pemerintah kabupaten sanggau …lampiran iv nomor tanggal peraturan daerah:: 11 tahun 2019 27...

64
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 604.187.257.517,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 233.338.524.967,00 54.034.199.807,00 316.814.532.743,00 1 123.073.410.046,00 Pendidikan 47.669.447.580,00 23.869.570.000,00 51.534.392.466,00 1.01 123.073.410.046,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 47.669.447.580,00 23.869.570.000,00 51.534.392.466,00 1.01 . 1.01.01 17.069.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.470.000,00 14.412.200.000,00 2.604.640.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 237.577.000,00 0,00 237.577.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 729.000.000,00 0,00 0,00 729.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 15.980.000,00 0,00 11.180.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 45.485.000,00 0,00 45.485.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 709.945.000,00 0,00 709.945.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 788.923.000,00 0,00 788.923.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 16.260.000,00 0,00 16.260.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 52.470.000,00 52.470.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 19.080.000,00 0,00 19.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 141.925.000,00 0,00 141.925.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 42.075.000,00 0,00 42.075.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 355.210.000,00 0,00 355.210.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 13.678.400.000,00 0,00 0,00 13.678.400.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 234.730.000,00 0,00 234.730.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 160.445.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 40.000.000,00 1.250.000,00 119.195.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 110.445.000,00 0,00 110.445.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 50.000.000,00 40.000.000,00 8.750.000,00 1.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 66.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 1.054.537.700,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah 502.000.000,00 5.350.000,00 547.187.700,00 1.01 . 1.01.01 . 06 41.050.000,00 0,00 41.050.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 20.739.750,00 0,00 20.739.750,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 91.180.000,00 0,00 91.180.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Upload: others

Post on 01-Feb-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2019

27 Desember 2019

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

604.187.257.517,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 233.338.524.967,00 54.034.199.807,00 316.814.532.743,00 1

123.073.410.046,00 Pendidikan 47.669.447.580,00 23.869.570.000,00 51.534.392.466,00 1.01

123.073.410.046,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 47.669.447.580,00 23.869.570.000,00 51.534.392.466,00 1.01 . 1.01.01

17.069.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.470.000,00 14.412.200.000,00 2.604.640.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

237.577.000,00 0,00 237.577.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

729.000.000,00 0,00 0,00 729.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

15.980.000,00 0,00 11.180.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

45.485.000,00 0,00 45.485.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

709.945.000,00 0,00 709.945.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

788.923.000,00 0,00 788.923.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

16.260.000,00 0,00 16.260.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

52.470.000,00 52.470.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

19.080.000,00 0,00 19.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

141.925.000,00 0,00 141.925.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16

42.075.000,00 0,00 42.075.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

355.210.000,00 0,00 355.210.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

13.678.400.000,00 0,00 0,00 13.678.400.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

234.730.000,00 0,00 234.730.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

160.445.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 40.000.000,00 1.250.000,00 119.195.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

110.445.000,00 0,00 110.445.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

50.000.000,00 40.000.000,00 8.750.000,00 1.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

66.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

1.054.537.700,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

502.000.000,00 5.350.000,00 547.187.700,00 1.01 . 1.01.01 . 06

41.050.000,00 0,00 41.050.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

20.739.750,00 0,00 20.739.750,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

91.180.000,00 0,00 91.180.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

682.000.000,00 502.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Penyempurnaan/Pengembangan Program Aplikasi Simbada Berbasis Online1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

219.567.950,00 0,00 214.217.950,00 5.350.000,00 Rekonsiliasi dan Verifikasi Pelaporan Aset Sekolah1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

4.889.945.756,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 348.441.975,00 38.000.000,00 4.503.503.781,00 1.01 . 1.01.01 . 15

3.857.732.756,00 0,00 3.853.382.756,00 4.350.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 09

165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

109.800.000,00 0,00 109.800.000,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

58.160.000,00 0,00 50.210.000,00 7.950.000,00 Gebyar PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

32.475.000,00 0,00 20.525.000,00 11.950.000,00 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

279.336.025,00 261.000.000,00 4.586.025,00 13.750.000,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

87.441.975,00 87.441.975,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru Beserta Sanitasinya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

97.850.193.065,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun 46.726.535.605,00 9.083.370.000,00 42.040.287.460,00 1.01 . 1.01.01 . 16

454.855.575,00 200.000.000,00 248.305.575,00 6.550.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

2.740.518.350,00 2.400.000.000,00 333.318.350,00 7.200.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

636.697.300,00 600.000.000,00 30.147.300,00 6.550.000,00 Penambahan ruang guru sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 04

200.000.000,00 185.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Pembangunan ruang locker siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

231.026.100,00 200.000.000,00 23.826.100,00 7.200.000,00 Pembangunan ruang serba guna/aula1.01 . 1.01.01 . 16 . 08

1.277.452.253,00 1.135.514.953,00 134.737.300,00 7.200.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 09

208.672.100,00 195.590.800,00 12.681.300,00 400.000,00 Pembangunan perpusatakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

1.227.109.925,00 1.191.500.000,00 35.609.925,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

775.098.300,00 730.443.500,00 37.454.800,00 7.200.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 42

2.184.541.579,00 1.940.267.004,00 237.074.575,00 7.200.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

108.794.579,00 95.000.000,00 13.394.579,00 400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 45

58.166.600.000,00 15.020.541.000,00 34.946.059.000,00 8.200.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP (Dana

Pusat)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

49.442.000,00 0,00 43.192.000,00 6.250.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

3.267.020.000,00 0,00 3.267.020.000,00 0,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

917.828.150,00 0,00 857.588.150,00 60.240.000,00 Ujian Sekolah SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

539.579.500,00 0,00 490.329.500,00 49.250.000,00 Penyelenggaraan US SMP dan MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

658.390.000,00 0,00 635.690.000,00 22.700.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional / Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional

(02SN/FLS2N) SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

99.488.000,00 0,00 88.388.000,00 11.100.000,00 Fasilitasi siswa putus sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

4.418.310.000,00 4.236.250.000,00 109.760.000,00 72.300.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

4.884.910.000,00 4.670.640.000,00 121.590.000,00 92.680.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

554.880.000,00 532.320.000,00 3.660.000,00 18.900.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

509.721.973,00 479.661.973,00 3.660.000,00 26.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

1.340.975.000,00 1.277.560.000,00 14.515.000,00 48.900.000,00 Rehabilitasi ruang Lab IPA SMP beserta perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

341.950.000,00 319.390.000,00 3.660.000,00 18.900.000,00 Rehabilitasi ruang Lab Komputer SMP beserta Perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

1.194.620.000,00 1.135.640.000,00 9.630.000,00 49.350.000,00 Rehabilitasi ruang Perpustakaan sekolah SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

27.642.725,00 26.000.000,00 1.642.725,00 0,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

1.113.342.700,00 1.090.472.700,00 3.210.000,00 19.660.000,00 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD beserta perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

141.370.000,00 124.260.000,00 1.940.000,00 15.170.000,00 Pembangunan toilet (jamban) SD beserta sanitasinya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

1.194.620.000,00 1.135.640.000,00 10.080.000,00 48.900.000,00 Rehabilitasi ruang guru SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

2.582.589.000,00 2.480.499.000,00 30.690.000,00 71.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan SD beserta perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

527.636.000,00 494.816.000,00 5.700.000,00 27.120.000,00 Rehabiltiasi sedang/berat ruang guru SD beserta perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

406.542.000,00 354.122.000,00 18.520.000,00 33.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat toilet (jamban) SD beserta sanitasinya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

119.979.750,00 96.000.000,00 23.979.750,00 0,00 Pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK) SD (DAK

Reguler)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

183.845.500,00 168.000.000,00 15.845.500,00 0,00 Pengadaan peralatan seni budaya SD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

380.593.150,00 360.000.000,00 16.693.150,00 3.900.000,00 Pengadaan alat kesenian tradisional SD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

426.740.000,00 367.760.000,00 9.630.000,00 49.350.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

425.539.902,00 389.550.000,00 35.989.902,00 0,00 Pengadaan peralatan Lab SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

91.584.200,00 80.000.000,00 11.584.200,00 0,00 Pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK) SMP (DAK

Reguler)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

44.011.700,00 42.000.000,00 2.011.700,00 0,00 Pengadaan sarana seni budaya smp (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

547.852.700,00 520.000.000,00 20.652.700,00 7.200.000,00 Pembangunan Asrama Siswa Guru SMPN1.01 . 1.01.01 . 16 . 109

72.197.654,00 0,00 67.597.654,00 4.600.000,00 Olimpiade Mata Pelajaran SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

1.040.915.000,00 984.325.000,00 7.690.000,00 48.900.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 111

349.082.900,00 321.131.675,00 27.951.225,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 112

1.093.150.000,00 1.062.640.000,00 4.110.000,00 26.400.000,00 Pembangunan Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 114

92.477.500,00 84.000.000,00 8.477.500,00 0,00 Pengadaan Media Pendidikan SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 118

536.417.375,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 33.050.000,00 503.367.375,00 1.01 . 1.01.01 . 18

166.457.375,00 0,00 141.507.375,00 24.950.000,00 Fasilitasi Ujian Nasional Program Paket (UNPP)1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

277.800.000,00 0,00 277.800.000,00 0,00 Bantuan operasional pendidikan kesetaraan (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

92.160.000,00 0,00 84.060.000,00 8.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional1.01 . 1.01.01 . 18 . 24

909.906.250,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 90.250.000,00 819.656.250,00 1.01 . 1.01.01 . 20

75.230.000,00 0,00 65.930.000,00 9.300.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

47.000.000,00 0,00 36.800.000,00 10.200.000,00 Olimpiade Guru Nasional1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

83.426.250,00 0,00 70.876.250,00 12.550.000,00 Apresiasi PTK PAUD dan DIKMAS Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

249.680.000,00 0,00 234.980.000,00 14.700.000,00 Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

74.840.000,00 0,00 40.640.000,00 34.200.000,00 Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

379.730.000,00 0,00 370.430.000,00 9.300.000,00 Pelaksanaan Pendidikan dan Penguatan Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

536.654.900,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 206.100.000,00 330.554.900,00 1.01 . 1.01.01 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan dewan pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

46.654.900,00 0,00 35.054.900,00 11.600.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pembinaan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

80.000.000,00 0,00 58.900.000,00 21.100.000,00 Rapat Kerja Pendataan Dapokdikdas dan DapodikPAUDNI1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

310.000.000,00 0,00 136.600.000,00 173.400.000,00 Perencanaan, evaluasi dan pengolahan sistem informasi pendataan pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

192.547.699.961,00 Kesehatan 63.978.373.108,00 19.688.266.511,00 108.881.060.342,00 1.02

149.124.070.316,00 Dinas Kesehatan 62.691.928.108,00 10.128.220.836,00 76.303.921.372,00 1.02 . 1.02.01

12.348.376.714,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 224.500.000,00 7.802.894.836,00 4.320.981.878,00 1.02 . 1.02.01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

1.093.200.000,00 0,00 1.093.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

83.200.000,00 0,00 83.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

1.025.100.000,00 0,00 0,00 1.025.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

70.296.800,00 0,00 70.296.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

679.944.678,00 0,00 679.944.678,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

126.357.400,00 0,00 126.357.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

122.557.000,00 0,00 122.557.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

24.150.000,00 0,00 24.150.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

239.500.000,00 224.500.000,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

95.470.000,00 0,00 95.470.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 16

216.940.000,00 0,00 216.940.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

899.380.000,00 0,00 899.380.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

6.777.794.836,00 0,00 0,00 6.777.794.836,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

863.286.000,00 0,00 863.286.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

1.785.372.283,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 277.699.988,00 0,00 1.507.672.295,00 1.02 . 1.02.01 . 02

277.699.988,00 277.699.988,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

1.020.000.000,00 0,00 1.020.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

487.672.295,00 0,00 487.672.295,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

352.275.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 352.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

352.275.000,00 0,00 352.275.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

56.773.550,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 24.300.000,00 32.473.550,00 1.02 . 1.02.01 . 06

25.000.000,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

15.886.775,00 0,00 9.986.775,00 5.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

15.886.775,00 0,00 9.986.775,00 5.900.000,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 03

5.493.775.500,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 360.500.000,00 48.000.000,00 5.085.275.500,00 1.02 . 1.02.01 . 15

576.735.500,00 0,00 540.735.500,00 36.000.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

4.557.431.000,00 360.500.000,00 4.196.931.000,00 0,00 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK Reguler)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

359.609.000,00 0,00 347.609.000,00 12.000.000,00 Distribusi Obat dan Sistem E-Logistik (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

40.173.879.465,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 619.281.842,00 228.500.000,00 39.326.097.623,00 1.02 . 1.02.01 . 16

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.420.802.035,00 0,00 14.420.802.035,00 0,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

75.713.250,00 0,00 75.713.250,00 0,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

633.057.896,00 600.000.000,00 31.657.896,00 1.400.000,00 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

273.739.700,00 19.281.842,00 201.057.858,00 53.400.000,00 revitalisasi sistem kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

450.000.000,00 0,00 310.800.000,00 139.200.000,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial1.02 . 1.02.01 . 16 . 08

110.785.950,00 0,00 110.785.950,00 0,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

76.281.509,00 0,00 76.281.509,00 0,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

987.574.175,00 0,00 983.074.175,00 4.500.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

17.583.950,00 0,00 17.583.950,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

19.079.206.000,00 0,00 19.079.206.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

3.846.700.000,00 0,00 3.816.700.000,00 30.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

202.435.000,00 0,00 202.435.000,00 0,00 Dukungan manajemen BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

385.848.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 1.900.000,00 383.948.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

107.842.000,00 0,00 105.942.000,00 1.900.000,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

62.839.000,00 0,00 62.839.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 17 . 05

55.839.000,00 0,00 55.839.000,00 0,00 Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK BPOM)1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

159.328.000,00 0,00 159.328.000,00 0,00 Pengawasan Makanan Miinuman Industri Rumah Tangga (DAK BPOM)1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

130.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0,00 0,00 130.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

45.009.520,00 0,00 45.009.520,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

84.990.480,00 0,00 84.990.480,00 0,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

45.202.500,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 45.202.500,00 1.02 . 1.02.01 . 20

45.202.500,00 0,00 45.202.500,00 0,00 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

90.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 90.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

2.641.413.050,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 367.361.000,00 2.274.052.050,00 1.02 . 1.02.01 . 22

1.340.977.350,00 0,00 1.039.377.350,00 301.600.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

213.189.300,00 0,00 213.189.300,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

192.258.000,00 0,00 192.258.000,00 0,00 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

281.386.500,00 0,00 223.075.500,00 58.311.000,00 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 07

300.332.750,00 0,00 300.332.750,00 0,00 Peningkatan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

313.269.150,00 0,00 305.819.150,00 7.450.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

1.862.266.350,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 226.875.000,00 1.635.391.350,00 1.02 . 1.02.01 . 23

181.037.550,00 0,00 171.037.550,00 10.000.000,00 Penyusunan standar kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

228.529.250,00 0,00 190.429.250,00 38.100.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

242.220.750,00 0,00 142.420.750,00 99.800.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

87.068.100,00 0,00 85.368.100,00 1.700.000,00 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

196.990.700,00 0,00 119.715.700,00 77.275.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

926.420.000,00 0,00 926.420.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

495.496.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 387.600.000,00 107.896.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24

69.411.000,00 0,00 69.411.000,00 0,00 Pelayanan sunatan masal1.02 . 1.02.01 . 24 . 04

426.085.000,00 0,00 38.485.000,00 387.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 24 . 10

14.969.573.764,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

13.219.372.734,00 118.800.000,00 1.631.401.030,00 1.02 . 1.02.01 . 25

2.124.084.866,00 1.838.182.734,00 169.902.132,00 116.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

1.323.132.898,00 1.240.100.000,00 80.232.898,00 2.800.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 08

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 14

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

9.875.990.000,00 9.741.090.000,00 134.900.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK Pelayanan Dasar)1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

1.246.366.000,00 0,00 1.246.366.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (DAK Penugasan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

48.948.038.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

47.654.583.544,00 0,00 1.293.454.456,00 1.02 . 1.02.01 . 26

48.948.038.000,00 47.654.583.544,00 1.293.454.456,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit (DAK Penugasan)1.02 . 1.02.01 . 26 . 27

108.827.500,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 32.190.000,00 76.637.500,00 1.02 . 1.02.01 . 28

108.827.500,00 0,00 76.637.500,00 32.190.000,00 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

112.379.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 0,00 112.379.500,00 1.02 . 1.02.01 . 29

112.379.500,00 0,00 112.379.500,00 0,00 Penyuluhan kesehatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 01

2.361.295.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 2.361.295.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

2.361.295.000,00 0,00 2.361.295.000,00 0,00 Jaminan persalinan (Jampersal) (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

3.486.425.187,00 Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Temenggung Gergaji

335.990.000,00 889.800.000,00 2.260.635.187,00 1.02 . 1.02.01 . 33

3.486.425.187,00 335.990.000,00 2.260.635.187,00 889.800.000,00 Penyediaan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

11.362.387.153,00 Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 0,00 0,00 11.362.387.153,00 1.02 . 1.02.01 . 34

11.362.387.153,00 0,00 11.362.387.153,00 0,00 Penyedia Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

1.914.465.800,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 0,00 0,00 1.914.465.800,00 1.02 . 1.02.01 . 35

1.914.465.800,00 0,00 1.914.465.800,00 0,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

43.423.629.645,00 Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1.286.445.000,00 9.560.045.675,00 32.577.138.970,00 1.02 . 1.02.02

11.737.558.075,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 452.350.000,00 8.270.133.675,00 3.015.074.400,00 1.02 . 1.02.02 . 01

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

1.932.000.000,00 0,00 1.932.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

1.426.218.000,00 0,00 0,00 1.426.218.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

104.690.000,00 0,00 104.690.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

160.632.400,00 0,00 160.632.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

183.320.000,00 0,00 183.320.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11

452.350.000,00 452.350.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 13

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

196.680.000,00 0,00 196.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16

167.535.000,00 0,00 167.535.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

196.910.000,00 0,00 196.910.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

6.838.865.675,00 0,00 0,00 6.838.865.675,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

34.272.000,00 0,00 34.272.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 20

15.385.000,00 0,00 10.335.000,00 5.050.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 21

1.347.700.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 1.347.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02

906.000.000,00 0,00 906.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana untuk dokter1.02 . 1.02.02 . 02 . 11

72.500.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 22

107.800.000,00 0,00 107.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

241.400.000,00 0,00 241.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 28

500.650.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 500.650.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05

500.650.000,00 0,00 500.650.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01

45.644.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 45.644.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06

15.409.000,00 0,00 15.409.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

15.152.000,00 0,00 15.152.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 02

15.083.000,00 0,00 15.083.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 03

306.797.220,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 306.797.220,00 1.02 . 1.02.02 . 23

306.797.220,00 0,00 306.797.220,00 0,00 Penyusunan standar kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 01

124.500.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 9.400.000,00 115.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 24

124.500.000,00 0,00 115.100.000,00 9.400.000,00 Fasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak mampu1.02 . 1.02.02 . 24 . 12

1.841.277.850,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

834.095.000,00 0,00 1.007.182.850,00 1.02 . 1.02.02 . 26

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

981.090.500,00 334.095.000,00 646.995.500,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

360.187.350,00 0,00 360.187.350,00 0,00 Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 24

1.519.502.500,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

0,00 0,00 1.519.502.500,00 1.02 . 1.02.02 . 27

499.906.500,00 0,00 499.906.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01

233.109.000,00 0,00 233.109.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

510.750.000,00 0,00 510.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

171.609.000,00 0,00 171.609.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18

104.128.000,00 0,00 104.128.000,00 0,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi RSUD MTh. Djaman1.02 . 1.02.02 . 27 . 22

26.000.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 0,00 1.280.512.000,00 24.719.488.000,00 1.02 . 1.02.02 . 35

26.000.000.000,00 0,00 24.719.488.000,00 1.280.512.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 35 . 01

178.092.966.231,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 102.210.255.130,00 2.527.346.600,00 73.355.364.501,00 1.03

177.055.631.781,00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 102.210.255.130,00 2.358.846.600,00 72.486.530.051,00 1.03 . 1.03.01

3.119.592.895,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 615.487.500,00 1.439.396.600,00 1.064.708.795,00 1.03 . 1.03.01 . 01

2.804.490,00 0,00 2.804.490,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

203.069.320,00 0,00 203.069.320,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

36.244.000,00 0,00 36.244.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

482.190.000,00 0,00 2.190.000,00 480.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

7.774.000,00 0,00 7.774.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

52.962.000,00 0,00 52.962.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

58.893.040,00 0,00 58.893.040,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

51.271.450,00 0,00 51.271.450,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

10.547.570,00 0,00 10.547.570,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

615.487.500,00 615.487.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

6.552.000,00 0,00 6.552.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

37.205.600,00 0,00 37.205.600,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 16

17.550.000,00 0,00 17.550.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

325.850.000,00 0,00 325.850.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

932.096.600,00 0,00 2.700.000,00 929.396.600,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

166.556.000,00 0,00 166.556.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

36.039.325,00 0,00 6.039.325,00 30.000.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

76.500.000,00 0,00 76.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi, Iklan dan Dokumentasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 27

466.224.430,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 61.224.430,00 0,00 405.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

61.224.430,00 61.224.430,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

69.388.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 69.388.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

69.388.000,00 0,00 69.388.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.03 . 1.03.01 . 03 . 02

243.477.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 243.477.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

243.477.000,00 0,00 243.477.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

163.411.200,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 31.800.000,00 131.611.200,00 1.03 . 1.03.01 . 06

25.200.000,00 0,00 6.400.000,00 18.800.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

31.700.000,00 0,00 18.700.000,00 13.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

106.511.200,00 0,00 106.511.200,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 03

7.602.827.697,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 84.500.000,00 7.518.327.697,00 1.03 . 1.03.01 . 18

