pemerintah kabupaten banggai badan...
TRANSCRIPT
lkj
NAMA : Drs. H. ALFIAN DJIBRAN, MM.MH NIP : 19690402 198811 TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN EVALUASI INTERNAL
ATAS
PROGRAM DAN KEGIATAN,
REALISASI ANGGARAN,
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
RENCANA AKSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Samratulangi No. 219 Telp. (0461) 21510
KODE POS 94713 LUWUK
KATA PENGANTAR
Laporan Hasil Evaluasi Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banggai Triwulan II Tahun 2019 terdiri atas evaluasi Program/kegiatan,
realisasi anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemantauan rencana aksi
merupakan sarana penyajian data dan informasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik sebagai Instansi yang menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah
dalam rangka desentralisasi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Hasil evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Banggai penyajianya diupayakan sebaik mungkin dan bertujuan memudahkan para
stakeholder dalam mengevaluasi.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai Badan Kesbangpol
Kabupaten Banggai yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan hasil
evaluasi Internal ini dan kami menyadari dengan segala kekurangan, bahwa laporan
evaluasi ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan
hati kami mengharapkan saran yang membangun agar lebih baik dimasa yang akan
datang.
Luwuk, . Juli 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banggai
Drs. IRPAN POMA, ME
Pembina Utama Muda IV/c Nip.19670615 198811 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Samratulangi No. 219 Telp. (0461) 21510
KODE POS 94713 LUWUK
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
hal
BAB I PENDAHULUAN .............................................
A. Latar Belakang ............................................................... 1
B. Tujuan Evaluasi ............................................................... 1
C. Gambaran Umum Badan Kesbangpol..............................
1. Visi dan Misi Badan Kesbangpol Kab. Banggai.......... 2
2. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi 3
BAB II EVALUASI ..........................................
A. Evaluasi atas Capaian Program dan Kegiatan ............... 9
B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran .................... 11
C. Evaluasi atas Capaian IKU ............................................. 13
D. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi ...................... 13
BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI .................
A. Permasalahan.................................................................. 17
B. Rekomendasi................................................................... 17
BAB IV PENUTUP............................................................................ 18
1
LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL
PROGRAM/KEGIATAN,REALISASI ANGGARAN,
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI (TRIWULAN II)
TAHUN 2019
NOMOR : 800/ 50.8 /BKB-P
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Akuntablitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Permen PAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laoporan Kinerja
serta Permen PAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.
Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertangungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.
B. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah :
1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan program/kegiatan ;
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program
dan kegiatan pada Ttriwulan II Tahun 2019.
3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan III .
tahun 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Samratulangi No. 219 Telp. (0461) 21510
KODE POS 94713 LUWUK
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 800/41.1/BKB-P TANGGAL : .10 Juli 2019
2
C. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai
1. Visi dan Misi
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan
arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai
(desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang
diemban. Visi Kab. Banggai Tahun 2016-2021 :
“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA “
Terwujudnya visi yang telah ditetapkan diatas merupakan tantangan yang
harus dihadapi, dan sebagai tindak lanjut dari visi tersebut harus di jabarkan
dalam bentuk misi yang akan dilaksanakan.
Untuk memenuhi terwujudnya visi dimaksud, maka ditetapkan
MisiKabupaten Banggai 2016-2021, sebagai berikut :
Misi 1 : Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju
pemerintahan yang berwibawa.
Misi 2 : Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi.
Misi 3 : Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah.
Misi 4 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan
merata.
Misi 5 : Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal
dan budaya.
Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing
daerah.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Organisasi
Perangkat Daerah, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dengan misi kesatu Kabupaten Banggai yaitu : “Menciptakan Pemerintahan
yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa” dari misi kesatu
tersebut sasaran yang di dukung yaitu “meningkatkan kualitas pelaksanaan
reformasi birokrasi Kabupaten Banggai” melalui strategi “Meningkatkan
Kesadaran masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan politik”
3
2. Tugas Pokok, Fungsi, Sususnan dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, adapun tugas
Pokok, Fungsi, Sususnan dan Struktur Organisasi sebagai berikut :
a. Tugas Pokok
Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kesatuan bangsa dan politik.
b. Fungsi
Badan Kesbangol Kabupaten Banggai mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik
,dan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
c. Susunan dan Struktur Organisasi
Badan Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Kesbangpol yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
sekretaris daerah.
Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri atas : 1. Kepala Kesbangpol; 2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, meliputi: a. Sub Bagian Ideologi; dan b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
4. Bdang Kewaspadaan Nasional, meliputi: a. Sub Bagian Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga
Asing; dan b. Sub Bagian Penanganan Konflik
5. Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, meliputi: a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan b. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Ekonomi Masyarakat.
6. Bidang Politik, meliputi:
4
a. Sub Bidang Implementasi dan Pendidikan Poliitk; dan b. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun struktukr Organisasi adalah sebagai berikut :
UPT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
SUB BIDANG WASBANG
BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
SUB BIDANG IDEOLOGI
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
SUBBID KEWASPADAAN DINI DAN PENGAWASAN ORANG DAN LEMBAGA
ASING
SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK
BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA DAN AGAMA
SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA
SUB BIDANG KETAHANAN AGAMA DAN EKONOMI MASYARAKAT
BIDANG POLITIK
SUB BIDANG IMPLEMENTASI DAN PENDIDIKAN POLITIK
SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARTAI
POLITIK FASILITAS PEMILU
5
d. Uraian Tugas dan Fungsi
1) Kepala Badan Kesbangpol mempunyai tugas :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
Kesatuan bangsa dan Politik meliputi perumusan kebijakan teknis,
pembinaan serta pelaksanaan tugas lingkup Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni Budaya dan
Agama serta Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(a) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Kesbangpol mempunyai
fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan
politik;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa
dan politik; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2) Sekretaris mempunyai tugas :
memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan
meliputi pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan,
kepegawaian, koordinasi penyusunan program dan anggaran,
pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas
Bidang, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja
yang maksimal.
6
(a) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Badan Kesbangpol
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Ketahanan Seni
Budaya dan Agama serta Politik;
b. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Badan;
c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan
dan kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan
program/kegiatan Badan serta pengelolaan administrasi
keuangan dan aset;
d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan di
bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan
Nasional, Ketahanan Seni Budaya dan Agama serta Politik;
dan
f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.
3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian umum dan
kepegawaian meliputi pelayanan administrasi umum/ketatausahaan,
kepegawaian, orgnisasi dan tatalaksana Badan, berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang
maksimal.
4) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian Perencanaan
7
Program meliputi perencanaan program berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang
maksimal.
5) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok
memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian keuangan
meliputi kegiatan perbendaharaan, akuntansi, pembukuan dan
pelaporan serta pengelolaan aset Badan, berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku untuk memaksimalkan
capaian kinerja.
6) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kepala Bidang Ideologi dan
wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan operasional Bidang Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan
meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan
urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup ideologi dan
wawasan kebangsaan, berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.
7) Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan operasional pengawasan meliputi Kepala Bidang
Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan operasional bidang Kewaspadaan Nasional meliputi
penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan,
pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kewaspadaan dini dan
pengawasan orang dan lembaga asing serta penanganan konflik,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
mencapai hasil yang maksimal.
8
8) Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama Kepala Bidang Ketahanan
Seni Budaya dan Agama mempunyai tugas pokok memimpin dan
melaksanakan operasional bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama
meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan
urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup ketahanan seni,
budaya, agama, dan ekonomi masyarakat, berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang
maksimal.
9) Bidang Politik Kepala Bidang Politik mempunyai tugas pokok memimpin
dan melaksanakan operasional bidang Politik meliputi penyusunan
bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan
dan pelaksanaan tugas lingkup implementasi pendidikan politik serta
kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu, berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang
maksimal.
9
BAB II E V A L U A S I
A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan.
