pemkomedan.go.id · penjabaran perubahan apbd 2016 lampiran ii nomor tanggal : 23 nopember 2016: 43...
TRANSCRIPT
Penjabaran Perubahan APBD
2016
Lampiran II
Nomor
23 Nopember 2016:Tanggal
43:
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Organisasi : 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.12.01.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 27.485.753.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5 27.329.984.000,00 155.769.000,00 0,57
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.935.698.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1 17.787.284.000,00 148.414.000,00 0,83
17.935.698.000,00 Non Kegiatan1.12 . 1.12.01 . 00.00 Sumber Dana : 17.787.284.000,00 148.414.000,00 0,83
Belanja Pegawai 17.935.698.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1 17.787.284.000,00 148.414.000,00 0,83
12.575.838.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01 12.439.934.000,00 135.904.000,00 1,09
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 9.428.191.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 135.904.000,00 9.292.287.000,00 1,46
Gaji Pokok PNS
1 Tahun x 9.428.191.000,00 =
9.428.191.000,00
Tunjangan Keluarga 767.745.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 0,00 767.745.000,00 0,00
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 767.745.000,00 =
767.745.000,00
Tunjangan Jabatan 198.137.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 0,00 198.137.000,00 0,00
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 198.137.000,00 =
198.137.000,00
Tunjangan Fungsional 884.262.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04 0,00 884.262.000,00 0,00
Tunjangan Fungsional
1 Tahun x 884.262.000,00 =
884.262.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 159.831.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 0,00 159.831.000,00 0,00
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 159.831.000,00 =
159.831.000,00
Tunjangan Beras 524.252.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 0,00 524.252.000,00 0,00
Tunjangan Beras
1 Tahun x 524.252.000,00 =
524.252.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 227.165.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 (24.896.000,00) 252.061.000,00 (9,88)
Tunjangan PPh
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 1
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Tahun x 227.165.000,00 =
227.165.000,00
Pembulatan Gaji 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 0,00 500.000,00 0,00
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 315.398.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09 0,00 315.398.000,00 0,00
Iuran Asuransi Kesehatan
BPJS Kesehatan
1 Tahun x 315.398.000,00 =
315.398.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 70.357.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22 24.896.000,00 45.461.000,00 54,76
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan (JKK dan JKM)
1 Tahun x 70.357.000,00 = 70.357.000,00
5.359.860.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02 5.347.350.000,00 12.510.000,00 0,23
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.884.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01 0,00 4.884.300.000,00 0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban
kerja
1 Tahun x 4.884.300.000,00 =
4.884.300.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif
475.560.000,00 1.12 . 1.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06 12.510.000,00 463.050.000,00 2,70
Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif
1 Tahun x 475.560.000,00 =
475.560.000,00
BELANJA LANGSUNG 9.550.055.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.02 . 5.2 9.542.700.000,00 7.355.000,00 0,08
625.675.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.12 . 1.12.01 . 01 625.675.200,00 0,00 0,00
214.560.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.12 . 1.12.01 . 01.02 Sumber Dana : 214.560.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Barang dan Jasa 214.560.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.02 . 5.2.2 214.560.000,00 0,00 0,00
214.560.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03 214.560.000,00 0,00 0,00
Belanja Telepon 10.560.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01 0,00 10.560.000,00 0,00
Belanja jasa telepon
Belanja Telepon
12 bulan x 880.000,00 = 10.560.000,00
Belanja Air 12.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02 0,00 12.000.000,00 0,00
Belanja Air
12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Listrik 162.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03 0,00 162.000.000,00 0,00
Belanja Listrik
12 Bulan x 13.500.000,00 =
162.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
30.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06 0,00 30.000.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 2
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Kawat / Faksimili / Internet
12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
48.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.12 . 1.12.01 . 01.10 Sumber Dana : 48.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.10 . 5.2.2 48.000.000,00 0,00 0,00
48.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 01.10 . 5.2.2.01 48.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 48.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01 0,00 48.000.000,00 0,00
Belanja ATK
Belanja Alat Tulis Kantor
12 Bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
48.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.12 . 1.12.01 . 01.11 Sumber Dana : 48.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.11 . 5.2.2 48.000.000,00 0,00 0,00
48.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06 48.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 24.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01 0,00 24.000.000,00 0,00
Belanja Cetak
12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Penggandaan 24.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02 0,00 24.000.000,00 0,00
Belanja Penggandaan
12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
24.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.12 . 1.12.01 . 01.17 Sumber Dana : 24.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.17 . 5.2.2 24.000.000,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 01.17 . 5.2.2.11 24.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 24.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03 0,00 24.000.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
291.115.200,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/ teknis perkantoran
1.12 . 1.12.01 . 01.19 Sumber Dana : 291.115.200,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Pegawai 291.115.200,00 1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1 291.115.200,00 0,00 0,00
9.600.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01 9.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS Lainnya 9.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.01.09 0,00 9.600.000,00 0,00
Honorarium PNS lainnya
Honorarium staf keuangan/pembantu
bendahara pengeluaran
24 org/bulan x 400.000,00 = 9.600.000,00
281.515.200,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.02 281.515.200,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNSD 9.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.02.01 0,00 9.600.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 3
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Honorarium non PNS
Honorarium staf keuangan / Operator SIMDA
Keuangan
24 org/bulan x 400.000,00 = 9.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 271.915.200,00 1.12 . 1.12.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02 0,00 271.915.200,00 0,00
Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak /Tidak
Tetap
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 10
Orang x 12 Bulan
120 orang/bulan x 2.265.960,00 =
271.915.200,00
796.169.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.12 . 1.12.01 . 02 796.169.600,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.12 . 1.12.01 . 02.07 Sumber Dana : 200.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.1 1.500.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01 1.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02 0,00 800.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06 0,00 700.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Honor Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil
Barang dan Jasa
1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.2 4.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.2.01 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.2.01.01 0,00 3.000.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK
1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.2.06 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.2.06.01 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Cetak
Cetak Laporan
5 set x 100.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.2.06.02 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Penggandaan
Penggandaan Laporan
5 set x 100.000,00 = 500.000,00
Belanja Modal 194.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.3 194.500.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 4
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
45.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Rumah Tangga
1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.3.28 45.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Pendingin
45.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04 0,00 45.000.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan ( AC )
Belanja AC
5 unit x 9.000.000,00 = 45.000.000,00
149.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.3.29 149.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer
127.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.3.29.02 0,00 127.000.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Laptop
20 unit x 6.350.000,00 = 127.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
22.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.07 . 5.2.3.29.05 0,00 22.500.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Printer
Belanja Modal Printer
15 unit x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
100.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.12 . 1.12.01 . 02.09 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.1 1.500.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.1.01 1.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.1.01.02 0,00 800.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
Honor Pejabat Pengadaan barang dan Jasa
1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06 0,00 700.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil
Pekerjaan
Honor Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil
Pekerjaan
1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.2 2.800.000,00 0,00 0,00
1.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.2.01 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.2.01.01 0,00 1.800.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis kantor
ATK
1 kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.2.06 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.2.06.01 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Cetak
Cetak Laporan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 5
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
5 set x 100.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.2.06.02 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Penggandaan
Penggandaan Laporan
5 set x 100.000,00 = 500.000,00
Belanja Modal 95.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.3 95.700.000,00 0,00 0,00
95.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.3.30 95.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meja Kerja Pejabat
21.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.3.30.01 0,00 21.000.000,00 0,00
Belanja Modal Meja Kerja
21 unit x 1.000.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kursi Kerja Pejabat
9.450.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.3.30.03 0,00 9.450.000,00 0,00
Belanja Modal Kursi kerja
21 Unit x 450.000,00 = 9.450.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kursi Rapat Pejabat
65.250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.09 . 5.2.3.30.04 0,00 65.250.000,00 0,00
Belanja Modal Kursi Rapat
145 orang x 450.000,00 = 65.250.000,00
100.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.12 . 1.12.01 . 02.10 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.1 1.500.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.1.01 1.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.1.01.02 0,00 800.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.1.01.06 0,00 700.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil
Pekerjaan
Honor Pejabat Pemeriksa/ Penerima Hasil
Pekerjaan
1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.2 2.500.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.2.01 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.2.01.01 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK
1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.2.06 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.2.06.01 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Cetak
Cetak Laporan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 6
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
5 set x 100.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.2.06.02 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Penggandaan
Penggandaan Laporan
5 set x 100.000,00 = 500.000,00
Belanja Modal 96.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.3 96.000.000,00 0,00 0,00
96.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Rumah Tangga
1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.3.28 96.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair
96.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01 0,00 96.000.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Meubelair
Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip
7 unit x 9.000.000,00 = 63.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
11 unit x 3.000.000,00 = 33.000.000,00
36.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.12 . 1.12.01 . 02.22 Sumber Dana : 36.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.22 . 5.2.2 36.000.000,00 0,00 0,00
36.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 02.22 . 5.2.2.01 36.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
36.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.22 . 5.2.2.01.05 0,00 36.000.000,00 0,00
Belanja Alat Kebersihan kantor dan alat
kebersihan gedung kantor
Belanja Alat kebersihan kantor dan Alat
Kebersihan Kantor
12 bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
310.169.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.12 . 1.12.01 . 02.24 Sumber Dana : 310.169.600,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Barang dan Jasa 310.169.600,00 1.12 . 1.12.01 . 02.24 . 5.2.2 310.169.600,00 0,00 0,00
310.169.600,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.12 . 1.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05 310.169.600,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service 17.969.600,00 1.12 . 1.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01 0,00 17.969.600,00 0,00
Belanja Jasa Service Roda Empat (4)
Jasa service Kenderaan Roda Empat (4) 6
(enam) unit
1 tahun x 17.969.600,00 = 17.969.600,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 48.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02 0,00 48.000.000,00 0,00
Belanja Pembelian suku cadang
Belanja Penggantian suku cadang roda empat
(4) sebanyak 6(enam) unit
12 bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 244.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03 0,00 244.200.000,00 0,00
Belanja Bahan bakar minyak/gas dan pelumas
Belanja bahan bakar minyak roda emapt(4) 6
(enam) unit
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 7
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
12 bulan x 5.400.000,00 = 64.800.000,00
Belanja bahan bakar minyak roda dua(2)
552 triwulan/kali x 325.000,00 =
179.400.000,00
50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.12 . 1.12.01 . 02.28 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.28 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan1.12 . 1.12.01 . 02.28 . 5.2.2.20 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 50.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 02.28 . 5.2.2.20.05 0,00 50.000.000,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliraaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
80.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur1.12 . 1.12.01 . 03 80.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Pengadaan Pakaian Batik1.12 . 1.12.01 . 03.06 Sumber Dana : 80.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 03.06 . 5.2.1 1.500.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 03.06 . 5.2.1.01 1.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 03.06 . 5.2.1.01.02 0,00 800.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
Honor Pejabat pengadaan Barang dan Jasa
1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 03.06 . 5.2.1.01.06 0,00 700.000,00 0,00
Honorararium Pejabat Pemeriksa/Penerima
Barang dan Jasa
Honor Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil
Pekerjaan
1 orang x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 78.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 03.06 . 5.2.2 78.500.000,00 0,00 0,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 03.06 . 5.2.2.06 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 03.06 . 5.2.2.06.01 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Cetak
Cetak Laporan
5 set x 100.000,00 = 500.000,00
78.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.12 . 1.12.01 . 03.06 . 5.2.2.14 78.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 78.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 03.06 . 5.2.2.14.03 0,00 78.000.000,00 0,00
Belanja Pakaian Batik untuk Pegawai
Belanja Pakaian Batik Pegawai
200 stel x 390.000,00 = 78.000.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 8
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
295.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.12 . 1.12.01 . 05 295.000.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional1.12 . 1.12.01 . 05.07 Sumber Dana : 75.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Pegawai 28.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.07 . 5.2.1 28.300.000,00 0,00 0,00
28.300.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 05.07 . 5.2.1.01 28.300.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.07 . 5.2.1.01.01 0,00 28.300.000,00 0,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Penanggung jawab
1 orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Ketua
1 orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
Sekretaris
1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Anggota
5 orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium Tim penilai Angka kredit
Penanggung jawab
2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
Ketua
2 orang x 900.000,00 = 1.800.000,00
Sekretaris
2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
Anggota
28 orang x 500.000,00 = 14.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 46.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.07 . 5.2.2 46.700.000,00 0,00 0,00
9.260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 05.07 . 5.2.2.01 9.260.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 9.260.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.07 . 5.2.2.01.01 0,00 9.260.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis kantor
Alat Tulis Kantor
1 kegiatan x 9.260.000,00 = 9.260.000,00
20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 05.07 . 5.2.2.06 20.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 10.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.07 . 5.2.2.06.01 0,00 10.000.000,00 0,00
Belanja Cetak Formulir
Cetak formulir
1 kegiatan x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
Belanja Penggandaan 10.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.07 . 5.2.2.06.02 0,00 10.000.000,00 0,00
Belanja penggandaan
Penggandaan
200 set x 50.000,00 = 10.000.000,00
17.440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 05.07 . 5.2.2.11 17.440.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.440.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.07 . 5.2.2.11.02 0,00 1.440.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 9
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Makan 2 kali x 18 orang x Rp. 25.000
36 orang x 25.000,00 = 900.000,00
Snack 2 kali x 18 orang x Rp. 15.000
36 orang x 15.000,00 = 540.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.07 . 5.2.2.11.04 0,00 16.000.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Makan 2 kali x 200 orang
400 orang x 25.000,00 = 10.000.000,00
Snack 2 kali x 200 orang
400 orang x 15.000,00 = 6.000.000,00
20.000.000,00 Pembinaan Keolahragaan1.12 . 1.12.01 . 05.10 Sumber Dana : 20.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Pegawai 14.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.10 . 5.2.1 14.000.000,00 0,00 0,00
14.000.000,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.12.01 . 05.10 . 5.2.1.02 14.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNSD 14.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.10 . 5.2.1.02.01 0,00 14.000.000,00 0,00
Honorarium Instruktur Senam
Instruktur Senam
10 Bulan x 1.400.000,00 = 14.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.10 . 5.2.2 6.000.000,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 05.10 . 5.2.2.11 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.10 . 5.2.2.11.04 0,00 6.000.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack dan Minuman kegiatan Senam
10 Bulan x 600.000,00 = 6.000.000,00
200.000.000,00 Koordinasi Bidang Keluarga Berencana dan
Bidang Pemberdayaan Perempuan
1.12 . 1.12.01 . 05.12 Sumber Dana : 200.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.12 . 5.2.2 200.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 05.12 . 5.2.2.15 200.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 200.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 05.12 . 5.2.2.15.02 0,00 200.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Luar Daerah
1 tahun x 200.000.000,00 =
200.000.000,00
55.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.12 . 1.12.01 . 06 30.000.000,00 25.000.000,00 83,33
10.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.12 . 1.12.01 . 06.04 Sumber Dana : 10.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Pegawai 6.375.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.04 . 5.2.1 6.375.000,00 0,00 0,00
6.375.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 06.04 . 5.2.1.01 6.375.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.375.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01 0,00 6.375.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 10
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Horarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung jawab
1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Ketua
1 orang x 975.000,00 = 975.000,00
Sekretaris
1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
Anggota
7 orang x 500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.625.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.04 . 5.2.2 3.625.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 06.04 . 5.2.2.01 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01 0,00 1.000.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK
1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 06.04 . 5.2.2.06 2.625.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.04 . 5.2.2.06.01 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja Cetak
Cetak Laporan
15 set x 100.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.125.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02 0,00 1.125.000,00 0,00
Belanja Penggandaan
Penggandaan Laporan
15 set x 75.000,00 = 1.125.000,00
25.000.000,00 Pemutakhiran Renstra1.12 . 1.12.01 . 06.05 Sumber Dana : 0,00 25.000.000,00 0,00
Belanja Pegawai 17.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.1 0,00 17.000.000,00 0,00
16.000.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.1.01 0,00 16.000.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01 16.000.000,00 0,00 0,00
Honor tim Penyusunan Pemutakhiran Renstra
Honor tim
1 kegiatan x 16.000.000,00 =
16.000.000,00
1.000.000,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.1.02 0,00 1.000.000,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.1.02.02 1.000.000,00 0,00 0,00
Honor Pengetikan
1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.2 0,00 8.000.000,00 0,00
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.2.01 0,00 1.200.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Atk
ATK
1 kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 11
