengadaaan Pot Tamanan Jalan Kelurahan

meningkatkan pengadaaan Pot Tamanan Jalan Kelurahan

Pengadaan bibit tanaman penghijauan

Terwujudnya bibit tanaman penghijauan

meningkatkan pengadaaan bibit tanaman penghijauan

Program pengel

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas;

Page 137: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 69 dari 290

Page 138: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.08-24.7 Pengembangan taman rekreasi kelurahan jatinom terwujudnya wisata kuliner 1 unit 1unit

9 1.09

1.09-16

1.09-16.1 Bagian Tapem 26 Kecamatan 26 Kecamatan

10 1.10

1.10-1

1.10-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

1.10-1.2

1.10-1.7

1.10-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.10-1.9

1.10-1.10 Penyediaan alat tulis kantor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

meningkatan wisata kuliner

PertanahaProgram penata

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Pengendalian pemanfaatan ruang dan sawah lestari;

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Terinventarisasinya Adminitrasi dan Kepemilikan Tanah Kas desa di Kabupaten Klaten

Tertib Adminstrasi Tanah Kas Desa

KependudProgram Pelayanan Admini

Terlaksananya Penataan administrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 1 tahun Anggaran

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 3000 surat

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya pelayanan administrasi Kependudukan keliling kepada masyarakat Kab. Klaten

Terwujudnya Pembelian 3 bh Modem dan pulsa untuk akses internet mobil pelayanan adminduk keliling

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya pembayaran 2 orang tenaga kontrak dalam satu tahun

Terlaksananya pembayaran 2 orang tenaga kontrak

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor

Terwujudnya pembelian peralatan kebersihan kantor selama 1 tahun

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Perbaikan peralatan kantor berupa meja, kursi, Alamari, dll

Terwujudnya perbaikan peralatan kantor berupa meja, kurs,i almari dll

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor selama satu tahun

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Page 139: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 70 dari 290

Page 140: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.10-1.11

1.10-1.12

1.10-1.13

1.10-1.15

1.10-1.17

1.10-1.18

1.10-1.19

1.10-1.24

1.10-2

1.10-2.3 Pembangunan gedung kantor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggadaan selama satu tahun

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya Pelayanan adminduk kepada masyarakat

Terwujudnya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan kantor selama 1 tahun

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya pembelian 4 unit PC, 6 unit Printer Laser Jet dan 10 unit UPS

Terlaksanaya pembelian 4 unit PC, 6 unit Printer Laser Jet dan 10 unit UPS

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bertambahnya pengetahuan PNS di Lingkungan Disdukcapil

Terwujudnya Peningkatan pengetahuan PNS di Lingkungan Disdukcapil ttg regulasi peraturan perundang-undangan

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Penyediaan makanan dan minuman

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya Koordinasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Terwujudnya Koordinasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya Koordinasi pelayanan adminduk dengan Pemprov, Kabupaten lain maupun pusat

Terwujudnya Koordinasi Pelayanan administrasi Kependudukan

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil

Meningkatnya koordinasi pelayanan adminduk dengan Kelurahan/Desa dan Kecamatan

Terwujudnya koordinasi pelayanan adminduk dengan instansi terkait

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Penyusunan perencanaan dan pelaporan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan di Disdukcapil berupa Renstra, Renja, RKA, DPA, Lakip, IKM, RUP, Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Akhir

Terwujudnya penyusunan perencanaan dan pelaporan di Disdukcapil berupa Renstra, Renja, RKA, DPA, Lakip, IKM, RUP, Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Akhir

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan Pelayanan Adminduk kepada masyarakat

Program Pening

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Disdukcapil yang memadai

Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil

Terlaksananya Pembangunan Kantor pelayanan adminduk

Terwujudnya Kantor Pelayanan Adminduk yang representatif dan nyaman

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat

Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai

Page 141: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 71 dari 290

Page 142: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.10-2.9

1.10-2.10 Pengadaan mebeleur

1.10-2.22

1.10-2.24

1.10-2.45

1.10-2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor

1.10-5

1.10-5.4 kabupaten Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya 5 Unit PC dan 5 unit printer dan laptop 2 unit

5 unit PC & 5 unit printer, laptop 2 unit

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat

Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya pengadaan 2 unit almari mobile dan 6 unit filling kabinet besi

Terwujudnya pengadaan 2 unit almari mobile dan 6 unit filling kabinet besi

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat

Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor

Pengecatan, Perbaikan plafon

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat

Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Terjaganya kondisi kendaraan dinas/ operasional

Terlaksanya pemeliharaan kendaraan dinas berupa 20 unit sepeda motor, 5 unit mobil dan 1 unit bus untuk layanan keliling adminduk

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat

Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor selama 1 tahun

Terwujudnya pelayanan Administrasi kependudukan yang efektif dan efisien

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat

Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Terlaksanya pindahan kantor

Terwujudnya penempatan kantor baru

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat

Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai

Program Peni

TerwujudnyaPeningkatan sarana dan prasarana Perkantoran

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM

Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Disdukcapil dalam pelayanan Adminduk

Terwujudnya peningkatan SDM 26 orang operator adminduk kecamatan dan 100 orang operator desa.dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur Disdukcapil yang memadai

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat

Page 143: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 72 dari 290

Page 144: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.10-5.15 Pelatihan Kantor Sendiri

1.10-15

1.10-15.3

1.10-15.5 Kabupaten Klaten

1.10-15.7

1.10-15.14 Penataan Arsip Kependudukan

1.10-15.15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peningkatan SDM Staf Disdukcapil dalam pemahaman regulasi perundang-undangan yang terbaru

Terwujudnya Peningkatan pengetahuan 51 orang Staf Disdukcapil dalam pemahaman regulasi perundang-undangan

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur Disdukcapil yang memadai

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mewujudkan pelayanan adminduk kepada masyarakat

Program Penata

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan masyarakat Kabupaten Klaten

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan data base kependudukan terkini

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan

Terwujudnya Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya pelayanan adminduk bagi masyarakat kabupaten klaten secara tepat

Terwujudnya pemberian santunan kematian bagi 850 orang pemohon @ Rp 500.000 dan pemberian honor bagi 9.548 petugas RT, 3.678 petugas RW, 26 orang petugas pendaftar di kec dan 401 petugas register di desa/kelurahan dan operasional pelayanan mobil keliling

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dan pemberian santunan kematian di Kabupaten Klaten

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil

Terlaksananya pelayanan adminduk bagi masyarakat kabupaten klaten secara tepat

Terwujudnya penyimpanan arsip secara digital sebanyak 48 000 berkas

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Terlaksananya data base kependudukan

Terwujudnya penyusunan laporan kependudukan 60 buku profil Kependudukan dan 100 CD profil kependudukan digital

Terlaksananya penyusunan laporan informasi kependudukan

Terwujudnya penyusunan laporan kependudukan 60 buku profil Kependudukan dan 100 CD profil kependudukan digital

Page 145: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 73 dari 290

Page 146: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.10-15.16 Kabupaten Klaten

1.10-15.17 Kabupaten Klaten

1.10-15.18 Penerbitan KTP Elektronik Kabupaten Klaten

1.10-15.19 Kabupaten Klaten

1.10-15.20

11 1.11

1.11-15

1.11-15.3 kabupaten klaten 1 tahun

1.11-16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyebaran Informasi Kependudukan

Terlaksananya penyebaran informasi kependudukan dengan leaflet, spanduk dan banner

Terwujudnya penyebaran informasi kependudukan dengan leaflet 4500, spanduk 460 , banner 65, baliho 30 dan papan pengumuman 2

Terlaksananya penyebaran informasi kependudukan

Terwujudnya penyebaran informasi kependudukan dengan leaflet 4500, spanduk 460 , banner 65, baliho 30 dan papan pengumuman 2

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi kependudukan di 26 kecamatan

Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi kependudukan di 26 kecamatan

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Meningkatnya cakupan masyarakat ber KTP elektronik

Terwujudnya penerbitan KTP elektronik di Kabupaten Klaten

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Sosialisasi Administrasi Kependudukan

Terwujudnya pemahaman terhadap arti penting dokumen kependudukan bagi perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama

Meningkatnya pengetahuan perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang dokumen kependudukan

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dan Pelaporan Kependudukan

Tersedianya SIM pelayanan dan pelaporan adminduk

Terwujudnya SIM pelayanan dan pelaporan adminduk secara online

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten

PemberdProgram kesera

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Terselenggaranya sosialisasi pembinaan tentang perlindungan anak

Terselenggaranya pembinaan tentang perlindungan anak dan perempuan

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan bagi anak dan perempuan

Program Pengua

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

Page 147: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 74 dari 290

Page 148: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.11-16.2 26 kecamatan

1.11-16.6 kabupaten klaten 52 peserta

1.11-17

1.11-17.10 kabupaten klaten validasi laporan

1.11-18

1.11-18.7 kabupaten klaten

1.11-18.8 kabupaten klaten 10 Desa

1.11-18.10 kabupaten klaten

12 1.12

1.12-1

1.12-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat kabupaten klaten 350 lembar materai

1.12-1.2 kabupaten klaten 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)

Meningkatnya Pelayanan Korban kekerasan di tingkat kecamatan dan kabupaten klaten

terwujudnya Kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender

Pusat Pelayanan Terpadu dan Organisasi wanita

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

terselenggaranya pendidikan perempuan

terwujudnya Kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender

Pusat Pelayanan Terpadu dan Organisasi wanita

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Pemenuhan hak-hak anak dan pelindungan anak;

Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking

Meningkatnya kualitas laporan korban kekerasan

Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Pencatatan, Pelaporan dan evaluasi korban kekerasan

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Pemenuhan hak-hak anak dan pelindungan anak;

Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak

meningkatnya Fasilitasi Forum Anak dan pemberian bantuan Forum Anak Kabupaten dan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anank

meningkatnya forum anak

meningkatnya pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak

meningkatnya Tim Desa layak Anak dan Forum desa layak Anak

Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)

Meningkatnya kualitas Gugus Tugas desa Layak Anak

meningkatnya pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak

meningkatnya Tim Desa layak Anak dan Forum desa layak Anak

Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi

Meningkatnya peran perempuan dan kemajuan perekonomian desa

terlaksananya pendidikan kritis

meningkatnya pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak

meningkatnya Tim Desa layak Anak dan Forum desa layak Anak

Keluarga Program Pela

Tersedianya materai dan benda pos

Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi

100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya kebutuhan pajak listrik, telepon dan air

Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi

100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi

Page 149: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 75 dari 290

Page 150: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.12-1.3 Penyediaan alat tulis kantor kabupaten klaten 1 tahun

1.12-1.4 kabupaten klaten 1 tahun

1.12-1.5 kabupaten klaten 1 tahun

1.12-1.6 kabupaten klaten 1 tahun

1.12-1.7 kabupaten klaten 1 tahun

1.12-1.8 1 tahun

1.12-1.9 kabupaten klaten 1 tahun

1.12-1.10 kabupaten klaten 1 tahun

1.12-2

1.12-2.1 kabupaten klaten Laptop 5 unit 100 %

1.12-2.2 kabupaten klaten 1 tahun 100 %

1.12-2.3 kabupaten klaten 1 tahun 100 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi

100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi

100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya penerangan gedung kantor

Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi

100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacan dan peraturan per-UU-an

Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi

100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi

Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat

Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi

100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

luar daerah kabupaten klaten

Terselenggaranya Rakor dan Konsultasi keluar daerah

Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi

100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rakor dan konsultasi ke dalam daerah

Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi

100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan pengelolaan sampah

Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi

100% pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi

Program Peni

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor PP dan KB kab. Klaten

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor PP dan KB kab. Klaten

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor PP dan KB kab. Klaten

Page 151: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 76 dari 290

Page 152: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.12-2.4 kabupaten klaten 1 tahun 100 %

1.12-15

1.12-15.6 kabupaten klaten PPM 2015

1.12-15.7 kabupaten klaten PPM 2015

1.12-15.9 1 tahun PPM 2015

1.12-16

1.12-16.3 kabupaten klaten 50 peserta Remaja dan IPEKB

1.12-16.4 Pemutaran Film KB 26 kecamatan 30 lokasi Remaja dan IPEKB

1.12-17

1.12-17.1 Pelayanan konseling KB 1 tahun PPM 2015

1.12-17.2 100 akseptor PPM 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan perawatan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor PP dan KB kab. Klaten

Program Keluar

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana (DAK)

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program keluarga berencana

6 Balai Penyuluhan KB dan sarana pendukung lainnya

Meningkatnya Peserta KB Baru

Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program keluarga berencana

6 Balai penyuluhan KB dan sarana pendukung laiinya

Meningkatnya Peserta KB Baru

Fasilitasi dan Pendampingan Lomba Bidang Keluarga Berencana

Tersedianya dana untuk pendampingan Lomba KB tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Meningkatnya Peserta KB Baru

Program Keseha

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Terlaksananya Sosialisasi KRR untuk Pengelola IPEKB dan PIK KRR

meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Sehat

Terlaksananya Program KB-KR

meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Sehat

Program pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

meningkatnya pengetahuan calon akseptor KB dalam memilih metode kontrasepsi

Meningkatnya Peserta KB Baru

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Tersedianya dan tercukupinya obat-obatan untuk mendukung pelayanan KB

Meningkatnya Peserta KB Baru

Page 153: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 77 dari 290

Page 154: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.12-17.4 Pelayanan KB medis operasi Kab. Klaten 100 akseptor PPM 2015

1.12-17.5 kabupaten klaten 250 calon akseptor PPM 2015

1.12-17.6 kabupaten klaten 200 calon akseptor PPM 2015

1.12-17.7 kabupaten klaten 450 calon akseptor PPM 2015

1.12-17.8 Pengayoman KB kabupaten klaten 15 kasus PPM 2015

1.12-17.9 kabupaten klaten 100 akseptor PPM 2015

1.12-18

1.12-18.2 kabupaten klaten 125 peserta

1.12-18.3 Optimalisasi Kader PPKBD 401 kader PPKBD

1.12-19

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya Pelayanan KB MOW untuk Keluarga Pra KS dan KS I

Meningkatnya Peserta KB Baru

Pelayanan TNI Manunggal KB- Kesehatan

Terselenggaranya pelayanan KB bagi istri TNI dan Masyarakat Pra KS dan KS I

Meningkatnya Peserta KB Baru

Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan

Terselenggaranya pelayanan KB bagi Masyarakat Pra KS dan KS I

Meningkatnya Peserta KB Baru

Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga

Terselenggaranya pelayanan KB bagi muslimat NU, Aisyiyah, Bahayangkara KB-Kes dan masyarakat

Meningkatnya Peserta KB Baru

Terayominya akseptor komplikasi dan kegagalan pemakaian KB bagi keluarga Pra KS dan KS I

Meningkatnya Peserta KB Baru

Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan

Terlaksananya pelayanan KB di mobil pelayanan

Meningkatnya Peserta KB Baru

Program pembi

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB

Terlaksananya Rapat Koordinasi Program PP dan KB dengan Pihak terkait

Terlaksananya Rakor Program PP dan KB

Pengelola dan Pelaksana Program KB tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten

kabupaten klaten - (MLESE) desa mlese - 18 Desa- (MLESE) desa mlese - 18 Desa

Terselenggaranya Optimalisasi Kader PPKBD Tingkat kabupaten - intensif kader posyandu - Penyuluhan Kader KB dan Kesehatan- intensif kader posyandu - Penyuluhan Kader KB dan Kesehatan

Terlaksananya Rakor Program PP dan KB

Pengelola dan Pelaksana Program KB tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten - 5 kelompok - 18 Desa- 5 kelompok - 18 Desa

Program pro

Page 155: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 78 dari 290

Page 156: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.12-19.2 1 kegiatan 164 ibu balita

1.12-20

1.12-20.3 Peningkatan Mutu Pelaporan kabupaten klaten 160 peserta

1.12-20.4 kabupaten klaten

1.12-20.5 Pengadaan Baliho KB kabupaten klaten 4 lokasi

1.12-20.6 Pemeliharan Baliho kabupaten klaten 10 titik lokasi

1.12-20.7 kabupaten klaten 401 kader

1.12-20.8 kabupaten klaten PPM 2016

1.12-21

1.12-21.2 kabupaten klaten 75 peserta

1.12-22

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)

Terselenggaranya Pembinaan kelangsungan ibu balita dan anak bagi 164 ibu balita

meningkatnya kesdaran ibu atas kelangsungan ibu balita dan anak

Program penge

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

Terselenggaranya Pembinaan Petugas Pencatatan dan Pelaporan dan PLKB

Meningkatnya Validitas Pusat Pelayanan Informasi

Petugas RR klinik KB, PetugasPendataan

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Terlaksananya Pendataan Keluarga

358.162 KK / 1.233.953jiwa

Meningkatnya Validitas Pusat Pelayanan Informasi

Petugas RR klinik KB, PetugasPendataan

Terlaksananya Pengadaan Baliho KB

Meningkatnya Validitas Pusat Pelayanan Informasi

Petugas RR klinik KB, PetugasPendataan

terlaksananya pengadaan cover baru sesuai perkembangan program

Meningkatnya Validitas Pusat Pelayanan Informasi

Petugas RR klinik KB, PetugasPendataan

Pengadaan Seragam KB Kader PPKBD

terlaksananya pengadaan seragam kader PPKBD

Meningkatnya Validitas Pusat Pelayanan Informasi

Petugas RR klinik KB, PetugasPendataan

Pendataan peserta KB di Klinik KB, Klinik Pembantu dan PKBRS

Terwujudnya pendataan peserta Kb di KKB, Klinik pembantu dan PKBRS

Meningkatnya Validitas Pusat Pelayanan Informasi

Petugas RR klinik KB, PetugasPendataan

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi HIV/AIDS dan PMS

remaja, dinas dan instansi terkait 75 peserta

Meningkatnya pengetahuan remaja dalam masalah penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Program penge

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

Page 157: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 79 dari 290

Page 158: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.12-22.2 kabupaten klaten 3 kegiatan

1.12-23

1.12-23.1 kabupaten klaten 1 kegiatan kelompok posdaya

1.12-23.2 kabupaten klaten 1 tahun kelompok posdaya

1.12-23.3 kabupaten klaten 1 kegiatan kelompok posdaya

1.12-25

1.12-25.2 kabupaten klaten

1.12-25.3 kabupaten klaten 1 kegiatan PPM 2015

1.12-21

1.12-21.2 400 orang 400 orang pelajar

13 1.13

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR

Terlaksananya bina keluarga balita, remaja dan lansia bagi kader dan pengadaan KKA untuk Bina keluarga Balita

Meningkatnya pengetahuan bagi Kader Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia

Kader Bina Keluarga Balita, Remaja dan Lansia

Program penyia

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan UPPKS

meningkatnya pengetahuan kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejatera (UPPKS)

Meningkatnya pengetahuan bagi anggota kelompok posdaya

Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok UPPKS

Terselenggaranya kegiatan pameran produk UPPKS

Meningkatnya pengetahuan bagi anggota kelompok posdaya

Pembinaan dan Penguatan Kelompok Posdaya

meningkatnya kualitas kelompok posdaya

Meningkatnya pengetahuan bagi anggota kelompok posdaya

Program Pengen

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

Penyusunan Parameter Kependudukan

Tersedianya konsep parameter kependudukan

Terlaksananya penyusunan konsep parameter kependudukan

Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pengendalian penduduk

Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU)

Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi dan konseling Forum Antarumat beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)

Meningkatnya Peserta KB Baru

Program peningka

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Menurunkan Tingkat Penyalahgunaan Narkoba dan Penderita Penyakit HIV/AID

Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)

Pendopo Kabupaten Klaten

Terlaksananya sosialisasi Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)

Menurunya Tingkat Penyalahgunaan Narkoba dan Penederita HIV/AID

Sosial

Page 159: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 80 dari 290

Page 160: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-1

1.13-1.2 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan

1.13-1.3 Dinsosnakertrans 150 unit 150 unit

1.13-1.7 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan

1.13-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinsosnakertrans 1 orang 1 orang

1.13-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinsosnakertrans 12 bulan 46 macam 12 bulan 46 macam

1.13-1.11 Dinsosnakertrans 12 bulan, 6 macam 12 bulan, 6 macam

1.13-1.13 Dinsosnakertran 12 bulan 12 bulan

1.13-1.14 Dinsosnakertrans 12 bulan, 8 macam 12 bulan, 8 macam

1.13-1.15 Dinsosnakertrans 12 bulan, 4 macam 12 bulan, 4 macam

1.13-1.17 Dinsosnakertrans 12 bulan, 20 kali 12 bulan, 20 kali

1.13-1.18 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan

1.13-1.19 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan

1.13-2

1.13-2.9 Dinsosnakertrans 4 unit 4 unit

1.13-2.10 Pengadaan mebeleur Dinsosnakertran 4 (empat) set 4 (empat) set

1.13-2.22 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 81 dari 290

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikTerlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya kualitas peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terwujudnya tertib administrasi keuangan

Meningkatnya tertib administrasi keuangan

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Mewujudkan kantor yang bersih

Tersediannya alat tulis kantor

Meningkatnya kelancaran penyelesaian pekerjaan kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya kelancaran kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya bahan bacaan

Meningkatnya pengetahuan, berita terkini dan aktual

Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan rapat dan lembur

Meningkatnya pekerjaan yang terencana dan terkoordinasi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggarnhya rapat koordinas dan konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Pengadaan peralatan gedung

kantorTerselenggaranya pengadaan komputer sebanyak 4 unit

Tersediannya dukungan operasional administrasi kantor sebanyak 4 unit

Terselenggaranya pengaadaan meubelair kantor berupa meja kursi tamu

Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran berupa fasilitas meja kursi tamu

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Meningkatnya kenyamanan ruang pelayanan kantor

Page 161: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-2.24 Dinsosnakertran 20 unit 20 unit

1.13-6

1.13-6.1 Dinsosnakertrans 60 buku 60 buku

1.13-6.7 Monev kegiatan SKPD Dinsosnakertran 12 bulan 12 bulan

1.13-6.8 Dinsosnakertrans 1 Dokumen 1 Dokumen

1.13-15

1.13-15.2

1.13-16

1.13-16.12 Penanganan mayat terlantar Dinsosmakertran 42 orang 42 orang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

Meningkatnya kenyamanan dan kualitas kendaraan dinas / operasional

Program Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD triwulanan, semesteran dan tahunan

Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD triwulanan, semesteran dan tahunan

Termonitornya hasil pelaksanaan kegiatan SKPD

Meningkatnya informasi tentang kegiatan di SKPD

Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD

Terlaksananya penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Pembe

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Dinsosnakertran- (GERGUNUNG) RW.I s/d RW.XIV - 18 desa- (GERGUNUNG) RW.I s/d RW.XIV - 18 desa

Terselenggaranya Pelatih.ketramp. berusaha bagi WRSE sejumlah 150 org dan 250 PKKKRSE Tersalurkannya Bantuan 150 WRSE - Bantuan Fakir Miskin - Penambahan modal dan peralatan kelompok usaha bagi pkh- Bantuan Fakir Miskin - Penambahan modal dan peralatan kelompok usaha bagi pkh

150 WRSE dan 250 PKKKRSE

Meningkatkan ketrampilan berusaha bagi

150 WRSE dan 250 PKKKRSE- 65 Orang - 18 desa- 65 Orang - 18 desa

Program Pelaya

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.

Terlaksananya pengurusan/penguburan mayat terlantar

Berkurangnya keresahan masyarakat akibat mayat terlantar

Page 162: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 82 dari 290

Page 163: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-16.13 Dinsosnakertrans

1.13-16.14 Dinsosnakertrans 250 Nisan 250 Nisan

1.13-16.15 Dinsosnakertrans 1 kali kegiatn 1 kali kegiatan

1.13-16.16 Dinsosnakertran

1.13-18

1.13-18.4 25 orang Disabilitas

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penanganan bagi korban bencana alam

Terlaksananya pengambilan logistik ke Dinsos Prov Jateng serta pengecekan lokasi kejadian bencanaTerselenggaranya rehab jalan setapak di daerah rawan bencana dan Komunitas Adat TerpencilTerlaksananya pembangunan MCK dan Bak Penampungan Air di daerah rawan bencana dan Komunitas Adat Terpencil

2 kali selama 12 bulan

Terlaksananya pengambilan logistik ke Dinsos prov jateng dan pengecekan lokasi bencanaTerbangunnya akses jalan setapak di daerah rawan bencana dan Komunitas Adat TerpencilTerbangunnya MCK dan Bak Penampungan Air di daerah rawan bencana dan Komunitas Adat Terpencil

2 kali selama 12 bulan

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Terlaksananya rehab TMP Ratna Bantala

Meningkatnya kualitas lingkungan TMP Ratna Batala yang bersih dan indah

Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

Terlaksananya AKRS 1 kali & 1 kl Upacara tabur bunga hr pahlawan

Terwujudnya 1 kl AKRS dan 1 kl upacara tabur bunga hari pahlawan

Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Terlaksananya pembinaan bagi penghuniLembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)sejumlah 21 LKSTerlaksananya pemberian bantuanoperasional di 21 LKSTerlaksananya pemberian bantuanPemenuhan kebutuhan dasar bagipenghuni LKS sejumlah 649 orang

21 LKS,21 LKS dan 640 orang

Meningkatnya kesejahteraan sosialsejumlah 21 LKSTerbantunya operasional di 21 LKSTerbantunya pemenuhan kebutuhandasar bagi 649 orang

21 LKS,21 LKS dan 640 orang

Program pembi

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Dinsosnakertrans- (KEPUTRAN) Desa Keputran - (KRADENAN) Desa Kradenan- (KEPUTRAN) Desa Keputran - (KRADENAN) Desa Kradenan

Terlaksananya pemenuhan alat bantu bagi Disabilitas- bantuan kewirausahaan kaum difabel - Pengadaan alat penyandang defabel- bantuan kewirausahaan kaum difabel - Pengadaan alat penyandang defabel

Terfaslitasinya alat bantu bagi Disabilitas

25 orang Disabilitas- 2kegiatan - 5 orang- 2kegiatan - 5 orang

Page 164: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 83 dari 290

Page 165: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-20

1.13-20.6 Dinososnakertrans 15 orang 15 orang

1.13-20.7 Dinsosnakertrans 9 lokasi 9 lokasi

1.13-21

1.13-21.5 Dinsosnakertrans

1.13-21.6 Dinsosnakertrans 2 PSM 2 PSM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pembi

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.

Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT

Terehabilitasinya PGOT ke Baresos

Tersampaikannya informasi penanganan PGOT dan berkurangnya keresahan masyarakat terhadap PGOT

Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)

Terbinanya ABH secara preventif dalam keluarga

Meningkatnya ketahanan keluarga terhadap masalah ABH

Program Pemberdayaan

Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Terlaksanya 2 kl temu konsultasi25 Orsos dan K3STerselenggaranya peringatanHari Internasional PenyandangCacat ( HIPENCA ) oleh TADKab. Klaten sejumlah 1 lembagaTerlaksananya sosialisasi dan fasilitasi DP2K3D sejumlah 108 org

25 orsos dan K3S, 1 Lembaga dan 108 org

Terwujudnya pertemuan orsos dan K3S dalam menyamp hambatan/permasalahan serta penyelesaian masalah oleh 25 orsos/LKSMeningkatnya peran TAD dalamusaha Kesejahteraan Sosial TADsejumlah 1 lembagaMeningkatnya peran DP2K3Ddalam pengawasan Perda DifabelKabupaten Klaten selama 12 bulan

25 orsos dan K3S, 1 Lembaga dan 108 org

Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dalam meningkatkan motivasi kesejahteraan Sosial

Terselenggaranya pembinaan paguyuban & Temu Konsultasi IPSM

Terbinanya paguyuban PSM dan meningkatkan motivasi PSM dlm penanganan PMKS

Page 166: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 84 dari 290

Page 167: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-21.7 Pemberdayaan Karang Taruna 2 Karang Taruna

1.13-21.8 Dinsosnakertrans 26 Kecamatan 26 Kecamatan

1.13-21.9 Dinsosnakertrans

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Dinsosnakertrans- (BRANGKAL) Desa Brangkal - (PESU) Desa Pesu - (GADUNGAN) Desa Gadungan - (TROTOK) Desa Trotok - (PASUNG) Desa Pasung - (KADILANGGON) Desa Kadilanggon - (KADILANGGON) Desa Kadilanggon - (BIRIT) Desa Birit - (MELIKAN) RW 1 s.d. 12 - (TELOYO) tiap RW Ds. Teloyo - (SUKOREJO) Desa Sukorejo- (BRANGKAL) Desa Brangkal - (PESU) Desa Pesu - (GADUNGAN) Desa Gadungan - (TROTOK) Desa Trotok - (PASUNG) Desa Pasung - (KADILANGGON) Desa Kadilanggon - (KADILANGGON) Desa Kadilanggon - (BIRIT) Desa Birit - (MELIKAN) RW 1 s.d. 12 - (TELOYO) tiap RW Ds. Teloyo - (SUKOREJO) Desa Sukorejo

Terlaksananya rakor KT Kab, Terlaksananya pembinaan 2 KT desa,- Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Organisasi Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - pembinaan karang taruna - Pemberdayaan karang taruna - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna- Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Organisasi Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - pembinaan karang taruna - Pemberdayaan karang taruna - Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna - Karang Taruna - Pembinaan Karang Taruna

Meningkatnya koordinas antar Pengurus Karang Taruna. terbinanya serta terbantunya Karang Taruna

2 Karang Taruna- 1 paket - 1 kelompok - 5 kelompok - 1 kelompok - 1 kelompok - 1 paket - 1 paket - 7 Kelompok - 12 Kelompok - 9 klp - 1 klp- 1 paket - 1 kelompok - 5 kelompok - 1 kelompok - 1 kelompok - 1 paket - 1 paket - 7 Kelompok - 12 Kelompok - 9 klp - 1 klp

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Terlaksananya update data PMKS dan PSKS

Terupdatenya data PMKS dan PSKS

Pemberdayaan Tenaga Kesetiakawanan Sosial Kecamatan (TKSK)

Terbinanya dan termonitoringnya TKSK, pengadaan sarana dan prasarana laptob, TKSK, terlaksananya rakor TKSK dan Terbayarnya Honor TKSK selama 1 th

26 orang di 26 Kecamatan

Meningkatnya kinerja TKSK, Terpenuhinya sarana dan prasarana TKSK

26 orang di 26 Kecamatan

Page 168: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 85 dari 290

Page 169: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-21.10 Dinsosnakertrans

1.13-21.11 Dinsosnakertran 400 orang di 8 lokas

1.13-21.12 Dinsosnakertrans

1.13-21.13 Dinsosnakertrans

1.13-16

1.13-16.15 2 Makam bersejarah

1.13-19

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Terlasananya bintek 160 faskes dan 250fasdikTerlaksananya 2 kl koordinasi tim PKH Kab Terlaks 2 kl koordinasi dan evaluasi pendamp dan operator PKHTerlaksananya 2 kl pelatihan dan pemberian bantuan bagi peserta PKH

160 Faskes dan 250 Fasdik

Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta PKHMeningkatkan pelaksanaan PKH di kab KlatenMenambah ketrampilan dan peningkatan hasil produk yang dihasilkan peserta PKH20 % dari target program

160 Faskes dan 250 Fasdik

Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)

Terfasilitasinya tokoh masyarakat, TKSK, PSM dan Tokoh Agama dalam penanganan PMKS

Penanganan PMKS secara cepat

400 orang di 8 lokasi

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Tersampaikannya bantuan.sosial kepada penerima manfaat se-jumlah 200 ODKBTerselenggaranya monitoring danpembinaan bagi penerima manfaatyang bersumberdana dari APBD Prov.APBN sejumlah 250 ODKB

200 ODKB, 250 penerima manfaat

Meningkatnya fungsi sosial ADKBsejumlah 200 ODKBMeningkatnya pemahaman tentang manfaat bantuan bagi penerima manfaatsejumlah 250 penerima manfaat

200 ODKB, 250 penerima manfaat

Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten

Terlaksananya pelatihan relawan dlm penanganan bencana 20 orgterlaksananya pengerahan anggota tagana dlm keg penanganan benc 30 org

20 orang dan 30 orang

Terlaksananya pelatihan relawan dlm penanganan bencana 20 orgterlaksananya pengerahan anggota tagana dlm keg penanganan benc 30 org

20 orang dan 30 orang

Program Pe

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pengembangan mutu pendidikan;

terlaksananya ziarah ke 2 makam bersejarah

Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

Kecamatan Klaten Tengah dan Kecamatan Kalikotes

Meningkatnya rasa nasionalisme dan nilai kejuangan bagi peserta ziarah.

terlaksananya ziarah ke makam bersejarah di Kab.Klaten

2 makam bersejarah

Program pembi

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.

Terlaksnanya pembinaan di panti asuhan dan panti jompo

Page 170: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 86 dari 290

Page 171: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-19.7

1.13-21

1.13-21.5 Pemberdayaan orsos dan K3S Kabupaten Klaten

1.13-21.12

1.13-22

1.13-22.1 Kabupaten Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi dan penunjang operasional bhakti Sosial panti asuhan/jompo

Kecamata: Juwiring,Karangnongko,Ceper,Ngawen,Trucuk,Karangdowo,Klaten Tengah & Klaten Selatan

Terfasilitasinya pemberian bantuan operasional dan bhakti sosial panti asuhan/jompo

terlaksananya pemberian bantuan operasional di 10 panti asuhan dan 1 panti jompo

Terwujudnya pembinaan di panti asuhan dan panti jompo di Kabupaten Klaten

Terciptanya kualitas sumber daya manusia di panti asuhan dan panti jompo sebanyak 10 panti asuhan dan 1 panti jompo

Program Pemberdayaan Kele

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.

Tercapainya penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 294 tempat dan 45 penyaluran Dana Hibah oleh panitia penyaluran dana

Terfasilitasinya Operasional organisasi sosial

Operasional Organisasi sosial HIV/AIDS, BNK, PMI

Terfasilitasinya operasional organisasi sosial

Operasional Organisasi Sosial

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Dalam Wilayah Kabupaten Klaten

Terpenuhinya Penunjang Operasional Penyaluran Dana, bagi Panitia penyaluran.

Panitia penyaluran dana sebanyak 21 orang

Terlaksananya penyaluran bantuan dana

Panitia penyaluran dana keuangan dan dana hibah sebanyak 21 orang

Program Peningkatan Keagamaan

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Pemberangkatan Haji sebanyak 1200 CJH, 150 pemenang lomba pendidikan keagamaan,Terbantunya 98 lembaga/organisasi keagamaan,rehab sarana ibadah 155 dan 86 TPA,Keagamaan Generasi Muda 93 serta 12 Hari besar keagmaan

Peningkatan Pelayanan Jama'ah Haji

Terlaksananya penyelenggaraan pamitan,pemberangkatan dan pemulangan haji,TKHD/TPHD

Sebanyak 1000 Calon Jemaah Haji dan 4 org TKHD / 4 TPHD

Terselenggaranya pelaksanaan pamitan,pemberangkatan,pemulangan haji

Sebanyak 1200 Calon Jemaah Haji dan 4 org TKHD / 4 TPHD

Page 172: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 87 dari 290

Page 173: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-22.2

1.13-22.3

1.13-22.4 Kabupaten Klaten

1.13-22.5 30 tempat ibadah

1.13-22.6 Kabupaten Klaten 6000 tamu undangan

1.13-23

1.13-23.1 BPBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan

Setda Kabupaten Klaten

Terpilihnya pemanang lomba bidang Pendidikan keagamaan (MTQ,MAPSI,FASI)

150 pemenang lomba (MTQ,MAPSI,FASI)

Terlaksananya lomba- lomba bidang pendidikan keagamaan (MTQ,MAPSI,FASI)

250 org peserta x 3 cabang lomba ( 750 orang peserta )

Peningkatan Lembaga/Organisasi Keagamaan

Dalam Wilayah Kab.Klaten

Meningkatnya kualitas lembaga/organisasi keagamaan

30 Lembaga / organisasi keagamaan

Terfasilitasinya sarana opersional kepada lembaga/organisasi

Lembaga / organisasi keagamaan

Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Keagamaan

Terealisasinya Penunjang Operasional dan pemeliharaan Masjid Al-Aqsho (1.399.300.000), 30 tempat ibadah dan 2 masjid di lokasi TMMD

1 buah masjid, 30 tempat ibadah dan 2 masjid lokasi TMMD

Terpenuhinya sarana Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Masjid Al-Aqsho 1 buah masjid, 30 tempat ibadah dan 2 masjid lokasi TMMD

1 buah masjid, 30 tempat ibadah dan 2 masjid lokasi TMMD

Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan/Tempat Ibadah Lainnya

Dalam Wilayah kabupaten Klaten

Menigkatnya sarana prasarana rumah ibadah

Terfasilitasinya Sarana Prasarana tempat-tempat ibadah

Tempat Ibadah dalam Kabupaten Klaten

Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan

Terpeliharanya Keimanan, Kerukunan Umat Beragama dan Silarurahmi antar umat beragama

Meningkatnya Keimanan, Kerukunan Umat Beragama dan Silarurahmi antar umat beragama

6000 tamu undangan

Program Penyelenggaran Penang

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;

Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana

- Sosialisasi Dan simulasi Pemadam Kebakaran- Pendidikan bagi usia dini- Pelatihan dapur umum- Latihan dasar dan Sertifikasi Evakuasi Bencana- Simulasi Pengurangan Resiko Bencana- Pelatihan Guru Kurikulum Bencana- Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Di KRB 3- Pelatihan Kedaruratan Bencana/ Management Barak Pengungsi

Terwujudnya Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Bagi Aparatur dan Masyarakat Sejumlah 3000 Orang

Terwujudnya Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Bagi Aparatur dan Masyarakat

Terwujudnya Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Bagi Aparatur dan Masyarakat Sejumlah 3000 Orang

Page 174: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 88 dari 290

Page 175: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-23.2 BPBD

1.13-23.3 BPBD

1.13-23.4 BPBD

1.13-24

1.13-24.1 BPBD

1.13-24.2 BPBD

1.13-24.3 BPBD

1.13-24.4 BPBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana

Terbentuknya sekolah aman Bencana- Pembentukan Sekolah Siaga Bencana- Fasilitasi Peralatan dan Perlengkapan Sekolah Siaga Bencana- Lomba Sekolah Siaga Bencana- Pemantauan dan Pembinaan Sekolah Siaga Bencana

Terbentuknya sekolah Siaga Bencana

Terbentuknya sekolah Siaga Bencana

Terbentuknya sekolah Siaga Bencana

Pengadaan peralatan siaga bencana

Terselenggaranya Penanganan Penanggulangan Bencana- Pengadaan Seragam/ Atribut Relawan

Tersedianya Peralatan Penunjang Dalam Penanggulangan Bencana

Tersedianya Peralatan Penunjang Dalam Penanggulangan Bencana

Tersedianya Peralatan Penunjang Dalam Penanggulangan Bencana

Fasilitasi dan koordinasi Forum Penanggulangan Bencana

Fasilitasi dan koordinasi Forum Penanggulangan Bencana

Pengurangan Resiko Bencana Bagi SKPD,Masyarakat, Serta Relawan 500 Orang

Pengurangan Resiko Bencana Bagi SKPD,Masyarakat, Serta Relawan

Pengurangan Resiko Bencana Bagi SKPD,Masyarakat, Serta Relawan 500 Orang

Program Rehabilitasi dan Rekons

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;

Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi reguler

Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi reguler

Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi reguler

Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi reguler

Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi reguler

Pengadaan sarana dan prasarana selter pengungsi

Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana selter pengungsi

Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana selter pengungsi

Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana selter pengungsi

Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana selter pengungsi

Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Terselenggaranya Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Terselenggaranya Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Terselenggaranya Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Terselenggaranya Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Pemulihan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana

Pemulihan ekonomi kelompok masyarakat pasca -Pendampingan Ekonomi Dampak Erupsi Merapi-Pendampingan Ekonom Bagi Kelompok Masyarakat Pasca Bencana

Pemulihan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana

Pemulihan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana

Pemulihan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana

Page 176: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 89 dari 290

Page 177: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-25

1.13-25.1 BPBD

1.13-25.2 BPBD

1.13-25.3 BPBD

1.13-25.4 Droping Air Bersih BPBD

1.13-25.5 Penyediaan Dana Siap Pakai

1.13-25.6 Operasional Pemadam Kebakaran

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Penanganan Darurat Benc

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;

Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana

- Operasionoa Pusdalops- Pemantauan Dan Evakuasi Kejadian BencanA- Inventarisasi dan Identivikasi Lokasi kejadian, Tingkat kerusakan dan korban bencana.- Posko Penanganan Darurat Bencana- Fasilitasi Jaminan Keselamatan Bagi Relawan

Terselenggaranya Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana

Terselenggaranya Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana

Terselenggaranya Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana

Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Terselenggaranya Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)- Rekrutment dan pelatihan anggota Penanganan Bencana- Fasilitasi TRC

Terselenggaranya Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Terselenggaranya Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Terselenggaranya Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Pengadaan peralatan kelengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Terselenggaranya Pengadaan peralatan kelengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Terselenggaranya Pengadaan peralatan kelengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Terselenggaranya Pengadaan peralatan kelengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Terselenggaranya Pengadaan peralatan kelengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Terselenggaranya Program Droping Air Bersih

Terselenggaranya Program Droping Air Bersih

Terselenggaranya Program Droping Air Bersih

Terselenggaranya Program Droping Air Bersih

Tersedianya Dana Siap Pakai guna Penanganan Darurat Bencana

Tersedianya Dana Siap Pakai guna Penanganan Darurat Bencana

Tersedianya Dana Siap Pakai guna Penanganan Darurat Bencana

Tersedianya Dana Siap Pakai guna Penanganan Darurat Bencana

Terwujudnya Penanganan Kebencanaan kebakaran,18 THL, Serta dukungan Operasional -Operasional Kendaraan Siaga Bencana

Terwujudnya Penanganan Kebencanaan kebakaran,18 THL, Serta dukungan Operasional

Terwujudnya Penanganan Kebencanaan kebakaran

Terwujudnya Penanganan Kebencanaan kebakaran,18 THL, Serta dukungan Operasional

Page 178: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 90 dari 290

Page 179: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-26

1.13-26.1 BPBD

1.13-26.2 Pengadaan bahan logistik BPBD

1.13-26.3 Pengadaan peralatan dapur umum BPBD

1.13-22

1.13-22.7 12 kali 12 kali

1.13-22

1.13-22.7 12 kali 12 kali

1.13-22

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program peningkatan pengelol

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;

Peningkatan manajemen pengelolaan logistik dan gudang

Tersedianya data logistik yang akurat dan penataan logistik yang Rapi-Penyusunan mekanisme Penerimaan dan Distribusi bantuan logistik bencana

Tersedianya data logistik yang akurat dan penataan logistik yang Rapi

Tersedianya data logistik yang akurat dan penataan logistik yang Rapi

Tersedianya data logistik yang akurat dan penataan logistik yang Rapi

Tersedianya Kebutuhan Kebencanaan

Tersedianya Sembako dan karung plastik serta Bronjong Kawat

Tersedianya Kebutuhan Kebencanaan

Tersedianya Sembako dan karung plastik serta Bronjong Kawat

-Tersedianya Pengadaan peralatan dapur umum- Tersedianya Saplas tanggap darurat

Tersedianya Pengadaan peralatan dapur umum

Tersedianya Pengadaan peralatan dapur umum

Tersedianya Pengadaan peralatan dapur umum

Program Peningkata

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Meningkatkan perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Kecamatan Klaten Utara

Mewujudkan perilaku masyarkat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME

Mewujudkan perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME

Program Peningkata

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Mewujudkan perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME

Meningkatkan perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya pengajian rutin bulanan tingkat Kecamatan

Terlaksananya pengajian rutin bulanan tingkat Kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Page 180: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 91 dari 290

Page 181: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-22.7 Kecamatan Kalikotes

1.13-22

1.13-22.7 Kecamatan Ngawen 12 kali kegiatan 12 bulan

1.13-22

1.13-22.7 12 bulan 12 bulan

1.13-22

1.13-22.7 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.13-22

1.13-22.7 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.13-22

1.13-22.7

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terwujudnya Pembinaan Keagamaan tingkat kecamatan

Terlaksananya Pembinaan Keagamaan tingkat kecamatan

Terwujudnya pembinaan keagamaan tingkat kecamatan

Terlaksananya pembinaan keagamaan tingkat kecamatan selama 1tahun

Program Peningka

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

meningkatnya koordinasi dan pembinaan keagamaan selama 12 bulan

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Koordinasi dan Pembinaan Keagaman yang berkesinambungan

Terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan di tingkat Kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Kecamatan Kebonarum

Terpelihanya kerukuan umat beragama

Terjaganya Adat istiadat keagamaan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terselenggaranya kegiatan keagamaan tingkat kecamatan

Mewujudkan kegiatan keagamaan tingkat kecamatan selama 1 tahun

Kegiatan keagamaan tingkat kecamatan terselenggara dengan baik

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terlaksananya kegiatan keagamaan rutin di tingkat kecamatan

Terwujudnya kegiatan keagaaman di tingkat kecamatan

Meningkatnya kegiatan keagamaan tingkat kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Kantor Kec. Gantiwarno

Terlaksannya pengajian secara rutin setiap bulan

Terlaksannya pengajian secara rutin setiap bulan

Terlaksannya pengajian secara rutin setiap bulan

Terlaksannya pengajian secara rutin setiap bulan

Page 182: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 92 dari 290

Page 183: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-22

1.13-22.7 Kec. Prambanan

1.13-22

1.13-22.7

1.13-22

1.13-22.7 Kecamatan Kemalang 12kegiatan

1.13-22

1.13-22.3 Kecamatan

1.13-22

1.13-22.7 Kecamatan Jatinom 20 %

1.13-22

1.13-22.7 12 kegiatan Pembinaan Keagamaan 12 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terselenggaranya pembinaan keagamaan di wilayah Kecamatan Prambanan

16 desa di Kec. Prambanan

Terselenggaranya pembinaan keagamaan di wilayah Kecamatan Prambanan

16 desa di Kec. Prambanan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Kantor Kec. Manisrenggo

Terlaksananya kegiatan keagamaan selama 12 bulan di Kecamatan Manisrenggo

12 kegiatan keagamaan

Terlasananya kegiatan keagamaan selama 12 bulan di kecamatan Manisrenggo

12 kegiatan keagamaan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terwujudnya pembinaan keagamaan tingkat kecamatan

12 kegiatan selama 1 tahun

Meningkatnya koordinasi bidang sosial dan keagamaan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan Lembaga/Organisasi Keagamaan

Terwujudnya Penunjang Kegiatan Keagamaan

Terwujudnya Penunjang Kegiatan Keagamaan

Terwujudnya Penunjang Kegiatan Keagamaan

Terwujudnya Penunjang Kegiatan Keagamaan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terwujudnya pembinaan keagamaan di wilayah kecamatan jatinom

PNS di instansi wilayah kecamatan jatinom

Peningkatan keimanan dan ketakwaan PNS di wilayah kecamatan jatinom

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Pembinaan Keagamaan

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Peningkatan Kualitas Keagamaan

Page 184: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 93 dari 290

Page 185: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-22

1.13-22.3 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan

1.13-22

1.13-22.7 Kantor Kec. Polanharjo 12 kali 12 bulan

1.13-22

1.13-22.7 Kec Delanggu Terlaksananya Pengajian 12 Bulan

1.13-22

1.13-22.7 Kec Juwiring 100 orang 100 orang

1.13-22

1.13-22.7 12 Bulan 12 Bulan

1.13-22

1.13-22.7 kec ceper 500 org 500 org

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan Lembaga/Organisasi Keagamaan

Terwujudnya Koordinasi Keagamaan ditingkat Kecamatan Tulung selama 1 tahun

Terwujudnya Koordinasi Keagamaan ditingkat Kecamatan Tulung selama 1 tahun

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terwujudnya Koordinasi Keagamaan tingkat kecamatan polanharjo selama 1 tahun

Meningkatnya program Koordinasi Keagamaan tingkat Kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terlaksananya perilaku masyarakat yang semakin beriman pada Tuhan YME

Terwujudnyan perilaku masyarakat semakin beriman dan Taqwa kepada Tuhan YME

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Program Peningka

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan

Terlaksananya Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

terbinanya keagamaan personil tk kec

peningkatan keagamaan masy.

Page 186: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 94 dari 290

Page 187: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.13-22

1.13-22.7 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.13-22

1.13-22.7 12 Kali 12 kali

1.13-22

1.13-22.7 Kec. Trucuk

1.13-22

1.13-22.7 Kec.Bayat 12 Kegiatan 12 Kegiatan

14 1.14

1.14-15

1.14-15.1 Dinsosnakertrans 50 buku 50 buku

1.14-15.2 Pembangunan balai latihan kerja Dinsosnakertrans 1 unit 1 unit

1.14-15.3 Dinsosnakertrans 1 init 1 unit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Meningkatnya koordinasi dibidang sosial dan keagamaan

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terwujudnya pengajian tingkat kecamatan sebanyak 12 kali

Meningkatnya koordinasi dibidang sosial dan keagamaan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Tercapainya peningkatan koordinasi bidang sosial dan keagamaan

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya peningkatan koordinasi bidang sosial dan keagamaan

Terwujutnya peningkatan koordinasi bidang sosial dan keagamaan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terwujudnya Peningkatan dan pembinaan keagamaan

Terwujudnya Peningkatan dan pembinaan keagamaan Tingkat Kec. Trucuk

Terwujudnya Peningkatan dan pembinaan keagamaan

Terwujudnya Peningkatan dan pembinaan keagamaan Tingkat Kec. Trucuk

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Peningkatan dan Pembinaan keagamaan

Terwujudnya Pengajian Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Pengajian Tingkat Kecamatan

KetenagaProgram Pe

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon angkatan kerja;

Penyusunan data base tenaga kerja daerah

Tersusunnya buku Profil tenaga kerja sebanyak 50 buku

Tersedianya buku Profil tenaga kerja

Terbangunnya Ruang Pelatihan

Pembangunan Ruang Pelatihan yang nyaman

Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

Terlaksananya pengadaan meubelair BLK Kecil

Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan ketrampilan

Page 188: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 95 dari 290

Page 189: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.14-15.4 Dinsosnakertran 2 orang 2 orang

1.14-15.5 Dinsosnakertrans 40 buku 40 bulu

1.14-15.6 395 orang 12 bulan

1.14-15.7 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan

1.14-15.9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan

1.14-15.10 Dinsosnakertrans

1.14-15.11 Pelatihan Otomotif bagi Difabel Dinsosnakertran 20 orang 20 orang

1.14-15.12 Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan

1.14-15.13 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD Dinsosnakertrans 300 TK AKAD 300 TK AKAD

1.14-15.14 Pembinaan TKI Purna Dinsosnakertrans 40 TKI Purna 40 TKI Purna

1.14-15.15 Dinsosnakertrans 16 orang 16 orang

1.14-16

1.14-16.1 Dinsosnakertrans 1 unit 1 unit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK

Terselenggaranya Perekrutan Instruktur/ Kepelatiihan Programer dan Instruktur

Meningkatnya kemampuan peserta didik BLK dengan adanya Instruktur/Kepelatihan Programer dan Otomotif

Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja

Terselenggaranya Pengadaan Bahan/ /Modul/Pendidikan di BLK Kecil

Meningkatnya ketersedia fasilitas penunjang pendidikan dan Ketrampilan Kerja

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Terselenggaranya pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja sebanyak 395 orang dibidang menjahit, tata rias wajah & tata potong rambut, otomotif bengkel sepeda motor, pembuatan kue, pembuatan bordir, anyaman rotan, las, mengemudi dan handycraft.

Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/Berkala sarana dan prasarana BLK Kecil

Meningkatnya kenyamanan dalam penyelenggaraan pendidikan dan ketrampilan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kepelatihan

Meningkatnya pembinaan, evaluasi dan dan pelaporan kepelatihan

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Terselenggaranhya pembinaan bagi 30 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

30 Lembaga Pelatihan

Terselenggaranhya pembinaan bagi 30 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

30 Lembaga Pelatihan

Terselenggaranya Pelatihan Otomotif bagi Difabel

Meningkatnya kemampuan/ketrampilan otomotif bagi Difabel

Pembinaan dan Penyuluhan CTKI ke Luar Negeri

Terselenggaranya Pembinaan dan penyuluhan pra penempatan bagi CTKI ke luar negeri

Meningkatnya pengetahuan/ketrampilan bagi CTKI ke luar negeri

Terselenggaranya pembinaan Tenaga Kerja AKAD

Terbinanya Tenaga Kerja AKAD

Terselenggaranya pembinaan kewirausahaan bagi TKI Purna

Meningkatnya kemampuan kewirausahaan bagi TKI Purna

Pelatihan Penyediaan Layanan Kursi Roda Adaftif

Terselenggaranya Pelatihan penyediaan layanan Kursi Roda Adaftif

Meningkatnya kemampuan penyediaan layanan Kursi Roda

Program

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Penyediaan informasi lapangan kerja;

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Terlaksananya penyusunan Informasi Pasar Kerja (IPK) Online

Tersedianya Informasi IPK Online

Page 190: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 96 dari 290

Page 191: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.14-16.2 Dinsosnakertrans 26 Desa/Kelurahan 26 Desa/Kelurahan

1.14-16.3 Dinsosnakertrans 4 kali 4 kali

1.14-16.4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Dinsosnakertran 50 Perushaan

1.14-16.5 30 orang 30 orang

(DUKUH) ds. dukluh kursus potong rambut 1 kelompok

(DUKUH) ds. dukuh pelatihan Tata Boga 1 kelompok

(DUKUH) ds. dukuh pelatihan penetasan telur 1 kelompok

kelompok UMKM (SENGON) PKK 1 kelompok

kelompok UMKM (SENGON) PKK 2 kelompok

1.14-16.6 30 desa 30 desa

1.14-16.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans 12 bulan 12 bulan

1.14-17

1.14-17.2 Dinsosnakertrans 50 orang 50 orang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 97 dari 290

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Terlaksananya Informasi Bursa Tenaga Kerja kepada masyarakat

Diterimanya Informasi Bursa Tenaga Kerja oleh masyarakat

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Terwujudnya kerjasama Pendidikan dan dan Pelatihan melalui Rakor

Terjalinnya kerjasama Pendidikan dan dan Pelatihan melalui Rakor

- Terselenggaranya Pelayanan Antar Kerja - Terselenggaranya penyelenggaraan Job Market Fair bagi Pencari Kerja

- 50 Perusahaan- 2500 Pencari Kerja

Tersedianya Pelayanan Antar Kerja dan Job Market Fair

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Dinsosnakertrans- (DUKUH) ds. dukluh - (DUKUH) ds. dukuh - (DUKUH) ds. dukuh - (SENGON) PKK - (SENGON) PKK- (DUKUH) ds. dukluh - (DUKUH) ds. dukuh - (DUKUH) ds. dukuh - (SENGON) PKK - (SENGON) PKK

Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan

Meningkatnya kemampuan berwirausaha

peningkatan ketrampilan

peningkatan ketrampilan tata boga

peningkatan ketrampilan

Pelatihan pembuatan aneka kue basah

Pelatihan pembuatan aneka kue basah

Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

Dinsosnakertran- (MLESE) desa mlese

Terselenggaranya fasilitasi pelatihan TTG untuk masyarakat di 30 desaTerlaksananya pemberian Bantuan Padat Karya 30 DesaTerlaksananya penunjang Padat Karya 30 Desa

Meningkatnya kemampuan ketrampilan bagi masyarakat di 30 Desa

Terselaksananya monev dan pelaporan kesempatan kerja

Tersusunnya laporan hasil monev kesempatan kerja

Program Pe

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Peningkatan jejaring dengan berbagai daerah dan lembaga ketenagakerjaan;

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Terfasilitasinya pengusaha dan pekerja dalam pemahaman prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Terfasilitasinya pengusaha dan pekerja dalam pemahaman prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Page 192: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.14-17.4 Dinsosnakertrans 50 perusahaan 50 perusahaan

1.14-17.9 Sosialisasi Bulan K3 Dinsosnakertrans 560 orang 560 orang

1.14-17.10 Dinsosnakertrans 300 perusahaan 300 perusahaan

1.14-17.11 Pemeriksaaan Kesehatan Pekerja Dinsosnakertran 200 orang 200 orang

1.14-17.12 Pengujian Lingkungan Kerja Dinsosnakertran 8 perusahaan 8 perusahaan

1.14-17.13 Dinsosnakertrans 210 orang 210 orang

1.14-17.14 Dinsosnakertrans

1.14-17.15 60 orang 60 orang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Tersosialisasinya peraturan perundang- undangan

Meningkatnya pengetahuan pekerja dan pengusaha memahami peraturan per-undang-undangan dibid. ketenagakerjaaan

Terlaksananya sosialisasi bulan K3Terlaksananya sosialisasi P2K3Terlaksananya sosialisasi SMK3

Terlaksananya sosialisasi bulan K3Terlaksananya sosialisasi P2K3Terlaksananya sosialisasi SMK3

Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan

Terselenggaranya pengawasan perusahaan

Meningkatnya pemahaman perusahaan tentang pelaksanaan peraturan peraturan ketenagakerjaan

Terlaksanakannya pemeriksaan kesehatan pekerja

Terpantaunya derajad kesehatan pekerja

Terlaksananya pengujian lingkungan kerja

Terpantaunya perbaikan kondisi lingkungan kerja

Pembinaan Norma Ketenagakerjaan

Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan hak dan kewajiban 90 org Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan norma tenaga kerja wanita sejumlah 90 orang Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan norma penempatan tenaga kerja sejumlah 30 orang

Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan hak dan kewajiban 90 org Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan norma tenaga kerja wanita sejumlah 90 orang Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan norma penempatan tenaga kerja sejumlah 30 orang

Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja

Keterberdayakannya org SP/SP di Peru-sahaan sejumlah 50 orangTerbentuknya Kopja di Perusahaan sejmlh 50 perusahaan

50 orang, 50 Perusahaan

Meningkatnya fungsi serikat pekerja /serikat buruh serta terpenuhinya hak-hakpekerja sejumlah 50 orangMeningkatnya Kesejahteraan Pekerjasejmlh 50 perusahaan

50 orang, 50 Perusahaan

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit

Keterberdayakannya LKS (Lembaga Kerja Sama) Bipartit

Meningkatnya mutu LKS Bipartit dan terjalinnya kerjasama yang harmonis antara pekerja dan pengusaha

Page 193: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 98 dari 290

Page 194: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.14-17.16 Dinsosnakertrans

1.14-17.17 Dinsiosnakertrans 15 orang 15 orang

1.14-17.18 Operasional Dewan Pengupahan Dinsosnakertrans 12 pasar 12 pasar

1.14-17.19 Sosialisasi Upah Minimum Dinsosnakertrans 200 perusahaan 200 perusahaan

1.14-17.20 Dinsosnakertrans 50 orang 50 orang

1.14-17.21 Penyelesaian Kasus PHI/PHK Dinsosnakertrans 15 perusahaan 15 perusahaan

1.14-17.22 Dinsosnakertrans 60 perusahaan 60 perusahaan

15 1.15

1.15-1

1.15-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 650 benda pos 650 benda pos

1.15-1.2 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit

Terjalinnya komunikasi danterdeksisecara dini kerawanan komunikasiantara Pekerja, Pengusaha dan Pemerin-tah sejumlah 60 orgTerlaksananya pengiriman Tim PorseniLKS Tripartit sejumlah 25 orang

60 orang, 25 orang Tim Porseni

Terjalinnya komunikasi dan terdeksisecara dini kerawanan komunikasiantara Pekerja, Pengusaha dan Pemerin-tah sejumlah 60 orgTerbinanya dan terjalinnya hubungan ygharmonis antara pengusaha,dan pekerja sejumlah 25 org

60 orang, 25 orang Tim Porseni

Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional

Terlaksananya koordinasi pengawasan di tingkat nasional

Terciptanya persamaan persepsi pengawasan dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan dan peningkatan pengetahuan pegawai pengawas

Terlaksananya survai kebutuhan hidup di sejumlah pasar

Meningkatnya pengetahuan tentang harga kebutuhan hidup di sejumlah pasar

Tersosialisasinya UMK di Perusahaan di Kabupaten Klaten

Meningkatnya pemahaman tentang UMK di Kabupaten Klaten

Penarikan Pekerja Anak di Sektor Terburuk

Terlaksananya penarikan pekerja anak

Terentaskannya anak dari pekerjaan terburuk dan mengembalikan anak untuk sekolah

Terselesaikannya kasus PHI/PHK

Tercapinya persetujuan bersama antara pekerja dan pengusaha

Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan

Terbentuknya Peraturan Perusahaan / PKB di perusahaan

Tercapainya ketenangan kerja dan usaha

KoperasProgram Pelayana

Terwujudnya pelayanan dinas

dinas perindagkop dan umkm

terwujudnya penyediaan jasa surat menyurat

terwujudnya penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

dinas perindagkop dan umkm

terwujudnya penyediaan jasa komunikasi listrik, telepon dan air di 2 kantor

terwujudnya penyediaan jasa komunikasi listrik, telepon dan air di 2 kantor

Page 195: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 99 dari 290

Page 196: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.15-1.5 1 tahun 1 tahun

1.15-1.7 76 orang 12 bulan 76 orang 12 bulan

1.15-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17 orang 17 orang

1.15-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan

1.15-1.11 12 bulan 12 bulan

1.15-1.12 12 bulan 12 bulan

1.15-1.13 12 bulan 12 bulan

1.15-1.15 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

dinas perindagkop dan umkm

terwujudnya penyediaan jasa jaminan barang milik daerah untuk 2 gedung dinas perindagkop dan 1 unit pasar jatinom

terwujudnya penyediaan jasa jaminan barang milik daerah untuk 2 gedung dinas perindagkop dan 1 unit pasar jatinom

Penyediaan jasa administrasi keuangan

dinas perindagkop dan umkm

terbayarnya honor tenaga kontrak 75 pembantu pemungut retribusi dan 1 petugas administrasi kantor

terbayarnya honor tenaga kontrak 75 pembantu pemungut retribusi dan 1 petugas administrasi kantor

dinas peridagkop dan umkm

terbayarnya honor 16 tenaga kebersihan dan 1 orang tenaga pembersih

terbayarnya honor 16 tenaga kebersihan dan 1 orang tenaga pembersih

dinas perndagkop dan umkm

tersedianya kebutuhan ATK

tersedianya kebutuhan ATK

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

dinas perindagkop dan umkm

terwujudnya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

terwujudnya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

dinas perindagkop dan umkm

tersedianya komponen instalasi listrik

tersedianya komponen instalasi listrik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

dinas perindagkop dan umkm

tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

dinas perindagkop dan umkm

tersedianya bahan bacaan dan buku perundang undangan

tersedianya bahan bacaan (Surat Kabar) dan buku perundang undangan

Page 197: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 100 dari 290

Page 198: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.15-1.17 12 bulan 12 bulan

1.15-1.18 12 bulan 12 bulan

1.15-1.19 12 bulan 12 bulan

1.15-1.20 12 orang 12 bulan 12 orang 12 bulan

1.15-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 1 orang 12 bulan 1 orang 12 bulan

1.15-2

1.15-2.3 Pembangunan gedung kantor 12 bulan 12 bulan

1.15-2.5 3 unit 3 unit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman

dinas perindagkop dan umkm

tersedianya makanan minuman

tersedianya makanan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

dinas perindagkop dan umkm

terlaksanaanya rakor dan konsultasi luar daerah

terlaksanaanya rakor dan konsultasi luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

dinas perindagkop dan umkm

terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah

terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

dinas perindagkop dan umkm

terbayarnya honor 8 orang harian lepas, 3 tenaga kontrak 1 petugas keamanan

terbayarnya honor 8 orang harian lepas, 3 tenaga kontrak 1 petugas keamanan

dinas perindagkop dan umkm

terbayarnya honor 1 orang tenaga harian lepas pengemudi kantor

terbayarnya honor 1 orang tenaga harian lepas pengemudi kantor

Program Peningka

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi

Terwujudnya peningkatan sarpras aparatur

disperindagkop dan umkm

terbangunnya pembangunan gedung kantor disperindagkop dan umkm tahap II

terbangunnya pembangunan gedung kantor disperindagkop dan umkm tahap II

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

dinas perindagkop dan umkm

terwujudnya pengadaan kendaraan operasional dinas roda 2

terwujudnya pengadaan kendaraan operasional dinas roda 2

Page 199: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 101 dari 290

Page 200: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.15-2.7 2 unit 2 unit

1.15-2.9 12 bulan 12 bulan

1.15-2.22 12 bulan 12 bulan

1.15-2.24 12 bulan

1.15-2.28 12 bulan 12 bulan

1.15-2.29 12 bulan 12 bulan

1.15-2.50 Pengadaan Papan Informasi 5 unit 5 unit

1.15-2.51 Pengadaan Sound system 1 paket 1 paket

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

disperindagkop dan umkm

terwujudnya pengadaan AC

terwujudnya pengadaan AC

Pengadaan peralatan gedung kantor

disperindagkop dan umkm

terwujudnya pengadaan komputer 5 unit, printer 8 unit, LCD 1 paket

terwujudnya pengadaan komputer 5 unit, printer 8 unit, LCD 1 paket

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

dinas perindagkop dan umkm

terpeliharanya gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

dinas perindagkop dan umkm

terpeliharanya kendaraan dinas 5 roda empat dan 52 roda dua

terpeliharanya kendaraan dinas 5 roda empat dan 52 roda dua

52 Kend. Roda 2 dan 5 unit Kend. Roda 4

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

dinas perindagkop dan umkm

terpeliharanya peralatan gedung kantor dan komputer 23 unit, laptop 2 unit dan printer 8 unit

terpeliharanya peralatan gedung kantor dan komputer 23 unit, laptop 2 unit dan printer 8 unit

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

disperindagkop dan umkm

terpeliharanya mebelaur meliputi kursi putar 4 unit, kursi spon lipat 4 unit, meja panjang bahan kayu 11 unit, meja tamu 1 set

terpeliharanya mebelaur meliputi kursi putar 4 unit, kursi spon lipat 4 unit, meja panjang bahan kayu 11 unit, meja tamu 1 set

dinas prindagkop dan umkm

terwujudnya pengadaan papan nama

terwujudnya pengadaan papan nama

dinas perindagkop dan umkm

terwujudnya pengadaan 1 paket sound sistem ruang sidang

terwujudnya pengadaan 1 paket sound sistem ruang sidang

Page 201: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 102 dari 290

Page 202: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.15-2.53 Penataan Lingkungan Kantor 12 bulan 12 bulan

1.15-5

1.15-5.7 Pembinaan Kompetensi Teknis 45 orang 45 orang

1.15-15

1.15-15.1 1 perda 1 perda

1.15-16

1.15-16.7 60 orang 60 orang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

dinas perindagkop dan umkm

terbangunnya pagar kantor sepanjang 30 m dan tempat parkir kendaraan 20 x 3m

terbangunnya pagar kantor sepanjang 30 m dan tempat parkir kendaraan 20 x 3m

Program Peningka

meningkatnya kesejaheraan aparatur sebanyak 119

disperindagkop dan umkm

terlaksananya pelatihan aparat pengelola pasar dan studi banding ke Bumi Serpong Damai

terlaksananya pelatihan aparat pengelola pasar dan studi banding ke Bumi Serpong Damai

Program penciptaa

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pertumbuhan PDRB

Meningkatkan pendapatan masyarakat

Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

disperindagkop dan umkm

tersusunnya perda perijinan usaha industri dan perdagangan serta dokumen rencana induk pembangunan industri daerah

terwujudnya perda perijinan usaha industri dan perdagangan

Program Pengem

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

PDRB per kapita :

Meningkatkan Pendapatan Perkapita

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

kabupaten klaten (20 Kec)

Meningkatnya ketrampilantentang menejemen bagi pengelola koperasi sebanyak 60 orang pengurus/pengawas

terwujudnya penyelenggaraan pelatihan Menejemen Pengelolaan Koperasi bagi 60 orang pengurus/pengawas di 20 kecamatan

Page 203: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 103 dari 290

Page 204: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.15-16.11 120 orang

1.15-17

1.15-17.12 10 UKM

1.15-18

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru

kabupaten klaten- Desa Nengahan - (BRAJAN) RW 05 RT 10 - (RANDUSARI) RW 01, 02, 05 dan 06 - (TAJI) RW 09, 01 - (TLOGO) RT 28 Desa Tlogo- Desa Nengahan - (BRAJAN) RW 05 RT 10 - (RANDUSARI) RW 01, 02, 05 dan 06 - (TAJI) RW 09, 01 - (TLOGO) RT 28 Desa Tlogo

Meningkatkan ketrampilan bagi Wirausaha baru dalam pengembangan makanan olahan dan busanaserta tersalurnya bantuan peralatan masak dan busana- Pelatihan Ketrampilan Kelompok Ibu - Ibu - Pelatihan peningkatan produksi emping jagung - Kegiatan kursus makanan ringan (criping, kue basah dan kue kering) - Pelatihan dan bantuan modal usaha tahu tempe - Pelatihan industri kreatif ukir kayu- Pelatihan Ketrampilan Kelompok Ibu - Ibu - Pelatihan peningkatan produksi emping jagung - Kegiatan kursus makanan ringan (criping, kue basah dan kue kering) - Pelatihan dan bantuan modal usaha tahu tempe - Pelatihan industri kreatif ukir kayu

Terlaksananya pelatihan Wirausaha baru dan pemberian bantuan peralatan masak dan busana

120 orang- 4 Kelompok - 1 kelompok - 4 kelompok - 1 kelompok - 1 kelompok- 4 Kelompok - 1 kelompok - 4 kelompok - 1 kelompok - 1 kelompok

Program Pengemba

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Meningkatkan jaringan pemasaran bagi UKM sebanyak 100 pelaku usaha selama 5 tahun

Fasilitasi pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jakarta, Bali, Semarang, Yogyakarta/Surakarta

Terselenggaranya pameren bagi UKM di 5 Even

5 Even untuk 10 UKM

Terfasilitasinya bagi UKM dalam mengikuti even-even pameran di Tk Regional maupun Nasional

Program Peningkatan

Persentase koperasi aktif

Meningkatkan kemandirian koperasi menuju koperasi aktif sebanyak 40 persen dari 930 koperasi yang ada

Page 205: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 104 dari 290

Page 206: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.15-18.10

1.15-18.11 kabupaten klaten 193 koperasi 193 koperasi

1.15-18.12 Revitalisasi KUD 6 KUD 6 KUD

16 1.16

1.16-15

1.16-15.4 25 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi

Kabupaten klaten (26 Kec.)- (TROTOK) Desa Trotok - (MUNDU) desa mundu - Desa Ngerangan - (GEMAMPIR) Desa gemampir- (TROTOK) Desa Trotok - (MUNDU) desa mundu - Desa Ngerangan - (GEMAMPIR) Desa gemampir- (TROTOK) Desa Trotok - (MUNDU) desa mundu - Desa Ngerangan - (GEMAMPIR) Desa gemampir- (TROTOK) Desa Trotok - (MUNDU) desa mundu - Desa Ngerangan - (GEMAMPIR) Desa gemampir

terlaksananya pembinaan pengawasan dan penilaian KSP/USP dan terwujudnya pemberian hibah kepada dekopinda- Pembinaan koperasi - Pembentukan inisiasi - Pembinaan UKM - Penguatan ekonomi usaha mitra- Pembinaan koperasi - Pembentukan inisiasi - Pembinaan UKM - Penguatan ekonomi usaha mitra- Pembinaan koperasi - Pembentukan inisiasi - Pembinaan UKM - Penguatan ekonomi usaha mitra- Pembinaan koperasi - Pembentukan inisiasi - Pembinaan UKM - Penguatan ekonomi usaha mitra

400 kop dan 250 KSP/USP dan 1 lembaga dekopinda

terlaksananya pembinaan pengawasan dan penilaian KSP/USP serta pemberian bantuan hibah kepada Dekopinda

400 kop dan 250 KSP/USP dan 1 lembaga dekopinda- 1 kelompok - 1 koperasi - 32 Kelompok - 10 kelompok- 1 kelompok - 1 koperasi - 32 Kelompok - 10 kelompok- 1 kelompok - 1 koperasi - 32 Kelompok - 10 kelompok- 1 kelompok - 1 koperasi - 32 Kelompok - 10 kelompok

Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir / Pinjaman

terlaksananya monitoring dan evaluasi dana bergulir/pinjaman

terlaksananya monitoring dan evaluasi dana bergulir/pinjaman

Kabupaten klaten (6 Kec)

Mewujudkan kemandirian KUD dalam meningkatkan daya saing perekonomian daerah

terlaksananya revitalisasi KUD

PenanamProgram

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga.

