pemerintah kota blitar i n s p e k t o r a tppid.blitarkota.go.id/dokumen/1554.pdf · rekapitulasi...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA BLITAR
I N S P E K T O R A T Jl. Imam Bonjol No. 9 Blitar Telp (0342) 802499
Email: [email protected]
B L I T A R
KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/449c/410.203/2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2016
INSPEKTUR KOTA BLITAR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf
a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota Blitar tentang Perubahan Rencana Kerja Inspektorat
Kota Blitar Tahun 2016.
Mengingat : a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;
b. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ;
c. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ;
e. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun
2016.
KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun
2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun Lalu
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV : Penutup
KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar dalam rangka
penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2016.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 22 September 2016
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda
NIP. 19570123 198503 2 002
PERUBAHAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA BLITAR
I N S P E K T O R A T Jalan Merdeka 105 Blitar
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang
berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan
melaui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan,
sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat
terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.
Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Blitar dalam kurun waktu
setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam
rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga
tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana
Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.
Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan
seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan
untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung
jawab.
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA
BLITAR TAHUN LALU 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Sampai Dengan Tribulan II Tahun 2016
4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Inspektorat Kota Blitar
11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 12
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar 13
3.3. Program dan Kegiatan 14
BAB IV PENUTUP 22
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra
Inspektorat Kota Blitar s/d Tribulan II Tahun 2016
6
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
10
Tabel 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
17
iii
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR
TANGGAL : 22 September 2016 NOMOR : 188/449c/410.203/2016
---------------------------------------------------------
PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA BLITAR
I N S P E K T O R A T Jalan Merdeka 105 Blitar
BAB I 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.
Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya
diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja
SKPD.
Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Perubahan Renja
Inspektorat Kota Blitar 2016 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar
Tahun 2016, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan
yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Perubahan Renja
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis
jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran
tahunan pembangunan Inspektorat Kota Blitar
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 2
3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja
Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
4. merupakan penyesuaian atas perkembangan keadaan, meliputi
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, pergeseran pagu kegiatan,
pengurangan atau penambahan target kinerja dan pagu kegiatan, serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
1.2. Landasan Hukum
Perubahan Renja Inspektorat Kota Blitar tahun 2016 berdasarkan
pada :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang
– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam
Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar ;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor ….. Tahun 2016 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016.
1.3. Maksud dan Tujuan
Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar
dimaksudkan sebagai penyesuaian atas perkembangan keadaan, meliputi
pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.
Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai
berikut:
Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Inspektorat Kota Blitar yang dianggarkan melalui Perubahan
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P - APBD) tahun 2016;
Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun perubahan kegiatan
tahun anggaran 2016.
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan
Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya yang menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
2015 harus digunakan untuk tahun anggaran 2016;
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 4
Pergeseran pagu kegiatan Inspektorat Kota Blitar, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok
sasaran kegiatan.
