pemerintah provinsi jawa tengah laporan … · 2016-06-15 · kode rekening uraian bulan ini jumlah...

207
Kode Rekening Uraian Bulan ini SKPD Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan : : : : : Jumlah Anggaran s.d. Bulan lalu s.d. Bulan ini s.d. Bulan lalu Bulan ini s.d. Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan lalu Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini Sisa Pagu Anggaran SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU (dalam rupiah) LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Desember PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 1.13.01. - Dinas Sosial PETRUS EDISON AMBARURA, SE, M.Si. Wahyu Sri Hendraningrum, Amd 2015 Halaman : 1 1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13) BELANJA TIDAK LANGSUNG 125.642.185.000 9.399.847.195 120.069.434.854 110.669.587.659 - - - - - - 120.069.434.854 5.572.750.146 5.1. BELANJA PEGAWAI 125.642.185.000 9.399.847.195 120.069.434.854 110.669.587.659 - - - - - - 120.069.434.854 5.572.750.146 5.1.1. Gaji dan Tunjangan 56.568.975.000 4.227.510.988 52.514.832.957 48.287.321.969 - - - - - - 52.514.832.957 4.054.142.043 5.1.1.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 42.777.566.719 3.160.576.200 40.851.675.100 37.691.098.900 - - - - - - 40.851.675.100 1.925.891.619 5.1.1.01.01. Tunjangan Keluarga 4.066.568.933 282.084.006 3.692.007.665 3.409.923.659 - - - - - - 3.692.007.665 374.561.268 5.1.1.01.02. Tunjangan Jabatan 1.242.630.000 92.160.000 1.227.880.000 1.135.720.000 - - - - - - 1.227.880.000 14.750.000 5.1.1.01.03. Tunjangan Fungsional 750.556.250 29.265.000 651.530.000 622.265.000 - - - - - - 651.530.000 99.026.250 5.1.1.01.04. Tunjangan Umum 1.636.586.750 123.355.000 1.598.780.000 1.475.425.000 - - - - - - 1.598.780.000 37.806.750 5.1.1.01.05. Tunjangan Beras 3.099.778.000 411.091.320 2.359.209.080 1.948.117.760 - - - - - - 2.359.209.080 740.568.920 5.1.1.01.06. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.335.799.901 25.652.501 830.997.393 805.344.892 - - - - - - 830.997.393 504.802.508 5.1.1.01.07. Pembulatan Gaji 1.206.045 47.155 629.604 582.449 - - - - - - 629.604 576.441 5.1.1.01.08. Iuran BPJS Kesehatan 1.405.324.069 103.279.806 1.232.705.516 1.129.425.710 - - - - - - 1.232.705.516 172.618.553 5.1.1.01.21. Iuran BPJS Ketenagakerjaan 252.958.333 - 69.418.599 69.418.599 - - - - - - 69.418.599 183.539.734 5.1.1.01.22. Tambahan Penghasilan PNS 69.068.740.000 5.172.336.207 67.554.601.897 62.382.265.690 - - - - - - 67.554.601.897 1.514.138.103 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 69.068.740.000 5.172.336.207 67.554.601.897 62.382.265.690 - - - - - - 67.554.601.897 1.514.138.103 5.1.1.02.01. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 4.470.000 - - - - - - - - - - 4.470.000 5.1.1.05. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 4.470.000 - - - - - - - - - - 4.470.000 5.1.1.05.01. BELANJA LANGSUNG 136.137.871.000 - - - 16.972.182.400 10.214.348.175 27.186.530.575 93.740.231.699 9.962.039.290 103.702.270.989 130.888.801.564 5.249.069.436 5.2.

Upload: others

Post on 24-Feb-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

SKPD

Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Tahun Anggaran

Bulan

:

:

:

:

:

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

(dalam rupiah)

LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Desember

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

1.13.01. - Dinas Sosial

PETRUS EDISON AMBARURA, SE, M.Si.

Wahyu Sri Hendraningrum, Amd

2015Halaman : 1

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 125.642.185.000 9.399.847.195 120.069.434.854 110.669.587.659 - - - - - - 120.069.434.854 5.572.750.146 5.1.

BELANJA PEGAWAI 125.642.185.000 9.399.847.195 120.069.434.854 110.669.587.659 - - - - - - 120.069.434.854 5.572.750.146 5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 56.568.975.000 4.227.510.988 52.514.832.957 48.287.321.969 - - - - - - 52.514.832.957 4.054.142.043 5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang

Representasi

42.777.566.719 3.160.576.200 40.851.675.100 37.691.098.900 - - - - - - 40.851.675.100 1.925.891.619 5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 4.066.568.933 282.084.006 3.692.007.665 3.409.923.659 - - - - - - 3.692.007.665 374.561.268 5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 1.242.630.000 92.160.000 1.227.880.000 1.135.720.000 - - - - - - 1.227.880.000 14.750.000 5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional 750.556.250 29.265.000 651.530.000 622.265.000 - - - - - - 651.530.000 99.026.250 5.1.1.01.04.

Tunjangan Umum 1.636.586.750 123.355.000 1.598.780.000 1.475.425.000 - - - - - - 1.598.780.000 37.806.750 5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 3.099.778.000 411.091.320 2.359.209.080 1.948.117.760 - - - - - - 2.359.209.080 740.568.920 5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus

1.335.799.901 25.652.501 830.997.393 805.344.892 - - - - - - 830.997.393 504.802.508 5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 1.206.045 47.155 629.604 582.449 - - - - - - 629.604 576.441 5.1.1.01.08.

Iuran BPJS Kesehatan 1.405.324.069 103.279.806 1.232.705.516 1.129.425.710 - - - - - - 1.232.705.516 172.618.553 5.1.1.01.21.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan 252.958.333 - 69.418.599 69.418.599 - - - - - - 69.418.599 183.539.734 5.1.1.01.22.

Tambahan Penghasilan PNS 69.068.740.000 5.172.336.207 67.554.601.897 62.382.265.690 - - - - - - 67.554.601.897 1.514.138.103 5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

69.068.740.000 5.172.336.207 67.554.601.897 62.382.265.690 - - - - - - 67.554.601.897 1.514.138.103 5.1.1.02.01.

Belanja Insentif Pemungutan

Retribusi

4.470.000 - - - - - - - - - - 4.470.000 5.1.1.05.

Belanja Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah

4.470.000 - - - - - - - - - - 4.470.000 5.1.1.05.01.

BELANJA LANGSUNG 136.137.871.000 - - - 16.972.182.400 10.214.348.175 27.186.530.575 93.740.231.699 9.962.039.290 103.702.270.989 130.888.801.564 5.249.069.436 5.2.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 2

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

75.597.282.000 - - - 2.274.543.750 923.467.700 3.198.011.450 62.429.530.806 7.797.744.670 70.227.275.476 73.425.286.926 2.171.995.074 1.13.1.13.01.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Sekretariat

Dinas Sosial

75.000.000 - - - - - - 65.768.250 8.502.000 74.270.250 74.270.250 729.750 1.13.1.13.01.01.004

9.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

75.000.000 - - - - - - 65.768.250 8.502.000 74.270.250 74.270.250 729.750 1.13.1.13.01.01.004

9.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

3.000.000 - - - - - - 2.760.000 240.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005

0.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.000.000 - - - - - - 2.760.000 240.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005

0.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

2.000.000 - - - - - - 1.834.000 166.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005

1.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

2.000.000 - - - - - - 1.834.000 166.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005

1.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

4.000.000 - - - - - - 3.870.000 130.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005

2.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

4.000.000 - - - - - - 3.870.000 130.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005

2.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

3.300.000 - - - - - - 3.000.000 300.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.005

3.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.300.000 - - - - - - 3.000.000 300.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.005

3.5.2.2.01.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 3

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

3.750.000 - - - - - - 3.550.000 200.000 3.750.000 3.750.000 - 1.13.1.13.01.01.005

4.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.750.000 - - - - - - 3.550.000 200.000 3.750.000 3.750.000 - 1.13.1.13.01.01.005

4.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

3.300.000 - - - - - - 3.025.000 275.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.005

5.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.300.000 - - - - - - 3.025.000 275.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.005

5.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

3.300.000 - - - - - - 3.025.000 275.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.005

6.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.300.000 - - - - - - 3.025.000 275.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.005

6.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

4.000.000 - - - - - - 3.680.000 320.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005

7.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

4.000.000 - - - - - - 3.680.000 320.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005

7.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

4.000.000 - - - - - - 3.711.000 289.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005

8.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

4.000.000 - - - - - - 3.711.000 289.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.005

8.5.2.2.01.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 4

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

5.940.000 - - - - - - 5.445.000 495.000 5.940.000 5.940.000 - 1.13.1.13.01.01.005

9.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

5.940.000 - - - - - - 5.445.000 495.000 5.940.000 5.940.000 - 1.13.1.13.01.01.005

9.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

4.950.000 - - - - - - 4.519.000 431.000 4.950.000 4.950.000 - 1.13.1.13.01.01.006

0.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

4.950.000 - - - - - - 4.519.000 431.000 4.950.000 4.950.000 - 1.13.1.13.01.01.006

0.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

3.300.000 - - - - - - 3.059.000 241.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006

1.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.300.000 - - - - - - 3.059.000 241.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006

1.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

3.600.000 - - - - - - 3.390.000 210.000 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.01.006

2.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.600.000 - - - - - - 3.390.000 210.000 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.01.006

2.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

3.300.000 - - - - - - 3.000.000 300.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006

3.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.300.000 - - - - - - 3.000.000 300.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006

3.5.2.2.01.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 5

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

3.300.000 - - - - - - 3.021.000 279.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006

4.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.300.000 - - - - - - 3.021.000 279.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006

4.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Dewanata” Cilacap

3.300.000 - - - - - - 3.200.000 100.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006

5.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.300.000 - - - - - - 3.200.000 100.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.006

5.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

3.960.000 - - - - - - 3.690.000 270.000 3.960.000 3.960.000 - 1.13.1.13.01.01.006

6.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.960.000 - - - - - - 3.690.000 270.000 3.960.000 3.960.000 - 1.13.1.13.01.01.006

6.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

4.950.000 - - - - - - 4.627.000 323.000 4.950.000 4.950.000 - 1.13.1.13.01.01.006

7.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

4.950.000 - - - - - - 4.627.000 323.000 4.950.000 4.950.000 - 1.13.1.13.01.01.006

7.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

4.000.000 - - - - - - 3.791.000 209.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.006

8.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

4.000.000 - - - - - - 3.791.000 209.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.006

8.5.2.2.01.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 6

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

5.200.000 - - - - - - 5.000.000 200.000 5.200.000 5.200.000 - 1.13.1.13.01.01.006

9.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

5.200.000 - - - - - - 5.000.000 200.000 5.200.000 5.200.000 - 1.13.1.13.01.01.006

9.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

3.300.000 - - - - - - 3.040.000 260.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.007

0.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.300.000 - - - - - - 3.040.000 260.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.007

0.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

6.498.000 - - - - - - 5.971.000 527.000 6.498.000 6.498.000 - 1.13.1.13.01.01.007

1.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

6.498.000 - - - - - - 5.971.000 527.000 6.498.000 6.498.000 - 1.13.1.13.01.01.007

1.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

4.500.000 - - - - - - 3.827.000 673.000 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.01.007

2.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

4.500.000 - - - - - - 3.827.000 673.000 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.01.007

2.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

3.960.000 - - - - - - 3.633.000 327.000 3.960.000 3.960.000 - 1.13.1.13.01.01.007

3.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.960.000 - - - - - - 3.633.000 327.000 3.960.000 3.960.000 - 1.13.1.13.01.01.007

3.5.2.2.01.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 7

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

2.400.000 - - - - - - 2.203.000 195.000 2.398.000 2.398.000 2.000 1.13.1.13.01.01.007

4.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

2.400.000 - - - - - - 2.203.000 195.000 2.398.000 2.398.000 2.000 1.13.1.13.01.01.007

4.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

3.300.000 - - - - - - 3.030.000 270.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.007

5.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.300.000 - - - - - - 3.030.000 270.000 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.01.007

5.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

3.960.000 - - - - - - 3.660.000 300.000 3.960.000 3.960.000 - 1.13.1.13.01.01.007

6.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

3.960.000 - - - - - - 3.660.000 300.000 3.960.000 3.960.000 - 1.13.1.13.01.01.007

6.5.2.2.01.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Sekretariat Dinas

Sosial

1.134.000.000 - - - - - - 941.125.513 65.653.473 1.006.778.986 1.006.778.986 127.221.014 1.13.1.13.01.01.025

7.

Belanja Telepon 297.000.000 - - - - - - 274.853.482 21.534.387 296.387.869 296.387.869 612.131 1.13.1.13.01.01.025

7.5.2.2.03.01.

Belanja Air 20.000.000 - - - - - - 5.464.450 467.350 5.931.800 5.931.800 14.068.200 1.13.1.13.01.01.025

7.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 707.000.000 - - - - - - 558.073.742 42.551.736 600.625.478 600.625.478 106.374.522 1.13.1.13.01.01.025

7.5.2.2.03.03.

Belanja Internet 110.000.000 - - - - - - 102.733.839 1.100.000 103.833.839 103.833.839 6.166.161 1.13.1.13.01.01.025

7.5.2.2.03.06.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 8

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial PGOT “Mardi Utomo”

Semarang

72.538.000 - - - - - - 58.663.918 5.025.449 63.689.367 63.689.367 8.848.633 1.13.1.13.01.01.025

8.

Belanja Telepon 14.858.000 - - - - - - 5.372.798 654.734 6.027.532 6.027.532 8.830.468 1.13.1.13.01.01.025

8.5.2.2.03.01.

Belanja Air - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.025

8.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 57.680.000 - - - - - - 53.291.120 4.370.715 57.661.835 57.661.835 18.165 1.13.1.13.01.01.025

8.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Persinggahan

Sosial “Margo Widodo”

Semarang

50.000.000 - - - - - - 44.403.578 4.896.528 49.300.106 49.300.106 699.894 1.13.1.13.01.01.025

9.

Belanja Telepon 6.000.000 - - - - - - 4.720.803 583.433 5.304.236 5.304.236 695.764 1.13.1.13.01.01.025

9.5.2.2.03.01.

Belanja Listrik 44.000.000 - - - - - - 39.682.775 4.313.095 43.995.870 43.995.870 4.130 1.13.1.13.01.01.025

9.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Penyalahguna

Napza “Mandiri” Semarang

120.000.000 - - - - - - 108.532.150 1.909.252 110.441.402 110.441.402 9.558.598 1.13.1.13.01.01.026

0.

Belanja Telepon 10.000.000 - - - - - - 7.622.748 809.502 8.432.250 8.432.250 1.567.750 1.13.1.13.01.01.026

0.5.2.2.03.01.

Belanja Air 20.000.000 - - - - - - 12.070.737 1.099.750 13.170.487 13.170.487 6.829.513 1.13.1.13.01.01.026

0.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 90.000.000 - - - - - - 88.838.665 - 88.838.665 88.838.665 1.161.335 1.13.1.13.01.01.026

0.5.2.2.03.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 9

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Kumuda

Putera Puteri” Magelang

30.000.000 - - - - - - 25.565.641 1.603.388 27.169.029 27.169.029 2.830.971 1.13.1.13.01.01.026

1.

Belanja Telepon 11.900.000 - - - - - - 9.512.843 790.804 10.303.647 10.303.647 1.596.353 1.13.1.13.01.01.026

1.5.2.2.03.01.

Belanja Air 15.600.000 - - - - - - 14.852.100 701.400 15.553.500 15.553.500 46.500 1.13.1.13.01.01.026

1.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 2.500.000 - - - - - - 1.200.698 111.184 1.311.882 1.311.882 1.188.118 1.13.1.13.01.01.026

1.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial “Wanita Utama”

Surakarta

71.500.000 - - - - - - 66.883.773 1.052.100 67.935.873 67.935.873 3.564.127 1.13.1.13.01.01.026

2.

Belanja Telepon 12.500.000 - - - - - - 11.315.373 - 11.315.373 11.315.373 1.184.627 1.13.1.13.01.01.026

2.5.2.2.03.01.

Belanja Air 12.000.000 - - - - - - 9.506.100 1.052.100 10.558.200 10.558.200 1.441.800 1.13.1.13.01.01.026

2.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 47.000.000 - - - - - - 46.062.300 - 46.062.300 46.062.300 937.700 1.13.1.13.01.01.026

2.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Budhi

Sakti” Banyumas

42.920.000 - - - - - - 32.969.081 3.317.283 36.286.364 36.286.364 6.633.636 1.13.1.13.01.01.026

3.

Belanja Telepon 20.400.000 - - - - - - 13.470.365 1.183.414 14.653.779 14.653.779 5.746.221 1.13.1.13.01.01.026

3.5.2.2.03.01.

Belanja Air 650.000 - - - - - - 424.500 46.640 471.140 471.140 178.860 1.13.1.13.01.01.026

3.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 21.870.000 - - - - - - 19.074.216 2.087.229 21.161.445 21.161.445 708.555 1.13.1.13.01.01.026

3.5.2.2.03.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 10

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Wira Adhi Karya”

Ungaran

180.000.000 - - - - - - 167.534.911 5.108.309 172.643.220 172.643.220 7.356.780 1.13.1.13.01.01.026

4.

Belanja Telepon 10.000.000 - - - - - - 5.411.124 645.818 6.056.942 6.056.942 3.943.058 1.13.1.13.01.01.026

4.5.2.2.03.01.

Belanja Air 110.000.000 - - - - - - 109.846.540 - 109.846.540 109.846.540 153.460 1.13.1.13.01.01.026

4.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 60.000.000 - - - - - - 52.277.247 4.462.491 56.739.738 56.739.738 3.260.262 1.13.1.13.01.01.026

4.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Wiloso

Muda Mudi” Purworejo

66.120.000 - - - - - - 48.460.313 7.836.066 56.296.379 56.296.379 9.823.621 1.13.1.13.01.01.026

5.

Belanja Telepon 24.000.000 - - - - - - 13.134.818 2.115.676 15.250.494 15.250.494 8.749.506 1.13.1.13.01.01.026

5.5.2.2.03.01.

Belanja Air 6.120.000 - - - - - - 4.024.080 1.125.940 5.150.020 5.150.020 969.980 1.13.1.13.01.01.026

5.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 36.000.000 - - - - - - 31.301.415 4.594.450 35.895.865 35.895.865 104.135 1.13.1.13.01.01.026

5.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Pelayanan

Sosial Lanjut Usia Cepiring

Kendal

96.000.000 - - - - - - 83.535.504 6.724.558 90.260.062 90.260.062 5.739.938 1.13.1.13.01.01.026

6.

Belanja Telepon 18.000.000 - - - - - - 14.446.264 1.702.745 16.149.009 16.149.009 1.850.991 1.13.1.13.01.01.026

6.5.2.2.03.01.

Belanja Air 42.000.000 - - - - - - 35.225.096 3.027.513 38.252.609 38.252.609 3.747.391 1.13.1.13.01.01.026

6.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 36.000.000 - - - - - - 33.864.144 1.994.300 35.858.444 35.858.444 141.556 1.13.1.13.01.01.026

6.5.2.2.03.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 11

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Woro

Wiloso” Salatiga

83.032.000 - - - - - - 63.382.538 5.324.199 68.706.737 68.706.737 14.325.263 1.13.1.13.01.01.026

7.

Belanja Telepon 16.240.000 - - - - - - 13.727.276 1.378.489 15.105.765 15.105.765 1.134.235 1.13.1.13.01.01.026

7.5.2.2.03.01.

Belanja Air 31.792.000 - - - - - - 23.458.500 1.902.000 25.360.500 25.360.500 6.431.500 1.13.1.13.01.01.026

7.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 35.000.000 - - - - - - 26.196.762 2.043.710 28.240.472 28.240.472 6.759.528 1.13.1.13.01.01.026

7.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Dharma Putera”

Purworejo

101.700.000 - - - - - - 86.606.885 11.023.580 97.630.465 97.630.465 4.069.535 1.13.1.13.01.01.026

8.

Belanja Telepon 16.500.000 - - - - - - 14.675.771 1.564.556 16.240.327 16.240.327 259.673 1.13.1.13.01.01.026

8.5.2.2.03.01.

Belanja Air 59.400.000 - - - - - - 48.857.470 6.782.260 55.639.730 55.639.730 3.760.270 1.13.1.13.01.01.026

8.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 25.800.000 - - - - - - 23.073.644 2.676.764 25.750.408 25.750.408 49.592 1.13.1.13.01.01.026

8.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Pelayanan

Sosial Lanjut Usia “Bisma

Upakara” Pemalang

67.500.000 - - - - - - 46.099.786 2.813.547 48.913.333 48.913.333 18.586.667 1.13.1.13.01.01.026

9.

Belanja Telepon 6.500.000 - - - - - - 6.497.633 - 6.497.633 6.497.633 2.367 1.13.1.13.01.01.026

9.5.2.2.03.01.

Belanja Air 23.000.000 - - - - - - 4.058.700 357.000 4.415.700 4.415.700 18.584.300 1.13.1.13.01.01.026

9.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 38.000.000 - - - - - - 35.543.453 2.456.547 38.000.000 38.000.000 - 1.13.1.13.01.01.026

9.5.2.2.03.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 12

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Kasih

Mesra” Demak

81.400.000 - - - - - - 48.648.459 8.090.848 56.739.307 56.739.307 24.660.693 1.13.1.13.01.01.027

0.

Belanja Telepon 23.000.000 - - - - - - 12.260.099 2.884.432 15.144.531 15.144.531 7.855.469 1.13.1.13.01.01.027

0.5.2.2.03.01.

Belanja Air 23.400.000 - - - - - - 14.230.940 1.928.500 16.159.440 16.159.440 7.240.560 1.13.1.13.01.01.027

0.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 35.000.000 - - - - - - 22.157.420 3.277.916 25.435.336 25.435.336 9.564.664 1.13.1.13.01.01.027

0.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Penganthi” Temanggung

99.000.000 - - - - - - 71.371.164 6.472.859 77.844.023 77.844.023 21.155.977 1.13.1.13.01.01.027

1.

Belanja Telepon 15.000.000 - - - - - - 11.983.169 1.299.947 13.283.116 13.283.116 1.716.884 1.13.1.13.01.01.027

1.5.2.2.03.01.

Belanja Air 60.000.000 - - - - - - 40.750.659 3.431.650 44.182.309 44.182.309 15.817.691 1.13.1.13.01.01.027

1.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 24.000.000 - - - - - - 18.637.336 1.741.262 20.378.598 20.378.598 3.621.402 1.13.1.13.01.01.027

1.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Pamardi

Utomo” Boyolali

81.400.000 - - - - - - 76.811.387 2.268.955 79.080.342 79.080.342 2.319.658 1.13.1.13.01.01.027

2.

Belanja Telepon 14.100.000 - - - - - - 13.211.477 677.655 13.889.132 13.889.132 210.868 1.13.1.13.01.01.027

2.5.2.2.03.01.

Belanja Air 47.800.000 - - - - - - 45.577.350 947.500 46.524.850 46.524.850 1.275.150 1.13.1.13.01.01.027

2.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 19.500.000 - - - - - - 18.022.560 643.800 18.666.360 18.666.360 833.640 1.13.1.13.01.01.027

2.5.2.2.03.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 13

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Pelayanan

Sosial Lanjut Usia “Dewanata”

Cilacap

71.200.000 - - - - - - 56.263.027 6.988.855 63.251.882 63.251.882 7.948.118 1.13.1.13.01.01.027

3.

Belanja Telepon 14.200.000 - - - - - - 10.045.294 1.330.880 11.376.174 11.376.174 2.823.826 1.13.1.13.01.01.027

3.5.2.2.03.01.

Belanja Air 8.000.000 - - - - - - 5.761.400 831.200 6.592.600 6.592.600 1.407.400 1.13.1.13.01.01.027

3.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 49.000.000 - - - - - - 40.456.333 4.826.775 45.283.108 45.283.108 3.716.892 1.13.1.13.01.01.027

3.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Psikotik “Ngudi

Rahayu” Kendal

64.800.000 - - - - - - 53.116.697 3.983.919 57.100.616 57.100.616 7.699.384 1.13.1.13.01.01.027

4.

Belanja Telepon 8.000.000 - - - - - - 6.452.660 734.327 7.186.987 7.186.987 813.013 1.13.1.13.01.01.027

4.5.2.2.03.01.

Belanja Air 9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.027

4.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 47.800.000 - - - - - - 37.664.037 3.249.592 40.913.629 40.913.629 6.886.371 1.13.1.13.01.01.027

4.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Pendowo” Kudus

72.400.000 - - - - - - 60.253.178 5.260.842 65.514.020 65.514.020 6.885.980 1.13.1.13.01.01.027

5.

Belanja Telepon 13.200.000 - - - - - - 12.198.062 962.261 13.160.323 13.160.323 39.677 1.13.1.13.01.01.027

5.5.2.2.03.01.

Belanja Air 21.200.000 - - - - - - 13.530.350 955.861 14.486.211 14.486.211 6.713.789 1.13.1.13.01.01.027

5.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 38.000.000 - - - - - - 34.524.766 3.342.720 37.867.486 37.867.486 132.514 1.13.1.13.01.01.027

5.5.2.2.03.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 14

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Psikotik “Pangrukti

Mulyo” Rembang

57.000.000 - - - - - - 53.946.628 1.354.414 55.301.042 55.301.042 1.698.958 1.13.1.13.01.01.027

6.

Belanja Telepon 9.000.000 - - - - - - 6.754.284 546.758 7.301.042 7.301.042 1.698.958 1.13.1.13.01.01.027

6.5.2.2.03.01.

Belanja Air 18.000.000 - - - - - - 17.903.500 96.500 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.027

6.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 30.000.000 - - - - - - 29.288.844 711.156 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.027

6.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Taruna Yodha”

Sukoharjo

64.113.000 - - - - - - 62.464.563 1.648.026 64.112.589 64.112.589 411 1.13.1.13.01.01.027

7.

Belanja Telepon 15.708.000 - - - - - - 15.263.174 444.826 15.708.000 15.708.000 - 1.13.1.13.01.01.027

7.5.2.2.03.01.

Belanja Air 15.500.000 - - - - - - 14.296.800 1.203.200 15.500.000 15.500.000 - 1.13.1.13.01.01.027

7.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 32.905.000 - - - - - - 32.904.589 - 32.904.589 32.904.589 411 1.13.1.13.01.01.027

7.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Grahita Dan

Ganda “Raharjo” Sragen

57.709.000 - - - - - - 48.026.558 3.820.614 51.847.172 51.847.172 5.861.828 1.13.1.13.01.01.027

8.

Belanja Telepon 9.600.000 - - - - - - 5.527.920 459.738 5.987.658 5.987.658 3.612.342 1.13.1.13.01.01.027

8.5.2.2.03.01.

Belanja Air 22.300.000 - - - - - - 17.883.328 2.175.556 20.058.884 20.058.884 2.241.116 1.13.1.13.01.01.027

8.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 25.809.000 - - - - - - 24.615.310 1.185.320 25.800.630 25.800.630 8.370 1.13.1.13.01.01.027

8.5.2.2.03.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 15

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Suko

Mulyo” Tegal

83.592.000 - - - - - - 54.895.950 7.510.124 62.406.074 62.406.074 21.185.926 1.13.1.13.01.01.027

9.

Belanja Telepon 18.000.000 - - - - - - 13.218.107 1.800.633 15.018.740 15.018.740 2.981.260 1.13.1.13.01.01.027

9.5.2.2.03.01.

Belanja Air 14.400.000 - - - - - - 10.185.450 963.500 11.148.950 11.148.950 3.251.050 1.13.1.13.01.01.027

9.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 51.192.000 - - - - - - 31.492.393 4.745.991 36.238.384 36.238.384 14.953.616 1.13.1.13.01.01.027

9.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Distrarastra” Pemalang

65.000.000 - - - - - - 63.901.671 1.098.329 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.028

0.

Belanja Telepon 11.000.000 - - - - - - 10.317.487 682.513 11.000.000 11.000.000 - 1.13.1.13.01.01.028

0.5.2.2.03.01.

Belanja Air 15.000.000 - - - - - - 14.584.184 415.816 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.028

0.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 39.000.000 - - - - - - 39.000.000 - 39.000.000 39.000.000 - 1.13.1.13.01.01.028

0.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Harapan

Bangsa” Rembang

76.600.000 - - - - - - 68.905.500 3.805.925 72.711.425 72.711.425 3.888.575 1.13.1.13.01.01.028

1.

Belanja Telepon 9.720.000 - - - - - - 9.463.175 256.825 9.720.000 9.720.000 - 1.13.1.13.01.01.028

1.5.2.2.03.01.

Belanja Air 33.680.000 - - - - - - 33.296.500 383.500 33.680.000 33.680.000 - 1.13.1.13.01.01.028

1.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 33.200.000 - - - - - - 26.145.825 3.165.600 29.311.425 29.311.425 3.888.575 1.13.1.13.01.01.028

1.5.2.2.03.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 16

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial Pgot Dan Eks Psikotik

“Samekto Karti” Pemalang

49.600.000 - - - - - - 42.216.926 3.603.133 45.820.059 45.820.059 3.779.941 1.13.1.13.01.01.028

2.

Belanja Telepon 8.700.000 - - - - - - 6.892.265 558.233 7.450.498 7.450.498 1.249.502 1.13.1.13.01.01.028

2.5.2.2.03.01.

Belanja Air 12.600.000 - - - - - - 11.550.000 1.050.000 12.600.000 12.600.000 - 1.13.1.13.01.01.028

2.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 28.300.000 - - - - - - 23.774.661 1.994.900 25.769.561 25.769.561 2.530.439 1.13.1.13.01.01.028

2.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Rehabilitasi

Sosial Anak Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

65.120.000 - - - - - - 55.643.251 5.474.134 61.117.385 61.117.385 4.002.615 1.13.1.13.01.01.028

3.

Belanja Telepon 13.020.000 - - - - - - 10.214.552 993.892 11.208.444 11.208.444 1.811.556 1.13.1.13.01.01.028

3.5.2.2.03.01.

Belanja Air 7.800.000 - - - - - - 6.557.850 835.950 7.393.800 7.393.800 406.200 1.13.1.13.01.01.028

3.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 44.300.000 - - - - - - 38.870.849 3.644.292 42.515.141 42.515.141 1.784.859 1.13.1.13.01.01.028

3.5.2.2.03.03.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Sunu

Ngestitomo” Jepara

58.252.000 - - - - - - 51.292.479 4.109.055 55.401.534 55.401.534 2.850.466 1.13.1.13.01.01.028

4.

Belanja Telepon 9.000.000 - - - - - - 8.888.377 - 8.888.377 8.888.377 111.623 1.13.1.13.01.01.028

4.5.2.2.03.01.

Belanja Air 4.000.000 - - - - - - 2.524.640 274.155 2.798.795 2.798.795 1.201.205 1.13.1.13.01.01.028

4.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 45.252.000 - - - - - - 39.879.462 3.834.900 43.714.362 43.714.362 1.537.638 1.13.1.13.01.01.028

4.5.2.2.03.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 17

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Sekretariat Dinas

Sosial

1.294.180.000 - - - 693.940.000 208.000.000 901.940.000 212.152.000 76.680.000 288.832.000 1.190.772.000 103.408.000 1.13.1.13.01.01.046

5.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

958.110.000 - - - 570.600.000 201.000.000 771.600.000 114.082.000 22.500.000 136.582.000 908.182.000 49.928.000 1.13.1.13.01.01.046

5.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

237.070.000 - - - 118.390.000 7.000.000 125.390.000 31.190.000 30.880.000 62.070.000 187.460.000 49.610.000 1.13.1.13.01.01.046

5.5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

66.600.000 - - - - - - 57.100.000 6.500.000 63.600.000 63.600.000 3.000.000 1.13.1.13.01.01.046

5.5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Meja Kursi 6.200.000 - - - - - - 1.580.000 3.800.000 5.380.000 5.380.000 820.000 1.13.1.13.01.01.046

5.5.2.2.10.01.

Belanja Sewa Tenda 16.000.000 - - - - - - 8.000.000 8.000.000 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046

5.5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

10.200.000 - - - 4.950.000 - 4.950.000 200.000 5.000.000 5.200.000 10.150.000 50.000 1.13.1.13.01.01.046

5.5.2.2.10.08.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial PGOT “Mardi Utomo”

Semarang

10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046

6.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046

6.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

8.000.000 - - - - - - 7.500.000 500.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046

7.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

8.000.000 - - - - - - 7.500.000 500.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046

7.5.2.2.08.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 18

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Penyalahguna

Napza “Mandiri” Semarang

33.000.000 - - - - - - 33.000.000 - 33.000.000 33.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046

8.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

33.000.000 - - - - - - 33.000.000 - 33.000.000 33.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046

8.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Kumuda

Putera Puteri” Magelang

10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046

9.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.046

9.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial “Wanita Utama”

Surakarta

19.000.000 - - - - - - 19.000.000 - 19.000.000 19.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

0.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

19.000.000 - - - - - - 19.000.000 - 19.000.000 19.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

0.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Budhi

Sakti” Banyumas

10.000.000 - - - - - - 6.000.000 4.000.000 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

1.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

10.000.000 - - - - - - 6.000.000 4.000.000 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

1.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Wira Adhi Karya”

Ungaran

15.000.000 - - - - - - 10.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

2.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 19

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

15.000.000 - - - - - - 10.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

2.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Wiloso

Muda Mudi” Purworejo

9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

3.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

3.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Pelayanan

Sosial Lanjut Usia Cepiring

Kendal

8.500.000 - - - - - - 8.050.000 450.000 8.500.000 8.500.000 - 1.13.1.13.01.01.047

4.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

8.500.000 - - - - - - 8.050.000 450.000 8.500.000 8.500.000 - 1.13.1.13.01.01.047

4.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Woro

Wiloso” Salatiga

10.800.000 - - - - - - 10.800.000 - 10.800.000 10.800.000 - 1.13.1.13.01.01.047

5.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

10.800.000 - - - - - - 10.800.000 - 10.800.000 10.800.000 - 1.13.1.13.01.01.047

5.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Dharma Putera”

Purworejo

17.000.000 - - - - - - 11.500.000 5.500.000 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

6.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

17.000.000 - - - - - - 11.500.000 5.500.000 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

6.5.2.2.08.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 20

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Pelayanan

Sosial Lanjut Usia “Bisma

Upakara” Pemalang

15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

7.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

7.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Kasih

Mesra” Demak

15.000.000 - - - - - - 13.500.000 1.500.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

8.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

15.000.000 - - - - - - 13.500.000 1.500.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

8.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Penganthi” Temanggung

17.000.000 - - - - - - 12.500.000 4.500.000 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

9.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

17.000.000 - - - - - - 12.500.000 4.500.000 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.01.047

9.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Pamardi

Utomo” Boyolali

13.000.000 - - - - - - 13.000.000 - 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

0.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

13.000.000 - - - - - - 13.000.000 - 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

0.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Pelayanan

Sosial Lanjut Usia “Dewanata”

Cilacap

8.000.000 - - - - - - 6.500.000 1.500.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

1.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 21

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

8.000.000 - - - - - - 6.500.000 1.500.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

1.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Psikotik “Ngudi

Rahayu” Kendal

14.400.000 - - - - - - 14.400.000 - 14.400.000 14.400.000 - 1.13.1.13.01.01.048

2.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

14.400.000 - - - - - - 14.400.000 - 14.400.000 14.400.000 - 1.13.1.13.01.01.048

2.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Pendowo” Kudus

15.000.000 - - - - - - 14.500.000 500.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

3.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

15.000.000 - - - - - - 14.500.000 500.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

3.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Psikotik “Pangrukti

Mulyo” Rembang

12.000.000 - - - - - - 9.000.000 3.000.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

4.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

12.000.000 - - - - - - 9.000.000 3.000.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

4.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Taruna Yodha”

Sukoharjo

13.800.000 - - - - - - 10.300.000 3.500.000 13.800.000 13.800.000 - 1.13.1.13.01.01.048

5.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

13.800.000 - - - - - - 10.300.000 3.500.000 13.800.000 13.800.000 - 1.13.1.13.01.01.048

5.5.2.2.08.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 22

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Grahita Dan

Ganda “Raharjo” Sragen

11.000.000 - - - - - - 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

6.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

11.000.000 - - - - - - 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

6.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Suko

Mulyo” Tegal

13.000.000 - - - - - - 9.000.000 4.000.000 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

7.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

13.000.000 - - - - - - 9.000.000 4.000.000 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

7.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Distrarastra” Pemalang

18.000.000 - - - - - - 9.000.000 9.000.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

8.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

18.000.000 - - - - - - 9.000.000 9.000.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.048

8.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Harapan

Bangsa” Rembang

10.200.000 - - - - - - 10.000.000 200.000 10.200.000 10.200.000 - 1.13.1.13.01.01.048

9.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

10.200.000 - - - - - - 10.000.000 200.000 10.200.000 10.200.000 - 1.13.1.13.01.01.048

9.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial Pgot Dan Eks Psikotik

“Samekto Karti” Pemalang

10.500.000 - - - - - - 9.750.000 750.000 10.500.000 10.500.000 - 1.13.1.13.01.01.049

0.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 23

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

10.500.000 - - - - - - 9.750.000 750.000 10.500.000 10.500.000 - 1.13.1.13.01.01.049

0.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Rehabilitasi

Sosial Anak Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

18.000.000 - - - - - - 13.500.000 4.500.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.049

1.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

18.000.000 - - - - - - 13.500.000 4.500.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.049

1.5.2.2.08.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Sunu

Ngestitomo” Jepara

12.000.000 - - - - - - 11.250.000 750.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.049

2.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

12.000.000 - - - - - - 11.250.000 750.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.049

2.5.2.2.08.01.

