pendahuluan - ppid.acehprov.go.id mpu aceh 2019 ok... · renja dan pencapaian renstra sekretariat...

124
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 2019 RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Upload: doankhuong

Post on 08-Jun-2019

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SEKRETARIATMAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH2019

RENCANA KINERJA

TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahun 201 8

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah

SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Rencana

Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Tahun 2019, telah tersusun dengan baik.

Penyusunan rencana kinerja ini disusun dengan

berlandaskan kepada petunjuk-petunjuk yang berlaku,

dokumen ilmiah dan pengamatan kebutuhan riil yang

diharapkan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi guna mewujudkan visi dan misi Sekretariat

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Rencana Kinerja yang disusun dimaksudkan sebagai

rencana untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur

dalam jajaran Pemerintah Aceh dan Pemerintah

Kabupaten/Kota. Dengan demikian penyusunan Rencana

Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

tahun 2018, diharapkan dapat bermanfaat dalam

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan kemasyarakatan.

Banda Aceh, 6 Juli 2018

KEPALA SEKRETARIAT

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

DR. Syukri Bin M. Yusuf, MAPEMBINA

NIP. 19700817 200112 1 003

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh i

Rencana Kinerja Tahun 201 8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................iDAFTAR ISI ..........................................................................iiDAFTAR TABEL ...................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................11.1Latar Belakang ...................................................

11.2Landasan Hukum ...............................................

41.3Maksud dan Tujuan ............................................

51.4Sistematika Penulisan ........................................

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJASEKRETARIAT MAJELISPERMUSYAWARATAN ULAMA ACEHTAHUN 2017 .........................................................82.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat

Majelis Permusyawaratan Ulama AcehTahun 2017 danCapaian Renstra SKPA.......................................8

2.2Analisis Kinerja Pelayanan SekretariatMajelis Permusyawaratan Ulama Aceh ............20

2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan TugasPokok dan Fungsi Sekretariat MajelisPermusyawaratan Ulama Aceh.........................25

2.4Review terhadap rancangan awal RKPA .............26

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ii

Rencana Kinerja Tahun 201 8

2.5Penelaahan Usulan Program dan KegiatanMasyarakat………………………………………….......................43

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN ..............................................................463.1Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..............

463.2Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja

Sekretariat Majelis PermusyawaratanUlama Aceh ......................................................71

3.3Program dan Kegiatan .......................................52

BAB VI PENUTUP ...............................................................55

LAMPIRAN I. Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil PelaksanaanRenja dan Pencapaian Renstra SekretariatMajelis Permusyawaratan Ulama Aceh s.dTahun 2017.

LAMPIRAN II. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja PelayananSekretariat Majelis Permusyawaratan UlamaAceh.

LAMPIRAN III Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan AwalRKPA Tahun 2019.

LAMPIRAN IV Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Sekretariat Majelis Permusyawaratan UlamaAceh Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2019.

LAMPIRAN V. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program danKeg.....................................iatan Tahun 2017

.............. Dan Prakiraan Maju Tahun 2019.

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh iii

Rencana Kinerja Tahun 201 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matrik Perbandingan Rencana Kerja Tahun2017dan Realisasi Rencana..........................................11

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh iv

Rencana Kinerja Tahun 201 9

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu tahapan penyusunan

kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan semua stakeholders, guna

optimalisasi pengalokasian sumberdaya yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam periode dan jangka waktu tertentu.

Proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, diimplimentasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelalaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD).

Rencana kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan dasar

hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan

program pembangunan daerah, yang dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan

fungsi yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan,

pengangaran dan sumber daya yang diperlukan.

Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan lembaga independen,

berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh (DPRA) berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah,

meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan

kemasyarakatan serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat

berdasarkan ajaran Islam.

Sekretariat MPU Aceh 1

Rencana Kinerja Tahun 201 9

Dalam menjalankan fungsinya MPU memiliki kewenangan dan tugas

pokok sebagai berikut :

a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan

DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari’at Islam;

b. Memberi fatwa, baik diminta maupun tidak diminta, terhadap persoalan

pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi sesuai

syari’at Islam;

c. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang

masalah keagamaan;

d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan

kebijakan daerah berdasarkan syari’at Islam;

e. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penulisan, penerbitan,

dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan

syari’at Islam;

f. Melakukan pengkaderan ulama.

Visi

Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan dan penerapan Syariat Islam

secara kaffah.

Misi

1. Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan,

nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta

pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

Sekretariat MPU Aceh 2

Rencana Kinerja Tahun 201 9

2. Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/hukum syariat islam.

3. Meningkatkan Sumberdaya dan Peran Ulama.

4. Meningkatkan upaya pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam seluruh

aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran.

5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan.

Tujuan

1. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul dalam

masyarakat

2. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dalam

bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang

Islami.

3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Sasaran

1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam

melaksanakan syari'at Islam.

2. Optimalisasi sumber daya dan peranan ulama dalam perumusan kebijakan

daerah.

3. Pemantapan uhkwah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam beramar makruf

dan nahi mungkar.

Sekretariat MPU Aceh 3

Rencana Kinerja Tahun 201 9

Kebijakan

Menetapkan fatwa hukum syari'at, memberikan penyuluhan syari'at kepada

masyarakat, memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada

Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek

syari'at dan memantau pelaksanaan agar tetap sesuai dengan syari'at.

Dalam kerangka inilah Sekretariat MPU menyusun perencanaan kinerja tahun

2018 sebagai suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja

berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun

anggaran mendatang sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perubahan

Rencana Strategis Sekretariat MPU Aceh Tahun 2017 s/d 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat MPU yang dijadikan

acuan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut :

1.2.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

1.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

1.2.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

Sekretariat MPU Aceh 4

Rencana Kinerja Tahun 201 9

1.2.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;

1.2.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

1.2.10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

1.2.11 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

1.2.12 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Ulama;

1.2.13 Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis

Permusyawaratan Ulama;

1.2.14 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-

2018;

1.2.15 Surat Gubernur Aceh Nomor 050/1981 tanggal 17 Februari 2017 tentang

Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPA Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja MPU Aceh tahun 2019 ini sesuai dengan RPJM Aceh periode 2017

-2022 yang telah ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 yang

dilaksanakan selama 5 tahun yaitu periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Sekretariat MPU Aceh 5

Rencana Kinerja Tahun 201 9

Diharapkan dengan adanya Renja SKPA dapat menjadi panduan dalam melaksanakan

program dan kegiatan SKPA yang telah direncanakan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja SKPA pada MPU Aceh adalah untuk

mengevaluasi kembali serta menyesuaikan dengan program/kegiatan yang telah dan

akan dilaksanakan sesuai dengan nilai tingkat capaian target. Selanjutnya hasil

evaluasi dan penyesuaian Renja ini akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) SKPA dalam bentuk dokumen sebagai landasan

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA di tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kinerja ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I, PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan

BAB II, EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA dan Capaian Renstra SKPA(Tabel terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel terlampir)2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel terlampir)2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel

terlampir)

BAB III, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA3.3 Program dan Kegiatan (Tabel terlampir)

BAB IV, PENUTUP

Sekretariat MPU Aceh 6

Rencana Kinerja Tahun 201 9

LAMPIRAN I Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja danPencapaian Renstra Sekretariat MPU s.d Tahun 2017.

LAMPIRAN II Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat MPU.

LAMPIRAN III Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun2019.

LAMPIRAN IV Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat MPUAceh Tahun 2019.

LAMPIRAN V Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.

Sekretariat MPU Aceh 7

Rencana Kinerja Tahun 201 9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2017

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2017 DANCAPAIAN RENSTRA SKPA

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017.

Dalam Perencanaan Strategis Sekretariat MPU Tahun 2012 s.d 2017,

Sekretariat MPU memiliki 5 (lima) program yaitu program pelayanan

administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,

program peningkatan disiplin aparatur, Program Peningkatan Peran dan Sumber

Daya Ulama dalam Pembangunan, dan Program Peningkatan Silaturrahmi dan

Koordinasi antara Ulama dan Umara.

Perencanaan Kinerja Sekretariat MPU Aceh Tahun 2017 telah disusun

berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas

kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sesuai perencanaan yang telah disusun

tahun 2017, telah direncanakan 32 kegiatan untuk mendukung Program yang

ada yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Sekretariat MPU Aceh 8

Rencana Kinerja Tahun 201 9

TABEL 1

MATRIK PERBANDINGAN RENCANA KERJA TAHUN 2017DAN REALISASI RENCANA

NoProgram/Ke

giatanRencana

AlokasiDana

Realisasi % Keterangan

1 2 3 4 5 6 7Belanja TidakLangsungGaji dan Tunjangan

12.000.000.000

9.137.455.500

8.553.938.803

93.61

Belanja Langsung

51.074.800.000

4.536.411.478

4.224.340.925

93.12 %

I Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.409.800.000

2.394.512 703.440.000

90.98 %

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

30.000.000 8.118.109 3.699.150 45.57 %

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

375.000.000

423.250.000

344.706.784

81.44 %

1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan

164.800.000

237.502.000

233.613.840

98.36 %

1.4 Penyediaan alat tulis kantor

200.000.000

113.770.500

99.988.500 87.89 %

1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

175.000.000

156.580.000

122.510.000

78.24 %

1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor

30.000.000 24.141.050 24.137.400 99.98 %

1.7 Penyediaan bahan bacaan

325.000.000

46.800.000 44.980.000 96.11 %

Sekretariat MPU Aceh 9

Rencana Kinerja Tahun 201 9

NoProgram/Ke

giatanRencana

AlokasiDana

Realisasi % Keterangan

dan peraturan perundang-undangan

1.8 Penyediaan makanan dan mnuman

125.000.000

129.380.000

89.110.000 68.87 %

1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

1.000.000.000

90.400.000 88.977.261 98.43 %

1.10 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

1.500.000.000

1.314.950.000

1.123.761.500

85.46 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

31.530.000.000

1.284.736.275

789.883.840

61.48 %

2.1 Pengadaan tanah

0 0 0 0 %

2.2 Pembangunangedung kantor

15.000.000.000

0 0 0 %

2.3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

750.000.000

0 0 0 %

2.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

750.000.000

78.363.800 66.605.000 84.99 %

2.5 Pengadaan peralatan gedung kantor

10.000.000.000

262.604.000

246.053.900

93.70 %

2.6 Pengadaan mebeleur

650.000.000

0 0 0 %

2.7 Pengadaan komputer

550.000.000

0 0 0 %

2.8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

700.000.000

117.408.475

73.513.900 62.61 %

2.9 Pemeliharaan rutin/ berkala

250.000.000

147.850.000

99.291.040 67.16 %

Sekretariat MPU Aceh 10

Rencana Kinerja Tahun 201 9

NoProgram/Ke

giatanRencana

AlokasiDana

Realisasi % Keterangan

peralatan gedung kantor

2.10 Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor

350.000.000

0 0 0 %

2.11 Pemeliharaan rutin/ berkala taman, tempatparkir dan halaman kantor

400.000.000

318.110.000

63.350.000 19.91 %

2.12 Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan listrik dan telepon

30.000.000 0 0 0 %

2.13 Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor

300.000.000

0 0 0 %

2.14 Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedungkantor

1.300.000.000

360.400.000

241.070.000

66.89 %

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

250.000.000

181.050.000

165.000.000

91.14 %

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

250.000.000

181.050.000

165.000.000

91.14 %

4 Program Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaa

250.000.000

0 0 0 %

Sekretariat MPU Aceh 11

Rencana Kinerja Tahun 201 9

NoProgram/Ke

giatanRencana

AlokasiDana

Realisasi % Keterangan

n

4.1 Pengadaan kitab kitab dan buku bacaan perpustakaan

250.000.000

0 0 0 %

5 Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama

20.700.000.000

8.080.972.500

7.180.615.208

88.86 %

5.1 Musyawarah Daerah MPU

1.500.000.000

288.905.000

286.505.000

99.17 %

5.1 Pelaksanaan rapat Badan Otonom

350.000.000

515.985.000

485.430.000

94.08 %

5.2 Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU)

1.200.000.000

4.260.675.000

4.042.612.250

94.88 %

5.3 Pengkaderan ulama

3.500.000.000

0 0 0 %

5.4 Rapat koodinasi MPU

600.000.000

137.460.000

128.246.550

93.30 %

5.5 Muzakarah masalah keagamaan

750.000.000

87.350.000 66.000.000 75.56 %

5.6 Penelitian aliran sempalan

1.500.000.000

306.400.000

214.140.000

69.89 %

5.7 Kajian Kebijakan Daerah

500.000.000

0 0 0 %

5.8 Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya

200.000.000

0 0 0 %

Sekretariat MPU Aceh 12

Rencana Kinerja Tahun 201 9

NoProgram/Ke

giatanRencana

AlokasiDana

Realisasi % Keterangan

5.9 Penerbitan Media MPU

1.000.000.000

0 0 0 %

5.10 Nadwah/Mubahasah ilmiah

1.500.000.000

0 0 0 %

5.11 Kunjungan muhibbah ulama

1.500.000.000

0 0 0 %

5.12 Pembinaan sertifikais jaminan halal

1.000.000.000

863.047.500

838.716.050

97.18 %

5.13 Sosialisasi Sertifikasi produk halal

750.000.000

0 0 0 %

5.14 Sosialisasi fatwa dan hukum islam

1.000.000.000

645.595.000

257.150.358

39.83 %

5.15 Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunankeagamaan

1.350.000.000

120.420.000

88.165.000 73.21 %

5.16 Perencanaan pembangunanperan ulama

1.500.000.000

855.135.000

773.650.000

90.47 %

5.17 Kajian pedoman keagamaan

54.540.000 0 0 0 %

5.18 Penyusunan rancangan pedoman keagamaan

0 0 0 0 %

5.19 Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa

500.000.000

0 0 0 %

6 Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara – Ulama

3.600.000.000

188.940.000

140.406.000

74.31 %

6.1 Lokakarya ulama –

650.000.000

188.940.000

140.406.000

74.31 %

Sekretariat MPU Aceh 13

Rencana Kinerja Tahun 201 9

NoProgram/Ke

giatanRencana

AlokasiDana

Realisasi % Keterangan

umara bidang muamalah

6.2 Zikir muslimat

1.200.000.000

0 0 0 %

6.3 Eksistensi peran ulama dalam pembangunandaerah

1.750.000.000

0 0 0 %

Jumlah63.074.800.

00017.207.108.434

14.853.504.348

86.32 %

Sumber : Dokumen Renja 2017 dan Realisasi Anggaran Sekretariat MPU (data

diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa usulan program dan kegiatan sebagaimana

telah diajukan dalam dokumen perencanaan Sekretariat MPU tahun 2017 tidak

sepenuhnya dapat terakomodir.

Dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan hanya

28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 5(lima) program yang dapat terakamodir.

Hal ini disebabkan karena rendahnya pagu yang dialokasikan untuk Sekretariat

MPU.

Dari jumlah kebutuhan dana yang direncanakan untuk membiayai program

dan kegiatan sebesar Rp. 63.074.800.000,- (Enam puluh tiga milyar tujuh puluh

empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun anggaran yang ditetapkan untuk

Sekretariat MPU hanya sebesar Rp.17.207.108.434,- (Tujuh belas milyar dua

ratus tujuh juta seratus delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) atau

27.28 %, sehingga hanya 28 (dua puluh delapan) kegiatan dan 5 (lima) program

yang dapat dilaksanakan pada tahun 2017.

Dalam tahun 2017 Sekretariat MPU mengusulkan anggaran untuk

membiayai program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas

Sekretariat MPU Aceh 14

Rencana Kinerja Tahun 201 9

terdapat 54 (lima puluh empat) kegiatan untuk mendukung 9 (sembilan) program

yaitu :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp

30.000.000,-

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan

kebutuhan anggaran sebesar Rp. 375.000.000,-

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan

dinas/operasional dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.164.800.000,-

4. Penyediaan alat tulis kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.

200.000.000,-.

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp.175.000.000,-.

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.30.000.000,-.

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan

kebutuhan anggaran sebesar Rp.325.000.000,-.

8. Penyediaan makanan dan minuman dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.125.000.000,-.

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.100.000.000,-.

10. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,-.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

1. Pembangunan Gedung Kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.

15.000.000.000,-.