Evaluasi atas capaian program dan kegiatan pada triwulan dua tahun 2019 sebagai berikut :
No Program Kegiatan
Target
Tahun 2019
SatuanRealisasi
TW I
Capaian
(% )
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1200 Lembar 325
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik4 Jaringan 4
50,00%
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
22 Unit 2 9%
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor18 Jenis
18 57%
Penyediaan Alat Tulis Kantor 32 Jenis 32 25%
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan4 Jenis
4 25,00%
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
5 Jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang-undangan3 Terbitan
penyediaan makanan dan
minuman1600 Dos
800
Rapat -rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah12 Laporan
15 125,0%
Rapat -rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah250 Laporan
72 28,8%
Penyediaan jasa administrasi
perkantoran 15 Orang 1539,60%
2Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengedaan perlengkapan gedung
kantor2 Jenis
Pengadaan peralatan gedung
kantor1 Jenis
1,00 100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor1 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional12 Unit
8,00 66,67%
pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan gedung kantor8 Unit
100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor14 Unit
3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNSPemulangan Pegawai Yang
Pensiun2 Orang
4Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya AparaturPendidikan dan Pelatihan Formal 2 Orang
Pembinaan dan Pemantauan Kerja
Aparatur4 Dokumen
2,00 50,00%
10
5
Programn Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 Dokumen 2 100,00%
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran2 Dokumen
1,00 50,00%
Penyusunan Pelaporan keuangan
akhir tahun1 Dokumen
1,00 100,00%
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
5 Dokumen
1,00 20,00%
6Program Pengembangan Wawasan
Keaabangsaan
Peningkatan Rasa Solidaritas dan
Ikatan Sosial di Kalangan
Masyarakat
150 Orang
Fasilitas dan Peningkatan Forum
Pembaruan Kebangsaan di Kab.
Banggai
4 Rekomendasi 2,00
50,00%
Dialog Kebangsaan Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh
Adat, dan Tokoh Pemuda
140 Orang
140,00 100,00%
Pelatihan Peningkatan Wawasan
Kebangsaan100 Orang
7Program Pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Penyuluhan aparat
Desa/Kelurahan dan Anggota BPD 150 Orang
Fasilitas dan Pemberdayaan
Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
4 Rekomendasi
2,00 50,00%
Koordinasi Penanganan Konflik di
Daerah4 Kegiatan 2,00 50,00%
Pemantauan Kegiatan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing di Daerah
1 Dokumen
8 Program Peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/Penggunaan Minuman
Keras dan Narkoba
100 Orang
9 Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan Kepada Masyarakat 150 Orang 150,00 100,00%
Operasional Kelancaran Tim
Pertimbangan Kelayakan Bantuan
Keuangan Kepada Parpol
100 %
Pemantapan Etika BudayaPolitik 100 Orang 100,00 100,00%
Monitoring Evaluasi Kondisi Politik
dan Penetapan Data Base Parpol
di Daerah
2 Dokumen
10Program Pemberdayaan Ketahanan Seni
Budaya dan Agama
Operasional Kegiatan
Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat (PAKEM)
4 Rekomendasi 2,00 50,00%
Fasilitas dan Peningkatan Forum
Komunikasi Umat Beragam4 Rekomendasi
2,00 50,00%
Monitoring Evaluasi dan
Penyusunan Data Base Ormas1 Dokumen
Pembinaan Peningkatan Peran
Serta LSM, Ormas dan OKP166 Ormas
Persentase rata- rata capaian program dan kegiatan pada triwulan II tahun
2019 Sebesar 27,30% kegiatan yang terlaksana pada triwulan II sebanyak 27 Kegiatan dari 42 Kegiatan yang direncanakan di tahun 2019
11
B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran
Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2019 sesuai tabel sebagai berikut :
No Program Kegiatan
Anggaran Tahun
2019
Realisasi TW
......