1.5. Sistematika Penulisan
Rangkaian pemikiran Perubahan Rencana Kerja ini diformulasikan
dalam sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan
1.5. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Sampai
Dengan Tribulan II Tahun 2016
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kota Blitar
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 5
BAB II 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Sampai Dengan
Tribulan II Tahun 2016
Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan
Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja
sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan
konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan
indikator-indikator sebagai berikut:
- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya
seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan
lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau
distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya
yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan
langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun
berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan
telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 6
telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan
berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung
jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar sampai dengan Tribulan II Tahun 2016
No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/Kegiatan (output)
Taget Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
2016
Realisasi Tribulan 1 Realisasi Tribulan 2
Kendala/Permasalahan
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi
100% 317,384,240 0% - 100% 232,734,060
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apartur pengawasan
Jumlah pelaksanaan PKS dan atau pengiriman peserta Bimtek/Diklat Pengawasan
3 kali 317,384,240 0 - 3 kali 232,734,060
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
100% 423,911,300 100% 57,563,556 100% 165,268,868
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran telepon dan listrik
12 bulan 82,914,000 3 bulan 9,721,216 3 bulan 23,789,394
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan ATK
12 bulan 48,400,100 3 bulan 11,785,000 3 bulan 12,805,600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas
12 bulan 42,264,400 3 bulan 1,671,000 3 bulan 10,373,700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
12 bulan 2,980,500 3 bulan - 3 bulan 992,000
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 8
Kantor bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga
12 bulan 11,994,200 3 bulan 610,000 3 bulan 844,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat
12 bulan 1,440,000 3 bulan - 3 bulan 1,440,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Jumlah ketersediaan bahan bacaan
12 bulan 5,280,000 3 bulan 1,080,000 3 bulan 1,686,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman
12 bulan 55,584,000 3 bulan 3,552,500 3 bulan 18,602,500
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
12 bulan 173,054,100 3 bulan 29,143,850 3 bulan 94,735,674
3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
80% 512,112,250 80% 115,789,368 80% 170,935,694
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 kali 248,976,650 1 kali 25,627,000 1 kali 90,041,640
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 152,462,600 3 bulan 20,529,000 3 bulan 68,733,000
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah pembangunan taman kantor
1 kali 66,810,000 1 kali 60,000,000 0 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional
12 bulan 43,863,000 3 bulan 9,633,368 3 bulan 12,161,054
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 9
4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100% 55,951,350 100% - 100% 44,323,350
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA
6 dokumen
26,540,000 0 - 4 dokumen
14,918,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya PK, LAKIP, LKPJ Walikota (Inspektorat), LPPD ( Inspektorat), Evaluasi Renja (Tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev Pelaksanaan Pengawasan
7 dokumen
29,411,350 0 - 7 dokumen
29,405,350
5 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah, Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B), Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, Persentase rekomendasi hasil audit BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti, Persentase rekomendasi hasil
70%, 30%,
100%, 90%, 80%
574,435,200 100%, 0, 100%, 0,
63%
38,667,842 100%, 0, 100%, 93%, 63%
148,124,500
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 10
audit APIP yang selesai ditindaklanjuti
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah Audit Regular, ADTT, Reviu, Evaluasi, Monitoring
27 kali, 26 kali, 3 kali, 25 kali, 30
kali
411,449,700 0, 3 kali, 2 kali, 0,
7 kali
38,667,842 2 kali, 3 kali, 1
kali, 0, 5 kali
74,874,500
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
Jumlah pemeriksaan khusus
30 kali 36,459,900 0 - 2 kali 13,204,900
Inventarisasi Temuan Pengawasan
Jumlah dokumen inventarisasi LHP (tribulan)
4 dokumen
9,893,500 1 dokumen
- 1 dokumen
7,838,500
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data TLHP APIP, Jumlah Pemantauan dan pemutakhiran data TLHP BPK-RI
4 kali, 2 kali
44,210,000 1 kali, 0 - 1 kali, 1 kali
12,207,000
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya
3 kali 36,835,000 0 - 2 kali 28,645,000
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Tersusunnya dokumen ikhtisar LHP (Semesteran) dan Statistik Hasil Pengawasan
3 dokumen
13,000,000 0 - 1 dokumen
4,552,500
Pengendalian PNS Jumlah kegiatan SIDAk PNS Kota Blitar
8 kali 22,587,100 0 - 2 kali 6,802,100
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 11
6 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai
100% 33,598,400 0 - 0 -
Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi
Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
4 kali 33,598,400 0 - 0 - Juklak/juknis pemantuan RAD PPK belum turun dari pemerintah pusat
7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
20% 75,740,000 - 27,312,500
Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional
5 event 70,740,000 0 - 2 event 27,312,500
Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD
Jumlah Informasi Program/Kegiatan Inspektorat yang Dipublikasikan
1 kali 5,000,000 0 - 0 -
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain
sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :
a. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar yang telah sesuai dengan
Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 sehingga menjadi
lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
b. Mekanisme kerja Inspektorat Kota Blitar yang berorientasi kepada
pencapaian kinerja.
c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara
pimpinan dan staf Inspektorat Kota Blitar, dalam menciptakan
suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja
yang tinggi.
d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terhadap upaya peningkatan
kualitas hasil pengawasan.