5.117.743.535,00 0,00 5.067.743.535,00 50.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

2.485.084.162,00 0,00 2.450.584.162,00 34.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

633.488.550,00 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 0,00 6.000.000,00 627.488.550,00 1.03 . 1.03.01 . 22

633.488.550,00 0,00 627.488.550,00 6.000.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base jalan1.03 . 1.03.01 . 22 . 01

390.912.660,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 0,00 390.912.660,00 1.03 . 1.03.01 . 23

235.288.660,00 0,00 235.288.660,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

155.624.000,00 0,00 155.624.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 12

9.677.591.785,00 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

1.831.411.000,00 263.400.000,00 7.582.780.785,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.370.768.800,00 0,00 1.357.268.800,00 13.500.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

2.392.830.735,00 0,00 2.349.330.735,00 43.500.000,00 Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

1.632.820.000,00 0,00 1.484.920.000,00 147.900.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

2.358.190.250,00 0,00 2.319.190.250,00 39.000.000,00 Pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

1.922.982.000,00 1.831.411.000,00 72.071.000,00 19.500.000,00 Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

705.000.000,00 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

0,00 0,00 705.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26

705.000.000,00 0,00 705.000.000,00 0,00 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

7.193.869.250,00 Program pengendalian banjir 0,00 72.950.000,00 7.120.919.250,00 1.03 . 1.03.01 . 28

1.690.507.250,00 0,00 1.649.557.250,00 40.950.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 03

5.503.362.000,00 0,00 5.471.362.000,00 32.000.000,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 1.03.01 . 28 . 07

43.194.346.924,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 14.740.000.000,00 175.200.000,00 28.279.146.924,00 1.03 . 1.03.01 . 30

37.771.554.562,00 14.740.000.000,00 22.943.954.562,00 87.600.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

5.422.792.362,00 0,00 5.335.192.362,00 87.600.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 05

91.789.117.098,00 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 84.962.132.200,00 124.600.000,00 6.702.384.898,00 1.03 . 1.03.01 . 34

2.222.867.562,00 0,00 2.200.367.562,00 22.500.000,00 Perencanaan Peningkatan Jalan1.03 . 1.03.01 . 34 . 01

1.298.827.862,00 0,00 1.276.327.862,00 22.500.000,00 Perencanaan Peningkatan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 34 . 02

2.544.494.162,00 1.500.000.000,00 994.894.162,00 49.600.000,00 Peningkatan Jalan1.03 . 1.03.01 . 34 . 03

13.094.557.512,00 12.690.000.000,00 374.557.512,00 30.000.000,00 Peningkatan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 34 . 04

30.866.467.000,00 30.866.467.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DID)1.03 . 1.03.01 . 34 . 05

27.683.575.000,00 26.300.343.000,00 1.383.232.000,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK Reguler)1.03 . 1.03.01 . 34 . 06

11.319.267.000,00 10.965.322.200,00 353.944.800,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 34 . 07

2.759.061.000,00 2.640.000.000,00 119.061.000,00 0,00 Peningkatan jalan dan jembatan kabupaten (DAK Afirmasi)1.03 . 1.03.01 . 34 . 08

11.019.498.324,00 Program Pembangunan Jalan Perkotaan dan Kawasan Tertentu 0,00 65.000.000,00 10.954.498.324,00 1.03 . 1.03.01 . 35

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.635.249.162,00 0,00 7.602.749.162,00 32.500.000,00 Pembangunan Jalan Perkotaan dan Kawasan Tertentu1.03 . 1.03.01 . 35 . 01

3.384.249.162,00 0,00 3.351.749.162,00 32.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perkotaan dan Kawasan Tertentu1.03 . 1.03.01 . 35 . 02

338.752.178,00 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 0,00 38.500.000,00 300.252.178,00 1.03 . 1.03.01 . 36

131.184.358,00 0,00 131.184.358,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 36 . 01

109.657.820,00 0,00 100.257.820,00 9.400.000,00 Sosialisasi dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 36 . 02

97.910.000,00 0,00 68.810.000,00 29.100.000,00 Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan Tim Pembina Jasa

Konstruksi

1.03 . 1.03.01 . 36 . 03

448.133.790,00 Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan Umum 0,00 57.500.000,00 390.633.790,00 1.03 . 1.03.01 . 37

146.469.720,00 0,00 127.069.720,00 19.400.000,00 Pengendalian Aset Infrastruktur Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 . 37 . 01

75.503.000,00 0,00 63.703.000,00 11.800.000,00 Pengendalian Mutu Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 37 . 02

117.001.070,00 0,00 99.601.070,00 17.400.000,00 Penyusunan Analisa Biaya dan HPS Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 . 37 . 03

109.160.000,00 0,00 100.260.000,00 8.900.000,00 Pendataan Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 . 37 . 04

1.037.334.450,00 Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 0,00 168.500.000,00 868.834.450,00 1.03 . 1.04.01

578.302.150,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 19.950.000,00 558.352.150,00 1.03 . 1.04.01 . 31

578.302.150,00 0,00 558.352.150,00 19.950.000,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL1.03 . 1.04.01 . 31 . 02

91.003.150,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 65.200.000,00 25.803.150,00 1.03 . 1.04.01 . 32

91.003.150,00 0,00 25.803.150,00 65.200.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang1.03 . 1.04.01 . 32 . 03

368.029.150,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 83.350.000,00 284.679.150,00 1.03 . 1.04.01 . 33

226.109.550,00 0,00 184.709.550,00 41.400.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.04.01 . 33 . 05

141.919.600,00 0,00 99.969.600,00 41.950.000,00 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang1.03 . 1.04.01 . 33 . 06

94.811.208.163,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18.565.506.050,00 2.441.878.804,00 73.803.823.309,00 1.04

94.811.208.163,00 Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 18.565.506.050,00 2.441.878.804,00 73.803.823.309,00 1.04 . 1.04.01

2.323.637.520,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 629.600.000,00 1.205.428.804,00 488.608.716,00 1.04 . 1.04.01 . 01

1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01

108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

426.300.000,00 0,00 0,00 426.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

4.056.700,00 0,00 4.056.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.04 . 1.04.01 . 01 . 09

39.745.095,00 0,00 39.745.095,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

35.246.956,00 0,00 35.246.956,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

10.686.500,00 0,00 10.686.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

629.600.000,00 629.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 13

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

19.714.000,00 0,00 19.714.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

169.420.000,00 0,00 169.420.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

759.288.804,00 0,00 1.860.000,00 757.428.804,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

55.568.000,00 0,00 55.568.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 20

39.421.465,00 0,00 17.721.465,00 21.700.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 21

191.146.050,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.646.050,00 0,00 90.500.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02

100.646.050,00 100.646.050,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 10

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22

65.500.000,00 0,00 65.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

64.577.415,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 37.100.000,00 27.477.415,00 1.04 . 1.04.01 . 06

19.987.075,00 0,00 9.887.075,00 10.100.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

8.964.550,00 0,00 2.364.550,00 6.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.04 . 1.04.01 . 06 . 02

35.625.790,00 0,00 15.225.790,00 20.400.000,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.04 . 1.04.01 . 06 . 03

358.038.900,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 112.900.000,00 245.138.900,00 1.04 . 1.04.01 . 15

197.358.000,00 0,00 94.758.000,00 102.600.000,00 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (DAK Affirmatif)1.04 . 1.04.01 . 15 . 06

120.647.250,00 0,00 110.347.250,00 10.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 15 . 08

40.033.650,00 0,00 40.033.650,00 0,00 Operasional Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 15 . 09

30.716.171.558,00 Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pemerintah/Umum

17.835.260.000,00 48.300.000,00 12.832.611.558,00 1.04 . 1.04.01 . 19

26.817.556.749,00 17.835.260.000,00 8.958.296.749,00 24.000.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah1.04 . 1.04.01 . 19 . 02

3.898.614.809,00 0,00 3.874.314.809,00 24.300.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum1.04 . 1.04.01 . 19 . 03

1.136.158.520,00 Program pengelolaan areal pemakaman 0,00 3.600.000,00 1.132.558.520,00 1.04 . 1.04.01 . 20

1.136.158.520,00 0,00 1.132.558.520,00 3.600.000,00 Penataan sarana dan prasarana areal pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 07

14.895.148.900,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 0,00 375.600.000,00 14.519.548.900,00 1.04 . 1.04.01 . 21

446.640.750,00 0,00 446.640.750,00 0,00 Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih/air minum1.04 . 1.04.01 . 21 . 01

870.000.000,00 0,00 870.000.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1.04 . 1.04.01 . 21 . 02

188.215.600,00 0,00 179.415.600,00 8.800.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.04.01 . 21 . 09

504.837.800,00 0,00 500.437.800,00 4.400.000,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum1.04 . 1.04.01 . 21 . 10

446.640.750,00 0,00 446.640.750,00 0,00 Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana air limbah1.04 . 1.04.01 . 21 . 13

4.100.000.000,00 0,00 3.950.000.000,00 150.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK Reguler)1.04 . 1.04.01 . 21 . 14

6.138.814.000,00 0,00 5.956.414.000,00 182.400.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK Penugasan)1.04 . 1.04.01 . 21 . 15

2.200.000.000,00 0,00 2.170.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK Afirmasi)1.04 . 1.04.01 . 21 . 16

36.660.088.900,00 Program pembangunan infrastruktur permukiman perdesaaan 0,00 644.750.000,00 36.015.338.900,00 1.04 . 1.04.01 . 22

21.649.784.250,00 0,00 21.618.434.250,00 31.350.000,00 Penataan jalan/gertak lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 01

4.019.999.900,00 0,00 4.015.199.900,00 4.800.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 02

789.999.900,00 0,00 785.199.900,00 4.800.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 04

103.215.600,00 0,00 94.415.600,00 8.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 22 . 06

2.238.347.000,00 0,00 2.163.347.000,00 75.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (DAK Penugasan)1.04 . 1.04.01 . 22 . 07

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.945.000.000,00 0,00 2.941.400.000,00 3.600.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (DAK Afirmasi)1.04 . 1.04.01 . 22 . 08

1.608.618.000,00 0,00 1.405.618.000,00 203.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (Hibah Air Minum)1.04 . 1.04.01 . 22 . 10

2.666.842.750,00 0,00 2.353.442.750,00 313.400.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (PAMSIMAS)1.04 . 1.04.01 . 22 . 11

446.640.750,00 0,00 446.640.750,00 0,00 Perencanaan Penataan Jalan/Gertak Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 12

191.640.750,00 0,00 191.640.750,00 0,00 Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 13

8.466.240.400,00 Program Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 0,00 14.200.000,00 8.452.040.400,00 1.04 . 1.04.01 . 23

384.343.600,00 0,00 382.543.600,00 1.800.000,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong1.04 . 1.04.01 . 23 . 01

7.977.281.200,00 0,00 7.974.281.200,00 3.000.000,00 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong1.04 . 1.04.01 . 23 . 03

104.615.600,00 0,00 95.215.600,00 9.400.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.04.01 . 23 . 04

11.324.865.886,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 735.117.099,00 4.208.713.892,00 6.381.034.895,00 1.05

3.082.130.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 95.000.000,00 1.091.790.000,00 1.895.340.000,00 1.05 . 1.05.01

852.266.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00 373.940.000,00 463.326.550,00 1.05 . 1.05.01 . 01

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

60.600.000,00 0,00 60.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

144.000.000,00 0,00 0,00 144.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

2.607.000,00 0,00 2.607.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.01 . 01 . 09

31.880.150,00 0,00 31.880.150,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

15.384.400,00 0,00 15.384.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 13

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

21.545.000,00 0,00 21.545.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 16

9.180.000,00 0,00 9.180.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

212.330.000,00 0,00 212.330.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

229.940.000,00 0,00 0,00 229.940.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 20

92.763.200,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 92.763.200,00 1.05 . 1.05.01 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22

72.763.200,00 0,00 72.763.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

21.450.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 21.450.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03

21.450.000,00 0,00 21.450.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02

1.454.068.750,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 687.350.000,00 766.718.750,00 1.05 . 1.05.01 . 22

289.655.000,00 0,00 125.555.000,00 164.100.000,00 Respon Cepat Darurat Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 01

786.290.000,00 0,00 289.040.000,00 497.250.000,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 03

200.000.000,00 0,00 187.000.000,00 13.000.000,00 Fasilitasi dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 05

178.123.750,00 0,00 165.123.750,00 13.000.000,00 Pendataan Lokasi Pasca Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 06

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

661.581.500,00 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana 80.000.000,00 30.500.000,00 551.081.500,00 1.05 . 1.05.01 . 25

364.321.500,00 80.000.000,00 284.321.500,00 0,00 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana1.05 . 1.05.01 . 25 . 01

297.260.000,00 0,00 266.760.000,00 30.500.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Peduli Bencana1.05 . 1.05.01 . 25 . 02

5.705.840.414,00 Satuan Polisi Pamong Praja 366.134.900,00 2.616.573.892,00 2.723.131.622,00 1.05 . 1.05.02

2.695.342.064,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.749.900,00 1.882.423.892,00 760.168.272,00 1.05 . 1.05.02 . 01

2.933.000,00 0,00 2.933.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

31.280.000,00 0,00 31.280.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06

141.600.000,00 0,00 0,00 141.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

5.288.100,00 0,00 5.288.100,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.02 . 01 . 09

91.769.900,00 0,00 91.769.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

20.177.900,00 0,00 20.177.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

52.749.900,00 52.749.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 13

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

56.712.000,00 0,00 56.712.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 16

69.280.000,00 0,00 69.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

333.152.372,00 0,00 333.152.372,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

1.731.023.892,00 0,00 0,00 1.731.023.892,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

65.672.000,00 0,00 65.672.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 20

11.353.000,00 0,00 1.553.000,00 9.800.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 21

366.812.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 135.910.000,00 0,00 230.902.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

18.402.000,00 0,00 18.402.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22

212.500.000,00 0,00 212.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

135.910.000,00 135.910.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 42

231.632.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 231.632.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03

231.632.000,00 0,00 231.632.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02

209.540.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 209.540.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05

209.540.000,00 0,00 209.540.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.02 . 05 . 01

989.965.100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 343.050.000,00 646.915.100,00 1.05 . 1.05.02 . 15

107.737.300,00 0,00 99.537.300,00 8.200.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 03

445.047.250,00 0,00 136.547.250,00 308.500.000,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat1.05 . 1.05.02 . 15 . 04

117.550.500,00 0,00 108.050.500,00 9.500.000,00 pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 05

157.882.250,00 0,00 157.882.250,00 0,00 Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah dan Tamu Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 15 . 08

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

111.747.800,00 0,00 94.897.800,00 16.850.000,00 Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 09

269.615.300,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 61.200.000,00 208.415.300,00 1.05 . 1.05.02 . 20

97.361.050,00 0,00 50.361.050,00 47.000.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 01

172.254.250,00 0,00 158.054.250,00 14.200.000,00 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi1.05 . 1.05.02 . 20 . 02

942.933.950,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 177.475.000,00 329.900.000,00 435.558.950,00 1.05 . 1.05.02 . 23

177.475.000,00 177.475.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 08

252.567.250,00 0,00 241.867.250,00 10.700.000,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 11

512.891.700,00 0,00 193.691.700,00 319.200.000,00 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 12

2.536.895.472,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 273.982.199,00 500.350.000,00 1.762.563.273,00 1.05 . 1.05.03

900.470.174,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.382.199,00 375.200.000,00 408.887.975,00 1.05 . 1.05.03 . 01

3.340.000,00 0,00 3.340.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 01 . 01

46.272.000,00 0,00 46.272.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02

2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 01 . 06

153.300.000,00 0,00 0,00 153.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 07

4.006.535,00 0,00 4.006.535,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 08

31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.03 . 01 . 09

47.677.382,00 0,00 47.677.382,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10

14.345.388,00 0,00 14.345.388,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11

54.741.220,00 50.000.000,00 4.741.220,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 12

66.382.199,00 66.382.199,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 13

16.560.000,00 0,00 16.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 15

10.789.000,00 0,00 10.789.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 16

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17

150.830.000,00 0,00 150.830.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 18

219.200.000,00 0,00 0,00 219.200.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.05 . 1.05.03 . 01 . 19

63.444.000,00 0,00 63.444.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 20

9.032.450,00 0,00 6.332.450,00 2.700.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 21

218.936.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 157.600.000,00 0,00 61.336.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02

7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.03 . 02 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22

46.336.000,00 0,00 46.336.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 42

23.065.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 23.065.000,00 1.05 . 1.05.03 . 03

23.065.000,00 0,00 23.065.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.03 . 03 . 02

29.793.825,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 29.793.825,00 1.05 . 1.05.03 . 06

10.507.200,00 0,00 10.507.200,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 01

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.287.175,00 0,00 8.287.175,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 02

10.999.450,00 0,00 10.999.450,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 03

545.368.680,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 15.400.000,00 529.968.680,00 1.05 . 1.05.03 . 17

116.955.650,00 0,00 116.955.650,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.05 . 1.05.03 . 17 . 01

290.377.500,00 0,00 290.377.500,00 0,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1.05 . 1.05.03 . 17 . 02

138.035.530,00 0,00 122.635.530,00 15.400.000,00 Pembinaan dan pendataan organisasi kemasyarakatan (ORMAS)1.05 . 1.05.03 . 17 . 04

131.319.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 40.000.000,00 91.319.000,00 1.05 . 1.05.03 . 18

131.319.000,00 0,00 91.319.000,00 40.000.000,00 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah1.05 . 1.05.03 . 18 . 04

245.788.460,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 28.050.000,00 217.738.460,00 1.05 . 1.05.03 . 21

150.000.000,00 0,00 141.750.000,00 8.250.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat1.05 . 1.05.03 . 21 . 01

95.788.460,00 0,00 75.988.460,00 19.800.000,00 Fasilitasi bantuan keuangan partai politik1.05 . 1.05.03 . 21 . 06

442.154.333,00 Program Kewaspadaan Dini 0,00 41.700.000,00 400.454.333,00 1.05 . 1.05.03 . 24

165.820.245,00 0,00 165.820.245,00 0,00 Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika1.05 . 1.05.03 . 24 . 01

149.889.850,00 0,00 149.889.850,00 0,00 Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah1.05 . 1.05.03 . 24 . 02

126.444.238,00 0,00 84.744.238,00 41.700.000,00 Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.03 . 24 . 03

4.337.107.230,00 Sosial 179.826.000,00 1.298.424.000,00 2.858.857.230,00 1.06

4.337.107.230,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana

179.826.000,00 1.298.424.000,00 2.858.857.230,00 1.06 . 1.06.01

1.444.589.647,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.000.000,00 653.044.000,00 721.545.647,00 1.06 . 1.06.01 . 01

2.569.000,00 0,00 2.569.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

213.600.000,00 0,00 0,00 213.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

7.082.639,00 0,00 7.082.639,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

30.375.500,00 0,00 30.375.500,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09

80.460.638,00 0,00 80.460.638,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

32.029.790,00 0,00 32.029.790,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

3.476.080,00 0,00 3.476.080,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

20.170.000,00 0,00 20.170.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 16

11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

290.390.000,00 0,00 290.390.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

439.444.000,00 0,00 0,00 439.444.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

114.742.000,00 0,00 114.742.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

310.499.500,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 40.000.000,00 0,00 270.499.500,00 1.06 . 1.06.01 . 02

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10

170.499.500,00 0,00 170.499.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 42

45.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.06 . 1.06.01 . 03 . 02

35.787.985,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 35.787.985,00 1.06 . 1.06.01 . 06

11.953.600,00 0,00 11.953.600,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

8.834.575,00 0,00 8.834.575,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.06 . 1.06.01 . 06 . 02

14.999.810,00 0,00 14.999.810,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.06 . 1.06.01 . 06 . 03

700.403.698,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

69.826.000,00 369.750.000,00 260.827.698,00 1.06 . 1.06.01 . 15

375.223.698,00 0,00 68.473.698,00 306.750.000,00 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

226.554.000,00 0,00 163.554.000,00 63.000.000,00 Pendataan Penduduk Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

98.626.000,00 69.826.000,00 28.800.000,00 0,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat

Layanan Data Sosial di Kabupaten (DAK Reguler)

1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

526.859.950,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 239.530.000,00 287.329.950,00 1.06 . 1.06.01 . 16

167.999.950,00 0,00 95.999.950,00 72.000.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan

orang

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02

296.642.000,00 0,00 129.112.000,00 167.530.000,00 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 16 . 12

62.218.000,00 0,00 62.218.000,00 0,00 Penanggulangan Korban Bencana1.06 . 1.06.01 . 16 . 13

228.022.450,00 Program pembinaan para penyandang disabilitas, ODGJ dan trauma 0,00 12.700.000,00 215.322.450,00 1.06 . 1.06.01 . 18

135.079.800,00 0,00 135.079.800,00 0,00 Fasilitasi penyandang disabilitas dan penyakit kejiwaan1.06 . 1.06.01 . 18 . 06

92.942.650,00 0,00 80.242.650,00 12.700.000,00 Fasilitasi Penerima Bantuan Sosial1.06 . 1.06.01 . 18 . 07

222.720.000,00 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 0,00 0,00 222.720.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

147.720.000,00 0,00 147.720.000,00 0,00 Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lanjut Usia1.06 . 1.06.01 . 19 . 07

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar1.06 . 1.06.01 . 19 . 08

160.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 160.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.06 . 1.06.01 . 21 . 03

458.224.000,00 Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 0,00 0,00 458.224.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

458.224.000,00 0,00 458.224.000,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan Stimulan Bahan Bangunan Rumah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

205.000.000,00 Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial 0,00 23.400.000,00 181.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP1.06 . 1.06.01 . 23 . 01

160.000.000,00 0,00 136.600.000,00 23.400.000,00 Fasilitasi Pengenalan Nilai Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan1.06 . 1.06.01 . 23 . 02

69.082.882.519,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 8.203.819.749,00 12.847.128.079,00 48.031.934.691,00 2