Capaian
(% )
1 2 3 4 5 6=5/4
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.900.000,00
0%
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik41.400.000,00
1.725.000 4%
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
14.000.000,00
15.235.155 109%
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor16.070.100,00
800.000 5%
Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000,00 9.184.200 31%
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan11.200.000,00
7.495.800 67%
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
5.201.400,00
2.800.000 54%
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang-undangan3.000.000,00
0%
penyediaan makanan dan
minuman23.600.000,00
0%
Rapat -rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah156.000.000,00
73.942.037 47%
Rapat -rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah130.000.000,00
34.689.000 27%
Penyediaan jasa administrasi
perkantoran 315.000.000,00 124.750.000 40%
2Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengedaan perlengkapan gedung
kantor10.456.000,00
0%
Pengadaan peralatan gedung
kantor30.000.000,00
0%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor60.000.000,00
0%
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional36.000.000,00
11.248.250 31%
pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan gedung kantor3.360.000,00
3.355.000 100%
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor6.825.000,00
0%
3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNSPemulangan Pegawai Yang
Pensiun10.000.000,00
0%
4Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya AparaturPendidikan dan Pelatihan Formal 45.000.000,00
0%
Pembinaan dan Pemantauan Kerja
Aparatur17.000.000,00
4.272.000 25%
12
5
Programn Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
15.362.000,00
11.922.000 78%
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran10.000.000,00
1.020.000 10%
Penyusunan Pelaporan keuangan
akhir tahun7.500.000,00
2.998.000 40%
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
SKPD
57.891.500,00
14.148.175 24%
6Program Pengembangan Wawasan
Keaabangsaan
Peningkatan Rasa Solidaritas dan
Ikatan Sosial di Kalangan
Masyarakat
77.450.000,00
3.430.000 4%
Fasilitas dan Peningkatan Forum
Pembaruan Kebangsaan di Kab.
Banggai
145.640.000,00
45.860.000 31%
Dialog Kebangsaan Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh
Adat, dan Tokoh Pemuda
67.598.000,00
33.792.000 50%
Pelatihan Peningkatan Wawasan
Kebangsaan48.468.000,00
0%
7Program Pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Penyuluhan aparat
Desa/Kelurahan dan Anggota BPD 77.012.000,00
0%
Fasilitas dan Pemberdayaan
Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
119.159.000,00
4.999.000 4%
Koordinasi Penanganan Konflik di
Daerah885.930.000,00
223.698.400 25%
Pemantauan Kegiatan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing di Daerah
27.543.000,00
2.120.000 8%
8Program Peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/Penggunaan Minuman
Keras dan Narkoba
51.208.000,00
0%
9 Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan Kepada Masyarakat 111.182.000,00 29.670.000 27%
Operasional Kelancaran Tim
Pertimbangan Kelayakan Bantuan
Keuangan Kepada Parpol
23.160.000,00
7.920.000 34%
Pemantapan Etika BudayaPolitik 47.468.000,00 41.803.000 88%
Monitoring Evaluasi Kondisi Politik
dan Penetapan Data Base Parpol
di Daerah
100.718.000,00
63.390.000 63%
10Program Pemberdayaan Ketahanan Seni
Budaya dan Agama
Operasional Kegiatan
Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat (PAKEM)
44.140.000,00
0%
Fasilitas dan Peningkatan Forum
Komunikasi Umat Beragam121.408.000,00
45.471.500 37%
Monitoring Evaluasi dan
Penyusunan Data Base Ormas27.580.000,00
2.240.000 8%
Pembinaan Peningkatan Peran
Serta LSM, Ormas dan OKP60.570.000,00
0%
3.098.000.000,00 823.978.517 26,60%
Realisasi anggaran Triwulan II senilai Rp. 823.978.517,- dari Jumlah
anggaran Tahun 2019 senilai Rp. 3.098.000.000 sehingga Persentase rata- rata capaian realisasi Anggaran untuk Triwulan II tahun 2019 sebesar .26.60%.
13
C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan II tahun 2019 sesuai tabel sebagai berikut :
No Sasaran StategisIndikator Kinerja Utama
(IKU)Target
Realisasi TW
ICapaian
1 2 3 4 5 6=5/4
1 Meningkatkan Pemahaman dan
Sikap Masyarakat trntang Nilai-
nilai Kebangsaan Agama dan
Budaya
Angka Konflik
IPOLESOSBUDHANKAM
0 Kejadian 0 Kejadian 50%
Angka Konflik Sara di
Masyarakat0 Kejadian 0 Kejadian 50%
2 Meningkatkan Partisipasi
masyarakat dalam mengunakan
hak-hak politiknya
Persentase DPT yang
mengunakan hak pilih
80% 82% 103%
Persentase pencapaian indikator kinerja utama untuk Triwulan II tahun
2019 Dari tiga indikator : - Indikator pertama Angka konflik IPOLESOSBUDHANKAM capaian yang di
harapkan selama tahun 2019 adalah 0 kejadian (tidak terjadi konflik
IPOLESOSBUDHANKAM selama satu tahun) bila dalam kurun waktu satu
tahun tidak terjadi konflik berarti tercapai 100% pada triwulan Kedua sudah
masuk 50% waktu dari jangka waktu satu tahun yang menjadi target 0
kejadian dan tidak terjadi konflik IPOLESOSBUDHANKAM sehinga capaian
triwulan dua mencapai 50% dari waktu yang diharapkan.