Kegiatan Jaminan Barang Milik

Daerah Sekretariat Dinas

Sosial

57.000.000 - - - 56.282.000 - 56.282.000 - - - 56.282.000 718.000 1.13.1.13.01.01.088

1.

Belanja Premi Asuransi Barang

Milik Daerah

57.000.000 - - - 56.282.000 - 56.282.000 - - - 56.282.000 718.000 1.13.1.13.01.01.088

1.5.2.2.04.02.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas Sekretariat Dinas Sosial

200.000.000 - - - 99.883.000 99.760.000 199.643.000 - - - 199.643.000 357.000 1.13.1.13.01.01.108

9.

Upah Tenaga Kerja 134.400.000 - - - 67.200.000 67.200.000 134.400.000 - - - 134.400.000 - 1.13.1.13.01.01.108

9.5.2.1.02.04.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

65.600.000 - - - 32.683.000 32.560.000 65.243.000 - - - 65.243.000 357.000 1.13.1.13.01.01.108

9.5.2.2.01.04.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Sekretariat Dinas

Sosial

263.680.000 - - - - - - 226.915.500 35.969.000 262.884.500 262.884.500 795.500 1.13.1.13.01.01.129

7.

Belanja Alat Tulis Kantor 263.680.000 - - - - - - 226.915.500 35.969.000 262.884.500 262.884.500 795.500 1.13.1.13.01.01.129

7.5.2.2.01.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 24

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial PGOT “Mardi Utomo”

Semarang

30.000.000 - - - - - - 28.110.000 1.890.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.129

8.

Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000 - - - - - - 28.110.000 1.890.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.129

8.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

30.000.000 - - - - - - 27.500.000 2.500.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.129

9.

Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000 - - - - - - 27.500.000 2.500.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.129

9.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Penyalahguna

Napza “Mandiri” Semarang

30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.130

0.

Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.130

0.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Kumuda

Putera Puteri” Magelang

30.538.000 - - - - - - 28.010.000 2.528.000 30.538.000 30.538.000 - 1.13.1.13.01.01.130

1.

Belanja Alat Tulis Kantor 30.538.000 - - - - - - 28.010.000 2.528.000 30.538.000 30.538.000 - 1.13.1.13.01.01.130

1.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial “Wanita Utama”

Surakarta

47.500.000 - - - - - - 43.900.000 3.600.000 47.500.000 47.500.000 - 1.13.1.13.01.01.130

2.

Belanja Alat Tulis Kantor 47.500.000 - - - - - - 43.900.000 3.600.000 47.500.000 47.500.000 - 1.13.1.13.01.01.130

2.5.2.2.01.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 25

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Budhi

Sakti” Banyumas

24.200.000 - - - - - - 22.181.100 2.018.900 24.200.000 24.200.000 - 1.13.1.13.01.01.130

3.

Belanja Alat Tulis Kantor 24.200.000 - - - - - - 22.181.100 2.018.900 24.200.000 24.200.000 - 1.13.1.13.01.01.130

3.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Wira Adhi Karya”

Ungaran

38.909.000 - - - - - - 35.027.000 3.882.000 38.909.000 38.909.000 - 1.13.1.13.01.01.130

4.

Belanja Alat Tulis Kantor 38.909.000 - - - - - - 35.027.000 3.882.000 38.909.000 38.909.000 - 1.13.1.13.01.01.130

4.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Wiloso

Muda Mudi” Purworejo

33.000.000 - - - - - - 30.287.000 2.713.000 33.000.000 33.000.000 - 1.13.1.13.01.01.130

5.

Belanja Alat Tulis Kantor 33.000.000 - - - - - - 30.287.000 2.713.000 33.000.000 33.000.000 - 1.13.1.13.01.01.130

5.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Pelayanan

Sosial Lanjut Usia Cepiring

Kendal

24.037.000 - - - - - - 22.391.000 1.646.000 24.037.000 24.037.000 - 1.13.1.13.01.01.130

6.

Belanja Alat Tulis Kantor 24.037.000 - - - - - - 22.391.000 1.646.000 24.037.000 24.037.000 - 1.13.1.13.01.01.130

6.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Woro

Wiloso” Salatiga

58.508.000 - - - - - - 53.625.000 4.883.000 58.508.000 58.508.000 - 1.13.1.13.01.01.130

7.

Belanja Alat Tulis Kantor 58.508.000 - - - - - - 53.625.000 4.883.000 58.508.000 58.508.000 - 1.13.1.13.01.01.130

7.5.2.2.01.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 26

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Dharma Putera”

Purworejo

31.670.000 - - - - - - 28.920.000 2.750.000 31.670.000 31.670.000 - 1.13.1.13.01.01.130

8.

Belanja Alat Tulis Kantor 31.670.000 - - - - - - 28.920.000 2.750.000 31.670.000 31.670.000 - 1.13.1.13.01.01.130

8.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Pelayanan

Sosial Lanjut Usia “Bisma

Upakara” Pemalang

27.281.000 - - - - - - 25.248.500 2.032.500 27.281.000 27.281.000 - 1.13.1.13.01.01.130

9.

Belanja Alat Tulis Kantor 27.281.000 - - - - - - 25.248.500 2.032.500 27.281.000 27.281.000 - 1.13.1.13.01.01.130

9.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Kasih

Mesra” Demak

60.000.000 - - - - - - 58.459.000 1.541.000 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131

0.

Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000 - - - - - - 58.459.000 1.541.000 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131

0.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Penganthi” Temanggung

23.000.000 - - - - - - 21.385.000 1.615.000 23.000.000 23.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131

1.

Belanja Alat Tulis Kantor 23.000.000 - - - - - - 21.385.000 1.615.000 23.000.000 23.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131

1.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Pamardi

Utomo” Boyolali

24.205.000 - - - - - - 22.300.500 1.904.500 24.205.000 24.205.000 - 1.13.1.13.01.01.131

2.

Belanja Alat Tulis Kantor 24.205.000 - - - - - - 22.300.500 1.904.500 24.205.000 24.205.000 - 1.13.1.13.01.01.131

2.5.2.2.01.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 27

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Pelayanan

Sosial Lanjut Usia “Dewanata”

Cilacap

18.000.000 - - - - - - 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131

3.

Belanja Alat Tulis Kantor 18.000.000 - - - - - - 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131

3.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Psikotik “Ngudi

Rahayu” Kendal

25.697.000 - - - - - - 25.044.550 652.450 25.697.000 25.697.000 - 1.13.1.13.01.01.131

4.

Belanja Alat Tulis Kantor 25.697.000 - - - - - - 25.044.550 652.450 25.697.000 25.697.000 - 1.13.1.13.01.01.131

4.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Pendowo” Kudus

39.000.000 - - - - - - 35.567.750 3.432.250 39.000.000 39.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131

5.

Belanja Alat Tulis Kantor 39.000.000 - - - - - - 35.567.750 3.432.250 39.000.000 39.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131

5.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Psikotik “Pangrukti

Mulyo” Rembang

20.400.000 - - - - - - 18.747.000 1.653.000 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.131

6.

Belanja Alat Tulis Kantor 20.400.000 - - - - - - 18.747.000 1.653.000 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.131

6.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Taruna Yodha”

Sukoharjo

43.200.000 - - - - - - 40.035.500 3.164.500 43.200.000 43.200.000 - 1.13.1.13.01.01.131

7.

Belanja Alat Tulis Kantor 43.200.000 - - - - - - 40.035.500 3.164.500 43.200.000 43.200.000 - 1.13.1.13.01.01.131

7.5.2.2.01.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 28

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Grahita Dan

Ganda “Raharjo” Sragen

23.000.000 - - - - - - 20.726.000 2.274.000 23.000.000 23.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131

8.

Belanja Alat Tulis Kantor 23.000.000 - - - - - - 20.726.000 2.274.000 23.000.000 23.000.000 - 1.13.1.13.01.01.131

8.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Suko

Mulyo” Tegal

48.010.000 - - - - - - 43.374.500 4.635.500 48.010.000 48.010.000 - 1.13.1.13.01.01.131

9.

Belanja Alat Tulis Kantor 48.010.000 - - - - - - 43.374.500 4.635.500 48.010.000 48.010.000 - 1.13.1.13.01.01.131

9.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Distrarastra” Pemalang

27.622.000 - - - - - - 25.089.200 2.532.800 27.622.000 27.622.000 - 1.13.1.13.01.01.132

0.

Belanja Alat Tulis Kantor 27.622.000 - - - - - - 25.089.200 2.532.800 27.622.000 27.622.000 - 1.13.1.13.01.01.132

0.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Harapan

Bangsa” Rembang

20.400.000 - - - - - - 19.032.700 1.367.300 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.132

1.

Belanja Alat Tulis Kantor 20.400.000 - - - - - - 19.032.700 1.367.300 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.132

1.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Pgot Dan Eks Psikotik

“Samekto Karti” Pemalang

17.387.000 - - - - - - 16.128.200 1.258.800 17.387.000 17.387.000 - 1.13.1.13.01.01.132

2.

Belanja Alat Tulis Kantor 17.387.000 - - - - - - 16.128.200 1.258.800 17.387.000 17.387.000 - 1.13.1.13.01.01.132

2.5.2.2.01.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 29

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Anak Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

28.800.000 - - - - - - 26.400.000 2.400.000 28.800.000 28.800.000 - 1.13.1.13.01.01.132

3.

Belanja Alat Tulis Kantor 28.800.000 - - - - - - 26.400.000 2.400.000 28.800.000 28.800.000 - 1.13.1.13.01.01.132

3.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Sunu

Ngestitomo” Jepara

37.335.000 - - - - - - 34.198.900 3.136.100 37.335.000 37.335.000 - 1.13.1.13.01.01.132

4.

Belanja Alat Tulis Kantor 37.335.000 - - - - - - 34.198.900 3.136.100 37.335.000 37.335.000 - 1.13.1.13.01.01.132

4.5.2.2.01.01.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan

Sekretariat Dinas Sosial

478.250.000 - - - - 83.622.500 83.622.500 339.348.850 54.522.900 393.871.750 477.494.250 755.750 1.13.1.13.01.01.150

5.

Belanja Cetak. 321.269.000 - - - - 83.622.500 83.622.500 208.135.000 29.511.500 237.646.500 321.269.000 - 1.13.1.13.01.01.150

5.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 156.981.000 - - - - - - 131.213.850 25.011.400 156.225.250 156.225.250 755.750 1.13.1.13.01.01.150

5.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

5.600.000 - - - - - - 5.500.800 99.200 5.600.000 5.600.000 - 1.13.1.13.01.01.150

6.

Belanja Cetak. 3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.01.150

6.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.000.000 - - - - - - 1.900.800 99.200 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.150

6.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

15.000.000 - - - - - - 14.027.000 973.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.150

7.

Belanja Cetak. 3.320.000 - - - - - - 3.320.000 - 3.320.000 3.320.000 - 1.13.1.13.01.01.150

7.5.2.2.06.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 30

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Penggandaan 11.680.000 - - - - - - 10.707.000 973.000 11.680.000 11.680.000 - 1.13.1.13.01.01.150

7.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.01.150

8.

Belanja Cetak. 13.630.000 - - - - - - 13.630.000 - 13.630.000 13.630.000 - 1.13.1.13.01.01.150

8.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.370.000 - - - - - - 2.370.000 - 2.370.000 2.370.000 - 1.13.1.13.01.01.150

8.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

4.676.000 - - - - - - 3.450.000 1.226.000 4.676.000 4.676.000 - 1.13.1.13.01.01.150

9.

Belanja Cetak. 1.416.000 - - - - - - 850.000 566.000 1.416.000 1.416.000 - 1.13.1.13.01.01.150

9.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 3.260.000 - - - - - - 2.600.000 660.000 3.260.000 3.260.000 - 1.13.1.13.01.01.150

9.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

9.800.000 - - - - - - 9.000.000 800.000 9.800.000 9.800.000 - 1.13.1.13.01.01.151

0.

Belanja Cetak. 3.800.000 - - - - - - 3.500.000 300.000 3.800.000 3.800.000 - 1.13.1.13.01.01.151

0.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 6.000.000 - - - - - - 5.500.000 500.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.01.151

0.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

4.644.000 - - - - - - 4.029.900 614.100 4.644.000 4.644.000 - 1.13.1.13.01.01.151

1.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 31

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Cetak. 1.734.000 - - - - - - 1.344.000 390.000 1.734.000 1.734.000 - 1.13.1.13.01.01.151

1.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.910.000 - - - - - - 2.685.900 224.100 2.910.000 2.910.000 - 1.13.1.13.01.01.151

1.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

8.998.000 - - - - - - 6.285.300 2.709.000 8.994.300 8.994.300 3.700 1.13.1.13.01.01.151

2.

Belanja Cetak. 3.409.000 - - - - - - 3.405.300 - 3.405.300 3.405.300 3.700 1.13.1.13.01.01.151

2.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.589.000 - - - - - - 2.880.000 2.709.000 5.589.000 5.589.000 - 1.13.1.13.01.01.151

2.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

7.000.000 - - - - - - 6.952.345 47.655 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.01.151

3.

Belanja Cetak. 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.01.151

3.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.000.000 - - - - - - 1.952.345 47.655 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.151

3.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

10.315.000 - - - - - - 9.836.000 479.000 10.315.000 10.315.000 - 1.13.1.13.01.01.151

4.

Belanja Cetak. 4.315.000 - - - - - - 4.315.000 - 4.315.000 4.315.000 - 1.13.1.13.01.01.151

4.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 6.000.000 - - - - - - 5.521.000 479.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.01.151

4.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

13.126.000 - - - - - - 12.805.000 321.000 13.126.000 13.126.000 - 1.13.1.13.01.01.151

5.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 32

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Cetak. 8.126.000 - - - - - - 7.805.000 321.000 8.126.000 8.126.000 - 1.13.1.13.01.01.151

5.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.01.151

5.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

9.851.000 - - - - - - 9.005.000 846.000 9.851.000 9.851.000 - 1.13.1.13.01.01.151

6.

Belanja Cetak. 4.306.000 - - - - - - 4.015.000 291.000 4.306.000 4.306.000 - 1.13.1.13.01.01.151

6.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.545.000 - - - - - - 4.990.000 555.000 5.545.000 5.545.000 - 1.13.1.13.01.01.151

6.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

13.910.000 - - - - - - 13.910.000 - 13.910.000 13.910.000 - 1.13.1.13.01.01.151

7.

Belanja Cetak. 13.010.000 - - - - - - 13.010.000 - 13.010.000 13.010.000 - 1.13.1.13.01.01.151

7.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.01.151

7.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

8.809.000 - - - - - - 8.159.000 650.000 8.809.000 8.809.000 - 1.13.1.13.01.01.151

8.

Belanja Cetak. 3.209.000 - - - - - - 3.209.000 - 3.209.000 3.209.000 - 1.13.1.13.01.01.151

8.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.600.000 - - - - - - 4.950.000 650.000 5.600.000 5.600.000 - 1.13.1.13.01.01.151

8.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

6.022.000 - - - - - - 5.306.000 716.000 6.022.000 6.022.000 - 1.13.1.13.01.01.151

9.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 33

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Cetak. 2.356.000 - - - - - - 1.956.000 400.000 2.356.000 2.356.000 - 1.13.1.13.01.01.151

9.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 3.666.000 - - - - - - 3.350.000 316.000 3.666.000 3.666.000 - 1.13.1.13.01.01.151

9.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

5.898.000 - - - - - - 5.372.950 525.050 5.898.000 5.898.000 - 1.13.1.13.01.01.152

0.

Belanja Cetak. 2.898.000 - - - - - - 2.638.000 260.000 2.898.000 2.898.000 - 1.13.1.13.01.01.152

0.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 3.000.000 - - - - - - 2.734.950 265.050 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.152

0.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Dewanata” Cilacap

8.141.000 - - - - - - 7.746.800 394.200 8.141.000 8.141.000 - 1.13.1.13.01.01.152

1.

Belanja Cetak. 2.255.000 - - - - - - 2.255.000 - 2.255.000 2.255.000 - 1.13.1.13.01.01.152

1.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.886.000 - - - - - - 5.491.800 394.200 5.886.000 5.886.000 - 1.13.1.13.01.01.152

1.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

9.000.000 - - - - - - 8.218.000 782.000 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.152

2.

Belanja Cetak. 8.337.000 - - - - - - 7.555.000 782.000 8.337.000 8.337.000 - 1.13.1.13.01.01.152

2.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 663.000 - - - - - - 663.000 - 663.000 663.000 - 1.13.1.13.01.01.152

2.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

10.000.000 - - - - - - 9.534.750 465.250 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.152

3.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 34

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Cetak. 4.890.000 - - - - - - 4.740.000 150.000 4.890.000 4.890.000 - 1.13.1.13.01.01.152

3.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.110.000 - - - - - - 4.794.750 315.250 5.110.000 5.110.000 - 1.13.1.13.01.01.152

3.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

9.432.000 - - - - - - 8.626.000 806.000 9.432.000 9.432.000 - 1.13.1.13.01.01.152

4.

Belanja Cetak. 4.832.000 - - - - - - 4.412.000 420.000 4.832.000 4.832.000 - 1.13.1.13.01.01.152

4.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 4.600.000 - - - - - - 4.214.000 386.000 4.600.000 4.600.000 - 1.13.1.13.01.01.152

4.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

17.300.000 - - - - - - 15.550.000 1.750.000 17.300.000 17.300.000 - 1.13.1.13.01.01.152

5.

Belanja Cetak. 9.550.000 - - - - - - 8.550.000 1.000.000 9.550.000 9.550.000 - 1.13.1.13.01.01.152

5.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 7.750.000 - - - - - - 7.000.000 750.000 7.750.000 7.750.000 - 1.13.1.13.01.01.152

5.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

6.700.000 - - - - - - 6.382.000 318.000 6.700.000 6.700.000 - 1.13.1.13.01.01.152

6.

Belanja Cetak. 2.840.000 - - - - - - 2.840.000 - 2.840.000 2.840.000 - 1.13.1.13.01.01.152

6.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 3.860.000 - - - - - - 3.542.000 318.000 3.860.000 3.860.000 - 1.13.1.13.01.01.152

6.5.2.2.06.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 35

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

17.000.000 - - - - - - 15.485.000 1.515.000 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.01.152

7.

Belanja Cetak. 12.300.000 - - - - - - 11.150.000 1.150.000 12.300.000 12.300.000 - 1.13.1.13.01.01.152

7.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 4.700.000 - - - - - - 4.335.000 365.000 4.700.000 4.700.000 - 1.13.1.13.01.01.152

7.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

7.250.000 - - - - - - 6.839.000 411.000 7.250.000 7.250.000 - 1.13.1.13.01.01.152

8.

Belanja Cetak. 2.350.000 - - - - - - 2.350.000 - 2.350.000 2.350.000 - 1.13.1.13.01.01.152

8.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 4.900.000 - - - - - - 4.489.000 411.000 4.900.000 4.900.000 - 1.13.1.13.01.01.152

8.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

9.432.000 - - - - - - 9.050.350 381.650 9.432.000 9.432.000 - 1.13.1.13.01.01.152

9.

Belanja Cetak. 4.632.000 - - - - - - 4.632.000 - 4.632.000 4.632.000 - 1.13.1.13.01.01.152

9.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 4.800.000 - - - - - - 4.418.350 381.650 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.01.152

9.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

7.862.000 - - - - - - 7.712.000 150.000 7.862.000 7.862.000 - 1.13.1.13.01.01.153

0.

Belanja Cetak. 6.062.000 - - - - - - 6.062.000 - 6.062.000 6.062.000 - 1.13.1.13.01.01.153

0.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.800.000 - - - - - - 1.650.000 150.000 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.01.153

0.5.2.2.06.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 36

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

9.420.000 - - - - - - 8.044.000 1.376.000 9.420.000 9.420.000 - 1.13.1.13.01.01.153

1.

Belanja Cetak. 4.920.000 - - - - - - 4.405.000 515.000 4.920.000 4.920.000 - 1.13.1.13.01.01.153

1.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 4.500.000 - - - - - - 3.639.000 861.000 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.01.153

1.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetak dan penggandaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

13.845.000 - - - - - - 12.241.000 1.604.000 13.845.000 13.845.000 - 1.13.1.13.01.01.153

2.

Belanja Cetak. 4.045.000 - - - - - - 3.215.000 830.000 4.045.000 4.045.000 - 1.13.1.13.01.01.153

2.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 9.800.000 - - - - - - 9.026.000 774.000 9.800.000 9.800.000 - 1.13.1.13.01.01.153

2.5.2.2.06.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Sekretariat Dinas

Sosial

150.000.000 - - - - - - 125.311.000 9.836.000 135.147.000 135.147.000 14.853.000 1.13.1.13.01.01.171

3.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

150.000.000 - - - - - - 125.311.000 9.836.000 135.147.000 135.147.000 14.853.000 1.13.1.13.01.01.171

3.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial PGOT “Mardi Utomo”

Semarang

25.000.000 - - - - - - 24.200.000 800.000 25.000.000 25.000.000 - 1.13.1.13.01.01.171

4.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

25.000.000 - - - - - - 24.200.000 800.000 25.000.000 25.000.000 - 1.13.1.13.01.01.171

4.5.2.2.01.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 37

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Persinggahan

Sosial “Margo Widodo”

Semarang

7.000.000 - - - - - - 5.600.000 1.400.000 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.01.171

5.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

7.000.000 - - - - - - 5.600.000 1.400.000 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.01.171

5.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Penyalahguna

Napza “Mandiri” Semarang

16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.01.171

6.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.01.171

6.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Kumuda Putera

Puteri” Magelang

8.885.000 - - - - - - 8.140.000 745.000 8.885.000 8.885.000 - 1.13.1.13.01.01.171

7.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

8.885.000 - - - - - - 8.140.000 745.000 8.885.000 8.885.000 - 1.13.1.13.01.01.171

7.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial “Wanita Utama”

Surakarta

14.300.000 - - - - - - 13.700.000 600.000 14.300.000 14.300.000 - 1.13.1.13.01.01.171

8.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

14.300.000 - - - - - - 13.700.000 600.000 14.300.000 14.300.000 - 1.13.1.13.01.01.171

8.5.2.2.01.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 38

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Budhi Sakti”

Banyumas

8.814.000 - - - - - - 8.732.250 81.750 8.814.000 8.814.000 - 1.13.1.13.01.01.171

9.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

8.814.000 - - - - - - 8.732.250 81.750 8.814.000 8.814.000 - 1.13.1.13.01.01.171

9.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Wira Adhi Karya”

Ungaran

10.700.000 - - - - - - 10.700.000 - 10.700.000 10.700.000 - 1.13.1.13.01.01.172

0.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

10.700.000 - - - - - - 10.700.000 - 10.700.000 10.700.000 - 1.13.1.13.01.01.172

0.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Wiloso Muda

Mudi” Purworejo

8.000.000 - - - - - - 7.655.000 345.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.172

1.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

8.000.000 - - - - - - 7.655.000 345.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.172

1.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Cepiring Kendal

13.716.000 - - - - - - 12.366.000 1.350.000 13.716.000 13.716.000 - 1.13.1.13.01.01.172

2.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

13.716.000 - - - - - - 12.366.000 1.350.000 13.716.000 13.716.000 - 1.13.1.13.01.01.172

2.5.2.2.01.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 39

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Woro Wiloso”

Salatiga

11.400.000 - - - - - - 10.450.000 950.000 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.172

3.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

11.400.000 - - - - - - 10.450.000 950.000 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.172

3.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Dharma Putera”

Purworejo

9.500.000 - - - - - - 8.705.000 795.000 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172

4.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

9.500.000 - - - - - - 8.705.000 795.000 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172

4.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Lanjut Usia “Bisma Upakara”

Pemalang

12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.172

5.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.172

5.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Kasih Mesra”

Demak

10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.172

6.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.172

6.5.2.2.01.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 40

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Penganthi” Temanggung

6.500.000 - - - - - - 6.300.000 200.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172

7.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

6.500.000 - - - - - - 6.300.000 200.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172

7.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Pamardi

Utomo” Boyolali

6.500.000 - - - - - - 6.014.000 486.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172

8.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

6.500.000 - - - - - - 6.014.000 486.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172

8.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Lanjut Usia “Dewanata”

Cilacap

6.500.000 - - - - - - 6.380.000 120.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172

9.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

6.500.000 - - - - - - 6.380.000 120.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.172

9.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Psikotik “Ngudi

Rahayu” Kendal

7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.01.173

0.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.01.173

0.5.2.2.01.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 41

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Pendowo” Kudus

15.450.000 - - - - - - 14.140.000 1.310.000 15.450.000 15.450.000 - 1.13.1.13.01.01.173

1.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

15.450.000 - - - - - - 14.140.000 1.310.000 15.450.000 15.450.000 - 1.13.1.13.01.01.173

1.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Psikotik “Pangrukti

Mulyo” Rembang

7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.01.173

2.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.01.173

2.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Taruna Yodha”

Sukoharjo

8.400.000 - - - - - - 8.400.000 - 8.400.000 8.400.000 - 1.13.1.13.01.01.173

3.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

8.400.000 - - - - - - 8.400.000 - 8.400.000 8.400.000 - 1.13.1.13.01.01.173

3.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Grahita Dan

Ganda “Raharjo” Sragen

11.239.000 - - - - - - 9.725.000 1.514.000 11.239.000 11.239.000 - 1.13.1.13.01.01.173

4.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

11.239.000 - - - - - - 9.725.000 1.514.000 11.239.000 11.239.000 - 1.13.1.13.01.01.173

4.5.2.2.01.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 42

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Suko Mulyo”

Tegal

12.210.000 - - - - - - 11.806.000 404.000 12.210.000 12.210.000 - 1.13.1.13.01.01.173

5.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

12.210.000 - - - - - - 11.806.000 404.000 12.210.000 12.210.000 - 1.13.1.13.01.01.173

5.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Distrarastra” Pemalang

6.500.000 - - - - - - 6.170.000 330.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.173

6.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

6.500.000 - - - - - - 6.170.000 330.000 6.500.000 6.500.000 - 1.13.1.13.01.01.173

6.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Harapan

Bangsa” Rembang

7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.01.173

7.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.01.173

7.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Pgot Dan Eks Psikotik

“Samekto Karti” Pemalang

5.716.000 - - - - - - 5.270.000 446.000 5.716.000 5.716.000 - 1.13.1.13.01.01.173

8.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

5.716.000 - - - - - - 5.270.000 446.000 5.716.000 5.716.000 - 1.13.1.13.01.01.173

8.5.2.2.01.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 43

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Anak Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

9.780.000 - - - - - - 8.965.000 815.000 9.780.000 9.780.000 - 1.13.1.13.01.01.173

9.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

9.780.000 - - - - - - 8.965.000 815.000 9.780.000 9.780.000 - 1.13.1.13.01.01.173

9.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Sunu

Ngestitomo” Jepara

13.420.000 - - - - - - 12.055.000 1.365.000 13.420.000 13.420.000 - 1.13.1.13.01.01.174

0.

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering)

13.420.000 - - - - - - 12.055.000 1.365.000 13.420.000 13.420.000 - 1.13.1.13.01.01.174

0.5.2.2.01.02.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Sekretariat

Dinas Sosial

220.000.000 - - - 72.645.000 69.860.000 142.505.000 66.089.016 10.318.150 76.407.166 218.912.166 1.087.834 1.13.1.13.01.01.212

9.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

70.330.000 - - - - - - 59.529.016 10.318.150 69.847.166 69.847.166 482.834 1.13.1.13.01.01.212

9.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Tabung

Pemadam Kebakaran

6.570.000 - - - - - - 6.560.000 - 6.560.000 6.560.000 10.000 1.13.1.13.01.01.212

9.5.2.2.01.06.

Belanja Peralatan Kerja 143.100.000 - - - 72.645.000 69.860.000 142.505.000 - - - 142.505.000 595.000 1.13.1.13.01.01.212

9.5.2.2.02.08.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

147.345.000 - - - - - - 143.265.000 4.080.000 147.345.000 147.345.000 - 1.13.1.13.01.01.213

0.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

66.540.000 - - - - - - 63.500.000 3.040.000 66.540.000 66.540.000 - 1.13.1.13.01.01.213

0.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 27.280.000 - - - - - - 26.240.000 1.040.000 27.280.000 27.280.000 - 1.13.1.13.01.01.213

0.5.2.2.01.07.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 44

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Pantry 22.025.000 - - - - - - 22.025.000 - 22.025.000 22.025.000 - 1.13.1.13.01.01.213

0.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

31.500.000 - - - - - - 31.500.000 - 31.500.000 31.500.000 - 1.13.1.13.01.01.213

0.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

96.000.000 - - - - - - 89.810.000 6.190.000 96.000.000 96.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213

1.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

4.030.000 - - - - - - 3.690.000 340.000 4.030.000 4.030.000 - 1.13.1.13.01.01.213

1.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 63.000.000 - - - - - - 57.150.000 5.850.000 63.000.000 63.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213

1.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 5.220.000 - - - - - - 5.220.000 - 5.220.000 5.220.000 - 1.13.1.13.01.01.213

1.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

23.750.000 - - - - - - 23.750.000 - 23.750.000 23.750.000 - 1.13.1.13.01.01.213

1.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

160.830.000 - - - - - - 158.417.500 2.412.500 160.830.000 160.830.000 - 1.13.1.13.01.01.213

2.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

52.000.000 - - - - - - 52.000.000 - 52.000.000 52.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213

2.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 53.800.000 - - - - - - 51.387.500 2.412.500 53.800.000 53.800.000 - 1.13.1.13.01.01.213

2.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 18.155.000 - - - - - - 18.155.000 - 18.155.000 18.155.000 - 1.13.1.13.01.01.213

2.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

36.875.000 - - - - - - 36.875.000 - 36.875.000 36.875.000 - 1.13.1.13.01.01.213

2.5.2.2.01.11.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 45

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

137.473.000 - - - - - - 129.386.000 8.086.800 137.472.800 137.472.800 200 1.13.1.13.01.01.213

3.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

46.665.000 - - - - - - 42.768.000 3.897.000 46.665.000 46.665.000 - 1.13.1.13.01.01.213

3.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 49.420.000 - - - - - - 45.230.000 4.189.800 49.419.800 49.419.800 200 1.13.1.13.01.01.213

3.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 12.791.000 - - - - - - 12.791.000 - 12.791.000 12.791.000 - 1.13.1.13.01.01.213

3.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

28.597.000 - - - - - - 28.597.000 - 28.597.000 28.597.000 - 1.13.1.13.01.01.213

3.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

140.325.000 - - - - - - 133.375.000 6.950.000 140.325.000 140.325.000 - 1.13.1.13.01.01.213

4.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

15.000.000 - - - - - - 13.750.000 1.250.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213

4.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 75.000.000 - - - - - - 69.300.000 5.700.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213

4.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 13.075.000 - - - - - - 13.075.000 - 13.075.000 13.075.000 - 1.13.1.13.01.01.213

4.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

37.250.000 - - - - - - 37.250.000 - 37.250.000 37.250.000 - 1.13.1.13.01.01.213

4.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

115.578.000 - - - - - - 104.704.000 10.874.000 115.578.000 115.578.000 - 1.13.1.13.01.01.213

5.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

43.432.000 - - - - - - 39.893.000 3.539.000 43.432.000 43.432.000 - 1.13.1.13.01.01.213

5.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 44.160.000 - - - - - - 37.735.000 6.425.000 44.160.000 44.160.000 - 1.13.1.13.01.01.213

5.5.2.2.01.07.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 46

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Pantry 9.750.000 - - - - - - 9.750.000 - 9.750.000 9.750.000 - 1.13.1.13.01.01.213

5.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

18.236.000 - - - - - - 17.326.000 910.000 18.236.000 18.236.000 - 1.13.1.13.01.01.213

5.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

115.192.000 - - - - - - 99.829.000 15.363.000 115.192.000 115.192.000 - 1.13.1.13.01.01.213

6.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

18.072.000 - - - - - - 15.000.000 3.072.000 18.072.000 18.072.000 - 1.13.1.13.01.01.213

6.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 57.120.000 - - - - - - 51.504.000 5.616.000 57.120.000 57.120.000 - 1.13.1.13.01.01.213

6.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 8.000.000 - - - - - - 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213

6.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

32.000.000 - - - - - - 25.325.000 6.675.000 32.000.000 32.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213

6.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

146.880.000 - - - - - - 137.711.000 9.169.000 146.880.000 146.880.000 - 1.13.1.13.01.01.213

7.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

59.190.000 - - - - - - 54.601.000 4.589.000 59.190.000 59.190.000 - 1.13.1.13.01.01.213

7.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 51.660.000 - - - - - - 47.080.000 4.580.000 51.660.000 51.660.000 - 1.13.1.13.01.01.213

7.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 5.280.000 - - - - - - 5.280.000 - 5.280.000 5.280.000 - 1.13.1.13.01.01.213

7.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

30.750.000 - - - - - - 30.750.000 - 30.750.000 30.750.000 - 1.13.1.13.01.01.213

7.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

175.920.000 - - - - - - 157.841.000 18.079.000 175.920.000 175.920.000 - 1.13.1.13.01.01.213

8.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 47

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

86.870.000 - - - - - - 80.441.000 6.429.000 86.870.000 86.870.000 - 1.13.1.13.01.01.213

8.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 37.000.000 - - - - - - 34.000.000 3.000.000 37.000.000 37.000.000 - 1.13.1.13.01.01.213

8.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 18.350.000 - - - - - - 18.350.000 - 18.350.000 18.350.000 - 1.13.1.13.01.01.213

8.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

32.800.000 - - - - - - 25.050.000 7.750.000 32.800.000 32.800.000 - 1.13.1.13.01.01.213

8.5.2.2.01.11.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

900.000 - - - - - - - 900.000 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.01.213

8.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

167.096.000 - - - - - - 156.570.000 10.511.000 167.081.000 167.081.000 15.000 1.13.1.13.01.01.213

9.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

45.496.000 - - - - - - 41.690.000 3.806.000 45.496.000 45.496.000 - 1.13.1.13.01.01.213

9.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 67.600.000 - - - - - - 60.880.000 6.705.000 67.585.000 67.585.000 15.000 1.13.1.13.01.01.213

9.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 15.600.000 - - - - - - 15.600.000 - 15.600.000 15.600.000 - 1.13.1.13.01.01.213

9.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

38.400.000 - - - - - - 38.400.000 - 38.400.000 38.400.000 - 1.13.1.13.01.01.213

9.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

166.500.000 - - - - - - 160.450.000 6.050.000 166.500.000 166.500.000 - 1.13.1.13.01.01.214

0.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

10.000.000 - - - - - - 9.100.000 900.000 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214

0.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 67.180.000 - - - - - - 62.030.000 5.150.000 67.180.000 67.180.000 - 1.13.1.13.01.01.214

0.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 13.720.000 - - - - - - 13.720.000 - 13.720.000 13.720.000 - 1.13.1.13.01.01.214

0.5.2.2.01.09.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 48

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

75.600.000 - - - - - - 75.600.000 - 75.600.000 75.600.000 - 1.13.1.13.01.01.214

0.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

214.581.000 - - - - - - 204.312.900 10.268.100 214.581.000 214.581.000 - 1.13.1.13.01.01.214

1.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

61.061.000 - - - - - - 56.797.900 4.263.100 61.061.000 61.061.000 - 1.13.1.13.01.01.214

1.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 52.200.000 - - - - - - 47.580.000 4.620.000 52.200.000 52.200.000 - 1.13.1.13.01.01.214

1.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214

1.5.2.2.01.09.