2. Pengadaan kenderaan dinas/operasional dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.750.000.000,-.

Sekretariat MPU Aceh 15

Rencana Kinerja Tahun 201 9

3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.750.000.000,-

4. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.10.000.000,-

5. Pengadaan mebeleur dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.650.000.000,-

6. Pengadaan komputer dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.550.000.000,-

7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.700.000.000,-

8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp.250.000.000,-

9. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor

dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.350.000.000,-

10. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.400.000.000,-

11. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon dengan

kebutuhan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-

12. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor dengan

kebutuhan anggaran sebesar Rp.300.000.000,-

13. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp.1.300.000.000,-

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp.250.000.000,.

D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan Kitab-kitab/Bahan bacaan untuk perpustakaan dengan

anggaran 250.000.000.-

Sekretariat MPU Aceh 16

Rencana Kinerja Tahun 201 9

E. Program Peran dan Sumber Daya Ulama dalam pembangunan, dengan

kegiatan ;

1. Musyawarah daerah MPU dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.

1.500.000,-

2. Pelaksanaan Rapat Badan Otonom MPU dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.350.000.000,-.

3. Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp. 1.200.000,-

4. Pendidikan kader ulama dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.3.500.000.000,-.

5. Rapat-rapat koordinasi MPU dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.

600.000.000,-

6. Muzakarah masalah keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.

750.000.000,-

7. Penelitian aliran sempalan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.

1.500.000.000,-

8. Kajian kebijakan daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.

500.000.000,-

9. Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya dengan

kebutuhan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-

10. Penerbitan Media MPU dengan kebutuhan anggaran Rp.1.000.000.000,-

11. Nadwah/Mubahasah Ilmiah dengan kebutuhan anggaran

Rp.1.500.000.000,-

12. Kunjungan muhibbah ulama dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.1.500.000.000,-

13. Pembinaan sertifikat jaminan produk halal dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.1.000.000.000,-

14. Sosialisasi sertiifkat produk halal dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.750.000.000,-

Sekretariat MPU Aceh 17

Rencana Kinerja Tahun 201 9

15. Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp. 1.000.000.000,-

16. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan dengan

kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.350.000.000,-

17. Perencanaan pembangunan peran ulama dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp. 1.500.000.000,-

18. Kajian pedoman keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.

54.540.000,-

19. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp. 500.000.000,-

F. Program Peningkatan Silaturrahmi dan Koordinasi antara Umara

Ulama.

1. Lokakarya ulama umara bidang muamalah dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp.650.000.000,-

2. Zikir Muslimat dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-

3. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp.1.750.000.000,-.

Dari 48 (empat puluh delapan) kegiatan yang diusulkan dalam rencana

kerja tahun 2017, terdapat 5 (lima) kegiatan baru yang sangat prioritas disamping

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun sebelumnya. Total

kebutuhan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pada Sekretariat

MPU dalam tahun 2017 adalah sebesar Rp.63.074.800.000,- (Enam puluh tiga

milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Disamping kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017,

kegiatan-kegiatan yang dianggap menjadi prioritas dan perlu mendapat perhatian

khusus untuk dilaksanakan pada tahun 2019 dan yang belum terlaksanakan pada

tahun 2017 adalah :

Sekretariat MPU Aceh 18

Rencana Kinerja Tahun 201 9

1. Pengadaan kenderaan dinas pool/operasional dengan kebutuhn anggaran

sebesar Rp.200.000.000,-

2. Kajian kebijakan daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.561.000.000,-

3. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp. 250.000.000,-

4. Kajian pedoman keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.

310.000.000,-

5. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa dengan kebutuhan dana sebesar

Rp.351.000.000,-

6. Pelatihan legal drafting bagi anggota MPU dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp. 350.000.000,-

7. Kunjungan muhibbah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-

8. Sosialisasi Qanun Aceh bidang peran ulama dengan kebutuhan anggaran

sebesar Rp. 350.000.000,-

9. Pembinaan penyelenggaran manasik haji Rp. 100.000.000,-

10. Pembinaan Sistem jaminan produk halal dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp. 1.550.000.000,-

11. Pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp. 3.787.000.000,-

12. Kerjasama sistem jaminan produk halal dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp. 356.200.000,-

13. Peningkatan kapasitas laboratorium halal dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp. 6.642.600.000,-

14. Sosialisasi Sistem jaminan produk halal dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp. 2.164.200.000,-

2.1.2. Capaian Rencana Strategis SKPA.

Sekretariat MPU Aceh 19

Rencana Kinerja Tahun 201 9

Merespon tuntutan perkembangan dan keterbatasan anggaran pada

Sekretariat MPU dari tahun ke tahun, perencanaan strategis Sekretariat MPU

Tahun 2017 s.d 2022 juga telah mengalami perubahan. Restrukturisasi organisasi

dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 134 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Hal ini menyebabkan indikator kinerja dan indikator kegiatan yang disusun

secara tahunan tidak selaras dengan perencanaan jangka menengah. Parameter

kegiatan sulit diukur karena adanya perubahan rencana, program dan kegiatan

yang kemudian muncul pada tahun 2017 dan tidak dapat mengacu lagi kepada

rencana strategis yang disusun sebelumnya.

Walaupun perencanaan jangka menengah Sekretariat MPU telah

mengalami perubahan, akan tetapi tetap dilakukan semata-mata untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun demikian juga untuk capaian

rencana strategis secara umum tetap sesuai dengan target rencana kinerja tahunan.

Dari formulir 2.1 dapat dilihat pada kolom 8 dimana tingkat realisasi Renja

SKPA dapat direalisasikan hampir 100%. Sementara tingkat capaian Renstra

sampai dengan tahun 2017 sebagian besar telah mencapai 80%, bahkan ada

kegiatan yang telah mencapai angka 100%. Terdapat juga kegiatan yang masih

belum memenuhi target dibawah 80%. Hal ini diakibatkan ada kegiatan yang

tidak dapat dilaksanakan seperti telah dibahas di atas, karena rendahnya alokasi

anggaran. Secara lebih mendetail dapat dilihat pada formulir 2.1 dalam lampiran

Renja ini.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT MPU ACEH

Secara umum analisis kinerja pelayanan Sekretariat MPU Aceh, target

yang ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara tahunan

Sekretariat MPU Aceh 20

Rencana Kinerja Tahun 201 9

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis, telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari jumlah

alokasi dana dan realisasi anggaran setiap tahunnya, dapat diserap sesuai target

yang ditetapkan secara penuh.

Sebagai ilustrasi untuk mewujudkan program dan kegiatan tahun

anggaran 2017, Sekretariat MPU Aceh mendapatkan alokasi dana sebesar

Rp.17.207.108.434,- dengan realisasi sebesar Rp.14.853.504.348,- atau 86.32 %,

kekurangan realisasi sebesar Rp. 2.353.604.086,- atau 13.68 %. Adapun uraian

tingkat pencapaian realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung dialokasikan dana sebesar Rp.4.926.518.000,-

dengan realisasi sebesar Rp.4.402.114.865,- atau 89.36% kekurangan

realisasi sebesar Rp.524.403.135,- atau 10.64 %.

b. Belanja Langsung.

Belanja Langsung dialokasikan dana sebesar Rp. 12.280.590.434,- dengan

realisasi sebesar Rp. 10.451.389.483,- atau 85.10% kekurangan realisasi

sebesar Rp.1.829.200.951,- atau ,14.90%.

Belanja Langsung ini terdiri dari Program/Kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat dialokasikan anggaran sebesar

Rp.8.118.109,- realisasi sebesar Rp.3.699.150,- atau 45.57%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp. 4.418.959,- atau 54.43%.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dialokasikan

anggaran sebesar Rp.423.250.000,- realisasi sebesar Rp.344.706.784,-

atau 81.44%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.78.543.216,- atau

18.56%.

Sekretariat MPU Aceh 21

Rencana Kinerja Tahun 201 9

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dialokasikan

anggaran sebesa Rp.237.502.000,- realisasi sebesar Rp.233.613.840,-

atau 98.36%. Kekurangan sebesar Rp.3.888.160,- atau 1.64%.

d. Penyediaan alat tulis kantor dialokasikan anggaran sebesar

Rp.113.770.500,- realisasi sebesar Rp.99.988.500,- atau 87.89%.

Kekurangan sebesar Rp.13.782.000,- atau 12.11%.

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dialokasikan anggaran

sebesar Rp.156.580.000,- realisasi sebesar Rp.122.510.000,- atau

78.24%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.34.070.000,- atau 21.76%

merupakan sisa kontrak.

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.141.050,- realisasi sebesar

Rp.24.137.400,-. atau 99.98%. Kekurangan realisasi sebesar

Rp.3.650,- atau 0.2%.

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

dialokasikan anggaran sebesar Rp.46.800.000,- realisasi sebesar

Rp.44.980.000,- atau 96.11%. Kekurangan realisasi sebesar

Rp.1.820.000,- atau 3.89% merupakan sisa kontrak.

h. Penyediaan makanan dan minuman dialokasikan anggaran sebesar

Rp.129.380.000,- realisasi sebesar Rp.89.110.000,- atau 68.87%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp.40.270.000,- atau 31.13% karena

adanya efiensi dan sebahagian besar biaya makan dan minum sudah

ditanggulangi pada masing-masing kegiatan.

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dialokasikan anggaran sebesar

Rp.90.400.000,- realisasi sebesar Rp.88.977.000,- atau 98.43%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp.422.739,- atau 1.57%.

j. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dialokasikan

anggaran sebesar Rp.1.314.950.000,- realisasi sebesar

Rp.1.123.761.500,- atau 85.46%. Kekurangan realisasi sebesar

Rp.191.188.500,- atau 14.54% karena sisa honor tenaga ahli.

Sekretariat MPU Aceh 22

Rencana Kinerja Tahun 201 9

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 78.363.800,- realisasi sebesar Rp. 66.605.000,- atau 84.99%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp.11.758.800,- atau 15.01%.

b. Pengadaan peralatan gedung kantor, dialokasikan anggaran sebesar Rp.

262.604.000,- realisasi sebesar Rp. 246.053.900,- atau 93.70%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp.16.550.100,- atau 6.3%.

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dialokasikan anggaran

sebesar Rp.117.408.475,- realisasi sebesar Rp.73.513.900,- atau

62.61%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.43.894.575,- atau 37.39%

merupakan sisa kontrak.

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dialokasikan

anggaran sebesar Rp.147.850.000,- realisasi sebesar Rp.99.291.040,-

atau 67.16%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.48.558.960,- atau

32.84% merupakan sisa kontrak.

g. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

direncanakan alokasi anggarannya sebesar Rp.318.110.000,- realisasi

sebesar Rp.63.350.000,- atau 19.91%. Kekurangan realisasi sebesar

Rp.254.760.000,- atau 80.09% merupakan sisa kontrak.

h. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dialokasikan anggaran

sebesar Rp.360.400.000,- realisasi sebesar Rp.241.070.000,- atau

66.89%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.119.330.000,- atau 33.11%

merupakan sisa kontrak.

3. Program Peningkatan Disilpin Aparatur, dengan kegiatan :

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dialokasikan

anggaran sebesar Rp.181.050.000,- realisasi sebesar Rp.165.000.000,-

atau 91.14%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.16.050.000,- atau 8.86%

4. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama, dengan kegiatan :

Sekretariat MPU Aceh 23

Rencana Kinerja Tahun 201 9

a. Musyawarah Daerah MPU, dialokasikan anggaran sebesar Rp.

288.905.000,- realisasi sebesar Rp. 286.505.000,- atau 99.17%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp. 2.400.000,- atau 0.83%.

b. Pelaksanaan rapat Badan Otonom, dialokasikan anggaran sebesar

Rp.515.985.000,- realisasi sebesar Rp. 485.430.000,- atau 94.08%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp.30.555.000,- atau 5.92%.

c. Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) dialokasikan anggaran sebesar

Rp.4.260.675.000,- realisasi sebesar Rp.4.042.612.250,- atau 94.88%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp.218.062.750,- atau 5.12 %.

c. Rapat koordinasi MPU dialokasikan anggaran sebesar Rp.137.460.000,-

realisasi sebesar Rp.128.246.550,- atau 93.30%. Kekurangan realisasi

sebesar Rp.9.213.450,- atau 6.7% .

e. Muzakarah masalah kegamaan dialokasikan anggaran sebesar

Rp.87.350.000,- realisasi sebesar Rp.66.000.000,- atau 75.56%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp.6.997.000,- atau 4.95% karena sisa

kontrak dan adanya penghematan.

f. Penelitian aliran sempalan dialokasikan anggaran sebesar

Rp.306.400.000,- realisasi sebesar Rp. 214.140.000,- atau 69.89%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp.92.260.000,- atau 30.11% karena sisa

kontrak dan adanya penghematan.

g. Pembiaan sertifikasi jaminan halal dialokasikan anggaran sebesar

Rp.863.047.500,- realisasi sebesar Rp.836.716.050,- atau 97.18%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp.26.331.450,- atau 2.82%, karena sisa

kontrak dan adanya penghematan.

j. Sosialisasi fatwa dan hukum Islam dialokasikan anggaran sebesar

Rp.645.595.000,- realisasi sebesar Rp.257.150.358,- atau 39.83%.

Kekurangan realisasi sebesar Rp.388.444.642,- atau 60.17% karena sisa

kontrak dan adanya penghematan.

Sekretariat MPU Aceh 24

Rencana Kinerja Tahun 201 9

h. Evaluasi keserasihan pelaksanaan pembangunan dialokasikan anggaran

sebesar Rp.120.420.000,- realisasi sebesar Rp.88.165.000,- atau

73.21%. kekurangan realisasi sebesar Rp.32.255.000,- atau 26.79%.

i. Perencanaan pembangunan peran ulama dialokasikan anggaran sebesar

Rp.855.135.000,- realisasi sebesar Rp.773.650.000,- atau 90.47%.

kekurangan realisasi sebesar Rp.81.485.000,- atau 9.53%.

5. Program Koordinasi dan Silahturrahmi Umara - Ulama, dengan kegiatan :

a. Lokakarya Ulama-umara bidang muamalah dialokasikan anggaran

sebesar Rp. 189.940.000,- realisasi sebesar Rp.140.406.000,- atau

74.31%. Kekurangan realisasi sebesar Rp. 49.534.000,- atau 25.69%.

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak berlanjut dan rumusan indikator

output dan outcome yang belum sempurna dirumuskan, sehingga bila dilakukan

penghitungan persentase menjadi suatu kendala tersendiri. Secara lebih terperinci

pencapaian kinerja pelayanan SKPA dapat lihat sebagaimana formulir 2.2

terlampir.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 telah

melahirkan sejumlah peraturan menyangkut dengan Majelis Permusyawaratan

Ulama Aceh, terakhir dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh dan ditetapkannya Qanun Nomor 2 Tahun 2009

tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Untuk mendukung kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama, sebelumnya

juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kelembagaan Keistimewaan Aceh

yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008.

Terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri telah diubah dengan Nomor 95 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134

Sekretariat MPU Aceh 25

Rencana Kinerja Tahun 201 9

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata

Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Dalam pelaksanaannya baik MPU Aceh maupun Sekretariat MPU Aceh

masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus

menjadi tujuan perbaikan, antara lain :

1. Bagian Umum, meliputi :

a. Masih terkendalanya penanganan masalah kepegawaian, karena masih

kekurangan Pegawai Negeri Sipil sehingga kegiatan harus dilaksanakan

oleh pegawai kontrak;

b. Belum maksimal kegiatan kegiatan yang memerlukan kenderaan roda

empat dan roda dua, hal ini karena masih tidak cukup kenderaan

operasional pada sekretariat MPU Aceh.

2. Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah meliputi :

a. Belum otimal kehadiran semua anggota MPU pada setiap persidangan

karena masih banyak anggota MPU yang merangkap jabatan dengan

jabatan strategis ditempat kerja pokok masing-masing.

b. Masih ada kegiatan penting tapi belum bisa dilaksanakan secara

maksimal, seperti pendangkalan aqidah dan aliran sempalan, Hal ini

disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan kepada

Sekretariat MPU.

3. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, meliputi :

a. Setiap fatwa yang diputuskan MPU belum sepenuhnya dapat

disosialisasi kepada masyarakat, hal ini disebabkan luasnya daerah

Provinsi Aceh sedangkan sumberdaya, sarana dan prasaran yang dimiliki

oleh MPU masih terbatas.