1.919.809.578,00 Tenaga Kerja 107.692.959,00 393.650.000,00 1.418.466.619,00 2.01

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.919.809.578,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 107.692.959,00 393.650.000,00 1.418.466.619,00 2.01 . 2.01.01

802.950.864,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.421.114,00 297.800.000,00 418.729.750,00 2.01 . 2.01.01 . 01

600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

50.796.000,00 0,00 50.796.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

142.800.000,00 0,00 0,00 142.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09

45.366.750,00 0,00 45.366.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

19.506.000,00 0,00 19.506.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

86.421.114,00 86.421.114,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

19.326.000,00 0,00 19.326.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 16

50.175.000,00 0,00 50.175.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

129.090.000,00 0,00 129.090.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

155.000.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

76.720.000,00 0,00 76.720.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 20

110.239.095,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 21.271.845,00 0,00 88.967.250,00 2.01 . 2.01.01 . 02

21.271.845,00 21.271.845,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 10

14.999.250,00 0,00 14.999.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

73.968.000,00 0,00 73.968.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

24.749.970,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 24.749.970,00 2.01 . 2.01.01 . 03

24.749.970,00 0,00 24.749.970,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.01 . 2.01.01 . 03 . 02

44.549.950,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 44.549.950,00 2.01 . 2.01.01 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.01 . 2.01.01 . 06 . 02

24.549.950,00 0,00 24.549.950,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah2.01 . 2.01.01 . 06 . 03

152.443.200,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 2.550.000,00 149.893.200,00 2.01 . 2.01.01 . 15

152.443.200,00 0,00 149.893.200,00 2.550.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

217.248.199,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 42.600.000,00 174.648.199,00 2.01 . 2.01.01 . 16

119.373.999,00 0,00 76.773.999,00 42.600.000,00 Penyusunan informasi tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 01

97.874.200,00 0,00 97.874.200,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 16 . 07

567.628.300,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 50.700.000,00 516.928.300,00 2.01 . 2.01.01 . 17

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 2.01.01 . 17 . 02

58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap (LPTSA) dan

Perusahaan Jasa Pekerja Migran Indonesia (PJPMI)

2.01 . 2.01.01 . 17 . 09

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 0,00 130.350.000,00 19.650.000,00 Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Sanggau2.01 . 2.01.01 . 17 . 10

130.000.000,00 0,00 98.950.000,00 31.050.000,00 Fasilitasi Lembaga Kerjasama TRIPARTIT Daerah Kabupaten Sanggau2.01 . 2.01.01 . 17 . 11

134.628.300,00 0,00 134.628.300,00 0,00 Fasilitasi peningkatan pemanfaatan JAMSOSTEK2.01 . 2.01.01 . 17 . 12

1.913.125.916,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 110.350.000,00 1.802.775.916,00 2.02

1.913.125.916,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana

0,00 110.350.000,00 1.802.775.916,00 2.02 . 1.06.01

238.922.450,00 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 0,00 4.700.000,00 234.222.450,00 2.02 . 1.06.01 . 15

139.884.450,00 0,00 139.884.450,00 0,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak2.02 . 1.06.01 . 15 . 05

99.038.000,00 0,00 94.338.000,00 4.700.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06

476.163.191,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 21.800.000,00 454.363.191,00 2.02 . 1.06.01 . 16

104.309.191,00 0,00 97.359.191,00 6.950.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)2.02 . 1.06.01 . 16 . 02

240.000.000,00 0,00 234.450.000,00 5.550.000,00 Fasilitasi Hari Anak Nasional2.02 . 1.06.01 . 16 . 10

131.854.000,00 0,00 122.554.000,00 9.300.000,00 Fasilitasi Kota Layak Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 11

1.198.040.275,00 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

0,00 83.850.000,00 1.114.190.275,00 2.02 . 1.06.01 . 18

732.091.950,00 0,00 723.591.950,00 8.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 1.06.01 . 18 . 01

82.936.000,00 0,00 82.936.000,00 0,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera2.02 . 1.06.01 . 18 . 03

53.807.950,00 0,00 47.857.950,00 5.950.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha2.02 . 1.06.01 . 18 . 04

99.926.100,00 0,00 73.876.100,00 26.050.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.02 . 1.06.01 . 18 . 06

111.768.725,00 0,00 85.218.725,00 26.550.000,00 Fasilitasi Hari Ibu dan Hari Kartini2.02 . 1.06.01 . 18 . 07

117.509.550,00 0,00 100.709.550,00 16.800.000,00 Fasilitasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI)2.02 . 1.06.01 . 18 . 08

1.795.890.500,00 Pangan 0,00 178.450.000,00 1.617.440.500,00 2.03

1.795.890.500,00 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan 0,00 178.450.000,00 1.617.440.500,00 2.03 . 2.03.01

1.795.890.500,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian 0,00 178.450.000,00 1.617.440.500,00 2.03 . 2.03.01 . 16

61.751.500,00 0,00 37.751.500,00 24.000.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 01

55.000.000,00 0,00 45.750.000,00 9.250.000,00 Penyusunan database potensi produksi pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 02

130.860.000,00 0,00 123.160.000,00 7.700.000,00 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat2.03 . 2.03.01 . 16 . 10

109.140.000,00 0,00 97.740.000,00 11.400.000,00 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok2.03 . 2.03.01 . 16 . 11

769.275.000,00 0,00 769.275.000,00 0,00 Pengembangan cadangan pangan daerah2.03 . 2.03.01 . 16 . 13

45.388.000,00 0,00 41.638.000,00 3.750.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 14

73.710.000,00 0,00 62.410.000,00 11.300.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa2.03 . 2.03.01 . 16 . 18

100.470.000,00 0,00 80.520.000,00 19.950.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 22

253.650.000,00 0,00 234.400.000,00 19.250.000,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif2.03 . 2.03.01 . 16 . 30

61.910.000,00 0,00 52.660.000,00 9.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.03 . 2.03.01 . 16 . 31

84.736.000,00 0,00 22.136.000,00 62.600.000,00 Forum koordinasi Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 32

4.830.980.867,00 Pertanahan 3.360.350.000,00 76.800.000,00 1.393.830.867,00 2.04

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.830.980.867,00 Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 3.360.350.000,00 76.800.000,00 1.393.830.867,00 2.04 . 1.04.01

4.830.980.867,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

3.360.350.000,00 76.800.000,00 1.393.830.867,00 2.04 . 1.04.01 . 16

429.768.850,00 0,00 429.768.850,00 0,00 Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Persertifikatan Tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 01

139.193.554,00 0,00 102.393.554,00 36.800.000,00 Penataan Pertanahan dan Digitalisasi Dokumen Kepemilikan Tanah Pemerintah

Daerah

2.04 . 1.04.01 . 16 . 02

437.529.763,00 0,00 437.529.763,00 0,00 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah2.04 . 1.04.01 . 16 . 03

153.764.500,00 0,00 137.264.500,00 16.500.000,00 Fasilitasi Penggunaan/ Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Sengketa Tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 04

226.664.100,00 0,00 226.664.100,00 0,00 Perencanaan Pengadaan Tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 05

3.444.060.100,00 3.360.350.000,00 60.210.100,00 23.500.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 06

7.327.279.808,00 Lingkungan Hidup 139.981.260,00 3.916.102.979,00 3.271.195.569,00 2.05

7.327.279.808,00 Dinas Lingkungan Hidup 139.981.260,00 3.916.102.979,00 3.271.195.569,00 2.05 . 2.05.01

4.857.400.768,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.981.260,00 3.889.252.979,00 828.166.529,00 2.05 . 2.05.01 . 01

3.693.000,00 0,00 3.693.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

70.800.000,00 0,00 70.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

187.500.000,00 0,00 0,00 187.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

18.985.000,00 0,00 18.985.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09

59.999.900,00 0,00 59.999.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

7.295.429,00 0,00 7.295.429,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

131.551.260,00 131.551.260,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13

8.430.000,00 8.430.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 14

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

238.619.000,00 0,00 238.619.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 16

23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

214.329.000,00 0,00 214.329.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

3.701.752.979,00 0,00 0,00 3.701.752.979,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.05 . 2.05.01 . 01 . 19

107.325.200,00 0,00 107.325.200,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 20

273.389.240,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 273.389.240,00 2.05 . 2.05.01 . 02

50.218.000,00 0,00 50.218.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

223.171.240,00 0,00 223.171.240,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

85.150.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 85.150.000,00 2.05 . 2.05.01 . 03

85.150.000,00 0,00 85.150.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.05 . 2.05.01 . 03 . 02

1.147.103.800,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 10.700.000,00 1.136.403.800,00 2.05 . 2.05.01 . 15

105.919.147,00 0,00 105.919.147,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

795.685.979,00 0,00 791.385.979,00 4.300.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

245.498.674,00 0,00 239.098.674,00 6.400.000,00 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 05

185.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 185.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

157.736.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 16.150.000,00 141.586.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17

50.000.000,00 0,00 42.800.000,00 7.200.000,00 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem2.05 . 2.05.01 . 17 . 10

107.736.000,00 0,00 98.786.000,00 8.950.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA2.05 . 2.05.01 . 17 . 14

621.500.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 621.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24

521.500.000,00 0,00 521.500.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 06

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman2.05 . 2.05.01 . 24 . 11

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembersihan Drainase dan Bahu Jalan2.05 . 2.05.01 . 24 . 12

7.164.903.600,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.384.000.000,00 1.365.682.000,00 4.415.221.600,00 2.06

7.164.903.600,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.384.000.000,00 1.365.682.000,00 4.415.221.600,00 2.06 . 2.06.01

2.813.194.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 921.000.000,00 1.051.182.000,00 841.012.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

165.300.000,00 0,00 0,00 165.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07

8.671.500,00 0,00 8.671.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.06 . 2.06.01 . 01 . 09

54.749.500,00 0,00 54.749.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

37.836.500,00 0,00 37.836.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

6.230.000,00 0,00 6.230.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

921.000.000,00 921.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 16

109.250.000,00 0,00 109.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

288.070.000,00 0,00 288.070.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

881.582.000,00 0,00 0,00 881.582.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

101.404.000,00 0,00 101.404.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 20

15.000.500,00 0,00 10.700.500,00 4.300.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 21

492.994.600,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 463.000.000,00 0,00 29.994.600,00 2.06 . 2.06.01 . 02

433.000.000,00 433.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 05

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.06 . 2.06.01 . 02 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

19.994.600,00 0,00 19.994.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.010.500,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 50.010.500,00 2.06 . 2.06.01 . 06

17.070.500,00 0,00 17.070.500,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

15.940.000,00 0,00 15.940.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.06 . 2.06.01 . 06 . 02

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah2.06 . 2.06.01 . 06 . 03

3.808.704.500,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 314.500.000,00 3.494.204.500,00 2.06 . 2.06.01 . 15

44.792.000,00 0,00 44.792.000,00 0,00 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

261.190.000,00 0,00 261.190.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan

(DAK Non Fisik)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 06

27.720.000,00 0,00 27.720.000,00 0,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

1.240.606.000,00 0,00 1.240.606.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 08

1.083.342.700,00 0,00 768.842.700,00 314.500.000,00 Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

51.196.000,00 0,00 51.196.000,00 0,00 Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan (DAK Non

Fisik)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 12

464.096.300,00 0,00 464.096.300,00 0,00 Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 13

439.156.000,00 0,00 439.156.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 15

96.605.500,00 0,00 96.605.500,00 0,00 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 16

5.577.079.200,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 1.236.688.000,00 4.340.391.200,00 2.07

5.577.079.200,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 0,00 1.236.688.000,00 4.340.391.200,00 2.07 . 2.07.01

1.554.923.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 721.088.000,00 833.835.500,00 2.07 . 2.07.01 . 01

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06

185.400.000,00 0,00 0,00 185.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07

11.140.400,00 0,00 11.140.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

18.525.000,00 0,00 18.525.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09

37.954.450,00 0,00 37.954.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

73.951.150,00 0,00 73.951.150,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

10.820.000,00 0,00 10.820.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

30.540.000,00 0,00 30.540.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 16

131.230.000,00 0,00 131.230.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

276.070.000,00 0,00 276.070.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

522.538.000,00 0,00 0,00 522.538.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

137.532.000,00 0,00 137.532.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 20

15.322.500,00 0,00 2.172.500,00 13.150.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 21

123.614.300,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 123.614.300,00 2.07 . 2.07.01 . 02

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

60.614.300,00 0,00 60.614.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

74.250.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 74.250.000,00 2.07 . 2.07.01 . 03

74.250.000,00 0,00 74.250.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.07 . 2.07.01 . 03 . 02

70.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 70.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01

853.066.500,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 96.000.000,00 757.066.500,00 2.07 . 2.07.01 . 15

200.963.600,00 0,00 190.463.600,00 10.500.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01

114.690.200,00 0,00 99.640.200,00 15.050.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 15 . 02

119.248.800,00 0,00 102.598.800,00 16.650.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 03

259.648.000,00 0,00 232.948.000,00 26.700.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pokjanal Posyandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 04

111.819.900,00 0,00 84.719.900,00 27.100.000,00 Fasilitasi Perlindungan Masyarakat Hukum Adat2.07 . 2.07.01 . 15 . 05

46.696.000,00 0,00 46.696.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

402.768.300,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 25.700.000,00 377.068.300,00 2.07 . 2.07.01 . 16

125.318.900,00 0,00 112.768.900,00 12.550.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 02

125.482.400,00 0,00 125.482.400,00 0,00 Pembinaan BUMDES2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

151.967.000,00 0,00 138.817.000,00 13.150.000,00 Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan TTG2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

480.941.800,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 63.000.000,00 417.941.800,00 2.07 . 2.07.01 . 17

269.416.300,00 0,00 241.016.300,00 28.400.000,00 Fasilitasi Pembinaan Desa Fokus2.07 . 2.07.01 . 17 . 05

112.351.500,00 0,00 93.951.500,00 18.400.000,00 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong2.07 . 2.07.01 . 17 . 07

99.174.000,00 0,00 82.974.000,00 16.200.000,00 Fasilitasi Lomba Desa dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 17 . 08

953.193.400,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 164.950.000,00 788.243.400,00 2.07 . 2.07.01 . 18

163.372.700,00 0,00 150.322.700,00 13.050.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 02

270.406.200,00 0,00 207.406.200,00 63.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 03

398.045.000,00 0,00 345.195.000,00 52.850.000,00 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/BPD2.07 . 2.07.01 . 18 . 05

37.805.000,00 0,00 22.355.000,00 15.450.000,00 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 06

83.564.500,00 0,00 62.964.500,00 20.600.000,00 Raker Kades/Lurah/BPD2.07 . 2.07.01 . 18 . 07

100.143.600,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 12.100.000,00 88.043.600,00 2.07 . 2.07.01 . 19

100.143.600,00 0,00 88.043.600,00 12.100.000,00 Fasilitasi Pembinaan PKK dan Dasawisma Desa/Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 19 . 02

471.815.600,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 107.950.000,00 363.865.600,00 2.07 . 2.07.01 . 20

379.594.100,00 0,00 287.794.100,00 91.800.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 01

92.221.500,00 0,00 76.071.500,00 16.150.000,00 Fasilitasi Pendampingan Desa dalam Tata Kelola Dana Desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 02

492.362.200,00 Program Penataan Desa 0,00 45.900.000,00 446.462.200,00 2.07 . 2.07.01 . 21

58.528.000,00 0,00 58.528.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Perdesaan2.07 . 2.07.01 . 21 . 01

268.000.000,00 0,00 251.750.000,00 16.250.000,00 Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Pembangunan Desa2.07 . 2.07.01 . 21 . 02

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

85.834.200,00 0,00 69.634.200,00 16.200.000,00 Fasilitasi Pemekaran Desa, Dusun dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 21 . 03

80.000.000,00 0,00 66.550.000,00 13.450.000,00 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa2.07 . 2.07.01 . 21 . 04

6.677.530.950,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 466.000.000,00 414.870.000,00 5.796.660.950,00 2.08

6.677.530.950,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana

466.000.000,00 414.870.000,00 5.796.660.950,00 2.08 . 1.06.01

6.034.092.000,00 Program Keluarga Berencana 466.000.000,00 405.900.000,00 5.162.192.000,00 2.08 . 1.06.01 . 15

65.600.000,00 0,00 65.600.000,00 0,00 Pelayanan KIE2.08 . 1.06.01 . 15 . 02

4.485.000.000,00 0,00 4.086.000.000,00 399.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)2.08 . 1.06.01 . 15 . 05

69.170.000,00 0,00 62.270.000,00 6.900.000,00 Sosialisasi Keluarga Berencana2.08 . 1.06.01 . 15 . 07

131.000.000,00 0,00 131.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kemitraan KB2.08 . 1.06.01 . 15 . 08

86.872.000,00 0,00 86.872.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Keluarga Nasional2.08 . 1.06.01 . 15 . 09

1.196.450.000,00 466.000.000,00 730.450.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK Reguler)2.08 . 1.06.01 . 15 . 10

268.056.350,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 8.970.000,00 259.086.350,00 2.08 . 1.06.01 . 16

70.645.000,00 0,00 70.645.000,00 0,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)2.08 . 1.06.01 . 16 . 01

197.411.350,00 0,00 188.441.350,00 8.970.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok Remaja dan kelompok sebaya2.08 . 1.06.01 . 16 . 03

270.343.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 270.343.000,00 2.08 . 1.06.01 . 17

108.520.000,00 0,00 108.520.000,00 0,00 Pelayanan konseling KB2.08 . 1.06.01 . 17 . 01

161.823.000,00 0,00 161.823.000,00 0,00 Pelayanan KB medis operasi2.08 . 1.06.01 . 17 . 04

105.039.600,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 0,00 105.039.600,00 2.08 . 1.06.01 . 18

105.039.600,00 0,00 105.039.600,00 0,00 Fasilitasi pembentukan dan pembinan kelompok Bina Keluarga2.08 . 1.06.01 . 18 . 01

5.546.559.460,00 Perhubungan 586.213.400,00 1.011.130.000,00 3.949.216.060,00 2.09

5.546.559.460,00 Dinas Perhubungan 586.213.400,00 1.011.130.000,00 3.949.216.060,00 2.09 . 2.09.01

1.948.032.125,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 275.200.000,00 887.280.000,00 785.552.125,00 2.09 . 2.09.01 . 01

3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

132.840.000,00 0,00 132.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

200.400.000,00 0,00 0,00 200.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

4.719.000,00 0,00 4.719.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

15.350.000,00 0,00 15.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 09

58.468.100,00 0,00 58.468.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

57.828.750,00 0,00 57.828.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

16.470.525,00 0,00 16.470.525,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

275.200.000,00 275.200.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 13

9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

98.112.000,00 0,00 98.112.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 16

10.740.000,00 0,00 10.740.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

244.330.000,00 0,00 244.330.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

677.280.000,00 0,00 0,00 677.280.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.09 . 2.09.01 . 01 . 19

120.572.000,00 0,00 120.572.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 20

15.411.750,00 0,00 5.811.750,00 9.600.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 21

286.096.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24.520.000,00 0,00 261.576.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

24.520.000,00 24.520.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 10

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22

211.576.000,00 0,00 211.576.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

56.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 56.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 03

56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.09 . 2.09.01 . 03 . 05

80.447.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 80.447.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05

80.447.000,00 0,00 80.447.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.09 . 2.09.01 . 05 . 01

21.185.750,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 21.185.750,00 2.09 . 2.09.01 . 06

7.186.300,00 0,00 7.186.300,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.09 . 2.09.01 . 06 . 01

6.053.250,00 0,00 6.053.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.09 . 2.09.01 . 06 . 02

7.946.200,00 0,00 7.946.200,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah2.09 . 2.09.01 . 06 . 03

410.910.210,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 9.500.000,00 401.410.210,00 2.09 . 2.09.01 . 15

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 01

60.294.210,00 0,00 55.444.210,00 4.850.000,00 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 02

93.296.000,00 0,00 93.296.000,00 0,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan2.09 . 2.09.01 . 15 . 06

137.320.000,00 0,00 132.670.000,00 4.650.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.09 . 2.09.01 . 15 . 08

100.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 100.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01

814.974.975,00 Program peningkatan pelayanan angkutan 0,00 60.150.000,00 754.824.975,00 2.09 . 2.09.01 . 17

187.159.500,00 0,00 176.159.500,00 11.000.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamtan

penumpang

2.09 . 2.09.01 . 17 . 01

49.996.450,00 0,00 45.196.450,00 4.800.000,00 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang2.09 . 2.09.01 . 17 . 04

176.433.000,00 0,00 176.433.000,00 0,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya2.09 . 2.09.01 . 17 . 05

108.783.700,00 0,00 99.183.700,00 9.600.000,00 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 09

60.586.600,00 0,00 53.536.600,00 7.050.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 11

67.961.500,00 0,00 67.961.500,00 0,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 17 . 13

34.015.000,00 0,00 11.715.000,00 22.300.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16

130.039.225,00 0,00 124.639.225,00 5.400.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Kapal Pedalaman dan Awak Kapal2.09 . 2.09.01 . 17 . 19

944.370.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0,00 0,00 944.370.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18

944.370.000,00 0,00 944.370.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Transportasi (DAK Afirmasi)2.09 . 2.09.01 . 18 . 05

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

561.735.000,00 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 286.493.400,00 4.400.000,00 270.841.600,00 2.09 . 2.09.01 . 19

300.000.000,00 286.493.400,00 9.106.600,00 4.400.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01

261.735.000,00 0,00 261.735.000,00 0,00 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 05

322.808.400,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 49.800.000,00 273.008.400,00 2.09 . 2.09.01 . 20

322.808.400,00 0,00 273.008.400,00 49.800.000,00 Operasional Balai Pengujian Kendaran Bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 04

6.258.120.340,00 Komunikasi dan Informatika 374.702.760,00 717.830.000,00 5.165.587.580,00 2.10