Belanja Bahan dan Alat Sanitasi 49.220.000 - - - - - - 47.835.000 1.385.000 49.220.000 49.220.000 - 1.13.1.13.01.01.214

1.5.2.2.01.10.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

32.100.000 - - - - - - 32.100.000 - 32.100.000 32.100.000 - 1.13.1.13.01.01.214

1.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

139.290.000 - - - - - - 139.255.000 - 139.255.000 139.255.000 35.000 1.13.1.13.01.01.214

2.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

60.000.000 - - - - - - 60.000.000 - 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214

2.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 46.080.000 - - - - - - 46.045.000 - 46.045.000 46.045.000 35.000 1.13.1.13.01.01.214

2.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214

2.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

21.210.000 - - - - - - 21.210.000 - 21.210.000 21.210.000 - 1.13.1.13.01.01.214

2.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

149.435.000 - - - - - - 143.542.000 5.891.000 149.433.000 149.433.000 2.000 1.13.1.13.01.01.214

3.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 49

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

45.114.000 - - - - - - 41.670.000 3.444.000 45.114.000 45.114.000 - 1.13.1.13.01.01.214

3.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 45.675.000 - - - - - - 43.777.000 1.896.000 45.673.000 45.673.000 2.000 1.13.1.13.01.01.214

3.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 9.521.000 - - - - - - 8.970.000 551.000 9.521.000 9.521.000 - 1.13.1.13.01.01.214

3.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

36.125.000 - - - - - - 36.125.000 - 36.125.000 36.125.000 - 1.13.1.13.01.01.214

3.5.2.2.01.11.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

13.000.000 - - - - - - 13.000.000 - 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214

3.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

83.948.000 - - - - - - 77.120.000 6.828.000 83.948.000 83.948.000 - 1.13.1.13.01.01.214

4.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

7.000.000 - - - - - - 6.387.000 613.000 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214

4.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 44.978.000 - - - - - - 40.768.000 4.210.000 44.978.000 44.978.000 - 1.13.1.13.01.01.214

4.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 8.180.000 - - - - - - 6.175.000 2.005.000 8.180.000 8.180.000 - 1.13.1.13.01.01.214

4.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

23.790.000 - - - - - - 23.790.000 - 23.790.000 23.790.000 - 1.13.1.13.01.01.214

4.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Dewanata” Cilacap

98.000.000 - - - - - - 93.145.000 4.855.000 98.000.000 98.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214

5.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

35.350.000 - - - - - - 33.645.000 1.705.000 35.350.000 35.350.000 - 1.13.1.13.01.01.214

5.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 28.980.000 - - - - - - 27.030.000 1.950.000 28.980.000 28.980.000 - 1.13.1.13.01.01.214

5.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 8.470.000 - - - - - - 7.870.000 600.000 8.470.000 8.470.000 - 1.13.1.13.01.01.214

5.5.2.2.01.09.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 50

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

25.200.000 - - - - - - 24.600.000 600.000 25.200.000 25.200.000 - 1.13.1.13.01.01.214

5.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

125.734.000 - - - - - - 124.880.400 853.600 125.734.000 125.734.000 - 1.13.1.13.01.01.214

6.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

20.000.000 - - - - - - 19.146.400 853.600 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214

6.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 49.616.000 - - - - - - 49.616.000 - 49.616.000 49.616.000 - 1.13.1.13.01.01.214

6.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214

6.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

32.118.000 - - - - - - 32.118.000 - 32.118.000 32.118.000 - 1.13.1.13.01.01.214

6.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

110.925.000 - - - - - - 98.674.000 12.251.000 110.925.000 110.925.000 - 1.13.1.13.01.01.214

7.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

20.000.000 - - - - - - 18.296.000 1.704.000 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214

7.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 40.950.000 - - - - - - 38.553.000 2.397.000 40.950.000 40.950.000 - 1.13.1.13.01.01.214

7.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 13.000.000 - - - - - - 12.250.000 750.000 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214

7.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

36.975.000 - - - - - - 29.575.000 7.400.000 36.975.000 36.975.000 - 1.13.1.13.01.01.214

7.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

89.630.000 - - - - - - 84.103.750 5.526.250 89.630.000 89.630.000 - 1.13.1.13.01.01.214

8.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 51

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

26.618.000 - - - - - - 25.012.750 1.605.250 26.618.000 26.618.000 - 1.13.1.13.01.01.214

8.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 31.968.000 - - - - - - 28.047.000 3.921.000 31.968.000 31.968.000 - 1.13.1.13.01.01.214

8.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 7.424.000 - - - - - - 7.424.000 - 7.424.000 7.424.000 - 1.13.1.13.01.01.214

8.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

23.620.000 - - - - - - 23.620.000 - 23.620.000 23.620.000 - 1.13.1.13.01.01.214

8.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

150.260.000 - - - - - - 110.430.000 39.830.000 150.260.000 150.260.000 - 1.13.1.13.01.01.214

9.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

26.426.000 - - - - - - 26.426.000 - 26.426.000 26.426.000 - 1.13.1.13.01.01.214

9.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 53.760.000 - - - - - - 50.930.000 2.830.000 53.760.000 53.760.000 - 1.13.1.13.01.01.214

9.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 10.074.000 - - - - - - 10.074.000 - 10.074.000 10.074.000 - 1.13.1.13.01.01.214

9.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

60.000.000 - - - - - - 23.000.000 37.000.000 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.01.214

9.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

123.887.000 - - - - - - 116.429.000 7.458.000 123.887.000 123.887.000 - 1.13.1.13.01.01.215

0.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

19.791.000 - - - - - - 15.949.000 3.842.000 19.791.000 19.791.000 - 1.13.1.13.01.01.215

0.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 40.921.000 - - - - - - 37.305.000 3.616.000 40.921.000 40.921.000 - 1.13.1.13.01.01.215

0.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 8.300.000 - - - - - - 8.300.000 - 8.300.000 8.300.000 - 1.13.1.13.01.01.215

0.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

54.875.000 - - - - - - 54.875.000 - 54.875.000 54.875.000 - 1.13.1.13.01.01.215

0.5.2.2.01.11.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 52

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

192.940.000 - - - - - - 179.614.000 13.252.000 192.866.000 192.866.000 74.000 1.13.1.13.01.01.215

1.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

85.590.000 - - - - - - 77.879.500 7.710.500 85.590.000 85.590.000 - 1.13.1.13.01.01.215

1.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 55.540.000 - - - - - - 50.502.000 4.964.000 55.466.000 55.466.000 74.000 1.13.1.13.01.01.215

1.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 13.310.000 - - - - - - 12.732.500 577.500 13.310.000 13.310.000 - 1.13.1.13.01.01.215

1.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

38.500.000 - - - - - - 38.500.000 - 38.500.000 38.500.000 - 1.13.1.13.01.01.215

1.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

136.326.000 - - - - - - 132.382.000 3.944.000 136.326.000 136.326.000 - 1.13.1.13.01.01.215

2.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

62.026.000 - - - - - - 52.378.000 9.648.000 62.026.000 62.026.000 - 1.13.1.13.01.01.215

2.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 37.800.000 - - - - - - 34.129.000 3.671.000 37.800.000 37.800.000 - 1.13.1.13.01.01.215

2.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 9.500.000 - - - - - - 9.500.000 - 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.01.215

2.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

27.000.000 - - - - - - 27.000.000 - 27.000.000 27.000.000 - 1.13.1.13.01.01.215

2.5.2.2.01.11.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

- - - - - - - 9.375.000 (9.375.000) - - - 1.13.1.13.01.01.215

2.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

117.597.000 - - - - - - 111.122.500 6.474.500 117.597.000 117.597.000 - 1.13.1.13.01.01.215

3.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

43.257.000 - - - - - - 39.878.500 3.378.500 43.257.000 43.257.000 - 1.13.1.13.01.01.215

3.5.2.2.01.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 53

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Pengisian Gas 37.740.000 - - - - - - 36.324.000 1.416.000 37.740.000 37.740.000 - 1.13.1.13.01.01.215

3.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 11.400.000 - - - - - - 11.400.000 - 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.215

3.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

25.200.000 - - - - - - 23.520.000 1.680.000 25.200.000 25.200.000 - 1.13.1.13.01.01.215

3.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

67.500.000 - - - - - - 63.350.000 4.150.000 67.500.000 67.500.000 - 1.13.1.13.01.01.215

4.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

8.400.000 - - - - - - 7.700.000 700.000 8.400.000 8.400.000 - 1.13.1.13.01.01.215

4.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 32.400.000 - - - - - - 28.950.000 3.450.000 32.400.000 32.400.000 - 1.13.1.13.01.01.215

4.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.215

4.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

14.700.000 - - - - - - 14.700.000 - 14.700.000 14.700.000 - 1.13.1.13.01.01.215

4.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

109.248.000 - - - - - - 102.696.000 6.552.000 109.248.000 109.248.000 - 1.13.1.13.01.01.215

5.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

21.000.000 - - - - - - 19.250.000 1.750.000 21.000.000 21.000.000 - 1.13.1.13.01.01.215

5.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 30.000.000 - - - - - - 26.846.000 3.154.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.215

5.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 16.648.000 - - - - - - 15.000.000 1.648.000 16.648.000 16.648.000 - 1.13.1.13.01.01.215

5.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

41.600.000 - - - - - - 41.600.000 - 41.600.000 41.600.000 - 1.13.1.13.01.01.215

5.5.2.2.01.11.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 54

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

127.563.000 - - - - - - 121.962.000 5.600.000 127.562.000 127.562.000 1.000 1.13.1.13.01.01.215

6.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

37.351.000 - - - - - - 34.910.000 2.440.000 37.350.000 37.350.000 1.000 1.13.1.13.01.01.215

6.5.2.2.01.04.

Belanja Pengisian Gas 33.680.000 - - - - - - 30.520.000 3.160.000 33.680.000 33.680.000 - 1.13.1.13.01.01.215

6.5.2.2.01.07.

Belanja Pantry 25.732.000 - - - - - - 25.732.000 - 25.732.000 25.732.000 - 1.13.1.13.01.01.215

6.5.2.2.01.09.

Belanja Linen/Perlengkapan

Ruang Pasien/Kelayan

30.800.000 - - - - - - 30.800.000 - 30.800.000 30.800.000 - 1.13.1.13.01.01.215

6.5.2.2.01.11.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Sekretariat Dinas Sosial

100.000.000 - - - - - - 96.230.200 3.751.000 99.981.200 99.981.200 18.800 1.13.1.13.01.01.233

7.

Belanja Surat Kabar/Majalah 100.000.000 - - - - - - 96.230.200 3.751.000 99.981.200 99.981.200 18.800 1.13.1.13.01.01.233

7.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

1.460.000 - - - - - - 1.390.000 70.000 1.460.000 1.460.000 - 1.13.1.13.01.01.233

8.

Belanja Surat Kabar/Majalah 1.460.000 - - - - - - 1.390.000 70.000 1.460.000 1.460.000 - 1.13.1.13.01.01.233

8.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

1.000.000 - - - - - - 990.000 10.000 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.01.233

9.

Belanja Surat Kabar/Majalah 1.000.000 - - - - - - 990.000 10.000 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.01.233

9.5.2.2.03.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 55

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

2.280.000 - - - - - - 2.090.000 190.000 2.280.000 2.280.000 - 1.13.1.13.01.01.234

0.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.280.000 - - - - - - 2.090.000 190.000 2.280.000 2.280.000 - 1.13.1.13.01.01.234

0.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

1.440.000 - - - - - - 1.320.000 120.000 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.01.234

1.

Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000 - - - - - - 1.320.000 120.000 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.01.234

1.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

2.400.000 - - - - - - 2.200.000 200.000 2.400.000 2.400.000 - 1.13.1.13.01.01.234

2.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000 - - - - - - 2.200.000 200.000 2.400.000 2.400.000 - 1.13.1.13.01.01.234

2.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

2.300.000 - - - - - - 2.004.000 296.000 2.300.000 2.300.000 - 1.13.1.13.01.01.234

3.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.300.000 - - - - - - 2.004.000 296.000 2.300.000 2.300.000 - 1.13.1.13.01.01.234

3.5.2.2.03.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 56

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

1.825.000 - - - - - - 1.672.000 153.000 1.825.000 1.825.000 - 1.13.1.13.01.01.234

4.

Belanja Surat Kabar/Majalah 1.825.000 - - - - - - 1.672.000 153.000 1.825.000 1.825.000 - 1.13.1.13.01.01.234

4.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

2.000.000 - - - - - - 1.919.500 80.500 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.234

5.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.000.000 - - - - - - 1.919.500 80.500 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.234

5.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

2.520.000 - - - - - - 2.320.000 200.000 2.520.000 2.520.000 - 1.13.1.13.01.01.234

6.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.520.000 - - - - - - 2.320.000 200.000 2.520.000 2.520.000 - 1.13.1.13.01.01.234

6.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

3.240.000 - - - - - - 3.240.000 - 3.240.000 3.240.000 - 1.13.1.13.01.01.234

7.

Belanja Surat Kabar/Majalah 3.240.000 - - - - - - 3.240.000 - 3.240.000 3.240.000 - 1.13.1.13.01.01.234

7.5.2.2.03.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 57

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

2.700.000 - - - - - - 2.475.000 225.000 2.700.000 2.700.000 - 1.13.1.13.01.01.234

8.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.700.000 - - - - - - 2.475.000 225.000 2.700.000 2.700.000 - 1.13.1.13.01.01.234

8.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

2.700.000 - - - - - - 2.145.000 555.000 2.700.000 2.700.000 - 1.13.1.13.01.01.234

9.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.700.000 - - - - - - 2.145.000 555.000 2.700.000 2.700.000 - 1.13.1.13.01.01.234

9.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

2.160.000 - - - - - - 1.980.000 180.000 2.160.000 2.160.000 - 1.13.1.13.01.01.235

0.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.160.000 - - - - - - 1.980.000 180.000 2.160.000 2.160.000 - 1.13.1.13.01.01.235

0.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

1.825.000 - - - - - - 1.825.000 - 1.825.000 1.825.000 - 1.13.1.13.01.01.235

1.

Belanja Surat Kabar/Majalah 1.825.000 - - - - - - 1.825.000 - 1.825.000 1.825.000 - 1.13.1.13.01.01.235

1.5.2.2.03.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 58

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

2.925.000 - - - - - - 2.598.000 326.000 2.924.000 2.924.000 1.000 1.13.1.13.01.01.235

2.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.925.000 - - - - - - 2.598.000 326.000 2.924.000 2.924.000 1.000 1.13.1.13.01.01.235

2.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Dewanata” Cilacap

2.190.000 - - - - - - 2.117.000 73.000 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.235

3.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.190.000 - - - - - - 2.117.000 73.000 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.235

3.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

2.190.000 - - - - - - 1.970.000 220.000 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.235

4.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.190.000 - - - - - - 1.970.000 220.000 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.235

4.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

3.420.000 - - - - - - 3.135.000 285.000 3.420.000 3.420.000 - 1.13.1.13.01.01.235

5.

Belanja Surat Kabar/Majalah 3.420.000 - - - - - - 3.135.000 285.000 3.420.000 3.420.000 - 1.13.1.13.01.01.235

5.5.2.2.03.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 59

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

2.190.000 - - - - - - 2.190.000 - 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.235

6.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.190.000 - - - - - - 2.190.000 - 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.235

6.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

2.200.000 - - - - - - 1.980.000 220.000 2.200.000 2.200.000 - 1.13.1.13.01.01.235

7.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.200.000 - - - - - - 1.980.000 220.000 2.200.000 2.200.000 - 1.13.1.13.01.01.235

7.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

1.825.000 - - - - - - 1.825.000 - 1.825.000 1.825.000 - 1.13.1.13.01.01.235

8.

Belanja Surat Kabar/Majalah 1.825.000 - - - - - - 1.825.000 - 1.825.000 1.825.000 - 1.13.1.13.01.01.235

8.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

3.000.000 - - - - - - 2.460.000 540.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.235

9.

Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000 - - - - - - 2.460.000 540.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.235

9.5.2.2.03.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 60

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

2.280.000 - - - - - - 2.090.000 190.000 2.280.000 2.280.000 - 1.13.1.13.01.01.236

0.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.280.000 - - - - - - 2.090.000 190.000 2.280.000 2.280.000 - 1.13.1.13.01.01.236

0.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

2.190.000 - - - - - - 2.080.000 110.000 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.236

1.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.190.000 - - - - - - 2.080.000 110.000 2.190.000 2.190.000 - 1.13.1.13.01.01.236

1.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

1.500.000 - - - - - - 1.375.000 125.000 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.01.236

2.

Belanja Surat Kabar/Majalah 1.500.000 - - - - - - 1.375.000 125.000 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.01.236

2.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

2.103.000 - - - - - - 1.976.000 127.000 2.103.000 2.103.000 - 1.13.1.13.01.01.236

3.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.103.000 - - - - - - 1.976.000 127.000 2.103.000 2.103.000 - 1.13.1.13.01.01.236

3.5.2.2.03.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 61

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

2.160.000 - - - - - - 2.085.000 75.000 2.160.000 2.160.000 - 1.13.1.13.01.01.236

4.

Belanja Surat Kabar/Majalah 2.160.000 - - - - - - 2.085.000 75.000 2.160.000 2.160.000 - 1.13.1.13.01.01.236

4.5.2.2.03.05.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Sekretariat

Dinas Sosial

2.096.908.000 - - - 1.238.293.750 391.175.200 1.629.468.950 122.440.000 189.145.000 311.585.000 1.941.053.950 155.854.050 1.13.1.13.01.01.254

5.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

2.096.908.000 - - - 1.238.293.750 391.175.200 1.629.468.950 122.440.000 189.145.000 311.585.000 1.941.053.950 155.854.050 1.13.1.13.01.01.254

5.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

88.200.000 - - - - - - 86.200.000 2.000.000 88.200.000 88.200.000 - 1.13.1.13.01.01.254

6.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

88.200.000 - - - - - - 86.200.000 2.000.000 88.200.000 88.200.000 - 1.13.1.13.01.01.254

6.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

80.000.000 - - - - - - 74.074.000 5.926.000 80.000.000 80.000.000 - 1.13.1.13.01.01.254

7.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

80.000.000 - - - - - - 74.074.000 5.926.000 80.000.000 80.000.000 - 1.13.1.13.01.01.254

7.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

212.500.000 - - - - - - 212.500.000 - 212.500.000 212.500.000 - 1.13.1.13.01.01.254

8.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

212.500.000 - - - - - - 212.500.000 - 212.500.000 212.500.000 - 1.13.1.13.01.01.254

8.5.2.2.01.14.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 62

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

18.788.000 - - - - - - 18.788.000 - 18.788.000 18.788.000 - 1.13.1.13.01.01.254

9.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

18.788.000 - - - - - - 18.788.000 - 18.788.000 18.788.000 - 1.13.1.13.01.01.254

9.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

214.320.000 - - - - - - 214.320.000 - 214.320.000 214.320.000 - 1.13.1.13.01.01.255

0.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

214.320.000 - - - - - - 214.320.000 - 214.320.000 214.320.000 - 1.13.1.13.01.01.255

0.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

61.800.000 - - - - - - 57.842.500 3.957.500 61.800.000 61.800.000 - 1.13.1.13.01.01.255

1.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

61.800.000 - - - - - - 57.842.500 3.957.500 61.800.000 61.800.000 - 1.13.1.13.01.01.255

1.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

226.000.000 - - - - - - 201.018.000 24.981.000 225.999.000 225.999.000 1.000 1.13.1.13.01.01.255

2.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

226.000.000 - - - - - - 201.018.000 24.981.000 225.999.000 225.999.000 1.000 1.13.1.13.01.01.255

2.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

37.000.000 - - - - - - 35.921.650 1.078.350 37.000.000 37.000.000 - 1.13.1.13.01.01.255

3.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

37.000.000 - - - - - - 35.921.650 1.078.350 37.000.000 37.000.000 - 1.13.1.13.01.01.255

3.5.2.2.01.14.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 63

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

31.238.000 - - - - - - 28.833.000 2.405.000 31.238.000 31.238.000 - 1.13.1.13.01.01.255

4.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

31.238.000 - - - - - - 28.833.000 2.405.000 31.238.000 31.238.000 - 1.13.1.13.01.01.255

4.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

36.520.000 - - - - - - 36.520.000 - 36.520.000 36.520.000 - 1.13.1.13.01.01.255

5.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

36.520.000 - - - - - - 36.520.000 - 36.520.000 36.520.000 - 1.13.1.13.01.01.255

5.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

182.500.000 - - - - - - 160.170.000 22.330.000 182.500.000 182.500.000 - 1.13.1.13.01.01.255

6.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

182.500.000 - - - - - - 160.170.000 22.330.000 182.500.000 182.500.000 - 1.13.1.13.01.01.255

6.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

70.525.000 - - - - - - 70.525.000 - 70.525.000 70.525.000 - 1.13.1.13.01.01.255

7.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

70.525.000 - - - - - - 70.525.000 - 70.525.000 70.525.000 - 1.13.1.13.01.01.255

7.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

39.500.000 - - - - - - 39.500.000 - 39.500.000 39.500.000 - 1.13.1.13.01.01.255

8.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

39.500.000 - - - - - - 39.500.000 - 39.500.000 39.500.000 - 1.13.1.13.01.01.255

8.5.2.2.01.14.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 64

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

96.800.000 - - - - - - 89.240.000 7.560.000 96.800.000 96.800.000 - 1.13.1.13.01.01.255

9.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

96.800.000 - - - - - - 89.240.000 7.560.000 96.800.000 96.800.000 - 1.13.1.13.01.01.255

9.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

98.165.000 - - - - - - 85.785.000 12.380.000 98.165.000 98.165.000 - 1.13.1.13.01.01.256

0.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

98.165.000 - - - - - - 85.785.000 12.380.000 98.165.000 98.165.000 - 1.13.1.13.01.01.256

0.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Dewanata” Cilacap

55.000.000 - - - - - - 51.980.000 3.020.000 55.000.000 55.000.000 - 1.13.1.13.01.01.256

1.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

55.000.000 - - - - - - 51.980.000 3.020.000 55.000.000 55.000.000 - 1.13.1.13.01.01.256

1.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

99.280.000 - - - - - - 94.720.000 4.560.000 99.280.000 99.280.000 - 1.13.1.13.01.01.256

2.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

99.280.000 - - - - - - 94.720.000 4.560.000 99.280.000 99.280.000 - 1.13.1.13.01.01.256

2.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

88.735.000 - - - - - - 80.492.000 8.243.000 88.735.000 88.735.000 - 1.13.1.13.01.01.256

3.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

88.735.000 - - - - - - 80.492.000 8.243.000 88.735.000 88.735.000 - 1.13.1.13.01.01.256

3.5.2.2.01.14.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 65

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

87.120.000 - - - - - - 79.569.000 7.551.000 87.120.000 87.120.000 - 1.13.1.13.01.01.256

4.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

87.120.000 - - - - - - 79.569.000 7.551.000 87.120.000 87.120.000 - 1.13.1.13.01.01.256

4.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

139.500.000 - - - - - - 130.456.000 9.044.000 139.500.000 139.500.000 - 1.13.1.13.01.01.256

5.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

139.500.000 - - - - - - 130.456.000 9.044.000 139.500.000 139.500.000 - 1.13.1.13.01.01.256

5.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

51.800.000 - - - - - - 47.350.000 4.450.000 51.800.000 51.800.000 - 1.13.1.13.01.01.256

6.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

51.800.000 - - - - - - 47.350.000 4.450.000 51.800.000 51.800.000 - 1.13.1.13.01.01.256

6.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

51.500.000 - - - - - - 48.650.000 2.850.000 51.500.000 51.500.000 - 1.13.1.13.01.01.256

7.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

51.500.000 - - - - - - 48.650.000 2.850.000 51.500.000 51.500.000 - 1.13.1.13.01.01.256

7.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

294.425.000 - - - - - - 265.897.000 28.528.000 294.425.000 294.425.000 - 1.13.1.13.01.01.256

8.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

294.425.000 - - - - - - 265.897.000 28.528.000 294.425.000 294.425.000 - 1.13.1.13.01.01.256

8.5.2.2.01.14.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 66

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

31.200.000 - - - - - - 28.950.000 2.250.000 31.200.000 31.200.000 - 1.13.1.13.01.01.256

9.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

31.200.000 - - - - - - 28.950.000 2.250.000 31.200.000 31.200.000 - 1.13.1.13.01.01.256

9.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

70.500.000 - - - - - - 61.614.000 8.886.000 70.500.000 70.500.000 - 1.13.1.13.01.01.257

0.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

70.500.000 - - - - - - 61.614.000 8.886.000 70.500.000 70.500.000 - 1.13.1.13.01.01.257

0.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

91.600.000 - - - - - - 87.880.000 3.720.000 91.600.000 91.600.000 - 1.13.1.13.01.01.257

1.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

91.600.000 - - - - - - 87.880.000 3.720.000 91.600.000 91.600.000 - 1.13.1.13.01.01.257

1.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

42.298.000 - - - - - - 40.000.000 2.298.000 42.298.000 42.298.000 - 1.13.1.13.01.01.257

2.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

42.298.000 - - - - - - 40.000.000 2.298.000 42.298.000 42.298.000 - 1.13.1.13.01.01.257

2.5.2.2.01.14.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Sekretariat

Dinas Sosial

3.949.960.000 - - - 113.500.000 71.050.000 184.550.000 2.715.983.000 824.109.000 3.540.092.000 3.724.642.000 225.318.000 1.13.1.13.01.01.275

3.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

176.700.000 - - - - - - 131.325.000 23.609.500 154.934.500 154.934.500 21.765.500 1.13.1.13.01.01.275

3.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

30.000.000 - - - - - - 29.115.000 350.000 29.465.000 29.465.000 535.000 1.13.1.13.01.01.275

3.5.2.2.11.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 67

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

2.866.790.000 - - - - - - 2.087.853.000 777.749.500 2.865.602.500 2.865.602.500 1.187.500 1.13.1.13.01.01.275

3.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

876.470.000 - - - 113.500.000 71.050.000 184.550.000 467.690.000 22.400.000 490.090.000 674.640.000 201.830.000 1.13.1.13.01.01.275

3.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

854.750.000 - - - - - - 782.400.000 72.350.000 854.750.000 854.750.000 - 1.13.1.13.01.01.275

4.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

29.500.000 - - - - - - 27.500.000 2.000.000 29.500.000 29.500.000 - 1.13.1.13.01.01.275

4.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

821.250.000 - - - - - - 751.500.000 69.750.000 821.250.000 821.250.000 - 1.13.1.13.01.01.275

4.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

4.000.000 - - - - - - 3.400.000 600.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.01.275

4.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

1.120.675.000 - - - - - - 1.022.082.500 98.590.000 1.120.672.500 1.120.672.500 2.500 1.13.1.13.01.01.275

5.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

7.500.000 - - - - - - 6.575.000 925.000 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.01.275

5.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.104.775.000 - - - - - - 1.007.797.500 96.975.000 1.104.772.500 1.104.772.500 2.500 1.13.1.13.01.01.275

5.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

8.400.000 - - - - - - 7.710.000 690.000 8.400.000 8.400.000 - 1.13.1.13.01.01.275

5.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

1.347.000.000 - - - - - - 1.192.625.000 112.750.000 1.305.375.000 1.305.375.000 41.625.000 1.13.1.13.01.01.275

6.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

15.000.000 - - - - - - 14.600.000 400.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.01.275

6.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.314.000.000 - - - - - - 1.160.775.000 111.600.000 1.272.375.000 1.272.375.000 41.625.000 1.13.1.13.01.01.275

6.5.2.2.11.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 68

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

18.000.000 - - - - - - 17.250.000 750.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.275

6.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Kumuda

Putera Puteri” Magelang

1.084.733.000 - - - - - - 993.474.000 91.259.000 1.084.733.000 1.084.733.000 - 1.13.1.13.01.01.275

7.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

5.773.000 - - - - - - 5.353.000 420.000 5.773.000 5.773.000 - 1.13.1.13.01.01.275

7.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

2.074.000 - - - - - - 2.074.000 - 2.074.000 2.074.000 - 1.13.1.13.01.01.275

7.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.074.375.000 - - - - - - 983.725.000 90.650.000 1.074.375.000 1.074.375.000 - 1.13.1.13.01.01.275

7.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

2.511.000 - - - - - - 2.322.000 189.000 2.511.000 2.511.000 - 1.13.1.13.01.01.275

7.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

1.690.500.000 - - - - - - 1.549.000.000 141.500.000 1.690.500.000 1.690.500.000 - 1.13.1.13.01.01.275

8.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

24.000.000 - - - - - - 22.000.000 2.000.000 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.01.275

8.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.642.500.000 - - - - - - 1.503.000.000 139.500.000 1.642.500.000 1.642.500.000 - 1.13.1.13.01.01.275

8.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.01.275

8.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Budhi

Sakti” Banyumas

1.112.170.000 - - - - - - 1.010.580.000 101.585.000 1.112.165.000 1.112.165.000 5.000 1.13.1.13.01.01.275

9.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

15.300.000 - - - - - - 14.180.000 1.120.000 15.300.000 15.300.000 - 1.13.1.13.01.01.275

9.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

7.285.000 - - - - - - 6.480.000 805.000 7.285.000 7.285.000 - 1.13.1.13.01.01.275

9.5.2.2.11.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 69

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.067.625.000 - - - - - - 968.850.000 98.775.000 1.067.625.000 1.067.625.000 - 1.13.1.13.01.01.275

9.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

21.960.000 - - - - - - 21.070.000 885.000 21.955.000 21.955.000 5.000 1.13.1.13.01.01.275

9.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

1.335.400.000 - - - - - - 1.211.429.700 123.902.800 1.335.332.500 1.335.332.500 67.500 1.13.1.13.01.01.276

0.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

18.000.000 - - - - - - 15.742.200 2.257.800 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276

0.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.314.000.000 - - - - - - 1.192.567.500 121.365.000 1.313.932.500 1.313.932.500 67.500 1.13.1.13.01.01.276

0.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

3.400.000 - - - - - - 3.120.000 280.000 3.400.000 3.400.000 - 1.13.1.13.01.01.276

0.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Wiloso

Muda Mudi” Purworejo

1.275.475.000 - - - - - - 1.168.510.000 106.965.000 1.275.475.000 1.275.475.000 - 1.13.1.13.01.01.276

1.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

3.365.000 - - - - - - 3.075.000 290.000 3.365.000 3.365.000 - 1.13.1.13.01.01.276

1.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.248.750.000 - - - - - - 1.146.375.000 102.375.000 1.248.750.000 1.248.750.000 - 1.13.1.13.01.01.276

1.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

23.360.000 - - - - - - 19.060.000 4.300.000 23.360.000 23.360.000 - 1.13.1.13.01.01.276

1.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai Pelayanan

Sosial Lanjut Usia Cepiring

Kendal

1.096.425.000 - - - - - - 1.003.465.000 92.960.000 1.096.425.000 1.096.425.000 - 1.13.1.13.01.01.276

2.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

28.800.000 - - - - - - 26.515.000 2.285.000 28.800.000 28.800.000 - 1.13.1.13.01.01.276

2.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.067.625.000 - - - - - - 976.950.000 90.675.000 1.067.625.000 1.067.625.000 - 1.13.1.13.01.01.276

2.5.2.2.11.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 70

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

- - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.276

2.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Woro

Wiloso” Salatiga

1.388.080.000 - - - - - - 1.267.590.000 120.480.000 1.388.070.000 1.388.070.000 10.000 1.13.1.13.01.01.276

3.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

22.680.000 - - - - - - 21.360.000 1.320.000 22.680.000 22.680.000 - 1.13.1.13.01.01.276

3.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

13.480.000 - - - - - - 13.470.000 - 13.470.000 13.470.000 10.000 1.13.1.13.01.01.276

3.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.314.000.000 - - - - - - 1.202.400.000 111.600.000 1.314.000.000 1.314.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276

3.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

37.920.000 - - - - - - 30.360.000 7.560.000 37.920.000 37.920.000 - 1.13.1.13.01.01.276

3.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

1.696.540.000 - - - - - - 1.552.320.000 144.220.000 1.696.540.000 1.696.540.000 - 1.13.1.13.01.01.276

4.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

14.000.000 - - - - - - 12.800.000 1.200.000 14.000.000 14.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276

4.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.642.500.000 - - - - - - 1.503.000.000 139.500.000 1.642.500.000 1.642.500.000 - 1.13.1.13.01.01.276

4.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

40.040.000 - - - - - - 36.520.000 3.520.000 40.040.000 40.040.000 - 1.13.1.13.01.01.276

4.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai Pelayanan

Sosial Lanjut Usia “Bisma

Upakara” Pemalang

1.275.025.000 - - - - - - 1.169.630.000 105.395.000 1.275.025.000 1.275.025.000 - 1.13.1.13.01.01.276

5.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

8.500.000 - - - - - - 8.500.000 - 8.500.000 8.500.000 - 1.13.1.13.01.01.276

5.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.231.875.000 - - - - - - 1.127.250.000 104.625.000 1.231.875.000 1.231.875.000 - 1.13.1.13.01.01.276

5.5.2.2.11.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 71

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

34.650.000 - - - - - - 33.880.000 770.000 34.650.000 34.650.000 - 1.13.1.13.01.01.276

5.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Kasih

Mesra” Demak

1.046.900.000 - - - - - - 959.100.000 87.800.000 1.046.900.000 1.046.900.000 - 1.13.1.13.01.01.276

6.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

12.000.000 - - - - - - 10.890.000 1.110.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276

6.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

985.500.000 - - - - - - 901.810.000 83.690.000 985.500.000 985.500.000 - 1.13.1.13.01.01.276

6.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

49.400.000 - - - - - - 46.400.000 3.000.000 49.400.000 49.400.000 - 1.13.1.13.01.01.276

6.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

1.256.415.000 - - - - - - 1.149.230.000 107.185.000 1.256.415.000 1.256.415.000 - 1.13.1.13.01.01.276

7.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

18.000.000 - - - - - - 15.440.000 2.560.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276

7.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.231.875.000 - - - - - - 1.127.250.000 104.625.000 1.231.875.000 1.231.875.000 - 1.13.1.13.01.01.276

7.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

6.540.000 - - - - - - 6.540.000 - 6.540.000 6.540.000 - 1.13.1.13.01.01.276

7.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Pamardi

Utomo” Boyolali

1.085.295.000 - - - - - - 993.895.000 91.400.000 1.085.295.000 1.085.295.000 - 1.13.1.13.01.01.276

8.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

9.900.000 - - - - - - 9.900.000 - 9.900.000 9.900.000 - 1.13.1.13.01.01.276

8.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

1.600.000 - - - - - - 1.175.000 425.000 1.600.000 1.600.000 - 1.13.1.13.01.01.276

8.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.067.625.000 - - - - - - 976.950.000 90.675.000 1.067.625.000 1.067.625.000 - 1.13.1.13.01.01.276

8.5.2.2.11.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 72

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

6.170.000 - - - - - - 5.870.000 300.000 6.170.000 6.170.000 - 1.13.1.13.01.01.276

8.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai Pelayanan

Sosial Lanjut Usia “Dewanata”

Cilacap

1.499.000.000 - - - - - - 1.372.900.000 126.100.000 1.499.000.000 1.499.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276

9.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

16.000.000 - - - - - - 15.450.000 550.000 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.01.276

9.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.478.250.000 - - - - - - 1.352.700.000 125.550.000 1.478.250.000 1.478.250.000 - 1.13.1.13.01.01.276

9.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

4.750.000 - - - - - - 4.750.000 - 4.750.000 4.750.000 - 1.13.1.13.01.01.276

9.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

1.687.525.000 - - - - - - 1.543.190.000 144.335.000 1.687.525.000 1.687.525.000 - 1.13.1.13.01.01.277

0.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

24.000.000 - - - - - - 20.560.000 3.440.000 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277

0.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.658.925.000 - - - - - - 1.518.030.000 140.895.000 1.658.925.000 1.658.925.000 - 1.13.1.13.01.01.277

0.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

4.600.000 - - - - - - 4.600.000 - 4.600.000 4.600.000 - 1.13.1.13.01.01.277

0.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

1.579.060.000 - - - - - - 1.299.511.250 140.791.250 1.440.302.500 1.440.302.500 138.757.500 1.13.1.13.01.01.277

1.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

10.320.000 - - - - - - 8.956.250 1.363.750 10.320.000 10.320.000 - 1.13.1.13.01.01.277

1.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.560.375.000 - - - - - - 1.285.605.000 136.012.500 1.421.617.500 1.421.617.500 138.757.500 1.13.1.13.01.01.277

1.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

8.365.000 - - - - - - 4.950.000 3.415.000 8.365.000 8.365.000 - 1.13.1.13.01.01.277

1.5.2.2.11.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 73

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

1.263.075.000 - - - - - - 1.155.094.000 107.981.000 1.263.075.000 1.263.075.000 - 1.13.1.13.01.01.277

2.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

10.800.000 - - - - - - 9.900.000 900.000 10.800.000 10.800.000 - 1.13.1.13.01.01.277

2.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

6.000.000 - - - - - - 5.104.000 896.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277

2.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.231.875.000 - - - - - - 1.127.250.000 104.625.000 1.231.875.000 1.231.875.000 - 1.13.1.13.01.01.277

2.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

14.400.000 - - - - - - 12.840.000 1.560.000 14.400.000 14.400.000 - 1.13.1.13.01.01.277

2.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

1.648.980.000 - - - - - - 1.509.480.000 139.500.000 1.648.980.000 1.648.980.000 - 1.13.1.13.01.01.277

3.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.642.500.000 - - - - - - 1.503.000.000 139.500.000 1.642.500.000 1.642.500.000 - 1.13.1.13.01.01.277

3.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

6.480.000 - - - - - - 6.480.000 - 6.480.000 6.480.000 - 1.13.1.13.01.01.277

3.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

1.047.262.000 - - - - - - 959.175.000 88.087.000 1.047.262.000 1.047.262.000 - 1.13.1.13.01.01.277

4.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

11.400.000 - - - - - - 11.220.000 180.000 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.277

4.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277

4.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.026.562.000 - - - - - - 939.375.000 87.187.000 1.026.562.000 1.026.562.000 - 1.13.1.13.01.01.277

4.5.2.2.11.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 74

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

6.300.000 - - - - - - 5.580.000 720.000 6.300.000 6.300.000 - 1.13.1.13.01.01.277

4.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Suko

Mulyo” Tegal

1.364.000.000 - - - - - - 1.244.737.500 119.262.500 1.364.000.000 1.364.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277

5.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

21.000.000 - - - - - - 17.900.000 3.100.000 21.000.000 21.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277

5.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

9.000.000 - - - - - - 6.981.500 2.018.500 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277

5.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.314.000.000 - - - - - - 1.202.400.000 111.600.000 1.314.000.000 1.314.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277

5.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

20.000.000 - - - - - - 17.456.000 2.544.000 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277

5.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

1.332.075.000 - - - - - - 940.080.000 95.017.500 1.035.097.500 1.035.097.500 296.977.500 1.13.1.13.01.01.277

6.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

23.700.000 - - - - - - 21.725.000 1.975.000 23.700.000 23.700.000 - 1.13.1.13.01.01.277

6.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.231.875.000 - - - - - - 849.105.000 85.792.500 934.897.500 934.897.500 296.977.500 1.13.1.13.01.01.277

6.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

76.500.000 - - - - - - 69.250.000 7.250.000 76.500.000 76.500.000 - 1.13.1.13.01.01.277

6.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Harapan

Bangsa” Rembang

1.161.150.000 - - - - - - 1.062.775.500 98.374.500 1.161.150.000 1.161.150.000 - 1.13.1.13.01.01.277

7.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277

7.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.149.750.000 - - - - - - 1.052.100.000 97.650.000 1.149.750.000 1.149.750.000 - 1.13.1.13.01.01.277

7.5.2.2.11.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 75

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

8.400.000 - - - - - - 7.675.500 724.500 8.400.000 8.400.000 - 1.13.1.13.01.01.277

7.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

854.755.000 - - - - - - 779.076.000 75.679.000 854.755.000 854.755.000 - 1.13.1.13.01.01.277

8.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

12.600.000 - - - - - - 11.187.000 1.413.000 12.600.000 12.600.000 - 1.13.1.13.01.01.277

8.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

821.250.000 - - - - - - 748.710.000 72.540.000 821.250.000 821.250.000 - 1.13.1.13.01.01.277

8.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

20.905.000 - - - - - - 19.179.000 1.726.000 20.905.000 20.905.000 - 1.13.1.13.01.01.277

8.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

1.345.440.000 - - - - - - 1.183.760.000 113.530.000 1.297.290.000 1.297.290.000 48.150.000 1.13.1.13.01.01.277

9.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

21.040.000 - - - - - - 20.370.000 670.000 21.040.000 21.040.000 - 1.13.1.13.01.01.277

9.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

2.400.000 - - - - - - 2.400.000 - 2.400.000 2.400.000 - 1.13.1.13.01.01.277

9.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.314.000.000 - - - - - - 1.154.250.000 111.600.000 1.265.850.000 1.265.850.000 48.150.000 1.13.1.13.01.01.277

9.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

8.000.000 - - - - - - 6.740.000 1.260.000 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.01.277

9.5.2.2.11.05.

Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman Balai Pelayanan

Sosial Asuhan Anak “Sunu

Ngestitomo” Jepara

1.165.730.000 - - - - - - 1.066.150.000 99.580.000 1.165.730.000 1.165.730.000 - 1.13.1.13.01.01.278

0.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

5.080.000 - - - - - - 4.450.000 630.000 5.080.000 5.080.000 - 1.13.1.13.01.01.278

0.5.2.2.11.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 76

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Makanan Dan Minuman

Panti Sosial

1.149.750.000 - - - - - - 1.052.100.000 97.650.000 1.149.750.000 1.149.750.000 - 1.13.1.13.01.01.278

0.5.2.2.11.04.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

10.900.000 - - - - - - 9.600.000 1.300.000 10.900.000 10.900.000 - 1.13.1.13.01.01.278

0.5.2.2.11.05.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah

Sekretariat Dinas Sosial

3.294.570.000 - - - - - - 2.656.418.950 489.498.500 3.145.917.450 3.145.917.450 148.652.550 1.13.1.13.01.01.296

1.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

2.645.140.000 - - - - - - 2.302.533.670 231.404.300 2.533.937.970 2.533.937.970 111.202.030 1.13.1.13.01.01.296

1.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar

daerah

649.430.000 - - - - - - 353.885.280 258.094.200 611.979.480 611.979.480 37.450.520 1.13.1.13.01.01.296

1.5.2.2.15.02.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

60.000.000 - - - - - - 58.512.500 1.487.500 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296

2.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

60.000.000 - - - - - - 58.512.500 1.487.500 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296

2.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

49.800.000 - - - - - - 45.720.000 4.080.000 49.800.000 49.800.000 - 1.13.1.13.01.01.296

3.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

49.800.000 - - - - - - 45.720.000 4.080.000 49.800.000 49.800.000 - 1.13.1.13.01.01.296

3.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

68.400.000 - - - - - - 68.400.000 - 68.400.000 68.400.000 - 1.13.1.13.01.01.296

4.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 77

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

68.400.000 - - - - - - 68.400.000 - 68.400.000 68.400.000 - 1.13.1.13.01.01.296

4.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

55.000.000 - - - - - - 52.660.000 2.340.000 55.000.000 55.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296

5.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

55.000.000 - - - - - - 52.660.000 2.340.000 55.000.000 55.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296

5.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

90.000.000 - - - - - - 83.720.000 6.280.000 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296

6.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

90.000.000 - - - - - - 83.720.000 6.280.000 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296

6.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

88.750.000 - - - - - - 82.920.000 5.830.000 88.750.000 88.750.000 - 1.13.1.13.01.01.296

7.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

88.750.000 - - - - - - 82.920.000 5.830.000 88.750.000 88.750.000 - 1.13.1.13.01.01.296

7.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

65.000.000 - - - - - - 48.617.500 16.382.500 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296

8.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

65.000.000 - - - - - - 48.617.500 16.382.500 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296

8.5.2.2.15.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 78

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

87.000.000 - - - - - - 84.080.000 2.920.000 87.000.000 87.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296

9.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

87.000.000 - - - - - - 84.080.000 2.920.000 87.000.000 87.000.000 - 1.13.1.13.01.01.296

9.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

65.000.000 - - - - - - 63.655.000 1.345.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297

0.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

65.000.000 - - - - - - 63.655.000 1.345.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297

0.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

75.000.000 - - - - - - 73.520.000 1.480.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297

1.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

75.000.000 - - - - - - 73.520.000 1.480.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297

1.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

98.000.000 - - - - - - 84.600.000 13.400.000 98.000.000 98.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297

2.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

98.000.000 - - - - - - 84.600.000 13.400.000 98.000.000 98.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297

2.5.2.2.15.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 79

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

64.500.000 - - - - - - 64.500.000 - 64.500.000 64.500.000 - 1.13.1.13.01.01.297

3.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

64.500.000 - - - - - - 64.500.000 - 64.500.000 64.500.000 - 1.13.1.13.01.01.297

3.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

64.900.000 - - - - - - 64.885.000 - 64.885.000 64.885.000 15.000 1.13.1.13.01.01.297

4.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

64.900.000 - - - - - - 64.885.000 - 64.885.000 64.885.000 15.000 1.13.1.13.01.01.297

4.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

65.000.000 - - - - - - 63.550.000 1.450.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297

5.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

65.000.000 - - - - - - 63.550.000 1.450.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297

5.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

65.000.000 - - - - - - 53.225.000 11.775.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297

6.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

65.000.000 - - - - - - 53.225.000 11.775.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297

6.5.2.2.15.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 80

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Dewanata” Cilacap

65.000.000 - - - - - - 64.731.920 260.000 64.991.920 64.991.920 8.080 1.13.1.13.01.01.297

7.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

65.000.000 - - - - - - 64.731.920 260.000 64.991.920 64.991.920 8.080 1.13.1.13.01.01.297

7.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

90.000.000 - - - - - - 84.181.800 5.818.200 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297

8.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

90.000.000 - - - - - - 84.181.800 5.818.200 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.01.297

8.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

84.600.000 - - - - - - 75.985.600 8.614.400 84.600.000 84.600.000 - 1.13.1.13.01.01.297

9.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

84.600.000 - - - - - - 75.985.600 8.614.400 84.600.000 84.600.000 - 1.13.1.13.01.01.297

9.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

75.000.000 - - - - - - 70.650.000 4.350.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

0.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

75.000.000 - - - - - - 70.650.000 4.350.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

0.5.2.2.15.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 81

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

78.400.000 - - - - - - 76.330.000 2.070.000 78.400.000 78.400.000 - 1.13.1.13.01.01.298

1.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

78.400.000 - - - - - - 76.330.000 2.070.000 78.400.000 78.400.000 - 1.13.1.13.01.01.298

1.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

65.000.000 - - - - - - 59.252.500 5.747.500 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

2.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

65.000.000 - - - - - - 59.252.500 5.747.500 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

2.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

86.000.000 - - - - - - 81.023.600 4.976.400 86.000.000 86.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

3.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

86.000.000 - - - - - - 81.023.600 4.976.400 86.000.000 86.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

3.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

57.000.000 - - - - - - 57.000.000 - 57.000.000 57.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

4.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

57.000.000 - - - - - - 57.000.000 - 57.000.000 57.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

4.5.2.2.15.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 82

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

78.400.000 - - - - - - 78.030.000 370.000 78.400.000 78.400.000 - 1.13.1.13.01.01.298

5.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

78.400.000 - - - - - - 78.030.000 370.000 78.400.000 78.400.000 - 1.13.1.13.01.01.298

5.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

55.000.000 - - - - - - 53.780.000 1.220.000 55.000.000 55.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

6.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

55.000.000 - - - - - - 53.780.000 1.220.000 55.000.000 55.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

6.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

65.000.000 - - - - - - 58.780.000 6.220.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

7.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

65.000.000 - - - - - - 58.780.000 6.220.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

7.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan luar Daerah Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

75.000.000 - - - - - - 72.990.000 2.010.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

8.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

75.000.000 - - - - - - 72.990.000 2.010.000 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.01.298

8.5.2.2.15.01.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran

Sekretariat Dinas Sosial

4.102.553.000 - - - - - - 2.274.165.500 1.212.759.600 3.486.925.100 3.486.925.100 615.627.900 1.13.1.13.01.01.316

9.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 83

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

103.250.000 - - - - - - 70.500.000 18.250.000 88.750.000 88.750.000 14.500.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.1.01.01.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

385.200.000 - - - - - - 266.475.000 24.225.000 290.700.000 290.700.000 94.500.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.1.01.03.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

109.200.000 - - - - - - 103.800.000 5.100.000 108.900.000 108.900.000 300.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 107.300.000 - - - - - - 87.900.000 11.400.000 99.300.000 99.300.000 8.000.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.1.02.02.

Uang Piket 36.000.000 - - - - - - - - - - 36.000.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.1.02.06.

Uang Harian Peserta Kegiatan 269.400.000 - - - - - - 250.200.000 - 250.200.000 250.200.000 19.200.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.1.02.09.

Uang Transport 288.725.000 - - - - - - 216.600.000 6.750.000 223.350.000 223.350.000 65.375.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 669.200.000 - - - - - - 586.200.000 69.900.000 656.100.000 656.100.000 13.100.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 142.871.000 - - - - - - 92.477.000 18.989.000 111.466.000 111.466.000 31.405.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.2.01.15.

Belanja Souvenir/Cendera Mata 1.000.000 - - - - - - - - - - 1.000.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.2.01.18.

Belanja Bahan Obat-Obatan 72.981.000 - - - - - - 57.213.500 15.700.000 72.913.500 72.913.500 67.500 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.2.02.04.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

245.000.000 - - - - - - 163.600.000 14.350.000 177.950.000 177.950.000 67.050.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Publikasi 103.500.000 - - - - - - 13.500.000 46.500.000 60.000.000 60.000.000 43.500.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.2.03.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

1.447.175.000 - - - - - - 365.700.000 981.595.600 1.347.295.600 1.347.295.600 99.879.400 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.2.03.19.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 84

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Premi Asuransi

Kesehatan Non PNS

103.470.000 - - - - - - - - - - 103.470.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.2.04.04.

Belanja Premi Asuransi

Ketenagakerjaan Non PNS

18.281.000 - - - - - - - - - - 18.281.000 1.13.1.13.01.01.316

9.5.2.2.04.05.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

299.050.000 - - - - - - 280.016.000 19.034.000 299.050.000 299.050.000 - 1.13.1.13.01.01.317

0.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

11.400.000 - - - - - - 10.450.000 950.000 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.317

0.5.2.1.01.03.

Upah Piket 12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317

0.5.2.1.01.05.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

40.800.000 - - - - - - 37.400.000 3.400.000 40.800.000 40.800.000 - 1.13.1.13.01.01.317

0.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.317

0.5.2.1.02.02.

Uang Transport 7.500.000 - - - - - - 6.700.000 800.000 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317

0.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 63.600.000 - - - - - - 62.100.000 1.500.000 63.600.000 63.600.000 - 1.13.1.13.01.01.317

0.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

0.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

7.500.000 - - - - - - 7.100.000 400.000 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317

0.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

65.000.000 - - - - - - 59.566.000 5.434.000 65.000.000 65.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

0.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

87.750.000 - - - - - - 81.200.000 6.550.000 87.750.000 87.750.000 - 1.13.1.13.01.01.317

0.5.2.2.03.19.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 85

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

239.081.000 - - - - - - 220.056.000 19.025.000 239.081.000 239.081.000 - 1.13.1.13.01.01.317

1.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

11.400.000 - - - - - - 10.450.000 950.000 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.317

1.5.2.1.01.03.

Upah Piket 4.325.000 - - - - - - 4.100.000 225.000 4.325.000 4.325.000 - 1.13.1.13.01.01.317

1.5.2.1.01.05.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.480.000 - - - - - - 1.480.000 - 1.480.000 1.480.000 - 1.13.1.13.01.01.317

1.5.2.1.02.02.

Uang Transport 2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317

1.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 121.500.000 - - - - - - 110.400.000 11.100.000 121.500.000 121.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317

1.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.526.000 - - - - - - 2.526.000 - 2.526.000 2.526.000 - 1.13.1.13.01.01.317

1.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

15.250.000 - - - - - - 14.500.000 750.000 15.250.000 15.250.000 - 1.13.1.13.01.01.317

1.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

50.400.000 - - - - - - 46.200.000 4.200.000 50.400.000 50.400.000 - 1.13.1.13.01.01.317

1.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

29.700.000 - - - - - - 27.900.000 1.800.000 29.700.000 29.700.000 - 1.13.1.13.01.01.317

1.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

631.015.000 - - - - - - 582.040.000 48.975.000 631.015.000 631.015.000 - 1.13.1.13.01.01.317

2.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

14.100.000 - - - - - - 12.925.000 1.175.000 14.100.000 14.100.000 - 1.13.1.13.01.01.317

2.5.2.1.01.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 86

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - 5.250.000 (5.250.000) - - - 1.13.1.13.01.01.317

2.5.2.1.02.02.

Uang Piket 9.115.000 - - - - - - 9.115.000 - 9.115.000 9.115.000 - 1.13.1.13.01.01.317

2.5.2.1.02.06.

Uang Transport 21.000.000 - - - - - - 21.000.000 - 21.000.000 21.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

2.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 349.800.000 - - - - - - 315.700.000 34.100.000 349.800.000 349.800.000 - 1.13.1.13.01.01.317

2.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

2.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

34.000.000 - - - - - - 27.750.000 6.250.000 34.000.000 34.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

2.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

92.400.000 - - - - - - 88.600.000 3.800.000 92.400.000 92.400.000 - 1.13.1.13.01.01.317

2.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

107.600.000 - - - - - - 98.700.000 8.900.000 107.600.000 107.600.000 - 1.13.1.13.01.01.317

2.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

353.032.000 - - - - - - 322.884.000 30.148.000 353.032.000 353.032.000 - 1.13.1.13.01.01.317

3.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

11.400.000 - - - - - - 10.450.000 950.000 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.01.317

3.5.2.1.01.03.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

27.600.000 - - - - - - 23.000.000 4.600.000 27.600.000 27.600.000 - 1.13.1.13.01.01.317

3.5.2.1.02.01.

Uang Piket 825.000 - - - - - - 400.000 425.000 825.000 825.000 - 1.13.1.13.01.01.317

3.5.2.1.02.06.

Uang Transport 144.300.000 - - - - - - 133.536.000 10.764.000 144.300.000 144.300.000 - 1.13.1.13.01.01.317

3.5.2.1.02.10.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 87

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 105.600.000 - - - - - - 99.100.000 6.500.000 105.600.000 105.600.000 - 1.13.1.13.01.01.317

3.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.910.000 - - - - - - 650.000 1.260.000 1.910.000 1.910.000 - 1.13.1.13.01.01.317

3.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

7.277.000 - - - - - - 6.818.000 459.000 7.277.000 7.277.000 - 1.13.1.13.01.01.317

3.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

54.120.000 - - - - - - 48.930.000 5.190.000 54.120.000 54.120.000 - 1.13.1.13.01.01.317

3.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

360.980.000 - - - - - - 332.005.000 28.975.000 360.980.000 360.980.000 - 1.13.1.13.01.01.317

4.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

16.500.000 - - - - - - 15.125.000 1.375.000 16.500.000 16.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317

4.5.2.1.01.03.

Upah Piket 9.420.000 - - - - - - 9.420.000 - 9.420.000 9.420.000 - 1.13.1.13.01.01.317

4.5.2.1.01.05.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

61.200.000 - - - - - - 56.100.000 5.100.000 61.200.000 61.200.000 - 1.13.1.13.01.01.317

4.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.317

4.5.2.1.02.02.

Uang Transport 13.500.000 - - - - - - 13.500.000 - 13.500.000 13.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317

4.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 81.600.000 - - - - - - 74.800.000 6.800.000 81.600.000 81.600.000 - 1.13.1.13.01.01.317

4.5.2.1.02.13.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

94.500.000 - - - - - - 86.500.000 8.000.000 94.500.000 94.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317

4.5.2.2.01.04.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 4.500.000 - - - - - - 4.500.000 - 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317

4.5.2.2.01.15.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 88

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

10.000.000 - - - - - - 4.000.000 6.000.000 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

4.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

10.000.000 - - - - - - 8.300.000 1.700.000 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

4.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

59.760.000 - - - - - - 59.760.000 - 59.760.000 59.760.000 - 1.13.1.13.01.01.317

4.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

225.229.000 - - - - - - 204.387.300 20.041.700 224.429.000 224.429.000 800.000 1.13.1.13.01.01.317

5.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

15.600.000 - - - - - - 12.225.000 2.575.000 14.800.000 14.800.000 800.000 1.13.1.13.01.01.317

5.5.2.1.01.03.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

31.800.000 - - - - - - 28.400.000 3.400.000 31.800.000 31.800.000 - 1.13.1.13.01.01.317

5.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.020.000 - - - - - - 1.020.000 - 1.020.000 1.020.000 - 1.13.1.13.01.01.317

5.5.2.1.02.02.

Uang Transport 45.910.000 - - - - - - 43.802.000 2.108.000 45.910.000 45.910.000 - 1.13.1.13.01.01.317

5.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 73.800.000 - - - - - - 64.600.000 9.200.000 73.800.000 73.800.000 - 1.13.1.13.01.01.317

5.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.500.000 - - - - - - 1.135.500 364.500 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.01.317

5.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.01.317

5.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

16.800.000 - - - - - - 15.613.800 1.186.200 16.800.000 16.800.000 - 1.13.1.13.01.01.317

5.5.2.2.03.14.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 89

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

37.599.000 - - - - - - 36.391.000 1.208.000 37.599.000 37.599.000 - 1.13.1.13.01.01.317

5.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

728.798.000 - - - - - - 663.785.500 64.998.500 728.784.000 728.784.000 14.000 1.13.1.13.01.01.317

6.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

14.100.000 - - - - - - 12.925.000 1.175.000 14.100.000 14.100.000 - 1.13.1.13.01.01.317

6.5.2.1.01.03.

Upah Piket 4.515.000 - - - - - - 2.750.000 1.765.000 4.515.000 4.515.000 - 1.13.1.13.01.01.317

6.5.2.1.01.05.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

6.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.317

6.5.2.1.02.02.

Uang Transport 19.740.000 - - - - - - 19.740.000 - 19.740.000 19.740.000 - 1.13.1.13.01.01.317

6.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 379.200.000 - - - - - - 347.600.000 31.600.000 379.200.000 379.200.000 - 1.13.1.13.01.01.317

6.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 2.300.000 700.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

6.5.2.2.01.15.

Belanja Bahan Obat-Obatan 151.142.000 - - - - - - 136.295.500 14.833.500 151.129.000 151.129.000 13.000 1.13.1.13.01.01.317

6.5.2.2.02.04.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

45.300.000 - - - - - - 33.500.000 11.800.000 45.300.000 45.300.000 - 1.13.1.13.01.01.317

6.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

36.676.000 - - - - - - 33.550.000 3.125.000 36.675.000 36.675.000 1.000 1.13.1.13.01.01.317

6.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

73.125.000 - - - - - - 73.125.000 - 73.125.000 73.125.000 - 1.13.1.13.01.01.317

6.5.2.2.03.19.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 90

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

412.530.000 - - - - - - 379.934.000 32.296.000 412.230.000 412.230.000 300.000 1.13.1.13.01.01.317

7.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

14.100.000 - - - - - - 12.725.000 1.075.000 13.800.000 13.800.000 300.000 1.13.1.13.01.01.317

7.5.2.1.01.03.

Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.317

7.5.2.1.02.02.

Uang Transport 150.000.000 - - - - - - 139.625.000 10.375.000 150.000.000 150.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

7.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 142.800.000 - - - - - - 130.900.000 11.900.000 142.800.000 142.800.000 - 1.13.1.13.01.01.317

7.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 - - - - - - 1.900.000 100.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

7.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

3.050.000 - - - - - - 2.300.000 750.000 3.050.000 3.050.000 - 1.13.1.13.01.01.317

7.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

22.580.000 - - - - - - 20.434.000 2.146.000 22.580.000 22.580.000 - 1.13.1.13.01.01.317

7.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

78.000.000 - - - - - - 72.050.000 5.950.000 78.000.000 78.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

7.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

573.840.000 - - - - - - 511.024.000 62.811.000 573.835.000 573.835.000 5.000 1.13.1.13.01.01.317

8.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

18.000.000 - - - - - - 15.125.000 2.875.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

8.5.2.1.01.03.

Uang Piket 1.730.000 - - - - - - 1.725.000 - 1.725.000 1.725.000 5.000 1.13.1.13.01.01.317

8.5.2.1.02.06.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 91

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Uang Transport 33.000.000 - - - - - - 30.342.000 2.658.000 33.000.000 33.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

8.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 339.200.000 - - - - - - 297.000.000 42.200.000 339.200.000 339.200.000 - 1.13.1.13.01.01.317

8.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.775.000 - - - - - - 1.400.000 375.000 1.775.000 1.775.000 - 1.13.1.13.01.01.317

8.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

4.900.000 - - - - - - 3.800.000 1.100.000 4.900.000 4.900.000 - 1.13.1.13.01.01.317

8.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

136.025.000 - - - - - - 124.832.000 11.193.000 136.025.000 136.025.000 - 1.13.1.13.01.01.317

8.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

39.210.000 - - - - - - 36.800.000 2.410.000 39.210.000 39.210.000 - 1.13.1.13.01.01.317

8.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

639.228.000 - - - - - - 585.567.617 53.660.383 639.228.000 639.228.000 - 1.13.1.13.01.01.317

9.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

18.000.000 - - - - - - 16.500.000 1.500.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.317

9.5.2.1.01.03.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.750.000 - - - - - - 3.750.000 - 3.750.000 3.750.000 - 1.13.1.13.01.01.317

9.5.2.1.02.02.

Uang Transport 102.960.000 - - - - - - 98.280.000 4.680.000 102.960.000 102.960.000 - 1.13.1.13.01.01.317

9.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 376.200.000 - - - - - - 338.700.000 37.500.000 376.200.000 376.200.000 - 1.13.1.13.01.01.317

9.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 5.268.000 - - - - - - 4.369.360 898.640 5.268.000 5.268.000 - 1.13.1.13.01.01.317

9.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

116.850.000 - - - - - - 108.968.257 7.881.743 116.850.000 116.850.000 - 1.13.1.13.01.01.317

9.5.2.2.03.14.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 92

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

16.200.000 - - - - - - 15.000.000 1.200.000 16.200.000 16.200.000 - 1.13.1.13.01.01.317

9.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

724.080.000 - - - - - - 664.140.000 59.940.000 724.080.000 724.080.000 - 1.13.1.13.01.01.318

0.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

18.000.000 - - - - - - 16.500.000 1.500.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

0.5.2.1.01.03.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

61.200.000 - - - - - - 56.100.000 5.100.000 61.200.000 61.200.000 - 1.13.1.13.01.01.318

0.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.200.000 - - - - - - 6.300.000 900.000 7.200.000 7.200.000 - 1.13.1.13.01.01.318

0.5.2.1.02.02.

Uang Transport 13.000.000 - - - - - - 13.000.000 - 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

0.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 267.200.000 - - - - - - 244.900.000 22.300.000 267.200.000 267.200.000 - 1.13.1.13.01.01.318

0.5.2.1.02.13.

Uang Lembur Non PNS - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318

0.5.2.1.03.01.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 2.500.000 500.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

0.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

9.000.000 - - - - - - 8.250.000 750.000 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

0.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

63.000.000 - - - - - - 57.750.000 5.250.000 63.000.000 63.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

0.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

282.480.000 - - - - - - 258.840.000 23.640.000 282.480.000 282.480.000 - 1.13.1.13.01.01.318

0.5.2.2.03.19.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 93

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

316.800.000 - - - - - - 290.042.000 26.700.000 316.742.000 316.742.000 58.000 1.13.1.13.01.01.318

1.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

17.400.000 - - - - - - 15.950.000 1.450.000 17.400.000 17.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318

1.5.2.1.01.03.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

- - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318

1.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - 200.000 (200.000) - - - 1.13.1.13.01.01.318

1.5.2.1.02.02.

Uang Transport 89.000.000 - - - - - - 82.692.000 6.250.000 88.942.000 88.942.000 58.000 1.13.1.13.01.01.318

1.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 124.800.000 - - - - - - 112.900.000 11.900.000 124.800.000 124.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318

1.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

1.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

32.000.000 - - - - - - 29.000.000 3.000.000 32.000.000 32.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

1.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

- - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318

1.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

51.600.000 - - - - - - 47.300.000 4.300.000 51.600.000 51.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318

1.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

386.662.000 - - - - - - 355.459.747 31.202.000 386.661.747 386.661.747 253 1.13.1.13.01.01.318

2.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

14.100.000 - - - - - - 12.925.000 1.175.000 14.100.000 14.100.000 - 1.13.1.13.01.01.318

2.5.2.1.01.03.

Upah Piket 720.000 - - - - - - 720.000 - 720.000 720.000 - 1.13.1.13.01.01.318

2.5.2.1.01.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 94

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

40.800.000 - - - - - - 37.400.000 3.400.000 40.800.000 40.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318

2.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318

2.5.2.1.02.02.

Uang Transport 136.200.000 - - - - - - 122.200.000 14.000.000 136.200.000 136.200.000 - 1.13.1.13.01.01.318

2.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 116.400.000 - - - - - - 107.700.000 8.700.000 116.400.000 116.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318

2.5.2.1.02.13.

Uang Lembur Non PNS - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318

2.5.2.1.03.01.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 5.000.000 - - - - - - 4.500.000 500.000 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

2.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

40.412.000 - - - - - - 37.344.747 3.067.000 40.411.747 40.411.747 253 1.13.1.13.01.01.318

2.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

33.030.000 - - - - - - 32.670.000 360.000 33.030.000 33.030.000 - 1.13.1.13.01.01.318

2.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

384.790.000 - - - - - - 351.274.282 33.515.718 384.790.000 384.790.000 - 1.13.1.13.01.01.318

3.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

16.500.000 - - - - - - 16.075.000 425.000 16.500.000 16.500.000 - 1.13.1.13.01.01.318

3.5.2.1.01.03.

Upah Piket 750.000 - - - - - - 250.000 500.000 750.000 750.000 - 1.13.1.13.01.01.318

3.5.2.1.01.05.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

20.400.000 - - - - - - 15.300.000 5.100.000 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318

3.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.240.000 - - - - - - 1.240.000 - 1.240.000 1.240.000 - 1.13.1.13.01.01.318

3.5.2.1.02.02.

Uang Transport 82.800.000 - - - - - - 76.710.000 6.090.000 82.800.000 82.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318

3.5.2.1.02.10.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 95

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 169.500.000 - - - - - - 153.500.000 16.000.000 169.500.000 169.500.000 - 1.13.1.13.01.01.318

3.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

3.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

16.300.000 - - - - - - 12.969.282 3.330.718 16.300.000 16.300.000 - 1.13.1.13.01.01.318

3.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

75.300.000 - - - - - - 73.230.000 2.070.000 75.300.000 75.300.000 - 1.13.1.13.01.01.318

3.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

392.950.000 - - - - - - 359.641.800 33.308.200 392.950.000 392.950.000 - 1.13.1.13.01.01.318

4.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

16.800.000 - - - - - - 15.400.000 1.400.000 16.800.000 16.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318

4.5.2.1.01.03.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

40.800.000 - - - - - - 40.800.000 - 40.800.000 40.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318

4.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318

4.5.2.1.02.02.

Uang Piket 2.600.000 - - - - - - 2.500.000 100.000 2.600.000 2.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318

4.5.2.1.02.06.

Uang Transport 67.380.000 - - - - - - 58.560.000 8.820.000 67.380.000 67.380.000 - 1.13.1.13.01.01.318

4.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 178.800.000 - - - - - - 163.900.000 14.900.000 178.800.000 178.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318

4.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 - - - - - - 1.485.800 514.200 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

4.5.2.2.01.15.

Belanja Bahan Obat-Obatan 37.170.000 - - - - - - 34.096.000 3.074.000 37.170.000 37.170.000 - 1.13.1.13.01.01.318

4.5.2.2.02.04.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

47.400.000 - - - - - - 42.900.000 4.500.000 47.400.000 47.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318

4.5.2.2.03.19.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 96

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Dewanata” Cilacap

283.520.000 - - - - - - 246.595.000 36.425.000 283.020.000 283.020.000 500.000 1.13.1.13.01.01.318

5.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

14.100.000 - - - - - - 12.425.000 1.175.000 13.600.000 13.600.000 500.000 1.13.1.13.01.01.318

5.5.2.1.01.03.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 360.000 - - - - - - 360.000 - 360.000 360.000 - 1.13.1.13.01.01.318

5.5.2.1.02.02.

Uang Transport 1.800.000 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.01.318

5.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 237.000.000 - - - - - - 211.600.000 25.400.000 237.000.000 237.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

5.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 - - - - - - 1.500.000 500.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

5.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

18.600.000 - - - - - - 10.100.000 8.500.000 18.600.000 18.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318

5.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

8.810.000 - - - - - - 8.460.000 350.000 8.810.000 8.810.000 - 1.13.1.13.01.01.318

5.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

850.000 - - - - - - 350.000 500.000 850.000 850.000 - 1.13.1.13.01.01.318

5.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

426.210.000 - - - - - - 374.162.450 38.347.550 412.510.000 412.510.000 13.700.000 1.13.1.13.01.01.318

6.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

14.100.000 - - - - - - 11.825.000 1.075.000 12.900.000 12.900.000 1.200.000 1.13.1.13.01.01.318

6.5.2.1.01.03.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

13.600.000 - - - - - - 13.600.000 - 13.600.000 13.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318

6.5.2.1.02.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 97

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.500.000 - - - - - - 2.400.000 - 2.400.000 2.400.000 100.000 1.13.1.13.01.01.318

6.5.2.1.02.02.

Uang Transport 6.000.000 - - - - - - 4.860.000 1.140.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

6.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 237.900.000 - - - - - - 202.800.000 27.200.000 230.000.000 230.000.000 7.900.000 1.13.1.13.01.01.318

6.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.600.000 - - - - - - 3.512.700 87.300 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318

6.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

15.000.000 - - - - - - 10.500.000 - 10.500.000 10.500.000 4.500.000 1.13.1.13.01.01.318

6.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

37.660.000 - - - - - - 36.664.750 995.250 37.660.000 37.660.000 - 1.13.1.13.01.01.318

6.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

95.850.000 - - - - - - 88.000.000 7.850.000 95.850.000 95.850.000 - 1.13.1.13.01.01.318

6.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

400.566.000 - - - - - - 334.318.000 40.198.000 374.516.000 374.516.000 26.050.000 1.13.1.13.01.01.318

7.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

15.600.000 - - - - - - 14.300.000 1.300.000 15.600.000 15.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318

7.5.2.1.01.03.

Upah Piket 3.750.000 - - - - - - 2.950.000 800.000 3.750.000 3.750.000 - 1.13.1.13.01.01.318

7.5.2.1.01.05.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

44.200.000 - - - - - - 18.700.000 1.700.000 20.400.000 20.400.000 23.800.000 1.13.1.13.01.01.318

7.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.318

7.5.2.1.02.02.

Uang Piket 720.000 - - - - - - 660.000 60.000 720.000 720.000 - 1.13.1.13.01.01.318

7.5.2.1.02.06.

Uang Transport 4.500.000 - - - - - - 2.800.000 1.700.000 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.01.318

7.5.2.1.02.10.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 98

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 228.000.000 - - - - - - 203.600.000 24.400.000 228.000.000 228.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

7.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.376.000 - - - - - - 1.992.000 384.000 2.376.000 2.376.000 - 1.13.1.13.01.01.318

7.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

4.500.000 - - - - - - 1.500.000 750.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 1.13.1.13.01.01.318

7.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

50.000.000 - - - - - - 44.886.000 5.114.000 50.000.000 50.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

7.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

46.920.000 - - - - - - 42.930.000 3.990.000 46.920.000 46.920.000 - 1.13.1.13.01.01.318

7.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

297.400.000 - - - - - - 268.934.000 28.466.000 297.400.000 297.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318

8.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

16.500.000 - - - - - - 15.125.000 1.375.000 16.500.000 16.500.000 - 1.13.1.13.01.01.318

8.5.2.1.01.03.

Upah Piket 3.100.000 - - - - - - 3.100.000 - 3.100.000 3.100.000 - 1.13.1.13.01.01.318

8.5.2.1.01.05.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

20.400.000 - - - - - - 18.700.000 1.700.000 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318

8.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.240.000 - - - - - - 2.240.000 - 2.240.000 2.240.000 - 1.13.1.13.01.01.318

8.5.2.1.02.02.

Uang Transport 1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.01.318

8.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 172.400.000 - - - - - - 156.800.000 15.600.000 172.400.000 172.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318

8.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 15.260.000 - - - - - - 14.185.000 1.075.000 15.260.000 15.260.000 - 1.13.1.13.01.01.318

8.5.2.2.01.15.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 99

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

9.000.000 - - - - - - 8.100.000 900.000 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

8.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

27.000.000 - - - - - - 22.844.000 4.156.000 27.000.000 27.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

8.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

30.000.000 - - - - - - 26.340.000 3.660.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

8.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

545.625.000 - - - - - - 490.695.000 54.930.000 545.625.000 545.625.000 - 1.13.1.13.01.01.318

9.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

15.600.000 - - - - - - 15.200.000 400.000 15.600.000 15.600.000 - 1.13.1.13.01.01.318

9.5.2.1.01.03.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

20.400.000 - - - - - - 18.700.000 1.700.000 20.400.000 20.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318

9.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 174.960.000 - - - - - - 161.580.000 13.380.000 174.960.000 174.960.000 - 1.13.1.13.01.01.318

9.5.2.1.02.02.

Uang Piket 8.190.000 - - - - - - 8.190.000 - 8.190.000 8.190.000 - 1.13.1.13.01.01.318

9.5.2.1.02.06.

Uang Transport 80.000.000 - - - - - - 57.500.000 22.500.000 80.000.000 80.000.000 - 1.13.1.13.01.01.318

9.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 194.400.000 - - - - - - 178.200.000 16.200.000 194.400.000 194.400.000 - 1.13.1.13.01.01.318

9.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.500.000 - - - - - - 750.000 750.000 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.01.318

9.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

50.575.000 - - - - - - 50.575.000 - 50.575.000 50.575.000 - 1.13.1.13.01.01.318

9.5.2.2.03.14.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 100

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

290.549.000 - - - - - - 260.500.000 30.049.000 290.549.000 290.549.000 - 1.13.1.13.01.01.319

0.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

10.800.000 - - - - - - 9.900.000 900.000 10.800.000 10.800.000 - 1.13.1.13.01.01.319

0.5.2.1.01.03.

Upah Piket 12.170.000 - - - - - - 10.070.000 2.100.000 12.170.000 12.170.000 - 1.13.1.13.01.01.319

0.5.2.1.01.05.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

18.700.000 - - - - - - 17.000.000 1.700.000 18.700.000 18.700.000 - 1.13.1.13.01.01.319

0.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.140.000 - - - - - - 3.140.000 - 3.140.000 3.140.000 - 1.13.1.13.01.01.319

0.5.2.1.02.02.

Uang Transport 12.500.000 - - - - - - 8.750.000 3.750.000 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.01.319

0.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 148.800.000 - - - - - - 136.400.000 12.400.000 148.800.000 148.800.000 - 1.13.1.13.01.01.319

0.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.000.000 - - - - - - 1.500.000 500.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319

0.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

10.500.000 - - - - - - 8.000.000 2.500.000 10.500.000 10.500.000 - 1.13.1.13.01.01.319

0.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

48.839.000 - - - - - - 44.800.000 4.039.000 48.839.000 48.839.000 - 1.13.1.13.01.01.319

0.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

23.100.000 - - - - - - 20.940.000 2.160.000 23.100.000 23.100.000 - 1.13.1.13.01.01.319

0.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

585.300.000 - - - - - - 528.532.000 56.768.000 585.300.000 585.300.000 - 1.13.1.13.01.01.319

1.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 101

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

16.500.000 - - - - - - 15.125.000 1.375.000 16.500.000 16.500.000 - 1.13.1.13.01.01.319

1.5.2.1.01.03.

