lkpd audited 1
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGANTAHUN ANGGARAN 2014
(AUDITED)
TAHUN 2015
DAFTAR ISI
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ......................................................... i
LAPORAN ARUS KAS .................................................................................. iii
NERACA ........................................................................................................ v
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014 ......................................................... 5
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .................. 11
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.......................................................... 21
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ................... 35
5.1. PENJELASAN POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN ......................................................................... 35
A. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN DAERAH ..... 35
B. PENJELASAN POS-POS BELANJA DAERAH .............. 71
C. PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN ...................... 177
D. PENJELASAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN
APBD (SiLPA) .................................................................. 186
5.2. PENJELASAN POS-POS ARUS KAS .................................. 189
5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA ..................................... 217
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2014 ........................................................................ 270
BAB VII PENUTUP....................................................................................... 274
BUPATI PEKALONGAN
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang
terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Arus Kas; (c) Neraca;
dan (d) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014
sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan
keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Kajen,
=================================================Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen No. Telp. (0285) 381000 – 381001 Fax. (0285) 381006 KAJEN 51161
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANLAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
( Dalam Rupiah )
NO. URAIANANGGARAN
2014REALISASI
2014%
REALISASI2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain PAD Yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMABANGAN
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Lainnya
Bantuan Keuangan Lainnya
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Hibah
Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja Operasi
29.373.911.000,00
23.298.233.222,00
3.559.592.387,00
157.520.826.360,00
33.064.051.914,00
24.685.432.930,00
3.554.592.387,00
193.732.939.960,46
112,56
105,95
99,86
122,99
28.742.270.403,00
12.628.888.224,00
2.275.738.383,00
104.904.041.158,61
213.752.562.969,00 255.037.017.191,46 119,31 148.550.938.168,61
27.067.868.683,00
868.252.939,00
831.579.000.000,00
60.380.950.000,00
27.435.144.007,00
1.270.248.091,00
831.579.000.000,00
60.380.950.000,00
101,36
146,30
100,00
100,00
26.509.468.413,00
879.768.617,00
768.500.117.000,00
60.587.590.000,00
919.896.071.622,00 920.665.342.098,00 100,08 856.476.944.030,00
0,00
192.613.916.000,00
0,00
192.613.916.000,00
0,00
100,00
0,00
155.205.424.000,00
192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00
55.870.507.136,00
0,00
45.287.241.000,00
60.910.102.000,00
0,00
45.274.259.088,00
109,02
0,00
99,97
45.407.705.996,00
4.877.311.668,00
27.621.947.840,00
101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00
1.213.667.735.758,00 1.219.463.619.186,00 100,48 1.089.589.333.534,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.427.420.298.727,00 1.474.500.636.377,46 103,30 1.238.140.271.702,61
876.677.181.656,00
340.474.023.860,00
67.260.000,00
0,00
10.060.000.000,00
7.102.050.000,00
821.585.043.183,00
325.543.463.516,00
46.576.748,00
0,00
9.969.000.000,00
6.328.720.000,00
93,72
95,61
69,25
0,00
99,10
89,11
727.898.687.170,00
285.344.580.038,00
67.258.638,00