6.258.120.340,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 374.702.760,00 717.830.000,00 5.165.587.580,00 2.10 . 2.10.01

1.706.275.960,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.037.960,00 542.380.000,00 827.858.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01

1.845.000,00 0,00 1.845.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

124.000.000,00 4.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

179.400.000,00 0,00 0,00 179.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08

112.500.000,00 0,00 112.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.10 . 2.10.01 . 01 . 09

70.405.000,00 0,00 70.405.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

66.328.000,00 0,00 66.328.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 12

332.037.960,00 332.037.960,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

54.860.000,00 0,00 54.860.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 16

33.300.000,00 0,00 33.300.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17

249.080.000,00 0,00 249.080.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18

362.980.000,00 0,00 0,00 362.980.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.10 . 2.10.01 . 01 . 19

90.790.000,00 0,00 90.790.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 20

236.664.800,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 38.664.800,00 0,00 198.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

38.664.800,00 38.664.800,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22

183.000.000,00 0,00 183.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.10 . 2.10.01 . 02 . 23

22.550.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 22.550.000,00 2.10 . 2.10.01 . 03

22.550.000,00 0,00 22.550.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.10 . 2.10.01 . 03 . 02

18.380.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 18.380.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06

11.440.000,00 0,00 11.440.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.10 . 2.10.01 . 06 . 01

6.940.000,00 0,00 6.940.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.10 . 2.10.01 . 06 . 02

1.682.635.730,00 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 0,00 92.550.000,00 1.590.085.730,00 2.10 . 2.10.01 . 19

42.000.000,00 0,00 9.000.000,00 33.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik2.10 . 2.10.01 . 19 . 01

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

57.495.125,00 0,00 57.495.125,00 0,00 Pemantauan Opini dan Aspirasi Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 19 . 02

363.090.730,00 0,00 346.890.730,00 16.200.000,00 Produksi Konten Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 19 . 06

104.144.875,00 0,00 90.994.875,00 13.150.000,00 Penyediaan Informasi dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 19 . 07

81.000.000,00 0,00 67.000.000,00 14.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik2.10 . 2.10.01 . 19 . 09

999.499.000,00 0,00 999.499.000,00 0,00 Penyebaran Informasi Publik Melalui Media2.10 . 2.10.01 . 19 . 10

35.406.000,00 0,00 19.206.000,00 16.200.000,00 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas2.10 . 2.10.01 . 19 . 12

2.591.613.850,00 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 0,00 82.900.000,00 2.508.713.850,00 2.10 . 2.10.01 . 20

88.854.750,00 0,00 49.554.750,00 39.300.000,00 Integrasi Layanan Publik dan kepemerintahan2.10 . 2.10.01 . 20 . 02

114.360.000,00 0,00 114.360.000,00 0,00 Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik2.10 . 2.10.01 . 20 . 05

173.880.000,00 0,00 153.680.000,00 20.200.000,00 Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-Government

(SPBE)

2.10 . 2.10.01 . 20 . 09

1.870.000.000,00 0,00 1.870.000.000,00 0,00 Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah2.10 . 2.10.01 . 20 . 10

97.920.000,00 0,00 74.520.000,00 23.400.000,00 Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah2.10 . 2.10.01 . 20 . 13

59.599.100,00 0,00 59.599.100,00 0,00 Promosi dan Sosialisasi layanan publik berbasis elektronik2.10 . 2.10.01 . 20 . 14

187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.10 . 2.10.01 . 20 . 15

2.299.120.550,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 726.337.200,00 1.572.783.350,00 2.11

2.299.120.550,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 0,00 726.337.200,00 1.572.783.350,00 2.11 . 2.11.01

1.385.153.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 689.737.200,00 695.416.650,00 2.11 . 2.11.01 . 01

4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01

147.303.350,00 0,00 147.303.350,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06

195.600.000,00 0,00 0,00 195.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07

14.909.400,00 0,00 14.909.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 08

20.250.000,00 0,00 20.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.11 . 2.11.01 . 01 . 09

47.245.100,00 0,00 47.245.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10

30.562.000,00 0,00 30.562.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11

12.253.800,00 0,00 12.253.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 12

14.235.000,00 0,00 14.235.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15

30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 16

69.630.000,00 0,00 69.630.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17

202.940.000,00 0,00 202.940.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18

486.337.200,00 0,00 0,00 486.337.200,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.11 . 2.11.01 . 01 . 19

87.518.000,00 0,00 87.518.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 20

15.000.000,00 0,00 7.200.000,00 7.800.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 21

196.413.600,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 196.413.600,00 2.11 . 2.11.01 . 02

196.413.600,00 0,00 196.413.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24

74.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 74.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 05

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.11 . 2.11.01 . 05 . 01

413.010.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 23.800.000,00 389.210.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16

413.010.000,00 0,00 389.210.000,00 23.800.000,00 Pelatihan manajemen perkoperasian bagi gerakan koperasi (DAK Non Fisik)2.11 . 2.11.01 . 16 . 11

50.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 7.600.000,00 42.400.000,00 2.11 . 2.11.01 . 17

50.000.000,00 0,00 42.400.000,00 7.600.000,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri

menengah

2.11 . 2.11.01 . 17 . 08

180.543.100,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 5.200.000,00 175.343.100,00 2.11 . 2.11.01 . 18

71.043.100,00 0,00 71.043.100,00 0,00 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05

109.500.000,00 0,00 104.300.000,00 5.200.000,00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam2.11 . 2.11.01 . 18 . 11

4.730.160.450,00 Penanaman Modal 1.036.696.000,00 723.870.000,00 2.969.594.450,00 2.12

4.730.160.450,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.036.696.000,00 723.870.000,00 2.969.594.450,00 2.12 . 2.12.01

3.157.062.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 836.696.000,00 540.570.000,00 1.779.796.150,00 2.12 . 2.12.01 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

614.200.000,00 0,00 614.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06

159.900.000,00 0,00 0,00 159.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07

22.317.000,00 0,00 22.317.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.12 . 2.12.01 . 01 . 09

75.562.650,00 0,00 75.562.650,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

86.129.500,00 0,00 86.129.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

38.232.000,00 0,00 38.232.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12

961.371.000,00 836.696.000,00 124.675.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 13

18.700.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

304.092.000,00 0,00 304.092.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 16

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

296.370.000,00 0,00 296.370.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

370.620.000,00 0,00 0,00 370.620.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.12 . 2.12.01 . 01 . 19

133.568.000,00 0,00 133.568.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 20

13.000.000,00 0,00 2.950.000,00 10.050.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 21

288.772.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 200.000.000,00 0,00 88.772.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

84.772.000,00 0,00 84.772.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

204.000.000,00 200.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 42

47.250.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 47.250.000,00 2.12 . 2.12.01 . 03

47.250.000,00 0,00 47.250.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.12 . 2.12.01 . 03 . 02

53.500.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 53.500.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.12 . 2.12.01 . 05 . 01

562.298.100,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 44.500.000,00 517.798.100,00 2.12 . 2.12.01 . 15

94.060.000,00 0,00 78.960.000,00 15.100.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 05

125.964.800,00 0,00 115.264.800,00 10.700.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

2.12 . 2.12.01 . 15 . 08

208.373.300,00 0,00 200.373.300,00 8.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10

133.900.000,00 0,00 123.200.000,00 10.700.000,00 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)2.12 . 2.12.01 . 15 . 12

621.278.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 0,00 138.800.000,00 482.478.200,00 2.12 . 2.12.01 . 18

289.643.450,00 0,00 202.643.450,00 87.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 01

35.461.000,00 0,00 5.861.000,00 29.600.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 02

136.806.900,00 0,00 114.606.900,00 22.200.000,00 Pendataan dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 03

159.366.850,00 0,00 159.366.850,00 0,00 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 04

5.611.864.200,00 Kepemudaan dan Olah Raga 55.833.270,00 1.285.097.900,00 4.270.933.030,00 2.13

5.611.864.200,00 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 55.833.270,00 1.285.097.900,00 4.270.933.030,00 2.13 . 2.13.01

1.746.894.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00 1.144.197.900,00 572.697.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.13 . 2.13.01 . 01 . 01

111.850.000,00 0,00 111.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 02

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 01 . 06

146.400.000,00 0,00 0,00 146.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07

5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.13 . 2.13.01 . 01 . 09

55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 12

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 13

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 15

19.210.000,00 0,00 19.210.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 16

23.905.000,00 0,00 23.905.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17

214.660.000,00 0,00 214.660.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 18

997.797.900,00 0,00 0,00 997.797.900,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.13 . 2.13.01 . 01 . 19

59.722.000,00 0,00 59.722.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 20

315.177.300,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 20.000.000,00 0,00 295.177.300,00 2.13 . 2.13.01 . 02

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 07

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.13 . 2.13.01 . 02 . 10

30.677.300,00 0,00 30.677.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 22

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 02 . 24

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 42

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 18.500.000,00 2.13 . 2.13.01 . 03

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.13 . 2.13.01 . 03 . 05

1.443.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 5.833.270,00 78.100.000,00 1.359.066.730,00 2.13 . 2.13.01 . 16

87.800.000,00 0,00 74.350.000,00 13.450.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 01

1.152.000.000,00 5.833.270,00 1.098.766.730,00 47.400.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan2.13 . 2.13.01 . 16 . 02

152.200.000,00 0,00 140.300.000,00 11.900.000,00 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 06

51.000.000,00 0,00 45.650.000,00 5.350.000,00 Pembinaan pemuda pelopor2.13 . 2.13.01 . 16 . 07

76.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda

0,00 10.600.000,00 65.400.000,00 2.13 . 2.13.01 . 17

76.000.000,00 0,00 65.400.000,00 10.600.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 2.13.01 . 17 . 01

92.292.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 0,00 6.500.000,00 85.792.000,00 2.13 . 2.13.01 . 19

92.292.000,00 0,00 85.792.000,00 6.500.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan2.13 . 2.13.01 . 19 . 01

890.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 38.900.000,00 851.100.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20

440.000.000,00 0,00 427.150.000,00 12.850.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah2.13 . 2.13.01 . 20 . 04

250.000.000,00 0,00 235.900.000,00 14.100.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 06

200.000.000,00 0,00 188.050.000,00 11.950.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi2.13 . 2.13.01 . 20 . 11

1.030.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 6.800.000,00 1.023.200.000,00 2.13 . 2.13.01 . 21

915.000.000,00 0,00 908.200.000,00 6.800.000,00 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga2.13 . 2.13.01 . 21 . 02

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga2.13 . 2.13.01 . 21 . 07

265.797.150,00 Statistik 0,00 78.800.000,00 186.997.150,00 2.14

265.797.150,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 78.800.000,00 186.997.150,00 2.14 . 2.10.01

265.797.150,00 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 0,00 78.800.000,00 186.997.150,00 2.14 . 2.10.01 . 16

78.642.600,00 0,00 78.642.600,00 0,00 Pengumpulan Data Statistik Sektoral2.14 . 2.10.01 . 16 . 01

84.466.600,00 0,00 5.666.600,00 78.800.000,00 Analisis Data Statistik Sektoral2.14 . 2.10.01 . 16 . 03

102.687.950,00 0,00 102.687.950,00 0,00 Koordinasi Statistik Sektoral2.14 . 2.10.01 . 16 . 08

844.369.350,00 Persandian 409.550.100,00 27.800.000,00 407.019.250,00 2.15

844.369.350,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 409.550.100,00 27.800.000,00 407.019.250,00 2.15 . 2.10.01

844.369.350,00 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 409.550.100,00 27.800.000,00 407.019.250,00 2.15 . 2.10.01 . 16

100.000.000,00 0,00 72.200.000,00 27.800.000,00 Penyusunan Tata Kelola Keamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 16 . 01

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pengembangan Layanan Keamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 16 . 05

350.000.000,00 340.550.100,00 9.449.900,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi2.15 . 2.10.01 . 16 . 06

102.426.750,00 69.000.000,00 33.426.750,00 0,00 Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Sandi2.15 . 2.10.01 . 16 . 07

151.942.600,00 0,00 151.942.600,00 0,00 Koordinasi dalam rangka Pengamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 16 . 08

4.361.255.950,00 Kebudayaan 0,00 155.400.000,00 4.205.855.950,00 2.16

4.318.255.950,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 147.900.000,00 4.170.355.950,00 2.16 . 1.01.01

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.318.255.950,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 147.900.000,00 4.170.355.950,00 2.16 . 1.01.01 . 17

2.181.256.300,00 0,00 2.070.756.300,00 110.500.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 04

2.136.999.650,00 0,00 2.099.599.650,00 37.400.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 05

43.000.000,00 Kecamatan Entikong 0,00 7.500.000,00 35.500.000,00 2.16 . 4.08.07

43.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 7.500.000,00 35.500.000,00 2.16 . 4.08.07 . 17

43.000.000,00 0,00 35.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan POR Sosek Malindo2.16 . 4.08.07 . 17 . 08

1.447.828.650,00 Perpustakaan 282.800.000,00 349.940.000,00 815.088.650,00 2.17

1.447.828.650,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 282.800.000,00 349.940.000,00 815.088.650,00 2.17 . 2.17.01

865.154.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.800.000,00 349.940.000,00 447.414.650,00 2.17 . 2.17.01 . 01

4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.17 . 2.17.01 . 01 . 01

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02

4.305.650,00 0,00 4.305.650,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06

112.800.000,00 0,00 0,00 112.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07

9.787.500,00 0,00 2.587.500,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08

12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.17 . 2.17.01 . 01 . 09

59.975.500,00 0,00 59.975.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10

39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12

67.800.000,00 67.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 13

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15

47.936.000,00 0,00 47.936.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 16

10.150.000,00 0,00 10.150.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17

124.300.000,00 0,00 124.300.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18

229.940.000,00 0,00 0,00 229.940.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.17 . 2.17.01 . 01 . 19

72.660.000,00 0,00 72.660.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 20

266.796.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 170.000.000,00 0,00 96.796.000,00 2.17 . 2.17.01 . 02

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.17 . 2.17.01 . 02 . 10

13.496.000,00 0,00 13.496.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 22

73.300.000,00 0,00 73.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24

150.000.000,00 140.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 42

7.500.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 7.500.000,00 2.17 . 2.17.01 . 06

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.17 . 2.17.01 . 06 . 01

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.17 . 2.17.01 . 06 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah2.17 . 2.17.01 . 06 . 03

308.378.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 45.000.000,00 0,00 263.378.000,00 2.17 . 2.17.01 . 15

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

24.152.500,00 0,00 24.152.500,00 0,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

2.17 . 2.17.01 . 15 . 01

145.780.500,00 0,00 145.780.500,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca2.17 . 2.17.01 . 15 . 02

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah2.17 . 2.17.01 . 15 . 09

68.445.000,00 35.000.000,00 33.445.000,00 0,00 Pengembangan Layanan Electronic Library (Perpustakaan Digital)2.17 . 2.17.01 . 15 . 13

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 16

511.206.000,00 Kearsipan 0,00 78.330.000,00 432.876.000,00 2.18

511.206.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 78.330.000,00 432.876.000,00 2.18 . 2.17.01

168.000.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 37.180.000,00 130.820.000,00 2.18 . 2.17.01 . 15

30.000.000,00 0,00 1.020.000,00 28.980.000,00 Pembangunan data base informasi kearsipan2.18 . 2.17.01 . 15 . 01

138.000.000,00 0,00 129.800.000,00 8.200.000,00 Pengawasan Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 15 . 09

241.146.000,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 0,00 33.000.000,00 208.146.000,00 2.18 . 2.17.01 . 16

84.000.000,00 0,00 63.500.000,00 20.500.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah2.18 . 2.17.01 . 16 . 02

79.000.000,00 0,00 79.000.000,00 0,00 Penelusuran Arsip Permanen2.18 . 2.17.01 . 16 . 05

78.146.000,00 0,00 65.646.000,00 12.500.000,00 Penyusutan Arsip2.18 . 2.17.01 . 16 . 06

42.060.000,00 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 0,00 0,00 42.060.000,00 2.18 . 2.17.01 . 17

42.060.000,00 0,00 42.060.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah2.18 . 2.17.01 . 17 . 02

60.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 8.150.000,00 51.850.000,00 2.18 . 2.17.01 . 18

60.000.000,00 0,00 51.850.000,00 8.150.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta2.18 . 2.17.01 . 18 . 03

48.873.548.332,00 Urusan Pilihan 10.474.663.300,00 4.892.076.000,00 33.506.809.032,00 3

2.831.688.000,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 27.450.000,00 2.804.238.000,00 3.01

2.831.688.000,00 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan 0,00 27.450.000,00 2.804.238.000,00 3.01 . 2.03.01

1.253.392.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 6.350.000,00 1.247.042.000,00 3.01 . 2.03.01 . 20

1.122.882.000,00 0,00 1.116.532.000,00 6.350.000,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan3.01 . 2.03.01 . 20 . 02

130.510.000,00 0,00 130.510.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 2.03.01 . 20 . 03

148.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 7.500.000,00 140.500.000,00 3.01 . 2.03.01 . 21

148.000.000,00 0,00 140.500.000,00 7.500.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 2.03.01 . 21 . 01

269.460.000,00 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 13.600.000,00 255.860.000,00 3.01 . 2.03.01 . 23

139.460.000,00 0,00 132.760.000,00 6.700.000,00 Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan3.01 . 2.03.01 . 23 . 02

130.000.000,00 0,00 123.100.000,00 6.900.000,00 Fasilitasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN)3.01 . 2.03.01 . 23 . 03

1.160.836.000,00 Program pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil

masyarakat perikanan

0,00 0,00 1.160.836.000,00 3.01 . 2.03.01 . 25

657.316.000,00 0,00 657.316.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil

(DAK Penugasan)

3.01 . 2.03.01 . 25 . 01

503.520.000,00 0,00 503.520.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK

Penugasan)

3.01 . 2.03.01 . 25 . 02

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

967.000.000,00 Pariwisata 11.900.000,00 39.300.000,00 915.800.000,00 3.02

967.000.000,00 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 11.900.000,00 39.300.000,00 915.800.000,00 3.02 . 2.13.01

450.000.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 11.900.000,00 6.750.000,00 431.350.000,00 3.02 . 2.13.01 . 15

350.000.000,00 11.900.000,00 331.350.000,00 6.750.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 2.13.01 . 15 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan materi publikasi dukungan operasional TIC (DAK Non Fisik)3.02 . 2.13.01 . 15 . 09

305.000.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,00 16.600.000,00 288.400.000,00 3.02 . 2.13.01 . 16

120.000.000,00 0,00 116.100.000,00 3.900.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 2.13.01 . 16 . 01

185.000.000,00 0,00 172.300.000,00 12.700.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 06

212.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 15.950.000,00 196.050.000,00 3.02 . 2.13.01 . 17

145.000.000,00 0,00 136.550.000,00 8.450.000,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan

lembaga lainnya

3.02 . 2.13.01 . 17 . 03

67.000.000,00 0,00 59.500.000,00 7.500.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata3.02 . 2.13.01 . 17 . 08

36.110.146.332,00 Pertanian 4.878.113.300,00 4.524.086.000,00 26.707.947.032,00 3.03

29.944.211.857,00 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan 4.349.613.300,00 3.296.300.000,00 22.298.298.557,00 3.03 . 2.03.01

4.920.427.759,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.081.487.300,00 2.976.060.000,00 862.880.459,00 3.03 . 2.03.01 . 01

5.518.750,00 0,00 5.518.750,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 2.03.01 . 01 . 01

130.145.220,00 0,00 130.145.220,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 2.03.01 . 01 . 02

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 2.03.01 . 01 . 06

407.640.000,00 0,00 0,00 407.640.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 2.03.01 . 01 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 2.03.01 . 01 . 08

92.079.450,00 0,00 92.079.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 2.03.01 . 01 . 10

65.881.700,00 0,00 65.881.700,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 2.03.01 . 01 . 11

1.143.216.800,00 1.081.487.300,00 61.729.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 2.03.01 . 01 . 13

9.060.000,00 0,00 9.060.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 2.03.01 . 01 . 15

62.975.000,00 0,00 62.975.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor3.03 . 2.03.01 . 01 . 16

90.920.000,00 0,00 90.920.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 2.03.01 . 01 . 17

167.898.839,00 0,00 167.898.839,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 2.03.01 . 01 . 18

2.568.420.000,00 0,00 0,00 2.568.420.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS3.03 . 2.03.01 . 01 . 19

107.672.000,00 0,00 107.672.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah3.03 . 2.03.01 . 01 . 20

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi, Iklan dan Dokumentasi3.03 . 2.03.01 . 01 . 27

673.835.698,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 134.000.000,00 20.000.000,00 519.835.698,00 3.03 . 2.03.01 . 02

134.000.000,00 134.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.03 . 2.03.01 . 02 . 10

295.000.000,00 0,00 275.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 2.03.01 . 02 . 22

183.890.698,00 0,00 183.890.698,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 2.03.01 . 02 . 24

60.945.000,00 0,00 60.945.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 2.03.01 . 02 . 28

204.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 204.400.000,00 3.03 . 2.03.01 . 03

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

204.400.000,00 0,00 204.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian KORPRI3.03 . 2.03.01 . 03 . 04

100.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 100.000.000,00 3.03 . 2.03.01 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah3.03 . 2.03.01 . 06 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah3.03 . 2.03.01 . 06 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah3.03 . 2.03.01 . 06 . 03

11.983.464.400,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 142.040.000,00 11.841.424.400,00 3.03 . 2.03.01 . 16

999.568.000,00 0,00 960.168.000,00 39.400.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering3.03 . 2.03.01 . 16 . 17

102.560.000,00 0,00 102.560.000,00 0,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 2.03.01 . 16 . 20

8.911.836.400,00 0,00 8.884.736.400,00 27.100.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian3.03 . 2.03.01 . 16 . 29

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.03 . 2.03.01 . 16 . 31

1.669.500.000,00 0,00 1.602.300.000,00 67.200.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