Koordinasi invesKlatentasi Kab

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

Kab Klaten, Prov Jateng, DKI Jakarta

Terlaksananya rapat koordinasi investasi di kab Klaten 5 kegiatan, terlaksananya pemantauan investasi daerah 6 kegiatan, terlaksananya koordinasi di Prov Jateng 14 kegiatan

Terkoordinasinya investasi PMA/PMDN dan Investasi daerah di Kab Klaten

2 Investor PMA/PMDN dan 6 BUMD

Page 207: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 105 dari 290

Page 208: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.16-15.12 73 kegiatan

1.16-15

1.16-15.8 Kabupaten Klaten

1.16-15.10 Propinsi dan Nasional

1.16-16

1.16-16.10 Kabupaten Klaten

17 1.17

1.17-1

1.17-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Disbudparpora 5000 surat 5000 surat

1.17-1.2 Disbudparpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

Kabupaten Klaten dan Prov Jateng

Terlaksananya pembinaan 6 BUMD di Kab Klaten 40 kegiatan, terlaksananya rakor direksi 6 unit BUMD di Kab Klaten 4 kegiatan, Terlaksananya rapat koordinasi BUMD 8 kegiatan, Terlaksananya koordinasi di Prov Jateng 18 kegiatan, terlaksananya koordinasi dengan pusat 3 kegiatan

Terkoordinasinya invetasi PMA/PMDN dan BUMD di Kab Klaten

2 PMA/PMDN dan 6 BUMD

Program Peni

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Optimalisasi pelayanan perijinan one stop services atau Pelayanan terpadu Satu Pintu;

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Terlaksanannya kegiatan pengawasan dan pembinaan serta pengawasan penanaman modal

Pembinaan terhadap 134 selama satu tahun dan pengawasan serta pemantauan terhadap 100 perusahaan

Terlaksanannya kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan penanaman modal

134 perusahaan dalam satu tahun

Penyelenggaraan Promosi Investasi

Terlaksananya mengikuti pameran investasi di tingkat propinsi dan nasional serta penyusunan buku profil investasi

2 kali pameran dalam 1 tahun dan mencetak 50 buku profil investasi dan 100 keping CD

Terlaksananya mengikuti pameran investasi di tingkat propinsi dan nasional serta menyusun buku profil investasi

20 % dari target capaian program selama 5 tahun (2 x 5 tahun)

Program Peni

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Optimalisasi pelayanan perijinan one stop services atau Pelayanan terpadu Satu Pintu;

Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan

Terlaksananya tinjauan lokasi, pelayanan perizinan satu pintu dan pelayanan keliling

3.500 perizinan dan 1 unit aplikasi E-Permit

Terlaksananya peninjauan lokasi, pelayanan perizinan satu pintu dan pelayanan keliling

17.5 % dari target capaian program dari 20.000 perizinan (3.500 x 5 tahun)

KebudayaProgram Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

surat keluar dan surat masuk

Terwujutnya administrasi surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujutnya pembiayaan telepon,air,listrik dan internet kantor

terbayarnya biaya telepon,air,listrik dan internet kantor

Terwujutnya pembiayaan telepon,air,listrik dan internet kantor

terbayarnya biaya telepon,air,listrik dan internet kantor

Page 209: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 106 dari 290

Page 210: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Disbudparpora

1.17-1.11 Disbudparpora

1.17-1.15 Disbudparpora

1.17-1.17 Disbudparpora

1.17-1.18 Disbudparpora

1.17-1.19 Disbudparpora

1.17-1.20 Disbudparpora

1.17-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Disbudparpora 1 pegawai non PNS 1 pegawai non PNS

1.17-1.24 Disbudparpora

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

tersedianya alat tulis kantor

ballpoint,pencil,penghapus,spidol,kertas hvs,white board,penghapus white board,porporator,staples,buku tulis,stopmap kop dinas,stopmap biasa,cutter,pengaris,kertas fax,buku kwitansi,tinta.

tersedianya alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggadaan

amplop gaji, cetak stop map,buku kendali surat masuk dan keluar,buku disposisi,blangko ssp,cetak map snell,amplop casing A,karcis retribusi non OMAC

Tersedianya barang cetakan dan penggadaan

Tersedianya barang cetakan dan penggadaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan dan per-UU-an

langganan surat kabar dan majalah kepariwisataan,majalah olah raga, bacaan per-uu-an

tersedianya bahan bacaan dan per-UU-an

Pegawai Dinas Budparpora

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman kantor

kegiatan rapat-rapat kantor

Tersedianya makanan dan minuman kantor

kegiatan rapat-rapat kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

semarang, yogyakarta, surakarta,boyolali,magelang,dan luar daerah lainya

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

sekitar wilayah kabupaten Klaten

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terjaganya keamanan lingkup kantor

keamanan lingkup kantor untuk (2orang non PNS)

Terjaganya keamanan lingkup kantor

keamanan lingkup kantoruntuk (2orang non PNS)

Terbayarnya jasa pengemudi kantor

Terbayarnya jasa pengemudi kantor

Penyusunan perencanaan dan pelaporan

Terwujutnya perencaan, pelaporan dan evaluasi

Terlaksananya penyusunan perencaan, penyusunan renja dan renstra,penyusunan DPA

Terwujutnya perencaan dan pelaporan

Terlaksananya perencaan, pelaporan dan evaluasi

Page 211: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 107 dari 290

Page 212: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-2

1.17-2.9 Disbudparpora

1.17-2.22 Disbudparpora

1.17-2.24 Disbudparpora

1.17-2.45 Disbudparpora

1.17-2.51 Pengadaan Sound system Disbudparpora

1.17-2.55 Disbudparpora

1.17-15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Peni

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan kantor

20 kursi rapat,3 rak buku/arsip,1 mesin pencacah kertas

Pengadaan peralatan kantor

20% dari target capaian kegiatan program

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung Disbudparpora

pengecetan ulang gedung,perbaikan saluran air kran,perbaikan wc,perbaikan saluran pembuangan air,perbaikan pintu,perbaikan taman,pengecatan pagar,

Terpeliharanya gedung Disbudparpora

Pemeliharaan gedung Disbudparpora

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujutnya kendaraan Dinas yang siap pakai

perbaikan 3 mesin dan body mobil dan perawatan 22 kendaraan roda dua

Terwujutnya kendaraan Dinas yang siap pakai

kendaraan Dinas yang siap pakai

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terwujutnya peralatan kantor dan rumah tangga yang baik

perbaikan computer dan printer,service mesin tik manual,perbaikan meubeler,perbaikan jaringan listrik,perbaikan alat/jaringan kabel internet,perbaikan kipas angin,perbaikan AC,perbaikan kamera.

Terwujutnya peralatan kantor dan rumah tangga yang baik

peralatan kantor dan rumah tangga

tersedianya Sound System untuk kantor

1set Sound System untuk kelengkapan alat band

tersedianya Sound System untuk kantor

Sound System untuk kantor

Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor

Tersedianya komputer dan printer

pengadaan 5 komputer dan 5 printer lase jet, 1 printer dot matrik

Tersedianya komputer dan printer

pengadaan komputer dan printer

Program Pengembangan Nilai B

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Page 213: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 108 dari 290

Page 214: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-15.5 Kabupaten Klaten

1.17-15.6 Kabupaten Klaten

1.17-15.7 Kabupaten Klaten

1.17-16

1.17-16.1 Kabupaten Klaten

1.17-16.6 Kabupaten Klaten

1.17-16.14 Kabupaten Klaten

1.17-16.15 Kabupaten Klaten

1.17-16.16 Kabupaten Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

terlaksananya bantuan sarpras kesenian masyarakat dan bantuan dana kepada Permadani, PEPADI

20 kelompok seni budaya

pemberian dukungan bantuan sarpras kesenian masyarakat

bantuan sarpras kesenian masyarakat untuk 20 kelompok seni budaya

Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya

updating benda cagar budaya

5 situs dan benda cagar budaya

tersedianya data data benda cagar budaya terkini

20% dari target capaian program (25 situs dan benda cagar budaya)

Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional

Terlaksananya pengiriman kemah budaya di tingkat provinsi dan pembuatan film dokumenter

8 pemuda dan 3 pendamping kemah budaya dan 1 paket film dokumenter

Meningkatnya promosi potensi budaya kab. Klaten dan kapasitas pemuda dalam memahami seni budaya

20% dari target capaian program (40 orang)

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

batuan keuangan untuk dewan kesenian

terlaksananya peningkatan potensi budaya Kab.Klaten dan kapasitas dalam memahami seni dan budaya

terlaksananya peningkatan potensi budaya Kab.Klaten dan kapasitas dalam memahami seni dan budaya

peningkatan potensi budaya Kab.Klaten dan kapasitas dalam memahami seni dan budaya

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

terselengarakanya lomba lomba seni budaya Tradisional dan sosialisasi kekayaan budaya daerah

pelajar se Kab. Klaten

terselengarakanya lomba lomba seni budaya Tradisional

20% dari target capaian kegiatan program

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Terlaksananya Pengiriman tim kesenian Kab.Klaten ke TMII dan kab. lain

1 tim ke TMII (40 orang) dan 5 tim ke kabupaten lain

Terlaksananya Pengiriman tim kesenian Kab.Klaten

20% daricapaian pelaksanaan kegiatan program

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

terselenggaranya pekan seni anak dan pelajar berupa dalang anak, dongeng bahasa jawa dan macapat

anak anak dan pelajar

Pelaksanaan kegiatan pekan seni anak dan pelajar

20% dari target capaian kegiatan program

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

terlaksananya pembinaan aliran kepercayaan

12 aliran kepercayaan

pengawasan dan pembinaan aliran kepercayaan

20% dari target capaian kegiatan program

Page 215: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 109 dari 290

Page 216: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni Kabupaten Klaten 5 kegiatan

1.17-16.18 Kabupaten Klaten

1.17-16.19 Pagelaran Wayang Kulit alun alun Klaten

1.17-16.20 Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi Kabupaten Klaten

1.17-18

1.17-18.3 RSPD

1.17-16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya karnaval, lurik karnival, pentas tari gambyong massal dan pentas seni akhir tahun

Terlaksananya kirab budaya dan pentas seni akhir tahun

20% dari target capaian kegiatan program

Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata

terlaksananya pelatihan dan lomba penulisan naskah tentang budaya daerah serta orientasi kebudayaan dan kepariwisataan ke daerah lain

40 pelajar SMA/SMK sederajat, 25 orang orientasi kebudayaan dan 25 orang orientasi kepariwisataan

terlaksananya pelatihan dan lomba penulisan naskah tentang budaya daerah serta orientasi kebudayaan dan kepariwisataan ke daerah lain

20% dari target capaian kegiatan program

Terlaksananya Pagelaran wayang kulit

1 kali Pagelaran wayang kulit

Terlaksananya Pagelaran wayang kulit

20% dari target capaian kegiatan program

terfasilitasinya dewan bahasa jawi

kesadaran masyarakat memakai bahasa daerah dengan benar

terfasilitasinya dewan bahasa jawi

kesadaran masyarakat memakai bahasa daerah

Program pengembangan kerjasa

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Pengembangan seni budaya

11 kegiatan wayang, 11 babaring carios, 10 keg ketoprak, 11 pentas seni

Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

Meningkatkan Pertunjukan Wayang KulitMeningkatkan Pertunjukan Kesenian DaerahMeningkatkan Siaran CeramahMeningkatkan Liputan Langsung

Terselenggaranya 11 Pertunjukan Wayang KulitTerselenggaranya Pertunjukan Pentas Kesenian DaerahTerselenggaranya 240 Siaran CeramahTerselenggaranya 12 Liputan Langsung

Meningkatnya operasional RSPD

Tersedianya kegiatan seni budaya

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Meningkatkan pengelolaan Kekayaan Budaya

Mewujudkan peningkatan pengelolaan Kekayaan Budaya

Page 217: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 110 dari 290

Page 218: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.14 1 kali 1 kali

1.17-16.15

1.17-16

1.17-16.14 1 kegiatan 1 kegiatan

1.17-16.15 1 kegiatan 1 kegiatan

1.17-16

1.17-16.15 Pentas Seni 1 paket 12 bulan

1.17-16

1.17-16.15 1 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Kecamatan Klaten Utara

Mewujudkan fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian Kuda Lumping

Meningkatkan fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Kecamatan Klaten Utara

Mewujudkan pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

pagelaran wayang kulit

Meningkatkan pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

pagelaran wayang kulit

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya fasilitasi pengiriman dan kesenian tradisional tari

Terlaksananya fasilitasi pengiriman dan kesenian tradisional tari

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan wayangan

Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan wayangan

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

11 Desa dan 1 Kelurahan

Tergali/Terangkatnya Budaya Lokal

Tergali/Terangkatnya Budaya Lokal

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terlaksananya fasilitasi dalam rangka pengembangan kesenian dan kebudayaan di wilayah kec. kalikotes

Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Meningkatnya pengelolaan seni budaya di wilayah kec. kalikotes

Page 219: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 111 dari 290

Page 220: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16

1.17-16.14 Kecamatan Ngawen 3 kelompok kesenian

1.17-16.15 Kecamatan Ngawen 2 kegiatan

1.17-16.19 Pagelaran Wayang Kulit Kecamatan Ngawen

1.17-16

1.17-16.14 12 bulan 12 bulan

1.17-16.15 1 th 12 bulan

1.17-16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Terselenggaranya pagelaran kesenian daerah yang lestari dan berkelanjutan

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Terkirimnya kesenian lokal daerah seperti gejog lesung, kethoprak dan jathilan ke tingkat Kabupaten

Lestarinya Kesenian Daerah Lokal dan Pengenalan Kesenian Lokal terhadap Generasi Muda

Kesenian daerah Lokal yang lestari dan terpelihara

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terselenggaranya Kirab Budaya Lokal dan karnaval Pembangunan

Lestarinya Kesenian Daerah Lokal dan Pengenalan Kesenian Lokal terhadap Generasi Muda

Kesenian daerah Lokal yang lestari dan terpelihara

Terselenggaranya Pagelaran wayang Kulit di Kecamatan Ngawen

1 kali Pagelaran wayang Kulit

Lestarinya Kesenian Daerah Lokal dan Pengenalan Kesenian Lokal terhadap Generasi Muda

Kesenian daerah Lokal yang lestari dan terpelihara

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Kecamatan Kebonarum

Menjadikan kebudayaan daerah lebih maju

Pengembangan kebudayaan daerah di kecamatan kebonarum secara keseluruhan

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Kecamatan Kebonarum

Membudayakan kebudayaan daerah

Pengembangan kebudayaan daerah di kecamatan kebonarum secara keseluruhan

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Page 221: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 112 dari 290

Page 222: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.14 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.17-16.15 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.17-16

1.17-16.14 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.17-16.15 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.17-17

1.17-17.1 Kec.Gantiwarno 1 kali kegiatan terlaksanya gelar budaya

1.17-16

1.17-16.15 Kec. Prambanan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Terkirimnya tim kesenian tradisional ke tingkat kabupaten

Mewujudkan pengiriman tim kesenian tradisional ke tingkat kabupaten

Tim kesenian tradisional dapat mengikuti kegiatan tingkat kabupaten

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terselenggaranya kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah

Mewujudkan pengembangan kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah

Kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah berkembang dengan baik

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Terlaksananya pengiriman tim kesenian

Terwujudnya pengiriman tim kesenian

Meningkatnya Pelestarian Kekayaan Budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terlaksananya pengembagan kesenian dan kebudayaan daerah

Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Meningkatnya Pelestarian Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragam

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

terlaksananya gelar budaya (wayangan, karnaval dan kirab budaya)

terlaksanya gelar budaya

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terbinanya kesenian dan kebudayaan di wilayah Kec. Prambanan

16 desa di Kec. Prambanan

Terbinanya kesenian dan kebudayaan di wilayah Kec. Prambanan

16 desa di Kec. Prambanan

Page 223: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 113 dari 290

Page 224: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni Kec. Prambanan

1.17-16.21 Fasilitasi Perayaan Tradisional Kec. Prambanan

1.17-16

1.17-16.14 Kec. Manisrenggo

1.17-16.15 Kec. Manisrenggo

1.17-16

1.17-16.14 Kecamatan Kemalang 1 kegiatan

1.17-16.15 Kecamatan Kemalang

1.17-16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terselenggaranya kirab budaya dan pentas seni

16 desa di Kec. Prambanan

Terselenggaranya kirab budaya dan pentas seni

16 desa di Kec. Prambanan

Terkirimnya kesenian tradisional

16 desa di Kec. Prambanan

Terkirimnya kesenian tradisional

16 desa di Kec. Prambanan

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Terlaksananya fasilitasi pengiriman kelompok kesenian

2 kelompok kesenian (jatilan dan lesung)

Terlaksanya pengembangan Kesenian budaya di Kecamatan Manisrenggo

2 kesenian (jatilan dan lesung)

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terlaskananya pengembangan kesenian budaya di Kecamatan Manisrenggo

2 kelompok kesenian (jatilan dan lesung)

Terlaksanya pengembangan Kesenian budaya di Kecamatan Manisrenggo

2 kelompok kesenian (jatilan dan lesung)

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Terlaksananya pengiriman kesenian tradisional

Meningkatnya pengelolaan kekayaan kebudayaan tingkat kecamatan

1 kegiatan selama 12 bulan

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terwujudnya peningkatan pengelolaan Budaya

2kegiatan kebudayaan

Meningkatnya pengelolaan kekayaan kebudayaan tingkat kecamatan

2 kegiatan selama 12 bulan

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Page 225: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 114 dari 290

Page 226: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.14 Kecamatan

1.17-16.15 Kecamatan

1.17-16

1.17-16.14 Kecamatan Jatinom 17 desa 1 kelurahan 20 %

1.17-16.15 Kecamatan Jatinom 17 desa 1 kelurahan 20 %

1.17-16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni Kecamatan jatinom 2 KEGIATAN 20 %

1.17-16.19 Pagelaran Wayang Kulit Kec Jatinom 1 kali pentas 20 %

1.17-16.21 Fasilitasi Perayaan Tradisional Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 kelurahan 20 %

1.17-16

1.17-16.15 2 kegiatan 2 kegiatan

1.17-16.16 3 kegiatan 3 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Tersedianya dana untuk pengiriman peserta kesenian

Tersedianya dana untuk pengiriman peserta kesenian

Meningkatkan Pengelolaan Kesenisan dan budaya daerah

Tersedianya dana untuk pengiriman peserta kesenian

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Peningkatan Pengelolaan Kesenian dan budaya daerah

Peningkatan Pengelolaan Kesenian dan budaya daerah selama 1 tahun

Peningkatan Pengelolaan Kesenian dan budaya daerah

Peningkatan Pengelolaan Kesenian dan budaya daerah selama 1 tahun

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

17 desa 1 kelurahan

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Terwujudnya pengiriman kesenian tradisional

lestarinya seni dan budaya yang ada di kecamatan jatinom

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

lestarinya seni dan budaya yang ada di kecamatan jatinom

Terwujudnya kirab budaya dan pentas seni

lestarinya seni dan budaya yang ada di kecamatan jatinom

Terwujudnya Pagelaran Wayang Kulit

lestarinya seni dan budaya yang ada di kecamatan jatinom

Terwujudnya perayaan tradisional yaa-qowiyyu

lestarinya seni dan budaya yang ada di kecamatan jatinom

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Terjaganya Kekayaan Budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terjaganya Kelestarian Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terwujudnya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

Tercapainya kegiatan fasilitasi dan pengiriman Tim Kesenian Tradisonal

Terkelolanya Kekayaan Budaya Kesenian Tradisional

Page 227: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 115 dari 290

Page 228: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16

1.17-16.14 Kecamatan Tulung 1 kali 1 kali

1.17-16.15 1 kali 1 kali

1.17-16

1.17-16.14 Kecamatan Polanharjo 1 kali 12 bulan

1.17-16.15 Kecamatan Polanharjo 1 kali 12 bulan

1.17-16

1.17-16.14 Kec. Delanggu Munculnya budaya daerah 16 Desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Mengirimkan kesenian lesung dan jatilan ke tingkat Kabupaten

Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan Daerah

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terlaksananya pagelaran wayang kulit ,kirab budaya dan karnaval pembangunan

Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Terselenggaranya Kesenian lesung dan jathilan ke tingkat kabupaten

Mengirimkan Kesenian lesung dan jathilan ke tingkat kabupaten

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terlaksananya Pagelaran Wayang kulit Kirab Budaya dan Karnaval Pembangunan

Terwujudnya Pagelaran Wayang kulit Kirab Budaya dan Karnaval Pembangunan

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Tersedianya dana pengiriman kesenian Tradisional musik lesungan dan jatilan

Terwujudnya Pengiriman kesenian Tradisional Musik Lesungan dan Jatilan

Page 229: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 116 dari 290

Page 230: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni Kec. Delanggu Munculnya budaya daerah 16 Desa

1.17-16.19 Pagelaran Wayang Kulit Kec. Delanggu Munculnya budaya daerah 1 kali

1.17-16

1.17-16.14 Kecamatan Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.17-16.15 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.17-16

1.17-16.14 Kec. Wonosari 1 kali 1 kali

1.17-16.15 Kec. Wonosari 1 Kali 1 kali

1.17-16

1.17-16.14 kec ceper 1 tim kesenian tradisional lestari 1 tim kesenian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya penyelenggaraan Karnaval pembangunan kirab Budaya dan Pentas Seni Akhir Tahun

Terwujudnya Penyelenggaraan Karnaval Pembangunan Kirab Budaya dan Pentas Seni Akhir tahun

Terlaksananya pengembangan kesenian daerah Pergelaran wayang Kulit

Terwujudnya Pengembangan kesenian daerah Wayang Kulit

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Terlaksananya Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Terlaksananya Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Terealisasinya Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian Tradisional

Terealisasinya Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian Tradisional

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

kekayaan budaya masyarakat tetap lestari

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

terkirim duta tim tradisional ke kabupaten

Page 231: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 117 dari 290

Page 232: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.15 kec ceper 500 org 5 keg

1.17-16

1.17-16.14 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.17-16.15 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.17-16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.17-16

1.17-16.14 1 kali 1 Kali

1.17-16.15 1 kali 1kali

1.17-16

1.17-16.14

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

terselenggaranya kirab budaya, karnaval pembangunan, wayangan, festival sendang sinongko, festival seni hadroh

meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Fasilitasi pengiriman tim kesenian Jathilan

Terlaksananya pentas seni dan kirab budaya

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terselenggaranya 1 Kali pementasan kesenian daerah

Terlaksananya pentas seni dan kirab budaya

Terwujudnya 1 kali Kirab Budaya dan 1 kali Pentas Seni

Terlaksananya pentas seni dan kirab budaya

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Tercapainya Fasilitasi dan pengiriman tim kesenian

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya fasilitasi dan pengiriman tim kesenian

Terwujutnya fasilitasi dan pengiriman tim kesenian

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terwujutnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

erkirimnya kelompok kesenian dan mobil hias

2 kelompok kesenian dan 2 mibil hias

Meningkatan Kesenian dan Kebudayaan daerah

2 Kelompok kesenian dan 2 mobil hias

Page 233: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 118 dari 290

Page 234: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.17-16.15

1.17-16

1.17-16.14 Kec. Trucuk

1.17-16.15 Kec. Trucuk

1.17-16

1.17-16.14 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1.17-16.15 Kec.Bayat

1.17-16 1 kgtn

1.17-16.15 Kelurahan Jatinom 3 kelompok 3 kelompok

1.17-16.19 Pagelaran Wayang Kulit kelurahan Jatinom 1 kegiatan 1 kegiatan

1.17-16.20 Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi Kelurahan Jatinom 12 kegiatan 12 kegiatan/ tahun

1.17-16.21 Fasilitasi Perayaan Tradisional kelurahan jatinom 1 kegiatan 1 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terselenggaranya pwntas wayang kuluit dan tari gambyong

1 kali pentas wayang dan tari gambyong 500 orang

Meningkatan Kesenian dan Kebudayaan daerah

Pentas wayang kulit dan tari Gambyong

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Terwujudnya fasilitasi pengiriman Kesenian Tradisional

Terkirimnya Tim ksenian tradisional

Terwujudnya fasilitasi pengiriman Kesenian Tradisional

Terkirimnya Tim ksenian tradisional

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya

Mewujudkan kekayaan kebudayaan

Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya

Mewujudkan kekayaan kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian

Meningkatnya Kekayaan Kebudayaan Tingkat Kecamatan

Telaksananya Pagelaran Kesenian

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terlaksanya Pagelaran Kesenian Yang di Laksanakan

1 Kegiatan Selama 12 Bulan

Telaksananya Pagelaran Kesenian

3 Kegiatan Selama 12 Bulan

Program Pengelolaan Kekayaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

TerwujudnyaKegiatan seni Karawitan

Meningkatnya Kegiatan seni Karawitan

terwujudnyaPagelaran Wayang Kulit

tercapainya Pagelaran Wayang Kulit

Terwujudnya Belajar bahasa jawi

Meningkatnya Belajar bahasa jawi

terciptanya Pengelolaan Kekayaan Budaya

Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya

Page 235: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 119 dari 290

Page 236: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1118 1.18

1.18-16

1.18-16.1 Kabupaten Klaten

1.18-16.10 Kabupaten Klaten

1.18-20

1.18-20.4 Kabupaten Klaten

1.18-20.6 Kabupaten Klaten

1.18-20.17 Kabupaten Klaten

1.18-21

1.18-21.2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

KepemudProgram peni

Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Penuntasan wajardikdas 9 tahun dan keberlanjutan sampai 12 tahun;

Pembinaan organisasi kepemudaan

terlaksananya pelatihan dan pembinaan kpd pemuda dan organisasi kepemudaan

50 pemuda dan 10 organisasi kepemudaan.

terlaksananya bantuan keuangan kepada 10 organisasi kepemudaan

bantuan keuangan kepada 10 organisasi kepemudaan

Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan

Terlaksananya kegiatan Pembinaan kpd kelompok pemuda wirausaha, peningkatan SDM pemuda, seleksi anggota Paskibraka, TUP/PBB dan pengadaan seragam

10 kelompok pemuda wirausahawan, peningkatan SDM pemuda, seleksi 140 anggota Paskibraka, 20 org TUP/PBB dan pengadaan seragam 140 stel.

Terlaksananya kegiatan Pembinaan 10 wirausaha, peningkatan SDM pemuda, seleksi anggota Paskibraka, TUP/PBB dan pengadaan seragam Paskibraka

20% dari target capaian kegiatan program

Program Pem

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Terlaksananyabantuan keuangan National Paralimpic Commite (NPC) Kabupaten Klaten

bantuan keuangan National Paralimpic Commite (NPC) Kabupaten Klaten

Terlaksananya bantuan keuangan National Paralimpic Commite (NPC) Kabupaten Klaten

bantuan keuangan National Paralimpic Commite (NPC) Kabupaten Klaten

Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Terwujutnya fasilitasi POPDA,Lari 10Km Rowo Jombor,Porseni bagi ABK dan Lomba olah raga ke tingkat Propinsi lomba gerak jalan Kepurun Klaten fasilitasi kegiatan olah raga masyarakat

Penyelenggaraan POPDA,Lari 10Km Rowo Jombor,Porseni bagi ABK dan Lomba olah raga ke tingkat Propinsilomba gerak jalan Kepurun Klaten fasilitasi kegiatan olah raga masyarakat

Terwujutnya fasilitasi POPDA,Lari 10Km Rowo Jombor,Porseni bagi ABK dan Lomba olah raga ke tingkat Propinsi,lomba gerak jalan Kepurun Klaten fasilitasi kegiatan olah raga masyarakat

20% dari target capaian kegiatan program

Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga

terlaksananya pengiriman pelatihan dan penyegaran bagi pelatih olahraga di tk. prov dan penyediaan tropi/piala.

16 cabang Olah Raga sebanyak 32 org.

Terbinanya SDM Olah Raga

20% dari target capaian kegiatan program

Program Peni

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Ds.gergunung kec. klaten utara,

terbangunnya lapangan tenis indoor

1 unit lapangan tenis In door

Meningkatnya prestasi olah raga dan tingginya nilai kesehatan

Pembangunan lapangan tenis In door

Page 237: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 120 dari 290

Page 238: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.18-21.8 Kabupaten Klaten

1.18-22

1.18-22.3 Kabupaten Klaten

1.18-22.4 Kabupaten Klaten

1.18-22

1.18-22.3 2200 orangg 2200 orang

1.18-22.4 Alon-alon Klaten 300 orang 300 orang

1.18-22

1.18-22.1 sepeda santai 100%

1.18-22.2 1 kegiatan 100%

1.18-22

1.18-22.1 1 kegiatan 1 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengembangan dan Pengadaan sarana dan prasarana olah raga

terlaksananya bantuan sarpras keolahragaan 20 klub olah raga

10matras,3 meja pingpong,10 raket batminton,10 raket tenis,10 bola voli,10 bola sepak,10 bola basket,10 bola takraw,10 jaring/net,5 alat panahan,5 gawang

terlaksananya bantuan sarpras keolahragaan 20 klub olah raga

20% dari target capaian kegiatan program

Program Pem

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten

terlaksananya bantuan dana hibah ke KONI

bantuan dana hibah ke KONI

terlaksananya bantuan dana hibah ke KONI

bantuan dana hibah ke KONI

Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga

Terselenggaranya kegiatan HAORNAS dan sumpah pemuda

kegiatan HAORNAS dan Sumpah Pemuda

Terselenggaranya kegiatan HAORNAS dan sumpah pemuda

20% dari target capaian kegiatan program

Program Pem

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

terlaksananya senam kebugaran sebanyak 50 orang

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten

Sekretariat Kabupaten Klaten

Terselenggaranya senam kebugaran di lingkungan setda Kab.Klaten

Terlaksananya senam kebugaran bagi karyawan/ti di lingkungan Setda Kab.Klaten

Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga

Terselenggaranya penyelenggaraan upacara dan keg.hari besar Nasional

Terlaksananya penyelenggaraan upacara dan keg.hari besar nasional

Program Pem

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Meningkatkan pembinaan Pemuda dan Olahraga

Mewujudkan peningkatan pembinaan Pemuda dan Olahraga

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Mewujudkan peningkatan budaya hidup sehat

Mewujudkan peningkatan budaya hidup sehat

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Kecamatan Klaten Utara

Mewujudkan Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Meningkatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Terwujudnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan jalan sehat

Terlaksnanya fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan jalan sehat

Page 239: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 121 dari 290

Page 240: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.18-22.2 1 kegiatan 1 kegiatan

1.18-22

1.18-22.1 Kecamatan Kalikotes

1.18-22.2 Kecamatan Kalikotes

1.18-22

1.18-22.1 Kecamatan Ngawen 15 kegiatan

1.18-22.2 Kecamatan Ngawen 1 kali kegiatan

1.18-21

1.18-21.2 1 bulan 1 bulan

1.18-21.8 12 bulan 12 bulan

1.18-22

1.18-22.1 Kecamatan Wedi 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terwujudnya penyelenggaraan olah raga tingkat kecamatan

Terlaksananyanya penyelenggaraan olah raga tingkat kecamatan

Terwujudnya Penyelenggaraan olah raga tingkat kecamatan

Terlaksananya Penyelenggaraan olahraga tingkat Kecamatan selama 1 Tahun

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terwujudnya Penyelenggaraan Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Penyelenggaraan Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Penyelenggaraan Peringatan HUR RI

Terlaksananya Penyelenggaraan Peringatan HUT RI dalam tahun

Program Pem

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Terselenggaranya Olah raga dan pembinaan pemuda

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Kegiatan olahraga di Kecamatan yang berkesinambungan dengan rangkaian keg sepeda santai, jalan sehat ,senam dan bolla volley prestasi

Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olah raga

Pemuda dan Masyakat umum serta Peningkatan Olah Raga

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terselenggaranya Upacara Peringatan HUT RI di Kecamatan

Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olah raga

Pemuda danMasyakat umum serta Peningkatan Olah Raga

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Kecamatan Kebonarum

Fasilitas Penyelenggaraan Upacara hari ulang tahun Republik indonesia (HUT RI)

Terjuwudnya masyarakat binaan olah raga

Pengembangan dan Pengadaan sarana dan prasarana olah raga

Kecamatan Kebonarum

Fasilitas kegiatan OlahRaga Tingkat Kecamatan

Terjuwudnya masyarakat binaan olah raga

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya kegiatan olahraga tingkat kecamatan

Mewujudkan kegiatan olahraga tingkat kecamatan selama 1 tahun

Kegiatan olahraga tingkat kecamatan terselenggara dengan lancar

Page 241: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 122 dari 290

Page 242: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.18-22.2 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.18-22

1.18-22.1 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.18-22.2 12 bulan

1.18-22

1.18-22.1 Kec.Gantiwarno

1.18-22.2 Kec.Gantiwarno

1.18-22

1.18-22.1 Kec. Prambanan

1.18-22.2 Kec. Prambanan

1.18-22

1.18-22.1 Kec. Manisrenggo 4 kegiatan olahraga

1.18-22.2 Kec. Manisrenggo

1.18-22

1.18-22.1 Kecamatan Kemalang 1 kegiatan 1 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terselenggaranya kegiatan upacara HUT RI

Mewujudkan kegiatan upacara HUT RI

Kegiatan upacara HUT RI terselenggara dengan lancar

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terlaksananya kegiatan olahraga di kecamatan

Terwujudnya kegiatan olahraga di kecamatan

Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terlaksananya upacara peringatan HUT RI

Terwujudnya pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia

Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

terselenggaranya kegiatan olah raga dengan kegiatan senam rutin, lomba bola volly, sepeda santai

senam rutin 12 bulan, lomba 2 kegiatan

terselenggaranya kegiatan olah raga selama 12 bulan

terselenggaranya kegiatan olah raga selama 12 bulan

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

terlaksananya peringatan HUT RI

terlaksananya peringatan HUT RI

terlaksananya peringatan HUT RI

terlaksananya peringatan HUT RI

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terbinanya kegiatan olahraga tingkat Kec. Prambanan

16 desa di Kec. Prambanan

Terbinanya kegiatan olahraga tingkat Kec. Prambanan

16 desa di Kec. Prambanan

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terselenggaranya Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Terselenggaranya Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan

Terlaksananya kegiatan olahraga dan Peringatan HUT RI

4 kegiatan olahraga dan 1 kegiatan upacara

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terlaksananya kegiatan olahraga dan Peringatan HUT RI

1 Kegaiatan Upacara HUT RI

Terlaksananya kegiatan olahraga dan Peringatan HUT RI

4 kegiatan olahraga dan 1 kegiatan upacara

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terwujudnya kegiatan olah raga tingkat kecamatan

Terwujudnya pembinaan Pemuda dan Olah raga

Page 243: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 123 dari 290

Page 244: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.18-22.2 Kecamatan Kemalang 1 kegiatan 1 kegiatan

1.18-22

1.18-22.1 Kecamatan

1.18-22.2 Kecamatan

1.18-22

1.18-22.1 Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 kelurahan 20 %

1.18-22.2 Kecamatan Jatinom 20 %

1.18-22

1.18-22.1 3 kegiatan 3 kegiatan

1.18-22.2 1 kegiatan 1 kegiatan

1.18-22

1.18-22.1 1 kali 1 kali

1.18-22.2 Kecamatan Tulung 1 kali 1 kali

1.18-22

1.18-22.1 Kecamatan Polanharjo 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terfasilitasinya penyelenggaran upacara HUT RI

Terwujudnya Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Memfasilitasi kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan

Peningkatan Kesehatan Jasmani

Memfasilitasi kegiatan Olah Raga Tingkat Kecamatan

Peningkatan Kesehatan Jasmani

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Peringatan Upacara HUT RI Berlangsung Khidmad

Tersedianya dana untuk Peringatan Upacara HUT RI

Tersedianya dana untuk pengiriman peserta kesenian

Tersedianya dana untuk Peringatan Upacara HUT RI

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terwujudnya fasilitasi kegiatan olahraga di kec. jatinom

Terbinanya para pemuda dan berkembangnya olahraga di kecamatan jatinom

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terwujudnya Upacara peringatan HUT RI

kantor, instansi pemerintah dan swasta di kecamatan jatinom

Terbinanya para pemuda dan berkembangnya olahraga di kecamatan jatinom

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Tercapainya Kegiatan Kepemudaan dan Olahrag

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Kegiatan Olahraga tingkat Kecamatan

Peningkatan Budaya Hidup Sehat dengan Olahraga

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terwujudnya Peringatan HUT RI tingkat Kecamatan

Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Olah raga ditingkat kecamatan

Terwujudnya Olah raga ditingkat kecamatan

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terselenggaranya Upacara Peringatan HUT RI ditingkat Kecamatan

Terselenggaranya Upacara Peringatan HUT RI ditingkat Kecamatan

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Olahraga di tingkat kecamatan selama 1 tahun

1 kali lomba gerak jalan sehat

meningkatnya kegiatan Olahraga di tingkat kecamatan

Page 245: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 124 dari 290

Page 246: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.18-22.2 Kecamatan Polanharjo 1 kali kegiatan 12 bulan

1.18-22

1.18-22.1 Kec Delanggu 16 Desa

1.18-22.2 Kec Delanggu 16 Desa

1.18-22

1.18-22.1 Kec Juwiring 1000 orang 1000 orang

1.18-22.2 Kec Juwiring 100 orang 100 orang

1.18-22

1.18-22.1 12 Bulan 12 Bulan

1.18-22.2 Kec. Wonosari 1 Tahun Sekali 1 Tahun sekali

1.18-22

1.18-22.1 kec ceper 1000 org 5 keg

1.18-22.2 kec ceper 500 0rg 1 keg

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terselenggaranya Upacara Peringatan HUT RI

Terselenggaranya Upacara Peringatan HUT RI

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Tersedianya dana fasilitasi di bidang Olah Raga,Gerak jalan sehat,senam sehat,sepeda santai dan Bola Volly

Terwujudnya kegiatan Olah raga Gerak jalan,jalan sehat,senam sehat , sepeda santai dan bola volly

Terbinanya generasi muda dlam berprestasi

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terlaksananya Upacara HUT RI di Tk. Kecamatan

Terwujudnya dana fasislitasi kegiatan Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya Upacara HUT RI

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Program Pembi

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan standarisasi kesehatan;

Terwujudnya Program Olah Raga dan Kesehatan Tingkat Kecamatan

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Program Olah Raga dan Kesehatan Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Program Olah Raga dan Kesehatan Tingkat Kecamatan

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

terlaksananya gerak jalan sehat, senam rutin, sepeda santai, bola volley prestasi, kejuaraan sepak bola

kegiatan pemuda dan olahraga terbina

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

terselenggaranya upacara HUT RI tk kec

penyelenggaraan upacara HUT RI tk kec berlangsung khidmat

Page 247: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 125 dari 290

Page 248: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.18-22

1.18-22.1 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.18-22.2 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.18-22

1.18-22.2 10 kali 10 kali

1.18-22.7 12 kali 12 kali

1.18-22

1.18-22.1 Kecamatan cawas

1.18-22.2 Kecamatan Cawas 1 kali 1 kali

1.18-22

1.18-22.1 Kec. Trucuk

1.18-22.2 Kec. Trucuk

1.18-22

1.18-22.1 Kec.Bayat Kecamatan

1.18-22.2 Kec.Bayat 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

MeningkatnyaKegiatan Pemuda dan Olah Raga

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terselengaranya Lomba Bola Voley, Senam, Gerak Jalan dan Sepeda santai

Terwujudnya Kegiatan Pemuda dan Olah Raga

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terselenggaranya Upacara HUT RI

Terwujudnya Kegiatan Pemuda dan Olah Raga

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Tercapainya pembinaan pemuda dan olah raga

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya penyelenggaraanupacara HUT RI

Terwujutnya penyelenggaraan upacara HUT RI

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

Kecamatan Karangdowo

Terlaksanany pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olah raga

Terwjutnya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olah raga

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terkalsananya kegiatan olah raga

Sepeda santai, gerak jalan, senam , bola voly

Peningkatnya kesadaran masyarakat berolah raga

Sepeda santai, gerak jalan, senam , bola voly

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

terselenggaranya Upacara HUT RI

Peningkat an kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terlaksanya kegiatan olah raga

Terwujudnnya kegiatan olah raga

Terlaksanya kegiatan olah raga

Terwujudnnya kegiatan olah raga

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terlaksananya Upacara HUT-RI

Terwujudnnya Upacara HUT-RI

Terlaksananya Upacara HUT-RI

Terwujudnnya Upacara HUT-RI

Program Pe

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan;

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Budaya hidup sehat

70 Kali Kegiatan selama 12 Bulan

Meningkatnya Organisasi Kepemudaaan dan olahraga

Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)

Terwujudnya Upacara Peringatan HUT RI

Terlaksananya Upacara Peringatan HUT RI

Page 249: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 126 dari 290

Page 250: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1119 1.19

1.19-1

1.19-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kabupaten Klaten 100% 100 %

1.19-1.2 Kabupaten Klaten 12 bulan 1 tahun

1.19-1.6 Kabupaten Klaten 5 kendaraan dinas 1 tahun

1.19-1.7 Kabupaten Klaten 55 bendel laporan 1 tahun

1.19-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten Klaten 2 paket 1 tahun

1.19-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Klaten 1 paket 1 tahun

1.19-1.11 Kabupaten Klaten 2 paket 1 tahun

1.19-1.12 Kabupaten Klaten 1 paket 1 tahun

1.19-1.13 Kabupaten Klaten 1 paket 1 tahun

1.19-1.15 Kabupaten Klaten 2 paket 1 tahun

1.19-1.17 Kabupaten Klaten 2 paket 1 tahun

1.19-1.18 Luar Kabupaten Klaten 1 tahun 1 tahun

1.19-1.19 Kabupaten Klaten 1 tahun 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Kesatuan Program Terlaksananya

penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor berupa 1 orang tenaga kebersihan dan peralatan/bahan pembersih selama 1 tahun

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor sebanyak 1 paket ATK selama 1 tahun

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi dan peralatan listrik selama 1 tahun

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Papan Nama, Papan Struktur Organisasi, peta, dll

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan bahan makanan dan minuman selama 1 tahun

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten Klaten

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Page 251: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 127 dari 290

Page 252: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-1.20 Kabupaten Klaten 12 bulan 1 tahun

1.19-1.24 Kabupaten Klaten 20 bendel 1 tahun

1.19-2 100 %

1.19-2.5 Kabupaten Klaten 100 %

1.19-2.9 Kabupaten Klaten 2 laptop 1 printer 2 paket

1.19-2.22 Kabupaten Klaten 1 paket 100 %

1.19-2.24 Kabupaten Klaten 100 %

1.19-2.26 Kabupaten Klaten 5 unit AC ruangan 100 %

1.19-2.28 Kabupaten Klaten 12 paket 100 %

1.19-2.29 Kabupaten Klaten 3 paket 100 %

1.19-2.42 Kabupaten Klaten 1 paket 100 %

1.19-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kabupaten Klaten 1 paket 100 %

1.19-2.51 Pengadaan Sound system Kabupaten Klaten 1 paket 100 %

1.19-3

1.19-3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi Kabupaten Klaten 1 paket 100%

1.19-5

1.19-5.6 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kabupaten Klaten 1500 orang 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor sebanyak 3 orang selama 1 tahun

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Penyusunan perencanaan dan pelaporan

Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan selama 1 tahun

Pelayanan administrasi Perkantoran di Kantor Kesbangpol

Program pengadaan Kendaraan

dinas/operasionalTerlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur

1 unit kendaraan roda 44 unit kendaraan roda 2

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor berupa laptop dan printer

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan Idonas operasional

1 unit mobil4 unit supra fit

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala berupa meja kursi dan lemari

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur

Terlaksananya pengadaan papan informasi

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur

Terlaksananya pengadaan sound system

Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana aparatur

Program Terselenggaranya

pengadaan mesin / kartu absensi

Meningkatnya disiplin aparatur

Program Terlaksananya sosialisasi

wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Page 253: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 128 dari 290

Page 254: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-15

1.19-15.7 Kabupaten Klaten 100 orang 100

1.19-15.12 Kabupaten Klaten 1 kegiatan 100

1.19-15.13 Kabupaten Klaten 2 kegiatan 100

1.19-16

1.19-16.7 Kabupaten Klaten 100 % 100 %

1.19-17

1.19-17.1 Kabupaten Klaten 100 100

1.19-17.4 Kabupaten Klaten 2 kegiatan 2 kegiatan

1.19-18

1.19-18.2 Kabupaten Klaten 200 orang 100 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Terlaksananya penanganan gangguan keamanan dalam negeri

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Gubernur/Bupati/Legislatif

Terlaksananya desk pemilihan bupati dan wakil bupati

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pemantauan dan Pembinaan Orang Asing/ Non Government Organization (NGO)/Lembaga Asing Daerah

Terlaksananya pendataan dan pengawasan orang asing

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program pemeli

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA )

Terlaksananya peningkatan kinerja komunitas intelejen daerah (kominda)

Terlaksananya Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program penge

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Terlaksananya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara

Terlaksananya Pembinaan dan Pemantapan kesadaran bela negara bagi toga, tomas dan tokoh pemuda.Terlaksananya ceramah ketahanan bangsa bagi perangkat desa/kelurahan

Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan

Program kemitra

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Terlaksananya dialog/forum wawasan kebangsaan bagi TP PKK Desa sebanyak 200 orang

Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Page 255: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 129 dari 290

Page 256: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-18.3 Kabupaten Klaten 1 kegiatan 100 %

1.19-18.5 Kabupaten Klaten 100% 6 kegiatan

1.19-23

1.19-23.1 Kabupaten Klaten 3 kegiatan 2 Forum

1.19-23.2 Kabupaten Klaten 99 organisasi 100%

1.19-23.3 Kabupaten Klaten 100% 100%

1.19-23.4 Kabupaten Klaten 3 kegiatan 100%

1.19-1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Terlaksananya fasilitasi gelar seni budaya daerah

Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Terlaksananya :Pendataan ,Pemetaan dan monev seni budaya tradisional adat istiadat kearifan lokalSemiloka pemeliharaan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerahPengkajian dan Pemantauan Dampak PerekonomianPemantauan Dampak perekonomianPeningkatan ketahanan ekonomi berbasis interaksi lokalSemiloka demokratisasi dan kesejahteraan rakyat

Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

2 forum94 lsm ormas

Fasilitasi dan Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan

Terlaksananya fasilitasi FKDMTerlaksananya fasilitasi FPBITerlaksananya kemah pembauran generasi muda

Terlaksananya peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya

Terlaksananya fasilitasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial bagi LSM, Ormas, Rapi, Orari dan SAR.Terlaksananya pembinaan organisasi masyarakat dan LSM.

Terlaksananya peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik

Terlaksananya fasilitasi bantuan keuangan bagi partai politik pemenang pemiluTerlaksananya Pembinaan administrasi partai politik

Terlaksananya peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik

Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik

terlaksananya verifikasi dan monitoring BHBSBK

Terlaksananya peningkatan dan pembinaan kehidupan sosial politik

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Page 257: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 130 dari 290

Page 258: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Satpol PP

1.19-1.2 Satpol PP

1.19-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Satpol PP

1.19-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Satpol PP

1.19-1.11 Satpol PP

1.19-1.12 Satpol PP

1.19-1.15 Satpol PP

1.19-1.17 Satpol PP

1.19-1.18 Satpol PP

1.19-1.19 Satpol PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya kegiatan surat menyuratkedinasan

1.500 surat keluar1.000 surat masukperangko dan materei

Terlaksananya administrasi yang tertib

Administrasi 1.500 surat keluardan pengirimannyaserta 1.000 surat masuk

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya kewajiban penerima manfaatjaringan telepon, air dan listrik

Pajak telepon, 12 bulanPajak PAM, 12 bulanPajak Listrik, 12 bulanPajak Internet, 12 bulan

Tersedianya jasa komunikasi, airdan listrik

Penggunaan telepon,air dan listrik serta internetselama 12 bulan

Tersedianya jasa dan alat kebersihan

1 orang tenaga pembersihdan alat kebersihanselama 12 bulan

Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman

Jasa kebersihan selama 12 bulan

Terwujudnya ATK untuk kelancaran administrasi kantor

peralatan alat tulis kantoruntuk sekretariat dan 3 bidang

Terlaksananya ketertiban pelayanan administrasi perkantoran

Alat tulis kantor menunjangpelayanan administrasiselama 12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakandan penggandaan

Amplop dan map cetakan,38.875 penggandaan

Terlaksananya ketertiban administrasidan pengarsipan kantor

Pengarsipan 31 kegiatandan 50 jilid buku

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen penerangan kantor

20 titik penerangan kantordan instalasi 13 peralatan elektronik

Terlaksananya penerangandalam kedinasan di kantor

20 titik penerangan kantordan instalasi 13 peralatan elektronik

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan yang bermanfaat

5 eksemplar koran harianuntuk bacaan 58 personil dan tamu selama 12 bulan

Terwujudnya anggota Satpol PP yang selalu mengikuti informasi terkini

Bahan bacaan harian 58 personildan untuk tamu

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minumanuntuk keperluan rapat kantor

Tersedianya makan dan minum rapat 15 kali dengan 60 anggota

Terlaksananya koordinasi internaldalam melaksanakan tugas pelayanan

Tersedianya makan dan minum rapat 15 kali dengan 60 anggota

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya rakor luar daerah

Terlaksananya 50 kegiatan rakor

Meningkatnya rakor luar daerah

Terlaksananya 50 kegiatan rakor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujudnya rakor dalam daerah

Terlaksananya 70 kegiatan rakor dan konsultasi dalam daerah

Meningkatnya rakor dalam daerah

Terlaksananya 70 kegiatan rakor dan konsultasi dalam daerah

Page 259: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 131 dari 290

Page 260: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-1.24 Satpol PP

1.19-2

1.19-2.5 Satpol PP

1.19-2.9 Satpol PP

1.19-2.10 Pengadaan mebeleur Satpol PP

1.19-2.22 Satpol PP

1.19-2.24 Satpol PP

1.19-2.28 Satpol PP

1.19-3

1.19-3.2 Satpol PP

1.19-5

1.19-5.4 Satpol PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyusunan perencanaan dan pelaporan

Terlaksananya perencanaan dan administrasi pelaporanTersusunnya administrasi Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibum

15 dokumen 5 dokumen

Kelancaran tugas administrasi kantor

15 dokumen 5 dokumen

Program pengadaan Kendaraan

dinas/operasionalTersedianya kendaraan patroliuntuk menunjang operasional

1 unit kendaraan patroli 2500 cc

Terlaksananya patroli trantibumdalam mewujudkan toto titi temtremkerto raharjo

Kendaraan doble cabinuntuk patroli di 26 wilayahkecamatan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor yangberteknologi baru

4 buah komputer PC, 2 buah laptop,1 buah kamera DSLR, 1 buah LCDproyektor, dan 5 unit AC

Terwujudnya profesionalisme kerjayang memadai dan akuntable

4 buah komputer PC, 2 buah laptop,1 buah kamera DSLR, 1 buah LCDproyektor, dan 5 unit AC

Tersedianya mebelair kantor

1 set sofa, 10 buah meja kerja30 kursi lipat, 9 filling cabinet9 almari

Terwujudnya mebelair yang menunjangadministrasi perkantoran

1 set sofa, 10 buah meja kerja30 kursi lipat, 9 filling cabinet9 almari

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya perawatan gedung kantor

Pengecatan ruang kantor, pagar kantor dan rehab internit serta genting kantor

Terwujudnya perawatan gedung kantor

Pengecatan ruang kantor, pagar kantor dan rehab internit serta genting kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas

Terpeliharanya 16 kendaraan roda dua,9 roda 4 dan 1 truck

Meningkatnya kelancaran tugas operasional kantor

Terpeliharanya 16 kendaraan roda dua,9 roda 4 dan 1 truck

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaanperalatan kantor

4 alat studio, 4 peralatan komputer,18 mebel

Terwujudnya peralatan kantor yang memadaiuntuk melaksanakan tugas

4 alat studio, 4 peralatan komputer,18 mebel

Program Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaTersedianya seragam kerja bagi anggota Satpol PP dan Kasi Trantib Se Kabupaten Klaten

Pakaian dinas 58 anggota Satpol dan 26 Kasi Trantib

Tertibnya seragam anggota Satpol PP dan Kasi Trantib Se Kabupaten Klaten

Pakaian dinas 58 anggota Satpol dan 26 Kasi Trantib

Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

SDMTerlaksananya pelatihan pelatihaan SDM

Peningkatan SDM 58 Satpol PP dan 31 linmas dengan 20 kegiatan

Terlaksananya pelatihan pelatihaan SDM

Peningkatan SDM 58 Satpol PP dan 31 linmas

Page 261: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 132 dari 290

Page 262: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-15

1.19-15.8 Penertiban pedagang kaki lima Satpol PP

1.19-15.9 Satpol PP

1.19-15.10 Satpol PP

1.19-15.11 Satpol PP

1.19-15.12 Kabupaten Klaten

1.19-16

1.19-16.6 Kabupaten Klaten

1.19-18

1.19-18.4 Satpol PP

1.19-19

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Terwujudnya kebersihan ,keindahan ,dan kenyamanan

Penertiban 36 kegiatan dengan 30 anggota

Terwujudnya tertibnya PKL yang sesuai dengan Perda K3

Penertiban 36 kegiatan dengan 30 anggota

Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten

Terciptanya kondisi masyarakat yang tertib,aman dan tentram

48 kegiataan dengan 30 anggota

Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

48 kegiataan dengan 30 anggota

Penertiban reklame, sepanduk dan baliho

Terwujudnya ketertiban dalam pemasangan reklame, spanduk dan baliho

36 kegiatan dengan 30 anggota

Terwujudnya ketertiban dan keindahan

36 kegiatan dengan 30 anggota

Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja

Terwujudnya Anggota Satpol PP yang siaga pelaksanaan tugas

Masing-masing anggota15 hari siaga dalam setiap bulan

Terlaksananya siaga trantibum

Siaga trantibum selama 12 bulan

Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa

Terlaksananya keamanan dan kenyamanan dalam pemilihan Legeslatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa

8576 personil keamanan

Terlaksananya keamanan dan kenyamanan dalam pemilihan Legeslatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa

8576 personil keamanan

Program pemeli

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Terciptanya wilayah yang kondusif

6 kegiatan koordinasi dengan 26 Kecamatan

Terwujudnya kerja sama antar wilayah

6 kegiatan koordinasi dengan 26 Kecamatan

Program kemitra

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Terwujudnya alat korsik , seragam anggota Korsik guna menunjang Terlaksananya Upacara Tingkat Kabupaten yang khikmad.

seragam korsik 45 anggota ,peralatan korsik dan pembinaan anggota Korps Musik Kabupaten Klaten (30 kegiatan)

Terwujudnya anggota korsik yang terampil yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat dan negara.

seragam korsik 45 anggota ,peralatan korsik dan pembinaan anggota Korps Musik Kabupaten Klaten (30 kegiatan)

Program

Page 263: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 133 dari 290

Page 264: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-19.2 Kabupaten Klaten

1.19-19.3 Satpol PP

1.19-19.4 Kabupaten Klaten

1.19-19.5 Kabupaten Klaten

1.19-20

1.19-20.9 Kabupaten Klaten

1.19-20.11 Kabupaten Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten

Terwujudnya keamanan di wilayah kabupaten Klaten

25 kegiatan pengamanan even penting dengan 62 anggota serta 52 kegiatan carvriday 58 anggota

keamanan dan ketertiban wilayah serta kenyamanan dalam kunjungan wilayah

25 kegiatan pengamanan even penting dengan 62 anggota serta 52 kegiatan carvriday 58 anggota

Fasilitasi pemberian uang tali asih/lurup bagi aparat perlindungan masyarakat

Terwujudnya bantuan uang tali asih bagi anggota linmas yang berusia minimal 60 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun dan uang lurub bagi anggota linmas yang meninggal dunia

Meningkatnya kesejahteraan 45 anggota satlinmas dengan masa kerja minimal 20 tahun serta terbantunya 36 ahli waris limas yang meninggal dunia

Terwujudnya bantuan uang tali asih bagi anggota linmas yang berusia minimal 60 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun dan uang lurub bagi anggota linmas yang meninggal dunia

Meningkatnya kesejahteraan 45 anggota satlinmas dengan masa kerja minimal 20 tahun serta terbantunya 36 ahli waris limas yang meninggal dunia

Peningkatan dan optimalisasi perlindungan masyarakat

Terwujudnya anggota linmas yang handal dan terampil

900 orang anggota linmas

Tersedianya linmas yang terampil (sebanyak 900 orang), guna mendukung perlindungan masyarakat, membantu penanganan bencana alam.

900 orang anggota linmas

Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat

Meningkatnya ketrampilan dan kualitas petugas siskamling dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kabupaten Klaten

Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Klaten oleh 3.650 orang satlinmas dan anggota siskamling

Meningkatnya ketrampilan dan kualitas petugas siskamling dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan di Wilayah Kabupaten Klaten

Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Klaten oleh 3.650 orang satlinmas dan anggota siskamling

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda

Terlaksananya kegiatan penindakan , operasi disiplin aparatur dan cukai ilegal

65 kegiatan penindakan5 ops. disiplin aparaturdan 50 operasi cukai 20 anggota

Terwujudnya masyarakat yang patuh pada perda/perbup

Peningkatan disiplin masyarakat/aparatur dan peningkatan disiplin perijinan

Pembinaan penegakan Perda/Perbub

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan sosialisasi perda/perbup serta monitoring perda dan penyelesaian masalah di wilayah

4 kegiatan pembinaan dengan 30 peserta dan 30 kegiatan monitoring45 kegiatan penyelesaian masalah di wilayah

Terwujudnya masyarakat yang patuh pada perda/perbup

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya keberadaan perda/perbup

Page 265: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 134 dari 290

Page 266: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.19-20.12 Kabupaten Klaten

20 1.20

1.20-1

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Tapem 1Tahun 1 Tahun

1.20-1.11 Bagian Tapem 1.000 lembar 1.000 lembar

1.20-1.15 Bagian Tapem 500 koran 500 koran

1.20-1.17 Bagian Tapem 1 Tahun 1 Tahun

1.20-1.18 Bagian Tapem 10 Kota 10 Kota

1.20-1.19 Bagian Tapem

1.20-2

1.20-2.9 Bagian Tapem 2 Buah Laptop Pengadaan Komputer 2 Buah Laptop

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Bagian Tapem 3 Meja dan 10 Kursi

1.20-2.26 Bagian Tapem

1.20-16

1.20-16.7 Bagian Tapem 48 kali Rakor Bupati

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS

Terlaksananya kegiatan operasi PGOT, WTS, dan Miras

5 operasi PGOT12 operasi WTS3 operasi miras

Terkendalinya penyakit masyarakat

Berkurangnya anggota masyarakat yang melakukan perbutan penyakit masyarakat (PEKAT)

Otonomi DaProgram Terpenuhinya Kebutuhan

ATK seperti :bolpoint, pensil, dan lain-lain.

