lkpd audited 1

20
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014 (AUDITED) TAHUN 2015

Upload: juwis123

Post on 14-Jan-2017

397 views

Category:

Economy & Finance


0 download

TRANSCRIPT

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PEKALONGANTAHUN ANGGARAN 2014

(AUDITED)

TAHUN 2015

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI PEKALONGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ......................................................... i

LAPORAN ARUS KAS .................................................................................. iii

NERACA ........................................................................................................ v

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN 2014 ......................................................... 5

BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .................. 11

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.......................................................... 21

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ................... 35

5.1. PENJELASAN POS LAPORAN REALISASI

ANGGARAN ......................................................................... 35

A. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN DAERAH ..... 35

B. PENJELASAN POS-POS BELANJA DAERAH .............. 71

C. PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN ...................... 177

D. PENJELASAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN

APBD (SiLPA) .................................................................. 186

5.2. PENJELASAN POS-POS ARUS KAS .................................. 189

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA ..................................... 217

BAB VI INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN

ANGGARAN 2014 ........................................................................ 270

BAB VII PENUTUP....................................................................................... 274

BUPATI PEKALONGAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang

terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Arus Kas; (c) Neraca;

dan (d) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi

pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan

keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kajen,

=================================================Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen No. Telp. (0285) 381000 – 381001 Fax. (0285) 381006 KAJEN 51161

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

( Dalam Rupiah )

NO. URAIANANGGARAN

2014REALISASI

2014%

REALISASI2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Lain-lain PAD Yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAPATAN TRANSFER

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMABANGAN

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Lainnya

Bantuan Keuangan Lainnya

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI

TOTAL PENDAPATAN TRANSFER

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Hibah

Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA DAERAH

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Bunga

Subsidi

Hibah

Bantuan Sosial

Bantuan Keuangan

Jumlah Belanja Operasi

29.373.911.000,00

23.298.233.222,00

3.559.592.387,00

157.520.826.360,00

33.064.051.914,00

24.685.432.930,00

3.554.592.387,00

193.732.939.960,46

112,56

105,95

99,86

122,99

28.742.270.403,00

12.628.888.224,00

2.275.738.383,00

104.904.041.158,61

213.752.562.969,00 255.037.017.191,46 119,31 148.550.938.168,61

27.067.868.683,00

868.252.939,00

831.579.000.000,00

60.380.950.000,00

27.435.144.007,00

1.270.248.091,00

831.579.000.000,00

60.380.950.000,00

101,36

146,30

100,00

100,00

26.509.468.413,00

879.768.617,00

768.500.117.000,00

60.587.590.000,00

919.896.071.622,00 920.665.342.098,00 100,08 856.476.944.030,00

0,00

192.613.916.000,00

0,00

192.613.916.000,00

0,00

100,00

0,00

155.205.424.000,00

192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00

55.870.507.136,00

0,00

45.287.241.000,00

60.910.102.000,00

0,00

45.274.259.088,00

109,02

0,00

99,97

45.407.705.996,00

4.877.311.668,00

27.621.947.840,00

101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00

1.213.667.735.758,00 1.219.463.619.186,00 100,48 1.089.589.333.534,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.427.420.298.727,00 1.474.500.636.377,46 103,30 1.238.140.271.702,61

876.677.181.656,00

340.474.023.860,00

67.260.000,00

0,00

10.060.000.000,00

7.102.050.000,00

821.585.043.183,00

325.543.463.516,00

46.576.748,00

0,00

9.969.000.000,00

6.328.720.000,00

93,72

95,61

69,25

0,00

99,10

89,11

727.898.687.170,00

285.344.580.038,00

67.258.638,00

0,00

12.674.500.000,00

9.243.350.000,00

1.234.380.515.516,00 1.163.472.803.447,00 94,26 1.035.228.375.846,00

NO. URAIANANGGARAN

2014REALISASI

2014%

REALISASI2013

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal BLUD

JUMLAH BELANJA MODAL

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA

JUMLAH BELANJA

TRANSFER

TRANSFER BAGI HASIL KE PROPINSI

Transfer Bagi Hasil Ke Propinsi

JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE PROPINSI

TRANSFER BAGI HASIL KE DESA

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA

TRANSFER BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA

Bagi Hasil Retribusi Ke Pihak Ketiga

JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA

BANTUAN KEUANGAN KE DESA

Bantuan Penghasilan Aparat Desa

Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan Pembangunan Fisik

Bantuan Keuangan Lainnya

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KE DESA

BANTUAN KEUANGAN PARPOL

Bantuan Keuangan Partai Politik

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARPOL

JUMLAH TRANSFER

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIYAAN

Penggunaan SiLPA

Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan Kembali Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIYAAN

355.000.000,00

51.986.477.400,00

34.896.492.124,00

108.515.450.000,00

5.483.072.130,00

9.096.131.850,00

300.914.000,00

42.756.792.539,00

30.577.767.502,00

104.181.519.300,00

2.454.517.788,00

7.600.955.745,00

84,76

82,25

87,62

96,01

44,77

83,56

0,00

37.793.745.363,00

91.516.050.805,00

36.628.860.100,00

2.528.515.336,00

15.853.053.500,00

210.332.623.504,00 187.872.466.874,00 89,32 184.320.225.104,00

4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00

4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00

1.448.858.927.020,00 1.352.531.845.321,00 93,35 1.223.169.683.250,00

42.113.850,00

42.113.850,00

42.113.850,00

42.113.850,00

100,00

100,00

42.276.800,00

42.276.800,00

19.163.392.700,00

18.870.000.000,00

1.745.147.000,00

2.891.500.000,00

42.670.039.700,00

18.890.234.000,00

18.869.999.792,00

1.745.147.000,00

2.891.500.000,00

42.396.880.792,00

98,57

100,00

100,00

100,00

99,36

18.338.716.600,00

16.646.715.000,00

1.363.667.000,00

6.963.340.000,00

43.312.438.600,00

935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00

935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00

43.647.206.150,00

1.492.506.133.170,00

43.374.047.242,00

1.395.905.892.563,00

99,37

93,53

44.181.001.900,00

1.267.350.685.150,00

(65.085.834.443,00) 78.594.743.814,46 (120,76) (29.210.413.447,39)

71.763.239.443,00

0,00

0,00

71.763.239.443,00

71.763.239.443,61

425.933.556,00

26.262.487,00

72.215.435.486,61

100,00

100,00

100,00

100,63

102.932.346.047,00

3.221.730.230,00

19.000.000,00

106.173.076.277,00

NO. URAIANANGGARAN

2014REALISASI

2014%

REALISASI2013

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan

Dana Cadangan Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo

Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

Pembayaran Utang Kepada BLUD

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIYAAN

PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

6.503.800.000,00

173.605.000,00

6.503.800.000,00

173.604.902,00

100,00

100,00

0,00

0,00

2.850.000.000,00

2.349.423.386,00

0,00

0,00

6.677.405.000,00 6.677.404.902,00 100,00 5.199.423.386,00

65.085.834.443,00 65.538.030.584,61 100,69 100.973.652.891,00

0,00 144.132.774.399,07 100,00 71.763.239.443,61

Kajen,BUPATI PEKALONGAN

AMAT ANTONO

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

NO. URAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2013

123456789

101112131415161718

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIArus Masuk Kas

Pendapatan Pajak DaerahPendapatan Retribusi DaerahPendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanLain-lain PAD Yang SahDana Bagi Hasil Pajak PusatDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam PusatDana Alokasi UmumDana Alokasi KhususDana Otonomi KhususDana PenyesuaianPendapatan Bagi Hasil Pajak PropinsiPendapatan Bagi Hasil Lainnya PropinsiPenerimaan Bantuan LainnyaPendapatan HibahPendapatan Dana DaruratPendapatan Lainnya

33.064.051.914,0024.685.672.930,00

3.554.592.387,0013.024.630.946,0027.435.144.007,00

1.270.248.091,00831.579.000.000,0060.380.950.000,00

0,00192.613.916.000,0060.910.102.000,00

0,0045.274.259.088,00

0,000,000,00

28.742.270.403,0012.628.888.224,00

2.275.738.383,0011.254.834.179,0026.509.468.413,00

879.768.617,00768.500.117.000,0060.587.590.000,00

0,00155.205.424.000,0045.407.705.996,00

4.877.311.668,0027.621.947.840,00

0,000,000,00

19 Jumlah Arus Masuk Kas 1.293.792.567.363,00 1.144.491.064.723,002021222324252627282930

313233

Arus Keluar KasBelanja PegawaiBelanja BarangBungaSubsidiHibahBantuan SosialBelanja Tak TerdugaBagi Hasil PajakBagi Hasil RetribusiBagi Hasil Pendapatan Lainnya