(DAK Penugasan)

3.03 . 2.03.01 . 16 . 32

230.000.000,00 0,00 221.660.000,00 8.340.000,00 Gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)3.03 . 2.03.01 . 16 . 33

341.240.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 341.240.000,00 3.03 . 2.03.01 . 17

271.660.000,00 0,00 271.660.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah3.03 . 2.03.01 . 17 . 07

69.580.000,00 0,00 69.580.000,00 0,00 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan

masyarakat

3.03 . 2.03.01 . 17 . 10

147.340.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian 0,00 11.700.000,00 135.640.000,00 3.03 . 2.03.01 . 18

147.340.000,00 0,00 135.640.000,00 11.700.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna3.03 . 2.03.01 . 18 . 01

1.051.680.000,00 Program peningkatan produksi pertanian 70.000.000,00 45.200.000,00 936.480.000,00 3.03 . 2.03.01 . 19

231.628.000,00 70.000.000,00 136.128.000,00 25.500.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 2.03.01 . 19 . 02

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 2.03.01 . 19 . 03

153.328.000,00 0,00 133.628.000,00 19.700.000,00 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 2.03.01 . 19 . 04

366.724.000,00 0,00 366.724.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Pertanian Unggulan Daerah3.03 . 2.03.01 . 19 . 08

10.521.824.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan 3.064.126.000,00 101.300.000,00 7.356.398.000,00 3.03 . 2.03.01 . 20

233.510.000,00 0,00 221.060.000,00 12.450.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 2.03.01 . 20 . 01

100.000.000,00 0,00 16.300.000,00 83.700.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian3.03 . 2.03.01 . 20 . 03

140.000.000,00 0,00 134.850.000,00 5.150.000,00 Penyusunan programa penyuluhan pertanian3.03 . 2.03.01 . 20 . 04

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan3.03 . 2.03.01 . 20 . 05

6.957.188.000,00 194.500.000,00 6.762.688.000,00 0,00 READ-SI Kabupaten Sanggau3.03 . 2.03.01 . 20 . 06

3.011.126.000,00 2.869.626.000,00 141.500.000,00 0,00 Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan

kehutanan (DAK Penugasan)

3.03 . 2.03.01 . 20 . 07

6.165.934.475,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 528.500.000,00 1.227.786.000,00 4.409.648.475,00 3.03 . 3.03.01

2.263.641.475,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301.000.000,00 935.736.000,00 1.026.905.475,00 3.03 . 3.03.01 . 01

2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01

84.960.000,00 0,00 84.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

332.700.000,00 0,00 0,00 332.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07

5.860.000,00 0,00 5.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.03 . 3.03.01 . 01 . 09

42.655.475,00 0,00 42.655.475,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

20.930.000,00 0,00 20.930.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12

301.000.000,00 301.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15

44.015.000,00 0,00 44.015.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 16

87.140.000,00 0,00 87.140.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17

305.000.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18

592.636.000,00 0,00 0,00 592.636.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

348.820.000,00 0,00 348.820.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 20

24.975.000,00 0,00 14.575.000,00 10.400.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 21

348.400.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 200.000.000,00 0,00 148.400.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22

26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

222.000.000,00 200.000.000,00 22.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 42

21.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 21.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 03

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.03 . 3.03.01 . 03 . 05

208.280.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 208.280.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05

208.280.000,00 0,00 208.280.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01

59.375.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 59.375.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

29.902.000,00 0,00 29.902.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

14.504.000,00 0,00 14.504.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah3.03 . 3.03.01 . 06 . 02

14.969.000,00 0,00 14.969.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah3.03 . 3.03.01 . 06 . 03

95.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 3.300.000,00 91.700.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 01

70.000.000,00 0,00 66.700.000,00 3.300.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03

129.920.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 16.800.000,00 113.120.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

129.920.000,00 0,00 113.120.000,00 16.800.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07

1.427.952.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 110.050.000,00 1.317.902.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21

1.312.952.000,00 0,00 1.215.552.000,00 97.400.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02

115.000.000,00 0,00 102.350.000,00 12.650.000,00 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah3.03 . 3.03.01 . 21 . 04

209.720.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 29.150.000,00 180.570.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

109.720.000,00 0,00 85.920.000,00 23.800.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02

100.000.000,00 0,00 94.650.000,00 5.350.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03

1.052.560.000,00 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 24.000.000,00 65.250.000,00 963.310.000,00 3.03 . 3.03.01 . 25

164.250.000,00 0,00 146.750.000,00 17.500.000,00 Peremajaan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 01

137.520.000,00 0,00 132.870.000,00 4.650.000,00 Fasilitasi Perlindungan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 02

151.540.000,00 0,00 147.440.000,00 4.100.000,00 Pembinaan Usaha Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 03

95.000.000,00 0,00 90.250.000,00 4.750.000,00 Pembinaan Usaha Penangkaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 04

90.000.000,00 0,00 84.800.000,00 5.200.000,00 Penilaian Usaha Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 05

75.000.000,00 0,00 71.450.000,00 3.550.000,00 Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STDB)3.03 . 3.03.01 . 25 . 06

139.250.000,00 24.000.000,00 96.700.000,00 18.550.000,00 Inventarisasi dan Pemetaan Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 07

200.000.000,00 0,00 193.050.000,00 6.950.000,00 Fasilitasi Pengembangan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 08

138.500.000,00 Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan 0,00 8.600.000,00 129.900.000,00 3.03 . 3.03.01 . 26

138.500.000,00 0,00 129.900.000,00 8.600.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan3.03 . 3.03.01 . 26 . 01

211.586.000,00 Program Evaluasi dan Pengendalian Perkebunan dan Peternakan 3.500.000,00 58.900.000,00 149.186.000,00 3.03 . 3.03.01 . 27

101.786.000,00 3.500.000,00 85.786.000,00 12.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan3.03 . 3.03.01 . 27 . 01

109.800.000,00 0,00 63.400.000,00 46.400.000,00 Penyusunan Statistik Perkebunan dan Peternakan3.03 . 3.03.01 . 27 . 02

2.496.923.050,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 2.044.650.000,00 16.300.000,00 435.973.050,00 3.05

2.496.923.050,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.044.650.000,00 16.300.000,00 435.973.050,00 3.05 . 2.12.01

2.496.923.050,00 Program Pengembangan Energi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah 2.044.650.000,00 16.300.000,00 435.973.050,00 3.05 . 2.12.01 . 18

2.125.836.300,00 2.044.650.000,00 81.186.300,00 0,00 Pembangunan Komponen Instalasi PJU3.05 . 2.12.01 . 18 . 01

129.770.950,00 0,00 129.770.950,00 0,00 Penyusunan FS dan DED PLTS/PLTMH3.05 . 2.12.01 . 18 . 02

50.704.000,00 0,00 50.704.000,00 0,00 Pengembangan Kapasitas Pengelola PLTS/PLTMH3.05 . 2.12.01 . 18 . 03

94.174.000,00 0,00 77.874.000,00 16.300.000,00 Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM dan LPG Bersubsidi3.05 . 2.12.01 . 18 . 04

96.437.800,00 0,00 96.437.800,00 0,00 Inventarisasi Potensi Sumber Mineral dan Air Tanah3.05 . 2.12.01 . 18 . 05

5.492.140.775,00 Perdagangan 3.540.000.000,00 221.190.000,00 1.730.950.775,00 3.06

5.492.140.775,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 3.540.000.000,00 221.190.000,00 1.730.950.775,00 3.06 . 2.11.01

45.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 45.000.000,00 3.06 . 2.11.01 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah3.06 . 2.11.01 . 06 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah3.06 . 2.11.01 . 06 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah3.06 . 2.11.01 . 06 . 03

247.815.325,00 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 0,00 247.815.325,00 3.06 . 2.11.01 . 15

69.746.975,00 0,00 69.746.975,00 0,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 2.11.01 . 15 . 03

52.974.775,00 0,00 52.974.775,00 0,00 Pendataan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)3.06 . 2.11.01 . 15 . 07

51.177.775,00 0,00 51.177.775,00 0,00 Penataan dan Pembinaan Pergudangan3.06 . 2.11.01 . 15 . 10

73.915.800,00 0,00 73.915.800,00 0,00 Pelayanan Tera / Tera Ulang3.06 . 2.11.01 . 15 . 13

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

132.925.150,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 6.050.000,00 126.875.150,00 3.06 . 2.11.01 . 17

65.289.900,00 0,00 59.239.900,00 6.050.000,00 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor3.06 . 2.11.01 . 17 . 03

67.635.250,00 0,00 67.635.250,00 0,00 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait3.06 . 2.11.01 . 17 . 09

4.966.400.300,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 3.540.000.000,00 176.740.000,00 1.249.660.300,00 3.06 . 2.11.01 . 18

30.868.300,00 0,00 30.868.300,00 0,00 Pendataan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Kemetrologian3.06 . 2.11.01 . 18 . 11

3.500.000.000,00 3.400.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Kabupaten Sanggau ( (DAK Penugasan)3.06 . 2.11.01 . 18 . 14

224.199.250,00 140.000.000,00 80.099.250,00 4.100.000,00 Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Kabupaten Sanggau (DAU)3.06 . 2.11.01 . 18 . 15

348.000.000,00 0,00 328.800.000,00 19.200.000,00 Subsidi Pasar Murah dan Operasi Pasar Kabupaten Sanggau3.06 . 2.11.01 . 18 . 16

124.900.700,00 0,00 101.860.700,00 23.040.000,00 Monitoring Perkembangan Harga dan Distribusi Barang/Produk3.06 . 2.11.01 . 18 . 17

147.720.350,00 0,00 104.520.350,00 43.200.000,00 Pembinaan Pasar Kabupaten Sanggau3.06 . 2.11.01 . 18 . 21

512.711.700,00 0,00 503.511.700,00 9.200.000,00 Promosi Produk Unggulan Daerah3.06 . 2.11.01 . 18 . 26

78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik)3.06 . 2.11.01 . 18 . 27

100.000.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 0,00 38.400.000,00 61.600.000,00 3.06 . 2.11.01 . 19

100.000.000,00 0,00 61.600.000,00 38.400.000,00 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan3.06 . 2.11.01 . 19 . 02

619.031.375,00 Perindustrian 0,00 12.000.000,00 607.031.375,00 3.07

619.031.375,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 0,00 12.000.000,00 607.031.375,00 3.07 . 2.11.01

619.031.375,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 12.000.000,00 607.031.375,00 3.07 . 2.11.01 . 16

75.000.000,00 0,00 63.000.000,00 12.000.000,00 Pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM)3.07 . 2.11.01 . 16 . 01

330.567.000,00 0,00 330.567.000,00 0,00 Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM)3.07 . 2.11.01 . 16 . 02

213.464.375,00 0,00 213.464.375,00 0,00 Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)3.07 . 2.11.01 . 16 . 03

356.618.800,00 Transmigrasi 0,00 51.750.000,00 304.868.800,00 3.08

356.618.800,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 51.750.000,00 304.868.800,00 3.08 . 2.01.01

356.618.800,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0,00 51.750.000,00 304.868.800,00 3.08 . 2.01.01 . 15

130.117.400,00 0,00 110.917.400,00 19.200.000,00 Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 01

130.117.400,00 0,00 114.217.400,00 15.900.000,00 Fasilitasi pengembangan usaha masyarakat di kawasan transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 02

96.384.000,00 0,00 79.734.000,00 16.650.000,00 Indentifikasi kepemilikan tanah calon lokasi transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 03

137.476.498.431,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 13.096.045.825,00 25.067.987.832,00 99.312.464.774,00 4

40.117.987.317,00 Sekretariat Daerah 2.263.762.305,00 5.987.849.604,00 31.866.375.408,00 4.01

40.117.987.317,00 Sekretariat Daerah 2.263.762.305,00 5.987.849.604,00 31.866.375.408,00 4.01 . 4.01.03

8.697.954.542,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.366.762.305,00 3.150.549.604,00 4.180.642.633,00 4.01 . 4.01.03 . 01

21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

1.025.417.234,00 0,00 1.025.417.234,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

501.600.000,00 0,00 0,00 501.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

274.382.512,00 0,00 274.382.512,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

104.283.010,00 0,00 104.283.010,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

52.399.550,00 0,00 52.399.550,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

204.255.555,00 0,00 204.255.555,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

1.510.462.305,00 1.366.762.305,00 143.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13

141.246.400,00 0,00 141.246.400,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

793.230.000,00 0,00 793.230.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

907.190.000,00 0,00 907.190.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

2.486.349.604,00 0,00 0,00 2.486.349.604,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

130.388.000,00 0,00 130.388.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

371.252.172,00 0,00 208.652.172,00 162.600.000,00 Pembinaan dan Penataan Kearsipan Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 24

129.398.200,00 0,00 129.398.200,00 0,00 Operasional Perwakilan Sanggau di Pontianak4.01 . 4.01.03 . 01 . 25

3.383.800.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 291.500.000,00 0,00 3.092.300.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02

291.500.000,00 291.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10

1.430.000.000,00 0,00 1.430.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

1.045.000.000,00 0,00 1.045.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

610.700.000,00 0,00 610.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

411.015.310,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 87.000.000,00 324.015.310,00 4.01 . 4.01.03 . 03

157.300.000,00 0,00 157.300.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

253.715.310,00 0,00 166.715.310,00 87.000.000,00 Pembinaan dan Penataan Pegawai Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 03 . 06

331.642.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 331.642.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05

331.642.000,00 0,00 331.642.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.03 . 05 . 01

565.872.555,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 94.700.000,00 471.172.555,00 4.01 . 4.01.03 . 06

107.725.505,00 0,00 107.725.505,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 01

113.930.500,00 0,00 82.030.500,00 31.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 02

254.978.050,00 0,00 218.578.050,00 36.400.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 04

89.238.500,00 0,00 62.838.500,00 26.400.000,00 Penyusunan Laporan Aset Tetap Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

367.090.201,00 Program pembinaan pelaksanaan pembangunan 0,00 56.700.000,00 310.390.201,00 4.01 . 4.01.03 . 15

63.125.813,00 0,00 63.125.813,00 0,00 Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 15 . 01

81.381.886,00 0,00 81.381.886,00 0,00 Pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 15 . 02

71.629.250,00 0,00 46.329.250,00 25.300.000,00 Penyelenggaraan evaluasi dan pengawasan realisasi pembangunan4.01 . 4.01.03 . 15 . 03

99.998.776,00 0,00 68.598.776,00 31.400.000,00 Penyelenggaraan sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 15 . 04

50.954.476,00 0,00 50.954.476,00 0,00 Fasilitasi administrasi serah terima hasil kegiatan pembangunan4.01 . 4.01.03 . 15 . 05

4.458.067.618,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

daerah

605.500.000,00 0,00 3.852.567.618,00 4.01 . 4.01.03 . 16

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

470.930.000,00 0,00 470.930.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 07

140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 08

67.750.000,00 0,00 67.750.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 09

396.000.000,00 0,00 396.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati4.01 . 4.01.03 . 16 . 10

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan Bupati/Wakil

Bupati

4.01 . 4.01.03 . 16 . 11

1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 16 . 12

465.500.000,00 465.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan rumah jabatan KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 13

1.647.887.618,00 0,00 1.647.887.618,00 0,00 Penyediaan Penunjang rumah tangga KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 14

142.497.650,00 Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

pemerintah daerah

0,00 42.300.000,00 100.197.650,00 4.01 . 4.01.03 . 20

142.497.650,00 0,00 100.197.650,00 42.300.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 20 . 01

147.080.850,00 Program perencanaan kebutuhan ASN 0,00 26.900.000,00 120.180.850,00 4.01 . 4.01.03 . 21

147.080.850,00 0,00 120.180.850,00 26.900.000,00 Penyusunan Formasi ASN4.01 . 4.01.03 . 21 . 01

445.372.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 11.900.000,00 433.472.000,00 4.01 . 4.01.03 . 25

188.474.000,00 0,00 188.474.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

4.01 . 4.01.03 . 25 . 01

256.898.000,00 0,00 244.998.000,00 11.900.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 25 . 02

1.730.181.800,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 246.800.000,00 1.483.381.800,00 4.01 . 4.01.03 . 26

162.467.000,00 0,00 162.467.000,00 0,00 Dokumentasi, Publikasi dan Penelahaan produk hukum dan peraturan

perundang-undangan

4.01 . 4.01.03 . 26 . 05

716.479.200,00 0,00 651.679.200,00 64.800.000,00 Advokasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 08

109.466.500,00 0,00 75.366.500,00 34.100.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)4.01 . 4.01.03 . 26 . 09

71.891.000,00 0,00 71.891.000,00 0,00 Kegiatan Jaringan Data dan Informasi (JDI) Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 12

158.905.250,00 0,00 132.505.250,00 26.400.000,00 Sosialisasi / Konsultasi Publik Pembentukan Raperda dan Perda4.01 . 4.01.03 . 26 . 13

137.156.000,00 0,00 115.056.000,00 22.100.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kadarkum Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 26 . 15

373.816.850,00 0,00 274.416.850,00 99.400.000,00 Fasilitasi Legislasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 20

2.621.574.900,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 249.150.000,00 2.372.424.900,00 4.01 . 4.01.03 . 27

218.093.100,00 0,00 202.643.100,00 15.450.000,00 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 01

316.185.000,00 0,00 304.585.000,00 11.600.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 03

253.812.000,00 0,00 212.712.000,00 41.100.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)4.01 . 4.01.03 . 27 . 05

237.372.000,00 0,00 194.772.000,00 42.600.000,00 Penyusunan LKPJ4.01 . 4.01.03 . 27 . 06

375.622.000,00 0,00 375.622.000,00 0,00 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 08

112.981.500,00 0,00 101.381.500,00 11.600.000,00 Rapat Koordinasi Camat4.01 . 4.01.03 . 27 . 09

158.924.800,00 0,00 147.874.800,00 11.050.000,00 Fasilitasi Penyiapan data & Informasi Pembakuan Nama Rupa Bumi4.01 . 4.01.03 . 27 . 15

820.710.000,00 0,00 704.960.000,00 115.750.000,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI, HUT Otda, HUT Pemprov Kalbar, dan Hari Jadi Kota

Sanggau

4.01 . 4.01.03 . 27 . 19

127.874.500,00 0,00 127.874.500,00 0,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 27 . 22

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

232.375.000,00 Program Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 0,00 10.500.000,00 221.875.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28

232.375.000,00 0,00 221.875.000,00 10.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Perbatasan4.01 . 4.01.03 . 28 . 01

868.695.431,00 Program Peningkatan Kehumasan Daerah 0,00 0,00 868.695.431,00 4.01 . 4.01.03 . 29

287.104.863,00 0,00 287.104.863,00 0,00 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sanggau4.01 . 4.01.03 . 29 . 01

442.972.194,00 0,00 442.972.194,00 0,00 Penyebaran dokumentasi dan informasi daerah4.01 . 4.01.03 . 29 . 02

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 29 . 03

8.618.374,00 0,00 8.618.374,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik4.01 . 4.01.03 . 29 . 04

98.850.100,00 Program Pengendalian Inflasi Daerah 0,00 21.400.000,00 77.450.100,00 4.01 . 4.01.03 . 30

98.850.100,00 0,00 77.450.100,00 21.400.000,00 Fasilitasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah dan Perumusan Kebijakan

Perdagangan, Industri dan Lembaga Keuangan

4.01 . 4.01.03 . 30 . 01

198.045.500,00 Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 0,00 42.250.000,00 155.795.500,00 4.01 . 4.01.03 . 31

198.045.500,00 0,00 155.795.500,00 42.250.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah4.01 . 4.01.03 . 31 . 01

904.615.050,00 Program Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Peningkatan Pelayanan

Publik Perangkat Daerah

0,00 208.600.000,00 696.015.050,00 4.01 . 4.01.03 . 32

110.976.250,00 0,00 86.276.250,00 24.700.000,00 Penyempurnaan dan Penataan Sistem Kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 32 . 06

91.980.000,00 0,00 68.380.000,00 23.600.000,00 Analisis Jabatan Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 32 . 09

139.479.900,00 0,00 115.879.900,00 23.600.000,00 Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau4.01 . 4.01.03 . 32 . 16

81.514.000,00 0,00 59.014.000,00 22.500.000,00 Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah

4.01 . 4.01.03 . 32 . 18

78.532.500,00 0,00 61.032.500,00 17.500.000,00 Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 32 . 19

245.377.000,00 0,00 184.377.000,00 61.000.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah4.01 . 4.01.03 . 32 . 21

156.755.400,00 0,00 121.055.400,00 35.700.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 32 . 23

2.261.937.320,00 Program Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah 0,00 72.000.000,00 2.189.937.320,00 4.01 . 4.01.03 . 33

920.750.650,00 0,00 848.750.650,00 72.000.000,00 Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 33 . 01

300.790.670,00 0,00 300.790.670,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Staf Ahli Bupati4.01 . 4.01.03 . 33 . 02

735.900.000,00 0,00 735.900.000,00 0,00 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya4.01 . 4.01.03 . 33 . 03

304.496.000,00 0,00 304.496.000,00 0,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 33 . 04

332.533.576,00 Program Peningkatan Perekonomian Daerah 0,00 60.100.000,00 272.433.576,00 4.01 . 4.01.03 . 34

213.420.434,00 0,00 166.320.434,00 47.100.000,00 Fasilitasi Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Pembangunan Perkebunan, Pertanian,

Pertambangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

4.01 . 4.01.03 . 34 . 01

119.113.142,00 0,00 106.113.142,00 13.000.000,00 Koordinasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Promosi dan Investasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 02

6.127.062.486,00 Program Fasilitasi Pendidikan Menengah dan Tinggi 0,00 108.800.000,00 6.018.262.486,00 4.01 . 4.01.03 . 35

160.150.543,00 0,00 92.350.543,00 67.800.000,00 Seleksi penerima beasiswa utusan daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 01

