pemerintah kabupaten lumajang · 3. berita acara penutupan kas di bendahara penerimaan 4. berita...

100

Upload: others

Post on 27-Oct-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019
Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018 Halaman i

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

D I N A S K E S E H A T A N JL. JEND. S. PARMAN NO. 13 TELP. (0334) 881066 FAX 885184

L U M A J A N G - 6 7 3 1 6

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi

Anggaran ; (2) Laporan Operasional (LO) ; (3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ; (4) Neraca ;

dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir

adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan

catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Lumajang, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LUMAJANG

dr. BAYU WIBOWO IGN

Pembina Utama Muda

NIP. 19630724 198910 1 002

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018 Halaman ii

DAFTAR ISI

Hal

Pernyataan Tanggung Jawab .................................................................................................. i

Daftar Isi ................................................................................................................................. ii

Daftar Lampiran ..................................................................................................................... iii

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ........................................................................................ 1

Laporan Operasional ............................................................................................................... 3

Laporan Perubahan Ekuitas .................................................................................................... 5

Neraca ..................................................................................................................................... 6

Catatan Atas Laporan Keuangan ............................................................................................ 8

Bab I PENDAHULUAN ................................................................................................. 8

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ....................... 8

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ........................... 9

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD .................... 12

Bab II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD .............................. 13

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD .................. 13

2.1.1. Pendapatan .......................................................................................... 13

2.1.2. Belanja ................................................................................................ 15

2.1.3. Posisi Keuangan ................................................................................. 18

2.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja ......................... 20

Bab III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD ............................... 21

3.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran ......................................... 21

3.1.1 Pendapatan LRA .................................................................................. 21

3.1.2 Belanja ................................................................................................. 22

3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional ..................................................... 44

3.2.1 Pendapatan LO .................................................................................... 44

3.2.2 Beban ................................................................................................... 50

3.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .......................................... 59

3.4. Penjelasan Pos-pos Neraca ........................................................................... 62

3.4.1 Aset ...................................................................................................... 62

3.4.2 Kewajiban ............................................................................................ 71

3.4.3 Ekuitas Dana ......................................................................................... 72

Bab IV INFORMASI NON KEUANGAN ........................................................................ 74

Bab V PENUTUP .............................................................................................................. 89

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018 Halaman iii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rincian Laporan Realisasi Anggaran SKPD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019

2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Langsung SKPD menurut Urusan

Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan

4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran

5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

6. Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik (Stock Opname) Persediaan SKPD

7. Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2019

8. Daftar Mutasi Barang Inventaris per 31 Desember 2019

9. Daftar Aset Tetap (Kartu Inventaris Barang) per 31 Desember 2019

10. Kertas Kerja Perhitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tahun 2019

11. Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019

12. Kertas Kerja Perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2019

13. Daftar Aset Lainnya – Barang Rusak Berat

14. Daftar Penerimaan Hibah Vaksin dan Obat

15. Daftar Penerimaan Hibah Cetak

16. Daftar Penerimaan Hibah Alat Kedokteran/Kesehatan Habis Pakai

17. Daftar Penerimaan Hibah Peralatan Rumah Tangga Lainnya

18. Bukti Pembayaran Utang Tahun 2018

19. Bukti Pembayaran Utang Tahun 2019

20. Dokumen Pendukung Lainnya

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Uraian Anggaran Lebih / (Kurang) %

4 PENDAPATAN 389.715.000,00 (206.207.200,00) 152,91

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 389.715.000,00 (206.207.200,00) 152,91

4 1 1 HASIL PAJAK DAERAH 0,00 0,00 0,00

4 1 2 HASIL RETRIBUSI DAERAH 389.715.000,00 (206.207.200,00) 152,91

4 1 3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN

DAERAH YANG DIPISAHKAN

0,00 0,00 0,00

4 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

YANG SAH

0,00 0,00 0,00

4 2 DANA PERIMBANGAN 0,00 0,00 0,00

4 2 1 BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN

PAJAK

0,00 0,00 0,00

4 2 2 DANA ALOKASI UMUM 0,00 0,00 0,00

4 2 3 DANA ALOKASI KHUSUS 0,00 0,00 0,00

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH

0,00 0,00 0,00

4 3 1 PENDAPATAN HIBAH 0,00 0,00 0,00

4 3 2 DANA DARURAT 0,00 0,00 0,00

4 3 3 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI

DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

0,00 0,00 0,00

4 3 4 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI

KHUSUS

0,00 0,00 0,00

4 3 5 BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI

ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

0,00 0,00 0,00

4 3 6 SUMBANGAN PIHAK KETIGA 0,00 0,00 0,00

4 3 7 PENDAPATAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan 389.715.000,00 206.207.200,00 152,91

5 BELANJA 110.856.714.763,00 11.212.684.988,09 89,89

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.020.182.387,00 508.868.127,00 98,79

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 42.020.182.387,00 508.868.127,00 98,79

5 1 2 BELANJA BUNGA 0,00 0,00 0,00

5 1 3 BELANJA SUBSIDI 0,00 0,00 0,00

5 1 4 BELANJA HIBAH 0,00 0,00 0,00

5 1 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 0,00 0,00 0,00

5 1 6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN

PEMERINTAHAN DESA

0,00 0,00 0,00

5 1 7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PEMERINTA

H DESA DAN PARTAI POLITIK

0,00 0,00 0,00

5 1 8 BELANJA TIDAK TERDUGA 0,00 0,00 0,00

5 2 BELANJA LANGSUNG 68.836.532.376,00 10.703.816.861,09 84,45

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.586.041.000,00 232.751.485,00 91,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.968.742.615,00 6.173.382.351,50 86,57

5 2 3 BELANJA MODAL TANAH 0,00 0,00 0,00

5 2 4 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 4.364.170.161,00 1.373.562.310,00 68,53

5 2 5 BELANJA MODAL GEDUNG DAN

BANGUNAN

15.715.473.600,00 2.921.865.714,59 81,41

5 2 6 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN

JARINGAN

0,00 0,00 0,00

5 2 7 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA 0,00 0,00 0,00

5 2 8 BELANJA MODAL ASET LAINNYA 202.105.000,00 2.255.000,00 98,88

Jumlah Belanja 110.856.714.763,00 (11.212.684.988,09) 89,89

LAPORAN REALISASI ANGGARANPeriode 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

SKPD : 1.02.01 - DINAS KESEHATAN

Nomor

UrutRealisasi

595.922.200,00

595.922.200,00

0,00

595.922.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595.922.200,00

99.644.029.774,91

41.511.314.260,00

41.511.314.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.132.715.514,91

2.353.289.515,00

39.795.360.263,50

0,00

2.990.607.851,00

12.793.607.885,41

0,00

0,00

199.850.000,00

99.644.029.774,91

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal. 1

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Uraian Anggaran Lebih / (Kurang) %

Surplus / Defisit (110.466.999.763,00) 11.418.892.188,09 89,66

6 PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00

6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 0,00 0,00

6 1 1 PENGGUNAAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN

0,00 0,00 0,00

6 1 2 PENCAIRAN DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00

6 1 3 HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH

YANG DIPISAHKAN

0,00 0,00 0,00

6 1 4 PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH 0,00 0,00 0,00

6 1 5 PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN

PINJAMAN

0,00 0,00 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00

6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 0,00 0,00

6 2 1 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 0,00 0,00 0,00

6 2 2 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)

PEMERINTAH DAERAH

0,00 0,00 0,00

6 2 3 PEMBAYARAN POKOK UTANG 0,00 0,00 0,00

6 2 4 PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH 0,00 0,00 0,00

6 2 5 PEMBAYARAN UTANG BELANJA 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00

Pembiayaan Netto 0,00 0,00 0,00

0,00

Nomor

UrutRealisasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lumajang, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang

dr. BAYU WIBOWO IGN

19630724 198910 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal. 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(99.048.107.574,91)

0,00

0,00

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

No 2019 2018

1

2

3 0,00 0,00

4 553.465.900,00 0,00

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 553.465.900,00 0,00

8

9

10

11 0,00 0,00

12 0,00 0,00

13 0,00 0,00

14 0,00 0,00

15 0,00 0,00

16

17

18 0,00 0,00

19 0,00 0,00

20 0,00 0,00

21

22

23 0,00 0,00

24 0,00 0,00

25 0,00 0,00

26 0,00 0,00

27

28

29 Pendapatan Hibah 10.059.222.864,10 6,872,919,620.00

30 0,00 0,00

31 0,00 0,00

32 0,00 0,00

33 0,00 0,00

34 10.059.222.864,10 6,872,919,620.00

35 10.612.688.764,10

36

37

38 43.836.730.225,00 42.713.991.587,00

39 28.548.271.660,30 27.748.814.445,30

40 0,00 0,00

41 0,00 0,00

42 262.638.916,73 315.190.320,00

43 0,00 0,00

44 0,00 0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

0.00 Beban Subsidi

Beban Hibah

0,000,00Beban Transfer

0,000,00Beban Bantuan Sosial

BEBAN

0.00 Beban Bunga

Beban Pegawai

Beban Barang dan Jasa

0,000,00

Pendapatan Dana BOS 0,000,00

0,000,00Pendapatan Dana Lainnya

Pendapatan Hibah Aset 0,000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Dana Darurat 0,000,00

Jumlah Transfer Pemerintah

Provinsi0,000,00

0,000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan Transfer

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 0,000,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya 0,000,00

Dana Penyesuaian 0,000,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Lainnya0,000,00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -

LAINNYA

Dana Otonomi Khusus 0,000,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan0,000,00

Dana Bagi Hasil Pajak 0,000,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,000,00

0,000,00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -

DANA PERIMBANGAN

PENDAPATAN TRANSFER

Dana Alokasi khusus 0,000,00

Dana Alokasi Umum

Pendapatan Asli Daerah Lainnya 0,000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0,00553.465.900,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

Uraian %

(Dalam Rupiah)

Kenaikan /

Penurunan

Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan0,000,00

KEGIATAN OPERASIONAL

0,00553.465.900,00

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

No 2019 2018

45 0,00 0,00

46 2.760.926.668,97 2.047.784.234,32

47 (4.307.960,00) 0,00

48 0,00 0,00

49

50

51

52 (65.952.860.966,62)

53

54

55 0,00 0,00

56 0,00 0,00

57 0,00 0,00

58 4.730.000,00 40.000.000,00

59 332.580.794,00 0,00

60 (337.310.794,00) (40.000.000,00)

61

62 (65.992.860.966,62)

63

64

65 0,00 0,00

66 0,00 0,00

67 0,00 0,00

68

69 (65.992.860.966,62)

Lumajang, 31 Desember 2019

Kepala SKPD

dr. BAYU WIBOWO IGN

19630724 198910 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 4

0,000,00Beban Luar Biasa

0,000,00POS LUAR BIASA

Defisit Penghapusan Aset Non Lancar

POS LUAR BIASA

0,000,00Pendapatan Luar Biasa

SURPLUS/DEFISIT - LO

0,000,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penghapusan Aset Non Lancar

0,000,00

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM

POS LUAR BIASA

0,00332.580.794,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Kegiatan

Non Operasional Lainnya

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Beban Lain-lain

SURPLUS/DEFISIT DARI

OPERASI

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL

0,000,00

Uraian %

(Dalam Rupiah)

Kenaikan /

Penurunan

JUMLAH BEBAN

0.00

Beban Penyusutan

Beban Penyisihan Piutang

0,00 0,00 Beban Bantuan Keuangan

0.00

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2019 DAN TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

%

(Dalam Rupiah)

0,00

0,00

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

(Dalam Rupiah)

0.00

0,00

0.00

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

No Uraian 2018 2017Kenaikan /

Penurunan%

KEGIATAN OPERASIONAL

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Pendapatan Retribusi Daerah 0,00 9,350,000.00

5Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan0,00 0,00 0,00 0,00

6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0,00 9,350,000.00

8

9 PENDAPATAN TRANSFER

10TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -

DANA PERIMBANGAN

11 Dana Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Dana Alokasi khusus 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 0,00 0,00 0,00 0,00

16

17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

18 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Dana Penyesuaian 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

21

22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jumlah Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00

27

28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

29 Pendapatan Hibah 6.872.919.620,00 8,218,526,500.00

30 Pendapatan Hibah Aset 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Pendapatan Dana BOS 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Pendapatan Dana Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 6.872.919.620,00 8,218,526,500.00

35 JUMLAH PENDAPATAN 6.872.919.620,00 8,227,876,500.00

36

37 BEBAN

38 Beban Pegawai 42.713.991.587,00 10.024.283.611,00

39 Beban Barang dan Jasa 27.748.814.445,30 18,592,395,466.00

40 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Beban Hibah 315.190.320,00 11.273.240,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KESEHATANLAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2018 DAN TAHUN 2017

(Dalam Rupiah)

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

43 Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Beban Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Beban Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018

Halaman 3

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

No Uraian 2018 2017Kenaikan /

Penurunan%

46 Beban Penyusutan 2.047.784.234,32 1.435.504.686,01

47 Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Beban Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00

49

50 JUMLAH BEBAN 72.825.780.586,62 30.063.457.003,01

51

52 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (65.952.860.966,62) (21.835.580.503,01)

53

54SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL

55 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Surplus Penghapusan Aset Non Lancar 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Defisit Penjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Defisit Penghapusan Aset Non Lancar 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 100.00

59Defisit Kegiatan

Non Operasional Lainnya0,00 0,00 0,00 0,00

60JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL(40.000.000,00) 0,00 (40.000.000,00) 100.00

61

62SURPLUS/DEFISIT SEBELUM

POS LUAR BIASA(65.992.860.966,62) (21.835.580.503,01)

63

64 POS LUAR BIASA

65 Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Beban Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00

67 POS LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0,01

68

69 SURPLUS/DEFISIT - LO (65.992.860.966,62) (21.835.580.503,01)

(Dalam Rupiah)

Lumajang, 30 Juni 2019

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang

dr. Bayu Wibowo Ign

19630724 198910 1 002

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Halaman 4

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

NO URAIAN 2019

1 EKUITAS AWAL 17.008.632.089,84

2 SURPLUS/DEFISIT-LO (65.128.881.540,90)

3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0,00

5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP 0,00

6 LAIN-LAIN 14.929.314.261,50

RK - PPKD 61,233,172,826.57

8 EKUITAS AKHIR

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK PERIODE Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

DINAS KESEHATAN

2018

17.008.632.089,84

0,00

0,00

0,00

Hal : 5

Lumajang, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang

dr. BAYU WIBOWO IGN

19630724 198910 1 002

0,00

0,00

17.008.632.089,84

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

No 2019

1

2

3

4 0,00

5 0,00

6 0,00

7 0,00

8 0,00

9 0,00

10 0,00

11 5.940.000,00

12 0,00

13 0,00

14 0,00

15 0,00

16 0,00

17 0,00

18 0,00

19 0,00

20 (531.300,00)

21 8.363.437.048,31

23

24

25

26 0,00

27 0,00

28 0,00

29 0,00

30 0,00

31

32 0,00

33 0,00

34 0,00

35 0,00

36

37

38 1.812.208.658,00

39 21.238.851.532,21

40 10.602.977.328,54

41 7.500.000,00

42 104.451.510,00

43 63.137.400,00

44 (15.502.325.223,26)

45 18.326.801.205,49

46

47

48 0,00

49 0,00

50

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 6

DANA CADANGAN

DANA CADANGAN

Total Dana Cadangan

0,00Kas di BLUD

1.844.286.420,00

Total Aset Lancar

0,00 0,00

0,00Kas Lainnya

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Investasi Jangka Pendek

Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang

Biaya di bayar di muka

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

Tanah

Total Aset Tetap 14.397.180.647,29

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

51.428.060,00

(10.518.210.813,07)

0,00

22

Persediaan

RK SKPD

Pinjaman Jangka Panjang

Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Invstasi Nonpermanen Lainnya

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Total Investasi Nonpermanen

Investasi Permanen

Total Investasi Jangka Panjang

Total Investasi Permanen

Investasi Nonpermanen

Peralatan dan Mesin

0,00

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

1.343.475.000,00

17.020.941.469,82

6.492.046.930,54

Kas di Kas Daerah

0,00

ASET TETAP

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Lainnya

0,00

0,00

1.844.286.420,00

0,00

0,00

ASET LANCAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

NERACA

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dan Tahun 2018

DINAS KESEHATAN

Uraian 2018

(Dalam Rupiah)

ASET

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

No 2019

51

52 0,00

53 0,00

54 0,00

55 508.818.980,00

56 (237.661.288,00)

57 0,00

58 1.523.304.021,21

59 1.794.461.713,21

60 28.490.108.667,01

61

62

63

64 0,00

65 0,00

66 0,00

67 0,00

68 0,00

69 447.871.030,00

70 447.871.030,00

71

72

73 0,00

74 0,00

75 0,00

76 0,00

77 0,00

78 447.871.030,00

79

80 (33.190.935.189,56)

81 61.233.172.826,57

82 28.042.237.637,01

83 28.490.108.667,01

dr. BAYU WIBOWO IGN

NIP. 19630724 198910 1 002

Kepala DINAS KESEHATAN

Lumajang, 31 Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

17.008.632.089,84

Utang Belanja 463.125.593,00

RK PPKD 0,00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

0,00

Utang Jangka Panjang Lainnya

0,00

Ekuitas

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

17.008.632.089,84

17.471.757.682,84

JUMLAH EKUITAS DANA

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

0,00

463.125.593,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

0,00

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

463.125.593,00

Pendapatan Diterima Dimuka

0,00

Utang Lain

0,00

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

Utang Dalam Negeri - Obligasi

0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

0,00

Premium (Diskonto) Obligasi

0,00

TOTAL SELURUH ASET 17.471.757.682,84

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (141.947.492,00)

Aset yang dibatasi penggunaannya 0,00

KEWAJIBAN

0,00

308.968.980,00

1.063.269.127,55

1.230.290.615,55

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Lain-lain

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud

Uraian 2018

(Dalam Rupiah)

0,00

0,00

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 8

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD akan terwujud apabila dapat

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-

prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah

diterima secara umum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan

menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Laporan keuangan tersebut terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2019. Catatan atas laporan keuangan

dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan

secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pihak intern SKPD Dinas

Kesehatan. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat

mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman,

laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk

memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan.

Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam

memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor

komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan.

Untuk itu catatan atas laporan keuangan manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan

pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan

akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam

membaca laporan keuangan.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan tahun 2019 disusun untuk menyediakan

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

SKPD Dinas Kesehatan selama tahun 2019, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi

pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan; menilai kondisi

keuangan; menilai efektivitas dan efisiensi anggaran dan membantu menentukan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan tahun 2019 memiliki beberapa peranan, antara

lain :

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 9

a. Akuntabilitas.

Laporan keuangan disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan SKPD Dinas Kesehatan oleh masyarakat

(DPRD) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajerial.

Laporan keuangan disusun untuk membantu para pengguna laporan keuangan (user) dalam

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan dalam periode

pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas

seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD Dinas Kesehatan dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta ketaatan pada peraturan perundang-

undangan.

Sedangkan secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah

untuk menyediakan informasi tentang :

• Kemampuan SKPD Dinas Kesehatan dalam merealisasikan pendapatan dari yang

dianggarkan.

• Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan berdasarkan

anggaran belanja yang telah ditetapkan.

• Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Dinas

Kesehatan

• Kewajiban-kewajiban SKPD Dinas Kesehatan kepada pihak ketiga yang belum

dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.

• Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh SKPD Dinas Kesehatan pada tanggal

neraca.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 10

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan

dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara dan Penyampaiannya;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1425);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2012, tentang Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 09 Tahun 2012, tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 11

22. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang;

23. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar;

25. Peraturan Bupati Lumajang No. 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang;

26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 12

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau

analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk

pula dalam CaLK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan

untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

2.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja.

Bab III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan LRA

3.1.2 Belanja

3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

3.2.1 Pendapatan LO

3.2.2 Beban

3.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

3.4. Penjelasan Pos-pos Neraca

3.4.1 Aset

3.4.2 Kewajiban

3.4.3 Ekuitas

3.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan

penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan

penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang

menggunakan basis akrual.

Bab IV INFORMASI NON KEUANGAN

Bab V PENUTUP

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 13

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan hak dan

kewajiban daerah dan dapat dinilai dengan uang. Termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam kurun waktu satu tahun.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Dinas Kesehatan dapat dijelaskan sebagai

berikut.

2.1.1. PENDAPATAN

Pada APBD Tahun 2019, pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp. 389.715.000,00

dengan realisasi sebesar Rp. 595.292.200,00, terinci sebagai berikut :

Tabel 2.1

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran 2019 dalam Rupiah

Jenis Pendapatan Anggaran

2019

Realisasi

2019 %

Realisasi

2018

Pelampauan

target %

1 2 3 4=3/2 5 6=3-2 7=6/2

Hasil Retribusi Daerah 389.715.000,00 595.922.200,00 152,91 0.00 206.207.200,00 52.91

Retribusi Jasa Umum 389.715.000,00 595.922.200,00 152,91 0.00 206.207.200,00 52.91

Retribusi Jasa Usaha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lain – lain Pendapatan

ASLI Daerah yang sah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dana Kapitasi JKN

pada FKTP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PENDAPATAN

ASLI DAERAH 389.715.000,00 595.922.200,00 152,91 0.00 206.207.200,00 52.91

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir bisa dilihat pada tabel 2.2 di

bawah ini:

Tabel 2.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2015 s/d 2019

TAHUN ANGGARAN REALISASI % PENINGKATAN/

PENURUNAN

1 2 3 4=3/2*100 5 = n – (n-1)

2015 2.704.835.000,00 5.982.803.700,00 221.19 -

2016 3.677.288.000,00 4.311.676.900,00 117.25 (1.671.126.800,00)

2017 - - 0,00 (4.311.676.900,00)

2018 - - 0,00 -

2019 389.715.000,00 595.922.200,00 152,91 595.922.200,00

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 14

Sebagaimana data yang tersaji di tabel 2.2, terlihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir,

realisasi penerimaan pendapatan mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2015 seluruh

pendapatan dari dana kapitasi JKN langsung disetorkan ke rekening puskesmas pada semester

kedua. Tahun 2016 kembali terjadi penurunan setelah seluruh pendapatan non kapitasi dan

kapitasi JKN dicatat sebagai pendapatan puskesmas. Sedangkan Tahun 2017 dan 2018, seluruh

pendapatan dicatat oleh masing-masing puskesmas sehingga pendapatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang menjadi Rp. 0,00. Pada Tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang memiliki realisasi pendapatan setelah tiga UPTD yakni Labkesda, Instalasi Farmasi

Kabupaten dan BKOR-PIPPM melebur jadi satu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

Grafik peningkatan dan penurunan pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang bisa

dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1

Diagram Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2015 s/d 2019

Bila dilihat dari persentase antara target dan realisasi pendapatan seperti yang tertera pada Tabel

2.2, peningkatan dan penurunan pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang bisa dilihat

pada Gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2.2

Diagram Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Persentase Target dan Realisasi

Tahun 2015 s/d 2019

juta

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

20152016

20172018

2019

5,982.80

4,311.70

0.00 0.00 389.72

juta

juta

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

20152016

20172018

2019

121.19

117.25

0.000.00

152.91

juta

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 15

2.1.2. BELANJA

Belanja merupakan pengeluaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja daerah di dalam APBD tahun 2019

dianggarkan sebesar Rp. 110.856.714.763,00; Realisasi belanja mencapai 86.44% dari

anggarannya atau sebesar Rp. 99.644.029.774,91. Secara ringkas, realisasi belanja Dinas

Kesehatan Kabupaten Lumajang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja

Tahun 2019

NO KETERANGAN ANGGARAN REALISASI % 1 BELANJA

Belanja Operasi 90.574.866.002,00 83.659.964.038,50 92.37

Belanja Modal 20.281.748.761,00 15.984.065.736,41 78.81

JUMLAH 110.856.714.763,00 99.644.029.774,91 89.89

Dari tabel 2.2, di atas terlihat bahwa sisa anggaran terhadap belanja sesungguhnya sebagai

berikut :

- Sisa anggaran belanja operasi mencapai 7.63% dari pagu anggaran

- Sisa anggaran belanja modal mencapai 21.19% dari pagu anggaran

- Secara total sisa anggaran belanja mencapai 10.11% dari pagu anggaran

Sedangkan Pagu Anggaran itu sendiri adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai

belanja dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN tahun berjalan.

a. Belanja Operasi

Dari anggaran sebesar Rp. 90.922.550.317,00 belanja operasi terealisasi sebesar Rp.

80.342.101.131,00 atau 88.36% dari anggaran. Secara ringkas realisasi belanja operasi bisa

dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.4

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Operasi

Tahun Anggaran 2019

dalam Rupiah

NO JENIS BELANJA OPERASI ANGGARAN REALISASI

JUMLAH %

1 Belanja Pegawai 44.606.223.387,00 43.864.603.775,00 98,34

2 Belanja Barang dan Jasa 45.968.742.615,00 39.795.360.263,50 86,57

Jumlah Belanja Operasi 90.574.966.002,00 83.659.964.038,50 92,37

Seperti yang tertera pada tabel 2.4 di atas, bila dibandingkan dengan anggarannya, Belanja

Pegawai menyerap realisasi sebesar 98.34% sedangkan Belanja Barang dan Jasa menyerap

86.57%. Apabila dibandingkan dengan total realisasi, komponen belanja operasi yang menyerap

pengeluaran terbesar adalah belanja barang dan jasa 52.43% dari total realisasi belanja sedangkan

belanja pegawai mencapai 47.57%. Lebih jelasnya lihat tabel 2.5 berikut ini.