Sekretariat MPU Aceh 26

Rencana Kinerja Tahun 201 9

b. Pengujian kehalalan suatu produk oleh LPPOM MPU Aceh belum dapat

dilaksanakan dengan maksimal kerena belum lengkap alat uji

laboratorium untuk itu yang dipunyai oleh LPPOM.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA

Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Aceh ditetapkan melalui Peraturan Gubernur

Aceh Nomor 26 Tahun 2010 disusun dengan tujuan utamanya adalah mencapai

visi dan misi Pemerintah Aceh. Sesuai arah dan prioritas pembangunan jangka

menengah 2017-2022, kebijakan yang ditetapkan masing-masing Bidang oleh

Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum

1) Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, professional

dan Islami;

2) Menciptakan kinerja aparatur yang baik;

3) Mereview struktur kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan potensi,

kewenangan dan kebutuhan;

4) Pembagian job description yang tepat dan terarah sesuai dengan

kebutuhan;

5) Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang berdaya guna dan berhasil

guna;

6) Melakukan pengaturan yang tegas tentang batas kewenangan antara

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

7) Melakukan upaya pro-aktif menfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang

dan penataan batas wilayah administrasi bagi kabupaten/kota pemekaran;

8) Melakukan regulasi tentang pendelegasian kewenangan bupati/walikota

kepada camat, imuem mukim dan geuchik;

9) Melakukan pemetaan dan pemberian nama-nama pulau kecil dan terluar;

10) Melakukan toponomi pulau-pulau kecil dan terluar;

Sekretariat MPU Aceh 27

Rencana Kinerja Tahun 201 9

11) Melakukan penetapan batas wilayah administrasi, titik kordinat, dan

penguasaan wilayah secara ekonomi dan sosial budaya;

12) Melakukan pembenahan struktur kelembagaan diklat;

13) Meningkatkan kapasitas SDM tenaga pengajar diklat;

14) Melakukan penyempurnaan materi dan kurikulum diklat;

15) Merevitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan karir

aparatur;

16) Meningkatkan kualitas SDM;

17) Memberikan reward and punishment secara tepat dan tegas;

18) Terjaminnya kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka NKRI;

19) Melakukan rekruitment kader politik yang bebas, adil dan islami;

20) Membangun wahana politik yang konstruktif melalui partai lokal;

21) Menciptakan keputusan politik yang memihak kepada kepentingan

masyarakat;

22) Melaksanakan pendidikan politik yang sehat;

23) Memberikan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam politik;

24) Membangun etika politik melalui rasa saling percaya dan menghargai

(sportifitas) di dalam kelompok masyarakat;

25) Merevitalisasi fungsi partai politik;

26) Memberikan motivasi kepada seluruh partai politik;

27) Melakukan pengkajian yang mendalam terhadap pembangunan hukum

Aceh;

28) Menyusun prioritas, arah, dan orientasi pembangunan hukum Aceh;

29) Melakukan penyusunan Prolega (Program Legislasi Aceh);

30) Mempercepat prakarsa penyusunan materi hukum sesuai dengan amanah

UUPA;

31) Meningkatkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum pada setiap

level;

32) Memberikan dukungan sarana dan prasarana hukum;

33) Memberikan bantuan hukum dalam kasus prodeo;

Sekretariat MPU Aceh 28

Rencana Kinerja Tahun 201 9

34) Meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat;

35) Melakukan sosialisasi pelbagai macam peraturan perundang-undangan

kepada masyarakat;

36) Melakukan pemetaan/inventarisir kebijakan daerah kabupaten/ kota yang

bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-

undangan lebih tinggi;

37) Memberi arahan terhadap kebijakan daerah kabupaten/kota yang

bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan lebih tinggi;

38) Meningkatkan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

39) Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS).

b. Kebijakan Bidang Ekonomi

1) Penyediaan lapangan kerja dan peluang usaha yang seluas-luasnya kepada

masyarakat;

2) Peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan

pendapatan melalui langkah perbaikan perluasan jaringan kerja serta

informasi pasar;

3) Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan

kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan;

4) Menggerakkan potensi dan keswadayaan masyarakat melalui community

based development;

5) Usulan kegiatan ekonomi mengacu kepada identifikasi dan permasalahan

yang ada dalam masyarakat;

Sekretariat MPU Aceh 29

Rencana Kinerja Tahun 201 9

6) Meningkatkan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

(UMKMK);

7) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan lebih meningkatkan lagi

peranan institusi kemasyarakatan yang ada di lokasi sasaran melalui

penguatan pendampingan;

8) Revitalisasi pertanian dan perikanan yang difokuskan pada pengembangan

komoditi unggulan dan mendorong pengembangan kluster-kluster industri

pengolahan hasil pertanian dan perikanan;

9) Mendorong investor luar daerah untuk melakukan investasi di Aceh;

10) Meningkatkan lalu lintas perdagangan dan ekspor non migas melalui

perluasan jaringan pasar regional, nasional dan internasional;

11) Meningkatkan peran daerah dalam hubungan kerjasama pertumbuhan

ekonomi antara Indonesia, Malasyia dan Thailand (Indonesia, Malasyia

and Thailand Growth Triangle – IMTGT) dan kerjasama internasional

lainnya di bidang ekonomi;

12) Pelayanan satu atap ( one stop service) serta membangun sistim

infrastruktur ekonomi yang handal dan efisien;

13) Meningkatkan dan melindungi aset daerah dan masyarakat dari resiko

bencana;

14) Menginventarisasi dan mengoptimalkan penggunaan aset-aset daerah

secara produktif;

15) Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD);

16) Membangun pusat informasi pasar dan akses informasi lainnya terhadap

usaha ekonomi rakyat;

Sekretariat MPU Aceh 30

Rencana Kinerja Tahun 201 9

17) Mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat untuk bermitra

dengan berbagai lembaga ekonomi lokal, nasional maupun internasional.

c. Kebijakan Bidang Infrastruktur

1) Mengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya air demi terjaganya

kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber

daya air;

2) Mengelola penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air demi

terwujudnya pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dengan

mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil;

3) Mengelola penyelenggaraan pengendalian daya rusak air demi

terwujudnya rasa aman masyarakat terhadap daya rusak air;

4) Mengadakan dan mengelola sistem informasi sumber daya air demi

terwujudnya jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dapat

diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber

daya air;

5) Membuka dan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/ terisolir,

perbatasan dan kepulauan dengan menyediakan jaringan jalan/jembatan

untuk mendukung kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh;

6) Meningkatkan pelayanan yang terintegrasi dengan standar minimal MST

10 ton pada ruas jalan nasional dan provinsi serta MST 8 ton pada ruas-

ruas jalan strategis;

7) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan ruas-ruas jalan nasional,

provinsi, dan jalan kabupaten/kota, serta jalan strategis lainnya termasuk

jalan desa;

8) Mewujudkan pembangunan jalan yang menghubungkan Pantai Barat –

Tengah – Pantai Timur untuk menghilangkan disparitas antar wilayah;

9) Membangun prasarana air minum dan sanitasi baik di perkotaan maupun

di pedesan;

10) Melakukan pembinaan tata bangunan dan pemberdayaan jasa konstruksi;

Sekretariat MPU Aceh 31

Rencana Kinerja Tahun 201 9

11) Meningkatkan keterpaduan tata ruang provinsi dengan tata ruang

kabupaten/kota, dengan titik berat pada penanganan kawasan-kawasan

strategis/prioritas dan kawasan lintas kabupaten;

12) Membangun kawasan perbatasan dan terisolir dalam rangka peningkatan

ekonomi masyarakat;

13) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana transportasi,

pos dan telekomunikasi yang hancur akibat gempa tektonik dan tsunami;

14) Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, pos dan

telekomunikasi;

15) Membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, pos

dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan terisolir;

16) Mengembangkan sistem transportasi wilayah terpadu, harmonis dan

sinergi serta aparatur yang mandiri;

17) Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan

pengendalian dampak dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

18) Menyediakan peralatan dan sumber daya aparatur dalam pengendalian

dampak lingkungan dengan memanfaatkan media massa untuk pelayanan

informasi lingkungan hidup kepada masyarakat;

19) Melakukan optimalisasi bentuk dan kinerja institusi pengelolaan

lingkungan serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan

dalam pengelolaan lingkungan hidup;

20) Meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pertanahan serta

penyediaan informasi pertanahan bagi keperluan pembangunan dan

investasi;

21) Melaksanakan penataan dan pengendalian penguasaan, penggunaan,

pemanfaatan dan pemilikan tanah serta pengembangan dan penguatan

lembaga pertanahan;

Sekretariat MPU Aceh 32

Rencana Kinerja Tahun 201 9

22) Menyelesaikan sengketa pertanahan, penyusunan neraca penggunaan

tanah, pemetaan/revisi penatagunaan tanah, konsolidasi tanah, identifikasi

dan penegasan tanah negara serta penertiban administrasi land reform;

23) Melakukan indentifikasi, inventarisasi data dan penyebaran informasi

pembangunan dengan melakukan peningkatan kerjasama pemerintah

daerah dengan organisasi, lembaga pers dan media massa;

24) Meningkatkan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi melalui

TVRI dan RRI serta melakukan pengawasan terhadap penyiaran media

informasi swasta;

25) Membangun dan mengembangkan e-Government Pemerintah Aceh guna

meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh

yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka

memberikan palayanan informasi kepada publik secara transparan dan

akuntabel;

26) Membangun infrastruktur dan mengembangkan Telematika Daerah dalam

rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan informasi untuk akses

informasi baik secara regional, nasional maupun global;

27) Membangun infrastruktur dan mengembangkan Sistem Informasi untuk

mendukung terselenggaranya pemerintahan elektronik (e-

Government) Pemerintah Aceh;

28) Membangun infrastuktur dan mengelola database Dinas/Badan/ Lembaga

Daerah dan bank data Pemerintah Aceh;

29) Melakukan pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang

memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola teknologi

komunikasi dan sistem informasi;

30) Melakukan pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi komunikasi dan

sistem informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan

pengetahuan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat;

31) Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

di sektor telekomunikasi;

Sekretariat MPU Aceh 33

Rencana Kinerja Tahun 201 9

32) Melakukan ”moratorium logging” dilanjutkan dengan penataan kembali

sistem pengusahaan hutan tidak hanya kepada pengusaha tapi juga

pengusahaan hutan yang dikelola masyarakat;

33) Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan didalam dan diluar kawasan

hutan;

34) Melakukan pengamanan hutan secara intensif melalui pemberantasan

pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal serta meningkatkan kualitas

dan kuantitas SDM Polisi Hutan;

35) Mengoptimalkan kelembagaan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan,

dengan dasar Manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pemantapan

batas kawasan hutan;

36) Meningkatkan peluang eksploitasi pertambangan skala besar, menengah

dan kecil serta membina, mengawasi dan menertibkan usaha

pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan;

37) Meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan pengembangan di

bidang usaha pertambangan rakyat;

38) Meningkatkan pemahaman masyarakat penambang dan aparatur

pemerintah daerah khususnya dalam aspek peraturan dan perundang-

undangan di bidang pertambangan;

39) Menyediakan data potensi sumber-sumber energi baru sebagai energi

alternatif dan potensi pertambangan;

40) Membangun sarana dan prasana sumber-sumber air bawah tanah yang

memenuhi standar kesehatan di kawasan krisis air;

41) Menetapkan arah kebijakan energi daerah;

42) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi, kualitas dan harga

BBM;

43) Menyediakan perangkat hukum di bidang energi, mineral, batubara,

panasbumi dan air bawah tanah;

Sekretariat MPU Aceh 34

Rencana Kinerja Tahun 201 9

44) Melakukan penyediaan energi listrik melalui pembangunan pembangkit

baik skala besar maupun kecil terutama untuk pedesaan/kawasan yang

tidak terjangkau jaringan listrik PLN;

45) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan harga hasil

industri pertambangan serta pengendalian kualitas dan harga BBM;

46) Membuat perangkat hukum di bidang sumber daya energi/mineral dan air

bawah tanah;

47) Mengembangkan dan meningkatkan promosi dan destinasi wisata serta

usaha pariwisata;

48) Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan sumber daya pelaku

wisata dan pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata (pokdarwis).

d. Kebijakan Bidang Pendidikan

1) Memperluas akses memperoleh layanan dan perawatan PAUD untuk anak

usia 0-6 tahun melalui pendekatan formal dan non formal dengan

meningkatkan partisipasi masyarakat;

2) Memastikan transisi otomatis dan akses yang merata pendidikan dasar dan

menengah selama 12 tahun dengan menyelenggarakan pendidikan dasar

dan menengah dalam satu atap;

3) Memposisikan kembali program sekolah kejuruan (vokasional) menjadi

pilihan favorit melalui pendekatan yang berdasarkan permintaan pasar

(demand based approach);

4) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan

keterampilan hidup (lifeskills) berbasis sekolah;

5) Mengintegrasikan konsep pendidikan formal dan non formal kepada

dayah salafiyah dan mendorong ulama dayah untuk memfasilitasi anak-

anak usia sekolah belajar di jalur formal atau non formal;

6) Meningkatkan akses yang merata ke pendidikan tinggi, sejalan dengan itu

dilakukan rasionalisasi dan konsolidasi kemitraan antara PTN dan PTS

baik dalam hal tata kelola (governance) maupun pembiayaan;

Sekretariat MPU Aceh 35

Rencana Kinerja Tahun 201 9

7) Memanfaatkan fasilitas pendidikan secara lebih efektif dan efisien;

8) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui program

pengembangan kapasitas (capacity building) berupa pendidikan dan

pelatihan-pelatihan serta mendistribusikan tenaga pendidik secara lebih

merata;

9) Meningkatkan akses untuk memperoleh bahan–bahan instruksional dan

input–input lainnya untuk tujuan peningkatan mutu lulusan;

10) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, khususnya dunia

usaha, dalam rangka mempersiapkan lulusan yang mandiri, berdaya saing,

dan kompeten;

11) Mempercepat pemanfaatan media Teknologi Komunikasi dan Informasi

(ICT) untuk mendukung pembelajaran dan memperkecil kesenjangan

mutu pendidikan antar daerah;

12) Meningkatkan sarana dan prasarana serta dukungan ketenagaan yang

berkualitas pada sekolah dan dayah unggulan;

13) Memastikan penerapan kurikulum berstandar nasional (sesuai Standar

Nasional Pendidikan) untuk mengantisipasi pesatnya perubahan

lingkungan baik yang berskala nasional, regional, dan global

(internasional);

14) Mengupayakan pembangunan perpustakaan sekolah, dayah, madrasah,

dan perpustakaan umum serta melengkapi koleksi buku dan pelayanan

yang berbasis teknologi informasi;

15) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum,

manajemen, serta akreditasi dayah melalui workshop, lokakarya, dan

pelatihan;

16) Meningkatkan penelitian kependidikan dalam rangka peningkatan mutu,

relevansi dan daya saing;

17) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan,

dan pengawasan kinerja lembaga pendidikan melalui pemberdayaan

Majelis Pendidikan dan Komite Sekolah;

Sekretariat MPU Aceh 36

Rencana Kinerja Tahun 201 9

18) Memperkuat manajemen dan tata kelola (governance) sekolah dengan

manajemen berbasis sekolah, termasuk pengelolaan keuangan yang

akuntabel;

19) Meningkatkan dan memperbaiki sistem dan mekanisme serta standar

pemantauan dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil;

20) Meningkatkan upaya pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme

(KKN) pada institusi-institusi pendidikan melalui sistem pengendalian

internal, pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional dari

lembaga terkait;

21) Mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan

dengan mewajibkan institusi pendidikan memberikan informasi dan

laporan capaian kinerja secara terbuka kepada publik;

22) Mendorong terbentuknya Kopertis dan Badan Akreditasi pendidikan;

23) Merumuskan dan mendistribusikan standar operasional dan prosedur

pelaksanaan sistem pendidikan berbasis nilai Islami;

24) Mempercepat tersusunnya kurikulum dan bahan ajar yang bernuansa

Islami untuk setiap jenjang pendidikan;

25) Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru mata pelajaran agama Islam dan

mendistribusikannya secara merata sampai ke daerah-daerah terpencil;

26) Memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah, media

pembelajaran yang memadai di setiap sekolah;

27) Menetapkan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk

menilai kinerja institusi pendidikan dalam penerapan sistem pendidikan

bernuansa Islami;

28) Meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran tentang pengintegrasian

wawasan agama ke dalam pembelajaran.

e. Kebijakan Bidang Kesehatan

Sekretariat MPU Aceh 37

Rencana Kinerja Tahun 201 9

1) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar,

rujukan dan pelayanan kesehatan khusus;

2) Menerapkan kebijakan, mekanisme pembiayaan kesehatan yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan penyediaan pelayanan kesehatan bagi

seluruh masyarakat;

3) Penyediaan dan pengembangan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan

pelatihan;

4) Penempatan tenaga kesehatan yang proporsional merata di seluruh

kabupaten/kota;

5) Peningkatan dan pemantapan mutu pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan;

6) Pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan

termasuk kesiap-siagaan terhadap bencana;

7) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, gizi dan lanjut usia (lansia)

serta kesehatan jiwa;

8) Penyediaan mekanisme pelayanan rujukan;

9) Peningkatan promosi kesehatan dan penyediaan sistem informasi

kesehatan berbasis data teknologi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

10) Penelitian dan kajian masalah kesehatan;

11) Desentralisasi dan dekonsentrasi pembiayaan, perencanaan dan fungsi

administrasi di sektor kesehatan;

12) Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, masyarakat, termasuk

lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional dan internasional disetiap

upaya pembangunan kesehatan;

13) Membangun fasilitas pendidikan kesehatan dan kedokteran yang

berkualitas dan memadai;

14) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas dengan harga

yang terjangkau.

f. Kebijakan Bidang Agama, Sosial dan Budaya.

Sekretariat MPU Aceh 38

Rencana Kinerja Tahun 201 9

1) Meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara optimal;

2) Menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang memadai bagi

masyarakat;

3) Meningkatkan pembinaan Imam Mesjid, khatib, Da’i, Guru Pengajian,

Pengelola zakat dan Tahyiz mayat;

4) Meningkatkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama;

Meningkatkan pembinaan dan pelayanan kehidupan antar umat beragama;

5) Mengoptimalkan peran ulama dalam setiap pengambilan kebijakan daerah

dan penyelesaian problem keummatan;

6) Memantapkan hubungan dan koordinasi ulama dan umara;

7) Mensosialisasikan program pemerintah dalam segala aspek

pembangunan;

8) Penguatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga keagamaan baik

nasional dan internasional;

9) Meningkatkan pembinaan kualitas umat beragama melalui pelatihan dan

pengkaderan ulama terutama bidang rukyah dan hisab bekerjasama

dengan badan islam dunia melalui MPU;

10) Memanfaatkan dan memberdayakan alumni dayah dalam pembangunan

di Provinsi NAD;

11) Penambahan jam belajar agama disekolah umum dan perguruan tinggi;

12) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat

tentang Syari’at Islam;

13) Peningkatan bimbingan dan pemantapan pemahaman dan pengamalan

ajaran agama;

14) Mempersiapkan Qanun pelaksanaan Syariat Islam;

15) Peningkatan Sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam;

16) Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pelaksanaan ibadah umat;

17) Peningkatan Kegiatan Syi’ar Islam;

18) Meningkatkan dan membudayakan Syari’at Islam di kalangan umat;

Sekretariat MPU Aceh 39

Rencana Kinerja Tahun 201 9

19) Meningkatkan kemampuan qari dan qariah agar Aceh dapat

mencerminkan daerah pelaksanaan syariat Islam;

20) Melakukan penelitian dan pengamalan terhadap pelaksanaan Syari’at

Islam;

21) Meningkatkan peran Da’i dan Dayah di Wilayah Perbatasan;

22) Meningkatkan pelayanan lembaga masyarakat dan penegakan hukum;

23) Menyediakan tenaga pelaksana dan pengawas dalam pelaksanaan Syari’at

Islam;

24) Mewujudkan dan mengembangkan sistem pelatihan yang representatif

dalam rangka menghasilkan tenaga pelaksana dan pengawas pelaksanaan

Syari’at Islam;

25) Menegakkan supremasi hukum di tengah-tengah masyarakat;

26) Mengoptimalkan fungsi Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian dan

Kanwil Kehakiman sebagai lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan

Syari’at Islam;

27) Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dalam

pelaksanaan Syari’at Islam;

28) Mengoptimalkan peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan dan

penyidikan pelanggaran Syari’at Islam;

29) Meningkatkan peran Baital Mal dalam rangka pengelolaan Zakat dan

Harta Agama;

30) Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil kepada

PMKS baik sistem panti dan luar panti dan Komunitas Adat Terpencil

(KAT);

31) Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial baik yang dilakukan oleh

pemerintah maupun masyarakat;

32) Memantapkan manajemen pelayanan sosial;

33) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelayanan sosial;

34) Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor dan lintas wilayah;

35) Mengidentifikasi sumber-sumber daya sosial;

Sekretariat MPU Aceh 40

Rencana Kinerja Tahun 201 9

36) Memperbaiki dan meyempurnakan data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

37) Memberdayakan dan Meningkatkan Kesejahteraan Para Penyandang

Cacat dan Komunitas dhu’afa;

38) Mengadakan penelitian tentang kependudukan di Provinsi NAD;

39) Mensosialisasi kehidupan harmonis antar warga masyarakat;

40) Mengembangkan sumberdaya ekonomi masyarakat pesisir dan terpencil;

41) Mengembangkan koperasi pedesaan;

42) Melatih kerajinan tangan bagi yang belum terampil di masyarakat

pedesaan;

43) Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;

44) Memantapkan penentuan Quota 30 % dalam legislatif terhadap

perempuan;

45) Memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah

tangga;

46) Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak

dalam rumah tangga;

47) Memperkuat kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PG)

dan anak;

48) Menyediakan data base PG dan anak serta dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat;

49) Pecegahan terjadinya trafiking dan eksploitasi terhadap perempuan dan

anak;

50) Meningkatkan taraf pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk

mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;

51) Meningkatakan partisipasi pemuda dalam pembangunan;

52) Membina potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepoloporan dan

kepemimpinan dalam pembangunan;

53) Memperluas kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan

keterampilan;

Sekretariat MPU Aceh 41

Rencana Kinerja Tahun 201 9

54) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik,

ekonomi, lingkungan hidup, ketahanan, keamanan serta budaya dan

agama;

55) Melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA,

minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual

lainnya;

56) Mewujudkan keterpaduan program pembinaan kepemudaan;

57) Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya

mewujudkan penataan sistem dan pengembangan olahraga secara terpadu

dan berkelanjutan;

58) Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata

demi kesehatan dan kebugaran jasmani untuk membentuk watak bangsa;

59) Meningkatkan dan memelihara prasarana dan sarana olahraga yang sudah

tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;

60) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga

secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;

61) Membina kewirausahaan melalui kemitraan dalam upaya menggali

potensi ekonomi dengan pengembangan industri olahraga;

62) Mengembangkan sistem penghargaan bagi olahragawan yang berprestasi

dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan;

63) Mewujudkan keterpaduan program pembinaan olahraga dan

meningkatkan program pengembangan SDM olahraga;

64) Menambah prasarana dan sarana keolahragaan;

65) Merancang dan melaksanakan program dan kegiatan untuk

pengembangan nilai seni budaya;

66) Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya sebagai upaya

untuk memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi dalam

menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan;

67) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait

dalam pengembangan budaya aceh sebagai bagian budaya nasional;

68) Membangun kembali apresiasi masyarakat terhadap budaya, seni, bahasa

dan sastra serta peran lembaga adat Aceh;

Sekretariat MPU Aceh 42

Rencana Kinerja Tahun 201 9

69) Membangun institusi seni daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

70) Mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap upaya pelestarian dan

pemeliharaan situs cagar budaya, benda-benda budaya dan pemugaran

benda dan bangunan bersejarah;

71) Memberdayakan dan mengembangkan lembaga adat;Mengadakan

penelitian dan pengkajian terhadap seni dan budaya;

72) Menumbuhkembangkan media massa baik media cetak, elektronik

maupun tradisional.

g. Kebijakan Bidang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana.

1) Meminimalkan dampak resiko bencana baik jumlah jiwa maupun materi;

2) Meningkatkan koordinasi berbagai pihak yang terkait baik Lembaga

pemerintah, NGO maupun masyarat dalam penanganan bencana;

3) Memenuhi kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana;

4) Memfungsikan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana;

5) Meningkatkan kemampuan dan kewaspadaan masyarakat dan aparatur

pemerintah dalam upaya mengurangi dampak terhadap resiko bencana;

6) Memulihkan kembali fungsi sosial masyarakat pasca bencana;

7) Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan masyarakat dalam membantu

penanggulangan bencana.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT.

Sesuai dengan Rencana Stategis Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Aceh tahun 2017 -2022 telah direncanakan program dan kegiatan yang ditujukan

untuk masyarakat, terutama untuk para ulama, cendikiawan dan tokoh masyarakat,

sebagai berikut :

Sekretariat MPU Aceh 43

Rencana Kinerja Tahun 201 9

1. Pembinaan Badan Otonom MPU

2. Sidang Majelis Paripurna Ulama

3. Pendidikan kader ulama;

4. Rapat Koordinasi MPU;

5. Muzakarah masalah keagamaan;

6. Pengkajian aliran sempalan;

7. Penterjemahan Kitab berbahasa Arab dan penggandaannya;

8. Kajian Kebijakan Daerah;

9. Penerbitan Media MPU;

10. Nadwah/mubahasah ilmiah;

11. Sosialisasi fatwa dan hukum islam;

12. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan;

13. Perencanaan pembangunan peran ulama;

14. Pelatihan legal drafting bagi anggota MPU

15. Lokakarya Ulama Umara bidang Muamalah;

16. Kunjungan Muhibbah Ulama;

17. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah;

18. Sosialisasi Qanun Aceh bidang Peran Ulama;

19. Pembinaan Penyelenggaraan Manasik Haji;

20. Pembinaan sistem jaminan produk halal;

21. Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasa Produk Halal

22. Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal

23. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal

24. Sosialisasi Sertifikasi produk halal.

Dari 24 (dua puluh empat) kegiatan tersebut terdapat 6 (enam) kegiatan yang

baru ditambahkan pada Rencana Stategis Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Aceh tahun 2017 -2022 diantaranya Pelatihan Legaldrafting bagi Anggota MPU,

Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama, Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasa

Sekretariat MPU Aceh 44

Rencana Kinerja Tahun 201 9

Produk Halal, Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal dan Peningkatan Kapasitas

Laboratorium Halal serta Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal.

Sementara kegiatan yang belum pernah dilaksanakan sampai dengan tahun

2017, yaitu kegiatan Sosialisasi sertifikat halal, kajian pedoman keagamaan dan

penyusunan rancangan pedoman keagamaan serta dakwah dan pembinaan akhlak

bangsa. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya belum

maksimal dan harus dilakukan penambahan volumenya adalah kegiatan pendidikan

kader ulama, pengkajian aliran sempalan, muzakarah masalah keagamaan, pembinaan

sertifikasi jaminan halal, sosialisasi fatwa dan hukum islam, dan eksistensi peran

ulama dalam pembangunan daerah.

Sekretariat MPU Aceh 45

Rencana Kinerja Tahun 201 9

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada lima agenda utama

pembangunan nasional tahun 2017-2022, yaitu:

Agenda I : Aceh Seujahtra JKA Plus

Agenda II : Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)

Agenda III : Aceh Carong

Agenda IV : Aceh Energi

Agenda V : Aceh Meugoe dan Meulaot

Agenda VI : Aceh Troe

Agenda VII : Aceh Kreatif

Agenda VIII : Aceh Kaya

Agenda IX : Aceh Peumulia

Agenda X : Aceh Dame

Agenda XI : Aceh Meuadab

Agenda XII : Aceh Teuga

Agenda XIII : Aceh Green

Agenda XIV : Aceh Seuninya

Agenda XV : Aceh Seumegot

Sejalan dengan kebijakan nasional yang dituangkan pada RPJM tahun

2010-2014, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)

tahun 2010-2014, juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, dan misi

Pemerintah Aceh yaitu ” Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui

pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dijabarkan dalam 10 misi

pembangunan yang meliputi : 1) Reformasi birokrasi menunuju pemerintah yang

Sekretariat MPU Aceh 46

Rencana Kinerja Tahun 201 9

adil, bersih dan melayani 2) Memperkuat pelayanan syariat Islam beserta nilai-

nilai keislaman dan budaya keAcehan dalam kehidupan masyarakat dengan

iktikad akhlussunnah wal jamaah yang bersumber hukum mazhab syafi’iyah

dengan tetap menghormati mazhab yang lain,

3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan

MoU Helsingki, 4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing

ditingkat nasional dan regional,

5) Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang

mudah, berkualitas dan terintegrasi, 6) Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan

pangan, 7) Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan 8)

Membangunan dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan indsutri

kreatif yang kompetitif, 9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip

evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan, 10)

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan

yang berkelanjutan.

Menyikapi tuntutan perubahan dalam segala aspek pelayanan kehidupan

kemasyarakatan, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh dilaksanakan

melalui prioritas pembangunan secara proporsional yaitu: (1) Reformasi birokrasi

menunuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani (2) Memperkuat pelayanan

syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keAcehan dalam kehidupan

masyarakat dengan iktikad akhlussunnah wal jamaah yang bersumber hukum

mazhab syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain,

(3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan

MoU Helsingki, (4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing

ditingkat nasional dan regional,

(5) Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang

mudah, berkualitas dan terintegrasi, (6) Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan

pangan, (7) Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan (8)

Membangunan dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan indsutri

Sekretariat MPU Aceh 47

Rencana Kinerja Tahun 201 9

kreatif yang kompetitif, (9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip

evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan, (10)

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan

yang berkelanjutan.

Dalam kerangka perwujudkan ketujuh prioritas pembangunan tersebut,

sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat MPU Aceh menetapkan visi :

Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan dan penerapan Syariat Islam

secara kaffah. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Sekretariat MPU Aceh

mengemban Misi :

a. Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan,

nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta

pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

b. Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/hukum syariat islam.

c. Meningkatkan Sumberdaya dan Peran Ulama.

d. Meningkatkan upaya pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam seluruh

aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran.

e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan.

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh dalam pengembangan

kapasitas pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang tertuang

dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)

Tahun 2017-2012, maka sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/15/M-PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum

Reformasi Birokrasi, perwujudan kepemerintahan yang baik ditempuh melalui

kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumberdaya

Sekretariat MPU Aceh 48

Rencana Kinerja Tahun 201 9

aparatur serta penataan sistem administrasi pemerintahan daerah, dengan strategi

sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah sesuai dengan

kebutuhan guna mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik.

2. Meningkatkan kualitas tata hubungan kerja antar organisasi perangkat daerah

di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Peningkataan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan pemerintahan melalui

penataan sistem dan prosedur.

4. Menyusun dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Instansi pemerintah.

5. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja instansi pemerintah melalui

pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

6. Pengkajian dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan

publik di lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota.

8. Pengembangan kapasitas aparatur melalui penerapan sanksi dan penghargaan

sesuai peraturan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan

kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya aparatur serta penataan

sistem administrasi pemerintahan daerah, Sekretariat MPU Aceh menetapkan

kebijakan sebagai berikut :

Sekretariat MPU Aceh 49

Rencana Kinerja Tahun 201 9

1. Menetapkan fatwa hukum syari'at;

2. Memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat;

3. Memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah

Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at;

4. Memantau pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan syari'at.

Kebijakan Nasional reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya

untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan

(organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem

penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan

berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis

untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna

dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi

informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut

birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika

tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang

bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini

merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan

berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat

radikal dan revolusioner.

Sekretariat MPU Aceh 50

Rencana Kinerja Tahun 201 9

3.2 . TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA SKPA

3.2.1 Tujuan Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja bertujuan untuk merumuskan kembali

komitmen Sekretariat MPU Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan

demi pencapaian sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Sekretariat MPU

Aceh Tahun 2017 – 2022, guna menentukan arah dalam penetapan prioritas

program dan kegiatan tahun 2018 yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan

dan pengajuan anggaran yang berbasis kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja adalah untuk menentukan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup tugas dan

fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019.

Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi misi

diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut berupa :

1. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul

dalam masyarakat

2. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam

dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan

ekonomi yang Islami.

3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

3.2.2 Sasaran Rencana Kinerja

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat MPU Aceh juga

mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu :

a. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam

melaksanakan syari'at Islam.