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya cetakan dan penggandaan buku Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan a.l : koran Suara Merdeka dan Joglo Pos

Belanja Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Tercukupinya Kebutuhan Makan Minum Rapat dan Tamu

Belanja Makan dan Minum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kabupaten Klaten

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Wilayah Kabupaten Klaten

26 Kecamatan dan 391 Desa

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

26 Kecamatan dan 391 Desa

Program Pengadaan peralatan gedung

kantorTersedianya sarana Komputer Kantor

Tercukupinya Peralatan Gedung Kantor seperti Meja, Kursi dan lain-lain

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3 Meja dan 10 Kursi

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor seperti Komputer, Printer dan Lain-lain

10 Komputer dan 10 Printer

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

10 Komputer dan 10 Printer

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;

Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi antara Bupati dengan SKPD di Kabupaten Klaten

Terlaksananya Rakor Bupati

48 kali Rakor Bupati

Page 267: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 135 dari 290

Page 268: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-16.8 Bagian Tapem 3 Buah Laporan

1.20-16.9 Bagian Tapem 540 Buku 360 Buku

1.20-19

1.20-19.1 Bagian Tapem 391 Perdes 391 Perdes

1.20-25

1.20-25.5 Bagian Tapem 7 Kota/Kabupaten 7 Kota/Kabupaten

1.20-38

1.20-38.2 Bagian Tapem 19.550 Orang 19.550 Orang

1.20-38.3 Bagian Tapem 100 Orang 100 Orang

1.20-38.4 Bagian Tapem 682 Orang 682 Orang

1.20-41

1.20-41.1 Bagian Tapem 391 Desa 391 Desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

Terlakasananya Penyusunan LPPD dan ILPPD tahunan

360 buku LPPD dan 1 tayang ILPPD di media massa

Terlakasananya Penyusunan Informasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah

Terlakasananya Penyusunan LKPJ Tahunan

Terlakasananya Penyusunan LKPJ Pemerintah Daerah

Program pembina

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendanaan desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa;

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Meningkatkan Tertib Adminstrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Program Fasilitasi/pembentukan kerjasama

antar daerah dalam tata kelola pemerintahan

Terselenggaranya Rakor Kerjasama Antar Daerah APKASI dan SUBOSUKOWONOSRATEN

Terlaksananya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan

Terselenggaranya Pemberian Bantuan RT/RW,BPD dan Tamsil Bagi Kades dan Katdes

Terselesaikannya Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan

Fasilitasi pemberian tali asih dan lurup bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan

Terselenggaranya Pemberian Taliasih kepada mantan Kades, Katdes dan Lurup kepada ahliwaris Kades dan Katdes

Pemberian Taliasih dan Lurup bagi Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan

Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan

Terselenggaranya Pelatihan bagi Kades dan katdes di Kabupaten Klaten

Meningkatkan Kinerja bagi Aparatur Pemerintahan Desa

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Sosialiasi Peraturan Pemerintah tentang Desa

Tersebarnya Informasi Peraturan Pemerintah tentang Desa kepada Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya Informasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Desa

Page 269: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 136 dari 290

Page 270: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-41.2 391 desa 391 buku 391 Desa

1.20-41.3 15 Desa 15 Desa

1.20-41.4 Bagian Tapem 20 Desa 20 Desa

1.20-41.5 26 Kecamatan 26 Kecamatan

1.20-41.6 26 Desa 26 Desa

1.20-41.7 391 Desa 391 Desa

1.20-1

1.20-1.2 Bagian Pembangunan 12 bulan

1.20-1.15 Bagian Pembangunan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.18 Bagian Pembangunan 16 orang 16 orang

1.20-2

1.20-2.9 Bagian Pembangunan 100 % 100 %

1.20-2.24 Bagian Pembangunan 2 Unit 2 Unit

1.20-2.45 Bagian Pembangunan 16 unit 16 unit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa

Tersusunnya peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa

Desa di Wilayah Kab. Klaten

Terselenggaranya Pilkades dan Monitoring di 15 Desa berjalan dengan lancar

Terlaksananya Pilkades dan Monitoring Pilkades

Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Tilik Desa dan Pembinaan Pemerintahan Desa

Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Kecamatan di Kab. Klaten

Terlaksananya Pelayanan Adminstrasi Terpadu (PATEN) di seluruh Kecamatan di Kab. Klaten

Meningkatkan Pelayanan yang Baik kepada masyarakat

Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa

Desa di Wil. Kab. Klaten

Terselenggaranya Lomba Tertib Adminstrasi Desa di Tingkat Kabupaten

Terlaksananya Adminstrasi Desa yang baik

Fasilitasi dan Asistensi Pengadaan Barang/Jasa di Tingkat Desa

Desa di Wilayah Kab. Klaten

Terfasilitasinya pengadaan barang jasa di tingkat desa

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

Program Pelayana

Terwujudnya Pelayanan Administrasi perkantoran selama 1 Tahun Anggaran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Meningkatnya jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik

12 bulan (4 Mbps Share (1:1))

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhuninya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tercapainya Sumber Daya Manusia Yang memiliki pengetahuan luas

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan koordinasi kegiatan dengan instansi/lembaga di luar daerah

Terlaksananya Koordinasi ke Luar daerah

Program Peni

Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan di Bagian Pembangunan

Meningkatkan kelancaran pelaksanaan pekerjaan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharannya sarana kendaraan dinas di Bagian Pembangunan

Meningkatkan kelancaran opersional Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terpeliharannya peralatan kantor dan rumah tangga

Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

Page 271: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 137 dari 290

Page 272: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-5

1.20-5.2 Bagian Pembangunan 1 Tahun anggaran 1 Tahun anggaran

1.20-5.7 Pembinaan Kompetensi Teknis Bagian pembangunan 1 tahun anggaran 1 tahun anggaran

1.20-39

1.20-39.1 Bagian Pembangunan 450 Buku

1.20-39.2 Bagian Pembangunan Seluruh SKPD

1.20-39.3 Bagian Pembangunan Peket Lelang

1.20-1

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor

1.20-1.11

1.20-1.15

1.20-1.18

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Peningkata

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur selama 1 Tahun Anggaran

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan

meningkatkan mutu aparatur

Terselenggaranya sosialisasi tentang jasa konstruksi

Tersosialisasikannya pemahaman tentang jasa konstruksi

Program Peningkata

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;

Terwujudnya Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan selama 1 Tahun Anggaran

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan

Tersedianya buku peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan dan tata cara pembangunan

Adanya Pedoman tentang peraturan bupati untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan

1 Tahun Anggaran (12 Bulan)

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi secara periodik dan terpadu terhadap pelaksanaan kegiatan

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan

1 Tahun Anggaran (12 Bulan)

Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan

Terwujudnya pengadaan barang/jasa yang terpadu secara elektronik

Terlaksananya kegiatan Pengadaan barang/jasa di Kabupaten Klaten yang transparan dan kredibel secara elektronik

1 Tahun Anggaran (12 Bulan)

Program

Kebutuhan ATK selama 1 tahun

Bagian Hukum Setda Kab Klaten

Terselesainya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten

Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

JDIH Bagian Hukum Setda Kab. Klaten

Terwujudnya bahan cetakan dan fotocopy surat-surat di Bagian Hukum

Buku Aturan, Perda, Keputusan Bupati, Perbup, Buku Abstrak, DPA, RKA

Terwujudnya bahan cetakan dan fotocopy di Bagian Hukum

Buku Aturan, Perda, Keputusan Bupati, Perbup, Buku Abstrak, DPA, RKA

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten

Terwujudnya penyediaan bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan

JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten

Terwujudnya penyediaan bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan

JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bagian Hukum Setda Kab. Klaten

Terlaksananya koordinasi dan rapat-rapat di luar daerah

Tercapainya kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi dan rapat-rapat di luar daerah

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah

Page 273: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 138 dari 290

Page 274: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2

1.20-2.7 Sub Bag. JDIH JDIH Bagian Hukum

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur

1.20-2.24 Bagian Hukum

1.20-2.28 Bagian Hukum

1.20-26

1.20-26.3 26 Raperda 26 Raperda

1.20-26.7

1.20-26.8

1.20-26.9 Evaluasi Produk Hukum Daerah

1.20-42

1.20-42.1

1.20-42.2 Bagian Hukum

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pengadaan perlengkapan gedung

kantorTerwujudnya sarana dan prasarana yang memadai di Ruang JDIH

Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai di Ruang JDIH

JDIH Bagian Hukum

Sub Bagian JDIH Bag. Hukum Klaten

Terwujudnya penataan buku yang rapi di pusat JDIH dan Anggota JDIH

Almari, meja dan kursi, rak arsip

Tertatanya buku-buku dokumentasi dan aturan di ruang JDIH Bagian Hukum

Almari, meja dan kursi, rak arsip

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten

Terpenuhinya perawatan dan pemeliharang kendaraan dinas operasional

1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2

Terpenuhinya perawatan dan pemeliharan barang inventaris kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten

Terpenuhinya perawatan dan perbaikan peralatan kantor berupa pemeliharaan komputer, scanner, printer, mesin copy

4 unit komputer, 4 unit laptop, 1 unit scanner, 4 unit printer, 1 unit mesin copy

Terpenuhinya perawatan dan perbaikan prasarana kantor

Program Penata

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Penegakan hukum dan HAM;

Tersedianya Produk-produk hukum

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Perundang-undangan

Tersusunnya Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

Tersusunnya Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah

Sub Bagian Perundang-undangn

Tersedianya Perda, Perbub, dan Prolegda

Bagian Hukum Setda Kab. Klaten

Tersedianya Perda, Perbub, dan Prolegda

Bagian Hukum Setda Kab. Klaten

Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JDIH Bag HUkum Setda Klaten

Terwujudnya Penataan Pusat JDIH dan Anggota JDIH

Pusat JDIH dan Anggota JDIH di 26 Kecamatan

Terwujudnya Penataan Pusat JDIH dan Anggota JDIH

Pusat JDIH dan Anggota JDIH

Sub Bagian Perundang-undangan

Terlaksananya evaluasi produk Hukum daerah

Produk Hukum Daerah

Terwujudnya Produk hukum Daerah yang telah dievaluasi

Produk Hukum Daerah

Program Penyul

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Penegakan hukum dan HAM;

Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu

Sub Bag Bantuan Hukum dan HAM

Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Pengetahuan dan kesadaran hukum bagi Apartur Pemerintah dan Masyarakat

Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Pengetahuan dan kesadaran hukum bagi Apartur Pemerintah dan Masyarakat

Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan HAM

Terwujudnya Penanganan Perkara TUN dan Perdata

Terlaksananya penanganan perkara TUN dan Perdata

Terwujudnya Penanganan Perkara TUN dan Perdata

Terlaksananya penanganan perkara TUN dan Perdata

Page 275: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 139 dari 290

Page 276: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-42.3 Bagian Hukum

1.20-42.4 Bagian Hukum

1.20-42.5 Bagian Hukum

1.20-1 12 bulan

1.20-1.9 Bag. Perekonomian 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Perekonomian 12 bulan 12 bulan

1.20-1.11 12 bulan 12 bulan

1.20-1.18 13 Kegiatan 12 bulan

1.20-17 Peningkatan PAD; 12 bulan

1.20-17.38 14.000.000.000

1.20-1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Meningkatnya pengetahuan, sikap, kesadaran serta tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab masyarakat terhadap pemecahan masalah-masalah HAM

Aparatur Pemerintah,Masyarakat se Kabupaten Klaten

Meningkatnya pengetahuan, sikap, kesadaran serta tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab masyarakat terhadap pemecahan masalah-masalah HAM

Aparatur Pemerintah,Masyarakat se Kabupaten Klaten

Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Terwujudnya pelaksanaan aksi penanggulangan dan pemberantasan korupsi

Tercapainya pelaksanaan aksi penanggulangan dan pemberantasan korupsi

Terwujudnya pelaksanaan aksi penanggulangan dan pemberantasan korupsi

Tercapainya pelaksanaan aksi penanggulangan dan pemberantasan korupsi

Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

Terwujudnya Lomba Kadrkum

Terlaksananya Lomba Kadarkum di tingkat Kabupaten untuk 26 regu dari kecamatan

Terwujudnya Lomba Kadrkum

Terlaksananya Lomba Kadarkum di tingkat Kabupaten untuk 26 regu dari kecamatan

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja untuk Bagian Perekonomian

13 unit komputer/laptop & printer

Dukungan kegiatan di Bag perekonomian

Terlaksananya pengadaan ATK untuk Bagian Perekonomian

Dukungan kegiatan di Bag perekonomian

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bagian PerekonomianBagian Perekonomian

Terlaksananya penggandaan dokumen untuk Bagian Perekonomian, Terlaksananya penjilidan dokumen di Bagian Perekonomian

Dukungan kegiatan di Bag perekonomian

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Prov Jateng dan DKI Jakarta

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah di Prov Jateng dan DKI Jakarta

Dukungan kegiatan di Bag perekonomian

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Klaten dan Surakarta

Terlaksananya Intensifikasi Pendapatan Daerah dari BUMD dan Sumbangan Pihak Ketiga

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 12 bulan

Program Pelayana

Kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Organisasi Setda

Page 277: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 140 dari 290

Page 278: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan

1.20-1.11 100% 100%

1.20-1.15 12 bulan 12 bulan

1.20-1.17 12 bulan 12 bulan

1.20-1.18

1.20-1.19

1.20-2

1.20-2.9 12 bulan 12 bulan

1.20-2.28 12 bulan 12 bulan

1.20-2.29 12 bulan 12 bulan

1.20-29

1.20-29.5 12 Bulan 12 Bulan

1.20-30

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Bagian Organisasi Setda

Terlaksananya pelayanan Surat Menyurat

Terwujudnya pembuatan surat menyurat

Bagian Organisasi Setda

Terlaksananya alat tulis kantor untuk meningkatkan pengadministrasian perkantoran

TerwujudnyaTerlaksananya alat tulis kantor untuk meningkatkan pengadministrasian perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bagian Organisasi Setda

Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Organisasi Setda

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klaten

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bagian Organisasi Setda

Tersedianya bahan bacaan & buku peraturan Perundang-undangan

Terwujudnya bahan bacaan & buku peraturan Perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Bagian Organisasi Setda

Tersedianya makanan & minuman tamu

Tersedianya makanan & minuman tamu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bagian Organisasi Setda

Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas luar daerah

25 kegiatan selama 12 bulan

Terwujudnya rakor dan perjalanan dinas luar daerah

25 kegiatan selama 12 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Bagian Organisasi Setda

Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas dalam daerah

7 kegiatan selama 12 bulan

Terwujudnya rakor dan perjalanan dinas dalam daerah 7 kegiatan

7 kegiatan selama 12 bulan

Program Peningkata

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Kabupaten Klaten

Pengadaan peralatan gedung kantor

Bagian Organisasi Setda

Terwujudnya pengadaan 1 Laptop dan 1 printer

Terlaksananya pengadaan 1 Laptop dan 1 printer

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Bagian Organisasi Setda

Terwujudnya Pemeliharaan alat kerja 6 komputer, 5 laptop, 4 printer

Terlaksananya Pemeliharaan alat kerja 6 komputer, 5 laptop, 4 printer

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Bagian Organisasi Setda

Terwujudnya pengadaan 1 kursi, 1 almari arsip

Terlaksananya pengadaan 1 kursi, 1 almari arsip

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas regulasi/deregulasi;

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan dan pengembangan budaya kerja

Bagian Organisasi Setda

Terwujudnya kualitas budaya kerja aparatur kabupaten

Terlaksananya kegiatan peningkatan budaya kerja

Program pembinaan

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;

Terwujudnya Pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah Kabupaten Klaten

Page 279: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 141 dari 290

Page 280: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-30.6 68 SKPD 68 SKPD

1.20-30.17 Peningkatan pengelolaan aparatur 12 bulan 12 bulan

1.20-40

1.20-40.1 50 Buku 50 Buku

1.20-40.2 200 buku 200 buku

1.20-40.3 100 buku 100 buku

1.20-40.4 12 Bulan 12 Bulan

1.20-40.5 Terlaksananya Monev 12 SKPD Terlaksananya Monev 12 SKPD

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20-1.9 Bagian Kesra

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Kesra

1.20-1.11 Bagian Kesra

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyusunan analisis dan evaluasi jabatan

Bagian Organisasi Setda

Terwujudnya updating database analisa jabatan ,ABK, Peta jabatan, dan Evaluasi jabatan, penyusunan nilai dan kelas jabatan

Terlaksananya updating database analisa jabatan ,ABK, Peta jabatan, dan Evaluasi jabatan, penyusunan nilai dan kelas jabatan

Bagian Organisasi Setda

Tersusunnya data kepegawaian setda kab.klaten

Terlaksananya data kepegawaian dilingkup setda

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi/SKPD;

Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Bagian Organisasi Setda

Tersusunnya Lakip setda & kabupaten,PK, IKU

Tersusunnya Lakip setda & kabupaten,PK, IKU

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Lain

Bagian Organisasi Setda

Terwujudnya perda SOT dan perbup Tupoksi, 100 buku profil kelembagaan perangkat daerah

Tersusunnya perda SOT dan perbup Tupoksi, 100 buku profil kelembagaan perangkat daerah

Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja

Bagian Organisasi Setda

Terlaksananya pedoman standar prosedur dan metode kerja Kabupaten

Tersedianya buku tata hub kerja,pakaian dinas,tata naskah dinas,stempel dinas

Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik

Bagian Organisasi Setda

Meningkatnya kepuasan masyarakat thd kinerja aparatur

Tersusunnya laporan IKM, SOP, dan Standar Pelayanan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tata Kelola Perangkat Daerah

Bagian Organisasi Setda

Program Pelayana

Terlaksananya penataan administrasi perkantoran Bagian Kesra selama12 bulan

Bagian Kesra Setda Kab Klaten

Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran

Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 2000 surat

terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra

Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kerja

Terpeliharanya 7 Komputer, 3 laptop, 2 Ups, 5 Printer, 2 mesin ketik

terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra

Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra

Terwujudnya arsip kerja yang lengkap

Tersedianya 56 jenis alat tulis kantor

terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra

Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya barang cetakan dan penggadaan admintrasi kantor

Tersedianya 6 jenis barang cetakan, 65770 lembar penggadaan dan 45 penjilidan

terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra

Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra

Page 281: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 142 dari 290

Page 282: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.17 Bagian Kesra

1.20-1.18 Bagian Kesra

1.20-1.19 Bagian Kesra

1.20-1.24 Bagian Kesra

1.20-2

1.20-2.9

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur 22 kursi 22 kursi

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Bagian humas

1.20-1.2 Bagian Humas

1.20-1.7 Bagian Humas

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan penyambutan tamu

Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi pegawai 24 kali dan penyambutan tamu 12 bln

terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra

Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya perjalan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi di wilayah Jawa Tengah

Terfasilitasinya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi & konsultasi di wilayah Jawa Tengah untuk eselon III, Eselon IV dan Staf sebanyak 36 kgt

terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra

Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujudnya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam wilayah Kabupaten Klaten

Terfasilitasinya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah untuk eselon III 125 kgt, eselon IV 19 kgt dan staf 89 kgt

terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra

Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra

Penyusunan perencanaan dan pelaporan

Terwujudnya adminitrasi perencanaan dan pelaporan

Terselesaikannya perencanaan dan pelaporan adminitrasi sejumlah 10 kegiatan

terwujudnya pelayanan administrasi pada Bagian Kesra

Meningkatkan pelayanan administrasi Bagian Kesra

Program Pe

tersedianya sarana prasarana perkantoran

Pengadaan peralatan gedung kantor

sarana prasarana kantor dengan pengadaan komputer

2 unit komputer, 1 ups, 2 printer

Tersedianya Peralatan Kantor Bagian Kesra

sarana prasarana peralatan gedung kantor

Bagian Kesra Setda Klaten

Meningkatnya sarana meubelair di Bagian Kesra

Tersedianya Peralatan Meubelair di Kantor Bagian Kesra

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Cakupan Organisasi

Meningkatnya pelayanan surat menyurat

Tersedia jasa surat menyurat

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya LTA 12 bulan/1 tahun

Pembayaran LTA 12 bulan/ 1 tahun

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Meningkatkan honor THL Administrasi Kantor

Tersedianya honor 3 THL Administrasi Kantor

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien

Page 283: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 143 dari 290

Page 284: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Humas

1.20-1.9 Bagiann Humas

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Bagian Humas Meningkat ATK 12 bln Tersedia ATK12 bln

1.20-1.11 Bagian Humas

1.20-1.15 Bagian humas

1.20-1.17 Bagian humas

1.20-1.18 Bagian humas

1.20-1.19 Bigian humas

1.20-2

1.20-2.9

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Bagian humas

1.20-2.22 RSPD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Meningkatnya kebershan 12bln

Pembyrn tenaga kbrshn12bl

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Meningkat perbaikan perlatn kerja

Terlksna perbaikan prltn knt

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya cetkan&Fc 12 bln

Tersdia cetkan&Fc 12bln

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkat bhn bacaan12 bln

Tersedia bhn bacaan 12 bl

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien

Penyediaan makanan dan minuman

Meningkat makan&minum12 bln

Tersdia makan&minum 12bl

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkat kords ke wilyah12 bln

Terlksana kords kewil.12 bl

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Meningkat kords ke wilyah12 bln

Terlksana kords kewil.12 bl

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

Tersedianya pelayanann yang efektif dan efesien

Program

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur pemerintahan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Bagian Humas Dan RSPD

Menyediakan1 LCDAC 2 PK 6 UnitKomputer 4 UnitPrinter 1 Unit

Tersedianya 1 LCDAC 2 PK 6 UnitKomputer 4 UnitPrinter 1 Unit

Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadahi

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadahi

Menyadiakan 10 kursi besiMenyadiakan Meja Tamu wartawan

Tersedianya 10 kursi besiTersedianya Meja Tamu wartawan

Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Penyediaan sarana dan prasarana gedung/kantor yang - Pavingisasi RSPD- Pemeliharaan Gedung RSPD

Tersedianya sarana dan prasarana gedung/kantor yang memadai- Pavingisasi RSPD- Pemeliharaan Gedung RSPD

Penyediaan sarana dan prasarana gedung/kantor yang memadahi

Tersedianya sarana dan prasarana gedung/kantor yang memadai

Page 285: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 144 dari 290

Page 286: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.31 Bagian Humas

1.20-2.45 RSPD

1.20-2.53 Penataan Lingkungan Kantor RSPD

1.20-24

1.20-24.1 Bagian Humas Tersedia unit aduan

1.20-1 1 tahun

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 1 tahun

1.20-1.2 4 tagihan 4 tagihan

1.20-1.7 1 tahun 1 tahun

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi

Pemeliharaan Sarana dan prasarana komunikasi telepon dan HTPemeliharaan Jaringan Online IntranetPenyediaan Peratan Jaringan Untuk Intranet di Lingkungan SetdaPenyediaan Perlatan Jaringan Wifi Untuk Area Publik seperti Alun2, Taman Lampion dan Monumen Juang - Buku telepon 200 buah

Tersedianya Sarana dan prasarana komunikasi telepon dan HTTersedianya Jaringan Online Intranet antar SKPDTersedianya Peratan Jaringan Untuk Intranet di Lingkungan SetdaTersedianya Peralatan Jaringan Wifi Untuk Area Publik - buku telepon 200 buah

Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai

Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Pemeliharaan alat studio RSPD

Tersedianya alat studio RSPD yng memadai

Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadahi

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadahi

Menyediakan ruang kerja untuk Kantor LPPL RSPD

Tersedianya ruang kerja untuk Kantor LPPL RSPD

Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadahi

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadahi

Program intensif

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Penegakan hukum dan HAM;

Unit layanan pengaduan

Unit layanan pengaduan

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Menyediakan kegiatan layanan dan aplikasi aduan

Tersedia layanan dan aplikasi pengaduan masyarakat

Terwujudnya kegiatan unit aduan

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Pemda Kabupaten Klaten

surat menyurat ( paket dan pengiriman ) lancar

Kegiatan surat menyurat ( paket dan pengiriman ) lancar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pemda dan Rumdin Bup/Wabup

rekening telepon,air ,listrik dan internet terbayar

Terbayarnya tagihan telepon, listrik,air dan internet bup/wabup

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Bagian Umum Setda Kabupaten Klaten

Kelancaran administrasi keuangan Setda Kab. Klaten

Belanja PBB Rumdin , materei dan lembur PNS

Pemkab Klaten ( 19 lokasi )

Kebersihan di 19 lokasi dan upah 5 tenaga kontrak pembersih

Tersedianya tenaga pembersih dan terbayarnya upah 5 tenga kontrak

Sekretariat dan Bagian Umum Setda Kab.Klaten

Ketertiban dan kelancaran kegiatan administrasi ( rutin )

Tersedianya atk untuk kegiatan rutin

Page 287: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 145 dari 290

Page 288: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.11 1 tahun 1 tahun

1.20-1.12 1 tahun 1 tahun

1.20-1.14 12 bulan 1 tahun

12 bulan

1.20-1.15 1 tahun 1 tahun

1.20-1.16 Penyediaan bahan logistik kantor 1 tahun

1.20-1.17 Setda Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.20-1.18 1 tahun 1 tahun

1.20-1.19 1 tahun 1 tahun

1.20-1.20 1 tahun 1 tahun

1.20-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 5 orang driver 5 orang driver

1.20-1.23 Setda Kab. Klaten 2 bulan 2 bulan

1.20-2 1 tahun

1.20-2.6 Rumdin Wabup 5 unit 1 tahun

Rumdin Bupati 5 unit

1.20-2.7 Setda Kab. Klaten 3 unit 3 unit

1.20-2.9 Setda Kab. Klaten Peralatan Kantor 5 unit 5 unit

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Rumdin Wabup 5 unit 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sekretariat dan Bagian Umum Setda Kab. Klaten

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Belanja cetak dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Bagian Umum, Rumdin Bup/Wabup

Tersedianya kebutuhan Alat listrik dan elektronik

Belanja alat listrik dan elektronik

Penyediaan peralatan rumah tangga

Setda dan Rumdin Bup/Wabup

Belanja sewa perlengkapan tamu dan rapat

Belanja refil pengharum 19 titik, refil tabung PMK 28 unit dan belanja sewa perlengkapan tamu dan rapat

refil pengharum refil tabung PMK dan biaya retribusi PMK

Gedung Pemda dan Rumdin Bup/Wabup

Belanja refil pengharum dan pengisian tabung PMK

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sekretariat,Bag. Umum,Rumdin Bup/Wabup

Update informasi skala regional,nasional maupun internasional bagi staf dan pimpinan

Belanja surat kabar dan majalah

Belanja Bahan bakar untuk kendaraan dinas/operasional dan Belanja Sembilan Bahan Pokok Bup/Wabup

Penyediaan makanan dan minuman

Belanja makanan dan minuman rapat dan tamu

Tersedianya Belanja makanan dan minuman rapat dan tamu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Sekretariat dan Bagian Umum

Kelancaran tugas - tugas rutin

perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri bagi staf dan pimpinan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Sekretariat dan Bagian umum

Kelancaran tugas tugas rutin

belanja perjalanan dinas dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Bagian Umum Setda Kab. Klaten ( unt. 13 lokasi )

Tersedianya tenaga pengamanan dan terbayarnya upah 6 tenaga kontrak jaga malam

Meningkatnya keamanan kantor

Setda Kabupaten Klaten

Tersedianya driver untuk pimpinan

Kelancaran tugas tugas rutin pimpinan baik dalam daerah maupun luar daerah

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Belanja bahan pembersih dan peralatan kebersihan

Tersedianya bahan pembersih untuk kebersihan 2 bulan

Program Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinasPengadaan Perlengkapan Rumdin Wabup

Tersedianya kebutuhan perlengkapan di rumah dinas

Perlengkapan Rumdin Bupati

Pengadaan Perlengkapan Rumdin Bupati

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan Kantor Setda Kab KLaten

Tersedianya kebutuhan perlengkapan di Setda Kab. Klaten

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan kantor di Setda Kab. Klaten

Pengadaan Meubeulair di Rumdin Wabup

Tersedianya kebutuhan meubeulair di RD Bup/Wabup

Page 289: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 146 dari 290

Page 290: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Rd Bupati 5 unit

1.20-2.11 Pengadaan Buku Kerja Kabupaten Klaten Buku agenda kerja 26 SKPD 26 SKPD

1.20-2.21 rumah jabatan bupati 1 gedung 2 gedung

1 gedung

1.20-2.22 Pemda I & II 3 gedung 3 gedung

Pemda I & II 3 gedung

1.20-2.23 Rumdin Bup/Wabup mobil jabatan terpelihara 6 mobil 6 mobil

1.20-2.24 Setda Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.20-2.25 rumdin bup/wabup 12 bulan 12 bulan

1.20-2.26 Setda Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.20-2.28 Setda Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.20-2.29 1 tahun 1 tahun

1.20-2.53 Penataan Lingkungan Kantor pemda I & II 3 titik 5 titik

Rumdin Bup/Wabup Rumdin Bup/Wabup 2 titik

1.20-3

1.20-3.2 Bupati/Wabup 32 stel 32 stel

1.20-16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Meubeulair di Rumdin Bupati

Pengadaan Meubeulair di Rumdin Bupati

Tersedianya buku agenda kerja kepala SKPD

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rumah jabatan bupati

Belanja pemeliharaan rumdin Bup/Wabup

rumah jabatan wakil bupati

rumah jabatan wakil bupati

Pemeliharaan rumah jabatan wakil bupati

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor dan instalasinya

Instalasi listrik Pemda I & II

Pemeliharan instalasi listrik

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan untuk kendaraan dinas/operasional

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Setda Kab Klaten

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas

Belanja pemeliharaan perlengkapan rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan baik

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gednung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Setda dan Rumdin Bup/Wabup

Tersedianya biaya pemeliharaan meubeulair untuk setda dan rumdin bup/wabup

Meubeulair setda dan rumdin bup/wabup terpelihara dengan baik

Pemeliharaan taman pemda

penataan lingkunganPemda I , II, Rumdin Bup & Wabup yang asri

Pemeliharaan taman rumah dinas

Program pening

Belanja pakaian dinas dan atribut dan pakaian khusus hari hari tertentu

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya biaya untuk belanja pakaian dinas dan atribut dan pakaian khusus hari hari tertentu

Tersedianya pakaian dinas dan atributnya dan pakaian khusus hari hari tertentu

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;

Kebutuhan rutin rumah tangga dan kedinasan Bupati/Wabup

Page 291: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 147 dari 290

Page 292: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-16.1 12 bulan

1.20-16.2 Rumdin Bupati 24 kali 12 bulan

Rumdin Wakil Bupati 12 kali

1.20-16.4 Rumdin Bup 12 bulan 12 bulan

1.20-16.6 bupati 1 tahun 1 tahun

wakil bupati 12 bulan

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat DPRD 7000 surat 12 bulan

1.20-1.2 Sekretariat DPRD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.3 Sekretariat DPRD 14 jenis 14 jenis

1.20-1.7 Sekretariat DPRD 36 kegiatan 36 kegiatan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat DPRD 9 jenis 9 jenis

1.20-1.11 Sekretariat DPRD 6 jenis 6 jenis

1.20-1.12 Sekretariat DPRD 24 jenis 24 jenis

1.20-1.15 Sekretariat DPRD 18500 buah 18500 buah

1.20-1.16 Penyediaan bahan logistik kantor Sekretariat DPRD 5 kendaraan 5 kendaraan

1.20-1.17 Sekretariat DPRD 1000 orang 1000 orang

1.20-1.18 Sekretariat DPRD 45 laporan 45 laporan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

Belanja makanan dan minuman tamu

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

Penyediaan jamuan tamu kunjungan kerja di Rumdin Bupati

Tersedianya kebutuhan jamuan tamu bup/wabup

tamu kunjungan kerja di Rumdin Wakil Bupati

Penyediaan jamuan tamu kunjungan kerja di Rumdin Wakil Bupati

Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

Belanja makanan dan minuman rapat

Tersedianya kebutuhan rakor pejabat di rumdin bupati

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Rapat koordinasi dan konsultasi bupati

biaya perjalanan dinas bupati/wakil bupati

perjalanan dinas wakil bupati

Rapat koordinas dan konsultasi wakil bupati

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat

Meningkatnya pelayanan umum dalam rangka penyelenggaran tata kelola pemerintahan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya sarana telepun, listrik, air, dan internet

Tersedianya sarana telepun, listrik, air dan internet

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya pelayanan administrasi keuangan

Menyediakan pelayanan administrasi keuangan

Tersedianya alat kebersihan kantor

Meningkatnya kebersihan kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy surat surat DPRD

Meningkatkan pelayanan pencetakan dan penggandaan surat-surat

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya sarana penerangan kantor

Terwujudnya penerangan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan logistik untuk operasional

Meningkatnya kelancaran mobilitas pimpinan DPRD

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

Meningkatnya pelayanan penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya akomodasi untuk rapat dan koordinasi

Meningkatnya kelancaran rapat dan koordinasi

Page 293: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 148 dari 290

Page 294: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2

1.20-2.6 Sekretariat DPRD 2 jenis 2 jenis

1.20-2.9 Sekretariat DPRD 3 jenis 3 jenis

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Sekretariat DPRD 2 buah 2 buah

1.20-2.20 Sekretariat DPRD 1 unit 1 unit

1.20-2.22 Sekretariat DPRD 1 unit 1 unit

1.20-2.23 Sekretariat DPRD 1 buah 1 buah

1.20-2.24 Sekretariat DPRD 37 buah 37 buah

1.20-2.25 Sekretariat DPRD 6 jenis 6 jenis

1.20-2.28 Sekretariat DPRD 14 jenis 14 jenis

1.20-2.29 Sekretariat DPRD 2 jenis 2 jenis

1.20-3

1.20-3.2 Sekretariat DPRD 200 stel 200 stel

1.20-15

1.20-15.1 Sekretariat DPRD 6 pansus 6 pansus

1.20-15.2 Sekretariat DPRD 48 kegiatan 48 kegiatan

1.20-15.4 Rapat-rapat paripurna Sekretariat DPRD 20 kegiatan 20 kegiatan

1.20-15.5 Kegiatan Reses Sekretariat DPRD 3 reses 3 reses

1.20-15.7 Sekretariat DPRD 150 orang 150 orang

1.20-15.8 Sekretariat DPRD 12 kegiatan 12 kegiatan

1.20-15.9 Penyusunan Produk Hukum DPRD Sekretariat DPRD 20 produk hukum 20 produk hukum

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinasTersedianya sarana rumah jabatan

Meningkatnya sarana rumah jabatan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Meningkatnya peralatan gedung kantor

Tersedianya mebeleur kantor yang memadai

Meningkatnya sarana kantor

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Terpeliharanya prasarana rumah jabatan

Meningkatnya sarana rumah dinas yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya prasarana gedung kantor

Meningkatnya prasarana kantor yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan

Meningkatnya sarana mobilitas Ketua DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya mobil operasional yang memadai

Meningkatnya sarana kendaraan dinas operasional yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan

Meningnya perlengkapan rumah jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Meningnya sarana kerja yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeluer kantor yang memadai

Meningkatnya sarana kerja

Program

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Meningkatnya disiplin berpakaian dinas anggota DPRD

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Penguatan kapasitas kelembagaan DPRD;

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Terwujudnya peraturan daerah

Meningkatnya perda yang ditetapkan

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terselenggaranya hearing atau dialog dengan tokoh masyarakat atau agama

Meningkatnya komunikasi DPRD dengan toga atau tomasy

Terselenggaranya rapat-rapat paripurna

Meningkatnya pelayanan rapat-rapat paripurna DPRD

Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat

Meningkatnya aspirasi masyarakat yang terserap anggota DPRD

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terlaksananya kursus/pelatihan /workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD

Meningkatnya kualitas SDM anggota DPRD

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya dialog interaktif di media massa

Meningkatnya sosialisasi peraturan perundang-undangan

Tersusunnya produk hukum DPRD

Meningkatnya produk hukum yang ditetapkan DPRD

Page 295: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 149 dari 290

Page 296: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-15.10 Penyusunan Risalah Sekretariat DPRD 11 risalah 11 risalah

1.20-15.11 Penyusunan Raperda Inisiatif Sekretariat DPRD 2 raperda 2 raperda

1.20-15.12 Sekretariat DPRD 400 kegiatan 400 kegiatan

1.20-15.13 Fasilitasi Fraksi DPRD Sekretariat DPRD 7 fraksi 7 fraksi

1.20-15.14 Sekretariat DPRD Terlantiknya Bupati 2000 orang Terlantiknya Bupati 2000 orang

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kab Klaten 12 bulan 12 bulan

1.20-1.2 Kab Klaten 12 bulan 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab Klaten 6 org 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kab Klaten 12 bln 12 bulan

1.20-1.11 Kab Klaten 12 bln 12 bulan

1.20-1.12 Kab Klaten 12 bln 12 bulan

1.20-1.17 Kab Klaten 12 bln 12 bulan

1.20-1.18 Kab Klaten 12 bln 12 bulan

1.20-1.19 Kab Klaten 12 bln 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Tersusunnya risalah rapat DPRD

Meningkatnya risalah rapat paripurna DPRD

Tersusunnya draaf raperda inisiatif DPRD

Meningkatnya jumlah raperda inisiatif DPRD

Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

Terlaksananya fasilitasi kegiatan alkap DPRD

Meningkatnya fasilitas kegiatan alkap DPRD

Tersedianya fasilitasi fraksi

Meningkatnya pelayanan kegiatan fraksi DPRD

Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Bupati

Program Pela

Lancar dan tertibnya adm perkantoran

Lancarnya surat menyurat dan SPj.

Lancar dan tertibnya administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya langganan listrik, telpon dan internet.

Terlaksananya Adm Perkantoran

Terbayarnya upah THL kebersihan

Terjaganya kebersihan gedung gelarsena dan lingkungannya

Tersedianya alat tulis kantor

Terlaksananya Adm Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan & penggandaan

Terlaksananya Adm Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

Terlaksananya Adm Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan & minuman untuk tamu, rapat dan lembur.

Terlaksananya Adm Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya dana untuk perjalanan dinas luar daerah.

Terlaksananya Adm Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerah.

Terlaksananya Adm Perkantoran

Page 297: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 150 dari 290

Page 298: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.20 Kab Klaten 2 org 12 bulan

1.20-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Kab Klaten 2 org 12 bulan

1.20-1.23 Kab Klaten 12 bulan 12 bulan

1.20-1.26 Kab Klaten 20 unit 12 bulan

1.20-1.27 Asuransi Kendaraan Dinas Pemkab Klaten 60 unit 12 bulan

1.20-2

1.20-2.9 Kab Klaten Tersedianya micro file. 2 unit 1 paket.

1.20-2.22 Kab Klaten 4 unit 1 paket.

1.20-2.24 DPPKAD Kab Klaten 1 paket 1 paket.

1.20-2.28 DPPKAD Kab Klaten 150 unit. 1 paket.

1.20-2.29 DPPKAD Kab Klaten 6 jenis 1 paket.

1.20-2.30 Kab Klaten 1 paket 1 paket.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terbayarnya upah THL keamanan.

Terlaksananya Adm Perkantoran

Terbayarnya upah THL pengemudi.

Terlaksananya Adm Perkantoran

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Tersedianya peralatan kebersihan

Terlaksananya Adm Perkantoran

Asuransi gedung kantor dan rumah dinas

Terbayarnya premi asuransi gedung & rumah dinas.

Terlaksananya Adm Perkantoran

Terbayarnya premi asuransi mobil dinas.

Terlaksananya Adm Perkantoran

Program Peni

Terjaganya dan tersedianya sarpras aparatur.

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya sarpras aparatur dan pemeliharaannya.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan tata ruang dan letak kantor.

Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terjaganya kondisi motor dan mobil dinas dari kerusakan (ringan).

Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan kantor.

Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebel kantor

Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor

Pemeliharaan rutin bangunan gedung gelarsena

Terjaganya kondisi bangunan gedung gelarsena dari kerusakan

Page 299: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 151 dari 290

Page 300: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.44 Pemkab Klaten 1 paket 1 paket.

1.20-2.48 Penataan Arsip Kantor Kab Klaten 1 ruang 1 paket.

1.20-2.49 Kab Klaten 40 titik 1 paket.

1.20-17

1.20-17.2 Penyusunan standar satuan harga Kab Klaten 200 buku 2 kali

1.20-17.6 Kab Klaten 250 buku 1 perda

1.20-17.7 Kab Klaten 500 buku 1 perbup.

1.20-17.8 Kab Klaten 250 buku 1 perda

1.20-17.9 Kab Klaten 500 buku 1 perbup

1.20-17.10 Kab Klaten 150 buku 1 perda

1.20-17.11 Kab Klaten 175 buku 1 perbup

1.20-17.20 Kab Klaten 60 skpd 60 skpd

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Terjaganya kondisi mobil dinas dari kerusakan sedang/berat.

Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

Tertatanya arsip keuangan secara baik.

Tersedianya sarpras aparatur dan pemeliharaannya.

Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk

Terpeliharanya panggung baliho dan spanduk.

Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

Program pening

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Efisiensi penggunaan keuangan daerah;

Meningkatnya pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tercetaknya buku standarisasi harga

Tersusunnya standarisasi satuan harga

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tercetaknya buku perda APBD

Tersusunnya perda tentang APBD.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Tercetaknya buku perbup penjabaran APBD

Tersusunnya perbup tentang penjabaran APBD.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Tercetaknya buku perda APBD perubahan

Tersusunnya perda APBD perubahan

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tercetaknya buku perbup penjabaran perubahan APBD.

Tersusunnya perbup tentang penjabaran perubahan APBD.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tercetaknya buku perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tercetaknya buku perbup ttg penjabaran pertanggungjawaan pelaksanaan APBD

Tersusunnya perbup ttg penjabaran pertanggungjawaan pelaksanaan APBD

Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Laporan keuangan yang sesuai aturan.

Lancar dan tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

Page 301: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 152 dari 290

Page 302: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-17.21 Penelitian DPA-SKPD Kab Klaten 60 SKPD 1 paket keg

1.20-17.22 Penelitian DPA-SKPD Perubahan Kab Klaten 1 paket keg-

1.20-17.23 Kab Klaten 156 1 paket keg

1.20-17.24 Kab Klaten 250 buku 1 perda

1.20-17.25 Kab Klaten 500 buku 1 perbup

1.20-17.26 Penelitian DPA-SKPD (Lanjutan) Kab Klaten DPA 60 SKPD 1 paket

1.20-17.27 Kab Klaten 60 skpd 1 paket keg

1.20-17.28 Penerbitan SP2D Kab Klaten 7000 sp2d. 1 paket

1.20-17.29 Pengelolaan Administrasi Kasda Kab Klaten 1 paket 1 paket

1.20-17.30 Pengelolaan Administrasi Gaji Kab Klaten 180 bendel 1 paket keg

1.20-17.31 Pendataan Pajak Daerah Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg

1.20-17.32 Pemutakhiran Data Pajak Daerah Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

DPA SKPD yang sesuai perda dan aturan yang berlaku.

Terselenggaranya penelitian DPA SKPD

DPA perubahan SKPD yang sesuai dengan Perda perubahan APBD

DPA perubahan untuk 60 SKPD

Terselenggaranya penelitian DPA perubahan SKPD

Penyusunan Surat Penyediaan Dana.

Tersusunnya surat penyediaan dana

Terselenggaranya keg penyusunan SPD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Lanjutan)

Tercetaknya buku perda APBD ( lanjutan )

Tersusunnya perda APBD ( lanjutan )

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Lanjutan)

Tercetaknya buku perbup penjabaran APBD ( lanjutan )

Tersusunnya perbup ttg penjabaran APBD ( lanjutan )

DPA SKPD yang sesuai perda dan aturan yang berlaku

Terselenggaranya keg penelitian DPA SKPD ( lanjutan )

Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah

Tersusunnya dokumen anggaran kas pemda

Terselenggaranya keg penyusunan anggaran kas pemda

Terealisasinya SP2D belanja daerah (non gaji)

Tersedianya SP2D sesuai ajuan SKPD

Terkelolanya administrasi kasda yang tertib dan akuntabel.

Tercapainya penggunaan kasda yang sesuai aturan

Tercetaknya daftar gaji PNS se Kab Klaten.

Terkelolanya administrasi gaji PNS se Kab Klaten

Terdatanya wajib pajak di Kab Klaten

Terdatanya potensi pajak daerah

Tersedianya update database pajak daerah

Terlaksananya pemutakhiran data pajak daerah

Page 303: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 153 dari 290

Page 304: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-17.33 Kab Klaten 545.000 lbr 1 paket

1.20-17.34 Kab Klaten 26 kecamatan 1 paket

1.20-17.35 Pemungutan pajak daerah Kab Klaten 1 paket 1 paket

1.20-17.36 Pemeriksaan Pajak Daerah Kab Klaten 1 paket 1 paket

1.20-17.37 Kab Klaten 545.000 lbr 1 paket keg

1.20-17.38 Kab Klaten 1 paket 1 paket keg

1.20-17.39 Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg

1.20-17.40 Kab Klaten 3 kali 1 paket

1.20-17.41 Kab Klaten 2 aplikasi 1 paket keg

1.20-17.42 Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg

1.20-17.43 Kab Klaten 2 perbup. 1 paket keg

1.20-17.44 Kab Klaten 2 kali 1 paket keg

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah

Tercetaknya ketetapan pajak daerah

Terlaksananya operasional pencetakan ketetapan pajak daerah

Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)

Terlaksananya sosialisasi pajak daerah

Meningkatnya kesadaran wajib pajak daerah.

Terpungutnya pajak daerah

Terpungutnya pajak daerah

Berkurangnya tingkat kebocoran pajak daerah

Berkurangnya tingkat kebocoran pajak daerah

Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah

Tersampaikannya ketetapan pajak daerah

Terlaksananya keg penyampaian ketetapan pajak daerah

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Terbayarnya upah THL Gol C dan tercetaknya Bukti Penerimaan Sementara PBB

Terpungutnya pajak daerah mineral bukan logam dan batuan

Pemberian Penghargaan Pajak Daerah

Tersalurkannya penghargaan PBB

Tersalurkannya penghargaan PBB

Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD

Terselenggaranya pembinaan bendahara pengeluaran SKPD

Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah

Pengembangan Sistem dan Prosedur SISMIOP dan SIG

Terpenuhinya aplikasi BPHTB dan pemetaan PBB.

Terpenuhinya sistem informasi PBB/BPHTB dan pemetaan PBB

Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame

Tertibnya pemasangan reklame di Kab Klaten

Tertibnya pemasangan reklame di Kab Klaten

Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan daerah

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel

Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Sosialisai pedoman pengelolaan keuangan daerah

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Page 305: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 154 dari 290

Page 306: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-17.45 Kab Klaten 11 kali 1 paket keg

1.20-17.46 Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg

1.20-17.47 Rekonsiliasi Aset Daerah Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg

1.20-17.48 Pengelolaan Aset Daerah Kab Klaten 1 pket keg 1 paket keg

1.20-17.49 Kab Klaten 20 sertifikat 1 paket keg

1.20-17.50 Kab Klaten 100 SPPT 1 paket keg

1.20-17.51 Kab Klaten 1 aplikasi/server/pc 1 paket keg

1.20-17.52 Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg

1.20-17.53 Pengelolaan Pembiayaan Daerah Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg

1.20-17.54 Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg

1.20-17.55 Kab Klaten 1 aplikasi 1 paket keg

1.20-17.56 Kab Klaten 2 kali 1 paket keg

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Terlaksananya koordinasi pendapatan daerah

Terkoordinasinya upaya penarikan pajak daerah

Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten

Tertagihnya dan terbentuknya TPTGR

Tertagihnya dan terbentuknya TPTGR

Terlaksananya rekonsiliasi aset daerah

Terciptanya kesamaan data keuangan dengan aset.

Terlaksananya pengelolaan aset daerah

Terkelolanya aset daerah dengan baik sesuai aturan

Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten

Tersertifikatnya aset daerah

Terwujudnya legalitas aset daerah

Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah

Terbayarnya SPPT PBB aset pemda

Terbayarnya pajak PBB aset pemda

Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA

Terpeliharanya operasionalisasi MAPATDA

Terlaksananya keg operasional Sisdur MAPATDA

Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah

Terselenggaranya pembinaan pengelolaan aset daerah

Terselenggaranya pembinaan pengelolaan aset daerah

Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan daerah

Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan daerah

Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah

Tersusunnya laporan semesteran dan prognosis daerah

Tersusunnya laporan semesteran dan prognosis daerah

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga

Tersedianya aplikasi pengelolaan benda berharga

Terwujudnya sistem komputerisasi pengelolaan benda berharga

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan keuangan dari provinsi

Terealisasinya bantuan keuangan dari provinsi

Page 307: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 155 dari 290

Page 308: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-17.57 Optimalisasi Kasda Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg

1.20-17.58 Kab Klaten 5 kali 1 paket keg

1.20-17.59 Kab Klate 120 dokumen 1 paket keg

1.20-17.60 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah Kab Klaten 1 paket keg 1 paket keg

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat KPMPT

1.20-1.2 KPMPT

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor KPMPT

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor KPMPT

1.20-1.11 KPMPT

1.20-1.12 KPMPT

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terkelolanya kasda secara optimal

Terkelolanya kasda secara optimal

Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya rakor pengelolaan keuangan

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel

Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)

Terwujudnya DK-BMD dan DKP-BMD

Terwujudnya administrasi kebutuhan dan pemeliharaan barang yang tertib dan sesuai aturan

Terealisasinya pengembalian piutang pajak daerah

Terkelolanya piutang pajak daerah secara benar.

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Terwujudnya efisiensi dan kualitas pelayanan

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya administrasi perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya sarana dan prasarana administrasi perkantoran

Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran

Meningkatnya sarana dan prasarana administrasi perkantoran

Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran

Terbayarnya upah jasa tenaga kebersihan kantor

Terwujudnya kebersihan kantor

Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pemohon

Terwujudnya efisiensi dan kualitas pelayanan

Tersediannya peralatan ATK

Terbayarnya peralatan ATK selama 12 bulan

Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pemohon

Terwujudnya jasa pelayanan administrasi perkantoran selama Satu tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersediannya barang cetak dan penggandaan

Terbayarnya barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan

Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pemohon

Terwujudnya efisiensi dan kualitas pelayanan selama satu tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersediannya peralatan listrik dan penerangan kantor selama 12 bulan

Terbayarnya peralatan listrik dan penerangan kantor selama satu tahun

Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pemohon

Terwujudnya efisiensi dan kualitas pelayanan selama satu tahun

Page 309: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 156 dari 290

Page 310: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.17 KPMPT

1.20-1.18 1 tahun 1 tahun

1.20-1.20 KPMPT 1 tahun

1.20-2

1.20-2.9 KPMPT

1.20-2.22 KPMPT 1 tahun 1 tahun

1.20-2.24 KPMPT

1.20-2.53 Penataan Lingkungan Kantor KPMPT

1.20-5

1.20-5.15 Pelatihan Kantor Sendiri KPMPT

1.20-1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersediannya makan minum selama satu tahun

Terbayarnya makan minum selama 12 bulan

Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pemohon

Terwujudnya efisiensi dan kualitas pelayanan selama satu tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten dan Propinsi

Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah

Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terlaksananya keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan kantor

24 jam sehari semalam

Terlaksananya keamanan di dalam lingkungan kantor

Program Pening

Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelayanan selama satu tahun

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersediannya peralatan gedung kantor

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada pemohon

Terwujudnya efektifitas pelayanan kepada pemohon selama satu tahun

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya perawatan dan pemeliharan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya perawatan kendaraan dinas secara periodik dan berkala untuk mendukung kegiatan operasional kantor

kendaraan layak pakai dalam jangka waktu 1 tahun

Terlaksananya perawatan kendaraan dinas dalam mendukung operasional kantor

kendaraan layak pakai dalam waktu 1 tahun

Terlaksananya kegiatan perawatan lingkungan kantor di dalam dan di luar kantor

Lingkungan kantor yang tertata rapi dan nyaman dalam 1 tahun

Terlaksananya keindahan dan kenyamanan lingkungan kantor

Lingkungan kantor yang bersih indah dan nyaman dalam 1 tahun

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

tercapainya kemampuan serta keterampilan aparatur KPMPT

tercapainya peningkatan SDM dalam bidang pengetahuan serta keterampilan

25 orang dalam 1 tahun

meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparatur KPMPT

mengadakan pelatihan untuk 25 orang dalam 1 tahun

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Page 311: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 157 dari 290

Page 312: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat Kab. Klaten 1.200 surat 1.200 surat

1.20-1.2 Inspektorat Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.20-1.7

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.20-1.11 Inspektorat Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.20-1.12 Inspektorat Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.20-1.15 Inspektorat Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.20-1.16 Penyediaan bahan logistik kantor Inspektorat Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.20-1.17 Inspektorat Kab. Klaten 120 orang 120 orang

1.20-1.18 1 tahun 1 tahun

1.20-1.19 SKPD se-Kab. Klaten 1 tahun 1 tahun

1.20-2

1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor Inspektorat Kab. Klaten 1 lokasi 1 lokasi

1.20-2.7 Inspektorat 19 unit 19 unit

1.20-2.9 Inspektorat Kab. Klaten 28 unit 28 unit

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Inspektorat Kab. Klaten 109 unit 109 unit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 1200 surat

Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 1200 surat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya Pajak Tilpon, Air, Listrik dan Internet

Terlaksananya Pajak Tilpon, Air, Listrik dan Internet

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Inspektorat Kab. Klatebn

Terlaksananya lembur untuk penyelesaian Administrasi Keuangan

10 orang selama 4 hari

Terlaksananya lembur untuk penyelesaian Administrasi Keuangan

10 orang selama 4 hari

Terlaksanya penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya Penyediaan komponen instalansi Listirk

Terlaksananya Penyediaan komponen instalansi Listirk

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Surat Kabar Solo Pos, Suara Merdeka, Joglo Pos

Tersedianya Surat Kabar Solo Pos, Suara Merdeka, Joglo Pos

tersedianya BBM untuk Koordinasi bagi Pimpinan/Pejabat Struktural di Inspektorat

Tersedianya BBM untuk koordinasi bagi pimpinan/Pejabat Struktural di Inspektorat

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum untuk kegoatan Rapat dan Tamu

Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan Rapat dan Tamu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Subosukowonosaten, Jogja, Semarang, Jakrta, Luar Jawa

Terlaksananya Perjalanan dinas keluar daerah ke Subosukawonosraten, Jogja, Semarang/Wilayah Prop.Jawa Tengah, Jakarta, Lua

Terlaksananya Perjalanan dinas keluar daerah ke Subosukawonosraten, Jogja, Semarang/Wilayah Prop.Jawa Tengah, Jakarta, Luar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat koordinasi kedalam daerah

Terlaksananya rapat koordinasi kedalam daerah

Program Terwujudnya

Pembangunan gedung/kantor Inspektorat Kabupaten Klaten

Terwujudnya Pembangunan gedung/kantor Inspektorat Kabupaten Klaten

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung/kantor ( AC : 17 unit, Sound System, LCD

Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung/kantor ( AC : 17 unit, Sound System, LCD

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan peralatan gedung/kantor ( Laptop : 7 unit,Komputer PC : 14 unit, Printer : 7 unit, )

Terwujudnya pengadaan peralatan gedung/kantor ( Laptop : 7 unit,Komputer PC : 14 unit, Printer : 7 unit, )

Terwujudnya pengadaanmebeler kantor

Terwujudnya pengadaanmebeler kantor

Page 313: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 158 dari 290

Page 314: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.24 Inspektorat Kab. Klaten 22 unit 22 unit

1.20-2.26 Inspektorat Kab. Klaten 29 unit 29 unit

1.20-20

1.20-20.1 480 obrik 480 obrik

1.20-20.2 40 kasus 40 kasus

1.20-20.3 SKPD se- Kab. Klaten 19 orang 19 orang

1.20-20.6 285 obrik 385 obrik

1.20-20.7 10 keg 10 keg

1.20-20.8 Pendopo Kab. Klaten 300 orang 300 orang

1.20-20.9 35 orang 35 orang

1.20-20.10 Pendopo Kab. Klat 1.300 orang 1.300 orang

1.20-21

1.20-21.1 60 kegiatan 52 kegiatan

1.20-21.2 Inspektorat Kab. Klaten 23 orang 23 orang

1.20-22 480 obrik

1.20-22.2 480 obrik 480 obrik

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 159 dari 290

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor

Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor

Program pe

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

Obrik/SKPD se-Kab. Klaten

Terlaksananya Pemeiksaan reguler

Terlaksananya Pemeriksaan reguleri

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

obrik/SKPD se- Kab. Klaten

Terlaksananya Pemeriksaan Kasus/Khusus

Terlaksananya Pemeriksaan Kasus,Khusus

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya Pemeriksaan Reviu LKD, Evaluasi LAKIP

Terlaksananya Pemeriksaan Reviu LKD, Evaluasi LAKIP

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

obrik/SKPD se- Kab. Klaten

Terlaksananya Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Terlaksananya Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Inspektorat Provinsi Jateng, BPK, Irjen

Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah

Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah

Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananya Rencana Tindak Pengendalian sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Terlaksananya Rencana Tindak Pengendalian sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Terlaksananya Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi

Terlaksananya Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi

Program peni

Tercapainya kualitas aparatur kepengawasan daerah

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Inspektorat Kab. Klaten, Pusfiklat Ciawi, BPKP Jogja, Kemendagri

Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Diklat/Sertifiaksi JFA/P2UPD, Study Banding

Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Diklat/Sertifiaksi JFA/P2UPD, Study Banding

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Terlaksananya Penilaian Angka Kredi bagi Pejabat Fungsional Auditor

Terlaksananya Penilaian Angka Kredi bagi Pejabat Fungsional Auditor

Program

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Obrik/SKPD se- Kab. Klaten

Tersusunya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 2016

Tersusunya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 2016

Page 315: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat BKD Kab Klaten

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor BKD Kab Klaten 12 bulan

1.20-1.11 BKD Kab Klaten 12 bulan

1.20-1.15 BKD Kab Klaten 12 bulan

1.20-1.17 BKD Kab Klaten 12 bulan

1.20-1.18 BKD Kab Klaten 12 bulan

1.20-1.19 BKD Kab Klaten 12 bulan

1.20-1.24 BKD Kab Klaten 12 bulan

1.20-2

1.20-2.7 BKD Kab Klaten 12 Bulan

1.20-2.9 BKD Kab Klaten 12 Bulan

1.20-2.24 BKD Kab Klaten 12 Bulan

1.20-2.26 BKD Kab Klaten 12 Bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk selama 12 bulan

Penyediaan selama 12 bulan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlakssanannya Pelayanan surat menyurat selama 12 bulan

Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 Bulan

Penyediaan untuk 12 bulan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan sesuai tupoksi BKD selama 12 bulan

Penyediaan untuk 12 bulan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

40 bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu selama 12 bulan

Penyediaan untuk 12 bulan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan

Penyediaan untuk 12 bulan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujutnya koordinasi dalam daerah selama 12 bulan

Penyediaan untuk 12 bulan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyusunan perencanaan dan pelaporan

Terwujudnya laporan program dan kegiatan

Program dan kegiatan 12 bulan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Perlengkapan gedung kantor selama 12 bulan

Penyediaan untuk 12 bulan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BKD untuk menunjang Tupoksi

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Seperangkat Komputer dan Laptop serta peralatan gedungkantor lainnya selama 12 bulan

Penyediaan untuk 12 bulan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BKD untuk menunjang Tupoksi

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional BKD selama 12 bulan

12 unit kendaraan roda 2 dan 5 unit kendaraan reda 4

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BKD untuk menunjang Tupoksi

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor BKD sebanyak 12 unit selama 12 bulan

12 unit selama 12 bulan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BKD untuk menunjang Tupoksi

Page 316: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 160 dari 290

Page 317: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.28 BKD Kab Klaten 12 Bulan

1.20-2.29 BKD Kab Klaten 12 Bulan

1.20-5

1.20-5.15 Pelatihan Kantor Sendiri BKD Kab Klaten 60 PNS 12 Bulan

1.20-6

1.20-6.1 BKD Kab Klaten 12 bulan

1.20-29

1.20-29.1 BKD Kab Klaten 300 CPNS 12 Bulan

1.20-29.2 BKD Kab Klaten 12 Bulan

1.20-29.3 BKD Kab Klaten 12 Bulan

1.20-29.4 BKD Kab Klaten 120 PNS 12 Bulan

1.20-29.6 BKD Kab Klaten 12 Bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan

Pemeliharaan rutin/berkala untuk 12 bulan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BKD untuk menunjang Tupoksi

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur di BKD selama 12 bulan

Pemeliharaan untuk 12 bulan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur BKD untuk menunjang Tupoksi

Program Peni

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur BKD Kab Klaten

Terlaksananya pelatihan kantor sendiri bagi PNS BKD klaten

Meningkatnya Kapasitas dan sember daya aparatur BKD Kab Klaten

Program peningkata

Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Kinerja, keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan serta Laporan keuangan selama 12 bulan

Program kegiatan Kegiatan 12 bulan

Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Terkirimnya CPNS dalam diklat prajabatan

Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya diklat kepemimpinan Tingkat II, III dan IV

2 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III dan 6 orang pejabat eselon IV

Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Terselenggaranya Bimtek Manajemen Kepegawaian bagi Pejabat Pengelola Kepegawaian

40 orang Pejabat Pengelola Kepegawaian

Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Terkirimnya peserta workshop, seminar lokakarya dan rakor

Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tersedianya PNS yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa di Kab Klaten

50 orang PNS yang mempunyai sertifikasi

Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Page 318: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 161 dari 290

Page 319: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-29.7 BKD Kab Klaten 12 Bulan

1.20-30

1.20-30.1 BKD Kab Klaten 12 Bulan

1.20-30.3 Penempatan PNS BKD Kab Klaten 500 SK Mutasi 12 Bulan

1.20-30.5 BKD Kab Klaten 15.051 PNS 12 Bulan

1.20-30.6 BKD Kab Klaten 12 Bulan

1.20-30.8 BKD Kab Klaten 350 orang PNS 12 Bulan

1.20-30.9 BKD Kab Klaten 15.051 orang PNS 12 Bulan

1.20-30.18 BKD Kab Klaten 15.051 PNS 12 Bulan

1.20-30.19 Pengelolaan Arsip Kepegawaian BKD Kab Klaten 15.051 PNS 12 Bulan

1.20-30.21 BKD Kab Klaten 60 Calon IPDN 12 Bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Disiplin dan Perceraian PNS

Terselenggaranya Bintek Disiplin PNS dan Perceraian

60 PNS, 60 PNS BKD

Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Program pembina

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;

Terlaksananya PembinaanDisiplin dan Pengembangan Karier Aparatur

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Kab Klaten

15.000 PNS per setlaporan

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Terwujudnya mutasi jabatan dan staf di Kab Klaten

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Terwujudnya Pemutakhiran data PNS (SIMPEG) yang UP TO DATE dan terjaminnya kelangsungan jaringan online dengan BKN pusat (SAPK) KAB Klaten

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Penyusunan analisis dan evaluasi jabatan

Terwujudnya laporan formasi, laporan jabatan fungsional bagi PNS dan terfasilitasinya sasran kerja pegawai bagi SKPD Kab Klaten

15.051 lap formasi PNS, 1.050 PNS laporan Jafung dan 50 SKPD

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terselesaikannya pemberian Satya Lencana

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Tercapainya disiplin kerja dan penanganan kasus yang melanggar aturan disiplin bagi PNS

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS

Tercapainya disiplin kerja bagi PNS Kab Klaten

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Terselesaikannya Pengelolaan Arsip Kepegawaian, Karpeg, Karis dan karsu bagi PNS serta kelanjutan proses KPE bagi PNS Kab Klaten

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Terfasilitasinya Seleksi IPDN di Kab Klaten

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Page 320: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 162 dari 290

Page 321: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-30.22 BKD Kab Klaten 12 Bulan

1.20-30.23 BKD Kab Klaten 100 orang PNS 12 Bulan

1.20-30.24 BKD Kab Klaten 50 PNS 12 Bulan

1.20-30.25 BKD Kab Klaten 50 PNS 12 Bulan

1.20-30.26 BKD Kab Klaten 3000 SK 12 Bulan

1.20-30.27 BKD Kab Klaten 800 PNS pensiun 12 Bulan

1.20-30.28 Pengangkatan CPNS ke PNS BKD Kab Klaten 1000 PNS 12 Bulan

1.20-30.30 BKD Kab Klaten 100 PNS 12 Bulan

1.20-30.31 BKD Kab Klaten 120 Orang 12 Bulan

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.2 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.3 BPBD 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar

Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi PNS Tugas Belajar reguler dan ijin belajar serta terselesaikannya administrasi ijin belajar penggunaan gelar PNS Kab Klaten

170 orang PNS untuk bantuan skripsi, 200 orang PNS untuk ijin belajar

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas

Terselenggaranya pembekalan bagi PNS yang akan pensiun

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Fasilitasi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

Terfasilitasinya ujian dinas bagi PNS gol II/d dan III/d

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah

Terkirimnya Peserta ujian kenaikan pangkat bagi PNS Kab Klaten

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap

Terwujudnya kenaikan pangkat bagi PNS Kab Klaten

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS

Terwujudnya SK pensiun bagi PNS yang pensiun

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Terwujudnya pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Penjaringan Gaji PNS serta terselenggaranya Sumpah Janji PNS Kab Klaten

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Umum

Terwujudnya hasil uji kompetensi jabatan untuk penataan karier jabatan

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Meningkatnya pemahaman penyelenggara Negara/Pemerintahan dalam pengisian LHKPN

Meningkatnya Pembinaan displin dan Pengembangan karier Aparatur

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 Tahun

Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 Tahun

Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 Tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tercukupinya langganan air, listrik, telepon,selama 1 tahun

Tercukupinya langganan air, listrik, telepon,selama 1 tahun

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan dan pekantor serta tenaga pembersih kantor 3 orang

Terpeliharanya peralatan dan pekantor serta tenaga pembersih kantor 3 orang

Page 322: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 163 dari 290

Page 323: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.7 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.11 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.12 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.14 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.15 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.17 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.18 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.19 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.20 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor BPBD 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tercukupinya Laporan prognosis, laporan bulanan, smesteran dan tahuan

Tercukupinya Laporan prognosis, laporan bulanan, smesteran dan tahuan

Tercukupinya alat tulis kantor selama 1 Tahun

Tercukupinya alat tulis kantor selama 1 Tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tercukupinya penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun

Tercukupinya penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun

Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 Tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tercukupinya surat kabar, buku buku perundang undangan dll selama 1 Tahun

Tercukupinya surat kabar, buku buku perundang undangan dll selama 1 Tahun

Penyediaan makanan dan minuman

Tercukupinya makanan dan minuman kantor selama 1 tahun dengan sasaran Rapat Rapat dan tamu.

Tercukupinya makanan dan minuman kantor selama 1 tahun dengan sasaran Rapat Rapat dan tamu.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat rapat konsultasi, koordinasi keluar daerah selama 1 Tahun

Rapat rapat konsultasi, koordinasi keluar daerah selama 1 Tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dan pemantauan dalam daerah selama 1 tahun

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dan pemantauan dalam daerah selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terpenuhinya keamanan kantor dan gudang selama 1 tahun

Terpenuhinya keamanan kantor dan gudang selama 1 tahun

Tersedianya 4 orang pengemudi selama 1 Tahun

Tersedianya 4 orang pengemudi selama 1 Tahun

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor selama 1 tahun

Pembangunan Aula dan Rehap Kantor

Pembangunan gedung kantor

Page 324: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 164 dari 290

Page 325: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.9 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-2.22 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-2.24 BPBD 12 Bulan 12 bulan

1.20-2.28 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-2.29 BPBD 12 bulan 12 bulan

1.20-2.32 12 bulan 12 bulan

1.20-2.33 12 bulan 12 bulan

1.20-2.34 12 bulan 12 bulan

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 100%

1.20-1.2 12 Bulan 12 Bulan

1.20-1.7 4 kali 4 kali

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Laptop, PC, Printer, Batu charger, LCD, LED, TV 32 Inc 1 Tahun

Tersedianya Laptop, PC, Printer, Batu charger, LCD, LED, TV 32 Inc 1 Tahun

Tersedianya peralatan penggandaan kantor gedung selama 1 tahun

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor selama 1 tahun

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan berkala Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4

Pemeliharaan berkala Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya Komputer, TV, Kipas Angin, Felling Kabinet, AC DLL selama 1 Tahun

Tersedianya Komputer, TV, Kipas Angin, Felling Kabinet, AC DLL selama 1 Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Tersedianya Meja, Kursi, Almari DLL selama 1 Tahun

Tersedianya Meja, Kursi, Almari DLL selama 1 Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan siaga bencana

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor selama 1 tahun-Roda 6 (8 buah), Roda 4(3buah) dan Kendaraan Roda2 (4 Buah)

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kantor selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan -Perahu karet, Radio Frekuensi,Refiter, Penyuling air dll

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan

Program Pela

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan pembuatan surat menyurat keluar dan penerimaan surat

Mewujudkan pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan Klaten Utara

Mewujudkan pembayaran jasa komunikasi, sumber air dan telepon

Menyediakan dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kecamatan Klaten Utara

Memenuhi laporan keuangan secara rutin dalam 1 tahun

Mewujudkan jasa administrasi keuangan

Kecamatan Klaten Utara

Memelihara lingkungan kantor kecamatan yang bersih dan indah

Mewujudkan kebersihan dan keindahan kantor Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Mewujudkan penyediaan ATK selama 1 tahun

Menyediakan ATK selama 1 tahun

Page 326: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 165 dari 290

Page 327: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.11 12 bulan 12 bulan

1.20-1.12 2 kali 2 kali

1.20-1.13 12 bulan 12 bulan

1.20-1.17 12 bulan 12 bulan

1.20-1.18 4 kali 4 kali

1.20-1.19 12 kali 12 kali

1.20-1.20 12 bulan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.21 1 kali 1 kali

1.20-2.22 1 kali 1 kali

1.20-2.24 2 kali 2 kali

1.20-2.29 1 kali 1 kali

1.20-2.42 1 kali 1 kali

1.20-2.45 2 kali 2 kali

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi 1 kali 1 kali

1.20-31

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kecamatan Klaten Utara

Memenuhi kebutuhan barang cetakaan dan penggandaan dalam 1 tahun

Mewujudkan barang cetakaan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kecamatan Klaten Utara

Mewujudkan komponen instalasi listrik

Menyediakan komponen instalasi listrik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Klaten Utara

Mewujudkan peralatan dan perlengkapan kantor

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Kecamatan Klaten Utara

Memenuhi kebutuhan makanan dan minuman dalam rangka rapat-rapat

Mewujudkan makan minum rapat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kecamatan Klaten Utara

Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Mewujudkan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kecamatan Klaten Utara

Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Mewujudkan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kecamatan Klaten Utara

Membayar honor jasa pengamanan kantor

Menyediakan honor jasa pengamanan kantor

Program Peningka

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur perkantoran

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur perkantoran yang memamdai

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan pemeliharaan rumah dinas

Mewujudkan pemeliharaan pemeliharaan rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor

Mewujudkan pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kecamatan Klaten Utara

Merawat kendaraan dinas 1 avanza dan 5 unit sepeda motor

Merawat kendaraan dinas selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala meja, kursi dan almari perkantoran

Mewujudkan pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kecamatan Klaten Utara

Terlaksananya rehabilitasi aula kantor Kecamatan

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan pemeliharaan komputer, printer dan mesin tik kantor kecamatan

Mewujudkan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan pembutan papan informasi di kecamatan

Mewujudkan pengadaan papan informasi di Kecamatan

Program Peningkatan Koo

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

Mewujudkan rapat-rapat koordinasi administrasi PMD/kelurahan

Melaksanakan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Page 328: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 166 dari 290

Page 329: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.1 6 Desa / 2 Kelurahan

1.20-31.2 6 Desa / 2 Kelurahan

1.20-31.3 6 Desa / 2 Kelurahan

1.20-31.4 1 kali 1 kali

1.20-31.5 12 kali 12 kali

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1 kali 1 kali

1.20-32

1.20-32.1 6 Desa / 2 Kelurahan

1.20-32.2 6 Desa / 2 Kelurahan

1.20-32.3 6 Desa / 2 Kelurahan

1.20-33

1.20-33.1 6 Desa / 2 Kelurahan

1.20-33.2 6 Desa / 2 Kelurahan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan rapat-rapat koordinasi administrasi PMD/kelurahan

Mewujudkan rapat-rapat koordinasi administrasi PMD/kelurahan

6 Desa / 2 Kelurahan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan rapat-rapat pembinaan administrasi PMD/kelurahan

Mewujudkan rapat-rapat pembinaan administrasi PMD/kelurahan

6 Desa / 2 Kelurahan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan peningkatan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan

Mewujudkan peningkatan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan

6 Desa / 2 Kelurahan

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan penyampaian bantuan keuangan kepada penerima

Melaksanakan penyampaian bantuan keuangan kepada penerima

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan fasilitasi 10 program pokok PKK Tk. Kecamatan

Mewujudkan Fasilitasi 10 program pokok PKK Tingkat Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Mewujudkan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Mewujudkan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Program Peningkatan Koo

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Mewujudkan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Melaksanakan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan Koordinasi adm. Trantibum

Mewujudkan Koordinasi adm. Trantibum

6 Desa / 2 Kelurahan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Mewujudkan Pembinaan adm. Trantibum

Mewujudkan Pembinaan adm. Trantibum

6 Desa / 2 Kelurahan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Mewujudkan fasilitasi adm. Trantibum dan linmas

Mewujudkan fasilitasi adm. Trantibum

6 Desa / 2 Kelurahan

Program Peningkatan

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Mewujudkan peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Melaksanakan peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan koordinasi adm. Tapem

Mewujudkan koordinasi adm. Tapem

6 Desa / 2 Kelurahan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Mewujudkan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

6 Desa / 2 Kelurahan

Page 330: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 167 dari 290

Page 331: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.3 6 Desa / 2 Kelurahan

1.20-33.4 6 Desa / 2 Kelurahan

1.20-33.5 1 kali 1 kali

1.20-33.6 1 kali 1 kali

1.20-1

1.20-1.2 12 bulan 12 bulan

1.20-1.3 4 kali 4 kali

1.20-1.7 4 kali 4 kali

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan

1.20-1.11 12 bulan 12 bulan

1.20-1.12 2 kali 2 kali

1.20-1.17 12 kali 12 kali

1.20-1.18 4 kali 4 kali

1.20-1.19 5 kali 5 kali

1.20-1.20 12 bulan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor 1 gedung 1 kali

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Mewujudkan Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

6 Desa / 2 Kelurahan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan Intensifikasi PBB tingkat kecamatan

Mewujudkan Intensifikasi PBB tingkat kecamatan

6 Desa / 2 Kelurahan

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Mewujudkan Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Program Pe

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet

Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya jasa administrasi keuangan

Terlaksananya jasa administrasi keuangan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya jasa kebersihan kantor

Terlaksananya jasa kebersihan kantor

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya alat tulis kantor

Terlaksananya alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya jasa pengamanan kantor

Terlaksananya jasa pengamanan kantor

Program Peni

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya pembangunan gedung kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

Page 332: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 168 dari 290

Page 333: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.9 Kec. Klaten Tengah 2 unit 100%

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur 1 kali 1 kali

1.20-2.22 1 kali 1 kali

1.20-2.24 8 kali 8 kali

1.20-2.28 4 kali 4 kali

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi 1 kali 1 kali

1.20-2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor Kec. Klaten Tengah 1 paket 100%

1.20-31

1.20-31.1 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan

1.20-31.2 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan

1.20-31.3 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan

1.20-31.4 1 kali 1 kali

1.20-31.5 12 kali 12 kali

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1 kali 1 kali

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang baik dengan dukungan komputer dan laptop

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya Pengadaan mebeleur

Terlaksananya Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya pengadaan papan informasi di kecamatan

Terlaksananya pengadaan papan informasi di kecamatan

Terfasilitasinya pemindahan gedung kantor transisi Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Koordi

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan 1 kali dan pembinaan administrasi PMD

Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan 1 kali dan pembinaan administrasi PMD

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya fasilitasi administrasi

Terlaksananya fasilitasi administrasi

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya penyusunan profil desa/kelurahan 3 Desa / 6 Kelurahan

Terlaksananya penyusunan profil desa/kelurahan 3 Desa / 6 Kelurahan

Page 334: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 169 dari 290

Page 335: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32

1.20-32.1 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan

1.20-32.2 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan

1.20-32.3 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan

1.20-33

1.20-33.1 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan

1.20-33.2 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan

1.20-33.3 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan

1.20-33.4 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan

1.20-33.5 1 kali 1 kali

1.20-33.6 1 kali 1 kali

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 500 surat 12 bulan

1.20-1.2 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Peningkatan Koordi

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya tertib administrasi

Terlaksananya tertib administrasi

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya pembinaan administrasi

Terlaksananya pembinaan administrasi

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya kegiatan sosial kemasyarakatan dan Linmas

Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan dan Linmas

Program Peningkatan

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya pembinaan administrasi

Terlaksananya pembinaan administrasi

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan

Terlaksananya pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya pembinaan administrasi

Terlaksananya pembinaan administrasi

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Kecamatan Klaten Tengah

Mewujudkan peningkatan penerimaan PBB

Terlaksananya penerimaan PBB

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) komputer dan kursi tunggu

Terlaksananya peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) 3 Ds/6 Kel

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya lomba tertib administrasi 3 Ds/6 Kel

Terlaksananya lomba tertib administrasi 3 Ds/6 Kel

Program Pe

pelayanan kepada masyarakat yang cepat

kecamatan klaten selatan

Terlaksananya pengiriman surat ke Desa/Kelurahan dan Insansi Vertikal lainnya

terlaksananya kegiatan surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan Klaten Selatan

kebutuhan akan sumberdaya air, listrik dan telekomunikasi terpenuhi

pelayanan masyarakat yang tertib

Page 336: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 170 dari 290

Page 337: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.7 12 bulan 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan

1.20-1.11 12 bulan

1.20-1.12 12 bulan

1.20-1.17 12 bulan

1.20-1.18 1 paket 12 bulan

1.20-1.19 70 kali perjalanan 12 bulan

1.20-1.20 12 bulan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.9 12 bulan

1.20-2.22 12 bulan

1.20-2.24 12 bulan

1.20-2.28 12 bulan

1.20-2.42 1 paket 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kecamatan Klaten Selatan

kegiatan administrasi keuangan berjalan lancar

pelayanan masyarakat yang tertib

Kecamatan Klaten Selatan

kebersihan dan kenyamanan kerja terjaga dengan tenaga kebersihan kantor 1 orang

pelayanan masyarakat yang tertib

Kecamatan Klaten Selatan

kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi seperti kertas HVS, Map, Buku Kwitansi, Staples, tinta printer,spidol

pelayanan masyarakat yang tertib

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kecamatan klaten selatan

kebutuhan barang cetak dan penggandaan terpenuhi

16000 lembar fotocopy

pelayanan masyarakat yang tertib

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kecamatan Klaten Selatan

terpenuhinya kebutuhan kompomen instalasi listrik/ penerangan kantor

Kabel 200 m, lampu pijar 20 buah, saklar 6 buah

pelayanan masyarakat yang tertib

Penyediaan makanan dan minuman

Kecamatan Klaten Selatan

kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi

707 nasi dus, 707 snack, dan 707 teh manis

pelayanan masyarakat yang tertib

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kecamatan Klaten Selatan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah

pelayanan masyarakat yang tertib

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kecamatan Klaten Selatan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah

pelayanan masyarakat yang tertib

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kecamatan Klaten selatan

Terciptanya keamanan kantor dengan tenaga keamanan sebanyak 2 orang

Terciptanya keamanan kantor

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi/SKPD

Kenyamanan dan kelancaran kerja

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kecamatan Klaten Selatan

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai guna mendukung kinerja perkantoran

1 set LCD, 1 set Sound system dan 3 unit komputer

Kenyamanan dan kelancaran kerja

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan Klaten Selatan

Terciptanya kenyamanan dan kelancaran kerja

pengecatan pagar 1 paket, pemeliharaan tanaman 1 paket

Terciptanya kenyamanan dan kelancaran kerja

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kecamatan Klaten Selatan

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas

roda 4 ( 1 ) satu unit dan roda 2 ( 8) unit

Kenyamanan dan kelancaran kerja

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kecamatan Klaten Selatan

Terwujudnya pemeliharaan alat rumah tangga kantor

perangkat E-KTP 1 unit, komputer 5 Unit dan rak lemari 3 unit

Kenyamanan dan kelancaran kerja

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kecamatan Klaten Selatan

Terwujudnya rehab plafon gedung kantor Kecamatan

Kenyamanan dan kelancaran kerja

Page 338: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 171 dari 290

Page 339: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31

1.20-31.1 12 bulan

1.20-31.2 12 bulan

1.20-31.3 12 bulan

1.20-31.4 11 Desa 1 kelurahan 12 bulan

1.20-31.5 1 tahun anggaran 12 bulan

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 12 bulan

1.20-32

1.20-32.1 12 bulan

1.20-32.2 12 bulan

1.20-32.3 12 bulan

1.20-33

1.20-33.1 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

musrenbangkec, sosialisasi raskin, sosialisasi BPJS

Terwujudnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Pembinaan Pemberdayaaan Masyarakat Desa

pembinaan lembaga masyarakat Desa 11 Desa 1 kelurahan

Terwujudnya Pembinaan Pemberdayaaan Masyarakat Desa

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

sosialisasi kelembagaan organisasi FKUB, FKDM, Forum Komunikasi Lansia

Terwujudnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa desa

Terwujudnya Penyaluran Bantuan Keuangan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Kegiatan 10 Program Pokok PKK

Terwujudnya Kegiatan 10 Program Pokok PKK

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan

12 dokumen profil desa

Terwujudnya Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan

Program Peningkatan Koo

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

terbentuknya wadak organisasi PKL

Terwujudnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

kegiatan pembinaan PKL dan penertiban IMB masing-masing 1 kali kegiatan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

kegiatan pelatihan Linmas Hansip di Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Program Peningkata

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Tata Pemerintahan Kecamatan

rakor kepala Desa, 12 kali , Rakor sekdes 6 kali dan Rakor Kadus/Kaur 3 kali

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Page 340: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 172 dari 290

Page 341: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.2 12 bulan

1.20-33.3 12 bulan

1.20-33.4 12 bulan

1.20-33.6 11 Desa 11 desa 12 bulan

1.20-33.8 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Desa Karanglo 1 Desa 12 bulan

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Kalikotes 5000 surat

1.20-1.2 kecamatan kalikotes

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Kalikotes

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Kalikotes

1.20-1.11 Kecamatan Kalikotes

1.20-1.13 Kecamatan Kalikotes

1.20-1.17 Kecamatan Kalikotes

1.20-1.18 Kecamatan Kalikotes

1.20-1.19 Kecamatan Kalikotes

1.20-1.20 Kecamatan Kalikotes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Tata Pemerintahan Kecamatan

administrasi 11 Desa tertib dikerjakan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

tersusunnya LPJ, LKPJ , RAPBdes 11 Desa

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terwujudnya Intensifikasi PBB

11 Desa , 1 kelurahan

Terwujudnya Intensifikasi PBB

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terwujudnya Tertib Administrasi Desa

Terwujudnya Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa

Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Terlaksananya pelayanan umum dengan surat menyurat

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

pelayanan umum selama 1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

pelayanan umum selama 1 tahun

Terlaksananya jasa kebersihan kantor

Terlaksananya jasa kebersihan kantor

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

pelayanan umum selama 1 tahun

Terwujudnya alat tulis kantor

Terlaksananya Kebutuhan alat tulis kantor

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

pelayanan umum selama 1 tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan

Terlaksana kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

pelayanan umum selama 1 tahun

Penyediaan makanan dan minuman

Terwujudnya makanan dan minuman

Terlaksananya makanan dan minuman di kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

pelayanan umum selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terlaksananya ketertiban dan keamanan kantor kecamatan Kalikotes

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Meningkatnya pelayananPengamanan kantor

pelayanan Pengamanan kantor selama 1 tahun

Page 342: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 173 dari 290

Page 343: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2

1.20-2.9 Kecamatan Kalikotes

1.20-2.20 Kecamatan Kalikotes

1.20-2.22 Kecamatan Kalikotes

1.20-2.24 Kecamatan Kalikotes

1.20-2.42 Kecamatan Kalikotes

1.20-2.45 Kecamatan Kalikotes

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kecamatan Kalikotes

1.20-31

1.20-31.1 Kecamatan Kalikotes pelayanan umum

1.20-31.2 Kecamatan Kalikotes pelayanan umum

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pengadaan peralatan gedung

kantorTerwujudnya sarana prasarana aparatur dengan pengadaan 2 unit komputer, 3 unit printer dan LCD Proyektor

2 unit komputer, 3 unit printer dan LCD Proyektor

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dengan rehab kamar mandi dan teras kantor serta pemeliharaan lainnya

Teras kantor dan Kamar Mandi

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehab sedang gedung kantor dengan rehab atap, plafon aula dan penataan lingkungan dengan pavingisasi jalan setapak belakang kantor

atap bangunan, plafon aula dan paving jalan setapak

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor dan rumah tangga

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor dan rumah tangga

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun

Terwujudnya papan informasi

Terwujudnya papan informasi

Meningkatnya pelayanan umum kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum kecamatanselama 1tahun

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terlaksananya administrasi Pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan kecamatan

Terlaksananya administrasi Pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya PembinaanAdministrasi Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Terlaksananya PembinaanAdministrasi Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Meningkatnya pelayanan umum

Page 344: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 174 dari 290

Page 345: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.3 Kecamatan Kalikotes pelayanan umum

1.20-31.4 Kecamatan Kalikotes pelayanan umum

1.20-31.5 Kecamatan Kalikotes pelayanan umum

1.20-32

1.20-32.1 Kecamatan Kalikotes

1.20-32.2 Kecamatan Kalikotes

1.20-32.3 Kecamatan kalikotes

1.20-33

1.20-33.1 Kecamatan Kalikotes

1.20-33.2 Kecamatan Kalikotes

1.20-33.3 Kecamatan Kalikotes

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan

Meningkatnya pelayanan umum

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Meningkatnya pelayanan umum

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi 10 Program pokok PKK

Terlaksananya Fasilitasi 10 Program pokok PKK

Meningkatnya pelayanan umum

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya pembinaan Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan

Terlaksananya pembinaan Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Fasilitas Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum

Terlasananya Fasilitas Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum

Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

meningkatnya pelayanan umum kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan selama 1 tahun

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

TerwujudnyaPembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlasana nyaPembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

meningkatnya pelayanan umum kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan selama 1 tahun

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya fasilitasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi Tata Pemerintahan Kecamatan

meningkatnya pelayanan umum kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan selama 1 tahun

Page 346: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 175 dari 290

Page 347: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.4 Kecamatan Kalikotes

1.20-33.6 Kecamatan Kalikotes

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Ngawen 2000 lb surat 12 bulan

1.20-1.2 Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-1.3 Kecamatan Ngawen 15 ruangan 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-1.11 Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-1.12 Kecamatan Ngawen 15 ruangan 12 bulan

1.20-1.13 Kecamatan Ngawen 15 ruangan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terwujudnya intensifikasi PBB

Terlaksananya intensifikasi PBB

meningkatnya pelayanan umum kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan selama 1 tahun

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terwujudnya lomba tertib Administrasi Desa

Terlaksananya lomba tertib Administrasi Desa

meningkatnya pelayanan umum kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum Kecamatan selama 1 tahun

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Terlaksananya Pelayanan Umum

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan dukungan surat menyurat

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pelayanan umum dengan dukungan jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan internet

Jasa listrik, Internet dan telepon selam 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Ruang kantor yang bersih dan tertata untuk mendukung pelayanan Umum

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan daya dukung jas peralatan dan Perlengkapan kantor

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan dukungan jasa Kebersihan Kantor

12 Ruangan dan Halaman Kec Ngawen

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan dukungan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya ATK di Kec Ngawen selam 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan dukungan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan denga dukungan ALat listrik dan Komponen Elektronik

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan dukungan Peralatan Kantor dan Perlengkapan kantor

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan

Page 348: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 176 dari 290

Page 349: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.14 Kecamatan Ngawen 3 ruangan 12 bulan

1.20-1.16 Penyediaan bahan logistik kantor Kecamatan Ngawen 30 orang 12 bulan

1.20-1.17 Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-1.18 Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-1.19 Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-1.20 Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-1.24 Kecamatan Ngawen 12 bulan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.5 Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-2.9 Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur 2 ruangan 12 bulan

1.20-2.22 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan peralatan rumah tangga

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan dengan dukungan Peralatan Rumah Tangga

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan

Pegawai yang berdedikasi dan kreatif dan berdaya dukung logistik

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang pelayanan umum baik Piket, rapat maupun tamu

Pegawai, warga masyarakat dan tamu

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi luar daerah untuk mendukung pelayanan

7 orang pejabat stuktural dan pegawai kantor kecamatan

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi di luar daerah untuk mendukung pelayanan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

26 orang pegawai kecamatan

Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kantor yang aman dan terjaga

15 ruangan dan lingkungan kantor

Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Kecamatan

Penyusunan perencanaan dan pelaporan

Perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu, efisien dan berkesinambungan

Meningkatnya perencanaan dan pelaporan di tingkat Kecamatan

Program Peningkatan Sara

Peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja dengan daya dukung sarana dan prasarana geddung kantor dan aparatur

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 untuk Camat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja

1 buah mobil dinas Camat

Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkatnkan pelayanan umum

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya komputer, laptop dan printer serta LCD Projector

1 unit komputer, 1 unit laptop dan printer serta 1 unit LCD Proyektor

Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkaefektifitas dan efisiensi kerja

Tersedianya Mimbar dan Meja Kerja Eselon III a untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.

Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkaefektifitas dan efisiensi kerja

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungan kantor yang berkesinambungan dengan Pengecatan dan perbaikan kecil

15 ruangan dan halaman serta kebun kantor

Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja

Page 350: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 177 dari 290

Page 351: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.24 Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-2.26 Kecamatan Ngawen 15 ruangan 12 bulan

1.20-2.42 Kecamatan Ngawen 1 kali kegiatan 12 bulan

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan Ngawen

1.20-31

1.20-31.1 12 bulan

1.20-31.2 12 bulan

1.20-31.3 12 bulan

1.20-31.4 13 desa 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Service dan pemeliharaan kendaraan dinas terpenuhi selama 12 bulan

1 mobil dinas dan 6 kendaraan roda 2

Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkaefektifitas dan efisiensi kerja

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Service Komputer, sound system, dan perlengkapan kantor lainnya

Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkaefektifitas dan efisiensi kerja

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terwujudnya Sekat Pendopo Kecamatan dan Rehab Rumah Dinas

Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkaefektifitas dan efisiensi kerja

Tersedianya papan informasi untuk menunjang akses informasi bagi masyarakat umum tentang kegiatan pemerintahann

2 titik strategis di KecamatanNgawen

Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja

Terlaksananya Penataan kantor yang nyaman, asri dan berdaya guna dengan dukungan keg Rehab Pagar Kantor Kecamatan

3 titik di Kantor Kec Ngawen

Tersedianya sarana dan prasana gedung kantor dan pegawai untuk meningkaefektifitas dan efisiensi kerja

Pagar KantorKecamatan Ngawen

Program Peningkatan

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan masyarakat yang efisien selama 12 bulan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

13 desadi Kecamatan Ngawen

Meningkatnya Koordinasi Administrasi di 13 desa yang berkesinambungan

13 desa di Kecamatan Ngawen selam 12 bulan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya Pembinaan Adm Pemberdayaan Masyarakat di 13 desa se Kecamatan selama 12 bulan

13 desa selama 12 bulan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

13 desa se kecamatan Ngawen

Terlaksananya Fasilitasi Adm PMD di 13 desa se Kecamatan yang berkelanjutan

13 desa se kecamatan selam 12 bulan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terfasilitasinya penyampaian bantuan keuangan di tingkat kecamatan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan

Page 352: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 178 dari 290

Page 353: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.5 Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Ngawen 12 bulan

1.20-32

1.20-32.1 Kecamatan NGawen 12 kegiatan

1.20-32.2 Kecamatan Ngawen 15 kali kegiatan

1.20-32.3 Kecamatan Ngawen 15 kali kegiatan

1.20-33

1.20-33.1 Kecamatan Ngawen

1.20-33.2 Kecamatan Ngawen

1.20-33.3 Kecamatan Ngawen

1.20-33.4 Kecamatan Ngawen 13 desa 6 kegiatan

1.20-33.5 Kecamatan Ngawen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terfasilitasinya 10 Program Pokok PKK di 13 desa se Kecamatan

13 desa sekecamatan selama 12 bulan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan

Tersusunnya Profil Desa se Kecamatan Ngawen

13 desa selama 12 bulan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan

Program Peningka

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Trantib di 13 desa se Kecamatan Ngawen

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi Adm Trantib

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Trantib

13 desa se kecamatan selama 12 bulan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Meningkatnya Pembinaan Adm Trantib dengan Pelatihan Tanggap Bencana

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Trantib

13 desa se kecamatan selam 12 bulan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Fasilitasi Adm Trantib dengan dukungan kegiatan Apel Siaga Linmas dan Pelatihan Linmas Desa

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Trantib

13 desa se kecamatan selam 12 bulan

Program Peningka

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

Koordinasi, Pembinaaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan di Kecamatan di 13 desa

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi Adm Tata Pemerintahan di 13 desa

13 desa dengan 8 kegiatan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan

13 desa se Kecamatan Ngawen

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya Pembinaan Adm tata Pemerintahan di 13 desa

13 desa dengan 8 kegiatan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan

13 desa se Kecamatan Ngawen

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Adm tata Pemerintahan di 13 desa

13 desa dengan 10 kegiatan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan

13 desa se Kecamatan Ngawen

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Intensifikasi PBB di Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan

13 desa se Kecamatan Ngawen

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Pelayanan PATEN yang efektif dan efisien dengan dukungan Sumber daya manusia dan sarana perkantoran

1 ruangan 6 kegiatan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan

13 desa se Kecamatan Ngawen

Page 354: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 179 dari 290

Page 355: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.6 Kecamatan Ngawen

1.20-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kecamatan Ngawen 13 desa 5 kegiatan

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

1.20-1.2 12 bulan 12 bulan

1.20-1.3 12 bulan 12 bulan

1.20-1.6 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan

1.20-1.11 12 bulan 12 bulan

1.20-1.12 12 bulan 12 bulan

1.20-1.17 12 bulan 12 bulan

1.20-1.18 12 bulan 12 bulan

1.20-1.19 12 bulan 12 bulan

1.20-1.20 12 bulan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor 1 ruangan 12 bulan

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur 12 bulan 12 bulan

1.20-2.28 Kecamatan kebonarum 12 bulan 12 bulan

1.20-2.29 12 bulan 12 bulan

1.20-2.45 12 bulan 12 bulan

1.20-2.55 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya Lomba tertib Administrasi Desa

13 desa dengan 12 kegiatan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan

13 desa se Kecamatan Ngawen

Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa dengan dukungan Hadiah Lomba

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Adm Tata Pemerintahan

13 desa se Kecamatan Ngawen

Program Kecamatan

KebonarumTerlaksanya kegiatan surat menyurat

381 kegiatan surat menyurat selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan Kebonarum

Tersedianya sarana telekomunikasi

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Kebonarum

Terpeliharanya Peralatan Kantor

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kecamatan Kebonarum

Terpeliharanya alat transportasi

6 Sepeda Motor 1 Mobil

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya Kantor yang bersih

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kecamatan Kebonarum

Tersedianya barang dan penggadaan kertas

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya penerangan listrik di kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan makanan dan minuman

Kecamatan Kebonarum

Untuk kegiatan rapat tingkat kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kecamatan Kebonarum

Terlasananya Perjalanan dinas selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kecamatan Kebonarum

Terlaksananya Perjalan dinas selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kecamatan Kebonarum

Terlaksananya keamanan kecamatan selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Program Kecamatan

KebonarumTerwujudnya ruang pertemuan

Terawatnya Gedung dan Bangunan Kantor

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya Perlengkapan Kantor

Terawatnya Gedung dan Bangunan Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya Gedung kantor

Terawatnya Gedung dan Bangunan Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kecamatan Kebonarum

Terpeliharanya mebeler kantor

Terawatnya Gedung dan Bangunan Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Kecamatan Kebonarum

Terpeliharanya tersedianya peralatan dan kelengkapan PATEN

Terawatnya Gedung dan Bangunan Kantor

Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya Peralatan Kantor

Terawatnya peralatan kantor baik komputer /apotop/ printer

Page 356: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 180 dari 290

Page 357: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31

1.20-31.1 12 bulan 12 bulan

1.20-31.2 12 bulan 12 bulan

1.20-31.3 12 bulan 12 bulan

1.20-31.4 12 bulan 12 bulan

1.20-31.5 12 bulan 12 bulan

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 12 bulan 12 bulan

1.20-32

1.20-32.1 12 bulan 12 bulan

1.20-32.2 12 bulan 12 bulan

1.20-32.3 12 bulan 12 bulan

1.20-33

1.20-33.1 12 bulan 12 bulan

1.20-33.2 12 bulan 12 bulan

1.20-33.3 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya koordinasi adminstrasi pembangunan Masyarakat

Terjaganya koordinasi antar kec dan desa setempat

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudya pembinaan administrasi pembangunan masyarakat

Terjaganya koordinasi antar kec dan desa setempat

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya fasilitas Adminitrasi pembangunan masyarakat

Terjaganya koordinasi antar kec dan desa setempat

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya penyaluran bantuan keuangan desa

Terjaganya koordinasi antar kec dan desa setempat

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya fasilitas 10 program pokok PKK

Terjaganya koordinasi antar kec dan desa setempat

Terwujudnya data profil desa

Terjaganya koordinasi antar kec dan desa setempat

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya koordinasi administrasi ketrentraman dan ketertiban Desa

Meningkatan pelayanaan di tata pemerintahan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya Pembinaan Administrasi ketrentraman dan ketertiban desa

Meningkatan pelayanaan di tata pemerintahan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya fasilitas administrasi pemerintahan Desa

Meningkatan pelayanaan di tata pemerintahan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya koordinasi adminitrasi Pemerintahan Desa

Meningkatkan pelayanan di kec.kebonarum

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya pembinaan administrasi lpemerintahan desa

Meningkatkan pelayanan di kec.kebonarum

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya fasilitas adminitrasi pemerintahan desa

Meningkatkan pelayanan di kec.kebonarum

Page 358: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 181 dari 290

Page 359: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.4 4 bulan 4 bulan

1.20-33.6 12 bulan 12 bulan

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-1.2 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-1.11 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-1.12 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-1.15 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-1.17 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-1.18 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-1.19 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-1.20 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya penarikan PBB

Meningkatkan pelayanan di kec.kebonarum

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Kecamatan Kebonarum

Terwujudnya fasilitas lomba tertib adm.desa

Meningkatkan pelayanan di kec.kebonarum

Program Terlaksananya pengiriman

surat menyurat Terwujudnya pengiriman surat selama 1 tahun

Pengiriman surat menyurat berjalan dengan baik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Mewujudkan pembayaran jasa komunikasi, sumber air, dan listrik selama 1 tahun

Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik terbayar

Terbayarnya honor petugas kebersihan dan kebutuhan perlengkapan kebersihan

Mewujudkan honor tenaga pembersih beserta peralatan dan perlengkapan kebersihan selama 1 tahun

Honor petugas kebersihan dan kebutuhan perlengkapan kebersihan terpenuhi

Tersedianya alat tulis kantor

Mewujudkan penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun

Kebutuhan alat tulis kantor tersedia

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

Mewujudkan form-form dan penggandaan selama 1 tahun

Kebutuhan barang cetak dan penggandaan terpenuhi

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

Mewujudkan komponen instalasi listrik selama 1 tahun

Komponen instalasi listrik/penerangan terpenuhi

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Mewujudkan bahan bacaan selama 1 tahun

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat/penerimaan tamu

Mewujudkan makanan dan minuman rapat selama 1 tahun

Kebutuhan makanan dan minuman rapat/penerimaan tamu terpenuhi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terbayarnya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Mewujudkan uang harian rapat-rapat koordinasi luar daerah selama 1 tahun

Biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terbayar

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terbayarnya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Mewujudkan uang harian rapat-rapat koordinasi dalam daerah selama 1 tahun

Biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah terbayar

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terbayarnya honor petugas keamanan dan kebutuhan perlengkapan keamanan

Mewujudkan pembayaran honor petugas keamanan dan kebutuhan perlengkapan keamanan selama 1 tahun

Honor petugas keamanan dan kebutuhan perlengkapan keamanan terpenuhi

Program

Page 360: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 182 dari 290

Page 361: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-2.22 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-2.24 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-2.26 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-31

1.20-31.1 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-31.2 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-31.3 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-31.4 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-31.5 Kecamatan Wedi 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Tersedianya mebeleur guna menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran

Mewujudkan mebeleur guna menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran

Meja dan kursi tamu jadi lebih baik

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun

Gedung kantor terpelihara dengan baik

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor selama 1 tahun

Kendaraan dinas/operasional kantor terpelihara dengan baik

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun

Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terwujudnya peningkatan kegiatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan

Mewujudkan peningkatan kegiatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan

Kegiatan peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan berjalan dengan baik

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan

Mewujudkan peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan

Kegiatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan berjalan dengan baik

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan

Mewujudkan peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan

Kegiatan peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan berjalan dengan baik

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya penyampaian bantuan keuangan kepada pihak menerima

Melaksanakan monev penyampaian bantuan keuangan kepada pihak penerima

Penyampaian bantuan keuangan berjalan lancar

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terwujudnya fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan

Mewujudkan fasilitasi 10 program pokok PKK tingkat kecamatan selam 1 tahun

Kegiatan fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan berjalan dengan lancar

Page 362: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 183 dari 290

Page 363: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-32

1.20-32.1 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-32.2 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-32.3 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-33

1.20-33.1 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-33.2 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-33.3 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-33.4 Kecamatan Wedi 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Tersusunnya data profil desa/kelurahan

Mewujudkan penyusunan data profil desa/kelurahan

Data profil desa dapat tersusun dengan baik

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Mewujudkan peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Kegiatan peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan berjalan dengan lancar

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Mewujudkan peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Kegiatan peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan berjalan dengan lancar

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Mewujudkan peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

Kegiatan peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan berjalan dengan lancar

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan

Mewujudkan peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan

Kegiatan peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan berjalan dengan lancar

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan

Mewujudkan peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan

Kegiatan peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan berjalan dengan lancar

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan

Mewujudkan peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan

Kegiatan peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan berjalan dengan lancar

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terwujudnya intensifikasi PBB

Mewujudkan kegiatan intensifikasi PBB tingkat kecamatan

Target pembayaran PBB terpenuhi

Page 364: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 184 dari 290

Page 365: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.6 Kecamatan Wedi 12 bulan

1.20-33.8 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 12 bulan

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Jogonalan 800 surat 12 bulan

1.20-1.2 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-1.11 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-1.12 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-1.17 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-1.18 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-1.19 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-1.20 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.9 kecamatan jogonalan 12 bulan

1.20-2.21 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 185 dari 290

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terselenggaranya lomba administrasi pemerintahan desa

Mewujudkan lomba tertib administrasi desa

Ketertiban administrasi pemerintahan desa semakin meningkat

Terselenggaranya pemilihan kepala desa

Mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa

Kegiatan pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Terlaksananya pelayanan umum dengan surat menyurat

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Terwujudnya sarana telelkomunikasi, air dan listrik

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

Terwujudnya kebersihan kantor

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

Terwujudnya alat tulis kantor

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik di kantor

Terwujudnya komponen instalasi listrik

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat

Terwujudnya makan dan minum rapat

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa pengamanan kantor

Terwujudnya keamanan kantor

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Program

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur pemerintahan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor kecamatan

Terwujudnya peralatan kantor

Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dians

Terpeliharanya rumah dinas

Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan

Page 366: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.22 Kecamtan Jogonalan 12 bulan

1.20-2.24 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-2.28 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-2.29 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-2.55 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-31

1.20-31.1 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-31.2 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-31.3 Kecamatan jogonalan 12 bulan

1.20-31.4 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-31.5 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Jogonalan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya kantor yang nyaman

Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga

Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga

Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor

Terpeliharanya mebeleur kantor

Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan

Terlaksananya pengadaan papan informasi

Terwujudnya papan informasi

Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan

Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor

Terlaksananya penyediaan belanja inventaris kantor

Terwujudnya inventaris kantor

Meningkatnya sarana dan pra sarana aparatur di kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terlaksananya koordinasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kel di tingkat kecamatan

Terwujudnya koordinasi administrasi pembedayana masyarakat desa/kel di tingkat kecamatan

Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa/kel di kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Meningkatnya pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di tk kecamatan

Terwujudnya pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kel di tk kecamatan

Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Meningkatnya kegiatan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa

Terwujudnya fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa

Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Meningkatnya kegiatan operasionan penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya kegiatan operasionan penyampaian bantuan keuangan

Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya 10 program pokok PKK di kecamatan jogonalan

Terwujudnya 10 program pokok PKK di kecamatan jogonalan

Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa

Terlaksananya penyusunan profil desa/kel

Terwujudnya profil Desa/kel

Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa

Page 367: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 186 dari 290

Page 368: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.7 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-32

1.20-32.1 Terwujudnya 12 bulan

1.20-32.2 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-32.3 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-33

1.20-33.1 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-33.2 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-33.3 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-33.4 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-33.6 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat kecamatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan

Terwujudnya musrenbang tingakt kecamatan

Meningkatnya kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya koordinasi ketertiban dan keamanan di kecamatan

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum

Terwujudnya pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan

Terwujudnya fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya koordinasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan

Terwujudnya koordinasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan

Meningkatnya Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya pembinaan administrasi tata pemerintahan kecamatan

Terwujudnya administrasi tata pemerintahan kecamatan

Meningkatnya Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi adminsitrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan

Terwujudnya fasilitasi adminsitrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan

Meningkatnya Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan kecamatan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terlaskananya intensifikasi PBB di kecamatan

Terwujudnya Pembayaran PBB yang tertib

Meningkatnya Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan kecamatan

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya lomba tertib administrasi desa

Trwujudnya lomba tertib administrasi desa

Meningkatnya Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi tata pemerintahan kecamatan

Program Terwujudnya surat

menyurat selama 12 bulanTerwujudnya surat menyurat selama 12 bulan

Terwujudnya surat menyurat selama 12 bulan

Terwujudnya surat menyurat selama 12 bulan

Page 369: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 187 dari 290

Page 370: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.2 kecamatan

1.20-1.7 kecamatan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor kecamatan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor kecamatan

1.20-1.11 kecamatan

1.20-1.12 kecamatan

1.20-1.17 kecamatan

1.20-1.18 kecamatan

1.20-1.19 kecamatan

1.20-1.20 kecamatan

1.20-2

1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor kec.gantiwarno gedung PKK

1.20-2.9

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur kec.gantiwarno

1.20-2.22 kec.gantiwarno

1.20-2.24 pekerjaan lancar pekerjaan lancar pekerjaan lancar pekerjaan lancar

1.20-2.28 kec.gantiwarno

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

terwujudnya jasa telekomunikasi air dan listrik selama 12 bulan

terwujudnya jasa telekomunikasi air dan listrik selama 12 bulan

tersedianya jasa telkom air dan listrik

terwujudnya jasa telekomunikasi air dan listrik selama 12 buln

Penyediaan jasa administrasi keuangan

tersedianya pelayanan keuangan

tersedianya pelayanan keuangan

tersediaan pelayanan keuangan

tersedianya pelayanan keuangan

Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan

Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan

Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan

Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan

tersedianya alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan

tersedianya alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan

tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan

Tersedianya barang cetak dan pengadaan salama 12 bulan

tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen dan alat listrik selama 12 bulan

Tersedianya komponen dan alat listrik selama 12 bulan

Tersedianya komponen dan alat listrik selama 12 bulan

Tersedianya komponen dan alat listrik selama 12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya tenaga keamanan kantor 2 orang

Tersedianya tenaga keamanan kantor 2 orang

Tersedianya tenaga keamanan kantor 2 orang

Tersedianya tenaga keamanan kantor 2 orang

Program

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur pemerintahan

Tersedianya gedung kantor

Tersedianya gedung kantor

Tersedianya gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

tercukupinya peralatan kantor dengan 1 set sound system, laptop, komputer dan printer

1 set sound system, laptop, komputer dan printer

tercukupinya perlengkapan kantor dan rumah tangga

tercukupinya perlengkapan kantor dan rumah tangga

Tersedianya kursi susun,almari besar dan kecil

Tersedianya kursi susun,almari besar dan kecil

Tersedianya kursi susun,almari besar dan kecil

Tersedianya kursi susun,almari besar dan kecil

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor

tterpeliharanya gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terpeliharanya peralatan kantor

terpeliharanya peralatan kantor

terpeliharanya peralatan kantor

terpeliharanya peralatan kantor

Page 371: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 188 dari 290

Page 372: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.45 kec,gantiwarno

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi kec.gantiwarno

1.20-31

1.20-31.1

1.20-31.2 kecamatan Gantiwarno

1.20-31.3

1.20-31.4 Kec.Gantiwarno

1.20-31.5 Kec.Gantiwarno

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec.Gantiwarno

1.20-32

1.20-32.1 KecGantiwarno

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terpeliharanya perlengkapan kantor

Terpeliharanya perlengkapan kantor

Terpeliharanya perlengkapan kantor

Terpeliharanya perlengkapan kantor

Tersedianya papan informasi

Tersedianya papan informasi

Tersedianya papan informasi

Tersedianya papan informasi

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

terlaksananya korrdinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa

terlaksananya korrdinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa

terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan

terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan

terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan

tterselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

terlaksananya fasilitasi administrasi pemeberdayaan masyarakat desa

terlaksananya fasilitasi administrasi pemeberdayaan masyarakat desa

terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

terlaksananya penyampaian bantuan keuangan

terlaksananya penyampaian bantuan keuangan

terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

terlaksanya pkegiatan PKK selama 1 2 bln

terlaksanya pkegiatan PKK selama 1 2 bln

terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

terlaksannya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat

tersedianya data profil 16 desa

tersedianya data profil 16 desa

tersedianya data profil 16 desa

ttersedianya data profil 16 desa

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terselenggaranya koordinasi keamanan dan ketertiban umum

Terselenggaranya koordinasi keamanan dan ketertiban umum

terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi keamanan dan ketertiban umum

terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi keamanan dan ketertiban umum

Page 373: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 189 dari 290

Page 374: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32.2

1.20-32.3

1.20-33

1.20-33.1

1.20-33.2

1.20-33.3

1.20-33.4

1.20-33.5

1.20-33.6

1.20-1

1.20-1.2 Kec. Prambanan 100 % 100 %

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Prambanan 100 % 100 %

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Prambanan 100 % 100 %

1.20-1.11 Kec. Prambanan 100 % 100 %

1.20-1.12 Kec. Prambanan 100 % 100 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terselenggaranya pembinaa keamanan dan ketertiban umum

Terselenggaranya koordinasi keamanan dan ketertiban umum

terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi keamanan dan ketertiban umum

terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi keamanan dan ketertiban umum

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

terselenggaranya fasilitasi keamanan dan ketertiban umum

terselenggaranya fasilitasi keamanan dan ketertiban umum

terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi keamanan dan ketertiban umum

terselenggaranya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi keamanan dan ketertiban umum

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

terselenggarannya koordinasi adm tata pemerintahan

terselenggarannya koordinasi adm tata pemerintahan

terselenggarannya koordinasi adm tata pemerintahan

terselenggarannya koordinasi adm tata pemerintahan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

terselenggarannya pembinaan adm tata pemerintahan

terselenggarannya pembinaan adm tata pemerintahan

terlaksannya pembinaan tata pemeintahan

terlaksannya pembinaan pembinaan dan fasilitasi tata pemeintahan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

terselenggarannya fasiltasi adm tata pemerintahan

terselenggarannya fasilitasi adm tata pemerintahan

terselenggarannya koordinasi adm tata pemerintahan

terlaksannya Fasilitasi tata pemeintahan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Memperlancar pelaksanaan tugas

Memperlancar pelaksanaan tugas

Terlaksannya intensifikasi PBB

Terlaksannya intensifikasi PBB

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

terlaksannya pelayanan terpadu di kecamatan

terlaksannya pelayanan terpadu di kecamatan

terlaksannya pelayanan terpadu di kecamatan

terlaksannya pelayanan terpadu di kecamatan

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

terlaksannya lomba tertib administrasi

terlaksannya lomba tertib administrasi

terlaksannya lomba tertib administrasi

terlaksannya lomba tertib administrasi

Program Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikTersedianya kebutuhan jasa komunikasi (telepon), air dan listrik, 12 bulan

Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi (telepon), air dan listrik, 12 bulan

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan

Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Meningkatnya kualitas penerangan kantor

Meningkatnya kualitas penerangan kantor

Page 375: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 190 dari 290

Page 376: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.17 Kec. Prambanan 100 % 100 %

1.20-1.18 Kec. Prambanan 100 % 100 %

1.20-1.19 Kec. Prambanan 100 % 100 %

1.20-1.20 Kec. Prambanan 100 % 100 %

1.20-2

1.20-2.22 Kec. Prambanan 100 % 100 %

1.20-2.24 Kec. Prambanan 100 % 100 %

1.20-2.45 Kec. Prambanan 100 % 100 %

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kec. Prambanan 100 % 100 %

1.20-31

1.20-31.1 Kec. Prambanan

1.20-31.2 Kec. Prambanan

1.20-31.3 Kec. Prambanan

1.20-31.4 Kec. Prambanan

1.20-31.5 Kec. Prambanan

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Prambanan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya pemenuhan makanan dan minuman

Tersedianya pemenuhan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhi kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi

Terpenuhi kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terpenuhinya Kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi

Terpenuhinya Kualitas dan kuantitas penyelenggaraan koordinasi

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya pengamanan kantor yang aman dan kondusif

Tersedianya pengamanan kantor yang aman dan kondusif

Program Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantorPemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terawatnya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terawatnya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terawatnya rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

Terawatnya rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

Tersedianya papan informasi

Tersedianya papan informasi

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Prambanan

16 desa di Kec. Prambanan

Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Prambanan

16 desa di Kec. Prambanan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

16 desa di Kec. Prambanan

Terwujudnya peningkatan pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

16 desa di Kec. Prambanan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

16 desa di Kec. Prambanan

Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

16 desa di Kec. Prambanan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Terselenggaranya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

16 desa di Kec. Prambanan

Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

16 desa di Kec. Prambanan

Page 377: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 191 dari 290

Page 378: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32

1.20-32.1 Kec. Prambanan

1.20-32.2 Kec. Prambanan

1.20-32.3 Kec. Prambanan

1.20-33

1.20-33.1 Kec. Prambanan

1.20-33.2 Kec. Prambanan

1.20-33.3 Kec. Prambanan

1.20-33.4 Kec. Prambanan

1.20-33.6 Kec. Prambanan

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Manisrenggo 500 surat pelayanan 1 tahun

1.20-1.2 Kec. Manisrenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

TerlaksananyaPeningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

TerlaksananyaPeningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terselenggaranya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Terselenggaranya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

16 desa di Kec. Prambanan

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

16 desa di Kec. Prambanan

Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

16 desa di Kec. Prambanan

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Terselenggaranya pengiriman surat selama 1 tahun

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terselengaranya Pembayaran telekomunikasi dan listrik selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Page 379: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 192 dari 290

Page 380: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Mnasirenggo 1 orang 12 bulan pelayanan 1 tahun

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Manisrenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun

1.20-1.11 kec. Mansirenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun

1.20-1.12 Kec. Manisrenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun

1.20-1.17 Kec. Manisrenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun

1.20-1.18 Kec. Manisrenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun

1.20-1.19 Kec. Manisrenggo 12 bulan pelayanan 1 tahun

1.20-1.20 Kec. Manisrenggo 2 orang 12 bulan pelayanan 1 tahun

1.20-2

1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor Kec. Mansirenggo 1 paket 8 kegiatan

1.20-2.9 Kec. Manisrenggo 1 unit 7 kegiatan

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Kec. Manisrenggo 12 bulan 7 kegiatan

1.20-2.22 Kec. Manisrenggo 1 Unit 7 kegiatan

1.20-2.24 Kec. Manisrenggo 1 mobil dan 6 motor 7 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Tersedianya pembayaran tenaga pembersih 1 orang dan pembelian peralatan kebersihan selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Tersedianya belanja ATK selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya dana untuk belanja cetak dan penggandaan selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terselenggaranya dana belanja alat listrik dan penerangan kantor selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya dana untuk belanja makan minum rapat dan lembur kantor selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya dana untuk perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya pembayaran jasa pengamanan kantor ( 2 orang) dan pembelian peralatan pengamanan kantor selam 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Terlaksananya pembangunan gedung kantor tahap III

Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlasanannya sarana prasrana peralatan kantor dengan pembelian laptop

Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai

Tersedianya pengadaan mebeleur selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya dana pembuatan tempat parkir di Kecamatan

Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan 1 unit mobil dinas (avanza) dan 6 unit motor dinas

Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai

Page 381: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 193 dari 290

Page 382: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.29 Kec. Manisrenggo 7 kegiatan

1.20-2.42 Kec. Manisrenggo 1 unit rumah dinas 7 kegiatan

1.20-2.45 Kec. Manisrenggo 7 kegiatan

1.20-2.52 Pemeliharaan Rutin Gamelan Kec. Manisrenggo 12 bulan 7 kegiatan

1.20-31

1.20-31.1 Kec. Manisrenggo 48 kali koordinasi

1.20-31.2 Kec. Manisrenggo 48 kali koordinasi

1.20-31.3 Kec. Manisrenggo 48 kali koordinasi

1.20-31.4 Kec. Manisrenggo 16 Desa

1.20-31.5 Kec. Manisrenggo 16 desa

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Manisrenggo 16 Desa

1.20-32

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya alat mebeleur Kantor Kecamatan Manisrenggo selama 12 bulan

Kursi Kerja unit, Meja1/2 biro unit, Kursi Plastik unit

Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terwujudnya rehab gedung kantor (rumah dinas Kecamatan Manisrenggo)

Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terpeliharanya Komputer, printer dan Alat rekam E-KTP selama 12 bulan

6 unit komputer 6 unit printer

Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai

Terpeliharanya seperangkat gamelan Pandu selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum dengan dukungan sarana prasarana yang memadai

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terlaksananya koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa

Meningkatnya tata pemerintahan desa dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa

Koordinasi di 18 Desa

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Meningkatnya tata pemerintahan desa dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa

Koordinasi di 16 Desa

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Meningkatnya tata pemerintahan desa dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa

Koordinasi di 16 Desa

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan se wilayah Kecamatan Manisrenggo

Meningkatnya tata pemerintahan desa dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa

Koordinasi di 16 Desa

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi 10 program pokok PKK se Kecamatan Manisrenggo

Meningkatnya tata pemerintahan desa dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa

Koordinasi di 16 Desa

Terlasananya penyusunan profil desa/keluarahan se Kecamatan Manisreggo

Meningkatnya tata pemerintahan desa dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa

Koordinasi di 16 Desa

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Page 383: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 194 dari 290

Page 384: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32.1 Kec. Manisrenggo 36 kali koordinasi

1.20-32.2 Kec. Manisrenggo 36 kali Koordinasi

1.20-32.3 Kec. Manisrenggo 36 kali koordinasi

1.20-33

1.20-33.1 Kec. Manisrenggo 36 kali koordinasi

1.20-33.2 Kec. Manisrenggo 36 kali koordinasi

1.20-33.3 Kec. Manisrenggo 36 kali koordinasi

1.20-33.4 Kec. Manisrenggo 32 kali koordinasi

1.20-33.5 Kec. Manisrenggo 16 desa

1.20-33.6 Kec. Manisrenggo 1 kegiatan

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan kemalang 12 Bulan 12 Bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya koordinasi trantibum Kecamatan Manisrenggo di 16 desa

Koordinasi, Pembinaan dan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Koordinasi, Pembinaan dan Administrasi 16 Desa

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya koordinasi administrasi trantibumKecamatan Manisrenggo

Koordinasi, Pembinaan dan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Koordinasi, Pembinaan dan Administrasi 16 Desa

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Telaksananya fasilitasi administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan

Koordinasi, Pembinaan dan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Koordinasi, Pembinaan dan Administrasi 16 Desa

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya koordinasi tata pemerintahan Kecamatan Manisrenggo

Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan manisrenggo

Koodinasi, Administrasi, Fasilitasi 16 Desa

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlasananya pembinaan administrasi tata pemerintahan di Kecamatan Maniserenggo

Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan manisrenggo

Koodinasi, Administrasi, Fasilitasi 16 Desa

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan di Kecamatan Manisrenggo

Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan manisrenggo

Koodinasi, Administrasi, Fasilitasi 16 Desa

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terlaksananya intensifikasi PBB se Kecamatan Manisrenggo

Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan manisrenggo

Koodinasi, Administrasi, Fasilitasi 16 Desa

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Terwujudnya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan Manisrenggo

Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan Manisrenggo

Koodinasi, Administrasi, Fasilitasi 16 Desa

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terwujudnya fasilitasi lomba tertib administrasi desa Kecamatan Manisrenggo

Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan manisrenggo

Koodinasi, Administrasi, Fasilitasi 16 Desa

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas aparatur desa/kecamatan

Tersedianya Surat Menyurat

Terlaksananya Pengiriman Surat menyurat

Page 385: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 195 dari 290

Page 386: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.2 Kecamatan Kemalang 12 bulan 12 Bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan kemalang 12 Bulan 12 Bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Kemalang 12 bulan 12 Bulan

1.20-1.11 Kecamatan Kemalang 12 bulan 12 Bulan

1.20-1.12 Kecamatan Kemalang 12 Bulan Penerangan lancar 12 Bulan

1.20-1.15 Kecamatan Kemalang 12 Bulan 12 Bulan

1.20-1.17 Kecamatan Kemalang 12 Bulan 12 Bulan

1.20-1.18 Kecamatan Kemalang

1.20-1.19 Kecamatan Kemalang

1.20-1.20 Kecamatan Kemalang 12 Bulan 12 Bulan

1.20-2

1.20-2.7 Kecamatan Kemalang 4 macam

1.20-2.9 Kecamatan Kemalang pelayanan kantor

1.20-2.21 Kecamatan kemalang

1.20-2.22 kecamatan kemalang

1.20-2.24 Kecamatan Kemalang Operasional yang lancar

1.20-2.42 Kecamatan Kemalang

1.20-31

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya dana untuk jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Perkantoran

Tersedianya honor pembersih (1 orang )Perkantoran

Terbayarnya honor pembersih ( 1 Orang )

Tersedianya ATK selama 1tahun

Trewujudnya pengadministrasian lancar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya form administrasi dan penggandaan

Pengadministrasian dan penggandaan lancar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik selama 1 tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan( koran )

Terwujudnya bahan bacaan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan, minum rapat

Terwujudnya makan minum rapat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedianya uang saku dan akomodasi untuk koordinasi luar daerah

24 kali untuk 12 bulan

Terwujudnya uang saku da akomodasi untuk koordinasi luar daerah

24 kali untuk 12 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya uang saku untuk koordinasi dalam daerah

42 kali untuk 12 Bulan

Terwujudnya uang saku untuk koordinasi dalam daerah

42 kali untuk 12 Bulan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya honor pengamanan ( 2 Orang )

Terbayarnya honor jasa pengamanan ( 2 Orang )

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas aparatur desa/kecamatan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran

4 macam untuk 1tahun

Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terawatnya peralatan gedung kantor

1 Paket peralatan gedung kantor

1Paket peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

terlaksanaya pemeliharaan rumah dinas

Pemeliharaan 1 unit untuk 12 Bulan

Rumah dinas yang nyaman

Pemeliharaan 1 unit untuk 12 Bulan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan 1 unit gedung kantor selama 12 Bulan

kantor kecamatan yang nyaman

Pemeliharaan 1 unit gedung kantor selama 12 Bulan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terawatnya kendaraan dinas selama 1tahun

Pemeliharaan 1 mobil 7 motor dinas selama12 Bulan

Pemeliharaan 1 mobil 7 motor dinas selama12 Bulan

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

terselenggaranya pembangunan gapuro kantor

2 unit pembangunan gapura

terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman

2 unit pembangunan gapura

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Page 387: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 196 dari 290

Page 388: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.1 Kecamatan Kemalang 12 kali Koordinasi PMD Lancar 12 kali

1.20-31.2 Kecamatan Kemalang 12 kali 12 kali

1.20-31.3 Kecamatan kemalang 12 kali 12 kali

1.20-31.4 Kecamatan Kemalang 13 Kegiatan 13 Kegiatan

1.20-31.5 Kecamatan Kemalang 13 Kegiatan 13 Kegiatan

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Kemalang dokumen 13 Desa Dokumen 13 Desa

1.20-32

1.20-32.1 Kecamatan Kemalang

1.20-32.2 Kecamatan Kemalang 24 kegiatan

1.20-32.3 Kecamatan Kemalang Kegiatan 12 bulan

1.20-33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terwujudnya koordinasi PMD

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya pembinaan PMD 13 Desa

Terlaksananya pembinaan PMD di 13 Desa

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya fasilitasi administrasi PMD selama 1 tahun

Terlaksananya peningkatan koordinasi pembinaan, dan fasilitasi administrasi PMD Kecamatan kemalang

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terwujudnya Penyampaian Bantuan keuangan selama 12 bulan di 13 Desa

Terlaksananya peningkatan koordinasi pembinaan, dan fasilitasi administrasi PMD Kecamatan kemalang

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terwujudnya fasilitasi 19 program Pokok PKK

Terlaksananya peningkatan koordinasi pembinaan, dan fasilitasi administrasi PMD Kecamatan kemalang

Terwujudnya pebyusunan profil desa/kelurahan

Terlaksananya peningkatan koordinasi pembinaan, dan fasilitasi administrasi PMD Kecamatan kemalang

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Koordinasi Trantib Lancar selama 12 bulan

koordinasi 24 kegiatan selama 12 bulan

Meningkatnya koordinasi , pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kec kemalang

koordinasi 24 kegiatan selama 12 bulan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksanaanya pembinaan trantib di 13 Desa

Meningkatnya koordinasi , pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kec kemalang

Pembinaan 24kegiatan selama 12 bulan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Tersedianya Fasilitas untuk fasilitasi adm Trantibum

kegiatan selama 12 bulan

Meningkatnya koordinasi , pembinaan dan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kec kemalang

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Page 389: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 197 dari 290

Page 390: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.1 Kecamatan Kemalang

1.20-33.2 Kecamatan Kemalang

1.20-33.3 Kecamatan Kemalang

1.20-33.4 Kecamatan Kemalang Lunas PBB 100%

1.20-33.6 Kecamatan Kemalang

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan

1.20-1.2 Kecamatan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan

1.20-1.11 Kecamatan

1.20-1.12 Kecamatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya koordinasi adm TAPEM

Kegiatan selama selama 12 bulan

Terwujudnya peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

kegiatan selama 12 bulan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya pembinaan adm Tapem selam 1 tahun

Kegiatan selam 12 bulan

Terwujudnya peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

kegiatan selama 12 bulan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya fasilitasi Tapem 1 tahun

Kegiatan selama 1 tahun

Terwujudnya peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

kegiatan selama 12 bulan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terwujudnya intensifikasi PBB tingkat Kecamatan

Terwujudnya peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

kegiatan selama 12 bulan lunas PBB 100%

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terpilihnya Desa yang paling tertib administrasinya

1 kegiatan Penyelenggaraan lomba

Terwujudnya peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

1 kegiatan Penyelenggaraan lomba

Program Terwujudnya Penyediaan

Jasa Surat menyuratTerlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat selama 1 tahun

Terwujudnya Penyediaan Jasa Surat menyurat

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat selama 1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

Terwujudnya jasa kebersihan kantor

Terwujudnya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun

Terwujudnya jasa kebersihan kantor

Terwujudnya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun

Terwujudnya penyediaan ATK

Terwujudnya penyediaan ATK selama 1 tahun

Terwujudnya penyediaan ATK

Terwujudnya penyediaan ATK selama 1 tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tercapainya barang cetakan dan penggandaan

Tercapainya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Tercapainya barang cetakan dan penggandaan

Tercapainya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik untuk penerangan kantor selama 1 tahun

Tersedianya komponen listrik untuk penerangan kantor selama 1 tahun

Tersedianya komponen listrik untuk penerangan kantor selama 1 tahun

Tersedianya komponen listrik untuk penerangan kantor selama 1 tahun

Page 391: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 198 dari 290

Page 392: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.15 Kecamatan

1.20-1.17 Kecamatan

1.20-1.18 Kecamatan

1.20-1.19 Kecamatan

1.20-1.20 Kecamatan

1.20-2

1.20-2.7 Kecamatan

1.20-2.21 Kecamatan

1.20-2.22 Kecamatan

1.20-2.24 Kecamatan

1.20-2.28 Kecamatan

1.20-2.42 Kecamatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan Perundang undangan selama 1 tahun

Tersedianya bahan bacaan dan Perundang undangan selama 1 tahun

Tersedianya bahan bacaan dan Perundang undangan selama 1 tahun

Tersedianya bahan bacaan dan Perundang undangan selama 1 tahun

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun

Tersedianya penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terwujudnya jasa pengamanan kantor

Terwujudnya pengamanan kantor selama 1 tahun

Terwujudnya jasa pengamanan kantor

Terwujudnya pengamanan kantor selama 1 tahun

Program Pengadaan perlengkapan gedung

kantorTerpenuhinya dana untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya dana untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

Terpenuhinya dana untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya dana untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor selama 1 tahun

Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 tahun

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan gedung/kantor

Terwujudnya pemeliharaan gedung/kantor 1 tahun

Terwujudnya pemeliharaan gedung/kantor

Terwujudnya pemeliharaan gedung/kantor 1 tahun

Page 393: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 199 dari 290

Page 394: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31

1.20-31.1 Kecamatan

1.20-31.2 Kecamatan

1.20-31.3 Kecamatan

1.20-31.4 Kecamatan

1.20-31.5 Kecamatan

1.20-32

1.20-32.1 Kecamatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD

Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD selama 1 tahun

Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD

Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD Selama 1 tahun

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD tingkat kelurahan di kecamatan

Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi ad selama 1 tahunministrasi PMD tingkat kelurahan di kecamatan

Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD tingkat kelurahan di kecamatan

Peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD tingkat kelurahan di kecamatan 1 tahun

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa/kelurahan

Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa/kelurahan selama 1 tahun

Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa/kelurahan

Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa/kelurahan Selama 1 tahun

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan selama 1 tahun

Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terwujudnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan selama 1 tahun

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan selama 1 tahun

Terwujudnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan Selama 1 tahun

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan selama 1 tahun

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan selama 1 tahun

Page 395: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 200 dari 290

Page 396: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32.2 Kecamatan

1.20-32.3 Kecamatan

1.20-33

1.20-33.1 Kecamatan

1.20-33.2 Kecamatan

1.20-33.3 Kecamatan

1.20-33.4 Kecamatan

1.20-33.6 Kecamatan

1.20-33.8 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum KecamatanKecamatan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan selama 1 tahun

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan selama 1 tahun

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Fasilitasii Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan

Peningkatan Fasilitasii Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan selama 1 tahun

Peningkatan Fasilitasii Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan

Peningkatan Fasilitasii Administrasi Ketentramandan Ketertiban umum Kecamatan selama 1 tahun

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan selama 1 tahun

Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan selama 1 tahun

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Pembinaani Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Pembinaani Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan selama 1 tahun

Peningkatan Pembinaani Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Pembinaani Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan selama 1 tahun

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan selama 1 tahun

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan selama 1 tahun

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan selama 1 tahun

Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan selama 1 tahun

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa

Terwujudnya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Terwujudnya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa selama 1 tahun

Terwujudnya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Terwujudnya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa selama 1 tahun

Page 397: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 201 dari 290

Page 398: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1 12 bulan

1.20-1.2 Kec. Jatinom 12 bulan 20 %

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamata Jatinom 12 bulan 20 %

1.20-1.11 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %

1.20-1.17 Kec. Jatinom 12 bulan 20%

1.20-1.18 Kec Jatinom 12 bulan 20 %

1.20-1.19 Kec Jatinom 12 Bulan 20%

1.20-1.20 Kec Jatinom 12 bulan 20 %

1.20-2

1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor Kecamatan Jatinom 2 unit 100%

1.20-2.9 Kecamatan Jatinom 20%

1.20-2.22 Kec Jatinom 12 bulan 20%

1.20-2.24 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20%

1.20-2.28 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20%

1.20-2.29 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20%

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi 1 unit 100 %

1.20-31

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Penyediaan Surat Menyurat di Kecamatan Jatinom

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kec. Jatinom

Lancarnya komunikasi dan tersedianya air dan listrik di Kecamatan Jatinom

Terwijudnya jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Terwujudnya pengadaan alat tulis kantor

Tersedianya jasa alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan makanan dan minuman

Terwujudnya Pengadaan Dan Minuman

Tersediannya Makan dan Minum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya pelaksanaan Rakor dan Konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rakor dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujudnya Rakor dan Konsultasi dalam daerah

Terlaksananya Rakor dan Konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terwujudnya jasa pengamanan Kantor

Meningkatnya Keamanan Kantor

Program Pe

Meningkaynya Pelayanan Pada Masyarakat

1. Pembangunan Gedung Apem2. Pembangunan Gedung PKK, Kamar mandi dan WC

Terwujudnya pembangunan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan laptop

2 set laptop lengkap dan printer

Meningkatnya Pelayanan MasyarakaT

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

Terpeliharannya Gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

Terpeliharanya kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terwujudnya pemeliharaan meubelair kantor

Terpeliharanya meubelair kantor

Kantor Kecamatan Jatinom

Terwujudnya papan informasi

Terwujudnya papan informasi

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Page 399: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 202 dari 290

Page 400: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.1 Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 Keluarhan 20 %

1.20-31.2 Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 kelurahan 20 %

1.20-31.3 Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 kelurahan 20 %

1.20-31.4 Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 kelurahan 20 %

1.20-31.5 20 %

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Jatinom 17 Desa 1 kelurahan 20 %

1.20-31.7 Kecamatan Jatinom 17 desa 1 Kelurahan 20 %

1.20-32

1.20-32.1 Kecamatan jatinom 12 bulan 20 %

1.20-32.2 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %

1.20-32.3 12 bulan 20 %

1.20-33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terwujudnya Koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan se-kec. jatinom

Meningkatnya tertib administrasi desa/kelurahan di wilayah kecamatan jatinom

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Meningkatnya tertib administrasi desa/kelurahan di wilayah kecamatan jatinom

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya Fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Meningkatnya tertib administrasi desa/kelurahan di wilayah kecamatan jatinom

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terwujudnya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuanganMasyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Lancarnya pemberian bantuan keuangan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

PKK Kecamatan Jatinom

Meningkatnya tertib administrasi PKK di kecamatan jatinom

Terwujudnya profil desa/kelurahan

Tersusunnya profil desa/kelurahan

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya Musrenbang Kec. Jatinom

Terselenggaranya Musrenbang Kec. Jatinom

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Meningkatnya tertib administrasi ketenteraman dan ketertiban umum

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Meningkatnya tertib administrasi ketenteraman dan ketertiban umum

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Meningkatnya tertib administrasi ketenteraman dan ketertiban umum

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Page 401: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 203 dari 290

Page 402: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.1 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %

1.20-33.2 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %

1.20-33.3 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %

1.20-33.4 Kecamatan Jatinom 12 bulan 20 %

1.20-33.6 Kecamatan Jatinom 17 Desa 20 %

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3000 Lembar 3000 Lembar

1.20-1.2 12 bulan 12 bulan

1.20-1.3 12 bulan 12 bulan

1.20-1.7 36 kegiatan 36 kegiatan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan

1.20-1.11 5000 lembar 5000 lembar

1.20-1.18 10 kegiatan 10 kegiatan

1.20-1.19 75 kegiatan 75 kegiatan

1.20-1.20 Keamanan Kantor Terjaga 12 bulan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.21 2 kegiatan 2 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya tertib administrasi tata pemerintahan kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya tertib administrasi tata pemerintahan kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya tertib administrasi tata pemerintahan kecamatan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Meningkatnya pemasukan pembayaran PBB di kecamatan Jatinom

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terwujudnya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Meningkatnya tertib administrasi tata pemerintahan kecamatan

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

terkirimya 3000 lbr

Terpenuhinya surat masuk dan keluar

Tersedianya surat masuk dan keluar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya Telepon,Air,dan Listrik

Tersedianya Telepon,Air,dan Listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya Peralatan & Perlengkapan Kantor

tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya Administrasi Keuangan

Tersedianya Administrasi Keuangan

Terpenuhinya pelatan kebersihan kantor dalam 1 tahun

Terpeliharanya kebersihan kantor dalam 1 tahin

terpenuhinya alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

tercukupinya barang cetakan dan penggandaan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercapainya Rakor dan dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rakor dan dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya Rakor&Konsultasi dalam daerah

Terlaksananya Rakor&Konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terjaganya Keamanan Kantor

Program Pe

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur pemerintahan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Tercapainya pemeliharaan ruamh dinas dalam 1 tahun

Terpeliharanya Rumah Dinas dalam 1 tahun

Page 403: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 204 dari 290

Page 404: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.22 2 kegiatan 2 kegiatan

1.20-2.24 3 kegiatan 3 kegiatan

1.20-2.26 1 kegiatan 1 kegiatan

1.20-2.29 2 kegiatan Terpeliharanya Mebeleur 2 kegiatan

1.20-31

1.20-31.1 36 kegiatan 36 kegiatan

1.20-31.2 38 kegiatan 38 kegiatan

1.20-31.3 38 kegiatan 38 kegiatan

1.20-31.4 38 kegiatan 38 kegiatan

1.20-31.5 33 kegiatan 33 kegiatan

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 19 kegiatan 1 9 kegiatan

1.20-32

1.20-32.1 38 kegiatan 38 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

tercapainya pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkalapemeliharaan mushola secara rutin/berkala

Terpeliharanya gedung kantor dalam 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional dalam 1 tahun

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional dalam 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Tercapainya pemeliharaan mebeleur

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Tecapainya Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Tercapai dan Terlaksananya Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dalam 1 tahun

Terlaksananya Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dalam 1 tahun

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terpenuhinya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terpenuhinya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terpenuhinya operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terpenuhinya 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Kecamatan Karanganom

Terbentuknya Profil desa/Kelurahan

Terbentuknya Profil desa/Kelurahan

Program Peningka

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Terpenuhinya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terpenuhinya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Page 405: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 205 dari 290

Page 406: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32.2 38 kegiatan 38 kegiatan

1.20-32.3 38 kegiatan 38 kegiatan

1.20-33

1.20-33.1 38 kegiatan 38 kegiatan

1.20-33.2 38 kegiatan 38 kegiatan

1.20-33.3 38 kegiatan 38 kegiatan

1.20-33.4 47 kegiatan 47 kegiatan

1.20-33.5 3 kegiatan 3 kegiatan

1.20-33.6 20 kegiatan 20 kegiatan

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan

1.20-1.2 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan

1.20-1.6 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terealisasinya Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terealisasinya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Program Peningka

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Tercapainya Koordinasi, Pembinaa, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terealisasinya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintaha

Tercapainya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintaha

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terealisasinya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintaha

Terpenuhinya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terealisasinya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan

Tercapainya Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terealisasinya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Tercapainya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Terealisasinya Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

TercapainyaPelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Kecamatan Karanganom

Tercapainya Kegiatan Lomba Tertib Administrasi Desa dalam i tahun

Tercapainya Kegiatan Lomba Tertib Administrasi Desa

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Terlaksananya jumlah surat terkirim selama 1 tahun

Terwujudnya pelayanan di kecamatan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telekomonikasi internet dan listrik selama 12 bulan.

Terwujudnya pelayanan di kecamatan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas Operasional 8 Unit slm 12 bln di Kec. Tulung

Terwujudnya pelayanan di kecamatan

Page 407: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 206 dari 290

Page 408: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.7 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan

1.20-1.18 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan

1.20-1.19 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan

1.20-1.20 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.9 1 kali 12 bulan

1.20-2.21 12 bulan 12 bulan

1.20-2.22 Kecamatan Tulung 12 bulan 12 bulan

1.20-2.42 12 bulan 12 bulan

1.20-2.45 12 bulan 12 bulan

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan di Kec.Tulung

Terwujudnya pelayanan di kecamatan

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan di Kec.Tulung

Terwujudnya pelayanan di kecamatan

tersedianya Jasa Alat tulis Kantor selama 12 bulan di Kec.Tulung

Terwujudnya pelayanan di kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah selama 12 bulan

Terwujudnya pelayanan di kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah selama 12 bulan

Terwujudnya pelayanan di kecamatan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor selama 12 bulan

Terwujudnya pelayanan di kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas aparatur desa/kecamatan

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terealisasinya Pengadaan Komputer

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada kecamatan Tulung

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya gedung rumah dinas 1 unit

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada kecamatan Tulung

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung Kantor 3 unit selama 12 bulan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada kecamatan Tulung

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terwujudnya Rehab di Kantor Kecamatan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada kecamatan Tulung

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terlaksananya pemeliharaan komputer kantor selama 12 bulan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada kecamatan Tulung

Terlaksananya pengadaan papan informasi

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada kecamatan Tulung

Page 409: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 207 dari 290

Page 410: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31

1.20-31.1 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat

1.20-31.2 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat

1.20-31.3 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat

1.20-31.4 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat

1.20-31.5 Kecamatan Tulung 4 kali rapat 4 kali rapat

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Tulung 1 kali rapat 1 kali rapat

1.20-32

1.20-32.1 Kecamatan Tulung 1 kali rapat 1 kali rapat

1.20-32.2 1 kali rapat 1 kali rapat

1.20-32.3 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat

1.20-33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Peningkatan Koordinasi pembinaan dan fasilitasi adinistrasi PMD

Peningkatan Koordinasi pembinaan dan fasilitasi adinistrasi PMD

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Peningkatan pembinaan dan fasilitasi adinistrasi PMD

Peningkatan pembinaan dan fasilitasi adinistrasi PMD

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi adinistrasi PMD

Terlaksananya fasilitasi administrasi PMD

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan ke Desa di Kecamatan Tulung

Terlaksananya Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan ke Desa

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Pertemuan Rutin dan Rakor PKK tingkat Kecamatan

Terlaksananya Pertemuan Rutin dan Rakor PKK tingkat Kecamatan

Terwujudnya Koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD

Peningkatan Koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi PMD

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi Pembinaan dan Fasiitasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban umum di 18 Desa

Terlaksananya Koordinasi Pembinaan dan Fasiitasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban umum di 18 Desa

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya peningkatan Pembinaani Administrasi Keamanan dan Ketertiban umum di 18 Desa

Terlaksananya peningkatan Pembinaan Administrasi Keamanan dan Ketertiban umum di 18 Desa

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Fasiitasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban umum di 18 Desa dalam rangka monitoring Pilkada

Terlaksananya Fasiitasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban umum di 18 Desa dalam rangka monitoring Pilkada

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Page 411: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 208 dari 290

Page 412: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.1 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat

1.20-33.2 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat

1.20-33.3 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat

1.20-33.4 Kecamatan Tulung 1 kali rapat 1 kali rapat

1.20-33.6 Kecamatan Tulung 2 kali rapat 2 kali rapat

1.20-1

1.20-1.2 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Polaharjo 12 Bulan 12 bulan

1.20-1.11 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-1.12 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-1.15 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-1.17 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-1.18 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-1.19 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 Desa

Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 Desa

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananyai Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 Desa

Terlaksananyai Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 Desa

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

erlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 Desa

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 Desa

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Intensifikasi PBB di tingkat Kecamatan Tulung

Terlaksananya Intensifikasi PBB di tingkat Kecamatan Tulung

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya administrasi desa yangtertib untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Pemerintahan

Terlaksananya administrasi desa yangtertib untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Pemerintahan

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telekomunikasi internet dan listrik serta air selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

Kantor menjadi bersih dan nyaman selama 12 bulan

Meningkatnya Kebersihan kantor

Terwujudnya ATK Kantor Selama 12 Bulan

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya kegiatan pencetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terwujudnya Penerangan kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik setiap tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kantor

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksanakannya kegiatan makanan dan minuman rapat dan tamu kecamatan

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu kecamatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksakannya Perjalanan dinas keluar daerah

Terwujudnya Perjalanan dinas keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksakannya Perjalanan dnas dalam daerah

Terwujudnya Perjalanan dinas dalam daerah

Page 413: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 209 dari 290

Page 414: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.20 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-2.22 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-2.24 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-2.29 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-2.45 Kecamatan Polanharjo 12 bulan 12 bulan

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kecamatan Polanharjo 2 buah 12 bulan

1.20-31

1.20-31.1 Kecamatan Polanharjo 12 bulan

1.20-31.2 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan

1.20-31.3 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan

1.20-31.4 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan

1.20-31.5 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Polanharjo 1 kal rapati 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terwujudnya Keamanan kantor selama 1 tahun

Meningkatnya Keamanan kantor selama 1 Tahun

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Terwujudnya sarana kantor yang memadai

Meningkatnya sarana kantor yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Kantor selama 1 tahun

Terpeliharanya Gedung Kantor Selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama 12 bulan

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama 12 bulan

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terwujudnya Pemeliharaan Mebeleur Kantor selama 12 bulan

Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terwujudnya Pemeliharaan Komputer kantor selama 12 bulan

meningkatnya pemeliharaan komputer kantor

Penambahan Papan Informasi kantor kecamatan

Penambahan Papan Informasi kantor kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terlaksanakannya Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

2 kali rapat koordinasi

Terwujudnya Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksanakannya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terwujudnya Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksanakannya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terwujudnya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksankannya Operasional Penyampaian Bantuan keuangan ke desa

Terwujudnya Operasional Penyampaian Bantuan keuangan ke desa

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksanakannya Pertemuan Rutin dan rakon PKK tingkat Kecamatan

Jumlah Pertemuan Rutin dan rakon PKK tingkat Kecamatan

Terwujudnya data dasar keluarga data primer potensi dan tingkat perkembangan Desa

Terwujudnya data dasar keluarga data primer potensi dan tingkat perkembangan Desa

Page 415: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 210 dari 290

Page 416: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32

1.20-32.1 Kecamatan Polanharjo 1 kali rapat 12 bulan

1.20-32.2 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan

1.20-32.3 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan

1.20-33

1.20-33.1 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan

1.20-33.2 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan

1.20-33.3 Kecamatan Polanharjo 2 kali rapat 12 bulan

1.20-33.4 Kecamatan Polanharjo 1 kali rapat 12 bulan

1.20-33.5 Kecamatan Polanharjo 3 kegiatan 12 bulan

1.20-33.6 Kecamatan Polanharjo 1 kali 12 bulan

1.20-1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksanakannya Peningkatan Koordinasi Administrasi Keamanan dan ketertiban umum di 18 Desa

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Keamanan dan ketertiban umum di 18 Desa

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksanakannya Peningkatan Pembinaan Administrasi Keamanan dan ketertiban umum di 18 Des

Terciptanya Peningkatan Pembinaan Administrasi Keamanan dan ketertiban umum di 18 Des

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksanakannya Peningkatan Fasilitasi iAdministrasi Keamanan dan ketertiban umum di 18 Desa

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi iAdministrasi Keamanan dan ketertiban umum di 18 Desa

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksanakannya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 desa

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 desa

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksanakannya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 desa

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 desa

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksanakannya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 desa

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan di 18 desa

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terlaksanakannya Intensifikasi PBB tingkatan Kecamatan

Terwujudnya Intensifikasi PBB tingkatan Kecamatan

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Terwujudnya Pengadaan Saranan dan prasarana PATEN

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan administrasi Terpadu

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksanakannya Fasilitasi Lomba Tertib administrasi Desa tk Kec.polanharjo

Terwujudnya Fasilitasi Lomba Tertib administrasi Desa tk Kec.polanharjo

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Page 417: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 211 dari 290

Page 418: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.2 Kec Delanggu 12 bulan

1.20-1.6 Kec Delanggu 6 buah

1.20-1.7 Kec.Delanggu 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Delanggu 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec.Delanggu 12 bulan

1.20-1.11 Kec. Delanggu 12 bulan

1.20-1.17 Kec. Delanggu 12 bulan

1.20-1.18 Kec. Delanggu 4 kali

1.20-1.19 Kec. Delanggu 20 kali

1.20-1.20 Kec. Delanggu 12 bulan

1.20-2

1.20-2.9 Kec Delanggu

1.20-2.22 Kec. Delanggu 12 bulan

1.20-2.26 Kec. Delanggu 12 bulan

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kec.Delanggu 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

TersedianyaJasa dana pajak ,Telepon, Listrik dan Air selama 1 Tahun

Terwujudnya Jasa dana pajak Telepon,Listrik dan Air selama 1 tahun

Tersedianya jasa telpn,air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya dana pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas selama 1 tahun

Terwujudnya Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas selama 1 tahun

terselenggaranya jasa pajak kendaraan dinas

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya dana administrasi keuangan selama 1 tahun

Terwujudnya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun

terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn

Tersedianya tenaga kebersihan kantor selama 1 tahun

Terwujudnya kebersihan kantor selama 1 tahun

terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn

Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun

Terwujudnya kelancaran alat tulis kantor selama 1 tahun

terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minuman tamu selama 1 tahun

Terwujudnya makan dan minum tamu selama 1 tahun

terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya dana Perjalanan Dinas Rakor luar daerah selama 1 tahun

Terwujudnya perjalanan Dinas Rakor ke luar daerah

terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya dana Perjalanan Dinas Rakor dalam daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Rakor dalam daerah

terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya jasa pengemanan Kantor selama 1 tahun

Terlaksananya tenaga pengamanan kantor selama 1 tahun

terselenggaranya pelayanan umum di tingkat kecamatn

Program Pengadaan peralatan gedung

kantorTerlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya peralatan gedung kantor 1 unit Laktop dan 2 unit Computer

terpenuhinya peralatan kantor

1 unit laptop dan 2 computer

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor

Terlaksnaanya Pengadaaan Papan Informasi

Terwujudnya Pengadaan Papan Informasi

terpeliharanya gedung kantor

Page 419: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 212 dari 290

Page 420: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31

1.20-31.1 Kec Delanggu 12 Bulan

1.20-31.2 Kec. Delanggu 12 Bulan

1.20-31.3 Kec. Delanggu 12 Bulan

1.20-31.4 Kec Delanggu 12 Bulan

1.20-31.5 Kec. Delanggu 16 Desa

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Delanggu Terwujudnya Profil Desa 16 Desa

1.20-31.7 Kec. Delanggu 1 Bulan

1.20-32

1.20-32.1 Kec Delanggu 16 Desa

1.20-32.2 Kec Delanggu 16 Desa

1.20-32.3 Kec Delanggu 16 Desa

1.20-32.4 Kec Delanggu 8 Desa

1.20-33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi Administrasi PMD 16 Desa