173.472.228,00 0,00 132.472.228,00 41.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan perguruan tinggi4.01 . 4.01.03 . 35 . 02

5.793.439.715,00 0,00 5.793.439.715,00 0,00 Fasilitasi beasiswa utusan daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 03

3.101.700.280,00 Program Fasilitasi kesejahteraan sosial dan keagamaan 0,00 25.250.000,00 3.076.450.280,00 4.01 . 4.01.03 . 36

211.489.500,00 0,00 211.489.500,00 0,00 Fasilitasi Sosial dan kemasyarakatan4.01 . 4.01.03 . 36 . 01

Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

135.867.240,00 0,00 135.867.240,00 0,00 Fasilitasi penyusunan kebijakan di bidang sosial4.01 . 4.01.03 . 36 . 02

57.074.200,00 0,00 46.824.200,00 10.250.000,00 Fasilitasi Hibah keagamaan4.01 . 4.01.03 . 36 . 03

554.132.900,00 0,00 546.632.900,00 7.500.000,00 Fasilitasi acara-acara keagamaan4.01 . 4.01.03 . 36 . 04

2.084.297.110,00 0,00 2.076.797.110,00 7.500.000,00 Fasilitasi Ibadah Haji dan Ziarah Rohani4.01 . 4.01.03 . 36 . 05

58.839.330,00 0,00 58.839.330,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.01 . 4.01.03 . 36 . 06

2.690.023.148,00 Program pengadaan barang / jasa 0,00 1.472.950.000,00 1.217.073.148,00 4.01 . 4.01.03 . 37

1.384.969.996,00 0,00 244.969.996,00 1.140.000.000,00 Fasilitasi pengadaan barang/jasa4.01 . 4.01.03 . 37 . 01

1.063.989.500,00 0,00 751.989.500,00 312.000.000,00 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 37 . 02

74.900.976,00 0,00 74.900.976,00 0,00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)4.01 . 4.01.03 . 37 . 03

30.073.126,00 0,00 15.273.126,00 14.800.000,00 Fasilitasi Sanggah Banding Pengadaan Barang/ Jasa4.01 . 4.01.03 . 37 . 04

136.089.550,00 0,00 129.939.550,00 6.150.000,00 Peningkatan Kapasitas Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa4.01 . 4.01.03 . 37 . 05

6.814.838.500,00 Pengawasan 96.000.000,00 1.393.800.000,00 5.325.038.500,00 4.02

6.814.838.500,00 Inspektorat 96.000.000,00 1.393.800.000,00 5.325.038.500,00 4.02 . 4.02.01

1.565.772.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.500.000,00 511.100.000,00 1.000.172.250,00 4.02 . 4.02.01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

63.500.000,00 0,00 63.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

150.900.000,00 0,00 0,00 150.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07

12.241.500,00 0,00 12.241.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.02 . 4.02.01 . 01 . 09

66.140.200,00 0,00 66.140.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

36.530.000,00 0,00 36.530.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

6.926.550,00 0,00 6.926.550,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 13

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

41.460.000,00 0,00 41.460.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 16

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

594.670.000,00 0,00 594.670.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18

360.200.000,00 0,00 0,00 360.200.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.02 . 4.02.01 . 01 . 19

34.504.000,00 0,00 34.504.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 20

244.800.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 41.500.000,00 0,00 203.300.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02

41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.02 . 4.02.01 . 02 . 10

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22

103.300.000,00 0,00 103.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

23.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 23.400.000,00 4.02 . 4.02.01 . 03

23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.02 . 4.02.01 . 03 . 02

Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.315.219.500,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 830.600.000,00 3.484.619.500,00 4.02 . 4.02.01 . 20

2.319.909.200,00 0,00 2.155.909.200,00 164.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01

211.601.600,00 0,00 206.601.600,00 5.000.000,00 Penanganan Kasus Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa4.02 . 4.02.01 . 20 . 02

226.872.000,00 0,00 220.872.000,00 6.000.000,00 Pemeriksaan Kinerja4.02 . 4.02.01 . 20 . 04

20.470.000,00 0,00 14.720.000,00 5.750.000,00 Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP4.02 . 4.02.01 . 20 . 05

198.021.100,00 0,00 150.721.100,00 47.300.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 07

156.465.250,00 0,00 156.465.250,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 08

19.449.800,00 0,00 13.699.800,00 5.750.000,00 Penilaian Mandiri Maturitas SPIP4.02 . 4.02.01 . 20 . 09

33.148.750,00 0,00 22.098.750,00 11.050.000,00 Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan TPTGR4.02 . 4.02.01 . 20 . 10

461.520.000,00 0,00 41.520.000,00 420.000.000,00 Reviu Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Keuangan Pemerintah Daerah

berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018

4.02 . 4.02.01 . 20 . 16

302.737.000,00 0,00 193.187.000,00 109.550.000,00 Penegakan Integritas4.02 . 4.02.01 . 20 . 17

84.772.000,00 0,00 28.572.000,00 56.200.000,00 Pengawalan Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 20 . 18

280.252.800,00 0,00 280.252.800,00 0,00 Pengawasan Prioritas Nasional4.02 . 4.02.01 . 20 . 19

628.873.500,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 35.800.000,00 593.073.500,00 4.02 . 4.02.01 . 21

506.025.000,00 0,00 506.025.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01

77.586.750,00 0,00 59.186.750,00 18.400.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri4.02 . 4.02.01 . 21 . 02

45.261.750,00 0,00 27.861.750,00 17.400.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional4.02 . 4.02.01 . 21 . 03

36.773.250,00 Program penataaan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 16.300.000,00 20.473.250,00 4.02 . 4.02.01 . 22

36.773.250,00 0,00 20.473.250,00 16.300.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 22 . 02

6.464.659.160,00 Perencanaan 140.700.000,00 1.582.721.200,00 4.741.237.960,00 4.03

6.464.659.160,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 140.700.000,00 1.582.721.200,00 4.741.237.960,00 4.03 . 4.03.01

1.505.094.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.700.000,00 516.921.200,00 870.473.250,00 4.03 . 4.03.01 . 01

2.915.000,00 0,00 2.915.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

272.430.000,00 0,00 272.430.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

177.150.000,00 0,00 0,00 177.150.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07

10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08

49.845.000,00 0,00 49.845.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.03 . 4.03.01 . 01 . 09

100.808.725,00 0,00 100.808.725,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

52.810.725,00 0,00 52.810.725,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

14.924.800,00 0,00 14.924.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

117.700.000,00 117.700.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13

10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

26.333.000,00 0,00 26.333.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 16

31.980.000,00 0,00 31.980.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

258.880.000,00 0,00 258.880.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

339.771.200,00 0,00 0,00 339.771.200,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

33.696.000,00 0,00 33.696.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 20

153.743.500,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23.000.000,00 0,00 130.743.500,00 4.03 . 4.03.01 . 02

23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10

54.800.000,00 0,00 54.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22

75.943.500,00 0,00 75.943.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

20.938.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 20.938.000,00 4.03 . 4.03.01 . 03

20.938.000,00 0,00 20.938.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.03 . 4.03.01 . 03 . 02

56.700.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 56.700.000,00 4.03 . 4.03.01 . 05

56.700.000,00 0,00 56.700.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01

12.636.200,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 12.636.200,00 4.03 . 4.03.01 . 06

4.055.125,00 0,00 4.055.125,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.03 . 4.03.01 . 06 . 01

4.095.450,00 0,00 4.095.450,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.03 . 4.03.01 . 06 . 02

4.485.625,00 0,00 4.485.625,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah4.03 . 4.03.01 . 06 . 03

1.435.113.797,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 622.400.000,00 812.713.797,00 4.03 . 4.03.01 . 21

274.129.200,00 0,00 158.529.200,00 115.600.000,00 Penyusunan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

138.815.050,00 0,00 65.115.050,00 73.700.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 10

154.437.118,00 0,00 41.437.118,00 113.000.000,00 Penetapan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 11

60.498.867,00 0,00 23.898.867,00 36.600.000,00 Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 13

346.117.850,00 0,00 281.617.850,00 64.500.000,00 Penyusunan Perencanaan Umum Pembangunan Kabupaten Sanggau4.03 . 4.03.01 . 21 . 14

158.391.220,00 0,00 103.791.220,00 54.600.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 17

140.909.417,00 0,00 84.909.417,00 56.000.000,00 Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 23

161.815.075,00 0,00 53.415.075,00 108.400.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK dan TP4.03 . 4.03.01 . 21 . 25

818.722.950,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 168.600.000,00 650.122.950,00 4.03 . 4.03.01 . 22

327.825.150,00 0,00 288.225.150,00 39.600.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang ekonomi kreatif,

investasi dan keuangan

4.03 . 4.03.01 . 22 . 01

339.333.050,00 0,00 300.833.050,00 38.500.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang ekonomi kerakyatan4.03 . 4.03.01 . 22 . 02

82.399.850,00 0,00 35.499.850,00 46.900.000,00 Penyusunan perencanaan dan pengendalian program pembangunan melalui CSR4.03 . 4.03.01 . 22 . 03

69.164.900,00 0,00 25.564.900,00 43.600.000,00 Penyusunan perencanaan program Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kab. Sanggau4.03 . 4.03.01 . 22 . 04

881.391.410,00 Program perencanaan sosial budaya 0,00 168.700.000,00 712.691.410,00 4.03 . 4.03.01 . 23

184.934.750,00 0,00 161.434.750,00 23.500.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang Pembangunan SDM4.03 . 4.03.01 . 23 . 01

418.573.425,00 0,00 368.173.425,00 50.400.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang pemerintahan desa dan

kesejahteraan sosial

4.03 . 4.03.01 . 23 . 02

147.353.685,00 0,00 105.953.685,00 41.400.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang pemerintahan,

adminduk dan ketentraman/ketertiban

4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

130.529.550,00 0,00 77.129.550,00 53.400.000,00 Fasilitasi Pokja AMPL4.03 . 4.03.01 . 23 . 23

Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.580.318.853,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 106.100.000,00 1.474.218.853,00 4.03 . 4.03.01 . 24

628.822.651,00 0,00 592.322.651,00 36.500.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan Sub Bidang Bina Marga , SDA dan

Penanggulan Bencana

4.03 . 4.03.01 . 24 . 01

500.498.051,00 0,00 465.698.051,00 34.800.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan Sub Bidang Perumahan, Cipta Karya

dan Tata Ruang

4.03 . 4.03.01 . 24 . 02

450.998.151,00 0,00 416.198.151,00 34.800.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan Sub Bidang Pariwisata,

perhubungan, komunikasi dan lingkungan hidup

4.03 . 4.03.01 . 24 . 03

26.008.695.475,00 Keuangan 934.086.000,00 6.883.439.200,00 18.191.170.275,00 4.04

20.129.954.200,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 510.180.000,00 5.192.846.000,00 14.426.928.200,00 4.04 . 4.04.01

6.725.359.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.230.000,00 1.187.716.000,00 5.347.413.320,00 4.04 . 4.04.01 . 01

7.605.000,00 0,00 7.605.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

4.033.200.000,00 0,00 4.033.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

350.833.000,00 0,00 331.533.000,00 19.300.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 05

15.840.000,00 0,00 15.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 06

405.200.000,00 0,00 2.000.000,00 403.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07

43.730.000,00 0,00 43.730.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08

122.034.315,00 0,00 122.034.315,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

75.171.900,00 0,00 75.171.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

24.936.080,00 0,00 24.936.080,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12

190.230.000,00 190.230.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13

32.796.000,00 0,00 32.796.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15

85.896.000,00 0,00 85.896.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 16

123.700.000,00 0,00 123.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

226.940.000,00 0,00 226.940.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18

756.416.000,00 0,00 0,00 756.416.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.04 . 4.04.01 . 01 . 19

71.024.000,00 0,00 71.024.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 20

27.225.825,00 0,00 27.225.825,00 0,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 21

132.581.200,00 0,00 123.781.200,00 8.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kabupaten4.04 . 4.04.01 . 01 . 22

1.085.285.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 120.750.000,00 2.000.000,00 962.535.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 03

489.017.000,00 0,00 487.017.000,00 2.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05

50.750.000,00 50.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22

248.543.000,00 0,00 248.543.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

126.975.000,00 0,00 126.975.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28

48.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 48.400.000,00 4.04 . 4.04.01 . 03

48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.04 . 4.04.01 . 03 . 02

45.800.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 45.800.000,00 4.04 . 4.04.01 . 05

Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01

118.159.775,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 118.159.775,00 4.04 . 4.04.01 . 06

41.573.625,00 0,00 41.573.625,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 01

30.630.275,00 0,00 30.630.275,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 02

45.955.875,00 0,00 45.955.875,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 03

3.418.388.060,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan Daerah

0,00 1.541.000.000,00 1.877.388.060,00 4.04 . 4.04.01 . 16

195.519.750,00 0,00 81.519.750,00 114.000.000,00 Penyusunan pelaporan bulanan pendapatan4.04 . 4.04.01 . 16 . 04

133.613.300,00 0,00 30.413.300,00 103.200.000,00 Verifikasi pendapatan4.04 . 4.04.01 . 16 . 05

420.277.350,00 0,00 144.277.350,00 276.000.000,00 Pemrosesan dokumen penyediaan dana se Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 16 . 06

510.055.800,00 0,00 379.255.800,00 130.800.000,00 Pengelolaan laporan dan verifikasi Gaji4.04 . 4.04.01 . 16 . 07

298.928.000,00 0,00 169.328.000,00 129.600.000,00 Pelaporan hasil pemungutan Taperum, PPH, IWP dan BPJS4.04 . 4.04.01 . 16 . 08

243.600.000,00 0,00 138.000.000,00 105.600.000,00 Pemrosesan dokumen pencairan dana se Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 16 . 09

133.545.275,00 0,00 75.245.275,00 58.300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan semesteran prognosis APBD4.04 . 4.04.01 . 16 . 10

137.584.615,00 0,00 86.084.615,00 51.500.000,00 Penyusunan laporan realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK)4.04 . 4.04.01 . 16 . 11

202.107.350,00 0,00 98.307.350,00 103.800.000,00 Penyusunan laporan harian dan bulanan B IX BUD Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 16 . 12

131.114.220,00 0,00 112.314.220,00 18.800.000,00 Penyusunan laporan triwulan Dana Transfer4.04 . 4.04.01 . 16 . 13

229.508.250,00 0,00 107.108.250,00 122.400.000,00 Laporan bulanan realisasi pelaksanaan APBD4.04 . 4.04.01 . 16 . 14

82.330.650,00 0,00 30.830.650,00 51.500.000,00 Rekonsialisasi data laporan keuangan SKPD4.04 . 4.04.01 . 16 . 15

103.032.000,00 0,00 3.432.000,00 99.600.000,00 Verifikasi laporan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial4.04 . 4.04.01 . 16 . 17

416.871.500,00 0,00 311.771.500,00 105.100.000,00 Penatausahaan Keuangan Belanja SKPKD4.04 . 4.04.01 . 16 . 19

180.300.000,00 0,00 109.500.000,00 70.800.000,00 Penataan Arsip Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 16 . 20

8.688.562.045,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 199.200.000,00 2.462.130.000,00 6.027.232.045,00 4.04 . 4.04.01 . 17

146.843.400,00 0,00 112.643.400,00 34.200.000,00 penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 17 . 02

433.503.125,00 0,00 245.103.125,00 188.400.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 06

381.812.000,00 0,00 205.262.000,00 176.550.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 07

347.779.500,00 0,00 217.279.500,00 130.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 08

388.052.750,00 0,00 211.502.750,00 176.550.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 09

293.451.800,00 0,00 205.951.800,00 87.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 10

304.900.550,00 0,00 209.900.550,00 95.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 11

130.204.000,00 0,00 90.804.000,00 39.400.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 16

2.841.244.400,00 199.200.000,00 2.309.064.400,00 332.980.000,00 Pemeliharaan jaringan lampu PJU4.04 . 4.04.01 . 17 . 20

87.497.000,00 0,00 44.997.000,00 42.500.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 21

87.197.000,00 0,00 44.697.000,00 42.500.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara

Perubahan APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 22

51.450.000,00 0,00 50.000.000,00 1.450.000,00 Pengamanan data SIMAKDA4.04 . 4.04.01 . 17 . 23

71.870.750,00 0,00 51.170.750,00 20.700.000,00 Penyusunan RKBMD dan DKBMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 24

Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

184.347.500,00 0,00 24.347.500,00 160.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan DPA dan Anggaran Kas OPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 25

359.437.000,00 0,00 326.237.000,00 33.200.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi BMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 26

345.266.700,00 0,00 83.766.700,00 261.500.000,00 Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 27

264.819.200,00 0,00 240.219.200,00 24.600.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 17 . 28

84.303.000,00 0,00 66.303.000,00 18.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Aset4.04 . 4.04.01 . 17 . 30

305.024.000,00 0,00 133.424.000,00 171.600.000,00 Pembukuan dan Pelaporan Aset4.04 . 4.04.01 . 17 . 31

132.124.500,00 0,00 95.124.500,00 37.000.000,00 Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 32

97.477.800,00 0,00 54.777.800,00 42.700.000,00 Verifikasi dan Validasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 17 . 33

190.872.720,00 0,00 156.472.720,00 34.400.000,00 Penilaian Aset Pemerintah Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 17 . 34

76.757.000,00 0,00 25.357.000,00 51.400.000,00 Penilaian gedung / bangunan yang akan dihapus dari daftar inventaris4.04 . 4.04.01 . 17 . 35

68.874.100,00 0,00 23.474.100,00 45.400.000,00 Asistensi penyusunan daftar pengadaan barang4.04 . 4.04.01 . 17 . 36

75.485.000,00 0,00 51.685.000,00 23.800.000,00 Penyusutan aset tetap dan penyusunan neraca barang daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 37

234.840.000,00 0,00 234.840.000,00 0,00 Penerapan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis online4.04 . 4.04.01 . 17 . 39

527.308.500,00 0,00 407.908.500,00 119.400.000,00 Penunjang penatausahaan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai4.04 . 4.04.01 . 17 . 40

175.818.750,00 0,00 104.918.750,00 70.900.000,00 Penyusunan Raperda tentang Penyertaan Modal pada PT. BANK KALBAR4.04 . 4.04.01 . 17 . 42

5.878.741.275,00 Badan Pendapatan Daerah 423.906.000,00 1.690.593.200,00 3.764.242.075,00 4.04 . 4.04.02

1.636.638.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 313.208.000,00 730.543.200,00 592.887.100,00 4.04 . 4.04.02 . 01

4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01

164.400.000,00 0,00 164.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 02

9.860.000,00 0,00 9.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 01 . 06

181.800.000,00 0,00 0,00 181.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07

22.795.600,00 0,00 22.795.600,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 08

31.137.850,00 0,00 31.137.850,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10

18.387.600,00 0,00 18.387.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11

6.340.000,00 0,00 6.340.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 12

313.208.000,00 313.208.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 13

13.536.000,00 0,00 13.536.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 15

23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 16

25.250.000,00 0,00 25.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17

162.850.000,00 0,00 162.850.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18

542.443.200,00 0,00 0,00 542.443.200,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.04 . 4.04.02 . 01 . 19

101.608.000,00 0,00 101.608.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 20

15.122.050,00 0,00 8.822.050,00 6.300.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 21

228.946.400,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.698.000,00 0,00 218.248.400,00 4.04 . 4.04.02 . 02

10.698.000,00 10.698.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.02 . 02 . 10

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 22

101.548.400,00 0,00 101.548.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 24

71.700.000,00 0,00 71.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 28

Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 03

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.04 . 4.04.02 . 03 . 02

75.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 75.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 05

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.02 . 05 . 01

122.826.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 122.826.000,00 4.04 . 4.04.02 . 06

60.787.750,00 0,00 60.787.750,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.04 . 4.04.02 . 06 . 01

19.092.200,00 0,00 19.092.200,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.04 . 4.04.02 . 06 . 02

42.946.050,00 0,00 42.946.050,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah4.04 . 4.04.02 . 06 . 03

184.708.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 108.800.000,00 75.908.000,00 4.04 . 4.04.02 . 17

184.708.000,00 0,00 75.908.000,00 108.800.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi4.04 . 4.04.02 . 17 . 05

3.585.622.575,00 Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 100.000.000,00 851.250.000,00 2.634.372.575,00 4.04 . 4.04.02 . 18

255.672.950,00 0,00 205.872.950,00 49.800.000,00 Evaluasi Penerimaan Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 01

105.780.250,00 0,00 92.680.250,00 13.100.000,00 Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 02

381.985.000,00 0,00 302.185.000,00 79.800.000,00 Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 03

100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Pajak Daerah (SIMAPADA)4.04 . 4.04.02 . 18 . 04

116.370.000,00 50.000.000,00 60.370.000,00 6.000.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB P-24.04 . 4.04.02 . 18 . 05

111.842.950,00 0,00 38.642.950,00 73.200.000,00 Pendaftaran dan Dokumentasi Wajib Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 06

150.444.850,00 0,00 73.644.850,00 76.800.000,00 Penerbitan DHKP, SPPT dan STTS PBB P-24.04 . 4.04.02 . 18 . 07

329.723.450,00 0,00 283.523.450,00 46.200.000,00 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda - Benda Berharga4.04 . 4.04.02 . 18 . 08

35.172.000,00 0,00 21.472.000,00 13.700.000,00 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 09

162.394.800,00 0,00 123.094.800,00 39.300.000,00 Inventarisasi dan Validasi Penyisihan Piutang PBB P-24.04 . 4.04.02 . 18 . 10

138.016.150,00 0,00 124.216.150,00 13.800.000,00 Pengawasan dan Penertiban Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 11

138.339.000,00 0,00 118.439.000,00 19.900.000,00 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 12

411.312.825,00 0,00 231.312.825,00 180.000.000,00 Perhitungan, Penetapan, Penertiban dan Penyampaian Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 13

216.208.000,00 0,00 139.408.000,00 76.800.000,00 Pendataan dan Pemutakhiran data PBB P-24.04 . 4.04.02 . 18 . 14