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 16

Tabel 2.5

Perbandingan Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja

Tahun Anggaran 2019

NO BELANJA OPERASI REALISASI %

1 Belanja Pegawai 43.864.603.775,00 52.43

2 Belanja Barang dan Jasa 39.795.360.263,50 47.57

JUMLAH 83.659.964.038,50 100

Lebih lanjut, perbandingan realisasi belanja operasi bisa dilihat lebih jelas pada gambar di bawah

ini:

Gambar 2.3

Diagram Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja

Tahun Anggaran 2019

( dalam milyar rupiah )

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi belanja operasi mengalami peningkatan

dan penurunan. Secara ringkas, perkembangan realisasi belanja operasi bisa dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 2.6

Perkembangan Realisasi Belanja Operasi

Tahun Anggaran 2015 s.d. 2019

dalam Rupiah

NO

JENIS

BELANJA

OPERASI

REALISASI

2015 2016 2017 2018 2019

1 Belanja Pegawai 37.190.739.850,00 40.772.140.980,00 9.989.329.842,00 42.332.303.107,00 43.864.603.775,00

2 Belanja Barang 17.627.655.080,00 20.320.503.789,00 30.188.785.165,00 38.009.798.024,00 39.795.360.263,50

JUMLAH 54.818.394.930,00 61.092.644.769,00 40.178.115.007,00 80.342.101.131,00 83.659.964.038,50

Beberapa hal yang memicu kenaikan anggaran dan realisasi belanja pegawai serta belanja barang

dan jasa antara lain :

- Gaji dan Tunjangan PNS pada tahun 2017 melekat pada Pemerintah Kabupaten Lumajang

selama Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi

Serta Tata Kerja (SOTK) belum diterbitkan, yakni dari bulan Januari hingga bulan September.

Kebijakan ini membuat anggaran dan realisasi belanja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang mengalami penurunan. Pada tahun 2018 belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk

seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang beserta puskesmas dan UPT kembali

melekat pada belanja operasi Dinas Kesehatan.

- Adanya rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2019 serta pengangkatan Bidan

PTT menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

pegawai barang dan jasa

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 17

- Pembayaran upah bulanan tenaga kontrak yang ditempatkan di puskesmas masuk dalam

anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sejak tahun 2017 sehingga anggaran dan

realisasi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan.

Perbandingan realisasi belanja operasi per jenis belanja selama lima tahun bisa dilihat lebih jelas

pada gambar berikut.

Gambar 2.4

Diagram Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja

Tahun Anggaran 2015 s/d 2019

( dlm milyar rupiah )

b. Belanja Modal

Dari anggaran sebesar Rp. 25.411.627.958,00,00 belanja modal terealisasi sebesar Rp.

20.217.556.072,20 atau 79.56% dari anggaran. Secara keseluruhan realisasi belanja modal

mencapai Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang bisa dilihat pada table berikut:

Tabel 2.7

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Modal

Tahun Anggaran 2019 dalam Rupiah

NO BELANJA MODAL ANGGARAN REALISASI

JUMLAH %

1 Belanja Modal Tanah

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.364.170.161,00 2.990.607.851,00 68,53

3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.715.473.600,00 12.793.607.885,41 81,41

4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

6 Belanja Modal Aset Lainnya 202.105.000,00 199.850.000,00 98,88

JUMLAH 20.281.748.761,00 15.984.065.736,41 78.81

Bila dibandingkan antara komponen belanja modal dengan total realisasinya, proporsi

penyerapan terbesar dari realisasi belanja modal adalah belanja modal gedung dan bangunan

mencapai 74.60% dari total realisasi belanja modal. Realisasi tersebut meliputi pembangunan

puskesmas, rehabilitasi puskesmas, dan rehabilitasi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

20152016

20172018

2019

Pegawai

Barang dan Jasa

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 18

Lumajang. Secara keseluruhan, proporsi penyerapan tiap komponen belanja modal terhadap total

realisasi bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja

Tahun Anggaran 2018

NO BELANJA OPERASI REALISASI %

1 Belanja Modal Tanah

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.990.607.851,00 18,71

3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.793.607.885,41 80,04

4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

6 Belanja Modal Aset Lainnya 199.850.000,00 1,25

JUMLAH 15.984.065.736,41 100

Lebih lanjut, perbandingan realisasi belanja modal bisa dilihat lebih jelas pada gambar di bawah

ini:

Gambar 2.5

Diagram Realisasi Belanja Modal Per Jenis Belanja

Tahun Anggaran 2019

( dlm juta rupiah )

2.1.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan SKPD Dinas Kesehatan tahun 2019, sebagaimana yang tercermin di

neraca, meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang

dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari

peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah.

a. Aset

Aset SKPD Dinas Kesehatan terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya seperti

yang tampak pada tabel di bawah ini:

Peralatan dan

Mesin, 18.71%

Gedung &

Bangunan,

80.04%

Aset Tetap

Lainnya, 0

Aset Lainnya,

1.25%

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 19

Tabel 2.9

Perkembangan Posisi Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Per 31 Desember 2015 s.d. 2019 dalam Rupiah

Jenis Aset 2015 2016 2017 2018 2019

Aset Lancar 1.699.955.545,00 1.042.834.231,00 679.610.786,00 1.844.286.420,00 8.368.845.748,31

Aset Tetap 16.072.257.458,89 20.807.559.977,64 16.137.366.169,09 14.397.180.647,29 18.326.801.205,49

Aset Lainnya 10.085.053.543,00 1.143.037.128,00 1.275.455.312,00 1.230.290.615,55 1.794.461.713,21

Jumlah 27.857.266.546,89 22.993.431.336,64 18.092.432.267,09 17.471.757.682,84 28.490.108.667,01

Kenaikan

(penurunan) (4.863.835.210,25) (4.900.999.069,55) (620.674.584,25) 11.018.350.984,17

% (17.46) (21.31) (3.43) 63,06

Aset lancar adalah kekayaan pemerintah yang diharapkan segera untuk direalisaikan, dipakai,

atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan yang terdiri

dari kas dan setara kas, piutang retribusi, dan persediaan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan

yang digunakan dalam kegiatan pemerintah. Aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta aset tetap lainnya.

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset

lancar, investasi jangka panjang, aset tetap maupun dana cadangan. Aset lainnya yang dikelola

Dinas Kesehatan terdiri dari aset tak berwujud yang terdiri dari software komputer, dokumen

kajian, serta aset lain-lain yang meliputi aset rusak berat.

b. Kewajiban

Kewajiban daerah dibedakan menjadi kewajiban lancar atau jangka pendek dan kewajiban

jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus

segera diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan

kewajiban yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan

sebagai kewajiban jangka panjang.

Tabel 2.10

Perkembangan Posisi Kewajiban Daerah

Per 31 Desember 2015 s.d. 2019

Kewajiban 2015 2016 2017 2018 2019

Kewajiban Jangka Pendek 8.625.000,00 9.350.000,00 49.796.490,00 463.125.593,00 447.871.030,00

Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 8.625.000,00 9.350.000,00 49.796.490,00 463.125.593,00 447.871.030,00

Kewajiban jangka pendek tahun 2018 sebagaimana tabel diatas terdiri dari utang belanja pegawai

serta utang belanja barang dan jasa yang merupakan implikasi penerapan basis akrual. Sedangkan

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tidak memliki utang jangka panjang.

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 20

c. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas dana

menggambarkan jumlah kekayaan bersih milik pemerintah daerah.

Posisi ekuitas pemerintah daerah pada akhir tahun 2014 s/d 2018 sebagaimana tampak pada

tabel berikut.

Tabel 2.10

Perkembangan Posisi Ekuitas Dana

Per 31 Desember 2014 s.d. 2018

Tahun Jumlah

2015 27.848.641.541,98

2016 22.984.081.336,64

2017 18.042.635.777,09

2018 17.008.632.089,84

2019 28.042.237.637,01

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target

kinerja keuangan sebagai berikut:

a. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan

dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap

regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah

seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah.

b. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten

Lumajang terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya

sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi

berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. Pejabat pelaksana

teknis kegiatan maupun pemegang program terkadang masih menganggap barang daerah

bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah

sehingga administrasi barang daerah masih lemah.

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 21

3.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,

alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran mencakup Pendapatan-LRA,

Belanja, dan Surplus/Defisit LRA.

3.1.1. PENDAPATAN LRA

Anggaran TA 2019 Realisasi TA 2019 Realisasi TA 2018

Pendapatan Asli Daerah (Rp) 389.715.000,00 595.922.200,00 0,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam LRA merupakan semua penerimaan Rekening

Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan. Pendapatan tersebut menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah daerah, meliputi; pendapatan asli daerah (PAD) dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang merupakan Hasil Retribusi Daerah yang diperoleh dari layanan di Labkesda

(Laboratorium Kesehatan Daerah) dan BKOR-PIPPM (Balai Kesehatan Olahraga - Pusat

Informasi dan Pencegahan Penyakit Metabolik) seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2019 dan 2018 dalam Rupiah

NO JENIS PENDAPATAN

ASLI DAERAH

ANGGARAN

2019

REALISASI KENAIKAN/

(PENURUNAN) 2019 % 2018

1 2 3 4 5=4/3 6 7=4-6

1 Hasil Retribusi Daerah 389.715.000,00 595.922.200,00 153,12 0,00 595.922.200,00

Retribusi Jasa Umum 301.910.000,00 499.700.200,00 165,51 0,00 499.700.200,00

Retribusi Jasa Usaha 87.805.000,00 96.222.000,00 110,24 0,00 96.222.000,00

Jumlah 389.715.000,00 595.922.200,00 153,12 0,00 595.922.200,00

Anggaran TA 2019 Realisasi TA 2019 Realisasi TA 2018

Hasil Retribusi Daerah (Rp) 389.715.000,00 595.922.200,00 0,00

Hasil Retribusi Daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan

daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa, usaha atau milik

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 22

pemerintah daerah bersangkutan. Hasil Retribusi Daerah yang dipungut oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang meliputi Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah

Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dalam Rupiah

NO JENIS

PENDAPATAN

ANGGARAN

2019

REALISASI KENAIKAN

(PENURUNAN) 2019 % 2018

1 2 3 4 5=4/3 6 7=4-6

1 RETRIBUSI JASA UMUM 301.910.000,00 499.700.200,00 165,51 0.00 499.700.200,00

Retribusi Pelayanan

Kesehatan 301.910.000,00 499.700.200,00 165,51 0,00 499.700.200,00

- BKOR-PIPPM 6.290.000,00 6.840.000,00 108,74 0,00 6.840.000,00

- Konsultasi gizi 1.800.000,00 2.010.000,00 111,67 0,00 2.010.000,00

- Konsultasi penyakit

metabolik 360.000,00 240.000,00 66,67 0,00 240.000,00

- Pengukuran kebugaran

jasmani 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 150.000,00

- Sinar infrared 540.000,00 435.000,00 80,56 0,00 435.000,00

- Pelayanan akupuntur 3.360.000,00 3.570.000,00 106,25 0,00 3.570.000,00

- Sport masage 80.000,00 435.000,00 543,75 0,00 435.000,00

- LABKESDA 295.620.000,00 492.860.200,00 166,72 0,00 492.860.200,00

- Klaim pemeriksaan laboratorium

118.800.000,00 248.271.200,00 208,98 0,00 248.271.200,00

- Retribusi Labkesda 176.820.000,00 244.589.000,00 138,33 0,00 244.589.000,00

2 RETRIBUSI JASA

USAHA 87.805.000,00 96.222.000,00 109,59 0,00 96.222.000,00

Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah 87.805.000,00 96.222.000,00 109,59 0,00 96.222.000,00

- BKOR-PIPPM 87.805.000,00 96.222.000,00 109,59 0,00 96.222.000,00

- Fitnes (umum) 47.245.000,00 44.160.000,00 93,47 0,00 44.160.000,00

- Fitnes (pelajar) 7.560.000,00 7.028.000,00 92,96 0,00 7.028.000,00

- Aerobik (umum) 30.000.000,00 40.850.000,00 136,17 0,00 40.850.000,00

- Aerobik (pelajar) 400.000,00 364.000,00 91,00 0,00 364.000,00

- Fitnes & Aerobik (umum) 2.280.000,00 3.540.000,00 155,26 0,00 3.540.000,00

- Fitnes & Aerobik (pelajar) 320.000,00 280.000,00 87,50 0,00 280.000,00

JUMLAH HASIL

RETRIBUSI DAERAH 389.715.000,00 595.922.200,00 152,91 0,00 595.922.200,00

Hasil Retribusi Daerah tersebut dicatat di Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang setelah Labkesda dan BKOR-PIPPM menjadi satu dengan Dinas Kesehatan di Tahun

2019. Tahun sebelumnya, ketiga UPTD tersebut berdiri sendiri sehingga Dinas Kesehatan pada

Tahun 2018 tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah.

3.1.2. BELANJA

Anggaran TA 2019 Realisasi TA 2019 Realisasi TA 2018

Belanja Daerah (Rp) 110.856.714.763,00 99.644.029.774,91 100.559.657.203,20

Belanja daerah meliputi belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja daerah yang

dianggarkan oleh Dinas Kesehatan di dalam APBD tahun 2019 terdiri dari belanja operasi

sebesar Rp. 83.659.964.038,50 dan belanja modal sebesar Rp. 15.984.065.736,41. Realisasi

belanja tahun 2019 mencapai 89.89% dari anggarannya. Dibandingkan dengan tahun 2018,

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 23

realisasi belanja tahun 2019 turun 0.91%. Adapun rincian belanja daerah Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang tahun 2019 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 dalam Rupiah

NO RINCIAN

BELANJA ANGGARAN REALISASI %

SISA

ANGGARAN %

1 2 4 5 6 7 8

1 Belanja Operasi 90.574.966.002,00 83.659.964.038,50 92.37 6.915.001.963,50 7.63

2 Belanja Modal 20.281.748.761,00 15.984.065.736,41 78.81 4.297.683.024,59 21.19

Jumlah Belanja 110.856.714.763,00 99.644.029.774,91 89.89 11.212.684.988,09 10.11

Anggaran TA 2019 Realisasi TA 2019 Realisasi TA 2018

3.1.2.1. BELANJA OPERASI (Rp) 90.574.966.002,00 83.659.964.038,50 80.342.101.131,00

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja

operasi tahun 2019 terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 43.864.603.775,00 dan

belanja barang & jasa sebesar Rp. 39.795.360.263,50. Realisasi belanja operasi tahun 2019

mencapai 92.37% dari anggarannya, dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.4

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggatan 2019 dalam Rupiah

NO RINCIAN OBYEK

BELANJA ANGGARAN REALISASI % SISA ANGGARAN %

1 Belanja Pegawai 44.606.223.387,00 43.864.603.775,00 98,34 741.619.612,00 1,66

2 Belanja Barang dan Jasa 45.968.742.615,00 39.795.360.263,50 86,57 6.173.382.351,50 13,43

Jumlah Belanja 90.574.966.002,00 83.659.964.038,50 92,37 6.915.001.963,50 7,63

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 80.342.101.131,00, realisasi

belanja operasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4.13%. Perbandingan selengkapnya bisa

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Operasi

Tahun 2019 dan Tahun 2018 dalam Rupiah

NO BELANJA OPERASI ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 Belanja Pegawai 44.606.223.387,00 43.864.603.775,00 98,34 42.332.303.107,00

2 Belanja Barang dan Jasa 45.968.742.615,00 39.795.360.263,50 86,57 38.009.798.024,00

Jumlah Belanja 90.574.966.002,00 83.659.964.038,50 92,37 80.342.101.131,00

Anggaran TA 2019 Realisasi TA 2019 Realisasi TA 2018

a. Belanja Pegawai (Rp) 44.606.223.387,00 43.864.603.775,00 42.332.303.107,00

Belanja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang meliputi belanja tidak langsung

dan belanja langsung. Belanja pegawai – tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja

gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 24

pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Rincian anggaran belanja pegawai tahun 2019 dan

realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dalam Rupiah

NO RINCIAN OBYEK

BELANJA ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 Belanja Tidak Langsung 42.020.182.387,00 41.511.314.260,00 98,79 41.071.190.134,00

2 Belanja Langsung 2.586.041.000,00 2.353.289.515,00 91,00 1.261.112.973,00

Total Belanja Pegawai 44.606.223.387,00 43.864.603.775,00 98.34 42.332.303.107,00

Anggaran

TA 2019

Realisasi

TA 2019

Realisasi

TA 2018

(1) Belanja Pegawai Tidak Langsung (Rp) 42.020.182.387,00 41.511.314.260,00 41.071.190.134,00

Realisasi belanja pegawai – tidak langsung meliputi pembayaran gaji dan tunjangan

pegawai serta tambahan penghasilan berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan

tambahan uang makan untuk seluruh pegawai Dinas Kesehatan, puskesmas dan UPTD, dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2019 dalam Rupiah

NO RINCIAN

OBYEK BELANJA ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 Gaji dan Tunjangan 39.426.935.254,00 39.153.373.607,00 99,31 37.629.494.335,00

Gaji Pokok PNS 31.280.367.657,00 31.138.416.655,00 99,55 29.794.847.488,00

Tunjangan keluarga 2.762.286.146,00 2.721.172.523,00 98,51 2.590.073.646,00

Tunjangan jabatan 214.375.000,00 210.025.000,00 97,97 224.520.000,00

Tunjangan fungsional 2.811.559.300,00 2.773.885.000,00 98,66 2.663.720.000,00

Tunjangan fungsional umum 488.083.052,00 477.840.000,00 97,90 514.670.000,00

Tunjangan beras 1.583.686.902,00 1.563.620.220,00 98,73 1.604.899.620,00

Tunjangan PPh/ tunjangan

khusus 8.224.162,00 6.759.244,00 82,19 5.328.390,00

Pembulatan gaji 633.224,00 506.944,00 80,06 446.304,00

Iuran jaminan kecelakaan

kerja dan jaminan kematian 277.719.811,00 261.148.021,00 94,03 230.988.887,00

2 Tambahan Penghasilan PNS 2.593.247.133,00 2.357.940.653,00 90.93 3.441.695.799,00

Tambahan penghasilan

berdasarkan beban kerja 2.593.247.133,00 2.357.940.653,00 90.93 338.979.000,00

Tambahan uang makan 3.102.716.799,00

Jumlah Belanja Pegawai 42.020.182.387,00 41.511.314.260,00 98.79 41.071.190.134,00

Dilihat dari perbandingan tahun 2018 dan 2019 seperti pada tabel di atas, bisa dilihat adanya

kenaikan realisasi tetapi tidak signifikan. Selain itu rekening tambahan uang makan tidak muncul

di tahun 2019 karena sudah dicabut dan sebagai gantinya dimasukkan ke dalam tambahan

penghasilan berdasarkan beban kerja.

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 25

Anggaran TA 2019 Realisasi TA 2019 Realisasi TA 2018

(2) Belanja Pegawai Langsung (Rp) 2.586.041.000,00 2.353.289.515,00 1.261.112.973,00

Realisasi belanja pegawai – belanja langsung Tahun 2019 meliputi Honorarium PNS,

Honorarium Non PNS, dan Uang lembur yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8

Realisasi Belanja Pegawai - Belanja Langsung per Rekening Belanja

Tahun Anggaran 2019 dalam Rupiah

NO KODE

REKENING URAIAN PAGU REALISASI %

1 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.586.041.000,00 2.353.289.515,00 91,00

2 5.2.1.001 Honorarium PNS 2.337.145.000,00 2.165.407.515,00 92,65

3 5.2.1.001.001 Honorarium tim teknis kegiatan 279.650.000,00 237.250.000,00 84,84

4 5.2.1.001.002 Honorarium pengadaan barang/jasa 57.335.300,00 36.529.800,00 63,71

5 5.2.1.001.004 Honorarium pengurus barang 11.100.000,00 11.100.000,00 100,00

6 5.2.1.001.005 Honorarium penerima hasil pekerjaan 40.617.700,00 7.705.200,00 18,97

7 5.2.1.001.017 Honorarium pelayanan kesehatan 1.661.775.000,00 1.606.755.515,00 96,69

8 5.2.1.001.037 Honorarium verifikator jampersal 24.000.000,00 10.000.000,00 41,67

9 5.2.1.001.047 Honorarium pengguna anggaran 10.368.000,00 10.368.000,00 100,00

10 5.2.1.001.048 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 252.299.000,00 245.699.000,00 97,38

11 5.2.1.002 Honorarium Non PNS 35.600.000,00 33.800.000,00 94,94

12 5.2.1.002.001 Honorarium tim teknis kegiatan 14.000.000,00 12.200.000,00 87,14

13 5.2.1.002.002 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 21.600.000,00 21.600.000,00 100,00

14 5.2.1.003 Uang lembur 213.296.000,00 154.082.000,00 72,24

15 5.2.1.003.001 Uang lembur PNS 213.296.000,00 154.082.000,00 72,24

Sedangkan realisasi belanja pegawai menurut program/kegiatan pada Tahun 2018 dan 2019 bisa

dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.9

Realisasi Belanja Pegawai - Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dalam Rupiah

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 166.411.500,00 87.149.000,00 52.37 141.460.473,00

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran 166.411.500,00 87.149.000,00 52.37 141.460.473,00

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 1.880.000,00 1.880.000,00 100 0,00

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran 1.880.000,00 1.880.000,00 100 0,00

3

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

32.240.000,00 25.950.000,00 80.49 50.798.000,00

a. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD/LAKIP

4.040.000,00 2.448.000,00 60.59 6.694.000,00

b. Penyusunan Laporan Keu.

Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran

1.644.000,00 1.644.000,00 100 1.272.000,00

c. Penyusunan Laporan Keu.

Akhir Tahun 6.576.000,00 6.576.000,00 100 4.236.000,00

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 26

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 2 3 4 5 6

d. Penyusunan Lap. Evaluasi

Hasil Pembangunan 0,00 0,00 0,00 11.424.000,00

e. Penyusunan Rencana Kerja 3.920.000,00 3.760.000,00 95.92 4.476.000,00

f. Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) SKPD 16.060.000,00 11.522.000,00 71.74 22.696.000,00

4 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 1.464.065.000,00 1.412.465.515,00 96.48 77.742.000,00

a. Upaya Peningkatan

Kesehatan Keluarga 1.386.525.000,00 1.371.715.515,00 98.93 0,00

b. Upaya Peningkatan Gizi

Masyarakat 51.650.000,00 17.250.000,00 33.40 0,00

c. Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan 6.300.000,00 6.300.000,00 100 0,00

d. Promosi Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat 19.590.000,00 17.200.000,00 87.80 0,00

e. Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

0,00 0,00 0,00 51.888.000,00

c. Peningkatan Pelayanan

Melalui JKN 0,00 0,00 0,00 11.754.000,00

d. Peningkatan Kesehatan

Masyarakat Melalui

Pendekatan Keluarga

(Keluarga Sehat)

0,00 0,00 0,00 14.100.000,00

5

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

0,00 0,00 0,00 72.548.000,00

a. Pengembangan Media

Promosi dan Informasi Sadar

Hidup Sehat

0,00 0,00 0,00 2.874.000,00

b. Penyuluhan Masy. Pola

Hidup Sehat 0,00 0,00 0,00 8.682.000,00

c. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 0,00 0,00 0,00 2.256.000,00

d. Peningkatan Kemandirian

Posyandu 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00

e. Pembinaan Saka Bhakti

Husada 0,00 0,00 0,00 2.070.000,00

f. Peningkatan Strata Desa

Siaga 0,00 0,00 0,00 15.286.000,00

g. Peningkatan Strata Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 7.776.000,00

h. Penerapan Buku Harian Anak

Terhebat (Terbiasa Hidup

Bersih dan Sehat)

0,00 0,00 0,00 12.300.000,00

i. Peningkatan Upaya Kesh.