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.2.06 0,00 5.000.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02 2.500.000,00 0,00 0,00
belanja penggandaan
penggandaan
25 set x 100.000,00 = 2.500.000,00
Biaya Penjilidan 2.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.2.06.04 2.500.000,00 0,00 0,00
belanja penjilitan
penjilitan laporan
25 set x 100.000,00 = 2.500.000,00
1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.2.11 0,00 1.800.000,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.05 . 5.2.2.11.02 1.800.000,00 0,00 0,00
Makan minum rapat
Makan rapat 3x 15 orang
45 kali/orang x 25.000,00 = 1.125.000,00
snak rapat 3 kali 15 orang
45 kali/orang x 15.000,00 = 675.000,00
10.000.000,00 Penyusunan Renja1.12 . 1.12.01 . 06.06 Sumber Dana : 10.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Pegawai 6.900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.1 6.900.000,00 0,00 0,00
6.900.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.1.01 6.900.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01 0,00 6.900.000,00 0,00
Honor Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan
Penanggung jawab
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Ketua
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Sekretaris
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Angggota
6 Orang x 700.000,00 = 4.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2 3.100.000,00 0,00 0,00
850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.01 850.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 850.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01 0,00 850.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.06 2.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.06.01 0,00 1.500.000,00 0,00
Cetak Laporan
Cetak
15 Set x 100.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 750.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02 0,00 750.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 12
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Penggandaan
15 Set x 50.000,00 = 750.000,00
10.000.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja1.12 . 1.12.01 . 06.09 Sumber Dana : 10.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor
Belanja Pegawai 6.900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.09 . 5.2.1 6.900.000,00 0,00 0,00
6.900.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 06.09 . 5.2.1.01 6.900.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.09 . 5.2.1.01.01 0,00 6.900.000,00 0,00
Honor Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Penanggung Jawab
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Ketua
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Sekretaris
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Anggota
6 Orang x 700.000,00 = 4.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.09 . 5.2.2 3.100.000,00 0,00 0,00
850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 06.09 . 5.2.2.01 850.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 850.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.09 . 5.2.2.01.01 0,00 850.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 850.000,00 = 850.000,00
2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 06.09 . 5.2.2.06 2.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.09 . 5.2.2.06.01 0,00 1.500.000,00 0,00
Cetak Laporan
Cetak
15 Set x 100.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 750.000,00 1.12 . 1.12.01 . 06.09 . 5.2.2.06.02 0,00 750.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
Penggandaan
15 Set x 50.000,00 = 750.000,00
3.192.870.200,00 Program Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 15 2.474.165.200,00 718.705.000,00 29,05
135.000.000,00 PKK KB Kesehatan1.12 . 1.12.01 . 15.09 Sumber Dana : 135.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 20.255.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.1 20.255.000,00 0,00 0,00
20.255.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.1.01 20.255.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.255.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01 0,00 20.255.000,00 0,00
Honor Panitia Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
Ketua
1 Orang x 1.330.000,00 = 1.330.000,00
Wakil Ketua
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 13
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
Sekretaris
1 Orang x 1.275.000,00 = 1.275.000,00
Wakil Sekretaris
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Anggota
15 Orang x 920.000,00 = 13.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 114.745.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2 114.745.000,00 0,00 0,00
45.025.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.01 45.025.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.525.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01 0,00 3.525.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 1.525.000,00 = 1.525.000,00
ATK Penilaian
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 41.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.01.10 0,00 41.500.000,00 0,00
Hadiah Lomba
1 Kegiatan x 41.500.000,00 =
41.500.000,00
13.770.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.06 13.770.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 4.750.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01 0,00 4.750.000,00 0,00
Cetak Sertifikat
Sertifikat
6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00
Cetak Laporan Hasil Penilaian
Hasil Penilaian
6 Set x 350.000,00 = 2.100.000,00
Cetak Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan
3 Set x 350.000,00 = 1.050.000,00
Cetak Spanduk
Spanduk
4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 8.020.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02 0,00 8.020.000,00 0,00
Penggandaan Juklak
Penggandaan Juklak 50 Set
50 Set x 100.000,00 = 5.000.000,00
Penggandaan Formulir
151 Set x 20.000,00 = 3.020.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.06.05 0,00 1.000.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
33.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.11 33.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02 0,00 1.500.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Snack Rapat Tim Penilai 25 Orang x 2
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 14
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
50 Orang/Kegiatan x 15.000,00 =
750.000,00
Snack Rapat Kegiatan 25 Orang x 2
50 Orang/Kali x 15.000,00 = 750.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 32.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.11.04 0,00 32.400.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
300 Orang x 30.000,00 = 9.000.000,00
Snack Kegiatan
300 Orang x 15.000,00 = 4.500.000,00
Makan Tim Penilai Kecamatan 20 Orang 21
Kecamatan
420 Orang/Kecamatan x 30.000,00 =
12.600.000,00
Snack Tim Penilai Kecamatan 20 Orang x 21
Kecamatan
420 Orang/Kecamatan x 15.000,00 =
6.300.000,00
22.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.15 22.050.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.050.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01 0,00 22.050.000,00 0,00
Perjalanan Dinas Kecamatan
Uang Harian Petugas Monitoring 5 Orang x
21 Kecamatan x 2 Kali
210 Orang/Kecamatan/Kali x 70.000,00 =
14.700.000,00
Uang Harian Tim Penilai 5 orang x 21
kecamatan
105 Orang/Kecamatan x 70.000,00 =
7.350.000,00
210.000.000,00 TNI manunggal KB kesehatan1.12 . 1.12.01 . 15.12 Sumber Dana : 210.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 23.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.1 23.200.000,00 0,00 0,00
23.200.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.1.01 23.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.1.01.01 0,00 20.400.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Pengarah
1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
Honor Penanggung Jawab
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Honor Ketua
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honor Sekretaris
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Honor Anggota
20 Orang x 800.000,00 = 16.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.1.01.03 0,00 2.800.000,00 0,00
Honor PPTK
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Honor Staf PPTK
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 15
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2 Orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 186.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2 186.800.000,00 0,00 0,00
350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01 350.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 350.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01 0,00 350.000,00 0,00
Belanja ATK
ATK
1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00
9.950.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.02 9.950.000,00 0,00 0,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 9.950.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.02.10 0,00 9.950.000,00 0,00
Belanja Hadiah
Hadiah
1 Kegiatan x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
51.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.06 51.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 50.650.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.06.01 0,00 50.650.000,00 0,00
Cetak Panduan
1 Kegiatan x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Cetak Bagdrop
Bagdrop
1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Spanduk
187 Buah x 250.000,00 = 46.750.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.06.05 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.06.07 0,00 500.000,00 0,00
Pembuatan Laporan
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
16.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.10 16.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Meja Kursi 5.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.10.01 0,00 5.000.000,00 0,00
Belanja Sewa Kursi
Sewa Kursi
1,000 Buah x 5.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 6.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.10.05 0,00 6.000.000,00 0,00
Sewa Tenda
15 Unit x 400.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 5.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.10.07 0,00 5.000.000,00 0,00
Sewa Keyboard Sound System
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
45.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.11 45.250.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 45.250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.11.04 0,00 45.250.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
1,000 Orang x 17.500,00 = 17.500.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 16
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Snack Kegiatan
1,000 Orang x 12.000,00 = 12.000.000,00
Makan dan Minum Kegiatan Tingkat Kecamatan
Makan dan Minum Kegiatan
21 Kecamatan x 750.000,00 =
15.750.000,00
63.600.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.23 63.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Transport Petugas 63.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.12 . 5.2.2.23.03 0,00 63.600.000,00 0,00
Transport Petugas
420 Orang x 80.000,00 = 33.600.000,00
Transport Penggarapan MKJP
Transport Penggarap MKJP
400 Orang x 40.000,00 = 16.000.000,00
Transport Petugas Bidan
Petugas Bidan
400 Akseptor x 35.000,00 = 14.000.000,00
727.250.000,00 Pengadaan sarana pelayanan KB (DAK)1.12 . 1.12.01 . 15.14 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D
A K)
727.250.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 7.050.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.1 0,00 7.050.000,00 0,00
7.050.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.1.01 0,00 7.050.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.1.01.02 2.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
4.650.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.1.01.06 4.650.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
1 paket x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 391.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.2 727.250.000,00 (335.950.000,00) (46,19)
15.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.2.21 0,00 15.300.000,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7.650.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.2.21.02 7.650.000,00 0,00 0,00
Belanja jasa konsultan perencanaan
Jasa Konsultan Perencanaan
1 kegiatan x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7.650.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.2.21.03 7.650.000,00 0,00 0,00
Belanja jasa konsultansi pengawasan
Jasa konsultansi pengawasan
1 kegiatan x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
376.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.2.24 727.250.000,00 (351.250.000,00) (48,30)
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
376.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.2.24.01 (351.250.000,00) 727.250.000,00 (48,30)
Belanja barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat
LANSIA KIT (28 set)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 17
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
28 SET x 4.500.000,00 = 126.000.000,00
Pengadaan Media Advokasi dan KIE (40 set)
40 set x 2.500.000,00 = 100.000.000,00
GENRE KIT (50 set)
50 set x 3.000.000,00 = 150.000.000,00
Belanja Modal 328.900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.3 0,00 328.900.000,00 0,00
11.450.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.3.29 0,00 11.450.000,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer
11.450.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.3.29.02 11.450.000,00 0,00 0,00
Lap Top
Laptop
1 unit x 11.450.000,00 = 11.450.000,00
11.450.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Studio
1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.3.31 0,00 11.450.000,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio Visual
11.450.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.3.31.01 11.450.000,00 0,00 0,00
Proyektor + Attachment
INFOCUS
1 unit x 11.450.000,00 = 11.450.000,00
306.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.3.49 0,00 306.000.000,00 0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
306.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.14 . 5.2.3.49.01 306.000.000,00 0,00 0,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen
Pembangunan balai penyuluhan Keluarga
Berencana
1 gedung x 306.000.000,00 =
306.000.000,00
100.000.000,00 Grand Design Pembangunan kependudukan
Kota Medan
1.12 . 1.12.01 . 15.16 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Medan
Belanja Pegawai 12.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.1 12.200.000,00 0,00 0,00
12.200.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.1.01 12.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.1.01.01 0,00 12.200.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Ketua
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Sekretaris
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Anggota
11 Orang x 800.000,00 = 8.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2 87.800.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 18
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
575.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.01 575.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 575.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01 0,00 575.000,00 0,00
ATK kegiatan
1 Kegiatan x 575.000,00 = 575.000,00
32.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.06 32.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 26.100.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.06.01 0,00 26.100.000,00 0,00
Cetak Laporan
5 Set x 100.000,00 = 500.000,00
Cetak Spanduk
2 Spanduk x 300.000,00 = 600.000,00
Cetak Buku Grand Desaign Kependudukan
Buku Grand Desaign Kependudukan
100 Buku x 250.000,00 = 25.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.06.02 0,00 5.500.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
5 Set x 100.000,00 = 500.000,00
Photo copy bahan grand desaign
kependudukan
100 Set x 50.000,00 = 5.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.06.05 0,00 1.000.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
7.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.07 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.07.02 0,00 7.000.000,00 0,00
Sewa Gegung
Sewa Gedung
1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
26.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.11 26.125.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.11.02 0,00 1.125.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan Rapat 15 orang x 3 kali
45 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.125.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 25.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.11.04 0,00 25.000.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
100 Orang x 250.000,00 = 25.000.000,00
21.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.21 21.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 21.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.16 . 5.2.2.21.05 0,00 21.500.000,00 0,00
Jasa Narasumber
Narasumber
4 Orang x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
Moderator
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 19
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Notulis
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Tenaga Ahli Penyusun Grand Desaign
Kependudukan
3 Orang x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
30.000.000,00 Operasional Pengayoman Medis KB1.12 . 1.12.01 . 15.18 Sumber Dana : 30.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.18 . 5.2.2 30.000.000,00 0,00 0,00
27.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 15.18 . 5.2.2.03 27.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kerjasama Operasional 27.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.18 . 5.2.2.03.18 0,00 27.000.000,00 0,00
Operasional Pelayanan Bidan/Dokter
Operasional Pelayanan
20 orang x 750.000,00 = 15.000.000,00
Perawatan Inap 20 orgx 2 hari
40 orang/hari x 200.000,00 = 8.000.000,00
Perawatan Anak 20 org x 2 Hari
40 org/hari x 100.000,00 = 4.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 15.18 . 5.2.2.23 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 3.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.18 . 5.2.2.23.01 0,00 3.000.000,00 0,00
Transport peserta kegagalan/komplikasi
Transport
20 Orang x 150.000,00 = 3.000.000,00
175.000.000,00 Bhakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia ( IBI )
-KB-KES Terpadu
1.12 . 1.12.01 . 15.20 Sumber Dana : 175.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 26.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.1 26.800.000,00 0,00 0,00
26.800.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.1.01 26.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.100.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.1.01.01 0,00 16.100.000,00 0,00
Honor Pantia Kegiatan
Honor Penanggung Jawab
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Honor Ketua
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Honor Sekretaris
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honor Anggota
16 Orang x 800.000,00 = 12.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.1.01.03 0,00 2.700.000,00 0,00
Honor PPTK
PPTK
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Staff PPTK
2 Orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
Honorarium PNS Lainnya 8.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.1.01.09 0,00 8.000.000,00 0,00
Honor Tim Juri
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 20
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Tim Juri
100 Orang x 80.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 148.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2 148.200.000,00 0,00 0,00
10.230.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.01 10.230.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 280.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.01.01 0,00 280.000,00 0,00
Belanja ATK
ATK
1 Kegiatan x 280.000,00 = 280.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 9.950.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.01.10 0,00 9.950.000,00 0,00
Belanja Hadiah
Hadiah
1 Kegiatan x 9.950.000,00 = 9.950.000,00
220.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.03 220.000,00 0,00 0,00
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 220.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.03.17 0,00 220.000,00 0,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 220.000,00 = 220.000,00
8.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.06 8.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 7.250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.06.01 0,00 7.250.000,00 0,00
Belanja Cetak Spanduk
Cetak Spanduk
25 Buah x 250.000,00 = 6.250.000,00
Cetak Bagdrop
Bagdrop
1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 1.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.06.07 0,00 1.400.000,00 0,00
Belanja Pencetakan Makalah
Cetak Makalah
35 Set x 40.000,00 = 1.400.000,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.10 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Meja Kursi 3.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.10.01 0,00 3.000.000,00 0,00
Sewa Kursi
500 Buah x 6.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 4.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.10.05 0,00 4.000.000,00 0,00
Sewa Tenda
8 Unit x 500.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 3.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.10.07 0,00 3.000.000,00 0,00
Sewa Keyboard
1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
45.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.11 45.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.11.02 0,00 1.500.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan Rapat
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 21
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
60 Orang/Kegiatan x 25.000,00 =
1.500.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 44.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.11.04 0,00 44.000.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
900 Orang x 20.000,00 = 18.000.000,00
Snack Kegiatan
500 Orang x 10.000,00 = 5.000.000,00
Makan dan Minum Kegiatan Tingkat Kecamatan
Makan dan Minum
21 Kecamatan x 1.000.000,00 =
21.000.000,00
37.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.15 37.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.15.01 0,00 37.600.000,00 0,00
Uang Harian Petugas
470 Orang x 80.000,00 = 37.600.000,00
36.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.23 36.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Transport Petugas 36.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.20 . 5.2.2.23.03 0,00 36.000.000,00 0,00
Transport Penggarap
400 Orang x 40.000,00 = 16.000.000,00
Transport Petugas Bidan
400 Akseptor x 50.000,00 = 20.000.000,00
150.000.000,00 Peringatan Hari Keluarga Nasional1.12 . 1.12.01 . 15.21 Sumber Dana : 150.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2 150.000.000,00 0,00 0,00
68.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.01 68.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.295.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.01.01 0,00 2.295.000,00 0,00
Alat Tulis Kantor kegiatan
ATK Kegiatan
1 kegiatan x 2.295.000,00 = 2.295.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 66.455.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.01.10 0,00 66.455.000,00 0,00
Hadiah Lomba
Hadiah
1 Kegiatan x 66.455.000,00 =
66.455.000,00
17.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.06 17.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 10.650.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.06.01 0,00 10.650.000,00 0,00
Cetak Sertifikat
Sertifikat
72 buah x 100.000,00 = 7.200.000,00
laporan
7 buah x 350.000,00 = 2.450.000,00
spanduk
4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.06.02 0,00 6.000.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 22
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Pengandaan Instrumen Lomba
Pengandaan
1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.06.05 0,00 1.200.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
19.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.10 19.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Meja Kursi 5.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.10.01 0,00 5.000.000,00 0,00
Sewa Meja
Meja
10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00
Sewa Kursi
Kursi
300 Buah x 10.000,00 = 3.000.000,00
Meja VIP
2 Set x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 4.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.10.05 0,00 4.000.000,00 0,00
Sewa Tenda
Tenda
10 Plong x 400.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 10.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.10.07 0,00 10.000.000,00 0,00
Sewa Peralatan Keyboard Soundsistem
Keyboard Soundsistem
1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