258.794.600,00 0,00 258.794.600,00 0,00 Penyampaian SPPT dan DHKP Pajak Daerah (PBB-P2)4.04 . 4.04.02 . 18 . 15

150.438.250,00 0,00 80.838.250,00 69.600.000,00 Penilaian dan Verifikasi PBB - P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.02 . 18 . 16

273.128.750,00 0,00 193.328.750,00 79.800.000,00 Penagihan dan Keberatan PBB - P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.02 . 18 . 17

149.999.800,00 0,00 149.999.800,00 0,00 Analisa Zona Nilai Tanah dan Sistem Informasi Geografis4.04 . 4.04.02 . 18 . 18

99.998.950,00 0,00 86.548.950,00 13.450.000,00 Bimbingan Teknis Petugas Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 20

10.581.786.360,00 Kepegawaian 88.000.000,00 1.656.311.644,00 8.837.474.716,00 4.05

10.581.786.360,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 88.000.000,00 1.656.311.644,00 8.837.474.716,00 4.05 . 4.05.01

1.526.994.594,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.000.000,00 741.721.644,00 737.272.950,00 4.05 . 4.05.01 . 01

2.944.850,00 0,00 2.944.850,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

112.937.350,00 0,00 112.937.350,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06

Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

133.800.000,00 0,00 0,00 133.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07

1.891.624,00 0,00 1.891.624,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08

34.700.900,00 0,00 34.700.900,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 09

34.700.900,00 0,00 34.700.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10

56.000.108,00 0,00 56.000.108,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11

2.624.118,00 0,00 2.624.118,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 13

9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15

44.764.600,00 0,00 44.764.600,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 16

8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17

388.130.000,00 0,00 388.130.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18

595.321.644,00 0,00 0,00 595.321.644,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 19

35.176.000,00 0,00 35.176.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 20

14.912.500,00 0,00 2.312.500,00 12.600.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 21

111.943.652,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 40.000.000,00 0,00 71.943.652,00 4.05 . 4.05.01 . 02

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 05

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.05 . 4.05.01 . 02 . 10

32.180.000,00 0,00 32.180.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 22

39.763.652,00 0,00 39.763.652,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24

44.100.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 44.100.000,00 4.05 . 4.05.01 . 03

44.100.000,00 0,00 44.100.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.05 . 4.05.01 . 03 . 02

6.276.511.175,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 234.000.000,00 6.042.511.175,00 4.05 . 4.05.01 . 16

1.890.310.374,00 0,00 1.812.810.374,00 77.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 01

752.358.875,00 0,00 741.058.875,00 11.300.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 02

371.624.950,00 0,00 371.624.950,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 03

427.976.000,00 0,00 401.476.000,00 26.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 04

801.023.750,00 0,00 748.023.750,00 53.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan manajemen bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 05

1.873.645.000,00 0,00 1.845.345.000,00 28.300.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas4.05 . 4.05.01 . 16 . 11

95.838.350,00 0,00 83.238.350,00 12.600.000,00 Fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi tugas belajar4.05 . 4.05.01 . 16 . 12

63.733.876,00 0,00 38.933.876,00 24.800.000,00 Fasilitasi tim seleksi peserta diklat instansi4.05 . 4.05.01 . 16 . 13

1.493.943.240,00 Program Penyelenggaraan Mutasi, Penilaian Kinerja dan Pengembangan

Aparatur

0,00 459.040.000,00 1.034.903.240,00 4.05 . 4.05.01 . 18

268.968.500,00 0,00 215.168.500,00 53.800.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karier dan PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 01

77.070.100,00 0,00 70.170.100,00 6.900.000,00 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah4.05 . 4.05.01 . 18 . 02

79.385.950,00 0,00 30.545.950,00 48.840.000,00 Pengelolaan KGB PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 03

101.547.150,00 0,00 69.747.150,00 31.800.000,00 Penataan sistem administrasi mutasi staf, jabatan fungsional dan struktural4.05 . 4.05.01 . 18 . 04

129.711.250,00 0,00 66.811.250,00 62.900.000,00 Fasilitasi tim penilaian kinerja4.05 . 4.05.01 . 18 . 05

57.117.500,00 0,00 49.117.500,00 8.000.000,00 Fasilitasi Ujian Dinas PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 06

Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

337.636.800,00 0,00 180.436.800,00 157.200.000,00 Fasilitasi seleksi pejabat tinggi pratama4.05 . 4.05.01 . 18 . 07

294.175.690,00 0,00 221.325.690,00 72.850.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin4.05 . 4.05.01 . 18 . 09

148.330.300,00 0,00 131.580.300,00 16.750.000,00 Pengangkatan sumpah/janji PNS dan pengelolaan E-LAPKIN4.05 . 4.05.01 . 18 . 10

1.128.293.699,00 Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 0,00 221.550.000,00 906.743.699,00 4.05 . 4.05.01 . 19

158.481.500,00 0,00 135.881.500,00 22.600.000,00 Fasilitasi pegawai pensiun4.05 . 4.05.01 . 19 . 01

452.974.400,00 0,00 366.474.400,00 86.500.000,00 Seleksi penerimaan aparatur sipil negara4.05 . 4.05.01 . 19 . 02

109.863.000,00 0,00 71.213.000,00 38.650.000,00 Penempatan Aparatur Sipil Negara4.05 . 4.05.01 . 19 . 03

60.049.950,00 0,00 53.899.950,00 6.150.000,00 Pertandingan olahraga antar anggota KORPRI4.05 . 4.05.01 . 19 . 04

49.449.250,00 0,00 43.299.250,00 6.150.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS4.05 . 4.05.01 . 19 . 05

65.150.000,00 0,00 60.650.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi sistem hak-hak kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 19 . 06

155.842.925,00 0,00 110.842.925,00 45.000.000,00 Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian dan Penataan Naskah Dokumen PNS4.05 . 4.05.01 . 19 . 07

76.482.674,00 0,00 64.482.674,00 12.000.000,00 Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)4.05 . 4.05.01 . 19 . 08

293.029.100,00 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 89.500.000,00 203.529.100,00 4.06

293.029.100,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 89.500.000,00 203.529.100,00 4.06 . 4.03.01

293.029.100,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 89.500.000,00 203.529.100,00 4.06 . 4.03.01 . 26

158.965.750,00 0,00 117.565.750,00 41.400.000,00 Fasilitasi pengembangan inovasi daerah di Kab. Sanggau4.06 . 4.03.01 . 26 . 01

134.063.350,00 0,00 85.963.350,00 48.100.000,00 Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Pokja Jarlitbang Kab. Sanggau4.06 . 4.03.01 . 26 . 06

20.959.646.914,00 Kewilayahan 6.292.497.520,00 5.448.104.184,00 9.219.045.210,00 4.08

8.539.592.272,00 Kecamatan Kapuas 5.818.218.900,00 904.440.000,00 1.816.933.372,00 4.08 . 4.08.01

1.223.360.270,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.717.900,00 559.040.000,00 644.602.370,00 4.08 . 4.08.01 . 01

4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.01 . 01 . 01

98.400.000,00 0,00 98.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.01 . 01 . 02

79.800.000,00 0,00 0,00 79.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.01 . 01 . 07

22.247.846,00 0,00 22.247.846,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 08

11.025.000,00 0,00 11.025.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.01 . 01 . 09

107.113.711,00 0,00 107.113.711,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 10

31.180.815,00 0,00 31.180.815,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.01 . 01 . 11

7.645.000,00 0,00 7.645.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 12

19.717.900,00 19.717.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 13

3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.08 . 4.08.01 . 01 . 15

14.460.000,00 0,00 14.460.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 16

69.790.000,00 0,00 69.790.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.01 . 01 . 17

102.990.000,00 0,00 102.990.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 18

467.040.000,00 0,00 0,00 467.040.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.01 . 01 . 19

168.160.000,00 0,00 168.160.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 20

14.999.998,00 0,00 2.799.998,00 12.200.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 21

47.655.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22.150.000,00 0,00 25.505.000,00 4.08 . 4.08.01 . 02

Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.01 . 02 . 10

9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 22

16.355.000,00 0,00 16.355.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.01 . 02 . 24

29.900.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 29.400.000,00 500.000,00 4.08 . 4.08.01 . 15

29.900.000,00 0,00 500.000,00 29.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.01 . 15 . 01

52.100.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 51.600.000,00 500.000,00 4.08 . 4.08.01 . 16

52.100.000,00 0,00 500.000,00 51.600.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.01 . 16 . 01

283.125.060,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 283.125.060,00 4.08 . 4.08.01 . 18

261.600.000,00 0,00 261.600.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa4.08 . 4.08.01 . 18 . 01

21.525.060,00 0,00 21.525.060,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.01 . 18 . 07

30.331.942,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 21.531.942,00 4.08 . 4.08.01 . 19

30.331.942,00 0,00 21.531.942,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.01 . 19 . 02

6.873.120.000,00 Program Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 5.776.351.000,00 255.600.000,00 841.169.000,00 4.08 . 4.08.01 . 20

5.165.166.000,00 5.165.166.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik4.08 . 4.08.01 . 20 . 01

1.707.954.000,00 611.185.000,00 841.169.000,00 255.600.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Non Fisik4.08 . 4.08.01 . 20 . 02

840.206.000,00 Kecamatan Sekayam 49.000.000,00 305.697.072,00 485.508.928,00 4.08 . 4.08.02

572.914.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000,00 236.097.072,00 302.816.928,00 4.08 . 4.08.02 . 01

840.000,00 0,00 840.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.02 . 01 . 01

20.040.000,00 0,00 20.040.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.02 . 01 . 02

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.02 . 01 . 06

69.000.000,00 0,00 0,00 69.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.02 . 01 . 07

2.461.000,00 0,00 2.461.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.02 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.02 . 01 . 09

22.117.928,00 0,00 22.117.928,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.02 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.02 . 01 . 11

31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.02 . 01 . 13

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.08 . 4.08.02 . 01 . 14

7.992.000,00 0,00 7.992.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.02 . 01 . 16

16.810.000,00 0,00 16.810.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.02 . 01 . 17

42.920.000,00 0,00 42.920.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.02 . 01 . 18

163.697.072,00 0,00 0,00 163.697.072,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.02 . 01 . 19

164.736.000,00 0,00 164.736.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.02 . 01 . 20

15.000.000,00 0,00 11.600.000,00 3.400.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.02 . 01 . 21

49.350.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 15.000.000,00 0,00 34.350.000,00 4.08 . 4.08.02 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.02 . 02 . 10

15.350.000,00 0,00 15.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.02 . 02 . 22

Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.02 . 02 . 24

39.500.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 39.000.000,00 500.000,00 4.08 . 4.08.02 . 15

39.500.000,00 0,00 500.000,00 39.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.02 . 15 . 01

64.224.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 24.000.000,00 40.224.000,00 4.08 . 4.08.02 . 16

64.224.000,00 0,00 40.224.000,00 24.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.02 . 16 . 01

77.496.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 77.496.000,00 4.08 . 4.08.02 . 18

13.496.000,00 0,00 13.496.000,00 0,00 Fasilitasi Pemberdayaan Desa Fokus4.08 . 4.08.02 . 18 . 05

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.02 . 18 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.02 . 18 . 07

36.722.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 6.600.000,00 30.122.000,00 4.08 . 4.08.02 . 19

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.02 . 19 . 01

29.722.000,00 0,00 23.122.000,00 6.600.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.02 . 19 . 02

910.675.898,00 Kecamatan Tayan Hilir 36.900.000,00 384.071.800,00 489.704.098,00 4.08 . 4.08.03

694.563.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.400.000,00 312.711.800,00 355.451.600,00 4.08 . 4.08.03 . 01

605.400,00 0,00 605.400,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.03 . 01 . 01

13.080.000,00 0,00 13.080.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.03 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.03 . 01 . 06

55.700.000,00 0,00 0,00 55.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.03 . 01 . 07

3.763.900,00 0,00 3.763.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 08

8.125.000,00 0,00 8.125.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.03 . 01 . 09

30.102.900,00 0,00 30.102.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 10

12.467.000,00 0,00 12.467.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.03 . 01 . 11

2.643.400,00 0,00 2.643.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 12

26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 13

6.465.000,00 0,00 6.465.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 16

57.565.000,00 0,00 57.565.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.03 . 01 . 17

49.320.000,00 0,00 49.320.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.03 . 01 . 18

253.811.800,00 0,00 0,00 253.811.800,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.03 . 01 . 19

167.924.000,00 0,00 167.924.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.03 . 01 . 20

3.590.000,00 0,00 390.000,00 3.200.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.03 . 01 . 21

43.500.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.500.000,00 0,00 33.000.000,00 4.08 . 4.08.03 . 02

10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.03 . 02 . 10

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.03 . 02 . 22

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.03 . 02 . 24

12.599.998,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 12.599.998,00 4.08 . 4.08.03 . 03

12.599.998,00 0,00 12.599.998,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.03 . 03 . 02

Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.814.100,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 7.600.000,00 3.214.100,00 4.08 . 4.08.03 . 06

6.098.100,00 0,00 2.298.100,00 3.800.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.08 . 4.08.03 . 06 . 01

4.716.000,00 0,00 916.000,00 3.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.08 . 4.08.03 . 06 . 02

18.018.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 17.760.000,00 258.000,00 4.08 . 4.08.03 . 15

18.018.000,00 0,00 258.000,00 17.760.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.03 . 15 . 01

63.486.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 37.200.000,00 26.286.000,00 4.08 . 4.08.03 . 16

63.486.000,00 0,00 26.286.000,00 37.200.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.03 . 16 . 01

19.730.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 19.730.000,00 4.08 . 4.08.03 . 18

6.730.000,00 0,00 6.730.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.03 . 18 . 06

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.03 . 18 . 07

47.964.400,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 39.164.400,00 4.08 . 4.08.03 . 19

7.452.000,00 0,00 7.452.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.03 . 19 . 01

40.512.400,00 0,00 31.712.400,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.03 . 19 . 02

888.176.000,00 Kecamatan Tayan Hulu 46.860.000,00 361.380.000,00 479.936.000,00 4.08 . 4.08.04

678.051.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.860.000,00 313.080.000,00 318.111.000,00 4.08 . 4.08.04 . 01

2.820.000,00 0,00 2.820.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.04 . 01 . 01

20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.04 . 01 . 02

1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.04 . 01 . 06

53.300.000,00 0,00 0,00 53.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.04 . 01 . 07

7.310.000,00 0,00 7.310.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 08

7.550.000,00 0,00 7.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.04 . 01 . 09

35.331.000,00 0,00 35.331.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 10

14.915.000,00 0,00 14.915.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.04 . 01 . 11

5.233.000,00 0,00 5.233.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 12

46.860.000,00 46.860.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 13

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.08 . 4.08.04 . 01 . 15

20.172.000,00 0,00 20.172.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 16

32.270.000,00 0,00 32.270.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.04 . 01 . 17

61.050.000,00 0,00 61.050.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.04 . 01 . 18

256.780.000,00 0,00 0,00 256.780.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.04 . 01 . 19

94.820.000,00 0,00 94.820.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.04 . 01 . 20

15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.04 . 01 . 21

39.660.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 39.660.000,00 4.08 . 4.08.04 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.04 . 02 . 22

33.660.000,00 0,00 33.660.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.04 . 02 . 24

Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 4.08 . 4.08.04 . 03

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.04 . 03 . 02

15.770.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 12.000.000,00 3.770.000,00 4.08 . 4.08.04 . 15

15.770.000,00 0,00 3.770.000,00 12.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.04 . 15 . 01

30.000.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 24.000.000,00 6.000.000,00 4.08 . 4.08.04 . 16

30.000.000,00 0,00 6.000.000,00 24.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.04 . 16 . 01

50.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 50.000.000,00 4.08 . 4.08.04 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.04 . 18 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.04 . 18 . 07

54.695.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 12.300.000,00 42.395.000,00 4.08 . 4.08.04 . 19

19.695.000,00 0,00 16.195.000,00 3.500.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.04 . 19 . 01

35.000.000,00 0,00 26.200.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.04 . 19 . 02

956.314.000,00 Kecamatan Meliau 35.000.000,00 341.495.000,00 579.819.000,00 4.08 . 4.08.05

702.908.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000,00 254.320.000,00 413.588.000,00 4.08 . 4.08.05 . 01

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.05 . 01 . 01

34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.05 . 01 . 02

5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.05 . 01 . 06

62.900.000,00 0,00 0,00 62.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.05 . 01 . 07

3.978.000,00 0,00 3.978.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 08

20.700.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.05 . 01 . 09

29.522.000,00 0,00 29.522.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 10

9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.05 . 01 . 11

2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 12

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 13

5.422.000,00 0,00 5.422.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 16

71.610.000,00 0,00 71.610.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.05 . 01 . 17

43.400.000,00 0,00 43.400.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.05 . 01 . 18

184.220.000,00 0,00 0,00 184.220.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.05 . 01 . 19

182.632.000,00 0,00 182.632.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.05 . 01 . 20

8.364.000,00 0,00 1.164.000,00 7.200.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.05 . 01 . 21

45.400.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 45.400.000,00 4.08 . 4.08.05 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.05 . 02 . 22

37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.05 . 02 . 24

26.195.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 23.700.000,00 2.495.000,00 4.08 . 4.08.05 . 15

26.195.000,00 0,00 2.495.000,00 23.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.05 . 15 . 01

Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

88.236.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 50.100.000,00 38.136.000,00 4.08 . 4.08.05 . 16

88.236.000,00 0,00 38.136.000,00 50.100.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.05 . 16 . 01

67.152.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 3.200.000,00 63.952.000,00 4.08 . 4.08.05 . 18

4.415.000,00 0,00 2.440.000,00 1.975.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.08 . 4.08.05 . 18 . 04

6.549.000,00 0,00 5.324.000,00 1.225.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Desa Fokus4.08 . 4.08.05 . 18 . 05

31.188.000,00 0,00 31.188.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.05 . 18 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.05 . 18 . 07

26.423.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 10.175.000,00 16.248.000,00 4.08 . 4.08.05 . 19

7.547.000,00 0,00 6.172.000,00 1.375.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.05 . 19 . 01

18.876.000,00 0,00 10.076.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.05 . 19 . 02

929.044.972,00 Kecamatan Kembayan 32.000.000,00 339.186.972,00 557.858.000,00 4.08 . 4.08.06

628.353.972,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 267.686.972,00 350.667.000,00 4.08 . 4.08.06 . 01

2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.06 . 01 . 01

19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.06 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.06 . 01 . 06

73.100.000,00 0,00 0,00 73.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.06 . 01 . 07

3.070.000,00 0,00 3.070.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.06 . 01 . 09

27.683.000,00 0,00 27.683.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 10

10.728.000,00 0,00 10.728.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.06 . 01 . 11

3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 12

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 13

16.770.000,00 0,00 16.770.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 16

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.06 . 01 . 17

103.480.000,00 0,00 103.480.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.06 . 01 . 18

183.486.972,00 0,00 0,00 183.486.972,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.06 . 01 . 19

118.512.000,00 0,00 118.512.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.06 . 01 . 20

13.734.000,00 0,00 2.634.000,00 11.100.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.06 . 01 . 21

136.405.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22.000.000,00 0,00 114.405.000,00 4.08 . 4.08.06 . 02

22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.06 . 02 . 10

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.06 . 02 . 22

44.405.000,00 0,00 44.405.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.06 . 02 . 24

29.700.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 29.700.000,00 0,00 4.08 . 4.08.06 . 15

29.700.000,00 0,00 0,00 29.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.06 . 15 . 01

54.444.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 21.444.000,00 4.08 . 4.08.06 . 16

54.444.000,00 0,00 21.444.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.06 . 16 . 01

Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

55.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 55.000.000,00 4.08 . 4.08.06 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.06 . 18 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.06 . 18 . 07

25.142.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 16.342.000,00 4.08 . 4.08.06 . 19

25.142.000,00 0,00 16.342.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.06 . 19 . 02

877.791.000,00 Kecamatan Entikong 6.000.000,00 371.640.000,00 500.151.000,00 4.08 . 4.08.07

666.051.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 294.640.000,00 371.411.000,00 4.08 . 4.08.07 . 01

2.370.000,00 0,00 2.370.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.07 . 01 . 01

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.07 . 01 . 02

3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.07 . 01 . 06

61.100.000,00 0,00 0,00 61.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.07 . 01 . 07

7.056.000,00 0,00 7.056.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.07 . 01 . 08

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.07 . 01 . 09

24.475.000,00 0,00 24.475.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.07 . 01 . 10

13.840.000,00 0,00 13.840.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.07 . 01 . 11

5.570.000,00 0,00 5.570.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.07 . 01 . 12

1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.08 . 4.08.07 . 01 . 15

16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.07 . 01 . 16

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.07 . 01 . 17

97.220.000,00 0,00 97.220.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.07 . 01 . 18

233.540.000,00 0,00 0,00 233.540.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.07 . 01 . 19

102.570.000,00 0,00 102.570.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.07 . 01 . 20

66.500.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.000.000,00 0,00 60.500.000,00 4.08 . 4.08.07 . 02

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.07 . 02 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.07 . 02 . 22

58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.07 . 02 . 24

14.300.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 14.300.000,00 4.08 . 4.08.07 . 03

14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.07 . 03 . 02

33.000.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 33.000.000,00 0,00 4.08 . 4.08.07 . 15

33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.07 . 15 . 01

33.000.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 0,00 4.08 . 4.08.07 . 16

33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.07 . 16 . 01

46.190.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 46.190.000,00 4.08 . 4.08.07 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa4.08 . 4.08.07 . 18 . 01

26.190.000,00 0,00 26.190.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.07 . 18 . 06

Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.750.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 11.000.000,00 7.750.000,00 4.08 . 4.08.07 . 19

18.750.000,00 0,00 7.750.000,00 11.000.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.07 . 19 . 02