Sekolah 0,00 0,00 0,00 2.904.000,00

j. Replikasi Suami Siaga 0,00 0,00 0,00 8.850.000,00

k. Peningkatan Pelay. Melalui

Bantuan Operasional Kesh. 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00

6 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat 0,00 0,00 0,00 12.653.000,00

a. Peyusunan Peta Informasi

Masyarakat Kurang Gizi 0,00 0,00 0,00 425.000,00

b. Pemberian Tambahan

Makanan Dan Vitamin 0,00 0,00 0,00 4.496.000,00

c. Penanggulangan Kurang

Energi Protein (KEP),

Anemia Gizi Besi, Gangguan

Akibat Kurang Yodium

(GAKY), Kurang Vitamin A

dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro Lainnya

0,00 0,00 0,00 1.296.000,00

d. Pemberdayaan Masy. untuk

Pencapaian Keluarga Sadar

Gizi

0,00 0,00 0,00 3.260.000,00

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 27

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 2 3 4 5 6

e. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 0,00 0,00 0,00 1.408.000,00

f. Sistem Pengawasan Pangan

dan Gizi 0,00 0,00 0,00 1.768.000,00

7 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat 0,00 0,00 0,00 37.242.000,00

a. Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat 0,00 0,00 0,00 5.952.000,00

b. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 0,00 0,00 0,00 9.286.000,00

c. Upaya Kesehatan Kerja 0,00 0,00 0,00 3.072.000,00

d. Upaya Kesehatan Olahraga 0,00 0,00 0,00 3.260.000,00

e. Pembinaan Hygiene Sanitasi

Bagi Tempat Pengelolaan

Makanan dan Minuman

(TPM) dan Fasilitas Umum

0,00 0,00 0,00 14.136.000,00

f. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.536.000,00

8

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

0,00 0,00 0,00 177.668.000,00

a. Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

0,00 0,00 0,00 3.696.000,00

b. Peningkatan Surveillance

Epidemiologi &

Penanggulangan Wabah

0,00 0,00 0,00 10.272.000,00

c. Surveillance Haji 0,00 0,00 0,00 163.700.000,00

9 Program Standarisasi

Pelayanan kesehatan 0,00 0,00 0,00 138.096.000,00

a. Evaluasi dan Pengembangan

Standar Pelayanan Kesh. 0,00 0,00 0,00 32.080.000,00

b. Peningkatan Pelayanan dan

Pembinaan Fasilitas

Pelayanan Kesh. Rujukan

0,00 0,00 0,00 106.016.000,00

10 Prog. Pelayanan Kesehatan 217.341.000,00 176.499.000,00 81.21 0,00

a. Evaluasi dan Pengembangan

Standar Pelayanan Kesehatan 8.462.000,00 8.462.000,00 100 0,00

b. Peningkatan Pelayanan

Melalui JKN 85.000.000,00 48.400.000,00 56.94 0,00

c. Peningkatan Pelayanan dan

Pembinaan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

83.254.000,00 79.012.000,00 94.90 0,00

d. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Tradisional 40.625.000,00 40.625.000,00 100 0,00

11

Prog. Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Pustu

dan Jaringannya

0,00 0,00 0,00 4.110.000,00

Pengadaan mobil ambulance 0,00 0,00 0,00 4.110.000,00

12 Prog. Peningk. Manajemen

Pelayanan Kesehatan 379.749.000,00 355.975.000,00 93.74 197.252.000,00

a. Koordinasi Pelaks. Program

Pembangunan Kesehatan 177.965.000,00 154.371.000,00 86.74 12.760.000,00

b. Manajemen Pengelolaan Data

dan Informasi 11.280.000,00 11.280.000,00 100 18.340.000,00

c. Peningkatan Pelay. Melalui

Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

163.800.000,00 163.800.000,00 100 123.000.000,00

d. Penyediaan Jasa Manajemen

Kesehatan 26.704.000,00 26.524.000,00 99.33 27.000.000,00

e. Pembinaan dan Implementasi

Sistem Informasi Kesehatan 16.152.000,00

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 28

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 2 3 4 5 6

13

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

0,00 0,00 0,00 33.324.000,00

a. Upaya Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

0,00 0,00 0,00 16.844.000,00

b. Upaya Pengendalian

Kesehatan Jiwa 0,00 0,00 0,00 14.180.000,00

c. Lokakarya, Kampanye,

Sosialisasi, Advokasi,

Fasilitasi, dan Sejenisnya

Dalam Rangka Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular (BOK)

0,00 0,00 0,00 2.300.000,00

14 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Ibu 0,00 0,00 0,00 195.496.500,00

a. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu 0,00 0,00 0,00 4.396.000,00

b. Audit Maternal 0,00 0,00 0,00 900.000,00

c. Konsolidasi Program P4K 0,00 0,00 0,00 360.000,00

d. Pengawalan Kasus

Komplikasi 0,00 0,00 0,00 968.000,00

e. Peningkatan Pelayanan

Melalui Jampersal 0,00 0,00 0,00 188.872.500,00

15 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00

a. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 360.000,00

b. Audit Perinatal 0,00 0,00 0,00 900.000,00

16 Program Peningkatan Sumber

Daya Kesehatan 84.397.400,00 78.989.000,00 93.59 118.463.000,00

a. Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Produk

Kefarmasian dan Pangan

10.500.000,00 10.500.000,00 100 0,00

b. Pengadaan dan Pengelolaan

Obat Dan Perbekalan

Kesehatan

14.148.600,00 14.148.600,00 100 0,00

c. Pembinaan, Pengawasan dan

Pengendalian Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

6.486.000,00 5.846.000,00 90.13 0,00

d. Penyediaan/Peningkatan/

Pemeliharaan Alat Kesehatan 6.094.800,00 5.126.400,00 84.11 0,00

e. Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kesehatan 40.400.000,00 36.600.000,00 90.59 0,00

f. Bimbingan Teknis Tenaga

Kesehatan 0,00 0,00 0,00 21.024.000,00

g. Pembinaan dan Pengawasan

Mutu Sumber Daya Manusia

Kesehatan

6.768.000,00 6.768.000,00 100 27.138.000,00

h. Pemilihan Tenaga Kesehatan

Teladan 0,00 0,00 0,00 3.630.000,00

i. Penetapan Angka Kredit

Tenaga Fungsional Kesehatan 0,00 0,00 0,00 36.450.000,00

j. Peningkatan Manajemen

Kefarmasian 0,00 0,00 0,00 1.470.000,00

k. Pengawasan Obat dan Bahan

Berbahaya 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00

l. Koordinasi/Sosialisasi/

Bimbingan Teknis Program

Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga

0,00 0,00 0,00 4.983.000,00

m. Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan

0,00 0,00 0,00 352.000,00

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 29

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 2 3 4 5 6

Rumah Tangga

n. Pengadaan dan Kalibrasi Alat

Kesehatan 0,00 0,00 0,00 3.196.000,00

o. Sosialisasi/Pembinaan/

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Pengawasan Obat dan

Bahan Berbahaya

0,00 0,00 0,00 6.420.000,00

17 Program Pencegahan Dan

Penanggulangan Penyakit 235.237.500,00 210.440.000,00 89.46 0,00

a. Penyelenggaraan Surveilans

Penyakit 222.800.000,00 205.190.000,00 92.10 0,00

b. Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

12.437.500,00 5.250.000,00 42.21 0,00

18 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial 4.719.600,00 3.942.000,00 83.52 0,00

Penyediaan/Peningkatan/

Pemeliharaan Sarana/Prasarana

Fasilitas Kesehatan Yang

Bekerjasama Dengan Badan

Penyelenggaraan Jaminan Social

Kesehatan

4.719.600,00 3.942.000,00 83.52 0,00

Jumlah Belanja Pegawai 2.586.041.000,00 2.353.289.515,00 91,00 1.261.112.973,00

Belanja Pegawai – Belanja Langsung pada beberapa kegiatan berikut tidak mencapai target,

antara lain:

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran (01.021) terealisasi 52.37% karena

terjadi penghematan pada rekening uang lembur PNS.

Realisasi kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD/LAKIP (06.001) mencapai 60.59% karena terjadi efisiensi dari uang lembur

mengingat sebagian besar pekerjaan bisa dilakukan pada jam kerja.

Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat (16.002) mencapai 33.40% karena Tim Teknis GAKI

Kabupaten merupakan PNS yang sudah mendapatkan TPP setiap bulannya dan sudah

menjadi tupoksi (Berdasar hasil konsultasi PPK dan Keuangan) sehingga honorarium tidak

diserap.

Peningkatan Pelayanan Melalui JKN (24.002) mencapai 56.94% karena honorarium

pengarah seminar JKN disesuaikan dengan kondisi yang semula dianggarkan untuk Bupati

dialihkan ke Asisten.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (43.004) mencapai 42.21% karena

narasumber merupakan PNS yang sudah menjadi tupoksi sehingga honorarium narasumber

tidak diserap.

Anggaran TA 2019 Realisasi TA 2019 Realisasi TA 2018

b. Belanja Barang dan Jasa (Rp) 45.968.742.615,00 39.795.360.263,50 38.009.798.024,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan barang yang

nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 30

program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja

pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya.

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja

pakai habis, bahan/material, cetak dan penggandaan, makan dan minum, belanja pakaian

dinas/kerja, dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke tiga.

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, ongkos/upah kerja, belanja pelatihan/kursus, jasa

konsultasi, dan belanja lainnya yang bersifat jasa. Belanja pemeliharaan meliputi belanja

pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan aset

tetap lainnya.

Belaja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar

daerah. Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang

ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Rincian realisasi belanja barang dan

jasa sesuai dengan pengelompokan di atas bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10

Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2019

dalam Rupiah

NO KODE

REKENING URAIAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI %

1 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.968.742.615,00 39.795.360.263,50 86,57

2 5.2.2.001 Belanja Bahan Pakai habis 7.035.556.272,00 5.316.845.200,00 75,57

3 5.2.2.001.001 Belanja alat tulis kantor 212.326.364,00 189.012.235,00 89,02

4 5.2.2.001.003 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu

pijar, bateray kering) 25.246.275,00 23.870.700,00 94,55

5 5.2.2.001.004 Belanja perangko, materai, dan benda pos

lainnya 2.160.000,00 2.160.000,00 100,00

6 5.2.2.001.005 Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih 65.673.900,00 62.930.505,00 95,82

7 5.2.2.001.007 Belanja pengisian tabung pemadam

kebakaran 11.170.000,00 11.170.000,00 100,00

8 5.2.2.001.008 Belanja pengisian tabung gas 141.282.500,00 47.647.500,00 33,72

9 5.2.2.001.009 Belanja alat kesehatan/kedokteran habis

pakai 6.460.208.203,00 4.877.077.246,00 75,49

10 5.2.2.001.020 Belanja umbul-umbul/bendera 5.240.500,00 5.075.000,00 96,84

11 5.2.2.001.021 Belanja spanduk/baliho/banner 7.050.000,00 7.050.000,00 100,00

12 5.2.2.001.022 Belanja alat penunjang

kesehatan/kedokteran habis pakai 105.198.530,00 90.852.014,00 86,36

13 5.2.2.002 Belanja Bahan / Material 6.178.972.635,00 5.937.777.954,50 96,10

14 5.2.2.002.004 Belanja bahan obat-obatan 4.312.627.118,00 4.292.418.175,00 99,53

15 5.2.2.002.005 Belanja bahan kimia 646.267.717,00 521.389.297,00 80,68

16 5.2.2.002.006 Belanja bahan makanan 895.082.000,00 805.911.032,50 90,04

17 5.2.2.002.008 Belanja bahan baku praktek/pelatihan 13.834.000,00 12.230.150,00 88,41

18 5.2.2.002.009 Belanja perlengkapan

praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek 301.211.800,00 297.089.300,00 98,63

19 5.2.2.002.010 Belanja bahan/sampel uji lab 9.950.000,00 8.740.000,00 87,84

20 5.2.2.003 Belanja Jasa Kantor 6.648.462.619,00 6.018.923.342,00 90,53

21 5.2.2.003.001 Belanja telepon 33.600.000,00 12.675.991,00 37,73

22 5.2.2.003.002 Belanja air 5.400.000,00 4.082.009,00 75,59

23 5.2.2.003.003 Belanja listrik 354.000.000,00 301.471.972,00 85,16

24 5.2.2.003.005 Belanja surat kabar/majalah 4.800.000,00 3.435.000,00 71,56

25 5.2.2.003.006 Belanja kawat/faksimili/internet 68.200.000,00 48.295.780,00 70,81

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 31

NO KODE

REKENING URAIAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI %

26 5.2.2.003.007 Belanja paket/pengiriman 8.800.000,00 695.440,00 7,90

27 5.2.2.003.011 Belanja jasa siaran radio 67.900.000,00 67.900.000,00 100,00

28 5.2.2.003.012 Belanja jasa transportasi/akomodasi 875.160.000,00 797.126.000,00 91,08

29 5.2.2.003.013 Belanja dokumentasi 3.700.100,00 3.100.000,00 83,78

30 5.2.2.003.014 Belanja dekorasi 126.855.509,00 120.268.000,00 94,81

31 5.2.2.003.016 Belanja jasa promosi/publikasi/advertising 104.050.000,00 90.950.000,00 87,41

32 5.2.2.003.017 Belanja jasa gelombang radio/televisi 420.000,00 360.000,00 85,71

33 5.2.2.003.019 Belanja jasa uji laboratorium 43.250.000,00 11.884.900,00 27,48

34 5.2.2.003.024 Belanja penggantian transport 1.441.352.010,00 1.311.826.975,00 91,01

35 5.2.2.003.025 Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga

ahli 1.585.212.500,00 1.433.350.000,00 90,42

36 5.2.2.003.026 Belanja jasa pendukung kegiatan 8.800.000,00 3.800.000,00 43,18

37 5.2.2.003.028 Belanja jasa laundry 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00

38 5.2.2.003.030 Belanja jasa juri/wasit 15.675.000,00 15.675.000,00 100,00

39 5.2.2.003.035 Belanja jasa siaran televisi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

40 5.2.2.003.037 Belanja jasa kalibrasi alat kesehatan 215.000.000,00 178.888.900,00 83,20

41 5.2.2.003.042 Belanja retribusi pelayanan persampahan 1.200.000,00 1.150.000,00 95,83

42 5.2.2.003.043 Belanja jasa perawatan kesehatan ibu dan

bayi resiko tinggi 1.433.862.500,00 1.422.883.000,00 99,23

43 5.2.2.003.045 Belanja jasa pelayanan kesehatan 238.875.000,00 176.754.375,00 73,99

44 5.2.2.003.050 Belanja uang saku rapat 5.850.000,00 5.850.000,00 100,00

45 5.2.2.004 Belanja Premi Asuransi 201.580.800,00 98.704.776,00 48,97

46 5.2.2.004.001 Belanja premi asuransi kesehatan 119.490.000,00 23.919.133,00 20,02

47 5.2.2.004.003 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 82.090.800,00 74.785.643,00 91,10

48 5.2.2.005 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor 598.961.900,00 358.440.778,00 59,84

49 5.2.2.005.001 Belanja bahan bakar minyak dan pelumas 277.087.600,00 170.042.734,00 61,37

50 5.2.2.005.002 Belanja jasa servis dan penggantian suku

cadang 260.484.300,00 167.902.144,00 64,46

51 5.2.2.005.003 Belanja jasa kir kendaraan

dinas/operasional 390.000,00 0,00 0,00

52 5.2.2.005.004 Belanja STNK kendaraan

dinas/operasional 61.000.000,00 20.495.900,00 33,60

53 5.2.2.006 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.911.108.550,00 1.445.921.740,00 75,66

54 5.2.2.006.001 Belanja cetak 1.487.972.250,00 1.087.319.340,00 73,07

55 5.2.2.006.002 Belanja penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyampulan 423.136.300,00 358.602.400,00 84,75

56 5.2.2.007 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat 213.750.000,00 173.364.600,00 81,11

57 5.2.2.007.002 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 13.000.000,00 9.000.000,00 69,23

58 5.2.2.007.003 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 120.000.000,00 102.000.000,00 85,00

59 5.2.2.007.006 Belanja sewa penginapan 80.750.000,00 62.364.600,00 77,23

60 5.2.2.010 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan 109.600.000,00 91.720.000,00 83,69

61 5.2.2.010.002 Belanja sewa alat rumah tangga 1.300.000,00 0,00 0,00

62 5.2.2.010.004 Belanja sewa meja dan kursi 6.800.000,00 6.800.000,00 100,00

63 5.2.2.010.005 Belanja sewa alat studio 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00

64 5.2.2.010.006 Belanja sewa alat komunikasi 96.000.000,00 79.420.000,00 82,73

65 5.2.2.010.009 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00

66 5.2.2.011 Belanja Makanan dan Minuman 2.126.880.000,00 1.941.815.000,00 91,30

67 5.2.2.011.001 Belanja makanan dan minuman rapat 2.070.900.000,00 1.886.435.000,00 91,09

68 5.2.2.011.002 Belanja makanan dan minuman tamu 5.220.000,00 4.620.000,00 88,51

69 5.2.2.011.003 Belanja makanan dan minuman kegiatan

tertentu 50.760.000,00 50.760.000,00 100,00

70 5.2.2.013 Belanja Pakaian Kerja 11.696.000,00 11.196.000,00 95,73

71 5.2.2.013.001 Belanja pakaian kerja lapangan 11.696.000,00 11.196.000,00 95,73

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 32

NO KODE

REKENING URAIAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI %

72 5.2.2.014 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu 213.650.000,00 204.887.400,00 95,90

73 5.2.2.014.003 Belanja pakaian batik tradisional 66.500.000,00 65.542.400,00 98,56

74 5.2.2.014.004 Belanja pakaian olah raga 57.000.000,00 53.295.000,00 93,50

75 5.2.2.014.005 Belanja pakaian seragam 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00

76 5.2.2.014.006 Belanja pakaian kegiatan tertentu 76.650.000,00 72.550.000,00 94,65

77 5.2.2.015 Belanja Perjalanan Dinas 3.154.414.600,00 1.975.522.136,00 62,63

78 5.2.2.015.001 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.574.072.500,00 726.316.250,00 46,14

79 5.2.2.015.002 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.319.827.100,00 992.706.498,00 75,21

80 5.2.2.015.003 Belanja perjalanan dinas luar negeri 260.515.000,00 256.499.388,00 98,46

81 5.2.2.017 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi,

dan Bimbingan Teknis PNS 548.000.000,00 491.100.000,00 89,62

82 5.2.2.017.001 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 548.000.000,00 491.100.000,00 89,62

83 5.2.2.020 Belanja Jasa Konsultansi 14.228.000,00 13.100.000,00 92,07

84 5.2.2.020.002 Belanja jasa konsultansi perencanaan 8.892.500,00 8.600.000,00 96,71

85 5.2.2.020.005 Belanja jasa konsultansi pengawasan 5.335.500,00 4.500.000,00 84,34

86 5.2.2.021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 15.847.070.000,00 14.785.070.000,00 93,30

87 5.2.2.021.001 Belanja upah/ongkos tenaga kerja harian 19.530.000,00 19.320.000,00 98,92

88 5.2.2.021.003 Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan 15.647.800.000,00 14.643.800.000,00 93,58

89 5.2.2.021.005 Belanja tambahan upah tenaga kerja

bulanan 179.740.000,00 121.950.000,00 67,85

90 5.2.2.022

Belanja Barang dan/atau Uang Yang

Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

228.750.130,00 192.235.750,00 84,04

91 5.2.2.022.001 Belanja hadiah uang tunai 82.250.000,00 70.000.000,00 85,11

92 5.2.2.022.002 Belanja hadiah barang 126.500.130,00 102.535.750,00 81,06

93 5.2.2.022.005 Belanja barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat/pihak ketiga 20.000.000,00 19.700.000,00 98,50

94 5.2.2.044 Belanja Alat Bengkel Bermesin 2.135.000,00 2.051.500,00 96,09

95 5.2.2.044.007 Belanja perkakas bengkel khusus 2.135.000,00 2.051.500,00 96,09

96 5.2.2.046 Belanja Alat Ukur 3.850.000,00 0,00 0,00

97 5.2.2.046.009 Belanja alat ukur lainnya 3.850.000,00 0,00 0,00

98 5.2.2.050 Belanja Alat Rumah Tangga 61.451.700,00 61.402.780,00 99,92

99 5.2.2.050.001 Belanja meubelair 1.106.700,00 1.106.700,00 100,00

100 5.2.2.050.006 Belanja home use 60.345.000,00 60.296.080,00 99,92

101 5.2.2.056 Belanja Alat Kedokteran 331.153.556,00 210.178.060,00 63,47

102 5.2.2.056.001 Belanja alat kedokteran umum 151.343.556,00 117.200.560,00 77,44

103 5.2.2.056.002 Belanja alat kedokteran gigi 70.050.000,00 0,00 0,00

104 5.2.2.056.004 Belanja alat kedokteran mata 109.760.000,00 92.977.500,00 84,71

105 5.2.2.058 Belanja Unit Unit Laboratorium 10.050.203,00 0,00 0,00

106 5.2.2.058.012 Belanja alat laboratorium umum 10.050.203,00 0,00 0,00

107 5.2.2.064 Belanja Alat Laboratorium Lingkungan

Hidup 2.878.550,00 1.617.000,00 56,17

108 5.2.2.064.004 Belanja alat laboratorium lingkungan 2.878.550,00 1.617.000,00 56,17

109 5.2.2.112 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bantu 27.900.000,00 14.500.000,00 51,97

110 5.2.2.112.003 Belanja pemeliharaan electric generating

set 26.800.000,00 13.400.000,00 50,00

111 5.2.2.112.004 Belanja pemeliharaan pompa 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00

112 5.2.2.123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 15.750.000,00 15.540.000,00 98,67

113 5.2.2.123.004 Belanja pemeliharaan alat penyimpanan

perlengkapan kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00

114 5.2.2.123.005 Belanja pemeliharaan office use 14.000.000,00 13.790.000,00 98,50

115 5.2.2.124 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah

Tangga 86.000.000,00 79.472.500,00 92,41

116 5.2.2.124.001 Belanja pemeliharaan meubelair 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 33

NO KODE

REKENING URAIAN

PAGU

ANGGARAN REALISASI %

117 5.2.2.124.004 Belanja pemeliharaan alat pendingin 43.000.000,00 43.000.000,00 100,00

118 5.2.2.124.006 Belanja pemeliharaan home use 33.500.000,00 26.972.500,00 80,51

119 5.2.2.125 Belanja Pemeliharaan Komputer 112.527.500,00 108.286.900,00 96,23

120 5.2.2.125.001 Belanja pemeliharaan komputer

unit/jaringan 12.027.500,00 11.838.750,00 98,43

121 5.2.2.125.002 Belanja pemeliharaan personal komputer 69.300.000,00 66.664.900,00 96,20

122 5.2.2.125.005 Belanja pemeliharaan peralatan personal

komputer 31.200.000,00 29.783.250,00 95,46

123 5.2.2.128 Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi 12.000.000,00 11.971.000,00 99,76

124 5.2.2.128.001 Belanja pemeliharaan alat komunikasi

telephone 12.000.000,00 11.971.000,00 99,76

125 5.2.2.130 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran 24.860.000,00 0,00 0,00

126 5.2.2.130.007 Belanja pemeliharaan alat farmasi 24.860.000,00 0,00 0,00

127 5.2.2.131 Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

128 5.2.2.131.006 Belanja pemeliharaan alat kesehatan olah

raga 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

129 5.2.2.132 Belanja Pemeliharaan Unit Unit

Laboratorium 15.339.000,00 14.017.300,00 91,38

130 5.2.2.132.012 Belanja pemeliharaan alat laboratorium

umum 15.339.000,00 14.017.300,00 91,38

131 5.2.2.144 Belanja Pemeliharaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja 215.165.600,00 214.698.547,00 99,78

132 5.2.2.144.001 Belanja pemeliharaan bangunan gedung

kantor 215.165.600,00 214.698.547,00 99,78

Sedangkan rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 dan 2018 bila dikelompokkan

menurut program/kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2018 dan 2019

dalam Rupiah

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 2 3 4 5 6

1 Prog. Pelayanan Administrasi

Perkantoran 3.878.271.589,00 3.129.693.742,00 80.70 1.996.773.482,00

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran 3.878.271.589,00 3.129.693.742,00 80.70 1.996.773.482,00

2 Prog. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.197.383.700,00 973.084.792,00 81.27 513.785.035.00

a. Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana Dan

Prasarana Aparatur

51.901.700,00 51.852.780,00 99.91 43.489.500,00

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Aparatur 1.145.482.000,00 921.232.012,00 80.42 470.295.535,00

3

Prog. Peningkatan Pengemb.

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

274.205.400,00 214.596.642,00 78.26 279.314.221,00

a. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD/LAKIP

3.000.000,00 1.650.000,00 55.00 16.838.000,00

b. Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran

1.706.000,00 731.000,00 42.85 6.997.500,00

c. Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun 8.920.000,00 4.520.000,00 50.67 4.170.000,00

d. Penyusunan Laporan Evaluasi

Hasil Pembangunan 0,00 0,00 0,00 20.970.000,00

e. Penyusunan Laporan Indeks 6.700.000,00 5.350.000,00 79.85 1.750.000,00

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 34

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 2 3 4 5 6

Kepuasan Masyarakat

f. Penyusunan Rencana Kerja 17.025.000,00 9.325.000,00 54.77 13.985.000,00

g. Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) SKPD 236.854.400,00 193.020.642,00 81.49 214.603.721,00

4 Prog. Upaya Kesehatan

Masyarakat 6.901.354.070,00 5.978.266.309,50 86.62 1.333.777.650,00

a. Upaya Peningkatan Kesehatan

Keluarga 3.163.193.600,00 2.830.444.888,00 89.48 0,00

b. Upaya Peningkatan Gizi

Masyarakat 1.461.899.515,00 1.184.403.432,50 81.02 0,00

c. Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan 594.210.880,00 441.115.314,00 74.24 0,00

d. Upaya Peningkatan Kesehatan

Kerja Dan Olahraga 382.361.000,00 329.297.500,00 86.12 0,00

e. Promosi Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat 1.299.689.075,00 1.193.005.175,00 91.79 0,00

f. Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Mslh. Kesh. 0,00 0,00 0,00 199.830.000,00

g. Peningkatan Pelayanan Melalui

JKN 0,00 0,00 0,00 39.740.000,00

h. Lokakarya, Kampanye,

Sosialisasi, Advokasi,

Fasilitasi, dan sejenisnya

Dalam Rangka Peningkatan

Pelayanan Kesehatan (BOK)

0,00 0,00 0,00 79.393.000,00

i. Peningkatan Kesh. Masy.

Melalui Pendekatan Keluarga

(Keluarga Sehat)

0,00 0,00 0,00 882.960.650,00

j. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Tradisional 0,00 0,00 0,00 131.854.000,00

5 Prog. Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.639.455.300,00

a. Pengemb. Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup Sehat. 0,00 0,00 0,00 169.655.000,00

b. Penyuluhan Masy. Pola Hidup

Sehat. 0,00 0,00 0,00 445.070.000,00

c. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

d. Peningkatan Kemandirian

Posyandu 0,00 0,00 0,00 345.533.000,00

e. Pembinaan Saka Bhakti

Husada 0,00 0,00 0,00 207.109.000,00

f. Peningkatan Strata Desa Siaga 0,00 0,00 0,00 168.317.000,00

g. Peningkatan Strata Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat 0,00 0,00 0,00 299.965.000,00

h. Penerapan Buku Harian Anak

Terhebat (Terbiasa Hidup

Bersih dan Sehat)

0,00 0,00 0,00 177.900.000,00

i. Peningkatan Kemandirian

Ponkestren 0,00 0,00 0,00 152.434.000,00

j. Peningkatan Upaya Kesehatan

Sekolah 0,00 0,00 0,00 344.881.000,00

k. Pelayanan Kesehatan Lansia 0,00 0,00 0,00 95.378.000,00

l. Replikasi Suami Siaga 0,00 0,00 0,00 92.480.000,00

m. Peningkatan Pelayanan

Melalui Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

0,00 0,00 0,00 125.733.300,00

6 Program Perbaikan Gizi Masy. 0,00 0,00 0,00 802.545.950,00

a. Penyusunan Peta Informasi

Masy. Kurang Gizi 0,00 0,00 0,00 95.794.000,00

b. Pemberian Tambahan

Makanan Dan Vitamin 0,00 0,00 0,00 503.567.950,00

c. Penanggulangan Kurang

Energi Protein (KEP), Anemia

Gizi Besi, Gangguan Akibat

0,00 0,00 0,00 42.214.000,00

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 35

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 2 3 4 5 6

Kurang Yodium (GAKY),

Kurang Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro

Lainnya

d. Pemberdayaan Masy. untuk

Pencapaian Keluarga Sadar

Gizi

0,00 0,00 0,00 92.075.000,00

e. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 0,00 0,00 0,00 9.990.000,00

f. Sistem Pengawasan Pangan

dan Gizi 0,00 0,00 0,00 58.905.000,00

7 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat 0,00 0,00 0,00 1.227.550.100,00

a. Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat 0,00 0,00 0,00 52.405.000,00

b. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 0,00 0,00 0,00 899.774.600,00

c. Upaya Kesehatan Kerja 0,00 0,00 0,00 66.054.000,00

d. Upaya Kesehatan Olahraga 0,00 0,00 0,00 72.401.500,00

e. Peningkatan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (BOK) 0,00 0,00 0,00 37.530.000,00

f. Pembinaan Hygiene Sanitasi

Bagi Tempat Pengelolaan

Makanan dan Minuman (TPM)

dan Fasilitas Umum

0,00 0,00 0,00 81.199.000,00

g. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 18.186.000,00

8

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

0,00 0,00 0,00 1.322.840.300,00

a. Penyemprotan/Fogging Sarang

Nyamuk 0,00 0,00 0,00 44.092.100,00

b. Pengadaan Alat Fogging dan

Bahan – Bahan Fogging 0,00 0,00 0,00 197.186.000,00

c. Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

0,00 0,00 0,00 55.117.500,00

d. Peningkatan Imunisasi 0,00 0,00 0,00 125.275.000,00

e. Peningkatan Surveillance

Epidemiologi &

Penanggulangan Wabah

0,00 0,00 0,00 42.135.000,00

f. Peningkatan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE)

Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

g. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 0,00 0,00 0,00 44.475.000,00

h. Lokakarya, Kampanye,

Sosialisasi, Advokasi,

Fasilitasi, dan Sejenisnya

Dalam Rangka Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit

Menular (BOK)

0,00 0,00 0,00 82.184.000,00

i. Surveillance Haji 0,00 0,00 0,00 16.532.200,00

j. Fasilitasi dan Penyelenggaraan

ORI Diphteri 0,00 0,00 0,00 703.843.500,00

9 Prog. Standarisasi Pelayanan

Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.944.327.650,00

a. Evaluasi dan Pengembangan

Standar Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.574.643.298,00

b. Peningkatan Pelayanan dan

Pembinaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Rujukan

0,00 0,00 0,00 369.684.352,00

10 Program Pelayanan Kesehatan 2.278.821.050,00 2.148.603.300,00 94.29 0,00

a. Evaluasi dan Pengembangan 931.504.950,00 927.455.000,00 99.57 0,00

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 36

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 2 3 4 5 6

Standar Pelayanan Kesehatan

b. Peningkatan Pelayanan

Melalui JKN 49.650.000,00 46.300.000,00 93.25 0,00

c. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Melalui

Pendekatan Keluarga

(Keluarga Sehat)

95.500.000,00 94.650.000,00 99.11 0,00

d. Peningkatan Pelayanan dan

Pembinaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Rujukan

800.203.600,00 692.412.500,00 86.53 0,00

e. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Tradisional 401.962.500,00 387.785.800,00 96.47 0,00

11

Program Pengadaan, Peningk.

& Perbaikan Sarana &

Prasarana Puskesmas/Pusk.

Pembantu dan Jaringannya

0,00 0,00 0,00 223.308.800,00

Pengadaan Mobil Ambulance 0,00 0,00 0,00 223.308.800,00

12 Prog. Peningkatan Manajemen

Pelayanan Kesehatan 16.379.031.500,00 14.588.772.000,00 89.07 12.003.510.967,00

a. Koordinasi Pelaks. Program

Pembangunan Kesehatan 702.301.000,00 371.190.000,00 52.85 110.046.000,00

b. Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan 53.937.500,00 10.830.000,00 20.08 5.625.000,00

c. Manajemen Pengelolaan Data

dan Informasi 60.712.000,00 54.570.000,00 89.88 51.695.000,00

d. Peningkatan Pelayanan Melalui

Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

666.200.000,00 296.807.000,00 44.55 495.959.967,00

e. Penyediaan Jasa Manajemen

Kesehatan 14.811.901.000,00 13.799.405.000,00 93.16 11.303.535.000,00

f. Pembinaan Implementasi

Sistem Informasi Kesehatan 83.980.000,00 55.970.000,00 66.65 36.650.000,00

13

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

0,00 0,00 0,00 884.408.800,00

a. Upaya Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

0,00 0,00 0,00 525.280.000,00

b. Upaya Pengendalian Kesehatan

Jiwa 0,00 0,00 0,00 302.225.000,00

c. Lokakarya, Kampanye,

Sosialisasi, Advokasi,

Fasilitasi, dan Sejenisnya

Dalam Rangka Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular (BOK)

0,00 0,00 0,00 56.903.800,00

14 Program Peningk. Pelayanan

Kesehatan Ibu 0,00 0,00 0,00 2.432.735.898,00

a. Peningkatan Pelay. Kesh. Ibu 0,00 0,00 0,00 605.877.600,00

b. Audit Maternal 0,00 0,00 0,00 103.723.800,00

c. Konsolidasi Program P4K 0,00 0,00 0,00 31.835.000,00

d. Pengawalan Kasus Komplikasi 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

e. Peningkatan Pelayanan Melalui

Jampersal 0,00 0,00 0,00 1.563.346.498,00

f. Lokakarya, Kampanye,

Sosialisasi, Advokasi,

Fasilitasi, dan Sejenisnya

Dalam Rangka Peningkatan

Pelay. Kesh. Keluarga (BOK)

0,00 0,00 0,00 92.953.000,00

15 Program Peningk. Pelayanan

Kesehatan Balita 0,00 0,00 0,00 219.712.000,00

a. Peningkatan Pelayanan Kesh.

Balita 0,00 0,00 0,00 116.811.000,00

b. Audit Perinatal 0,00 0,00 0,00 102.901.000,00

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 37

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 2 3 4 5 6

16 Program Peningkatan Sumber

Daya Kesehatan 12.695.300.506,00 11.050.925.228,00 87.05 10.155.276.331,00

a. Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Produk

Kefarmasian dan Pangan

162.101.000,00 133.013.000,00 82.06 0,00

b. Pengadaan dan Pengelolaan

Obat dan Perbekalan

Kesehatan

8.527.014.963,00 8.398.488.172,00 98.49 0,00

c. Pembinaan, Pengawasan dan

Pengendalian Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

140.341.000,00 111.463.150,00 79.42 0,00

d. Penyediaan/Peningkatan/

Pemeliharaan Alat Kesehatan 3.103.435.534,00 1.696.570.056,00 54.67 0,00

e. Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kesehatan 644.853.009,00 604.143.350,00 93.69 0,00

f. Bimbingan Teknis Tenaga

Kesehatan 0,00 0,00 0,00 936.360.000,00

g. Pembinaan dan Pengawasan

Mutu Sumber Daya Manusia

Kesehatan

117.555.000,00 107.247.500,00 91.23 118.020.000,00

h. Pemilihan Tenaga Kesehatan

Teladan 0,00 0,00 0,00 47.295.000,00

i. Penetapan Angka Kredit

Tenaga Fungsional Kesehatan 0,00 0,00 0,00 33.087.500,00

j. Peningkatan Manajemen

Kefarmasian 0,00 0,00 0,00 88.545.000,00

k. Pengawasan Obat dan Bahan

Berbahaya 0,00 0,00 0,00 8.296.500,00

l. Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 8.299.487.624,00

m. Koordinasi/Sosialisasi/

Bimbingan Teknis Program

Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga

0,00 0,00 0,00 13.561.000,00

n. Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

0,00 0,00 0,00 22.851.000,00

o. Pengadaan dan Kalibrasi Alat

Kesehatan 0,00 0,00 0,00 246.230.707,00

p. Lokakarya, Kampanye,

Sosialisasi, Advokasi,

Fasilitasi, dan Sejenisnya

Dalam Rangka Peningkatan

Sumber Daya Kesehatan

(BOK)

0,00 0,00 0,00 41.570.000,00

q. Sosialisasi/Pembinaan/

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Pengawasan Obat dan

Bahan Berbahaya

0,00 0,00 0,00 299.972.000,00

17 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit 1.975.392.400 1.708.228.100 86.48 0,00

a. Peningkatan Pelayanan

Imunisasi 289.929.400 240.710.450 83.02 0,00

b. Penyelenggaraan Surveilans

Penyakit 116.423.000 39.355.000 33.80 0,00

c. Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular 353.900.000 284.630.500 80.43 0,00

d. Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular 943.745.000 883.737.150 93.64 0,00

e. Pencegahan dan Pengendalian

Kesehatan Jiwa 271.395.000 259.795.000 95.73 0,00

18 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial 388.982.400,00 3.190.150,00 0.82 30.475.540,00

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 38

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 % REALISASI 2018

1 2 3 4 5 6

Penyediaan/Peningkatan/

Pemeliharaan Sarana/Prasarana

Fasilitas Kesehatan yang

Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Kesehatan

388.982.400,00 3.190.150,00 0.82 30.475.540,00

Jumlah Belanja Barang & Jasa 45.968.742.615,00 39.795.360.263,50 86,57 38.009.798.024,00

Belanja barang dan jasa pada beberapa kegiatan berikut tidak mencapai target, antara lain:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

(06.001), Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

(06.002), Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (06.003), dan Penyusunan Rencana

Kerja (06.006) masing-masing menyerap 55.00%, 42.85%, 50.67% dan 54.77% dari

anggarannya karena diserap sesuai kebutuhan.

Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan (33.005) mencapai 52.85%

karena Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Blud yang

dianggarkan dua kali, hanya dilaksanakan 1 kali dan paket meeting diserap dibawah standart

harga. Serta anggaran Paket Meeting untuk Sosialisasi Penyusunan Laporan RBA diserap

dibawah pagu (terjadi efisiensi).

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (33.006) mencapai 20.08% karena setiap bidang

memiliki rekening yang menfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga terjadi

efisiensi anggaran.

Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (33.010) mencapai

44.55% karena monev pertama dan kedua hanya dilaksanakan oleh sebagian tim,

sedangkan monev ketiga tidak bisa terlaksana karena keterbatasan waktu dan tenaga.

Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (33.012) mencapai 66.65% karena

kegiatan monev SIK diserap dengan monev terpadu (efisiensi anggaran).

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Alat Kesehatan (42.004) mencapai 54.67% karena

Puskesmas tidak megirim alkes yang akan dikalibrasi sesuai dengan alokasi yang telah

ditentukan. Selain itu, pengadaan posbindu kit dan kesling kit yang diproses lelang gagal dua

kali.

Penyelenggaraan Surveilans Penyakit (43.002) mencapai 33.80% disebkan karena beberapa

hal. Pertama, jumlah KLB tahun 2019 turun dibandingkan estimasi kejadian luar biasa

(KLB) tahun 2018, yaitu tahun 2018 72 kasus sedangkan 2019 sampai tanggal 30 Desember

ada 52 kasus. Kedua, adanya efisiensi monev dengan integrasi monev bersama dengan

kegiatan ke lapangan lainnya (PE KLB). Ketiga, Bersamaan kasus PD3I yang lainnya di

wilayah puskesmas sehingga tidak terlaksananya surveilans aktif di Rumah Sakit khususnya

kasus Campak dan AFP. Keempat, pemeriksaan calon jamaah haji tahun 2019 tahap 1

dilakukan di bulan november tahun 2018.

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 39

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang

Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (25.025) mencapai

0.82% karena ada alat kesehatan mengalami gagal lelang (UKGS Kit, Posbindu Kit dan

Promkes). Saat pendaftaran lelang disarankan oleh Tim pengadaan untuk dijadikan satu

dengan kegiatan lain dan akan diproses dengan lelang cepat. Saat lelang cepat hanya satu

penyedia yang menawar dan batas waktu penyelesaian pekerjaan 30 Desember 2019, dengan

jumlah alkes yang banyak diprediksi penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.

Anggaran TA 2019 Realisasi TA 2019 Realisasi TA 2018

3.1.2.2. BELANJA MODAL (Rp) 20.281.748.761,00 15.984.065.736,41 20.217.556.072,20

Belanja modal Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tahun 2019 meliputi belanja modal

peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal aset lainnya yang

secara ringkas bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Tahun 2019 dan Tahun 2018

dalam Rupiah

NO JENIS BELANJA MODAL ANGGARAN

TAHUN 2019

REALISASI

TAHUN 2019 %

REALISASI

TAHUN 2018

1 Belanja Modal Tanah

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.364.170.161,00 2.990.607.851,00 68.53 5.080.434.572,20

3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.715.473.600,00 12.793.607.885,41 81.41 15.082.461.000,00

4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.000.000,00

6 Belanja Modal Aset Lainnya 202.105.000,00 199.850.000,00 98.88 48.660.500,00

Jumlah 20.281.748.761,00 15.984.065.736,41 78.81 20.217.556.072,20

Dari realisasi tersebut, bila dilihat menurut proporsi komponen belanja modal terhadap total

realisasi belanja modal, realisasi belanja modal gedung dan bangunan menyerap dana terbesar.

Perbandingan selengkapnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019

NO JENIS BELANJA MODAL REALISASI

JUMLAH (Rp) %

1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.990.607.851,00 25.13

2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.793.607.885,41 74.60

3 Belanja Modal Aset Lainnya 199.850.000,00 0.24

JUMLAH 15.984.065.736,41 100.00

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 40

Anggaran

TA 2019

Realisasi

TA 2019

Realisasi

TA 2018

a. Belanja Modal Peralatan & Mesin (Rp) 4.364.170.161,00 2.990.607.851,00 5.080.434.572,20

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

meliputi belanja modal kendaraan bermotor, alat kedokteran, alat farmasi, alat kesehatan

kebidanan dan penyakit kandungan serta belanja modal peralatan dan mesin lainnya yang

membentuk aset tetap peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2019

dianggarkan sebesar Rp. 4.364.170.161,00 dan terealisasi sebesar 2.990.607.851,00 atau

mencapai 68.53%. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin dijabarkan dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel 3.14

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun Anggaran 2019

NO KEGIATAN ANGGARAN

2019

REALISASI 2019 REALISASI

2018

(Rp) % (Rp)

1 2 3 4 5 6

1 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Belanja modal electric generating set 200.000.000,00 198.275.000,00 99.14 35.000.000,00

Belanja modal kendaraan bermotor roda

dua 24.649.250,00 30.375.000,00 82.66 0,00

Belanja modal alat penyimpanan

perlengkapan kantor 65.742.500,00 64.366.100,00 97.91 37.750.000,00

Belanja modal office use 66.386.000,00 65.780.000,00 99.09 31.250.000,00

Belanja modal meubelair 196.650.000,00 195.999.999,00 99.67 198.750.000,00

Belanja modal alat pembersih 918.000,00 900.000,00 98.04 7.525.000,00

Belanja modal alat pendingin 4.810.000,00 4.810.000,00 100 19.850.000,00

Belanja modal home use 93.850.650,00 66.926.970,00 71.31 57.200.000,00

Belanja modal komputer unit/jaringan 11.000.000,00 7.705.500,00 70.05 0,00

Belanja modal personal komputer 118.250.000,00 114.709.100,00 97.01 41.671.800,00

Belanja modal peralatan personal

komputer 61.557.500,00 60.200.140,00 97.79 19.330.640,00

Belanja modal kursi kerja pejabat 18.000.000,00 17.700.000,00 98.33 0,00

Belanja modal alat komunikasi

telephone 43.500.000,00 42.858.000,00 98.52 0,00

Belanja modal alat farmasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100 0,00

Jumlah (1) 910.313.900,00 865.605.809,00 95.09 448.327.440,00

2 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Belanja modal home use 10.000.000,00 9.550.000,00 95.50 0,00

Belanja modal alat laboratorium

lingkungan 170.967.800,00 120.494.220,00 7048 0,00

Jumlah (2) 180.967.800,00 130.044.220,00 71.86 0,00

3 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja Dan Olahraga

Belanja modal alat ukur/test klinis lain 11.209.128,00 9.680.000,00 86.36 0,00

Belanja modal home use 4.831.200,00 4.831.200,00 100 0,00

Belanja modal alat kesehatan olahraga 72.850.000,00 44.600.000,00 61.22 0,00

Jumlah (3) 88.890.328,00 59.111.200,00 66.50 0,00

4 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Belanja modal home use 47.767.500,00

Jumlah (4) 47.767.500,00

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 41

NO KEGIATAN ANGGARAN

2019

REALISASI 2019 REALISASI

2018

(Rp) % (Rp)

1 2 3 4 5 6

5 Upaya Kesehatan Kerja

Belanja modal alat pemadam kebakaran 68.376.000,00

Jumlah (5) 68.376.000,00

6 Upaya Kesehatan Olahraga

Belanja modal alat kesehatan olah raga 199.825.000,00

Jumlah (6) 199.825.000,00

7 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging

Belanja modal kendaraan bermotor

beroda tiga 120.000.000,00

Belanja modal alat farmasi 562.556.000,00

Jumlah (7) 682.556.000,00

8 Peningkatan Imunisasi

Belanja modal alat farmasi 459.962.000,00

Jumlah (8) 459.962.000,00

9 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

Belanja modal alat komunikasi

telephone 6.000.000,00

Belanja modal alat komunikasi radio

VHF 20.330.000,00

Jumlah (9) 26.330.000,00

10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Belanja modal kendaraan bermotor

khusus 1.808.900.000,00

Jumlah (10) 1.808.900.000,00

11 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Alat Kesehatan

Belanja modal perkakas bengkel khusus 130.258.000,00 90.915.000,00 69.80 0,00

Belanja modal alat ukur lainnya 486.673.000,00 0,00 0.00 0,00

Belanja modal alat kedokteran umum 1.075.312.313,00 616.068.978,00 57.29 0,00

Belanja modal alat kedokteran gigi 569.688.908,00 512.400.000,00 89.94 0,00

Belanja modal alat farmasi 105.767.912,00 92.909.410,00 87.84 0,00

Belanja modal alat laboratorium umum 12.000.000,00 0,00 0.00 0,00

Jumlah (11) 2.379.700.133,00 1.312.293.388,00 55.15 0,00

12 Pengadaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan

Belanja modal alat kedokteran umum 0,00 0,00 0,00 290.104.677,20

Belanja modal alat kesehatan kebidanan

dan penyakit kandungan 0,00 0,00 0,00 71.344.818,00

Jumlah (12) 0,00 0,00 0,00 361.449.495,20

13 Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular

Belanja modal kendaraan bermotor roda

tiga 38.000.000,00 35.100.000,00 92.37 0,00

Belanja modal alat farmasi 160.000.000,00 149.600.000,00 93.50 0,00

Jumlah (13) 198.000.000,00 184.700.000,00 93.28 0,00

14 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama

dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

Belanja modal alat kedokteran umum 568.798.000,00 438.853.234,00 77.15 891.702.478,00

Belanja modal alat kedokteran gigi 37.500.000,00 0,00 0.00 85.238.659,00

Jumlah (14) 606.298.000,00 438.853.234,00 72.38 976.941.137,00

Jumlah (1) s/d (14) 4.364.170.161,00 2.990.607.885,41 68.53 5.080.434.572,20

Dari data di atas. bisa dilihat bahwa beberapa belanja modal yang tidak mencapai target, antara

lain:

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 42

Belanja modal alat kesehatan olahraga pada kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja

Dan Olahraga (16.004) terealisasi 61.22% karena terjadi efisiensi (sisa kontrak).

Belanja modal perkakas bengkel khusus dan Belanja modal alat kedokteran umum pada

masing-masing mencapai 69.80% dan 57.29% serta Belanja modal alat ukur lainnya dan

Belanja modal alat laboratorium umum tidak terserap sama sekali pada kegiatan Penyediaan/

Peningkatan/Pemeliharaan Alat Kesehatan (42.004) karena Pengadaan posbindu kit dan

kesling kit yang diproses lelang gagal dua kali. Lelang pertama karena ada penawaran salah

satu alat (tas alat gigi) sangat jauh dari harga pasar. Di HPS berkisar dua ratus ribu, namun

penawarannya sekitar dua jutaan. Lelang ke dua gagal karena hanya satu penyedia yang

menawar dan batas waktu penyelesaian pekerjaan 30 Desember 2019, dengan jumlah alat

kesehatan yang banyak diprediksi penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.

Belanja modal alat kedokteran gigi pada kegiatan Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Kesehatan (25.025) tidak terealisasi karena saat pendaftaran lelang

disarankan oleh Tim pengadaan untuk dijadikan satu dengan kegiatan lain dan akan diproses

dengan lelang cepat. Saat lelang cepat hanya 1 penyedia yang menawar dan batas waktu

penyelesaian pekerjaan 30 Desember 2019, dengan jumlah alkes yang banyak diprediksi

penyedia tidak mampu menyeesaikan pekerjaan.

Anggaran

TA 2019

Realisasi

TA 2019

Realisasi

TA 2018

b. Belanja Modal Gedung & Bangunan (Rp) 15.715.473.600,00 12.793.607.885,41 15.082.461.000,00

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

meliputi pembangunan dan rehabilitasi puskesmas serta puskesmas pembantu. Realisasi

pengeluaran belanja modal gedung dan bangunan mencapai 81.41% dari anggarannya atau

sebesar Rp 12.793.607.885,41,00.

Tabel 3.15

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun Anggaran 2019

NO KEGIATAN ANGGARAN

TA 2019

REALISASI 2019 REALISASI 2018

(Rp) % (Rp)

1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Belanja modal bangunan gedung

kantor 263.200.000,00

Belanja modal rumah negara

golongan III 212.010.000,00

Jumlah (1) 475.210.000,00

2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Belanja modal bangunan gedung

kantor 195.269.000,00 186.310.398,00 95.41 0,00

Jumlah (2) 195.269.000,00 186.310.398,00 95.41 0,00

3 Pembangunan Puskesmas

Belanja modal bangunan

kesehatan 9.556.094.600,00 8.434.007.405,73 88.26 4.709.103.000,00

Jumlah (3) 9.556.094.600,00 8.434.007.405,73 88.26 4.709.103.000,00

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 43

NO KEGIATAN ANGGARAN

TA 2019

REALISASI 2019 REALISASI 2018

(Rp) % (Rp)

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Belanja modal bangunan

kesehatan 1.777.800.000,00 449.892.400,00 25.31 9.622.152.000,00

Jumlah (4) 1.777.800.000,00 449.892.400,00 25.31 9.622.152.000,00

5 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Belanja modal bangunan

kesehatan 3.200.000.000,00 2.812.810.481,68 87.90 9.622.152.000,00

Jumlah (5) 3.200.000.000,00 2.812.810.481,68 87.90 9.622.152.000,00

6 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

Belanja modal bangunan

kesehatan 986.310.000,00 910.589.200,00 92.32 275.996.000,00

Jumlah (6) 986.310.000,00 910.589.200,00 92.32 275.996.000,00

Jumlah (1) s/d (6) 15.715.473.600,00 12.793.607.885,41 81.41 15.082.461.000,00

Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa belanja modal bangunan kesehatan pada kegiatan Pengadaan

Sarana dan Prasarana Puskesmas (25.007) hanya mencapai 25.31% karena Pembangunan IPAL

mengalami gagal lelang.

Anggaran TA 2019 Realisasi TA 2019 Realisasi TA 2018

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp) 0,00 0,00 6.000.000,00

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tidak menganggarkan belanja modal aset tetap

lainnya sehingga realisasi belanja modal tersebut adalah Rp. 0,00.

Anggaran TA 2019 Realisasi TA 2019 Realisasi TA 2017

d. Belanja Modal Aset Lainnya (Rp) 202.105.000,00 199.850.000,00 48.660.500,00

Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2019 merupakan pengadaan aset yang tidak

dapat dikategorikan sebagai aset lancar maupun aset tetap yang terdiri dari biaya penyusunan

Dokumen UKL dan UPL pada kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dan

Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan. Anggaran belanja modal aset lainnya

sebesar Rp 202.105.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 199.850.000,00 atau mencapai 98.88%.

