lhp lkpd wakatobi ta 2012 (buku i)

135
BUKU I BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Nomor :14.A/LHP/XIX.KDR/05/2013 Tanggal : 10 Mei 2013 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PerwakilanProvinsi Sulawesi Tenggara Jl. Sao-sao No. 10, Kendari Telp. 0401-3129403, Fax 0401-3129441

Upload: wink-yagami

Post on 25-Oct-2015

306 views

Category:

Documents


18 download

TRANSCRIPT

Page 1: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN WAKATOBI

TAHUN 2012

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS

LAPORAN KEUANGAN

Nomor :14.A/LHP/XIX.KDR/05/2013

Tanggal : 10 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PerwakilanProvinsi Sulawesi Tenggara

Jl. Sao-sao No. 10, Kendari Telp. 0401-3129403, Fax 0401-3129441

Page 2: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara i

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….. i

DAFTAR TABEL………………………………………………………………….. . ii

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………. iii

DAFTAR GRAFIK………………………………………………………………… iv

DAFTAR LAMPIRAN……………………….. ........................................................ .. v

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN………. 1

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. NERACA………………………………………………………………………… 3

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN…………………………………………...... 5

3. LAPORAN ARUS KAS ………………………………………………………… ..... 6

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ........................................................... 8

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ................................................................. 58

LAMPIRAN

Page 3: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.a : Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012 24

Tabel 3.b : Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun

Anggaran 2012…………………………………………………………. 25

Tabel 3.c : Komposisi Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun

Anggaran 2012……………………………………………………....... 25

Tabel 3.d : Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2012…………………....... 25

Tabel 3.e : Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012…………………....... 26

Tabel 3.f : Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2012………………… 26

Tabel 3.g : Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012…….. 26

Tabel 3.h : Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 27

Page 4: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi Tahun 2007 - 2011.……… 15

Page 5: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara iv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012.………………… 24

Page 6: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kas di Kas Daerah per 31 Desember Tahun Anggaran 2012

Lampiran 2 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012

Lampiran 3 Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012

Lampiran 4.a Daftar Piutang Pajak Tambang Galian Golongan C per 31 Desember

2012

Lampiran 4.b Daftar Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2012

Lampiran 5 Daftar Piutang Pendapatan Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2012

Lampiran 6 Daftar Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2012

Lampiran 7 Daftar Persediaan per 31 Desember 2012

Lampiran 8 Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2012

Lampiran 9 Investasi Permanen Tahun 2012

Lampiran 10.a Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2012

Lampiran 10.b Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2012

Lampiran 10.c Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2012

Lampiran 10.d Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan Jaringan dan Instalasi Tahun 2012

Lampiran 10.e Daftra Mutasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Tahun 2012

Lampiran 10.f Daftar Mutasi Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2012

Lampiran 11 Rekapitulasi Aset tetap SKPD Tahun 2012

Lampiran 12 Rekapitulasi Aset Lain-lain Tahun 2012

Lampiran 13 Daftar Hutang PFK Kabupaten Wakatobi per 31 Desember 2012

Lampiran 14 Daftar Hutang Retensi Per 31 Desember 2012

Lampiran 15 Daftar Hutang Kepada Rekanan Per 31 Desember 2012

Lampiran 16 Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Lampiran 17 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan

dan Keterpaduan

Page 7: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 1

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang -Undang Nomor

15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca

Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan

Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada

tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan

adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Tanggung jawab Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan

berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan

pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut

mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh

keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu

pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan

pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas

penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan, yang dibuat oleh

Pemerintah Kabupaten Wakatobi, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern

yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian

atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut

memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.a.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah

Kabupaten Wakatobi menyajikan perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31

Desember 2012 sebesar Rp994.361.829,00, diantaranya sebesar Rp442.323.674,00

merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008 s.d. 2011 yang

belum dikembalikan ke Kas Daerah. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp442.323.674,00 tersebut sudah tidak memenuhi karakteristik kas sebagaimana diatur

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.d.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah

Kabupaten Wakatobi menyajikan perkiraan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain per 31

Desember 2012 sebesar Rp29.529.833.569,00, diantaranya merupakan aset penyerahan

Page 8: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

dari Pemerintah Kabupaten Buton sebesar Rp21 .324.057.259,00 yang tidak dapat

ditelusuri keberadaannya . Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK RI

untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan

atas nilai Aset Lainnya - Aset Lain-Lain sebesar Rp2l .324.057.259,00.

Menurut opini BPK kecuali untuk dampak perryajian Sisa Kas di Bendahara

Pengeluaran Tahun Anggaran 2008 s.d 201 I sebesar Rp442.323.674,00 sebagai Kas DiBendahara Pengeluaran dan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain sebesar Rp2l .324.057.259,00,

Laporan Keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang

material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi per tanggal 3l Desember

2012 dan 2Oll,dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas dan Catatan atas Laporan

Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan

tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan

kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. laporan hasil pemeriksaan atas

Sistem Pengendalian Intern dan Iaporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam laporan Nomor

l4.B/LHP/XIX.KDN05120I3 dan Nomor l4.C/LHPD(IX.KDN05|20I3tanggal l0Mei 2013,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kendari, 10 Mei 2013BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

IK INDONESIAI Sulawesi Tenggara

Pemeriksaan,

.Acc., k., cFE tegara N . D-17 .235

'-7

r-l

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Page 9: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

NERAGA

PEMERINTAH KABU PATEN WAKATOBIPer 31 Desember 2012 dan 2011

URAIAN CATATAN 2012 2011

ASET

ASET LANCAR

Kas Di Kas Daerah

Kas Di Bendahara Pengeluaran

5.1.1

-C5.ogo.zzz.684,ooa12.ZZe.A83,OO

sz zca3oa.00

5.1.1.a

5.1 . 1 .a.1 50.171 .550.967,00

5.1.1.a.2

5l J €.C

994.361.829,00

Kas Di Bendahara Penerimaan 28.126.000,00

Piulalq lgiak _Piutang Dana easi Hasil -

5.1.1.a.4 424.690.231.00 972.503.316,00

=.anr,u_la,aca,oo9.338.192.848,00

-z.qqt ssa.ooo,oo

0,00

5.1.1.a.5 3.s56.615.473,00

P,rtrlg Lain-lain

Persediaan

5.1 . 1 .a.6

5.1.1.a.7

9.148.282.895,00

2.181.272.053,00

43s.557.300-0Belanja di Bayar di Muka 5.1.1.a.8

JUMLAH ASET LANCAR

IT.IVESTRSI JANGKA PANJANG

lnvestasi Non Permanen

JuMLAHlnvestasi Non Fermanen

lnvestasi Permanen

Penyertaan Modal Cemerintah Daerah

66.9/+0.456.748,00 49.086.132.935,00

5.1.1.b

__ opo

r o.oss.ii o.eas,oo5.1.1.b.1 19.655.210.983,00

JUMLAH lnvestasi Permanen 19.655.21 0.983,00 16.655.210.983,00

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 19.655.210.983,00 I 6.655.210.983,00

ASET TETAP 5.1 1.c

Tanah 5.1.1.c.1.a 33.715.028.669,00 32.664.538.502,00

Peralatan dan Mesin 5.1.1.c.1.b

s.r.rc.i.C

240.294.432.965,32 232.189.670.550,00

277 .g77 .190.946,00Gedung dan Bangunan 307 .447 .967.827,00

Jalan, Jaringan dan lnstalasi

nset retap [irnnya

Konstruksi Oatam Pengerjaan

5.1.1.c.1.d 436.264.497.019.00 404.919.315.614,00

5.1.1.c.1.e

s1r'9{--19.848.361 .448,00

4'679.463569,00

1 8.884.1 92.949,00

zee.30-0030

Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00

JUMLAH ASET TETAP 1.042.249.751 .497 ,32 966.918.210.561,00

DANA CADANGAN

0,00

o,oo

0,00

0,00

Dana Cadangan

JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA s.t.l.d

Aset Lain-lain 5_1 t.d 1 29.529.833.569,00 23.659.236.062,00

IJUMLAH ASET LAINNYA 29.529.833.569,00 23.659.236.062,00

JUMLAH ASET 1.158.375.252.797,32 1.056.318.790.541,00

KEWAJIBAN 5.1.2

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.1.2.1

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.1.2.1.a 407.068.989,00

326.616.991 .44

790.408.527,OO

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - UtangPemerintah Kabupaten/Kota

5.1.2.1.b 326.616.991,00

Pendapatan Diterima Dimuka 0.00 0,00

utano Janoka Pendek Lainnva 5,12Js 4.964.175.024.17 6.1 16.260.988,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.697.861.004,61 7.233.286.506,00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

0,00Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN 5.697.861.004,61 7.233.286.506,00

EKUITAS DANA 5.{.3

EKUITAS DANA LANCAR 5.1.3.1.a

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 5.1.3.1 .a 50.757.084.153,00 33.1 1 1 .455.536,00

Cadangan Untuk Piutang 5.1.3.1.a 1 3.1 29.588.599,00 12.703.529.998,00

Cadangan Untuk Persediaan 5.1.3.1.a 2.181.272.O53.00 2.441.858.066,00

1a.i+i.ei.s7g,ooiDana yang Harus Disediakan Untuk PembayaranUtano Janoka Pendek

5.1.3.1.a (s.290.792.015,61

Pendapatan yang Ditangguhkan 5.1.3.1.a 29.885.654.00 38.880.808,00

Cadangan Belanja Dibayar Dimuka 5.1.3.1.a 435.557.300,00

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 61.242.595.743,39 41.852.8/16.429,00

Page 10: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

URAIAT CATATAT ml2 mllEI(IJTAE DTflA III,ESTASI i,t.3.r.b

Dffntorbflsr Ddsm lrntelsi Jangk, Pct'ang t t3r.b 19.855.210.eE3,m 16.655.2100E3,00

Diiwestarflcn D*em Ard T€tep atJ.r.b 1 .012.2&.751.197 ,n m.fi6.210.56r,m

D$nvscils&en ll*rn Ard Ufnye OIdrft TsmanfDem Cademenl

i.t3.t.b 29.529.833.56e,(x' 23.650.?S.064.00

Dene yang FEue tlsede*an Urh$t PsttboyaranUrrrx J!n*e Perlern

fr.&t.b 0,00 0,00

TTl.rH EI$TAs ONTA HVESTASI t.oetrt+74a0a0,12 r.oo'rilt c6r.G0qo0

E!(I.ITAS DAXA GADAilCAT

Difinreblftsr [}abn tlrn Cadangan 0,00 0,00

,IJS.AH HQTTAS DATA CADAflCATI 0r0 0,00

run/ll{ HQIAS DA,llA t.t6ac7'"tot.7*2,74 tJao.6asa.Bc,m

ITfl.AII IGWAIBAX DAil EKUTAS OATA t.tll!"tttztatn,g2 t.0tetlet$.t.r,m

WangFwengl 10llel2013' '","..-'qPrrlwAn!og

Page 11: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

PETETTTEN XABIfATEil WAKATOSI

I.AFORAT{ REAIJTTASI AT{GGARAil PEIIDAPATAI{ DAX BEI.AruA DAERAHuilruK T lt il YAilG BEIR to{n SAFA| DE}aGAfl il OEEtFER 2012 o il 20fl

URANil CATATAilAIGGNR/TT

zo"t2REALISASI

ml2 {%}REALISASI

20ttPEIPAI'ATAII 8-1t aet-a3t.8t7.t2t 00 $t.eil.32t.ott0 ll,',,o2 {07.7{OJ4t ratt,oo

PETDAPATAfl ASLI T}AERAH t l.ar r3&m.l09.00qm It.r96.o't.t6,00 t6,17 N.$At82.tCo,00

Pefltrpstm P4Fk Darelt &74:,.l 2.338.066.500,m 3.213.,108.985,m 137,U r.000.51$.880,00

PenO+atan RGfibud IHr 5.t.ar, 2.535.853.m0,00 3.016.929.8r9,m 118,97 1.557.410.260,00

Pendapffir HEilPil0*tmn t(dryaan Dffiattfam Dloirdt*nn

5.t-{rJ 7.92t.204.9(n.00 7.921.20{.9oE.m

l.oii.ser.sei.oo

100,00 5.022.952_873.00

Ldn{*r Pendapdt Asli t}asrdr yan Satr 6.lLrI 4.0i18.125.5(xt,00 1(n,45 1.804.2E3.358,00

PETEAPATAII TRATISFER

rrffipotrirmrll Pudritnrmrynn

t.1.a.D {o1,{f.firr7'.;lm rm.3t+0t6.12t0 lot;t6 t$ttE.ca7.t*t,005.tr.b.t 375.t4t.8a8.?t0,0 ttr.c54733.7t:lm 101,57 9I7.016.78it.183,00

Dana B.d Half Paj* c.t"+b.t 19.463.m0.8(x,00 19.840.5a8.301,00 101,97 2t.972.515.310,00

Dana Begi thrt Bukan PeF k (Sttr$er DayaAbm)

t ttb.t 2.780.393.938,00 8.279.040.47400 xrl,w 3-.t52.057.S7,00

DanaAldtasiUmwn t.r.l.b.l 308.676.985.(xxt,m 3()8.870.985.m0.00 100,00 251.809.910.000,00

Ilryu Alolagl Khusus t lr.b.t '14.85t.2€{r.0{r0,@44.85t.280.mO,00 r00.00 E.7Zl.3{D.mO,00

Truder Prmrrhhh ftnef - Lrhrye r.tr,b, 2.J16503.m,0 2Z6lCJe:}.m,00 100,00 &1.6Ot1.717.320,00

Dana Perrysuaian 22.516.593.qn.m 22.516.59:l.mO,m 100,00 8:1.8G4.7'17.320,0o

TrrrhrFemrrffih Ptovhrl r,t..,b3 3.0c0.08c.075,00 {2tz7tt.3ct0o 1C7,71 0.207.117.38{t.00

Pendepfir Bed Hesil Priek 3.050.065.67s,m 4.18E.418.577,00 138,92 3.280.573.380,00

PendapfrrBagiHec kftVa 24-339.776,(n 0,m 2.942.31'1.0m,00

LTNHTil PEII'APATAI YAT|G SAH 5.0$.00.000,00 6.2a1.78it.800,s ro2Js G0.titt.$o,00PenOap#r Uiluya 5.0S.m0.m0.00 5.241.7E2.9Xt,m 1(r2,E8 806.538.900,00

BEIrlr'A rt5 rl6ltZl3.tgC-ttOI0 at0187.t32.ct2,o 00,Ci7 3!9.t30.78t.061,00

BEUTUAOPERASI i.t.5r tit-sr3l7.tot00 29et6+9tt.?€+00 sl,lt 2Gl.7t0.717.9CE,00

B€Erja Pegafri i.l5r.l 199.670.,'105.857.00 193.726.582.23a,00 97,02 170.731.808.560,00

Belanftr Baram 115r.2 95.977.31E.33i!.00 62.961.559.9(F.00 E0,4{1 75.374.906.011,00

Beh*rSdlsad 1t.5.e.3 5..m0.000.000.00 '1.974.815.11{.m 92,13 1.560.m0.0m,00

EebnF Hfrsh Lt.'r.l 1.d''I.a'.W,W 4a6.0(r0.(xr0,00 4r,40 la.&a.121.8/i7,00

B€lmF Bafrnn Sosial Lll:"5 3.S2{.50o.m0,m 3.322.m0.m0.m e{,05 E|7.50(r.0m,00

Bo@F Bantnn t<ananOan Lt.5r.8 7.e$.r00.315,00 7.110.034.500,@ 80,80 6.S08.379.500,00

8Etrll'ArcDAL Lt5-b[iiJ -

t36.900.0t{3t{,00 fi65t.066.t2f,0 tct:l ltuta.050.tct.00B€briaTandr 5.m4.52.6(n.00 2.308.850.m0.m a7,0t 2_320.026.500,0O

Bds{n Mrdanlhin 3.t.6.b 16.09t.5t13.08C,00 13.520.20{.485,m &1,00 r7.728.042.050.00

Belania Ban$rr&dnr G€dug i.t5.b 12.Ai92.O71.111.6 37.782.022.808.m 88,52 15.1*.4/,2.6n,NBclani. Ja*en, lrigsri dm Jeiugt i.t5-b 71.745.81E.9!r,00 62.n5.v3.157,W 88,8r 72.4fi.875.217,W

Belanja Aset Tetep U*rtya i.r.t.b 4{xl.m0.m0,00 319.035.950.00 75,17 7.838.E64.759,00

BEIAIU.ATAI(TERN'GA Al5.c 2.76t.tGC.60.00 r.ct/to0t00,00 60,03

B€lenier TekTedugn

srrRPlusr(DEnanl

2.708.166.500.00 1.63r.095.m0,00 50.03

elr$a.ilr.fitc,001 2t.tdt.nt.'ll?,o 0?./81 r490.680.tt2,00

PEISNYA/T'I at3PEilERTAAII PEMII.YAAX DAERA}I C.l.6.r 3:t.0dttfi.0ti,00 3t.908.2r5.7t8,0 st3 r5.elA232.r5+00

Penggmsr Siaa Leblh PedihlrEsn AUgafratt(siLPA)

Al.tt 33.1 1 I .455.f,n,00 33.rr1.455.536,00 100,00 15.21{.7/9.154.00

-' '7zg-rae.ooo,ooPenedmsr KoflH Pembsbn ndanan 813.r 850.725.5m.00 791.840.2(n,m 93,08

PEIIGELI.IARAil PGHI,YAAil DAER^H 5.r.C-b a.50.000.000,00 t1$.0m.000,00 rm,oo

100.00

13fiL3tt-fm,ooPenystam llo&N (hvsltast) Femshbfi [)8eras t t.Lb 3.mo.fixl.m0.00 3.(xn.(xx,.(no,00

Penrbctprrr Polok Utang [email protected],oo

0.00 382.387.500,m

Pembeftn Pl$rnnllairdr r.t.ab l(xr,(Xl 1.(n0.m0.000,00

PEISITYA/TT TETTO 2t.an t!r.6.00 20JlG!195.738,0 9Ct0 t{t6tJ7+tta,00srEA r.EBtt PEtIgtY Afl At*ic/rR/rilts[.^PA

c0.757.G.ttt3,00 0,m $l.lllJaC6.fiF,00

tltlangi-$/angi, 10 llai 201 3H,PANWAI(ATOBI

ts.H U G U A

Page 12: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20'12 dan 2011

(Dalam Rupiah)

No. URAIAN Catatan 2012 2011

1

2

5.1.7.a

l _l1.7.a.1

3

r5-6-

5.1.7.a.1 3.213.486.985,00 1.600.515.869,00

'1.7.a.1 3.016.929.819.00 1.s57.410.260.00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.7.a.1 7.923.264.908,00 5.022.952.673,00

i.ao+:g3.gs8,ooLain-lain PAD yang Sah 5.1 7.a 1 4.041.391.391.00

7 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak 5.1 7.a 1 19.846.548.301,00 20.972.515.316,00

8 -Transfer Pemerinlan pusat - Oana eaii Hasil Sumber Daya Alam I

- TransferFemerintah Fusat - oana ntoxasi umum I

franster pernerintan pusat - Oana nfofasi fnusus --I

5.1 7.a 1 8.279.940.472,00 3.425.057.867.00

I 5.'1.7.a.'l 308.676.985.000,00 251.896.910.000,00

10 5.1 7.a 1 44.851.260.000,00 30.722.300.000.00

11 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian 5.1.7.a.1 22.516.593.000,00 83.664.747.320,00

12 Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.'1.7.a.1 4.188.418.577 .00 3.234.890.895,00

13 Transfer Pemerintah Propinsi - Pendapatan Bagi Hasil Retribusi 5.1.7.a.1 24.339.776,00 29.682.485,00

14 Transfer Pemerintah Propinsi - Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 5.1.7.a.'l 2.942.544.000,00

17 Pendapatan Lainnya / Bantuan Keuangan dari Provinsi 5.1.7.a.1 5.241.762.800,00 866.538.900,00

18 Jumlah Arus Kas Masuk 431.E20.921.029,O0 4Ut.t4U.346.94J,UU

21 Arus Kas Keluar-.-Belan1a

P-egawa-

Belanja Barang

--Belanja Bunga-- Aelanja Subsidi-

5.1.7.a.2

22 5.1.7.a.2 193.728.562.264,00 170.731.808.560,00

23 5.1.7.a.2 82.951.559.906,00 75.374.908.01 1,00

24 5 1.7.a.2 0,00 0,00

25 5.1.7.a.2 4.974.815.114,00 1.560.000.000,00

26 Belanja Hibah 5 1.7.a.2 448.000.000.00 14.404.121.887,00

27 Bantuan Sosial 5.1.7.a.2 3.322.000.000,00 647.500.000,00

28 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 5.1.7.a.2 7.140.034.500,00 6.998.379.500,00

29 Belanja Tidak Terduga 5.1.7.a.2 1 .634.095.000,00

30

5iBagi Hasil Pajak 5-1.7.a-2 0,00

BagiHasil Retribusi 5.1.7.a.2 0,00

32 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.1.7.a.2

33 Jumlah Arus Kas Keluar 294.199.066.784,00 269.716.717.958,00

34 Arus Kas Bersih dariAktivitas Operasi 5.1.7.a.3 137.621.854.245,00 138.023.630.985,00

35 lArus Kas dariAktivitas lnvestasi 5.1.7.b

36 Arus Kas Masuk 5.1.7.b.1

37 Pendapatan Penjualan Aset

Jimlah A-rus ias uasix (37 sld 44-5.1.7.b.1

38

39 lArus Kas Keluar 5.1.7.b.2

40 Belanja Tanah s.1.7.b.2 2.366.859.000,00 2.320.025.500,00

41 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.7.b.2 13.520.204.485,00 17.728.042.050.00

42 Belanja Bangunan dan Gedung 5.1-7.b.2 37.782.622.896,00 19.136.442.577 ,00

43 Belanja Jalan, lrigasi dan Jaringan 5.1.7.b.2 62.279.343.497.00 72.450.675.217.00

44 Belanja Aset Tetap LainnYa 5.1.7.b.2 319.035.950,00 7.838.864.759,00

45 Belanja Aset Lainnya 5-1.7.b.2 0,0c

46 Jumlah Arus Kas Keluar 116.268.06s.828,00 119.474.050.103,00

47 lAiu-s xas eersin ol-rinitlvitas lnvestasit_lArus Xas dari Aktivitas Pembiayaan

5.1.7.b.3 (116.268.065.828,00) (1'19.47 4.050. 1 03,00)

48 5.1.7.c

49 Arus Kas Masuk 5 1.7.c.1

50I_

I PenerimaanKembaliPemberianPinjamanDaerah 5.1.7.c.1 791.840.200,00 729.483.000,00

51 l-tumuierus xas nasix 791.840.200,00 729.483.000,00

Page 13: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Ho. URAlAil Gfiten M2 20tl

52 Aru3l(s Kefirr 5.1.7-c.2

Feqptaa Hd (lftestasi) Pemefutah tlaerah 6.1-7-c2 3.0(n.(n0.{n0,00

Feqembabn l(elebtran Tu{angnn Guu t.1.7-c.2

1.m0.m0.0d),0053 Fenrberbn Piriman lcpada Masyafielet E-i.7.c,2 1.5fl1.(m_(xn00

il Jtrylnlrftlnrsr(ri KC.N dgn,0ql.0m,00 1.m0.m0.m0,00

55 Aru l(s Eonlh ttr Afftftar PemtleYaan 5.1-7-c.3 F.nE r5e.800,001 (270.517.000,001

56^ru

l(ac d AHvlb ilon lnggtdl 5-r.7.d

i-i.iia-r57

5iArus l(a larl*

Penertonaan tufiturUpn FH( Kd[a (PFK] atJ.dt 23.38a.S.707,00 21-170.120.906,00

50 Kiinan Uaq llasult 5.tJ.d.t 2.(F7.3S/.6'15,00

60 Fenerinaan lGsdi Bordahara Pengeluaan Tahun lehl at.7.d.t fl)l.212.964,00

61

62

63

Pendapdan yang dfarqguhkan

J.ntclAnBrlce.IrrAf.iGrr-l(aol(retr---

(F,FA

-- tffitan Uang t(elni- $lsa-ihs Botdillera PettgeltlatanT;huti Be*itan

Pengsrtbalan l(olebftan Tuniarqnn Guru

Jttfil/rlt, Atrlsl(sKdtirrAtur t(r Botlth da; eruiilai ron Artgg.ten

- l0neilon, (Fenunnanl Berllh l(e Sdam Perlode

&1.7.d.2

23.90620{.t71,00

u6E

66

6-1-7-{'-,2

ir.i.o:23.9r13.3!t9-182,00 x).w.715.134,00

2.(b7.397.645,00

5.1.7.d.2 607.147.823,00 181.785.295,00

67 8.1.7.d2 [email protected],00

68 2t 55tt.s7.005,00 23.868.285.674,00

69 (661.flt6.33't,001 t.tBt.t7t.tt6:1.00

70

7i

17.tlBt.3:t3.283,00 19.3G0.5:yr.9t5,00

SaldoAuiC l(ec tf, Bt D 5.1.7,e 8.O9/!,.2n.08.1,00 13.7i,''[email protected],00

72 SddoAtlilrl(c 5.1.7J 50J11-560-s67,00 3A(n0.Zn:884,90

73 Terdlri dari:

71 1(adl l(a llaerelt 80.t7t-66t .$7,00

99130i-S29"00

33.090.2t7.684,00

75 l(a dl Bendeftra Feqiluiran 8t2778.883,00

76 l(id Bendelua Penerlma 28.t26.000,00 37.738.3011,00

Waryi-Wartgi, 10 l/lei 2013

BUPAN WAKATOBI

IT.HUGUA

Page 14: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

8

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

TAHUN ANGGARAN 2012

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi

yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah selama akhir periode pelaporan. Laporan keuangan terutama

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi aktivitas

dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012 dimaksudkan untuk

memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 184 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan

Peraturan Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 298 (1) tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Kabupaten Wakatobi selaku entitas pelaporan dan mempunyai

kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah

dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode

pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entititas

pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asas dalam kewajiban dan ekuitas dana

pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan

perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada

periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan

apakah generasi yang akan datang diasumsikan dapat ikut menanggung beban

pengeluaran tersebut.

Page 15: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

9

e. Evaluasi Kerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya

ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyajikan informasi

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi

sosial maupun politik dengan:

a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya

keuangan;

b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan;

c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan

dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek, maupun

jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi entitas

pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan akibat kegiatan yang

dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset,

kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagai entitas

pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian

sumber daya keuangan yang dikelola informasi mengenai realisasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Wakatobi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan

yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannnya dalam satu periode

pelaporan.

Laporan realisasi anggaran ini berguna bagi para pengguna laporan dalam

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas

dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi

mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi serta menyediakan

informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.

Page 16: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

10

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,

kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan

asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban setiap entitas

pelaporan mengelompokkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-

jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai

berikut:

1) Kas dan setara kas

2) Investasi jangka pendek

3) Piutang pajak dan bukan pajak

4) Persediaan

5) Investasi jangka panjang

6) Aset tetap

7) Kewajiban jangka pendek

8) Kewajiban jangka panjang

9) Entitas dana

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan

informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris

yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas

pemerintah daerah selama periode tertentu.

Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna

laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut diatas terhadap posisi kas dan

setara kas pemerintah daerah, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar

aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan non anggaran.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari laporan keuangan untuk tujuan umum, dan dimaksudkan agar laporan keuangan

dapat digunakan oleh pengguna atau pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk

pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Dalam rangka pengungkapan

yang memadai dan mudah untuk dipahami, catatan atas laporan keuangan

mengungkapkan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut.

1) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;

3) Menyajikan Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-

kejadian penting lainnya:

5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka

laporan keuangan;

6) Mengungkapkan informasi yang di haruskan oleh pernyataan standar akuntansi

pemerintahan yang belum di sajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Page 17: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

11

7) Informasi lain yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan

dalam lembar muka laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Wakatobi diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah

adalah:

a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah;

f. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penatausahan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta

Penyampaiannya;

k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

l. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012;

m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012;

n. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012.

o. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun

Anggaran 2012.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Wakatobi Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

Page 18: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

12

BAB 1. Pendahuluan

A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

C. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

BAB 2. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

A. Ekonomi Makro

B. Kebijakan Keuangan

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

B. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

BAB 4. Kebijakan Akuntansi

A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB 5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

A. Aset

B. Kewajiban

C. Ekuitas Dana

D. Pendapatan

E. Belanja

F. Pembiayaan

G. Komponen-komponen Laporan Arus Kas

BAB 6. Penjelasan atas Informasi Nonkeuangan

BAB 7.Penutup

Page 19: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

13

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Otonomi daerah dan kebijakan fiskal merupakan suatu proses yang bersifat

dinamis. Pelaksanaan otonomi daerah dan kebijakan fiskal telah berjalan lebih dari

delapan tahun. Sebagai wujud nyata terhadap komitmen otonomi daerah sekaligus

kemauan politik Pemerintah untuk melakukan reformasi dan demokratisasi, Pemerintah

telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 22

Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Penggantian UU tersebut tidak terlepas dari

terbitnya tiga paket UU di bidang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan

mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberi

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dilaksanakan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab.

Sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pusat dalam melaksanakan Otonomi

daerah, sangat mempengaruhi pula kebijakan suatu daerah dalam mengelola keuangan,

baik yang bersumber dari PAD ataupun Dana Transfer. Timbulnya semangat baru untuk

mengembangkan diri dengan menggali semua potensi daerah untuk kesejahteraan

masyarakat. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi ditambah dengan dana

perimbangan dari pemerintah pusat dan penerimaan lain-lain yang sah, diakumulasikan

menjadi APBD guna membiayai tugas-tugas pelayanan pemerintah daerah dan program-

program pembangunan yang direncanakan.

Secara umum asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Perubahan

Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012, sangat dipengaruhi oleh asumsi kondisi

ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN Perubahan Tahun Anggaran

2012 serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara

tahun 2012. Asumsi dimaksud adalah asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Perubahan Tahun Anggaran 2012 yang meliputi:

1. asumsi Pertumbuhan ekonomi dalam APBN- P Tahun Anggaran 2012 sebesar 6,5

persen lebih tinggi dari APBN 2012 hanya sebesar 6,4 persen;

2. asumsi Laju inflasi dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 5,65 persen lebih tinggi

bila dibandingkan dengan APBN Tahun Anggaran 2012 hanya mencapai 5,3 persen;

3. asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (Rp/US$ 1) dalam APBN-P Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp8.700,00 mengalami penguatan bila dibandingkan dengan

APBN Tahun Anggaran 2012 dari Rp9.250,00 ;

4. asumsi suku bunga suku bunga nasional (SBN) dalam APBN-P tahun anggaran 2012

sebesar 5,6 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan angka APBN Tahun

Anggaran 2012 sebesar 6,5 persen;

Page 20: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

14

5. Harga minyak mentah indonesia (Indonesia Crude Price) dalam APBN-P Tahun

Anggaran 2012 sebesar US$95 perbarel lebih tinggi bila dibandingkan APBN 2012

sebesar US$80 per-barel;

6. Lifting minyak (MBCD) APBN-P TA 2012 US$ 945 perbarel per hari lebih rendah

bila dibandingkan APBN 2012 sebesar US$970;

7. Persentase angka pengangguran terbuka sebesar 7,41 persen dari angkatan kerja;

8. Persentase penduduk miskin sebesar 11,5 – 12,5 persen pada tahun 2012.

9. Defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,05 persen dari PDB;

2.1.1 Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Wakatobi pada tahun 2007 sebesar 5,86 persen

meningkat menjadi 5,90 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2009 laju inflasi di

Kabupaten Wakatobi sebesar 7,73 persen dan pada tahun 2010 menurun secara

dratis hanya mencapai angka 2,64 persen dan pada tahun 2011 diperkirakan akan

mengalami peningkatan yaitu kisaran 6,8 – 7,0 persen lebih tinggi bila

dibandingkan dengan angka inflasi Indonesia 5,65 (APBN-P 2011) dan Sulawesi

Tenggara pada tahun 2011. Peningkatan tersebut, terutama dipicu oleh (a)

Rencana pemerintah pusat untuk menaikkan tarif dasar listrik yang akan

berimplikasi terhadap kenaikan harga jual barang (produk) sembilan bahan

pokok, (b) Tata letak Kabupaten Wakatobi pada daerah kepulauan dengan asumsi

semua kebutuhan barang industri/pabrik didatangkan dari daerah lain ; (c)

Apresiasi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok sandang dan pangan ; (d)

Pengaruh kenaikan tarif dan biaya transportasi udara dan laut; (e) Lemahnya daya

beli masyarakat; (f) Peningkatan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

dasar dan penunjang, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Wakatobi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maupun yang dilaksanakan

oleh pihak lainnya. Kondisi tersebut, sedikit banyak memicu kenaikan harga

bahan-bahan bangunan di daerah ini.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan dan kondisi ekonomi makro Kabupaten Wakatobi selama

kurun waktu lima tahun terakhir (2007 – 2011) menunjukkan perkembangan

yang cukup signifikan, antara lain ditandai dengan Laju pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi sebesar 6,09

persen dan mengalami peningkatan sampai mencapai angka 10,44 persen tahun

2011. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi

Dalam kurun waktu lima tahun (2007-2011), sangat signifikan yakni mengalami

peningkatan sebesar 4,35 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi

tahun 2007-2011 dapat terlihat pada gambar 1 di bawah ini :

Page 21: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

15

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi Tahun 2007-2011

Sumber : Kerjasama Bappeda dan BPS Kabupaten Wakatobi: 2007-2011 diolah

Sektor – sektor yang dominan dan berperanan besar dalam menunjang

laju. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi tahun 2011 yaitu: sektor

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15,50 persen. Kontribusi sektor ini

mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun 2007 yakni hanya

sebesar 10,53 persen.

Sektor yang memberikan kontribusi yang besar setelah sektor

perdagangan hotel dan restoran yakni sektor pengangkutan dan komunikasi yang

memberikan kontribusi sebesar 14,64 persen tahun 2011. Sektor ini selama tahun

2007-2011 kontribusinya meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang

hanya memberikan kontribusi sebesar 4,95 persen terhadap pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Wakatobi. Sektor ke-3 yang berperan besar terhadap

pertumbuhan ekonomi Kabupaten wakatobi tahun 2011 yakni sektor industri

pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 11,89 persen pada tahun 2011.

Sedangkan sektor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 di bawah 11 persen yakni sektor

keuangan, sewa dan jasa perusahaan sebesar 10,77 persen; sektor pertambangan

dan penggalian berkontribusi sebesar 9,71 persen; Sedangkan sektor bangunan

memberikan kontribusi sebesar 9.58 persen; sektor jasa memberikan kontribusi

sebesar 8,49 persen; sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 8,45 persen

serta sektor listrik, gas dan air bersih memberikan kontribusi sebesar 7,64 persen.

2.1.3 Struktur Ekonomi Wilayah

Apabila dilihat dari sisi struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi

sampai dengan tahun 2011, maka sektor yang paling berperan terhadap

pembentukan total PDRB Kabupaten Wakatobi masih didominasi oleh sektor

pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan (urutan Pertama)

sebesar 40.85 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2007

mencapai 49,98 persen. Penurunan ini disebabkan menurunnya peranan dari sub

sektor tanaman pangan dan subsektor peternakan dan meningkatnya distribusi

sektor lain dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wakatobi.

Kemudian sektor kedua yang berperan dominan dalam struktur

perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2010 yakni sektor Perdagangan,

Hotel dan Restoran sebesar 21.78 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan

tahun 2007 hanya sebesar 15,07 persen. Peningkatan sektor perdagangan, hotel

dan restoran disebabkan karena daya beli masyarakat semakin baik dan

Page 22: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

16

bertambahnya jumlah penghuni hotel dan restoran dalam mengikuti berbagai

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi

umumnya, khususnya pada sektor pariwisata. Sektor ketiga yang berperan

domiman dalam struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011

yakni sektor jasa- jasa sebesar 16,88 persen, lebih tinggi bila dibandingkan

dengan tahun 2007 yakni sebesar 16,11 persen.

Kemudian sektor keempat yang berperan dominan terhadap struktur

perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor keuangan,

persewaan bangunan dan jasa perusahaan sebesar 5.75 persen, lebih rendah bila

dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya sebesar 6,33 persen.

Sektor kelima yang berperan domiman terhadap struktur perekonomian

Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor Konstruksi/Bangunan sebesar

5.30 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2007 hanya sebesar

3,75 persen. Sektor keenam yang berperan domiman terhadap struktur

perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor

pertambangan dan penggalian sebesar 3.37 persen, lebih tinggi bila dibandingkan

dengan tahun 2007 hanya sebesar 2,73 persen. Kemudian sektor ketujuh yang

berperan domiman terhadap struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi pada

tahun 2011 yakni sektor industri pengolahan sebesar 2,86 persen, menurun

bila dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 2,91 persen. Sektor kedelapan

yang berperan dominan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi

pada tahun 2011 yakni sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,43

persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2011 hanya sebesar 2,30

persen. Sektor kesembilan yang berperan terhadap struktur perekonomian

Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor listrik, gas dan air bersih

sebesar 0,78 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2007 hanya

sebesar 0,83 persen.

2.1.4 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wakatobi Atas Dasar

Harga Berlaku (ADHB) selama tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Pada

tahun 2007 Nilai PDRB (ADHB) Kabupaten Wakatobi sebesar

Rp539.450.000.000,00 dan mengalami peningkatan sampai mencapai angka

Rp1.090.400.000.000,00 pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB

Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar

Rp550.950.000.000,00.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wakatobi Atas Dasar

Harga Konstan mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 Nilai PDRB (ADHK)

Kabupaten Wakatobi sebesar Rp205.740.000.000,00. Pada Tahun 2011 Nilai

PDRB (ADHK) Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan sampai mencapai

angka Rp308.680.000.000,00 atau mengalami peningkatan

Rp102.290.000.000,00 atau sebesar 50,03% jika dibanding dengan tahun 2007.

2.1.5 PDRB Perkapita

Apabila dilihat dari sisi pendapatan (PDRB) perkapita Kabupaten Wakatobi

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal

ini terlihat trend perkembangannya PDRB perkapita Kabupaten Wakatobi tahun

Page 23: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

17

2007-2011. Pada Tahun 2007 PDRB perkapita Kabupaten Wakatobi sebesar

Rp5.350.000 pertahun. Sedangkan pada tahun 2009 PDRB perkapita Kabupaten

Wakatobi mengalami peningkatan sebesar Rp1.600.000,00 dari Rp7.220.000,00

tahun 2008 menjadi Rp8.820.000,00 juta tahun 2009. Sedangkan tahun 2011

PDRB perkapita Kabupaten Wakatobi meningkat lagi sampai mencapai angka

Rp11.500.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB perkapita

Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir (2007-2011) mengalami

peningkatan yang sangat signifikan yakni Rp6.150.000,00.

2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Selain kondisi ekonomi Makro Kabupaten Wakatobi yang mengalami

perbaikan selama tahun 2007-2011. Tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten

Wakatobi juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007

persentase angka kemiskinan di Kabupaten Wakatobi sebesar 24,51 persen dan

mengalami penurunan pada tahun 2008 sampai mencapai angka 22,53 persen.

Pada tahun 2009 juga mengalami penurunan sehingga mencapai angka 20,44

persen. Pada tahun 2011 persentase angka kemiskinan di Kabupaten Wakatobi

mampu ditekan sampai dengan 17,43 persen. Jika dilihat perkembangan angka

kemiskinan selama lima tahun terakhir, persentase angka kemiskinan di

Kabupaten Wakatobi dapat diturunkan sebesar 7,08 persen.

2.1.7 Lain-lain Asumsi

Pada tahun 2010 dan tahun 2011 terjadi kenaikan gaji PNS masing-masing

sebesar 10 persen serta gaji ke-13. Dalam konteks perekonomian daerah,

kenaikan gaji PNS biasanya akan memicu inflasi. Take home pay PNS akan

mengalami peningkatan yang signifikan dan berimplikasi pada peningkatan

kesejahteraan dan pendapatan perkapita secara keseluruhan. Nilai tukar Rupiah

terhadap US Dollar diasumsikan pada posisi Rp9.300,00. Asumsi ini penting

karena berpengaruh terhadap pendapatan dari perdagangan luar daerah secara

netto Kabupaten Wakatobi. Hal ini juga berpengaruh terhadap distribusi barang

terutama barang-barang yang berbahan baku dari luar daerah yang selanjutnya

dapat berpengaruh pada Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten

Wakatobi.

Asumsi dasar sebagaimana yang telah diuraikan tetap memperhatikan

beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya resesi ekonomi global, mengakibatkan penurunan permintaan

terhadap komoditi eksport, utamanya pada negara-negara tujuan eksport

komoditi tambang, perikanan dan perkebunan yang berdampak terhadap

perekonomian nasional, sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik

pada perekonomian Kabupaten Wakatobi.

b. Menurunnya fungsi intermediasi perbankan karena kebijakan moneter yang

ketat. Akibatnya pertumbuhan kredit untuk tujuan konsumsi dan investasi

akan menurun.

Page 24: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

18

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011, tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012, Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012, Peraturan Bupati Wakatobi Nomor

07 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Wakatobi Tahun Anggaran 2012, Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 11 Tahun 2012

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Wakatobi Tahun Anggaran 2012, dimulai dengan penganggaran APBD, penatausahaan

dan pelaksanaan APBD, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBD.

Substansi dari tujuan utama penganggaran meliputi (1) stabilitas fiskal, (2) alokasi

sumber daya sesuai prioritas dan (3) pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Stabilitas fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan

persepektif jangka menengah dan jangka pendek, merupakan kunci bagi kepastian

pendanaan kegiatan pemerintah daerah, dalam kondisi dimana dana yang tersedia sangat

terbatas sedangkan kebutuhannya begitu besar. Alokasi sumber daya sesuai prioritas,

perlu dibatasi dengan indikasi pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan

tidak mengganggu pencapaian tujuan fiskal. Dengan penetapan pagu indikatif pada tahap

awal sebelum dimulai penganggaran, para pelaku anggaran dapat menentukan kebijakan

dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai “trade-off” antara keputusan yang

telah diambil di masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Dengan

tercapainya 2 (dua) tujuan, yaitu stabilitas fiskal dan alokasi sumber daya sesuai prioritas,

maka tujuan yang ketiga yakni pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien juga akan

dapat dicapai.

Sejalan dengan kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten

Wakatobi dalam rangka mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang

telah ditetapkan menjalankan arah dan kebijakan keuangan daerah yang meliputi

Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan

Daerah sebagai berikut :

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah maka dirumuskan arah dan kebijakan

yang bersifat umum yang diuraikan sebagai berikut:

a. Menetapkan regulasi baru berupa Perda dan Peraturan Pelaksanaanya,

meningkatnya pendapatan daerah yang diarahkan pada upaya-upaya

penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari

sektor Pariwisata dan perikanan, maupun sumber Pendapatan Asli Daerah

lainnya.

Page 25: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

19

b. Kebijakan umum pendapatan yang akan ditempuh dalam rangka

meningkatkan Pendapatan Daerah pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, antara

lain melalui peningkatan pengawasan dan penyempurnaan sistem dan

mekanisme pengelolaannya.

2. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang

perikanan dan kelautan serta pariwisata melalui kerjasama dan

sumbangan pihak ketiga.

3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui penataan kelembagaan

daerah.

4. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan

perolehan Dana Perimbangan seperti DAU, DAK dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun strategi yang ditempuh didalam meningkatkan pendapatan daerah

dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan

kemampuan sosial ekonomi masyarakat.

Bertitik tolak dari proporsi Pendapatan Daerah yang terbesar diperoleh dari

Dana Perimbangan maka prioritas Pendapatan Daerah dititik beratkan pada

menjalin kerja sama yang harmonis, berkesinambungan dan terprogram dengan

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan tidak mengabaikan upaya-

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan dan penggalian sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah baik

melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sangat diperlukan sebab peningkatan

realisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan

Pemerintah Daerah dan pada saat yang sama mencerminkan perkembangan

ekonomi dan kesadaran masyarakat sekaligus merupakan wujud partisipasi

masyarakat didalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah.

Belanja daerah merupakan unsur pengeluaran uang kas dalam suatu periode

tahun anggaran tertentu yang menjadi beban belanja daerah. Untuk mendapatkan

manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat dan daerah atas pengelolaan

belanja daerah maka perlu dirumuskan kebijakan umum Anggaran dimaksud

yaitu:

a. dalam rangka pelaksanaan penyelengaraan kegiatan urusan dan kewenangan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi serta guna

menyelaraskan program dan kegiatan, maka kebijakan belanja daerah

didasarkan pada urusan Pemerintahan yang terdiri atas belanja urusan wajib

dan belanja urusan pilihan, yang diuraikan menurut program dan kegiatan

serta disesuaikan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

b. bahwa klasifikasi belanja menurut urusan Pemerintahan yang penanganannya

dalam bagian tertentu atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara

Pemerintah dengan Pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan

ketentuan Undang-Undang dan dijabarkan dalam bentuk program yang

diklasifikasikan menurut urusan wajib dan pilihan;

Page 26: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

20

c. bahwa untuk menyesuaikan dengan urusan pemerintah daerah, maka

kebijakan belanja disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan organisasi,

perincian jenis belanja.

d. bahwa dalam pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam bentuk belanja,

maka belanja dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait

langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah dialokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka

membiayai gaji pegawai negeri sipil, subsidi, bantuan sosial, bantuan

keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga, sedangkan belanja

langsung adalah belanja yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran daerah dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat yang

manfaatnya secara langsung dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat.

Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2012 setelah perubahan, diarahkan

untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pada beberapa urusan

pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang meliputi

belanja tidak langsung dan belanja langsung. Khusus belanja pada urusan

pendidikan pada tahun anggaran 2012 telah dialokasikan dana untuk rehabilitasi,

pembangunan gedung kantor dan sekolah.

Selain prioritas sebagaimana disebutkan di atas maka pendanaan untuk

Program Perak, Subsidi Penerbangan, peningkatan pelayanan Bandara Matahora,

dan mengefektifkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara juga

merupakan prioritas pembangunan daerah dalam alokasi perubahan anggaran

tahun ini. Terkait dengan program Perak, maka difokuskan pada upaya

pendampingan kelompok-kelompok usaha bersama (KUBE) agar bekerja

profesional, kreatif, dan manajemen keuangan yang terpadu. Untuk subsidi

penerbangan akan difokuskan pada kebijakan penambahan belanja mengingat

laju penumpang setiap kali penerbangan dari hari ke hari cukup meningkat.

Berdasarkan atas adanya perubahan-perubahan sebagaimana telah dikemukakan

maka belanja yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (SKPD) pada urusan wajib dan pilihan pada dasarnya mengalami

perubahan. Secara umum, program dan kegiatan di setiap SKPD yang berubah

alokasi pendanaannya dapat diuraikan dibawah ini:

a. Urusan pendidikan, melalui Dinas Pendidikan Nasional akan memfokuskan

kebijakan belanjanya pada program-program yang berubah yakni program

pendidikan anak usia dini, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan

tahun pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah, penyediaan

sarana pendidikan dan sarana perpustakaan (DAK+Pendamping), program

pendidikan menengah kegiatan penyediaan bantuan operasional manajemen

mutu dan program hari-hari besar kegiatan peringatan hari aksara nasional

serta program pendidikan nonformal yang difokuskan pada pembangunan

rumah pintar di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa. Selain itu, UPTD,

SMA/SMK, dan SMP se-Kabupaten Wakatobi terfokus pada pengembangan

peralatan dan perlengkapan kantor melalui program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur, misalnya pengadaan komputer dan lain sebagainya.

b. Urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan RSUD difokuskan pada

program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan

Page 27: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

21

pengadaan/pembangunan gedung, penyediaan sarana dan prasarana

Puskesmas/Pustu dan RSUD, kemudian kegiatan peningkatan mutu

penggunaan obat dan perbekalan kesehatan dan yang terpenting adalah

penunjangan operasional puskesmas/pustu/poskesdes se-Kabupaten

Wakatobi.

c. Urusan pekerjaan umum hanya terfokus pada pemeliharaan jalan serta upaya

monitoring dan evaluasi keproyekkan yang sementara berjalan.

d. Urusan penataan ruang terfokus pada program perencanaan tata ruang yakni

program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui kegiatan

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan persampahan dan kerja sama

pengelolaan sampah. Selanjutnya, urusan perhubungan terfokus pada

program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta program

pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

e. Urusan lingkungan hidup diarahkan secara prioritas pada program

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian, pencemaran

dan pengrusakan lingkungan hidup serta perlindungan dan konservasi sumber

daya alam.

f. Urusan sosial diarahkan pada program peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja dan pembinaan keluarga miskin di pedesaan. Sedangkan urusan

koperasi dan UMKM diarahkan secara prioritas pada program peningkatan

efisiensi perdagangan dalam negeri yaitu pada kegiatan pengembangan pasar

lelang daerah.

g. Urusan pemberdayaan masyarakat desa melalui Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PP)

cost berupa Pemberian Bantuan Dana Sharing (PNPM - PP).

h. Urusan energi dan sumber daya mineral melalui Dinas Pekerjaan Umum,

Pertambangan dan Energi memfokuskan pada program peningkatan

pembangunan jalan dan jembatan serta pada program pembangunan

infrastruktur perdesaan.

i. Urusan pariwisata melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diutamakan

pada program pengembangan pemasaran pariwisata melalui kegiatan

pengembangan sarana prasarana promosi pariwisata Wakatobi.

Sementara itu, urusan perikanan dan kelautan menfokuskan programnya pada

program pengembangan perikanan tangkap, program bina usaha dan pemasaran

produk dan komoditas unggulan serta pada program pemberdayaan masyarakat

dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan dalam APBD Perubahan Kabupaten

Wakatobi Tahun Anggaran 2012 yakni Rp33.962.181.036,00. Adapun kebijakan

penerimaan pembiayaan tersebut diarahkan untuk:

a. menampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2011 untuk membiayai

kegiatan pembangunan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2012;

dan

b. penerimaan Kembali Pemberian pinjaman daerah.

Page 28: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

22

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012 yakni

Rp4.500.000.000,00 yang diarahkan pada:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk meningkatkan

penyediaan modal secara bertahap;

b. Pengalokasian Pemberian Pinjaman Daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD TA. 2012

Uraian Anggaran 2012 (Rp)

Realisasi 2012 (Rp)

Lebih/Kurang (Rp)

Pendapatan 423.263.617.323,00 431.820.921.029,00 8.557.303.706,00

Pendapatan Asli Daerah 16.820.309.908,00 18.195.073.103,00 1.374.763.195,00

Pendapatan Pajak Daerah 2.338.066.500,00 3.213.486.985,00 875.420.485,00

Pendapatan Retribusi Daerah 2.535.853.000,00 3.016.929.819,00 481.076.819,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

7.923.264.908,00 7.923.264.908,00 -

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.023.125.500,00 4.041.391.391,00 18.265.891,00

Pendapatan Transfer 401.347.307.415,00 408.384.085.126,00 7.036.777.711,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

375.771.648.740,00 381.654.733.773,00 5.883.085.033,00

Dana Bagi Hasil Pajak 19.463.009.804,00 19.846.548.301,00 383.538.497,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

2.780.393.936,00 8.279.940.472,00 5.499.546.536,00

Dana Alokasi Umum 308.676.985.000,00 308.676.985.000,00 -

Dana Alokasi Khusus 44.851.260.000,00 44.851.260.000,00 -

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 22.516.593.000,00 22.516.593.000,00 -

Dana Penyesuaian 22.516.593.000,00 22.516.593.000,00 -

Transfer Pemerintah Provinsi 3.059.065.675,00 4.212.758.353,00 1.153.692.678,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 3.059.065.675,00 4.188.418.577,00 1.129.352.902,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - 24.339.776,00 24.339.776,00

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 5.096.000.000,00 5.241.762.800,00 145.762.800,00

Pendapatan Lainnya 5.096.000.000,00 5.241.762.800,00 145.762.800,00

Belanja 452.725.798.359,00 410.467.132.612,00 (42.258.665.747,00)

Belanja Operasi 313.997.617.505,00 292.564.971.784,00 (21.432.645.721,00)

Belanja Pegawai 199.670.405.857,00 193.728.562.264,00 (5.941.843.593,00)

Belanja Barang 95.977.318.333,00 82.951.559.906,00 (13.025.758.427,00)

Belanja Subsidi 5.400.000.000,00 4.974.815.114,00 (425.184.886,00)

Belanja Hibah 1.082.225.000,00 448.000.000,00 (634.225.000,00)

Belanja Bantuan Sosial 3.924.500.000,00 3.322.000.000,00 (602.500.000,00)

Belanja Bantuan Keuangan 7.943.168.315,00 7.140.034.500,00 (803.133.815,00)

Belanja Modal 135.960.014.354,00 116.268.065.828,00 (19.691.948.526,00)

Belanja Tanah 5.034.577.600,00 2.366.859.000,00 (2.667.718.600,00)

Belanja Peralatan dan Mesin 16.094.543.686,00 13.520.204.485,00 (2.574.339.201,00)

Belanja Bangunan dan Gedung 42.682.074.114,00 37.782.622.896,00 (4.899.451.218,00)

Page 29: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

23

Uraian Anggaran 2012 (Rp)

Realisasi 2012 (Rp)

Lebih/Kurang (Rp)

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 71.745.818.954,00 62.279.343.497,00 (9.466.475.457,00)

Belanja Aset Tetap Lainnya 403.000.000,00 319.035.950,00 (83.964.050,00)

Belanja Tak Terduga 2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 (1.134.071.500,00)

Belanja Tak Terduga 2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 (1.134.071.500,00)

Surplus / (Defisit) (29.462.181.036,00) 21.353.788.417,00 50.815.969.453,00

Pembiayaan

-

Penerimaan Pembiayaan Daerah 33.962.181.036,00 33.903.295.736,00 (58.885.300,00)

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

33.111.455.536,00 33.111.455.536,00 -

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

850.725.500,00 791.840.200,00 (58.885.300,00)

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -

Pembayaran Pokok Utang - - -

Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 -

Pembiayaan Netto 29.462.181.036,00 29.403.295.736,00 (58.885.300,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) - 50.757.084.153,00 50.757.084.153,00

Page 30: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

24

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Anggaran Kinerja Keuangan Secara Umum

a. Realisasi Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2012 terdiri

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan

yang Sah. Pada tahun anggaran 2012 jumlah anggaran pendapatan adalah sebesar

Rp423.263.617.323,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp431.820.921.029,00 atau

menunjukkan kinerja sebesar 102,02% dari yang dianggarkan. Pendapatan Asli

Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp18.195.073.103,00 atau 4,21%

dibandingkan penerimaan pendapatan tahun 2012. Pendapatan Transfer memberikan

kontribusi sebesar Rp408.384.085.126,00 atau sebesar 94,57% dibandingkan total

penerimaan 2012. Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar

Rp5.241.762.800,00 atau 1,21% dari penerimaan 2012.

Grafik 1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab. Wakatobi Tahun 2012

Adapun gambaran komposisi realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2012 disajikan

dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.a Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun anggaran 2012

Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih / Kurang

Pendapatan Asli Daerah 16.820.309.908,00 18.195.073.103,00 1.374.763.195,00

Pendapatan Pajak Daerah 2.338.066.500,00 3.213.486.985,00 875.420.485,00

Pendapatan Retribusi Daerah 2.535.853.000,00 3.016.929.819,00 481.076.819,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

7.923.264.908,00 7.923.264.908,00 -

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.023.125.500,00 4.041.391.391,00 18.265.891,00

4,21%

94,57%

1,21%

Komposisi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Lain-Lain Pendapatan YangSyah

Page 31: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

25

Tabel 3.b Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2012

Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih / Kurang

Pendapatan Transfer 401.347.307.415,00 408.384.085.126,00 7.036.777.711,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

375.771.648.740,00 381.654.733.773,00 5.883.085.033,00

Dana Bagi Hasil Pajak 19.463.009.804,00 19.846.548.301,00 383.538.497,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

2.780.393.936,00 8.279.940.472,00 5.499.546.536,00

Dana Alokasi Umum 308.676.985.000,00 308.676.985.000,00 -

Dana Alokasi Khusus 44.851.260.000,00 44.851.260.000,00 -

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 22.516.593.000,00 22.516.593.000,00 -

Dana Penyesuaian 22.516.593.000,00 22.516.593.000,00 -

Transfer Pemerintah Provinsi 3.059.065.675,00 4.212.758.353,00 1.153.692.678,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 3.059.065.675,00 4.188.418.577,00 1.129.352.902,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - 24.339.776,00 24.339.776,00

Tabel 3.c Komposisi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2012

Jenis Pendapatan Pagu Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi Lebih / Kurang

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

5.096.000.000,00 5.241.762.800,00 145.762.800,00

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

5.096.000.000,00 4.826.437.800,00 (269.562.200,00)

Bantuan Keuangan Dari Provinsi 5.096.000.000,00 4.826.437.800,00 (269.562.200,00)

Pendapatan lainnya - 415.325.000,00 415.325.000,00

Pendapatan Lainnya - 415.325.000,00 415.325.000,00

b. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2012 seluruhnya

berjumlah Rp410.467.132.612,00 atau 90,67 % dari total anggaran belanja yang

dialokasikan ke dalam APBD sebesar Rp 452.725.798.359,00. Untuk lebih jelas

mengenai gambaran realisasi belanja daerah tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebesar

Rp292.564.971.784,00 atau 93,17% dari total anggaran sebesar

Rp313.997.617.505,00. Belanja operasi tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.d Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2012

Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih / Kurang

Belanja Operasi 313.997.617.505,00 292.564.971.784,00 (21.432.645.721,00)

Belanja Pegawai 199.670.405.857,00 193.728.562.264,00 (5.941.843.593,00)

Belanja Barang 95.977.318.333,00 82.951.559.906,00 (13.025.758.427,00)

Belanja Subsidi 5.400.000.000,00 4.974.815.114,00 (425.184.886,00)

Belanja Hibah 1.082.225.000,00 448.000.000,00 (634.225.000,00)

Belanja Bantuan Sosial 3.924.500.000,00 3.322.000.000,00 (602.500.000,00)

Belanja Bantuan Keuangan 7.943.168.315,00 7.140.034.500,00 (803.133.815,00)

Page 32: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

26

2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebesar

Rp116.268.065.828,00 atau 85,52% dari total anggaran sebesar

Rp135.960.014.354,00 rincian belanja modal tersebut disajikan dalam tabel

sebagai berikut :

Tabel 3.e Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012

Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih / Kurang

Belanja Modal 135.960.014.354,00 116.268.065.828,00 (19.691.948.526,00)

Belanja Tanah 5.034.577.600,00 2.366.859.000,00 (2.667.718.600,00)

Belanja Peralatan dan Mesin 16.094.543.686,00 13.520.204.485,00 (2.574.339.201,00)

Belanja Bangunan dan Gedung 42.682.074.114,00 37.782.622.896,00 (4.899.451.218,00)

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 71.745.818.954,00 62.279.343.497,00 (9.466.475.457,00)

Belanja Aset Tetap Lainnya 403.000.000,00 319.035.950,00 (83.964.050,00)

3. Belanja Tak Terduga

Realisasi belanja tak terduga sampai akhir tahun 2012 adalah sebesar

Rp1.634.095.000,00 atau 59,03% dari total anggaran sebesar

Rp2.768.166.500,00

Tabel 3.f Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2012

Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih / Kurang

Belanja Tak Terduga 2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 (1.134.071.500,00)

Belanja Tak Terduga 2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 (1.134.071.500,00)

c. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar Rp33.903.295.736,00

atau 99,83% dari total anggaran sebesar Rp33.962.181.036,00.

Tabel 3.g Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2012

Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih / Kurang

Penerimaan Pembiayaan Daerah 33.962.181.036,00 33.903.295.736,00 (58.885.300,00)

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

33.111.455.536,00 33.111.455.536,00 -

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

850.725.500,00 791.840.200,00 (58.885.300,00)

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebesar Rp4.500.000.000,00

atau 100,00% dari total anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00

Page 33: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

27

Tabel 3.h. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2012

Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih / Kurang

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00

Pembayaran Pokok Utang - - 0,00

Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Anggaran yang Telah Ditetapkan

a. Pendapatan

Meskipun secara keseluruhan Realisasi Pendapatan Daerah telah melampaui

target yang telah ditetapkan namun masih terdapat potensi pendapatan yang belum

optimal pencapaian kinerjanya. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi

terkait dengan hal ini antara lain:

1. rendahnya potensi pendapatan akibat dari lemahnya infrastruktur sarana dan

prasarana umum sumber Pendapatan Asli Daerah;

2. tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak sebanding dengan

kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah;

3. metode menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah yang kurang efektif;

4. belum sepenuhnya optimal dalam pengelolaan BUMD.

Beberapa strategi dan prioritas yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten

Wakatobi untuk memperbaiki sistem pengumpulan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah agar mampu meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

1. penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi

daerah;

2. meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah;

3. menigkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli

Daerah dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan

pelayanan;

4. mendorong berkembangnya BUMD dan sektor swasta; dan

5. mendorong perkembangan dan peningkatan ekonomi lokal masyarakat

Kabupaten Wakatobi sehingga menumbuhkan peran partisipatif dan kesadaran

masyarakat dalam ikut membangun Kabupaten Wakatobi, salah satunya dengan

membayar pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi tanggung jawabnya.

b. Belanja

Beberapa permasalahan kinerja pengelolaan belanja daerah adalah:

1. terbatasnya kemampuan APBD dan bergantung pada dana perimbangan sehingga

kemampuan belanja pun terbatas;

2. belum terkoordinasinya beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka

mewujudkan visi dan misi daerah;

3. terbatasnya daya dukung pembangunan daerah; dan

4. perencanaan anggaran berbasis kinerja yang belum sempurna.

Strategi dan prioritas APBD dalam perencanaan anggaran daerah termasuk kategori

perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah kebijakan APBD.

Page 34: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

28

Perumusan strategi dan prioritas APBD umumnya dimaksudkan untuk mengatasi

berbagai permasalahan, kendala dan tantangan dalam pencapaian arah dan kebijakan

umum daerah.

Adapun beberapa alasan perlunya ditetapkan strategi dan prioritas belanja daerah

antara lain:

1. agar dapat terpenuhinya sarana dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap

paling penting dan paling luas jangkauannya seperti kesehatan, pendidikan,

sarana dan prasarana dasar yang mendukung serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat;

2. agar alokasi sumber-sumber penerimaan daerah dapat dilakukan secara

ekonomis, efisien dan efektif untuk membiayai pembangunan daerah;

3. mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian yang harus ditanggung;

4. tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis;

5. belanja daerah yang ditujukan untuk pengelolaan potensi daerah Kabupaten

Wakatobi sebagai produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan

keunikan tertentu.

c. Pembiayaan

Sisa lebih perhitungan sebagai sumber pembiayaan juga berfungsi sebagai dana

sharing guna membiayai defisit anggaran pada saat terjadi selisih minus antara

pendapatan dengan belanja. Strategi dan prioritas pembiayaan diarahkan dalam

rangka:

1. menutup defisit; dan

2. membayar utang pokok yang jatuh tempo.

Page 35: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

29

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah

Daerah Kabupaten Wakatobi secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat

pertanggungjawaban adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Wakatobi adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer

dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual untuk pengakuan

aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran

berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas di terima di

Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan belanja serta pengeluaran

pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui

pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar.

Karena pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran

2012 menggunakan basis kas untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti

diuraikan di atas, maka dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan

pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan

penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan

basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas

daerah berdasarkan nilai nominal uang.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh

bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31

Desember 2012.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank

maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara

penerimaan.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi

tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum

disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2012.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara

pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di bendahara

pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal

uang.

Page 36: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

30

d. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar

nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek

dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

e. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari

pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri

dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang angsuran TP/ TGR.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.

f. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat

berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau

terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila

diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

g. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi investasi jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini

diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam

bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana

bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai

kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

h. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan

untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan

modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya.

i. Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode

akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode

berjalan.

2. aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan yaitu pada

saat aset tersebut diterima dan kepemilikannya berpindah.

3. dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara

penambahan dan/atau pengurangan.

4. aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari

harga pasar.

5. aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan.

6. pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. hasil penjualan aset

tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan.

7. penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang

dan hilang. penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

8. perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan dan/atau

pengurangan.

Page 37: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

31

9. dalam penyajian nilai aset tetap yang ada dalam neraca pemerintah kabupaten

wakatobi tahun 2012 belum dikurangkan dengan akumulasi penyusutan

masing-masing pos aset.

j. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya

pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja

penimbunan.

k. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan di ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh mesin dan alat-alat sampai sampai dengan siap untuk dipakai.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai

wajar dari harga pasar.

Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga

pembelian, beaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh

serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga

pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk

memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai

wajar dari harga pasar.

l. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai.

m. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini

meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan

jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini

meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap

digunakan

n. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman

diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai

dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

o. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga

kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan

sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor.

Page 38: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

32

Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan

secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap

yang bersangkutan setelah pekerjaan kostruksi tersebut dinyatakan selesai dan

siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

p. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset nonkeuangan yang

dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan

lainnya.

q. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau

berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar

kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang

harus dibayar.

r. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan

yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang

belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan.

s. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari:

1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih

antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan

selisih antara jumlah nilai investasi permanent, aset tetap, aset lainnya dengan

jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan

jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

t. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah

penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana

perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan

pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya

dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Page 39: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

33

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas

penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan

dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas

penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan

pengembalian tersebut.

u. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas

pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan

dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan

dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali

belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai

pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode

berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-

lain.

v. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum

Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Wakatobi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian

dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya

Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan

penyusutan aset tetap.

Page 40: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

34

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Aset

5.1.1.a Aset Lancar

Jumlah aset lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi TA 2012 adalah

sebesar Rp66.940.456.748,00. Rincian aset lancar tersebut terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp50.171.550.967,00 Rp33.090.227.684,00

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang

berada di rekening kas daerah/bank pada akhir tahun anggaran. Saldo Kas di Kas

Daerah per 31 Desember 2012 sebesar Rp50.171.550.967,00 naik sebesar

Rp17.081.323.283,00 dibandingkan Saldo per 31 Desember 2011 sebesar

Rp33.090.227.684,00.

Saldo kas pada rekening Kas Daerah adalah saldo kas daerah yang terdapat pada

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra Cabang Wakatobi, Bank Rakyat

Indonesia (BRI) Cabang Baubau, Bank BNI Capem Wakatobi dan Bank

Muammalat Cabang Baubau yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Wakatobi sebagai bank persepsi Pemerintah Daerah sejumlah

Rp54.936.553.315,00, ditambah kelebihan pembayaran pajak yang telah di

pungut oleh Kuasa BUD Pada Tahun 2009 sebesar Rp103.160.609,00 dan

kelebihan pembayaran pajak tahun 2012 sebesar Rp3.719.343,00, Kelebihan

Pembayaran SP2D sebesar Rp10.210.300,00 dikurangi kurang bayar SP2D

selama tahun 2012 sebesar Rp.11.700,00 dan Bilyet Giro yang masih beredar

sebesar Rp4.882.080.900,00. Rincian saldo kas di kas daerah tersebut dapat

dilihat pada Lampiran 1.

2. Kas di Bendahara

Pengeluaran

31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp994.361.829,00 Rp812.778.883,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran di

unit kerja, badan, dinas, dan kantor yang sampai dengan tanggal 31 Desember

2012 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada

tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp994.361.829,00 naik sebesar

Rp181.582.946,00 dibandingkan saldo Tahun 2011 sebesar

Rp812.778.883,00. Saldo di bendahara pengeluaran ini terdiri dari sisa kas 2012,

sisa kas sampai dengan 2011, dan hutang PFK. Rincian saldo kas di Bendahara

Pengeluaran tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

Diantara saldo kas di bendahara pengeluaran tersebut terdapat saldo sebesar

Rp442.323.674,00 yang merupakan sisa akas dari Tahun Anggaran 2008 sampai

dengan Tahun Anggaran 2011 yang belum dikembalikan ke kas daerah.

Page 41: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

35

3. Kas di Bendahara

Penerimaan

31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp28.126.000,00 Rp37.738.304,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan uang yang masih ada pada bendahara

penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31

Desember 2012 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan per 31

Desember 2012 sebesar Rp28.126.000,00 menurun sebesar Rp9.612.304,00

dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar

Rp37.738.304,00. Rincian saldo kas di Bendahara Penerima tersebut dapat dilihat

pada Lampiran 3.

4. Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp424.690.231,00 Rp972.503.316,00

Piutang Daerah pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp424.690.231,00

menurun sebesar Rp547.813.085,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2011

sebesar Rp972.503.316,00. Piutang Pajak Daerah tahun 2012 terdiri atas Pajak

Galian C dan Pajak Hotel. Rincian saldo Piutang Pajak Daerah tersebut dapat

dilihat pada Lampiran 4a dan Lampiran 4b.

5. Piutang Pendapatan bagi

Hasil dari Provinsi

31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp3.556.615.473,00 Rp2.392.833.834,00

Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi pada tanggal 31 Desember 2012

sebesar Rp3.556.615.473,00 naik sebesar Rp1.163.781.639,00 dibandingkan

saldo per 31 Desember 2011 Sebesar Rp2.392.833.834,00 Piutang Bagi Hasil

Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kenderaan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor,

dan Bagi hasil Retribusi Pelayanan Parkir. Rincian saldo Piutang Bagi Hasil

Provinsi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5

6. Piutang Lain-Lain 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp9.148.282.895,00 Rp9.338.192.848,00

Saldo Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp9.148.282.895,00 menurun sebesar Rp189.909.953,00 Jika dibandingkan

dengan saldo pada 31 Desember 2011 Sebesar Rp9.338.192.848,00. Piutang

Lain-Lain Tahun 2012 terdiri dari Deviden atas penyertaan modal pada Bank

Pembangunan Daerah (BPD) Sultra Tahun 2012, Upah Pungut atas PPJ oleh PLN

Tahun 2010 yang seharusnya sesuai edaran direktur PLN tidak lagi dikenakan

biaya pungut, serta pemberian pinjaman kepada masyarakat berupa dana

pemberdayaan ekonomi kerakyatan (PERAK). Pada tahun 2011 terdapat piutang

atas pengembalian uang muka pekerjaan pengadaan lapangan tenis pada

Diknaspora Tahun 2011 dan Pengadaan Tronton Pada Dinas PU tahun 2008,

piutang tersebut belum terbayar, tetapi pada tahun 2012 piutang tersebut

ditiadakan, karena belum ada penetapan atas piutang uang muka tersebut. Rincian

saldo Piutang Lain-lain tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6.

Page 42: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

36

7. Persediaan 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp2.181.272.053,00 Rp2.441.858.066,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional Pemkab Wakatobi. Persediaan dicatat pada

akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik

persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar

Rp2.181.272.053,00 naik sebesar Rp260.586.013,00 dibandingkan saldo per 31

Desember 2011 sebesar Rp2.441.858.066,00. Persediaan per 31 desember 2012

terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK), Bahan Material obat-obatan, asphal, alat

pembersih, dan bahan bakar minyak. Rincian saldo Persediaan tersebut dapat

dilihat pada Lampiran 7.

8. Belanja Dibayar Dimuka 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp435.557.300,00 Rp0,00

Belanja Dibayar Dimuka merupakan belanja yang masa manfaatnya lebih dari

satu tahun anggaran. Belanja Dibayar Dimuka dicatat pada akhir periode

akuntansi yang dihitung berdasarkan masa manfaat yang masih akan dinikmati

oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi di Tahun Anggaran 2013. Nilai Belanja

Dibayar Dimuka naik karena pada Tahun Anggaran sebelumnya Pemerintah

Kabupaten Wakatobi tidak mengidentifikasi belanja-belanja yang masa

manfaatnya masih ada untuk masa yang akan datang. Rincian saldo Belanja

Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 8.

5.1.1.b Investasi Jangka Panjang

1. Investasi Permanen 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp19.655.210.983,00 Rp16.655.210.983,00

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Wakatobi berupa penyertaan modal

kepada PDAM dan Bank Pembangunan Daerah Sultra. Saldo penyertaan modal

Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar

Rp19.655.210.983,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000.000,00

dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp16.655.210.983,00.

Kenaikan Investasi Permanen sebesar Rp3.000.000.000,00 karena adanya

penambahan penyertaan modal kepada BPD Sultra sebesar Rp3.000.000.000,00

Rincian saldo Investasi Permanen tersebut dapat dilihat pada Lampiran 9.

Selain saldo investasi di BPD Sulawesi Tenggara dan PDAM Wakatobi.

Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebenarnya mempunyai penyertaan modal

terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Wakatobi sebesar

Rp530.000.000,00. BPR Bahteramas ini merupakan BPR yang didirikan oleh

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka program Bahteramas

dimana Program ini ada dana block grant yang diserahkan kepada desa/kelurahan

dan kecamatan seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp100.000.000,00

per desa/kelurahan/kecamatan, dan diantaranya sebesar 5% dari dana block grant

tersebut disisihkan untuk penyertaan modal BPR Bahteramas. Dikarenakan

kelurahan dan kecamatan merupaka satuan kerja pemerintah daerah, maka

penyertaan modal terhadap BPR Bahteramas Wakatobi tersebut sesungguhnya

Page 43: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

37

adalah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi terhadap BPR

Bahteramas Wakatobi.

5.1.1.c Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten

Wakatobi yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk

digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atau dimanfaatkan

oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari

sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui

pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang

menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap

yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap

berasal dari hibah aset tetap kepada pihak.

a. Tanah

Saldo Aset tetap tanah per 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp33.715.028.669,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.050.490.167,00

dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp32.664.538.502.00

Aset tanah per 31 desember 2012 terdiri dari:

Saldo awal 2012 Rp32.664.538.502,00

Belanja Modal tanah selama tahun 2012 Rp2.366.859.000,00

Tanah Hibah Rp50.000.000,00

Koreksi Kesalahan Hitung pada aset Hibah Buton Rp9.323.500,00

Koreksi Double pencatatan Aset Tanah SKPD (Rp300.000.000,00)

Koreksi Double pencatatan Aset Hibah Buton (Rp1.075.692.333,00)

Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp33.715.028.669,00

Untuk lebih lengkap bisa dilihat di Lampiran 10.a

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset tetap Peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp240.294.432.965,32 mengalami peningkatan sebesar Rp8.104.762.415,00

dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp232.189.670.550.00.

Aset Peralatan dan Mesin per 31 desember 2012 terdiri dari:

Saldo awal 2012 Rp232.189.670.550,00

Belanja Modal selama tahun 2012 Rp13.520.204.485,00

Retensi 2012 Rp603.270.000,00

Penambahan karena Kapitalisasi Rp219.735.459,00

Hibah dari Pusat dan Provinsi Rp2.338.083.399,00

Koreksi Kesalahan Hitung Tahun sebelumnya (Rp416.901.650,00)

Aset Rusak (Reklas ke Aset Lain-Lain) (Rp4.618.714.387,00)

Aset Hilang (Reklas ke Aset Lain-Lain) (Rp1.336.180.120,00)

Reklas dari Gedung Rp1.363.895.797,00

Reklas dari KDP Rp190.515.000,00

1. Aset Tetap 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp1.042.249.751.497,32 Rp966.918.210.560,00

Page 44: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

38

Reklas ke KDP (Rp25.737.250,00)

Reklas dari Aset Jalan dan Jaringan Rp384.417.200,00

Reklas ke Aset Tetap Lainnya (Rp25.000.000,00)

Extracomptable (Rp2.480.414.749,68)

Koreksi Double pencatatan Aset Hibah Buton (Rp1.612.410.768,00)

Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp240.294.432.965,32

Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.b

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp307.447.967.827,00 mengalami peningkatan sebesar Rp29.470.776.881,00

dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp277.977.190.948.00

Aset Gedung dan Bangunan per 31 desember 2012 terdiri dari:

Saldo awal 2012 Rp277.977.190.948,00

Belanja Modal selama tahun 2012 Rp37.782.622.896,00

Retensi 2012 Rp1.052.359.156,00

Penambahan karena Kapitalisasi Rp14.618.707,00

Hibah dari Pusat dan Provinsi Rp6.289.730.900,00

Koreksi Kesalahan Hitung Tahun sebelumnya Rp11.872.954,00

Reklas dari KDP Rp47.850.000,00

Reklas dari Aset Jalan dan Jaringan Rp2.319.466.051,00

Retensi 2011 (Rp811.484.467,00)

Reklas ke Peralatan dan Mesin (Rp1.363.895.797,00)

Reklas ke Jalan Jaringan (Rp64.000.000,00)

Reklas ke KDP Tahun 2012 (Rp3.086.596.044,00)

Koreksi Double pencatatan Aset Hibah Buton (Rp3.862.290.477,00)

Koreksi Double pencatatan Aset di SKPD (Rp8.859.477.000,00)

Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp307.447.967.827,00

Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.c

d. Jalan dan Jaringan

Saldo Aset tetap Jalan dan Jaringan per 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp436.264.497.019,00 mengalami peningkatan sebesar Rp31.345.181.405,00

dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp404.919.315.635.00

Aset Jalan dan Jaringan per 31 desember 2012 terdiri dari:

Saldo awal 2012 Rp404.919.315.635,00

Belanja Modal selama tahun 2012 Rp62.279.343.497,00

Retensi 2012 Rp2.398.113.110,00

Penambahan karena Kapitalisasi Rp277.090.258,00

Hibah dari Pusat dan Provinsi Rp127.612.500,00

Koreksi Kesalahan Hitung Tahun sebelumnya Rp750.000,00

Reklas dari Gedung dan Bangunan Rp64.000.000,00

Diserah terimakan ke PDAM (Rp25.406.760.000,00)

Retensi 2011 (Rp2.428.091.455,00)

Reklas ke Gedung dan Bangunan (Rp2.319.466.051,00)

Page 45: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

39

Reklas ke KDP Tahun 2012 (Rp1.522.193.275,00)

Reklas ke Peralatan dan Mesin (Rp384.417.200,00)

Koreksi Double pencatatan Aset Hibah Buton (Rp1.650.800.000,00)

Dana Perencanaan dicairkan, tetapi fisik tidak

Dilaksanakan (putus kontrak)

(Rp90.000.000,00)

Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp436.264.497.019,00

Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.d

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp19.848.361.448,00 mengalami peningkatan sebesar Rp964.168.499,00

dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp18.884.192.949.00 Aset

Tetap Lainnya per 31 desember 2012 terdiri dari:

Saldo awal 2012 Rp18.884.192.949,00

Belanja Modal selama tahun 2012 Rp319.035.950,00

Penambahan karena Kapitalisasi Rp288.113.000,00

Hibah dari Pusat dan Provinsi Rp115.738.746,00

Koreksi Kesalahan Hitung Tahun sebelumnya Rp394.728.800,00

Koreksi Reklas (Rp100.167.000,00)

Koreksi Lainnya (Rp53.280.997,00)

Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp19.848.361.448,00

Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.e

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp4.679.463.569,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.396.161.569,00

dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp.283.302.000.00 Aset

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 desember 2012 terdiri dari:

Saldo awal 2012 Rp283.302.000,00

Reklas dari Gedung dan Bangunan Rp3.086.596.044,00

Reklas dari Jalan dan Jaringan Rp1.522.193.275,00

Reklas dari Peralatan dan Mesin Rp25.737.250,00

Reklas ke Peralatan dan Mesin (Rp190.515.000,00)

Reklas ke Gedung dan Bangunan (Rp47.850.000,00)

Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp4.679.463.569,00

Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.f

Untuk rincian aset tetap tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 11.

5.1.1.d Aset Lainnya

1. Aset Lainnya 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp29.529.833.569,00 Rp23.659.236.062,00

Page 46: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

40

Saldo aset lainnya sebesar Rp29.529.833.569,00 mengalami Kenaikan sebesar

Rp5.870.597.507,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2011

Rp23.659.236.062,00. Selisih aset lain-lain terdiri dari:

Saldo awal 2012 Rp23.659.236.062,00

Koreksi Kesalahan Hitung Aset Hibah Buton (Rp209.464.000,00)

Reklas Dari Aset Tetap (Aset Rusak) Rp4.618.714.387,00

Reklas Dari Aset Tetap (Aset Hilang) Rp1.461.347.120,00

Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp29.529.833.569,00

Dari saldo sebesar Rp29.529.833.569,00 tersebut terdapat aset lainnya sebesar

Rp21.324.057.259,00 yang merupakan aset penyerahan dari Kabupaten Buton

sebagai kabupaten induk yang tidak terdapat rinciannya.

Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 12.

5.1.2 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp5.697.871.004,61 Rp7.233.286.505,44

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2012 sebesar

Rp5.697.871.004,61 mengalami penurunan sebesar Rp1.535.415.500,83

dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp7.233.286.505,44.00,

Kewajiban merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Wakatobi baik kepada

pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum

dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan

keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a) Hutang Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK) 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp407.068.989,00 Rp790.408.527,00

Pada tanggal 31 Desember 2012 saldo utang perhitungan fihak ketiga berasal dari

pajak-pajak yang telah dipungut Bendahara Umum Daerah dan bendahara

pengeluaran SKPD, namun sampai dengan 31 Desember 2012 belum disetorkan

ke Kas Negara sebesar Rp407.068.989,00 Rincian hutang PFK tersebut dapat

dilihat pada Lampiran 13.

b) Bagian Lancar Utang dalam

Negeri – Pemerintah Daerah

31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp326.616.991,44 Rp326.616.991,44

Saldo Bagian Lancar Utang dalam Negeri – Pemerintah Daerah sebesar

Rp 326.616.991,44 merupakan utang Pemerintah Kabupaten Wakatobi kepada

Pemerintah Kab. Buton sebagai kompensasi atas penyerahan aset PDAM Kab.

Buton kepada PDAM Kab. Wakatobi tahun 2008 yang belum terbayarkan sampai

dengan pemeriksaan berakhir.

c) Utang Jangka Pendek

Lainnya

31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp 4.964.175.024,17 Rp 6.116.260.988,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2012 sebesar

Rp4.964.175.024,17 merupakan utang retensi sebesar Rp4.433.083.114,33 dan

utang sisa pekerjaan sebesar Rp531.091.909,84 yang belum terbayarkan

Page 47: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

41

berdasarkan realisasi fisiknya Pemerintah Kab. Wakatobi kepada pihak ketiga

atau rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaannya namun sampai dengan 31

Desember 2012 belum menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut. Rincian

hutang jangka pendek tersebut dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Lampiran

15.

5.1.3 EKUITAS DANA

1. Ekuitas Dana 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp1.152.677.391.792,71

1.152.677.391.793,04

Rp1.049.085.504.035,00

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Ekuitas Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp 1.152.677.391.792,71 meningkat sebesar

Rp103.591.887.757,71 dibandingkan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.

1.049.085.504.035 terdiri dari Ekuitas Dana lancar, Ekuitas Dana Investasi dan

Ekuitas Dana Cadangan, dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012 (Rp)

31 Desember 2011 (Rp)

1. Ekuitas Dana Lancar 61.242.595.743,39 41.852.846.429,00

2. Ekuitas Dana Investasi 1.091.434.796.049,32 1.007.232.657.606,00

3. Ekuitas Dana Cadangan - -

Jumlah 1.152.677.391.792,71 1.049.085.504.035,00

a. Ekuitas Dana Lancar 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp61.242.595.743,39

1.152.677.391.793,04

Rp41.852.846.429,00

Ekuitas Dana Lancar pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar

Rp61.242.595.743,39 terjadi kenaikan sebesar Rp19.389.749.315,39

dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp41.852.846.429,00 dengan

rincian sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012 (Rp)

31 Desember 2011 (Rp)

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

50.757.084.153,00 33.111.455.536,00

2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

29.885.654,00 38.880.808,00

3. Cadangan Piutang 13.129.588.599,00 12.703.529.998,00

4. Cadangan Persediaan 2.181.272.053,00 2.441.858.066,00

5. Cadangan Belanja dibayar di muka

435.557.300,00 0,00

6. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

(5.290.792.015,61) (6.442.877.979,00)

Jumlah 61.242.595.743,39 41.852.846.429,00

b. Ekuitas Dana Investasi 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Rp1.091.434.796.049,32

1.152.677.391.793,04

Rp1.007.232.657.606,00

Ekuitas Dana Investasi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar

Rp1.091.434.796.049,32 meningkat sebesar Rp 84.202.138.444,32 dibandingkan

Page 48: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

42

saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.007.232.657.606,00 dengan rincian

sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012 (Rp)

31 Desember 2011 (Rp)

1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

19.655.210.983,00 16.655.210.983,00

2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

1.042.249.751.497,32 966.918.210.561,00

3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

29.529.833.569,00 23.659.236.062,00

4. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

- -

Jumlah 1.091.434.796.049,32 1.007.232.657.606,00

5.1.4 Pendapatan Daerah

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2012 adalah sebagai

berikut:

Uraian Anggaran 2012 (Rp)

Realisasi 2012

(Rp)

Selisih Lebih/Kurang

Pendapatan 423.263.617.323,00 431.820.921.029,00 8.557.303.706,00

Pendapatan Asli Daerah

16.820.309.908,00 18.195.073.103,00 1.374.763.195,00

Pendapatan Transfer 401.347.307.415,00 408.384.085.126,00 7.036.777.711,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

5.096.000.000,00 5.241.762.800,00 145.762.800,00

Pendapatan Daerah Kabupaten Wakatobi terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2012 sebesar Rp18.195.073.103,00

atau 108,17% dari anggarannya sebesar Rp16.820.309.908,00 yang terdiri

dari:

Uraian Anggaran

2012 (Rp)

Realisasi

2012 (Rp)

(%) Realisasi 2011

(Rp)

Pendapatan Asli Daerah 16.820.309.908,00 18.195.073.103,00 108,17 9.985.162.160,00

Pendapatan Pajak Daerah 2.338.066.500,00 3.213.486.985,00 137,44 1.600.515.869,00

Pendapatan Retribusi Daerah 2.535.853.000,00 3.016.929.819,00 118,97 1.557.410.260,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

7.923.264.908,00 7.923.264.908,00

100,00

5.022.952.673,00

Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Dipisahkan 4.023.125.500,00 4.041.391.391,00 100,45 1.804.283.358,00

Page 49: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

43

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2012 sebesar

Rp18.195.073.103,00 meningkat sebesar Rp8.209.910.943,00 dibandingkan

realisasi TA 2011 sebesar Rp9.985.162.160,00 yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2012 sebesar Rp3.213.486.985,00

atau 137,44 % dari anggaran sebesar Rp2.338.066.500,00. Pendapatan Pajak

Daerah TA 2012, mengalami peningkatan sebesar Rp1.612.971.116,00

dibanding realisasi TA 2011 sebesar Rp1.600.515.869,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2012 sebesar Rp3.213.486.985,00

adalah sebagai berikut.

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Pendapatan Pajak Daerah 3.213.486.985,00

Pajak Hotel 1.048.485.369,00

Pajak Restoran 43.735.646,00

Pajak Reklame 40.820.000,00

Pajak Penerangan Jalan 989.728.018,00

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan** 933.247.252,00

Pajak Daerah Lainnya 157.470.700,00

2. Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2012 sebesar

Rp3.016.929.819,00 atau 118,97% dari anggaran sebesar

Rp2.535.853.000,00. Pendapatan Retribusi Daerah TA 2012, mengalami

peningkatan sebesar Rp1.459.519.559,00 dibanding realisasi TA 2011

sebesar Rp1.557.410.260,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Hasil Retribusi Daerah 3.016.929.819,00

Retribusi Jasa Umum 1.032.021.759,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan 757.222.759,00

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 42.228.000,00

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 168.707.000,00

Retribusi Pelayanan Pasar 63.064.000,00

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 800.000,00

Retribusi Jasa Usaha 958.349.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 111.191.000,00

Retribusi Terminal 3.223.000,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.998.000,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 749.643.000,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 0,00

Retribusi Pelayanan Ketatausahaan (PJK) Surat Izin

Penelitian, Rekomendasi STTPKO

5.625.000,00

Retribusi Pengujian Usaha Kapal Perikanan (Usaha

Perikanan)*

8.365.000,00

Page 50: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

44

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Retribusi Masuk Pelabuhan* 12.264.000,00

Retribusi Masuk Bandara* 0,00

Retribusi Pendaratan Kapal* 3.050.000,00

Retribusi Pengaturan Penampungan dan Jual Beli Hasil

Perkebunan*

17.505.000,00

Retribusi Kayu Olahan* 0,00

Retribusi Penapung dan Jual Beli Hasil Hutan * 9.766.000,00

Retribusi Bongkar Muat * 19.672.000,00

Retribusi Penggunaan Fasiitas Terminal Pedagang

Makan Minum *

11.200.000,00

Retribusi Penumpang Per Orang* 1.847.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu 1.026.559.060,00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan* 449.105.300,00

Retribusi Izin Trayek* 1.050.000,00

Retribusi Izin Usaha Perikanan* 302.940.760,00

Retribusi Perizinan Tanda Daftar Perusahaan* 3.425.000,00

Retribusi Penutupan Jalan* 0,00

Retribusi Izin Pelayanan Kapal Kecil* 4.500.000,00

Retribusi Airport Tax Bandara* 71.470.000,00

Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)* 128.889.500,00

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)* 29.550.000,00

Retribusi Izin Koperasi* 3.703.500,00

Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi* 31.000.000,00

Retribusi SIUI* 925.000,00

Dari pendapatan retribusi diatas terdapat retribusi pelayanan kesehatan di

dinas kesehatan yang tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran ini

karena adanya penggunaan langsung untuk honor jasa medic dokter dan

perawat di puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Wakatobi sebesar

Rp781.473.900,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

merupakan pendapatan deviden dari BPD Sultra pada Tahun 2012 sebesar

Rp7.923.264.908,00 atau terealisasi 100% dari anggaran sebesar

Rp7.923.264.908,00 meningkat sebesar Rp2.900.312.235,00 dari realisasi

tahun 2011 sebesar Rp5.022.952.673,00

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang Sah TA 2012 sebesar Rp4.041.391.391,00 atau

100.45% dari anggaran sebesar Rp4.023.125.500,00 dan mengalami

peningkatan sebesar Rp2.237.108.033,00 dibandingkan realisasi tahun 2011

sebesar Rp1.804.283.358,00 dengan rincian sebagai berikut:

Page 51: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

45

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.041.391.391,00

Penerimaan Jasa Giro 3.257.228.802,00

Jasa Giro Kas Daerah 3.254.935.367,00

Jasa Giro Pemegang Kas 2.293.435,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 383.445.990,00

Kerugian Uang 383.445.990,00

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan

61.934.073,00

Bidang Pendidikan 4.256.391,00

Bidang Kesehatan 2.770.000,00

Bidang Pekerjaan Umum 7.702.410,00

Bidang Penataan Ruang 11.179.060,00

Bidang Keluarga Berencana* 8.151.000,00

Bidang Kelautan dan Perikanan 8.288.000,00

Bidang Perindagkop, UMKM 2.626.700,00

Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan 15.960.000,00

Pendapatan Denda Pajak 28.154.467,00

Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian

Golongan C

28.154.467,00

Pendapatan dari Pengembalian 76.231.838,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Gaji dan Tunjangan

54.103.338,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Perjalanan Dinas

5.000.000,00

Pendapatan dari Pengembalian Operasional * 17.128.500,00

Penerimaan Lain-lain 234.396.221,00

Penerimaan Lain-lain 234.396.221,00

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2012 sebesar Rp408.384.085.126,00 atau

101,75% dari anggarannya sebesar Rp401.347.307.415,00 naik sebesar

Rp11.495.437.243,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar

Rp396.888.647.883,00 yang terdiri dari:

Pendapatan Transfer Anggaran 2012 (Rp) Realisasi 2012

(Rp)

% Realisasi 2011

(Rp)

Transfer Pemerintah

Pusat-Dana Perimbangan

375.771.648.740,00

381.654.733.773,00

101,57 307.016.783.183,00

Transfer Pemerintah

Pusat-Lainnya

22.516.593.000 ,00

22.516.593.000,00

100,00 83.664.747.320,00

Transfer Pemerintah

Provinsi

3.059.065.675,00 4.188.418.577,00 136,92 3.264.573.380,00

Transfer Pemerintah

Provinsi-Lainnya

0,00 24.339.776,00 0,00 2.942.544.000,00

Jumlah 401.347.307.415,00 408.384.085.126,00 101,56 396.888.647.883,00

Page 52: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

46

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2012 sebesar Rp381.654.733.773,00 atau

101,57% dari anggarannya sebesar Rp375.771.648.740,00. Realisasi dana

perimbangan TA 2012 mengalami peningkatan sebesar

Rp74.637.950.590,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar

Rp307.016.783.183,00. Realisasi pendapatan daerah dari pos Transfer

Pemerintah pusat dari dana perimbangan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Dana Perimbangan 381.654.733.773,00

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 17.515.355.107,00

Bagi Hasil dari PPh Pasal 25, 29, WP orang pribadi

dalam negeri dan PPH Pasal 21*

1.849.723.963,00

Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Guna Tanah dan

Bangunan (DBHBPHTB)*

481.469.231,00

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 343.986.219,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 0,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Umum* 7.898.314.614,00

Bagi Hasil dari Kehutanan* 37.639.639,00

Dana Alokasi Umum 308.676.985.000,00

Dana Alokasi Khusus 44,851.260.000,00

2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Realisasi Pendapatan dari transfer pemerintah lainnya TA 2012 sebesar

Rp22.516.593.000,00 atau menurun sebesar Rp61.148.154.320,00 dibanding

tahun 2011 sebesar Rp83.664.747.320,00. Transfer Pemerintah Pusat –

Lainnya terdiri:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 22.516.593.000,00

Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertfikasi)* 3.336.000.000,00

Tambahan Penghasilan Guru Sertfikasi (Tunjangan

Profesi)*

19.180.593.000,00

3. Transfer Pemerintah Propinsi

Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi TA 2012 sebesar

Rp4.188.418.577,00 atau 136,92% dari anggarannya sebesar

Rp3.059.065.675,00. Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi TA 2012

mengalami kenaikan sebesar Rp923.845.197,00 dibandingkan realisasi TA

2011 sebesar Rp3.264.573.380,00. Realisasi pendapatan daerah dari pos

Transfer Pemerintah Propinsi tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Transfer Pemerintah Provinsi 4.212.758.353,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 4.188.418.577,00

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 502.506.634,00

Page 53: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

47

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.510.231.242,00

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2.175.680.701,00

Bagi Hasil dari Pajak Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan*

0,00

Bagi Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Parkir* 0,00

Retribusi Pelayanan Parkir (Bagi Hasil Provinsi) 24.339.776,00

Retribusi Pelayanan Parkir (Bagi Hasil Provinsi) 24.339.776,00

4. Transfer Pemerintah Propinsi – Lainnya

Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi Lainnya TA 2012 sebesar

Rp24.339.776,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar

Rp0,00. Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi TA 2012 mengalami

penurunan sebesar Rp2.918.204.224,00 dibandingkan realisasi TA 2011

sebesar Rp2.942.544.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang sah terdapat realisasi sebesar Rp5.241.762.800,00

atau 102,86% dari anggarannya sebesar Rp5.096.000.000,00. Rincian

Realisasi Lain- Lain Pendapatan yang sah tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi 2012

Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan dari

Pemerintah Provinsi

2.750.000.000,00

Blockgrant Kesehatan dari Pemerintah Provinsi 56.544.000,00

Blockgrant Kesehatan dari Pemerintah Provinsi 2.019.893.800,00

Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) 415.325.000,00

5.1.5 Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran

2012 adalah sebagai berikut:

Uraian Anggaran 2012 (Rp) Realisasi 2012 (Rp) % Realisasi 2011 (Rp)

Belanja Operasi 313.997.617.505,00 292.564.971.784,00 93,17 269.716.717.958,00

Belanja Modal 135.960.014.354,00 116.268.065.828,00 85,52 119.474.050.103,00

Belanja Tak

terduga

2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 59,03 0,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2012 sebesar Rp410.467.132.612,00 atau 90,67%

dari anggarannya sebesar Rp452.725.798.359,00 naik sebesar

Rp21.276.364.551,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar

Rp389.190.768.061,00.

Rincian total belanja menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung

disajikan pada Lampiran 16 dan rincian belanja menurut urusan pemerintahan

Page 54: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

48

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara disajikan pada Lampiran 17.

Realisasi Belanja Daerah TA 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 sebesar Rp193.728.562.264,00 atau

97,02% dari anggarannya sebesar Rp199.670.405.857,00 meningkat

sebesar Rp22.996.753.704,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar

Rp170.731.808.560,00. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Belanja Pegawai 193.728.562.264,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 108.241.362.980,00

Tunjangan Keluarga 9.589.712.901,00

Tunjangan Jabatan 5.689.102.172,00

Tunjangan Fungsional 9.584.829.056,00

Tunjangan Fungsional Umum 1.569.980.450,00

Tunjangan Beras 6.278.851.610,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.286.731.759,00

Pembulatan Gaji 1.916.804,00

Iuran Asuransi Kesehatan 2.162.684.792,00

Uang paket 48.132.000,00

Tunjangan Panitia Musyawarah 17.630.000,00

Tunjangan Komisi 29.917.125,00

Tunjangan Panitia Anggaran 20.919.150,00

Tunjangan Badan Kehormatan 5.359.200,00

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 8.860.950,00

Tunjangan Perumahan 890.400.000,00

Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan

Anggota DPRD

611.100.000,00

Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 200.000.000,00

Biaya Pemungutan PBB 18.227.270,00

Tambahan Penghasilan Guru (Sertifikasi)* 18.286.454.210,00

Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertifikasi)* 3.901.900.000,00

Honorarium PNS 5.622.470.000,00

Honorarium Non PNS 16.294.168.000,00

Uang Lembur 1.367.850.900,00

Selain Belanja pegawai diatas, terdapat Honorarium Tenaga medis sebesar

Rp781.473.900,00 di Dinas Kesehatan yang dibayarkan tidak melalui

mekanisme APBD, honorarium ini berasal dari dana jamkesmas dan

Jampersal.

Page 55: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

49

2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2012 sebesar Rp82.951.559.906,00 atau

86,43% dari anggarannya sebesar Rp95.977.318.333,00 meningkat

sebesar Rp7.576.651.895,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar

Rp75.374.908.011,00. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Belanja Barang dan Jasa 82.951.559.906,00

Belanja Bahan Habis Pakai 12.763.876.481,00

Belanja Bahan/Material 5.889.605.928,00

Belanja Jasa Kantor 10.675.225.979,00

Belanja Premi Asuransi 340.970.700,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.946.013.274,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.803.293.504,00

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.016.428.909,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 863.534.073,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

586.610.229,00

Belanja Makanan dan Minuman 5.003.974.521,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 396.606.250,00

Belanja Pakaian Kerja 65.127.000,00

Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari

tertentu

364.366.580,00

Belanja Perjalanan Dinas 28.911.098.512,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis PNS

5.452.644.590,00

Belanja Pemeliharaan 1.779.266.954,00

Belanja Jasa Konsultan 1.213.604.500,00

Belanja Bantuan Masyarakat 690.001.900,00

Belanja Pelayanan Kesehatan 846.311.574,00

Belanja Barang dan Jasa Kegiatan 95.760.000,00

Belanja Beasiswa 1.124.130.798,00

Belanja Pengadaan Alat-alat Pengolahan

Sampah

29.700.000,00

Belanja Pengadaan Bibit Ikan 74.305.000,00

Belanja Pengadaan Alat Kesenian 19.102.650,00

3. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi TA 2012 sebesar Rp4.974.815.114,00 atau

92,13% dari anggarannya sebesar Rp5.400.000.000,00 menurun sebesar

Rp3.414.815.114,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar

Rp1.560.000.000,00.

Page 56: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

50

4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2012 sebesar Rp448.000.000,00 atau 41,40

% dari anggarannya sebesar Rp1.082.225.000,00 menurun sebesar

Rp13.956.121.887,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar

Rp14.404.121.887,00. Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Belanja Hibah 448.000.000,00

Belanja Hibah Kepada Perguruan Tinggi 150.000.000,00

Belanja Hibah Kepada Pantia Pembangunan Masjid 298.000.000,00

5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2012 sebesar Rp3.322.000.000,00

atau 84,65% dari anggarannya sebesar Rp3.924.500.000,00 naik sebesar

Rp2.674.500.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar

Rp647.500.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai

berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Belanja Bantuan Sosial 3.322.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi

Kemasyarakatan

43.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 266.500.000,00

Sharing PNPM (DDUB) 3.012.500.000,00

6. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2012 sebesar

Rp7.140.034.500,00 atau 89,89% dari anggarannya sebesar

Rp7.943.168.315,00 Rincian Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai

berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Belanja Bantuan Keuangan 7.140.034.500,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah

Daerah/Pemerintah Desa Lainnya

5.268.950.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik* 276.044.500,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pegawai Syara* 1.595.040.000,00

b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2012 adalah sebesar Rp116.268.065.828,00 atau

85,52% dari anggarannya sebesar Rp135.960.014.354,00 menurun sebesar

Rp3.205.984.275,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar

Rp119.474.050.103,00. Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Page 57: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

51

Uraian Anggaran 2012

(Rp)

Realisasi 2012 (Rp) % Realisasi 2011 (Rp)

Belanja Modal 135.960.014.354,00 116.268.065.828,00 85,52 119.474.050.103,00

Belanja Tanah 5.034.577.600,00 2.366.859.000,00 47,01 2.320.025.500,00

Belanja Peralatan dan

Mesin

16.094.543.686 13.520.204.485,00 84,00 17.728.042.050,00

Belanja Bangunan dan

Gedung

42.682.074.114,00 37.782.622.896,00 88,52 19.136.442.577,00

Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan

71.745.818.954,00 62.279.343.497,00 86,81 72.450.675.217,00

Belanja Aset Tetap

Lainnya

403.000.000,00 319.035.950,00 79,17 7.838.864.759,00

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga tahun 2012 Rp1.634.095.000,00 Realisasi atau 58,03%

dari anggarannya sebesar Rp2.768.166.500,00 mengalami peningkatan sebesar

Rp1.634.095.000,00 dibandingkan realisasi tahun anggaran 2011 sebesar

Rp0,00. Rincian Belanja Tak Terduga tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)

Belanja Tidak Terduga 1.634.095.000,00

Pengembalian Dana DPIPD 1.579.059.000,00

Bencana Angin Puting Beliung di Tomia 55.000.000,00

5.1.6 Pembiayaan

Pembiayaan Daerah TA 2012 dianggarkan sebesar Rp29.462.181.036,00 dan

direalisasikan sebesar Rp29.403.295.736,00 atau 99,80% naik sebesar

Rp9.933.143.044,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar

Rp13.725.115.654,00. Pembiayaan Daerah terdiri dari yang terdiri dari:

a. Pembiayaan Penerimaan Daerah

Pembiayaan Penerimaan Daerah Tahun 2012 dianggarkan sebesar

Rp33.962.181.036,00 dengan realisasi sebesar Rp33.903.295.736,00 menurun

sebesar Rp3.205.984.275,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar

Rp15.677.504.154,00 Realisasi Pembiayaan Penerimaan Daerah Tahun 2012

Terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun

sebelumnya sebesar Rp33.111.455.536,00 dan Penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah sebesar Rp791.840.200,00

b. Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan Pengeluaran Daerah Tahun 2012 dianggarkan sebesar

Rp4.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.500.000.000,00 terdiri dari

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi kepada

Bank Pembangunan Daerah Sultra sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Pemberian

Pinjaman Daerah kepada masyarakat tanpa bunga dalam bentuk dana

Page 58: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

52

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PERAK) sebesar

Rp1.500.000.000,00

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2012

SiLPA Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 sebesar Rp50.757.084.153,00

merupakan surplus anggaran sebesar Rp21.353.788.417,00 dengan pembiayaan

netto sebesar Rp 29.403.295.736,00

5.1.7 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode

akuntansi. Aliran kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang

menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas

yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan

datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari masyarakat.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar

Rp431.820.921.029,00 naik sebesar Rp24.080.572.086,00 dibandingkan

TA 2011 sebesar Rp407.740.348.943,00.

Rincian Arus masuk kas dari aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar

Rp431.820.921.029,00 yang diperoleh dari:

Uraian 2012 (Rp)

Pendapatan Pajak Daerah 3.213.486.985,00

Pendapatan Retribusi Daerah 3.016.929.819,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.923.264.908,00

Lain-lain PAD yang Sah 4.041.391.391,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak 19.846.548.301,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 8.279.940.472,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum 308.676.985.000,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus 44.851.260.000,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian 22.516.593.000,00

Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.188.418.577,00

Transfer Pemerintah Propinsi - Pendapatan Bagi Hasil Retribusi 24.339.776,00

Transfer Pemerintah Propinsi - Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00

Pendapatan Lainnya / Bantuan Keuangan dari Provinsi 5.241.762.800,00

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 431.820.921.029,00

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar

Rp294.199.066.784,00 meningkat sebesar Rp24.482.348.826,00

dibandingkan TA 2011 sebesar Rp269.716.717.958,00.

Rincian Arus keluar kas dari aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar

Rp294.199.066.784,00 yang digunakan untuk:

Page 59: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

53

Uraian 2012 (Rp)

Belanja Pegawai 193.728.562.264,00

Belanja Barang 82.951.559.906,00

Belanja Bunga 0,00

Belanja Subsidi 4.974.815.114,00

Belanja Hibah 448.000.000,00

Bantuan Sosial 3.322.000.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 7.140.034.500,00

Belanja Tidak Terduga 1.634.095.000,00

Bagi Hasil Pajak 0,00

Bagi Hasil Retribusi 0,00

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 294.199.066.784,00

3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2012 sebesar

Rp137.621.854.245,00 merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar

Rp431.820.921.029,00 dengan arus kas keluar Rp294.199.066.784,00.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan. Arus

kas dari aktivitas investasi nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya

ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan

pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi tahun 2012.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi selama tahun 2012 sebesar

Rp116.268.065.828, menurun sebesar Rp3.205.984.275,00 dibandingkan TA

2011 sebesar Rp119.474.050.103,00.

Rincian Arus kas keluar dari aktivitas investasi selama tahun 2012 sebesar

Rp116.268.065.828,00 yang digunakan untuk :

Uraian 2012 (Rp)

Belanja Tanah 2.366.859.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin 13.520.204.485,00

Belanja Bangunan dan Gedung 37.782.622.896,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 62.279.343.497,00

Belanja Aset Tetap Lainnya 319.035.950,00

Belanja Aset Lainnya 0,00

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi 116.268.065.828,00

3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi nonkeuangan tahun 2012 defisit

sebesar (Rp116.268.065.828,00) yaitu selisih antara arus kas masuk sebesar

Rp0,00 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp116.268.065.828,00.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Page 60: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

54

Aktivitas pembiayaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan

perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka

panjang dan penerimaan pinjaman sehubungan dengan pendanaan defisit dan

penggunaan surplus anggaran.

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran

kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit penerimaan atau penggunaan

surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap

aliran kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain

di masa yang akan datang.

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Terdapat arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan sebesar

Rp791.840.200,00 tahun 2012.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Jumlah arus kas keluar aktivitas pembiayaan selama tahun 2012 adalah

sebesar Rp4.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp3.500.000,00 dibandingkan TA 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00.

3. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan

Terdapat arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan defisit sebesar

Rp3.708.159.800,00 tahun 2012, yang merupakan selisih antara arus kas

masuk sebesar Rp791.840.200,00 dengan arus kas keluar sebesar

Rp4.500.000.000,00

d. Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran

Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

pemerintah daerah.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Nonanggaran

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran selama tahun 2012 sebesar

Rp23.986.201.671,00 mengalami penurunan sebesar Rp661.554.966,00

dibandingkan dengan TA 2011 sebesar Rp24.647.756.637,00

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Nonanggaran

Arus keluar kas aktivitas non anggaran selama TA 2012 sebesar

Rp24.550.497.005,00 meningkat sebesar Rp984.211.431,00 dibandingkan

TA 2011 sebesar Rp23.566.285.574,00

3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non anggaran

Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran TA 2012 sebesar

(Rp.564.305.334,00) merupakan selisih arus kas masuk sebesar

Rp. 23.986.201.671,00 dengan arus kas keluar sebesar Rp.

24.550.497.005,00. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran TA 2012

sebesar (Rp.564.305.334,00) mengalami penurunan sebesar

Rp1.645.776.397,00 dibandingkan TA 2011 yang nilainya Rp.

1.081.471.063,00

e. Saldo Awal

Page 61: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

55

Saldo awal Kas di BUD pada Laporan Arus Kas TA 2012 sebesar

Rp.33.090.227.684,00 berasal dari saldo akhir kas di BUD TA 2011.

f. Saldo Akhir

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi TA 2012 sebesar

Rp 51.194.038.793,00 terdiri dari :

5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan

Dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan

Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan yang

Menggunanakan Basis Akrual

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012

adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard

Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 dimana Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan dianut dengan sistim basis

Kas dan untuk Aset, Kewajiban dan Ekuitas dianut dengan basis Akrual. Tidak ada

Pendapatan dan Belanja yang diakrualkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun

2012.

a. Kas di Kas Daerah Rp. 50.171.550.967,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 994.361.829,00

c. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 28.126.000,00

Saldo Akhir Kas (a+b+c) Rp. 51.194.038.796,00

Page 62: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

56

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

Kabupaten Wakatobi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten Wakatobi adalah salah

satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan merupakan pemekaran dari

Kabupaten Buton. Luas Wilayah Kabupaten Wakatobi diperkirakan sekitar ± 19.200 km

,dengan rincian Luas wilayah daratan di perkirakan ± 823 km

, dan luas perairan lautnya

diperkirakan seluas ± 18.377 km. Wakatobi ditetapkan sebagai kawasan taman laut pada

tahun 1996. Wakatobi memiliki keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang

yang menempati salah satu prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. Jumlah

penduduk Kabupaten Wakatobi tahun 2011 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)

adalah 94.846 jiwa.

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Wakatobi adalah terdiri dari 8

(delapan) Kecamatan, 25 (dua puluh lima) kelurahan dan 75 (tujuh puluh lima) desa.

Delapan wilayah kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Binongko, terdapat 4 (empat) kelurahan dan 5 (lima) desa;

2. Kecamatan Kaledupa, terdapat 4 (empat) kelurahan dan 12 (dua belas) desa;

3. Kecamatan Kaledupa, terdapat 10 (sepuluh) desa;

4. Kecamatan Togo Binongko, terdapat 2 (dua) kelurahan dan 3 (tiga) desa;

5. Kecamatan Tomia, terdapat 2 (dua) kelurahan dan 8 (delapan) desa;

6. Kecamatan Tomia Timur, terdapat 4 (empat) kelurahan dan 5 (lima) desa;

7. Kecamatan Wangi- Wangi, terdapat 6 (enam) kelurahan dan 14 (empat belas)

desa dan;

8. Kecamatan Wangi- Wangi Selatan, terdapat 3 (tiga) kelurahan dan 18 (delapan

belas) desa.

Pemerintah Kabupaten Wakatobi saat ini dipimpin oleh Ir. Hugua selaku Bupati

dan H. Arhawi Ruda, SE selaku Wakil Bupati. Pimpinan DPRD adalah Muhammad

Ali,SP selaku Ketua DPRD sedangkan Wakil Ketua DPRD dijabat H. La India dan H.

Syairuddin La Aba.

Terdapat delapan suku bangsa yang mendiami Kabupaten Wakatobi, suku bangsa

terbanyak adalah Suku Wakatobi dan Bajo. Heterogenitas masyarakat yang sangat

membanggakan adalah masyarakat hidup secara berdampingan dengan damai menjaga

persatuan dan kesatuan, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dengan baik.

Page 63: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

57

BAB 7

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten

Wakatobi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Wakatobi untuk tahun 2012. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat

berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan

keuangan daerah.

Wangi-Wangi, 10 Mei 2013

BUPATI WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI

Ir. H U G U A

Page 64: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 58

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2012 adalah

untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);

c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan

d. efektivitas sistem pengendalian intern.

3. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan LKPD TA 2012 meliputi pengujian atas:

a. efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk

pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan

pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan;

b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2012;

d. penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan

Laporan Arus Kas TA 2012 sesuai dengan SAP; dan

e. pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan

manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian

intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku meliputi:

a. Keberadaan dan Keterjadian

Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember

2012 benar-benar ada dan seluruh transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan

anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2012 benar-benar ada dan terjadi selama

periode tersebut serta telah didukung dengan bukti–bukti yang memadai.

Page 65: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 59

b. Kelengkapan

Bahwa seluruh aset dan kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat

dalam neraca dan seluruh transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

terjadi selama tahun 2012 telah dicatat dalam LRA.

c. Hak dan Kewajiban

Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hak dari

pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah

daerah pada tanggal pelaporan.

d. Penilaian dan Alokasi

Bahwa seluruh aset, utang, pendapatan dan belanja daerah, serta pembiayaan

telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai

dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi anggaran

tahun 2012.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan

ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

4. Standar Pemeriksaan

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara (SPKN).

5. Metodologi Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012 meliputi perencanaan, pelaksanaan,

dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut.

a. Perencanaan Pemeriksaan

1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern

Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari

laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan

pendahuluan, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan

tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan

tertulis/formal kepala daerah terkait.

Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar

belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas

termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi,

pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala

daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan

keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan

sifnifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam,

sehingga membantu pemeriksa untuk: (1) mengidentifikasi jenis potensi

Page 66: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 60

kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko

salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern,

dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif.

2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

Pemeriksaan harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut

hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil

pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang

diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan

yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan

pada neraca yang diperiksa.

3) Penentuan Metode Uji Petik

Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa

dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:

a) tingkat risiko;

b) jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun

lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus

lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inherent

risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk

pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar;

c) tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil,

maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya.

Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi

memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut.

Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan

negatif yang besar; dan

d) cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun

harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan

1) Pengujian Analitis

Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan

analisa data, analisa rasio, dan tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan

sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu

pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD

dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada

pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu

menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern

dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.

2) Pengujian Pengendalian

Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan

pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian

intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam

pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah

Page 67: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 61

sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat

meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara,

pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat

pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh

pemerintah daerah.

Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif

selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan

pendahuluan, maupun pemeriksaan pemeriksaan laporan keuangan.

3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo

Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo

akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang

diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh

LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas

LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan

kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan

pengungkapan.

4) Penyelesaian Penugasan

Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta

form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah

Pembahasan Temuan Pemeriksaan, Form Temuan Pemeriksaan, dan Form

Tanggapan).

c. Pelaporan

Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil

pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan adalah 38 hari kalender mulai tanggal 04 April 2013

sampai dengan 10 Mei 2013.

7. Obyek Pemeriksaan

Obyek Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun

Anggaran 2012 meliputi pengujian atas:

a. Akun-akun Neraca Daerah Tahun Anggaran 2012;

b. Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012;

c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2012; dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012, khususnya penjelasan

atas pos-pos laporan keuangan.

Page 68: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)
Page 69: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 1

No. Nama Bank No. Rekening Jumlah (Rp)

1 Bank Pembangunan Daerah 105.01.02.000001-2 21.825.935,00

2 Bank Pembangunan Daerah 105.01.02.000003-6 19.027.854.950,00

4 Bank Pembangunan Daerah 105.01.02.000005-1 478.788.097,00

5 Bank Pembangunan Daerah 105.01.02.000006-0 867.345.066,00

7 Bank BNI 220730638 33.833.748.593,00

8 Bank Rakyat Indonesia 000356-30-4 567.252.314,00

9 Bank Muamalat 8230001815 139.738.359,58

11Kelebihan bayar PFK Thn. 2009 (Tekor kas di TA 2009 belum

dikembalikan ke kas daerah s.d. 31 Desember 2012103.160.609,00

12Kelebihan bayar PFK Thn 2012 belum dikembalikan ke kas

daerah s.d. 31 Desember 20123.719.343,00

14Kelebihan pembayaran SP2D) belum dikembalikan ke kas

daerah s.d. 31 Desember 201210.210.300,00

15 Kurang Bayar SP2D selama Tahun 2012 (11.700,00)

16 Outstanding cek (4.882.080.900,00)

Jumlah 50.171.550.966,58

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Kas Di Kas Daerah

Per 31 Desember Tahun Anggaran 2012

Lampiran 1, Hal. 1 dari 1

Page 70: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 2

Sisa UUDP 2012

(Rp)

Sisa UUDP s/d TA

2011

(Rp)

PFK

(Rp)

Jasa Giro

2012

(Rp)

Lain-2

(Rp)

Jumlah Saldo Kas

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga - 31.956.998,00 31.956.998,00

2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi - -

3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan - -

4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa - -

5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan - -

6 UPTD Diknas Kec. Tomia - 20.000,00 20.000,00

7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur - -

8 UPTD Diknas Kec. Binongko - -

9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko - -

10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi - -

11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi - -

12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi - -

13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi - -

14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi - -

15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan 2.789.200,00 180.000,00 2.969.200,00

16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan - -

17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan - -

18 SMP Neg. 1 Kaledupa - -

19 SMP Neg. 2 Kaledupa - -

20 SMP Neg. 3 Kaledupa - -

21 SMP Neg. 4 Kaledupa - 800,00 800,00

22 SMP Neg. Lentea - -

23 SMP Neg. 1 Tomia - -

24 SMP Neg. 2 Tomia - -

25 SMP Neg. 3 Tomia 540.000,00 540.000,00

26 SMP Neg. 4 Tomia - -

27 SMP Neg. 1 Binongko - -

28 SMP Neg. 2 Binongko - -

29 SMP Neg. 3 Binongko 40.000,00 40.000,00

30 SMP Neg. 4 Binongko - -

31 SMP Satu Atap Neg. Melai One - -

32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua - -

33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala - -

34 SMP Satu Atap Neg. Buku - -

35 SMP Satu Atap Neg. Kolo - -

36 SMP Satu Atap Neg. Sombano - -

37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela - -

38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa - -

39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea 1.502.000,00 1.502.000,00

40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola - -

41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila - -

42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu - -

43 SMP Satu Atap Neg. Runduma - -

44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau - 40.080,00 40.080,00

45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali 168.000,00 168.000,00

46 SMP Satu Atap Neg. Kulati - -

47 SMP Satu Atap Neg. Oihu - -

48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi - -

49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi - -

50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi - -

51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi - -

52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 129.300,00 326.181,00 300,00 455.781,00

53 SMA Neg. 1 Kaledupa - -

54 SMA Neg. 2 Kaledupa - -

55 SMA Neg. 3 Kaledupa - -

56 SMA Neg. 1 Tomia 2.740.000,00 267.909,00 3.007.909,00

57 SMA Neg. 2 Tomia - -

58 SMA Neg. 1 Binongko - -

59 SMA Neg. 2 Binongko - -

60 SMA Neg. 3 Binongko - -

61 SMA Neg. 4 Binongko - -

62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi - -

63 SMK Neg. 1 Kaledupa - -

Kas Di Bendahara Pengeluaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi

Nama InstansiNO.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012

Per 31 Desember 2012

Lampiran 2, Hal. 1 dari 2

Page 71: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Sisa UUDP 2012

(Rp)

Sisa UUDP s/d TA

2011

(Rp)

PFK

(Rp)

Jasa Giro

2012

(Rp)

Lain-2

(Rp)

Jumlah Saldo Kas

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

Nama InstansiNO.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012

64 UPTD SKB - -

65 Dinas Kesehatan - 838.338,00 838.338,00

66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi 351.800,00 351.800,00

67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan - 1.378.825,00 140.443,00 1.519.268,00

68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa - -

69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan - -

70 Uptd Dinkes Kec. Tomia - -

71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur - -

72 Uptd Dinkes Kec. Binongko - -

73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko - -

74 Kantor RSUD - 7.935.598,00 7.935.598,00

75 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi 52.908.400,00 7.896.005,00 17.943.156,00 78.747.561,00

76Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan

Pemadam Kebakaran - 7.329.052,00 7.329.052,00

77Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal,

Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,00 14.464.577,00 14.464.578,00

78 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - -

79 Badan Lingkungan Hidup 1.500.000,00 333.196,00 1.833.196,00

80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 12.281.393,00 12.281.393,00

81Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan

PEMDES - 27.774.037,00 27.774.037,00

82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.950.500,00 12.278.027,00 18.228.527,00

83 Badan Penanggulangan Bencana 2.000,00 2.000,00

84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 671.190,00 22.300.673,00 22.971.863,00

85 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - -

86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 12.145.060,00 1.443,00 12.146.503,00

87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - -

88 Bupati 5.923.700,00 13.441.584,00 19.365.284,00

89 Wakil Bupati 11.300,00 623.012,00 634.312,00

90 Sekretariat Daerah - 193.361.638,00 172.649.501,00 366.011.139,00

91 Sekretariat DPRD 39.724.236,00 8.471.312,00 633.853,00 48.829.401,00

92 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 439.090,00 439.090,00

93 PPKD 36.318.000,00 36.318.000,00

94 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan - 20.597.236,00 20.597.236,00

95 Sekretariat KORPRI - -

96 Inspektorat - -

97 Kantor Penghubung 329.062,00 329.062,00

98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 600,00 600,00

99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi - 208.788.004,00 3.551.793,00 212.339.797,00

100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan 764.900,00 764.900,00

101 Sekretariat Kec. Kaledupa - -

102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan - -

103 Sekretariat Kec. Tomia - -

104 Sekretariat Kec. Tomia Timur - -

105 Sekretariat Kec. Binongko - -

106 Sekretariat Kec. Togo Binongko 1.349.900,00 1.349.900,00

107 Badan Ketahanan Pangan 9.952.000,00 144.477,00

10.096.477,00

108Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan

Arsip - -

109 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan 9.003.000,00 2.585.750,00 11.588.750,00

110 Dinas Kelautan dan Perikanan - 18.573.399,00 18.573.399,00

111Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah - -

Jumlah 184.814.149,00 422.323.674,00 385.464.352,00 - 1.759.654,00 994.361.829,00

-

Lampiran 2, Hal. 2 dari 2

Page 72: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 3

No Bendahara Penerimaan SKPD Jumlah (Rp)

1 Badan Kesbang 285.000,00

2 Dinas Capil 3.026.500,00

3 RSUD 6.564.000,00

4 Dinas Kesehatan 18.250.500,00

Jumlah 28.126.000,00

Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi

Kas Di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2012

Lampiran 3, Hal. 1 dari 1

Page 73: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8X9 11=7+10

1 Galian Golongan C CV USAHA BERSAMA Pemb. Pagar Pengaman Jalan Onemai Patua 2008 19 Agustus 2009 2.277.384,00 45.547,68 12 546.572,16 2.823.956,16

2 Galian Golongan C CV ONI INDRA JAYA 2008 17 Juni 2009 647.436,24 12.948,72 12 155.384,70 802.820,94

3 Galian Golongan C CV ERA MAS Pembuatasn Bak Embun Togoi Binongko 2008 16 Mei 2009 511.841,00 10.236,82 12 122.841,84 634.682,84

5 Galian Golongan C PT BERKAT ABADI PRATAMA Pengerasan Jalan Sandi Tampara 2008 18 Mei 2009 44.357.602,00 887.152,04 12 10.645.824,48 55.003.426,48

6 Galian Golongan C CV CALSIO Pembuatan Bak Embun Desa Waitii 2008 30 Mei 2009 781.906,80 15.638,14 12 187.657,63 969.564,43

7 Galian Golongan C UD PENCA Pembuatan Bak Embun Tomia Timur 2008 31 Mei 2009 511.841,00 10.236,82 12 122.841,84 634.682,84

8 Galian Golongan C CV BAYU PERSADA 2008 16 November 2009 2.150.525,80 43.010,52 12 516.126,19 2.666.651,99

9 Galian Golongan C CV ERA MAS Pembuatan Bak Embun 2008 3 September 2009 1.914.108,64 38.282,17 12 459.386,07 2.373.494,71

10 Galian Golongan C CV BAYU PERSADA 2008 18 Mei 2009 2.403.529,20 48.070,58 12 576.847,01 2.980.376,21

11 Galian Golongan C PT BAKTI NUSANTARA MAKMUR Pengerasan Jalan Tee Endapo DPRD 2009 9 Oktober 2009 8.645.901,00 172.918,02 12 2.075.016,24 10.720.917,24

12 Galian Golongan C CV MEGA KARYA UTAMA 2009 9 Oktober 2009 166.818,00 3.336,36 12 40.036,32 206.854,32

13 Galian Golongan C CV AL HAJAR 2009 10 Desember 2009 1.260.915,08 25.218,30 12 302.619,62 1.563.534,70

14 Galian Golongan C CV ONI INDARA JAYA 2009 2 Juni 2009 182.194,44 3.643,89 12 43.726,67 225.921,11

15 Galian Golongan C CV LAILATUL QADR Rehab Benteng Perahu Binongko 2008 9 September 2009 2.961.904,92 59.238,10 12 710.857,18 3.672.762,10

16 Galian Golongan C CV BUNGA ANGGREK 2009 16 November 2009 2.555.111,76 51.102,24 12 613.226,82 3.168.338,58

18 Galian Golongan C CV BANGUN CIPTA GROUP 2009 2 Juli 2009 2.598.757,28 51.975,15 12 623.701,75 3.222.459,03

19 Galian Golongan C CV TOMAY ANUGERAH PERKASA 2009 14 November 2009 318.129,00 6.362,58 12 76.350,96 394.479,96

20 Galian Golongan C CV CAHAYA SABAH RAYA Pembangunan Jetty Wangi-Wangi 2009 4 Agustus 2009 8.628.974,00 172.579,48 12 2.070.953,76 10.699.927,76

21 Galian Golongan C CV BUNGA ANGGREK Pemb. Pos Jaga Kehutanan 2008 16 Juni 2009 291.796,80 5.835,94 12 70.031,23 361.828,03

22 Galian Golongan C CV AL HAJAR Pembangunan Gedung Sekretariat Korpri 2012 31 Desember 2012 1.442.833,00 291.797,00 - - 1.442.833,00

JUMLAH 84.609.509,96 1.955.130,54 19.960.002,47 104.569.512,43

Tanggal PenetapanTunggakan

(Rp)

Denda/Bulan

(Rp)

Jumlah Bulan

Ketunggakan S/D

31 Des 2011

Total Denda

(Rp)

Jumlah

(Rp)

Lampiran 4.a

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Daftar Piutang Pajak (Tambang Galian C)

Per 31 Desember 2012

No Uraian Nama Perusahaan Pekerjaan Tahun

Lampiran 4, Hal 1 dari 1

Page 74: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 4.b

No. Uraian Jumlah (Rp)

1 Wakatobi Dive Resort 209.621.309,00

2 Wallacea - Hoga 50.239.440,00

3 Patuno Resort 60.259.970,00

Jumlah 320.120.719,00

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Daftar Piutang Pajak Hotel

Per 31 Desember 2012

Lampiran 4.b, Hal 1 dari 1

Page 75: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 5

No. UraianPagu Definitif

(Rp)

Realisasi 2012

(Rp)

Sisa

(Rp)Keterangan

1 Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Periode Januari s/d Desember Tahun 2012

682.810.217,00 323.969.487,00 358.840.730,00 PKB Tahun 2012 adalah periode Juli s/d

Desember 2012

2 Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Periode Januari s/d Desember Tahun 2012

1.474.075.795,00 697.370.656,00 776.705.139,00 BBN-KB Tahun 2012 adalah periode Juli s/d

Desember 2012

3 Bagi hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar (PBB-KB) Periode

Januari s/d Desember Tahun 2012

3.190.357.195,00 789.043.096,00 2.401.314.099,00 PBB-KB Tahun 2012 adalah periode April s/d

Desember 2012

4 Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Periode

Januari s/d Desember Tahun 2012

28.069.860,00 8.314.355,00 19.755.505,00 Retribusi Pelayanan Parkir Tahun 2012 adalah

periodeApril s/d Desember 2012

Jumlah 5.375.313.067,00 1.818.697.594,00 3.556.615.473,00

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Daftar Piutang Pendapatan Bagi Hasil Provinsi

Per 31 Desember 2012

Lampiran 5, Hal 1 dari 1

Page 76: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 6

No. Jumlah (Rp)

1 7.437.820.459,00

2 17.998.940,00

4 Pemberian Pinjaman Pada Masyarakat 1.692.463.496,00

Jumlah 9.148.282.895,00

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Daftar Piutang Lain-Lain

Per 31 Desember 2012

Uraian

Piutang Deviden (BPD Sultra) tahun 2012

Piutang Pengembalian Upah pungut PLN 2010

Lampiran 6, Hal 1 dari 1

Page 77: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 7

ATK

(Rp)

Belanja

Cetak (Rp)

Material/ Bahan

(Rp)

Benda Pos

(Rp)

Bahan Bakar

(Rp)

Bahan

Makanan

Pokok (Rp)

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 954.000,00 954.000,00

2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi 335.000,00 335.000,00

3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan 635.000,00 635.000,00

4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa 373.000,00 373.000,00

5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan 500.000,00 500.000,00

6 UPTD Diknas Kec. Tomia 255.000,00 255.000,00

7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur 535.000,00 535.000,00

8 UPTD Diknas Kec. Binongko 250.000,00 250.000,00

9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko - -

10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi 745.000,00 745.000,00

11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi 215.000,00 215.000,00

13 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi -

17 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi 71.400,00 71.400,00

18 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi 55.000,00 55.000,00

19 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan 56.500,00 56.500,00

20 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan 160.000,00 160.000,00

22 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan 1.486.000,00 1.486.000,00

23 SMP Neg. 1 Kaledupa 345.000,00 345.000,00

26 SMP Neg. 2 Kaledupa 385.300,00 385.300,00

29 SMP Neg. 3 Kaledupa 180.000,00 180.000,00

31 SMP Neg. 4 Kaledupa 135.000,00 135.000,00

32 SMP Neg. Lentea 145.000,00 145.000,00

34 SMP Neg. 1 Tomia 155.000,00 155.000,00

36 SMP Neg. 2 Tomia 160.000,00 160.000,00

40 SMP Neg. 3 Tomia 347.000,00 347.000,00

42 SMP Neg. 4 Tomia 447.500,00 447.500,00

43 SMP Neg. 1 Binongko -

44 SMP Neg. 2 Binongko 1.080.000,00 1.080.000,00

46 SMP Neg. 3 Binongko -

47 SMP Neg. 4 Binongko 150.000,00 150.000,00

Pemerintah Kabupaten Kabupaten

Daftar Persediaan Per 31 Desember 2012

NO Nama SKPD

Persediaan

Jumlah

(Rp)

Lampiran 7, Hal 1 dari 4

Page 78: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

ATK

(Rp)

Belanja

Cetak (Rp)

Material/ Bahan

(Rp)

Benda Pos

(Rp)

Bahan Bakar

(Rp)

Bahan

Makanan

Pokok (Rp)

NO Nama SKPD

Persediaan

Jumlah

(Rp)

12 SMP Satu Atap Neg. Melai One 22.000,00 22.000,00

14 SMP Satu Atap Neg. Pookambua -

15 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala -

16 SMP Satu Atap Neg. Buku 45.000,00 45.000,00

21 SMP Satu Atap Neg. Kolo 70.000,00 70.000,00

24 SMP Satu Atap Neg. Sombano -

25 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela 80.000,00 80.000,00

27 SMP Satu Atap Neg. Lohoa 165.000,00 165.000,00

28 SMP Satu Atap Neg. Pajam/Palea 210.000,00 210.000,00

30 SMP Satu Atap Neg. Mantigola 115.000,00 115.000,00

33 SMP Satu Atap Neg. Watukoila 180.000,00 180.000,00

35 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu 165.000,00 165.000,00

37 SMP Satu Atap Neg. Runduma 90.000,00 90.000,00

38 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau 95.000,00 95.000,00

39 SMP Satu Atap Neg. Patua/Tanowali 120.000,00 120.000,00

41 SMP Satu Atap Neg. Kulati 122.500,00 122.500,00

45 SMP Satu Atap Neg. Oihu 45.000,00 45.000,00

48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi 225.000,00 225.000,00

49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi -

50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi 1.403.500,00 1.403.500,00

51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi -

52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 945.000,00 945.000,00

53 SMA Neg. 1 Kaledupa 225.100,00 225.100,00

54 SMA Neg. 2 Kaledupa 225.000,00 225.000,00

55 SMA Neg. 3 Kaledupa -

56 SMA Neg. 1 Tomia 849.000,00 849.000,00

57 SMA Neg. 2 Tomia 530.000,00 530.000,00

58 SMA Neg. 1 Binongko -

59 SMA Neg. 2 Binongko 400.000,00 400.000,00

60 SMA Neg. 3 Binongko 281.000,00 281.000,00

61 SMA Neg. 4 Binongko -

62 SMK Neg. 1 Kaledupa 395.000,00 395.000,00

63 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi 315.000,00 315.000,00

Lampiran 7, Hal 2 dari 4

Page 79: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

ATK

(Rp)

Belanja

Cetak (Rp)

Material/ Bahan

(Rp)

Benda Pos

(Rp)

Bahan Bakar

(Rp)

Bahan

Makanan

Pokok (Rp)

NO Nama SKPD

Persediaan

Jumlah

(Rp)

64 UPTD SKB 100.000,00 100.000,00

65 Dinas Kesehatan 4.423.500,00 1.512.887.834,00 1.517.311.334,00

66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi 1.429.000,00 68.020.722,00 69.449.722,00

67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan 660.000,00 46.204.417,00 46.864.417,00

68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa 348.000,00 348.000,00

69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan 123.000,00 123.000,00

70 Uptd Dinkes Kec. Tomia 2.926.000,00 2.926.000,00

71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur 180.000,00 180.000,00

72 Uptd Dinkes Kec. Binongko 140.000,00 140.000,00

73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binoongko 119.500,00 119.500,00

74 Kantor RSUD 2.572.500,00 343.729.560,00 288.000,00 346.590.060,00

75 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi 4.358.500,00 17.212.500,00 21.571.000,00

76 Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 1.246.000,00 1.246.000,00

77 Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah1.316.000,00 1.316.000,00

78 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.345.000,00 1.345.000,00

79 Badan Lingkungan Hidup 1.350.600,00 1.350.600,00

80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 704.000,00 704.000,00

81 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 1.187.500,00 1.187.500,00

82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.185.000,00 2.185.000,00

83 Badan Penanggulangan Bencana 798.000,00 798.000,00

84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.004.000,00 3.004.000,00

85 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 227.000,00 227.000,00

86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 1.300.000,00 1.300.000,00

87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -

88 Bupati -

89 Wakil Bupati 1.373.900,00 1.373.900,00

90 Sekretariat Daerah 4.502.333,00 4.502.333,00

91 Sekretariat DPRD 589.800,00 589.800,00

92 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.742.000,00 5.742.000,00

93 PPKD -

94 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 151.000,00 151.000,00

95 Inspektorat 2.255.000,00 2.255.000,00

96 Kantor Penghubung 611.000,00 611.000,00

Lampiran 7, Hal 3 dari 4

Page 80: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

ATK

(Rp)

Belanja

Cetak (Rp)

Material/ Bahan

(Rp)

Benda Pos

(Rp)

Bahan Bakar

(Rp)

Bahan

Makanan

Pokok (Rp)

NO Nama SKPD

Persediaan

Jumlah

(Rp)

97 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 485.000,00 485.000,00

98 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 635.000,00 635.000,00

99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan -

100 Sekretariat Kec. Kaledupa 625.000,00 625.000,00

101 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan 580.000,00 580.000,00

102 Sekretariat Kec. Tomia 347.500,00 347.500,00

103 Sekretariat Kec. Tomia Timur 225.000,00 225.000,00

104 Sekretariat Kec. Binongko 1.104.500,00 1.104.500,00

105 Sekretariat Kec. Togo Binongko 542.000,00 542.000,00

106 Sekretariat KORPRI 90.000,00 90.000,00

107 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 155.000,00 155.000,00

108 Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip 2.230.000,00 2.230.000,00

109 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan 455.250,00 9.349.837,00 10.165.000,00 19.970.087,00

110 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.560.000,00 98.945.000,00 100.505.000,00

111 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 693.000,00 693.000,00

74.469.183,00 - 2.096.349.870,00 - 10.453.000,00 - 2.181.272.053,00

Lampiran 7, Hal 4 dari 4

Page 81: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 8

No Keterangan Jumlah

1 Belanja Subsidi di Bayar di Muka 302.432.300,00

2

Sewa Rumah untuk Promosi Pariwisata di Denpasar Bali

Yang Masih Tersisa 9 Bulan 133.125.000,00

435.557.300,00

Pemerintah Kabupaten Kabupaten

Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2012

Lampiran 8, Hal 1 dari 1

Page 82: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 9

UraianSampai Dengan

20112012 Jumlah

Penyertaan Modal Pada Bank BPD Sultra 15.796.000.000,00 3.000.000.000,00 18.796.000.000,00

Penyertaan Modal Pada PDAM Kab. Wakatobi 859.210.983,00 859.210.983,00

Total Penyertaan Modal 16.655.210.983,00 3.000.000.000,00 19.655.210.983,00

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Investasi Permanen

Tahun Anggaran 2012

Lampiran 9, Hal 1 dari 1

Page 83: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Penambahan Belanja

Modal (Rp)

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Koreksi

Kesalahan

Penganggaran

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi

Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Koreksi

Reklas

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Tanah 32.664.538.502,00 2.366.859.000,00 - - - 50.000.000,00 9.323.500,00 - (1.375.692.333,00) 33.715.028.669,00

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.668.700.000,00 (522.200.000,00) 2.146.500.000,00

2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi - -

3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan - -

4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa - -

5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan - -

6 UPTD Diknas Kec. Tomia - -

7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur - -

8 UPTD Diknas Kec. Binongko - -

9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko - -

10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi -

11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi -

12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi -

13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi -

14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi -

15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan -

16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan -

17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan -

18 SMP Neg. 1 Kaledupa -

19 SMP Neg. 2 Kaledupa 500.000,00 500.000,00

20 SMP Neg. 3 Kaledupa -

21 SMP Neg. 4 Kaledupa -

22 SMP Neg. Lentea -

23 SMP Neg. 1 Tomia -

24 SMP Neg. 2 Tomia 1.925.000,00 (1.925.000,00) -

25 SMP Neg. 3 Tomia -

26 SMP Neg. 4 Tomia -

27 SMP Neg. 1 Binongko -

28 SMP Neg. 2 Binongko -

29 SMP Neg. 3 Binongko -

30 SMP Neg. 4 Binongko -

31 SMP Satu Atap Neg. Melai One -

32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua -

33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala -

34 SMP Satu Atap Neg. Buku -

35 SMP Satu Atap Neg. Kolo -

36 SMP Satu Atap Neg. Sombano -

37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela -

Lampiran 10.a

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012

No SKPD

Saldo Awal Per 1

Januari 2012

(Rp)

Mutasi

Saldo Akhir Per 31

Desember 2012

(Rp)Koreksi Lainnya

(Rp)

Lampiran 10.a, Hal 1 dari 3

Page 84: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Penambahan Belanja

Modal (Rp)

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Koreksi

Kesalahan

Penganggaran

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi

Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Koreksi

Reklas

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No SKPD

Saldo Awal Per 1

Januari 2012

(Rp)

Mutasi

Saldo Akhir Per 31

Desember 2012

(Rp)Koreksi Lainnya

(Rp)

38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa -

39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea -

40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola -

41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila -

42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu -

43 SMP Satu Atap Neg. Runduma -

44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau -

45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali -

46 SMP Satu Atap Neg. Kulati -

47 SMP Satu Atap Neg. Oihu -

48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi -

49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi -

50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi -

51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi -

52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 50.000.000,00 50.000.000,00

53 SMA Neg. 1 Kaledupa 9.000.000,00 9.000.000,00

54 SMA Neg. 2 Kaledupa -

55 SMA Neg. 3 Kaledupa -

56 SMA Neg. 1 Tomia -

57 SMA Neg. 2 Tomia -

58 SMA Neg. 1 Binongko -

59 SMA Neg. 2 Binongko -

60 SMA Neg. 3 Binongko -

61 SMA Neg. 4 Binongko -

62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi -

63 SMK Neg. 1 Kaledupa -

64 UPTD SKB -

65 Dinas Kesehatan -

66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi 98.595,00 (98.235,00) 360,00

67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan 105.538,00 (105.538,00) -

68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa 22.405,00 22.405,00

69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan -

70 Uptd Dinkes Kec. Tomia 43.350,00 (43.350,00) -

71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur 62.145,00 (62.145,00) -

72 Uptd Dinkes Kec. Binongko 50.565,00 (50.565,00) -

73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko 7.500,00 (7.500,00) -

74 Kantor RSUD -

75Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan

Energi -

76Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,

Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 300.000.000,00 (300.000.000,00) -

Lampiran 10.a, Hal 2 dari 3

Page 85: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Penambahan Belanja

Modal (Rp)

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Koreksi

Kesalahan

Penganggaran

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi

Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Koreksi

Reklas

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No SKPD

Saldo Awal Per 1

Januari 2012

(Rp)

Mutasi

Saldo Akhir Per 31

Desember 2012

(Rp)Koreksi Lainnya

(Rp)

77

Badan Perencanaan Pembangunan,

Penanaman Modal, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

-

78 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika -

79 Badan Lingkungan Hidup -

80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -

81Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan PEMDES -

82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi -

83 Badan Penanggulangan Bencana -

84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata -

85Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat -

86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja -

87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -

88 Bupati -

89 Wakil Bupati -

90 Sekretariat Daerah 16.014.857.504,00 2.341.859.000,00 18.356.716.504,00

91 Sekretariat DPRD 60.000.000,00 60.000.000,00

92Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah 135.483.900,00 25.000.000,00 160.483.900,00

93 PPKD 11.706.582.000,00 9.323.500,00 11.715.905.500,00

94Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan -

95 Sekretariat KORPRI -

96 Inspektorat -

97 Kantor Penghubung -

98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu -

99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 618.800.000,00 (317.700.000,00) 301.100.000,00

100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan 159.400.000,00 (70.700.000,00) 88.700.000,00

101 Sekretariat Kec. Kaledupa 570.300.000,00 (130.200.000,00) 440.100.000,00

102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan 143.000.000,00 143.000.000,00

103 Sekretariat Kec. Tomia 259.200.000,00 (32.600.000,00) 226.600.000,00

104 Sekretariat Kec. Tomia Timur -

105 Sekretariat Kec. Binongko -

106 Sekretariat Kec. Togo Binongko -

107 Badan Ketahanan Pangan -

108Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan

Data, Elektronik dan Arsip -

109Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan

Peternakan 12.800.000,00 12.800.000,00

110 Dinas Kelautan dan Perikanan -

111Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3.600.000,00 3.600.000,00

Lampiran 10.a, Hal 3 dari 3

Page 86: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Barang Rusak (Rp) Barang Hilang (Rp)Dari Gedung

(Rp)

Dari KDP

(Rp)

Ke KDP

(Rp)

Ke Aset Tetap

Lainnya (Rp)

Dari jaringan

(Rp)

Hibah Buton

Catat Ganda (Rp)

Extracomptable

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

II Peralatan Dan Mesin 232.189.670.550,00 13.520.204.485,00 219.735.459,00 603.270.000,00 2.338.083.399,00 (416.901.650,00) (4.618.714.387,00) (1.336.180.120,00) 1.363.895.797,00 190.515.000,00 (25.737.250,00) (25.000.000,00) 384.417.200,00 (1.612.410.768,00) (2.480.414.749,68) - 240.294.432.965,32

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 16.307.884.205,00 388.645.000,00 (15.411.000,00) (44.744.000,00) 1.363.895.797,00 (25.000.000,00) (551.035.900,00) (4.185.000,00) (2.090.414.832,00) 15.329.634.270,00

2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi 43.966.400,00 34.700.000,00 (881.500,00) 77.784.900,00

3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan 25.800.000,00 29.000.000,00 (500.000,00) 54.300.000,00

4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa 91.750.000,00 33.850.000,00 (2.550.000,00) 123.050.000,00

5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan 77.300.000,00 34.700.000,00 (2.850.000,00) 109.150.000,00

6 UPTD Diknas Kec. Tomia 73.910.000,00 42.500.000,00 (15.700.000,00) (2.350.000,00) 98.360.000,00

7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur 89.100.000,00 52.380.000,00 (4.150.000,00) 137.330.000,00

8 UPTD Diknas Kec. Binongko 55.300.000,00 42.700.000,00 (10.500.000,00) 87.500.000,00

9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko 48.100.000,00 42.700.000,00 90.800.000,00

10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi 395.697.630,00 (117.985.000,00) 60.598.604,00 338.311.234,00

11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi 209.198.715,00 6.100.000,00 60.598.604,00 275.897.319,00

12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi 280.758.215,00 16.000.000,00 950.000,00 51.441.500,00 349.149.715,00

13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi 78.150.000,00 95.040.000,00 173.190.000,00

14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi 95.040.000,00 95.040.000,00

15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan 436.394.725,00 14.000.000,00 9.650.500,00 60.598.604,00 520.643.829,00

16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan 268.276.215,00 51.441.500,00 319.717.715,00

17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan 412.689.997,00 6.000.000,00 73.845.000,00 5.000.000,00 60.598.604,00 558.133.601,00

18 SMP Neg. 1 Kaledupa 405.298.215,00 21.400.000,00 60.598.604,00 487.296.819,00

19 SMP Neg. 2 Kaledupa 336.266.215,00 18.500.000,00 (7.250.000,00) 60.598.604,00 408.114.819,00

20 SMP Neg. 3 Kaledupa 241.208.215,00 14.900.000,00 (5.450.000,00) 250.658.215,00

21 SMP Neg. 4 Kaledupa 55.800.000,00 95.040.000,00 150.840.000,00

22 SMP Neg. Lentea 160.845.000,00 86.000.000,00 246.845.000,00

23 SMP Neg. 1 Tomia 264.323.215,00 13.995.000,00 60.598.604,00 338.916.819,00

24 SMP Neg. 2 Tomia 388.970.899,00 1.250.000,00 12.700.000,00 (81.582.750,00) 51.441.500,00 372.779.649,00

25 SMP Neg. 3 Tomia 151.246.607,00 31.000.000,00 182.246.607,00

26 SMP Neg. 4 Tomia 192.576.215,00 92.825.000,00 285.401.215,00

27 SMP Neg. 1 Binongko 193.408.215,00 60.598.604,00 254.006.819,00

28 SMP Neg. 2 Binongko 296.736.815,00 76.163.500,00 51.441.500,00 424.341.815,00

29 SMP Neg. 3 Binongko 242.558.357,00 20.170.000,00 262.728.357,00

30 SMP Neg. 4 Binongko 103.043.200,00 95.040.000,00 198.083.200,00

31 SMP Satu Atap Neg. Melai One 121.785.000,00 121.785.000,00

32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua 151.835.000,00 55.000.000,00 35.640.000,00 242.475.000,00

33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala 154.635.000,00 31.000.000,00 185.635.000,00

34 SMP Satu Atap Neg. Buku 140.485.000,00 89.300.000,00 229.785.000,00

35 SMP Satu Atap Neg. Kolo 192.586.617,00 192.586.617,00

36 SMP Satu Atap Neg. Sombano 152.625.000,00 21.700.000,00 180.000,00 174.505.000,00

37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela 5.000.000,00 55.000.000,00 136.125.000,00 196.125.000,00

38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa 8.000.000,00 95.040.000,00 103.040.000,00

39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea 8.000.000,00 60.050.000,00 136.125.000,00 204.175.000,00

40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola 8.900.000,00 95.040.000,00 103.940.000,00

41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila 20.600.000,00 59.484.500,00 136.125.000,00 216.209.500,00

42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu 79.000.000,00 95.040.000,00 174.040.000,00

43 SMP Satu Atap Neg. Runduma 184.796.837,00 56.550.000,00 241.346.837,00

44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau 178.146.607,00 55.000.000,00 233.146.607,00

45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali 55.000.000,00 95.040.000,00 150.040.000,00

46 SMP Satu Atap Neg. Kulati 81.200.000,00 95.040.000,00 176.240.000,00

47 SMP Satu Atap Neg. Oihu 20.902.504,00 100.485.000,00 121.387.504,00

48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi 231.496.429,00 34.700.000,00 266.196.429,00

49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi 309.341.770,00 42.700.000,00 11.736.250,00 363.778.020,00

50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi 149.893.215,00 10.000.000,00 159.893.215,00

51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi 119.050.000,00 20.310.000,00 139.360.000,00

52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 6.200.000,00 6.200.000,00

53 SMA Neg. 1 Kaledupa 214.535.216,00 4.700.000,00 219.235.216,00

54 SMA Neg. 2 Kaledupa 108.003.215,00 34.700.000,00 142.703.215,00

55 SMA Neg. 3 Kaledupa -

56 SMA Neg. 1 Tomia 175.223.215,00 42.700.000,00 217.923.215,00

57 SMA Neg. 2 Tomia 243.698.215,00 109.700.000,00 650.000,00 354.048.215,00

58 SMA Neg. 1 Binongko 171.873.215,00 34.700.000,00 206.573.215,00

59 SMA Neg. 2 Binongko 166.242.215,00 42.700.000,00 900.000,00 (18.900.000,00) 190.942.215,00

60 SMA Neg. 3 Binongko 24.750.000,00 107.830.320,00 132.580.320,00

61 SMA Neg. 4 Binongko -

62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi 135.648.215,00 8.000.000,00 143.648.215,00

63 SMK Neg. 1 Kaledupa 218.928.216,00 12.550.000,00 231.478.216,00

Penambahan

Belanja Modal (Rp)

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Hibah

(Rp)

Saldo Awal

Per 1 Januari 2012

(Rp)

Lampiran 10.b

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012

Mutasi

Koreksi Reklas Koreksi LainnyaSKPDNO

Saldo Akhir Per 31

Desember 2012

(Rp)

Koreksi Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Lampiran 10.b, Hal 1 dari 2

Page 87: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Barang Rusak (Rp) Barang Hilang (Rp)Dari Gedung

(Rp)

Dari KDP

(Rp)

Ke KDP

(Rp)

Ke Aset Tetap

Lainnya (Rp)

Dari jaringan

(Rp)

Hibah Buton

Catat Ganda (Rp)

Extracomptable

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Penambahan

Belanja Modal (Rp)

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Hibah

(Rp)

Saldo Awal

Per 1 Januari 2012

(Rp)

Mutasi

Koreksi Reklas Koreksi LainnyaSKPDNO

Saldo Akhir Per 31

Desember 2012

(Rp)

Koreksi Tahun

Sebelumnya

(Rp)

64 UPTD SKB 62.492.500,00 2.700.000,00 65.192.500,00

65 Dinas Kesehatan 13.423.856.575,00 762.147.250,00 (34.406.150,00) (37.380.000,00) (25.737.250,00) (9.311.410,00) (4.845.682.995,00) 9.233.486.020,00

66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi 12.460.021.663,00 14.800.000,00 (337.847.000,00) (1.089.000,00) (141.937.521,48) 559.614.616,00 12.553.562.757,52

67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan 9.984.519.280,00 10.196.000,00 (140.970.385,00) (456.900.417,00) (103.368,00) (73.292.481,93) 939.802.163,00 10.263.250.791,07

68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa 10.106.748.003,00 31.500.000,00 (334.926.720,46) 596.039.331,00 10.399.360.613,54

69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan 5.929.652.849,00 18.000.000,00 (178.237.269,31) 460.154.641,00 6.229.570.220,69

70 Uptd Dinkes Kec. Tomia 9.250.370.451,00 29.250.000,00 (2.000,00) (261.338.065,62) 711.565.175,00 9.729.845.560,38

71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur 7.210.345.605,00 19.500.000,00 (9.250,00) (143.564.497,73) 511.751.404,00 7.598.023.261,27

72 Uptd Dinkes Kec. Binongko 6.911.799.587,00 36.500.000,00 (36.500,00) (249.176.723,00) 843.755.504,00 7.542.841.868,00

73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko 1.576.049.347,00 9.000.000,00 (74.705.826,15) 223.000.161,00 1.733.343.681,85

74 Kantor RSUD 22.936.898.276,00 1.302.443.000,00 (24.118.000,00) (16.500.000,00) (210.827.000,00) 23.987.896.276,00

75 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan

Energi 5.979.482.599,00 314.156.000,00 1.615.200,00 (545.324.177,00) (14.200.000,00) 6.675.148,00 (8.009.502,00) 5.734.395.268,00

76Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,

Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 4.079.433.955,00 2.133.850.000,00 (453.841.847,00) (242.041.971,00) (26.125.000,00) 5.491.275.137,00

77

Badan Perencanaan Pembangunan,

Penanaman Modal, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

894.656.596,00 95.956.000,00 (48.350.000,00) (1.400.000,00) (3.550.000,00) 937.312.596,00

78 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika 10.317.614.189,00 97.000.000,00 83.980.000,00 4.420.000,00 (65.652.630,00) 377.742.052,00 10.815.103.611,00

79 Badan Lingkungan Hidup 3.380.154.999,00 521.518.500,00 (32.200.000,00) (278.624.000,00) (430.000,00) 3.590.419.499,00

80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 951.605.000,00 201.983.600,00 (185.064.245,00) (7.132.075,00) (19.258.301,00) 942.133.979,00

81Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan PEMDES 2.429.167.700,00 702.000.000,00 (48.733.334,00) (8.812.500,00) 190.515.000,00 3.264.136.866,00

82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 681.336.000,00 63.445.000,00 (182.488.000,00) (50.000.000,00) (806.000,00) 511.487.000,00

83 Badan Penanggulangan Bencana 80.000.000,00 138.245.000,00 792.247.625,00 1.010.492.625,00

84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.174.969.000,00 611.957.000,00 32.870.000,00 (305.950.000,00) (470.000,00) 2.513.376.000,00

85Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat 442.487.974,00 850.000,00 (11.000.000,00) (29.250.000,00) (175.000,00) 402.912.974,00

86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 622.752.500,00 17.420.000,00 19.650.000,00 (13.592.500,00) 646.230.000,00

87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -

88 Bupati 466.538.000,00 248.848.100,00 (14.470.000,00) (6.798.300,00) (56.064.800,00) 638.053.000,00

89 Wakil Bupati 309.233.000,00 96.720.000,00 (22.189.000,00) 383.764.000,00

90 Sekretariat Daerah 18.275.411.916,00 1.482.508.991,00 2.600.000,00 (240.867.900,00) (38.535.572,00) (750.900.000,00) (95.304.468,00) (398.836.364,00) 18.236.076.603,00

91 Sekretariat DPRD 4.803.028.496,00 215.205.500,00 (819.628.498,00) (60.604.165,00) (57.004.000,00) 383.600.000,00 4.464.597.333,00

92Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah 1.261.089.500,00 392.765.000,00 (7.785.000,00) (39.152.000,00) (290.000,00) 1.606.627.500,00

93 PPKD 16.280.852.490,00 (363.410.500,00) 15.917.441.990,00

94Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan 629.209.454,00 64.030.000,00 (92.953.814,00) (9.040.570,00) (3.630.000,00) 587.615.070,00

95 Sekretariat KORPRI 21.200.000,00 31.200.000,00 52.400.000,00

96 Inspektorat 598.003.000,00 45.100.000,00 (63.400.000,00) (4.050.000,00) (395.000,00) 575.258.000,00

97 Kantor Penghubung 968.188.278,00 133.500.000,00 (91.105.000,00) 1.010.583.278,00

98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 317.310.000,00 66.795.000,00 (750.000,00) 15.236.364,00 398.591.364,00

99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 713.072.045,00 57.000.000,00 (4.718.000,00) (8.000,00) (19.465.000,00) (20.844.500,00) 725.036.545,00

100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan 930.941.268,00 28.000.000,00 24.750.000,00 (6.241.000,00) 977.450.268,00

101 Sekretariat Kec. Kaledupa 805.717.711,00 41.000.000,00 (22.938.000,00) (69.820.000,00) 753.959.711,00

102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan 755.955.385,00 4.500.000,00 (18.874.000,00) 741.581.385,00

103 Sekretariat Kec. Tomia 697.872.585,00 21.400.000,00 (38.864.000,00) (25.562.000,00) 654.846.585,00

104 Sekretariat Kec. Tomia Timur 413.425.539,00 32.000.000,00 (42.197.500,00) (28.573.000,00) 374.655.039,00

105 Sekretariat Kec. Binongko 330.142.439,00 49.100.000,00 21.500.000,00 (29.800.000,00) (10.100.000,00) 360.842.439,00

106 Sekretariat Kec. Togo Binongko 496.693.355,00 32.500.000,00 (136.805.230,00) (34.200.000,00) 358.188.125,00

107 Badan Ketahanan Pangan 158.000.000,00 66.500.000,00 (3.800.000,00) (350.000,00) 220.350.000,00

108Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan

Data, Elektronik dan Arsip 2.298.985.055,00 70.885.000,00 (14.000.000,00) (5.841.550,00) 2.350.028.505,00

109Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan

Peternakan 1.675.330.100,00 254.728.000,00 9.680.259,00 (65.427.227,00) (53.620.500,00) 1.820.690.632,00

110 Dinas Kelautan dan Perikanan 20.638.499.979,00 1.497.436.544,00 71.940.000,00 598.850.000,00 (6.623.673,00) 22.800.102.850,00

111Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1.367.214.040,00 61.590.000,00 (645.815.600,00) (22.545.000,00) (111.673.490,00) 648.769.950,00

Lampiran 10.b, Hal 2 dari 2

Page 88: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Dari KDP

(Rp)

Ke Peralatan

(Rp)

Ke KDP

(Rp)

Dari Jaringan

(Rp)

Ke Jaringan

(Rp)

Ke Peralatan

(Rp)

Retensi 2011

(Rp)

Double Catat

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

III Gedung Dan Bangunan 277.977.190.948,00 37.782.622.896,00 14.618.707,00 1.052.359.156,00 6.289.730.900,00 11.872.954,00 47.850.000,00 (1.363.895.797,00) (3.086.596.044,00) 2.319.466.051,00 (64.000.000,00) - (811.484.467,00) (12.721.767.477,00) - 307.447.967.827,00

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 113.244.624.701,00 19.417.709.306,00 284.801.251,00 47.850.000,00 (1.363.895.797,00) (761.895.370,00) (472.310.200,00) 130.396.883.891,00

2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi -

3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan -

4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa -

5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan -

6 UPTD Diknas Kec. Tomia -

7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur -

8 UPTD Diknas Kec. Binongko 7.000.000,00 7.000.000,00

9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko -

10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi 82.080.000,00 82.080.000,00

11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi 594.000.000,00 594.000.000,00

12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi -

13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi 1.365.000.000,00 1.365.000.000,00

14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi -

15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan 583.421.000,00 583.421.000,00

16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan 13.000.000,00 13.000.000,00

17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan -

18 SMP Neg. 1 Kaledupa 237.212.000,00 237.212.000,00

19 SMP Neg. 2 Kaledupa 503.967.000,00 503.967.000,00

20 SMP Neg. 3 Kaledupa -

21 SMP Neg. 4 Kaledupa -

22 SMP Neg. Lentea -

23 SMP Neg. 1 Tomia 6.256.000,00 6.256.000,00

24 SMP Neg. 2 Tomia 448.402.000,00 (26.109.000,00) 422.293.000,00

25 SMP Neg. 3 Tomia -

26 SMP Neg. 4 Tomia -

27 SMP Neg. 1 Binongko -

28 SMP Neg. 2 Binongko -

29 SMP Neg. 3 Binongko 3.500.000,00 8.180.000,00 11.680.000,00

30 SMP Neg. 4 Binongko -

31 SMP Satu Atap Neg. Melai One 210.000.000,00 135.000.000,00 345.000.000,00

32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua -

33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala 412.500.000,00 412.500.000,00

34 SMP Satu Atap Neg. Buku -

35 SMP Satu Atap Neg. Kolo 282.652.890,00 282.652.890,00

36 SMP Satu Atap Neg. Sombano 492.893.000,00 492.893.000,00

37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela -

38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa -

39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea -

40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola -

41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila -

42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu -

43 SMP Satu Atap Neg. Runduma 582.560.000,00 582.560.000,00

44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau 503.000.000,00 503.000.000,00

45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali -

46 SMP Satu Atap Neg. Kulati -

47 SMP Satu Atap Neg. Oihu -

48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi 71.231.000,00 3.749.000,00 5.200.000,00 80.180.000,00

49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi 300.000.000,00 720.000.000,00 1.020.000.000,00

50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi 105.000.000,00 8.000.000,00 113.000.000,00

51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi 560.000.000,00 9.100.000,00 569.100.000,00

52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 1.368.000.000,00 6.872.500,00 1.374.872.500,00

53 SMA Neg. 1 Kaledupa 660.759.000,00 660.759.000,00

54 SMA Neg. 2 Kaledupa 630.000.000,00 5.500.000,00 635.500.000,00

55 SMA Neg. 3 Kaledupa -

56 SMA Neg. 1 Tomia 71.155.000,00 3.745.000,00 5.500.000,00 80.400.000,00

57 SMA Neg. 2 Tomia 10.310.000,00 10.310.000,00

58 SMA Neg. 1 Binongko -

59 SMA Neg. 2 Binongko 240.000.000,00 7.500.000,00 247.500.000,00

60 SMA Neg. 3 Binongko -

61 SMA Neg. 4 Binongko -

62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi 7.500.000,00 21.000.000,00 28.500.000,00

63 SMK Neg. 1 Kaledupa 210.000.000,00 210.000.000,00

64 UPTD SKB -

65 Dinas Kesehatan 4.096.789.665,00 2.541.205.884,00 136.020.002,00 (156.217.046,00) (377.490.730,00) (3.113.965.500,00) 3.126.342.275,00

66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi 2.961.094.199,00 (1.061.815,00) 547.785.300,00 3.507.817.684,00

67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan 2.691.982.192,00 (680.700,00) 519.638.300,00 3.210.939.792,00

68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa 2.459.371.308,00 2.459.371.308,00

69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan 1.690.518.947,00 289.089.150,00 1.979.608.097,00

NO

Saldo Awal

Per 1 Januari 2012

(Rp)Penambahan

Belanja Modal

(Rp)

Kapitalisasi (Rp)Retensi 2012

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Lampiran 10.c

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012

MutasiSaldo Akhir Per 31

Desember 2012

(Rp)Koreksi Reklas Koreksi Lainnya

SKPD

Lampiran 10.c, Hal 1 dari 2

Page 89: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Dari KDP

(Rp)

Ke Peralatan

(Rp)

Ke KDP

(Rp)

Dari Jaringan

(Rp)

Ke Jaringan

(Rp)

Ke Peralatan

(Rp)

Retensi 2011

(Rp)

Double Catat

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NO

Saldo Awal

Per 1 Januari 2012

(Rp)Penambahan

Belanja Modal

(Rp)

Kapitalisasi (Rp)Retensi 2012

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi Tahun

Sebelumnya

(Rp)

MutasiSaldo Akhir Per 31

Desember 2012

(Rp)Koreksi Reklas Koreksi Lainnya

SKPD

70 Uptd Dinkes Kec. Tomia 2.709.749.380,00 (356.900,00) 745.983.300,00 3.455.375.780,00

71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur 2.132.661.499,00 (339.787,00) 234.979.150,00 2.367.300.862,00

72 Uptd Dinkes Kec. Binongko 2.054.841.967,00 (215.950,00) 388.849.150,00 2.443.475.167,00

73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko 1.067.406.105,00 (26.325,00) 387.641.150,00 1.455.020.930,00

74 Kantor RSUD 3.931.644.173,00 2.350.968.049,00 115.508.551,00 84.980.000,00 6.483.100.773,00

75Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan

Energi 1.063.136.000,00 1.197.685.999,00 20.023.500,00 (35.284.499,00) 2.245.561.000,00

76Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,

Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 1.292.652.285,00 645.647.005,00 23.668.000,00 29.000.000,00 1.990.967.290,00

77

Badan Perencanaan Pembangunan,

Penanaman Modal, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

600.176.000,00 20.630.000,00 620.806.000,00

78Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika 6.014.234.500,00 236.965.150,00 57.192.199,00 1.027.396.651,00 7.335.788.500,00

79 Badan Lingkungan Hidup 829.828.001,00 25.500.000,00 855.328.001,00

80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 410.128.000,00 46.125.700,00 456.253.700,00

81Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan PEMDES 604.889.000,00 718.143.502,00 34.988.000,00 15.000.000,00 (6.896.501,00) 1.366.124.001,00

82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.493.785.415,00 10.000.000,00 32.000.000,00 1.535.785.415,00

83 Badan Penanggulangan Bencana -

84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.285.116.250,00 1.925.500.739,00 23.205.851,00 (1.422.858.680,00) 227.926.000,00 (14.833.700,00) 5.024.056.460,00

85Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat 613.748.000,00 28.500.000,00 1.500.000,00 17.500.000,00 661.248.000,00

86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 395.745.000,00 395.745.000,00

87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -

88 Bupati -

89 Wakil Bupati -

90 Sekretariat Daerah 31.521.720.338,00 2.849.131.620,00 135.708.050,00 (46.663.764,00) (171.510.670,00) (8.859.477.000,00) 25.428.908.574,00

91 Sekretariat DPRD 3.069.814.000,00 107.330.000,00 3.177.144.000,00

92Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah 1.491.650.000,00 291.855.001,00 14.509.999,00 45.547.000,00 1.843.562.000,00

93 PPKD 41.707.387.540,00 168.090.000,00 41.875.477.540,00

94Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan 573.858.000,00 20.000.000,00 593.858.000,00

95 Sekretariat KORPRI -

96 Inspektorat 415.666.000,00 16.000.000,00 431.666.000,00

97 Kantor Penghubung 239.880.000,00 298.964.500,00 12.985.500,00 106.100.000,00 657.930.000,00

98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 15.000.000,00 15.000.000,00

99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 2.691.853.500,00 8.100.000,00 19.954.700,00 (1.226.100.000,00) 1.493.808.200,00

100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan 2.686.304.000,00 25.800.000,00 3.000.000,00 2.715.104.000,00

101 Sekretariat Kec. Kaledupa 2.562.400.000,00 (725.200.000,00) 1.837.200.000,00

102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan 2.027.655.000,00 360.650.900,00 2.388.305.900,00

103 Sekretariat Kec. Tomia 3.380.500.000,00 17.150.000,00 (1.882.200.000,00) 1.515.450.000,00

104 Sekretariat Kec. Tomia Timur 570.385.000,00 10.000.000,00 580.385.000,00

105 Sekretariat Kec. Binongko 27.775.000,00 27.775.000,00

106 Sekretariat Kec. Togo Binongko 10.000.000,00 65.000.000,00 75.000.000,00

107 Badan Ketahanan Pangan 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00

108Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan

Data, Elektronik dan Arsip 191.896.000,00 191.896.000,00

109Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan

Peternakan 4.956.400.859,00 140.054.999,00 14.618.707,00 21.900.000,00 (1.925.000,00) 5.131.049.565,00

110 Dinas Kelautan dan Perikanan 8.444.538.806,00 1.312.471.247,00 22.418.251,00 (477.687.500,00) 192.420.000,00 9.494.160.804,00

111Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 9.347.937.428,00 3.665.433.895,00 162.336.002,00 103.767.500,00 (64.000.000,00) (108.723.897,00) 13.106.750.928,00

Lampiran 10.c, Hal 2 dari 2

Page 90: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Ke Gedung

(Rp)

Ke Peralatan

(Rp)

Ke KDP

(Rp)

Dari Gedung

(Rp)

Double Catat

SKPKD

(Rp)

Retensi 2011

(Rp)

Perencanaan

Putus Kontrak

(Rp)

Ke PDAM

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

IV Jalan Jaringan Dan Instalasi 404.919.315.635,00 62.279.343.497,00 277.090.258,00 2.398.113.110,00 127.612.500,00 750.000,00 (2.319.466.051,00) (384.417.200,00) (1.522.193.275,00) 64.000.000,00 (1.650.800.000,00) (2.428.091.455,00) (90.000.000,00) (25.406.760.000,00) 436.264.497.019,00

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga -

2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi -

3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan -

4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa -

5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan -

6 UPTD Diknas Kec. Tomia -

7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur -

8 UPTD Diknas Kec. Binongko 7.000.000,00 (7.000.000,00) -

9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko -

10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi -

11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi -

12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi -

13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi 23.500.000,00 23.500.000,00

14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi -

15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan -

16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan 13.000.000,00 (13.000.000,00) -

17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan 3.247.000,00 3.247.000,00

18 SMP Neg. 1 Kaledupa -

19 SMP Neg. 2 Kaledupa 10.000.000,00 10.000.000,00

20 SMP Neg. 3 Kaledupa 700.000,00 700.000,00

21 SMP Neg. 4 Kaledupa -

22 SMP Neg. Lentea 5.000.000,00 5.000.000,00

23 SMP Neg. 1 Tomia 6.256.000,00 (6.256.000,00) -

24 SMP Neg. 2 Tomia -

25 SMP Neg. 3 Tomia -

26 SMP Neg. 4 Tomia -

27 SMP Neg. 1 Binongko -

28 SMP Neg. 2 Binongko 22.696.400,00 3.500.000,00 26.196.400,00

29 SMP Neg. 3 Binongko -

30 SMP Neg. 4 Binongko -

31 SMP Satu Atap Neg. Melai One -

32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua 9.000.000,00 9.000.000,00

33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala -

34 SMP Satu Atap Neg. Buku 6.800.000,00 6.800.000,00

35 SMP Satu Atap Neg. Kolo -

36 SMP Satu Atap Neg. Sombano -

37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela -

38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa -

39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea -

40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola -

41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila -

42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu -

43 SMP Satu Atap Neg. Runduma -

44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau -

45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali -

46 SMP Satu Atap Neg. Kulati -

47 SMP Satu Atap Neg. Oihu -

48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi 5.200.000,00 (5.200.000,00) -

49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi -

50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi 8.000.000,00 (8.000.000,00) -

51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi 9.100.000,00 (9.100.000,00) -

52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 6.872.500,00 (6.872.500,00) -

53 SMA Neg. 1 Kaledupa -

54 SMA Neg. 2 Kaledupa 5.500.000,00 (5.500.000,00) -

55 SMA Neg. 3 Kaledupa -

56 SMA Neg. 1 Tomia 5.500.000,00 (5.500.000,00) -

57 SMA Neg. 2 Tomia 10.310.000,00 (10.310.000,00) -

58 SMA Neg. 1 Binongko -

59 SMA Neg. 2 Binongko 7.500.000,00 (7.500.000,00) -

60 SMA Neg. 3 Binongko -

61 SMA Neg. 4 Binongko -

62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi 15.000.000,00 6.000.000,00 (21.000.000,00) -

63 SMK Neg. 1 Kaledupa -

64 UPTD SKB -

65 Dinas Kesehatan -

NO

Saldo Awal

Per 1 Januari 2012

(Rp)Penambahan

Belanja Modal

(Rp)

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi

Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Lampiran 10.d

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012

MUTASI

Koreksi Reklas KOREKSI LAINNYA

Saldo Akhir Per 31

Desember 2012

(Rp)

SKPD

Lampiran 10.d, Hal 1 dari 2

Page 91: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Ke Gedung

(Rp)

Ke Peralatan

(Rp)

Ke KDP

(Rp)

Dari Gedung

(Rp)

Double Catat

SKPKD

(Rp)

Retensi 2011

(Rp)

Perencanaan

Putus Kontrak

(Rp)

Ke PDAM

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NO

Saldo Awal

Per 1 Januari 2012

(Rp)Penambahan

Belanja Modal

(Rp)

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi

Tahun

Sebelumnya

(Rp)

MUTASI

Koreksi Reklas KOREKSI LAINNYA

Saldo Akhir Per 31

Desember 2012

(Rp)

SKPD

66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi -

67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan -

68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa -

69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan -

70 Uptd Dinkes Kec. Tomia -

71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur -

72 Uptd Dinkes Kec. Binongko -

73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko -

74 Kantor RSUD 161.030.000,00 (84.980.000,00) 76.050.000,00

75Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan

Energi 236.773.717.366,00 44.367.370.401,00 1.716.054.162,00 (6.675.148,00) (1.568.185.563,00) (25.406.760.000,00) 255.875.521.218,00

76Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,

Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 35.000.000,00 (29.000.000,00) 6.000.000,00

77

Badan Perencanaan Pembangunan,

Penanaman Modal, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

20.630.000,00 (20.630.000,00) -

78Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika 113.124.260.939,00 13.427.593.344,00 477.470.498,00 (1.027.396.651,00) (377.742.052,00) (1.522.193.275,00) (655.786.690,00) 123.446.206.113,00

79 Badan Lingkungan Hidup 234.600.000,00 85.500.000,00 (25.500.000,00) 294.600.000,00

80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46.125.700,00 (46.125.700,00) -

81Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan PEMDES 15.000.000,00 (15.000.000,00) -

82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.412.056.065,00 7.000.000,00 (32.000.000,00) 2.387.056.065,00

83 Badan Penanggulangan Bencana -

84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 241.926.000,00 (227.926.000,00) 14.000.000,00

85Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat 24.600.000,00 (17.500.000,00) 7.100.000,00

86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja -

87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -

88 Bupati -

89 Wakil Bupati -

90 Sekretariat Daerah 5.471.857.500,00 5.471.857.500,00

91 Sekretariat DPRD 55.000.000,00 67.330.000,00 (107.330.000,00) 15.000.000,00

92Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah 40.547.000,00 5.000.000,00 (45.547.000,00) -

93 PPKD 19.682.456.000,00 750.000,00 19.683.206.000,00

94Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan 20.000.000,00 (20.000.000,00) -

95 Sekretariat KORPRI -

96 Inspektorat 16.000.000,00 (16.000.000,00) -

97 Kantor Penghubung 215.900.000,00 17.000.000,00 (106.100.000,00) 126.800.000,00

98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 15.000.000,00 (15.000.000,00) -

99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 19.954.700,00 (19.954.700,00) -

100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan 3.000.000,00 (3.000.000,00) -

101 Sekretariat Kec. Kaledupa 2.753.540.000,00 3.000.000,00 2.756.540.000,00

102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan 2.735.250.000,00 75.640.000,00 2.810.890.000,00

103 Sekretariat Kec. Tomia 1.952.950.000,00 15.000.000,00 (17.150.000,00) (1.650.800.000,00) 300.000.000,00

104 Sekretariat Kec. Tomia Timur 10.000.000,00 (10.000.000,00) -

104 Sekretariat Kec. Binongko 3.400.000,00 3.400.000,00

105 Sekretariat Kec. Togo Binongko 24.990.000,00 3.400.000,00 28.390.000,00

107 Badan Ketahanan Pangan 23.500.000,00 (10.000.000,00) 13.500.000,00

108Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan

Data, Elektronik dan Arsip 5.500.000,00 5.500.000,00

109Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan

Peternakan 11.896.767.731,00 4.107.699.752,00 277.090.258,00 204.588.450,00 (21.900.000,00) (204.119.202,00) 16.260.126.989,00

110 Dinas Kelautan dan Perikanan 6.644.241.734,00 139.450.000,00 (192.420.000,00) (90.000.000,00) 6.501.271.734,00

111Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 136.805.500,00 (103.767.500,00) 64.000.000,00 97.038.000,00

Lampiran 10.d, Hal 2 dari 2

Page 92: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Penambahan

Belanja Modal

(Rp)

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Koreksi

Reklas

KOREKSI

LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V Aset Tetap Lainnya 18.884.192.949 319.035.950 288.113.000 - 115.738.746 394.728.800 - (100.167.000) (53.280.997) 19.848.361.448

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 8.433.871.319 64.850.000 25.000.000 (547.876.000) 7.975.845.319

2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi -

3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan -

4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa -

5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan -

6 UPTD Diknas Kec. Tomia -

7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur -

8 UPTD Diknas Kec. Binongko -

9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko -

10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi 106.593.264 106.593.264

11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi 61.038.500 61.038.500

12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi 62.655.595 62.655.595

13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi 35.397.667 35.397.667

14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi 36.693.667 36.693.667

15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan 112.937.989 13.149.636 126.087.625

16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan 55.595.650 55.595.650

17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan 98.302.326 98.302.326

18 SMP Neg. 1 Kaledupa 77.182.469 77.182.469

19 SMP Neg. 2 Kaledupa 86.054.155 86.054.155

20 SMP Neg. 3 Kaledupa 50.376.860 50.376.860

21 SMP Neg. 4 Kaledupa 35.397.667 35.397.667

22 SMP Neg. Lentea 46.296.960 46.296.960

23 SMP Neg. 1 Tomia 71.840.156 71.840.156

24 SMP Neg. 2 Tomia 128.161.646 3.000.000 131.161.646

25 SMP Neg. 3 Tomia 47.581.860 47.581.860

26 SMP Neg. 4 Tomia 52.110.500 52.110.500

27 SMP Neg. 1 Binongko 52.214.070 52.214.070

28 SMP Neg. 2 Binongko 52.701.350 12.750.000 65.451.350

Lampiran 10.e

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012

NO SKPD

Saldo Awal

Per 1 Januari

2012

(Rp)

Mutasi Saldo Akhir Per

31 Desember

2012

(Rp)

Lampiran 10.e, Hal 1 dari 4

Page 93: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Penambahan

Belanja Modal

(Rp)

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Koreksi

Reklas

KOREKSI

LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NO SKPD

Saldo Awal

Per 1 Januari

2012

(Rp)

Mutasi Saldo Akhir Per

31 Desember

2012

(Rp)

29 SMP Neg. 3 Binongko 51.737.445 19.091.890 70.829.335

30 SMP Neg. 4 Binongko 2.513.000 35.397.667 37.910.667

31 SMP Satu Atap Neg. Melai One 55.777.945 1.200.000 56.977.945

32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua 59.541.700 17.800 59.559.500

33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala 53.045.817 53.045.817

34 SMP Satu Atap Neg. Buku 52.067.900 52.067.900

35 SMP Satu Atap Neg. Kolo 59.822.858 59.822.858

36 SMP Satu Atap Neg. Sombano 45.121.138 2.784.000 47.905.138

37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela 43.680.000 43.680.000

38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa 35.397.667 35.397.667

39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea 43.680.000 43.680.000

40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola 35.397.667 35.397.667

41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila 3.901.860 43.680.000 47.581.860

42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu 35.397.667 35.397.667

43 SMP Satu Atap Neg. Runduma 48.783.579 48.783.579

44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau 53.478.295 53.478.295

45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali 35.397.667 35.397.667

46 SMP Satu Atap Neg. Kulati 35.397.667 35.397.667

47 SMP Satu Atap Neg. Oihu 43.680.000 43.680.000

48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi 9.550.000 9.550.000

49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi 73.802.078 73.802.078

50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi 4.538.559 4.538.559

51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi 17.948.000 17.948.000

52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 21.274.500 21.274.500

53 SMA Neg. 1 Kaledupa -

54 SMA Neg. 2 Kaledupa -

55 SMA Neg. 3 Kaledupa -

56 SMA Neg. 1 Tomia -

57 SMA Neg. 2 Tomia 12.000.000 12.000.000

58 SMA Neg. 1 Binongko -

59 SMA Neg. 2 Binongko 16.137.084 16.137.084

60 SMA Neg. 3 Binongko -

Lampiran 10.e, Hal 2 dari 4

Page 94: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Penambahan

Belanja Modal

(Rp)

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Koreksi

Reklas

KOREKSI

LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NO SKPD

Saldo Awal

Per 1 Januari

2012

(Rp)

Mutasi Saldo Akhir Per

31 Desember

2012

(Rp)

61 SMA Neg. 4 Binongko -

62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi 3.000.000 500.000 3.500.000

63 SMK Neg. 1 Kaledupa 7.762.364 18.125.860 25.888.224

64 UPTD SKB 3.604.200 3.604.200

65 Dinas Kesehatan 30.000.000 30.000.000

66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi -

67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan -

68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa -

69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan -

70 Uptd Dinkes Kec. Tomia -

71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur -

72 Uptd Dinkes Kec. Binongko -

73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko -

74 Kantor RSUD 58.220.000 58.220.000

75Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan

Energi 5.000.000 5.000.000 10.000.000

76Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,

Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 2.648.267.350 (15.558.000) 2.632.709.350

77

Badan Perencanaan Pembangunan,

Penanaman Modal, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

1.588.376.250 1.588.376.250

78Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika 20.000.000 20.000.000

79 Badan Lingkungan Hidup 49.720.000 49.720.000

80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -

81Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan PEMDES 205.090.000 205.090.000

82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi -

83 Badan Penanggulangan Bencana -

84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 959.525.000 258.113.000 1.217.638.000

85Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat 2.750.000 2.750.000

86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja -

87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -

88 Bupati 10.000.000 - 10.000.000

89 Wakil Bupati 9.885.700 9.885.700

Lampiran 10.e, Hal 3 dari 4

Page 95: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Penambahan

Belanja Modal

(Rp)

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Koreksi

Reklas

KOREKSI

LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NO SKPD

Saldo Awal

Per 1 Januari

2012

(Rp)

Mutasi Saldo Akhir Per

31 Desember

2012

(Rp)

90 Sekretariat Daerah 168.053.945 168.053.945

91 Sekretariat DPRD 7.234.200 3.645.950 10.880.150

92Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah -

93 PPKD 1.175.514.100 394.711.000 1.570.225.100

94Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan 6.547.000 (1.559.000) 4.988.000

95 Sekretariat KORPRI 250.000 250.000

96 Inspektorat 29.909.000 29.909.000

97 Kantor Penghubung 17.700.000 17.700.000

98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu -

99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi -

100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan -

101 Sekretariat Kec. Kaledupa -

102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan -

103 Sekretariat Kec. Tomia 1.120.000 1.120.000

104 Sekretariat Kec. Tomia Timur -

105 Sekretariat Kec. Binongko -

106 Sekretariat Kec. Togo Binongko 850.000 850.000

107 Badan Ketahanan Pangan -

108Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan

Data, Elektronik dan Arsip 1.605.644.773 243.540.000 1.849.184.773

109Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan

Peternakan -

110 Dinas Kelautan dan Perikanan -

111Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 109.250.000 1.500.000 (108.050.000) 2.700.000

Lampiran 10.e, Hal 4 dari 4

Page 96: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Ke Peraltan

(Rp)

Dari Peraltan

(Rp)

Ke Gedung

(Rp)

Dari Gedung

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VI Konstruksi Dalam Pengerjaan 283.302.000 - - - - - - (190.515.000) 25.737.250 (47.850.000) 3.086.596.044 1.522.193.275 - 4.679.463.569

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 92.787.000 (47.850.000) 761.895.370 806.832.370

2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi -

3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan -

4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa -

5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan -

6 UPTD Diknas Kec. Tomia -

7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur -

8 UPTD Diknas Kec. Binongko -

9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko -

10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi -

11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi -

12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi -

13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi -

14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi -

15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan -

16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan -

17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan -

18 SMP Neg. 2 Kaledupa -

19 SMP Neg. 1 Kaledupa -

20 SMP Neg. 3 Kaledupa -

21 SMP Neg. 4 Kaledupa -

22 SMP Neg. Lentea -

23 SMP Neg. 1 Tomia -

24 SMP Neg. 2 Tomia -

25 SMP Neg. 3 Tomia -

26 SMP Neg. 4 Tomia -

27 SMP Neg. 1 Binongko -

28 SMP Neg. 2 Binongko -

29 SMP Neg. 3 Binongko -

30 SMP Neg. 4 Binongko -

31 SMP Satu Atap Neg. Melai One -

32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua -

33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala -

34 SMP Satu Atap Neg. Buku -

35 SMP Satu Atap Neg. Kolo -

36 SMP Satu Atap Neg. Sombano -

37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela -

38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa -

39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea -

40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola -

41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila -

42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu -

43 SMP Satu Atap Neg. Runduma -

44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau -

45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali -

46 SMP Satu Atap Neg. Kulati -

47 SMP Satu Atap Neg. Oihu -

48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi -

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Koreksi

Kesalahan

Penganggaran

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi

Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Koreksi Reklas

Lampiran 10.f

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012

MUTASISaldo Akhir Per

31 Desember

2012

(Rp)

Saldo Awal

Per 1 Januari

2012

(Rp)Koreksi

Lainnya

No SKPDPenambahan

Belanja Modal

(Rp)

Lampiran 10.f, Hal 1 dari 3

Page 97: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Ke Peraltan

(Rp)

Dari Peraltan

(Rp)

Ke Gedung

(Rp)

Dari Gedung

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Koreksi

Kesalahan

Penganggaran

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi

Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Koreksi Reklas

MUTASISaldo Akhir Per

31 Desember

2012

(Rp)

Saldo Awal

Per 1 Januari

2012

(Rp)Koreksi

Lainnya

No SKPDPenambahan

Belanja Modal

(Rp)

49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi -

50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi -

51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi -

52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi -

53 SMA Neg. 1 Kaledupa -

54 SMA Neg. 2 Kaledupa -

55 SMA Neg. 3 Kaledupa -

56 SMA Neg. 1 Tomia -

57 SMA Neg. 2 Tomia -

58 SMA Neg. 1 Binongko -

59 SMA Neg. 2 Binongko -

60 SMA Neg. 3 Binongko -

61 SMA Neg. 4 Binongko -

62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi -

63 SMK Neg. 1 Kaledupa -

64 UPTD SKB -

65 Dinas Kesehatan 25.737.250 377.490.730 403.227.980

66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi -

67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan -

68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa -

69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan -

70 Uptd Dinkes Kec. Tomia -

71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur -

72 Uptd Dinkes Kec. Binongko -

73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko -

74 Kantor RSUD -

75Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan

Energi -

76Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,

Pemakaman dan Pemadam Kebakaran -

77

Badan Perencanaan Pembangunan,

Penanaman Modal, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

-

78Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika 1.522.193.275 1.522.193.275

79 Badan Lingkungan Hidup -

80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -

81Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan PEMDES 190.515.000 (190.515.000) -

82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi -

83 Badan Penanggulangan Bencana -

84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.422.858.680 1.422.858.680

85Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat -

86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja -

87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -

88 Bupati -

89 Wakil Bupati -

90 Sekretariat Daerah 46.663.764 46.663.764

91 Sekretariat DPRD -

92Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah -

93 PPKD -

Lampiran 10.f, Hal 2 dari 3

Page 98: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Ke Peraltan

(Rp)

Dari Peraltan

(Rp)

Ke Gedung

(Rp)

Dari Gedung

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kapitalisasi

(Rp)

Retensi 2012

(Rp)

Koreksi

Kesalahan

Penganggaran

(Rp)

Hibah

(Rp)

Koreksi

Tahun

Sebelumnya

(Rp)

Koreksi Reklas

MUTASISaldo Akhir Per

31 Desember

2012

(Rp)

Saldo Awal

Per 1 Januari

2012

(Rp)Koreksi

Lainnya

No SKPDPenambahan

Belanja Modal

(Rp)

94Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan

Pelatihan -

95 Sekretariat KORPRI -

96 Inspektorat -

97 Kantor Penghubung -

98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu -

99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi -

100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan -

101 Sekretariat Kec. Kaledupa -

102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan -

103 Sekretariat Kec. Tomia -

104 Sekretariat Kec. Tomia Timur -

105 Sekretariat Kec. Binongko -

106 Sekretariat Kec. Togo Binongko -

107 Badan Ketahanan Pangan -

108Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan

Data, Elektronik dan Arsip -

109Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan

Peternakan -

110 Dinas Kelautan dan Perikanan 477.687.500 477.687.500

111Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -

Lampiran 10.f, Hal 3 dari 3

Page 99: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 11

Jumlah Aset Tetap

(Rp)

Tanah

(Rp)

Peralatan Dan Mesin

(Rp)

Gedung Dan

Bangunan (Rp)

Jalan, Jaringan, Irigasi

Dan Instalasi (Rp)

Aset Tetap Lainnya

(Rp)

KDP

(Rp)

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 156.655.695.850 2.146.500.000 15.329.634.270 130.396.883.891 - 7.975.845.319 806.832.370

2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi 77.784.900 - 77.784.900 - - - -

3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan 54.300.000 - 54.300.000 - - - -

4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa 123.050.000 - 123.050.000 - - - -

5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan 109.150.000 - 109.150.000 - - - -

6 UPTD Diknas Kec. Tomia 98.360.000 - 98.360.000 - - - -

7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur 137.330.000 - 137.330.000 - - - -

8 UPTD Diknas Kec. Binongko 94.500.000 - 87.500.000 7.000.000 - - -

9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko 90.800.000 - 90.800.000 - - - -

10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi 526.984.498 - 338.311.234 82.080.000 - 106.593.264 -

11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi 930.935.819 - 275.897.319 594.000.000 - 61.038.500 -

12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi 411.805.310 - 349.149.715 - - 62.655.595 -

13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi 1.597.087.667 - 173.190.000 1.365.000.000 23.500.000 35.397.667 -

14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi 131.733.667 - 95.040.000 - - 36.693.667 -

15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan 1.230.152.454 - 520.643.829 583.421.000 - 126.087.625 -

16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan 388.313.365 - 319.717.715 13.000.000 - 55.595.650 -

17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan 659.682.927 - 558.133.601 - 3.247.000 98.302.326 -

18 SMP Neg. 1 Kaledupa 801.691.288 - 487.296.819 237.212.000 - 77.182.469 -

19 SMP Neg. 2 Kaledupa 1.008.635.974 500.000 408.114.819 503.967.000 10.000.000 86.054.155 -

20 SMP Neg. 3 Kaledupa 301.735.075 - 250.658.215 - 700.000 50.376.860 -

21 SMP Neg. 4 Kaledupa 186.237.667 - 150.840.000 - - 35.397.667 -

22 SMP Neg. Lentea 298.141.960 - 246.845.000 - 5.000.000 46.296.960 -

NO SKPD

ASET TETAP

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Rekapitulasi Aset Tetap SKPD Tahun 2012

Lampiran 11, Hal 1 dari 5

Page 100: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Jumlah Aset Tetap

(Rp)

Tanah

(Rp)

Peralatan Dan Mesin

(Rp)

Gedung Dan

Bangunan (Rp)

Jalan, Jaringan, Irigasi

Dan Instalasi (Rp)

Aset Tetap Lainnya

(Rp)

KDP

(Rp)

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO SKPD

ASET TETAP

23 SMP Neg. 1 Tomia 417.012.975 - 338.916.819 6.256.000 - 71.840.156 -

24 SMP Neg. 2 Tomia 926.234.295 - 372.779.649 422.293.000 - 131.161.646 -

25 SMP Neg. 3 Tomia 229.828.467 - 182.246.607 - - 47.581.860 -

26 SMP Neg. 4 Tomia 337.511.715 - 285.401.215 - - 52.110.500 -

27 SMP Neg. 1 Binongko 306.220.889 - 254.006.819 - - 52.214.070 -

28 SMP Neg. 2 Binongko 515.989.565 - 424.341.815 - 26.196.400 65.451.350 -

29 SMP Neg. 3 Binongko 345.237.692 - 262.728.357 11.680.000 - 70.829.335 -

30 SMP Neg. 4 Binongko 235.993.867 - 198.083.200 - - 37.910.667 -

31 SMP Satu Atap Neg. Melai One 523.762.945 - 121.785.000 345.000.000 - 56.977.945 -

32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua 311.034.500 - 242.475.000 - 9.000.000 59.559.500 -

33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala 651.180.817 - 185.635.000 412.500.000 - 53.045.817 -

34 SMP Satu Atap Neg. Buku 288.652.900 - 229.785.000 - 6.800.000 52.067.900 -

35 SMP Satu Atap Neg. Kolo 535.062.365 - 192.586.617 282.652.890 - 59.822.858 -

36 SMP Satu Atap Neg. Sombano 715.303.138 - 174.505.000 492.893.000 - 47.905.138 -

37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela 239.805.000 - 196.125.000 - - 43.680.000 -

38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa 138.437.667 - 103.040.000 - - 35.397.667 -

39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea 247.855.000 - 204.175.000 - - 43.680.000 -

40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola 139.337.667 - 103.940.000 - - 35.397.667 -

41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila 263.791.360 - 216.209.500 - - 47.581.860 -

42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu 209.437.667 - 174.040.000 - - 35.397.667 -

43 SMP Satu Atap Neg. Runduma 872.690.416 - 241.346.837 582.560.000 - 48.783.579 -

44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau 789.624.902 - 233.146.607 503.000.000 - 53.478.295 -

45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali 185.437.667 - 150.040.000 - - 35.397.667 -

46 SMP Satu Atap Neg. Kulati 211.637.667 - 176.240.000 - - 35.397.667 -

47 SMP Satu Atap Neg. Oihu 165.067.504 - 121.387.504 - - 43.680.000 -

48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi 355.926.429 - 266.196.429 80.180.000 - 9.550.000 -

Lampiran 11, Hal 2 dari 5

Page 101: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Jumlah Aset Tetap

(Rp)

Tanah

(Rp)

Peralatan Dan Mesin

(Rp)

Gedung Dan

Bangunan (Rp)

Jalan, Jaringan, Irigasi

Dan Instalasi (Rp)

Aset Tetap Lainnya

(Rp)

KDP

(Rp)

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO SKPD

ASET TETAP

49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi 1.457.580.098 - 363.778.020 1.020.000.000 - 73.802.078 -

50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi 277.431.774 - 159.893.215 113.000.000 - 4.538.559 -

51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi 726.408.000 - 139.360.000 569.100.000 - 17.948.000 -

52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 1.452.347.000 50.000.000 6.200.000 1.374.872.500 - 21.274.500 -

53 SMA Neg. 1 Kaledupa 888.994.216 9.000.000 219.235.216 660.759.000 - - -

54 SMA Neg. 2 Kaledupa 778.203.215 - 142.703.215 635.500.000 - - -

55 SMA Neg. 3 Kaledupa - - - - - - -

56 SMA Neg. 1 Tomia 298.323.215 - 217.923.215 80.400.000 - - -

57 SMA Neg. 2 Tomia 376.358.215 - 354.048.215 10.310.000 - 12.000.000 -

58 SMA Neg. 1 Binongko 206.573.215 - 206.573.215 - - - -

59 SMA Neg. 2 Binongko 454.579.299 - 190.942.215 247.500.000 - 16.137.084 -

60 SMA Neg. 3 Binongko 132.580.320 - 132.580.320 - - - -

61 SMA Neg. 4 Binongko - - - - - - -

62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi 175.648.215 - 143.648.215 28.500.000 - 3.500.000 -

63 SMK Neg. 1 Kaledupa 467.366.440 - 231.478.216 210.000.000 - 25.888.224 -

64 UPTD SKB 68.796.700 - 65.192.500 - - 3.604.200 -

65 Dinas Kesehatan 12.793.056.275 - 9.233.486.020 3.126.342.275 - 30.000.000 403.227.980

66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi 16.061.380.802 360 12.553.562.758 3.507.817.684 - - -

67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan 13.474.190.583 - 10.263.250.791 3.210.939.792 - - -

68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa 12.858.754.327 22.405 10.399.360.614 2.459.371.308 - - -

69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan 8.209.178.318 - 6.229.570.221 1.979.608.097 - - -

70 Uptd Dinkes Kec. Tomia 13.185.221.340 - 9.729.845.560 3.455.375.780 - - -

71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur 9.965.324.123 - 7.598.023.261 2.367.300.862 - - -

72 Uptd Dinkes Kec. Binongko 9.986.317.035 - 7.542.841.868 2.443.475.167 - - -

73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko 3.188.364.612 - 1.733.343.682 1.455.020.930 - - -

Lampiran 11, Hal 3 dari 5

Page 102: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Jumlah Aset Tetap

(Rp)

Tanah

(Rp)

Peralatan Dan Mesin

(Rp)

Gedung Dan

Bangunan (Rp)

Jalan, Jaringan, Irigasi

Dan Instalasi (Rp)

Aset Tetap Lainnya

(Rp)

KDP

(Rp)

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO SKPD

ASET TETAP

74 Kantor RSUD 30.605.267.049 - 23.987.896.276 6.483.100.773 76.050.000 58.220.000 -

75 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi 263.865.477.486 - 5.734.395.268 2.245.561.000 255.875.521.218 10.000.000 -

76Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,

Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 10.120.951.777 - 5.491.275.137 1.990.967.290 6.000.000 2.632.709.350 -

77Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman

Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3.146.494.846 - 937.312.596 620.806.000 - 1.588.376.250 -

78 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 143.139.291.499 - 10.815.103.611 7.335.788.500 123.446.206.113 20.000.000 1.522.193.275

79 Badan Lingkungan Hidup 4.790.067.500 - 3.590.419.499 855.328.001 294.600.000 49.720.000 -

80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.398.387.679 - 942.133.979 456.253.700 - - -

81Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan PEMDES 4.835.350.867 - 3.264.136.866 1.366.124.001 - 205.090.000 -

82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.434.328.480 - 511.487.000 1.535.785.415 2.387.056.065 - -

83 Badan Penanggulangan Bencana 1.010.492.625 - 1.010.492.625 - - - -

84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.191.929.140 - 2.513.376.000 5.024.056.460 14.000.000 1.217.638.000 1.422.858.680

85Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat 1.074.010.974 - 402.912.974 661.248.000 7.100.000 2.750.000 -

86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 1.041.975.000 - 646.230.000 395.745.000 - - -

87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - - -

88 Bupati 648.053.000 - 638.053.000 - - 10.000.000 -

89 Wakil Bupati 393.649.700 - 383.764.000 - - 9.885.700 -

90 Sekretariat Daerah 67.708.276.890 18.356.716.504 18.236.076.603 25.428.908.574 5.471.857.500 168.053.945 46.663.764

91 Sekretariat DPRD 7.727.621.483 60.000.000 4.464.597.333 3.177.144.000 15.000.000 10.880.150 -

92Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 3.610.673.400 160.483.900 1.606.627.500 1.843.562.000 - - -

93 PPKD 90.762.256.130 11.715.905.500 15.917.441.990 41.875.477.540 19.683.206.000 1.570.225.100 -

94 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 1.186.461.070 - 587.615.070 593.858.000 - 4.988.000 -

95 Sekretariat KORPRI 52.650.000 - 52.400.000 - - 250.000 -

96 Inspektorat 1.036.833.000 - 575.258.000 431.666.000 - 29.909.000 -

Lampiran 11, Hal 4 dari 5

Page 103: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Jumlah Aset Tetap

(Rp)

Tanah

(Rp)

Peralatan Dan Mesin

(Rp)

Gedung Dan

Bangunan (Rp)

Jalan, Jaringan, Irigasi

Dan Instalasi (Rp)

Aset Tetap Lainnya

(Rp)

KDP

(Rp)

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NO SKPD

ASET TETAP

97 Kantor Penghubung 1.813.013.278 - 1.010.583.278 657.930.000 126.800.000 17.700.000 -

98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 413.591.364 - 398.591.364 15.000.000 - - -

99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 2.519.944.745 301.100.000 725.036.545 1.493.808.200 - - -

100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan 3.781.254.268 88.700.000 977.450.268 2.715.104.000 - - -

101 Sekretariat Kec. Kaledupa 5.787.799.711 440.100.000 753.959.711 1.837.200.000 2.756.540.000 - -

102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan 6.083.777.285 143.000.000 741.581.385 2.388.305.900 2.810.890.000 - -

103 Sekretariat Kec. Tomia 2.698.016.585 226.600.000 654.846.585 1.515.450.000 300.000.000 1.120.000 -

104 Sekretariat Kec. Tomia Timur 955.040.039 - 374.655.039 580.385.000 - - -

105 Sekretariat Kec. Binongko 392.017.439 - 360.842.439 27.775.000 3.400.000 - -

106 Sekretariat Kec. Togo Binongko 462.428.125 - 358.188.125 75.000.000 28.390.000 850.000 -

107 Badan Ketahanan Pangan 253.850.000 - 220.350.000 20.000.000 13.500.000 - -

108Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data,

Elektronik dan Arsip 4.396.609.278 - 2.350.028.505 191.896.000 5.500.000 1.849.184.773 -

109Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan

Peternakan 23.224.667.186 12.800.000 1.820.690.632 5.131.049.565 16.260.126.989 - -

110 Dinas Kelautan dan Perikanan 39.273.222.888 - 22.800.102.850 9.494.160.804 6.501.271.734 - 477.687.500

111Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah 13.858.858.878 3.600.000 648.769.950 13.106.750.928 97.038.000 2.700.000 -

1.042.249.751.497 33.715.028.669 240.294.432.965 307.447.967.827 436.264.497.019 19.848.361.448 4.679.463.569

Lampiran 11, Hal 5 dari 5

Page 104: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 12

2011

Aset Rusak Dan Hilang

(Rp)

Aset Rusak

(Rp)

Aset Hilang

(Rp)

1 2 3 4 5 6

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga - 15.411.000 44.744.000 60.155.000

2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi - -

3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan - -

4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa - -

5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan - -

6 UPTD Diknas Kec. Tomia - -

7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur - -

8 UPTD Diknas Kec. Binongko - -

9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko - -

10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi - -

11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi - -

13 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi - -

17 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi - -

18 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi - -

19 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan - -

20 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan - -

22 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan - -

23 SMP Neg. 1 Kaledupa - -

26 SMP Neg. 2 Kaledupa - -

29 SMP Neg. 3 Kaledupa - -

31 SMP Neg. 4 Kaledupa - -

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Rekapitulasi Aset Lain-Lain Tahun 2012

NO SKPD

Aset Lain-Lain (Rincian

Tidak Diketahui)

(Rp)

2012Jumlah

(Rp)

Lampiran 12, Hal 1 dari 5

Page 105: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

2011

Aset Rusak Dan Hilang

(Rp)

Aset Rusak

(Rp)

Aset Hilang

(Rp)

1 2 3 4 5 6

NO SKPD

Aset Lain-Lain (Rincian

Tidak Diketahui)

(Rp)

2012Jumlah

(Rp)

32 SMP Neg. Lentea - -

34 SMP Neg. 1 Tomia - -

36 SMP Neg. 2 Tomia - -

40 SMP Neg. 3 Tomia - -

42 SMP Neg. 4 Tomia - -

43 SMP Neg. 1 Binongko - -

44 SMP Neg. 2 Binongko - -

46 SMP Neg. 3 Binongko - -

47 SMP Neg. 4 Binongko - -

12 SMP Satu Atap Neg. Melai One - -

14 SMP Satu Atap Neg. Pookambua - -

15 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala - -

16 SMP Satu Atap Neg. Buku - -

21 SMP Satu Atap Neg. Kolo - -

24 SMP Satu Atap Neg. Sombano - -

25 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela - -

27 SMP Satu Atap Neg. Lohoa - -

28 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea - -

30 SMP Satu Atap Neg. Mantigola - -

33 SMP Satu Atap Neg. Watukoila - -

35 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu - -

37 SMP Satu Atap Neg. Runduma - -

38 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau - -

39 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali - -

40 SMP Satu Atap Neg. Kulati - -

Lampiran 12, Hal 2 dari 5

Page 106: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

2011

Aset Rusak Dan Hilang

(Rp)

Aset Rusak

(Rp)

Aset Hilang

(Rp)

1 2 3 4 5 6

NO SKPD

Aset Lain-Lain (Rincian

Tidak Diketahui)

(Rp)

2012Jumlah

(Rp)

41 SMP Satu Atap Neg. Oihu - -

42 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi - -

43 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi - -

44 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi - -

45 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi - -

46 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi - -

47 SMA Neg. 1 Kaledupa - -

48 SMA Neg. 2 Kaledupa - -

49 SMA Neg. 3 Kaledupa - -

50 SMA Neg. 1 Tomia - -

51 SMA Neg. 2 Tomia - -

52 SMA Neg. 1 Binongko - -

53 SMA Neg. 2 Binongko - -

54 SMA Neg. 3 Binongko - -

55 SMA Neg. 4 Binongko - -

56 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi - -

57 SMK Neg. 1 Kaledupa - -

58 UPTD SKB - -

59 Dinas Kesehatan - 37.380.000 37.380.000

60 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi - 337.847.000 337.847.000

61 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan - 140.970.385 456.900.417 597.870.802

62 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa - -

63 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan - -

64 Uptd Dinkes Kec. Tomia - -

Lampiran 12, Hal 3 dari 5

Page 107: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

2011

Aset Rusak Dan Hilang

(Rp)

Aset Rusak

(Rp)

Aset Hilang

(Rp)

1 2 3 4 5 6

NO SKPD

Aset Lain-Lain (Rincian

Tidak Diketahui)

(Rp)

2012Jumlah

(Rp)

65 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur - -

66 Uptd Dinkes Kec. Binongko - 10.500.000 10.500.000

67 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko - -

68 Kantor RSUD - 24.118.000 16.500.000 40.618.000

69 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi 52.196.399 545.324.177 14.200.000 611.720.576

70 Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran - 453.841.847 257.599.971 711.441.818

71Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan

Daerah 147.078.404 48.350.000 1.400.000 196.828.404

72 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - 65.652.630 65.652.630

73 Badan Lingkungan Hidup - 32.200.000 278.624.000 310.824.000

74 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 185.064.245 7.132.075 192.196.320

75 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES - 48.733.334 8.812.500 57.545.834

76 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 182.488.000 50.000.000 232.488.000

77 Badan Penanggulangan Bencana - -

78 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 308.550.000 305.950.000 614.500.000

79 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - 11.000.000 29.250.000 40.250.000

80 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja - -

81 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - -

82 Bupati - 14.470.000 6.798.300 21.268.300

83 Wakil Bupati - -

84 Sekretariat Daerah 1.548.190.000 240.867.900 38.535.572 1.827.593.472

85 Sekretariat DPRD 819.628.498 60.604.165 880.232.663

86 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 66.250.000 39.152.000 105.402.000

87 PPKD 21324057259 - 21.324.057.259

Lampiran 12, Hal 4 dari 5

Page 108: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

2011

Aset Rusak Dan Hilang

(Rp)

Aset Rusak

(Rp)

Aset Hilang

(Rp)

1 2 3 4 5 6

NO SKPD

Aset Lain-Lain (Rincian

Tidak Diketahui)

(Rp)

2012Jumlah

(Rp)

88 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan - 92.953.814 10.599.570 103.553.384

89 Sekretariat KORPRI - -

90 Inspektorat - 63.400.000 4.050.000 67.450.000

91 Kantor Penghubung - -

92 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu - -

93 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi - 4.718.000 8.000 4.726.000

94 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan - -

95 Sekretariat Kec. Kaledupa - -

96 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan - -

97 Sekretariat Kec. Tomia - -

98 Sekretariat Kec. Tomia Timur - 42.197.500 42.197.500

99 Sekretariat Kec. Binongko - 29.800.000 29.800.000

100 Sekretariat Kec. Togo Binongko - 136.805.230 136.805.230

101 Badan Ketahanan Pangan - 3.800.000 3.800.000

102 Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip - 14.000.000 5.841.550 19.841.550

103 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan - 65.427.227 65.427.227

104 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.450.000 3.450.000

105 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - 645.815.600 130.595.000 776.410.600

21.324.057.259 2.125.714.803 4.618.714.387 1.461.347.120 29.529.833.569

Lampiran 12, Hal 5 dari 5

Page 109: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 13

1. 21.604.637,00

- Pajak atas Pekerjaan Jasa Hiburan CV WATER 5.448.000,00

- Pajak Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Langge CV ALIF PRATAMA 16.156.637,00

2. 385.464.352,00

407.068.989,00

Jumlah

Pajak di BUD

Pajak di Bendahara Pengeluaran

J U M L A H

Daftar Hutang PFK Kabupaten Wakatobi

Per 31 Desember 2012

No Uraian Nama Perusahaan

Lampiran 13, Hal 1 dari 1

Page 110: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 14

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

1 Pemb. Pagar SMA 2 Wangi-Wangi 2008 CV SUKMA JAYA 163.487.000,00 8.174.350,00 8.174.349,00

2 Pemb. Gedung TK/Play Group Kec. Wangi-Wangi Selatan 2008 CV AKMALS JAYA 99.280.000,00 4.964.000,00 4.964.000,00

3 Rehabilitasi 4 RKB SMPN. 1 Binongko 2010 CV DWI PUTRI UTAMA 323.286.700,00 307.122.370,00 16.164.330,00

29.302.679,00

1 Pembangunan Poskesdes Padakuru 2008 CV SINAR SOPAI 162.628.000,00 8.131.400,00 8.131.400,00

2 Pembangunan Poskesdes Topanuanda 2008 CV ARITA 162.432.000,00 8.121.600,00 8.121.600,00

3 Pekerjaan Peningkatan dan Perbaikan perumahan bidan

Puskesmas Wangi-Wangi selatan Dinas Kesehatan

Kab.Wakatobi

2011 CV NITA SARI

NO:08/PPBJ/DINKES/201

1 TGL 7 JUNI 2011

49.760.000,00 47.272.000,00 2.488.000,00

49.760.000,00 47.272.000,00 18.741.000,00

1 Penyelesaian gedung administrasi (pemasangan lantai keramik) 2008 CV ADJI PUTRA 81.000.000,00 4.050.000,00 4.049.999,00

2 Pengadaan Konstruksi Sumur Gali Paket (A) 2009 CV ARNES PRATAMA 29.500.000,00 1.475.000,00 1.475.000,00

3 Pengadaan Konstruksi Sumur Gali Paket (B) 2009 CV MEGA KARYA UTAMA 29.500.000,00 1.475.000,00 1.475.000,00

6.999.999,00

1 Pembangunan Rabat Beton Desa Timu dan Dete Tomia Timur 2008 CV NURKAM JAYA 161.185.000,00 29.013.300,00 29.013.299,00

2 Pengerasan Jalan Tee Endapo DPRD 2009 PT BAKTI NUSANTARA

MAKMUR

1.194.930.000,00 59.746.500,00 59.746.500,00

3 Pembangunan Jalan Rabat Beton pasar Sentral Wangsel 2010 CV ABDI JAYA 399.680.000,00 379.696.000,00 19.984.000,00

4 Pembangunan Rabat Beton Kel. Wandoka Utara 2010 CV AWAN MOTOR 47.970.000,00 45.571.500,00 2.398.500,00

5 Pekerjaan Jalan Talud horuo 2011 CV JAYA LAUT NO:001.a/KONT-PL/PPK-

BM/DPUPE/WKTB/VI/201

1 TGL 21 JUNI 2011

109.794.000,00 104.304.298,00 5.489.702,00

6 Pekerjaan Talud JALAN TAMPARA 2011 CV LINTAS PAMAI NO:001.b/KONT-PL/PPK-

BM/DPUPE/WKTB/VI/201

1 TGL 21 JUNI 2011

109.737.000,00 104.250.150,00 5.486.850,00

219.531.000,00 208.554.448,00 122.118.851,00

5 Dinas Tata Ruang,

Kebersihan, Pertamanan,

Pemakaman dan Pemadam

Kebakaran

1 Pengadaan Pos Penjagaan TPA 2008 CV MEDIA PRATAMA

WAKATOBI

49.750.000,00 2.487.500,00 2.487.500,00

2.487.500,00

1 Rehabilitasi Benteng Perahu tersebar di Binongko 2008 CV LAILATUL QADAR 285.235.700,00 14.261.785,00 14.261.785,00

2 Pengadaan Pagar Pengaman Jln . Patua - Wakomba 2008 UD ENIS 101.707.000,00 5.085.350,00 5.085.351,00

3 Pengadaan Pagar Pengaman Onemay - Patua 2008 CV USAHA BERSAMA 135.370.000,00 6.768.500,00 6.768.501,00

4 Pembangunan Pagar Terminal 2008 CV CIPTA MANDIRI 93.949.000,00 4.697.450,00 4.697.450,00

5 Pendalaman alur Mantigola 2008 CV MEDIA PRATAMA

WAKATOBI

46.950.000,00 2.347.500,00 2.347.500,00

6 Pengadaan tanda masuk dan Rambu - Rambu di Dermaga

Mola

2011 CV AL HAJAR NO:03/SKP/PPK-

HUBLA/DISHUB-

KOMINFO/VII/2011 TGL

25 JULI 2011

25.000.000,00 23.750.000,00 1.250.000,00

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Daftar Hutang Retensi Per 31 Desember 2012

Nama Pekerjaan

3

1 Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olah Raga

J U M L A H

2 Dinas Kesehatan

J U M L A H

3 Rumah Sakit Umum Daerah

J U M L A H

4 Dinas Pekerjaan Umum,

Pertambangan dan Energi

J U M L A H

J U M L A H

6 Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi

Lampiran 14, Hal 1 dari 18

Page 111: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

25.000.000,00 23.750.000,00 34.410.587,00

7 Badan Lingkungan Hidup 1 Pekerjaan Pengadaan Sumur Resapan Lingkungan Hidup 2011 CV LIANA NO:05/KONT-

BLH/PSR/IV/2011 TGL 22

APRIL 2011

100.000.000,00 95.000.001,00 4.999.999,00

100.000.000,00 95.000.001,00 4.999.999,00

1 Pusat Pesanggrahan Budaya 2008 CV BAYU PERSADA 303.630.000,00 15.181.500,00 15.181.500,00

2 Perkerjaan Pembangunan Gapura Benteng Liya 2011 CV SUKA MAI NO:04/SPK-

PPK/DISBUDPAR/GLB/ IV

/ 2011 TGL 16 APRIL 2011

39.600.000,00 37.620.000,00 1.980.000,00

3 Pekerj. Pemb. Gapuara benteng Palea 2011 CV ANUGRAH CAHAYA

TIMUR

NO:02/SPK-

PPK/DISBUDPAR/PGBP/

V/2011 TGL 2 MEI 2011

39.551.000,00 37.573.450,00 1.977.550,00

79.151.000,00 75.193.450,00 19.139.050,00

1 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Wangi-Wangi 2009 CV SINAR AYU 26.100.000,00 1.305.000,00 1.210.000,00

2 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Wangi-Wangi Selatan 2009 CV MITRA PALAWA 26.250.000,00 1.312.500,00 1.312.500,00

3 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Kaledupa 2009 CV ADI TAMA 26.100.000,00 1.305.000,00 1.191.000,00

4 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Kaledupa Selatan 2009 CV NGAJI RAJA SAKTI 26.100.000,00 1.305.000,00 1.210.000,00

5 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Tomia 2009 CV TOMAY ANUGRAH

PERKASA

26.100.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00

6 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Tomia Timur 2009 CV ONI INDRA JAYA 26.100.000,00 1.305.000,00 1.210.000,00

7 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Binongko 2009 CV BITOKAWA PERDANA 26.100.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00

8 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Togo Binongko 2009 KOPERASI SETIA

KARANG LESTARI

26.150.000,00 1.307.500,00 1.355.000,00

10.098.500,00

1 Pekerjaan Pengadaan Komntruksi / Pembelian Gedung

Gudang

2011 CV UNTUNG JAYA

WANCI PRATAM

NO:000/KONT/PK/BAG.

UMUM VI / 2011 TGL 24

JUNI 2011

264.534.000,00 251.307.300,00 13.226.700,00

2 Pekerjaan Pemeliharaan kantor bupati 2011 CV ONI INDRA JAYA

NO:005/KONT/PPK/BAGU

MUM/SETDA/VI/2011 TGL

24 JUNI 2011

199.570.000,00 189.591.500,00 9.978.500,00

3 Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas 2011 CV MULTIPOLAR INTI

SULTRA

NO:024/UMUM-

SETDA/SPK/V/2011 TGL

18 MEI 2011

99.700.000,00 94.715.000,00 4.985.000,00

563.804.000,00 535.613.800,00 28.190.200,00

1 Pembangunan Jalan Usaha Tani Binongko 2008 CV Putra Bangsa 177.851.000,00 8.892.550,00 8.892.551,00

2 Pembangunan Jalan Usaha Tani Togo Binongko 2008 CV Catur Putra Sarana 177.200.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00

3 Pembangunan BAK Desa Maleko Kec. Wangi-Wangi 2008 CV ILHAM JAYA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00

4 Pembangunan BAK Desa Posalu Kec. Wangi-Wangi 2008 CV ABDI JAYA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00

5 Pembangunan BAK Desa Wailumu Kec. Wangi-Wangi 2008 CV BERKAT MANDIRI 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00

6 Pembangunan BAK Desa Wungka Kec.Wangi2 Selatan 2008 CV PUTRA LIPU 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00

7 Pembangunan BAK Desa Ollo Kec. Kaledupa 2008 CV CHARISMA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00

8 Pembangunan BAK Kel. Ambeua Kec. Kaledupa 2008 CV BUANA SULTRA

MANDIRI

42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00

9 Pembangunan BAK Desa Lentea Kec.Kaledupa Selatan 2008 CV KARYA MOLAGINA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00

J U M L A H

J U M L A H

8 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

J U M L A H

9 Badan Kesbang, Politik dan

Linmas

J U M L A H

10 Sekretariat Daerah

J U M L A H

Dinas Pertanian, Kehutanan,

Perkebunan dan Peternakan

11

Lampiran 14, Hal 2 dari 18

Page 112: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

10 Pembangunan BAK Desa Sandi Kec.Kaledupa Selatan 2008 CV RAHMAT MUJUR 42.500.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00

11 Pembangunan BAK Desa Langge Kec.Kaledupa Selatan 2008 CV LENTEA RAYA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00

12 Pembangunan BAK Desa Waitii Kec. Tomia 2008 CV CALSIO 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00

13 Pembangunan BAK Kel, Popalia Kec. Togo Binongko 2008 CV FUNGKA GROUP 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00

14 Pembangunan BAK Kel. Sowa Kec. Togo Binongko 2008 CV ERA MAS 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00

15 Pembangunan BAK Desa Oihu Kec. Togo Binongko 2008 CV MITRA PALAWA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00

16 Pembangunan BAK Desa Waloindi Kec. Togo Binongko 2008 CV KARYA MOLAGINA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00

17 Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Wangi2 Selatan 2008 CV PUTRA BANGSA 29.400.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00

18 Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Kaledupa 2008 CV SUMBER WOLIO

NUSANTARA

29.400.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00

19 Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Kaledupa Selatan 2008 CV ADIWANGSA 29.400.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00

20 Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Binongko 2008 CV SINAR WOLIO INDAH 29.400.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00

21 Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Togo Binongko 2008 CV GULAMASSIOKATA 29.400.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00

22 Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wangi-Wangi 2009 CV Kramat Jaya 216.497.000,00 10.824.850,00 10.824.851,00

23 Pembangunan Embung BAK Kec. Wangi2 Selatan 2009 CV Mega Karya Utama 35.323.000,00 1.766.150,00 1.766.149,00

24 Pembangunan Embung BAK Paket 2Kec. Wangi2 Selatan 2009 CV Lange Lange 35.323.000,00 1.766.150,00 1.765.251,00

25 Pembangunan Embung BAK Kec. Kaledupa 2009 CV Sukma Jaya 35.324.000,00 1.766.200,00 1.765.251,00

26 Pembangunan Embung BAK Kec. Kaledupa Selatan 2009 CV Sinar Wolio Indah 35.324.000,00 1.766.200,00 1.766.199,00

27 Pembangunan Embung BAK Kec. Binongko 2009 CV Mega Karya Utama 35.326.000,00 1.766.300,00 1.766.300,00

28 Pembangunan Embung BAK Kec. Togo Binongko 2009 CV Lange Lange 35.326.000,00 1.766.300,00 1.767.198,00

29 Pengadaan Kandang Ayam 2010 CV PASIR DALAM 32.950.000,00 31.302.499,00 1.647.501,00

30 Pengadaan kandang Ayam 2010 CV SEJATI 32.950.000,00 31.302.499,00 1.647.501,00

31 Pembangunan jalan usaha Tani Binongko kel . Rukuwa

Kec. Binongko

2011 CV DWI PANCA MULIA NO:520/34/SPK/PPK-

DAK/V/2011 TGL 24 MEI

2011

228.055.000,00 216.652.250,00 11.402.750,00

32 Pekerjaan Pembangunan Kandang Ayam 2011 CV CITRA LANDEU NO:522/22?SPK/DAU-

TERNAK/PKPP/VII/2011

TGL 27 JULI 2011

74.820.000,00 71.079.000,00 3.741.000,00

33 Pembangunan Pos Jaga Paket 2 2011 CV CITRA LANDEU NO:522/47/SPK/DAK-

HUT/PKPP/VII/2011 TGL

27 JULI 2011

38.500.000,00 36.575.000,00 1.925.000,00

341.375.000,00 324.306.250,00 96.637.492,00

1 Pengadaan Tower/Bak Penampung Air 2009 CV VIQA PERSADA 77.000.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00

2 Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Lingkup Dinas

Kelautan Dan Perikanan

2011 CV TINDOI RAYA NO:05/SPK-

PPK/DKP/VI/2011 TGL 25

JUNI 2011

39.900.000,00 37.905.000,00 1.995.000,00

3 Pekerjaan Pembangunan Kantor radio lingkungan DKP

(Coremap II)

2011 CV RIZKY FAMILY NO:199/PPK-COREMAP

II/WKTB/VIII/2011 TGL 2

AGUSTUS 2011

33.000.000,00 31.350.000,00 1.650.000,00

4 Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Tower radio lingkungan

DKP (Coremap II)

2011 CV TOPE JAYA NO:200/PPK-COREMAP

II/WKTB/VIII/2011 TGL 2

AGUSTUS 2011

25.000.000,00 23.750.000,00 1.250.000,00

97.900.000,00 93.005.000,00 8.745.000,00

381.870.857,00

J U M L A H

12 Dinas Kelautan dan

Perikanan

J U M L A H

T O T A L R E T E N S I s/d 2011

Lampiran 14, Hal 3 dari 18

Page 113: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

DINAS PENDIDIKAN

NASIONAL, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

1 Pembangunan Gudang Penyimpanan Alat Kesenian 2012 CV ATUL MEGA JAYA NO:001.c/KONT/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/VII/2012 T GL 18 JULI

2012

200.700.000,00 190.665.000,00 10.035.000,00

2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Sarana Dan

Prasana Paud

2012 CV BANGUN CIPTA

GROUP

NO:001.1SPK/PPK/DIKNA

S/WKTB/IX/2012 TGL 25

SEPTEMBER 2012

173.900.000,00 165.205.000,00 8.695.000,00

3 Pemb. TK Pada Raya Makmur 2012 CV DESY KHARISMA

MANDIRI

NO:001.w/SPK-PL/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/X/TGL 5 OKTOBER

2012

44.000.000,00 41.800.000,00 2.200.000,00

4 Pemb. TK Kartini 2012 CV WEAMBEA MALE NO:001.T/SPK-PL/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/X/TGL 5 OKTOBER

2012

39.000.000,00 37.050.000,00 1.950.000,00

5 Pembangunan TK Buranga 2012 CV KARUNIA SARANA

RIMBA

NO:001.P/SPK/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/X/2012 TGL 5

OKTOBER 2012

44.000.000,00 41.800.000,00 2.200.000,00

6 Pembangunan TK Tongano Barat 2012 CV KARUNIA SARANA

RIMBA

NO:001.q/SPK/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/X/2012 TGL 5

OKTOBER 2012

44.000.000,00 41.800.000,00 2.200.000,00

7 Pekerj. Pembangunan Pagar Paud terpadu numana 2012 CV PERMATA DEWI 80.000.000,00 76.000.000,00 4.000.000,00

8 Pembangunan UPTD Diknaspora Kec. Wangi-Wangi 2012 CV PASIR DALAM NO:001.a/KONT/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/VI/2012 TGL 18 JULI

2012

126.262.000,00 119.948.899,00 6.313.101,00

9 Pekerj. Pemb. UPTD Diknaspora Kec. Wangsel 2012 CV SAPUTRA GROUP NO:001.J/KONT/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/VII/2012

144.878.000,00 137.634.100,00 7.243.900,00

10 Pekerjaan Pembangunan UPTD Diknaspora Kec. Kalsel 2012 CV ATUL MEGA JAYA NO:001.d/KONT/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/VII/2012 TGL 18 JULI

2012

146.000.000,00 138.700.000,00 7.300.000,00

11 Pekerj. Pembangunan UPTD Diknaspora Kec. Tomia Timur 2012 CV DESY KHARISMA

MANDIRI

NO:001.g/KONT/PPK-

DAU/DIKNSPORA/WKTB/

VII/2012

143.161.000,00 136.002.950,00 7.158.050,00

12 Pekerj. Pembangunan Laboratorium Kumputer SMAN I

Kaledupa

2012 CV IWAN BERSAMA NO:001.e/KONT/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/VII/2012 TGL 18 JULI

2012

228.462.000,00 217.038.900,00 11.423.100,00

13 Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA SMKN I

WANGI-WANGI

2012 CV ADJI PUTRA NO:001.K/KONT/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/VIII/2012 TGL 27

AGUSTUS 2012

229.294.000,00 217.829.300,00 11.464.700,00

1

Lampiran 14, Hal 4 dari 18

Page 114: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

14 Pembangunan 3 RKB SMAN 2 Tomia 2012 CV CITRA LANDEU NO:001.h/KONT/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/VII/2012 TGL 18 JULI

2012

571.000.000,00 542.450.000,00 28.550.000,00

15 Pekerj. Pemabangunan 3 RKB SMAN 4 Binongko 2012 CV DWI PANCA MULYA NO:003/E-

PROC/KONT/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/VII/2012 TGL 14 JULI

2012

526.208.000,00 499.897.600,00 26.310.400,00

16 Pembangunan 3 RKB SMAN 3 Binongko 2012 CV ANUGERAH CAHAYA

TIMUR

NO:002/E-

PROC/KONT/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/VII/2012

571.240.000,00 542.678.000,00 28.562.000,00

17 Pemb. RKB SMAN Lentea 2012 CV ADI TAMA No:001.i/KONT/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/VII/2012 TGL 18 JULI

2012

363.430.000,00 345.258.500,00 18.171.500,00

18 Pekerj. Pembangunan Rumah pintar Bajo Cendikia 2012 CV DWI CAHYA NO:001.V/SPK-PL/PPK-

DAU/DIKNASPORA/WKT

B/XI/2012 TGL 5

OKTOBER 2012

199.990.000,00 189.990.500,00 9.999.500,00

19 Pembangunan Lapangan Tenis DPRD 2012 CV Permata Dewi 180.500.000,00 171.475.000,00 9.025.000,00

20 Pekerj. Pembangunan Lapangan Sepak bola Oihu 2012 CV DWI PANCA MULYA NO:001.X/SPK-PL/PPK-

DAU/DIKNSPORA/WKTB/

/X/2012 TGL 5 OKTOBER

2012

50.000.000,00 47.500.000,00 2.500.000,00

21 Pengawasan Pembangunan Gedung SMA 2012 CV 40.900.000,00 - 40.900.000,00

22 Pengawasan Pembangunan Gedung alat Kesenian 2012 8.000.000,00 - 8.000.000,00

23 Pengawasan Pembangunan gedung Laboratorium

SMA/SMK

2012 10.000.000,00 - 10.000.000,00

24 Pengawasan Pembangunan gedungSMA lentea 2012 12.600.000,00 - 12.600.000,00

25 Perencanaan Pembangunan TK 2012 8.000.000,00 - 8.000.000,00

- 4.185.525.000,00 3.900.723.749,00 284.801.251,00

2 SMAN 1 WANGI-WANGI 1 Pekerjaan Pembangunan Pagar SMAN I Wangi-Wangi 2012 CV CITRA LANDEU NO:01/SPK-

PL/PPK/APBD-

P/WKTB/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

74.980.000,00 71.231.000,00 3.749.000,00

- 74.980.000,00 - 3.749.000,00

3 SMAN 1 TOMIA 1 Pekerjaan Pembangunan Pagar SMAN 1 TOMIA 2012 CV ALIF PRATAMA NO:01/SPK-

PL/PPK/APBD-

P/WKTB/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

74.900.000,00 71.155.000,00 3.745.000,00

- - - 3.745.000,00

4 DINAS KESEHATAN 1 Pekerjaan Pemasangan Tegel dan Rabat Puskesmas

Waituno

2012 CV SUKA MAI NO:001.c/SPK-PL/PPK-

DINKES/VII/2012 TGL 16

JULI 2012

60.000.000,00 57.000.000,00 3.000.000,00

2 Pekerjaan Pemasangan Plafond Puskesmas Waituno 2012 CV SUKA MAI NO:001.b/SPK-PL/PPK-

DINKES/VII/2012 TGL 16

JULI 2012

60.000.000,00 57.000.000,00 3.000.000,00

J U M L A H

J U M L A H

J U M L A H

Lampiran 14, Hal 5 dari 18

Page 115: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

3 Pekerjaan Pembangunan Rumah Dina s Perawat

Puskesmas Tomia

2012 CV BANGKIT JAYA

PRATAMA

NO:30/SPK/PPK-

DINKES/VIII/2012 TGL 28

AGUSTUS 2012

388.000.000,00 368.600.000,00 19.400.000,00

4 Pekerj. Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas

Kaledupa

2012 CV ERA MANDIRI ABADI NO:27/SPK/PPK-

DINKES/VIII/2012 TGL 28

AGUSTUS 2012

300.000.000,00 284.999.999,00 15.000.001,00

5 Pekerj. Pembangunan Ruang Inap Puskesmas Kaledupa 2012 CV MIRANTI GROUP NO:06/SPK/PPK-

DINKES/VIII/2012 TGL 28

AGUSTUS 2012

287.450.000,00 273.077.500,00 14.372.500,00

6 Pekerj. Pemb. Gedung Poned Puskesmas Waitii 2012 CV LANGA-LANGE NO:15/SPK/PPK-

DINKES/VIII/2012 TGL 28

AGUSTUS 2012

125.000.000,00 82.187.500,00 42.812.500,00

7 Pekerjaan Pembangunan Gedung Poned Puskesmas

Buranga

2012 CV ABAD JAYA NO:09SPK/PPK-

DINKES/VIII/2012 TGL 28

AGUSTUS 2012

126.700.000,00 120.364.999,00 6.335.001,00

8 Pembangunan Ruang Rawat inap Puskesmas waetuno 2012 CV AL HAJAR NO:21/SPK/PPK-

DINKES/VIII/2012 TGL 28

AGUSTUS 2012

276.100.000,00 262.295.000,00 13.805.000,00

9 Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Binongko 2012 CV BITOKAWA PERDANA NO:24/SPK/PPK-

DINKES/VIII/2012 TGL 28

AGUSTUS 2012

295.900.000,00 281.105.000,00 14.795.000,00

10 Pekerj. Pembangunan Pagar Puskesmas Usuku 2012 CV MAWAR TONGANO 001.a/SPK-PL/PPK-

DINKES/VII/2012

70.000.000,00 66.500.000,00 3.500.000,00

- 1.989.150.000,00 1.853.129.998,00 136.020.002,00

1 Pekerjaan Pembangunann Gedung Ok RSUD 2012 CV LESA'A KARYA OK.t16/PPK-

RSUD/dok/7/2012

720.565.000,00 684.536.750,00 36.028.250,00

2 Pembangunan Gedung PONEK 2012 CV CITRA LANDEU Ps.t18/PPK-

RSUD/dok/7/2012 TGL 18

JULI 2012

1.396.100.000,00 1.326.295.000,00 69.805.000,00

3 Pekerj. Penyelesaian Selaras Penghubung RSUD 2012 CV KAMPA JAYA NO:Ps.T13/PPK-

RSUD/dok/7/2012 TGL 13

JULI 2012

138.626.000,00 131.694.699,00 6.931.301,00

4 Pekerj. Pembangunan Selaras Penghubung RSUD 2012 CV WAMBEA MALE NO:12/SPK/PPK-

RSUD/IX/2012 TGL 7

SEPTEMBER 2012

54.880.000,00 52.136.000,00 2.744.000,00

- 2.310.171.000,00 2.194.662.449,00 115.508.551,00

6 DINAS PEKERJAAN UMUM,

PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

1 Pekerj. Pemb. Gedung Gudang Kantor 2012 CV DUNDU JAYA NO:001.I/KONT/DPUPE-

SRT/WKTB/VIII/2012 TGL

28 AGUSTUS 2012

139.800.000,00 132.810.000,00 6.990.000,00

2 Perencanaan Gedung Gudang Kantor 2012 3.500.000,00 3.500.000,00

3 Pengawasan Gedung Gudang Kantor 2012 2.800.000,00 2.800.000,00

4 Pembangunan MCK Ibukota Kab. Wakatobi 2012 CV SUMBER LOGAM

RAYA

001.o/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/WKTB/VII/201

2

49.670.000,00 47.186.500,00 2.483.500,00

5 Perencenaan Pembangunan MCK Ibukota Kab. Wakatobi 2012 2.250.000,00

6 PengawasanPembangunan MCK Ibukota Kab. Wakatobi 2012 2.000.000,00

J U M L A H

5 RSUD

J U M L A H

Lampiran 14, Hal 6 dari 18

Page 116: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

7 Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan jalan bente-Kampowoou 2012 CV NITA SARI

NO:620/621.3/600/BM/15/

2012 TGL 2 AGUSTUS

2012

1.566.346.000,00 1.488.028.698,00 78.317.302,00

8 Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan jalan bente-Kapowoou 2012 CV LESA'A KARYA

NO:620/621.3/600/BM/35/

2012 TGL 26

NEOVEMBER 2012

317.128.000,00 301.271.599,00 15.856.401,00

9 Pekerj. Pengaspalan Jalan Wandoka-Nua 2012 PT MITRA KARYA

SULTRA

NO:620/621.3/600/BM/16/

2012 TGL 2 Agustus 2012

2.745.432.000,00 2.608.160.401,00 137.271.599,00

10 Pekerj. Pengaspalan Jalan Kahianga-Usuku 2012 PT TUNAS HARAPAN

LAKINA WOLIO

NO:620/621.3/600/BM/22/

2012 TGL 2 Agustus 2012

3.478.500.000,00 3.304.574.998,00 173.925.002,00

11 Pekerjaan Jalan Poros Pangulubelo-numanaa 2012 CV SINAR TIMU

NO:620/621.3/600/BM/08/

2012 TGL 2 Agustus 2012

974.400.000,00 925.680.000,00 48.720.000,00

12 Pekerjaan Pengaspalan Pelebaran jalan Waha-Longa 2012 CV ANUGERAH CAHAYA

TIMUR

NO:620/621.3/600/BM/09/

2012 TGL 2 AGUSTUS

2012

399.999.000,00 379.999.050,00 19.999.950,00

13 Pekerjaan Lanjutan Pengerasan Jalan-Waha (Antapia-

Waha) Salawalanda

2012 CV ALYA PRATAMA

NO:620/621.3/600/BM/10/

2012 TGL 2 Agustus 2012

678.400.000,00 644.480.000,00 33.920.000,00

14 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Liya-Togo 2012 CV, ABDI JAYA

NO:620/621.3/600/BM/11/

2012 TGL 2 AGUSTUS

2012

976.200.000,00 927.389.999,00 48.810.001,00

15 Pekerj. Lanjutan Pengaspalan jalan Poros Waha_Longa 2012 CV ALYA PRATAMA

NO:620/621.3/600/BM/36/

2012 TGL 26 NOVEMBER

2012

249.850.000,00 237.357.500,00 12.492.500,00

16 Pengaspalan Jalan Wandoka-polres-pada Ue 2012 CV JALARAMBANG

PERKASA

NO:620/621.3/600/BM/12/

2012 TGL 2 Agustus 2012

659.975.000,00 626.976.250,00 32.998.750,00

17 Pekerj. Peningkatan Jlan Pertamina-Kantor Camat wangsel-

RSUD

2012 CV PRATAMA WISESHA

NO:620/621.3/600/BM/13/

2012 TGL 2 Agustus 2012

1.962.900.000,00 1.864.755.000,00 98.145.000,00

18 Pekerj. Pengaspalan Jalan Ambeua-Sombano 2012 CV DWI CAHYA

NO:620/621.3/600/BM/18/

2012 TGL 2 Agustus 2012

1.995.300.000,00 1.895.535.000,00 99.765.000,00

Lampiran 14, Hal 7 dari 18

Page 117: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

19 Pekerj. Pengaspalan Jalan Onemai- Wali 2012 CV DWI CAHYA

NO:620/621.3/600/BM/21/

2012 TGL 2 Agustus 2012

1.324.600.000,00 1.258.370.000,00 66.230.000,00

20 Pekerj. Pengaspalan jalan Waha-Usuku 2012 CV ASHIL MANDIRI

PERKASA

NO:620/621.3/600/BM/20/

2012 TGL 2 Agustus 2012

998.200.000,00 948.290.000,00 49.910.000,00

21 Pekerj. Lanjutan Jalan Poros Waha-Usuku 2012 CV ASHIL MANDIRI

PERKASA

NO:620/621.3/600/BM/37/

2012 TGL 26 NOVEMBER

2012

1.799.300.000,00 1.709.335.000,00 89.965.000,00

22 Pekerj.Pengaspalan Jlan Air Kontamale-Teekosapi/Ogu 2012 CV TIGA UTAMA

NO:620/621.3/600/BM/201

2 TGL 2 Agustus 2012

406.290.000,00 385.975.499,00 20.314.501,00

23 Pekerjaan Pembukaan Pengerasan Jalan Perkampungan

Onemay-SMAN 1 TOMIA

2012 CV NAKIB INTAN

PERTAMA

NO:620/621.3/600/BM/29/

2012 TGL 30 AGUSTUS

2012

141.490.000,00 134.415.500,00 7.074.500,00

24 Peningkatan / Pengaspalan Jalan Rukuwa-Taipabu 2012 CV ASHIL MANDIRI

PERKASA

NO:620/621.3/600/BM/23/

2012 TGL 2 Agustus 2012

1.348.100.000,00 1.280.695.001,00 67.404.999,00

25 Pengaspalan Jalan Poros Popalia-Hakka 2012 CV WOLIO JAYA ABADI

NO:620/621.3/600/BM/24/

2012 TGL 2 Agustus 2012

1.495.000.000,00 1.420.250.001,00 74.749.999,00

26 Pekerj. Pembukaan jalan Baru SMPN 3 Binongko-

Lapangan Bola Volli

2012 CV WOLIO JAYA ABADI

NO:620/621.3/600/BM/25/

2012 TGL 2 AGUSTUS

2012

637.000.000,00 605.150.000,00 31.850.000,00

27 Pekerj. Pelebaran Jembatan Irlan Palahidu 2012 CV CITRA BARU

NO:620/621.3/600/BM/30/

2012 TGL 30 AGUSTUS

2012

149.200.000,00 141.740.000,00 7.460.000,00

28 Pekerjaan Lanjutan Pelebaran jalan bente-Kampowoou 2012 CV SINAR AYU

NO:620/621.3/600/BM/39/

2012 TGL 29 NOVEMBER

2012

194.800.000,00 185.060.000,00 9.740.000,00

29 Pekerj. Lanjutan Jalan Wandoka -Nua 2012 CV AGNES

NO:620/621.3/600/BM/38/

2012 TGL 26 NOVEMBER

2012

572.500.000,00 543.875.000,00 28.625.000,00

30 Pekerj. Pengaspalan Jalan Padakuru-Melaione (segmen II) 2012 CV WOLIO JAYA ABADI

NO:600/621/600/BM/05/20

12 TGL 20 JUNI 2012

DAN DPA TA 2012

425.500.000,00 404.225.000,00 21.275.000,00

Lampiran 14, Hal 8 dari 18

Page 118: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

31 Pekerj. Pengaspalan Jalan Padakuru-Melaione (segmen

III)

2012 CV TIGA UTAMA

NO:600/621.3/600/BM/06/

2012 TGL 20 JUNI 2012

DAN DPA TA 2012

1.139.800.000,00 1.082.809.999,00 56.990.001,00

32 Pembangunan Rabat jalan Desa Padaraya (Lanjutan

RabatPoskesdes Padaraya)

2012 CV ATUL MEGA RAYA NO:001.c/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/VII/2012 TGL

20 JULI 2012

99.700.000,00 94.715.000,00 4.985.000,00

33 Pekerj. Pembangunan Rabat jalan Waitii- tadu 2012 CV ARNES PRATAMA

MANDIRI

NO:001.C/KONT-

PUK/PPK-

CK/DPUPE/WKTB/VII/201

2 31 juli 2012

148.970.000,00 141.521.500,00 7.448.500,00

34 Pemabangunan Rabat Jaklan Desa Wungka Tersebar 2012 CV LENI JAYA NO:001.d/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/VII/2012 TGL

20 JULI 2012

68.890.000,00 65.445.500,00 3.444.500,00

35 Pekerj. Pembangunan Rabat Jalan Desa Wandoka-

Wandoka Selatan

2012 CV SUKA MAI 001.D/KONT-PUK/PPK-

CK/DPUPE/WKTB/VII/201

2

147.897.000,00 140.502.150,00 7.394.850,00

36 Pemb. Rabat Jalan Desa Liya Bahari Indah 2012 CV LIANA NO:001.a/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/VII/2012 DAN

DPA T.A 2012

49.890.000,00 47.395.500,00 2.494.500,00

37 Pembangunan Rabat jalan Desa Kulati 2012 CV NUKKO RAYA NO:001.I/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/VII/2012 DAN

DPA T.A 2012

89.900.000,00 85.405.000,00 4.495.000,00

38 Lanjutan Pembangunan Rabat Jalan Kesumber Mata Air

Pajam

2012 CV AKBAR JAYA NO:03.f/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBD-

P/WKTB/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

49.800.000,00 47.310.000,00 2.490.000,00

39 Pekerj. Pembangunan Rabat Jalan Kec. Togo Binongko

Tersebar

2012 CV ONI INDRA JAYA NO:001.j/SPK-

CK/DPUPE/WKTB/VII/201

2

89.600.000,00 85.119.999,00 4.480.001,00

40 Pembangunan Rabat Jalan Kesumber Mata Air Pajam 2012 CV AKBAR JAYA NO:01.k/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBD-

P/WKTB/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

89.900.000,00 85.405.000,00 4.495.000,00

41 Pemabangunan Rabat Jalan SDN 2 Wanci 2012 CV BONEATIRO JAYA NO:001.d/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/VII/2012 TGL

20 JULI 2012

64.650.000,00 61.417.500,00 3.232.500,00

42 Pembangunan Rabat jalan Menuju Sumur Pantai Desa

Tiroua

2012 CV JAYA LAUT NO:012/KONT/PPK-

CK/DPUPE/WKTB/IX/2012

TGL 10 SEPTEMBER

2012

146.940.000,00 139.593.000,00 7.347.000,00

43 Pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Desa Numana 2012 CV AL HAJAR NO:001.b/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/WKTB/VII/201

2 TGL 20 JULI 2012 DAN

DPA TA 2012

74.850.000,00 71.107.500,00 3.742.500,00

44 Pekerj. Pembangunan Rabat jalan Benteng Patua Desa

Patua II

2012 CV UJUNG TIMUR NO:001.A/KONT-

PUK/PPK-

CK/DPUPE/WKTB/VII/201

2 DAN DPA TA.2012

340.400.000,00 323.379.999,00 17.020.001,00

Lampiran 14, Hal 9 dari 18

Page 119: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

45 Perencanaan Pemb. Rabat Jalan Benteng Patua II 2012 CV WAHANA CIPTA

KONSULTAN

001.C/SPK/JK/PL/DPUPE-

CK/WKTB/III/2012, TGL

17 MARET 2012

13.616.000,00 13.616.000,00

46 Pengawasan Pemb. Rabat Jalan Benteng Patua II 2012 CV ATMA KONSULTAN O3.C/SPK/JK/PL/DPUPE-

CK/WKTB/VI/2012, TGL

16 JULI 2012

11.914.000,00 11.914.000,00

47 Pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Desa Lamanggau 2012 CV TOPE JAYA NO:001.B/KONT-

PUK/PPK-

CK/DPUPE/WKTB/VII/201

2 TGL 31 JULI 2012 DAN

DPA TA 2012

145.379.000,00 138.110.051,00 7.268.949,00

48 Pekerjaan Pembangunan Rabat jalan Antapia 2012 CV DUNDU JAYA NO:001.I/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/VII/2012 TGL

20 JULI 2012

49.810.000,00 47.319.500,00 2.490.500,00

49 Pekerj. Pembangunan Rabat jalan Lorong JSM Mandati 2012 CV WAEERO-ERO NO:003.B/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBD-

P/WKTB/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

49.850.000,00 47.357.500,00 2.492.500,00

50 Pekerjaaan Pemb. Rabat Lorong Sombara Mandati III 2012 CV MAWAR TONGANO NO:003/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBD-

P/WKTB/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

49.899.998,95 47.404.999,00 2.494.999,95

51 Pekerj. Pembangunan Rabat jalan Numana 2012 CV KARUNIA SARANA

RIMBA

NO:003.c/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBD-

P/WKTB/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

49.800.000,00 47.310.000,00 2.490.000,00

52 Pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Kec. Kaledupa 2012 CV NASWA SARANA JAYA NO:003.d/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBD-

P/WKTB/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

49.900.000,00 47.404.999,00 2.495.001,00

53 Pekerj. Pemb. Rabat Kec. Togo Binongko 2012 CV WAMBEA MALE NO:001.J/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBD-

P/WKTB/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

49.900.000,00 47.404.999,00 2.495.001,00

54 Pekerj. Pembangunan rabat Jalan Ling. Wasima 2012 CV TOMBINO PERKASA NO:03.k/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBD-

P/WKTB/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

49.980.000,00 47.480.999,00 2.499.001,00

55 Pemb. Rabat Jalan Desa Patua II 2012 CV ALIF PRATAMA 003.h/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBDP/WKT

B/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

89.900.000,00 85.405.000,00 4.495.000,00

56 Pemb. Rabat Jalan Enunu 2012 CN NUR CAHAYA 003.a/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBDP/WKT

B/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

89.900.000,00 85.405.000,00 4.495.000,00

Lampiran 14, Hal 10 dari 18

Page 120: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

57 Pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Desa DARAWA 2012 CV TOPE JAYA NO:03.g/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBD-

P/WKTB/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

69.800.000,00 66.310.000,00 3.490.000,00

58 Pekerj. Pemb. Rabat Jalan Pekuburan Umum di Usuku

Tom-Tim

2012 CV SUKA MAI NO:03.l/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBD-

P/WKTB/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

49.960.000,00 47.462.000,00 2.498.000,00

59 Pekerj. Rabat Jalan kel. Patipelong 2012 CV MITRA PALAWA NO:001h/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/WKTB/VII/201

2

74.870.000,00 71.126.499,00 3.743.501,00

60 Pekerj. Pemabangunan Kontruksi Talud toroho dan Mokora 2012 CV,. AKBAR JAYA

NO:620/621.3/600/BM/19/

2012 TGL 2 AGUSTUS

2012

74.900.000,00 71.155.000,00 3.745.000,00

61 Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Ibu kota

2012 CV DWI CAHYA

NO:620/621.3/600/BM/07/

2012 TGL 2 Agustus 2012

1.672.300.000,00 1.588.685.000,00 83.615.000,00

62 Pekerj. Pemb. Drainase Waelumu 2012 CV NUR CAHAYA

NO:620/621.3/600/BM/17/

2012 TGL 10

SEPTEMBER 2012 DAN

DPA T.A 2012

91.000.000,00 86.450.000,00 4.550.000,00

63 Pekerj. Pengadaan Drainase Jalan Sandi 2012 CV BUNGA KIAMBANG NO:03.f/SPK-PL/PPK-

CK/DPUPE/APBD-

P/WKTB/XI/2012 TGL 10

NOVEMBER 2012

49.900.000,00 47.404.999,00 2.495.001,00

64 Perencanaan Konstruksi Drainase Jalan Sandi - Jamaraka 2012 CV ALIEF DESIGN

CONSULTAN

O5.A/SPK/JK-RBT/PL-

CK/APBD-P/DPUPE

/X/2012, TGL 15

OKTOBER 2012

2.250.000,00 2.250.000,00

65 Pengawasan Konstruksi Drainase Jalan Sandi - Jamaraka 2012 CV ALIEF DESIGN

CONSULTAN

O8.A/SPK/JK-RBT/PL-

CK/APBD-P/DPUPE

/X/2012, TGL 15

OKTOBER 2012

2.000.000,00 2.000.000,00

66 Pekerjaan Pemagaran Mata Air Haka 2012 CV FAJAR GROUP NO:02/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/WKTB/IX/2012

TGL 20 SEPTEMBER

2012 DAN DPA T.A 2012

74.900.000,00 71.155.000,00 3.745.000,00

67 Perencanaan Pemagaran Mata Air Haka 2012 CV WAHANA CIPTA

KONSULTAN

NO:001.d/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/VII/2012 TGL

17 Maret 2012

3.375.000,00 3.375.000,00

68 Pengawasan Pemagaran Mata Air Haka 2012 CV ARTMA CONSULTAN NO:03.d/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/VII/2012 TGL

20 JULI 2012

3.000.000,00 3.000.000,00

69 Pekerjaan Pembangunan Kanal Ling. Topa Wanci 2012 CV NITA SARI NO:001.c/SPK-PLG/PPK-

CK/DPUPE/VII/2012 TGL

20 JULI 2012

69.600.000,00 66.120.000,00 3.480.000,00

Lampiran 14, Hal 11 dari 18

Page 121: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

70 Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Kanal Ling. Topa

Wanci

2012 CV WAHANA CIPTA

KONSULTAN

NO:001.a/SPK/jk/Pl/DPUP

E/III/2012 TGL 17 Maret

2012

3.150.000,00 3.150.000,00

71 Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kanal Ling. Topa

Wanci

2012 CV ARTMA CONSULTAN

NO:03.a/SPK/jk/Pl/DPUPE

/III/2012 TGL 17 Maret

2012

2.800.000,00 2.800.000,00

72 Pekerjaan Pemasangan Pipa 2012 CV PATUJU JAYA NO:011/KONT/PPK-

CK/DPUPE/WKTB/VIII/201

2

971.050.000,00 922.497.499,00 48.552.501,00

73 Peker. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Paket II 2012 CV CAHAYA SULTRA

BERSAMA

NO:011.a/KONT/PPK-

CK/DPUPE//WKTB/XI/201

2 TGL 27 NOVEMBER

2012

363.400.000,00 345.229.999,00 18.170.001,00

74 Pengadaan Lampu Hias Taman 2012 CV LINTAS PAMAI NO:001/SPK/PL/PPK-

PE/DPUPE/WKTB/IV/2012

74.860.000,00 71.117.000,00 3.743.000,00

75 Pekerj. Pengadaan Sumur Resapan 2012 CV ADJI PUTRA NO:02/KONT/PPK-

PERTAMBEN/DPU-

PE/WKTB/2012 TGL 18

JULI 2012 DAN DPA TA.

2012

299.000.000,00 284.050.000,00 14.950.000,00

76 Pekerj. Pengadaan Lampu jalan listrik tenaga Surya 2012 CV CAHAYA SULTRA

BERSAMA

NO:01/KONT/PPK-

PERTAMBEN/DPU-

PE/WKTB/VII/2012 TGL

18 JULI 2012

379.727.000,00 360.740.651,00 18.986.349,00

77 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Listrik Lampu Jalan 2012 CV CAHAYA SULTRA

BERSAMA

NO:03/KONT/PPK-

PERTAMBENG/DPUPE/W

KTB/VIII/2012 TGL 28

AGUSTUS 2012

397.800.000,00 378.210.001,00 19.589.999,00

- 8.456.177.998,95 7.993.669.342,00 1.736.077.660,95

71 Pengadaan Bangunan Pengelola Sampah

2012 CV TOPE JAYA

NO:01/KONT/PPK/BID-

KP/DTRKP3K/VII/2012 198.250.000,00 188.337.500,00 9.912.500,00

2 Pkerj. Pengadaan Tapal batas lokasi Pemakaman

2012

CV JAYA LAUT

NO:01.j/SPK/PPK/DIB-

KP/TRKP3K/VII/2012 TGL

30 JULI 2012 49.500.000,00 47.025.000,00

2.475.000,00

3 Pembangunan Taman Desa Sombu

2012

CV DUNDU JAYA

NO:01/SPK-PPK/KONT-

PEL/BID-

KP/DTRKP3K/IX/2012 86.610.000,00 82.279.500,00

4.330.500,00

4 Pekej. Pembangunan Taman Kelurahan Mandati III

2012

CV SUBUR JAYA ABADI

NO:01.k/SPK/PPK/KONT-

PEL/BID-

KP/DTRKP3K/WKTB/IX/2

012 TGL 20 SEPTEMBER

2012 50.000.000,00 47.500.000,00

2.500.000,00

5 Pekerj. Pembangunan Bangunan Hanggar Mobil Sampah

2012

CV NUR CAHAYA

NO:01.I/SPK/PPK/KONT-

PEL/DTRKP3K/WKTB/VII/

2012 TGL 13 JULI 2012 89.000.000,00 84.550.000,00

4.450.000,00

- 473.360.000,00 449.692.000,00 23.668.000,00

J U M L A H

J U M L A H

DINAS TATA RUANG,

KEBERSIHAN,

PERTAMANAN,

PEMAKAMAN, DAN

PEMADAM KEBAKARAN

Lampiran 14, Hal 12 dari 18

Page 122: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

8 1 Pekerj. Pengadaan papan nama Jalan 2012 CV KHARISMA JAYA NO:02/SPK//PPK-

OT/DISHUB-

KOMINFO/VIII/2012 TGL

26 AGUSTUS 2012

49.000.000,00 46.550.000,00 2.450.000,00

2 Pekerj. Pengadaan Rambu Jalan 2012 CV AGNES NO:01/SPK//PPK-

DT/DISHUB-

KOMINFO/VIII/2012 TGL

28 AGUSTUS 2012

39.400.000,00 37.430.000,00 1.970.000,00

3 Pembangunan Pagar Bandara 2012 CV ABDI JAYA

NO:004/KONT/DISHUBKO

MINFO-

BPU/WKTB/VIII/2012 TGL

8 AGUSTUS 2012

399.360.000,00 379.391.999,00 19.968.001,00

4 Pekerjaan Pembangunan tower Air Bandara 2012 CV BERKAT MANDIRI

NO:003/KONT/DISHUBKO

MINFO-

BPU/WKTB/VIII/2012 TGL

28 AGUSTUS 2012

197.127.000,00 187.270.651,00 9.856.349,00

5 Pekerj. Pembangunan Gedung terminal VIP bandara 2012 CV LANGA LANGE NO:08.a/SPK//PPK-

UD/DISHUB-

KOMINFO/VIII//2012 TGL

26 AGUSTUS 2012

49.000.000,00 46.550.000,00 2.450.000,00

6 Pekerj. Pengadaan Papan Nama Bandara 2012 CV ILHAM JAYA NO:08/SPK/PPK-

UD/DISHUB-

KOMINFO/VIII/2012 TGL

28 AGUSTUS 2012

99.590.000,00 94.610.501,00 4.979.499,00

7 Pekerj. Pembangunan Kamar Mandi dan WC Terminal

Umum

2012 CV LINTAS PAMAI NO:07/SPK/PPK-

UD/DISHUB-

KOMINFO/VIII/2012 TGL

11 AGUSTUS 2012

149.330.000,00 141.863.500,00 7.466.500,00

8 Pembangunan Hanggar Airmodeling 2012 CV LIANA

NO:002/KONT/DISHUBKO

MINFO-BPU/WKTB/VIII/

TGL 28 AGUSTUS 2012

249.437.000,00 236.965.150,00 12.471.850,00

9 Pekerj. Talud Pengaman Jalan Desa Waduri 2012 CV AGNES NO:03/SPK/PPK-

DT/DISHUB-

KOMINFO/X/2012 TGL 31

OKTOBER 2012

69.900.000,00 66.405.000,00 3.495.000,00

10 Pekerj. Pemb. Dermaga kapota 2012 CV AL-HAJAR NO:02/SPK//PPK-

LT/DISHUB-

KOMINFO/X/2012 TGL 31

OKTOBER 2012

49.485.001,05 47.010.751,00 2.474.250,05

11 Pekerj. Pagar Pengaman Benteng Patua 2012 CV SINAR TIMU

NO;001/KONT/DISHUBKO

MINFO-

BPD/WKTB/VIII/2012 TGL

28 AGUSTUS 2012

175.801.000,00 167.010.950,00 8.790.050,00

DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Lampiran 14, Hal 13 dari 18

Page 123: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

12 Pekerjaan rehabilitasi Dermaga Langge 2012 CV ALIF PRATAMA

NO:001/KONT/DISHUBKO

MINFO-

BPL/WKTB/VIII/2012 TGL

28 AGUSTUS 2012

227.850.000,00 216.457.501,00 11.392.499,00

13 Pekerjaan Pagar Pengaman Penggalian Padakuru 2012 CV LESA'A KARYA

NO:002/KONT/DISHUBKO

MINFO-

BPL/WKTB/VIII/2012 TGL

28 AGUSTUS 2012

140.896.000,00 133.851.199,00 7.044.801,00

14 Pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Tahap V 2012 CV TUNAS HARAPAN

LAKINA WOLIO

NO:001/KONT/-

EPROC//DISHUBKOMINF

O-BPU/WKTB/VIII/2012

TGL 18 AGUSTUS 2012

3.991.500.000,00 3.791.925.002,00 199.574.998,00

15 Pekerjaan Pembangunan Bandara Mini Kaledupa 2012 CV CITRA BARU NO:002/KONT/-

EPROC//DISHUBKOMINF

O-BPU/WKTB/VIII/2012

TGL 18 AGUSTUS 2012

994.900.000,00 945.154.999,00 49.745.001,00

16 Pekerj. Pagar Pengaman Goa Matahora 2012 CV BERKAT LIYA

NO:003/KONT/DISHUBKO

MINFO-

BPD/WKTB/VIII/2012 TGL

28 AGUSTUS 2012

144.954.000,00 137.706.300,00 7.247.700,00

17 Pekerjaan Peningjkatan Dermaga Wanci 2012 CV ADI TAMA NO:001/KONT-

EPROCKONT/DISHUBKO

MINFO-

BPL/WKTB/VIII/2012 TGL

18 AGUSTUS 2012

1.061.600.000,00 1.008.520.001,00 53.079.999,00

18 Pekerj. Pendalaman Alur Masuk Dermaga Waitii 2012 CV SINAR TIMU NO:006/KONT/

DISHUBKOMINFO-

BPL/WKTB/IX/2012TGL

28 SEPTEMBER 2012

348.800.000,00 331.360.000,00 17.440.000,00

19 Pekerj Pendalaman Alur Masuk Dermaga Very Wanci 2012 CV ALYA PRATAMA

NO:005/KONT/DISHUBKO

MINFO-

BPL/WKTB/IX/2012 TGL

28 SEPTEMBER 2012

1.897.980.000,00 1.803.081.000,00 94.899.000,00

20 Pekerj. Pembangunan Talud Pemecah Gelombang dan

Talud Pengaman Bibir Pantai

2012 CV ONI INDRA JAYA

NO:003/KONT/DISHUBKO

MINFO-

BPL/WKTB/VIII/2012 TGL

28 SEPTEMBER 2012

197.460.000,00 187.587.000,00 9.873.000,00

21 Pekerj. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerang

Bandara

2012 CV CAHAYA SULTRA

BERSAMA

NO:005/KONT/DISHUBKO

MINFO-

BPU/WKTB/IX/2012 TGL

28 SEPTEMBER 2012

248.284.000,00 235.869.800,00 12.414.200,00

- 10.781.654.001,05 539.082.697,05 J U M L A H

Lampiran 14, Hal 14 dari 18

Page 124: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

1 Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Kaledupa Selatan 2012 CV TOMBINO PERKASA

NO:003/KONT/PPK/BKBP

MD/WKTB/VII/2012 TGL

18 JULI 2012 DAN DPA

TH. 2012

234.250.000,00 222.537.500,00 11.712.500,00

2 Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Togo Binongko 2012 CV AL HAJAR

NO:001/KONT/PPK/BKBP

MD/WKTB/VII/2012 TGL

18 JULI 2012 DAN DPAL

TA.2012

231.590.000,33 220.010.500,00 11.579.500,33

3 Pekerj. Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Tomia 2012 CV JAYA LAUT

NO:002/KONT/PPK/BKBP

MPD/WKTB/VIII/2012 TGL

18 JULI 2012

233.920.000,00 222.224.000,00 11.696.000,00

- 699.760.000,33 34.988.000,33

1

Pekerjaan Pembangunan Baruga Benteng Oihu 2012 CV KAMPA JAYA

NO:03/PPK/KONT/PBOB

O/VII/2012 TGL 23 JULI

2012

125.555.000,00 119.277.250,00 6.277.750,00

2

Pekerjaan Pembangunan Pagar Gedung Pesanggarahan

Budaya

2012

CV MAWAR TONGANO

NO:02/PPK/KONT/PPGPB

/VII/2012 TGL 23 JULI

2012 108.700.000,00 103.264.999,00 5.435.001,00

3

Pekerj. Pembangunan Pintu Gerbang Benteng Sibatara 2012 CV SUKA MAI NO:20/SPK-PL/VII/2012

TGL 11 AGUSTUS 2012

64.870.000,00

61.626.500,00 3.243.500,00

4 Pekrj. Pemagaran Rumah Adat kamali kaledupa

2012

CV CAHAYA SEJAHTERA

NO:01/PPK/KONT/PRAKK

/VII/2012 TGL 23 JULI

2012 129.492.000,00 123.017.400,00 6.474.600,00

5 Pekerjaan Pemagaran Permandian tee aa

2012

CV SAPUTRA GROUP

NO:03/SPK/PPK/DISBUD

PAR/PD/PPT//VI/2012

TGL 30 JUNI 2012 35.500.000,00 33.725.000,00 1.775.000,00

- 464.117.000,00 440.911.149,00 23.205.851,00

11 BADAN KESATUAN

BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

1 Pek. Pengadaan Kontruksi /Pembangunan Pos Jaga Wali

kec. Binongko

2012 CV ATUL MEGA RAYA NO:01.2/SPK/PPK-

DAU/BKPL/XI/2012 TGL 2

NOVEMBER 2012

30.000.000,00 28.500.000,00 1.500.000,00

- 30.000.000,00 28.500.000,00 1.500.000,00

12 SEKRETARIAT DAERAH 1 Pekerj. Lanjutan Gedung kantor DPRD 2012 CV AGNES NO:001/KONT/PPK/BAG-

AD-TAPEM/VIII/2012 TGL

16 AGUSTUS 2012

1.323.882.000,00 1.257.687.900,00 66.194.100,00

2 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Pertemuan

Kec. Togo Binongko

2012 CV LENTEA RAYA

NO:002/KONT/PPK/BAG-

AD-TAPEM//SETDA/2012

TGL 24 AGUSTUS 2012

144.000.000,00 136.800.000,00 7.200.000,00

9 BADAN KELUARGA

BERENCANA,

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

10 DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

J U M L A H

J U M L A H

J U M L A H

Lampiran 14, Hal 15 dari 18

Page 125: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

3 Pekerjaan PembangunanGedung Sekretariat KORPRI 2012 CV DUNDU JAYA

NO:005/KONT/PPK/BAG-

AD-TAPEM//SETDA/2012

TGL 24 AGUSTUS 2012

294.500.000,00 279.775.000,00 14.725.000,00

4 Pekerj. Lanjutan Gedung Pertemuan Kec. Wangsel 2012 CV NITA SARI NO:004/KONT/PPK/BAG-

AD-

TAPEM/SETDA/VIII/2012

TGL 23 AGUSTUS 2012

298.009.000,00 283.108.550,00 14.900.450,00

5 Pekerj. Rehab. Kantor Kelurahan Mandati II 2012 CV WAMBEA MALE NO:8.27/APU-

SETDA/SPK/VIII/2012

TGL 27 AGUSTUS 2012

39.830.000,00 37.838.500,00 1.991.500,00

6 Pekerj. Pemb. Gedung Sekretariat PGRI 2012 CV AL HAJAR

NO:001/KONT/PPK/BAG.

UMUM-RT/SETDA/IX/2012

TGL 27 SEPTEMBER2012

271.940.000,00 258.343.000,00 13.597.000,00

7 Pekerj. Lanjutan Rehab. Rujab Camat Binongko 2012 CV DWI PANCA MULYA

NO:007/KONT/PPK/BAG.-

AD-

TAPEM/SETDA/IX/2012

TGL 27 SEPTEMBER2012

146.000.000,00 138.700.000,00 7.300.000,00

- 2.518.161.000,00 2.392.252.950,00 125.908.050,00

1

Pembangunan Gedung Kantor/Gudang Arsip

2012

CV AL HAJAR

NO:640/42.b/01/KONT/PG

A/VII/2012 TGL 23 JULI

2012

215.200.000,00 204.440.001,00 10.759.999,00

2

Pembangunan Tempat Parkir

2012

CV NUR CAHAYA

NO:640/50/40/SPK/PPKA

D/VIII/2012 TGL 1

AGUSTUS 2012

75.000.000,00 71.250.000,00 3.750.000,00

- 290.200.000,00 275.690.001,00 14.509.999,00

1 Pembangunan Pagar Kantor Penghubung 2012 CV BANGUN KONTRUKSI NO:01.a/SPK-PPK//PHB-

WAKATOBI/IV/2012TGL

18 APRIL 2012

82.500.000,00 78.375.000,00 4.125.000,00

2 Pekerjaan Rehabilitasi Mes Wakatobi di bau-Bau 2012 CV ATUL MEGA RAYA NO:01.b/SPK-PPK/HUB-

WAKATOBI/IX/2012 TGL

20 SEPTEMBER 2012

88.605.000,00 84.174.750,00 4.430.250,00

3 Pekerjaan Rehabilitasi Mes Wakatobi di Kendari 2012 CV KHARISMA JAYA NO:01.c/SPK-PPK/HUB-

WAKATOBI/IX/2012 TGL

20 SEPTEMBER 2012

88.605.000,00 84.174.750,00 4.430.250,00

- 259.710.000,00 246.724.500,00 12.985.500,00

15 DINAS PERTANIAN,

KEHUTANAN,

PERKEBUNAN DAN

1, Pembangunan JUT Kec. Binongko II Desa Wali 2012 CV SEJATI NO:520.02/19/SPK/2012

TGL 18 JULI 2012

254.953.000 242.205.351,00 12.747.649,00

J U M L A H

J U M L A H

13 DINAS PENDAPATAN,

PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

J U M L A H

14 KANTOR PENGHUBUNG

Lampiran 14, Hal 16 dari 18

Page 126: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

PETERNAKAN 2 Pembangunan JUT Kec. Binongko I Kel. Palahidu 2012 CV TOMBINO PERKASA NO:520.02/18/SPK/2012

TGL 18 JULI 2012

260.595.000,00 247.565.250,00 13.029.750,00

3 Pembangunan JUT Kec. Kaledupa Desa Lefuto 2012 CV SUKA MAI NO:520.02/02/SPK/2012

TGL 18 JULI 2012

262.371.000,00 249.252.449,00 13.118.551,00

4 Pembangunan JUT Kec. Togo Binongko Desa Sowa 2012 CV SINAR TIMU NO:520.02/20/SPK/2012

TGL 18 JULI 2012

256.119.000,00 243.313.052,00 12.805.948,00

5 Pembangunan JUT Kec. Wangi-Wangi Kel. Pongo 2012 CV SURYA TERATAI NO:520.02/10/SPK/2012

TGL 18 JULI 2012

261.831.000,00 248.739.449,00 13.091.551,00

6 Pembangunan JUT Kec. Tomia Timur I desa Wawotimu 2012 CV TOPE JAYA NO:520.02/16/SPK/2012

TGL 18 JULI 2012

256.159.000,00 243.351.061,00 12.807.939,00

7 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Kec. Kaledupa Desa

Somabano

2012 CV TOPE JAYA 520.2/21 /SPK/2012 TGL

18 JULI 2012

282.443.000,00 268.320.851,00 14.122.149,00

8 Pembangunan JUT Kec. Tomia Desa Kollo Soha 2012 CV JAYA LAUT NO:520.2/15/SPK/2012

TGL 18 JULI 2012

251.247.000,00 238.684.651,00 12.562.349,00

9 Pembangunan JUT Kec. Kaledupa Selatan Desa Lentea 2012 CV TOPE JAYA NO:520.2/13/SPK/2012

TGL 18 JULI 2012

259.648.000,00 246.665.602,00 12.982.398,00

10 Pembangunan JUT Kec. Tomia Timur II Desa Timu 2012 CV AL HAJAR NO:520.7/17/SPK/2012

TGL 18 JULI 2012

254.833.000,00 242.091.351,00 12.741.649,00

11 Pembangunan JUT Kec. Wangi-Wangi Selatan 2012 CV LIANA NO:520.2/11/SPK/2012

TGL 18 JULI 2012

263.074.000,00 249.920.300,00 13.153.700,00

12 Pembangunnan JUT kec. Tomia Desa Tee Moane 2012 CV PASIR DALAM NO:520.2/14/SPK/2012 253.524.000,00 240.847.800,00 12.676.200,00

13 Pembangunan JUT kec. Kaledupa Selatan I Desa Tanjung 2012 CV ATUL MEGA RAYA NO:520.2/22/SPK/2012

TGL 29 AGUSTUS 2012

263.002.000,00 249.851.901,00 13.150.099,00

14 Pekerj. Pembangunan Embung Bak Kec. Tomia Timur II

desa Timu

2012 CV LINTAS PAMAI NO:521.2/28/SPK/2012

TGL 4 SEPTEMBER 2012

50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00

15 Pembangunan Embuk Bak Kec. Tomia Timur I Desa

Kahianga

2012 CV LANGA-LANGE NO:520.2/26./SPK/2012

TGL 4 SEPTEMBER 2012

50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00

16 Pekerj. Pembangunan JUT Kec. Wangi-Wangi I Desa Pada

Raya

2012 CV SAPUTRA GROUP NO:520.2/23/SPK/2012

TGL 29 AGUSTUS 2012

261.970.000,00 248.871.500,00 13.098.500,00

17 Pembangunan Embuk Bak Kec. Tomia Timur II Desa

Wawotimu

2012 CV ONI INDRA JAYA NO:520.2/27/SPK/2012

TGL 4 SEPTEMBER 2012

50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00

18 Pembangunan Embuk Bak Kec. Tomia II Desa PATUA II 2012 CV NUR CAHAYA NO:520.2/30/SPK/2012

TGL 4 SEPTEMBER 2012

50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00

19 Pembangunan Embuk Bak Kec. Tomia I Desa KOLLO

SOHA

2012 CV SUKA MAI NO:520.2/29/SPK/2012

TGL 4 SEPTEMBER 2012

50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00

20 Pembangunan Embung Bak Kec. Wangi-Wangi Selatan ii

kel. Mandati III

2012 CV REZKY FAMILI NO:520.2/34/SPK/2012

TGL 23 OKTOBER 2012

50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00

21 Pembangunan embuk Bak Kec. wangi-wangi selatan 2012 CV PERMATA DEWI NO:520.2/25/SPK/2012

TGL 4 SEPTEMBER 2012

50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00

Lampiran 14, Hal 17 dari 18

Page 127: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

No. Satuan KerjaWaktu

Pelaksanaan Rekanan

Nomor Dan Tanggal

Kontrak

Nilai Kontrak

(Rp)

Jumlah Realisasi

2012 (Rp)

Hutang Retensi

(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Nama Pekerjaan

3

22 Pembangunan Embuk Bak Kec. Togo Binongko Desa

Walindi

2012 CV MAWAR TONGANO NO:520.2/32/SPK/2012

TGL 4 SEPTEMBER 2012

50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00

23 Pembangunan embuk bak kec. Binongko desa kampa-

kampa

2012 CV DUNDU JAYA NO:520.2/31/SPK/2012

TGL 4 September 2012

50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00

24 Pekerj. Pemb. Pos Jaga Pengaman Hutan II Desa

Kahianga

2012 CV LINTAS PAMAI NO:522.12/38/SPK/2012

TGL 23 OKTOBER 2012

72.700.000,00 69.064.999,00 3.635.001,00

25 Pekerj. Pembangunan Pos Jaga Pengaman hutan I Kec.

Wangsel

2012 CV WAMBEA MALE

NO:522.12/37.a/SPK/2012

TGL 23 OKTOBER 2012

72.700.000,00 69.065.000,00 3.635.000,00

- 4.237.169.000,00 4.025.310.558,00 211.858.442,00

16 DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN

1 Pekerjaan Pengadaan kontruksi Pabrik Es 2012 CV ARNES PRATAMA

MANDIRI

NO:40/PPK-DKP/VII/2012 247.365.000,00 234.996.750,00 12.368.250,00

2 Pekerjaan Pembangunan kantor Administrasi Pabrik Es 2012 CV ATUL MEGA RAYA 171.000.000,00 162.449.999,00 8.550.001,00

3 Pekerj. Pengadaan Mesin Kapal 2012 CV KREASI EDUKASI

MANDIRI

NO:58/PPK-DKP/IX/2012

TGL 29 SEPTEMBER

2012

855.500.000,00 256.650.000,00 598.850.000,00

4 Pekerj. Pembangunan Pos Jaga 2012 CV RAHMAT INTAN NO:61.C/PPK-

DKP/XI/2012 TGL 03

NOPEMBER 2012

30.000.000,00 28.500.000,00 1.500.000,00

- 1.303.865.000,00 682.596.749,00 621.268.251,00

1 Pembangunan Gedung Pasar Wangi-Wangi 2012 CV SUKA MAI NO:06/PPK-

SETDAG/KONT/PGPWW/

VII/2012 TGL 23 JULI

2012

2.299.020.000,00 2.184.068.998,00 114.951.002,00

2 Pembangunan Pasar Kaledupa 2012 CV AGNES NO:05/PPK-

SETDAG/KONT/PGPWW/

VII/2012 TGL 23 JULI

2012

700.900.000,00 665.855.000,00 35.045.000,00

3 Pekerj. Pemb. Gedung Koperasi Karya Tomia 2012 CV CITRA LANDEU NO:05/PPK-

KOP/KONT/PPGK/VII/201

2 TGL 23 JULI 2012

246.800.000,00 234.460.000,00 12.340.000,00

- 3.246.720.000,00 3.084.383.998,00 162.336.002,00

4.051.212.257,33

4.433.083.114,33

J U M L A H

TOTAL RETENSI 2012

T O T A L R E T E N S I s/d 2012

J U M L A H

17 DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN,

KOPERASI, USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

J U M L A H

Lampiran 14, Hal 18 dari 18

Page 128: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 15

No SKPD Uraian Pekerjaan Sisa yang Belum Dibayarkan (Rp)

1 Dinas Kelautan Pembangunan Pos Pengawasan 286.612.500,00

2 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Lentea 33.221.657,00

3 Dinas Kesehatan

Pembangunan Gedung Poned Puskesmas

Taipabu 47.812.500,00

4 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pembangunan Gedung Museum 69.404.720,00

5 Dinas Perhubungan

Pembangunan Talud Pemecah

Gelombang Dermaga Marine 94.040.532,84

531.091.909,84 Jumlah

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Daftar Hutang Kepada Rekanan Per 31 Desember 2012

Lampiran 15, Hal 1 dari 1

Page 129: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Lampiran 16

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp)

BELANJA 452.725.798.359,00 410.467.132.612,00 (42.258.665.747,00)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 195.288.580.972,00 187.963.017.593,00 (7.325.563.379,00)

Belanja Pegawai 174.170.521.157,00 170.444.072.979,00 (3.726.448.178,00)

Gaji Dan Tunjangan 150.728.928.157,00 147.426.391.499,00 (3.302.536.658,00)

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH 830.000.000,00 811.100.000,00 (18.900.000,00)

Biaya Pemungutan Pajak Daerah 95.000.000,00 18.227.270,00 (76.772.730,00)

Tambahan Penghasilan Guru* 22.516.593.000,00 22.188.354.210,00 (328.238.790,00)

Belanja Subsidi 5.400.000.000,00 4.974.815.114,00 (425.184.886,00)

Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga 5.400.000.000,00 4.974.815.114,00 (425.184.886,00)

Belanja Hibah 1.082.225.000,00 448.000.000,00 (634.225.000,00)

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 100.000.000,00 - (100.000.000,00)

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 882.225.000,00 448.000.000,00 (434.225.000,00)

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 100.000.000,00 - (100.000.000,00)

Belanja Bantuan Sosial 3.924.500.000,00 3.322.000.000,00 (602.500.000,00)

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan 100.000.000,00 43.000.000,00 (57.000.000,00)

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 90.000.000,00 - (90.000.000,00)

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Rincian Belanja Langsung Dan Tidak Langsung

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2012

Lampiran 16, Hal 1 dari 5

Page 130: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp)

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 722.000.000,00 266.500.000,00 (455.500.000,00)

Sharing PNPM (DDUB) 3.012.500.000,00 3.012.500.000,00 -

Belanja Bantuan Keuangan * 7.943.168.315,00 7.140.034.500,00 (803.133.815,00)

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya 5.915.750.000,00 5.268.950.000,00 (646.800.000,00)

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik* 284.148.315,00 276.044.500,00 (8.103.815,00)

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pegawai Syara* 1.743.270.000,00 1.595.040.000,00 (148.230.000,00)

Belanja Tidak Terduga 2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 (1.134.071.500,00)

Belanja Tidak Terduga 2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 (1.134.071.500,00)

BELANJA LANGSUNG 257.437.217.387,00 222.504.115.019,00 (34.933.102.368,00)

Belanja Pegawai 25.499.884.700,00 23.284.489.285,00 (2.215.395.415,00)

Honorarium PNS 6.526.620.600,00 5.622.470.385,00 (904.150.215,00)

Honorarium Non PNS 17.083.444.000,00 16.294.168.000,00 (789.276.000,00)

Uang Lembur 1.889.820.100,00 1.367.850.900,00 (521.969.200,00)

Belanja Barang dan Jasa 95.977.318.333,00 82.951.559.906,00 (13.025.758.427,00)

Belanja Bahan Pakai Habis 14.080.351.530,00 12.763.876.481,00 (1.316.475.049,00)

Belanja Bahan/Material 6.313.934.846,00 5.889.605.928,00 (424.328.918,00)

Belanja Jasa Kantor 14.436.409.977,00 10.675.225.979,00 (3.761.183.998,00)

Belanja Premi Asuransi 360.000.000,00 340.970.700,00 (19.029.300,00)

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.677.282.130,00 2.946.013.274,00 (731.268.856,00)

Lampiran 16, Hal 2 dari 5

Page 131: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp)

Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.206.622.917,00 1.803.293.504,00 (403.329.413,00)

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.325.132.364,00 1.016.428.909,00 (308.703.455,00)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.209.692.727,00 863.534.073,00 (346.158.654,00)

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 938.791.500,00 586.610.229,00 (352.181.271,00)

Belanja Makanan Dan Minuman 6.006.685.978,00 5.003.974.521,00 (1.002.711.457,00)

Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 405.550.000,00 396.606.250,00 (8.943.750,00)

Belanja Pakaian Kerja 65.412.950,00 65.127.000,00 (285.950,00)

Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 372.264.000,00 364.366.580,00 (7.897.420,00)

Belanja Perjalanan Dinas 32.060.084.077,00 28.911.098.512,00 (3.148.985.565,00)

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 5.888.363.407,00 5.452.644.590,00 (435.718.817,00)

Belanja Pemeliharaan 2.334.297.690,00 1.779.266.954,00 (555.030.736,00)

Belanja Jasa Konsultansi 1.216.632.000,00 1.213.604.500,00 (3.027.500,00)

Belanja Bantuan Masyarakat* 775.774.990,00 690.001.900,00 (85.773.090,00)

Belanja Pelayanan Kesehatan* 955.605.250,00 846.311.574,00 (109.293.676,00)

Belanja Barang dan Jasa Kegiatan* 98.280.000,00 95.760.000,00 (2.520.000,00)

Belanja Beasiswa* 1.124.150.000,00 1.124.130.798,00 (19.202,00)

Belanja Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00)

Belanja Pengadaan Bibit Ikan 75.000.000,00 74.305.000,00 (695.000,00)

Belanja Pengadaan Alat Kesenian 21.000.000,00 19.102.650,00 (1.897.350,00)

Lampiran 16, Hal 3 dari 5

Page 132: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp)

Belanja Modal 135.960.014.354,00 116.268.065.828,00 (19.691.948.526,00)

Belanja Modal Pengadaan Tanah 5.034.577.600,00 2.366.859.000,00 (2.667.718.600,00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1.871.885.000,00 1.852.000.000,00 (19.885.000,00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 3.732.680.000,00 2.637.466.000,00 (1.095.214.000,00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 55.500.000,00 53.235.000,00 (2.265.000,00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor 1.427.848.000,00 777.028.317,00 (650.819.683,00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Tidak Bermotor 34.650.000,00 34.650.000,00 -

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4.250.000,00 4.249.300,00 (700,00)

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 88.350.000,00 85.844.000,00 (2.506.000,00)

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 625.399.449,00 597.040.191,00 (28.359.258,00)

Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.916.901.549,00 1.769.638.027,00 (147.263.522,00)

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 1.605.249.875,00 1.503.754.500,00 (101.495.375,00)

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 110.965.000,00 109.609.200,00 (1.355.800,00)

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 260.565.000,00 244.925.800,00 (15.639.200,00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 467.240.000,00 389.979.900,00 (77.260.100,00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28.110.000,00 25.930.000,00 (2.180.000,00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 174.200.000,00 172.020.000,00 (2.180.000,00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 1.769.228.413,00 1.415.206.250,00 (354.022.163,00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 526.469.400,00 523.500.000,00 (2.969.400,00)

Lampiran 16, Hal 4 dari 5

Page 133: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 45.599.038.005,00 43.718.971.160,00 (1.880.066.845,00)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 11.173.418.900,00 5.947.447.096,00 (5.225.971.804,00)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 5.898.704.149,00 4.510.926.438,00 (1.387.777.711,00)

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota 1.007.000.000,00 449.327.001,00 (557.672.999,00)

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 635.030.000,00 569.007.651,00 (66.022.349,00)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 41.254.049.115,00 36.509.186.397,00 (4.744.862.718,00)

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 403.000.000,00 319.035.950,00 (83.964.050,00)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Bangunan Bandar Udara* 7.432.627.900,00 7.083.664.151,00 (348.963.749,00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olahraga* 95.000.000,00 94.850.000,00 (150.000,00)

Belanja Modal Pembangunan Sarana Olah Raga* 368.995.000,00 221.470.000,00 (147.525.000,00)

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam* 400.000.000,00 379.706.000,00 (20.294.000,00)

Belanja Modal Peralatan Pemadam Kebarakaran* 138.000.000,00 135.348.000,00 (2.652.000,00)

Belanja Modal Konstruksi/Pengadaan Sanitasi* 1.059.029.999,00 1.051.966.499,00 (7.063.500,00)

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan 729.382.000,00 681.664.000,00 (47.718.000,00)

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pabrik Es* 32.670.000,00 32.560.000,00 (110.000,00)

JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 452.725.798.359,00 410.467.132.612,00 (42.258.665.747,00)

Lampiran 16, Hal 5 dari 5

Page 134: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)

3

124.545.098.520,00

1 06 5.162.011.846,00

1 20 118.270.356.674,00

1 23 282.650.000,00

1 25 830.080.000,00

4.537.797.795,00

1 19 4.537.797.795,00

56.788.404.839,00

1 07 19.312.558.902,00

1 14 208.249.000,00

1 16 2.025.755.619,00

1 21 2.576.747.205,00

1 22 2.439.300.000,00

2 01 8.751.671.241,00

2 02 1.682.341.668,00

2 05 11.700.361.437,00

2 06 4.055.940.899,00

2 07 4.035.478.868,00

(%)KODE Uraian

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Tahun Anggaran 2012

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Realisasi

(Rp)

(Rp)

282.150.000,00 (500.000,00) 99,82

1 2 4 5 6

01 PELAYANAN UMUM 105.292.830.883,00 (19.252.267.637,00) 84,54

01 Perencanaan Pembangunan 5.147.656.743,00 (14.355.103,00) 99,72

4.154.376.895,00 (383.420.900,00) 91,55

01 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

99.205.117.140,00 (19.065.239.534,00) 83,88

01 Statistik

48.063.479.025,00 (8.724.925.814,00) 84,64

01 Komunikasi dan Informatika 657.907.000,00 (172.173.000,00) 79,26

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

207.288.000,00 (961.000,00) 99,54

03 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4.154.376.895,00 (383.420.900,00) 91,55

04 EKONOMI

2.327.758.353,00 (248.988.852,00) 90,34

04 Perhubungan 17.553.875.872,00 (1.758.683.030,00) 90,89

04 Ketenagakerjaan

8.221.372.020,00 (530.299.221,00) 93,94

04 Penanaman Modal 1.374.991.779,00 (650.763.840,00) 67,88

04 Ketahanan Pangan

6.622.330.014,00 (5.078.031.423,00) 56,60

04 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.438.320.999,00 (979.001,00) 99,96

04 Pertanian

3.777.989.619,00 (257.489.249,00) 93,62

04 Kehutanan 1.652.751.724,00 (29.589.944,00) 98,24

04 Kelautan dan Perikanan

04 Perdagangan 3.886.800.645,00 (169.140.254,00) 95,83

04 Industri

Lampiran 17, Hal 1 dari 2

Page 135: LHP LKPD Wakatobi TA 2012 (Buku I)

Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)

(%)KODE Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Realisasi

(Rp)

(Rp)

10.464.987.550,00

1 05 6.832.725.302,00

1 08 3.632.262.248,00

54.074.326.037,00

1 03 54.074.326.037,00

41.685.926.433,00

1 02 36.390.986.356,00

1 12 5.294.940.077,00

7.967.101.399,00

1 17 7.967.101.399,00

145.262.105.586,00

1 01 143.090.028.438,00

1 18 586.141.909,00

1 26 1.585.935.239,00

7.400.050.200,00

1 10 3.153.276.105,00

1 11 490.620.000,00

1 13 3.756.154.095,00

JUMLAH 452.725.798.359,00

6.313.081.407,00 (519.643.895,00) 92,39

50.198.279.481,00 (3.876.046.556,00) 92,83

05 LINGKUNGAN HIDUP 9.814.348.296,00 (650.639.254,00) 93,78

05 Penataan Ruang

39.585.472.379,00 (2.100.454.054,00) 94,96

05 Lingkungan Hidup 3.501.266.889,00 (130.995.359,00) 96,39

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

4.933.192.187,00 (361.747.890,00) 93,17

06 Pekerjaan Umum 50.198.279.481,00 (3.876.046.556,00) 92,83

07 KESEHATAN

7.392.493.335,00 (574.608.064,00) 92,79

07 Kesehatan 34.652.280.192,00 (1.738.706.164,00) 95,22

07 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

137.150.192.590,00 (5.939.835.848,00) 95,85

08 PARIWISATA DAN BUDAYA 7.392.493.335,00 (574.608.064,00) 92,79

08 Kebudayaan

1.498.283.681,00 (87.651.558,00) 94,47

10 PENDIDIKAN 138.911.025.257,00 (6.351.080.329,00) 95,63

10 Pendidikan

2.987.646.593,00 (165.629.512,00) 94,75

10 Kepemudaan dan Olah Raga 262.548.986,00 (323.592.923,00) 44,79

10 Perpustakaan

3.578.820.468,00 (177.333.627,00) 95,28

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 7.054.827.061,00 (345.223.139,00) 95,33

11 Kependudukan dan Catatan Sipil

410.467.132.612,00 (42.258.665.747,00) 90,67

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 488.360.000,00 (2.260.000,00) 99,54

11 Sosial

Lampiran 17, Hal 2 dari 2