846.889.600,00 Kecamatan Parindu 35.200.000,00 265.980.000,00 545.709.600,00 4.08 . 4.08.08

625.261.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.200.000,00 208.380.000,00 381.681.100,00 4.08 . 4.08.08 . 01

7.602.000,00 0,00 7.602.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.08 . 01 . 01

28.200.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.08 . 01 . 02

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.08 . 01 . 06

64.100.000,00 0,00 0,00 64.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.08 . 01 . 07

8.269.690,00 0,00 8.269.690,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 08

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.08 . 01 . 09

49.013.410,00 0,00 49.013.410,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 10

6.710.000,00 0,00 6.710.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.08 . 01 . 11

7.004.000,00 0,00 7.004.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 12

35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 13

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 16

27.750.000,00 0,00 27.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.08 . 01 . 17

80.490.000,00 0,00 80.490.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.08 . 01 . 18

142.230.000,00 0,00 0,00 142.230.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.08 . 01 . 19

133.092.000,00 0,00 133.092.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.08 . 01 . 20

15.000.000,00 0,00 12.950.000,00 2.050.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.08 . 01 . 21

22.354.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 22.354.000,00 4.08 . 4.08.08 . 02

8.954.000,00 0,00 8.954.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.08 . 02 . 22

13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.08 . 02 . 24

13.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 13.200.000,00 4.08 . 4.08.08 . 03

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.08 . 03 . 02

13.200.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 12.000.000,00 1.200.000,00 4.08 . 4.08.08 . 15

13.200.000,00 0,00 1.200.000,00 12.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.08 . 15 . 01

74.770.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 41.770.000,00 4.08 . 4.08.08 . 16

74.770.000,00 0,00 41.770.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.08 . 16 . 01

49.150.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 49.150.000,00 4.08 . 4.08.08 . 18

34.150.000,00 0,00 34.150.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.08 . 18 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.08 . 18 . 07

48.954.500,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 12.600.000,00 36.354.500,00 4.08 . 4.08.08 . 19

11.440.000,00 0,00 7.640.000,00 3.800.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.08 . 19 . 01

37.514.500,00 0,00 28.714.500,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.08 . 19 . 02

Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

921.035.060,00 Kecamatan Mukok 79.750.000,00 303.030.060,00 538.255.000,00 4.08 . 4.08.09

669.315.060,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.100.000,00 221.675.060,00 392.540.000,00 4.08 . 4.08.09 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.09 . 01 . 01

52.440.000,00 0,00 52.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.09 . 01 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.09 . 01 . 06

57.300.000,00 0,00 0,00 57.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.09 . 01 . 07

16.350.000,00 0,00 16.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 08

6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.09 . 01 . 09

49.970.000,00 0,00 49.970.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 10

5.510.000,00 0,00 5.510.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.09 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 12

55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 13

16.170.000,00 0,00 16.170.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 16

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.09 . 01 . 17

50.250.000,00 0,00 50.250.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.09 . 01 . 18

161.775.060,00 0,00 0,00 161.775.060,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.09 . 01 . 19

153.050.000,00 0,00 153.050.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.09 . 01 . 20

3.650.000,00 0,00 1.050.000,00 2.600.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.09 . 01 . 21

58.150.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24.650.000,00 0,00 33.500.000,00 4.08 . 4.08.09 . 02

24.650.000,00 24.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.09 . 02 . 10

21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.09 . 02 . 22

12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.09 . 02 . 24

7.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 7.200.000,00 4.08 . 4.08.09 . 03

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.09 . 03 . 02

40.500.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 38.700.000,00 1.800.000,00 4.08 . 4.08.09 . 15

40.500.000,00 0,00 1.800.000,00 38.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.09 . 15 . 01

68.470.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 35.470.000,00 4.08 . 4.08.09 . 16

68.470.000,00 0,00 35.470.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.09 . 16 . 01

37.400.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 37.400.000,00 4.08 . 4.08.09 . 18

22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.09 . 18 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.09 . 18 . 07

40.000.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 9.655.000,00 30.345.000,00 4.08 . 4.08.09 . 19

10.000.000,00 0,00 9.145.000,00 855.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.09 . 19 . 01

30.000.000,00 0,00 21.200.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.09 . 19 . 02

827.368.000,00 Kecamatan Bonti 42.000.000,00 176.860.000,00 608.508.000,00 4.08 . 4.08.10

Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

578.733.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000,00 111.360.000,00 443.373.000,00 4.08 . 4.08.10 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.10 . 01 . 01

72.600.000,00 0,00 72.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.10 . 01 . 02

3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.10 . 01 . 06

58.700.000,00 0,00 0,00 58.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.10 . 01 . 07

4.122.000,00 0,00 4.122.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 08

9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.10 . 01 . 09

38.931.000,00 0,00 38.931.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 10

15.060.000,00 0,00 15.060.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.10 . 01 . 11

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 12

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 13

43.520.000,00 0,00 43.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 16

53.750.000,00 0,00 53.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.10 . 01 . 17

49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.10 . 01 . 18

46.360.000,00 0,00 0,00 46.360.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.10 . 01 . 19

143.800.000,00 0,00 143.800.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.10 . 01 . 20

6.740.000,00 0,00 440.000,00 6.300.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.10 . 01 . 21

76.020.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 18.000.000,00 0,00 58.020.000,00 4.08 . 4.08.10 . 02

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.10 . 02 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.10 . 02 . 22

43.020.000,00 0,00 43.020.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.10 . 02 . 24

11.050.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 11.050.000,00 4.08 . 4.08.10 . 03

11.050.000,00 0,00 11.050.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.10 . 03 . 02

25.060.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 23.700.000,00 1.360.000,00 4.08 . 4.08.10 . 15

25.060.000,00 0,00 1.360.000,00 23.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.10 . 15 . 01

59.980.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 26.980.000,00 4.08 . 4.08.10 . 16

59.980.000,00 0,00 26.980.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.10 . 16 . 01

53.125.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 53.125.000,00 4.08 . 4.08.10 . 18

38.125.000,00 0,00 38.125.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.10 . 18 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.10 . 18 . 07

23.400.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 14.600.000,00 4.08 . 4.08.10 . 19

23.400.000,00 0,00 14.600.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.10 . 19 . 02

884.812.100,00 Kecamatan Balai 14.640.000,00 246.192.000,00 623.980.100,00 4.08 . 4.08.11

650.395.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.640.000,00 190.292.000,00 445.463.100,00 4.08 . 4.08.11 . 01

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.11 . 01 . 01

Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

76.200.000,00 0,00 76.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.11 . 01 . 02

3.807.100,00 0,00 3.807.100,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.11 . 01 . 06

57.500.000,00 0,00 0,00 57.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.11 . 01 . 07

3.351.000,00 0,00 3.351.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 08

10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.11 . 01 . 09

24.622.000,00 0,00 24.622.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 10

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.11 . 01 . 11

6.590.000,00 0,00 6.590.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 12

14.640.000,00 14.640.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 13

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.11 . 01 . 17

72.720.000,00 0,00 72.720.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.11 . 01 . 18

130.392.000,00 0,00 0,00 130.392.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.11 . 01 . 19

149.648.000,00 0,00 149.648.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.11 . 01 . 20

3.075.000,00 0,00 675.000,00 2.400.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.11 . 01 . 21

33.507.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 33.507.000,00 4.08 . 4.08.11 . 02

5.840.000,00 0,00 5.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.11 . 02 . 22

27.667.000,00 0,00 27.667.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.11 . 02 . 24

17.550.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 17.550.000,00 4.08 . 4.08.11 . 03

17.550.000,00 0,00 17.550.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.11 . 03 . 02

23.400.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 22.500.000,00 900.000,00 4.08 . 4.08.11 . 15

23.400.000,00 0,00 900.000,00 22.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.11 . 15 . 01

47.472.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 24.600.000,00 22.872.000,00 4.08 . 4.08.11 . 16

47.472.000,00 0,00 22.872.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.11 . 16 . 01

90.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 90.000.000,00 4.08 . 4.08.11 . 18

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.11 . 18 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.11 . 18 . 07

22.488.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 13.688.000,00 4.08 . 4.08.11 . 19

22.488.000,00 0,00 13.688.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.11 . 19 . 02

921.877.900,00 Kecamatan Beduai 10.000.000,00 342.400.000,00 569.477.900,00 4.08 . 4.08.12

625.697.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 274.900.000,00 340.797.900,00 4.08 . 4.08.12 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.12 . 01 . 01

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.12 . 01 . 02

6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.12 . 01 . 06

74.300.000,00 0,00 0,00 74.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.12 . 01 . 07

9.768.700,00 0,00 9.768.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.12 . 01 . 08

Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.12 . 01 . 09

41.954.300,00 0,00 41.954.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.12 . 01 . 10

10.189.800,00 0,00 10.189.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.12 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.12 . 01 . 12

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.12 . 01 . 13

25.371.100,00 0,00 25.371.100,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.12 . 01 . 17

65.210.000,00 0,00 65.210.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.12 . 01 . 18

188.000.000,00 0,00 0,00 188.000.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.12 . 01 . 19

140.354.000,00 0,00 140.354.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.12 . 01 . 20

15.000.000,00 0,00 2.400.000,00 12.600.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.12 . 01 . 21

94.535.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 94.535.000,00 4.08 . 4.08.12 . 02

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.12 . 02 . 22

24.535.000,00 0,00 24.535.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.12 . 02 . 24

22.100.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 22.100.000,00 4.08 . 4.08.12 . 03

22.100.000,00 0,00 22.100.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.12 . 03 . 02

26.100.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 26.100.000,00 0,00 4.08 . 4.08.12 . 15

26.100.000,00 0,00 0,00 26.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.12 . 15 . 01

43.220.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 24.600.000,00 18.620.000,00 4.08 . 4.08.12 . 16

43.220.000,00 0,00 18.620.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.12 . 16 . 01

55.225.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 55.225.000,00 4.08 . 4.08.12 . 18

35.225.000,00 0,00 35.225.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.12 . 18 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.12 . 18 . 07

55.000.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 16.800.000,00 38.200.000,00 4.08 . 4.08.12 . 19

25.000.000,00 0,00 14.800.000,00 10.200.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.12 . 19 . 01

30.000.000,00 0,00 23.400.000,00 6.600.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.12 . 19 . 02

990.498.140,00 Kecamatan Jangkang 40.085.640,00 476.149.900,00 474.262.600,00 4.08 . 4.08.13

718.008.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.155.200,00 408.649.900,00 280.203.600,00 4.08 . 4.08.13 . 01

2.936.000,00 0,00 2.936.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.13 . 01 . 01

51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.13 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.13 . 01 . 06

85.700.000,00 0,00 0,00 85.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.13 . 01 . 07

3.367.030,00 0,00 3.367.030,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.13 . 01 . 09

30.002.150,00 0,00 30.002.150,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 10

2.198.900,00 0,00 2.198.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.13 . 01 . 11

5.336.520,00 0,00 5.336.520,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 12

Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

29.155.200,00 29.155.200,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 13

3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 16

20.280.000,00 0,00 20.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.13 . 01 . 17

52.800.000,00 0,00 52.800.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.13 . 01 . 18

319.449.900,00 0,00 0,00 319.449.900,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.13 . 01 . 19

93.828.000,00 0,00 93.828.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.13 . 01 . 20

5.635.000,00 0,00 2.135.000,00 3.500.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.13 . 01 . 21

67.430.440,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.930.440,00 0,00 56.500.000,00 4.08 . 4.08.13 . 02

10.930.440,00 10.930.440,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.13 . 02 . 10

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.13 . 02 . 22

44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.13 . 02 . 24

16.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 16.800.000,00 4.08 . 4.08.13 . 03

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.13 . 03 . 02

24.720.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 23.400.000,00 1.320.000,00 4.08 . 4.08.13 . 15

24.720.000,00 0,00 1.320.000,00 23.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.13 . 15 . 01

43.348.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 10.348.000,00 4.08 . 4.08.13 . 16

43.348.000,00 0,00 10.348.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.13 . 16 . 01

84.957.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 2.300.000,00 82.657.000,00 4.08 . 4.08.13 . 18

2.897.000,00 0,00 597.000,00 2.300.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Desa Fokus4.08 . 4.08.13 . 18 . 05

59.060.000,00 0,00 59.060.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.13 . 18 . 06

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.13 . 18 . 07

35.234.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 26.434.000,00 4.08 . 4.08.13 . 19

14.442.000,00 0,00 14.442.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.13 . 19 . 01

20.792.000,00 0,00 11.992.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.13 . 19 . 02

898.585.472,00 Kecamatan Toba 33.342.980,00 340.656.380,00 524.586.112,00 4.08 . 4.08.14

664.795.472,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.342.980,00 276.956.380,00 354.496.112,00 4.08 . 4.08.14 . 01

910.000,00 0,00 910.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.14 . 01 . 01

58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.14 . 01 . 02

918.000,00 0,00 918.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.14 . 01 . 06

53.650.000,00 0,00 0,00 53.650.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.14 . 01 . 07

1.189.400,00 0,00 1.189.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 08

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.14 . 01 . 09

12.901.868,00 0,00 12.901.868,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 10

554.752,00 0,00 554.752,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.14 . 01 . 11

950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 12

33.342.980,00 33.342.980,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 13

Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.016.000,00 0,00 11.016.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 16

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.14 . 01 . 17

78.700.000,00 0,00 78.700.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.14 . 01 . 18

221.256.380,00 0,00 0,00 221.256.380,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.14 . 01 . 19

172.652.000,00 0,00 172.652.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.14 . 01 . 20

4.054.092,00 0,00 2.004.092,00 2.050.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.14 . 01 . 21

70.313.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 70.313.000,00 4.08 . 4.08.14 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.14 . 02 . 22

45.313.000,00 0,00 45.313.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.14 . 02 . 24

26.275.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 26.100.000,00 175.000,00 4.08 . 4.08.14 . 15

26.275.000,00 0,00 175.000,00 26.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.14 . 15 . 01

61.060.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 28.800.000,00 32.260.000,00 4.08 . 4.08.14 . 16

61.060.000,00 0,00 32.260.000,00 28.800.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.14 . 16 . 01

37.250.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 37.250.000,00 4.08 . 4.08.14 . 18

17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.14 . 18 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.14 . 18 . 07

38.892.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 30.092.000,00 4.08 . 4.08.14 . 19

8.892.000,00 0,00 8.892.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.14 . 19 . 01

30.000.000,00 0,00 21.200.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.14 . 19 . 02

726.780.500,00 Kecamatan Noyan 13.500.000,00 288.925.000,00 424.355.500,00 4.08 . 4.08.15

523.392.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 203.700.000,00 309.692.500,00 4.08 . 4.08.15 . 01

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.15 . 01 . 01

53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.15 . 01 . 02

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.15 . 01 . 06

66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.15 . 01 . 07

6.177.500,00 0,00 6.177.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 08

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.15 . 01 . 09

29.955.000,00 0,00 29.955.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 10

3.920.000,00 0,00 3.920.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.15 . 01 . 11

3.070.000,00 0,00 3.070.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 12

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 13

3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 16

29.100.000,00 0,00 29.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.15 . 01 . 17

30.340.000,00 0,00 30.340.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.15 . 01 . 18

131.400.000,00 0,00 0,00 131.400.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.15 . 01 . 19

140.780.000,00 0,00 140.780.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.15 . 01 . 20

Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.550.000,00 0,00 250.000,00 6.300.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.15 . 01 . 21

43.152.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.500.000,00 0,00 39.652.000,00 4.08 . 4.08.15 . 02

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.15 . 02 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.15 . 02 . 22

34.652.000,00 0,00 34.652.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.15 . 02 . 24

37.800.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 37.800.000,00 0,00 4.08 . 4.08.15 . 15

37.800.000,00 0,00 0,00 37.800.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.15 . 15 . 01

48.276.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 36.000.000,00 12.276.000,00 4.08 . 4.08.15 . 16

48.276.000,00 0,00 12.276.000,00 36.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.15 . 16 . 01

39.800.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 39.800.000,00 4.08 . 4.08.15 . 18

19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.15 . 18 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.15 . 18 . 07

34.360.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 11.425.000,00 22.935.000,00 4.08 . 4.08.15 . 19

6.225.000,00 0,00 3.600.000,00 2.625.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.15 . 19 . 01

28.135.000,00 0,00 19.335.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.15 . 19 . 02

26.235.855.605,00 Sekretariat DPRD 3.281.000.000,00 2.026.262.000,00 20.928.593.605,00 4.09

26.235.855.605,00 Sekretariat DPRD 3.281.000.000,00 2.026.262.000,00 20.928.593.605,00 4.09 . 4.09.04

4.935.019.059,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 460.000.000,00 1.720.912.000,00 2.754.107.059,00 4.09 . 4.09.04 . 01

5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.09 . 4.09.04 . 01 . 01

426.600.000,00 0,00 426.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.09 . 4.09.04 . 01 . 02

43.700.000,00 0,00 43.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan keseharan bagi anggota DPRD4.09 . 4.09.04 . 01 . 04

48.900.000,00 0,00 48.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.04 . 01 . 06

214.500.000,00 0,00 0,00 214.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.09 . 4.09.04 . 01 . 07

237.213.405,00 0,00 111.213.405,00 126.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 08

86.375.000,00 0,00 86.375.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.09 . 4.09.04 . 01 . 09

159.744.410,00 0,00 159.744.410,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 10

305.361.150,00 0,00 305.361.150,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.09 . 4.09.04 . 01 . 11

124.764.205,00 0,00 124.764.205,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 12

460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 13

372.000.000,00 0,00 372.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.09 . 4.09.04 . 01 . 15

186.070.000,00 0,00 186.070.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 16

205.295.000,00 0,00 205.295.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.09 . 4.09.04 . 01 . 17

385.280.000,00 0,00 385.280.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.09 . 4.09.04 . 01 . 18

1.605.012.000,00 0,00 240.000.000,00 1.365.012.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.09 . 4.09.04 . 01 . 19

43.344.000,00 0,00 43.344.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.09 . 4.09.04 . 01 . 20

24.959.889,00 0,00 9.559.889,00 15.400.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.09 . 4.09.04 . 01 . 21

Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.922.865.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.821.000.000,00 0,00 1.101.865.000,00 4.09 . 4.09.04 . 02

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.09 . 4.09.04 . 02 . 03

2.026.000.000,00 2.026.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.04 . 02 . 05

345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.09 . 4.09.04 . 02 . 08

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.09 . 4.09.04 . 02 . 10

58.035.000,00 0,00 58.035.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.09 . 4.09.04 . 02 . 20

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.09 . 4.09.04 . 02 . 22

893.830.000,00 0,00 893.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.04 . 02 . 24

646.850.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 646.850.000,00 4.09 . 4.09.04 . 03

566.850.000,00 0,00 566.850.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.09 . 4.09.04 . 03 . 02

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.09 . 4.09.04 . 03 . 05

45.624.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 45.624.000,00 4.09 . 4.09.04 . 05

45.624.000,00 0,00 45.624.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.09 . 4.09.04 . 05 . 01

95.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 95.000.000,00 4.09 . 4.09.04 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.09 . 4.09.04 . 06 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.09 . 4.09.04 . 06 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah4.09 . 4.09.04 . 06 . 03

11.854.948.163,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 208.350.000,00 11.646.598.163,00 4.09 . 4.09.04 . 15

3.138.928.350,00 0,00 3.106.428.350,00 32.500.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.09 . 4.09.04 . 15 . 01

165.916.743,00 0,00 152.516.743,00 13.400.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

4.09 . 4.09.04 . 15 . 02

1.157.688.410,00 0,00 1.039.488.410,00 118.200.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.09 . 4.09.04 . 15 . 03

2.767.559.060,00 0,00 2.723.309.060,00 44.250.000,00 Kegiatan Reses4.09 . 4.09.04 . 15 . 04

613.368.000,00 0,00 613.368.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.09 . 4.09.04 . 15 . 05

2.090.920.000,00 0,00 2.090.920.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.09 . 4.09.04 . 15 . 06

689.122.600,00 0,00 689.122.600,00 0,00 Konsultasi & Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD ke Luar Daerah4.09 . 4.09.04 . 15 . 07

1.231.445.000,00 0,00 1.231.445.000,00 0,00 Penyediaan Penunjang Rumah Tangga Jabatan / Pimpinan DPRD4.09 . 4.09.04 . 15 . 09

452.706.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 0,00 0,00 452.706.500,00 4.09 . 4.09.04 . 16

186.074.500,00 0,00 186.074.500,00 0,00 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD4.09 . 4.09.04 . 16 . 01

266.632.000,00 0,00 266.632.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi4.09 . 4.09.04 . 16 . 02

4.085.919.208,00 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 0,00 97.000.000,00 3.988.919.208,00 4.09 . 4.09.04 . 17

564.603.808,00 0,00 549.503.808,00 15.100.000,00 Fasilitasi Pembahasan APBD/APBDP4.09 . 4.09.04 . 17 . 02

49.936.350,00 0,00 49.936.350,00 0,00 Fasilitasi pembahasan Raperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD4.09 . 4.09.04 . 17 . 03

48.521.950,00 0,00 48.521.950,00 0,00 Fasilitasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI4.09 . 4.09.04 . 17 . 06

183.226.400,00 0,00 183.226.400,00 0,00 Fasilitasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD4.09 . 4.09.04 . 17 . 09

3.239.630.700,00 0,00 3.157.730.700,00 81.900.000,00 Faislitasi pengawasan pelaksanaan kebijakan4.09 . 4.09.04 . 17 . 11

Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

196.923.675,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 196.923.675,00 4.09 . 4.09.04 . 18

196.923.675,00 0,00 196.923.675,00 0,00 Fasilitasi Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan4.09 . 4.09.04 . 18 . 01

859.620.186.799,00 265.113.053.841,00 497.665.741.240,00 96.841.391.718,00 JUMLAH

Sanggau, 27 Desember 2019

BUPATI SANGGAU

PAOLUS HADI, S.IP, M.Si

Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN