perjanjian kinerja walikota salatiga tahun...

14
PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 TAHUN 2017

Upload: lamdang

Post on 09-Mar-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PERJANJIAN KINERJA

WALIKOTA SALATIGA

TAHUN 2017

TAHUN 2017

PERNYATAAN

PERJANJIAN KINERJA

WALIKOTA SALATIGA

TAHUN 2017

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

WALIKOTA SALATIGA

TAHUN 2017

Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767 Faks. (0298) 321398 Website www.salatiga.go.id E-mail: [email protected]

WALIKOTA SALATIGA

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

Jabatan : Pj. Walikota Salatiga

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Salatiga, Januari 2017

Pj. WALIKOTA SALATIGA,

ttd

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KOTA SALATIGA

INDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATOR

1. 80 ----

Harapan Lama Sekolah;Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/kapita.

1. Terwujudnya SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu

Indeks Pembangunan Manusia

% Usia Harapan Hidup;Lama Sekolah;

99.98 -

-

100 -

2. Angka Melek Huruf diatas 15 tahun

% Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis;

teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat

Total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

3. APM Dikdas % Jumlah siswa SD dan MI usia 7-12 tahun;100 -

-

11.5 -

-

luhur masyarakat

4. Angka Kematian Bayi (AKB)

per 1000 bayi

Jumlah kematian bayi sebelum umur 1 tahun;

Jumlah kelahiran hidup.

3. APM Dikdas % Jumlah siswa SD dan MI usia 7-12 tahun;

Total jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

157 -

-

0.03 -6. Persentase Gizi Buruk % Jumlah balita yang kekurangan gizi;

5. Angka Kematian Ibu (AKI)

per 100.000 kelahiran

hidup

Jumlah kematian ibu;

Jumlah kelahiran hidup.

0.03 -

-

1. Pertumbuhan PDRB 5 %

2. Peningkatan PAD 6 %

6. Persentase Gizi Buruk % Jumlah balita yang kekurangan gizi;

Total jumlah balita.

2. PDRB

PAD

Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada

3. Jumlah wisatawan 120,000 orang/ tahun

Jumlah wisatawan yang datang setiap tahunyang berorientasi pada ekonomi kerakyatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 1

NO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUANINDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATORNO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUANINDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATOR

1. Terwujudnya SDM yang Indeks Pembangunan % Usia Harapan Hidup;4. 5.88 -

-

5. Penguatan cadangan pangan pokok

60 %

Angka Pengangguran % Jumlah pengangguran

Jumlah angkatan kerja

Jumlah cadangan pangan kota per 100 tonpangan pokok

90 -

-

6. Ketersediaan protein per kapita

gram/kapita/hari

Ketersediaan pangan/kapita/hari dari NBM (Neraca Bahan Makanan);

Kandungan protein sesuai buku DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan);

-

7. 3.5 -Penduduk miskin % Jumlah penduduk miskin

Komposisi Bahan Makanan);

Bagian yang Dapat Dimakan (BDD) sesuai buku Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM).

-

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

1. Opini pemeriksaan BPK

WTP -

-

Total jumlah penduduk

Laporan keuangan

2. Nilai/Predikat EKPPD kategori Penilaian kebijakan umum daerah;Sangat -

-

-Penyelenggaraan urusan desentralisasi;

B

2. Nilai/Predikat EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah)

kategori Penilaian kebijakan umum daerah;

Pengelolaan keuangan daerah secara makro;

Sangat Tinggi

3. Nilai/Predikat kategori Penilaian kinerja terhadap aspek, antara lain:B

-

-

-

-

Aspek perencanaan

Aspek pengukuran kinerja

Aspek pelaporan kinerja

Aspek evaluasi kinerja

3. Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemda

kategori Penilaian kinerja terhadap aspek, antara lain:

-

-

Aspek evaluasi kinerja

Aspek capaian kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 2

NO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUANINDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATORNO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUANINDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATOR

1. Terwujudnya SDM yang Indeks Pembangunan % Usia Harapan Hidup;4. CC kategori -Indeks Reformasi Birokrasi

Proses: manajemen perubahan, penataan peraturan per-UU-an, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

-

sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik

Hasil: kapasitas dan akuntabilitas kinerja (nilai AKIP dan nilai kapasitas organisasi), pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN

85 -

-

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (nilai persepsi korupsi dan nilai opini BPK), kualitas pelayanan publik

4. Terwujudnya demokrasi berdasarkan hukum

Tingkat partisipasi publik dalam Pemilu

% Jumlah pemilih tetap yang berpartisipasi

Jumlah pemilih tetap-

5. 14.5 -

-

72.8 -

berdasarkan hukum dalam Pemilu

% Luas RTH publik

Total luas kota

2. Sampah yang % Volume sampah yang terangkut

Jumlah pemilih tetap

Terwujudnya penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

1. Ruang Terbuka Hijau Publik

72.8 -

-

6. 95 -

2. Sampah yang tertangani

% Volume sampah yang terangkut

Total sampah

berwawasan lingkungan

Terwujudnya fasilitas dan utilitas kota yang berkualitas dan memadai

1. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik terhadap total panjang

% Jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang

-

83.93 -

-

Total jumlah jalan

2. Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan total jaringan

% Jumlah panjang jaringan irigasi dengan kondisi baik

Total jumlah jaringan irigasi

berkualitas dan memadai terhadap total panjang jalan

-dengan total jaringan irigasi

Total jumlah jaringan irigasi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 3

NO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUANINDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATORNO. SASARAN STRATEGIS TARGET SATUANINDIKATOR KINERJA VARIABEL INDIKATOR