Sekretariat MPU Aceh 51

Rencana Kinerja Tahun 201 9

b. Optimalisasi sumber daya dan peranan ulama dalam perumusan kebijakan

daerah.

c. Pemantapan uhkwah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam beramar

makruf dan nahi mungkar.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Program

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam

bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan

dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

5. Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama

6. Program Silaturrahmi Umara - Ulama

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan

Beragama dan Peran Ulama

3.3.2 Kegiatan

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program tersebut

diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan nyata yang dilakukan

pada tahun 2019 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

Sekretariat MPU Aceh 52

Rencana Kinerja Tahun 201 9

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional;

4. Penyediaan alat tulis kantor;

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

8. Penyediaan makanan dan minuman;

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

10. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;

11. Pengadaan kenderaan dinas/operasional;

12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

13. Pengadaan peralatan gedung kantor;

14. Pengadaan meubeleur;

15. Pengadaan komputer;

16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

18. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor;

19. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;

20. Pembinaan Kelembagaan;

21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

22. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur;

23. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan;

24. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

25. Pembinaan badan otonom MPU;

26. Perencanaan Pembangunan Peran Ulama;

27. Pendidikan Kader Ulama;

28. Pelatihan Legaldrafting bagi anggota MPU;

29. Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama;

30. Pembinaan Penyelenggaraan Manasik Haji;

31. Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);

32. Pengkajian Ajaran/Aliran Sempalan;

Sekretariat MPU Aceh 53

Rencana Kinerja Tahun 201 9

33. Sosialisasi fatwa dan hukum islam;

34. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan;

35. Muzakarah Masalah Keagamaan;

36. Lokakarya Ulama-Umara bidang Muamalah;

37. Nadwah/Mubahasah Ilmiah;

38. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah;

39. Rapat koordinasi MPU

40. Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya;

41. Penerbitan Media MPU;

42. Kunjungan Muhibbah Ulama;

43. Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal;

44. Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal;

45. Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal;

46. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal;

47. Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal.

Sekretariat MPU Aceh 54

Rencana Kinerja Tahun 201 9

BAB VI

PENUTUP

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Kinerja

(Renja) Sekretariat MPU Aceh Tahun 2019 merupakan Dokumen Rencana Kinerja

yang diselaraskan dengan Perencanaan Strategis Sekretariat MPU Aceh dalam rangka

pengajuan kebutuhan program, kegiatan dan pengalokasian anggaran Tahun 2019.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Sekretariat MPU Aceh disusun

berdasarkan indentifikasi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sesuai tugas pokok

dan fungi Sekretariat MPU Aceh. Dari 47 (Empat puluh tujuh) kegiatan yang

diusulkan dalam rencana kerja tahun 2019, terdap7 (tujuh) kegiatan baru untuk

merespon perkembangan dan penerapan syariat Islam yang kaffah Aceh.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat untuk dapat dipedomani dan

dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 6 Juli 2018

KEPALA SEKRETARIAT

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Drs. ZULKARKAINI, M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19660602 199303 1 006

ND. NO. 875.1/355 TGL. 6 JULI 2018

Sekretariat MPU Aceh 55

TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2017

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)

1 Urusan Wajib 1 03

1 03 03 Keagamaan

1 1 Penyedian Gaji dan Tunjangan 5 Tahun 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Tahun 6

1 03 01

1 1 Penyediaan jasa surat menyurat 5 Tahun 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Tahun 6

2 2 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72

3 3 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72

4 4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 5 Tahun 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Tahun 5

5 5 Penyediaan alat tulis kantor 5 Tahun 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Tahun 5

6 6 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72

7 7 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72

8 8 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72

9 9 Penyediaan makanan dan minuman 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72

10 10 5 Tahun 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Tahun 5

11 11 Penyediaan jasa keamanan kantor 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72

12 12 5 Tahun 4 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Tahun 5

1 03 02

13 01 Pengadaan tanah

Tersedianya tanah 100 % - % - % - % #DIV/0! % - % -

14 02 Pembangunan gedung kantor 100 % 60 % 20 % 10 % 50 % 10 % 80

15 03 12 unit - unit 3 unit - % - % 3 unit 3

16 04 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100

17 ;05 Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100

18 06 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 100 % 60 % 30 % 20 % 67 % 20 % 100

19 07 Pengadaan komputer Tersedianya komputer 100 % 60 % 20 % 15 % 75 % 20 % 95

20 08 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terehabnya gedung kantor

60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72

21 09 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72

22 10 Pembuatan pagar dan pembatas lingkungan kantor 100 % 100 % - % - % #DIV/0! % - % 100

23 11 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72

24 12 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 72

25 13 60 Bulan 48 Bulan 12 Bulan - Bulan - Bulan 12 Bulan 60

26 14 Rehab sedang/berat rumah gedung kantor 100 % 50 % 20 % 20 % 100 % 20 % 90

27 15 Penunjang dan Pembinaan kelembagaan Terbinanya Kelembagaan

1 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

28 01Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas 595 Stel 166 Stel 238 Stel 47 Stel 20 % 119 Stel 332

1 03 04

-

29 1

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

30 2Penyelenggaraan Kegiatan Keagmaan

31 3

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

1 03 04 -

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD)

TAHUN 2012-2017

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2016

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2018)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN

TARGET RENJA SKPD TAHUN 2017

REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2017

TINGKAT REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN

2018)

Keistimewaan dan Kekhususan Aceh

Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya penyebaran surat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Efektif pelayanan terhadap isntansi dan masyarakat

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/ operasional

Terpeliharanya kenderaan dinas

Terwujudnya Kebersihan Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan

Tersedianya bahan cetakan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Adanya penerangan tempat kerja

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan informasi

Tersdianya makanan dan minuman aparatur

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas

Terlaksananya keamanan kantor

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Lancarnya pelayanan administrasi kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terbangunnya gedung kantor

Pengadaan kenderaan dinas/operasional roda 2 dan 4

Tersedianya kenderaan roda 2 dan 4

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Terbangunnya pagar dan pembatas lingkungan kantor

Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor

Terpeliharanya taman, tempat parkir dan haaman kantor

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon Terpeliharanya jaringan listrik kantor

Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor

Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor

Terehabnya mess, gedung serbaguna,gedung lab dan gedung arsip

Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya peningkatan kualitas dan sumber daya aparatur

Terlaksananya Kegiatan Keagamaan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

KODE

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD)

TAHUN 2012-2017

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2016

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2018)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN

TARGET RENJA SKPD TAHUN 2017

REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2017

TINGKAT REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN

2018)

32 01

1 03 22

33 01 Musyawarah Ulama Daerah 47 Org - % 47 % 47 % 100 % - Org 47

34 01 Pembinaan Badan Otonomi MPU 100 % 60 % 20 % 10 % 50 % 20 % 90

35 02 Sidang Majelis Paripurna Ulama Terlaksananya sidang MPU

65 Sidang 36 Sidang 6 Sidang 6 Sidang 100 % 6 Sidang 48

36 03 Pendidikan kader ulama 590 Org 343 Org 25 Org 25 Org 100 Org 200 Org 568

37 05 Rapat koordinasi MPU 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100

38 01 Muzakarah masalah keagamaan 10 Kali 8 Kali 1 Kali 1 Kali 100 % 2 Kali 11

39 03 Pengkajian aliran sempalan 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100

40 06 10 Kitab 4 kitab - Kitab - Kitab - % 2 Kitab 6

41 07 Kajian kebijakan daerah 100 % - % 3 % - % - % 3 % 3

42 08 Penerbitan media MPU 100 % 60 % 20 % 10 % 50 % 20 % 90

43 03 Nadwah/mubahasah ilmiah 100 % 40 % 20 % - % - % 20 % 60

44 04 Sosialisasi fatwa dan hukum Islam 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100

45 05 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100

46 02 Perencanaan pembangunan peran ulama 100 % 60 % 20 % 15 % 75 % 20 % 95

47 10 Kajian pedoman keagamaan 100 % - % - % - % #DIV/0! % - % -

48 12 Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa 100 % - % - % - % #DIV/0! % - % -

49 04 Pelatihan Legal drafing bagi Anggota MPU Terlatihnya Anggota MPU 100 % - % - % - % #DIV/0! % - % -

1 03 29Program Silaturrahmi Umara dan Ulama

50

02

Lokakarya ulama-umara bidang muamalah 10 Kali 3 Kali 1 Kali 1 Kali 100 % 1 Kali 5

51 09 Kunjungan muhibbah ulama 5 kali - kali - kali - kali #DIV/0! % - kali -

52 04 Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah 100 % 60 % 20 % 20 % 100 % 20 % 100

53 05 Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama 100 % %

54 06 Pembinaan Penyelenggaraan Manasik Haji 100 % 40 % 20 % - % - % - % 40

1 03

55 01 Pembinaan sistem jaminan produk halal 300 Produk 154 Produk 100 Produk 127 Produk 127 % 100 Produk 381

56 02 300 Produk 154 Produk 100 Produk 127 Produk 127 % 100 Produk 381

57 03 Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal - - - - - - -

58 04 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal - - - - - - -

59 05 Sosialisasi sertifikasi produk halal - - - - - - -

Banda Aceh, 6 Juli 2018 KEPALA SEKRETARIAT

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Drs. Zulkarnaini, M.Pd

Pembina TK. I

NIP. 19660602 199303 1 006

ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018

Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

Adanya Laporan capaian Kinerja dan ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Peran dan Sumberdaya Ulama dalam Pembangunan

Terpilihnya Anggota MPU Untuk Periode lima tahun yang Akan datang

Terlaksananya rapat kerja Badan Otonom MPU

Terlaksananya Pendidikan Kader Ulama

Terlaksananya rapat koordinasi MPU dan rapat kerja Sekretariat MPU

Terlaksananya muzakarah keagamaan

Terdatanya aliran sesat dan pendangkalan aqidah

Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya

Tersedianya terjamahan Kitab Arab dalam bahasa Indonesia

Terkajinya kebijakan daerah

Terlasananya penerbitan buletin MPU

Terlaksananya Nadwah/ mubahasah ilmiah

Tersosialisasinya fatwa dan hukum syariah

Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan

Terevaluasinya keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan

Terlaksananya pening- katan pembangunan peran ulama

Terkajinya pedoman keagamaan

Terlaksananya dan pembinaan akhlak bangsa

Terlaksananya lokakarya Ulama - Umara bidang muamalah

Terlasananya kunjungan muhibah ulama

Terlaksananya eksistensi peran ulama dalam pembangunan

Tersosialisasi Qanun Aceh Bidang Agama

Terlaksananya Manasik Haji

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

Terbinanya sistem jaminan produk halal

Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal

Adanya Audit Penataan dan Pengawasan Produk Halal

Adanya Singkronisasi Program dan Kinerja

Adanya Alat dan Bahan Pendukung Lab Halal

Terlasananya sosialisasi sertifikasi produk halal

TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2017

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

10=(5+7+9) 11=(10/4*100)

Tahun 120 %

Tahun 120 %

Bulan 120 %

Bulan 120 %

Tahun 100 %

Tahun 100 %

Bulan 120 %

Bulan 120 %

Bulan 120 %

Bulan 120 %

Tahun 100 %

Bulan 120 %

Tahun 100 %

% - %

% 80 %

% 25 %

% 100 %

% 100 %

% 100 %

% 95 %

% 120 %

% 120 %

% 100 %

% 120 %

Bulan 120 %

Bulan 100 %

% 90 %

Stel 56 %

% #DIV/0! %

% #DIV/0! %

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN

2018)

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4*100)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN

2018)

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

% 100 %

% 90 %

Sidang 74 %

Org 96 %

% 100 %

Kali 110 %

% 100 %

% 60 %

% 3 %

% 90 %

% 60 %

% 100 %

% 100 %

% 95 %

% - %

% - %

% - %

Kali 50 %

% - %

% 100 %

% 40 %

Produk 127 %

Produk 127 %

%

%

%

Banda Aceh, 6 Juli 2018 KEPALA SEKRETARIAT

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Drs. Zulkarnaini, M.Pd

Pembina TK. I

NIP. 19660602 199303 1 006

ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018

Page 1

TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

PROVINSI ACEH

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

No. Indikator IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

2 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

3 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

5 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

6 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

7 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

8 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

SPM/Standar Nasional

Persentase lancarnya penyebaran surat

Jumlah surat masuk dan keluar

Persentase tesedianya sarana komunikai, air bersih dan energi listrik untuk adm perkantoran

Frekwensi pemakaian listrik, telepon dan air

Persentase terpeliharanya kenderaan dinas

Jumlah kenderaan yang mendapat pemeliharaan

kebersihan dan kenyamanan kantor

Persentase tersedianya alat tulis kantor

Jumlah atk yang dipergunakan

Persentase tersedianya bahan cetakan

Jumlah bahan cetakan yang digunakan

Persentase adanya penerangan tempat kerja

Jumlah penerangan yang terpakai

Persentase tersedianya bahan bacaan dan informasi

Jumlah bahan bacaan yang dibaca

Page 2

No. Indikator IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SPM/Standar Nasional

9 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

10 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

11 Penyediaan jasa keamanan kantor Tingkat Keamanan kantor

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

12 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

13 Persentase tersedianya tanah Luas lahan yang tersedia

100% 0% 0%

14 50% 50% 10% 10%

15Jumlah kenderaan yang tersedia

50% 50% 0% 0%

16 20% 20% 20% 20% 20% 0% 20%

17Jumlah peralatan yang tersedia

20% 20% 20% 20% 20% 0% 20%

18 Persentase tersedianya mebeleur Jumlah mebeleur yang tersedia

20% 20% 20% 20% 20% 0% 0%

19 Persentase tersedianya komputer Jumlah komputer yang tersedia

20% 20% 20% 20% 20% 0% 0%

Persentase tersedianya makanan dan minuman aparatur

Jumlah PNS dan tamu yang diberi makanan dan minuman

Persentase terlaksananya perjalanan dinas

Jumlah Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas

Persentase lancarnya pelayanan administrasi kantor

Jumlah PNS/Non PNS yang

mendapat honor

Persentase terbangunnya gedung kantor

terbangunnya ruang makan dan

rumah dinas

Persentase tersedianya kenderaan roda 2 dan 4

Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang tersedia

Persentase tersedianya peralatan gedung kantor

Page 3

No. Indikator IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SPM/Standar Nasional

20Jumlah gedung kantor yang terehab

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

21 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

22 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 10% 10%

23 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

24 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

25 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

C Program Peningkatan Displin Aparatur

26 119 Stel 119 Stel 119 Stel 119 Stel 119 Stel 47 Stel 47 Stel

D Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

27 90% 90% 90% 90% 90% 0% 0%

28 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Persentase terehabnya gedung kantor

Persentase terpeliharanya peralatan kantor

Jumlah peralatan kantor yang

terpelihara

Persentase Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor

Taman, Pagar, tempat Parkir dan

Halaman kantor yang terpelihara

Persentase terpeliharanya jaringan listrik dan telepon

jaringan listrik dan telepon yang terpelihara

Persentase terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor

dokumen dan buku bacaan yang

terpelihara

Persentase terehabnya mess, gedung lab halal, serbaguna dan arsip

Luas gedung mess, serbaguna, lab

halal dan arsip yang terehab

Persentase tersedianya pakaian dinas

Jumlah Pegawai yang mendapat

pakaian dinas

Peningkatan Kualitas mental dan fisik aparatur

persentase peningkatan kualitas

mental dan fisik aparatur

Peningkatan pemahaman keagamaan aparatur

Persetase Peningkatan pemahaman

keagamaan aparatur

Page 4

No. Indikator IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SPM/Standar Nasional

29 85% 85% 85% 85% 85% 0% 0%

E

30 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0% 0%

F

31 Persentase Musyawarah Ulama 0% 0% 0% 0% 47 Org 0% 47 Org

32 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg

33 10 Sidang 10 Sidang 10 Sidang 10 Sidang 10 Sidang 7 Sidang 6 Sidang

34 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 0% 25 Orang

35 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

36 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 1 Tema

Peningkatan kuaslitas sumberdaya aparatur

Persentase Peningkatan kuaslitas

sumberdaya aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Capaian Kinerja dan

Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Peran da Sumberdaya Ulama Dalam Pembangunan Aceh

Terpilihnya Pimpinan dan anggota

MPU

Persentase terlaksananya rapat badan otonom

Jumlah rapat kerja dan pembekalan

anggota Badan Otonom

Persentase terlaksananya sidang MPU

Jumlah fatwa dan taushiah yang

ditetapkan

Persentase terlaksananya pendidikan kader ulama

Jumlah peserta kader ulama yang

dididik

Persentase terlaksananya rapat koordinator MPU dan rapat kerja Sekretariat MPU

Jumlah hasil rapat yang diputuskan

pada rapat koordinasi dan rapat kerja

Persentase terlaksananya Muzakarah keagamaan

Jumlah permaslahan keagamaan

yang dikaji

Page 5

No. Indikator IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SPM/Standar Nasional

37 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali

38 2 Kitab 2 Kitab 2 Kitab 2 Kitab 2 Kitab 0% 0%

39Jumlah kebijakan daerah yang dikaji

3 Kajian 3 Kajian 3 Kajian 3 Kajian 3 Kajian 0% 0%

40Jumlah buletin yang diterbitkan

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

41 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 0% 0%

42 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 0% 1 Kali

43 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

44 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

45 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 0% 0%

Persentase terdatanya aliran sempalan

Jumlah aliran sempalan dilakukan

pengkajian

Persentase tersedianya terjamahan Kitab Arab dalam bahasa Indonesia

Jumlah kitab bahasa Arab yang diterjemahkan

Persentase terkajinya kebijakan daerah

Persentasenya terbitnya media MPU

Persentase terlaksananya Nadwah/mubahasah ilmiah

Jumlah kajian ilmiah keagamaan yang

dibahas

Persentase terlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum syariah

Jumlah peserta yang mendapat

sosialisasi fatwa MPU

Persentase terevaluasinya keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan

Jumlah monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan

keagamaan

Persentase terlaksananya peningkatan pembangunan peran ulama

Frekwensi peningkatan peran ulama

dalam pembangunan

Persentase terlaksananya kajian pedoman keagamaan

Jumlah pedoman keagamaan yang dikaji

Page 6

No. Indikator IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SPM/Standar Nasional

46 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 150 Org 0% 0%

47

Terlatihnya Anggota MPU

2 Akt 2 Akt 2 Akt 2 Akt 2 Akt 0% 1 akt

G Program Silaturrahmi Antara Umara dan Ulama

48 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 2 Tema 0% 1 Tema

49 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 0% 0%

50 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 0% 1 Kali

51 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 0% 0%

52

Terlaksananya Manasik Haji

1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 0% 0%

H

Persentase terlaksananya dakwah dan pembinaan ahklak bangsa

Jumlah anak bangsa yang mendapat dakwah dan pembinaan ahklak

Persentase terlaksananya Pelatihan Legaldrafing bagi Anggota MPU

Terlaksananya lokakarya Ulama - Umara bidang muamalah

Jumlah permasalahan bidang

muamalah yang dibahas

Terlaksananya kunjungan Muhibbah ulama

terlaksananya kunjungan muhibbah

ulama

Persentase terlaksananya eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah

Jumlah peserta yang mengikuti eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah

Persentase terlaksananya Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama

Tersosialisasinya Qanun Aceh Bidang Agama

Persentase terlaksananya Pembinaan Manasik Haji

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

Page 7

No. Indikator IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2016 Tahun 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SPM/Standar Nasional

53 350 produsen 350 produsen 350 produsen 350 produsen 350 produsen 60 produsen 127 produsen

54 350 produsen 350 produsen 350 produsen 350 produsen 350 produsen 60 produsen 60 produsen

55

Kesesuaian Hasil dan Kinerja

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

56

Optimalnya Peralatan Lab

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

57 3 Akt / 120 org 3 Akt / 120 org 3 Akt / 120 org 3 Akt / 120 org 3 Akt / 120 org 0% 6 kali

Banda Aceh, 6 Juli 2018

KEPALA SEKRETARIAT

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Drs. Zulkarnaini, M.Pd

Pembina TK. I NIP. 19660602 199303 1 006

ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018

Peningkatan pemahaman sistem jaminan produk halal

Jumlah produsen yang memahami produk halal

Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal

Peningkatan Jumlah Produsen yang

Mendapatkan Sertifikat Halal

Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal

Persentase terlaksananya sosialisasi sertifikasi produk halal

Jumlah peserta yang mendapat

sosialisasi sertifikasi jaminan halal

Page 8

TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

PROVINSI ACEH

Proyeksi

Tahun 2018 Tahun 2019

12 13 14

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun

Catatan Analisis

Page 9

Proyeksi

Tahun 2018 Tahun 2019

12 13 14

Catatan Analisis

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun

0% 100%

0% 50%

0% 50%

20% 20%

20% 20%

20% 20%

20% 20%

Page 10

Proyeksi

Tahun 2018 Tahun 2019

12 13 14

Catatan Analisis

30% 20%

20% 20%

20% 20%

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

20% 20%

161stel 47 Stel

0% 90%

90% 90%

Page 11

Proyeksi

Tahun 2018 Tahun 2019

12 13 14

Catatan Analisis

85% 85%

0% 1 Tahun

0% 0%

4 keg 4 keg

6 Sidang 10 Sidang

278 Org 200 Org

2 Kali 2 Kali

2 Tema 2 Tema

Page 12

Proyeksi

Tahun 2018 Tahun 2019

12 13 14

Catatan Analisis

4 Kali 4 Kali

2 Kitab 2 Kitab

0% 3 Kajian

1 Tahun 1 Tahun

1 Kali 2 Kali

2 Keg 4 Kali

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

0% 2 Tema

Page 13

Proyeksi

Tahun 2018 Tahun 2019

12 13 14

Catatan Analisis

0% 150 Org

0% 2 Akt

1 Tema 2 Tema

0% 0%

1 Kali 3 Kali

0% 2 Kali

0% 1 Kali

Page 14

Proyeksi

Tahun 2018 Tahun 2019

12 13 14

Catatan Analisis

100 Produsen 350 Produsen

100 Produsen 350 Produsen

1 Tahun 1 Tahun

20% 20%

0% 3 Akt / 120 org

Banda Aceh, 6 Juli 2018

KEPALA SEKRETARIAT

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Drs. Zulkarnaini, M.Pd

Pembina TK. I NIP. 19660602 199303 1 006

ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018

TABEL 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TAHUN 2019

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6 7

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,684,370,194

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi Input : - Dana Rupiah 11,500,000 Output : - Kelancaran penyebaran surat 100%

Outcome : : Tercapainya komunikasi dan informasi

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Provinsi Input : - Dana Rupiah 465,000,194Output : - Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat 100%

Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja

3 Provinsi Input : - Dana Rupiah 260,000,000 Output : - Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas 100%

Outcome : : Lancarnya operasional kegiatan kantor

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terlaksananya Kebersiahan Kantor 100%

Outcome : : Adanya Kenayamanan Kantor

5 Penyediaan alat tulis kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 110,000,000 Output : - Jumlah alat tulis kantor 1 tahun 100%

Outcome : : Lancarnya administrasi kantor

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 143,000,000 Output : - Tersedianya bahan cetakan 100%

Outcome : : Adanya bahan cetakan

7 Provinsi Input : - Dana Rupiah 26,500,000 Output : - Adanya penerangan tempat kerja 100%

Outcome : : Terciptanya kenyamanan kantor

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Provinsi Input : - Dana Rupiah 51,000,000 Output : - Adanya bacaan/informasi 100%

Outcome : : Meningkatnya wawasan/ pengetahuan

9 Penyediaan makanan dan minuman Provinsi Input : - Dana Rupiah 142,000,000 Output : - Efektifitas kinerja aparatur meningkat 100%

Outcome : : Adanya peningkatan sumber daya aparatur

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Provinsi Input : - Dana Rupiah 152,000,000 Output : - Terlaksananya perjalanan dinas 100%

Outcome : : Peningkatan wawasan dan kinerja

11 Penyediaan jasa keamanan kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terlaksananya Keamanan Kantor 100%

Outcome : : Mewujudkan rasa keamanan dan kenyamanan kantor

12 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,323,370,000 Output : - Mewujudkan Pelayanan Adm perkantoran yang Baik 100%

Outcome : : Meningkatnya Pelayanan Adm perkantoran yang Baik

1,688,500,000

1 Pengadaan Tanah Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terlaksananya Pengadaan Tanah 100%

Outcome : : Tersedianya Lahan

2 Pembangunan gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan 100%

Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja

3 Pengadaan kenderaan dinas/ operasional Provinsi Input : - Dana Rupiah 200,000,000 Output : - Jumlah kenderaan roda 4 bertambah 100%

Outcome : : Peningkatan kinerja 100%

4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 110,000,000 Output : - Jumlah perlengkapan kantor bertambah 100%

Outcome : : Peningkatan fasilitas kerja kantor 100%

5 Pengadaan peralatan gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 375,500,000 Output : - Jumlah perlalatan kantor bertambah 100%

Outcome : : Peningkatan produktivitas kerja 100%

6 Pengadaan mebeleur Provinsi Input : - Dana Rupiah 100,000,000 Output : - Jumlah mebeleur bertambah 100%

Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%

7 Pengadaan komputer Provinsi Input : - Dana Rupiah 100,000,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6 7Output : - Jumlah komputer bertambah 100%

Outcome : : Peningkatan fasilitas kerja 100%

8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 151,000,000 Output : - Terehabnya gedung kantor 100%

Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%

9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 151,000,000 Output : - Terpeliharanya peralatan kantor 100%

Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%

10 Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terbangunnya pagar dilingkungan kantor 100%

Outcome : : Peningkatan keamanan lingkungan kantor 100%

11 Provinsi Input : - Dana Rupiah 151,000,000 Output : - Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor 100%

Outcome : : Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor 100%

12 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon 100%

Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%

13 Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor 100%

Outcome : : Peningkatan pelayanan informasi 100%

14 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Provinsi Input : - Dana Rupiah 250,000,000 Output : - Terehabnya mess, gedung serba guna dan lab halal 100%

Outcome : : Peningkatan kenyamanan kerja 100%

15 Penunjang dan pembinaan kelembagaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 100,000,000 Output : - 100%

Outcome : : Terbinanya aparatur dan kelembagaan 100%

Program Peningkatan Displin Aparatur 203,500,000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Provinsi Input : - Dana Rupiah 203,500,000 Output : - Tersedianya pakaian dinas 100%

Outcome : : Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam

Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur 440,000,000

1 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Provinsi Input : - Dana Rupiah 170,000,000 Output : - Terlaksannya Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 100%

Outcome : : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagmaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 120,000,000 Output : - Terlaksananya Kegiatan Keagamaan 100%

Outcome : :

3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Provinsi Input : - Dana Rupiah 150,000,000 Output : - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis 100%

Outcome : : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur

13,647,110,806

1 Pelaksanaan rapat Badan Otonom Provinsi Input : - Dana Rupiah 524,470,000 Output : - Terlaksananya rapat kerja badan otonom 100%

Outcome : : Meningkatnya Skil dan Kemampuan Badan Otonom

2 Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Input : - Dana Rupiah 4,435,080,000 Output : - Terlaksananya sidang MPU 6 fatwa

Outcome : : Lahirnya Fatwa dan Tausiyah

3 Pendidikan kader ulama Provinsi Input : - Dana Rupiah 5,905,970,518 Output : - Terlaksananya pen didikan kader ulama 5 akt

Outcome : : Peningkatan kompetensi kader ulama

4 Rapat Koordinasi MPU Provinsi Input : - Dana Rupiah 166,166,000 Output : - Terselenggaranya rakor MPU 2 kali

Outcome : : Koordinasi dan Konsolidasi Antara MPU Aceh dan Kab/Kota

5 Muzakarah masalah keagamaan Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000 Output : - Terlaksananya muzakarah keagamaan 2 tema

Outcome : : Meningkatnya Pemahaman Terhadap Permasalahan Agama

6 Pengkajian Ajaran/aliran Sempalan Provinsi Input : - Dana Rupiah 304,040,000 Output : - Terlaksananya Pengkajian Aliran Sempalan 4 kali

Outcome : : Terantisipasi Ajaran/aliran Sempalan

Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

Terlaksana Kegiatan Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan

Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Keagamaan Aparatur

Program Peningkatan Peran Ulama Dalam Pembangunan Aceh

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6 7

7 Peterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya Provinsi Input : - Dana Rupiah 176,000,000 Output : - Terlaksananya penterjemahan kitab 2 kitab

Outcome : :

8 Kajian kebijakan daerah Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terkajinya kebijakan daerah 3 tema

Outcome : : Kebijakan daerah yang sesuia Syariat

9 Penerbitan media MPU Provinsi Input : - Dana Rupiah 191,166,000 Output : - Terlaksananya penerbitan bulletin MPU 100%

Outcome : : Peningkatan informasi dan publikasi

10 Nadwah/mubahasah ilmiah Provinsi Input : - Dana Rupiah 310,000,000 Output : - Terlaksananya Nadwah/muba-hasah ilmiah 2 kali

Outcome : : Peningkatan wawasan ummat 120 org

11 Sosialisasi fatwa dan hukum islam Provinsi Input : - Dana Rupiah 484,400,000Output : - Terlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum syariah 4 kali

Outcome : : Tepahaminya Fatwa dan Hukum Islam 240 org

12 Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan Provinsi Input : - Dana Rupiah 334,120,000 Output : - Adanya evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan 100%

Outcome : :

13 Perencanaan pembangunan Peran Ulama Provinsi Input : - Dana Rupiah 212,400,000 Output : - Adanya perencanaan pembangunan peran ulama 100%

Outcome : : Tererencananya Pembangunan Peran Ulama

14 Kajian pedoman keagamaan Provinsi Input : - Dana Rupiah - Output : - Terlaksananya kajian pedoman keagamaan 2 Tema

Outcome : :

15 Dakwah dan pembinaan ahklak bangsa Input : - Dana Rupiah - Output : - Terlasananya dakwah dan pembinaan akhlak bangsa 2 Kali

Outcome : : Peningkatan aqidah dan akhlak bangsa 150 org

16 Pelatihan Legaldraftig bagi Anggota MPU Provinsi Input : - Dana Rupiah 103,298,288 Output : - Terlatihnya Anggota MPU 2 kali

Outcome : - Terpahami Anggota MPU dalam Penyusunan Legal Drafing 100 org

Program Silaturrahmi Umara dan Ulama 1,750,000,000

1 Lokakarya ulama umara bidang muamalah Input : - Dana Rupiah 310,509,000 Output : - Terlasananya lokakarya ulama umara bidang muamalah 2 tema

Outcome : : Peningkatan pemahaman bidang muamalah 170 org

2 Kunjungan muhibbah ulama Provinsi Input : - Dana Rupiah 500,000,000 Output : - Terlaksananya kunjungan muhbbah ulama 100%

Outcome : : Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama

3 Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah Input : - Dana Rupiah 489,491,000 Output : - Terpahaminya Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah 7 kali

Outcome : : Peningkatan Kapasitas Ulama Umara Kab/Kota 490 org

4 Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama Provinsi Input : - Dana Rupiah 350,000,000 Output : - Tersosialisasi Qanun Aceh Bidang Agama 2 kali

Outcome : - Terpahaminya Qanun Bidang Agama 100 Orang

5 Pembinaan Penyelenggaraan Manasik Haji Provinsi Input : - Dana Rupiah 100,000,000 Output : - Terlaksananya Manasik Haji 1 kali

Outcome : : Terbinanya Calon Jamaah Haji

12,214,926,822

1 Pembinaan sistem jaminan Produk halal Provinsi Input : - Dana Rupiah 1,550,000,000 Output : -

350 produk

Outcome : : Peningkatan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal 90%

2 Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasa Produk Halal Provinsi Input : - Dana Rupiah 2,787,000,000 Output : - Adanya Audit, Penataan dan Pengawasan Produk Halal

350 produk

Outcome : : 100

3 Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal Provinsi Input : - Dana Rupiah 356,200,000 Output : - Adanya Singkronnisasi Program dan Kinerja 2 Kali

Mempermudah Mayarakat dalam Memahami Literatur Keagaman

Ketersediaan data dan informasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sesuai Syariat

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

Adanya Pelatihan dan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal

Peningkatan Jumlah Produsen yang Mendapatkan Sertifikat Halal

NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SASARAN/VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6 7Outcome : : Singkronisasi Program dan Kinerja 100%

4 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal Provinsi Input : - Dana Rupiah 5,357,526,822 Output : - Adanya Alat dan Bahan Pendukung Lab 100%

Outcome : : Optimalnya Peralatan dan Bahan Pendukung Lab Halal 100%

5 Sosialisasi sertifikasi produk halal Provinsi Input : - Dana Rupiah 2,164,200,000 Output : - Terlaksananya sosialisasi sertifikasi halal 4 kali

Outcome : : Meningkatnya Pemahaman sertifikat produk halal 240 org

JUMLAH ANGGARAN 32,628,407,822

Banda Aceh, 6 Juli 2018

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Drs. Zulkarnaini, M.Pd

Pembina TK. I NIP. 19660602 199303 1 006

TABEL 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2019

PROVINSI ACEH

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

2,684,370,194 2,684,370,194

1 Outputs : Outputs :

1 Tahun 11,500,000 1 Tahun 11,500,000

Outcomes : Outcomes :

2 Outputs : Outputs :

12 Bulan 465,000,194 12 Bulan 465,000,194

Outcomes : Outcomes :