Rincian realisasi belanja modal aset lainnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.16

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

Tahun Anggaran 2019

dalam Rupiah

No Jenis Belanja Modal Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018

1 Software 125.255.000,00 123.000.000,00 98.20

2 Hasil kajian/pengembangan 76.850.000,00 76.850.000,00 100 48.660.500,00

Jumlah 202.105.000,00 199.850.000,00 98.88 48.660.500,00

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 44

3.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional

keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit

Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode

sebelumnya.

3.2.1. PENDAPATAN LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Pendapatan Asli Daerah-LO (Rp) 10.612.688.764,10 6.872.919.620,00

Pendapatan Asli Daerah-LO yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

pada tahun 2019 dan 2018 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.17

Daftar Pendapatan Asli Daerah-LO

per 31 Desember 2019 dan 2018

dalam Rupiah

NO NAMA AKUN 2019 2018

1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO 553.465.900,00

Retribusi pelayanan kesehatan-LO 553.465.900,00

2 Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO 10.059.222.864,10 6.872.919.620,00

Pendapatan Hibah-LO 10.059.222.864,10 6.872.919.620,00

JUMLAH 10.612.688.764,10 6.872.919.620,00

31 Desember 2019 31 Desember 2018

a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO (Rp) 553.465.900,00 0,00

Pada tahun 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tidak memiliki pendapatan

retribusi daerah karena seluruh pendapatan dicatat oleh puskesmas dan UPTD Dinas Kesehatan.

Pada tahun 2019, ketiga UPTD yang terdiri dari Labkesda, IFK, dan BKOR-PIPPM bergabung

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang secara otomatis, pendapatan dari tiga UPTD

tersebut dicatat sebagai pendapatan Dinas Kesehatan. Rincian transaksi yang mempengaruhi nilai

Pendapatan Retribusi Daerah-LO bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18

Daftar Pendapatan Retribusi Daerah-LO

per 31 Desember 2019

dalam Rupiah

NO JENIS PENDAPATAN REALISASI

LRA

MEMO PENYESUAIAN PENDAPATAN

RETRIBUSI

DAERAH LO BERTAMBAH BERKURANG

1 2 3 4 5 6 =3+4-5

1 RETRIBUSI JASA UMUM 499.700.200,00 5.940.000,00 48.396.300,00 457.243.900,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan 499.700.200,00 5.940.000,00 48.396.300,00 457.243.900,00

- BKOR-PIPPM 6.840.000,00 6.840.000,00

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 45

NO JENIS PENDAPATAN REALISASI

LRA

MEMO PENYESUAIAN PENDAPATAN

RETRIBUSI

DAERAH LO BERTAMBAH BERKURANG

1 2 3 4 5 6 =3+4-5

- Konsultasi gizi 2.010.000,00 2.010.000,00

- Konsultasi penyakit metabolik 240.000,00 240.000,00

- Pengukuran kebugaran jasmani 150.000,00 150.000,00

- Sinar infrared 435.000,00 435.000,00

- Pelayanan akupuntur 3.570.000,00 3.570.000,00

- Sport masage 435.000,00 435.000,00

- LABKESDA 492.860.200,00 5.940.000,00 48.396.300,00 450.403.900,00

- Klaim pemeriksaan laboratorium

(papsmear) 248.271.200,00 5.940.000,00 48.396.300,00 205.814.900,00

- Retribusi Labkesda 244.589.000,00 244.589.000,00

2 RETRIBUSI JASA USAHA 96.222.000,00 96.222.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah 96.222.000,00 96.222.000,00

- BKOR-PIPPM 96.222.000,00 96.222.000,00

- Fitnes (umum) 44.160.000,00 44.160.000,00

- Fitnes (pelajar) 7.028.000,00 7.028.000,00

- Aerobik (umum) 40.850.000,00 40.850.000,00

- Aerobik (pelajar) 364.000,00 364.000,00

- Fitnes & Aerobik (umum) 3.540.000,00 3.540.000,00

- Fitnes & Aerobik (pelajar) 280.000,00 280.000,00

JUMLAH HASIL RETRIBUSI

DAERAH 595.922.200,00 5.940.000,00 48.396.300,00 595.922.200,00

Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa komponen yang mempengaruhi Pendapatan Retribusi

Daerah–LO terdiri dari realisasi pendapatan retribusi daerah di LRA (Laporan Realisasi

Anggaran) sebesar Rp. 595.922.200,00 ditambah piutang retribusi jasa umum yang berasal dari

layanan pemeriksaan papsmear Labkesda sebesar Rp 5.940.000,00 kemudian dikurangi

penerimaan piutang tahun 2018 yang tercatat sebagai pendapatan tahun 2019 sebesar Rp

48.396.300,00. Selisih sebesar Rp 3.700,00 antara piutang tahun 2018 dan penerimaan 2019

terjadi karena pembebanan jasa transaksi keuangan berupa biaya transfer.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

b. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO (Rp) 10.059.222.864,10 6.872.919.620,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang pada

tahun 2019 dan 2018 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.19

Daftar Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

per 31 Desember 2019 dan 2018

dalam Rupiah

NO LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2019 2018

1 2 3 4

1 Hibah obat dari pihak penyedia 35.525.000,00

2 Pengembalian vaksin dari pihak swasta 572.376,00

3 Hibah obat dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Jember 2.650.000,00

4 Hibah obat dan vaksin dari Dinas Kesehatan 9.877.711.660,00 6.826.092.020,00

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 46

NO LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2019 2018

1 2 3 4

Propinsi Jawa Timur

5 Hibah persediaan dari Kemenkes RI 142.763.828,10 46.827.600,00

JUMLAH 10.059.222.864,10 6.872.919.620,00

Pada tahun 2018, pendapatan hibah dari pemerintah propinsi berupa vaksin dari Dinas Kesehatan

Propinsi Jawa Timur. Sedangkan hibah dari pemerintah pusat merupakan persediaan cetak dari

Kemenkes RI. Adapun rincian hibah vaksin bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20

Penerimaan Hibah Persediaan

Tahun 2018 dalam Rupiah

No. Nama Persediaan

Dropping 1 Januari - 31 Desember 2018

KET Jumlah Satuan Harga/Satuan Nilai Dropping

1 2 3 4 5 6 7

VAKSIN 6.826.092.020,00

1 HB-ADS (PID) 13.000 Vial 20.900,00 271.700.000,00

2 HB-ADS (PID) 3.000 Vial 21.810,00 65.430.000,00

3 BCG 4.000 Vial 59.950,00 239.800.000,00

4 BCG 1.100 Vial 56.360,00 61.996.000,00

6 DPT HB - HIB 38.380 Vial 76.285,00 2.927.818.300,00

7 DPT HB - HIB 11.050 Vial 71.810,00 793.500.500,00

8 POLIO BOPV 10 DS 9.500 Vial 19.954,00 189.563.000,00

9 POLIO BOPV 10 DS 2.300 Vial 18.140,00 41.722.000,00

12 IPV 5 DS 800 Vial 139.000,00 111.200.000,00

13 IPV 5 DS 1.635 Vial 153.736,00 251.358.360,00

14 IPV 5 DS 200 Vial 149.820,00 29.964.000,00

15 IPV 5 DS 960 Vial 144.540,00 138.758.400,00

16 CAMPAK 10 DS (MR ) 1.100 Vial 141.648,00 155.812.800,00

17 CAMPAK MR 2.400 Vial 149.820,00 359.568.000,00

21 DT 11.520 Vial 17.798,00 205.032.960,00

22 DT 3.770 Vial 16.360,00 61.677.200,00

24 TD 8.490 Vial 15.450,00 131.170.500,00

25 TD 47.880 Vial 16.500,00 790.020.000,00

CETAK 468.270.000,00

1 Buku Kesehatan Ibu dan

Anak serta Stickter P4K 90 Box 5.203.000,00 468.270.000,00

JUMLAH 6.872.919.020,00

Selisih Rp. 600,00 terjadi karena human error saat perhitungan menggunakan komputer yakni

salah melakukan drag. Kesalahan tersebut telah dilaporkan ke BPK-RI Perwakilan Jawa Timur

saat audit tahun 2018.

Pada tahun 2019, Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang terdiri dari pendapatan hibah dari penyedia, pihak swasta, Dinas Kesehatan Kabupaten

Jember, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, serta Kementerian Kesehatan RI, dengan rincian

sebagai berikut:

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 47

Tabel 3.21

Rincian Penerimaan Hibah Persediaan

Tahun 2019 dalam Rupiah

NO RINCIAN HIBAH PERSEDIAAN

MUTASI MASUK 1 JAN S/D 31 DES TAHUN 2019

KET. JML

BRG SATUAN

HARGA

SATUAN NILAI MUTASI

HIBAH PENYEDIA

1 Depakote Valproat Tab 250 mg (Abbott) 20.300 Tablet 1.750,00 35.525.000,00

35.525.000,00

HIBAH DINKES KABUPATEN JEMBER

2 Hepatitis B Imunoglobulin inj 220 IU/ml (Hb

Ig) (Hyperhep) 2 pcs 1.325.000,00 2.650.000,00

2.650.000,00

PENGEMBALIAN VAKSIN DARI

PIHAK SWASTA

3 IPV 5 DS 2 Vial 144.540,00 289.080,00

4 CAMPAK 10 DS (MR ) 2 Vial 141.648,00 283.296,00

572.376,00

HIBAH OBAT BUFFER DINKES PROP

5 Albendazol Tablet 400 mg 179.550 Tablet 404,00 72.538.200,00

6 Anti Dipteri Serum (ADS) 4 0 1.551.000,00 6.204.000,00

7 Azithromicyn + cefixime 20 paket 34.354,10 687.082,00

8 Clozapin 25 mg 8.000 tablet 1.121,00 8.968.000,00

9 Diazepam inj 5 mg/ml 400 0 1.735,00 694.000,00

10 Efavirenz 600 mg 1.560 Tablet 191.250,00 298.350.000,00

11 Efavirenz 600 mg 1.973 Tablet 198.900,00 392.429.700,00

12 Erythromycin Stearate Kaplet 500 mg (Rama

Emeraid Multi Sukses) 700 Tablet 730,00 511.000,00

13 Fenobarbital Tablet 30 mg 1.000 Tablet 171,00 171.000,00

14 Fitomenadion (Vit K1)Inj 2 mg/ ml I.M

(Phapros ) 12.000 0 3.682,00 44.184.000,00

15 Garam Oralit (Kimia Farma) 234.000 Tablet 257,00 60.138.000,00

16 Haloperidol inj 5 mg/ml 60 ampule 5.000,00 300.000,00

17 Haloperidol Tab 5 Mg (Indofarma) 10.000 Tablet 56,00 560.000,00

18 Hepatitis B Imunoglobulin inj 220 IU/ml (Hb

Ig) (Hyperhep) 108 pcs 1.325.000,00 143.100.000,00

19 INH 300 mg (Isoniazid 300 mg tablet) 18.000 tablet 164,00 2.952.000,00

20 Isoniazid / INH 100 mg 6.000 Tablet 145,00 870.000,00

21 Klorpromazin HCl Inj I.M 25 mg/ml 60 Vial 1.243,00 74.580,00

22 Lamivudine 150 mg 524 Tablet=60 90.000,00 47.160.000,00

23 Lamivudine 150 mg 400 Tablet=60 93.600,00 37.440.000,00

24 MDT MB Anak 30 Blister 26.562,93 796.887,90

25 MDT MB ANAK 24 0 28.354,00 680.496,00

26 MDT MB Dewasa 1.056 Blister 40.913,49 43.204.644,10

27 MDT MB DEWASA 480 0 41.784,00 20.056.320,00

28 Metilergometrin Maleat Inj.0,2 mg/ml 500 0 2.684,00 1.342.000,00

29 Mineral Mix 6.000 sch 2.920,00 17.520.000,00

30 Nevirapine 200 mg 218 Tablet=60 176.400,00 38.455.200,00

31 Nevirapine 200 mg 456 0 183.480,00 83.666.880,00

32 OAT Anak 71 kit 232.518,00 16.508.778,00

33 OAT FDC Kategori Anak 32 kit 232.518,00 7.440.576,00

34 OAT FDC Kategori Anak 93 kit 248.120,00 23.075.160,00

35 OAT FDC Kategori I - IIII 1946 kit 389.344,00 757.663.424,00

36 OAT FDC Kategori II 1 kit 1.297.894,00 1.297.894,00

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 48

NO RINCIAN HIBAH PERSEDIAAN

MUTASI MASUK 1 JAN S/D 31 DES TAHUN 2019

KET. JML

BRG SATUAN

HARGA

SATUAN NILAI MUTASI

37 OAT FDC Kategori II 40 kit 1.384.983,00 55.399.320,00

38 OAT FDC Kombipak Kategori I 77 kit 317.018,00 24.410.386,00

39 Oksitosin Inj 10 UI/ml 2.400 0 1.900,00 4.560.000,00

40 Piridoksin HCl (Vit.B6)Tablet 25 mg 18.000 Tablet 77,00 1.386.000,00

41 Prednison tab 5 mg 5.000 0 68,00 340.000,00

42 Rapid test HCV 300 0 13.252,00 3.975.600,00

43 Risperidon Tab 2 mg 24.000 Tablet 287,00 6.888.000,00

44 Tablet Tambah Darah /Komb Ferro Fumarat

60 Mg +As.Folat 0,4 Mg Tab (Phapros) 168.000 Tablet 354,00 59.472.000,00

45 Tablet Tambah Darah /Komb Ferro Fumarat

60 Mg +As.Folat 0,4 Mg Tab (Phapros) 2.144.800 Tablet 354,00 759.259.200,00

46 Tenofovir 300 +Lamivudin 300+ Efaviren

600 (Triple Fdc) Dewasa 114 Botol 89.681,00 10.223.634,00

47 Tenofovir 300 +Lamivudin 300+ Efaviren

600 (Triple Fdc) Dewasa 650 0 79.154,00 51.450.100,00

48 Tenofovir 300 mg 555 Tablet=30 243.000,00 134.865.000,00

49 Tenofovir 300 mg 267 Tablet=30 252.270,00 67.356.090,00

50 Tenofovir 300 mg 77 0 303.750,00 23.388.750,00

51 Thiamin HCL 50 mg 10.000 0 86,00 860.000,00

52 Triheksifenidil Tablet 2 mg ( Holi Farma ) 40.000 Tablet 91,00 3.640.000,00

53 Zidofudine 100 mg (ZDV) 15 Tablet=60 102.000,00 1.530.000,00

54 Zidofudine 100 mg (ZDV) 40 Tablet=60 106.080,00 4.243.200,00

55 Zidofudine 300 mg + Lamifudine 150 mg 2.177 Tablet=60 222.000,00 483.294.000,00

56 Zidofudine 300 mg + Lamifudine 150 mg 850 Tablet=60 230.880,00 196.248.000,00

57 Zinc Sulphate Tablet Dispersible 20 mg

(Phapros) 129.600 Tablet 524,00 67.910.400,00

58 Alat Suntik Sekali Pakai ADS 0,5 ml SKIVA

(GAVI) 9.000 Pcs 1.081,82 9.736.380,00

59 Alat Suntik Sekali Pakai 0,05 ml/ ONEJECT 19.200 pcs 1.463,00 28.089.600,00

60 Alat Suntik Sekali Pakai 0,5 ml 48.000 0 1.463,00 70.224.000,00

61 Alat Suntik Sekali Pakai 0,5 ml 80.000 0 1.190,00 95.200.000,00

62 Alat Suntik Sekali Pakai 0,5 ml OneJect 90.900 pcs 1.185,00 107.716.500,00

63 Alat Suntik Sekali Pakai 0,5 ml/ GAVI

SKIFA 18.000 pcs 1.077,00 19.386.000,00

64 Alat Suntik Sekali Pakai 5 cc (SKIVA) 29.000 pcs 1.583,00 45.907.000,00

65 Alat Suntik Sekali Pakai 5 ml 8.700 pcs 1.439,00 12.519.300,00

66 BHP EID 2 pcs 12.175,00 24.350,00

67 Box Slide 22 0 77.690,00 1.709.180,00

68 Catridge Genexpart 3.000 set 190.741,37 572.224.110,00

69 Catridge Genexpart 700 0 825.000,00 577.500.000,00

70 Diagnostar DS HIV 1/2 One step Rapid test 1.100 Test 14.712,50 16.183.750,00

71 KHB Diagnostic 600 0 12.500,00 7.500.000,00

72 KHB Diagnostic Kit For HIV (1+2) Antibody 150 Test 13.750,00 2.062.500,00

73 Kondom 8.640 pcs 358,00 3.093.120,00

74 Lubricant 2.200 pcs 486,00 1.069.200,00

75 Masker 10.000 Box= 50

pcs 339,90 3.399.000,00

76 Pot Spuntum/Pot Dahak Steril 3.400 pcs 5.890,00 20.026.000,00

77 Pot Spuntum/Pot Dahak Steril 6.800 pcs 4.952,83 33.679.244,00

78 Pot Spuntum/Pot Dahak Steril 18.400 pcs 2.728,00 50.195.200,00

79 Rapid HIV SD Bioline 34.400 Box=25

test 11.975,00 411.940.000,00

80 RDT Malaria 100 Test 16.400,00 1.640.000,00

81 Reagen HBsAg Strip SD 7.800 pcs 10.865,80 84.753.240,00

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 49

NO RINCIAN HIBAH PERSEDIAAN

MUTASI MASUK 1 JAN S/D 31 DES TAHUN 2019

KET. JML

BRG SATUAN

HARGA

SATUAN NILAI MUTASI

82 Reagen HIV (FOKUS) R 2 200 0 13.235,00 2.647.000,00

83 Reagen HIV (SD) R 1 2.500 Test 11.975,00 29.937.500,00

84 Reagen HIV (VIKIA) R 3 200 0 19.480,00 3.896.000,00

85 Reagen Zeil Nelseen 360 kit 257.644,00 92.751.840,00

86 RPR Syphilis 1.000 0 4.120,00 4.120.000,00

87 Safety Box 5 Liter 13.275 pcs 22.433,00 297.798.075,00

88 Slide 347 Box 20.747,00 7.199.209,00

89 Stereofoam 200 0 6.700,00 1.340.000,00

90 Trepocheck Syphilis 4.500 pcs 9.738,00 43.821.000,00

91 Trepocheck Syphilis 3.000 0 9.611,00 28.833.000,00

VAKSIN DINKES PROP

93 HB-ADS (PID) 6.700 Vial 21.810,00 146.127.000,00

94 HB-ADS (PID) 9.700 Vial 23.270,00 225.719.000,00

95 HB-ADS (PID) 1.000 23.991,00 23.991.000,00

96 BCG 3.900 Vial 56.360,00 219.804.000,00

97 BCG 800 60.140,00 48.112.000,00

98 DPT HB - HIB 2.700 Vial 76.620,00 206.874.000,00

99 DPT HB - HIB 7.050 Vial 71.810,00 506.260.500,00

100 POLIO BOPV 10 DS 10.400 Vial 18.140,00 188.656.000,00

101 POLIO BOPV 10 DS 700 19.965,00 13.975.500,00

102 IPV 5 DS 2.700 Vial 144.540,00 390.258.000,00

103 CAMPAK 10 DS (MR ) 6.800 Vial 141.648,00 963.206.400,00

104 CAMPAK 10 DS (BIAS) 4.490 Vial 28.204,00 126.635.960,00

105 DT 1.950 17.450,00 34.027.500,00

106 Anti Difteri Serum 4 Vial 1.551.000,00 6.204.000,00

9.877.711.660,00

HIBAH KEMENKES RI

Alat Kesehatan/Kedokteran Habis Pakai 25 set 4.115.830,40 102.895.760,00

107 Antropometri Kit -

Peralatan Rumah Tangga Lainnya 100 buah 225.500,00 22.550.000,00

108 Wayang -

Cetak

109 Diagram Lingkaran Kriteria Kelayakan

Medis Dalam Penggunaan Kontrasepsi 255 buah 9.570,00 2.440.350,00

110 Lembar Balik Kesehatan Reproduksi dan

Seksual Bagi Calon Pengantin 26 buah 49.900,00 1.297.400,00

111 Kohort Kesehatan Reproduksi 53 buah 26.275,70 1.392.612,10

112 Juknis Penggunaan Kohort 28 buah 13.084,50 366.366,00

113 Paket Register dan Anak Pra Sekolah 100 buah 30.690,00 3.069.000,00

114 Paket Buku Pedoman dan Modul Kalakarya

MTBS 225 buah 16.500,00 3.712.500,00

115 Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan

Remaja 50 buah 63.085,00 3.154.250,00

116 Paket Menejemen Terpadu Balita Sakit 9 buah 209.510,00 1.885.590,00

142.763.828,10

TOTAL PENDAPATAN HIBAH 10.059.222.864,10

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 50

31 Desember 2019 31 Desember 2018

3.2.2. BEBAN-LO (Rp) 75.364.289.511,00 72.825.780.586,62

Jumlah tersebut merupakan beban atau penurunan manfaat ekonomi selama periode

Tahun Anggaran 2019 yang menurunkan ekuitas, berupa pengeluaran dan konsumsi aset. Rincian

beban tahun 2019 dan tahun 2018 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22

Beban Laporan Operasional

Tahun Anggaran 2019 dan 2018

dalam Rupiah

BEBAN TAHUN 2019 TAHUN 2018 KENAIKAN/

PENURUNAN

Beban Pegawai 43.836.730.225,00 42.713.991.587,00 1.122.738.638,00

Beban Barang dan Jasa 28.548.271.660,30 27.748.814.445,30 799.457.215,00

Beban Hibah 262.638.916,73 315.190.320,00 (52.551.403,27)

Beban Penyisihan Piutang (4.307.960,00) (4.307.960,00)

Beban Penyusutan 2.665.212.872,97 1.992.040.438,32 673.172.434,65

Beban Amortisasi 95.713.796,00 55.743.796,00 39.970.000,00

JUMLAH 75.404.259.511,00 72.825.780.586,62 2.578.478.924,38

31 Desember 2019 31 Desember 2018

a. Beban Pegawai-LO (Rp) 43.836.730.225,00 42.713.991.587,00

Beban pegawai merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang yang terdiri dari pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS serta pembayaran

honorarium. Rincian perhitungan Beban Pegawai bisa dilihat dari rincian berikut:

Tabel 3.23

Rincian Beban Pegawai Laporan Operasional

Tahun Anggaran 2018

dalam Rupiah

NO RINCIAN BEBAN PEGAWAI TAHUN 2018

1 Belanja pegawai LRA 42.332.303.107,00

4 Pembebanan utang gaji dan tunjangan tahun 2017 (34.953.769,00)

5 Kekurangan pembayaran jaminan kecelakaan kerja bulan Desember 2018 5.073.525,00

6 Kekurangan gaji dan tunjangan bulan Oktober s/d Desember 2018 73.105.916,00

7 Kekurangan tambahan penghasilan bulan Nopember 2018 26.888.179,00

8 Kekurangan tambahan penghasilan bulan Desember 2018 184.524.629,00

9 Klaim honorarium pelayanan kesehatan tahun 2018 127.050.000,00

TOTAL 42.713.991.587,00

Sedangkan untuk Rincian Beban Pegawai-LO tahun 2019 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 51

Tabel 3.24

Rincian Beban Pegawai Laporan Operasional

Tahun Anggaran 2019

dalam Rupiah

NO RINCIAN

OBYEK BELANJA

REALISASI

LRA 2019

MEMO PENYESUAIAN BEBAN

PEGAWAI LO

2019 BERTAMBAH BERKURANG

1 2 3 4 5 6 = 3+4-5

1 Gaji dan Tunjangan 39.153.373.607,00 39.153.373.607,00

Gaji Pokok PNS 31.138.416.655,00 31.138.416.655,00

Tunjangan keluarga 2.721.172.523,00 2.721.172.523,00

Tunjangan jabatan 210.025.000,00 210.025.000,00

Tunjangan fungsional 2.773.885.000,00 2.773.885.000,00

Tunjangan fungsional

umum 477.840.000,00 477.840.000,00

Tunjangan beras 1.563.620.220,00 1.563.620.220,00

Tunjangan PPh/

tunjangan khusus 6.759.244,00 6.759.244,00

Pembulatan gaji 506.944,00 506.944,00

Iuran jaminan

kecelakaan kerja dan

jaminan kematian

261.148.021,00 261.148.021,00

2 Tambahan

Penghasilan PNS 2.357.940.653,00 207.009.424,00 289.592.249,00 2.275.357.828,00

Tambahan penghasilan

berdasarkan beban kerja 2.357.940.653,00 207.009.424,00 289.592.249,00 2.275.357.828,00

Tambahan uang makan

3 Honorarium PNS 2.165.407.515,00 181.099.275,00 127.050.000,00 2.219.456.790,00

Honorarium tim teknis

kegiatan 237.250.000,00 237.250.000,00

Honorarium pengadaan

barang/jasa 36.529.800,00 932.400,00 37.462.200,00

Honorarium pengurus

barang 11.100.000,00 11.100.000,00

Honorarium penerima

hasil pekerjaan 7.705.200,00 7.705.200,00

Honorarium pelayanan

kesehatan 1.606.755.515,00 180.166.875,00 127.050.000,00 1.659.872.390,00

Honorarium verifikator

jampersal 10.000.000,00 10.000.000,00

Honorarium pengguna

anggaran 10.368.000,00 10.368.000,00

Honorarium pejabat

pelaksana teknis kegiatan 245.699.000,00 245.699.000,00

4 Honorarium Non PNS 33.800.000,00 33.800.000,00

Honorarium tim teknis

kegiatan 12.200.000,00 12.200.000,00

Honorarium pegawai

honorer/tidak tetap 21.600.000,00 21.600.000,00

5 Uang Lembur 154.082.000,00 660.000,00 154.742.000,00

Uang Lembur PNS 154.082.000,00 660.000,00 154.742.000,00

TOTAL 43.864.603.775,00 388.768.699,00 416.642.249,00 43.836.730.225,00

Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa komponen yang mempengaruhi pos beban pegawai