1. Terwujudnya SDM yang Indeks Pembangunan % Usia Harapan Hidup;84.67 -

-

-

3. Cakupan rumah dan permukiman sehat

% Rumah yang teraliri air bersih

Rumah layak huni

Rumah yang memiliki sanitasi layak

0.7 -

-

4. Volume/Capacity ratio (volume kapasitas jalan)

- Volume jalan;

Kapasitas jalan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 4

NO PROGRAM ANGGARAN

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 47,133,487,000 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 47,133,487,000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 24,649,812,000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2,491,350,000

4 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 228,000,000

5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3,229,053,000

6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 646,073,000

7 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 389,000,000

8 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1,266,250,000

9 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 117,465,000

10 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2,799,890,000

11 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 76,695,462,000

12 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PMKS LAINNYA 314,000,000

13 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1,328,618,000

14 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 2,171,398,000

15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1,848,732,000

16 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 783,000,000

17 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 85,000,000

18 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 165,000,000

19 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH 4,500,000,000

20 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1,823,000,000

21 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 50,000,000

22 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 9,672,197,000

23 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI 478,000,000

24 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 12,343,680,000

25 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 2,273,784,000

26 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 100,000,000

27 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 721,719,000

28 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 381,630,000

29 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 65,000,000

30 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 207,410,000 30 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 207,410,000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 5

NO PROGRAM ANGGARAN

31 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 60,000,000 31 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 60,000,000

32 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 109,000,000

33 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH 1,219,000,000

34 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 12,227,775,000

35 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 42,000,000

36 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 980,000,000

37 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 381,230,000

38 183,500,000 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH

39 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1,215,000,000

40 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI 26,000,000

41 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK 168,150,000

42 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 92,000,000

43 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 431,000,000

44 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 429,950,000

45 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 130,000,000

46 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 50,000,000

47 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 9,610,269,000

48 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 22,137,820,000

49 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 125,000,000

50 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 69,000,000

51 PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI 380,000,000

52 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 5,636,630,000

53 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 8,525,000,000

54 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 105,000,000

55 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 60,705,000

56 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 61,850,000

57 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 80,000,000

58 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 705,708,000

59 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN 300,000,000 59 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN 300,000,000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 6

NO PROGRAM ANGGARAN

60 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 45,000,000 60 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 45,000,000

61 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4,994,754,000

62 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 365,000,000

63 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 166,690,000

64 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 430,752,000

65 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN 190,000,000

66 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 50,000,000

67 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1,563,000,000

68 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 330,000,000

69 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1,335,000,000

70 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 150,000,000

71 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 169,910,000

72 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 3,410,638,000

73 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PERTANAHAN 100,000,000

74 PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 208,249,000

75 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 380,600,000

76 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 244,000,000

77 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 847,000,000

78 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 500,000,000

79 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN 594,528,000

80 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2,285,000,000

81 PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM 715,000,000

82 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG 1,860,345,000

83 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1,800,000,000

84 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 200,000,000

85 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO 135,000,000

86 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 218,000,000

87 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA 250,500,000

88 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 300,000,000

89 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 130,000,000 89 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 130,000,000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 7

NO PROGRAM ANGGARAN

90 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1,329,000,000 90 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 1,329,000,000

91 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP 215,000,000

92 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 471,716,000

93 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 850,000,000

94 PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 39,000,000

95 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 280,000,000

96 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT 53,150,000

97 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG 45,000,000

98 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 120,000,000

99 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 1,419,773,000

100 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 35,000,000

101 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 954,000,000

102 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 335,000,000

103 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 181,630,000

104 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK UMKM 878,242,000

105 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1,007,228,000

106 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 65,000,000

107 1,897,637,000

108 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2,704,216,000

109 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 88,600,000

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

110 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 333,000,000

111 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 145,000,000

112 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1,168,000,000

113 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 50,000,000

114 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 65,000,000

115 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA 4,420,000,000

116 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 197,464,000

117 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 675,000,000

118 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 20,000,000 118 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 20,000,000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 8

NO PROGRAM ANGGARAN

119 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 439,580,000 119 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 439,580,000

120 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 150,000,000

121 75,725,000

122 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 4,090,169,000

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

123 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 650,000,000

124 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU 4,425,890,000

125 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 30,000,000

126 PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL 15,000,000

127 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 5,731,100,000

128 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 298,000,000

129 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 18,000,000

130 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1,517,056,000

131 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN KEBINAMARGAAN 55,000,000

132 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA 80,660,000

133 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 88,000,000

134 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 90,000,000

135 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 270,000,000

136 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1,644,380,000

137 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1,573,000,000

138 7,076,500,000 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

139 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH 225,175,000

140 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 142,000,000

141 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 50,000,000

LAINNYA

142 2,054,509,000

143 425,000,000

144 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 148,205,000

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

144 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 148,205,000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 9

NO PROGRAM ANGGARAN

145 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 629,320,000 145 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 629,320,000

146 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 1,497,500,000

147 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2,069,575,000

148 22,235,215,000 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA /RUMAH SAKIT PARU - PARU

149 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 50,000,000

150 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 8,049,500,000

151 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 650,000,000

152 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 275,000,000

153 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 35,000,000

154 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 99,901,000

155 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 20,000,000

156 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 75,000,000

157 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK 660,722,000

158 PROGRAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT 81,000,000,000

159 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 175,000,000

160 PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI 39,500,000

161 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 280,000,000

162 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 372,000,000

163 PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 130,000,000

164 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA 1,455,000,000

459,672,401,000 TOTAL

Salatiga, Januari 2017Pj. WALIKOTA SALATIGA,Pj. WALIKOTA SALATIGA,

ttd

Drs. ACHMAD ROFAI, M.SiDrs. ACHMAD ROFAI, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 10