3 Outputs : Outputs :

12 Bulan 260,000,000 12 Bulan 260,000,000

Outcomes : Outcomes :

4 Outputs : Outputs :

1 Tahun - 1 Tahun -

Outcomes : Outcomes :

Target Capaian

Target Capaian

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Surat MenyuratKelancaran

penyebaran suratKelancaran penyebaran surat

Tercapainya komunikasi dan informasi

Tercapainya komunikasi dan informasi

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat

Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat

Peningkatan kenyamanan kerja

Peningkatan kenyamanan kerja

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

Lancarnya operasional kegiatan kantor

Lancarnya operasional kegiatan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantorTerlaksananya

Kebersihan KantorTerlaksananya Kebersihan Kantor

Adanya kenyamanan kantor

Adanya kenyamanan kantor

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

5 Outputs : Outputs :

1 Tahun 110,000,000 1 Tahun 110,000,000

Outcomes : Outcomes :

6 Outputs : Outputs :

12 Bulan 143,000,000 12 Bulan 143,000,000

Outcomes : Outcomes :

7 Outputs : Outputs :

12 Bulan 26,500,000 12 Bulan 26,500,000

Outcomes : Outcomes :

8 Outputs : Outputs :

12 Bulan 51,000,000 12 Bulan 51,000,000

Outcomes : Outcomes :

9 Outputs : Outputs :

12 Bulan 142,000,000 12 Bulan 142,000,000

Outcomes : Outcomes :

10 Outputs : Outputs :

1 Tahun 152,000,000 1 Tahun 152,000,000

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis kantorJumlah alat tulis

kantor 1 tahunJumlah alat tulis kantor 1 tahun

Lancarnya administrasi kantor

Lancarnya administrasi kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya bahan cetakan

Tersedianya bahan cetakan

Adanya bahan cetakan

Adanya bahan cetakan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Adanya penerangan tempat kerja

Adanya penerangan tempat kerja

Terciptanya kenyamanan kantor

Terciptanya kenyamanan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Adanya bacaan/informasi

Adanya bacaan/informasi

Meningkatnya wawasan/ pengetahuan

Meningkatnya wawasan/ pengetahuan

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minumanAdanya Makan dan

Minum AparaturAdanya Makan dan Minum Aparatur

Efektifitas kinerja aparatur meningkat

Efektifitas kinerja aparatur meningkat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas

Terlaksananya perjalanan dinas

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

Outcomes : Outcomes :

11 Outputs : Outputs :

1 Tahun - 1 Tahun -

Outcomes : Outcomes :

12 Outputs : Outputs :

1 Tahun 1,323,370,000 1 Tahun 1,323,370,000

Outcomes : Outcomes :

1,688,500,000 1,737,500,000

1 Pengadaan Tanah Outputs : Pengadaan Tanah Outputs :

100% - 100% -

Outcomes : Outcomes :Tersedianya Lahan Tersedianya Lahan

2 Outputs : Outputs :

100% - 100% -

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas

Peningkatan wawasan dan kinerja

Peningkatan wawasan dan kinerja

Penyediaan jasa keamanan kantor

Penyediaan jasa keamanan kantorTerlaksananya

Keamanan KantorTerlaksananya Keamanan Kantor

Mewujudkan rasa keamanan dan kenyamanan kantor

Mewujudkan rasa keamanan dan kenyamanan kantor

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Mewujudkan Pelayanan Adm perkantoran yang Baik

Mewujudkan Pelayanan Adm perkantoran yang Baik

Meningkatnya Pelayanan Adm perkantoran yang Baik

Meningkatnya Pelayanan Adm perkantoran yang Baik

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Terlaksananya Pengadaan Tanah

Terlaksananya Pengadaan Tanah

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan gedung kantorTerbangunnya

gedung komisi dan ruang makan

Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

Outcomes : Outcomes :

3 Outputs : Outputs :100% 200,000,000 100% 200,000,000

Outcomes : Outcomes :Peningkatan kinerja Peningkatan kinerja

4 Outputs : Aceh Besar Outputs :20% 110,000,000 20% 110,000,000

Outcomes : Outcomes :

5 Outputs : Outputs :

30% 375,500,000 30% 375,500,000

Outcomes : Outcomes :

6 Pengadaan mebeleur Outputs : Pengadaan mebeleur Outputs :

50% 100,000,000 50% 100,000,000

Outcomes : Outcomes :

7 Pengadaan komputer Outputs : Pengadaan komputer

Outputs :

50% 100,000,000 50% 100,000,000

Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan

Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan

Peningkatan kenyamanan kerja

Peningkatan kenyamanan kerja

Pengadaan kenderaan dinas/ operasional

Pengadaan kenderaan dinas/ operasional Bertambah

Kendaraaan DinasBertambah Kendaraaan Dinas

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan perlengkapan kantorJumlah perlengkapan

kantor bertambahJumlah perlengkapan kantor bertambah

Peningkatan fasilitas kerja kantor

Peningkatan fasilitas kerja kantor

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Pengadaan peralatan kantorJumlah perlalatan

kantor bertambahJumlah perlalatan kantor bertambah

Peningkatan produktivitas kerja

Peningkatan produktivitas kerja

Jumlah mebeleur bertambah

Jumlah mebeleur bertambah

Peningkatan kenyamanan kerja

Peningkatan kenyamanan kerja

Jumlah komputer bertambah

Jumlah komputer bertambah

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

Outcomes : Outcomes :

8 Outputs : Outputs :

12 bln 151,000,000 12 bln 151,000,000

Outcomes : Outcomes :

9 Outputs : Outputs :

12 bln 151,000,000 12 bln 151,000,000

Outcomes : Outcomes :

10 Outputs : Outputs :40% - 40% -

Outcomes : Outcomes :

11 Outputs : Outputs :12 bln 151,000,000 12 bln 200,000,000

Outcomes : Outcomes :

12 Outputs : Outputs :12 bln - 12 bln -

Peningkatan fasilitas kerja

Peningkatan fasilitas kerja

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor

Peningkatan kenyamanan kerja

Peningkatan kenyamanan kerja

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

Peningkatan kenyamanan kerja

Peningkatan kenyamanan kerja

Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor

Terbangunnya pagar dilingkungan kantor

Terbangunnya pagar dilingkungan kantor

Peningkatan keamanan lingkungan kantor

Peningkatan keamanan lingkungan kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala taman,

tempat parkir dan

halaman kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala taman,

tempat parkir dan

halaman kantor

Terbangunnya taman, tempat parkir dan halaman kantor

Terbangunnya taman, tempat parkir dan halaman kantor

Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor

Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala jaringan

listrik dan telepon

Pemeliharaan

rutin/berkala jaringan

listrik dan telepon

Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon

Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

Outcomes : Outcomes :

13 Outputs : Outputs :12 bln - 12 bln -

Outcomes : Outcomes :

14 Outputs : Outputs :40% 250,000,000 40% 250,000,000

Outcomes : Outcomes :

15 Outputs : Outputs :1 tahun 100,000,000 1 tahun 100,000,000

Outcomes : Outcomes :

203,500,000 230,000,000

1 Outputs : Outputs :200 Org 203,500,000 200 Org 230,000,000

Outcomes : Outcomes :

Pemeliharaan

rutin/berkala jaringan

listrik dan telepon

Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon

Pemeliharaan

rutin/berkala jaringan

listrik dan telepon

Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon

Peningkatan kenyamanan kerja

Peningkatan kenyamanan kerja

Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala dokumen

dan buku bacaan kantor

Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor

Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor

Peningkatan pelayanan informasi

Peningkatan pelayanan informasi

Rehabilitasi

sedang/berat rumah

gedung kantor

Rehabilitasi

sedang/berat rumah

gedung kantor

Terehabnya mess, gedung serba guna dan lab halal

Terehabnya mess, gedung serba guna dan lab halal

Peningkatan kenyamanan kerja

Peningkatan kenyamanan kerja

Penunjang dan

pembinaan

kelembagaan

Terlaksana Kegiatan Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan

Terlaksana Kegiatan Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan

Terlaksana Kegiatan Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan

Terbinanya aparatur dan kelembagaan

Terbinanya aparatur dan kelembagaan

Program Peningkatan Displin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

Tersedianya pakaian dinas

Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam

Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

440,000,000 440,000,000

1 Outputs : Outputs :2 Akt 170,000,000 2 Akt 170,000,000

Outcomes : Outcomes :

2 Outputs : Outputs :3 Keg 120,000,000 3 Keg 120,000,000

Outcomes : Outcomes :

3 Outputs : Outputs :2 Akt 150,000,000 2 Akt 150,000,000

Outcomes : Outcomes :

Program

Peningkatan

kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Pembinaan Mental dan Fisik AparaturTerlaksannya

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Terlaksannya Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

Penyelenggaraan Kegiatan Keagmaan

Penyelenggaraan Kegiatan Keagmaan Terlaksananya

Kegiatan Keagamaan Terlaksananya Kegiatan Keagamaan

Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Keagamaan Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Keagamaan Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan dan Pelatihan TeknisTerlaksananya

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

13,647,110,806 13,647,110,806

1 Outputs : Outputs :4 Prog 524,470,000 0% 524,470,000

Outcomes : Outcomes :

2 Outputs : Outputs :10 fatwa/ 4,435,080,000 10 fatwa/ 4,435,080,000

Tausiyah Tausiyah

Outcomes : Outcomes :

3 Outputs : Pendidikan kader ulama Outputs :5,905,970,518 5,905,970,518

Outcomes : Outcomes :

4 Rapat Koordinasi Outputs : Rapat Koordinasi Outputs :

2 kali 166,166,000 2 kali 166,166,000

Outcomes : Outcomes :

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur

Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama

Pelaksanaan Rapat Badan Otonom

Pelaksanaan rapat Badan OtonomTerlaksananya rapat

kerja badan otonomTerlaksananya rapat kerja badan otonom

Meningkatnya Skil dan Kemampuan Badan Otonom

Meningkatnya Skil dan Kemampuan Badan Otonom

Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Terlaksananya sidang MPU

Terlaksananya sidang MPU

Lahirnya Fatwa dan Tausiyah

Lahirnya Fatwa dan Tausiyah

Pendidikan kader ulama Terlaksananya pen

didikan kader ulama 5 Akt/ 200

orgTerlaksananya pen didikan kader ulama

5 Akt/ 200 org

Peningkatan kompetensi kader ulama

Peningkatan kompetensi kader ulama

Terselenggaranya Rakor MPU

Terselenggaranya Rakor MPU

Koordinasi dan Konsolidasi Antara MPU Aceh dan Kab/Kota

Koordinasi dan Konsolidasi Antara MPU Aceh dan Kab/Kota

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

5 Outputs : Outputs :2 Tema 500,000,000 2 Tema 500,000,000

Outcomes : Outcomes :

6 Outputs : Outputs :4 kali 304,040,000 4 kali 304,040,000

Outcomes : Outcomes :

7 Outputs : Outputs :2 kitab 176,000,000 2 kitab 176,000,000

Outcomes : Outcomes :

8 Outputs : Kajian kebijakan daerah Outputs :3 tema 0 3 tema 0

Outcomes : Outcomes :

9 Penerbitan media MPU Outputs : Penerbitan media MPU Outputs :1 Tahun 191,166,000 1 Tahun 191,166,000

Outcomes : Outcomes :

Koordinasi dan Konsolidasi Antara MPU Aceh dan Kab/Kota

Koordinasi dan Konsolidasi Antara MPU Aceh dan Kab/Kota

Muzakarah masalah keagamaan

Muzakarah masalah keagamaanTerlaksananya

muzakarah keagamaan

Terlaksananya muzakarah keagamaan

Meningkatnya Pemahaman Terhadap Permasalahan Agama

Meningkatnya Pemahaman Terhadap Permasalahan Agama

Pengkajian Ajaran/aliran Sempalan

Pengkajian Ajaran/aliran SempalanTerlaksananya

pengkajian Ajaran/aliran Sempalan

Terlaksananya pengkajian Ajaran/aliran Sempalan

Terbina dan Terlindungi Aqidah Ummat

Terbina dan Terlindungi Aqidah Ummat

Peterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya

Peterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya

Terlaksananya penterjemahan kitab

Terlaksananya penterjemahan kitab

Mempermudah Mayarakat dalam Memahami Literatur Keagaman

Mempermudah Mayarakat dalam Memahami Literatur Keagaman

Kajian kebijakan daerah Terlaksananya kajian

kebijakan daerahTerlaksananya kajian kebijakan daerah

Kebijakan daerah yang sesuia Syariat

Kebijakan daerah yang sesuia Syariat

Terlaksananya penerbitan bulletin MPU

Terlaksananya penerbitan bulletin MPU

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

10 Outputs : 2 kali/ 310,000,000 Outputs : 2 kali/ 310,000,000

120 org 120 org

Outcomes : Outcomes :

11 Outputs : Outputs :

1 Tahun 484,400,000 1 Tahun 484,400,000

Outcomes : Outcomes :

12 Outputs : 1 Tahun 334,120,000 Outputs : 1 Tahun 334,120,000

Outcomes : Outcomes :

13 Outputs : 1 Tahun 212,400,000 Outputs : 0% 212,400,000

Outcomes : Outcomes :

14 Outputs : Outputs :

2 tema 0 2 tema 0

Peningkatan informasi dan publikasi

Peningkatan informasi dan publikasi

Nadwah/mubahasah ilmiah

Nadwah/muba- hasah ilmiahTerlaksananya

Nadwah/muba-hasah ilmiah

Terlaksananya Nadwah/muba-hasah ilmiah

Peningkatan wawasan ummat

Peningkatan wawasan ummat

Sosialisasi fatwa dan hukum Islam

Sosialisasi fatwa dan hukum IslamTerlaksananya

sosialisasi fatwa dan hukum syariah

Terlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum syariah

Tepahaminya Fatwa dan Hukum Islam

Tepahaminya Fatwa dan Hukum Islam

Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Adanya evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Terlaksananya evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Ketersediaan data dan informasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Ketersediaan data keserasian pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan Peran Ulama

Peningkatan pembangunan Peran Ulama

Adanya perencanaan pembangunan peran ulama

Adanya perencanaan pembangunan peran ulama

Tererencananya Pembangunan Peran Ulama

Tererencananya Pembangunan Peran Ulama

Kajian pedoman keagamaan

Kajian pedoman

keagamaan Terlaksananya kajian pedoman keagamaan

Terlaksananya kajian pedoman keagamaan

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

Outcomes : Outcomes :

15 Outputs : Outputs :

2 kali/ 0 2 kali/ 0

150 org 150 org

Outcomes : Outcomes :

16 Outputs : Outputs :2 kali/ 103,298,288 2 kali/ 103,298,288

100 org 100 org

Outcomes : Outcomes :

1,750,000,000 1,750,000,000

1 Outputs : Outputs :3 tema/ 310,509,000 2 tema/ 310,509,000

210 org 170 org

Outcomes : Outcomes :

2 Outputs : 1 Tahun 500,000,000 Outputs : 1 Tahun 500,000,000

Kajian pedoman keagamaan Terlaksananya kajian

pedoman keagamaan

Kajian pedoman

keagamaan Terlaksananya kajian pedoman keagamaan

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sesuai Syariat

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sesuai Syariat

Dakwah dan pembinaan ahklak bangsa

Dakwah dan pembinaan

ahklak bangsaTerlaksananya dakwah dan pembinaan ahklak bangsa

Terlaksananya dakwah dan pembinaan ahklak bangsa

Peningkatan aqidah dan ahklak bangsa

Peningkatan aqidah dan ahklak bangsa

Pelatihan Legaldrafting bagi Anggota MPU

Pelatihan Legaldrafting bagi Anggota MPUTerlatihnya Anggota

MPU Terlatihnya Anggota MPU

Terpahami Anggota MPU dalam Penyusunan Legal Drafing

Terpahami Anggota MPU dalam Penyusunan Legal Drafing

Program Silaturrahmi Ulama - Umara

Lokakarya ulama-umara bidang muamalah

Lokakarya ulama-umara

bidang muamalahTersedianya taushiah ulama

Tersedianya taushiah ulama

Peningkatan Pemahaman Bidang Muamalah

Peningkatan pemahaman bidang muamalah

Kunjungan muhibbah ulama

Kunjungan muhibbah ulama

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

Outcomes : Outcomes :

3 Outputs : Outputs :

3 kali/ 489,491,000 3 kali/ 489,491,000

240 org 240 org

Outcomes : Outcomes :