Bagi Hasil Pihak KetigaBelanja Bantuan Keuangan Ke DesaBantuan Partai Politik

770.535.238.783,00244.005.228.211,00

46.576.748,000,00

9.969.000.000,006.328.720.000,001.186.575.000,00

0,000,000,00

42.113.850,0042.396.880.792,00

935.052.600,00

720.651.232.574,00208.757.021.962,00

67.258.638,000,00

12.674.500.000,009.243.350.000,003.621.082.300,00

0,000,000,00

42.276.800,0043.312.438.600,00

826.286.500,0034 Jumlah Arus Keluar Kas 1.075.445.385.984,00 999.195.447.374,0035 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 218.347.181.379,00 145.295.617.349,00363738394041424344

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGANArus Masuk Kas

Pendapatan Penjualan atas TanahPendapatan Penjualan atas Peralatan dan MesinPendapatan Penjualan atas Gedung dan BangunanPendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan JaringanPendapatan dari Penjualan Aset Tetap LainnyaPendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

0,00446.550.000,00

85.600.000,000,00

29.575.000,00764.092.520,00

0,00177.800.000,00

61.800.000,000,00

37.175.000,001.401.418.000,00

45 Jumlah Arus Masuk Kas 1.325.817.520,00 1.678.193.000,0046474849505152

Arus Keluar KasBelanja TanahBelanja Peralatan dan MesinBelanja Gedung dan BangunanBelanja Jalan, Irigasi dan JaringanBelanja Aset Tetap LainnyaBelanja Modal BLUD

300.914.000,0041.104.667.139,0030.577.767.502,00

104.181.519.300,002.454.517.788,00

0,00

0,0037.793.745.363,0091.516.050.805,0036.628.860.100,00

2.528.515.336,002.731.245.400,00

53 Jumlah Arus Keluar Kas 178.619.385.729,00 171.198.417.004,0054 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (177.293.568.209,00) (169.520.224.004,00)55565758596061

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAANArus Masuk Kas

Pencairan Dana CadanganPenerimaan Pinjaman DaerahPenerimaan Piutang DaerahPenerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

0,000,00

425.933.556,0026.262.487,00

0,000,00

3.221.730.230,0019.000.000,00

62 Jumlah Arus Masuk Kas 452.196.043,00 3.240.730.230,00

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAHKABUPATEN PEKALONGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

( Dalam Rupiah )

NO. URAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2013

63646566676869

Arus Keluar KasPembentukan Dana Cadangan PenyertaanModal Pemerintah Daerah Pembayaran PokokPinjaman yang Jatuh Tempo Pembayaran UtangKepada Pihak Ketiga Pembayaran Utang KepadaBLUD

0,006.503.800.000,00

173.604.902,000,000,00

0,002.850.000.000,00

173.604.902,002.175.818.484,00

0,00Jumlah Arus Keluar Kas 6.677.404.902,00 5.199.423.386,00

70 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (6.225.208.859,00) (1.958.693.156,00)71727374

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARANArus Masuk Kas

Penerimaan Perhitungan Fihak KetigaSisa UP Tahun Lalu

117.865.277.571,004.580.111,00

99.185.726.830,0010.424.460,00

76 Jumlah Arus Masuk Kas 117.869.857.682,00 99.196.151.290,00777879

Arus Keluar KasPengeluaran Perhitungan Fihak KetigaUP Tahun Berjalan

117.865.277.571,000,00

99.185.736.244,004.580.111,00

80 Jumlah Arus Keluar Kas 117.865.277.571,00 99.190.316.355,0081 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 4.580.111,00 5.834.935,00

8283 A. Kenaikan/Penurunan Kas 34.832.984.422,00 (26.177.464.876,00)84 B. Saldo Awal Kas di BUD 69.323.788.870,00 95.501.253.746,0085 C. Saldo Akhir Kas di BUD 104.156.773.292,00 69.323.788.870,0086 D. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,0087 E. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,0088 F.Saldo Awal Kas di BLUD 2.455.773.764,61 7.420.677.255,00

89 G.Kenaikan/Penurunan Kas BLUD 34.537.415.820,46 (4.964.903.490,39)90 H.Saldo Akhir Kas di BLUD (F + G) 36.993.189.585,07 2.455.773.764,6191 I.Saldo Awal Kas Kas di Puskesmas 0,00 0,00