LO terdiri dari Belanja LRA sebesar Rp 43.864.603.775,00 dengan penambahan sebesar Rp

388.768.699,00. Penambahan tersebut berasal dari utang belanja pegawai tahun 2019 yang

menjadi kewajiban jangka pendek Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebesar Rp

387.176.299,00 dan biaya umum dari pengadaan alat kesehatan yang gagal lelang sebesar Rp

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 52

1.592.400,00. Pengurangan sebesar Rp 416.642.249,00 merupakan pembayaran utang belanja

yang tercatat di saldo awal Neraca tahun 2019.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

b. Beban Barang dan Jasa-LO (Rp) 28.548.271.660,30 27.748.814.445,30

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan,

beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban lain-lain. Saldo Beban Barang

dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.25

Rincian Beban Barang dan Jasa Laporan Operasional

Tahun Anggaran 2019

dalam Rupiah

NO RINCIAN BEBAN BARANG DAN JASA TAHUN 2019

1 Belanja barang dan jasa LRA 39.795.360.263,50

2 Pembebanan persediaan awal barang pakai habis 11.025.439.784,71

3 Persediaan akhir barang pakai habis (8.363.437.048,31)

4 Mutasi keluar persediaan ke puskesmas dan rumah sakit daerah (23.463.131.765,87)

5 Mutasi keluar persediaan ke pihak swasta (262.638.916,73)

6 Mutasi masuk persediaan dari dinas kesehatan propinsi 9.877.711.660,00

7 Mutasi masuk persediaan dari kemenkes RI 142.763.828,10

8 Mutasi masuk persediaan dari dinas kesehatan Jember 2.650.000,

9 Mutasi masuk persediaan dari pihak swasta 36.097.376,00

10 Mutasi masuk persediaan dari puskesmas dan tumah sakit daerah 47.466.765

11 Pembayaran utang belanja jasa 2018 (58.705.923,00)

12 Utang belanja 2019 60.694.731,00

13 Obat kadaluarsa (332.580.794)

14 Beban jasa transaksi keuangan 3.700,00

15 Belanja modal yang tidak menambah aset tetap 40.577.999,90

TOTAL 28.548.271.660,30

31 Desember 2019 31 Desember 2018

c. Beban Hibah-LO (Rp) 262.638.916,73 315.190.320,00

Beban hibah dapat berupa hibah uang dan hibah barang. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang, beban hibah terdiri dari pemberian vaksin ke klinik dan rumah sakit swasta. Beban

hibah tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 53

Tabel 3.26

Rincian Beban Hibah Laporan Operasional

Tahun Anggaran 2019 dan 2018

NO RINCIAN BEBAN HIBAH TAHUN 2019 TAHUN 2018

1 Hibah vaksin ke klinik dan rumah sakit swasta Rp 110.364.370,00 Rp 92.299.720,00

2 Hibah obat ke rumah sakit swasta, BPOM dan

Poli Pemkab Rp 152.274.546,73 Rp 2.081.800,00

TOTAL Rp 262.638.916,73 Rp 315.190.320,00

Adapun rincian hibah vaksin ke rumah sakit dan klinik swasta bisa dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.27

Rincian Beban Hibah Vaksin ke Rumah Sakit dan Klinik Swasta

Tahun Anggaran 2019

NO. NAMA PERSEDIAAN

HIBAH 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2019

JUMLAH

BARANG SATUAN

HARGA

SATUAN

(RP)

NILAI

HIBAH

(RP) 1 2 3 4 5 6

1 Hb-Ads (Pid) 2.805 Vial 21.810,00 61.177.050,00

2 Hb-Ads (Pid) 1.580 Vial 23.270,00 36.766.600,00

3 BCG 94 Vial 56.360,00 5.297.840,00

4 DPT Hb - Hib 48 Vial 71.810,00 3.446.880,00

5 Polio Bopv 10 Ds 77 Vial 18.140,00 1.396.780,00

6 Campak 10 Ds (MR ) 15 Vial 141.648,00 2.124.720,00

7 Td 10 Vial 15.450,00 154.500,00

JUMLAH 110.364.370,00

Sedangkan rincian hibah obat ke rumah sakit swasta, BPOM, dan Poli Pemkab bisa dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.28

Rincian Beban Hibah Obat ke Rumah Swasta BPOM, dan Poli Pemkab

Tahun Anggaran 2019

dalam Rupiah

NO NAMA OBAT SATUAN

JUMLAH HARGA PER JUMLAH

KEMASAN UNIT + PPN HARGA

1 Hepatitis B Imunoglobulin inj 220

IU/ml (Hb Ig) (Hyperhep) pcs 2 1.325.000,00 2.650.000,00

2 Hepatitis B Imunoglobulin inj 220

IU/ml (Hb Ig) (Hyperhep) pcs 5 1.325.000,00 6.625.000,00

3 Isoniazid Tablet 100 mg + Piridoxin

HCl 10 mg (Phapros) Tablet 200 660,00 132.000,00

4 OAT Anak kit 28 232.518,00 6.510.504,00

5 OAT FDC Kategori Anak 4 248.120,00 992.480,00

6 OAT FDC Kategori Anak 22 232.518,00 5.115.396,00

7 OAT FDC Kategori I - IIII kit 119 389.344,00 46.331.936,00

8 Metilprednisolon Tab 4 mg Tablet 200 143,000 28.600,00

9 Siprofloksasin Tablet 500 mg Tablet 200 265,000 53.000,00

10 Acetosal/Acetylsalicylic Acid

Tablet 80 mg (MINIASPI) Tablet 100 99,00 9.900,000

11 Air Untuk Inj Vial @25 ml Vial 2 2.750,00 5.500,000

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 54

NO NAMA OBAT SATUAN

JUMLAH HARGA PER JUMLAH

KEMASAN UNIT + PPN HARGA

12 Alopurinol Tablet 100 mg (

Sampharindo Perdana) 200 104,00 20.800,000

13 Ambroxol Tablet 30 mg 200 93,50 18.700,000

14 Aminofilin Inj 24 mg/ml Ampule 2 2.998,00 5.996,000

15 Amlodipin Besilate 10 mg tablet 900 93,00 83.700,000

16 Amoksisilin Kaplet 500 mg Tablet 700 233,00 163.100,000

17 Amoksisilin Kaplet 500 mg 400 233,00 93.200,000

18 Amoksisilin Syrup Kering 125 mg /

5 ml 2 3.025,00 6.050,000

19

Antacida + Simeticon Tablet

Kunyah Aludonna/Magten/Acitral

(Promedharjo)

Tablet 400 440,00 176.000,000

20

Antacida + Simeticon Tablet

Kunyah Aludonna/Magten/Acitral

(Promedharjo)

200 165,00 33.000,000

21 Antacida + Simeticon Tablet

Kunyah Magten/Acitral Tablet 100 220,00 22.000,000

22 Anti Dipteri Serum (ADS) 4 1.551.000,00 6.204.000,000

23 Asam Mefenamat 500 mg ( Mersi ) 1.000 103,00 103.000,000

24 Asiklovir 5% 5gr Cream 5 2.750,00 13.750,000

25 Attapulgite Active 600 mg Tab/

New Antides ( Tropica Mas ) Tablet 300 136,00 40.800,000

26 Betahistin Mesylat 6 mg 100 110,00 11.000,000

27 Betametason Dipropionat Krim

0,5% (Scan Chemi )

Tube @ 10

gram 25 3.350,00 83.750,000

28

Budesonid Formoterol Inhaler

160/4,5 mcg/Symbicort (Astra

Zeneca)

pcs 3 139.880,00 419.640,000

29 Calcii Gluconas Inj (Ethica) Ampule 4 9.955,00 39.820,000

30 Cefadroksil Kapsul 500 mg 100 660,00 66.000,000

31 Curcumin Plus Cynarin, Sylimarin,

Kapsul/Hepagard (Phapros) Tablet 30 2.794,00 83.820,000

32 Deksametason Inj iv/ im 5 mg/ ml

(Bernofarm) Ampule 2 1.567,00 3.134,000

33 Deksametason Inj iv/ im 5 mg/ ml

(Bernofarm) 5 1.097,00 5.485,000

34 Deksamethason Tab 0,5 mg

(Promed ) 600 60,50 36.300,000

35 Deksamethason Tab 0,5 mg

(Promed) botol 200 41,00 8.200,000

36 Diazepam Inj 5 mg / ml-2 ml /

Valisanbe (Sanbe Farma ) Ampule 2 13.717,00 27.434,000

37 Diazepam inj 5 mg/ml 4 1.735,00 6.940,000

38 Dimenhidrinat Tablet 50 mg II 100 112,00 11.200,000

39 Domperidon Tab 10 mg (Dexa

Medica ) 100 165,00 16.500,000

40 Epinefrin (Adrenalin) Inj 1 mg/ ml

0,1% (Ethica ) 5 1.408,00 7.040,000

41 Ethylcloride Spray 100 ml (Roeko

Endo Frost) Pcs 4 348.480,00 1.393.920,000

42 Fitomenadion (Vit K1)Inj 2 mg/ ml

I.M (Phapros ) 4 3.682,00 14.728,000

43 Foley Catheter No. 16,18 (Uro

Technology / Norta 2 Way) 2 13.050,00 26.100,000

44 Garam Oralit (Kimia Farma) Tablet 210 257,00 53.970,000

45 Gentamycin Cream 1 % @5gram Tube 18 3.217,50 57.915,000

46 Gentian Violet 1% 10 ml (Cito

Ciubrus Farma) Botol 3 2.900,00 8.700,000

47 Glass Ionomer (Fuji IX) Pcs 1 715.000,00 715.000,000

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 55

NO NAMA OBAT SATUAN

JUMLAH HARGA PER JUMLAH

KEMASAN UNIT + PPN HARGA

48 Glibenklamid 5 mg tablet 700 119,00 83.300,000

49 Glibenklamid Tablet 5 mg Tablet 100 119,00 11.900,000

50 Gliseril Guaikoulat Tablet 100 mg

(Trifa ) Tablet 100 128,00 12.800,000

51 Ibuprofen Tablet 400 mg 600 264,00 158.400,000

52

Kloramfenikol Tetes Telinga:

Kloramfenicol 10%, Lidocain,

Proplylenglycol/COLME (Interbat)

Tube 15 17.968,50 269.527,500

53

Krim Analgesik (setiap gram

mengandung : Metyl Salisilat 102

mg, Eugenol 13,6 mg; Methol 53,4

mg, Vinishing Cream ad 1

gr/Molakrim

Tube 24 13.970,00 335.280,000

54

Krim Jelly Luka Bakar: Tiap Gram

Mengandung Placenta Extract

100mg,Neomycin Sulfat5 mg

3 22.550,00 67.650,000

55

Lidocain 2% + Ephinefrin 1:80000

2ml :Lidocain Inj Comp,Inj)/

PEHACAIN (Phapros)

Ampule 20 3.110,00 62.200,000

56

Lutein 6mg,Bellberry : Mirtl

Fructus Ext 80mg Kaps Suplemen

Mata/Occugard (Phapros)

Tablet 300 4.680,50 1.404.150,000

57 Magnesium Sulfat Inj.(iv) 40% Otsu 6 3.796,00 22.776,000

58 Metilergometrin Inj 0,2 mg/ml

(Ethica ) 8 2.959,00 23.672,000

59 Metronidasol 500 mg Tablet 200 192,50 38.500,000

60 Metronidasol 500 mg tablet

(MOLAZOL) Tablet 100 270,00 27.000,000

61 Mineral Mix 240 2.920,00 700.800,000

62 Minyak Kayu Putih 60 ml / Kf botol 28 14.318,70 400.923,600

63 Multivitamin + Pelancar ASI

(Nulacvit) Tablet 1.080 2.090,00 2.257.200,000

64

Multivitamin C 750 mg ,Asam

Folat+ Mineral / Vitner -Z ( Molex

Ayus )

Tablet 700 990,00 693.000,000

65

Multivitamin Neurotopic Tablet :

B1 100,B6 200,B12 200 mg/

Molaneuron (Molex Ayus)

Tablet 4.200 528,00 2.217.600,000

66

Multivitamin Tab Tambah Darah :

per Tablet Mengandung :

Femofomarrat 300mg Mgso4

0,4mg,Cuso4 0,4 mg,Vit C 100mg

,Asam Folat 2 Mg,Vit B 12

15Mcg,Faktor Intirinsik 25mg /

Hemafort ( Phapros )

Tablet 1.000 835,00 835.000,000

67 Natrium Clorida 0,9% @500ml

(Widatra) Btl 18 6.410,00 115.380,000

68 Natrium Diklofenak Tab 50 mg

(Phapros ) 250 115,00 28.750,000

69 Natrium Diklofenak Tab 50 mg

(Phapros ) II 200 123,00 24.600,000

70 No Rinse Antimicrobial Botol 500

ml (VIOREX) 10 65.340,00 653.400,000

71 Nurse Cup (Tutup Kepala) Pcs 200 333,90 66.780,000

72

OBH Plus Syr : Per 5 ml

Mengandung Difenhidramin

12,5mg,Amonium Chlorida 135

mg,Methol 2,5mg / Inadryl Plus

(Interbat)

Btl 15 12.100,00 181.500,000

73 Oksitosin Inj 10 UI/ml 10 1.900,00 19.000,000

74 Omeprazole Kapsul 20 mg Tablet 150 160,00 24.000,000

75 Paracetamol Supp 125 mg Supp 14 7.520,00 105.280,000

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 56

NO NAMA OBAT SATUAN

JUMLAH HARGA PER JUMLAH

KEMASAN UNIT + PPN HARGA

76

Parasetamol Komb Tablet Antitusif

: Parasetamol 500mg,

Phenylpropanolamine HCl

chlorpheniramine maleate,

dextromethorpan Hbr/Alpara

(Molex Ayus)

Tablet 1.050 660,00 693.000,000

77

Parasetamol Komb Tablet Batuk

Berdahak: Paraset 400Mg,

Bromheksin 80Mg, Difenhidramin

HCl 25Mg (HUSTAB)

300 437,80 131.340,000

78

Parasetamol Komb Tablet Batuk

Berdahak: Paraset 400mg,

Bromheksin 80mg, Difenhidramin

HCl 25mg/Hustab (Phapros)

Tablet 500 432,30 216.150,000

79

Parasetamol Komb Tablet Flu:

Parasetamol 500Mg,Pseudofedrin

30Mg (COLPICA)

400 357,50 143.000,000

80 Parasetamol sirup 120 ml / 5 mg 1 1.181,00 1.181,000

81 Parasetamol tablet 500 mg 920 53,00 48.760,000

82 Ranitidin Tablet 150 mg

(Hexapharm Jaya ) Tablet 200 98,00 19.600,000

83 Ringer Laktat Botol 500 ml

(WIDATRA/SATORIA/OTSUKA) 4 7.150,00 28.600,000

84 Salbutamol Tab 4 mg (Graha

Farma) Tablet 100 70,00 7.000,000

85

Tablet Tambah Darah /Komb Ferro

Fumarat 60 Mg +As.Folat 0,4 Mg

Tab (Phapros)

Tablet 200 354,00 70.800,000

86

Tablet Tambah Darah /Komb Ferro

Fumarat 60 Mg +As.Folat 0,4 Mg

Tab (Phapros)

300 354,00 106.200,000

87 TEHNODENT Cresotin Liquid no 2

(Tehnodent) Pcs 1 168.000,00 168.000,000

88

Vitamin B Komplek Plus Ekstrak

Hati (Substansi Ha Nikotinamida 10

mg, Asam Folat 0,5 mg, FE (II)

Glikonat 7,5 mg, CuSO4 0,65 mg) /

Livron B-Plex (Phapros)

Tablet 1.000 239,80 239.800,000

89 Vitamin B Kompleks (Holi Pharma) Tablet 100 83,00 8.300,000

90 Zinc Sulphate Tablet Dispersible 20

mg (Phapros) 20 524,00 10.480,000

91 Alat Suntik Sekali Pakai 1 ml

(NIPRO) 6 1.023,00 6.138,000

92 Alat Suntik Sekali Pakai 20 cc pcs 6 2.541,00 15.246,000

93 Oksigen Medical (Tabung 1 M3) Tampon 1 55.000,00 55.000,000

94 Oksigen Medical (Tabung 1 M3) 2 38.500,00 77.000,000

95 Alat Suntik Sekali Pakai 3 ml

(NIPRO) 10 924,00 9.240,000

96 Alat Suntik Sekali Pakai 5 cc

(Nipro) Pcs 10 979,00 9.790,000

97 Alkohol / Etanol 70% @ 1 liter 5 19.885,45 99.427,230

98 Accu Check Safe T-Pro Uno 1.000 635,25 635.250,000

99 Accu- Chek Performa Tes Strip

(Roche) pcs 2.000 4.200,00 8.400.000,000

100 Alkohol Swab 2-ply 1.500 127,26 190.890,000

101 Cat Gut Plain No. 3.0 70 C+ Jarum

1/2 25 M (Demetech) / Phsda 6 24.583,33 147.499,998

102 Cat gut Chromic 3/0 75C +

Jarum1/2 22M Demetech 6 22.500,00 135.000,000

103 Cholesterol Test Strips

HUMASENS 400 27.320,00 10.928.000,000

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 57

NO NAMA OBAT SATUAN

JUMLAH HARGA PER JUMLAH

KEMASAN UNIT + PPN HARGA

104 Glucosa Test Strips HUMASENS 1.000 5.086,00 5.086.000,000

105 Glukosa Larutan Infus 5% @500ml

(Widatra ) Botol 4 6.900,00 27.600,000

106 I.V Catheter No 20 NIPRO Pcs 1 7.018,00 7.018,000

107 I.V Catheter No 24 (TERUMO) 6 6.270,00 37.620,000

108 I.V Catheter No 18 (BRAUN) Pcs 1 8.750,00 8.750,000

109 I.V Catheter No 18 JELCO pcs 6 8.900,00 53.400,000

110 Infusion Set Anak 60 Drops

/(Otsuka) Pcs 4 7.920,00 31.680,000

111 Infusion Set Dewasa (20 Drops/ml) 6 6.199,90 37.199,400

112 Kasa Hidrofil Steril 16 Cm X 16

Cm (SURYA HUSADA) 10 5.950,00 59.500,000

113 Masker N95 Disposibel Biji 240 17.500,00 4.200.000,000

114 Masker Face Mask Ear Loop 600 427,85 256.710,000

115 Plester Roll Kain 2,5 Cm X 4,5 Cm

(Leukoplast 1622H) Roll 1 12.076,00 12.076,000

116 Povidon Iodine 10% (60 Ml) ( One

Med) 8 3.700,00 29.600,000

117 Safety Box 5 Liter 6 22.433,00 134.598,000

118 Sarung tangan Non Steril Size M, L

(ANSELL) 1.200 726,95 872.343,600

119 Sarung Tangan Steril No 7 Dan 7,5 10 3.773,00 37.730,000

120 Setirizin Tab 10 mg (Futamed) Tablet 340 90,00 30.600,000

121 Simvastatin Tablet 10 mg (Yarindo

Farmatama) Tablet 1.020 110,00 112.200,000

122 Siprofloksasin Tablet 500 mg

(Novapharin) Tablet 500 265,00 132.500,000

123 Surgical Glove Sterile Gynecolog -

7 (Handscoen Ginec) One Med 10 19.360,00 193.600,000

124 Surgical Gown Non Woven

Onemed (Baju Habis Pakai) Pcs 40 20.970,00 838.800,000

125 Uric Acid Test Strip 2.0

(HUMASENS) 2 552.800,00 1.105.600,000

126 Urine Bag Steril standar 2 5.368,00 10.736,000

127 Box Slide pcs 2 36.000,000 72.000,00

128 Pot Spuntum/Pot Dahak Steril ( One

Med ) Pcs 1.400 2.728,000 3.819.200,00

129 Reagen Zeil Nelseen kit 6 254.642,16 1.527.852,96

130 Slide Box 3 20.747,000 62.241,00

131 Masker N95 Disposibel Biji 40 17.500,00 700.000,00

132 Masker N95 (One Med) Pcs 40 6.512,00 260.480,00

133 Pot Spuntum/Pot Dahak Steril pcs 600 5.890,00 3.534.000,00

134 Pot Spuntum/Pot Dahak Steril 200 2.728,00 545.600,00

135 Reagen Zeil Nelseen kit 1 208.000,00 208.000,00

136 Reagen Zeil Nelseen kit 9 254.642,16 2.291.779,44

137 Reagen Zeil Nelseen 2 257.644,00 515.288,00

138 Reagen HbsAg Strip (Fokus) Pcs 200 10.837,00 2.167.400,00

139 Reagen HbsAg Strip (Fokus) 575 10.837,00 6.231.275,00

140 Reagen HBsAg Strip SD + Dropper pcs 300 9.850,00 2.955.000,00

141 Slide pcs 3 20.000,00 60.000,00

142 Slide pcs 5 22.000,00 110.000,00

143 TPHA (Fokus) 100 19.225,00 1.922.500,00

JUMLAH TOTAL 152.274.546,73

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 58

31 Desember 2019 31 Desember 2018

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi (Rp) 2.760.926.668,97 2.047.784.234,32

Beban penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan menurunkan manfaat

ekonomi selama tahun berjalan. Perhitungan beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak

berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi 2018 Rp 2.047.784.234,32 terdiri dari beban penyusutan

aset tetap sebesar Rp 1.992.040.438,32 dan Amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp

55.743.796,00. Sedangkan beban penyusutan dan amortisasi 2019 Rp 2.760.926.668,97 terdiri

dari beban penyusutan aset tetap sebesar Rp 2.665.212.872,97 dan Amortisasi aset tak berwujud

sebesar Rp 95.713.796,00. Rincian beban penyusutan tahun 2019 bisa dilihat selengkapnya di

Lampiran 10. Sedangkan rincian beban amortisasi tahun 2019 bisa dilihat di lampiran 12.

3.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

31 Desember 2019 31 Desember 2018

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non

Operasional (Rp) 337.310.794,00 40.000.000,00

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional meliputi pendapatan dan beban yang

sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit

penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan

surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit

dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan

surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pada Laporan Operasional Dinas Kesehatan, surplus/defisit dari kegiatan non operasional

tahun 2019 senilai Rp 337.310.794,00 berasal dari Defisit Penghapusan Aset Non Lancar sebesar

Rp 4.730.000,00 dan Defisit kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 332.580.794,00.

Pada tahun 2018, Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional berasal dari penghapusan aset

lain-lain berupa 2 (dua) buah mobil pusling yang masing-masing senilai Rp. 20.000.000,00.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

a. Defisit Penghapusan Aset Non

Lancar (Rp) 4.730.000,00 40.000.000,00

Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebesar Rp

4.730.000,00 terdiri dari penghapusan lain-lain yakni 2 (dua) almari arsip.

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 59

31 Desember 2019 31 Desember 2018

b. Defisit Kegiatan Non Operasional

Lainnya (Rp) 332.580.794,00 0,00

Defisit kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 332.580.794,00 yang terdiri dari obat dan

vaksin kadaluarsa, dengan rincian seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.29

Rincian Obat dan Vaksin Kadaluarsa

Tahun Anggaran 2019 dalam Rupiah

NO NAMA PERSEDIAAN Obat Kadaluarsa 31 Desember 2018

Jumlah Satuan Harga Satuan Nilai Persediaan

1 2 3 4 5 6

VAKSIN

1 Campak 10 ds (BIAS) 461 Vial 28.204,00 13.002.044,00

OBAT

2 Ampicilin Serbuk 19.800 Vial 8.500,00 168.300.000,00

3 Efavirenz 600 mg 791 Botol 191.250,00 151.278.750,00

21.052 332.580.794,00

3.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

31 Desember 2019 31 Desember 2018

3.3.1. Ekuitas Awal (Rp) 17.008.632.089,84 18.042.635.777.09

Saldo ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp 17.008.632.089,84 merupakan akuitas dana yang

sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2018 audited. Sedangkan ekuitas awal tahun 2018

sebesar Rp 22.984.081.336,64 merupakan ekuitas dana yang telah disajikan di Neraca 2017

audited.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

3.3.2. Surplus-Defisit LO (Rp) (65.128.881.540,90) (65.992.860.966,62)

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode

pelaporan. Pada tahun 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang mengalami defisit yang

memberikan informasi bahwa Pendapatan-LO Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang lebih kecil

dibandingkan beban. Defisit senilai Rp. 65.088.911.540,90 diperoleh dari selisih pendapatan LO

dan beban-LO.

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 60

Tabel 3.30

Rincian Perhitungan Surplus Defisit LO

Tahun Anggaran 2019

dalam Rupiah

NO NAMA AKUN 2019

1 Pendapatan Retribusi Daerah LO 553.465.900,00

2 Pendapatan Hibah-LO 10.059.222.864,10

Jumlah Pendapatan 10.612.688.764,10

3 Beban Pegawai 43.836.730.225,00

4 Beban Barang dan Jasa 28.548.271.660,30

5 Beban Hibah 262.638.916.73

6 Beban Penyisihan Piutang (4.307.960,00)

7 Beban Penyusutan 2.665.212.872,97

8 Beban Amortisasi 95.713.796,00

Jumlah Beban 75.404.259.511,00

9 Defisit Penghapusan Aset Non Lancar 4.730.000,00

10 Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya 332.580.794,00

SURPLUS (DEFISIT) LO 65.128.881.540,90

Rincian masing-masing akun di atas bisa dilihat pada penjelasan pada pos-pos laporan

operasional.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

3.3.3. Lain-Lain: Penyesuaian Ekuitas (Rp) 14.929.314.261,50 (310.473.267,41)

Pada tahun 2018 telah dilakukan koreksi berjalan atas saldo ekuitas tahun 2017 yang

berdampak pada penurunan ekuitas sebesar Rp 310.473.267,41. Koreksi merupakan tindakan

pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai

dengan yang seharusnya. Rincian Koreksi tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.31

Rincian Perhitungan Koreksi Saldo Awal 2018 dalam Rupiah

NO NAMA REKENING NILAI

KOREKSI KETERANGAN

1 Persediaan Obat-obatan 383.539.200,00

Koreksi persediaan awal obat dengan perhitungan fifo

yang kurang catat. Kesalahan terjadi karena usulan

koreksi tahun 2017 sebesar Rp. 191.769.600,00 yang

diajukan adalah koreksi kurang catat. Namun jurnal

koreksi hasil audit yang seharusnya berada di kolom

debet dicatat pada kolom kredit

2 Persediaan karcis 3.884.760,00 Koreksi Saldo Akhir persediaan karcis 2017 belum

tercatat dalam persediaan awal 2018

3 Koreksi pembulatan aset lain-lain (0,45)

Koreksi pembulatan jumlah aset lain-lain yang

disesuaikan dengan Berita Acara Rekonsiliasi Aset

Tahun 2018

4 Koreksi akumulasi aset tetap

peralatan dan mesin

(650.263.311,85)

Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi

penyusutan 2017

5 Koreksi akumulasi aset tetap

gedung dan bangunan

(155.621.462,53)

Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi

penyusutan 2017

6 Koreksi akumulasi aset tetap

jalan, irigasi, dan jaringan 89.226.170,40

Koreksi karena lebih catat saldo akhir akumulasi

penyusutan 2017

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 61

NO NAMA REKENING NILAI

KOREKSI KETERANGAN

7 Koreksi amortisasi aset tak

berwujud 1.918.600,00

Koreksi karena lebih catat saldo akhir akumulasi

amortisasi 2017

8

Koreksi perhitungan akumulasi

penyusutan alat-alat berat

unaudited

16.842.777,01 Koreksi karena lebih catat saldo akhir akumulasi

penyusutan oleh Tim BPK RI Perwakilan Jawa Timur

9

Koreksi perhitungan akumulasi

penyusutan gedung dan bangunan

unaudited

0,01 Koreksi karena lebih catat saldo akhir akumulasi

penyusutan oleh Tim BPK RI Perwakilan Jawa Timur

JUMLAH (310.473.267,41)

Pada tahun 2019 terjadi mutasi masuk seluruh kekayaan yang dimiliki tiga UPTD yang

bergabung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Rincian mutasi yang mempengaruhi

Lain-Lain: Penyesuaian Ekuitas bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.32

Rincian Perhitungan Lain-Lain: Penyesuaian Ekuitas

Tahun 2019 dalam Rupiah

NO URAIAN NOMINAL

1 Mutasi masuk aset dan kewajiban Labkesda 1.922.429.912,91

2 Mutasi masuk aset dan kewajiban IFK 11.376.358.883,36

3 Mutasi masuk aset dan kewajiban BKOR-PIPPM 1.630.525.465,23

TOTAL 14.929.314.261,50

31 Desember 2019 31 Desember 2018

3.3.4. Ekuitas Akhir (Rp) 28.082.207.637,01 17.008.632.089,84

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2019 meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus

(defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya.

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 62

3.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1. ASET

31 Desember 2019 31 Desember 2018

3.4.1.1 ASET LANCAR (Rp) 8.368.845.748,31 1.844.286.420,00

Aset lancar Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terdiri dari Kas di Bendahara

Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Persediaan. Saldo masing-masing aset lancar

dapat sajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.33

Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2019 dalam rupiah

Keterangan 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Piutang Retribusi 5.940.000,00

Penyisihan Piutang Retribusi (531.300,00)

Persediaan 8.363.437.048,31 1.844.286.420,00

Jumlah 8.368.845.748,31 1.844.286.420,00

31 Desember 2019 31 Desember 2018

a. Kas di Bendahara Pengeluaran (Rp) 0,00 0,00

Sisa uang persediaan (UP) yang ada di bendahara pengeluaran sudah di setor kembali ke

kas daerah (BUD) sebelum tanggal 31 Desember 2018. Adapun rekap UP, TUP, dan GU Nihil

bisa dilihat pada Lampiran 4.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

b. Kas di Bendahara Penerimaan (Rp) 0,00 0,00

Semua pedapatan retribusi pelayanan kesehatan yang di terima puskesmas disetorkan

langsung ke kas daerah (BUD) sehingga kas di bendahara penerimaan Dinas Kesehatan adalah

nol rupiah.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

c. Piutang Retribusi (Rp) 5.940.000,00 0,00

Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tidak memiliki piutang retribusi

karena semua pendapatan dicatat pada laporan masing-masing puskesmas dan UPTD Dinas

Kesehatan. Pada tahun 2019, setelah tiga UPTD bergabung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 63

Lumajang, pencatatan piutang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Nilai

piutang sebesar Rp 5.940.000,00 berasal dari layanan pasmear yang dilakukan oleh Labkesda.

Adapun mutasi piutang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.34

Rincian Mutasi Piutang

Tahun 2019 dalam Rupiah

NO PIUTANG RETRIBUSI

SALDO

AWAL

1 JAN 2019

MUTASI

MASUK

LABKESDA

MUTASI 2019 SALDO

AKHIR

31 DES 2019 BERTAMBAH BERKURANG

1 2 3 4 5 6 7

1 Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Pelayanan

Kesehatan 48.400.000,00 5.940.000,00 48.400.000,00 5.940.000,00

2 Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah

TOTAL 48.400.000,00 5.940.000,00 48.400.000,00 5.940.000,00

31 Desember 2018 31 Desember 2017

d. Penyisihan Piutang Retribusi (Rp) (531.000,00) 0,00

Sama halnya dengan Piutang Retribusi, Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Kesehatan

adalah juga dicatat setelah tiga UPTD menjadi satu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang. Adapun rincian mutasi penyisihan piutang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.35

Rincian Penyisihan Mutasi Piutang

Tahun 2019 dalam Rupiah

NO PENYISIHAN

PIUTANG

SALDO

AWAL

1 JAN 2019

MUTASI

MASUK

LABKESDA

MUTASI 2019 SALDO

AKHIR

31 DES 2019 BERTAMBAH BERKURANG

1 2 3 4 5 6 7

1 Retribusi Jasa Umum

Penyisihan Piutang

Retribusi Pelayanan

Kesehatan

4.839.260,00 531.300,00 4.839.260,00 531.300,00

2 Retribusi Jasa Usaha

Penyisihan Piutang

Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah

TOTAL 4.839.260,00 531.300,00 4.839.260,00 531.300,00

31 Desember 2019 31 Desember 2018

e. Persediaan (Rp) 8.363.437.048,31 1.844.286.420,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2018 dan 2019, merupakan hasil stock opname yang

dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian diukur

sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 64

diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar. Adapun rincian Persediaaan Dinas

Kesehatan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36

Hasil Inventarisasi Fisik (Stock Opname) Persediaan

per 31 Desember 2018

dalam Rupiah

NO NAMA PERSEDIAAN TAHUN 2019 TAHUN 2018 1 2 3 4

1 Alat Tulis Kantor 228.378.671,00

2 Barang-barang Cetakan 20.103.100,80 108.801.480,00

3 Alat-alat Listrik dan Elektronik 40.819.250,00

4 Perangko. materai dan benda pos 1.038.000,00

5 Peralatan kebersihan/bahan pembersih 70.375.130,00 133.773.400,00

6 Alat kesehatan/kedokteran habis pakai 51.689.275,42

7 Persediaan barang kebutuhan peserta

diklat/sosialisasi 43.450.000,00

8 Bahan kimia 364.008.842,00

9 Obat-obatan 7.543.574.779,09 753.638.480,00

10 Peralatan rumah tangga pakai habis lainnya 114.089.500,00

JUMLAH 8.363.437.048,31 1.844.286.420,00

Untuk tahun 2019, rincian persediaan tersebut merupakan persediaan yang tercatat oleh petugas

barang Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang setelah digabung dengan persediaan yang berada

di UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Untuk persediaan obat tahun 2018, pencatatan

tersebut adalah angka yang murni berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Rincian nilai

persediaan selengkapnya beserta mutasi persediaan bisa dilihat pada lampiran 6.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

3.4.1.2. ASET TETAP (Rp) 18.326.801.205,49 14.397.180.647,29

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset

tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.37

Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

per 31 Desember 2019 dalam Rupiah

No Uraian Saldo Awal Mutasi Saldo

31 Des 2019 Bertambah Berkurang 31 Des 2019

1 Tanah 1.343.475.000,00 468.733.658,00 1.812.208.658,00

2 Peralatan dan Mesin 17.020.941.469,82 7.112.173.604,97 2.894.263.543,58 21.238.851.531,21

3 Gedung dan

Bangunan 6.492.046.930,54 16.655.090.485,41 12.544.160.087,41 10.602.977.328,54

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 65

No Uraian Saldo Awal Mutasi Saldo

31 Des 2019 Bertambah Berkurang 31 Des 2019

4 Jalan, Irigrasi, dan

Jaringan 7.500.000,00 7.500.000,00

5 Aset Tetap Lainnya 51.428.060,00 59.023.450,00 6.000.000,00 104.451.510,00

6 Konstruksi Dalam

Pengerjaan 63.137.400,00 63.137.400,00

7 Akumulasi

Penyusutan (10.518.210.813,07) (1.002.983.482,62) (5.987.097.892,81) (15.502.325.223,26)

Jumlah 14.397.180.647,29 23.355.175.115,76 9.457.325.738,18 18.326.801.204,49

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang yang tercatat di atas disusutkan,

kecuali tanah. Penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

Metode penyusutan garis lurus (straight line).

Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.

Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap

(pendekatan tahunan).

Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap,

maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.

Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat diubah

kecuali:

(1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;

(2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau

(3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di

kemudian hari.

31 Desember 2018 31 Desember 2017

a. Tanah (Rp) 1.812.208.658,00 1.343.475.000,00

Pada Tahun 2019 terjadi penambahan terhadap nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah

Kabupaten Lumajang yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

Penambahan tersebut berasal dari mutasi masuk milik tiga UPTD yakni Labkesda, IFK dan

BKOR-PIPPM yang bergabung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Rincian

penambahan aset tetap tanah bisa dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.38

Daftar Perkembangan Saldo Aset Tetap - Tanah

Per 31 Desember 2019 dalam Rupiah

No Uraian Saldo Awal Mutasi Saldo

31 Des 2018 Bertambah Berkurang 31 Des 2019

1 2 3 4 5 6

1 Tanah Kantor Dinkes 1.343.475.000,00 1.343.475.000,00

2 Tanah Kantor Labkesda 45.069.158,00 45.069.158,00

3 Tanah Kantor IFK 159.664.500,00 159.664.500,00

4 Tanah Kantor BKOR-PIPPM 264.000.000,00 264.000.000,00

1.343.475.000,00 468.733.658,00 1.812.208.658,00

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 66

31 Desember 2018 31 Desember 2017

b. Peralatan dan Mesin (Rp) 21.238.851.531,21 17.020.941.469,82

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, aset tetap peralatan dan mesin Dinas

Kesehatan Kabupaten Lumajang mengalami penambahan. Rincian mutasi aset tetap Peralatan

dan Mesin Dinas Kesehatan pada rekapitulasi aset tetap bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.39

Daftar Perkembangan Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2019

dalam Rupiah

NO

JENIS ASET TETAP

PERALATAN DAN MESIN

SALDO

01 JAN 2019 PENAMBAHAN PENGURANGAN

SALDO

31 DES 2019

1 Alat-alat Besar 150.000.000,00 201.795.000,00 351.795.000,00

2 Alat-alat Angkutan 12.126.205.827,90 906.073.923,00 665.050.000,00 12.367.229.750,90

3 Alat-alat Bengkel Dan Alat

Ukur 9.158.000,00 114.675.000,00 123.833.000,00

4 Alat-alat Pertanian

5 Alat Kantor dan Rumah

Tangga 3.586.554.971,08 1.617.415.365,35 328.934.410,00 4.875.035.926,43

6 Alat Studio & Alat

komunikasi 183.919.224,36 66.328.000,00 250.247.224,36

7 Alat-alat Kedokteran 739.231.796,48 2.805.462.228,42 1.898.529.133,68 1.646.164.891,22

8 Alat-alat Laboratorium 225.871.650,00 1.400.424.088,20 1.749.999,90 1.624.545.738,30

9 Alat Persenjataan/Keamanan

JUMLAH 17.020.941.469,82 7.112.173.604,97 2.894.263.543,58 21.238.851.531,21

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin berasal dari realisasi Belanja Modal Tahun

anggaran 2019 yang menghasilkan aset serta mutasi masuk dari puskesmas dan UPTD Dinas

Kesehatan Kabupaten Lumajang. Sedangkan pengurangan berasal dari mutasi keluar ke

Puskesmas, penghapusan aset tetap serta belanja modal yang tidak membentuk aset tetap. Rincian

perhitungan nilai aset Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.40

Rincian Perhitungan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Tahun Anggaran 2019 dalam Rupiah

NO URAIAN JUMLAH

1 Saldo Awal 17.020.941.469,82

2 Realisasi belanja modal peralatan dan mesin 2.990.607.851,00

3 Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang tidak membentuk aset tetap (42.170.399,90)

4 Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin dari Labkesda 1.457.862.841,34

5 Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin dari IFK 1.199.750.143,21

6 Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin dari BKOR 1.039.153.769,42

7 Mutasi masuk aset tetap peralatan dan mesin dari puskesmas 424.799.000,00

8 Mutasi keluar aset tetap peralatan dan mesin ke puskesmas (2.129.803.143,68)

9 Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin (722.290.000,00)

TOTAL 21.238.851.531,21

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 67

Sedangkan rincian mutasi selengkapnya bisa dilihat pada lampiran Daftar Mutasi Aset Tetap

Tahun 2019 di lampiran 7.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

c. Gedung dan Bangunan (Rp) 10.602.977.328,54 6.492.046.930,54

Secara keseluruhan, aset tetap gedung dan bangunan Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut

terjadi karena adanya penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan.

Penambahan berasal dari realisasi belanja modal gedung dan banguan Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang. Sedangkan pengurangan merupakan mutasi nilai perolehan rehab ke

puskesmas serta puskemas pembantu. Uraian singkat dari transaksi tersebut bisa di lihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 3.41

Daftar Perkembangan Saldo Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

Per 31 Desember 2019

dalam Rupiah

ASET TETAP SALDO

31 DES 2018

PENAMBAHAN

2019

PENGURANGAN

2019

SALDO

31 DES 2019

1. Bangunan Gedung 6.492.046.930,54 16.655.090.485,41 12.544.160.087,41 10.602.977.328,54

2. Monumen 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 6.492.046.930,54 16.655.090.485,41 12.544.160.087,41 10.602.977.328,54

Sedangkan rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan bisa dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 3.42

Rincian Perhitungan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Tahun Anggaran 2019 dalam Rupiah

NO URAIAN JUMLAH (Rp)

1 Saldo Awal 6.492.046.930,54

2 Realisasi belanja modal gedung dan bangunan 12.793.607.885,41

3 Biaya umum pembangunan IPAL yang gagal lelang (63.137.400,00)

4 Mutasi keluar aset tetap gedung dan bangunan ke puskesmas (12.544.160.087,41)

5 Mutasi masuk aset tetap gedung dan bangunan dari Labkesda 226.737.000,00

6 Mutasi masuk aset tetap gedung dan bangunan dari IFK 2.551.454.500,00

7 Mutasi masuk aset tetap gedung dan bangunan dari BKOR 1.146.428.500,00

TOTAL 10.602.977.328,54

Rincian selengkapnya dari mutasi aset tetap gedung dan bangunan bisa dilihat pada Lampiran 7.

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 68

31 Desember 2019 31 Desember 2018

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp) 7.500.000,00 7.500.000,00

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terdiri dari aset

tetap jaringan telepon dan fax. Selama tahun 2019, tidak ada penambahan maupun pengurangan

aset tetap jaringan. Secara ringkas, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.43

Daftar Perkembangan Saldo Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan

Tahun Anggaran 2019

NO JENIS ASET

TETAP

SALDO

31 DES 2017

PENAMBAHAN

2018

PENGURANGAN

2018

SALDO

31 DES 2018

1 Jaringan telepon Rp. 7.500.000.00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 7.500.000.00

2 Sumur Bor Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00

JUMLAH Rp. 7.500.000.00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 7.500.000.00

31 Desember 2019 31 Desember 2018

e. Aset Tetap Lainnya (Rp) 104.451.510,00 51.428.060,00

Aset tetap lainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tahun 2019 senilai Rp.

104.451.510,00 terdiri:

❖ Buku perpustakaan Rp. 22.478.060,00

❖ Barang bercorak seni budaya Rp. 81.973.450,00

Pada tahun 2019 terdapat penambahan aset tetap lain yang berasal dari mutasi masuk dari

BKOR-PIPPM senilai Rp. 59.023.450,00 serta pengurangan senilai Rp. 6.000.000,00 yang

merupakan mutasi keluar barang bercorak seni budaya ke puskesmas. Adapun rincian mutasi

masuk aset tetap lain bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.44

Rincian Mutasi Masuk Aset Tetap Lainnya

Tahun Anggaran 2019 dalam Rupah

NO JENIS BARANG JUMLAH HARGA

SATUAN

HARGA

PEROLEHAN

1 Lat Pull Down Control 1 8.000.000,00 8.000.000,00

2 Tredmil Manual 2 6.400.000,00 12.800.000,00

3 Bola Untuk Senam 21 60.000,00 1.260.000,00

4 Power Step 30 347.500,00 10.425.000,00

5 Sepeda Statis 2 4.620.000,00 9.240.000,00

6 Barbel Besi Lapis Plastik/Vinil 60 29.700,00 1.782.000,00

7 Tredmil Manual 1 2.700.000,00 2.700.000,00

8 Gym Ball 14 194.000,00 2.716.000,00

9 Cross Trainer 1 4.950.450,00 4.950.450,00

10 Matras 22 100.000,00 2.200.000,00

11 Barbel 100 29.500,00 2.950.000,00

TOTAL 59.023.450,00

Page 79: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 69

Sedangkan rincian mutasi keluar bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.45

Rincian Mutasi Keluar Aset Tetap Lainnya

Tahun Anggaran 2019 dalam Rupah

NO JENIS BARANG JUMLAH HARGA TOTAL

1 Rebana Ukir 1 set 2.000.000,00 2.000.000,00

2 Keprak 1 set 1.200.000,00 1.200.000,00

3 Bass Habib Syekh 1 buah 775.000,00 775.000,00

4 Dumbuk 1 buah 525.000,00 525.000,00

5 Tambur 1 buah 500.000,00 500.000,00

6 Gitar Akustik 2 buah 500.000,00 1.000.000,00

TOTAL 6.000.000,00

31 Desember 2019 31 Desember 2018

f. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp) (15.502.325.223,26) (10.518.210.813,07)

Akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing senilai Rp.

(10.518.210.813,07) dan (15.502.325.223,26) dengan ringkas sebagai berikut.

Tabel 3.46

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Kesehatan

Tahun Anggaran 2019

NO URAIAN PENYUSUTAN 2019 PENYUSUTAN 2018

1 Alat besar (155.255.625) (93.750.000,00)

2 Alat angkutan (6.680.906.566,64) (5.496.002.864,65)

3 Alat bengkel dan alat ukur (48.646.350) (9.158.000,00)

4 Alat kantor dan rumah tangga (3.886.474.389,21) (2.668.052.667,41)

5 Alat studio dan komunikasi (193.993.424,36) (151.866.424,36)

6 Alat kedokteran (1.318.190.048,97) (606.655.953,69)

7 Alat laboratorium (982.406.552,21) (212.814.306,25)

8 Gedung dan bangunan (2.232.327.266,87) (1.276.160.596,71)

9 Jaringan telepone (4.125.000) (3.750.000,00)

TOTAL (15.502.325.223,26) (10.518.210.813,07)

Rincian selengkapnya mengenai perhitungan akumulasi aset tetap bisa dilihat pada lampiran 10.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

3.4.1.3. ASET LAINNYA (Rp) 1.794.461.713,21 1.230.290.615,55

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi

permanen maupun aset tetap. Saldo aset lainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Per 31

Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.794.461.713,21 dengan rincian perkembangan Aset Lainnya

yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut.

Page 80: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 70

Tabel 3.47

Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap

Tahun Anggaran 2019 dalam Rupiah

No Jenis 31 Desember 2018 Penambahan Pengurangan 31 Desember 2019

1 Aset Tak Berwujud 308.968.980,00 199.850.000,00 508.818.980,00

2 Akumulasi Amortisasi

Aset Tak Berwujud (141.947.492,00) (95.713.796,00) -237.661.288,00

3 Aset Lain lain 1.063.269.127,55 464.764.893,66 4.730.000,00 1.523.304.021,21

Jumlah 1.230.290.615,55 568.901.097,66 4.730.000,00 1.794.461.713,21

Penambahan aset tak berwujud berasal dari belanja modal. Sedangkan penambahan aset lain-lain

berasal dari mutasi masuk dari Labkesda, IFK, dan BKOR-PIPPM. Pengurangan aset lain-lain

berasal dari penghapusan. Adapun penambahan akumulasi amortisasi berasal dari beban

amortisasi aset tak berwujud tahun 2019.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

a) Aset Tak Berwujud (Rp) 508.818.980,00 308.968.980,00

Saldo awal Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang meliputi software komputer senilai Rp

30.250.000,00 serta dokumen UKL-UPL sebesar RP 278.718.980,00. Penambahan aset tak

berwujud tahun 2019 senilai Rp 199.850.000,00 terdiri dari dokumen UKL-UPL yang berasal

dari realisasi belanja modal aset lainnya.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

b) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp) (237.661.288,00) (141.947.492,00)

Akumulasi amortitasi aset tak berwujud tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing senilai

Rp (141.947.492,00) dan Rp (237.661.288,00). Penambahan akumulasi amortisasi aset tak

berwujud berasal dari beban amortisasi. Rincian selengkapnya mengenai perhitungan akumulasi

amortisasi aset tak berwujud bisa dilihat pada lampiran 12.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

c) Aset Lain-lain (Rp) 1.523.304.021,21 1.063.269.127,55

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasi sebagai aset lancar, investasi

permanen maupun aset tetap pada tanggal neraca. Penambahan aset lain-lain berasal dari mutasi

masuk dari Labkesda senilai Rp 248.008.722,97; IFK senilai Rp 34.376.427,80 dan BKOR-

PIPPM senilai Rp 182.379.742,89. Sedangkan penurunan nilai aset lain-lain berasal dari

penghapusan aset lain-lain senilai Rp 4.730.000,00. Adapun rincian Aset lain-Lain bisa dilihat di

lampiran 13.

Page 81: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 71

3.4.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan

sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan

dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas

kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

3.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek (Rp) 447.871.030,00 463.125.593,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban atau utang yang belum dibayar sampai

dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang meliputi utang belanja pegawai dan utang belanja jasa yang mempresentasikan

kewajiban Dinas Kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

a) Utang Belanja (Rp) 447.871.030,00 463.125.593,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai

dengan tanggal pelaporan keuangan. Pada tahun 2019, saat tiga UPTD Labkesda, IFK, dan

BKOR-PIPPM bergabung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, utang belanja yang

menjadi kewajiban ketiga UPTD tersebut juga mengalami mutasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.48

Rincian Mutasi Utang Belanja

Tahun Anggaran 2019

dalam Rupiah

N

O JENIS PIUTANG

SALDO

AWAL

1 JAN 2019

MUTASI UTANG 2019 SALDO

AKHIR

31 DES 2019

PENAMBAHAN PENGURA

NGAN SA IFK SA

LABKES SA BKOR DINKES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UTANG BELANJA

1 UTANG BELANJA

PEGAWAI 416.642.249,00 387.176.299,00 416.642.249,00 387.176.299,00

- Utang Gaji dan

Tunjangan 289.592.249,00 207.009.424,00 289.592.249,00 207.009.424,00

- Utang Honorarium

Pelayanan Kesehatan 127.050.000,00 180.166.875,00 127.050.000,00 180.166.875,00

2 UTANG BELANJA

JASA 46.483.344,00 7.977.720,00 2.693.050,00 1.551.809,00 60.694.731,00 58.705.923,00 60.694.731,00

- Utang Telepon 904.843,00 58.000,00 13.000,00 72.025,00 1.375.503,00 1.047.868,00 1.375.503,00

- Utang Air 128.200,00 209.200,00 40.000,00 211.200,00 377.400,00 211.200,00

- Utang Listrik 16.410.401,00 7.225.520,00 2.065.300,00 1.013.984,00 31.917.903,00 26.715.205,00 31.917.903,00

- Utang Kawat/

Faksimile/Internet 2.134.000,00 435.000,00 574.750,00 465.800,00 4.552.000,00 3.609.550,00 4.552.000,00

Page 82: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 72

N

O JENIS PIUTANG

SALDO

AWAL

1 JAN 2019

MUTASI UTANG 2019 SALDO

AKHIR

31 DES 2019

PENAMBAHAN PENGURA

NGAN SA IFK SA

LABKES SA BKOR DINKES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Utang Jasa

Pelayanan 26.280.900,00 22.588.125,00 26.280.900,00 22.588.125,00

- Utang Perjalanan

Dinas (Rujukan) 625.000,00 625.000,00

- Utang Retribusi

Pelayanan

Persampahan

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTAL 463.125.593,00 7.977.720,00 2.693.050,00 1.551.809,00 447.871.030,00 475.348.172,00 447.871.030,00

31 Desember 2019 31 Desember 2018

3.4.3 EKUITAS DANA (Rp) 28.082.207.637,01 17.008.632.089,84

Ekuitas Dana merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah.

Ekuitas Dana pada Tahun Anggaran 2019 yang diperoleh dari perhitungan ekuitas awal (tahun

2018), Surplus/Defisit-LO Tahun 2019, ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan

kebiajakan akuntansi/kesalahan mendasar serta ditambah dengan RK-PPKD. Rincian lebih lanjut

tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

3.4.3.1. Ekuitas (Rp) (33.150.965.189,56) 17.008.632.089,84

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah Tahun Anggaran 2019 yang diperoleh

dari perhitungan ekuitas awal (tahun 2018), Surplus/Defisit-LO Tahun 2019 dan

ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/kesalahan

mendasar. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

31 Desember 2019 31 Desember 2018

3.4.3.2. RK-PPKD (Rp) 61.233.172.826,57 0,00

RK-PPKD merupakan akun timbal balik di ekuitas dana yang muncul pada Neraca berbasis

akrual dan diperoleh dari transaksi tahun berjalan baik dari pendapatan maupun belanja, serta

mutasi beban persediaan dan mutasi aset. RK-PPKD Tahun 2018 tercatat Rp. 0,00 di Neraca

karena Neraca memakai sudut pandang Tahun 2019 sehingga semua nilai Ekuitas dan RK-PPKD

Tahun 2018 dijadikan satu sebagai Ekuitas yang kemudian menjadi Ekuitas Awal Tahun 2019.

Rincian perhitungan RK-PPKD bisa dilihat pada tabel berikut:

Page 83: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 73

Tabel 3.48

Rincian Perhitungan RK-PPKD

Tahun Anggaran 2019 dalam Rupiah

NO URAIAN JUMLAH

1 Realisasi pendapatan retribusi daerah dari LRA (595.922.200,00)

2 Realisasi belanja pegawai dari LRA 43.864.603.775,00

3 Realisasi belanja barang dan jasa dari LRA 39.795.360.263,50

4 Realisasi belanja modal dari LRA 15.984.065.736,41

5 Mutasi keluar persediaan ke puskesmas dan rumah sakit daerah (23.463.131.765,87)

6 Mutasi masuk persediaan ke puskesmas dan rumah sakit daerah 47.466.765,00

7 Mutasi keluar aset tetap ke puskesmas (14.399.269.748,47)

TOTAL 61.233.172.825,57

Page 84: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 74

1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 2007 tentang

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang kemudian disempurnakan

dengan Peraturan Bupati Lumajang No. 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada

lampiran. Adapun nama pejabat yang ada di dalam struktur Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas : Dr. Bayu Wibowo, Ign

2. Sekretaris Dinas : Dra. Ria Cancerina, M.M

2.1. Sub Bag. Penyusunan Program : Sumarni, SKM

2.2. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian : Cahyo Prayitno, S.Kep.Ners

2.3. Plt. Sub Bag. Keuangan : Adi Prasetyo

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat : Dr. Rosyidah

3.1. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi : Farianingsih, S.St

3.2. Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat : Irma Rokhmania, S.Si

3.3. Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olah Raga

: Budi Purwanto, S.Ap

4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

: Agus Hari Widodo, Skm, M.Kes.

4.1. Kasi Surveilans dan Imunisasi : Munif Arifin, SKM, MPH

4.2. Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

: Askap Hariyanto, A.Md.Kep

4.3. Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

: Iswahyuni, A.Md.Keb

5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan : Drg. Rina Dwi Astuti

5.1. Kasi Pelayanan Kesehatan Primer : Drg. Erwan Budi Santoso

Page 85: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 75

5.2. Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan : Dr. Hani Setiawati

5.3. Kasi Pelayanan Kesehatan Tradisional : Nuruliah Hanifah, S.Pd

6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan : Indah Kusumawati, S.Si, Apt

6.1. Kasi Kefarmasian : Sri Lestari, S.Si, Apt

6.2. Kasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tanga

: Arif Zulkarnain, SKM

6.3. Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan : Mardiyanti, SKM

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang No. 74 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang,

susunan organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

3.1. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan.

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan

mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua

unsur di lingkungan Dinas Kesehatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan

oleh Kepala Dinas Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan

sebagai pedoman kerja.

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.

c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat.

d. Pengelolaan urusan rumah tangga.

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai.

f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran.

g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

Page 86: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 76

h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan

dan kebersihan Dinas.

i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana.

j. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

3.2.1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program.

b. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program.

c. Melaksanakan pengolahan data program, kegiatan, dan anggaran.

d. Melaksanakan penyusunan perencanaan program/kegiatan Dinas.

e. Melakukan penyiapan dalam penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan

anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran.

f. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana

Strategi/Renstra, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain).

g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-

undangan.

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan masing-

masing bidang.

i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris.

j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3.2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Melakukan administrasi kepegawaian.

c. Melakukan pengelolaan, pengadaan, dan inventarisasi barang inventaris.

d. Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan, dan keprotokolan.

e. Melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan.

f. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana

Pemeliharaan Barang Unit.

g. Melakukan penatausahaan barang milik daerah.

h. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana.

i. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol.

j. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-

undangan.

Page 87: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 77

k. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris.

l. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3.2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan.

b. Melaksanakan penatausahaan keuangan.

c. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

d. Melakukan pengelolaan keuangan BLUD.

e. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan.

f. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

dan lain-lain).

g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan

penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.

h. Melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bagian keuangan.

i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris.

j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3.3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan

mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan program Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman

kerja.

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat dalam jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan bisang kesehatan masyarakat.

d. Penyelenggaraan penyusunan SOP tentang upaya peningkatan kesehatan keluarga dan

program gizi, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

e. Pelaksanaan koordinasi lintas bidang maupun lintas sektoral yang berkaitan dengan

bidang kesehatan masyarakat.

f. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan bidang kesehatan

masyarakat.

g. Penyajian dan visualisasi data yang akurat di bidang kesehatan masyarakat.

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan

masyarakat.

i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

j. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Page 88: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 78

3.3.1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan

Gizi sebagai pedoman kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis yang terkait program kesehatan ibu dan balita,

kesehatan reproduksi, kesehatan anak, remaja dan lanjut usia serta peningkatan

kecukupan gizi.

c. Menyusun SOP tentang upaya peningkatan kesehatan ibu dan balita, kesehatan

reproduksi, kesehatan anak, remaja dan lanjut usia serta peningkatan kecukupan

gizi.

d. Menyelenggarakan sistem informasi terkait program kesehatan ibu dan balita,

kesehatan reproduksi, kesehatan anak, remaja dan lanjut usia serta program

pemenuhan kecukupan gizi.

e. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi program peningkatan

kesehatan ibu dan balita, kesehatan reproduksi, kesehatan anak, remaja dan lanjut

usia serta peningkatan kecukupan gizi di puskesmas, puskesmas pembantu dan

pondok kesehatan desa.

f. Menginventarisasi data dan laporan yang terkait dengan pelayanan kesehatan

pada sasaran program KIB, ARU dan program gizi sebagai bahan acuan dalam

penyelenggaraan pertemuan, penyuluhan maupun permintaan data dari lintas

program maupun pihak luar.

g. Mengelola, menganalisa data dan laporan pelayanan kesehatan ibu dan balita,

kesehatan reproduksi, kesehatan anak, remaja dan lanjut usia serta peningkatan

kecukupan gizi.

h. Menyusun dan menyajikan visualisasi data terkait program yang dilaksanakan.

i. Menyusun konsep materi pembinaan pada program peningkatan kesehatan ibu

dan balita, kesehatan reproduksi, kesehatan anak, remaja dan lanjut usia serta

program gizi.

j. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program maupun lintas sektoral yang

berkaitan dengan kesehatan ibu dan balita, kesehatan reproduksi, kesehatan anak,

remaja dan lanjut usia serta program gizi.

k. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan terkait upaya program pemberdayaan

kesehatan ibu dan balita, kesehatan reproduksi, kesehatan anak, remaja dan lanjut

usia serta peningkatan kecukupan gizi.

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat.

3.3.2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Promosi dan

Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman kerja.

Page 89: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 79

b. Melaksanakan rencana dan program promosi kesehatan dan program

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sarana media promosi

kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan, peningkatan strata Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat

melalui Posyandu, Desa Siaga, Pos Kesehatan Pesantren, Saka Bhakti Husada,

dan Pos Kesehatan Desa.

c. Menyusun kebijakan teknis yang berkaitan dengan peningkatan promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

d. Menyusun SOP program kegiatan peningkatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat.

e. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi program promosi kesehatan

dan pemberdayaan masyarakat.

f. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi lintas program dan lintas sektor.

g. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi profesi, institusi pendidikan,

lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta dan/atau dunia usaha dalam

rangka peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

h. Melaksanakan koordinasi pembinaan inovasi pelayanan publik serta pengawasan

dan pengendalian kelembagaan usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat

dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

i. Melakukan advokasi dalam rangka peningkatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat.

j. Melaksanakan fasilitasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat dengan lembaga usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat.

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat.

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat.

3.3.3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Seksi Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sebagai pedoman kerja.

b. Menyusun SOP program kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olah Raga.

c. Menyusun petunjuk teknis pengawasan pengelolaan lingkungan pemukiman,

tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, tempat pengelolaan dan

penjualan pestisida dan institusi.

d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan pemukiman,

tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, tempat pengelolaan dan

penjualan pestisida dan institusi.

Page 90: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 80

e. Melaksanakan bimbingan penyehatan lingkungan kepada para

pengusaha/pengelola tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, tempat

pengelolaan dan penjualan pestisida dan institusi.

f. Melaksanakan bimbingan kesehatan kerja kepada para pengusaha/pengelola

tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, tempat pengelolaan dan

penjualan pestisida dan institusi.

g. Melaksanakan pengawasan kesehatan kerja dan kebersihan pada tempat-tempat

pariwisata, pasar, terminal, pelayanan masyarakat dan sarana sosial.

h. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait perizinan tempat usaha.

i. Menyusun dan menyiapkan konsep bahan-bahan koordinasi dengan instansi

terkait dalam upaya meningkatkan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada

tempat-tempat umum.

j. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan analisa penyehatan

sanitasi dasar dan upaya kesehatan kerja pada tempat industri dan pemukiman.

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat.

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat.

3.4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan rencana program Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit sebagai pedoman kerja.

b. Perumusan kebijakan teknis dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular,

penyakit tidak menular, kesehatan jiwa serta gangguan akibat penyalahgunaan narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif.

c. Penyusunan SOP kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan dan program

pencegahan dan pengendalian penyakit.

e. Pengidentifikasian dan analisa permasalahan terkait pencegahan dan pengendalian

penyakit.

f. Penganalisaan hasil laporan kegiatan atau program pencegahan dan pengendalian

penyakit.

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pokok dan fungsi Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit.

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Page 91: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 81

3.4.1. Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan program Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagai

program kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis terkait pelaksanaan program imunisasi dasar,

lanjutan dan khusus untuk mengendalikan penyakit yang dapat dicegah dengan

Imunisasi, Surveilan, Kewaspadaan Dini/Kejadian Luar Biasa dan Bencana.

c. Menyusun SOP kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi.

d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program surveilans

dan imunisasi.

e. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan imunisasi dan permasalahan

kesehatan (kejadian luar biasa dan bencana).

f. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program/lintas sektor terkait dengan

kewaspadaan dini (kejadian luar biasa dan bencana).

g. Melaksanakan deteksi dan intervensi emerging disease.

h. Melaksanakan pemeriksaan, surveilans faktor resiko dan pembinaan kesehatan

bagi jamaah haji.

i. Melaksanakan surveilans serta kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa

dan bencana.

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit.

3.4.2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan program Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular sebagai pedoman kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis dalam mencegah dan mengendalikan penyakit

menular langsung meliputi: tuberkulosis, kusta, ISPA, penyakit menular seksual,

HIV/AIDS, hepatitis dan penyakit tropis menular langsung lainnya.

c. Menyusun kebijakan teknis dalam pencegahan dan pengendalian penyakit

menular bersumber vektor dan binatang meliputi: malaria, DBD, filariasis,

kecacingan, flu burung, rabies, dan penyakit zoonosis lainnya.

d. Menyusun SOP kegiatan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

e. Melaksanakan pembinaan, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian penyakit

menular.

f. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan terkait pencegahan dan

pengendalian penyakit menular.

g. Menyusun laporan rutin kegiatan serta menyajikan visualisasi data terkait

program pencegahan dan dan pengendalian penyakit menular.

Page 92: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 82

h. Menelaah hasil pelaporan kegiatan terkait program pencegahan dan dan

pengendalian penyakit menular.

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit.

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit.

3.4.3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan program Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagai program kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis dalam mencegah dan mengendalikan penyakit tidak

menular meliputi: diabetes dan gangguan metabolik, gangguan jiwa, penyakit

kanker dan kelainan darah, penyakit jantung, penyakit tidak menular lainnya,

kesehatan jiwa serta penggunaan penyalahgunaan narkotika, psikotoprika, dan

zat adiktif.

c. Menyusun SOP kegiatan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa.

d. Melaksanakan pembinaan, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian penyakit

tidak menular, kesehatan jiwa, dan penanganan penyalahgunaan narkotika,

psikotoprika dan zat adiktif (NAPZA).

e. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan terkait pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan gangguan

penyalahgunaan narkotika, psikotoprika dan zat adiktif (NAPZA) serta

melakukan tindak lanjut sesuai analisis tersebut.

f. Melaksanakan koordinas dengan lintas sektor terkait pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular, penanganan kesehatan jiwa dan

penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotoprika dan zat adiktif (NAPZA).

g. Menelaah hasil pelaporan kegiatan atau program pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan

narkotika, psikotoprika dan zat adiktif (NAPZA).

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit.

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit.

Page 93: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 83

3.5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan

mengkoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan rencana program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai

program kerja.

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jangka pendek, jangka

menengah dan jangka panjang.

c. Penyusunan SOP upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

d. Perumusan dan penyusunan konsep strategi pembinaan di bidang pelayanan kesehatan.

e. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas bidang maupun lintas sektoral yang berkaitan

dengan di bidang pelayanan kesehatan.

f. Penyusunan konsep dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan

kesehatan.

g. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan mini lokakarya (micro planning) di puskesmas

dan UPT.

h. Penyajian dan visualisasi data yang akurat.

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan

Kesehatan.

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

3.5.1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan

Primer sebagai pedoman kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer baik langsung

maupun tidak langsung.

c. Membina penerapan SOP bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan

jaringannya.

d. Menyelenggarakan system informasi terkait pelayanan kesehatan primer.

e. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian kinerja puskesmas.

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di puskesmas, puskesmas pembantu, dan

pondok kesehatan desa.

g. Menganalisa data dan pelaporan yang ada pada Seksi Pelayanan Kesehatan

Primer.

h. Menginventarisasi data dan laporan yang terkait dengan pelayanan kesehatan

primer sebagai bahan atau acuan dalam penyelenggaraan pertemuan, penyuluhan

maupun permintaan data dari luar.

i. Menyusun dan membuat visualisasi data Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.

j. Menyusun konsep operasional rencana kegiatan dan analisa program pelayanan

kesehatan primer yang meliputi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

Page 94: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 84

puskesmas, puskesmas pembantu, dan pondok kesehatan desa, termasuk

pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.

k. Menyusun konsep materi pembinaan pengawasan dan pengendalian pelayanan

kesehatan dasar di puskesmas puskesmas, puskesmas pembantu, dan pondok

kesehatan desa, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, termasuk pembinaan

pada fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta/klinik pratama.

l. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan rawat jalan dan rawat inap

yang dilayani puskesmas dan jaringannya untuk pasien peserta BPJS kesehatan,

serta jaminan kesehatan lainnya.

m. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program maupun lintas sektoral yang

berkaitan dengan seksi Pelayanan Kesehatan Primer termasuk fasilitasi program

Jaminan Kesehatan Nasional.

n. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat

miskin.

o. Melaksanakan koordinasi dalam pembinaan akreditasi dan pelaksanaan

standarisasi puskesmas/fasilitas kesehatan tingkat pertama.

p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan.

q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan.

3.5.2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan

Rujukan sebagai pedoman kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan dan

pelayanan fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

c. Menyusun SOP kegiatan dan pedoman tentang upaya peningkatan pelayanan

kesehatan rujukan, yang meliputi pelayanan kesehatan indra, pelayanan

kesehatan khusus lainnya dan upaya kesehatan rujukan serta pelayanan fasilitas

kesehatan tingkat lanjut.

d. Melaksanakan pelayanan registrasi, pemberian rekomendasi bagi penerbitan izin

Rumah Sakit dan sarana kesehatan lainnya.

e. Menyelenggarakan system informasi terkait pelayanan kesehatan rujukan.

f. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sector dan lintas program terkait kegiatan

penanggulangan kegawatdaruratan.

g. Menganalisa data dan pelaporan yang ada pada Seksi Pelayanan Kesehatan

Rujukan.

h. Melaksanakan inventarisasi data dan laporan yang terkait dengan pelayanan

kesehatan rujukan sebagai bahan atau acuan dalam penyelenggaraan pertemuan,

penyuluhan maupun permintaan data dari pihak luar.

Page 95: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 85

i. Menganalisa dan menyajikan visualisasi data Seksi Pelayanan Kesehatan

Rujukan.

j. Menyusun konsep operasional rencana kegiatan dan analisa program pelayanan

kesehatan rujukan.

k. Menyusun konsep materi pembinaan pengendalian dan pengawasan pada Seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan.

l. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program maupun lintas sektoral yang

berkaitan dengan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan.

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan.

3.5.3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan

Tradisional sebagai pedoman kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis yang terkait dengan Pelayanan Kesehatan

Tradisional.

c. Menyusun SOP kegiatan dan pedoman terkait dengan Seksi Pelayanan Kesehatan

Tradisional.

d. Melaksanakan pelayanan registrasi/pemberian izin produksi obat tradisional.

e. Melaksanakan pelayanan registrasi, pemberian rekomendasi atau penerbitan izin

terdaftar dan praktik penyehat tradisional.

f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian pelayanan

kesehatan tradisional.

g. Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sediaan obat tradisional.

h. Mendayagunakan penyehat tradisional dalam rangka pelayanan kesehatan

promotif dan preventif.

i. Menyusun, menganalisa, dan menyajikan data pada Seksi Pelayanan Kesehatan

Tradisional.

j. Koordinasi lintas sektor terkait pembinaan dan pengawasan penyehat tradisional.

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan.

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Kesehatan.

3.6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan

mengkoordinasikan kegiatan Sumber Daya Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

Page 96: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 86

a. Perumusan dan penyusunan rencana program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan

sebagai pedoman kerja.

b. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Sumber Daya Kesehatan dalam jangka

pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c. Perumusan dan penyusunan konsep program sumber daya kesehatan.

d. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap

pelayanan program kefarmasian, registrasi dan penyediaan alat kesehatan serta

perencanaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan.

e. Pelaksanaan program kefarmasian, registrasi dan penyediaan alat kesehatan serta

perencanaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan

f. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang Sumber Daya Kesehatan.

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

3.6.1. Seksi Kefarmasian

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Kefarmasian sebagai

pedoman kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis yang terkait dengan bidang farmasi, makanan,

minuman, dan registrasi kesehatan.

c. Menyusun SOP kegiatan dan pedoman terkait dengan Seksi Kefarmasian.

d. Melaksanakan pelayanan registrasi/pemberian izin produksi pangan industry

rumah tangga.

e. Melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan sarana kefarmasian, makanan

dan minuman.

f. Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat

kesehatan, kosmetik, makanan dan minuman.

g. Menganalisa dan menyajikan visualisasi data pada Seksi Kefarmasian.

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya

Kesehatan.

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya

Kesehatan.

3.6.2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebagai pedoman kerja.

b. Menyusun kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan, pendistribusian

serta pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

c. Menyusun SOP kegiatan dan pedoman terkait dengan Seksi Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Page 97: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 87

d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan distribusi alat kesehatan dan

perbekalan kesehatan rumah tangga.

e. Melaksanakan pelayanan registrasi, pemberian rekomendasi bagi penerbitan izin

penggunaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

f. Mengelola dan menganalisa usulan kebutuhan alat kesehatan dan perbekalan

kesehatan rumah tangga.

g. Melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan, pemeliharaan serta kalibrasi alat

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

h. Melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi program/aplikasi sarana, prasarana

dan peralatan kesehatan.

i. Menganalisa dan menyajikan data pada Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga.

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya

Kesehatan.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya

Kesehatan.

3.6.3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Sumber Daya Manusia

Kesehatan sebagai pedoman kerja.

b. Menyusun SOP kegiatan dan pedoman terkait dengan Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan.

c. Menyusun kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan, pendayagunaan,

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan.

d. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan melalui analisa beban

kerja dan standar kebutuhan pada setiap fasilitas kesehatan.

e. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan program alih daya tenaga

kesehatan.

f. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program peningkatan kualitas

sumber daya manusia kesehatan yang meliputi: tugas belajar/izin belajar,

pelatihan tenaga kesehatan, akreditasi jabatan fungsional serta pembinaan

Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.

g. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait dengan program

peningkatan sumber daya manusia kesehatan.

h. Melaksanakan kerjasama dan mengembangkan kemitraan dengan institusi negeri

dan swasta dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia kesehatan.

i. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait dengan

penyelenggaraan dan penilaian tenaga kesehatan teladan tingkat Kabupaten,

Propinsi, dan Nasional.

Page 98: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 Halaman 88

j. Melaksanakan pelayanan registrasi, pemberian rekomendasi atau penerbitan izin

kerja/praktik tenaga kesehatan.

k. Menyusun, menganalisa, dan menyajikan data pada Seksi Sumber Daya Manusia

Kesehatan.

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya

Kesehatan.

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya

Kesehatan.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

didukung oleh SDM sebanyak 1359 orang, dengan rincian:

a. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 646 orang

b. Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 71 orang

c. Tenaga kontrak Dinas Kesehatan sebanyak 589 orang

d. Tenaga Ponkesdes sebanyak 126 orang

5. LAIN-LAIN

Dalam kegiatannya selain SDM Dinas Kesehatan juga didukung oleh kader –kader

kesehatan yang menyebar di masing – masing Posyandu yang ada di desa – desa seluruh wilayah

Kabupaten Lumajang.

Page 99: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 Halaman 89

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Dinas

Kesehatan tahun 2018 sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tahun 2018 disusun untuk

memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan

keseimbangan antar generasi (Intergenerational Equity).

2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari

penyusunan laporan keuangan tahun 2018 adalah untuk menyediakan informasi tentang :

• Realisasi pelaksanaan program dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang berdasarkan

anggaran belanja yang telah ditetapkan.

• Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang

• Kewajiban-kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan

sampai dengan tanggal neraca.

• Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang pada tanggal neraca.

3. Laporan keuangan pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tahun 2018 terdiri dari

laporan realisasi anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan

realisasi APBD ; neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas

dana Dinas Kesehatan pada tanggal 31 Desember 2018; serta catatan atas laporan keuangan

yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan

terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca

4. Dari Laporan Realisasi Anggaran diperoleh infomasi sebagai berikut :

• Dari anggaran pendapatan sebesar Rp. 389.715.000,00 terealisasi sebesar Rp.

595.922.200,00 atau 152.91% dari anggaran.

• Dari anggaran belanja sebesar Rp. 110.856.714.763,00 terealisasi sebesar Rp.

99.644.029.774,91 atau 89.89% dari anggaran

5. Dari Laporan Operasional diperoleh infomasi sebagai berikut :

Pendapatan LO Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 10.612.688.764,10, beban

sebesar 75.404.259.511,00 dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp.

337.310.794,00.

6. Dari Laporan Perubahan Ekuitas diperoleh infomasi sebagai berikut :

• Ekuitas Awal Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang tercatat pada awal tahun 2018

sebesar Rp. 17.008.632.089,84 dan pada akhir tahun 2018 sebesar Rp. 28.042.237.637,01.

Page 100: PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG · 3. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Penerimaan 4. Berita Acara Penutupan Kas di Bendahara Pengeluaran 5. Daftar Piutang per 31 Desember 2019

Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2017 Halaman 90

7. Dari Neraca diperoleh informasi sebagai berikut :

• Total aset Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 sebesar Rp.

28.490.108.667,01. Jumlah tersebut meliputi aset lancar sebesar Rp. 8.368.845.748,31,

aset tetap sebesar Rp. 18.326.801.205,49 dan aset lainnya sebesar Rp. 1.794.461.713,21.

Nilai aset tersebut termasuk akumulasi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak

berwujud.

• Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang pada tahun 2018

sebesar Rp. 447.871.030,00.

• Total Ekuitas Dana Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang tercatat pada awal tahun

2018 sebesar Rp. 17.008.832.089,84 dan pada akhir tahun 2018 sebesar Rp.

28.042.237.637,01.