- Indikator Kedua Angka konflik SARA capaian yang di harapkan selama tahun
2019 adalah 0 kejadian (tidak terjadi konflik SARA selama satu tahun) bila
dalam kurun waktu satu tahun tidak terjadi konflik berarti tercapai 100% pada
triwulan kedua sudah masuk 25% waktu dari jangka waktu satu tahun yang
menjadi target 0 kejadian dan tidak terjadi konflik SARA sehinga capaian
triwulan dua mencapai 50% dari waktu yang diharapkan.
- Indikator Persentase DPT yang mengunakan hak pilih di ukur ketika terjadi
PILKADA, PILPRES, PILEG berdasarkan jumlah pemilih yang mengunakan
hak pilih di Bagi Daftar pemilih tetap. Dan pada Pileg dan pilpres tingkat
partisipasi mencapai 82% sudah melebihi target yang direncanakan dengan
capain 103%
D. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi
Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi triwulan II tahun 2019 sesuai tabel sebagaimana terlampir
14
NO
TAR
GE
TR
EA
LIS
AS
I
0 K
ejad
ian
0 K
ejad
ian
280
%82
%
Nam
aIn
dik
ato
r K
ine
rja
Targ
et
Nam
aIn
dik
ato
rTa
rge
tA
ngg
aran
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
19
1P
rogr
am P
enge
mba
ngan
Waw
asan
Keb
angs
aan
Per
sent
ase
parti
sipa
si
mas
yara
kat d
alam
peng
emba
ngan
waw
asan
keba
ngsa
an
100%
Pen
ingk
atan
Ras
a
Sol
idar
itas
dan
ikat
an s
osia
l
dika
lang
an m
asya
raka
t
Jum
lah
Pes
erta
Sos
ialis
asi
Pen
ingk
atan
Ras
a
Sol
idar
itas
dan
Ikat
an S
osia
l
dika
lang
an M
asya
raka
t
150
7
7.45
0.00
0
Mel
aksa
naka
n
Sos
ialis
asi P
enin
gkat
an
Ras
a S
olid
arita
s da
n
Ikat
an S
osia
l di
Kal
anga
n M
asya
raka
t
√
Ke
giat
an t
idak
te
rlak
san
a
sesu
ai ja
dw
al
dil
aku
kan
pe
nja
dw
alan
kem
bal
i
Fas
ilitas
i dan
Pen
ingk
atan
For
um P
emba
uran
Keb
angs
aan
di K
ab.
Ban
ggai
Jum
lah
Rek
omen
dasi
Rap
at
For
um P
emba
uran
Keb
angs
aan
(FP
K)
414
5.64
0.00
0
Mel
aksa
naka
n F
asilit
asi
For
um P
emba
uran
Keb
angs
aan
(FP
K)
√√
√√
√√
Pe
laks
anaa
n S
esu
ai
Jad
wal
Eval
uas
i
Pe
laks
anaa
n
Ke
giat
an
Dia
log
Keb
angs
aan
Tok
oh
Mas
yara
kat,
Tok
oh A
gam
a,
Tok
oh A
dat d
an T
okoh
Pem
uda
Jum
lah
reko
men
dasi
dia
log
keba
ngsa
an y
ang
di
hasi
lkan
267
.598
.000
Mel
aksa
naka
n D
ialo
g
Keb
angs
aan
√√
√
Pe
laks
anaa
n S
esu
ai
Jad
wal
Pe
rub
ahan