23.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.11 23.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.11.02 0,00 600.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Snack 20 Orang x 2
40 Orang/Kali x 15.000,00 = 600.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 22.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.11.04 0,00 22.800.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
300 Orang x 30.000,00 = 9.000.000,00
Snack Kegiatan
300 Orang x 15.000,00 = 4.500.000,00
Snack Tim Penilai
20 Orang x 15.000,00 = 300.000,00
Makan Kegiatan Pembinaan
300 Orang x 30.000,00 = 9.000.000,00
21.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.15 21.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.21 . 5.2.2.15.01 0,00 21.000.000,00 0,00
Perjalanan Dinas Daerah
Transport Tim Penilai 5 Orang x 60
Keluarahan
300 Orang/Kelurahan x 70.000,00 =
21.000.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 23
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
80.000.000,00 Pencanangan Kampung Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 15.22 Sumber Dana : 80.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Medan
Belanja Pegawai 17.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.1 17.300.000,00 0,00 0,00
17.300.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.1.01 17.300.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.100.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.1.01.01 0,00 15.100.000,00 0,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Penanggung jawab
1 org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Ketua
1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Sekretaris
1 org x 900.000,00 = 900.000,00
Anggota
20 org x 600.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.1.01.03 0,00 2.200.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)
1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium pembantu PPTK
2 org x 600.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 62.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.2 62.700.000,00 0,00 0,00
8.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.2.06 8.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 7.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.2.06.01 0,00 7.700.000,00 0,00
Belanja cetak
Cetak/pembuatan laporan
1 kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
Cetak spanduk
6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00
Cetak backdrop
1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Cetak Baliho
1 buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.2.06.05 0,00 500.000,00 0,00
Biaya dokumentasi dan publikasi
1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
25.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.2.10 25.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Meja Kursi 5.250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.2.10.01 0,00 5.250.000,00 0,00
Sewa kursi
700 buah x 7.500,00 = 5.250.000,00
Belanja Sewa Tenda 7.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.2.10.05 0,00 7.000.000,00 0,00
Sewa tenda/teratak
Sewa tenda
14 set/plong x 500.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 13.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.2.10.07 0,00 13.000.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 24
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Sewa peralatan dan perlengkapan
Sewa Keyboard / Soundsystem
1 kegiatan x 13.000.000,00 =
13.000.000,00
29.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.2.11 29.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.2.11.02 0,00 1.250.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman rapat
persiapan
50 org x 25.000,00 = 1.250.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 28.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.22 . 5.2.2.11.04 0,00 28.000.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman
700 org x 25.000,00 = 17.500.000,00
Snack kegiatan
700 org x 15.000,00 = 10.500.000,00
60.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB dan
Kesehatan Reproduksi
1.12 . 1.12.01 . 15.23 Sumber Dana : 60.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.1 2.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.1.01 2.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS Lainnya 2.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.1.01.09 0,00 2.000.000,00 0,00
Pembuat Makalah
3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
Petugas Kebersihan
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2 58.000.000,00 0,00 0,00
19.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.01 19.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.01.01 0,00 1.150.000,00 0,00
ATK Peserta
ATK
210 Orang x 5.000,00 = 1.050.000,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 17.850.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.01.10 0,00 17.850.000,00 0,00
Pemberian Cenderamata
Cenderamata
210 Orang x 85.000,00 = 17.850.000,00
6.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.06 6.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.06.01 0,00 300.000,00 0,00
Cetak Spanduk
Spanduk
1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Penggandaan 6.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.06.02 0,00 6.300.000,00 0,00
Penggandaan Makalah
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 25
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Makalah (210 Orang x 3 Makalah)
630 Orang/Makalah x 10.000,00 =
6.300.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.06.05 0,00 300.000,00 0,00
Dokumentasi
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
9.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.11 9.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.11.02 0,00 900.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan Rapat (15 Orang x 2 Kali)
30 Orang/Kali x 30.000,00 = 900.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.11.04 0,00 9.000.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
225 Orang x 40.000,00 = 9.000.000,00
5.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.21 5.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.21.05 0,00 5.400.000,00 0,00
Narasumber
Narasumber (3 Orang x 2 Hari)
6 Orang/Hari x 900.000,00 = 5.400.000,00
16.800.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.23 16.800.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 16.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.23 . 5.2.2.23.01 0,00 16.800.000,00 0,00
Transport Peserta
Transport
210 Orang x 80.000,00 = 16.800.000,00
100.000.000,00 Opersional KIE melalui Media Cetak.1.12 . 1.12.01 . 15.28 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 14.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.1 14.700.000,00 0,00 0,00
14.700.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.1.01 14.700.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.1.01.01 0,00 14.700.000,00 0,00
Honor Tim Penyusun Materi
Penanggung Jawab
1 Orang x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Ketua
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Anggota
11 Orang x 1.000.000,00 = 11.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 85.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2 85.300.000,00 0,00 0,00
900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2.01 900.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2.01.01 0,00 900.000,00 0,00
ATK Kegiatan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 26
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00
2.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2.02 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 2.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2.02.08 0,00 2.000.000,00 0,00
Bahan Pembuatan Jingle KB/CD
Jingle KB/CD
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
73.200.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2.03 73.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa
Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan
73.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2.03.19 0,00 73.200.000,00 0,00
Jasa Sosialisasi KB dan Pemberitaan KB melalui
Surat Kabar dan Melalui Radio
Melalui Surat Kabar 3 Media x 36 Kali
108 Media/Kali x 400.000,00 =
43.200.000,00
Melalui Radio
5 Radio x 6.000.000,00 = 30.000.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2.06 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2.06.02 0,00 1.000.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2.11 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2.11.02 0,00 1.200.000,00 0,00
Makan Minum Rapat
Makan Rapat
40 Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00
7.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2.15 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.28 . 5.2.2.15.01 0,00 7.000.000,00 0,00
Uang Harian Petugas
70 Orang x 100.000,00 = 7.000.000,00
60.000.000,00 Pameran KB melalui Mobil Hias.1.12 . 1.12.01 . 15.29 Sumber Dana : 60.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Medan Kota
Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.29 . 5.2.2 60.000.000,00 0,00 0,00
54.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 15.29 . 5.2.2.03 54.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kerjasama Operasional 54.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.29 . 5.2.2.03.18 0,00 54.000.000,00 0,00
jasa Sewa EO Pembuatan Mobil Hias
Pembuatan Mobil Hias
2 kali x 27.000.000,00 = 54.000.000,00
2.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 15.29 . 5.2.2.06 2.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.29 . 5.2.2.06.01 0,00 200.000,00 0,00
Pembuatan Laporan
Laporan
2 kegiatan x 100.000,00 = 200.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 27
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Penggandaan 600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.29 . 5.2.2.06.02 0,00 600.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
10 set x 60.000,00 = 600.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 2.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.29 . 5.2.2.06.05 0,00 2.000.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
2 Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00
Publikasi
2 Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.29 . 5.2.2.11 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.29 . 5.2.2.11.04 0,00 1.200.000,00 0,00
Makan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan 20 Orang x 2 Kali
40 Orang/Kali x 30.000,00 = 1.200.000,00
2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 15.29 . 5.2.2.15 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.29 . 5.2.2.15.01 0,00 2.000.000,00 0,00
Uang Harian Petugas Pameran
Uang Harian 10 Orang x 2 Kali
20 Orang/Kali x 100.000,00 =
2.000.000,00
63.125.000,00 Pengadaan Palnk KB dan Umbul-Umbul KB1.12 . 1.12.01 . 15.30 Sumber Dana : 100.000.000,00 (36.875.000,00) (36,88)
Belanja Pegawai 5.750.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.30 . 5.2.1 5.750.000,00 0,00 0,00
5.750.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 15.30 . 5.2.1.01 5.750.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.30 . 5.2.1.01.02 0,00 1.000.000,00 0,00
Honor Panitia Pengadaan
Pejabat Pengadaan
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.750.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.30 . 5.2.1.01.03 0,00 1.750.000,00 0,00
Honor PPTK
PPTK
1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00
Staf PPTK
2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
3.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.30 . 5.2.1.01.06 0,00 3.000.000,00 0,00
Honor Panitia Pemeriksa Barang/Penerima
Ketua
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Sekretaris
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Anggota
1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00
Penerima Hasil Pekerjaan
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 57.375.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.30 . 5.2.2 94.250.000,00 (36.875.000,00) (39,12)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 28
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
475.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 15.30 . 5.2.2.01 250.000,00 225.000,00 90,00
Belanja Alat Tulis Kantor 475.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.30 . 5.2.2.01.01 225.000,00 250.000,00 90,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 475.000,00 = 475.000,00
55.900.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.12.01 . 15.30 . 5.2.2.02 93.000.000,00 (37.100.000,00) (39,89)
Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 55.900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.30 . 5.2.2.02.08 (37.100.000,00) 93.000.000,00 (39,89)
Umbul-umbul
73 Buah x 300.000,00 = 21.900.000,00
roll Binner
5 Buah x 500.000,00 = 2.500.000,00
Plank KB
21 Unit x 1.500.000,00 = 31.500.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 15.30 . 5.2.2.06 1.000.000,00 0,00 0,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.30 . 5.2.2.06.05 0,00 1.000.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
271.915.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Medis Tehnis/Tidak
Tetap
1.12 . 1.12.01 . 15.36 Sumber Dana : 271.915.200,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Medan
Belanja Pegawai 271.915.200,00 1.12 . 1.12.01 . 15.36 . 5.2.1 271.915.200,00 0,00 0,00
271.915.200,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.12.01 . 15.36 . 5.2.1.02 271.915.200,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 271.915.200,00 1.12 . 1.12.01 . 15.36 . 5.2.1.02.02 0,00 271.915.200,00 0,00
Penyediaan Tenaga Medis Tidak Tetap
Tenaga Medis Tidak Tetap (10 Orang x 12
Bulan)
120 Orang/Bulan x 2.265.960,00 =
271.915.200,00
50.000.000,00 Peringatan HUT IBI Badan PP & KB Kota Medan1.12 . 1.12.01 . 15.37 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Medan
Belanja Pegawai 2.150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.1 2.150.000,00 0,00 0,00
2.150.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.1.01 2.150.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS Lainnya 2.150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.1.01.09 0,00 2.150.000,00 0,00
Honor Tim Juri
Tim Juri
5 Orang x 250.000,00 = 1.250.000,00
Honor Moderator
Moderator
1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00
Honor Notulen
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 29
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Notulen
1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 47.850.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2 47.850.000,00 0,00 0,00
300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.01 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.01.01 0,00 300.000,00 0,00
Belanja ATK
ATK
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
9.600.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.02 9.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 9.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.02.10 0,00 9.600.000,00 0,00
Belanja Hadiah
Hadiah
12 Orang x 800.000,00 = 9.600.000,00
1.800.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.03 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kerjasama Operasional 1.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.03.18 0,00 1.800.000,00 0,00
Jasa Narasumber
Narasumber
2 Orang x 900.000,00 = 1.800.000,00
7.830.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.06 7.830.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 3.780.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.06.01 0,00 3.780.000,00 0,00
Cetak Spanduk
2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
Cetak Sertifikat
300 Buah x 10.000,00 = 3.000.000,00
Pembuatan Laporan
Laporan
1 Set x 180.000,00 = 180.000,00
Belanja Penggandaan 3.750.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.06.02 0,00 3.750.000,00 0,00
Belanja Penggandaan Makalah
Penggandaan Makalah
300 Set x 10.000,00 = 3.000.000,00
Pembuatan Makalah
3 Set x 250.000,00 = 750.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.06.05 0,00 300.000,00 0,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.07 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.07.02 0,00 6.000.000,00 0,00
Sewa Tempat
1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.10 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 3.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.10.07 0,00 3.000.000,00 0,00
Sewa Keyboard
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 30
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
12.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.11 12.600.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 12.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.11.04 0,00 12.600.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
420 Orang x 20.000,00 = 8.400.000,00
Snack Kegiatan
420 Orang x 10.000,00 = 4.200.000,00
6.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.15 6.720.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.720.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.37 . 5.2.2.15.01 0,00 6.720.000,00 0,00
Perjalanan Dinas
Transport
84 Orang x 80.000,00 = 6.720.000,00
150.000.000,00 Pelayanan KB Pria1.12 . 1.12.01 . 15.38 Sumber Dana : 150.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Medan
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.38 . 5.2.2 150.000.000,00 0,00 0,00
5.940.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.12.01 . 15.38 . 5.2.2.02 5.940.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Obat-Obatan 5.940.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.38 . 5.2.2.02.04 0,00 5.940.000,00 0,00
Belanja Obat-Obatan
Obat-Obatan
198 Orang x 30.000,00 = 5.940.000,00
127.410.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 15.38 . 5.2.2.03 127.410.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 690.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.38 . 5.2.2.03.12 0,00 690.000,00 0,00
Belanja Kebersihan
Jasa Kebersihan
4 Kegiatan x 172.500,00 = 690.000,00
Belanja Jasa Kerjasama Operasional 126.720.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.38 . 5.2.2.03.18 0,00 126.720.000,00 0,00
Operasional Pelayanan Dokter
Pelayanan Dokter
198 Orang x 325.000,00 = 64.350.000,00
Pengayoman Akseptor
198 Orang x 175.000,00 = 34.650.000,00
Penggarapan Akseptor
198 Orang x 140.000,00 = 27.720.000,00
6.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.38 . 5.2.2.11 6.250.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.38 . 5.2.2.11.04 0,00 6.250.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
250 Orang x 25.000,00 = 6.250.000,00
10.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 15.38 . 5.2.2.15 10.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.38 . 5.2.2.15.01 0,00 10.400.000,00 0,00
Uang Harian Petugas Tingkat Kota
Uang Harian Petugas
80 Orang x 80.000,00 = 6.400.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 31
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Uang Harian Petugas Tingkat Kecamatan
Petugas Tingkat Kecamatan
50 Orang x 80.000,00 = 4.000.000,00
75.000.000,00 Rapat Konsultasi Pencapaian Hasil Laporan
Keluarga Berencana
1.12 . 1.12.01 . 15.39 Sumber Dana : 75.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Medan
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.39 . 5.2.2 75.000.000,00 0,00 0,00
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 15.39 . 5.2.2.01 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.39 . 5.2.2.01.01 0,00 1.200.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
19.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 15.39 . 5.2.2.06 19.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 19.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.39 . 5.2.2.06.01 0,00 19.800.000,00 0,00
Cetak Laporan
Cetak Laporan 22 Buah x 12
264 Buat/Bulan x 75.000,00 =
19.800.000,00
54.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.39 . 5.2.2.11 54.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 54.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.39 . 5.2.2.11.02 0,00 54.000.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan 50 Orang x 12
600 Orang/Kali x 30.000,00 =
18.000.000,00
Snack Rapat PPLKB 50 Orang x 12
600 Orang/Bulan x 15.000,00 =
9.000.000,00
Snack Rapat PLKB 150 Orang x 12 Bulan
1,800 Orang/Bulan x 15.000,00 =
27.000.000,00
755.580.000,00 Bantuan Operasional KB1.12 . 1.12.01 . 15.40 Sumber Dana : 0,00 755.580.000,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 755.580.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2 0,00 755.580.000,00 0,00
12.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2.01 0,00 12.600.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 12.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2.01.01 12.600.000,00 0,00 0,00
Belanja ATK
Belanja ATK Kantor
36 Kec/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00
19.980.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2.03 0,00 19.980.000,00 0,00
Belanja Listrik 19.980.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2.03.03 19.980.000,00 0,00 0,00
Belanja Listrik
36 Kec/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00
Belanja Pemasangan Listrik
2 Kec x 4.590.000,00 = 9.180.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 32
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
259.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2.11 0,00 259.200.000,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 259.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2.11.02 259.200.000,00 0,00 0,00
Makan Minum Rapat
Makan Minum Rapat (4 x 50 Org x 3 Kec x 12
Bln x Rp.22.000,-)
2,400 kali/Org/Bln x 66.000,00 =
158.400.000,00
Snack (4 x 50 Org x 3 Kec x 12 Bln x
Rp.14.000,-)
2,400 kali/Org/Bln x 42.000,00 =
100.800.000,00
91.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2.15 0,00 91.200.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2.15.01 91.200.000,00 0,00 0,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Biaya Operasional Petugas Penyuluh
912 Org/Kel/Bln x 100.000,00 =
91.200.000,00
12.600.000,00 Belanja Pemeliharaan1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2.20 0,00 12.600.000,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 12.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2.20.04 12.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pemeliharaan Balai Penyuluhan
36 Kec/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00
360.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2.23 0,00 360.000.000,00 0,00
Belanja transport peserta 360.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 15.40 . 5.2.2.23.01 360.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Transport Peserta
Belanja Transport Peserta (4 x 50 Org x 3
Kec x 12 Bln x Rp. 50.000,-)
2,400 Kali/Org/Bln x 150.000,00 =
360.000.000,00
120.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.12 . 1.12.01 . 16 200.000.000,00 (80.000.000,00) (40,00)
60.000.000,00 Orientasi PIK bagi Petugas Pengelola PIK
Remaja / Mahasiswa
1.12 . 1.12.01 . 16.03 Sumber Dana : 60.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.1 1.100.000,00 0,00 0,00
1.100.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.1.06 1.100.000,00 0,00 0,00
Moderator 1.100.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.1.06.02 0,00 1.100.000,00 0,00
Moderator
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Notulen
1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 58.900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2 58.900.000,00 0,00 0,00
18.225.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.01 18.225.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 18.225.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01 0,00 18.225.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 33
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 225.000,00 = 225.000,00
ATK Peserta
225 Orang x 80.000,00 = 18.000.000,00
7.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.06 7.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.06.01 0,00 300.000,00 0,00
Cetak Spanduk
Spanduk
1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Penggandaan 7.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02 0,00 7.000.000,00 0,00
Penggandaan Makalah
4 Set x 500.000,00 = 2.000.000,00
Makalah Peserta
1,600 Set x 3.000,00 = 4.800.000,00
Laporan
1 Set x 200.000,00 = 200.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.06.05 0,00 300.000,00 0,00
Dokumentasi
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
7.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.11 7.875.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.875.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.11.04 0,00 7.875.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
225 Orang x 35.000,00 = 7.875.000,00
7.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.21 7.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 7.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.21.05 0,00 7.200.000,00 0,00
Narasumber
Narasumber (4 Orang x 2 Hari)
8 Orang/Hari x 900.000,00 = 7.200.000,00
18.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.23 18.000.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 18.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.03 . 5.2.2.23.01 0,00 18.000.000,00 0,00
Transport Peserta
Transport
225 Orang x 80.000,00 = 18.000.000,00
0,00 Orientasi Pelatihan Pendidik Sebaya dan
Konselor Sebaya
1.12 . 1.12.01 . 16.04 Sumber Dana : 80.000.000,00 (80.000.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.1 10.600.000,00 (10.600.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01 10.600.000,00 (10.600.000,00) (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01.01 (7.000.000,00) 7.000.000,00 (100,00)
Honor Panitia Kegiatan
Honor Penanggung Jawab
1 Orang x 0,00 = 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 34
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Honor Ketua
1 Orang x 0,00 = 0,00
Sekretaris
1 Orang x 0,00 = 0,00
Anggota
12 Orang x 0,00 = 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01.03 (1.600.000,00) 1.600.000,00 (100,00)
Honor PPTK
1 Orang x 0,00 = 0,00
Staff PPTK
2 Orang x 0,00 = 0,00
Honorarium PNS Lainnya 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01.09 (2.000.000,00) 2.000.000,00 (100,00)
Pembuat Makalah
Makalah
4 Set x 0,00 = 0,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2 69.400.000,00 (69.400.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01 18.000.000,00 (18.000.000,00) (100,00)
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01 (3.000.000,00) 3.000.000,00 (100,00)
ATK Peserta
ATK
150 Orang x 0,00 = 0,00
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01.10 (15.000.000,00) 15.000.000,00 (100,00)
Cenderamata
150 Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06 6.500.000,00 (6.500.000,00) (100,00)
Belanja Cetak 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.01 (350.000,00) 350.000,00 (100,00)
Cetak Spanduk
Spanduk
1 Buah x 0,00 = 0,00
Laporan
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Belanja Penggandaan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02 (6.000.000,00) 6.000.000,00 (100,00)
Penggandaan Makalah
Makalah (150 Orang x 5 Set)
750 Orang/Set x 0,00 = 0,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.05 (150.000,00) 150.000,00 (100,00)
Dokumentasi
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11 12.500.000,00 (12.500.000,00) (100,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11.02 (500.000,00) 500.000,00 (100,00)
Makan dan Minum Rapat
Makan Rapat
20 Orang x 0,00 = 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11.04 (12.000.000,00) 12.000.000,00 (100,00)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 35
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan (150 Orang x 2 Hari)
300 Orang/Hari x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.21 5.400.000,00 (5.400.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.21.05 (5.400.000,00) 5.400.000,00 (100,00)
Narasumber
6 Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.23 27.000.000,00 (27.000.000,00) (100,00)
Belanja transport peserta 0,00 1.12 . 1.12.01 . 16.04 . 5.2.2.23.01 (27.000.000,00) 27.000.000,00 (100,00)
Transport Peserta
Transport Peserta (150 Orang x 2 Hari)
300 Orang/Hari x 0,00 = 0,00
60.000.000,00 Orientasi PIK Remaja bagi Mitra Kerja / Guru1.12 . 1.12.01 . 16.06 Sumber Dana : 60.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 8.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1 8.600.000,00 0,00 0,00
8.600.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01 8.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01.01 0,00 7.000.000,00 0,00
Honor Panitia
Honor Penanggung Jawab
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Honor Ketua
1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
12 Orang x 400.000,00 = 4.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01.03 0,00 1.600.000,00 0,00
Honor PPTK
1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00
Staff PPTK
2 Orang x 450.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 51.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2 51.400.000,00 0,00 0,00
12.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.01 12.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 850.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01 0,00 850.000,00 0,00
ATK Peserta
150 Orang x 4.000,00 = 600.000,00
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 11.250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.01.10 0,00 11.250.000,00 0,00
Cenderamata
150 Orang x 75.000,00 = 11.250.000,00
6.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06 6.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01 0,00 250.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 36
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Cetak Spanduk
Spanduk
1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02 0,00 6.000.000,00 0,00
Penggandaan Makalah
Makalah (150 Orang x 8 Set)
1,200 Orang/Set x 5.000,00 =
6.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06.05 0,00 150.000,00 0,00
Dokumentasi
1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
10.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11 10.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11.02 0,00 500.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan Rapat
20 Orang x 25.000,00 = 500.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11.04 0,00 10.200.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
340 Orang x 30.000,00 = 10.200.000,00
7.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.21 7.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 7.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.21.05 0,00 7.200.000,00 0,00
Narasumber
Narasumber (4 Orang x 2 Hari)
8 Orang/Hari x 900.000,00 = 7.200.000,00
15.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.23 15.000.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 15.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 16.06 . 5.2.2.23.01 0,00 15.000.000,00 0,00
Transport Peserta
150 Orang x 100.000,00 = 15.000.000,00
790.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
Pengarusutamaan Anak (PUHA)
1.11 . 1.12.01 . 16 1.060.000.000,00 (270.000.000,00) (25,47)
170.000.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional1.11 . 1.12.01 . 16.11 Sumber Dana : 170.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 28.155.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.1 28.155.000,00 0,00 0,00
28.155.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.1.01 28.155.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.155.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.1.01.01 0,00 28.155.000,00 0,00
Honor Panitia
Penanggung Jawab
1 Orang/Kegiatan x 1.350.000,00 =
1.350.000,00
Ketua
1 Orang/Kegiatan x 1.330.000,00 =
1.330.000,00
Sekretaris
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 37
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 orang/kegiatan x 1.275.000,00 =
1.275.000,00
Anggota
10 Orang/Kegiatan x 920.000,00 =
9.200.000,00
Honor Tim Juri
Juri Lomba 3 orangx 5 Jenis lomba
15 orang/jenis lomb x 1.000.000,00 =
15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 141.845.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2 141.845.000,00 0,00 0,00
48.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.01 48.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.01.01 0,00 1.000.000,00 0,00
Belanja ATK Kegiatan
ATK
1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 47.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.01.10 0,00 47.500.000,00 0,00
Hadiah Lomba
Hadiah Lomba 5 Jenis Lomba
5 Jenis x 9.500.000,00 = 47.500.000,00
5.245.000,00 Belanja Bahan/Material1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.02 5.245.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan
Kegiatan
5.245.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.02.06 0,00 5.245.000,00 0,00
Bahan Lomba
Bahan Lomba Kegiatan
1 kegiatan x 5.245.000,00 = 5.245.000,00
3.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.06 3.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 2.400.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.06.01 0,00 2.400.000,00 0,00
Belanja Cetak
Cetak Spanduk 2 Buah
2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
Cetak Laporan 5 set
5 set x 200.000,00 = 1.000.000,00
Cetak Sertifikat 30 Buah
30 Buah x 30.000,00 = 900.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.06.05 0,00 1.000.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
47.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.10 47.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Meja Kursi 15.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.10.01 0,00 15.000.000,00 0,00
sewa kursi
500 Buah/kegiatan x 30.000,00 =
15.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 22.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.10.05 0,00 22.500.000,00 0,00
sewa tenda
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 38
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Sewa Tenda 15 Set
15 Set/Kegiatan x 1.500.000,00 =
22.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 10.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.10.07 0,00 10.000.000,00 0,00
Sewa Perlatan Sound System/Keyboard
Sewa Soundsystem/keyboard
1 Kegiatan x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
29.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.11 29.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.11.02 0,00 2.200.000,00 0,00
Makan Minum Rapat
Makan minum rapat 20 Orang x 2 Kali
40 Orang/Kali x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack 20 Orang x 2 Kali
40 0RANG/KALI x 25.000,00 =
1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 27.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.11.04 0,00 27.500.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan 500 Orang
500 Kegiatan/Orang x 30.000,00 =
15.000.000,00
Snack Kegiatan 500 Orang
500 kegiatan/Orang x 25.000,00 =
12.500.000,00
7.500.000,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.23 7.500.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 7.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.11 . 5.2.2.23.01 0,00 7.500.000,00 0,00
Transport Peserta Lomba
Transport Peserta Lomba 5 Lomba x 30
Orang
150 Lomba/Orang x 50.000,00 =
7.500.000,00
50.000.000,00 Pengadaan Buku Saku Perundang-Undangan
tentang PKDRT Trafiking Dll
1.11 . 1.12.01 . 16.25 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.25 . 5.2.1 1.950.000,00 0,00 0,00
1.950.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.25 . 5.2.1.01 1.950.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.25 . 5.2.1.01.02 0,00 650.000,00 0,00
Honor Pejabat Pengadaan
Pejabat Pengadaan
1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
1.300.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.25 . 5.2.1.01.06 0,00 1.300.000,00 0,00
Honor Tim Pemeriksa/Penerima Barang
Pemeriksa Barang
1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00
Penerima Barang
1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 39
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Barang dan Jasa 48.050.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.25 . 5.2.2 48.050.000,00 0,00 0,00
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.25 . 5.2.2.01 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.25 . 5.2.2.01.01 0,00 500.000,00 0,00
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.25 . 5.2.2.11 1.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.25 . 5.2.2.11.02 0,00 1.100.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan
20 Orang x 30.000,00 = 600.000,00
Snack
20 Orang x 25.000,00 = 500.000,00
46.450.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.11 . 1.12.01 . 16.25 . 5.2.2.24 46.450.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
46.450.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.25 . 5.2.2.24.01 0,00 46.450.000,00 0,00
Belanja Cetak Buku Perundang-undangan
Cetak Buku
1 Kegiatan x 46.450.000,00 =
46.450.000,00
40.000.000,00 Pembinaan Kelurahan Layak Anak1.11 . 1.12.01 . 16.27 Sumber Dana : 40.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Medan
Belanja Pegawai 8.650.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.1 8.650.000,00 0,00 0,00
8.650.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.1.01 8.650.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.650.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.1.01.01 0,00 8.650.000,00 0,00
Honor Panitia
Penanggung Jawab
1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Ketua
1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Anggota
6 orang x 850.000,00 = 5.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 31.350.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2 31.350.000,00 0,00 0,00
400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2.01 400.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2.01.01 0,00 400.000,00 0,00
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2.06 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2.06.01 0,00 1.000.000,00 0,00
Cetak Laporan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 40
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2.06.05 0,00 500.000,00 0,00
Dokumentasi
1 Kegitan x 500.000,00 = 500.000,00
16.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2.11 16.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2.11.02 0,00 1.100.000,00 0,00
Makan Minum Rapat
Makan
20 Orang x 30.000,00 = 600.000,00
Snack
20 Orang x 25.000,00 = 500.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.750.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2.11.04 0,00 15.750.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Snack Kegiatan 21 Kecamatan x 30 Orang
630 Kecamatan/Orang x 25.000,00 =
15.750.000,00
8.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2.21 8.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 8.400.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2.21.05 0,00 8.400.000,00 0,00
Narasumber
21 Kecamatan x 400.000,00 =
8.400.000,00
4.200.000,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2.23 4.200.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 4.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.27 . 5.2.2.23.01 0,00 4.200.000,00 0,00
Transport Forum Anak
Transport 21 Kecamatan x 10 Orang
210 Kecamatan/Orang x 20.000,00 =
4.200.000,00
50.000.000,00 Pembinaan Forum Anak1.11 . 1.12.01 . 16.28 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 12.050.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.1 12.050.000,00 0,00 0,00
12.050.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.1.01 12.050.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.050.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.1.01.01 0,00 12.050.000,00 0,00
Honor Panitia
Penanggung Jawab
1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Ketua
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Anggota
10 Orang x 850.000,00 = 8.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 37.950.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2 37.950.000,00 0,00 0,00
3.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2.01 3.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.850.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2.01.01 0,00 3.850.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 41
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
ATK Peserta 21 Kecamtan x 15 Orang
315 Kecamatan/Orang x 10.000,00 =
3.150.000,00
2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2.06 2.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2.06.02 0,00 1.000.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2.06.05 0,00 1.500.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
11.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2.11 11.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2.11.02 0,00 2.200.000,00 0,00
Makan minum Rapat
Makan Rapat 2 x 20 Orang
40 Kali/Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack Rapat 2 x 20 orang
40 Kali/Orang x 25.000,00 = 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.450.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2.11.04 0,00 9.450.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Snack 21 Kecamtan x 15 Orang
315 Kecamatan/Orang x 30.000,00 =
9.450.000,00
10.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2.21 10.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 10.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2.21.05 0,00 10.500.000,00 0,00
Narasumber
21 Kecamatan x 500.000,00 =
10.500.000,00
9.450.000,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2.23 9.450.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 9.450.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.28 . 5.2.2.23.01 0,00 9.450.000,00 0,00
Transport Peserta Forum Anak
Transport 21 Kecamatan x 15 Orang
315 Orang/Kecamatan x 30.000,00 =
9.450.000,00
50.000.000,00 Evaluasi Pengarustamaan Gender dan Anak1.11 . 1.12.01 . 16.30 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 9.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.1 9.500.000,00 0,00 0,00
7.800.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.1.01 7.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.1.01.01 0,00 7.800.000,00 0,00
Honor Tim Penyusun Evaluasi
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 42
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Penanggung Jawab
1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Ketua
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Anggota
5 Orang x 850.000,00 = 4.250.000,00
1.700.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.1.06 1.700.000,00 0,00 0,00
Moderator 1.700.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.1.06.02 0,00 1.700.000,00 0,00
Moderator
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Notulis
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2 40.500.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.01 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.01.01 0,00 1.000.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
8.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.06 8.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 5.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.06.01 0,00 5.000.000,00 0,00
Cetak Laporan
Cetak
5 Set x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.300.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.06.02 0,00 3.300.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
Penggandaan
1 Kegiatan x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
7.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.11 7.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.11.02 0,00 2.200.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan 2 x 20 Orang
40 Kali/Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack 2 x 20 Orang
40 Kali/Orang x 25.000,00 = 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.11.04 0,00 5.500.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
100 Orang x 30.000,00 = 3.000.000,00
Snack
100 Orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
16.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.15 16.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.15.01 0,00 16.800.000,00 0,00
Perjalanan Dinas
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 43
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Transport 60 SKPD x 4 Kali
240 SKPD/Kali x 70.000,00 =
16.800.000,00
1.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.21 1.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.100.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.21.05 0,00 1.100.000,00 0,00
Narasumber
1 Kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
5.600.000,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.23 5.600.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 5.600.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.30 . 5.2.2.23.01 0,00 5.600.000,00 0,00
Transport Peserta
Transport
80 Orang x 70.000,00 = 5.600.000,00
100.000.000,00 Penyediaan Plank Kelurahan Layak Anak dan
Plank Sekolah Ramah Anak
1.11 . 1.12.01 . 16.31 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 3.650.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.31 . 5.2.1 3.650.000,00 0,00 0,00
3.650.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.31 . 5.2.1.01 3.650.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 900.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.31 . 5.2.1.01.02 0,00 900.000,00 0,00
Honor Pejabat Pengadaan
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.31 . 5.2.1.01.03 0,00 500.000,00 0,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor PPTK
1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.250.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.31 . 5.2.1.01.06 0,00 2.250.000,00 0,00
Honor Tim Pemeriksa Barang
Ketua
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Sekretaris
1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00
Anggota
1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 96.350.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.31 . 5.2.2 96.350.000,00 0,00 0,00
250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.31 . 5.2.2.11 250.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 250.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.31 . 5.2.2.11.02 0,00 250.000,00 0,00
Makan Minum Rapat
Snack
10 Orang x 25.000,00 = 250.000,00
300.000,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 16.31 . 5.2.2.23 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Transport Petugas 300.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.31 . 5.2.2.23.03 0,00 300.000,00 0,00
Transport Petugas Survey Barang
Transport Petugas
3 Orang x 100.000,00 = 300.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 44
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
95.800.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.11 . 1.12.01 . 16.31 . 5.2.2.24 95.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
95.800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.31 . 5.2.2.24.01 0,00 95.800.000,00 0,00
Penyediaan Plank Kelurahan Layak Anak
Plank Kelurahan Layak Anak
16 Unit x 1.500.000,00 = 24.000.000,00
Penyediaan Plank Sekolah Ramah Anak
Plank Sekolah Ramah Anak
16 Unit x 1.500.000,00 = 24.000.000,00
Penyediaan Standar Binner
Standar Binner
5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
Penyediaan Baliho
Baliho
21 Unit x 1.800.000,00 = 37.800.000,00
50.000.000,00 Sosialisasi Jugnis Indikator Kota Layak Anak1.11 . 1.12.01 . 16.34 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 13.750.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.1 13.750.000,00 0,00 0,00
12.050.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.1.01 12.050.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.050.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.1.01.01 0,00 12.050.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Ketua
1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Anggota
10 orang x 850.000,00 = 8.500.000,00
1.700.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.1.06 1.700.000,00 0,00 0,00
Moderator 1.700.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.1.06.02 0,00 1.700.000,00 0,00
Moderator
1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
Notulis
1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 36.250.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2 36.250.000,00 0,00 0,00
3.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2.01 3.350.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.350.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2.01.01 0,00 3.350.000,00 0,00
Belanja ATK Kegiatan
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
Belanja ATK Peserta
ATK Peserta
100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 45
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2.06 2.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2.06.01 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja cetak
Cetak laporan
4 set x 250.000,00 = 1.000.000,00
Cetak spanduk
2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2.06.05 0,00 800.000,00 0,00
Dokumentasi
1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00
21.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2.11 21.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2.11.02 0,00 2.200.000,00 0,00
Makan minum rapat
Makan rapat
40 Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack
40 Orang x 25.000,00 = 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 19.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2.11.04 0,00 19.200.000,00 0,00
Makan minum kegiatan
Makan kegiatan
120 Orang x 160.000,00 = 19.200.000,00
2.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2.21 2.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2.21.05 0,00 2.200.000,00 0,00
Nara sumber
2 orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
7.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2.23 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 7.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.34 . 5.2.2.23.01 0,00 7.000.000,00 0,00
Transport peserta
100 Orang x 70.000,00 = 7.000.000,00
30.000.000,00 Pembuatan Profil Anak1.11 . 1.12.01 . 16.36 Sumber Dana : 30.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 10.600.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.36 . 5.2.1 10.600.000,00 0,00 0,00
10.600.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.36 . 5.2.1.01 10.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS Lainnya 10.600.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.36 . 5.2.1.01.09 0,00 10.600.000,00 0,00
Honor tim penyusunan
Honor penanggung jawab
1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Ketua
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Anggota
5 Orang x 850.000,00 = 4.250.000,00
Honor petugas pengumpul data
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 46
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Honor petugas pengumpul data 8 SKPD x 5
orang
40 SKPD/Orang x 70.000,00 =
2.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.36 . 5.2.2 19.400.000,00 0,00 0,00
200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.36 . 5.2.2.01 200.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.36 . 5.2.2.01.01 0,00 200.000,00 0,00
Belanja ATK
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
18.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 16.36 . 5.2.2.06 18.900.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 18.900.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.36 . 5.2.2.06.01 0,00 18.900.000,00 0,00
Belanja cetak profil anak
Belanja cetak
1 Kegiatan x 18.900.000,00 =
18.900.000,00
300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.36 . 5.2.2.11 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 300.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.36 . 5.2.2.11.02 0,00 300.000,00 0,00
Makan minum rapat
Makan rapat
10 Orang x 30.000,00 = 300.000,00
100.000.000,00 Perlombaan Kelurahan Layak Anak1.11 . 1.12.01 . 16.37 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 45.150.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.1 45.150.000,00 0,00 0,00
45.150.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.1.01 45.150.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.150.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.1.01.01 0,00 45.150.000,00 0,00
Belanja Honor Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Ketua
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
0 Orang x 1.100.000,00 = 0,00
Anggota
7 Orang x 850.000,00 = 5.950.000,00
Juri Lomba 5 orang x 21 Kecamatan
105 orang/kecamatan x 350.000,00 =
36.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 54.850.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.2 54.850.000,00 0,00 0,00
550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.2.01 550.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 550.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.2.01.01 0,00 550.000,00 0,00
Belanja ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 550.000,00 = 550.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 47
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
18.100.000,00 Belanja Bahan/Material1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.2.02 18.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 18.100.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.2.02.10 0,00 18.100.000,00 0,00
Hadiah lomba
1 Kegiatan x 18.100.000,00 =
18.100.000,00
2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.2.06 2.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.2.06.01 0,00 1.000.000,00 0,00
Cetak laporan
5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.2.06.05 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja dokumentasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja publikasi
Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
33.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.2.11 33.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.2.11.02 0,00 2.200.000,00 0,00
Makan minum rapat
Makan rapat 2 x 20 orang
40 kali/Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack rapat 2x 20 orang
40 kali/orang x 25.000,00 = 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 31.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.37 . 5.2.2.11.04 0,00 31.500.000,00 0,00
Makan & minum kegiatan
Makan kegiatan 21 kecamatan x 50 orang
1,050 kecamatan/orang x 30.000,00 =
31.500.000,00
50.000.000,00 Evaluasi Kota Layak Anak1.11 . 1.12.01 . 16.38 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 13.750.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.1 13.750.000,00 0,00 0,00
13.750.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.1.01 13.750.000,00 0,00 0,00
Honorarium PNS Lainnya 13.750.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.1.01.09 0,00 13.750.000,00 0,00
Honor tim penyusun
Penanggung Jawab
1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Ketua
1 orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Anggota
10 orang x 850.000,00 = 8.500.000,00
Moderator
Honor Moderator
1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 48
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Honor Notulis
1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 36.250.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2 36.250.000,00 0,00 0,00
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2.01 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2.01.01 0,00 500.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
13.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2.06 13.450.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 5.950.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2.06.01 0,00 5.950.000,00 0,00
Cetak isian KLA
Cetak/penggandaan isian KLA
210 eksemplar x 20.000,00 = 4.200.000,00
Penggandaan Laporan
5 Set x 350.000,00 = 1.750.000,00
Biaya Penjilidan 7.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2.06.04 0,00 7.500.000,00 0,00
Cetak/Penjilidan laporan
Cetak/Penjilidan laporan KLA
5 set x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
13.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2.11 13.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2.11.02 0,00 2.200.000,00 0,00
Makan & minum rapat
Makan rapat 2 x 20 orang
40 kali/orang x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack rapat 2 x 20 orang
40 kali/orang x 25.000,00 = 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 11.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2.11.04 0,00 11.000.000,00 0,00
Makan & minum kegiatan
Makan kegiatan
200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack kegiatan
200 orang x 25.000,00 = 5.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2.15 8.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2.15.01 0,00 8.000.000,00 0,00
Perjalanan dinas ke kecamatan
Transport
100 orang x 80.000,00 = 8.000.000,00
1.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2.21 1.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.100.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.38 . 5.2.2.21.05 0,00 1.100.000,00 0,00
Nara sumber
1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
0,00 Penguatan Forum Anak1.11 . 1.12.01 . 16.39 Sumber Dana : 70.000.000,00 (70.000.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 49
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Pegawai 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.1 8.650.000,00 (8.650.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.1.01 8.650.000,00 (8.650.000,00) (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.1.01.01 (8.650.000,00) 8.650.000,00 (100,00)
Panitia Pelaksana Kegiatan
HonornPenangung Jawab
1 orang x 0,00 = 0,00
Ketua
1 orang x 0,00 = 0,00
Sekretaris
1 Orang x 0,00 = 0,00
Anggota
6 Orang x 0,00 = 0,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2 61.350.000,00 (61.350.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2.01 2.050.000,00 (2.050.000,00) (100,00)
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2.01.01 (2.050.000,00) 2.050.000,00 (100,00)
Atk Kegiatan
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
ATK Peserta
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2.06 2.500.000,00 (2.500.000,00) (100,00)
Belanja Cetak 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2.06.01 (1.000.000,00) 1.000.000,00 (100,00)
Cetak Laporan
5 set x 0,00 = 0,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2.06.05 (1.500.000,00) 1.500.000,00 (100,00)
dokumentasi dan publikasi
dokumentasi
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Publikasi
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2.11 17.950.000,00 (17.950.000,00) (100,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2.11.02 (2.200.000,00) 2.200.000,00 (100,00)
Makan dan Minum rapat
Makan Rapat 2 x 20 Orang
40 Kali/Orang x 0,00 = 0,00
Snack Rapat 2 x 20 Orang
40 Kali/Orang x 0,00 = 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2.11.04 (15.750.000,00) 15.750.000,00 (100,00)
Makan dan Minum Kegiatan
Snack Kegiatan
630 Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2.21 23.100.000,00 (23.100.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2.21.05 (23.100.000,00) 23.100.000,00 (100,00)
Nara sumber
Nara sumber 3orang x 7 Kecamatan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 50
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
21 orang/kecamatan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2.23 15.750.000,00 (15.750.000,00) (100,00)
Belanja transport peserta 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.39 . 5.2.2.23.01 (15.750.000,00) 15.750.000,00 (100,00)
Transport Peserta Forum Anak
Transport Peserta
630 Orang x 0,00 = 0,00
50.000.000,00 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak1.11 . 1.12.01 . 16.40 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 14.600.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.1 14.600.000,00 0,00 0,00
7.800.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.1.01 7.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.1.01.01 0,00 7.800.000,00 0,00
Honor Panitia Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Ketua
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Anggota
5 Orang x 850.000,00 = 4.250.000,00
6.800.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.1.06 6.800.000,00 0,00 0,00
Moderator 6.800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.1.06.02 0,00 6.800.000,00 0,00
Moderator
4 orang x 900.000,00 = 3.600.000,00
Notulis
4 orang x 800.000,00 = 3.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2 35.400.000,00 0,00 0,00
2.025.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2.01 2.025.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.025.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2.01.01 0,00 2.025.000,00 0,00
Belanja ATK Kegitan
Belanja ATK
1 Kegiatan x 425.000,00 = 425.000,00
ATK Peserta
200 Orang x 8.000,00 = 1.600.000,00
2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2.06 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.400.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2.06.01 0,00 1.400.000,00 0,00
Belanja cetak laporan
Cetak Laporan
5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00
Cetak Spanduk
2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2.06.05 0,00 1.000.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 51
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
14.575.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2.11 14.575.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2.11.02 0,00 2.200.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan rapat 2 x 40 Orang
40 Kali/Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack 2 x 40 Orang
40 Kali/Orang x 25.000,00 = 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 12.375.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2.11.04 0,00 12.375.000,00 0,00
Makan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
225 Orang x 30.000,00 = 6.750.000,00
Snack Kegiatan
225 Orang x 25.000,00 = 5.625.000,00
4.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2.21 4.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.400.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2.21.05 0,00 4.400.000,00 0,00
Narasumber
4 orang x 1.100.000,00 = 4.400.000,00
12.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2.23 12.000.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 12.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.40 . 5.2.2.23.01 0,00 12.000.000,00 0,00
Transport Peserta
200 Orang x 60.000,00 = 12.000.000,00
50.000.000,00 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Traffiking1.11 . 1.12.01 . 16.41 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 14.600.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.1 14.600.000,00 0,00 0,00
7.800.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.1.01 7.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.1.01.01 0,00 7.800.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Ketua
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Anggota
5 Orang x 850.000,00 = 4.250.000,00
6.800.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.1.06 6.800.000,00 0,00 0,00
Moderator 6.800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.1.06.02 0,00 6.800.000,00 0,00
Moderator
Moderaor
4 orang x 900.000,00 = 3.600.000,00
Notulis
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 52
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4 orang x 800.000,00 = 3.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.2 35.400.000,00 0,00 0,00
2.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.2.01 2.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.100.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.2.01.01 0,00 2.100.000,00 0,00
Belanja ATK Kegiatan
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
ATK Peserta 50 x 4
200 Kali/Kegiatan x 8.000,00 =
1.600.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.2.06 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.2.06.01 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja Cetak
Cetak Laporan
5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00
Cetak Spanduk
Spanduk
2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
15.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.2.11 15.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.2.11.02 0,00 2.200.000,00 0,00
Makan minum rapat
Makan Rapat 2 x 20 Orang
40 Kali/Orang x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack Rapat 2 x 20 Orang
40 Kali/Orang x 25.000,00 = 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 13.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.2.11.04 0,00 13.200.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan 4 x 60 Orang
240 Kali/Orang x 30.000,00 =
7.200.000,00
Snack Kegiatan 4 x 60 Orang
240 Kali/Orang x 25.000,00 =
6.000.000,00
4.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.2.21 4.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.400.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.2.21.05 0,00 4.400.000,00 0,00
Narasumber
4 Orang x 1.100.000,00 = 4.400.000,00
12.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.2.23 12.000.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 12.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 16.41 . 5.2.2.23.01 0,00 12.000.000,00 0,00
Transport Peserta
Transport Peserta 4 x 50 Orang
200 Kali/Orang x 60.000,00 =
12.000.000,00
0,00 Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang
Undang-undang Perlindungan Anak
1.11 . 1.12.01 . 16.42 Sumber Dana : 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 53
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.1 24.395.000,00 (24.395.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.1.01 10.395.000,00 (10.395.000,00) (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.1.01.01 (10.395.000,00) 10.395.000,00 (100,00)
Honor Panitia Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang x 0,00 = 0,00
Ketua
1 Orang x 0,00 = 0,00
Sekretaris
1 Orang x 0,00 = 0,00
Anggota
7 Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Honorarium Non Pegawai1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.1.06 14.000.000,00 (14.000.000,00) (100,00)
Moderator 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.1.06.02 (14.000.000,00) 14.000.000,00 (100,00)
Moderator
20 orang x 0,00 = 0,00
Notulis
20 orang x 0,00 = 0,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2 175.605.000,00 (175.605.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.01 905.000,00 (905.000,00) (100,00)
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.01.01 (905.000,00) 905.000,00 (100,00)
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.06 19.500.000,00 (19.500.000,00) (100,00)
Belanja Cetak 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.06.01 (6.000.000,00) 6.000.000,00 (100,00)
Cetak Laporan
5 Set x 0,00 = 0,00
Cetak Spanduk
20 Buah x 0,00 = 0,00
Belanja Penggandaan 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.06.02 (12.000.000,00) 12.000.000,00 (100,00)
Belanja Penggandaan
Penggandaan Makalah 100 Orang x 20
Sekolah
2,000 Orang/Sekolah x 0,00 = 0,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.06.05 (1.500.000,00) 1.500.000,00 (100,00)
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Publikasi
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.11 68.200.000,00 (68.200.000,00) (100,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.11.02 (2.200.000,00) 2.200.000,00 (100,00)
Makan dan Minum Rapat
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 54
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
makan 2 x 20 Orang
40 Kali/Orang x 0,00 = 0,00
Snack 2 x 20 Orang
40 kali/Orang x 0,00 = 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.11.04 (66.000.000,00) 66.000.000,00 (100,00)
Makan dan Minum Kegiatan
makan 20 sekolah x 110 Orang
2,200 Kali/Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.21 10.000.000,00 (10.000.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.21.05 (10.000.000,00) 10.000.000,00 (100,00)
Narasumber
20 Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.23 77.000.000,00 (77.000.000,00) (100,00)
Belanja transport peserta 0,00 1.11 . 1.12.01 . 16.42 . 5.2.2.23.01 (77.000.000,00) 77.000.000,00 (100,00)
Transport
Transport 20 Sekolah x 100 Orang
2,200 Sekolaj/Orang x 0,00 = 0,00
1.291.650.000,00 Program pelayanan kontrasepsi1.12 . 1.12.01 . 17 1.292.500.000,00 (850.000,00) (0,07)
460.000.000,00 Pengadaan alat kontrasepsi & Non Kontrasepsi1.12 . 1.12.01 . 17.03 Sumber Dana : 460.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.1 8.000.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.1.01 8.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.1.01.02 0,00 2.700.000,00 0,00
Honor Tim Pengadaan
Ketua Tim
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Sekretaris
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Anggota
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.1.01.03 0,00 2.600.000,00 0,00
Honor PPTK
Ketua PPTK
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Staff PPTK
2 Orang x 850.000,00 = 1.700.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.1.01.06 0,00 2.700.000,00 0,00
Tim Pemeriksa Barang/Penerima
Ketua
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Sekretaris
1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00
Anggota
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Penerima Barang
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 55
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 452.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.2 452.000.000,00 0,00 0,00
150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.2.01 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01 0,00 150.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
451.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.2.02 451.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Obat-Obatan 451.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.2.02.04 0,00 451.000.000,00 0,00
Pengadaan Alat Kontrasepsi
Alat Kontrasepsi
1 Unit x 375.000.000,00 = 375.000.000,00
Pengadaan Obat Side Efek
Obat Side Efek
1 Set x 76.000.000,00 = 76.000.000,00
250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.2.06 250.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01 0,00 250.000,00 0,00
Cetak Laporan
5 Set x 50.000,00 = 250.000,00
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.2.11 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.03 . 5.2.2.11.02 0,00 600.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan Rapat
20 Orang x 30.000,00 = 600.000,00
50.000.000,00 Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengiriman Alat/
Obat Kontrasepsi
1.12 . 1.12.01 . 17.05 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Meda
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.15 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01 0,00 50.000.000,00 0,00
pengangkutan alkon ke klinik
Pengiriman Alkon 50 klinik x 5 orang x 2 kali
500 Klinik/Orang/Kali x 100.000,00 =
50.000.000,00
0,00 Evaluasi Efektifitas Pemakaian Alat Kontrasepsi1.12 . 1.12.01 . 17.08 Sumber Dana : 40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00)
Belanja Pegawai 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.1 11.800.000,00 (11.800.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.1.01 10.800.000,00 (10.800.000,00) (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01 (8.700.000,00) 8.700.000,00 (100,00)
Honor Panitia Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang x 0,00 = 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 56
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Ketua
1 Orang x 0,00 = 0,00
Sekretaris
1 Orang x 0,00 = 0,00
Anggota
10 Orang x 0,00 = 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.1.01.03 (2.100.000,00) 2.100.000,00 (100,00)
Honor PPTK
PPTK
1 Orang x 0,00 = 0,00
Staf PPTK
2 Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Honorarium Non Pegawai1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.1.06 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)
Moderator 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.1.06.02 (1.000.000,00) 1.000.000,00 (100,00)
Moderator
1 Orang x 0,00 = 0,00
Notulen
1 Orang x 0,00 = 0,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2 28.200.000,00 (28.200.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.01 900.000,00 (900.000,00) (100,00)
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01 (900.000,00) 900.000,00 (100,00)
ATK Peserta
Peserta
150 Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.06 1.550.000,00 (1.550.000,00) (100,00)
Belanja Cetak 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.06.01 (250.000,00) 250.000,00 (100,00)
Cetak Spanduk
Spanduk
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Belanja Penggandaan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02 (1.000.000,00) 1.000.000,00 (100,00)
Penggandaan Laporan
Laporan
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Makalah
150 Orang x 0,00 = 0,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.06.05 (300.000,00) 300.000,00 (100,00)
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.07 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.07.02 (5.000.000,00) 5.000.000,00 (100,00)
Sewa Gedung
Gedung
1 Gedung x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.11 8.750.000,00 (8.750.000,00) (100,00)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 57
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.11.02 (1.100.000,00) 1.100.000,00 (100,00)
Makan dan Minum Rapat
Makan 10 Orang x 2 kali
20 Orang/Kali x 0,00 = 0,00
Snack 10 Orang x 2 kali
20 Orang/Kali x 0,00 = 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.11.04 (7.650.000,00) 7.650.000,00 (100,00)
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
170 Orang x 0,00 = 0,00
Snack
170 Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.23 12.000.000,00 (12.000.000,00) (100,00)
Belanja transport peserta 0,00 1.12 . 1.12.01 . 17.08 . 5.2.2.23.01 (12.000.000,00) 12.000.000,00 (100,00)
Transport Peserta
150 Orang x 0,00 = 0,00
39.150.000,00 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Alat
Kontrasepsi Rantai Pasok pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
1.12 . 1.12.01 . 17.10 Sumber Dana : 0,00 39.150.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 39.150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.10 . 5.2.2 0,00 39.150.000,00 0,00
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 17.10 . 5.2.2.01 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.10 . 5.2.2.01.01 500.000,00 0,00 0,00
BELANJA ALAT TULIS KANTOR
Atk kegiatan
1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
10.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 17.10 . 5.2.2.06 0,00 10.250.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.10 . 5.2.2.06.02 500.000,00 0,00 0,00
penggandaan bahan monitoring dan laporan
penggandaan
1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Biaya Penjilidan 9.750.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.10 . 5.2.2.06.04 9.750.000,00 0,00 0,00
penjilitan laporan
penjilitan laporan 65 klinik x 3 set
195 klinik/set x 50.000,00 = 9.750.000,00
2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 17.10 . 5.2.2.11 0,00 2.400.000,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.10 . 5.2.2.11.02 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja makan dan minum rapat Evaluasi
Monitoring.
makan rapat 3 kali x 20 0rang
60 kali/orang x 25.000,00 = 1.500.000,00
Snak rapat 3 kali x 20 orang
60 kali/orang x 15.000,00 = 900.000,00
26.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 17.10 . 5.2.2.23 0,00 26.000.000,00 0,00
Belanja Transport Petugas 26.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.10 . 5.2.2.23.03 26.000.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 58
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Transport Monitoring ke klinik
transport petugas 65 klinik x 5 orang
325 orang/klinik x 80.000,00 =
26.000.000,00
100.000.000,00 Pelayanan Pencabutan/Pemasangan Implant.1.12 . 1.12.01 . 17.13 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 11.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.1 11.000.000,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.1.01 11.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.1.01.01 0,00 8.600.000,00 0,00
Honor Panitia Kegiatan
Honor Penanggung Jawab
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Ketua
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Sekretaris
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Anggota
8 Orang x 700.000,00 = 5.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.1.01.03 0,00 2.400.000,00 0,00
Honor PPTK
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Staff PPTK
2 Orang x 700.000,00 = 1.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2 89.000.000,00 0,00 0,00
150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.01 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.01.01 0,00 150.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
5.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.02 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Obat-Obatan 5.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.02.04 0,00 5.000.000,00 0,00
Bahan Obat-Obatan
500 Orang x 10.000,00 = 5.000.000,00
37.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.03 37.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kerjasama Operasional 37.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.03.18 0,00 37.500.000,00 0,00
Operasional Pelayanan Pencabutan Implant
Operasional Pelayanan
500 Orang x 75.000,00 = 37.500.000,00
650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.06 650.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.06.01 0,00 250.000,00 0,00
Cetak Spanduk
Spanduk
1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 59
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Penggandaan 250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.06.02 0,00 250.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.06.05 0,00 150.000,00 0,00
Dokumentasi
1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
17.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.11 17.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.11.02 0,00 800.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan (16 Orang x 2 Keg)
32 Orang/Kegiatan x 25.000,00 =
800.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.11.04 0,00 16.500.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
550 Orang x 30.000,00 = 16.500.000,00
28.400.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.23 28.400.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 20.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.23.01 0,00 20.000.000,00 0,00
Transport Pembawa Akseptor
Transport
500 Orang x 40.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Transport Petugas 8.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.13 . 5.2.2.23.03 0,00 8.400.000,00 0,00
Transport Petugas
Transport
105 Orang x 80.000,00 = 8.400.000,00
100.000.000,00 Pelayanan KB Kontap Wanita1.12 . 1.12.01 . 17.17 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.17 . 5.2.2 100.000.000,00 0,00 0,00
760.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 17.17 . 5.2.2.06 760.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.17 . 5.2.2.06.01 0,00 300.000,00 0,00
Cetak Spanduk
Spanduk
1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Penggandaan 210.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.17 . 5.2.2.06.02 0,00 210.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
1 Kegiatan x 210.000,00 = 210.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.17 . 5.2.2.06.05 0,00 250.000,00 0,00
Dokumentasi
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 17.17 . 5.2.2.11 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.17 . 5.2.2.11.04 0,00 3.000.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
200 Orang x 15.000,00 = 3.000.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 60
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
75.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 17.17 . 5.2.2.21 75.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 75.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.17 . 5.2.2.21.05 0,00 75.600.000,00 0,00
Jasa Tenaga Ahli Medis (Dokter)
84 Orang x 900.000,00 = 75.600.000,00
20.640.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 17.17 . 5.2.2.23 20.640.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 11.760.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.17 . 5.2.2.23.01 0,00 11.760.000,00 0,00
Transport Penggarap Akseptor
Transport
84 Orang x 140.000,00 = 11.760.000,00
Belanja Transport Petugas 8.880.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.17 . 5.2.2.23.03 0,00 8.880.000,00 0,00
Transport Petugas Tingkat Kota
Transport (16 Orang x 3 Kali)
48 Orang/Kali x 80.000,00 = 3.840.000,00
Transport Petugas Tingkat Kecamatan
Transport (21 Orang x 3 Kali)
63 Orang/Kali x 80.000,00 = 5.040.000,00
67.500.000,00 Operasional Pelayanan KB melalui Mobil
Pelayanan
1.12 . 1.12.01 . 17.20 Sumber Dana : 67.500.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 5.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.1 5.200.000,00 0,00 0,00
5.200.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.1.01 5.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.1.01.01 0,00 5.200.000,00 0,00
Honor Panitia Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Ketua
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Sekretaris
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Anggota
5 Orang x 500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 62.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2 62.300.000,00 0,00 0,00
1.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.01 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 708.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.01.01 0,00 708.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 708.000,00 = 708.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.092.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.01.06 0,00 1.092.000,00 0,00
Penyediaan Bahan Bakar Keperluan Genset
Bahan bakar untuk Genset
42 Liter x 6.500,00 = 273.000,00
Penyediaan Bahan Bakar Mobil Pelayanan
Bahan Bakar Mobil Pelayanan
126 Liter x 6.500,00 = 819.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 61
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
10.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.02 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Obat-Obatan 10.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.02.04 0,00 10.000.000,00 0,00
Bahan Obat-obatan
Obat-obatan
1 Kegiatan x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
3.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.06 3.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 2.100.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.06.02 0,00 2.100.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
Penggandaan
21 Set x 100.000,00 = 2.100.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.06.05 0,00 1.000.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
23.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.11 23.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.11.02 0,00 2.500.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan 10 Orang x 5 kali
50 Orang/Kali x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack 10 Orang x 5 Kali
50 Orang/Kali x 20.000,00 = 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 21.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.11.04 0,00 21.000.000,00 0,00
Makan dan minum Kegiatan
Makan Kegiatan 20 Orang x 21 Kecamatan
420 Orang/Kecamatan x 30.000,00 =
12.600.000,00
Snack 20 Orang x 21 Kecamatan
420 Orang/Kecamatan x 20.000,00 =
8.400.000,00
10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.15 10.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.15.01 0,00 10.500.000,00 0,00
Uang Harian Petugas
Uang Harian Petugas 21 Kecamatan x 5
Orang
105 Kecamatan/Orang x 100.000,00 =
10.500.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.21 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.21.05 0,00 5.000.000,00 0,00
Jasa Tenaga Ahli Medis
20 Orang x 250.000,00 = 5.000.000,00
8.400.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.23 8.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Transport Petugas 8.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.23.03 0,00 8.400.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 62
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Transport Petugas
Transport 21 Kecamatan x 5 Orang
105 Kecamatan/Orang x 80.000,00 =
8.400.000,00
275.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan1.12 . 1.12.01 . 17.22 Sumber Dana : 275.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 7.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.1 7.800.000,00 0,00 0,00
7.800.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.1.01 7.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.550.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.1.01.02 0,00 2.550.000,00 0,00
Tim Pengadaan Barang
Ketua Tim
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Sekretaris
1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
Anggota
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.1.01.03 0,00 2.700.000,00 0,00
Honor PPTK
PPTK
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Staff PPTK
2 Orang x 850.000,00 = 1.700.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.550.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.1.01.06 0,00 2.550.000,00 0,00
Tim Pemeriksa/Penerima
Ketua
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Sekretaris
1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00
Anggota
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 267.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.2 267.200.000,00 0,00 0,00
625.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.2.01 625.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 625.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.2.01.01 0,00 625.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 625.000,00 = 625.000,00
550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.2.06 550.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 550.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.2.06.01 0,00 550.000,00 0,00
Cetak Laporan
1 Kegiatan x 550.000,00 = 550.000,00
525.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.2.11 525.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 525.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.2.11.02 0,00 525.000,00 0,00
Rapat Persiapan Kegiatan
Makan dan Snack
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 63
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
15 Orang x 35.000,00 = 525.000,00
265.500.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.2.24 265.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga
265.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.22 . 5.2.2.24.02 0,00 265.500.000,00 0,00
Pengadaan Alat Kesehatan Obgyn Bed dan IUD
KIT
Implant Removal KIT
27 Unit x 4.500.000,00 = 121.500.000,00
IUD KIT
24 Unit x 6.000.000,00 = 144.000.000,00
50.000.000,00 Orientasi Kesehatan Reproduksi1.12 . 1.12.01 . 17.23 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 14.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.1 14.400.000,00 0,00 0,00
14.400.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.1.01 14.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.1.01.01 0,00 12.600.000,00 0,00
Honor Panitia
Honor Penanggung Jawab
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Honor Ketua
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Sekretaris
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Anggota
12 Orang x 800.000,00 = 9.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.1.01.03 0,00 1.800.000,00 0,00
Honor PPTK
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Staff PPTK
2 Orang x 450.000,00 = 900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 35.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2 35.600.000,00 0,00 0,00
12.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.01 12.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.100.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.01.01 0,00 3.100.000,00 0,00
ATK Peserta
ATK
100 Orang x 15.000,00 = 1.500.000,00
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 9.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.01.10 0,00 9.000.000,00 0,00
Cenderamata
100 Orang x 90.000,00 = 9.000.000,00
4.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.06 4.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.06.01 0,00 1.000.000,00 0,00
Cetak Spanduk
Spanduk
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 64
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00
Laporan
5 Set x 150.000,00 = 750.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.06.02 0,00 3.000.000,00 0,00
Penggandaan Makalah
Makalah (100 Orang x 3 Set)
300 Orang/Set x 10.000,00 = 3.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.06.05 0,00 500.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
Publikasi
1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.11 5.400.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.11.04 0,00 5.400.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan (120 Orang x 1 Hari)
120 Orang/Hari x 30.000,00 =
3.600.000,00
Snack Kegiatan (120 Orang x 1 Hari)
120 Orang/Hari x 15.000,00 =
1.800.000,00
3.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.21 3.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 3.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.21.05 0,00 3.600.000,00 0,00
Narasumber
3 Orang x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
10.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.23 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 10.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.23.01 0,00 10.000.000,00 0,00
Transport Peserta
100 Orang x 100.000,00 = 10.000.000,00
150.000.000,00 Tim KB Keliling1.12 . 1.12.01 . 17.24 Sumber Dana : 150.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.24 . 5.2.2 150.000.000,00 0,00 0,00
740.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 17.24 . 5.2.2.01 740.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 740.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.24 . 5.2.2.01.01 0,00 740.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 740.000,00 = 740.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 17.24 . 5.2.2.06 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.24 . 5.2.2.06.02 0,00 1.000.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
laporan
10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 65
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 17.24 . 5.2.2.11 3.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.24 . 5.2.2.11.02 0,00 3.300.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan Rapat (20 Orang x 3 Kali)
60 Orang/Kali x 30.000,00 = 1.800.000,00
Snack Rapat (20 Orang x 3 kali)
60 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.500.000,00
144.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 17.24 . 5.2.2.15 144.960.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 144.960.000,00 1.12 . 1.12.01 . 17.24 . 5.2.2.15.01 0,00 144.960.000,00 0,00
Tim Keluarga Berencana Ke Kecamatan
Transport ke kecamatan dan Kelurahan (151
Kel x 3 Keg x 4 Orang)
1,812 Kelurahan/Kegiatan/Orang x
80.000,00 = 144.960.000,00
255.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
1.11 . 1.12.01 . 17 380.000.000,00 (125.000.000,00) (32,89)
25.000.000,00 Pengumpulan Data Korban Kekerasan1.11 . 1.12.01 . 17.20 Sumber Dana : 25.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2 25.000.000,00 0,00 0,00
200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.01 200.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.01.01 0,00 200.000,00 0,00
Belanja ATK
ATK
1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.06 250.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 250.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.06.02 0,00 250.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
5 Set x 50.000,00 = 250.000,00
13.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.11 13.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 550.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.11.02 0,00 550.000,00 0,00
Makan Minum Rapat
Makan Rapat
10 Orang x 30.000,00 = 300.000,00
Snack
10 Orang x 25.000,00 = 250.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 13.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.11.04 0,00 13.200.000,00 0,00
Makan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan 12 Bulan x 20 Orang
240 Bulan/Orang x 30.000,00 =
7.200.000,00
Snack Kegiatan 12 Bulan x 20 Orang
240 Bulan/Orang x 25.000,00 =
6.000.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 66
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
10.800.000,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.23 10.800.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 10.800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.20 . 5.2.2.23.01 0,00 10.800.000,00 0,00
Transport Peserta
Transport Peserta 12 Bulan x 18 Orang
216 Bulan/Orang x 50.000,00 =
10.800.000,00
100.000.000,00 Pelatihan Keterampilan bagi LPPLU dan
Organisasi Perempuan
1.11 . 1.12.01 . 17.23 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 13.010.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.1 13.010.000,00 0,00 0,00
13.010.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.1.01 13.010.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.310.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.1.01.01 0,00 11.310.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang/Kegiata x 1.350.000,00 =
1.350.000,00
Ketua
1 Orang/Kegiatan x 1.330.000,00 =
1.330.000,00
Sekretaris
1 Orang/Kegiatan x 1.270.000,00 =
1.270.000,00
Anggota
8 Orang/Kegiatan x 920.000,00 =
7.360.000,00
Honorarium PNS Lainnya 1.700.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.1.01.09 0,00 1.700.000,00 0,00
Honor Moderator dan Notulen
Moderator
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Notulis
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 86.990.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2 86.990.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.01 4.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.01.01 0,00 4.000.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan
ATK Kegiatan
2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
ATK Peserta
2 Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
36.600.000,00 Belanja Bahan/Material1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.02 36.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan
Kegiatan
36.600.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.02.06 0,00 36.600.000,00 0,00
Belanja Bahan Produk Kegiatan
Bahan Produk Kegiatan
2 Kegiatan x 18.300.000,00 =
36.600.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 67
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3.190.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.06 3.190.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.090.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.06.01 0,00 1.090.000,00 0,00
Cetak Laporan
5 Set x 100.000,00 = 500.000,00
Cetak Spanduk
2 Buah x 295.000,00 = 590.000,00
Belanja Penggandaan 1.100.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.06.02 0,00 1.100.000,00 0,00
Penggandaan Makalah
110 Lembar x 10.000,00 = 1.100.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.06.05 0,00 1.000.000,00 0,00
Dokumentasi
2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
31.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.11 31.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.11.02 0,00 2.200.000,00 0,00
Makan Minum Rapat
40 Orang/Kali x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack
40 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 28.800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.11.04 0,00 28.800.000,00 0,00
Makan Minum Kegiatan
120 Orang x 240.000,00 = 28.800.000,00
2.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.21 2.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.21.05 0,00 2.200.000,00 0,00
Jasa Narasumber
Narasumber
2 Orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
10.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.23 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 10.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.23 . 5.2.2.23.01 0,00 10.000.000,00 0,00
Transport Peserta
100 Orang x 100.000,00 = 10.000.000,00
50.000.000,00 Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Perkara
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
1.11 . 1.12.01 . 17.27 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 7.800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.1 7.800.000,00 0,00 0,00
7.800.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.1.01 7.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.1.01.01 0,00 7.800.000,00 0,00
Honor Panitia Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 =
1.250.000,00
Ketua Honor
1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 68
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Anggota
5 Orang x 850.000,00 = 4.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.2 42.200.000,00 0,00 0,00
3.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.2.01 3.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.100.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.2.01.01 0,00 3.100.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00
ATK Peserta
240 Orang/Bulan x 10.000,00 =
2.400.000,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.2.06 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.2.06.02 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Penggandaan
Penggandaan Laporan
5 Set x 100.000,00 = 500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.2.06.05 0,00 500.000,00 0,00
Dokumentasi
1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00
16.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.2.11 16.500.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.2.11.04 0,00 16.500.000,00 0,00
Makan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
300 Orang/Kali x 30.000,00 =
9.000.000,00
Snack Kegiatan
300 Orang/Kali x 25.000,00 =
7.500.000,00
21.600.000,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.2.23 21.600.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 21.600.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.27 . 5.2.2.23.01 0,00 21.600.000,00 0,00
Transpor Peserta
Transport Peserta
216 Orang/Bulan x 100.000,00 =
21.600.000,00
80.000.000,00 Perlombaan dan Penilaian PKDRT1.11 . 1.12.01 . 17.28 Sumber Dana : 80.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 16.250.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.1 16.250.000,00 0,00 0,00
16.250.000,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.1.01 16.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.1.01.01 0,00 9.500.000,00 0,00
Honor Panitia Kegiatan
Penanggung Jawab`
1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 =
1.250.000,00
Ketua
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 69
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Orang/Kegiatan x 1.200.000,00 =
1.200.000,00
Sekretaris
1 Orang/Kegiatan x 1.100.000,00 =
1.100.000,00
Anggota
7 Orang/Kegiatan x 850.000,00 =
5.950.000,00
Honorarium PNS Lainnya 6.750.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.1.01.09 0,00 6.750.000,00 0,00
Honor Juri
9 Orang x 750.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 63.750.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2 63.750.000,00 0,00 0,00
16.140.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2.01 16.140.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.140.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2.01.01 0,00 1.140.000,00 0,00
Belanja ATK
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 1.140.000,00 = 1.140.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 15.000.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2.01.10 0,00 15.000.000,00 0,00