Upah Piket 9.600.000 - - - - - - 9.600.000 - 9.600.000 9.600.000 - 1.13.1.13.01.01.319

1.5.2.1.01.05.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 52.800.000 - - - - - - 41.920.000 10.880.000 52.800.000 52.800.000 - 1.13.1.13.01.01.319

1.5.2.1.02.02.

Uang Transport 115.450.000 - - - - - - 105.740.000 9.710.000 115.450.000 115.450.000 - 1.13.1.13.01.01.319

1.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 350.400.000 - - - - - - 319.700.000 30.700.000 350.400.000 350.400.000 - 1.13.1.13.01.01.319

1.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.500.000 - - - - - - 1.860.000 1.640.000 3.500.000 3.500.000 - 1.13.1.13.01.01.319

1.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

25.800.000 - - - - - - 24.300.000 1.500.000 25.800.000 25.800.000 - 1.13.1.13.01.01.319

1.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

11.250.000 - - - - - - 10.287.000 963.000 11.250.000 11.250.000 - 1.13.1.13.01.01.319

1.5.2.2.03.14.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

466.625.000 - - - - - - 400.547.700 65.777.300 466.325.000 466.325.000 300.000 1.13.1.13.01.01.319

2.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

16.500.000 - - - - - - 14.825.000 1.375.000 16.200.000 16.200.000 300.000 1.13.1.13.01.01.319

2.5.2.1.01.03.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 24.110.000 - - - - - - 6.110.000 18.000.000 24.110.000 24.110.000 - 1.13.1.13.01.01.319

2.5.2.1.02.02.

Uang Piket 3.000.000 - - - - - - 2.700.000 300.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319

2.5.2.1.02.06.

Uang Transport 45.000.000 - - - - - - 32.700.000 12.300.000 45.000.000 45.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319

2.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 188.400.000 - - - - - - 169.100.000 19.300.000 188.400.000 188.400.000 - 1.13.1.13.01.01.319

2.5.2.1.02.13.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 102

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.175.000 - - - - - - 1.076.500 1.098.500 2.175.000 2.175.000 - 1.13.1.13.01.01.319

2.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

32.400.000 - - - - - - 28.876.200 3.523.800 32.400.000 32.400.000 - 1.13.1.13.01.01.319

2.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

155.040.000 - - - - - - 145.160.000 9.880.000 155.040.000 155.040.000 - 1.13.1.13.01.01.319

2.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

333.004.000 - - - - - - 307.929.700 25.050.300 332.980.000 332.980.000 24.000 1.13.1.13.01.01.319

3.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

14.100.000 - - - - - - 12.925.000 1.175.000 14.100.000 14.100.000 - 1.13.1.13.01.01.319

3.5.2.1.01.03.

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

27.600.000 - - - - - - 25.300.000 2.300.000 27.600.000 27.600.000 - 1.13.1.13.01.01.319

3.5.2.1.02.01.

Uang Transport 53.640.000 - - - - - - 51.043.500 2.596.500 53.640.000 53.640.000 - 1.13.1.13.01.01.319

3.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 183.600.000 - - - - - - 168.300.000 15.300.000 183.600.000 183.600.000 - 1.13.1.13.01.01.319

3.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.400.000 - - - - - - 2.200.000 200.000 2.400.000 2.400.000 - 1.13.1.13.01.01.319

3.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

14.160.000 - - - - - - 12.660.000 1.500.000 14.160.000 14.160.000 - 1.13.1.13.01.01.319

3.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

14.650.000 - - - - - - 13.541.200 1.108.800 14.650.000 14.650.000 - 1.13.1.13.01.01.319

3.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

22.854.000 - - - - - - 21.960.000 870.000 22.830.000 22.830.000 24.000 1.13.1.13.01.01.319

3.5.2.2.03.19.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 103

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

286.750.000 - - - - - - 259.530.000 24.120.000 283.650.000 283.650.000 3.100.000 1.13.1.13.01.01.319

4.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

11.400.000 - - - - - - 10.150.000 950.000 11.100.000 11.100.000 300.000 1.13.1.13.01.01.319

4.5.2.1.01.03.

Upah Piket 3.100.000 - - - - - - 3.100.000 - 3.100.000 3.100.000 - 1.13.1.13.01.01.319

4.5.2.1.01.05.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 14.000.000 - - - - - - 13.000.000 1.000.000 14.000.000 14.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319

4.5.2.1.02.02.

Uang Transport 8.800.000 - - - - - - 8.000.000 800.000 8.800.000 8.800.000 - 1.13.1.13.01.01.319

4.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 108.000.000 - - - - - - 97.500.000 10.500.000 108.000.000 108.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319

4.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.550.000 - - - - - - 7.550.000 - 7.550.000 7.550.000 - 1.13.1.13.01.01.319

4.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

14.200.000 - - - - - - 10.400.000 1.000.000 11.400.000 11.400.000 2.800.000 1.13.1.13.01.01.319

4.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

90.000.000 - - - - - - 82.500.000 7.500.000 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319

4.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

29.700.000 - - - - - - 27.330.000 2.370.000 29.700.000 29.700.000 - 1.13.1.13.01.01.319

4.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

454.760.000 - - - - - - 385.890.000 68.864.500 454.754.500 454.754.500 5.500 1.13.1.13.01.01.319

5.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

15.600.000 - - - - - - 14.300.000 1.300.000 15.600.000 15.600.000 - 1.13.1.13.01.01.319

5.5.2.1.01.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 104

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Honorarium Pegawai Harian

Lepas

48.000.000 - - - - - - 44.000.000 4.000.000 48.000.000 48.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319

5.5.2.1.02.01.

Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - 580.000 (580.000) - - - 1.13.1.13.01.01.319

5.5.2.1.02.02.

Uang Transport 118.680.000 - - - - - - 90.440.000 28.234.500 118.674.500 118.674.500 5.500 1.13.1.13.01.01.319

5.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 154.800.000 - - - - - - 140.800.000 14.000.000 154.800.000 154.800.000 - 1.13.1.13.01.01.319

5.5.2.1.02.13.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 2.150.000 850.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319

5.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

17.400.000 - - - - - - 8.000.000 9.400.000 17.400.000 17.400.000 - 1.13.1.13.01.01.319

5.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

29.720.000 - - - - - - 23.580.000 6.140.000 29.720.000 29.720.000 - 1.13.1.13.01.01.319

5.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

67.560.000 - - - - - - 62.040.000 5.520.000 67.560.000 67.560.000 - 1.13.1.13.01.01.319

5.5.2.2.03.19.

Kegiatan Penyediaan Jasa

Pelayanan Perkantoran Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

424.058.000 - - - - - - 376.871.000 47.175.000 424.046.000 424.046.000 12.000 1.13.1.13.01.01.319

6.

Honorarium Pengelola Keuangan

SKPD

14.100.000 - - - - - - 12.925.000 1.175.000 14.100.000 14.100.000 - 1.13.1.13.01.01.319

6.5.2.1.01.03.

Honorarium Pelaksana Kegiatan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.01.319

6.5.2.1.02.02.

Uang Transport 91.594.000 - - - - - - 75.742.000 15.850.000 91.592.000 91.592.000 2.000 1.13.1.13.01.01.319

6.5.2.1.02.10.

Honorarium Tenaga Tidak Tetap 261.200.000 - - - - - - 231.900.000 29.300.000 261.200.000 261.200.000 - 1.13.1.13.01.01.319

6.5.2.1.02.13.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 105

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.084.000 - - - - - - 2.084.000 - 2.084.000 2.084.000 - 1.13.1.13.01.01.319

6.5.2.2.01.15.

Belanja

Pemakaman/Pemulangan/Pengiri

man Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.01.319

6.5.2.2.03.13.

Belanja Jasa

Perawatan/Pengobatan

10.200.000 - - - - - - 9.350.000 850.000 10.200.000 10.200.000 - 1.13.1.13.01.01.319

6.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

39.880.000 - - - - - - 39.870.000 - 39.870.000 39.870.000 10.000 1.13.1.13.01.01.319

6.5.2.2.03.19.

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

13.044.349.000 - - - 1.513.220.400 1.657.251.600 3.170.472.000 9.188.579.507 438.415.820 9.626.995.327 12.797.467.327 246.881.673 1.13.1.13.01.02.

Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas/Operasional

Sekretariat Dinas Sosial

700.000.000 - - - 668.440.000 - 668.440.000 - - - 668.440.000 31.560.000 1.13.1.13.01.02.025

7.

Belanja Modal Pengadaan

Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

700.000.000 - - - 668.440.000 - 668.440.000 - - - 668.440.000 31.560.000 1.13.1.13.01.02.025

7.5.2.3.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Sekretariat Dinas Sosial

500.000.000 - - - - 476.940.000 476.940.000 8.000.000 12.000.000 20.000.000 496.940.000 3.060.000 1.13.1.13.01.02.150

5.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

500.000.000 - - - - 476.940.000 476.940.000 8.000.000 12.000.000 20.000.000 496.940.000 3.060.000 1.13.1.13.01.02.150

5.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial

PGOT “Mardi Utomo”

Semarang

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.150

6.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.150

6.5.2.2.20.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 106

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Persinggahan Sosial

“Margo Widodo” Semarang

129.938.000 - - - 96.000.000 - 96.000.000 33.938.000 - 33.938.000 129.938.000 - 1.13.1.13.01.02.150

7.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

129.938.000 - - - 96.000.000 - 96.000.000 33.938.000 - 33.938.000 129.938.000 - 1.13.1.13.01.02.150

7.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.150

8.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.150

8.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Kumuda Putera Puteri”

Magelang

90.000.000 - - - - - - 73.753.000 16.247.000 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.02.150

9.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

90.000.000 - - - - - - 73.753.000 16.247.000 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.02.150

9.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial

“Wanita Utama” Surakarta

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

0.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

0.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Budhi Sakti” Banyumas

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

1.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

1.5.2.2.20.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 107

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

130.000.000 - - - - - - 129.930.000 - 129.930.000 129.930.000 70.000 1.13.1.13.01.02.151

2.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

130.000.000 - - - - - - 129.930.000 - 129.930.000 129.930.000 70.000 1.13.1.13.01.02.151

2.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

100.000.000 - - - - - - 99.050.000 950.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

3.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 99.050.000 950.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

3.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Cepiring Kendal

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

4.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

4.5.2.2.20.02.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

- - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.02.151

4.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Woro Wiloso” Salatiga

100.000.000 - - - - - - 81.850.000 18.150.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

5.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 81.850.000 18.150.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

5.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

100.000.000 - - - - - - 91.500.000 8.500.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

6.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 91.500.000 8.500.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

6.5.2.2.20.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 108

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Pelayanan Sosial Lanjut

Usia “Bisma Upakara”

Pemalang

94.000.000 - - - - - - 94.000.000 - 94.000.000 94.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

7.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

94.000.000 - - - - - - 94.000.000 - 94.000.000 94.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

7.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Kasih Mesra” Demak

120.000.000 - - - - - - 110.000.000 10.000.000 120.000.000 120.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

8.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

120.000.000 - - - - - - 110.000.000 10.000.000 120.000.000 120.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

8.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial

Disabilitas Netra “Penganthi”

Temanggung

108.000.000 - - - - - - 98.110.000 9.890.000 108.000.000 108.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

9.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

108.000.000 - - - - - - 98.110.000 9.890.000 108.000.000 108.000.000 - 1.13.1.13.01.02.151

9.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Pamardi Utomo”

Boyolali

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

0.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

0.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Pelayanan Sosial Lanjut

Usia “Dewanata” Cilacap

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

1.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

1.5.2.2.20.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 109

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

95.535.000 - - - - - - 95.535.000 - 95.535.000 95.535.000 - 1.13.1.13.01.02.152

2.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

95.535.000 - - - - - - 95.535.000 - 95.535.000 95.535.000 - 1.13.1.13.01.02.152

2.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial

Disabilitas Netra “Pendowo”

Kudus

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

3.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

3.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

4.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

4.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

5.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

5.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial

Disabilitas Grahita Dan Ganda

“Raharjo” Sragen

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

6.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 110

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

6.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Suko Mulyo” Tegal

120.000.000 - - - - - - 120.000.000 - 120.000.000 120.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

7.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

120.000.000 - - - - - - 120.000.000 - 120.000.000 120.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

7.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial

Disabilitas Netra “Distrarastra”

Pemalang

92.050.000 - - - - - - 92.050.000 - 92.050.000 92.050.000 - 1.13.1.13.01.02.152

8.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

92.050.000 - - - - - - 92.050.000 - 92.050.000 92.050.000 - 1.13.1.13.01.02.152

8.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Harapan Bangsa”

Rembang

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

9.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.152

9.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial Pgot

Dan Eks Psikotik “Samekto

Karti” Pemalang

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.153

0.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.153

0.5.2.2.20.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 111

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

100.000.000 - - - - - - 99.000.000 - 99.000.000 99.000.000 1.000.000 1.13.1.13.01.02.153

1.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 99.000.000 - 99.000.000 99.000.000 1.000.000 1.13.1.13.01.02.153

1.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Sunu Ngestitomo”

Jepara

86.000.000 - - - - - - 86.000.000 - 86.000.000 86.000.000 - 1.13.1.13.01.02.153

2.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

86.000.000 - - - - - - 86.000.000 - 86.000.000 86.000.000 - 1.13.1.13.01.02.153

2.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Sekretariat Dinas Sosial

1.180.000.000 - - - 376.880.400 389.107.600 765.988.000 348.071.000 38.401.500 386.472.500 1.152.460.500 27.539.500 1.13.1.13.01.02.171

3.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

1.055.000.000 - - - 286.619.000 384.357.000 670.976.000 323.247.000 38.401.500 361.648.500 1.032.624.500 22.375.500 1.13.1.13.01.02.171

3.5.2.2.20.02.

Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan

100.000.000 - - - 90.261.400 4.750.600 95.012.000 - - - 95.012.000 4.988.000 1.13.1.13.01.02.171

3.5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Non

Kostruksi

25.000.000 - - - - - - 24.824.000 - 24.824.000 24.824.000 176.000 1.13.1.13.01.02.171

3.5.2.2.21.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial

PGOT “Mardi Utomo”

Semarang

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171

4.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171

4.5.2.2.20.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 112

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Persinggahan Sosial

“Margo Widodo” Semarang

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171

5.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171

5.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171

6.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171

6.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Kumuda Putera Puteri”

Magelang

90.000.000 - - - - - - 90.000.000 - 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171

7.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

90.000.000 - - - - - - 90.000.000 - 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171

7.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial

“Wanita Utama” Surakarta

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171

8.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171

8.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Budhi Sakti” Banyumas

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171

9.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.171

9.5.2.2.20.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 113

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

150.000.000 - - - - - - 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

0.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

150.000.000 - - - - - - 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

0.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

100.000.000 - - - - - - 99.200.000 800.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

1.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 99.200.000 800.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

1.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Pelayanan Sosial Lanjut

Usia Cepiring Kendal

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

2.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

2.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Woro Wiloso” Salatiga

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

3.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

3.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

100.000.000 - - - - - - 91.500.000 8.500.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

4.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 91.500.000 8.500.000 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

4.5.2.2.20.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 114

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Pelayanan Sosial Lanjut

Usia “Bisma Upakara”

Pemalang

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

5.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

5.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Kasih Mesra” Demak

116.800.000 - - - - - - 116.800.000 - 116.800.000 116.800.000 - 1.13.1.13.01.02.172

6.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

116.800.000 - - - - - - 116.800.000 - 116.800.000 116.800.000 - 1.13.1.13.01.02.172

6.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial

Disabilitas Netra “Penganthi”

Temanggung

110.000.000 - - - - - - 110.000.000 - 110.000.000 110.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

7.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

110.000.000 - - - - - - 110.000.000 - 110.000.000 110.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

7.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Pamardi Utomo”

Boyolali

100.000.000 - - - - - - 97.224.500 2.775.500 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

8.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 97.224.500 2.775.500 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

8.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Pelayanan Sosial Lanjut

Usia “Dewanata” Cilacap

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

9.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.172

9.5.2.2.20.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 115

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

95.535.000 - - - - - - 95.535.000 - 95.535.000 95.535.000 - 1.13.1.13.01.02.173

0.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

95.535.000 - - - - - - 95.535.000 - 95.535.000 95.535.000 - 1.13.1.13.01.02.173

0.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial

Disabilitas Netra “Pendowo”

Kudus

83.400.000 - - - - - - 83.400.000 - 83.400.000 83.400.000 - 1.13.1.13.01.02.173

1.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

83.400.000 - - - - - - 83.400.000 - 83.400.000 83.400.000 - 1.13.1.13.01.02.173

1.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

2.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

2.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

159.000.000 - - - - - - 159.000.000 - 159.000.000 159.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

3.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

159.000.000 - - - - - - 159.000.000 - 159.000.000 159.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

3.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial

Disabilitas Grahita Dan Ganda

“Raharjo” Sragen

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

4.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 116

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

4.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Suko Mulyo” Tegal

120.000.000 - - - - - - 120.000.000 - 120.000.000 120.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

5.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

120.000.000 - - - - - - 120.000.000 - 120.000.000 120.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

5.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial

Disabilitas Netra “Distrarastra”

Pemalang

92.050.000 - - - - - - 92.050.000 - 92.050.000 92.050.000 - 1.13.1.13.01.02.173

6.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

92.050.000 - - - - - - 92.050.000 - 92.050.000 92.050.000 - 1.13.1.13.01.02.173

6.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Harapan Bangsa”

Rembang

100.000.000 - - - - - - 75.000.000 - 75.000.000 75.000.000 25.000.000 1.13.1.13.01.02.173

7.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

75.000.000 - - - - - - 75.000.000 - 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

7.5.2.2.20.02.

Belanja Jasa Konsultansi Non

Kostruksi

25.000.000 - - - - - - - - - - 25.000.000 1.13.1.13.01.02.173

7.5.2.2.21.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial Pgot

Dan Eks Psikotik “Samekto

Karti” Pemalang

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

8.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

8.5.2.2.20.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 117

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

9.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.02.173

9.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Balai Pelayanan Sosial Asuhan

Anak “Sunu Ngestitomo”

Jepara

86.000.000 - - - - - - 86.000.000 - 86.000.000 86.000.000 - 1.13.1.13.01.02.174

0.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

86.000.000 - - - - - - 86.000.000 - 86.000.000 86.000.000 - 1.13.1.13.01.02.174

0.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Sekretariat Dinas Sosial

50.000.000 - - - - - - 18.969.000 29.945.000 48.914.000 48.914.000 1.086.000 1.13.1.13.01.02.192

1.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

50.000.000 - - - - - - 18.969.000 29.945.000 48.914.000 48.914.000 1.086.000 1.13.1.13.01.02.192

1.5.2.2.05.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Sekretariat

Dinas Sosial

1.000.000.000 - - - - - - 793.153.350 115.442.725 908.596.075 908.596.075 91.403.925 1.13.1.13.01.02.212

9.

Belanja Jasa Service 45.811.000 - - - - - - 42.095.000 3.715.000 45.810.000 45.810.000 1.000 1.13.1.13.01.02.212

9.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

331.680.000 - - - - - - 280.211.700 49.580.300 329.792.000 329.792.000 1.888.000 1.13.1.13.01.02.212

9.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

547.109.000 - - - - - - 444.364.350 39.832.500 484.196.850 484.196.850 62.912.150 1.13.1.13.01.02.212

9.5.2.2.05.03.

Belanja Jasa KIR 2.400.000 - - - - - - - - - - 2.400.000 1.13.1.13.01.02.212

9.5.2.2.05.04.

Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraan

73.000.000 - - - - - - 26.482.300 22.314.925 48.797.225 48.797.225 24.202.775 1.13.1.13.01.02.212

9.5.2.2.05.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 118

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

47.750.000 - - - - - - 44.736.400 3.000.000 47.736.400 47.736.400 13.600 1.13.1.13.01.02.213

0.

Belanja Jasa Service 3.500.000 - - - - - - 3.500.000 - 3.500.000 3.500.000 - 1.13.1.13.01.02.213

0.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

9.400.000 - - - - - - 9.400.000 - 9.400.000 9.400.000 - 1.13.1.13.01.02.213

0.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

33.500.000 - - - - - - 30.500.000 3.000.000 33.500.000 33.500.000 - 1.13.1.13.01.02.213

0.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraan

1.350.000 - - - - - - 1.336.400 - 1.336.400 1.336.400 13.600 1.13.1.13.01.02.213

0.5.2.2.05.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

37.000.000 - - - - - - 35.600.000 1.400.000 37.000.000 37.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

1.

Belanja Jasa Service 4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

1.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

1.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

18.000.000 - - - - - - 16.600.000 1.400.000 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

1.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

104.000.000 - - - - - - 101.500.000 2.500.000 104.000.000 104.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

2.

Belanja Jasa Service 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

2.5.2.2.05.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 119

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Penggantian Suku

Cadang

24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

2.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

60.000.000 - - - - - - 57.500.000 2.500.000 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

2.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

37.000.000 - - - - - - 33.751.000 3.249.000 37.000.000 37.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

3.

Belanja Jasa Service 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

3.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

12.000.000 - - - - - - 11.345.000 655.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

3.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

20.000.000 - - - - - - 17.406.000 2.594.000 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

3.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

55.080.000 - - - - - - 52.900.000 2.180.000 55.080.000 55.080.000 - 1.13.1.13.01.02.213

4.

Belanja Jasa Service 5.500.000 - - - - - - 5.500.000 - 5.500.000 5.500.000 - 1.13.1.13.01.02.213

4.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

19.000.000 - - - - - - 19.000.000 - 19.000.000 19.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

4.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

30.580.000 - - - - - - 28.400.000 2.180.000 30.580.000 30.580.000 - 1.13.1.13.01.02.213

4.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

50.400.000 - - - - - - 47.391.500 3.008.500 50.400.000 50.400.000 - 1.13.1.13.01.02.213

5.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 120

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Jasa Service 6.000.000 - - - - - - 5.575.000 425.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

5.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

16.500.000 - - - - - - 16.241.500 258.500 16.500.000 16.500.000 - 1.13.1.13.01.02.213

5.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

27.900.000 - - - - - - 25.575.000 2.325.000 27.900.000 27.900.000 - 1.13.1.13.01.02.213

5.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

49.000.000 - - - - - - 43.980.755 4.995.000 48.975.755 48.975.755 24.245 1.13.1.13.01.02.213

6.

Belanja Jasa Service 5.500.000 - - - - - - 4.960.000 540.000 5.500.000 5.500.000 - 1.13.1.13.01.02.213

6.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

18.500.000 - - - - - - 17.645.000 855.000 18.500.000 18.500.000 - 1.13.1.13.01.02.213

6.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

25.000.000 - - - - - - 21.375.755 3.600.000 24.975.755 24.975.755 24.245 1.13.1.13.01.02.213

6.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

44.000.000 - - - - - - 40.167.605 3.832.395 44.000.000 44.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

7.

Belanja Jasa Service 4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

7.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

7.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

30.000.000 - - - - - - 26.167.605 3.832.395 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

7.5.2.2.05.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 121

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

47.300.000 - - - - - - 44.225.000 3.075.000 47.300.000 47.300.000 - 1.13.1.13.01.02.213

8.

Belanja Jasa Service 8.400.000 - - - - - - 8.010.000 390.000 8.400.000 8.400.000 - 1.13.1.13.01.02.213

8.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

11.900.000 - - - - - - 11.900.000 - 11.900.000 11.900.000 - 1.13.1.13.01.02.213

8.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

27.000.000 - - - - - - 24.315.000 2.685.000 27.000.000 27.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

8.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

66.000.000 - - - - - - 61.769.000 4.231.000 66.000.000 66.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

9.

Belanja Jasa Service 5.250.000 - - - - - - 5.250.000 - 5.250.000 5.250.000 - 1.13.1.13.01.02.213

9.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.213

9.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

50.750.000 - - - - - - 46.519.000 4.231.000 50.750.000 50.750.000 - 1.13.1.13.01.02.213

9.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

52.015.000 - - - - - - 47.955.000 4.060.000 52.015.000 52.015.000 - 1.13.1.13.01.02.214

0.

Belanja Jasa Service 2.750.000 - - - - - - 2.525.000 225.000 2.750.000 2.750.000 - 1.13.1.13.01.02.214

0.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

9.265.000 - - - - - - 9.265.000 - 9.265.000 9.265.000 - 1.13.1.13.01.02.214

0.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

40.000.000 - - - - - - 36.165.000 3.835.000 40.000.000 40.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

0.5.2.2.05.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 122

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

56.200.000 - - - - - - 54.200.000 2.000.000 56.200.000 56.200.000 - 1.13.1.13.01.02.214

1.

Belanja Jasa Service 10.200.000 - - - - - - 10.200.000 - 10.200.000 10.200.000 - 1.13.1.13.01.02.214

1.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

1.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

30.000.000 - - - - - - 28.000.000 2.000.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

1.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

76.000.000 - - - - - - 70.000.000 6.000.000 76.000.000 76.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

2.

Belanja Jasa Service 10.000.000 - - - - - - 9.000.000 1.000.000 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

2.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

30.000.000 - - - - - - 28.550.000 1.450.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

2.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

36.000.000 - - - - - - 32.450.000 3.550.000 36.000.000 36.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

2.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

62.676.000 - - - - - - 54.525.000 8.151.000 62.676.000 62.676.000 - 1.13.1.13.01.02.214

3.

Belanja Jasa Service 13.053.000 - - - - - - 11.000.000 2.053.000 13.053.000 13.053.000 - 1.13.1.13.01.02.214

3.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

17.000.000 - - - - - - 14.300.000 2.700.000 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

3.5.2.2.05.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 123

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

32.623.000 - - - - - - 29.225.000 3.398.000 32.623.000 32.623.000 - 1.13.1.13.01.02.214

3.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

37.015.000 - - - - - - 33.347.200 3.667.800 37.015.000 37.015.000 - 1.13.1.13.01.02.214

4.

Belanja Jasa Service 2.750.000 - - - - - - 2.650.000 100.000 2.750.000 2.750.000 - 1.13.1.13.01.02.214

4.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

9.265.000 - - - - - - 7.775.000 1.490.000 9.265.000 9.265.000 - 1.13.1.13.01.02.214

4.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

25.000.000 - - - - - - 22.922.200 2.077.800 25.000.000 25.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

4.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Dewanata” Cilacap

37.015.000 - - - - - - 36.515.000 500.000 37.015.000 37.015.000 - 1.13.1.13.01.02.214

5.

Belanja Jasa Service 2.750.000 - - - - - - 2.750.000 - 2.750.000 2.750.000 - 1.13.1.13.01.02.214

5.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

9.265.000 - - - - - - 9.265.000 - 9.265.000 9.265.000 - 1.13.1.13.01.02.214

5.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

25.000.000 - - - - - - 24.500.000 500.000 25.000.000 25.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

5.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

49.800.000 - - - - - - 45.735.450 4.064.550 49.800.000 49.800.000 - 1.13.1.13.01.02.214

6.

Belanja Jasa Service 6.600.000 - - - - - - 6.600.000 - 6.600.000 6.600.000 - 1.13.1.13.01.02.214

6.5.2.2.05.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 124

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Penggantian Suku

Cadang

10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

6.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

33.200.000 - - - - - - 29.135.450 4.064.550 33.200.000 33.200.000 - 1.13.1.13.01.02.214

6.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

69.500.000 - - - - - - 58.440.875 10.515.100 68.955.975 68.955.975 544.025 1.13.1.13.01.02.214

7.

Belanja Jasa Service 6.000.000 - - - - - - 5.900.000 100.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

7.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

12.000.000 - - - - - - 11.800.000 200.000 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

7.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

50.000.000 - - - - - - 39.784.900 10.215.100 50.000.000 50.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

7.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraan

1.500.000 - - - - - - 955.975 - 955.975 955.975 544.025 1.13.1.13.01.02.214

7.5.2.2.05.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

44.418.000 - - - - - - 41.785.000 2.633.000 44.418.000 44.418.000 - 1.13.1.13.01.02.214

8.

Belanja Jasa Service 3.300.000 - - - - - - 3.300.000 - 3.300.000 3.300.000 - 1.13.1.13.01.02.214

8.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

11.118.000 - - - - - - 11.118.000 - 11.118.000 11.118.000 - 1.13.1.13.01.02.214

8.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

30.000.000 - - - - - - 27.367.000 2.633.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

8.5.2.2.05.03.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 125

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

44.500.000 - - - - - - 42.159.600 2.340.400 44.500.000 44.500.000 - 1.13.1.13.01.02.214

9.

Belanja Jasa Service 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

9.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

9.500.000 - - - - - - 9.500.000 - 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.02.214

9.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

30.000.000 - - - - - - 27.659.600 2.340.400 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.214

9.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

57.375.000 - - - - - - 53.075.000 4.300.000 57.375.000 57.375.000 - 1.13.1.13.01.02.215

0.

Belanja Jasa Service 2.750.000 - - - - - - 2.250.000 500.000 2.750.000 2.750.000 - 1.13.1.13.01.02.215

0.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

9.265.000 - - - - - - 9.265.000 - 9.265.000 9.265.000 - 1.13.1.13.01.02.215

0.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

45.360.000 - - - - - - 41.560.000 3.800.000 45.360.000 45.360.000 - 1.13.1.13.01.02.215

0.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

62.000.000 - - - - - - 34.669.572 10.177.300 44.846.872 44.846.872 17.153.128 1.13.1.13.01.02.215

1.

Belanja Jasa Service 4.000.000 - - - - - - 2.975.000 1.025.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215

1.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

15.000.000 - - - - - - 9.655.000 5.345.000 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215

1.5.2.2.05.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 126

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

43.000.000 - - - - - - 22.039.572 3.807.300 25.846.872 25.846.872 17.153.128 1.13.1.13.01.02.215

1.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

42.015.000 - - - - - - 39.508.200 2.506.800 42.015.000 42.015.000 - 1.13.1.13.01.02.215

2.

Belanja Jasa Service 2.750.000 - - - - - - 2.750.000 - 2.750.000 2.750.000 - 1.13.1.13.01.02.215

2.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

9.265.000 - - - - - - 9.265.000 - 9.265.000 9.265.000 - 1.13.1.13.01.02.215

2.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

30.000.000 - - - - - - 27.493.200 2.506.800 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215

2.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

58.236.000 - - - - - - 54.326.500 3.909.500 58.236.000 58.236.000 - 1.13.1.13.01.02.215

3.

Belanja Jasa Service 6.000.000 - - - - - - 5.706.000 294.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215

3.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

22.236.000 - - - - - - 21.736.000 500.000 22.236.000 22.236.000 - 1.13.1.13.01.02.215

3.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

30.000.000 - - - - - - 26.884.500 3.115.500 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215

3.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

44.700.000 - - - - - - 42.692.000 2.008.000 44.700.000 44.700.000 - 1.13.1.13.01.02.215

4.

Belanja Jasa Service 6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215

4.5.2.2.05.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 127

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Penggantian Suku

Cadang

17.500.000 - - - - - - 17.500.000 - 17.500.000 17.500.000 - 1.13.1.13.01.02.215

4.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

21.200.000 - - - - - - 19.192.000 2.008.000 21.200.000 21.200.000 - 1.13.1.13.01.02.215

4.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

33.018.000 - - - - - - 31.213.250 1.804.750 33.018.000 33.018.000 - 1.13.1.13.01.02.215

5.

Belanja Jasa Service 9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215

5.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

5.500.000 - - - - - - 5.500.000 - 5.500.000 5.500.000 - 1.13.1.13.01.02.215

5.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

18.518.000 - - - - - - 16.713.250 1.804.750 18.518.000 18.518.000 - 1.13.1.13.01.02.215

5.5.2.2.05.03.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

60.700.000 - - - - - - 58.997.000 1.700.000 60.697.000 60.697.000 3.000 1.13.1.13.01.02.215

6.

Belanja Jasa Service 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215

6.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku

Cadang

20.000.000 - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215

6.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

35.000.000 - - - - - - 33.300.000 1.700.000 35.000.000 35.000.000 - 1.13.1.13.01.02.215

6.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraan

700.000 - - - - - - 697.000 - 697.000 697.000 3.000 1.13.1.13.01.02.215

6.5.2.2.05.05.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Sekretariat Dinas

Sosial

185.000.000 - - - - 62.199.000 62.199.000 121.007.500 750.000 121.757.500 183.956.500 1.043.500 1.13.1.13.01.02.233

7.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 128

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

185.000.000 - - - - 62.199.000 62.199.000 121.007.500 750.000 121.757.500 183.956.500 1.043.500 1.13.1.13.01.02.233

7.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial PGOT “Mardi Utomo”

Semarang

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.233

8.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.233

8.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Persinggahan

Sosial “Margo Widodo”

Semarang

4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.233

9.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.233

9.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Penyalahguna

Napza “Mandiri” Semarang

30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.234

0.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.02.234

0.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Kumuda Putera

Puteri” Magelang

13.000.000 - - - - - - 13.000.000 - 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.02.234

1.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

13.000.000 - - - - - - 13.000.000 - 13.000.000 13.000.000 - 1.13.1.13.01.02.234

1.5.2.2.20.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 129

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial “Wanita Utama”

Surakarta

6.300.000 - - - - - - 5.800.000 500.000 6.300.000 6.300.000 - 1.13.1.13.01.02.234

2.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

6.300.000 - - - - - - 5.800.000 500.000 6.300.000 6.300.000 - 1.13.1.13.01.02.234

2.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Budhi Sakti”

Banyumas

4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.234

3.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.234

3.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Wira Adhi Karya”

Ungaran

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.234

4.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.234

4.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Wiloso Muda

Mudi” Purworejo

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.234

5.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.234

5.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Lanjut Usia Cepiring Kendal

2.800.000 - - - - - - 2.800.000 - 2.800.000 2.800.000 - 1.13.1.13.01.02.234

6.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 130

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

2.800.000 - - - - - - 2.800.000 - 2.800.000 2.800.000 - 1.13.1.13.01.02.234

6.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Woro Wiloso”

Salatiga

2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 - 1.13.1.13.01.02.234

7.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 - 1.13.1.13.01.02.234

7.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Dharma Putera”

Purworejo

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.234

8.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.234

8.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Lanjut Usia “Bisma Upakara”

Pemalang

12.400.000 - - - - - - 12.400.000 - 12.400.000 12.400.000 - 1.13.1.13.01.02.234

9.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

12.400.000 - - - - - - 12.400.000 - 12.400.000 12.400.000 - 1.13.1.13.01.02.234

9.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Kasih Mesra”

Demak

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.235

0.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.235

0.5.2.2.20.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 131

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Penganthi” Temanggung

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235

1.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235

1.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Pamardi

Utomo” Boyolali

1.200.000 - - - - - - 900.000 300.000 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235

2.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

1.200.000 - - - - - - 900.000 300.000 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235

2.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Lanjut Usia “Dewanata”

Cilacap

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235

3.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235

3.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Psikotik “Ngudi

Rahayu” Kendal

4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.235

4.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.235

4.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Pendowo” Kudus

1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.02.235

5.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 132

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.02.235

5.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Eks Psikotik “Pangrukti

Mulyo” Rembang

1.440.000 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.02.235

6.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

1.440.000 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.02.235

6.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Anak “Taruna Yodha”

Sukoharjo

1.440.000 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.02.235

7.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

1.440.000 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.02.235

7.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Grahita Dan

Ganda “Raharjo” Sragen

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235

8.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.235

8.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Suko Mulyo”

Tegal

3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.02.235

9.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.02.235

9.5.2.2.20.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 133

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Disabilitas Netra

“Distrarastra” Pemalang

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.236

0.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.236

0.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Harapan

Bangsa” Rembang

1.440.000 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.02.236

1.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

1.440.000 - - - - - - 1.440.000 - 1.440.000 1.440.000 - 1.13.1.13.01.02.236

1.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Pgot Dan Eks Psikotik

“Samekto Karti” Pemalang

8.300.000 - - - - - - 5.205.000 3.095.000 8.300.000 8.300.000 - 1.13.1.13.01.02.236

2.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

8.300.000 - - - - - - 5.205.000 3.095.000 8.300.000 8.300.000 - 1.13.1.13.01.02.236

2.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Rehabilitasi

Sosial Anak Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

1.800.000 - - - - - - 1.200.000 600.000 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.02.236

3.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

1.800.000 - - - - - - 1.200.000 600.000 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.02.236

3.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Balai Pelayanan Sosial

Asuhan Anak “Sunu

Ngestitomo” Jepara

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.236

4.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 134

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.236

4.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Sekretariat

Dinas Sosial

115.000.000 - - - - - - 96.482.100 18.370.000 114.852.100 114.852.100 147.900 1.13.1.13.01.02.254

5.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

115.000.000 - - - - - - 96.482.100 18.370.000 114.852.100 114.852.100 147.900 1.13.1.13.01.02.254

5.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

8.350.000 - - - - - - 8.350.000 - 8.350.000 8.350.000 - 1.13.1.13.01.02.254

6.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

8.350.000 - - - - - - 8.350.000 - 8.350.000 8.350.000 - 1.13.1.13.01.02.254

6.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.254

7.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.254

7.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.02.254

8.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.02.254

8.5.2.2.20.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 135

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

18.350.000 - - - - - - 18.350.000 - 18.350.000 18.350.000 - 1.13.1.13.01.02.254

9.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

18.350.000 - - - - - - 18.350.000 - 18.350.000 18.350.000 - 1.13.1.13.01.02.254

9.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

6.300.000 - - - - - - 6.300.000 - 6.300.000 6.300.000 - 1.13.1.13.01.02.255

0.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

6.300.000 - - - - - - 6.300.000 - 6.300.000 6.300.000 - 1.13.1.13.01.02.255

0.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

20.740.000 - - - - - - 14.410.000 6.330.000 20.740.000 20.740.000 - 1.13.1.13.01.02.255

1.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

20.740.000 - - - - - - 14.410.000 6.330.000 20.740.000 20.740.000 - 1.13.1.13.01.02.255

1.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

6.000.000 - - - - - - 2.570.000 430.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.13.1.13.01.02.255

2.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

6.000.000 - - - - - - 2.570.000 430.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1.13.1.13.01.02.255

2.5.2.2.20.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 136

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.02.255

3.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.02.255

3.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

3.900.000 - - - - - - 3.900.000 - 3.900.000 3.900.000 - 1.13.1.13.01.02.255

4.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

3.900.000 - - - - - - 3.900.000 - 3.900.000 3.900.000 - 1.13.1.13.01.02.255

4.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255

5.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255

5.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255

6.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255

6.5.2.2.20.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 137

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255

7.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255

7.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255

8.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255

8.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

6.000.000 - - - - - - 3.950.000 2.050.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255

9.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

6.000.000 - - - - - - 3.950.000 2.050.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.255

9.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

4.000.000 - - - - - - 3.585.000 415.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256

0.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

4.000.000 - - - - - - 3.585.000 415.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256

0.5.2.2.20.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 138

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Dewanata” Cilacap

3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256

1.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256

1.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.02.256

2.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.02.256

2.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

4.500.000 - - - - - - 4.050.000 450.000 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.02.256

3.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

4.500.000 - - - - - - 4.050.000 450.000 4.500.000 4.500.000 - 1.13.1.13.01.02.256

3.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.256

4.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.256

4.5.2.2.20.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 139

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

3.600.000 - - - - - - 3.000.000 600.000 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.256

5.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

3.600.000 - - - - - - 3.000.000 600.000 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.256

5.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

4.000.000 - - - - - - 3.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256

6.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

4.000.000 - - - - - - 3.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256

6.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

5.000.000 - - - - - - 4.700.000 300.000 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256

7.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

5.000.000 - - - - - - 4.700.000 300.000 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256

7.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256

8.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.256

8.5.2.2.20.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 140

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.256

9.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.256

9.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.257

0.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

4.000.000 - - - - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.02.257

0.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

3.600.000 - - - - - - 2.800.000 800.000 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.257

1.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

3.600.000 - - - - - - 2.800.000 800.000 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.02.257

1.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

10.300.000 - - - - - - 8.060.000 2.240.000 10.300.000 10.300.000 - 1.13.1.13.01.02.257

2.