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil
yang optimal, efektif dan efisien.
2. Faktor Penghambat :
a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan
jumlah SKPD yang diawasi.
b. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki
sertifikasi pengawasan.
c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam
rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan
SKPD belum optimal.
e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional
dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan
dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 13
dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan
dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa
mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang
lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel
2.2. sebagai berikut :
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 14
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
Tahun 2011 - 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Target Reali sasi
Capaian Kinerja
Target Reali sasi
Capaian Kinerja
Target Reali sasi
Capaian Kinerja
Target Reali sasi
Capaian Kinerja
Target Reali sasi
Capaian Kinerja
Terwujudnya
peningkatan kualitas
hasil pengawasan yang dapat mengurangi
tindakan korupsi,
kolusi, dan nepotisme
Persentase hasil Evaluasi
SAKIP SKPD dengan nilai
minimal Baik/B
0% 0% 0% 2% 0% 0% 5% 0% 0% 7% 0% 0% 10% 30% 300%
Persentase kasus /
pengaduan masyarakat
yang terselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase rekomendasi
hasil audit BPK RI yang
selesai ditindaklanjuti
90% 93,16%
103.51%
90% 98,28%
109% 90% 88,22%
98.02%
90% 90,57%
100.63%
90% 89,90%
99,89%
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota
Blitar
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar
tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu
strategis dimaksud antara lain :
1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota
Blitar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik (Nilai SAKIP
Pemerintah Kota Blitar tahun lalu/2014 = C).
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP
masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang
menggembirakan (dana bergulir yang macet, piutang retribusi, dsb.).
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat
dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan
mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas
dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 16
BAB III 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan pembinaan dan pengawasan secara nasional tertuang
dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Kebijakan pengawasan ini merupakan
acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang
ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara
efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Adapun uraian kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat
Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan
keuangan, meliputi :
a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian,
keuangan, dan asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah;
b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
c. Reviu Laporan Keuangan;
d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Evaluasi LAKIP SKPD;
f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD;
g. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu;
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 17
h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat
Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau
BPKP;
i. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial; dan
j. Pendampingan, asistensi, fasilitasi.
k. Pengawasan atas Tugas Pembantuan;
l. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good
governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi :
a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap
triwulan);
3) Pembangunan Zona Integritas;
4) Pengendalian Gratifikasi;
5) Penerapan SPIP;
6) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
7) Penguatan Whistle Blowing System;
8) Penanganan Benturan Kepentingan;
9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
b. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan
tindak lanjutnya;
c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
a. Penyusunan peraturan perundang-undangan petunjuk teknis di
bidang pengawasan;
b. Penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
c. Koordinasi program pengawasan;
d. Tugas lain sesuai kebijakan Kepala Daerah antara lain mengenai hal-
hal yang dianggap strategis.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 18
Inspektorat Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam
rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan.
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan
dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk
mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.
Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja
sasaran Inspektorat Kota Blitar di tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
Indikator Kinerja Utama (target tahun 2021):
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi
kerugian negara/daerah (80%)
Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal
Baik/B (100%)
Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang
dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme
Indikator Sasaran (target tahun 2016):
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi
kerugian negara/daerah (70%)
Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal
Baik/B (30%)
Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan
(100%)
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai
ditindaklanjuti (90%)
Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai
ditindaklanjuti (80%)
3.3. Program dan Kegiatan
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan
yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus
spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 19
terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun
kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga
ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kota Blitar
berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :
Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang
dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGET
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pelaksanaan
Pengawasan Internal
Secara Berkala
- Jumlah pemeriksaan
reguler
- Jumlah pemeriksaan
dengan tujuan
tertentu
- Jumlah reviu
- Jumlah evaluasi
- Jumlah pemantauan/
monitoring
Kali
Kali
Kali
Kali
Kali
20
17
8
28
40
Penanganan Kasus
Pengaduan di
Lingkungan Pemda
Jumlah pemeriksaan
khusus
Kali 30
Inventarisasi Temuan
Pengawasan
Jumlah dokumen
inventarisasi LHP
Dokumen 4
Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
- Jumlah pemantauan
dan pemutakhiran
data TLHP APIP
- Jumlah pemantauan
dan pemutakhiran
data TLHP BPK RI
Kali
Kali
4
2
Koordinasi Pengawasan
yang Lebih
Komprehensif
Jumlah fasilitasi
pengawasan aparat
pengawas eksternal dan
APIP lainnya
Kali 3
Evaluasi Berkala
Temuan Hasil
Pengawasan
Tersusunnya dokumen
Ikhtisar LHP (semester)
dan Statistik Hasil
Pengawasan
Dokumen
3
Pengendalian PNS Jumlah Kegiatan Sidak
PNS Kota Blitar
Kali
8
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta
kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 20
Tabel. 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
SKPD Penang
gung Jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Pagu
Indikatif (Rp.)
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
Bertam
bah/Berkuran
g
Sebelum Sesudah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=11-
10 13 14 15 16 17 18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
100% 100% 423.911.300 491.910.850 100% 510.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat
Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat
Irda Irda 12 bulan 12 bulan 1.440.000 1.440.000 APBD APBD 12 bulan 3.000.000 Lanjutan Irda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran telepon dan listrik
Jumlah pembayaran telepon dan listrik
Irda Irda 12 bulan 12 bulan 82.914.000 71.400.000 APBD APBD 12 bulan 15.000.000 Lanjutan Irda
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
Irda Irda 12 bulan 12 bulan 48.400.100 48.400.100 APBD APBD 12 bulan 45.000.000 Lanjutan Irda
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan naskah dinas
Irda Irda 12 bulan 12 bulan 42.264.400 37.014.400 APBD APBD 12 bulan 36.000.000 Lanjutan Irda
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah ketersesiaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Irda Irda 12 bulan 12 bulan 2.980.000 2.980.500 APBD APBD 12 bulan 3.000.000 Lanjutan Irda
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga
Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga
Irda Irda 12 bulan 12 bulan 11.994.200 12.249.850 APBD APBD 12 bulan 6.000.000 Lanjutan Irda
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah ketersediaan bahan bacaan
Jumlah ketersediaan bahan bacaan
Irda Irda 12 bulan 12 bulan 5.280.000 5.280.000 APBD APBD 12 bulan 7.000.000 Lanjutan Irda
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman
Irda Irda 12 bulan 12 bulan 55.584.000 40.034.000 APBD APBD 12 bulan 65.000.000 Lanjutan Irda
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 21
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Jumlah fasilitasi pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Irda Irda 12 bulan 12 bulan 173.054.100 273.112.000 APBD APBD 12 bulan 300.000.000 Lanjutan Irda
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
80% 80% 512.112.250 530.459,770 80% 460.000.000
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah pembangunan taman kantor
Jumlah pembangunan taman kantor
Irda Irda 1 kali 1 kali 66.810.000 61.110.000 0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Irda Irda 1 kali 1 kali 248.976.650 248.913.170 APBD APBD 1 kali 200.000.000 Lanjutan Irda
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala
Irda Irda 12 bulan 12 bulan 43.863.000 44.956.100 APBD APBD 12 bulan 80.000.000 Lanjutan Irda
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Irda Irda 12 bulan 12 bulan 152.462.600 175.480.500 APBD APBD 12 bulan 100.000.000 Lanjutan Irda
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
Persentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
20% 20% 75.740.000 77.190.000 20% 82.500.000
Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Hari Besar Nasional
Irda Irda 5 event 5 event 70.740.000 68.740.000 APBD APBD 5 event 75.000.000 Lanjutan Irda
Penyebarluasan informasi program/kegiatan
Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan
Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat yang dipublikasikan
Irda Irda 1 kali 1 kali 5.000.000 8.450.000 1 kali 7.500.000 Lanjutan Irda
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
100% 100% 55.951.350 55.951.350 100% 125.000..000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Irda Irda 7 dokumen
7 dokumen
29.411.350 29.411.350 APBD APBD 7 dokumen 50.000.000 Lanjutan Irda
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
Irda Irda 6 dokumen
6 dokumen
26.540.000 26.540.000 5 dokumen 50.000.000 Lanjutan Irda
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 22
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Opini BPK RI atas LKPD
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah
WTP 70% 574.435.200 489.916.200
72,5% 1.345.000.000
Nilai hasil Evaluasi SAKIP Pemda
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B
Cukup (CC)
30% 30%
Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan nilai minimal Baik (B)
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
10% 100% 100%
Persentase pengaduan masyarakat dan aparatur yang ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
100% 90% 90%
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti
90% 80% 82,5%
Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti
80%
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitoring
Jumlah Pemeriksaan Reguler Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Reviu Jumlah Evaluasi Jumlah Pemantauan/Monitoring
Kota Blitar Kota Blitar
27 kali
26 kali
3 kali 25 kali
30 kali
20 kali
15 kali
3 kali 28 kali
50 kali
411.449.700 343.780.700 APBD APBD 27 kali
26 kali
3 kali 25 kali
30 kali
700.000.000 Lanjutan Irda
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
Jumlah pemeriksaan khusus
Jumlah pemeriksaan khusus
Kota Blitar Kota Blitar
30 kali 30 kali 36.459.900 32.409.900 30 kali 40.000.000
Inventarisasi Temuan Pengawasan
Jumlah dokumen inventarisasi LHP
Jumlah dokumen inventarisasi LHP
Irda Irda 4 dokumen
4 dokumen
9.893.500 9.893.500 APBD APBD 4 dokumen 35.000.000 Lanjutan Irda
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 23
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal
Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal
Kota Blitar Kota Blitar
6 kali 6 kali 44.210.000 44.210.000 APBD APBD 6 kali 170.000.000 Lanjutan Irda
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya
Jumlah fasilitasi pengawasan aparat pengawas eksternal dan APIP lainnya
Kota Blitar Kota Blitar
3 kali 3 kali 36.835.000 30.035.000 APBD APBD 3 kali 55.000.000 Lanjutan Irda
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Jumlah rapat koordinasi pengawasan
Jumlah rapat koordinasi pengawasan
Irda Irda 3 dokumen
3 dokumen
13.000.000 10.200.000 APBD APBD 3 dokumen 55.000.000 Lanjutan Irda
Pengendalian PNS Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar
Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar
Kota Blitar Kota Blitar
8 kali 8 kali 22.587.100 19.387.100 APBD APBD 8 kali 50.000.000 Lanjutan Irda
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi
Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus sertifikasi
100% 100% 317.384.240- 884.940.250 100% 160.000.000
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta bimtek/diklat pengawasan
Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman peserta bimtek/diklat pengawasan
Kota Blitar Kota Blitar
3 kali 3 kali 317.384.240 884.940.250
APBD APBD 3 kali 160.000.000 Lanjutan Irda
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai
Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai
100% 100% 33.598.400 39.916.200 100% 115.000.000
Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi
Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kota Blitar Kota Blitar
4 kali 4 kali 33.598.400 39.916.200 APBD APBD 4 kali 40.000.000 Lanjutan Irda
TOTAL
1.993.132.740,-
2.570.284.620
2.797.500.000,-
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 24
BAB IV 4 PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan
gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar
tahun 2016 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat
Daerah Kota Blitar dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun setelah
mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan sampai dengan tribulan II tahun 2016.
Perubahan Rencana Kerja tahun 2016 ini selanjutnya digunakan
sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja
Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 pada
Inspektorat Kota Blitar.
Akhirnya, Perubahan Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar
tahun 2016. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar ini
dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh
sumber daya di Inspektorat Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu
memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
INSPEKTUR KOTA BLITAR
Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19570123 198503 2 002
RENCANA KERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 25