92 J.Kenaikan/Penurunan Kas di Puskesmas 3.005.679.894,00 0,0093 K.Saldo Akhir Kas di Puskesmas (I + J) 3.005.679.894,00 0,0094 I. Saldo Akhir Kas ( C+D+E+H + K) 144.157.822.521,07 71.807.196.895,61

Kajen,BUPATI PEKALONGAN

AMAT ANTONO

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kas di Bendahara Umum Daerah 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00 34.832.984.422,00 50,25Kas di Bendahara Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,00 (20.640.342,00) (90,72)Kas di Bendahara Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,00 (4.814.169,00) (98,59)Kas di BLU 36.993.189.585,07 2.455.773.764,61 34.537.415.820,46 1.406,38Kas di Puskesmas 3.005.679.894,00 0,00 3.005.679.894,00 100,00Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 0,00Asuransi dibayar dimuka 498.207.150,00 339.333.000,00 158.874.150,00 46,82Piutang Pajak 4.645.814.308,00 2.630.063.309,00 2.015.750.999,00 76,64Piutang Retribusi 11.723.809.507,60 25.033.016.184,09 (13.309.206.676,49) (53,17)Piutang Lain-lain 438.599.680,00 472.579.470,00 (33.979.790,00) (7,19)Persediaan 60.460.600.073,31 21.562.859.848,46 38.897.740.224,85 180,39

Jumlah Aset Lancar 221.924.853.239,98 121.845.048.707,16 100.079.804.532,82 82,14

INVESTASI JANGKA PANJANGInvestasi Non PermanenInvestasi dalam Pinjaman Dana Bergulir 709.653.423,00 743.811.034,00 (34.157.611,00) (4,59)Investasi dalam Bantuan Modal Bergulir 0,00 0,00Investasi dalam Perguliran Ternak 704.940.000,00 771.765.000,00 (66.825.000,00) (8,66)Investasi dalam Pinjaman Modal 0,00 0,00

Jumlah Investasi Non Permanen 1.414.593.423,00 1.515.576.034,00 (100.982.611,00) (6,66)Investasi PermanenPMPD pada Perusahaan Daerah / BUMD 12.917.318.446,06 10.523.633.722,55 2.393.684.723,51 22,75PMPD pada Lembaga Keuangan - Bank 21.934.280.543,90 18.153.954.266,01 3.780.326.277,89 20,82PMPD pada Lembaga Keuangan - Non Bank 2.996.548.686,08 2.458.209.418,66 538.339.267,42 21,90PMPD pada Perusahaan Swasta 0,00

Jumlah Investasi Permanen 37.848.147.676,04 31.135.797.407,22 6.712.350.268,82 21,56Jumlah Investasi Jangka Panjang 39.262.741.099,04 32.651.373.441,22 6.611.367.657,82 20,25

ASET TETAPTanah 782.144.849.135,78 784.431.277.637,78 (2.286.428.502,00) (0,29)Peralatan dan Mesin 336.657.532.736,78 278.005.656.940,50 58.651.875.796,28 21,10Gedung dan Bangunan 676.969.462.906,69 629.971.205.796,31 46.998.257.110,38 7,46Jalan, Irigasi dan Jaringan 586.331.662.798,54 486.317.400.633,73 100.014.262.164,81 20,57Aset Tetap Lainnya 77.283.197.541,20 71.889.619.535,40 5.393.578.005,80 7,50Konstruksi Dalam PengerjaanAkumulasi Penyusutan Aset Tetap

13.550.203.349,31 5.439.841.070,29 8.110.362.279,02 149,09

Jumlah Aset Tetap 2.472.936.908.468,30 2.256.055.001.614,01 216.881.906.854,29 9,61

DANA CADANGAN

ASET LAINNYATagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 167.550.000,00 169.550.000,00 (2.000.000,00) (1,18)

Aset tidak berwujud 3.076.128.300,00 0,00 3.076.128.300,00 0,00Aset Lain-Lain 7.898.434.181,53 71.861.972.470,35 (63.963.538.288,82) (89,01)

Jumlah Aset Lainnya 11.142.112.481,53 72.031.522.470,35 (60.889.409.988,82) (84,53)

UMLAH ASET 2.745.266.615.288,85 2.482.582.946.232,74 262.683.669.056,11 10,58

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANNERACA DAERAH

Per 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2013

U r a i a n31 Desember 2014 31 Desember 2013 Naik/Turun

ASETASET LANCAR

(Rp) (Rp) Jumlah %

J

U r a i a n31 Desember 2014 31 Desember 2013 Naik/Turun

(Rp) (Rp) Jumlah %

KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

KEWAJIBANKewajiban Jangka PendekUtang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00 0,00 0,00Utang Pajak 68.750,00 0,00 68.750,00 100,00Utang Bunga 25.894.858,85 46.576.748,40 (20.681.889,55) (44,40)Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 173.604.901,86 173.604.901,86 0,00 0,00Utang BLUD 7.358.468.217,00 19.709.500.699,57 (12.351.032.482,57) (62,67)Utang Jangka Pendek Lainnya 546.254.640,00 506.930.518,00 39.324.122,00 7,76

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 8.104.291.367,71 20.436.612.867,83 (12.332.321.500,12) (60,34)Kewajiban Jangka PanjangUtang Bunga Jangka Panjang 5.212.969,36 31.107.828,21 (25.894.858,85) (83,24)Utang kepada Pemerintah Pusat - P3KT 86.802.450,93 260.407.352,79 (173.604.901,86) (66,67)Utang kepada Pemerintah Pusat - PDAM 0,00 0,00Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 92.015.420,29 291.515.181,00 (199.499.760,71) (68,44)

Jumlah Kewajiban 8.196.306.788,00 20.728.128.048,83 (12.531.821.260,83) (60,46)

EKUITAS DANAEkuitas Dana LancarSisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) 144.132.774.399,07 71.763.239.443,61 72.369.534.955,46 100,84Pendapatan Ditangguhkan 24.979.372,00 43.957.452,00 (18.978.080,00) (43,17)Cadangan Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00Cadangan Asuransi dibayar dimuka 498.207.150,00 339.333.000,00 158.874.150,00 46,82Cadangan Piutang 16.808.223.495,60 28.135.658.963,09 (11.327.435.467,49) (40,26)Cadangan Persediaan 60.460.600.073,31 21.562.859.848,46 38.897.740.224,85 180,39Dana Pelunasan Utang Jangka Pendek (8.078.327.758,86) (20.436.612.867,83) 12.358.285.108,97 (60,47)

Jumlah Ekuitas Dana Lancar 213.846.456.731,12 101.408.435.839,33 112.438.020.891,79 110,88Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 39.262.741.099,04 32.651.373.441,22 6.611.367.657,82 20,25

Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap 2.472.936.908.468,30 2.256.055.001.614,01 216.881.906.854,29 9,61Diinvestasikan daiam Aset Lainnya 11.142.112.481,53 72.031.522.470,35 (60.889.409.988,82) (84,53)

Dana Pelunasan Utang Jangka Panjang (117.910.279,14) (291.515.181,00) 173.604.901,86 (59,55)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 2.523.223.851.769,73 2.360.446.382.344,58 162.777.469.425,15 6,90Ekuitas Dana CadanganJumlah Ekuitas Dana 2.737.070.308.500,85 2.461.854.818.183,91 275.215.490.316,94 11,18

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.745.266.615.288,85 2.482.582.946.232,74 262.683.669.056,11 10,58

BUPATI PEKALONGAN

AMAT ANTONO

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB I Pendahuluan 1

BAB I

PENDAHULUAN

Paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah,

yang meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan

menyajikan laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi APBD

(LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Laporan keuangan

dimaksud disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan

disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI)

untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku.

Peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan pertanggunggjawaban

pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah, antara lain

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menetapkan

Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Nomor 71 Tahun 2010 tersebut.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, serta

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis tersebut,

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyusun dan menyajikan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban

Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2014, meliputi Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB I Pendahuluan 2

per 31 Desember 2014, serta LRA, LAK dan CaLK untuk tahun yang berakhir

pada tanggal tersebut. Selain itu untuk memenuhi prinsip dapat diperbandingkan

(comparability), sebagaimana disyaratkan dalam SAP, laporan keuangan TA 2014

disajikan secara perbandingan dengan laporan keuangan TA 2013.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut :

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban

dan ekuitas dana pemerintah;

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggarannya;

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana

diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB I Pendahuluan 3

d. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daera h sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2014

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan,

landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika

penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Memuat dasar hukum pembentukan Kabupaten Pekalongan, letak

geografis, visi dan misi, dan organisasi dan personalia.

BAB III : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ekonomi makro, kebijakan keuangan dan ikhtisar

pencapaian kinerja keuangan.

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah,

basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan,

basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan,

dan penerapan kebijakan akuntansi.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB I Pendahuluan 4

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan

keuangan, meliputi; pendapatan, belanja, pembiayaan, arus kas

dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi non keuangan,

arus kas dari aktivitas pembiayaan, arus kas dari aktivitas non

anggaran, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

BAB VI : INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Memuat rincian informasi dan pengungkapan – pengungkapan

tugas pembantuan baik yang bersumber dari pemerintah pusat

maupun pemerintah provinsi yang diperlukan sebagai tambahan

informasi yang belum disajikan dalam laporan keuangan.

BAB VII : PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan- kesimpulan

penting tentang laporan keuangan.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 5

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGANTAHUN ANGGARAN 2014

2.1 Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai

berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2 Letak Geografis

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkedudukan tetap di Jalan Alun-alun

Utara Nomor 1, Kajen, Jawa Tengah, Kode Pos 51161.

Kabupaten Pekalongan merupakan salah

satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa

Tengah, terletak diantara 109º49”-109º 78”Bujur Timur dan 6º83”-7º23” Lintang

Selatan. Luas wilayah keseluruhan ±

836,13 km², terbagi menjadi 19 Kecamatan

meliputi 272 Desa dan 13 Kelurahan.

Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan

Kota Pekalongan dan Laut Jawa disebelah

Utara, Kabupaten Banjarnegara disebelah

Selatan, Kota Pekalongan dan

Kabupaten Batang disebelah Timur, serta

Kabupaten Pemalang disebelah Barat.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 6

Kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri dari tanah sawah

30.69 %, tanah tegalan/kebun 13.89%, hutan rakyat 2.86%, tanah

pekarangan 14.38%, perkebunan negara/swasta 21.78%,

tambak/kolam/rawa 0.86%, dan tadah hujan 15.54 %. Wilayah dataran

rendah (0-50 m dpl), meliputi Kecamatan Wonokerto, Sragi, Siwalan,

Kedungwuni, Tirto, Karangdadap, Wiradesa, Wonopringgo, dan Buaran.

Wilayah dataran sedang (50 – 400 m dpl), meliputi Kecamatan Bojong,

Karanganyar, Kesesi, Doro, Kajen, dan Talun. Sedangkan wilayah dataran

tinggi ( > 400 m dpl), meliputi Kecamatan Kandangserang, Lebakbarang,

Paninggaran, dan Petungkriyono.

Secara topografi Kabupaten Pekalongan terletak pada kawasan kaki

pegunungan Dieng yang terdiri atas wilayah pantai, wilayah dataran

rendah, dan wilayah pegunungan dengan ketinggian 0 meter sampai

dengan 1.294 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai terletak di

bagian utara, wilayah dataran rendah terletak di bagian barat, tengah dan

timur, wilayah pegunungan berada di bagian selatan. Wilayah ini terbagi

menjadi 19 wilayah kecamatan terdiri dari 285 desa/kelurahan, yaitu

sebagai berikut :

TABEL 2.1

LUAS WILAYAH PER KECAMATANNO KECAMATAN LUAS (Km²) DESA/KELURAHAN

1 Kandangserang 60,55 14

2 Paninggaran 92,99 15

3 Lebakbarang 58,20 11

4 Petungkriyono 73,58 9

5 Talun 58,57 10

6 Doro 68,45 14

7 Karanganyar 63,48 15

8 Kajen 75,15 25

9 Kesesi 68,52 23

10 Sragi 32,40 17

11 Siwalan 25,91 13

12 Bojong 40,06 22

13 Wonopringgo 18,80 14

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 7

NO KECAMATAN LUAS (Km²) DESA/KELURAHAN

14 Kedungwuni 22,94 19

15 Karangdadap 20,99 11

16 Buaran 9,54 10

17 Tirto 17,39 16

18 Wiradesa 12,71 16

19 Wonokerto 15,90 11

JUMLAH 836,13 285

2.3 Visi dan Misi

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun

2014 mengacu pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2013

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan

Tahun 2014 yang merupakan operasionalisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten

Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Dearah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

- 2016.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan

diarahkan untuk mewujudkan visi berupa ”Terwujudnya Masyarakat

Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada

Kearifan Lokal” serta implementasi dari misi Kabupaten Pekalongan yakni :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik;

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis kepada

pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;

3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal;

4. Fasilitasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada

UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan;

5. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi dan budaya

daerah;

6. Mewujudkan perlindungan rasa aman dan adil kepada masyarakat; dan

7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 8

2.4 Organisasi dan Personalia

A. Organisasi Pemerintah Daerah

Organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi 34 Bidang

Pemerintahan, terdiri dari 26 Bidang Urusan Wajib dan 8 Bidang Urusan

Pilihan, meliputi 48 Unit Organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :

1. Urusan dan Bidang

No Urusan dan BidangI Urusan Wajib1 Bidang Pendidikan2 Bidang Kesehatan3 Bidang Pekerjaan Umum4 Bidang Perencanaan Pembangunan5 Bidang Perhubungan6 Bidang Lingkungan Hidup7 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil8 Bidang Sosial9 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

10 Bidang Penanaman Modal11 Bidang Pemuda dan Olahraga12 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

13Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

14 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

15 Bidang Ketahanan Pangan16 Bidang Perpustakaan17 Bidang Kearsipan18 Bidang Komunikasi dan Informatika19 Bidang Kebudayaan20 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera21 Bidang Ketenagakerjaan22 Bidang Pelayanan Masyarakat23 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak24 Bidang Penataan Ruang25 Bidang Perumahan Rakyat26 Bidang PertahananII Urusan Pilihan

1 Bidang Pertanian2 Bidang Pariwisata3 Bidang Kelautan dan Perikanan4 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral5 Bidang Ketransmigrasian6 Bidang Perindustrian7 Bidang Kehutanan8 Bidang Perdagangan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 9

2. Unit Organisasi (SKPD)

No Unit Organisasi (SKPD)

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2 Dinas Kesehatan

3 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton

4 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

5 Dinas Pekerjaan Umum

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

8 Kantor Lingkungan Hidup

9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

12Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil danMenengah

13 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

14 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

15 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

18 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

19 Sekretariat Daerah

20 Sekretariat DPRD

21 Inspektorat

22 Badan Kepegawaian Daerah

23 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

24 Kecamatan Kajen

25 Kecamatan Sragi

26 Kecamatan Wiradesa

27 Kecamatan Kedungwuni

28 Kecamatan Buaran

29 Kecamatan Tirto

30 Kecamatan Bojong

31 Kecamatan Wonopringgo

32 Kecamatan Karanganyar

33 Kecamatan Doro

34 Kecamatan Talun

35 Kecamatan Lebakbarang

36 Kecamatan Kandangserang

37 Kecamatan Paninggaran

38 Kecamatan Kesesi

39 Kecamatan Petungkriyono

40 Kecamatan Wonokerto

41 Kecamatan Siwalan

42 Kecamatan Karangdadap

43 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

44 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

45 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

46 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

47 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral

48 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 10

B. Pejabat Pemerintah Daerah

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Pekalongan terdiri dari 45 Anggota, yang

berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang

Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan

sebagai berikut :

NAMA JABATANa) Dra. Hj. Hindun, M.Si Ketua DPRDb) H. Riswadi, SH Wakil Ketua DPRDc) Nunung Sugiantoro, ST Wakil Ketua DPRDd) Hj. Nurbalistik Wakil Ketua DPRDe) H. Kundarto, SE Ketua Komisi Af) Saeful Bahri, S.Ag Ketua Komisi Bg) Herri Triyono Sabdo, SH Ketua Komisi Ch) HM. Kholis Jazuli Ketua Komisi D

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan

2. Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah (KDh/WKDh)

Pada Tanggal 1 Mei 2011 Kabupaten Pekalongan telah

melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (KDh) dan Wakil Kepala

Daerah (WKDh) untuk Periode 2011-2016. Bupati dan Wakil Bupati

Pekalongan terpilih untuk masa jabatan 2011-2016 dijabat oleh Drs.

H. Amat Antono, M.Si sebagai Bupati Pekalongan dan Fadia Arafiq

sebagai Wakil Bupati Pekalongan.