Hadiah Lomba
Hadiah
1 Kegiatan x 15.000.000,00 =
15.000.000,00
1.700.000,00 Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2.03 1.700.000,00 0,00 0,00
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.700.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2.03.17 0,00 1.700.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Buah/Kegiatan x 1.200.000,00 =
1.200.000,00
Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2.06 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.500.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2.06.01 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja cetak
cetak laporan
5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00
cetak spanduk
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
27.610.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2.11 27.610.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2.11.02 0,00 2.200.000,00 0,00
Makan Minum Rapat
Makan
40 orang/Kali x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack
40 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.000.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 25.410.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2.11.04 0,00 25.410.000,00 0,00
Makan minum kegiatan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 70
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Makan Kegiatan Juri 10 Orang + 12 Panitia x
21 Kecamatan
462 Orang/Kecamatan x 30.000,00 =
13.860.000,00
Snack Kegiatan 10 Juri + 12 Panitia x 21
Kecamatan
462 Orang/Kecamatan x 25.000,00 =
11.550.000,00
16.800.000,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2.23 16.800.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 16.800.000,00 1.11 . 1.12.01 . 17.28 . 5.2.2.23.01 0,00 16.800.000,00 0,00
Transport Peserta
Transport Kader
336 Orang/Kecamatan x 50.000,00 =
16.800.000,00
0,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan
Keluarga Pra Sejahtera
1.11 . 1.12.01 . 17.31 Sumber Dana : 125.000.000,00 (125.000.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.1 17.195.000,00 (17.195.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.1.01 10.395.000,00 (10.395.000,00) (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.1.01.01 (10.395.000,00) 10.395.000,00 (100,00)
Honor Panitia Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang x 0,00 = 0,00
Ketua
1 Orang x 0,00 = 0,00
Sekretaris
1 Orang x 0,00 = 0,00
Anggota
7 Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Honorarium Non Pegawai1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.1.06 6.800.000,00 (6.800.000,00) (100,00)
Moderator 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.1.06.02 (6.800.000,00) 6.800.000,00 (100,00)
Moderator
4 Orang x 0,00 = 0,00
Notulis
4 Orang x 0,00 = 0,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2 107.805.000,00 (107.805.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.01 4.200.000,00 (4.200.000,00) (100,00)
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.01.01 (4.200.000,00) 4.200.000,00 (100,00)
ATK Kegiatan
ATK
4 Kegiatan x 0,00 = 0,00
ATK Peserta
Peserta 4 Kelurahan x 30 Orang
120 Orang/Kelurahan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Bahan/Material1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.02 84.305.000,00 (84.305.000,00) (100,00)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 71
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan
Kegiatan
0,00 1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.02.06 (84.305.000,00) 84.305.000,00 (100,00)
Bahan Produk Latihan
Produk Latihan 4 Kelurahan
4 Kelurahan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.06 2.500.000,00 (2.500.000,00) (100,00)
Belanja Cetak 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.06.01 (1.500.000,00) 1.500.000,00 (100,00)
Cetak Laporan
Cetak
5 Set x 0,00 = 0,00
Cetak Spanduk
Spanduk
2 Buah x 0,00 = 0,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.06.05 (1.000.000,00) 1.000.000,00 (100,00)
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Publikasi
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.11 6.400.000,00 (6.400.000,00) (100,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.11.02 (2.200.000,00) 2.200.000,00 (100,00)
Makan dan Minum Rapat
Makan 2 x 20 Orang
40 Kali/Orang x 0,00 = 0,00
Snack 2 x 20 Orang
40 Kali/Orang x 0,00 = 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.11.04 (4.200.000,00) 4.200.000,00 (100,00)
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
140 Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.21 4.400.000,00 (4.400.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.21.05 (4.400.000,00) 4.400.000,00 (100,00)
Narasumber
4 Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Pengganti Transport1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.23 6.000.000,00 (6.000.000,00) (100,00)
Belanja transport peserta 0,00 1.11 . 1.12.01 . 17.31 . 5.2.2.23.01 (6.000.000,00) 6.000.000,00 (100,00)
Transport Peserta
Transport
120 Orang x 0,00 = 0,00
1.748.690.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1.12 . 1.12.01 . 18 1.949.190.000,00 (200.500.000,00) (10,29)
20.000.000,00 Pembinaan Ke Kelompok UPPKS1.12 . 1.12.01 . 18.11 Sumber Dana : 20.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.11 . 5.2.2 20.000.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 72
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.11 . 5.2.2.01 200.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.11 . 5.2.2.01.01 0,00 200.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.11 . 5.2.2.06 200.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.11 . 5.2.2.06.02 0,00 200.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
Penggandaan
4 Set x 50.000,00 = 200.000,00
19.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 18.11 . 5.2.2.15 19.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.11 . 5.2.2.15.01 0,00 19.600.000,00 0,00
Perjalanan Dinas
Transport ke Kelompok UPPKS 2 x 7 Orang x
20 Kecamatan
280 Kali/Orang/Kecamatan x 70.000,00 =
19.600.000,00
36.000.000,00 Pengolahan Data dan Analisis Data.1.12 . 1.12.01 . 18.17 Sumber Dana : 36.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.17 . 5.2.2 36.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.17 . 5.2.2.01 3.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.17 . 5.2.2.01.01 0,00 3.000.000,00 0,00
Belanja ATK
ATK Kegiatan
12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
33.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.17 . 5.2.2.06 33.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 19.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.17 . 5.2.2.06.01 0,00 19.800.000,00 0,00
Belanja Cetak Laporan
Cetak Laporan
264 Laporan/Bulan x 75.000,00 =
19.800.000,00
Belanja Penggandaan 13.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.17 . 5.2.2.06.02 0,00 13.200.000,00 0,00
Belanja Penggandaan Data
Penggandaan Data
264 Set/Bulan x 50.000,00 =
13.200.000,00
0,00 Orientasi Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD1.12 . 1.12.01 . 18.24 Sumber Dana : 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 0,00 1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.1 16.835.000,00 (16.835.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.1.01 16.835.000,00 (16.835.000,00) (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.1.01.01 (16.835.000,00) 16.835.000,00 (100,00)
Honor Panitia Kegiatan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 73
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Penanggung Jawab
1 Orang x 0,00 = 0,00
Ketua
1 Orang x 0,00 = 0,00
Sekretaris
1 Orang x 0,00 = 0,00
Anggota
14 Orang x 0,00 = 0,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2 183.165.000,00 (183.165.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.01 15.365.000,00 (15.365.000,00) (100,00)
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.01.01 (15.365.000,00) 15.365.000,00 (100,00)
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
ATK Peserta
800 Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.06 19.800.000,00 (19.800.000,00) (100,00)
Belanja Cetak 0,00 1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.06.01 (1.300.000,00) 1.300.000,00 (100,00)
Cetak Laporan
3 Set x 0,00 = 0,00
Spanduk
1 Buah x 0,00 = 0,00
Belanja Penggandaan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.06.02 (18.000.000,00) 18.000.000,00 (100,00)
Penggandaan Laporan
Penggandaan Materi
2,400 Orang x 0,00 = 0,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 0,00 1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.06.05 (500.000,00) 500.000,00 (100,00)
Dokumentasi
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.07 24.000.000,00 (24.000.000,00) (100,00)
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.07.02 (24.000.000,00) 24.000.000,00 (100,00)
Sewa Gedung
Gedung
4 Hari x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.11 49.200.000,00 (49.200.000,00) (100,00)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.11.04 (49.200.000,00) 49.200.000,00 (100,00)
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
820 Orang x 0,00 = 0,00
Snack Kegiatan 820 orang x 2
1,640 Orang/Kali x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.21 26.800.000,00 (26.800.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00 1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.21.05 (26.800.000,00) 26.800.000,00 (100,00)
Narasumber
Penceramah 3 Orang x 4
12 Orang/Kali x 0,00 = 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 74
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Moderator 2 Orang x 4
8 Orang/Kali x 0,00 = 0,00
Notulis 2 Orang x 4
8 Orang/Kali x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.23 48.000.000,00 (48.000.000,00) (100,00)
Belanja transport peserta 0,00 1.12 . 1.12.01 . 18.24 . 5.2.2.23.01 (48.000.000,00) 48.000.000,00 (100,00)
Transport Peserta
Peserta
800 Orang x 0,00 = 0,00
100.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kader
KB/PPKBD.
1.12 . 1.12.01 . 18.25 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 3.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.1 3.400.000,00 0,00 0,00
3.400.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.1.06 3.400.000,00 0,00 0,00
Moderator 3.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.1.06.02 0,00 3.400.000,00 0,00
Moderator
2 Orang x 900.000,00 = 1.800.000,00
Notulis
2 Orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 96.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2 96.600.000,00 0,00 0,00
29.189.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.01 29.189.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 29.189.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.01.01 0,00 29.189.000,00 0,00
ATK Kegiatan
1 orang x 1.669.000,00 = 1.669.000,00
ATk Peserta
172 orang x 160.000,00 = 27.520.000,00
37.141.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.06 37.141.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 19.250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.06.01 0,00 19.250.000,00 0,00
Cetak Laporan
3 Set x 350.000,00 = 1.050.000,00
Cetak Spanduk
4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
Cetak Sertifikat
172 Set x 100.000,00 = 17.200.000,00
Belanja Penggandaan 17.391.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.06.02 0,00 17.391.000,00 0,00
Penggandaan Materi
682 Set x 25.500,00 = 17.391.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.06.05 0,00 500.000,00 0,00
Dokumentasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
6.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.07 6.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.07.02 0,00 6.500.000,00 0,00
Sewa Gedung
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 75
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
11.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.11 11.820.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.11.02 0,00 300.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Snack
20 Orang x 15.000,00 = 300.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 11.520.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.11.04 0,00 11.520.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan
192 Orang x 30.000,00 = 5.760.000,00
Snack 192 Orang x 2
384 Orang/Kali x 15.000,00 =
5.760.000,00
4.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.21 4.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.21.05 0,00 4.400.000,00 0,00
Nara Sumber/Penceramah
Honor Penceramah
4 orang x 1.100.000,00 = 4.400.000,00
7.550.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.23 7.550.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 7.550.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.25 . 5.2.2.23.01 0,00 7.550.000,00 0,00
Transport Peserta
Transport
151 Orang x 50.000,00 = 7.550.000,00
991.990.000,00 Operasional untuk Kader KB PPKBD dan Sub
PPKBD
1.12 . 1.12.01 . 18.28 Sumber Dana : 991.990.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 971.480.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.1 971.480.000,00 0,00 0,00
971.480.000,00 Honorarium Non PNS1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.1.02 971.480.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNSD 971.480.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.1.02.01 0,00 971.480.000,00 0,00
Honor Untuk Kader KB PPKBD
Honor PPKBD : 151 orang x 8 bln
1,208 orang/bln x 75.000,00 =
90.600.000,00
Honor Sub PPKBD = 2002 x 8 bln
16,016 orang/bln x 55.000,00 =
880.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa 20.510.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.2 20.510.000,00 0,00 0,00
695.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.2.01 695.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 695.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.2.01.01 0,00 695.000,00 0,00
Alat Tulis Kantor
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 695.000,00 = 695.000,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.2.03 2.000.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 76
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.2.03.17 0,00 1.000.000,00 0,00
Dokumentasi
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Jasa
Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan
1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.2.03.19 0,00 1.000.000,00 0,00
Pemberitaan di Media Massa
Pubilaski di Media Massa
2 Media x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.2.06 1.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.750.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.2.06.01 0,00 1.750.000,00 0,00
Belanja Cetak
Cetak Laporan
5 Set x 350.000,00 = 1.750.000,00
16.065.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.2.11 16.065.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.065.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.28 . 5.2.2.11.04 0,00 16.065.000,00 0,00
Makan dan minum kegiatan
Makan kegiatan :17 orng x 21
357 org/kec x 30.000,00 = 10.710.000,00
Snack Kegiatan= 17org x 21 Kecamatan
357 org/Kecamatan x 15.000,00 =
5.355.000,00
45.000.000,00 Pembentukan Saka Kencana1.12 . 1.12.01 . 18.30 Sumber Dana : 45.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Medan
Belanja Pegawai 12.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.1 12.500.000,00 0,00 0,00
12.500.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.1.01 12.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.1.01.01 0,00 10.500.000,00 0,00
Honor panitia pelaksana kegiatan
Pengarah
1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
Penanggung jawab
1 org x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
Ketua
1 org x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
Sekretaris
1 org x 950.000,00 = 950.000,00
Koordinator
1 org x 850.000,00 = 850.000,00
Anggota
7 org x 750.000,00 = 5.250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.1.01.03 0,00 2.000.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1 org x 800.000,00 = 800.000,00
Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
2 org x 600.000,00 = 1.200.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 77
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2 32.500.000,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.01 2.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.01.01 0,00 2.500.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor
Belanja ATK peserta
50 org x 50.000,00 = 2.500.000,00
11.970.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.06 11.970.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 3.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.06.01 0,00 3.000.000,00 0,00
Belanja cetak
Cetak laporan
25 set x 100.000,00 = 2.500.000,00
Cetak spanduk
2 buah x 250.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 7.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.06.02 0,00 7.500.000,00 0,00
Belanja penggandaan
Penggandaan Materi
150 materi/org x 50.000,00 =
7.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.470.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.06.05 0,00 1.470.000,00 0,00
Biaya dokumentasi dan publikasi
Dokumentasi
1 paket x 470.000,00 = 470.000,00
Publikasi
1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.07 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.07.02 0,00 6.000.000,00 0,00
Sewa gedung
1 kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.11 3.900.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.11.04 0,00 3.900.000,00 0,00
Makanan dan minuman kegiatan
Makan : 65 org x Rp.30.000
65 org x 30.000,00 = 1.950.000,00
Snack : 65 org x Rp.15.000
130 org/kali x 15.000,00 = 1.950.000,00
1.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.15 1.680.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.680.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.15.01 0,00 1.680.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
21 org x 80.000,00 = 1.680.000,00
5.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.21 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.21.05 0,00 5.000.000,00 0,00
Belanja jasa narasumber/tenagal ahli
Narasumber
3 org x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 78
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Moderator
1 org x 900.000,00 = 900.000,00
Notulis
1 org x 800.000,00 = 800.000,00
1.450.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.23 1.450.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 1.450.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.30 . 5.2.2.23.01 0,00 1.450.000,00 0,00
Transport peserta
29 org x 50.000,00 = 1.450.000,00
150.000.000,00 Pameran KB dalam Rangka Hari-hari Tertentu1.12 . 1.12.01 . 18.51 Sumber Dana : 150.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 11.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.1 11.300.000,00 0,00 0,00
11.300.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.1.01 11.300.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.1.01.01 0,00 11.300.000,00 0,00
Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
1 0rang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Ketua
1 Orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
Sekretaris
1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Anggota
10 Orang x 800.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 138.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2 138.700.000,00 0,00 0,00
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2.01 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2.01.01 0,00 1.200.000,00 0,00
ATK Kegiatan
4 Kegiatan x 300.000,00 = 1.200.000,00
6.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2.06 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2.06.02 0,00 2.000.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
Penggandaan Laporan 5 Set x 4 Laporan
20 Set/Laporan x 100.000,00 =
2.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 4.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2.06.05 0,00 4.000.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
4 kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
21.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2.11 21.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2.11.02 0,00 1.500.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan Rapat 15 Orang x 4 Kegiatan
60 Orang/Kegiatan x 25.000,00 =
1.500.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2.11.04 0,00 20.000.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 79
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Makan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan 25 Orang x 4 Kegiatan x 5
Hari
500 Orang/Hari/Kegiatan x 25.000,00 =
12.500.000,00
Snack Kegiatan 25 Orang x 4 Kegiatan x 5
Hari
500 org/keg/hari x 15.000,00 =
7.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2.15 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2.15.01 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan dinas dalam daerah
1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
108.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2.27 108.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event
Organizer)
108.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.51 . 5.2.2.27.01 0,00 108.000.000,00 0,00
Jasa Event Organizer
Jasa Pembuatan Stand Pameran (EO)
4 Kali x 27.000.000,00 = 108.000.000,00
21.000.000,00 Pembinaan ke Kelompok Tri Bina1.12 . 1.12.01 . 18.60 Sumber Dana : 21.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.60 . 5.2.2 21.000.000,00 0,00 0,00
150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.60 . 5.2.2.01 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.60 . 5.2.2.01.01 0,00 150.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00
200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.60 . 5.2.2.06 200.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.60 . 5.2.2.06.02 0,00 200.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
4 Set x 50.000,00 = 200.000,00
20.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 18.60 . 5.2.2.15 20.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.650.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.60 . 5.2.2.15.01 0,00 20.650.000,00 0,00
Perjalanan Dinas
Transport Ke Kelompok BKB 5 Orang x 70000
x 20 Kecamatan
100 Orang/Kecamatan x 70.000,00 =
7.000.000,00
Transport ke Kelompok BKR 5 Orang x 70000
x 19 Kecamatan
95 Oang/Kecamatan x 70.000,00 =
6.650.000,00
Transport Ke Kelompok BKL 5 Orang x 70000
x 20 Kecamatan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 80
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
100 Orang/Kecamatan x 70.000,00 =
7.000.000,00
50.000.000,00 Monitoring Pemutakhiran Data Keluarga1.12 . 1.12.01 . 18.64 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.64 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00
600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.64 . 5.2.2.01 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.64 . 5.2.2.01.01 0,00 600.000,00 0,00
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
1.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.64 . 5.2.2.06 1.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.64 . 5.2.2.06.02 0,00 500.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
10 Set x 50.000,00 = 500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.64 . 5.2.2.06.05 0,00 600.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
48.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 18.64 . 5.2.2.15 48.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.64 . 5.2.2.15.01 0,00 48.300.000,00 0,00
Perjalanan Dinas Monitoring Pemutakhiran Data
Uang harian petugas ke kelurahan
433 Orang x 100.000,00 = 43.300.000,00
Uang Harian Petugas Ke Kecamatan
50 Orang x 100.000,00 = 5.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan1.12 . 1.12.01 . 18.65 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.65 . 5.2.1 3.600.000,00 0,00 0,00
3.600.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 18.65 . 5.2.1.01 3.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.65 . 5.2.1.01.02 0,00 900.000,00 0,00
Honor Pejabat Pengadaan
Pejabat Pengadaan
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.65 . 5.2.1.01.06 0,00 2.700.000,00 0,00
Tim Pemeriksa Barang/Penerima Barang
Ketua
1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00
Sekretaris
1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00
Anggota
1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00
Penerima Barang
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 81
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Barang dan Jasa 46.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.65 . 5.2.2 46.400.000,00 0,00 0,00
44.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.65 . 5.2.2.06 44.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 44.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.65 . 5.2.2.06.01 0,00 44.000.000,00 0,00
Cetak Formulir K/O/KB, F/I/DAL, F/II/KB, Rek.