0,00
12.674.500.000,00
9.243.350.000,00
1.234.380.515.516,00 1.163.472.803.447,00 94,26 1.035.228.375.846,00
NO. URAIANANGGARAN
2014REALISASI
2014%
REALISASI2013
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal BLUD
JUMLAH BELANJA MODAL
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA
JUMLAH BELANJA
TRANSFER
TRANSFER BAGI HASIL KE PROPINSI
Transfer Bagi Hasil Ke Propinsi
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE PROPINSI
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
TRANSFER BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA
Bagi Hasil Retribusi Ke Pihak Ketiga
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA
BANTUAN KEUANGAN KE DESA
Bantuan Penghasilan Aparat Desa
Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Pembangunan Fisik
Bantuan Keuangan Lainnya
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KE DESA
BANTUAN KEUANGAN PARPOL
Bantuan Keuangan Partai Politik
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARPOL
JUMLAH TRANSFER
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER
SURPLUS / (DEFISIT)
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIYAAN
Penggunaan SiLPA
Penerimaan Piutang Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIYAAN
355.000.000,00
51.986.477.400,00
34.896.492.124,00
108.515.450.000,00
5.483.072.130,00
9.096.131.850,00
300.914.000,00
42.756.792.539,00
30.577.767.502,00
104.181.519.300,00
2.454.517.788,00
7.600.955.745,00
84,76
82,25
87,62
96,01
44,77
83,56
0,00
37.793.745.363,00
91.516.050.805,00
36.628.860.100,00
2.528.515.336,00
15.853.053.500,00
210.332.623.504,00 187.872.466.874,00 89,32 184.320.225.104,00
4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00
1.448.858.927.020,00 1.352.531.845.321,00 93,35 1.223.169.683.250,00
42.113.850,00
42.113.850,00
42.113.850,00
42.113.850,00
100,00
100,00
42.276.800,00
42.276.800,00
19.163.392.700,00
18.870.000.000,00
1.745.147.000,00
2.891.500.000,00
42.670.039.700,00
18.890.234.000,00
18.869.999.792,00
1.745.147.000,00
2.891.500.000,00
42.396.880.792,00
98,57
100,00
100,00
100,00
99,36
18.338.716.600,00
16.646.715.000,00
1.363.667.000,00
6.963.340.000,00
43.312.438.600,00
935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00
935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00
43.647.206.150,00
1.492.506.133.170,00
43.374.047.242,00
1.395.905.892.563,00
99,37
93,53
44.181.001.900,00
1.267.350.685.150,00
(65.085.834.443,00) 78.594.743.814,46 (120,76) (29.210.413.447,39)
71.763.239.443,00
0,00
0,00
71.763.239.443,00
71.763.239.443,61
425.933.556,00
26.262.487,00
72.215.435.486,61
100,00
100,00
100,00
100,63
102.932.346.047,00
3.221.730.230,00
19.000.000,00
106.173.076.277,00
NO. URAIANANGGARAN
2014REALISASI
2014%
REALISASI2013
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan
Dana Cadangan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
Pembayaran Utang Kepada BLUD
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIYAAN
PEMBIAYAAN NETTO
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
6.503.800.000,00
173.605.000,00
6.503.800.000,00
173.604.902,00
100,00
100,00
0,00
0,00
2.850.000.000,00
2.349.423.386,00
0,00
0,00
6.677.405.000,00 6.677.404.902,00 100,00 5.199.423.386,00
65.085.834.443,00 65.538.030.584,61 100,69 100.973.652.891,00
0,00 144.132.774.399,07 100,00 71.763.239.443,61
Kajen,BUPATI PEKALONGAN
AMAT ANTONO
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
NO. URAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2013
123456789
101112131415161718
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIArus Masuk Kas
Pendapatan Pajak DaerahPendapatan Retribusi DaerahPendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanLain-lain PAD Yang SahDana Bagi Hasil Pajak PusatDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam PusatDana Alokasi UmumDana Alokasi KhususDana Otonomi KhususDana PenyesuaianPendapatan Bagi Hasil Pajak PropinsiPendapatan Bagi Hasil Lainnya PropinsiPenerimaan Bantuan LainnyaPendapatan HibahPendapatan Dana DaruratPendapatan Lainnya
33.064.051.914,0024.685.672.930,00
3.554.592.387,0013.024.630.946,0027.435.144.007,00
1.270.248.091,00831.579.000.000,0060.380.950.000,00
0,00192.613.916.000,0060.910.102.000,00