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Dan Mesin

10.300.000 - - - - - - 8.060.000 2.240.000 10.300.000 10.300.000 - 1.13.1.13.01.02.257

2.5.2.2.20.01.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair

Sekretariat Dinas Sosial

60.000.000 - - - - - - 59.995.150 - 59.995.150 59.995.150 4.850 1.13.1.13.01.02.275

3.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 141

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

60.000.000 - - - - - - 59.995.150 - 59.995.150 59.995.150 4.850 1.13.1.13.01.02.275

3.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.275

4.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.02.275

4.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

7.000.000 - - - - - - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.02.275

5.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

7.000.000 - - - - - - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.02.275

5.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

7.200.000 - - - - - - 7.200.000 - 7.200.000 7.200.000 - 1.13.1.13.01.02.275

6.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

7.200.000 - - - - - - 7.200.000 - 7.200.000 7.200.000 - 1.13.1.13.01.02.275

6.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

6.700.000 - - - - - - 6.700.000 - 6.700.000 6.700.000 - 1.13.1.13.01.02.275

7.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

6.700.000 - - - - - - 6.700.000 - 6.700.000 6.700.000 - 1.13.1.13.01.02.275

7.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

9.500.000 - - - - - - 9.500.000 - 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.02.275

8.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 142

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

9.500.000 - - - - - - 9.500.000 - 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.02.275

8.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

9.500.000 - - - - - - 9.500.000 - 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.02.275

9.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

9.500.000 - - - - - - 9.500.000 - 9.500.000 9.500.000 - 1.13.1.13.01.02.275

9.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

9.830.000 - - - - - - 9.830.000 - 9.830.000 9.830.000 - 1.13.1.13.01.02.276

0.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

9.830.000 - - - - - - 9.830.000 - 9.830.000 9.830.000 - 1.13.1.13.01.02.276

0.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

7.500.000 - - - - - - 7.300.000 200.000 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276

1.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

7.500.000 - - - - - - 7.300.000 200.000 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276

1.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

6.250.000 - - - - - - 5.500.000 750.000 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.276

2.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

6.250.000 - - - - - - 5.500.000 750.000 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.276

2.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.276

3.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.276

3.5.2.2.20.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 143

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.276

4.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.276

4.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276

5.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276

5.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276

6.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276

6.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276

7.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.276

7.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

27.290.000 - - - - - - 27.290.000 - 27.290.000 27.290.000 - 1.13.1.13.01.02.276

8.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

27.290.000 - - - - - - 27.290.000 - 27.290.000 27.290.000 - 1.13.1.13.01.02.276

8.5.2.2.20.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 144

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Dewanata” Cilacap

6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.276

9.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.276

9.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.277

0.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.277

0.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.277

1.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.277

1.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.02.277

2.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.02.277

2.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.02.277

3.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.02.277

3.5.2.2.20.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 145

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

6.250.000 - - - - - - 5.500.000 750.000 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.277

4.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

6.250.000 - - - - - - 5.500.000 750.000 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.277

4.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.277

5.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

12.500.000 - - - - - - 12.500.000 - 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.02.277

5.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.277

6.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.277

6.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.02.277

7.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.02.277

7.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.277

8.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

6.250.000 - - - - - - 6.250.000 - 6.250.000 6.250.000 - 1.13.1.13.01.02.277

8.5.2.2.20.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 146

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.277

9.

Belanja Pemeliharaan Gedung

Dan Bangunan

9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.02.277

9.5.2.2.20.02.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubelair Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

6.000.000 - - - - - - 5.700.000 300.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.278

0.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

6.000.000 - - - - - - 5.700.000 300.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.278

0.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga Sekretariat

Dinas Sosial

182.000.000 - - - - - - 157.999.000 9.060.000 167.059.000 167.059.000 14.941.000 1.13.1.13.01.02.296

1.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

182.000.000 - - - - - - 157.999.000 9.060.000 167.059.000 167.059.000 14.941.000 1.13.1.13.01.02.296

1.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan

Sekretariat Dinas Sosial

25.000.000 - - - - - - 20.377.000 2.352.000 22.729.000 22.729.000 2.271.000 1.13.1.13.01.02.337

7.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

3.000.000 - - - - - - 2.800.000 - 2.800.000 2.800.000 200.000 1.13.1.13.01.02.337

7.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 5.588.000 - - - - - - 4.166.000 612.000 4.778.000 4.778.000 810.000 1.13.1.13.01.02.337

7.5.2.2.02.05.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

16.412.000 - - - - - - 13.411.000 1.740.000 15.151.000 15.151.000 1.261.000 1.13.1.13.01.02.337

7.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.02.337

8.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 147

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.02.337

8.5.2.2.01.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.02.337

9.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.02.337

9.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.02.337

9.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

1.400.000 - - - - - - 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.02.338

0.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

800.000 - - - - - - 800.000 - 800.000 800.000 - 1.13.1.13.01.02.338

0.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 600.000 - - - - - - 600.000 - 600.000 600.000 - 1.13.1.13.01.02.338

0.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

1.621.000 - - - - - - 1.621.000 - 1.621.000 1.621.000 - 1.13.1.13.01.02.338

1.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

608.000 - - - - - - 608.000 - 608.000 608.000 - 1.13.1.13.01.02.338

1.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 1.013.000 - - - - - - 1.013.000 - 1.013.000 1.013.000 - 1.13.1.13.01.02.338

1.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

2.700.000 - - - - - - 2.700.000 - 2.700.000 2.700.000 - 1.13.1.13.01.02.338

2.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 148

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

1.800.000 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.02.338

2.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.02.338

2.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

1.980.000 - - - - - - 1.980.000 - 1.980.000 1.980.000 - 1.13.1.13.01.02.338

3.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

1.280.000 - - - - - - 1.280.000 - 1.280.000 1.280.000 - 1.13.1.13.01.02.338

3.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 700.000 - - - - - - 700.000 - 700.000 700.000 - 1.13.1.13.01.02.338

3.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

1.380.000 - - - - - - 1.300.000 80.000 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.338

4.

Belanja Alat Tulis Kantor 380.000 - - - - - - 300.000 80.000 380.000 380.000 - 1.13.1.13.01.02.338

4.5.2.2.01.01.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

600.000 - - - - - - 600.000 - 600.000 600.000 - 1.13.1.13.01.02.338

4.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 400.000 - - - - - - 400.000 - 400.000 400.000 - 1.13.1.13.01.02.338

4.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

2.000.000 - - - - - - 1.625.000 375.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.02.338

5.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

2.000.000 - - - - - - 1.625.000 375.000 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.02.338

5.5.2.2.01.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

1.400.000 - - - - - - 1.300.000 100.000 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.02.338

6.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 149

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.02.338

6.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 400.000 - - - - - - 300.000 100.000 400.000 400.000 - 1.13.1.13.01.02.338

6.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

2.800.000 - - - - - - 2.800.000 - 2.800.000 2.800.000 - 1.13.1.13.01.02.338

7.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

1.400.000 - - - - - - 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.02.338

7.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 1.400.000 - - - - - - 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.02.338

7.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

1.380.000 - - - - - - 1.380.000 - 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.338

8.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

780.000 - - - - - - 780.000 - 780.000 780.000 - 1.13.1.13.01.02.338

8.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 600.000 - - - - - - 600.000 - 600.000 600.000 - 1.13.1.13.01.02.338

8.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

6.000.000 - - - - - - 5.600.000 400.000 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.02.338

9.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

3.750.000 - - - - - - 3.750.000 - 3.750.000 3.750.000 - 1.13.1.13.01.02.338

9.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 2.250.000 - - - - - - 1.850.000 400.000 2.250.000 2.250.000 - 1.13.1.13.01.02.338

9.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

4.890.000 - - - - - - 4.890.000 - 4.890.000 4.890.000 - 1.13.1.13.01.02.339

0.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 150

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

4.600.000 - - - - - - 4.600.000 - 4.600.000 4.600.000 - 1.13.1.13.01.02.339

0.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 290.000 - - - - - - 290.000 - 290.000 290.000 - 1.13.1.13.01.02.339

0.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

1.380.000 - - - - - - 1.040.000 340.000 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.339

1.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

600.000 - - - - - - 450.000 150.000 600.000 600.000 - 1.13.1.13.01.02.339

1.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 780.000 - - - - - - 590.000 190.000 780.000 780.000 - 1.13.1.13.01.02.339

1.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

1.380.000 - - - - - - 751.000 629.000 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.339

2.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

690.000 - - - - - - 321.000 369.000 690.000 690.000 - 1.13.1.13.01.02.339

2.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 690.000 - - - - - - 430.000 260.000 690.000 690.000 - 1.13.1.13.01.02.339

2.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Dewanata” Cilacap

1.380.000 - - - - - - 1.380.000 - 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.339

3.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

800.000 - - - - - - 800.000 - 800.000 800.000 - 1.13.1.13.01.02.339

3.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 580.000 - - - - - - 580.000 - 580.000 580.000 - 1.13.1.13.01.02.339

3.5.2.2.02.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 151

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

2.452.000 - - - - - - 2.452.000 - 2.452.000 2.452.000 - 1.13.1.13.01.02.339

4.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.02.339

4.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 1.252.000 - - - - - - 1.252.000 - 1.252.000 1.252.000 - 1.13.1.13.01.02.339

4.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

1.450.000 - - - - - - 1.450.000 - 1.450.000 1.450.000 - 1.13.1.13.01.02.339

5.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

750.000 - - - - - - 750.000 - 750.000 750.000 - 1.13.1.13.01.02.339

5.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 700.000 - - - - - - 700.000 - 700.000 700.000 - 1.13.1.13.01.02.339

5.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

1.660.000 - - - - - - 1.660.000 - 1.660.000 1.660.000 - 1.13.1.13.01.02.339

6.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

1.660.000 - - - - - - 1.660.000 - 1.660.000 1.660.000 - 1.13.1.13.01.02.339

6.5.2.2.01.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

1.536.000 - - - - - - 1.536.000 - 1.536.000 1.536.000 - 1.13.1.13.01.02.339

7.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

1.136.000 - - - - - - 1.136.000 - 1.136.000 1.136.000 - 1.13.1.13.01.02.339

7.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 400.000 - - - - - - 400.000 - 400.000 400.000 - 1.13.1.13.01.02.339

7.5.2.2.02.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 152

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

1.400.000 - - - - - - 900.000 500.000 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.02.339

8.

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya

1.400.000 - - - - - - 900.000 500.000 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.02.339

8.5.2.2.20.04.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

1.800.000 - - - - - - 1.550.000 250.000 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.02.339

9.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

900.000 - - - - - - 750.000 150.000 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.02.339

9.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 900.000 - - - - - - 800.000 100.000 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.02.339

9.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

1.380.000 - - - - - - 1.380.000 - 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.340

0.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

790.000 - - - - - - 790.000 - 790.000 790.000 - 1.13.1.13.01.02.340

0.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 590.000 - - - - - - 590.000 - 590.000 590.000 - 1.13.1.13.01.02.340

0.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

1.656.000 - - - - - - 1.656.000 - 1.656.000 1.656.000 - 1.13.1.13.01.02.340

1.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

720.000 - - - - - - 720.000 - 720.000 720.000 - 1.13.1.13.01.02.340

1.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 936.000 - - - - - - 936.000 - 936.000 936.000 - 1.13.1.13.01.02.340

1.5.2.2.02.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 153

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

1.380.000 - - - - - - 1.380.000 - 1.380.000 1.380.000 - 1.13.1.13.01.02.340

2.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

780.000 - - - - - - 780.000 - 780.000 780.000 - 1.13.1.13.01.02.340

2.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia 600.000 - - - - - - 600.000 - 600.000 600.000 - 1.13.1.13.01.02.340

2.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

2.376.000 - - - - - - 1.963.000 413.000 2.376.000 2.376.000 - 1.13.1.13.01.02.340

3.

Belanja Peralatan Kebersihan Dan

Bahan Pembersih

2.376.000 - - - - - - 1.963.000 413.000 2.376.000 2.376.000 - 1.13.1.13.01.02.340

3.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Kimia - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.02.340

3.5.2.2.02.05.

Kegiatan Pemeliharaan

Buku-Buku Perpustakaan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

2.235.000 - - - - - - 1.959.000 276.000 2.235.000 2.235.000 - 1.13.1.13.01.02.340

4.

Belanja Bahan Kimia 2.235.000 - - - - - - 1.959.000 276.000 2.235.000 2.235.000 - 1.13.1.13.01.02.340

4.5.2.2.02.05.

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kantor

Sekretariat Dinas Sosial

1.032.520.000 - - - 371.900.000 621.590.000 993.490.000 13.099.000 - 13.099.000 1.006.589.000 25.931.000 1.13.1.13.01.02.483

3.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Rumah Tangga

255.500.000 - - - 59.000.000 193.860.000 252.860.000 - - - 252.860.000 2.640.000 1.13.1.13.01.02.483

3.5.2.3.02.15.

Belanja Modal Pengadaan

Komputer

603.750.000 - - - 312.900.000 282.560.000 595.460.000 - - - 595.460.000 8.290.000 1.13.1.13.01.02.483

3.5.2.3.02.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Studio

160.000.000 - - - - 145.170.000 145.170.000 - - - 145.170.000 14.830.000 1.13.1.13.01.02.483

3.5.2.3.02.18.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 154

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Modal Pengadaan

Jaringan Listrik

13.270.000 - - - - - - 13.099.000 - 13.099.000 13.099.000 171.000 1.13.1.13.01.02.483

3.5.2.3.04.21.

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

59.400.000 - - - - - - 59.400.000 - 59.400.000 59.400.000 - 1.13.1.13.01.02.483

4.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Kantor

23.800.000 - - - - - - 23.800.000 - 23.800.000 23.800.000 - 1.13.1.13.01.02.483

4.5.2.3.02.14.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Rumah Tangga

11.000.000 - - - - - - 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000 - 1.13.1.13.01.02.483

4.5.2.3.02.15.

Belanja Modal Pengadaan

Komputer

15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.483

4.5.2.3.02.16.

Belanja Modal Pengadaan Meja

dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

9.600.000 - - - - - - 9.600.000 - 9.600.000 9.600.000 - 1.13.1.13.01.02.483

4.5.2.3.02.17.

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

56.750.000 - - - - - - 56.750.000 - 56.750.000 56.750.000 - 1.13.1.13.01.02.483

8.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Kantor

11.750.000 - - - - - - 11.750.000 - 11.750.000 11.750.000 - 1.13.1.13.01.02.483

8.5.2.3.02.14.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Rumah Tangga

15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.483

8.5.2.3.02.15.

Belanja Modal Pengadaan

Komputer

15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.483

8.5.2.3.02.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Studio

15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.02.483

8.5.2.3.02.18.

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

20.650.000 - - - - - - 20.650.000 - 20.650.000 20.650.000 - 1.13.1.13.01.02.484

0.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Kantor

20.650.000 - - - - - - 20.650.000 - 20.650.000 20.650.000 - 1.13.1.13.01.02.484

0.5.2.3.02.14.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 155

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kantor Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

22.612.000 - - - - - - 12.612.000 10.000.000 22.612.000 22.612.000 - 1.13.1.13.01.02.484

2.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Kantor

16.000.000 - - - - - - 9.000.000 7.000.000 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.02.484

2.5.2.3.02.14.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Studio

6.612.000 - - - - - - 3.612.000 3.000.000 6.612.000 6.612.000 - 1.13.1.13.01.02.484

2.5.2.3.02.18.

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

80.000.000 - - - - - - 80.000.000 - 80.000.000 80.000.000 - 1.13.1.13.01.02.484

4.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Kantor

23.000.000 - - - - - - 23.000.000 - 23.000.000 23.000.000 - 1.13.1.13.01.02.484

4.5.2.3.02.14.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Rumah Tangga

24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.02.484

4.5.2.3.02.15.

Belanja Modal Pengadaan

Komputer

22.000.000 - - - - - - 22.000.000 - 22.000.000 22.000.000 - 1.13.1.13.01.02.484

4.5.2.3.02.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Studio

11.000.000 - - - - - - 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000 - 1.13.1.13.01.02.484

4.5.2.3.02.18.

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kantor Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

74.000.000 - - - - - - 74.000.000 - 74.000.000 74.000.000 - 1.13.1.13.01.02.485

3.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Kantor

25.000.000 - - - - - - 25.000.000 - 25.000.000 25.000.000 - 1.13.1.13.01.02.485

3.5.2.3.02.14.

Belanja Modal Pengadaan

Komputer

24.500.000 - - - - - - 24.500.000 - 24.500.000 24.500.000 - 1.13.1.13.01.02.485

3.5.2.3.02.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Studio

24.500.000 - - - - - - 24.500.000 - 24.500.000 24.500.000 - 1.13.1.13.01.02.485

3.5.2.3.02.18.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 156

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kantor Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

108.500.000 - - - - 107.415.000 107.415.000 - - - 107.415.000 1.085.000 1.13.1.13.01.02.485

5.

Belanja Modal Pengadaan Alat

Rumah Tangga

108.500.000 - - - - 107.415.000 107.415.000 - - - 107.415.000 1.085.000 1.13.1.13.01.02.485

5.5.2.3.02.15.

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

2.806.920.000 - - - - - - 2.730.433.500 76.461.500 2.806.895.000 2.806.895.000 25.000 1.13.1.13.01.03.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya Sekretariat

Dinas Sosial

- - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.03.004

9.

Belanja pakaian olahraga - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.03.004

9.5.2.2.14.04.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial PGOT

“Mardi Utomo” Semarang

71.625.000 - - - - - - 71.625.000 - 71.625.000 71.625.000 - 1.13.1.13.01.03.025

8.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

71.625.000 - - - - - - 71.625.000 - 71.625.000 71.625.000 - 1.13.1.13.01.03.025

8.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Persinggahan Sosial “Margo

Widodo” Semarang

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.03.025

9.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

100.000.000 - - - - - - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - 1.13.1.13.01.03.025

9.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Penyalahguna Napza

“Mandiri” Semarang

102.150.000 - - - - - - 102.150.000 - 102.150.000 102.150.000 - 1.13.1.13.01.03.026

0.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

102.150.000 - - - - - - 102.150.000 - 102.150.000 102.150.000 - 1.13.1.13.01.03.026

0.5.2.2.14.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 157

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

82.600.000 - - - - - - 82.600.000 - 82.600.000 82.600.000 - 1.13.1.13.01.03.026

1.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

82.600.000 - - - - - - 82.600.000 - 82.600.000 82.600.000 - 1.13.1.13.01.03.026

1.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

115.000.000 - - - - - - 115.000.000 - 115.000.000 115.000.000 - 1.13.1.13.01.03.026

2.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

115.000.000 - - - - - - 115.000.000 - 115.000.000 115.000.000 - 1.13.1.13.01.03.026

2.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

75.000.000 - - - - - - 70.527.500 4.472.500 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.03.026

3.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

75.000.000 - - - - - - 70.527.500 4.472.500 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.03.026

3.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Wira Adhi Karya” Ungaran

95.220.000 - - - - - - 95.205.000 - 95.205.000 95.205.000 15.000 1.13.1.13.01.03.026

4.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

95.220.000 - - - - - - 95.205.000 - 95.205.000 95.205.000 15.000 1.13.1.13.01.03.026

4.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

165.600.000 - - - - - - 165.600.000 - 165.600.000 165.600.000 - 1.13.1.13.01.03.026

5.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

165.600.000 - - - - - - 165.600.000 - 165.600.000 165.600.000 - 1.13.1.13.01.03.026

5.5.2.2.14.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 158

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

153.300.000 - - - - - - 153.300.000 - 153.300.000 153.300.000 - 1.13.1.13.01.03.026

6.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

153.300.000 - - - - - - 153.300.000 - 153.300.000 153.300.000 - 1.13.1.13.01.03.026

6.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

106.200.000 - - - - - - 106.200.000 - 106.200.000 106.200.000 - 1.13.1.13.01.03.026

7.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

106.200.000 - - - - - - 106.200.000 - 106.200.000 106.200.000 - 1.13.1.13.01.03.026

7.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Dharma Putera” Purworejo

158.250.000 - - - - - - 130.875.000 27.375.000 158.250.000 158.250.000 - 1.13.1.13.01.03.026

8.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

158.250.000 - - - - - - 130.875.000 27.375.000 158.250.000 158.250.000 - 1.13.1.13.01.03.026

8.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

81.250.000 - - - - - - 81.250.000 - 81.250.000 81.250.000 - 1.13.1.13.01.03.026

9.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

81.250.000 - - - - - - 81.250.000 - 81.250.000 81.250.000 - 1.13.1.13.01.03.026

9.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

96.000.000 - - - - - - 96.000.000 - 96.000.000 96.000.000 - 1.13.1.13.01.03.027

0.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

96.000.000 - - - - - - 96.000.000 - 96.000.000 96.000.000 - 1.13.1.13.01.03.027

0.5.2.2.14.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 159

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

102.000.000 - - - - - - 98.050.000 3.950.000 102.000.000 102.000.000 - 1.13.1.13.01.03.027

1.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

102.000.000 - - - - - - 98.050.000 3.950.000 102.000.000 102.000.000 - 1.13.1.13.01.03.027

1.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

64.200.000 - - - - - - 54.600.000 9.600.000 64.200.000 64.200.000 - 1.13.1.13.01.03.027

2.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

64.200.000 - - - - - - 54.600.000 9.600.000 64.200.000 64.200.000 - 1.13.1.13.01.03.027

2.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Dewanata” Cilacap

64.200.000 - - - - - - 59.700.000 4.500.000 64.200.000 64.200.000 - 1.13.1.13.01.03.027

3.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

64.200.000 - - - - - - 59.700.000 4.500.000 64.200.000 64.200.000 - 1.13.1.13.01.03.027

3.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Ngudi Rahayu”

Kendal

101.000.000 - - - - - - 101.000.000 - 101.000.000 101.000.000 - 1.13.1.13.01.03.027

4.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

101.000.000 - - - - - - 101.000.000 - 101.000.000 101.000.000 - 1.13.1.13.01.03.027

4.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Pendowo” Kudus

86.550.000 - - - - - - 83.050.000 3.500.000 86.550.000 86.550.000 - 1.13.1.13.01.03.027

5.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

86.550.000 - - - - - - 83.050.000 3.500.000 86.550.000 86.550.000 - 1.13.1.13.01.03.027

5.5.2.2.14.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 160

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial Eks

Psikotik “Pangrukti Mulyo”

Rembang

111.240.000 - - - - - - 109.680.000 1.560.000 111.240.000 111.240.000 - 1.13.1.13.01.03.027

6.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

111.240.000 - - - - - - 109.680.000 1.560.000 111.240.000 111.240.000 - 1.13.1.13.01.03.027

6.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

“Taruna Yodha” Sukoharjo

91.200.000 - - - - - - 91.200.000 - 91.200.000 91.200.000 - 1.13.1.13.01.03.027

7.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

91.200.000 - - - - - - 91.200.000 - 91.200.000 91.200.000 - 1.13.1.13.01.03.027

7.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Grahita Dan Ganda “Raharjo”

Sragen

73.500.000 - - - - - - 65.564.000 7.936.000 73.500.000 73.500.000 - 1.13.1.13.01.03.027

8.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

73.500.000 - - - - - - 65.564.000 7.936.000 73.500.000 73.500.000 - 1.13.1.13.01.03.027

8.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

132.250.000 - - - - - - 132.250.000 - 132.250.000 132.250.000 - 1.13.1.13.01.03.027

9.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

132.250.000 - - - - - - 132.250.000 - 132.250.000 132.250.000 - 1.13.1.13.01.03.027

9.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

160.500.000 - - - - - - 146.932.000 13.568.000 160.500.000 160.500.000 - 1.13.1.13.01.03.028

0.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

160.500.000 - - - - - - 146.932.000 13.568.000 160.500.000 160.500.000 - 1.13.1.13.01.03.028

0.5.2.2.14.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 161

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

150.750.000 - - - - - - 150.750.000 - 150.750.000 150.750.000 - 1.13.1.13.01.03.028

1.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

150.750.000 - - - - - - 150.750.000 - 150.750.000 150.750.000 - 1.13.1.13.01.03.028

1.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial Pgot Dan

Eks Psikotik “Samekto Karti”

Pemalang

59.375.000 - - - - - - 59.375.000 - 59.375.000 59.375.000 - 1.13.1.13.01.03.028

2.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

59.375.000 - - - - - - 59.375.000 - 59.375.000 59.375.000 - 1.13.1.13.01.03.028

2.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

92.760.000 - - - - - - 92.750.000 - 92.750.000 92.750.000 10.000 1.13.1.13.01.03.028

3.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

92.760.000 - - - - - - 92.750.000 - 92.750.000 92.750.000 10.000 1.13.1.13.01.03.028

3.5.2.2.14.05.

Kegiatan Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

115.200.000 - - - - - - 115.200.000 - 115.200.000 115.200.000 - 1.13.1.13.01.03.028

4.

Belanja pakaian pasien/kelayan

panti sosial

115.200.000 - - - - - - 115.200.000 - 115.200.000 115.200.000 - 1.13.1.13.01.03.028

4.5.2.2.14.05.

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.116.176.000 - - - - - - 2.923.080.400 185.464.800 3.108.545.200 3.108.545.200 7.630.800 1.13.1.13.01.05.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Sekretariat

Dinas Sosial

200.000.000 - - - - - - 182.170.000 10.200.000 192.370.000 192.370.000 7.630.000 1.13.1.13.01.05.004

9.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 162

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Jasa Pendidikan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.05.004

9.5.2.2.03.25.

Belanja kursus-kursus singkat /

pelatihan

200.000.000 - - - - - - 182.170.000 10.200.000 192.370.000 192.370.000 7.630.000 1.13.1.13.01.05.004

9.5.2.2.17.01.

Belanja bimbingan teknis - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.05.004

9.5.2.2.17.03.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kumuda Putera Puteri”

Magelang

413.612.000 - - - - - - 400.972.100 12.639.900 413.612.000 413.612.000 - 1.13.1.13.01.05.005

3.

Belanja Jasa Pendidikan 413.612.000 - - - - - - 400.972.100 12.639.900 413.612.000 413.612.000 - 1.13.1.13.01.05.005

3.5.2.2.03.25.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Budhi Sakti” Banyumas

187.500.000 - - - - - - 176.329.000 11.171.000 187.500.000 187.500.000 - 1.13.1.13.01.05.005

5.

Belanja Jasa Pendidikan 187.500.000 - - - - - - 176.329.000 11.171.000 187.500.000 187.500.000 - 1.13.1.13.01.05.005

5.5.2.2.03.25.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Wiloso Muda Mudi”

Purworejo

287.000.000 - - - - - - 273.000.000 14.000.000 287.000.000 287.000.000 - 1.13.1.13.01.05.005

7.

Belanja Jasa Pendidikan 287.000.000 - - - - - - 273.000.000 14.000.000 287.000.000 287.000.000 - 1.13.1.13.01.05.005

7.5.2.2.03.25.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Cepiring Kendal

98.625.000 - - - - - - 91.424.000 7.201.000 98.625.000 98.625.000 - 1.13.1.13.01.05.005

8.

Belanja Jasa Pendidikan 98.625.000 - - - - - - 91.424.000 7.201.000 98.625.000 98.625.000 - 1.13.1.13.01.05.005

8.5.2.2.03.25.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 163

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Woro Wiloso” Salatiga

420.600.000 - - - - - - 390.487.000 30.113.000 420.600.000 420.600.000 - 1.13.1.13.01.05.005

9.

Belanja Jasa Pendidikan 420.600.000 - - - - - - 390.487.000 30.113.000 420.600.000 420.600.000 - 1.13.1.13.01.05.005

9.5.2.2.03.25.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

“Bisma Upakara” Pemalang

170.464.000 - - - - - - 159.014.500 11.449.500 170.464.000 170.464.000 - 1.13.1.13.01.05.006

1.

Belanja Jasa Pendidikan 170.464.000 - - - - - - 159.014.500 11.449.500 170.464.000 170.464.000 - 1.13.1.13.01.05.006

1.5.2.2.03.25.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Kasih Mesra” Demak

240.000.000 - - - - - - 230.000.000 10.000.000 240.000.000 240.000.000 - 1.13.1.13.01.05.006

2.

Belanja Jasa Pendidikan 240.000.000 - - - - - - 230.000.000 10.000.000 240.000.000 240.000.000 - 1.13.1.13.01.05.006

2.5.2.2.03.25.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Penganthi”

Temanggung

165.000.000 - - - - - - 147.790.000 17.210.000 165.000.000 165.000.000 - 1.13.1.13.01.05.006

3.

Belanja Jasa Pendidikan 165.000.000 - - - - - - 147.790.000 17.210.000 165.000.000 165.000.000 - 1.13.1.13.01.05.006

3.5.2.2.03.25.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Pamardi Utomo” Boyolali

170.800.000 - - - - - - 170.800.000 - 170.800.000 170.800.000 - 1.13.1.13.01.05.006

4.

Belanja Jasa Pendidikan 170.800.000 - - - - - - 170.800.000 - 170.800.000 170.800.000 - 1.13.1.13.01.05.006

4.5.2.2.03.25.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 164

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Suko Mulyo” Tegal

270.000.000 - - - - - - 214.086.600 55.913.400 270.000.000 270.000.000 - 1.13.1.13.01.05.007

1.

Belanja Jasa Pendidikan 270.000.000 - - - - - - 214.086.600 55.913.400 270.000.000 270.000.000 - 1.13.1.13.01.05.007

1.5.2.2.03.25.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Netra “Distrarastra” Pemalang

- - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.05.007

2.

Belanja Jasa Pendidikan - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.05.007

2.5.2.2.03.25.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Harapan Bangsa” Rembang

168.000.000 - - - - - - 168.000.000 - 168.000.000 168.000.000 - 1.13.1.13.01.05.007

3.

Belanja Jasa Pendidikan 168.000.000 - - - - - - 168.000.000 - 168.000.000 168.000.000 - 1.13.1.13.01.05.007

3.5.2.2.03.25.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Rehabilitasi Sosial Anak

Jalanan “Kartini”

Tawangmangu

125.075.000 - - - - - - 125.074.200 - 125.074.200 125.074.200 800 1.13.1.13.01.05.007

5.

Belanja Jasa Pendidikan 125.075.000 - - - - - - 125.074.200 - 125.074.200 125.074.200 800 1.13.1.13.01.05.007

5.5.2.2.03.25.

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Pelayanan Sosial Asuhan Anak

“Sunu Ngestitomo” Jepara

192.000.000 - - - - - - 186.433.000 5.567.000 192.000.000 192.000.000 - 1.13.1.13.01.05.007

6.

Belanja Jasa Pendidikan 192.000.000 - - - - - - 186.433.000 5.567.000 192.000.000 192.000.000 - 1.13.1.13.01.05.007

6.5.2.2.03.25.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 165

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal Balai

Rehabilitasi Sosial “Wanita

Utama” Surakarta

7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.05.835.

Belanja Jasa Pendidikan 7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.05.835.

5.2.2.03.25.

Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan dan Anak

1.552.375.000 - - - 791.290.000 - 791.290.000 540.307.800 60.612.000 600.919.800 1.392.209.800 160.165.200 1.11.1.13.01.17.

Kegiatan Bimbingan Sosial

dan Pembinaan Kader

Perempuan Bidang Kesos

152.375.000 - - - 72.150.000 - 72.150.000 75.395.000 - 75.395.000 147.545.000 4.830.000 1.11.1.13.01.17.004

0.

Uang Harian Peserta Kegiatan 34.200.000 - - - - - - 34.200.000 - 34.200.000 34.200.000 - 1.11.1.13.01.17.004

0.5.2.1.02.09.

Uang Transport 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.11.1.13.01.17.004

0.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.11.1.13.01.17.004

0.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

11.880.000 - - - - - - 11.880.000 - 11.880.000 11.880.000 - 1.11.1.13.01.17.004

0.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.750.000 - - - - - - 2.750.000 - 2.750.000 2.750.000 - 1.11.1.13.01.17.004

0.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

7.875.000 - - - - - - 7.875.000 - 7.875.000 7.875.000 - 1.11.1.13.01.17.004

0.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 5.060.000 - - - - - - 5.060.000 - 5.060.000 5.060.000 - 1.11.1.13.01.17.004

0.5.2.2.06.01.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

4.500.000 - - - 4.500.000 - 4.500.000 - - - 4.500.000 - 1.11.1.13.01.17.004

0.5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 38.250.000 - - - 38.250.000 - 38.250.000 - - - 38.250.000 - 1.11.1.13.01.17.004

0.5.2.2.07.06.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

31.200.000 - - - 29.400.000 - 29.400.000 1.800.000 - 1.800.000 31.200.000 - 1.11.1.13.01.17.004

0.5.2.2.11.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 166

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

12.660.000 - - - - - - 7.830.000 - 7.830.000 7.830.000 4.830.000 1.11.1.13.01.17.004

0.5.2.2.15.01.

Kegiatan Penanganan terhadap

Anak dan Remaja Terlantar

1.100.000.000 - - - 569.240.000 - 569.240.000 373.820.800 44.970.000 418.790.800 988.030.800 111.969.200 1.11.1.13.01.17.004

1.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 29.350.000 - - - - - - 14.750.000 1.600.000 16.350.000 16.350.000 13.000.000 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.1.02.02.

Uang Transport 116.700.000 - - - - - - 108.000.000 300.000 108.300.000 108.300.000 8.400.000 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 13.490.000 - - - - - - 10.409.800 - 10.409.800 10.409.800 3.080.200 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

112.500.000 - - - 98.250.000 - 98.250.000 - - - 98.250.000 14.250.000 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.792.000 - - - - - - 7.792.000 - 7.792.000 7.792.000 - 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.01.15.

Belanja Peralatan Kerja 12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.02.08.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

15.400.000 - - - - - - 10.500.000 - 10.500.000 10.500.000 4.900.000 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 11.333.000 - - - - - - 6.152.000 3.600.000 9.752.000 9.752.000 1.581.000 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 23.400.000 - - - - - - 15.982.500 4.633.000 20.615.500 20.615.500 2.784.500 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Meja Kursi 900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.10.01.

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

1.800.000 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.10.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

8.835.000 - - - - - - 8.835.000 - 8.835.000 8.835.000 - 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.11.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 167

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

48.500.000 - - - 30.000.000 - 30.000.000 15.400.000 3.100.000 18.500.000 48.500.000 - 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

252.800.000 - - - - - - 160.099.500 31.737.000 191.836.500 191.836.500 60.963.500 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

444.000.000 - - - 440.990.000 - 440.990.000 - - - 440.990.000 3.010.000 1.11.1.13.01.17.004

1.5.2.2.24.01.