Eval
uas
i
Pe
laks
anaa
n
Ke
giat
an
Pel
atih
an p
enin
gkat
an
waw
asan
keb
angs
aan
Jum
lah
Pes
erta
Pel
atih
an
Waw
asan
Keb
angs
aan
100
48.4
68.0
00
M
elak
sana
kan
Pel
atih
an
Waw
asan
Keb
angs
aan
√
Pe
laks
anaa
n T
idak
Sesu
ai J
adw
al
Dil
aku
kan
Pe
nja
dw
alan
Ula
ng
2
Pro
gram
Pem
berd
ayaa
n
Mas
yara
kat u
ntuk
Men
jaga
Ket
ertib
an d
an K
eam
anan
Per
sent
ase
pena
ngan
an
pote
nsi k
onflik
tida
k m
enja
di
konf
lik
100%
Pen
yulu
han
Apa
rat D
esa
/
Kel
urah
an d
an a
nggo
ta
BP
D
Jum
lah
Pes
erta
Pen
yulu
han
Apa
rat D
esa/
Kel
urah
an d
an
Ang
gota
BP
D d
alam
Men
jaga
Ket
ertib
an d
an
Kea
man
an
150
77.0
12.0
00
Mel
aksa
naka
n
Pen
yulu
han
Apa
rat
Des
a/K
elur
ahan
dan
Ang
gota
BP
D d
alam
Men
jaga
Ket
ertib
an d
an
Kea
man
an
√
Ke
giat
an t
idak
te
rlak
san
a
sesu
ai ja
dw
al
dil
aku
kan
pe
nja
dw
alan
kem
bal
i
Fas
ilitas
i dan
Pem
berd
ayaa
n F
orum
Kew
aspa
daan
Din
i
Mas
yara
kat
Jum
lah
Rek
omen
dasi
Rap
at
For
um K
ewas
pada
an D
ini
Mas
yara
kat
411
9.15
9.00
0
Mel
aksa
naka
n F
asilit
asi
dan
Pem
berd
ayaa
n
For
um K
ewas
pada
an
Din
i Mas
yara
kat
(FK
DM
)
√√
√√
√√
Pe
laks
anaa
n S
esu
ai
Jad
wal
Eval
uas
i
Pe
laks
anaa
n
Ke
giat
an
Koo
rdin
asi P
enan
gana
n
Kon
flik D
i dae
rah
Jum
lah
Rek
omen
dasi
Rap
at
Pen
anga
n K
onflik
di D
aera
h4
885.
930.
000
Mel
aksa
naka
n
Koo
rdin
asi P
enan
gana
n
Kon
flik S
osia
l di D
aera
h
√√
√√
√√
Pe
laks
anaa
n S
esu
ai
Jad
wal
Eval
uas
i
Pe
laks
anaa
n
Ke
giat
an
Pem
anta
uan
Keg
iata
n
Ora
ng A
sing
, Ten
aga
kerja
Asi
ng d
an le
mba
ga A
sing
Jum
lah
Dok
umen
Pem
anta
uan
Keg
iata
n
Ora
ng A
sing
, dan
Lem
baga
Asi
ng d
i Dae
rah
127
.543
.000
Mel
aksa
naka
n
Pem
anta
uan
Keg
iata
n
Ora
ng A
sing
dan
Lem
baga
Asi
ng
√√
√√
√√
Pe
laks
anaa
n S
esu
ai
Jad
wal
Eval
uas
i
Pe
laks
anaa
n
Ke
giat
an
3
Pro
gram
Pen
ingk
atan
Pem
bera
ntas
an P
enya
kit
Mas
yara
kat (
Pek
at)
Cak
upan
Pel
aksa
naan
Keg
iata
n P
embi
naan
Pen
yaki
t
Mas
yara
kat (
PE
KA
T)
100%
Pen
yulu
han
Pen
cega
han
Per
edar
an/ P
engu
naan
Min
uman
Ker
as d
an
Nar
koba
Jum
lah
Pes
erta
Pen
cega
han
Per
edar
an/
Pen
ggun
a M
iras
dan
Nar
koba
100
51.2
08.0
00
Mel
aksa
naka
n K
egia
tan
Pen
yulu
han
Pen
cega
han
Per
edar
an/P
engg
unaa
n M