0,0045.274.259.088,00
0,000,000,00
28.742.270.403,0012.628.888.224,00
2.275.738.383,0011.254.834.179,0026.509.468.413,00
879.768.617,00768.500.117.000,0060.587.590.000,00
0,00155.205.424.000,0045.407.705.996,00
4.877.311.668,0027.621.947.840,00
0,000,000,00
19 Jumlah Arus Masuk Kas 1.293.792.567.363,00 1.144.491.064.723,002021222324252627282930
313233
Arus Keluar KasBelanja PegawaiBelanja BarangBungaSubsidiHibahBantuan SosialBelanja Tak TerdugaBagi Hasil PajakBagi Hasil RetribusiBagi Hasil Pendapatan Lainnya
Bagi Hasil Pihak KetigaBelanja Bantuan Keuangan Ke DesaBantuan Partai Politik
770.535.238.783,00244.005.228.211,00
46.576.748,000,00
9.969.000.000,006.328.720.000,001.186.575.000,00
0,000,000,00
42.113.850,0042.396.880.792,00
935.052.600,00
720.651.232.574,00208.757.021.962,00
67.258.638,000,00
12.674.500.000,009.243.350.000,003.621.082.300,00
0,000,000,00
42.276.800,0043.312.438.600,00
826.286.500,0034 Jumlah Arus Keluar Kas 1.075.445.385.984,00 999.195.447.374,0035 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 218.347.181.379,00 145.295.617.349,00363738394041424344
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGANArus Masuk Kas
Pendapatan Penjualan atas TanahPendapatan Penjualan atas Peralatan dan MesinPendapatan Penjualan atas Gedung dan BangunanPendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan JaringanPendapatan dari Penjualan Aset Tetap LainnyaPendapatan dari Penjualan Aset Lainnya
0,00446.550.000,00
85.600.000,000,00
29.575.000,00764.092.520,00
0,00177.800.000,00
61.800.000,000,00
37.175.000,001.401.418.000,00
45 Jumlah Arus Masuk Kas 1.325.817.520,00 1.678.193.000,0046474849505152
Arus Keluar KasBelanja TanahBelanja Peralatan dan MesinBelanja Gedung dan BangunanBelanja Jalan, Irigasi dan JaringanBelanja Aset Tetap LainnyaBelanja Modal BLUD
300.914.000,0041.104.667.139,0030.577.767.502,00
104.181.519.300,002.454.517.788,00
0,00
0,0037.793.745.363,0091.516.050.805,0036.628.860.100,00
2.528.515.336,002.731.245.400,00
53 Jumlah Arus Keluar Kas 178.619.385.729,00 171.198.417.004,0054 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (177.293.568.209,00) (169.520.224.004,00)55565758596061
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAANArus Masuk Kas
Pencairan Dana CadanganPenerimaan Pinjaman DaerahPenerimaan Piutang DaerahPenerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
0,000,00
425.933.556,0026.262.487,00
0,000,00
3.221.730.230,0019.000.000,00
62 Jumlah Arus Masuk Kas 452.196.043,00 3.240.730.230,00
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAHKABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
( Dalam Rupiah )
NO. URAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2013
63646566676869
Arus Keluar KasPembentukan Dana Cadangan PenyertaanModal Pemerintah Daerah Pembayaran PokokPinjaman yang Jatuh Tempo Pembayaran UtangKepada Pihak Ketiga Pembayaran Utang KepadaBLUD
0,006.503.800.000,00
173.604.902,000,000,00
0,002.850.000.000,00
173.604.902,002.175.818.484,00
0,00Jumlah Arus Keluar Kas 6.677.404.902,00 5.199.423.386,00
70 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (6.225.208.859,00) (1.958.693.156,00)71727374
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARANArus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak KetigaSisa UP Tahun Lalu
117.865.277.571,004.580.111,00
99.185.726.830,0010.424.460,00
76 Jumlah Arus Masuk Kas 117.869.857.682,00 99.196.151.290,00777879
Arus Keluar KasPengeluaran Perhitungan Fihak KetigaUP Tahun Berjalan
117.865.277.571,000,00
99.185.736.244,004.580.111,00
80 Jumlah Arus Keluar Kas 117.865.277.571,00 99.190.316.355,0081 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 4.580.111,00 5.834.935,00
8283 A. Kenaikan/Penurunan Kas 34.832.984.422,00 (26.177.464.876,00)84 B. Saldo Awal Kas di BUD 69.323.788.870,00 95.501.253.746,0085 C. Saldo Akhir Kas di BUD 104.156.773.292,00 69.323.788.870,0086 D. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,0087 E. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,0088 F.Saldo Awal Kas di BLUD 2.455.773.764,61 7.420.677.255,00
89 G.Kenaikan/Penurunan Kas BLUD 34.537.415.820,46 (4.964.903.490,39)90 H.Saldo Akhir Kas di BLUD (F + G) 36.993.189.585,07 2.455.773.764,6191 I.Saldo Awal Kas Kas di Puskesmas 0,00 0,00
92 J.Kenaikan/Penurunan Kas di Puskesmas 3.005.679.894,00 0,0093 K.Saldo Akhir Kas di Puskesmas (I + J) 3.005.679.894,00 0,0094 I. Saldo Akhir Kas ( C+D+E+H + K) 144.157.822.521,07 71.807.196.895,61
Kajen,BUPATI PEKALONGAN
AMAT ANTONO
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
Kas di Bendahara Umum Daerah 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00 34.832.984.422,00 50,25Kas di Bendahara Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,00 (20.640.342,00) (90,72)Kas di Bendahara Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,00 (4.814.169,00) (98,59)Kas di BLU 36.993.189.585,07 2.455.773.764,61 34.537.415.820,46 1.406,38Kas di Puskesmas 3.005.679.894,00 0,00 3.005.679.894,00 100,00Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 0,00Asuransi dibayar dimuka 498.207.150,00 339.333.000,00 158.874.150,00 46,82Piutang Pajak 4.645.814.308,00 2.630.063.309,00 2.015.750.999,00 76,64Piutang Retribusi 11.723.809.507,60 25.033.016.184,09 (13.309.206.676,49) (53,17)Piutang Lain-lain 438.599.680,00 472.579.470,00 (33.979.790,00) (7,19)Persediaan 60.460.600.073,31 21.562.859.848,46 38.897.740.224,85 180,39
Jumlah Aset Lancar 221.924.853.239,98 121.845.048.707,16 100.079.804.532,82 82,14
INVESTASI JANGKA PANJANGInvestasi Non PermanenInvestasi dalam Pinjaman Dana Bergulir 709.653.423,00 743.811.034,00 (34.157.611,00) (4,59)Investasi dalam Bantuan Modal Bergulir 0,00 0,00Investasi dalam Perguliran Ternak 704.940.000,00 771.765.000,00 (66.825.000,00) (8,66)Investasi dalam Pinjaman Modal 0,00 0,00
Jumlah Investasi Non Permanen 1.414.593.423,00 1.515.576.034,00 (100.982.611,00) (6,66)Investasi PermanenPMPD pada Perusahaan Daerah / BUMD 12.917.318.446,06 10.523.633.722,55 2.393.684.723,51 22,75PMPD pada Lembaga Keuangan - Bank 21.934.280.543,90 18.153.954.266,01 3.780.326.277,89 20,82PMPD pada Lembaga Keuangan - Non Bank 2.996.548.686,08 2.458.209.418,66 538.339.267,42 21,90PMPD pada Perusahaan Swasta 0,00
Jumlah Investasi Permanen 37.848.147.676,04 31.135.797.407,22 6.712.350.268,82 21,56Jumlah Investasi Jangka Panjang 39.262.741.099,04 32.651.373.441,22 6.611.367.657,82 20,25
ASET TETAPTanah 782.144.849.135,78 784.431.277.637,78 (2.286.428.502,00) (0,29)Peralatan dan Mesin 336.657.532.736,78 278.005.656.940,50 58.651.875.796,28 21,10Gedung dan Bangunan 676.969.462.906,69 629.971.205.796,31 46.998.257.110,38 7,46Jalan, Irigasi dan Jaringan 586.331.662.798,54 486.317.400.633,73 100.014.262.164,81 20,57Aset Tetap Lainnya 77.283.197.541,20 71.889.619.535,40 5.393.578.005,80 7,50Konstruksi Dalam PengerjaanAkumulasi Penyusutan Aset Tetap
13.550.203.349,31 5.439.841.070,29 8.110.362.279,02 149,09
Jumlah Aset Tetap 2.472.936.908.468,30 2.256.055.001.614,01 216.881.906.854,29 9,61
DANA CADANGAN
ASET LAINNYATagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 167.550.000,00 169.550.000,00 (2.000.000,00) (1,18)
Aset tidak berwujud 3.076.128.300,00 0,00 3.076.128.300,00 0,00Aset Lain-Lain 7.898.434.181,53 71.861.972.470,35 (63.963.538.288,82) (89,01)
Jumlah Aset Lainnya 11.142.112.481,53 72.031.522.470,35 (60.889.409.988,82) (84,53)
UMLAH ASET 2.745.266.615.288,85 2.482.582.946.232,74 262.683.669.056,11 10,58
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANNERACA DAERAH
Per 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2013
U r a i a n31 Desember 2014 31 Desember 2013 Naik/Turun
ASETASET LANCAR
(Rp) (Rp) Jumlah %
J
U r a i a n31 Desember 2014 31 Desember 2013 Naik/Turun
(Rp) (Rp) Jumlah %
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
KEWAJIBANKewajiban Jangka PendekUtang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00 0,00 0,00Utang Pajak 68.750,00 0,00 68.750,00 100,00Utang Bunga 25.894.858,85 46.576.748,40 (20.681.889,55) (44,40)Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 173.604.901,86 173.604.901,86 0,00 0,00Utang BLUD 7.358.468.217,00 19.709.500.699,57 (12.351.032.482,57) (62,67)Utang Jangka Pendek Lainnya 546.254.640,00 506.930.518,00 39.324.122,00 7,76
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 8.104.291.367,71 20.436.612.867,83 (12.332.321.500,12) (60,34)Kewajiban Jangka PanjangUtang Bunga Jangka Panjang 5.212.969,36 31.107.828,21 (25.894.858,85) (83,24)Utang kepada Pemerintah Pusat - P3KT 86.802.450,93 260.407.352,79 (173.604.901,86) (66,67)Utang kepada Pemerintah Pusat - PDAM 0,00 0,00Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 92.015.420,29 291.515.181,00 (199.499.760,71) (68,44)
Jumlah Kewajiban 8.196.306.788,00 20.728.128.048,83 (12.531.821.260,83) (60,46)
EKUITAS DANAEkuitas Dana LancarSisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) 144.132.774.399,07 71.763.239.443,61 72.369.534.955,46 100,84Pendapatan Ditangguhkan 24.979.372,00 43.957.452,00 (18.978.080,00) (43,17)Cadangan Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00Cadangan Asuransi dibayar dimuka 498.207.150,00 339.333.000,00 158.874.150,00 46,82Cadangan Piutang 16.808.223.495,60 28.135.658.963,09 (11.327.435.467,49) (40,26)Cadangan Persediaan 60.460.600.073,31 21.562.859.848,46 38.897.740.224,85 180,39Dana Pelunasan Utang Jangka Pendek (8.078.327.758,86) (20.436.612.867,83) 12.358.285.108,97 (60,47)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 213.846.456.731,12 101.408.435.839,33 112.438.020.891,79 110,88Ekuitas Dana InvestasiDiinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 39.262.741.099,04 32.651.373.441,22 6.611.367.657,82 20,25
Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap 2.472.936.908.468,30 2.256.055.001.614,01 216.881.906.854,29 9,61Diinvestasikan daiam Aset Lainnya 11.142.112.481,53 72.031.522.470,35 (60.889.409.988,82) (84,53)
Dana Pelunasan Utang Jangka Panjang (117.910.279,14) (291.515.181,00) 173.604.901,86 (59,55)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 2.523.223.851.769,73 2.360.446.382.344,58 162.777.469.425,15 6,90Ekuitas Dana CadanganJumlah Ekuitas Dana 2.737.070.308.500,85 2.461.854.818.183,91 275.215.490.316,94 11,18
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.745.266.615.288,85 2.482.582.946.232,74 262.683.669.056,11 10,58
BUPATI PEKALONGAN
AMAT ANTONO
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB I Pendahuluan 1
BAB I
PENDAHULUAN
Paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah,
yang meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan
menyajikan laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi APBD
(LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Laporan keuangan
dimaksud disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI)
untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku.
Peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan pertanggunggjawaban
pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah, antara lain
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menetapkan
Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Nomor 71 Tahun 2010 tersebut.
Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, serta
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis tersebut,
Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban
Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2014, meliputi Neraca
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB I Pendahuluan 2
per 31 Desember 2014, serta LRA, LAK dan CaLK untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut. Selain itu untuk memenuhi prinsip dapat diperbandingkan
(comparability), sebagaimana disyaratkan dalam SAP, laporan keuangan TA 2014
disajikan secara perbandingan dengan laporan keuangan TA 2013.
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Maksud penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.
Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut :
a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban
dan ekuitas dana pemerintah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana
diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB I Pendahuluan 3
d. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daera h sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2014
sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan,
landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika
penulisan catatan atas laporan keuangan.
BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Memuat dasar hukum pembentukan Kabupaten Pekalongan, letak
geografis, visi dan misi, dan organisasi dan personalia.
BAB III : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Memuat ekonomi makro, kebijakan keuangan dan ikhtisar
pencapaian kinerja keuangan.
BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI
Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah,
basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan,
basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan,
dan penerapan kebijakan akuntansi.
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB I Pendahuluan 4
BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan
keuangan, meliputi; pendapatan, belanja, pembiayaan, arus kas
dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi non keuangan,
arus kas dari aktivitas pembiayaan, arus kas dari aktivitas non
anggaran, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
BAB VI : INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Memuat rincian informasi dan pengungkapan – pengungkapan
tugas pembantuan baik yang bersumber dari pemerintah pusat
maupun pemerintah provinsi yang diperlukan sebagai tambahan
informasi yang belum disajikan dalam laporan keuangan.
BAB VII : PENUTUP
Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan- kesimpulan
penting tentang laporan keuangan.
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 5
BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGANTAHUN ANGGARAN 2014
2.1 Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai
berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.2 Letak Geografis
Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkedudukan tetap di Jalan Alun-alun
Utara Nomor 1, Kajen, Jawa Tengah, Kode Pos 51161.
Kabupaten Pekalongan merupakan salah
satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa
Tengah, terletak diantara 109º49”-109º 78”Bujur Timur dan 6º83”-7º23” Lintang
Selatan. Luas wilayah keseluruhan ±
836,13 km², terbagi menjadi 19 Kecamatan
meliputi 272 Desa dan 13 Kelurahan.
Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan
Kota Pekalongan dan Laut Jawa disebelah
Utara, Kabupaten Banjarnegara disebelah
Selatan, Kota Pekalongan dan
Kabupaten Batang disebelah Timur, serta
Kabupaten Pemalang disebelah Barat.
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 6
Kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri dari tanah sawah
30.69 %, tanah tegalan/kebun 13.89%, hutan rakyat 2.86%, tanah
pekarangan 14.38%, perkebunan negara/swasta 21.78%,
tambak/kolam/rawa 0.86%, dan tadah hujan 15.54 %. Wilayah dataran
rendah (0-50 m dpl), meliputi Kecamatan Wonokerto, Sragi, Siwalan,
Kedungwuni, Tirto, Karangdadap, Wiradesa, Wonopringgo, dan Buaran.
Wilayah dataran sedang (50 – 400 m dpl), meliputi Kecamatan Bojong,
Karanganyar, Kesesi, Doro, Kajen, dan Talun. Sedangkan wilayah dataran
tinggi ( > 400 m dpl), meliputi Kecamatan Kandangserang, Lebakbarang,
Paninggaran, dan Petungkriyono.
Secara topografi Kabupaten Pekalongan terletak pada kawasan kaki
pegunungan Dieng yang terdiri atas wilayah pantai, wilayah dataran
rendah, dan wilayah pegunungan dengan ketinggian 0 meter sampai
dengan 1.294 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai terletak di
bagian utara, wilayah dataran rendah terletak di bagian barat, tengah dan
timur, wilayah pegunungan berada di bagian selatan. Wilayah ini terbagi
menjadi 19 wilayah kecamatan terdiri dari 285 desa/kelurahan, yaitu
sebagai berikut :
TABEL 2.1
LUAS WILAYAH PER KECAMATANNO KECAMATAN LUAS (Km²) DESA/KELURAHAN
1 Kandangserang 60,55 14
2 Paninggaran 92,99 15
3 Lebakbarang 58,20 11
4 Petungkriyono 73,58 9
5 Talun 58,57 10
6 Doro 68,45 14
7 Karanganyar 63,48 15
8 Kajen 75,15 25
9 Kesesi 68,52 23
10 Sragi 32,40 17
11 Siwalan 25,91 13
12 Bojong 40,06 22
13 Wonopringgo 18,80 14
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 7
NO KECAMATAN LUAS (Km²) DESA/KELURAHAN
14 Kedungwuni 22,94 19
15 Karangdadap 20,99 11
16 Buaran 9,54 10
17 Tirto 17,39 16
18 Wiradesa 12,71 16
19 Wonokerto 15,90 11
JUMLAH 836,13 285
2.3 Visi dan Misi
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun
2014 mengacu pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan
Tahun 2014 yang merupakan operasionalisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dearah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
- 2016.
Berdasarkan aturan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan
diarahkan untuk mewujudkan visi berupa ”Terwujudnya Masyarakat
Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada
Kearifan Lokal” serta implementasi dari misi Kabupaten Pekalongan yakni :
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis kepada
pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal;
4. Fasilitasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada
UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan;
5. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi dan budaya
daerah;
6. Mewujudkan perlindungan rasa aman dan adil kepada masyarakat; dan
7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 8
2.4 Organisasi dan Personalia
A. Organisasi Pemerintah Daerah
Organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi 34 Bidang
Pemerintahan, terdiri dari 26 Bidang Urusan Wajib dan 8 Bidang Urusan
Pilihan, meliputi 48 Unit Organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :
1. Urusan dan Bidang
No Urusan dan BidangI Urusan Wajib1 Bidang Pendidikan2 Bidang Kesehatan3 Bidang Pekerjaan Umum4 Bidang Perencanaan Pembangunan5 Bidang Perhubungan6 Bidang Lingkungan Hidup7 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil8 Bidang Sosial9 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
10 Bidang Penanaman Modal11 Bidang Pemuda dan Olahraga12 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
13Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
14 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
15 Bidang Ketahanan Pangan16 Bidang Perpustakaan17 Bidang Kearsipan18 Bidang Komunikasi dan Informatika19 Bidang Kebudayaan20 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera21 Bidang Ketenagakerjaan22 Bidang Pelayanan Masyarakat23 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak24 Bidang Penataan Ruang25 Bidang Perumahan Rakyat26 Bidang PertahananII Urusan Pilihan
1 Bidang Pertanian2 Bidang Pariwisata3 Bidang Kelautan dan Perikanan4 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral5 Bidang Ketransmigrasian6 Bidang Perindustrian7 Bidang Kehutanan8 Bidang Perdagangan
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 9
2. Unit Organisasi (SKPD)
No Unit Organisasi (SKPD)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 Dinas Kesehatan
3 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
4 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
5 Dinas Pekerjaan Umum
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
8 Kantor Lingkungan Hidup
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil danMenengah
13 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
14 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
15 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
18 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
19 Sekretariat Daerah
20 Sekretariat DPRD
21 Inspektorat
22 Badan Kepegawaian Daerah
23 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
24 Kecamatan Kajen
25 Kecamatan Sragi
26 Kecamatan Wiradesa
27 Kecamatan Kedungwuni
28 Kecamatan Buaran
29 Kecamatan Tirto
30 Kecamatan Bojong
31 Kecamatan Wonopringgo
32 Kecamatan Karanganyar
33 Kecamatan Doro
34 Kecamatan Talun
35 Kecamatan Lebakbarang
36 Kecamatan Kandangserang
37 Kecamatan Paninggaran
38 Kecamatan Kesesi
39 Kecamatan Petungkriyono
40 Kecamatan Wonokerto
41 Kecamatan Siwalan
42 Kecamatan Karangdadap
43 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
44 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
45 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
46 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
47 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
48 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANUntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 10
B. Pejabat Pemerintah Daerah
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD Kabupaten Pekalongan terdiri dari 45 Anggota, yang
berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang
Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan
sebagai berikut :
NAMA JABATANa) Dra. Hj. Hindun, M.Si Ketua DPRDb) H. Riswadi, SH Wakil Ketua DPRDc) Nunung Sugiantoro, ST Wakil Ketua DPRDd) Hj. Nurbalistik Wakil Ketua DPRDe) H. Kundarto, SE Ketua Komisi Af) Saeful Bahri, S.Ag Ketua Komisi Bg) Herri Triyono Sabdo, SH Ketua Komisi Ch) HM. Kholis Jazuli Ketua Komisi D
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan
2. Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah (KDh/WKDh)
Pada Tanggal 1 Mei 2011 Kabupaten Pekalongan telah
melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (KDh) dan Wakil Kepala
Daerah (WKDh) untuk Periode 2011-2016. Bupati dan Wakil Bupati
Pekalongan terpilih untuk masa jabatan 2011-2016 dijabat oleh Drs.
H. Amat Antono, M.Si sebagai Bupati Pekalongan dan Fadia Arafiq
sebagai Wakil Bupati Pekalongan.