perubahan perjanjian kinerja - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di...

32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Perubahan Perjanjian Kinerja 1 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN : 2014 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN JUMLAH 1 Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal. 1 Persentase sentra produksi yang memiliki air bersih yang handal persen 73,16 2 Persentase keterjangkauan air kawasan rawan kekeringan pada musim kemarau persen 100 3 Persentase lahan pertanian yang terairi secara kontinyu persen 22,56 4 Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah (sumur pompa): a. Irigasi sumur 57 b . Air Minum sumur 35 5 Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura) meter 30.400 6 Jumlah penyediaan penampung air (Embung dan damparit): a. Tanaman Pangan 1) Embung Tanaman Pangan unit 25 2) Dam Parit unit 23 b. Kehutanan dan Perkebunan 1) Dam penahan (DPn) unit 54 2) Gullyplug unit 94 3) Irigasi air permukaan unit 11 4) Irigasi air dangkal/sumur dangkal unit 65 5) Sumur resapan unit 135 6) Embung Hutbun unit 55 7) Teras meter 48.000 8) Rorak unit 80 9) SPA (Saluran Pembuangan Air) meter 8.000 10) SPT (Saluran Pembuangan Air Tanah) meter 8.000 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Upload: buimien

Post on 14-Jul-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 1

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN : 2014

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

1 Sentra produksi

memiliki infrastruktur

air dan sanitasi yang

handal.

1 Persentase sentra produksi

yang memiliki air bersih yang

handal

persen 73,16

2 Persentase keterjangkauan air

kawasan rawan kekeringan

pada musim kemarau

persen 100

3 Persentase lahan pertanian

yang terairi secara kontinyu

persen 22,56

4 Jumlah pemanfaatan

air/sungai bawah tanah (sumur

pompa):

a. Irigasi sumur 57

b

.

Air Minum sumur 35

5 Panjang Jaringan Irigasi

(Jaringan irigasi tersier, irigasi

perdesaan dan Jaringan

Tingkat Usaha Tani (JITUT)

pada lahan pertanian tanaman

pangan dan hortikultura)

meter 30.400

6 Jumlah penyediaan

penampung air (Embung dan

damparit):

a. Tanaman Pangan

1) Embung Tanaman

Pangan

unit 25

2) Dam Parit unit 23

b. Kehutanan dan

Perkebunan

1) Dam penahan (DPn) unit 54

2) Gullyplug unit 94

3) Irigasi air permukaan unit 11

4) Irigasi air

dangkal/sumur dangkal

unit 65

5) Sumur resapan unit 135

6) Embung Hutbun unit 55

7) Teras meter 48.000

8) Rorak unit 80

9) SPA (Saluran

Pembuangan Air)

meter 8.000

10) SPT (Saluran

Pembuangan Air Tanah) meter 8.000

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Page 2: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 2

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

2 Kawasan permukiman

memiliki infrastruktur

air yang handal

1 Persentase kawasan

permukiman yang memiliki

air bersih yang handal.

persen 73,16

3 Sentra produksi

memiliki infrastruktur

transportasi, energi, air,

telekomunikasi dan

sanitasi yang handal.

1 Panjang Jalan Usaha Tani

(JALUT) pada sentra produksi

Tanaman Pangan dan

Hortikultura

meter 77.250

2 Panjang Jalan Usaha Tani

(JUT) pada sentra produksi

perkebunan

km 14

3 Persentase pemenuhan

kebutuhan pupuk organik.

persen 60

4 Jumlah unit Penyewaan Jasa

Alsintan (UPJA) dan Alsintan

lainnya pada sentra produksi

Tanaman Pangan dan

hortikultura:

a. Jumlah Unit Penyewaan

Jasa Alsintan (UPJA)

unit 80

b. Jumlah Alsintan lainnya :

1) Traktor roda dua unit 196

2) Pompa Air unit 244

3) Power Threser unit 72

4) Pedal Threser unit 7.862

5) APPO unit 24

5 Jumlah RPH, TPH, dan RPA

yang memiliki sarana

pengolahan limbah, sanitasi

dan drainase

a. RPH unit 1

b. TPH unit 12

c. RPA unit 20

6 Jumlah kawasan peternakan

yang memiliki jalan produksi

kawasan 55

7 Persentase kecamatan yang

memiliki puskeswan dengan

infrastruktur yang handal

persen 67

8 Persentase sentra produksi

perikanan yang memiliki jalan

produksi, fasilitas pengolahan

ikan, sanitasi, dan drainase

persen 90

9 Jumlah PPI,UPR dan BBI.

a. PRI unit 8

b. UPR unit 90

c. BBI unit 2

10 Jumlah dan jenis sarana

tangkap ikan.

a. Jumlah unit 220

Page 3: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 3

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

b. Jenis Sarana jenis 4

11 Jumlah sentra produksi yang

memiliki unit pengolahan

hasil.

a. Kakao unit 30

b. Kotak Fermentasi unit 42

c. Cut Chip unit 35

d. Pengepres buah semu

mete

unit 4

e. Alat perajang tembakau

rakyat

unit 12

f. Alat perenteng tembakau

vike

unit 55

g. Pengolah limbah kakao unit 5

12 Persentase sentra produksi

yang memiliki sarana listrik

yang cukup

persen 100

13 Persentase sentra produksi

yang memiliki layanan

transportasi umum yang

tertib, aman lancar dan laik

jalan.

persen 73

14 Rasio ketersediaan fasilitas

lalu lintas jalan.

persen 80

15 Persentase sentra produksi

yang memenuhi standar

kesehatan

persen 72

16 Persentase ketersediaan lahan

untuk pembangunan

persen 100

17 Persentase sentra produksi

yang memiliki jalan,

jembatan, sanitasi dan

drainase yang handal.

a. Presentase sentra produksi

yang memiliki jalan (jalan

kabupaten) yang handal

persen 68,3

b. Persentase sentra produksi

yang memiliki jembatan

yang handal

persen 76,8

c. Persentase sentra produksi

yang memiliki sanitasi

persampahan yang handal

persen 43,28

d. Persentase sentra produksi

yang memiliki sanitasi

pengelolaan limbah

rumah tangga (MCK)

yang handal

persen 41,54

e. Persentase sentra produksi

yang memiliki drainase

yang handal

persen 90,52

18 Panjang Jaringan Jalan Lintas

Selatan (JJLS) terbangun

km 45

Page 4: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 4

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

4 Kawasan permukiman

memiliki infrastruktur

dasar transportasi,

energi, air,

telekomunikasi, dan

sanitasi.

1 Persentase kawasan

permukiman yang memiliki

jalan ,jembatan dan fasum-

fasos.

a. Persentase kawasan

permukiman yang

memiliki jalan (poros

desa)

persen 58,27

b. Persentase kawasan

permukiman yang

memiliki fasilitas umum

dan Fasilitas Sosial

persen 35,79

2 Persentase kawasan

permukiman yang memiliki

sanitasi dan drainase

a. Persentase kawasan

permukiman yang

memiliki sanitasi

pengelolaan limbah

rumah tangga

persen 55,86

b. Persentase kawasan

permukiman yang

memiliki sanitasi

penanganan sampah

persen 27,33

c. Persentase kawasan

permukiman yang

memiliki drainase yang

handal

persen 90,52

3 Rasio ruang terbuka hijau persen 77

4 Persentase kawasan

permukiman yang memiliki

sarana listrik dan energi yang

cukup

persen 80

5 Persentase kawasan

permukiman yang memiliki

pelayanan transportasi umum

yang tertib, aman dan lancar

persen 73

6 Persentase kawasan

permukiman yang memiliki

akses telekomunikasi

persen 85

7 Persentase kawasan

permukiman, fasum dan fasos

yang memenuhi standar

kesehatan

a. Tempat-tempat Umum persen 80

b. Rmh Sehat/permukiman persen 65

8 Jumlah rumah yang dibangun

dan direhabilitasi untuk RTM

rumah/th 5.000

9 Jumlah stimulan dan swadaya

masyarakat dalam

membangun infrastruktur

perdesaan

Page 5: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 5

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

a. Jumlah stimulan (aspal)

dalam membangun

infrastruktur perdesaan

drum 350

b. Jumlah stimulan (semen)

dalam membangun

infrastruktur perdesaan

sak 120.000

c. Jumlah swadaya

masyarakat dalam

membangun infrastruktur

perdesaan

milyar 11

d. Jumlah Desa lokasi

TMMD

desa 94

e. Jumlah desa lokasi karya

bakti TNI

desa 22

f. Jumlah Padukuhan yang

difasilitasi stimulan

material untuk

pembangunan

Infrastruktur padukuhan

padukuhan 365

5 Peningkatan daya

dukung dan

produktivitas Pantai

Sadeng sebagai

kawasan minapolitan

untuk memacu

pengembangan kawasan

Pantai Selatan

1 Persentase kelengkapan

Fasilitas Lalulintas dan

Angkutan Jalan menuju

Pelabuhan Sadeng

persen 90

2 Persentase jalan, jembatan dan

air bersih di/menuju

Pelabuhan Sadeng yang

memadai

a. Persentase jalan

di/menuju Pelabuhan

Sadeng yang memadai

persen 60,98

b. Persentase jembatan

di/menuju Pelabuhan

Sadeng yang memadai

persen 73,44

c. Persentase air bersih di

Pelabuhan Sadeng yang

memadai

persen 100

3 Persentase pemenuhan listrik

di Pelabuhan Sadeng

persen 100

4 Penambahan jumlah Kapal

Motor

unit 2

5 Persentase kelengkapan

sarana TPI

persen 75

6 Volume perdagangan hasil

perikanan melalui TPI Sadeng

persen 75

7 Persentase kelengkapan

infrastruktur minapolitan yang

memenuhi standar di pantai

Sadeng

persen 70

8 Volume hasil tangkap

perikanan di Pelabuhan

Sadeng

ton 4.435

Page 6: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 6

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

6 Seluruh potensi sumber

daya alam dipetakan

dan dipromosikan

secara tepat sasaran

dengan data yang akurat

untuk mendorong

investasi.

1 Persentase kecamatan yang

memiliki pemetaan potensi

secara up-to-date dan akurat

persen 100

2 Pertambahan persetujuan

prinsip PMA/PMDN Fasilitasi

baru atau perluasan setiap

tahunnya

buah 3

3 Pertambahan jumlah

PMA/PMDN fasilitasi setiap

tahunnya

buah 2

4 Persentase potensi yang

disajikan secara on-line

dengan data yang up-to-date

dan akurat.

persen 80

5 Jumlah potensi bidang

perindustrian, perdagangan,

koperasi, pertambangan dan

energi yang memiliki

pemetaan secara rinci, akurat,

dan up-to-date

potensi 22.500

6 Jumlah potensi bidang

perindustrian, perdagangan,

koperasi, pertambangan dan

energi yang dikembangkan

unit 2.511

sentra 71

7 Jumlah potensi bidang

kelautan dan perikanan yang

memiliki pemetaan secara

rinci, akurat, dan up-to-date

a. Bidang kelautan (tuna,

lobster)

potensi 6

b. Bidang perikanan (lele,

nila)

potensi 6

c. Pengolahan dan

Pemasaran (abon, dsb)

potensi 12

8 Persentase potensi bidang

kelautan dan perikanan yang

dikembangkan

persen 60

9 Jumlah potensi tanaman

pangan dan hortikultura yang

memiliki pemetaan secara

rinci, akurat, dan up-to-date

potensi 7

10 Persentase potensi bidang

tanaman pangan dan

hortikultura yang

dikembangkan

a. Tanaman Pangan persen 97

b. Hortikultura persen 22,5

11 Jumlah potensi kehutanan dan

perkebunan yang memiliki

pemetaan secara rinci, akurat,

dan up-to-date

potensi 7

Page 7: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 7

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

12 Luas lahan potensi bidang

kehutanan dan perkebunan

yang dikembangkan

a. Luas lahan kritis ha 18.249

b. Luas lahan

pengembangan kakao

ha 1.360

c. Luas lahan

pengembangan mete

ha 8.135

d. Luas lahan

pengembangan tembakau

(rakyat, vike, virginia)

ha 2.990

e. Luas lahan

pengembangan kelapa

ha 4.556

f. Luas lahan

pengembangan kapas

ha 9.750

13 Jumlah potensi peternakan

yang memiliki pemetaan

secara rinci, akurat, dan up-to-

date

potensi 6

14 Persentase potensi bidang

peternakan yang

dikembangkan

persen 58

15 Persentase kelengkapan data

informasi status lingkungan

hidup daerah

persen 75

16 Persentase komoditas

unggulan yang terpetakan data

produksi dan penjualan secara

up-to-date di setiap kecamatan

persen 85

17 Jumlah potensi dengan

informasi harga pasar,

persediaan, volume

permintaan, volume

penjualan, potensi pasar, yang

dapat diakses secara on-line

dan up-to-date.

potensi 7

18 Pertambahan realisasi

investasi PMA/PMDN

Fasilitasi setiap tahunnya

milyar 15

19 Jumlah kemitraan strategis

nasional dan internasional

dalam pengembangan potensi

Gunungkidul

Nasional buah 6

Internasional buah 2

I Kesepakatan Bersama buah 7

Kerja sama antar daerah buah 2

Kerja sama Luar Negeri buah 1

Kerja sama Pihak Ketiga buah 4

II Perjanjian Kerja sama buah 6

Kerja sama antar daerah buah 1

Kerja sama Luar Negeri buah 1

Kerja sama Pihak Ketiga buah 4

Page 8: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 8

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

20 Persentase potensi wilayah

yang dipromosikan dengan

data yang up-to-date dan

akurat

persen 100

21 Persentase potensi komoditas

pertanian, pertambangan, dan

energi yang terpetakan dengan

data produksi secara up-to-

date di setiap kecamatan

a. Data Potensi Komoditas

di setiap kecamatan

1) Pertambangan persen 100

2) Energi persen 100

3) Tanaman Pangan dan

Hortikultura

persen 100

4) Kehutanan dan

perkebunan

persen 100

5) Perikanan dan

Kelautan

persen 100

6) Peternakan persen 100

b. Data Produksi di setiap

Kecamatan

1) Pertambangan persen 100

2) Energi persen 100

3) Tanaman Pangan dan

Hortikultura

persen 100

4) Kehutanan dan

Perkebunan

persen 100

5) Perikanan dan

Kelautan

persen 100

6) Peternakan persen 100

7 Setiap kecamatan

memiliki komoditas

unggulan yang dikelola

secara lestari dengan

menerapkan teknologi

produksi dan

pengolahan yang tepat

guna.

1 Ragam komoditas unggulan

tanaman pangan dan

hortikultura yang menerapkan

teknologi tepat guna.

komoditas 8

2 Persentase Peningkatan

produksi dan produktivitas

komoditas unggulan serta

produk olahan tanaman

pangan dan hortikultura.

a. Tanaman Pangan persen 2,5

b. Hortikultura persen 2

3 Ragam komoditas unggulan

peternakan yang menerapkan

teknologi tepat guna.

komoditas 4

4 Persentase Peningkatan

produksi dan produktivitas

komoditas unggulan serta

produk olahan peternakan.

a. S/C persen 1,5

b. IB (Dosis) persen 44

c. Daging (Kg) kg 3.094.949

Page 9: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 9

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

d. Telur (Kg) kg 1.870.713

5 Ragam dan jumlah teknologi

tepat guna serta bibit unggul

peternakan yang digunakan.

a. Pengolahan Pakan jenis 3

b. Reproduksi jenis 2

c. Pengolahan Kotoran jenis 3

d. Pasca Panen jenis 3

6 Ragam komoditas unggulan

kelautan & perikanan yang

menerapkan teknologi tepat

guna.

jenis 14

7 Persentase Peningkatan

produksi dan produktivitas

komoditas unggulan serta

produk olahan kelautan &

perikanan.

a. Produksi komoditas

unggulan

persen 70

b. Produktivitas unggulan

(tuna, lele)

persen 50

c. Produk olahan persen 70

8 Ragam dan jumlah teknologi

tepat guna serta bibit unggul

kelautan dan perikanan yang

digunakan (budidaya,

tangkap, pengolahan)

jenis 17

9 Ragam komoditas unggulan

kehutanan dan perkebunan

yang menerapkan teknologi

tepat guna.

jenis 6

10 Peningkatan produksi dan

produktivitas komoditas

unggulan serta produk olahan

kehutanan dan perkebunan.

a. Jumlah kayu jati yg

diproduksi

m3 114.128.450

b. Jumlah kayu mahoni yg

diproduksi

m3 8.048.752

c. Jumlah kayu sonokeling

yg diproduksi

m3 3.538.724

d. Jumlah madu yg

diproduksi

liter 395.325

e. Jumlah kakao yg

diproduksi

ton 391.310

f. Jumlah mete yg

diproduksi

ton/glondo

ng

598.000

g. Jumlah tembakau yg

diproduksi

1) Rakyat ton kering 90.000

2) Vike ton kering 850.000

3) VR ton kering 300.000

h. Jumlah kelapa yg

diproduksi

ton 7.816.200

Page 10: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 10

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

11 Jenis konservasi pada habitat

khusus

a. Luas penghijauan sumber

air

ha 125

b. Luas penghijauan

sempadan pantai

ha 698

c. Luas penghijauan

sempadan sungai

ha 138

d. Luas penghijauan telaga ha 242

e. Luas konservasi kera ekor

panjang

ha 117

f. Luas konservasi kawasan

hutan lindung

ha 60

12 Ragam komoditas unggulan

perindustrian, perdagangan,

pertambangan dan energi yang

menerapkan teknologi tepat

guna.

jenis 9

13 Persentase Peningkatan

produktivitas komoditas

unggulan perindustrian,

pertambangan, dan energi.

persen 8

14 Ragam dan jumlah teknologi

tepat guna perindustrian,

pertambangan dan energi yang

digunakan.

a. Ragam teknologi tepat

guna perindustrian,

pertambangan dan energi

yang digunakan.

jenis 1

b. Jumlah unit usaha

perindustrian,

pertambangan dan energi

yang menerapkan

teknologi tepat guna.

unit 2.510

15 Persentase masyarakat

pedesaan yang memanfaatkan

teknologi tepat guna.

persen 38

16 Jumlah desa Prima

(Perempuan Indonesia Maju

& Mandiri)

persen 13

17 Ragam dan jumlah teknologi

dan komoditas unggulan yang

direkomendasikan.

a. Kaji Terap

1) Perkebunan jenis/unit 4

2) Kehutanan jenis/unit 7

3) Ternak jenis/unit 20

4) Tanaman Pangan dan

Hortikultura

jenis/unit 30

5) Perikanan jenis/unit 12

b. Demplot

1) Perkebunan jenis/unit 13

Page 11: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 11

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

2) Ternak jenis/unit 41

3) Tanaman Pangan dan

Hortikultura

jenis/unit 153

4) Perikanan jenis/unit 45

c. Percontohan di lahan BPP

1) Perkebunan jenis/unit 3

2) Ternak jenis/unit 10

3) Tanaman Pangan dan

Hortikultura

jenis/unit 16

4) Perikanan jenis/unit 11

18 Jumlah sumber mata air yang

dikonservasi

buah 10

19 Jumlah kelompok masyarakat

peduli/pemerhati lingkungan

a. Pengelola Sampah kelompok 11

b. Prokasih kelompok 17

c. Pokdarling/konservasi kelompok 10

d. Sekolah Berwawasan

Lingkungan Hidup

(SBLH)

sekolah 40

e. Ponpes berwawasan

Lingkungan Hidup

ponpes 7

8 Setiap kecamatan

memiliki Unit

Pelayanan Bisnis dan

lembaga pembiayaan

yang mampu

memfasilitasi

pengembangan

komoditas unggulan.

1 Jumlah kecamatan yang

memiliki Unit Pelayanan

Bisnis.

kecamatan 15

2 Jumlah kelompok usaha

industri, perdagangan dan

pertambangan yang

memperoleh permodalan.

kelompok 125

3 Jumlah komoditas unggulan

yang dikembangkan dan

dipasarkan melalui Unit

Pelayanan Bisnis.

komoditas 8

4 Persentase desa yang memiliki

koperasi berkualifikasi sehat.

persen 80

5 Persentase peningkatan

produktivitas kelompok usaha

industri, perdagangan dan

pertambangan.

persen 6

6 Jumlah kelompok simpan

pinjam untuk perempuan.

kelompok 2.407

7 Jumlah UPPKS di desa. kelompok 66

8 Jumlah kelompok usaha

produktif perdesaan yang

menerima manfaat dana

bergulir secara tertib dan

lancar.

a. Kelompok BKM aktif kelompok 17

b. Kelompok UEP & SPP

aktif

kelompok 1.618

c. Usaha Ekonomi Desa kelompok 54

Page 12: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 12

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

9 Jumlah kelompok usaha tani

yang memperoleh permodalan

kelompok 44

10 Jumlah kelompok usaha

peternakan yang memperoleh

permodalan

kelompok 300

11 Jumlah kelompok usaha

perikanan yang memperoleh

permodalan.

kelompok 261

12 Persentase kecamatan yang

memiliki Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) aktif.

persen 100

13 Jumlah BPP yang memiliki

klinik konsultasi agribisnis.

unit 14

9 Setiap kecamatan

memiliki pasar yang

mampu menjamin

ketersediaan kebutuhan

pokok dan sarana

produksi serta penjualan

komoditas di

wilayahnya.

1 Persentase kebutuhan pokok

dan input produksi yang

terjamin ketersediaannya

dengan harga terjangkau

persen 85

2 Persentase pasar pemerintah

daerah yang representatif dan

mampu memfasilitasi

kebutuhan masyarakat

Gunungkidul dan sekitarnya

persen 10,26

3 Jumlah tempat pelelangan

ikan, pasar ikan & kedai

pesisir

a. TPI unit 8

b. Pasar ikan unit 11

c. Kedai pesisir unit 4

4 Jumlah Pasar Desa yang

memiliki bangunan permanen

pasar desa 28

10 Kabupaten

Gunungkidul mencapai

ketahanan pangan.