iras
dan
Nar
koba
√
Pe
laks
anaa
n T
idak
Sesu
ai J
adw
al
Dil
aku
kan
Pe
nja
dw
alan
Ula
ng
TW 4
MO
NIT
OR
ING
RE
NC
AN
A A
KS
I P
EN
CA
PA
IAN
TA
HU
N 2
019
BA
DA
N K
ES
ATU
AN
BA
NG
SA
DA
N P
OL
ITIK
KA
BU
PA
TEN
BA
NG
GA
I
Jad
wal
Pe
laks
anaa
nR
eal
isas
iC
atat
an H
asil
Mo
nit
ori
ng
Tin
dak
Lan
jut
Men
ingk
atny
a P
artis
ipas
i mas
yara
kat d
alam
men
guna
kan
hak-
hak
polit
ikny
a80
%
No
Pro
gram
Ke
giat
anA
ksi
SA
SA
RA
N S
TRA
TEG
ISTA
RG
ET
1
Men
ingk
atny
a P
emah
aman
dan
Sik
ap M
asya
raka
t
tent
ang
Nila
i-Nila
i Keb
angs
aan,
Aga
ma
dan
Bud
aya
Angk
a K
onfli
k
IPO
LEK
SO
SB
UD
HAN
KAM
Angk
a K
onfli
k S
ARA
di M
asya
raka
t
15
4
Pro
gram
Pen
ingk
atan
Pem
berd
ayaa
n K
etah
anan
Sen
i Bud
aya
dan
Aga
ma
pers
enta
se J
umla
h or
gani
sasi
keag
amaa
n, o
rgan
isas
i
kebu
daya
an d
an
kem
asya
raka
tan
yang
akt
if
60%
Fas
ilitas
i dan
pen
ingk
atan
Pen
gaw
asan
Alir
an
Kep
erca
yaan
mas
yara
kat
(PA
KE
M)
Jum
lah
Rek
omen
dasi
Rap
at
PA
KE
M4
44.1
40.0
00
Mel
aksa
naka
n K
egia
tan
Pen
gaw
asan
Alir
an
Kep
erca
yaan
Mas
yara
kat (
PA
KE
M)
√√
√√
√√
Pe
laks
anaa
n S
esu
ai
Jad
wal
Eval
uas
i
Pe
laks
anaa
n
Ke
giat
an
Fas
ilitas
i dan
Pen
ingk
atan
For
um K
eruk
unan
Um
at
Ber
agam
a (F
KU
B)
Jum
lah
Rek
omen
dasi
Rap
at
FK
UB
412
1.40
8.00
0
Mel
aksa
naka
n K
egia
tan
Fas
ilitas
i dan
Pen
ingk
atan
For
um
Ker
ukun
an U
mat
Ber
agam
a (F
KU
B)
√√
√√
√√
Pe
laks
anaa
n S
esu
ai
Jad
wal
Eval
uas
i
Pe
laks
anaa
n
Ke
giat
an
Mon
itorin
g E
valu
asi d
an
Pen
yusu
nan
Dat
a B
ase
Orm
as
Jum
lah
Dok
umen
Dat
a B
ase
Orm
as
127
.580
.000
Mel
aksa
naka
n K
egia
tan
Mon
itorin
g E
valu
asi d
an
Pen
yusu
nan
Dat
a B
ase
Orm
as
√√
√√
√√
Pe
laks
anaa
n S
esu
ai
Jad
wal
Eval
uas
i
Pe
laks
anaa
n
Ke
giat
an
Pem
bina
an P
enin
gkat
an
Per
an S
erta
LS
M, O
rmas
dan
OK
P
Jum
lah
LSM
,OK
P,O
RM
AS
yang
di B
ina
166
60.5
70.0
00
Mel
aksa
naka
n K
egia
tan
Pem
bina
an P
enin
gkat
an
Per
an L
SM
,OR
MA
S
dan
OK
P
√
Pe
laks
anaa
n T
idak
Sesu
ai J
adw
al
Dil
aku
kan
Pe
nja
dw
alan
Ula
ng
5P
rogr
am P
endi
dika
n P
olitik
Mas
yara
kat
Tin
gkat
Par
tisip
asi M
asya
raka
t
Dal
am P
endi
dika
n P
olitik
10
0%P
enyu
luha
n K
epad
a
Mas
yara
kat
Jum
lah
Pes
erta
Pen
yulu
han
150
111.
182.