4 Outputs : Outputs :2 kali/ 350,000,000 2 kali/ 350,000,000

100 org 100 org

Outcomes : Outcomes :

5 Outputs : Outputs :1 kali / 100,000,000 1 kali / 100,000,000

100 org 100 org

Outcomes : Outcomes :

12,214,926,822 12,214,926,822

Kunjungan muhibbah ulama

Kunjungan muhibbah ulamaTerlaksananya

kunjungan muhbbah ulama

Terlaksananya kunjungan muhbbah ulama

Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama

Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama

Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah

Eksistensi peran ulama

dalam pembangunan

daerah

Terpahaminya Peran Ulama Dalam Pembangunan

Terpahaminya Peran Ulama Dalam Pembangunan

Peningkatan Kapasitas Ulama Umara Kab/Kota

Peningkatan Kapasitas Ulama Umara Kab/Kota

Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama

Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran UlamaTersosialisasi Qanun

Aceh Bidang AgamaTersosialisasi Qanun Aceh Bidang Agama

Terpahaminya Qanun Bidang Agama

Terpahaminya Qanun Bidang Agama

Pembinaan Penyelenggaraan Manasik Haji

Pembinaan Penyelenggaraan Manasik Haji

Terlaksananya Manasik Haji

Terlaksananya Manasik Haji

Terbinanya Calon Jamaah Haji

Terbinanya Calon Jamaah Haji

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

1 Outputs :350 produk

1,550,000,000 Outputs :350 produk

1,550,000,000

Outcomes : Outcomes :

2 Outputs :350 produk

2,787,000,000 Outputs :350 produk

2,787,000,000

Outcomes : Outcomes :

3 Outputs : 1 Tahun 356,200,000 Outputs : 2 kali 356,200,000

Outcomes : Outcomes :

4 Outputs : 6 paket 5,357,526,822 Outputs : 80% 5,357,526,822

Outcomes : Outcomes :

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

Pembinaan sistem jaminan produk halal

Pembinaan sistem

jaminan produk halalAdanya Pelatihan dan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal

Adanya Pelatihan dan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal

Terpahami Anggota MPU dalam Penyusunan Legal Drafing

Terpahami Anggota MPU dalam Penyusunan Legal Drafing

Pelaksanaan, Penataan

dan Pengawasan

Produk Halal

Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal

Adanya Audit, Penataan dan Pengawasan Produk Halal

Adanya Audit, Penataan dan Pengawasan Produk Halal

Peningkatan Jumlah Produsen yang Mendapatkan Sertifikat Halal

Peningkatan Jumlah Produsen yang Mendapatkan Sertifikat Halal

Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal

Kerjasama Sistem Jaminan Produk HalalAdanya Singkronisasi

Program dan Kinerja Adanya Singkronisasi Program dan Kinerja

Singkronisasi Program dan Kinerja

Singkronisasi Program dan Kinerja

Peningkatan Kapasitas

Laboratorium Halal

Peningkatan Kapasitas

Laboratorium HalalAdanya Alat dan Bahan Pendukung Lab

Adanya Alat dan Bahan Pendukung Lab

Optimalnya Peralatan dan Bahan Pendukung Lab Halal

Optimalnya Peralatan dan Bahan Pendukung Lab Halal

No.

Rancangan Awal RKPA Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 4 5 6 7 8 9 5 11

Target Capaian

Target Capaian

5 Outputs : 3 akt / 2,164,200,000 Outputs : 3 akt / 2,164,200,000

120 org 120 org

Outcomes : Outcomes :

JUMLAH ANGGARAN 32,628,407,822 JUMLAH ANGGARAN 32,628,407,822

Banda Aceh, 6 Juli 2018

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Drs. Zulkarnaini, M.Pd Pembina TK. I

NIP. 19660602 199303 1 006 ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018

Optimalnya Peralatan dan Bahan Pendukung Lab Halal

Optimalnya Peralatan dan Bahan Pendukung Lab Halal

Sosialisasi sertifikasi produk halal

Sosialisasi sertifikasi produk halalTerlaksananya

sosialisasi sertifikasi halal

Terlaksananya sosialisasi sertifikasi halal

Meningkatnya Pemahaman sertifikat produk halal

Meningkatnya Pemahaman sertifikat produk halal

TABEL 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2019

PROVINSI ACEH

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

Catatan Penting

12

TABEL 3.3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

PROVINSI ACEH

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

1 2 4 7 8 9

1.03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,684,370,194

01 Outputs : 11,500,000 APBAKelancaran penyebaran surat

Outcomes :Tercapainya komunikasi dan informasi

02 Outputs : 465,000,194 APBA

Outcomes :Peningkatan kenyamanan kerja

3 Outputs : 260,000,000 APBA

Outcomes :Lancarnya operasional kegiatan kantor

4 Outputs : 0 APBATerlaksananya Kebersihan Kantor

Outcomes :Adanya kenyamanan kantor

5 Outputs : 110,000,000 APBAJumlah alat tulis kantor 1 tahun

Outcomes :Lancarnya administrasi kantor

6 Outputs : 143,000,000 APBATersedianya bahan cetakan

Outcomes :Adanya bahan cetakan

7 Outputs : 26,500,000 APBAAdanya penerangan tempat kerja

Outcomes :Terciptanya kenyamanan kantor

8 Outputs : 51,000,000 APBAAdanya bacaan/informasi

Outcomes :Meningkatnya wawasan/ pengetahuan

9 Outputs : 142,000,000 APBAAdanya Makan dan Minum Aparatur

Outcomes :Efektifitas kinerja aparatur meningkat

10 Outputs : 152,000,000 APBA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

1 2 4 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Terlaksananya perjalanan dinas

Outcomes :Peningkatan wawasan dan kinerja

11 Outputs : 0 APBATerlaksananya Keamanan Kantor

Outcomes :

12 Outputs : 1,323,370,000 APBA

Outcomes :

1.03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1,688,500,000

1 Pengadaan Tanah Outputs : 0 APBATerlaksananya Pengadaan Tanah

Outcomes :Tersedianya Lahan

2 Outputs : 0 APBA

Outcomes :Peningkatan kenyamanan kerja

3 Outputs : 200,000,000 APBAbertambah Kendaraan Dinas

Outcomes :Peningkatan kinerja

4 Outputs : 110,000,000 APBAJumlah perlengkapan kantor bertambah

Outcomes :Peningkatan fasilitas kerja kantor

5 Outputs : 375,500,000 APBAJumlah perlalatan kantor bertambah

Outcomes :Peningkatan produktivitas kerja

6 Pengadaan mebeleur Outputs : 100,000,000 APBAJumlah mebeleur bertambah

Outcomes :Peningkatan fasilitas kerja kantor

7 Pengadaan komputer Outputs : 100,000,000 APBAJumlah komputer bertambah

Outcomes :Peningkatan fasilitas kerja

8 Outputs : 151,000,000 APBATerpeliharanya gedung kantor

Outcomes :` Peningkatan kenyamanan kerja

9 Outputs : 151,000,000 APBA

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa keamanan kantor

Mewujudkan rasa keamanan dan kenyamanan kantor

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Mewujudkan Pelayanan Adm perkantoran

yang Baik

Meningkatnya Pelayanan Adm perkantoran yang Baik

Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung komisi dan ruang

makan

Pengadaan kenderaan dinas/ operasional

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

1 2 4 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Terpeliharanya peralatan kantor

Outcomes :` Peningkatan kenyamanan kerja

10 Outputs : 0 APBA

Terbangunnya pagar dilingkungan kantor

Outcomes :Peningkatan keamanan lingkungan kantor

11 Outputs : 151,000,000 APBA

Outcomes :

12 Outputs : 0 APBATerpeliharanya jaringan listrik dan telepon

Outcomes :Peningkatan kenyamanan kerja

13 Outputs : 0 APBA

Outcomes :Peningkatan pelayanan informasi

14 Outputs : 250,000,000 APBA

Outcomes :Peningkatan kenyamanan kerja

15 Outputs : 100,000,000 APBA

Outcomes :Terbinanya aparatur dan kelembagaan

Program Peningkatan Displin Aparatur 203,500,000

1.03 03 01 Outputs : 203,500,000 APBA

Tersedianya pakaian dinas

Outcomes :Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam

Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur 440,000,000

1.03 04

01 Outputs : 170,000,000 APBA

Outcomes :

2 Outputs : 120,000,000 APBATerlaksananya Kegiatan Keagamaan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala

pagar dan pembatas

lingkungan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

Terbangunnya taman, tempat parkir dan halaman kantor

Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon

Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor

Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Terehabnya mess, gedung serba guna dan

lab halal

Penunjang dan pembinaan kelembagaan Terlaksana Kegiatan Penunjang dan

Pembinaan Kelembagaan

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Terlaksannya Pembinaan Mental dan Fisik

Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

Penyelenggaraan Kegiatan Keagmaan

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

1 2 4 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Outcomes :

3 Outputs : 150,000,000 APBA

Outcomes :

Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama 13,647,110,806

1.03 06

1 Outputs : 524,470,000 APBATerlaksananya rapat kerja badan otonom

Outcomes :

2 Outputs : 4,435,080,000 APBATerlaksananya sidang MPU

Outcomes :Lahirnya Fatwa dan Tausiyah

3 Pendidikan kader ulama Outputs : 5,905,970,518 APBATerlaksananya pendidikan kader ulama

Outcomes :Peningkatan kompentensi kader ulama

4 Rapat Koordinasi MPU Outputs : 166,166,000 APBATerselenggaranya rakor MPU

Outcomes :

5 Outputs : 500,000,000 APBATerlaksananya muzakarah keagamaan

Outcomes :

6 Outputs : 304,040,000 APBATerlaksananya Pengkajian Aliran Sempalan

Outcomes :Terbina dan Terlindungi Aqidah Ummat

7 Outputs : 176,000,000 APBATerlaksananya penterjemahan kitab

Outcomes :

8 Kajian kebijakan daerah Outputs : 0 APBATerkajinya kebijakan daerah

Outcomes :Kebijakan daerah yang sesuia Syariat

Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Keagamaan Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

Teknis

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur

Pelaksanaan rapat Badan Otonom

Meningkatnya Skil dan Kemampuan Badan Otonom

Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Koordinasi dan Konsolidasi Antara MPU Aceh dan Kab/Kota

Muzakarah masalah keagamaan

Meningkatnya Pemahaman Terhadap Permasalahan Agama

Pengkajian Ajaran/aliran Sempalam

Peterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya

Mempermudah Mayarakat dalam Memahami Literatur Keagaman

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

1 2 4 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

9 Penerbitan media MPU Outputs : 191,166,000 APBATerlaksananya penerbitan bulletin MPU

Outcomes :

Peningkatan informasi dan publikasi

10 Outputs : 310,000,000 APBATerlaksananya Nadwah/muba-hasah ilmiah

Outcomes :Peningkatan Pemahaman Ummat

11 Outputs : 484,400,000 APBA

Outcomes :Tepahaminya Fatwa dan Hukum Islam

12 Outputs : 334,120,000 APBA

Outcomes :

13 Outputs : 212,400,000 APBA

Outcomes :

14 Outputs : 0 APBA

Outcomes :

15 Outputs : 0 APBA

Outcomes :Peningkatan aqidah dan akhlak bangsa

16 Outputs : 103,298,288 APBATerlatihnya Anggota MPU

Outcomes :

Program Silaturrahmi Umara - Ulama 1,750,000,000

1.03 291 Outputs : 310,509,000 APBA

Terlaksananya

Outcomes :

2 Outputs : 500,000,000 APBATerlaksananya kunjungan muhbbah ulama

Nadwah/mubahasah ilmiah

Sosialisasi fatwa dan hukum islam Terlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum

syariah

Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Adanya evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Ketersediaan data dan informasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan Peran Ulama

Adanya perencanaan pembangunan peran ulama

Tererencananya Pembangunan Peran Ulama

Kajian pedoman keagamaan Terlaksananya kajian pedoman

keagamaan

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sesuai Syariat

Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa Terlaksananya dakwah dan pembinaan

akhlak bangsa

Pelatihan Legal drafing bagi Anggota MPU

Terpahami Anggota MPU dalam Penyusunan Legal Drafing

Lokakarya ulama- umara bidang muamalah

Peningkatan Pemahaman Bidang Muamalah

Kunjungan muhibbah ulama

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

1 2 4 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Terlaksananya kunjungan muhbbah ulama

Outcomes :

3 Outputs : 489,491,000 APBA

Outcomes :

4 Outputs : 350,000,000 APBA

Outcomes :Terpahaminya Qanun Bidang Agama

5 Outputs : 100,000,000 APBATerlaksananya Manasik Haji

Outcomes :Terbinanya Calon Jamaah Haji

12,214,926,822

1.03

1 Outputs : 1,550,000,000 APBA

Outcomes :

2 Outputs : 2,787,000,000 APBA

Outcomes :

3 Outputs : 356,200,000 APBA

Outcomes : Singkronisasi Program dan Kinerja

4 Outputs : 5,357,526,822 APBAAdanya Alat dan Bahan Pendukung Lab

Outcomes :

5 Outputs : 2,164,200,000 APBATerlaksananya sosialisasi sertifikasi halal

Outcomes :

JUMLAH ANGGARAN 32,628,407,822

Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama

Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah

Terlaksananya eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah

Peningkatan Kapasitas Ulama Umara Kab/Kota

Sosialisasi Qanun Aceh Bidang Peran Ulama Tersosialisasinya Qanun Aceh Bidang

Agama

Penyelenggara Manasik Haji

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

Pembinaan sistem jaminan Produk halal Adanya Pelatihan dan Pemahaman Sistem

Jaminan Produk Halal

Peningkatan Pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal

Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal

Adanya Audit, Penataan dan Pengawasan Produk Halal

Peningkatan Jumlah Produsen yang Mendapatkan Sertifikat Halal

Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal Adanya Singkronnisasi Program dan

Kinerja

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal

Optimalnya Peralatan dan Bahan Pendukung Lab Halal

Sosialisasi sertifikasi produk halal

Meningkatnya Pemahaman sertifikat produk halal

Kode Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

1 2 4 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Banda Aceh, 6 Juli 2018

KEPALA SEKRETARIAT

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Drs. Zulkarnaini, M.Pd

Pembina TK. I NIP. 19660602 199303 1 006

ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018

TABEL 3.3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

PROVINSI ACEH

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

10 11

2,952,807,213

12 Bulan 12,650,000

12 Bulan 511,500,000

12 Bulan 286,000,000

12 Bulan -

12 Bulan 120,000,000

12 Bulan 125,000,000

12 Bulan 28,000,000

12 Bulan 52,000,000

12 Bulan 130,000,000

12 Bulan 121,510,213

Target Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

10 11

Target Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

12 Bulan -

12 Bulan 1,566,147,000

1,857,350,000

100% -

100% -

100% -

20% 120,000,000

30% 500,000,000

50% 100,000,000

50% 100,000,000

12 Bulan 152,000,000

12 Bulan 152,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

10 11

Target Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

12 Bulan 152,000,000

12 Bulan -

12 Bulan 25,000,000

12 Bulan 25,000,000

20% 431,350,000

1 Tahun 100,000,000

223,850,000

119 org 223,850,000

484,000,000

2 Akt 194,000,000

3 Keg 120,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

10 11

Target Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

2 Akt 170,000,000

16,260,070,875

4 Prog 638,480,700

10 fatwa/ 5,452,199,500

Tausiyah

4,242,502,932

2 kali 385,000,000

2 Tema 605,000,000

4 kali 400,000,000

2 kitab 182,710,000

3 tema 617,100,000

5 Akt/ 200 org

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

10 11

Target Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 Tahun 231,000,000

2 kali/ 682,000,000 120 org

1 Tahun 650,000,000

1 Tahun 302,500,000

1 Tahun 320,000,000

2 tema 640,000,000

2 kali/ 561,577,743 150 org

2 kali/ 350,000,000

100 org

1,925,000,000

2 tema/ 113,853,000 170 org

1 Tahun 675,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

10 11

Target Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

3 kali/ 598,647,000 240 org

2 kali/ 437,500,000

100 org

1 kali / 100,000,000

80 org

13,340,866,097

750 produk 1,736,000,000

750 produk 2,973,000,000

750 produk 738,139,275

80% 5,543,526,822

3 akt / 2,350,200,000 120 org

37,043,944,185

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

10 11

Target Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Banda Aceh, 6 Juli 2018 KEPALA SEKRETARIAT

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Drs. Zulkarnaini, M.Pd

Pembina TK. I NIP. 19660602 199303 1 006

ND. NO. 875.1/335 TGL. 6 JULI 2018