1 Jumlah desa rawan pangan desa 30

2 Pencapaian skor pola pangan

harapan (PPH) konsumsi

persen 87

3 Persentase skor ketersediaan

pangan ideal

persen 88

4 Persentase pangan segar yang

aman

persen 87

5 Persentase konsumsi pangan

lokal umbi-umbian

persen 95

6 Jumlah lembaga pengelola

cadangan pangan masyarakat

yang difasilitasi gudang

lumbung

unit 46

7 Ketersediaan informasi harga

pangan strategis

persen 100

8 Jumlah RTM yang

memperoleh distribusi raskin

rumah

tangga

60.788

Page 13: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 13

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

11 Kabupaten

Gunungkidul menjadi

destinasi wisata

unggulan dengan

infrastruktur yang

handal.

1 Persentase objek wisata yang

memiliki infrastruktur

pariwisata yang handal.

persen 32

2 Jumlah usaha pariwisata yang

memenuhi standar

buah 9

3 Persentase objek wisata yang

memiliki air bersih, sanitasi,

dan akses jalan

persen 32

4 Jumlah kunjungan wisman

dan wisnus.

orang 1.050.000

5 Jumlah Tourism Information

Services (TIS)

buah 9

6 Jumlah dan ragam daya tarik

wisata yang dikelola secara

profesional

buah 11

7 Jumlah kelompok sadar wisata kelompok 18

8 Persentase objek wisata yang

dapat diakses oleh sarana

transportasi yang nyaman

persen 70

9 Persentase objek wisata yang

memiliki listrik

persen 92

10 Persentase objek wisata yang

memiliki air bersih, sanitasi,

dan akses jalan

100

a. Persentase objek wisata

yang memiliki air bersih

persen 32

b. Persentase objek wisata

yang memiliki sanitasi

pengolahan limbah rumah

tangga

persen 36

c. Persentase objek wisata

yang memiliki sanitasi

penanganan sampah

persen 32

d. Persentase objek wisata

yang memiliki akses

jalan

persen 68

11 Persentase objek wisata yang

dapat akses sarana

komunikasi.

persen 100

12 Pengembangan wisata

budaya berbasis

pemberdayaan

masyarakat.

1 Jumlah atraksi/festival budaya

unggulan daerah sebagai

sarana promosi wisata

kali 10

2 Jumlah Desa Budaya/kawasan

wisata budaya yang difasilitasi

desa/

kawasan

10

3 Jumlah upacara adat/tradisi

yang menjadi paket

wisata/Calender of event

paket 25

Page 14: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 14

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

13 Seluruh potensi sumber

daya alam dipetakan

dan dipromosikan

secara tepat sasaran

dengan data yang akurat

untuk mendorong

investasi.

1 Jumlah potensi kebudayaan

dan pariwisata yang memiliki

pemetaan secara rinci, akurat,

dan up-to-date.

buah 23

2 Persentase potensi di bidang

kebudayaan dan pariwisata

yang dikembangkan.

persen 60

14 Anak Usia Dini

terlayani PAUD

Persentase Anak Usia Dini

terlayani PAUD formal dan non

formal.

persen 79

15 Pendidikan Dasar,

Menengah dan Anak

usia sekolah lulus

SLTA dan memiliki

keterampilan Bahasa

Inggris, komputer,

agrobisnis dan

kewirausahaan.

1 APK dan APM di setiap

kecamatan.

a. APK(Angka Partisipasi

Kasar)

1) APK TK persen 91,08

2) APK SD termasuk

PAKET A

persen 100

3) APK SMP termasuk

Paket B

persen 100

4) APK SM termasuk

Paket C

persen 74,38

b. APM (Angka Partisipasi

Murni)

1) APM SD persen 88,95

2) APM SMP persen 78,1

3) APM SM/MA persen 54,42

2 Rasio ketersediaan ruang

kelas untuk SD, SLTP dan

SLTA.

a. SD 1:28

b. SMP 1:32

c. SM 1:32

3 Rasio murid/rombongan

belajar dengan guru per

bidang studi.

a. SD 1:20

b. SMP 1:20

c. SM 1:13

4 Persentase sekolah yang

menerapkan kurikulum bahasa

inggris, komputer, agrobisnis,

dan kewirausahaan.

persen 100

5 Persentase Anak

Berkebutuhan khusus (ABK)

yang terlayani pendidikan

formal.

persen 84

6 Jumlah sekolah yang

memenuhi standar mutu

(SSN).

sekolah 55

7 Peringkat kelulusan SD, SLTP

dan SLTA.

Page 15: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 15

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

a. SD Tingkat Provinsi 4

b. SMP Tingkat Provinsi 4

c. SMA tingkat Provinsi 4

d. SMK tingkat Provinsi 1

8 Persentase anak usia sekolah

lulus SD, SLTP dan SLTA.

a. SD persen 99,95

b. SLTP persen 92,73

c. SLTA persen 95,11

9 Persentase pendidikan non

formal yang memenuhi

standar mutu.

persen 83,42

10 Persentase anak putus sekolah

yang menyelesaikan kejar

paket A, B dan C.

persen 20,11

11 Jumlah buta aksara.

a. Buta Aksara Dasar orang 0

b. Buta Aksara Lanjutan orang 19.500

12 Persentase guru yang

memenuhi kualifikasi dan

standar kompetensi.

persen 82,21

13 Persentase desa yang

memperoleh layanan

perpustakaan.

a. Pembentukan Perpustakan persen 69

b. Layanan Perpus keliling persen 17

14 Ragam dan jumlah buku

perpustakaan.

a. Jumlah Judul Buku (250

judul/th)

judul/th 13.633

b. Jumlah eksemplar (1000

eks/th)

eks/th 54.532

15 Jumlah pustakawan dan

pemustaka.

a. Jumlah pustakawan orang 35

b. Jumlah Pemustaka orang 60.281

16 Angkatan kerja menjadi

pekerja profesional atau

wirausaha yang peduli

memajukan daerahnya.

1 Jumlah dan jenis pelatihan di

setiap kecamatan.

a. Jumlah peserta pelatihan

di setiap Kecamatan

orang/th 16

b. Jumlah jenis pelatihan di

setiap Kecamatan

jenis 1

2 Jumlah pengangguran yang

menjadi pekerja profesional

atau wirausaha.

a. Jumlah pengangguran

yang menjadi pekerja

profesional.

orang 30

b. Jumlah pengangguran

yang menjadi wirausaha.

orang 400

c. Persentase pengangguran

yang mempunyai usaha

mandiri.

persen 0,25

Page 16: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 16

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

3 Jumlah pengangguran dan kk

miskin yang menjadi

transmigran.

persen 40

4 Jumlah wirausaha baru di

bidang perindagkop di setiap

kecamatan.

orang 1.500

5 Jumlah wirausaha baru di

bidang kehutanan dan

perkebunan di setiap

kecamatan.

a. Pedagang kayu orang 90

b. Industri primer

pengolahan hasil

hutan/kayu

unit usaha 56

6 Jumlah wirausaha baru di

bidang peternakan di setiap

kecamatan.

orang 206

7 Jumlah wirausaha baru di

bidang agrobisnis di setiap

kecamatan.

orang 30

8 Jumlah wirausaha baru di

bidang tanaman pangan dan

hortikultura di setiap

kecamatan.

orang 54

9 Jumlah wirausaha baru di

bidang kelautan dan

perikanan.

kelompok 970

10 Jumlah wirausaha baru di

bidang kebudayaan dan

pariwisata.

a. Budaya (Sanggar Seni) kelompok 8

b. Pariwisata unit 20

11 Jumlah wirausaha baru

kelompok masyarakat PNPM

mandiri perdesaan.

kelompok 152

12 Persentase partisipasi

angkatan kerja perempuan.

persen 58,5

13 Jumlah pengangguran di

setiap kecamatan.

a. KECAMATAN

WONOSARI

orang 7.495

b. KECAMATAN

KARANGMOJO

orang 5.160

c. KECAMATAN

SEMANU

orang 4.017

d. KECAMATAN

PONJONG

orang 4.918

e. KECAMATAN SEMIN orang 4.238

f. KECAMATAN

NGAWEN

orang 3.957

g. KECAMATAN

NGLIPAR

orang 3.154

h. KECAMATAN PLAYEN orang 5.015

i. KECAMATAN

PALIYAN

orang 3.024

Page 17: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 17

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

j. KECAMATAN

PANGGANG

orang 2.115

k. KECAMATAN PATUK orang 3.955

l. KECAMATAN TEPUS orang 1.573

m. KECAMATAN

RONGKOP

orang 1.818

n. KECAMATAN

GIRISUBO

orang 1.472

o. KECAMATAN

TANJUNGSARI

orang 1.763

p. KECAMATAN

SAPTOSARI

orang 1.971

q. KECAMATAN

PURWOSARI

orang 1.262

r. KECAMATAN

GEDANGSARI

orang 3.226

17 Rumah sakit,

puskesmas dan

jaringannya memenuhi

standar mutu serta

mampu menjangkau/

dijangkau oleh

masyarakat di

wilayahnya.

1 Persentase fasilitas pelayanan

kesehatan Pemerintah yang

menerapkan manajemen mutu.

persen 46,66

2 Persentase kunjungan Bumil

dengan K4.

persen 95,5

3 Persentase Bumil dengan

komplikasi yang ditangani.

persen 80

4 Persentase persalinan ditolong

tenaga kesehatan.

persen 90,8

5 Persentase ibu nifas yang

memperoleh 3 kali pelayanan

sesuai standar.

persen 88

6 Persentase neonatal dengan

komplikasi ditangani.

persen 75

7 Persentase bayi yang

memperoleh pelayanan.

persen 87

8 Persentase siswa SD kelas 1

yang diperiksa.

persen 89

9 Persentase pelayanan PUS

menjadi peserta KB aktif.

persen 82

10 Persentase cakupan kunjungan

rawat jalan pasien Gakin.

persen 69

11 Persentase cakupan kunjungan

rawat inap pasien Gakin.

persen 2

12 Persentase sasaran kesehatan

pemerintah dengan

kemampuan gawat darurat

level 1.

persen 100

13 Persentase desa dengan anak

UCI.

persen 100

14 Jumlah penemuan dan

penanganan penyakit menular.

a. Jumlah cakupan

penemuan dan

penanganan penderita

AFP (anak < 15 tahun)

4

Page 18: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 18

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

b. Cakupan penemuan

penderita Pneumonia

Balita yang ditangani

persen 8

c. Cakupan penemuan

penderita Diare

persen 41

d. Cakupan penemuan

penderita baru dengan TB

BTA (+)

persen 43,75

e. Cakupan penanganan

penderita penyakit DBD persen 100

f. Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

HIV-AIDS

persen 60

g. Cakupan penderita

malaria ditangani

persen 100

15 Persentase desa dengan KLB

yang dilakukan penyelidikan

epidemologi kurang dari 24

jam.

persen 100

16 Persentase balita dan anak

prasekolah dilayani (DTKB).

persen 88

17 Persentase Balita Gakin

mendapatkan MP-ASI.

persen 100

18 Persentase Balita gizi buruk

mendapatkan perawatan. persen 100

19 Persentase desa siaga aktif. persen 76

20 Status akreditasi yang

diperoleh

buah -

status

lulus

21 Persentase RSUD dengan

pencapaian SPM memenuhi

target.

a. Instalasi gawat darurat ;

1) Waktu tanggap pelayanan

dokter di Gawat darurat

menit ≤5’

2) Kemampuan menangani

live saving anak dan

dewasa

persen 100

3) Jam buka pelayanan

gawat darurat

jam 24

4) Pemberian pelayanan

kegawatdaruratan yang

bersertifikasi yang masih

berlaku; ATLS/BTLS/

ACLS/PPGD

persen 100

5) Kematian pasien lebih

kurang 24 jam

2/ 1000

6) Tidak adanya pasien yang

diharuskan membayar

uang muka

persen 100

7) Ketersedian tim

penanggulangan bencana

tim 1

8) Kepuasan pelanggan persen 70

Page 19: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 19

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

b. Instalasi rawat jalan

1) Dokter pemberi pelayanan

di poliklinik adalah

spesialis

persen 100

2) Ketersediaan pelayanan di

poliklinik

persen 100

3) Jam buka pelayanan di

poliklinik

- Senin, Selasa, Rabu,

Kamis, Sabtu

jam 5

- Jumat jam 3

4) Waktu tunggu di

poliklinik

menit 60'

5) Penegakan diagnosis TB

melalui pemeriksaan

mikroskopis TB

persen 60

6) Terlaksananya kegiatan

pencatatan dan pelaporan

TB di rumah sakit

persen 100

7) Kepuasan pelanggan persen 90

c. Rawat inap

1) Pemberi pelayanan di

rawat inap adalah

spesialis dan perawat

minimal D3

persen 100

2) Dokter penanggungjawab

pasien di rawat inap

persen 100

3) Ketersediaan pelayanan di

rawat inap

persen 100

4) Jam visite dokter spesialis

(setiap hari kerja)

08.00 s.d

14.00

5) Kejadian infeksi pasca

operasi

persen <1,5

6) Kejadian infeksi

nasokomial

persen <1,5

7) Tidak ada kejadian pasien

jatuh yang berakibat

kecacatan/kematian.

persen 100

8) Kematian pasien > 48 jam persen ≤0,24

9) Kejadian pulang paksa persen ≤5

10) Penegakan diagnose TB

melalui pemeriksaan

mikroskopis TB

persen 100

11) Terlaksananya kegiatan

pencatatan dan pelaporan

TB di rumah sakit

persen 100

12) Kepuasan pelanggan persen 80

d. Bedah sentral

1) Waktu tunggu operasi

elektif

hari ≤ 2

2) Kejadian kematian di

meja operasi

persen ≤1

Page 20: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 20

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

3) Tidak adanya kejadian

operasi salah sisi

persen 100

4) Tidak adanya kejadian

operasi salah orang

persen 100

5) Tidak adanya kejadian

salah tindakan pada

operasi

persen 100

6) Tidak adanya kejadian

tertinggalnya benda

asing/lain pada tubuh

pasien setelah operasi.

persen 100

7) Komplikasi anestesi

karena overdosis, reaksi

anestesi dan salah

penempatan endotracheal

tube

persen ≤6

f. Persalinan dan

peritanologi

1) Kejadian kematian ibu

karena persalinan

a) Perdarahan < 1% persen a. ≤1

b) Preeclamsi ≤30% persen b. ≤30

c) Sepsis ≤ 9,2% persen c. ≤9,2

2) Pemberi pelayanan

persalinan normal

persen 100

3) Pemberi pelayanan

persalinan dengan

penyulit

persen 100

4) Pemberi pelayanan

persalinan dengan

tindakan operasi

persen 100

5) Kemampuan menangani

BBLR 1500 gr – 2500 gr

persen 100

6) Pertolongan persalinan

melalui sektio cesaria

persen ≤20

7) Presentase KB vasektomi

dan tubektomi yang

dilakukan oleh tenaga

kompeten dr. Sp. OG, dr,

Sp.B, dr. Sp. U, dokter

umum terlatih

persen 100

8) Presentase peserta KB

mantap yang mendapat

konseling KB mantab

oleh bidan terlatih

persen 100

9) Kepuasan pelanggan persen ≥80

g. Unit Perawatan Intensif

1) Rata-rata pasien yang

kembali keperawatan

intensif dengan kasus

yang sama kurang 72 jam

persen ≤3

2) Pemberi pelayanan Unit

Intensif

a) Dr.sp.An; persen 100

Page 21: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 21

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

b) D3 Sps persen 100

h. Radiologi

1) Waktu tunggu hasil

pelayanan thorax foto

jam <3

2) Pelaksana ekspertisi persen 100

3) Kejadian kegagalan

pelayanan Rotgen

persen <2

4) Kepuasan pelanggan persen >80

i. Laboratorium patologi

klinik

1) Waktu tunggu hasil

pelayanan thorax foto

menit 140’

2) Pelaksana ekspertisi persen 100

3) Tidak adanya kesalahan

pemberian hasil

pemeriksaan laboratorium

persen 100

4) Kepuasan pelanggan persen >80

j. Rehabilitasi medik

1) Kejadian drop out pasien

terhadap pelayanan

rehabilitasi medik yang

direncanakan

persen <50

2) Tidak adanya kesalahan

tindakan rehabilitasi

medik

persen 100

3) Kepuasan pelanggan persen 80

k. Farmasi

1) Waktu tunggu pelayanan

obat jadi dan obati racikan

a) Jadi menit 30'

b) Racikan menit 60'

2) Tidak adanya kesalahan

pemberian obat

persen 100

3) Penulisan resep sesuai

dengan formularium

persen 100

4) Kepuasan pelanggan persen 80

l. Gizi

1) Ketepatan waktu

pemberian makanan

kepada pasien

persen >90

2) Sisa makanan yang tidak

termakan oleh pasien

persen 20

3) Tidak adanya kejadian

kesalahan pemberian diet

persen 100

m. Transfusi darah

1) Kebutuhan darah bagi

setiap pelayanan transfusi

persen 100

2) Kejadian reaksi transfusi persen 0,01

n. Pelayanan GAKIN

1) Pelayanan terhadap pasien

GAKIN yang datang ke

RS pada setiap unit

pelayanan

persen 100

Page 22: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 22

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

2) Persentase pelayanan

terhadap keluarga miskin

baik rawat jalan maupun

rawat inap

persen 100

o. Rekam Medik

1) Kelengkapan pengisian

rekam medik 24 jam

setelah pelayanan

persen 100

2) Kelengkapan informed

concent setelah mendapat

informasi yang jelas

persen 100

3) Waktu penyediaan

dokumen rekam medik

pelayanan rawat jalan

menit 10'

4) Waktu penyediaan

dokumen rekam medik

pelayanan rawat inap

menit 15'

p. Pengelolaan limbah

1) Baku mutu limbah cair

a) BOD50 (mg/lt) persen 100

b) COD95 persen 100

c) TSS30 persen 100

2) Pengelolaan limbah padat

infeksius sesuai dengan

aturan yang ada

persen 100

q. Administarasi dan

manajemen

1) Tindak lanjut

penyelesaian hasil

pertemuan direksi

persen 100

2) Kelengkapan laporan

akuntabilitas kinerja

persen 100

3) Ketepatan waktu

pengusulan kenaikan

pangkat

persen 100

4) Ketepatan waktu

pengurusan gaji berkala

persen 100

5) Karyawan yang mendapat

pelatihan minimal 20 jam

setahun

persen 60

6) Cost recovery persen 40

7) Ketepatan waktu

penyusunan laporan

keuangan

persen 100

8) Kecepatan waktu

pemberian informasi

tentang tagihan pasien

rawat inap

jam ≤2jam

9) Ketepatan waktu

pemberian imbalan

(insentif) sesuai

kesepakatan waktu

persen 100

r. Ambulan / kereta

jenazah

Page 23: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 23

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

1) Waktu pelayanan

ambulan / kereta jenazah

jam 24 jam

2) Kecepatan memberikan

pelayanan ambulan /

kereta jenazah di RS

menit <30’

3) Response time pelayanan

ambulan / kereta jenazah

oleh masyarakat yang

membutuhkan

persen 100

s. Pemulasaraan jenazah

1) Waktu tanggap (response

time) pelayanan

pemulasaraan jenazah

jam ≤2

t. Pelayanan pemeliharaan

sarana rumah sakit

1) Kecepatan waktu

menanggapi kerusakan

alat

persen <80

2) Ketepatan waktu

pemeliharaan alat

persen 100

3) Peralatan laboratorium

dan alat ukur yang

digunakan dalam

pelayanan kalibrasi tepat

waktu sesuai dengan

ketentuan kalibrasi

persen 100

u. Pelayanan laundry

1) Tidak adanya kejadian

linen yang hilang

persen 100

2) Ketepatan waktu

penyediaan linen untuk

ruang rawat inap

persen 100

v. Pencegahan dan

pengendalian infeksi

(PPI)

1) Ada anggota tim PPI yang

terlatih

persen 75

2) Tersedia APD di setiap

instalasi/department

persen >70

3) Kegiatan pencatatan dan

pelaporan infeksi

nasokomial/HAI (Health

care Associated

Infections) di rumah sakit

(minimum 1 parameter)

persen 75

22 Persentase pelayanan terhadap

keluarga miskin baik rawat

jalan maupun rawat inap.

persen 98

18 Keluarga sadar gizi,

berperilaku hidup bersih

sehat, dan menerapkan

norma keluarga kecil,

bahagia dan sejahtera.

1 Persentase gizi kurang pada

balita.

persen 9

2 Persentase Bumil KEK persen 10,5

3 Persentase Bumil / Bufas

Anemia

persen 11

Page 24: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 24

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

4 Persentase keluarga sadar gizi persen 85

5 Persentase Posyandu aktif persen 90

6 Persentase rumahtangga ber-

PHBS

persen 47

7 Jumlah Kecamatan Sayang

Ibu

kecamatan 14

8 Jumlah kelompok masyarakat

yang aktif dalam kesetaraan

gender (P2WKSS)

kelompok 73

9 Persentase dasa wisma aktif

di setiap desa.

persen 85

10 Persentase keluarga ikut KB

aktif.

persen 82,1

a. Persentase Kualitas

kesertaan KB

persen 54,25

b. Persentase Kesertaan KB

pria

persen 2,3

11 Persentase kecamatan yang

memiliki PIKKRR.

persen 16

12 Jumlah Bina Keluarga Balita keluarga 285

13 Jumlah Bina Keluarga Remaja keluarga 86

14 Jumlah Bina Keluarga Lansia keluarga 103

15 Persentase siswa SD/MI yang

mendapatkan makanan

tambahan (PMT-AS).

persen 76

16 Persentase keluarga Pra KS

dan KS1 yang menjadi KS2.

persen 51

19 Pemuda pemudi

Gunungkidul meraih

prestasi regional,

nasional dan

internasional.

1 Jumlah pemuda-pemudi yang

meraih prestasi regional dan

internasional.

orang 2

2 Jumlah prestasi regional dan

internasional yang diraih.

jenis/

cabang

0

3 Jumlah event olahraga, iptek,

seni-budaya dan imtaq

berskala regional dan

internasional di Gunungkidul.

kali 4

4 Jumlah organisasi

kepemudaan dan sarana

kepemudaan & olahraga yang

meraih prestasi.

a. Organisasi Kepemudaan kelompok 28

b. Jumlah sarana

kepemudaan

3

c. Jumlah Olahraga yang

meraih prestasi

jenis/

cabang

5

5 Jumlah pemuda-pemudi

penggiat seni-budaya dan

sanggar seni.

orang 41

6 Jumlah seni-budaya

Gunungkidul yang tampil di

forum nasional dan

internasional.

a. Nasional 6

Page 25: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 25

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

b. Internasional 0

7 Persentase karangtaruna aktif

yang menjadi pionir ekonomi

daerah di setiap kecamatan.

persen 22,22

20 Seluruh SKPD dan

pemerintahan desa

memiliki aparatur yang

kompeten sesuai

kebutuhan serta

menerapkan

akuntabilitas kinerja dan

bebas KKN.

1 Persentase aparatur yang

memiliki kompetensi sesuai

bidang tugasnya.

persen 98

2 Persentase aparatur yang

memperoleh penghargaan dan

sanksi yang jelas.

persen 100

3 Persentase aparatur yang

memperoleh pengembangan

karir yang tepat waktu.

persen 98

4 Persentase SKPD yang

memiliki aparatur kompeten

sesuai kebutuhan.

persen 90

5 Persentase pemerintahan desa

yang melaksanakan siklus

tahunan desa secara tertib.

persen 88

6 Persentase kepala desa dan

perangkat desa yang memiliki

kompetensi sesuai bidang

tugasnya.

persen 88

7 Persentase SKPD yang

memiliki analisis jabatan,

ABK dan Standar

Kompetensi.

a. Anjab persen 100

b. ABK persen 100

c. Standar Kompetensi persen 100

8 Persentase SKPD yang

terevaluasi tupoksinya

persen 100

21 Seluruh perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian dan

pelaporan dilaksanakan

secara tepat waktu dan

terintegrasi dengan data

yang akurat

1 Persentase SKPD yang

menerapkan perencanaan

secara terintegrasi dan tepat

waktu berdasarkan basis data

yang up-to-date dan akurat.

persen 100

2 Persentase SKPD yang

menerapkan sistem informasi

perencanaan dan monev

terintegrasi secara on-line.

persen 100

3 Teridentifikasinya faktor

penyebab keberhasilan dan

kegagalan dalam pencapaian

target sasaran pembangunan

secara periodik.

a. Faktor keberhasilan persen 100

b. Faktor Kegagalan persen 100

4 Persentase SKPD yang taat

aturan dan tepat waktu dalam

melaksanakan program dan

kegiatan.

persen 7

Page 26: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 26

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

5 Persentase penyelesaian

tindak lanjut rekomendasi

hasil pemeriksaan aparat

pengawas internal dan

eksternal.

persen 97,5

6 Persentase penyelesaian kasus

pengaduan masyarakat.

persen 100

7 Persentase SKPD penghasil

PAD yang melaporkan

pendapatan secara akuntabel

dan tepat waktu.

persen 100

8 Persentase SKPD yang

melakukan pengelolaan dan

pelaporan keuangan secara

tepat waktu dan sesuai

standar.

persen 100

9 Persentase Asset daerah yang

diinventarisir, dinilai dan

dikelola secara tepat.

persen 100

10 Persentase pengadaan barang

dan jasa Pelelangan Umum

secara e-procurement dan taat

aturan.

persen 90

11 Persentase desa yang

menyusun profil desa secara

lengkap dan akurat

persen 100

12 Persentase penduduk yang

memiliki dokumen

kependudukan yang up-to-

date dan akurat.

persen 100

13 Persentase kecamatan yang

memiliki data kependudukan

yang up-to-date dan akurat.

persen 100

14 Persentase desa yang memiliki

data kependudukan yang up-

to-date dan akurat.

persen 100

15 Persentase kecamatan yang

melaksanakan SIAK secara

on-line.

persen 100

16 Persentase SKPD yang

terintegrasi dalam jaringan

komunikasi online

persen 80

17 Persentase pembangunan yang

dilaksanakan secara

terintegrasi, tepat waktu, tepat

mutu dan tepat manfaat.

persen 100

18 Persentase SKPD yang

menyampaikan RKT, LAKIP

dan laporan penetapan kinerja

secara benar dan tepat waktu.

persen 100

19 Persentase LPPD, LKPD, dan

evaluasi penyelenggaraan

pemerintah daerah secara

benar dan tepat waktu.

persen 100

Page 27: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 27

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

20 Persentase kelancaran

operasional Bupati dan Wakil

Bupati.

persen 100

21 Persentase kelengkapan data

secara up-to-date dan akurat.

persen 90

22 Persentase pelaporan secara

benar dan tepat waktu.

persen 100

22 Pelayanan publik

dilaksanakan sesuai

standar pelayanan prima

serta menciptakan iklim

usaha yang kondusif

1 Persentase SKPD yang

menerapkan SOP.

persen 90

2 Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM).

indeks 76

23 Masyarakat

memperoleh

perlindungan dan

kepastian hukum dalam

melaksanakan

kegiatannya secara

tertib dan damai.

1 Persentase penurunan

pelanggaran perda.

persen 100

2 Persentase pelaksanaan

penertiban disiplin PNS di

tempat-tempat Umum pada

jam kerja.

persen 86

3 Tertibnya fasilitas

umum/fasilitas sosial.

buah 53

4 Persentase kelancaran

pelaksanaan pengamanan

kegiatan Bupati, Wakil

Bupati, Pejabat Daerah dan

Tamu Daerah.

persen 100

5 Menurunnya penyakit

masyarakat (gelandangan,

pengemis, perjudian,

premanisme, prostitusi).

persen 100

6 Persentase penurunan angka

kriminalitas.

persen 2,1

7 Jumlah konflik antar

masyarakat.

kasus 4

8 Persentase daerah rawan

bencana yang memiliki sistem

pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan bencana secara

efektif.

persen 75

9 Persentase daerah rawan

bencana yang memiliki

kemampuan manajemen PB

pra bencana, tanggap darurat

dan pasca bencana.

persen 25

10 Persentase partisipasi

masyarakat dalam pendidikan

politik dan bela negara.

persen 70

11 Perentase organisasi

kemasyarakatan dan LSM

yang memperoleh fasilitasi

pemerintah daerah.

persen 100

Page 28: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 28

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

12 Persentase jumlah laporan/

pengaduan masyarakat akibat

adanya pencemaran dan atau

perusakan lingkungan hidup

yang ditindak lanjuti.

persen 100

13 Jumlah Unit usaha / kegiatan

yang memiliki dokumen

pengelolaan lingkungan.

unit 354

14 Persentase penyelesaian kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan anak dan

trafficking.

unit 90

15 Persentase perusahaan dan

tenaga kerja yang mematuhi

UU ketenagakerjaan.

persen 100

16 Persentase penyelesaian kasus

ketenagakerjaan dan

hubungan industrial.

persen 100

17 Persentase PMKS yang

memperoleh pembinaan.

persen 10

18 Persentase ketaatan usaha di

bidang pariwisata.

persen 64

19 Persentase penurunan

pelanggaran angkutan jalan.

persen 30

20 Persentase ketaatan

pembayaran pajak dan

retribusi.

persen 91

21 Persentase penurunan

penambangan liar.

persen 77,5

22 Frekuensi pantauan perederan

barang dan jasa. 12

23 Persentase peternak yang

mematuhi ketentuan

peternakan.

persen 100

24 Persentase bibit yang

bersertifikasi.

− Kambing Bligon persen 0,12

25 Persentase produk hewan dan

hasil olahannya yang tidak

layak konsumsi.

persen 0

26 Persentase nelayan yang

menggunakan alat tangkap

dan bahan yang memenuhi

ketentuan.

persen 90

27 Persentase penyelesaian kasus

pelanggaran aparatur secara

tepat waktu.

persen 100

28 Jumlah rancangan produk

hukum daerah yang diajukan

secara tepat waktu.

a. PERDA buah 15

b. PERBUP buah 22

c. SK BUPATI buah 300

Page 29: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 29

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN JUMLAH

29 Persentase PNS dan perangkat

desa yang mendapatkan

bantuan konsultasi hukum.

persen 100

30 Persentase akurasi informasi

pemerintah yang beredar di

masyarakat.

persen 100

31 Jumlah tempat peribadatan

dan organisasi keagamaan

yang mendapatkan

pembinaan.

a. Tempat Ibadah buah 159

b. Organisasi Keagamaan buah 16

Program Anggaran

1 Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 1.425.756.000,00

2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 13.699.800.000,00

3 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

Rp. 6.305.485.000,00

4 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Rp. 3.523.543.000,00

5 Pengembangan Kinerja Pengelolahan Air Minum Dan Air

Limbah

Rp. 2.284.115.000,00

6 Lingkungan Sehat Perumahan Rp. 2.253.715.000,00

7 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Rp. 339.350.000,00

8 Pengembangan Data/Informasi Rp. 211.270.000,00

9 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp. 604.775.000,00

10 Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang Rp. 1.633.504.000,00

11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Rp. 1.249.590.000,00

12 Pembangunan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa Rp. 512.375.000,00

13 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan

Lingkungan Hidup

Rp. 27.610.000,00

14 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 856.860.000,00

15 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Rp. 3.261.597.000,00

16 Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Rp. 94.490.000,00

17 Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah Rp. 744.740.000,00

18 Kerja sama Pembangunan Rp. 42.250.000,00

19 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan

Pemanfaatan Tanah

Rp. 23.554.836.200,00

20 Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Rp. 7.014.399.370,00

21 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp. 1.133.732.600,00

22 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rp. 19.046.440.000,00

23 Pengembangan Perumahan Rp. 238.400.000,00

24 Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Rp. 33.712.500,00

25 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp. 286.707.500,00

26 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp. 503.849.000,00

27 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp. 255.204.500,00

Page 30: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 30

28 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Rp. 727.405.000,00

29 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Rp. 138.145.000,00

30 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Rp. 70.620.000,00

31 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp. 152.270.000,00

32 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Rp. 65.100.000,00

33 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp. 1.711.863.000,00

34 Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Rp. 116.479.500,00

35 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp. 265.630.000,00

36 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp. 882.297.500,00

37 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp. 84.155.000,00

38 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Rp. 2.365.090.000,00

39 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Rp. 226.540.000,00

40 Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Rp. 1.646.065.000,00

41 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp. 16.475.915.000,00

42 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Rp. 192.190.000,00

43 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Rp. 128.865.000,00

44 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp. 2.183.760.200,00

45 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Rp. 219.375.000,00

46 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp. 2.064.642.500,00

47 Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Rp. 280.300.000,00

48 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Rp. 178.422.000,00

49 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Rp. 87.517.000,00

50 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Rp. 498.505.500,00

51 Pengembangan Budidaya Perikanan Rp. 3.686.675.000,00

52 Pengembangan Perikanan Tangkap Rp. 1.551.025.000,00

53 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Rp. 484.395.000,00

54 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Rp. 3.404.488.000,00

55 Peningkatan Pemesaran Hasil Produksi Peternakan Rp. 845.230.000,00

56 Pengembangan Nilai Budaya Rp. 320.400.000,00

57 Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp. 88.727.500,00

58 Pengelolaan Keanekaragaman Budaya Rp. 877.505.000,00

59 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 495.430.000,00

60 Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp. 5.168.195.000,00

61 Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 5.288.233.500,00

62 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp. 62.171.731.100,00

63 Pendidikan Menengah Rp. 13.469.634.700,00

64 Pendidikan Non Formal Rp. 1.143.113.500,00

65 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 780.706.000,00

66 Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 5.509.021.200,00

67 Peningkatan peran serta Kepemudaan Rp. 1.402.857.500,00

Page 31: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 31

68 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp. 3.002.364.500,00

69 Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 5.533.834.000,00

70 Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan Rp. 36.273.883.423,00

71 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 1.634.783.500,00

72 Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 1.160.930.500,00

73 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 623.417.000,00

74 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rp. 10.060.600.000,00

75 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Pustu dan jaringannya

Rp. 4.078.460.300,00

76 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 242.905.000,00

77 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

rumah sakit/RSJ/RS paru/RS Mata

Rp. 17.122.151.000,00

78 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS

paru/RS Mata

Rp. 313.290.000,00

79 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp. 104.535.000,00

80 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 1.108.695.000,00

81 Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 4.992.675.000,00

82 Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp. 518.785.000,00

83 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Rp. 169.040.000,00

84 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp. 216.325.000,00

85 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp. 157.885.000,00

86 Keluarga Berencana Rp. 928.600.100,00

87 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rp. 535.885.000,00

88 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Rp. 941.306.500,00

89 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp. 4.488.353.500,00

90 Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 618.035.000,00

91 Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 3.161.584.500,00

92 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp. 262.175.000,00

93 Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi

Merusak Lingkungan

Rp. 309.457.500,00

94 Pengembangan Kemitraan Rp. 89.835.000,00

95 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 481.500.000,00

96 Pendidikan Politik Masyarakat Rp. 363.990.000,00

97 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Rp. 535.245.000,00

98 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 4.451.077.500,00

99 Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal Rp. 142.225.000,00

100 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Rp. 20.360.000,00

101 Penegakan Peraturan Daerah Rp. 144.230.000,00

102 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Rp. 481.047.100,00

103 Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp. 719.992.500,00

104 Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa Rp. 1.509.105.000,00

105 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rp. 328.500.000,00

106 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp. 92.872.500,00

Page 32: PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA - gunungkidulkab.go.id · produksi dan penjualan secara -to date di setiap kecamatan persen 85 17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Perubahan Perjanjian Kinerja 32

107 Kerjasama Informasi dengan Mas Media Rp. 464.991.700,00

108 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Rp. 6.757.086.750,00

109 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp. 166.125.000,00

110 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Rp. 811.685.000,00

111 Pendidikan Kedinasan Rp. 17.585.000,00

112 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 2.719.702.500,00

113 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 1.260.237.500,00

Wonosari, Desember 2014