Terwujudnya Koordinasi Administrasi PMD 16 Desa

Terwujudnya Koordinasi Adm PMD

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksnanya Pembinaan Administrasi PMD di 16 Desa

Terwujudnya Pembinaan Administrasi PMD 16 Desa

Terwujudnya fasilitasi koordinasi dan pembinaan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi PMD 16 Desa

Terwujudnya Fasilitasi Administrasi PMD 16 Desa

Terwujudnya fasilitasi koordinasi dan pembinaan

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya Penunjang Operasional Bantuan Keuangan 16 Desa

Terwujudnya Penunjang Operasional Bantuan Keuangan 16 Desa

Terwujudnya dana penyampian bantuan keuangan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 16 Desa

Terwujudnya Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 16 Desa

Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan 10 Pokok PKK

Terlaksananya fasilitasi Penyusunan Profil Desa di 16 Desa

Terwujudnya fasilitasi penyusunan Profil Desa di 16 Desa

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Terlselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan

Terwujudnya penyelenggaraan Murenbang tingkat Kecamatan

Terwujudnya Musren Tk kec

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terselenggaranya Koordinasi Administrasi Trantib 16 Desa

Terwujudesanya Koordinasi Administrasi Trantib 16 D

terpenuhinya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi adm trantibum

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terslenggaranya Pembinaan Administrasi Trantib di 16 Desa

Terwujudnya Pembinaan Administrasi Trantib 16 De

terpenuhinya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi adm trantibum

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Trantib di 16 Desa

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Trantib 16 Desa

terpenuhinya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi adm trantibum

Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Terselenggaranya Pengembangan dan penataan PKL

Terlaksnanya Pengembangan dan Penataan PKL

Tertatanya PKL di Kota Delanggu

Program

Page 421: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 213 dari 290

Page 422: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.1 Kec Delanggu 16 Desa

1.20-33.2 Kec Delanggu 16 Desa

1.20-33.3 Kec Delanggu 16 Desa

1.20-33.4 Kec Delanggu 16 Desa

1.20-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kec Delanggu 16 Desa

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec Juwiring 12 bl 12 bl

1.20-1.2 Kec Juwiring 12 bl 12 bl

1.20-1.3 Kec Juwiring 12 bl 12 bl

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec Juwiring 12 bl 12 bl

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec Juwiring 12 bl 12 bl

1.20-1.11 kec juwiring 12 bl 12 bl

1.20-1.12 Kec Juwiring 12 bl 12 bl

1.20-1.17 Kec Juwiring 12 bl 12 bl

1.20-1.18 Kec Juwiring 12 bl 12 bl

1.20-1.19 Kec Juwiring 12 bl 12 bl

1.20-1.20 Kec Juwiring 12 bl 12 bl

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terselenggaranya Koordinasi Administrasi Tapem di 16 Desa

Terlaksnanyan Koordinasi Administrasi Tapem 16 Desa

terwujudnya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi tapem

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terselengaranya Pembinaan Administrasi Tapem di 16 Desa

Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tapem 16 Desa

terwujudnya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi tapem

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Tapem di 16 desa

Terlaksnanya Fasilitasi Administrasi Tapem 16 Desa

terwujudnya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi tapem

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya Intensifikasi PBB Tingkat kecamatan

Terlaksnanyan Intensifikasi PBB Tingkat kecamatan

terwujudnya koordinasi,pembinaan dan fasilitasi tapem

Terselenggaranya Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksnanyan Lomba Tertib Administrasi Desa

Meningkatkan pemahaman tertib adm desa

Program terlaksananya penyediaan

jasa surat menyuratterlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

terlaksananyaPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

terlaksananyaPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor

terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor

terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor

terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman

terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

terlaksananya enyediaan Jasa Pengamanan Kantor

terlaksananya enyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Page 423: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 214 dari 290

Page 424: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2

1.20-2.9

1.20-2.22 kec juwiring 12 bl 12 bl

1.20-2.24 Kec Juwiring 12 bl 12 bl

1.20-2.26 Kec Juwiring 12 bl 12 bl

1.20-2.53 Penataan Lingkungan Kantor Kec Juwiring 3 unit 3 unit

1.20-31

1.20-31.1 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-31.2 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-31.3 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-31.4 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-31.5 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pengadaan peralatan gedung

kantorterlaksananya pengadaan AC, Laptop, Komputer PC dan Printer

4 unit AC1 unit Laptop2 unit Komputer PC2 unit Printer

terlaksananya pengadaan AC, Laptop, Komputer PC dan Printer

4 unit AC1 unit Laptop2 unit Komputer PC2 unit Printer

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

terlaksananya pembangunan tempat parkir sepeda motor serta pemasangan atap teras dan tandon air musholla kecamatan

terlaksananya pembangunan tempat parkir sepeda motor serta pemasangan atap teras dan tandon air musholla kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Page 425: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 215 dari 290

Page 426: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-31.7 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-32

1.20-32.1 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-32.2 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-32.3 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-33

1.20-33.1 19 Desa 19 Desa

1.20-33.2 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-33.3 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-33.4 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-33.5 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

1.20-1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa

Program

Page 427: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 216 dari 290

Page 428: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Wonosari 12 bulan 12 bulan

1.20-1.2 Kec. Wonosari

1.20-1.7 Kec. Wonosari

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec, Wonosari

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Wonosari

1.20-1.11 Kec. Wonosari

1.20-1.17 Kec. Wonosari

1.20-1.18 Kec. Wonosari

1.20-1.19 Kec. Wonosari 400 kali 400 kali

1.20-1.20 Kec. Wonosari 2 orang 2 orang

1.20-2

1.20-2.9 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun

1.20-2.22 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun

1.20-2.24 Kec. Wonosari

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan

Terealisasinya Penyediaan Jasa Surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrikr

Terwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terwujudnya Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terwujudnya Penyediaan jasa kebersiahan kantor

Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terwujudnya Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya kegiatan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan makanan dan minuman

Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan mamakan dan minuman

Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman

Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksanya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terealisasinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terlaksanya Penyediaan jasa pengamanan kantor

Terlaksananya Penyediaan jasa pengamanan kantor

Program Pening

Terwujudnya Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dan komputer

Terlaksananya Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

1 mobil Kendaraan roda dua

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

1 mobil Kendaraan Roda Dua

Page 429: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 217 dari 290

Page 430: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.26 Kec.Wonosari 1 Tahun 1 Tahun

1.20-2.28 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun

1.20-2.42 Kec. Wonosari 1 Tahun Sekali 1 Tahun sekali

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi Kec. Wonosari 2 Buah 2 Buah

1.20-31

1.20-31.1 Kec. Wonosari 18 desa 18 Desa

1.20-31.2 18 Desa 18 Desa

1.20-31.3 Kec. Wonosari 18 Desa 18 Desa

1.20-31.4 Kec. Wonosari 18 Desa 18 Desa

1.20-31.5 Kec. Wonosari 18 Desa 18 Desa

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Wonosari 18 Desa 18 Desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terealisasinya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Lanjutan Gedung BPLLKMD

Terlaksananya Rehabilitasi Lanjutan Gedung BPLLKMD

Terlaksananya pengadaan papan informasi

Terlaksananya pengadaan papan informasi

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terlaksananya Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terealisasinya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamata

Terealisasinya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terealisasinya Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan

Terealisasinya Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Meningkatnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terealisasinya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Penyusunan Profil

Terlaksananya Penyusunan Profil

Page 431: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 218 dari 290

Page 432: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32

1.20-32.1 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun

1.20-32.2 1 Tahun 1 Tahun

1.20-32.3 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun

1.20-33

1.20-33.1 1 Tahun 1 Tahun

1.20-33.2 1 Tahun 1 Tahun

1.20-33.3 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun

1.20-33.4 Kec. Wonosari 1 Tahun 1 Tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Peningkatan Koordinasi,

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terealisasinya Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terealisasinya Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Program Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Program Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Program Peningkatan

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terealisasinya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terealisasinya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terealisasinya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Page 433: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 219 dari 290

Page 434: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.6 Kec. Wonosari 1 Tahun Sekali 1 Tahun Sekali

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat kec Ceper 300 surat jasa surat menyurat 300 surat

1.20-1.2 kec ceper 12 bl

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor kec ceper 12 bln

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor kec ceper 12 bln

1.20-1.11 kec ceper 12 bn

1.20-1.12 kec ceper 12 bl

1.20-1.17 kec ceper 12 bl

1.20-1.18 pulau jawa 12 bl

1.20-1.19 kab klaten 12 b

1.20-1.20 kec ceper 12bl

1.20-2

1.20-2.9 kec ceper

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur kec ceper 100 unit

1.20-2.20 kec ceper 12 bln

1.20-2.22 kec ceper 1 unit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terealisasinya Fasilitasi Lomba tertib Administrasi Desa

Program penyediaan jasa surat

menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

tersedianya jasa pembersih kantor sebanyak 1 org

meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

tersedianya alat tulis kantor

meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan

meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya komponen listrik penerangan kantor

meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya kebutuhan makanan minuman

meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

tersedianya tenaga pengaman kantor 2 org

meningkatnya kegiatan diklat, bintek dll

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Program

pelayanan prima kepada masyarakat

Pengadaan peralatan gedung kantor

tersedianya laptop, printer dan LCD

1 unit laptop, printer dan LCD

meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan

sanpras yang mendukung kegiatan kantor

tersedianya kursi rapat untuk mendukung kegiatan rapat2

meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan

sanpras yang mendukung kegiatan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

terpeliharanya rumah jabatan secara baik

meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan

sanpras yang mendukung kegiatan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

tersedianya pagar dan teralis gedung kantor

meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan

sanpras yang mendukung kegiatan kantor

Page 435: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 220 dari 290

Page 436: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.24 kec ceper 8 unit

1.20-2.29 kec ceper 12 bln

1.20-2.42 kec ceper 1 unit

1.20-2.45 kec ceper 12 bl

1.20-2.51 Pengadaan Sound system kec ceper 1 unit

1.20-31

1.20-31.1 1 kali 12 bl

1.20-31.2 kec ceper 18 desa 12 bl

1.20-31.3 kec ceper 18 desa 12 bl

1.20-31.4 kec ceper 18 desa 12 bl

1.20-31.5 kec ceper 18 desa 12 bl

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan kec ceper 18 desa 12 bl

1.20-32

1.20-32.1 kec ceper 18 desa 18 desa

1.20-32.2 kec ceper 18 desa 18 desa

1.20-32.3 kec ceper 18 desa 18 desa

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

terpeliharanya kendaraan dinas kantor secara rutin dan berkala

meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan

sanpras yang mendukung kegiatan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

terpeliharanya mebeleur kantor

meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan

sanpras yang mendukung kegiatan kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

terlaksananya perbaikan gedung kantor

meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan

sanpras yang mendukung kegiatan kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

terpeliharanya alat kantor dan RT secara berkala dan rutin

meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan

sanpras yang mendukung kegiatan kantor

tersedianya sound sistem untuk menunjang kegiatan kantor

meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan

sanpras yang mendukung kegiatan kantor

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

terselenggarakannya musrenbang kecamatan

meningkatkan stabilitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

terselenggarakannya kegiatan pembinaan administrasi PMD

meningkatkan stabilitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

terselenggarakannya fasilitasi administrasi PMD

meningkatkan stabilitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

terlaksananya penyampaian bantuan keuangan kepada desa penerima bantuan

meningkatkan stabilitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

terselenggarakannya kegiatan pembinaan PKK tk kec

meningkatkan stabilitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja

tersedianya data profil desa

meningkatkan stabilitas perekonomian dan menciptakan lapangan kerja

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

terselenggarakannya koordinasi trantibum kecamatan

meningkatnya stabilitas keamanan di tk kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

terselenggarakannya pembinaan trantibum kec

meningkatnya stabilitas keamanan di tk kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

terselenggarakannya fasilitasi administrasi trantibum kec

meningkatnya stabilitas keamanan di tk kecamatan

Page 437: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 221 dari 290

Page 438: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33

1.20-33.1 kec ceper 18 desa 18 desa

1.20-33.2 kec ceper 18 desa 18 desa

1.20-33.3 kec ceper 18 desa 18 desa

1.20-33.4 kec ceper peningkatan wajib pajak 18 desa 18 desa

1.20-33.6 kec ceper 3 pemenang 18 desa

1.20-33.8 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa kec ceper 4 kepala desa terpilih 4 desa

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.2 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.11 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.13 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.17 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.18 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.19 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 222 dari 290

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

terselenggarakannya koordinasi adm tata pemerintahan kecamatan

meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat desa

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

terselenggarakannya pembinaan adm tapem kecamatan

meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat desa

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

terselenggarakannya fasilitasi adm tapem kec

meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat desa

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat desa

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

terselenggarakannya lomba tertib adminsitrasi desa tk kecamatan

meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat desa

terfasilitasinya pemilihan kepala desa di 4 desa

meningkatkan fungsi tugas lembaga masyarakat desa

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Meningkatnya tata laksana kantor

Terlaksananya surat menyurat dalam rangka pelayanan umum kantor

Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya Listri, Telepon, Air dan Koneksi internet

Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor

Terwujudnya 1 tenaga kebersihan dan kantor yang bersih dan nyaman

Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen

Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan minum tamu dan rapat kantor 6 kali

Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi luar daerah sebanyak 2 kali

Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 12 kali

Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor

Page 439: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.20 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-2.9 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-2.22 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-2.24 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-2.29 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-2.41 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-2.42 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-2.45 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-31

1.20-31.1 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-31.2 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terwujudnya 2 tenaga keamanan dan terciptanya keamanan kantor

Terwujudnya peningkatan tata laksana kantor

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana kantor

Terwujudnya gedung PATEN di Kec. Pedan, Taman dan Pagar Kantor

Terwujudnya sarana dan prasaran kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya; 2 unit Laptop, 2 unit AC, 7 Kursi kerja, 4 Kursi tunggu dan 100 Kursi rapat

Terwujudnya sarana dan prasaran kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Terwujudnya sarana dan prasaran kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik

Terwujudnya sarana dan prasaran kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebelair kantor

Terwujudnya sarana dan prasaran kantor

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Terwujudnya rehab rumah dinas Camat Pedan

Terwujudnya sarana dan prasaran kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terwujudnya Rehab Gedung Kantor

Terwujudnya sarana dan prasaran kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga dengan baik

Terwujudnya sarana dan prasaran kantor

Program Peningkatan Koo

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terwujudnya Rapat koordinasi PMD sebanyak 4 kali

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya pembinaan administrasi PMD sebanyak 4 kali

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Page 440: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 223 dari 290

Page 441: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.3 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-31.5 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-31.7 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-32

1.20-32.1 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-32.2 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-32.3 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terfasilitasinya kegiatan PMD sebanyak 4 kali

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terwujudnya tertib administrasi PKK selama 12 bulan

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Tersusunnya profil 14 desa di Kec. Pedan

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Program Peningkatan Koo

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya koordinasi Trantibum sebanyak 4 kali

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya pembinaan Trantibum sebanyak 4 kali

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terselenggaranya fasilitasi Trantibum sebanyak 4 kali

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Page 442: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 224 dari 290

Page 443: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33

1.20-33.1 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-33.2 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-33.3 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-33.4 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-33.5 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-33.6 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 100 kali 100 kali

1.20-1.2 12 bln 12 bln

1.20-1.7 12 bln 12 bln

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bln 12 bln

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bln 12 bln

1.20-1.11 12 bln 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Peningkata

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Koordinani Tapem sebanyak 4 kali

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Pembinaan administrasi Tapem sebanyak 4 kali

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terfasiltasinya administrasi Tapem sebanyak 4 kali

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB sebanyak 4 kali

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Terwujudnya pelayanan Paten di Kecamatan

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya lomba tertib administrasi desa

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat

Terwujutnya pelayana jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya jasa komunikasi .sumberdaya air dan listrk

Terwujutny jasa komunikasi,sumber daya air dan listrk

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya jasa Administrasi keuangan

Terwujutnya penyediaan jasa Administrasi keuangan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

Terwujutnya penyediaan jasa kebersihan kantor

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

Terwujutnya penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujutnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Page 444: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 225 dari 290

Page 445: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.17 12 bln 12 bln

1.20-1.18 12 bln 12 bln

1.20-1.19 12 bln 12 bln

1.20-1.20 12 bln 12 bln

1.20-2

1.20-2.21 12 bln 12 bln

1.20-2.22 12 bln 12 bln

1.20-2.24 12 bln 12 bln

1.20-2.26 12 bln 12 bln

1.20-2.28 12 bln 12 bln

1.20-2.29 12 bln 12 bln

1.20-2.50 Pengadaan Papan Informasi 2 bln 2 bln

1.20-31

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

Terwujutnya penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Terwujutnya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujutnya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya penyediaan jasa pengaman kantor

Terwujutnya penyediaan jasa pengaman kantor

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Tercapainya peningkatan sarana prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terwujutnya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan Karangdowo

Terlakananya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Terwujutnya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional

Terwujutnya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terwujutnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terwujutnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala mebeleur

Terwujutnya pemeliharaan rutin /berkala mebeleur

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya pengadaan papan informasi

Terwujutnya pengadaan papan informasi

Program Peningkatan Koordi

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Tercapainya peningkatan koordinasi,pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan.

Page 446: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 226 dari 290

Page 447: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31.1 12 bln 12 bln

1.20-31.2 12 bln 12 bln

1.20-31.3 12 bln 12 bln

1.20-31.4 12 bln 12 bln

1.20-31.5 12 bln 12 bln

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 12 bln 12 bln

1.20-31.7 12 bln 12 bln

1.20-32

1.20-32.1 12 bln 12 bln

1.20-32.2 12 bln 12 bln

1.20-32.3 12 bln 12 bln

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan

Terwujutnya peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaaqn masyarakat desa/kelurahan masyarakat

Terwujutnya peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaaqn masyarakat desa/kelurahan masyarakat

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakatdesa/kelurahan kecamatan

Terwujutnya peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakatdesa/kelurahan kecamatan

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terwujutnya penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan.

Terwujutnya fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan.

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya penyusunan propil desa/kelurahan

Terwujutnya penyusunan propil desa/kelurahan

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan

Terwujutnya penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan

Program Peningkatan

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Tercapainya peningkatan koordinasi,pembinaan,fasilitasiadministrasi ketrentaman dan ketertiban umum di kecamatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya peningkatan koordinasi ketrentaman dan ketertiban umum dan kecamatan

Terwujutnya peningkatan koordinasi ketrentaman dan ketertiban umum dan kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi ketrentaman dan ketertiban umum kecamatan

Terwujutnya peningkatan pembinaan administrasi ketrentaman dan ketertiban umum kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya peningkatan fasilitasi ketrentaman dan ketertiban umum kecamatan

Terwujutnya peningkatan fasilitasi ketrentaman dan ketertiban umum kecamatan

Page 448: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 227 dari 290

Page 449: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33

1.20-33.1 12 bln 12 bln

1.20-33.2 12 bln 12 bln

1.20-33.3 12 bln 12 bln

1.20-33.4 12 bln 12 bln

1.20-33.6 12 bln 12 bln

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 800 surat Pelayanan lancar 12 bulan

1.20-1.2 Kec Cawas 12 bulan Pelayanan lancar 12 bulan

1.20-1.7 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. cawas 12 riim 12 bulan

1.20-1.11 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan

1.20-1.17 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan

1.20-1.18 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Peningkata

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Tercapainya peningkatan koordinasi,pembinaan,fasilitasi administrasi tata pemerintahan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan

Terwujutnya peningkatan koordinasi administrasi tata pemerintahan kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan

Terwujutnya peningkatan pembinaan administrasi tata pemerintahan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujutnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terwujutnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Kecamatan Karangdowo

Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terwujutnya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas aparatur desa/kecamatan

Terlaksananya pelayanan adm Perkantoran yang memadai

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan surat masuk

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya penyediaan jasa adm. Keuangan

Meningkatnya administrasi keuangan

Terwujudnya Kebersihan kantor

Meningkatnya kebersihan kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk pelayanan adm Perkantoran

Tersedianya Alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan untuk pelayanan adm Perkantoran

Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan ,minum rapat untuk pelayanan adm. Perkantoran

Tersedianya makan, minum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah

Meningkatnya rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah

Page 450: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 228 dari 290

Page 451: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.19 Kec. Cawas 12 bulam 12 bulan

1.20-1.20 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor 1 paket 12 bulan

1.20-2.9 Kec.Cawas 12 bulan

1.20-2.21 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan

1.20-2.22 Kec. cawas 12 bulan 12 bulan

1.20-2.24 1 mobil 8 motor 12 bulan

1.20-2.45 Kec. Cawas 12 bulan 12 bulan

1.20-31

1.20-31.1 20 desa 12 bulan 20 desa

1.20-31.2 Kec. cawas 20 desa 12 bulan 20 desa

1.20-31.3 20 desa 12 bulan 20 desa

1.20-31.4 Kec Cawas 20 desa 12 bulan

1.20-31.5 20 desa 12 bulan 20 desa

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec Cawas 20 desa 12 bulan

1.20-31.7 20 desa 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Meningkatnya rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Meningkatnya rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Teredianya jasa pengamanan kantor

Tersedianya Jasa Pengamanan kantor

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas aparatur desa/kecamatan

Terwujudnya Mushola dan tempat parkir

Terwujudnya pembangunan mushola dan tempat parkirr

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya laptop dan handy camp

5 laotop 1 handy camp

Tersedianya laptop dan handy camp

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas

Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya Gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantorr

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional

Terpeliharaan kendaraan dinas /operasional

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

TerlaksananyaKoordinasi adm. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terlaksananya Koordinasi, adm. Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan di Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya pembinaan adm. Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan

Terlaksananyai, Pembinaani adm. Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya fasilitasi adm. Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan

Terlaksananya fasilitasi adm. Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya Penyampaian bantuan Keuangan

Terlaksananya Penyampaian bantuan Keuangan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK tk.Kecamatan

Terlaksananya Fasilitasi 10 Program PKK tk.Kecamatan

Terwujudnya Profil desa/Kelurahan

Terwujudnya Profil desa/Kelurahan

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan

Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan

Page 452: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 229 dari 290

Page 453: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32

1.20-32.1 Kec Cawas 20 desa 12 bulan

1.20-32.2 Kec Cawas 20 desa 12 bulan

1.20-32.3 Kec Cawas 20 desa 12 bulan

1.20-32.4 50 PKL 12 bulan

1.20-33

1.20-33.1 Kec Cawas 20 desa 12 bulan

1.20-33.2 20 desa 12 bulan

1.20-33.3 20 desa 12 bulan

1.20-33.4 20 desa 12 bulan

1.20-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 20 desa 20 desa

1.20-1

1.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec Trucuk

1.20-1.2 kec Trucuk

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Trucuk

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, i adm Trantibum

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, i adm Trantibum

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan adm Trantibum

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan adm Trantibum

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan fasilitasi adm Trantibum

Terlaksananya Peningkatan fasilitasi adm Trantibum

Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Terlaksananya Pengembangan dan Penataan Pedagang kaki lima

Terlaksananya Pengembangan dan Penataan Pedagang kaki lima

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, adm. Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, adm. Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan, Pembinaan adm. Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan, Pembinaan adm. Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi adm. Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi adm. Tata Pemerintahan Kecamatan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Intensifikasi PBB Tk.Kecamatan

Terlaksananya Intensifikasi PBB Tk.Kecamatan

Terlaksananya Lomba administrasi desa

Terlaksananya Lomba administrasi desa

Program Terkirimnya surat keluar

dan teragendanya surat masuk

Terkirimnya surat keluar ( 360 item )

Terkirimnya surat keluar dan teragendanya surat masuk

Terkirimnya surat keluar ( 360 item )

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik ( selama 12 bl )

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik ( selama 12 bl )

terbayarnya jasa kebersihan

Terbayarnya jasa kebersihan ( selama 12 bl )

terbayarnya jasa kebersihan

Terbayarnya jasa kebersihan ( selama 12 bl )

Page 454: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 230 dari 290

Page 455: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.9 Kec. Trucuk

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Trucuk

1.20-1.11 Kec. Trucuk

1.20-1.12 Kec. Trucuk

1.20-1.14 Kec. Trucuk

1.20-1.15 Kec. Trucuk

1.20-1.17 Kec. Trucuk

1.20-1.18 Kec. Trucuk

1.20-1.19 Kec. Trucuk

1.20-1.20 Kec. Trucuk

1.20-2

1.20-2.21 Kec. Trucuk

1.20-2.22 Kec. Trucuk

1.20-2.24 Kec. Trucuk

1.20-2.28 Kec. Trucuk

1.20-2.42 Kec. Trucuk

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

mewujudkan peralatan kerja

Terawatnya peralatan kerja dalam 1 thn

mewujudkan peralatan kerja

Terawatnya peralatan kerja dalam 1 thn

Terwujudnya Alat Tulis Kantor

Mewujudkan alat tulis kantor untuk 1 th

Terwujudnya Alat Tulis Kantor Mewujudkan alat

tulis kantor untuk 1 th

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya barang cetaan dan penggandaan

Tersedianya barang cetaan dan pengandaan dlm 1 th

Terlaksananya barang cetaan dan penggandaan

Tersedianya barang cetaan dan pengandaan dlm 1 th

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen alat-alat listrik

Terwujudnya alat-alat listrik dlm 1 th

Tersedianya komponen alat-alat listrik

Terwujudnya alat-alat listrik dlm 1 th

Penyediaan peralatan rumah tangga

Mewujudkan perlatan rumah tangga

Tercukupinya peralatan rumah tangga dlm 1 tahun

Tercapainya penyediaan peralatan rumah tangga

Tercukupinya peralatan rumah tangga dlm 1 tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Mewujudkan bahan bacaan dalam 1 th

Tercukupinya bahan bacaan dalam 1 th

Mewujudkan bahan bacaan dalam 1 th

Tercukupinya bahan bacaan dalam 1 th

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

Tercukupinya makanan dan minuman dlm 1 th

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

Tercukupinya makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Mewujudkan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

Mewujudkan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dlam daerah

Terwujudnya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dlam daerah

Mewujudkan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya jasa pengamanan kantor

Terbayarnya jasa pengamanan kantor

Tersedianya jasa pengamanan kantor

Terbayarnya jasa pengamanan kantor

Program Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinasTerpeliharanya rumah dinas Camat

Mewujudkan pemeliharaan rumah dinas Camat

Terpeliharanya rumah dinas Camat

Mewujudkan pemeliharaan rumah dinas Camat

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Mewujudkan pemeliharaan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

Mewujudkan pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Mewujudkan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional

Mewujudkan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terwujudnya rehab aula Kecamatan Trucuk

Tercapainya rehab aula Kecamatan Trucuk

Terwujudnya rehab aula Kecamatan Trucuk

Tercapainya rehab aula Kecamatan Trucuk

Page 456: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 231 dari 290

Page 457: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-31

1.20-31.1 Kec. Trucuk

1.20-31.2 Kec. Trucuk

1.20-31.3 Kec. Trucuk

1.20-31.4 Kec. Trucuk

1.20-31.5 Kec. Trucuk

1.20-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kec. Trucuk

1.20-32

1.20-32.1 Kec. Trucuk

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

TerlaksananyaPeningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

TerlaksananyaPeningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terwujudnya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terwujudnya Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya kegiatan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terwujudnya kegiatan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya kegiatan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terwujudnya kegiatan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan se Kecamatan

Terwujudnya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan se Kecamatan

Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan se Kecamatan

Terwujudnya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan se Kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Page 458: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 232 dari 290

Page 459: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-32.2 Kec. Trucuk

1.20-32.3 Kec. Trucuk

1.20-33

1.20-33.1 Kec. Trucuk

1.20-33.2 Kec. Trucuk

1.20-33.3 Kec. Trucuk

1.20-33.4 Kec. Trucuk

1.20-33.5 Kec. Trucuk

1.20-33.6 Kec. Trucuk

1.20-1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Program Peningkatan Koordinasi

Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terwujudnya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terwujudnya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Page 460: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 233 dari 290

Page 461: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. Bayat 1000 surat

1.20-1.2 Kec.Bayat 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Bayat 12 Bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kec.Bayat 12 Bulan

1.20-1.11 Kec. Bayat 12 Bulan

1.20-1.12 Kec.Bayat 12 Bulan

1.20-1.17 Kec.Bayat 12 Bulan

1.20-1.18 Kec.Bayat 7 kali

1.20-1.19 Kec.Bayat 42 kali

1.20-1.20 Kec.Bayat 12 Bulan

1.20-2

1.20-2.9 Kec.Bayat 7 Kegiatan

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Kec.Bayat 100 Unit 7 Kegiatan

1.20-2.22 Kec.Bayat 12 Bulan 7 Kegiatan

1.20-2.24 Kec.Bayat 12 Bulan 7 Kegiatan

1.20-2.28 Kec.Bayat 12 Bulan 7 Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Tersedianya jasa surat menyurat

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telekomunikasi ,air , dan listrik

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 2 orang

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun

Jumlah ATK Yang tersedia setiap Tahun

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tesedianya barang cetakan dan Penggandaan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Makan Minum tamu rapat selama 12 bulan

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tesedianya belanja rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tesedianya Belanja rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 7 orang

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor

Meningkatnya pelayanan umum di kecamatan

pelayanan umum kecamatan selama 1 tahun

Program Pengadaan peralatan gedung

kantorTersedianya Prasarana Kantor

3 Unit Laptop dan LCD Proyektor ,2 PC Komputer

Meningkatnya Sarana Prasarana Aapratur

Terlaksananya Pengadaan Kursi Lipat

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor Pemasangan Kanopi

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan Gedungkantor

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur

Page 462: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 234 dari 290

Page 463: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.29 12 Bulan 7 Kegiatan

1.20-31

1.20-31.1 Kec.Bayat 18 Desa 5 Kali

1.20-31.2 Kec.Bayat 12 Bulan

1.20-31.3 Kec.Bayat 7 Kali

1.20-31.4 Kec.Bayat

1.20-31.5 Kec.Bayat 12 Bulan

1.20-32

1.20-32.1 Kec.Bayat 12 Bulan

1.20-32.2 Kec.Bayat 12 Bulan

1.20-32.3 Kec.Bayat 12 Bulan

1.20-33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin berkala Meubeler

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi Administrasi PMD di Kecamatan

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa

Koordinasi selama 12 bulan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Meningkatnya pembinaan administrasi PMD di Kecamatan

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa

Koordinasi selama 12 bulan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan sebanyak 18 Desa

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa

Koordinasi selama 12 bulan

Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan

Terlaksananya penyampaian bantuan Keuangan 18 Desa

8 Kali selama 12 Bulan

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa

Koordinasi selama 12 bulan

Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan

Terwujudnya 10 Program PKK

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa

Koordinasi selama 12 bulan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban;

Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi adiministrasi Trantibum di Kecamatan

6 kali Selama 12 Bulan

Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan selama 12 bulan

6 Kali selama 12 Bulan

Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan Selama 12 Bulan

8 Kali Selama 12 Bulan

Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Page 464: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 235 dari 290

Page 465: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-33.1 Kec.Bayat

1.20-33.2 Kec.Bayat

1.20-33.3 Kec.Bayat

1.20-33.4 Kec.Bayat

1.20-33.6 Kec.Bayat

1.20-1

1.20-1.2 Kantor kelurahan 1 tahun 1 tahun

1.20-1.7 1 tahun 1 tahun

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun

1.20-1.9 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun

1.20-1.11 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun

1.20-1.17 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun

1.20-1.18 1 tahun 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Selama 12 Bulan 18 Desa

8 Kali selama 12 Bulan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa

8 Kegiatan selama 12 Bulan

Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa

8 Kali selama 12 Bulan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa

8 Kali selama 12 Bulan

Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 7 Kali 18 Desa

7 Kali Selama 12 Bulan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa

8 Kegiatan selama 12 Bulan

Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

Terwujudnya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa 7 Kali Selama 12 Bulan

7 Kali Selama 12 Bulan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa

8 Kegiatan selama 12 Bulan

Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

Terwujudnya Lomba Tertib Administrasi Desa 18 Desa

4 Kali selama 12 Bulan

Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan 18 Desa

8 Kegiatan selama 12 Bulan

Program Pe

Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang baik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya beban lsitrik, telepon,dan internet

Terbayarnya beban lsitrik, telepon,dan internet

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kelurahan KabupatenKelurahan Kabupaten

Tersedianya jasa Administrasi Keuangan yang baik

Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang baik

Terwujudnya jasa Kebersihan Kantor yang baik

Terwujudnya jasa Kebersihan Kantor yang baik

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang baik

Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang baik

Tersedianya Alat Tulis Kantor yang Baik

Terwujudnya Alat Tulis Kantor yang Baik

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggadaan Kantor yang baik

Terwujudnya barang cetakan dan penggadaan Kantor yang baik

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman yang baik

Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman yang baik

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat Ke luar Daerah selama 1 tahun

Terwujudnya Pelaksanaan Rapat Ke luar Daerah selama 1 tahun

Page 466: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 236 dari 290

Page 467: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.19 1 tahun 1 tahun

1.20-1.20 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun

1.20-2

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun

1.20-2.22 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun

1.20-2.24 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun

1.20-34

1.20-34.1 1 bulan 1 bulan

1.20-34.2 1 tahun 1 tahun

1.20-35

1.20-35.1 1 tahun 1 tahun

1.20-36

1.20-36.1 Kelurahan Kabupaten 1 tahun 1 tahun

1.20-36.2 1 tahun 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya Rapat -rapat dan Konsultasi di dalam Daerah selama 1 tahun

Terwujudnya Penyelenggaran Rapat -rapat dan Konsultasi di dalam Daerah selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terlaksananya jasa Keamanan kantor yang baik

Terwujudnya jasa Keamanan kantor yang baik

Program Tersedianya Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas

Tersedianya Pemeliharaan rutin Kendaraan dinas

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

Terlaksananya koordinasi administrasi kegiatan Pembangunan Kelurahan(Musrenbangkel)

terlaksananya koordinasi administrasi kegiatan Pembangunan Kelurahan(Musrenbangkel)

Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

Terlaksananya koordinasi administrasi kegiatan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

terlaksananya koordinasi administrasi kegiatan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan

Tersedianya Kegiatan Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Tersedianya Kegiatan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Operasional PBB Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Operasional PBB Kelurahan

Page 468: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 237 dari 290

Page 469: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-37

1.20-37.1 Pemberdayaan RT 1 tahun 1 tahun

1.20-37.2 Pemberdayaan RW 1 tahun 1 tahun

1.20-37.3 Pemberdayaan PKK 1 tahun 1 tahun

1.20-37.4 1 tahun 1 tahun

1.20-37.5 Operasional LPMK 1 tahun 1 tahun

1.20-1

1.20-1.2 Kelurahan Klaten

1.20-1.3 Kelurahan Klaten

1.20-1.7 Kelurahan Klaten

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Klaten

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Klaten

1.20-1.11 Kelurahan Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kelembagaan RT Kelurahan

Tersedianya Kegiatan Administrasi Kelembagaan RT Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kelembagaan RW

Tersedianya Kegiatan Administrasi Kelembagaan RW

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kelembagaan PKK

Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kelembagaan PKK

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kelembagaan Karang taruna

Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kelembagaan Karang taruna

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kelembagaan LPMK

Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kelembagaan LPMK

Program Pe

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

tersediaan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik

tersediaan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik selama 12 Bulan

terwujudnya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik

terwujudnya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,listrik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

tersedianyajasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan

tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

tersedianyajasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

tersedianya jasa Administrasi Keuangan

tersedianya jasa administrasi Keuangan selama 12 Bulan

tersedianya jasa Administrasi Keuangan

tersedianya jasa administrasi Keuangan selama 12 Bulan

tersedianya jasa kebersihan kantor

tersedianya jasa kebersihan kantorn selama 12 Bulan

tersedianya jasa kebersihan kantor

tersedianya jasa kebersihan kantorn selama 12 Bulan

tersedianya alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan

tersedianya alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor selama 12 Bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bulan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bulan

Page 470: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 238 dari 290

Page 471: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.17 Kelurahan Klaten

1.20-1.18 Kelurahan Klaten

1.20-1.19 Kelurahan Klaten

1.20-1.20 Kelurahan Klaten

1.20-2

1.20-2.9 Kelurahan Klaten

1.20-2.22 Kelurahan Klaten

1.20-2.24 Kelurahan Klaten

1.20-2.30 Pemeliharaan rutin/berkala ….. Kelurahan Klaten

1.20-2.42 Kelurahan Klaten

1.20-34

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makanan dan minuman

tersedianya makanan dan minuman selama 12 Bulan

tersedianya makanan dan minuman

tersedianya makanan dan minuman selama 12 Bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedianyaRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 Bulan

tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 Bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

tersedianyaRapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 Bulan

tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 Bulan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

tersedianya Jasa Pengamanan Kantor

tersedianya Jasa Pengamanan Kantor selama 12 Bulan

tersedianya Jasa Pengamanan Kantor

tersedianya Jasa Pengamanan Kantor selama 12 Bulan

Program Pe

Terlaksananya sarana dan prasarana Aparatur

terwujudnya sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

tersedianya peralatan gedung kantor

terwujudnya peralatan gedung kantor

tersedianya peralatan gedung kantor

terwujudnya peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

terwujudnyaPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

terwujudnyaPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

tersedianya sPemeliharaan rutin/berkala

terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala

tersedianya sPemeliharaan rutin/berkala

terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

tersedianya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

tersedianya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

terwujudnyaRehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Pening

terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan

Page 472: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 239 dari 290

Page 473: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-34.1 Kelurahan Klaten

1.20-34.2 Kelurahan Klaten

1.20-35

1.20-35.1 Kelurahan Klaten

1.20-36

1.20-36.1 Kelurahan Klaten

1.20-36.2 Kelurahan Klaten

1.20-37

1.20-37.1 Pemberdayaan RT Kelurahan Klaten

1.20-37.2 Pemberdayaan RW Kelurahan Klaten

1.20-37.3 Pemberdayaan PKK Kelurahan Klaten

1.20-37.4 Kelurahan Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

Program Pening

terwujudnya Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Program Pening

terwujudnya Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

terlaksananya Operasional PBB Tingkat Kelurahan

terwujudnyaOperasional PBB Tingkat Kelurahan

terlaksananya Operasional PBB Tingkat Kelurahan

terwujudnya Operasional PBB Tingkat Kelurahan

Program Pening

erwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

terlaksananyaPemberdayaan RT

terwujudnya Pemberdayaan RT

terlaksananyaPemberdayaan RT

terwujudnya Pemberdayaan RT

terlaksananya Pemberdayaan RW

terwujudnyaPemberdayaan RW

terlaksananya Pemberdayaan RW

terwujudnya Pemberdayaan RW

terlaksananya Pemberdayaan PKK

terwujudnya Pemberdayaan PKK

terlaksananya Pemberdayaan PKK

terwujudnya Pemberdayaan PKK

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

terwujudnya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

terwujudnya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

Page 474: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 240 dari 290

Page 475: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-37.6 Pemberdayaan LPM Kelurahan Klaten

1.20-1

1.20-1.2 Kantor kelurahan 12 bulan

1.20-1.3 Kantor kelurahan 5 unit

1.20-1.7 Kantor kelurahan 12 kegiatan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor kelurahan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor kelurahan 12 bulan

1.20-1.11 Kantor kelurahan 12 bulan

1.20-1.17 Kantor kelurahan 12 bulan

1.20-1.18 Luar daerah 3 orang

1.20-1.19 1 tahun

1.20-1.20 Kantor kelurahan 1 tahun

1.20-2

1.20-2.9 Kantor kelurahan 3 unit ac dan 1 bh tv

1.20-2.22 Kantor kelurahan 1 paket 1 paket

1.20-2.24 Kantor kelurahan 1 unit sepeda motor

1.20-34

1.20-34.1 Kantor kelurahan 1 kegiatan

1.20-34.2 Kantor kelurahan 1 kali

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

terlaksananyaPemberdayaan LPM

terwujudnya Pemberdayaan LPM

terlaksananyaPemberdayaan LPM

terwujudnya Pemberdayaan LPM

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Masyarakat di wilayah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya biaya telepon, air, listrik dan internet

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

Masyarakat di wilayah

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

Masyarakat di wilayah

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Lancarnya kegiatan pengadministrasian keuangan

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

Masyarakat di wilayah

Terpeliharanya kebersihan kantor

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

Masyarakat di wilayah

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

Masyarakat di wilayah

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tercukupinya kebutuhan cetakan dan penggandaan

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

Masyarakat di wilayah

Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

Masyarakat di wilayah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pengiriman peserta study banding

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

Masyarakat di wilayah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Wilayah kabupaten Klaten

Terselenggaranya rakor lintas SKPD

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

Masyarakat di wilayah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terciptanya keamanan kantor

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

Masyarakat di wilayah

Program

5 unit peralatan kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kegiatan di kantor

4 unit peralatan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Terpeliharaanya gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kegiatan di kantor

5 unit peralatan kantor

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Peningkatan kelembagaan terhadap pembangunan

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

Terencananya rencana pembangunan di kelurahan

Peningkatan peran kelembagaan kelurahan terhadap pembangunan

Lembaga di kelurahan

Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

Rakor bidang pembangunan

Peningkatan peran kelembagaan kelurahan terhadap pembangunan

Lembaga di kelurahan

Page 476: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 241 dari 290

Page 477: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-35

1.20-35.1 1 tahun 1 kegiatan

1.20-36

1.20-36.1 Kelurahan Tonggalan 12 bulan 12 bulan

1.20-36.2 100 % 100 %

1.20-37 4 lembaga

1.20-37.1 Pemberdayaan RT 12 bulan 12 bulan

1.20-37.2 Pemberdayaan RW Wilayah RW 12 bulan 12 bulan

1.20-37.3 Pemberdayaan PKK 12 bulan 12 bulan

1.20-37.5 Operasional LPMK 12 bulan 12 bulan

1.20-1

1.20-1.2 12 bulan 12 bulan

1.20-1.3 Kelurahan Mojayan 1 tahun 1 tahun

1.20-1.7 Kelurahan Mojayan 1 tahun 1 tahun

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 1 tahun

1.20-1.11 1 tahun 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Rakor di bidang kemasyarakatan

Terselenggaranya rakor bidang kemasyarakatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintahan

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintahan

Rakor di bidang pemerintahan

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

Wilayah kelurahan Tonggalan

Tercapainya PAD dari PBB

Tercapainya PAD dari PBB

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan

Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan

Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan

Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan

Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan

Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan

Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan

Meningkatnya peran lembaga terhadap pemerintah kelurahan

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kelurahan MojayanKantor Kelurahan Mojayan

Tersedianya dana untuk listrik, telepon, air dan langganan internet

Terbayarny beban air, listrik, telepon & langganan internet

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor

Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terwujudnya administrasi keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan

Kantor kelurahan Mojayan

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

Kantor Kelurahan Mojayan

Terwujudnya alat tulis kantor

Terpenuhinya alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kantor Kelurahan Mojayan

Terbayarnya cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

Page 478: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 242 dari 290

Page 479: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.17 1 tahun 1 tahun

1.20-1.18 1 tahun 1 tahun

1.20-1.19 1 tahun 1 tahun

1.20-1.20 1 tahun 1 tahun

1.20-2

1.20-2.7 terwujudnya Ac 2 unit ac 2 unit AC

1.20-2.24 1 tahun 1 tahun

1.20-2.29 1 tahun 1 tahun

1.20-2.51 Pengadaan Sound system 1 tahun 1 tahun

1.20-34

1.20-34.1 1 tahun 1 tahun

1.20-34.2 1 tahun 1 tahun

1.20-35

1.20-35.1 1 tahun 1 tahun

1.20-36

1.20-36.1 1 tahun 1 tahun

1.20-36.2 1 tahun 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman

Kantor Kelurahan Mojayan

Tersedianya makan minum rapat

Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi diluar daerah

Meningkatnya kinerja aparat kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kantor kelurahan Mojayan

Terpenuhinya dana rapat koordinasi dalam daerah

Terwujudnya rapat koordinasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kantor Kelurahan Mojayan

Terwujudnya keamanan kantor

Terwujudnya keamanan kantor

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kantor Kelurahan Mojayan

Nyamannya pelayanan masyarakat

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kantor kelurahan Mojayan

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas

Terawatnya kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebelair kantor

Nyamannya pelayanan masyarakat

Kantor Kelurahan Mojayan

Terwujudnya sound system

Nyamannya pelaksanaan rapat

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

Kantor Kelurahan Mojayan

Terwujudnya Musrenbangkel

Terlaksananya Musrenbangkel

Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

Terwujudnya peningkatan koordinas, pembinaan dan i fasilitasi pembangunan kelurahan

Terlaksananya peningkatan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pembangunan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Kantor Kelurahan Mojayan

Terwujudnya koordinasi, pembinaan fasilitasi administrasi kemasyarakatan

Terlaksanannya koordinasi, pembinaan , fasilitasi administrasi kemasyarakatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

Kantor kelurahan mojayan

Terwujudnya koordinasi, pembinaan, fasilitasi admiistrasi pemerintahan kelurahan

Terlaksananya koordinasi, pembinaan, fasilitasi admiistrasi pemerintahan kelurahan

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

Kantor Kelurahan Mojayan

Terwujudnya PBB Kelurahan Mojayan

Tercapai PBB kelurahan Mojayan

Page 480: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 243 dari 290

Page 481: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-37

1.20-37.1 Pemberdayaan RT Kelurahan Mojayan 62 RW 62 RW

1.20-37.2 Pemberdayaan RW Kelurahan Mojayan 12 RW 12 RW

1.20-37.3 Pemberdayaan PKK 1 tahun 1 tahun

1.20-37.4 1 tahun 1 tahun

1.20-37.5 Operasional LPMK kelurahan Mojayan 1 tahun 1 tahun

1.20-37.6 Pemberdayaan LPM Kelurahan Mojayan 1 tahun 1 tahun

1.20-37.8 Terwujudnya K3 12 RW 12 RW Terlaksananya K3 12 RW

1.20-1

1.20-1.2 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.3 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Buntalan 12 Bulan 12 bulan

1.20-1.11 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.17 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.18 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.19 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.20 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-2

1.20-2.9 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-2.22 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

Terwujudnya pemberdayaan RT

Terlaksananya pemberdayaan RT

Terwujudnya pemberdayaan RW

Terlaksananya kapasitas kelembagaan kelurahan

Kantor keurahan Mojayan

Terwujudnya pemberdayaan PKK

Terlaksananya kapasitas kelembagaan kelurahan

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

Terwujudnya pemberdayaan Karang taruna TK Kelurahan

Terlaksananya kapasitas kelembagaan kelurahan

Terwujudnya Operasional LPMK

Terlaksananya kapasitas kelembagaan kelurahan

Terwujudnya pemerdayaan LPM

Terlaksananya kapasitas kelembagaan kelurahan

Pelaksanaan Lomba K3 Tk Kelurahan

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan kerja Komputer dan mesin tik

Terlaksananya jasa kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan Kantor

Terlaksananya alat tulis Kantor

Tertersedianya alat tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terterlaksananya penyedia barang cetakan

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya makanan dan minuman Kantor

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianyan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya penyelenggaraan rapat rapat dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terlaksananya jasa pengamanan Kantor

Tersedianya jasa pengamanan Kantor

Program

Terlaksananya Sarpras aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan Kantor

Tersedianya peralatan Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya optimalisasi pelayanan masyarakat

Terpeliharanya peralatan dan gedung Kantor

Page 482: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 244 dari 290

Page 483: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.24 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-2.45 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-34

1.20-34.1 Kelurahan Buntalan 1 kali 1 kali

1.20-34.2 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-35

1.20-35.1 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-36

1.20-36.1 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-36.2 Kelurahan Buntalam 12 bulan 12 bulan

1.20-37

1.20-37.1 Pemberdayaan RT Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-37.2 Pemberdayaan RW Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-37.3 Pemberdayaan PKK Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-37.4 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-37.5 Operasional LPMK Kelurahan BUntalan 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya optimalisasi pelayanan masyarakat

Terpeliharanya kendaraan inentaris dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terlaksananya optimalisasi pelayanan masyarakat

Terwujudnya peralatan Kantor yang lebih baik

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Terwujudnya pembinaan fasilitasi Adm.Pembangunan

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

Terlaksananya kegiatan Musrenbangkel

Terwujudnya kegiatan Musrenbangkel

Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

Terlaksananya pembinaan kelembagaan pembangunan Kelurahan

Terwujudnya pembinaan fasilitasi Adm.Pembangunan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Program Peningka

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Terlaksananya peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi Adm.Pemerintahan

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

Terlaksananya pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

Terlaksananya Penarikan PBB

Terwujudnya Penarikan PBB

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

Terwujudnya peningkatan kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

Terlaksananya Pemberdayaan RT

Terwujudnya Pemberdayaan RT

Terlaksananya Pemberdayaan RW

Terwujudnya Pemberdayaan RW

Terlaksananya pemberdayaan PKK

Terwujudnya pemberdayaan PKK

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

Terlaksananya pemberdayaan Karang Taruna

Terwujudnya pemberdayaan Karang Taruna

Terlaksananya Kegiatan LPMK

Terwujudnya Kegiatan LPMK

Page 484: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 245 dari 290

Page 485: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-37.6 Pemberdayaan LPM Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-37.7 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-37.8 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-38

1.20-38.1 Kelurahan Buntalan 12 bulan 12 bulan

1.20-1

1.20-1.2 Kantor Kelurahan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.7 Kantor Kelurahan 12 bulan 12 bl

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Kelurahan 12 bulan 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan

1.20-1.11 12 bulan 12 bl

1.20-1.17 12 bulan 12 bl

1.20-1.18 luar daerah 12 bulan 12 bl

1.20-1.19 Dalam Daerah 12 bulan 12 bl

1.20-1.20 Keamanan kantor terjamin 12 bulan 12 bl

1.20-2

1.20-2.7 12 bulan

1.20-2.9 12 bulan

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur 12 bulan

1.20-2.22 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya Kegiatan LPM

Terwujudnya pemberdayaan LPM

Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)

Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan

Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan

Pelaksanaan Lomba K3 Tk Kelurahan

Terlaksananya warga bersih - bersih

Terwujudnya gairah warga untuk bersih - bersih

Program Pe

Terlaksananya Kesejahteraan Perangkat

Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan

Terpenuhinya Kesejahteraan Perangkat

Terwujudnya Kesejahteraan Perangkat

Program

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Beban pembayaran Air, Listrik dan Komunikasi

Terbayarnya Beban pembayaran Air, Listrik dan Komunikasi

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Kantor Kelurahan Bareng

Tersedianya dana Alat tulis kantor

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kantor Kelurahan Bareng

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman

Kantor Kelurahan Bareng

Tersedianya makan dan minuman rapat / Tamu

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Untuk meningkatkan kinerja aparat kantor

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terpenuhinya anggaran rapat rapat koordinasi dalam daerah

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kantor Kelurahan Bareng

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Program Pengadaan perlengkapan gedung

kantorKantor Kelurahan Bareng

Tesedianya Kamera Digital dan ACr

3 bh AC dan 1 bh Kamera Digital

Memadahinya sarana dan prasarana kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kantor Kelurahan Bareng

Peralatan Kantor yang memadahi

2 bh lap Top, 1 bh. Printel Laser Jet dan 1 bh. Camera Digital , LCD Monitor 2 bh.LAD TV 22

Memadahinya sarana dan prasarana kantor

Tersedianya mebeler kantor

Rak arsip 3 bh, Kursi susun 12, Meja 1/2 biro 4 bh, Meja biro besar I dan Almari 1 pintu 3 bh.

Memadahinya sarana dan prasarana kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kantor Kelurahan Bareng

Terpeliharanya gedung kantor

Memadahinya sarana dan prasarana kantor

Page 486: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 246 dari 290

Page 487: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.24 3 bulan sekali 12 bulan

1.20-2.45 12 bulan 12 bulan

1.20-3

1.20-3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Linmas Kel. Bareng 14 Setel 14 setel

1.20-34

1.20-34.1 Kelurahan Bareng 3bulan 3 bulan

1.20-34.2 Kelurahan Bareng 12 bulan 3 bulan

1.20-35

1.20-35.1 Kelurahan Bareng 12 bulan 12 bulan

1.20-36

1.20-36.1 Kantor Kelurahan 12 bulan 12 bulan

1.20-36.2 Kelurahan Bareng 12 bulan 12 bulan

1.20-37

1.20-37.1 Pemberdayaan RT Wilayah 32 RT 12 bulan 12 bulan

1.20-37.2 Pemberdayaan RW Wilayah 9 RW 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas kantor

Terawatnya Kendaraan dinas

Memadahinya sarana dan prasarana kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Kantor Kelurahan Bareng

Terpeliharaanya peralatan infventaris kantor

Memadahinya sarana dan prasarana kantor

Program

Terrsedianya Seragam Linmas

Tersedianya dana pengadaan seragam linmas

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

Terlaksananya Musrenbangkel

Terlaksananya pelaksanaan Musrenbangkel

Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

Terlaksananya pembinaan kelembagaan Pembangunan Kelurahan

Terlaksananya pelaksanaan Musrenbangkel

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kemasyarakatan selama 1 tahun

Terwujudnya peningkatan koordinasi dan fasilitasi Kemas. Kelurahan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

Terwujudnya peningkatan koordinasi dan fasilitasi Pemerintahan Kelurahan selama 1 tahun

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pemerintahan Kelurahan

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

Meningkatnya pemasukan pajak PBB selama 1 tahun

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pemerintahan Kelurahan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

Terlaksananya kegiatan RT selama 1 tahun ( 32 RT )

Terlaksananya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan

Terlaksananya kegiatan RW selama 1 th ( 9 RW )

Terlaksananya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan

Page 488: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 247 dari 290

Page 489: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-37.3 Pemberdayaan PKK PKK Kelurahan Bareng 12 bulan 12 bulan

1.20-37.4 12 bulan 12 bulan

1.20-37.5 Operasional LPMK LPMK Kel. Bareng 12 bulan 12 bulan

1.20-1

1.20-1.2 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

1.20-1.3 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

1.20-1.7 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

1.20-1.11 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

1.20-1.17 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

1.20-1.18 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlasananya kegiatan PKK selama 1 tahun

Terlaksananya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

Karang Taruna Kel. Bareng

Terlaksananya pemberdayaan karang taruna selama 1 tahun

Terlaksananya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan

Terwujudnya kegiatan LPMK selama 1 tahun

Terlaksananya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan

Program Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikTersedianya jasa kounikasi,sumberdaya air dan listrik

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan ktr.

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terwujudnya jasa Adinistrasi Keuangan

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan

Terwujudnya jasa kebersihan kantor

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan

Terwujudnya Alat Tulis Kantor

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan

Penyediaan makanan dan minuman

Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya Rapat rapat koordinasi luar daerah

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan

Page 490: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 248 dari 290

Page 491: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.19 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

1.20-1.20 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

1.20-2

1.20-2.9 Kel.Barenglor 1 Unit 12 Bulan

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Kel.Barenglor 12 Bulan

1.20-2.22 Kel.Barenglor 1 Unit 12 Bulan

1.20-2.24 Kel.Barenglor 1 Unit 12 Bulan

1.20-2.42 Kel.Barenglor Tersedianya Pagar Kantor 1 Unit 12 Bulan

1.20-2.45 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

1.20-2.51 Pengadaan Sound system Kel.Barenglor 1 Unit 12 Bulan

1.20-34

1.20-34.1 Kel.Barenglor 1 Kegiatan 12 Bulan

1.20-34.2 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

1.20-35

1.20-35.1 Kel.Barenglor 15 RW, 50 RT 12 Bulan

1.20-36

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujudnya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terwujudnya jasa pengamanan kantor

Tersedianya sarana prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung adinistrasi perkantoran tepat waktu dan sesuai kebutuhan

Program Pengadaan peralatan gedung

kantorTersedianya Laptop, PC dan Printer

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya kursi rapat dan meja 1/2 Biro

50 Kursi dan 5 meja 1/2 Biro

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya peeliharaan Rutin Kendaraan Dinas

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terwujudnya Pemeliharaan rutin peralatan kantor dan RT

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya Sound system

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

Terlaksananya Musrenbangkel

Terwujudnya Koordinasi,Fasilitasi ,Adm.Pembangunan Kelurahan

Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

Terwujudnya Pembinaan Pemb. di Tingkat RT/RW

Terwujudnya Koordinasi,Fasilitasi ,Adm.Pembangunan Kelurahan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Terwujudnya Pembinaan kelebagaan Kemasyarakatan Kel.

Terwujudnya Pembinaan kelebagaan Kemasyarakatan Kel.

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Page 492: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 249 dari 290

Page 493: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-36.1 Kel.Barenglor 12 Bulan 12 Bulan

1.20-36.2 Kel.Barenglor Peningkatan PBB 12 Bulan 12 Bulan

1.20-37

1.20-37.1 Pemberdayaan RT kel. barenglor 50 RT 12 Bulan

1.20-37.2 Pemberdayaan RW kel. barenglor 15 RW 12 Bulan

1.20-37.3 Pemberdayaan PKK kel. barenglor 12 bln 12 Bulan

1.20-37.4 kel barenglor 1 karang taruna 12 Bulan

1.20-37.5 Operasional LPMK kel. barenglor 12 bln 12 Bulan

1.20-37.7 kel. barenglor 12 bln 12 Bulan

1.20-1

1.20-1.2 Kelurahan Gergunung

1.20-1.3 Kelurahan Gergunung

1.20-1.7 Kelurahan Gergunung

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Gergunung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

Terlaksananya pembinaan pemerintahan kelurahan

Terwujudnya pembinaan pemerintahan kelurahan

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

Terwujudnya pembinaan pemerintahan kelurahan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

terlaksananya pemberdayaan RT

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

terlaksananya pemberdayaan RW

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

terlaksananya pemberdayaan PKK tk kelurahan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

terlaksananya pemberdayaan karang taruna RW

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kemasyarakatan

terlaksananya kegiatan LPMK

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)

terlaksananya kegiatan sosial Linmas dan PAUD

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan

Program Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrikTerwujudnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet selama 1 Tahun

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet selama 1 Tahun

Terwujudnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet selama 1 (satu) Tahun

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet selama 12 Bulan (Januari-Desember)

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terwujudnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun

Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun

Terwujudnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun

Tersedianyanya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantorselama 1 Tahun

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terwujudnya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 Tahun

Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 Tahun

Terwujudnya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 Tahun

Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan selama 1 Tahun

Terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun

Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun

Terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun

Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun

Page 494: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 250 dari 290

Page 495: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Gergunung

1.20-1.11 Kelurahan Gergunung

1.20-1.17 Kelurahan Gergunung

1.20-1.18 Jawa Barat

1.20-1.19 Kabupaten Klaten

1.20-1.20 Kelurahan Gergunung

1.20-2

1.20-2.7 Kelurahan Gergunung

1.20-2.9 elurahan Gergunung Laptop dan printer

1.20-2.10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Gergunung

1.20-2.22 Kelurahan Gergunung

1.20-2.24 Kelurahan Gergunung

1.20-2.45 Kelurahan Gergunung

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun

Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun

Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun

Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun

Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun

Terwujudnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun

Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun

Penyediaan makanan dan minuman

Terwujudnya Penyediaan Makanan dan Minuman selama 1 Tahun

Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman selama 1 Tahun

Terwujudnya Penyediaan Makanan dan Minuman selama 1 Tahun

Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman selama 1 Tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terwujudnya Study Banding Administrasi Kelurahan

Meningkatnya Kinerja Aparat Kantor

Terwujudnya Study Banding Administrasi Kelurahan

Meningkatnya Kinerja Aparat Kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujudnya Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah selama setahun

Terlaksananya Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah selama setahun

Terwujudnya Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah selama setahun

Terlaksananya Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah selama setahun

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terwujudnya Jasa Pengamanan Kantor selama setahun

Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor selama setahun

Terwujudnya Jasa Pengamanan Kantor selama setahun

Terlaksananya Jasa Pengamanan Kantor selama setahun

Program Pengadaan perlengkapan gedung

kantorAir ConditioningKursi Besi Biru

2 (dua) unit AC25 (duapuluh lima) unit Kursi Besi Biru

Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2 (dua) unit AC25 Kursi Besi Biru

Pengadaan peralatan gedung kantor

2 (dua) Unit Laptop dan 1 (satu) unit printer

Terwujudnya Peralatan Gedung Kantor

TersedianyaPeralatan Gedung Kantor

Terwujudnya Pengadaan Mebeleur selama 1 Tahun

Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Selama 1 Tahun

Terwujudnya Pengadaan Mebeleur selama 1 Tahun

Terlaksananya Pengadaan Mebeleur Selama 1 Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 Tahun

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 Tahun

Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 Tahun

Terselengganya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selama 1 Tahun

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selama 1 Tahun

Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selama 1 Tahun

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selama 1 Tahun

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor selama 1 Tahun

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor selama 1 Tahun

Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor selama 1 Tahun

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor selama 1 Tahun

Page 496: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 251 dari 290

Page 497: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-34

1.20-34.1 Kelurahan Gergunung 30 Orang

1.20-34.2 Kelurahan Gergunung 1 Tahun

1.20-34.5 Kelurahan Gergunung

1.20-36

1.20-36.1 Kelurahan Gergunung 1 Tahun 1 Tahun

1.20-36.2 Kelurahan Gergunung

1.20-37

1.20-37.1 Pemberdayaan RT Kelurahan Gergunung 41 RT

1.20-37.2 Pemberdayaan RW Kelurahan Gergunung 14 RW

1.20-37.3 Pemberdayaan PKK Kelurahan Gergunung 14 Kelompok 14 Kelompok

1.20-37.4 Kelurahan Gergunung 1 Tahun 1 Tahun

1.20-37.5 Operasional LPMK Kelurahan Gergunung 1 Tahun 1 Tahun

1.20-37.6 Pemberdayaan LPM Kelurahan Gergunung 1 Tahun 1 Tahun

1.20-37.7 Kelurahan Gergunung 1 Tahun

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 252 dari 290

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

Tokoh Masyarakat, RT, RW

Terselenggaranya Rencana Pembangunan Tahun berikutnya

Masyarakat Kelurahan Gerguunung

Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan

Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan

Masyarakat Kelurahan Gerguunung

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

Lembaga yang ada di Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Kelompok Tani, dll)

55 (lima puluh lima) Orang

Terselenggaranya Rencana Pembangunan Tahun berikutnya

Masyarakat Kelurahan Gerguunung

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan

Terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Kelurahan

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

Terselenggaranya Operasional PBB di Kel. Gergunung

Masyarakan Kel. Gergunung selama 1 tahun

Terwujudnya operasional PBB di Kelurahan

Masyarakan Kel. Gergunung

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

Terlaksananya pemberdayaan RT

41 (empat puluh satu) RT

Tewrwujudnya Pembinaan Lembaga Masyarakat

Terlaksananya Pemberdayaan RW

Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat

14 (empat belas) RW

Terlaksananya Pembinaan PKK

Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna

Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat

Terselenggaranya Operasional LPMK

Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat

Terlaksananya Pemberdayaan LPM

Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat

Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)

Terlaksananya Pemberdayaan PAUD dan Posyandu

11 Kelompok Posyandu dan 1 PAUD

Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat

Page 498: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-1

1.20-1.2 Kelurahan Gayamprit 12 bulan

1.20-1.3 100 % 100 %

1.20-1.7 100 % 100 %

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Gayamprit 12 bulan

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Gayamprit 12 bulan

1.20-1.11 Kelurahan Gayamprit 12 bulan

1.20-1.17 Kelurahan Gayamprit 12 bulan

1.20-1.18 Kelurahan Gayamprit 12 bulan

1.20-1.19 Kelurahan Gayamprit 12 bulan

1.20-1.20 Kelurahan Gayamprit 12 bulan

1.20-2

1.20-2.7 Kelurahan kantor 12 bulan

1.20-2.9 100 % 100 %

1.20-2.22 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan

1.20-2.24 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan

1.20-2.42 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 253 dari 290

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan

pelayanan umum selama 12 bulan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terwujudnya perlatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

Terwujudnya perlatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Meningkatnya administrasi laporn keuangan

Meningkatnya administrasi laporn keuangan

Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor

Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan

Pelayanan umum selama 12 bulan

Terwujudnya alat tulis kantor

Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan

pelayanan umum selama 12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan

pelayanan umum selama 12 bulan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan minum rapat kantor

Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan

pelayanan umum selama 12 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya perjalananl daerah dinas ke luar daerah

Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan

pelayanan umum selama 12 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Perjalanan dinas dalam daerah

Perjalanan dinas dalam daerah

pelayanan umum selama 12 bulan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terlaksananya keamanan lingkungan kantor

Meningkatnya pelayanan umum di kelurahan

pelayanan umum selama 12 bulan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya pengadaan laptop dan perlengkapanya

Pelayanan umum di kantor

Terwujudnya pengadaan laptop dan perlengkapanya

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya perlatan kantor

Tersedianya peralatan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkal agedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terwujudnya Rehab sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya Rehab sedang/berat gedung kantor

Page 499: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2.45 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan

1.20-2.55 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan

1.20-34

1.20-34.1 Kelurahan gayamprit 12 bulan 12 bulan

1.20-34.4 Kelurahan Gayamprit 12bulan 12 bulan

1.20-35

1.20-35.1 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan

1.20-36

1.20-36.1 Kelurahan Gayamprit 12 bulan 12 bulan

1.20-36.2 Kelurahan 12 bulan 12 bulan

1.20-37

1.20-37.2 Pemberdayaan RW RW se kelurahan 12 bulan 12 bulan

1.20-37.3 Pemberdayaan PKK 12 bulan 12 bulan

1.20-37.4 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terwujudnya pemeliharaan rutin peralatan kantor & rumah tangga

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor & rumah tangga

Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor

Terlaksananya pemeliharaan Kompter dan Laptop

Terlaksananya pemeliharaan Kompter dan Laptop

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

Terlaksanya Musrenbang Kelurahan

Perencanaan pembangunan dari bawah

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan

Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi rapat KTNA

Koordinasi dan fasilitasi rapat KTNA

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

Terlaksananya rapat dalam rangka HUT RI tingkat Kelurahan

Terlaksananya rapat dalam rangka HUT RI tingkat Kelurahan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan

Terlaksanya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

Terlaksanya Rapat perencanaan dan pemungutan PBB sesuai target

Terlaksanya Rapat perencanaan dan pemungutan PBB sesuai target

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

Terujudnya pemberdayaan RWse kelurahan Gayamprit

Terwujudnya fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan

PKK Kelurhan Gayamprit

Terwujudnya pemberdayaan fasilitasi PKK kelurahan

Terwujudnya fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

Karang taruna Tingkat Kelurahan

Terwujudnya fasilitasi dan pemberdayaan karang taruna tingkat kelurahan

Terwujudnya fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan

Page 500: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 254 dari 290

Page 501: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-37.5 Operasional LPMK 12 bulan 12 bulan

1.20-37.7 12 bulan 12 bulan

1.20-37.8 12 bulan 12 bulan

1.20-39

1.20-39.2 12 bulan 12 bulan

1.20-1 10 Kegiatan

1.20-1.2 300 Orang 1000 orang

1.20-1.7 kantor 24 kegiatan 24 kegiatan

1.20-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Orang 1 orang

1.20-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan 5000 buah 5000 buah

1.20-1.11 Kantor Kelurahan 5000 lembar 5000 lembar

1.20-1.17 60 kegiatan 60 kegiatan

1.20-1.18 Luar Jawa 1 kali 1 kali

1.20-1.19 SKPD DAN RT/RW 50 Kegiatan 60 kegiatan

1.20-1.20 1 Orang 1 orang

1.20-1.24 Kelurahan Jatinom 120 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

LPMK Kelurahan Gayamprit

Terujudnya pemberdayaan LPMK Gayamprit

Terwujudnya fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan

Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)

PAUD & Posyandu Kelurahan Gayamprit

Terwujudnya fasilitasi dan pemberdayaan PAUD & Posyandu di kelurahan Gayamprit

Terwujudnya fasilitasi dan pemberdayaan PAUD & Posyandu di kelurahan Gayamprit

Pelaksanaan Lomba K3 Tk Kelurahan

RW se kelurahan Gayamprit

Terwujudnya Lomba K-3 antar RW se kelurahan Gayamprit.

Terwujudnya Lomba K-3 antar RW se kelurahan Gayamprit.

Program Peningkatan Koo

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

PAUD ASTER Kelurahan Gayamprit

Terlaksanya penyelesaian pembangunan gedung PAUD

Terlaksanya penyelesaian pembangunan gedung PAUD

Program Pelaya

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kantor Kelurahan Jatinom

Tercapainya pelayanan administrasi secara optimal

Meningkatnya pelayanan administrasi

Penyediaan jasa administrasi keuangan

terlaksananya administrasi kantor yang baik

Meningkatnya administrasi kantor yang baik

Kantor Kelurahan Jatinom

Terlaksananya tenaga kebesihan

Terwujudnya kebersihan kantor

Terlasananya kebutuhan alat tulis kantor

Meningkatnya kebutuhan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan makanan dan minuman

Kantor Kelurahan Jatinom

Terwujudnya kebutuhan makanan dan minuman rapat

Meningkatnya kebutuhan makanan dan minuman rapat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Study Banding

Meningkatnya Study Banding

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Meningkatnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Meningkatnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kantor Kelurahan Jatinom

Terlaksananya Keamanan Kantor

Meningkatnya Keamanan Kantor

Penyusunan perencanaan dan pelaporan

Terwujudnya Penyusunan perncanaan dan pelaporan

Meningkatnya Penyusunan perncanaan dan pelaporan

120 kegiatan laporan

Page 502: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 255 dari 290

Page 503: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-2 5 kegiatan

1.20-2.3 Pembangunan gedung kantor 1 Paket 7 kegiatan

1.20-2.9 kantor 5 kegiatan 5 kegiatan

1.20-2.22 kantor kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan

1.20-2.24 kantor 12 kali 12 kali

1.20-2.42 1 Kantor 1 Kantor

1.20-6 3 kegiatan

1.20-6.4 kantor 1 kali 1 kali

1.20-6.5 Pengelolaan Aset SKPD kantor 4 semester 4 semester

1.20-6.7 Monev kegiatan SKPD kantor terlaksananya pelaporan 2 kegiatan Meningkatnya pelaporan 2 kegiatan

1.20-34 2 kegiatan

1.20-34.1 kelurahan 1kegiaatan 1kegiaatan

1.20-34.2 50 kegiatan 50 kegiatan

1.20-35 1kegiatan

1.20-35.1 50 kegiatan 50 kegiatan

1.20-36 2 kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi pengelolaan aset daerah

Kantor Kelurahan Jatinom

Terlaksananya pembangunan gedung kantor kelurahan jatinom

Meningkatnya Sapras Kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

terlaksananya peralatan Kantor

Meningkatnya peralatan Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan gedung Kantor

meningkatnya pemeliharaan gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kantor Kelurahan Jatinom

Terlaksananya Perluasan Kantor Kelurahan

Meningkatnya Rehab Perluasan Kantor Kelurahan

Program Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahunterlaksananya pelaporan keuangan

meningkatkan pelaporan keuangan

tercapainya pengelolaan aset

Meningkatnya pengelolaan aset

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)

terlaksananya koordinasi pembangunan musrenbangkel

meningkatkan koordinasi pembangunan musrenbangkel

Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan

terwujudnya kelancaran koordinasi pembangunan

meningkatkan koordinasi pembangunan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

terwujudnya kelancaran adm. kelembagaan kemasyarakatan

meningkatnya kelancaran adm. kelembagaan kemasyarakatan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan desa/kelurahan;

Page 504: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 256 dari 290

Page 505: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.20-36.1 kelurahan 50 kegiatan 50 kegiatan

1.20-36.2 Kelurahan Jatinom 1 kegiatan 1 kegiatan

1.20-37 6 kgtn

1.20-37.1 Pemberdayaan RT Kelurahan Jatinom 6 Keg 6 keg

1.20-37.2 Pemberdayaan RW Kelurahan Jatinom 6 Keg 6 keg

1.20-37.3 Pemberdayaan PKK Kelurahan Jatinom 1 keg 1 Keg

1.20-37.4 Kelurahan Jatinom 1 keg 1 keg

1.20-37.5 Operasional LPMK Kelurahan Jatinom 6 keg 6 keg

1.20-37.6 Pemberdayaan LPM Kelurahan Jatinom 1 keg 1 keg

1.20-37.7 Kelurahan Jatinom 8 keg 8 keg

21 1.21

1.21-1 100 %

1.21-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

1.21-1.2 12 bulan 20 % (60 bulan)

1.21-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 20 % (60 bulan)

1.21-1.11 12 bulan 20 % (60 bulan)

1.21-1.12 12 bulan 20 % (60 bulan)

1.21-1.13 1 paket 5 % (5 paket)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan

terwujudnya kelancaran adm. kelembagaan pemerintahan

meningkatnya kelancaran adm. kelembagaan pemerintahan

Operasional PBB Tingkat Kelurahan

Tercapainya kelancaran Adm. kelembagaan Pemerintahan

meningkatnya kelancaran adm. kelembagaan pemerintahan

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

Terwujudnya Pemberdayaan RT

Meningkatkan Pemberdayaan RT

Terwujudnya Pemberdayaan RW

Meningkatnya Pemberdayaan RW

Terwujudnya pembinaan administrasi PKK

Meningkatnya pembinaan administrasi PKK

Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan

TerwujudnyaPemberdayaan Karang Taruna

Meningkatannya Pemberdayaan Karang Taruna

Terwujudnya Operasional LPMK

Meningkatkan Operasional LPMK

Terwujudnya Pemberdayaan LPM

Meningkatakan Pemberdayaan LPM

Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)

Terwujudnya Pemberdayaan PAUD dan Posyandu

Meningkatkan Pemberdayaan PAUD dan POsyandu

KetahanaProgram Pela

Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan

Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakatterhadap pangan

Regulasi ketahanan pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

Terwujudnya pelayanan surat menyurat

20 % dari target 60 bulan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kantor Ketahanan Pangan Kab.Klaten

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Page 506: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 257 dari 290

Page 507: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.21-1.17 Kab. Klaten 12 bulan 20 % (60 bulan)

1.21-1.18 12 bulan 20 % (60 bulan)

1.21-1.19 Kabupaten Klaten 12 bulan 20 % (60 bulan)

1.21-1.20 12 bulan 20 % (60 bulan)

1.21-2 100 %

1.21-2.3 Pembangunan gedung kantor 1 unit 100 % (1 unit)

1.21-2.5

1.21-2.22 Kab. Klaten 12 bulan 20 % (60 bulan)

1.21-2.24 12 bulan 20 % (60 bulan)

1.21-2.28 12 bulan 20 % (60 bulan)

1.21-2.42 1 paket 100 %

1.21-6 100 %

1.21-6.4 5 dokumen 20 % (25 dokumen)

1.21-15 100 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Provinsi, pusat, jawa dan luar jawa Ketahanan Pangan

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dalam daerah

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya pembayaran jasa penjaga keamanan kantor 2 orang

Terwujudnya pembayaran jasa penjaga keamanan kantor

Program Peni

Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan

Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakatterhadap pangan

Regulasi ketahanan pangan

Komplek Perkantoran Dinas Pertanian

Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor Ketahanan Pangan

Terwujudnya pembangunan Gedung Kantor Ketahanan Pangan

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional Gudang Cadangan Pangan

1 unit kendaraan dinas/oprasional roda 4

Terwujudnya pengadaan kendaraan operasional Gudang Cadangan Pangan

100 % (1 unit kendaraan dinas/oprasional roda 4)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, terpeliharanya gudang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Klaten

Terpeliharanya gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4

Terpeliharanya kendaraan roda 2 dan roda 4 dan pembayaran pajak

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya pemeliharaan komputer, laptop dan printer

Terpeliharanya komputer, laptop dan printer

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya rehab gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Program peni

Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan

Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakatterhadap pangan

Pembuatan Laporan Akhir

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kantor Ketahanan Pangan

Tersusunnya Laporan akhir kegiatan, Renja, LKJ-IP, SPM

Tersusunnya Laporan akhir kegiatan, Renja, LKJ-IP, SPM

Program Peni

Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan

Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;

Meningkatnya Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

Page 508: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 258 dari 290

Page 509: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.21-15.5 Kab.Klaten 10 ton 10% (50 ton)

1.21-15.6 3 desa baru Kab.Klaten 3 desa 20 % (15 desa)

lumbung pangan desa lumbung desa 50m2

1.21-15.8 Kabupaten Klaten

10x25x30

Apotik Hidup 1 unit

masyrakat desa 15 kelompok

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengembangan cadangan pangan daerah

Terlaksananya pengadaan beras untuk pengisian gudang cadangan pangan pemerintah

Terwujudnya pengadaan beras untuk pengisian gudang cadangan pangan pemerintah

Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan

Terlaksananya pembinaan dan monev desa mandiri pangan/replikasi

Terbina dan terpantaunya desa mandiri pangan/replikasi

(CEPORAN) desa ceporan

Pengembangan diversifikasi pangan

Terselenggaranya promosi bazar makanan olahan, lomba cipta menu tk provinsi, promosi makanan olahan, pelatihan pengolahan pangan lokal, tersalurnya bantuan alat pengolah pangan, terlaksananya pembinaan di desa P2MBG, terlaksananya updating data potensi pangan lokal dan pengrajin pangan, survey pola konsumsi pangan wilayah

Promosi bazar makanan olahan 1 kali,Lomba Cipta Menu Tk.Prov. 1 kali, Promosi makanan olahan 1 kali,Pelatihan 1 kali, bantuan alat pengolahan pangan 3 kelompok,Pembinaan Desa P2MBG 1 kali, updating data 26 Kec., Survey PPH 1 kali (27 Desa, 9 Kec.)

Terwujudnya promosi bazar makanan olahan, lomba cipta menu tk provinsi, promosi makanan olahan, pelatihan pengolahan pangan lokal, tersalurnya bantuan alat pengolah pangan, terlaksananya pembinaan di desa P2MBG, terlaksananya updating data potensi pangan lokal dan pengrajin pangan, survey pola konsumsi pangan wilayah

20 % ( dari 5 kali Promosi bazar makanan olahan,5 kali Lomba Cipta Menu Tk.Prov., 5 kali Promosi makanan olahan, 5 kali Pelatihan, 15 paket bantuan alat pengolahan pangan, 5 kali Pembinaan Desa P2MBG, 5 kali updating data di 26 Kec., 5 kali Survey PPH (27 Desa, 9 Kec.))

sanpras pertanian untuk peningkatan kesej. petani/masy

(JOMBOR) desa jombor

pengemb. tan obat dan sayuran

(LEMAHIRENG) Desa Lemahireng

Pemanfaatan Kebun/Apotik Hidup

(MUTIHAN) desa mutihan

pemanfaatan lahan kosong untk ketahanan pangan keluarga

Page 510: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 259 dari 290

Page 511: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.21-15.12

1.21-15.13 Primatani berbasis pekarangan

1.21-15.14 Kab.Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan

Kabupaten Klaten,SD/MI

Terlaksananya pengambilan dan pengujian sampel hortikultura, pengambilan dan pengujian sampel pangan olahan, terlaksananya pembinaan keamanan pangan terhadap pedagang dan petani hortikultura, terlaksanya pembinaan keamanan pangan penjaja makanan/warung sekolah di SD/MI, terlaksananya konsultasi sertifikasi dan pelabelan pangan segar, terlaksananya rapat koordinasi jejaring sistem keamanan pangan terpadu, tersalurnya bantuan alat untuk kantin SD/MI

5 kali pengambilan & pengujian sampel hortikultura, 1 kali pembinaan keamanan pangan penjaja warung sekolah,12 kali pengambilan dan pengujian sampel pangan olahan, 3 kali konsult. sertifikasi & pelabelan pangan segar, 2 kali rapat SKPT, 2 paket bantuan al

Terwujudnya pengambilan sampel pangan segar sebanyak 5 kali,terlaksananya pembinaan keamanan pangan pada penjaja makanan/warung sekolah di SD sebanyak 5 kali, terlaksanya monitoring keamanan pangan 6 kali, terlaksananya konsultasi sertifikasi dan pelabelan pangan segar 4 kali, terlaksananya rapat koordinasi jejaring sistem keamanan pangan terpadu 1 kali

20 % (25 kali pengambilan & pengujian sampel hortikultura, 5 kali pembinaan keamanan pangan penjaja warung sekolah, 60 kali pengambilan dan pengujian sampel pangan olahan, 15 kali konsult. sertifikasi & pelabelan pangan segar, 10 kali rapat SKPT, 10 paket bantuan alat kantin sekolah)

Ds. Mranggen Kec. Jatinom dan Ds.Wunut Kec.Tulung

Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kelompok wanita, terlaksananya Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengadaan alat pengolahan pangan,terlaksananya pendampingan terhadap kelompok,terlaksananya monitoring/evaluasi kegiatan

1 kali sosialisasi dan 1 kali pembinaan kelompok wanita, 2 kelompok wanita Primatani,30 kali pendampingan terhadap kelompok,2 paket pengadaan benih/bibit sayur dan tanaman buah,ternak unggas,kambing, alat pengolahan pangan, saprodi & monitoring/evaluasi

Terwujudnya Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengadaan alat pengolahan pangan, pembinaaan pendampingan dan monitoring/evaluasi

20 % (5 kali sosialisasi dan 5 kali pembinaan kelompok wanita, 10 kelompok wanita Primatani,150 kali pendampingan terhadap 10 kelompok,10 paket pengadaan benih/bibit sayur dan tanaman buah,ternak unggas,kambing, alat pengolahan pangan, saprodi & 25 kali monitoring/evaluasi)

Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan

Terlaksananya Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan, sinkronisasi program dan kegiatan ketahanan pangan

1 kali Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan, 1 kali sinkronisasi program dan kegiatan ketahanan pangan

Terselenggaranya Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan, sinkronisasi program dan kegiatan ketahanan pangan

20 % (5 kali Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan, 5 kali sinkronisasi program dan kegiatan ketahanan pangan)

Page 512: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 260 dari 290

Page 513: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.21-15.15

pekarangan warga ls

masyarakat umum 18 Desa 48 unit

6 kelompok

Meningkatkan Ekonomi 2 Titik

Desa Solodiran 1 paket

1.21-15.16 Kab. Klaten

1.21-15.17 Kab.Klaten

22 1.22

1.22-1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan

26 kelompok di 26 Kecamatan

Terlaksananya sosialisasi, pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, dan terlaksananya pengadaan benih/bibit sayur dan tanaman buah, ternak unggas dan saprodi, terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan.

1 kali Sosialisasi,1 kali pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, 26 pkt (pengadaan benih/bibit sayur dan tanaman buah, ternak unggas dan saprodi),2 kali monitoring dan evaluasi kegiatan di 26 kelompok.

Meningkatnya pengetahuan kelompok wanita terhadap optimalisasi pemanfaatan pekarangan, dan tersalurnya bantuan benih/bibit sayur dan tanaman buah, ternak unggas dan saprodi serta terpantaunya keberhasilan pelaksanaan kegiatan

20 % (5 kali Sosialisasi,5 kali pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, 130 pkt (pengadaan benih/bibit sayur dan tanaman buah, ternak unggas dan saprodi),10 kali monitoring dan evaluasi kegiatan di 130 kelompok).

(SUMBER) Desa Sumber

Pemanfaatan lahan pekarangan

Pemanfaatan lahan pekarangan

pembuatan warung dan apotik hidup

(SANGGRAHAN) RW 01-06

Pembuatan warung dan apotik hidup

(TASKOMBANG) Desa Taskombang

Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Meningkatnya perekonomian masyarakat

Optimalisasi lahan pekarangan

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Terlaksananya pembinaan dan tersalurnya gabah kering giling ke Gapoktan LDPM

12 kali pembinaan Gapoktan LDPM, pengadaan 12 ton GKG untuk 4 Gapoktan LDPM

Terselenggaranya pembinaan dan tersalurnya gabah kering giling ke Gapoktan LDPM

20 % (60 kali pembinaan Gapoktan LDPM, pengadaan 60 ton GKG untuk 20 Gapoktan LDPM)

Fasilitasi distribusi dan akses pangan

Terlaksananya pemantauan harga, terlaksananya data alur distribusi dan akses pangan, terlaksananya pameran/promosi tingkat nasional dan regional

Pemantauan harga 180 kali,1 dokumen data alur distribusi dan akses pangan, pameran/promosi tingkat nasional dan regional 2 kali

Terwujudnya pemantauan harga, terlaksananya data alur distribusi dan akses pangan, terlaksananya pameran/promosi tingkat nasional dan regional

20 % (pemantauan harga 900 kali, 5 dokumen data alur distribusi dan akses pangan, terlaksananya pameran/promosi tingkat nasional dan regional 10 kali)

PemberdProgram Pelayanan

kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Page 514: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 261 dari 290

Page 515: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.22-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Bapermas Kab. Klaten 12 tahun 12 bulan

1.22-1.2 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-1.3 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-1.7 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-1.11 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-1.12 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-1.15 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-1.17 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-1.18 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-1.19 Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-2

1.22-2.9 Bapermas Kab. Klaten

1.22-2.22 Bapermas Kab. Klaten 2 unit 1 unit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksanannya kegiatan surat menyurat perkantoran di dalam maupun luar perkantoran

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran listrik, air,telepon dan internet

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor

Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya administrasi keuangan dan pelaporan kantor

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor

Terselenggaranya kebersihan lingkungan kantor

Terlaksananya pembelian alat tulis kantor

Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terselenggaranya administrasi perkantoran

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terwujudnya penerangan kantor yang baik

Meningjkatnya keamanan dan penerangan di lingkungan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya informasi, pengetahuan dan pemahaman bagi pegawai

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat koordinasi

Terselenggaranya rapat untuk kelancaran tugas dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi, konsultasi ke luar kabupaten

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan instanasi di luar kabupaten klaten

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait di dalam kabupaten

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan instansi terkait di dalam kabupaten

Program Peni

Meningkatkan kwalitas sarana dan prasana perkantoran

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pembelian komputer dan printer untuk kelancaran administrasi kantor

2 unit komputer dan 2 unit printer

Terselenggaranya kelancaran administrasi kantor

2 unit komputer dan 2 unit printer

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Terselenggaranya kenyamanan tempat kerja

Page 516: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 262 dari 290

Page 517: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.22-2.24 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-2.28 Bapermas Kab. Klaten 13 unit 13 unit

1.22-2.29 Bapermas Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

1.22-15

1.22-15.4 391 desa 391 desa 391 desa

1.22-15.6 401 desa/ kelurahan 401 desa/ kelurahan 401 desa/kelurahan

1.22-15.7 401 desa/kelurahan 401 desa/kelurahan 401 desa/kelurahan

1.22-15.8 10 Kecamatan 10 kecamatan 10 kecamatan

1.22-15.9 26 Kecamatan 26 kecamatan 26 kecamatan

1.22-16

1.22-16.9 26 Kec 69 BP-SPAMS 69 BP-SPAMS

1.22-16.10 3 kecamatan 3 Kecamatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatkan pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional kantor

Meningkatkan kelancaran operasional tugas kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya servis ringan komputer, printer dll

Terselenggaranya pemeliharaan sarana penunjang pekerjaan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur

Terselenggaranya pemeliharaan sarana penunjang pekerjaan kantor

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam membangun desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )

Terlaksananya penyaluran dana desa dan alokasi dana desa serta terfasilitasinya penyaluran dana desa guna pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Terdistribusikannya bantuan keuangan kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)

Terlaksananya sosialisasi BBGRM(Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) dan pencanangan BBGRM Tk. Kabupaten

Peningkatan kepedulian masyarakat bergotong royong dalam membangun desa

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel

Tersusunnya buku profil desa dan tingkat perkembangan desa/kelurahan

Tersediaanya data primer potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan

Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG

Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi kelompok masyarakat dan di terimanya bantuan alat produksi rumah tangga

Peningkatan ketrampilan usaha masyarakat dan pemberian bantuan alat kepada kelompok masyarakat sesuai potensi/ kebutuhan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Termonitor dan terevaluasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat

Program penge

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah dan pembangunan ekonomi kota dan desa;

Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)

Meningkatkan kinerja BP-SPMAS

Peningkatan kinerja BP-SPAMS

Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi

3 Kecamatan : Bayat, Ngawen, Tulung

Meningkatnya kinerja posyantek di pedesaan

Terlaksananya bintek bagi pengurus posyantek

Page 518: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 263 dari 290

Page 519: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.22-16.11 26 Kec 26 Kec Terbentuknya BUMDes 26 Kec

1.22-16.13 2 kec 26 kec

1.22-16.14 1 kegiatan 1 Kegiatan

1.22-16.17 26 kec 26 Kec 26 Kec

1.22-17

1.22-17.5 26 kec 26 kec 26 kec

1.22-17.6 2 Kec 26 Kec

1.22-17.7 26 kec 26 kec 26 kec

1.22-17.9 26 Kec

1.22-17.10 26 Kec 26 kec 26 kec

1.22-17.11 26 Kec 401 desa/ kel

1.22-20

1.22-20.1 26 Kec 52 desa binaan PKK

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Bimbingan Teknis Pembentukan BUMDes Bagi Aparat Kecamatan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan BUMDes

Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)

Desa Logede Kec. Karangnongko; Desa Mundu Kec. Tulung

Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan masyarakat mitra

Meningkatkan kapasitas dan ekonomi masyarakat mitra

Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG

Lokasi Gelar TTG Nasional 2105

Mengikuti gelar TTG Nasional tahun 2016

Mengenalkan dan mempublikasikan hasil dan produk TTG

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan Perekonomian Perdesaan

Terselenggaranya pembinaan pasar desa di kab. klaten

Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan pasar desa

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam tahapan proses pembangunan;

Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin

Terlaksananya pemugaran rumah keluarga miskin

Terselenggaranya pemugaran rumah tidak layak huni

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

Desa Panggang Kec. Kemalang; Desa Randulanang Kec. Jatinom

Terlaksananya perbaikan/pembangunan jalan desa

Terselenggaranya pelaksanaan TMMD

Penguatan dan Pendataan Swadaya Masyarakat Membangun Desa

Terdatanya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Terdeteksinya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan perdesaan

Pemugaran Rumah Keluarga Miskin

Terlaksananya bantuan pemugaran rumah keluarga miskin dan jambanisasi

1000 rumah keluarga miskin

Pemberian bantuan Pemugaran rumah keluaraga miskin

1000 rumah keluarga miskin

Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu

Tersediaanya data strata posyandu dan meningkatnya pelayanan posyandu

Terdatanya perkembangan strata posyandu dan peningkatan pelayanan posyandu

Evaluasi Penilaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Terpilihnya pemenang lomba desa di tingkat kabupaten untuk di ajukan tingkat provinsi

1 desa dan 1 kelurahan

Terselenggaranya lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten

Program Pembe

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga

Terlaksananya kegiatan kelembagaan dan sekretariat PKK Kabupaten

Meningkatkan program dan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga

52 desa binaan PKK

Page 520: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 264 dari 290

Page 521: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.22-20.2 26 Kec 52 desa binaan PKK

1.22-20.3 26 Kec 52 Desa binaan PKK

1.22-20.4 26 kec 52 desa binaan PKK

1.22-20.5 26 Kec 52 desa binaan PKK

23 1.23

1.23-15

1.23-15.1 Kab. Klaten

1.23-15.5 Kab. Klaten

24 1.24

1.24-1

1.24-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan

1.24-1.2 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kader terhadap pengamalan pancasila dan gotong royong

Peningkatan pemahaman pengamalan pancasila dan gotong royong

52 desa binaan PKK

Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi

Meningkatkan pengetahuan kader PKK tentang koperasi

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi program/ kegiatan PKK

52 Desa binaan PKK

Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga

Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK desa/ kelurahan

Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK desa/ kelurahan

52 desa binaan PKK

Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup

Meningkatkan pengetahuan kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup

Meningkatkan pengetahuan kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup

52 desa binaan PKK

StatistikProgram penge

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Ketersediaan data statistik pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan serta ekonomi

Tersusunnya Buku Profil Data Perencanaan Daerah 130 buah, Buku Tinjauan PDRB 100 buah, Analisis Situas Pembangunan Manusia 100 buah, Indeks Harga Konsumen 100 buah, Buku Statistik Kab Klaten

Ketersediaan data statistik pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan serta ekonom

Tersusunnya Buku Profil Data Perencanaan Daerah 130 buah, Buku Tinjauan PDRB 100 buah, Analisis Situas Pembangunan Manusia 100 buah, Indeks Harga Konsumen 100 buah, Buku Statistik Kab Klaten

Fasilitasi SIM Perencanaan, Monev dan Kemiskinan Kabupaten Klaten

Teraksesnya Data Profil Daerah, Perencanaan Pembangunan, Monev, Pembangunan serta Kemiskinan

Teraksesnya data 67 SKPD

Teraksesnya Data Profil Daerah, Perencanaan Pembangunan, Monev, Pembangunan serta Kemiskinan

Teraksesnya data 67 SKPD

KearsipaProgram Kantor Arsip dan

PerpustakaanTerpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat 12 bulan

Lancarnya kegatan administrasi

Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk

Lancarnya kegatan administrasi

Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Page 522: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 265 dari 290

Page 523: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.24-1.7 12 bulan

1.24-1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

1.24-1.11 12 bulan

1.24-1.12 12 bulan

1.24-1.14 12 bulan

1.24-1.17 12 bulan

1.24-1.18 12 bulan

1.24-1.19 12 bulan

1.24-1.20 12 bulan

1.24-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 12 bulan

1.24-2

1.24-2.3 Pembangunan gedung kantor 1 depo 12 bulan

1.24-2.7 Tersedianya rak baja arsip 20 rak baja arsip 12 bulan

1.24-2.9 12 bulan

1.24-2.22 12 bulan

1.24-2.24 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Lancarnya kegatan administrasi

Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Tersedianya alat tulis kantor

Lancarnya kegatan administrasi

Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Lancarnya kegatan administrasi

Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Lancarnya kegatan administrasi

Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Penyediaan peralatan rumah tangga

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Tersedianya peralatan rumah tangga

Lancarnya kegatan administrasi

Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Penyediaan makanan dan minuman

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Tersedianya makan dan minum

Lancarnya kegatan administrasi

Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Lancarnya kegatan administrasi

Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Lancarnya kegatan administrasi

Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Terjaganya keamanan kantor

Lancarnya kegatan administrasi

Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Tersedianya jasa pengemudi

Lancarnya kegatan administrasi

Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan

Program Kantor Arsip dan

PerpustakaanTersedianya depo penyimpanan arsip

Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Tersedianya AC, penyedot debu, komputer, printer, laptop

3 unit AC, 1 unit penyedot debu, 2 unit komputer, 1 unit printer multifungsi, 1 unit laptop

Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor

Perbaikan atap, pengecatan gedung, pemeliharaan taman

Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Terwujudnya pemeliharaan alat transportasi pejabat struktural dan trasportasi keliling

4 bus keliling, 1 kendaraan minibus, 10 kendaraan roda dua

Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur

Page 524: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 266 dari 290

Page 525: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.24-2.26 12 bulan

1.24-2.29 12 bulan

1.24-2.48 Penataan Arsip Kantor Tertatanya arsip kantor 16 meter lari 12 bulan

1.24-16

1.24-16.2 100 meter lari

1.24-16.5 SKPD 3 SKPD

1.24-16.6 4 SKPD

1.24-16.7 Lokasi Pameran 1 event

1.24-18

1.24-18.4 Sosialisasi Pengamanan Arsip Desa 30 desa

25 1.25

1.25-15 193 : 12

1.25-15.2 Kabupaten Klaten 1 keg 3 pemenang

1.25-15.5 Kabupaten Klaten 1 software 1 software

1.25-15.7 Kabupaten Klaten 1 keg 1 buku

1.25-15.8 Kabupaten Klaten 1 keg 1 buku

1.25-15.9 Kab. Klaten 12 bulan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Terwujudnya pemeliharaan sarana perlengkapan kantor

5 unit mesin ketik , 11 unit komputer

Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Terwujudnya pemeliharaan mebeleur

20 rak buku, 30 rak arsip, 5 meja kantor, 2 almari, 8 kursi

Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur

Program penyel

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan arsip dan perpustakaan;

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Penataan arsip inaktif dan statis

Peningkatan pelayanan dokumen/arsip yang baik

SKPD di Kabupaten Klaten

Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten

Penyelamatan arsip inaktif dan statis SKPD

Peningkatan pelayanan dokumen/arsip yang baik

SKPD di Kabupaten Klaten

Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Menilai kembali arsip inaktif yang disimpan di Kantor Arsip dan Perpustakaan

Peningkatan pelayanan dokumen/arsip yang baik

SKPD di Kabupaten Klaten

Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.

Terwujudnya arsip yang bernilai guna sejarah Kabupaten Klaten

Peningkatan pelayanan dokumen/arsip yang baik

SKPD di Kabupaten Klaten

Program pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan arsip dan perpustakaan;

Terselenggaranya sosialisasi pengamanan arsip

Penyampaian informasi kearsipan

Desa di kabupaten klaten

KomunProgram Pe

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran transportasi;

Jumlah jaringan komunikasi

Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya signal doubling contest

Terpilihnya pemenang signal doubling contest

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Tersedianya software administrasi pengujian kendaraan bermotor

Tersedianya software administrasi pengujian kendaraan bermotor

Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Terlaksananya penataan dan pengendalian menara telekomunikasi

Tersedianya buku pengendalian menara telekomunikasi

Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet

Terlaksananya penataan, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi perda internet

Tersedianya data lengkap tentang internet dan perdanya

Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)

Terfasilitasinya KIM / LKM Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan kegiatan KIM/LKM

Page 526: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 267 dari 290

Page 527: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.25-15

1.25-15.2 Bagian Humas

1.25-15.4

1.25-15.12 RSPD

1.25-17

1.25-17.1 Kabupaten Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program Penge

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Hosting website, akses internet, Perizinan RSPD

Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Meningkatkan Akses Internet di Lingkungan SetdaMenyediakan Akses Internet di Area Publik antara lain: Alun-alun, Taman Lampion, dan Monumen JuangMeningkatkan Layanan Website klatenkab.go.id dan ppid.klatenkab.go.idMenyediakan Layanan email server di website klatenkab.go.idMenyediakan IP Publik untuk server klatenkab.go.id dan email server

Tersedianya Akses Internet di Lingkungan Setda dan Area Publik seperti: Alun2, Taman Lampion & Monumen JuangTerlaksananya Website Klatenkab.go.id dan ppidterlaksananya layanan email server di Tersedianya IP Publik untuk website dan email server

Meningkatnya komunikasi dan informasi

Tersedianya Akses Internet di Lingkungan Setda dan Area Publik seperti: Alun2, Taman Lampion & Monumen JuangTerlaksananya Website Klatenkab.go.id dan ppidterlaksananya layanan email server di Tersedianya IP Publik untuk website dan email server

Pengadaan alat studio dan komunikasi

Menyediakan1 Web server1 Email server1 Rak serverPC tablet 5Mixer 10 Chhannel siaran luarMixer 10 Chhannel produksi acara siaranPemancar FM 5000 Watt

Tersedianya 1 Web serverTersedianya 1 Email server1 Rak serverPC tablet 5Mixer 10 Chhannel siaran luarMixer 10 Chhannel produksi acara siaranPemancar FM 5000 Watt

Meningkatnya komunikasi dan informasi

Tersedianya sarana komunikasi dan informasi

Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPD)

Penyediaan- honorarium dewann pengawas LPPL RSPD- honorarium dewann direksi LPPL RSPD- honorarium petugas LPPL RSPD

Tersedianya- honorarium dewann pengawas LPPL RSPD- honorarium dewann direksi LPPL RSPD- honorarium petugas LPPL RSPD

Meningkatnya komunikasi dan informasi

Tersedianya sarana komunikasi dan informasi

Program Pening

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;

Tersedianya pelatihan untuk 200 orang perangkat desa

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Meningkatkan Kemampuan pengetahuan IT SKPD

Terselenggaranya pelatihan IT untuk 60 SKPD

Meningkatnya Pelatihan IT

Tersedianya pelatihan IT

Page 528: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 268 dari 290

Page 529: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.25-18

1.25-18.1 Kab. Klaten

1.25-18.2 Bagian Humas

1.25-18.3 Kabupaten Klaten

1.25-18.4

26 1.26

1.26-15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program kerjasa

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Optimalisasi kondusivitas wilayah;

Penyebaran informasi dan kerjasama dengan mass media

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Meningkatnya Informasi dan Iklan

Terlaksananya informasi dan iklan

Meningkatnya informasi dan kerjasama dengan mass media

Tersedinya informasi dan kerjasama dengan mass media

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatkan Ketersediaan Informasi Press ReleaseMeningkatkan Ketersediaan Naskah Sambutan BupatiMeningkatkan Ketersediaan Informasi Dokumentasi FotoMeningkatkan Ketersediaan Informasi Dokumentasi VCDMeningkatkan Layanan Informasi PublikMenyediakan foto bupati dan wakil bupati

Tersedianya 120 Informasi Press Release, 240 Naskah Sambutan Bupati, 120 Album Foto,12 Dokumentasi VCDTersedianya Layanan Informasi Melalui Web PPIDTersedianya Layanan Informasi PublikTersedianya foto bupati dan wakil bupati

Meningkatnya informasi dan kerjasama dengan mass media

Tersedinya informasi dan kerjasama dengan mass media

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Meningkatkan Ketersediaan VandelMeningkatkan Ketersediaan Buku Selayang PandangMeningkatkan Ketersediaan SpandukMeningkatkan Ketersediaan Baliho Ukuran SedangMeningkatkan Ketersediaan Baliho BesarMeningkatkan Layanan Publikasi KelilingMeningkatkan Ketersediaan Papan Informasi

Tersedianya 120 VandelTersedianya 120 buku selayang Pandang Tersedianya 120 SpandukTersedianya 10 Baliho SedangTersedianya 10 Baliho BesarTerlaksananya 48 Kegiatan Publikasi KelilingTersedianya 2 Papan Informasi

Meningkatnya informasi dan kerjasama dengan mass media

Tersedianya 120 VandelTersedianya 120 buku selayang Pandang Tersedianya 120 SpandukTersedianya 10 Baliho SedangTersedianya 10 Baliho BesarTerlaksananya 48 Kegiatan Publikasi KelilingTersedianya 2 Papan Informasi

Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media

Meningkatnya koordinasi pemerintah dan mass media

Terlaksananya koordinasi pemerintah dan mas media

Meningkatnya informasi dan kerjasama dengan mass media

Tersedinya informasi dan kerjasama dengan mass media

PerpustaProgram Penge

Peningkatan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan arsip dan perpustakaan;

Page 530: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 269 dari 290

Page 531: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.26-15.1 12 bulan

1.26-15.2

1.26-15.9 1.800 judul buku

1.26-15.16

1

1 2.01

2.01-16

2.01-16.35 50 kegiatan

2.01-19

2.01-19.7 Kecamatan Jatinom 17 desa 1 kelurahan 20 %

2.01-1

2.01-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-1.2 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Desa, sekolah dan car free day

26 titik desa dan sekolah serta car free day

Terpenuhinya bahan bacaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan serta desa dan sekolahan

Pengadaan buku perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling

Pengembangan minat dan budaya baca

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Tersedianya bahan pustaka, majalah, koran

Majalah 13 judul, koran 5 judul

Terpenuhinya bahan bacaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan serta desa dan sekolahan

Pengadaan buku perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Bertambahnya koleksi buku, kartu anggota perpustakaan dan pengolahan buku

Terpenuhinya bahan bacaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan serta desa dan sekolahan

Pengadaan buku perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Tersedianya kartu anggota perpustakaan dan pengolahan buku perpustakaan

1000 kartu anggota dan 500 buku

Terpenuhinya bahan bacaan di Kantor Arsip dan Perpustakaan serta desa dan sekolahan

Pengadaan buku perpustakaan dan pelayanan perpustakaan keliling

URUSPertanianProgram Peni

Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan

Peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;

Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian

Kabupaten Klaten, Prov Jateng, DKI Jakarta dan Luar Jawa

Terlaksananya 3 keg rakor KP3, monev pupuk bersubsidi di 26 kecamatan, terlaksananya Rakor DBHCHT,terlaksananya monev Tim Monev DBHCHT, terlaksananya koordinasi di Prov Jateng dan Pusat

Terdistribusinya pupuk bersubsidi sesuai asas 6 tepat dan terkoordinasinya kegiatan yang bersumber dana dari DBHCHT

Realisasi alokasi pupuk bersubsidi dan kegiatan yang didanai DBHCHT

Program peni

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan komoditi/produk unggulan daerah pada masing-masing wilayah kecamatan;

Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura

Terwujudnya pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura

Meningkatnya hasil produksi pertanian/perkebunan

Program Lancarnya administrasi

surat menyurat dan pengirimannya di kantor Dinas selama 1 tahun

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya jasa layanan telepon, air bersih dan listrik selama 1 tahun.

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Page 532: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 270 dari 290

Page 533: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01-1.5 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-1.7 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pertanian 1 tahun 1 Tahun

2.01-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-1.11 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-1.12 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-1.17 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-1.18 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-1.19 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-1.20 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-1.22 Penyediaan Operasional UPTD 1 Tahun 1 Tahun

2.01-2

2.01-2.3 Pembangunan gedung kantor BBT Humo 1 Tahun

2.01-2.7 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-2.9 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terbayarnya pajak bumi dan bangunan (PBB) gedung kantor selama 1 tahun

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honorarium tenaga kontrak administrasi umum dan keuangan selama 1 tahun

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Terbayarnya honor tenaga kontrak dan tenaga harian lepas dan peralatan kebersihan

terciptanya keindahan, kenyamanan dan keamanan kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional administrasi perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya formulir blangko laporan, fotocopy dan penggandaan dokumen

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pengadaan alat listrik dan elektronik perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya pengadaan minuman, snack dan makanan sebagai penunjang kegiatan

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggarakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terselenggarakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Terlaksananya pengamanan lingkungan kantor Dinas secara swakarsa

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

UPTD I Klaten Utara, UPTD II Delanggu, UPTD III Pedan, UPTD IV Jogonalan dan UPTD V Jatinom

Terlaksananya operasional kantor UPTD di 5 wilayah

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Program Terbangunnya gedung

kantor untuk P7TA1 unit Bangunan gedung

Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan mebeleur, alat elektronik dan alat kantor lainnya

Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan komputer (laptop, printer, alat komputer lainnya) dan alat studio

Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur

Page 534: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 271 dari 290

Page 535: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01-2.22 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-2.24 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-2.26 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-2.42 1 Tahun 1 Tahun

2.01-2.53 Penataan Lingkungan Kantor 1 Tahun 1 Tahun

2.01-6

2.01-6.8 Dinas Pertanian 1 Tahun 1 Tahun

2.01-15

2.01-15.1

2.01-15.2 26 kecamatan

2.01-15.3 26 kecamatan

2.01-15.6 26 kecamatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya perawatan gedung kantor Dinas dan UPTD

Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan bermotor

Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Dinas Pertanian dan UPTD

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dinas/UPTD

Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur

Dinas Pertanian dan UPTD

Terlaksananya penataan lingkungan kantor

Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur

Program

Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD

Meningkatnya capaian kinerja, monitoring evaluasi kegiatan dan pelaporan Dinas

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

Program Peni

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Kecamatan : Manisrenggo, Prambanan, Gantiwarno, Ceper, Pedan, Trucuk, Jatinom

Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan ketrampilan petani pelaku agribisnis tembakau dan petani perkebunan komoditas lainnya

190 orang di 7 kecamatan

Meningkatnya pendapatan petani

26 kecamatan di Kabupaten Klaten

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Terlaksananya penyuluhan, pendampingan dan pelatihan agribisnis (pembuatan pupuk organik dan budidaya tanaman) bagi kelompok tani

625 orang (25 poktan)

Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan petani dalam membuat pupuk organik dan budidaya tanaman berbasis agribisnis

25 Kelompok tani di 26 Kecamatan

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Terlaksananya peningkatan kemampuan lembaga petani melalui peningkatan kelas kemampuan kelompok dan pembinaan gapoktan penerima PUAP

120 poktan dan 60 gapoktan

Meningkatnya pendapatan petani

26 kecamatan di Kabupaten Klaten

Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

Terlaksananya pelatihan SLPHT, Pelatihan Agen Hayati dan Penyediaan pestisida untuk stimulan gerakan pengendalian OPT

terlaksananya SLPHT di 4 lokasi, pelatihan agen hayati di 2 lokasi dan penyediaan pestisida.

Meningkatnya pendapatan petani

26 kecamatan di Kabupaten Klaten

Page 536: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 272 dari 290

Page 537: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01-15.8 1 desa mitra P2MBG 1 kali

2.01-15.9 Pengadaan alsintan 5 UPTD Pertanian

2.01-16

2.01-16.8 26 kecamatan 12 bulan

2.01-16.15 26 kecamatan 12 bulan

2.01-16.20 12 bulan

2.01-16.29 21 kecamatan 12 bulan

2.01-16.33 26 kecamatan 12 bulan

2.01-16.34 26 kecamatan 12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi kelompok tani berbasis gender

terlaksananya fasilitasi bagi masyarakat mitra P2MBG, untuk meningkatkan pendapatan

Meningkatnya pendapatan petani

26 kecamatan di Kabupaten Klaten

tersedianya alat mesin pertanian bagi petani/kelompok tani, untuk pelaksanaan penanaman, pemeliharaan dan pasca panen

tersedianya 5 transplanter, 5 combine harvester, 10 power threser, 20 pompa air.

Meningkatnya ketersediaan alat mesin pertanian bagi petani untuk mendukung proses produksi

5 UPTD Pertanian di Kabupaten Klaten

Program Peni

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

terlaksananya penyusunan RDKK pupuk bersubsidi tahun 2016 dan dukungan operasional bagi Tim KP3

terdistribusikannya pupuk bersubsidi tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah di 26 kecamatan

Tercukupii dan terdistribusikannya pupuk bersubsidi bagi Poktan sesuai RDKK dan terkendalinya ketersediaan pupuk bersubsidi

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

terlaksananya pembinaan monitoring, pengawalan petani penerima bantuan pengembangan intensifikasi padi palawija

terlaksananya pembinaan monitoring pengawalan bagi 15 kelompok tani penerima bantuan pengembangan intensifikasi padi palawija

Terlaksananya program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

Pengembangan perbenihan/perbibitan

UPT Balai Benih Tanaman (Humo)

Tersedianya benih padi, palawija dan hortikultura di Unit Benih Tanaman (Humo)

Tersedianya benih padi dan palawija 40 ton dan 1000 bibit hortikultura

Terlaksananya program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian

Terlaksananya penyaluran bantuan bibit lada untuk peningkatan populasi tanaman lada

Bertambahnya populasi tanaman lada 12.000 batang

Terlaksananya program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian (DAK)

terlaksananya pembangunan jaringan irigasi tanah dangkal, pembangunan BPP dan sarana prasarana penyuluhan

terbangunnya jaringan irigasi tanah dangkal 40 paket, pembangunan BPP 1 Kec dan sarana/prasarana penyuluhan 1 paket

Terlaksananya program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

tersedianya dana pendampingan pembangunan jaringan irigasi tanah dangkal, pembangunan BPP dan sarana/prasarana penyuluhan

terbangunnya jaringan irigasi tanah dangkal 40 paket, pembangunan BPP 1 Kec dan sarana/prasarana penyuluhan 1 paket

Terlaksananya program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

Page 538: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 273 dari 290

Page 539: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01-17

2.01-17.7 1 kali 12 Bulan

2.01-19

2.01-19.2 12 Bulan

2.01-19.7 4 kelompok 12 Bulan

2.01-19.8 Pengembangan Pertanian Terpadu 2 desa di 2 Kecamatan

2.01-20

2.01-20.1 26 kecamatan

2.01-21

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program peni

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Soropadan Kab. Temanggung

Terlaksananya keikutsertaan promosi produk unggulan daerah tingkat Propinsi Jateng

Meningkatnya jangkauan pemasaran produk pertanian kabupaten klaten

Program peni

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

21 kec. penghasil tembakau, pengembangan cengkeh di 4 kec. (Kemalang, kr.nongko, Tulung, Jatinom)

Meningkatnya produksi petani tembakau melalui fasilitasi alsintan, pembangunan JITUT/JIDES, JUT dan bantuan bibit cengkeh

tersedianya alsintan pompa air (20 unit), cultivator 10 unit, hand traktor 5 unit, mesin perajang tembakau 25 unit, kerangka/plantangan tembakau asepan 20 unit, terbangunnya JIDES/JITUT 20.000m, JUT 5.000m, bantuan bibit cengkeh 12.500 batang

Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan

Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura

Terlaksananya pembinaan petani dan kunjungan ke sentra hortikultura

petani pelaku usaha hortikultura 4 kelompok

Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan

Terlaksananya demplot sistem pertanian terpadu antara tanaman pangan/hortikultura dengan peternakan/ perikanan

berkembangnya usaha pertanian terpadu di 2 Desa 2 Kecamatan

Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan

2 Desa di 2 Kecamatan

Program pem

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan penyuluh THL, tersedianya honorarium penunjang bagi penyuluh THL

Penyuluh PNS 40 orang dan 129 orang penyuluh THL

Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan penyuluh THL, tersedianya honorarium penunjang bagi penyuluh THL

Peningkatan kapasitas bagi penyuluh PNS dan tersedianya honorarium penunjang bagi penyuluh THL

Program penc

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Page 540: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 274 dari 290

Page 541: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01-21.2 26 kecamatan Hewan 7000 ekor

2.01-21.6 26 kecamatan

2.01-22

2.01-22.2 Pembibitan dan perawatan ternak 26 kecamatan

2.01-22.3 26 kecamatan

2.01-22.4 26 kecamatan

2.01-23

2.01-23.9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Terlaksananya pemeliharaan kesehatan hewan dan terkendalinya penyakit hewan menular

Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit hewan menular dan penanggulangan penyakit flu burung

Hewan 7000 ekor dan 125 lokasi

Penanggulangan wabah penyakit AI

Terlaksananya penanggulangan penyakit flu burung dan berkurangnya kejadian flu burung

Kejadian flu burung di 125 lokasi

Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit hewan menular dan penanggulangan penyakit flu burung

Hewan 7000 ekor dan 125 lokasi

Program peni

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Terlaksananya pemeriksaan keswan, pemeriksaan kebuntingan/gangguan reproduksi, penyimpanan semen beku/straw, dan studi banding ke Bali

Pemeriksaan keswan 8000 ekor, pemeriksaan kebuntingan/gangguan reproduksi 600 ekor dan penyimpanan semen beku 15.000 dosis serta studi banding 30 orang

Terwujudnya peningkatan produksi hasil peternakan

Pemeriksaan keswan, pendistribusian bibit ternak

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Terlaksananya pendistribusian bibit ternak ruminansia kecil dan unggas, untuk meningkatkan populasi ternak ruminansia kecil dan unggas

Pendistribusian bibit ternak ruminansia kecil dan unggas di 15 lokasi

Terwujudnya peningkatan produksi hasil peternakan

Pemeriksaan keswan, pendistribusian bibit ternak

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

Terlaksananya pembinaan ternak bantuan pemerintah, untuk meningkatkan pengetahuan peternak penerima bantuan pemerintah

Pembinaan ternak bantuan pemerintah di 15 lokasi

Terwujudnya peningkatan produksi hasil peternakan

Pemeriksaan keswan, pendistribusian bibit ternak dan pembinaan ternak bantuan pemerintah

Program peni

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat

RPH Kota, RPH Pedan, seluruh pasar tradisional kab. Klaten

Terlaksananya pemotongan dan distribusi daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) di RPH dan meningkatnya kesadaran para jagal untuk menyediakan daging ASUH bagi masyarakat

Tersedianya daging ASUH bagi masyarakat di 20 pasar tradisional Kab. Klaten

Terlaksananya pemotongan daging ASUH, pembinaan peternak/kelompok peternak dan usaha pengolahan produk asal ternak

Tersedianya daging ASUH bagi masyarakat, terbinanya aktifitas usaha peternakan dan meningkatnya aktifitas usaha pengolahan produk asal ternak

Page 542: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 275 dari 290

Page 543: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01-23.14 26 kecamatan 20 kelompok ternak 20 kelompok ternak

2.01-23.15 26 kecamatan

2 2.02

2.02-15

2.02-15.3

2.02-15.7

2.02-16

2.02-16.5 8 Kecamatan 8 Kecamatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Terlaksananya pembinaan kepada 20 kelompok ternak dan bantuan bibit ternak sapi 20 ekor, kambing 50 ekor, dan itik 2000 ekor

Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan kelompok ternak dalam mengelola ternak yang berbasis agribisnis

Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak

Terlaksananya pembinaan usaha pengolahan produk asal ternak untuk meningkatkan aktifitas usaha pengolahan produk asal ternak

Pembinaan usaha pengolahan produk asal ternak di 15 lokasi

Terlaksananya pemotongan daging ASUH, pembinaan peternak/kelompok peternak dan usaha pengolahan produk asal ternak

Tersedianya daging ASUH bagi masyarakat, terbinanya aktifitas usaha peternakan dan meningkatnya aktifitas usaha pengolahan produk asal ternak

KehutanaProgram pem

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Pengembangan hasil hutan non kayu

Dinas Pertanian dan Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar

Berkembangnya penangkaran rusa 18 ekor dan penangkar tumbuhan dan satwa liar 200 orang

Tersedianya pakan untuk penangkaran rusa 10 ekor dan pembinaan bagi 40 orang penangkar tumbuhan dan satwa liar

Terpeliharanya penangkaran rusa, terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar, terselenggaranya penatausahaan hasil hutan

Tersedianya pakan untuk penangkaran rusa, terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar, bertambahnya pelaku usaha kehutanan

Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan

desa dan kecamatan yang memiliki potensi hutan rakyat

Meningkatnya pengetahuan 70 kades penerbit SKAU, berkembangnya minat kelompok tani hutan rakyat 85 KTHR, 75 IPHHK, 75 TPT, terselenggaranya penatausahaan hasil hutan 220 orang dan pelatihan 15 orang tenaga Teknis (GANIS)

Pembinaan 70 orang kades penerbit SKAU, sosialisasi dan pendampingan 17 KTHR, 15 IPHHK, 15 IPHHK, 15 TP5 IPHHT dan 15 GANIS

Terpeliharanya penangkaran rusa, terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar, terselenggaranya penatausahaan hasil hutan

Tersedianya pakan untuk penangkaran rusa, terbinanya penangkar tumbuhan dan satwa liar, bertambahnya pelaku usaha kehutanan

Program reha

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Terlaksananya pengadaan dan penanman bibit tanaman vegetasi dan bangunan civil teknis

Meningkatnya budaya menanam pohon, meningkatnya kesadaran masyarakat akan rehab hutan dan lahan.

Terlaksananya HMPI, penyuluhan gerakan rehab hutan dan lahan, bantuan bibit penghijauan

Page 544: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 276 dari 290

Page 545: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.02-16.6 26 kecamatan

3 2.03

2.03-15

2.03-15.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten Klaten 90 %

2.03-15.7 Kabupaten Klaten 90 %

2.03-15.8 Sosialisasi regulasi bidang ESDM Kabupaten Klaten

2.03-17

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan melalui gerakan menanam pohon Indonesia, berkembangnya minat masyarakat dalam gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, gerakan penanaman pada RTH, fasum, fasos, dan lahan tidak produktif

Meningkatnya budaya menanam pohon 200 org, meningkatnya kesadaran masyarakat akan rehab hutan dan lahan 160 org, tertanamnya bibit penghijauan 25 ha

Meningkatnya budaya menanam pohon, meningkatnya kesadaran masyarakat akan rehab hutan dan lahan.

Terlaksananya HMPI, penyuluhan gerakan rehab hutan dan lahan, bantuan bibit penghijauan

Energi daProgram pembi

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Adanya Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ESDM

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang terkendali

Terdatanya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang ESDM

Fasilitasi dan Koordinasi bidang energi dan sumberdaya alam

Terfasilitasi dan terkoordinasinya kegiatan ESDM

Terkoordinirnya kegiatan di bidang ESDM

Terwujudnya fasilitasi kegiatan ESDM

- Terpasangnya papan peringatan sejumlah 20 buah- Terwujudnya Sosialisasi pertambangan, air tanah, dan kelistrikan 6 kali- Terpasangnya stiker(2000 lembar) & spanduk tambang (20 buah)- Terselenggaranya Bimtek pengelola usaha pecah batu untuk 100 pengusaha

- papan peringatan 20 buah- Sosialisasi 6 kali- stiker(2000 lembar) & spanduk tambang (20 buah)- bimtek 100 pengusaha

- Terpasangnya papan peringatan sejumlah 20 buah- Terwujudnya Sosialisasi pertambangan, air tanah, dan kelistrikan 6 kali- Terpasangnya stiker(2000 lembar) & spanduk tambang (20 buah)- Terselenggaranya Bimtek pengelola usaha pecah batu untuk 100 pengusaha

- papan peringatan 20 buah- Sosialisasi 6 kali- stiker(2000 lembar) & spanduk tambang (20 buah)- bimtek 100 pengusaha

Program pembinaan dan pe

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi, pengelolaan persampahan, penerangan jalan dan pengelolaan air bersih.

Page 546: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 277 dari 290

Page 547: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.03-17.2 Kabupaten Klaten 80 %

2.03-17.3 80 % 80 %

2.03-17.4

2.03-15

2.03-15.7 40 kegiatan PETI

4 2.04

2.04-15

2.04-15.1 Kabupaten Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Terwujudnya Pengadaan Penerangan Jalan Umum Dalam Kota dan Luar Kota, termeterisasi PJU, Terpasangnya 35 unit PLTS di wilayah kabupaten Klaten dan meterisasi masyarakat yang rumahnya jauh dari jaringan listrik

Pengadaan Penerangan Jalan Umum Dalam Kota dan Luar Kota, termeterisasi PJU, Terpasangnya 35 unit PLTS di wilayah kabupaten Klaten dan meterisasi masyarakat yang rumahnya jauh dari jaringan listrik

Terwujudnya Penerangan Jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Terwujudnya Penerangan Jalan

Terwujudnya Penerangan Jalan

Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

- Terpasangnya PLTS untuk SHS (Solar Home System) sebanyak 50 unit- Terpasangnya PJU 28 unit- Pemindahan PLTS sebanyak 14 unit

- PLTS untuk SHS (Solar Home System) sebanyak 50 unit- PJU 28 unit- Pemindahan PLTS sebanyak 14 unit

- Terpasangnya PLTS untuk SHS (Solar Home System) sebanyak 50 unit- Terpasangnya PJU 28 unit- Pemindahan PLTS sebanyak 14 unit

- PLTS untuk SHS (Solar Home System) sebanyak 50 unit- PJU 28 unit- Pemindahan PLTS sebanyak 14 unit

Program pembi

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Permukiman

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup;

Fasilitasi dan Koordinasi bidang energi dan sumberdaya alam

Kabupaten Klaten, Prov Jateng

Terlaksananya rakor dan sosialisasi regulas bidang energi dan SDA, terlaksananya koodinasi di Prov Jateng, terlaksananya pembinaan dan wasdal di bidang pertambangan energi dan SDA

Terlaksananya koordinasi di bidang energi dan sumberdaya alam

PariwisaProgram pengembangan pemas

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

terlaksananya pembuatan leafet,booklet,CD,Banner,Peta Wisata, mengikuti pameran,dan liiputan TV Nasional.

Meningkatnya promosi pariwisata

terlaksananya pembuatan leafet,booklet,CD,Banner,Peta Wisata, mengikuti pameran,dan liiputan TV Nasional.

20% dari target capaian kegiatan program

Page 548: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 278 dari 290

Page 549: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.04-15.9

2.04-15.10 Penyelenggaraan Event Pariwisata Kabupaten Klaten

2.04-16

2.04-16.2

2.04-16.6

2.04-16.7

2.04-16.8 Pemeliharaan Obyek Wisata Kabupaten Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )

Kabupaten Klaten- (BUGISAN) Desa Bugisan

Terbinanya Kelompok sadar wisata- Bantuan operasional Pokdarwis

12 Pokdarwis di12 Desa wisata dan 5 calon desa wisata

Terbinanya Kelompok sadar wisata

20% dari target capaian kegiatan program- 1 kelompok

Terlaksananya 6 event perayaan tradisional ( Yoqowiyu, syawalan rowojombor,padusan,sendang sinongko,Haul sunan Pandanaran,maleman)

6 event perayaan tradisional

Terlaksananya 6 event perayaan tradisional

20% dari target capaian kegiatan program

Program pengembangan destina

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Desa Deles Kec. Kemalang, dan Desa Krakitan Kec. Bayat Kab.Klaten.ds Jombor kec Ceper- (POKAK) sendang sinongko - (KADILAJO) Desa Kadilajo- (POKAK) sendang sinongko - (KADILAJO) Desa Kadilajo- (POKAK) sendang sinongko - (KADILAJO) Desa Kadilajo

terlaksananya penyusunan Master plan dan DED kawasan wisata Deles Indah dan DED Bukit sidoguro dan penataan sendang sinongko - Pengembangan tempat wisata - Pengembangan Kolam Renang- Pengembangan tempat wisata - Pengembangan Kolam Renang- Pengembangan tempat wisata - Pengembangan Kolam Renang

15 buku masterplan dan DED kawasan wisata Deles Indah,15 DED bukit sidoguro, 1 unit panggung dan pavingisasi lingk.sendang sinongko.

terlaksananya pembangunan dan penataan Obyek Wisata Deles Indah, Bukit Sidoguro dan sendang sinongko

pembangunan dan penataan Obyek Wisata Deles Indah, Bukit Sidoguro dan sendang sinongko- 1 ha - 1 unit- 1 ha - 1 unit- 1 ha - 1 unit

Pengembangan daerah tujuan wisata

Ds.wunut Kec Tulung dan Ds.Sidowayah Kec.Polanharjo

penataan lingk.kawasan umbul pelem dan nganten

2 umbul.(Umbul Pelem dan Umbul Nganten)

Terbangunan kawasan wisata Umbul Pelem dan Umbul Nganten

Pembangunan kawasan wisata Umbul Pelem dan Umbul Nganten

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi

ds.Nganjat dan Ds.Jarum kec.Bayat

Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Home Stay serta pemandu wisata

2 desa wisata (sepuluh home stay) kab.Klaten

Terlaksananya pengembangann Home Stay

2 desa wisata (sepuluh home stay) kab.Klaten

Terpeliharanya 8 obyek wisata (Sunan Pandanaran,Ki Ageng Gribig, Ki Ageng Perwito, Ronggowarsito, Mandala Wisata,Pangeran Kajoran,Ki Ageng Becik.Kiai Mlati

Pembuatan/rehab pagar dan pengecetan ulang

Terpeliharanya 8 obyek wisata

20% dari target capaian kegiatan program

Page 550: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 279 dari 290

Page 551: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.04-16.9 Operasional Pengelolaan OMAC Kec.tulung

2.04-17

2.04-17.5 Kabupaten Klaten

2.04-17.8 Kabupaten Klaten

2.04-17.10 Kabupaten Klaten

2.04-17.11 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten Kabupaten Klaten

2.04-17.12 Kabupaten Klaten

5 2.05

2.05-20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terlaksananya pengelolaan OMAC

alat kerbersihan,Honor THL,,cetak karcis,ATK,kaporit,perjalanan dinas dalam daerah, pppk, pemeliharaan bangunan air

Terlaksananya pengelolaan OMAC

20% dari target capaian kegiatan program

Program pengembangan Kemitra

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pengembangan daya tarik wisata melalui : peningkatan daya saing daerah tujuan wisata, promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata, peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan;

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Terwujutnya kerjasama promosi pariwisata antar daerah dalam wadah Java Promo dan Solo Raya

terlaksananya iuran Java Promo dan Solo Raya

Terwujutnya kerjasama promosi pariwisata antar daerah

terlaksananya iuran Java Promo dan Solo Raya

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Terlaksananya pembinaan pengusaha di bidang pariwisata

Pelaku usaha di bidang pariwisata

Terlaksananya pembinaan pengusaha di bidang pariwisata

Pelaku usaha di bidang pariwisata

Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO

Terlaksananya pembinanaan Adwindo

pembinanaan Adwindo

Terlaksananya pembinanaan Adwindo

pembinanaan Adwindo

Terlaksananya pemilihan mas dan mbak Klaten

pemilihan mas dan mbak Klaten

Terlaksananya pemilihan mas dan mbak Klaten

20% dari target capaian kegiatan program

Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi

Terlaksananya pembekalan dan pengiriman Duta wisata ke propinsi

pembekalan dan pengiriman Duta wisata ke propinsi

Terlaksananya pembekalan dan pengiriman Duta wisata ke propinsi

20% dari target capaian kegiatan program

Kelautan Program peng

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Page 552: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 280 dari 290

Page 553: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.05-20.1 Pengembangan bibit ikan unggul

2.05-20.2 26 kecamatan

2.05-20.3 26 kecamatan

2.05-20.4

2.05-20.5

2.05-21

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Unit Budidaya Ikan Somokaton, Ngrundul

Tersedianya pakan untuk indukan di BBI untuk menghasilkan benih ikan berkualitas

Tersedianya benih ikan berkualitas di BBI 1.000.000 ekor

Terlaksananya pengembangan bibit ikan, pendampingan poktan pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan

Tersedianya benih ikan, meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya ikan, berkembangnya usaha budidaya perikanan

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Terlaksananya pengikutsertaan kelompok budidaya ikan pada pelatihan dan pendidikan masyarkat bidang perikanan untuk meningkatkan kapasitas SDM pembudidaya ikan

Pelatihan dan pendidikan masyarakat bidang perikanan 30 org

Terlaksananya pengembangan bibit ikan, pendampingan poktan pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan

Tersedianya benih ikan, meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya ikan, berkembangnya usaha budidaya perikanan

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Terlaksananya bantuan benih pada masyarakat, studi banding dan tersedianya data statistik perikanan

Bantuan benih pada masyarakat 300.000 ekor, studi banding 40 org dan tersedianya data statistik perikanan

Terlaksananya pengembangan bibit ikan, pendampingan poktan pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan

Tersedianya benih ikan, meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya ikan, berkembangnya usaha budidaya perikanan

Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan

10 kecamatan dan Unit Budidaya Ikan

Terlaksananya pembuatan kolam budidaya, pengadaan alat perikanan dan peningkatan fasilitas Unit Budidaya Ikan sehingga terbentuk kawasan budidaya perikanan, terfasilitasi Pokdakan/UPR dan meningkatkan fasilitas sarana/prasarana UBI

Kolam budidaya 10 unit, Pengadaan alat perikanan dan peningkatan fasilitas UBI 10 paket

Terlaksananya pengembangan bibit ikan, pendampingan poktan pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan

Tersedianya benih ikan, meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya ikan, berkembangnya usaha budidaya perikanan

Pendampingan Dana Alokasi Khusus Perikanan

10 kecamatan dan Unit Budidaya Ikan

Tersedianya dana pendampingan pembuatan kolam budidaya, pengadaan alat perikanan dan peningkatan fasilitas Unit Budidaya Ikan (DAK)

Terlaksananya pembuatan kolam budidaya 10 unit, pengadaan alat perikanan dan peningkatan fasilitas UBI 10 paket

Terlaksananya pengembangan bibit ikan, pendampingan poktan pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan

Tersedianya benih ikan, meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya ikan, berkembangnya usaha budidaya perikanan

Program peng

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Page 554: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 281 dari 290

Page 555: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.05-21.1 26 kecamatan

2.05-21.6

2.05-23

2.05-23.1 26 kecamatan

2.05-24

2.05-24.1

6 2.06

2.06-15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Pembentukan kelompok, pendampingan dan fasilitasi alat tangkap ikan bagi kelompok nelayan di perairan umum

Pembentukan dan pendampingan 10 kelompok nelayan

Meningkatnya produksi perikanan tangkap di perairan, terbentuknya kelembagaan kelompok nelayan perikanan tangkap.

Pembentukan, pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan

Pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum

5 wilayah perairan umum

Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum dan sosialisasi perundangan cara penangkapan ikan yang benar untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan umum

Meningkatnya produksi perikanan tangkap di perairan umum 2% dan terlaksananya penebaran benih ikan di 5 wilayah perairan umum

Meningkatnya produksi perikanan tangkap di perairan, terbentuknya kelembagaan kelompok nelayan perikanan tangkap.

Pembentukan, pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan

Program Opti

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 20 poklahsar/UPI dan tingkat konsumsi ikan 10%

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Meningkatnya tingkat konsumsi ikan dan pengetahuan/ketrampilan pelaku usaha pengolahan perikanan

Program peng

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan;

Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

kawasan minapolitan II (kec. Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen)

Tersusunnya dokumen rencana teknis (DED) dan buku profil perikanan budidaya untuk pengembangan kawasan budidaya perikanan

10 buku DED minapolitan dan 25 buku profil perikanan budidaya

Tersusunnya DED minapolitan dan buku profil perikanan budidaya

Kecamatan Ngawen, Klaten Selatan, Kebonarum dan sentra-sentra perikanan budi daya di 26 Kecamatan

PerdaganProgram perlindunga

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Perlindungan terhadap produk UMKM;

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Terwujudnya perlindungan konsumen terhadap produk pelaku usaha sebanyak 2000 orang

Page 556: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 282 dari 290

Page 557: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06-15.5 Fasilitasi hak merk Kab. Klaten 300 UKM

2.06-15.6 10 UKM 130 UKM

2.06-18

2.06-18.8 kabupaten klaten 480 pelaku usaha 480 pelaku usaha

2.06-18.10 Pembangunan Pasar 8 unit pasar 8 unit pasar

2.06-18.11 Kab. Klaten 3 pasar 3 dokumen

2.06-18.12 5 pasar 5 Pasar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Terwujudnya penerbitan sertifikat hak merk bagi ukm batik dan ukm makanan olahan

5 ukm batik dan 10 ukm makanan olahan

Terfasilitasinya hak merk batik dan makanan olahan

Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Makanan

terwujudnya sosialisasi UU perlindungan konsumen dan UU kesehatan serta terfasilitasi sertifikat PIRT

terwujudnya sosialisasi UU perlindungan konsumen dan UU kesehatan serta terfasilitasi sertifikat PIRT

Program peningkatan efisiensi perdag

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Peningkatan terhadap akses sumber daya produktif yang meliputi lahan, modal, teknologi, informasi dan pasar;

Pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan kompetensi bagi pedagang atau usaha mikro dan kecil sebanyak 5 pasar dan 2500 pedagang

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan

terwujudnya pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan yang aman dan terkendali sesuai peraturan perudang undangan serta terwujudnya pemberian dana bagi hasil Sewa Kios Pasar Desa dan bagi hasil Retribusi Pasar Desa

terwujudnya pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan yang aman dan terkendali sesuai peraturan perudang undangan serta terwujudnya pemberian bagi hasil Sewa Kios Pasar Desa dan bagi hasil Retribusi Pasar Desa

Pasar Mlinjon, Pasar Gantiwarno, Pasar Buah, Pasar Manisrenggo, Srago, Totogan, Karangan dan Pasar Jeblog

Terbangunnya pasar rakyat yang representatif

Tersedianya sarana prasarana pasar yang representatif

Penyusunan Dokumen Lingkungan Pasar

terwujudnya penyusunan dokumen lingkungan pasar berupa dokumen UKL UPL

terwujudnya penyusunan dokumen lingkungan pasar berupa dokumen UKL UPL

Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar

Ps. Panggil, Ps.Gantiwarno, Ps. Kraguman, Ps. Masaran Cawas dan Ps. Klaten 3 Lantai

Menjadikan bangunan pasar lebih tertata, bersih dan rapi

Terwujudnya Pemeliharaan bangunan fisik pasar secara rutin

Page 558: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 283 dari 290

Page 559: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06-18.13 Pembangunan Pasar Darurat 3 pasar

2.06-18.14 Penataan Lingkungan Pasar Pasar Wedi 1 unit pasar 1 unit Pasar

2.06-19

2.06-19.7 kabupaten klaten 350 PKL 350 PKL

2.06-15

2.06-15.7 30 kegiatan 1 tahun

7 2.07

2.07-16

2.07-16.1 - 1 Unit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Ps. Srago, Ps. Totogang dan Ps. Plembon

Tersedianya tempat dagang sementara bagi pedagang pasar

Terwujudnya pembangunan pasar darurat bagi pedagang pasar Srago, Ps. Totogan dan Ps. Plembon

3 Unit pasar darurat

Bangunan pasar semakin tertata dan lebih rapi

Terwujudnya Penataan Pasar Wedi berupa penambahan Wastafel, Pagar, Taman dan Los

Program pembinaan

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Usaha Mikro dan Kecil

Meningkatkan kemandiriaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan sebanyak 2000 orang

Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

terwujudnya pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang undangan PKL

terwujudnya pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang undangan PKL

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Perlindungan terhadap produk UMKM;

Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok

Kab Klaten, Prov Jateng dan DKI Jakarta

Terlaksananya koordinasi dan pemantauan distribusi kebutuhan bahan pokok, terlaksananya dukungan kegiatan Sekretariat TPID, terlaksananya dukungan program Raskin di terlaksananya kordinasi di Prov Jateng dan DKI Jakarta

Terlaksananya koordinasi dan pemantauan kebutuhan pokok

IndustriProgram

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

- (GERGUNUNG) Kel. Gergunung

- Mesin Pencacah sampah

Page 560: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 284 dari 290

Page 561: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.07-16

2.07-16.6 Kab. Klaten 2 kali 2 kali

2.07-16.7 Kemitraan IKM Logam

2.07-16.8 Peningkatan kompetensi IKM

2.07-16.9 40 orang pengrajin

2.07-16.10

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program pengembangan in

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Usaha Mikro dan Kecil

Meningkatkan keberlangsungan dan kompetensi usaha mikro dan kecil sebanyak 2000 pelaku usaha

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

terlaksananya temu usaha dengan lembaga perbankan, penyedia bahan baku dan lembaga pemasaran

terlaksananya temu usaha dengan lembaga perbankan, penyedia bahan baku dan lembaga pemasaran

- Kab. Klaten (26 Kec), Ceper (Polma)- Kab. Klaten (26 kecamatan)- Kab. Klaten (26 Kecamatan), Ceper

- Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam perangkaian pompa air elektrik- Terbangunnya showroom di sentra IKM logam

- 60 orang- 1 unit gedung

- terlaksananya pelatihan perangkaian pompa air elektrik- Tersedianya 1 unit gedung (Showroom) sentra IKM logam

- 60 orang- 1 unit gedung

Kec. Ngawen, Karanganongko, Cawas, Jatinom, Pedan, Cawas dan Bayat

- Meningkatkan ketrampilan IKM pembuat Sandal dalam pengembangan pembuatan sandal- Terlaksananya pembinaan dan pengadaan ATBM

- 50 orang- 200 unit

- terlaksananya pelatihan pembuatan sandal bagi pelaku IKM- Meningkatnya produksi dan produktifitas pelaku usaha ATBM

- 50 orang- 200 unit

Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif

Kec. Ceper, Wonosari, Polanharjo dan Bayat- Kec. Cawas - (SEMANGKAK) Rw.03 Semangkak- Kec. Cawas - (SEMANGKAK) Rw.03 Semangkak

Meningkatnya ketrampilan bagi penrajin handykraf kayu dalam pengembangan desaign- Pelatihan dan pemberian alat bagi kelompok umkm (ATBM) - Pelatihan Ketrampilan Home Industri- Pelatihan dan pemberian alat bagi kelompok umkm (ATBM) - Pelatihan Ketrampilan Home Industri

Terlaksananya pelatihan industri kreatif handykraf kayu

40 orang- 20 desa - 6 Kali- 20 desa - 6 Kali

Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri

Kab. Klaten- (KRAJAN) Desa Krajan - (KRAJAN) Desa Krajan

Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap perijinan usaha industri dan tertib pengelolaan usaha industri di Wil Kab. Klaten- Kursus Pembuatan makanan kecil - Pemupukan modal anyaman bambu

15 kec dan 2 orang THL

Terwujudnya pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan industri bagi pelaku usaha industri serta terbayarnya THL Petugas Penyuluh Industri

15 kec dan 2 orang THL- 20 orang - 20 orang

Page 562: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 285 dari 290

Page 563: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.07-17

2.07-17.1 40 orang 40 orang

2.07-17.2 10 Poktan 10 Poktan

2.07-17.3 Kab. Klaten

2.07-17.5 Fasilitasi Pokja SVLK Kab. Klaten Kab.Klaten 8 kelompok mebel 8 kelompok mebel

2.07-16

2.07-16.12 15 kegiatan 15 kegiatan

2.07-16

2.07-16.1 6 Desa / 2 Kelurahan

2.07-16

2.07-16.1 3 Desa 6 Kelurahan 3 Desa 6 Kelurahan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program peningka

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pengembangan klaster industri;

Pertumbuhan Industri.

Meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah

Pembinaan kemampuan teknologi industri

Kec. Klaten Selatan dan Karanganom

terlaksananya pelatihan dan bantuan sarana usaha alat pencetak batu bata hias

terlaksananya pelatihan dan bantuan sarana usaha alat pencetak batubata hias

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Kec. Juwiring, Gantiwarno, Cawas, Pedan dan Trucuk

meningkatkan ketrampilan kelompok tani dalam merangkai penggunaan disel air dari BBG ke LPG

meningkatkan ketrampilan kelompok tani dalam merangkai penggunaan disel air dari BBG ke LPG

Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur

Meningkatkan pengetahuan tentang Standar ISO dan SNI bagi IKM

100 orang pelaku IKM Logam dan Mainan Anak

Terwujudnya Sosialisasi tentang Standar ISO dan SNI bagi IKM

100 orang pelaku IKM Logam dan Maninan Anak

terfasilitasinya pokja SVLK dan kelompok IKM mebel dalam rangka kesiapan industri meubel dan perkayuan menuju SVLK

terfasilitasinya pokja SVLK dan kelompok IKM mebel dalam rangka kesiapan industri meubel dan perkayuan menuju SVLK

Program Peningkatan koordinasi ,

pembinaan dan pengembangan perindustrian

Kab Klaten, Prov Jateng, DKI Jakarta dan Indonesia Bagian Timur

Meningkatnya promosi Industri dan pembinaan UMKM, terlaksananya dukungan kegiatan Sekretariat Dekranasda Kab Klaten

Peningkatan promosi UMKM

Program peng

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Mewujudkan pengembangan industri kecil dan menengah

Melaksanakan pengembangan industri kecil dan menengah

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Kecamatan Klaten Utara

Melaksanakan pengembangan produk unggulan

mewujudkan pengembangan produk unggulan

6 Desa / 2 Kelurahan

Program penge

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Terwujudnya pengembangan industri kecil dan menengah

Terlaksananya pengembangan industri kecil dan menengah

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Kecamatan Klaten Tengah

Terwujudnya fasilitasi pengembangan desa wisata/ produk unggulan

Terlaksananya fasilitasi pengembangan desa wisata/ produk unggulan

Page 564: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 286 dari 290

Page 565: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.07-16

2.07-16.11 1 paket 12 bulan

2.07-16

2.07-16.11 Kecamatan

2.07-16

2.07-16.11 4 desa

2.07-16

2.07-16.11 12 bulan 12 bulan

2.07-16

2.07-16.11 Kecamatan Wedi 12 bulan

2.07-16

2.07-16.1 Kecamatan Jogonalan 12 bulan

2.07-16

2.07-16.11

2.07-16

2.07-16.1 Kec. Prambanan

2.07-16

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 287 dari 290

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

11 Desa dan 1 Kelurahan

Terangkatnya Produk Unggulan Wilayah : sapu/sulak, makanan kecil, kripik aru dan emping mlinjo

Terangkatnya Produk Unggulan Wilayah

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Terlaksananya fasilitasi koordinasi peningkatan produk unggulan wilayah dengan dukungan penyelenggaraan festival memet ikan

UMKM di Kec. Kalikotes dan Desa Gemblegan

meningkatnya produk unggulan wilayah

meningkatnya produk unggulan wilayah selama 1 tahun

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Meningkatnya Perekonomian di Kecamatan

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Terwujudnya Promisi Desa Wisata yang inovatif berdasarkan kearifan budaya lokal

4 desa dengan 6 kali kegiatan

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Ngawen

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Kecamatan Kebonarum

Menjadikan industri kecil menjadi maju

Tersedianya data Industri masyarakat kecamatan

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Meningkatnya produk unggulan wilayah kecamatan wedi

Meningkatnya produk unggulan wilayah kecamatan wedi

Produk unggulan wilayah semakin meningkat

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Terlaksananya fasilitasi industri kecil dan menengah

Terwujudnya produk unggulan daerah

Meningkatnya produk unggulan wilayah

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

tersedianya data base desa industri

tersedianya data base desa industri

tersedianya data base desa industri

tersedianya data base desa industri

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Tersedianya fasilitasi pengembangan industri

16 desa di Kec. Prambanan

Tersedianya fasilitasi pengembangan industri

16 desa di Kec. Prambanan

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Page 566: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.07-16.11 Kec. Manisrenggo

2.07-16

2.07-16.11 Kecamatan Kemalang 1 kegiatan

2.07-16

2.07-16.1 Kecamatan

2.07-16.11 Kecamatan

2.07-16

2.07-16.1 5 kegiatan 5 kegiatan

2.07-16

2.07-16.1 12 bulan 12 bulan

2.07-16

2.07-16.11 2 kali rapat 12 bulan

2.07-16

2.07-16.11 Kec. Delanggu 5 desa

2.07-16

2.07-16.11 Kec Juwiring 19 Desa 19 Desa

2.07-16

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 288 dari 290

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Terlasananya Pengembangan kelompok UMKM di Kecamatan Manisrenggo

Kelompok UMKM di 16 desa

Meningkatnya perekonomian masyarakat

Kelompok UMKM di 16 desa

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Terfasilitasinya pengembangan produk Unggulan

1 kegiatan untuk 12 bulan

Meningkatnya perekonomian masyarakat

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Pengembangan Desa Industri

Meningkatnya Hasil Produksi Desa

Pengembangan Desa Industri

Meningkatnya Hasil Produksi Desa

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Peningkatan Produk Unggulan Wilayah

Meningkatnya Pengembangan Produksi Desa

Pengembangan Desa Industri

Meningkatnya Pengembangan Produksi Desa

Program pe

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Fasilitasi pengembangan sentra-senra industri

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Trealisasinya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Terwujudnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Terwujudnya Desa Minopilitan sebagai desa wisata di kecamatan Tulung selama 1 tahun

Terwujudnya Desa Minopilitan sebagai desa wisata di kecamatan Tulung selama 1 tahun

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Terwujudnya Desa Minapolitan sebagai desa wisata di kecamatan polanharjo selama 1 tahun

Terwujudnya pengembangan Industri kecil dan menenah khususnya minapolitan

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Terfasilitasi pengembangan Desa Produk Ungulan

Terwujudnya pengemebangan Desa Produk Unggulan

Peningkatan kwalitas hasil industri

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Page 567: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.07-16.1 Kec. Wonosari 12 Bulan 12 Bulan

2.07-16

2.07-16.11 Kec. Ceper 1 desa terbentuknya desa industri 1 desa

2.07-16

2.07-16.11 Kec. Pedan 12 bulan 12 bulan

2.07-16

2.07-16.11 Kecamatan Cawas 20 UMKM 20 desa

2.07-16

2.07-16.1

2.07-16

2.07-16.11 Kec.Bayat 4 Desa

8 2.08

2.08-15

2.08-15.2

2.08-15.6

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Terwujudnya Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Terwujudnya Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Terlaksananya fasilitasi pengembangan produk unggulan wilayah

Program pe

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Berkembangnya produk unggulan wilayah

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Terlaksananya pembinaan dan pendampingan handycraft dan lurik di Kecamatan Pedan

Terwujudnya fasilitasi pengembangan produk unggulan wilayah

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

terlaksananya Pengembangan Produk unggulan di kecamatan cawas

Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Terwujudnya pengembangan industri kecil dan menengah

terlaksananya pengembangan industri kecil dan menengah

Terwujudnya pengembangan industri kecil dan menengah terlaksananya

pengembangan industri kecil dan menengah

Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan UMKM dan koperasi;

Pengembangan Produk Unggulan Wilayah

Terlaksananya Promosi Desa wisata

4 Desa Selama 12 Bulan

Terwujudnya Promosi desa wisata

KetransmiProgram pe

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Peningkatan jejaring dengan berbagai daerah dan lembaga ketenagakerjaan;

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

3 Prov. Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi

Terwujudnya kerja sama berupa MoU antara Pemkab Klaten dengan Pemkab/Prov. daerah yang dituju di 3 Kabupaten dan 3 Prov.

3 Kabupaten dan 3 Provinsi

Meningkatnya kerja sama berupa MoU antara Pemkab Klaten dengan Pemkab/Prov. daerah yang dituju di 3 Kabupaten dan 3 Prov.

3 Kabupaten dan 3 Provinsi

Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi

3 Prov. Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi

Terlaksananya monitoring dan evaluasi penempatan Transmigrans di 3 Kabupaten dan 3 Provinsi

3 Kabupaten dan 3 Provinsi

Terpantaunya peenempatan transmigrans di 3 Kabupaten dan 3 Provinsi

3 Kabupaten dan 3 Provinsi

Page 568: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 289 dari 290

Page 569: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No. KODE Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.08-15.7 Dinsosnakertrans 30 KK 30 KK

2.08-16

2.08-16.1 Penyuluhan transmigrasi lokal Disnsosnakertrans

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran

Tersediannya sarana prasarana Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrans

Terwujudnya kerja sama antar wiilayah antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigra

Program Trans

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Pengentasan Kemiskinan.

Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pembinaan di 5 eks Tubup/26 Kec.Terlaksananya pemberian BantuanCalon Transmigrasi bagi 20 KK

25 Kecamatan, 20 KK

Meningkatnya pemahaman tentangTransmigrasi di 5 eks Tubup/26 Kec.Terlaksananya pemberian BantuanCalon Transmigrasi bagi 20 KK

25 Kecamatan, 20 KK

Page 570: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Halaman ke 290 dari 290

Page 571: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 141341750799 000 1267050500 000

1227312910 000 1183504311 000

95427286 000 93400786 000

779000 000 779000 000 Dinas Pendidikan

15000 000 15000 000 Dinas Pendidikan

300000 000 300000 000 Dinas Pendidikan

108000 000 108000 000 Dinas Pendidikan

40000 000 40000 000 Dinas Pendidikan

20000 000 20000 000 Dinas Pendidikan

11000 000 11000 000 Dinas Pendidikan

45000 000 45000 000 Dinas Pendidikan

123840 000 123840 000 Dinas Pendidikan

116160 000 116160 000 Dinas Pendidikan

4044900 000 80000 000 Dinas Pendidikan

2880000 000 0 Dinas Pendidikan

711900 000 0 Dinas Pendidikan

195000 000 0 Dinas Pendidikan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 572: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 1 dari 290

Page 573: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 0 Dinas Pendidikan

25000 000 25000 000 Dinas Pendidikan

30000 000 30000 000 Dinas Pendidikan

25000 000 25000 000 Dinas Pendidikan

128000 000 0 Dinas Pendidikan

75000 000 75000 000 Dinas Pendidikan

45000 000 45000 000 Dinas Pendidikan

30000 000 30000 000 Dinas Pendidikan

100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan

100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan

7334000 000 7334000 000 Dinas Pendidikan

400000 000 400000 000 Dinas Pendidikan

200000 000 200000 000 Dinas Pendidikan

50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 574: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 2 dari 290

Page 575: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan

125000 000 125000 000 Dinas Pendidikan

50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

25000 000 25000 000 Dinas Pendidikan

500000 000 500000 000 Dinas Pendidikan

130000 000 130000 000 Dinas Pendidikan

5704000 000 5704000 000 Dinas Pendidikan

43771200 000 47521200 000 Dinas Pendidikan

2150000 000 2250000 000 Dinas Pendidikan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 576: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 3 dari 290

Page 577: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145500000 000 5500000 000 Dinas Pendidikan

4400000 000 8050000 000 Dinas Pendidikan

2000000 000 2400000 000 Dinas Pendidikan

2500000 000 5000000 000 Dinas Pendidikan

6500000 000 6500000 000 Dinas Pendidikan

9750000 000 7750000 000 Dinas Pendidikan

3400000 000 2500000 000 Dinas Pendidikan

125000 000 125000 000 Dinas Pendidikan

5921200 000 5921200 000 Dinas Pendidikan

50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

635000 000 635000 000 Dinas Pendidikan

130000 000 130000 000 Dinas Pendidikan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 578: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 4 dari 290

Page 579: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14300000 000 300000 000 Dinas Pendidikan

100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan

250000 000 250000 000 Dinas Pendidikan

10000 000 10000 000 Dinas Pendidikan

10000 000 10000 000 Dinas Pendidikan

40000 000 40000 000 Dinas Pendidikan

23130000 000 21420000 000 Dinas Pendidikan

4200000 000 4200000 000 Dinas Pendidikan

1910000 000 1910000 000 Dinas Pendidikan

1000000 000 1000000 000 Dinas Pendidikan

360000 000 360000 000 Dinas Pendidikan

6580000 000 4980000 000 Dinas Pendidikan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 580: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 5 dari 290

Page 581: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14

380000 000 380000 000 Dinas Pendidikan

1820000 000 2000000 000 Dinas Pendidikan

1090000 000 1150000 000 Dinas Pendidikan

1950000 000 1600000 000 Dinas Pendidikan

550000 000 550000 000 Dinas Pendidikan

200000 000 200000 000 Dinas Pendidikan

150000 000 150000 000 Dinas Pendidikan

40000 000 40000 000 Dinas Pendidikan

1500000 000 1500000 000 Dinas Pendidikan

900000 000 900000 000 Dinas Pendidikan

100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan

75000 000 75000 000 Dinas Pendidikan

25000 000 25000 000 Dinas Pendidikan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 582: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 6 dari 290

Page 583: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14300000 000 300000 000 Dinas Pendidikan

710000 000 710000 000 Dinas Pendidikan

200000 000 200000 000 Dinas Pendidikan

50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

60000 000 60000 000 Dinas Pendidikan

100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan

50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 584: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 7 dari 290

Page 585: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

75000 000 75000 000 Dinas Pendidikan

50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

25000 000 25000 000 Dinas Pendidikan

1439840 000 1439840 000 Dinas Pendidikan

30000 000 30000 000 Dinas Pendidikan

40000 000 40000 000 Dinas Pendidikan

100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan

150000 000 150000 000 Dinas Pendidikan

50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

869840 000 869840 000 Dinas Pendidikan

100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 586: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 8 dari 290

Page 587: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan

460000 000 528400 000 Dinas Pendidikan

50000 000 75000 000 Dinas Pendidikan

40000 000 48400 000 Dinas Pendidikan

50000 000 75000 000 Dinas Pendidikan

50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

50000 000 55000 000 Dinas Pendidikan

50000 000 55000 000 Dinas Pendidikan

100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan

70000 000 70000 000 Dinas Pendidikan

710000 000 710000 000 Dinas Pendidikan

85000 000 85000 000 Dinas Pendidikan

200000 000 200000 000 Dinas Pendidikan

75000 000 75000 000 Dinas Pendidikan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 588: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 9 dari 290

Page 589: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

50000 000 50000 000 Dinas Pendidikan

150000 000 150000 000 Dinas Pendidikan

100000 000 100000 000 Dinas Pendidikan

5200 000 5200 000

1000 000 1000 000

1200 000 1200 000

2000 000 2000 000

1000 000 1000 000

4800 000 4800 000

2800 000 2800 000

2000 000 2000 000

3631680 000 3631680 000

3631680 000 3631680 000

341450 000 341450 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

TK Negeri Pembina Klaten

TK Negeri Pembina Klaten

TK Negeri Pembina Klaten

TK Negeri Pembina Klaten

TK Negeri Pembina Klaten

TK Negeri Pembina Klaten

TK Negeri Pembina Klaten

TK Negeri Pembina Klaten

SMP Negeri se-Kabupaten

SMP Negeri se-Kabupaten

SMA Negeri se-Kabupaten

Page 590: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 10 dari 290

Page 591: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14106999 000 106999 000

18423 000 18423 000

163968 000 163968 000

30685 000 30685 000

21375 000 21375 000

108550 000 108550 000

80300 000 80300 000

28250 000 28250 000

565000 000 565000 000

240000 000 240000 000

27000 000 27000 000

243000 000 243000 000

30000 000 30000 000

25000 000 25000 000

95000 000 95000 000

60000 000 60000 000

35000 000 35000 000

99266 000 99266 000

18000 000 18000 000

Halaman ke 11 dari 290

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

SMA Negeri se-Kabupaten

SMA Negeri se-Kabupaten

SMA Negeri se-Kabupaten

SMA Negeri se-Kabupaten

SMA Negeri se-Kabupaten

SMA Negeri se-Kabupaten

SMA Negeri se-Kabupaten

SMA Negeri se-Kabupaten

SMK Negeri se-Kabupaten

SMK Negeri se-Kabupaten

SMK Negeri se-Kabupaten

SMK Negeri se-Kabupaten

SMK Negeri se-Kabupaten

SMK Negeri se-Kabupaten

SMK Negeri se-Kabupaten

SMK Negeri se-Kabupaten

SMK Negeri se-Kabupaten

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Page 592: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1423177 000 23177 000

13000 000 13000 000

6700 000 6700 000

4000 000 4000 000

4235 000 4235 000

4000 000 4000 000

4000 000 4000 000

4000 000 4000 000

18154 000 18154 000

88500 000 88500 000

8500 000 8500 000

40000 000 40000 000

40000 000 40000 000

15000 000 15000 000

15000 000 15000 000

30000 000 30000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan BelajarSanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Page 593: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 12 dari 290

Page 594: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 10000 000

20000 000 20000 000

30000 000 30000 000

30000 000 30000 000

480000 000 100000 000

170000 000 0

100000 000 100000 000

6808900 000 6808900 000

6808900 000 6808900 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar Kegiatan Belajar

Dinas Pendidikan Kecamatan

Dinas Pendidikan Kecamatan

Page 595: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 13 dari 290

Page 596: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14780000 000 780000 000

780000 000 780000 000

103786200 000 85212578 000

2190000 000 2240000 000 Dinas Kesehatan

30000 000 35000 000 Dinas Kesehatan

325000 000 340000 000 Dinas Kesehatan

530000 000 530000 000 Dinas Kesehatan

333000 000 333000 000 Dinas Kesehatan

50000 000 50000 000 Dinas Kesehatan

15000 000 20000 000 Dinas Kesehatan

100000 000 110000 000 Dinas Kesehatan

15000 000 20000 000 Dinas Kesehatan

45000 000 50000 000 Dinas Kesehatan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pendidikan Kecamatan

Dinas Pendidikan Kecamatan

Page 597: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 14 dari 290

Page 598: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14125000 000 130000 000 Dinas Kesehatan

25000 000 25000 000 Dinas Kesehatan

507000 000 507000 000 Dinas Kesehatan

90000 000 90000 000 Dinas Kesehatan

4241500 000 3201500 000 Dinas Kesehatan

2000000 000 1500000 000 Dinas Kesehatan

545000 000 0 Dinas Kesehatan

231500 000 231500 000 Dinas Kesehatan

150000 000 150000 000 Dinas Kesehatan

1215000 000 1220000 000 Dinas Kesehatan

100000 000 100000 000 Dinas Kesehatan

15000 000 20000 000 Dinas Kesehatan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 599: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 15 dari 290

Page 600: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415000 000 20000 000 Dinas Kesehatan

100000 000 100000 000 Dinas Kesehatan

100000 000 100000 000 Dinas Kesehatan

50000 000 50000 000 Dinas Kesehatan

50000 000 50000 000 Dinas Kesehatan

1791000 000 1790078 000 Dinas Kesehatan

1500000 000 1500000 000 Dinas Kesehatan

291000 000 290078 000 Dinas Kesehatan

1695825 000 1639000 000 Dinas Kesehatan

130000 000 140000 000 Dinas Kesehatan

30000 000 40000 000 Dinas Kesehatan

70000 000 80000 000 Dinas Kesehatan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 601: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 16 dari 290

Page 602: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14186825 000 100000 000 Dinas Kesehatan

400000 000 400000 000 Dinas Kesehatan

40000 000 40000 000 Dinas Kesehatan

50000 000 50000 000 Dinas Kesehatan

519000 000 519000 000 Dinas Kesehatan

85000 000 85000 000 Dinas Kesehatan

20000 000 20000 000 Dinas Kesehatan

30000 000 30000 000 Dinas Kesehatan

100000 000 100000 000 Dinas Kesehatan

35000 000 35000 000 Dinas Kesehatan

155000 000 165000 000 Dinas Kesehatan

50000 000 55000 000 Dinas Kesehatan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 603: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 17 dari 290

Page 604: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1480000 000 85000 000 Dinas Kesehatan

25000 000 25000 000 Dinas Kesehatan

155000 000 165000 000 Dinas Kesehatan

50000 000 55000 000 Dinas Kesehatan

50000 000 55000 000 Dinas Kesehatan

55000 000 55000 000 Dinas Kesehatan

259400 000 220000 000 Dinas Kesehatan

172400 000 140000 000 Dinas Kesehatan

30000 000 30000 000 Dinas Kesehatan

57000 000 50000 000 Dinas Kesehatan

335000 000 335000 000 Dinas Kesehatan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 605: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 18 dari 290

Page 606: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14260000 000 260000 000 Dinas Kesehatan

75000 000 75000 000 Dinas Kesehatan

725525 000 750000 000 Dinas Kesehatan

285000 000 290000 000 Dinas Kesehatan

195525 000 200000 000 Dinas Kesehatan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 607: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 19 dari 290

Page 608: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14245000 000 260000 000 Dinas Kesehatan

4330000 000 4235000 000 Dinas Kesehatan

4000000 000 4000000 000 Dinas Kesehatan

50000 000 55000 000 Dinas Kesehatan

0 0 Dinas Kesehatan

80000 000 80000 000 Dinas Kesehatan

200000 000 100000 000 Dinas Kesehatan

7940000 000 7944000 000 Dinas Kesehatan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 609: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 20 dari 290

Page 610: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1420000 000 22000 000 Dinas Kesehatan

20000 000 22000 000 Dinas Kesehatan

7900000 000 7900000 000 Dinas Kesehatan

4770750 000 3300000 000 Dinas Kesehatan

2900000 000 2900000 000 Dinas Kesehatan

1470750 000 0 Dinas Kesehatan

50000 000 50000 000 Dinas Kesehatan

350000 000 350000 000 Dinas Kesehatan

11705000 000 13198000 000 RSUD Klaten

15000 000 20000 000 RSUD Klaten

1500000 000 1800000 000 RSUD Klaten

40000 000 60000 000 RSUD Klaten

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 611: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 21 dari 290

Page 612: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14300000 000 350000 000 RSUD Klaten

250000 000 300000 000 RSUD Klaten

175000 000 200000 000 RSUD Klaten

100000 000 120000 000 RSUD Klaten

220000 000 240000 000 RSUD Klaten

250000 000 300000 000 RSUD Klaten

25000 000 28000 000 RSUD Klaten

100000 000 120000 000 RSUD Klaten

100000 000 150000 000 RSUD Klaten

150000 000 170000 000 RSUD Klaten

30000 000 40000 000 RSUD Klaten

260000 000 380000 000 RSUD Klaten

120000 000 150000 000 RSUD Klaten

50000 000 70000 000 RSUD Klaten

6100000 000 6500000 000 RSUD Klaten

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 613: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 22 dari 290

Page 614: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 141920000 000 2200000 000 RSUD Klaten

2480000 000 2420000 000 RSUD Klaten

400000 000 400000 000 RSUD Klaten

800000 000 800000 000 RSUD Klaten

150000 000 170000 000 RSUD Klaten

500000 000 400000 000 RSUD Klaten

100000 000 120000 000 RSUD Klaten

100000 000 100000 000 RSUD Klaten

50000 000 80000 000 RSUD Klaten

50000 000 75000 000 RSUD Klaten

180000 000 100000 000 RSUD Klaten

150000 000 175000 000 RSUD Klaten

350000 000 360000 000 RSUD Klaten

300000 000 300000 000 RSUD Klaten

50000 000 60000 000 RSUD Klaten

500000 000 600000 000 RSUD Klaten

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 615: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 23 dari 290

Page 616: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14300000 000 300000 000 RSUD Klaten

50000 000 75000 000 RSUD Klaten

50000 000 75000 000 RSUD Klaten

100000 000 150000 000 RSUD Klaten

50000 000 50000 000 RSUD Klaten

50000 000 50000 000 RSUD Klaten

6020000 000 7035000 000 RSUD Klaten

6000000 000 7000000 000 RSUD Klaten

20000 000 35000 000 RSUD Klaten

200000 000 250000 000 RSUD Klaten

200000 000 250000 000 RSUD Klaten

145000 000 200000 000 RSUD Klaten

45000 000 50000 000 RSUD Klaten

100000 000 150000 000 RSUD Klaten

450000 000 650000 000 RSUD Klaten

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 617: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 24 dari 290

Page 618: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14100000 000 150000 000 RSUD Klaten

150000 000 200000 000 RSUD Klaten

200000 000 300000 000 RSUD Klaten

44600000 000 30100000 000 RSUD Klaten

1000000 000 1500000 000 RSUD Klaten

600000 000 600000 000 RSUD Klaten

600000 000 600000 000 RSUD Klaten

600000 000 600000 000 RSUD Klaten

500000 000 600000 000 RSUD Klaten

30000000 000 10000000 000 RSUD Klaten

900000 000 700000 000 RSUD Klaten

200000 000 250000 000 RSUD Klaten

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 619: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 25 dari 290

Page 620: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14200000 000 250000 000 RSUD Klaten

10000000 000 15000000 000 RSUD Klaten

7350000 000 2925000 000 RSUD Klaten

7000000 000 2500000 000 RSUD Klaten

50000 000 75000 000 RSUD Klaten

250000 000 300000 000 RSUD Klaten

50000 000 50000 000 RSUD Klaten

170000 000 230000 000 RSUD Klaten

20000 000 30000 000 RSUD Klaten

150000 000 200000 000 RSUD Klaten

265000 000 230000 000 RSUD Klaten

25000 000 35000 000 RSUD Klaten

50000 000 70000 000 RSUD Klaten

40000 000 50000 000 RSUD Klaten

150000 000 75000 000 RSUD Klaten

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 621: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 26 dari 290

Page 622: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14150000 000 200000 000 RSUD Klaten

150000 000 200000 000 RSUD Klaten

500000 000 500000 000 RSUD Klaten

500000 000 500000 000 RSUD Klaten

97200 000 110000 000 Bagian Kesra

97200 000 110000 000 Bagian Kesra

379357600 000 261270000 000

28000000 000 23650000 000

25000000 000 20000000 000

75000 000 100000 000

350000 000 450000 000

450000 000 500000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDMDinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 623: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 27 dari 290

Page 624: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14600000 000 650000 000

150000 000 200000 000

100000 000 150000 000

60000 000 75000 000

15000 000 25000 000

100000 000 150000 000

150000 000 200000 000

200000 000 250000 000

450000 000 500000 000

100000 000 150000 000

200000 000 250000 000

30500000 000 22900000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 625: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 28 dari 290

Page 626: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 147000000 000 0

20000000 000 20000000 000

200000 000 200000 000

1100000 000 200000 000

200000 000 200000 000

750000 000 750000 000

300000 000 400000 000

100000 000 150000 000

150000 000 200000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 627: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 29 dari 290

Page 628: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14500000 000 500000 000

200000 000 300000 000

175000 000 250000 000

150000 000 200000 000

25000 000 50000 000

400000 000 350000 000

100000 000 50000 000

50000 000 50000 000

50000 000 50000 000

100000 000 100000 000

100000 000 100000 000

101000000 000 80000000 000

2650000 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDMDinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDMDinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 629: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 30 dari 290

Page 630: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 146310000 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 631: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 31 dari 290

Page 632: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1480000000 000 80000000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 633: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 32 dari 290

Page 634: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 143930000 000 0

580000 000 0

3350000 000 0

16470000 000 8000000 000

10000000 000 8000000 000

500000 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 635: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 33 dari 290

Page 636: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 141500000 000 0

1500000 000 0

34210000 000 48200000 000

8000000 000 10500000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 637: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 34 dari 290

Page 638: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14

1000000 000 2000000 000

10175000 000 20000000 000

2000000 000 2000000 000

7375000 000 13000000 000

250000 000 200000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 639: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 35 dari 290

Page 640: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14250000 000 200000 000

1450000 000 0

350000 000 0

80000 000 170000 000

40000 000 130000 000

23903000 000 48600000 000

4000000 000 4000000 000

2203000 000 12000000 000

8100000 000 10000000 000

2000000 000 6000000 000

800000 000 2000000 000

200000 000 500000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 641: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 36 dari 290

Page 642: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 141000000 000 1500000 000

300000 000 300000 000

4000000 000 12000000 000

300000 000 300000 000

11930000 000 90000 000

3100000 000 0

1500000 000 0

1560000 000 0

2000000 000 0

700000 000 0

2600000 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 643: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 37 dari 290

Page 644: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14390000 000 0

80000 000 90000 000

5740000 000 3000000 000

5000000 000 3000000 000

6480000 000 0

200000 000 0

300000 000 0

1950000 000 0

83500000 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDMDinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 645: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 38 dari 290

Page 646: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1467500000 000 0

16000000 000 0

1936000 000 1936000 000

1936000 000 1936000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Page 647: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 39 dari 290

Page 648: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 143994000 000 3994000 000

3994000 000 3994000 000

1049000 000 1049000 000

1049000 000 1049000 000

378000 000 378000 000

378000 000 378000 000 Kecamatan Kalikotes

624000 000 624000 000

624000 000 624000 000 Kecamatan Ngawen

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Kalikotes

Kecamatan Ngawen

Page 649: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 40 dari 290

Page 650: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14300000 000 300000 000

300000 000 300000 000

877000 000 877000 000 Kecamatan Wedi

877000 000 877000 000 Kecamatan Wedi

857000 000 857000 000

857000 000 857000 000

724000 000 724000 000

724000 000 724000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Page 651: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 41 dari 290

Page 652: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14868000 000 868000 000

868000 000 868000 000

725000 000 725000 000

725000 000 725000 000

693000 000 693000 000

693000 000 693000 000

627000 000 627000 000

627000 000 627000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Page 653: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 42 dari 290

Page 654: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 141063000 000 1063000 000

1063000 000 1063000 000 Kecamatan Jatinom

766000 000 766000 000

766000 000 766000 000

838000 000 838000 000 Kecamatan Tulung

838000 000 838000 000 Kecamatan Tulung

733000 000 733000 000

733000 000 733000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Jatinom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Page 655: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 43 dari 290

Page 656: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14710000 000 710000 000

710000 000 710000 000

842000 000 842000 000

842000 000 842000 000 Kecamatan Juwiring

924000 000 924000 000

924000 000 924000 000

956000 000 956000 000 Kecamatan Ceper

956000 000 956000 000 Kecamatan Ceper

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Juwiring

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Page 657: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 44 dari 290

Page 658: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14683000 000 683000 000 Kecamatan Pedan

683000 000 683000 000 Kecamatan Pedan

808000 000 808000 000

808000 000 808000 000

988000 000 988000 000 Kecamatan Cawas

988000 000 988000 000 Kecamatan Cawas

1065000 000 1065000 000 Kecamatan Trucuk

1065000 000 1065000 000 Kecamatan Trucuk

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Page 659: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 45 dari 290

Page 660: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14972000 000 972000 000 Kecamatan Bayat

972000 000 972000 000 Kecamatan Bayat

150000 000 175000 000

150000 000 175000 000

71500 000 75000 000 Kelurahan Klaten

71500 000 75000 000 Kelurahan Klaten

58100 000 60000 000 Kelurahan Klaten

58100 000 60000 000 Kelurahan Klaten

100000 000 150000 000 Kelurahan Mojayan

100000 000 150000 000 Kelurahan Mojayan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Page 661: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 46 dari 290

Page 662: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1490000 000 90000 000

30000 000 30000 000 Kelurahan Buntalan

60000 000 60000 000 Kelurahan Buntalan

90000 000 95000 000 Kelurahan Bareng

90000 000 95000 000 Kelurahan Bareng

100000 000 50000 000

50000 000 0 Kelurahan Barenglor

50000 000 50000 000 Kelurahan Barenglor

300000 000 335000 000

200000 000 220000 000

50000 000 60000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Buntalan

Kelurahan Barenglor

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Page 663: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 47 dari 290

Page 664: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 55000 000

70000 000 100000 000 Kelurahan Jatinom

70000 000 100000 000 Kelurahan Jatinom

60000 000 100000 000 Kelurahan Jatinom

60000 000 100000 000 Kelurahan Jatinom

300000 000 300000 000

300000 000 300000 000

300000 000 300000 000

2925000 000 1775000 000

650000 000 0

200000 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Gergunung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDMDinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 665: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 48 dari 290

Page 666: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14450000 000 0

2275000 000 1775000 000

225000 000 225000 000

1000000 000 1000000 000

300000 000 300000 000

250000 000 250000 000

6598200 000 6403500 000

486500 000 486500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 667: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 49 dari 290

Page 668: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 146500 000 6500 000

50000 000 50000 000

5000 000 5000 000

45000 000 45000 000

30000 000 30000 000

20000 000 20000 000

10000 000 10000 000

5000 000 5000 000

45000 000 45000 000

250000 000 250000 000

20000 000 20000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 669: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 50 dari 290

Page 670: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14230000 000 230000 000

100000 000 100000 000

30000 000 30000 000

50000 000 50000 000

40000 000 40000 000

10000 000 10000 000

130000 000 130000 000

130000 000 130000 000

75000 000 75000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 671: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 51 dari 290

Page 672: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1475000 000 75000 000

1670000 000 1610000 000

200000 000 0

150000 000 200000 000

240000 000 260000 000

250000 000 300000 000

100000 000 100000 000

340000 000 350000 000

340000 000 350000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 673: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 52 dari 290

Page 674: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 50000 000

880000 000 880000 000

750000 000 750000 000

130000 000 130000 000

1390000 000 1290000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 675: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 53 dari 290

Page 676: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14830000 000 830000 000

390000 000 390000 000

70000 000 70000 000

50000 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 677: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 54 dari 290

Page 678: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 0

565000 000 565000 000

340000 000 340000 000

225000 000 225000 000

891700 000 642000 000

891700 000 642000 000

80000 000 95000 000

30000 000 35000 000

50000 000 60000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian Tata PemerintahanBagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Page 679: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 55 dari 290

Page 680: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14100000 000 100000 000

100000 000 100000 000

100000 000 300000 000

100000 000 300000 000

14577240 000 15831000 000

1177000 000 1691000 000

12000 000 15000 000 Dinas Perhubungan

200000 000 220000 000 Dinas Perhubungan

15000 000 20000 000 Dinas Perhubungan

45000 000 50000 000 Dinas Perhubungan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Perhubungan

Page 681: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 56 dari 290

Page 682: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14230000 000 250000 000 Dinas Perhubungan

70000 000 75000 000 Dinas Perhubungan

100000 000 110000 000 Dinas Perhubungan

10000 000 15000 000 Dinas Perhubungan

20000 000 25000 000 Dinas Perhubungan

30000 000 40000 000 Dinas Perhubungan

130000 000 140000 000 Dinas Perhubungan

60000 000 60000 000 Dinas Perhubungan

255000 000 671000 000 Dinas Perhubungan

970000 000 780000 000

400000 000 300000 000 Dinas Perhubungan

120000 000 95000 000 Dinas Perhubungan

90000 000 100000 000 Dinas Perhubungan

200000 000 140000 000 Dinas Perhubungan

80000 000 90000 000 Dinas Perhubungan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perhubungan

Page 683: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 57 dari 290

Page 684: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1440000 000 45000 000 Dinas Perhubungan

10000 000 10000 000 Dinas Perhubungan

30000 000 0 Dinas Perhubungan

156000 000 160000 000

156000 000 160000 000 Dinas Perhubungan

2595000 000 2115000 000

150000 000 150000 000 Dinas Perhubungan

200000 000 200000 000 Dinas Perhubungan

75000 000 50000 000 Dinas Perhubungan

1650000 000 1190000 000 Dinas Perhubungan

500000 000 500000 000 Dinas Perhubungan

20000 000 25000 000 Dinas Perhubungan

501000 000 4965000 000

25000 000 25000 000 Dinas Perhubungan

20000 000 4550000 000 Dinas Perhubungan

130000 000 140000 000 Dinas Perhubungan

80000 000 85000 000 Dinas Perhubungan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Page 685: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 58 dari 290

Page 686: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415000 000 20000 000 Dinas Perhubungan

10000 000 15000 000 Dinas Perhubungan

40000 000 60000 000 Dinas Perhubungan

20000 000 25000 000 Dinas Perhubungan

18000 000 20000 000 Dinas Perhubungan

18000 000 25000 000 Dinas Perhubungan

125000 000 0 Dinas Perhubungan

1550000 000 950000 000

450000 000 950000 000 Dinas Perhubungan

6133240 000 4220000 000

712000 000 120000 000 Dinas Perhubungan

186240 000 110000 000 Dinas Perhubungan

130000 000 195000 000 Dinas Perhubungan

1050000 000 1050000 000 Dinas Perhubungan

80000 000 80000 000 Dinas Perhubungan

240000 000 270000 000 Dinas Perhubungan

30000 000 30000 000 Dinas Perhubungan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Page 687: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 59 dari 290

Page 688: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14984000 000 240000 000 Dinas Perhubungan

150000 000 160000 000 Dinas Perhubungan

700000 000 400000 000 Dinas Perhubungan

15000 000 15000 000 Dinas Perhubungan

156000 000 50000 000 Dinas Perhubungan

100000 000 50000 000 Dinas Perhubungan

1000000 000 1000000 000 Dinas Perhubungan

600000 000 450000 000 Dinas Perhubungan

1495000 000 950000 000

1200000 000 650000 000 Dinas Perhubungan

200000 000 200000 000 Dinas Perhubungan

75000 000 80000 000 Dinas Perhubungan

20000 000 20000 000 Dinas Perhubungan

47086000 000 20876000 000

21900000 000 10400000 000

200000 000 300000 000

200000 000 300000 000

8000000 000 6000000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perhubungan

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDMDinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 689: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 60 dari 290

Page 690: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1412000000 000 1700000 000

500000 000 0

500000 000 600000 000

500000 000 1500000 000

15000000 000 2000000 000

10000000 000 0

5000000 000 2000000 000

300000 000 300000 000

300000 000 300000 000

479500 000 507000 000

4500 000 5000 000

80000 000 85000 000

35000 000 32500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Page 691: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 61 dari 290

Page 692: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1425000 000 27500 000

30000 000 32500 000

9500 000 10000 000

8000 000 8500 000

7500 000 8500 000

40000 000 42500 000

150000 000 160000 000

30000 000 35000 000

35000 000 35000 000

25000 000 25000 000

300000 000 300000 000

50000 000 50000 000

25000 000 25000 000

100000 000 100000 000

100000 000 100000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Page 693: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 62 dari 290

Page 694: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1425000 000 25000 000

100000 000 100000 000

100000 000 100000 000

50000 000 50000 000

50000 000 50000 000

5890000 000 5450000 000

35000 000 0

30000 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Page 695: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 63 dari 290

Page 696: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1460000 000 50000 000

200000 000 200000 000

100000 000 50000 000

100000 000 100000 000

300000 000 50000 000

5000000 000 5000000 000

1735000 000 870000 000

50000 000 50000 000

5000 000 5000 000

50000 000 50000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Page 697: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 64 dari 290

Page 698: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 50000 000

30000 000 30000 000

30000 000 30000 000

15000 000 15000 000

250000 000 150000 000

75000 000 75000 000

40000 000 40000 000

600000 000 200000 000

50000 000 50000 000

25000 000 25000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Page 699: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 65 dari 290

Page 700: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 50000 000

50000 000 50000 000

350000 000 0

884000 000 575000 000

50000 000 50000 000

125000 000 125000 000

150000 000 150000 000

100000 000 100000 000

50000 000 50000 000

50000 000 50000 000

359000 000 50000 000

50000 000 0

0 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup

Page 701: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 66 dari 290

Page 702: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1425000 000 0

0 0

605000 000 0

175000 000 0

40000 000 0

15000 000 15000 000 Kecamatan Bayat

15000 000 15000 000 Kecamatan Bayat

5000 000 5500 000

5000 000 5500 000

16000 000 16000 000 Kelurahan Klaten

16000 000 16000 000 Kelurahan Klaten

10000 000 10000 000 Kelurahan Klaten

10000 000 10000 000 Kelurahan Klaten

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Page 703: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 67 dari 290

Page 704: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 146000 000 7000 000 Kelurahan Klaten

6000 000 7000 000 Kelurahan Klaten

10000 000 10000 000

10000 000 10000 000

6500 000 7000 000 Kelurahan Mojayan

6500 000 7000 000 Kelurahan Mojayan

10000 000 10000 000 Kelurahan Bareng

10000 000 10000 000 Kelurahan Bareng

10000 000 10000 000

10000 000 10000 000 Kelurahan Barenglor

5000 000 5000 000

5000 000 5000 000 Kelurahan Barenglor

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Barenglor

Kelurahan Barenglor

Page 705: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 68 dari 290

Page 706: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1458000 000 64000 000

12000 000 14000 000

46000 000 50000 000

6000 000 6500 000

6000 000 6500 000

49000 000 70000 000 Kelurahan Jatinom

49000 000 70000 000 Kelurahan Jatinom

15000 000 20000 000 Kelurahan Jatinom

15000 000 20000 000 Kelurahan Jatinom

16000 000 18000 000 Kelurahan Jatinom

8000 000 8000 000 Kelurahan Jatinom

8000 000 10000 000 Kelurahan Jatinom

75000 000 50000 000 Kelurahan Jatinom

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Page 707: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 69 dari 290

Page 708: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1475000 000 50000 000 Kelurahan Jatinom

35000 000 40000 000

35000 000 40000 000

35000 000 40000 000

11183450 000 11181600 000

539850 000 581000 000

3850 000 4000 000

140000 000 155000 000

44000 000 44000 000

33000 000 36000 000

10000 000 11000 000

44000 000 47000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Page 709: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 70 dari 290

Page 710: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1418000 000 20000 000

7000 000 8000 000

50000 000 55000 000

10000 000 11000 000

50000 000 55000 000

60000 000 60000 000

60000 000 65000 000

10000 000 10000 000

1915000 000 1817000 000

1500000 000 1500000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Page 711: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 71 dari 290

Page 712: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14100000 000 0

75000 000 82000 000

25000 000 0

65000 000 70000 000

50000 000 55000 000

100000 000 110000 000

110000 000 115000 000

60000 000 65000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Page 713: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 72 dari 290

Page 714: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 50000 000

8618600 000 8668600 000

725000 000 750000 000

20000 000 25000 000

6608600 000 6608600 000

65000 000 70000 000

117000 000 120000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Page 715: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 73 dari 290

Page 716: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14226000 000 230000 000

22000 000 25000 000

250000 000 250000 000

310000 000 315000 000

275000 000 275000 000

432000 000 473000 000

26000 000 26000 000

26000 000 26000 000

165000 000 165000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Page 717: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 74 dari 290

Page 718: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14115000 000 115000 000

50000 000 50000 000

49000 000 50000 000

49000 000 50000 000

192000 000 232000 000

110000 000 130000 000

32000 000 32000 000

50000 000 70000 000

4012485 000 3935785 000

192750 000 203750 000

1750 000 1750 000

20000 000 22000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Page 719: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 75 dari 290

Page 720: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 12000 000

8000 000 10000 000

2000 000 2000 000

2000 000 2000 000

22000 000 22000 000

75000 000 80000 000

50000 000 50000 000

2000 000 2000 000

162000 000 167500 000

50000 000 50000 000

15000 000 17500 000

85000 000 85000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Page 721: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 76 dari 290

Page 722: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1412000 000 15000 000

1712500 000 1660000 000

1350000 000 1400000 000

202500 000 250000 000

10000 000 10000 000

25000 000 25000 000

10000 000 10000 000

15000 000 15000 000

345535 000 348035 000

100000 000 100000 000

10000 000 10000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Page 723: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 77 dari 290

Page 724: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1470000 000 70000 000

57535 000 57535 000

50500 000 50500 000

37500 000 40000 000

10000 000 10000 000

10000 000 10000 000

801600 000 625000 000

20000 000 20000 000

781600 000 605000 000

20000 000 20000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Page 725: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 78 dari 290

Page 726: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1420000 000 20000 000

336500 000 364500 000

20000 000 20000 000

155000 000 175000 000

52000 000 52000 000

17500 000 17500 000

70000 000 75000 000

22000 000 25000 000

15000 000 17000 000

15000 000 17000 000

116600 000 120000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Page 727: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 79 dari 290

Page 728: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14116600 000 120000 000

215000 000 315000 000

20000 000 20000 000

20000 000 20000 000

175000 000 275000 000

20000 000 20000 000

10000 000 10000 000

10000 000 10000 000

50000 000 50000 000 Bagian Kesra

50000 000 50000 000 Bagian Kesra

16346987 000 18332489 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Page 729: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 80 dari 290

Page 730: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14418317 000 447034 000

8500 000 10000 000

42500 000 48500 000

19000 000 22000 000

17317 000 18534 000

38500 000 38500 000

20000 000 20000 000

46500 000 53500 000

10000 000 10000 000

5000 000 6000 000

30000 000 35000 000

150000 000 150000 000

31000 000 35000 000

140000 000 160000 000

25000 000 30000 000

25000 000 30000 000

40000 000 40000 000

Halaman ke 81 dari 290

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 731: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 60000 000

116300 000 76000 000

20000 000 23000 000

46300 000 53000 000

50000 000 0

450000 000 450000 000

450000 000 450000 000

1073770 000 976270 000

50000 000 50000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 732: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 82 dari 290

Page 733: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14125000 000 20000 000

155000 000 155000 000

10000 000 17500 000

733770 000 733770 000

190000 000 50000 000

190000 000 50000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 734: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 83 dari 290

Page 735: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14105000 000 105000 000

30000 000 30000 000

75000 000 75000 000

1829000 000 1200500 000

100000 000 101500 000

17000 000 19000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 736: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 84 dari 290

Page 737: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14652000 000 65000 000

155000 000 165000 000

315000 000 250000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 738: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 85 dari 290

Page 739: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14425000 000 430000 000

75000 000 75000 000

45000 000 45000 000

45000 000 50000 000

30000 000 37000 000 Bagian Kesra

30000 000 37000 000 Bagian Kesra

100000 000 120000 000 Bagian Kesra

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 740: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 86 dari 290

Page 741: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14100000 000 120000 000 Bagian Kesra

1075000 000 1080000 000 Bagian Kesra

1000000 000 1000000 000 Bagian Kesra

75000 000 80000 000 Bagian Kesra

6088300 000 5200025 000 Bagian Kesra

926000 000 1000000 000 Bagian Kesra

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 742: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 87 dari 290

Page 743: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14375000 000 400000 000 Bagian Kesra

1000000 000 1000000 000 Bagian Kesra

2399300 000 1400025 000 Bagian Kesra

1000000 000 1000000 000 Bagian Kesra

388000 000 400000 000 Bagian Kesra

1050000 000 2100000 000

600000 000 1300000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Page 744: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 88 dari 290

Page 745: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14150000 000 300000 000

200000 000 400000 000

100000 000 100000 000

900000 000 2300000 000

400000 000 1000000 000

200000 000 500000 000

100000 000 100000 000

200000 000 700000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Page 746: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 89 dari 290

Page 747: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 141850000 000 2580000 000

300000 000 600000 000

150000 000 300000 000

50000 000 100000 000

500000 000 500000 000

500000 000 500000 000

350000 000 580000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Page 748: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 90 dari 290

Page 749: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14475000 000 1000000 000

75000 000 200000 000

200000 000 300000 000

200000 000 500000 000

19000 000 20000 000

19000 000 20000 000

18000 000 18000 000

18000 000 18000 000

18000 000 18000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Kalikotes

Page 750: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 91 dari 290

Page 751: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1418000 000 18000 000 Kecamatan Kalikotes

20000 000 20000 000

20000 000 20000 000 Kecamatan Ngawen

20900 000 19000 000

20900 000 19000 000

18000 000 18000 000 Kecamatan Wedi

18000 000 18000 000 Kecamatan Wedi

18000 000 19000 000

18000 000 19000 000

18000 000 18000 000

18000 000 18000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Ngawen

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Page 752: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 92 dari 290

Page 753: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1419800 000 19800 000

19800 000 19800 000

20000 000 22000 000

20000 000 22000 000

18000 000 20000 000

18000 000 20000 000

18000 000 18000 000

18000 000 18000 000

20000 000 0

20000 000 0 Kecamatan Jatinom

19000 000 20000 000

19000 000 20000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Jatinom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Page 754: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 93 dari 290

Page 755: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1419000 000 19000 000 Kecamatan Tulung

19000 000 19000 000 Kecamatan Tulung

18000 000 18000 000

18000 000 18000 000

19800 000 21780 000

19800 000 21780 000

19800 000 21780 000

19800 000 21780 000 Kecamatan Juwiring

18000 000 19800 000

18000 000 19800 000

18000 000 18000 000 Kecamatan Ceper

18000 000 18000 000 Kecamatan Ceper

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Juwiring

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Page 756: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 94 dari 290

Page 757: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1424000 000 24000 000 Kecamatan Pedan

24000 000 24000 000 Kecamatan Pedan

19000 000 20000 000

19000 000 20000 000

18000 000 18500 000 Kecamatan Trucuk

18000 000 18500 000 Kecamatan Trucuk

18000 000 20000 000 Kecamatan Bayat

18000 000 20000 000 Kecamatan Bayat

6381000 000 6548500 000

2900500 000 3120500 000

15000 000 15000 000

500000 000 500000 000

100000 000 250000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 758: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 95 dari 290

Page 759: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1418000 000 36000 000

2000 000 2000 000

1975000 000 1975000 000

2500 000 2500 000

5000 000 5000 000

18000 000 30000 000

100000 000 100000 000

10000 000 50000 000

65000 000 65000 000

65000 000 65000 000

25000 000 25000 000

2905500 000 2853000 000

70000 000 70000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 760: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 96 dari 290

Page 761: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1455000 000 55000 000

5000 000 5000 000

150000 000 150000 000

67500 000 15000 000

2550000 000 2550000 000

8000 000 8000 000

575000 000 575000 000

15000 000 18000 000

Halaman ke 97 dari 290

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 762: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1418000 000 21000 000

76000 000 83000 000

36000 000 43000 000

38000 000 42000 000

25000 000 30000 000

97000 000 105000 000

31000 000 36000 000

13000 000 15000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 763: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 98 dari 290

Page 764: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14120000 000 56000 000

24000 000 29000 000

15000 000 18000 000

33000 000 38000 000

10000 000 13000 000

6000 000 7000 000

18000 000 21000 000

5925831 000 3468831 000

1931831 000 1958831 000

3000 000 3500 000

430000 000 430000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Page 765: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 99 dari 290

Page 766: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 144460 000 4460 000

734990 000 734990 000

173270 000 173270 000

40000 000 40000 000

100000 000 110000 000

10000 000 10000 000

24000 000 25000 000

6500 000 7000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Page 767: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 100 dari 290

Page 768: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1460000 000 60000 000

140000 000 150000 000

50000 000 55000 000

143722 000 143722 000

11889 000 11889 000

1043000 000 305000 000

500000 000 0

60000 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Page 769: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 101 dari 290

Page 770: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 148000 000 0

105000 000 0

50000 000 50000 000

75000 000 75000 000

20000 000 20000 000

5000 000 10000 000

37500 000 0

32500 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Page 771: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 102 dari 290

Page 772: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14150000 000 150000 000

100000 000 100000 000

100000 000 100000 000

200000 000 0

200000 000 0

615000 000 325000 000

100000 000 100000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Page 773: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 103 dari 290

Page 774: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14515000 000 225000 000

350000 000 350000 000

350000 000 350000 000

1686000 000 430000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Page 775: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 104 dari 290

Page 776: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 141536000 000 200000 000

30000 000 30000 000

120000 000 200000 000

679370 000 723807 000

215000 000 220000 000

30000 000 35000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian

Page 777: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 105 dari 290

Page 778: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14185000 000 185000 000

265000 000 284500 000

140000 000 147000 000

125000 000 137500 000

199370 000 219307 000

199370 000 219307 000

6020055 000 6416005 000

521000 000 605000 000

10000 000 15000 000

100000 000 125000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Bagian Perekonomian

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Page 779: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 106 dari 290

Page 780: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1440000 000 45000 000

35000 000 40000 000

10000 000 15000 000

30000 000 35000 000

200000 000 215000 000

30000 000 35000 000

40000 000 45000 000

11000 000 15000 000

15000 000 20000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Page 781: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 107 dari 290

Page 782: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14360000 000 461000 000

100000 000 150000 000

50000 000 75000 000

75000 000 80000 000

35000 000 40000 000

50000 000 60000 000

50000 000 56000 000

320000 000 355000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Page 783: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 108 dari 290

Page 784: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14200000 000 220000 000

50000 000 60000 000

70000 000 75000 000

2295000 000 2550000 000

300000 000 350000 000

160000 000 200000 000

300000 000 350000 000

155000 000 160000 000

50000 000 55000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Page 785: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 109 dari 290

Page 786: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14750000 000 800000 000

250000 000 270000 000

300000 000 330000 000

30000 000 35000 000

210000 000 231000 000 Bagian Humas

210000 000 231000 000 Bagian Humas

68000 000 72000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kecamatan Klaten Utara

Page 787: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 110 dari 290

Page 788: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1411000 000 12000 000

57000 000 60000 000

65000 000 65000 000

10000 000 10000 000

55000 000 55000 000

17000 000 18000 000

17000 000 18000 000

55000 000 55000 000

55000 000 55000 000 Kecamatan Kalikotes

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Kalikotes

Page 789: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 111 dari 290

Page 790: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1475000 000 75000 000

15000 000 15000 000 Kecamatan Ngawen

35000 000 35000 000 Kecamatan Ngawen

25000 000 25000 000 Kecamatan Ngawen

71000 000 78100 000

11000 000 12100 000

60000 000 66000 000

25000 000 65000 000 Kecamatan Wedi

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Ngawen

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Page 791: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 112 dari 290

Page 792: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 10000 000 Kecamatan Wedi

15000 000 55000 000 Kecamatan Wedi

65000 000 71000 000

10000 000 11000 000

55000 000 60000 000

100000 000 100000 000

100000 000 100000 000

172055 000 172055 000

104500 000 104500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Page 793: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 113 dari 290

Page 794: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1456555 000 56555 000

11000 000 11000 000

100000 000 110000 000

15000 000 16500 000

85000 000 93500 000

100000 000 110000 000

10000 000 11000 000

90000 000 99000 000

65000 000 67500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Karangnongko

Page 795: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 114 dari 290

Page 796: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 12500 000

55000 000 55000 000

245000 000 0

10000 000 0 Kecamatan Jatinom

20000 000 0 Kecamatan Jatinom

85000 000 0 Kecamatan Jatinom

30000 000 0 Kecamatan Jatinom

100000 000 0 Kecamatan Jatinom

65000 000 72000 000

55000 000 60000 000

10000 000 12000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Jatinom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Page 797: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 115 dari 290

Page 798: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1472000 000 72000 000 Kecamatan Tulung

12000 000 12000 000 Kecamatan Tulung

60000 000 60000 000 Kecamatan Tulung

65000 000 69000 000

10000 000 11000 000

55000 000 58000 000

115000 000 126500 000

10000 000 11000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Page 799: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 116 dari 290

Page 800: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1485000 000 93500 000

20000 000 22000 000

71500 000 78650 000

11000 000 12100 000 Kecamatan Juwiring

60500 000 66550 000 Kecamatan Juwiring

65000 000 71500 000

10000 000 11000 000

55000 000 60500 000

110000 000 110000 000 Kecamatan Ceper

10000 000 10000 000 Kecamatan Ceper

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Juwiring

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Page 801: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 117 dari 290

Page 802: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14100000 000 100000 000 Kecamatan Ceper

115000 000 120000 000 Kecamatan Pedan

10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan

20000 000 20000 000 Kecamatan Pedan

85000 000 90000 000 Kecamatan Pedan

71500 000 71500 000

11000 000 11000 000

60500 000 60500 000

60000 000 75000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Page 803: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 118 dari 290

Page 804: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 60000 000 Kecamatan Cawas

65000 000 65000 000 Kecamatan Trucuk

10000 000 10000 000 Kecamatan Trucuk

55000 000 55000 000 Kecamatan Trucuk

167000 000 169000 000 Kecamatan Bayat

11000 000 12000 000 Kecamatan Bayat

156000 000 157000 000 Kecamatan Bayat

49000 000 55200 000 Kelurahan Jatinom

3000 000 3000 000 Kelurahan Jatinom

20000 000 20000 000 Kelurahan Jatinom

6000 000 7200 000 Kelurahan Jatinom

20000 000 25000 000 Kelurahan Jatinom

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 805: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 119 dari 290

Page 806: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1411480100 000 12738740 000

715000 000 895000 000

100000 000 275000 000

615000 000 620000 000

1410000 000 1460000 000

300000 000 330000 000

985000 000 1000000 000

125000 000 130000 000

6700000 000 7220000 000

6500000 000 7000000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Page 807: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 120 dari 290

Page 808: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14200000 000 220000 000

1060000 000 1565000 000

1000000 000 1500000 000

60000 000 65000 000

90800 000 92000 000 Bagian Kesra

30800 000 32000 000 Bagian Kesra

60000 000 60000 000 Bagian Kesra

60000 000 65000 000

47500 000 50000 000

12500 000 15000 000

57000 000 57000 000

47000 000 47000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Page 809: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 121 dari 290

Page 810: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 10000 000

57000 000 57000 000

47000 000 47000 000 Kecamatan Kalikotes

10000 000 10000 000 Kecamatan Kalikotes

63000 000 63000 000

50000 000 50000 000 Kecamatan Ngawen

13000 000 13000 000 Kecamatan Ngawen

57000 000 62700 000

10000 000 11000 000

47000 000 51700 000

57000 000 57000 000 Kecamatan Wedi

47000 000 47000 000 Kecamatan Wedi

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Kalikotes

Kecamatan Ngawen

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Page 811: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 122 dari 290

Page 812: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 10000 000 Kecamatan Wedi

57000 000 61000 000

47000 000 50000 000

10000 000 11000 000

70000 000 72500 000

60000 000 60000 000

10000 000 12500 000

62700 000 62700 000

51700 000 51700 000

11000 000 11000 000

62000 000 68200 000

51000 000 56100 000

11000 000 12100 000

60000 000 61000 000

50000 000 50000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Page 813: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 123 dari 290

Page 814: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 11000 000

57000 000 57000 000

47000 000 47000 000

10000 000 10000 000

60000 000 0

50000 000 0 Kecamatan Jatinom

10000 000 0 Kecamatan Jatinom

60000 000 65000 000

47500 000 50000 000

12500 000 15000 000

58500 000 58500 000 Kecamatan Tulung

47500 000 47500 000 Kecamatan Tulung

11000 000 11000 000 Kecamatan Tulung

58000 000 59500 000

47500 000 48500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Jatinom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Page 815: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 124 dari 290

Page 816: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410500 000 11000 000

62700 000 68970 000

51700 000 56870 000

11000 000 12100 000

62700 000 68970 000

51700 000 56870 000 Kecamatan Juwiring

11000 000 12100 000 Kecamatan Juwiring

57000 000 62700 000

47000 000 51700 000

10000 000 11000 000

70000 000 70000 000 Kecamatan Ceper

60000 000 60000 000 Kecamatan Ceper

10000 000 10000 000 Kecamatan Ceper

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Juwiring

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Page 817: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 125 dari 290

Page 818: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1460000 000 60000 000 Kecamatan Pedan

50000 000 50000 000 Kecamatan Pedan

10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan

62700 000 65000 000

11000 000 12000 000

51700 000 53000 000

57000 000 65000 000 Kecamatan Cawas

47000 000 50000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas

57000 000 58000 000 Kecamatan Trucuk

47000 000 47500 000 Kecamatan Trucuk

10000 000 10500 000 Kecamatan Trucuk

59000 000 61000 000 Kecamatan Bayat

48000 000 49000 000 Kecamatan Bayat

11000 000 12000 000 Kecamatan Bayat

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Page 819: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 126 dari 290

Page 820: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 148972000 000 8284720 000

464000 000 457500 000

10000 000 12000 000

140000 000 50000 000

3000 000 3000 000

15000 000 20000 000

20000 000 20000 000

30000 000 35000 000

30000 000 35000 000

8000 000 10000 000

10000 000 10000 000

6000 000 7500 000

12000 000 15000 000

100000 000 125000 000

25000 000 50000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 821: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 127 dari 290

Page 822: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1440000 000 50000 000

15000 000 15000 000

975000 000 602000 000

380000 000 0

20000 000 25000 000

20000 000 25000 000

15000 000 20000 000

5000 000 7000 000

15000 000 15000 000

10000 000 10000 000

500000 000 500000 000

5000 000 0

5000 000 0

10000 000 0

10000 000 0

200000 000 300000 000

200000 000 300000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 823: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 128 dari 290

Page 824: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14380000 000 110000 000

60000 000 70000 000

280000 000 0

40000 000 40000 000

340000 000 340000 000

340000 000 340000 000

120000 000 150000 000

40000 000 50000 000

80000 000 100000 000

180000 000 190000 000

50000 000 50000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 825: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 129 dari 290

Page 826: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1425000 000 25000 000

105000 000 115000 000

1935000 000 1785220 000

210000 000 220 000

735000 000 785000 000

950000 000 960000 000

40000 000 40000 000

433000 000 405000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Polisi Pamong Praja

Page 827: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 130 dari 290

Page 828: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415000 000 20000 000

20000 000 25000 000

25000 000 30000 000

30000 000 30000 000

20000 000 25000 000

20000 000 20000 000

8000 000 10000 000

35000 000 35000 000

110000 000 120000 000

50000 000 50000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Page 829: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 131 dari 290

Page 830: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14100000 000 40000 000

870000 000 900000 000

300000 000 300000 000

200000 000 200000 000

200000 000 200000 000

50000 000 50000 000

80000 000 100000 000

40000 000 50000 000

70000 000 80000 000

70000 000 80000 000

30000 000 30000 000

30000 000 30000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong PrajaSatuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong PrajaSatuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong PrajaSatuan Polisi Pamong Praja

Page 831: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 132 dari 290

Page 832: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14850000 000 870000 000

60000 000 80000 000

30000 000 30000 000

60000 000 60000 000

600000 000 600000 000

100000 000 100000 000

30000 000 35000 000

30000 000 35000 000

240000 000 240000 000

240000 000 240000 000

1450000 000 1350000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Page 833: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 133 dari 290

Page 834: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14700000 000 700000 000

100000 000 100000 000

300000 000 200000 000

350000 000 350000 000

395000 000 440000 000

225000 000 250000 000

100000 000 120000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja

Page 835: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 134 dari 290

Page 836: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1470000 000 70000 000

109480405 000 106005120 000

159000 000 178000 000

13000 000 14000 000

14000 000 15000 000

8000 000 9000 000

25000 000 30000 000

70000 000 80000 000

29000 000 30000 000

61000 000 65000 000

22000 000 23000 000

21000 000 22000 000

18000 000 20000 000

313000 000 109000 000

8000 000 9000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian Tata PemerintahanBagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata PemerintahanBagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Page 837: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 135 dari 290

Page 838: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14185000 000 65000 000

120000 000 35000 000

20000 000 30000 000

20000 000 30000 000

90000 000 100000 000

90000 000 100000 000

20970000 000 21957500 000

20700000 000 21657500 000

170000 000 180000 000

100000 000 120000 000

460000 000 975000 000

20000 000 30000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata PemerintahanBagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Page 839: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 136 dari 290

Page 840: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1440000 000 50000 000

150000 000 615000 000

30000 000 40000 000

40000 000 50000 000

30000 000 40000 000

150000 000 150000 000

178750 000 196625 000

124300 000 136730 000

3630 000 3993 000

50820 000 55902 000

49583 000 54541 000

21753 000 23928 000

12100 000 13310 000

15730 000 17303 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Page 841: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 137 dari 290

Page 842: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14106480 000 117128 000

53240 000 58564 000

53240 000 58564 000

700910 000 771001 000

70180 000 77198 000

330330 000 363363 000

300400 000 330440 000

139000 000 155000 000 Bagian Hukum

15000 000 20000 000 Bagian Hukum

7500 000 10000 000 Bagian Hukum

20000 000 25000 000 Bagian Hukum

96500 000 100000 000 Bagian Hukum

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan

Page 843: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 138 dari 290

Page 844: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14275113 000 315000 000 Bagian Hukum

143613 000 150000 000 Bagian Hukum

100000 000 110000 000 Bagian Hukum

1500 000 20000 000 Bagian Hukum

30000 000 35000 000 Bagian Hukum

877487 000 950000 000 Bagian Hukum

16500 000 20000 000 Bagian Hukum

643487 000 700000 000 Bagian Hukum

190000 000 200000 000 Bagian Hukum

27500 000 30000 000 Bagian Hukum

740000 000 785000 000 Bagian Hukum

322500 000 350000 000 Bagian Hukum

173500 000 175000 000 Bagian Hukum

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 845: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 139 dari 290

Page 846: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1455000 000 60000 000 Bagian Hukum

50000 000 55000 000 Bagian Hukum

139000 000 145000 000 Bagian Hukum

48000 000 54000 000

9000 000 9000 000

9000 000 10000 000

8000 000 10000 000

22000 000 25000 000

30000 000 35000 000

30000 000 35000 000

118500 000 118500 000 Bagian Organisasi

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian

Page 847: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 140 dari 290

Page 848: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 143500 000 3500 000 Bagian Organisasi

15000 000 15000 000 Bagian Organisasi

10000 000 10000 000 Bagian Organisasi

6000 000 6000 000 Bagian Organisasi

6000 000 6000 000 Bagian Organisasi

75000 000 75000 000 Bagian Organisasi

3000 000 3000 000 Bagian Organisasi

28200 000 28200 000 Bagian Organisasi

13000 000 13000 000 Bagian Organisasi

7500 000 7500 000 Bagian Organisasi

7700 000 7700 000 Bagian Organisasi

35000 000 35000 000 Bagian Organisasi

35000 000 35000 000 Bagian Organisasi

225000 000 225000 000 Bagian Organisasi

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 849: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 141 dari 290

Page 850: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14200000 000 200000 000 Bagian Organisasi

25000 000 25000 000 Bagian Organisasi

875000 000 875000 000 Bagian Organisasi

150000 000 150000 000 Bagian Organisasi

250000 000 250000 000 Bagian Organisasi

260000 000 260000 000 Bagian Organisasi

165000 000 165000 000 Bagian Organisasi

50000 000 50000 000 Bagian Organisasi

121200 000 139000 000 Bagian Kesra

3000 000 4000 000 Bagian Kesra

13000 000 15000 000 Bagian Kesra

15000 000 17000 000 Bagian Kesra

18200 000 19000 000 Bagian Kesra

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 851: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 142 dari 290

Page 852: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415000 000 16000 000 Bagian Kesra

21500 000 26500 000 Bagian Kesra

30500 000 35000 000 Bagian Kesra

5000 000 6500 000 Bagian Kesra

47200 000 50000 000 Bagian Kesra

23200 000 25000 000 Bagian Kesra

24000 000 25000 000 Bagian Kesra

349500 000 384550 000 Bagian Humas

19000 000 21000 000 Bagian Humas

47000 000 51700 000 Bagian Humas

50000 000 55000 000 Bagian Humas

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 853: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 143 dari 290

Page 854: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1425000 000 27500 000 Bagian Humas

40000 000 44000 000 Bagian Humas

30000 000 33000 000 Bagian Humas

40000 000 44000 000 Bagian Humas

8500 000 9350 000 Bagian Humas

10000 000 11000 000 Bagian Humas

50000 000 55000 000 Bagian Humas

30000 000 33000 000 Bagian Humas

1580000 000 1672000 000 Bagian Humas

103000 000 115000 000 Bagian Humas

20000 000 22000 000 Bagian Humas

228000 000 252000 000 Bagian Humas

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 855: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 144 dari 290

Page 856: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 141160000 000 1201000 000 Bagian Humas

25000 000 30000 000 Bagian Humas

44000 000 52000 000 Bagian Humas

50000 000 55000 000 Bagian Humas

50000 000 55000 000 Bagian Humas

8494443 000 9092593 000 Bagian Umum

30000 000 30000 000 Bagian Umum

1818850 000 2000735 000 Bagian Umum

85000 000 51821 000 Bagian Umum

2230315 000 2453346 000 Bagian Umum

165000 000 165000 000 Bagian Umum

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 857: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 145 dari 290

Page 858: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14125000 000 125000 000 Bagian Umum

135853 000 135000 000 Bagian Umum

220000 000 220000 000 Bagian Umum

34910 000 27927 000 Bagian Umum

0 0 Bagian Umum

792000 000 792000 000 Bagian Umum

450000 000 450000 000 Bagian Umum

50000 000 50000 000 Bagian Umum

2227890 000 2450678 000 Bagian Umum

114625 000 126086 000 Bagian Umum

15000 000 15000 000 Bagian Umum

2075925 000 2086375 000 Bagian Umum

375000 000 375000 000 Bagian Umum

75000 000 75000 000 Bagian Umum

50000 000 50000 000 Bagian Umum

375000 000 375000 000 Bagian Umum

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 859: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 146 dari 290

Page 860: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14

40000 000 40000 000 Bagian Umum

71125 000 71125 000 Bagian Umum

284450 000 284450 000 Bagian Umum

104500 000 114950 000 Bagian Umum

437000 000 437000 000 Bagian Umum

30000 000 30000 000 Bagian Umum

50000 000 50000 000 Bagian Umum

50000 000 50000 000 Bagian Umum

72000 000 72000 000 Bagian Umum

61850 000 61850 000 Bagian Umum

20000 000 20000 000 Bagian Umum

20000 000 20000 000 Bagian Umum

575000 000 575000 000 Bagian Umum

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 861: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 147 dari 290

Page 862: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14 0 0 Bagian Umum

125000 000 125000 000 Bagian Umum

75000 000 75000 000 Bagian Umum

375000 000 375000 000 Bagian Umum

1414750 000 1626962 500 Sekretariat DPRD

60000 000 69000 000 Sekretariat DPRD

360000 000 414000 000 Sekretariat DPRD

52000 000 59800 000 Sekretariat DPRD

28000 000 32200 000 Sekretariat DPRD

45000 000 51750 000 Sekretariat DPRD

30000 000 34500 000 Sekretariat DPRD

23000 000 26450 000 Sekretariat DPRD

207000 000 238050 000 Sekretariat DPRD

143750 000 165312 500 Sekretariat DPRD

46000 000 52900 000 Sekretariat DPRD

420000 000 483000 000 Sekretariat DPRD

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 863: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 148 dari 290

Page 864: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14723250 000 716737 500 Sekretariat DPRD

100000 000 0 Sekretariat DPRD

65000 000 74750 000 Sekretariat DPRD

34500 000 39675 000 Sekretariat DPRD

8000 000 9200 000 Sekretariat DPRD

120000 000 138000 000 Sekretariat DPRD

23000 000 26450 000 Sekretariat DPRD

207000 000 238050 000 Sekretariat DPRD

5750 000 6612 500 Sekretariat DPRD

120000 000 138000 000 Sekretariat DPRD

40000 000 46000 000 Sekretariat DPRD

235000 000 270250 000 Sekretariat DPRD

235000 000 270250 000 Sekretariat DPRD

14062000 000 16171300 000 Sekretariat DPRD

2400000 000 2760000 000 Sekretariat DPRD

50000 000 57500 000 Sekretariat DPRD

200000 000 230000 000 Sekretariat DPRD

1975000 000 2271250 000 Sekretariat DPRD

925000 000 1063750 000 Sekretariat DPRD

134000 000 154100 000 Sekretariat DPRD

75000 000 86250 000 Sekretariat DPRD

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 865: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 149 dari 290

Page 866: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1480000 000 92000 000 Sekretariat DPRD

400000 000 460000 000 Sekretariat DPRD

6758000 000 7771700 000 Sekretariat DPRD

365000 000 419750 000 Sekretariat DPRD

700000 000 805000 000 Sekretariat DPRD

1332000 000 1352000 000

6000 000 7000 000

125000 000 125000 000

62000 000 65000 000

78000 000 80000 000

178000 000 180000 000

17000 000 18000 000

190000 000 190000 000

150000 000 150000 000

75000 000 75000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Page 867: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 150 dari 290

Page 868: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1421000 000 22000 000

21000 000 22000 000

31000 000 33000 000

173000 000 175000 000

205000 000 210000 000

1312000 000 1249000 000

85000 000 0

285000 000 290000 000

204000 000 206000 000

188000 000 190000 000

21000 000 22000 000

115000 000 119000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Page 869: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 151 dari 290

Page 870: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14315000 000 320000 000

21000 000 22000 000

78000 000 80000 000

9360000 000 9696000 000

280000 000 285000 000

280000 000 285000 000

125000 000 130000 000

280000 000 285000 000

125000 000 130000 000

220000 000 231000 000

110000 000 115000 000

735000 000 771000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Page 871: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 152 dari 290

Page 872: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1475000 000 78000 000

94000 000 98000 000

63000 000 66000 000

190000 000 195000 000

24000 000 25000 000

84000 000 88000 000

52000 000 54000 000

200000 000 200000 000

84000 000 88000 000

260000 000 270000 000

420000 000 440000 000

183000 000 185000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Page 873: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 153 dari 290

Page 874: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14420000 000 440000 000

157000 000 160000 000

131000 000 135000 000

126000 000 130000 000

210000 000 220000 000

490000 000 510000 000

840000 000 850000 000

115000 000 120000 000

52000 000 54000 000

42000 000 44000 000

63000 000 66000 000

54000 000 56000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Page 875: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 154 dari 290

Page 876: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14105000 000 110000 000

42000 000 44000 000

141000 000 145000 000

570000 000 590000 000

420000 000 440000 000

32000 000 33000 000

52000 000 54000 000

682000 000 715000 000

83000 000 87000 000

83000 000 87000 000

79000 000 83000 000

105000 000 110000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Page 877: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 155 dari 290

Page 878: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1457000 000 59000 000

63000 000 65000 000

157000 000 160000 000

105000 000 110000 000

318863 000 269002 000

2613 000 2744 000

52140 000 54747 000

29895 000 31389 000

38880 000 40823 000

60000 000 63000 000

5500 000 5775 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Page 879: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 156 dari 290

Page 880: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1425000 000 26250 000

70000 000 7700 000

34835 000 36574 000

152625 000 160257 000

48180 000 50589 000

22000 000 23100 000

27775 000 29164 000

54670 000 57404 000

50000 000 50000 000

50000 000 50000 000

500350 000 479300 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Inspektorat Kabupaten Klaten

Page 881: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 157 dari 290

Page 882: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 5500 000

63800 000 69000 000

47040 000 51800 000

70000 000 77000 000

40000 000 45000 000

5000 000 6000 000

5000 000 6000 000

10000 000 11000 000

69200 000 35000 000

160310 000 150000 000

20000 000 23000 000

3572163 000 115000 000

2926320 000 0

232743 000 20000 000

208929 000 0

119171 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten KlatenInspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Page 883: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 158 dari 290

Page 884: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1460000 000 65000 000

25000 000 30000 000

3314607 000 2539592 000

1658367 000 1329592 000

596670 000 300000 000

161239 000 110000 000

436976 000 360000 000

69475 000 70000 000

41880 000 45000 000

50000 000 25000 000

300000 000 300000 000

480320 000 508000 000

414356 000 440000 000

65964 000 68000 000

10000 000 12000 000

10000 000 12000 000

Halaman ke 159 dari 290

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Inspektorat Kabupaten Klaten

Page 885: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14463000 000 486150 000

22000 000 23100 000

75000 000 78750 000

66000 000 69300 000

5000 000 5250 000

75000 000 78750 000

150000 000 157500 000

45000 000 47250 000

25000 000 26250 000

207000 000 217350 000

15000 000 15750 000

80000 000 84000 000

63000 000 66150 000

12000 000 12600 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Page 886: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 160 dari 290

Page 887: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1432000 000 33600 000

5000 000 5250 000

60000 000 63000 000

60000 000 63000 000

30000 000 31500 000

30000 000 31500 000

5361783 000 5629873 000

4500000 000 4725000 000

301783 000 316873 000

75000 000 78750 000

300000 000 315000 000

120000 000 126000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Page 888: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 161 dari 290

Page 889: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1465000 000 68250 000

1042650 000 1062283 000

12100 000 12705 000

122000 000 128100 000

90000 000 94500 000

115500 000 121275 000

22000 000 23100 000

65000 000 68250 000

43000 000 45150 000

69000 000 72450 000

12300 000 12915 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Page 890: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 162 dari 290

Page 891: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1475000 000 78750 000

68250 000 71663 000

16500 000 17325 000

15000 000 15750 000

110500 000 116025 000

31500 000 33075 000

100000 000 72500 000

25000 000 26250 000

50000 000 52500 000

665000 000 755000 000

15000 000 20000 000

80000 000 85000 000

50000 000 60000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Page 892: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 163 dari 290

Page 893: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 15000 000

25000 000 30000 000

55000 000 75000 000

20000 000 25000 000

20000 000 20000 000

5000 000 5000 000

20000 000 30000 000

125000 000 150000 000

75000 000 75000 000

125000 000 125000 000

40000 000 40000 000

1945000 000 1940000 000

1000000 000 1000000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Page 894: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 164 dari 290

Page 895: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14100000 000 100000 000

50000 000 60000 000

150000 000 100000 000

60000 000 70000 000

50000 000 50000 000

30000 000 30000 000

125000 000 130000 000

350000 000 360000 000

30000 000 40000 000

112266 000 122427 000

3000 000 3600 000

26800 000 29600 000

3000 000 3600 000

13589 000 14000 000

3200 000 4000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Page 896: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 165 dari 290

Page 897: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 143600 000 4200 000

2400 000 2800 000

2400 000 3600 000

8500 000 9250 000

11000 000 12000 000

13000 000 14000 000

21777 000 21777 000

243800 000 302600 000

4000 000 4600 000

10000 000 11000 000

8000 000 9500 000

2800 000 3000 000

195000 000 250000 000

9000 000 9500 000

15000 000 15000 000

55900 000 59800 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Page 898: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 166 dari 290

Page 899: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 142400 000 2800 000

6500 000 7000 000

4500 000 5000 000

13000 000 14000 000

21000 000 22000 000

8500 000 9000 000

36500 000 28000 000

3500 000 4000 000

3500 000 4000 000

29500 000 20000 000

69500 000 78100 000

4500 000 5000 000

6000 000 6600 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Page 900: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 167 dari 290

Page 901: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 144000 000 4500 000

4000 000 5000 000

35000 000 40000 000

16000 000 17000 000

114366 000 110366 000

25000 000 20000 000

7500 000 7500 000

7500 000 7500 000

13589 000 13589 000

8000 000 9000 000

5000 000 5000 000

5000 000 5000 000

5000 000 5000 000

10000 000 10000 000

6000 000 6000 000

21777 000 21777 000

2275000 000 90000 000

2000000 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Page 902: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 168 dari 290

Page 903: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415000 000 0

30000 000 30000 000

50000 000 30000 000

10000 000 10000 000

5000 000 5000 000

15000 000 15000 000

150000 000 0

72500 000 72500 000

5000 000 5000 000

20000 000 20000 000

6000 000 6000 000

12500 000 12500 000

20000 000 20000 000

9000 000 9000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Page 904: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 169 dari 290

Page 905: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1440500 000 21000 000

5000 000 5000 000

6000 000 6000 000

29500 000 10000 000

58000 000 58000 000

5000 000 5000 000

6000 000 6000 000

6000 000 6000 000

6000 000 6000 000

20000 000 20000 000

15000 000 15000 000

127000 000 137000 000

3000 000 4000 000

25000 000 27000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Page 906: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 170 dari 290

Page 907: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 148000 000 9000 000

13000 000 14000 000

8000 000 9000 000

3000 000 4000 000

3000 000 4000 000

20000 000 21000 000

10000 000 10000 000

10000 000 10000 000

24000 000 25000 000

220000 000 233000 000

80000 000 80000 000

15000 000 16000 000

10000 000 11000 000

15000 000 16000 000

100000 000 110000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Page 908: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 171 dari 290

Page 909: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1465000 000 70000 000

9000 000 10000 000

5000 000 5000 000

6000 000 7000 000

9000 000 10000 000

22000 000 23000 000

14000 000 15000 000

18000 000 21000 000

6000 000 7000 000

4000 000 5000 000

8000 000 9000 000

43000 000 49000 000

8000 000 9000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Page 910: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 172 dari 290

Page 911: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 148000 000 9000 000

8000 000 9000 000

4000 000 5000 000

7000 000 8000 000

8000 000 9000 000

99750 000 99750 000

2500 000 2500 000 Kecamatan Kalikotes

26400 000 26400 000 Kecamatan Kalikotes

7200 000 7200 000 Kecamatan Kalikotes

8800 000 8800 000 Kecamatan Kalikotes

6000 000 6000 000 Kecamatan Kalikotes

2700 000 2700 000 Kecamatan Kalikotes

8000 000 8000 000 Kecamatan Kalikotes

10000 000 10000 000 Kecamatan Kalikotes

13750 000 13750 000 Kecamatan Kalikotes

14400 000 14400 000 Kecamatan Kalikotes

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Kalikotes

Page 912: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 173 dari 290

Page 913: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14227000 000 227000 000

45500 000 45500 000 Kecamatan Kalikotes

6500 000 6500 000 Kecamatan Kalikotes

50000 000 50000 000 Kecamatan Kalikotes

5500 000 5500 000 Kecamatan Kalikotes

100000 000 100000 000 Kecamatan Kalikotes

4500 000 4500 000 Kecamatan Kalikotes

15000 000 15000 000 Kecamatan Kalikotes

41750 000 41750 000

3750 000 3750 000 Kecamatan Kalikotes

6000 000 6000 000 Kecamatan Kalikotes

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Kalikotes

Kecamatan Kalikotes

Page 914: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 174 dari 290

Page 915: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 144500 000 4500 000 Kecamatan Kalikotes

7500 000 7500 000 Kecamatan Kalikotes

20000 000 20000 000 Kecamatan Kalikotes

14000 000 14000 000

5000 000 5000 000 Kecamatan Kalikotes

4000 000 4000 000 Kecamatan Kalikotes

5000 000 5000 000 Kecamatan Kalikotes

29500 000 29500 000

4000 000 4000 000 Kecamatan Kalikotes

3500 000 3500 000 Kecamatan Kalikotes

4000 000 4000 000 Kecamatan Kalikotes

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Kalikotes

Kecamatan Kalikotes

Page 916: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 175 dari 290

Page 917: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 143000 000 3000 000 Kecamatan Kalikotes

15000 000 15000 000 Kecamatan Kalikotes

163000 000 178500 000

8000 000 9000 000 Kecamatan Ngawen

25000 000 28000 000 Kecamatan Ngawen

8000 000 10000 000 Kecamatan Ngawen

15000 000 16000 000 Kecamatan Ngawen

8000 000 9000 000 Kecamatan Ngawen

9000 000 10000 000 Kecamatan Ngawen

10000 000 11000 000 Kecamatan Ngawen

12000 000 13000 000 Kecamatan Ngawen

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Ngawen

Page 918: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 176 dari 290

Page 919: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 148000 000 8500 000 Kecamatan Ngawen

5000 000 6000 000 Kecamatan Ngawen

7000 000 8000 000 Kecamatan Ngawen

12000 000 12500 000 Kecamatan Ngawen

9000 000 10000 000 Kecamatan Ngawen

24000 000 24000 000 Kecamatan Ngawen

3000 000 3500 000 Kecamatan Ngawen

665500 000 685500 000

200000 000 220000 000 Kecamatan Ngawen

25000 000 25000 000 Kecamatan Ngawen

10000 000 10000 000 Kecamatan Ngawen

36000 000 36000 000 Kecamatan Ngawen

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Ngawen

Page 920: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 177 dari 290

Page 921: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1411000 000 11000 000 Kecamatan Ngawen

13500 000 13500 000 Kecamatan Ngawen

300000 000 300000 000 Kecamatan Ngawen

20000 000 20000 000 Kecamatan Ngawen

50000 000 50000 000 Kecamatan Ngawen

74000 000 74000 000

7000 000 7000 000 Kecamatan Ngawen

6000 000 6000 000 Kecamatan Ngawen

8000 000 8000 000 Kecamatan Ngawen

13500 000 13500 000 Kecamatan Ngawen

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Ngawen

Page 922: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 178 dari 290

Page 923: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1425000 000 25000 000 Kecamatan Ngawen

14500 000 14500 000 Kecamatan Ngawen

23000 000 23000 000

5500 000 5500 000 Kecamatan Ngawen

5500 000 5500 000 Kecamatan Ngawen

12000 000 12000 000 Kecamatan Ngawen

55000 000 55000 000

6500 000 6500 000 Kecamatan Ngawen

6500 000 6500 000 Kecamatan Ngawen

8000 000 8000 000 Kecamatan Ngawen

5000 000 5000 000 Kecamatan Ngawen

12000 000 12000 000 Kecamatan Ngawen

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Ngawen

Kecamatan Ngawen

Page 924: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 179 dari 290

Page 925: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145000 000 5000 000 Kecamatan Ngawen

12000 000 12000 000 Kecamatan Ngawen

116176 000 127794 000

4786 000 5265 000

14500 000 15950 000

8541 000 9395 000

10800 000 11880 000

14589 000 16048 000

5590 000 6149 000

3190 000 3509 000

4250 000 4675 000

6750 000 7425 000

11000 000 12100 000

8680 000 9548 000

23500 000 25850 000

282500 000 310750 000

100000 000 110000 000

45000 000 49500 000

75000 000 82500 000

7500 000 8250 000

10000 000 11000 000

45000 000 49500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan KebonarumKecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan KebonarumKecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Page 926: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 180 dari 290

Page 927: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1459700 000 65670 000

4500 000 4950 000

4500 000 4950 000

4500 000 4950 000

16500 000 18150 000

22000 000 24200 000

7700 000 8470 000

15000 000 16500 000

5000 000 5500 000

5000 000 5500 000

5000 000 5500 000

39000 000 42900 000

4500 000 4950 000

7500 000 8250 000

9000 000 9900 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Page 928: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 181 dari 290

Page 929: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 143000 000 3300 000

15000 000 16500 000

117766 000 117766 000 Kecamatan Wedi

3500 000 3500 000 Kecamatan Wedi

14400 000 14400 000 Kecamatan Wedi

13589 000 13589 000 Kecamatan Wedi

9000 000 9000 000 Kecamatan Wedi

8000 000 8000 000 Kecamatan Wedi

4000 000 4000 000 Kecamatan Wedi

1500 000 1500 000 Kecamatan Wedi

12000 000 12000 000 Kecamatan Wedi

15000 000 15000 000 Kecamatan Wedi

15000 000 15000 000 Kecamatan Wedi

21777 000 21777 000 Kecamatan Wedi

86000 000 95000 000 Kecamatan Wedi

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Page 930: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 182 dari 290

Page 931: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415000 000 15000 000 Kecamatan Wedi

50000 000 50000 000 Kecamatan Wedi

10000 000 15000 000 Kecamatan Wedi

11000 000 15000 000 Kecamatan Wedi

62000 000 71500 000 Kecamatan Wedi

7500 000 9500 000 Kecamatan Wedi

6000 000 7000 000 Kecamatan Wedi

7000 000 8500 000 Kecamatan Wedi

7500 000 7500 000 Kecamatan Wedi

15000 000 20000 000 Kecamatan Wedi

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 932: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 183 dari 290

Page 933: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1419000 000 19000 000 Kecamatan Wedi

22000 000 22000 000 Kecamatan Wedi

7500 000 7500 000 Kecamatan Wedi

7500 000 7500 000 Kecamatan Wedi

7000 000 7000 000 Kecamatan Wedi

66550 000 61000 000 Kecamatan Wedi

13925 000 16000 000 Kecamatan Wedi

6000 000 10000 000 Kecamatan Wedi

12625 000 15000 000 Kecamatan Wedi

5000 000 5000 000 Kecamatan Wedi

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 934: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 184 dari 290

Page 935: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415000 000 15000 000 Kecamatan Wedi

14000 000 0 Kecamatan Wedi

144266 000 153845 000

5966 000 6166 000

21992 000 22992 000

14821 000 15000 000

13000 000 14000 000

10800 000 11000 000

4910 000 5410 000

16000 000 18000 000

15000 000 17500 000

20000 000 22000 000

21777 000 21777 000

287500 000 138500 000

150000 000 0

50000 000 52000 000

Halaman ke 185 dari 290

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Page 936: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1425000 000 33000 000

15000 000 17000 000

15500 000 16000 000

9000 000 9500 000

15000 000 0

8000 000 11000 000

111000 000 114000 000

25000 000 25000 000

10500 000 10500 000

10000 000 10000 000

12500 000 12500 000

20000 000 20000 000

18000 000 18000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Page 937: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 186 dari 290

Page 938: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415000 000 18000 000

38000 000 38000 000

8000 000 8000 000

8000 000 8000 000

22000 000 22000 000

49000 000 50000 000

10000 000 10000 000

10000 000 10000 000

10000 000 10000 000

4000 000 4500 000

15000 000 15500 000

105877 000 115637 000

3000 000 3250 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan GantiwarnoKecamatan Gantiwarno

Page 939: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 187 dari 290

Page 940: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1422000 000 25000 000

3000 000 3500 000

15089 000 15089 000

12100 000 13310 000

2500 000 3500 000

5000 000 5500 000

13000 000 14300 000

10000 000 11000 000

8000 000 9000 000

12188 000 12188 000

416500 000 54000 000

250000 000 0

55000 000 0

50000 000 0

10000 000 11000 000

10000 000 12500 000

20000 000 25000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Page 941: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 188 dari 290

Page 942: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145000 000 5500 000

16500 000 0

88000 000 95200 000

12000 000 13200 000

10000 000 12500 000

10000 000 11000 000

15000 000 15000 000

25000 000 27500 000

16000 000 16000 000

23000 000 24000 000

8000 000 8000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Page 943: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 189 dari 290

Page 944: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 148000 000 8000 000

7000 000 8000 000

98000 000 103000 000

15000 000 15000 000

10000 000 10000 000

15000 000 15000 000

13000 000 13000 000

30000 000 35000 000

15000 000 15000 000

114024 000 114024 000

26620 000 26620 000

14948 000 14948 000

10867 000 10867 000

5457 000 5457 000

5155 000 5155 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan PrambananKecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Page 945: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 190 dari 290

Page 946: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410280 000 10280 000

11000 000 11000 000

5742 000 5742 000

23955 000 23955 000

53044 000 53044 000

9945 000 9945 000

12893 000 12893 000

13706 000 13706 000

16500 000 16500 000

85766 000 85766 000

6890 000 6890 000

9328 000 9328 000

16198 000 16198 000

13750 000 13750 000

22000 000 22000 000

17600 000 17600 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan PrambananKecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Page 947: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 191 dari 290

Page 948: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1433031 000 33031 000

7373 000 7373 000

4136 000 4136 000

21522 000 21522 000

48560 000 48560 000

3905 000 3905 000

8272 000 8272 000

14204 000 14204 000

5679 000 5679 000

16500 000 16500 000

123200 000 135520 000

3300 000 3630 000

23100 000 25410 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Page 949: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 192 dari 290

Page 950: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415000 000 16500 000

13300 000 14630 000

3000 000 3300 000

11000 000 12100 000

12000 000 13200 000

11000 000 12100 000

6500 000 7150 000

25000 000 27500 000

2223300 000 2245630 000

2000000 000 2000000 000

20000 000 22000 000

20000 000 22000 000

25000 000 27500 000

15000 000 16500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Page 951: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 193 dari 290

Page 952: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 141800 000 1980 000

125000 000 137500 000

15400 000 16940 000

1100 000 1210 000

77600 000 85360 000

10000 000 11000 000

6000 000 6600 000

8000 000 8800 000

14000 000 15400 000

22000 000 24200 000

17600 000 19360 000

32300 000 35530 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Page 953: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 194 dari 290

Page 954: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145000 000 5500 000

5700 000 6270 000

21600 000 23760 000

46500 000 51150 000

6000 000 6600 000

5000 000 5500 000

5000 000 5500 000

4000 000 4400 000

10000 000 11000 000

16500 000 18150 000

116000 000 120100 000

2000 000 2000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Page 955: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 195 dari 290

Page 956: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1420000 000 20000 000

12000 000 12000 000

9000 000 9000 000

8000 000 8000 000

4500 000 4500 000

1500 000 1600 000

9000 000 10000 000

15000 000 16500 000

15000 000 16500 000

20000 000 20000 000

256500 000 294000 000

20000 000 22000 000

11500 000 13000 000

100000 000 110000 000

15000 000 15000 000

10000 000 10000 000

100000 000 124000 000

67500 000 73500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Page 957: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 196 dari 290

Page 958: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 148000 000 9000 000

7500 000 8500 000

7000 000 8000 000

15000 000 15000 000

15000 000 16500 000

15000 000 16500 000

23500 000 27000 000

8000 000 9000 000

7500 000 9000 000

8000 000 9000 000

42500 000 47500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Page 959: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 197 dari 290

Page 960: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 147000 000 8000 000

8000 000 9000 000

9000 000 10000 000

3500 000 4000 000

15000 000 16500 000

94466 000 95466 000

2500 000 2500 000

14500 000 14500 000

13589 000 13589 000

6000 000 6500 000

3400 000 3400 000

3000 000 3000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan KarangnongkoKecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Page 961: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 198 dari 290

Page 962: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 141200 000 1200 000

7500 000 8000 000

10000 000 10000 000

11000 000 11000 000

21777 000 21777 000

62000 000 62500 000

0 0

5000 000 5000 000

20000 000 20000 000

8500 000 9000 000

8500 000 8500 000

20000 000 20000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan KarangnongkoKecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Page 963: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 199 dari 290

Page 964: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1457000 000 57500 000

8500 000 9000 000

8500 000 8500 000

15000 000 15000 000

10000 000 10000 000

15000 000 15000 000

23500 000 26000 000

8000 000 8500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Page 965: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 200 dari 290

Page 966: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 147500 000 8500 000

8000 000 9000 000

45000 000 47500 000

8500 000 9000 000

8500 000 8500 000

7500 000 9000 000

7000 000 7500 000

13500 000 13500 000

0 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Page 967: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 201 dari 290

Page 968: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14104000 000 0

20000 000 0 Kecamatan Jatinom

15000 000 0 Kecamatan Jatinom

12000 000 0 Kecamatan Jatinom

5000 000 0 Kecamatan Jatinom

5000 000 0 Kecamatan Jatinom

10000 000 0 Kecamatan Jatinom

15000 000 0 Kecamatan Jatinom

22000 000 0 Kecamatan Jatinom

466000 000 0

400000 000 0 Kecamatan Jatinom

20000 000 0 Kecamatan Jatinom

6000 000 0 Kecamatan Jatinom

15000 000 0 Kecamatan Jatinom

5000 000 0 Kecamatan Jatinom

5000 000 0 Kecamatan Jatinom

15000 000 0 Kecamatan Jatinom

85000 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Jatinom

Kecamatan Jatinom

Kecamatan Jatinom

Page 969: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 202 dari 290

Page 970: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145000 000 0 Kecamatan Jatinom

5000 000 0 Kecamatan Jatinom

10000 000 0 Kecamatan Jatinom

15000 000 0 Kecamatan Jatinom

20000 000 0 Kecamatan Jatinom

20000 000 0 Kecamatan Jatinom

10000 000 0 Kecamatan Jatinom

35000 000 0

5000 000 0 Kecamatan Jatinom

5000 000 0 Kecamatan Jatinom

25000 000 0 Kecamatan Jatinom

45000 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Jatinom

Kecamatan Jatinom

Page 971: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 203 dari 290

Page 972: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145000 000 0 Kecamatan Jatinom

5000 000 0 Kecamatan Jatinom

10000 000 0 Kecamatan Jatinom

10000 000 0 Kecamatan Jatinom

15000 000 0 Kecamatan Jatinom

117000 000 136000 000

6000 000 6500 000

20000 000 25000 000

10000 000 12000 000

6000 000 7000 000

14000 000 15000 000

10000 000 12000 000

5000 000 5500 000

12000 000 14000 000

12000 000 14000 000

22000 000 25000 000

70000 000 83500 000

30000 000 35000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Page 973: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 204 dari 290

Page 974: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1420000 000 22000 000

9000 000 10000 000

5000 000 9500 000

6000 000 7000 000

88500 000 96000 000

9500 000 10000 000

9500 000 10000 000

10500 000 11000 000

15000 000 15000 000

25000 000 30000 000

19000 000 20000 000

28500 000 30000 000

9500 000 10000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Page 975: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 205 dari 290

Page 976: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 149500 000 10000 000

9500 000 10000 000

70500 000 80500 000

9500 000 10500 000

9500 000 10500 000

9500 000 10000 000

7000 000 7500 000

20000 000 25000 000

15000 000 17000 000

127277 000 127277 000 Kecamatan Tulung

3000 000 3000 000 Kecamatan Tulung

24000 000 24000 000 Kecamatan Tulung

18000 000 18000 000 Kecamatan Tulung

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Page 977: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 206 dari 290

Page 978: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1412000 000 12000 000 Kecamatan Tulung

15500 000 15500 000 Kecamatan Tulung

8000 000 8000 000 Kecamatan Tulung

12000 000 12000 000 Kecamatan Tulung

12000 000 12000 000 Kecamatan Tulung

22777 000 22777 000 Kecamatan Tulung

123000 000 123000 000 Kecamatan Tulung

6500 000 6500 000 Kecamatan Tulung

5500 000 5500 000 Kecamatan Tulung

7500 000 7500 000 Kecamatan Tulung

77500 000 77500 000 Kecamatan Tulung

11000 000 11000 000 Kecamatan Tulung

15000 000 15000 000 Kecamatan Tulung

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 979: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 207 dari 290

Page 980: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1483500 000 83500 000 Kecamatan Tulung

10000 000 10000 000 Kecamatan Tulung

10000 000 10000 000 Kecamatan Tulung

10000 000 10000 000 Kecamatan Tulung

13500 000 13500 000 Kecamatan Tulung

21000 000 21000 000 Kecamatan Tulung

19000 000 19000 000 Kecamatan Tulung

38150 000 38150 000 Kecamatan Tulung

7000 000 7000 000 Kecamatan Tulung

7000 000 7000 000 Kecamatan Tulung

24150 000 24150 000 Kecamatan Tulung

53300 000 53300 000 Kecamatan Tulung

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 981: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 208 dari 290

Page 982: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1413800 000 13800 000 Kecamatan Tulung

6900 000 6900 000 Kecamatan Tulung

10350 000 10350 000 Kecamatan Tulung

5000 000 5000 000 Kecamatan Tulung

17250 000 17250 000 Kecamatan Tulung

107866 000 114366 000

22000 000 22000 000

13589 000 13589 000

7000 000 8000 000

4500 000 5000 000

4000 000 5000 000

2500 000 3000 000

13000 000 13500 000

10000 000 12500 000

9500 000 10000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Page 983: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 209 dari 290

Page 984: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1421777 000 21777 000

1118500 000 1123000 000

1000000 000 1000000 000

74000 000 75000 000

11000 000 12000 000

3500 000 4000 000

15000 000 16000 000

15000 000 16000 000

73500 000 76000 000

7000 000 7500 000

7000 000 7000 000

7500 000 8000 000

13000 000 13500 000

21000 000 22000 000

18000 000 18000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Page 985: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 210 dari 290

Page 986: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1428500 000 30000 000

4000 000 4500 000

5000 000 5500 000

19500 000 20000 000

65000 000 69000 000

8500 000 9000 000

7000 000 7500 000

9000 000 9500 000

4500 000 5000 000

20000 000 21000 000

16000 000 17000 000

130666 000 143733 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Delanggu

Page 987: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 211 dari 290

Page 988: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1424200 000 26620 000

15000 000 16500 000

3500 000 3850 000

13589 000 14948 000

18000 000 19800 000

6600 000 7260 000

6000 000 6600 000

10000 000 11000 000

12000 000 13200 000

21777 000 23955 000

186000 000 204600 000

18000 000 19800 000

135000 000 148500 000

16500 000 18150 000

16500 000 18150 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan DelangguKecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Page 989: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 212 dari 290

Page 990: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1465900 000 72490 000

3300 000 3630 000

3300 000 3630 000

3300 000 3630 000

12500 000 13750 000

20000 000 22000 000

16000 000 17600 000

7500 000 8250 000

26950 000 29645 000

2750 000 3025 000

2200 000 2420 000

18700 000 20570 000

3300 000 3630 000

33150 000 36465 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Page 991: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 213 dari 290

Page 992: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 144950 000 5445 000

5500 000 6050 000

4400 000 4840 000

3300 000 3630 000

15000 000 16500 000

104150 000 114382 000

3850 000 4235 000 Kecamatan Juwiring

24200 000 26620 000 Kecamatan Juwiring

2200 000 2420 000 Kecamatan Juwiring

15000 000 16500 000 Kecamatan Juwiring

5900 000 6435 000 Kecamatan Juwiring

3300 000 3630 000 Kecamatan Juwiring

1700 000 1829 000 Kecamatan Juwiring

5300 000 5793 000 Kecamatan Juwiring

11000 000 12100 000 Kecamatan Juwiring

7700 000 8470 000 Kecamatan Juwiring

24000 000 26350 000 Kecamatan Juwiring

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Juwiring

Page 993: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 214 dari 290

Page 994: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14134870 000 27295 000

35000 000 0 Kecamatan Juwiring

5900 000 6413 000 Kecamatan Juwiring

8470 000 9317 000 Kecamatan Juwiring

10500 000 11565 000 Kecamatan Juwiring

75000 000 0 Kecamatan Juwiring

86170 000 116567 000

11330 000 12463 000 Kecamatan Juwiring

12430 000 13673 000 Kecamatan Juwiring

10560 000 11616 000 Kecamatan Juwiring

13750 000 15125 000 Kecamatan Juwiring

2200 000 24200 000 Kecamatan Juwiring

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Juwiring

Kecamatan Juwiring

Page 995: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 215 dari 290

Page 996: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1420900 000 22990 000 Kecamatan Juwiring

15000 000 16500 000 Kecamatan Juwiring

24640 000 27104 000

2750 000 3025 000 Kecamatan Juwiring

2970 000 3267 000 Kecamatan Juwiring

18920 000 20812 000 Kecamatan Juwiring

62920 000 69209 000

8580 000 9438 000 Kecamatan Juwiring

6160 000 6776 000 Kecamatan Juwiring

7150 000 7865 000 Kecamatan Juwiring

2530 000 2780 000 Kecamatan Juwiring

22000 000 24200 000 Kecamatan Juwiring

16500 000 18150 000 Kecamatan Juwiring

114754 000 126230 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Juwiring

Kecamatan Juwiring

Kecamatan Wonosari

Page 997: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 216 dari 290

Page 998: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145000 000 5500 000

21600 000 23760 000

5000 000 5500 000

23177 000 25495 000

12500 000 13750 000

4000 000 4400 000

3500 000 3850 000

10000 000 11000 000

8200 000 9020 000

21777 000 23955 000

172450 000 180620 000

14750 000 7150 000

18000 000 19800 000

12000 000 13200 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Page 999: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 217 dari 290

Page 1000: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 141200 000 1320 000

11500 000 12650 000

100000 000 110000 000

15000 000 16500 000

67700 000 74470 000

4800 000 5280 000

5600 000 6160 000

6800 000 7480 000

12500 000 13750 000

20000 000 22000 000

18000 000 19800 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Page 1001: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 218 dari 290

Page 1002: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1436700 000 40370 000

5200 000 5720 000

8200 000 9020 000

23300 000 25630 000

44750 000 42900 000

5200 000 5720 000

9100 000 10010 000

9700 000 10670 000

5750 000 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari

Page 1003: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 219 dari 290

Page 1004: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415000 000 16500 000

132000 000 137000 000 Kecamatan Ceper

5000 000 5000 000 Kecamatan Ceper

20000 000 22000 000 Kecamatan Ceper

14000 000 14000 000 Kecamatan Ceper

15000 000 15000 000 Kecamatan Ceper

3000 000 3000 000 Kecamatan Ceper

2000 000 3000 000 Kecamatan Ceper

10000 000 12000 000 Kecamatan Ceper

15000 000 15000 000 Kecamatan Ceper

20000 000 20000 000 Kecamatan Ceper

28000 000 28000 000 Kecamatan Ceper

180000 000 124000 000 Kecamatan Ceper

20000 000 0 Kecamatan Ceper

35000 000 0 Kecamatan Ceper

15000 000 15000 000 Kecamatan Ceper

30000 000 30000 000 Kecamatan Ceper

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Wonosari

Page 1005: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 220 dari 290

Page 1006: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1412000 000 15000 000 Kecamatan Ceper

3000 000 4000 000 Kecamatan Ceper

50000 000 50000 000 Kecamatan Ceper

10000 000 10000 000 Kecamatan Ceper

5000 000 0 Kecamatan Ceper

90000 000 96000 000 Kecamatan Ceper

12000 000 14000 000 Kecamatan Ceper

10000 000 12000 000 Kecamatan Ceper

10000 000 12000 000 Kecamatan Ceper

15000 000 15000 000 Kecamatan Ceper

25000 000 25000 000 Kecamatan Ceper

18000 000 18000 000 Kecamatan Ceper

22500 000 22500 000 Kecamatan Ceper

7500 000 7500 000 Kecamatan Ceper

7500 000 7500 000 Kecamatan Ceper

7500 000 7500 000 Kecamatan Ceper

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1007: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 221 dari 290

Page 1008: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1485000 000 68500 000 Kecamatan Ceper

15000 000 16500 000 Kecamatan Ceper

10000 000 11000 000 Kecamatan Ceper

10000 000 11000 000 Kecamatan Ceper

15000 000 15000 000 Kecamatan Ceper

15000 000 15000 000 Kecamatan Ceper

20000 000 0 Kecamatan Ceper

113174 000 124750 000 Kecamatan Pedan

5000 000 6000 000 Kecamatan Pedan

26000 000 27000 000 Kecamatan Pedan

14000 000 15000 000 Kecamatan Pedan

4750 000 4750 000 Kecamatan Pedan

4500 000 4500 000 Kecamatan Pedan

3924 000 4500 000 Kecamatan Pedan

7000 000 12000 000 Kecamatan Pedan

10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan

16000 000 16000 000 Kecamatan Pedan

Halaman ke 222 dari 290

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1009: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1422000 000 25000 000 Kecamatan Pedan

904000 000 998500 000 Kecamatan Pedan

750000 000 0 Kecamatan Pedan

100000 000 40000 000 Kecamatan Pedan

15500 000 20000 000 Kecamatan Pedan

17500 000 17500 000 Kecamatan Pedan

6000 000 6000 000 Kecamatan Pedan

0 300000 000 Kecamatan Pedan

0 600000 000 Kecamatan Pedan

15000 000 15000 000 Kecamatan Pedan

93000 000 113000 000 Kecamatan Pedan

12000 000 12000 000 Kecamatan Pedan

12000 000 12000 000 Kecamatan Pedan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1010: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 223 dari 290

Page 1011: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 10000 000 Kecamatan Pedan

30000 000 50000 000 Kecamatan Pedan

14000 000 14000 000 Kecamatan Pedan

15000 000 15000 000 Kecamatan Pedan

25500 000 25500 000 Kecamatan Pedan

10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan

7500 000 7500 000 Kecamatan Pedan

8000 000 8000 000 Kecamatan Pedan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1012: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 224 dari 290

Page 1013: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1461000 000 61000 000 Kecamatan Pedan

10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan

10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan

8500 000 8500 000 Kecamatan Pedan

7500 000 7500 000 Kecamatan Pedan

10000 000 10000 000 Kecamatan Pedan

15000 000 15000 000 Kecamatan Pedan

131306 000 144658 000

7667 000 8434 000

23320 000 25652 000

7460 000 8027 000

25495 000 28045 000

6455 000 7100 000

6000 000 7000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Page 1014: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 225 dari 290

Page 1015: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 147854 000 8640 000

11000 000 12100 000

12100 000 13310 000

23955 000 26350 000

95721 000 105292 000

22000 000 24200 000

17350 000 19085 000

11486 000 12635 000

5759 000 6335 000

16174 000 17790 000

6452 000 7097 000

16500 000 18150 000

92767 000 111356 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Page 1016: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 226 dari 290

Page 1017: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145798 000 6378 000

6867 000 7555 000

8452 000 9298 000

13750 000 15125 000

22000 000 30000 000

20900 000 23000 000

15000 000 20000 000

34245 000 38223 000

5728 000 6300 000

6294 000 6923 000

22223 000 25000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Page 1018: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 227 dari 290

Page 1019: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1446659 000 51323 000

6144 000 6759 000

7935 000 8728 000

5872 000 6458 000

10208 000 11228 000

16500 000 18150 000

126000 000 146000 000 Kecamatan Cawas

4500 000 5000 000 Kecamatan Cawas

40000 000 45000 000 Kecamatan Cawas

5000 000 6000 000 Kecamatan Cawas

14000 000 15000 000 Kecamatan Cawas

5000 000 6000 000 Kecamatan Cawas

3000 000 4000 000 Kecamatan Cawas

7500 000 8000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Kecamatan Karangdowo

Page 1020: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 228 dari 290

Page 1021: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415000 000 17000 000 Kecamatan Cawas

22000 000 25000 000 Kecamatan Cawas

201000 000 165000 000 Kecamatan Cawas

105000 000 50000 000 Kecamatan Cawas

50000 000 60000 000 Kecamatan Cawas

8000 000 9000 000 Kecamatan Cawas

8000 000 10000 000 Kecamatan Cawas

20000 000 25000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 11000 000 Kecamatan Cawas

95000 000 130000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas

15000 000 25000 000 Kecamatan Cawas

20000 000 25000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 10000 000 Kecamatan Cawas

20000 000 25000 000 Kecamatan Cawas

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1022: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 229 dari 290

Page 1023: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1445000 000 70000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 20000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas

15000 000 20000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas

46000 000 75000 000 Kecamatan Cawas

1000 000 15000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 15000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 10000 000 Kecamatan Cawas

15000 000 20000 000 Kecamatan Cawas

132266 000 132766 000 Kecamatan Trucuk

5300 000 5800 000 Kecamatan Trucuk

25000 000 25000 000 Kecamatan Trucuk

13589 000 13589 000 Kecamatan Trucuk

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1024: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 230 dari 290

Page 1025: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 144500 000 4500 000 Kecamatan Trucuk

5500 000 5500 000 Kecamatan Trucuk

3500 000 3500 000 Kecamatan Trucuk

3500 000 3500 000 Kecamatan Trucuk

3000 000 3000 000 Kecamatan Trucuk

3000 000 3000 000 Kecamatan Trucuk

11100 000 11100 000 Kecamatan Trucuk

10000 000 10000 000 Kecamatan Trucuk

22500 000 22500 000 Kecamatan Trucuk

21777 000 21777 000 Kecamatan Trucuk

232000 000 233000 000 Kecamatan Trucuk

5500 000 5500 000 Kecamatan Trucuk

10000 000 10000 000 Kecamatan Trucuk

11500 000 12000 000 Kecamatan Trucuk

5000 000 5500 000 Kecamatan Trucuk

200000 000 200000 000 Kecamatan Trucuk

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1026: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 231 dari 290

Page 1027: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1467500 000 70500 000 Kecamatan Trucuk

5500 000 6000 000 Kecamatan Trucuk

5500 000 6000 000 Kecamatan Trucuk

6000 000 6500 000 Kecamatan Trucuk

12500 000 13000 000 Kecamatan Trucuk

20000 000 20500 000 Kecamatan Trucuk

18000 000 18500 000 Kecamatan Trucuk

33000 000 34500 000 Kecamatan Trucuk

5500 000 6000 000 Kecamatan Trucuk

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1028: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 232 dari 290

Page 1029: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 146000 000 6500 000 Kecamatan Trucuk

21500 000 22000 000 Kecamatan Trucuk

56000 000 59500 000 Kecamatan Trucuk

5500 000 6500 000 Kecamatan Trucuk

5500 000 6000 000 Kecamatan Trucuk

7000 000 7500 000 Kecamatan Trucuk

3000 000 3500 000 Kecamatan Trucuk

20000 000 20500 000 Kecamatan Trucuk

15000 000 15500 000 Kecamatan Trucuk

104800 000 110000 000 Kecamatan Bayat

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1030: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 233 dari 290

Page 1031: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145000 000 5500 000 Kecamatan Bayat

29000 000 30000 000 Kecamatan Bayat

4000 000 4200 000 Kecamatan Bayat

5000 000 5500 000 Kecamatan Bayat

3000 000 3500 000 Kecamatan Bayat

3000 000 3500 000 Kecamatan Bayat

7500 000 8000 000 Kecamatan Bayat

11000 000 12000 000 Kecamatan Bayat

15300 000 15500 000 Kecamatan Bayat

22000 000 22300 000 Kecamatan Bayat

115000 000 104000 000 Kecamatan Bayat

35000 000 20000 000 Kecamatan Bayat

10000 000 15000 000 Kecamatan Bayat

50000 000 45000 000 Kecamatan Bayat

10000 000 11000 000 Kecamatan Bayat

5500 000 7000 000 Kecamatan Bayat

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1032: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 234 dari 290

Page 1033: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 144500 000 6000 000 Kecamatan Bayat

52500 000 59500 000 Kecamatan Bayat

10000 000 15000 000 Kecamatan Bayat

5000 000 6000 000 Kecamatan Bayat

5000 000 6000 000 Kecamatan Bayat

12500 000 12500 000 Kecamatan Bayat

20000 000 20000 000 Kecamatan Bayat

29000 000 31500 000 Kecamatan Bayat

6500 000 7500 000 Kecamatan Bayat

6000 000 7000 000 Kecamatan Bayat

16500 000 17000 000 Kecamatan Bayat

39000 000 47500 000 Kecamatan Bayat

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1034: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 235 dari 290

Page 1035: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 147000 000 7000 000 Kecamatan Bayat

6000 000 8500 000 Kecamatan Bayat

8000 000 10500 000 Kecamatan Bayat

3000 000 5000 000 Kecamatan Bayat

15000 000 16500 000 Kecamatan Bayat

68250 000 76000 000

12000 000 13000 000

3250 000 3500 000

14000 000 14500 000

2000 000 3000 000

4500 000 5500 000

1500 000 2500 000

3500 000 4500 000

10000 000 10000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Page 1036: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 236 dari 290

Page 1037: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145500 000 6500 000

12000 000 13000 000

39500 000 44000 000

20000 000 21500 000

18000 000 20000 000

1500 000 2500 000

8500 000 10500 000

5500 000 6500 000

3000 000 4000 000

3000 000 3500 000

3000 000 3500 000

16500 000 62500 000

4000 000 50000 000

12500 000 12500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan KabupatenKelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Page 1038: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 237 dari 290

Page 1039: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1434500 000 112000 000

12000 000 12000 000

6000 000 6000 000

4500 000 5000 000

3500 000 4000 000

8500 000 85000 000

94078 000 98498 000 Kelurahan Klaten

18000 000 20020 000 Kelurahan Klaten

5915 000 6500 000 Kelurahan Klaten

2550 000 3000 000 Kelurahan Klaten

13589 000 13589 000 Kelurahan Klaten

6000 000 7000 000 Kelurahan Klaten

5335 000 5500 000 Kelurahan Klaten

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Kelurahan Kabupaten

Page 1040: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 238 dari 290

Page 1041: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145800 000 6000 000 Kelurahan Klaten

15000 000 15000 000 Kelurahan Klaten

10000 000 10000 000 Kelurahan Klaten

11889 000 11889 000 Kelurahan Klaten

127110 000 121400 000 Kelurahan Klaten

93900 000 93900 000 Kelurahan Klaten

7000 000 20000 000 Kelurahan Klaten

1210 000 1500 000 Kelurahan Klaten

5000 000 6000 000 Kelurahan Klaten

20000 000 0 Kelurahan Klaten

11500 000 15500 000 Kelurahan Klaten

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1042: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 239 dari 290

Page 1043: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145500 000 8500 000 Kelurahan Klaten

6000 000 7000 000 Kelurahan Klaten

9000 000 9000 000 Kelurahan Klaten

9000 000 9000 000 Kelurahan Klaten

23000 000 25000 000 Kelurahan Klaten

12000 000 12000 000 Kelurahan Klaten

11000 000 13000 000 Kelurahan Klaten

37000 000 45000 000 Kelurahan Klaten

8000 000 9000 000 Kelurahan Klaten

3000 000 4000 000 Kelurahan Klaten

11000 000 15000 000 Kelurahan Klaten

5000 000 6000 000 Kelurahan Klaten

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1044: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 240 dari 290

Page 1045: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 11000 000 Kelurahan Klaten

76300 000 77800 000

12500 000 12500 000

2000 000 2000 000

3000 000 3500 000

13000 000 13000 000

9000 000 9000 000

6000 000 6500 000

4000 000 4000 000

10000 000 10000 000

4800 000 5300 000

12000 000 12000 000

41500 000 21500 000

20000 000 20000 000

20000 000 0

1500 000 1500 000

8500 000 9000 000

4500 000 4500 000

4000 000 4500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Page 1046: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 241 dari 290

Page 1047: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 144000 000 4500 000

4000 000 4500 000

14900 000 15400 000

4000 000 4500 000

10900 000 10900 000

48500 000 49000 000

15000 000 15000 000

8500 000 9000 000

15000 000 15000 000

10000 000 10000 000

72814 000 82000 000 Kelurahan Mojayan

12000 000 14000 000 Kelurahan Mojayan

4364 000 5000 000 Kelurahan Mojayan

4000 000 4000 000 Kelurahan Mojayan

15000 000 16000 000 Kelurahan Mojayan

5000 000 5500 000 Kelurahan Mojayan

3450 000 4000 000 Kelurahan Mojayan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Kelurahan Tonggalan

Page 1048: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 242 dari 290

Page 1049: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 143000 000 3500 000 Kelurahan Mojayan

11000 000 12000 000 Kelurahan Mojayan

2500 000 3000 000 Kelurahan Mojayan

12500 000 15000 000 Kelurahan Mojayan

24000 000 28500 000 Kelurahan Mojayan

12000 000 15000 000 Kelurahan Mojayan

2000 000 2500 000 Kelurahan Mojayan

5000 000 5500 000 Kelurahan Mojayan

5000 000 5500 000 Kelurahan Mojayan

8200 000 9500 000 Kelurahan Mojayan

5500 000 6500 000 Kelurahan Mojayan

2700 000 3000 000 Kelurahan Mojayan

3500 000 4000 000 Kelurahan Mojayan

3500 000 4000 000 Kelurahan Mojayan

13000 000 14500 000 Kelurahan Mojayan

3000 000 3500 000 Kelurahan Mojayan

10000 000 11000 000 Kelurahan Mojayan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1050: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 243 dari 290

Page 1051: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1467400 000 70700 000 Kelurahan Mojayan

15500 000 16000 000 Kelurahan Mojayan

10000 000 11000 000 Kelurahan Mojayan

10200 000 10400 000 Kelurahan Mojayan

5000 000 5000 000 Kelurahan Mojayan

9200 000 9500 000 Kelurahan Mojayan

2500 000 2800 000 Kelurahan Mojayan

15000 000 16000 000 Kelurahan Mojayan

59478 000 61228 000

4250 000 4500 000 Kelurahan Buntalan

4250 000 4500 000 Kelurahan Buntalan

13589 000 13589 000 Kelurahan Buntalan

5000 000 5250 000 Kelurahan Buntalan

2500 000 2500 000 Kelurahan Buntalan

4000 000 4500 000 Kelurahan Buntalan

10000 000 10000 000 Kelurahan Buntalan

4000 000 4500 000 Kelurahan Buntalan

11889 000 11889 000 Kelurahan Buntalan

55750 000 56000 000

35500 000 35500 000 Kelurahan Buntalan

15250 000 15500 000 Kelurahan Buntalan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Buntalan

Kelurahan Buntalan

Page 1052: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 244 dari 290

Page 1053: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 142000 000 2000 000 Kelurahan Buntalan

3000 000 3000 000 Kelurahan Buntalan

6750 000 7500 000

3750 000 4000 000 Kelurahan Buntalan

3000 000 3500 000 Kelurahan Buntalan

4000 000 4000 000

4000 000 4000 000 Kelurahan Buntalan

8500 000 8500 000

4000 000 4000 000 Kelurahan Buntalan

4500 000 4500 000 Kelurahan Buntalan

60000 000 62500 000

12000 000 13000 000 Kelurahan Buntalan

5000 000 6000 000 Kelurahan Buntalan

10000 000 10000 000 Kelurahan Buntalan

5000 000 5000 000 Kelurahan Buntalan

8500 000 8500 000 Kelurahan Buntalan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Buntalan

Kelurahan Buntalan

Kelurahan Buntalan

Kelurahan Buntalan

Page 1054: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 245 dari 290

Page 1055: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 142500 000 2500 000 Kelurahan Buntalan

7000 000 7500 000 Kelurahan Buntalan

10000 000 10000 000 Kelurahan Buntalan

75000 000 75000 000

75000 000 75000 000 Kelurahan Buntalan

62879 000 65311 000 Kelurahan Bareng

12440 000 12822 000 Kelurahan Bareng

2100 000 2300 000 Kelurahan Bareng

14800 000 14800 000 Kelurahan Bareng

3300 000 3500 000 Kelurahan Bareng

2500 000 2500 000 Kelurahan Bareng

3150 000 3300 000 Kelurahan Bareng

10000 000 10000 000 Kelurahan Bareng

2700 000 3000 000 Kelurahan Bareng

11889 000 13089 000 Kelurahan Bareng

70873 000 33000 000 Kelurahan Bareng

11080 000 11200 000 Kelurahan Bareng

22800 000 16350 000 Kelurahan Bareng

31743 000 0 Kelurahan Bareng

3000 000 3000 000 Kelurahan Bareng

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Buntalan

Page 1056: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 246 dari 290

Page 1057: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 141000 000 1200 000 Kelurahan Bareng

1250 000 1250 000 Kelurahan Bareng

9903 000 0 Kelurahan Bareng

9903 000 0 Kelurahan Bareng

5900 000 7500 000 Kelurahan Bareng

3600 000 4000 000 Kelurahan Bareng

2300 000 3500 000 Kelurahan Bareng

4500 000 4700 000 Kelurahan Bareng

4500 000 4700 000 Kelurahan Bareng

14500 000 16000 000 Kelurahan Bareng

3000 000 4500 000 Kelurahan Bareng

11500 000 11500 000 Kelurahan Bareng

45643 000 41169 000 Kelurahan Bareng

20160 000 20160 000 Kelurahan Bareng

5859 000 5859 000 Kelurahan Bareng

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1058: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 247 dari 290

Page 1059: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 149474 000 5000 000 Kelurahan Bareng

1900 000 1900 000 Kelurahan Bareng

8250 000 8250 000 Kelurahan Bareng

87978 000 93278 000

13500 000 13500 000 Kelurahan Barenglor

8000 000 9600 000 Kelurahan Barenglor

6000 000 6500 000 Kelurahan Barenglor

13589 000 13589 000 Kelurahan Barenglor

8500 000 9700 000 Kelurahan Barenglor

4000 000 4500 000 Kelurahan Barenglor

4500 000 5000 000 Kelurahan Barenglor

10000 000 10000 000 Kelurahan Barenglor

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Barenglor

Page 1060: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 248 dari 290

Page 1061: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 148000 000 9000 000 Kelurahan Barenglor

11889 000 11889 000 Kelurahan Barenglor

120400 000 116500 000

15000 000 15000 000 Kelurahan Barenglor

30000 000 0 Kelurahan Barenglor

18000 000 38000 000 Kelurahan Barenglor

2400 000 3000 000 Kelurahan Barenglor

45000 000 50000 000 Kelurahan Barenglor

6000 000 6500 000 Kelurahan Barenglor

4000 000 4000 000 Kelurahan Barenglor

11500 000 13500 000

8000 000 9500 000 Kelurahan Barenglor

3500 000 4000 000 Kelurahan Barenglor

3500 000 4000 000

3500 000 4000 000 Kelurahan Barenglor

16000 000 17000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Barenglor

Kelurahan Barenglor

Kelurahan Barenglor

Kelurahan Barenglor

Page 1062: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 249 dari 290

Page 1063: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 143500 000 4000 000 Kelurahan Barenglor

12500 000 13000 000 Kelurahan Barenglor

47100 000 49500 000

16600 000 17000 000 Kelurahan Barenglor

6000 000 6000 000 Kelurahan Barenglor

9000 000 10000 000 Kelurahan Barenglor

2500 000 3000 000 Kelurahan Barenglor

7000 000 7500 000 Kelurahan Barenglor

6000 000 6000 000 Kelurahan Barenglor

83200 000 92250 000

15000 000 20000 000

4500 000 5000 000

3000 000 3300 000

14000 000 15000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Barenglor

Kelurahan GergunungKelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Page 1064: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 250 dari 290

Page 1065: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 146000 000 6300 000

3700 000 3900 000

5000 000 5250 000

12000 000 12500 000

8000 000 8400 000

12000 000 12600 000

98450 000 90700 000

18900 000 20500 000

22000 000 9000 000

9800 000 10500 000

45000 000 47500 000

1500 000 1700 000

1250 000 1500 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan GergunungKelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Page 1066: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 251 dari 290

Page 1067: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1411500 000 12500 000

2700 000 3000 000

2800 000 3000 000

6000 000 6500 000

14700 000 15450 000

2700 000 2950 000

12000 000 12500 000

53250 000 60100 000

15000 000 15500 000

5000 000 5250 000

14000 000 17500 000

2000 000 2600 000

4250 000 4500 000

3500 000 3750 000

9500 000 11000 000

Halaman ke 252 dari 290

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Kelurahan Gergunung

Page 1068: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1470688 000 73089 000

16500 000 16500 000

3200 000 0

1510 000 0

13589 000 13589 000

5000 000 6500 000

1500 000 3000 000

2500 000 3500 000

10000 000 12000 000

5000 000 6000 000

11889 000 12000 000

81000 000 136000 000

15000 000 15000 000

20000 000 0

15000 000 20000 000

2000 000 2000 000

25000 000 95000 000

Halaman ke 253 dari 290

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Page 1069: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 142000 000 2000 000

2000 000 2000 000

6000 000 6000 000

5000 000 5000 000

1000 000 1000 000

2000 000 2000 000

2000 000 2000 000

10500 000 11000 000

2500 000 3000 000

8000 000 8000 000

47000 000 51500 000

9000 000 9000 000

10000 000 12000 000

1500 000 2000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Page 1070: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 254 dari 290

Page 1071: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 148500 000 8500 000

6000 000 8000 000

12000 000 12000 000

95000 000 25000 000

95000 000 25000 000

83300 000 97500 000 Kelurahan Jatinom

12000 000 13000 000 Kelurahan Jatinom

2000 000 3000 000 Kelurahan Jatinom

14400 000 18000 000 Kelurahan Jatinom

6500 000 7000 000 Kelurahan Jatinom

6000 000 7000 000 Kelurahan Jatinom

7000 000 8000 000 Kelurahan Jatinom

15000 000 16000 000 Kelurahan Jatinom

4000 000 5000 000 Kelurahan Jatinom

14400 000 18000 000 Kelurahan Jatinom

2000 000 2500 000 Kelurahan Jatinom

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Kelurahan Gayamprit

Page 1072: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 255 dari 290

Page 1073: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 142176500 000 182000 000 Kelurahan Jatinom

2000000 000 0 Kelurahan Jatinom

60000 000 70000 000 Kelurahan Jatinom

25000 000 30000 000 Kelurahan Jatinom

1500 000 2000 000 Kelurahan Jatinom

90000 000 80000 000 Kelurahan Jatinom

3200 000 3900 000 Kelurahan Jatinom

1000 000 1200 000 Kelurahan Jatinom

1200 000 1500 000 Kelurahan Jatinom

1000 000 1200 000 Kelurahan Jatinom

18000 000 19500 000 Kelurahan Jatinom

8000 000 8500 000 Kelurahan Jatinom

10000 000 11000 000 Kelurahan Jatinom

10000 000 11000 000 Kelurahan Jatinom

10000 000 11000 000 Kelurahan Jatinom

16000 000 18000 000 Kelurahan Jatinom

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1074: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 256 dari 290

Page 1075: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1412000 000 13000 000 Kelurahan Jatinom

4000 000 5000 000 Kelurahan Jatinom

52000 000 51000 000 Kelurahan Jatinom

3000 000 4000 000 Kelurahan Jatinom

3000 000 4000 000 Kelurahan Jatinom

15000 000 10000 000 Kelurahan Jatinom

3000 000 3500 000 Kelurahan Jatinom

10000 000 11000 000 Kelurahan Jatinom

3000 000 3500 000 Kelurahan Jatinom

15000 000 15000 000 Kelurahan Jatinom

3603390 000 1837000 000

224000 000 257000 000

7000 000 10000 000

25000 000 25000 000

25000 000 30000 000

25000 000 30000 000

5000 000 5000 000

25000 000 30000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Page 1076: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 257 dari 290

Page 1077: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1425000 000 30000 000

35000 000 40000 000

30000 000 35000 000

22000 000 22000 000

1791390 000 150000 000

1500000 000 0

201390 000 0

25000 000 50000 000

25000 000 30000 000

10000 000 10000 000

30000 000 60000 000

7000 000 10000 000

7000 000 10000 000

1581000 000 1420000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Page 1078: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 258 dari 290

Page 1079: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14150000 000 150000 000

80000 000 50000 000

245000 000 150000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Page 1080: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 259 dari 290

Page 1081: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1470000 000 80000 000

140000 000 180000 000

40000 000 60000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Page 1082: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 260 dari 290

Page 1083: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14528000 000 450000 000

150000 000 150000 000

150000 000 150000 000

383924000 000 514215200 000

222000 000 244200 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Page 1084: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 261 dari 290

Page 1085: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 146000 000 6600 000

35000 000 38500 000

5000 000 5500 000

10000 000 11000 000

5000 000 5500 000

30000 000 33000 000

8000 000 8800 000

5000 000 5500 000

3000 000 3300 000

30000 000 33000 000

50000 000 55000 000

35000 000 38500 000

175000 000 211500 000

25000 000 30000 000

80000 000 88000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Page 1086: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 262 dari 290

Page 1087: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1440000 000 44000 000

15000 000 16500 000

15000 000 33000 000

370595000 000 500664500 000

370000000 000 500000000 000

110000 000 121000 000

50000 000 55000 000

400000 000 450000 000

35000 000 38500 000

680000 000 655000 000

75000 000 80000 000

70000 000 80000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Page 1088: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 263 dari 290

Page 1089: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 60000 000

130000 000 145000 000

80000 000 90000 000

175000 000 200000 000

11262000 000 11360000 000

240000 000 250000 000

500000 000 550000 000

50000 000 55000 000

10000000 000 10000000 000

172000 000 180000 000

300000 000 325000 000

990000 000 1080000 000

800000 000 850000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Page 1090: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 264 dari 290

Page 1091: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 60000 000

50000 000 60000 000

40000 000 50000 000

50000 000 60000 000

350000 000 350000 000

350000 000 350000 000

200000 000 200000 000

150000 000 150000 000

5636811 000 1000900 000

320061 000 366600 000

10306 000 12500 000

55000 000 65000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kantor Arsip dan PerpustakaanKantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Page 1092: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 265 dari 290

Page 1093: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415900 000 15900 000

33000 000 34000 000

23000 000 25000 000

15000 000 17000 000

17000 000 18000 000

25200 000 25200 000

75855 000 75000 000

5000 000 6000 000

16000 000 40000 000

28800 000 33000 000

5048000 000 266800 000

4800000 000 0

28500 000 33000 000

48000 000 45000 000

57500 000 65000 000

43500 000 47800 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan PerpustakaanKantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Page 1094: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 266 dari 290

Page 1095: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1442000 000 45000 000

12500 000 15000 000

16000 000 16000 000

206750 000 305500 000

150000 000 170000 000

2750 000 3500 000

34000 000 37000 000

20000 000 95000 000

62000 000 62000 000

62000 000 62000 000

2244000 000 2280400 000

380000 000 230000 000

100000 000 100000 000 Dinas Perhubungan

170000 000 0 Dinas Perhubungan

50000 000 50000 000 Dinas Perhubungan

30000 000 40000 000 Dinas Perhubungan

30000 000 40000 000 Dinas Perhubungan

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Dinas Perhubungan

Page 1096: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 267 dari 290

Page 1097: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14914000 000 1005400 000 Bagian Humas

250000 000 275000 000 Bagian Humas

400000 000 440000 000 Bagian Humas

264000 000 290400 000 Bagian Humas

40000 000 44000 000 Bagian Humas

40000 000 44000 000 Bagian Humas

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1098: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 268 dari 290

Page 1099: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14910000 000 1001000 000 Bagian Humas

250000 000 275000 000 Bagian Humas

365000 000 401500 000 Bagian Humas

250000 000 275000 000 Bagian Humas

45000 000 49500 000 Bagian Humas

548500 000 603350 000

548500 000 603350 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Page 1100: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 269 dari 290

Page 1101: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14212000 000 233200 000

52850 000 58135 000

253650 000 279015 000

30000 000 33000 000

114437889 000 83546189 000

50159119 000 52658169 000

115000 000 125000 000

115000 000 125000 000

110000 000 0

110000 000 0 Kecamatan Jatinom

729669 000 751169 000 Dinas Pertanian

7500 000 8000 000 Dinas Pertanian

150000 000 165000 000 Dinas Pertanian

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian

Kecamatan Jatinom

Page 1102: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 270 dari 290

Page 1103: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1420000 000 22000 000 Dinas Pertanian

15854 000 15854 000 Dinas Pertanian

49854 000 49854 000 Dinas Pertanian

63000 000 65000 000 Dinas Pertanian

23000 000 24000 000 Dinas Pertanian

15000 000 16000 000 Dinas Pertanian

60000 000 60000 000 Dinas Pertanian

100000 000 100000 000 Dinas Pertanian

25000 000 25000 000 Dinas Pertanian

50461 000 50461 000 Dinas Pertanian

150000 000 150000 000 Dinas Pertanian

1945000 000 2105000 000 Dinas Pertanian

1500000 000 1500000 000 Dinas Pertanian

20000 000 25000 000 Dinas Pertanian

50000 000 80000 000 Dinas Pertanian

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1104: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 271 dari 290

Page 1105: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1460000 000 60000 000 Dinas Pertanian

90000 000 100000 000 Dinas Pertanian

25000 000 30000 000 Dinas Pertanian

100000 000 110000 000 Dinas Pertanian

100000 000 200000 000 Dinas Pertanian

100000 000 100000 000 Dinas Pertanian

100000 000 100000 000 Dinas Pertanian

2445000 000 3312000 000 Dinas Pertanian

375000 000 385000 000 Dinas Pertanian

150000 000 150000 000 Dinas Pertanian

250000 000 350000 000 Dinas Pertanian

275000 000 452000 000 Dinas Pertanian

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1106: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 272 dari 290

Page 1107: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1445000 000 45000 000 Dinas Pertanian

1350000 000 1930000 000 Dinas Pertanian

38688200 000 39655000 000 Dinas Pertanian

105000 000 105000 000 Dinas Pertanian

200000 000 250000 000 Dinas Pertanian

250000 000 200000 000 Dinas Pertanian

100000 000 100000 000 Dinas Pertanian

33533200 000 34000000 000 Dinas Pertanian

4500000 000 5000000 000 Dinas Pertanian

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1108: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 273 dari 290

Page 1109: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1475000 000 75000 000 Dinas Pertanian

75000 000 75000 000 Dinas Pertanian

3750000 000 3870000 000 Dinas Pertanian

3400000 000 3400000 000 Dinas Pertanian

100000 000 120000 000 Dinas Pertanian

250000 000 350000 000 Dinas Pertanian

550000 000 550000 000 Dinas Pertanian

550000 000 550000 000 Dinas Pertanian

350000 000 375000 000 Dinas Pertanian

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1110: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 274 dari 290

Page 1111: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14150000 000 175000 000 Dinas Pertanian

200000 000 200000 000 Dinas Pertanian

576250 000 715000 000 Dinas Pertanian

250000 000 150000 000 Dinas Pertanian

251250 000 490000 000 Dinas Pertanian

75000 000 75000 000 Dinas Pertanian

725000 000 1025000 000 Dinas Pertanian

100000 000 125000 000 Dinas Pertanian

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1112: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 275 dari 290

Page 1113: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14500000 000 750000 000 Dinas Pertanian

125000 000 150000 000 Dinas Pertanian

1760000 000 1710000 000

215000 000 145000 000 Dinas Pertanian

40000 000 45000 000 Dinas Pertanian

175000 000 100000 000 Dinas Pertanian

1545000 000 1565000 000 Dinas Pertanian

1480000 000 1500000 000 Dinas Pertanian

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1114: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 276 dari 290

Page 1115: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1465000 000 65000 000 Dinas Pertanian

18860000 000 8165000 000

600000 000 100000 000

50000 000 100000 000

400000 000 0

150000 000 0

18200000 000 8000000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Page 1116: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 277 dari 290

Page 1117: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1415000000 000 6000000 000

1500000 000 2000000 000

1700000 000 0

60000 000 65000 000

60000 000 65000 000

5190000 000 3952000 000

1375000 000 1405000 000

850000 000 875000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Page 1118: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 278 dari 290

Page 1119: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1485000 000 80000 000

440000 000 450000 000

3460000 000 2170000 000

2000000 000 550000 000

500000 000 550000 000

250000 000 300000 000

500000 000 550000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Page 1120: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 279 dari 290

Page 1121: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14210000 000 220000 000

355000 000 377000 000

70000 000 80000 000

25000 000 28000 000

60000 000 62000 000

160000 000 165000 000

40000 000 42000 000

4470000 000 4535000 000

4020000 000 3930000 000 Dinas Pertanian

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Page 1122: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 280 dari 290

Page 1123: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1440000 000 45000 000 Dinas Pertanian

50000 000 55000 000 Dinas Pertanian

100000 000 150000 000 Dinas Pertanian

3350000 000 3200000 000 Dinas Pertanian

480000 000 480000 000 Dinas Pertanian

250000 000 405000 000 Dinas Pertanian

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Page 1124: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 281 dari 290

Page 1125: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1450000 000 200000 000 Dinas Pertanian

200000 000 205000 000 Dinas Pertanian

100000 000 125000 000 Dinas Pertanian

100000 000 125000 000 Dinas Pertanian

100000 000 75000 000 Dinas Pertanian

100000 000 75000 000 Dinas Pertanian

26912000 000 7014000 000

110000 000 180000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Page 1126: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 282 dari 290

Page 1127: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1480000 000 120000 000

30000 000 60000 000

26500000 000 6504000 000

150000 000 404000 000

24500000 000 4000000 000

150000 000 150000 000

900000 000 950000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Page 1128: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 283 dari 290

Page 1129: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14600000 000 600000 000

200000 000 400000 000

100000 000 125000 000

100000 000 125000 000

202000 000 205000 000

202000 000 205000 000

6433000 000 4948250 000

20000 000 0

0 0

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian

Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Page 1130: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 284 dari 290

Page 1131: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 145470000 000 3956000 000

100000 000 100000 000

1100000 000 6000 000

3600000 000 3600000 000

550000 000 150000 000

120000 000 100000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Page 1132: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 285 dari 290

Page 1133: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14380000 000 395000 000

70000 000 70000 000

100000 000 100000 000

60000 000 75000 000

150000 000 150000 000

350000 000 350000 000

350000 000 350000 000

6000 000 6600 000

6000 000 6600 000

5000 000 5000 000

5000 000 5000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bagian PerekonomianBagian Perekonomian

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Utara

Kecamatan Klaten Tengah

Kecamatan Klaten Tengah

Page 1134: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 286 dari 290

Page 1135: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 147000 000 8000 000

7000 000 8000 000

25000 000 25000 000

25000 000 25000 000 Kecamatan Kalikotes

7000 000 7000 000

7000 000 7000 000 Kecamatan Ngawen

5500 000 6050 000

5500 000 6050 000

5000 000 5000 000 Kecamatan Wedi

5000 000 5000 000 Kecamatan Wedi

5000 000 7000 000

5000 000 7000 000

5000 000 5000 000

5000 000 5000 000

5500 000 5500 000

5500 000 5500 000

10000 000 11000 000

Halaman ke 287 dari 290

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Klaten Selatan

Kecamatan Kalikotes

Kecamatan Ngawen

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Kebonarum

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Jogonalan

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Gantiwarno

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Prambanan

Kecamatan Manisrenggo

Page 1136: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 11000 000

5000 000 6000 000

5000 000 6000 000

10000 000 13000 000

5000 000 8000 000

5000 000 5000 000

5000 000 6000 000

5000 000 6000 000

6000 000 6000 000 Kecamatan Tulung

6000 000 6000 000 Kecamatan Tulung

6000 000 7000 000

6000 000 7000 000

5500 000 6050 000

5500 000 6050 000

5500 000 6050 000

5500 000 6050 000 Kecamatan Juwiring

10000 000 11000 000

Halaman ke 288 dari 290

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Manisrenggo

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Kemalang

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karangnongko

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Karanganom

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Polanharjo

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu

Kecamatan Juwiring

Kecamatan Wonosari

Page 1137: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 1410000 000 11000 000

5000 000 5000 000 Kecamatan Ceper

5000 000 5000 000 Kecamatan Ceper

7500 000 7500 000 Kecamatan Pedan

7500 000 7500 000 Kecamatan Pedan

10000 000 10000 000 Kecamatan Cawas

10000 000 10000 000 Kecamatan Cawas

5500 000 5500 000 Kecamatan Trucuk

5500 000 5500 000 Kecamatan Trucuk

66000 000 67000 000 Kecamatan Bayat

66000 000 67000 000 Kecamatan Bayat

653770 000 563770 000

468770 000 378770 000

149420 000 149420 000

104350 000 104350 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Kecamatan Wonosari

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 1138: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 289 dari 290

Page 1139: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

12 13 14215000 000 125000 000

185000 000 185000 000

185000 000 185000 000

Pagu IndikatifTahun 2016

Perkiraan MajuTahun 2017

SKPD Penanggung

Jawab

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Page 1140: ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · XLS file · Web view2018-03-21 · Sheet3 Sheet2 Sheet1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Halaman ke 290 dari 290