Kec F/II/KB, F/I/BKR, F/I/BKB, F/I/BKL,
F/I/UPPKS
Pengadaan Formulir 10 Jenis
10 Jenis x 4.400.000,00 = 44.000.000,00
2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 18.65 . 5.2.2.11 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.65 . 5.2.2.11.02 0,00 2.400.000,00 0,00
Makan Minum Rapat
Makan Rapat 2 Kali x 30 Orang
60 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.500.000,00
Snack 2 Kali x 30 Orang
60 Orang/ Kali x 15.000,00 = 900.000,00
25.200.000,00 Operasional Penyebar Luasan Data1.12 . 1.12.01 . 18.66 Sumber Dana : 25.200.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.66 . 5.2.2 25.200.000,00 0,00 0,00
25.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 18.66 . 5.2.2.15 25.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.66 . 5.2.2.15.01 0,00 25.200.000,00 0,00
Penyebarluasan Data Ke Kecamatan
Transport 21 Kecamatan x 5 Orang X 3 Kali
315 Kecamatan/Orang/Kali x 80.000,00 =
25.200.000,00
50.000.000,00 Penyampaian Informasi Melalui Mobil
Penerangan
1.12 . 1.12.01 . 18.67 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00
183.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.01 183.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 183.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.01.01 0,00 183.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 183.000,00 = 183.000,00
1.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.02 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan
Kegiatan
1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.02.06 0,00 1.000.000,00 0,00
Pembelian Kaset
Kaset
10 Keping x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.092.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.05 1.092.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1.092.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.05.03 0,00 1.092.000,00 0,00
Bahan Bakar Minyak
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 82
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Pembelian Bahan Bakar Minyak Untuk Genset
42 Liter x 6.500,00 = 273.000,00
Bahan Bakar Mupen 126 Liter
126 Liter x 6.500,00 = 819.000,00
10.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.06 10.450.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.06.02 0,00 1.000.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
Penggandaan
10 Set x 100.000,00 = 1.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 9.450.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.06.05 0,00 9.450.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
21 Kecamatan x 450.000,00 =
9.450.000,00
3.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.11 3.675.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.675.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.11.04 0,00 3.675.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan 21 Kecamatan x 5 Orang
105 Kecamatan/Orang x 20.000,00 =
2.100.000,00
Snack 21 Kecamatan x 5 Orang
105 Kecamatan/Orang x 15.000,00 =
1.575.000,00
10.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.15 10.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.15.01 0,00 10.500.000,00 0,00
Perjalanan Dinas
Uang Harian 21 Kecamatan x 6 Orang
105 Kecamatan/Orang x 100.000,00 =
10.500.000,00
23.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.21 23.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 23.100.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.67 . 5.2.2.21.05 0,00 23.100.000,00 0,00
Narasumber
Narasumber 21 Kecamatan x 1 Orang
21 Kecamatan/Orang x 1.100.000,00 =
23.100.000,00
50.000.000,00 Pelatihan Pencatatan Pelaporan Bagi Petugas KB1.12 . 1.12.01 . 18.68 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 10.650.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.1 10.650.000,00 0,00 0,00
7.250.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.1.01 7.250.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.1.01.01 0,00 7.250.000,00 0,00
Panitia Kegiatan
Penanggung Jawab
1 orang x 900.000,00 = 900.000,00
Ketua
1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 83
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Sekretaris
1 orang x 750.000,00 = 750.000,00
Anggota
8 orang x 600.000,00 = 4.800.000,00
3.400.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.1.06 3.400.000,00 0,00 0,00
Moderator 3.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.1.06.02 0,00 3.400.000,00 0,00
Moderator
2 orang x 900.000,00 = 1.800.000,00
Notulen
2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 39.350.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2 39.350.000,00 0,00 0,00
3.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.01 3.150.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.150.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.01.01 0,00 3.150.000,00 0,00
ATK Kegiatan
1 Kegiatan x 870.000,00 = 870.000,00
ATK Peserta
152 Orang x 15.000,00 = 2.280.000,00
13.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.06 13.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.06.01 0,00 1.000.000,00 0,00
cetak spanduk
Spanduk
2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 11.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.06.02 0,00 11.400.000,00 0,00
Penggandaan Bahan Materi
Penggandaan Materi
456 Set x 25.000,00 = 11.400.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.06.05 0,00 1.000.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.07 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.07.02 0,00 5.000.000,00 0,00
Sewa Gedung
1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
8.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.11 8.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.11.02 0,00 1.600.000,00 0,00
Makan Minum Rapat
Makan Rapat 20 Orang x 2 Kali
40 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.000.000,00
Snak 20 orang x 2 Kali
40 orang/kali x 15.000,00 = 600.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.11.04 0,00 6.400.000,00 0,00
Makan dan minum Peserta
Makan Peserta
160 Orang x 25.000,00 = 4.000.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 84
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Snack Peserta
160 Orang x 15.000,00 = 2.400.000,00
2.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.21 2.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.21.05 0,00 2.200.000,00 0,00
Nara Sumber
Penceramah
2 orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
7.600.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.23 7.600.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 7.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.68 . 5.2.2.23.01 0,00 7.600.000,00 0,00
Transport Peserta
Transport
152 orang x 50.000,00 = 7.600.000,00
59.500.000,00 Pembuatan Brosur Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 18.69 Sumber Dana : 60.000.000,00 (500.000,00) (0,83)
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.69 . 5.2.1 3.600.000,00 0,00 0,00
3.600.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 18.69 . 5.2.1.01 3.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.69 . 5.2.1.01.02 0,00 900.000,00 0,00
Pejabat Pengadaan Barang
Pejabat Pengadaan
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.69 . 5.2.1.01.06 0,00 2.700.000,00 0,00
Tim Pemeriksa Barang/Penerima Barang
Ketua
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Sekretaris
1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00
Anggota
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Penerima Barang
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 55.900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.69 . 5.2.2 56.400.000,00 (500.000,00) (0,89)
300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.69 . 5.2.2.01 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.69 . 5.2.2.01.01 0,00 300.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
55.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.69 . 5.2.2.06 56.100.000,00 (500.000,00) (0,89)
Belanja Cetak 55.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.69 . 5.2.2.06.01 (500.000,00) 56.100.000,00 (0,89)
Belanja Cetak Brosur : Genre, KB, KDRT, IMP,
BKB, Traffiking
Cetak Brosur Genre, KB, KDRT, IMP, BKB,
Traffiking
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 85
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
11,120 Examplar x 5.000,00 =
55.600.000,00
50.000.000,00 Penyediaan Piagam Penghargaan1.12 . 1.12.01 . 18.70 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.70 . 5.2.1 2.400.000,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 18.70 . 5.2.1.01 2.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.70 . 5.2.1.01.02 0,00 900.000,00 0,00
Pejabat Pengadaan Barang
Pejabat Pengadaan
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.70 . 5.2.1.01.06 0,00 1.500.000,00 0,00
Tim Pemeriksa/Penerima Barang
Pejabat Pemeriksa
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Penerima Barang
1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 47.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.70 . 5.2.2 47.600.000,00 0,00 0,00
47.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.70 . 5.2.2.06 47.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 47.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.70 . 5.2.2.06.01 0,00 47.500.000,00 0,00
Cetak Penghargaan
Piagam Penghargaan
475 Lembar x 100.000,00 = 47.500.000,00
Belanja Penggandaan 100.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.70 . 5.2.2.06.02 0,00 100.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
Laporan
2 Set x 50.000,00 = 100.000,00
50.000.000,00 Penyebar Luasan Data Pendataan Keluarga1.12 . 1.12.01 . 18.71 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 9.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.71 . 5.2.1 9.700.000,00 0,00 0,00
9.700.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 18.71 . 5.2.1.01 9.700.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.700.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.71 . 5.2.1.01.01 0,00 9.700.000,00 0,00
Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Penanggung Jawab
1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Ketua
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Sekretaris
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Anggota
10 Orang x 700.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 40.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.71 . 5.2.2 40.300.000,00 0,00 0,00
450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 18.71 . 5.2.2.01 450.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 86
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Alat Tulis Kantor 450.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.71 . 5.2.2.01.01 0,00 450.000,00 0,00
Belanja ATK
ATK
1 Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00
31.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 18.71 . 5.2.2.06 31.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 30.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.71 . 5.2.2.06.01 0,00 30.000.000,00 0,00
Belanja Cetak Hasil Pendataan
Cetak Hasil Pendataan
150 Set x 200.000,00 = 30.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.71 . 5.2.2.06.05 0,00 1.000.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Publikasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
8.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 18.71 . 5.2.2.11 8.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.71 . 5.2.2.11.02 0,00 1.350.000,00 0,00
Makan Minum Rapat
Makan Rapat
30 Orang/Kali x 25.000,00 = 750.000,00
Snack
30 Orang/Kali x 20.000,00 = 600.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 18.71 . 5.2.2.11.04 0,00 7.500.000,00 0,00
Makan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
150 Orang x 30.000,00 = 4.500.000,00
Snack
150 Orang x 20.000,00 = 3.000.000,00
200.000.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
1.12 . 1.12.01 . 20 260.000.000,00 (60.000.000,00) (23,08)
50.000.000,00 Pemantauan PIK Remaja / Mahasiswa Terpadu.1.12 . 1.12.01 . 20.18 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00
250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2.01 250.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2.01.01 0,00 250.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2.06 550.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2.06.02 0,00 300.000,00 0,00
Penggandaan Laporan
Laporan
3 Set x 100.000,00 = 300.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 250.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2.06.05 0,00 250.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 87
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Dokumentasi
1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
7.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2.11 7.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 900.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2.11.02 0,00 900.000,00 0,00
Makan dan Minum Rapat
Makan Rapat
20 Orang x 30.000,00 = 600.000,00
Snack
20 Orang x 15.000,00 = 300.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.300.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2.11.04 0,00 6.300.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Snack Kegiatan (10 Orang x 21 Kecamatan x
2 Kali)
420 Orang/Kecamatan/Kali x 15.000,00 =
6.300.000,00
16.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2.15 16.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.800.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2.15.01 0,00 16.800.000,00 0,00
Transport Ke Kecamatan
Transport (5 Orang x 21 Kecamatan x 2 Kali)
210 Orang/Kecamatan/Kali x 80.000,00 =
16.800.000,00
25.200.000,00 Belanja Pengganti Transport1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2.23 25.200.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 25.200.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.18 . 5.2.2.23.01 0,00 25.200.000,00 0,00
Transport Peserta
Transport (10 Orang x 21 Kecamatan x 2
Kali)
420 Orang/Kecamatan/Kali x 60.000,00 =
25.200.000,00
0,00 Lomba Pusat Informasi Konseling Kesehatan
Remaja
1.12 . 1.12.01 . 20.21 Sumber Dana : 60.000.000,00 (60.000.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.1 10.800.000,00 (10.800.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.1.01 10.800.000,00 (10.800.000,00) (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.1.01.01 (8.700.000,00) 8.700.000,00 (100,00)
Honor Panitia
Honor Penanggung Jawab
1 Orang x 0,00 = 0,00
Ketua
1 Orang x 0,00 = 0,00
Sekretaris
1 Orang x 0,00 = 0,00
Anggota
10 Orang x 0,00 = 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.1.01.03 (2.100.000,00) 2.100.000,00 (100,00)
Honor PPTK
PPTK
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 88
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Orang x 0,00 = 0,00
Staff PPTK
2 Orang x 0,00 = 0,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2 49.200.000,00 (49.200.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2.01 22.725.000,00 (22.725.000,00) (100,00)
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2.01.01 (225.000,00) 225.000,00 (100,00)
ATK Kegiatan
ATK
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2.01.10 (22.500.000,00) 22.500.000,00 (100,00)
Hadiah Lomba
Hadiah
6 Set x 0,00 = 0,00
Cenderamata (21 Kec x 5 Orang)
105 Kecamatan/Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2.03 3.150.000,00 (3.150.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2.03.12 (3.150.000,00) 3.150.000,00 (100,00)
Jasa Kebersihan/Kantor Camat
Kebersihan
21 Kecamatan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2.06 1.050.000,00 (1.050.000,00) (100,00)
Belanja Penggandaan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2.06.02 (1.050.000,00) 1.050.000,00 (100,00)
Penggandaan Instrument
Penggandaan Instrument (21 Kec x 5 Set)
105 Kecamatan/Set x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2.11 13.875.000,00 (13.875.000,00) (100,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2.11.02 (750.000,00) 750.000,00 (100,00)
Makan dan Minum Rapat
Makan Rapat (15 Orang x 2 Kali)
30 Orang/Kali x 0,00 = 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2.11.04 (13.125.000,00) 13.125.000,00 (100,00)
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan (21 Kec x 25 Orang)
525 Kecamatan/Orang x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2.15 8.400.000,00 (8.400.000,00) (100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 1.12 . 1.12.01 . 20.21 . 5.2.2.15.01 (8.400.000,00) 8.400.000,00 (100,00)
Perjalanan Dinas Kecamatan
Transport (21 Kec x 5 Orang)
105 Kecamatan/Orang x 0,00 = 0,00
150.000.000,00 Penyuluhan GenRe di Sekolah1.12 . 1.12.01 . 20.25 Sumber Dana : 150.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 11.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.1 11.500.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 89
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
11.500.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.1.01 11.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.1.01.01 0,00 11.500.000,00 0,00
Honor Panitia Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Ketua
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Sekretaris
1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00
Anggota
12 Orang x 600.000,00 = 7.200.000,00
Ketua PPTK
1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00
Staff PPTK
2 Orang x 525.000,00 = 1.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 138.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2 138.500.000,00 0,00 0,00
59.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2.01 59.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2.01.01 0,00 9.000.000,00 0,00
ATK Kegiatan
ATK (15 Sekolah x 100 Orang x 3 Makalah)
4,500 Sekolah/Orang/Makalah x 2.000,00 =
9.000.000,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 50.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2.01.10 0,00 50.000.000,00 0,00
Cendramata/hadiah
CendraMata 500 Kaos x 100 ribu
500 Kaos x 100.000,00 = 50.000.000,00
7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2.03 7.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service 7.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2.03.12 0,00 7.500.000,00 0,00
Jasa Kebersihan Sekolah
Kebersihan Sekolah
15 Sekolah x 500.000,00 = 7.500.000,00
7.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2.06 7.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 6.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2.06.01 0,00 6.000.000,00 0,00
Cetak Spanduk
Spanduk
15 Kegiatan x 300.000,00 = 4.500.000,00
Laporan
15 Kegiatan x 100.000,00 = 1.500.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 1.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2.06.05 0,00 1.500.000,00 0,00
Dokumentasi
15 Kegiatan x 100.000,00 = 1.500.000,00
22.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2.11 22.500.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 22.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2.11.04 0,00 22.500.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Snack (100 Orang x 15 Sekolah)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 90
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1,500 Orang/Sekolah x 15.000,00 =
22.500.000,00
42.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2.21 42.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 42.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 20.25 . 5.2.2.21.05 0,00 42.000.000,00 0,00
Narasumber
Narasumber (4 Orang x 15 Sekolah)
60 Orang/Sekolah x 700.000,00 =
42.000.000,00
50.000.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
anak
1.12 . 1.12.01 . 22 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan
Koordinator
1.12 . 1.12.01 . 22.04 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 11.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.1 11.600.000,00 0,00 0,00
9.600.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.1.01 9.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.1.01.01 0,00 9.600.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
Ketua
1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
15 Orang x 500.000,00 = 7.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.1.06 2.000.000,00 0,00 0,00
Moderator 2.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.1.06.02 0,00 2.000.000,00 0,00
Moderator
2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
Notulen
2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2 38.400.000,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.01 2.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.01.01 0,00 2.500.000,00 0,00
ATK Kegiatan
Kegiatan
1 Kegiatan x 990.000,00 = 990.000,00
ATK Peserta
Peserta
151 Orang x 10.000,00 = 1.510.000,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.03 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa
Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan
2.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.03.19 0,00 2.000.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 91
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Pemberitaan di Media Cetak
Media Cetak
2 Media x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
9.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.06 9.150.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 8.550.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.06.01 0,00 8.550.000,00 0,00
Cetak Sertifikat
Sertifikat
151 Lembar x 50.000,00 = 7.550.000,00
Laporan
5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.06.05 0,00 600.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
Publikasi
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.07 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.07.02 0,00 10.000.000,00 0,00
Sewa Gedung
Gedung
1 Gedung x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
8.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.11 8.750.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.750.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.11.04 0,00 8.750.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
175 Orang x 30.000,00 = 5.250.000,00
Snack
175 Orang x 20.000,00 = 3.500.000,00
6.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.21 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 6.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 22.04 . 5.2.2.21.05 0,00 6.000.000,00 0,00
Narasumber
5 Orang x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
50.000.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok
bina keluarga
1.12 . 1.12.01 . 23 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga bagi PLKB.
1.12 . 1.12.01 . 23.04 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kota Medan
Belanja Pegawai 11.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.1 11.600.000,00 0,00 0,00
9.600.000,00 Honorarium PNS1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.1.01 9.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.1.01.01 0,00 9.600.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggung Jawab
1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 92
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Ketua
1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 Orang x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
15 Orang x 500.000,00 = 7.500.000,00
2.000.000,00 Belanja Honorarium Non Pegawai1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.1.06 2.000.000,00 0,00 0,00
Moderator 2.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.1.06.02 0,00 2.000.000,00 0,00
Moderator
2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
Notulen
2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2 38.400.000,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.01 2.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.01.01 0,00 2.500.000,00 0,00
ATK Kegiatan
Kegiatan
1 Kegiatan x 990.000,00 = 990.000,00
ATK Peserta
Peserta
151 Orang x 10.000,00 = 1.510.000,00
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.03 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa
Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan
2.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.03.19 0,00 2.000.000,00 0,00
Pemberitaan di Media Cetak
Media Cetak
2 Media x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
9.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.06 9.150.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 8.550.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.06.01 0,00 8.550.000,00 0,00
Cetak Sertifikat
Sertifikat
151 Lembar x 50.000,00 = 7.550.000,00
Laporan
5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 600.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.06.05 0,00 600.000,00 0,00
Dokumentasi dan Publikasi
Dokumentasi
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
Publikasi
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
10.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.07 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.07.02 0,00 10.000.000,00 0,00
Sewa Gedung
Gedung
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 93
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Gedung x 10.000.000,00 =
10.000.000,00
8.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.11 8.750.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.750.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.11.04 0,00 8.750.000,00 0,00
Makan dan Minum Kegiatan
Makan Kegiatan
175 Orang x 30.000,00 = 5.250.000,00
Snack
175 Orang x 20.000,00 = 3.500.000,00
6.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.21 6.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 6.000.000,00 1.12 . 1.12.01 . 23.04 . 5.2.2.21.05 0,00 6.000.000,00 0,00
Narasumber
5 Orang x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (27.485.753.000,00)(27.329.984.000,00) (155.769.000,00) 0,57
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Halaman 94