Kegiatan Rehabilitasi

Psikososial dan Reintegrasi

Sosial bagi Korban Kekerasan

300.000.000 - - - 149.900.000 - 149.900.000 91.092.000 15.642.000 106.734.000 256.634.000 43.366.000 1.11.1.13.01.17.004

2.

Uang Transport 4.500.000 - - - - - - 4.500.000 - 4.500.000 4.500.000 - 1.11.1.13.01.17.004

2.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 2.320.000 - - - - - - 2.274.000 - 2.274.000 2.274.000 46.000 1.11.1.13.01.17.004

2.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

150.000.000 - - - 149.900.000 - 149.900.000 - - - 149.900.000 100.000 1.11.1.13.01.17.004

2.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.290.000 - - - - - - - - - - 1.290.000 1.11.1.13.01.17.004

2.5.2.2.01.15.

Belanja Bahan Obat-Obatan 3.600.000 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.11.1.13.01.17.004

2.5.2.2.02.04.

Belanja Cetak. 3.640.000 - - - - - - 1.300.000 2.295.000 3.595.000 3.595.000 45.000 1.11.1.13.01.17.004

2.5.2.2.06.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

65.700.000 - - - - - - 28.054.000 1.782.000 29.836.000 29.836.000 35.864.000 1.11.1.13.01.17.004

2.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

68.950.000 - - - - - - 53.164.000 11.565.000 64.729.000 64.729.000 4.221.000 1.11.1.13.01.17.004

2.5.2.2.15.01.

Program Peningkatan Peran

Serta Anak dan Kesetaraan

Gender Dalam Pembangunan

341.000.000 - - - 94.600.000 - 94.600.000 233.775.000 - 233.775.000 328.375.000 12.625.000 1.11.1.13.01.18.

Kegiatan Pengarusutamaan

Gender di bidang

Kesejahteraan Sosial

149.000.000 - - - 38.900.000 - 38.900.000 106.330.000 - 106.330.000 145.230.000 3.770.000 1.11.1.13.01.18.000

2.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 168

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Uang Harian Peserta Kegiatan 24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.11.1.13.01.18.000

2.5.2.1.02.09.

Belanja Alat Tulis Kantor 3.203.000 - - - - - - 3.203.000 - 3.203.000 3.203.000 - 1.11.1.13.01.18.000

2.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

14.460.000 - - - - - - 14.460.000 - 14.460.000 14.460.000 - 1.11.1.13.01.18.000

2.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.11.1.13.01.18.000

2.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

19.200.000 - - - - - - 19.200.000 - 19.200.000 19.200.000 - 1.11.1.13.01.18.000

2.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 16.200.000 - - - - - - 16.200.000 - 16.200.000 16.200.000 - 1.11.1.13.01.18.000

2.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.657.000 - - - - - - 1.657.000 - 1.657.000 1.657.000 - 1.11.1.13.01.18.000

2.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

7.380.000 - - - - - - 7.380.000 - 7.380.000 7.380.000 - 1.11.1.13.01.18.000

2.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 19.500.000 - - - - - - 15.730.000 - 15.730.000 15.730.000 3.770.000 1.11.1.13.01.18.000

2.5.2.2.07.06.

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.11.1.13.01.18.000

2.5.2.2.10.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

38.900.000 - - - 38.900.000 - 38.900.000 - - - 38.900.000 - 1.11.1.13.01.18.000

2.5.2.2.11.05.

Kegiatan Sosialisasi dan

Bimbingan Petugas Kab/Kota

Program Pengarusutamaan

Gender bidang Kesos

192.000.000 - - - 55.700.000 - 55.700.000 127.445.000 - 127.445.000 183.145.000 8.855.000 1.11.1.13.01.18.001

0.

Uang Harian Peserta Kegiatan 36.000.000 - - - - - - 36.000.000 - 36.000.000 36.000.000 - 1.11.1.13.01.18.001

0.5.2.1.02.09.

Belanja Alat Tulis Kantor 2.974.000 - - - - - - 2.974.000 - 2.974.000 2.974.000 - 1.11.1.13.01.18.001

0.5.2.2.01.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 169

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

16.260.000 - - - - - - 16.260.000 - 16.260.000 16.260.000 - 1.11.1.13.01.18.001

0.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 - 1.11.1.13.01.18.001

0.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

25.600.000 - - - - - - 22.400.000 - 22.400.000 22.400.000 3.200.000 1.11.1.13.01.18.001

0.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 10.275.000 - - - - - - 10.275.000 - 10.275.000 10.275.000 - 1.11.1.13.01.18.001

0.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.201.000 - - - - - - 1.201.000 - 1.201.000 1.201.000 - 1.11.1.13.01.18.001

0.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

9.840.000 - - - - - - 9.840.000 - 9.840.000 9.840.000 - 1.11.1.13.01.18.001

0.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 29.250.000 - - - - - - 23.595.000 - 23.595.000 23.595.000 5.655.000 1.11.1.13.01.18.001

0.5.2.2.07.06.

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 1.11.1.13.01.18.001

0.5.2.2.10.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

400.000 - - - - - - 400.000 - 400.000 400.000 - 1.11.1.13.01.18.001

0.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

55.700.000 - - - 55.700.000 - 55.700.000 - - - 55.700.000 - 1.11.1.13.01.18.001

0.5.2.2.11.05.

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

8.552.400.000 - - - 4.008.514.475 1.849.904.500 5.858.418.975 2.382.556.681 120.791.000 2.503.347.681 8.361.766.656 190.633.344 1.13.1.13.01.15.

Kegiatan Peningkatan

Kemampuan dan Ketrampilan

Keluarga Rawan Sosial

Ekonomi

5.512.000.000 - - - 2.831.616.475 1.732.434.250 4.564.050.725 905.271.000 30.229.000 935.500.000 5.499.550.725 12.449.275 1.13.1.13.01.15.000

1.

Uang Harian Peserta Kegiatan 3.850.000 - - - - - - 3.850.000 - 3.850.000 3.850.000 - 1.13.1.13.01.15.000

1.5.2.1.02.09.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 170

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Uang Transport 236.250.000 - - - - - - 226.100.000 10.150.000 236.250.000 236.250.000 - 1.13.1.13.01.15.000

1.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.786.000 - - - - - - 1.786.000 - 1.786.000 1.786.000 - 1.13.1.13.01.15.000

1.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

18.750.000 - - - - - - 18.750.000 - 18.750.000 18.750.000 - 1.13.1.13.01.15.000

1.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 9.300.000 - - - - - - 9.300.000 - 9.300.000 9.300.000 - 1.13.1.13.01.15.000

1.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

46.600.000 - - - - - - 46.600.000 - 46.600.000 46.600.000 - 1.13.1.13.01.15.000

1.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 19.375.000 - - - - - - 18.815.000 560.000 19.375.000 19.375.000 - 1.13.1.13.01.15.000

1.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.432.000 - - - - - - 910.000 1.522.000 2.432.000 2.432.000 - 1.13.1.13.01.15.000

1.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

132.500.000 - - - - - - 132.500.000 - 132.500.000 132.500.000 - 1.13.1.13.01.15.000

1.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

464.657.000 - - - - - - 446.660.000 17.997.000 464.657.000 464.657.000 - 1.13.1.13.01.15.000

1.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

4.576.500.000 - - - 2.831.616.475 1.732.434.250 4.564.050.725 - - - 4.564.050.725 12.449.275 1.13.1.13.01.15.000

1.5.2.2.24.01.

Kegiatan Pemberdayaan Sosial

Komunitas Adat Terpencil

500.000.000 - - - 398.225.000 - 398.225.000 69.971.000 19.290.000 89.261.000 487.486.000 12.514.000 1.13.1.13.01.15.000

2.

Uang Harian Peserta Kegiatan 1.650.000 - - - - - - 1.650.000 - 1.650.000 1.650.000 - 1.13.1.13.01.15.000

2.5.2.1.02.09.

Uang Transport 10.875.000 - - - - - - 10.875.000 - 10.875.000 10.875.000 - 1.13.1.13.01.15.000

2.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.047.000 - - - - - - 1.047.000 - 1.047.000 1.047.000 - 1.13.1.13.01.15.000

2.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.15.000

2.5.2.2.01.14.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 171

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.350.000 - - - - - - 1.350.000 - 1.350.000 1.350.000 - 1.13.1.13.01.15.000

2.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

4.200.000 - - - - - - 4.200.000 - 4.200.000 4.200.000 - 1.13.1.13.01.15.000

2.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 1.800.000 - - - - - - 1.350.000 450.000 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.15.000

2.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 779.000 - - - - - - 779.000 - 779.000 779.000 - 1.13.1.13.01.15.000

2.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

1.125.000 - - - - - - 1.125.000 - 1.125.000 1.125.000 - 1.13.1.13.01.15.000

2.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

5.625.000 - - - - - - 5.625.000 - 5.625.000 5.625.000 - 1.13.1.13.01.15.000

2.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

65.549.000 - - - - - - 35.970.000 18.840.000 54.810.000 54.810.000 10.739.000 1.13.1.13.01.15.000

2.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

404.500.000 - - - 398.225.000 - 398.225.000 4.500.000 - 4.500.000 402.725.000 1.775.000 1.13.1.13.01.15.000

2.5.2.2.24.01.

Kegiatan Perlindungan dan

Pemberdayaan Sosial bagi

Perintis

Kemerdekaan/Pahlawan

Nasional, Veteran dan

Keluarganya

1.000.000.000 - - - 299.860.000 117.470.250 417.330.250 488.561.000 18.350.000 506.911.000 924.241.250 75.758.750 1.13.1.13.01.15.000

3.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 34.500.000 - - - - - - 25.300.000 1.000.000 26.300.000 26.300.000 8.200.000 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.1.02.02.

Uang Transport 90.000.000 - - - - - - 67.050.000 - 67.050.000 67.050.000 22.950.000 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 13.500.000 - - - - - - 7.100.000 - 7.100.000 7.100.000 6.400.000 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

12.000.000 - - - - - - - - - - 12.000.000 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.01.14.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 172

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 22.745.000 - - - - - - 18.740.000 2.300.000 21.040.000 21.040.000 1.705.000 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

27.000.000 - - - - - - 20.250.000 - 20.250.000 20.250.000 6.750.000 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 24.320.000 - - - - - - 20.100.000 2.800.000 22.900.000 22.900.000 1.420.000 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

18.500.000 - - - - - - 16.500.000 - 16.500.000 16.500.000 2.000.000 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

22.500.000 - - - - - - 22.500.000 - 22.500.000 22.500.000 - 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.08.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

5.850.000 - - - - - - 2.250.000 - 2.250.000 2.250.000 3.600.000 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

84.725.000 - - - - - - 80.850.000 2.000.000 82.850.000 82.850.000 1.875.000 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

202.160.000 - - - - - - 189.405.000 10.250.000 199.655.000 199.655.000 2.505.000 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar

daerah

8.800.000 - - - - - - 2.866.000 - 2.866.000 2.866.000 5.934.000 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.15.02.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

417.750.000 - - - 299.860.000 117.470.250 417.330.250 - - - 417.330.250 419.750 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.24.01.

Belanja Hadiah Uang Atas

Prestasi

12.250.000 - - - - - - 12.250.000 - 12.250.000 12.250.000 - 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.25.01.

Belanja Hadiah Barang Atas

Prestasi

2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 - 1.13.1.13.01.15.000

3.5.2.2.26.01.

Kegiatan Koordinasi

Pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH)

600.000.000 - - - 168.597.000 - 168.597.000 345.265.681 11.932.000 357.197.681 525.794.681 74.205.319 1.13.1.13.01.15.000

5.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 173

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Uang Transport 99.000.000 - - - - - - 97.900.000 900.000 98.800.000 98.800.000 200.000 1.13.1.13.01.15.000

5.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000 - - - - - - 932.500 - 932.500 932.500 267.500 1.13.1.13.01.15.000

5.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

169.990.000 - - - 168.597.000 - 168.597.000 - - - 168.597.000 1.393.000 1.13.1.13.01.15.000

5.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.100.000 - - - - - - 6.528.000 572.000 7.100.000 7.100.000 - 1.13.1.13.01.15.000

5.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

38.400.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 14.400.000 1.13.1.13.01.15.000

5.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 2.530.000 - - - - - - 1.530.000 1.000.000 2.530.000 2.530.000 - 1.13.1.13.01.15.000

5.5.2.2.06.01.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000

5.5.2.2.07.03.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

54.000.000 - - - - - - 54.000.000 - 54.000.000 54.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000

5.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

203.780.000 - - - - - - 136.375.181 9.460.000 145.835.181 145.835.181 57.944.819 1.13.1.13.01.15.000

5.5.2.2.15.01.

Kegiatan Pengkajian

Pengembangan Pelayanan

Kesejahteraan Sosial

150.000.000 - - - - - - 138.173.000 6.350.000 144.523.000 144.523.000 5.477.000 1.13.1.13.01.15.000

6.

Uang Harian Peserta Kegiatan 5.600.000 - - - - - - 5.600.000 - 5.600.000 5.600.000 - 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.1.02.09.

Uang Transport 5.600.000 - - - - - - 5.600.000 - 5.600.000 5.600.000 - 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.245.000 - - - - - - 1.245.000 - 1.245.000 1.245.000 - 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

8.750.000 - - - - - - 8.750.000 - 8.750.000 8.750.000 - 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.640.000 - - - - - - 1.640.000 - 1.640.000 1.640.000 - 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.2.01.15.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 174

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

9.900.000 - - - - - - 5.400.000 - 5.400.000 5.400.000 4.500.000 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 2.675.000 - - - - - - 2.375.000 300.000 2.675.000 2.675.000 - 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 3.655.000 - - - - - - 3.655.000 - 3.655.000 3.655.000 - 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

7.560.000 - - - - - - 7.020.000 - 7.020.000 7.020.000 540.000 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Proyektor 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.2.10.03.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

1.800.000 - - - - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

13.350.000 - - - - - - 13.350.000 - 13.350.000 13.350.000 - 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

87.225.000 - - - - - - 80.738.000 6.050.000 86.788.000 86.788.000 437.000 1.13.1.13.01.15.000

6.5.2.2.15.01.

Kegiatan Pemberdayaan Sosial

Melalui Desa Sejahtera

490.400.000 - - - 310.216.000 - 310.216.000 179.750.000 - 179.750.000 489.966.000 434.000 1.13.1.13.01.15.000

7.

Uang Harian Peserta Kegiatan 48.000.000 - - - - - - 48.000.000 - 48.000.000 48.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.1.02.09.

Uang Transport 2.000.000 - - - - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 3.220.000 - - - - - - 3.220.000 - 3.220.000 3.220.000 - 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

21.580.000 - - - - - - 21.580.000 - 21.580.000 21.580.000 - 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

27.200.000 - - - - - - 27.200.000 - 27.200.000 27.200.000 - 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.03.19.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 175

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Cetak. 37.400.000 - - - 31.976.000 - 31.976.000 5.400.000 - 5.400.000 37.376.000 24.000 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 63.750.000 - - - 63.750.000 - 63.750.000 - - - 63.750.000 - 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.07.06.

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.10.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

63.550.000 - - - 58.650.000 - 58.650.000 4.900.000 - 4.900.000 63.550.000 - 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.11.05.

Belanja pakaian olahraga 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.14.04.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

33.000.000 - - - - - - 32.750.000 - 32.750.000 32.750.000 250.000 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

156.000.000 - - - 155.840.000 - 155.840.000 - - - 155.840.000 160.000 1.13.1.13.01.15.000

7.5.2.2.24.01.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan

Standar Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Penerima

Manfaat pada Balai Rehabilitasi

Sosial

300.000.000 - - - - - - 255.565.000 34.640.000 290.205.000 290.205.000 9.795.000 1.13.1.13.01.15.000

8.

Uang Harian Peserta Kegiatan 12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.1.02.09.

Uang Transport 12.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 3.479.000 - - - - - - 3.479.000 - 3.479.000 3.479.000 - 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.2.01.01.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.460.000 - - - - - - 2.460.000 - 2.460.000 2.460.000 - 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.2.01.15.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 176

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Peralatan Kerja 26.250.000 - - - - - - 24.675.000 - 24.675.000 24.675.000 1.575.000 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.2.02.08.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

24.000.000 - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 4.000.000 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 16.275.000 - - - - - - 14.925.000 300.000 15.225.000 15.225.000 1.050.000 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.574.000 - - - - - - 5.574.000 - 5.574.000 5.574.000 - 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

4.590.000 - - - - - - 4.590.000 - 4.590.000 4.590.000 - 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Proyektor 1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.2.10.03.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

1.200.000 - - - - - - 800.000 - 800.000 800.000 400.000 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

26.850.000 - - - - - - 24.636.000 - 24.636.000 24.636.000 2.214.000 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

163.822.000 - - - - - - 128.926.000 34.340.000 163.266.000 163.266.000 556.000 1.13.1.13.01.15.000

8.5.2.2.15.01.

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

14.989.294.000 - - - 5.772.668.375 4.583.729.125 10.356.397.500 2.990.331.405 369.397.000 3.359.728.405 13.716.125.905 1.273.168.095 1.13.1.13.01.16.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial

terhadap Penyandang Cacat

2.500.000.000 - - - 942.250.000 383.600.000 1.325.850.000 898.740.405 137.775.000 1.036.515.405 2.362.365.405 137.634.595 1.13.1.13.01.16.000

1.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 39.750.000 - - - - - - 37.500.000 2.250.000 39.750.000 39.750.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.1.02.02.

Uang Harian Peserta Kegiatan 5.000.000 - - - - - - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.1.02.09.

Uang Transport 290.750.000 - - - - - - 278.900.000 9.700.000 288.600.000 288.600.000 2.150.000 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.860.000 - - - - - - 1.860.000 - 1.860.000 1.860.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.01.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 177

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

39.000.000 - - - - - - 39.000.000 - 39.000.000 39.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 19.500.000 - - - - - - 10.000.000 9.500.000 19.500.000 19.500.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

77.000.000 - - - - - - 72.000.000 5.000.000 77.000.000 77.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 16.315.000 - - - - - - 8.615.000 7.700.000 16.315.000 16.315.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.06.01.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

9.900.000 - - - - - - 9.000.000 900.000 9.900.000 9.900.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Meja Kursi 7.000.000 - - - - - - 7.000.000 - 7.000.000 7.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.10.01.

Belanja Sewa Tenda 3.125.000 - - - - - - - 3.125.000 3.125.000 3.125.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Partisi 12.500.000 - - - - - - - 12.500.000 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

16.000.000 - - - - - - 12.000.000 4.000.000 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.10.08.

Belanja Sewa Alat-alat Kesenian 4.000.000 - - - - - - - 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.10.13.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

8.800.000 - - - - - - - 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.800.000 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

122.500.000 - - - - - - 65.625.000 46.000.000 111.625.000 111.625.000 10.875.000 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

497.000.000 - - - - - - 357.240.405 22.100.000 379.340.405 379.340.405 117.659.595 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

1.330.000.000 - - - 942.250.000 383.600.000 1.325.850.000 - - - 1.325.850.000 4.150.000 1.13.1.13.01.16.000

1.5.2.2.24.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 178

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Koordinasi

Pelaksanaan Unit Pelayanan

Sosial Keliling (UPSK)

terhadap PMKS

1.850.000.000 - - - 401.995.000 - 401.995.000 1.048.895.000 140.735.000 1.189.630.000 1.591.625.000 258.375.000 1.13.1.13.01.16.000

2.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 234.450.000 - - - - - - 143.250.000 91.200.000 234.450.000 234.450.000 - 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.1.02.02.

Uang Harian Peserta Kegiatan 74.500.000 - - - - - - 74.500.000 - 74.500.000 74.500.000 - 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.1.02.09.

Uang Transport 177.300.000 - - - - - - 177.300.000 - 177.300.000 177.300.000 - 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 3.900.000 - - - - - - 3.900.000 - 3.900.000 3.900.000 - 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Bakar

Minyak/Pelumas Alat Kerja

9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.01.05.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 12.090.000 - - - - - - 4.890.000 - 4.890.000 4.890.000 7.200.000 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.01.15.

Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/

Lokakarya

51.625.000 - - - 38.700.000 - 38.700.000 12.250.000 - 12.250.000 50.950.000 675.000 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.01.20.

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.02.04.

Belanja Perlengkapan/Peralatan

Kesehatan/Kedokteran

399.525.000 - - - 267.795.000 - 267.795.000 - 24.500.000 24.500.000 292.295.000 107.230.000 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.02.10.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

256.500.000 - - - - - - 256.500.000 - 256.500.000 256.500.000 - 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 4.540.000 - - - - - - 4.115.000 425.000 4.540.000 4.540.000 - 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.06.01.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 237.600.000 - - - 95.500.000 - 95.500.000 93.600.000 - 93.600.000 189.100.000 48.500.000 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.07.06.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 179

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.10.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

155.370.000 - - - - - - 140.970.000 - 140.970.000 140.970.000 14.400.000 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

220.000.000 - - - - - - 115.020.000 24.610.000 139.630.000 139.630.000 80.370.000 1.13.1.13.01.16.000

2.5.2.2.15.01.

Kegiatan Perlindungan Sosial

Terhadap Lanjut Usia

1.250.000.000 - - - 681.771.000 147.350.000 829.121.000 362.508.500 29.962.000 392.470.500 1.221.591.500 28.408.500 1.13.1.13.01.16.000

4.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 38.100.000 - - - - - - 33.350.000 4.750.000 38.100.000 38.100.000 - 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.1.02.02.

Uang Transport 68.000.000 - - - - - - 63.500.000 4.000.000 67.500.000 67.500.000 500.000 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 8.670.000 - - - - - - 8.670.000 - 8.670.000 8.670.000 - 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.750.000 - - - - - - 7.250.000 500.000 7.750.000 7.750.000 - 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.01.15.

Belanja Souvenir/Cendera Mata 21.650.000 - - - - - - 21.650.000 - 21.650.000 21.650.000 - 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.01.18.

Belanja Bahan Pangan 432.000.000 - - - 429.903.000 - 429.903.000 - - - 429.903.000 2.097.000 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.02.06.

Belanja Perlengkapan/Peralatan

Kesehatan/Kedokteran

31.250.000 - - - 31.000.000 - 31.000.000 - - - 31.000.000 250.000 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.02.10.

Belanja Jasa Publikasi 1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.03.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

12.750.000 - - - - - - 12.750.000 - 12.750.000 12.750.000 - 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 12.230.000 - - - - - - 10.480.000 1.750.000 12.230.000 12.230.000 - 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.06.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 180

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Penggandaan 5.000.000 - - - - - - 4.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

7.600.000 - - - - - - 6.200.000 1.400.000 7.600.000 7.600.000 - 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

37.700.000 - - - - - - 37.700.000 - 37.700.000 37.700.000 - 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

152.300.000 - - - - - - 110.458.500 16.562.000 127.020.500 127.020.500 25.279.500 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar

daerah

15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.15.02.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

368.500.000 - - - 220.868.000 147.350.000 368.218.000 - - - 368.218.000 282.000 1.13.1.13.01.16.000

4.5.2.2.24.01.

Kegiatan Peningkatan Sarana

Prasarana Panti - Panti Sosial

Pemda Jawa Tengah

6.906.794.000 - - - 3.288.452.375 2.936.379.125 6.224.831.500 26.270.000 19.600.000 45.870.000 6.270.701.500 636.092.500 1.13.1.13.01.16.000

6.

Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja

6.906.794.000 - - - 3.288.452.375 2.936.379.125 6.224.831.500 26.270.000 19.600.000 45.870.000 6.270.701.500 636.092.500 1.13.1.13.01.16.000

6.5.2.3.03.01.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial

Terhadap Anak Nakal / ABH

682.500.000 - - - - 417.900.000 417.900.000 170.177.500 - 170.177.500 588.077.500 94.422.500 1.13.1.13.01.16.000

8.

Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

6.000.000 - - - - - - - - - - 6.000.000 1.13.1.13.01.16.000

8.5.2.1.01.01.

Uang Transport 62.300.000 - - - - - - 36.300.000 - 36.300.000 36.300.000 26.000.000 1.13.1.13.01.16.000

8.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 7.725.000 - - - - - - 7.725.000 - 7.725.000 7.725.000 - 1.13.1.13.01.16.000

8.5.2.2.01.01.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 9.825.000 - - - - - - 8.625.000 - 8.625.000 8.625.000 1.200.000 1.13.1.13.01.16.000

8.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

4.800.000 - - - - - - 2.400.000 - 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1.13.1.13.01.16.000

8.5.2.2.03.19.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 181

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Cetak. 7.230.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 1.230.000 1.13.1.13.01.16.000

8.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 3.400.000 - - - - - - - - - - 3.400.000 1.13.1.13.01.16.000

8.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

2.400.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.13.1.13.01.16.000

8.5.2.2.07.03.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

22.320.000 - - - - - - 22.320.000 - 22.320.000 22.320.000 - 1.13.1.13.01.16.000

8.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

136.500.000 - - - - - - 85.607.500 - 85.607.500 85.607.500 50.892.500 1.13.1.13.01.16.000

8.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

420.000.000 - - - - 417.900.000 417.900.000 - - - 417.900.000 2.100.000 1.13.1.13.01.16.000

8.5.2.2.24.01.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial

Terhadap anak Jalanan

1.000.000.000 - - - 41.720.000 698.500.000 740.220.000 218.940.000 17.965.000 236.905.000 977.125.000 22.875.000 1.13.1.13.01.16.000

9.

Uang Transport 61.000.000 - - - - - - 58.000.000 3.000.000 61.000.000 61.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

9.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 12.090.000 - - - - - - 12.090.000 - 12.090.000 12.090.000 - 1.13.1.13.01.16.000

9.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

42.000.000 - - - 41.720.000 - 41.720.000 - - - 41.720.000 280.000 1.13.1.13.01.16.000

9.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 12.500.000 - - - - - - 11.250.000 1.250.000 12.500.000 12.500.000 - 1.13.1.13.01.16.000

9.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

24.000.000 - - - - - - 24.000.000 - 24.000.000 24.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

9.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 17.650.000 - - - - - - 16.050.000 1.600.000 17.650.000 17.650.000 - 1.13.1.13.01.16.000

9.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.400.000 - - - - - - - - - - 1.400.000 1.13.1.13.01.16.000

9.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

28.000.000 - - - - - - 28.000.000 - 28.000.000 28.000.000 - 1.13.1.13.01.16.000

9.5.2.2.11.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 182

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

101.360.000 - - - - - - 69.550.000 12.115.000 81.665.000 81.665.000 19.695.000 1.13.1.13.01.16.000

9.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

700.000.000 - - - - 698.500.000 698.500.000 - - - 698.500.000 1.500.000 1.13.1.13.01.16.000

9.5.2.2.24.01.

Kegiatan Penanganan dan

Pemberian Bantuan Sosial

Terhadap Pekerja Migran

Bermsalah Sosial (PMBS) dan

Korban Tindak Kekerasan

800.000.000 - - - 416.480.000 - 416.480.000 264.800.000 23.360.000 288.160.000 704.640.000 95.360.000 1.13.1.13.01.16.001

0.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 13.900.000 - - - - - - 5.700.000 1.600.000 7.300.000 7.300.000 6.600.000 1.13.1.13.01.16.001

0.5.2.1.02.02.

Uang Harian Peserta Kegiatan 60.000.000 - - - - - - 60.000.000 - 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.16.001

0.5.2.1.02.09.

Uang Transport 60.000.000 - - - - - - 60.000.000 - 60.000.000 60.000.000 - 1.13.1.13.01.16.001

0.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 10.605.000 - - - - - - 10.585.000 - 10.585.000 10.585.000 20.000 1.13.1.13.01.16.001

0.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

22.000.000 - - - - - - 22.000.000 - 22.000.000 22.000.000 - 1.13.1.13.01.16.001

0.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.200.000 - - - - - - 1.050.000 - 1.050.000 1.050.000 2.150.000 1.13.1.13.01.16.001

0.5.2.2.01.15.

Belanja Bahan Obat-Obatan 3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.16.001

0.5.2.2.02.04.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

11.200.000 - - - - - - 11.200.000 - 11.200.000 11.200.000 - 1.13.1.13.01.16.001

0.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 13.450.000 - - - - - - 10.450.000 3.000.000 13.450.000 13.450.000 - 1.13.1.13.01.16.001

0.5.2.2.06.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

20.695.000 - - - - - - 20.695.000 - 20.695.000 20.695.000 - 1.13.1.13.01.16.001

0.5.2.2.11.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 183

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

101.950.000 - - - - - - 60.120.000 18.760.000 78.880.000 78.880.000 23.070.000 1.13.1.13.01.16.001

0.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

480.000.000 - - - 416.480.000 - 416.480.000 - - - 416.480.000 63.520.000 1.13.1.13.01.16.001

0.5.2.2.24.01.

Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial

(Eks narapidana, PSK,

Narkoba dan penyakit lainnya)

3.096.600.000 - - - 931.465.000 490.145.250 1.421.610.250 1.380.207.100 82.845.000 1.463.052.100 2.884.662.350 211.937.650 1.13.1.13.01.17.

Kegiatan Pembinaan PMKS

melalui Warung Sosial

141.600.000 - - - 59.776.000 - 59.776.000 81.300.000 300.000 81.600.000 141.376.000 224.000 1.13.1.13.01.17.000

8.

Uang Harian Peserta Kegiatan 3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.1.02.09.

Belanja Alat Tulis Kantor 995.000 - - - - - - 995.000 - 995.000 995.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

8.000.000 - - - - - - 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.280.000 - - - - - - 1.280.000 - 1.280.000 1.280.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

15.800.000 - - - - - - 15.800.000 - 15.800.000 15.800.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 750.000 - - - - - - 450.000 300.000 750.000 750.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.130.000 - - - - - - 2.130.000 - 2.130.000 2.130.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Meja Kursi 1.400.000 - - - - - - 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.10.01.

Belanja Sewa Tenda 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.10.05.

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.10.08.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 184

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

1.600.000 - - - - - - 1.600.000 - 1.600.000 1.600.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

12.800.000 - - - - - - 12.800.000 - 12.800.000 12.800.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.11.05.

Belanja pakaian olahraga 7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.14.04.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

19.245.000 - - - - - - 19.245.000 - 19.245.000 19.245.000 - 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

60.000.000 - - - 59.776.000 - 59.776.000 - - - 59.776.000 224.000 1.13.1.13.01.17.000

8.5.2.2.24.01.

Kegiatan Pelayanan Sosial

Terhadap Bekas Warga Binaan

Lembaga Permasyarakatan

(BWBLP)

400.000.000 - - - - 209.250.000 209.250.000 146.818.600 17.020.000 163.838.600 373.088.600 26.911.400 1.13.1.13.01.17.000

9.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 26.250.000 - - - - - - 21.000.000 5.250.000 26.250.000 26.250.000 - 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.1.02.02.

Uang Transport 31.100.000 - - - - - - 29.300.000 1.800.000 31.100.000 31.100.000 - 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.842.000 - - - - - - 1.807.000 - 1.807.000 1.807.000 35.000 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

270.000 - - - - - - 270.000 - 270.000 270.000 - 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.2.01.03.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

13.125.000 - - - - - - 13.125.000 - 13.125.000 13.125.000 - 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.225.000 - - - - - - 2.050.000 175.000 2.225.000 2.225.000 - 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

5.600.000 - - - - - - 5.600.000 - 5.600.000 5.600.000 - 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 1.075.000 - - - - - - 674.000 401.000 1.075.000 1.075.000 - 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.2.06.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 185

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Penggandaan 288.000 - - - - - - 189.000 99.000 288.000 288.000 - 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

1.750.000 - - - - - - 1.750.000 - 1.750.000 1.750.000 - 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.2.07.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

750.000 - - - - - - 750.000 - 750.000 750.000 - 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

6.125.000 - - - - - - 6.125.000 - 6.125.000 6.125.000 - 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

99.600.000 - - - - - - 64.178.600 9.295.000 73.473.600 73.473.600 26.126.400 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

210.000.000 - - - - 209.250.000 209.250.000 - - - 209.250.000 750.000 1.13.1.13.01.17.000

9.5.2.2.24.01.

Kegiatan Pelayanan Sosial

Terhadap Eks Pekerja Sosial

Komersial (PSK)

300.000.000 - - - 124.980.000 - 124.980.000 120.390.000 500.000 120.890.000 245.870.000 54.130.000 1.13.1.13.01.17.001

0.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 15.000.000 - - - - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 - 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.1.02.02.

Uang Transport 13.500.000 - - - - - - 13.300.000 - 13.300.000 13.300.000 200.000 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.615.000 - - - - - - 1.615.000 - 1.615.000 1.615.000 - 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

165.000 - - - - - - 165.000 - 165.000 165.000 - 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.2.01.03.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.240.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 240.000 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.2.03.19.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 186

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Cetak. 1.650.000 - - - - - - 1.150.000 500.000 1.650.000 1.650.000 - 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 30.000 - - - - - - 30.000 - 30.000 30.000 - 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.2.07.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

3.600.000 - - - - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 - 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

124.000.000 - - - - - - 70.330.000 - 70.330.000 70.330.000 53.670.000 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

125.000.000 - - - 124.980.000 - 124.980.000 - - - 124.980.000 20.000 1.13.1.13.01.17.001

0.5.2.2.24.01.

Kegiatan Pelayanan Sosial

Terhadap Orang dengan

HIV/AIDS (ODHA)

350.000.000 - - - - 149.767.750 149.767.750 164.942.000 10.900.000 175.842.000 325.609.750 24.390.250 1.13.1.13.01.17.001

1.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 17.400.000 - - - - - - 14.400.000 3.000.000 17.400.000 17.400.000 - 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.1.02.02.

Uang Transport 37.200.000 - - - - - - 36.600.000 600.000 37.200.000 37.200.000 - 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.843.000 - - - - - - 1.843.000 - 1.843.000 1.843.000 - 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

450.000 - - - - - - 450.000 - 450.000 450.000 - 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.2.01.03.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

26.250.000 - - - - - - 26.250.000 - 26.250.000 26.250.000 - 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.020.000 - - - - - - 1.700.000 320.000 2.020.000 2.020.000 - 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.2.01.15.

Belanja Cetak. 1.580.000 - - - - - - 1.080.000 500.000 1.580.000 1.580.000 - 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.2.06.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 187

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Penggandaan 45.000 - - - - - - - - - - 45.000 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

3.500.000 - - - - - - 3.500.000 - 3.500.000 3.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.2.10.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

525.000 - - - - - - 525.000 - 525.000 525.000 - 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

11.400.000 - - - - - - 11.400.000 - 11.400.000 11.400.000 - 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

96.287.000 - - - - - - 65.694.000 6.480.000 72.174.000 72.174.000 24.113.000 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

150.000.000 - - - - 149.767.750 149.767.750 - - - 149.767.750 232.250 1.13.1.13.01.17.001

1.5.2.2.24.01.

Kegiatan Pelayanan Sosial

Terhadap Pengemis,

Gelandangan dan Orang

Terlantar

600.000.000 - - - 277.125.000 - 277.125.000 282.237.500 17.465.000 299.702.500 576.827.500 23.172.500 1.13.1.13.01.17.001

2.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 22.500.000 - - - - - - 18.000.000 4.500.000 22.500.000 22.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.1.02.02.

Uang Transport 35.150.000 - - - - - - 34.850.000 - 34.850.000 34.850.000 300.000 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 3.410.000 - - - - - - 3.302.500 - 3.302.500 3.302.500 107.500 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

360.000 - - - - - - - - - - 360.000 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.01.03.

Belanja Bahan dan Alat Sanitasi 2.050.000 - - - - - - 2.050.000 - 2.050.000 2.050.000 - 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.01.10.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

28.900.000 - - - - - - 28.900.000 - 28.900.000 28.900.000 - 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.01.14.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 188

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 34.100.000 - - - - - - 34.100.000 - 34.100.000 34.100.000 - 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.01.15.

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.02.04.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

62.350.000 - - - - - - 62.350.000 - 62.350.000 62.350.000 - 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 3.105.000 - - - - - - 3.105.000 - 3.105.000 3.105.000 - 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.06.01.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

31.500.000 - - - 31.500.000 - 31.500.000 - - - 31.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi - - - - - - - - - - - - 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.07.06.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

2.500.000 - - - - - - 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.10.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

54.825.000 - - - 46.125.000 - 46.125.000 8.700.000 - 8.700.000 54.825.000 - 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.11.02.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

113.250.000 - - - - - - 78.380.000 12.965.000 91.345.000 91.345.000 21.905.000 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

200.000.000 - - - 199.500.000 - 199.500.000 - - - 199.500.000 500.000 1.13.1.13.01.17.001

2.5.2.2.24.01.

Kegiatan Pelayanan Sosial

Terhadap Eks Korban Narkoba

/ NAPZA

300.000.000 - - - 163.500.000 - 163.500.000 107.714.500 7.750.000 115.464.500 278.964.500 21.035.500 1.13.1.13.01.17.001

3.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 22.500.000 - - - - - - 22.500.000 - 22.500.000 22.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.1.02.02.