000
Mel
aksa
naka
n
Pen
yulu
han
Pen
didi
kan
Pol
itik K
epad
a
Mas
yara
kat
√
Pe
laks
anaa
n S
esu
ai
Jad
wal
Pe
rub
ahan
Eval
uas
i
Pe
laks
anaa
n
Ke
giat
an
Ope
rasi
onal
Kel
anca
ran
Tim
perti
mba
ngan
kel
ayak
an
bant
uan
keua
ngan
Par
pol
Per
sent
ase
Par
tai p
olitik
pene
rima
bant
uan
yang
men
galo
kasi
kan
60%
unt
uk
pend
idik
an p
olitik
100%
23.1
60.0
00
Mel
aksa
naka
n K
egia
tan
Fas
ilitas
i dan
Ver
ifikas
i
Ban
tuan
Keu
anga
n
Par
tai P
olitik
√√
√√
√√
Pe
laks
anaa
n S
esu
ai
Jad
wal
Eval
uas
i
Pe
laks
anaa
n
Ke
giat
an
Pem
anta
pan
Etik
a B
uday
a
Pol
itik
Jum
lah
Pes
erta
Pem
anta
pan
Etik
a B
uday
a
Pol
itik
100
47.4
68.0
00
Mel
aksa
naka
n
Pem
anta
pan
Etik
a
Bud
aya
Pol
itik
√√
Pe
laks
anaa
n S
esu
ai
Jad
wal
Pe
rub
ahan
Eval
uas
i
Pe
laks
anaa
n
Ke
giat
anM
onito
ring
Eva
luas
i Kon
disi
Pol
itik d
an P
emet
aan
Dat
a
base
Par
pol
Jum
lah
doku
men
Mon
itorin
g
dan
data
bas
e pa
rtai p
olitik
210
0.71
8.00
0
Mel
aksa
naka
n
Mon
itorin
g E
valu
asi
Kon
disi
Pol
itik d
an
Pem
etaa
n D
ata
Bas
e
Par
pol
√√
√√
√√
Pe
laks
anaa
n S
esu
ai
Jad
wal
Eval
uas
i
Pe
laks
anaa
n
Ke
giat
an
16
Sesuai dengan tabel tersebut diatas : a. Program dan kegiatan yang telah terlaksana sesuai rencana aksi kinerja
sasaran tahun 2019 pada triwulan II adalah sebagai berikut : 1. Terlaksananya Fasilitasi dan Forum Pembauran Kebangsaan 2. Terlaksanaya Fasilitasi dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat 3. Dialog kebangsaan Tokoh Agama Masyarakat, Tokoh Agama tokoh adat
dan tokoh pemuda 4. Terlaksananya Koordinasi Penanganan Konflik di Daerah 5. Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan lembaga asing di
daerah 6. Terlaksanaya Fasilitasi dan Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat 7. Terlaksananya Fasilitasi dan peningkatan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) 8. Terlaksananya pemantapan etika budaya politik dengan jumlah peserta 100
Orang 9. Terlaksananya Monitoring dan Penyusunan data base ormas
b. Program dan kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana aksi kinerja sasaran tahun 2009 pada triwulan II adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 2. Penyuluhan Aparat Desa Kelurahan dan Anggota BPD
17
BAB III
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
A. PERMASALAHAN
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten
Banggai pada Triwulan II 2019, ada beberapa permasalahan yang terjadi
diantaranya :
Kurang evektif pelaksanaan kegiatan di Bidang-bidang sesuai waktu yang di
rencanakan dan Keterbatasan uang Perrsediaan sehinga kegiatan tidak dapat
dilaksanakan sekaligus
B. REKOMENDASI
Rekomendasi tindaklanjut untuk menghadapi masalah diatas adalah :
Melakukan rapat evaluasi realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan
melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana di
triwulan berikutnya.
18
BAB IV
P E N U T U P
Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan, realisasi anggaran,
capaian kinerja utama dan pemantauan rencana aksi disusun untuk memperoleh
umpan balik terkait pencapian target sehingga diketahui permasalahan dan
rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya,
terima kasih.
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KAB.BANGGAI,
Drs. IRPAN POMA, ME
Pembina Utama Muda,IV/c NIP. 19670615 198811 1 002