Uang Transport 20.700.000 - - - - - - 19.350.000 1.350.000 20.700.000 20.700.000 - 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.1.02.10.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 189

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Alat Tulis Kantor 1.375.000 - - - - - - 1.329.500 - 1.329.500 1.329.500 45.500 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

150.000 - - - - - - 150.000 - 150.000 150.000 - 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.2.01.03.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.625.000 - - - - - - 1.550.000 - 1.550.000 1.550.000 75.000 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - 4.800.000 4.800.000 - 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 655.000 - - - - - - 255.000 400.000 655.000 655.000 - 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 195.000 - - - - - - 195.000 - 195.000 195.000 - 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.2.07.03.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

5.400.000 - - - - - - 5.400.000 - 5.400.000 5.400.000 - 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

75.200.000 - - - - - - 49.785.000 6.000.000 55.785.000 55.785.000 19.415.000 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

165.000.000 - - - 163.500.000 - 163.500.000 - - - 163.500.000 1.500.000 1.13.1.13.01.17.001

3.5.2.2.24.01.

Kegiatan Penjaringan dan

Pendamping Sosial bagi

Pengemis, Gelandangan

Orang Terlantar dan

Kelompok Rentan

1.005.000.000 - - - 306.084.000 131.127.500 437.211.500 476.804.500 28.910.000 505.714.500 942.926.000 62.074.000 1.13.1.13.01.17.001

4.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 118.500.000 - - - - - - 103.500.000 - 103.500.000 103.500.000 15.000.000 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.1.02.02.

Uang Transport 53.800.000 - - - - - - 51.600.000 2.200.000 53.800.000 53.800.000 - 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.1.02.10.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 190

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Alat Tulis Kantor 6.994.000 - - - - - - 6.911.500 - 6.911.500 6.911.500 82.500 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai Dan

Benda Pos Lainnya

675.000 - - - - - - 675.000 - 675.000 675.000 - 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.01.03.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

38.950.000 - - - - - - 38.950.000 - 38.950.000 38.950.000 - 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3.840.000 - - - - - - 2.500.000 1.340.000 3.840.000 3.840.000 - 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

40.000.000 - - - - - - 40.000.000 - 40.000.000 40.000.000 - 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.03.19.

Belanja Bahan Bakar Minyak dan

pelumas

36.400.000 - - - - - - 30.400.000 - 30.400.000 30.400.000 6.000.000 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.05.03.

Belanja Cetak. 1.150.000 - - - - - - 666.000 450.000 1.116.000 1.116.000 34.000 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.236.000 - - - - - - 1.236.000 - 1.236.000 1.236.000 - 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.07.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

2.125.000 - - - - - - 2.125.000 - 2.125.000 2.125.000 - 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

61.050.000 - - - - - - 55.190.000 - 55.190.000 55.190.000 5.860.000 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

196.780.000 - - - - - - 137.051.000 24.920.000 161.971.000 161.971.000 34.809.000 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.15.01.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

437.500.000 - - - 306.084.000 131.127.500 437.211.500 - - - 437.211.500 288.500 1.13.1.13.01.17.001

4.5.2.2.24.01.

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

7.657.825.000 - - - 1.161.763.400 709.850.000 1.871.613.400 4.501.325.600 644.767.000 5.146.092.600 7.017.706.000 640.119.000 1.13.1.13.01.18.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 191

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Kegiatan Pengembangan

Sistem Jaminan Sosial Gotong

Royong (JKS-GR)

200.000.000 - - - 128.675.000 - 128.675.000 45.537.000 14.665.000 60.202.000 188.877.000 11.123.000 1.13.1.13.01.18.000

1.

Uang Transport 13.950.000 - - - - - - 10.875.000 900.000 11.775.000 11.775.000 2.175.000 1.13.1.13.01.18.000

1.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.660.000 - - - - - - 1.372.000 - 1.372.000 1.372.000 288.000 1.13.1.13.01.18.000

1.5.2.2.01.01.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.800.000 - - - - - - 1.860.000 940.000 2.800.000 2.800.000 - 1.13.1.13.01.18.000

1.5.2.2.01.15.

Belanja Peralatan Kerja 130.800.000 - - - 128.675.000 - 128.675.000 - - - 128.675.000 2.125.000 1.13.1.13.01.18.000

1.5.2.2.02.08.

Belanja Cetak. 1.650.000 - - - - - - 1.050.000 600.000 1.650.000 1.650.000 - 1.13.1.13.01.18.000

1.5.2.2.06.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

5.400.000 - - - - - - 5.400.000 - 5.400.000 5.400.000 - 1.13.1.13.01.18.000

1.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

43.740.000 - - - - - - 24.980.000 12.225.000 37.205.000 37.205.000 6.535.000 1.13.1.13.01.18.000

1.5.2.2.15.01.

Kegiatan Pembinaan dan

Pemberdayaan karang Taruna

2.177.375.000 - - - 321.980.000 541.923.000 863.903.000 885.435.000 72.913.300 958.348.300 1.822.251.300 355.123.700 1.13.1.13.01.18.000

3.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 59.000.000 - - - - - - 59.000.000 - 59.000.000 59.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.1.02.02.

Uang Harian Peserta Kegiatan 66.300.000 - - - - - - 66.300.000 - 66.300.000 66.300.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.1.02.09.

Uang Transport 88.800.000 - - - - - - 88.800.000 - 88.800.000 88.800.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 22.675.000 - - - - - - 17.710.000 4.965.000 22.675.000 22.675.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

131.220.000 - - - - 50.575.000 50.575.000 80.470.000 - 80.470.000 131.045.000 175.000 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 45.550.000 - - - - - - 45.550.000 - 45.550.000 45.550.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.01.15.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 192

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Bahan Obat-Obatan 2.365.000 - - - - - - 2.365.000 - 2.365.000 2.365.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.02.04.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

67.875.000 - - - - - - 67.875.000 - 67.875.000 67.875.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 76.150.000 - - - - - - 32.850.000 13.300.000 46.150.000 46.150.000 30.000.000 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.200.000 - - - - - - 3.600.000 1.600.000 5.200.000 5.200.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

10.000.000 - - - 8.500.000 - 8.500.000 1.500.000 - 1.500.000 10.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 80.000.000 - - - 62.500.000 - 62.500.000 17.500.000 - 17.500.000 80.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.07.06.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.08.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

157.270.000 - - - 56.800.000 54.300.000 111.100.000 46.070.000 - 46.070.000 157.170.000 100.000 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

484.220.000 - - - - - - 332.905.000 53.048.300 385.953.300 385.953.300 98.266.700 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar

daerah

12.000.000 - - - - - - 10.940.000 - 10.940.000 10.940.000 1.060.000 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.15.02.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

856.750.000 - - - 194.180.000 437.048.000 631.228.000 - - - 631.228.000 225.522.000 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.24.01.

Belanja Hadiah Uang Atas

Prestasi

6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

3.5.2.2.25.01.

Kegiatan Pemberdayaan dan

Kerjasama Dunia Usaha

378.550.000 - - - - - - 161.617.500 - 161.617.500 161.617.500 216.932.500 1.13.1.13.01.18.000

4.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.500.000 - - - - - - 1.875.000 - 1.875.000 1.875.000 2.625.000 1.13.1.13.01.18.000

4.5.2.1.02.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 193

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Uang Transport 49.000.000 - - - - - - 24.500.000 - 24.500.000 24.500.000 24.500.000 1.13.1.13.01.18.000

4.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 5.870.000 - - - - - - 2.850.000 - 2.850.000 2.850.000 3.020.000 1.13.1.13.01.18.000

4.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

30.625.000 - - - - - - - - - - 30.625.000 1.13.1.13.01.18.000

4.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 54.060.000 - - - - - - 27.030.000 - 27.030.000 27.030.000 27.030.000 1.13.1.13.01.18.000

4.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

64.350.000 - - - - - - 31.987.500 - 31.987.500 31.987.500 32.362.500 1.13.1.13.01.18.000

4.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 38.670.000 - - - - - - 26.150.000 - 26.150.000 26.150.000 12.520.000 1.13.1.13.01.18.000

4.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 3.065.000 - - - - - - 1.480.000 - 1.480.000 1.480.000 1.585.000 1.13.1.13.01.18.000

4.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

18.000.000 - - - - - - 4.500.000 - 4.500.000 4.500.000 13.500.000 1.13.1.13.01.18.000

4.5.2.2.07.03.

Belanja Makanan Dan Minuman

Tamu

43.650.000 - - - - - - 14.625.000 - 14.625.000 14.625.000 29.025.000 1.13.1.13.01.18.000

4.5.2.2.11.02.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

66.760.000 - - - - - - 26.620.000 - 26.620.000 26.620.000 40.140.000 1.13.1.13.01.18.000

4.5.2.2.15.01.

Kegiatan Pembinaan dan

pengembangan Tenaga

Kesejahteraan Sosial Sukarela

dan Pekerja Sosial Masyarakat

(PSM)

289.400.000 - - - 62.550.000 - 62.550.000 204.542.000 3.860.000 208.402.000 270.952.000 18.448.000 1.13.1.13.01.18.000

7.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 500.000 - - - - - - 500.000 - 500.000 500.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.1.02.02.

Uang Harian Peserta Kegiatan 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.1.02.09.

Uang Transport 17.000.000 - - - - - - 17.000.000 - 17.000.000 17.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.1.02.10.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 194

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Alat Tulis Kantor 6.533.000 - - - - - - 6.533.000 - 6.533.000 6.533.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

21.250.000 - - - - - - 21.250.000 - 21.250.000 21.250.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.300.000 - - - - - - 1.300.000 - 1.300.000 1.300.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

31.800.000 - - - - - - 31.800.000 - 31.800.000 31.800.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 3.200.000 - - - - - - 3.200.000 - 3.200.000 3.200.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.717.000 - - - - - - 1.717.000 - 1.717.000 1.717.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

6.000.000 - - - 6.000.000 - 6.000.000 - - - 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 33.000.000 - - - 33.000.000 - 33.000.000 - - - 33.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.07.06.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

900.000 - - - - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

30.700.000 - - - 23.550.000 - 23.550.000 - - - 23.550.000 7.150.000 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

94.500.000 - - - - - - 83.402.000 - 83.402.000 83.402.000 11.098.000 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar

daerah

15.000.000 - - - - - - 10.940.000 3.860.000 14.800.000 14.800.000 200.000 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.15.02.

Belanja Hadiah Uang Atas

Prestasi

6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

7.5.2.2.25.01.

Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Orsos yang

bergerak di Bidang Usaha

Kesejahteraan Sosial(UKS)

1.287.525.000 - - - 531.058.400 167.927.000 698.985.400 545.780.000 22.408.700 568.188.700 1.267.174.100 20.350.900 1.13.1.13.01.18.000

8.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 195

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Honorarium Pelaksana Kegiatan 32.250.000 - - - - - - 30.000.000 2.250.000 32.250.000 32.250.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.1.02.02.

Uang Harian Peserta Kegiatan 16.000.000 - - - - - - 16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.1.02.09.

Uang Transport 34.250.000 - - - - - - 34.250.000 - 34.250.000 34.250.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 6.065.000 - - - - - - 6.065.000 - 6.065.000 6.065.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

9.000.000 - - - - - - 9.000.000 - 9.000.000 9.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 29.762.000 - - - - - - 28.292.000 1.470.000 29.762.000 29.762.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.01.15.

Belanja Bahan Obat-Obatan 640.000 - - - - - - 640.000 - 640.000 640.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.02.04.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

54.225.000 - - - - - - 54.225.000 - 54.225.000 54.225.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 20.775.000 - - - - - - 19.725.000 1.050.000 20.775.000 20.775.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.408.000 - - - - - - 5.408.000 - 5.408.000 5.408.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

27.000.000 - - - 27.000.000 - 27.000.000 - - - 27.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

6.000.000 - - - 6.000.000 - 6.000.000 - - - 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.07.03.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

800.000 - - - - - - 800.000 - 800.000 800.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

41.850.000 - - - 26.100.000 - 26.100.000 15.750.000 - 15.750.000 41.850.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

342.500.000 - - - - - - 308.685.000 13.778.700 322.463.700 322.463.700 20.036.300 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.15.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 196

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja perjalanan dinas luar

daerah

15.000.000 - - - - - - 10.940.000 3.860.000 14.800.000 14.800.000 200.000 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.15.02.

Belanja Bantuan Sosial Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat.

640.000.000 - - - 471.958.400 167.927.000 639.885.400 - - - 639.885.400 114.600 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.24.01.

Belanja Hadiah Uang Atas

Prestasi

6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

8.5.2.2.25.01.

Kegiatan Penyuluhan Sosial

dalam rangka peningkatan

kualitas tanggung jawab dan

Kesetiakawanan sosial

333.200.000 - - - - - - 321.890.000 11.250.000 333.140.000 333.140.000 60.000 1.13.1.13.01.18.000

9.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.750.000 - - - - - - 8.750.000 - 8.750.000 8.750.000 - 1.13.1.13.01.18.000

9.5.2.1.02.02.

Uang Transport 69.750.000 - - - - - - 69.750.000 - 69.750.000 69.750.000 - 1.13.1.13.01.18.000

9.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 3.025.000 - - - - - - 3.025.000 - 3.025.000 3.025.000 - 1.13.1.13.01.18.000

9.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

54.250.000 - - - - - - 54.250.000 - 54.250.000 54.250.000 - 1.13.1.13.01.18.000

9.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 15.625.000 - - - - - - 13.125.000 2.500.000 15.625.000 15.625.000 - 1.13.1.13.01.18.000

9.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa Publikasi 30.000.000 - - - - - - 22.500.000 7.500.000 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

9.5.2.2.03.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

21.000.000 - - - - - - 21.000.000 - 21.000.000 21.000.000 - 1.13.1.13.01.18.000

9.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 13.200.000 - - - - - - 13.200.000 - 13.200.000 13.200.000 - 1.13.1.13.01.18.000

9.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 1.250.000 - - - - - - - 1.250.000 1.250.000 1.250.000 - 1.13.1.13.01.18.000

9.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

43.750.000 - - - - - - 43.750.000 - 43.750.000 43.750.000 - 1.13.1.13.01.18.000

9.5.2.2.11.05.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 197

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

72.600.000 - - - - - - 72.540.000 - 72.540.000 72.540.000 60.000 1.13.1.13.01.18.000

9.5.2.2.15.01.

Kegiatan Monitoring dan

Pengawasan Pelaksanaan

Penarikan Undian di Jawa

Tengah

175.000.000 - - - - - - 171.601.600 3.070.000 174.671.600 174.671.600 328.400 1.13.1.13.01.18.001

0.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.650.000 - - - - - - 1.377.000 - 1.377.000 1.377.000 273.000 1.13.1.13.01.18.001

0.5.2.2.01.01.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.070.000 - - - - - - - 2.070.000 2.070.000 2.070.000 - 1.13.1.13.01.18.001

0.5.2.2.01.15.

Belanja Cetak. 1.000.000 - - - - - - - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001

0.5.2.2.06.01.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

170.280.000 - - - - - - 170.224.600 - 170.224.600 170.224.600 55.400 1.13.1.13.01.18.001

0.5.2.2.15.01.

Kegiatan Pemberdayaan

Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK)

2.155.175.000 - - - - - - 1.637.690.000 515.700.000 2.153.390.000 2.153.390.000 1.785.000 1.13.1.13.01.18.001

2.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 500.000 - - - - - - 500.000 - 500.000 500.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.1.02.02.

Uang Harian Peserta Kegiatan 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.1.02.09.

Uang Transport 2.067.800.000 - - - - - - 1.552.100.000 515.700.000 2.067.800.000 2.067.800.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 472.000 - - - - - - 472.000 - 472.000 472.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

3.275.000 - - - - - - 3.275.000 - 3.275.000 3.275.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 800.000 - - - - - - 800.000 - 800.000 800.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

29.475.000 - - - - - - 29.475.000 - 29.475.000 29.475.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.2.03.19.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 198

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Penggandaan 388.000 - - - - - - 388.000 - 388.000 388.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

3.500.000 - - - - - - 3.500.000 - 3.500.000 3.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 8.250.000 - - - - - - 8.250.000 - 8.250.000 8.250.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.2.07.06.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

800.000 - - - - - - 800.000 - 800.000 800.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

6.415.000 - - - - - - 6.415.000 - 6.415.000 6.415.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

10.500.000 - - - - - - 9.775.000 - 9.775.000 9.775.000 725.000 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar

daerah

12.000.000 - - - - - - 10.940.000 - 10.940.000 10.940.000 1.060.000 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.2.15.02.

Belanja Hadiah Uang Atas

Prestasi

6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001

2.5.2.2.25.01.

Kegiatan Rintisan pelaksanaan

akreditasi lembaga

kesejahteraan sosial

121.550.000 - - - - - - 119.645.000 300.000 119.945.000 119.945.000 1.605.000 1.13.1.13.01.18.001

5.

Uang Harian Peserta Kegiatan 7.500.000 - - - - - - 7.500.000 - 7.500.000 7.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001

5.5.2.1.02.09.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.715.000 - - - - - - 1.715.000 - 1.715.000 1.715.000 - 1.13.1.13.01.18.001

5.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

5.400.000 - - - - - - 5.400.000 - 5.400.000 5.400.000 - 1.13.1.13.01.18.001

5.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 780.000 - - - - - - 780.000 - 780.000 780.000 - 1.13.1.13.01.18.001

5.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

13.700.000 - - - - - - 13.700.000 - 13.700.000 13.700.000 - 1.13.1.13.01.18.001

5.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 1.050.000 - - - - - - 750.000 300.000 1.050.000 1.050.000 - 1.13.1.13.01.18.001

5.5.2.2.06.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 199

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Penggandaan 1.805.000 - - - - - - 1.805.000 - 1.805.000 1.805.000 - 1.13.1.13.01.18.001

5.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

14.300.000 - - - - - - 13.220.000 - 13.220.000 13.220.000 1.080.000 1.13.1.13.01.18.001

5.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.18.001

5.5.2.2.10.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

24.500.000 - - - - - - 24.500.000 - 24.500.000 24.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001

5.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

49.600.000 - - - - - - 49.075.000 - 49.075.000 49.075.000 525.000 1.13.1.13.01.18.001

5.5.2.2.15.01.

Kegiatan Rintisan Pelaksanaan

Sertifikasi bagi Pekerja Sosial

Profesional dan Tenaga

Kesejahteraan Sosial

96.550.000 - - - 29.450.000 - 29.450.000 65.450.000 300.000 65.750.000 95.200.000 1.350.000 1.13.1.13.01.18.001

6.

Uang Harian Peserta Kegiatan 10.500.000 - - - - - - 10.500.000 - 10.500.000 10.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001

6.5.2.1.02.09.

Belanja Alat Tulis Kantor 2.707.000 - - - - - - 2.707.000 - 2.707.000 2.707.000 - 1.13.1.13.01.18.001

6.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

6.750.000 - - - - - - 6.750.000 - 6.750.000 6.750.000 - 1.13.1.13.01.18.001

6.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 980.000 - - - - - - 980.000 - 980.000 980.000 - 1.13.1.13.01.18.001

6.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

13.700.000 - - - - - - 13.700.000 - 13.700.000 13.700.000 - 1.13.1.13.01.18.001

6.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 1.350.000 - - - - - - 1.050.000 300.000 1.350.000 1.350.000 - 1.13.1.13.01.18.001

6.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 3.943.000 - - - - - - 3.943.000 - 3.943.000 3.943.000 - 1.13.1.13.01.18.001

6.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

18.170.000 - - - - - - 16.820.000 - 16.820.000 16.820.000 1.350.000 1.13.1.13.01.18.001

6.5.2.2.07.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 200

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

1.200.000 - - - - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.13.1.13.01.18.001

6.5.2.2.10.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

29.450.000 - - - 29.450.000 - 29.450.000 - - - 29.450.000 - 1.13.1.13.01.18.001

6.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas luar

daerah

7.800.000 - - - - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 - 1.13.1.13.01.18.001

6.5.2.2.15.02.

Kegiatan Bimbingan Teknis

Organisasi Manajemen

Enterpreneruship Bagi

Pengelolan Balai Rehabilitasi

Sosial

143.500.000 - - - 44.600.000 - 44.600.000 96.440.000 300.000 96.740.000 141.340.000 2.160.000 1.13.1.13.01.18.001

7.

Uang Harian Peserta Kegiatan 18.000.000 - - - - - - 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001

7.5.2.1.02.09.

Belanja Alat Tulis Kantor 3.688.000 - - - - - - 3.688.000 - 3.688.000 3.688.000 - 1.13.1.13.01.18.001

7.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

17.900.000 - - - - - - 17.900.000 - 17.900.000 17.900.000 - 1.13.1.13.01.18.001

7.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.060.000 - - - - - - 1.060.000 - 1.060.000 1.060.000 - 1.13.1.13.01.18.001

7.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

17.500.000 - - - - - - 17.500.000 - 17.500.000 17.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001

7.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 1.650.000 - - - - - - 1.350.000 300.000 1.650.000 1.650.000 - 1.13.1.13.01.18.001

7.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 4.952.000 - - - - - - 4.952.000 - 4.952.000 4.952.000 - 1.13.1.13.01.18.001

7.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

26.650.000 - - - - - - 24.490.000 - 24.490.000 24.490.000 2.160.000 1.13.1.13.01.18.001

7.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat

6.000.000 - - - - - - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001

7.5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001

7.5.2.2.10.08.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 201

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

44.600.000 - - - 44.600.000 - 44.600.000 - - - 44.600.000 - 1.13.1.13.01.18.001

7.5.2.2.11.05.

kegiatan bimbingan teknis

tenaga penyuluh sosial

swadaya masyarakat

150.000.000 - - - 43.450.000 - 43.450.000 97.982.500 - 97.982.500 141.432.500 8.567.500 1.13.1.13.01.18.001

8.

Uang Harian Peserta Kegiatan 30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001

8.5.2.1.02.09.

Belanja Alat Tulis Kantor 2.535.000 - - - - - - 2.535.000 - 2.535.000 2.535.000 - 1.13.1.13.01.18.001

8.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

13.450.000 - - - - - - 13.450.000 - 13.450.000 13.450.000 - 1.13.1.13.01.18.001

8.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.250.000 - - - - - - 1.250.000 - 1.250.000 1.250.000 - 1.13.1.13.01.18.001

8.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

16.000.000 - - - - - - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 4.000.000 1.13.1.13.01.18.001

8.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 10.975.000 - - - - - - 10.975.000 - 10.975.000 10.975.000 - 1.13.1.13.01.18.001

8.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 795.000 - - - - - - 795.000 - 795.000 795.000 - 1.13.1.13.01.18.001

8.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

6.920.000 - - - - - - 6.920.000 - 6.920.000 6.920.000 - 1.13.1.13.01.18.001

8.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 23.625.000 - - - - - - 19.057.500 - 19.057.500 19.057.500 4.567.500 1.13.1.13.01.18.001

8.5.2.2.07.06.

Belanja Sewa Peralatan

Elektronik

1.000.000 - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.13.1.13.01.18.001

8.5.2.2.10.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

43.450.000 - - - 43.450.000 - 43.450.000 - - - 43.450.000 - 1.13.1.13.01.18.001

8.5.2.2.11.05.

Kegiatan Pembinaan Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan

Sosial Keluarga

150.000.000 - - - - - - 147.715.000 - 147.715.000 147.715.000 2.285.000 1.13.1.13.01.18.001

9.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 202

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Uang Harian Peserta Kegiatan 26.600.000 - - - - - - 26.600.000 - 26.600.000 26.600.000 - 1.13.1.13.01.18.001

9.5.2.1.02.09.

Uang Transport 3.800.000 - - - - - - 3.800.000 - 3.800.000 3.800.000 - 1.13.1.13.01.18.001

9.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.815.000 - - - - - - 1.815.000 - 1.815.000 1.815.000 - 1.13.1.13.01.18.001

9.5.2.2.01.01.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 500.000 - - - - - - 500.000 - 500.000 500.000 - 1.13.1.13.01.18.001

9.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

12.900.000 - - - - - - 12.900.000 - 12.900.000 12.900.000 - 1.13.1.13.01.18.001

9.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 60.000 - - - - - - 60.000 - 60.000 60.000 - 1.13.1.13.01.18.001

9.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 200.000 - - - - - - 200.000 - 200.000 200.000 - 1.13.1.13.01.18.001

9.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

1.500.000 - - - - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.13.1.13.01.18.001

9.5.2.2.07.03.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 6.450.000 - - - - - - 6.450.000 - 6.450.000 6.450.000 - 1.13.1.13.01.18.001

9.5.2.2.07.06.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

16.015.000 - - - - - - 16.015.000 - 16.015.000 16.015.000 - 1.13.1.13.01.18.001

9.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

80.160.000 - - - - - - 77.875.000 - 77.875.000 77.875.000 2.285.000 1.13.1.13.01.18.001

9.5.2.2.15.01.

Program Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

1.400.000.000 - - - 153.042.000 - 153.042.000 909.932.500 96.893.500 1.006.826.000 1.159.868.000 240.132.000 1.13.1.13.01.19.

Kegiatan Pemenuhan

Kebutuhan dasar (pangan)

bagi korban bencana

750.000.000 - - - 153.042.000 - 153.042.000 477.876.100 23.000.000 500.876.100 653.918.100 96.081.900 1.13.1.13.01.19.002

1.

Uang Transport 77.400.000 - - - - - - 76.800.000 - 76.800.000 76.800.000 600.000 1.13.1.13.01.19.002

1.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 4.636.000 - - - - - - 4.322.600 - 4.322.600 4.322.600 313.400 1.13.1.13.01.19.002

1.5.2.2.01.01.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 203

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

19.950.000 - - - - - - 19.950.000 - 19.950.000 19.950.000 - 1.13.1.13.01.19.002

1.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 7.414.000 - - - - - - 5.611.000 1.800.000 7.411.000 7.411.000 3.000 1.13.1.13.01.19.002

1.5.2.2.01.15.

Belanja Bahan Pangan 115.250.000 - - - - - - 25.255.000 - 25.255.000 25.255.000 89.995.000 1.13.1.13.01.19.002

1.5.2.2.02.06.

Belanja Peralatan Kerja 154.000.000 - - - 153.042.000 - 153.042.000 - - - 153.042.000 958.000 1.13.1.13.01.19.002

1.5.2.2.02.08.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

71.800.000 - - - - - - 71.800.000 - 71.800.000 71.800.000 - 1.13.1.13.01.19.002

1.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 6.370.000 - - - - - - 2.370.000 4.000.000 6.370.000 6.370.000 - 1.13.1.13.01.19.002

1.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.800.000 - - - - - - 1.400.000 1.400.000 2.800.000 2.800.000 - 1.13.1.13.01.19.002

1.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

56.100.000 - - - - - - 56.100.000 - 56.100.000 56.100.000 - 1.13.1.13.01.19.002

1.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

234.280.000 - - - - - - 214.267.500 15.800.000 230.067.500 230.067.500 4.212.500 1.13.1.13.01.19.002

1.5.2.2.15.01.

Kegiatan Pengerahan Taruna

Siaga Bencana(TAGANA)

dalam bidang Rekoferi

(Pembersihan Bencana)

350.000.000 - - - - - - 169.254.700 41.858.500 211.113.200 211.113.200 138.886.800 1.13.1.13.01.19.002

2.

Uang Transport 155.000.000 - - - - - - 62.350.000 5.250.000 67.600.000 67.600.000 87.400.000 1.13.1.13.01.19.002

2.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 979.000 - - - - - - 943.500 - 943.500 943.500 35.500 1.13.1.13.01.19.002

2.5.2.2.01.01.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.680.000 - - - - - - - 1.680.000 1.680.000 1.680.000 - 1.13.1.13.01.19.002

2.5.2.2.01.15.

Belanja Bahan Obat-Obatan 480.000 - - - - - - 480.000 - 480.000 480.000 - 1.13.1.13.01.19.002

2.5.2.2.02.04.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 204

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Cetak. 3.000.000 - - - - - - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 - 1.13.1.13.01.19.002

2.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 841.000 - - - - - - 400.000 441.000 841.000 841.000 - 1.13.1.13.01.19.002

2.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

84.700.000 - - - - - - 35.145.000 3.937.500 39.082.500 39.082.500 45.617.500 1.13.1.13.01.19.002

2.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

103.320.000 - - - - - - 68.936.200 28.550.000 97.486.200 97.486.200 5.833.800 1.13.1.13.01.19.002

2.5.2.2.15.01.

Kegiatan Pemantapan

TAGANA

300.000.000 - - - - - - 262.801.700 32.035.000 294.836.700 294.836.700 5.163.300 1.13.1.13.01.19.002

3.

Uang Transport 90.000.000 - - - - - - 90.000.000 - 90.000.000 90.000.000 - 1.13.1.13.01.19.002

3.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 1.305.000 - - - - - - 1.255.500 - 1.255.500 1.255.500 49.500 1.13.1.13.01.19.002

3.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

71.800.000 - - - - - - 71.800.000 - 71.800.000 71.800.000 - 1.13.1.13.01.19.002

3.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 6.650.000 - - - - - - 5.520.000 1.130.000 6.650.000 6.650.000 - 1.13.1.13.01.19.002

3.5.2.2.01.15.

Belanja Cetak. 3.595.000 - - - - - - 1.415.000 2.000.000 3.415.000 3.415.000 180.000 1.13.1.13.01.19.002

3.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 400.000 - - - - - - - 400.000 400.000 400.000 - 1.13.1.13.01.19.002

3.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

46.800.000 - - - - - - 46.800.000 - 46.800.000 46.800.000 - 1.13.1.13.01.19.002

3.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

79.450.000 - - - - - - 46.011.200 28.505.000 74.516.200 74.516.200 4.933.800 1.13.1.13.01.19.002

3.5.2.2.15.01.

Program Pendidikan Non

Formal dan Informal

3.500.000.000 - - - 271.075.000 - 271.075.000 3.216.989.000 600.000 3.217.589.000 3.488.664.000 11.336.000 1.13.1.13.01.21.

Kegiatan Pendidikan

Kemasyarakatan

3.500.000.000 - - - 271.075.000 - 271.075.000 3.216.989.000 600.000 3.217.589.000 3.488.664.000 11.336.000 1.13.1.13.01.21.000

1.

Honorarium Pelaksana Kegiatan 75.000.000 - - - - - - 75.000.000 - 75.000.000 75.000.000 - 1.13.1.13.01.21.000

1.5.2.1.02.02.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 205

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Uang Harian Peserta Kegiatan 787.500.000 - - - - - - 787.500.000 - 787.500.000 787.500.000 - 1.13.1.13.01.21.000

1.5.2.1.02.09.

Uang Transport 20.000.000 - - - - - - 19.600.000 - 19.600.000 19.600.000 400.000 1.13.1.13.01.21.000

1.5.2.1.02.10.

Belanja Alat Tulis Kantor 8.616.000 - - - - - - 8.616.000 - 8.616.000 8.616.000 - 1.13.1.13.01.21.000

1.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

472.500.000 - - - 113.575.000 - 113.575.000 358.750.000 - 358.750.000 472.325.000 175.000 1.13.1.13.01.21.000

1.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 25.500.000 - - - - - - 25.500.000 - 25.500.000 25.500.000 - 1.13.1.13.01.21.000

1.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

600.000.000 - - - - - - 600.000.000 - 600.000.000 600.000.000 - 1.13.1.13.01.21.000

1.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 3.150.000 - - - - - - 2.550.000 600.000 3.150.000 3.150.000 - 1.13.1.13.01.21.000

1.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 18.000.000 - - - - - - 18.000.000 - 18.000.000 18.000.000 - 1.13.1.13.01.21.000

1.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

877.500.000 - - - - - - 877.500.000 - 877.500.000 877.500.000 - 1.13.1.13.01.21.000

1.5.2.2.11.05.

Belanja pakaian kerja lapangan 157.500.000 - - - 157.500.000 - 157.500.000 - - - 157.500.000 - 1.13.1.13.01.21.000

1.5.2.2.13.01.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

454.734.000 - - - - - - 443.973.000 - 443.973.000 443.973.000 10.761.000 1.13.1.13.01.21.000

1.5.2.2.15.01.

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

483.650.000 - - - - - - 313.182.400 88.047.000 401.229.400 401.229.400 82.420.600 1.20.1.13.01.15.

Kegiatan Penyusunan/Revisi

Peraturan Daerah

483.650.000 - - - - - - 313.182.400 88.047.000 401.229.400 401.229.400 82.420.600 1.20.1.13.01.15.000

1.

Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

25.650.000 - - - - - - 25.650.000 - 25.650.000 25.650.000 - 1.20.1.13.01.15.000

1.5.2.1.01.01.

Uang Harian Peserta Kegiatan 10.000.000 - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.20.1.13.01.15.000

1.5.2.1.02.09.

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 206

1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

Belanja Alat Tulis Kantor 3.650.000 - - - - - - 3.650.000 - 3.650.000 3.650.000 - 1.20.1.13.01.15.000

1.5.2.2.01.01.

Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

3.625.000 - - - - - - 3.625.000 - 3.625.000 3.625.000 - 1.20.1.13.01.15.000

1.5.2.2.01.14.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.300.000 - - - - - - 1.300.000 - 1.300.000 1.300.000 - 1.20.1.13.01.15.000

1.5.2.2.01.15.

Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/T

enaga Ahli

75.500.000 - - - - - - 75.500.000 - 75.500.000 75.500.000 - 1.20.1.13.01.15.000

1.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak. 800.000 - - - - - - 500.000 300.000 800.000 800.000 - 1.20.1.13.01.15.000

1.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 12.475.000 - - - - - - 12.475.000 - 12.475.000 12.475.000 - 1.20.1.13.01.15.000

1.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan Dan Minuman

Rapat

20.850.000 - - - - - - 20.850.000 - 20.850.000 20.850.000 - 1.20.1.13.01.15.000

1.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan Dan Minuman

Peserta Kegiatan

16.900.000 - - - - - - 16.900.000 - 16.900.000 16.900.000 - 1.20.1.13.01.15.000

1.5.2.2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam

daerah

22.900.000 - - - - - - 13.980.000 4.700.000 18.680.000 18.680.000 4.220.000 1.20.1.13.01.15.000

1.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar

daerah

290.000.000 - - - - - - 128.752.400 83.047.000 211.799.400 211.799.400 78.200.600 1.20.1.13.01.15.000

1.5.2.2.15.02.

854.773.253 610.325.719 11.359.896 598.965.823 244.447.534 84.209.235 160.238.299 - - -

107.935.247 85.552.983 944.800 84.608.183

6.513.610.751 113.448.961 1.453.400 111.995.561

2.878.849.126 1.258.004.143 12.338.588 1.245.665.555

252.161.191.078 104.884.525.449 10.730.910.849 94.153.614.600

22.382.264 5.733.709

- -

27.186.530.575

1.620.844.983 651.762.421

10.214.348.175

16.648.555

-

969.082.562

16.972.182.400

-

6.400.161.790

-

120.090.135.054

-

393.476.208

-

9.414.847.195

-

6.006.685.582

-

110.675.287.859

d. PPh-23

c. PPh-22

b. PPh-21

a. PPN

- Potongan Pajak

- SP2D

Penerimaan :

10.821.819.582 250.958.236.418 103.702.270.989 9.962.039.290 93.740.231.699 27.186.530.575 10.214.348.175 16.972.182.400 120.069.434.854 9.399.847.195 110.669.587.659 261.780.056.000 JUMLAH

e. PPh-4 (2) - - - 105.219.136 76.159.457 181.378.593 859.000 - 859.000 182.237.593

Kode

RekeningUraian

Bulan ini

Jumlah

Anggaran s.d.

Bulan lalu

s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan laluBulan ini s.d.

Bulan ini

s.d.

Bulan iniBulan inis.d.

Bulan lalu

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Bulan ini

Sisa Pagu

Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

Halaman : 207

-

c. PPh-22

b. PPh-21

Jumlah Penerimaan :

- Lain-lain

108.477.647 86.095.383 2.959.621 83.135.762

851.409.466 606.961.932 9.294.148 597.667.784

6.513.975.201 113.813.411 1.355.800 112.457.611

2.877.440.637 1.256.595.654 35.476.338 1.221.119.316

250.978.936.618 103.702.270.989 9.962.039.290 93.740.231.699

262.719.297.248 106.952.716.255 10.757.007.533 96.195.708.722

27.186.530.575 10.214.348.175

1.620.844.983 651.762.421

- -

244.447.534 84.209.235

22.382.264 5.733.709

29.255.583.949 11.032.212.997

16.648.555

160.238.299

-

969.082.562

16.972.182.400

18.223.370.952 126.510.997.044

-

-

6.400.161.790

-

120.090.135.054 9.414.847.195

-

393.476.208

-

9.823.323.403

-

-

6.006.685.582

-

116.687.673.641

110.675.287.859

d. PPh-23

a. PPN

- Penyetoran Pajak

- SPJ(LS+UP/GU/TU)

Pengeluaran :

e. PPh-4 (2) - - - 105.219.136 76.159.457 181.378.593 1.445.600 (586.600) 859.000 182.237.593

5.700.200 15.000.000 20.700.200 - - - 103.089.000 1.079.165.460 1.182.254.460 1.202.954.660

Jumlah Pengeluaran :

Saldo Kas - - - - - - 336.561.950 (332.696.524) 3.865.426 3.865.426

116.687.673.641 262.715.431.822 106.948.850.829 11.089.704.057 95.859.146.772 29.255.583.949 11.032.212.997 18.223.370.952 126.510.997.044 9.823.323.403 - Lain-lain 1.202.954.660 1.182.254.460 1.079.165.460 103.089.000 - - - 20.700.200 15.000.000 5.700.200

NIP.19660919 198603 2 007

Bendahara Pengeluaran

Semarang, 31 Desember 2015Mengetahui,

Pengguna Anggaran

NIP. 195804171989031005

PETRUS EDISON AMBARURA, SE, M.Si. Wahyu Sri Hendraningrum, Amd